Anda di halaman 1dari 28

PAPARAN EVALUASI SAKIP

DINAS SOSIAL TAHUN 2021


TINDAK LANJUT REKOMENDASI
EVALUASI SAKIP TAHUN 2021
Beberapa Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam
melakukan perbaikan pencapaian SAKIP 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indikator sasaran dan indikator kinerja harus sepenuhnya mengacu pada kriteria SMART dan
melakukan perbaikan pada Renstra selanjutnya yang selaras dengan RENJA, RKT dan LKIP
2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan yang mendukung capaian kinerja
sasaran
3. Menggunakan sasaran kinerja dan RKT sebagai dasar pengajuan anggaran
4. Melakukan monitoring pencapaian rencana aksi untuk dijadikan pemberian reward dan
punishment
5. Menjadikan perjanjian kinerja sebagai alat ukur keberhasilan dan dimanfaatkan untuk
penyusunan kinerja eselon III dan IV
6. Melakukan pemantauan/monitoring/evaluasi secara berkala terhadap dokumen Renstra, IKU,
Perjanjian Kinerja, pencapaian kinerja dan hambatannya secara berkala, agar semua target yang
terdapat pada Renstra, perjanjian kinerja dan IKU dapat tercapai maksimal yang berdampak
pada kinerja yang lebih baik
7. Perlu perbaikan capaian kinerja yang bersifat outcome pada tahun-tahun mendatang
TUPOKSI DINAS SOSIAL
1. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalteng
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan,
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Tengah
STRUKTUR
TUGAS FUNGSI
FUNG
POKOK SI
• Sekretariat (3 Subag)
• Penyiapan perumusan kebijakan di • Bidang Rehabilitasi Sosial (3
bidang rehabilitasi sosial, perlindungan Seksi)
dan jaminan sosial, pemberdayaan • Bidang Perlindungan dan
Membantu Gubernur sosial, dan penanganan fakir miskin. Jaminan Sosial (3 Seksi)
dalam melaksanakan • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di • Bidang Pemberdayaan Sosial (3
kewenangan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan
Seksi)
desentralisasi dan dan jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan penanganan fakir miskin.
• Bidang fakir Miskin (3 Seksi)
dekonsentrasi di bidang • Penyiapan pemberian bimbingan teknis
kehutanan sesuai dan supervisi di bidang rehabilitasi
kebijaksanaan yang sosial, perlindungan dan jaminan sosial,
ditetapkan berdasarkan pemberdayaan sosial, dan penanganan
peraturan perundang- fakir miskin.
undangan. • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan rehabilitasi
TUGAS
STRUKT
sosial, perlindungan dan jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan penanganan
POKOK
UR •
fakir miskin.
Pelaksanaan urusan administrasi Dinas


Sosial. STRUKT
Pelayanan sosial pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas. UR
PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN
2021
CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL
LANJUTAN CASCADING
DINAS SOSIAL
POHON KINERJA DINAS SOSIAL
RENCANA AKSI DINAS SOSIAL
Lanjutan Rencana Aksi
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
LANJUTAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL
ISU STATEGIS dinas sosial
a. Belum adanya Panti, sarana dan prasarana untuk Gelandangan dan
Pengemis sebagai salah satu bentuk pelayanan wajib dan
pelaksanaan SPM sosial.
b. Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan
SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam
penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk
dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial.
c. Melalukan peningkatan kerjasama dengan CSR dan Perusahaan yang
bergerak dalam penanggulanggan kemiskinan .
d. Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan
memvalidasi Basis Data Terpadu (BDT) dengan beberapa stakeholder
terkait guna untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan
data dasar dalam penanggulangan kemiskinan.
Kertas Kerja Cascading Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD
Tahun 2021-2026
Visi : “Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH”
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Program
PD yang
Tujuan Sasaran Program
Misi PD Tujuan PD Sasaran PD mendukung Indikator Program Kegiatan PD
Provinsi Provinsi Politis prioritas
nasional

