Anda di halaman 1dari 1568

CamScanner

CamScanner
CamScanner
CamScanner
DAFTAR ISI
Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................. i


DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................... I
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan................................................ I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................... I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................................................................... I-5
1.4. Maksud dan Tujuan ...................................................................... ............................................ I-6
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2020 ..................................... ....................... I-6

BAB II EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ................................................................ II


2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2022 dan sampai dengan
Triwulan II Tahun 2023 ...................................................................................................... II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .............................................. III


3.1. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka
Belitung ..................................................................................... ..................................................... III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .......... ........................................... III-1
3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ...................................... ........................................... III-3
3.1.3. PDRB Per Kapita .............................................................. ........................................... III-5
3.1.4. Gini Ratio .............................................................................. ........................................... III-6
3.1.5. Pengangguran .................................................................... ........................................... III-6
3.1.6. Tingkat Inflasi ................................................................... ........................................... III-7
3.1.7. Tingkat Investasi .............................................................. ........................................... III-8
3.1.8. Ekspor dan Impor ........................................................... ........................................... III-9
3.1.9. Kemiskinan ......................................................................... ........................................... III-10
3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................................... III-11
3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah............................................................................... III-13
3.3.1. Belanja Operasi .................................................................. ......................................... III-13
3.3.2. Belanja Modal .................................................................... ........................................... III-14
3.3.3. Belanja Tidak Terduga .................................................. ........................................... III-14
3.3.4. Belanja Transfer ............................................................... ........................................... III-14
3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayan Daerah ....................................................................... III-17

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................................................ IV-1


4.1 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ...................................................... IV-1
4.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah .............................................................................................................................. IV-5
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan.................................. IV-13
4.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ............................................... IV-13
4.2.2 Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 ................................. IV-105

i
Halaman

4.2.3
Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan
Program Pembangunan Daerah .......................................................................... IV-106
4.2.4 Keterkaitan antara SDG’s Prioritas dan Program Pembangunan
Daerah ............................................................................................................................. IV-176
4.2.5 Keselarasan SPM dan Program Pembangunan Daerah Tahun
2023 .................................................................................................................................. IV-216
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan .................................................................. IV-233
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang ................................ IV-235
4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka ................................... IV-238
4.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat ...................... IV-245
4.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah .................. IV-252
4.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan .................. IV-260
4.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung ................................. IV-266
4.3.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur .................. IV-269
4.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)............................................................................... IV-275
4.4.1 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan
Bangka Belitung .......................................................................................................... IV-275

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................................................................. V-1


5.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun
2023 .................................................................................................................................................... V-1

BAB VI PENUTUP ................................................................................................................................................ VI-1

ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kebijakan nasional, terdapat isu
penting yang mewarnai RKPD Perubahan Tahun 2023 yaitu peralihan dari Pandemi menuju
endemi. Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut mengambil
peran dalam menyikapi kondisi dalam upaya menuju endemi covid-19, serta sebagai dukungan
untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan nasional

Perubahan terhadap RKPD Tahun 2023 untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan
keadaan sehingga prioritas pembangunan di daerah dapat terus terjaga serta penyesuaian
terhadap perubahan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan serta memanfaatkan seoptimal mungkin sisa saldo anggaran lebih
tahun anggaran 2022 yang telah diaudit untuk mencapai target-target kinerja yang telah
ditetapkan dalam RPD 2023-2026. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 343, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain hal tersebut diatas, berikut adalah beberapa pertimbangan lain yang mendorong
dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sebagai
berikut:
1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan nomenklatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun
dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

I-1
2. Terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan dasar hukum dalam melakukan
perubahan anggaran mendahului yang dilakukan terkait adanya hal-hal yang bersifat
mendesak dan segera dilaksanakan.
Selain dua point yang telah disebutkan diatas, dinamika pembangunan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mengalami perkembangan yang dinamis, meliputi
terjadinya ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta asumsi prioritas
pembangunan Daerah, Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan
tahun 2023 yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal Daerah,
penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja
yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan


Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang--Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

I-2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

I-3
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi,
Validasi, Dan lnventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan
dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bagian
dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem
perencanaan dan penganggaran terpadu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam
konteks daerah, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada
Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial yang
perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW
Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategi Nasional pada level Pemerintah Pusat dan
dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW Daerah
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi
antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya
dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.
Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang
telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2023.

I-4
Gambar I.1
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD
adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun
dengan maksud untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan
perkembangan keadaan pada tahun berjalan agar tercapainya sasaran pembangunan tahun 2023.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk dijadikan sebagai acuan bagi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 2023


Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut,

I-5
BAB I PENDAHULUAN
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan
yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN


Memuat capaian kinerja RPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD
Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH


Memuat perubahan proyeksi kerangka ekonomi makro Kepulauan Bangka
Belitung (proyeksi ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB
perkapita, inflasi, dan asumsi-asumsi lain yang digunakan), Perubahan
Kebijakan Pendapatan Daerah, dan Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah bagi tercapainya target
sasaran pembangunan daerah yang tetap mengacu pada RPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran
kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok
sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP
Memuat hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

I-6
B A B II
EVALUASI TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2022 dan sampai dengan Triwulan II Tahun
2023
Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dalam upaya pencapaian tujuan
secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang menunjukkan
keberhasilan guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
Evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dilakukan
dalam rangka untuk mengidentifikasi/menginventarisasi sejauh mana program kegiatan
yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Diharapkan dapat diketahui pada Perubahan
RKPD 2023 ini program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan
pagu anggarannya, serta kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi
dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan
penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut. Mengingat RKPD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan nomenklatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun seiring dengan terbitnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dilakukan penyesuaian
nomenklatur pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.
Dalam RKPD Tahun 2023 yang direncanakan terdapat sebanyak 376 program, 890
kegiatan dan 2.767 kegiatan. Jumlah anggaran Belanja Langsung pada RKPD Tahun 2023
sebesar Rp1.427.505.928.947,00 dan Anggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp1.437.123.533.248,00. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh
program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 30,30 persen dan penyerapan
anggaran sebesar Rp.209.071.227.030,47 dengan total rata-rata capaian anggaran sebesar
19,88 persen dengan predikat masing-masing “Sangat Rendah” atau SR.
Berdasarkan Tabel II.1 menunjukkan bahwa dari 33 Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Capaian Kinerja
a. Terdapat sebanyak 2 Perangkat Daerah yang tidak diketahui predikatnya, dikarenakan
tidak dapat diukur sesuai dengan Pedoman Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat
Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini akan berpengaruh

II - 1
pada akumulasi total capaian kinerja Pelaksanaan Hasil RKPD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023;
b. Terdapat sebanyak 25 Perangkat Daerah dengan predikat “Sangat Rendah” atau SR;
c. Terdapat sebanyak 5 Perangkat Daerah dengan predikat “Rendah” atau R dengan
capaian di atas 50 persen; dan
d. Terdapat sebanyak 1 Perangkat Daerah dengan predikat “Tinggi” atau T dengan
capaian di atas 75 persen.
2. Penyerapan Anggaran
a. Terdapat sebanyak 2 Perangkat Daerah yang tidak diketahui predikatnya, dikarenakan
tidak dapat diukur sesuai dengan Pedoman Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat
Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini akan berpengaruh
pada akumulasi total penyerapan anggaran pelaksanaan hasil RKPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023;
b. Terdapat sebanyak 31 Perangkat Daerah dengan predikat “Sangat Rendah” atau SR.

II - 2
Tabel II.1
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023

PAGU ANGGARAN RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT KINERJA


NO PERANGKAT DAERAH REALISASI
BELANJA LANGSUNG ANGGARAN KINERJA*) ANGGARAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas Pendidikan 257.037.216.240,00 41.376.541.265,00 27,00% 50,00% SR R
2 Dinas Kesehatan 69.787.112.471,00 16.938.981.570,00 16,14% 61,80% SR R
3 Rumah Sakit Jiwa Daerah 60.821.596.500,00 22.775.609.698,00 37,06% 39,66% SR SR
Rumah Sakit Umum
4 164.018.064.992,00 15.737.174.162,00 16,45% 38,06% SR SR
Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum dan
5 395.103.545.744,00 15.737.174.162,00 14,45% 16,70% SR SR
Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan
6 20.957.491.197,00 402.770.098,00 1,45% 2,23% SR SR
Kawasan Permukiman
Badan Kesatuan Bangsa dan
7 4.548.689.074,00 614.022.038,00 24,43% 28,98% SR SR
Politik
8 Satuan Polisi Pamong Praja 9.625.287.928,00 3.416.111.807,00 17,72% 85,78% SR T
9 Dinas Sosial 9.286.674.813,00 1.941.205.263,00 0,00% 0,00% - -
Badan Penanggulangan
10 13.179.876.402,00 1.897.098.243,00 14,67% 13,35% SR SR
Bencana Daerah
11 Dinas Tenaga Kerja 21.040.745.806,00 9.016.770.707,00 42,85% 50,00% SR SR
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Administrasi
12 6.077.140.090,00 441.131.185,00 7,31% 31,20% SR SR
Kependudukan Pencatatan
Sipil dan Pengendalian
Keluarga Berencana
13 Dinas Pertanian dan Pangan 31.393.167.905,00 2.792.718.014,00 25,96% 29,96% SR SR

II - 3
PAGU ANGGARAN RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT KINERJA
NO PERANGKAT DAERAH REALISASI
BELANJA LANGSUNG ANGGARAN KINERJA*) ANGGARAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Dinas Lingkungan Hidup 8.151.007.120,00 1.526.351.624,00 30,66% 31,00% SR SR
Dinas Pemberdayaan
15 4.060.462.065,00 788.907.116,00 0,00% 0,00% - -
Masyarakat dan Desa
16 Dinas Perhubungan 21.834.838.654,00 1.802.991.596,00 14,08% 19,08% SR SR
Dinas Komunikasi dan
17 17.626.297.670,00 3.691.406.658,00 29,09% 42,00% SR SR
Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
18 11.279.335.417,00 1.902.498.450,00 25,18% 25,20% SR SR
dan Menengah
Dinas Penanaman Modal
19 dan Pelayanan Terpadu Satu 4.061.853.916,00 734.497.220,00 37,93% 38,00% SR SR
Pintu
Dinas Kepemudaan dan
20 23.777.525.287,00 734.497.220,00 3,84% 8,22% SR SR
Olahraga
Dinas Kebudayaan dan
21 9.116.941.998,00 866.655.922,00 4,31% 1,52% SR SR
Pariwisata
Dinas Kearsipan dan
22 3.845.559.177,00 705.928.164,00 3,31% 11,64% SR SR
Perpustakaan
Dinas Kelautan dan
23 75.845.342.490,00 3.097.954.106,00 11,27% 10,79% SR SR
Perikanan
24 Dinas Kehutanan 9.540.220.019,00 1.682.964.716,00 37,80% 45,00% SR SR
Dinas Energi dan Sumber
25 5.534.171.165,00 963.229.390,00 19,55% 20,01% SR SR
Daya Mineral
Dinas Perindustrian dan
26 8.830.553.444,00 1.593.448.551,00 35,35% 13,35% SR SR
Perdagangan

II - 4
PAGU ANGGARAN RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT KINERJA
NO PERANGKAT DAERAH REALISASI
BELANJA LANGSUNG ANGGARAN KINERJA*) ANGGARAN KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8
Badan Perencanaan
Pembangunan dan
27 10.179.275.958,00 1.454.527.519,00 32,34% 42,60% SR SR
Penelitian Pengembangan
Daerah
28 Badan Keuangan Daerah 22.656.249.425,00 5.043.782.568,47 25,24% 51,12% SR R
Badan Kepegawaian dan
29 Pengembangan Sumber 9.098.296.042,00 2.265.572.694,00 41,01% 47,07% SR SR
Daya Manusia
30 Sekretariat Daerah 64.469.294.460,00 12.256.603.444,00 23,21% 30,42% SR SR
31 Sekretariat DPRD 123.087.102.492,00 107.295.027.242,28 87,17% 53,07% T R
32 Inspektorat 4.365.217.829,00 1.049.017.281,00 44,97% 48,89% SR SR
33 Badan Penguhubung 7.596.583.782,00 1.706.793.909,00 13,91% 18,07% SR SR

TOTAL 1.437.123.533.248,00 209.071.227.030,47 19,88% 30,30% SR SR

II - 5
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja RKPD antara lain adalah:
1. realokasi anggaran/pergeseran pagu anggaran belanja pada perubahan APBD 2023
mengakibatkan tidak tercapainya kinerja output, walaupun pada tahap awal anggaran
telah direalisasikan terutama pada belanja untuk penunjang awal kegiatan;
2. pelaksanaan kegiatan yang output fisik dan dokumen laporan baru dapat dicapai pada
akhir tahun disebabkan karena pelaksanaannya saat ini masih dalam proses termasuk
lelang sehingga belum dapat dihitung kinerjanya;
3. adanya pengurangan anggaran dikarenakan terjadinya efesiensi dari anggaran
sehingga terdapat beberapa kegiatan yang berkurang volume kegiatan dan
pengurangan anggaran tersebut dilakukan pada Perubahan APBD 2023;
4. belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa
Perangkat Daerah, sehingga kinerjanya masih rendah.
Kondisi capaian kinerja RKPD 2023 sampai dengan Triwulan II untuk seluruh program
dan kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel II.2 berikut ini:

II - 6
Tabel II.2
Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN


PELAYANAN DASAR
URUSAN KESEHATAN
Program Penunjang Urusan 1.77,5 52.029. 1.77,3 2. 81% 24.776 1. 0 10.216 1. 0 41, 1. 0 10.216 1. 0 0,2 Din
1. Nilai SAKIP perangkat
Pemerintah Daerah Provinsi 2. 83% 862.71 .125.1 2. 0 .165.8 2. 0 23 2. 0 .165.8 2. 0 0 as
daerah ;
4,20 02,00 75,00 75,00 Kes
2. Survei kepuasan
ehat
pelayanan internal
an
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen 11 dokumen 582.85 11 dokumen 277.54 7 4.982. 1 1,8 7 4.982. 1 0,0
Penganggaran dan Evaluasi perencanaan, Penganggaran 4.097,0 9.570, 594,00 0 594,00 1
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi 0 00
Penyusunan Dokumen 7 dokumen 375.73 7 dokumen 178.92 6 3.982. 1 2,2 6 3.982. 1 0,0
Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 5.929,1 1.871, 594,00 3 594,00 1
Daerah perencanaan Perangkat 0 00
Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evaluasi 4 dokumen 207.11 4 dokumen 98.627 4 1.000. 1 1,0 4 1.000. 1 0,0
Daerah kinerja perangkat daerah 8.167,9 .699,0 000,00 1 000,00 0
0 0
Kegiatan Administrasi 12 laporan 43.951. 12 laporan 20.929 6 9.061. 1 43, 6 9.061. 1 0,2
Keuangan Perangkat Jumlah laporan keuangan 934.54 .492.6 244.22 29 244.22 1
Daerah PD tepat waktu 6,10 41,00 7,00 7,00

Penyediaan Gaji dan 139 orang 43.745. 139 orang 20.831 138 9.061. 1 43, 138 9.061. 1 0,2
Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima 517.06 .198.6 244.22 50 244.22 1
gaji dan tunjangan 6,30 03,00 7,00 7,00

Pelaksanaan 14 laporan 52.499. 14 laporan 24.999 6 0,00 0 0,0 6 0,00 0 0,0


Penatausahaan dan Jumlah laporan keuangan 323,80 .678,0 0 0
Pengujian/Verifikasi bulanan/triwulan/semesteran 0
Keuangan SKPD

II - 7
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan 1 dokumen 153.91 1 dokumen 73.294 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Laporan Keuangan 8.156,0 .360,0 0 0
Jumlah dokumen penyediaan
Bulanan/Triwulan/ 0 0
administrasi pelaksanaan
Semeseteran SKPD tugas ASN

Kegiatan Administrasi 12 laporan 129.21 12 laporan 61.529 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Kepegawaian Perangkat Jumlah kegiatan administrasi 1.002,9 .049,0 0 0
Daerah kepegawaian PD 0 0

Pendidikan dan Pelatihan 6 orang 129.20 6 orang 61.526 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pegawai Berdasarkan Jumlah pegawai yang 4.702,9 .049,0 0 0
Tugas dan Fungsi mengikuti pendidikan dan 0 0
pelatihan

Kegiatan Administrasi 12 laporan 673.18 12 laporan 320.56 6 66.247 1 0,0 6 66.247 1 0,1
Umum Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi 0.082,4 1.944, .676,0 0 .676,0 0
umum PD 0 00 0 0

Penyediaan Komponen 10 jenis 25.195. 10 jenis 11.997 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi 065,00 .650,0 0 0
Bangunan Kantor listrik yang tersedia 0

Penyediaan Bahan Logistik 60 jenis 279.06 60 jenis 132.89 30 19.544 1 14, 30 19.544 1 0,0
Jumlah bahan logistik kantor
Kantor 9.594,3 0.283, .100,0 71 .100,0 7
yang tersedia
0 00 0 0
Penyediaan Barang 5 jenis 102.38 5 jenis 48.754 1 11.083 0 22, 1 11.083 0 0,1
Jumlah jenis barang cetakan
Cetakan dan Penggandaan 4.893,1 .711,0 .300,0 73 .300,0 1
dan penggandaan
0 0 0 0
Penyediaan Bahan/Material 2 jenis 23.261. 2 jenis 11.076 0 765.00 0 6,9 0 765.00 0 0,0
Jumlah jenis penyediaan
280,00 .800,0 0,00 1 0,00 3
bahan/material
0
Fasilitasi Kunjungan Tamu 420 kotak 35.272. 420 kotak 16.796 300 4.500. 1 26, 300 4.500. 1 0,1
Jumlah makan minum 650,00 .500,0 000,00 79 000,00 3
Kunjungan Tamu yang 0
difasilitasi

II - 8
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Rapat 142 laporan 207.99 142 laporan 99.046 14 30.355 0 30, 14 30.355 0 0,1
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah dokumen rapat 6.600,0 .000,0 .276,0 65 .276,0 5
SKPD koordinasi dan konsultasi 0 0 0 0
SKPD

Kegiatan Pengadaan 2 jenis 709.20 2 jenis 337.71 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Barang Milik Daerah Jumlah jenis barang milik 7.997,4 8.094, 0 0
Penunjang Urusan daerah yang diadakan 0 00
Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel 58 unit 232.21 58 unit 110.58 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Jumlah pengadaan
8.835,8 0.398, 0 0
meubelair
0 00
Pengadaan Sarana dan 24 unit 476.98 24 unit 227.13 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Prasarana Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan 9.161,6 7.696, 0 0
atau Bangunan Lainnya kantor 0 00
Kegiatan Penyediaan Jasa 4 jenis 4.937.7 4 jenis 2.351. 2 1.049. 1 44, 2 1.049. 1 0,2
Penunjang Urusan Jumlah Jenis Jasa 76.200, 322.00 535.49 64 535.49 1
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 00 0,00 3,00 3,00
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat 200 lembar 13.906. 200 lembar 6.622. 0 1.217. 0 18, 0 1.217. 0 0,0
1. Jumlah Penyediaan
Menyurat 200,00 000,00 000,00 38 000,00 9
materai
250 buah 250 buah 0 0,00 0 0 0,00 0
2. Jumlah Penyediaan paket
pengiriman Surat Menyurat

Penyediaan Jasa 12 bulan 1.044.5 12 bulan 497.40 6 218.91 1 44, 6 218.91 1 0,2
Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Penyediaan jasa 40.000, 0.000, 8.493, 01 8.493, 1
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya 00 00 00 00
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa 45 orang 3.879.3 45 orang 1.847. 45 829.40 1 44, 45 829.40 1 0,2
Jumlah Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor 30.000, 300.00 0.000, 90 0.000, 1
Pelayanan Umum Kantor
00 0,00 00 00

II - 9
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pemeliharaan 4 jenis 1.045.6 4 jenis 497.95 2 34.155 1 6,8 2 34.155 1 0,0
Barang Milik Daerah Jumlah jenis Barang Milik 98.788, 1.804, .885,0 6 .885,0 3
Penunjang Urusan Daerah yang dipelihara 40 00 0 0
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa 6 unit 470.49 6 unit 224.04 2 20.410 0 9,1 2 20.410 0 0,0
Pemeliharaan, Biaya 4.290,0 4.900, .885,0 1 .885,0 4
Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan 0 00 0 0
yang dipelihara
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan 168 unit 165.26 168 unit 78.698 20 1.995. 0 2,5 20 1.995. 0 0,0
dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang 6.564,4 .364,0 000,00 3 000,00 1
dipelihara 0 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi 3 unit 272.95 3 unit 129.97 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Gedung Kantor dan Jumlah bangunan kantor 6.555,2 9.312, 0 0
Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 0 00

Pemeliharaan/Rehabilitasi 6 unit 136.98 6 unit 65.229 0 11.750 0 18, 0 11.750 0 0,0


Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan 1.378,8 .228,0 .000,0 01 .000,0 9
Gedung Kantor atau Prasarana yang 0 0 0 0
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi

II - 10
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pemenuhan 1. 85% ; 274.64 65.137 1. 30,53% ; 16.578 1. 37,69% ; 25, 1. 30,53% ; 16.578 1. 35,92% ; 6,0
Upaya Kesehatan 2. 85% 6.318.2 1. 81% ; 2. 82% 3. 92,95% ; .376.5 2. 85,94% .387.0 2. 104,80% 45 2. 85,94% .387.0 2. 101,11% 4
Perorangan dan Upaya 3. 93,6% ; 21,80 4. 84,86% 29,00 3. 34,40% ; 42,00 3. 37% ; 3. 34,40% ; 42,00 3. 36,75% ;
Kesehatan Masyarakat 4. 85,86% 4. 28,96% 4. 34,13% 4. 28,96% 4. 33,73%

1. Persentase peningkatan
pemeriksaan laboratorium
kesehatan ;
2.Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang
terakreditasi minimal madya
3. Persentase pencegahan
dan pengendalian penyakit
4. Persentase peningkatan
kesehatan masyarakat

Kegiatan Penyediaan 1. Persentase penyediaan 1 20.314. 1 9.673. 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Fasilitas Pelayanan, sarana dan prasarana 265.43 459.72 0 0
Sarana, Prasarana dan Alat laboratorium kesehatan 0,90 9,00
Kesehatan Untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

II - 11
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Fasilitas 1 unit 3.942.9 1 unit 1.877. 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Jumlah gedung kantor yang
Kesehatan Lainnya 86.802, 612.76 0 0
dipelihara
30 3,00
Pengadaan Sarana di 4 unit 1.576.4 4 unit 750.71 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
fasilitas pelayanan Jumlah pengadaan sarana di 92.734, 0.826, 0 0
kesehatan fasilitas layanan kesehatan 60 00

Pengadaan dan 4 paket 2.890.0 4 paket 1.376. 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Jumlah pengadaan alat
Pemeliharaan Alat Kalibrasi 38.914, 209.00 0 0
kesehatan
70 7,00
Pengadaan dan 1 paket 102.90 1 paket 49.000 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pemeliharaan Alat-alat Jumlah Pemeliharaan Alat- 0.000,0 .000,0 0 0
Kesehatan/Peralatan alat Kesehatan/Peralatan 0 0
Laboratorium Kesehatan Laboratorium Kesehatan

Pengadaan Bahan Habis 5 paket 11.801. 5 paket 5.619. 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pakai Lainnya (Sprei, jumlah Pengadaan Bahan 846.97 927.13 0 0
Handuk dan Habis Pakai Habis Pakai Lainnya (Sprei, 9,30 3,00
Lainnya) Handuk dan Habis Pakai
Lainnya)

1 3.973.7 1 1.892. 1 0,00 1 0,0 1 0,00 136 0,0


2. Persentase Fasilitas 60.225, 266.77 0 0
Pelayanan, Sarana, 40 4,00
Prasarana dan Alat
Kesehatan di Puskesmas

Pengembangan 10.300 orang 95.694. 10.300 orang 45.568 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pendekatan Pelayanan 194,40 .664,0 0 0
Kesehatan di DTPK Jumlah penduduk yang 0
(Pelayanan Kesehatan dilayani pelayanan
Bergerak, Gugus Pulau, kesehatan bergerak
Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine, dll)

II - 12
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Alat 90 unit 3.878.0 90 unit 1.846. 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
kesehatan/alat penunjang Jumlah pengadaan Alat 66.031, 698.11 0 0
medik fasilitas layanan kesehatan/alat penunjang 00 0,00
kesehatan medik fasilitas layanan
kesehatan

1 155.38 1 73.993 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


5.707,4 .194,0 0 0
3. Persentase 0 0
Kabupaten/Kota yang
menyediakan fasilitas
pelayanan, sarana,
prasarana dan alat
kesehatan untuk UKP
rujukan, UKM dan UKM
rujukan tingkat daerah
Provinsi

Penyediaan Telemedicine di 8 fasyankes 155.38 8 fasyankes 73.993 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Fasilitas Pelayanan 1. Jumlah fasilitas pelayanan 5.707,4 .194,0 0 0
Kesehatan kesehatan yang 0 0
melaksanakan pelayanan
telemedecine

21 orang 21 orang 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Peserta pertemuan
evaluasi pelaksanaan
telemedecine

1 903.63 1 430.30 1 0,00 1 0,0 1 0,00 88 0,0


4. Persentase Puskesmas 0.113,4 0.054, 0 0
dengan ketersediaan obat 0 00
dan vaksin essensial

Rehabilitasi dan 1 unit 105.00 1 unit 50.000 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
pemeliharaan fasilitas Jumlah fasilitas kesehatan 0.000,0 .000,0 0 0
kesehatan lainnya yang dipelihara 0 0

II - 13
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Distribusi Alat Kesehatan, 20 paket 425.05 20 paket 202.40 8 0,00 40 0,0 8 0,00 0 0,0
Obat, Vaksin, Makanan dan 1. Jumlah paket obat yang 8.681,6 8.896, 0 0
Minuman Serta Fasilitas didistribusikan ke kab/kota 0 00
Kesehatan Lainnya bersumber APBD

50 paket 50 paket 17 0,00 34 17 0,00 0


2. Jumlah paket obat ynag
didistribusikan ke kab/kota
bersumber APBN (daK)

Pengadaan Obat, Vaksin, 2 paket 373.57 2 paket 177.89 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Makanan dan Minuman Jumlah paket pengadaan 1.431,8 1.158, 0 0
Serta Fasilitas Kesehatan obat essensial 0 00
Lainnya
Kegiatan Penyediaan 1. Persentase Pemeriksaan 1 534.66
Layanan Kesehatan Untuk Laboratorium Mendukung 8.400,0
UKP Rujukan, UKM dan Pengendalian Penyakit 0
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Pengelolaan Pelayanan 534.66 1 254.60 0 0,00 0 0,0 0 0,00 193 0,0


Kesehatan Penyakit 8.400,0 4.000, 0 0
Menular dan Tidak Menular 0 00

13 parameter 254.60 0,00 0,0 0 0,00 0,0


1. Jumlah parameter layanan 4.000, 0 0
laboratorium yang 00
terakreditasi
2600 sampel 13 parameter 0 0,00 0 0 0,00 0
2. Jumlah pelayanan
pemeriksaan laboratorium

II - 14
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 200.75 2600 sampel 0 0,00 0 0 0,00 0
2. Persentase 7.721,5
Kabupaten/Kota yang 0
menerapkan sistem rujukan
terintegrasi berbasis
kompetensi

Pengelolaan Rujukan dan 200.75 1 95.598 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Rujuk Balik 7.721,5 .915,0 0 0
0 0
6 Rumah 95.598 0,00 0,0 0 0,00 0,0
1. Jumlah fasilitas pelayanan sakit .915,0 0 0
kesehatan yang 0
melaksanakan pengelolaan
rujukdan rujuk balik melalui
sisrute yang berbasis
kompetensi

43 orang 6 Rumah sakit 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Jumlah petugas yang
ditingkatkan pengetahuan
tentang rujukan dan rujuk
balik
1 79.640. 43 orang 0 0,00 0 0 0,00 0
3. Persentase Kepesertaan
991.60
JKN
3,60
Pengelolaan jaminan 1.130.000 79.640. 1 37.924 1 14.276 102 37, 1 14.276 97 0,1
kesehatan masyarakat Jumlah masyarakat yang jiwa 991.60 .281.7 .467.2 64 .467.2 8
mempunyai jaminan 3,60 16,00 00,00 00,00
kesehatan baik mandiri
maupun yang dibiayai
pemerintah

II - 15
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 4.044.4 1.130.000 jiwa 37.924 0 14.276 0 37, 0 14.276 0 0,1
78.504, .281.7 .467.2 64 .467.2 8
4. Persentase Puskesmas
50 16,00 00,00 00,00
yang Melakukan Pelayanan
Penyakit Menular dan Tidak
Menular

534.66 1 1.925. 1 32.400 125 1,6 1 32.400 118 0,0


8.400,0 942.14 .000,0 8 .000,0 1
0 5,00 0 0
534.66 0 0,00 #DIV/0! 0,0 0 0,00 #DIV/0! 0,0
8.400,0 0 0
0
Pengelolaan Pelayanan 4.044.4 0 0,00 #DIV/0! 0,0 0 0,00 #DIV/0! 0,0
Kesehatan Penyakit 78.504, 0 0
Menular dan Tidak Menular 50
2 jenis 1.925. 32.400 1,6 0 32.400 0,0
942.14 .000,0 8 .000,0 1
1. Jumlah bahan habis pakai
5,00 0 0
penyakit menular dan
menyakit tidak menular

64 2 jenis 0 0 0 0,00 0
2. Jumlah kabupaten /kota puskesmas
dan puskesmas yang dibina
penyakit menuloar dan tidak
menular

80 orang 64 puskesmas 0 0 0 0,00 0


3. Jumlah peserta deteksi
dini faktor risiko penyakit
tidak menular
100 orang 80 orang 0 0 0 0,00 0
4. Jumlah peserta pertemuan
lintas sektor malaria

II - 16
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
225 orang 100 orang 0 0 0 0,00 0
5. Jumlah peserta workshop

1 orang 225 orang 0 0 0 0,00 0


6. Jumlah tenaga kesehatan

1 584.09 1 orang 1 1 1 0,00 1


1.288,9
5. Persentase Fasilitas
0
Pelayanan Kesehatan yang
Melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan Napza

Pengelolaan Pelayanan 310.97 1 278.13 1 0,00 0 0,0 1 0,00 0 0,0


Kesehatan Orang dengan 1.299,1 8.709, 0 0
Masalah Kesehatan Jiwa 0 00
(ODMK)
32 orang 148.08 0,00 0,0 0 0,00 0,0
1. Jumlah peserta pertemuan 1.571, 0 0
pemantapan program 00
kesehatan jiwa
210 orang 32 orang 0 0 0 0,00 0
2. Jumlah siswa yang
dilakukan skrining kesehatan
jiwa (mobile keswa) dengan
30 orang per kabupaten/kota

Pengelolaan Pelayanan 273.11 210 orang 0 0 0 0,00 0


Kesehatan Orang dengan 9.989,8
Kecanduan NAPZA 0

II - 17
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
10 fasiltas 130.05 0,00 0,0 0 0,00 0,0
yankes 7.138, 0 0
1. Jumlah fasilitas pelayanan 00
kesehatan yang melakukan
upaya pencegahan dan
pengendalian masalah
NAPZA

100 orang 10 fasiltas yankes 0 0 0 0,00 0


2. Jumlah masyarakat yang
mendapatkan edukasi
bahaya narkotika,
psikotropika dan zat adiktif
lainnya (NAPZA)

1 4.471.6 100 orang 0 0 0 0,00 0


56.470,
6. Persentase pelayanan 40
Kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/ atau
berpotensi bencana

Pengelolaan Pelayanan 6 kali 225.51 1 2.129. 1 672.97 125 0,0 1 672.97 118 0,0
Kesehatan bagi Penduduk 1.085,1 360.22 5,00 3 5,00 0
Terdampak Krisis Jumlah pelayanan kesehatan 0 4,00
Kesehatan Akibat Bencana bagi penduduk terdampak
dan/Atau Berpotensi krisis kesehatan akibat
Bencana bencana dan/atau berpotensi
bencana

Pengelolaan Pelayanan 15 kejadian 2.637.2 6 kali 107.38 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Kesehatan bagi Penduduk Jumlah kejadian luar biasa 44.110, 6.231, 0 0
pada Kondisi Kejadian Luar (KLB) yang dapat 90 00
Biasa (KLB) ditanggulangi

II - 18
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Pelayanan 500 orang 413.81 15 kejadian 1.255. 0 672.97 0 0,0 0 672.97 0 0,0
kesehatan haji Jumlah jemaah haji yang 3.110,2 830.52 5,00 5 5,00 0
mendapatkan pemeriksaan 0 9,00
dan pembinaan kesehatan
haji

Pengelolaan Surveilans 276.68 500 orang 197.05 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Kesehatan 1.570,9 3.862, 0 0
0 00
64 131.75 0,00 0,0 0 0,00 0,0
puskesmas 3.129, 0 0
1. Jumlah puskesmas yang 00
melaksanakan sistem
kewaspadaan dini dan
respon diatas 80 persen

64 64 puskesmas 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Jumlah puskesmas yang puskesmas
melaksanakan surveilans
kesehatan
Investigasi Lanjutan 7 kali 41.472. 64 puskesmas 0 0,00 0 0 0,00 0
Kejadian Ikutan Pasca 221,70
Jumlah investigasi kasus
Imunisasi dan Pemberian
KIPI yang dilakukan
Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota
Pengambilan dan 20 spesimen 28.663. 7 kali 19.748 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pengiriman Spesimen 897,50 .677,0 0 0
Penyakit Potensial KLB ke 0
Lab Rujukan/Nasional Jumlah pengiriman spesimen
penyakit potensial kejadian
luar biasa (KLB) ke
laboratorium rujukan/nasional
untuk konfirmasi laboratorium

II - 19
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Upaya Pengurangan Risiko 245 orang 779.68 20 spesimen 13.649 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Krisis Kesehatan Jumlah peserta 6.987,8 .475,0 0 0
pemberdayaan masyarakat 0 0
daerah bencana dan atau
berpotensi bencana

Penilaian/Appraisal Sarana 5 kali 68.583. 245 orang 371.27 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Prasarana dan Alat 486,30 9.518, 0 0
Kesehatan Pasca Bencana Jumlah penilaian terhadap 00
fasilitas pelayanan kesehatan
yang terdampak krisis
kesehatan

5 kali 32.658 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


.803,0 0 0
0
1 9.348.1
7. Persentase pelayanan
90.929,
kesehatan keluarga
00
Pengelolaan Pelayanan 6.376.2 1 4.451. 2 0,00 282 0,0 2 0,00 233 0,0
Kesehatan Ibu dan Anak 06.599, 519.49 0 0
70 0,00
3764 orang 3.036. 0,00 0,0 0 0,00 0,0
288.85 0 0
1.Jumlah ibu hamil yang 7,00
mengikuti Pengembangan
Kelas ibu dalam Penerapan
Penggunaan Buku KIA yang
telah memutuskan bersalin di
fasyankes

II - 20
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 puskesmas 3764 orang 0 0,00 0 0 0,00 0
2. Jumlah fasilitas kesehatan
yang dikuatkan dalam
Penyeliaan Fasilitatif
kesehatan ibu dan bayi baru
lahir

40 orang 7 puskesmas 0 0,00 0 0 0,00 0


3.Jumlah petugas kesehatan
yang terorientasi dalam
MTBS

224 kasus 40 orang 0 0,00 0 0 0,00 0


4. Jumlah Kasus Kematian
Ibu dan Bayi yg teridentifikasi
penyebab kematian

2645 orang 224 kasus 0 0,00 0 0 0,00 0


5. Jumlah peserta 8
pertemuan DAK
Pengelolaan Pelayanan 240 orang 68.895. 2645 orang 0 0,00 0 0 0,00 0
Kesehatan Usia Produktif 621,90
Jumlah usia reproduksi yang
mendapatkan penguatan
kesehatan reproduksi masa
sebelum hamil

Pengelolaan Pelayanan 70 orang 92.519. 240 orang 32.807 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Kesehatan Usia Lanjut 569,80 .439,0 0 0
Jumlah Kader dan petugas
0
kesehatan yang
tersosialisasi dalam
Pemberdayaan Lansia dalam
Meningkatkan Status
Kesehatan Lansia

II - 21
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Pelayanan 2.810.5 70 orang 44.056 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Kesehatan Gizi Masyarakat 69.137, .938,0 0 0
60 0
13.748 balita 1.338. 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
1. Jumlah balita gizi kurang 366.25 0 0
yang mendapat makanan 6,00
tambahan

525 balita 13.748 balita 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Jumlah balita
terkonformasi masalah gizi
yang mendapatkan makanan
tambahan lokal

6.529 ibu 525 balita 0 0,00 0 0 0,00 0


3. Jumlah ibu hamil KEK hamil
yang mendapatkan makanan
tambahan

2658 orang 6.529 ibu hamil 0 0,00 0 0 0,00 0


4. Jumlah peserta 3
pertemuan DAK
400 orang 2658 orang 0 0,00 0 0 0,00 0
5. Jumlah Peserta yang
mengikuti Pencanangan
bulan Penimbangan

64 400 orang 0 0,00 0 0 0,00 0


puskesmas
6. Jumlah puskesmas yang
mendapatkan pendampingan
pelaksanaan surveilans gizi
melalui e-PPBGM

II - 22
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 674.53 0 0,00 0 0 0,00 0
3.043,1
8. Persentase Kab/Kota yang
0
menjalankan kesehatan
64 puskesmas
lingkungan, kesehatan kerja
dan olahraga

Pengelolaan Pelayanan 243.57 321.20 1 0,00 141 0,0 1 0,00 116 0,0
Kesehatan Kerja dan 1.043,1 1 6.211, 0 0
Olahraga 0 00
690 siswa 0,00 0,0 0 0,00 0,0
1. Jumlah siswa dan ASN 115.98 0 0
yang dilakukan pengukuran 6.211,
kebugaran 00

50 orang 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Jumlah peserta pertemuan
lintas sektor dan koordinasi
690 siswa
lintas program dan lintas
sektor

3. Jumlah perusahaan yang 4 perusahaan 0 0,00 0 0 0,00 0


dilakukan penilaian gerakan
50 orang
pekerja perempuan sehat
produktif (GP2SP)
Pengelolaan Pelayanan 430.96 0 0,00 0 0 0,00 0
Kesehatan Lingkungan 2.000,0 4 perusahaan
0
510 sampel 0,00 0,0 0 0,00 0,0
1. Jumah sampel makanan, 205.22 0 0
sampel limbah dan sampel 0.000,
air yang diperiksa 00

300 orang 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Jumlah peserta seminar
510 sampel
kesehatan lingkungan

II - 23
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 32.983. 0 0,00 0 0 0,00 0
095,60
9. Persentase kampanye
germas dalam pembudayaan 300 orang
Germas di masyarakat

Pengelolaan Pelayanan 31 orang 32.983. 15.706 0 0,00 56 0,0 0 0,00 48 0,0


Promosi Kesehatan Jumlah peserta PETA 095,60 0 0
1 .236,0
SIDORA untuk SIANIL
0
1 9.925.2 15.706 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
10. Persentase layanan 58.259, 0 0
31 orang .236,0
kesehatan di Puskesmas 70 0
Pengelolaan Pelayanan 7 kelompok 77.864. 1 2.212. 139 46, 1 2.212. 131 0,2
Kesehatan Tradisonal, 650,50 500.00 81 500.00 2
Jumlah kelompok asuhan
Akupuntur, Asuhan Mandiri mandiri taman obat keluarga 4.726. 0,00 0,00
dan Tradisional Lainnya 1 313.45
(ASMAN TOGA) yang
7,00
dibentuk dan dibina

Pengelolaan Pelayanan 64 113.40 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Kesehatan Khusus puskesmas 0.075,6 0 0
Jumlah puskesmas, unit 0
transfusi darah rumah sakit 37.078
(UTDRS) dan kab/kota yang 7 kelompok .405,0
melakukan kerjasama 0
program pelayanan darah

II - 24
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan Pelaksanaan 64 4.414.3 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Upaya Pelayanan puskesmas 92.490, 0 0
Kesehatan Jumlah puskesmas yang 20
melakukan upaya perubahan
indeks keluarga sehat (IKS) 54.000
pada program Indonesia 64 puskesmas .036,0
sehat dengan pendekatan 0
keluarga (PIS-PK),
puskesmas ramah anak

Verifikasi dan Penilaian Jumlah puskesmas yang 64 58.058. 0 1.627. 0 77, 0 1.627. 0 0,3
2.102.
Kelayakan Puskesmas teregistrasi secara nasional puskesmas 437,50 000.00 40 000.00 7
64 puskesmas 091.66
untuk Registrasi Puskesmas 0,00 0,00
2,00
Penyediaan dan 5.183.8 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
27.646
Pengelolaan Sistem 93.850, 0 0
64 puskesmas .875,0
Penanganan Gawat Darurat 10
0
Terpadu (SPGDT)
1200 orang 585.50 23, 0 585.50 0,1
1. Jumlah pasien yang 2.468. 0.000, 72 0.000, 1
dilayani di klinik kesehatan 520.88 00 00
dan SPGDT 1,00
16 orang 0 0,00 0 0 0,00 0
2. Jumlah tenaga kesehatan
1200 orang
pengelola klinik

12 orang 16 0,00 100 16 0,00 1


3. Jumlah tenaga kesehatan
16 orang
pengelola SPGDT

II - 25
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendampingan fasilitas 24 orang 77.648. 12 0,00 100 12 0,00 1
pelayanan kesehatan 755,80
Jumlah peserta penguatan
Dinas Kesehatan kab/kota
sebagai Tim PPMI 12 orang
(pengawasan pemantauan
mutu internal)

7 dokumen 239.89 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


11. Jumlah kesepakatan 2.275,7 36.975 0 0
koordinasi dan sinkronisasi 0 24 orang .598,0
penerapan SPM Kab/kota 0

Koordinasi dan sinkronisasi 1 dokumen 239.89 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


penerapan SPM bidang 2.275,7 0 0
kesehatan lintas Jumlah dokumen kegiatan 0
kabupaten/kota pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan
standar pelayanan minimal
(SPM) kabupaten/kota

Kegiatan Penyelenggaraan 1 449.55 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Sistem Informasi Kesehatan 1.336,5 0 0
114.23
Secara Terintegrasi Persentase Kabupaten/kota 0 7 dokumen 4.417,
yang melaksanakan SIK
00

Pengelolaan Data dan 3 dokumen 262.15 114.23 1 0,00 175 0,0 1 0,00 141 0,0
Informasi Kesehatan Jumlah laporan data dan 5.408,9 0 0
1 dokumen 4.417,
informasi yang dihasilkan 0 00

II - 26
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Sistem 3 187.39 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Informasi Kesehatan kabupaten/kot 5.927,6 0 0
Jumlah kabupaten/kota yang a 0
fasilitas pelayanan 214.07
kesehatannya melaksanakan 1 2.065,
sistem informasi kesehatan 00
(SIK) yang disyaratkan

Kegiatan Penerbitan Izin 10 dokumen 619.50 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Rumah Sakit Kelas B dan 0.852,6 0 0
Fasilitas Pelayanan 0
1. Jumlah penerbitan
Kesehatan Tingkat Daerah rekomendasi perijinan rumah 124.83
Provinsi sakit dan fasilitas pelayanan 3 dokumen 5.909,
kesehatan tingkat daerah 00
provinsi

Pengendalian dan 12 rumah 52.499. 6 34.800 60 11, 6 34.800 60 0,0


Pengawasan serta Tindak Jumlah rumah sakit yang sakit 792,10 .000,0 80 .000,0 6
lanjut Perizinan Rumah dilakukan pengendalian dan 0 0
Sakit Kelas B dan Fasilitas 89.236
pengawasan serta tindak
Pelayanan Kesehatan 3 kabupaten/kota .156,0
lanjut perizinan rumah sakit
0
dan fasilitas pelayanan
kesehatan

Peningkatan Tata Kelola 567.00 295.00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Rumah Sakit 1.060,5 10 dokumen 0.406, 0 0
0 00
44 orang 34.800 12, 0 34.800 0,0
1. Jumlah peserta pertemuan 24.999 .000,0 89 .000,0 6
penguatan peran BPRS 12 rumah sakit .901,0 0 0
dalam pengawasan RS 0

II - 27
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
19 rumah 0 0,00 0 0 0,00 0
sakit
2. Jumlah rumah sakit yang
270.00
mengimplementasikan tata
0.505,
kelola rumah sakit sesuai
00
standar akreditasi

0 674.89 0 0,00 0 0 0,00 0


2. Persentase Fasilitas 5.452,7
Pelayanan Kesehatan yang 0 44 orang
Meningkat Status Mutunya

Peningkatan Mutu 7 puskesmas 674.89 0 21.546 0 6,7 0 21.546 0 0,0


Pelayanan Fasilitas Jumlah puskesmas yang 5.452,7 .867,0 0 .867,0 3
Kesehatan melakukan simulasi survei 0 19 rumah sakit 0 0
akreditasi
Program Peningkatan 0 321.37 0 21.546 0 6,7 0 21.546 0 0,0
Kapasitas Sumber Daya 8.787, .867,0 0 .867,0 3
Manusia Kesehatan Persentase tenaga 00 0 0
2.589.9
Kesehatan yang
1 64.368,
mendapatkan peningkatan
60
kompetensi

Kegiatan Perencanaan 7 puskesmas 321.37 1 0,00 95 0,0 1 0,00 93 0,0


Kebutuhan Sumber Daya 8.787, 0 0
Manusia Kesehatan untuk Persentase tenaga 00
298.94
UKM dan UKP Provinsi kesehatan di fasilitas
1 6.144,7
pelayanan kesehatan sesuai
0
standar

II - 28
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemenuhan Kebutuhan 22 fasyankes 92.355 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Sumber Daya Manusia .937,0 0 0
Kesehatan Jumlah SDMK di fasyankes 0
193.94
baik di Puskesmas maupun
22 fasyankes 7.467,7
Rumah Sakit yang terpenuhi
0
SDMKnya

Distribusi dan Pemerataan 30 orang 49.999 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya .370,0 0 0
Kesehatan manusia kesehatan yang 104.99 0
mengikuti bimtek kebutuhan 30 orang 8.677,0
sumber daya manusia 0
kesehatan

Kegiatan Pengembangan Jumlah SDM Kesehatan 258 0rang 1.090. 8 904.74 3 82, 8 904.74 2 0,3
Mutu dan Peningkatan yang ditingkatkan 961.05 2.800, 93 2.800, 9
Kompetensi Teknis Sumber kompetensinya 2.291.0 9,00 00 00
Daya Manusia Kesehatan 350 orang 18.223,
Tingkat Daerah Provinsi 90

Peningkatan Kompetensi 1.090. 904.74 82, 0 904.74 0,3


dan Kualifikasi Sumber 2.291.0 961.05 2.800, 93 2.800, 9
Daya Manusia Kesehatan 18.223, 9,00 00 00
90

8 orang 8 0,00 100 8 0,00 1


1. Jumlah sumber daya
manusia kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya 8 orang
melalui pendidikan tugas
belajar

II - 29
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
250 orang 0 0,00 0 0 0,00 0

2. Jumlah sumber daya


manusia kesehatan yang
250 orang
ditingkatkan kompetensinya
melalui uji kompetensi

Program Sediaan Farmasi, 1 548.80 1 261.33 1 0,00 86 0,0 1 0,00 83 0,0


Alat Kesehatan dan 7.647,5 6.975, 0 0
Makanan Persentase sarana sediaan 0 00
farmasi, alat kesehatan dan
makanan minuman yang
memenuhi syarat

Kegiatan Penerbitan 1 271.96 1 129.50 1 0,00 109 0,0 1 0,00 103 0,0
Pengakuan Pedagang 5.117,9 7.199, 0 0
Besar Farmasi (PBF) Persentase fasilitas 0 00
Cabang dan Cabang pelayanan kesehatan dan
Penyalur Alat Kesehatan penyalur alat kesehatan yang
(PAK) dapat diawasi serta
memenuhi syarat dan
memiliki izin edar

Pengendalian dan 14 sarana 155.25 14 sarana 73.932 5 0,00 36 0,0 5 0,00 0 0,0
pengawasan serta tindak Jumlah pedagang besar 7.617,9 .199,0 0 0
lanjut penerbitan pengajuan farmasi (PBF) cabang dan 0 0
PBF dan cabang PAK cabang penyalur alat
kesehatan (PAK) yang
dilakukan pengendalian dan
pengawasan

II - 30
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan dan 14 sarana 116.70 14 sarana 55.575 12 0,00 86 0,0 12 0,00 1 0,0
pengelolaan data perizinan Jumalh perizinan pedagang 7.500,0 .000,0 0 0
pengakuan PBF cabang besar farmasi (PBF) cabang 0 0
dan cabang PAK berbasis dan cabang oenyalur alat
elektronik kesehatan (PAK) berbasis
elektronik

Kegiatan Penerbitan izin 1 276.84


Usaha Kecil Obat 2.529,6
Tradisional (UKOT) 0
Persentase usaha kecil obat
tradisional yang dapat
diawasi serta memenuhi
syarat dan memiliki izin edar

Pengendalian dan 100 UKM di 2 225.39 1 131.82 0 0,00 0 0,0 10 0,00 0 0,0
Pengawasan serta Tindak Jumalh usaha kecil kab/kota 2.918,1 9.776, 0 0
Lanjut Penerbitan Izin menengah (UKM) yang 0 00
Usaha Kecil Obat dilakukan sosialisasi tentang
Tradisional usaha kecil obat tradisional
(UKOT)

Penyediaan dan 3 data 51.449. 100 UKM di 2 kab/kota 107.32 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pengelolaan Data Perizinan 611,50 9.961, 0 0
Jumlah data di kab/kota yang
dan Tindak Lanjut 00
bergerak dibidang obat
Pengawasan Izin UKOT
tradisional
Berbasis Elektronik

II - 31
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pemberdayaan 1 2.283.0 1 1.087. 0 0,00 17 0,0 0 0,00 16 0,0
Masyarakat Bidang 34.114, 159.10 0 0
Kesehatan 20 2,00
Persentase kabupaten/kota
yang memiliki kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)

Kegiatan Advokasi, Jumlah kebijakan baru yang 7 kebijakan 190.40 5 kebijakan 90.668
Pemberdayaan, Kemitraan, mendukung gerakan 3.455,2 .312,0
Peningkatan Peran Serta masyarakat hidup sehat di 0 0
Masyarakat dan Lintas Kabupaten/Kota 0,0 0,0
2 0,00 40 2 0,00 29
Sektor Tingkat Daerah 0 0
Provinsi

Peningkatan Upaya Jumlah peserta kampanye 300 orang 190.40 300 orang 90.668
Advokasi Kesehatan, gerakan masyarakat hidup 3.455,2 .312,0
Pemberdayaan, sehat (GERMAS) sehat 0 0
Penggalangan Kemitraan, bersama bunda germas 0,0 0,0
0 0,00 0 0 0,00 0
Peran Serta Masyarakat 0 0
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

Kegiatan Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan KIE 10 tema 1.699.6 6 tema 809.34


Komunikasi Informasi dan PHBS di masyarakat 22.479, 4.038,
Edukasi (KIE) perilaku 80 00
Hidup Bersih dan Sehat 0,0 0,0
dalam Rangka Promotif 21 0,00 350 21 0,00 210
0 0
Preventif Tingkat Daerah
Provinsi

Penyelenggaraan Promosi 1.699.6 809.34


Kesehatan dan Perilaku 22.479, 4.038, 0,0 0,0
Hidup Bersih dan Sehat 80 00 0,00 0 0,00
0 0

II - 32
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 media 4 media infokes
1. Jumlah informasi infokes
0 0,00 0 0 0,00 0
kesehatan melalui media KIE

1000 orang 1000 orang


2. Jumlah masyarakat yang
berpartisipasi dalam
0 0,00 0 0 0,00 0
penggerakan masyarakat di
tatanan

3 tatanan 3 tatanan
3. Jumlah pelaksanaan
edukasi adaptasi kebiasaaan 0 0,00 0 0 0,00 0
baru

35 orang 35 orang
4. Jumlah peserta audiensi
penguatan gerakan 0 0,00 0 0 0,00 0
masyarakat pada LP/LS

40 orang 40 orang
5. Jumlah pesertakoordinasi
forum germas dalam 0 0,00 0 0 0,00 0
penguatan inovasi germas

40 orang 40 orang
6. Pendampingan
pembudayaan germas 0 0,00 0 0 0,00 0
kab/kota
Kegiatan Pengembangan 1 393.00 1 187.14
dan Pelaksanaan Upaya 8.179,2 6.752,
Kesehatan Bersumber Daya Persentase kabupaten/kota 0 00
Masyarakat (UKBM) Tingkat yang melaksanakan 0,0 0,0
0 0,00 0 0 0,00 0
Daerah Provinsi 0 0
pembinaan posyandu aktif

II - 33
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bimbingan Teknis dan 393.00 187.14
0,0 0,0
Supervisi UKBM 8.179,2 6.752, 0,00 0 0,00
0 0
0 00
25 orang 25 orang
1. Jumlah partisipasi
intensifikasi penemuan kasus
tuberkulosis dengan LP/LS 0 0,00 0 0 0,00 0
dalam percepatan eliminasi
TB

25 orang 25 orang
2. Jumlah peserta asistensi
0 0,00 0 0 0,00 0
pengintegrasian posyandu

25 orang 25 orang
3. Jumlah peserta
peningkatan kapasitas kader 0 0,00 0 0 0,00 0
posyandu

25 orang 25 orang

4. Jumlah peserta rakor


pengelola promosi kesehatan
0 0,00 0 0 0,00 0
dan pemberdayaan
masyarakat

Program Penunjang Urusan Ru


Pemerintah Daerah Provinsi mah
Saki
t
Jiwa
Dae
rah

II - 34
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen 8 6 4 21.368 0 0,0 6,00 75 10,
Jumlah dok perencanaan
Perencanaan Perangkat 589.96 59.847 .650,0 0 59.847 14
Renstra/Renja PD
Daerah 0.120 .550 0 .550
4 2
Jumlah RKA/DPA yang
tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat 20 15 4 29.767 0 0,0 15,00 300 3,5
Daerah 2.110.0 74.569 .000,0 0 74.569 3
Jumlah dok evaluasi PD 00.000 .375 0 .375
Jumlah Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah
(LAKIP,LKPJ,LPPD)

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan 230 44 15.035 19,04 43, 44 9,52 13,


Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terima gaji 115.54 34.340 .278.9 78 15.035 01
460
dan tunjangan 6.908.6 .425.1 78 .278.9
70 43 78
Koordinasi dan Penyusunan 14 3 500.00 18,69 2,6 3 9,34 1,0
Laporan Keuangan 19.108 0 2 500.00 0
Bulanan/Triwulanan/Semest Jumlah laporan keuangan .901 0
28 50.000.
eran SKPD Bulanan/ Semesteran
000

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

40 Jenis 20 0 0 0,00 0,0 0


Penyediaan Komponen
Jumlah Komponen instalasi 160.00 68.431 0 - 0,0
Instalasi Listrik/Penerangan 0
listrik yang tersedia 0.000 .040 0
Bangunan Kantor

II - 35
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
60 Unit 30 0 0 0,00 0,0 0
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah 0,0
180.00 89.910 0 - 0
Rumah Tangga tangga yang tersedia 0
0.000 .650
1200 Unit 600 22 17.820 3,72 22, 22
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Bahan Logistik kantor 11,
160.00 79.780 .000 34 17.820 2
Kantor yang tersedia 14
0.000 .000 .000
Penyediaan Barang 3000 1.500 21
Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak Eksamplar 47.865
47.865 20, 10,
460.00 229.82 21 0,01 .122 1
.122 83 41
458000 0.000 229.000 9.074
Jumlah penggandaan
Eksamplar
Penyediaan Bahan Bacaan 5.140 2.570 15 3.582. 0,58 14, 15
dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan bacaan dan 000 93 3.582. 5,9
undangan peraturan perundang- 60.000. 24.000 000 0
7
undangan yang tersedia 000 .000
Fasilitasi Kunjungan Tamu 5200 Fax 2.600
Jumlah Makanan dan
minuman rapat yang tersedia
0,0 0,0
400 fax 110.00 200 15.000 0 0,00 0 0 0
0 - 0
0.000 .000
Jumlah Makanan dan
minuman tamu yang tersedia

Penyelenggaraan Rapat 5332 Fax 2.666


Jumlah makanan dan
Koordinasi dan Konsultasi
minuman rapat
SKPD
36.924
8,9 4,5
820.00 410.90 8,99 .541,0 0 8,99 36.924 0
Jumlah rapat rapat 9 0
0.000 3.000 0 .541
koordinasi dan konsultasi ke 352 Kali 176
dalam daerah yang tersedia

II - 36
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah rapat rapat


koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah yang tersedia

Pengadaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Meubelair 44 Jenis 44 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


Jumlah Meubelair yang 130.00 56.134 0 0
diadakan 0.000 .725
14 jenis 14 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pengadaan Sarana dan 150.00 285.55 0 0
Jumlah Peralatan gedung
Prasarana Gedung Kantor 0.000 5.194
kantor yang diadakan
atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat


Menyurat Jumlah materai yang dibeli 3492 Lembar 21.076. 1.746 29, 2.989. 14,
9.976. 30 2.989. 2 30 1
000,00 96 000,00 18
500 000
Jumlah surat yang dikirim 125 Surat 48
Penyediaan Jasa 36 215.09 151 17,
Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan tagihan 6.123, 92
Air dan Listrik rekening listrik, air, 1.200.0 00
36,
telepon/fax, internet,tv kabel, 24 Bulan 00.000, 12 591.60 36 215.09 303
36
virtual meeting yang 00 0.000 6.123
dibayarkan

II - 37
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Peralatan 5 1.357. 19 2,2
dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa peralatan dan 60.000. 4,6 000,00 6
24 Bulan 12 29.080 5 1.357. 39
perlenggkapan kantor 000,00 7
.000 000
Penyediaan Jasa
Jumlah pengelola jasa
Pelayanan Umum Kantor 2 Tahun 5.740.6 1 1.038.
kebersihan kantor 2.645. 1.038. 39, 18,
00.000, 39 102 39 363.77 1.963
300.00 363.77 25 09
00 6,00
Jumlah tenaga kontrak 78 Orang 39 0 6
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah kendaraan 36 Bulan 12 22.626 64,6 11, 12 22.626 32 4,9


Penyediaan Jasa
dinas/operasional yang 460.00 .055 6 .055,0 2
Pemeliharaan, Biaya
dipelihara 0.000 0
Pemeliharaan, Pajak dan 18 194.58
Perizinan Kendaraan Dinas 0.000
Operasional atau Lapangan
Jumlah peralatan kerja yang 24 Unit 21 16.715 173,0 20, 21 16.715 87 9,2
Pemeliharaan Peralatan diperbaiki 180.00 .403 8 .403,0 9
12 80.500
dan Mesin Lainnya 0.000 0
.000
Jumlah gedung yang 2 Gedung 0 0 0,0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi dipelihara 300.00 0
Gedung Kantor dan 0.000 1 149.85
Bangunan Lainnya 5.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 2 Unit
Sarana dan Prasarana dipelihara
Gedung Kantor atau 1
Bangunan Lainnya 7.617. 7.617. 2,1
360.00 104.39 7 182,4 7,3 7 365
Jumlah perlengkapan 6 Jenis 000 000,00 2
0.000 0.000
gedung kantor yang
terpelihara 3

II - 38
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Pelayanan
BLUD

Pelayanan dan Penunjang


2.796.
Pelayanan BLUD CRR ( cost recovery rate) 20.000. 10.000 2.796. 27, 13,
40 persen 20 27,96 140 28 434.55 70
parsial 000.00 .000.0 434.55 96 98
0,00
0 00 0
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Uapaya
Kesehatan Masyarakat

Pengembangan Rumah Jumlah gedung rawat inap 1 gedung


Sakit 1
yang dibangun
4.684. 0,0 0,0
1 gedung 5.000.0 0 0 0 0 0,00 0
333.00 0 0
Jumlah gedung rawat jalan 00.000 1 0
yang dibangun

16 bangunan
Rehabilitasi dan Jumlah bangunan rumah 0,0 0,0
300.00 8 138.29 0 0 0 0 0,00 0
Pemeliharaan Rumah Sakit sakit yang direhabilitasi 0 0
0.000 4.000
Pengadaan Alat Jumlah alat kesehatan yang 12 jenis
Kesehatan/Alat Penunjang dibeli 1.025. 0,0 0,0
2.500.0 6 0 0 0 0 0,00 0
Medik Fasilitas Layanan 260.69 0 0
00.000
Kesehatan 0
20 unit
Pengadaan dan Jumlah alat kesehatan yang 0,0 0,0
200.00 10 100.00 0 0 0 0 0,00 0
Pemeliharaan Alat Kalibrasi terkalibrasi 0 0
0.000 0.000
Pengadaan Bahan Habis 10 jenis
Jumlah sprei, handuk dan
Pakai Lainnya (Sprei, 0,0 0,0
pakaian habis pakai yang 300.00 5 144.85 0 0 0 0 0,00 0
Handuk dan Habis Pakai 0 0
dibeli 0.000 8.000
Lainnya)

II - 39
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan dan 20 jenis
Jumlah alat kesehatan /
Pemeliharaan Alat-alat 0,0 0,0
Peralatan Laboratorium yang 160.00 10 80.000 0 0 0 0 0,00 0
Kesehatan/Peralatan 0 0
dibeli dan terpelihara 0.000 .000
Laboratorium Kesehatan
Pemeliharaan Alat 28 jenis
Kesehatan/Alat Penunjang
Jumlah alat kesehatan/alat
Medik Fasilitas Layanan 82.698
penunjang medik fasilitas 82.698 98, 55,
Kesehatan 150.00 12 84.367 98 817 98 .000,0 350
layanan kesehatan yang .000 02 13
0.000 .500 0
terpelihara

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Limbah Rumah Sakit 2 tahun 131.94
1.250.
94,74 0,9 1 47 0,4
yang dikelola selama satu 260.00 0 0,00 1 5.000, 1 5 1.250. 8
Kesehatan Lingkungan 000 000
tahun 0.000 00
Pengelolaan Pelayanan 120 sekolah
Promosi Kesehatan Jumlah sekolah mendapat
0 0,00 60
penyuluhan 142.10
300.00 0,2 0,1
300.00 5.000, 0 0,21 0 300.00 0
80 kali 0 1 0
jumlah terapi supportif pada 0.000 00 0
0 0,00 40
keluarga pasien

Pengelolaan Pelayanan 40 kali


Kesehatan Orang dengan Jumlah kunjungan ke
Masalah Kesehatan Jiwa 0 0,00 20
keluarga pasien (home visite)
(ODMK)
293.69
40 kali 6.550. 2,2 19,
1.250.0 8.020, 2 3,72 27 249.83 68
Jumlah kunjungan ke 149. 000 3 99
00.000 00 6.974
keluarga pasien sebelum 542.
3 20
pasien pulang (discarge 657,
planning) 00

II - 40
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
30 pasien 93.7
Jumlah pasien dengan bebas 44.3
22 15
pasung 17,0
0
80 orang
Jumlah rehabilitan dan
0 0,00 40
pendamping yang ikut serta

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Pasien yang 9600 orang 0 0,00 4.800 186.97 0 900.00 0,01 0,4 0 0 0,2
Kesehatan Orang dengan mendapat Pelayanan 400.00 8.448, 0 8 900.00 3
Kecanduan NAPZA Rehabilitasi mental sosial 0.000 00 0
dan NAPZA

Penyediaan Layanan Jumlah dokumen clinical 0 0,00 1


Kesehatan untuk UKP pathway
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah 2 dokumen
Provinsi

Peningkatan Mutu 0 0,00 1


Pelayanan Fasilitas Jumlah dokumen panduan
2 dokumen
Kesehatan asuhan keperawatan
396.35
5.740. 1,4 5.740. 0,7
824.00 0 0,00 1 8.000, 1 72,41 1 72
000 5 000,00 0
Jumlah dokumen panduan 0.000 00
2 dokumen
praktik klinis

Jumlah Dokumen SOP 6 dokumen 0 0,00 3


0 0,00 1
Jumlah dokumen standar
2 dokumen
pelayanan minimum
0 0,00 1
Jumlah dokumen Survei
2 dokumen
Kepuasan Masyarakat

II - 41
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0 0,00 1
Jumlah sertifikat akreditasi
1 sertifikat
yang diperoleh
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Kesehatan Masyarakat

Pemenuhan Kebutuhan 320 orang 0 0,00 160 39 3.111. 24 38, 39 3.111. 12 19,
Sumber Daya Manusia 16.000. 7.987. 800.00 96 800.00 45
Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan 000.00 700.00 0 0,00
yang dibutuhkan sesuai 0 0
standar rumah sakit kelas A

Pengembangan Mutu dan


Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi

Peningkatan Kompetensi 200 kali 0 0,00 100


dan Kualifikasi Sumber Jumlah Kompetensi dan
Daya Manusia Kesehatan kualifikasi sumber daya
manusia kesehatan yang
dilaksanakan
23.725
340 orang 23.725 4,6 2,2
Jumlah perawat yang di 1.050.0 0 0,00 170 510.14 5 1,72 5 .000,0 2
.000 5 6
assesment 00.000 1.994 0
50 orang 0 0,00 25
Jumlah perawat yang
mendapat pelatihan assesor
keperawatan

II - 42
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
72 orang 0 0,00 36
Jumlah perawat yang
mendapat pelatihan BTCLS

Pembinaan dan Jumlah laporan audit 2 laporan 0 0,00 1 0 0 0,00 0,0 0 0,00 0 0,0
Pengawasan Sumber Daya keperawatan 40.000. 19.994 0 0
Manusia Kesehatan 000 .901

Program Penunjang Urusan


Pemerintah Daerah Provinsi Nilai SAKIP PD (Rumah RS
Sakit Umum Propinsi) UP

Kegiatan 6 Dokumen 41.246. 3 6 dokumen 41.246 0 0 0,0 0 0 0,0


Perencanaan,Penganngara 607,00 do 15,1 .607,0 - 0 - 0
Jumlah Dokumen
n dan Evaluasi Kinerja PD ku 35,0 0
Perencanaan,Penganggaran
me 00
dan Evaluasi
n

Penyusunan Dokumen 3 Dokumen 21.689. 3 3 Dokumen 21.689 0 0 0,0 0 0 0,0


Perencanaan PD Jumlah Dokumen 785,00 do 15,1 .785,0 - 0 - 0
Perencanaan Renstra/Renja ku 35,0 0
PD me 00
n
Evaluasi Kinerja PD 3 Dokumen 19.556. - 3 Dokumen 19.556 0 0 0,0 0 0 0,0
Jumlah Dokumen Evaluasi 822,00 - .822,0 - 0 - 0
Kinerja PD 0
(LKPJ,LAKIP,LPPD)
Kegiatan Administrasi 1 Laporan 41.185. 3 1 Laporan 41.185 1 Laporan 100 20, 1 Laporan 100 20,
Keuangan PD 851.38 La 33,7 .851.3 19.912 06 19.912 06
Jumlah Laporan Keuangan
6,00 por 07,0 86,00 .979.6 % .979.6 %
PD tepat waktu
an 76,0 88,00 88,00
17
Penyediaan Gaji dan 351 orang 41.185. 3 351 orang 41.185 351 Orang 100 20, 1 Laporan 100 20,
Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima 851.38 La 33,7 .851.3 19.912 06 19.912 06
Gaji dan Tunjangan 6,00 por 07,0 86,00 .979.6 % .979.6 %
an 76,0 88,00 88,00

II - 43
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17

Kegiatan Penyediaan Jasa 5 jasa 5.769.9 0 5 jasa 5.769. 5 jasa 100 47, 5 jasa 100 47,
Penunjang Urusan Jumlah jenis jasa penunjang 50.000, - 950.00 2.756. 77 2.756. 77
Pemerintah Daerah urusan Pemerintah Daerah 00 0,00 384.71 % 384.71 %
5,00 5,00

Penyediaan Jasa 12 bulan 2.075.3 0 12 bulan 2.075. 12 bulan 100 51, 12 bulan 100 51,
Komunikasi, SDA dan Listrik Jumlah bulanan tagihan 50.000, - 350.00 1.061. 14 1.061. 14
rekening 00 0,00 334.71 % 334.71 %
listrik,air,telepon/fax,tv 5,00 5,00
kabel,virtual meeting yang
dibayarkan

Penyediaan Jasa 57 orang,26 3.694.6 0 57 orang, 26 orang,15 orang 3.694. 57 orang, 26 100 45, 57 orang,26 100 45,
Pelayanan Umum Kantor 1. Jumlah Pramubakti 2. orang,15 00.000, - 600.00 orang,15 orang 1.695. 87 orang,15 orang 1.695. 87
Jumlah Tenaga orang 00 0,00 050.00 % 050.00 %
Keamanan/satpam kantor 3. 0,00 0,00
Jumlah tenaga sopir

Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyelengaaran Jumlah Sistem Informasi 1 0 0,00 1 Aplikasi Keperawatan


sistem Informasi Kesehatan Keperawatan Terintegrasi Aplikasi 49.500. 49.500
secara Terintegrasi Keperawatan 000 .000,0
0

II - 44
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengadaan Alat/Perangkat Jumlah Aplikasi Asuhan 1 Aplikasi 0 0,00 1 Aplikasi
sistem Informasi Kesehatan Keperawatan Terintegrasi 49.500. 49.500
dan jaringan Internet 000 .000,0
0

Kegiatan Penerbitan Izin RS 4 Dokumen 0 0,00 4 Dokumen


Kelas B dan Fasilitas Jumlah Pelayanan 470.26 470.26
Pelayanan Kesehatan Kesehatan RS 2.967 2.967,
Tingkat daerah Provinsi 00
Peningkatan mutu 4 dokumen 4 9,90 4 dokumen
Pelayanan Fasilitas 470.26 do 0,00 470.26
Kesehatan 2.967 ku 0 2.967
Jumlah dokumen SOP me
Keperawatan, Jumlah n
Dokumen Standar Asuhan
Keperawatan, Jumlah
Dokumen Evaluasi Standar
Pelayanan Teknis
Keperawatan, Jumlah
Dokumen perencanaan
perbaikan strategis(PPS)

Kegiatan Penyediaan Persentase 0 0


fasilitas pemenuhan 125.19 125.19
pelayanan,sarana,prasaran kesehatan RS 6.870.4 6.870.
Jumlah Pelayanan Sarpras
a dan alat kesehatan untuk Terakreditasi 64 464
dan Alkes untuk RS
UKP Rujukan,UKM dan Paripurna
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Pembangunan Fasilitas 2 Gedung 0 0 2 Gedung 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Kesehatan Lainnya Jumlah bangunan fasilitas 32.644. 32.644 0 0
kesehatan 709.30 .709.3
0 00

II - 45
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan RS 2 kemitraan 2 3, 2 kemitraan 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
1.113.5 ke 478, 1.113. 0 0
Jumlah kemitraan pelayanan
29.444 mit 308 529.44
RS
raa 4
n
BOK Provinsi (Dak Non 19/KH 36/ 19/KH 1 Dokumen 0,25 47, 4 Dokumen 1 Dokumen 47,
Fisik) - KH 2.13 - 4.725. 49 4.725. 49
Jumlah dokumen SOP dalam
2.08 000,00 % 000,00 %
perawatan pasien
0.66
2
Pengadaan makanan 1 0,25 47, 4 dokumen 1 Dokumen 47,
tambahan ibu hamil (DAK Jumlah sumber daya - 468. - Dokumen 4.725. 49 4.725. 49
Fisik) keperawatan yang terlatih 033. 000,00 % 000,00 %
042
Pengadaan Alat/Penunjang 1 jenis 1 1 jenis 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Medik Fasilitas Layanan Jumlah Alat Kesehatan 80.607. pa 65.5 80.607 0 0
Kesehatan (DAK), Jumlah Alat 363.15 ket 55.9 .363.1
Kesehatan (APBD) 0 24.1 50
10
pengadaan sarana di Jumlah sarana 2 jenis 0 0 2 jenis 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
fasilitas Layanan Kesehatan 2.200.0 2.200. 0 0
00.000 000.00
0
Sub Kegiatan pengadaan Jumlah Prasarana 1 jenis 0,00 1 jenis 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Prasarana di fasilitas Keperawatan 48.614. 48.614 0 0
Layanan Kesehatan 500 .500

pengadaan Prasarana di 2 jenis 1,00 2 jenis 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0


fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Prasarana 48.614. 48.614 0 0
Keperawatan
501 .501
Penagadaan Barang 3 jenis 3 9,90 3 jenis 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Penunjnag Operasional RS Jumlah Obat dan Perbekalan 6.974.1 pa 3,75 6.974. 0 0
Kesehatan 87.690 ket 4,65 187.69
8 0

II - 46
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Alat 1 0 0,00 1 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Persentase pemeliharaan
Kesehatan/Penunjang 694.98 694.98 0 0
alat kesehatan/penunjang
Medik 8.000 8.000
medik
Pemeliharaan sarana 1 0 0,00 1 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Fasilitas Layanan persentase pemeliharaan 300.90 300.90 0 0
Kesehatan sarana RS 0.000 0.000
Pemeliharaan Prasarana 1 80 1 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Fasilitas Layanan 453.58 6,14 453.58 0 0
persentase pemeliharaan
Kesehatan 2.380 4,43 2.380
Prasarana RS
1,74
6
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
dan Manusia Kesehatan

Kegiatan Perencanaan Jumlah SDM Kesehatan RS 213 orang 14.342. 213 orang 100 39, 213 orang 100 39,
Kebutuhan SDM Kesehatan 980.01 11,6 5.709. 81 5.709. 81
untuk UKM dan UKP 0,00 95,9 14.342 470.38 % 470.38 %
85 213 orang
Provinsi 89,0 .980.0 0 0
00 10

Pemenuhan Kebutuhan 213 orang 14.342. 11,6 213 orang 100 39, 213 orang 100 39,
SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan 980.01 95,9 14.342 5.709. 81 5.709. 81
85 213 orang
UKM dan UKP Provinsi 0,00 89,0 .980.0 470.38 % 470.38 %
00 10 0 0
Kegiatan Pengembangan 3 dokumen 29.264. 0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Mutu dan Peningkatan 944,00 1,35 - 0 0
Kompetensi teknis sdm Jumlah Mutu dan Kompetisi 0,60
Kesehatan Tingkat Daerah 80 3 dokumen 29.264
SDM Keperawatan 0,00
Provinsi .944
0

II - 47
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan dan 3 dokumen 29.264. 0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Pengawasan SDM 944,00 - 0 0
Kesehatan
Jumlah Dokumen Pembinaan
Etika Keperawatan, Jumlah
dokumen Pelaksanaan Audit
0 0,00 3 dokumen 29.264
Keperawatan, Jumlah
.944
Dokumen Penilaiaan
Perawat dan Bidan Teladan

URUSAN PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Program Penunjang Urusan Nilai Sakip PD 79,00 78 0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 Din
Pemerintahan Daerah 65.664. 32.631 0% - 0% as
Provinsi 856.47 .937.8 Pek
6 70 erja
an
Um
um
dan
Pen
ataa
n
Rua
ng
100,00 100 0,00% #DI
V/0!
Survey Kepuasan Layanan
Kegiatan Perencanaan dan Jumlah dokumen 36,00 17 7 41,18% 8,2 7 19,44% 12,
Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, 401.48 605.94 49.722 1% 49.722 38
Daerah Penganggaran, dan Evaluasi 0.881 0.312 .617 .617 %

II - 48
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Dokumen 20,00 9 2 22,22% 7,0 2 10,00% 1,9
Perencanaan Perangkat Jumlah dok perencanaan 1.537.5 420.75 29.804 8% 29.804 4%
Daerah (dokumen) 00.000 5.980 .617 .617
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dok Evalusi kinerja 14,00 7 5 71,43% 10, 5 35,71% 4,9
Daerah (dokumen) 401.48 185.18 19.918 76 19.918 6%
0.881 4.332 .000 % .000

Kegiatan Admintrasi Jumlah Laporan Keuangan 28,00 14 6 42,86% 34, 6 21,43% 16,
Keuangan PD tepat waktu 49.777. 24.281 8.337. 34 8.337. 75
715.04 .812.2 646.65 % 646.65 %
7 18 1 1
Penyediaan Gaji dan jumlah ASN yang terima gaji 340,00 170 85 50,00% 34, 85 25,00% 16,
Tunjangan ASN dan tunjangan (orang) 49.731. 24.259 8.333. 35 8.333. 76
631.62 .332.5 377.65 % 377.65 %
5 00 1 1
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan 28,00 14 6 42,86% 18, 6 21,43% 9,2
Laporan Keuangan bulanan Semesteran 46.083. 22.479 4.269. 99 4.269. 6%
Bulanan/Triwulanan dan (laporan) 422 .718 000 % 000
Semesteran
Kegiatan Administrasi Jumlah pegawai yang 200,00 100 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Kepegawaian Perangkat mengikuti Pendidikan dan 314.18 138.08 - 0% - 0%
Daerah Pelatihan 3.000 0.000

Pendidikan dan Pelatihan jumlah pegawai yang ikut 100,00 50 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Pegawai Berdasarkan pendidikan danpelatihan 184.50 82.455 - 0% - 0%
Tugas dan Fungsi formal 0.000 .000

Bimbingan Teknis jumlah peserta bimbingan 100,00 50 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Implementasi Peraturan teknis peraturan perundang- 129.68 55.625 - 0% - 0%
Perundang-undangan undangan 3.000 .000

Kegiatan Administrasi Jumlah kegiatan administrasi 12,00 6 6 100,00% 16, 6 50,00% 6,9
Umum Perangkat Daerah umum PD (kegiatan) 1.397.1 575.49 96.690 80 96.690 2%
62.307 0.589 .867 % .867

II - 49
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 20,00 10 3 30,00% 4,6 3 15,00% 2,2
Instalasi Listrik/Penerangan listrik (jenis) 174.23 84.992 3.928. 2% 3.928. 5%
Bangunan Kantor 5.416 .886 097 097

Penyediaan Bahan Logistik jumlah bahan logistik kantor 1346,00 673 0 0,00% 23, - 0,00% 11,
Kantor (unit) 47.867. 23.350 5.587. 93 5.587. 67
500 .000 000 % 000 %
Pengadaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan 137142,00 68571 18871 27,52% 27, 13,76% 13,
dan Penggandaan (lembar) 118.89 57.999 15.961 52 18.871 15.961 42
9.391 .703 .900 % .900 %
Penyediaan bahan Bacaan jumlah bahan bacaan dan 10000,00 5000 1300 26,00% 38, 13,00% 18,
dan Peraturan Perundang- peraturan perundang- 51.250. 25.000 9.705. 82 1.300 9.705. 94
undangan undangan (Eksemplar) 000 .000 000 % 000 %

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum 3000,00 1500 300 20,00% 23, 10,00% 11,
rapat (pax) 126.07 61.500 14.359 35 300 14.359 39
5.000 .000 .500 % .500 %
Penyelenggaraan Rapat Jumlah konsultasi dan 0 0 0,00% 14, - 5,3
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi luar daerah (kali) 878.83 322.64 47.149 61 47.149 6%
SKPD 5.000 8.000 .370 % .370
Kegiatan Pengadaan Jumlah jenis Barang Milik 30,00 15 0 0,00% 9,3 - 0,00% 4,5
Barang Milik Daerah Daerah yang diadakan 7.681.6 3.747. 351.43 8% 351.43 8%
Penunjang Urusan 33.653 138.36 6.800 6.800
Pemerintah Daerah 7
Pengadaan Mebel jumlah mebeleur (unit) 20,00 10 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
70.838. 34.555 - 0% - 0%
066 .154
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 20,00 0 1 0,00% 2,4 1 5,00% 1,1
Mesin Lainnya Lainnya (unit) 1.407.5 686.58 16.500 0% 16.500 7%
06.622 8.596 .000 .000
Pengadaan Gedung Kantor jumlah (unit) 4,00 2 0 0,00% 13, - 0,00% 6,6
atau Bangunan Lainnya 5.017.0 2.447. 334.93 69 334.93 8%
77.617 354.93 6.800 % 6.800
5
Pengadaan Sarana dan jumlah (unit) 2,00 0 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Prasarana Gedung Kantor 1.186.2 578.63 - 0% - 0%

II - 50
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
atau Bangunan Lainnya 11.348 9.682

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 16,00 8 0 0,00% 38, - 0,00% 21,
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 4.083.9 2.303. 894.84 85 894.84 91
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 10.015 587.81 7.027 % 7.027 %
2
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai (lembar) 9600,00 4800 700 14,58% 31, 7,29% 15,
Menyurat 275.90 134.58 42.590 64 700 42.590 44
5.015 7.812 .000 % .000 %
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24,00 12 6 50,00% 18, 6 25,00% 35,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, tv kabel,virtual 188.80 359.40 66.357 46 66.357 15
Air dan Listrik meeting yang dibayarkan 5.000 0.000 .027 % .027 %
(bulan))

Penyediaan Jasa Jumlah tenaga 12,00 6 3 50,00% 43, 3 25,00% 21,


Pelayanan Umum Kantor kebersihan/pramubakti 3.619.2 1.809. 785.90 43 785.90 71
(orang) 00.000 600.00 0.000 % 0.000 %
0
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah jenis BMD yang 18,00 9 0 0,00% 33, - 0,00% 16,
Barang Milik Daerah dipelihara 2.008.7 979.88 325.07 18 325.07 18
Penunjang Urusan 71.573 8.572 8.163 % 8.163 %
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa jumlah kendaraan 20,00 10 0 0,00% 13, - 0,00% 6,6


Pemeliharaan, Biaya operasional yang dipelihara 774.67 377.89 51.350 59 51.350 3%
Pemeliharaan, Pajak dan (unit) 4.500 0.000 .163 % .163
Perizinan Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan jumlah peralatan kerja yang 10,00 5 0 0,00% 17, - 0,00% 8,6
dan Mesin Lainnya diperbaiki (jenis) 256.24 124.99 22.109 69 22.109 3%
9.861 9.932 .000 % .000

II - 51
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung kantor yang 2,00 1 0 0,00% 55, - 0,00% 26,
Gedung Kantor dan dipelihara (unit) 922.49 449.99 248.61 25 248.61 95
Bangunan Lainnya 8.565 9.300 9.000 % 9.000 %

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah perlengkapan 2,00 1 0 0,00% 11, - 0,00% 5,4


Sarana dan Prasarana gedung kantor 55.348. 26.999 3.000. 11 3.000. 2%
Gedung Kantor atau yangdipelihara (paket) 647 .340 000 % 000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG SURVEY KEPUASAN 100,00 100 0 0,00% 29, - 0,00% 14,
URUSAN PEMERINTAHAN PELAYANAN UPTD 1.590.9 776.05 229.37 56 229.37 42
DAERAH PROVINSI 13.570 5.400 9.281 % 9.281 %

Kegiatan Administrasi Jumlah kegiatan administrasi 12,00 6 0 0,00% 14, - 0,00% 7,0
Umum Perangkat Daerah umum PD 152.37 74.327 10.712 41 10.712 3%
(UPTD) 2.238 .921 .257 % .257

Jumlah komponen instalasi Jumlah komponen instalasi 8,00 4 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
listrik listrik (jenis) 7.681.2 3.746. - 0% - 0%
17 935
Penyediaan Bahan Logistik jumlah bahan logistik kantor 512,00 206 40 19,42% 19, 40 7,81% 9,7
Kantor yang tersedia (unit) 6.375.5 3.110. 620.00 94 620.00 2%
00 000 0 % 0

Penyediaan Barang Jumlah penggandaan 6000,00 3000 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Cetakan dan Penggandaan (lembar) 6.252.4 3.049. - 0% - 0%
71 986

Penyediaan Bahan Bacaan jumlah bahan bacaan dan 800,00 400 0 0,00% 40, - 0,00% 19,
dan Peraturan Perundang- peraturan perundang- 4.100.0 2.000. 800.00 00 800.00 51
undangan undangan (eksamplar) 00 000 0 % 0 %

II - 52
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum 1000,00 500 150 30,00% 19, 15,00% 9,6
rapat yang tersedia (pax) 35.875. 17.500 3.459. 77 150 3.459. 4%
000 .000 750 % 750

Penyelenggaraan Rapat jumlah koordinasi dan 0 0 0,00% 12, - 6,3


Koordinasi dan Konsultasi konsultasi dalam daerah 92.088. 44.921 5.832. 98 5.832. 3%
SKPD (kali) 050 .000 507 % 507

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 20,00 10 0 0,00% 41, - 0,00% 20,
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 1.032.8 503.81 208.88 46 208.88 22
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 30.016 9.520 2.394 % 2.394 %
(UPTD)

Penyediaan Jasa Surat jumlah materai(lembar) 594,00 297 76 25,59% 2,1 76 12,79% 1,0
Menyurat 71.175. 34.719 760.00 9% 760.00 7%
016 .520 0 0
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24,00 12 6 50,00% 40, 6 25,00% 19,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, tv kabel,virtual 188.80 92.100 37.022 20 37.022 61
Air dan Listrik meeting yang dibayarkan 5.000 .000 .394 % .394 %
(Bulan)

Penyediaan Jasa Jumlah tenaga 20,00 10 0 0,00% 45, - 0,00% 22,


Pelayanan Umum Kantor keamanan/satpam, 772.85 377.00 171.10 38 171.10 14
kebersihan dan supir kantor 0.000 0.000 0.000 % 0.000 %
yangdipekerjakan (ORANG)
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah jenis BMD yang 10,00 5 0 0,00% 4,9 - 0,00% 2,4
Barang Milik Daerah dipelihara 405.71 197.90 9.784. 4% 9.784. 1%
Penunjang Urusan 1.316 7.959 630 630
Pemerintahan Daerah
(UPTD)

II - 53
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa jumlah bahan bakar (liter) 7760,00 3880 0 0,00% 3,6 - 0,00% 1,8
Pemeliharaan, Biaya 251.96 122.91 4.540. 9% 4.540. 0%
Pemeliharaan, Pajak dan 5.500 0.000 000 000
Perizinan KendaraanDinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan jumlah peralatan kerja yang 42,00 21 10,5 50,00% 20, 11 25,00% 10,
dan Mesin Lainnya diperbaiki (jenis/unit) 51.245. 24.997 5.244. 98 5.244. 23
816 .959 630 % 630 %

Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung kantor yang 2,00 1 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Gedung Kantor dan dipelihara (unit) 102.50 50.000 - 0% - 0%
Bangunan Lainnya 0.000 .000

PROGRAM Persentase peningkatan luas 10,00 5,00 0 8.221. 0,00% 16, 0 0,00% 7,8
PENGELOLAAN SUMBER kawasan yangterlindungi dari 104.60 50.620 255.19 24 8.221. 6%
DAYA AIR (SDA) daya rusak air (%) 9.972.7 .805.7 5 % 255.19
50 46 5

Persentase Penyediaan Air 2,40 1,60 0,00% #DI


Baku V/0!

Rasio Irigasi (%) 1,00 0,50 0,00% #DI


V/0!
Kegiatan Pengelolaan SDA Persentase peningkatan luas 10,00 5,00 0,00% 12, 0 0,00% 5,8
dan Bangunan Pengaman kawasan yangterlindungi dari 55.524. 26.742 3.256. 18 3.256. 7%
Pantai pada Wilayah Sungai daya rusak air (%) 475.50 .894.4 638.35 % 638.35
Lintas Daerah 0 20 0 0
Kabupaten/Kota

II - 54
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis dan 8 4,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Teknis dan Dokumen Dokumen LingkunganHidup 937.32 513.89 - 0% - 0%
Lingkungan Hidup untuk untuk Konstruksi Bendungan, 1.500 8.674
Konstruksi Bendungan, Embung, danBangunan
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penampung Lainnya (dokumen)

Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Teknis 8 5,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Teknis dan Dokumen dan DokumenLingkungan 1.588.1 862.50 - 0% - 0%
Lingkungan Hidup untuk Hidup untuk Konstruksi 96.500 6.934
Konstruksi Pengendali PengendaliBanjir, Lahar,
Banjir, Lahar, Drainase Drainase Utama Perkotaan
Utama Perkotaan dan danPengaman
Pengaman Pantai PantaiPenyusunan Rencana
Teknis danDokumen
Lingkungan Hidup untuk
KonstruksiPengendali Banjir,
Lahar, Drainase
UtamaPerkotaan dan
Pengaman Pantai (dokumen)

Penyusunan Pola dan Jumlah Dokumen Pola dan 2 1,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Rencana Pengelolaan SDA Rencana PengelolaanSDA 1.695.4 791.28 - 0% - 0%
WS Kewenangan Provinsi WS Kewenangan Provinsi 73.000 5.362
(dokumen)

II - 55
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan Embung dan bangunan penampung air 700 350,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Penampung Air Lainnya yang terbangun (M') 7.853.7 3.799. - 0% - 0%
49.875 265.78
8
Pembangunan Tanggul Panjang tanggul sungai yang 2740 1370,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Sungai terbangun (m) 7.673.1 3.639. - 0% - 0%
34.625 385.43
4
Pembangunan Luas bangunan polder/kolam 6 3,00 0,06 2,00% 19, 0,06 1,00% 9,4
Polder/Kolam Retensi retensi (Ha) 25.626. 12.414 2.415. 46 2.415. 3%
394.00 .899.7 856.40 % 856.40
0 36 0 0
Pembangunan Seawall dan panjang pengaman pantai 350 175,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Bangunan Pengaman yang dibangun (Ha) 1.874.2 903.60 - 0% - 0%
Pantai Lainnya 74.000 9.527
Normalisasi/Restorasi Panjang Sungai/Kali yang 280 140,00 0 0,00% 22, 0 0,00% 10,
Sungai dilakukan pemeliharaan (km) 7.978.6 3.693. 840.78 76 840.78 54
82.000 563.85 1.950 % 1.950 %
6
Pembinaan Pemberdayaan lembaga yang dibina dan 2 1,00 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Kelembagaan Pengelolaan diberdayakan (lembaga) 297.25 124.47 - 0% - 0%
SDA Kewenangan Provinsi 0.000 9.109

Kegiatan Pengembangan Rasio Irigasi 1 0,50 0,00% 20, 0 0,00% 10,


dan Pengelolaan Sistem 49.085. 23.877 4.964. 79 4.964. 11
Irigasi Primer dan Sekunder 497.25 .911.3 616.84 % 616.84 %
pada Daerah Irigasi yang 0 26 5 5
Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis dan 8 4,00 0 0,00% 0,2 0 0,00% 0,1
Teknis dan Dokumen Dokumen LingkunganHidup 5.137.9 2.455. 5.800. 4% 5.800. 1%
Lingkungan Hidup untuk untuk Konstruksi Irigasi dan 91.875 011.66 000 000
Konstruksi Irigasi dan Rawa Rawa (dokumen) 9

II - 56
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Jaringan Irigasi jaringan irigasi yang 672 336,00 0,3 0,09% 17, 0,3 0,04% 8,7
Permukaan ditingkatkan (Ha) 20.261. 9.804. 1.763. 99 1.763. 1%
874.05 233.88 866.79 % 866.79
0 4 2 2
Peningkatan Jaringan Irigasi jaringan irigasi rawa yang 600 300,00 0 0,00% 28, 0 0,00% 13,
Rawa ditingkatkan (Ha) 21.588. 10.610 3.021. 47 3.021. 99
824.70 .738.9 055.71 % 055.71 %
0 41 2 2
Operasi dan Pemeliharaan Panjang jaringan irigasi 800 400,00 0 0,00% 28, 0 0,00% 14,
Jaringan Irigasi Permukaan permukaan yang di OP kan 937.31 474.56 133.14 06 133.14 20
(Ha) 1.250 2.366 1.591 % 1.591 %

Operasi dan Pemeliharaan Panjang jaringan irigasi rawa 400 200,00 0 0,00% 7,8 0 0,00% 3,5
Jaringan Irigasi Rawa yang di OP kan (Ha) 512.73 233.99 18.354 4% 18.354 8%
0.625 0.209 .000 .000
Operasional Unit Pengelola Jumlah kelembagaan 2 1,00 0 0,00% 7,4 0 0,00% 3,4
Irigasi pengelola irigasi yang aktif 646.76 299.37 22.398 8% 22.398 6%
(lembaga) 4.750 4.257 .750 .750

PROGRAM Proporsi panjang jaringan 92 91,5 0 0,00% 12, 0 0,00% 5,0


PENYELENGGARAAN jalan dalam kondisimantap 830.43 333.10 41.912 58 41.912 5%
JALAN (%) 8.400.9 4.614. .750.2 % .750.2
94 112 94 94
Kegiatan Penyelenggaraan Proporsi panjang jaringan 92 91,5 0 0,00% 12, 0 0,00% 5,0
Jalan Provinsi jalan dalam kondisi mantap 830.43 333.10 41.912 58 41.912 5%
8.400.9 4.614. .750.2 % .750.2
94 112 94 94
Penyusunan Rencana, Panjang Jalan yang 251 251 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Kebijakan, Strategi terencana (km) 1.100.5 1.857. - 0% - 0%
Pembangunan Jaringan 06.625 075.95
Jalan serta Perencanaan 8
Teknis Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi kondisi jalan dan jembatan 850,99 854,498 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Jalan/Jembatan yang disurvey (km) 2.625.8 1.191. - 0% - 0%
18.350 922.22
0

II - 57
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan Jalan Panjang Jalan PHNJD yang 20 10 0,00% 24, 0 0,00% 9,8
terbangun (km) 193.72 78.841 18.997 10 18.997 1%
5.000.0 .964.3 .069.2 % .069.2
00 73 91 91
Pelebaran Jalan Menuju Panjang Jalan yang 56 28 0 0,00% 2,3 0 0,00% 0,7
Standar dilebarkan (km) 416.69 134.06 3.177. 7% 3.177. 6%
0.087.9 0.616. 304.60 304.60
24 939 0 0
Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang 10,94 5,47 0 0,00% 2,5 0 0,00% 1,0
direhabilitasi (km) 98.400. 38.824 992.91 6% 992.91 1%
000.00 .738.0 4.266 4.266
0 22
Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang 29,76 14,88 0 0,00% 22, 0 0,00% 23,
terpelihara berkala (km) 41.910. 42.156 9.647. 88 9.647. 02
795.32 .095.9 411.45 % 411.45 %
0 48 8 8
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang fungsional jalan 752,65 752,65 376,325 50,00% 32, 376,325 50,00% 15,
yang terpelihara (km) 52.272. 24.834 7.996. 20 7.996. 30
930.52 .080.5 247.92 % 247.92 %
5 46 7 7
Penggantian Jembatan Panjang jembatan yang 56 28 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
diganti (km) 16.749. 8.062. - 0% - 0%
033.00 075.34
0 8
Pemeliharaan Rutin Panjang jembatan yang 3508,75 3508,75 1754,375 50,00% 33, 1754,375 50,00% 15,
Jembatan terpelihara (km) 6.964.2 3.276. 1.101. 63 1.101. 82
29.250 044.75 802.75 % 802.75 %
8 2 2
PROGRAM Rasio ketersediaan 100 96,09 0 0,00% 13, 0 0,00% 5,5
PENGEMBANGAN JASA penyelenggaraan jasa 819.96 352.38 45.793 00 45.793 8%
KONSTRUKSI konstruksi 9.250 4.921 .500 % .500

Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah penyelenggaraan 2,0 1 0 0,00% 14, 0 0,00% 6,3


Pelatihan Tenaga Ahli pelatihan tenaga ahli 592.72 265.28 37.389 09 37.389 1%
Konstruksi konstruksi 6.750 4.935 .000 % .000

II - 58
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah tenaga ahli yang 60 30 0 0,00% 14, 0 0,00% 6,3
Tenaga Ahli Konstruksi dilatih dan disertifikasi 592.72 265.28 37.389 09 37.389 1%
(ORANG) 6.750 4.935 .000 % .000

Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan 2 1 0 0,00% 9,6 0 0,00% 3,7


Sistem Informasi Jasa Sistem Informasi Jasa 227.24 87.099 8.404. 5% 8.404. 0%
Konstruksi (SIPJAKI) Konstruksi (SIPJAKI) 2.500 .986 500 500
Cakupan Daerah Provinsi Cakupan Daerah Provinsi

Penyediaan Data dan Jumlah Penyelenggaraan 4 2 0 0,00% 9,6 0 0,00% 3,7


Informasi Jasa Konstruksi Sistem Informasi Jasa 227.24 87.099 8.404. 5% 8.404. 0%
Konstruksi (SIPJAKI) 2.500 .986 500 500
CakupanDaerah Provinsi
(layanan)

PROGRAM Persentase kesesuaian 100 83 0 0,00% 8,7 0 0,00% 3,7


PENYELENGGARAAN pengembangan infrastruktur 3.239.0 1.377. 120.68 6% 120.68 3%
PENATAAN RUANG wilayah dengan rencana tata 00.000 049.48 4.783 4.783
ruang (%) 4

Kegiatan Penetapan Jumlah perencanaan tata 4 2 0,00% 7,1 0 0,00% 2,5


Rencana Tata Ruang ruang yang ditetapkan 1.947.5 686.05 48.960 4% 48.960 1%
Wilayah dan Rencana Rinci 00.000 2.389 .783 .783
Tata Ruang provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah rencana tata ruang 2 1 0 0,00% 7,3 0 0,00% 2,4
Substansi, Evaluasi dan wilayah yangditetapkan 1.742.5 586.05 42.794 0% 42.794 6%
Penetapan RTRW Provinsi (RTRW) 00.000 3.833 .536 .536

Pelaksanaan Jumlah rencana rinci tata 2 1 0 0,00% 12, 0 0,00% 6,0


PersetujuanSubstansi, ruang yang ditetapkan 102.50 49.998 6.166. 33 6.166. 2%
Evaluasi danPenetapan (RRTR) 0.000 .845 247 % 247
RRTR Provinsi

II - 59
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sosialisasi Kebijakan Jumlah Sosialisasi Kebijakan 1 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
danPeraturan Perundang- dan Peraturan (Sosialisasi) 49.999 - 0% - 0%
UndanganBidang Penataan 102.50 .711
Ruang 2 0.000
Kegiatan Koordinasi dan Terselenggaranya Koordinasi 30 15 0,00% 10, 0 0,00% 5,5
Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi 1.291.5 690.99 71.724 38 71.724 5%
Pemanfataan Ruang Pengendalian Pemanfataan 00.000 7.095 .000 % .000
Daerah Provinsi Ruang Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pelanggaran 20 15 5 33,33% 12, 5 25,00% 5,1


Penertiban dan Penegakan pemanfaatan ruang 563.75 235.99 28.830 22 28.830 1%
Hukum Bidang Penataan dalamRTRW Provinsi 0.000 9.817 .000 % .000
Ruang (Pelanggaran)

Koordinasi Jumlah rekomendasi 32 16 1 6,25% 9,4 1 3,13% 5,8


PelaksanaanPenataan kesesuaian rencana tata 727.75 454.99 42.894 3% 42.894 9%
Ruang ruang (Rekomendasi) 0.000 7.278 .000 .000

URUSAN PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Nilai SAKIP PD 80 Diin
Program Penunjang Urusan as
Pemerintahan Daerah Per
Provinsi uma
Survey Kepuasan Pelayanan 70 han
8.919. 3.035. 10, 0,0
Internal 15,64 0,00 Rak
755.98 613.70 18 0
yat
0 9
dan
Kaw
asa
n

II - 60
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Per
muk
ima
n
Jumlah Dokumen 8 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Perencanaan, Perencanaan, 214.87 - 0 - 0
Penganggaran, dan Penganggaran, dan Evaluasi 4.534
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah
Daerah (Dokumen)
Penyusun Dokumen Jumlah Penyusunan 0 0 0 0 4 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Perencanaan Perangkat Dokumen Perencanaan 114.87 - 0 - 0
Daerah Perangkat Daerah (Dok) 4.846
Jumlah Dokumen Evaluasi 0 0 0 0 7 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja PD (LKPJ, LAKIP, 99.999 0 - 0
Daerah LPPD, SPM)(Dok) .688
Survey Kepuasan Pelayanan 100 % 25 25,00 18, 25 0,00 0,0
Keuangan 7.012. 2.632. 90 2.632. 0
Administrasi Keuangan 268.29 813.61 813.61
Perangkat Daerah 3 1 1
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN Yang Menerima 0 0 0 0 66 50 50,00 37, 50 0,00 0,0
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan (Orang) 6.965. 2.632. 80 2.632. 0
705.29 813.61 813.61
3 1 1
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 0 0 0 0 14 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan) 46.563 - 0 - 0
Bulanan/Triwulan/Semester .000
an SKPD
Survey Kepuasan Pelayanan 100 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Administrasi Kepegawaian Internal 99.043 - 0 - 0
Perangkat Daerah .311
Jumlah Mesin/Kartu Absensi 0 0 0 0 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Peningkatan Sarana dan (Unit) 9.303. - 0 - 0
Prasarana Disiplin Pegawai 311
Jumlah ASN yang Ikut 0 0 0 0 15 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 59.865 - 0 - 0
Pegawai Berdasarkan Formal (Orang) .000
Tugas dan Fungsi

II - 61
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah ASN yang ikut 0 0 0 0 5 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Bimbingan Teknis Bimtek Peraturan 29.875 - 0 - 0
Implementasi Peraturan Perundang-undangan .000
Perundang-Undangan (Orang)
Survey Kepuasaan 70 10 23,47 8,6 10 0,00 0,0
Administrasi Umum Pelayanan Umum 513.25 22.018 1 22.018 0
Perangkat Daerah 8.265 .127 .127
Jumlah Komponen Instalasi 0 0 0 0 20 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan 31.345 - 0 - 0
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) .194
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 0 0 0 0 25 8 32,00 4,5 8 0,00 0,0
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 41.798 1.882. 0 1.882. 0
Tersedia (Jenis) .484 000 000

Jumlah Peralatan Rumah 0 0 0 0 15 5 33,33 20, 5 0,00 0,0


Penyediaan Peralatan Tangga (Jenis) 4.964. 996.00 06 996.00 0
Rumah Tangga 329 0 0
Penyediaan Barang Jumlah Barangyang 0 0 0 0 50 13 26,00 9,7 13 0,00 0,0
Cetakan dan Penggandaan dicetak/digandakan 8.499. 826.50 2 826.50 0
(Eksemplar) 120 0 0

Jumlah Jenis Bahan ATK 0 0 0 0 80 30 37,50 19, 30 0,00 0,0


Yang di beli (Jenis) 44.983 8.695. 33 8.695. 0
Penyediaan Bahan/Material .138 000 000
Jumlah Makan dan Minum 0 0 0 0 30 8 26,67 4,2 8 0,00 0,0
Sub Kegiatan Fasilitasi Tamu (Pax)) 15.000 630.00 0 630.00 0
Kunjungan Tamu .000 0 0
Sub Kegiatan Jumlah Rapat Koordinasi dan 0 0 0 0 68 6 8,82 2,4 6 0,00 0,0
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD (Kali) 366.66 8.988. 5 8.988. 0
Koordinasi dan Konsultasi 8.000 627 627
SKPD
Jumlah Barang Milik Daerah 25 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pengadaan Barang Milik yang diadakan (Jenis) 33.014 - 0 - 0
Daerah Penunjang Urusan .843
Pemerintah Daerah

II - 62
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis 0 0 0 0 25 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Prasarana Gedung Kantor Sarana/Prasarana Gedung 33.014 - 0 - 0
atau Bangunan Lainnya Kantor yang diadakan .843

Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penunjang 8 67 42,00 29, 67 0,00 0,0


Penunjang Urusan Urusan yang Tersedia (Jasa) 806.59 351.15 71 351.15 0
Pemerintah Daerah 5.000 6.071 6.071

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Jasa Surat Menyurat 0 0 0 0 2 67 42,00 11, 67 0,00 0,0
Menyurat (Jasa) 13.995 1.544. 04 1.544. 0
.000 500 500
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Komunikasi, 0 0 0 0 3 67 42,00 31, 67 0,00 0,0
Komunikasi, Sumber Daya Sumber Daya Air, dan Listrik 114.00 36.411 94 36.411 0
Air dan Listrik (Jasa) 0.000 .571 .571

Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan 0 0 0 0 4 67 42,00 46, 67 0,00 0,0


Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor (Jasa) 678.60 313.20 15 313.20 0
0.000 0.000 0.000
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 15 23,33333333 19,00 14, 23,33333333 0,00 0,0
Daerah Penunjang Urusan Yang Terpelihara (Unit) 240.70 29.625 08 29.625 0
Pemeritahan Daerah 1.734 .900 .900

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 0 0 0 0 4 42 42,00 27, 42 0,00 0,0


Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan 88.439 24.005 14 24.005 0
Pemeliharaan, Pajak dan yang dipelihara (Unit) .250 .900 .900
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang 0 0 0 0 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Gedung Kantor dan dipelihara (Unit) 115.00 - 0 - 0
Bangunan Lainnya 0.000

II - 63
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Peralatan Gedung 0 0 0 0 20 3 15,00 15, 3 0,00 0,0
Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara 37.262 5.620. 08 5.620. 0
Gedung Kantor atau (Jenis) .484 000 000
Bangunan Lainnya
Program Pengembangan Persentase Rumah Akibat 100 % 0 0 0 0 0
Perumahan Bencana Yang Tertangani 420.63
0.998

Jumlah Dokumen Pendataan 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Yang Tersusun (Dokumen) 420.63
Pendataan, Penyediaan dan 0.998
Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Provinsi
Jumlah Laporan Identifikasi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Identifikasi Perumahan di Perumahan di Lokasi Rawan 420.63
Lokasi Rawan Bencana Bencana atau Terkena 0.998
atau Terkena Relokasi Relokasi Program Provinsi
Program Provinsi yang Tersusun (Dokumen)
Program Peningkatan Persentase Permukiman 50 % 0 0 0 0 0
Prasarana, Sarana Dan yang Terfasilitasi PSU 2.662.
Utilitas Umum (PSU) 339.93
3
154 0 0 0 0 0 0 0 0
2.662.
Urusan Penyelenggaraan Jumlah Permukiman yang 339.93
PSU Permukiman Terfasilitasi PSU 3
Penyediaan Prasarana, 0 0 0 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarana dan Utilitas Umum 2.662.
di Permukiman Untuk 339.93
Menunjang Fungsi Panjang Jalan Lingkungan 3
Permukiman Yang di Bangun (Meter)
Program Pengelolaan dan Persentase Rumah Tangga 74,64 % 0 0 0 0 0
Pengembangan Sistem yang Memiliki Akses 1.285.
Penyediaan Air Minum Terhadap Air Minum Layak 284.49
8

II - 64
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengeloaan dan Jumlah Rumah Tangga yang 144 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengembangan Sitem Terlayani Akses Air Minum 1.285.
Penyediaan Air Minum (KK) 284.49
(SPAM) Lintas 8
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Tersedianya Dokumen Studi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kebijakan, Strategi dan Kelayakan dan Rencana 564.83
Teknis SPAM Teknis Terinci SPAM Lintas 4.151
Kab/Kota (Dokumen)

Perluasan SPAM Jaringan Panjang Pipa Distribusi Air 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0


Perpipaan Minum (Meter) 720.45
0.347
Persentase Rumah Tangga 92,50 % 0 0 0 0 0
Program Pengelolaan dan Yang Memeiliki Akses 576.19
Pengembangan Sistem Terhadap Sanitasi Layak 4.675
Penyediaan Air Minum
Jumlah Tangga yang 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan dan Terlayani Sistem Air Limbah 576.19
Pengembangan Sistem Air Domestik (KK) 4.675
Limbah Domestik Regional
Pemicuan Perilaku Hidup Jumlah Rumah Tangga Yang 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Bersih dan Seahat (PHBS) Terbangun Tangki Septik 576.19
dan Pembinaan Manual (KK) 4.675
Penyediaan Prasarana
Cubluk
Program Penataan 50 % 0 0 0 0 0
Bangunan Gedung 14.615
Persentase Bangunan .697.2
Gedung yang Tertata 66
Penetapan dan 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyelenggaraan Gedung Jumlah Bangunan Gedung 14.615
Untuk Kepentingan yang terselenggara dan .697.2
Strategis Daerah Provinsi tertata (unit) 66

II - 65
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembangunan, 14.615
Pengawasan dan .697.2
Pemanfaatan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung 66
Gedung Untuk Kepentingan Yang Terselenggara dan
Strategis Daerah Provinsi Tertata (Unit)
30 % 0 0 0 0 0
Program Pentaan 1.489.
Bangunan dan Persentase Luas Kawasan 803.25
Lingkungannya Yang Tertata 2
Luas Kawasan Strategis 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyelenggaraan Penataan
Provinsi yang Tertata 1.489.
Bangunan dan Lingkungan
(Lokasi) 803.25
di Kawasan Strategis 2
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
2
Penataan Bangunan dan Jumlah Kawasan Yang
Lingkungan tertata (Lokasi) 1.489.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 803.25
Jumlah RTH yang Terbangun 2
dan Tertata (Lokasi)

URUSAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
80 79, 79 79,34 100,43 2,3 79,17 98,96 0,5 Sat
33.367. 17 191. 105.56 2.526. 9 194.44 8 uan
076.21 918. 9.174 900 5.400 Poli
3 500 si
Pa
mon
Program penunjang urusan g
pemerintahan daerah Nilai SAKIP Perangkat Praj
provinsi Daerah a

II - 66
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
95 90 90 90 100,00 41, 90 94,74 22,
27.181. - 14.431 6.048. 91 6.048. 25
Survei kepuasan pelayanan 970.00 .721.9 511.04 511.04
internal 0 45 2 2
41, 10,
60.549. 191. 14.537 6.051. 62 6.242. 31
046.21 918. .291.1 037.94 956.44
3 500 19 2 2
Perencanaan, Jumlah dokumen 31 19 7 4 57,14 2,3 23 74,19 0,5
penganggaran dan evaluasi perencanaan dan evaluasi 33.367. 191. 105.56 2.526. 9 194.44 8
kinerja perangkat daerah 076.21 918. 9.174 900 5.400
3 500

Penyusunan dokumen 11 7 2 1 50,00 3,1 8 72,73 21,


perencanaan perangkat Jumlah dokumen 384.12 79.4 49.669 1.543. 1 81.017 09
daerah perencanaan Renstra/Renja 4.508 73.8 .274 400 .200
PD 00
Evaluasi kinerja perangkat 26 17 5 3 60,00 1,7 20 76,92 43,
daerah 259.79 112. 55.899 983.50 6 113.42 66
Jumlah dokumen evaluasi 9.300 444. .900 0 8.200
kinerja PD (Dalev, LKPJ, 700
LAKIP, LPPD dan Data
Sektoral)
92 0 80 160 200,00 43, 160 173,91 23,
24.013. - 13.061 5.664. 37 5.664. 59
Administrasi keuangan Survei kepuasan pelayanan 124.00 .421.2 893.44 893.44
perangkat daerah keuangan 0 06 6 6
Penyediaan gaji dan 156 0 78 160 200,00 43, 160 173,91 23,
tunjangan 23.957. - 13.052 5.664. 37 5.664. 59
Jumlah ASN yang menerima 124.00 .273.4 893.44 893.44
gaji dan tunjangan 0 80 6 6
Pelaksanaan 120 0 60 77 98,72 43, 77 49,36 23,
penatausahaan dan 12.000. - 5.997. 5.664. 40 5.664. 65
pengujian/verifikasi Jumlah dokumen verifikasi 000 926 893.44 893.44
keuangan SKPD keuangan SKPD 6 6

II - 67
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan penyusunan 8 0 4 30 50,00 0,0 30 25,00 0,0
Laporan Keuangan 44.000. - 3.149. - 0 - 0
Bulanan/Triwulanan/Semest Jumlah laporan keuangan 000 800
eran SKPD PD
Survei kepuasan pelayanan 90 0 90 90 100,00 25, 90 100,00 9,7
Administrasi umum umum 1.293.4 - 498.66 125.88 24 125.88 3
perangkat daerah 96.000 7.089 4.250 4.250
20 0 10 6 60,00 20, 6 30,00 10,
Penyediaan komponen 20.000. - 9.999. 2.002. 03 2.002. 01
unstalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi 000 986 600 600
bangunan kantor listrik yang tersedia (jenis)
2896 0 1448 740 51,10 25, 740 25,55 12,
Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik kantor 38.880. - 19.434 5.015. 81 5.015. 90
kantor yang tersedia (unit) 000 .000 000 000
20 0 10 1 10,00 24, 1 5,00 12,
Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetak dan 10.000. - 4.999. 1.224. 48 1.224. 24
dan penggandaan dokumen (eksemplar) 000 725 050 050
24 0 12 3 25,00 17, 3 12,50 8,5
Jumlah cetak spanduk 1.056.0 - 526.42 90.000 10 90.000 2
(meter) 00 3
60 0 30 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Jumlah cetak umbul-umbul 2.640.0 - 1.316. - 0 - 0
(buah) 00 057
72000 0 36000 15414 42,82 33, 15414 21,41 16,
Jumlah penggandaan 21.600. - 10.805 3.596. 29 3.596. 65
(lembar) 000 .550 900 900
Penyediaan bahan bacaan 7920 0 3960 2394 60,45 30, 2394 30,23 15,
dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan 33.120. - 16.560 5.002. 21 5.002. 10
undangan perundang-undangan yang 000 .000 500 500
tersedia (eksemplar)
Penyediaan bahan/material Jumlah alat tulis kantor 40 0 20 72 360,00 48, 72 180,00 20,
(jenis) 210.40 - 90.395 43.543 17 43.543 70
0.000 .160 .600 .600
Jumlah materai (buah) 1200 0 600 100 16,67 16, 100 8,33 20,
4.800.0 - 6.000. 1.000. 67 1.000. 83
00 000 000 000

II - 68
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peralatan kebersihan 20 0 10 22 220,00 46, 22 110,00 23,
dan bahan pembersih (jenis) 18.000. - 9.003. 4.170. 32 4.170. 17
000 188 600 600

233.20 - 105.39 48.714 48.714


0.000 8.348 .200 .200
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah makan dan minuman 960 0 480 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
tamu yang tersedia (pax) 54.000. - 24.000 - 0 - 0
000 .000

Penyelenggaraan rapat 400 0 100 47 47,00 33, 47 11,75 12,


koordinasi dan konsultasi Jumlah koordinasi dan 420.00 - 152.55 50.774 28 50.774 09
SKPD konsultasi ke dalam daerah 0.000 1.000 .000 .000
yang dilaksanakan (kali)
60 0 30 1 3,33 1,2 1 1,67 0,4
Jumlah koordinasi dan 400.00 - 128.94 1.590. 3 1.590. 0
konsultasi ke luar daerah 0.000 1.000 000 000
yang dilaksanakan (kali)
960 0 480 245 51,04 32, 245 25,52 13,
Jumlah makan dan minuman 59.000. - 24.135 7.875. 63 7.875. 35
rapat (pax) 000 .000 000 000

879.00 - 305.62 60.239 60.239


0.000 7.000 .000 .000
Penyediaan jasa penunjang 14 0 7 9 128,57 42, 9 64,29 17,
urusan pemerintahan Jumlah urusan penunjang 1.219.3 - 502.89 214.49 65 214.49 59
daerah pemda yang disediakan 50.000 8.650 9.160 9.160
(jenis)
Penyediaan jasa surat Jumlah pengirim barang 14 0 7 9 128,57 42, 9 64,29 17,
menyurat (barang) 1.219.3 - 502.89 214.49 65 214.49 59
50.000 8.650 9.160 9.160
Jumlah pengirim surat (surat) 24 0 12 0 0,00 3,4 0 0,00 1,6
7.950.0 - 3.699. 129.00 9 129.00 2
00 500 0 0