Misi 2: Meningkatk Menurunkan Dinas Meningkatkan Penyandang Memastikan Program Jumlah penduduk 1. Fasilitasi Bantuan Sosial
Memperkuat an tingkat kemiskinan Sosial Peran serta Masalah fasilitas dan Perlindungan miskin yang kesejahteraan Keluarga
Ketahanan kondisivitas Perkotaan dan PSKS dalam Kesejahteraa layanan akses dan Jaminan mendapatkan 2. Pengelolaan Fakir Miskin Linta
n Sosial kesehatan yang Sosial perlindungan dan Daerah Kabupaten/Kota
Daerah dan daerah Perdesaan Penanganan (PMKS) dan terjangkau oleh jaminan sosial 3. Fasilitasi Bantuan
Mengantisip melalui Masalah Sosial Potensi masyarat Pengembangan Ekonomi
asi kebutuhan di Kalimantan Sumber melalui Masyarakat
Perubahan dasar dan Tengah Kesejahteraa perawatan
Global penguranga n Sosial khusus secara
n (PSKS) gratis bagi Program Jumlah Penyandang
pasien kurang Rehabilitasi Masalah 4. Rehabilitasi Sosial Dasar
kemiskinan
mampu Sosial Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar
rakyat yang mendapatkan Dalam Panti
Pelayanan di Dalam 5. Rehabilitasi Sosial Dasar
Panti Penyandang Anak Terlantar
Dalam Panti

6. Rehabilitasi Sosial Dasar


Penyandang Lanjut Usia
Terlantar Dalam Panti

7. Rehabilitasi Sosial Bagi


Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
Program NAPZA di Dalam Panti
Penanganan Jumlah Korban
Bencana Bencana Alam dan
sosial yang 8. Perlindungan Sosial Korban
mendapatkan Bencana Alam dan Sosial
Perlindungan Sosial Provinsi
Kertas Kerja Cascading Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD
Tahun 2021-2026
Visi : “Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH”
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Program
PD yang
Tujuan Sasaran Sasaran Program Indikator
Misi PD Tujuan PD mendukung Kegiatan PD
Provinsi Provinsi PD Politis prioritas Program
nasional
Misi 2: Meningkat Menurunkan Dinas Meningkatk Penyandan Memastikan Program Jumlah PSKS yang 1. Peningkatan kemampuan
Memperku kan tingkat kemiskinan Sosial an Peran g Masalah fasilitas dan Pemberdayaa diberdayakan potensi Pekerja Sosial
serta PSKS Kesejahtera layanan akses n Sosial Masyarakat kewenangan
at kondisivita Perkotaan
dalam an Sosial kesehatan provinsi
Ketahanan s daerah dan Penangana (PMKS) dan yang
Daerah dan melalui Perdesaan n Masalah Potensi terjangkau
Mengantisi kebutuhan Sosial di Sumber oleh masyarat 2. Peningkatan Kemampuan
pasi dasar dan Kalimantan Kesejahtera melalui Potensi Tenaga
Perubahan pengurang Tengah an Sosial perawatan Kesejahteraan Sosial
Global an (PSKS) khusus secara Kewenagan Provinsi
gratis bagi
kemiskina
pasien kurang 3. Peningkatan Kemampuan
n rakyat mampu Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarat
Kewenagan Provinsi
DATA EFESIENSI ANGGARAN TA.2021
REALISASI TARGET DAN ANGGARAN TAHUN 2021
REALISASI TARGET DAN ANGGARAN TAHUN 2021
REALISASI TARGET DAN ANGGARAN TAHUN
2021
LAPORAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TW.II
TA.2022
No Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan Target Capaian Triwulan II  
Target Realisasi Capaian Ket
(%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya pemberdayaan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 1 Laporan - - -  
lembaga kesejahteraan sosial penertiban undangan berhadiah dan
pengumpulan barang dan uang
Jumlah peningkatan kemampuan 136 Orang - - -  
potensi tenaga kesejahteraan
kecamatan kewenangan Provinsi
Jumlah LKS dan SLRT 4 Laporan - - -  

2.  Meningkatnya pelayanan Jumlah fasilitasi pemulangan warga 75 Orang 25 orang 20 orang 80  
penanganan warga negara migran negara migran korban tindak
korban tindak kekerasan kekerasan dari titik debarkasi di
daerah provinsi untuk dipulangkan
kedaearah Kabupaten/Kota asal
3. Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah penyandang disabilitas 20 Orang 20 Orang 20 Orang 35  
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terlantar yang mendapatkan
pelayanan di dalam panti
Jumlah anak terlantar yang 40 Orang 40 Orang - 6,35  
mendapatkan pelayanan di dalam
panti
Jumlah lanjut usia terlantar terlantar 65 Orang 65 Orang 65 orang 35,01  
yang mendapatkan pelayanan di
dalam panti
Jumlah PMKS di luar HIV/AIDS yang 20 Orang 20 orang 20 orang 38,68  
mendapatkan pelayanan di dalam
panti
4.  Meningkatkannya perlindungan Jumlah pengelolaan data fakir 150 KPM - - 46,81  
dan jaminan sosial miskin lintas daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitasi bantuan 1 Laporan - - -  
pengembangan ekonomi masyarakat
5.  Meningkatnya penanganan bagi Jumlah korban bencana alam dan 100 Orang - - 24,93  
korban bencana dan masyarakat sosial
korban bencana
6.  Meningkatnya pengelolaan Taman Jumlah Taman Makam Pahlawan 1 Unit 1 unit 1 unit 90,83  
Makam Pahlawan (TMP) (TMP) yang ditangani
REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW.II 2022
    Realisasi Keuangan  

Sub Kegiatan
Ket
Program
No Kegiatan Anggaran Target Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 9 8
    43.210.250 37.174.000  
1.Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1(Satu ) Daerah Provinsi  
    11.300.000 30,42
a      
Penerbitan Izin Pengumpulan    
Sumbangan Lintas Daerah    
Kabupaten/Kota dalam 43.210.250  
1(Satu ) Daerah Provinsi 37.174.000 11.300.000 30,42
         
         
  a Koordinasi dan  
Sinkronisasi Penerbitan  
Izin Undian Gratis 43.210.250 37.174.000 11.300.000 30,42
Berhadiah dan        
Pengumpulan Uang atau        
Barang        
       
       
       
       
2      
Pemberdayaan Sosial Potensi
Sumber Sosial Provinsi 769.574.604      
 
  a 45.021.900 45.021.900 - -  
Peningkatan
Kemampuan Potensi        
  Pekerja Sosial
Masyarakat        
Kewenangan Provinsi
         
  b    
Peningkatan 190.243.100 103.315.000 17.540.000 16,95
Kemampuan Potensi
  Tenaga Kesejahteraan        
Sosial Kecamatan
Kewenangan Provinsi        
         
  c 141.107.800  
 
534.309.604 312.223.600   45,19
Peningkatan
       
Kemampuan Potensi
       
Sumber Kesejahteraan
         
Sosial Kelembagaan
       
Masyarakat
       
Kewenangan Provinsi
       
       
         
LANJUTAN REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW.II
2022
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 183.787.850        
3     183.787.850 94.803.291 21.665.000 22,85  
Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik
  Debarkasi di Daerah Provinsi untuk        
dipulangkan ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal
       
  a Fasilitasi Pemulangan  
Warga Negara Migran  
Korban Tindak Kekerasan
dari Titik Debarkasi di 183.787.850 94.803.291 21.665.000 22,85
Daerah Provinsi untuk
dipulangkan ke Daerah
Kabupaten/Kota AsalL         
   
       

       