II - 69
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan jasa Jumlah tagihan telpon, listrik, 180 0 56 3 5,36 3 1,67
komunikasi, sumber daya kawat/fax/internet (bulan)
air dan listrik

Jumlah tenaga kebersihan 62 0 36 12 33,33 11, 12 19,35 2,8


yang dipekerjakan (orang) 198.60 - 46.799 5.570. 90 5.570. 0
Penyediaan jasa pelayanan 0.000 .150 160 160
umum kantor
Jumlah tenaga sopir yang 6 0 3 6 200,00 46, 6 100,00 23,
dipekerjakan (orang) 226.20 - 113.10 52.200 15 52.200 08
0.000 0.000 .000 .000
18 0 9 18 200,00 46, 18 100,00 19,
786.60 - 339.30 156.60 15 156.60 91
0.000 0.000 0.000 0.000

1.012.8 - 452.40 208.80 208.80


00.000 0.000 0.000 0.000
127 0 57 11 19,30 11, 11 8,66 6,5
Pemeliharaan barang milik 656.00 - 368.73 43.234 73 43.234 9
daerah penunjang urusan Jumlah barang milik daerah 0.000 5.000 .186 .186
pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)
Penyediaan jasa Jumlah kendaraan dinas 42 0 21
pemeliharaan, biaya operasional yang dipelihara 520.00 - 317.73
pemeliharaan, pajak dan (unit) 0.000 5.100
perizinan kendaraan dinas
40.184 12, 40.184 7,7
operasional atau lapangan
6 .186 28,57 65 6 .186 14,29 3
Jumlah pemeliharaan AC 20 0 9
Pemeliharaan peralatan dan (unit) 12.440. - 5.490. 0,0 0,0
mesin lainnya 000 000 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jumlah pemeliharaan barang 148 0 74
inventaris (pegawai) 11.840. - 5.920.
000 000 0,0 0,0
0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jumlah pemeliharaan 30 0 13
komputer dan laptop (unit) 20.850. - 8.340.
000 000 0,0 0,0
0 - 0,00 0 0 - 0,00 0

II - 70
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah pemeliharaan printer 23 0 9
(unit) 15.870. - 6.249. 3.050. 48, 3.050. 19,
000 900 5 000 55,56 80 5 000 21,74 22
Pemeliharaan /rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 1 0 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
sarana dan prasarana dipelihara (unit) 75.000. - 25.000 - 0 - 0
gedung kantor atau 000 .000
bangunan lainnya
Program peningkatan Jumlah persentase 100 10 100 100 100,00 40, 100 100
ketentraman dan ketertiban pelanggaran tibumtranmas 16.509. 0 5.02 6.989. 2.845. 70 7.874. 48
umum yang ditindak 123.50 9.08 802.19 097.04 184.98
0 7.93 7 7 3
6
Persentase penegakan 100 10 100 100 100,00 0,8 100 100
pelanggar perda 904.91 0 92.9 156.93 1.400. 9 94.338 10
0.300 38.5 5.950 000 .500
00
Persentase satlinmas yang 44,78 44, 44,78 44,78 100,00 0,0 44,78 100
terlatih dalam 890.96 78 392. 186.45 - 0 392.28 44
penyelenggaraan 5.220 284. 6.510 4.777
kantrantibmas dan 777
membantu penanganan
bencana dan kebakaran

Persentase personil satpol 83,75 83, 83,75 83,75 100 0 83,75 100
pp yang berkompeten 493.00 75 - 256.94 - - -
0.000 7.749
3096 178930 19 542 1548 74332 333 28450 21,51162791 38, 352 82664 11,36950904 46,
88720 137 06456 97047 27 69760 199
Penanganan gangguan 271 55 233
ketentraman dan ketertiban 3 01 06
umum lintas daerah Jumlah penyelenggaran 48
kabupaten/kota dalam 1 ketertiban umum dan
(satu) daerah provinsi ketentraman masyarakat

II - 71
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pencegahan gangguan Jumlah deteksi dini 48 18 12 9 75,00 27 56,3
ketentraman dan ketertiban pelanggaran tibumtranmas
umum melalui deteksi dini (kali)
dan cegah dini, pembinaan
dan penyuluhan,
pelaksanaan patroli,
pengamanan dan
pengawalan 5.02
6.792. 2.801. 41, 7.831. 139
5400 5.618.2 32 9.08 1080 90 8,33 3330 61,7
467.19 990.20 25 078.13 ,4
Jumlah patroli (kali) 16.500 40 7.93
7 0 6
720 0 6 360 181 50,28 181 25,1
Jumlah pengamanan
aset/piket (kali)
Jumlah pengawalan (kali) 60 0 30 53 176,67 53 88,3
1800 60 600 0 0,00 600 33,3
Jumlah peserta gelar 0
pasukan (orang)
Jumlah penertiban 40 0 0 20 5 25,00 5 12,50
Penindakan atas gangguan planggaran ketentraman dan
ketentraman dan ketertiban ketertiban umum (kali)
umum berdasarkan perda
dan perkada melalui 10.868. 14, 0,2
177.91 26.106 26.106
penertiban dan penanganan 012.00 67 4
0.000 .847 .847
unjuk rasa dan kerusuhan 0
Jumlah pengamanan demo 48 0 24 2 8,33 2 4,17
(kali)

Pemberdayaan 270 17 50 0 0 0 0 170 62,96 44,


perlindungan masyarakat Jumlah peserta satlinmas 890.96 0 392. 186.45 392.28 03
dalam rangka kententraman dalam penyelenggaraan 5.220 284. 6.510 4.777
dan ketertiban umum kantrantibmas (orang) 777
Jumlah latihan fisik (kali) 44 0 0 22 0 0 0 0 0
Peningkatan kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan perlindungan 493.00 256.94 0 0 0
masyarakat termasuk dalam 0.000 7.749
pelaksanaan tugas yang
bernuasa HAM

II - 72
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah pelatihan instruktur 88 0 44 0 0 0 0
upacara (kali)

Jumlah pembinaan pejabat 8 0 4 0 0 0 0


fungsional satpol pp (kali)

Jumlah peserta pelatihan 100 0 50 0 0 0 0


pelaksanaan tugas pol pp
(orang)

Jumlah peserta pembinaan 400 0 200 0 0 0 0


mental dan spritual (orang)

Jumlah peserta yang 20 0 10 0 0 0 0


ditingkatkan kompetensinya
(orang)

Jumlah rakor pembinaan 4 0 2 0 0 0 0


jabatan fungsional satpol pp
(kali)

Pengadaan dan Jumlah HT (unit) 4 0 0 4 4 100,00 94, 4 100,00 58,


pemeliharaan sarana dan 12.000. 7.425. 7.000. 28 7.000. 33
prasarana ketentraman dan 000 000 000 000
ketertiban umum
Jumlah spy cam (unit) 2 0 0 2 2 100,00 83, 2 100,00 91,
10.895. 12.000 10.000 33 10.000 79
000 .000 .000 .000
104 904910 0 52 30 57,69 0,8 30 28,85 10,
Penegakan peraturan 300 92.9 156.93 1.400. 9 94.338 43
daerah provinsi dan Jumlah aktivitas penegakan 38.5 5.950 000 .500
peraturan gubernur perda dan perkada 00
Pengawasan atas 104 0 52
Jumlah penindakan
kepatuhan terhadap 904.91 92.9 156.93
pelanggar perda secara non 1,8 0,5
pelaksanaan peraturan 0.300 38.5 5.950 252 1.400. 2100,00 252 1.400. 1050,00
yustisial (masyarakat/badan 0 4
daerah dan peraturan 00 000 000
hukum) 9orang/badan
gubernur
hukum)

II - 73
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
24 0 12
260.00 - 77.845 16 80,00 16 40,00
Jumlah razia ASN (kali) 0.000 .950
Penanganan atas 40 0 20
pelanggaran peraturan Jumlah penyelidikan 0,0
4 40,00 29 92.938 58,00
daerah dan peraturan pelanggar perda/perkada 92.9 - 0
644.91 79.090 .500
gubernur (kasus) 38.5
50 0.300 25 .000
00 10
Jumlah penyidikan pelanggar 1 33,33 2 16,67 14,
perda/perkada (kasus) 41
Cakupan relawan pemadam 0,39 0 0,26 0 0,00 38, 0 0,00 272
Program pencegahan, kebakaran di kab/kota 77.000. - 550.12 210.00 17 210.00 ,73
penanganan, penyelamatan 000 7.883 0.000 0.000
kebakaran dan
penyelamatan non
kebakaran
Penyelenggaraan pemetaan 1 0 0 0 0 0,00 38, 0 0,00 272
rawan bencana kebakaran 77.000. 550.12 210.00 17 210.00 ,73
Jumlah dokumen peta 000 7.883 0.000 0.000
daerah rawan kebakaran
Pembinaan aparatur Jumlah relawan pemadam 200 0 0 100 0 0,00 38, 0 0,00 272
pemadam kebakaran dan kebakaran yang mampu 77.000. 550.12 210.00 17 210.00 ,73
penyelamatan provinsi dan menanggulangani kebakaran 000 7.883 0.000 0.000
kabupaten/kota
Predikat (Nilai ) SAKIP 0 0 Bad
Perangkat Daerah 163.40 138.34 an
3.044 1.112 Pen
ang
gula
nga
n
Ben
can
Program Penunjang Urusan a
Pemerintahan Daerah Dae
Provinsi rah

II - 74
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Aparatur 0,8 0 0
Perangkat Daerah yang 9.159.0 8.897.
terlayani selama 12 bulan 50.561 847.79
(%) 5

Perencanaan, Jumlah dokumen 12 Dokumen 0 0 12 Dokumen 0 0,00 0,0 0 0 0


Penganggaran, dan perencanaan tahunan 163.40 138.34 1.435. 0 1.435.
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah dengan 3.044 1.112 000 000
Daerah tingkat konsistensi terhadap
perencanaan jangka
Menengah Perangkat Daerah
diatas

Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 8 Dokumen 8 dokumen 0 0,00 0,0 0 0 0


Perencanaan Perangkat Perencanaan Renstra / 114.13 93.319 5.616. 0 5.616.
Daerah Renja PD 0.675 .811 066.54 066.54
4 4
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi 4 Dokumen 0 0 4 Dokumen 0 0,00 0,0 0 0 0
Daerah Kinerja PD 49.272. 45.021 1.435. 0 1.435.
(LKPJ,LAKIP,LPPD ) Dan 369 .301 000 000
Dok evaluasi PD

Persentase Aparatur 1 0,0


Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang 6.057.3 5.919. 4.567. 4.567.
Perangkat Daerah terlayani selama 12 bulan 57.224 980.64 884.94 884.94
(%) 2 2 2
45 orang 43 Orang 77,
Jumlah ASN yang 5.996.0 5.864. 4.561. 8 4.561.
Penyediaan Gaji dan dibayarkan Gaji dan 15.074 420.80 504.94 504.94
Tunjangan ASN . Tunjangan 4 2 2
Koordinasi dan 7 Laporan 7 Laporan 1 14,3 11, 1 14,29 0,7
Penyusunan Laporan 61.342. 55.559 6.380. 5 6.380. 7
Keuangan Bulanan / Jumlah Laporan Keuangan 150 .838 000 000
Triwulan / Semesteran dan Bulanan / Semesteran

II - 75
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SKPD

Administrasi Umum 0 0 1 0 0 1 0,00 18,


Perangkat Daerah 824.05 756.04 148.35 148.35 00
Persentase Aparatur 2.850 9.858 9.358 9.358
Perangkat Daerah yang
memanfaatkan sarana dan
prasarana perkantoran
selama 12 bulan (%)
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 15 Jenis 0 0 15 Jenis 0 0 0 0 0,00 0,0
Instalasi Listrik / Listrik yang Tersedia 10.250. 9.999. - - 0
Penerangan Bangunan 000 656
Kantor
Jumlah Jenis ATK Yang 70 Jenis, 5 0 0 70 Jenis, 5 Unit, 6 Jenis 5 6,17 6,1 5 6,17 5,9
Penyediaan Peralatan dan Tersedia , Jumlah Peralatan Unit, 6 Jenis 358.39 349.64 21.389 2 21.389 7
Perlengkapan Kantor Gedung Kantor yang 1.250 8.511 .723 .723
Tersedia , Jumlah
Perlengkapan Kantor Yang
Tersedia
Jumlah Peralatan Rumah 10 Jenis 0 0 10 Jenis 4 40,00 23, 4 40,00 22,
Penyediaan Peralatan Tangga - Perabot Kantor 29.725. 28.995 6.826. 54 6.826. 97
Rumah Tangga Yang Tersedia 000 .546 589 589
Jumlah Bahan Logistik 10 Unit 0 0 10 Unit 1 8,9 1 10,00 8,6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia 27.572. 26.891 2.392. 0 2.392. 8
Kantor 500 .320 000 000
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetak 20 Exempler 20 Exempler 5 0,00 17, 5 25,00 17,
Cetakan dan Penggandaan 24.087. 23.499 4.173. 76 4.173. 33
500 .825 605 605
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 2000 2000 Exempler 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan yang Exempler 7.380.0 7.200. - 0 - 0
undangan tersedia 00 000
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makan dan Minum 1 Tahun 0 0 1 Tahun 4,7 0 4,6
Rapat yang tersedia 63.293. 61.720 2.958. 9 2.958. 7
750 .000 000 000

II - 76
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Makan dan Minum 2500 Kotak 2500 Kotak 100 4,00 100 0,00
Tamu yang tersedia - -

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi Dan 32 kali 32 kali 16 50,00 44, 16 50,00 36,
Koordinasi Dan Konsultasi Konsultasi Keluar Daerah 303.35 248.09 110.61 59 110.61 47
SKPD Yang Di laksanakan 2.850 5.000 9.441 9.441

0 0 0 0,00 0,0 0 0,00 54,


Penyediaan Jasa 845.31 824.69 463.48 0 463.48 83
Penunjang Urusan 7.500 4.000 5.640 5.640
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai dan Jumlah 2700 lembar, 0 2700 lembar, 7 orang 60, 0 58,
Menyurat Surat / Barang yang di kirim, 7 orang 250.81 244.69 146.94 05 146.94 58
Jumlah Pramubakti yang di 7.500 4.000 0.000 0.000
perkerjakan
Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 2 16,67 29, 2 16,67 29,
Komunikasi , Sumber Daya 130.79 127.60 38.145 89 38.145 17
Tagihan Rekening Listrik, Air,
Air dan Listrik 0.000 0.000 .640 .640
Telepon/Fax, TV Kabel,
Virtual Meeting yang di
Bayarkan
7 Orang 7 Orang 61, 0 60,
Penyediaan Jasa Peralatan Tenaga Keamanan / Satpam 270.49 263.90 162.40 54 162.40 04
dan Perlengkapan Kantor Kantor 7.500 0.000 0.000 0.000
5 orang 5 orang 61, 0 60,
Penyediaan Pelayanan Jumlah Tenaga Kebersihan 193.21 188.50 116.00 54 116.00 04
Umum Kantor Yang di perkerjakan 2.500 0.000 0.000 0.000
0 0 0,00 30,
Pemeliharaan Barang Milik 1.432.3 1.397. 436.33 436.33 46
Daerah Penunjang Urusan 22.987 123.29 6.604 6.604
Pemerintah Daerah 5

II - 77
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa 3 unit, 3 unit 3 unit, 3 unit 2 33,33 40, 2 33,33 39,
Pemeliharaan, Biaya 49.784. 48.564 19.590 34 19.590 35
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kegiatan perorangan, 250 .150 .000 .000
Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas
Dinas atau Kendaraan jabatan yang dipelihara,
Dinas Jabatan jumlah pajak perorangan
atau kendaraan dinas
jabatan yang di bayar
Penyediaan Jasa 21 unit, 17 21 unit, 17 unit, 7 orang 17 48,57 42, 17 48,57 41,
Pemeliharaan, Biaya unit, 7 orang 880.62 859.14 365.81 58 365.81 54
Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah Kendaraan 7.500 4.400 0.780 0.780
Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Operasional atau Lapangan yang di pelihara,jumlah pajak
kendaraan dinas operasional
atau lapangan yang di bayar,
jumlah tenaga sopir
Pemeliharaan Peralatan 75 unit 75 unit 2,7 44,44 2,6 2,7 44,44 2,5
dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Gedung 164.04 159.94 4.165. 0 4.165. 4
Kantor yang di pelihara 9.713 3.745 000 000
Pemeliharaan / Rehabilitasi 2 gedung 2 gedung 0 14, 0 0,00 13,
Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor yang 337.86 329.47 46.770 20 46.770 84
Bangunan Lainnya di pelihara 1.525 1.000 .824 .824

II - 78
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penanggulangan 80%, 100%, 805512 0 0 78%, 100%, 80% 10008
Bencana 80% 7042 10829
9

Persentase Daerah rawan


Bencana Yang Diintervensi
Dalam Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana ,
Persentase Daerah Yang
diintervensi Dalam
Kedaruratan
Penanggulangan Bencana ,
Persentase Daerah Bencana
Yang Di Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi
Jumlah Media Pelayanan 385143 0 0 0 36452
Informasi Publikasi Rawan 750 7518
Bencana Provinsi Kepulauan
Pelayanan Informasi Rawan
Bangka Belitung
Bencana Provinsi

Jumlah Dokumen 1 dokumen 291612 1 dokumen 28218


Penyusunan Kajian 500 8466
Kebencanaan di Daerah
Penyusunan Kajian Resiko Rawan Bencana di 7
Bencana Kabupaten / Kota

II - 79
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Media Edukasi Yang 3 Jenis, 100 935312 3 Jenis, 100 orang 82339
Tersedia , Jumlah peserta orang 50 052
Sosialisasi , Komunikasi ,
Informasi , dan Edukasi (KIE
Sosialisasi, Komunikasi,
) Rawan Bencana Provinsi
Informasi, dan Edukasi (KIE
(Per jenis Bencana ) Daerah
) Rawan Bencana Provinsi Rawan Bencana di 7
(Per jenis Bencana) Kabupaten /Kota

Pelayanan Pencegahan dan Jumlah Kab / Kota Yang 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 0,00 0,0 0
Kesiapsiagaan Terhadap Mendapat Pelayanan 6.626.1 8.694. 1.249. 0 1.249.
Bencana Pencegahan Dan 56.262 219.90 915.20 915.20
Kesiapsiagaan Terhadap 8 0 0
Bencana

Penyusunan Rencana Jumlah Laporan 1 laporan 1 laporan 0 0,00 0,0 0


Penanggulangan Bencana Tersusunnya Rencana 387.42 366.08 - 0 -
Penanggulangan Bencana 1.705 7.710

Pelatihan Pencegahan Dan Jumlah Peserta Pelatihan 100 orang 100 orang 35 35,00 26, 35 35,00 26,
Mitigasi Bencana Pencegahan Dan Mitigasi 197.33 178.43 47.460 60 47.460 60
Bencana 8.125 3.727 .000 .000

Pengendalian Operasi Dan Jumlah Pengendalian 1 1 1 100,00 52, 1 100,00 52,


Penyediaan Sarana Operasi dan Penyediaan 1.902.0 1.847. 962.41 08 962.41 08
Prasarana Kesiapsiagaan Sarana Prasarana 72.000 925.36 5.200 5.200
Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Terhadap 2
Bencana

II - 80
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 4 item 4 item peraltan, 1 unit 0 0,00 0,0 0
Perlindungan Dan Peralatan Perlindungan dan peraltan, 1 292.63 274.49 - 0 -
Kesiapsiagaan Bencana Kesiapsiagaan Bencana, unit 7.500 7.120
Jumah Unit Pengembangan
Sistem Peringatan Dini (
Early Wearning System )

Pengelolaan Risiko Jumlah Kabupaten / Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 1 14,29 2,2 1 0,00 2,2
Bencana yang Terkelola Resiko 97.375. 73.869 1.640. 2 1.640. 2
Bencana 000 .215 000 000

Penguatan Kapasitas Jumlah Orang Dalam 45 orang 0 0 45 orang 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Kawasan untuk Penguatan Kapasitas 149.13 138.71 - 0 - 0
Pencegahan dan Kawasan untuk Pencegahan 7.500 1.958
Kesiapsiagaan Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana

Penanganan Pasca Jumlah Kabupaten / Kota 7 Kab/Kota 0 0 7 Kab/Kota 1 14,29 0,1 1 0,00 0,1
Bencana Provinsi yang Mendapat Penanganan 3.196.1 3.092. 4.250. 4 4.250. 4
Pasca Bencana 70.683 880.40 000 000
3
Pengembangan Kapasitas Jumlah Peserta 100 orang 100 orang 0 0,00 8,6 0 8,6
Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Pengembangan Kapasitas 404.00 2.721. 234.15 0 234.15 0
Bencana Tim reaksi Cepat (TRC ) 3.750 814.41 0.000 0.000
Bencana 3

Pelayanan Penyelamatan 7 Kab/Kota 0 0 7 Kab/Kota 0 0,00 0,0 0 0,00 1,9


dan Evakuasi Korban 1.043.8 949.36 18.140 0 18.140 1
Bencana 21.030 0.873 .000 .000

Jumlah Kab / Kota Yang


Mendapat Pelayanan
Penyelamatan Dan Evakuasi

II - 81
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pencarian, Pertolongan dan Jumlah TRC dalam 37 orang 0 0 37 orang 0 0,00 3,2 0 0,00 4,4
Evakuasi Korban Bencana Pengerahan Pencarian , 463.11 393.55 17.340 6 17.340 1
Pertolongan dan Evakuasi 9.805 5.180 .000 .000
Korban Bencana

Jumlah jenis Penyediaan 6 jenis 0 0 6 jenis 0 0,00 0,1 0 0,00 0,1


Penyediaan Logistik Logistik dan Penyelamatan 580.70 555.80 800.00 4 800.00 4
Penyelamatan dan dan Evakuasi Bencana 1.225 5.693 0 0
Evakuasi Korban Bencana
Din
as
Sosi
URUSAN SOSIAL al
URUSAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
Program penunjang urusan 100 10 100 48,13374207 48,14 48, 148,1 14,16 14, Din
pemerintah daerah 179.13 0 16.5 18.306 8.811. 14 25.372 16 as
5.910 60.3 .301 991 .370 Ten
persentase tingkat kepuasan 79 aga
aparatur terhadap pelayanan kKrj
sekretariat a
Perencanaan, 100 10 2,8 2,80 2,8 102,8 61,30 61,
Penganggaran, dan 175.00 0 103. 135.13 3.784 0 107.27 30
Evaluasi Kinerja Perangkat 0 487 4 1
Daerah
Penyusunan Dokumen 100 10 5 Dokumen 0 0,00 0,0 100,0 46,87 46,
Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 125.00 0 58.5 90.621 - 0 58.588 87
Daerah perencanaan PD 0 88
Evaluasi Kinerja Perangkat 100 10 3 Dokumen 8,5 8,50 8,5 108,5 97,37 97,
Daerah Jumlah dokumen evaluasi 50.000 0 44.8 44.513 3.784 0 48.683 37
kinerja kinerja perangkat 99
daerah
100 10 53,18 50,14 50, 153,18 27,69 27,
Administrasi Keuangan
75.000. 0 13.5 14.408 7.223. 14 20.764 69
Perangkat Daerah

II - 82
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
000 40.7 .988 964 .666
02
Tersedianya gaji ASN 100 10 103 Orang 53,18 50,14 50, 153,18 27,69 27,
75.000. 0 13.5 14.408 7.223. 14 20.764 69
Penyediaan Gaji dan 000 40.7 .988 964 .666
Tunjangan ASN 02
100 10 24,63 18,94 18, 124,63 10,74 10,
Administrasi Umum 3.324.9 0 270. 458.87 86.917 94 357.05 74
Perangkat Daerah 65 137 2 4
Penyediaan Komponen 100 10 1 Paket 33,78 33,10 33, 133,78 2,97 2,9
Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen 474.99 0 6.64 22.593 7.479 10 14.124 7
Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan 5 5
100 10 1 Tahun 40,55 38,65 38, 140,55 26,14 26,
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan jasa peralatan 474.99 0 75.0 127.23 49.177 65 124.17 14
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor 5 00 1 7
100 10 1 Tahun 55,07 41,97 41, 155,07 3,04 3,0
Penyediaan Bahan Logistik 474.99 0 6.00 20.087 8.430 97 14.430 4
Kantor Jumlah bahan logistik kantor 5 0
100 10 1 Paket 38,41 36,63 36, 138,41 8,93 8,9
Penyediaan Barang Jumlah brang cetakan dan 474.99 0 28.9 36.729 13.455 63 42.430 3
Cetakan dan Penggandaan pengandaan 5 75
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan 100 10 1 Paket 38,78 39,20 39, 138,78 3,70 3,7
dan Peraturan Perundang- 474.99 0 12.4 13.200 5.175 20 17.595 0
undangan 5 20
Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 10 1 Paket 20 20,00 20, 120 0,88 0,8
Jumlah fasilitasi kunjungan 474.99 0 1.00 16.000 3.200 00 4.200 8
tamu 5 0
Penyelenggaraan Rapat 100 10 1 Paket 0 0,00 0,0 100 29,49 29,
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah koordinasi dan 474.99 0 140. 223.03 - 0 140.09 49
SKPD konsultasi ke luar daerah 5 097 2 7
100 10 53,72 45,71 45, 153,72 37,66 37,
Penyediaan Jasa 10.570. 0 2.54 3.138. 1.434. 71 3.981. 66
Penunjang Urusan 000 6.45 197 567 022
Pemerintahan Daerah 5
Penyediaan Jasa Surat 100 10 1 Tahun 36,5 20,36 20, 136,5 39,14 39,
Menyurat Jumlah surat/barang yang 10.000 0 2.40 7.397 1.506 36 3.914 14
dikirm 8

II - 83
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa 100 10 1 Tahun 47,35 44,49 44, 147,35 81,00 81,
Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan jasa komunikasi, 560.00 0 134. 718.00 319.46 49 453.60 00
Air dan Listrik sumber daya air danlistrik 0 147 0 1 8
100 10 1 Tahun 55,77 46,15 46, 155,77 35,24 35,
10.000. 0 2.40 2.412. 1.113. 15 3.523. 24
Penyediaan Jasa Penyediaan jasa pelayanan 000 9.90 800 600 500
Pelayanan Umum Kantor umum kantor 0
100 10 53,28 38,01 38, 153,28 32,60 32,
Pemeliharaan Barang Milik 497.99 0 99.5 165.11 62.757 01 162.35 60
Daerah Penunjang Urusan 0 98 0 5
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa jumlah kendaraan 100 10 4 Unit Roda empat, 3 Unit Roda Dua 25 58,40 58, 125 24,25 24,
Pemeliharaan, Biaya operasional yang dipelihara 55.000 0 11.0 4.000 2.336 40 13.336 25
Pemeliharaan dan Pajak 00
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan 100 10 1 Tahun 53,98 37,50 37, 153,98 33,64 33,
Penyediaan Jasa operasional yang dipelihara 442.99 0 88.5 161.11 60.421 50 149.01 64
Pemeliharaan, Biaya
0 98 0 9
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Program pelatihan kerja dan Persentase perusahaan yang 100 10 100 0,212913554 0 100,21 22,53 22,
produktivitas tenaga kerja menjalankan norma K3 dan 7.949.1 0 1.78 1.124. 2.394 0 1.791. 53
nora kerja 20 8.69 400 090
6

Pelaksanaan Latihan Kerja 100 10 0,24 0 100,24 47,45 47,


Berdasarkan Klaster 3.774.5 0 1.78 993.47 2.394 0 1.791. 45
Kompetensi 60 8.69 0 090
6

II - 84
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Proses Pelaksanaan Jumlah Pedidikan dan 100 10 20 Paket 0 - 100,00 47,04 47,
Pendidikan dan Pelatihan pelatihan bagi pencari 3.750.0 0 1.76 871.59 - - 1.764. 04
Keterampilan Bagi Pencari kerjaberdasarkan klaster 00 4.13 6 136
Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 6
Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga Jumlah Kerjasama dengan 32 10 5 Kerja Sama 1,96 2 101,96 109,75 109
dan Kerjasama Dengan sektor swasta 24.560 0 24.5 121.87 2.394 2 26.954 ,75
Sektor Swasta untuk 60 4
Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana
Lembaga Pelatihan Kerja

Pengukuran Produktivitas 40 0 0 - 0,00 0,00 0,0


Tingkat Daerah Provinsi 200.00 - 130.93 - - - 0
0 0
Pengukuran Kompetensi Tenaga Kerja yang 40 0 15 Perusahaan 0 - 0,00 0,00 0,0
dan Produktivitas Tenaga Kompeten dan Produktif 200.00 - 130.93 - - - 0
Kerja 0 0
Program penempatan 100 10 100 0 0 0 0 100 56833 56,833 56,
tenaga kerja 100.00 0 56.8 213.24 833
Persentase tenaga kerja 0 33 5
yang ditempatkan
Pelayanan antar Kerja 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DI
Lintas Daerah - 119.36 V/0!
Kabupaten/Kota 6
0 0 30 Orang 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DI
Penyediaan Sumber Daya Angka Pencaker secara - - 74.751 V/0!
Pelayanan Antar Kerja online
Kompetensi Pencari Kerja 0 0 70 Orang 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DI
Penyuluhan dan Bimbingan - - 44.615 V/0!
Jabatan bagi Pencari Kerja
0
Pengelolaan Informasi - 32.631
Pasar Kerja
Pelayanan dan Penyediaan Angka Pencaker secara 0 0 2000 Orang 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DI
Informasi Pasar Kerja online - - 32.631 V/0!
Online

II - 85
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengesahan RPTKA 25 10
Perpanjangan yang tidak 100.00 0 56.8 61.248
mengandung Perubahan 0 33
Jabatan, Jumlah TKA, dan
Lokasi Kerja dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi RPTKA Perusahaan 25 10 25 Perusahaan 0 0 0 0 100 56833 56,833 56,
Pengesahan RPTKA yang 100.00 0 56.8 61.248 833
tidak Mengandung 0 33
Perubahan Jabatan, Jumlah
TKA, dan Lokasi Kerja
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Program hubungan 100 10 100 0,01 7,84 7,8 100,01 65,60 65,
industrial 745.00 0 425. 805.72 63.184 4 488.75 60
0 569 0 3

Persentase perusahaan yang


diperiksa dan diuji kesehatan
lingkungan kerja
Pengesahan Peraturan 30 10 31,17 31,17 31, 131,17 14,89 14,
Perusahaan dan 200.00 0 1.58 90.448 28.191 17 29.771 89
Pendaftaran Perjanjian 0 0
Kerja Bersama untuk yang
Mempunyai Wilayah Kerja
lebih dari 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 30 10 12 Perusahaan 31,17 31,17 31, 131,17 14,89 14,
Pendataan dan Informasi 200.00 0 1.58 90.448 28.191 17 29.771 89
Sarana Hubungan Industrial Jumlah Penyelenggaraan 0 0
dan Jaminan Sosial Tenaga Pendataan dan Informasi
Kerja Sarana Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

II - 86
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5 10
270.00 0 210. 188.60
Pencegahan dan 0 051 7
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu)
Daerah Provinsi
Pelaksanaan Operasional 5 10 8 Laporan 12,8 12,80 12, 112,80 86,74 86,
Lembaga Kerjasama 270.00 0 210. 188.60 24.143 80 234.19 74
Tripartit Daerah Provinsi Jumlah Jumlah rekomendasi 0 051 7 4
terkait
permasalahanketenagakerja
an di Provinsi Kepualauan
BangkaBelitung
8 10 2,06 2,06 2,0 102,06 81,74 81,
Penetapan Upah Minimum 275.00 0 213. 526.66 10.850 6 224.78 74
Provinsi (UMP), Upah 0 938 5 8
Minimum Sektoral Provinsi
(UMSP), Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK), dan
Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK)
8 10 1 Rekomendasi 2,06 2,06 2,0 102,06 81,74 81,
Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum 275.00 0 213. 526.66 10.850 6 224.78 74
Provinsi (UMP) Provinsi 0 938 5 8
Program pengawasan 100 10 100 0 0 0 0 100 385,92 385
ketenagakerjaan 150.00 0 578. 414.15 578.88 ,92
Persentase pencari kerja 0 885 5 5
yang tersertifikasi
Penyelenggaraan 282 10 0 0 0 0 100 81,36 81,
Pengawasan 711.47 0 578. 414.15 578.88 36
Ketenagakerjaan 0 885 5 5
250 10 0,19 0 0 0 0 100 125,86 125
Pengawasan Pelaksanaan Persentase kepatuhan norma 444.00 0 558. 137.46 558.83 ,86
Norma Kerja di Perusahaan kerja di perusahaan

II - 87
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0 838 4 8

Penegakan Hukum 2 10 0,8 0 0 0 0 100 3,54 3,5


Ketenagakerjaan di Persentase penyidikan tindak 117.47 0 4.16 186.45 4.162 4
Perusahaan pidana ketenagakerjaan 0 2 9
yang inkrah di pengadilan
Pelayanan Keselamatan 30 10 0,85 0 0 0 0 100 10,59 10,
dan Kesehatan Kerja di Perentase pelayanan 150.00 0 15.8 90.232 15.885 59
Perusahaan keselamatan dan kesehatan 0 85
kerja di UMKM

URUSAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK
Program Penunjang Urusan 3 0 0 3 3 100,00 45, 3 100,00 43, DP3
Pemerintahan Provinsi 8.979.7 8.552. 3.881. 38 3.881. 22 AC
1. Predikat (Nilai) SAKIP 12 107 220 220 SKB
Perangkat Daerah
2. Tingkat Kepuasan
Aparatur Daerah Terhadap
Pelayanan Kesekretariatan
Kegiatan Perencanaan, 12 Dokumen 0 0 12 Dokumen 8 66,67 0,5 8 66,67 0,5
Penganggaran, dan 99.487 94.750 563 9 563 7
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dok perencanaan
Daerah dan evaluasi

II - 88
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Dokumen 1. 2; 0 0 1. 2 Dokumen; 1. 1; 60,00 0,0 1. 1; 60,00 0,0
Perencanaan Perangkat 2. 1 ; 54.148 2. 1 Dokumen; 51.570 2. 0; - 0 2. 0; - 0
Daerah 3. 2 3. 2 Dokumen 3. 2 3. 2

1. Jumlah dok perencanaan


Renstra/Renja PD;
2. Jumlah dokumen
kesepakatan Koordinasi
dansinkronisasi perencanaan
PD;
3. Jumlah RKA/DPA yang
tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat 1. 4; 0 0 1. 4 Dokumen; 1. 2; 71,43 1,3 1. 2; 71,43 1,2
Daerah 1. Jumlah dok evaluasi PD 2. 3 45.339 2. 3 Dokumen 43.180 2. 3 563 0 2. 3 563 4
(DALEV);
2. Jumlah dok Evalusi kinerja
PD (LKPJ, LAKIP, LPPDdan
ATA)
Administrasi Keuangan Survey kepuasan pelayanan 100\ 0 0 13 Bulan 7 53,85 46, 7 53,85 44,
Perangkat Daerah keuangan 7.763.8 7.394. 3.458. 77 3.458. 54
47 140 016 016
Penyediaan Gaji dan 1. Jumlah ASN yang terima 13 0 0 13 Bulan 7 53,85 46, 7 53,85 44,
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan; 7.763.8 7.394. 3.458. 77 3.458. 54
2. Jumlah Pembayaran 47 140 016 016
Honorarium
100 10 0 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Administrasi Kepegawaian survey kepuasan pelayanan 33.345 0 31.757 - 0 - 0
Perangkat Daerah umum
Bimbingan Teknis 3 0 0 3 orang 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Implementasi Peraturan 33.345 31.757 - 0 - 0
Jumlah ASN yang mengikuti
Perundang-undangan
Bimtek Implementasi
Peraturan perundang-
undangan
Administrasi Umum survey kepuasan pelayanan 100 0 0 1 50 50,00 24, 50 50,00 23,
Perangkat Daerah umum 270.71 257.82 64.118 87 64.118 68
3 2

II - 89
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen 10 0 0 10 Jenis 5 50,00 42, 5 50,00 40,
Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi 5.248 4.998 2.142 86 2.142 82
Bangunan Kantor listrik yang tersedia
1 0 0 1 Paket 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Penyediaan Peralatan Peralatan rumah tangga 3.144 2.994 - 0 - 0
Rumah Tangga yang tersedia
1. 100r; 0 0 1. 100 Eksemplar; 50 50,00 48, 50 50,00 46,
Penyediaan Barang 1. Jumlah barang cetak; 2. 30000 19.950 2. 30000 Lembar 19.000 9.198 41 9.198 10
Cetakan dan Penggandaan 2. Jumlah penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan 7 0 0 7 Eksemplar 3 42,86 23, 21,42857143 21,43 22,
dan Peraturan Perundang- Jumlah bahan bacaan dan 11.340 10.800 2.520 33 2.520 22
undangan perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material 79 0 0 79 Jenis 30 37,97 41, 18,98734177 24,03 39,
82.115 78.205 32.671 78 32.671 79
Jumlah jenis ATK yang dibeli
1 0 0 1 Tahun 0 0,00 20, 0 0,00 19,
Fasiitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.500 10.000 2.000 00 2.000 05
Penyelenggaraan Rapat 1. 48; 0 0 1. 48 Kali; 0 0,00 11, 0 0,00 11,
Koordinasi dan Konsultasi 2. 48; 138.41 2. 48 Kali; 131.82 15.587 82 15.587 26
SKPD 3. 200; 6 3. 200 Pax; 5
1. Jumlah koordinasi dan 4. 200 4. 200 Pax
konsultasi kedalam daerah;
2. Jumlah koordinasi dan
konsultasi keluar daerah;
3. Jumlah Makan-minum
Rapat;
4. Jumlah Makan-minum
Tamu
survey kepuasan pelayanan 100 0 0 100 50 50,00 80, 25 25,00 76,
Pengadaan Barang Milik umum 25.830 24.600 19.700 08 19.700 27
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

II - 90
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Sarana dan 1. 1 0 0 1. 1 Jenis; 100 100,00 80, 50 0,00 76,
Prasarana Gedung Kantor 2. 1 25.830 2. 1 Jenis 24.600 19.700 08 19.700 27
atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor
yangdiadakan;
2. Jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan
survey kepuasan pelayanan 100 0 0 1 50 50,00 49, 25 50,00 46,
Penyediaan Jasa umum 687.47 654.73 322.00 18 322.00 84
Penunjang Urusan 4 8 3 3
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat 180 0 0 180 Unit 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Menyurat Jumlah Surat/Barang yang 2.097 1.998 - 0 - 0
dikirim
Penyediaan Jasa 24 0 0 12 Bulan 6 50,00 35, 25 50,00 33,
Komunikasi, Sumber Daya 163.80 156.00 55.653 67 55.653 98
Air dan Listrik Tagihan rekening listrik, air, 0 0
telepon/fax, tv kabel,virtual
meeting yang dibayarkan
1 0 0 1 Kegiatan 0 0,00 36, 0 0,00 35,
Penyediaan Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Peralatan 6.972 6.640 2.450 90 2.450 14
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
24 0 0 12 Bulan 6 50,00 53, 25 50,00 51,
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan 514.60 490.10 263.90 85 263.90 28
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor 5 0 0 0
Pemeliharaan Barang Milik survey kepuasan pelayanan 100 0 0 1 50 50,00 17, 25 50,00 16,
Daerah Penunjang umum 99.016 94.301 16.822 84 16.822 99
Urusan Pemerintahan
Daerah
24 0 0 12 Bulan 6 50,00 6,9 25 50,00 6,6
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 10.500 10.000 695 5 695 2
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas atauKendaraan Dinas
Dinas Jabatan Jabatan

II - 91
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa 24 0 0 12 Bulan 6 50,00 28, 25 50,00 27,
Pemeliharaan, Biaya 46.587 44.368 12.735 70 12.735 34
Pemeliharaan, Pajak dan Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya
Operasional atau Lapangan Pemeliharaan,Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasionalatau Lapangan
24 0 0 12 Bulan 6 50,00 0,0 25 50,00 0,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi 20.992 19.992 - 0 - 0
Gedung Kantor dan Gedung Kantor
Bangunan Lainnya danBangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 24 0 0 12 Bulan 6 50,00 17, 25 50,00 16,
Sarana dan Prasarana 20.938 19.941 3.392 01 3.392 20
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau
Sarana dan
Bangunan Lainnya
PrasaranaGedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Program Pengarustamaan 84,37 0 0 0,8437 78,13 0 92,60 0,0 78,13 0 92,60 0,0
Gender dan Pemberdayaan 293.40 279.43 0 0
Perempuan 7 5
Persentase Perangkat
Daerah yang responsif
Gender
Jumlah kabupaten kota yang 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Kegiatan Pelembagaan dibina 149.61 142.49 0 0
Pengarus Utamaan Gender
8 3
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Provinsi
150 0 0 75 Orang 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta penguatan 34.943 33.279 0 0
Pelaksanaan PUG kapasitas pelaksanaanPUG
Kewenangan Provinsi dan PPRG
Advokasi Kebijakan dan Jumlah peserta Advokasi dan 480 0 0 240 Orang 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Pendampingan KIE PUG dan PKHP 61.430 58.505 0 0
Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG Kewenangan
Provinsi

II - 92
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sosialisasi kebijakan 32 0 0 32 OPD 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Pelaksanaan PUG 53.245 50.709 0 0
termasauk PPRG Jumlah OPD peserta
Kewenangan Provinsi pengembangan materi
danPelaksanaan KIE
Kesetaraan dan Keadilan
Genderbagi institusi Media
Massa
Jumlah kab/kota yang dibina 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
77.516 73.824 0 0
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan 1. 150; 0 0 1. 75 Orang; 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Pendampingan Peningkatan 1. Jumlah peserta Pelatihan 2. 180 77.516 2. 90 Orang 73.824 0 0
Partisipasi Perempuan dan pembentukanfasilitator
dalam Politik, Hukum, pendidikan politik untuk
Sosial dan Ekonomi perempuan;
Kewenangan Provinsi 2. Jumlah peserta
Pembinaan Industri
Rumahan
Jumlah kab/kota yang dibina 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Penguatan dan 66.273 63.117 0 0
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
Jumlah peserta 90 0 0 45 Orang 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Peningkatan Kapasitas
66.273 63.117 0 0
Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

II - 93
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Perlindungan 0,039 0 0 0.039% 0,039 3690 #VALUE! 1,2 0,039 100,00 1,1
Perempuan Persentase peningkatan 321.05 305.77 1 3.690 5
SDM Perlindungan 9 0
Perempuan
1 0 0 1 laporan 0 3690 0 2,8 0 0,00 2,7
136.66 130.16 3 3.690 0
8 0

Pencegahan Kekerasan jumlah laporan upaya


Terhadap Perempuan yang pencegahan perlindungan
melibatkan para Pihak perempuan dan para pihak
lingkup daerah Provinsi dan yang terlibat dalam upaya
Lintas kabupaten/kota perlindungan perempuan
Advokasi kebijakan dan 1. 1; 0 0 1. 1 Kebijakan; 0 3690 0 2,8 0 0,00 2,7
pendampingan layanan 2. 100 136.66 2. 100 Orang 130.16 3 3.690 0
perlindungan perempuan 1. Jumlah kebijkan; 8 0
kewenangan Provinsi 2. jumlah peserta sosialisasi
pencegahan
pelecehansseksual bagi
perempuan
Persentase Layanan 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan Penyediaan Perempuan Korban 41.349 39.380 -
Layanan Rujukan Lanjutan Kekerasan yang ditangani
Bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

II - 94
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Layanan Jumlah dokumen layanan 1 0 0 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0
Pengaduan Masyarakat pengaduuan 41.349 39.380 -
bagi Perempuan Korban masyarakatyang ditangani
Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Penguatan dan
143.04 136.23 -
Pengembangan Lembaga
2 1
Penyedia Layanan Persentase Layanan
Perlindungan Perempuan Perempuan Korban
Kewenangan Provinsi Kekerasan yang ditangani
Peningkatan Kapasitas Jumlah dokumen layanan 2 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0
Sumber Daya Lembaga pengaduan masyarakatyang 143.04 136.23 -
Penyedia Layanan ditangani 2 1
Penanganan Bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Provinsi
Program Pengelolaan 84,37 0 0 0,8437 78,13 0 92,60 0,0 78,13 0 92,60 0,0
Sistem Data Gender dan 73.425 69.928 0 0
Anak
Jumlah profil dan data 1 0 0 1 dokumen 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
gender dan anak yang 73.425 69.928 0 0
Pengumpulan, Pengolahan tersedia
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
kelembagaan Data ditingkat
Provinsi
Penyediaan Data Gender Jumlah dokumen profil dan 1 0 0 1 Profil 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
dan Anak Provinsi data gender dan anakyang 73.425 69.928 0 0
tersedia

Program Peningkatan Persentase IR yang di bina 0,71 0 0 0,0071 0,68 1230 95,77 0,2 0,68 1230 95,77 0,2
Kualitas Tenaga kerja 452.92 431.36 9 7
9 1

II - 95
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Kualitas Jumlah Kab/Kota yang di 7 0 0 7 Kab/Kota 0 1230 0,00 0,3 0 1230 0,00 0,3
Keluarga dalam bina 339.41 323.24 8 6
Mewujudkan Kesetaraan 1 8
Gender (KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah peserta sekolah 400 0 0 200 Orang 0 820 0,00 1,1 0 820 0,00 1,0
Pendampingan Keluarga perempuan 78.436 74.701 0 5
untuk Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak
Kewenangan Provinsi dan
Lintas Kabupaten/Kota

Pengembangan Kegiatan Jumlah peserta kegiatan 700 0 0 500 Orang 0 410 0,00 0,1 0 410 0,00 0,1
Masyarakat untuk Peningkatan Nilai- 260.97 248.54 6 6
Peningkatan Kualitas nilaiKejuangan Perempuan 5 8
Keluarga Kewenangan Indonesia
Provinsi
Penguatan dan Jumlah Kab/Kota yang di 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Pengembangan Lembaga bina 113.51 108.11 0 0
Penyedia Layanan 8 2
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak
Anak Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah peserta pembinaan 80 0 0 40 Orang 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Pendampingan organisasi perempuan 73.972 70.449 0 0
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan
Provinsi

II - 96
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan Jejaring antar Jumlah Penguatan dan 80 0 0 40 Orang 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0
Lembaga Penyedia Pengembangan 39.546 37.663 0 0
Layanan Peningkatan LembagaPenyedia Layanan
Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas
Kewenangan Provinsi Keluargadalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
KewenanganProvinsi

Program Pemenuhan Hak 0,183 0 0 0,00183 0,183 100,00 1,9 0,183 100,00 1,8
Anak 758.14 722.04 14.154 6 14.154 7
8 6
Persentase peningkatan
SDM dalam Pemenuhan
Partisipasi ANAK
Kegiatan Pelembagaan Jumlah kab/kota yang dibina 7 0 0 7 kab/kota 0 0,00 12, 0 0,00 11,
PHA pada lembaga 119.16 113.49 14.154 47 14.154 88
Pemerintah, Non 4 0
Pemerintah dan Dunia
Usaha Kewenangan
Provinsi
Advokasi kebijakan dan Jumlah peserta advokasi dan 320 0 0 160 Orang 40 0,00 12, 0 0,00 11,
pendampingan pemenuhan Komunikasi InformasiEdukasi 119.16 113.49 14.154 47 14.154 88
hak anak pada lembaga dan media publikasi 4 0
pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi
Jumlah kab/kota yang dibina 7 0 0 7 kab/kota 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Penguatan dan 638.98 608.55 - 0 - 0
Pengembangan Lembaga 4 6
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

II - 97
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Jumlah Peserta FA tingkat 1800 0 0 977 Orang 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Komunikasi, Informasi dan provinsi dan tingkatnasional 638.98 608.55 - 0 - 0
Edukasi Pemenuhan Hak dan peserta HAN 4 6
Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi
0,002 0 0 0,002 0,2 0 100 0 0,2 0 100 0
Program Perlindungan Persentase SDM 560.52 533.83
Khusus Anak Perlindungan Anak 8 6
Jumlah Laporan 1 0 0 1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencegahan Kekerasan 176.89 168.47
Terhadap Anak yang
8 4
melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Kabupaten/Kota
jumlah peserta TOT bagi 150 0 0 100 Orang 0 0 0 0 0 0 0 0
aktivis PATBM kab/kota 176.89 168.47
Advokasi kebijakan dan 8 4
pendampingan layanan
pelaksanaan kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
terhadap anak kewenangan
Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Persentase Layanan Anak 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anak yang Memerlukan yang memerlkan 240.58 229.13
Perlindungan Khusus yang Perlindungan Khusus 8 1
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi

Penyediaan Layanan Anak 1 0 0 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0


yang Memerlukan 114.19 108.75
Perlindungan Khusus 2 4
Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen layanan
anak yang
memerlukanperlindungan
khusus kewenangan provinsi

II - 98
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan Jejaring Antar Jumlah Kelembagaan KPAD 1 0 0 1 Lembaga 0 0 0 0 0 0 0 0
Lembaga Penyedia yang difasilitasi 126.39 120.37
Layanan Anak yang 6 7
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsi
Penguatan dan Persentase Layanan Anak 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengembangan Lembaga yang memerlkan 143.04 136.23
Penyedia Layanan Bagi Perlindungan Khusus 2 1
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 1 0 0 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Jumlah dokumen 143.04 136.23
Sumber Daya Lembaga peningkatan SDM 2 1
Penyedia Layanan Anak PenyediaLayanan Anak yang
yang Memerlukan memerlukan
Perlindungan Khusus perlindungankhusus
Kewenangan Provinsi kewenangan provinsi
URUSAN PANGAN
18 15 Din
571.95 240.70 as
0.000 0.000 Pert
ania
Program Pengelolaan n
Sumber Daya Ekonomi Persentase meningkatnya dan
Untuk Kedaulatan dan ketersediaan pangan utama Pan
Kemandirian Pangan (beras) gan

II - 99
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Ketersediaan Pangan 1 1
Utama 571.95 213.43
Penyediaan Infrastruktur 0.000 1.068
dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan pada
berbagai Sektor sesuai
Kewenangan daerah
Provinsi
URUSAN PERTANAHAN
Program Pengadaan Tanah 100 55,56 0 0 0 0 0 0 0 0 Din
Untuk Kepentingan Umum 61.500. 16.985 as
000 .237 Pek
erja
an
Um
um
dan
Pen
ataa
n
Persentase Pendataan awal Rua
Pengadaan Lahan (%) ng
Penetapan Lokasi Luas Lokasi Pengadaan 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Tanah untuk tanah 61.500. 16.985
Kepentingan Umum di 000 .237
Wilayah Provinsi
Pemberitahuan, Pendataan 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AwalLokasi, Konsultasi 61.500. 16.985
PublikRencana 000 .237
Pembangunan Survey Pengumpulan data
danPenetapan Lokasi awal untuk PengadaanLahan
PengadaanTanah untuk kewenangan Provinsi
KepentinganUmum (dokumen)

II - 100
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program 28,58 14,29 0 0 0 0 0 0 0 0
PenyelesaianSengketa 61.500. 37.670
Persentase Berkurang
Tanah Garapan 000 .059
Sengketa Tanah
Garapanuntuk kepentingan
umum
4 2 0 0 0 0 0 0 0
61.500. 37.670
Penyelesaian Sengketa Jumlah Sengketa Tanah 000 .059
Tanah Garapan Lintas Garapan Lintas Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1
dalam 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Provinsi yang
Provinsi terselesaikan
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41.000. 7.685.
Inventarisasi Sengketa, Jumlah Sengketa, Konflik,
000 578
Konflik,dan Perkara dan Perkara Pertanahan
Pertanahan dalam 1(satu) dalam 1 (Satu) Daerah
Daerah Provinsi Provinsi (Sengketa)
Mediasi Penyelesaian 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SengketaTanah Garapan 61.500. 29.984
dalam 1 (satu)Daerah Jumlah penyelesaian 000 .481
Provinsi sengketa tanah kewenangan
provinsi (Sengketa)
28,58 14,29 0 0 #D 0 0 0 #DI
IV/ V/0!
Program Penyelesaian Persentase Berkurang 0!
Ganti Kerugian dan Penyelesaian ganti
Santunan Tanah untuk Kerugiandan Santunan
Pembangunan Tanah
2 0,01 0 0 0 0 0 0 0
348.50 156.59
0.000 4.416
Penyelesaian Masalah Jumlah Penyelesaian
Ganti Kerugian dan Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi

II - 101
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SinkronisasiPenyelesaian 102.50 49.999
Masalah GantiKerugian dan 0.000 .473
Santunan Tanahuntuk Jumlah titik lokasi
Pembangunan Penyelesaian Masalah
olehPemerintah Daerah GantiKerugian dan Santunan
Provinsi Tanah untuk
Pembangunanoleh
Pemerintah Daerah Provinsi
(lokasi)
Penyelesaian Santunan 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanahuntuk Pembangunan 246.00 106.59
olehPemerintah Daerah Jumlah luas tanah yang 0.000 4.943
Provinsi diberikan santunan
untukpembangunan oleh
pemerintah daerah provinsi
(hektar)
Persentase Terlaksananya 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarisasi tanah (%) 102.50 33.247
0.000 .437
Program Redistribusi Tanah
dan Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee
Luas redistribusi tanah yang 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Penetapan Subyek dan
di inventarisir (Hektar) 102.50 33.247
Obyek Redistribusi Tanah
0.000 .437
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
Inventarisasi Subjek dan 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
ObjekRedistribusi Tanah 102.50 33.247
Luas redistribusi tanah yang 0.000 .437
di inventarisir (Hektar)
Program Pentagunaan 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanah 574.00 255.53
0.000 3.562
Persentase Penggunaan
tanah yang terencana (%)

II - 102
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 1 0 0 0 0 0 0 0
Perencanaan Penggunaan 574.00 255.53
Tanah yang hamparannya
0.000 3.562
lintas daerah Mereview Masterplan
kabupaten/kota dalam 1 Komplek Perkantoran
daerah Provinsi Terpadu Air Itam
Koordinasi dan 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SinkronisasiPerencanaan 574.00 255.53
Jumlah dokumen koordinasi
Penggunaan Tanah 0.000 3.562
dan sinkronisasiperencanaan
dan penggunaan tanah
(dokumen)

URUSAN LINGKUNGAN
HIDUP

URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program Pendaftaran 78,33% 0 0 78,33% 0 0,00 4,1 0 0,00 3,9 DP3
Penduduk 554.33 527.94 21.704 1 21.704 2 AC
7 0 SKB

Persentase masyarakat yang


memiliki dokumen
pendaftaran penduduk (KK,
KTP, KIA)
Pelayanan Pendaftaran 2 0 0 2 Kab/Kota 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Penduduk 204.34 194.61 - 0 - 0
Jumlah kabupaten/kota yang
9 8
mencapai target dokumen
pendaftaran penduduk (KTP,
KK, KIA)

II - 103
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penataan Tata Kelola 240 0 0 120 Orang 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pelaksanaan Pendaftaran 78.352 74.620 - 0 - 0
Penduduk Skala Provinsi Jumlah peserta Kegiatan
Penataan Tata
KelolaPelaksanaan
Pendaftaran Penduduk Skala
Provinsi
1 0 0 1 Kegiatan 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data Peristiwa 125.99 119.99 - 0 - 0
Peristiwa Kependudukan Kependudukan 7 7
Penyelenggaraan 2 0 0 2 Kab/Kota 0 0,00 4,6 0 0,00 4,4
Pendaftaran Penduduk 120.06 114.35 5.355 8 5.355 6
Jumlah kabupaten/kota yang 7 0
mencapai target dokumen
pendaftaran penduduk (KTP,
KK, KIA)
1 0 0 1 Kegiatan 0 0,00 4,6 0 0,00 4,4
Fasilitasi terkait Pendaftaran Fasilitasi terkait Pendaftaran 120.06 114.35 5.355 8 5.355 6
Penduduk Penduduk 7 0
2 0 0 2 Kab/Kota 0 0,00 7,4 0 0,00 7,1
229.92 218.97 16.349 7 16.349 1
Pembinaan dan Jumlah kabupaten/kota yang 1 2
Pengawasan mencapai target dokumen
Penyelenggaraan pendaftaran penduduk (KTP,
Pendaftaran Penduduk KK, KIA)
Pembinaan dan 1 0 0 1 kegiatan 1 100,00 16, 1 100,00 15,
Pengawasan terkait Pembinaan dan Pengawasan 106.58 101.50 16.349 11 16.349 34
Pendaftaran Penduduk terkait PendaftaranPenduduk 4 9
1 0 0 1 kegiatan 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Bimbingan Teknis terkait Bimbingan Teknis terkait 123.33 117.46 - 0 - 0
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk 6 3
Program Pencatatan Sipil 98,33% 0 0 98,33% 0 0 0 0 0 0 0 0
881.70 839.71
2 6
Persentase masyarakat yang
memiliki akta pencatatan sipil
(Akta Lahir, Akta Mati, Akta
Perkawinan)

II - 104
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah kabupaten/kota yang 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0
mencapai target akta 94.500 90.000
pencatatan sipil (akta lahit,
akta kematian, akta
perkawinan
Penyusunan Tata Cara 1 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, Pelaksanaan, 94.500 90.000
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan Tata Cara
Penyusunan Laporan Perencanaan,
Adminduk terkait Pelaksanaan,Pemantauan,
Pencatatan Sipil Evaluasi, Pengendalian
danPenyusunan Laporan
Adminduk terkait
PencatatanSipil
Penyelenggaraan 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0
Pencatatan Sipil di Provinsi 578.98 551.41
Jumlah kabupaten/kota yang 4 3
mencapai target akta
pencatatan sipil (akta lahit,
akta kematian, akta
perkawinan
Fasilitasi terkait Pencatatan 1. 2; 0 0 1. 2 Kab/Kota; 0 0 0 0 0 0 0 0
Sipil 2. 60 473.98 2. 60 Orang 451.41
4 4

1. Jumlah penerima bantuan


ADM (Kab. BangkaTengah
dan Kab. Bangka Selatan);
2. Jumlah peserta Kegiatan
Penataan Tata
KelolaPelaksanaan
Pencatatan Sipil Skala
Provinsi
1 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi terkait Sosialisasi terkait Pencatatan 105.00 100.00
Pencatatan Sipil Sipil 0 0

II - 105
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemberian Konsultasi 7 0 0 7 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyelenggaraan 208.21 198.30
Pencatatan Sipil 8 3

Jumlah kabupaten/kota yang


mencapai target akta
pencatatan sipil (akta lahit,
akta kematian, akta
perkawinan
Pembinaan dan 1 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengawasan terkait Pembinaan dan Pengawasan 85.648 81.570
Pencatatan Sipil terkait Pencatatan Sipil
1 0 0 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bimbingan Teknis terkait Bimbingan Teknis terkait 122.57 116.73
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil 0 3
Program Pengelolaan 37,84 25 0 0,3784 25 66,1 0,0 25 66,07 0,0
Informasi Administrasi 468.09 445.80 - - 0
Persentase perangkat
Kependudukan 2 2
daerah dan lembaga lain
yang mengadakan pejanjian
kerjasama
Jumlah kab/kota yang dibina 2 0 0 2 Kab/Kota 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
Kegiatan Penataan 122.77 116.92 - - 0
Pengelolaan Informasi 3 7
Administrasi Kependudukan
Penyusunan Tata Cara 1 0 0 1 Kegiatan 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
Perencanaan, Pelaksanaan, 88.146 83.949 - - 0
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan Tata Cara
Penyusunan Laporan Perencanaan,
Adminduk terkait Pelaksanaan,Pemantauan,
Pengelolaan Informasi Evaluasi, Pengendalian
Administrasi Kependudukan danPenyusunan Laporan
Adminduk terkait
PengelolaanInformasi
Administrasi Kependudukan

II - 106
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Tata Cara 110 0 0 56 Orang 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
Pengelolaan Data 34.627 32.978 - - 0
Kependudukan yang
Bersifat Data Perseorangan, Jumlah peserta Kegiatan
Data Agregat dan Data Penyusunan Tata Cara
Pribadi di Provinsi dan Pengelolaan Data
Kabupaten/Kota Kependudukan
7 0 0 7 kab/kota 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
137.58 131.03 - - 0
Penyelenggaraan
6 4
Pengelolaan Informasi Jumlah kab/kota yang
Administrasi Kependudukan difasilitasi penyelenggaraan
Provinsi adminduk
Komunikasi, Informasi dan 1. Jumlah media publikasi; 1. 3; 0 0 1. 3 Media; 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
Edukasi kepada Pemangku 2. Jumlah peserta 2. 50 46.614 2. 50 Orang 44.394 - - 0
Kepentingan dan
Masyarakat
Penyelenggaraan 1 0 0 1 Kegiatan 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
Pemanfaatan Data Penyelenggaraan 90.972 86.640 - - 0
Kependudukan Pemanfaatan Data
Kependudukan
7 0 0 7 kab/kota 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
207.73 197.84 - - 0
Pembinaan dan
4 2
Pengawasan Pengelolaan Jumlah kab/kota yang
Informasi Administrasi difasilitasi penyelenggaraan
Kependudukan Provinsi adminduk
1 0 0 1 Kegiatan 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0
Bimbingan Teknis terkait 207.73 197.84 - - 0
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan 4 2
Pengelolaan Informasi InformasiAdministrasi
Administrasi Kependudukan Kependudukan dan
dan Pendayagunaan Data PendayagunaanData
Kependudukan Kependudukan

II - 107
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pengelolaan Profil 1 0 0 1 0 0,0 28, 0 0,00 27,
Kependudukan 66.392 63.230 18.122 7 18.122 30
Persentase penyediaan
penyajian database
kependudukan tingkat
provinsi yang akurat
Penyediaan Profil 2 0 0 2 Profil 0 0,0 28, 0 0,00 27,
Kependudukan Jumlah jenis profil 66.392 63.230 18.122 7 18.122 30
Jumlah Buku profil 100 0 0 100 Buku 0 0,0 28, 0 0,00 27,
66.392 63.230 18.122 7 18.122 30
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan
Proyeksi Kependudukan
serta Kebutuhan yang lain

URUSAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Program Pengendalian
Penduduk

persentase kab/kota yang DP3


memiliki Dokumen 20, 19, AC
pengendalian penduduk 71,42 45.829 0 0 0,7142 43.646 57,14 8.802 80,01 17 57,14 8.802 80,01 21 SKB
Kegiata Pemetaan
Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah jumlah laporan pengendalian 20, 19,
Provinsi penduduk 1 45.829 0 0 1 dokumen 43.646 0 8.802 0,00 17 0 8.802 0,00 21

II - 108
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Penyusunan Profil Penyusunan Profil


Kependudukan, Keluarga Kependudukan,
Berencana dan KeluargaBerencana dan 20, 19,
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga 1 45.829 0 0 1 Buku 43.646 0 8.802 0,00 17 0 8.802 0,00 21

Program Pembinaan Persentase kab/kota yang di 283.64 270.13 0,5 0,5


Keluarga Berencana (KB) bina 71,42 6 0 0 0,7142 9 71,42 1.455 100,00 4 71,42 1.455 100,00 1
jumlah kab/kota yang
melaksanakan pengelolaan
dan pengembangan advokasi
dan KIE sesuai kearifan
Pengembangan Desain
budaya lokal
Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk Keluarga
Berencana sesuai kearifan 232.45 221.39 0,6 0,6
budaya lokal 7 9 0 0 7 kab/kota 0 0 1.455 0,00 6 0 1.455 0,00 3
Penguatan Kerja Sama Jumlah kategori perlombaan
dengan Stakeholders dan Hari Keluarga
Mitra Kerja dalam
Pelaksanaan Advokasi dan
Promosi KIE Program 0,0 0,0
KKBPK 1 52.478 0 0 1 Kategori 49.979 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Jumlah peserta advokasi
Advokasi dan KIE Program program KKBPK 179.98 171.41 0,8 0,8
KKBPK melalui mitra kerja 60 1 0 0 30 Orang 0 0 1.455 0,00 5 0 1.455 0,00 1
jml kab/kota yang
Pemberdayaan dan melaksanakan upaya
Peningkatan Peran Serta pemberdayaan dan
Organisasi kemasyarakatan peningkatan kesertaan ber-
tingkat Daerah Provinsi KB
dalam Pengelolaan
Pelayanan dan Pembinaan 0,0 0,0
Kesertaan Ber-KB 7 51.187 0 0 7 kab/kota 48.749 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0

II - 109
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan dan
Penguatan Jejaring Jumlah peserta kegiatan
kemitraan dalam program penguatan jejaringkemitraan 0,0 0,0
KKBPK dalam program KKBPK 60 51.187 0 0 30 Orang 48.749 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Persentase Kampung KB
Program Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga 424.01 403.82 0,0 0,0
Sejahtera (KS) 79,28 4 0 0 0,7928 3 74,6 - 94,10 0 74,6 - 94,10 0

Kegiatan Pengelolaan
Pelaksanaan Desain
Program Pembanguan jumlah kab/kota yang
Keluarga melalui melaksanakan pengelolaan
Pembinaan ketahanan dan program pembangunan 202.70 193.04 0,0 0,0
kesejahteraan keluarga keluarga 7 1 0 0 7 kab/kota 9 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah konselor terlatih
Remaja tentang Generasi 0,0 0,0
Berencana 70 87.202 0 0 35 Orang 83.050 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Fasilitasi Pengembangan Jumlah peserta kegiatan PIK
Kelompok Pusat Informasi Remaja
Konseling Remaja (PIK R) 115.49 109.99 0,0 0,0
40 9 0 0 20 Orang 9 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi kemasyarakatan
tingkat Daerah Provinsi jumlah kab/kota yang
dalam Pembanguanan melaksanakan pembinaan
Keluarga melalui ormas dalam upaya
pembinaan Ketahanan dan ketahanan dan 221.31 210.77 0,0 0,0
Kesejahteraan Keluarga keserjahteraan keluarga 7 3 0 0 7 kab/kota 4 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0

Fasilitasi Pengembangan Jumlah kampung KB yang


Program Ketahanan terbentuk / kampung KB 221.31 210.77 0,0 0,0
Keluarga di Kampung KB yang di bina 49 3 0 0 34 kampung KB/kampung KB cikar 4 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
URUSAN PERHUBUNGAN

II - 110
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
A BB 0 B Din
5.120. as
468.96 Per
Program Penunjang Urusan 6 hub
Pemerintahan Daerah Predikat (Nilai) SAKIP ung
Provinsi Perangkat Daerah (Nilai) an
100 10 100
0
28.281.
Meningkatnya Kepuasaan 839.35
Aparatur Perangkat Daerah 2
Terhadap Pelayanan
Kesekretariatan
100 10 70
0
Meningkatnya Kepuasaan
Masyarkat terhadap
pelayanan di sektor
transportasi
Perencanaan,Penganggara 10 10 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
n, dan Evaluasi Kinerja 416.20 416.20 - 0% - 0%
Tersedianya Dokumen
Perangkat Daerah 0.730 0.730
Perencanaan,Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 7 7 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 315.41 315.41 - 0% - 0%
Daerah daerah 1.452 1.452

3 3 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0


Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi 100.78 100.78 - 0% - 0%
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 9.278 9.278
12 12 6 50,00% 42, 6 50,00% 42,
8.841.9 8.841. 3.772. 66 3.772. 66
Administrasi Keuangan Tersedianya Gaji dan 04.997 904.99 376.23 % 376.23 %
Perangkat Daerah Tunjangan ASN 7 4 4

II - 111
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Gaji dan 12 12 6 50,00% 42, 6 50,00% 42,
Tunjangan ASN Jumlah Dokumen 8.839.8 8.839. 3.772. 67 3.772. 67
Penatausahaan dan 05.047 805.04 376.23 % 376.23 %
Verifikasi Keuangan 7 4 4
Koordinasi dan Penyusunan 14 14 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Laporan Keuangan 2.099.9 2.099. - 0% - 0%
Bulanan/Triwulanan/Semest Jumlah Laporan Keuangan 50 950
eran SKPD bulanan semesteran
3 3 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Administrasi Kepegawaian tersedianya kegiatan 257.72 257.72 - 0% - 0%
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian 6.500 6.500
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas 87 87 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Beserta Atribut 198.63 198.63 - 0% - 0%
Kelengkapannya 2.500 2.500
4 4 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang 29.547. 29.547 - 0% - 0%
Pegawai Berdasarkan tugas mengikuti pendidikan dan 000 .000
dan Fungsi Pelatihan
4 4 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Bimbingan Teknis Jumlah Pegawai yang 29.547. 29.547 - 0% - 0%
Implementasi Peraturan mengikuti pendidikan dan 000 .000
Perundang-undangan Pelatihan
8 8 4 50,00% 31, 4 50,00% 31,
Tersedianya kegiatan 965.54 965.54 306.71 77 306.71 77
Administrasi Umum pelaksanaan administrasi 6.783 6.783 2.920 % 2.920 %
Perangkat Daerah umum perangkat daerah
Penyediaan Komponen 9 9 2 22,22% 15, 2 22,22% 15,
Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Jenis Komponen 44.994. 44.994 6.795. 10 6.795. 10
Bangunan Kantor instalasi listrik 312 .312 000 % 000 %
2 2 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis Perlengkapan 49.393. 49.393 - 0% - 0%
Perlengkapan Kantor kantor 757 .757
17 12 6 50,00% 18, 6 35,29% 18,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah jenis Bahan logistik 246.42 246.42 46.395 83 46.395 83
Kantor kantor 1.077 1.077 .181 % .181 %

II - 112
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 12 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Penyediaan Barang Jumlah barang cetak dan 34.199. 34.199 - 0% - 0%
Cetakan dan Penggandaan penggandaan' 771 .771
35 12 6 50,00% 42, 6 17,14% 42,
90.993. 90.993 38.223 01 38.223 01
Penyediaan Bahan/Material jumlah jenis atk yang dibeli 866 .866 .000 % .000 %
1000 1000 30 3,00% 30, 30 3,00% 30,
jumlah makan dan minum 49.980. 49.980 15.184 38 15.184 38
Fasilitas Kunjungan Tamu tamu 000 .000 .000 % .000 %
Penyelenggaraan Rapat 12 12 6 50,00% 44, 6 50,00% 44,
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan dinas 449.56 449.56 200.11 51 200.11 51
SKPD biasa 4.000 4.000 5.739 % 5.739 %
2 2 0 0,00% 1,8 0 0,00% 1,8
Pengadaan Barang Milik Tersedianya Barang Milik 1.559.0 1.559. 29.518 9% 29.518 9%
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang urusan 16.680 016.68 .273 .273
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 0
1 1 0 0,00% 2,0 0 0,00% 2,0
Pengadaan Sarana dan 1.409.0 1.409. 29.518 9% 29.518 9%
Prasarana Gedung Kantor Jumlah Meubelair Gedung 16.680 016.68 .273 .273
atau Bangunan Lainnya VIP Bandara Depati Amir 0
Pengadaan Sarana dan Jumlah meter persegi partisi 1 1 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Prasarana Pendukung yang dibangun 150.00 150.00 - 0% - 0%
Gedung Kantor atau 0.000 0.000
Bangunan Lainnya
4 4 1 25,00% 48, 1 25,00% 48,
Penyediaan Jasa 1.485.8 1.485. 721.40 55 721.40 55
Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang 00.000 800.00 5.439 % 5.439 %
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 0
750 750 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Penyediaan Jasa Surat 7.500.0 7.500. - 0% - 0%
Menyurat jumlah materai 00 000
Penyediaan Jasa 12 12 6 50,00% 40, 6 50,00% 40,
Komunikasi,Sumber Daya Tagihan rekening listrik, air 812.40 812.40 327.80 35 327.80 35
Air dan Listrik ,telepom,virtual meeting 0.000 0.000 5.439 % 5.439 %
1 1 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Penyediaan Jasa Peralatan jasa peralatan dan 25.000. 25.000 - 0% - 0%
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 000 .000

II - 113
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 12 3 25,00% 61, 3 25,00% 61,
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga pelayanan 640.90 640.90 393.60 41 393.60 41
Pelayanan Umum Kantor jasa kantor yang bekerja 0.000 0.000 0.000 % 0.000 %
4 4 2 50,00% 47, 2 50,00% 47,
Pemeliharaan Barang Milik 614.72 614.72 290.45 25 290.45 25
Daerah Penunjang Urusan Tersedianya Pemeliharaan 3.986 3.986 6.100 % 6.100 %
Pemerintahan Daerah Barang Milik daerah
Jumlah kendaraan dinas 17 12 6 50,00% 37, 6 35,29% 37,
Penyediaan Jasa yang terpelihara 379.53 379.53 143.71 87 143.71 87
Pemeliharaan,Biaya
0.000 0.000 5.000 % 5.000 %
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
57 57 0 0,00% 36, 0 0,00% 36,
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan kerja yang 129.62 129.62 46.741 06 46.741 06
dan Mesin Lainnya diperbaiki 0.000 0.000 .100 % .100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 2 2 1 50,00% 94, 1 50,00% 94,
Sarana dan Prasarana dipelihara 105.57 105.57 100.00 72 100.00 72
Gedung Kantor atau 3.986 3.986 0.000 % 0.000 %
Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan 850.61
Jalan (LLAJ) 6.901
Meningkatnya pemenuhan
sarana dan prasarana
perhubungan darat
Penyediaan Perlengkapan 20 20 5 25,00% 10, 5 25,00% 10,
Jalan di Jalan Provinsi 3.982.3 3.982. 435.04 92 435.04 92
Tersedianya Jenis 56.000 356.00 3.001 % 3.001 %
Pengadaan dan 0
Pemasangan Perlengkapan
Jalan
Penyediaan Perlengkapan 5 5 0 0,00% 2,1 0 0,00% 0,0
Jalan di Jalan Provinsi Jumlah jenis pengadaan dan 2.525.1 2.525. 54.322 5% - 0%
pemasangan perlengkapan 06.000 106.00 .794
jalan 0

II - 114
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5 5 2 40,00% 26, 2 40,00% 0,0
Rehabilitasi dan 1.457.2 1.457. 380.72 13 - 0%
Pemeliharaan Prasarana Jumlah Jenis perlengkapan 50.000 250.00 0.207 %
Jalan jalan yang dipelihara 0
Pengelolaan Terminal Tersedianya Jenis 1 12 6 50,00% 22, 6 600,00% 22,
Penumpang Tipe B Pengadaan dan 1.251.5 1.251. 279.43 33 279.43 33
Pemasangan Perlengkapan 22.000 522.00 2.300 % 2.300 %
Jalan 0
Peningkatan Kapasitas 12 12 6 50,00% 22, 6 50,00% 0,0
SDM Pengelola Terminal Jumlah jenis pengadaan dan 1.251.5 1.251. 279.43 33 - 0%
Tipe B pemasangan perlengkapan 22.000 522.00 2.300 %
jalan 0
Pelaksanaan Manajemen 1 1 0 0,00% 21, 0 0,00% 21,
dan Rekayasa Lalu Lintas 108.97 108.97 23.680 73 23.680 73
Tersedianya Laporan
untuk Jaringan Jalan 7.541 7.541 .000 % .000 %
Pelaksanaan manajemen
Provinsi
rekayasa lalu lintas untuk
jalan provinsi
15 15 0 0,00% 21, 0 0,00% 0,0
Uji Coba dan Sosialisasi 108.97 108.97 23.680 73 - 0%
Pelaksanaan Manajemen jumlah peserta yang 7.541 7.541 .000 %
dan Rekayasa Lalu Lintas mengikuti sosialisasi pelajar
Untuk Jaringan Jalan pelopor keselamatan lalu
Provinsi lintas
Persetujuan Hasil Analisis 3 3 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Dampak Lalu Lintas untuk 36.545. 36.545 - 0% - 0%
Jumlah Rekomendasi
jalan provinsi 241 .241
Penyelenggaraan Penilaian
Analis Dampak Lalu Lintas
(Dokumen)
koordinasi dan sinkronisasi 3 3 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
penilaian hasil andalalin Jumlah dokumen 36.545. 36.545 - 0% - 0%
penyelenggaraan penilaian 241 .241
analisis dampak lalu lintas
1150 1150 500 43,48% 25, 500 43,48% 25,
Audit dan Inspeksi terlaksananya audit dan 447.16 447.16 112.46 15 112.46 15
Keselamatan LLAJ di Jalan inpeksi terhadap kendaraan 9.794 9.794 1.600 % 1.600 %

II - 115
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 100 30 30,00% 25, 30 3000,00% 25,
Pelaksanaan Inspeksi, Audit 447.16 447.16 112.46 15 112.46 15
dan Pemantauan Sistem
9.794 9.794 1.600 % 1.600 %
Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan terlaksananya audit dan
Umum inpeksi terhadap kendaraan
Tersedianya subsidi rute 4 4 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Penyediaan Angkutan trayek 907.85 907.85 - 0% - 0%
Umum untuk Jasa Angkutan 4.300 4.300
Orang da/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
jumlah rute/trayek yang 2 2 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Pengendalian dan mendapatkan subsidi 907.85 907.85 - 0% - 0%
Pengawasan Ketersedian aglomerasi 4.300 4.300
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
Program Pengelolaan 0
pelayaran Meningkatnya pemenuhan 212.02
sarana dan prasarana 6.300
perhubungan Laut
Penetapan Rencana Induk 1 1 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
dan Daerah Lingkungan 280.30 280.30 - 0% - 0%
Kerja (DLKR)/Daerah 8.847 8.847
Lingkungan Kepentingan Tersedianya Dokumen
(DLKP) Pelabuhan Penetapan rencana induk
Pengumpan Regional dan daerah lingkungan kerja
(DLKR)/ Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP)
pelabuhan pengumpan
regional

II - 116
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 1 0 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0
Rencana Induk dan Daerah Penyusunan rencana induk 280.30 280.30 - 0% - 0%
Lingkungan Kerja dan daerah 8.847 8.847
(DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan Pengumpan
Regional
Pembangunan, Penerbitan 2 2 0 0,00% 0,4 0 0,00% 0,4
Izin Pembangunan dan 204.20 204.20 820.00 0% 820.00 0%
Pengoperasian Pelabuhan Tersedianya Pembangunan, 5.721 5.721 0 0
Pengumpan Regional Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional
2 2 0 0,00% 0,4 0 0,00% 0,4
Pembangunan Pelabuhan Jumlah SBNP yang 204.20 204.20 820.00 0% 820.00 0%
Pengumpan Regional dipelihara 5.721 5.721 0 0
Pembangunan dan 6 6 1 16,67% 2,1 1 16,67% 2,1
Penerbitan Izin Pelabuhan 9.255.2 9.255. 201.36 8% 201.36 8%
Sungai dan Danau yang 38.700 238.70 6.300 6.300
Melayani Trayek Lintas Tersedianya Pembangunan 0
Daerah Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin
dalam 1(satu) Daerah Pelabuhan Sungai dan
Provinsi Danau yang Melayani Trayek
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1(satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen 1 1 0 0,00% 0,6 0 0,00% 0,6
Persyaratan Perizinan Konsultansi perencanaan 594.74 594.74 4.100. 9% 4.100. 9%
Pelabuhan Sungai dan pembangunan pelabuhan 3.397 3.397 000 000
Danau yang Melayani
Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1(satu) Daerah Provinsi

II - 117
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan Pelabuhan Jumlah pembangunan 6 6 4 66,67% 2,2 4 66,67% 2,2
Sungai dan Danau yang pelabuhan penyeberangan 8.660.4 8.660. 197.26 8% 197.26 8%
Melayani Trayek Lintas 95.303 495.30 6.300 6.300
Daerah Kabupaten/Kota 3
dalam 1(satu) Daerah
Provinsi
Penerbitan Izin Usaha untuk 6 6 2 33,33% 14, 2 33,33% 14,
Badan Usaha Pelabuhan di 67.645. 67.645 9.840. 55 9.840. 55
Terwujudnya badan usaha
Pelabuhan Pengumpan 866 .866 000 % 000 %
pelabuhan yang memiliki izin
Regional
usaha dipelabuhan
pengumpan regional
Fasilitasi Pemenuhan 60 60 2 3,33% 14, 2 3,33% 14,
Persyaratan Perolehan Izin 67.645. 67.645 9.840. 55 9.840. 55
Usaha untuk Badan Usaha Jumlah perusahaan 866 .866 000 % 000 %
Pelabuhan di Pelabuhan angkutan laut pelayaran
Pengumpan Regional dalam rakyat kewenangan provinsi
Sistem Pelayanan Perizinan dalam sistem pelayanan
Berusaha Terintegrasi perizinan berusaha
Secara Elektronik terintegrasi secara elektronik

URUSAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Program Penunjang Urusan Din
Pemerintah Daerah Provinsi 12.266 5.155. as
.811.8 562.84 Ko
72 2 mun
ikasi
dan
Infor
mati
ka
Nilai Sakip PD 95 0
Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen 12 4 33,33% 5,2
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan dan evaluasi 108.29 5.706. 7%
kinerja perangkat daerah 9.739 400

II - 118
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah dokumen 5 2 40,00% 8,9
perencanaan 63.483 5.706. 9%
.573 400
n Evaluasi kinerja Jumlah dokumen Evalusi 7 2 28,57% 0,0
Perangkat Daerah kinerja PD 44.816 - 0%
.166
Survey kepuasan pelayanan 55 55
internal

Administrasi Keuangan Jumlah ASN yang terima gaji 55 55 46,42% 46,


Perangkat Daerah dan tunjungan 7.931. 3.681. 42
138.10 376.21 %
8 9
Penyediaan Gaji dan jumlah ASN yang menerima 55 55 47,65% 47,
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan 7.642. 3.641. 65
413.47 429.96 %
0 9
Penyediaan Administrasi Laporan 2 0 0,00% 4,4
Pelaksanaan Tugas ASN 257.80 11.400 2%
0.000 .000
Pelaksanaan Jumlah pengelola 1 1 100,00% 10
Penatausahaan dan administrasi keuangan yang 28.546 28.546 0,0
Pengujian/Verifikasi bekerja .250 .250 0%
Keuangan SKPD
n Koordinasi dan Jumlah laporan keuangan 1 0 0,00% 0,0
Penyusunan Laporan akhir tahun 2.378. - 0%
Keuangan 388
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
Jumlah laporan keuangan 12 6 50,00% 0,0
bulanan/semesteran 0%

Administrasi Kepegawaian Persentase Meningkatnya 1 0 0,00% 0,0


Perangkat Daerah Disiplin serta kompetensi - - 0%
SDM Aparatur

II - 119
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Sarana dan Jumlah uploader mesin - 0 0,00% 0,0
Prasarana Disiplin Pegawai absensi yang diadakan - - 0%

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai ASN yang - 0 0,00% 0,0


Pegawai Berdasarkan ikut pendidikan dan - - 0%
Tugas dan Fungsi pelatihan formal

Administrasi Umum Persentase Meningkatnya 1 0 0,00% 33,


Perangkat Daerah kualitas pelayanan 322.91 107.57 31
Administrasi Umum 2.016 0.374 %

Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 25 8 32,00% 22,


Instalasi Listrik/Penerangan listrik yang tersedia 9.932. 2.245. 60
Bangunan Kantor 728 000 %
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 5 2 40,00% 21,
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang 39.998 8.451. 13
tersedia .534 000 %

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik kantor 8 2 25,00% 16,


Kantor yang tersedia 43.599 7.117. 32
.427 000 %
Penyediaan Barang Jumlah barang cetak 250 36 14,40% 7,7
Cetakan dan Penggandaan 20.487 1.579. 1%
.427 500
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 1200 624 52,00% 34,
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan yang 40.160 13.992 84
undangan tersedia .000 .000 %

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum 1000 128 12,80% 39,
ramu yang tersedia 10.015 3.971. 65
.000 000 %
n Penyelenggaraan Rapat Jumlah makan dan minum 428 60 14,02% 11,
Koordinasi dan Konsultasi rapat yang tersedia 24.500 2.700. 02
SKPD .900 000 %

II - 120
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah koordinasi dan 60 19 31,67% 50,
konsultasi Luat dan dalam 134.21 67.514 30
daerah yang dilaksanakan 8.000 .874 %

Pengadaan Barang Milik Meningkatnya jumlah kualitas 23 unit 0 0,00% 0,0


Daerah Penunjang Penunjang pelayanan dalam 45.187 - 0%
Urusan Pemerintah Daerah pemenuhan standar .509
pelayanan minimal

Pengadaan Mebel Jumlah mebelair yang - 0 0,00% 0,0


diadakan - - 0%

Pengadaan Peralatan dan Laptop, printer, sound - 0 0,00% 0,0


Mesin Lainnya system 45.187 - 0%
.509
Penyediaan Jasa Meningkatnya Kualitas 55 55 37,19% 37,
Penunjang Urusan Manajemen Pemerintah 3.613. 1.343. 19
Pemerintahan Daerah Daerah 758.00 931.81 %
0 4

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai 1600 92 5,75% 10,


Menyurat 10.858 1.133. 44
.000 500 %
Jumlah Surat/Barang yang 50
dikirim

Jumlah tenaga pramubakti 27


yang dipekerjakan

Penyediaan Jasa Jumlah bulan tagihan 12 5 41,67% 32,


Komunikasi, Sumber Daya rekening listrik, air, 2.208. 710.59 18
Air dan Listrik telepon/fax, tv kabel, virtual 000.00 8.314 %
meeting yang dibayarkan 0

II - 121
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
n Penyediaan Jasa Jumlah pegawai tidak tetap 37 37 45,32% 45,
Pelayanan Umum Kantor yang terlayani 1.394. 632.20 32
900.00 0.000 %
0
Pemeliharaan Barang Milik Persentase sarana 1 0 43,33% 6,9
Daerah Penunjang Urusan prasarana 245.51 16.978 2%
Pemerintahan Daerah aparatur dalam kondisi baik 6.500 .035

Penyediaan Jasa Tersedianya Pemeliharaan 3 1 33,33% 9,7


Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas 100.51 9.842. 9%
Pemeliharaan, Pajak dan 6.500 035
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan jenis peralatan dan mesin 5 1 20,00% 23,
dan mesin lainnya yang dipelihara 30.000 7.136. 79
.000 000 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah perlengkapan 10 0
Sarana dan Prasarana gedung kantor yang 63.000 -
Gedung Kantor atau dipelihara .000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah BBM Genset, 5000
Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan gedung
Gedung Kantor atau kantor yang dipelihara 52.000 0
Bangunan Lainnya -
.000
15
Program Pengelolaan 0,95 35,00% 16,
Informasi dan Komunikasi 10.312 1.723. 72
Publik .150.3 853.80 %
Persentase kesesuaian 12 5
informasi publik terhadap
kebijakan/program daerah
yang dapat diakses
masyarakat

II - 122
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Informasi dan 0,6 0,16716725 35,00% 16,
Komunikasi Publik 10.312 1.723. 72
Pemerintah Daerah Provinsi .150.3 853.80 %
12 5
Persentase Penyampaian
Informasi Program/kegiatan
melalui semua media
komunikasi
Pengelolaan Konten dan 236 124 52,54% 24,
Perencanaan Media 5.446. 1.332. 47
Komunikasi Publik Jumlah konten yang 348.82 848.31 %
dimutakhirkan dan 9 7
dikembangkan.
2
4
Pengelolaan Media 9 9 4,00% 4,0
Komunikasi Publik 896.67 35.910 0%
Jumlah saluran komunikasi 7.070 .838
non Pemda yang
difasilitasi
1

Jumlah saluran komunikasi


pemda yang dikelola
Pelayanan Informasi Publik 34 34 92,01% 92,
1.460. 1.343. 01
Jumlah informasi dan 193.02 457.66 %
Publikasi PD yang dikelola 8 7
2
Jumlah Lembaga Informasi
non struktural yang dikelola
Penyelenggaraan 12766 5461 42,78% 13,
Hubungan Masyarakat, 2.508. 344.48 73
Media dan Kemitraan Jumlah Informasi/data publik 931.38 5.300 %
Komunitas Pemda yang diupdate 5

II - 123
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
35
Jumlah Mitra yang
terfasilitasi serta Jumlah
data/informasi publik pemda
yang update
Program Pengelolaan 0,9 0,52 43,51% 23,
Aplikasi Informatika 1.975. 473.56 97
269.00 2.080 %
0

Persentase Jumlah layanan


Infrastruktur teknologi dan
kapasitas layanan publik
pemerintah berbasis e-
Government
0,6 0,161063822 26,84% 16,
421.98 67.967 11
8.000 .000 %
Pengelolaan Nama Domain
yang Telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Persentase jumlah layanan
Subdomain di Lingkup publik pemerintah berbasis e-
Pemerintah Daerah Provinsi Government yang terlayani
10 2 20,00% 6,9
Pendaftaran Nama Domain Jumlah Pendaftaran Nama 76.778 5.300. 0%
Pemerintah Provinsi Domain yang terlayani .000 000
Penyelenggaraan Sistem 32 12 37,50% 18,
Jaringan Intra Pemerintah Jumlah Interkoneksi jaringan 345.21 62.667 15
Daerah internet OPD 0.000 .000 %
0,2 33,33% 26,
1.553. 405.59 11
281.00 5.080 %
Pengelolaan e-government persentase Jumlah layanan 0
di Lingkup Pemerintah Infrastruktur teknologi
Daerah Provinsi berbasis E-Government

II - 124
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3 1 33,33% 26,
1.421. 381.59 84
Pengelolaan Pusat Data Jumlah layanan Infrastruktur 731.00 5.080 %
Pemerintahan Daerah dan Teknologi 0
Pengembangan Aplikasi 2 0 0,00% 29,
dan Proses Bisnis Jumlah Aplikasi dan Proses 81.550 24.000 43
Pemerintahan Berbasis Bisnis Pemerintah Berbasis .000 .000 %
Elektronik Elektronik
Jumlah layanan penyediaan 21 0 0,00% 0,0
data dan Teknologi informasi 50.000 - 0%
Pengembangan dan yang berkualitas .000
Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah
6

URUSAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

URUSAN PENANAMAN
MODAL
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Perencanaan,
Penganggaran, dan 62.862. 62.862
Evaluasi Kinerja Perangkat 113 .113 6.675.
Daerah 000
Penhyusunan Dokumen 14 Dokumen - - 7 Dokumen
Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen (Renstra 50.794. 50.794 5.685.
Daerah PD dan Renja PD) 871 .871 0,57 000
14 Dokumen - - 7 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi 12.067. 12.067 990.00
Daerah Kinerja PD 242 .242 0,57 0

II - 125
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Administrasi Umum 630.68 630.68 79.644


Perangkat Daerah 1.524 1.524 .174
Penyediaan Komponen 60 Jenis - - 30 Jenis
Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi 17.999. 17.999
Bangunan Kantor Listrik yang Tersedia 720 .720 0 -
Penyediaan Peralatan dan 100 Unit - - 50 Unit
Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan 20.000. 20.000
Perlengkapan Kantor yang 000 .000
Tersedia 0 -
2086 Unit - - 1043 Unit
Penyediaan Bahaln Logistik Jumlah Bahan Logistik 12.180. 12.180 570.00
Kantor Kantor Yang Tersedia 000 .000 0,05 0
20.000 - - 10.000 Eksemplar
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan Eksemplar 53.996. 53.996 5.362.
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan 584 .584 0,1 700
Penyediaan Bahan Bacaan 8000 - - 4000 Eksemplar
dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan Bacaan dan Eksemplar 35.000. 35.000
Undangan Peraturan Perundang- 000 .000 9.510.
Undangan yang Tersedia 0,28 000
Penyediaan Bahan/Material 160 Jenis - - 80 Jenis
90.748. 90.748 27.578
Jumlah Jenis ATK yang dibeli 220 .220 0,31 .644
Fasilitasi Kunjungan Tamu 5608 Pax - - 2804 Pax
Jumlah Makan Minum Rapat 51.000. 51.000
dan Makan Minum Tamu 000 .000 9.848.
yang Tersedia 0,2 500
Penyelenggaraan Rapat 280 Kali - - 140 Kali
Koordinasi dan Konsultasi 349.75 349.75
SKPD Jumlah Koordinasi dan 7.000 7.000
Konsultasi ke Dalam Daerah
dan Luar Daerah yang 26.774
Dilaksanakan 0,08 .330
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 888.42 888.42 357.13
Pemerintahan Daerah 4.126 4.126 8.164

II - 126
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Surat 1990 - - 995 Lembar/Surat
Menyurat Jumlah Materai dan Jumlah Lembar/Surat 13.950. 13.950 3.133.
Surat/Barang yang Dikirim 000 .000 0,23 000
Penyediaan Jasa 24 Bulan - - 12 Bulan
Komunikasi, Sumber Daya 162.20 162.20
Air dan Listrik Jumlah Bulan Tagihan 0.000 0.000
Rekening Listrik,
Air,Telepon/Fax,TV Kabel,
Virtual Meeting yang 38.156
dibayarkan 0,24 .664
Penyediaan Jasa 200 Jenis/36 - - 100 Jenis/18 Orang
Pelayanan Umum Kantor Orang 712.27 712.27
Jumlah Jenis Bahan dan 4.126 4.126
Peralatan Kebersihan Kantor
Yang Tersedia dan Jumlah
Tenaga Kebersihan yang 315.84
Dipekerjakan 0,45 8.500

Pemeliharaan Barang Milik 114.43 114.43


Daerah Penunjang Urusan 6.406 6.406 18.080
Pemerintahan Daerah .000
Jumlah Kendaraan 8 Unit - - 4 Unit
Penyediaan Jasa Operasional Yang Dipelihara 66.330. 66.330
Pemeliharaan, Biaya 000 .000
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas 15.880
Operasional atau Lapangan 0,24 .000
30 Unit/Jenis - - 15 Unit/Jenis
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang 34.907. 34.907 1.550.
dan Mesin Lainnya Diperbaiki 906 .906 0,05 000
Pemeliharaan/Rehabilitasi 2 Unit - - 1 Unit
Gedung Kantor dan Jumlah Bangunan/Gedung 9.999.4 9.999.
Bangunan Lainnya Yang Terpelihara 40 440 0 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi 800 Liter - - 400 Liter
Sarana dan Prasarana Jumlah BBM Genset dan 3.199.0 3.199.
Gedung Kantor atau Jumlah Peralatan Gedung 60 060 650.00
Bangunan Lainnya Kantor yang Dipelihara 0,21 0

II - 127
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
UPT
D
PPT
Wila
Program Penunjang Urusan yah
Pemerintahan Daerah Belit
Provinsi ung

Administrasi Umum 117.08 117.08 11.606


Perangkat Daerah 4.859 4.859 .550
Penyediaan Komponen 40 Jenis - - 20 Jenis 0,09
Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi 8.999.4 8.999. 767.00
Bangunan Kantor Listrik yang Tersedia 21 421 0
260 Unit - - 130 Unit 0,18
Penyediaan Bahaln Logistik Jumlah Bahan Logistik 2.300.0 2.300. 410.00
Kantor Kantor Yang Tersedia 00 000 0
20000 - - 10000 Eksemplar 0,06
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan Eksemplar 17.999. 17.999 936.55
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan 792 .792 0
Penyediaan Bahan Bacaan 2080 - - 1040 Eksemplar 0,37
dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan Bacaan dan Eksemplar 3.000.0 3.000. 1.100.
Undangan Peraturan Perundang- 00 000 000
Undangan yang Tersedia
Penyediaan Bahan/Material 160 Jenis - - 80 Jenis 0,28
11.996. 11.996 3.299.
Jumlah Jenis ATK yang dibeli 646 .646 400
Fasilitasi Kunjungan Tamu 800 Pax - - 400 Pax 0,2
Jumlah Makan Minum Rapat 8.000.0 8.000. 1.580.
dan Makan Minum Tamu 00 000 000
yang Tersedia
Penyelenggaraan Rapat 120 Kali - - 60 Kali 0,06
Koordinasi dan Konsultasi 64.789. 64.789 3.513.
Jumlah Koordinasi dan
SKPD 000 .000 600
Konsultasi ke Dalam Daerah
dan Luar Daerah yang
Dilaksanakan

II - 128
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 310.79 310.79 138.42
Pemerintahan Daerah 2.703 2.703 1.430
Penyediaan Jasa Surat 550Lembar/ - - 275 Lembar/ Surat 0,24
Menyurat Jumlah Materai dan Jumlah Surat 7.192.0 7.192. 1.671.
Surat/Barang yang Dikirim 00 000 000
Penyediaan Jasa 24 Bulan - - 12 Bulan 0,47
Komunikasi, Sumber Daya 25.200. 25.200 11.656
Air dan Listrik Jumlah Bulan Tagihan 000 .000 .430
Rekening Listrik,
Air,Telepon/Fax,TV Kabel,
Virtual Meeting yang
dibayarkan
Penyediaan Jasa 50 Jenis/14 - - 25 Jenis/7 Orang 0,45
Pelayanan Umum Kantor Orang 278.40 278.40 125.09
Jumlah Jenis Bahan dan 0.703 0.703 4.000
Peralatan Kebersihan Kantor
Yang Tersedia dan Jumlah
Tenaga Kebersihan yang
Dipekerjakan

Pemeliharaan Barang Milik 58.338. 58.338 7.705.


Daerah Penunjang Urusan 000 .000 959
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 6 Unit - - 3 Unit 0,2
Pemeliharaan, Biaya Operasional Yang Dipelihara 39.050. 39.050 7.705.
Pemeliharaan, Pajak dan 000 .000 959
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

20 Unit/Jenis - - 10 Unit/Jenis 0
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja Yang 9.360.0 9.360. -
dan Mesin Lainnya Diperbaiki 00 000
Pemeliharaan/Rehabilitasi 2 Unit - - 1 Unit 0
Gedung Kantor dan Jumlah Bangunan/Gedung 9.928.0 9.928. -
Bangunan Lainnya Yang Terpelihara 00 000

II - 129
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang 187.78 187.78 1.199.
Penanaman Modal yang 5.930 5.930 000
menjadi kewenangan
Daerah Provinsi
Evaluasi Pelaksanaan 16 UKM - - 8 UKM 0,02
Pemberian Fasilitas/Insentif 187.78 187.78 1.199.
dan Kemudahan Jumlah UKM yang Memenuhi 5.930 5.930 000
Penanaman Modal Syarat Kemitraan

Pembuatan Peta Potensi 190.40 190.40 6.394.


Investasi Provinsi 5.649 5.649 700
Penyusunan Rencana 2 Dokumen - - 1 Dokumen 0
Umum Penanaman Modal Jumlah Dokumen Evaluasi 40.407. 40.407 -
Daerah Provinsi RUPM 724 .724
2 Peta - - 1 Peta 0,05
Penyediaan Peta Potensi Jumlah Peta Potensi 149.99 149.99 6.394.
dan Peluang Usaha Provinsi Investasi 7.925 7.925 700

Program Promosi
Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang 346.23 346.23 13.650
Menjadi Kewenangan 4.792 4.792 .300
Daerah Provinsi
2 Laporan 1 Laporan 0
Penyusunan Strategi 14.015. -
Promosi Penanaman Modal Jumlah Laporan Strategi 809 14.015
Kewenangan Provinsi Promosi Penanaman Modal - - .809
6 Pameran 3 Pameran Promosi 0,0411
Pelaksanaan Kegiatan Promosi 332.21 13.650
Promosi Penanaman Modal Jumlah Promosi Penanaman 8.983 332.21 .300
Kewenangan Provinsi Modal yang Terlaksana - - 8.983

II - 130
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Penanaman Modal yang 36.549. 36.549 -


Ruang Lingkupnya Lintas 268 .268
Daerah Kabupaten/Kota
100 Peserta/2 - - 50 Peserta/1 Rakor Forum 0
Penyediaan Layanan Rakor Forum 36.549. 36.549 -
konsultasi dan Pengelolaan Jumlah Peserta Rapat 268 .268
Pengaduan Masyarakat Koordinasi dan Jumlah Rapat
terhadap Pelayanan Koordinasi Forum PTSP se-
Terpadu Perizinan dan Non Provinsi Kepulauan Bangka
Perizinan Belitung
Penanaman Modal yang
Menurut Ketentuan 326.91 326.91 58.690
Peraturan Perundang- 0.712 0.712 .343
Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah
Provinsi
Penyediaan Pelayanan 1 Aplikasi - - 1 Aplikasi 0
Terpadu Perizinan dan Non 36.649. 36.649 -
Perizinan Berbasis Sistem Jumlah Aplikasi Pendukung 728 .728
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara
Secara Elektronik Elektronik
Pemantauan Pemenuhan 2400 Izin - - 1200 Izin 0,3
Komitmen Perizinan dan Jumlah Perizinan dan Non 282.01 282.01 58.690
Non Perizinan Penanaman Perizinan yang Terintegrasi 0.990 0.990 .343
Modal OSS
Penyediaan Layanan 24 - - 12 Pengaduan/2 Laporan SKM 0
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan/4 8.249.9 8.249. -
Pengaduan Masyarakat Jumlah Laporan Pengaduan Laporan SKM 94 994
terhadap Pelayanan yang ditindaklanjuti dan
Terpadu Perizinan dan Non Jumlah Laporan Survei
Perizinan Kepuasan Masyarakat (SKM)

II - 131
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang 733.73 733.73 27.845
Menjadi Kewenangan 2.087 2.087 .000
Daerah Provinsi
150 - - 75 Perusahaan 0,1
Koordinasi dan Sinkronisasi Perusahaan 179.48 179.48 -
Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Perusahaan Yang 1.493 1.493
Penanaman Modal Dipantau
1014 - - 507 Aparatur/Perusahaan 0,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Aparatur/Peru 343.18 343.18 20.885
Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Peserta Yang sahaan 1.851 1.851 .000
Penanaman Modal Mengikuti Workshop
4 - - 2 Kasus/Permasalahan 0,4
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kasus/Permasalahan Kasus/Perma 211.06 211.06 6.960.
Pengawasan Pelaksanaan Perusahaan Yang salahan 8.743 8.743 000
Penanaman Modal Terselesaikan

Program Pengelolaan Data


dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Urusan Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan 57.615. 57.615 7.446.
Non Perizinan Penanaman 747 .747 600
Modal yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Provinsi
Pengolahan, Penyajian dan 2 Dokumen - - 1 Dokumen 0,4
Pemanfaatan Data dan 57.615. 57.615 7.446.
Informasi Perizinan dan Non 747 .747 600
Perizinan Berbasis Sistem Jumlah Data dan Informasi
Pelayanan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
Berusaha Terintegrasi Yang Terintegrasi Secara
Secara Elektronik Elektronik

II - 132
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
Program Penunjang Urusan Nilai Sakip PD 76 0 75 75 46 519 Din
Pemerintah Daerah 19.028. 8.795. 4.002. 1,1 4.002. ,20 as
424.95 726.05 980.55 10 980.55 Kep
2 5 1 23 1 emu
73 daa
n
dan
Ola
hrag
a
Perencanaan, Jumlah Dokumen 12 0 12 9 151,43 80, 9 151,43 161
Penganggaran Dan Perencanaan dan Evaluasi 105.00 214.91 108.89 52 108.89 ,81
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah 0.000 2.211 7.100 7.100
Daerah
Penyusunan Dokumen 5 5 4 80,00 65, 4 80,00 124
Perencanaan Perangkat 80.000. 151.12 99.555 88 99.555 ,44
Daerah 000 2.423 .000 .000
Evaluasi kinerja Perangkat 7 7 5 71,43 14, 5 71,43 37,
Daerah 25.000. 63.789 9.342. 65 9.342. 37
000 .788 100 100
Administrasi Keuangan Survey Kepuasan Pelayanan 76 0 75 8 100,00 47, 8 200,00 19,
Perangkat Daerah Keuangan 15.071. 6.044. 2.875. 62 2.875. 08
290.90 746.80 027.38 027.38
4 1 1 1
Penyediaan Gaji dan 111 12 6 50,00 47, 6 0,00 19,
Tunjangan ASN 15.071. 6.037. 2.875. 62 2.875. 08
290.90 022.00 027.38 027.38
4 1 1 1
Koordinasi dan 1 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Penyusunan Laporan - 2.744. - 0 - 0
Keuangan Akhir Tahun 800
SKPD

II - 133
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan 1 4 2 50,00 0,0 2 200,00 0,0
Penyusunan Laporan - 4.980. - 0 - 0
Keuangan 000
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
Administrasi Kepegawaian Survey Kepuasan Pelayanan 76 0 75 5 25,00 46, 5 27,78 86,
Perangkat Daerah Kepegawaian 35.000. 64.621 30.291 88 30.291 55
000 .250 .300 .300
Pendidikan dan pelatihan 18 20 5 25 46, 5 27,78 86,
Pegawai Berdasarkan 35.000. 64.621 30.291 87 30.291 55
Tugas dan Fungsi 000 .250 .300 51 .300
37
82
Administrasi Umum Survey Kepuasan Pelayanan 76 0 75 886,8 256,42 13 886,8 0,00 150
Perangkat Daerah Umum 438.24 292.91 61.788 8,6 61.788 ,49
8.131 1.343 .283 3 .283
Penyediaan Komponen 35 35 10 28,57 19, 10 0,00 24,
Instalasi Listrik / 8.007.2 9.995. 1.980. 81 1.980. 73
Penerangan Bangunan 19 765 000 000
Kantor
Penyediaan Peralatan dan 5 0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Perlengkapan Kantor 2.850.3 - - 0 - 0
19
Penyediaan Bahan Logistik 9 9 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Kantor 9.127.2 3.731. - 0 - 0
00 200
Penyediaan Barang 121 121 70 57,85 21, 70 0,00 10,
Cetakan Dan Penggandaan 47.950. 23.800 5.066. 29 5.066. 57
521 .474 003 003
Penyediaan Bahan Bacaan 2000 2000 800 40,00 41, 800 0,00 48,
dan Peraturan Perundang- 8.500.0 10.000 4.144. 44 4.144. 75
Undangan 00 .000 000 000
Penyediaan Bahan / 1 1 0,5 50,00 30, 0,5 0,00 53,
Material 43.711. 75.928 23.238 61 23.238 16
872 .904 .100 .100
Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1 0,3 30,00 7,6 0,3 0,00 2,6
80.790. 27.935 2.145. 8 2.145. 6

II - 134
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
000 .000 000 000
Penyelenggaraan Rapat 12 12 6 50,00 17, 6 0,00 10,
Koordinasi dan Konsultasi 237.31 141.52 25.215 82 25.215 63
SKPD 1.000 0.000 .180 .180
Pengadaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 76 0 75 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Daerah Penunjang Urusan Umum - - - 0 - 0
Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan 5 0 0 0 0 0 0 0,0


Mesin Lainnya - - - - 0

Penyediaan Jasa Survey Kepuasan Pelayanan 76 0 75 103 119,61 10 103 0,00 75,
Penunjang Urusan Umum 3.190.4 2.096. 907.67 3,3 907.67 69
Pemerintah Daerah 26.876 140.70 4.487 2 4.487
0
Penyediaan Jasa Surat 175 175 55 31,43 28, 55 0,00 28,
Menyurat 8.050.6 8.164. 2.327. 50 2.327. 90
76 500 000 000
Penyediaan Jasa 12 12 6 50,00 29, 6 0,00 16,
Komunikasi Sumber Daya 426.00 236.40 70.260 72 70.260 49
Air Dan Listrik 0.000 0.000 .487 .487
Penyediaan Jasa Peralatan 20 0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
dan Perlengkapan Kantor - - - 0 - 0

Penyediaan Jasa 110 110 42 38,18 45, 42 0,00 30,


Pelayanan Umum Kantor 2.756.3 1.851. 835.08 10 835.08 30
76.200 576.20 7.000 7.000
0
Pemeliharaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 76 0 75 10 76,39 44, 10 0,00 25,
Daerah Penunjang Urusan Umum 188.45 82.393 19.302 13 19.302 58
Pemerintahan Daerah 9.041 .750 .000 .000

II - 135
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa 9 9 5 55,56 28, 5 0,00 9,4
Pemeliharaan, Biaya 160.10 54.043 15.132 00 15.132 5
Pemeliharaan, Pajak dan 9.041 .750 .000 .000
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel 1 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
2.500.0 2.500. - 0 - 0
00 000
Pemeliharaan Peralatan 24 24 5 20,83 16, 5 0,00 16,
dan Mesin Lainnya 25.850. 25.850 4.170. 13 4.170. 13
000 .000 000 000
Pemeliharaan/Rehabilitasi 2 0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Gedung Kantor dan - - - 0 - 0
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi 2 0 0 0 0 0 0,00 0,0


Sarana dan Prasarana - - - - 0
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Program Pengembangan 2.292. 11


Kapasitas Daya Saing Persentase Pemuda Yang 1.800.0 004.59 437.75 7,6 437.75 205
Kepemudaan Berprestasi 0,15 00.000 0 0,15 4 67 5.805 134,10 4 67 5.805 0,00 ,62

Persentase Sarana dan


Prasarana Pemuda yang
Termanfaatkan 100 100
Jumlah Pemuda yang
Penyadaran,
berprestasi
Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda 1.781.
dan Kepemudaan 1.240.0 408.67 348.43 36, 348.43 56,
Kewenangan Provinsi 153 00.000 0 153 5 45 3.700 71,24 88 45 3.700 0,00 75

II - 136
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Sarana dan


Prasarana Pemuda yang
tersedia
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Pemuda
Pelopor Provinsi 20.000. 0,0 0,0
7 000 0 - 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Wirausaha 30.000. 0,0 0,0
Muda Provinsi 5 000 0 - 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Penyelenggaraan
Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Pemuda Kader 340.00 591.30 89.302 15, 89.302 26,
Provinsi 136 0.000 51 1.572 25 .700 49,02 10 25 .700 0,00 27

Penyelenggaraan Seleksi 1.190.


dan Pelatihan Pasukan 850.00 107.10 259.13 21, 259.13 30,
Pengibar Bendera 90 0.000 90 3 20 1.000 22,22 77 20 1.000 0,00 49
Pemberian Penghargaan
kepada Pemuda dan
Organisasi Pemuda Provinsi 0,0 0,0
yang Berprestasi 0 - 0 - 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi Jumlah Pemuda Yang
Kepemudaan Tingkat Mengikuti Pelatihan 560.00 510.59 89.322 80, 89.322 148
Daerah Provinsi Kewirausahaan 35 0.000 0 35 5.919 22 .105 62,86 76 22 .105 0,00 ,87

II - 137
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Organisasi Pemuda


Yang Aktif 35 35
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Pemuda
atau Organisasi
Kepemudaan melalui
Kemitraan dengan Dunia 60.000. 110.59 89.322 80, 89.322 148
Usaha 35 000 35 5.919 22 .105 62,86 76 22 .105 0,00 ,87
Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kepemudaan 500.00 400.00 0,0 0,0
Provinsi 35 0.000 35 0.000 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0
15,71 0 15,71 9 32,88 40, 9 0,00 0,0
6.625.0 17.276 97.567 80 97.567 0
Program Pengembangan 00.000 .546.3 .492 .492
Daya Saing Keolahragaan Indeks Daya Saing Olahraga 27

Pembinaan dan 550 0 550 9 32,88 40, 9 0,00 0,0


Pengembangan Olahraga - 3.194. 97.567 80 97.567 0
Pendidikan pada Jenjang 752.00 .492 .492
Pendidikan yang Menjadi 0
Kewenangan Daerah Jumlah Atlet Pelajar Yang
Provinsi Dibina
Koordinasi, Sinkronisasi 10 10 3 30,00 38, 3 0,00 0,0
dan Pelaksanaan - 50.000 19.153 31 19.153 0
Pembentukan dan .000 .390 .390
Pengembangan Pusat
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang
Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia
Usaha

II - 138
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
208 208 6 2,88 2,4 6 0,00 0,0
Koordinasi, Sinkronisasi - 3.144. 78.414 9 78.414 0
dan Pelaksanaan
752.00 .102 .102
Penyediaan Sarana dan
0
Prasarana Olahraga
Provinsi
550 0 550 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
1.325.0 1.001. - 0 - 0
Penyelenggaraan Jumlah Atlet Pelajar Yang 00.000 794.32
Kejuaraan Olahraga Dibina 7
Penyelenggaraan 10 10 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Kejuaraan Olahraga multi 500.00 601.79 - 0 - 0
Event dan Single event 0.000 4.327
Tingkat Provinsi
Partisipasi dan 208 208 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Keikutsertaan dalam 825.00 400.00 - 0 - 0
Penyelenggaraan 0.000 0.000
Kejuaraan multi Event dan
Single event
Pembinaan dan 125 0 125 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pengembangan Olahraga Jumlah Atlet Pelajar Yang 300.00 580.00 - 0 - 0
Prestasi Dibina 0.000 0.000
159 159 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Sub Kegiatan Pemusatan
300.00 580.00 - 0 - 0
Latihan Daerah, Ilmu 0.000 0.000
Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan (Sport
Science)
1 0 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pembinaan dan 5.000.0 12.500 - 0 - 0
Pengembangan Organisasi Jumlah Organisasi 00.000 .000.0
Olahraga Keolahragaan Yang Dibina 00
1 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
5.000.0 12.500 - 0 - 0
Pengembangan 00.000 .000.0
Organisasi Keolahragaan 00
PROGRAM Persentase Organisasi 2,01 0 2,01 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
PENGEMBANGAN Pramuka yang Memiliki 1.500.0 1.150. - 0 - 0

II - 139
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
KAPASITAS Kapasitas 00.000 670.20
KEPRAMUKAAN 5

Pembinaan dan 4370 0 4370 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0


Pengembangan Organisasi 1.500.0 1.150. - 0 - 0
Jumlah peserta yang
Kepramukaan 00.000 670.20
mengikuti Pembinaan dan 5
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan
Peningkatan Kapasitas 1 1 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Organisasi Kepramukaan 1.500.0 749.03 - 0 - 0
Provinsi 00.000 8.000
Penyediaan Prasarana dan 8 8 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Sarana Kepramukaan - 401.63 - 0 - 0
Provinsi 2.205
URUSAN STATISTIK
Program Penyelenggaraan Persentase Data dan 0,75 0,2 38,33% 6,9 Din
Statistik Sektoral informasi statistik yang 242.78 16.820 3% as
digunakan untuk 5.394 .500 Ko
perencanaan dan mun
pengambilan kebijakan ikasi
dan
Infor
mati
ka
Penyelenggaraan Statistik Persentase kebutuhan Data 0,7 0,2 38,33% 15,
Sektoral Statistik Sektoral Daerah 242.78 16.820 08
Provinsi dan Diskominfo 5.394 .500 %
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kebutuhan data 300 100 33,33% 4,2
Pengumpulan, Pengolahan, Statistik Sektoral Daerah 164.94 7.044. 7%
Analisis dan Diseminasi (OPD); serta jumlah 9.481 400
Data Statistik Sektoral kompilasi statistik sektoral

II - 140
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Membangun Metadata Jumlah laporan Metadata 20 2 10,00% 21,
Statistik Sektoral Statistik Sektoral Daerah 77.835 16.820 61
Provinsi Kep. Bangka .913 .500 %
Belitung;

URUSAN PERSANDIAN
Program Penyelenggaraan Indeks Kematangan 3 0,15 0 33,33% 0,0 Din
Persandian Untuk Keamanan Informasi (IKKI) 541.28 0% as
Pengamanan Informasi 9.801 Ko
mun
ikasi
dan
Infor
mati
ka
Penyelenggaraan Persentase Penerapan 0,7 0,15 0 33,33% 0,0
Persandian untuk Proteksi Keamanan 483.01 0%
Pengamanan Informasi Informasi Pemerintah 5.000
Pemerintah Daerah Provinsi
Penetapan Kebijakan Tata 3 1 0 33,33% 0,0
Kelola Keamanan Informasi Sertifikat ISO 27001 dan 300.00 0%
dan Jaring Komunikasi PERGUB 0.000
Sandi Pemerintah Daerah
Provinsi
Pelaksanaan Keamanan Persentase penilaian mandiri 10 0 0 0,00% 0,0
Informasi Pemerintahan penerapan sistem 116.00 0%
Daerah Provinsi Berbasis manajemen pengaman 4.000
Elektronik dan Non informasi
Elektronik
Penyediaan Layanan Tersedianya layanan 4 0 0 0,00% 0,0
Keamanan Informasi keamanan informasi untuk 67.011 0%
Pemerintah Daerah Provinsi Pemda .000