       
Program Rehabilitasi Sosial 6.032.124.463        
4 Rehabilitasi Sosial Dasar      
Penyandang Disabilitas Terlantar di
Dalam Panti 976.192.300 476.809.500 224.779.250 47,14
      a Penyediaan Permakanan 304.520.000 151.071.000 107.926.000 71,44  
      b Penyediaan Sandang 24.900.000 16.900.000 8.000.000 47,34  
  c  
Penyediaan Perbekalan
 
Kesehatan di Dalam Panti
  20.000.000 6.688.200 4.828.250 72,19
  d 45.750.000 16.700.000 10.615.000 63,56  
Pemberian Bimbingan Fisik,
 
Mental, Spiritual & Sosial
         
  e Pemberian Aktivitas Hidup  
 
  Sehari-hari 49.400.000 21.853.000 15.602.000 71,40
  f 91.325.000 54.484.000 35.171.000 38,51  
Akses ke Layanan Pendidikan
 
dan Kesehatan Dasar
         
  g 27.184.000 8.920.000 5.870.000 65,81  
Pemberian Pelayanan
 
Penelusuran Keluarga
         
  h Pemberian Pelayanan  
 
  Reunifikasi Keluarga 27.151.000 14.231.000 3.930.000 27,62
  i 385.962.300 185.962.300 32.837.000 17,66  
Koordinasi & Sinkronisasi
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi
         
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar
         
5 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak    
   
Terlantar dalam Panti 3.446.486.650 448.285.770 131.328.144 29,30
      a Pengasuhan 88.758.300 80.778.300 58.251.248 72,11  
      b Penyediaan Makan 3.059.267.450 131.551.470 5.962.000 4,53  
      c Penyediaan Sandang 20.000.000 20.000.000 - -  
  d Penyediaan Asrama yang  
 
  Mudah Diakses 16.370.000 2.850.000 - -
  e 4.868.500 9.822.000 3.273.573 33,33  
Penyediaan Perbekalan
 
Kesehatan di Dalam Panti
         
LANJUTAN REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN
TW.II 2022
  f Pemberian  
Bimbingan Fisik, 11.400.000 2.850.000 - -
 
Mental, Spiritual dan
  Sosial        
  g  
Pemberian Bimbingan
  Aktivitas Hidup
Sehari-hari
  35.975.000 19.100.000 6.217.500 32,55
  h  
Akses ke Layanan
  Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
  2.200.000 2.200.000 - -
  i  
 
Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga
  41.191.200 40.368.000 27.526.323 68,19
  j 41.272.200 13.582.000 10.370.000 76,35  
 
Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga
         
  k  
Akses Layanan 10.500.000 6.300.000 - -
  Pengasuhan Kepada
Keluarga Pengganti
         
  l Koordinasi,  
Sinkronisasi & 114.684.000 97.804.000 19.727.500 20,17
Pembinaan
  Pelaksanaan Bidang
Rehabilitasi Sosial        
Dasar Anak Terlantar
  di Dalam Panti        
6    
Rehabilitasi Sosial Dasar
   
Lanjut Usia Terlantar
dalam Panti 1.134.086.663 610.705.727 341.735.198 55,96
 
  a Penyediaan  
  Permakanan 734.169.700 369.461.500 235.377.150 63,71
 
  b Penyediaan Sandang  
  28.100.000 14.938.000 14.591.000 97,68
  c 14.197.000 9.697.000 7.427.000 76,59  
 
Penyediaan Asrama
yang Mudah Diakses
         
LANJUTAN REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW.II 2022
      d Penyediaan Alat Bantu 8.899.843 8.899.843 - -  
  e Penyediaan Perbekalan 26.000.000 11.115.864 2.310.548 20,78  
  Kesehatan di Dalam
  Panti Sosial        
  f Pemberian Bimbingan 9.800.000 4.846.000 3.266.000 74,74  
  Fisik, Mental, Spiritual
  dan Sosial        
  g Pemberian Bimbingan 7.500.000 7.500.000  
  Aktivitas Hidup Sehari-
  hari     - -
  h Fasilitasi Pembuatan NIK 3.620.000 2.010.000  
  bagi Penyandang
  Disabilitas     - -
  i Akses ke Layanan 12.570.120 6.514.120 6.394.000 98,16  
  Pendidikan dan
  Kesehatan Dasar        
  j 46.549.500 23.462.500 6.789.000 28,94  
Pemberian Pelayanan
 