II - 141
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tersedianya SDM keamanan 3
informasi

Penetapan Pola Hubungan Presentase Keterhubungan 0,85 0 0 0,00% 0,0


Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah dalam 58.274 0%
Perangkat Daerah Provinsi Jaringan Komunikasi Sandi .801

Operasionalisasi Jaring Persentase Keterhubungan 34 0 0 0,00% 0,0


Komunikasi Sandi Perangkat Daerah dalam 58.274 0%
Pemerintah Daerah Provinsi Jaringan Komunikasi Sandi .801

URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Persentase Kebudayaan 55 0 55 Din
Kebudayaan Yang Dikelola 164.00 132.82 as
0.000 6.000 Keb
uda
yaa
n
Dan
Pari
wisa
ta
Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Lembaga Adat Yang 1 0 1
yang Penganutnya Lintas Dibina 164.00 132.82
Daerah Kabupaten/Kota 0.000 6.000
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Pembinaan Sumber Daya 1 0 0 0 0 0 0
Manusia, Lembaga dan 164.00 132.82 - -
Pranata Adat 0.000 6.000
Program Pengembangan Persentase kesenian 55 0 55
Kesenian Tradisional tradisional yang 198.35 526.55
dikembangkan 1.650 4.302

II - 142
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan Kesenian yang Jumlah Kesenian Tradisional 5 0 5
Masyarakat Pelakunya Yang Dibina 198.35 526.55
Lintas Daerah 1.650 4.302
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan 50 50 0 0 0 0 0 0
dan Pelatihan Sumberdaya 98.351. 338.96 - -
Manusia Kesenian 650 9.304
Tradisional
Peningkatan Kapasitas 70 70 20 0,29 30, 20 28,57 58,
Tata Kelola Lembaga 100.00 187.58 58.070 96 58.070 07
Kesenian Tradisional 0.000 4.998 .000 .000
Program Pelestarian Dan Persentase Cagar Budaya 50 0 50
Pengelolaan Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola 5.125.0 222.83
00.000 6.701
Penetapan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang 5 0 5
Peringkat Provinsi Ditetapkan Sebagai 125.00 222.83
Peringkat Provinsi 0.000 6.701

Pendaftara Objek Diduga 5 5 1 0,2 2,4 1 20 5,2


Cagar Budaya 25.000. 53.807 1.305. 3 1.305. 2
000 .925 000 000
Penetapan Cagar Budaya 5 5 1 0,2 9,3 1 20 15,
100.00 169.02 15.868 9 15.868 87
0.000 8.776 .992 .992
Pengelolaan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang 1 0 1
Tingkat Provinsi Ditetapkan Sebagai 5.000.0 -
Peringkat Provinsi 00.000

Perlindungan Cagar Budaya 1 0 0 0 0 0 0


5.000.0 - - -
00.000

II - 143
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pengelolaan Persentase Museum Provinsi 100 0 100
Permuseuman Yang Dikelola 65.000. 183.75
000 1.710

Pengelolaan Museum Jumlah Museum Provinsi 1 0 1


Provinsi Yang Dikelola 65.000. 183.75
000 1.710

Pelindungan, 20 2 0,1 0,7 2 10 2,0


Pengembangan dan 65.000. 183.75 1.305. 1 1.305. 1
Pemanfaatan Koleksi 000 1.710 000 000
secara Terpadu 20
URUSAN PERPUSTAKAAN
Nilai Sakip PD 78 0,77 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0 Din
200.00 34.247 - 0 - 0 as
0.000 .474 Kea
rsip
an
dan
Program Per
Penunjang Urusan pust
Pemerintahan Daerah aka
Provinsi an
75 0,7 41,99137109 5998,77 41, 41,99 55,99 25,
3.580.9 2.159. 906.62 99 906.62 32
Persentase survey kepuasan 35.500 063.92 0.546 0.546
pelayanan internal 8
Perencanaan, 9 9 0 0 0 0 0,00 0,0
Penganggaran, dan Jumlah Dok perencanaan 200.00 34.247 - - 0
Evaluasi Kinerja Perangkat dan evaluasi kinerja 0.000 .474
Daerah perangkat daerah
2 2 0 0 0 0 0,00 0,0
Penyusunan Dokumen 170.00 17.377 - - 0
Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Renstra 0.000 .803
Daerah PD dan Renja PD

II - 144
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 7 0 0 0 0 0,00 0,0
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi 30.000. 16.869 - - 0
Daerah kinerja PD 000 .671
Jumlah kegiatan administrasi 2 1 0 0 0 0 0,00 0,0
Administrasi Kepegawaian kepegawaian PD 255.00 35.000 - - 0
Perangkat Daerah 0.000 .000

30 3 0 0 0 0 0,0
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai ASN yang 55.000. 35.000 - - 0
Pegawai Berdasarkan ikut pendidikan dan pelatihan 000 .000
Tugas dan Fungsi formal
7 7 3 42,86 15, 3 42,86 6,6
Administrasi Umum 1.368.8 581.82 90.769 60 90.769 3
Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi 35.500 8.965 .366 .366
umum PD
12 25 5 20,00 19, 5 41,67 4,1
Penyediaan Komponen 173.85 36.263 7.234. 95 7.234. 6
Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi 3.500 .369 689 689
Bangunan Kantor listrik yang tersedia
5 5 2 40,00 6,1 2 40,00 4,3
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah logistiik kantor yang 35.000. 24.995 1.524. 0 1.524. 6
Kantor tersedia 000 .000 500 500
Jumlah barang cetak 50 50 25 50,00 19, 25 0,00 62,
30.000. 97.914 18.603 00 18.603 01
Penyediaan Barang 000 .534 .900 .900
Cetakan dan Penggandaan
85715 85715 21428 25,00
40.000.
Jumlah Penggandaan 000
850 850 425 50,00 29, 425 0,00 3,2
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 40.000. 4.400. 1.312. 82 1.312. 8
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan yang 000 000 000 000
undangan tersedia
50 25 50,00 22, 25 0,00 49,
Penyediaan bahan/Material Jumlah bahan pembersih 80.000. 175.67 39.282 36 39.282 10
yang dibeli 000 3.062 .607 .607

II - 145
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah BBM 6 3 50,00
50 50 25 50,00
80.000.
Jumlah jenis ATK yang dibeli 000
1000 945 472 49,95 1,7 472 0,00 15,
Jumlah makan dan minum 35.000. 296.69 5.250. 7 5.250. 00
Fasilitasi Kunjungan Tamu tamu yang tersedia 000 5.000 000 000
33 38 15 39,47 8,3 15 0,00 3,5
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi dan 500.00 209.50 17.561 8 17.561 1
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi ke dalam daerah 0.000 8.000 .670 .670
SKPD yang dilaksanakan
40 23 4 17,39
Jumlah koordinasi dan 350.00
konsultasi ke dalam keluar 0.000
yang dilaksanakan
800 1300 650 50,00
Jumlah makan da minum 50.000.
rapat tersedia 000
Jumlah jenis barang milik 5 3 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Pengadaan Barang Milik daerah yang diadakan 100.00 33.248 - 0 - 0
Daerah Penunjang Urusan 0.000 .042
Pemerintah Daerah
5 3 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Jumlah jenis perlengkapan 100.00 33.248 - 0 - 0
Pengadaan Peralatan dan gedung kantor yang 0.000 .042
Mesin Lainnya diadakan
3 3 5 166,67 60, 5 166,67 61,
Penyediaan Jasa 1.307.1 1.317. 800.62 78 800.62 25
Penunjang Urusan Jumlah jenis jasa penunjang 00.000 175.00 7.366 7.366
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 0
50 50 25 50,00 20, 25 0,00 19,
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat/Barang yang 13.000. 11.875 2.477. 87 2.477. 06
Menyurat dikirim 000 .000 800 800
165 650 325 50,00
15.000.
Jumlah Material 000

II - 146
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 12 8 66,67 53, 8 66,67 93,
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 35.000. 61.200 32.549 19 32.549 00
Komunikasi , Sumber daya telepon/fake, tv kabel, virtual 000 .000 .566 .566
Air dan Listrik meeting yang dibayarkan
18 33 33 100,00 61, 33 100,00 112
Penyediaan Jasa 678.60 1.244. 765.60 54 765.60 ,82
Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga pramubakti 0.000 100.00 0.000 0.000
yang diperkerjakan 0
4
Jumlah tenaga kebersihan 150.80
yang di perkerjakan 0.000
6
Jumlah tenaga 226.20
keamanan/satpam kantor 0.000
yang diperkerjakan
5O
Jumlah tenaga supir yang 188.50
diperkerjakan 0.000
4 4 2 50,00 7,9 2 15223 16,66666667 2,7
Pemeliharaan BMD 550.00 191.81 15.223 4 814 679
Penunjang Urusan Jumlah jenis BMD yang 0.000 1.921 .814 661
Pemerintahan Daerah dipelihara 82
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 5 5 1 20,00 13, 1 92088 8,333333333 4,1
Pemeliharaan, Biaya operasional yang dipelihara 220.00 66.913 9.208. 76 14 858
Pemeliharaan dan Pajak 0.000 .133 814 245
Kendaraan Perorangan, 45
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
6 0 0,00 0 0
Jumlah pajak kendaraan
dinas
5 0 0,00 0 0
Jumlah suku cadang
kendaraan bermotor
5 2 0 0,00 0,0 0 0 0 0
Penyediaan Jasa Jumlah mebeler yang 30.000. 5.000. - 0
Pemeliharaan Mebel dipelihara 000 000

II - 147
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peralatan dan mesin 15 50 5 10,00 16, 5 60150 41,66666667 6,0
Pemeliharaan Peralatan yang dipelihara 100.00 36.122 6.015. 65 00 15
dan Mesin Lainnya 0.000 .788 000

Jumlah gedung kantor yang 1 1 0 0,00 0,0 0 0 0 0


Pemeliharaan / Rehabilitasi dipelihara 200.00 83.776 - 0
Gedung Kantor dan 0.000 .000
Bangunan Lainnya
0,6 1030 0 0 0 0 0 0 0
Program Pembinaan persentase perpustakaan 960.18
Perpustakaan yang dibina - 6.070
0,35 400 0 0 0 0 0
persentase perpustakaan
yang dikembangkan -
Persentase peningkatan 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0
pengelolaan perpustakaan pengelolaan perpustakaan 425.00 584.99
tingkat daerah provinsi tingkat daerah provinsi 0.000 9.118

1 0 0 0 0 0 0 0
Pengembangan Jumlah pengadaan perabot 75.000. 552.98
perpustakaan di tingkat layanan perpustakaan 000 2.654
daerah provinsi provinsi (DAK)
1
Jumlah pengadaan TIK
layanan perpustakaan
provinsi (DAK)
7 7
Jumlah perpustakaan yang
memenuhi standart nasional
Peningkatan kapasitas 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
tenaga perpustakaan dan jumlah pustakawan dan 200.00 32.016
pustakawan tingkat daerah pengelola perpustakaan yang 0.000 .464
provinsi berprestasi
Pembudayaan gemar 10000 10000 0 0 - 0 0 0 0 0
membaca tingkat daerah Jumlah pengunjung 606.37 375.18
provinsi perpustakaan 5.000 6.952

II - 148
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peserta lomba 240 120 0 0 0 0 0 0 0 0
275.00 103.38
Sosialisasi budaya baca 0.000 0.985
dan literasi pada satuan
pendidikan tingkat
menengah dan pendidikan
khusus serta masyarakat
Pembangunan dan Jumlah pengunjung 14250 7125 0 0 0 0 0 0 0 0
pemeliharaan sarana perpustakaan keliling 141.37 227.92
perpustakaan di tempat- 5.000 4.994
tempat umum yang menjadi
kewenangan daerah
provinsi (4 kabupaten di
prov.kep babel)
Jumlah DED 1
50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah peserta pelatihan 150.00 43.880
Pengembangan literasi pengembangan literasi 0.000 .973
berbasis inklusi sosial berbasis inklusi sosial
9 9 0 0 0 0 - 0 - 0
1.361.0 178.77
Program pelestarian koleksi Jumlah koleksi nasional dan 00.000 9.327
nasional dan naskah kuno naskah kuno (DKPUS)
2 2 - - - 0 - 0 - 0
Penerbitan katalog induk 164.00 122.43
daerah dan bibliografi Jumlah katalog induk daerah 0.000 8.665
daerah dan bibliografi daerah
1 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Penerbitan katalog induk Jumlah dokumen katalog 82.000. 64.472
daerah induk daerah yang dicetak 000 .755
4 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Penerbitan bibliografi induk Jumlah dokumen bibliografi 82.000. 57.965
daerah induk daerah yang dicetak 000 .910

II - 149
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 7 - 0 - 0 - 0 - 0
325.00 56.340
Pengembangan koleksi
0.000 .662
budaya etnis nusantara
yang ditemukan oleh Jumlah dokumen koleksi
pemerintah daerah provinsi budaya etnis nusantara
7 7 - 0 - 0 - 0 - 0
Pengolahan dan Jumlah dokumen koleksi 75.000. 56.340
penyiangan koleksi budaya budaya etnis nusantara yang 000 .662
etnis nusantara dikelola
URUSAN KEARSIPAN
0 0 0 0 - 0 - 0 Din
as
Kea
rsip
an
dan
Per
pust
Program pelestarian koleksi Jumlah koleksi nasional dan 1.361.0 178.77 aka
nasional dan naskah kuno naskah kuno (DKPUS) 9 00.000 9 9.327 an
Kegiatan : - - - 0 - 0 - 0
Penerbitan katalog induk
daerah dan bibliografi Jumlah katalog induk daerah 164.00 122.43
daerah dan bibliografi daerah 2 0.000 2 8.665
- 0 - 0 - 0 - 0
Penerbitan katalog induk Jumlah dokumen katalog 82.000. 64.472
daerah induk daerah yang dicetak 1 000 1 .755
- 0 - 0 - 0 - 0
Penerbitan bibliografi induk Jumlah dokumen bibliografi 82.000. 57.965
daerah induk daerah yang dicetak 4 000 1 .910
- 0 - 0 - 0 - 0
Pengembangan koleksi
budaya etnis nusantara
yang ditemukan oleh Jumlah dokumen koleksi 325.00 56.340
pemerintah daerah provinsi budaya etnis nusantara 7 0.000 7 .662

II - 150
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- 0 - 0 - 0 - 0
Pengolahan dan Jumlah dokumen koleksi
penyiangan koleksi budaya budaya etnis nusantara yang 75.000. 56.340
etnis nusantara dikelola 7 000 7 .662

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN


PELAYANAN DASAR
URUSAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Program Penunjang Urusan Nilai SAKIP 82 - Din
Pemerintahan Daerah 7.687. as
Provinsi 654.73 Kela
2 utan
dan
Peri
kan
an
Predikat (Nilai) SAKIP Din
Perangkat Daerah (Nilai) as
Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Survey Kepuasan Pelayanan Din
as
Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Perencanaan, Jumlah dok perencanaan 10 404.05 5,00 50,00% 3,7 Din
Penganggaran, dan dan evaluasi (Dok/Tahun) 2.649, 15.237 7% as
Evaluasi Kinerja Perangkat 00 .000 Kela
daerah utan

II - 151
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan
Peri
kan
an
Administrasi Keuangan Jumlah ASN yang menerima 93 13.971 46,50 50,00% 47, Din
Perangkat Daerah gaji dan tunjangan (orang) .840.3 6.666. 72 as
14,00 811.19 % Kela
4 utan
dan
Peri
kan
an
Administrasi Kepegawaian Jumlah kegiatan Administrasi 2 88.779 - 0,00% 6,2 Din
Perangkat Daerah Kepegawaian (kegiatan) .965,0 5.504. 0% as
0 600 Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Administrasi Umum Jumlah Kegiatan 8 - 0,00% 15, Din
Perangkat Daerah Administrasi Umum PD 683.46 109.02 95 as
(kegiatan) 1.410 5.419 % Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Pengadaan Barang Milik Jumlah Jenis Barang Milik 10 - 0,00% 0,0 Din
Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan (unit) 39.999 - 0% as
Pemerintah Daerah .078 Kela
utan
dan
Peri
kan
an

II - 152
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 3 0,75 25,00% 44, Din
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Perangkat 963.29 426.17 24 as
Pemerintahan Daerah Daerah 5.492 1.301 % Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Jenis MBD yang 41 - 0,00% 3,2 Din
Daerah Penunjang Urusan dipelihara (Unit) 652.29 21.261 6% as
Pemerintahan Daerah 6.044 .475 Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Survey Kepuasan Pelayanan UPT
Internal UPTD Balai D
Pemuliaan Bala
i
Pe
muli
aan
Ikan
Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan 8 - 0,00% 15, UPT
Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum PD 275.73 43.563 80 D
(kegiatan) 3.525, .183 % Bala
00 i
Pe
muli
aan
Ikan
Kegiatan Pengadaan Jumlah Jenis Barang Milik 3 - 0,00% 0,0 UPT
Barang Milik Daerah Daerah yang diadakan (unit) 83.348 - 0% D
Penunjang Urusan .444,0 Bala
Pemerintah Daerah 0 i
Pe
muli

II - 153
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
aan
Ikan

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 3 1,50 50,00% 9,0 UPT
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Perangkat 311.28 136.72 3% D
Pemerintahan Daerah Daerah 4.560, 7.898 Bala
00 i
Pe
muli
aan
Ikan
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis MBD yang 4 - 0,00% 17, UPT
Barang Milik Daerah dipelihara (Unit) 201.61 42.970 70 D
Penunjang Urusan 7.950, .262 % Bala
Pemerintahan Daerah 00 i
Pe
muli
aan
Ikan
Survey Kepuasan Pelayanan UPT
Internal UPTD LPPMHP D
LPP
MH
P
Kegiatan Administrasi Jumlah kegiatarr administrasi 9 4,00 44,44% 55, UPT
Umum Perangkat Daerah umum PD (Kegiatan) 206.11 114.59 60 D
1.135, 4.700 % LPP
00 MH
P
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 3 1,50 50,00% 0,0 UPT
Penunjang Urusan Penunjanq Urusan 305.19 98.554 0% D
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Jenis) 0.000, .500 LPP
00 MH
P

II - 154
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah jenis BMD yang 53 - 0,00% 11, UPT
Barang Milik Daerah dipelihara (Unit) 61.498 7.233. 76 D
Penunjang Urusan .972,0 200 % LPP
Pemerintahan Daerah 0 MH
P
Program Pengelolaan Luasan ruang laut pesisir dan 1.050.000 Din
Kelautan, Pesisir Dan pulau pulau kecil yang 256.51 as
Pulau-Pulau Kecil termanfaatkan (Ha) 1.500 Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Pengelolaan Ruang Laut Jumlah Alokasi Pengelolaan 7 551.61 3 36,90% 2,1 Din
Sampai Dengan 12 Mil di Ruang Laut (Lokasi) 6.000, 224.41 0% as
Luar Minyak dan Gas Bumi 00 6.000 Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Penerbitan Izin Jumlah Rekomendasi dan 10 217.77 - 0,00% 13, Din
Pemanfaatan Ruang Laut di SOP yang diterbitkan 5.000, 30.455 98 as
Bawah 12 Mil diLuar Minyak (rekomendasi) 00 .500 % Kela
dan Gas Bumi utan
dan
Peri
kan
an
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok 13 568.93 - 0,00% 0,2 Din
Pesisir dan Pulau-Pulau masyarakat pesisir yang 6.000, 1.640. 9% as
Kecil diberdayakan dan dilakukan 00 000 Kela
pembinaan (kelompok) utan
dan
Peri
kan
an

II - 155
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pengelolaan Pertumbuhan Produksi 1,87 Din
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap (%) 916.27 as
1.413 Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Pengelolaan Penangkapan Jumlah Sarana dan Prasana 1254 15.469 - 0,00% 0,0 Din
Ikan di Wilayah Laut Usaha Perikanan Tangkap .253.5 9.945. 6% as
Sampai (Unit) 07,00 000 Kela
Dengan 12 Mil utan
dan
Peri
kan
an
Penerbitan Izin Usaha Jumlah Rekomendasi teknis 350 125.40 - 0,00% 0,0 Din
Perikanan Tangkap untuk perizinan usaha perikanan 6.944, - 0% as
Kapal Perikanan Berukuran tangkap (rekomendasi) 00 Kela
di atas 10 GT sampai utan
dengan 30 GT dan
Peri
kan
an
Penetapan Lokasi 1. Jumlah lokasi 7 43.394 0 0,51% 2,0 Din
Pembangunan serta pembangunan pelabuhan .533.4 906.32 9% as
Pengelolaan Pelabuhan perikanan (pelabuhan 93,00 6.413 Kela
Perikanan Provinsi perikanan) 2. Jumlah utan
pelabuhan perikanan provinsi dan
yang meningkat Peri
pengelolaannya (pelabuhan kan
perikanan) an

Program Pengelolaan Pertumbuhan Produksi 4,2 - Din


Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya (%) 965.14 as
8.800 Kela

II - 156
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
utan
dan
Peri
kan
an
Penerbitan Izin Usaha Jumlah rekomendasi izin 5 76.148 - 0,00% 0,0 Din
Perikanan di Bidang usaha perikanan bidang .825,0 - 0% as
Pembudidayaan pembudidayaan ikan 0 Kela
Ikan yang Usahanya Lintas (rekomendasi) utan
Daerah Kabupaten/Kota dan
dalam Peri
1 (satu) Daerah Provinsi kan
an
Pengelolaan Jumlah Produksi budidaya 13120 1.167. 5.696 43,41% 18, Din
Pembudidayaan Ikan di perikanan laut (Ton) 894.61 216.18 51 as
Laut 9,00 4.000 % Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Sarana Prasarana 11 1 9,09% 15, UPT
Pembudidayaan Ikan Di Balai Benih yang di adakan 4.976. 748.96 05 D
Laut (Paket) 537.10 4.800 % Bala
8,00 i
Pe
muli
aan
Ikan

II - 157
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengelolaan .lumlah Pembudidaya yang 100 - 0,00% 0,0 UPT
Pembudidayaan Ikan Di drbarrtu vaksinasi Perikanan 105.19 - 0% D
Laut serta Jumlah verifikasi 5.000, LP
kesehatan dan lingkungan 00 MM
budidaya yang telah HP
memenuhi INDOGAP
(Pelaku Usaha)

Program Pengawasan Persentase Pelaku Usaha 75 Din


Sumberdaya Kelautan dan yang Taat Aturan (%) 289.66 as
Perikanan 1.000 Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Pengawasan Sumber Daya 1. Jumlah Pelaku usaha 129 3.995. 25 19,38% 7,2 Din
Kelautan dan Perikanan kelautan dan perikanan 354.80 289.66 5% as
sampai dengan 12 Mil sampai dengan 12 mil yang 2,00 1.000 Kela
diawasi 2. Jumlah Pelaku utan
usaha kelautan dan dan
perikanan sampai dengan 12 Peri
mil yang dibina (Pelaku kan
Usaha) an

II - 158
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku usaha 50 34.315 - 0,00% 0,0 Din
Perikanan di Wilayah kelautan dan perikanan di .716,0 - 0% as
Sungai, Danau, Waduk, wilayah sungai, 0 Kela
Rawa, dan Genangan Air danau,waduk, rawa dan utan
Lainnya yang genangan air lainnya yang dan
dapat diusahakan Lintas dapat diusahakan lintas Peri
Kabupaten/Kota dalam 1 kab/kota dalam 1 daerah kan
(satu) Daerah Provinsi provinsi (pelaku usaha) an

Program Pengolahan dan Pertumbuhan Produksi 3,3 Din


Pemasaran Hasil Perikanan Usaha Pengolahan Hasil - as
Perikanan Kela
utan
dan
Peri
kan
an
Penerbitan Izin Usaha Jumlah Usaha Pemasaran 25 580.65 - 0,00% 0,0 Din
Pemasaran dan dan Pengolahan Hasil 1.626, - 0% as
Pengolahan Hasil Perikanan Perikanan Lintas Daerah 00 Kela
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 utan
Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi dan
(satu) (rekomendasi) Peri
Daerah Provinsi kan
an
Pembinaan Mutu dan Jumlah UPI yang dibina 125 180.98 - 0,00% 0,0 Din
Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka memenuhi 8.095, - 0% as
bagi Usaha Pengolahan dan standar sertifikasi mutu dan 00 Kela
Pemasaran Skala keamanan pangan hasil utan
Menengah dan Besar produk kelautan dan dan
perikanan (UPI) Peri
kan
an

II - 159
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pembinaan Mutu Jumlah UPI yang dibina 125 0,00% 0,0 UPT
dan Keamanan Hasil dalam rangka memenuhi 88.354 - 0% D
Perikanan Bagi Usaha standar sertifikasi mutu dan .827,0 LP
Pengolahan dan keamanan pangan hasil 0 MM
Pemasaran Skala produk kelautan dan HP
Menengah dan Besar perikanan (UPI)

UNSUR PENUNJANG 18.889. 0,00 3.168 10.870 289,50 5.145. 4,14 74 289,50 5.145. 369,81 2.0 Din
URUSAN PEMERINTAH 423.78 .926.3 318.73 1,1 318.73 44, as
6,00 12,40 5,00 9 5,00 72 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip PD 76 18.889. 0,00 3.168 10.870 289,50 5.145. 4,14 74 289,50 5.145. 369,81 2.0 Din
URUSAN PEMERINTAH 423.78 .926.3 318.73 1,1 318.73 44, as
DAERAH 6,00 12,40 5,00 9 5,00 72 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen 12 105.00 0,00 12 95.320 1 19.449 0,20 29, 1,00 19.449 20,00 24, Din
Penganggaran Dan Perencanaan dan Evaluasi 0.000,0 .867,0 .795,0 64 .795,0 31 as
Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 Keb
Daerah uda
yaa
n
dan
Pari
wisa

II - 160
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ta

Sub Kegiatan Penyusunan 5 80.000. 5 65.624 1 19.449 0,20 29, 1,00 19.449 20,00 24, Din
Dokumen Perencanaan 000,00 .539,0 .795,0 64 .795,0 31 as
Perangkat Daerah 0 0 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Evaluasi 7 25.000. 7 29.696 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
kinerja Perangkat Daerah 000,00 .328,0 0 0 as
0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan Pelayanan 76 15.071. 0,00 75 9.118. 6,00 4.480. 0,50 49, 6,00 4.480. 5,41 29, Din
Keuangan Perangkat Keuangan 290.90 328.25 318.09 14 318.09 73 as
Daerah 4,00 3,40 1,00 1,00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 111 15.071. 12 9.118. 6 4.480. 0,50 49, 6,00 4.480. 5,41 29, Din
Gaji dan Tunjangan ASN 290.90 328.25 318.09 14 318.09 73 as
4,00 3,40 1,00 1,00 Keb

II - 161
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Koordinasi 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
dan Penyusunan Laporan 0 0 as
Keuangan Akhir Tahun Keb
SKPD uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Koordinasi 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
dan Penyusunan Laporan 0 0 as
Keuangan Keb
Bulanan/Triwulanan/Semest uda
eran SKPD yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan Pelayanan 76 35.000. 0,00 75 36.793 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Kepegawaian Perangkat Kepegawaian 000,00 .323,0 0 0 as
Daerah 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta

II - 162
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pendidikan 20 35.000. 15 36.793 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
dan pelatihan Pegawai 000,00 .323,0 0 0 as
Berdasarkan Tugas dan 0 Keb
Fungsi uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan Pelayanan 76 299.24 0,00 75 428.12 239,50 208.99 2,06 42 239,50 208.99 206,21 410 Din
Umum Perangkat Daerah Umum 6.965,0 8.431, 6.071, 4,3 6.071, ,02 as
0 00 00 7 00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 35 9.995.7 35 10.723 10 10.723 0,29 10 10,00 10.723 28,57 107 Din
Komponen Instalasi Listrik / 65,00 .353,0 .353,0 0,0 .353,0 ,28 as
Penerangan Bangunan 0 0 0 0 Keb
Kantor uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 5 0,00 5 6.886. 2 4.015. 0,40 58, 2,00 4.015. 40,00 0,0 Din
Peralatan dan 735,00 436,00 31 436,00 0 as
Perlengkapan Kantor Keb
uda
yaa
n
dan
Pari

II - 163
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
wisa
ta

Sub Kegiatan Penyediaan 9 3.731.2 9 5.602. 1 185.00 0,11 3,3 1,00 185.00 11,11 4,9 Din
Bahan Logistik Kantor 00,00 877,00 0,00 0 0,00 6 as
Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 121 26.000. 121 42.200 20 12.595 0,17 29, 20,00 12.595 16,53 48, Din
Barang Cetakan Dan 000,00 .503,0 .848,0 85 .848,0 45 as
Penggandaan 0 0 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 2.000 30.000. 2.000 5.564. 200 3.000. 0,10 53, 200,00 3.000. 10,00 10, Din
Bahan Bacaan dan 000,00 589,00 000,00 91 000,00 00 as
Peraturan Perundang- Keb
Undangan uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 1 60.000. 1 35.235 0 33.994 0,40 96, 0,40 33.994 40,00 56, Din
Bahan / Material 000,00 .554,0 .477,0 48 .477,0 66 as
0 0 0 Keb
uda
yaa

II - 164
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Fasilitasi 1 28.000. 1 83.317 0 28.130 0,10 33, 0,10 28.130 10,00 100 Din
Kunjungan Tamu 000,00 .820,0 .000,0 76 .000,0 ,46 as
0 0 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan 12 141.52 12 238.59 6 116.35 0,50 48, 6,00 116.35 50,00 82, Din
Penyelenggaraan Rapat 0.000,0 7.000, 1.957, 77 1.957, 22 as
Koordinasi dan Konsultasi 0 00 00 00 Keb
SKPD uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pengadaan Survey Kepuasan Pelayanan 76 0,00 0,00 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Barang Milik Daerah Umum 0 0 as
Penunjang Urusan Keb
Pemerintah Daerah uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Pengadaan 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Peralatan dan Mesin 0 0 as
Lainnya Keb

II - 165
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Penyediaan Jasa Survey Kepuasan Pelayanan 76 3.190.4 0,00 75 819.89 41,00 353.46 1,16 17 41,00 353.46 115,97 1.5 Din
Penunjang Urusan Umum 26.876, 9.544, 7.800, 4,3 7.800, 36, as
Pemerintah Daerah 00 00 00 3 00 25 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 175 8.050.6 175 296.89 20 121.80 0,11 41, 20,00 121.80 11,43 1.5 Din
Jasa Surat Menyurat 76,00 9.920, 0.000, 02 0.000, 12, as
00 00 00 92 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 12 426.00 12 203.40 6 87.950 0,50 43, 6,00 87.950 50,00 20, Din
Jasa Komunikasi Sumber 0.000,0 0.000, .229,0 24 .229,0 65 as
Daya Air Dan Listrik 0 00 0 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta

II - 166
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan 20 0,00 20 150.80 10 69.600 0,50 46, 10,00 69.600 50,00 0,0 Din
Jasa Peralatan dan 0.000, .000,0 15 .000,0 0 as
Perlengkapan Kantor 00 0 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 110 2.756.3 110 168.79 5 74.117 0,05 43, 5,00 74.117 4,55 2,6 Din
Jasa Pelayanan Umum 76.200, 9.624, .571,0 91 .571,0 9 as
Kantor 00 00 0 0 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pemeliharaan Survey Kepuasan Pelayanan 76 188.45 0,00 75 372.45 2,00 83.086 0,22 63, 2,00 83.086 22,22 44, Din
Barang Milik Daerah Umum 9.041,0 5.894, .978,0 71 .978,0 41 as
Penunjang Urusan 0 00 0 0 Keb
Pemerintahan Daerah uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 9 160.10 9 219.26 2 71.106 0,22 32, 2,00 71.106 22,22 44, Din
Jasa Pemeliharaan, Biaya 9.041,0 0.000, .978,0 43 .978,0 41 as
Pemeliharaan, Pajak dan 0 00 0 0 Keb
Perizinan Kendaraan Dinas uda
Operasional atau Lapangan yaa
n
dan
Pari

II - 167
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
wisa
ta

Sub Kegiatan Pemeliharaan 1 2.500.0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Mebel 00,00 0 0 as
Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Pemeliharaan 24 25.850. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Peralatan dan Mesin 000,00 0 0 as
Lainnya Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan 2 0,00 2 114.89 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Pemeliharaan/Rehabilitasi 9.877, 0 0 as
Gedung Kantor dan 00 Keb
Bangunan Lainnya uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta

II - 168
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan 2 0,00 2 38.296 0 11.980 0,00 31, 0,00 11.980 0,00 0,0 UPT
Pemeliharaan/Rehabilitasi .017,0 .000,0 28 .000,0 0 BAL
Sarana dan Prasarana 0 0 0 AI
Gedung Kantor atau PE
Bangunan Lainnya NG
EM
BA
NG
AN
PA
RIW
ISA
TA
PUL
AU
BEL
ITU
NG
Kegiatan Padministrasi Survey Kepuasan Pelayanan 76 204.11 0,00 75 115.02 UPT
Umum Perangkat Daerah Umum UPTD 9.680,0 4.006, Bala
0 00 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 25 5.000.0 20 4.996. 10 2.211. 0,50 44, 10,00 2.211. 40,00 44, UPT
Komponen Instalasi Listrik / 00,00 065,00 331,00 26 331,00 23 Bala
Penerangan Bangunan i
Kantor Pen
gem
ban

II - 169
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 5 15.000. 5 14.999 1 2.808. 0,20 18, 1,00 2.808. 20,00 18, UPT
Peralatan dan 000,00 .501,0 740,00 73 740,00 72 Bala
Perlengkapan Kantor 0 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 30 15.000. 30 14.999 5 6.186. 0,17 41, 5,00 6.186. 16,67 41, UPT
Bahan Logistik Kantor 000,00 .050,0 400,00 25 400,00 24 Bala
0 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung

II - 170
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan 50 9.300.0 50 9.284. 12 3.381. 0,24 36, 12,00 3.381. 24,00 36, UPT
Barang Cetakan Dan 00,00 889,00 697,00 42 697,00 36 Bala
Penggandaan i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 50 3.600.0 50 3.600. 6 600.00 0,12 16, 6,00 600.00 12,00 16, UPT
Bahan Bacaan dan 00,00 000,00 0,00 67 0,00 67 Bala
Peraturan Perundang- i
Undangan Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 1 20.000. 1 19.999 0 8.681. 0,20 43, 0,20 8.681. 20,00 43, UPT
Bahan / Material 000,00 .862,0 122,00 41 122,00 41 Bala
0 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta

II - 171
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Fasilitasi 1 71.219. 1 21.077 0 5.412. 0,40 25, 0,40 5.412. 40,00 7,6 UPT
Kunjungan Tamu 680,00 .118,0 000,00 68 000,00 0 Bala
0 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan 12 65.000. 12 26.067 6 5.176. 0,50 19, 6,00 5.176. 50,00 7,9 UPT
Penyelenggaraan Rapat 000,00 .521,0 200,00 86 200,00 6 Bala
Koordinasi dan Konsultasi 0 i
SKPD Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Kegiatan Padministrasi Survey Kepuasan Pelayanan 76 0,00 0,00 75 205.99 UPT
Umum Perangkat Daerah Umum UPTD 6.287, Bala
00 i
Pen
gem
ban

II - 172
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 175 0,00 75 205.30 8 89.640 0,11 43, 8,00 89.640 4,57 0,0 UPT
Jasa Surat Menyurat 0.000, .000,0 66 .000,0 0 Bala
00 0 0 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung
Sub Kegiatan Penyediaan 110 0,00 50 696.28 15 28.560 0,30 4.1 15,00 28.560 13,64 0,0 UPT
Jasa Pelayanan Umum 7,00 .860,0 01, .860,0 0 Bala
Kantor 0 88 0 i
Pen
gem
ban
gan
Pari
wisa
ta
Pula
u
Belit
ung

II - 173
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM Persentase Pangsa Pasar 9,70 700.00 0,00 9,70 1.867. Din
PENINGKATAN DAYA Wisatawan Daerah 0.000,0 849.40 as
TARIK DESTINASI 0 0,00 Keb
PARIWISATA uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pengelolaan Daya Jumlah Daya Tarik Wisata 1 250.00 0,00 1 335.71 Din
Tarik Wisata Provinsi Provinsi Yang Terkelola 0.000,0 4.654, as
0 00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Perancangan 1 250.00 1 335.71 0 820.00 0,10 0,2 0,10 820.00 10,00 0,3 Din
dan Perencanaan 0.000,0 4.654, 0,00 4 0,00 3 as
Pengembangan Daya Tarik 0 00 Keb
Wisata Unggulan Provinsi uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Kawasan Strategis 1 350.00 0,00 1 354.79 Din
Kawasan Strategis Provinsi yang di Kelola 0.000,0 1.862, as
Pariwisata Provinsi 0 00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari

II - 174
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
wisa
ta

Sub Kegiatan Perencanaan 1 350.00 1 354.79 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Kawasan Strategis 0.000,0 1.862, 0 0 as
Pariwisata Provinsi 0 00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Destinasi Pariwisata 1 100.00 0,00 1 1.177. Din
Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola 0.000,0 342.88 as
Provinsi 0 4,00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan 1 0,00 1 399.85 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Pengadaan/Pemeliharaan/R 0.968, 0 0 as
ehabilitasi Sarana dan 00 Keb
Prasarana dalam uda
Pengelolaan Destinasi yaa
Pariwisata Provinsi n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan 30 100.00 30 777.49 5 3.974. 0,17 0,5 5,00 3.974. 16,67 3,9 Din
Pemberdayaan Masyarakat 0.000,0 1.916, 000,00 1 000,00 7 as
Dalam Pengelolaan 0 00 Keb
Destinasi Pariwisata uda
Provinsi yaa

II - 175
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
n
dan
Pari
wisa
ta
PROGRAM PEMASARAN Persentase Pangsa Pasar 9,70 1.376.9 0,00 9,70 1.113. Din
PARIWISATA Wisatawan Daerah 83.655, 819.93 as
00 8,00 Keb
uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pemasaran Jumlah Media Promosi 16 1.376.9 0,00 16 1.113. Din
Pariwisata Dalam dan Luar Pariwisata 83.655, 819.93 as
Negeri Daya Tarik, 00 8,00 Keb
Destinasi dan Kawasan uda
Strategis Pariwisata yaa
Provinsi n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penguatan 1 100.00 1 375.74 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Promosi Melaui Media 0.000,0 0.613, 0 0 as
Cetak, Elektronik dan Media 0 00 Keb
Lainnya Baik Dalam dan uda
Luar Negeri yaa
n
dan
Pari
wisa
ta

II - 176
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Fasilitasi 4 200.00 4 178.49 1 7.000. 0,25 3,9 1,00 7.000. 25,00 3,5 Din
Kegiatan Pemasaran 0.000,0 0.923, 000,00 2 000,00 0 as
Pariwisata Baik Dalam dan 0 00 Keb
Luar Negeri uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Penyediaan 3 1.076.9 3 559.58 1 85.864 0,33 15, 1,00 85.864 33,33 7,9 Din
Data dan Penyebaran 83.655, 8.402, .391,0 34 .391,0 7 as
Informasi Pariwisata 00 00 0 0 Keb
Provinsi Baik Dalam dan uda
Luar Negeri yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
PROGRAM Persentase SDM pariwisata 6,75 540.42 0,00 6,75 612.67 Din
PENGEMBANGAN dan ekonomi kreatif terlatih 2.494,0 0.421, as
SUMBER DAYA dan tersertifikasi 0 00 Keb
PARIWISATA DAN uda
EKONOMI KREATIF yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah SDM pariwisata dan 80 540.42 0,00 80 612.67 Din
Peningkatan Kapasitas ekonomi kreatif terlatih dan 2.494,0 0.421, as
Sumber Daya Manusia tersertifikasi 0 00 Keb
Pariwisata dan Ekonomi uda
Kreatif Tingkat Lanjutan yaa
n
dan
Pari

II - 177
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
wisa
ta

Sub Kegiatan Peningkatan 50 0,00 50 183.67 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Peran serta Masyarakat 2.865, 0 0 as
Dalam Pengembangan 00 Keb
Kemitraan Pariwisata uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Pelatihan 40 310.00 40 305.77 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Berbasis Kompetensi 0.000,0 3.128, 0 0 as
Berbasi Homestay dan 0 00 Keb
Pemandu Wisata (Tour uda
Guide) Tingkat Lanjutan yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
Sub Kegiatan Fasilitasi 40 230.42 40 123.22 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Din
Pengembangan Kompetensi 2.494,0 4.428, 0 0 as
Sumber Daya Manusia 0 00 Keb
Ekonomi Kreatif uda
yaa
n
dan
Pari
wisa
ta
URUSAN PERTANIAN

II - 178
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip PD 80,39 Rp80.6 79,89 Rp31. 80 Rp13. 1,00 Rp 79,68 Rp13. 0,99 Rp0 Din R
URUSAN PEMERINTAH 01.884. 667.01 914.53 0,4 914.53 ,17 as en
DAERAH (DINAS) 619,15 7.009, 1.737, 39 1.737, Pert str
00 00 4 00 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Survey Kepuasan Internal 80 80 46 0,57 45,61 Rp0,0 0,57 Rp0 Din R
0 ,00 as en
Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen 14 Rp1.27 14 Rp568 7 Rp9.1 0,50 Rp 7,00 Rp9.1 0,50 Rp0 Din R
Penganggaran, dan perencanaan dan evaluasi 4.950.0 .249.4 81.085 0,0 81.085 ,01 as en
Evaluasi Kinerja Perangkat 00,00 51,00 ,00 2 ,00 Pert str
Daerah ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Administrasi Survey kepuasan pelayanan 90 Rp60.6 90 Rp23. 50 Rp14. 0,56 Rp 50,00 Rp14. 0,56 Rp0 Din R
Keuangan Perangkat keuangan 95.338. 242.96 086.93 0,6 086.93 ,23 as en
Daerah 636,50 5.238, 2.153, 1 2.153, Pert str
00 00 00 ania a
n Pe

II - 179
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Administrasi Survey kepuasan pelayanan 80 Rp594. 80 Rp237 9 Rp14. 0,11 Rp 8,70 Rp14. 0,11 Rp0 Din R
Kepegawaian Perangkat kepegawaian 862.00 .077.3 500.00 0,0 500.00 ,02 as en
Daerah 0,00 16,00 0,00 6 0,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Administrasi Survey kepuasan pelayanan 80 Rp3.36 80 Rp1.3 10 Rp136 0,12 Rp 9,78 Rp136 0,12 Rp0 Din R
Umum Perangkat Daerah umum 4.155.7 40.298 .576.1 0,1 .576.1 ,04 as en
32,65 .403,0 75,00 0 75,00 Pert str
0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Pengadaan Survey kepuasan pelayanan 80 Rp1.40 80 Rp408 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Barang Milik Daerah umum 7.390.0 .263.3 0 0,0 0 ,00 as en
Penunjang Urusan 00,00 52,00 0 Pert str
Pemerintah Daerah ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan

II - 180
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
gan

Kegiatan Penyediaan Jasa Survey kepuasan 80 Rp13.2 80 Rp5.8 50 Rp2.6 0,63 Rp 50,00 Rp2.6 0,63 Rp0 Din R
Penunjang Urusan penyediaan jasa penunjang 65.188. 70.163 64.173 0,4 64.173 ,20 as en
Pemerintahan Daerah 250,00 .249,0 .005,0 5 .005,0 Pert str
0 0 0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Pemeliharaan Survey Kepuasan Pelayanan 80 Rp3.19 80 Rp1.0 7 Rp53. 0,09 Rp 7,17 Rp53. 0,09 Rp0 Din R
Barang Milik daerah Umum 6.636.9 87.176 757.00 0,0 757.00 ,02 as en
Penunjang Urusan 85,00 .911,0 0,00 5 0,00 Pert str
Pemerintah Daerah 0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
PROGRAM PENUNJANG 80 Rp0,00 1 Rp222 14 Rp21. 13,90 Rp 13,90 Rp21. 31,28 #DI Din R
URUSAN PEMERINTAHAN .591.9 462.59 0,1 462.59 V/0! as en
DAERAH PROVINSI (UPTD 20,00 3,00 0 3,00 Pert str
BPSMB) ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan

II - 181
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 80 80 Rp60. 0,32 Rp0,0 0,00 Rp 0,32 Rp0,0 0,00 #DI Din R
Perangkat Daerah umum 159.92 0 0,0 0 V/0! as en
0,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Penyediaan Jasa Survey kepuasan 80 80 Rp61. 50,00 Rp21. 0,63 Rp 50,00 Rp21. 0,63 #DI Din R
Penunjang Urusan penyediaan jasa penunjang 500.00 462.59 0,3 462.59 V/0! as en
Pemerintahan Daerah 0,00 3,00 5 3,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Pemeliharaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 80 80 Rp100 0,00 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 #DI Din R
Daerah Penunjang Urusan Umum .932.0 0 0,0 0 V/0! as en
Pemerintahan Daerah 00,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
PROGRAM PENUNJANG 80 Rp0,00 1 Rp449 10,33 Rp15. 10,33 Rp 10,33 Rp15. 0,13 #DI Din R
URUSAN PEMERINTAHAN .868.5 705.88 0,0 705.88 V/0! as en
DAERAH PROVINSI (UPTD 02,00 7,00 3 7,00 Pert str
BALAI BENIH) ania a
n Pe

II - 182
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 80 80 Rp60. 1,15 Rp0,0 0,01 Rp 1,15 Rp0,0 0,01 #DI Din R
Perangkat Daerah umum 996.33 0 0,0 0 V/0! as en
1,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Penyediaan Jasa Survey kepuasan 80 80 Rp91. 50,00 Rp15. 0,63 Rp 50,00 Rp15. 0,63 #DI Din R
Penunjang Urusan penyediaan jasa penunjang 500.00 705.88 0,1 705.88 V/0! as en
Pemerintahan Daerah 0,00 7,00 7 7,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Pemeliharaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 80 80 Rp297 0,00 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 #DI Din R
Daerah Penunjang Urusan Umum .372.1 0 0,0 0 V/0! as en
Pemerintahan Daerah 71,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan

II - 183
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
gan

PROGRAM PENUNJANG 80 Rp233. 1 Rp233 19,74 Rp35. 19,74 Rp 19,74 Rp35. 0,25 Rp0 Din R
URUSAN PEMERINTAHAN 725.18 .725.1 122.84 0,1 122.84 ,15 as en
DAERAH PROVINSI (UPTD 3,00 83,00 5,00 5 5,00 Pert str
BALAI PROTEKSI) ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 80 Rp58.1 80 Rp58. 0,66 Rp0,0 0,01 Rp 0,66 Rp0,0 0,01 Rp0 Din R
Perangkat Daerah umum 62.602, 162.60 0 0,0 0 ,00 as en
00 2,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Penyediaan Jasa Survey kepuasan 80 Rp91.5 80 Rp91. 50,00 Rp35. 0,63 Rp 50,00 Rp35. 0,63 Rp0 Din R
Penunjang Urusan penyediaan jasa penunjang 00.000, 500.00 122.84 0,3 122.84 ,38 as en
Pemerintahan Daerah 00 0,00 5,00 8 5,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan

II - 184
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 80 Rp84.0 80 Rp84. 0,00 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Daerah Penunjang Urusan Umum 62.581, 062.58 0 0,0 0 ,00 as en
Pemerintahan Daerah 00 1,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
PROGRAM PENYEDIAAN Persentase terawasinya 100 Rp322. 100 Rp10.
DAN PENGEMBANGAN peredaran pupuk, pestisida, 500.00 455.14
SARANA PERTANIAN alsintan dan sarana 0,00 5.626,
pendukung peningkatan 00
produksi

Persentase peningkatan luas 83,32 Rp2.20 69,58 0 Rp12. 0,00 Rp 0,00 Rp12. 0,00 Rp0 Din R
tanam Tanaman Pangan & 3.750.0 965.03 0,0 965.03 ,04 as en
Hortikultura : 00,00 0,00 5 0,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
- Luas tanam Tanaman 69,58 69,58 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
Pangan ,00 as en
Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n

II - 185
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pan
gan

- Luas tanam Hortikultura 14,21 14,21 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
,00 as en
Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Persentase peningkatan luas 11,96 Rp2.30 10,17 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
tanam perkebunan 0.500.0 ,00 as en
00,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Persentase benih/bibit 5 Rp688. 5 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
pertanian berlabel dan 000.00 ,00 as en
bersertifikat 0,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan

II - 186
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase varietas 5 Rp430. 5 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
pertanian yang ditetapkan 000.00 ,00 as en
0,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Persentase Ketersediaan 50 Rp1.38 50 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
benih/bibit pertanian tingkat 0.837.5 ,00 as en
lapang (daerah) 00,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Persentase Pertambahan 43,41 Rp3.01 35,63 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
Angka Kelahiran Ternak 0.000.0 ,00 as en
00,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan

II - 187
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengawasan Dokumen pengawasan dan 1 Rp322. 1 Rp135 0 0,00 0,00 0,00 Rp0 Din R
Peredaran Sarana peredaran pupuk, pestisida, 500.00 .654.8 ,00 as en
Pertanian alsintan dan sarana 0,00 66,00 Pert str
pendukung peningkatan ania a
produksi n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Pengawasan 100% Rp2.41 100 Rp7.8 0 Rp6.9 0,00 Rp 0,00 Rp6.9 0,00 Rp0 Din R
Mutu, Penyediaan dan 5.000.0 26.170 74.700 0,0 74.700 ,02 as en
Peredaran Benih Tanaman 00,00 .706,0 ,00 5 ,00 Pert str
0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Jumlah sertifikasi benih/bibit 3.075.000 Rp320. 3.075.000 Rp688 0 0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
pertanian yang dikeluarkan 000.00 .000.0 0,0 0 ,00 as en
0,00 00,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Jumlah laporan pengawasan 7 7 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
mutu dan peredaran 0 0,0 0 ,00 as en
benih/bibit pertanian 0 Pert str
ania a
n Pe

II - 188
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Jumlah Luasan Benih/Bibit 120 Rp1.02 120 Rp2.2 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 0,00 Din R
Tan Pangan & Hortikultura 5.000.0 03.750 0 0,0 as en
yang tersedia 00,00 .000,0 0 Pert str
0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
- Luasan Benih/Bibit Tan 120 120 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Pangan 0 0,0 0 ,00 as en
0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
- Luasan Benih/Bibit 65 65 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 0,00 Din R
Hortikultura 0 0,0 as en
0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan

II - 189
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
gan

Jumlah Luasan Bibit 185 Rp1.07 185 Rp2.3 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 0,00 Din R
Perkebunan yang tersedia 0.000.0 00.500 0 0,0 as en
(Lada, Sawit, Karet, Kopi) 00,00 .000,0 0 Pert str
0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Kultivar/ varietas 4 Rp430. 4 Rp176 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Sumber Daya Genetik yang dinilai 000.00 .702.1 0 0,0 0 ,00 as en
(SDG) Hewan, Tumbuhan, 0,00 74,00 0 Pert str
dan Mikro Organisme ania a
Kewenangan Provinsi n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Mutu pakan ternak 100 Rp1.38 100 Rp642 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Ketersediaan dan Mutu 0.837.5 .250.0 0 0,0 0 ,00 as en
Benih/Bibit Ternak dan 00,00 00,00 0 Pert str
Tanaman Pakan Ternak, ania a
Bahan Pakan, serta Pakan n Pe
Kewenangan Provinsi dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan

II - 190
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyediaan Jumlah bantuan bibit ternak 160 Rp3.01 80 Rp1.5 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Benih/Bibit Ternak dan 0.000.0 69.033 0 0,0 0 ,00 as en
Hijauan Pakan Ternak yang 00,00 .354,0 0 Pert str
Sumbernya dari Daerah 0 ania a
Provinsi Lain n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
PROGRAM PENYEDIAAN Rasio Ketersediaan Rp6.02 Rp4.4 0 Rp5.9 0,00 Rp 0,00 Rp5.9 0,00 Rp0 Din R
DAN PENGEMBANGAN Prasarana Pertanian 0.000.0 64.709 90.330 0,0 90.330 ,00 as en
PRASARANA PERTANIAN 00,00 .088,0 ,00 0 ,00 Pert str
0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
- Pra Panen 15 Rp4.30 15 3,67 Rp159 Rp159
0.000.0 .420.0 .420.0
00,00 00,00 00,00
- Pasca Panen 5 Rp1.72 5 0,24 Rp 3,67 Rp0,0 0,24 Rp0 Din R
0.000.0 0,0 0 ,00 as en
00,00 0 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan

II - 191
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penataan Rasio Ketersediaan Rp6.02 Rp4.4 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian: 0.000.0 64.709 0,0 0 ,00 as en
00,00 .088,0 0 Pert str
0 ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
- Pra Panen 15 Rp4.30 15 Rp159 R
0.000.0 .420.0 en
00,00 00,00 str
a
Pe
ru
ba
ha
n
- Pasca Panen 5 Rp1.72 5 0 Rp0,0 0,00 #D 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
0.000.0 0 IV/ 0 ,00 as en
00,00 0! Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
PROGRAM Persentase penurunan kasus 150 Rp1.29 75 Rp600 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
PENGENDALIAN penyakit hewan menular 0.000.0 .000.0 0 0,0 0 ,00 as en
KESEHATAN HEWAN DAN 00,00 00,00 0 Pert str
KESEHATAN ania a
MASYARAKAT n Pe
VETERINER dan ru
Ket ba

II - 192
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
aha ha
nan n
Pan
gan

Kegiatan Penjaminan Terkendalinya keamanan 7 14 Rp834. 7 Rp388 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Kesehatan Hewan, Kab/Kota di wilayah Babel 200.00 .000.0 0 0,0 0 ,00 as en
Penutupan dan Pembukaan terhadap penyakit-penyakit 0,00 00,00 0 Pert str
Daerah Wabah Penyakit zoonosis (Rabies dan AI) ania a
Hewan Menular Lintas n Pe
Daerah Kabupaten/Kota dan ru
dalam 1 (Satu) Daerah Ket ba
Provinsi aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Penerapan Tersertifikasinya unit usaha 2 Rp455. 1 Rp212 0 Rp0,0 0,00 Rp 0,00 Rp0,0 0,00 Rp0 Din R
Persyaratan Teknis produk peternakan di Bangka 800.00 .000.0 0 0,0 0 ,00 as en
Sertifikasi Belitung (ber NKV/Nomor 0,00 00,00 0 Pert str
Zona/Kompartemen Bebas Kontrol Veteriner) ania a
Penyakit dan Unit Usaha n Pe
Produk Hewan dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
5 Rp2.1 5,00 Rp 5,00 Rp2.1 2,50 Rp0 Din R
11.121 0,0 11.121 ,00 as en
,00 1 ,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan

II - 193
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
gan

PROGRAM Dokumen Laporan


PENGENDALIAN DAN Pengendalian dan
PENANGGULANGAN Penanggulangan Dampak
BENCANA PERTANIAN Perubahan Iklim (DPI)

Kegiatan Pengendalian dan Dokumen Pengendalian dan 3.500 Rp510. 3.500 2.010 Rp92.
Penanggulangan Bencana Penamggulangan Bencana 2.010 625.00 906.65
Pertanian Provinsi Pertanian Provinsi 0,00 5,00

PROGRAM PENYULUHAN Persentase peningkatan 80 Rp2.24 0 Rp975 0 Rp2.3 0,00 Rp 0,00 Rp2.3 0,00 Rp0 Din R
PERTANIAN kelas kelompok tani 6.250.0 .000.0 25.300 0,0 25.300 ,00 as en
00,00 00,00 ,00 3 ,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
Kegiatan Pengembangan Jumlah kelembagaan 64 Rp2.09 32 Rp880 5 Rp16. 0,00 Rp 5,00 Rp16. 0,06 Rp0 Din R
Penerapan Penyuluhan penyuluh pertanian yang 6.250.0 .944.1 363.83 0,0 363.83 ,01 as en
Pertanian dibina 00,00 16,00 9,00 2 9,00 Pert str
ania a
n Pe
dan ru
Ket ba
aha ha
nan n
Pan
gan
URUSAN KEHUTANAN

II - 194
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENINGKATAN Din
PELAYANAN 9.955.8 2.55 - - - - - as
PEMERINTAH 09.597 0.52 Keh
0.60 utan
0 an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur Perangkat 100 10 Din
Administrasi Perkantoran Daerah yang terlayani 6.786.4 0 1.94 - as
selama 12 bulan 15.098 1.37 Keh
0.00 utan
0 an
Kegiatan Peningkatan Jumlah aparatur Perangkat 100 10 Din
Sarana dan Prasarana Daerah yang memanfaatan 2.302.0 0 535. as
Aparatur sarana dan prasarana 43.805 438. Keh
perkantoran selama 12 bulan 200 utan
an
Kegiatan Peningkatan Jumlah aparatur Perangkat 0 0 Din
Disiplin Aparatur Daerah yang meningkat 291.28 - as
disiplinnya 5.440 Keh
utan
an
Kegiatan Peningkatan Jumlah aparatur Perangkat 100 10 Din
Kapasitas Sumber Daya Daerah yang meningkat 366.86 0 - as
Aparatur kapasitasnya 7.828 Keh
utan
an
Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan capaian 6 dokumen 6 Din
Dokumen Perencanaan kinerja dan keuangan 106.74 do 28.6 as
Pembangunan Perangkat Daerah dengan 3.976 ku 25.0 Keh
realisasi target diatas 90% me 00 utan
n an

II - 195
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 4 dokumen 4 Din
Pelaporan Capaian Kinerja perencanaan tahunan 78.791. do 45.0 as
dan Keuangan Perangkat Daerah dengan 400 ku 87.4 Keh
tingkat konsistensinya me 00 utan
terhadap perencanaan n an
jangka menengah Daerah
diatas 85%

Kegiatan Penyusunan dan Tersedianya dan 100 0 Din


Operasionalisasi Sistem beroperasinya sistem 23.662. - as
Database Kehutanan informasi pembangunan 050 Keh
Berbasis IT Kehutanan berbasis utan
Teknologi Informasi selama an
12 bulan

Indikator Tujuan: Persentase Din


PDRB Sub Sektor Kehutanan as
Keh
utan
an
Indikator Sasaran : Jumlah Din
nilai hasil hutan kayu dan as
bukan kayu Keh
utan
an
Tujuan : Meningkatnya nilai Din
produksi hasil hutan kayu as
dan bukan kayu Keh
utan
an
Sasaran: Meningkatnya nilai Din
produksi hasil hutan kayu as
dan bukan kayu Keh
utan
an

II - 196
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENINGKATAN Din
TATA KELOLA DAN 3.509.6 195. - - - - - as
PEMAFAATAN KAWASAN 95.513 433. Keh
HUTAN 997 utan
an
Indikator Program: Din
Persentase produksi hasil as
hutan kayu Keh
utan
an
Kegiatan Peningkatan Jumlah izin usaha hasil hutan 4752 kubik 47 Din
Usaha Hasil Hutan Kayu kayu 326.29 52 109. as
9.300 ku 574. Keh
bik 000 utan
an
Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen 3 dokumen 3 Din
Rencana Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Hutan 366.48 do 56.2 as
Kawasan Hutan 7.197 ku 11.5 Keh
me 97 utan
n an
Indikator Program: Din
Persentase nilai hasil hutan as
bukan kayu Keh
utan
an
Kegiatan Pengembangan Jumlah hasil hutan bukan 100 0 Din
Hasil Hutan Bukan Kayu kayu yang dikembangkan 127.28 17.1 as
3.800 84.7 Keh
00 utan
an
Kegiatan Expo Jumlah expo/promosi hasil 100 0 Din
Pengembangan dan hutan yang diikuti 750.34 - as
Promosi Hasil Hutan 1.310 Keh
utan
an

II - 197
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pemanfaatan Jumlah izin pemanfaatan 10 izin 2 Din
Kawasan Hutan kawasan 233.08 izin 7.17 as
0.140 3.70 Keh
0 utan
an
Kegiatan Pembangunan Luas sumber benih yang 100 0 Din
sumber benih dan terbangun 216.33 5.29 as
konservasi ex situ Gaharu 6.500 0.00 Keh
dan Pelawan 0 utan
an
Kegiatan Penyelesaian Luas penyelesaian 50,6 0 Din
usulan perubahan status perubahan status kawasan 102.03 - as
kawasan hutan / TORA hutan/TORA 1.300 Keh
utan
an
Kegiatan Pembangunan Terbangunnya kantor resort 100 0 Din
Sarana dan prasarana KPH KPH (11 unit) 1.387.8 - as
(DAK) 35.966 Keh
utan
an
Sasaran : Din
Menurunnya luas kerusakan as
hutan dan lahan Keh
utan
an
PROGRAM PENINGKATAN Din
PERLINDUNGAN DAN 5.069.6 1.86 - - - - - as
KONSERVASI SDA DAN 03.604 2.50 Keh
EKOSISTEM 9.90 utan
0 an
Persentase Kawasan Din
Lindung as
Keh
utan
an

II - 198
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Identifikasi, Jumlah kawasan ekosistem 100 0 Din
Inventarisasi dan essensial yang terbentuk dan 367.81 - as
Pemanfaatan Kawasan terjaga 6.204 Keh
Ekosistem Essensial utan
an
Kegiatan Perlindungan dan Jumlah kawasan ekosistem 100 0 Din
Pemanfaatan Kawasan essensial yang terbentuk dan 64.319. 64.3 as
Ekosistem Essensial terjaga 900 19.9 Keh
00 utan
an
Kegiatan Pengendalian Luas penurunan kawasan 600 hektar 60 Din
Kebakaran Hutan dan hutan yang terbakar 577.50 0 260. as
Lahan 2.200 he 018. Keh
kta 000 utan
r an
Persentase Penanganan Din
Perkara Pidana Kehutanan as
Keh
utan
an
Kegiatan Penertiban Jumlah perkara yang 2 perkara 2 Din
Pelanggaran Tindak Pidana ditangani 392.33 per 189. as
Kehutanan 3.360 kar 700. Keh
a 000 utan
an
Kegiatan Penyelenggaraan Luas kawasan hutan yang 100 0 Din
Perlindungan dan dilindungi 181.48 - as
Pengamanan Hutan oleh 6.600 Keh
POLHUT utan
an
Kegiatan Tenaga Jumlah Tenaga Pendukung 100 0 Din
Pendukung Polisi Polisi Kehutanan 971.78 - as
Kehutanan 9.630 Keh
utan
an

II - 199
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Masyarakat Mitra Jumlah Masyarakat Mitra 100 0 Din
Polisi Kehutanan Polisi Kehutanan 762.45 - as
2.050 Keh
utan
an
Kegiatan Penyelenggaraan Luas kawasan hutan yang 30 orang 30 Din
Perlindungan dan dilindungi 1.348.4 ora 1.34 as
Pengamanan Hutan 72.000 ng 8.47 Keh
2.00 utan
0 an
Kegiatan Perlindungan dan luas kawasan hutan yang 100 0 Din
Pengamanan Hutan (DBH) terlindungi 403.43 - as
1.660 Keh
utan
an
Tujuan : Meningkatkan Persentase tutupan lahan Din
tutupan lahan as
Keh
utan
an
Sasaran Program : Persentase luas lahan kritis Din
Menurunya luas lahan kritis as
Keh
utan
an
PROGRAM PENINGKATAN Din
PENGELOLAAN DAS DAN 5.682.6 1.08 - - - - - as
PEMBERDAYAAN 00.820 7.43 Keh
MASYARAKAT 0.90 utan
0 an
Persentase DAS kritis yang Din
di rehabilitasi as
Keh
utan
an

II - 200
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pembinaan dan Luas DAS kritis yang 200 hektar 20 Din
Pengelolaan Daerah Aliran terehabilitasi 243.76 0 37.8 as
Sungai 4.430 he 65.0 Keh
kta 00 utan
r an
Kegiatan Pemenuhan Luas rehabilitasi DAS oleh 0 0 Din
Kewajiban Rehabilitasi DAS pemegang IPPKH 128.83 - as
bagi Pemegang Izin Pinjam 6.780 Keh
Pakai Kawasan Hutan utan
(IPPKH) an
Kegiatan Rehabilitasi Hutan Luas rehabilitasi hutan dan 80 hektar 80 Din
dan Lahan lahan 1.034.3 he 463. as
52.796 kta 216. Keh
r 000 utan
an
Kegiatan Penyelenggaraan Luas tegakan benih yang 0 0 Din
Rehabilitasi Hutan dan teridentifikasi dan terseleksi 170.10 - as
Lahan 2.590 Keh
utan
an
Jumlah dokumen Din
penyelenggaran RHL as
Keh
utan
an
Persentase luas kawasan Din
Perhutanan Sosial as
Keh
utan
an
Kegiatan Pengembangan Luas perhutanan sosial 2168 hektar 21 Din
Perhutanan Sosial 796.18 68 202. as
8.313 he 588. Keh
kta 300 utan
r an

II - 201
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Kelompok Tani Hutan 0 0 Din
Penyuluhan Kehutanan yang disuluh 397.87 3.39 as
9.802 2.60 Keh
0 utan
an
Kegiatan Penumbuhan dan Jumlah kelompok kelompok 0 0 Din
pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka 161.33 2.71 as
pecinta alam/pramuka 0.867 0.00 Keh
0 utan
an
Kegiatan Pembangunan Luas sumber benih yang 0 0 Din
sumber benih dan terbangun - - as
konservasi ex situ Gaharu Keh
dan Pelawan utan
an
Kegiatan Pembangunan Luas ruang terbuka hijau 0 0 Din
Ruang terbuka hijau - - as
kompleks perkantoran Keh
Provinsi Kepulauan Bangka utan
Belitung an
Kegiatan Sarana dan Jumlah kelompok 0 0 Din
prasarana usaha ekonomi 497.47 - as
produktif (DAK) 8.631 Keh
utan
an
Rehabilitasi hutan dan lahan Luas rehabilitasi lahan 80 hektar 80 Din
(DBH-DR Kehutanan) 605.56 he 377. as
9.750 kta 659. Keh
r 000 utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP Bubus 92.703. as
Panca (DBH-DR 500 Keh
Kehutanan) utan
an

II - 202
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP - as
Sigambir Kotawaringin Keh
(DBH-DR Kehutanan) utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP Sungai 278.97 as
Sembulan (DBH-DR 6.775 Keh
Kehutanan) utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP Muntai 167.48 as
Palas (DBH-DR Kehutanan) 9.379 Keh
utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP Rambat 111.03 as
Menduyung (DBH-DR 0.000 Keh
Kehutanan) utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP Jebu 214.39 as
Bembang Antan (DBH-DR 1.100 Keh
Kehutanan) utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHL Belantu 397.44 as
Mendanau (DBH-DR 5.664 Keh
Kehutanan) utan
an
Kegiatan Rehabilitasi hutan Luas rehabilitasi lahan Din
dan lahan di KPHP Gunung 385.06 as
Duren (DBH-DR 0.443 Keh
Kehutanan) utan
an

II - 203
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rehabilitasi mangrove di Luas rehabilitasi mangrove 5 0 0 Din
kecamatan Kelapa Ha - - as
Kabupaten Bangka Barat Keh
(DAK Kehutanan) utan
an
Kegiatan Rehabilitasi Luas rehabilitasi mangrove 5 0 0 Din
mangrove di kecamatan Ha - - as
Mendo barat Kabupaten Keh
Bangka (DAK Kehutanan) utan
an
Sasaran : Meningkatnya Indikator Sasaran : Din
pengelolaan kawasan Persentase pengelolaan as
hutan oleh Kesatuan hutan oleh KPH Keh
Pengelonaan Hutan (KPH) utan
an
PROGRAM PENINGKATAN Din
PELAYAN TEKNIS TATA 3.910.7 2.32 - - - - - as
KELOLA DISHUT 58.353 5.56 Keh
6.02 utan
0 an
Persentase penyelesaian Din
usulan perubahan status as
kawasan hutan Keh
utan
an
Kegiatan Penyelesaian Luas penyelesaian 0 0 Din
usulan perubahan status perubahan status kawasan - - as
kawasan hutan / TORA hutan/TORA Keh
utan
an
Indikator Program: Din
Persentase Luas Kawasan as
Hutan yang dikelola KPH Keh
utan
an

II - 204
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan 4000 hektar 40 Din
UPTD KPHP Rambat KPHP Rambat Menduyung 227.71 00 74.1 as
Menduyung 0.700 he 00.0 Keh
kta 00 utan
r an
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan oleh 5193 hektar 51 Din
UPTD KPHP Jebu KPHP Jebu Bembang Antan 243.26 93 73.1 as
Bembang Antan 0.245 he 25.0 Keh
kta 00 utan
r an
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan oleh 2120 hektar 21 Din
UPTD KPHP Sigambir KPHP Sigambir Kotawaringin 259.14 20 74.1 as
Kotawaringin 4.003 he 00.0 Keh
kta 00 utan
r an
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan oleh 2220 hektar 22 Din
UPTD KPHP UPTD KPHP KPHP Bubus Panca 214.13 20 72.9 as
Bubus Panca 7.198 he 65.0 Keh
kta 00 utan
r an
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan 17400 hektar 17 Din
UPTD KPHP Sungai KPHP Sungai Sembulan 327.33 40 73.5 as
Sembulan 1.539 0 24.7 Keh
he 00 utan
kta an
r
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan oleh 130 hektar 13 Din
UPTD KPHP Muntai Palas KPHP Muntai Palas 252.89 0 74.3 as
4.550 he 50.0 Keh
kta 00 utan
r an
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan oleh 1000 hektar 10 Din
UPTD KPHL Belantu KPHL Belantu Mendanau 333.59 00 74.5 as
Mendanau 4.060 he 00.0 Keh
kta 00 utan
r an

II - 205
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pelayanan Teknis Luas pengelolaan hutan oleh 38000 hektar 38 Din
UPTD KPHP Gunung KPHP Gunung Duren 315.63 00 71.8 as
Duren 4.738 0 50.0 Keh
he 00 utan
kta an
r
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 18 orang 18 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 208.11 ora 208. as
UPTD KPHP Rambat 0.000 ng 110. Keh
Menduyung 000 utan
an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 16 orang 16 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 199.25 ora 199. as
UPTD KPHP Jebu 2.000 ng 252. Keh
Bembang Antan 000 utan
an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 22 orang 22 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 200.00 ora 200. as
UPTD KPHP Bubus Panca 6.520 ng 006. Keh
520 utan
an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 20 orang 20 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 199.17 ora 199. as
UPTD KPHP Sigambir 0.000 ng 170. Keh
Kotawaringin 000 utan
an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 26 orang 26 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 226.35 ora 226. as
UPTD KPHP Sungai 0.000 ng 350. Keh
Sembulan 000 utan
an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 22 orang 22 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 220.23 ora 220. as
UPTD KPHP Muntai Palas 1.200 ng 231. Keh
200 utan
an

II - 206
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 23 orang 23 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 245.00 ora 245. as
UPTD KPHL Belantu 0.000 ng 000. Keh
Mendanau 000 utan
an
Kegiatan Pelayanan Jumlah aparatur yang 33 orang 33 Din
Administrasi Perkantoran terlayani selama 12 bulan 238.93 ora 238. as
UPTD KPHP Gunung Duren 1.600 ng 931. Keh
600 utan
an
Sub Kegiatan Verifikasi Din
Mutu Produk as
Keh
utan
an
Sub Kegiatan Din
Pengembangan Layanan as
Pengujian Keh
utan
an
Sub Kegiatan Din
Pengembangan Layanan as
Kalibrasi Keh
utan
an
PROGRAM PENGGUNAAN Din
DAN PEMASARAN as
PRODUK DALAM NEGERI Keh
utan
an
Kegiatan Pelaksanaan Din
Promosi Produk dalam as
Negeri Keh
utan
an

II - 207
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Fasilitasi Din
Promosi Penggunaan as
Produk dalam Negeri di Keh
Tingkat Provinsi utan
an
Kegiatan Pelaksanaan Din
Pemasaran Penggunaan as
Produk Dalam Negeri Keh
utan
an
Sub Kegiatan Fasilitasi Din
Pemasaran Penggunaan as
Produk dalam Negeri di Keh
Tingkat Provinsi utan
an
Perindustrian Din
as
Keh
utan
an
PROGRAM Din
PERENCANAAN DAN as
PEMBANGUNAN Keh
INDUSTRI utan
an
Kegiatan Penyusunan dan Din
Evaluasi Rencana as
pembangunan Industri Keh
Provinsi utan
an
Sub Kegiatan Koordinasi Din
dan Sinkronisasi as
Penyusunan Kebijakan Keh
dalam Rangka Mendukung utan
Penguatan Industri Nasional an
dan Perwilayahan Industri

II - 208
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Koordinasi Din
dan Sinkronisasi as
Pelaksanaan Rencana Keh
Pembangunan Sumber utan
Daya Industri an
Sub Kegiatan Koordinasi Din
dan Sinkronisasi as
Pelaksanaan Rencana Keh
Pembangunan Sarana dan utan
Prasarana Industri an
Sub Kegiatan Koordinasi Din
dan Sinkronisasi as
Pelaksanaan Rencana Keh
Pemberdayaan Industri dan utan
Peran Serta Masyarakat an
PROGRAM Din
PENGENDALIAN IZIN as
USAHA INDUSTRI Keh
utan
an
Kegiatan Penerbitan Izin Din
Usaha Industri (IUI), Izin as
Perluasan Usaha Industri Keh
(IPUI), Izin Usaha Kawasan utan
Industri (IUKI) dan Izin an
Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Fasilitasi Din
Pemenuhan Komitmen as
perolehan IUI, IPUI, IUKI Keh
dan IPKI Kewenangan utan
provinsi dalam Sistem an
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

II - 209
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Koordinasi Din
dan Sinkronisasi as
Pengawasan Pelaksanaan Keh
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI utan
kewenangan provinsi an
PROGRAM Din
PENGELOLAAN SISTEM as
INFORMASI INDUSTRI Keh
NASIONAL utan
an
Kegiatan Penyediaan Din
Informasi Industri untuk IUI, as
IPUI, IUKI dan IPKI Keh
Kewenangan Provinsi utan
berbasis Sistem Informasi an
Industri Nasional (SIINAS)
Sub Kegiatan Koordinasi Din
dan Sinkronisasi as
Pengumpulan, Pengolahan Keh
dan Analisis Data Sistem utan
Informasi Industri Nasional an
(SIINAS)
URUSAN PEMERINTAHAN ## Din
BIDANG KEHUTANAN 31.385. 35.110 18.821 ## 7.682. 5.4 as
397.63 .137.0 .232.9 ## 752.61 30. Keh
2 77 06 ## 5 382 utan
## .23 an
## 3
PROGRAM PENUNJANG ## Din
URUSAN PEMERINTAHAN 31.352. 29.319 18.107 ## 7.059. 5.4 as
DAERAH PROVINSI 398.13 .346.1 .787.5 ## 207.29 30. Keh
2 93 89 ## 8 382 utan
## .23 an
## 3
Perencanaan, Indikator Program : Nilai 85 83 Din
Penganggaran, dan SAKIP Perangkat Daerah 9.611.0 113.96 8.491. 8.4 8.491. - as
Evaluasi Kinerja Perangkat 68 2.499 750 91. 750 Keh

II - 210
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Daerah 75 utan
0 an

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 10 dokumen Din


Perencanaan Perangkat perencanaan PD 9.611.0 77.900 6.031. 6.0 6.031. - as
Daerah 68 .239 750 31. 750 Keh
75 utan
0 an
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evalusi 3 dokumen Din
Daerah kinerja PD (Dalev Renja, 10.000. 36.062 2.460. 7 2.460. - as
LKPJ, LAKIP, LPPD) 000 .260 000 000 Keh
utan
an
Administrasi Keuangan Survey kepuasan pelayanan 4 dokumen Din
Perangkat Daerah keuangan 25.858. 25.874 31.305 - 6.283. - as
055.29 .941.5 .323.7 243.72 Keh
9 55 88 4 utan
an
Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN 1 dokumen Din
Tunjangan ASN 25.848. 25.854 31.284 - 6.277. - as
055.29 .186.5 .568.7 503.72 Keh
9 55 88 4 utan
an
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan 3 dokumen Din
Laporan Keuangan 10.000. 20.755 5.740. 28 5.740. - as
Bulanan/Triwulanan/Semest 000 .000 000 000 Keh
eran SKPD utan
an
Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan pelayanan 100 100 Din
Perangkat Daerah kepegawaian 31.342. 19.999 5.430. 27. 5.430. 17 as
787.06 .958 382.23 15 382.23 Keh
4 3 2 3 utan
an
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang 241 241 Din
Pegawai Berdasarkan mengikuti diklat 25.549. 19.999 5.430. 27. 5.430. 21 as
Tugas dan Fungsi 461.06 .958 382.23 15 382.23 Keh
4 3 2 3 utan
an

II - 211
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 241 241 Din
Perangkat Daerah umum 25.519. 1.036. 5.656. 54 5.656. 22 as
461.06 851.25 478.46 6 478.46 Keh
4 7 1 1 utan
an
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 1 Laporan 1 Laporan Din
Instalasi Listrik/ Penerangan listrik 10.000. 4.996. 851.00 85 851.00 - as
Bangunan Kantor 000 189 0 1.0 0 Keh
00 utan
an
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 2 Laporan 2 Laporan Din
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 5.000.0 149.95 - - - - as
00 6.076 Keh
utan
an
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah jenis penyediaan 12 laporan 12 laporan Din
Kantor bahan logistis kantor Dinas 5.000.0 15.000 2.191. 2.1 2.191. - as
Kehutanan 00 .000 500 91. 500 Keh
50 utan
0 an
Penyediaan Barang Penyediaan Barang Cetakan 1 laporan 1 laporan Din
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan 5.000.0 38.724 14.009 14. 14.009 - as
00 .110 .050 00 .050 Keh
9.0 utan
50 an
- Dinhut Jumlah penggandaan di 1 laporan 1 laporan Din
Dinas Kehutanan 5.000.0 14.749 6.615. 6.6 6.615. - as
00 .716 500 15. 500 Keh
50 utan
0 an
- UPT KPH Rambat Jumlah penggandaan di 241 241 Din
Menduyung UPTD KPHP Rambat 5.743.3 2.999. 1.499. 1.4 1.499. - as
Menduyung 26.000 500 750 99. 750 Keh
75 utan
0 an

II - 212
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah penggandaan di Din
Antan UPTD KPHP Jebu Bembang 23.100. 2.999. 326.45 32 326.45 - as
Antan 000 164 0 6.4 0 Keh
50 utan
an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah penggandaan di Din
UPTD KPHP Bubus Panca 8.400.0 2.999. 602.75 60 602.75 - as
00 410 0 2.7 0 Keh
50 utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah penggandaan di 48 surat/ 48 surat/ barang Din
Kotawaringin UPTD KPHP Sigambir barang 2.400.0 2.999. 1.862. 1.8 1.862. - as
Kotawaringin 00 500 100 62. 100 Keh
10 utan
0 an
- UPT KPH Sungai Jumlah penggandaan di 12 surat/ 12 surat/ barang Din
Sembulan UPTD KPHP Sungai barang 750.00 2.978. - - - - as
Sembulan 0 320 Keh
utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah penggandaan di 12 surat/ 12 surat/ barang Din
UPTD KPHP Muntai Palas barang 750.00 2.999. 999.00 99 999.00 - as
0 500 0 9.0 0 Keh
00 utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah penggandaan di 12 surat/ 12 surat/ barang Din
Mendanau UPTD KPHL Belantu barang 750.00 2.999. 1.347. 1.3 1.347. - as
Mendanau 0 500 500 47. 500 Keh
50 utan
0 an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah penggandaan di 12 surat/ 12 surat/ barang Din
UPTD KPHP Gunung Duren barang 750.00 2.999. 756.00 75 756.00 - as
0 500 0 6.0 0 Keh
00 utan
an
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan 12 surat/ 12 surat/ barang Din
Bahan/Material barang 750.00 137.14 59.007 59. 59.007 - as

II - 213
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0 1.882 .805 00 .805 Keh
7.8 utan
05 an
- Dinhut Jumlah Penyediaan 12 surat/ 12 surat/ barang Din
Bahan/Material Dinas barang 750.00 51.747 16.434 16. 16.434 - as
Kehutanan 0 .829 .000 43 .000 Keh
4.0 utan
00 an
- UPT KPH Rambat Jumlah Penyediaan 12 surat/ 12 surat/ barang Din
Menduyung Bahan/Material di UPTD barang 750.00 8.249. 4.014. 4.0 4.014. - as
KPHP Rambat Menduyung 0 821 120 14. 120 Keh
12 utan
0 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah Penyediaan 12 surat/ 12 surat/ barang Din
Antan Bahan/Material di UPTD barang 750.00 6.749. 3.268. 3.2 3.268. - as
KPHP Jebu Bembang Antan 0 592 854 68. 854 Keh
85 utan
4 an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah Penyediaan Din
Bahan/Material di UPTD 14.700. 8.998. 1.764. 1.7 1.764. - as
KPHP Bubus Panca 000 782 000 64. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Sigambir Jumlah Penyediaan 1500 Lembar 1500 Lembar Din
Kotawaringin Bahan/Material di UPTD 7.500.0 10.496 3.641. 3.6 3.641. - as
KPHP Sigambir 00 .341 600 41. 600 Keh
Kotawaringin 60 utan
0 an
- UPT KPH Sungai Jumlah Penyediaan 175 Lembar 175 Lembar Din
Sembulan Bahan/Material di UPTD 900.00 10.498 2.697. 2.6 2.697. - as
KPHP Sungai Sembulan 0 .220 500 97. 500 Keh
50 utan
0 an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah koordinasi dan 175 Lembar 175 Lembar Din
konsultasi keluar daerah di 900.00 8.998. 4.126. 4.1 4.126. - as
UPTD KPHP Muntai Palas 0 406 750 26. 750 Keh
75 utan

II - 214
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0 an

- UPT KPH Belantu Jumlah Penyediaan 175 Lembar 175 Lembar Din
Mendanau Bahan/Material di UPTD 900.00 15.653 7.839. 7.8 7.839. - as
KPHP Belantu Mendanau 0 .805 895 39. 895 Keh
89 utan
5 an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah Penyediaan 175 Lembar 175 Lembar Din
Bahan/Material di UPTD 900.00 15.749 15.221 15. 15.221 - as
KPHP Gunung Duren 0 .086 .086 22 .086 Keh
1.0 utan
86 an
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi dan 175 Lembar 175 Lembar Din
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi keluar daerah dan 900.00 691.03 150.03 15 150.03 - as
SKPD dalam daerah 0 3.000 6.873 0.0 6.873 Keh
36. utan
87 an
3
- Dinhut Jumlah koordinasi dan 175 Lembar 175 Lembar Din
konsultasi keluar daerah 900.00 286.46 70.306 70. 70.306 - as
Dinas Kehutanan 0 8.000 .686 30 .686 Keh
6.6 utan
86 an
- UPT KPH Rambat Jumlah koordinasi dan 175 Lembar 175 Lembar Din
Menduyung konsultasi keluar daerah di 900.00 42.116 13.340 13. 13.340 - as
UPTD KPHP Rambat 0 .000 .000 34 .000 Keh
Menduyung 0.0 utan
00 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah koordinasi dan 175 Lembar 175 Lembar Din
Antan konsultasi keluar daerah di 900.00 44.592 4.460. 4.4 4.460. - as
UPTD KPHP Jebu Bembang 0 .000 000 60. 000 Keh
Antan 00 utan
0 an

II - 215
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah koordinasi dan Din
konsultasi keluar daerah di 249.90 40.686 7.941. 7.9 7.941. - as
UPTD KPHP Bubus Panca 0.000 .000 000 41. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Sigambir Jumlah koordinasi dan Din
Kotawaringin konsultasi keluar daerah di 189.90 40.155 14.890 14. 14.890 - as
UPTD KPHP Sigambir 0.000 .000 .000 89 .000 Keh
Kotawaringin 0.0 utan
00 an
- UPT KPH Sungai Jumlah koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Din
Sembulan konsultasi keluar daerah di 100.00 60.479 - - - - as
UPTD KPHP Sungai 0.000 .000 Keh
Sembulan utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Din
konsultasi keluar daerah di 9.400.0 57.122 13.351 13. 13.351 - as
UPTD KPHP Muntai Palas 00 .000 .000 35 .000 Keh
1.0 utan
00 an
- UPT KPH Belantu Jumlah koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Din
Mendanau konsultasi keluar daerah di 12.000. 59.728 14.694 14. 14.694 - as
UPTD KPHP Belantu 000 .000 .583 69 .583 Keh
Mendanau 4.5 utan
83 an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Din
konsultasi keluar daerah di 12.000. 59.687 11.053 11. 11.053 - as
UPTD KPHP Gunung Duren 000 .000 .604 05 .604 Keh
3.6 utan
04 an
Penyediaan Jasa Survey kepuasan pelayanan 12 bulan 12 bulan Din
Penunjang Urusan umum 10.000. 1.439. 601.67 60 413.85 - as
Pemerintahan Daerah 000 823.43 3.123 1.6 7.298 Keh
4 73. utan
12 an
3

II - 216
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Surat Jumlah jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan Din
Menyurat 13.000. 23.048 1.584. 1.5 1.584. - as
000 .000 800 84. 800 Keh
80 utan
0 an
- Dinhut Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
Dinas Kehutanan 10.000. 9.899. 120.00 12 120.00 - as
000 000 0 0.0 0 Keh
00 utan
an
- UPT KPH Rambat Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
Menduyung di UPTD KPHP Rambat 10.000. 1.650. - - - - as
Menduyung 000 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
Antan di UPTD KPHP Jebu 13.500. 1.650. 183.80 18 183.80 - as
Bembang Antan 000 000 0 3.8 0 Keh
00 utan
an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah barang yang dikirim Din
di UPTD KPHP Bubus Panca 60.000. 1.650. 449.00 44 449.00 - as
000 000 0 9.0 0 Keh
00 utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
Kotawaringin di UPTD KPHP Sigambir 36.000. 1.650. - - - - as
Kota Waringin 000 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Sungai Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
Sembulan di UPTD KPHP Sungai 3.000.0 1.650. - - - - as
Sembulan 00 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
di UPTD KPHP Munai Palas 3.000.0 1.640. - - - - as

II - 217
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
00 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
Mendanau di UPTD KPHL Belantu 3.000.0 1.627. - - - - as
Mendanau 00 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah barang yang dikirim 12 bulan 12 bulan Din
di UPTD KPHP Gunung 3.000.0 1.632. 832.00 83 832.00 - as
Duren 00 000 0 2.0 0 Keh
00 utan
an
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan 12 bulan Din
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya 3.000.0 249.80 63.722 63. 49.907 - as
Air dan Listrik Air dan Listrik 00 0.000 .828 72 .003 Keh
2.8 utan
28 an
- Dinhut Jumlah tagihan listrik di dinas 12 bulan 12 bulan Din
kehutanan 3.000.0 136.00 30.254 30. 16.438 - as
00 0.000 .372 25 .547 Keh
4.3 utan
72 an
- UPT KPH Rambat Jumlah tagihan listrik di 12 bulan 12 bulan Din
Menduyung UPTD KPHP Rambat 3.000.0 12.400 2.669. 2.6 2.669. - as
Menduyung 00 .000 000 69. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah tagihan listrik di 12 bulan 12 bulan Din
Antan UPTD KPHP Jebu Bembang 3.000.0 15.000 8.965. 8.9 8.965. - as
Antan 00 .000 000 65. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah tagihan listrik di Din
UPTD KPHP Bubus Panca 77.650. 15.000 2.987. 2.9 2.987. - as
000 .000 500 87. 500 Keh
50 utan

II - 218
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0 an

- UPT KPH Sigambir Jumlah tagihan listrik di 9 Unit 9 Unit Din


Kotawaringin UPTD KPHP Sigambir Kota 2.250.0 13.000 5.920. 5.9 5.920. - as
Waringin 00 .000 000 20. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Sungai Jumlah tagihan listrik di 2 Orang 2 Orang Din
Sembulan UPTD KPHP Sungai 75.400. 16.000 3.476. 3.4 3.476. - as
Sembulan 000 .000 195 76. 195 Keh
19 utan
5 an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah tagihan listrik di Din
UPTD KPHP Munai Palas 2.453.5 13.000 - - - - as
00.000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah tagihan listrik di 11 Orang 11 Orang Din
Mendanau UPTD KPHL Belantu 150.00 12.900 5.428. 5.4 5.428. - as
Mendanau 0.000 .000 100 28. 100 Keh
10 utan
0 an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah tagihan listrik di 4 Orang 4 Orang Din
UPTD KPHP Gunung Duren 16.500. 16.500 4.022. 4.0 4.022. - as
000 .000 661 22. 661 Keh
66 utan
1 an
Penyediaan Jasa Jumlsh penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
Pelayanan Umum Kantor pelayanan umum kantor 1.143.5 1.166. 536.36 53 362.36 - as
00.000 975.43 5.495 6.3 5.495 Keh
4 65. utan
49 an
5
- Dinhut Jumlah jenis penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
kebersihan 1.143.5 1.142. 527.31 52 353.31 - as
00.000 995.17 4.900 7.3 4.900 Keh
5 14. utan

II - 219
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
90 an
0

- UPT KPH Rambat Jumlah jenis penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
Menduyung kebersihan - 3.000. 1.481. 1.4 1.481. - as
000 400 81. 400 Keh
40 utan
0 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah jenis penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
Antan kebersihan - 2.999. 1.122. 1.1 1.122. - as
735 533 22. 533 Keh
53 utan
3 an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah jenis penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
kebersihan - 2.998. 596.00 59 596.00 - as
056 0 6.0 0 Keh
00 utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah jenis penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
Kotawaringin kebersihan - 2.994. 1.486. 1.4 1.486. - as
742 400 86. 400 Keh
40 utan
0 an
- UPT KPH Sungai Jumlah jenis penyediaan jasa 4 Orang 4 Orang Din
Sembulan kebersihan - 2.996. 1.365. 1.3 1.365. - as
099 000 65. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah jenis penyediaan jasa Din
kebersihan - 2.992. - - - - as
365 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah jenis penyediaan jasa Din
Mendanau kebersihan - 3.000. - - - - as
000 Keh
utan
an

II - 220
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah jenis penyediaan jasa 25 Jenis 25 Jenis Din
kebersihan - 2.999. 2.999. 2.9 2.999. - as
262 262 99. 262 Keh
26 utan
2 an
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah alah bahan 15 jenis 15 jenis Din
Daerah Penunjang Urusan kebersihan UPTD KPHP 3.000.0 833.76 127.51 12 127.51 - as
Pemerintahan Daerah Rambat Menduyung 00 7.490 8.298 7.5 8.298 Keh
18. utan
29 an
8
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 1 Unit 15 jenis Din
Pemeliharaan, Biaya operasional Roda 4 eselon II 3.000.0 39.550 3.678. 3.6 3.678. - as
Pemeliharaan dan Pajak yang dipelihara di dinas 00 .000 000 78. 000 Keh
Kendaraan Perorangan Kehutanan 00 utan
Dinas atau Kendaraan 0 an
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 29 unit 15 jenis Din
Pemeliharaan, Biaya operasional Roda 4 dan roda 3.000.0 654.48 121.73 12 121.73 - as
Pemeliharaan, Pajak dan 2 operasional yang 00 9.400 6.219 1.7 6.219 Keh
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara di dinas 36. utan
Operasional atau Lapangan Kehutanan 21 an
9
- Dinhut Jumlah kendaraan 5 Unit 15 jenis Din
operasional Roda 4 dan 2 3.000.0 112.14 20.964 20. 20.964 - as
yang dipelihara di dinas 00 0.000 .508 96 .508 Keh
Kehutanan 4.5 utan
08 an
- UPT KPH Rambat Jumlah kendaraan 1 Unit 15 jenis Din
Menduyung operasional Roda Roda 4 3.000.0 62.173 14.155 14. 14.155 - as
dan 2 yang dipelihara di 00 .200 .762 15 .762 Keh
UPTD KPHP Rambat 5.7 utan
Menduyung 62 an

II - 221
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah kendaraan 1 Unit 15 jenis Din
Antan operasional Roda Roda 4 3.000.0 58.316 7.327. 7.3 7.327. - as
dan 2 yang dipelihara di 00 .200 713 27. 713 Keh
UPTD KPHP Jebu Bembang 71 utan
Antan 3 an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah kendaraan 1 Unit 15 jenis Din
operasional Roda Roda 4 3.000.0 65.120 12.332 12. 12.332 - as
dan 2 yang dipelihara di 00 .000 .000 33 .000 Keh
UPTD KPHP Bubus Panca 2.0 utan
00 an
- UPT KPH Sigambir Jumlah kendaraan 1 Unit 15 jenis Din
Kotawaringin operasional Roda Roda 4 3.000.0 58.320 13.840 13. 13.840 - as
dan 2 yang dipelihara di 00 .000 .000 84 .000 Keh
UPTD KPHP Sigambir 0.0 utan
Kotawaringin 00 an
- UPT KPH Sungai Jumlah kendaraan 1 Unit 12 Orang Din
Sembulan operasional Roda Roda 4 452.40 61.820 - - - - as
dan 2 yang dipelihara di 0.000 .000 Keh
UPTD KPHP Sungai utan
Sembulan an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah kendaraan 1 Unit 15 Unit Din
operasional Roda Roda 4 15.000. 66.040 29.086 29. 29.086 - as
dan 2 yang dipelihara di 000 .000 .000 08 .000 Keh
UPTD KPHP Muntai Palas 6.0 utan
00 an
- UPT KPH Belantu Jumlah kendaraan 1 Unit Din
Mendanau operasional Roda Roda 4 137.25 85.260 20.037 20. 20.037 - as
dan 2 yang dipelihara di 0.000 .000 .188 03 .188 Keh
UPTD KPHL Belantu 7.1 utan
Mendanau 88 an

II - 222
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah kendaraan 1 Unit 100 jenis Din
operasional Roda Roda 4 51.750. 85.300 3.993. 3.9 3.993. - as
dan 2 yang dipelihara di 000 .000 048 93. 048 Keh
UPTD KPHP Gunung Duren 04 utan
8 an
Pemeliharaan Mebel Jumlah jenis penyediaan 2 jenis 50 jenis Din
kelengkapan alat tulis kantor 8.250.0 5.000. - - - - as
UPTD KPHP Rambat 00 000 Keh
Menduyung utan
an
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung yang 2 gedung 50 jenis Din
Gedung Kantor dan dipelihara 6.750.0 84.995 - - - - as
Bangunan Lainnya 00 .000 Keh
utan
an
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana dan 20 jenis 50 jenis Din
Sarana dan Prasarana prasarana yang dipelihara 9.000.0 49.733 2.104. 2.1 2.104. - as
Gedung Kantor atau 00 .090 079 04. 079 Keh
Bangunan Lainnya 07 utan
9 an
- Dinhut Jumlah sarana dan 4 jenis 50 jenis Din
prasarana yang dipelihara 10.500. 33.970 - - - - as
000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Rambat Jumlah sarana dan 2 jenis 50 jenis Din
Menduyung prasarana yang dipelihara 10.500. 1.981. - - - - as
000 377 Keh
utan
an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah sarana dan 2 jenis 50 jenis Din
Antan prasarana yang dipelihara 9.000.0 1.986. 967.77 96 967.77 - as
00 493 9 7.7 9 Keh
79 utan
an

II - 223
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah sarana dan 2 jenis 50 jenis Din
prasarana yang dipelihara 15.750. 1.935. - - - - as
000 612 Keh
utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah sarana dan 2 jenis 50 jenis Din
Kotawaringin prasarana yang dipelihara 15.750. 1.999. 1.136. 1.1 1.136. - as
000 880 300 36. 300 Keh
30 utan
0 an
- UPT KPH Sungai Jumlah sarana dan 2 jenis Din
Sembulan prasarana yang dipelihara 38.746. 1.944. - - - - as
000 800 Keh
utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah sarana dan 2 jenis 40 Eksp Din
prasarana yang dipelihara 6.000.0 1.995. - - - - as
00 976 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah sarana dan 2 jenis 112000 lembar Din
Mendanau prasarana yang dipelihara 32.746. 1.980. - - - - as
000 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah sarana dan 2 jenis 32000 lembar Din
prasarana yang dipelihara 8.750.0 1.938. - - - - as
00 952 Keh
utan
an
PROGRAM Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
PENGELOLAAN HUTAN UPTD KPHP Rambat lembar 2.999.5 4.877. 629.69 62 539.79 - as
Menduyung 00 200.61 9.682 9.6 9.682 Keh
6 99. utan
68 an
2

II - 224
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Rencana Tata Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
Hutan Kesatuan UPTD KPHP Jebu Bembang lembar 2.999.5 118.58 - - - - as
Pengelolaan Hutan (KPH) Antan 00 3.544 Keh
Kewenangan Provinsi utan
an
Penyusunan Rancang Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
Bangun Tata Hutan Wilayah UPTD KPHP Bubus Panca lembar 2.999.5 71.999 - - - - as
Kesatuan Pengelolaan 00 .558 Keh
Hutan utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
Kotawaringin UPTD KPHP Sigambir lembar 2.999.5 23.999 - - - - as
Kotawaringin 00 .874 Keh
utan
an
- UPT KPH Sungai Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
Sembulan UPTD KPHP Sungai lembar 2.999.5 23.999 - - - - as
Sembulan 00 .960 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
UPTD KPHP Muntai Palas lembar 2.999.5 23.999 - - - - as
00 .724 Keh
utan
an
Pembagian Blok/Petak Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
Pengelolaan Hutan UPTD KPHL Belantu lembar 2.999.5 46.583 - - - - as
Kesatuan Pengelolaan Mendanau 00 .986 Keh
Hutan utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah penggandaan di 10000 10000 lembar Din
UPTD KPHP Gunung Duren lembar 2.999.5 23.999 - - - - as
00 .986 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah komponen instalasi 2 jenis 2 jenis Din
Mendanau listrik 5.000.0 22.584 - - - - as

II - 225
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
00 .000 Keh
utan
an
Rencana Pengelolaan Din
Kesatuan Pengelolaan 728.20 679.71 11.088 11. 11.088 - as
Hutan kecuali pada 0.000 0.968 .722 08 .722 Keh
Kesatuan Pengelolaan 8.7 utan
Hutan Konservasi (KPHK) 22 an
Penyusunan Rencana Jumlah peralatan kantor 41 jenis 41 jenis Din
Pengelolaan Kesatuan 75.000. 679.71 - - - - as
Pengelolaan Hutan 000 0.968 Keh
utan
an
- UPT KPH Rambat Jumlah perlengkapan kantor 50 jenis 50 jenis Din
Menduyung 50.000. 59.744 5.908. 5.9 5.908. - as
000 .675 487 08. 487 Keh
48 utan
7 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah tenaga keamanan/ 16 orang 16 orang Din
Antan satpam kantor 603.20 52.699 5.180. 5.1 5.180. - as
0.000 .810 235 80. 235 Keh
23 utan
5 an
- UPT KPH Bubus Panca Din
17.500. 61.199 - - - - as
000 .713 Keh
utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah makanan dan 250 Pax 250 Pax Din
Kotawaringin minuman tamu 5.000.0 49.904 - - - - as
00 .543 Keh
utan
an
- UPT KPH Sungai Jumlah makanan dan 500 Pax 500 Pax Din
Sembulan minuman rapat 12.500. 157.34 - - - - as
000 4.679 Keh
utan

II - 226
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
an

- UPT KPH Muntai Palas Din


1.150.0 52.808 - - - - as
00.000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah keluar daerah Din
Mendanau 400.00 130.68 - - - - as
0.000 9.789 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah koordinasi dan 25 Kali 25 Kali Din
konsultasi keluar daerah 200.00 115.31 - - - - as
Dinas Kehutanan 0.000 9.759 Keh
utan
an
Pemanfaatan Hutan di Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Kawasan Hutan Produksi konsultasi keluar daerah di 25.000. 213.98 17.400 17. 14.500 - as
dan Hutan Lindung UPTD KPHP Rambat 000 3.655 .000 40 .000 Keh
Menduyung 0.0 utan
00 an
Penyediaan Data dan Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Informasi Wilayah Usaha di konsultasi keluar daerah di 25.000. 56.975 17.400 17. 14.500 - as
Kawasan Hutan Produksi UPTD KPHP Jebu Bembang 000 .740 .000 40 .000 Keh
Antan 0.0 utan
00 an
Penyediaan Data dan Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Informasi Wilayah Usaha di konsultasi keluar daerah di 25.000. 15.748 - - - - as
Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHP Bubus Panca 000 .619 Keh
utan
an

II - 227
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Pengendalian Izin Usaha konsultasi keluar daerah di 25.000. 59.259 - - - - as
atau Kerjasama UPTD KPHP Sigambir 000 .888 Keh
Pemanfaatan di Kawasan Kotawaringin utan
Hutan Produksi an
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Pengendalian Izin Usaha konsultasi keluar daerah di 25.000. 37.724 - - - - as
atau Kerjasama UPTD KPHP Sungai 000 .666 Keh
Pemanfaatan di Kawasan Sembulan utan
Hutan Lindung an
Penilaian Rencana Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Pengelolaan di Kawasan konsultasi keluar daerah di 25.000. 44.274 - - - - as
Hutan Produksi UPTD KPHP Muntai Palas 000 .742 Keh
utan
an
Pelaksanaan Rehabilitasi di Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Luar Kawasan Hutan konsultasi keluar daerah di 25.000. 1.914. 27.814 27. 27.814 - as
Negara UPTD KPHP Belantu 000 819.24 .941 81 .941 Keh
Mendanau 4 4.9 utan
41 an
Penyusunan Rencana Jumlah koordinasi dan 5 kali 5 kali Din
Tahunan Rehabilitasi Lahan konsultasi keluar daerah di 25.000. 50.000 - - - - as
(RTnRL) UPTD KPHP Gunung Duren 000 .000 Keh
utan
an
Pembangunan Hutan Jumlah dalam daerah Din
Rakyat di Luar Kawasan 750.00 1.316. - - - - as
Hutan Negara 0.000 515.54 Keh
2 utan
an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah koordinasi dan 172 Kali 172 Kali Din
Antan konsultasi dalam daerah 150.00 380.24 - - - - as
pada Dinas Kehutanan 0.000 0.054 Keh
utan
an

II - 228
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Sigambir Jumlah koordinasi dan 100 Kali 100 Kali Din
Kotawaringin konsultasi dalam daerah di 75.000. 65.566 - - - - as
UPTD KPHP Rambat 000 .973 Keh
Menduyung utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah koordinasi dan 100 Kali 100 Kali Din
konsultasi dalam daerah di 75.000. 47.000 - - - - as
UPTD KPHP Jebu Bembang 000 .000 Keh
Antan utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah koordinasi dan 100 Kali 100 Kali Din
Mendanau konsultasi dalam daerah di 75.000. 560.94 - - - - as
UPTD KPHP Bubus Panca 000 2.240 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah koordinasi dan 100 Kali 100 Kali Din
konsultasi dalam daerah di 75.000. 262.76 - - - - as
UPTD KPHP Sigambir 000 6.275 Keh
Kotawaringin utan
an
Pengembangan Perbenihan Jumlah koordinasi dan 140 Kali 140 Kali Din
untuk Rehabilitasi Lahan konsultasi dalam daerah di 75.000. 381.26 10.064 10. 10.064 - as
UPTD KPHP Sungai 000 7.673 .941 06 .941 Keh
Sembulan 4.9 utan
41 an
- UPT KPH Rambat Jumlah koordinasi dan 140 Kali 140 Kali Din
Menduyung konsultasi dalam daerah di 75.000. 48.124 10.064 10. 10.064 - as
UPTD KPHP Muntai Palas 000 .938 .941 06 .941 Keh
4.9 utan
41 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah koordinasi dan 140 Kali 140 Kali Din
Antan konsultasi dalam daerah di 75.000. 44.404 - - - - as
UPTD KPHP Belantu 000 .271 Keh
Mendanau utan
an

II - 229
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah koordinasi dan 140 Kali 140 Kali Din
konsultasi dalam daerah di 75.000. 48.125 - - - - as
UPTD KPHP Gunung Duren 000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah mebeleur dinas 2 Unit 2 Unit Din
Kotawaringin kehutanan 25.000. 48.120 - - - - as
000 .151 Keh
utan
an
- UPT KPH Sungai Jumlah gedung kantor yang 2 unit 1 unit Din
Sembulan dipelihara 150.00 48.124 - - - - as
0.000 .813 Keh
utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah kendaraan 55 Unit 55 Unit Din
operasional yang dipelihara 617.48 48.124 - - - - as
0.000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah mobil operasional 13 Unit 13 Unit Din
Mendanau yang dipelihara 465.50 48.125 - - - - as
0.000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
operasional Roda 4 yang 47.500. 48.119 - - - - as
dipelihara di dinas (eselon II) 000 .500 Keh
utan
an
Pengembangan Teknologi Jumlah kendaraan 3 unit 3 unit Din
Rehabilitasi Hutan dan operasional Roda 4 yang 114.00 72.483 - - - - as
Lahan dipelihara di dinas 0.000 .613 Keh
(operasional) utan
an

II - 230
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan dan/atau Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Pengawasan dalam rangka operasional Roda 4 yang 38.000. 94.552 17.750 17. 17.750 - as
Pengembangan Rehabilitasi dipelihara di UPTD KPHP 000 .416 .000 75 .000 Keh
Lahan Rambat Menduyung 0.0 utan
00 an
Pelaksanaan Perlindungan Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Hutan di Hutan Lindung dan operasional Roda 4 yang 38.000. 1.721. 571.34 57 484.34 - as
Hutan Produksi dipelihara di UPTD KPHP 000 944.52 6.019 1.3 6.019 Keh
Jebu Bembang Antan 0 46. utan
01 an
9
Pencegahan dan Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Pembatasan Kerusakan operasional Roda 4 yang 38.000. 1.215. 535.38 53 448.38 - as
Hutan dipelihara di UPTD KPHP 000 428.93 9.000 5.3 9.000 Keh
Bubus Panca 1 89. utan
00 an
0
Pencegahan dan Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Pembatasan Kerusakan operasional Roda 4 yang 38.000. 62.496 5.010. 5.0 5.010. - as
Kawasan Hutan dipelihara di UPTD KPHP 000 .184 000 10. 000 Keh
Sigambir Kotawaringin 00 utan
0 an
Pencegahan dan Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Pembatasan Kerusakan operasional Roda 4 yang 38.000. 60.725 - - - - as
Hasil Hutan dipelihara di UPTD KPHP 000 .221 Keh
Sungai Sembulan utan
an
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Pelaksanaan Perlindungan operasional Roda 4 yang 38.000. 81.178 8.764. 8.7 8.764. - as
Hutan dipelihara di UPTD KPHP 000 .876 000 64. 000 Keh
Muntai Palas 00 utan
0 an

II - 231
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit Din
Pelaksanaan Pencegahan/ operasional Roda 4 yang 38.000. 302.11 22.183 22. 22.183 - as
Penanggulangan dipelihara di UPTD KPHL 000 5.308 .019 18 .019 Keh
Kebakaran Hutan dan Belantu Mendanau 3.0 utan
Lahan 19 an
Pelaksanaan Pengolahan Jumlah kendaraan 2 unit 2 unit Din
Hasil Hutan Bukan Kayu operasional Roda 4 yang 38.000. 80.934 - - - - as
(HHBK) dipelihara di UPTD KPHP 000 .973 Keh
Gunung Duren utan
an
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah kendaraan 23 Unit 23 Unit Din
Komitmen Penerbitan Izin operasional Roda 2 151.98 80.934 - - - - as
Usaha Industri Primer Hasil 0.000 .973 Keh
Hutan Bukan Kayu utan
(IUIPHHBK) melalui Sistem an
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Pelaksanaan Pengolahan Jumlah kendaraan 2 unit 2 unit Din
Hasil Hutan Kayu dengan operasional Roda 2 yang 8.940.0 42.579 2.050. 2.0 2.050. - as
Kapasitas Produksi <6000 dipelihara di dinas 00 .614 000 50. 000 Keh
m3/Tahun Kehutanan 00 utan
0 an
Pembinaan dan Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
Pelaksanaan Pengolahan operasional Roda 2 yang 17.880. 21.914 2.050. 2.0 2.050. - as
Hasil Hutan Kayu dengan dipelihara di UPTD KPHP 000 .937 000 50. 000 Keh
Kapasitas Produksi <6000 Rambat Menduyung 00 utan
m3/Tahun 0 an

II - 232
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
Komitmen Izin Usaha operasional Roda 2 yang 17.880. 20.664 - - - - as
Industri Primer Hasil Hutan dipelihara di UPTD KPHP 000 .677 Keh
Kayu (IUIPHHK) dengan Jebu Bembang Antan utan
Kapasitas Produksi <6000 an
m3/Tahun melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
KHDTK untuk Kepentingan operasional Roda 2 yang 17.880. 37.104 - - - - as
Religi dipelihara di UPTD KPHP 000 .589 Keh
Bubus Panca utan
an
Penetapan Rencana Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
Pengelolaan Tempat Ibadah operasional Roda 2 yang 17.880. 14.794 - - - - as
dan Wisata Rohani di dipelihara di UPTD KPHP 000 .750 Keh
Kawasan Hutan Sigambir Kotawaringin utan
an
Pengawasan dan Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
Pengendalian Pengelolaan operasional Roda 2 yang 17.880. 22.309 - - - - as
KHDTK untuk Tempat dipelihara di UPTD KPHP 000 .839 Keh
Ibadah dan Wisata Rohani Sungai Sembulan utan
an
Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
operasional Roda 2 yang 17.880. 67.539 - - - - as
dipelihara di UPTD KPHP 000 .509 Keh
Muntai Palas utan
an
Penetapan Pengadaan Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
Benih dan Pengedar Benih operasional Roda 2 yang 17.880. 17.828 - - - - as
dan/atau Bibit Terdaftar dipelihara di UPTD KPHL 000 .970 Keh
Belantu Mendanau utan
an

II - 233
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sertifikasi Sumber Benih Jumlah kendaraan 5 Unit 5 Unit Din
operasional Roda 2 yang 17.880. 21.532 - - - - as
dipelihara di UPTD KPHP 000 .014 Keh
Gunung Duren utan
an
Pengawasan Peredaran Jumlah peralatan gedung 25 Unit 25 Unit Din
Benih dan/atau Bibit kantor yang dipelihara 50.000. 28.178 - - - - as
000 .525 Keh
utan
an
PROGRAM KONSERVASI Jumlah mebeler yang 1 Unit 1 Unit Din
SUMBER DAYA ALAM dipelihara 5.000.0 201.57 31.039 31. 31.039 - as
HAYATI DAN 00 1.712 .535 03 .535 Keh
EKOSISTEMNYA 9.5 utan
35 an
Perlindungan Tumbuhan Survey kepuasan pelayanan Din
dan Satwa Liar yang Tidak kepegawaian 50.000. 56.670 31.039 31. 31.039 - as
Dilindungi dan/atau Tidak 000 .876 .535 03 .535 Keh
Masuk dalam Lampiran 9.5 utan
(Appendix) CITES 35 an
(Convension On
International Trade In
Endangered Species) untuk
Kewenangan Daerah
Provinsi
Pengendalian dan Jumlah mesin/kartu absensi 2 unit 2 unit Din
Pengawasan Tumbuhan - 56.670 25.519 25. 25.519 - as
dan Satwa Liar yang tidak .876 .535 51 .535 Keh
Dilindungi dan/atau Tidak 9.5 utan
Masuk dalam Lampiran 35 an
CITES
Pengelolaan Kawasan Jumlah pegawai yang 10 orang 10 orang Din
Bernilai Ekosistem Penting, mengikuti pendidikan dan 50.000. 144.90 5.520. 5.5 5.520. - as
Daerah Penyangga pelatihan formal 000 0.836 000 20. 000 Keh
Kawasan Suaka Alam dan 00 utan
Kawasan Pelestarian Alam 0 an

II - 234
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan Kapasitas dan Luas Tutupan Lahan Din
Pemberdayaan Masyarakat 66.436 as
di Kawasan Bernilai .044 Keh
Ekosistem Penting utan
Kewenangan Daerah an
Provinsi
Pengelolaan Daerah Persentase Lahan Kritis yang 24 22,5 Din
Penyangga di Kawasan Direhabilitasi 78.464 as
Bernilai Ekosistem Penting .792 Keh
Kewenangan Daerah utan
Provinsi an
PROGRAM PENDIDIKAN Persentase Kerusakan 3,0 3,5 Din
DAN PELATIHAN, Kawasan Hutan 702.09 as
PENYULUHAN DAN 8.556 Keh
PEMBERDAYAAN utan
MASYARAKAT DI BIDANG an
KEHUTANAN
Pelaksanaan Penyuluhan Persentase Kelompok 97 95 Din
Kehutanan Provinsi dan Perhutanan Sosial 702.09 as
Pemberdayaan Masyarakat 8.556 Keh
di Bidang Kehutanan utan
an
Peningkatan Kapasitas dan Din
Kompetensi Penyuluh - 119.22 20.882 20. 20.882 - as
Kehutanan dan SDM 4.870 .150 88 .150 Keh
Bidang Kehutanan 2.1 utan
50 an
- Dinhut Persentase Pengelolaan 90% 90% Din
Hutan - 119.22 20.882 20. 20.882 - as
4.870 .150 88 .150 Keh
2.1 utan
50 an
Penguatan dan Din
Pendampingan 100.00 402.85 28.032 28. 28.032 - as
Kelembagaan Kelompok 0.000 3.344 .000 03 .000 Keh
Tani Hutan 2.0 utan
00 an

II - 235
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- UPT KPH Rambat Din
Menduyung 50.000. 35.412 3.032. 3.0 3.032. - as
000 .733 000 32. 000 Keh
00 utan
0 an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah rancang bangun tata 0 1 dokumen Din
Antan hutan KPHP Sigambir - 35.214 - - - - as
Kotawaringin .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah rancang bangun tata 0 1 dokumen Din
hutan KPHP Sungai - 135.09 - - - - as
Sembulan 3.800 Keh
utan
an
- UPT KPH Sigambir Jumlah rancang bangun tata 0 1 dokumen Din
Kotawaringin hutan KPHP Gunung Duren - 39.385 - - - - as
.604 Keh
utan
an
- UPT KPH Sungai Jumlah rancang bangun tata 1 dokumen 0 Din
Sembulan hutan UPTD KPHP Rambat 25.000. 35.413 - - - - as
Menduyung 000 .842 Keh
utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah rancang bangun tata 1 dokumen 0 Din
hutan UPTD KPHP Bubus 25.000. 36.698 - - - - as
Panca 000 .155 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Din
Mendanau 50.000. 50.324 - - - - as
000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren 1 Din
1 - 35.311 - - - - as

II - 236
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
.210 Keh
utan
an
Penyiapan dan 1 Din
Pengembangan Perhutanan 1 - 350.12 - - - - as
Sosial 0.684 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Din
50.000. 35.311 25.000 25. 25.000 - as
000 .210 .000 00 .000 Keh
0.0 utan
00 an
Penyiapan dan Jumlah dokumen pembagian 0 1 Dokumen Din
Pengembangan Perhutanan blok/petak pengelolaan hutan - 180.02 3.791. 3.7 3.791. - as
Sosial KPHP Muntai Palas 0.342 950 91. 950 Keh
95 utan
0 an
- Dinhut Jumlah dokumen pembagian 0 1 Dokumen Din
blok/petak pengelolaan hutan - 114.46 2.991. 2.9 2.991. - as
KPHL Belantu Mendanau 0.592 950 91. 950 Keh
95 utan
0 an
- UPT KPH Rambat 1 1 Din
Menduyung - 3.000. 480.00 48 480.00 - as
000 0 0.0 0 Keh
00 utan
an
- UPT KPH Jebu Bembang Jumlah dokumen pembagian 1 Dokumen 0 Din
Antan blok/petak pengelolaan hutan 25.000. 3.700. 320.00 32 320.00 - as
UPTD KPHP Rambat 000 000 0 0.0 0 Keh
Menduyung 00 utan
an
- UPT KPH Bubus Panca Jumlah dokumen pembagian 1 Dokumen 0 Din
blok/petak pengelolaan hutan 25.000. 4.960. - - - - as
UPTD KPHP Bubus Panca 000 000 Keh
utan

II - 237
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
an

- UPT KPH Sigambir Din


Kotawaringin 1.105.2 4.000. - - - - as
00.000 000 Keh
utan
an
- UPT KPH Sungai Din
Sembulan 1.105.2 10.000 - - - - as
00.000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Muntai Palas Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 1 dokumen Din
pengelolaan UPTD KPHP 25.000. 9.999. - - - - as
Rambat Menduyung 000 750 Keh
utan
an
- UPT KPH Belantu Jumlah tenaga teknis bakti 5 orang 5 orang Din
Mendanau rimbawan 188.50 19.980 - - - - as
0.000 .000 Keh
utan
an
- UPT KPH Gunung Duren Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 1 dokumen Din
pengelolaan UPTD KPHP 25.000. 9.920. - - - - as
Jebu Bembang Antan 000 000 Keh
utan
an
PROGRAM Jumlah tenaga teknis bakti 4 orang 4 orang Din
PENGELOLAAN DAERAH rimbawan 150.80 324.06 - - - - as
ALIRAN SUNGAI (DAS) 0.000 4.497 Keh
utan
an

II - 238
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Pengelolaan Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 1 dokumen Din
DAS Lintas Daerah pengelolaan UPTD KPHP 25.000. 324.06 - - - - as
Kabupaten/Kota dan dalam Bubus Panca 000 4.497 Keh
Daerah Kabupaten/ Kota utan
dalam 1 (satu) Daerah an
Provinsi
Penyusunan dan Penetapan Jumlah tenaga teknis bakti 5 orang 5 orang Din
Rencana Pengelolaan DAS rimbawan 188.50 39.764 - - - - as
0.000 .872 Keh
utan
an
Optimalisasi Fungsi dan Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 1 dokumen Din
Daya Dukung Wilayah DAS pengelolaan UPTD KPHP 25.000. 40.769 - - - - as
Sigambir Kotawaringin 000 .728 Keh
utan
an
Penerapan Teknik Jumlah tenaga teknis bakti 3 orang 3 orang Din
Konservasi Tanah dan Air di rimbawan 113.10 26.942 - - - - as
Wilayah DAS 0.000 .059 Keh
utan
an
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah dokumen rencana 1 dokumen 1 dokumen Din
dalam Kegiatan pengelolaan UPTD KPHP 25.000. 114.99 - - - - as
Pengelolaan DAS Sungai Sembulan 000 1.399 Keh
utan
an
Pengembangan Jumlah tenaga teknis bakti 9 orang 9 orang Din
Kelembagaan Pengelolaan rimbawan 339.30 66.597 - - - - as
DAS 0.000 .059 Keh
utan
an
URUSAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

II - 239
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP Dinas 82 80 74,81 93,5% 1,1 74,81 91,23% 0,4 Din
URUSAN PEMERINTAHAN Perindustrian dan 367.12 - 151.01 1.640. % 1.640. 5% as
DAERAH PROVINSI Perdagangan Provinsi 8.300 7.179 000 000 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Survey Kepuasan Pelayanan 80 31.730. 80 15.475 63,44 7.985. 79,3% 51, 63,44 79,30% 25, Din
Internal 066.37 .928.5 437.67 6% 7.985. 17 as
6 03 1 437.67 % Peri
1 ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Perencanaan, Jumlah dokumen 23 367.12 11 6,00 54,55% 1,0 6,00 26,09% 0,4 Din
Penganggaran, dan perencanaan dan evaluasi 8.300 151.01 1.640. 9% 1.640. 5% as
Evaluasi Kinerja Perangkat 7.179 000 000 Peri
Daerah ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Administrasi Keuangan Survey Kepuasan Pelayanan 80 26.680. 80 66,98 83,73% 54, 66,98 83,73% 26, Din
Perangkat Daerah Keuangan 868.37 12.921 7.023. 36 7.023. 33 as
6 .800.0 827.83 % 827.83 % Peri

II - 240
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
76 4 4 ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Administrasi Umum survey kepuasan pelayanan 80 575.90 80 59,56 74,45% 28, 59,56 74,45% 11, Din
Perangkat Daerah umum (angka) 4.000 233.22 65.308 00 65.308 34 as
5.765 .671 % .671 % Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Pengadaan Barang Milik survey kepuasan pelayanan 80 21.000. 80 59,56 74,45% 59,56 74,45% 0,0 Din
Daerah Penunjang Urusan umum (angka) 000 24.578 - - 0% as
Pemerintah Daerah .800 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Penyediaan Jasa survey kepuasan pelayanan 80 4.180.0 80 59,56 74,45% 43, 0,00% 0,0 Din
Penunjang Urusan umum (angka) 50.000 1.991. 875.37 95 0% as
Pemerintahan Daerah 842.00 1.152 % Peri
0 ndu
stria
n
dan
Per

II - 241
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dag
ang
an
Pemeliharaan Barang Milik survey kepuasan pelayanan 80 272.24 80 59,56 74,45% 6,8 0,00% 0,0 Din
Daerah Penunjang Urusan umum (angka) 4.000 304.48 20.930 7% 0% as
Pemerintahan Daerah 1.862 .014 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
PROGRAM PERIZINAN Persentase Ketaatan 100,00 156.08 0 100,00 55.731 0,00 0,0 0 0,00% 0,0 Din
DAN PENDAFTARAN Perdagangan Bahan 8.800 .499 - 0% - 00 as
PERUSAHAAN Berbahaya tumbuhan Peri
Jumlah Volume ekspor (ton) ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Pengendalian Usaha Jumlah Pelaku Usaha 6 156.08 3 55.731 0,00% 0,0 0 0,00% Din
Perdagangan Bahan Perdagangan B2 yang 8.800 .499 - 0% - - as
Berbahaya Pengecer memiliki Perizinan Peri
Terdaftar Perdagangan ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an

II - 242
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Barang 65,00 493.96 0 60,00 229.62 40 67.488 66,67 29, 40 61,54% 13, Din
SARANA DISTRIBUSI terdistribusi 4.100 5.963 .500 4% 67.488 66 as
PERDAGANGAN .500 % Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Pembangunan dan Jumlah Komoditas yang 400 493.96 200 229.62 10 5,00% 29, 10 2,50% 13, Din
Pengelolaan Pusat dikelola (TON) 4.100 5.963 67.488 39 67.488 66 as
Distribusi Regional dan .500 % .500 % Peri
Pusat Distribusi Provinsi ndu
serta Pasar Lelang stria
Komoditas n
dan
Per
dag
ang
an
PROGRAM STABILISASI Persentase ketersedian 85,00 754.26 80,00 304.08 45 53.616 56 17, 45 0,00% 7,1 Din
HARGA BARANG Bapokting 5.400 5.692 .600 63 53.616 1% as
KEBUTUHAN POKOK DAN % .600 Peri
BARANG PENTING ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Persentase Tersalurkannya 75,00 289.70 70,00 114.11 10 0 0,00% 0 0,00% 0,0 Din
Pupuk Bersubsidi 7.600 5.463 - 0% as
Peri
ndu
stria

II - 243
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
n
dan
Per
dag
ang
an
Menjamin Ketersediaan Jumlah Ketersediaan Barang 36 241.84 18 18 100,00% 15, 18 50,00% 6,1 Din
Barang Kebutuhan Pokok Kebutuhan pokok dan barang 8.600 94.886 14.823 62 14.823 3% as
dan Barang Penting di Penting (jenis) .814 .000 % .000 Peri
Tingkat Daerah Provinsi ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Pengendalian Harga, Koevisien Variasi <11 512.41 <11 <3.34 0,00% 18, <3.34 0,00% 7,5 Din
Informasi Ketersediaan Stok 6.800 209.19 38.793 54 38.793 7% as
Barang Kebutuhan Pokok 8.878 .600 % .600 Peri
dan Barang Penting pada ndu
Pelaku Usaha Distribusi stria
Barang Lintas n
Kabupaten/Kota yang dan
Terintegrasi dalam Sistem Per
Informasi Perdagangan dag
ang
an
Pengawasan Pupuk dan Jumlah Pelaku Usaha yang 22 289.70 11 1 9,09% 1 4,55% 0,0 Din
Pestisida Tingkat Daerah diawasi 7.600 114.11 - - 0% as
Provinsi dalam Melakukan 5.463 Peri
Pelaksanaan Pengadaan, ndu
Penyaluran dan stria
Penggunaan Pupuk n
Bersubsidi di Wilayah dan
Kerjanya Per
dag
ang

II - 244
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
an

PROGRAM Nilai Ekspor Produk Non 1.900 833.29 0 900 485.76 829,78 820.00 92,20 0,1 829,78 43,67% 0,1 Din
PENGEMBANGAN Migas (USD juta) 3.650 7.998 0 7% 820.00 0% as
EKSPOR 0 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Penyelenggaraan Promosi Jumlah Akses Pasar Ekspor 6 833.29 3 - 0,00% 0,1 0 0,00% 0,1 Din
Dagang melalui Pameran 3.650 485.76 820.00 7% 820.00 0% as
Dagang dan Misi Dagang 7.998 0 0 Peri
bagi Produk Ekspor ndu
Unggulan yang terdapat stria
pada lebih dari 1 (satu) n
Daerah Kabupaten/Kota dan
dalam Provinsi Per
dag
ang
an
Jumlah SDM Perdagangan 90 45 1 2,22% 1 1,11% Din
yang terlatih as
Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag

II - 245
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ang
an

PROGRAM Indeks Keberdayaan 42 (Mampu) 993.19 0 40 (Mampu) 434.34 0 40.675 - 9,3 0 0,00% 4,1 Din
STANDARDISASI DAN Konsumen 7.100 2.227 .000 6% 40.675 0% as
PERLINDUNGAN .000 Peri
KONSUMEN ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Pelaksanaan Perlindungan Jumlah Konsumen yang 880 421.08 440 11 2,50% 9,9 11 1,25% 4,5 Din
Konsumen di Seluruh teredukasi 3.600 191.42 19.040 5% 19.040 2% as
Daerah Kabupaten/Kota 5.049 .000 .000 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Jumlah Lembaga 6 201.18 3 - 0,00% 9,5 0 0,00% 4,5 Din
Perlindungan Konsumen 0.000 95.435 9.135. 7% 9.135. 4% as
yang terbentuk .561 000 000 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an

II - 246
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Pengawasan Persentase Barang Beredar 100 370.93 78 15 19,23% 8,4 15 15,00% 3,3 Din
Barang Beredar dan/atau dan Jasa yang diawasi yang 3.500 147.48 12.500 8% 12.500 7% as
Jasa di Seluruh Daerah sesuai dengan ketentuan 1.617 .000 .000 Peri
Kabupaten/Kota ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
PROGRAM PENGGUNAAN Persentase Pemasaran 100,00 285.70 0 40 122.94 0,00 0 - 0,0 0 0,00% 0,0 Din
DAN PEMASARAN Produk Dalam Negeri 7.100 8.702 % - 0% as
PRODUK DALAM NEGERI Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Pelaksanaan Promosi Jumlah Permintaan Dagang 8 285.70 4 122.94 - 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0 Din
Produk Dalam Negeri 7.100 8.702 - 0% - 0% as
Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Program PENUNJANG Survey Kepuasan Pelayanan 80 80 63,44 79,30% 8,3 63,44 79,30% 3,6 UPT
URUSAN PEMERINTAHAN Internal 2.281.6 - 995.69 82.684 % 82.684 2% D
DAERAH 39.500 1.558 .754 .754 Bala
i
Pen

II - 247
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Administrasi Keuangan Survey Kepuasan Pelayanan 80 10.323. 80 66,98 83,73% 66,98 83,73% 0,0 UPT
Perangkat Daerah Keuangan 600 4.915. - - 0% D
766 Bala
i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Administrasi Kepegawaian Survey Kepuasan Pelayanan 80 321.64 80 59,56 74,45% 1,4 59,56 74,45% 0,6 UPT
Perangkat Daerah Kepegawaian 6.500 145.94 2.100. 4% 2.100. 5% D
5.246 000 000 Bala
i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u

II - 248
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bar
ang

Administrasi Umum survey kepuasan pelayanan 80 667.98 80 59,56 74,45% 14, 59,56 74,45% 5,0 UPT
Perangkat Daerah umum 6.900 235.74 33.792 33 33.792 6% D
6.683 .217 % .217 Bala
i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Pengadaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 80 359.73 80 59,56 74,45% 59,56 74,45% 0,0 UPT
Daerah Penunjang Urusan Umum 0.000 170.28 - - 0% D
Pemerintah Daerah 8.813 Bala
i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Penyediaan Jasa survey kepuasan pelayanan 80 318.62 80 59,56 74,45% 21, 59,56 74,45% 10, UPT
Penunjang Urusan umum 2.500 151.72 32.513 43 32.513 20 D
Pemerintahan Daerah 4.563 .929 % .929 % Bala
i
Pen

II - 249
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Pemeliharaan Barang Milik Survey Kepuasan Pelayanan 80 603.33 80 59,56 74,45% 4,9 59,56 74,45% 2,3 UPT
Daerah Penunjang Urusan Umum 0.000 287.07 14.278 7% 14.278 7% D
Pemerintahan Daerah 0.487 .608 .608 Bala
i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Program STANDARDISASI Persentase Layanan 100,00 1.581.7 0 75,00 693.75 69,00 92,00 13, 69 69,00% 0,0 UPT
DAN PERLINDUNGAN Terstandarisasi 94.340 8.880 96.280 88 96.280 61 D
KONSUMEN .001 % .001 Bala
i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u

II - 250
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bar
ang

Pelaksanaan Pengujian dan Persentase Produk dan 95 1.581.7 90 693.75 69 76,67% 13, 69 72,63% 6,0 UPT
Sertifikasi Mutu Produk di Peralatan yang tersertifikasi 94.340 8.880 96.280 88 96.280 9% D
Seluruh Daerah .001 % .001 Bala
Kabupaten/Kota i
Pen
guji
an
dan
Sert
ifika
si
Mut
u
Bar
ang
Program PENGGUNAAN Persentase Pemasaran 100 40 0,0% 17, 0 0,00% 7,4
DAN PEMASARAN Produk Dalam Negeri 204.10 - 86.516 15.206 58 15.206 5% UPT
PRODUK DALAM NEGERI 9.500 .974 .041 % .041 D
Ru
mah
Pro
mos
i
dan
Ke
mas
an
Pelaksanaan Pemasaran Jumlah Produk yang Siap 40 204.10 20 11 55% 17, 11 27,50% 7,4
Penggunaan Produk Dalam dipasarkan 9.500 86.516 15.206 58 15.206 5% UPT
Negeri .974 .041 % .041 D
Ru
mah
Pro
mos
i

II - 251
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan
Ke
mas
an
URUSAN
PERINDUSTRIAN
PROGRAM Persentase pertumbuhan 5,00 4.010.6 0 2 1.763. 1,11 175.18 55,50 9,9 1 22,20% 4,3 Din
PERENCANAAN DAN jumlah industri 98.650 772.68 8.426 3% 175.18 7% as
PEMBANGUNAN 9 8.426 Peri
INDUSTRI ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Penyusunan, Penerapan Persentase pertumbuhan 4 4.010.6 2 1.763. 1,09 54,50% 9,9 1 27,25% 4,3 Din
dan Evaluasi Rencana tenaga kerja industri 98.650 772.68 175.18 3% 175.18 7% as
Pembangunan Industri 9 8.426 8.426 Peri
Provinsi ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
PROGRAM Persentase Industri yang 80,00 362.48 0 30 125.58 0 8.200. - 6,5 0 0,00% 2,2 Din
PENGENDALIAN IZIN sesuai Izin Usaha Industri 3.100 0.117 000 % 8.200. 6% as
USAHA INDUSTRI 000 Peri
ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang

II - 252
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
an

Penerbitan Izin Usaha Jumlah industri yg dipantau 110 362.48 55 125.58 9 16,36% 6,5 9 8,18% 2,2 Din
Industri (IUI), Izin Perluasan 3.100 0.117 8.200. 3% 8.200. 6% as
Usaha Industri (IPUI), Izin 000 000 Peri
Usaha Kawasan Industri ndu
(IUKI) dan Izin Perluasan stria
Kawasan Industri (IPKI) n
Kewenangan Provinsi dan
Per
dag
ang
an
PROGRAM Persentase data informasi 90,00 127.70 0 70 60.790 0 - 0,0 0 0,00% 0,0 Din
PENGELOLAAN SISTEM industri di SIINAS 9.400 .309 % - 0% as
INFORMASI INDUSTRI Peri
NASIONAL ndu
stria
n
dan
Per
dag
ang
an
Penyediaan Informasi Persentase Industri yang 100 127.70 60 60.790 - 0,00% 0,0 0 0,00% 0,0 Din
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI menyampaikan informasi 9.400 .309 - 0% - 0% as
dan IPKI Kewenangan industri secara lengkap Peri
Provinsi Berbasis Sistem ndu
Informasi Industri Nasional stria
(SIINAS) n
dan
Per
dag
ang
an

II - 253
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program PERENCANAAN Persentase pertumbuhan 10,00 510.65 0 5,00 243.16 1,11 22,20 30, 1,11 11,10% 0,1
DAN PEMBANGUNAN jumlah industri 7.000 9.708 73.383 18 73.383 44 UPT
INDUSTRI .243 % .243 D
Ru
mah
Pro
mos
i
dan
Ke
mas
an
Penyusunan, Penerapan Persentase pertumbuhan 4 510.65 2 243.16 1,09 54,50% 30, 1,09 27,25% 14,
dan Evaluasi Rencana tenaga kerja industri 7.000 9.708 73.383 18 73.383 37 UPT
Pembangunan Industri .243 % .243 % D
Provinsi Ru
mah
Pro
mos
i
dan
Ke
mas
an
URUSAN TRANSMIGRASI
Program pengembangan Jumlah warga transmigrasi 100,00 - - - - Din
kawasan transmigrasi yang mendapatkan 150,00 86.520 - - 75.349 - - - - as
peningkatan pengetahuan Ten
dan keterampilan dalam aga
meningkatkan kualitas hidup Kerj
di kawasan transmigrasi a

II - 254
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Satuan 75.349 - - - - Din
Permukiman pada Tahap 150,00 86.520 - - - - - - as
Pemantapan Ten
aga
Kerj
a
Penguatan SDM dalam terlaksananya Peningkatan 30 Orang 75.349 - - - - Din
rangka Pemantapan Satuan SDM di kawasantransmigrasi 150,00 86.520 - - - - - - as
Pemukiman Ten
aga
Kerj
a

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN
Sek
reta
URUSAN SEKRETARIAT
riat
DAERAH
Dae
rah
Program Pemerintahan dan Persentase Kebijakan Bidang Biro
Otonomi Daerah Pemerintahan dan Otonomi Pe
Daerah yang tersusun meri
ntah
4.695.
133.87 an
90% - 90% 287.21 22,50% 25% 10% - 2% 0
4.646 Sek
0
reta
riat
Dae
- - rah
Kegiatan Pelaksanaan
Tugas Pemerintahan Persentase Rekomendasi 89.151. 650.56 22.882 22.882
90% 90% 10% 11% 10% 0 0
Bagian Administrasi 717 6.314 .918 .918
Kewilayahan yang dibuat - -

II - 255
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Bahan Usulan
Administrasi Kebijakan Rekomendasi Subbagian
Pemerintahan Pengembangan Wilayah dan
40.000. 603.16 22.882 22.882
Batas Daerah 5 buah 7 dokumen 1 1 0,20% 0
000 8.483 .918 .918

- -
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan
Pelaksanaan Pemerintahan Rekomendasi Subbagian
Umum Pengembangan Wilayah dan
15.625. 47.397
Batas Daerah 5 buah 7 dokumen 1 0 1 0 0,20% 0
921 .831

- -
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan
Penataan Wilayah Rekomendasi Subbagian
Administrasi Pertanahan 33.525.
7 buah 0 0 0 - 0 - 0 0
796

- -
Kegiatan Pelaksanaan Persentase Rekomendasi
Otonomi Daerah Bagian Otonomi Daerah 1.369.
342.14 106.30 106.30
yang dibuat 90% 90% 543.05 47,50% 53% 25% 5% 0
4.347 4.728 4.728
3
- -
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan
Administrasi Kepala Daerah Rekomendasi Subbagian
dan DPRD Fasilitasi Kepala Daerah dan
111.56 496.09 57.541 57.541
Legislatif 10 buah 5 dokumen 4 4 0,80% 0
8.488 7.898 .361 .361

- -

II - 256
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah Bahan Usulan
Pengembangan Otonomi Rekomendasi Subbagian
dan Penataan Urusan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Otonomi 120.19 424.25 18.158 18.158
Daerah 7 buah 5 dokumen 0 0 0 0
4.410 6.205 .675 .675

- -
Sub Kegiatan Evaluasi dan Jumlah Bahan Usulan
Penyelenggaraan Rekomendasi Subbagian
Pemerintahan Peningkatan Kapasitas dan
Evaluasi Kinerja 110.38 449.18 30.604 30.604
Pemerintahan 3 buah 7 dokumen 2 2 0,40% 0
1.449 8.950 .692 .692

- -
Kegiatan Fasilitasi Persentase Rekomendasi
Kerjasama antar Bagian Kerjasama yang 2.675.
350.00 4.687. 4.687.
Pemerintah dibuat 90% 90% 177.84 20% 22% 20% 4% 0
0.000 000 000
3
- -
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan
Kerjasama Antar Rekomendasi Subbagian 2.675.
150.00 4.687. 4.687.
Pemerintah Fasilitasi Instansi Vertikal 5 buah 5 proposal 177.84 2 2 0,40% 0
0.000 000 000
3
- -
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan
Kerjasama Badan Rekomendasi Subbagian
Usaha/Swasta Kerjasama Swasta dan Luar 5 buah 100.00
- - - - - - - -
Negeri 0.000

- -
Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Bahan Usulan
Pelaksanaan Kerjasama Rekomendasi Subbagian 100.00
Kerjasama Antar Daerah 5 buah - - - - - - - -
0.000
- -
Program Kesejahteraan 42.077 Biro
9.580.0
Rakyat 80% .497.6 Kes
00.000
40 ejah

II - 257
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
tera
an
Rak
yat
Sek
reta
riat
Dae
rah
Kegiatan Fasilitasi Persentase Rekomendasi
11.525
Pembinaan Mental Spiritual Bidang Bina Mental Spiritual 9.270.0
yang dibuat 80% 80% .750.7 65% 81% 65%
00.000
42
-
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Bahan Usulan
Sarana dan Prasarana Rekomendasi Sarana dan 9.883.
8.570.0
Spiritual Prasarana Spiritual 5 Berkas 5 berkas 742.78 5 - - 5 - 125
00.000
9
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan
Kelembagaan Bina Spiritual Rekomendaasi Kelembagaan 1.642.
700.00 31.000 31.000
Bina Spiritual 7 Berkas 10 berkas 007.95 7 0 7 175
0.000 .000 .000
3
Kegiatan Fasilitasi Persentase Rekomendasi
Pengembangan Bidang Kesejahteraan 30.437
195.00
Kesejahteraan Rakyat Rakyat Pelayanan Dasar 80% 80% .622.4 65% - 81% 65% -
0.000
48
Pelayanan Dasar yang dibuat 25
Sub Kegiatan Fasilitasi, Jumlah Bahan Usulan
Koordinasi, Sinkronisasi, Rekomendasi Bidang
Evaluasi dan Capaian Pendidikan 50.000. 556.54
2 Berkas 2 berkas 0,6 - - 0,6 - 12
Kinerja Kebijakan 000 3.885
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan
Sub Kegiatan Fasilitasi, Jumlah Bahan Usulan
Koordinasi dan Sinkronisasi, Rekomendasi Bidang
Evaluasi dan Capaian Kesehatan 60.000. 460.95
2 Berkas 2 berkas 0,6 - - 0,6 - 12
Kinerja Kebijakan 000 5.354
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kesehatan

II - 258
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Fasilitasi, Jumlah Bahan Usulan
Koordinasi dan Sinkronisasi, Rekomendasi Bidang Sosial
29.420
Evaluasi dan Capaian 85.000.
2 Berkas 2 berkas .123.2 0,6 - - 60% - 12
Kinerja Kebijakan 000
09
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Sosial
Kegiatan Fasilitasi Persentase Rekomendasi
Pengembangan Bidang Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat Non Rakyat Non Pelayanan 115.00 114.12
80% 80% 50% - 63% 0,5 -
Pelayanan Dasar Dasar yang dibuat 0.000 4.450

Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Bahan Usulan


dan Sinkronisasi Kebijakan Rekomendasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Kepemudaan, Olahraga,
50.000. 49.074
Bidang Kebudayaan, dan Pariwisata, 1 Berkas 1 berkas 1 - - 1 - 20
000 .563
Kepemudaan,Olahraga,
Kebudayaan, dan
Pariwisata
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Bahan Usulan
dan Sinkronisasi Kebijakan Rekomendasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak,
Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,
Pengendalian Penduduk Administrasi Kependudukan
dan Keluarga dan Pencatatan Sipil, 65.000. 65.049
1 Berkas 1 berkas 1 - - 1 - 20
Berencana, Administrasi Pemberdayaan Masyarakat 000 .887
Kependudukan dan dan Desa, Transmigrasi dan
Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Tr

II - 259
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Bahan Usulan
Kebijakan Kesejahteraan Rekomendasi Bidang
Rakyat Bidang Komunikasi, Komunikasi, Informatika,
Informatika, Statistik, Statistik, Persandian dan - - - - 0
Persandian, dan Perhubungan
Perhubungan

PROGRAM FASILITASI PERSENTASE PRODUK


DAN KOORDINASI HUKUM HUKUM DAERAH YANG Biro
DISYAHKAN Huk
um
Sek
reta
riat
Dae
rah
KEGIATAN FASILITASI PERSENTASE PRODUK
PENYUSUNAN HUKUM DAERAH YANG 609.10 415.64 193.46 193.46
PERUNDANG-UNDANGAN DISYAHKAN 90% 0 0 90% 0 0 - 0
6.999 5.994 1.005 1.005

1. Jumlah Bahan Produk 35


Hukum Daerah berupa
Peraturan Gubernur 35 35 0 29 29 0,82
SUB KEGIATAN Peraturan Gubernur
FASILITASI PENYUSUNAN 382.48 292.63 89.854 89.854
0 0
PRODUK HUKUM 6.169 1.193 .976 .976
PENGATURAN 2. Jumlah Bahan Produk 10 10
Hukum Daerah Berupa
Raperda 0 10 10 1

SUB KEGIATAN Jumlah Bahan Produk


FASILITASI PENYUSUNAN Hukuim Daerah berupa 88.478. 52.702 35.776 35.776
PRODUK HUKUM Keputusan Gubernur 500 0 0 500 93 93 0,19 0
965 .815 .150 .150
PENETAPAN

II - 260
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Jumlah Bahan
Pendokumentasian Produk
Hukum Daerah dan Naskah 100 0 100 217 217 2,17
Hukum Lainnya

SUB KEGIATAN
,PENDOKUMENTASIAN 2. Jumlah Bahan 45.607. 5.329. 40.277 40.277
Penyusunan Naskah Hukum 0 0
PRODUK HUKUM DAN 100 661 0 100 678 38 .983 38 .983 0,38
NASKAH HUKUM LAINNYA Lainnya

3. Jumlah Bahan Produk


Hukum Daerah yang
dipublikasikan 100 0 100 0 0 0

1. Jumlah Bahan Fasilitasi


dan Evaluasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten/Kota/ 7 0 7 0 0 -
Wilayah 1

2. Jumlah Bahan Fasilitasi


dan Evaluasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten/Kota/ 7 0 7 0 0 -
SUB KEGIATAN Wilayah 1
FASILITASI DAN
92.534. 64.982 27.551 27.551
EVALUASI PRODUK 0 0
3. Jumlah Bahan Fasilitasi 208 .308 .900 .900
HUKUM
dan Evaluasi Produk Hukum
KABUPATEN/KOTA
Daerah Kabupaten/Kota/ 7 0 7 0 0 -
Wilayah 2

4. Jumlah Bahan Fasilitasi


dan Evaluasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten/Kota/ 7 0 7 0 0 -
Wilayah 2

II - 261
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5. Jumlah Bahan Fasilitasi
dan Evaluasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten/Kota/ 7 0 7 0 0 -
Wilayah 3

6. Jumlah Bahan Fasilitasi


dan Evaluasi Produk Hukum
Daerah Kabupaten/Kota/ 7 0 7 0 0 -
Wilayah 3

FASILITASI KEGIATAN PERSENTASE PRODUK


BANTUAN HUKUM HUKUM DAERAH YANG 212.29 175.85 36.434 36.434
DISYAHKAN 90% 0 0 90% 0 0 - 0
3.044 9.044 .000 .000

1. Jumlah bahan
Penyelesaian Sengketa
Hukum untuk Proses 2 0 2 0 0 -
Persidangan (Kasus)
SUB KEGIATAN
FASILITASI 158.31 127.85 30.456 30.456
0 0
PENYELESAIAN 2. Jumlah Laporan 3.029 7.029 .000 .000
MASALAH HUKUM Pembinaan Penyelesaian
Sengketa Hukum Pemda 1 0 1 0 0 -
Kabupaten/Kota

1. Jumlah Bahan Pelaporan


SUB KEGIATAN RANHAM 1 0 1 0 0 -
FASILITASI
2. Jumlah Bahan Usulan 53.980. 48.002 5.977. 5.977.
PENYELESAIAN 0 0
Pemberian Bantuan Hukum 015 .815 200 200
MASALAH NON LITIGASI
Masyarakat Miskin 45 0 45 0 0 -
DAN HAM

PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT Sek


URUSAN PEMERINTAH DAERAH 95.478. 154.54 reta
80% 0 - 75% 0 0 0
DAERAH 336 9.553 riat
Dae

II - 262
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
rah

Kegiatan Perencanaan, Persentase Kesesuaian


Penganggaran, dan Antara Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan dengan Kinerja 90% 95.478. 154.54
0 - 90% 44% 0 49% 44% 0 49% 0
Daerah PD 336 9.553

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen


60.311. 95.230
Dokumen Perencanaan Perencanaan (DOKREN) 4 Dokumen 0 - 4 Dokumen 2 0 - 2 0 50% 0
794 .785
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi 35.166. 59.318
kinerja Perangkat Daerah PD (DALEV) 5Dokumen 0 - 5 Dokumen 4 0 - 4 0 80% 0
542 .768
PROGRAM Persentase Kebijakan di Sek
PEREKONOMIAN DAN bidang kebijakan reta
PEMBANGUNAN perekonomian, sumber daya riat
alam, Badan Usaha Milik Dae
Daerah dan Badan Layanan 80% 149.29 245.85 rah
0 - 75% 0 0 0
Umum Daerah yang tersusun 8.058 0.775

Kegiatan Pengelolaan Persentase Rekomendasi


Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro 34.401. 62.692
Perekonomian dan Mikro yang dibuat 80% 0 - 80% 45% 0 56% 45% 0 56% 0
216 .543

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan


Pengelolaan Kebijakan Rekomendasi Ekonomi 22.682. 41.382
Ekonomi Makro Makro 4 berkas 0 - 3 Berkas 1 0 - 1 0 25% 0
826 .907

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Bahan Usulan


11.718. 21.309
Pengelolaan Kebijakan Rekomendasi Ekonomi Mikro 4 berkas 0 - 1 Berkas 0 0 - 0 0 0% 0
390 .636
Ekonomi Mikro

II - 263
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengelolaan Persentase Rekomendasi
84.665. 127.24
Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan SDA yang dibuat 80% 0 - 80% 20% 0 25% 20% 0 25% 0
994 9.389
Sumber Daya Alam
Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Bahan Usulan
Sinkronisasi dan Evaluasi Rekomendasi Pertanian,
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 11.705. 21.249
4 berkas 0 - 1 Berkas 0 0 - 0 0 0% 0
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 349 .895
Perikanan
Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Bahan Usulan
Sinkronisasi dan Evaluasi Rekomendasi Pertambangan 44.450. 53.499
4 berkas 0 - 1 Berkas 0 0 - 0 0 0% 0
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 260 .786
dan Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Bahan Usulan
28.510. 52.499
Sinkronisasi dan Evaluasi Rekomendasi Energi dan Air 4 berkas 0 - 2 Berkas 0 0 - 0 0 0% 0
385 .708
Kebijakan Energi dan Air
Kegiatan Pengelolaan Persentase Rekomendasi
Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan BUMD dan BLUD 30.230. 55.908
80% 0 - 80% 53% 0 67% 53% 0 67% 0
BUMD dan BLUD yang dibuat 848 .843

Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Bahan Usulan


Sinkronisasi, Monitoring, Rekomendasi BUMD dan
dan Evaluasi Kebijakan BLUD
20.230. 55.908
Pengelolaan Badan Usaha 4 berkas 0 - 3 Berkas 1 0 - 1 0 25% 0
848 .843
Milik Daerah Jasa
Keuangan dan Aneka
Usaha
Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Bahan Usulan
Sinkronisasi, Monitoring dan Rekomendasi BUMD dan
Evaluasi Kebijakan BLUD 10.000.
4 berkas 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0% 0
Pengelolaan Badan 000
Layanan Umum Daerah

II - 264
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM KEBIJAKAN Persentase Kebijakan bidang Sek
ADMINISTRASI Administrasi Pembangunan reta
PEMBANGUNAN yang tersusun 169.09 222.74
80% 0 - 80% 0 0 0 riat
5.739 9.369 Dae
rah
Kegiatan Pengendalian Persentase Rekomendasi
Administrasi Pelaksanaan Pengendalian, Pelaporan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 108.73 144.79
80% 0 - 80% 33% 0 33% 0 42% 0
Pembangunan yang dibuat 6.530 9.671

Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah Bahan Usulan


Administrasi Pelaksanaan Rekomendasi Pembangunan 108.73 144.79
Pembangunan Wilayah APBD, APBN dan Wilayah 6 berkas 6.530
0 - 6 Berkas
9.671
2 0 - 2 0 33% 0

Kegiatan Pelaporan Persentase Rekomendasi


Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian, Pelaporan
Daerah dan Pelaksanaan 60.359. 77.949
80% 0 - 80% 33% 0 33% 0 42% 0
Pembangunan yang dibuat 209 .698

Sub Kegiatan Analisis Jumlah Bahan Usulan


Capaian Kinerja Rekomendasi Capaian 60.359. 77.949
Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan 6 berkas 0 - 6 Berkas 2 0 - 2 0 33% 0
209 .698
Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN Nilai Kematangan Unit Kerja Biro
DAN PELAYANAN Pengadaan Barang/Jasa PBJ
0,1
PENGADAAN BARANG (UKPB) Rp1.30 Rp1.8 Rp190 Rp190 Sek
10 458
DAN JASA 4 7.785.9 Level 4 77.902 3 .708.2 75% 3 .708.2 0,75 reta
% 252
75 .472 44 44 riat
71
Dae
rah

Kegiatan Pengelolaan Persentase Pengelolaan 0,0


Rp570. 813.84
Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang/Jasa 51.439 51.439 902
50% 000.00 50% 2.018, 0 0% 6% 0 0
Jasa .244 .244 442
0 00
88

II - 265
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengelolaan jumlah rumusan kebijakan
Strategi Pengadaan Barang pengelolaan strategi 96.999
Rp50.0
dan Jasa pengadaan barang/jasa 1 1 Rumusan .724,0 0,5 - 0,5 - 0,5 0
00.000
0
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persentase tindaklanjut 0,1
Pengadaan Barang dan usulan proses pemilihan Rp500. 619.84
51.439 51.439 028
Jasa penyedia barang/jasa 100% 000.00 100% 7.410, 0,96 0,96 0,96
.244 .244 784
0 00
88
Sub Kegiatan Pemantauan Jumlah laporan pemantauan
dan Evaluasi Pengadaan monev pemantauan 96.994
Rp20.0
Barang dan Jasa barang/jasa 1 1 Dokumen .884,0 0,5 - 0,5 - 0,5 0
00.000
0

Kegiatan Pengelolaan Persentase Pengelolaan 0,2


Layanan Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Rp570. 942.74
136.80 15 136.80 400
Secara Elektronik Elektronik 50% 000.00 50% 7.995, 0 0% 0 0
9.000 % 9.000 157
0 00
9
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah pengelolaan sistem
Sistem Pengadaan secara pengadaan secara elektronik Rp500. 869.57 0,2
136.80 136.80
Elektronik 1 000.00 1 LAPORAN 0.795, 0,5 0,5 0,5 736
9.000 9.000
0 00 18
Sub Kegiatan Jumlah sistem PBJ yang
Pengembangan Sistem dikembangkan 36.175
Rp50.0
Informasi Pengadaan 1 1 APLIKASI .186,0 0,5 - 0,5 - 0,5 0
00.000
Barang dan Jasa 0
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah laporan pengelolaan
Informasi Pengadaan informasi PBJ 37.002
Rp20.0
Barang dan 1 1 LAPORAN .014,0 0,5 - 0,5 - 0,5 0
00.000
0
Jasa

Kegiatan Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan 0,0


Advokasi Pengadaan Advokasi Pengadaan Rp167. 121.31
2.460. 2.460. 146
Barang/Jasa Barang/Jasa 50% 785.97 50% 2.459, 0 0% 2% 0 0
000 000 615
5 00
35

II - 266
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Laporan Pembinaan 0,0
Sumber Daya Manusia SDM Pengadaan 34.939
Rp57.7 1.230. 1.230. 212
Pengadaan Barang dan Barang/Jasa 1 1 LAPORAN .516,0 0,5 0,5 0,5
85.975 000 000 854
Jasa 0
42
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah lembaga UKPBJ 0,0
Kelembagaan Pengadaan yang dibina 42.623
Rp55.0 1.230. 1.230. 223
Barang dan Jasa 7 7 UKPBJ .170,0 0,5 0,5 0,5
00.000 000 000 636
0
36
Sub Kegiatan Jumlah laporan tentang
Pendampingan, Konsultasi, pendampingan, konsultasi, 43.749
dan/atau Bimbingan Teknis dan/atau bimtek Pengadaan 1 Rp55.0
1 LAPORAN .773,0 0,5 - 0,5 - 0,5 0
Pengadaan Barang dan Barang/Jasa 00.000
0
Jasa
PROGRAM PENATAAN Persentase kebijakan
ORGANISASI Manajemen BIR
Perubahan,Penataan Dan O
Penguatan Organisasi, OR
PenataanTatalaksana, GA
Penguatan Akuntabilitas, Rp573. Rp659
25.134 25.134 0,0 NIS
PeningkatanKualitas 80% 608.50 80% .818.1 10% 10% 0,13
.202 .202 4 ASI
Pelayanan Publik yang 0 31 Sek
tersusun reta
riat
Dae
rah

Kegiatan Fasilitasi Persentase Rekomendasi


Kelembagaan dan Analisis Area Perubahan Penataan Rp190. 218.51
Jabatan Organisasi/ Kelembagaan 21.091 21.091 0,1
80% 000.00 80% 7.878, 0,58 0,58 0,73
yang dibuat .202 .202 1
0 00

II - 267
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub KegiatanFasilitasi Jumlah Usulan PD yang
Penataan Kelembagaan menyusun kebijakan Rp61.
Provinsi evaluasiterhadap Rp60.0 6.946. 6.946. 0,1
32 32 PD 455.95 0,65 0,65 0,02
Organisasinya 00.000 866 866 2
6

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Kabupaten/kota yang


Penataan Kelembagaan menyusun kebijakan Rp75.
Kabupaten/Kota Penataan Organisasi Rp60.0
7 7 Kab/Kota 625.94 0,6 - 0,6 - 0,09 -
berdasarkan hasil evaluasi 00.000
7

Sub Kegiatan Penataan Jumlah Perangkat Daerah


Analisis Jabatan yang tersusun Rp81.
AnalisaJabatan, evaluasi Rp70.0 14.144 14.144
32 32 PD 435.97 0,5 0,5 0,02 0,2
jabatan dan peta jabatannya 00.000 .336 .336
5

Kegiatan Fasilitasi Persentase Rekomendasi


Reformasi Birokrasi dan Area Perubahan Manajemen
Akuntabilitas Kinerja Perubahan dan
PenguatanAkuntabilitas yang
dibuat ; Persentase
Rekomendasi Area
Perubahan Rp383. 441.30
PenataanTatalaksana dan 80% 608.50 80% 0.253, 0,77 - 0,77 - 0,96 -
Pelayanan Publik yang 0 00
dibuat

II - 268
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Perangkat Daerah
Pelaksanaan Reformasi yang menyusun
Birokrasi kebijakanpelaksanaan tugas
Tim dan Dokumen 71.139
RoadMap/Rencana Kerja Rp65.0
32 32 PD .800,0 0,5 - 0,5 - 0,02 -
Reformasi Birokrasi sesuai 00.000
0
standarRB

Sub KegiatanMonitoring dan Jumlah Perangkat Daerah


Evaluasi Akuntabilitas yang melaksanakan 74.905
Kinerja penyusunan Penetapan Rp65.0
32 32 PD .886,0 0,9 - 0,9 - 0,03 -
Kinerja 00.000
0

Sub Kegiatan'Evaluasi Jumlah PD yang menyusun


Pelaksanaan Budaya Kerja kebijakan laporan Evaluasi
Implementasi perubahan 73.385
Rp60.0
pola pikir dan budaya kerja 32 32 PD .884,0 0,9 - 0,9 - 0,03 -
00.000
sesuai standar RB 0

Sub KegiatanPengelolaan Jumlah Perangkat Daerah 1 1 DOKUMEN PROBIS DAN SOP


Tatalaksana Pemerintahan yang Menyusun 36.329
KebijakanPeta Proses Bisnis Rp40.6
.851,0 0,55 - 0,55 - 0,55 -
(Probis) dan SOP 08.500
0

II - 269
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub KegiatanFasilitasi Jumlah Perangkaat Daerah
Peningkatan Pelayanan yang telah
Publik menetapkanstandar
pelayanan, pelayanan Prima,
pengelolaanpengaduan
terhadap pelayanan,
penilaian kepuasanterhadap
pelayanan dan teknologi 4.043. 4.043. 0,0
10 10 PD 0,5 0,5 0,05
Informasi untukpelayanan 000 000 3
Rp153. 185.53
000.00 8.832,
0 00

Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Survey
KepuasanMasyarakat 10 10 PD

Sek
PROGRAM PENUNJANG 101.17 97.819 33.746 33.746 33, reta
Survey Kepuasan Pelayanan
URUSAN PEMDA 90% 1.100.3 90% .605.2 34,50% .688.5 34,50% .688.5 36 riat
Internal
PROVINSI 60 21 97 97 % Dae
rah
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan atas 49.817. 49.944
Keuangan Perangkat Pemenuhan Hak Keuangan 95% 641.54 95% .268.8
Daerah Pegawai 1 62
49.817. 49.944 21.182 21.182 42,
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah ASN yang menerima
297 org 641.54 292 org .268.8 57,14% .253.9 57,14% .253.9 52
Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan
1 62 75 75 %
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan atas
256.25 250.00
Barang Milik Daerah Pada Pemenuhan Kewajiban 95% 95%
0.000 0.000
PD Pelunasan PBB

II - 270
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penata
Jumlah Unit Pembayaran 256.25 250.00 0,0
Usahaan Barang Milik 44 unit 44 unit 20,00% 0 20,00% 0
PBB Gedung Pemerintah 0.000 0.000 0%
Daerah Pada SKPD
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan atas
975.00 209.35
Kepegawaian Perangkat Pemenuhan Kebutuhan 95% 95%
0.000 0.000
Daerah Kepegawaian

Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah pakaian dinas ASN


225.00 60.000 0,0
Pakaian Dinas Beserta beserta perlengkapannya 300 stel/ pcs 64 stel 0,00% 0 0,00% 0
0.000 .000 0%
Atribut Kelengkapannya yang diadakan

Jumlah pegawai ASN yang


Sub Kegiatan Pendidikan 300.00 0,0
mengikuti pendidikan dan 20 org 0 0 0,00% 0 0,00% 0
dan Pelatihan Formal 0.000 0%
pelatihan formal
Sub Kegiatan Bimbingan
Jumlah peserta bimbingan
Teknis Implementasi 450.00 149.35 0,0
teknis peraturan 30 org 10 org 0,00% 0 0,00% 0
Peraturan Perundang- 0.000 0.000 0%
perundangan- undangan
Undangan
11.1
12.287. 11.170
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan atas 70.3
80% 603.46 80% .312.9
Umum Perangkat Daerah Pelayanan Umum 12.9
7 00
00
Sub Kegiatan Penyediaan
32,
Komponen Instalasi Jumlah capaian penyediaan 323.13 315.25 103.77 103.77
12 bln 12 bln 32,92% 32,92% 11
Listrik/Penerangan alat listrik dan elektronik 5.350 4.000 3.400 3.400
%
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah capaian penyediaan
76.875. 74.996 0,0
Peralatan Dan peralatan dan perlengkapan 12 bln 12 bln 0,00% 0 0,00% 0
000 .000 0%
Perlengkapan Kantor kantor

Jumlah capaian penyediaan


Sub Kegiatan Penyediaan 76.875. 74.999 0,0
peralatan kebersihan rumah 12 bln 12 bln 0,00% 0 0,00% 0
Peralatan Rumah Tangga 000 .580 0%
jabatan

II - 271
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
45,
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah capaian penyediaan 66.695. 65.065 30.435 30.435
12 bln 12 bln 46,78% 46,78% 63
Bahan Logistik Kantor bahan logistik kantor 725 .000 .000 .000
%
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah capaian penyediaan 17,
366.31 357.37 64.210 64.210
Barang Cetakan Dan barang cetak dan 12 bln 12 bln 19,16% 19,16% 53
3.455 8.320 .000 .000
Penggandaan penggandaan %
Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan Dan Jumlah penyediaan bahan 174.20 168.00 13.709 13.709 7,8
12 bln 12 bln 12,96% 12,96%
Peraturan Perundang- bacaan dilingkungan setda 1.825 0.000 .000 .000 7%
Undangan
25,
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah capaian penyediaan 410.00 400.00 105.43 105.43
12 bln 12 bln 26,36% 26,36% 72
Bahan/ Material alat tulis kantor 0.000 0.000 7.225 7.225
%
6.305. 2.449. 2.449. 37,
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah capaian Fasilitasi 6.463.3
12 bln 12 bln 741.00 44,17% 377.80 44,17% 377.80 90
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu 87.600
0 0 0 %

Sub Kegiatan Jumlah capaian


3.408. 20,
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat 4.330.1 883.21 883.21
12 bln 12 bln 879.00 25,91% 25,91% 40
Koordinasi Dan Konsultasi Koordinasi Dan Konsultasi 19.512 5.926 5.926
0 %
SKPD SKPD

5.28
Kegiatan Pengadaan Survey Kepuasan atas 5.285.
5.418.0 5.87
Barang Milik Daerah Pengadaan Barang bagi 95% 95% 875.00
21.875 5.00
Penunjang Urusan Pemda Pengguna 0
0
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Pengadaan 4.500.
4.612.5 0,0
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas 8 Unit 6 unit 000.00 20,00% 0 20,00% 0
00.000 0%
Operasional Atau Lapangan Operasional atau lapangan 0
Sub Kegiatan Pengadaan
Jumlah Pengadaan 805.52 785.87 0,0
Peralatan dan Mesin 10 unit 2 unit 20,00% 0 20,00% 0
Peralatan Dan Mesin Lainnya 1.875 5.000 0%
Lainnya

II - 272
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
13.6
Survey Kepuasan atas 14.817. 13.675
Kegiatan Penyediaan Jasa 75.4
Pelayanan Penyediaan Jasa 80% 823.52 80% .493.6
Penunjang Urusan Pemda 93.6
Penunjang 5 81
81
Jumlah Capaian Benda Pos 20,
Sub Kegiatan Penyediaan 41.512. 40.500 8.671. 8.671.
yang dibeli dan Jasa 12 bulan 12 bln 21,41% 21,41% 89
Jasa Surat Menyurat 500 .000 500 500
Pengiriman surat/ barang %

Tagihan Rekening Listrik, Air,


Sub Kegiatan Penyediaan 4.369. 1.181. 1.181. 26,
Telepon/Fax, TV Kabel, 4.479.4
Jasa Komunikasi,Sumber 12 bulan 12 bln 000.00 27,05% 992.56 27,05% 992.56 39
Virtual meeting yang 39.625
Daya Air Dan Listrik 0 3 3 %
dibayarkan

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah capaian Penyediaan 1.537. 11,


1.575.9 174.20 174.20
Jasa Peralatan Dan Jasa Peralatan dan 12 bulan 12 bln 493.68 11,33% 11,33% 05
37.500 4.089 4.089
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 1 %
Sub Kegiatan Penyediaan 7.728. 3.558. 3.558. 40,
Jumlah tenaga PHL yang 8.720.9
Jasa Pelayanan Umum 210 org 205 org 500.00 46,04% 300.00 46,04% 300.00 80
dipekerjakan 33.900
Kantor 0 0 0 %
11.2
Kegiatan Pemeliharaan Survey Kepuasan Atas 11.039. 11.288
88.5
Barang Milik Daerah Pelayanan Pemeliharaan 95% 474.46 80% .537.4
37.4
Penunjang Urusan Pemda Barang 7 75
75
Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.489. 18,
Pemeliharaan Dan Pajak Jumlah Kendaraan dinas 1.043.4 196.55 196.55
18 unit mobil 97 unit 695.50 13,19% 13,19% 84
Kendaraan Perorangan yang dipelihara 50.000 1.098 1.098
0 %
Dinas Atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan 55 unit mobil,
Jasa Pemeliharaan, Biaya 24 unit motor 2.006. 13,
Jumlah Kendaraan dinas 2.621.1 361.83 361.83
Pemeliharaan, Pajak dan roda dua, 4 97 unit 859.15 18,03% 18,03% 80
yang dipelihara 70.000 3.183 3.183
Perizinan Kendaraan Dinas unit Motor 0 %
Operasional atau Lapangan roda tiga

II - 273
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Keg Pemeliharaan Jumlah Meubelair yang 105.57 103.00 0,0
5 jenis 3 jenis 15,00% 0 15,00% 0
Mebel dipelihara 5.000 0.000 0%
Sub Kegiatan Pemeliharaan
Jumlah Peralatan dan Mesin 675.65 659.16 15.000 15.000 2,2
Peralatan Dan Mesin 10 jenis 7 jenis 2,28% 2,28%
Lainnya Yang dipelihara 1.608 8.600 .000 .000 2%
Lainnya
Sub Kegiatan
Jumlah gedung yang 5.261. 20,
Pemeliharaan/ Rehabilitasi 4.690.1 946.90 946.90
dilakukan pemeliharan/ 11 jenis 11 jenis 110.31 18,00% 18,00% 19
Gedung Kantor dan 43.780 5.380 5.380
Rehabilitasi 4 %
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi 1.768. 13,
Prasarana Gedung Kantor 1.903.4 257.98 257.98
Sarana Dan Prasarana 10 Jenis 8 jenis 703.91 14,59% 14,59% 55
atau Bangunan lainnya yang 84.079 7.500 7.500
Gedung Kantor Atau 1 %
dipelihara
Bangunan Lainnya
1.64
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan atas 1.642.
1.683.3 2.24
Keuangan Dan Operasional Pemenuhan Hak KDH dan 90% 90% 246.21
02.372 6.21
KDH dan WKDH WKDH 7
7
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah KDH dan WKDH 54,
251.17 245.04 135.85 135.85
Gaji Dan Tunjangan KDH yang menerima Gaji dan 2 org 2 org 55,44% 55,44% 09
2.372 6.217 6.094 6.094
dan WKDH Tunjangan %
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Penyediaan pakaian
Pakaian Dinas Dan Atribut dinas beserta atribut 84.255. 82.200 0,0
28 Psng/ Pcs 28 psng/Pcs 6,08% 0 6,08% 0
Kelengkapan KDH dan kelengkapan KDH dan 000 .000 0%
WKDH WKDH
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Jumlah yang melaksanakan 66.625. 65.000 0,0
Medical Check Up KDH dan 6 org 6 org 2,90% 0 2,90% 0
Medical Check Up 000 .000 0%
WKDH
Sub Kegiatan Penyediaan
Jumlah capaian Penyediaan 1.250. 48,
Dana Penunjang 1.281.2 624.96 624.96
Dana Penunjang Operasional 12 bln 12 bln 000.00 50,00% 50,00% 78
Operasional KDH dan 50.000 0.000 0.000
KDH dan WKDH 0 %
WKDH

II - 274
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.16
Kegiatan Fasilitasi Kerumah Survey Kepuasan atas 2.160.
2.524.3 0.74
tanggaan Sekretariat Pelayanan 95% 95% 740.29
25.614 0.29
Daerah Kerumahtanggaan 6
6
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Capaian Penyediaan 37,
900.98 879.00 333.65 333.65
Kebutuhan Rumah Tangga Kebutuhan Rumah Tangga 12 bln 12 bln 37,96% 37,96% 03
4.885 8.000 0.000 0.000
KDH KDH %

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Capaian Penyediaan


623.34 608.13 237.27 237.27 1,9
Kebutuhan Rumah Tangga Kebutuhan Rumah Tangga 12 bln 12 bln 39,02% 39,02%
0.728 7.296 0.000 0.000 2%
WKDH WKDH

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Capaian Penyediaan


1.000.0 673.59 62.400 62.400 6,2
Kebutuhan Rumah Tangga Kebutuhan Rumah Tangga 12 bln 12 bln 9,26% 9,26%
00.000 5.000 .000 .000 4%
Setda Setda
1.19
Survey Kepuasan atas 1.198.
Kegiatan Fasilitasi Materi 1.228.7 8.74
Pelayanan Komunikasi 95% 95% 749.92
Dan Komunikasi Pimpinan 18.750 9.92
Pimpinan 5
5
1.198. 44,
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Capaian Fasilitasi 1.228.7 542.42 542.42
12 bln 12 bln 749.92 45,25% 45,25% 15
Komunikasi Pimpinan Komunikasi Pimpinan 18.750 2.564 2.564
5 %
994.
Kegiatan Fasilitasi Kepuasan atas Pelayanan 1.122.9 994.03
95% 030. 95%
Keprotokolan Keprotokolan 38.750 0.865
865
Sub Kegiatan Fasilitasi Dan Jumlah Capaian Fasilitasi
102.70 100.05 0,0
Koordinasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pelaksanaan 12 bulan 12 bln 25,00% 0 25,00% 0
5.000 2.865 0%
Acara Acara
27,
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Capaian Pengelolaan 1.020.2 893.97 276.27 276.27
12 bulan 12 bln 30,90% 30,90% 08
Hubungan Keprotokolan Hubungan Keprotokolan 33.750 8.000 2.300 2.300
%

URUSAN SEKRETARIAT SEK


DAERAH RET

II - 275
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ARI
AT
DA
ER
AH
Program Penunjang Urusan Survey Kepuasan Pelayanan
Pemerintah Daerah Internal (SETWAN) 57.4
58,
72.803. 97.4 66.346 38.813
92 92 41,30% 50
378.41 92 40.8 .218.8 38 .438.7
%
4 95,0 16 67
0
Nilai SAKIP PD (SETWAN)
79
- -

Perencanaan, Jumlah dokumen


Penganggaran dan Evaluasi perencanaan dan evaluasi 320. 42,
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 700.00 141. 25 547.91 230.09 84,00% 00
25 12 21
0.000 046, 3.800 8.649 %
00
penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan Perangkat perencanaan dan evaluasi 320. 87,
Daerah Perangkat Daerah 100.00 141. 2 85.914 74.869 100,00% 14
2 12 2
0.000 046, .800 .568 %
00
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-
92,
Dokumen RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan 100.00 1 75.999 70.164 0,00% 32
1
Dokumen RKA-SKPD 0.000 .800 .776 %
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan
Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 0,0
Perubahan RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan 1 100.00 1 75.999 0,00%
- 0%
Dokumen RKA-SKPD 0.000 .800
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-
DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil 0,0
Koordinasi Penyusunan 100.00 1 75.999 0,00%
1 - 0%
Dokumen DPA- SKPD 0.000 .800

II - 276
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan
0,0
Hasil Koordinasi Penyusunan 100.00 1 73.999 0,00%
1 - 0%
Dokumen Perubahan DPA- 0.000 .800
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 56,
Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan 100.00 12 73.999 41.446 0,00% 01
12
Laporan Capaian Kinerja dan 0.000 .800 .020 %
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 50,
100.00 7 86.000 43.618 0,00% 72
7
0.000 .000 .285 %
Administrasi Keuangan Survey Kepuasan Pelayanan
Perangkat Daerah Keuangan 10.0
66,
11.055. 93.7 11.055 7.312.
80 100,00% 14
92 026.73 81 97.4 .026.7 80 133.04
%
7 67,0 37 8
0
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang Menerima
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 10.0
66,
11.055. 93.7 11.055 7.312.
80 100,00% 14
80 026.73 81 97.4 .026.7 80 133.04
%
7 67,0 37 8
0
Administrasi Kepegawaian Survey Kepuasan Pelayanan
Perangkat Daerah Kepegawaian 71.4 20,
652.17
656.35 95.6 92 133.02 41,30% 40
92 8 7.600 38
0.000 68,0 6.162 %
0
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai ASN yang
Pegawai Berdasarkan Ikut Pendidikan dan 24,
71.4 205.00
Tugas dan Fungsi Pelatihan Formal 205.40 80 44.000 100,00% 44
20 8 95.6 0.000 80
0.000 .000 %
68,0

II - 277
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0

Bimbingan Teknis Jumlah Pegawai ASN yang


Implementasi Peraturan Ikut Bimbingan Teknis 180.00 0,6
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan 182.75 20 18.270 40,00%
20 - - 0.000 8 0%
0.000 .000
Perundang-Undangan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan 267.17
Kelengkapan 268.20 20 44.000 0,00%
76 - - 7.600
0.000 .000
Administrasi Umum Survey Kepuasan Pelayanan
Perangkat Daerah Umum 2.70 3.051. 84
1.439.
3.238.6 4.07 92 701.80 41,30% 5,1
92 2 38 832.57
18.020 2.83 0 3%
5
3,00
Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik yang tersedia 53.3 33,
170.36
Bangunan Kantor 170.41 39.3 1 63.948 100,00% 38
1 1 7.200 1
8.117 73,0 .000 %
0
Penyediaan peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang 238. 17
191.54
tersedia 191.77 030. 1 119.70 200,00% 8,7
1 1 9.100 2
5.000 000, 0.000 4%
00
Penyediaan Peralatan Jumlah jenis Peralatan
Rumah Tangga Rumah Tangga yang 34.5
66.969 9,1
tersedia 66.988. 23.8 2 37.810 200,00%
2 2 .200 4 9%
920 00,0 .000
0
Penyediaan Barang Jumlah jenis Barang Cetakan
Cetakan dan Penggadaan dan Jumlah Penggandaan 290. 28,
411.21
411.41 191. 3 119.79 33,33% 52
3 3 5.700 1
1.480 350, 1.200 %
00

II - 278
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 184. 14,
23. 420.00
Undangan Undangan yang tersedia 420.00 410. 44148 80.697 12,23% 52
44.148 71 0.000 5.400
0.000 000, .000 %
1
00
Penyedian Bahan/Material Jumlah jenis Bahan/Material
yang tersedia 515. 30,
555.60
588.00 169. 2 238.25 100,00% 31
2 2 6.500 2
4.503 200, 4.900 %
00
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kunjungan Tamu
yang Difasilitasi 1.00 10
785.99
786.00 45 2.80 100 482.77 35,00% 7,2
100 4.100 35
0.000 1 2.65 4.550 8%
0,00
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi keluar daerah dan 385. 11,
450.00
SKPD dalam daerah yang 604.02 606. 24 296.85 66,67% 12
24 77 0.000 16
dilaksanakan 0.000 460, 6.925 %
00
Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan yang diadakan 521. 2.670.
0,0
Pemerintah Daerah 2.725.6 635. 8 075.10 0,00%
8 2 - - 0%
21.975 004, 0
00
Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan dinas
dinas operasional atau operasional diadakan #D
lapangan 42.406. 0 - 0 #DIV/0! IV/
3 - - -
000 0!
pengadaan peratan dan jumlah jenis peratan dan
mesin lainnya mesin diadakan 521. 2.163.
0,0
2.173.2 635. 4 355.10 0,00%
4 4 - - 0%
15.975 004, 0
00

II - 279
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya 506.72
510.00 1
1 - - 0.000
0.000
Penyediaan jasa penunjang Survey kepuasan pelayanan
urusan pemerintahan umum 9.27 9.501. 52,
5.022.
daerah 9.700.9 0.41 9 190.00 55,56% 87
92 9 5 962.75
58.963 6.48 0 %
1
1,00
Penyediaan jasa surat jumlah materai jumlah
menyurat surat/barang yang dikirim 53.1 68,
43.340
100.32 89.0 2 29.800 100,00% 76
2 3 .000 2
5.000 00,0 .500 %
0
Penyediaan jasa jumlah tagihan rekening
komunikasi, sumber daya listrik, air, telepon/fax, tv 653. 89,
669.52
air dan listrik kabel, virtual meeting yang 807.60 190. 12 597.38 41,67% 23
12 12 5.000 5
dibayarkan 0.000 901, 8.951 %
00
Penyediaan jasa peralatan jumlah jenis jasa pelaratan
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor 250. 32,
224.00
yang disediakan 228.69 407. 2 72.000 50,00% 14
2 2 0.000 1
7.963 480, .000 %
00
Penyediaan jasa pelayanan jumlah jenis jasa pelayanan
umum kantor umum kantor yang 8.31 8.564. 50,
4.323.
disediakan 8.564.3 3.62 9 325.00 55,56% 49
9 9 5 773.30
36.000 9.10 0 %
0
0,00
Pemeliharaan barang milik jumlah jenis barang milik
daerah penunjang urusan daerah penunjang urusan 1.88 7.023. 10,
pemerintahan daerah pemerintah daerah yang 3.845.4 4.36 3 240.50 731.00 200,00% 41
3 17 6
dipelihara 90.000 5.24 0 2.810 %
7,00

II - 280
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan jasa jumlah kendaraan dinas atau
pemeliharaan, biaya kendaraan dinas jabatan
404. 29,
pemeliharaan dan pajak yang dipelihara 602.08
603.99 289. 17 174.81 64,71% 04
kendaraan perorangan 17 17 5.500 11
0.000 715, 8.543 %
dinas atau kendaraan dinas
00
jabatan
Pemelliharaan peralatan jumlah peralatan dan mesin
dan mesin lainnya yang dipelihara 437. 28,
921.29
922.50 981. 3 263.69 100,00% 62
3 3 0.000 3
0.000 100, 8.450 %
00
Pemeliharaan /Rehabilitasi jumlah gedung kantor yang
gedung kantor dan dipelihara 1.04 5.499.
5,3
bangunan lainnya 2.319.0 2.09 1 865.00 292.48 200,00%
1 1 2 2%
00.000 4.43 0 5.817
2,00
Layanan keuangan dan Survey Kepuasan Pelayanan
kesejahteraan DPRD Keuangan 32.6
31.844 75,
40.881. 31.5 23.944
92 .893.2 41,30% 19
92 312.71 92 17.1 38 .382.7
79 %
9 49,0 72
0
Penyelenggaraan jumlah pimpinan dan anggota
administrasi keuangan DPRD yang dilayani 31.9
31.122 76,
DPRD 40.112. 58.5 23.944
45 .193.2 100,00% 94
45 162.71 45 50.3 45 .382.7
79 %
9 89,0 72
0
Penyediaan pakaian dinas Jumlah atribut DPRD yang
dan atribut DPRD tersedia dan jumlah pakaian 561.
497.70 0,0
dinas DPRD yang tersedia 544.15 27 700. 270 0,00%
270 0.000 - - 0%
0.000 0 000,
00
Pelaksanaan Medical Check Jumlah pimpinan dan
Up DPRD anggota DPRD yang 111.
225.00 0,0
difasilitasi Medical Check Up 225.00 266. 45 2,22%
45 10 0.000 1 - 0%
0.000 760,
00

II - 281
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Dukungan Persentase Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD 29.2
36,
Fungsi DPRD 38.244. 38.8 56.740 20.527
82 0,00% 18
82 092.07 82 84.5 .883.6 - .668.3
%
7 73,0 76 85
0
Pembentukan Perda dan Jumlah Produk Hukum
Peraturan DPRD Daerah dan Pendukung 4.17 7.166.
17.302. 4,3
Produk Hukum Daerah yang 0.68 21 420.79 309.00 0,00%
21 337.00 97 - 1%
Ditetapkan 8.55 6 3.634
0
1,00
Penyusunan dan jumlah laporan kegiatan
pembahasan program bapemperda 255. 30,
514.71
pembentukan peraturan jumlah program 6 2.036.4 891. 6 159.42 0,00% 97
9 5.056 -
daerah pembentukan peraturan 49.000 909, 5.808 %
daerah 00
Pembahasan rancangan jumlah rancangan peraturan
perda daerah yang dibahas 3.75 5.823.
14.022. 2,0
8 5.97 8 373.74 120.81 0,00%
075.00 9 - 7%
1.91 0 4.352
0
9,00
Penyelenggaraan kajian jumlah produk hukum yang
perundang-undangan dikaji 278.12 0,0
297.93 3 0,00%
3 - - 2.000 - - 0%
5.000
Fasilitasi penyusunan jumlah penyusunan naskah
penjelasan/keterangan akademik yang difasilitasi 158.
550.21 5,2
dan/atau Naskah Akademik 945.87 824. 3 28.763 0,00%
3 1 0.000 - 3%
8.000 723, .474
00
Pembahasan kebijakan jumlah kebijakan anggaran
anggaran yang dibahas 404. 20,
2.334.6 157. 6 843.28 169.90 16,67% 15
6 5 1
62.990 584, 5.000 0.619 %
00

II - 282
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembahasan KUA dan Jumlah KUA dan PPAS yang
PPAS dibahas 76.9 14,
398.02 20.1 1 136.99 19.959 0,00% 57
1 1 -
3.808 18,0 0.000 .259 %
0
Pembahasan perubahan jumlah perubahan KUA dan
KUA dan perubahan PPAS perubahan PPAS yang 39.4
0,0
dibahas 398.02 19.0 1 103.31 0,00%
1 1 - - 0%
3.808 12,0 8.000
0
Pembahasan APBD jumlah APBD yang dibahas
81.7
0,0
398.02 10.0 1 190.17 100,00%
1 1 1 - 0%
3.808 96,0 3.000
0
Pembahasan perubahan jumlah perubahan APBD
APBD yang dibahas 77.8
0,0
398.02 25.2 1 146.57 0,00%
1 1 - - 0%
3.808 33,0 9.000
0
Pembahasan laporan jumlah laporan semester
semester yang dibahas 13.6
0,0
344.54 21.5 1 100.00 0,00%
1 - - - 0%
3.950 37,0 0.000
0
Pembahasan jumlah pertanggungjawaban
pertanggungjawaban APBD APBD yang dibahas 114. 90,
398.02 661. 1 166.22 149.94 0,00% 20
1 1 -
3.808 588, 5.000 1.360 %
00
Pengawasan jumlah laporan kegiatan yang
penyelenggaraan mendukung pengawasan 17.9
41,
pemerintahan penyelenggaraan pemerintah 36.009. 78.8 33.636 13.871
87 121 41,32% 24
121 196.42 28.8 .950.2 50 .764.2
0 %
9 00,0 00 73
0

II - 283
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengawasan urusan jumlah laporan pengawasan
pemerintah bidang urusan pemerintahan bidang 9.40 36,
18.553. 19.470 7.065.
pemerintahan dan hukum pemerintahan dan hukum 21 0.30 24 41,67% 29
24 476.42 .653.2 10 420.12
0 3.97 %
9 00 8
8,00
Pengawasan urusan jumlah laporan Pengawasan
pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang 1.16 25,
2.758.
infrastruktur infrastruktur 3.851.8 10 0.62 24 691.92 41,67% 08
24 350.00 10
09.000 1 7.92 0.439 %
0
8,00
Pengawasan urusan jumlah laporan Pengawasan
pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang 2.74 48,
4.507. 2.196.
kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat 5.432.5 24 0.01 24 41,67% 71
24 998.00 10 052.22
56.000 3 8.23 %
0 4
1,00
Pengawasan urusan jumlah laporan Pengawasan
pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang 3.25 54,
4.802. 2.605.
perekonomian perekonomian 5.700.1 27 6.51 24 66,67% 26
24 168.00 16 638.84
66.000 7 7.41 %
0 7
9,00
Pengawasan urusan jumlah laporan Pengawasan
pemerintahan bidang urusan pemerintah bidang 1.30 70,
1.698. 1.199.
sumber daya alam sumber daya alam 1.583.5 5.54 12 41,67% 63
12 37 395.00 5 497.24
32.000 3.36 %
0 5
8,00
Pengawasan tindak lanjut jumlah laporan Pengawasan
hasil pemeriksaan laporan tindak lanjut hasil
8.31 0,0
keuangan oleh badan pemeriksaan laporan 265.92 1 171.58 0,00%
1 1 0.40 - - 0%
pemeriksa keuangan keuangan oleh badan 5.000 3.000
0,00
pemeriksa keuangan
Pengawasan penggunaan jumlah laporan Pengawasan
anggaran penggunaan anggaran 107. 49,
621.73 507. 12 227.80 113.23 41,67% 71
12 1 5
2.000 476, 3.000 5.390 %
00

II - 284
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan kapasitas persentase peningkatan
DPRD kapasitas, publikasi dan 4.90 52,
4.981. 2.602.
dokumentasi tugas dan 6.117.9 68 0.27 112 91,96% 24
112 157.28 103 099.56
fungsi DPRD 15.077 5 3.75 %
0 5
1,00
Bimbingan Teknis jumlah keikutsertaan
pimpinan dan anggota DPRD 939. 1.300. 69,
pada bimbingan teknis 6.117.9 993. 90 000.00 909.69 57,78% 98
112 74 52
15.077 749, 0 0.879 %
00
Publikasi dan dokumentasi jumlah kegiatan dewan yang
dewan dipublikasikan dan 3.20 2.823. 45,
1.278.
didokumentasikan 3.806.3 88 9.28 8 157.28 62,50% 28
8 5 408.68
57.077 7 0.00 0 %
6
2,00
Penyediaan kelompok pakar jumlah kelompok pakar dan
dan tim ahli tim ahli yang tersedia 339. 44,
442.00
500.50 500. 7 194.50 100,00% 00
7 5 0.000 7
0.000 000, 0.000 %
00
Penyediaan tenaga ahli jumlah tenaga ahli fraksi
fraksi yang tersedia 411. 52,
416.00
435.50 500. 7 219.50 100,00% 76
7 7 0.000 7
0.000 000, 0.000 %
00
Penyerapan dan jumlah laporan
penghimpunan aspirasi penghimpunan aspirasi 1.62 17,
4.620.
masyarakat masyarakat yang tersusun 9.651.6 2.51 3 795.96 33,33% 23
3 2 080.10 1
68.742 6.07 8.817 %
0
0,00
Penyusunan Pokok - Pokok Jumlah Dokumen Pokok -
Fikiran DPRD Pokok Fikiran DPRD yang 57,
150.00
disusun 150.00 450 86.148 66,67% 43
450 - - 0.000 300
0.000 .060 %

II - 285
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Reses jumlah reses yang
dilaksanakan 1.62 4.470. 15,
9.001.6 2.51 3 080.10 709.82 33,33% 88
3 2 1
68.742 6.07 0 0.757 %
0,00
Pelaksanaan dan Jumlah peraturan DPRD
Pengawasan kode Etik tentang kode etik serta
DPRD peraturan DPRD tentang tata
264. 62,
beracara badan kehormatan
442.26 893. 8 271.59 168.69 25,00% 11
yang di tetapkan ; jumlah 2 7 2
9.486 595, 0.300 3.062 %
laporan kinerja bidang
00
pengawasan DPRD yang
dipublikasikan
Penyusunan kode etik jumlah peraturan DPRD
DPRD tentang kode etik dan 162. 58,
164.66
peraturan DPRD tentang tata 322.26 419. 2 96.575 50,00% 65
2 2 1.400 1
beracara badan kehormatan 9.486 817, .738 %
yang ditetapkan 00
Pengawasan kode etik jumlah laporan kinerja bidang
DPRD pengawsan DPRD yang 102. 67,
106.92
dipublikasikan 120.00 473. 6 72.117 33,33% 44
6 5 8.900 2
0.000 778, .324 %
00
Fasilitasi tugas DPRD jumlah laporan tugas badan
musyarawah dan jumlah 3.98 49,
14.823. 5.221. 2.610.
tugas pimpinan DPRD yang 29 2.15 72 41,67% 99
72 840.00 400.00 30 238.41
difasilitasi 5 4.59 %
0 0 5
8,00
Fasilitasi pelaksanaan tugas jumlah laporan tugas badan
badan musyarawah musyarawah 167. 37,
650.00
1.034.3 366. 6 240.71 50,00% 03
6 3 0.000 3
52.000 486, 7.702 %
00
Fasilitasi tugas pimpinan jumlah tugas pimpinan DPRD
DPRD yang difasilitasi 3.81 4.571. 51,
13.789. 2.369.
39 4.78 240 400.00 46,67% 83
240 488.00 112 520.71
2 8.11 0 %
0 3
2,00

II - 286
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
BAP
URUSAN PERENCANAAN PE
DA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 11,
5,8
DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP PD (Bappeda) 83,27 298.97 83,24 149.48 41,62 17.360 50,00% 61 41,62 17.360 49,98%
1%
6.028 8.014 .000 % .000

43, 21,
Survey kepuasan pelayanan 32.199. 16.099 6.939. 6.939.
75,00 75 37,50 50,00% 10 37,50 50,00% 55
keuangan 216.82 .608.4 664.70 664.70
% %
0 10 3 3
Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Jumlah Dokumen Rp 11,
Kinerja Perangkat Daearah Perencanaan dan Evaluasi 12,00 298.97 6 149.48 3 17.360 50,00% 61
Kinerj PD 6.028 8.014 .000 %
Kegiatan Administrasi Rp
47,
Keuangan Perangkat survey kepuasan pelayanan 23.348. 11.674 5.532.
75,00 75 35 46,67% 39
Daerah keuangan 625.97 .312.9 835.19
%
8 89 0
Kegiatan Administrasi Rp
survey kepuasan pelayanan 1,1
Kepegawaian Perangkat 75,00 503.15 75 251.57 30 2.964. 40,00%
umum 8%
Daerah 0.000 5.000 800
Kegiatan Administrasi Rp
22,
Umum Perangkat Daerah survey kepuasan pelayanan 1.261.
75,00 2.522.0 75 30 287.89 40,00% 83
kepegawaian 035.14
70.286 5.807 %
3
Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah jumlah barang milik daerah
Rp 35,
Penunjang Urusan penunjang urusan
20,00 862.84 6 431.42 2 151.00 33,33% 00
Pemerintah Daerah pemerintah daerah yang
1.716 0.858 0.000 %
diadakan

II - 287
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyediaan Jasa Rp
Penunjang Urusan jumlah jasa penunjang 44,
1.266.
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 24,00 2.532.9 12 7 558.32 58,33% 08
488.00
yang disediakan 76.000 5.906 %
0
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah jumlah barang milik daerah Rp
33,
Penunjang Urusan penunjang urusan 1.214.
44,00 2.429.5 22 3 406.64 11,36% 47
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah yang 776.42
52.840 3.000 %
dipelihara 0

PROGRAM
PERENCANAAN, Persentase konsistensi
PENGENDALIAN, DAN program
EVALUASI pembangunan di
PEMBANGUNAN DAERAH 1.406.
RKPD dengan 100,00 2.812.4 100 50,00 40.560 50,00%
227.48
RPJMD dan 54.978 .000
9
Renstra dengan
RPJMD

Persentase rumusan hasil


pengendalian dan evaluasi
1.003.
dokumen perencanaan 70,00 2.007.5 70 35,00 3.690. 50,00%
759.04
pembangunan daerah yang 18.088 000
4
ditindaklanjuti

Kegiatan Penyusunan Rp
Perencanaan dan jumlah dokumen
1.274. 3,1
Pendanaan perencanaan pembangunan 4,00 2.549.3 2 2 39.740 100,00%
667.48 2%
daerah yang tersusun 34.978 .000
9
Kegiatan Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan jumlah laporan analisis data
Rp
Daerah Bidang dan informasi pemerintahan 0,6
2,00 263.12 1 131.56 - 820.00 0,00%
Perencanaan daerah bidang perencanaan 2%
0.000 0.000 0
Pembangunan pembangunan
Daerah

II - 288
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengendalian, Jumlah laporan Rp
Evaluasi dan Pelaporan pengendalian, evaluasi dan 1.003. 0,3
Pembangunan Daerah 42,00 2.007.5 21 9 3.690. 42,86%
pelaporan pembangunan 759.04 7%
18.088 000
daerah 4
PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI Persentase kesesuaian
1.191.
PERENCANAAN dokumen perencanaan 100,00 2.382.3 100 -
151.71 -
PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan daerah 03.438
9

Persentase rumusan hasil


pengendalian dan evaluasi
90,00 721.61 90 360.80 45 17.220 50,00%
pada dokumen perencanaan 5
5.624 7.812 .000
PD

Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Bidang jumlah laporan hasil fasilitasi Rp
Pemerintahan dan penyusunan dokumen 83.203 0,0
24,00 166.40 2 - 0,00%
Pembangunan Manusia perencanaan bidang .235,0 - 0%
6.470
pemerintahan 0

Rp
100.70 0,0
201.41 10 0,00%
5.908, 0%
1.816
00

jumlah laporan hasil fasilitasi Rp


penyusunan dokumen 32.912 0,0
20,00 65.824. 2 - 0,00%
perencanaan bidang .435,0 - 0%
870
pembangunan manusia 0

Rp
547.46 0,0
1.094.9 8 - 0,00%
3.693, - 0%
27.386
00

II - 289
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

jumlah Laporan hasil monev


Rp
penyusunan dokumen 10,
64.477
perencanaan bidang 8,00 128.95 4 2 6.560. 50,00% 17
.866,0
perencanaan bidang 5.732 000 %
0
pemerintahan

jumlah laporan hasil monev Rp


penyusunan dokumen 76.346 0,0
8,00 152.69 4 - 0,00%
perencanaan bidang .498,0 - 0%
2.996
pembangunan manusia 0

Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Bidang jumlah laporan hasil fasilitasi Rp
Ekonomi dan SDA penyusunan dokumen 67.110 0,0
6,00 134.22 2 - 0,00%
perencanaan bidang .672,0 - 0%
1.344
perekonomian 0

Rp
56.004 0,0
112.00 1 - 0,00%
.075,0 - 0%
8.150
0
Rp
jumlah laporan hasil fasilitasi
35.234 0,0
penyusunan dokumen 8,00 70.469. 2 - 0,00%
.694,0 - 0%
perencanaan bidang SDA 388
0
Rp
77.891 0,0
155.78 2 - 0,00%
.371,0 - 0%
2.742
0

jumlah Laporan hasil monev


Rp
penyusunan dokumen 12,
39.882
perencanaan bidang 8,00 79.765. 4 2 4.920. 50,00% 34
.660,0
perencanaan bidang 320 000 %
0
perekonomian

II - 290
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rp
jumlah laporan hasil monev
77.472 7,4
penyusunan dokumen 8,00 154.94 4 2 5.740. 50,00%
.999,0 1%
perencanaan bidang SDA 5.998 000
0
Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Bidang jumlah laporan hasil fasilitasi Rp
Infrastruktur dan penyusunan dokumen 108.02 0,0
4,00 216.05 2 - 0,00%
Kewilayahan perencanaan bidang 6.921, - 0%
3.842
Infrastruktur 00

jumlah laporan hasil fasilitasi Rp


penyusunan dokumen 82.598 0,0
4,00 165.19 2 - 0,00%
perencanaan bidang .715,0 - 0%
7.430
Kewilayahan 0

jumlah Laporan hasil monev


Rp
penyusunan dokumen
56.805 0,0
perencanaan bidang 8,00 113.61 4 - 0,00%
.886,0 - 0%
perencanaan bidang 1.772
0
Infrastruktur

jumlah laporan hasil monev Rp


penyusunan dokumen 45.821 0,0
8,00 91.643. 4 - 0,00%
perencanaan bidang .903,0 - 0%
806
Kewilayahan 0

Program Peningkatan
Pelayanan Pemerintah 11.4 30,
Predikat SAKIP Bappeda 37.869. 83, 11.412
92,00 12.2 0 82,00 89,13% 14
(Predikat) 534.10 27 - .254.2
54.2 %
0 84
84

II - 291
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Tingkat Kepuasan Aparatur


10
Perangkat Daerah terhadap
100,00 0,0
pelayanan Kesekretariatan
0
(Predikat)

Pelayanan Administrasi
Perkantoran Jumlah aparatur perangkat
daerah yang terlayani
-
(Orang)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Jumlah aparatur perangkat
daerah yang terlayani 100,00 3.254.2
(Orang) 43.000
Peningkatan Disiplin
Aparatur 145.00
0.000
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur perangkat
daerah yang terlayani 35,00 650.00
-
(Orang) 0.000
Penyusunan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Jumlah laporan kinerja dan
Keuangan keuangan yang tersusun 7,00 175.00
-
(Laporan) 0.000
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen
perencanaan yang tersusun 3,00 250.00
Daerah -
(Dokumen) 0.000
Peningkatan Kapasitas ASN
Perecana Pembangunan
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

II - 292
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Perencanaan,
Evaluasi Dan Informasi
Persentase data
Pembangunan Daerah 6.41
perencanaan pembangunan 26.990. 85,
100,00 3.11
yang digunakan berdasarkan 808.05 00
1.55
SIPD dan SIG (Persen) 0
7

Persentase rumusan hasil


pengendalian dan evaluasi
70,
dokumen perencanaan 85,00
00
pembangunan daerah yang
ditindaklanjuti (Persen)

Persentase konsistensi
program pembangunan di
85,
RKPD dengan RPJMD dan 100,00
00
Renstra dengan RPJMD)
(Persen)

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Jumlah dokumen
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan 2,00 2.500.0
yang tersusun (Dokumen) 00.000
Pengembangan Sistem
Informasi Perencanaan Jumlah sistem informasi
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan
2,00 250.00
daerah yang terkelola
0.000
(Aplikasi)

Pengendalian, Evaluasi dan


Pelaporan Rencana Jumlah laporan pengendalian
Pembangunan Daerah dan evaluasi yang disusun 17,00 1.550.0
(Laporan) 00.000

II - 293
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Sistem
Informasi Pengendalian dan Jumlah sistem informasi
Evaluasi Rencana perencanaan pembangunan
2,00 175.00
Pembangunan Daerah daerah yang terkelola
0.000
(Aplikasi)

Pengembangan Data dan


Informasi Perencanaan Jumlah elemen data
Pembangunan Daerah edatabase pada sistem
informasi pembangunan 500,00 570.00
daerah yang terisi dan 0.000
tervalidasi (Data)

Penyusunan Rumusan
Kebijakan Percepatan Jumlah laporan/rekomendasi
Pembangunan Daerah bahan rumusan kebijakan
percepatan pembangunan 10,00 1.735.6
daerah 90.550
(Laporan/Rekomendasi)

Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Pusat dan Jumlah laporan pelaksanaan
Daerah kegiatan sinkronisasi 3,00 500.00
(Laporan) 0.000
Analisis Isu-isu Stategis dan
Prioritas Pembangunan
Daerah Provinsi Kepulauan

Analisis Isu-isu Strategis


Pencapaian indikator
Standar Pelayanan Minimal
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

II - 294
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Perencanaan
Infrastruktur dan
Kewilayahan Persentase rumusan hasil
pengendalian dan evaluasi
pada dokumen perencanaan 1.83
85,
PD mitra kerja Bidang 100,00 8.857.9 9.80
00
Infrastruktur dan 69.500 0.60
Kewilayahan yang 0
ditindaklanjuti (Persentase)

Persentase Renstra PD mitra


kerja Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang baik
(memiliki rencana kinerja 90,
90,00
yang baik, tepat, dan jelas 00
sasaran dan tujuannya
dengan indikator yang tepat)
(Persentase)

Perencanaan Sub Bidang


Infrastruktur dan Jumlah rapat perencanaan,
Pengembangan Wilayah I pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
kinerja pada mitra kerja Sub 4,00 492.40
Bidang Infrastruktur dan 5.000
Pengembangan Wilayah I
(Kali)

II - 295
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan Sub Bidang
Infrastruktur dan Jumlah rapat perencanaan,
Pengembangan Wilayah II pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
kinerja pada mitra kerja Sub 4,00 607.75
Bidang Infrastruktur dan 3.000
Pengembangan Wilayah II
(Kali)

Pengendalian dan Evaluasi


Sub Bidang Infratruktur dan Jumlah rapat perencanaan,
Pengembangan Wilayah I pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
kinerja pada mitra kerja Sub 1,00 400.00
Bidang Infrastruktur dan 0.000
Pengembangan Wilayah I
(Kali)

Pengendalian dan Evaluasi


Sub Bidang Infratruktur dan Jumlah rapat perencanaan,
Pengembangan Wilayah II pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
kinerja pada mitra kerja Sub 1,00 500.00
Bidang Infrastruktur dan 0.000
Pengembangan Wilayah II
(Kali)

II - 296
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Perencanaan
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam
Persentase Renstra PD mitra
kerja Bidang Perekonomian
dan SDA yang baik (memiliki 1.82
90,
rencana kinerja yang baik, 90,00 8.702.7 3.85
00
tepat, dan jelas sasaran dan 07.500 6.00
tujuannya dengan indikator 0
yang tepat) (Persentase)

Persentase rumusan hasil


pengendalian dan evaluasi
pada dokumen perencanaan
90,
PD mitra kerja Bidang 90,00
00
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam yang
ditindaklanjuti (Persentase)

Perencanaan Sub Bidang


Perekonomian dan Sumber Jumlah rapat perencanaan,
Daya Alam I pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
4,00 364.65
kinerja pada Sub Bidang
2.000
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam I (Kali)

II - 297
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan Sub Bidang
Perekonomian dan Sumber Jumlah rekomendasi hasil
Daya Alam II koordinasi perencanaan
urusan Lingkungan Hidup,
Kehutanan, ESDM, Pangan, 4,00 464.65
Pertanian, Kelautan dan 2.000
Perikanan yang dihasilkan
(Rekomendasi/Laporan)

Pengendalian dan Evaluasi


Sub Bidang Perekonomian Terlaksananya rapat pada
dan Sumber Daya Alam I Sub Bidang Perekonomian
1,00 475.00
dan Sumber Daya Alam I
0.000
(Kali)

Pengendalian dan Evaluasi


Sub Bidang Perekonomian Jumlah koordinasi
dan Sumber Daya Alam II pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
1,00 425.00
kinerja Sub Bidang
0.000
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam II (Kali)

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Rendah
Karbon Pro. Kep. Bangka
Belitung
Penyusunan Neraca
Perdagangan antar pulau di
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

II - 298
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Perencanaan
Sosial,Budaya dan
Pemerintahan Persentase Renstra PD mitra
kerja Bidang sosial budaya
dan pemerintahan yang baik
1.96
(memiliki rencana kinerja 90,
90,00 8.944.3 0.35
yang baik, tepat, dan jelas 00
52.250 6.80
sasaran dan tujuannya
0
dengan indikator yang tepat)
(Persentase)

Persentase rumusan hasil


pengendalian dan evaluasi
pada dokumen perencanaan
75,
PD mitra Bidang 90,00
00
Perencanaan Sosial, Budaya
dan Pemerintahan
ditindaklanjuti (Persentase)

Perencanaan Sub Bidang


Sosial, Budaya dan Jumlah rapat pemantauan,
Pemerintahan I pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja pada Sub 4,00 625.00
Bidang Sosial, Budaya dan 0.000
Pemerintahan I (Kali)

Perencanaan Sub Bidang


Sosial, Budaya dan Jumlah rapat pemantauan,
Pemerintahan II pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja pada Sub 4,00 425.00
Bidang Sosial, Budaya dan 0.000
Pemerintahan II (Kali)

II - 299
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian dan Evaluasi
Sub Bidang Perencanaan Jumlah koordinasil
Sosial, Budaya dan pemantauan, pengendalian,
Pemerintahan I evaluasi dan pelaporan
1,00 400.00
kinerja pada Sub Bidang
0.000
Sosial, Budaya dan
Pemerintahan I (Kali)

Pengendalian dan Evaluasi


Sub Bidang Perencanaan Jumlah koordinasil
Sosial, Budaya dan pemantauan, pengendalian,
Pemerintahan II evaluasi dan pelaporan
kinerja pada Sub Bidang 1,00 400.00
Sosial, Budaya dan 0.000
Pemerintahan II
(Rekomendasi/Laporan)

Penyusunan Study
Perencanaan Bidang Sosial, Jumlah study perencanaan
Budaya dan Pemerintahan bidang sosial, budaya dan 1,00 360.00
pemerintahan yang
0.000
dihasilkan (Laporan)

Anaisis Isu-isu Strategis


Pencapaian Indikator SDGs
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

BAK
URUSAN KEUANGAN UD
A
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 0,0 82,00 64.924 4 4,88% 36, 4,00 4,88% 20,
URUSAN PEMERINTAHAN 117.37 0 - .768.5 23.809 67 23.809 28
DAERAH 8.413.1 93 .071.8 % .071.8 %
38 86 86

II - 300
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Jumlah dok perencanaan 26,00 0,0 13,00 181.40 8 61,54% 0,0 8 30,77% 0,0
Penganggaran dan Evaluasi dan evaluasi 281.40 0 - 5.000 - 0% - 0%
Kinerja Perangkat Daerah 5.000
Penyusunan Dokumen jumlah dokumen 12,00 133.76 0,0 6,00 83.763 4 66,67% 4,0 4 33,33% 2,5
Perencanaan Perangkat perencanaan PD 3.000,0 0 - .000 3.410. 7% 3.410. 5%
Daerah 0 000 000
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen laporan 14,00 147.64 0,0 7,00 97.642 4 57,14% 5,0 4 28,57% 3,3
Daerah dan Evaluasi PD 2.000,0 0 - .000 4.950. 7% 4.950. 5%
0 000 000

-
Administrasi Keuangan Survey kepuasan pelayanan 83,00 0,0 83,00 55.283 - 0,00% 36, - 0,00% 19,
Perangkat Daerah keuangan 103.18 0 - .499.8 19.957 10 19.957 34
5.229.5 09 .116.7 % .116.7 %
12 52 52
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah ASN yang menerima 263,00 0,0 266,00 55.176 256 96,24% 36, 97,34% 19,
Gaji dan Tunjangan ASN gaji dan tunjangan 103.02 0 - .896.7 19.956 17 256 19.956 37
8.626.4 89 .296.7 % .296.7 %
92,00 52 52
Pelaksanaan penata Jumlah dokumen 2400,00 156.60 0,0 1.200,00 106.60 510 42,50% 0,7 21,25% 0,5
usahaan dan penatausahaan 3.020,0 0 - 3.020 820.00 7% 510 820.00 2%
pengujian/verifikasi danpengujian/verifikasi 0 0 0
keuangan SKPD SKPD

- -
Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan pelayanan 82,00 82,00 161.79 0,0 - 0,00% 0,0
Perangkat Daerah kepegawaian 211.79 9.000 - 0% - 0%
9.000
Monitoring, Evaluasi, dan jumlah laporan monitoring 24,00 0,0 12,00 79.413 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
Penilaian KinerjaPegawai kinerja pegawai 129.41 0 - .000 - 0% - 0%
3.000
Pendidikan dan Pelatihan jumlah pegawai yang 10,00 0,0 10,00 82.386 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Pegawai Berdasarkan mengikuti diklat/bimtek 82.386. 0 - .000 - 0% - 0%
Tugas dan Fungsi 000

II - 301
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 82 2.374. 26, - 0,00% 16,
Perangkat Daerah umum 3.804.0 301.66 621.79 19 621.79 35
01.667 7 0.568 % 0.568 %
Penyediaan Komponen Jumlah barang Komponen 30,00 0,0 15,00 17.945 6 40,00% 0,0 6 20,00% 0,0
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi 29.945. 0 - .273 - 0% - 0%
Bangunan Kantor Listrik/PeneranganBangunan 273,00
Kantor

Penyediaan bahan logistik Jumlah jenis bahan logistik 14,00 0,0 7,00 32.598 5 71,43% 5,7 5 35,71% 3,7
kantor kantor 50.598. 0 - .100 1.880. 7% 1.880. 2%
100,00 100 100
Penyediaan barang Jumlah jenis barang cetakan 36,00 0,0 18,00 989.73 7 38,89% 22, 7 19,44% 13,
cetakan dan penggandaan dan penggandaa 1.590.2 0 - 7.294 220.35 26 220.35 86
37.294, 5.300 % 5.300 %
00
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah jenis Bahan Bacaan 30,00 0,0 15,00 30.000 5 33,33% 30, 5 16,67% 15,
dan Peraturan Perundang- 60.000. 0 - .000 9.030. 10 9.030. 05
undangan 000,00 000 % 000 %
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 840,00 0,0 480,00 31.200 160 33,33% 7,4 19,05% 3,7
62.400. 0 - .000 2.326. 6% 160 2.326. 3%
000,00 000 000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat koordinasi dan 68,00 0,0 68,00 499.24 12 17,65% 15, 12 17,65% 15,
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi BAKUDA 499.24 0 - 1.000 77.378 50 77.378 50
SKPD 1.000 .731 % .731 %
Penatausahaan arsip Jumlah asistensi 12,00 0,0 12,00 50.580 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dinamis pada SKPD penatausahaan arsip 50.580. 0 - .000 - 0% - 0%
BAKUDA 000

Dukungan Pelaksanaan Jumlah SPBE yang 8,00 0,0 4,00 723.00 4 100,00% 42, 4 50,00% 21,
Sistem Pemerintahan beropersional dengan baik 1.461.0 0 - 0.000 310.82 99 310.82 27
Berbasis Elektronik pada padaBAKUDA 00.000, 0.437 % 0.437 %
SKPD 00

Penyediaan jasa penunjang Jumlah tenaga honorer 153,00 153 6.558. 43, - 0,00% 21,
urusan pemerintahan berkontrak pada BAKUD 13.186. 904.62 2.865. 69 2.865. 73
daerah 178.62 7 306.07 % 306.07 %

II - 302
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 6 6

Penyediaan Jasa Surat jumlah materai yang dibel 750,00 0,0 350 70.488 150 42,86% 0,0 20,00% 0,0
Menyurat 110.48 0 .000 - 0% 150 - 0%
8.000,0
0
jumlah pengiriman 1000,00 556 38
surat/barang -

Penyediaan Jasa jumlah bulan rekening 48,00 0,0 24 295.00 12 50,00% 30, 12 25,00% 17,
Komunikasi, Sumber Daya 512.00 0 - 0.000 89.989 50 89.989 58
Air dan Listrik 0.000,0 .526 % .526 %
0
Penyediaan Jasa jumlah jenis ATK dan bahan 120,00 0,0 64 6.193. 28 43,75% 44, 28 23,33% 22,
Pelayanan Umum Kantor pembersi 12.563. 0 - 416.62 2.775. 81 2.775. 09
690.62 7 316.55 % 316.55 %
7,00 0 0
jumlah tenaga honorer 161,00 153 161 105,23%
berkontrak pada BAKUD

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 258,00 176,00 364.85 10 - 0,00% 61,
Daerah Penunjang Urusan yang dipelihara 592.16 8.490 364.85 0,0 364.85 61
Pemerintahan Daerah 5.290 8.490 0% 8.490 %

Penyediaan Jasa jumlah kendaraan dinas 1,00 0,0 1 40.497 1 100,00% 2,2 1 100,00% 1,1
Pemeliharaan, Biaya jabatan yang dipelihara 80.994. 0 - .200 900.00 2% 900.00 1%
Pemeliharaan dan Pajak 400,00 0 0
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa jumlah kendaraan dinas 4,00 0,0 4 81.809 4 100,00% 1,6 4 100,00% 0,8
Pemeliharaan, Biaya operasional yang dipelihar 163.61 0 - .600 1.384. 9% 1.384. 5%
Pemeliharaan, Pajak dan 9.200,0 000 000
Perizinan Kendaraan Dinas 0
Operasional atau Lapangan

II - 303
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Peralatan Jumlah mebel yang 2,00 0,0 0 2 0,00% 0,0 2 100,00% 0,0
Mebel dipelihara 5.000.0 0 - - 0% - 0%
00
Pemeliharaan Peralatan jumlah BMD peralatan dan 250,00 0,0 170 134.30 26 15,29% 14, 26 10,40% 10,
dan Mesin Lainnya mesin yang di pelihara 184.30 0 - 1.690 19.142 25 19.142 39
1.690,0 .700 % .700 %
0
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung kantor 1,00 0,0 1 108.25 1 100,00% 61, 1 100,00% 42,
Gedung Kantor dan berserta halamannya 158.25 0 - 0.000 67.043 93 67.043 37
Bangunan Lainnya yangdipelihara 0.000,0 .000 % .000 %
0
PROGRAM Persentase transaparansi 100,00 0,0 100 0,00% 8,2 0,00 0,00% 4,1
PENGELOLAAN dan akuntabiitaspengelolaan 817.58 0 - 409.29 33.733 4% 33.733 3%
KEUANGAN DAERAH keuangan daerah 5.634.3 3.082. .059.8 .059.8
49 454 74 74
Koordinasi dan Persentase pemenuhan 100,00 0,0 100 0,00% 12, - 0,00% 8,0
Penyusunan Rencana ketaatan pada peraturan 2.108.6 0 - 1.312. 170.25 97 170.25 7%
Anggaran Daerah dalam penyusunan APBD 15.280 249.28 8.800 % 8.800
Provinsi danProsentase 0
ketepatan waktu penetapan
APBD dan APBD Perubahan
Provinsi

Koordinasi dan Jumlah dokumen KUA dan 4,00 0,0 2 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Penyusunan KUA dan PPAS 163.41 0 - 101.71 - 0% - 0%
PPAS 9.743,0 1.743
0
Koordinasi dan Jumlah dokumen KUPA dan 4,00 0,0 2 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Penyusunan Perubahan Perubahan PPAS 163.41 0 - 101.71 - 0% - 0%
KUA dan Perubahan PPAS 9.743,0 1.743
0

II - 304
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Jumlah peraturan tersusun 4,00 0,0 2 - 0,00% 8,5 - 0,00% 5,3
Penyusunan Peraturan 766.00 0 - 476.75 40.658 3% 40.658 1%
Daerah tentang APBD dan 5.248,0 5.248 .800 .800
Peraturan Kepala Daerah 0
tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Jumlah peraturan tersusun 4,00 0,0 2 - 0,00% 26, - 0,00% 16,
Penyusunan Peraturan 780.94 0 - 485.94 129.60 67 129.60 60
Daerah tentang Perubahan 6.896,0 6.896 0.000 % 0.000 %
APBD dan Peraturan 0
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Koordinasi dan Jumlah peraturan tersusun 5,00 0,0 3 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Penyusunan Regulasi serta 234.82 0 - 146.12 - 0% - 0%
Kebijakan Bidang Anggaran 3.650,0 3.650
0

Pembinaan Pengelolaan Persentase ketepatan waktu 100,00 100 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Keuangan Daerah penyampaian rancangan 558.91 - 347.86 - 0% - 0%
Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota 9.788 9.788
yangdievaluasi dan
Persentase ketepatan waktu
penyampaian
rancanganpertanggungjawab
an APBD Kabupaten/Kota
yang dievaluasi

Evaluasi Terhadap Jumlah Keputusan Gubernur 14,00 0,0 7 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Rancangan Peraturan tentang Evaluasi Peraturan 93.915. 0 - 58.452 - 0% - 0%
Daerah tentang Pajak dan Daerah tentang Pajak dan 933,00 .933
Retribusi Kabupaten/Kota Retribusi KAbupaten/Kota

II - 305
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Evaluasi Rancangan Jumlah Keputusan Gubernur 14,00 0,0 7 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Peraturan Daerah tentang tentang Evaluasi APBD 99.606. 0 - 61.994 - 0% - 0%
APBD Kabupaten/Kota dan KAbupaten/Kota 997,00 .997
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Jumlah Keputusan Gubernur 14,00 0,0 7 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Peraturan Daerah tentang tentang Evaluasi Perubahan 98.857. 0 - 61.528 - 0% - 0%
Perubahan APBD APBD KAbupaten/Kota 909,00 .909
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Jumlah Keputusan Gubernur 14,00 0,0 7 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Peraturan Daerah tentang tentang Evaluasi 102.06 0 - 63.526 - 0% - 0%
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 7.000,0 .000
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD 0
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Asistensi Pengelolaan jumlah asistensi pemecahan 14,00 0,0 7 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Keuangan Kabupaten/Kota permasalahan penyusunan 164.47 0 - 102.36 - 0% - 0%
APBD Kab/kota 1.949,0 6.949
0

Koordinasi dan prosentase kesesuaian 100,00 100 - 0,00% 2,7 - 0,00% 1,7
Pengelolaan waktu pelayanan terhadap 680.78 - 423.71 11.600 4% 11.600 0%
Perbendaharaan Daerah pencairan dana keuangan 7.500 9.500 .000 .000

II - 306
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Jumlah dokumen register 24,00 0,0 12 6 50,00% 14, 6 25,00% 8,9
Pengelolaan Kas Daerah SP2D, Buku Kas Umum B.IX 129.67 0 - 80.711 11.600 37 11.600 5%
BUD, Laporan posisi kas 8.250,0 .250 .000 % .000
harian dan laporan posisi kas 0
bulanan, dokumen SPD

Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah dokumen terverifikasi 24,00 0,0 12 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
Pengendalian dan 64.782. 0 - 40.320 - 0% - 0%
Penerbitan Anggaran Kas 000,00 .000
dan SPD
Penatausahaan jumlah dokumen 2,00 0,0 1 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Pembiayaan Daerah penatausahaan pembiayaan 99.707. 0 - 62.057 - 0% - 0%
400,00 .400
Koordinasi, Fasilitasi, Dokumen kesepakatan 100,00 0,0 95 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Asistensi, Sinkronisasi , Pengelolaan Dana 67.496. 0 - 42.009 - 0% - 0%
Supervisi, Monitoring dan Perimbangan dan Dana 950,00 .950
Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer lainnya
Perimbangan dan Dana
Transfer lainnya

Koordinasi, pelaksanaan jumlah dokumen rekonsiliasi 7,00 0,0 7 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
kerjasama dan pemantauan dan laporan 101.55 0 - 63.205 - 0% - 0%
transaksi Non Tunai dengan 1.900,0 .900
Lembaga Keuangan Bank 0
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Rekonsiliasi Data Jumlah SP2D yang 24,00 0,0 12 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
Penerimaan dan dikeluarkan 217.57 0 - 135.41 - 0% - 0%
Pengeluaran Kas Serta 1.000,0 5.000
Pemungutan dan 0
Pemotongan Atas SP2D
Dengan Instansi Terkait

II - 307
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan persentase laporan 100,00 100 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Pelaksanaan Akuntansi dan keuangan PD yang sesuai 740.11 - 460.64 - 0% - 0%
Pelaporan Keuangan dengan SAP 9.991 7.991
Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen rekonsiliasi 24,00 0,0 12 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
Akuntansi Penerimaan dan penerimaan dan pengeluaran 75.756. 0 - 47.150 - 0% - 0%
Pengeluaran Kas Daerah kas daerah 607,00 .607

Koordinasi Penyusunan Jumlah asistensi penyusunan 64,00 0,0 34 27 79,41% 0,0 27 42,19% 0,0
Laporan laporan keuangan kepada 124.96 0 - 77.779 - 0% - 0%
Pertanggungjawaban SKPD 7.788,0 .788
Pelaksanaan APBD 0
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
Koordinasi dan Jumlah Perda 2,00 0,0 1 2 200,00% 0,0 2 100,00% 0,0
Penyusunan Rancangan pertanggungjawaban APBD 382.49 0 - 238.06 - 0% - 0%
Peraturan Daerah tentang 4.596,0 2.596
Pertanggungjawaban 0
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah penyelesaian 10,00 0,0 - 0,00 0,00%
dan Penyelesaian Tuntutan tuntutan perbendaharaan 0 -
Perbendaharaan dan dan tuntutan kerugian daerah
Tuntutan Kerugian Daerah

Penyusunan Kebijakan dan Jumlah peraturan tersusun 2,00 0,0 1 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Panduan Teknis 75.988. 0 - 47.295 - 0% - 0%
Operasional 000,00 .000
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

II - 308
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Sistem dan Jumlah peraturan tentang 2,00 0,0 1 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Prosedur Akuntansi dan sisdur 80.913. 0 - 50.360 - 0% - 0%
Pelaporan Keuangan 000,00 .000
Pemerintah Daerah

Penunjang Urusan persentase realisasi dana 100,00 95 - 0,00% 23, - 0,00% 11,
Kewenangan Pengelolaan transfer ke Kabupaten/Kota 813.49 - 406.74 96.744 78 96.744 89
Keuangan Daerah dan bantuan sosial tak 7.191.7 8.595. .510.0 % .510.0 %
terencana 90 895 43 43

Analisis Perencanaan dan persentase realisasi bantuan 95,00% 0,0 95,00% 19,38% 20,40% 19, 0 20,40% 9,6
Penyaluran Bantuan keuangan 78.564. 0 - 39.282 7.613. 38 7.613. 9%
Keuangan 797.74 .398.8 700.78 % 700.78
6 73 3 3
Pengelolaan Dana Darurat persentase realisasi belanja 95,00% 0,0 95,00% 0,00% 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Mendesak bantuan sosial yang 64.131. 0 - 32.065 - 0% - 0%
tidakdirencanakan 857.55 .928.7
2 76
Pengelolaan Dana Bagi persentase realisasi belanja 95,00% 0,0 95,00% 16,52% 17,39% 26, 0 17,39% 13,
Hasil Provinsi dana bagi hasil pajakdaerah 670.80 0 - 335.40 89.130 57 89.130 29
0.536.4 0.268. .809.2 % .809.2 %
92 246 60 60
PROGRAM Persentase tindak lanjut 95,75 95,5 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
PENGELOLAAN BARANG temuan BPK terhadap 1.556.2 968.79 - 0% - 0%
MILIK DAERAH nilaiaset daerah yang 78.861 0.861
dianggap belum
diyakinikewajarannya/tidak
memadai

Pengelolaan Barang Milik persentase laporan BMD PD 100,00 100 - 0,00% 2,4 - 0,00% 1,5
Daerah yang sesuai dengan 1.556.2 968.79 23.947 7% 23.947 4%
Peraturan 78.861 0.861 .800 .800

II - 309
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Standar Harga Jumlah Keputusan Gubernur 2 0,0 1 100,00% 100,00% 11, 1 50,00% 7,3
tentang penetapan Standar 168.39 0 - 104.80 12.402 83 12.402 7%
Harga 1.139,0 6.139 .800 % .800
0
Penyusunan Rencana Jumlah Keputusan Sekda 2 0,0 1 100,00% 100,00% 5,1 1 50,00% 3,1
Kebutuhan Barang Milik tentang RKBMD 153.80 0 - 95.725 4.905. 2% 4.905. 9%
daerah 1.758,0 .758 000 000
0
Penatausahaan Barang Tersajinya data BMD yang 64 0,0 34 2700,00% 79,41% 0,0 27 42,19% 0,0
Milik Daerah terupdate pada sistem 129.83 0 - 80.810 - 0% - 0%
Informasi Pengelolaan BMD 7.939,0 .939
0
Inventarisasi Barang Miilik Tersusunnya dokumen 2 0,0 1 100,00% 100,00% 0,0 1 50,00% 0,0
Daerah inventarisasi BMD 224.47 0 - 139.71 - 0% - 0%
7.886,0 3.886
0
Pengamanan Barang Milik Jumlah laporan Koordinasi 2 0,0 1 0,00% 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Daerah Pelaksanaan Pengamanan 208.52 0 - 129.78 - 0% - 0%
Fisik, Administrasi dan 0.442,0 2.442
Hukum Barang Milik Daerah 0

Penilaian barang Milik Jumlah Dokumen Penilaian 2 0,0 1 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
daerah Asset dalam rangka 253.95 0 - 158.06 - 0% - 0%
pemindahtanganan, 5.806,0 0.806
pemanfaatan dan 0
penyusunan neraca daerah

Pengawasan dan Jumlah laporan pengawasan 6 0,0 3 0,00% 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Pengendalian Barang Milik dan pengendalian atas 121.47 0 - 75.607 - 0% - 0%
Daerah Penggunaan, Pemanfaatan, 8.759,0 .759
Pemusnahan dan 0
Penghapusan Barang Milik
Daerah

II - 310
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Optamilisasi Penggunaan, Jumlah laporan pengawasan 2 0,0 1 - 0,00% 2,0 - 0,00% 1,2
Pemanfaatan, dan pengendalian atas 129.17 0 - 80.398 1.640. 4% 1.640. 7%
Pemindahtanganan, Pemindahtanganan Barang 5.799,0 .799 000 000
Pemusnahan dan Milik Daerah 0
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Rekonsiliasi dalam Rangka Jumlah dokumen 60 0,0 34 27 79,41% 8,1 27 45,00% 5,0
Laporan Barang Milik Rekonsiliasi BMD 99.027. 0 - 61.634 5.000. 1% 5.000. 5%
Daerah 818,00 .818 000 000
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan BMD 4 0,0 2 1 50,00% 0,0 1 25,00% 0,0
Barang Milik Daerah 67.611. 0 - 42.249 - 0% - 0%
515,00 .515
PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%
PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 2.194.0 1.365. -
PENDAPATAN DAERAH 96.568 595.56
8
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32,74 31,12%
Pengembangan, Pendapatan Daerah 2.194.0 1.365. -
Pengendalian dan Evaluasi 96.568 595.56
Pendapatan Daerah 8
Analisa dan jumlah dokumen kebijakan 4 0,0 2 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Pengembangan Pajak teknis perencanaan dan 175.42 0 - 109.18 - 0% - 0%
Daerah, serta Penyusunan pengembangan pendapatan 8.000,0 6.000
Kebijakan pajak Daerah daerah 0

Penyuluhan dan jumlah dokumen 4 0,0 2 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0


Penyebarluasan Kebijakan 319.24 0 - 198.69 - 0% - 0%
Pajak Daerah 4.640,0 6.640
0
Pengolahan, Pemeliharaan, Jumlah dokumen data pajak 4 0,0 2 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pelaporan Basis Data daerah dan retribusi daerah 832.11 0 - 517.90 - 0% - 0%
Pajak Daerah 3.000,0 3.000
0
Penagihan Pajak Daerah Jumlah Razia yang 168 0,0 84 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dilaksanakan 330.60 0 - 205.76 - 0% - 0%
7.000,0 8.000
0

II - 311
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian, Jumlah UPT yang dievaluasi 14 0,0 7 7 100,00% 0,0 7 50,00% 0,0
Pemeriksaan dan 147.64 0 - 91.890 - 0% - 0%
Pengawasan Pajak daerah 0.743,0 .743
0
Pembinaan dan Jumlah UPT yang dievaluasi 50 0,0 25 7 28,00% 0,0 7 14,00% 0,0
Pengawasan Retribusi 389.06 0 - 242.15 - 0% - 0%
Daerah 3.185,0 1.185
0
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 1.934.8 0,0 82 1.204. 4 4,88% 19, 4,00 4,88% 12, UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 74.954 0 - 254.95 235.52 56 235.52 17 B
DAERAH 4 8.600 % 8.600 % PA
NG
KAL
PIN
AN
G
BAK
UD
A
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 317.78 21, - 0,00% 13,
Perangkat Daerah umum 510.59 9.666 68.081 42 68.081 33
6.666 .200 % .200 %
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 30,00 0,0 15,00 9.993. 8 53,33% 32, 8 26,67% 20,
Instalasi Listrik/Penerangan listrik 16.056. 0 - 558 3.253. 55 3.253. 26
Bangunan Kantor 558,00 200 % 200 %
Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor 14,00 0,0 3,00 18.400 3 100,00% 0,0 3 21,43% 0,0
kantor 29.563. 0 - .000 - 0% - 0%
000,00
Penyediaan barang jumlah barang cetakan dan 36,00 0,0 12,00 28.999 5 41,67% 0,0 5 13,89% 0,0
cetakan dan penggandaan penggandaan 46.593. 0 - .745 - 0% - 0%
745,00
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 30,00 0,0 15,00 4.800. 7 46,67% 0,0 7 23,33% 0,0
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan 7.712.0 0 - 000 - 0% - 0%
undangan 00,00
Penyediaan Bahan/Material Tersedianya jumlah 840,00 0,0 12,00 216.17 6 50,00% 29, 6 0,71% 18,
bahan/material 347.33 0 - 7.363, 63.323 29 63.323 23
7.363,0 00 .000 % .000 %

II - 312
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0

Penyelenggaraan Rapat jumlah rapat koordinasi dan 120,00 0,0 10,00 39.419 4 40,00% 3,8 4 3,33% 2,3
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang diikuti 63.334. 0 - .000 1.505. 2% 1.505. 8%
SKPD 000,00 000 000

Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 72,00 238.53 51 148.46 0,0 - 0,00% 0,0
Daerah Penunjang Urusan yang diadakan 8.442 5.442 - 0% - 0%
Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel tersedianya peratan 60,00 0,0 43,00 102.45 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
meubelair kantor 164.61 0 - 4.949 - 0% - 0%
3.949,0
0
Pengadaan Peralatan dan tersedianya peralatan 12,00 0,0 8,00 46.010 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Mesin Lainnya gedung kantor 73.924. 0 - .493 - 0% - 0%
493,00

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 280.94 34, - 0,00% 21,
urusan pemerintahan elektrik 451.39 8.000 97.344 65 97.344 57
daerah 7.000 .520 % .520 %
Penyediaan Jasa Surat jumlah materai 1000,00 0,0 625,00 3.748. 150 24,00% 13, 15,00% 8,3
Menyurat 6.021.0 0 - 000 500.00 34 150 500.00 0%
00,00 0 % 0
Jumlah Surat/Barang yang 200,00 100,00 42 42,00% 0,0 42 21,00% 0,0
dikirim - 0% - 0%

Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24,00 0,0 12,00 277.20 6 50,00% 34, 6 25,00% 21,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, internet, tv kabel, 445.37 0 - 0.000 96.844 94 96.844 74
Air dan Listrik virtual meeting yang 6.000,0 .520 % .520 %
dibayarkan pada UPTB 0
Wilayah Kota Pangkalpinang

II - 313
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Barang Milik 125,00 76 457.05 15, - 0,00% 9,5
Daerah Penunjang Urusan 734.34 1.846 70.102 34 70.102 5%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 2.846 .880 % .880
yang dipelihara
Penyediaan Jasa Jumlah mobil operasional 4,00 0,0 5,00 80.216 4 80,00% 20, 4 100,00% 12,
Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara 128.88 0 - .100 16.593 69 16.593 87
Pemeliharaan, Pajak dan 2.100,0 .500 % .500 %
Perizinan Kendaraan Dinas 0
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan tersedianya pemeliharaan 250,00 0,0 12,00 76.838 32 266,67% 16, 32 12,80% 10,
dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin lainny 123.45 0 - .946 12.341 06 12.341 00
6.946,0 .000 % .000 %
0
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah peralatan gedung 1,00 0,0 1,00 299.99 1 100,00% 13, 1 100,00% 8,5
Gedung Kantor dan kantor yang dipelihara 482.00 0 - 6.800 41.168 72 41.168 4%
Bangunan Lainnya 3.800,0 .380 % .380
0
PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%
PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 474.35 279.35 -
PENDAPATAN DAERAH 0.000 0.000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32.74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 474.35 279.35 -
Pengendalian dan Evaluasi 0.000 0.000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan Data kendaraan roda 2 dan 8000 0,0 4.000,00 21.000 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek roda 4 41.000. 0 - .000 - 0% - 0%
Pajak Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan Tersedianya pelayanan dan 24 0,0 12,00 258.35 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
dan Konsultasi Pajak konsultasi pajak daerah 433.35 0 - 0.000 - 0% - 0%
Daerah 0.000,0
0
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 1.420.7 0,0 82 815.77 4 4,88% 28, 4,00 4,88% 16, UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 15.250 0 - 0.250 233.15 58 233.15 41 B
DAERAH 7.085 % 7.085 % BA
NG
KA
BAK

II - 314
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
UD
A

Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 572.11 82 296.60 27, - 0,00% 14,
Perangkat Daerah umum 3.916 9.916 80.229 05 80.229 02
.975 % .975 %
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 15,00 0,0 5,00 5.998. 3 60,00% 31, 3 20,00% 15,
Instalasi Listrik/Penerangan listrik 11.998. 0 - 737 1.868. 14 1.868. 57
Bangunan Kantor 737,00 000 % 000 %
Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis bahan dan 14,00 0,0 12,00 119.99 7 58,33% 22, 7 50,00% 12,
Perlengkapan Kantor Peralatan kebersihan 224.80 0 - 9.272, 27.330 78 27.330 16
kantoryang tersedia 3.272,0 00 .500 % .500 %
0
Penyediaan bahan logistik Tersedianya jumlah logistik 36,00 0,0 12,00 105.62 6 50,00% 31, 6 16,67% 15,
kantor kantor 212.12 0 - 2.080 32.990 23 32.990 55
2.080,0 .875 % .875 %
0
Penyediaan barang jumlah barang cetak 24,00 0,0 12,00 17.999 6 50,00% 20, 6 25,00% 9,0
cetakan dan penggandaan 40.999. 0 - .827 3.700. 56 3.700. 3%
827,00 600 % 600
jumlah penggandaan 20000000,00 0,0 12.000,00 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
0 - 0% - 0%
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 30,00 0,0 15,00 6.000. 5 33,33% 69, 5 16,67% 36,
dan Peraturan Perundang- perundang-undanga 11.200. 0 - 000 4.140. 00 4.140. 96
undangan 000,00 000 % 000 %
Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya rapat 24,00 0,0 12,00 40.990
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi 70.990. 0 - .000
SKPD SKPD 000,00

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 246.60 47, - 0,00% 25,
urusan pemerintahan elektrik 458.74 0.000 115.90 00 115.90 27
daerah 1.000 8.510 % 8.510 %
Penyediaan Jasa Surat Jumlah meterai 750,00 0,0 750,00 5.000. 152 20,27% 25, 20,27% 15,
Menyurat 8.033.0 0 - 000 1.278. 56 152 1.278. 91
00,00 000 % 000 %

II - 315
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
jumlah surat/ barang yang 88,00 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dikirim 0% - 0%

Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24,00 0,0 12,00 240.60 6 50,00% 47,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, internet, tvkabel, 449.10 0 - 0.000 114.33 52
Air dan Listrik virtual meeting yang 0.000,0 0.510 %
dibayarkan 0

Penyediaan Jasa tersedianya jasa pelayanan 24,00 0,0 12,00 1.000. 18 150,00% 30, 18 75,00% 18,
Pelayanan Umum Kantor umum kantor 1.608.0 0 - 000 300.00 00 300.00 66
00,00 0 % 0 %
-
Pemeliharaan Barang Milik 20 272.56 13, - 0,00% 9,5
Daerah Penunjang Urusan 32 389.86 0.334 37.018 58 37.018 0%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 0.334 .600 % .600
yang dipelihara
Penyediaan Jasa jumlah mobil operasional 7,00 0,0 7,00 67.400 5 71,43% 9,3 5 71,43% 6,3
Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara 99.700. 0 - .000 6.289. 3% 6.289. 1%
Pemeliharaan, Pajak dan 000,00 600 600
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Tersedianya pemeliharaan 24,00 0,0 12,00 96.910 13 108,33% 11, 13 54,17% 6,1
dan Mesin Lainnya peralatan dan mesinlainnya 181.91 0 - .334 11.169 53 11.169 4%
0.334,0 .000 % .000
0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 1,00 0,0 1,00 108.25 1 100,00% 18, 1 100,00% 18,
Gedung Kantor dan dipelihar 108.25 0 - 0.000 19.560 07 19.560 07
Bangunan Lainnya 0.000 .000 % .000 %
PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%
PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 396.24 181.34 35.750
PENDAPATAN DAERAH 0.000 0.000 .000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32.74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 396.24 181.34 35.750
Pengendalian dan Evaluasi 0.000 0.000 .000
Pendapatan Daerah

II - 316
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pendataan Data kendaraan roda 2 dan 10000 0,0 5.000,00 39.900 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek roda 4 79.800. 0 - .000 - 0% - 0%
Pajak Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan Tersedianya pelayanan dan 100 0,0 100,00 141.44 50 50,00% 25, 50 50,00% 11,
dan Konsultasi Pajak konsultasi pajak daerah 316.44 0 - 0.000 35.750 28 35.750 30
Daerah 0.000,0 .000 % .000 %
0
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 1.223.1 0,0 82 866.48 4 4,88% 24, 4,00 4,88% 17, UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 22.377 0 - 4.377 210.09 25 210.09 18 B
DAERAH 2.270 % 2.270 % BEL
ITU
NG
BAK
UD
A
Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan pelayanan 82,00 61.622. 82 61.622 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Perangkat Daerah kepegawaian 000 .000 - 0% - 0%

Sub Kegiatan Pendidikan Jumlah pegawai 4,00 0,0 4,00 19.166 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pelatihan Pegawai 19.166. 0 - .000 - 0% - 0%
Berdasarkan Tugas dan 000
Fungsi
Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah pegawa 5,00 0,0 5,00 23.290 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Peraturan Perundang- 23.290. 0 - .000 - 0% - 0%
Undangan 000
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah pegawai 4,00 4,00 19.166 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Teknis Implementasi 19.166. .000 - 0% - 0%
Peraturan Perundang- 000
Undangan

- -
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 82 343.94 33, - 0,00% 26,
Perangkat Daerah umum 438.69 3.577 114.97 43 114.97 21
6.577 6.664 % 6.664 %
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 30 0,0 15,00 11.996 7 46,67% 24, 7 23,33% 15,
Instalasi Listrik/Penerangan listrik 19.274. 0 - .843 2.980. 84 2.980. 46
Bangunan Kantor 843,00 000 % 000 %

II - 317
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang dibeli 116 0,0 58,00 155.95 25 43,10% 19, 25 21,55% 10,
Peralatan dan 287.97 0 - 9.997 30.185 35 30.185 48
Perlengkapan Kantor 2.997,0 .300 % .300 %
0
Penyediaan bahan logistik Jumlah jenis BBM, bahan- 54 0,0 27,00 51.289 22 81,48% 13 22 40,74% 86,
kantor bahan lainnya dan 82.406. 0 - .623 71.302 9,0 71.302 53
makananminuman kegiatan 623,00 .964 2% .964 %
kantor yang tersedia

Penyediaan barang jumlah barang cetak 10 0,0 5,00 22.124 3 60,00% 18, 3 30,00% 11,
cetakan dan penggandaan 35.546. 0 - .114 4.148. 75 4.148. 67
114,00 400 % 400 %
jumlah penggandaa 36000 0,0 18.000,00 6.500 36,11% 0,0 18,06% 0,0
0 - - 0% 6.500 - 0%
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 6 0,0 3,00 8.400. 3 100,00% 36, 3 50,00% 22,
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan 13.496. 0 - 000 3.090. 79 3.090. 90
undangan 000,00 000 % 000 %
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah makan dan minum 600 0,0 300,00 15.136 164 54,67% 21, 27,33% 13,
Tamu dan peserta rapat 24.318. 0 - .000 3.270. 60 164 3.270. 45
000,00 000 % 000 %
Penyelenggaraan Rapat Jumlah pegawai 24 0,0 12,00 79.037 6 50,00% 6,4 6 25,00% 4,0
Koordinasi dan Konsultasi 126.98 0 - .000 5.092. 4% 5.092. 1%
SKPD 8.000,0 600 600
0

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 207.00 38, - 0,00% 24,
urusan pemerintahan elektrik 328.03 0.000 78.984 16 78.984 08
daerah 5.000 .606 % .606 %
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai 840 0,0 420,00 22.200 184 43,81% 25, 21,90% 15,
Menyurat 35.668. 0 .000 5.597. 21 184 5.597. 69
000,00 004 % 004 %
Jumlah Surat/Barang yang 1000 0,0 500,00 360 72,00% 0,0 36,00% 0,0
dikirim 0 - - 0% 360 - 0%

II - 318
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24 12,00 162.00 6 50,00% 44, 6 25,00% 27,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, internet, tvkabel, 260.28 0.000 72.637 84 72.637 91
Air dan Listrik virtual meeting yang 5.000,0 .602 % .602 %
dibayarka 0

Penyediaan Jasa Jumlah bulan jasa layanan 24 0,0 12,00 22.800 6 50,00% 3,2 6 25,00% 2,3
Pelayanan Umum Kantor umum kantor 32.082. 0 - .000 750.00 9% 750.00 4%
000,00 0 0
-
Pemeliharaan Barang Milik 24 253.91 6,3 - 0,00% 4,0
Daerah Penunjang Urusan 39 394.76 8.800 16.131 5% 16.131 9%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 8.800 .000 .000
yang dipelihara
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas 4,00 0,0 6,00 91.630 4 66,67% 13, 4 100,00% 8,6
Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara 147.22 0 - .000 12.771 94 12.771 7%
Pemeliharaan, Pajak dan 1.000,0 .000 % .000
Perizinan Kendaraan Dinas 0
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan jumlah peralatan mesin 10,00 0,0 5,00 10.630 3 60,00% 0,0 3 30,00% 0,0
dan Mesin Lainnya kantor yang dipelihara 17.079. 0 - .000 - 0% - 0%
000,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 1,00 0,0 1,00 138.45 1 100,00% 2,4 1 100,00% 1,4
Sarana dan Prasarana dipelihar 230.46 0 - 8.800 3.360. 3% 3.360. 6%
Gedung Kantor atau 8.800,0 000 000
Bangunan Lainnya 0
Kegiatan Pemeliharaan / Jumlah bulan jasa layanan 24,00 13.200. 0,0 12,00 13.200 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
Rehabilitasi Tanah umum kantor 000 0 - .000 - 0% - 0%

PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%


PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 133.86 -
PENDAPATAN DAERAH 0.000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32,74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 133.86 -
Pengendalian dan Evaluasi 0.000
Pendapatan Daerah

II - 319
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pendataan Data kendaraan roda 2 dan 10000 0,0 5.350,00 32.100 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek roda 4 64.200. 0 - .000 - 0% - 0%
Pajak Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan Tersedianya pelayanan dan 100 0,0 100,00 101.76 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Konsultasi Pajak konsultasi pajak daerah 221.76 0 - 0.000 - 0% - 0%
Daerah 0.000,0
0
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 868.92 0,0 82 516.52 4 4,88% 21, 4,00 4,88% 12, UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 5.703 0 - 1.703 111.75 64 111.75 86 B
DAERAH 6.497 % 6.497 % BA
NG
KA
TEN
GA
H
BAK
UD
A
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 82 75.083 17, - 0,00% 10,
Perangkat Daerah umum 124.69 .286 13.368 80 13.368 72
4.286 .200 % .200 %
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 30 0,0 15,00 5.992. 9 60,00% 32, 9 30,00% 20,
Instalasi Listrik/Penerangan listrik 9.627.8 0 - 840 1.967. 84 1.967. 44
Bangunan Kantor 40,00 800 % 800 %
Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor 6 0,0 3,00 34.991 4 133,33% 26, 4 66,67% 16,
kantor 56.220. 0 - .055 9.280. 52 9.280. 51
055,00 400 % 400 %
Jumlah jenis bahan dan 24 0,0 12,00 6 50,00% 6
Peralatan kebersihan 0 - - -
kantoryang tersedia

Penyediaan barang jumlah barang cetak 20 0,0 10,00 3.474. 7 70,00% 31, 7 35,00% 19,
cetakan dan penggandaan 5.581.3 0 - 391 1.100. 66 1.100. 71
91,00 000 % 000 %
jumlah penggandaan 10000 0,0 5.000,00 1.200 24,00% 0,0 12,00% 0,0
0 - - 0% 1.200 - 0%

II - 320
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 8 0,0 4,00 6.000. 5 125,00% 17, 5 62,50% 10,
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan 9.640.0 0 - 000 1.020. 00 1.020. 58
undangan 00,00 000 % 000 %
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Kunjungan Tamu 24 0,0 12,00 2.485. 6 50,00% 0,0 6 25,00% 0,0
5.485.0 0 - 000 - 0% - 0%
00,00
Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya Rapat 24 0,0 12,00 22.140 6 50,00% 44, 6 25,00% 25,
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 38.140. 0 - .000 9.860. 53 9.860. 85
SKPD KonsultasiSKPD 000,00 000 % 000 %

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 229.63 6 34, 6 25,00% 18,
urusan pemerintahan elektrik 415.21 8.417 78.707 27 78.707 96
daerah 0.417 .459 % .459 %
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Dokumen Surat 24 0,0 12,00 2.050. 6 50,00% 19, 6 25,00% 12,
Menyurat Menyurat 3.293.0 0 - 000 400.00 51 400.00 15
00,00 0 % 0 %
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24 0,0 12,00 117.60 6 50,00% 41, 6 25,00% 20,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, internet, tvkabel, 235.20 0 - 0.000 48.493 24 48.493 62
Air dan Listrik virtual meeting yang 0.000,0 .509 % .509 %
dibayarkan 0

Penyediaan Jasa peralatan jumlah jenis ATK yang dibeli 76 0,0 38,00 109.98 29 76,32% 27, 29 38,16% 16,
dan perlengkapan kantor 176.71 0 - 8.417 29.813 11 29.813 87
7.417,0 .950 % .950 %
0
-
Pemeliharaan Barang Milik 45 211.80 9,2 - 0,00% 5,9
Daerah Penunjang Urusan 75 329.02 0.000 19.680 9% 19.680 8%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 1.000 .838 .838
yang dipelihara

II - 321
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jasa 24,00 0,0 12,00 83.630 6 50,00% 19, 6 25,00% 12,
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 134.36 0 - .000 16.599 85 16.599 35
Pemeliharaan, Pajak dan BiayaPemeliharaan, Pajak 8.000,0 .238 % .238 %
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan 0
Operasional atau Lapangan DinasOperasional Atau
Lapanga

Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 1,00 0,0 1,00 101.00 1 100,00% 0,0 1 100,00% 0,0
Gedung Kantor atau dipelihara 151.00 0 - 0.000 - 0% - 0%
Bangunan Lainnya 0.000,0
0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Belanja pemeliharaan AC 30,00 0,0 20,00 27.170 11 55,00% 11, 11 36,67% 7,0
Sarana dan Prasarana 43.653. 0 - .000 3.081. 34 3.081. 6%
Gedung Kantor atau 000,00 600 % 600
Bangunan Lainnya
Belanja pemeliharaan 20,00 12,00 0,00 3 25,00%
komputerPC/Laptop/PrinterB -
elanja pemeliharaan
komputerPC/Laptop/Printer

PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%


PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 232.33 105.33 -
PENDAPATAN DAERAH 0.000 0.000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32.74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 232.33 105.33 -
Pengendalian dan Evaluasi 0.000 0.000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan Data kendaraan roda 2 dan 10000000 0,0 5.350,00 27.170 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek roda 4 54.170. 0 - .000 - 0% - 0%
Pajak Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan Tersedianya pelayanan dan 100 0,0 100,00 78.160 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Konsultasi Pajak konsultasi pajak daerah 178.16 0 - .000 - 0% - 0%
Daerah 0.000,0
0

II - 322
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 901.20 0,0 82 677.45 4 4,88% 7,2 4,00 4,88% 4,6 UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 9.328 0 - 4.328 42.048 9% 42.048 7% B
DAERAH .802 .802 BA
NG
KA
BA
RAT
BAK
UD
A
Administrasi Keuangan Survey kepuasan pelayanan 83,00 7.830.0 83 7.830. - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Perangkat Daerah keuangan 00 000 - 0% - 0%

Koordinasi dan Jumlah dokumen laporan 12,00 0,0 12,00 3.915. 6 50,00% 0,0 6 50,00% 0,0
penyusunan Laporan keuangan SKPD 3.915.0 0 - 000 - 0% - 0%
Keuangan Akhir Tahun 00
SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan 12,00 0,0 12,00 3.915. 6 50,00% 0,0 6 50,00% 0,0
penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.915.0 0 - 000 - 0% - 0%
Keuangan Bulanan/ 00
Triwulan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan pelayanan 82,00 10.875. 82 10.875 6 3.280. 7,32% 30, 6 7,32% 30,
Perangkat Daerah kepegawaian 000 .000 000 16 3.280. 16
% 000 %
Koordinasi dan Jumlah Informasi 12,00 0,0 12,00 10.875 6 50,00% 30, 6 50,00% 30,
pelaksanaan Sistem Kepegawaian 10.875. 0 - .000 3.280. 16 3.280. 16
Informasi Kepegawaian 000 000 % 000 %

Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 82 5,5 - 0,00% 3,9


Perangkat Daerah umum 227.76 161.26 8.980. 7% 8.980. 4%
2.328 9.328 000 000

II - 323
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen 24 0,0 12,00 4.395. 6 50,00% 33, 6 25,00% 20,
Instalasi Listrik/Penerangan 7.062.5 0 - 582 1.475. 56 1.475. 88
Jumlah barang Komponen
Bangunan Kantor 82,00 000 % 000 %
Instalasi
Listrik/PeneranganBangunan
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 24 0,0 12,00 80.150 6 50,00% 35, 6 25,00% 21,
Peralatan dan 128.15 0 - .928 28.165 14 28.165 98
Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan 0.928,0 .500 % .500 %
perlengkapan Kanto 0
Penyediaan bahan logistik 24 0,0 12,00 19.757 6 50,00% 6 25,00% 8,2
kantor 31.743. 0 - .000 2.632. 2.632. 9%
Jumlah bahan logistik kantor 000,00 500 500
Penyediaan barang 24 0,0 12,00 21.108 6 50,00% 8,0 6 25,00% 6,2
cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan 27.108. 0 - .303 1.706. 8% 1.706. 9%
penggandaan kantor 303,00 250 250
Penyediaan Bahan Bacaan 24 0,0 12,00 4.800. - 0,00% 0,0
dan Peraturan Perundang- jumlah Bahan Bacaan dan 9.600.0 0 - 000 - 0%
undangan Peraturan Perundang- 00,00
undangan
Penyediaan Bahan / 24 0,0 12,00 14.997 6 50,00% 31, 6 25,00% 19,
material 24.097. 0 - .515 4.705. 37 4.705. 52
Jumlah bahan/ material 515,00 000 % 000 %
Fasilitasi kunjungan tamu 24 0,0 12,00 5.000. 6 50,00% 35, 6 25,00% 21,
8.000.0 0 - 000 1.750. 00 1.750. 88
Jumlah fasilitasi kunjungan
00,00 000 % 000 %
tamu ke UPTB
WilayahKabupaten Bangka
Barat
Penyelenggaraan Rapat 24 0,0 12,00 11.060 6 50,00% 34, 6 25,00% 20,
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rapat koordinasi dan 18.235. 0 - .000 3.810. 45 3.810. 90
SKPD konsultasi UPTB 000,00 500 % 500 %

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 142.50 35, - 0,00% 17,
urusan pemerintahan elektrik 283.50 0.000 50.917 73 50.917 96
daerah 0.000 .194 % .194 %

II - 324
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Surat 24 0,0 12,00 12.900 6 50,00% 12, 6 25,00% 8,5
Menyurat jumlah Surat/Barang yang 18.300. 0 - .000 1.561. 10 1.561. 3%
dikirim, Jumlah materai 000,00 500 % 500
Penyediaan Jasa 24 0,0 12,00 129.60 6 50,00% 38, 6 25,00% 18,
Komunikasi, Sumber Daya 265.20 0 - 0.000 49.355 08 49.355 61
Air dan Listrik 0.000,0 .694 % .694 %
Jumlah bulan rekening 0
-
Pemeliharaan Barang Milik 20 354.98 2,9 - 0,00% 2,0
Daerah Penunjang Urusan 32 371.24 0.000 7.598. 8% 7.598. 5%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 2.000 927 927
yang dipelihara
Penyediaan Jasa 7,00 190.03 0,0 7,00 110.53 5 71,43% 16, 5 71,43% 9,3
Pemeliharaan, Biaya 0.000,0 0 - 0.000 17.815 12 17.815 8%
Pemeliharaan, Pajak dan 0 .786 % .786
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas
operasional yang dipelihara
Pemeliharaan Peralatan 24,00 69.232. 0,0 12,00 43.090 6 50,00% 11, 6 25,00% 7,1
dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin 000,00 0 - .000 4.928. 44 4.928. 2%
yang dipelihara 000 % 000
Pemeliharaan / Rehabilitasi 1,00 111.98 0,0 1,00 101.00 1 100,00% 0,0 1 100,00% 0,0
Gedung Kantor atau jumlah gedung kantor yang 0.000,0 0 - 0.000 - 0% - 0%
Bangunan Lainnya dipelihar 0
PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%
PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 235.36 100.36 21.560
PENDAPATAN DAERAH 0.000 0.000 .000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32.74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 235.36 100.36 21.560
Pengendalian dan Evaluasi 0.000 0.000 .000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan 3000 0,0 1.500,00 9.000. - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek Jumlah data Objek Pajak 19.000. 0 - 000 - 0% - 0%
Pajak Daerah Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan 24 0,0 12,00 91.360 6 50,00% 23, 6 25,00% 9,9
dan Konsultasi Pajak Jumlah Pelayanan dan 216.36 0 - .000 21.560 60 21.560 6%
Daerah Konsultasi Pajak Daerah 0.000,0 .000 % .000

II - 325
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0

PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 941.73 0,0 82 566.02 4 4,88% 8,3 4,00 4,88% 5,0 UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 3.880 0 - 2.880 47.081 2% 47.081 0% B
DAERAH .455 .455 BA
NG
KA
SEL
ATA
N
BAK
UD
A
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 82 12, - 0,00% 8,2
Perangkat Daerah umum 278.93 179.28 22.943 80 22.943 3%
1.612 1.612 .640 % .640
Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen 40 0,0 20,00 5.996. 8 40,00% 0,0 8 20,00% 0,0
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik 10.996. 0 - 252 - 0% - 0%
Bangunan Kantor 252,00
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis ATK yang dibeli 70 0,0 35,00 81.466 22 62,86% 20, 22 31,43% 10,
Peralatan dan 161.46 0 - .453 16.344 06 16.344 12
Perlengkapan Kantor 6.453,0 .140 % .140 %
0
Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor 12 0,0 6,00 31.844 4 66,67% 17, 4 33,33% 8,8
kantor 61.844. 0 - .946 5.450. 12 5.450. 1%
946,00 500 % 500
Penyediaan barang jumlah barang cetakan 30 0,0 15,00 7.990. 11 73,33% 4,6 11 36,67% 2,8
cetakan dan penggandaan 12.990. 0 - 961 375.00 9% 375.00 9%
961,00 0 0
jumlah penggandaa 20000 10000,00 4.200 42,00% 0,0 21,00% 0,0
- 0% 4.200 - 0%
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 24 0,0 12,00 2.640. 5 41,67% 0,0 5 20,83% 0,0
dan Peraturan Perundang- perundang-undangan 4.640.0 0 - 000 - 0% - 0%
undangan 00,00
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah tamu yang di fasilitasi 600 0,0 300,00 14.993 55 18,33% 5,1 55 9,17% 2,8
26.993. 0 - .000 774.00 6% 774.00 7%
000,00 0 0

II - 326
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Rapat jumlah orang mengikuti rapat 24 0,0 12,00 34.350 5 41,67% 0,0 5 20,83% 0,0
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi 59.350. 0 - .000 - 0% - 0%
SKPD 000,00

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 113.47 6 50,00% 21, 6 25,00% 12,
urusan pemerintahan elektrik 200.03 8.000 24.137 27 24.137 07
daerah 9.000 .815 % .815 %
Penyediaan Jasa Surat jumlah surat/barang yang 1400 0,0 700,00 5.478. 330 47,14% 13, 23,57% 6,8
Menyurat dikirim 10.478. 0 000 720.00 14 330 720.00 7%
000,00 0 % 0
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24 0,0 12,00 108.00 6 50,00% 21, 6 25,00% 12,
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, internet, tvkabel, 189.56 0 - 0.000 23.417 68 23.417 35
Air dan Listrik virtual meeting yang 1.000,0 .815 % .815 %
dibayarkan 0

-
Pemeliharaan Barang Milik 53 273.26 27 0 0,0 27 27,27% 0,0
Daerah Penunjang Urusan 99 462.76 3.268 0% - 0%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 3.268
yang dipelihara
Penyediaan Jasa jumlah peralatan gedung 6 0,0 6,00 123.35 4 66,67% 0,0 4 66,67% 0,0
Pemeliharaan, Biaya kantor yang dipelihara 208.35 0 - 3.000 - 0% - 0%
Pemeliharaan, Pajak dan 3.000,0
Perizinan Kendaraan Dinas 0
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan jumlah peralatan gedung 68 0,0 34,00 43.410 16 47,06% 0,0 16 23,53% 0,0
dan Mesin Lainnya kantor yang dipelihar 83.410. 0 - .268 - 0% - 0%
268,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 1 0,0 1,00 101.00 1 100,00% 0,0 1 100,00% 0,0
Gedung Kantor dan dipelihara 171.00 0 - 0.000 - 0% - 0%
Bangunan Lainnya 0.000,0
0
Kegiatan Pemeliharaan / jumlah bulan pem,eliharaan 24,00 5.500.0 0,0 12,00 5.500. 6 50,00% 0,0
Rehabilitasi Tanah 00 0 - 000 - 0%

II - 327
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%
PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 323.48 159.64 -
PENDAPATAN DAERAH 0.000 0.000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32.74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 323.48 159.64 -
Pengendalian dan Evaluasi 0.000 0.000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan Data kendaraan roda 2 dan 2000 0,0 1000,00 5.800. - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek roda 4 15.800. 0 - 000 - 0% - 0%
Pajak Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan Tersedianya pelayanan dan 100,00 0,0 100,00 153.84 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Konsultasi Pajak konsultasi pajak daerah 307.68 0 - 0.000 - 0% - 0%
Daerah 0.000,0
0
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat Daerah 82,00 988.61 0,0 82 597.65 4 4,88% 7,8 4,00 4,88% 4,7 UPT
URUSAN PEMERINTAHAN 8.291 0 - 2.143 46.916 5% 46.916 5% B
DAERAH .499 .499 BEL
ITU
NG
TIM
UR
BAK
UD
A
Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan pelayanan 82,00 21.036. 82 21.036 0 0 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Perangkat Daerah kepegawaian 000 .000 0% - 0%

Sub Kegiatan Pendidikan Jumlah pelatihan pegawai 3,00 10.518. 0,0 3,00 10.518 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas danfungs 000 0 - .000 - 0% - 0%
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah Bimbingan Teknis 3,00 10.518. 0,0 3,00 10.518
Teknis Implementasi Implementasi 000 0 - .000
Peraturan Perundang- PeraturanPerundang-
Undangan Undanga

II - 328
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Umum Survey kepuasan pelayanan 82,00 82 28, - 0,00% 16,
Perangkat Daerah umum 325.77 197.49 55.289 00 55.289 97
7.291 7.291 .549 % .549 %
Penyediaan Komponen Jumlah Ketersediaan 34,00 0,0 17,00 8.022. 8 47,06% 37, 8 23,53% 18,
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen 16.022. 0 - 659 3.024. 69 3.024. 87
Bangunan Kantor InstalasiListrik/Penerangan 659,00 100 % 100 %
Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Ketersediaan 24,00 0,0 12,00 96.672 6 50,00% 43, 6 25,00% 27,
Peralatan dan Peralatan dan 150.30 0 - .291 41.814 25 41.814 82
Perlengkapan Kantor PerlengkapanKantor 1.291,0 .935 % .935 %
0
Penyediaan bahan logistik Jumlah Ketersediaan Bahan 24,00 0,0 12,00 29.460 5 41,67% 23, 5 20,83% 12,
kantor Logistik Kanto 54.460. 0 - .204 6.990. 73 6.990. 84
204,00 514 % 514 %
Penyediaan barang jumlah barang cetak 30,00 0,0 15,00 9.315. 6 40,00% 5,3 6 20,00% 3,3
cetakan dan penggandaan 14.966. 0 - 137 500.00 7% 500.00 4%
137,00 0 0
jumlah penggandaan 200.000,00 100.000,00 6.000 6,00% 0,0 3,00% 0,0
- 0% 6.000 - 0%
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan 10,00 0,0 5,00 5.400. 3 60,00% 40, 3 30,00% 18,
dan Peraturan Perundang- perundang-undanga 11.400. 0 - 000 2.160. 00 2.160. 95
undangan 000,00 000 % 000 %
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Ketersediaan 24,00 0,0 12,00 6.449. - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
Fasilitas Tamu 11.449. 0 - 000 - 0% - 0%
000,00
Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya Rapat 16,00 0,0 8,00 42.178 2 25,00% 1,9 2 12,50% 1,1
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 67.178. 0 - .000 800.00 0% 800.00 9%
SKPD KonsultasiSKPD 000,00 0 0

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 24,00 12 127.52 20, - 0,00% 9,9
urusan pemerintahan elektrik 257.52 5.000 25.610 08 25.610 4%
daerah 5.000 .259 % .259
Penyediaan Jasa Surat jumlah materai 1.250,00 0,0 625,00 12.900 350 56,00% 25, 28,00% 12,
Menyurat 26.900. 0 - .000 3.334. 84 350 3.334. 39

II - 329
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
000,00 000 % 000 %
Jumlah Surat/Barang yang 600,00 300,00 65 21,67% 0,0 65 10,83% 0,0
dikirim - 0% - 0%

Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air, 24,00 0,0 12,00 103.20 6 50,00% 44, 6 25,00% 195
Komunikasi, Sumber Daya telepon/fax, internet, tvkabel, 207.20 0 - 0.000 45.856 43 45.856 ,76
Air dan Listrik virtual meeting yang 0.000,0 .913 % .913 %
dibayarka 0

Penyediaan Jasa Jumlah Ketersediaan Jasa 24,00 0,0 12,00 11.425 6


Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum 23.425. 0 - .000
Kantor 000,00

Pemeliharaan Barang Milik 198,00 99,00 251.59 27 13, 27 13,64% 9,1


Daerah Penunjang Urusan 384.28 3.852 34.969 90 34.969 0%
Pemerintahan Daerah Jumlah Barang milik daerah 0.000 .235 % .235
yang dipelihara
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas 14,00 0,0 7,00 115.78 4 57,14% 26, 4 28,57% 14,
Pemeliharaan, Biaya operasional yang dipelihar 211.78 0 - 0.000 30.679 50 30.679 49
Pemeliharaan, Pajak dan 0.000,0 .235 % .235 %
Perizinan Kendaraan Dinas 0
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan jumlah peralatan gedung 158,00 0,0 79,00 6.000. 16 20,25% 0,0 16 10,13% 0,0
dan Mesin Lainnya kantor yang dipelihara 14.000. 0 - 000 - 0% - 0%
000,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 2,00 0,0 1,00 101.00 1 100,00% 4,2 1 50,00% 2,7
Gedung Kantor atau dipelihara 158.50 0 - 0.000 4.290. 5% 4.290. 1%
Bangunan Lainnya 0.000,0 000 000
0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tersedianya Pemeliharaan / 24,00 20.013. 0,0 12,00 20.013 6
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sarana 852 0 - .852 -
Gedung Kantor atau danPrasarana Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainny

II - 330
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan /Rehabilitasi Tersedianya Pemeliharaan / 800,00 8.800.0 0,0 800,00 8.800.
Tanah Rehabilitasi Tana 00 0 - 000

PROGRAM Persentase Peningkatan 7,57% 7,55%


PENGELOLAAN pertumbuhan PAD 261.04 130.52 7.920.
PENDAPATAN DAERAH 0.000 0.000 000
Perencanaan, Persentasse PAD terhadap 32,96 32.74
Pengembangan, Pendapatan Daerah 261.04 130.52 7.920.
Pengendalian dan Evaluasi 0.000 0.000 000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan Data kendaraan roda 2 dan 5000 0,0 2.500,00 15.000 - 0,00% 0,0 - 0,00% 0,0
dan Pendaftaran Objek roda 4 30.000. 0 - .000 - 0% - 0%
Pajak Daerah 000,00
Sub Kegiatan Pelayanan Tersedianya pelayanan dan 200 0,0 100,00 115.52 50 50,00% 6,8 50 25,00% 3,4
dan Konsultasi Pajak konsultasi pajak daerah 231.04 0 - 0.000 7.920. 6% 7.920. 3%
Daerah 0.000,0 000 000
0
URUSAN KEPEGAWAIAN, BKP
PENDIDIKAN DAN SD
PELATIHAN M
92, 20.747 5.952. 28, 5.952.
Survey Kepuasan Pelayanan #DI
PROGRAM PENUNJANG 100% 69 95% .267.0 24,25% 863.41 25,53% 69 116,94% 863.41 116,94%
Internal V/0!
URUSAN PEMERINTAH % 52 0 % 0
DAERAH 80, 18.291 0,0 #DI
Nilai SAKIP PD 85 85,00 0,00 0 0,00% 80,88 0 95,15%
88 .541 0% V/0!
Kegiatan Perencanaan dan Jumlah Dokumen
0,0 #DI
Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan dan Evaluasi 0 0 9 18.291 0 0,00% 0 #DIV/0!
- - - 0% - V/0!
Daerah (Dokumen) .541

Jumlah Dokumen
Penyususnan Dokumen
Perencanaan Perangkat 0,0 #DI
Perencanaan Perangkat 0 0 2 7.454. 0 0,00% 0 #DIV/0!
Daerah - 0% - V/0!
Daerah 085
(Dokumen)

II - 331
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Dokumen Evaluasi


Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja PD (Dalev, LKPJ, 0,0 #DI
0 0 7 10.837 0 0,00% 0 #DIV/0!
Daerah Lakip, LPPD, dan ATA) - 0% - V/0!
.456
(Dokumen)

Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Keuangan 22,


15.600 3.452. 3.452. #DI
Keuangan Perangkat PD Tepat Waktu 0 0 3 0 0,00% 13 0 #DIV/0!
- - .837.0 080.27 080.27 V/0!
Daerah (Laporan) %
59 1 1
Jumlah ASN yang Terima 73,
Penyediaan Gaji dan 15.600 11.408 11.408 #DI
Gaji dan Tunjuangan 0 0 103 204 198,06% 13 204 #DIV/0!
Tunjangan ASN .837.0 .710.0 .710.0 V/0!
(Orang) %
59 02 02
Jumlah Kegiatan 24,
Kegiatan Administrasi #DI
Administrasi Umum PD 0 0 6 764.38 0 187.21 0,00% 49 0 187.21 #DIV/0!
Umum Perangkat Daerah - - V/0!
(Kegiatan) 7.055 6.129 % 6.129

Peneydiaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi


8,4 #DI
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik yang Tersedia 0 0 20 28.757 0 2.440. 0,00% 0 2.440. #DIV/0!
8% V/0!
Bangunan Kantor (Komponen) .840 000 000

Jumlah Bahan Logistik 31,


Penyediaan Bahan Logistik #DI
Kantor yang Tersedia 0 0 6 44.150 10 13.719 166,67% 07 10 13.719 #DIV/0!
Kantor V/0!
(Jenis) .406 .500 % .500
20,
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetak #DI
0 0 20 37.646 7.587. 0,00% 15 0 7.587. #DIV/0!
Cetakan dan Penggandaan (Barang Cetakan) V/0!
.283 500 % 500
Jumlah Jenis ATK yang di 50,
#DI
Peneydiaan Bahan/Material Beli 0 0 5 187.96 6 95.446 120,00% 78 6 95.446 #DIV/0!
V/0!
(Jenis) 3.526 .200 % .200

II - 332
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Jenis Bahan dan


Peralatan Kebersihan yang
0 0 2 4 200,00% 4 #DIV/0!
Tersedia
(Jenis)

Jumlah Makanan dan 27,


#DI
Fasilitasi Kunjungan Tamu Minuman Tamu yang 0 0 80 15.950 76 4.452. 95,00% 92 76 4.452. #DIV/0!
V/0!
Tersedia (pax) .000 500 % 500

Jumlah Koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah
0 0 200 24 12,00% 24 #DIV/0!
yang Dilaksanakan
(Kali)

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordiansi dan 14,


#DI
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi keluar Daerah 449.91 63.570 13 63.570
0 0 24 V/0!
SKPD yang Dilaksanakan 9.000 4 .429 16,67% % 4 .429 #DIV/0!
(Kali)

Jumlah Makan dan M inum


Rapat Yang Tersedia 0 0 1150 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
(Pax)

Jumlah Jenis Jasa


Kegiatan Penyedia Jasa 60,
Penunjang Urusan 3.771. 2.288. 2.288. #DI
Penunjang Urusan 0 0 4 0 0,00% 68 0 #DIV/0!
Pemerintah Daerah - - 400.00 593.73 593.73 V/0!
Pemerintah daerah %
(Jenis) 0 8 8

70,
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai #DI
0 0 800 8.000. 0 5.613. #VALUE! 16 0 5.613. #DIV/0!
Menyurat (Lembar) V/0!
000 000 % 000

II - 333
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Surat/Barang yang di


Kirim 0 0 2 2.000. 0 0,00% 0 #DIV/0!
(Jenis) 000

Tagihan Rekening Listrik, air,


Penyediaan Jasa 57,
telepon/fax, virtual meeting #DI
Komunikasi, Sumber Daya 0 0 12 707.70 6 409.58 50,00% 87 6 409.58 #DIV/0!
yang dibayarkan V/0!
Air dan Listrik 0.000 0.738 % 0.738
(Bulan)

Jumlah Tenaga Kontrak 61,


Penyediaan Jasa 3.053. 1.873. 1.873. #DI
Yang di Pekerjakan 0 0 81 404 498,77% 35 404 #DIV/0!
Pelayanan Umum Kantor 700.00 400.00 400.00 V/0!
(Orang) %
0 0 0
Kegiatan Pemeliharaan
Jumlah Jenis BMD yang
Barang Milik Daerah 4,0 #DI
dipelihara 0 0 3 610.64 0 24.973 0,00% 0 24.973 #DIV/0!
Penunjang Urusan - - 9% V/0!
(Jenis) 2.938 .272 .272
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 14,
#DI
Pemeliharaan, Pajak dan Dinas/Operasional yang 0 0 7 161.05 #VALUE! 23.073 #VALUE! 33 #VALUE! 23.073 #VALUE!
V/0!
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara (Unit) 6.704 .272 % .272
Operasional atau Laporan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah Gedung Kantor Yang 0,0 #DI
Gedung Kantor dan 0 0 3 274.87 0 0,00% 0 #DIV/0!
dipelihara (Unit) - 0% - V/0!
Bangunan Lainnya 6.587
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah Peralatan Gedung
Sarana dan Prasarana 1,0 #DI
Kantor Yang Dipelihara 0 0 2 174.70 #VALUE! 1.900. #VALUE! #VALUE! 1.900. #VALUE!
Gedung Kantor atau 9% V/0!
(Jenis) 9.647 000 000
Bangunan Lainnya

Persentase Pemenuhan 2.125. 13,


PROGRAM 0,0 297.03 297.03 #DI
Pegawai ASN yang Sesuai 0% 80% 666.67 0,00% 0,00% 97 0,00% #DIV/0!
KEPEGAWAIAN DAERAH 0% 4.440 4.440 V/0!
dengan Formasi (BKPSDMD) 0 %

II - 334
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase ASN yang 13,


0,0 269.30 14.359 14.359 #DI
Memiliki Kinerja dan Disiplin 0% 99,79% 0,00 0,00% 97 0,00 #DIV/0!
0% 9.088 .140 .140 V/0!
Minimal Baik %
Kegiatan Pengadaan,
Jumlah Pegawai yang
Pemberhentian dan 8,4 #DI
Terpenuhi Sesuai Formasi 0 0 146 905.47 0 76.455 0,00% 0 76.455 #DIV/0!
Informasi Kepegawaian - - 4% V/0!
(Orang) 4.805 .300 .300
ASN
Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Dokumen Analis
1,2 #DI
Jumlah Jabatan Untuk Kebutuhan dan Formasi ASN 0 0 1 43.385 0 557.00 0,00% 0 557.00 #DIV/0!
8% V/0!
Pelaksanaan Pengadaan (Dokumen) .848 0 0
ASN
Jumlah CASN/IPDN yang
0,5 #DI
Lulus Seleksi 0 0 146 0 1.091. 0,00% 0 1.091. #DIV/0!
0% V/0!
(Orang) 000 000
Koordiansi dan Fasilitasi
218.00
Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Pegawai Tenaga
4.370
Kontrak yang Dilakukan
0 0 3650 1000 27,40% 1000 #DIV/0!
Penataan
(Orang)

Jumlah Kelembagaan Profesi


8,1 #DI
ASN 0 0 1 1 37.749 100,00% 1 37.749 #DIV/0!
0% V/0!
(LKBH) .800 .800

Jumlah Pemberian Bantuan


Fasilitasi Lembaga Profesi
Hukum/LKBH KORPRI 0 0 5 466.28 0 0,00% 0 #DIV/0!
ASN
(Kasus) 2.593

Jumlah Peserta Penyegaran


Rohani 0 0 600 0 0,00% 0 #DIV/0!
(Orang)

II - 335
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Sistem Informasi


Pengelolaan Sistme 0,0 #DI
yang Dikelola 0 0 1 86.628 0 0,00% 0 #DIV/0!
Informasi Kepegawaian 0% - V/0!
(Aplikasi) .000

Jumlah Pegawai yang 40,


Pengelolaan Data #DI
Dikelola Datanya 0 0 5469 91.173 1250 37.057 22,86% 64 1250 37.057 #DIV/0!
Kepegawaian V/0!
(Orang) .994 .500 % .500

Jumlah ASN yang dipromosi 25,


Kegiatan Mutasi dan #DI
dan Mutasi 0 0 200 702.05 674 180.20 337,00% 67 674 180.20 #DIV/0!
Promosi ASN - - V/0!
(Orang) 1.574 4.140 % 4.140

Jumlah ASN yang


18,
Ditempatkan Sesuai #DI
Pengelolaan Mutasi ASN 0 0 200 273.11 674 49.982 337,00% 30 674 49.982 #DIV/0!
Kompetensi V/0!
2.817 .640 % .640
(Orang)

Jumlah PNS yang diterbitkan


8,7 #DI
SK Kenaikan Pangkat 0 0 1151 630 10.358 54,74% 630 10.358 #DIV/0!
8% V/0!
(SK) .000 .000
Pengelolaan Kenaikan
117.93
Pangkat ASN
Jumlah PNS yang diterbitkan 3.164
SK Kenaikan Pangkat 0 0 91 0 0,00% 0 #DIV/0!
(SK)

Jumlah ASN yang Dipetakan 38,


#DI
Pengelolaan Promosi ASN Kompetensinya 0 0 200 311.00 #VALUE! 119.86 #VALUE! 54 #VALUE! 119.86 #VALUE!
V/0!
(Orang) 5.593 3.500 % 3.500

Jumlah Pegawai Tugas


Kegiatan Pengembangan Belajar yang Menerima 7,7 #DI
0 0 11 518.14 1 40.375 9,09% 1 40.375 #DIV/0!
Kompetensi ASN Beasiswa - - 9% V/0!
0.291 .000 .000
(Orang)

II - 336
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah ASN yang Menerima


Pengelolaan Pendidikan 7,7 #DI
Beasiswa 0 0 11 518.14 1 40.375 9,09% 1 40.375 #DIV/0!
Lanjutan ASN 9% V/0!
(Orang) 0.291 .000 .000

Kegiatan Penilaian dan Jumlah ASN Yang Terbina 5,3 #DI


0 0 5469 269.30 0,32 14.359 0,01% 0,32 14.359 #DIV/0!
Evaluasi Kinerja Aparatur (Orang) - - 3% V/0!
9.088 .140 .140

Jumlah ASN yang Diukur


Pelaksanaan Penilaian dan Nilai Indeks 5,4 #DI
0 0 5469 128.25 1750 6.970. 32,00% 1750 6.970. #DIV/0!
Evaluasi Kinerja Aparatur Profesionalitasnya 3% V/0!
0.972 000 000
(Orang)

Jumlah Penerbitan Satya


Pengelolaan Pemberian 1,8 #DI
Lencana 0 0 500 32.883 195 614.14 39,00% 195 614.14 #DIV/0!
Penghargaan Bagi Pegawai 7% V/0!
(Satya Lencana) .925 0 0

Jumlah ASN Yang Dibina 8,5 #DI


Pembinaan Disiplin ASN 0 0 200 58.533 1002 5.020. 501,00% 1002 5.020. #DIV/0!
Disiplinnya (Orang) 8% V/0!
.299 000 000
Jumlah Kasus Pelanggaran
Pengelolaan Penyelesaian 3,5 #DI
Disiplin Yang Ditangani 0 0 8 49.640 4 1.755. 50,00% 4 1.755. #DIV/0!
Pelanggaran Disiplin ASN 4% V/0!
(Kasus) .892 000 000

PROGRAM Persentase ASN yang 1.538. 22,


0,0 343.83 343.83 #DI
PENGEMBANGAN Meningkat Kompetensinya 0% 0 0 80% 598.75 0,00% 0,00% 35 0,00% #DIV/0!
0% 2.902 2.902 V/0!
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDMD) 0 %

Persentase ASN yang


Kegiatan Sertifikasi
Memiliki Sertifikat
Kelembagaan, 1.113. 8,0 #DI
Kompetensi Manajerial dan 0% 0% 80 0 89.837 0,00% 0 89.837 #DIV/0!
Pengembangan Kompetensi - - 664.98 7% V/0!
fungsional .700 .700
Manajerial dan Fungsional 7
(%)

II - 337
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Sertifikasi
Jumalah ASN yang
Kompetensi di Lingkungan 0,0 #DI
Tersertifikasi 0% 0% 40 105.78 0 0,00% 0 #DIV/0!
Pemerintah Provinsi dan - 0% - V/0!
(Orang) 3.712
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kelembagaan,
Jumlah Dokumen Mutu
Tenaga Pengembang 0,0 #DI
Pengembangan Kompetensi 0% 0% 8 193.27 0 0,00% 0 #DIV/0!
Kompetensi, dan Sumber - 0% - V/0!
(Dokumen) 6.970
Belajar
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Jumlah CASN yang
Bagi Pimpinan Daerah, 11,
Mengikuti Pengembangan #DI
Jabtan Pimpinan Tinggi, 0% 0% 124 795.45 80 87.970 64,52% 06 80 87.970 #DIV/0!
Kompetensi Prajabatan V/0!
Jabatan Fungsional, 4.505 .100 % .100
(Orang)
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan
Jumlah Laporan Monev
Kelembagaan dan Tenaga
Pengembangan Kompetensi
Pengembang Kompetensi, 9,7 #DI
Pimpinan Daerah dan 0% 0% 1 19.149 0 1.867. 0,00% 0 1.867. #DIV/0!
Pengelolaan Sumber 5% V/0!
Jabatan Pimpinan Tinggi .800 600 600
Belajar, dan Kerjasama,
(Laporan)
Serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Persentase ASN yang


59,
Kegiatan Pengembangan Memiliki Sertifikat #DI
0% 0% 0,1718 424.93 0 253.99 0,00% 77 0 253.99 #DIV/0!
Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis - - V/0!
3.763 5.202 % 5.202
(%)

II - 338
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunana Kebijakan
Teknis dan Rencana
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, Sub dan Jumlah Dokumen Petunjuk
Pilihan bagi Jabatan Teknis dan Rencana 49,
#DI
Administrasi Penyelenggara Pengembangan Kompetensi 0% 0% 6 27.438 4 13.660 66,67% 78 4 13.660 #DIV/0!
V/0!
Urusan Pemerintahan Teknis .832 .000 % .000
Konkuren, Perangkat (Dokumen)
Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan
Umum
Penyusunan Standar
Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dlama Negeri
Kompetensi Teknisumum, Jumlah Dokumen Standar
Inti, dan Pilihan Bagi Peangkat Pembelajaran
#DI
Jabatan Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri 290 228.47 228.47
V/0!
Penyelenggara Urusan Kompetensi Teknis 6.401 6.401
Pemerintahan Konkuren, (Dokumen)
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyusunan Standar
Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dlama Negeri
Kompetensi Teknisumum, Jumlah Dokumen Standar
Inti, dan Pilihan Bagi Peangkat Pembelajaran
0,0 #DI
Jabatan Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri 0% 0% 16 17.328 0 0,00% 0 #DIV/0!
- 0% - V/0!
Penyelenggara Urusan Kompetensi Teknis .853
Pemerintahan Konkuren, (Dokumen)
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

II - 339
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan Bagi Jabatan Jumlah ASN yang Mengikuti
62,
Administrasi Penyelenggara Pengembangan Kompetensi #DI
0% 0% 320 364.56 290 228.47 90,63% 67 290 228.47 #DIV/0!
Urusan Pemerintahan Teknis V/0!
5.078 6.401 % 6.401
Konkuren,Perangkat (Orang)
Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan
Umum
Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pengembangan
Kompetensi Teknisumun, Jumlah Laporan Monev
Inti, dan Pilihan Bagi Pengembangan Kompetensi 0,0 #DI
0% 0% 1 15.601 0 0,00% 0 #DIV/0!
Jabatan Administrasi Teknis - 0% - V/0!
.000
Penyelenggara Urusan (Laporan)
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
92,
Nilai Kepuasan Pelayanan
100% 69 95% 0,00% 0,00% 92,69% 92,69%
Sekretariat BKPSDMD
%
80,
Nilai LAKIP BKPSDMD 75 65,00 0,00 0,00% 80,88 107,84%
88 22.9
PROGRAM PENINGKATAN 67.529. #D 22.929 33,
29.1
PELAYANAN Persentase Sarana dan 966.00 91, 0 0 IV/ .168.6 95
68.6
PEMERINTAH Prasarana yang Layak 93% 0 00 69 91% 0,00% 0,00% 0! 91,00% 69 97,85% %
Fungsi %

71,
Nilai Indeks Profesional ASN 90 76 0,00 0,00% 71 79,19%
27

#D 56,
Pelayanan Administrasi Jumlah Pegawai BKPSDMD 27.284. 17 15.3 15.332
187 0 0 #DIV/0! IV/ 178 95,19% 19
Perkantoran yang Terlayani (Orang) 200.00 8 32.0 - - .092.7
0! %
0 92.7 91

II - 340
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
91

Jumlah Paket Pemenuhan


Sarana dan Prasarana 26 18 0 0 #DIV/0! 18 69,23%
Kantor (Paket)

Jumlah Sarana dan


Prasarana Kantor Yang 10 30.307. 24 5.90 0 0 #DIV/0! #D 24 19,
Peningkatan Sarana dan 5.904. 240,00%
Terpelihara (Paket) 032.00 4.84 IV/ 48
Prasarana Aparatur - - 846.15
0 6.15 0! %
2
Jumlah Mesin Genset Yang 2
1 1 0 1 #DIV/0! 2 200,00%
Terpelihara (Unit)

Jumlah Kendaraan Yang


46 7 0 7 #DIV/0! 14 30,43%
Terpelihara (Unit)

Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan #D 20 17,
20 20 187. 0 0 #DIV/0! 100,00%
Perencanaan Perangkat penganggaran Responsif 1.100.4 IV/ 187.26 02
Gender (Dokumen) 266. - -
Daerah 48.000 0! 6.801 %
801
Jumlah Dokumen (Dokumen) 10 6 0 0 #DIV/0! 6 60,00%

#D 16,
Penguatan Kelembagaan / 172.
Jumlah Laporan (Laporan) 6 1.056.0 3 0 0 #DIV/0! IV/ 3 172.69 50,00% 35
Organisasi 695. - -
00.000 0! 5.694 %
694
Jumlah Aparatur yang #D 18,
Peningkatan Kapasitas 19 951.
meningkat kapasitasnya 2835 5.257.7 0 0 #DIV/0! IV/ 1995 951.57 70,37% 10
Sumber Daya Aparatur 95 574. - -
(Orang) 86.000 0! 4.630 %
630
Jumlah Pegawai BKPSDMD #D 15,
Peningkatan Disiplin 18 259.
yang meningkat disiplinnya 187 1.724.2 0 #DIV/0! IV/ 187 259.86 100,00% 07
Aparatur 7 869. -
(Orang) 00.000 0! 9.250 %
250

II - 341
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Penyusunan Laporan #D 15,


120.
Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan (Laporan) 45 800.30 25 0 0 #DIV/0! IV/ 25 120.82 55,56% 10
823. - -
Perangkat Daerah 0.000 0! 3.300 %
300
Persentase Pegawai ASN 94, 4.363. 24,
0,0
yang Ditempatkan Sesuai 98% 13 83% 0,00% 0 0,00% 94,13% 193.12 96,05% 06
0%
Dengan Kompetensi % 4 %
PROGRAM PENGADAAN 4.36
Persentase Pemenuhan 18.136. 70, 1.309.
PEGAWAI, MUTASI, 3.19
Pegawai Sesuai Dengan 98% 517.00 92 92% 837.98 0,00% 0,00% 70,92% 72,37%
PROMOSI, DAN 3.12
Kebutuhan dan Formasi 0 % 0
KEPANGKATAN 4
Persentase Pegawai ASN 10
Naik Pangkat dan Pensiun 98% 2,5 93% 0,00% 0,00% 102,51% 104,60%
Tepat waktu 1%
Jumlah Peserta Yang Lulus
Seleksi Calon Praja 17,
IPDN/Sekolah Kedinasan 0,0 691.88
100 45 25 0 0 0,00% 45 45,00% 30
(Orang) 0% 5.465
Pengadaan CASN dan %
691.
Seleksi Penerimaan Calon 3.999.4 564.12
885.
Praja IPDN/Sekolah Jumlah ASN Yang Lulus 78.000 5.000 #DI
200 0 465 0 #DIV/0! 0 0,00%
Kedinasan Lainnya Seleksi Mutasi (Orang) V/0!
Jumlah Peserta Yang Lulus 10 #DI
CASN/ASN (Orang) 600 150 0 0,00% 109 18,17%
9 V/0!

Penyusunan Dokumen 300.00 0,0


Jumlah Dokumen (Dokumen) 3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00%
Manajemen Pola Karir 0.000 - 0%

Jumlah Dokumen 121. 16,


730.45 79.274 0,0
Perencanaan ASN Perencanaan ASN 8 7 553. 2 0 0 0,00% 7 121.55 87,50% 64
7.000 .000 0%
(Dokumen) 015 3.015 %

II - 342
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Peserta Yang Lulus #D


8,4
Seleksi Calon Praja IPDN / 125 0 #DIV/0! IV/ 37 571.80 29,60%
37 - 5%
Sekolah Kedinasan (Orang) 0! 4.759

Perencanaan dan Jumlah Yang Lulus Seleksi 571.


750 6.768.0 25 0 #DIV/0! 33,33%
Pengadaan ASN CASN/ASN (Orang) 804. - 250
79.000 0
759
Jumlah Dokumen
Perencanaan Kepegawaian 20 0 #DIV/0! 2 10,00%
2
(Dokumen)

Jumlah ASN yang Diusulkan 15,


Pengelolaan Administrasi 166. 0,0
Naik Pangkat dan Pensiun 4310 1.053.4 3.7 900 25.477 0 0,00% 166.19 86,47% 78
Kepangkatan dan Pensiun 193. - 0% 3.727
(Orang) 82.000 27 .200 3.582 %
582
53,
Jumlah ASN yang di Promosi 0,0 2.811.
1360 1.3 280 0 0,00% 102,87% 20
/ Mutasi (Orang) - 0% 1.399 756.30
99 %
3
Jumlah ASN Yang Lulus
Seleksi Talent Scouting 800 2.81 200 0 0,00% 0 0,00%
-
Promosi dan Mutasi ASN (Orang) 5.285.0 1.75 640.96
21.000 6.30 1.780
Jumlah ASN Yang Mengikuti 3
400 26 65 0 0,00% 267 66,75%
Assesment (Orang)
7
#D
Jumlah ASN yang Lulus
316 63 0 0,00% IV/ 47 14,87%
Seleksi Mutasi (Orang) 47
0!
78, 6.784. 10,
Persentase ASN Yang SKP 0,0
98% 68 76% 0,00% 0 0,00% 78,68% 046.83 80,28% 71
PROGRAM PENILAIAN nya Dinilai Tepat Waktu 6.78 0%
63.343. % 5 %
KINERJA, DISIPLIN, 4.04 415.85
002.77
INFORMASI DAN 93, 6.83 5.778
Persentase Akurasi Data dan 0
KESEJAHTERAAN ASN 98% 38 5 90% 0,00% 0,00% 93,38% 95,28%
informasi Kepegawaian
%

II - 343
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Kasus
0,1
Pelanggaran Disiplin Minimal 0,09% 0,13% 0,07% 53,85% 0,24% 268,04%
7%
Sedang

Persentase ASN Yang 4,3


3,73% 2,21% 0,00% 0,00% 4,39% 117,70%
Menerima Penghargaan 9%

Jumlah ASN Yang Dibina 0,0 169.77 5,1


2.400 0 0 0 #DIV/0! - 0,00%
Rohaninya (Orang) 0% 6.520 1%

Jumlah ASN Yang Diperiksa


Untuk Cuti Sakit/Kejiwaan 12 0 0 0 #DIV/0! - 0,00%
(Orang)
169.
Jumlah ASN Yang Dibina 3.322.2 139.26
Pembinaan ASN 14.000 0 776. 0 0 #DIV/0! - 0,00%
Disiplinnya (Orang) 99.920 1.320
520
Jumlah ASN Yang Terbina 64
27.631 1500 0 0,00% 23,52%
(Orang) 99 6.499

Jumlah Kasus Pelanggaran


Disiplin Yang Ditangani 28 7 0 0 #DIV/0! 7 25,00%
(Kasus)
4.14
Jumlah ASN yang mengikuti 24.346. #D 17,
Pengembangan Profesi 8.76 4.148.
Tilawatil Quran Tingkat 36 178.55 3 0 0 0 #DIV/0! IV/ 3 8,33% 04
ASN 8.90 - 768.90
Nasional (Orang) 0 0! %
7 7
Jumlah ASN Yang
40
Dikembangkan Profesinya 14.466 3.123 0 0,00% 4077 28,18%
77
(Orang)
226. #D
Peningkatan Kesejahteraan Jumlah ASN Yang Sejahtera 3.344.8 4.5 226.69 6,7
12.952 690. 0 0 0 #DIV/0! IV/ 4537 35,03%
ASN (Orang) 60.300 37 0.000 8%
000 0!

II - 344
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah ASN Yang Menerima


Pembekalan Purnabhakti 350 93 0 0 #DIV/0! 93 26,57%
(Orang)

Jumlah ASN Yang


25 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00%
Berprestasi (Orang)

Jumlah ASN Yang Menerima 3.1


7.500 0 0 #DIV/0! 3154 42,05%
KGB (Orang) 54

Jumlah ASN Yang Menerima 25


500 0 0 #DIV/0! 257 51,40%
Satya Lencana (Orang) 7

Jumlah ASN yang di 27,


0,0
monitoring dan Evaluasi 3.500 5.9 2.000 - 0,00% 284.82 170,86% 82
- 0% 5.980
SKP-nya (Orang) 80 5.070 %

Jumlah Dokumen (Dokumen) 1 - #DIV/0! 1 100,00%


1
Jumlah Aplikasi Kinerja yang
Monitoring dan Evaluasi dibangun / dikembangkan 5 284. 0 - #DIV/0! 1 20,00%
1.023.8 1 30.249
Kinerja ASN (Aplikasi) 825.
40.000 .480
070
Jumlah Rapergub Tunjangan
Kinerja yang dirancang 1 - #DIV/0! - 0,00%
-
(Rapergub)

Jumlah ASN Yang Memiliki


3.500 4.9 3.000 - 0,00% 141,94%
Kinerja (SKP) Baik (Orang) 4.968
68
#D
Jumlah ASN Yang mengikuti 5,1
304 - #DIV/0! IV/ - 391.65 0,00%
Workshop (Orang) - - 6%
Pembinaan dan 0! 6.964
391.
Penyelesaian Kasus 7.595.7
Jumlah ASN Yang Diperiksa 656. -
Pelanggaran Disiplin ASN 97.000
Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan 15 964 0 #DIV/0! 1 6,67%
1
(Orang)

II - 345
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah ASN yang


3.000 3.0 0 #DIV/0! 100,00%
diverifikasi/divalidasi (Orang) 3.000
00
Jumlah ASN yang diperiksa
6.900 0 #DIV/0! - 0,00%
Narkoba (Orang) -

Jumlah ASN Yang Dibina


Pernikahan/Perceraian 10 0 0,00% - 0,00%
-
(Orang)

Jumlah Regulasi
15 0 #DIV/0! 4 26,67%
Kepegawaian (Dokumen) 4

Jumlah ASN Yang Dibina


5.000 3.3 0 #DIV/0! 66,18%
Disiplinnya (Orang) 3.309
09
Jumlah Kasus Pelanggaran
Disiplin Yang Ditangani 30 0 #DIV/0! 10 33,33%
10
(Kasus)
20,
Jumlah Arsip Kepegawaian 0,0
4.500 4.5 0 #DIV/0! 920.10 100,00% 02
(Arsip) - 0% 4.500
00 8.384 %
Jumlah ASN Yang Diperbaiki
NIP, Nama, Tanggal, Bulan 50 0 #DIV/0! 5 10,00%
5
Penguatan Sistem Informasi dan Tahun Lahir (Orang)
920.
dan Pengelolaan Database / 4.596.4 246.34
108.
Arsip Kepegawaian Jumlah Data Kepegawaian 68.000 4.978
8.500 8.5 384 0 #DIV/0! 100,00%
Yang Diupdate (Data) 8.500
00
Jumlah Buku Profil
Kepegawaian dan DUK 1.400 45 2 0 0,00% 32,14%
450
(Buku) 0

II - 346
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Artikel, Konten,


Terjemahan 1.750 15 0 #DIV/0! 8,57%
150
(Artikel/terjemahan/konten) 0

Jumlah Aplikasi
Kepegawaian yang
20 0 #DIV/0! 5 25,00%
dibangun/dikembangkan 5
(Aplikasi)

Jumlah Profil Pegawai 0 5.3 5469 0 0,00% #DIV/0!


5.385
85

Jumlah ID Card (Buah) 11.000 5.7 1800 0 0,00% 51,82%


5.700
00
Jumlah Karpeg, Karis/Karsu
1.000 14 125 0 0,00% 14,10%
Yang Diterbitkan (Kartu) 141
1
#D
Jumlah ASN yang menerima 3,3
12.748 1.5 0 #DIV/0! IV/ 642.22 11,95%
KGB (Orang) - 1.524 6%
24 0! 0.990
Jumlah ASN yang menerima
KARIS / KARSU / KARPEG 500 0 #DIV/0! 20 4,00%
Peningkatan Kesejahteraan, 20
(Orang)
Pemberian Penghargaan 19.113. 642.
dan Pengembangan Profesi 559.00 220.
Jumlah Kegiatan Bakti Sosial
ASN 20 0 990 0 0,00% - 0,00%
KORPRI (Kegiatan) -

Jumlah Dokumen
Kepengurusan KORPRI dan 7 0 0,00% - 0,00%
-
Koperasi (Dokumen)

II - 347
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Atlet ASN Yang


Mengikuti Kejuaraan
2.940 0 0,00% - 0,00%
KORPRI antar Instansi -
Pemprov / PORNAS (Orang)

Jumlah ASN Purnabakti


465 0 #DIV/0! 64 13,76%
(Orang) 64

Jumlah ASN yang dibina


8.000 58 0 #DIV/0! 7,25%
rohaninya (Orang) 580
0
Jumlah ASN penerima Satya
500 16 0 #DIV/0! 33,60%
Lencana (Orang) 168
8
Jumlah ASN yang mengikuti
33 0 #DIV/0! 14 42,42%
Tilawatil Quran (Orang) 14

Jumlah ASN berprestasi


23 0 #DIV/0! 3 13,04%
(Orang) 3

Persentase Pegawai ASN 81, 19,


0,0 13.999
Yang Memenuhi Kompetensi 100% 79 97% 0,00% 0,00% 81,79% 81,79% 56
- 0% .199.2
Dasar dan Manajerial % %
44

PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Pegawai ASN 71.553. 30, 13.9 2.502.
SUMBER DAYA MANUSIA Yang Meningkat Kompetensi 97% 459.50 05 99.1 60% 795.05 0,00% 0,00% 30,05% 30,98%
APARATUR SIPIL Teknis dan Fungsional 0 % 99.2 1
NEGARA 44
Nilai Akreditasi Diklat 81 87 81 0 0,00% 87 107,41%

Persentase Pegawai ASN 45,


Yang Meningkat Pendidikan 52,80% 14 41,90% 0,00% 0,00% 45,14% 85,49%
Formalnya %

II - 348
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
#D
Jumlah ASN Yang Lulus 19 4,2
410 0 #DIV/0! IV/ 194 72.729 47,32%
Ujian Dinas (Orang) 4 - 7%
0! .400
Ujian Dinas dan Seleksi 1.703.2 72.7
Diklatpim III dan IV Jumlah ASN Yang Lulus 00.000 29.4
Seleksi Diklatpim III dan IV 400 0 00 0 #DIV/0! 0 0,00%
(Orang)
#D
Pengukuran dan Pemetaan Jumlah ASN Yang 1.000.0 0,0
1.000 0 0 0 0 #DIV/0! IV/ 0 0,00%
Kompetensi ASN tersertifikasi (Orang) 00.000 - - - 0%
0!
Jumlah ASN Yang Lulus 19,
0,0 3.933.
Pendidikan Kepemimpinan 320 0 80 0 0,00% 0 0,00% 40
- 0% 647.25
Pengawas (Orang) %
8
Jumlah ASN Yang Lulus
20 3.93 40
Pengembangan Kompetensi Pelatihan Kepemimpinan 600 20.272. 0 184.18 0 0,00% 200 33,33%
Administrator (Orang) 3.64
Dasar dan Manajerial 944.00 8.000
7.25
Jumlah ASN yang Lulus 0
12 8
Diklat Kepemimpinan 720 80 0 0,00% 120 16,67%
0
(Orang)
Jumlah ASN yang Lulus 42
600 0 - #DIV/0! 423 70,50%
Diklat Dasar (Orang) 3

Jumlah ASN yang Mengikuti 16,


24 0,0 5.777.
Diklat teknis dan fungsional 4880 480 0 0,00% 2477 50,76% 63
77 - 0% 793.48
(Orang) %
5
5.77
Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti 34.749.
14 7.79 732.18
Teknis dan Fungsional Diklat dan Bimtek Melalui 120 996.50
5 3.48 4.001 13 #DIV/0! 158 131,67%
Jalur Kontribusi (Orang) 0
5
Jumlah ASN yang mengikuti
4 0 0 #DIV/0! 0 0,00%
magang (Orang)

II - 349
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah ASN yang Yang 33,


10 0,0 4.906.
Menerima Beasiswa dan 35 4.90 26 0 0,00% 103 294,29% 99
Peningkatan Pendidikan Cost Sharing (Orang) 14.437. 3 1.393. - 0% 772.43
%
6.77 6
Formal 610.00 622.55
2.43
Jumlah ASN yang Yang 0 0
152 0 6 0 #DIV/0! 0 0,00%
Menerima Beasiswa (Orang)
21,
0,0
Peningkatan Mutu Nilai akreditasi diklat (Nilai) 81 87 459. 81 0 0,00% 87 459.02 107,41% 93
2.092.9 192.80 - 0%
Kediklatan 025. 5.445 %
09.000 0.500
Jumlah Dokumen (Dokumen) 15 8 445 3 0 0,00% 8 53,33%

Prosentase ASN Yang


PROGRAM PENILAIAN 10.026. 30, #D
Mempunyai Profil 520. 5,1
DAN PEMETAAN 60% 468.00 68 0,00% 0 0,00% #DIV/0! IV/ 30,68% 520.00 51,14%
Kompetensi Sesuai Dengan 003. - 9%
KOMPETENSI ASN 0 % 0! 3.212
Standar Penilaian 212

Jumlah ASN yang lulus #D


5,1
seleksi Talent Scounting 900 85 0 #DIV/0! IV/ 85 520.00 9,44%
- 9%
(Orang) 0! 3.212

Jumlah ASN Yang Lulus


Ujian Dinas Tingkat I dan II 400 0 0 0,00% 0 0,00%
(Orang)
Pengukuran dan Penilaian 10.026. 520.
Kompetensi Aparatur Jumlah ASN yang Mengikuti 468.00 30 003.
1200 0 0 #DIV/0! 303 25,25%
Assesment (Orang) 3 212

Jumlah ASN Yang Dipetakan


800 0 0 0,00% 0 0,00%
Rekam Jejaknya (Orang)
Jumlah ASN Yang Lulus
Seleksi PIM III dan IV 400 0 0 0,00% 0 0,00%
(Orang)

II - 350
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah ASN Yang Mengikuti


Roadshow Penilaian 14 0 0 0,00% 0 0,00%
Kompetensi ASN (Orang)

Jumlah ASN Yang Dianalisa


Kebutuhan Uji 34 0 0 0,00% 0 0,00%
Kompetensinya (Orang)

Jumlah Laporan Evaluasi


Penilaian dan pemetaan 4 0 0 0,00% 0 0,00%
Kompetensi ASN (Laporan)

BAP
URUSAN PENELITIAN PE
DAN PENGEMBANGAN DA
PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN Persentase hasil penelitian
DAERAH dan pengembangan yang 1.636. 1,4
80,00 3.272.9 80 40 24.167 50,00%
digunakan sebagai bahan 496.65 8%
93.312 .300
perumusan kebijakan 6

Kegiatan Penelitian dan jumlah dokumen data


Pengembangan Bidang Rp
penelirian dan
Penyelenggaraan 112.78 3,6
pengembangan bidang 6,00 225.56 3 0 4.100. 8,33%
Pemerintah dan Pengkajian 1.928, 4%
penyelenggaraan dan 3.856 000
Peraturan 00
pengkajian peraturan
Kegiatan Penelitian dan Rp
Pengembangan Bidang jumlah laporan penelitian dan
514.35 2,2
pengembangan bidang sosial 2,00 1.028.7 1 - 11.457 0,00%
Sosial dan Kependudukan 8.859, 3%
dan kependudukan 17.718 .300
00
Kegiatan Penelitian dan Rp
Pengembangan Bidang jumlah laporan penelitian dan
139.54 2,9
Ekonomi dan Pembangunan pengembangan bidang 4,00 279.08 2
3.802,
0 4.100. 12,50%
4%
ekonomi dan pembangunan 7.604 000
00

II - 351
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengembangan Rp
Inovasi dan Teknologi jumlah laproan
869.81 0,5
pengembangan inovasi dan 8,00 1.739.6 4 0 4.510. 6,25%
2.067, 2%
teknologi 24.134 000
00
Program Penelitian dan
Pengembangan Persentase hasil penelitian
2.90
yang digunakan sebagai 14.214. 80,
86,00 4.41
bahan perumusan kebijakan 471.50 00
5.38
(Persentase) 0
5

Persentase hasil inovasi


80,
daerah yang dikembagkan 80,00
00
(%)
Penelitian Prioritas
Pembangunan Daerah Jumlah penelitian prioritas
pembangunan daerah 6,00 729.30
(Penelitian) 3.750
Penguatan Jaringan
Kelitbangan Jumlah kegiatan
pendukung/penunjang 3,00 790.07
kelitbangan (Kegiatan) 9.000
Penguatan Sistem Inovasi
Jumlah sosialisasi daerah
Daerah 1,00 486.20
yang dilaksanakan (Kali)
2.500
Peningkatan Peran Dewan
Riset Daerah Dalam Jumlah rapat kebijakan
pembangunan yang 28,00 1.464.1
Pembangunan
dilaksanakan (Kali) 00.000
BA
DA
N
PE
URUSAN PENGHUBUNG
NG
HU
BU
NG

II - 352
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
F
O
R
M
T
A
B
EL
TI
D
A
K
S
E
S
U
AI
D
E
N
G
A
N
F
O
R
M
U
LI
R
E
V
AL
U
A
SI
T
E

II - 353
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
R
H
A
D
A
P
H
A
SI
L
R
E
NJ
A
P
D

UNSUR PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
Program Penunjang Urusan INS
Pemerintahan PEK
TO
Nilai Sakip Perangkat Daerah RAT
DA
ER
AH
Survey Kepuasan Pelayanan
Internal

II - 354
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan Jumlah Dokumen 44,
Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi 14 17.755 8 7.943. 57,14% 74
Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) .928 700 %
Administrasi Keuangan
Persentase Tingkat 50,
Perangkat Daerah 15.065 7.546.
Kepuasan Pelayanan 95 50 52,63% 09
.078.5 649.89
Keuangan (%) %
56 1
Administrasi Kepegawaian Persentase Tingkat
Perangkat Daerah 8,7
Kepuasan Pelayanan 95 161.76 20 14.200 21,05%
8%
Kepegawaian (%) 0.000 .000
Persentase Tingkat 43,
Administrasi Umum
Kepuasan Pelayanan Umum 95 621.69 45 269.64 47,37% 37
Perangkat Daerah
(%) 0.622 6.058 %
Pengadaan Barang Milik 37,
Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barng Milik
100 59.676 50 22.330 50,00% 42
Pemerintah Daerah Daerah Terlaksana (%)
.761 .000 %
Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 43,
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Tersedia 100 989.95 50 431.70 50,00% 61
(%) 4.364 3.420 %
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan 13,
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100 353.60 30 46.011 30,00% 01
Pemerintahan Daerah
9.800 .800 %
Terpelihara (%)

Persentase Tingkat
Materialitas Temuan Hasil
Program Penyelenggaraan Pemeriksaan
Pengawasan
Penyelenggaraan
29,
Pengawasan Internal Persentase Pengawasan 1.125.
100 45 336.56 45,00% 89
Internal Terselenggara 952.54
0.000 %
8

II - 355
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan
Pengaawasan Dengan Persentase Pengawasan 22,
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu 100 250.61 35 57.230 35,00% 84
Terselengara 2.507 .000 %

Program Perumusan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas


Kebijakan Pendampingan SPIP Level 3
dan Asistensi
Nilai Hasil Kapabilitas APIP
Level 3

Persentase Kebijakan Teknis


Perumusan Kebijakan 0,0
di Bidang Pengawasan dan 100 134.70 - 0,00%
Teknis diBidang - 0%
Fasilitas Pengawasan (%) 5.924
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
Pendampingan dan
Asistensi Persentase Pendampingan
0,0
dan Asistensi dilaksanakan 100 635.35 - 0,00%
- 0%
(%) 0.475

UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
URUSAN
BAKESBANGPOL
BA
DA
N
KES
ATU
Nilai SAKIP Perangkat 10,
Program Penunjang Urusan 76, 5,7 AN
Daerah Badan Kesatuan 80,00 279.84 80 158.89 0 16.150 0,00% 16 76,99 16.150 96,24%
Pemerintahan Daerah 99 - 7% BA
Bangsa dan Politik Provinsi 1.206 2.754 .450 % .450
NG
SA
DA
N
POL

II - 356
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
ITIK

10 47, 24,
Survey Kepuasan Pelayanan 14.046. 7.137. 3.416. 3.416.
100,00 0,0 100 0,00% 87 100,00 100,00% 32
Internal 214.69 - 326.05 617.09 617.09
0 % %
9 6 3 3
Kegiatan Perencanaan,
10,
Penganggaran, dan Jumlah dokumen 0,0 5,7
Evaluasi Kinerja Perangkat 9 Dokumen 279.84 9 Dokumen 158.89 4 16.150 0,00% 16 4,00 16.150 0,00%
perencanaan dan evaluasi 0 - 7%
Daerah 1.206 2.754 .450 % .450
Sub Kegiatan Penyusunan 16,
Jumlah dokumen (Renstra 0,0 9,1
Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 177.57 5 Dokumen 99.124 1 16.150 0,00% 29 1,00 16.150 0,00%
PD dan Renja PD) 0 - 0%
Perangkat Daerah 0.472 .573 .450 % .450
Sub Kegiatan Evaluasi
Jumlah Dokumen Evaluasi 0,0 0,0 0,0
Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 102.27 4 Dokumen 59.768 3 0,00% 3,00 0,00%
kineja PD 0 - - 0% - 0%
0.734 .181
Kegiatan Administrasi
49, 25,
Keuangan Jumlah Laporan Administrasi 11.501. 5.853. 2.923. 2.923.
1 Dokumen 1 Dokumen 0 0,00% 95 0,00 0,00% 42
Keuangan 465.79 - 461.02 598.19 598.19
% %
9 1 5 5
Sub Kegiatan Penyediaan
49, 25,
Gaji dan Tunjangan ASN jumlah ASN yang menerima 11.501. 5.853. 2.923. 2.923.
40 orang 40 orang 0 0,00% 95 0,00 0,00% 42
gaji dan tunjangan 465.79 - 461.02 598.19 598.19
% %
9 1 5 5
Kegiatan Administrasi 39, 20,
Jumlah Laporan Administrasi
Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 574.83 1 Dokumen 294.66 0 115.40 0,00% 16 0,00 115.40 0,00% 08
Umum -
4.350 1.785 0.115 % 0.115 %
Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi 21, 10,
Jumlah komponen instalasi
Listrik/Penerangan 20 jenis 11.442. 20 jenis 5.721. 0 1.250. 0,00% 85 0,00 1.250. 0,00% 92
listrik -
Bangunan Kantor 982 491 000 % 000 %
Sub Kegiatan Penyediaan 31, 15,
Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logistik kantor 5 jenis 5 jenis 0 0,00% 0,00 0,00%
30.380. - 15.190 4.740. 20 4.740. 60

II - 357
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
000 .000 000 % 000 %

Sub Kegiatan Penyediaan 27, 17,


jumlah jenis yang barang
Barang Cetakan dan 2 Jenis 33.024. 2 Jenis 0 5.850. 0,00% 84 0,00 5.850. 0,00% 72
cetak -
Penggandaan 572 21.012 800 % 800 %
50412 .286 0,0 0,0
Jumlah penggandaan 50412 Lembar 0 0,00% 0,00 0,00%
Lembar - - - 0% - 0%
Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan 41, 25,
Jumlah bahan bacaan dan 4320
Peraturan Perundang- 71.663. 4320 Exemplar 43.700 0 18.185 0,00% 61 0,00 18.185 0,00% 38
perundang-undangan Exemplar -
undangan 550 .000 .000 % .000 %
Sub Kegiatan Penyediaan 27,
jumlah Bahan dan Alat
Bahan/Material 50 jenis 50 jenis 0 0,00% 0,00 0,00% 95
Pembersih
55, %
155.25 77.626 43.390 90 43.390 0,0
jumlah jenis ATK yang dibeli 32 Jenis - 32 Jenis 0 0,00% 0,00 0,00%
2.016 .008 .440 % .440 0%
0,0
jumlah Materai 900 lembar 900 lembar 0 0,00% 0,00 0,00%
0%
Sub Kegiatan Fasilitasi 26, 13,
Jumlah makan dan minum
Kunjungan Tamu 260 pax 26.000. 260 pax 13.000 0 3.500. 0,00% 92 0,00 3.500. 0,00% 46
Tamu -
000 .000 000 % 000 %
Sub Kegiatan
15,
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi dan
20 kali 20 kali 0 0,00% 0,00 0,00% 58
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi dalam daerah
%
SKPD 32,
jumlah koordinasi dan 247.07 118.41 38.483 50 38.483 0,0
15 kali - 15 kali
konsultasi keluar daerah 1.230 2.000 0 .875 0,00% % 0,00 .875 0,00% 0%

Jumlah makan dan minum 0,0


300 pax 300 pax 0 0,00% 0,00 0,00%
rapat 0%
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Jumlah Jenis Jasa 38, 19,
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 3 Jenis 1.645.8 3 Jenis 822.90 0 314.25 0,00% 19 0,00 314.25 0,00% 09
-
Pemerintahan Daerah 00.000 0.000 1.283 % 1.283 %

II - 358
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Tagihan rekening listrik, air, 22, 11,
Daya Air telepon/fax, tv kabel,virtual 12 bulan 288.60 12 bulan 144.30 0 32.951 0,00% 84 0,00 32.951 0,00% 42
-
dan Listrik meeting yang dibayarkan 0.000 0.000 .283 % .283 %
Sub Kegiatan Penyediaan 41, 20,
Jumlah Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan Umum 18 Orang 1.357.2 18 Orang 678.60 0 281.30 0,00% 45 0,00 281.30 0,00% 73
Umum Kantor -
Kantor 00.000 0.000 0.000 % 0.000 %
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah jenis Barang Milik
Barang Milik Daerah Daerah yang dipelihara 38, 19,
Penunjang Urusan 3 Jenis 324.11 3 Jenis 166.30 0 63.367 0,00% 10 0,00 63.367 0,00% 55
-
Pemerintahan Daerah 4.550 3.250 .500 % .500 %
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah kendaraan
Jasa Pemeliharaan, Biaya operasional yang dipelihara 22,
Pemeliharaan, Pajak dan 2 Unit Mobil 2 Unit Mobil 0 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas 45, 0,00 0,00% 54
173.93 86.939 39.200 09 39.200 %
Operasional atau Lapangan -
9.950 .950 .000 % .000
jumlah kendaraan 0,0
operasional yang dipelihara 2 Unit Motor 2 Unit Motor 0 0,00% 0,00 0,00%
0%
Sub Kegiatan Pemeliharaan 21,
Peralatan dan Mesin Jumlah BBM Genset 650 liter 650 liter 0 0,00% 0,00 0,00% 93
Lainnya 48, %
110.18 49.371 24.167 95 24.167
Jumlah peralatan dan -
2.600 .300 .500 % .500 0,0
perlengkapan gedung 3 Jenis 3 Jenis 0 0,00% 0,00 0,00%
0%
kantoryang dipelihara
Sub Kegiatan jumlah gedung kantor yang
Pemeliharaan/Rehabilitasi dipelihara 0,0 0,0
Gedung Kantor dan 1 Gedung 39.992. 1 Gedung 29.992 0 0,00% 0,00 0,00%
- - 0% - 0%
Bangunan Lainnya 000 .000
Program Penguatan
Ideologi Pancasila Dan Jumlah kasus penistaan
2.214. 0,8 0,0
Karakter Kebangsaan terhadap simbol- 0 Kasus 0 0 19.655 0,00% 0,00 19.655 0,00%
- 525.60 9% 0%
simbolnegara .190 .190
1

II - 359
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Perumusan jumlah Dokumen Perumusan
Kebijakan Teknis dan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan pemantapan pelaksanaan
0,8 0,0
Bidang Ideologi Pancasila ideologidan wawasan 2 Dokumen 2 Dokumen 0 19.655 0,00% 0,00 19.655 0,00%
- 9% 0%
danKarakter Kebangsaan kebangsaan .190 .190

2.214.
jumlah Dokumen Perumusan 525.60
Kebijakan Teknis 1
danpemantapan
0,0 0,0
pelaksanaan bela negara 2 Dokumen 2 Dokumen 0 0,00% 0,00 0,00%
- - 0% - 0%
dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan


Kebijakan di Bidang Ideologi Pelaksanaan Kebijakan
Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Wawasan
Bela Negara, Kebangsaan 2.067. 0,2 0,0
KarakterBangsa, 1 laporan 1 laporan 0 4.266. 0,00% 0,00 4.266. 0,00%
- 461.40 1% 0%
Pembauran Kebangsaan, 675 675
9
Bhineka Tunggal Ika, dan
Sejarah Kebangsaan
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan jumlah Rekomendasi
Kebangsaan, Bela Negara, BelaNegara, Karakter 18,
2 0,0
KarakterBangsa, Bangsa,Pembauran 2 Rekomendasi 0 15.388 0,00% 15 0,00 15.388 0,00%
Rekomendasi - 0%
Pembauran Kebangsaan, Kebangsaan, Bineka Tunggal 84.808 .515 % .515
Bhineka Tunggal Ika, dan Ika danSejarah Kebangsaan .172
Sejarah Kebangsaan

jumlah Rekomendasi Ideologi 2 0,0 0,0


2 Rekomendasi 0 0,00% 0,00 0,00%
dan WawasanKebangsaan Rekomendasi - - 0% - 0%

II - 360
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan Jumlah Laporan Monitoring
Pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Ideologi Wawasan dibidang BelaNegara,
Kebangsaan,Bela Negara, 0,0 0,0
Karakter Bangsa, 4 Laporan 4 Laporan 0 0,00% 0,00 0,00%
Karakter Bangsa, - - 0% - 0%
PembauranKebangsaan,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Bhineka Tunggal Ika, dan SejarahKebangsaan 62.256
Sejarah Kebangsaan .020

Jumlah Laporan Monitoring


Evaluasi dan Pelaporan 0,0 0,0
4 Laporan 4 Laporan 0 0,00% 0,00 0,00%
dibidang Ideologi dan - - 0% - 0%
Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Persentase Ketidakhadiran


Partai Politik Dan Lembaga Masyarakat dalam
Pendidikan Pemilu/Pemilu Kada,
Melaluipendidikan Politik PersentaseRekomendasi 15 Persen 15 Persen
Dan Pengembangan Etika yang ditinjaklanjuti 3.918.
Serta Budaya Politik - 271.85 11.857 0,3 11.857 0,0
7 .500 0,00% 0% 0,00 .500 0,00% 0%
Persentase Rekomendasi
yang ditinjaklanjuti 100 Persen 100 Persen 0,0 0,0
0,00% 0% 0,00 - 0,00% 0%

II - 361
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Perumusan Jumlah Dokumen
Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis
Pemantapan Pelaksanaan Dan Pemantapan
Bidang Pendidikan Politik, Pelaksanaan
EtikaBudaya Politik, BidangPendidikan Politik,
Peningkatan Demokrasi, Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Demokrasi,
Pemerintahan, Perwakilan, PemilihanUmum/Pemilihan
dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum Perwakilan dan 2 Dokumen 2 Dokumen
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik,
Pemantauan Situasi Politik
3.918.
- 271.85
7 11.857 0,3 11.857 0,0
- .500 0,00% 0% 0,00 .500 0,00% 0%
Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis
Dan Pemantapan
PelaksanaanBidang Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, 2 Dokumen 2 Dokumen
Perwakilan dan Partai Politik.

0,0 0,0
- - 0,00% 0% 0,00 - 0,00% 0%

II - 362
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan pelaksanaan
Kebijakan di Bidang kebijakan
Pendidikan Politik, Etika FasilitasiKelembagaan
Budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan
PeningkatanDemokrasi, dan PartaiPolitik.
Fasilitasi Kelembagaan 3.800.
Pemerintahan, Perwakilan, 1 Laporan 1 Laporan
- 674.10
dan Partai Politik, Pemilihan 7
Umum/PemilihanUmum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik
4.887. 0,1 4.887. #DI
di Daerah
- 500 0,00% 3% 0,00 500 0,00% V/0!
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Rekomendasi
Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Budaya Politik, Demokrasi, Pemilihan
PeningkatanDemokrasi, Umum/Pemilihan Umum
Fasilitasi Kelembagaan Perwakilan dan Kepala 2
Pemerintahan, Perwakilan, Daerah, Serta Pemantauan Rekomendasi - 2 Rekomendasi
dan Partai Politik, Pemilihan Situasi Politik
Umum/PemilihanUmum
45.662
Kepala Daerah, Serta
.650
Pemantauan Situasi Politik
0,0 0,0
di Daerah
- - 0,00% 0% 0,00 - 0,00% 0%
Jumlah Rekomendasi
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan 2
2 Rekomendasi
dan Partai Politik. Rekomendasi -
0,0 0,0
- - 0,00% 0% 0,00 - 0,00% 0%

II - 363
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik, Bidang Pendidikan Politik,
Etika BudayaPolitik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemilihan Umum/Pemilihan
Pemerintahan, Perwakilan, Umum Kepala Daerah, Serta 4 Laporan -
4 Laporan
dan Partai Politik,Pemilihan Pemantauan Situasi Politik di
Umum/Pemilihan Umum Daerah
Kepala Daerah, serta 71.935
Pemantauan Situasi Politik .100 6.970. 9,6 6.970. #DI
di Daerah
- 000 0,00% 9% 0,00 000 0,00% V/0!
Jumlah Laporan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
bidang Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, 4 Laporan 4 Laporan
-
Perwakilan dan Partai Politik
0,0 0,0
- - 0,00% 0% 0,00 - 0,00% 0%
Program Pemberdayaan
Dan Pengawasan 10,
0,0
Organisasi Kemasyarakatan Indeks Kinerja Ormas 180 skor
- -
180 skor 44.160 4.740. 0,00% 73 0,00 4.740. 0,00%
0%
.628 000 % 000
Kegiatan Perumusan Jumlah Dokumen
Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis
Pemantapan Pelaksanaan dan Pemantapan
Bidang Pemberdayaan Pelaksanaan 10,
danPengawasan Organisasi BidangPemberdayaan dan 2 Dokumen 0,0
2 Dokumen 44.160 - 4.740. 0,00% 73 0,00 4.740. 0,00%
Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi - - 0%
.628 000 % 000
Kemasyarakatan

II - 364
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah laporan Kebijakan
Kebijakan Dibidang Dibidang Pendaftaran
Pendaftaran Ormas, Ormas, Pemberdayaan
Pemberdayaan Ormas, Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Evaluasi, danMediasi Sengketa Ormas, 0,0 0,0
1 Laporan 1 Laporan 11.449 - 0,00% 0,00 0,00%
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan - - 0% - 0%
.978
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring


Monitoring Evaluasi dan Evaluasi Dan
Pelaporan Dibidang PelaporanKebijakan
Pendaftaran Dibidang Pendaftaran
Ormas,Pemberdayaan Ormas,Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi, dan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 14,
0,0 0,0
Mediasi Sengketa Ormas, SengketaOrmas, 4 Laporan 4 Laporan 32.710 - 4.740. 0,00% 49 0,00 4.740. 0,00%
- 0 - 0%
Pengawasan Ormas dan Pengawasan Ormas dan .650 000 % 000
Ormas Asing diDaerah Ormas Asing diDaerah

Program Pembinaan dan


Pengembangan Ketahanan Jumlah angka kriminalitas 1,8 0,0
Ekonomi, Sosial, dan 150 Kasus 150 Kasus 250.31 - 4.510. 0,00% 0,00 4.510. 0,00%
menurun - - 0% 0%
Budaya 9.750 000 000
Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Bidang Ketahanan Perumusan Kebijakan Teknis
Ekonomi,Sosial dan Budaya dan Pemantapan 0,0 0,0
2 Dokumen 2 Dokumen 250.31 - 0,00% 0,00 0,00%
Pelaksanaan - - - 0% - 0%
9.750
BidangKetahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

II - 365
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Rekomendasi di
Koordinasi di Bidang Bidang Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Ekonomi,Sosial, Budaya dan
Budaya, dan Fasilitasi
FasilitasiPencegahan PencegahanPenyalagunaan
Penyalagunaan Narkotika, Narkotika, Fasilitasi 2 0,0 0,0
Fasilitasi Kerukunan Umat Kerukunan UmatBeragama Rekomendasi - 2 Rekomendasi 180.44 - 0,00% 0,00 0,00%
- - 0% - 0%
Beragama dan Penghayat dan Penghayat Kepercayaan 4.750
Kepercayaan diDaerah di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring,


Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang PelaporanKebijakan di
Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial,Budaya, dan Sosial,Budaya dan Fasilitasi
Fasilitasi Pencegahan Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, PenyalagunaanNarkotika, 0,0 0,0
4 Laporan 4 Laporan 69.875 - 0,00% 0,00 0,00%
Fasilitasi Kerukunan Umat Fasilitasi Kerukunan Umat - - - 0% - 0%
.000
Beragama danPenghayat Beragama danPenghayat
Kepercayaan di Daerah Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Jumlah konflik sosial


Kewaspadaan Nasional Dan menurun
Peningkatan Kualitas Dan 0,2 0,0
10 Kasus 2.450.0 15 Persen 540.94 1.230. 0,00% 0,00 1.230. 0,00%
Fasilitasi Penanganan 3% 5%
00.000 3.449 000 000
Konflik Sosial

II - 366
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Perumusan Jumlah Dokumen
Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan Teknis
Pelaksanaan Pemantapan dan Pelaksanaan
Kewaspadaan Nasional Pemantapan Kewaspadaan 0,2 0,0
danPenanganan Konflik dini dan kerjasama intelijen 2 Dokumen 2 Dokumen - 1.230. 0,00%
3%
0,00 1.230. 0,00%
5%
Sosial 000 000

2.450.0 540.94
Jumlah Dokumen 00.000 3.449
Perumusan KebijakanTeknis
dan Pelaksanaan
0,0 0,0
Pemantapan Penanganan 2 Dokumen 2 Dokumen - 0,00% 0,00 0,00%
- 0% - 0%
Konflik Sosial

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Rekomendasi


Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 1 6,7 0,0
1 Rekomendasi - 4.920. 0,00% 0,00 4.920. 0,00%
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Rekomendasi 8% 0%
000 000
Antar Negara, Kelembagaan Bidang 72.557
-
FasilitasiKelembagaan Kewaspadaan .238
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Rekomendasi
1 0,0 0,0
Penanganan Konflik di 1 Rekomendasi - 0,00% 0,00 0,00%
Rekomendasi - 0% - 0%
Daerah

II - 367
Realisas
i Capai
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Tingkat Capaian
K an
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
No Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang K
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan RPJMD pada RKPD yang dievaluasi Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s/d Anggaran RPJMD s/d
od RKPD dievaluasi (s.d Triwulan II Tahun 2023) PD et
Program/ Kegiatan (output) Tahun 2023 (s.d Triwulan II Tahun RKPD Triwulan II Triwulan II Tahun 2023 Triwulan I Tahun
e s/d
2023) Tahun 2023 (%) 2023 (%)
Tahun
2022
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kewaspadaan Dini, Kerja Kerjasama Intelijen,
samaIntelijen, Pemantauan Pemantauan Orang Asing,
Orang Asing, Tenaga Kerja Tenaga Kerja Asing dan
Asing dan Lembaga Asing, Lembaga
Kewaspadaan Asing,Kewaspadaan 6,1 0,0
4 Laporan 4 Laporan - 6.970. 0,00% 0,00 6.970. 0,00%
PerbatasanAntar Negara, Perbatasan Antar Negara, 6% 0%
113.12 000 000
Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan -
0.587
Bidang Kewaspadaan, serta Bidang Kewaspadaan
Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Laporan Penanganan 0,0 0,0


Konflik di Daerah 4 Laporan 4 Laporan - 0,00% 0,00 0,00%
- 0% - 0%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Laporan
Forum Koordinasi Pimpinan Pelaksanaan Forum 0,0 0,0
Daerah Provinsi KoordinasiPimpinan Daerah 1 Laporan -
1 Laporan 355.26 -
-
0,00%
0%
0,00
-
0,00%
0%
5.624
Provinsi
Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah), 2022

II - 368
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka Belitung


Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan
kerangka implementatif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2023.
Proyeksi serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan tahun
2023. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai
prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi
tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun
2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan. Beberapa
asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023 yaitu perubahan terhadap proyeksi ekonomi makro. Guna mengukur
kemajuan pembangunan digunakan beberapa indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi,
gini ratio, tingkat kemiskinan, inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB
digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga
untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan
masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu
daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB
sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di
daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan
kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki
untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi
faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan
teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan asumsi perekonomian Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 55.983 juta, sedangkan di akhir
tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 55.360,7 juta. Perbandingan proyeksi dan realisasi PDRB
2021 dan perubahan PDRB 2022 dapat terlihat pada Tabel III.1 berikut ini,

III.1
Tabel III.1
Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB Tahun 2021
dan Proyeksi serta Revisi PDRB Tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2021e 2022e
Lapangan Usaha
Proyeksi Realisasi Semula Revisi
(1) (2) (3) (4) (5)
Pertanian, Kehutanan, dan
A. 11,565 10.783,8 12,065 11.076.213
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 6,022 6.443,6 6,025 6.623.673

C. Industri Pengolahan 11,213 11.870,1 11,415 11.578.468

D. Pengadaan Listrik dan Gas 60 61,1 62 66.213


Pengadaan Air, Pengelolaan
E. 10 10,2 10 8.106
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 4,820 4.897,6 5,040 5.121.545
Perdagangan Besar dan Eceran
G. 7,377 7.654,1 7,630 8.092.642
Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 1,626 1.871,5 1,670 2.025.000
Penyediaan Akomodasi dan
I. 1,324 1.415,8 1,380 1.627.021
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 1,578 1.572,3 1,666 1.709.660

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 970 972,8 1,013 993.957


L. Real Estate 1,888 1.928,7 1,970 2.013.404
M, N. Jasa Perusahaan 119 125,5 122 130.468
Administrasi Pemerintahan,
0. Pertahanan dan Jaminan Sosial 2,979 3.140,1 3,107 3.773.191
Wajib
P. Jasa Pendidikan 1,595 1.402,5 1,677 1.577.957
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q. 695 804,5 725 828.319
Sosial
R,S.T.
Jasa Lainnya 397 406,6 407 469.511
U
PDRB 54,238 55.360,7 55,983 57.715.349

Dengan mempertimbangkan capaian PDRB tahun 2021 dan perkembangan


perekonomian saat ini, maka target PDRB dari sisi pengeluaran juga dilakukan revisi. Situasi
pandemi Covid-19 yang mulai melandai dan terkendali diawal tahun sampai dengan akhir
semester pertama memberikan pengaruh yang signifikan bagi kondisi ekonomi di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, jumlah penerbangan yang mulai mendekati normal dan kegiatan
transportasi yang juga mulai aktif memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Pulau
Bangka dan Pulau Belitung. Dengan adanya pemulihan pasca pandemi maka penjualan
beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mulai
tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran
tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga
aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor. Secara lengkap, gambaran mengenai target dan
realisasi PDRB dari sisi pengeluaran tahun 2021 dan revisi proyeksi tahun 2022 disajikan pada
Tabel III.2, berikut ini:

III.2
Tabel III.2
Proyeksi dan Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran (juta rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2021 2022
No Pengeluaran
Proyeksi Realisasi Semula Revisi
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengeluaran Konsumsi
1 53,90 29.521.432 29.892.045,96 31.892.924,42
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
2 0,75 376.885 350.121,77 396.191,64
LNPRT
Pengeluaran Konsumsi
3 10,50 5.182.778 5.704.094,76 5.916.457,57
Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap
4 22,97 12.021.540 12.569.237,51 13.316.612,13
Bruto
5 Perubahan Inventori 0,80 386.745 887.103,68 529.809,57

6 Ekspor Luar Negeri 46,45 28.329.688 28.970.922,60 27.109.522,07

7 Impor Luar Negeri 4,48 523.680 1.473.519,85 1.383.102,67

8 Net Ekspor Antar Daerah (30,89) - 19.934.651 -19.184.657,43 -17.594.239,74

PDRB 57.280 55.360.737 57.715.349 60.184.175


Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah), 2021
Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor row materials sumber
daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung.
Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi,
sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan
memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan
investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya
perekonomian dunia.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi


Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan
ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan
ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2018-2020 sebagaimana diperlihatkan
pada gambar III.1 terus mengalami perlambatan dalam pertumbuhan, dimana pada tahun
2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,45 persen. Tahun 2019 terjadi
perlambatan pertumbuhan sebesar 3,32 persen, dan terus mengalami perlambatan
pertumbuhan sampai dengan -2,30 persen di tahun 2020.

III.3
Grafik III.I
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023

5,05
4,25 4,28

3,32

2019 2020 2021 2022 2023

-2,30

Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)


2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

Terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung tahun 2020 disebakan oleh penurunan kinerja perekonomian yang terjadi pada
beberapa lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian
Kepulauan Bangka Belitung seperti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang
mengalami kontraksi sebesar persen, lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, serta
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami
kontraksi, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun
2020 sebesar 4,25 persen dan 4,28 persen.
Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 e 2023 e


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,85 8,24 1,02 2,71 3,76
B. Pertambangan dan Penggalian 0,93 -9,02 6,78 6,78 2,79
C. Industri Pengolahan 1,20 -5,63 5,44 -2,46 1,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas 6,57 5,26 10,42 8,50 5,35
Pengadaan Air, Pengelolaan
E. 3,40 5,59 4,93 -20,49 2,10
Sampah,Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 7,07 -2,38 4,31 4,57 6,37
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
G. 1,81 -4,54 5,78 6,50 4,94
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 2,23 -16,70 8,76 8,20 8,50
I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum 9,25 -2,95 10,62 14,92 4,62
J. Informasi dan Komunikasi 13,33 14,89 8,79 8,74 5,40

III.4
Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,97 -6,72 5,57 2,18 4,18
L. Real Estate 1,44 4,64 6,73 4,39 4,24
M, N. Jasa Perusahaan 1,23 -13,76 5,75 3,95 3,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
0. 8,05 -3,11 5,48 20,16 4,80
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 7,08 -0,81 2,42 12,51 4,66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,18 1,09 14,16 2,96 4,70
R,S.T.U Jasa Lainnya 10,55 -6,94 3,73 15,46 4,60
PDRB 3,32 -2,30 5,05 4,25 4,28
Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

3.1.3. PDRB Perkapita


PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh
setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan
salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu
wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut
sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku diperlihatkan dalam tabel III.4 yang
menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dan peningkatan kembali
di tahun 2021. Pada tahun 2019, PDRB perkapita sebesar Rp 52.232.797 milyar kemudian
menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 52.006.515 milyar dan pada tahun 2021 terjadi
peningkatan pendapatan menjadi sebesar Rp 55,565,863 milyar. Penurunan pendapatan yang
sempat terjadi tersebut merupakan imbas dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-
19 yang menyerang kawasan-kawasan termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Namum sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh pada masa pasca
pandemi, PDRB perkapita pada tahun 2022-2023 diperkirakan akan terjadi peningkatan dari
tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 58.338.817 milyar dan sebesar Rp 61,773,013
milyar.
Tabel III.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (milyar)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023
PDRB Per Kapita 2019 2020 2021 2022 e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Atas Dasar Harga Berlaku
52.232.797 52.006.515 55,565,863 58.338.817 61,773,013
(ADHB)
Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

III.5
3.1.4. Gini Ratio
Koefisien Gini/Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan
agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan
yang sempurna). Apabila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan
yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.
Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi
pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang
distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
Diketahui Kemudian diproyeksikan sepanjang 2 (dua) tahun ke depan lebih rendah
dibandingkan sebelumnya.
Tabel III.5
Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2021

Tahun Gini Ratio


(1) (2)

2015 0,275
2016 0,288
2017 0,276
2018 0,272
2019 0,262
2020 0,257
2021 0,247
2022 e 0,244
2023 e 0,239
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2021)
e) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2021 Gini Ratio tercatat terendah se-
Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,247. Artinya angka tersebut
menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung relatif rendah, bahkan terendah pada kawasan Sumatera. Selanjutnya Gini Ratio untuk 2
(dua) tahun ke depan diperkirakan akan cenderung terus mengalami penurunan masing-masing
sebesar 0,244 tahun 2022 dan sebesar 0,239 tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa
distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.5. Pengangguran
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 5,03 persen
atau 37.180 jiwa turun 0,21 persen jika dibandingkan tahun 2020 yaitu berada di angka 5,25
atau 38.756. Hal ini dapat diartikan ketika ekonomi tumbubh positif, maka diikuti dengan
penurunan TPT pasca pemulihan Covid-19.
Selanjutnya angka pengangguran sama halnya dengan tahun 2021 diperkirakan pada
tahun 2022-2023 akan mengalami penurunan seiring dengan perkiraan akan membaiknya
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berdampak pada
peningkatan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja. Memperhatikan kondisi tersebut

III.6
dan kebijakan pasca pandemi Covid-19 maka tahun 2022-2023 diproyeksikan TPT sebesar
4,45 persen atau 33.354 jiwa dan sebesar 3,85 persen atau 29.269 jiwa .
Tabel III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen) dan Jumlah Pengangguran (jiwa)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2023
4

Kegiatan Utama 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023 e


(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
Tingkat Pengangguran
3,61 3,58 5,25 5,03 4,45 3,85
Terbuka

Jumlah Pengangguran 25.940 26.063 37.180 33.354 29.269


38.756
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1.6. Tingkat Inflasi


Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen dan Kota
Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) mengalami inflasi sebesar 1,14 persen year on year.
Berdasarkan laju inflasi dua kota ini maka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2021 sebesar 3,75 persen. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang.
Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh
terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti
pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan
kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.
4

Grafik III.2
Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023
5

3,75

3,00 3,00
2,62

1,08

2019 2020 2021 2022 2023


Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jika memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun
2020, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan
masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1% dengan tekanan yang cenderung
mengalami menurun dari 2021. Laju inflasi yang diproyeksikan menurun dibandingkan tahun
2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dinilai akan memberikan dampak

III.7
terhadap peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2022-2023 dan masih dalam kondisi
ideal.

3.1.7. Tingkat Investasi


Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah
sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan
oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang
dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan
Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan
mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah.
Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.
Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara
sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.393,25 juta
dibanding pada tahun 2020 sebesar Rp 697,34 juta, sama halnya dengan investasi PMA,
investasi PMDN pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.995,34 Juta
dibanding pada tahun 2020 sebesar Rp 1.863,75 juta.
Pada Tahun 2022 dan 2023 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus
mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan
penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber
daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar
pada Tabel III.9.
Tabel III.7
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2023

Investasi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023 e


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah
141 105 183 332 233 244 254
Proyek
PMA
Nilai (Rp
2.046,28 620,12 1.330,93 697,34 1.334,65 1.393,25 1.451,86
juta)
Jumlah
94 161 418 988 496 518 540
Proyek
PMDN
Nilai (Rp
1.734,73 3.112,92 2.915,15 1.863,75 2.995,34 3.126,87 3.258,38
juta)

Total Investasi 3.781,01 3.733,04 4.246,08 2.561,09 4.330,00 4.520,13 4.710,25

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021)
e ) 2022-2023 Data Estimasi

Investasi yang diperkirakan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua
tahun kedepan harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi
harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang
dimiliki daerah atau industri.
Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka

III.8
Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan
politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan sumber daya manusia dan
pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka
menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus
terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian,
perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.8. Ekspor dan Impor


Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan
ekspor logam timah. Pada Tahun 2021 ekspor timah mengalami peningkatan, dimana pada
Tahun 2020 nilai ekspor timah sebesar US$ 1.291,16 juta dan naik menjadi sebesar US$
2.672,05 juta. Selanjutnya, ekspor barang-barang non timah bergerak fluktuatif. Semula pada
tahun 2018 ekspor sebesar US$ 413,80 juta, menurun di tahun 2019 menjadi US$ 265,80 juta,
kemudian terus mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar US$ 261,50 juta. Berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 ekspor non timah mengalami kenaikan menjadi US$
351,29 juta.
Diperkirakan dalam kurun waktu dua tahun kedepan (2022-2023), espor timah akan
terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, sebesar US$ 2.340,30 juta di tahun 2022
dan US$ 2.530,45 juta di tahun 2023. Sedangkan pada komoditi non timah juga mengalami
kenaikan di tahun 2022 sebesar US$ 568,06 juta dan tahun 2022 diperkirakan menjadi sebesar
US$ 614,22 juta. Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018 s.d. 2021 dan proyeksi ekspor pada Tahun 2022 dan 2023, sebagaimana
tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel III.8
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018- 2023 (dalam juta US$)

Kelompok Nilai Value (US$)


Komoditi 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023e
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Timah 1.361,10 1.108,20 1.029,66 2.320,76 2.340,30 2.530,45

Non Timah 413,80 265,80 261,50 351,29 568,06 614,22


Total
1.774,90 1.374,00 1.291,16 2.672,05 2.908,36 3.144,67
Ekspor
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebaliknya, untuk impor Provinsi Kepulauan Bangka sepanjang tahun 2018-2021


cenderung mengalami penurunan untuk komoditas migas, yaitu semula sebesar US$ 128,06
juta pada tahun 2018 terus mengalami penurunan sampai dengan US$ 2,77 juta pada tahun
2021. Sedangkan impor untuk komoditas non migas bergerak fluktuatif, semula pada tahun
2018 sebesar US$ 16,68 juta menurun darastis di tahun 2019 sebesar 11,18 juta dan
mengalami sedikit perubahan sebesar US$ 11,54 juta. Selanjutnya di tahun 2021 mengalami
peningkatan kembali secara signifikan sebesar US$ 31,45 juta. Secara rinci perkembangan
impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021 dan proyeksi tahun 2022-2023
dapat dilihat pada gambar III.11 di bawah ini.

III.9
Tabel III.9
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018- 2023 (dalam juta US$)

Kelompok Nilai Value (US$)


Komoditi 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023 e

Migas 128,06 4,86 3,08 2,77 19,67 23,80

Non Migas 16,68 11,18 11,54 31,45 23,64 28,60

Total Impor 144,74 16,04 14,62 34,22 43,31 52,40


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e)Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1.9. Kemiskinan
Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan
dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang
mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat
dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk
miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2018-
2021 cenderung bersifat fluktuatif. Semula tahun 2018 sebesar 4,47 persen dan terus
meningkat di tahun 2019 sebesar 4,53 persen dan sebesar 4,89 persen tahun 2020. Kondisi ini
terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi
yang mengalami kontraksi. Selanjutnya tahun 2021 dengan adanya pemulihan ekonomi pasca
Covid-19, maka membawa dampak terhadap penurunan pensetanse penduduk kemiskinan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,67 persen atau 67.700 jiwa.
Grafik III.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 – 2023

74.000 5,00
72.050 4,89
72.000 4,80
69.930 4,67
70.000 69.700 69.323 68.944 4,60
4,53
67.370 4,40
68.000 4,40
4,47 4,30
66.000 4,20
64.000 4,00
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Penduduk Miskin (persen)

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)


e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

III.10
3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Memperhatikan perubahan kondisi aktual kinerja perekonomian daerah dan nasional
saat ini, serta perkembangan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2023 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2023, maka
kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan
sebagai berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.
b. Realisasi PAD sampai dengan semester I tahun 2023.
c. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2022.
2. Penyesuaian pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah
tahun anggaran 2023 meliputi sebagai berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp1.038.304.939.546,00 mengalami
perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga menjadi Rp1.039.804.939.546,00.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimis dalam pencapaian target
pendapatan asli daerah melalui program-program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
dan retribusi daerah, serta optimalisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan.
2. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 sebesar Rp1.588.313.356.000,00 mengalami
perubahan menjadi Rp1.578.472.433.000,00 berkurang sebesar Rp9.840.923.000,00
Berdasarkan Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami
penurunan sebesar 0,32 persen atau turun sebesar Rp8.340.923.000,00 dari semula sebesar
Rp2.626.618.295.546,00 menjadi Rp2.618.277.372.546,00. Penurunan pendapatan ini
disebabkan oleh adanya penurunan anggaran transfer dana daerah dari pusat sebesar
Rp9.840.923.000,00, penurunan ini tertutupi sebagian oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar Rp1.500.000.000,00 . Gambaran umum tentang perubahan kebijakan
pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 disajikan pada
tabel berikut;

III.11
Tabel III.11
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (dalam rupiah)
APBD 2023 PERUBAHAN APBD 2023 BERTAMBAH/(BERKURANG) %
NO URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4. PENDAPATAN DAERAH 2.626.618.295.546 2.612.771.871.840 (13.846.423.706) (0,53)


PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1 1.038.304.939.546 1.039.804.939.546 1.500.000.000 0,14
(PAD)
4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 848.653.198.396 856.534.358.277 7.881.159.881 0,93

4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 13.609.682.900 15.109.682.900 1.500.000.000 11,02


Pendapatan Hasil Pengelolaan
4.1.03 6.500.000.000 10.026.604.291 3.526.604.291 54,26
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
4.1.04 169.542.058.250 158.134.294.078 (11.407.764.172) (6,73)
Yang Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.588.313.356.000 1.572.966.932.294 (15.346.423.706) (0,97)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
4.2.01 1.588.313.356.000 1.572.966.932.294 (15.346.423.706) (0,97)
Perimbangan
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
4.3 - - - -
SAH
Jumlah pendapatan 2.626.618.295.546 2.612.771.871.840 (13.846.423.706) (0,53)
Sumber: Proyeksi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

III.12
3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan
bulan Juni 2023 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi
saat ini, perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal
daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Periode 2023-2026, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023.
Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan
belanja transfer. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2023 memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang
timbul di masyarakat.
2. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara
administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
2023 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya
dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

3.3.1 Belanja Operasi


Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Pada tahun 2023 Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menganggarkan belanja bunga dan belanja subsidi.
1. Belanja pegawai dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS dan
berdasarkan realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2023. Belanja Pegawai pada
tahun 2023 sebesar Rp945.162.580.474,00 tidak mengalami perubahan.
2. Belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp939.259.037.796,00 dan meningkat
menjadi Rp1.262.536.977.446,00 atau bertambah sebesar Rp323.277.939.650,00. Belanja
barang dan jasa diarahkan untuk menstimulasi masyarakat dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung
percepatan pemulihan ekonomi nasional.
3. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi
atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi tahun 2023 sebesar Rp0,00 bertambah
menjadi Rp17.158.438.748,00
4. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp105.364.852.379,00 mengalami peningkatan
menjadi Rp147.679.797.352.
5. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

III.13
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Dalam perubahan RKPD tahun
2023, belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan.

3.3.2 Belanja Modal


Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan batas minimal
kapitalisasi aset tetap. Pada tahun 2023 belanja modal dianggarkan sebesar Rp
491.999.213.459,00, tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2023 belanja modal diarahkan
untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan
peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3.3.3 Belanja Tidak Terduga


Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam Perubahan
RKPD Tahun 2023, belanja tidak terduga mengalami perubahan dari semula dialokasikan
sebesar Rp52.299.481.013,00 mengalami penurunan sebesar Rp 8.105.471.673.

3.3.4 Belanja Transfer


Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang
terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Tahun 2023 belanja transfer
sebesar Rp426.071.323.000,00 mengalami kenaikan menjadi Rp631.814.689.191,00 atau
meningkat sebesar Rp205.743.366.191,00 yang berasal dari belanja Belanja Transfer/Bagi
Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah
Lainnya. Secara umum belanja daerah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar
Rp527.142.241.474,00 atau 17,8 persen dari semula Rp2.962.293.918.921,00 menjadi
Rp3.489.436.160.395,00. Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disajikan pada Tabel III.12.

III.14
Tabel III.12
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (dalam rupiah)
BERTAMBAH/(BERKURA
APBD 2023 PERUBAHAN APBD 2023 %
NO URAIAN NG)
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5. BELANJA DAERAH 2.962.293.918.921 3.488.880.459.601 526.586.540.680 17,78
5.1 BELANJA OPERASI 1.991.923.901.449 2.352.011.285.366 360.087.383.917 18,08
5.1.01 Belanja Pegawai 945.162.580.474 945.162.580.474 - -
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 939.259.037.796 1.239.873.037.992 300.614.000.196 32,01
5.1.03 Belanja Bunga - - -
5.1.04 Belanja Subsidi - 17.158.438.748 17.158.438.748 -
5.1.05 Belanja Hibah 105.364.852.379 147.679.797.352 42.314.944.973 40,16
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.137.430.800 2.137.430.800 - -
5.2 BELANJA MODAL 491.999.213.459 491.999.213.459 - -
5.2.01 Belanja Modal Tanah - - - -
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.823.172.666 138.823.172.666 - -
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.830.946.302 165.830.946.302 - -
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 179.261.402.039 179.261.402.039 - -
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.033.692.452 8.033.692.452 - -
5.2.06 Belanja Aset Lainnya 50.000.000 50.000.000 - -
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 52.299.481.013 13.055.271.585 (39.244.209.428) (75,04)
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 52.299.481.013 13.055.271.585 (39.244.209.428) (75,04)
5.4 BELANJA TRANSFER 426.071.323.000 631.814.689.191 205.743.366.191 48,29
Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke
5.4.01 358.607.023.000 541.850.389.191 183.243.366.191 51,10
Kabupaten/Kota
Belanja Transfer/Bagi Hasil Pajak ke
5.4.01.01 358.607.023.000 541.850.389.191 183.243.366.191 51,10
Kabupaten/Kota
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 67.464.300.000 89.964.300.000 22.500.000.000 33,35
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke
5.4.02.01 - 22.500.000.000 22.500.000.000 -
Pemerintah Daerah Lainnya

III.15
BERTAMBAH/(BERKURA
APBD 2023 PERUBAHAN APBD 2023 %
NO URAIAN NG)
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5.4.02.02 Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - -
5.4.02.02 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 67.464.300.000 67.464.300.000 - -
Total Jumlah Belanja 2.962.293.918.921 3.488.880.459.601 526.586.540.680 17,78

Defisit murni / (surplus) (540.432.964.386) 161,00


(335.675.623.375) (876.108.587.761)
Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

III.16
3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari
penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima
kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah
berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, di mana
Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2022 sebesar
Rp959.301.638.952,82 nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi SiLPA dalam
APBD tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp418.868.674.567,00.
Untuk Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
melakukan pembayaran pokok pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp. 83.193.051.192,00
dimana peruntukan pinjamannya untuk belanja pada program/kegiatan yang ada di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum pembiayaan Daerah tahun 2023 meningkat dari
semula Rp335.675.623.375,00 menjadi Rp. 871.154.653.239,00 atau bertambah sebesar Rp.
535.479.029.864 sebagaimana disajikan pada Tabel III.13.

III.17
Tabel III.13
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (dalam rupiah)
BERTAMBAH/(BERKURA
APBD 2023 PERUBAHAN APBD 2023 %
NO URAIAN NG)
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6. PEMBIAYAAN DAERAH 418.868.674.567 959.301.638.953 540.432.964.386 129,02
6.1 Penerimaan pembiayaan 418.868.674.567 959.301.638.953 540.432.964.386 129,02
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
3.1.1 418.868.674.567 959.301.638.953 540.432.964.386 1,29
sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - -
Hasil penjualan kekayaan daerah yang
3.1.3 - - - -
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - -
Pengunaaan Sisa Lebih Perhitungan
6.1.1 418.868.674.567 959.301.638.953 540.432.964.386 129,02
Anggaran (SILPA)
z Pencairan Dana Cadangan - - - -
Hasil penjualan kekayaan daerah yang
6.1.3 - - - -
dipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman daerah - - - -
6.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - -
6.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 418.868.674.567 959.301.638.953 540.432.964.386 129,02
6.2 Pengeluaran pembiayaan 83.193.051.192 83.193.051.192 - -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - -
6.2.1 Pembentukan Dana cadangan - - - -
6.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah - - - -
6.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman 83.193.051.192 83.193.051.192 - -
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

III.18
BERTAMBAH/(BERKURA
APBD 2023 PERUBAHAN APBD 2023 %
NO URAIAN NG)
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 83.193.051.192 83.193.051.192 - -
Jumlah Pembiayaan Netto 335.675.623.375 876.108.587.761 540.432.964.386 161,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
3.3 - - -
Berkenaan (SILPA)
Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

III.19
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah


Pembangunan Daerah Tahun 2023 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 difokuskan
pada upaya penguatan terhadap sektor pertanian, penguatan SDM serta Tata Kelola
Pemerintahan dengan pemanfaatan sumber daya dengan cerdas dan memperhatikan lingkungan.
Disamping itu RKPD 2023 difokuskan untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan serta
meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mendukung daya saing daerah di tingkat nasional
dan internasional. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 adalah merealisasikan Fokus
Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan sebelum perubahan “Penguatan
Perekonomian, Sdm Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya
Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan” setelah perubahan “Penguatan
Perekonomian, Sdm Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya
Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan”. Hubungan antara tujuan-sasaran
pembangunan 2023-2026 disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.
Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN


INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Laju Laju
Meningkat Meningkat
Pertumbuha Pertumbuha
nya PDRB nya PDRB
n PDRB Sub n PDRB Sub
Sub Sektor Sub Sektor
Sektor Sektor
Pertanian Pertanian
Pertanian Pertanian
Laju Laju
Meningkat Meningkat
Pertumbuha Pertumbuha
Meningkat nya PDRB Meningkat nya PDRB
n PDRB Sub n PDRB Sub
nya Pertumbuh Sub Sektor nya Pertumbuh Sub Sektor
Sektor Sektor
Ekonomi an PDRB Perikanan Ekonomi an PDRB Perikanan
Perikanan Perikanan
Daerah Daerah
Laju Laju
Meningkat Meningkat
Pertumbuha Pertumbuha
nya PDRB nya PDRB
n PDRB Sub n PDRB Sub
Sub Sektor Sub Sektor
Sektor Sektor
Pertamban Pertamban
Pertambanga Pertambanga
gan Dan gan Dan
n Dan n Dan
Penggalian Penggalian
Penggalian Penggalian

IV - 1
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkat Laju Meningkat Laju
nya PDRB Pertumbuha nya PDRB Pertumbuha
Sektor n PDRB Sektor n PDRB
Industri Sektor Industri Sektor
Pengolaha Industri Pengolaha Industri
n Pengolahan n Pengolahan
Meningkat Laju Meningkat Laju
nya PDRB Pertumbuha nya PDRB Pertumbuha
Sub Sektor n PDRB Sub Sub Sektor n PDRB Sub
Perdagang Sektor Perdagang Sektor
an Perdagangan an Perdagangan
Meningkat Laju Meningkat Laju
nya Pertumbuha nya Pertumbuha
Kunjungan n Kunjungan Kunjungan n Kunjungan
Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan
asing dan asing dan asing dan asing dan
domestik domestik domestik domestik
Laju Laju
Meningkat Meningkat
Pertumbuha Pertumbuha
nya Ekspor nya Ekspor
n Ekspor n Ekspor
Meningkat Meningkat
nya Nilai nya Nilai
Pertumbuha Pertumbuha
Investasi Investasi
n Investasi n Investasi
(PMA/PMD (PMA/PMD
N) Daerah N) Daerah
Terpenuhi Terpenuhi
Indeks Meningkat Indeks Meningkat
nya Meningkatny nya Meningkatny
Pembangu nya Pembangu nya
kapasitas a kapasitas a
nan Pembangu nan Pembangu
dan Pembanguna dan Pembanguna
Manusia nan Manusia nan
kualitas n Manusia kualitas n Manusia
(IPM) Manusia (IPM) Manusia
SDM SDM
Meningkat Meningkat
kan aspek kan aspek
Meningkat kebebasan Meningkat kebebasan
Indeks Indeks Indeks Indeks
nya Indeks , nya Indeks ,
Demokrasi Demokrasi Demokrasi Demokrasi
Demokrasi kesetaraan Demokrasi kesetaraan
Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
Indonesia , kapasitas Indonesia , kapasitas
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Provinsi. lembaga Provinsi. lembaga
dalam dalam
demokrasi demokrasi
Meningkat Meningkat
Meningkat Meningkat
Indeks kan Tata Indeks Indeks kan Tata Indeks
nya Indeks nya Indeks
Reformasi Kelola Reformasi Reformasi Kelola Reformasi
Reformasi Reformasi
Birokrasi Pemerinta Birokrasi Birokrasi Pemerinta Birokrasi
Birokrasi. Birokrasi.
han han
Meningkat Meningkat
Menurunn Menurunn
nya nya
ya Persentase ya Persentase
ketersedia ketersedia
disparitas Indeks Ketersediaan disparitas Indeks Ketersediaan
an an
pembangu Williamso Infrastruktur pembangu Williamso Infrastruktur
infrastrukt infrastrukt
nan antar n nan antar n
ur ur
wilayah wilayah
Meningkat Indeks Meningkat Indeks
dan dan
nya Penyelengga nya Penyelengga

IV - 2
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
masyaraka Kualitas raan masyaraka Kualitas raan
t dan Penataan t dan Penataan
Pemenuha Ruang Pemenuha Ruang
n Rencana n Rencana
Tata Tata
Ruang Ruang
serta serta
Pewujudan Pewujudan
Tertib Tata Tertib Tata
Ruang Ruang
Meningkat Meningkat
nya nya
Indeks Indeks
Kapasitas Kapasitas
Resiko Resiko
Daerah Daerah
Bencana Bencana
Terhadap Terhadap
Bencana Bencana
Percepatan Percepatan
pembangu pembangu
Indeks Desa Indeks Desa
nan nan
Membangun Membangun
kawasan kawasan
perdesaan perdesaan
Terkendali Terkendali
Laju Laju
nya Laju nya Laju
Pertumbuha Pertumbuha
Pertumbuh Pertumbuh
n Penduduk n Penduduk
an an
(LPP) (LPP)
Penduduk Penduduk
Menurunk Menurunk
Persentase Persentase
an Tingkat an Tingkat
Angka Angka
Kemiskina Kemiskina
Kemiskinan Kemiskinan
n n
Indeks Gini Indeks Gini
Meningkat Meningkat
Tingkat Tingkat
kan kan
Penganggura Penganggura
Kesempata Kesempata
n Terbuka n Terbuka
n Kerja n Kerja
Meningkat Meningkat
nya Meningkat nya Meningkat
Indeks Indeks Indeks Indeks
kualitas kan kualitas kan
Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas
lingkungan Pengendali lingkungan Pengendali
Lingkunga Lingkungan Lingkunga Lingkungan
hidup dan an hidup dan an
n Hidup Hidup n Hidup Hidup
terkelolan Lingkunga terkelolan Lingkunga
(IKLH) (IKLH) (IKLH) (IKLH)
ya sumber n Hidup ya sumber n Hidup
daya alam daya alam
Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan Tabel IV.1, untuk dapat mencapai 6 (tujuh) tujuan yang ditandai dengan 19
(Sembilan Belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan Tujuan dapat dilihat dari target
capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada
Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

IV - 3
Tabel IV.2
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
TARGET TAHUN 2023
INDIKATOR MAKRO Nasional Perubahan RKPD
Nasional Provinsi
Perubahan 2023
Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,4% 4,6-4,9% 4,28 4,28-5%
Kemiskinan 3,48%-3,50% 3,48-3,50 4,3 4,32-4,35%
Pengangguran 5,3%-6,0% 3,8-4,4 3,85 4,37-4,63%
Gini Ratio 0,375-0,378 - 0,239 0,239-0,252
IPM 73,29-73,35 - 71,91 72,24-72,40
Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi
sasaran sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembanguanan
Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan
dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2023 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada
Tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023
TARGET KONDISI
INDIKATOR TARGET TAHUN
TUJUAN PERUBAHAN AKHIR RPD
TUJUAN 2023
RKPD 2023 2023-2026
1 2 3 4 5
Meningkatnya ekonomi Pertumbuhan
4.28 4,28-5% 5,78
Daerah PDRB
Terpenuhinya kapasitas Indeks
dan kualitas SDM Pembangunan 71,91 72,24-72,40 72,58
Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Indeks Demokrasi
Demokrasi Indonesia Indonesia Provinsi 77,90 77,90 81,42
Provinsi.
Meningkatnya Indeks Indeks Reformasi
68,25 68,25 70,51
Reformasi Birokrasi. Birokrasi
Menurunnya disparitas Indeks Williamson 0,184 0,184 0,177
pembangunan antar Indeks Gini
0,239 0,239-0,252 0,217
wilayah dan masyarakat
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas
lingkungan hidup dan Lingkungan Hidup
75,43 75,43 77,50
terkelolanya sumber daya (IKLH)
alam
Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Perubahan Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran


prioritas daerah tahun 2023 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.4 sebagai
berikut:

IV - 4
Tabel IV.4
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

TARGET
TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PERUBAHAN
TAHUN 2023
RKPD 2023
1 2 3 4
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sub
3,76 3,76
Pertanian Sektor Pertanian
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sub
3,76 3,76
Perikanan Sektor Perikanan
Laju Pertumbuhan PDRB Sub
Meningkatnya PDRB Sub Sektor
Sektor Pertambangan Dan 2,79 2,79
Pertambangan Dan Penggalian
Penggalian
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Laju Pertumbuhan PDRB Sektor
1,86 1,86
Pengolahan Industri Pengolahan
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sub
4,94 4,94
Perdagangan Sektor Perdagangan
Meningkatnya Kunjungan Laju Pertumbuhan Kunjungan
4,62 4,62
Wisatawan asing dan domestik Wisatawan asing dan domestic
Meningkatnya Ekspor Laju Pertumbuhan Ekspor 8,13 8,13
Meningkatnya Nilai Investasi
Pertumbuhan Investasi 25,00 25,00
(PMA/PMDN) Daerah
Meningkatnya Pembangunan
Indeks Pembangunan Manusia 71,91 72,24-72,40
Manusia
Meningkatkan
Kebebasan,Kesetaraan, dan Indeks Demokrasi Indonesia
77,90 77,90
Kapasitas Lembaga dalam Provinsi
demokrasi
Meningkatkan Tata Kelola
Indeks Reformasi Birokrasi 68,25 68,25
Pemerintahan
Meningkatnya ketersediaan Persentase Ketersediaan
25,50 25,50
infrastruktur Infrastruktur
Meningkatnya Kualitas dan
Indeks Penyelenggaraan
Pemenuhan Rencana Tata Ruang 0,65 0,65
Penataan Ruang
serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
Meningkatnya Kapasitas Daerah
Indeks Resiko Bencana 0,36 0,36
Terhadap Bencana
Percepatan pembangunan kawasan
Indeks desa membangun 0,721 0,721
perdesaan
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Penduduk
1,79 1,79
Penduduk (LPP)
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Persentase Angka Kemiskinan 4,30 4,32-4,35%
Meningkatkan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 3,85 4,37-4,63%
Meningkatkan Pengendalian Indeks Kualitas Lingkungan
75,43 75,43
Lingkungan Hidup Hidup (IKLH)
Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

4.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah


Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design
perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta menjadi rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran

IV - 5
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh
karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan
operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Strategi pembangunan dalam Perubahan RKPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat
atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah.
Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan
analisis SWOT, akhirnya ditetapakan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran
pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan
pencapaian sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi
dan arah kebijakan tahun 2023 antara lain:
1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode
sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode
sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan
berbagai kerangka kebijakandari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis
sebelumnya.
Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 maka Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan
daerah seperti yang disajikan pada Tabel IV.5 berikut ini:
Tabel IV.5
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatan Peningkatan Meningkatan Peningkatan
Produkifitas, Produkifitas, Produkifitas, Produkifitas,
Kualitas dan Kualitas dan Kualitas dan Kualitas dan
Daya Saing Daya Saing Daya Saing Daya Saing
Produk Produk Produk Produk
Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian
Laju Laju
Meningkat serta dan Peningkatan Meningkat serta dan Peningkatan
Pertumbuha Pertumbuha
nya PDRB sarana dan sarana dan nya PDRB sarana dan sarana dan
n PDRB Sub n PDRB Sub
Sub Sektor prasarana prasarana Sub Sektor prasarana prasarana
Sektor Sektor
Pertanian produksi , produksi , Pertanian produksi , produksi ,
Pertanian Pertanian
Nilai Tambah Nilai Tambah Nilai Tambah Nilai Tambah
Produk serta Produk serta Produk serta Produk serta
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan
Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian
Laju Meningkatan Peningkatan Laju Meningkatan Peningkatan
Meningkat Meningkat
Pertumbuha sarana sarana Pertumbuha sarana sarana
nya PDRB nya PDRB
n PDRB Sub prasarana, prasarana, n PDRB Sub prasarana, prasarana,

IV - 6
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Sub Sektor Sektor produktifitas produktifitas Sub Sektor Sektor produktifitas produktifitas
Perikanan Perikanan dan kualitas dan kualitas Perikanan Perikanan dan kualitas dan kualitas
pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan
hasil hasil hasil hasil
perikanan perikanan perikanan perikanan
tangkap dan tangkap dan tangkap dan tangkap dan
perikanan perikanan perikanan perikanan
budidaya budidaya budidaya budidaya
serta serta
Pengelolaan Pengelolaan
Pengelolaan Pengelolaan
dan dan
dan dan
pemanfaatan pemanfaatan
pemanfaatan pemanfaatan
tata ruang tata ruang
tata ruang tata ruang
laut serta laut serta
laut serta laut serta
penegakan penegakan
penegakan penegakan
perundang- perundang-
perundang- perundang-
undangan undangan
undangan undangan
kelautan dan kelautan dan
kelautan dan kelautan dan
perikanan perikanan
perikanan perikanan
Laju Laju
Meningkat Meningkatan Peningkatan Meningkat Meningkatan Peningkatan
Pertumbuha Pertumbuha
nya PDRB tata kelola tata kelola nya PDRB tata kelola tata kelola
n PDRB Sub n PDRB Sub
Sub Sektor sumber daya sumber daya Sub Sektor sumber daya sumber daya
Sektor Sektor
Pertamban mineral yang mineral yang Pertamban mineral yang mineral yang
Pertambanga Pertambanga
gan Dan berwawasan berwawasan gan Dan berwawasan berwawasan
n Dan n Dan
Penggalian lingkungan. lingkungan. Penggalian lingkungan. lingkungan.
Penggalian Penggalian
Peningkatan Peningkatan
Meningkatan Meningkatan
Kualitas dan Kualitas dan
Kualitas dan Kualitas dan
Produktifitas Produktifitas
Produktifitas Produktifitas
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Serta Serta
Laju Serta Laju Serta
Meningkat Pembinaan Meningkat Pembinaan
Pertumbuha Pembinaan Pertumbuha Pembinaan
nya PDRB Hubungan nya PDRB Hubungan
n PDRB Hubungan n PDRB Hubungan
Sektor Industri dan Sektor Industri dan
Sektor Industri dan Sektor Industri dan
Industri Kesehatan Industri Kesehatan
Industri Kesehatan Industri Kesehatan
Pengolahan Kerja Pengolahan Kerja
Pengolahan Kerja dan Pengolahan Kerja dan
Peningkatan Peningkatan
tata kelola tata kelola
tata kelola tata kelola
industri dan industri dan
industri dan industri dan
nilai tambah nilai tambah
nilai tambah nilai tambah
produk produk
produk produk
Peningkatan Peningkatan
Meningkatan Meningkatan
Kualitas dan Kualitas dan
Kualitas dan Kualitas dan
Daya Saing Daya Saing
Daya Saing Daya Saing
Produk Produk
Meningkat Laju Produk dan Meningkat Laju Produk dan
nya PDRB Pertumbuha Pengendalian nya PDRB Pertumbuha Pengendalian
Pengendalian Pengendalian
Sub Sektor n PDRB Sub ketersediaan Sub Sektor n PDRB Sub ketersediaan
ketersediaan ketersediaan
Perdaganga Sektor Barang Perdaganga Sektor Barang
Barang Barang
n Perdagangan Kebutuhan n Perdagangan Kebutuhan
Kebutuhan Kebutuhan
Pokok dan Pokok dan
Pokok dan Pokok dan
atau Barang atau Barang
atau Barang atau Barang
Penting Penting
Penting Penting
Meningkatan Peningkatan Meningkatan Peningkatan
Meningkat Laju Meningkat Laju
Kualitas dan Kualitas dan Kualitas dan Kualitas dan
nya Pertumbuha nya Pertumbuha
Kuantitas Kuantitas Kuantitas Kuantitas
Kunjungan n Kunjungan Kunjungan n Kunjungan
SDM Eonomi SDM Eonomi SDM Eonomi SDM Eonomi
Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan
Kreatif, Kreatif, Kreatif, Kreatif,

IV - 7
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
asing dan asing dan Kebudayaan, Kebudayaan, asing dan asing dan Kebudayaan, Kebudayaan,
domestik domestik Peran Serta Peran Serta domestik domestik Peran Serta Peran Serta
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
dan dan dan dan
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan
Industri Industri Industri Industri
Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata
dan Sarana dan Sarana
dan dan
Prasarana Prasarana
Pengembang Pengembang
an Promosi, an Promosi,
Destinasi dan Destinasi dan
Pemasaran Pemasaran
Pariwisata Pariwisata
Meningkatan Peningkatan Meningkatan Peningkatan
produktifitas, produktifitas, produktifitas, produktifitas,
Laju kualitas dan kualitas dan Laju kualitas dan kualitas dan
Meningkat Meningkat
Pertumbuha daya saing daya saing Pertumbuha daya saing daya saing
nya Ekspor nya Ekspor
n Ekspor produk produk n Ekspor produk produk
unggulan unggulan unggulan unggulan
daerah. daerah. daerah. daerah.
Mendorong Mendorong Mendorong Mendorong
terwujudnya terwujudnya terwujudnya terwujudnya
koordinasi, koordinasi, koordinasi, koordinasi,
sinkronisasi, sinkronisasi, sinkronisasi, sinkronisasi,
keterpaduan keterpaduan keterpaduan keterpaduan
dan dan dan dan
kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama
Meningkat antarsektor, antarsektor, Meningkat antarsektor, antarsektor,
nya Nilai antar antar nya Nilai antar antar
Pertumbuha Pertumbuha
Investasi pemerintah, pemerintah, Investasi pemerintah, pemerintah,
n Investasi n Investasi
(PMA/PMD dunia usaha, dunia usaha, (PMA/PMD dunia usaha, dunia usaha,
N) Daerah dan dan N) Daerah dan dan
masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat
dalam dalam dalam dalam
mendukung mendukung mendukung mendukung
peluang peluang peluang peluang
berusaha dan berusaha dan berusaha dan berusaha dan
investasi di investasi di investasi di investasi di
daerah; daerah; daerah; daerah;
Meningkatka Meningkatka Meningkatka Meningkatka
n Akses n Akses n Akses n Akses
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
dan Mutu dan Mutu dan Mutu dan Mutu
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
serta serta serta serta
Meningkat meningkatka meningkatka Meningkat meningkatka meningkatka
nya Indeks n relevansi n relevansi nya Indeks n relevansi n relevansi
Pembangu Pembanguna dan daya dan daya Pembangu Pembanguna dan daya dan daya
nan n Manusia saing serta saing nan n Manusia saing serta saing
Manusia kualitas Peningkatan Manusia kualitas Peningkatan
hidup, peran kualitas hidup, peran kualitas
perempuan hidup, peran perempuan hidup, peran
dan anak perempuan dan anak perempuan
serta dan anak serta dan anak
memenuhi serta memenuhi serta
keadilan dan memenuhi keadilan dan memenuhi

IV - 8
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
kesetaraan keadilan dan kesetaraan keadilan dan
gender (KKG) kesetaraan gender (KKG) kesetaraan
gender (KKG) gender (KKG)
Meningkatka Meningkatka Meningkatka Meningkatka
n akses n akses n akses n akses
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
dan kualitas dan kualitas dan kualitas dan kualitas
kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
dengan dengan dengan dengan
memperkuat memperkuat memperkuat memperkuat
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
dan sistem dan sistem dan sistem dan sistem
kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
meningkatka meningkatka
n kebebasan n kebebasan
meningkatka demokrasi meningkatka demokrasi
n kebebasan Meningkatka n kebebasan Meningkatka
demokrasi, n demokrasi, n
penyelenggar penyelenggar penyelenggar penyelenggar
aan aan aan aan
Meningkatk ketertiban ketertiban Meningkatk ketertiban ketertiban
an aspek umum dan umum dan an aspek umum dan umum dan
kebebasan, Indeks ketentraman ketentraman kebebasan , Indeks ketentraman ketentraman
kesetaraan, Demokrasi serta serta kesetaraan Demokrasi serta serta
kapasitas Indonesia perlindungan perlindungan , kapasitas Indonesia perlindungan perlindungan
lembaga Provinsi masyarakat, masyarakat lembaga Provinsi masyarakat, masyarakat
dalam kesetaraan meningkatka dalam kesetaraan meningkatka
demokrasi dalam n kesetaraan demokrasi dalam n kesetaraan
berdemokras dalam berdemokras dalam
i, dan berdemokras i, dan berdemokras
kapasitas i kapasitas i
lembaga meningkatka lembaga meningkatka
demokrasi n kapasitas demokrasi n kapasitas
lembaga lembaga
demokrasi demokrasi
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
akses data akses data akses data akses data
dan dan dan dan
informasi informasi informasi informasi
serta serta serta serta
Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas
Pelayanaan Pelayanaan Pelayanaan Pelayanaan
Publik Publik Publik Publik
dengan dengan dengan dengan
Meningkatk Meningkatk
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
an Tata Indeks an Tata Indeks
yang cepat, yang cepat, yang cepat, yang cepat,
Kelola Reformasi Kelola Reformasi
efektif dan efektif dan efektif dan efektif dan
Pemerintah Birokrasi Pemerintah Birokrasi
efisien efisien efisien efisien
an an
berbasis berbasis berbasis berbasis
teknologi teknologi teknologi teknologi
informasi informasi informasi informasi
bagi bagi bagi bagi
masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
transparansi transparansi transparansi transparansi
dan layanan dan layanan dan layanan dan layanan
Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

IV - 9
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
barang dan barang dan barang dan barang dan
jasa, jasa jasa, jasa
Penguatan Peningkatan Penguatan Peningkatan
Sistem Penguatan Sistem Penguatan
Manajemen Sistem Manajemen Sistem
Pemerintaha Manajemen Pemerintaha Manajemen
n, Penataan Pemerintaha n, Penataan Pemerintaha
peraturan n peraturan n
perundang- Peningkatan perundang- Peningkatan
undangan, Penataan undangan, Penataan
Penguatan peraturan Penguatan peraturan
Sistem perundang- Sistem perundang-
Manajemen undangan Manajemen undangan
SDM Peningkatan SDM Peningkatan
Aparatur, Penguatan Aparatur, Penguatan
manajemen Sistem manajemen Sistem
aset dan Manajemen aset dan Manajemen
pencatatan SDM pencatatan SDM
pelaporan Aparatur pelaporan Aparatur
aset serta Peningkatan aset serta Peningkatan
laporan manajemen laporan manajemen
realisasi aset dan realisasi aset dan
anggaran, pencatatan anggaran, pencatatan
tata laksana pelaporan tata laksana pelaporan
dan kinerja aset serta dan kinerja aset serta
pemerintah laporan pemerintah laporan
daerah serta realisasi daerah serta realisasi
pengawasan anggaran pengawasan anggaran
penyelenggar Peningkatan penyelenggar Peningkatan
aan tata laksana aan tata laksana
pemerintaha dan kinerja pemerintaha dan kinerja
n daerah pemerintah n daerah pemerintah
secara daerah secara daerah
transparan Peningkatan transparan Peningkatan
dan pengawasan dan pengawasan
akuntabel penyelenggar akuntabel penyelenggar
dan aan dan aan
kesesuaian pemerintaha kesesuaian pemerintaha
antar n daerah antar n daerah
dokumen secara dokumen secara
perencanaan, transparan perencanaan, transparan
penganggara dan penganggara dan
n dan akuntabel n dan akuntabel
pelaporan Peningkatan pelaporan Peningkatan
kinerja Pelayan kinerja Pelayan
Internal Internal
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Peningkatan Peningkatan
kesesuaian kesesuaian
antar antar
dokumen dokumen
perencanaan, perencanaan,
penganggara penganggara
n dan n dan
pelaporan pelaporan
kinerja kinerja

IV - 10
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkat Meningkat
nya nya
Persentase Memerataan Pemerataan Persentase Memerataan Pemerataan
ketersediaa ketersediaa
Ketersediaan ketersediaan ketersediaan Ketersediaan ketersediaan ketersediaan
n n
Infrastruktur infrastruktur infrastruktur Infrastruktur infrastruktur infrastruktur
infrastrukt infrastrukt
ur ur
Meningkat Meningkat
nya nya
Kualitas Kualitas
dan dan
Pemenuha Indeks Pemenuha Indeks
Meningkatan Peningkatan Meningkatan Peningkatan
n Rencana Penyelenggar n Rencana Penyelenggar
ketaatan tata ketaatan tata ketaatan tata ketaatan tata
Tata aan Penataan Tata aan Penataan
ruang ruang ruang ruang
Ruang Ruang Ruang Ruang
serta serta
Pewujudan Pewujudan
Tertib Tata Tertib Tata
Ruang Ruang
Meningkat Meningkat
nya Meningkatan Peningkatan nya Meningkatan Peningkatan
Indeks Indeks
Kapasitas tata kelola tata kelola Kapasitas tata kelola tata kelola
Resiko Resiko
Daerah penanggulan penanggulan Daerah penanggulan penanggulan
Bencana Bencana
Terhadap gan bencana gan bencana Terhadap gan bencana gan bencana
Bencana Bencana
Peningkatan Peningkatan
Meningkatan Meningkatan
Kapasitas Kapasitas
Kapasitas Kapasitas
Desa Desa
Desa dan Desa dan
Peningkatan Peningkatan
penyediaan penyediaan
penyediaan penyediaan
Percepatan sarana dan Percepatan sarana dan
sarana dan sarana dan
pembangun Indeks desa prasarana pembangun Indeks desa prasarana
prasarana prasarana
an kawasan membangun serta an kawasan membangun serta
serta serta
perdesaan pemberdayaa perdesaan pemberdayaa
pemberdayaa pemberdayaa
n masyarakat n masyarakat
n masyarakat n masyarakat
pada pada
pada pada
kawasan kawasan
kawasan kawasan
transmigrasi transmigrasi
transmigrasi transmigrasi
Meningkatka Meningkatka
n Pengendalian n Pengendalian
Pengendalian tingkat Pengendalian tingkat
Terkendali tingkat kelahiran Terkendali tingkat kelahiran
Laju Laju
nya Laju kelahiran Penduduk nya Laju kelahiran Penduduk
Pertumbuha Pertumbuha
Pertumbuh Penduduk untuk Pertumbuh Penduduk untuk
n Penduduk n Penduduk
an untuk mencapai an untuk mencapai
(LPP) (LPP)
Penduduk mencapai penduduk Penduduk mencapai penduduk
penduduk tumbuh penduduk tumbuh
tumbuh seimbang tumbuh seimbang
seimbang seimbang
Meningkatan Peningkatan Meningkatan Peningkatan
jangkauan jangkauan jangkauan jangkauan
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
dan dan dan dan
Menurunka Persentase Menurunka Persentase
rehabilitasi rehabilitasi rehabilitasi rehabilitasi
n Tingkat Angka n Tingkat Angka
sosial yang sosial yang sosial yang sosial yang
Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan
berkualitas, berkualitas berkualitas, berkualitas
Pengembang Pengembang Pengembang Pengembang
an sistem an sistem an sistem an sistem
pemberdayaa pemberdayaa pemberdayaa pemberdayaa

IV - 11
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
INDIKATOR
INDIKATOR SASARAN ARAH
ARAH KINERJA STRATEGI
SASARAN KINERJA STRATEGI PERUBAHA KEBIJAKAN
KEBIJAKAN SASARAN PERUBAHAN
SASARAN N PERUBAHAN
PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
n, n, n, n,
perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan
dan jaminan dan jaminan dan jaminan dan jaminan
sosial, serta sosial sosial, serta sosial
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan
dan dan dan dan
mengurangi mengurangi mengurangi mengurangi
beban beban beban beban
pengeluaran pengeluaran pengeluaran pengeluaran
penduduk penduduk penduduk penduduk
miskin miskin miskin miskin
Peningkatan Peningkatan
meningkatan akses meningkatan akses
akses terhadap akses terhadap
terhadap penciptaan terhadap penciptaan
penciptaan lapangan penciptaan lapangan
lapangan kesempatan lapangan kesempatan
kesempatan kerja kesempatan kerja
kerja, Peningkatan kerja, Peningkatan
kualitas kualitas kualitas kualitas
hidup, peran hidup, peran hidup, peran hidup, peran
perempuan perempuan perempuan perempuan
dan anak dan anak dan anak dan anak
serta serta serta serta
memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi
Meningkatk Meningkatk
Tingkat keadilan dan keadilan dan Tingkat keadilan dan keadilan dan
an an
Penganggura kesetaraan kesetaraan Penganggura kesetaraan kesetaraan
Kesempata Kesempata
n Terbuka gender gender (KKG) n Terbuka gender gender (KKG)
n Kerja n Kerja
(KKG), Peningkatan (KKG), Peningkatan
kualitas dan kualitas dan kualitas dan kualitas dan
partisipasi partisipasi partisipasi partisipasi
pemuda di pemuda di pemuda di pemuda di
berbagai berbagai berbagai berbagai
bidang bidang bidang bidang
pembanguna pembanguna pembanguna pembanguna
n serta n serta n serta n serta
peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan
budaya dan budaya budaya dan budaya
Kesejahteraa Peningkatan Kesejahteraa Peningkatan
n Tenaga Kesejahteraa n Tenaga Kesejahteraa
Kerja n Tenaga Kerja n Tenaga
Kerja Kerja
Peningkatan Peningkatan
Meningkatan Meningkatan
upaya upaya
upaya upaya
Meningkatk perlindungan Meningkatk perlindungan
perlindungan perlindungan
an Indeks dan an Indeks dan
dan dan
Pengendali Kualitas pengelolaan Pengendali Kualitas pengelolaan
pengelolaan pengelolaan
an Lingkungan lingkungan an Lingkungan lingkungan
lingkungan lingkungan
Lingkungan Hidup (IKLH) hidup Lingkungan Hidup (IKLH) hidup
hidup dan hidup dan
Hidup Peningkatan Hidup Peningkatan
tata kelola tata kelola
tata kelola tata kelola
kehutanan kehutanan
kehutanan kehutanan
Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

IV - 12
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan
4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023, disusun dengan memperhatikan RPD Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023. Diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat
pemerintahan.
Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk
mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas
pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun
sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah
pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2025 pada Tahun
2023.
Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang
berkorelasi dengan upaya untuk:
1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG’s, Standar
Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan
sasaran pembangunan nasional;
2. RPD Tahun 2023-2026;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif
daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.
Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026;
4. merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual
yang dihadapi pada tahun 2023;
5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara
langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;

IV - 13
6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan
penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran
indikatif sementara.
Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 yaitu:
1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Demokrasi
4. Pembangunan Pemerintah
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Lingkungan

Gambar IV.5
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pembaguna
n Ekonomi
Pembaguna
Pembangun n Sumber
an Daya
Lingkungan Manusia

PRIORITAS
PEMBANGUNA
N Pembagunan
Pemerataan Demokrasi
Pendapatan
Masyarakat

Pembagunan Peningkatan
Wilayah Pemerintahan

1. PEMBANGUNAN EKONOMI
Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan
sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor
Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, seltor
Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan
perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang
mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IV - 14
2. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan,
Pendidikan, dan kualitas hodup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan
mempunyai daya saing.

3. PEMBANGUNAN DEMOKRASI
Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat
demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan
meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan
demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan
masyarakat.

4. PEMBANGUNAN PEMERINTAH
Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang
memliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan
informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan
terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan
terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. PEMBANGUNAN WILAYAH
Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat
guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan
infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatnya Kapasitas Daerah
Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendaliakn laju pertumbuhan
penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

6. PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT


Fokus kegiatan membangunan pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya
ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan
kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
7. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar
terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang
memperhatikan perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Sasaran dan Strategi untuk
tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

IV - 15
Tabel IV.6
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD 2023
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS INDIKATOR
PRIORITAS INDIKATOR
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
DAERAH SASARAN PERUBAHAN
DAERAH SASARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Meningkatan Meningkatan
Produkifitas, Produkifitas,
Kualitas dan Daya Kualitas dan Daya
Saing Produk Saing Produk
Pertanian serta Pertanian serta
Laju Laju
dan sarana dan dan sarana dan
Pembangunan Pertumbuhan Pembangunan Pertumbuhan
prasarana prasarana
Ekonomi PDRB Sub Sektor Ekonomi PDRB Sub Sektor
produksi , Nilai produksi , Nilai
Pertanian Pertanian
Tambah Produk Tambah Produk
serta Peningkatan serta Peningkatan
Fungsi Fungsi
Kelembagaan Kelembagaan
Pertanian Pertanian
Meningkatan Meningkatan
sarana prasarana, sarana prasarana,
produktifitas dan produktifitas dan
kualitas kualitas
pengelolaan hasil pengelolaan hasil
perikanan perikanan
tangkap dan tangkap dan
Laju Laju
perikanan perikanan
Pertumbuhan Pertumbuhan
budidaya serta budidaya serta
PDRB Sub Sektor PDRB Sub Sektor
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Perikanan Perikanan
pemanfaatan tata pemanfaatan tata
ruang laut serta ruang laut serta
penegakan penegakan
perundang- perundang-
undangan undangan
kelautan dan kelautan dan
perikanan perikanan
Laju Meningkatan tata Laju Meningkatan tata
Pertumbuhan kelola sumber Pertumbuhan kelola sumber
PDRB Sub Sektor daya mineral PDRB Sub Sektor daya mineral
Pertambangan yang berwawasan Pertambangan yang berwawasan
Dan Penggalian lingkungan. Dan Penggalian lingkungan.
Meningkatan Meningkatan
Kualitas dan Kualitas dan
Produktifitas Produktifitas
Laju Tenaga Kerja Laju Tenaga Kerja
Pertumbuhan Serta Pembinaan Pertumbuhan Serta Pembinaan
PDRB Sektor Hubungan PDRB Sektor Hubungan
Industri Industri dan Industri Industri dan
Pengolahan Kesehatan Kerja Pengolahan Kesehatan Kerja
dan tata kelola dan tata kelola
industri dan nilai industri dan nilai
tambah produk tambah produk
Meningkatan Meningkatan
Kualitas dan Daya Kualitas dan Daya
Laju Laju
Saing Produk dan Saing Produk dan
Pertumbuhan Pertumbuhan
Pengendalian Pengendalian
PDRB Sub Sektor PDRB Sub Sektor
ketersediaan ketersediaan
Perdagangan Perdagangan
Barang Barang
Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok

IV - 16
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS INDIKATOR
PRIORITAS INDIKATOR
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
DAERAH SASARAN PERUBAHAN
DAERAH SASARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
dan atau Barang dan atau Barang
Penting Penting
Meningkatan Meningkatan
Kualitas dan Kualitas dan
Kuantitas SDM Kuantitas SDM
Eonomi Kreatif, Eonomi Kreatif,
Kebudayaan, Kebudayaan,
Peran Serta Peran Serta
Laju Masyarakat dan Laju Masyarakat dan
Pertumbuhan Kelembagaan Pertumbuhan Kelembagaan
Kunjungan Industri Kunjungan Industri
Wisatawan asing Pariwisata dan Wisatawan asing Pariwisata dan
dan domestik Sarana dan dan domestik Sarana dan
Prasarana Prasarana
Pengembangan Pengembangan
Promosi, Promosi,
Destinasi dan Destinasi dan
Pemasaran Pemasaran
Pariwisata Pariwisata
Meningkatan Meningkatan
Laju produktifitas, Laju produktifitas,
Pertumbuhan kualitas dan daya Pertumbuhan kualitas dan daya
Ekspor saing produk Ekspor saing produk
unggulan daerah. unggulan daerah.
Mendorong Mendorong
terwujudnya terwujudnya
koordinasi, koordinasi,
sinkronisasi, sinkronisasi,
keterpaduan dan keterpaduan dan
kerjasama kerjasama
antarsektor, antar antarsektor, antar
Pertumbuhan Pertumbuhan
pemerintah, pemerintah,
Investasi Investasi
dunia usaha, dan dunia usaha, dan
masyarakat masyarakat
dalam dalam
mendukung mendukung
peluang berusaha peluang berusaha
dan investasi di dan investasi di
daerah; daerah;
Meningkatkan Meningkatkan
Akses pelayanan Akses pelayanan
dan Mutu dan Mutu
Pendidikan serta Pendidikan serta
meningkatkan meningkatkan
relevansi dan relevansi dan
Pembangunan Indeks Pembangunan Indeks
daya saing serta daya saing serta
Sumber Daya Pembangunan Sumber Daya Pembangunan
kualitas hidup, kualitas hidup,
Manusia Manusia Manusia Manusia
peran perempuan peran perempuan
dan anak serta dan anak serta
memenuhi memenuhi
keadilan dan keadilan dan
kesetaraan kesetaraan
gender (KKG) gender (KKG)
Meningkatkan Meningkatkan
akses pelayanan akses pelayanan
dan kualitas dan kualitas
kesehatan dengan kesehatan dengan
memperkuat memperkuat

IV - 17
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS INDIKATOR
PRIORITAS INDIKATOR
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
DAERAH SASARAN PERUBAHAN
DAERAH SASARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
pelayanan dan pelayanan dan
sistem kesehatan sistem kesehatan
meningkatkan meningkatkan
kebebasan kebebasan
demokrasi, demokrasi,
penyelenggaraan penyelenggaraan
ketertiban umum ketertiban umum
dan ketentraman dan ketentraman
Indeks Demokrasi Indeks Demokrasi
Pembangunan serta Pembangunan serta
Indonesia Indonesia
Demokrasi perlindungan Demokrasi perlindungan
Provinsi Provinsi
masyarakat, masyarakat,
kesetaraan dalam kesetaraan dalam
berdemokrasi, berdemokrasi,
dan kapasitas dan kapasitas
lembaga lembaga
demokrasi demokrasi
Peningkatan Peningkatan
akses data dan akses data dan
informasi serta informasi serta
Kualitas Kualitas
Pelayanaan Pelayanaan
Pembangunan Indeks Reformasi Publik dengan Pembangunan Indeks Reformasi Publik dengan
Pemerintahan Birokrasi pelayanan yang Pemerintahan Birokrasi pelayanan yang
cepat, efektif dan cepat, efektif dan
efisien berbasis efisien berbasis
teknologi teknologi
informasi bagi informasi bagi
masyarakat masyarakat
Peningkatan Peningkatan
transparansi dan transparansi dan
layanan layanan
Pengadaan Pengadaan
barang dan jasa, barang dan jasa,
Penguatan Sistem Penguatan Sistem
Manajemen Manajemen
Pemerintahan, Pemerintahan,
Penataan Penataan
peraturan peraturan
perundang- perundang-
undangan, undangan,
Penguatan Sistem Penguatan Sistem
Manajemen SDM Manajemen SDM
Aparatur, Aparatur,
manajemen aset manajemen aset
dan pencatatan dan pencatatan
pelaporan aset pelaporan aset
serta laporan serta laporan
realisasi realisasi
anggaran, tata anggaran, tata
laksana dan laksana dan
kinerja kinerja
pemerintah pemerintah
daerah serta daerah serta
pengawasan pengawasan
penyelenggaraan penyelenggaraan
pemerintahan pemerintahan
daerah secara daerah secara
transparan dan transparan dan

IV - 18
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS INDIKATOR
PRIORITAS INDIKATOR
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
DAERAH SASARAN PERUBAHAN
DAERAH SASARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
akuntabel dan akuntabel dan
kesesuaian antar kesesuaian antar
dokumen dokumen
perencanaan, perencanaan,
penganggaran penganggaran
dan pelaporan dan pelaporan
kinerja kinerja
Persentase Memerataan Persentase Memerataan
Pembangunan Pembangunan
Ketersediaan ketersediaan Ketersediaan ketersediaan
Wilayah Wilayah
Infrastruktur infrastruktur Infrastruktur infrastruktur
Indeks Meningkatan Indeks Meningkatan
Penyelenggaraan ketaatan tata Penyelenggaraan ketaatan tata
Penataan Ruang ruang Penataan Ruang ruang
Meningkatan tata Meningkatan tata
Indeks Resiko kelola Indeks Resiko kelola
Bencana penanggulangan Bencana penanggulangan
bencana bencana
Meningkatan Meningkatan
Kapasitas Desa Kapasitas Desa
dan penyediaan dan penyediaan
sarana dan sarana dan
Indeks desa Indeks desa
prasarana serta prasarana serta
membangun membangun
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat pada masyarakat pada
kawasan kawasan
transmigrasi transmigrasi
Meningkatkan Meningkatkan
Pengendalian Pengendalian
Laju tingkat kelahiran Laju tingkat kelahiran
Pertumbuhan Penduduk untuk Pertumbuhan Penduduk untuk
Penduduk (LPP) mencapai Penduduk (LPP) mencapai
penduduk penduduk
tumbuh seimbang tumbuh seimbang
Meningkatan Meningkatan
jangkauan jangkauan
pelayanan dan pelayanan dan
rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial
yang berkualitas, yang berkualitas,
Pengembangan Pengembangan
sistem sistem
Pemerataan Pemerataan
Persentase Angka pemberdayaan, Persentase Angka pemberdayaan,
Pendapatan Pendapatan
Kemiskinan perlindungan dan Kemiskinan perlindungan dan
Masyarakat Masyarakat
jaminan sosial, jaminan sosial,
serta Peningkatan serta Peningkatan
pendapatan dan pendapatan dan
mengurangi mengurangi
beban beban
pengeluaran pengeluaran
penduduk miskin penduduk miskin
meningkatan meningkatan
akses terhadap akses terhadap
penciptaan penciptaan
Tingkat Tingkat
lapangan lapangan
Pengangguran Pengangguran
kesempatan kesempatan
Terbuka Terbuka
kerja, kualitas kerja, kualitas
hidup, peran hidup, peran
perempuan dan perempuan dan

IV - 19
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS INDIKATOR
PRIORITAS INDIKATOR
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
PEMBANGUNAN KINERJA STRATEGI
DAERAH SASARAN PERUBAHAN
DAERAH SASARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
anak serta anak serta
memenuhi memenuhi
keadilan dan keadilan dan
kesetaraan kesetaraan
gender (KKG), gender (KKG),
kualitas dan kualitas dan
partisipasi partisipasi
pemuda di pemuda di
berbagai bidang berbagai bidang
pembangunan pembangunan
serta peningkatan serta peningkatan
budaya dan budaya dan
Kesejahteraan Kesejahteraan
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Meningkatan Meningkatan
upaya upaya
Indeks Kualitas perlindungan dan Indeks Kualitas perlindungan dan
Pembangunan Pembangunan
Lingkungan pengelolaan Lingkungan pengelolaan
Lingkungan Lingkungan
Hidup (IKLH) lingkungan hidup Hidup (IKLH) lingkungan hidup
dan tata kelola dan tata kelola
kehutanan kehutanan

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Strategi serta dukungan


program Perangkat Daerah untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

IV - 20
Tabel IV.7
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan RKPD 2023
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah 5,05 4,28 4,78 Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah 5,05 4,28 4,78
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB 5,05 4,28 4,78 Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB 5,05 4,28 4,78
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor
7,78 4,03 4,6 7,78 4,03 4,6
Pertanian Pertanian
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
7,78 4,03 4,6 7,78 4,03 4,6
PDRB Sub Sektor Pertanian PDRB Sub Sektor Pertanian
Strategi : Meningkatan Produkifitas, Strategi : Meningkatan Produkifitas,
Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
serta sarana dan prasarana produksi , Nilai serta sarana dan prasarana produksi , Nilai
Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi
Kelembagaan Pertanian Kelembagaan Pertanian
Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas,
Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase PENGELOLAAN Persentase
SUMBER DAYA meningkatnya SUMBER DAYA meningkatnya
Bidang 2,85 2,95 Bidang 2,85 2,95
EKONOMI UNTUK ketersediaan 0 persen DPKP (toni) EKONOMI UNTUK ketersediaan 0 persen DPKP (toni)
Pangan persen persen Pangan persen persen
KEDAULATAN DAN pangan utama KEDAULATAN DAN pangan utama
KEMANDIRIAN (beras) KEMANDIRIAN (beras)
PANGAN PANGAN
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN Skor Pola PENINGKATAN Skor Pola
Bidang Bidang
DIVERSIFIKASI DAN Pangan 0 83,1 86,1 DPKP DIVERSIFIKASI DAN Pangan 0 83,1 86,1 DPKP
Pangan Pangan
KETAHANAN PANGAN Harapan (PPH) KETAHANAN PANGAN Harapan (PPH)
MASYARAKAT MASYARAKAT
PROGRAM PROGRAM
Menurunnya 0 1 1 Menurunnya 0 1 1
PENANGANAN Bidang PENANGANAN Bidang
Daerah Rentan Dokume Dokume Dokum DPKP Daerah Rentan Dokume Dokume Dokum DPKP
KERAWANAN Pangan KERAWANAN Pangan
Rawan Pangan n n en Rawan Pangan n n en
PANGAN PANGAN
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
pangan yang Bidang 86 86 pangan yang Bidang 86 86
PENGAWASAN 0 persen DPKP PENGAWASAN 0 persen DPKP
aman Pangan persen persen aman Pangan persen persen
KEAMANAN PANGAN KEAMANAN PANGAN
dikonsumsi dikonsumsi
Dokumen Dokumen
PROGRAM Laporan PROGRAM Laporan
PENGENDALIAN DAN Pengendalian Bidang PENGENDALIAN DAN Pengendalian Bidang
0 Dok 2 Dok 2 Dok DPKP 0 Dok 2 Dok 2 Dok DPKP
PENANGGULANGAN dan Pertanian PENANGGULANGAN dan Pertanian
BENCANA PERTANIAN Penanggulang BENCANA PERTANIAN Penanggulang
an Dampak an Dampak

IV - 21
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perubahan Perubahan
Iklim (DPI) Iklim (DPI)
Terkendalinya Terkendalinya
Bencana Bencana
Pertanian Bidang 3 Pertanian Bidang 3
0 0 persen 3 persen DPKP 0 0 persen 3 persen DPKP
akibat Pertanian persen akibat Pertanian persen
serangan OPT serangan OPT
(%) (%)
Dokumen Dokumen
PROGRAM PERIZINAN Perizinan Bidang PROGRAM PERIZINAN Perizinan Bidang
0 Dok 1 Dok 1 Dok DPKP 0 Dok 1 Dok 1 Dok DPKP
USAHA PERTANIAN Usaha Pertanian USAHA PERTANIAN Usaha Pertanian
Pertanian Pertanian
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
metode, metode,
PROGRAM PROGRAM
teknologi Bidang 100 100 teknologi Bidang 100 100
PENYULUHAN 0 persen DPKP PENYULUHAN 0 persen DPKP
informasi dan Pertanian persen persen informasi dan Pertanian persen persen
PERTANIAN PERTANIAN
kelembagaan kelembagaan
penyuluhan penyuluhan
pertanian pertanian
PROGRAM PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase PENGENDALIAN Persentase
KESEHATAN HEWAN penurunan Bidang 2 KESEHATAN HEWAN penurunan Bidang 2
0 persen 2 persen DPKP 0 persen 2 persen DPKP
DAN KESEHATAN kasus penyakit Pertanian persen DAN KESEHATAN kasus penyakit Pertanian persen
MASYARAKAT hewan menular MASYARAKAT hewan menular
VETERINER VETERINER
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan
prasarana produksi , Nilai Tambah Produk prasarana produksi , Nilai Tambah Produk
serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan
Pertanian Pertanian
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENYEDIAAN DAN peningkatan Bidang 1,5 6 PENYEDIAAN DAN peningkatan Bidang 1,5 6
0 persen DPKP 0 persen DPKP
PENGEMBANGAN luas tanam Pertanian persen persen PENGEMBANGAN luas tanam Pertanian persen persen
SARANA PERTANIAN perkebunan SARANA PERTANIAN perkebunan
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
luas tanam luas tanam
Bidang 2.5 10 Bidang 2.5 10
0 Tanaman 0 persen DPKP 0 Tanaman 0 persen DPKP
Pertanian persen persen Pertanian persen persen
Pangan & Pangan &
Hortikultura Hortikultura
(%) (%)
persentase Bidang 2,5 10 persentase Bidang 2,5 10
0 0 persen DPKP 0 0 persen DPKP
peningkatan Pertanian persen persen peningkatan Pertanian persen persen

IV - 22
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
produksi benih produksi benih
bermutu bermutu
Persentase Persentase
terawasinya terawasinya
peredaran peredaran
pupuk, pupuk,
pestisida, Bidang 100 100 pestisida, Bidang 100 100
0 0 persen DPKP 0 0 persen DPKP
alsintan dan Pertanian persen persen alsintan dan Pertanian persen persen
sarana sarana
pendukung pendukung
peningkatan peningkatan
produksi produksi
PROGRAM PROGRAM
Rasio Rasio
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN
Ketersediaan Bidang 3,5 14 Ketersediaan Bidang 3,5 14
PENGEMBANGAN 0 persen DPKP PENGEMBANGAN 0 persen DPKP
Prasarana Pertanian persen persen Prasarana Pertanian persen persen
PRASARANA PRASARANA
Pertanian Pertanian
PERTANIAN PERTANIAN
Rasio Rasio
ketersedian ketersedian
Bidang 8 Bidang 8
0 prasarana 0 persen 2 persen DPKP 0 prasarana 0 persen 2 persen DPKP
Pertanian persen Pertanian persen
pertanian pertanian
UPTD UPTD
Rasio Rasio
Ketersediaan Ketersediaan
Bidang 8 Bidang 8
0 prasarana 0 persen 2 persen 0 0 prasarana 0 persen 2 persen 0
Pertanian persen Pertanian persen
pengolahan pengolahan
pertanian pertanian
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Pertambahan Pertambahan
PENYEDIAAN DAN Bidang 5 PENYEDIAAN DAN Bidang 5
Angka 0 persen 5 persen DPKP Angka 0 persen 5 persen DPKP
PENGEMBANGAN Pertanian persen PENGEMBANGAN Pertanian persen
Populasi Populasi
SARANA PERTANIAN SARANA PERTANIAN
Ternak Ternak
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor
-9,76 3,85 4,45 -9,76 3,85 4,45
Perikanan Perikanan
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
-9,76 3,85 4,45 -9,76 3,85 4,45
PDRB Sub Sektor Perikanan PDRB Sub Sektor Perikanan
Strategi : Meningkatan sarana prasarana, Strategi : Meningkatan sarana prasarana,
produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil
perikanan tangkap dan perikanan budidaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya
serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata
ruang laut serta penegakan perundang- ruang laut serta penegakan perundang-
undangan kelautan dan perikanan undangan kelautan dan perikanan
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana Arah Kebijakan : Peningkatan sarana
prasarana, produktifitas dan kualitas prasarana, produktifitas dan kualitas

IV - 23
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pengelolaan hasil perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan tangkap dan
perikanan budidaya perikanan budidaya
PROGRAM Volume Bidang PROGRAM Volume Bidang
Dinas Dinas
PENGELOLAAN produksi Kelautan 235650 245323 PENGELOLAAN produksi Kelautan 235650 245323
0 Ton Kelautan dan 0 Ton Kelautan dan
perikanan dan ton ton perikanan dan ton ton
PERIKANAN TANGKAP tangkap Perikanan PERIKANAN TANGKAP tangkap Perikanan
Perikanan Perikanan
PROGRAM Jumlah PROGRAM Jumlah
Bidang Bidang
PENGAWASAN Produksi Benih 10,5 Dinas PENGAWASAN Produksi Benih 10,5 Dinas
Kelautan 0 Juta 12 Juta Kelautan 0 Juta 12 Juta
SUMBER DAYA Ikan yang Juta Kelautan dan SUMBER DAYA Ikan yang Juta Kelautan dan
dan Ekor Ekor dan Ekor Ekor
KELAUTAN DAN unggul (Juta Ekor Perikanan KELAUTAN DAN unggul (Juta Ekor Perikanan
Perikanan Perikanan
PERIKANAN Ekor) PERIKANAN Ekor)
PROGRAM Volume Bidang PROGRAM Volume Bidang
Dinas Dinas
PENGELOLAAN produksi Kelautan 15000 16873 PENGELOLAAN produksi Kelautan 15000 16873
0 Ton Kelautan dan 0 Ton Kelautan dan
PERIKANAN perikanan dan ton ton PERIKANAN perikanan dan ton ton
Perikanan Perikanan
BUDIDAYA budidaya Perikanan BUDIDAYA budidaya Perikanan
PROGRAM PROGRAM
Jumlah Bidang Jumlah Bidang
PENGAWASAN Dinas PENGAWASAN Dinas
produksi Kelautan 22410 23910 produksi Kelautan 22410 23910
SUMBER DAYA 0 ton Kelautan dan SUMBER DAYA 0 ton Kelautan dan
pengolahan dan ton ton pengolahan dan ton ton
KELAUTAN DAN Perikanan KELAUTAN DAN Perikanan
hasil perikanan Perikanan hasil perikanan Perikanan
PERIKANAN PERIKANAN
Persentase Persentase
UPI yang UPI yang
PROGRAM dibina Bidang PROGRAM dibina Bidang
Dinas Dinas
PENGOLAHAN DAN memenuhi Kelautan PENGOLAHAN DAN memenuhi Kelautan
0% 85% 90% Kelautan dan 0% 85% 90% Kelautan dan
PEMASARAN HASIL standar mutu dan PEMASARAN HASIL standar mutu dan
Perikanan Perikanan
PERIKANAN dan keamanan Perikanan PERIKANAN dan keamanan Perikanan
pangan pangan
(persentase) (persentase)
lokasi Jasa lokasi Jasa
Kelautan yang Kelautan yang
dimanfaatkan dimanfaatkan
Bidang Bidang
untuk Dinas untuk Dinas
Kelautan 24 102 Kelautan 24 102
0 peningkatan 0 lokasi Kelautan dan 0 peningkatan 0 lokasi Kelautan dan
dan lokasi lokasi dan lokasi lokasi
investasi di Perikanan investasi di Perikanan
Perikanan Perikanan
perairan perairan
Bangka Bangka
Belitung Belitung
Arah Kebijakan : Pengelolaan dan Arah Kebijakan : Pengelolaan dan
pemanfaatan tata ruang laut serta pemanfaatan tata ruang laut serta
penegakan perundang-undangan kelautan penegakan perundang-undangan kelautan
dan perikanan dan perikanan
Dinas Dinas
Persentase Bidang Persentase Bidang
0 0% 70% 80% Kelautan dan 0 0% 70% 80% Kelautan dan
Pelaku Usaha Kelautan Pelaku Usaha Kelautan
Perikanan Perikanan

IV - 24
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
yang Taat dan yang Taat dan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
Persentase Bidang Persentase Bidang
Dinas Dinas
Pelaku Usaha Kelautan Pelaku Usaha Kelautan
0 0% 70% 80% Kelautan dan 0 0% 70% 80% Kelautan dan
yang Taat dan yang Taat dan
Perikanan Perikanan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
PROGRAM PROGRAM
Persentase Bidang Persentase Bidang
PENGAWASAN Dinas PENGAWASAN Dinas
Pelaku Usaha Kelautan Pelaku Usaha Kelautan
SUMBER DAYA 0% 70% 80% Kelautan dan SUMBER DAYA 0% 70% 80% Kelautan dan
yang Taat dan yang Taat dan
KELAUTAN DAN Perikanan KELAUTAN DAN Perikanan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
PERIKANAN PERIKANAN
PROGRAM PROGRAM
Persentase Bidang Persentase Bidang
PENGELOLAAN Dinas PENGELOLAAN Dinas
Pelaku Usaha Kelautan Pelaku Usaha Kelautan
KELAUTAN, PESISIR 0% 70% 80% Kelautan dan KELAUTAN, PESISIR 0% 70% 80% Kelautan dan
yang Taat dan yang Taat dan
DAN PULAU-PULAU Perikanan DAN PULAU-PULAU Perikanan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
KECIL KECIL
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor
-9,23 2,95 0,46 -9,23 2,95 0,46
Pertambangan Dan Penggalian Pertambangan Dan Penggalian
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan -9,23 2,95 0,46 PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan -9,23 2,95 0,46
Penggalian Penggalian
Strategi : Meningkatan tata kelola sumber Strategi : Meningkatan tata kelola sumber
daya mineral yang berwawasan lingkungan. daya mineral yang berwawasan lingkungan.
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola
sumber daya mineral yang berwawasan sumber daya mineral yang berwawasan
lingkungan. lingkungan.
Persentase Persentase
Bidang Bidang
Kepatuhan DINAS Kepatuhan DINAS
PROGRAM Energi PROGRAM Energi
penataan izin ENERGI DAN penataan izin ENERGI DAN
PENGELOLAAN dan PENGELOLAAN dan
air tanah 0% 80% 90% SUMBER air tanah 0% 80% 90% SUMBER
ASPEK Sumber ASPEK Sumber
(Cabdin ESDM DAYA (Cabdin ESDM DAYA
KEGEOLOGIAN Daya KEGEOLOGIAN Daya
Wilayah MINERAL Wilayah MINERAL
Mineral Mineral
Bangka) Bangka)
Bidang Bidang
Persentase DINAS Persentase DINAS
Energi Energi
Kepatuhan ENERGI DAN Kepatuhan ENERGI DAN
dan dan
0 penataan izin 0% 80% 90% SUMBER 0 penataan izin 0% 80% 90% SUMBER
Sumber Sumber
air tanah DAYA air tanah DAYA
Daya Daya
(DESDM) MINERAL (DESDM) MINERAL
Mineral Mineral
Persentase DINAS Persentase DINAS
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
pertambangan ENERGI DAN pertambangan ENERGI DAN
PENGELOLAAN Energi PENGELOLAAN Energi
yang "good 0% 85% 85% SUMBER yang "good 0% 85% 85% SUMBER
MINERAL DAN dan MINERAL DAN dan
mining DAYA mining DAYA
BATUBARA Sumber BATUBARA Sumber
practices" MINERAL practices" MINERAL

IV - 25
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Cabdin ESDM Daya (Cabdin ESDM Daya
Wilayah Mineral Wilayah Mineral
Bangka) Bangka)
Persentase Persentase
pertambangan Bidang pertambangan Bidang
DINAS DINAS
yang "good Energi yang "good Energi
ENERGI DAN ENERGI DAN
mining dan mining dan
0 0% 85% 85% SUMBER 0 0% 85% 85% SUMBER
practices" Sumber practices" Sumber
DAYA DAYA
(Cabdin ESDM Daya (Cabdin ESDM Daya
MINERAL MINERAL
Wilayah Mineral Wilayah Mineral
Bangka Barat) Bangka Barat)
Persentase Persentase
pertambangan pertambangan
yang "good Bidang yang "good Bidang
DINAS DINAS
mining Energi mining Energi
ENERGI DAN ENERGI DAN
practices" dan practices" dan
0 0% 85% 85% SUMBER 0 0% 85% 85% SUMBER
(Cabdin ESDM Sumber (Cabdin ESDM Sumber
DAYA DAYA
Wilayah Daya Wilayah Daya
MINERAL MINERAL
Bangka Mineral Bangka Mineral
Tengah dan Tengah dan
Selatan) Selatan)
Persentase Persentase
pertambangan Bidang pertambangan Bidang
DINAS DINAS
yang "good Energi yang "good Energi
ENERGI DAN ENERGI DAN
mining dan mining dan
0 0% 85% 85% SUMBER 0 0% 85% 85% SUMBER
practices" Sumber practices" Sumber
DAYA DAYA
(Cabdin ESDM Daya (Cabdin ESDM Daya
MINERAL MINERAL
Wilayah Mineral Wilayah Mineral
Belitung) Belitung)
Persentase Persentase
pertambangan Bidang pertambangan Bidang
DINAS DINAS
yang "good Energi yang "good Energi
ENERGI DAN ENERGI DAN
mining dan mining dan
0 0% 85% 85% SUMBER 0 0% 85% 85% SUMBER
practices" Sumber practices" Sumber
DAYA DAYA
(Cabdin ESDM Daya (Cabdin ESDM Daya
MINERAL MINERAL
Wilayah Mineral Wilayah Mineral
Belitung Timur) Belitung Timur)
Persentase Bidang Persentase Bidang
DINAS DINAS
pertambangan Energi pertambangan Energi
ENERGI DAN ENERGI DAN
yang "good dan yang "good dan
0 0% 85% 85% SUMBER 0 0% 85% 85% SUMBER
mining Sumber mining Sumber
DAYA DAYA
practices" Daya practices" Daya
MINERAL MINERAL
(DESDM) Mineral (DESDM) Mineral

IV - 26
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang Bidang
DINAS DINAS
PROGRAM Persentase Energi PROGRAM Persentase Energi
ENERGI DAN ENERGI DAN
PENGELOLAAN Bauran Energi dan PENGELOLAAN Bauran Energi dan
0% 12,32% 17,98% SUMBER 0% 12,32% 17,98% SUMBER
ENERGI Terbarukan Sumber ENERGI Terbarukan Sumber
DAYA DAYA
TERBARUKAN (DESDM) Daya TERBARUKAN (DESDM) Daya
MINERAL MINERAL
Mineral Mineral
Bidang Bidang
Rasio DINAS Rasio DINAS
Energi Energi
PROGRAM Elektrifikasi ENERGI DAN PROGRAM Elektrifikasi ENERGI DAN
dan 99.99 dan 99.99
PENGELOLAAN (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER PENGELOLAAN (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER
Sumber % Sumber %
KETENAGALISTRIKAN Wilayah DAYA KETENAGALISTRIKAN Wilayah DAYA
Daya Daya
Bangka) MINERAL Bangka) MINERAL
Mineral Mineral
Bidang Bidang
Rasio DINAS Rasio DINAS
Energi Energi
Elektrifikasi ENERGI DAN Elektrifikasi ENERGI DAN
dan 99.99 dan 99.99
0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER 0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER
Sumber % Sumber %
Wilayah DAYA Wilayah DAYA
Daya Daya
Bangka Barat) MINERAL Bangka Barat) MINERAL
Mineral Mineral
Rasio Rasio
Bidang Bidang
Elektrifikasi DINAS Elektrifikasi DINAS
Energi Energi
(Cabdin ESDM ENERGI DAN (Cabdin ESDM ENERGI DAN
dan 99.99 dan 99.99
0 Wilayah 0% 99.99 % SUMBER 0 Wilayah 0% 99.99 % SUMBER
Sumber % Sumber %
Bangka DAYA Bangka DAYA
Daya Daya
Tengah dan MINERAL Tengah dan MINERAL
Mineral Mineral
Selatan) Selatan)
Bidang Bidang
Rasio DINAS Rasio DINAS
Energi Energi
Elektrifikasi ENERGI DAN Elektrifikasi ENERGI DAN
dan 99.99 dan 99.99
0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER 0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER
Sumber % Sumber %
Wilayah DAYA Wilayah DAYA
Daya Daya
Belitung) MINERAL Belitung) MINERAL
Mineral Mineral
Bidang Bidang
Rasio DINAS Rasio DINAS
Energi Energi
Elektrifikasi ENERGI DAN Elektrifikasi ENERGI DAN
dan 99.99 dan 99.99
0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER 0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % SUMBER
Sumber % Sumber %
Wilayah DAYA Wilayah DAYA
Daya Daya
Belitung Timur) MINERAL Belitung Timur) MINERAL
Mineral Mineral
Bidang Bidang
DINAS DINAS
Energi Energi
Rasio ENERGI DAN Rasio ENERGI DAN
dan 99.99 dan 99.99
0 Elektrifikasi 0% 99.99 % SUMBER 0 Elektrifikasi 0% 99.99 % SUMBER
Sumber % Sumber %
(DESDM) DAYA (DESDM) DAYA
Daya Daya
MINERAL MINERAL
Mineral Mineral

IV - 27
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor
-5,64 1,86 4,55 -5,64 1,86 4,55
Industri Pengolahan Industri Pengolahan
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
-5,64 1,86 4,55 -5,64 1,86 4,55
PDRB Sektor Industri Pengolahan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Strategi : Meningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan
Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan
tata kelola industri dan nilai tambah produk tata kelola industri dan nilai tambah produk
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan
Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
Persentase Persentase
perusahaan perusahaan
PROGRAM yang telah Bidang PROGRAM yang telah Bidang
HUBUNGAN memiliki Tenaga 0% 2,80% 3,20% Disnaker HUBUNGAN memiliki Tenaga 0% 2,80% 3,20% Disnaker
INDUSTRIAL sarana Kerja INDUSTRIAL sarana Kerja
hubungan hubungan
industrial industrial
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang Bidang
PELATIHAN KERJA Pencari kerja PELATIHAN KERJA Pencari kerja
Tenaga 0% 5% 5,75% Disnaker Tenaga 0% 5% 5,75% Disnaker
DAN PRODUKTIVITAS Yang DAN PRODUKTIVITAS Yang
Kerja Kerja
TENAGA KERJA Berkompeten TENAGA KERJA Berkompeten
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola
industri dan nilai tambah produk industri dan nilai tambah produk
PROGRAM Persentase DINAS PROGRAM Persentase DINAS
Perencanaan DAN Fasilitasi Perencanaan DAN Fasilitasi
Layanan PERINDUST Layanan PERINDUST
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
Desain dan Bidang RIAN DAN Desain dan Bidang RIAN DAN
INDUSTRI INDUSTRI
Kemasan Perindustri 0% 60% 70% Kemasan Perindustri 0% 60% 70%
Produk UMKM an Produk UMKM an
yang PERDAGAN yang PERDAGAN
Diproduksi GAN Diproduksi GAN
(UPTD RPK) (UPTD RPK)
DINAS DINAS
Persentase Persentase
Bidang PERINDUST Bidang PERINDUST
Pertumbuhan Pertumbuhan
0 Perindustri 0% 2,50% 2,75% RIAN DAN 0 Perindustri 0% 2,50% 2,75% RIAN DAN
Unit Usaha Unit Usaha
an PERDAGAN an PERDAGAN
Industri Industri
GAN GAN
), Izin DINAS ), Izin DINAS
Perluasan PERINDUST Perluasan PERINDUST
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Usaha Industri Usaha Industri
PENGENDALIAN IZIN Perindustri 0% 60% 75% RIAN DAN PENGENDALIAN IZIN Perindustri 0% 60% 75% RIAN DAN
(IPUI), Izin (IPUI), Izin
USAHA INDUSTRI an PERDAGAN USAHA INDUSTRI an PERDAGAN
Kawasan Kawasan
Usaha Industri GAN Usaha Industri GAN

IV - 28
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(IUKI) dan Izin (IUKI) dan Izin
Perluasan Perluasan
Kawasan Kawasan
Industri (IPKI) Industri (IPKI)
Perusahaan Perusahaan
Industri dan Industri dan
Kawasan Kawasan
Industri Industri
Persentase DINAS Persentase DINAS
Pengawasan PERINDUST Pengawasan PERINDUST
dan RIAN DAN dan RIAN DAN
Bidang Bidang
Pengendalian Pengendalian
0 Perindustri 0% 50% 65% 0 Perindustri 0% 50% 65%
Perusahaan Perusahaan
an PERDAGAN an PERDAGAN
Industri dan Industri dan
Kawasan GAN Kawasan GAN
Industri Industri
Persentase DINAS Persentase DINAS
Kepatuhan PERINDUST Kepatuhan PERINDUST
PROGRAM PROGRAM
Perusahaan Bidang RIAN DAN Perusahaan Bidang RIAN DAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
Industri dan Perindustri 0% 80% 95% Industri dan Perindustri 0% 80% 95%
SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI
Kawasan an PERDAGAN Kawasan an PERDAGAN
INDUSTRI NASIONAL INDUSTRI NASIONAL
Industri pada GAN Industri pada GAN
Akun SIINas Akun SIINas
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor
-4,62 6,5 5,55 -4,62 6,5 5,55
Perdagangan Perdagangan
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
-4,62 6,5 5,55 -4,62 6,5 5,55
PDRB Sub Sektor Perdagangan PDRB Sub Sektor Perdagangan
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya
Saing Produk dan Pengendalian Saing Produk dan Pengendalian
ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
atau Barang Penting atau Barang Penting
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan
Daya Saing Produk Daya Saing Produk
DINAS DINAS
PROGRAM PERIZINAN Bidang PERINDUST PROGRAM PERIZINAN Bidang PERINDUST
Persentase Persentase
DAN PENDAFTARAN Perdagan 0% 100% 100% RIAN DAN DAN PENDAFTARAN Perdagan 0% 100% 100% RIAN DAN
Tertib Usaha Tertib Usaha
PERUSAHAAN gan PERDAGAN PERUSAHAAN gan PERDAGAN
GAN GAN
PROGRAM PROGRAM
DINAS DINAS
PENINGKATAN PENINGKATAN
Persentase Bidang Persentase Bidang
SARANA DISTRIBUSI PERINDUST SARANA DISTRIBUSI PERINDUST
Barang Perdagan 0% 82% 88% Barang Perdagan 0% 82% 88%
PERDAGANGAN RIAN DAN PERDAGANGAN RIAN DAN
terdistribusi gan terdistribusi gan
PERDAGAN PERDAGAN
GAN GAN

IV - 29
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM DINAS PROGRAM DINAS
STANDARDISASI DAN STANDARDISASI DAN
Nilai Indeks Bidang PERINDUST Nilai Indeks Bidang PERINDUST
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN
Keberdayaan Perdagan 0% 42% 44% RIAN DAN Keberdayaan Perdagan 0% 42% 44% RIAN DAN
KONSUMEN KONSUMEN
Konsumen gan Konsumen gan
PERDAGAN PERDAGAN
GAN GAN
Persentase DINAS Persentase DINAS
Komoditi PERINDUST Komoditi PERINDUST
Potensial yang Bidang RIAN DAN Potensial yang Bidang RIAN DAN
0 sesuai dengan Perdagan 0% 100% 100% 0 sesuai dengan Perdagan 0% 100% 100%
ketentuan gan PERDAGAN ketentuan gan PERDAGAN
berlaku (UPTD GAN berlaku (UPTD GAN
BPSMB) BPSMB)
Persentase DINAS Persentase DINAS
PROGRAM Fasilitasi PERINDUST PROGRAM Fasilitasi PERINDUST
Bidang Bidang
PENGGUNAAN DAN Produk UMKM PENGGUNAAN DAN Produk UMKM
Perdagan 0% 40% 50% RIAN DAN Perdagan 0% 40% 50% RIAN DAN
PEMASARAN PRODUK yang PEMASARAN PRODUK yang
gan PERDAGAN gan PERDAGAN
DALAM NEGERI dipasarkan DALAM NEGERI dipasarkan
(UPTD RPK) GAN (UPTD RPK) GAN
Persentase DINAS Persentase DINAS
Produk Lokal PERINDUST Produk Lokal PERINDUST
yang RIAN DAN yang RIAN DAN
Bidang Bidang
digunakan, digunakan,
0 Perdagan 0% 60% 75% 0 Perdagan 0% 60% 75%
dipromosikan dipromosikan
gan PERDAGAN gan PERDAGAN
dan dipasarkan dan dipasarkan
melalui Akses GAN melalui Akses GAN
Pasar Pasar
Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang
Penting Penting
PROGRAM PROGRAM
STABILISASI HARGA Persentase DINAS STABILISASI HARGA Persentase DINAS
BARANG Stabilitas dan BARANG Stabilitas dan
Jumlah Bidang Jumlah Bidang
Kebutuhan POKOK Kebutuhan POKOK
Ketersediaan Perdagan 0% 8,50% 8,00% PERINDUST Ketersediaan Perdagan 0% 8,50% 8,00% PERINDUST
DAN BARANG DAN BARANG
Harga Barang gan RIAN DAN Harga Barang gan RIAN DAN
PENTING PENTING
Kebutuhan Kebutuhan
Pokok PERDAGAN Pokok PERDAGAN
GAN GAN
Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Sasaran : Meningkatnya Kunjungan
43 2,7 2,5 43 2,7 2,5
Wisatawan asing dan domestik Wisatawan asing dan domestik
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
43 2,7 2,5 43 2,7 2,5
Kunjungan Wisatawan asing dan domestik Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Strategi : Meningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kuantitas SDM Eonomi Kreatif,

IV - 30
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan
Kelembagaan Industri Pariwisata dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan
Sarana dan Prasarana Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan
Promosi, Destinasi dan Pemasaran Promosi, Destinasi dan Pemasaran
Pariwisata Pariwisata
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kuantitas SDM Eonomi Kreatif,
Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan
Kelembagaan Industri Pariwisata Kelembagaan Industri Pariwisata
Persentase Persentase
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
kebudayaan 21,69 49,33 DIPARBUDK kebudayaan 21,69 49,33 DIPARBUDK
PENGEMBANGAN Kebudaya 0 persen PENGEMBANGAN Kebudaya 0 persen
lokal yang persen persen EPORA lokal yang persen persen EPORA
KEBUDAYAAN an KEBUDAYAAN an
dikembangkan dikembangkan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN kesenian Bidang PENGEMBANGAN kesenian Bidang
100 100 DIPARBUDK 100 100 DIPARBUDK
KESENIAN tradisional Kebudaya 0 persen KESENIAN tradisional Kebudaya 0 persen
persen persen EPORA persen persen EPORA
yang an yang an
TRADISIONAL dikembangkan TRADISIONAL dikembangkan
Persentase Bidang Persentase Bidang
PROGRAM 57 100 DIPARBUDK PROGRAM 57 100 DIPARBUDK
Sejarah Lokal Kebudaya 0 persen Sejarah Lokal Kebudaya 0 persen
PEMBINAAN SEJARAH persen persen EPORA PEMBINAAN SEJARAH persen persen EPORA
yang Dibina an yang Dibina an
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PELESTARIAN DAN Cagar Budaya Bidang PELESTARIAN DAN Cagar Budaya Bidang
41 100 DIPARBUDK 41 100 DIPARBUDK
yang Kebudaya 0 persen yang Kebudaya 0 persen
PENGELOLAAN persen persen EPORA PENGELOLAAN persen persen EPORA
dilestarikan an dilestarikan an
CAGAR BUDAYA dan dikelola CAGAR BUDAYA dan dikelola
PROGRAM Persentase Bidang PROGRAM Persentase Bidang
100 100 DIPARBUDK 100 100 DIPARBUDK
PENGELOLAAN museum yang Kebudaya 0 persen PENGELOLAAN museum yang Kebudaya 0 persen
persen persen EPORA persen persen EPORA
PERMUSEUMAN dikelola an PERMUSEUMAN dikelola an
Persentase Persentase
Destinasi Destinasi
Pariwisata Pariwisata
Provinsi yang Provinsi yang
Ditingkatkan Ditingkatkan
PROGRAM Kualitasnya di PROGRAM Kualitasnya di
PENINGKATAN DAYA Pulau Belitung, Bidang DIPARBUDK PENINGKATAN DAYA Pulau Belitung, Bidang DIPARBUDK
0% 25% 100% 0% 25% 100%
TARIK DESTINASI Geopark Pariwisata EPORA TARIK DESTINASI Geopark Pariwisata EPORA
PARIWISATA Belitong dan PARIWISATA Belitong dan
Kawasan Kawasan
Ekonomi Ekonomi
Khusus Khusus
Tanjung Tanjung
Kelayang Kelayang

IV - 31
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pengembangan Promosi, Prasarana Pengembangan Promosi,
Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
PROGRAM Jumlah 0 1600 6331 PROGRAM Jumlah 0 1600 6331
Bidang DIPARBUDK Bidang DIPARBUDK
PEMASARAN Kunjungan kunjunga kunjung kunjung PEMASARAN Kunjungan kunjunga kunjung kunjung
Pariwisata EPORA Pariwisata EPORA
PARIWISATA Wisatawan n26 an an PARIWISATA Wisatawan n26 an an
Jumlah Jumlah
0 8261 9785 0 8261 9785
Kunjungan Bidang DIPARBUDK Kunjungan Bidang DIPARBUDK
0 Kunjunga Kunjung Kunjun 0 Kunjunga Kunjung Kunjun
Wisatawan di Pariwisata EPORA Wisatawan di Pariwisata EPORA
n18 an gan n18 an gan
Pulau Belitung Pulau Belitung
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF Persentase EKONOMI KREATIF Persentase
MELALUI Ekonomi Bidang DIPARBUDK MELALUI Ekonomi Bidang DIPARBUDK
0% 23,53% 80% 0% 23,53% 80%
PEMANFAATAN DAN Kreatif yang Pariwisata EPORA PEMANFAATAN DAN Kreatif yang Pariwisata EPORA
PERLINDUNGAN HAK Dikembangkan PERLINDUNGAN HAK Dikembangkan
KEKAYAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL INTELEKTUAL
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
SDM SDM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
Pariwisata dan Bidang DIPARBUDK Pariwisata dan Bidang DIPARBUDK
SUMBER DAYA 0% 9,50% 9,70% SUMBER DAYA 0% 9,50% 9,70%
Ekraf yang Pariwisata EPORA Ekraf yang Pariwisata EPORA
PARIWISATA DAN PARIWISATA DAN
Memiliki Memiliki
EKONOMI KREATIF EKONOMI KREATIF
Kompetensi Kompetensi
Sasaran : Meningkatnya Ekspor 106,95 8,13 6,53 Sasaran : Meningkatnya Ekspor 106,95 8,13 6,53
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
106,95 8,13 6,53 106,95 8,13 6,53
Ekspor Ekspor
Strategi : Meningkatan produktifitas, Strategi : Meningkatan produktifitas,
kualitas dan daya saing produk unggulan kualitas dan daya saing produk unggulan
daerah. daerah.
Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas, Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas,
kualitas dan daya saing produk unggulan kualitas dan daya saing produk unggulan
daerah. daerah.
DINAS DINAS
PROGRAM Persentase Bidang PERINDUST PROGRAM Persentase Bidang PERINDUST
PENGEMBANGAN Pertumbuhan Perdagan 0% 4% 6% RIAN DAN PENGEMBANGAN Pertumbuhan Perdagan 0% 4% 6% RIAN DAN
EKSPOR Nilai Ekspor gan PERDAGAN EKSPOR Nilai Ekspor gan PERDAGAN
GAN GAN
Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi
-39,68 25 34,12 -39,68 25 34,12
(PMA/PMDN) Daerah (PMA/PMDN) Daerah
Indikator Sasaran : Pertumbuhan Investasi -39,68 25 34,12 Indikator Sasaran : Pertumbuhan Investasi -39,68 25 34,12
Strategi : Mendorong terwujudnya Strategi : Mendorong terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan

IV - 32
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
kerjasama antarsektor, antar pemerintah, kerjasama antarsektor, antar pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat dalam dunia usaha, dan masyarakat dalam
mendukung peluang berusaha dan investasi mendukung peluang berusaha dan investasi
di daerah; di daerah;
Arah Kebijakan : Mendorong terwujudnya Arah Kebijakan : Mendorong terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan
kerjasama antarsektor, antar pemerintah, kerjasama antarsektor, antar pemerintah,
dunia usaha, dan masyarakat dalam dunia usaha, dan masyarakat dalam
mendukung peluang berusaha dan investasi mendukung peluang berusaha dan investasi
di daerah; di daerah;
PROGRAM Banyaknya PROGRAM Banyaknya
Bidang Bidang
PENGEMBANGAN investor yang 0 23 105 PENGEMBANGAN investor yang 0 23 105
Penanam DPMPTSP Penanam DPMPTSP
IKLIM PENANAMAN menanamkan Investor Investor Investor IKLIM PENANAMAN menanamkan Investor Investor Investor
an Modal an Modal
MODAL modal MODAL modal
Peluang Peluang
Bidang 2 Bidang 2
PROGRAM PROMOSI penanaman 0 2 PROGRAM PROMOSI penanaman 0 2
Penanam Peluan DPMPTSP Penanam Peluan DPMPTSP
PENANAMAN MODAL modal yang Peluang Peluang PENANAMAN MODAL modal yang Peluang Peluang
an Modal g an Modal g
dipromosikan dipromosikan
PROGRAM Bidang 950 4125 PROGRAM Bidang 950 4125
Pelaku Usaha 0 Pelaku Pelaku Usaha 0 Pelaku
PELAYANAN Penanam Pelaku Pelaku DPMPTSP PELAYANAN Penanam Pelaku Pelaku DPMPTSP
yang terlayani Usaha yang terlayani Usaha
PENANAMAN MODAL an Modal Usaha Usaha PENANAMAN MODAL an Modal Usaha Usaha
Persentase Persentase
PROGRAM Perusahaan PROGRAM Perusahaan
Bidang Bidang
PENGENDALIAN Yang Patuh PENGENDALIAN Yang Patuh
Penanam 0% 1% 1,30% DPMPTSP Penanam 0% 1% 1,30% DPMPTSP
PELAKSANAAN Terhadap PELAKSANAAN Terhadap
an Modal an Modal
PENANAMAN MODAL Perundang- PENANAMAN MODAL Perundang-
Undangan Undangan
PROGRAM Sistem PROGRAM Sistem
PENGELOLAAN DATA Informasi Bidang 0 1 1 PENGELOLAAN DATA Informasi Bidang 0 1 1
DAN SISTEM Perizinan dan Penanam Dokume Dokume Dokum DPMPTSP DAN SISTEM Perizinan dan Penanam Dokume Dokume Dokum DPMPTSP
INFORMASI Non Perizinan an Modal n n en INFORMASI Non Perizinan an Modal n n en
PENANAMAN MODAL Yang dikelola PENANAMAN MODAL Yang dikelola
Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan
71,69 71,91 72,57 71,69 72,40 72,57
kualitas SDM kualitas SDM
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan 72,40
71,69 71,91 72,57 71,69 72,57
Manusia (IPM) Manusia (IPM)
Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Sasaran : Meningkatnya Pembangunan 72,40
71,69 71,91 72,57 71,69 72,57
Manusia Manusia
Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan 72,40
71,69 71,91 72,57 71,69 72,57
Manusia (IPM) Manusia (IPM)
Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan
dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan
relevansi dan daya saing serta kualitas relevansi dan daya saing serta kualitas

IV - 33
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
hidup, peran perempuan dan anak serta hidup, peran perempuan dan anak serta
memenuhi keadilan dan kesetaraan gender memenuhi keadilan dan kesetaraan gender
(KKG) (KKG)
Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses
pelayanan dan Mutu Pendidikan serta pelayanan dan Mutu Pendidikan serta
meningkatkan relevansi dan daya saing meningkatkan relevansi dan daya saing
Persentase Persentase
PROGRAM guru yang PROGRAM guru yang
Pendidika 50 Dinas Pendidika 50 Dinas
PENGELOLAAN berprestasi di 0 persen 0 PENGELOLAAN berprestasi di 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
PENDIDIKAN tingkat PENDIDIKAN tingkat
nasional nasional
persentase persentase
guru yang Pendidika Dinas guru yang Pendidika Dinas
0 0 61,9 0 0 0 61,9 0
bersertifikat n Pendidikan bersertifikat n Pendidikan
pendidik pendidik
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidika 100 Dinas Pendidikan Pendidika 100 Dinas
0 0 persen 0 0 0 persen 0
Khusus n persen Pendidikan Khusus n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di cabdin V di cabdin V
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 100 Dinas Pendidika 100 Dinas
0 Khusus 0 persen 0 0 Khusus 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
WIlayah III WIlayah III
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 100 Dinas Pendidika 100 Dinas
0 Khusus 0 persen 0 0 Khusus 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah IV Wilayah IV
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidika 90 Dinas Pendidikan Pendidika 90 Dinas
0 0 persen 0 0 0 persen 0
Pendidikan n persen Pendidikan Pendidikan n persen Pendidikan
Khusus Khusus
terakreditasi A terakreditasi A
Persentase Persentase
Pendidika 100 Dinas Pendidika 100 Dinas
0 Satuan 0 persen 0 0 Satuan 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
Pendidikan Pendidikan

IV - 34
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pendidikan pendidikan
khusus khusus
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah I Wilayah I
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
pendidikan Pendidika 100 Dinas pendidikan Pendidika 100 Dinas
0 0 persen 0 0 0 persen 0
khusus n persen Pendidikan khusus n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
WIlayah II WIlayah II
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidika 43,48 Dinas Pendidika 43,48 Dinas
0 Pendidikan 0 persen 0 0 Pendidikan 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
SMA SMA
terakreditasi A terakreditasi A
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidika 55 Dinas Pendidikan Pendidika 55 Dinas
0 0 persen 0 0 0 persen 0
SMA n persen Pendidikan SMA n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin I di Cabdin I
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 41,6 Dinas Pendidika 41,6 Dinas
0 SMA 0 persen 0 0 SMA 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah II Wilayah II
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 75 Dinas Pendidika 75 Dinas
0 SMA 0 persen 0 0 SMA 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah III Wilayah III
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidika 33,3 Dinas Pendidika 33,3 Dinas
0 Pendidikan 0 persen 0 0 Pendidikan 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
SMA SMA
terakreditasi A terakreditasi A

IV - 35
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
di Cabdin di Cabdin
WIlayah IV WIlayah IV
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 12,5 Dinas Pendidika 12,5 Dinas
0 SMA 0 persen 0 0 SMA 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah V Wilayah V
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidika 64,78 Dinas Pendidika 64,78 Dinas
0 Pendidikan 0 persen 0 0 Pendidikan 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
SMK SMK
terakreditasi A terakreditasi A
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidika 73,3 Dinas Pendidikan Pendidika 73,3 Dinas
0 0 persen 0 0 0 persen 0
SMK n persen Pendidikan SMK n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin I di Cabdin I
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 70,6 Dinas Pendidika 70,6 Dinas
0 SMK 0 persen 0 0 SMK 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
WIlayah II WIlayah II
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 28,6 Dinas Pendidika 28,6 Dinas
0 SMK 0 persen 0 0 SMK 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
WIlayah III WIlayah III
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Pendidikan
Pendidika 80 Dinas Pendidika 80 Dinas
0 SMK 0 persen 0 0 SMK 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah IV Wilayah IV
Persentase Persentase
Pendidika 71,4 Dinas Pendidika 71,4 Dinas
0 Satuan 0 persen 0 0 Satuan 0 persen 0
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
Pendidikan Pendidikan

IV - 36
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SMK SMK
terakreditasi A terakreditasi A
di Cabdin di Cabdin
Wilayah V Wilayah V
Proporsi Guru Proporsi Guru
dan Siswa Pendidika 65 Dinas dan Siswa Pendidika 65 Dinas
0 0 persen 0 0 0 persen 0
yang n persen Pendidikan yang n persen Pendidikan
menguasai TIK menguasai TIK
Persentase Persentase
PROGRAM lulusan SMA PROGRAM lulusan SMA
Pendidika 70 80 Dinas Pendidika 70 80 Dinas
PENGELOLAAN yang memiliki 0 persen PENGELOLAAN yang memiliki 0 persen
n persen persen Pendidikan n persen persen Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi PENDIDIKAN kompetensi
TIK TIK
Persentase Persentase
lulusan SMA lulusan SMA
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
WIlayah I WIlayah I
Persentase Persentase
lulusan SMA lulusan SMA
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah II Wilayah II
Persentase Persentase
lulusan SMA lulusan SMA
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah III Wilayah III
Persentase Persentase
lulusan SMA lulusan SMA
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah IV Wilayah IV
Persentase Persentase
lulusan SMA lulusan SMA
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah V Wilayah V

IV - 37
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
Pendidika 70 80 Dinas Pendidika 70 80 Dinas
0 yang memiliki 0 persen 0 yang memiliki 0 persen
n persen persen Pendidikan n persen persen Pendidikan
kompetensi kompetensi
TIK TIK
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah I Wilayah I
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah II Wilayah II
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah III Wilayah III
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah IV Wilayah IV
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas yang memiliki Pendidika 55 70 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
kompetensi n persen persen Pendidikan kompetensi n persen persen Pendidikan
TIK di Cabdin TIK di Cabdin
Wilayah V Wilayah V
Persentase Persentase
lulusan SMK lulusan SMK
Pendidika 65 75 Dinas Pendidika 65 75 Dinas
0 yang memiliki 0 persen 0 yang memiliki 0 persen
n persen persen Pendidikan n persen persen Pendidikan
sertifikast sertifikast
kompetensi kompetensi
Persentase Persentase
lulusan SMK Pendidika 59 59 Dinas lulusan SMK Pendidika 59 59 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
yang terserap n persen persen Pendidikan yang terserap n persen persen Pendidikan
di DUDIKA di DUDIKA

IV - 38
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
siswa PK yang siswa PK yang
Pendidika 10 Dinas Pendidika 10 Dinas
0 melanjutkan 0 persen 4 persen 0 melanjutkan 0 persen 4 persen
n persen Pendidikan n persen Pendidikan
pendidikan di pendidikan di
PTN dan PTS PTN dan PTS
Persentase Persentase
siswa SMA siswa SMA
yang Pendidika 50 65 Dinas yang Pendidika 50 65 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
melanjutkan n persen persen Pendidikan melanjutkan n persen persen Pendidikan
pendidikan di pendidikan di
PTN dan PTS PTN dan PTS
Persentase Persentase
siswa SMK siswa SMK
yang Pendidika 10 18 Dinas yang Pendidika 10 18 Dinas
0 0 persen 0 0 persen
melanjutkan n persen persen Pendidikan melanjutkan n persen persen Pendidikan
pendidikan di pendidikan di
PTN dan PTS PTN dan PTS
DINAS DINAS
PROGRAM Persentasi Bidang KEARSIPAN PROGRAM Persentasi Bidang KEARSIPAN
PEMBINAAN Perpustakaan Perpustak 0% 35% 44% DAN PEMBINAAN Perpustakaan Perpustak 0% 35% 44% DAN
PERPUSTAKAAN Yang di Bina aan PERPUSTAK PERPUSTAKAAN Yang di Bina aan PERPUSTAK
AAN AAN
PROGRAM DINAS PROGRAM DINAS
Jumlah Koleksi Bidang 0 5 5 KEARSIPAN Jumlah Koleksi Bidang 0 5 5 KEARSIPAN
PELESTARIAN PELESTARIAN
Nasional Dan Perpustak Dokume Dokume Dokum DAN Nasional Dan Perpustak Dokume Dokume Dokum DAN
KOLEKSI NASIONAL Naskah Kuno aan n n en PERPUSTAK KOLEKSI NASIONAL Naskah Kuno aan n n en PERPUSTAK
DAN NASKAH KUNO AAN DAN NASKAH KUNO AAN
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Berkas Arsip DINAS Berkas Arsip DINAS
Yang Di KEARSIPAN Yang Di KEARSIPAN
PERLINDUNGAN DAN Lindungi Dan Bidang PERLINDUNGAN DAN Lindungi Dan Bidang
0% 25% 25% DAN 0% 25% 25% DAN
PENYELAMATAN Kearsipan PENYELAMATAN Kearsipan
Di Selamatkan PERPUSTAK Di Selamatkan PERPUSTAK
ARSIP ARSIP
Sesuai Dengan AAN Sesuai Dengan AAN
Ketentuan Ketentuan
Persentase Persentase
Peningkatan DINAS Peningkatan DINAS
Penyelenggara KEARSIPAN Penyelenggara KEARSIPAN
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
an Kearsipan 0% 20% 20% DAN an Kearsipan 0% 20% 20% DAN
PENGELOLAAN ARSIP Kearsipan PENGELOLAAN ARSIP Kearsipan
Sesuai Dengan PERPUSTAK Sesuai Dengan PERPUSTAK
Standart Baku AAN Standart Baku AAN
Kearsipan Kearsipan
Persentase DINAS Persentase DINAS
PROGRAM PERIZINAN Bidang PROGRAM PERIZINAN Bidang
Penggunaan 0% 12,50% 13% KEARSIPAN Penggunaan 0% 12,50% 13% KEARSIPAN
PENGGUNAAN ARSIP Kearsipan PENGGUNAAN ARSIP Kearsipan
Arsip Yang DAN Arsip Yang DAN

IV - 39
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bersifat PERPUSTAK Bersifat PERPUSTAK
Tertutup AAN Tertutup AAN
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas
hidup, peran perempuan dan anak serta hidup, peran perempuan dan anak serta
memenuhi keadilan dan kesetaraan gender memenuhi keadilan dan kesetaraan gender
(KKG) (KKG)
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Persentase Persentase
PENGARUSUTAMAAN ARG pada Pemberda PENGARUSUTAMAAN ARG pada Pemberda
GENDER DAN yaan GENDER DAN yaan
Belanja 2.5 2.8 Belanja 2.5 2.8
PEMBERDAYAAN Perempua 0 persen DP3CASKB PEMBERDAYAAN Perempua 0 persen DP3CASKB
Operasi dan persen persen Operasi dan persen persen
n dan n dan
belanja modal belanja modal
PEREMPUAN Perlindung PEREMPUAN Perlindung
APBD APBD
an Anak an Anak
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Pemberda Pemberda
Persentase Persentase
yaan yaan
kebijakan 100 100 kebijakan 100 100
PERLINDUNGAN Perempua 0 persen DP3CASKB PERLINDUNGAN Perempua 0 persen DP3CASKB
perlindungan persen persen perlindungan persen persen
PEREMPUAN n dan PEREMPUAN n dan
perempuan perempuan
Perlindung Perlindung
an Anak an Anak
Persentase Persentase
Bidang Bidang
Perempuan Perempuan
Pemberda Pemberda
Korban Korban
yaan yaan
Kekerasan dan 100 100 Kekerasan dan 100 100
0 Perempua 0 persen DP3CASKB 0 Perempua 0 persen DP3CASKB
TPPO yang persen persen TPPO yang persen persen
n dan n dan
Mendapatkan Mendapatkan
Perlindung Perlindung
Layanan Layanan
an Anak an Anak
Komprehensif Komprehensif
Bidang Bidang
Pemberda Pemberda
Tingkat Tingkat
PROGRAM yaan PROGRAM yaan
partisipasi 44.54 45.86 partisipasi 44.54 45.86
PENINGKATAN Perempua 0 persen DP3CASKB PENINGKATAN Perempua 0 persen DP3CASKB
angkatan kerja persen persen angkatan kerja persen persen
KUALITAS KELUARGA n dan KUALITAS KELUARGA n dan
perempuan perempuan
Perlindung Perlindung
an Anak an Anak
Bidang Bidang
Persentase Persentase
Pemberda Pemberda
peningkatan peningkatan
PROGRAM yaan PROGRAM yaan
SDM dalam 19.40 20.90 SDM dalam 19.40 20.90
PEMENUHAN HAK Perempua 0 persen DP3CASKB PEMENUHAN HAK Perempua 0 persen DP3CASKB
Pemenuhan persen persen Pemenuhan persen persen
ANAK (PHA) n dan ANAK (PHA) n dan
Partisipasi Partisipasi
Perlindung Perlindung
ANAK ANAK
an Anak an Anak
PROGRAM 0 persen DP3CASKB PROGRAM 0 persen DP3CASKB

IV - 40
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
Bidang Bidang
anak anak
Pemberda Pemberda
memerlukan memerlukan
yaan yaan
PERLINDUNGAN perlindungan 100 100 PERLINDUNGAN perlindungan 100 100
Perempua Perempua
KHUSUS ANAK khusus yang persen persen KHUSUS ANAK khusus yang persen persen
n dan n dan
mendapatkan mendapatkan
Perlindung Perlindung
layanan layanan
an Anak an Anak
komprehensif komprehensif
Bidang Bidang
Persentase Pemberda Persentase Pemberda
Peningkatan yaan Peningkatan yaan
31 37 31 37
0 SDM Perempua 0 persen DP3CASKB 0 SDM Perempua 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
Perlindungan n dan Perlindungan n dan
Anak Perlindung Anak Perlindung
an Anak an Anak
Persentase Bidang Persentase Bidang
capaian OPD Pemberda capaian OPD Pemberda
PROGRAM PROGRAM
yang yaan yang yaan
PENGELOLAAN 88.88 96.29 PENGELOLAAN 88.88 96.29
menyediakan Perempua 0 persen DP3CASKB menyediakan Perempua 0 persen DP3CASKB
SISTEM DATA persen persen SISTEM DATA persen persen
data pilah n dan data pilah n dan
GENDER DAN ANAK GENDER DAN ANAK
gender dan Perlindung gender dan Perlindung
anak an Anak anak an Anak
Persentase Bidang Persentase Bidang
masyarakat Administra masyarakat Administra
PROGRAM yang memiliki si PROGRAM yang memiliki si
86.57 93.27 86.57 93.27
PENDAFTARAN dokumen Kependud 0 persen DP3CASKB PENDAFTARAN dokumen Kependud 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
PENDUDUK pendaftaran ukan dan PENDUDUK pendaftaran ukan dan
penduduk (KK, Pencatata penduduk (KK, Pencatata
KTP, KIA) n Sipil KTP, KIA) n Sipil
Persentase Persentase
masyarakat Bidang masyarakat Bidang
yang memiliki Administra yang memiliki Administra
akta si akta si
PROGRAM 86 96.50 PROGRAM 86 96.50
pencatatan Kependud 0 persen DP3CASKB pencatatan Kependud 0 persen DP3CASKB
PENCATATAN SIPIL persen persen PENCATATAN SIPIL persen persen
sipil (Akta ukan dan sipil (Akta ukan dan
Lahir, Akta Pencatata Lahir, Akta Pencatata
Mati, Akta n Sipil Mati, Akta n Sipil
Perkawinan) Perkawinan)
Persentase Persentase
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
perangkat perangkat
PENGELOLAAN Administra PENGELOLAAN Administra
daerah dan 31.43 48.57 daerah dan 31.43 48.57
INFORMASI si 0 Persen DP3CASKB INFORMASI si 0 Persen DP3CASKB
sektor lain Persen Persen sektor lain Persen Persen
ADMINISTRASI Kependud ADMINISTRASI Kependud
yang yang
KEPENDUDUKAN ukan dan KEPENDUDUKAN ukan dan
mengadakan mengadakan

IV - 41
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pejanjian Pencatata pejanjian Pencatata
kerjasama n Sipil kerjasama n Sipil
Bidang Bidang
Persentase Administra Persentase Administra
PROGRAM PROGRAM
penyediaan si penyediaan si
PENGELOLAAN 100 100 PENGELOLAAN 100 100
penyajian data Kependud 0 persen DP3CASKB penyajian data Kependud 0 persen DP3CASKB
PROFIL persen persen PROFIL persen persen
kependudukan ukan dan kependudukan ukan dan
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
tingkat provinsi Pencatata tingkat provinsi Pencatata
n Sipil n Sipil
Strategi : Meningkatkan akses pelayanan Strategi : Meningkatkan akses pelayanan
dan kualitas kesehatan dengan memperkuat dan kualitas kesehatan dengan memperkuat
pelayanan dan sistem kesehatan pelayanan dan sistem kesehatan
Arah Kebijakan : Meningkatkan akses Arah Kebijakan : Meningkatkan akses
pelayanan dan kualitas kesehatan dengan pelayanan dan kualitas kesehatan dengan
memperkuat pelayanan dan sistem memperkuat pelayanan dan sistem
kesehatan kesehatan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMENUHAN UPAYA fasilitas PEMENUHAN UPAYA fasilitas
KESEHATAN pelayanan KESEHATAN pelayanan
kesehatan kesehatan
yang 100 100 Dinas yang 100 100 Dinas
Kesehatan 0 persen Kesehatan 0 persen
PERORANGAN DAN menggunakan persen persen Kesehatan PERORANGAN DAN menggunakan persen persen Kesehatan
UPAYA KESEHATAN Sistem UPAYA KESEHATAN Sistem
MASYARAKAT Informasi MASYARAKAT Informasi
Kesehatan Kesehatan
(SIK) (SIK)
Persentase Persentase
fasilitas fasilitas
pelayanan 0 85 88 pelayanan 0 85 88
Dinas Dinas
0 kesehatan Kesehatan fasyanke fasyank fasyank 0 kesehatan Kesehatan fasyanke fasyank fasyank
Kesehatan Kesehatan
yang s es es yang s es es
terakreditasi terakreditasi
minimal madya minimal madya
Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
sinkronisasi sinkronisasi
penerapan penerapan
standar 100 100 Dinas standar 100 100 Dinas
0 Kesehatan 0 persen 0 Kesehatan 0 persen
pelayanan persen persen Kesehatan pelayanan persen persen Kesehatan
minimal (SPM) minimal (SPM)
bidang bidang
kesehatan kesehatan
lintas kab/kota lintas kab/kota

IV - 42
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
pencegahan pencegahan
93 94 Dinas 93 94 Dinas
0 dan Kesehatan 0 persen 0 dan Kesehatan 0 persen
persen persen Kesehatan persen persen Kesehatan
pengendalian pengendalian
penyakit penyakit
Persentase Persentase
peningkatan 86 89 Dinas peningkatan 86 89 Dinas
0 Kesehatan 0 persen 0 Kesehatan 0 persen
kesehatan persen persen Kesehatan kesehatan persen persen Kesehatan
masyarakat masyarakat
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
75 100 Dinas 75 100 Dinas
0 pemeriksaan Kesehatan 0 persen 0 pemeriksaan Kesehatan 0 persen
persen persen Kesehatan persen persen Kesehatan
laboratorium laboratorium
kesehatan kesehatan
Persentase Persentase
puskesmas puskesmas
dengan dengan
87 88 Dinas 87 88 Dinas
0 ketersediaan Kesehatan 0 persen 0 ketersediaan Kesehatan 0 persen
persen persen Kesehatan persen persen Kesehatan
obat dan obat dan
vaksin vaksin
essensial essensial
Persentase Persentase
PROGRAM tenaga PROGRAM tenaga
PENINGKATAN kesehatan PENINGKATAN kesehatan
86 88 Dinas 86 88 Dinas
KAPASITAS SUMBER yang Kesehatan 0 persen KAPASITAS SUMBER yang Kesehatan 0 persen
persen persen Kesehatan persen persen Kesehatan
DAYA MANUSIA mendapatkan DAYA MANUSIA mendapatkan
KESEHATAN peningkatan KESEHATAN peningkatan
kompetensi kompetensi
Persentase Persentase
sarana sediaan sarana sediaan
PROGRAM SEDIAAN farmasi, alat PROGRAM SEDIAAN farmasi, alat
FARMASI, ALAT kesehatan dan 88 90 Dinas FARMASI, ALAT kesehatan dan 88 90 Dinas
Kesehatan 0 persen Kesehatan 0 persen
KESEHATAN DAN makanan persen persen Kesehatan KESEHATAN DAN makanan persen persen Kesehatan
MAKANAN MINUMAN minuman yang MAKANAN MINUMAN minuman yang
memenuhi memenuhi
syarat syarat
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN kabupaten/kota PEMBERDAYAAN kabupaten/kota
yang memiliki yang memiliki
kebijakan 87 89 Dinas kebijakan 87 89 Dinas
Kesehatan 0 persen Kesehatan 0 persen
MASYARAKAT Gerakan persen persen Kesehatan MASYARAKAT Gerakan persen persen Kesehatan
BIDANG KESEHATAN Masyarakat BIDANG KESEHATAN Masyarakat
Hidup Sehat Hidup Sehat
(GERMAS) (GERMAS)

IV - 43
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Pemenuhan Pemenuhan
PEMENUHAN UPAYA PEMENUHAN UPAYA
Layanan Layanan
KESEHATAN 85 86 KESEHATAN 85 86
Kesehatan Kesehatan 0 persen RSUP Kesehatan Kesehatan 0 persen RSUP
persen persen persen persen
PERORANGAN DAN Rumah Sakit PERORANGAN DAN Rumah Sakit
UPAYA KESEHATAN Terakreditasi UPAYA KESEHATAN Terakreditasi
MASYARAKAT Paripurna MASYARAKAT Paripurna
Persentase Persentase
Kapasitas Kapasitas
PROGRAM Sumber Daya PROGRAM Sumber Daya
PENINGKATAN Manusia PENINGKATAN Manusia
85 86 85 86
KAPASITAS SUMBER Kesehatan Kesehatan 0 persen RSUP KAPASITAS SUMBER Kesehatan Kesehatan 0 persen RSUP
persen persen persen persen
DAYA MANUSIA sesuai DAYA MANUSIA sesuai
KESEHATAN klasifikasi KESEHATAN klasifikasi
Rumah Sakit Rumah Sakit
tipe B tipe B
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN hasil advokasi PEMBERDAYAAN hasil advokasi
kesehatan, kesehatan,
pemberdayaan pemberdayaan
100 100 100 100
, Kesehatan 0 persen RSUP , Kesehatan 0 persen RSUP
MASYARAKAT persen persen MASYARAKAT persen persen
penggalangan, penggalangan,
BIDANG KESEHATAN kemitraan BIDANG KESEHATAN kemitraan
bidang bidang
kesehatan kesehatan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMENUHAN UPAYA fasilitas PEMENUHAN UPAYA fasilitas
KESEHATAN pelayanan KESEHATAN pelayanan
sarana, 80 85 RUMAH sarana, 80 85 RUMAH
Kesehatan 0 persen Kesehatan 0 persen
PERORANGAN DAN prasarana dan persen persen SAKIT JIWA PERORANGAN DAN prasarana dan persen persen SAKIT JIWA
UPAYA KESEHATAN alat kesehatan UPAYA KESEHATAN alat kesehatan
MASYARAKAT sesuai kelas MASYARAKAT sesuai kelas
Rumah Sakit Rumah Sakit
Persentase Persentase
masyarakat masyarakat
ataupun ataupun
perorangan perorangan
80 85 RUMAH 80 85 RUMAH
0 yang Kesehatan 0 persen 0 yang Kesehatan 0 persen
persen persen SAKIT JIWA persen persen SAKIT JIWA
mendapat mendapat
pelayanan pelayanan
kesehatan jiwa kesehatan jiwa
dan non jiwa dan non jiwa
Persentase 80 85 RUMAH Persentase 80 85 RUMAH
0 Kesehatan 0 persen 0 Kesehatan 0 persen
masyarakat persen persen SAKIT JIWA masyarakat persen persen SAKIT JIWA

IV - 44
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ataupun ataupun
perorangan perorangan
yang yang
mendapat mendapat
pelayanan pelayanan
penunjang penunjang
Persentase Persentase
masyarakat masyarakat
ataupun ataupun
perseorangan perseorangan
80 82 RUMAH 80 82 RUMAH
0 yang Kesehatan 0 persen 0 yang Kesehatan 0 persen
persen persen SAKIT JIWA persen persen SAKIT JIWA
mendapat mendapat
penanganan penanganan
penyalahgunaa penyalahgunaa
n NAPZA n NAPZA
Persentase Persentase
SDM SDM
kesehatan kesehatan
PROGRAM sesuai analisa PROGRAM sesuai analisa
PENINGKATAN beban kerja PENINGKATAN beban kerja
85 88 RUMAH 85 88 RUMAH
KAPASITAS SUMBER RS Jiwa Kesehatan 0 persen KAPASITAS SUMBER RS Jiwa Kesehatan 0 persen
persen persen SAKIT JIWA persen persen SAKIT JIWA
DAYA MANUSIA Daerah DAYA MANUSIA Daerah
KESEHATAN Provinsi KESEHATAN Provinsi
Kepulauan Kepulauan
Bangka Bangka
Belitung Belitung
Persentase Persentase
SDM SDM
kesehatan kesehatan
85 88 RUMAH 85 88 RUMAH
0 yang Kesehatan 0 persen 0 yang Kesehatan 0 persen
persen persen SAKIT JIWA persen persen SAKIT JIWA
mendapat mendapat
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan
Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi
77,79 77,39 80,42 77,79 77,39 80,42
Indonesia Provinsi. Indonesia Provinsi.
Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi
77,79 77,39 80,42 77,79 77,39 80,42
Indonesia Provinsi Indonesia Provinsi
Sasaran : Meningkatkan aspek kebebasan , Sasaran : Meningkatkan aspek kebebasan ,
kesetaraan , kapasitas lembaga dalam 77,79 77,39 80,42 kesetaraan , kapasitas lembaga dalam 77,79 77,39 80,42
demokrasi demokrasi
Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi
77,79 77,39 80,42 77,79 77,39 80,42
Indonesia Provinsi Indonesia Provinsi
Strategi : meningkatkan kebebasan Strategi : meningkatkan kebebasan
demokrasi, penyelenggaraan ketertiban demokrasi, penyelenggaraan ketertiban

IV - 45
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
umum dan ketentraman serta perlindungan umum dan ketentraman serta perlindungan
masyarakat, kesetaraan dalam masyarakat, kesetaraan dalam
berdemokrasi, dan kapasitas lembaga berdemokrasi, dan kapasitas lembaga
demokrasi demokrasi
Arah Kebijakan : meningkatkan kebebasan Arah Kebijakan : meningkatkan kebebasan
demokrasi demokrasi
PROGRAM urusan PROGRAM urusan
PENGUATAN pemerinta PENGUATAN pemerinta
BADAN BADAN
IDEOLOGI PANCASILA han umum IDEOLOGI PANCASILA han umum
KESATUAN KESATUAN
DAN 0 yaitu 0 0 0 DAN 0 yaitu 0 0 0
BANGSA BANGSA
kesatuan kesatuan
KARAKTER DAN POLITIK KARAKTER DAN POLITIK
bangsa bangsa
KEBANGSAAN KEBANGSAAN
dan politik dan politik
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN urusan PENINGKATAN urusan
KEWASPADAAN pemerinta KEWASPADAAN pemerinta
BADAN BADAN
NASIONAL DAN Persentase han umum NASIONAL DAN Persentase han umum
KESATUAN KESATUAN
PENINGKATAN Daerah terlibat yaitu 0% 75% 25% PENINGKATAN Daerah terlibat yaitu 0% 75% 25%
BANGSA BANGSA
KUALITAS DAN Konflik Sosial kesatuan KUALITAS DAN Konflik Sosial kesatuan
DAN POLITIK DAN POLITIK
FASILITASI bangsa FASILITASI bangsa
PENANGANAN dan politik PENANGANAN dan politik
KONFLIK SOSIAL KONFLIK SOSIAL
Arah Kebijakan : Meningkatkan Arah Kebijakan : Meningkatkan
penyelenggaraan ketertiban umum dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman serta perlindungan ketentraman serta perlindungan
masyarakat masyarakat
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
man dan man dan
Persentase Persentase
PROGRAM Ketertiban PROGRAM Ketertiban
anggota anggota
PENINGKATAN Umum PENINGKATAN Umum
satlinmas yang 0% 26,34% 40,80% SatpolPP satlinmas yang 0% 26,34% 40,80% SatpolPP
KETENTERAMAN DAN serta KETENTERAMAN DAN serta
terlatih dan terlatih dan
KETERTIBAN UMUM perlindung KETERTIBAN UMUM perlindung
dikukuhkan dikukuhkan
an an
masyarak masyarak
at at
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
Persentase Persentase
man dan man dan
gangguan gangguan
Ketertiban Ketertiban
0 trantibum yang 0% 100% 100% SatpolPP 0 trantibum yang 0% 100% 100% SatpolPP
Umum Umum
dapat dapat
serta serta
diselesaikan diselesaikan
perlindung perlindung
an an

IV - 46
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
masyarak masyarak
at at
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
man dan man dan
Persentase Ketertiban Persentase Ketertiban
perda dan Umum perda dan Umum
0 0% 35,70% 50% SatpolPP 0 0% 35,70% 50% SatpolPP
perkada yang serta perkada yang serta
ditegakkan perlindung ditegakkan perlindung
an an
masyarak masyarak
at at
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
man dan man dan
Persentase Ketertiban Persentase Ketertiban
personil Satpol Umum personil Satpol Umum
0 0% 78,40% 86,50% SatpolPP 0 0% 78,40% 86,50% SatpolPP
PP yang serta PP yang serta
berkompeten perlindung berkompeten perlindung
an an
masyarak masyarak
at at
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
PROGRAM PROGRAM
man dan man dan
PENCEGAHAN, Persentase PENCEGAHAN, Persentase
Ketertiban Ketertiban
PENANGGULANGAN, respontime 15 PENANGGULANGAN, respontime 15
Umum Umum
PENYELAMATAN menit kejadian 0% 64% 78,50% SatpolPP PENYELAMATAN menit kejadian 0% 64% 78,50% SatpolPP
serta serta
KEBAKARAN DAN kebakaran/pert KEBAKARAN DAN kebakaran/pert
perlindung perlindung
PENYELAMATAN NON olongan PENYELAMATAN NON olongan
an an
KEBAKARAN KEBAKARAN
masyarak masyarak
at at
Arah Kebijakan : meningkatkan kesetaraan Arah Kebijakan : meningkatkan kesetaraan
dalam berdemokrasi dalam berdemokrasi
Persentase urusan Persentase urusan
PROGRAM PROGRAM
pembinaan pemerinta pembinaan pemerinta
PEMBINAAN DAN BADAN PEMBINAAN DAN BADAN
ketahanan han umum ketahanan han umum
PENGEMBANGAN KESATUAN PENGEMBANGAN KESATUAN
Ekonomi, yaitu 0% 30% 100% Ekonomi, yaitu 0% 30% 100%
KETAHANAN BANGSA KETAHANAN BANGSA
Sosial dan kesatuan Sosial dan kesatuan
EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK
Budaya di bangsa Budaya di bangsa
DAN BUDAYA DAN BUDAYA
Daerah dan politik Daerah dan politik
PROGRAM Persentase urusan BADAN PROGRAM Persentase urusan BADAN
0% 75% 25% 0% 75% 25%
PENGUATAN Jumlah konflik pemerinta KESATUAN PENGUATAN Jumlah konflik pemerinta KESATUAN

IV - 47
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IDEOLOGI PANCASILA yang han umum BANGSA IDEOLOGI PANCASILA yang han umum BANGSA
DAN berlatarbelaka yaitu DAN POLITIK DAN berlatarbelaka yaitu DAN POLITIK
ng Ideologi kesatuan ng Ideologi kesatuan
KARAKTER KARAKTER
bangsa bangsa
KEBANGSAAN KEBANGSAAN
dan politik dan politik
PROGRAM urusan PROGRAM urusan
pemerinta pemerinta
BADAN BADAN
PEMBERDAYAAN DAN han umum 0 1 PEMBERDAYAAN DAN han umum 0 1
KESATUAN KESATUAN
PENGAWASAN 0 yaitu Dokume Dokume 0 PENGAWASAN 0 yaitu Dokume Dokume 0
BANGSA BANGSA
ORGANISASI kesatuan n n ORGANISASI kesatuan n n
DAN POLITIK DAN POLITIK
KEMASYARAKATAN bangsa KEMASYARAKATAN bangsa
dan politik dan politik
Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas
lembaga demokrasi lembaga demokrasi
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
PERAN PARTAI urusan PERAN PARTAI urusan
POLITIK DAN pemerinta POLITIK DAN pemerinta
Persentase BADAN Persentase BADAN
LEMBAGA han umum LEMBAGA han umum
pembinaan KESATUAN pembinaan KESATUAN
PENDIDIKAN MELALUI yaitu 0% 30% 100% PENDIDIKAN MELALUI yaitu 0% 30% 100%
politik di BANGSA politik di BANGSA
PENDIDIKAN POLITIK kesatuan PENDIDIKAN POLITIK kesatuan
daerah DAN POLITIK daerah DAN POLITIK
DAN bangsa DAN bangsa
PENGEMBANGAN dan politik PENGEMBANGAN dan politik
ETIKA SERTA ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK BUDAYA POLITIK
Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Birokrasi. Birokrasi.
Indikator Tujuan :Indeks Reformasi Indikator Tujuan :Indeks Reformasi
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Birokrasi Birokrasi
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Pemerintahan Pemerintahan
Indikator Sasaran :Indeks Reformasi Indikator Sasaran :Indeks Reformasi
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Birokrasi Birokrasi
Strategi : Peningkatan akses data dan Strategi : Peningkatan akses data dan
informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik
dengan pelayanan yang cepat, efektif dan dengan pelayanan yang cepat, efektif dan
efisien berbasis teknologi informasi bagi efisien berbasis teknologi informasi bagi
masyarakat masyarakat
Arah Kebijakan : Peningkatan akses data Arah Kebijakan : Peningkatan akses data
dan informasi serta Kualitas Pelayanaan dan informasi serta Kualitas Pelayanaan
Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif
dan efisien berbasis teknologi informasi dan efisien berbasis teknologi informasi
bagi masyarakat bagi masyarakat

IV - 48
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase DINAS Persentase DINAS
masyarakat Bidang KOMUNIKASI masyarakat Bidang KOMUNIKASI
PROGRAM PROGRAM
yang menjadi Komunika DAN yang menjadi Komunika DAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
sasaran si dan 0% 100% 100% sasaran si dan 0% 100% 100%
INFORMASI DAN INFORMASI DAN
penyebarluasa Informatik INFORMATIK penyebarluasa Informatik INFORMATIK
KOMUNIKASI PUBLIK KOMUNIKASI PUBLIK
n informasi a A n informasi a A
publik publik
Persentase DINAS Persentase DINAS
Bidang Bidang
PROGRAM ketersediaan KOMUNIKASI PROGRAM ketersediaan KOMUNIKASI
Komunika Komunika
PENGELOLAAN infrastruktur, DAN PENGELOLAAN infrastruktur, DAN
si dan 80% 80% 100% si dan 80% 80% 100%
APLIKASI teknologi dan APLIKASI teknologi dan
Informatik INFORMATIK Informatik INFORMATIK
INFORMATIKA sistem INFORMATIKA sistem
a A a A
elektronik. elektronik.
Presentase DINAS Presentase DINAS
perangkat KOMUNIKASI perangkat KOMUNIKASI
daerah yang DAN daerah yang DAN
menggunakan menggunakan
PROGRAM data statistik PROGRAM data statistik
Bidang Bidang
PENYELENGGARAAN sektoral dalam 0% 60% 100% PENYELENGGARAAN sektoral dalam 0% 60% 100%
Statistik Statistik
STATISTIK SEKTORAL menyusun INFORMATIK STATISTIK SEKTORAL menyusun INFORMATIK
perencanaan A perencanaan A
dan evaluasi dan evaluasi
pembangunan pembangunan
daerah daerah
Presentase DINAS Presentase DINAS
PROGRAM PROGRAM
tingkat KOMUNIKASI tingkat KOMUNIKASI
PENYELENGGARAAN Bidang PENYELENGGARAAN Bidang
keamanan DAN keamanan DAN
PERSANDIAN UNTUK Persandia 0% 65% 100% PERSANDIAN UNTUK Persandia 0% 65% 100%
informasi informasi
PENGAMANAN n INFORMATIK PENGAMANAN n INFORMATIK
pemerintah pemerintah
INFORMASI A INFORMASI A
daerah daerah
PERSENTASE PERSENTASE
USULAN USULAN
KEBIJAKAN KEBIJAKAN
Urusan Urusan
DAERAH DAERAH
PROGRAM DIBIDANG Pemerinta PROGRAM DIBIDANG Pemerinta
SEKRETARI SEKRETARI
KESEJAHTERAAN han Unsur 0% 80% 70% KESEJAHTERAAN han Unsur 0% 80% 70%
KESEJAHTER AT DAERAH KESEJAHTER AT DAERAH
RAKYAT Sekretaria RAKYAT Sekretaria
AAN AAN
t Daerah t Daerah
RAKYAT RAKYAT
YANG YANG
TERSUSUN TERSUSUN
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Urusan Urusan
Usulan SEKRETARI Usulan SEKRETARI
PEMERINTAHAN DAN Pemerinta 0% 75% 75% PEMERINTAHAN DAN Pemerinta 0% 75% 75%
Kebijakan AT DAERAH Kebijakan AT DAERAH
OTONOMI DAERAH han Unsur OTONOMI DAERAH han Unsur
Daerah Daerah

IV - 49
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dibidang Sekretaria dibidang Sekretaria
Pemerintahan t Daerah Pemerintahan t Daerah
dan Otonomi dan Otonomi
Daerah yang Daerah yang
tersusun tersusun
Strategi : Peningkatan transparansi dan Strategi : Peningkatan transparansi dan
layanan Pengadaan barang dan jasa, layanan Pengadaan barang dan jasa,
Penguatan Sistem Manajemen Penguatan Sistem Manajemen
Pemerintahan, Penataan peraturan Pemerintahan, Penataan peraturan
perundang-undangan, Penguatan Sistem perundang-undangan, Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset
dan pencatatan pelaporan aset serta dan pencatatan pelaporan aset serta
laporan realisasi anggaran, tata laksana dan laporan realisasi anggaran, tata laksana dan
kinerja pemerintah daerah serta kinerja pemerintah daerah serta
pengawasan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan dan pemerintahan daerah secara transparan dan
akuntabel dan kesesuaian antar dokumen akuntabel dan kesesuaian antar dokumen
perencanaan, penganggaran dan pelaporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
kinerja kinerja
Arah Kebijakan : Peningkatan transparansi Arah Kebijakan : Peningkatan transparansi
dan layanan Pengadaan barang dan jasa dan layanan Pengadaan barang dan jasa
Persentase Persentase
Usulan Usulan
PROGRAM Kebijakan Urusan PROGRAM Kebijakan Urusan
KEBIJAKAN DAN Daerah di Pemerinta KEBIJAKAN DAN Daerah di Pemerinta
SEKRETARI SEKRETARI
PELAYANAN bidang han Unsur 0% 80% 80% PELAYANAN bidang han Unsur 0% 80% 80%
AT DAERAH AT DAERAH
PENGADAAN BARANG Pengadaan Sekretaria PENGADAAN BARANG Pengadaan Sekretaria
DAN JASA Barang dan t Daerah DAN JASA Barang dan t Daerah
Jasa yang Jasa yang
tersusun tersusun
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan
Sistem Manajemen Pemerintahan Sistem Manajemen Pemerintahan
Jumlah Jumlah
Urusan Urusan
PROGRAM kabupaten/Kot 7 7 PROGRAM kabupaten/Kot 7 7
Pemerinta 0 Pemerinta 0
PENGELOLAAN a yang Kab/Kot Kab/Kot BAKUDA PENGELOLAAN a yang Kab/Kot Kab/Kot BAKUDA
han Unsur Kab/Kota han Unsur Kab/Kota
KEUANGAN DAERAH mendapatkan a a KEUANGAN DAERAH mendapatkan a a
Keuangan Keuangan
pembinaan pembinaan
Ketepatan Ketepatan
waktu waktu
Urusan Urusan
Penyampaian Penyampaian
Pemerinta Pemerinta
0 Laporan 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA 0 Laporan 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA
han Unsur han Unsur
Keuangan Keuangan
Keuangan Keuangan
Pemerintah Pemerintah
Provinsi, Provinsi,

IV - 50
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nilai ketepatan Nilai ketepatan
waktu Urusan waktu Urusan
penetapan Pemerinta penetapan Pemerinta
0 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA
APBD dan han Unsur APBD dan han Unsur
Perubahan Keuangan Perubahan Keuangan
APBD APBD
persentase persentase
pemenuhan pemenuhan
ketaatan pada Urusan ketaatan pada Urusan
peraturan Pemerinta peraturan Pemerinta
0 0% 100% 100% BAKUDA 0 0% 100% 100% BAKUDA
terhadap han Unsur terhadap han Unsur
penyaluran Keuangan penyaluran Keuangan
Dana Transfer Dana Transfer
dan BTT dan BTT
persentase persentase
Urusan Urusan
realisasi realisasi
Pemerinta Pemerinta
0 penyediaan 0% 92.5 % 94% BAKUDA 0 penyediaan 0% 92.5 % 94% BAKUDA
han Unsur han Unsur
dana belanja dana belanja
Keuangan Keuangan
APBD APBD
Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Persentase Persentase
meningkatnya meningkatnya
fungsi legislasi fungsi legislasi
PROGRAM lembaga Urusan PROGRAM lembaga Urusan
DUKUNGAN DPRD Pemerinta DUKUNGAN DPRD Pemerinta
SEKRETARI SEKRETARI
PELAKSANAAN Persentase han Unsur 0% 82% 82% PELAKSANAAN Persentase han Unsur 0% 82% 82%
AT DPRD AT DPRD
TUGAS DAN FUNGSI meningkatnya Sekretaria TUGAS DAN FUNGSI meningkatnya Sekretaria
DPRD fungsi t DPRD DPRD fungsi t DPRD
penganggaran penganggaran
lembaga lembaga
DPRD dan DPRD dan
Persentase Persentase
Urusan Urusan
meningkatnya meningkatnya
Pemerinta Pemerinta
fungsi SEKRETARI fungsi SEKRETARI
0 han Unsur 0% 82% 82% 0 han Unsur 0% 82% 82%
pengawasan AT DPRD pengawasan AT DPRD
Sekretaria Sekretaria
lembaga lembaga
t DPRD t DPRD
DPRD DPRD
Persentase Urusan Persentase Urusan
PROGRAM PROGRAM
Usulan Pemerint SEKRETAR Usulan Pemerint SEKRETAR
FASILITASI DAN FASILITASI DAN
Kebijakan ahan 0% 85% 100% IAT Kebijakan ahan 0% 85% 100% IAT
KOORDINASI KOORDINASI
Daerah Unsur DAERAH Daerah Unsur DAERAH
HUKUM HUKUM
dibidang Sekretari dibidang Sekretari

IV - 51
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
hukum yang at hukum yang at
tersusun Daerah tersusun Daerah
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan
Sistem Manajemen SDM Aparatur Sistem Manajemen SDM Aparatur
BADAN BADAN
KEPEGAWAI KEPEGAWAI
Urusan AN DAN Urusan AN DAN
Persentase PENGEMBA Persentase PENGEMBA
PROGRAM Pemerinta PROGRAM Pemerinta
ASN yang NGA N ASN yang NGA N
KEPEGAWAIAN han Unsur 0% 24,42% 31,04% KEPEGAWAIAN han Unsur 0% 24,42% 31,04%
ditingkatkan ditingkatkan
DAERAH Kepegawa SUMBER DAERAH Kepegawa SUMBER
kapasitasnya kapasitasnya
ian DAYA ian DAYA
MANUSIA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
KEPEGAWAI KEPEGAWAI
Urusan AN DAN Urusan AN DAN
Persentase PENGEMBA Persentase PENGEMBA
Pemerinta Pemerinta
ASN yang 99.91 ASN yang 99.91
0 han Unsur 0% 99.85 % NGA N 0 han Unsur 0% 99.85 % NGA N
memiliki kinerja % memiliki kinerja %
Kepegawa SUMBER Kepegawa SUMBER
minimal baik DAYA minimal baik DAYA
ian ian
MANUSIA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
KEPEGAWAI KEPEGAWAI
Persentase Urusan AN DAN Persentase Urusan AN DAN
pemenuhan Pemerinta PENGEMBA pemenuhan Pemerinta PENGEMBA
0 pegawai ASN han Unsur 0% 94% 97% NGA N 0 pegawai ASN han Unsur 0% 94% 97% NGA N
melalui mutasi, Kepegawa SUMBER melalui mutasi, Kepegawa SUMBER
promosi ian DAYA promosi ian DAYA
MANUSIA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
KEPEGAWAI KEPEGAWAI
Persentase Urusan AN DAN Persentase Urusan AN DAN
pemenuhan Pemerinta PENGEMBA pemenuhan Pemerinta PENGEMBA
0 pegawai ASN han Unsur 0% 85% 88% NGA N 0 pegawai ASN han Unsur 0% 85% 88% NGA N
melalui Kepegawa SUMBER melalui Kepegawa SUMBER
pengadaan ian DAYA pengadaan ian DAYA
MANUSIA MANUSIA
DAERAH DAERAH
PROGRAM Persentase Urusann BADAN PROGRAM Persentase Urusann BADAN
PENGEMBANGAN ASN yang Pemerinta KEPEGAWAI PENGEMBANGAN ASN yang Pemerinta KEPEGAWAI
0% 70% 85% 0% 70% 85%
SUMBER DAYA meningkat han Unsur AN DAN SUMBER DAYA meningkat han Unsur AN DAN
MANUSIA pengembanga Pendidika PENGEMBA MANUSIA pengembanga Pendidika PENGEMBA

IV - 52
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
n kompetensi n dan NGA N n kompetensi n dan NGA N
manajerial, Pelatihan SUMBER manajerial, Pelatihan SUMBER
fungsional dan DAYA fungsional dan DAYA
teknis MANUSIA teknis MANUSIA
DAERAH DAERAH
Arah Kebijakan : Peningkatan manajemen Arah Kebijakan : Peningkatan manajemen
aset dan pencatatan pelaporan aset serta aset dan pencatatan pelaporan aset serta
laporan realisasi anggaran laporan realisasi anggaran
Nilai Nilai
Kepatuhan Kepatuhan
Penyampaian Penyampaian
PROGRAM Laporan Urusan PROGRAM Laporan Urusan
PENGELOLAAN Barang Milik Pemerinta PENGELOLAAN Barang Milik Pemerinta
0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA
BARANG MILIK Daerah yang han Unsur BARANG MILIK Daerah yang han Unsur
DAERAH sesuai dengan Keuangan DAERAH sesuai dengan Keuangan
Peraturan Peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
Arah Kebijakan : Peningkatan tata laksana Arah Kebijakan : Peningkatan tata laksana
dan kinerja pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah
Survey Urusan Survey Urusan
PROGRAM kepuasan Pemerinta PROGRAM kepuasan Pemerinta
Badan Badan
PELAYANAN pelayanan han Unsur 0% 77% 92% PELAYANAN pelayanan han Unsur 0% 77% 92%
Penghubung Penghubung
PENGHUBUNG Badan Penghubu PENGHUBUNG Badan Penghubu
Penghubung ng Penghubung ng
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Usulan Usulan
Kebijakan Urusan Kebijakan Urusan
Daerah Pemerinta Daerah Pemerinta
SEKRETARI SEKRETARI
PEREKONOMIAN DAN dibidang han Unsur 0% 75% 75%
AT DAERAH PEREKONOMIAN DAN dibidang han Unsur 0% 75% 75%
AT DAERAH
PEMBANGUNAN Perekonomian Sekretaria PEMBANGUNAN Perekonomian Sekretaria
dan t Daerah dan t Daerah
Pembangunan Pembangunan
yang tersusun yang tersusun
Persentase Persentase
Usulan Usulan
Urusan Urusan
PROGRAM Kebijakan PROGRAM Kebijakan
Pemerinta Pemerinta
KEBIJAKAN Daerah SEKRETARI KEBIJAKAN Daerah SEKRETARI
han Unsur 0% 75% 75% han Unsur 0% 75% 75%
ADMINISTRASI dibidang AT DAERAH ADMINISTRASI dibidang AT DAERAH
Sekretaria Sekretaria
PEMBANGUNAN Administrasi PEMBANGUNAN Administrasi
t Daerah t Daerah
Pembangunan Pembangunan
yang tersusun yang tersusun
PROGRAM PENATAAN Persentase Urusan SEKRETARI PROGRAM PENATAAN Persentase Urusan SEKRETARI
0% 80% 80% 0% 80% 80%
ORGANISASI Usulan Pemerinta AT DAERAH ORGANISASI Usulan Pemerinta AT DAERAH

IV - 53
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kebijakan han Unsur Kebijakan han Unsur
Daerah Sekretaria Daerah Sekretaria
dibidang t Daerah dibidang t Daerah
Penataan Penataan
Organisasi Organisasi
yang tersusun yang tersusun
Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah
secara transparan dan akuntabel secara transparan dan akuntabel
Nilai Nilai
Materialitas Materialitas
Hasil Temuan Hasil Temuan
Hasil Hasil
Pengawasan Pengawasan
dibawah 5%, dibawah 5%,
Bidang Bidang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
PROGRAM Pemerinta PROGRAM Pemerinta
dan Aparatur; dan Aparatur;
PENYELENGGARAAN han Unsur 0% >5 % >5 % Inspektorat PENYELENGGARAAN han Unsur 0% >5 % >5 % Inspektorat
Bidang Bidang
PENGAWASAN pengawas PENGAWASAN pengawas
Pengelolaan Pengelolaan
an an
Keuangan dan Keuangan dan
Aset Daerah; Aset Daerah;
Bidang Bidang
Pembangunan, Pembangunan,
Sosial, Sosial,
Ekonomi dan Ekonomi dan
Budaya. Budaya.
PROGRAM Nilai Hasil PROGRAM Nilai Hasil
PERUMUSAN Kapabilitas PERUMUSAN Kapabilitas
Urusan Urusan
KEBIJAKAN, APIP dan Nilai KEBIJAKAN, APIP dan Nilai
Pemerinta Pemerinta
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
han Unsur 0 Level 3 Level 3 Level Inspektorat han Unsur 0 Level 3 Level 3 Level Inspektorat
Maturitas SPIP Maturitas SPIP
PENDAMPINGAN DAN pengawas PENDAMPINGAN DAN pengawas
Level 3 Level 3
ASISTENSI an ASISTENSI an
(INSPEKTORA (INSPEKTORA
T) T)
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan
Internal Perangkat Daerah Internal Perangkat Daerah
PROGRAM Indeks Urusan PROGRAM Indeks Urusan
PENUNJANG URUSAN Kepuasan Penunjang Dinas PENUNJANG URUSAN Kepuasan Penunjang Dinas
0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
PEMERINTAHAN pelayanan pemerinta Pendidikan PEMERINTAHAN pelayanan pemerinta Pendidikan
DAERAH PROVINSI internal han DAERAH PROVINSI internal han
Indeks Indeks
Urusan Dinas Urusan Dinas
0 Kepuasan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 Kepuasan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
Penunjang Pendidikan Penunjang Pendidikan
pelayanan pelayanan

IV - 54
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
internal pemerinta internal pemerinta
(Cabdin han (Cabdin han
Wilayah II) Wilayah II)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal pemerinta Pendidikan internal pemerinta Pendidikan
(Cabdin han (Cabdin han
Wilayah III) Wilayah III)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal pemerinta Pendidikan internal pemerinta Pendidikan
(Cabdin han (Cabdin han
Wilayah IV) Wilayah IV)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal pemerinta Pendidikan internal pemerinta Pendidikan
(Cabdin han (Cabdin han
Wilayah V) Wilayah V)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
pelayanan Urusan pelayanan Urusan
internal SLB N Penunjang Dinas internal SLB N Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
31 PKLK pemerinta Pendidikan 31 PKLK pemerinta Pendidikan
NEGERI han NEGERI han
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG ANG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SLB N internal SLB N
han han
KOBA KOBA
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SLBN internal SLBN
han han
Manggar Manggar
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SLBN internal SLBN
han han
MUNTOK MUNTOK

IV - 55
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SLB N internal SLB N
han han
SUNGAILIAT SUNGAILIAT
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SLB N pemerinta Pendidikan internal SLB N pemerinta Pendidikan
TANJUNGPAN han TANJUNGPAN han
DAN DAN
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 AIRGEGAS 1 AIRGEGAS
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal (SMAN internal (SMAN
han han
1 BELINYU) 1 BELINYU)
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 GANTUNG 1 GANTUNG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 JEBUS 1 JEBUS
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 KELAPA 1 KELAPA
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 KELAPA han 1 KELAPA han
KAMPIT KAMPIT
Indeks Urusan Dinas Indeks Urusan Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
Kepuasan Penunjang Pendidikan Kepuasan Penunjang Pendidikan

IV - 56
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pelayanan pemerinta pelayanan pemerinta
internal SMAN han internal SMAN han
1 KEP. 1 KEP.
PONGOK PONGOK
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 KOBA 1 KOBA
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 LEPAR han 1 LEPAR han
PONGOK PONGOK
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 LUBUK han 1 LUBUK han
BESAR BESAR
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 MANGGAR 1 MANGGAR
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 han 1 han
MEMBALONG MEMBALONG
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 MENDO han 1 MENDO han
BARAT BARAT
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 MERAWANG 1 MERAWANG

IV - 57
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 MUNTOK 1 MUNTOK
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 NAMANG 1 NAMANG
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMAN 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 internal SMAN 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
1 1
han han
PANGKALAN PANGKALAN
BARU BARU
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 PANGKAL han 1 PANGKAL han
PINANG PINANG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 PARITTIGA 1 PARITTIGA
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 PAYUNG 1 PAYUNG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 PEMALI 1 PEMALI
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 PUDING han 1 PUDING han
BESAR BESAR

IV - 58
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 RIAU SILIP 1 RIAU SILIP
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 SIJUK 1 SIJUK
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 SIMPANG han 1 SIMPANG han
PESAK PESAK
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 SIMPANG han 1 SIMPANG han
RIMBA RIMBA
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 SP TERITIP 1 SP TERITIP
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 SUNGAI han 1 SUNGAI han
LIAT LIAT
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
1 SUNGAI han 1 SUNGAI han
SELAN SELAN
Indeks Urusan Indeks Urusan
Kepuasan Penunjang Dinas Kepuasan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pelayanan pemerinta Pendidikan pelayanan pemerinta Pendidikan
internal SMAN han internal SMAN han

IV - 59
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TANJUNG 1 TANJUNG
PANDAN PANDAN
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 9- Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 9- Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 TEMPILANG 1 TEMPILANG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
1 TOBOALI 1 TOBOALI
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
2 MENDO han 2 MENDO han
BARAT BARAT
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
2 PANGKAL han 2 PANGKAL han
PINANG PINANG
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
2 SUNGAI han 2 SUNGAI han
SELAN SELAN
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
2 TANJUNG han 2 TANJUNG han
PANDAN PANDAN
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMAN internal SMAN
han han
2 TOBOALI 2 TOBOALI
Indeks Indeks
Urusan Dinas Urusan Dinas
0 Kepuasan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 Kepuasan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
Penunjang Pendidikan Penunjang Pendidikan
pelayanan pelayanan

IV - 60
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
internal SMAN pemerinta internal SMAN pemerinta
3 PANGKAL han 3 PANGKAL han
PINANG PINANG
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMAN pemerinta Pendidikan internal SMAN pemerinta Pendidikan
4 PANGKAL han 4 PANGKAL han
PINANG PINANG
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal (SMA pemerinta Pendidikan internal (SMA pemerinta Pendidikan
Negeri 1 han Negeri 1 han
Damar) Damar)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
NEGERI 1 NEGERI 1
han han
PULAU PULAU
BESAR BESAR
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
NEGERI 2 NEGERI 2
han han
PUDING PUDING
BESAR BESAR
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
internal SMA pemerinta Pendidikan internal SMA pemerinta Pendidikan
NEGERI 3 han NEGERI 3 han
TOBOALI TOBOALI
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMAN 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 internal SMAN 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
OLAHRAGA OLAHRAGA
han han
MUHAMMAD MUHAMMAD
NOER NOER
Indeks Urusan Dinas Indeks Urusan Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
Kepuasan Penunjang Pendidikan Kepuasan Penunjang Pendidikan

IV - 61
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pelayanan pemerinta pelayanan pemerinta
internal SMKN han internal SMKN han
1 AIRGEGAS 1 AIRGEGAS
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 BADAU 1 BADAU
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMK N internal SMK N
han han
1 BAKAM 1 BAKAM
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 BELINYU 1 BELINYU
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 KELAPA 1 KELAPA
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal SMKN pemerinta Pendidikan internal SMKN pemerinta Pendidikan
1 KELAPA han 1 KELAPA han
KAMPIT KAMPIT
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 KOBA 1 KOBA
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 MANGGAR 1 MANGGAR
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 1

IV - 62
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MENDOBARA MENDOBARA
T T
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 MUNTOK 1 MUNTOK
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
1 1
han han
PANGKALAN PANGKALAN
BARU BARU
Urusan Urusan
SMKN 1 SMKN 1
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 PANGKALPIN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 PANGKALPIN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
ANG ANG
han han
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 PARIT TIGA 1 PARIT TIGA
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 PAYUNG 1 PAYUNG
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal SMKN pemerinta Pendidikan internal SMKN pemerinta Pendidikan
1 SELAT han 1 SELAT han
NASIK NASIK
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal SMKN pemerinta Pendidikan internal SMKN pemerinta Pendidikan
1 SIMPANG han 1 SIMPANG han
KATIS KATIS
Indeks Urusan Indeks Urusan
Kepuasan Penunjang Dinas Kepuasan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
pelayanan pemerinta Pendidikan pelayanan pemerinta Pendidikan
internal SMKN han internal SMKN han

IV - 63
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 SIMPANG 1 SIMPANG
RENGGIANG RENGGIANG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 SUNGAILIAT 1 SUNGAILIAT
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
1 1
han han
TANJUNGPAN TANJUNGPAN
DAN DAN
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 TEMPILANG 1 TEMPILANG
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
1 TOBOALI 1 TOBOALI
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal SMKN pemerinta Pendidikan internal SMKN pemerinta Pendidikan
1 TUKAK han 1 TUKAK han
SADAI SADAI
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0 0 pelayanan 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
internal SMKN internal SMKN
han han
2 KOBA 2 KOBA
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
2 2
han han
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG ANG
Indeks Urusan Dinas Indeks Urusan Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
Kepuasan Penunjang Pendidikan Kepuasan Penunjang Pendidikan

IV - 64
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pelayanan pemerinta pelayanan pemerinta
internal SMKN han internal SMKN han
2 SUNGAILIAT 2 SUNGAILIAT
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
2 2
han han
TANJUNGPAN TANJUNGPAN
DAN DAN
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
3 3
han han
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG ANG
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
3 3
han han
TANJUNGPAN TANJUNGPAN
DAN DAN
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
4 4
han han
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG ANG
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMKN 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
5 5
han han
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG ANG
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal SMK pemerinta Pendidikan internal SMK pemerinta Pendidikan
NEGERI 1 han NEGERI 1 han
DENDANG DENDANG

IV - 65
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
NEGERI 1 NEGERI 1
han han
PULAU PULAU
BESAR BESAR
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal SMK pemerinta Pendidikan internal SMK pemerinta Pendidikan
NEGERI 1 han NEGERI 1 han
SIJUK SIJUK
Urusan Urusan
SMK NEGERI SMK NEGERI
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 1 SIMPANG 0 Nilai 90 Nilai 0 0 1 SIMPANG 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
RIMBA RIMBA
han han
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
NEGERI 1 NEGERI 1
han han
SIMPANG SIMPANG
TERITIP TERITIP
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
NEGERI 1 NEGERI 1
han han
SUNGAISELA SUNGAISELA
N N
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang Dinas pelayanan Penunjang Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
internal (UPT pemerinta Pendidikan internal (UPT pemerinta Pendidikan
BALAI han BALAI han
TEKOMDIK) TEKOMDIK)
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 internal 0 Nilai 90 Nilai 0 0 internal 0 Nilai 90 Nilai 0
pemerinta Pendidikan pemerinta Pendidikan
(Cabdin (Cabdin
han han
WIlayah I) WIlayah I)
SLB Negeri Urusan Dinas SLB Negeri Urusan Dinas
0 0 Nilai 90 Nilai 0 0 0 Nilai 90 Nilai 0
TOBOALI Penunjang Pendidikan TOBOALI Penunjang Pendidikan

IV - 66
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pemerinta pemerinta
han han
Indeks Indeks
kepuasan kepuasan
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
pelayanan pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang Dinas
internal 0 nilai 82 nilai 83 nilai internal 0 nilai 82 nilai 83 nilai
PEMERINTAHAN Pemerinta Kesehatan PEMERINTAHAN Pemerinta Kesehatan
Perangkat Perangkat
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Daerah (Dinas Daerah (Dinas
Kesehatan) Kesehatan)
Indeks Indeks
Urusan Urusan
kepuasan kepuasan
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 pelayanan 0 nilai 82 nilai 83 nilai 0 pelayanan 0 nilai 82 nilai 83 nilai
Pemerinta Kesehatan Pemerinta Kesehatan
internal (UPTD internal (UPTD
han han
Labkes) Labkes)
Urusan Urusan
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
Penunjang Dinas Penunjang Dinas
0 (Dinas 0 nilai 80 nilai 80 nilai 0 (Dinas 0 nilai 80 nilai 80 nilai
Pemerinta Kesehatan Pemerinta Kesehatan
Kesehatan) Kesehatan)
han han
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Pelayanan 0 nilai 76 nilai 79 nilai RSUP Pelayanan 0 nilai 76 nilai 79 nilai RSUP
PEMERINTAHAN pemerinta PEMERINTAHAN pemerinta
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(RSUP) (RSUP)
Urusan Urusan
Nilai Sakip Nilai Sakip
Penunjang Penunjang
0 Perangkat 0 nilai 78 nilai 79 nilai RSUP 0 Perangkat 0 nilai 78 nilai 79 nilai RSUP
pemerinta pemerinta
daerah (RSUP) daerah (RSUP)
han han
PROGRAM Indeks Urusan PROGRAM Indeks Urusan
PENUNJANG URUSAN Kepuasan Penunjang RUMAH PENUNJANG URUSAN Kepuasan Penunjang RUMAH
0 nilai 78 nilai 82 nilai 0 nilai 78 nilai 82 nilai
PEMERINTAHAN Pelayanan Pemerinta SAKIT JIWA PEMERINTAHAN Pelayanan Pemerinta SAKIT JIWA
DAERAH PROVINSI Internal (RSJ) han DAERAH PROVINSI Internal (RSJ) han
Urusan Urusan
Nilai SAKIP Nilai SAKIP
Penunjang 81.3 RUMAH Penunjang 81.3 RUMAH
0 Perangkat 0 nilai 81 nilai 0 Perangkat 0 nilai 81 nilai
Pemerinta nilai SAKIT JIWA Pemerinta nilai SAKIT JIWA
Daerah (RSJ) Daerah (RSJ)
han han
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
PENUNJANG URUSAN Penunjang DPUPRPERK PENUNJANG URUSAN Penunjang DPUPRPERK
(Dinas PUPR 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai (Dinas PUPR 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai
PEMERINTAHAN Pemerinta IM PEMERINTAHAN Pemerinta IM
PRKP) PRKP)
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Survey Survey
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang DPUPRPERK Penunjang DPUPRPERK
0 Pelayanan 0 Nilai 80 Nilai 82 Nilai 0 Pelayanan 0 Nilai 80 Nilai 82 Nilai
Pemerinta IM Pemerinta IM
Internal (Dinas Internal (Dinas
han han
PUPR PRKP) PUPR PRKP)

IV - 67
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
kepuasan kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
pelayanan 0 Nilai 75 Nilai 81 Nilai SatpolPP pelayanan 0 Nilai 75 Nilai 81 Nilai SatpolPP
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
internal (Satpol internal (Satpol
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
PP) PP)
Nilai SAKIP Urusan Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang 79,5 Perangkat Penunjang 79,5
0 0 NIlai 81 NIlai SatpolPP 0 0 NIlai 81 NIlai SatpolPP
Daerah (Satpol Pemerinta NIlai Daerah (Satpol Pemerinta NIlai
PP) han PP) han
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang 82.84 82.90 PENUNJANG URUSAN Penunjang 82.84 82.90
Pelayanan 0 Nilai BPD Pelayanan 0 Nilai BPD
PEMERINTAHAN Pemerinta Nilai Nilai PEMERINTAHAN Pemerinta Nilai Nilai
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(BPBD) (BPBD)
Nilai SAKIP Urusan Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang 77,12 77,18 Perangkat Penunjang 77,12 77,18
0 0 Nilai BPD 0 0 Nilai BPD
Daerah Pemerinta Nilai Nilai Daerah Pemerinta Nilai Nilai
(BPBD) han (BPBD) han
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Pelayanan Pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang DINSOSPEM PENUNJANG URUSAN Penunjang DINSOSPEM
Internal 0% 90% 90% Internal 0% 90% 90%
PEMERINTAHAN Pemerinta DES PEMERINTAHAN Pemerinta DES
Perangkat Perangkat
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Daerah Daerah
(DinsosPMD) (DinsosPMD)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
Pelayanan Pelayanan
Penunjang DINSOSPEM Penunjang DINSOSPEM
0 Internal 0% 90% 90% 0 Internal 0% 90% 90%
Pemerinta DES Pemerinta DES
Perangkat Perangkat
han han
Daerah Daerah
(PSBLH) (PSBLH)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
Pelayanan Pelayanan
Penunjang DINSOSPEM Penunjang DINSOSPEM
0 Internal 0% 90% 90% 0 Internal 0% 90% 90%
Pemerinta DES Pemerinta DES
Perangkat Perangkat
han han
Daerah Daerah
(PSBS) (PSBS)
Nilai SAKIP Urusan Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang DINSOSPEM Perangkat Penunjang DINSOSPEM
0 0% 78% 78,30% 0 0% 78% 78,30%
Daerah Pemerinta DES Daerah Pemerinta DES
(DinsosPMD) han (DinsosPMD) han

IV - 68
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nilai SAKIP Urusan Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang DINSOSPEM Perangkat Penunjang DINSOSPEM
0 0% 78% 78,30% 0 0% 78% 78,30%
Daerah Pemerinta DES Daerah Pemerinta DES
(PSBLH) han (PSBLH) han
Indeks Indeks
PROGRAM PROGRAM
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN
Pelayanan Penunjang 0% 99% 99% Disnaker Pelayanan Penunjang 0% 99% 99% Disnaker
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
Internal Daerah Internal Daerah
DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI
(Disnaker) (Disnaker)
Nilai sakip Nilai sakip
Urusan Urusan
perangkat perangkat
0 Penunjang 0 Nilai 86 Nilai 88 Nilai Disnaker 0 Penunjang 0 Nilai 86 Nilai 88 Nilai Disnaker
daerah daerah
Daerah Daerah
(DISNAKER) (DISNAKER)
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Pelayanan 0 nilai 75 nilai 80 nilai DP3CASKB Pelayanan 0 nilai 75 nilai 80 nilai DP3CASKB
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(DP3ACSKB) (DP3ACSKB)
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0 Nilai 75 Nilai 80 Nilai DP3CASKB 0 Pelayanan 0 Nilai 75 Nilai 80 Nilai DP3CASKB
Pemerinta Pemerinta
Internal (UPTD Internal (UPTD
han han
PPA) PPA)
Nilai SAKIP Urusan Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang 75.5 Perangkat Penunjang 75.5
0 0 nilai 74 nilai DP3CASKB 0 0 nilai 74 nilai DP3CASKB
Daerah Pemerinta nilai Daerah Pemerinta nilai
(DP3ACSKB) han (DP3ACSKB) han
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Pelayanan 0 nilai 80 nilai 80 nilai DPKP Pelayanan 0 nilai 80 nilai 80 nilai DPKP
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(DPKP) (DPKP)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 Nilai 80 Nilai 80 Nilai DPKP 0 0 Nilai 80 Nilai 80 Nilai DPKP
internal Pemerinta internal Pemerinta
(DPKP-UPTD han (DPKP-UPTD han
Balai Benih) Balai Benih)
Indeks Indeks
kepuasan Urusan kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 Nilai 80 Nilai 80 Nilai DPKP 0 0 Nilai 80 Nilai 80 Nilai DPKP
Internal Pemerinta Internal Pemerinta
(DPKP-UPTD han (DPKP-UPTD han
PMKP) PMKP)

IV - 69
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 Nilai 80 Nilai 80 Nilai DPKP 0 0 Nilai 80 Nilai 80 Nilai DPKP
Internal(DPKP- Pemerinta Internal(DPKP- Pemerinta
UPTD han UPTD han
Proteksi) Proteksi)
Indeks Indeks
kepuasan Urusan kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 80 nilai 80 nilai DPKP 0 0 nilai 80 nilai 80 nilai DPKP
Internal Pemerinta Internal Pemerinta
(DPKP-UPTD - han (DPKP-UPTD - han
PSMB) PSMB)
Urusan Urusan
Nilai SAKIP PD Penunjang 80,88 82,1 Nilai SAKIP PD Penunjang 80,88 82,1
0 0 nilai DPKP 0 0 nilai DPKP
(DPKP) Pemerinta nilai nilai (DPKP) Pemerinta nilai nilai
han han
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Pelayanan 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK Pelayanan 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(DLHK) (DLHK)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
Pelayanan Pelayanan
Penunjang Penunjang
0 Internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0 0 Internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 0
Pemerinta Pemerinta
(Laboratorium (Laboratorium
han han
Lingkungan Lingkungan
Hidup) Hidup)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Internal (UPTD Pemerinta Internal (UPTD Pemerinta
KPH Belantu han KPH Belantu han
Mendanau) Mendanau)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Internal (UPTD Pemerinta Internal (UPTD Pemerinta
KPH Bubus han KPH Bubus han
Panca) Panca)
Indeks Urusan Indeks Urusan
Kepuasan Penunjang Kepuasan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Pelayanan Pemerinta Pelayanan Pemerinta
Internal (UPTD han Internal (UPTD han

IV - 70
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KPH Gunung KPH Gunung
Duren) Duren)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Urusan Urusan
Pelayanan Pelayanan
Penunjang Penunjang
0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Pemerinta Pemerinta
KPH Jebu KPH Jebu
han han
Bembang Bembang
Antan) Antan)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Internal (UPTD Pemerinta Internal (UPTD Pemerinta
KPH Muntai han KPH Muntai han
Palas) Palas)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Internal (UPTD Pemerinta Internal (UPTD Pemerinta
KPH Rambat han KPH Rambat han
Menduyung) Menduyung)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Internal (UPTD Pemerinta Internal (UPTD Pemerinta
KPH Sigambir han KPH Sigambir han
Kota Waringin) Kota Waringin)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK 0 0 nilai 90 nilai 90 nilai DLHK
Internal (UPTD Pemerinta Internal (UPTD Pemerinta
KPH Sungai han KPH Sungai han
Sembulan) Sembulan)
PROGRAM Nilai SAKIP Urusan PROGRAM Nilai SAKIP Urusan
PENUNJANG URUSAN Perangkat Penunjnag Dinas PENUNJANG URUSAN Perangkat Penunjnag Dinas
0% 51% 60% 0% 51% 60%
PEMERINTAHAN Daerah (Dinas Pemerinta Perhubungan PEMERINTAHAN Daerah (Dinas Pemerinta Perhubungan
DAERAH PROVINSI Perhubungan) han DAERAH PROVINSI Perhubungan) han
Survei Survei
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjnag Dinas Penunjnag Dinas
0 Internal 0% 85% 85% 0 Internal 0% 85% 85%
Pemerinta Perhubungan Pemerinta Perhubungan
Daerah (Dinas Daerah (Dinas
han han
Perhubungan) Perhubungan)

IV - 71
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DINAS DINAS
PROGRAM Urusan KOMUNIKASI PROGRAM Urusan KOMUNIKASI
Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP PD
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
(DISKOMINFO 0% 82% 88% DAN (DISKOMINFO 0% 82% 88% DAN
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
) INFORMATIK ) INFORMATIK
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
A A
Survey DINAS Survey DINAS
Kepuasan Urusan KOMUNIKASI Kepuasan Urusan KOMUNIKASI
Pelayanan Penunjang DAN Pelayanan Penunjang DAN
0 0% 100% 100% 0 0% 100% 100%
Internal PD Pemerinta Internal PD Pemerinta
(DISKOMINFO han INFORMATIK (DISKOMINFO han INFORMATIK
) A ) A
Persentase Persentase
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang 80 81 PENUNJANG URUSAN Penunjang 80 81
Pelayanan 0 persen DKUKM Pelayanan 0 persen DKUKM
PEMERINTAHAN Pemerinta persen persen PEMERINTAHAN Pemerinta persen persen
Internal (UPT Internal (UPT
DAERAH PROVINSI h DAERAH PROVINSI h
Balaikop) Balaikop)
Indeks Dinas Indeks Dinas
Urusan Urusan
Kepuasan Koperasi, Kepuasan Koperasi,
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0 83 86 Usaha Kecil 0 Pelayanan 0 83 86 Usaha Kecil
Pemerinta Pemerinta
Internal dan Internal dan
h h
(DKUKM) Menengah (DKUKM) Menengah
Indeks Indeks
Urusan Urusan
kepuasan kepuasan
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0 80 86 UPT Balkop 0 Pelayanan 0 80 86 UPT Balkop
Pemerinta Pemerinta
Internal Internal
h h
(UPTD-Balkop) (UPTD-Balkop)
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Pelayanan 0 Nilai 69 Nilai 75 Nilai DPMPTSP Pelayanan 0 Nilai 69 Nilai 75 Nilai DPMPTSP
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(DPMPTSP) (DPMPTSP)
Indeks Indeks
Kepuasan Urusan Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0 Nilai 68 Nilai 71 Nilai DPMPTSP 0 0 Nilai 68 Nilai 71 Nilai DPMPTSP
Internal (UPT Pemerinta Internal (UPT Pemerinta
PPT WILAYAH han PPT WILAYAH han
BELITUNG) BELITUNG)
Urusan Urusan
Nilai Sakip PD Penunjang Nilai Sakip PD Penunjang
0 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai DPMPTSP 0 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai DPMPTSP
(DPMPTSP) Pemerinta (DPMPTSP) Pemerinta
han han
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan DIPARBUDK PROGRAM Urusan DIPARBUDK
kepuasan 0 Nilai 67 Nilai 70 Nilai kepuasan 0 Nilai 67 Nilai 70 Nilai
PENUNJANG URUSAN Penunjang EPORA PENUNJANG URUSAN Penunjang EPORA
pelayanan pelayanan

IV - 72
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PEMERINTAHAN internal Pemerinta PEMERINTAHAN internal Pemerinta
DAERAH PROVINSI (PARBUDKEP han DAERAH PROVINSI (PARBUDKEP han
ORA) ORA)
Indeks Indeks
kepuasan kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan pelayanan
Penunjang DIPARBUDK Penunjang DIPARBUDK
0 internal UPTD 0 Nilai 67 Nilai 70 Nilai 0 internal UPTD 0 Nilai 67 Nilai 70 Nilai
Pemerinta EPORA Pemerinta EPORA
Belitung Belitung
han han
(PARBUDKEP (PARBUDKEP
ORA) ORA)
Urusan Urusan
Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP PD
Penunjang DIPARBUDK Penunjang DIPARBUDK
0 (PARBUDKEP 0 Nilai 77 Nilai 80 Nilai 0 (PARBUDKEP 0 Nilai 77 Nilai 80 Nilai
Pemerinta EPORA Pemerinta EPORA
ORA) ORA)
han han
Indeks DINAS Indeks DINAS
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan KEARSIPAN Kepuasan KEARSIPAN
PENUNJANG URUSAN Penunjang 100 PENUNJANG URUSAN Penunjang 100
Pelayanan 0 Nilai 100 Nilai DAN Pelayanan 0 Nilai 100 Nilai DAN
PEMERINTAHAN Pemerinta Nilai PEMERINTAHAN Pemerinta Nilai
Internal PD PERPUSTAK Internal PD PERPUSTAK
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(DKPUS) AAN (DKPUS) AAN
DINAS DINAS
Nilai SAKIP Urusan Nilai SAKIP Urusan
KEARSIPAN KEARSIPAN
Perangkat Penunjang Perangkat Penunjang
0 0 Nilai 78 Nilai 80 Nilai DAN 0 0 Nilai 78 Nilai 80 Nilai DAN
Daerah Pemerinta Daerah Pemerinta
PERPUSTAK PERPUSTAK
(DKPUS) han (DKPUS) han
AAN AAN
PROGRAM Indeks Urusan PROGRAM Indeks Urusan
Dinas Dinas
PENUNJANG URUSAN Kepuasan Penunjang PENUNJANG URUSAN Kepuasan Penunjang
0% 83% 86% Kelautan dan 0% 83% 86% Kelautan dan
PEMERINTAHAN Pelayanan Pemerinta PEMERINTAHAN Pelayanan Pemerinta
Perikanan Perikanan
DAERAH PROVINSI Internal (DKP) han DAERAH PROVINSI Internal (DKP) han
Indeks Indeks
Urusan Urusan
kepuasan Dinas kepuasan Dinas
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0% 83% 86% Kelautan dan 0 Pelayanan 0% 83% 86% Kelautan dan
Pemerinta Pemerinta
Internal Perikanan Internal Perikanan
han han
(UPTD-BPI) (UPTD-BPI)
Indeks Indeks
kepuasan Urusan kepuasan Urusan
Dinas Dinas
Pelayanan Penunjang Pelayanan Penunjang
0 0% 83% 86% Kelautan dan 0 0% 83% 86% Kelautan dan
Internal Pemerinta Internal Pemerinta
Perikanan Perikanan
(UPTD- han (UPTD- han
LPPMHP) LPPMHP)
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0% 0% 0 0 0 Pelayanan 0% 0% 0 0
Pemerinta Pemerinta
Internal Internal
han han
(UPTD_PPP (UPTD_PPP

IV - 73
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Muara Sungai Muara Sungai
Baturusa Baturusa
Indeks Indeks
Kepuasan DINAS Kepuasan DINAS
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Pelayanan ENERGI DAN Pelayanan ENERGI DAN
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
(Cabdin ESDM DAYA (Cabdin ESDM DAYA
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Wilayah MINERAL Wilayah MINERAL
Bangka) Bangka)
Indeks Indeks
Kepuasan DINAS Kepuasan DINAS
Urusan Urusan
Pelayanan ENERGI DAN Pelayanan ENERGI DAN
Penunjang Penunjang
0 Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER 0 Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER
Pemerinta Pemerinta
(Cabdin ESDM DAYA (Cabdin ESDM DAYA
han han
Wilayah MINERAL Wilayah MINERAL
Bangka Barat) Bangka Barat)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Pelayanan DINAS Pelayanan DINAS
Urusan Urusan
Internal ENERGI DAN Internal ENERGI DAN
Penunjang Penunjang
0 (Cabdin ESDM 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER 0 (Cabdin ESDM 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER
Pemerinta Pemerinta
Wilayah DAYA Wilayah DAYA
han han
Bangka MINERAL Bangka MINERAL
Tengah dan Tengah dan
Selatan) Selatan)
Indeks Indeks
Kepuasan DINAS Kepuasan DINAS
Urusan Urusan
Pelayanan ENERGI DAN Pelayanan ENERGI DAN
Penunjang Penunjang
0 Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER 0 Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER
Pemerinta Pemerinta
(Cabdin ESDM DAYA (Cabdin ESDM DAYA
han han
Wilayah MINERAL Wilayah MINERAL
Belitung) Belitung)
Indeks Indeks
Kepuasan DINAS Kepuasan DINAS
Urusan Urusan
Pelayanan ENERGI DAN Pelayanan ENERGI DAN
Penunjang Penunjang
0 Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER 0 Internal 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER
Pemerinta Pemerinta
(Cabdin ESDM DAYA (Cabdin ESDM DAYA
han han
Wilayah MINERAL Wilayah MINERAL
Belitung Timur) Belitung Timur)
Indeks DINAS Indeks DINAS
Urusan Urusan
Kepuasan ENERGI DAN Kepuasan ENERGI DAN
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER 0 Pelayanan 0 nilai 90 nilai 92 nilai SUMBER
Pemerinta Pemerinta
Internal DAYA Internal DAYA
han han
(DESDM) MINERAL (DESDM) MINERAL

IV - 74
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DINAS DINAS
Urusan Urusan
ENERGI DAN ENERGI DAN
Nilai SAKIP PD Penunjang Nilai SAKIP PD Penunjang
0 0 nilai 85 nilai 91 nilai SUMBER 0 0 nilai 85 nilai 91 nilai SUMBER
(DESDM) Pemerinta (DESDM) Pemerinta
DAYA DAYA
han han
MINERAL MINERAL
DINAS DINAS
PROGRAM PROGRAM
PERINDUST PERINDUST
PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN
0 0 0 0 0 RIAN DAN 0 0 0 0 0 RIAN DAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI PERDAGAN DAERAH PROVINSI PERDAGAN
GAN GAN
DINAS DINAS
PERINDUST PERINDUST
0 0 0 0 0 0 RIAN DAN 0 0 0 0 0 0 RIAN DAN
PERDAGAN PERDAGAN
GAN GAN
DINAS DINAS
PERINDUST PERINDUST
0 0 0 0 0 0 RIAN DAN 0 0 0 0 0 0 RIAN DAN
PERDAGAN PERDAGAN
GAN GAN
DINAS DINAS
PERINDUST PERINDUST
0 0 0 0 0 0 RIAN DAN 0 0 0 0 0 0 RIAN DAN
PERDAGAN PERDAGAN
GAN GAN
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang SEKRETARI PENUNJANG URUSAN Penunjang SEKRETARI
Pelayanan 0 Nilai 92 Nilai 92 Nilai Pelayanan 0 Nilai 92 Nilai 92 Nilai
PEMERINTAHAN Pemerinta AT DPRD PEMERINTAHAN Pemerinta AT DPRD
Internal Internal
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(Setwan) (Setwan)
Urusan Urusan
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
Penunjang SEKRETARI Penunjang SEKRETARI
0 (Sekretariat 0 nilai 79 nilai 79 nilai 0 (Sekretariat 0 nilai 79 nilai 79 nilai
Pemerinta AT DPRD Pemerinta AT DPRD
DPRD) DPRD)
han han
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip PD Penunjang PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip PD Penunjang
0 Nilai 83,33 83,35 Bappeda 0 Nilai 83,33 83,35 Bappeda
PEMERINTAHAN (Bappeda) Pemerinta PEMERINTAHAN (Bappeda) Pemerinta
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Survey Survey
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0 Nilai 80 82 Bappeda 0 Pelayanan 0 Nilai 80 82 Bappeda
Pemerinta Pemerinta
Internal Internal
han han
(BAPPEDA) (BAPPEDA)

IV - 75
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indek Indek
Kepuasan Kepuasan
PROGRAM Pelayanan Urusan PROGRAM Pelayanan Urusan
PENUNJANG URUSAN (Bakuda : Penunjang PENUNJANG URUSAN (Bakuda : Penunjang
0 Nilai 80 Nilai 83 Nilai BAKUDA 0 Nilai 80 Nilai 83 Nilai BAKUDA
PEMERINTAHAN UPTB Pemerinta PEMERINTAHAN UPTB Pemerinta
DAERAH PROVINSI WILAYAH han DAERAH PROVINSI WILAYAH han
KABUPATEN KABUPATEN
BANGKA ) BANGKA )
Indeks Indeks
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 Pelayanan 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai BAKUDA 0 Pelayanan 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai BAKUDA
Pemerinta Pemerinta
Internal Internal
han han
(Bakuda) (Bakuda)
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Pelayanan Pelayanan
Internal Urusan Internal Urusan
(Bakuda : Penunjang 80.25 (Bakuda : Penunjang 80.25
0 0 Nilai 81 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 81 Nilai BAKUDA
UPTB Pemerinta Nilai UPTB Pemerinta Nilai
WILAYAH han WILAYAH han
KABUPATEN KABUPATEN
BANGKA BANGKA
BARAT) BARAT)
indeks indeks
kepuasan kepuasan
pelayanan pelayanan
Urusan Urusan
internal ( internal (
Penunjang Penunjang
0 Bakuda: UPTB 0 Nilai 79 Nilai 82 Nilai BAKUDA 0 Bakuda: UPTB 0 Nilai 79 Nilai 82 Nilai BAKUDA
Pemerinta Pemerinta
WILAYAH WILAYAH
han han
KABUPATEN KABUPATEN
BELITUNG BELITUNG
TIMUR) TIMUR)
Indeks Indeks
kepuasan kepuasan
Pelayanan Pelayanan
internal Urusan internal Urusan
(Bakuda : Penunjang (Bakuda : Penunjang
0 0 Nilai 81 Nilai 84 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 81 Nilai 84 Nilai BAKUDA
UPTB Pemerinta UPTB Pemerinta
WILAYAH han WILAYAH han
KOTA KOTA
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG) ANG)
Indeks Urusan 79.5 82.5 Indeks Urusan 79.5 82.5
0 0 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai BAKUDA
Kepuasan Penunjang Nilai Nilai Kepuasan Penunjang Nilai Nilai

IV - 76
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelayanan Pemerinta Pelayanan Pemerinta
Internal ( han Internal ( han
UPTB UPTB
WILAYAH WILAYAH
KABUPATEN KABUPATEN
BANGKA BANGKA
SELATAN ) SELATAN )
Indeks Indeks
kepuasan kepuasan
pelayanan Urusan pelayanan Urusan
internal ( UPTB Penunjang 79.5 internal ( UPTB Penunjang 79.5
0 0 Nilai 81 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 81 Nilai BAKUDA
WILAYAH Pemerinta Nilai WILAYAH Pemerinta Nilai
KABUPATEN han KABUPATEN han
BANGKA BANGKA
TENGAH ) TENGAH )
Indeks Indeks
Kepuasan Kepuasan
Pelayanan Urusan Pelayanan Urusan
Internal ( Penunjang 80,5 Internal ( Penunjang 80,5
0 0 Nilai 82 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 82 Nilai BAKUDA
UPTB Pemerinta Nilai UPTB Pemerinta Nilai
WILAYAH han WILAYAH han
KABUPATEN KABUPATEN
BELITUNG ) BELITUNG )
Nilai Sakip Urusan Nilai Sakip Urusan
Perangkat Penunjang Perangkat Penunjang
0 0 Nilai 80 Nilai 83 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 80 Nilai 83 Nilai BAKUDA
Daerah Pemerinta Daerah Pemerinta
(Bakuda) han (Bakuda) han
BADAN BADAN
KEPEGAWAI KEPEGAWAI
Indeks AN DAN Indeks AN DAN
PROGRAM Urusan PENGEMBA PROGRAM Urusan PENGEMBA
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang PENUNJANG URUSAN Penunjang
Pelayanan 0 Nilai 70 Nilai 73 Nilai NGA N Pelayanan 0 Nilai 70 Nilai 73 Nilai NGA N
PEMERINTAHAN Pemerinta PEMERINTAHAN Pemerinta
Internal SUMBER Internal SUMBER
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
(BKPSDM) DAYA (BKPSDM) DAYA
MANUSIA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
KEPEGAWAI KEPEGAWAI
Urusan AN DAN Urusan AN DAN
Nilai Sakip PD Penunjang 82,75 PENGEMBA Nilai Sakip PD Penunjang 82,75 PENGEMBA
0 0 Nilai 82 Nilai 0 0 Nilai 82 Nilai
(BKPSDM) Pemerinta Nilai NGA N (BKPSDM) Pemerinta Nilai NGA N
han SUMBER han SUMBER
DAYA DAYA
MANUSIA MANUSIA

IV - 77
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DAERAH DAERAH
Nilai Indeks Nilai Indeks
Kepuasan Kepuasan
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Pelayanan Pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Badan PENUNJANG URUSAN Penunjang Badan
Internal 0% 75% 90% Internal 0% 75% 90%
PEMERINTAHAN Pemerinta Penghubung PEMERINTAHAN Pemerinta Penghubung
Perangkat Perangkat
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Derah (Badan Derah (Badan
Penghubung) Penghubung)
Urusan Urusan
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
Penunjang Badan Penunjang Badan
0 (Badan 0 Nilai 70 Nilai 75 Nilai 0 (Badan 0 Nilai 70 Nilai 75 Nilai
Pemerinta Penghubung Pemerinta Penghubung
Penghubung) Penghubung)
han han
Indeks Indeks
PROGRAM Kepuasan Urusan PROGRAM Kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang
0 Nilai 85 Nilai 90 Nilai Inspektorat 0 Nilai 85 Nilai 90 Nilai Inspektorat
PEMERINTAHAN Internal Pemerinta PEMERINTAHAN Internal Pemerinta
DAERAH PROVINSI (INSPEKTORA han DAERAH PROVINSI (INSPEKTORA han
T) T)
Urusan Urusan
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
Penunjang Penunjang
0 (INSPEKTORA 0 Nilai 79 Nilai 81 Nilai Inspektorat 0 (INSPEKTORA 0 Nilai 79 Nilai 81 Nilai Inspektorat
Pemerinta Pemerinta
T) T)
han han
Indeks Indeks
PROGRAM kepuasan Urusan BADAN PROGRAM kepuasan Urusan BADAN
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang 76,61 KESATUAN PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang 76,61 KESATUAN
0 Nilai 80 Nilai 0 Nilai 80 Nilai
PEMERINTAHAN Internal Pemerinta Nilai BANGSA PEMERINTAHAN Internal Pemerinta Nilai BANGSA
DAERAH PROVINSI (BAKESBANG han DAN POLITIK DAERAH PROVINSI (BAKESBANG han DAN POLITIK
POL) POL)
Urusan BADAN Urusan BADAN
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
Penunjang KESATUAN Penunjang KESATUAN
0 (BAKESBANG 0 Nilai 79 Nilai 82 Nilai 0 (BAKESBANG 0 Nilai 79 Nilai 82 Nilai
Pemerinta BANGSA Pemerinta BANGSA
POL) POL)
han DAN POLITIK han DAN POLITIK
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip PD Penunjang 77,5 SEKRETARI PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip PD Penunjang 77,5 SEKRETARI
0 Nilai 79 Nilai 0 Nilai 79 Nilai
PEMERINTAHAN Setda Pemerinta Nilai AT DAERAH PEMERINTAHAN Setda Pemerinta Nilai AT DAERAH
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Indeks Indeks
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
Kepuasan Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang SEKRETARI PENUNJANG URUSAN Penunjang SEKRETARI
Pelayanan 0% 82% 0 Pelayanan 0% 82% 0
PEMERINTAHAN Pemerinta AT DAERAH PEMERINTAHAN Pemerinta AT DAERAH
Keuangan Keuangan
DAERAH PROVINSI han DAERAH PROVINSI han
Setda Setda
Arah Kebijakan : Peningkatan kesesuaian Arah Kebijakan : Peningkatan kesesuaian
antar dokumen perencanaan, penganggaran antar dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan kinerja dan pelaporan kinerja

IV - 78
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
PENGELOLAAN pertumbuhan Pemerinta PENGELOLAAN pertumbuhan Pemerinta
0% 8.5 % 13% BAKUDA 0% 8.5 % 13% BAKUDA
PENDAPATAN PAD han Unsur PENDAPATAN PAD han Unsur
DAERAH Keuangan DAERAH Keuangan
pertumbuhan pertumbuhan
Pajak Daerah Pajak Daerah
Urusan Urusan
pada UPTB ( pada UPTB (
Pemerinta Pemerinta
0 UPTB 0% 9,57% 12,73% BAKUDA 0 UPTB 0% 9,57% 12,73% BAKUDA
han Unsur han Unsur
WILAYAH WILAYAH
Keuangan Keuangan
KABUPATEN KABUPATEN
BANGKA ) BANGKA )
pertumbuhan pertumbuhan
Pajak Daerah Pajak Daerah
pada UPTB Urusan pada UPTB Urusan
(UPTB Pemerinta (UPTB Pemerinta
0 0% 9,71% 12,92% BAKUDA 0 0% 9,71% 12,92% BAKUDA
WILAYAH han Unsur WILAYAH han Unsur
KABUPATEN Keuangan KABUPATEN Keuangan
BANGKA BANGKA
BARAT) BARAT)
pertumbuhan pertumbuhan
Pajak Daerah Pajak Daerah
pada UPTB ( Urusan pada UPTB ( Urusan
UPTB Pemerinta 14.99 UPTB Pemerinta 14.99
0 0% 11.26 % BAKUDA 0 0% 11.26 % BAKUDA
WILAYAH han Unsur % WILAYAH han Unsur %
KABUPATEN Keuangan KABUPATEN Keuangan
BANGKA BANGKA
SELATAN ) SELATAN )
pertumbuhan pertumbuhan
Pajak Daerah Pajak Daerah
pada UPTB ( Urusan pada UPTB ( Urusan
UPTB Pemerinta 14.99 UPTB Pemerinta 14.99
0 0% 11.26 % BAKUDA 0 0% 11.26 % BAKUDA
WILAYAH han Unsur % WILAYAH han Unsur %
KABUPATEN Keuangan KABUPATEN Keuangan
BANGKA BANGKA
TENGAH ) TENGAH )
pertumbuhan pertumbuhan
Pajak Daerah Pajak Daerah
Urusan Urusan
pada UPTB ( pada UPTB (
Pemerinta 14.99 Pemerinta 14.99
0 UPTB 0% 11.26 % BAKUDA 0 UPTB 0% 11.26 % BAKUDA
han Unsur % han Unsur %
WILAYAH WILAYAH
Keuangan Keuangan
KABUPATEN KABUPATEN
BELITUNG) BELITUNG)
pertumbuhan Urusan 14.99 pertumbuhan Urusan 14.99
0 0% 11.26 % BAKUDA 0 0% 11.26 % BAKUDA
Pajak Daerah Pemerinta % Pajak Daerah Pemerinta %

IV - 79
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pada UPTB ( han Unsur pada UPTB ( han Unsur
UPTB Keuangan UPTB Keuangan
WILAYAH WILAYAH
KABUPATEN KABUPATEN
BELITUNG BELITUNG
TIMUR) TIMUR)
pertumbuhan pertumbuhan
Pajak Daerah Pajak Daerah
pada UPTB Urusan pada UPTB Urusan
(UPTB Pemerinta (UPTB Pemerinta
0 0% 5,36% 6,24% BAKUDA 0 0% 5,36% 6,24% BAKUDA
WILAYAH han Unsur WILAYAH han Unsur
KOTA Keuangan KOTA Keuangan
PANGKALPIN PANGKALPIN
ANG) ANG)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Konsistensi Konsistensi
Program Program
Urusan Urusan
PERENCANAAN Pembangunan PERENCANAAN Pembangunan
Pemerinta Pemerinta
PENGENDALIAN, DAN di RKPD PENGENDALIAN, DAN di RKPD
han Unsur 0% 100% 100% Bappeda han Unsur 0% 100% 100% Bappeda
EVALUASI dengan EVALUASI dengan
Perencan Perencan
PEMBANGUNAN RPJMD dan PEMBANGUNAN RPJMD dan
aan aan
DAERAH Renstra DAERAH Renstra
dengan dengan
RPJMD RPJMD
Persentase Persentase
Renstra PD Renstra PD
yang baik yang baik
(memiliki (memiliki
rencana kinerja rencana kinerja
yang baik, yang baik,
0 0 100% 100% 100% Bappeda 0 0 100% 100% 100% Bappeda
tepat, dan jelas tepat, dan jelas
sasaran dan sasaran dan
tujuannya tujuannya
dengan dengan
indikator yang indikator yang
tepat) tepat)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Kesesuaian Kesesuaian
Urusan Urusan
KOORDINASI DAN Dokumen KOORDINASI DAN Dokumen
Pemerinta Pemerinta
SINKRONISASI Perencanaan SINKRONISASI Perencanaan
han Unsur 0% 100% 100% Bappeda han Unsur 0% 100% 100% Bappeda
PERENCANAAN Bidang PERENCANAAN Bidang
Perencan Perencan
PEMBANGUNAN Infrastruktur PEMBANGUNAN Infrastruktur
aan aan
DAERAH dan DAERAH dan
Kewilayahan Kewilayahan

IV - 80
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
Kesesuaian Kesesuaian
Dokumen Urusan Dokumen Urusan
Perencanaan Pemerinta Perencanaan Pemerinta
0 Bidang han Unsur 0% 100% 100% Bappeda 0 Bidang han Unsur 0% 100% 100% Bappeda
Pemerintahan Perencan Pemerintahan Perencan
dan aan dan aan
Pembangunan Pembangunan
Manusia Manusia
Persentase Persentase
Kesesuaian Kesesuaian
Urusan Urusan
Dokumen Dokumen
Pemerinta Pemerinta
Perencanaan Perencanaan
0 han Unsur 0% 100% 100% Bappeda 0 han Unsur 0% 100% 100% Bappeda
Bidang Bidang
Perencan Perencan
Perekonomian Perekonomian
aan aan
dan Sumber dan Sumber
Daya Alam Daya Alam
Persentase Persentase
capaian capaian
sasaran sasaran
pembangunan pembangunan
0 daerah pada 0 92,59% 93% 95% Bappeda 0 daerah pada 0 92,59% 93% 95% Bappeda
dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
pembangunan pembangunan
daerah daerah
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Rumusan Hasil Rumusan Hasil
Pengendalian Urusan Pengendalian Urusan
PERENCANAAN dan Evaluasi Pemerinta PERENCANAAN dan Evaluasi Pemerinta
PENGENDALIAN, DAN Dokumen han Unsur 0% 75% 80% Bappeda PENGENDALIAN, DAN Dokumen han Unsur 0% 75% 80% Bappeda
EVALUASI EVALUASI
Perencanaan Perencan Perencanaan Perencan
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
Pembangunan aan Pembangunan aan
DAERAH DAERAH
Daerah yang Daerah yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Persentase Persentase
capaian capaian
program dan program dan
kegiatan pada kegiatan pada
dokumen dokumen
0 0 90,99% 92% 92% Bappeda 0 0 90,99% 92% 92% Bappeda
perencanaan perencanaan
perangkat perangkat
daerah dengan daerah dengan
predikat kinerja predikat kinerja
tinggi tinggi

IV - 81
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Rumusan Hasil Rumusan Hasil
Pengendalian Pengendalian
Urusan Urusan
KOORDINASI DAN dan Evaluasi KOORDINASI DAN dan Evaluasi
Pemerinta Pemerinta
SINKRONISASI pada Dokumen SINKRONISASI pada Dokumen
han Unsur 0% 0,9 0,9 Bappeda han Unsur 0% 0,9 0,9 Bappeda
PERENCANAAN Perencanaan PERENCANAAN Perencanaan
Perencan Perencan
PEMBANGUNAN PD Bidang PEMBANGUNAN PD Bidang
aan aan
DAERAH Infrastruktur DAERAH Infrastruktur
dan dan
Kewilayahan Kewilayahan
Persentase Persentase
Rumusan Hasil Rumusan Hasil
Pengendalian Pengendalian
dan Evaluasi dan Evaluasi
pada Dokumen pada Dokumen
0 Perencanaan 0 0% 90% 90% Bappeda 0 Perencanaan 0 0% 90% 90% Bappeda
PD Bidang PD Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
dan dan
Pembangunan Pembangunan
Manusia Manusia
Persentase Persentase
Rumusan Hasil Rumusan Hasil
Pengendalian Pengendalian
dan Evaluasi dan Evaluasi
pada Dokumen pada Dokumen
0 0 0% 90% 90% Bappeda 0 0 0% 90% 90% Bappeda
Perencanaan Perencanaan
PD Bidang PD Bidang
Perekonomian Perekonomian
dan Sumber dan Sumber
Daya Alam Daya Alam
Persentase Persentase
Renstra PD Renstra PD
yang baik yang baik
(memiliki (memiliki
rencana kinerja rencana kinerja
yang baik, yang baik,
0 0 100% 100% 100% Bappeda 0 0 100% 100% 100% Bappeda
tepat, dan jelas tepat, dan jelas
sasaran dan sasaran dan
tujuannya tujuannya
dengan dengan
indikator yang indikator yang
tepat) tepat)
PROGRAM Persentase Urusan PROGRAM Persentase Urusan
0% 0,8 0,85 Bappeda 0% 0,8 0,85 Bappeda
PENELITIAN DAN Hasil Pemerinta PENELITIAN DAN Hasil Pemerinta

IV - 82
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PENGEMBANGAN Penelitian dan han Unsur PENGEMBANGAN Penelitian dan han Unsur
DAERAH Pengembanga Perencan DAERAH Pengembanga Perencan
n yang aan n yang aan
digunakan digunakan
Sebagai Bahan Sebagai Bahan
Perumusan Perumusan
Kebijakan Kebijakan
Urusan Urusan
Persentase Persentase
Pemerinta Pemerinta
Jumlah Inovasi Jumlah Inovasi
0 han Unsur 0% 80% 80% Bappeda 0 han Unsur 0% 80% 80% Bappeda
Daerah yang Daerah yang
Perencan Perencan
dikembangkan dikembangkan
aan aan
Tujuan : Menurunnya disparitas Tujuan : Menurunnya disparitas
pembangunan antar wilayah dan pembangunan antar wilayah dan
masyarakat masyarakat
Indikator Tujuan : Indeks Williamson 0,19 0,184 0,176 Indikator Tujuan : Indeks Williamson 0,19 0,184 0,176
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan Sasaran : Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur infrastruktur
Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan
Infrastruktur Infrastruktur
Strategi : Memerataan ketersediaan Strategi : Memerataan ketersediaan
infrastruktur infrastruktur
Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan
infrastruktur infrastruktur
BIDANG BIDANG
- PEKERJA - PEKERJA
PROGRAM AN PROGRAM AN
PENGELOLAAN DPUPRPERK PENGELOLAAN DPUPRPERK
UMUM 0% 0% 0% UMUM 0% 0% 0%
SUMBER DAYA AIR IM SUMBER DAYA AIR IM
Rasio Jaringan DAN Rasio Jaringan DAN
(SDA) (SDA)
Irigasi PENATAA Irigasi PENATAA
N RUANG N RUANG
BIDANG BIDANG
PEKERJA PEKERJA
AN AN
DPUPRPERK DPUPRPERK
0 0 UMUM 0% 0,30% 0,56% 0 0 UMUM 0% 0,30% 0,56%
IM IM
DAN DAN
PENATAA PENATAA
N RUANG N RUANG
Persentase BIDANG Persentase BIDANG
PROGRAM PROGRAM
Penyelenggara PEKERJA Penyelenggara PEKERJA
PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN DAN
an Pembinaan AN DPUPRPERK an Pembinaan AN DPUPRPERK
PENGEMBANGAN 0% 14% 29% PENGEMBANGAN 0% 14% 29%
Teknis SDM IM Teknis SDM IM
SISTEM PENYEDIAAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN UMUM
dan dan
AIR MINUM DAN AIR MINUM DAN
Kelembagaan Kelembagaan

IV - 83
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengelolaan PENATAA Pengelolaan PENATAA
SPAM Provinsi N RUANG SPAM Provinsi N RUANG
Persentase BIDANG Persentase BIDANG
Readiness PEKERJA Readiness PEKERJA
Criteria AN Criteria AN
pengelolaan pengelolaan
DPUPRPERK DPUPRPERK
0 dan UMUM 0% 25% 25% 0 dan UMUM 0% 25% 25%
IM IM
pengembanga DAN pengembanga DAN
n sistem PENATAA n sistem PENATAA
penyediaan air N RUANG penyediaan air N RUANG
minum minum
BIDANG BIDANG
Persentase Persentase
PEKERJA PEKERJA
rumah tangga AN rumah tangga AN
yang memiliki DPUPRPERK yang memiliki DPUPRPERK
0 UMUM 0% 0% 0% 0 UMUM 0% 0% 0%
akses terhadap IM akses terhadap IM
air minum DAN air minum DAN
PENATAA PENATAA
layak layak
N RUANG N RUANG
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Penyelenggara BIDANG PENGEMBANGAN Penyelenggara BIDANG
SISTEM DAN an PEKERJA SISTEM DAN an PEKERJA
PENGELOLAAN Pemberdayaan AN PENGELOLAAN Pemberdayaan AN
PERSAMPAHAN DPUPRPERK PERSAMPAHAN DPUPRPERK
Masyarakat 0% 0% 0% Masyarakat 0% 0% 0%
IM IM
dalam UMUM dalam UMUM
Pengelolaan DAN Pengelolaan DAN
REGIONAL REGIONAL
Infrastruktur PENATAA Infrastruktur PENATAA
Persampahan N RUANG Persampahan N RUANG
Persentase BIDANG Persentase BIDANG
Readiness PEKERJA Readiness PEKERJA
Criteria AN Criteria AN
pembangunan pembangunan
pengembanga DPUPRPERK pengembanga DPUPRPERK
0 UMUM 0% 100% 0% 0 UMUM 0% 100% 0%
n sistem dan IM n sistem dan IM
DAN DAN
pengelolaan pengelolaan
persampahan PENATAA persampahan PENATAA
N RUANG N RUANG
regional yang regional yang
disiapkan disiapkan
BIDANG BIDANG
Persentase PEKERJA Persentase PEKERJA
rumah tangga AN rumah tangga AN
DPUPRPERK DPUPRPERK
0 yang terlayani UMUM 0% 0% 10% 0 yang terlayani UMUM 0% 0% 10%
IM IM
pengelolaan DAN pengelolaan DAN
sampah PENATAA sampah PENATAA
N RUANG N RUANG

IV - 84
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase BIDANG Persentase BIDANG
Readiness PEKERJA Readiness PEKERJA
Criteria AN Criteria AN
PROGRAM PROGRAM
pengelolaan pengelolaan
PENGELOLAAN DAN DPUPRPERK PENGELOLAAN DAN DPUPRPERK
dan UMUM 0% 27% 27% dan UMUM 0% 27% 27%
PENGEMBANGAN IM PENGEMBANGAN IM
pengembanga DAN pengembanga DAN
SISTEM AIR LIMBAH SISTEM AIR LIMBAH
n sistem air PENATAA n sistem air PENATAA
limbah yang N RUANG limbah yang N RUANG
disiapkan disiapkan
BIDANG BIDANG
PEKERJA PEKERJA
Persentase Persentase
AN AN
rumah tangga DPUPRPERK rumah tangga DPUPRPERK
0 UMUM 0% 6% 6% 0 UMUM 0% 6% 6%
yang IM yang IM
DAN DAN
besanitasi besanitasi
PENATAA PENATAA
N RUANG N RUANG
Persentase BIDANG Persentase BIDANG
Readiness PEKERJA Readiness PEKERJA
Criteria AN Criteria AN
PROGRAM PROGRAM
pengelolaan pengelolaan
PENGELOLAAN DAN DPUPRPERK PENGELOLAAN DAN DPUPRPERK
dan UMUM 0% 0% 0% dan UMUM 0% 0% 0%
PENGEMBANGAN IM PENGEMBANGAN IM
pengembanga DAN pengembanga DAN
SISTEM DRAINASE SISTEM DRAINASE
n sistem PENATAA n sistem PENATAA
drainase yang N RUANG drainase yang N RUANG
disiapkan disiapkan
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Pemenuhan Pemenuhan
PENYELENGGARAAN Bidang PENYELENGGARAAN Bidang
Infrastruktur Dinas Infrastruktur Dinas
LALU LINTAS DAN Perhubun 0% 15,16% 40,00% LALU LINTAS DAN Perhubun 0% 15,16% 40,00%
Lalu Lintas dan Perhubungan Lalu Lintas dan Perhubungan
ANGKUTAN JALAN gan ANGKUTAN JALAN gan
Angkutan Angkutan
(LLAJ) (LLAJ)
Jalan (LLAJ) Jalan (LLAJ)
Persentase Persentase
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Pemenuhan 25.00 Dinas Pemenuhan 25.00 Dinas
PENGELOLAAN Perhubun 0% 6.90 % PENGELOLAAN Perhubun 0% 6.90 %
Infrastruktur % Perhubungan Infrastruktur % Perhubungan
PELAYARAN gan PELAYARAN gan
Pelabuhan Pelabuhan
Predikat RB Predikat RB
Bidang Bidang
Perangkat Dinas Perangkat Dinas
0 Perhubun -% 51% 60% 0 Perhubun -% 51% 60%
Daerah (Dinas Perhubungan Daerah (Dinas Perhubungan
gan gan
Perhubungan) Perhubungan)
Nilai RB Nilai RB
Bidang Bidang
Perangkat Dinas Perangkat Dinas
0 Perhubun -% 51% 60% 0 Perhubun -% 51% 60%
Daerah (Dinas Perhubungan Daerah (Dinas Perhubungan
gan gan
Perhubungan) Perhubungan)

IV - 85
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan
Pemenuhan Rencana Tata 0,6 0,65 0,8 Pemenuhan Rencana Tata 0,6 0,65 0,8
Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan
0,6 0,65 0,8 0,6 0,65 0,8
Penataan Ruang Penataan Ruang
Strategi : Meningkatan ketaatan tata ruang 0,6 0,65 0,8 Strategi : Meningkatan ketaatan tata ruang 0,6 0,65 0,8
Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata
0,6 0,65 0,8 0,6 0,65 0,8
ruang ruang
BIDANG BIDANG
Persentase PEKERJA Persentase PEKERJA
jumlah AN jumlah AN
PROGRAM PENATAAN DPUPRPERK PROGRAM PENATAAN DPUPRPERK
bangunan UMUM 0% 24% 100% bangunan UMUM 0% 24% 100%
BANGUNAN GEDUNG IM BANGUNAN GEDUNG IM
gedung yang DAN gedung yang DAN
terselenggara PENATAA terselenggara PENATAA
N RUANG N RUANG
BIDANG BIDANG
Persentase Persentase
PEKERJA PEKERJA
Readiness AN Readiness AN
Criteria DPUPRPERK Criteria DPUPRPERK
0 UMUM 0% 0% 100% 0 UMUM 0% 0% 100%
bangunan IM bangunan IM
gedung yang DAN gedung yang DAN
PENATAA PENATAA
disiapkan disiapkan
N RUANG N RUANG
BIDANG BIDANG
PEKERJA PEKERJA
PROGRAM PENATAAN Persentase AN PROGRAM PENATAAN Persentase AN
DPUPRPERK DPUPRPERK
BANGUNAN DAN Luas kawasan UMUM 0% 7% 100% BANGUNAN DAN Luas kawasan UMUM 0% 7% 100%
IM IM
LINGKUNGANNYA yang tertata DAN LINGKUNGANNYA yang tertata DAN
PENATAA PENATAA
N RUANG N RUANG
BIDANG BIDANG
PEKERJA PEKERJA
PROGRAM Persentase AN PROGRAM Persentase AN
DPUPRPERK DPUPRPERK
PENYELENGGARAAN jalan dalam UMUM 0% 90,13% 92,83% PENYELENGGARAAN jalan dalam UMUM 0% 90,13% 92,83%
IM IM
JALAN kondisi mantap DAN JALAN kondisi mantap DAN
PENATAA PENATAA
N RUANG N RUANG
BIDANG BIDANG
Rasio PEKERJA Rasio PEKERJA
PROGRAM ketersediaan AN PROGRAM ketersediaan AN
DPUPRPERK DPUPRPERK
PENGEMBANGAN penyelenggara UMUM 0% 27,41% 70,58% PENGEMBANGAN penyelenggara UMUM 0% 27,41% 70,58%
IM IM
JASA KONSTRUKSI an jasa DAN JASA KONSTRUKSI an jasa DAN
konstruksi PENATAA konstruksi PENATAA
N RUANG N RUANG

IV - 86
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BIDANG BIDANG
Persentase PEKERJA Persentase PEKERJA
Kesesuaian AN Kesesuaian AN
PROGRAM PROGRAM
Rencana Tata DPUPRPERK Rencana Tata DPUPRPERK
PENYELENGGARAAN UMUM 0% 85% 88% PENYELENGGARAAN UMUM 0% 85% 88%
Ruang dengan IM Ruang dengan IM
PENATAAN RUANG DAN PENATAAN RUANG DAN
Pemanfaatan Pemanfaatan
PENATAA PENATAA
Ruang Ruang
N RUANG N RUANG
Persentase Persentase
ketersediaan ketersediaan
Dokumen Dokumen
BIDANG BIDANG
Pendataan Pendataan
PERUMA PERUMA
Penyediaan Penyediaan
PROGRAM HAN DAN PROGRAM HAN DAN
dan DPUPRPERK dan DPUPRPERK
PENGEMBANGAN KAWASA 0% 33% 20% PENGEMBANGAN KAWASA 0% 33% 20%
Rehabilitasi IM Rehabilitasi IM
PERUMAHAN N PERUMAHAN N
Rumah Korban Rumah Korban
PERMUKI PERMUKI
Bencana atau Bencana atau
MAN MAN
Relokasi Relokasi
Program Program
Provinsi Provinsi
Persentase Persentase
penyelenggara penyelenggara
an Sosialisasi an Sosialisasi
BIDANG BIDANG
dan Persiapan dan Persiapan
PERUMA PERUMA
Penyediaan Penyediaan
HAN DAN HAN DAN
dan DPUPRPERK dan DPUPRPERK
0 KAWASA 0% 25% 25% 0 KAWASA 0% 25% 25%
Rehabilitasi IM Rehabilitasi IM
N N
Rumah Korban Rumah Korban
PERMUKI PERMUKI
Bencana atau Bencana atau
MAN MAN
Relokasi Relokasi
Program Program
Provinsi Provinsi
Persentasi Persentasi
BIDANG BIDANG
Pengembanga Pengembanga
PERUMA PERUMA
n perumahan n perumahan
HAN DAN HAN DAN
korban DPUPRPERK korban DPUPRPERK
0 KAWASA 0% 100% 100% 0 KAWASA 0% 100% 100%
Bencana atau IM Bencana atau IM
N N
relokasi relokasi
PERMUKI PERMUKI
program program
MAN MAN
provinsi provinsi
Persentase BIDANG Persentase BIDANG
Kawasan PERUMA Kawasan PERUMA
PROGRAM KAWASAN DPUPRPERK PROGRAM KAWASAN DPUPRPERK
Kumuh yang HAN DAN 0% 23% 31% Kumuh yang HAN DAN 0% 23% 31%
PERMUKIMAN IM PERMUKIMAN IM
sudah KAWASA sudah KAWASA
direncanakan N direncanakan N

IV - 87
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PERMUKI PERMUKI
MAN MAN
BIDANG BIDANG
Persentase PERUMA Persentase PERUMA
luasan HAN DAN luasan HAN DAN
DPUPRPERK DPUPRPERK
0 kawasan KAWASA 0% 6% 6% 0 kawasan KAWASA 0% 6% 6%
IM IM
kumuh yang N kumuh yang N
tertangani PERMUKI tertangani PERMUKI
MAN MAN
PROGRAM BIDANG PROGRAM BIDANG
PENINGKATAN Persentase PERUMA PENINGKATAN Persentase PERUMA
Pemukiman HAN DAN Pemukiman HAN DAN
DPUPRPERK DPUPRPERK
PRASARANA, SARANA yang KAWASA 0% 25% 100% PRASARANA, SARANA yang KAWASA 0% 25% 100%
IM IM
DAN UTILITAS UMUM terfasilitasi N DAN UTILITAS UMUM terfasilitasi N
(PSU) oleh PSU PERMUKI (PSU) oleh PSU PERMUKI
MAN MAN
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENINGKATAN layanan PENINGKATAN layanan
PELAYANAN sertifikasi, PELAYANAN sertifikasi,
SERTIFIKASI, kualifikasi, SERTIFIKASI, kualifikasi,
KUALIFIKASI, klasifikasi dan BIDANG KUALIFIKASI, klasifikasi dan BIDANG
KLASIFIKASI, DAN registrasi PERUMA KLASIFIKASI, DAN registrasi PERUMA
REGISTRASI BIDANG bidang HAN DAN REGISTRASI BIDANG bidang HAN DAN
DPUPRPERK DPUPRPERK
PERUMAHAN DAN perumahan KAWASA 0% 25% 25% PERUMAHAN DAN perumahan KAWASA 0% 25% 25%
IM IM
KAWASAN dan kawasan N KAWASAN dan kawasan N
permukiman PERMUKI permukiman PERMUKI
tingkat MAN tingkat MAN
kemampuan kemampuan
PERMUKIMAN menengah PERMUKIMAN menengah
yang yang
ditingkatkan ditingkatkan
Presentase Presentase
PROGRAM Program PROGRAM Program
BIDANG BIDANG
PENGADAAN TANAH Pengadaan DPUPRPERK PENGADAAN TANAH Pengadaan DPUPRPERK
PERTANA 0% 20% 50% PERTANA 0% 20% 50%
UNTUK Tanah untuk IM UNTUK Tanah untuk IM
HAN HAN
KEPENTINGAN UMUM Kepentingan KEPENTINGAN UMUM Kepentingan
Umum Umum
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Penyelesaian BIDANG Penyelesaian BIDANG
PENYELESAIAN DPUPRPERK PENYELESAIAN DPUPRPERK
Sengketa PERTANA 0% 15% 30% Sengketa PERTANA 0% 15% 30%
SENGKETA TANAH IM SENGKETA TANAH IM
Tanah HAN Tanah HAN
GARAPAN GARAPAN
Garapan Garapan

IV - 88
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENYELESAIAN Penyelesaian PENYELESAIAN Penyelesaian
BIDANG BIDANG
GANTI KERUGIAN Ganti Kerugian DPUPRPERK GANTI KERUGIAN Ganti Kerugian DPUPRPERK
PERTANA 0% 80% 100% PERTANA 0% 80% 100%
DAN SANTUNAN dan Santunan IM DAN SANTUNAN dan Santunan IM
HAN HAN
TANAH UNTUK Tanah untuk TANAH UNTUK Tanah untuk
PEMBANGUNAN Pembangunan PEMBANGUNAN Pembangunan
Sasaran : Menurunnya Resiko Bencana 0,34 0,36 0,39 Sasaran : Menurunnya Resiko Bencana 0,34 0,36 0,39
Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan
0,34 0,36 0,39 0,34 0,36 0,39
Bencana Bencana
Strategi : Meningkatan tata kelola Strategi : Meningkatan tata kelola
0,34 0,36 0,39 0,34 0,36 0,39
penanggulangan bencana penanggulangan bencana
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola
0,34 0,36 0,39 0,34 0,36 0,39
penanggulangan bencana penanggulangan bencana
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
man dan man dan
Persentase Ketertiban Persentase Ketertiban
PROGRAM PROGRAM
Penanganan Umum Penanganan Umum
PENANGGULANGAN 0% 71,50% 85,70% BPD PENANGGULANGAN 0% 71,50% 85,70% BPD
Pasca serta Pasca serta
BENCANA BENCANA
Bencana perlindung Bencana perlindung
an an
masyarak masyarak
at at
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
man dan man dan
Ketertiban Ketertiban
Persentase Persentase
Umum Umum
0 Penanganan 0% 100% 100% BPD 0 Penanganan 0% 100% 100% BPD
serta serta
Pra Bencana Pra Bencana
perlindung perlindung
an an
masyarak masyarak
at at
Urusan Urusan
Ketentera Ketentera
man dan man dan
Persentase Persentase
Ketertiban Ketertiban
Penanganan Penanganan
Umum Umum
0 Tanggap 0% 100% 100% BPD 0 Tanggap 0% 100% 100% BPD
serta serta
Darurat Darurat
perlindung perlindung
Bencana Bencana
an an
masyarak masyarak
at at

IV - 89
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
korban korban
PROGRAM bencana yang PROGRAM bencana yang
BIDANG DINSOSPEM BIDANG DINSOSPEM
PENANGANAN mendapatkan 0% 24,56% 100% PENANGANAN mendapatkan 0% 24,56% 100%
SOSIAL DES SOSIAL DES
BENCANA perlindungan BENCANA perlindungan
dan jaminan dan jaminan
sosial sosial
Sasaran : Percepatan pembangunan Sasaran : Percepatan pembangunan
0,704 0,721 0,748 0,704 0,721 0,748
kawasan perdesaan kawasan perdesaan
Indikator Sasaran : Indeks desa Indikator Sasaran : Indeks desa
0,704 0,721 0,748 0,704 0,721 0,748
membangun membangun
Strategi : Meningkatan Kapasitas Desa dan Strategi : Meningkatan Kapasitas Desa dan
penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan sarana dan prasarana serta
0,704 0,721 0,748 0,704 0,721 0,748
pemberdayaan masyarakat pada kawasan pemberdayaan masyarakat pada kawasan
transmigrasi transmigrasi
Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas
Desa Desa
bidang bidang
Persentase pemberda Persentase pemberda
PROGRAM PENATAAN Penataan yaan DINSOSPEM PROGRAM PENATAAN Penataan yaan DINSOSPEM
0% 25% 100% 0% 25% 100%
DESA Desa yang masyarak DES DESA Desa yang masyarak DES
dibina at dan dibina at dan
desa desa
bidang bidang
Persentase pemberda Persentase pemberda
PROGRAM PROGRAM
kerjasama yaan DINSOSPEM kerjasama yaan DINSOSPEM
PENINGKATAN KERJA 0% 17,50% 100% PENINGKATAN KERJA 0% 17,50% 100%
desa yang masyarak DES desa yang masyarak DES
SAMA DESA SAMA DESA
dilaksanakan at dan dilaksanakan at dan
desa desa
bidang bidang
Persentase Persentase
PROGRAM pemberda PROGRAM pemberda
Administrasi Administrasi
ADMINISTRASI yaan DINSOSPEM ADMINISTRASI yaan DINSOSPEM
Pemerintahan 0% 25% 100% Pemerintahan 0% 25% 100%
PEMERINTAHAN masyarak DES PEMERINTAHAN masyarak DES
Desa yang Desa yang
DESA at dan DESA at dan
Dibina Dibina
desa desa
Arah Kebijakan : Peningkatan penyediaan Arah Kebijakan : Peningkatan penyediaan
sarana dan prasarana serta pemberdayaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan
masyarakat pada kawasan transmigrasi masyarakat pada kawasan transmigrasi
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Kawasan Bidang PENGEMBANGAN Kawasan Bidang
KAWASAN Transmigrasi Transmigr 0 Desa 1 Desa 1 Desa Disnaker KAWASAN Transmigrasi Transmigr 0 Desa 1 Desa 1 Desa Disnaker
Yang asi Yang asi
TRANSMIGRASI dikembangkan TRANSMIGRASI dikembangkan

IV - 90
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN bidang PEMBERDAYAAN bidang
LEMBAGA Persentase pemberda LEMBAGA Persentase pemberda
lembaga yaan DINSOSPEM lembaga yaan DINSOSPEM
KEMASYARAKATAN, 0% 25% 100% KEMASYARAKATAN, 0% 25% 100%
kemasyarakata masyarak DES kemasyarakata masyarak DES
LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA ADAT DAN
n yang aktif at dan n yang aktif at dan
MASYARAKAT HUKUM MASYARAKAT HUKUM
desa desa
ADAT ADAT
Indikator Tujuan : Indeks Gini 0,247 0,239 0,217 Indikator Tujuan : Indeks Gini 0,247 0,239 0,217
Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan 4,67 4,3 4,01 Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan 4,67 4,3 4,01
Indikator Sasaran : Persentase Angka Indikator Sasaran : Persentase Angka
4,67 4,3 4,01 4,67 4,3 4,01
Kemiskinan Kemiskinan
Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
Pengembangan sistem pemberdayaan, Pengembangan sistem pemberdayaan,
perlindungan dan jaminan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial, serta
Peningkatan pendapatan dan mengurangi Peningkatan pendapatan dan mengurangi
beban pengeluaran penduduk miskin beban pengeluaran penduduk miskin
Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan
pelayanan dan rehabilitasi sosial yang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang
berkualitas berkualitas
Persentase Persentase
PROGRAM Warga Negara PROGRAM Warga Negara
PENANGANAN Migran Korban PENANGANAN Migran Korban
BIDANG DINSOSPEM BIDANG DINSOSPEM
WARGA NEGARA Tindak 0% 11,90% 100% WARGA NEGARA Tindak 0% 11,90% 100%
SOSIAL DES SOSIAL DES
MIGRAN KORBAN Kekerasan MIGRAN KORBAN Kekerasan
TINDAK KEKERASAN yang di TINDAK KEKERASAN yang di
ditangani ditangani
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PMKS yang di PMKS yang di
BIDANG DINSOSPEM BIDANG DINSOSPEM
Rehabilitasi 0% 22,36% 100% Rehabilitasi 0% 22,36% 100%
REHABILITASI SOSIAL sosial di Dalam SOSIAL DES REHABILITASI SOSIAL sosial di Dalam SOSIAL DES
Panti Panti
Persentase Persentase
PMKS yang di PMKS yang di
rehabilitasi rehabilitasi
BIDANG DINSOSPEM BIDANG DINSOSPEM
0 sosial di dalam 0% 10,00% 100% 0 sosial di dalam 0% 10,00% 100%
SOSIAL DES SOSIAL DES
Panti Sosial Panti Sosial
Bina Laras Bina Laras
Hijrah Hijrah
Persentase Persentase
PMKS yang di PMKS yang di
BIDANG DINSOSPEM BIDANG DINSOSPEM
0 Rehabilitasi 0% 21,43% 100% 0 Rehabilitasi 0% 21,43% 100%
SOSIAL DES SOSIAL DES
Sosial di Sosial di
Dalam Panti Dalam Panti

IV - 91
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sosial Bina Sosial Bina
Serumpun Serumpun
Arah Kebijakan : Pengembangan sistem Arah Kebijakan : Pengembangan sistem
pemberdayaan, perlindungan dan jaminan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan
sosial sosial
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PMKS yang PMKS yang
mendapatkan BIDANG DINSOSPEM mendapatkan BIDANG DINSOSPEM
PERLINDUNGAN DAN 0% 28,11% 100% PERLINDUNGAN DAN 0% 28,11% 100%
perlindungan SOSIAL DES perlindungan SOSIAL DES
JAMINAN SOSIAL dan jaminan JAMINAN SOSIAL dan jaminan
sosial sosial
PROGRAM PROGRAM
Persentase Persentase
PENGELOLAAN BIDANG DINSOSPEM PENGELOLAAN BIDANG DINSOSPEM
TMP yang 0% 100% 100% TMP yang 0% 100% 100%
TAMAN MAKAM SOSIAL DES TAMAN MAKAM SOSIAL DES
dikelola dikelola
PAHLAWAN PAHLAWAN
Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan
dan mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi beban pengeluaran
penduduk miskin penduduk miskin
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
PMKS/PSKS BIDANG DINSOSPEM PMKS/PSKS BIDANG DINSOSPEM
PEMBERDAYAAN 0% 100% 100% PEMBERDAYAAN 0% 100% 100%
yg SOSIAL DES yg SOSIAL DES
SOSIAL SOSIAL
terberdayakan terberdayakan
Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja 5,03 4,47 4,19 Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja 5,03 4,47 4,19
Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran
5,03 4,47 4,19 5,03 4,47 4,19
Terbuka Terbuka
Strategi : meningkatan akses terhadap Strategi : meningkatan akses terhadap
penciptaan lapangan kesempatan kerja, penciptaan lapangan kesempatan kerja,
kualitas hidup, peran perempuan dan anak kualitas hidup, peran perempuan dan anak
serta memenuhi keadilan dan kesetaraan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan
gender (KKG), kualitas dan partisipasi gender (KKG), kualitas dan partisipasi
pemuda di berbagai bidang pembangunan pemuda di berbagai bidang pembangunan
serta peningkatan budaya dan serta peningkatan budaya dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja Kesejahteraan Tenaga Kerja
Arah Kebijakan : Peningkatan akses Arah Kebijakan : Peningkatan akses
terhadap penciptaan lapangan kesempatan terhadap penciptaan lapangan kesempatan
kerja kerja
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
dokumen Bidang dokumen Bidang
PERENCANAAN Perencanaan Tenaga 0% 100% 100% Disnaker PERENCANAAN Perencanaan Tenaga 0% 100% 100% Disnaker
TENAGA KERJA Ketenagakerja Kerja TENAGA KERJA Ketenagakerja Kerja
an kab/kota an kab/kota
Bidang Bidang
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Tenaga 0% 5% 5,75% Disnaker Tenaga 0% 5% 5,75% Disnaker
PELATIHAN KERJA Pencari kerja PELATIHAN KERJA Pencari kerja
Kerja Kerja

IV - 92
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DAN PRODUKTIVITAS Yang DAN PRODUKTIVITAS Yang
TENAGA KERJA Berkompeten TENAGA KERJA Berkompeten
Persentase Persentase
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Tenga Kerja Tenga Kerja
PENEMPATAN Tenaga 0% 5% 5% Disnaker PENEMPATAN Tenaga 0% 5% 5% Disnaker
Yang Yang
TENAGA KERJA Kerja TENAGA KERJA Kerja
Ditempatkan Ditempatkan
Persentase Bidang Persentase
Bidang
PROGRAM PROGRAM
Izin Usaha Koperasi, Izin Usaha
Koperasi,
PELAYANAN IZIN PELAYANAN IZIN
Simpan Pinjam Usaha 0% 2% 5% DKUKM Simpan Pinjam
Usaha 0% 2% 5% DKUKM
USAHA SIMPAN USAHA SIMPAN
yang Kecil dan yang Kecil dan
PINJAM PINJAM
Difasilitasi Menengah Difasilitasi
Menengah
Bidang Bidang
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Koperasi, Koperasi,
PENGAWASAN DAN Koperasi yang PENGAWASAN DAN Koperasi yang
Usaha 0% 23% 27% DKUKM Usaha 0% 23% 27% DKUKM
PEMERIKSAAN diawasi dan PEMERIKSAAN diawasi dan
Kecil dan Kecil dan
KOPERASI diperiksa KOPERASI diperiksa
Menengah Menengah
Bidang Bidang
Persentase Persentase
PROGRAM PENILAIAN Koperasi, PROGRAM PENILAIAN Koperasi,
Kesehatan Kesehatan
KESEHATAN KSP/USP Usaha 0% 67% 67% DKUKM KESEHATAN KSP/USP Usaha 0% 67% 67% DKUKM
KSP/USP yang KSP/USP yang
KOPERASI Kecil dan KOPERASI Kecil dan
dinilai dinilai
Menengah Menengah
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang Bidang
PENDIDIKAN DAN SDM Koperasi, PENDIDIKAN DAN SDM Koperasi,
Koperasi, Koperasi,
LATIHAN UKM yang LATIHAN UKM yang
Usaha 0% 0,27% 0,30% DKUKM Usaha 0% 0,27% 0,30% DKUKM
Terlatih Terlatih
Kecil dan Kecil dan
PERKOPERASIAN (BALATKOP PERKOPERASIAN (BALATKOP
Menengah Menengah
KUKM) KUKM)
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Persentase Koperasi, Persentase Koperasi,
PEMBERDAYAAN DAN Koperasi yang Usaha 0% 31% 69% DKUKM PEMBERDAYAAN DAN Koperasi yang Usaha 0% 31% 69% DKUKM
PERLINDUNGAN diberdayakan Kecil dan PERLINDUNGAN diberdayakan Kecil dan
KOPERASI KOPERASI
Menengah Menengah
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Pemberdayaan USAHA Persentase Koperasi, Pemberdayaan USAHA Persentase Koperasi,
MENENGAH, USAHA UMKM yang Usaha 0% 0,47% 0,62% DKUKM MENENGAH, USAHA UMKM yang Usaha 0% 0,47% 0,62% DKUKM
KECIL, DAN USAHA Diberdayakan Kecil dan KECIL, DAN USAHA Diberdayakan Kecil dan
MIKRO (UMKM) Menengah MIKRO (UMKM) Menengah
Persentase Persentase
Bidang Bidang
Usaha Kecil Usaha Kecil
PROGRAM Koperasi, PROGRAM Koperasi,
Yang Yang
PENGEMBANGAN Usaha 0% 0,10% 0,13% DKUKM PENGEMBANGAN Usaha 0% 0,10% 0,13% DKUKM
Meningkat Meningkat
UMKM Kecil dan UMKM Kecil dan
Menjadi Usaha Menjadi Usaha
Menengah Menengah
Menengah Menengah

IV - 93
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas
hidup, peran perempuan dan anak serta hidup, peran perempuan dan anak serta
memenuhi keadilan dan kesetaraan gender memenuhi keadilan dan kesetaraan gender
(KKG) (KKG)
Persentase Persentase
pembinaan pembinaan
Penyediaan Bidang Penyediaan Bidang
dan Pengendal dan Pengendal
pemanfaatan ian pemanfaatan ian
PROGRAM PROGRAM
data Penduduk 57.14 100 data Penduduk 57.14 100
PENGENDALIAN 0 persen DP3CASKB PENGENDALIAN 0 persen DP3CASKB
kependudukan, dan persen persen kependudukan, dan persen persen
PENDUDUK PENDUDUK
keluarga Keluarga keluarga Keluarga
berencana dan Berencan berencana dan Berencan
pembangunan a pembangunan a
keluarga di keluarga di
kabupaten/kota kabupaten/kota
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
persentase persentase
PEMBINAAN Pengendal PEMBINAAN Pengendal
pembinaan pembinaan
KELUARGA ian KELUARGA ian
keluarga keluarga
Penduduk 100 100 Penduduk 100 100
berencana dan 0 persen DP3CASKB berencana dan 0 persen DP3CASKB
dan persen persen dan persen persen
kesehatan kesehatan
BERENCANA (KB) Keluarga BERENCANA (KB) Keluarga
reproduksi di reproduksi di
Berencan Berencan
kabupaten/kota kabupaten/kota
a a
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Pengendal Pengendal
ian ian
PEMBERDAYAAN DAN persentase PEMBERDAYAAN DAN persentase
Penduduk 50 84 Penduduk 50 84
PENINGKATAN pembinaan 0 persen DP3CASKB PENINGKATAN pembinaan 0 persen DP3CASKB
dan persen persen dan persen persen
KELUARGA kampung KB KELUARGA kampung KB
Keluarga Keluarga
SEJAHTERA (KS) Berencan SEJAHTERA (KS) Berencan
a a
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan
partisipasi pemuda di berbagai bidang partisipasi pemuda di berbagai bidang
pembangunan serta peningkatan budaya pembangunan serta peningkatan budaya
PROGRAM Persentase Bidang PROGRAM Persentase Bidang
PENGEMBANGAN Cabang Kepemud 55.56 69.44 DIPARBUDK PENGEMBANGAN Cabang Kepemud 55.56 69.44 DIPARBUDK
0 persen 0 persen
DAYA SAING Olahraga yang aan dan persen persen EPORA DAYA SAING Olahraga yang aan dan persen persen EPORA
KEOLAHRAGAAN dibina Olahraga KEOLAHRAGAAN dibina Olahraga
PROGRAM Jumlah Bidang PROGRAM Jumlah Bidang
0 35 35 0 35 35
PENGEMBANGAN organisasi Kepemud DIPARBUDK PENGEMBANGAN organisasi Kepemud DIPARBUDK
organisa organisa organis organisa organisa organis
KAPASITAS DAYA kepemudaan aan dan EPORA KAPASITAS DAYA kepemudaan aan dan EPORA
si si asi si si asi
SAING KEPEMUDAAN yang dibina Olahraga SAING KEPEMUDAAN yang dibina Olahraga

IV - 94
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang Bidang
PENGEMBANGAN tingkat PENGEMBANGAN tingkat
Kepemud 19.51 19.51 DIPARBUDK Kepemud 19.51 19.51 DIPARBUDK
KAPASITAS keaktifan 0 persen KAPASITAS keaktifan 0 persen
aan dan persen persen EPORA aan dan persen persen EPORA
Organisasi Organisasi
KEPRAMUKAAN Olahraga KEPRAMUKAAN Olahraga
Pramuka Pramuka
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Persentase Persentase
PENGEMBANGAN Kepemud 0.36 0.50 DIPARBUDK PENGEMBANGAN Kepemud 0.36 0.50 DIPARBUDK
Pemuda Yang 0 persen Pemuda Yang 0 persen
KAPASITAS DAYA aan dan persen persen EPORA KAPASITAS DAYA aan dan persen persen EPORA
dibina dibina
SAING KEPEMUDAAN Olahraga SAING KEPEMUDAAN Olahraga
Arah Kebijakan : Peningkatan Arah Kebijakan : Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja Kesejahteraan Tenaga Kerja
Persentase Persentase
perusahaan perusahaan
PROGRAM yang dilakukan Bidang PROGRAM yang dilakukan Bidang
PENGAWASAN pengawasan Tenaga 0% 15% 22,50% Disnaker PENGAWASAN pengawasan Tenaga 0% 15% 22,50% Disnaker
KETENAGAKERJAAN Norma Kerja KETENAGAKERJAAN Norma Kerja
Ketenagakerja Ketenagakerja
an an
Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup dan terkelolanya sumber 72,05 75,43 77,5 hidup dan terkelolanya sumber 72,05 75,43 77,5
daya alam daya alam
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Indikator Tujuan : Indeks Kualitas
72,05 75,43 77,5 72,05 75,43 77,5
Lingkungan Hidup (IKLH) Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Sasaran : Meningkatkan Pengendalian
72,05 75,43 77,5 72,05 75,43 77,5
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Indikator Sasaran :Indeks Kualitas Indikator Sasaran :Indeks Kualitas
72,05 75,43 77,5 72,05 75,43 77,5
Lingkungan Hidup (IKLH) Lingkungan Hidup (IKLH)
Strategi :Meningkatan upaya perlindungan Strategi :Meningkatan upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata
kelola kehutanan kelola kehutanan
Arah Kebijakan : Peningkatan upaya Arah Kebijakan : Peningkatan upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup hidup
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
dokumen dokumen
Bidang Bidang
perencanaan perencanaan
Perencanaan Lingkunga 0% 100% 100% DLHK Perencanaan Lingkunga 0% 100% 100% DLHK
lingkungan lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP n Hidup LINGKUNGAN HIDUP n Hidup
hidup yang hidup yang
tersusun tersusun
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang Bidang
PENGENDALIAN Pengujian PENGENDALIAN Pengujian
Lingkunga 0% 90% 90% DLHK Lingkunga 0% 90% 90% DLHK
PENCEMARAN Sampel PENCEMARAN Sampel
n Hidup n Hidup
DAN/ATAU Parameter DAN/ATAU Parameter

IV - 95
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kualitas Kualitas
Lingkungan Lingkungan
KERUSAKAN KERUSAKAN
yang terlayani yang terlayani
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
(Laboratorium (Laboratorium
Lingkungan) Lingkungan)
Persentase Persentase
Penurunan Bidang Penurunan Bidang
0 Emisi GRK dari Lingkunga 0% 100% 100% DLHK 0 Emisi GRK dari Lingkunga 0% 100% 100% DLHK
Sektor Limbah n Hidup Sektor Limbah n Hidup
dan Kehutanan dan Kehutanan
Persentase Persentase
Bidang Bidang
Titik Sampling Titik Sampling
0 Lingkunga 0% 62% 70% DLHK 0 Lingkunga 0% 62% 70% DLHK
Uji Kualitas Uji Kualitas
n Hidup n Hidup
Lingkungan Lingkungan
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Pengelolaan Bidang Pengelolaan Bidang
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
Keanekaragam Lingkunga 0% 100% 100% DLHK Keanekaragam Lingkunga 0% 100% 100% DLHK
KEANEKARAGAMAN KEANEKARAGAMAN
an Hayati yang n Hidup an Hayati yang n Hidup
HAYATI (KEHATI) HAYATI (KEHATI)
dilaksanakan dilaksanakan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGENDALIAN Pengendalian PENGENDALIAN Pengendalian
BAHAN BERBAHAYA Bahan BAHAN BERBAHAYA Bahan
DAN BERACUN (B3) Berbahaya DAN BERACUN (B3) Berbahaya
Bidang Bidang
DAN LIMBAH BAHAN Dan Beracun DAN LIMBAH BAHAN Dan Beracun
Lingkunga 0% 100% 100% DLHK Lingkunga 0% 100% 100% DLHK
BERBAHAYA DAN (B3) Dan BERBAHAYA DAN (B3) Dan
n Hidup n Hidup
Limbah Bahan Limbah Bahan
BERACUN (LIMBAH Berbahaya BERACUN (LIMBAH Berbahaya
B3) Dan Beracun B3) Dan Beracun
(Limbah B3) (Limbah B3)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBINAAN DAN Ketaatan PEMBINAAN DAN Ketaatan
PENGAWASAN Usaha/ PENGAWASAN Usaha/
TERHADAP IZIN Kegiatan TERHADAP IZIN Kegiatan
Terhadap Izin Terhadap Izin
Bidang Bidang
Lingkungan Lingkungan
LINGKUNGAN DAN Lingkunga 0% 60% 75% DLHK LINGKUNGAN DAN Lingkunga 0% 60% 75% DLHK
Dan Izin Dan Izin
IZIN PERLINDUNGAN n Hidup IZIN PERLINDUNGAN n Hidup
Perlindungan Perlindungan
DAN PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN
dan dan
LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan
(PPLH) (PPLH)
Lingkungan Lingkungan
Hidup (PPLH) Hidup (PPLH)
PROGRAM Persentase Bidang PROGRAM Persentase Bidang
PENGAKUAN penyusunan Lingkunga 0% 100% 100% DLHK PENGAKUAN penyusunan Lingkunga 0% 100% 100% DLHK
KEBERADAAN Rekomendasi n Hidup KEBERADAAN Rekomendasi n Hidup

IV - 96
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Masyarakat HUKUM pengakuan Masyarakat HUKUM pengakuan
ADAT (MHA), MHA, Kearifan ADAT (MHA), MHA, Kearifan
KEARIFAN LOKAL Lokal atau KEARIFAN LOKAL Lokal atau
DAN HAK MHA YANG Pengetahuan DAN HAK MHA YANG Pengetahuan
Tradisonal dan Tradisonal dan
TERKAIT DENGAN Hak MHA TERKAIT DENGAN Hak MHA
PPLH terkait dengan PPLH terkait dengan
PPLH PPLH
PROGRAM PROGRAM
Persentase Persentase
PENINGKATAN PENINGKATAN
kelompok kelompok
PENDIDIKAN, Bidang PENDIDIKAN, Bidang
swadaya swadaya
PELATIHAN DAN Lingkunga 0% 60% 90% DLHK PELATIHAN DAN Lingkunga 0% 60% 90% DLHK
masyarakat masyarakat
PENYULUHAN n Hidup PENYULUHAN n Hidup
yang aktif dan yang aktif dan
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
mandiri mandiri
UNTUK MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
Penghargaan Bidang Penghargaan Bidang
PENGHARGAAN PENGHARGAAN
Lingkungan Lingkunga 0% 75% 90% DLHK Lingkungan Lingkunga 0% 75% 90% DLHK
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
Hidup yang n Hidup Hidup yang n Hidup
UNTUK MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT
diberikan diberikan
Persentase Persentase
Penanganan Penanganan
Pengaduan Pengaduan
PROGRAM PROGRAM
Bidang Bidang Bidang Bidang
PENANGANAN PENANGANAN
Lingkungan Lingkunga 0% 100% 100% DLHK Lingkungan Lingkunga 0% 100% 100% DLHK
PENGADUAN PENGADUAN
Hidup dan n Hidup Hidup dan n Hidup
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
Kehutanan Kehutanan
yang yang
diverifikasi diverifikasi
Persentase Persentase
PROGRAM Pengelolaan Bidang PROGRAM Pengelolaan Bidang
PENGELOLAAN Persampahan Lingkunga 0% 25% 25% DLHK PENGELOLAAN Persampahan Lingkunga 0% 25% 25% DLHK
PERSAMPAHAN di TPA n Hidup PERSAMPAHAN di TPA n Hidup
Regional Regional
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola
kehutanan kehutanan
Persentase Persentase
PROGRAM kerusakan Bidang PROGRAM kerusakan Bidang
PENGELOLAAN hutan pertahun Kehutana 0% 20% 20% DLHK PENGELOLAAN hutan pertahun Kehutana 0% 20% 20% DLHK
HUTAN (deforestrasi) n HUTAN (deforestrasi) n
(DLHK) (DLHK)
Persentase Bidang Persentase Bidang
0 kerusakan Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 kerusakan Kehutana 0% 20% 20% DLHK
hutan pertahun n hutan pertahun n

IV - 97
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(deforestrasi) (deforestrasi)
(UPTD KPH (UPTD KPH
Belantu Belantu
Mendanau) Mendanau)
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
Bidang Bidang
hutan pertahun hutan pertahun
0 Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(deforestrasi) (deforestrasi)
n n
(UPTD KPH (UPTD KPH
Bubus Panca) Bubus Panca)
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
hutan pertahun Bidang hutan pertahun Bidang
0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Gunung Gunung
Duren) Duren)
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
hutan pertahun Bidang hutan pertahun Bidang
0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Jebu Bembang Jebu Bembang
Antan) Antan)
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
Bidang Bidang
hutan pertahun hutan pertahun
0 Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(deforestrasi) (deforestrasi)
n n
(UPTD KPH (UPTD KPH
Muntai Palas) Muntai Palas)
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
hutan pertahun Bidang hutan pertahun Bidang
0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Rambat Rambat
Menduyung) Menduyung)
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
hutan pertahun Bidang hutan pertahun Bidang
0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Sigambir Sigambir
Kotawaringin) Kotawaringin)

IV - 98
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
kerusakan kerusakan
hutan pertahun Bidang hutan pertahun Bidang
0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK 0 (deforestrasi) Kehutana 0% 20% 20% DLHK
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Sungai Sungai
Sembulan) Sembulan)
Persentase Persentase
luas lahan Bidang luas lahan Bidang
13.17 13.17
0 kritis yang Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 kritis yang Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
direhabilitasi n direhabilitasi n
(DLHK) (DLHK)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
kritis yang Bidang kritis yang Bidang
13.17 13.17
0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Belantu Belantu
Mendanau) Mendanau)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
Bidang Bidang
kritis yang 13.17 kritis yang 13.17
0 Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 Kehutana 0% 13.17 % DLHK
direhabilitasi % direhabilitasi %
n n
(UPTD KPH (UPTD KPH
Bubus Panca) Bubus Panca)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
kritis yang Bidang kritis yang Bidang
13.17 13.17
0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Gunung Gunung
Duren) Duren)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
kritis yang Bidang kritis yang Bidang
13.17 13.17
0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Jebu Bembang Jebu Bembang
Antan) Antan)
Persentase Persentase
Bidang Bidang
luas lahan 13.17 luas lahan 13.17
0 Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 Kehutana 0% 13.17 % DLHK
kritis yang % kritis yang %
n n
direhabilitasi direhabilitasi

IV - 99
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(UPTD KPH (UPTD KPH
Muntai Palas) Muntai Palas)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
kritis yang Bidang kritis yang Bidang
13.17 13.17
0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Rambat Rambat
Menduyung) Menduyung)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
kritis yang Bidang kritis yang Bidang
13.17 13.17
0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Sigambir Sigambir
KotaWaringin) KotaWaringin)
Persentase Persentase
luas lahan luas lahan
kritis yang Bidang kritis yang Bidang
13.17 13.17
0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK 0 direhabilitasi Kehutana 0% 13.17 % DLHK
% %
(UPTD KPH n (UPTD KPH n
Sungai Sungai
Sembulan) Sembulan)
Persentase Persentase
Bidang Bidang
Pemanfaatan 35.41 Pemanfaatan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Kawasan % Kawasan %
n n
Hutan (DLHK) Hutan (DLHK)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bidang Bidang
Kawasan 35.41 Kawasan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Hutan (UPTD % Hutan (UPTD %
n n
KPH Belantu KPH Belantu
Mendanau) Mendanau)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bidang Bidang
Kawasan 35.41 Kawasan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Hutan (UPTD % Hutan (UPTD %
n n
KPH Bubus KPH Bubus
Panca) Panca)
Persentase Persentase
Bidang Bidang
Pemanfaatan 35.41 Pemanfaatan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Kawasan % Kawasan %
n n
Hutan (UPTD Hutan (UPTD

IV - 100
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KPH Gunung KPH Gunung
Duren) Duren)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Kawasan Bidang Kawasan Bidang
35.41 35.41
0 Hutan (UPTD Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Hutan (UPTD Kehutana 0% 35.68 % DLHK
% %
KPH Jebu n KPH Jebu n
Bembang Bembang
Antan) Antan)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bidang Bidang
Kawasan 35.41 Kawasan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Hutan (UPTD % Hutan (UPTD %
n n
KPH Muntai KPH Muntai
Palas) Palas)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bidang Bidang
Kawasan 35.41 Kawasan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Hutan (UPTD % Hutan (UPTD %
n n
KPH Rambat KPH Rambat
Menduyung) Menduyung)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bidang Bidang
Kawasan 35.41 Kawasan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Hutan (UPTD % Hutan (UPTD %
n n
KPH Sigambir KPH Sigambir
Kotawaringin) Kotawaringin)
Persentase Persentase
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bidang Bidang
Kawasan 35.41 Kawasan 35.41
0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK 0 Kehutana 0% 35.68 % DLHK
Hutan (UPTD % Hutan (UPTD %
n n
KPH Sungai KPH Sungai
Sembulan) Sembulan)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Konservasi Konservasi
KONSERVASI Sumber Daya Bidang KONSERVASI Sumber Daya Bidang
SUMBER DAYA ALAM Alam Hayati Kehutana 0% 100% 100% DLHK SUMBER DAYA ALAM Alam Hayati Kehutana 0% 100% 100% DLHK
HAYATI DAN dan n HAYATI DAN dan n
EKOSISTEMNYA Ekosistemnya EKOSISTEMNYA Ekosistemnya
(DLHK) (DLHK)
PROGRAM Peningkatan PROGRAM Peningkatan
Bidang Bidang
PENDIDIKAN DAN akses legal PENDIDIKAN DAN akses legal
Kehutana 0% 30% 50% DLHK Kehutana 0% 30% 50% DLHK
PELATIHAN, kepada PELATIHAN, kepada
n n
PENYULUHAN DAN masyarakat PENYULUHAN DAN masyarakat

IV - 101
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PEMBERDAYAAN dalam PEMBERDAYAAN dalam
MASYARAKAT DI pengelolaan MASYARAKAT DI pengelolaan
BIDANG KEHUTANAN hutan melalui BIDANG KEHUTANAN hutan melalui
Perhutanan Perhutanan
Sosial (DLHK) Sosial (DLHK)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada kepada
masyarakat masyarakat
dalam Bidang dalam Bidang
0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK
hutan melalui n hutan melalui n
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPTD Sosial (UPTD
KPH Belantu KPH Belantu
Mendanau) Mendanau)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada kepada
masyarakat masyarakat
dalam Bidang dalam Bidang
0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK
hutan melalui n hutan melalui n
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPTD Sosial (UPTD
KPH Bubus KPH Bubus
Panca) Panca)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada kepada
masyarakat masyarakat
dalam Bidang dalam Bidang
0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK
hutan melalui n hutan melalui n
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPTD Sosial (UPTD
KPH Gunung KPH Gunung
Duren) Duren)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada Bidang kepada Bidang
0 masyarakat Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 masyarakat Kehutana 0% 30% 50% DLHK
dalam n dalam n
pengelolaan pengelolaan
hutan melalui hutan melalui

IV - 102
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPTD Sosial (UPTD
KPH Muntai KPH Muntai
Palas) Palas)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada kepada
masyarakat masyarakat
dalam Bidang dalam Bidang
0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK
hutan melalui n hutan melalui n
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPTD Sosial (UPTD
KPH Sigambir KPH Sigambir
Kotawaringin) Kotawaringin)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada kepada
masyarakat masyarakat
dalam Bidang dalam Bidang
0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 pengelolaan Kehutana 0% 30% 50% DLHK
hutan melalui n hutan melalui n
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPTD Sosial (UPTD
KPH Sungai KPH Sungai
Sembulan) Sembulan)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada kepada
masyarakat masyarakat
dalam dalam
Bidang Bidang
pengelolaan pengelolaan
0 Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 Kehutana 0% 30% 50% DLHK
hutan melalui hutan melalui
n n
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPT Sosial (UPT
KPH Jebu KPH Jebu
Bembang Bembang
Antan) Antan)
Peningkatan Peningkatan
akses legal akses legal
kepada Bidang kepada Bidang
0 masyarakat Kehutana 0% 30% 50% DLHK 0 masyarakat Kehutana 0% 30% 50% DLHK
dalam n dalam n
pengelolaan pengelolaan
hutan melalui hutan melalui

IV - 103
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kondisi
dan Kinerja dan Kinerja
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang Tujuan/Indikator Indikator Kinerja Kinerja PD yang
Bidang Kerangka Akhir Bidang Kerangka Akhir
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara (Program/outco Awal RPD Bertanggung
Urusan Pendana RPD Urusan Pendana RPD
n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab n/Program Perangkat Daerah me) Tahun Jawab
an Tahun an Tahun
2021 2021
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perhutanan Perhutanan
Sosial (UPT Sosial (UPT
KPH Rambat KPH Rambat
Menduyung) Menduyung)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang Bidang
PENGELOLAAN luas DAS yang PENGELOLAAN luas DAS yang
Kehutana 0% 9,13% 9,13% DLHK Kehutana 0% 9,13% 9,13% DLHK
DAERAH ALIRAN dikelola DAERAH ALIRAN dikelola
n n
SUNGAI (DAS) (DLHK) SUNGAI (DAS) (DLHK)

IV - 104
4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas
Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023
Tabel IV.10
Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS PRIORITAS
ISU ISU
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS STRATEGIS
DAERAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Belum Optimalnya Belum Optimalnya
Pertumbuhan Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor PDRB Sub Sektor
Pertanian Pertanian
Belum Optimalnya Belum Optimalnya
Laju Pertumbuhan Laju Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor PDRB Sub Sektor
Perikanan Perikanan
Rendahnya Laju Rendahnya Laju
Pertumbuhan Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor PDRB Sub Sektor
Pertambangan dan Pertambangan dan
Penggalian Penggalian
Belum optimalnya Belum optimalnya
Laju Pertumbuhan Laju Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertumbuhan
Industri ekonomi Industri ekonomi
Pembangunan Pembangunan
Pengolahan melambat dan Pengolahan melambat dan
Ekonomi Ekonomi
Belum optimalnya cenderung Belum optimalnya cenderung
Laju Pertumbuhan stagnan Laju Pertumbuhan stagnan
PDRB Sub Sektor PDRB Sub Sektor
Perdagangan Perdagangan
Belum optimalnya Belum optimalnya
laju pertumbuhan laju pertumbuhan
kunjungan kunjungan
wisatawan asing wisatawan asing
dan domestik dan domestik
Belum optimalnya Belum optimalnya
pertumbuhan pertumbuhan
ekspor ekspor
Belum Belum
maksimalnya nilai maksimalnya nilai
investasi investasi
(PMA/PMDN) (PMA/PMDN)
daerah daerah
Kapasitas dan Kapasitas dan
Belum kualitas Belum kualitas
maksimalnya Sumber Daya Pembangunan maksimalnya Sumber Daya Pembangunan
peningkatan Manusia Sumber Daya peningkatan Manusia Sumber Daya
pembangunan (SDM) dan Manusia pembangunan (SDM) dan Manusia
manusia Daya Saing manusia Daya Saing
masih rendah masih rendah
Menurunnya Menurunnya
Indeks Indeks
Menurunnya Menurunnya
Domokrasi Domokrasi
kebebasan, kebebasan,
Indonesia Pembangunan Indonesia Pembangunan
kesetaraan dan kesetaraan dan
Provinsi Demokrasi Provinsi Demokrasi
kapasitas lembaga kapasitas lembaga
Kepulauan Kepulauan
dalam demokrasi dalam demokrasi
Bangka Bangka
Belitung Belitung

IV - 105
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
PRIORITAS PRIORITAS
ISU ISU
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS STRATEGIS
DAERAH DAERAH
1 2 3 4 5 6
Masih Masih
Belum optimalnya Rendahnya Belum optimalnya Rendahnya
Pembangunan Pembangunan
tata kelola Indeks tata kelola Indeks
Pemerintahan Pemerintahan
pemerintahan Reformasi pemerintahan Reformasi
Birokrasi Birokrasi
Belum Belum
Maksimalnya Maksimalnya
ketersediaan ketersediaan
infrastruktur infrastruktur
Belum optimalnya Belum optimalnya
kualitas dan kualitas dan
pemenuhan pemenuhan
rencana tata ruang rencana tata ruang
serta perwujudan serta perwujudan
Pembangunan Pembangunan
tertib tata ruang tertib tata ruang
Disparitas Wilayah Disparitas Wilayah
Tingginya resiko Tingginya resiko
pembangunan pembangunan
bencana bencana
antar wilayah antar wilayah
Belum optimalnya Belum optimalnya
dan dan
pembangunan pembangunan
masyarakat masyarakat
kawasan pedesaan kawasan pedesaan
masih Tinggi masih Tinggi
Lambatnya Lambatnya
penurunan laju penurunan laju
pertumbuhan pertumbuhan
penduduk penduduk
Belum Belum
maksimalnya maksimalnya
Pemerataan Pemerataan
penurunan penurunan
Pendapatan Pendapatan
kemiskinan kemiskinan
Masyarakat Masyarakat
Rendahnya Rendahnya
kesempatan kerja kesempatan kerja
Masih Masih
rendahnya rendahnya
kualitas kualitas
Belum optimalnya Belum optimalnya
lingkungan Pembangunan lingkungan Pembangunan
pengendalian pengendalian
hidup dan Lingkungan hidup dan Lingkungan
lingkungan hidup lingkungan hidup
tatakelola tatakelola
sumber daya sumber daya
alam alam

4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Program Pembangunan


Daerah
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,
bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah
yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.

IV - 106
Tabel IV.11
Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN


Capian Capian
Kinerja Kinerja
Kondisi Kondisi
Program Program
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PN : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang PN : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan berkualitas dan berkeadilan
Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah 5,05 4,28 4,78 Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah 5,05 4,28 4,78
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB 5,05 4,28 4,78 Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB 5,05 4,28 4,78
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub
7,78 4,03 4,6 7,78 4,03 4,6
Sektor Pertanian Sektor Pertanian
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
7,78 4,03 4,6 7,78 4,03 4,6
PDRB Sub Sektor Pertanian PDRB Sub Sektor Pertanian
Strategi : Meningkatan Produkifitas, Strategi : Meningkatan Produkifitas,
Kualitas dan Daya Saing Produk Kualitas dan Daya Saing Produk
Pertanian serta sarana dan prasarana Pertanian serta sarana dan prasarana
produksi , Nilai Tambah Produk serta produksi , Nilai Tambah Produk serta
Peningkatan Fungsi Kelembagaan Peningkatan Fungsi Kelembagaan
Pertanian Pertanian
Arah Kebijakan : Peningkatan Arah Kebijakan : Peningkatan
Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing
Produk Pertanian Produk Pertanian
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase PENGELOLAAN Persentase
SUMBER DAYA meningkatnya SUMBER DAYA meningkatnya
Bidang 2,85 2,95 Bidang 2,85 2,95
EKONOMI UNTUK ketersediaan 0 persen DPKP EKONOMI UNTUK ketersediaan 0 persen DPKP
Pangan persen persen Pangan persen persen
KEDAULATAN DAN pangan utama KEDAULATAN DAN pangan utama
KEMANDIRIAN (beras) KEMANDIRIAN (beras)
PANGAN PANGAN
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DIVERSIFIKASI
Skor Pola Pangan Bidang Skor Pola Pangan Bidang
DAN 0 83,1 86,1 DPKP DAN 0 83,1 86,1 DPKP
Harapan (PPH) Pangan Harapan (PPH) Pangan
KETAHANAN KETAHANAN
PANGAN PANGAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
PROGRAM PROGRAM
Menurunnya 1 1 Menurunnya 1 1
PENANGANAN Bidang 0 PENANGANAN Bidang 0
Daerah Rentan Dokume Dokume DPKP Daerah Rentan Dokume Dokume DPKP
KERAWANAN Pangan Dokumen KERAWANAN Pangan Dokumen
Rawan Pangan n n Rawan Pangan n n
PANGAN PANGAN
Persentase pangan Persentase pangan
PROGRAM Bidang 86 86 PROGRAM Bidang 86 86
yang aman 0 persen DPKP yang aman 0 persen DPKP
PENGAWASAN Pangan persen persen PENGAWASAN Pangan persen persen
dikonsumsi dikonsumsi

IV - 107
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KEAMANAN KEAMANAN
PANGAN PANGAN
PROGRAM Dokumen Laporan PROGRAM Dokumen Laporan
PENGENDALIAN Pengendalian dan PENGENDALIAN Pengendalian dan
DAN Penanggulangan Bidang DAN Penanggulangan Bidang
0 Dok 2 Dok 2 Dok DPKP 0 Dok 2 Dok 2 Dok DPKP
PENANGGULANG Dampak Pertanian PENANGGULANG Dampak Pertanian
AN BENCANA Perubahan Iklim AN BENCANA Perubahan Iklim
PERTANIAN (DPI) PERTANIAN (DPI)
Terkendalinya Terkendalinya
Bencana Pertanian Bidang Bencana Pertanian Bidang
0 0 persen 3 persen 3 persen DPKP 0 0 persen 3 persen 3 persen DPKP
akibat serangan Pertanian akibat serangan Pertanian
OPT (%) OPT (%)
PROGRAM PROGRAM
Dokumen Perizinan Bidang Dokumen Perizinan Bidang
PERIZINAN USAHA 0 Dok 1 Dok 1 Dok DPKP PERIZINAN USAHA 0 Dok 1 Dok 1 Dok DPKP
Usaha Pertanian Pertanian Usaha Pertanian Pertanian
PERTANIAN PERTANIAN
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
PROGRAM metode, teknologi PROGRAM metode, teknologi
Bidang 100 100 Bidang 100 100
PENYULUHAN informasi dan 0 persen DPKP PENYULUHAN informasi dan 0 persen DPKP
Pertanian persen persen Pertanian persen persen
PERTANIAN kelembagaan PERTANIAN kelembagaan
penyuluhan penyuluhan
pertanian pertanian
PROGRAM PROGRAM
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
Persentase Persentase
KESEHATAN KESEHATAN
penurunan kasus Bidang penurunan kasus Bidang
HEWAN DAN 0 persen 2 persen 2 persen DPKP HEWAN DAN 0 persen 2 persen 2 persen DPKP
penyakit hewan Pertanian penyakit hewan Pertanian
KESEHATAN KESEHATAN
menular menular
MASYARAKAT MASYARAKAT
VETERINER VETERINER
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan
prasarana produksi , Nilai Tambah prasarana produksi , Nilai Tambah
Produk serta Peningkatan Fungsi Produk serta Peningkatan Fungsi
Kelembagaan Pertanian Kelembagaan Pertanian
PROGRAM PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Persentase PENYEDIAAN DAN Persentase
Bidang 1,5 Bidang 1,5
PENGEMBANGAN peningkatan luas 0 persen 6 persen DPKP PENGEMBANGAN peningkatan luas 0 persen 6 persen DPKP
Pertanian persen Pertanian persen
SARANA tanam perkebunan SARANA tanam perkebunan
PERTANIAN PERTANIAN
Persentase Persentase
peningkatan luas peningkatan luas
Bidang 2.5 10 Bidang 2.5 10
0 tanam Tanaman 0 persen DPKP 0 tanam Tanaman 0 persen DPKP
Pertanian persen persen Pertanian persen persen
Pangan & Pangan &
Hortikultura (%) Hortikultura (%)
persentase Bidang 2,5 10 persentase Bidang 2,5 10
0 0 persen DPKP 0 0 persen DPKP
peningkatan Pertanian persen persen peningkatan Pertanian persen persen

IV - 108
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
produksi benih produksi benih
bermutu bermutu
Persentase Persentase
terawasinya terawasinya
peredaran pupuk, peredaran pupuk,
pestisida, alsintan Bidang 100 100 pestisida, alsintan Bidang 100 100
0 0 persen DPKP 0 0 persen DPKP
dan sarana Pertanian persen persen dan sarana Pertanian persen persen
pendukung pendukung
peningkatan peningkatan
produksi produksi
PROGRAM PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Rasio Ketersediaan PENYEDIAAN DAN Rasio Ketersediaan
Bidang 3,5 14 Bidang 3,5 14
PENGEMBANGAN Prasarana 0 persen DPKP PENGEMBANGAN Prasarana 0 persen DPKP
Pertanian persen persen Pertanian persen persen
PRASARANA Pertanian PRASARANA Pertanian
PERTANIAN PERTANIAN
Rasio ketersedian Rasio ketersedian
Bidang Bidang
0 prasarana 0 persen 2 persen 8 persen DPKP 0 prasarana 0 persen 2 persen 8 persen DPKP
Pertanian Pertanian
pertanian UPTD pertanian UPTD
Rasio Ketersediaan Rasio Ketersediaan
prasarana Bidang prasarana Bidang
0 0 persen 2 persen 8 persen 0 0 0 persen 2 persen 8 persen 0
pengolahan Pertanian pengolahan Pertanian
pertanian pertanian
PROGRAM PROGRAM
Persentase Persentase
PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN
Pertambahan Bidang Pertambahan Bidang
PENGEMBANGAN 0 persen 5 persen 5 persen DPKP PENGEMBANGAN 0 persen 5 persen 5 persen DPKP
Angka Populasi Pertanian Angka Populasi Pertanian
SARANA SARANA
Ternak Ternak
PERTANIAN PERTANIAN
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub
-9,76 3,85 4,45 -9,76 3,85 4,45
Sektor Perikanan Sektor Perikanan
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
-9,76 3,85 4,45 -9,76 3,85 4,45
PDRB Sub Sektor Perikanan PDRB Sub Sektor Perikanan
Strategi : Meningkatan sarana prasarana, Strategi : Meningkatan sarana prasarana,
produktifitas dan kualitas pengelolaan produktifitas dan kualitas pengelolaan
hasil perikanan tangkap dan perikanan hasil perikanan tangkap dan perikanan
budidaya serta Pengelolaan dan budidaya serta Pengelolaan dan
pemanfaatan tata ruang laut serta pemanfaatan tata ruang laut serta
penegakan perundang-undangan penegakan perundang-undangan
kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana Arah Kebijakan : Peningkatan sarana
prasarana, produktifitas dan kualitas prasarana, produktifitas dan kualitas
pengelolaan hasil perikanan tangkap pengelolaan hasil perikanan tangkap
dan perikanan budidaya dan perikanan budidaya
PROGRAM Volume produksi 235650 245323 Dinas Kelautan PROGRAM Volume produksi 235650 245323 Dinas Kelautan
0 Ton 0 Ton
PENGELOLAAN perikanan tangkap ton ton dan Perikanan PENGELOLAAN perikanan tangkap ton ton dan Perikanan

IV - 109
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang Bidang
PERIKANAN PERIKANAN
Kelautan dan Kelautan dan
TANGKAP TANGKAP
Perikanan Perikanan
PROGRAM PROGRAM
PENGAWASAN Jumlah Produksi Bidang 10,5 PENGAWASAN Jumlah Produksi Bidang 10,5
0 Juta 12 Juta Dinas Kelautan 0 Juta 12 Juta Dinas Kelautan
SUMBER DAYA Benih Ikan yang Kelautan dan Juta SUMBER DAYA Benih Ikan yang Kelautan dan Juta
Ekor Ekor dan Perikanan Ekor Ekor dan Perikanan
KELAUTAN DAN unggul (Juta Ekor) Perikanan Ekor KELAUTAN DAN unggul (Juta Ekor) Perikanan Ekor
PERIKANAN PERIKANAN
PROGRAM PROGRAM
Bidang Bidang
PENGELOLAAN Volume produksi 15000 16873 Dinas Kelautan PENGELOLAAN Volume produksi 15000 16873 Dinas Kelautan
Kelautan dan 0 Ton Kelautan dan 0 Ton
PERIKANAN perikanan budidaya ton ton dan Perikanan PERIKANAN perikanan budidaya ton ton dan Perikanan
Perikanan Perikanan
BUDIDAYA BUDIDAYA
PROGRAM PROGRAM
PENGAWASAN Jumlah produksi Bidang PENGAWASAN Jumlah produksi Bidang
22410 23910 Dinas Kelautan 22410 23910 Dinas Kelautan
SUMBER DAYA pengolahan hasil Kelautan dan 0 ton SUMBER DAYA pengolahan hasil Kelautan dan 0 ton
ton ton dan Perikanan ton ton dan Perikanan
KELAUTAN DAN perikanan Perikanan KELAUTAN DAN perikanan Perikanan
PERIKANAN PERIKANAN
Persentase UPI Persentase UPI
PROGRAM yang dibina PROGRAM yang dibina
Bidang Bidang
PENGOLAHAN memenuhi standar Dinas Kelautan PENGOLAHAN memenuhi standar Dinas Kelautan
Kelautan dan 0% 85% 90% Kelautan dan 0% 85% 90%
DAN PEMASARAN mutu dan dan Perikanan DAN PEMASARAN mutu dan dan Perikanan
Perikanan Perikanan
HASIL PERIKANAN keamanan pangan HASIL PERIKANAN keamanan pangan
(persentase) (persentase)
lokasi Jasa lokasi Jasa
Kelautan yang Kelautan yang
dimanfaatkan untuk Bidang dimanfaatkan untuk Bidang
102 Dinas Kelautan 102 Dinas Kelautan
0 peningkatan Kelautan dan 0 lokasi 24 lokasi 0 peningkatan Kelautan dan 0 lokasi 24 lokasi
lokasi dan Perikanan lokasi dan Perikanan
investasi di Perikanan investasi di Perikanan
perairan Bangka perairan Bangka
Belitung Belitung
Arah Kebijakan : Pengelolaan dan Arah Kebijakan : Pengelolaan dan
pemanfaatan tata ruang laut serta pemanfaatan tata ruang laut serta
penegakan perundang-undangan penegakan perundang-undangan
kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan
Persentase Pelaku Bidang Persentase Pelaku Bidang
Dinas Kelautan Dinas Kelautan
0 Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80% 0 Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80%
dan Perikanan dan Perikanan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
Persentase Pelaku Bidang Persentase Pelaku Bidang
Dinas Kelautan Dinas Kelautan
0 Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80% 0 Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80%
dan Perikanan dan Perikanan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
PROGRAM PROGRAM
PENGAWASAN Persentase Pelaku Bidang PENGAWASAN Persentase Pelaku Bidang
Dinas Kelautan Dinas Kelautan
SUMBER DAYA Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80% SUMBER DAYA Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80%
dan Perikanan dan Perikanan
KELAUTAN DAN Aturan (%) Perikanan KELAUTAN DAN Aturan (%) Perikanan
PERIKANAN PERIKANAN

IV - 110
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
Persentase Pelaku Bidang Persentase Pelaku Bidang
KELAUTAN, Dinas Kelautan KELAUTAN, Dinas Kelautan
Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80% Usaha yang Taat Kelautan dan 0% 70% 80%
PESISIR DAN dan Perikanan PESISIR DAN dan Perikanan
Aturan (%) Perikanan Aturan (%) Perikanan
PULAU-PULAU PULAU-PULAU
KECIL KECIL
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub
-9,23 2,95 0,46 -9,23 2,95 0,46
Sektor Pertambangan Dan Penggalian Sektor Pertambangan Dan Penggalian
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan -9,23 2,95 0,46 PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan -9,23 2,95 0,46
Penggalian Penggalian
Strategi : Meningkatan tata kelola Strategi : Meningkatan tata kelola
sumber daya mineral yang berwawasan sumber daya mineral yang berwawasan
lingkungan. lingkungan.
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola
sumber daya mineral yang berwawasan sumber daya mineral yang berwawasan
lingkungan. lingkungan.
Persentase Persentase
PROGRAM Kepatuhan Bidang PROGRAM Kepatuhan Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
PENGELOLAAN penataan izin air Energi dan PENGELOLAAN penataan izin air Energi dan
0% 80% 90% DAN SUMBER 0% 80% 90% DAN SUMBER
ASPEK tanah (Cabdin Sumber ASPEK tanah (Cabdin Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
KEGEOLOGIAN ESDM Wilayah Daya Mineral KEGEOLOGIAN ESDM Wilayah Daya Mineral
Bangka) Bangka)
Persentase Bidang Persentase Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
Kepatuhan Energi dan Kepatuhan Energi dan
0 0% 80% 90% DAN SUMBER 0 0% 80% 90% DAN SUMBER
penataan izin air Sumber penataan izin air Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
tanah (DESDM) Daya Mineral tanah (DESDM) Daya Mineral
Persentase Persentase
PROGRAM pertambangan Bidang PROGRAM pertambangan Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
PENGELOLAAN yang "good mining Energi dan PENGELOLAAN yang "good mining Energi dan
0% 85% 85% DAN SUMBER 0% 85% 85% DAN SUMBER
MINERAL DAN practices" (Cabdin Sumber MINERAL DAN practices" (Cabdin Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
BATUBARA ESDM Wilayah Daya Mineral BATUBARA ESDM Wilayah Daya Mineral
Bangka) Bangka)
Persentase Persentase
pertambangan Bidang pertambangan Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
yang "good mining Energi dan yang "good mining Energi dan
0 0% 85% 85% DAN SUMBER 0 0% 85% 85% DAN SUMBER
practices" (Cabdin Sumber practices" (Cabdin Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
ESDM Wilayah Daya Mineral ESDM Wilayah Daya Mineral
Bangka Barat) Bangka Barat)
Persentase Persentase
Bidang Bidang
pertambangan DINAS ENERGI pertambangan DINAS ENERGI
Energi dan Energi dan
0 yang "good mining 0% 85% 85% DAN SUMBER 0 yang "good mining 0% 85% 85% DAN SUMBER
Sumber Sumber
practices" (Cabdin DAYA MINERAL practices" (Cabdin DAYA MINERAL
Daya Mineral Daya Mineral
ESDM Wilayah ESDM Wilayah

IV - 111
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bangka Tengah Bangka Tengah
dan Selatan) dan Selatan)
Persentase Persentase
pertambangan Bidang pertambangan Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
yang "good mining Energi dan yang "good mining Energi dan
0 0% 85% 85% DAN SUMBER 0 0% 85% 85% DAN SUMBER
practices" (Cabdin Sumber practices" (Cabdin Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
ESDM Wilayah Daya Mineral ESDM Wilayah Daya Mineral
Belitung) Belitung)
Persentase Persentase
pertambangan Bidang pertambangan Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
yang "good mining Energi dan yang "good mining Energi dan
0 0% 85% 85% DAN SUMBER 0 0% 85% 85% DAN SUMBER
practices" (Cabdin Sumber practices" (Cabdin Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
ESDM Wilayah Daya Mineral ESDM Wilayah Daya Mineral
Belitung Timur) Belitung Timur)
Persentase Persentase
Bidang Bidang
pertambangan DINAS ENERGI pertambangan DINAS ENERGI
Energi dan Energi dan
0 yang "good mining 0% 85% 85% DAN SUMBER 0 yang "good mining 0% 85% 85% DAN SUMBER
Sumber Sumber
practices" DAYA MINERAL practices" DAYA MINERAL
Daya Mineral Daya Mineral
(DESDM) (DESDM)
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Persentase Bauran DINAS ENERGI Persentase Bauran DINAS ENERGI
PENGELOLAAN Energi dan PENGELOLAAN Energi dan
Energi Terbarukan 0% 12,32% 17,98% DAN SUMBER Energi Terbarukan 0% 12,32% 17,98% DAN SUMBER
ENERGI Sumber ENERGI Sumber
(DESDM) DAYA MINERAL (DESDM) DAYA MINERAL
TERBARUKAN Daya Mineral TERBARUKAN Daya Mineral
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Rasio Elektrifikasi DINAS ENERGI Rasio Elektrifikasi DINAS ENERGI
PENGELOLAAN Energi dan PENGELOLAAN Energi dan
(Cabdin ESDM 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER (Cabdin ESDM 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER
KETENAGALISTRI Sumber KETENAGALISTRI Sumber
Wilayah Bangka) DAYA MINERAL Wilayah Bangka) DAYA MINERAL
KAN Daya Mineral KAN Daya Mineral
Rasio Elektrifikasi Bidang Rasio Elektrifikasi Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
(Cabdin ESDM Energi dan (Cabdin ESDM Energi dan
0 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER 0 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER
Wilayah Bangka Sumber Wilayah Bangka Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
Barat) Daya Mineral Barat) Daya Mineral
Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi
Bidang Bidang
(Cabdin ESDM DINAS ENERGI (Cabdin ESDM DINAS ENERGI
Energi dan Energi dan
0 Wilayah Bangka 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER 0 Wilayah Bangka 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER
Sumber Sumber
Tengah dan DAYA MINERAL Tengah dan DAYA MINERAL
Daya Mineral Daya Mineral
Selatan) Selatan)
Bidang Bidang
Rasio Elektrifikasi DINAS ENERGI Rasio Elektrifikasi DINAS ENERGI
Energi dan Energi dan
0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER 0 (Cabdin ESDM 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER
Sumber Sumber
Wilayah Belitung) DAYA MINERAL Wilayah Belitung) DAYA MINERAL
Daya Mineral Daya Mineral
Rasio Elektrifikasi Bidang Rasio Elektrifikasi Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
(Cabdin ESDM Energi dan (Cabdin ESDM Energi dan
0 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER 0 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER
Wilayah Belitung Sumber Wilayah Belitung Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
Timur) Daya Mineral Timur) Daya Mineral

IV - 112
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang Bidang
DINAS ENERGI DINAS ENERGI
Rasio Elektrifikasi Energi dan Rasio Elektrifikasi Energi dan
0 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER 0 0% 99.99 % 99.99 % DAN SUMBER
(DESDM) Sumber (DESDM) Sumber
DAYA MINERAL DAYA MINERAL
Daya Mineral Daya Mineral
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor
-5,64 1,86 4,55 -5,64 1,86 4,55
Industri Pengolahan Industri Pengolahan
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
-5,64 1,86 4,55 -5,64 1,86 4,55
PDRB Sektor Industri Pengolahan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Strategi : Meningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja Serta Produktifitas Tenaga Kerja Serta
Pembinaan Hubungan Industri dan Pembinaan Hubungan Industri dan
Kesehatan Kerja dan tata kelola industri Kesehatan Kerja dan tata kelola industri
dan nilai tambah produk dan nilai tambah produk
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta
Pembinaan Hubungan Industri dan Pembinaan Hubungan Industri dan
Kesehatan Kerja Kesehatan Kerja
Persentase Persentase
PROGRAM perusahaan yang PROGRAM perusahaan yang
Bidang Bidang
HUBUNGAN telah memiliki 0% 2,80% 3,20% Disnaker HUBUNGAN telah memiliki 0% 2,80% 3,20% Disnaker
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
INDUSTRIAL sarana hubungan INDUSTRIAL sarana hubungan
industrial industrial
PROGRAM PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase Pencari PELATIHAN KERJA Persentase Pencari
Bidang Bidang
DAN kerja Yang 0% 5% 5,75% Disnaker DAN kerja Yang 0% 5% 5,75% Disnaker
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
PRODUKTIVITAS Berkompeten PRODUKTIVITAS Berkompeten
TENAGA KERJA TENAGA KERJA
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola
industri dan nilai tambah produk industri dan nilai tambah produk
PROGRAM Persentase DINAS PROGRAM Persentase DINAS
Perencanaan DAN Fasilitasi Layanan Perencanaan DAN Fasilitasi Layanan
PERINDUSTRIA PERINDUSTRIA
PEMBANGUNAN Desain dan PEMBANGUNAN Desain dan
Bidang N DAN Bidang N DAN
INDUSTRI Kemasan Produk 0% 60% 70% INDUSTRI Kemasan Produk 0% 60% 70%
Perindustrian Perindustrian
UMKM yang UMKM yang
Diproduksi (UPTD PERDAGANGAN Diproduksi (UPTD PERDAGANGAN
RPK) RPK)
DINAS DINAS
Persentase Persentase
Bidang PERINDUSTRIA Bidang PERINDUSTRIA
0 Pertumbuhan Unit 0% 2,50% 2,75% 0 Pertumbuhan Unit 0% 2,50% 2,75%
Perindustrian N DAN Perindustrian N DAN
Usaha Industri Usaha Industri
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
), Izin Perluasan DINAS ), Izin Perluasan DINAS
PROGRAM PROGRAM
Usaha Industri PERINDUSTRIA Usaha Industri PERINDUSTRIA
PENGENDALIAN Bidang PENGENDALIAN Bidang
(IPUI), Izin 0% 60% 75% N DAN (IPUI), Izin 0% 60% 75% N DAN
IZIN USAHA Perindustrian IZIN USAHA Perindustrian
Kawasan Usaha Kawasan Usaha
INDUSTRI PERDAGANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN
Industri (IUKI) dan Industri (IUKI) dan

IV - 113
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Izin Perluasan Izin Perluasan
Kawasan Industri Kawasan Industri
(IPKI) Perusahaan (IPKI) Perusahaan
Industri dan Industri dan
Kawasan Industri Kawasan Industri
Persentase DINAS Persentase DINAS
Pengawasan dan PERINDUSTRIA Pengawasan dan PERINDUSTRIA
Pengendalian Bidang N DAN Pengendalian Bidang N DAN
0 0% 50% 65% 0 0% 50% 65%
Perusahaan Perindustrian Perusahaan Perindustrian
Industri dan PERDAGANGAN Industri dan PERDAGANGAN
Kawasan Industri Kawasan Industri
PROGRAM Persentase DINAS PROGRAM Persentase DINAS
PENGELOLAAN Kepatuhan PERINDUSTRIA PENGELOLAAN Kepatuhan PERINDUSTRIA
SISTEM Perusahaan Bidang N DAN SISTEM Perusahaan Bidang N DAN
0% 80% 95% 0% 80% 95%
INFORMASI Industri dan Perindustrian INFORMASI Industri dan Perindustrian
INDUSTRI Kawasan Industri PERDAGANGAN INDUSTRI Kawasan Industri PERDAGANGAN
NASIONAL pada Akun SIINas NASIONAL pada Akun SIINas
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub
-4,62 6,5 5,55 -4,62 6,5 5,55
Sektor Perdagangan Sektor Perdagangan
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
-4,62 6,5 5,55 -4,62 6,5 5,55
PDRB Sub Sektor Perdagangan PDRB Sub Sektor Perdagangan
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya
Saing Produk dan Pengendalian Saing Produk dan Pengendalian
ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
dan atau Barang Penting dan atau Barang Penting
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas
dan Daya Saing Produk dan Daya Saing Produk
PROGRAM DINAS PROGRAM DINAS
PERIZINAN DAN Persentase Tertib Bidang PERINDUSTRIA PERIZINAN DAN Persentase Tertib Bidang PERINDUSTRIA
0% 100% 100% 0% 100% 100%
PENDAFTARAN Usaha Perdagangan N DAN PENDAFTARAN Usaha Perdagangan N DAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN
PROGRAM PROGRAM
DINAS DINAS
PENINGKATAN PENINGKATAN
SARANA Persentase Barang Bidang SARANA Persentase Barang Bidang
DISTRIBUSI 0% 82% 88% PERINDUSTRIA DISTRIBUSI 0% 82% 88% PERINDUSTRIA
terdistribusi Perdagangan N DAN terdistribusi Perdagangan N DAN
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
PROGRAM DINAS PROGRAM DINAS
STANDARDISASI STANDARDISASI
DAN Nilai Indeks PERINDUSTRIA DAN Nilai Indeks PERINDUSTRIA
Bidang Bidang
PERLINDUNGAN Keberdayaan 0% 42% 44% N DAN PERLINDUNGAN Keberdayaan 0% 42% 44% N DAN
Perdagangan Perdagangan
KONSUMEN Konsumen KONSUMEN Konsumen
PERDAGANGAN PERDAGANGAN

IV - 114
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase DINAS Persentase DINAS
Komoditi Potensial PERINDUSTRIA Komoditi Potensial PERINDUSTRIA
yang sesuai Bidang N DAN yang sesuai Bidang N DAN
0 0% 100% 100% 0 0% 100% 100%
dengan ketentuan Perdagangan dengan ketentuan Perdagangan
berlaku (UPTD PERDAGANGAN berlaku (UPTD PERDAGANGAN
BPSMB) BPSMB)
PROGRAM Persentase DINAS PROGRAM Persentase DINAS
PENGGUNAAN Fasilitasi Produk PERINDUSTRIA PENGGUNAAN Fasilitasi Produk PERINDUSTRIA
Bidang Bidang
DAN PEMASARAN UMKM yang 0% 40% 50% N DAN DAN PEMASARAN UMKM yang 0% 40% 50% N DAN
Perdagangan Perdagangan
PRODUK DALAM dipasarkan (UPTD PRODUK DALAM dipasarkan (UPTD
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
NEGERI RPK) NEGERI RPK)
Persentase Produk DINAS Persentase Produk DINAS
Lokal yang PERINDUSTRIA Lokal yang PERINDUSTRIA
digunakan, Bidang digunakan, Bidang
0 0% 60% 75% N DAN 0 0% 60% 75% N DAN
dipromosikan dan Perdagangan dipromosikan dan Perdagangan
dipasarkan melalui PERDAGANGAN dipasarkan melalui PERDAGANGAN
Akses Pasar Akses Pasar
Arah Kebijakan : Pengendalian Arah Kebijakan : Pengendalian
ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
dan atau Barang Penting dan atau Barang Penting
PROGRAM PROGRAM
STABILISASI Persentase DINAS STABILISASI Persentase DINAS
HARGA BARANG Stabilitas dan HARGA BARANG Stabilitas dan
Kebutuhan POKOK Jumlah Bidang
0% 8,50% 8,00% PERINDUSTRIA Kebutuhan POKOK Jumlah Bidang
0% 8,50% 8,00% PERINDUSTRIA
DAN BARANG Ketersediaan Perdagangan DAN BARANG Ketersediaan Perdagangan
Harga Barang N DAN Harga Barang N DAN
PENTING PENTING
Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Sasaran : Meningkatnya Kunjungan
43 2,7 2,5 43 2,7 2,5
Wisatawan asing dan domestik Wisatawan asing dan domestik
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan asing dan 43 2,7 2,5 Kunjungan Wisatawan asing dan 43 2,7 2,5
domestik domestik
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Strategi : Meningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kuantitas SDM Eonomi Kreatif,
Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat
dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Kelembagaan Industri Pariwisata
dan Sarana dan Prasarana dan Sarana dan Prasarana
Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pengembangan Promosi, Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata Pemasaran Pariwisata
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif,
Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat
dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Kelembagaan Industri Pariwisata

IV - 115
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Persentase
PROGRAM PROGRAM
kebudayaan lokal Bidang 21,69 49,33 DIPARBUDKEPO kebudayaan lokal Bidang 21,69 49,33 DIPARBUDKEPO
PENGEMBANGAN 0 persen PENGEMBANGAN 0 persen
yang Kebudayaan persen persen RA yang Kebudayaan persen persen RA
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN
dikembangkan dikembangkan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN kesenian Bidang 100 100 DIPARBUDKEPO PENGEMBANGAN kesenian Bidang 100 100 DIPARBUDKEPO
0 persen 0 persen
KESENIAN tradisional yang Kebudayaan persen persen RA KESENIAN tradisional yang Kebudayaan persen persen RA
TRADISIONAL dikembangkan TRADISIONAL dikembangkan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang 57 100 DIPARBUDKEPO Bidang 57 100 DIPARBUDKEPO
PEMBINAAN Sejarah Lokal yang 0 persen PEMBINAAN Sejarah Lokal yang 0 persen
Kebudayaan persen persen RA Kebudayaan persen persen RA
SEJARAH Dibina SEJARAH Dibina
PROGRAM PROGRAM
Persentase Cagar Persentase Cagar
PELESTARIAN PELESTARIAN
Budaya yang Bidang 41 100 DIPARBUDKEPO Budaya yang Bidang 41 100 DIPARBUDKEPO
DAN 0 persen DAN 0 persen
dilestarikan dan Kebudayaan persen persen RA dilestarikan dan Kebudayaan persen persen RA
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
dikelola dikelola
CAGAR BUDAYA CAGAR BUDAYA
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang 100 100 DIPARBUDKEPO Bidang 100 100 DIPARBUDKEPO
PENGELOLAAN museum yang 0 persen PENGELOLAAN museum yang 0 persen
Kebudayaan persen persen RA Kebudayaan persen persen RA
PERMUSEUMAN dikelola PERMUSEUMAN dikelola
Persentase Persentase
Destinasi Destinasi
Pariwisata Provinsi Pariwisata Provinsi
PROGRAM PROGRAM
yang Ditingkatkan yang Ditingkatkan
PENINGKATAN PENINGKATAN
Kualitasnya di Bidang DIPARBUDKEPO Kualitasnya di Bidang DIPARBUDKEPO
DAYA TARIK 0% 25% 100% DAYA TARIK 0% 25% 100%
Pulau Belitung, Pariwisata RA Pulau Belitung, Pariwisata RA
DESTINASI DESTINASI
Geopark Belitong Geopark Belitong
PARIWISATA PARIWISATA
dan Kawasan dan Kawasan
Ekonomi Khusus Ekonomi Khusus
Tanjung Kelayang Tanjung Kelayang
Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pengembangan Promosi, dan Prasarana Pengembangan Promosi,
Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
PROGRAM 0 1600 6331 PROGRAM 0 1600 6331
Jumlah Kunjungan Bidang DIPARBUDKEPO Jumlah Kunjungan Bidang DIPARBUDKEPO
PEMASARAN kunjungan kunjunga kunjunga PEMASARAN kunjungan kunjunga kunjunga
Wisatawan Pariwisata RA Wisatawan Pariwisata RA
PARIWISATA 26 n n PARIWISATA 26 n n
Jumlah Kunjungan 0 8261 9785 Jumlah Kunjungan 0 8261 9785
Bidang DIPARBUDKEPO Bidang DIPARBUDKEPO
0 Wisatawan di Kunjungan Kunjung Kunjung 0 Wisatawan di Kunjungan Kunjung Kunjung
Pariwisata RA Pariwisata RA
Pulau Belitung 18 an an Pulau Belitung 18 an an
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
Persentase Persentase
EKONOMI EKONOMI
Ekonomi Kreatif Bidang DIPARBUDKEPO Ekonomi Kreatif Bidang DIPARBUDKEPO
KREATIF MELALUI 0% 23,53% 80% KREATIF MELALUI 0% 23,53% 80%
yang Pariwisata RA yang Pariwisata RA
PEMANFAATAN PEMANFAATAN
Dikembangkan Dikembangkan
DAN DAN
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN

IV - 116
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HAK KEKAYAAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL INTELEKTUAL
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase SDM PENGEMBANGAN Persentase SDM
SUMBER DAYA Pariwisata dan Bidang DIPARBUDKEPO SUMBER DAYA Pariwisata dan Bidang DIPARBUDKEPO
0% 9,50% 9,70% 0% 9,50% 9,70%
PARIWISATA DAN Ekraf yang Memiliki Pariwisata RA PARIWISATA DAN Ekraf yang Memiliki Pariwisata RA
EKONOMI Kompetensi EKONOMI Kompetensi
KREATIF KREATIF
Sasaran : Meningkatnya Ekspor 106,95 8,13 6,53 Sasaran : Meningkatnya Ekspor 106,95 8,13 6,53
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan
106,95 8,13 6,53 106,95 8,13 6,53
Ekspor Ekspor
Strategi : Meningkatan produktifitas, Strategi : Meningkatan produktifitas,
kualitas dan daya saing produk unggulan kualitas dan daya saing produk unggulan
daerah. daerah.
Arah Kebijakan : Peningkatan Arah Kebijakan : Peningkatan
produktifitas, kualitas dan daya saing produktifitas, kualitas dan daya saing
produk unggulan daerah. produk unggulan daerah.
DINAS DINAS
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
Bidang PERINDUSTRIA Bidang PERINDUSTRIA
PENGEMBANGAN Pertumbuhan Nilai 0% 4% 6% PENGEMBANGAN Pertumbuhan Nilai 0% 4% 6%
Perdagangan N DAN Perdagangan N DAN
EKSPOR Ekspor EKSPOR Ekspor
PERDAGANGAN PERDAGANGAN
Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi
-39,68 25 34,12 -39,68 25 34,12
(PMA/PMDN) Daerah (PMA/PMDN) Daerah
Indikator Sasaran : Pertumbuhan Indikator Sasaran : Pertumbuhan
-39,68 25 34,12 -39,68 25 34,12
Investasi Investasi
Strategi : Mendorong terwujudnya Strategi : Mendorong terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan
dan kerjasama antarsektor, antar dan kerjasama antarsektor, antar
pemerintah, dunia usaha, dan pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat dalam mendukung peluang masyarakat dalam mendukung peluang
berusaha dan investasi di daerah; berusaha dan investasi di daerah;
Arah Kebijakan : Mendorong Arah Kebijakan : Mendorong
terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,
keterpaduan dan kerjasama antarsektor, keterpaduan dan kerjasama antarsektor,
antar pemerintah, dunia usaha, dan antar pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat dalam mendukung peluang masyarakat dalam mendukung peluang
berusaha dan investasi di daerah; berusaha dan investasi di daerah;
PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN Banyaknya investor Bidang PENGEMBANGAN Banyaknya investor Bidang
23 105 23 105
IKLIM yang menanamkan Penanaman 0 Investor DPMPTSP IKLIM yang menanamkan Penanaman 0 Investor DPMPTSP
Investor Investor Investor Investor
PENANAMAN modal Modal PENANAMAN modal Modal
MODAL MODAL
Peluang Bidang Peluang Bidang
PROGRAM 2 2 PROGRAM 2 2
penanaman modal Penanaman 0 Peluang DPMPTSP penanaman modal Penanaman 0 Peluang DPMPTSP
PROMOSI Peluang Peluang PROMOSI Peluang Peluang
yang dipromosikan Modal yang dipromosikan Modal

IV - 117
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PENANAMAN PENANAMAN
MODAL MODAL
PROGRAM 950 4125 PROGRAM 950 4125
Bidang Bidang
PELAYANAN Pelaku Usaha yang 0 Pelaku Pelaku Pelaku PELAYANAN Pelaku Usaha yang 0 Pelaku Pelaku Pelaku
Penanaman DPMPTSP Penanaman DPMPTSP
PENANAMAN terlayani Usaha PENANAMAN terlayani Usaha
Modal Usaha Usaha Modal Usaha Usaha
MODAL MODAL
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENGENDALIAN Perusahaan Yang Bidang PENGENDALIAN Perusahaan Yang Bidang
PELAKSANAAN Patuh Terhadap Penanaman 0% 1% 1,30% DPMPTSP PELAKSANAAN Patuh Terhadap Penanaman 0% 1% 1,30% DPMPTSP
PENANAMAN Perundang- Modal PENANAMAN Perundang- Modal
MODAL Undangan MODAL Undangan
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN Sistem Informasi PENGELOLAAN Sistem Informasi
Bidang 1 1 Bidang 1 1
DATA DAN SISTEM Perizinan dan Non 0 DATA DAN SISTEM Perizinan dan Non 0
Penanaman Dokume Dokume DPMPTSP Penanaman Dokume Dokume DPMPTSP
INFORMASI Perizinan Yang Dokumen INFORMASI Perizinan Yang Dokumen
Modal n n Modal n n
PENANAMAN dikelola PENANAMAN dikelola
MODAL MODAL
PN : Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas PN : Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
dan berdaya saing dan berdaya saing
Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan
71,69 71,91 72,57 71,69 72,40 72,57
kualitas SDM kualitas SDM
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan
71,69 71,91 72,57 71,69 72,40 72,57
Manusia (IPM) Manusia (IPM)
Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Sasaran : Meningkatnya Pembangunan 72,40
71,69 71,91 72,57 71,69 72,57
Manusia Manusia
Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan 72,40
71,69 71,91 72,57 71,69 72,57
Manusia (IPM) Manusia (IPM)
Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan
dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan
relevansi dan daya saing serta kualitas relevansi dan daya saing serta kualitas
hidup, peran perempuan dan anak serta hidup, peran perempuan dan anak serta
memenuhi keadilan dan kesetaraan memenuhi keadilan dan kesetaraan
gender (KKG) gender (KKG)
Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses
pelayanan dan Mutu Pendidikan serta pelayanan dan Mutu Pendidikan serta
meningkatkan relevansi dan daya saing meningkatkan relevansi dan daya saing
PROGRAM Persentase guru PROGRAM Persentase guru
50 50
PENGELOLAAN yang berprestasi di Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan PENGELOLAAN yang berprestasi di Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
persen persen
PENDIDIKAN tingkat nasional PENDIDIKAN tingkat nasional
persentase guru persentase guru
0 yang bersertifikat Pendidikan 0 61,9 0 Dinas Pendidikan 0 yang bersertifikat Pendidikan 0 61,9 0 Dinas Pendidikan
pendidik pendidik

IV - 118
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan Khusus 100 Pendidikan Khusus 100
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
cabdin V cabdin V
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan Khusus 100 Pendidikan Khusus 100
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin WIlayah III Cabdin WIlayah III
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan Khusus 100 Pendidikan Khusus 100
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin Wilayah IV Cabdin Wilayah IV
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan 90 Pendidikan 90
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
Pendidikan Khusus persen Pendidikan Khusus persen
terakreditasi A terakreditasi A
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan Pendidikan
100 100
0 pendidikan khusus Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 pendidikan khusus Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
persen persen
terakreditasi A di terakreditasi A di
Cabdin Wilayah I Cabdin Wilayah I
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan Pendidikan
100 100
0 pendidikan khusus Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 pendidikan khusus Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
persen persen
terakreditasi A di terakreditasi A di
Cabdin WIlayah II Cabdin WIlayah II
Persentase Satuan Persentase Satuan
43,48 43,48
0 Pendidikan SMA Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan SMA Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
persen persen
terakreditasi A terakreditasi A
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMA 55 Pendidikan SMA 55
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin I Cabdin I
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMA 41,6 Pendidikan SMA 41,6
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin Wilayah II Cabdin Wilayah II
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMA 75 Pendidikan SMA 75
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin Wilayah III Cabdin Wilayah III
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMA 33,3 Pendidikan SMA 33,3
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin WIlayah IV Cabdin WIlayah IV

IV - 119
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMA 12,5 Pendidikan SMA 12,5
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin Wilayah V Cabdin Wilayah V
Persentase Satuan Persentase Satuan
64,78 64,78
0 Pendidikan SMK Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan SMK Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
persen persen
terakreditasi A terakreditasi A
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMK 73,3 Pendidikan SMK 73,3
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin I Cabdin I
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMK 70,6 Pendidikan SMK 70,6
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin WIlayah II Cabdin WIlayah II
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMK 28,6 Pendidikan SMK 28,6
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin WIlayah III Cabdin WIlayah III
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMK 80 Pendidikan SMK 80
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin Wilayah IV Cabdin Wilayah IV
Persentase Satuan Persentase Satuan
Pendidikan SMK 71,4 Pendidikan SMK 71,4
0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen terakreditasi A di persen
Cabdin Wilayah V Cabdin Wilayah V
Proporsi Guru dan Proporsi Guru dan
65 65
0 Siswa yang Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan 0 Siswa yang Pendidikan 0 persen 0 Dinas Pendidikan
persen persen
menguasai TIK menguasai TIK
PROGRAM Persentase lulusan PROGRAM Persentase lulusan
70 80 70 80
PENGELOLAAN SMA yang memiliki Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan PENGELOLAAN SMA yang memiliki Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen persen persen persen
PENDIDIKAN kompetensi TIK PENDIDIKAN kompetensi TIK
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMA yang memiliki 55 70 SMA yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin WIlayah I Cabdin WIlayah I
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMA yang memiliki 55 70 SMA yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah II Cabdin Wilayah II
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMA yang memiliki 55 70 SMA yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah III Cabdin Wilayah III

IV - 120
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMA yang memiliki 55 70 SMA yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah IV Cabdin Wilayah IV
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMA yang memiliki 55 70 SMA yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah V Cabdin Wilayah V
Persentase lulusan Persentase lulusan
70 80 70 80
0 SMK yang memiliki Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 SMK yang memiliki Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen persen persen persen
kompetensi TIK kompetensi TIK
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMK yang memiliki 55 70 SMK yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah I Cabdin Wilayah I
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMK yang memiliki 55 70 SMK yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah II Cabdin Wilayah II
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMK yang memiliki 55 70 SMK yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah III Cabdin Wilayah III
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMK yang memiliki 55 70 SMK yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah IV Cabdin Wilayah IV
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMK yang memiliki 55 70 SMK yang memiliki 55 70
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen persen kompetensi TIK di persen persen
Cabdin Wilayah V Cabdin Wilayah V
Persentase lulusan Persentase lulusan
SMK yang memiliki 65 75 SMK yang memiliki 65 75
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
sertifikast persen persen sertifikast persen persen
kompetensi kompetensi
Persentase lulusan Persentase lulusan
59 59 59 59
0 SMK yang terserap Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 SMK yang terserap Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen persen persen persen
di DUDIKA di DUDIKA
Persentase siswa Persentase siswa
PK yang PK yang
10 10
0 melanjutkan Pendidikan 0 persen 4 persen Dinas Pendidikan 0 melanjutkan Pendidikan 0 persen 4 persen Dinas Pendidikan
persen persen
pendidikan di PTN pendidikan di PTN
dan PTS dan PTS
Persentase siswa 50 65 Persentase siswa 50 65
0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
SMA yang persen persen SMA yang persen persen

IV - 121
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
melanjutkan melanjutkan
pendidikan di PTN pendidikan di PTN
dan PTS dan PTS
Persentase siswa Persentase siswa
SMK yang SMK yang
10 18 10 18
0 melanjutkan Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan 0 melanjutkan Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen persen persen persen
pendidikan di PTN pendidikan di PTN
dan PTS dan PTS
DINAS DINAS
PROGRAM Persentasi Bidang KEARSIPAN PROGRAM Persentasi Bidang KEARSIPAN
PEMBINAAN Perpustakaan Perpustakaa 0% 35% 44% DAN PEMBINAAN Perpustakaan Perpustakaa 0% 35% 44% DAN
PERPUSTAKAAN Yang di Bina n PERPUSTAKAA PERPUSTAKAAN Yang di Bina n PERPUSTAKAA
N N
PROGRAM DINAS PROGRAM DINAS
PELESTARIAN Jumlah Koleksi Bidang 5 5 KEARSIPAN PELESTARIAN Jumlah Koleksi Bidang 5 5 KEARSIPAN
0 0
KOLEKSI Nasional Dan Perpustakaa Dokume Dokume DAN KOLEKSI Nasional Dan Perpustakaa Dokume Dokume DAN
Dokumen Dokumen
NASIONAL DAN Naskah Kuno n n n PERPUSTAKAA NASIONAL DAN Naskah Kuno n n n PERPUSTAKAA
NASKAH KUNO N NASKAH KUNO N
PROGRAM Persentase Berkas DINAS PROGRAM Persentase Berkas DINAS
PERLINDUNGAN Arsip Yang Di KEARSIPAN PERLINDUNGAN Arsip Yang Di KEARSIPAN
Bidang Bidang
DAN Lindungi Dan Di 0% 25% 25% DAN DAN Lindungi Dan Di 0% 25% 25% DAN
Kearsipan Kearsipan
PENYELAMATAN Selamatkan Sesuai PERPUSTAKAA PENYELAMATAN Selamatkan Sesuai PERPUSTAKAA
ARSIP Dengan Ketentuan N ARSIP Dengan Ketentuan N
Persentase Persentase
DINAS DINAS
Peningkatan Peningkatan
PROGRAM KEARSIPAN PROGRAM KEARSIPAN
Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan Bidang
PENGELOLAAN 0% 20% 20% DAN PENGELOLAAN 0% 20% 20% DAN
Kearsipan Sesuai Kearsipan Kearsipan Sesuai Kearsipan
ARSIP PERPUSTAKAA ARSIP PERPUSTAKAA
Dengan Standart Dengan Standart
N N
Baku Kearsipan Baku Kearsipan
DINAS DINAS
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
KEARSIPAN KEARSIPAN
PERIZINAN Penggunaan Arsip Bidang PERIZINAN Penggunaan Arsip Bidang
0% 12,50% 13% DAN 0% 12,50% 13% DAN
PENGGUNAAN Yang Bersifat Kearsipan PENGGUNAAN Yang Bersifat Kearsipan
PERPUSTAKAA PERPUSTAKAA
ARSIP Tertutup ARSIP Tertutup
N N
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas
hidup, peran perempuan dan anak serta hidup, peran perempuan dan anak serta
memenuhi keadilan dan kesetaraan memenuhi keadilan dan kesetaraan
gender (KKG) gender (KKG)
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
PENGARUSUTAM Persentase ARG Pemberdaya PENGARUSUTAM Persentase ARG Pemberdaya
AAN GENDER DAN pada Belanja an
2.5 2.8 AAN GENDER DAN pada Belanja an
2.5 2.8
PEMBERDAYAAN Operasi dan Perempuan 0 persen DP3CASKB PEMBERDAYAAN Operasi dan Perempuan 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
belanja modal dan belanja modal dan
PEREMPUAN APBD Perlindungan PEREMPUAN APBD Perlindungan
Anak Anak

IV - 122
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
Pemberdaya Pemberdaya
Persentase Persentase
an an
kebijakan 100 100 kebijakan 100 100
PERLINDUNGAN Perempuan 0 persen DP3CASKB PERLINDUNGAN Perempuan 0 persen DP3CASKB
perlindungan persen persen perlindungan persen persen
PEREMPUAN dan PEREMPUAN dan
perempuan perempuan
Perlindungan Perlindungan
Anak Anak
Persentase Bidang Persentase Bidang
Perempuan Korban Pemberdaya Perempuan Korban Pemberdaya
Kekerasan dan an Kekerasan dan an
100 100 100 100
0 TPPO yang Perempuan 0 persen DP3CASKB 0 TPPO yang Perempuan 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
Mendapatkan dan Mendapatkan dan
Layanan Perlindungan Layanan Perlindungan
Komprehensif Anak Komprehensif Anak
Bidang Bidang
Pemberdaya Pemberdaya
PROGRAM PROGRAM
Tingkat partisipasi an Tingkat partisipasi an
PENINGKATAN 44.54 45.86 PENINGKATAN 44.54 45.86
angkatan kerja Perempuan 0 persen DP3CASKB angkatan kerja Perempuan 0 persen DP3CASKB
KUALITAS persen persen KUALITAS persen persen
perempuan dan perempuan dan
KELUARGA KELUARGA
Perlindungan Perlindungan
Anak Anak
Bidang Bidang
Pemberdaya Pemberdaya
Persentase Persentase
PROGRAM an PROGRAM an
peningkatan SDM 19.40 20.90 peningkatan SDM 19.40 20.90
PEMENUHAN HAK Perempuan 0 persen DP3CASKB PEMENUHAN HAK Perempuan 0 persen DP3CASKB
dalam Pemenuhan persen persen dalam Pemenuhan persen persen
ANAK (PHA) dan ANAK (PHA) dan
Partisipasi ANAK Partisipasi ANAK
Perlindungan Perlindungan
Anak Anak
PROGRAM Persentase anak Bidang PROGRAM Persentase anak Bidang
memerlukan Pemberdaya memerlukan Pemberdaya
perlindungan an perlindungan an
100 100 100 100
PERLINDUNGAN khusus yang Perempuan 0 persen DP3CASKB PERLINDUNGAN khusus yang Perempuan 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
KHUSUS ANAK mendapatkan dan KHUSUS ANAK mendapatkan dan
layanan Perlindungan layanan Perlindungan
komprehensif Anak komprehensif Anak
Bidang Bidang
Pemberdaya Pemberdaya
Persentase an Persentase an
31 37 31 37
0 Peningkatan SDM Perempuan 0 persen DP3CASKB 0 Peningkatan SDM Perempuan 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak dan
Perlindungan Perlindungan
Anak Anak
PROGRAM Persentase Bidang PROGRAM Persentase Bidang
88.88 96.29 88.88 96.29
PENGELOLAAN capaian OPD yang Pemberdaya 0 persen DP3CASKB PENGELOLAAN capaian OPD yang Pemberdaya 0 persen DP3CASKB
persen persen persen persen
SISTEM DATA menyediakan data an SISTEM DATA menyediakan data an

IV - 123
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GENDER DAN pilah gender dan Perempuan GENDER DAN pilah gender dan Perempuan
ANAK anak dan ANAK anak dan
Perlindungan Perlindungan
Anak Anak
Persentase Bidang Persentase Bidang
masyarakat yang Administrasi masyarakat yang Administrasi
PROGRAM PROGRAM
memiliki dokumen Kependuduk 86.57 93.27 memiliki dokumen Kependuduk 86.57 93.27
PENDAFTARAN 0 persen DP3CASKB PENDAFTARAN 0 persen DP3CASKB
pendaftaran an dan persen persen pendaftaran an dan persen persen
PENDUDUK PENDUDUK
penduduk (KK, Pencatatan penduduk (KK, Pencatatan
KTP, KIA) Sipil KTP, KIA) Sipil
Persentase Persentase
Bidang Bidang
masyarakat yang masyarakat yang
Administrasi Administrasi
PROGRAM memiliki akta PROGRAM memiliki akta
Kependuduk 86 96.50 Kependuduk 86 96.50
PENCATATAN pencatatan sipil 0 persen DP3CASKB PENCATATAN pencatatan sipil 0 persen DP3CASKB
an dan persen persen an dan persen persen
SIPIL (Akta Lahir, Akta SIPIL (Akta Lahir, Akta
Pencatatan Pencatatan
Mati, Akta Mati, Akta
Sipil Sipil
Perkawinan) Perkawinan)
Persentase Bidang Persentase Bidang
PROGRAM PROGRAM
perangkat daerah Administrasi perangkat daerah Administrasi
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
dan sektor lain Kependuduk 31.43 48.57 dan sektor lain Kependuduk 31.43 48.57
INFORMASI 0 Persen DP3CASKB INFORMASI 0 Persen DP3CASKB
yang mengadakan an dan Persen Persen yang mengadakan an dan Persen Persen
ADMINISTRASI ADMINISTRASI
pejanjian Pencatatan pejanjian Pencatatan
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
kerjasama Sipil kerjasama Sipil
Bidang Bidang
Persentase Persentase
PROGRAM Administrasi PROGRAM Administrasi
penyediaan penyediaan
PENGELOLAAN Kependuduk 100 100 PENGELOLAAN Kependuduk 100 100
penyajian data 0 persen DP3CASKB penyajian data 0 persen DP3CASKB
PROFIL an dan persen persen PROFIL an dan persen persen
kependudukan kependudukan
KEPENDUDUKAN Pencatatan KEPENDUDUKAN Pencatatan
tingkat provinsi tingkat provinsi
Sipil Sipil
Strategi : Meningkatkan akses pelayanan Strategi : Meningkatkan akses pelayanan
dan kualitas kesehatan dengan dan kualitas kesehatan dengan
memperkuat pelayanan dan sistem memperkuat pelayanan dan sistem
kesehatan kesehatan
Arah Kebijakan : Meningkatkan akses Arah Kebijakan : Meningkatkan akses
pelayanan dan kualitas kesehatan pelayanan dan kualitas kesehatan
dengan memperkuat pelayanan dan dengan memperkuat pelayanan dan
sistem kesehatan sistem kesehatan
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN Persentase fasilitas PEMENUHAN Persentase fasilitas
UPAYA pelayanan UPAYA pelayanan
KESEHATAN kesehatan yang 100 100 KESEHATAN kesehatan yang 100 100
Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
PERORANGAN menggunakan persen persen PERORANGAN menggunakan persen persen
DAN UPAYA Sistem Informasi DAN UPAYA Sistem Informasi
KESEHATAN Kesehatan (SIK) KESEHATAN Kesehatan (SIK)
MASYARAKAT MASYARAKAT

IV - 124
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase fasilitas Persentase fasilitas
pelayanan 85 88 pelayanan 85 88
0 0
0 kesehatan yang Kesehatan fasyanke fasyanke Dinas Kesehatan 0 kesehatan yang Kesehatan fasyanke fasyanke Dinas Kesehatan
fasyankes fasyankes
terakreditasi s s terakreditasi s s
minimal madya minimal madya
Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
sinkronisasi sinkronisasi
penerapan standar 100 100 penerapan standar 100 100
0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan 0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
pelayanan minimal persen persen pelayanan minimal persen persen
(SPM) bidang (SPM) bidang
kesehatan lintas kesehatan lintas
kab/kota kab/kota
Persentase Persentase
pencegahan dan 93 94 pencegahan dan 93 94
0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan 0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
pengendalian persen persen pengendalian persen persen
penyakit penyakit
Persentase Persentase
peningkatan 86 89 peningkatan 86 89
0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan 0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
kesehatan persen persen kesehatan persen persen
masyarakat masyarakat
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
75 100 75 100
0 pemeriksaan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan 0 pemeriksaan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
persen persen persen persen
laboratorium laboratorium
kesehatan kesehatan
Persentase Persentase
puskesmas dengan puskesmas dengan
87 88 87 88
0 ketersediaan obat Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan 0 ketersediaan obat Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
persen persen persen persen
dan vaksin dan vaksin
essensial essensial
PROGRAM PROGRAM
Persentase tenaga Persentase tenaga
PENINGKATAN PENINGKATAN
kesehatan yang kesehatan yang
KAPASITAS 86 88 KAPASITAS 86 88
mendapatkan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan mendapatkan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
SUMBER DAYA persen persen SUMBER DAYA persen persen
peningkatan peningkatan
MANUSIA MANUSIA
kompetensi kompetensi
KESEHATAN KESEHATAN
PROGRAM Persentase sarana PROGRAM Persentase sarana
SEDIAAN sediaan farmasi, SEDIAAN sediaan farmasi,
FARMASI, ALAT alat kesehatan dan 88 90 FARMASI, ALAT alat kesehatan dan 88 90
Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
KESEHATAN DAN makanan minuman persen persen KESEHATAN DAN makanan minuman persen persen
MAKANAN yang memenuhi MAKANAN yang memenuhi
MINUMAN syarat MINUMAN syarat
PROGRAM Persentase 87 89 PROGRAM Persentase 87 89
Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
PEMBERDAYAAN kabupaten/kota persen persen PEMBERDAYAAN kabupaten/kota persen persen

IV - 125
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
yang memiliki yang memiliki
MASYARAKAT MASYARAKAT
kebijakan Gerakan kebijakan Gerakan
BIDANG BIDANG
Masyarakat Hidup Masyarakat Hidup
KESEHATAN KESEHATAN
Sehat (GERMAS) Sehat (GERMAS)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMENUHAN Pemenuhan PEMENUHAN Pemenuhan
UPAYA Layanan UPAYA Layanan
KESEHATAN Kesehatan 85 86 KESEHATAN Kesehatan 85 86
Kesehatan 0 persen RSUP Kesehatan 0 persen RSUP
PERORANGAN persen persen PERORANGAN persen persen
Rumah Sakit Rumah Sakit
DAN UPAYA DAN UPAYA
Terakreditasi Terakreditasi
KESEHATAN KESEHATAN
Paripurna Paripurna
MASYARAKAT MASYARAKAT
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENINGKATAN Kapasitas Sumber PENINGKATAN Kapasitas Sumber
KAPASITAS Daya Manusia 85 86 KAPASITAS Daya Manusia 85 86
Kesehatan 0 persen RSUP Kesehatan 0 persen RSUP
SUMBER DAYA Kesehatan sesuai persen persen SUMBER DAYA Kesehatan sesuai persen persen
MANUSIA klasifikasi Rumah MANUSIA klasifikasi Rumah
KESEHATAN Sakit tipe B KESEHATAN Sakit tipe B
PROGRAM Persentase hasil PROGRAM Persentase hasil
PEMBERDAYAAN advokasi PEMBERDAYAAN advokasi
kesehatan, kesehatan,
100 100 100 100
MASYARAKAT pemberdayaan, Kesehatan 0 persen RSUP MASYARAKAT pemberdayaan, Kesehatan 0 persen RSUP
persen persen persen persen
BIDANG penggalangan, BIDANG penggalangan,
KESEHATAN kemitraan bidang KESEHATAN kemitraan bidang
kesehatan kesehatan
PROGRAM PROGRAM
PEMENUHAN PEMENUHAN
Persentase fasilitas Persentase fasilitas
UPAYA UPAYA
pelayanan sarana, pelayanan sarana,
KESEHATAN 80 85 RUMAH SAKIT KESEHATAN 80 85 RUMAH SAKIT
prasarana dan alat Kesehatan 0 persen prasarana dan alat Kesehatan 0 persen
PERORANGAN persen persen JIWA PERORANGAN persen persen JIWA
kesehatan sesuai kesehatan sesuai
DAN UPAYA DAN UPAYA
kelas Rumah Sakit kelas Rumah Sakit
KESEHATAN KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Persentase Persentase
masyarakat masyarakat
ataupun ataupun
perorangan yang 80 85 RUMAH SAKIT perorangan yang 80 85 RUMAH SAKIT
0 Kesehatan 0 persen 0 Kesehatan 0 persen
mendapat persen persen JIWA mendapat persen persen JIWA
pelayanan pelayanan
kesehatan jiwa dan kesehatan jiwa dan
non jiwa non jiwa
Persentase Persentase
masyarakat 80 85 RUMAH SAKIT masyarakat 80 85 RUMAH SAKIT
0 Kesehatan 0 persen 0 Kesehatan 0 persen
ataupun persen persen JIWA ataupun persen persen JIWA
perorangan yang perorangan yang

IV - 126
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mendapat mendapat
pelayanan pelayanan
penunjang penunjang
Persentase Persentase
masyarakat masyarakat
ataupun ataupun
perseorangan yang 80 82 RUMAH SAKIT perseorangan yang 80 82 RUMAH SAKIT
0 Kesehatan 0 persen 0 Kesehatan 0 persen
mendapat persen persen JIWA mendapat persen persen JIWA
penanganan penanganan
penyalahgunaan penyalahgunaan
NAPZA NAPZA
PROGRAM Persentase SDM PROGRAM Persentase SDM
PENINGKATAN kesehatan sesuai PENINGKATAN kesehatan sesuai
KAPASITAS analisa beban kerja 85 88 RUMAH SAKIT KAPASITAS analisa beban kerja 85 88 RUMAH SAKIT
Kesehatan 0 persen Kesehatan 0 persen
SUMBER DAYA RS Jiwa Daerah persen persen JIWA SUMBER DAYA RS Jiwa Daerah persen persen JIWA
MANUSIA Provinsi Kepulauan MANUSIA Provinsi Kepulauan
KESEHATAN Bangka Belitung KESEHATAN Bangka Belitung
Persentase SDM Persentase SDM
kesehatan yang kesehatan yang
85 88 RUMAH SAKIT 85 88 RUMAH SAKIT
0 mendapat Kesehatan 0 persen 0 mendapat Kesehatan 0 persen
persen persen JIWA persen persen JIWA
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan
PN : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PN : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi
77,79 77,39 80,42 77,79 77,39 80,42
Indonesia Provinsi. Indonesia Provinsi.
Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi
77,79 77,39 80,42 77,79 77,39 80,42
Indonesia Provinsi Indonesia Provinsi
Sasaran : Meningkatkan aspek Sasaran : Meningkatkan aspek
kebebasan , kesetaraan , kapasitas 77,79 77,39 80,42 kebebasan , kesetaraan , kapasitas 77,79 77,39 80,42
lembaga dalam demokrasi lembaga dalam demokrasi
Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi
77,79 77,39 80,42 77,79 77,39 80,42
Indonesia Provinsi Indonesia Provinsi
Strategi : meningkatkan kebebasan Strategi : meningkatkan kebebasan
demokrasi, penyelenggaraan ketertiban demokrasi, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman serta umum dan ketentraman serta
perlindungan masyarakat, kesetaraan perlindungan masyarakat, kesetaraan
dalam berdemokrasi, dan kapasitas dalam berdemokrasi, dan kapasitas
lembaga demokrasi lembaga demokrasi
Arah Kebijakan : meningkatkan Arah Kebijakan : meningkatkan
kebebasan demokrasi kebebasan demokrasi
PROGRAM urusan BADAN PROGRAM urusan BADAN
PENGUATAN pemerintaha KESATUAN PENGUATAN pemerintaha KESATUAN
0 0 0 0 0 0 0 0
IDEOLOGI n umum yaitu BANGSA DAN IDEOLOGI n umum yaitu BANGSA DAN
PANCASILA DAN kesatuan POLITIK PANCASILA DAN kesatuan POLITIK

IV - 127
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KARAKTER bangsa dan KARAKTER bangsa dan
KEBANGSAAN politik KEBANGSAAN politik
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
urusan urusan
KEWASPADAAN KEWASPADAAN
pemerintaha BADAN pemerintaha BADAN
NASIONAL DAN Persentase Daerah NASIONAL DAN Persentase Daerah
n umum yaitu KESATUAN n umum yaitu KESATUAN
PENINGKATAN terlibat Konflik 0% 75% 25% PENINGKATAN terlibat Konflik 0% 75% 25%
kesatuan BANGSA DAN kesatuan BANGSA DAN
KUALITAS DAN Sosial KUALITAS DAN Sosial
bangsa dan POLITIK bangsa dan POLITIK
FASILITASI FASILITASI
politik politik
PENANGANAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KONFLIK SOSIAL
Arah Kebijakan : Meningkatkan Arah Kebijakan : Meningkatkan
penyelenggaraan ketertiban umum dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman serta perlindungan ketentraman serta perlindungan
masyarakat masyarakat
Urusan Urusan
PROGRAM Ketenterama PROGRAM Ketenterama
Persentase Persentase
PENINGKATAN n dan PENINGKATAN n dan
anggota satlinmas anggota satlinmas
KETENTERAMAN Ketertiban 0% 26,34% 40,80% SatpolPP KETENTERAMAN Ketertiban 0% 26,34% 40,80% SatpolPP
yang terlatih dan yang terlatih dan
DAN KETERTIBAN Umum serta DAN KETERTIBAN Umum serta
dikukuhkan dikukuhkan
UMUM perlindungan UMUM perlindungan
masyarakat masyarakat
Urusan Urusan
Ketenterama Ketenterama
Persentase Persentase
n dan n dan
gangguan gangguan
0 Ketertiban 0% 100% 100% SatpolPP 0 Ketertiban 0% 100% 100% SatpolPP
trantibum yang trantibum yang
Umum serta Umum serta
dapat diselesaikan dapat diselesaikan
perlindungan perlindungan
masyarakat masyarakat
Urusan Urusan
Ketenterama Ketenterama
Persentase perda n dan Persentase perda n dan
0 dan perkada yang Ketertiban 0% 35,70% 50% SatpolPP 0 dan perkada yang Ketertiban 0% 35,70% 50% SatpolPP
ditegakkan Umum serta ditegakkan Umum serta
perlindungan perlindungan
masyarakat masyarakat
Urusan Urusan
Ketenterama Ketenterama
Persentase n dan Persentase n dan
0 personil Satpol PP Ketertiban 0% 78,40% 86,50% SatpolPP 0 personil Satpol PP Ketertiban 0% 78,40% 86,50% SatpolPP
yang berkompeten Umum serta yang berkompeten Umum serta
perlindungan perlindungan
masyarakat masyarakat
PROGRAM Persentase Urusan PROGRAM Persentase Urusan
0% 64% 78,50% SatpolPP 0% 64% 78,50% SatpolPP
PENCEGAHAN, respontime 15 Ketenterama PENCEGAHAN, respontime 15 Ketenterama

IV - 128
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PENANGGULANG menit kejadian n dan PENANGGULANG menit kejadian n dan
AN, kebakaran/pertolon Ketertiban AN, kebakaran/pertolon Ketertiban
PENYELAMATAN gan Umum serta PENYELAMATAN gan Umum serta
KEBAKARAN DAN perlindungan KEBAKARAN DAN perlindungan
PENYELAMATAN masyarakat PENYELAMATAN masyarakat
NON KEBAKARAN NON KEBAKARAN
Arah Kebijakan : meningkatkan Arah Kebijakan : meningkatkan
kesetaraan dalam berdemokrasi kesetaraan dalam berdemokrasi
PROGRAM PROGRAM
Persentase urusan Persentase urusan
PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN
pembinaan pemerintaha BADAN pembinaan pemerintaha BADAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
ketahanan n umum yaitu KESATUAN ketahanan n umum yaitu KESATUAN
KETAHANAN 0% 30% 100% KETAHANAN 0% 30% 100%
Ekonomi, Sosial kesatuan BANGSA DAN Ekonomi, Sosial kesatuan BANGSA DAN
EKONOMI, EKONOMI,
dan Budaya di bangsa dan POLITIK dan Budaya di bangsa dan POLITIK
SOSIAL, DAN SOSIAL, DAN
Daerah politik Daerah politik
BUDAYA BUDAYA
PROGRAM urusan PROGRAM urusan
PENGUATAN Persentase Jumlah pemerintaha BADAN PENGUATAN Persentase Jumlah pemerintaha BADAN
IDEOLOGI konflik yang n umum yaitu KESATUAN IDEOLOGI konflik yang n umum yaitu KESATUAN
0% 75% 25% 0% 75% 25%
PANCASILA DAN berlatarbelakang kesatuan BANGSA DAN PANCASILA DAN berlatarbelakang kesatuan BANGSA DAN
KARAKTER Ideologi bangsa dan POLITIK KARAKTER Ideologi bangsa dan POLITIK
KEBANGSAAN politik KEBANGSAAN politik
PROGRAM PROGRAM
urusan urusan
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
pemerintaha BADAN pemerintaha BADAN
DAN 1 DAN 1
n umum yaitu 0 KESATUAN n umum yaitu 0 KESATUAN
PENGAWASAN 0 Dokume 0 PENGAWASAN 0 Dokume 0
kesatuan Dokumen BANGSA DAN kesatuan Dokumen BANGSA DAN
ORGANISASI n ORGANISASI n
bangsa dan POLITIK bangsa dan POLITIK
KEMASYARAKATA KEMASYARAKATA
politik politik
N N
Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas
lembaga demokrasi lembaga demokrasi
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
PERAN PARTAI PERAN PARTAI
POLITIK DAN urusan POLITIK DAN urusan
LEMBAGA pemerintaha BADAN LEMBAGA pemerintaha BADAN
Persentase Persentase
PENDIDIKAN n umum yaitu KESATUAN PENDIDIKAN n umum yaitu KESATUAN
pembinaan politik 0% 30% 100% pembinaan politik 0% 30% 100%
MELALUI kesatuan BANGSA DAN MELALUI kesatuan BANGSA DAN
di daerah di daerah
PENDIDIKAN bangsa dan POLITIK PENDIDIKAN bangsa dan POLITIK
POLITIK DAN politik POLITIK DAN politik
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK BUDAYA POLITIK
PN : Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan PN : Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan
transformasi pelayanan publik transformasi pelayanan publik

IV - 129
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Birokrasi. Birokrasi.
Indikator Tujuan :Indeks Reformasi Indikator Tujuan :Indeks Reformasi
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Birokrasi Birokrasi
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Pemerintahan Pemerintahan
Indikator Sasaran :Indeks Reformasi Indikator Sasaran :Indeks Reformasi
66,08 68,25 70,5 66,08 68,25 70,5
Birokrasi Birokrasi
Strategi : Peningkatan akses data dan Strategi : Peningkatan akses data dan
informasi serta Kualitas Pelayanaan informasi serta Kualitas Pelayanaan
Publik dengan pelayanan yang cepat, Publik dengan pelayanan yang cepat,
efektif dan efisien berbasis teknologi efektif dan efisien berbasis teknologi
informasi bagi masyarakat informasi bagi masyarakat
Arah Kebijakan : Peningkatan akses Arah Kebijakan : Peningkatan akses
data dan informasi serta Kualitas data dan informasi serta Kualitas
Pelayanaan Publik dengan pelayanan Pelayanaan Publik dengan pelayanan
yang cepat, efektif dan efisien berbasis yang cepat, efektif dan efisien berbasis
teknologi informasi bagi masyarakat teknologi informasi bagi masyarakat
PROGRAM Persentase DINAS PROGRAM Persentase DINAS
Bidang Bidang
PENGELOLAAN masyarakat yang KOMUNIKASI PENGELOLAAN masyarakat yang KOMUNIKASI
Komunikasi Komunikasi
INFORMASI DAN menjadi sasaran 0% 100% 100% DAN INFORMASI DAN menjadi sasaran 0% 100% 100% DAN
dan dan
KOMUNIKASI penyebarluasan KOMUNIKASI penyebarluasan
Informatika INFORMATIKA Informatika INFORMATIKA
PUBLIK informasi publik PUBLIK informasi publik
Persentase DINAS Persentase DINAS
PROGRAM Bidang PROGRAM Bidang
ketersediaan KOMUNIKASI ketersediaan KOMUNIKASI
PENGELOLAAN Komunikasi PENGELOLAAN Komunikasi
infrastruktur, 80% 80% 100% DAN infrastruktur, 80% 80% 100% DAN
APLIKASI dan APLIKASI dan
teknologi dan teknologi dan
INFORMATIKA Informatika INFORMATIKA INFORMATIKA Informatika INFORMATIKA
sistem elektronik. sistem elektronik.
Presentase DINAS Presentase DINAS
perangkat daerah KOMUNIKASI perangkat daerah KOMUNIKASI
yang DAN yang DAN
PROGRAM menggunakan data PROGRAM menggunakan data
PENYELENGGARA statistik sektoral Bidang PENYELENGGARA statistik sektoral Bidang
0% 60% 100% 0% 60% 100%
AN STATISTIK dalam menyusun Statistik AN STATISTIK dalam menyusun Statistik
SEKTORAL perencanaan dan INFORMATIKA SEKTORAL perencanaan dan INFORMATIKA
evaluasi evaluasi
pembangunan pembangunan
daerah daerah
PROGRAM DINAS PROGRAM DINAS
PENYELENGGARA Presentase tingkat KOMUNIKASI PENYELENGGARA Presentase tingkat KOMUNIKASI
AN PERSANDIAN keamanan Bidang DAN AN PERSANDIAN keamanan Bidang DAN
0% 65% 100% 0% 65% 100%
UNTUK informasi Persandian UNTUK informasi Persandian
PENGAMANAN pemerintah daerah INFORMATIKA PENGAMANAN pemerintah daerah INFORMATIKA
INFORMASI INFORMASI

IV - 130
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PERSENTASE PERSENTASE
USULAN USULAN
Urusan Urusan
KEBIJAKAN KEBIJAKAN
PROGRAM Pemerintaha PROGRAM Pemerintaha
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT
KESEJAHTERAAN n Unsur 0% 80% 70% KESEJAHTERAAN n Unsur 0% 80% 70%
DIBIDANG DAERAH DIBIDANG DAERAH
RAKYAT Sekretariat RAKYAT Sekretariat
KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN
Daerah Daerah
RAKYAT YANG RAKYAT YANG
TERSUSUN TERSUSUN
PROGRAM Persentase Usulan PROGRAM Persentase Usulan
Urusan Urusan
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah
Pemerintaha Pemerintaha
PEMERINTAHAN dibidang SEKRETARIAT PEMERINTAHAN dibidang SEKRETARIAT
n Unsur 0% 75% 75% n Unsur 0% 75% 75%
DAN OTONOMI Pemerintahan dan DAERAH DAN OTONOMI Pemerintahan dan DAERAH
Sekretariat Sekretariat
DAERAH Otonomi Daerah DAERAH Otonomi Daerah
Daerah Daerah
yang tersusun yang tersusun
Strategi : Peningkatan transparansi dan Strategi : Peningkatan transparansi dan
layanan Pengadaan barang dan jasa, layanan Pengadaan barang dan jasa,
Penguatan Sistem Manajemen Penguatan Sistem Manajemen
Pemerintahan, Penataan peraturan Pemerintahan, Penataan peraturan
perundang-undangan, Penguatan Sistem perundang-undangan, Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur, manajemen Manajemen SDM Aparatur, manajemen
aset dan pencatatan pelaporan aset serta aset dan pencatatan pelaporan aset serta
laporan realisasi anggaran, tata laksana laporan realisasi anggaran, tata laksana
dan kinerja pemerintah daerah serta dan kinerja pemerintah daerah serta
pengawasan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan pemerintahan daerah secara transparan
dan akuntabel dan kesesuaian antar dan akuntabel dan kesesuaian antar
dokumen perencanaan, penganggaran dokumen perencanaan, penganggaran
dan pelaporan kinerja dan pelaporan kinerja
Arah Kebijakan : Peningkatan Arah Kebijakan : Peningkatan
transparansi dan layanan Pengadaan transparansi dan layanan Pengadaan
barang dan jasa barang dan jasa
PROGRAM Persentase Usulan PROGRAM Persentase Usulan
Urusan Urusan
KEBIJAKAN DAN Kebijakan Daerah KEBIJAKAN DAN Kebijakan Daerah
Pemerintaha Pemerintaha
PELAYANAN di bidang SEKRETARIAT PELAYANAN di bidang SEKRETARIAT
n Unsur 0% 80% 80% n Unsur 0% 80% 80%
PENGADAAN Pengadaan Barang DAERAH PENGADAAN Pengadaan Barang DAERAH
Sekretariat Sekretariat
BARANG DAN dan Jasa yang BARANG DAN dan Jasa yang
Daerah Daerah
JASA tersusun JASA tersusun
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan
Sistem Manajemen Pemerintahan Sistem Manajemen Pemerintahan
PROGRAM Jumlah Urusan PROGRAM Jumlah Urusan
7 7 7 7
PENGELOLAAN kabupaten/Kota Pemerintaha PENGELOLAAN kabupaten/Kota Pemerintaha
0 Kab/Kota Kab/Kot Kab/Kot BAKUDA 0 Kab/Kota Kab/Kot Kab/Kot BAKUDA
KEUANGAN yang mendapatkan n Unsur KEUANGAN yang mendapatkan n Unsur
a a a a
DAERAH pembinaan Keuangan DAERAH pembinaan Keuangan
Ketepatan waktu Urusan Ketepatan waktu Urusan
0 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA
Penyampaian Pemerintaha Penyampaian Pemerintaha

IV - 131
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Laporan Keuangan n Unsur Laporan Keuangan n Unsur
Pemerintah Keuangan Pemerintah Keuangan
Provinsi, Provinsi,
Nilai ketepatan Urusan Nilai ketepatan Urusan
waktu penetapan Pemerintaha waktu penetapan Pemerintaha
0 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA 0 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA
APBD dan n Unsur APBD dan n Unsur
Perubahan APBD Keuangan Perubahan APBD Keuangan
persentase persentase
pemenuhan Urusan pemenuhan Urusan
ketaatan pada Pemerintaha ketaatan pada Pemerintaha
0 0% 100% 100% BAKUDA 0 0% 100% 100% BAKUDA
peraturan terhadap n Unsur peraturan terhadap n Unsur
penyaluran Dana Keuangan penyaluran Dana Keuangan
Transfer dan BTT Transfer dan BTT
persentase Urusan persentase Urusan
realisasi Pemerintaha realisasi Pemerintaha
0 0% 92.5 % 94% BAKUDA 0 0% 92.5 % 94% BAKUDA
penyediaan dana n Unsur penyediaan dana n Unsur
belanja APBD Keuangan belanja APBD Keuangan
Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Persentase Persentase
meningkatnya meningkatnya
fungsi legislasi fungsi legislasi
PROGRAM Urusan PROGRAM Urusan
lembaga DPRD lembaga DPRD
DUKUNGAN Pemerintaha DUKUNGAN Pemerintaha
Persentase SEKRETARIAT Persentase SEKRETARIAT
PELAKSANAAN n Unsur 0% 82% 82% PELAKSANAAN n Unsur 0% 82% 82%
meningkatnya DPRD meningkatnya DPRD
TUGAS DAN Sekretariat TUGAS DAN Sekretariat
fungsi fungsi
FUNGSI DPRD DPRD FUNGSI DPRD DPRD
penganggaran penganggaran
lembaga DPRD lembaga DPRD
dan dan
Urusan Urusan
Persentase Persentase
Pemerintaha Pemerintaha
meningkatnya SEKRETARIAT meningkatnya SEKRETARIAT
0 n Unsur 0% 82% 82% 0 n Unsur 0% 82% 82%
fungsi pengawasan DPRD fungsi pengawasan DPRD
Sekretariat Sekretariat
lembaga DPRD lembaga DPRD
DPRD DPRD
Persentase Persentase
Urusan Urusan
PROGRAM Usulan PROGRAM Usulan
Pemerintah Pemerintah
FASILITASI DAN Kebijakan SEKRETARIAT FASILITASI DAN Kebijakan SEKRETARIAT
an Unsur 0% 85% 100% an Unsur 0% 85% 100%
KOORDINASI Daerah dibidang DAERAH KOORDINASI Daerah dibidang DAERAH
Sekretariat Sekretariat
HUKUM hukum yang HUKUM hukum yang
Daerah Daerah
tersusun tersusun
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan
Sistem Manajemen SDM Aparatur Sistem Manajemen SDM Aparatur
Urusan BADAN Urusan BADAN
0% 24,42% 31,04% 0% 24,42% 31,04%
Pemerintaha KEPEGAWAIAN Pemerintaha KEPEGAWAIAN

IV - 132
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
n Unsur DAN n Unsur DAN
PROGRAM Persentase ASN Kepegawaian PENGEMBANGA PROGRAM Persentase ASN Kepegawaian PENGEMBANGA
KEPEGAWAIAN yang ditingkatkan N SUMBER KEPEGAWAIAN yang ditingkatkan N SUMBER
DAERAH kapasitasnya DAYA MANUSIA DAERAH kapasitasnya DAYA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
Persentase ASN Urusan Persentase ASN Urusan
DAN DAN
yang memiliki Pemerintaha yang memiliki Pemerintaha
0 0% 99.85 % 99.91 % PENGEMBANGA 0 0% 99.85 % 99.91 % PENGEMBANGA
kinerja minimal n Unsur kinerja minimal n Unsur
N SUMBER N SUMBER
baik Kepegawaian baik Kepegawaian
DAYA MANUSIA DAYA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
Persentase KEPEGAWAIAN Persentase KEPEGAWAIAN
Urusan Urusan
pemenuhan DAN pemenuhan DAN
Pemerintaha Pemerintaha
0 pegawai ASN 0% 94% 97% PENGEMBANGA 0 pegawai ASN 0% 94% 97% PENGEMBANGA
n Unsur n Unsur
melalui mutasi, N SUMBER melalui mutasi, N SUMBER
Kepegawaian Kepegawaian
promosi DAYA MANUSIA promosi DAYA MANUSIA
DAERAH DAERAH
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
Persentase Urusan Persentase Urusan
DAN DAN
pemenuhan Pemerintaha pemenuhan Pemerintaha
0 0% 85% 88% PENGEMBANGA 0 0% 85% 88% PENGEMBANGA
pegawai ASN n Unsur pegawai ASN n Unsur
N SUMBER N SUMBER
melalui pengadaan Kepegawaian melalui pengadaan Kepegawaian
DAYA MANUSIA DAYA MANUSIA
DAERAH DAERAH
Persentase ASN BADAN Persentase ASN BADAN
Urusann Urusann
yang meningkat KEPEGAWAIAN yang meningkat KEPEGAWAIAN
PROGRAM Pemerintaha PROGRAM Pemerintaha
pengembangan DAN pengembangan DAN
PENGEMBANGAN n Unsur PENGEMBANGAN n Unsur
kompetensi 0% 70% 85% PENGEMBANGA kompetensi 0% 70% 85% PENGEMBANGA
SUMBER DAYA Pendidikan SUMBER DAYA Pendidikan
manajerial, N SUMBER manajerial, N SUMBER
MANUSIA dan MANUSIA dan
fungsional dan DAYA MANUSIA fungsional dan DAYA MANUSIA
Pelatihan Pelatihan
teknis DAERAH teknis DAERAH
Arah Kebijakan : Peningkatan Arah Kebijakan : Peningkatan
manajemen aset dan pencatatan manajemen aset dan pencatatan
pelaporan aset serta laporan realisasi pelaporan aset serta laporan realisasi
anggaran anggaran
Nilai Kepatuhan Nilai Kepatuhan
Penyampaian Penyampaian
PROGRAM Laporan Barang Urusan PROGRAM Laporan Barang Urusan
PENGELOLAAN Milik Daerah yang Pemerintaha PENGELOLAAN Milik Daerah yang Pemerintaha
0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA 0 Nilai 2 Nilai 2 Nilai BAKUDA
BARANG MILIK sesuai dengan n Unsur BARANG MILIK sesuai dengan n Unsur
DAERAH Peraturan Keuangan DAERAH Peraturan Keuangan
perundang- perundang-
undangan undangan

IV - 133
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Arah Kebijakan : Peningkatan tata Arah Kebijakan : Peningkatan tata
laksana dan kinerja pemerintah daerah laksana dan kinerja pemerintah daerah
Urusan Urusan
PROGRAM Survey kepuasan PROGRAM Survey kepuasan
Pemerintaha Badan Pemerintaha Badan
PELAYANAN pelayanan Badan 0% 77% 92% PELAYANAN pelayanan Badan 0% 77% 92%
n Unsur Penghubung n Unsur Penghubung
PENGHUBUNG Penghubung PENGHUBUNG Penghubung
Penghubung Penghubung
PROGRAM Persentase Usulan PROGRAM Persentase Usulan
Urusan Urusan
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah
Pemerintaha Pemerintaha
PEREKONOMIAN dibidang SEKRETARIAT PEREKONOMIAN dibidang SEKRETARIAT
n Unsur 0% 75% 75% n Unsur 0% 75% 75%
DAN Perekonomian dan DAERAH DAN Perekonomian dan DAERAH
Sekretariat Sekretariat
PEMBANGUNAN Pembangunan PEMBANGUNAN Pembangunan
Daerah Daerah
yang tersusun yang tersusun
Persentase Usulan Persentase Usulan
Urusan Urusan
PROGRAM Kebijakan Daerah PROGRAM Kebijakan Daerah
Pemerintaha Pemerintaha
KEBIJAKAN dibidang SEKRETARIAT KEBIJAKAN dibidang SEKRETARIAT
n Unsur 0% 75% 75% n Unsur 0% 75% 75%
ADMINISTRASI Administrasi DAERAH ADMINISTRASI Administrasi DAERAH
Sekretariat Sekretariat
PEMBANGUNAN Pembangunan PEMBANGUNAN Pembangunan
Daerah Daerah
yang tersusun yang tersusun
Persentase Usulan Urusan Persentase Usulan Urusan
PROGRAM Kebijakan Daerah Pemerintaha PROGRAM Kebijakan Daerah Pemerintaha
SEKRETARIAT SEKRETARIAT
PENATAAN dibidang Penataan n Unsur 0% 80% 80% PENATAAN dibidang Penataan n Unsur 0% 80% 80%
DAERAH DAERAH
ORGANISASI Organisasi yang Sekretariat ORGANISASI Organisasi yang Sekretariat
tersusun Daerah tersusun Daerah
Arah Kebijakan : Peningkatan Arah Kebijakan : Peningkatan
pengawasan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan pemerintahan daerah secara transparan
dan akuntabel dan akuntabel
Nilai Materialitas Nilai Materialitas
Hasil Temuan Hasil Hasil Temuan Hasil
Pengawasan Pengawasan
dibawah 5%, dibawah 5%,
Bidang Bidang
Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan dan Urusan
PROGRAM PROGRAM
Aparatur; Bidang Pemerintaha Aparatur; Bidang Pemerintaha
PENYELENGGARA 0% >5 % >5 % Inspektorat PENYELENGGARA 0% >5 % >5 % Inspektorat
Pengelolaan n Unsur Pengelolaan n Unsur
AN PENGAWASAN AN PENGAWASAN
Keuangan dan pengawasan Keuangan dan pengawasan
Aset Daerah; Aset Daerah;
Bidang Bidang
Pembangunan, Pembangunan,
Sosial, Ekonomi Sosial, Ekonomi
dan Budaya. dan Budaya.
PROGRAM Nilai Hasil PROGRAM Nilai Hasil
Urusan Urusan
PERUMUSAN Kapabilitas APIP 0 Level 3 Level 3 Level Inspektorat PERUMUSAN Kapabilitas APIP 0 Level 3 Level 3 Level Inspektorat
Pemerintaha Pemerintaha
KEBIJAKAN, dan Nilai Hasil KEBIJAKAN, dan Nilai Hasil

IV - 134
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Evaluasi Maturitas n Unsur Evaluasi Maturitas n Unsur
PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN
SPIP Level 3 pengawasan SPIP Level 3 pengawasan
DAN ASISTENSI DAN ASISTENSI
(INSPEKTORAT) (INSPEKTORAT)
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan
Internal Perangkat Daerah Internal Perangkat Daerah
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Urusan PENUNJANG Urusan
URUSAN Indeks Kepuasan Penunjang URUSAN Indeks Kepuasan Penunjang
0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
PEMERINTAHAN pelayanan internal pemerintaha PEMERINTAHAN pelayanan internal pemerintaha
DAERAH n DAERAH n
PROVINSI PROVINSI
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
(Cabdin Wilayah II) (Cabdin Wilayah II)
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
(Cabdin Wilayah pemerintaha (Cabdin Wilayah pemerintaha
III) n III) n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
(Cabdin Wilayah pemerintaha (Cabdin Wilayah pemerintaha
IV) n IV) n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
(Cabdin Wilayah V) (Cabdin Wilayah V)
n n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SLB N 31 PKLK 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 SLB N 31 PKLK 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
NEGERI NEGERI
n n
PANGKALPINANG PANGKALPINANG
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SLB N KOBA SLB N KOBA
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SLBN Manggar SLBN Manggar
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SLBN MUNTOK SLBN MUNTOK
n n

IV - 135
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SLB N pemerintaha SLB N pemerintaha
SUNGAILIAT n SUNGAILIAT n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SLB N 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 SLB N 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
TANJUNGPANDA TANJUNGPANDA
n n
N N
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
AIRGEGAS n AIRGEGAS n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
(SMAN 1 pemerintaha (SMAN 1 pemerintaha
BELINYU) n BELINYU) n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
GANTUNG n GANTUNG n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 JEBUS SMAN 1 JEBUS
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 KELAPA SMAN 1 KELAPA
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 KELAPA pemerintaha SMAN 1 KELAPA pemerintaha
KAMPIT n KAMPIT n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 KEP. pemerintaha SMAN 1 KEP. pemerintaha
PONGOK n PONGOK n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 KOBA SMAN 1 KOBA
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 LEPAR pemerintaha SMAN 1 LEPAR pemerintaha
PONGOK n PONGOK n

IV - 136
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 LUBUK pemerintaha SMAN 1 LUBUK pemerintaha
BESAR n BESAR n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
MANGGAR n MANGGAR n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
MEMBALONG n MEMBALONG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 MENDO pemerintaha SMAN 1 MENDO pemerintaha
BARAT n BARAT n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
MERAWANG n MERAWANG n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 MUNTOK SMAN 1 MUNTOK
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 NAMANG SMAN 1 NAMANG
n n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SMAN 1 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 SMAN 1 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
PANGKALAN PANGKALAN
n n
BARU BARU
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 PANGKAL pemerintaha SMAN 1 PANGKAL pemerintaha
PINANG n PINANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
PARITTIGA n PARITTIGA n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 PAYUNG SMAN 1 PAYUNG
n n

IV - 137
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 PEMALI SMAN 1 PEMALI
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 PUDING pemerintaha SMAN 1 PUDING pemerintaha
BESAR n BESAR n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 RIAU pemerintaha SMAN 1 RIAU pemerintaha
SILIP n SILIP n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 SIJUK SMAN 1 SIJUK
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 SIMPANG pemerintaha SMAN 1 SIMPANG pemerintaha
PESAK n PESAK n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 SIMPANG pemerintaha SMAN 1 SIMPANG pemerintaha
RIMBA n RIMBA n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 SP pemerintaha SMAN 1 SP pemerintaha
TERITIP n TERITIP n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 SUNGAI pemerintaha SMAN 1 SUNGAI pemerintaha
LIAT n LIAT n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 SUNGAI pemerintaha SMAN 1 SUNGAI pemerintaha
SELAN n SELAN n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 TANJUNG pemerintaha SMAN 1 TANJUNG pemerintaha
PANDAN n PANDAN n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 9- Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 9- Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 1 pemerintaha SMAN 1 pemerintaha
TEMPILANG n TEMPILANG n

IV - 138
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 1 TOBOALI SMAN 1 TOBOALI
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 2 MENDO pemerintaha SMAN 2 MENDO pemerintaha
BARAT n BARAT n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 2 PANGKAL pemerintaha SMAN 2 PANGKAL pemerintaha
PINANG n PINANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 2 SUNGAI pemerintaha SMAN 2 SUNGAI pemerintaha
SELAN n SELAN n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 2 TANJUNG pemerintaha SMAN 2 TANJUNG pemerintaha
PANDAN n PANDAN n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMAN 2 TOBOALI SMAN 2 TOBOALI
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 3 PANGKAL pemerintaha SMAN 3 PANGKAL pemerintaha
PINANG n PINANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMAN 4 PANGKAL pemerintaha SMAN 4 PANGKAL pemerintaha
PINANG n PINANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
(SMA Negeri 1 pemerintaha (SMA Negeri 1 pemerintaha
Damar) n Damar) n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMA NEGERI 1 pemerintaha SMA NEGERI 1 pemerintaha
PULAU BESAR n PULAU BESAR n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMA NEGERI 2 pemerintaha SMA NEGERI 2 pemerintaha
PUDING BESAR n PUDING BESAR n

IV - 139
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMA NEGERI 3 pemerintaha SMA NEGERI 3 pemerintaha
TOBOALI n TOBOALI n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SMAN OLAHRAGA 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 SMAN OLAHRAGA 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
MUHAMMAD MUHAMMAD
n n
NOER NOER
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
SMKN 1 pemerintaha SMKN 1 pemerintaha
AIRGEGAS n AIRGEGAS n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 BADAU SMKN 1 BADAU
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMK N 1 BAKAM SMK N 1 BAKAM
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 BELINYU SMKN 1 BELINYU
n n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 KELAPA SMKN 1 KELAPA
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 KELAPA pemerintaha SMKN 1 KELAPA pemerintaha
KAMPIT n KAMPIT n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 KOBA SMKN 1 KOBA
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 pemerintaha SMKN 1 pemerintaha
MANGGAR n MANGGAR n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 pemerintaha SMKN 1 pemerintaha
MENDOBARAT n MENDOBARAT n

IV - 140
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 MUNTOK SMKN 1 MUNTOK
n n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
PANGKALAN PANGKALAN
n n
BARU BARU
Urusan Urusan
SMKN 1 Penunjang SMKN 1 Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
PANGKALPINANG pemerintaha PANGKALPINANG pemerintaha
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 PARIT pemerintaha SMKN 1 PARIT pemerintaha
TIGA n TIGA n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 PAYUNG SMKN 1 PAYUNG
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 SELAT pemerintaha SMKN 1 SELAT pemerintaha
NASIK n NASIK n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 SIMPANG pemerintaha SMKN 1 SIMPANG pemerintaha
KATIS n KATIS n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 SIMPANG pemerintaha SMKN 1 SIMPANG pemerintaha
RENGGIANG n RENGGIANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 pemerintaha SMKN 1 pemerintaha
SUNGAILIAT n SUNGAILIAT n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
TANJUNGPANDA TANJUNGPANDA
n n
N N
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang

IV - 141
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SMKN 1 pemerintaha SMKN 1 pemerintaha
TEMPILANG n TEMPILANG n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 1 TOBOALI SMKN 1 TOBOALI
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 1 TUKAK pemerintaha SMKN 1 TUKAK pemerintaha
SADAI n SADAI n
Urusan Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
SMKN 2 KOBA SMKN 2 KOBA
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 2 pemerintaha SMKN 2 pemerintaha
PANGKALPINANG n PANGKALPINANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 2 pemerintaha SMKN 2 pemerintaha
SUNGAILIAT n SUNGAILIAT n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SMKN 2 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 SMKN 2 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
TANJUNGPANDA TANJUNGPANDA
n n
N N
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 3 pemerintaha SMKN 3 pemerintaha
PANGKALPINANG n PANGKALPINANG n
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Urusan Urusan
pelayanan internal pelayanan internal
Penunjang Penunjang
0 SMKN 3 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 SMKN 3 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
TANJUNGPANDA TANJUNGPANDA
n n
N N
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 4 pemerintaha SMKN 4 pemerintaha
PANGKALPINANG n PANGKALPINANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMKN 5 pemerintaha SMKN 5 pemerintaha
PANGKALPINANG n PANGKALPINANG n

IV - 142
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMK NEGERI 1 pemerintaha SMK NEGERI 1 pemerintaha
DENDANG n DENDANG n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMK NEGERI 1 pemerintaha SMK NEGERI 1 pemerintaha
PULAU BESAR n PULAU BESAR n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMK NEGERI 1 pemerintaha SMK NEGERI 1 pemerintaha
SIJUK n SIJUK n
Urusan Urusan
SMK NEGERI 1 Penunjang SMK NEGERI 1 Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SIMPANG RIMBA pemerintaha SIMPANG RIMBA pemerintaha
n n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMK NEGERI 1 pemerintaha SMK NEGERI 1 pemerintaha
SIMPANG TERITIP n SIMPANG TERITIP n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
SMK NEGERI 1 pemerintaha SMK NEGERI 1 pemerintaha
SUNGAISELAN n SUNGAISELAN n
Indeks Kepuasan Urusan Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan internal Penunjang pelayanan internal Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
(UPT BALAI pemerintaha (UPT BALAI pemerintaha
TEKOMDIK) n TEKOMDIK) n
Urusan Urusan
Kepuasan Kepuasan
Penunjang Penunjang
0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 pelayanan internal 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
pemerintaha pemerintaha
(Cabdin WIlayah I) (Cabdin WIlayah I)
n n
Urusan Urusan
SLB Negeri Penunjang SLB Negeri Penunjang
0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan 0 0 Nilai 90 Nilai 0 Dinas Pendidikan
TOBOALI pemerintaha TOBOALI pemerintaha
n n
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Indeks kepuasan Urusan PENUNJANG Indeks kepuasan Urusan
URUSAN pelayanan internal Penunjang URUSAN pelayanan internal Penunjang
0 nilai 82 nilai 83 nilai Dinas Kesehatan 0 nilai 82 nilai 83 nilai Dinas Kesehatan
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Pemerintaha PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Pemerintaha
DAERAH (Dinas Kesehatan) n DAERAH (Dinas Kesehatan) n
PROVINSI PROVINSI
Indeks kepuasan Indeks kepuasan
Urusan Urusan
0 pelayanan internal 0 nilai 82 nilai 83 nilai Dinas Kesehatan 0 pelayanan internal 0 nilai 82 nilai 83 nilai Dinas Kesehatan
Penunjang Penunjang
(UPTD Labkes) (UPTD Labkes)

IV - 143
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemerintaha Pemerintaha
n n
Urusan Urusan
Nilai Sakip PD Penunjang Nilai Sakip PD Penunjang
0 0 nilai 80 nilai 80 nilai Dinas Kesehatan 0 0 nilai 80 nilai 80 nilai Dinas Kesehatan
(Dinas Kesehatan) Pemerintaha (Dinas Kesehatan) Pemerintaha
n n
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Urusan PENUNJANG Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
URUSAN Penunjang URUSAN Penunjang
Pelayanan Internal 0 nilai 76 nilai 79 nilai RSUP Pelayanan Internal 0 nilai 76 nilai 79 nilai RSUP
PEMERINTAHAN pemerintaha PEMERINTAHAN pemerintaha
(RSUP) (RSUP)
DAERAH n DAERAH n
PROVINSI PROVINSI
Urusan Urusan
Nilai Sakip Nilai Sakip
Penunjang Penunjang
0 Perangkat daerah 0 nilai 78 nilai 79 nilai RSUP 0 Perangkat daerah 0 nilai 78 nilai 79 nilai RSUP
pemerintaha pemerintaha
(RSUP) (RSUP)
n n
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Urusan PENUNJANG Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
URUSAN Penunjang RUMAH SAKIT URUSAN Penunjang RUMAH SAKIT
Pelayanan Internal 0 nilai 78 nilai 82 nilai Pelayanan Internal 0 nilai 78 nilai 82 nilai
PEMERINTAHAN Pemerintaha JIWA PEMERINTAHAN Pemerintaha JIWA
(RSJ) (RSJ)
DAERAH n DAERAH n
PROVINSI PROVINSI
Urusan Urusan
Nilai SAKIP Nilai SAKIP
Penunjang RUMAH SAKIT Penunjang RUMAH SAKIT
0 Perangkat Daerah 0 nilai 81 nilai 81.3 nilai 0 Perangkat Daerah 0 nilai 81 nilai 81.3 nilai
Pemerintaha JIWA Pemerintaha JIWA
(RSJ) (RSJ)
n n
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Urusan PENUNJANG Urusan
Nilai Sakip PD Nilai Sakip PD
URUSAN Penunjang URUSAN Penunjang
(Dinas PUPR 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai DPUPRPERKIM (Dinas PUPR 0 Nilai 78 Nilai 81 Nilai DPUPRPERKIM
PEMERINTAHAN Pemerintaha PEMERINTAHAN Pemerintaha
PRKP) PRKP)
DAERAH n DAERAH n
PROVINSI PROVINSI
Survey Kepuasan Urusan Survey Kepuasan Urusan
Pelayanan Internal Penunjang Pelayanan Internal Penunjang
0 0 Nilai 80 Nilai 82 Nilai DPUPRPERKIM 0 0 Nilai 80 Nilai 82 Nilai DPUPRPERKIM
(Dinas PUPR Pemerintaha (Dinas PUPR Pemerintaha
PRKP) n PRKP) n
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Urusan PENUNJANG Urusan
Indeks kepuasan Indeks kepuasan
URUSAN Penunjang URUSAN Penunjang
pelayanan internal 0 Nilai 75 Nilai 81 Nilai SatpolPP pelayanan internal 0 Nilai 75 Nilai 81 Nilai SatpolPP
PEMERINTAHAN Pemerintaha PEMERINTAHAN Pemerintaha
(Satpol PP) (Satpol PP)
DAERAH n DAERAH n
PROVINSI PROVINSI
Nilai SAKIP Nilai SAKIP
Urusan 79,5 Urusan 79,5
0 Perangkat Daerah 0 NIlai 81 NIlai SatpolPP 0 Perangkat Daerah 0 NIlai 81 NIlai SatpolPP
Penunjang NIlai Penunjang NIlai
(Satpol PP) (Satpol PP)

IV - 144
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Capian Capian
Kinerja Kinerja
Program Kondisi Program Kondisi
Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja
dan PD yang dan PD yang
Indikator Kinerja Kinerja Akhir Indikator Kinerja Kinerja Akhir
Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung Program Bidang Urusan Kerangka Bertanggung
(Program/outcome) Awal RPD RPD (Program/outcome) Awal RPD RPD
Pendanaa Jawab Pendanaa Jawab
Tahun 2021 Tahun Tahun 2021 Tahun
n n
2026 2026
2023 2023
Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemerintaha Pemerintaha
n n
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG Urusan PENUNJANG Urusan
Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
URUSAN Penunjang 82.84 82.90 URUSAN Penunjang 82.84 82.90
Pelayanan Internal 0 Nilai BPD Pelayanan Internal 0 Nilai BPD
PEMERINTAHAN Pemerintaha Nilai Nilai PEMERINTAHAN Pemerintaha Nilai Nilai
(BPBD) (BPBD)
DAERAH n DAERAH n
PROVINSI PROVINSI
Urusan Urusan
Nilai SAKIP Nilai SAKIP
Penunjang 77,12 77,18

Anda mungkin juga menyukai