Penelusuran Keluarga
         
  k 46.974.000 28.423.600 6.875.000 24,19  
Pemberian Pelayanan
 
Reunifikasi Keluarga
         
        Pemulasaraan 66.600.000 41.480.000 32.058.000 77,29  
  l 129.106.500 82.296.500 26.647.500 32,38  

Koordinasi, Sinkronisasi        
& Pembinaan
Pelaksanaan Bidang
         
Rehabilitasi Sosial Dasar
Lanjut Usia Terlantar di
Dalam Panti        

         
     
7
Rehabilitasi Sosial bagi
Penyandang Masalah  
Kesejahteraan Sosial 475.358.850 271.396.666 166.862.550 61,48
Lainnya di Luar HIV/AIDS
& NAPZA di Dalam Panti        
LANJUTAN REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TW.II 2022
      a Penyediaan Permakanan 133.090.250 64.506.000 63.060.000 97.76  
      b Penyediaan Sandang 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100  
  c 51.640.000 24.970.000 2.665.000 10,67  
Pemberian Bimbingan Fisik,
 
Mental, Spiritual dan Sosial
         
  d 60.466.600 25.551.000 23.094.200 90,53  
Pemberian Bimbingan Aktivitas
 
Hidup Sehari-hari
         
  e 7.631.000 7.631.000 5.557.350 72,83  
Akses ke Layanan Pendidikan
 
dan Kesehatan Dasar
         
  f Pemulangan ke Daerah Asal 88.764.000 40.418.000 25.916.000 64,12  
 
           
  g  
Koordinasi, Sinkronisasi &
Pembinaan Pelaksanaan 120.767.000 95.320.666 33.570.000 35,21
Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar
  Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya di        
Luar HIV/AIDS & NAPZA di
Dalam Panti
         
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial     1.062.602.350        
     
8 Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Provinsi 1.062.602.350 930.608.100 116.641.250  
a Fasilitasi Bantuan Sosial 310.919.250 276.302.500 12.062.500 4,37  
Kesejahteraan Keluarga
   

       
b 249.798.500 152.421.000 104.578.750 68,61  
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas
   
Daerah Kabupaten/Kota
         
c 501.884.600  
Fasilitasi Bantuan
    Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
    - - -
    987.538.900  
Program Penanganan Bencana
1.330.737.950   274.684.000
      27,82  
9 Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.330.737.950 987.538.900 274.684.000  
      a Penyediaan Permakanan 199.995.200 199.995.200 - -  
  b Pelayanan Dukungan  
1.130.742.750 787.543.700 274.684.000 34,87
    Psikososial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan     180.000.000 165.132.000 161.774.000 97,97  
10     180.000.000 165.132.000 161.774.000 97,97  
Pengelolaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Provinsi        
a Rehabilitasi Sarana & 100.000.000  
Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Provinsi 100.000.000    
    98.933.000 98,93
     
 
         
b Rehabilitasi Sarana & 80.000.000    
Prasarana Taman Makam 65.132.000
  62.841.000 96,48
Pahlawan Nasional Provinsi    
   
     
     
           
PRESTASI INSTANSI DALAM IMPLEMENTASI
LAKIP

• Tahun 2020 mendapatkan nilai SAKIP 70,20


dengan kategori BB (sangat baik)
• Tahun 2021 mendapatkan nilai SAKIP 71,16
dengan kategori BB (sangat baik)
TAMPILAN SIMDA KEUANGAN DINAS SOSIAL
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai