BERKEPRIBADIA
SEJAHTERA MANDIRI
BERSATU N Mampu mewujudkan kondisi Mampu mewujudkan
Bersama-sama saling Masyarakat yang masyarakat yang terpenuhi hak-
BERDAULAT berkepribadian, dan
kehidupan yang sejajar,
menyatutanpa memandang hak dasarnya baik aspek
Perencanaan dan mampu menghormati Kesehatan, Pendidikan dan sederajat serta saling
ciri Ras, Suku, Agama dan
pelaksanaan pembangunan dirinya sendiri dan ekonomi yang ditandai dengan berinteraksi dengan
lain-lain, agar dapat meningkatnya angka Indeks
daerah yang melibatkan masyarakat lainnya, serta daerah lain, dengan
mencapai tujuan Bersama Pembangunan Manusia yang
partisipasi masyarakat. dapat berkomunikasi dan mengandalkan pada
yaitu Kabupaten Semarang didukung dengan kebebasan
yang BERDIKARI berdiplomasi dengan baik kehidupan beragama dan kemampuan dan
dengan masyarakat bernegara. kekuatan sendiri.
lainnya.
MISI BUPATI SEMARANG
1. Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
Berkepribadian, serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan,
Jasa serta Sektor lain yang Berwawasan Lingkungan.
3. Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis, dan Bertanggung Jawab, Didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan
Profesional.
4. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah.
5. Meningkatkan Kapasitas Hukum, Penegakan HAM, Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Dender, serta Perlindungan Anak di Semua
Bidang Pembangunan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Tetap Menjaga Kelestariannya.
7. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal.
1. Menciptakan Pendidikan yang Berkarakter, Nasionalis dan Religius, baik di Sekolah maupun di luar Sekolah.
2. Kartu Serasi Pintar : Berupa Peningkatan Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin, Difabel, Siswa Berprestasi di Sekolah
Pendidikan Negeri maupun Swasta, SMA/SMK/Sederajat, serta untuk Mahasiswa yang Kuliah Maksimal S1.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Memiliki Keterampilan Teknis dan Berdaya saing, serta
Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Dasar Negeri, Swasta, dan NonFormal (Diantaranya Guru PAUD,
TK, MI, MTs, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu)
5. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Negeri, Swasta, Pendidikan NonFormal.
6. Membebaskan Biaya Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.
7. Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Olahraga dan
Pemberian Penghargaan kepada Atlet Berprestasi.
8. Melestarikan Budaya Lokal diantaranya, Setiap Bulan Sekali Diwajibkan memakai Pakaian Gagrak Semarang bagi
Pegawai di Instansi Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa.
9. Menyediakan Fasilitas Seni dan Budaya, serta Memberikan Bantuan Hibah Sarana Prasarana dan Pentas Kesenian.
10. Melestarikan dan Merenovasi Makam-Makam Bersejarah, Tempat-Tempat Bersejarah, dan Pahlawan nasional.
TUJUAN ORGANISASI
INDIKATOR TUJUAN
PERANGKAT DAERAH
Mengoptimalkan/ Meningkatkan tingkat pelestarian Rata-rata Pelestarian Cagar Budaya dan Tempat
sejarah dan kepurbakalaan Bersejarah
SASARAN ORGANISASI
INDIKATOR SASARAN
PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Animo Organisasi Pemuda mengikuti Persentase Organisasi Pemuda mengikuti Kegiatan
Kegiatan Kepemudaan Kepemudaan
Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Persentase Tradisi Budaya Lokal yang Dilestarikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Penduduk terlayani Peserta 98149 98169 146.848.294 98189 126.954.411 98209 132.032.590 98229 132.170.967 98249 136.136.095 98269 140.220.179
Pelayanan Dasar SD Didik
Pendidikan Sekolah Menengah Jumlah Penduduk terlayani Peserta 57980 58020 72.064.270 58060 62.453.364 58100 64.951.499 58140 65.019.569 58180 66.970.156 58220 68.979.261
Pertama Pelayanan Dasar SMP Didik
Pendidikan PAUD Jumlah Penduduk terlayani Peserta 26122 26172 35.005.455 26222 38.744.797 26272 40.294.588 26322 40.336.818 26372 41.546.923 26422 42.793.331
Pelayanan Dasar PAUD Didik
Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Penduduk terlayani Peserta 1653 1663 5.210.006 1673 5.147.398 1683 5.353.293 1693 5.358.903 1703 5.519.670 1713 5.685.260
Pelayanan Dasar Pendidikan Didik
Kesetaraan
Program Pengem bangan Kurikulum Persentase Sekolah yang % 100,00 100,00 99.990 100,00 94.362 100,00 97.350 100,00 97.350 100,00 101.999 100,00 102.509
melaksanakan pendidikan muatan
lokal di sekolah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah SD dan SMP yang satuan 602 602 73.500 602 73.500 602 74.500 602 74.500 602 77.500 602 78.500
Pendidikan Dasar melaksanakan pendidikan muatan pendidikan
lokal di sekolah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah PAUD dan Pendidikan Non satuan 839 839 26.490 839 20.862 839 22.850 839 22.850 839 24.499 839 24.009
Pendidikan Anak Usia Dini dan Formal yang m elaksanakan pendidikan
Pendidikan Nonformal pendidikan muatan lokal di
sekolah
Program Pendidik Dan Tenaga Persentase kebutuhan guru % 51,43 51,43 10.000 - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Kependidikan sesuai kualifikasi
Pem erataan Kuantitas dan Kualitas Persentase Guru Terpenuhi Pendidik 11324 11324 10.000
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Kependidik
dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan an
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga (2)
KONDISI KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
AWAL RPJMD
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) (TAHUN 2020) TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
REALIS
SATUAN TARGET Rp. 000 TA RGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000
ASI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15
Program Pengendalian Perizinan Peningkatan Lem baga Pendidikan satuan 2,00 2,00 38.500 2,00 56.002 2,00 38.500 2,00 38.500 2,00 39.274 2,00 39.470
Pendi dikan Berizin pendidikan
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Jum lah izin Pendidikan Dasar satuan 2,00 1,00 18.500 1,00 38.500 1,00 18.500 1,00 18.500 1,00 19.274 1,00 19.470
Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan oleh pendidikan
Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Peningkatan Izin PAUD dan sekolah 0,00 1,00 20.000 1,00 17.502 1,00 20.000 1,00 20.000 1,00 20.000 1,00 20.000
Nonform al yang Diselenggarakan oleh Pendidikan Nonform al yang
Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Program Pengem bangan Bahasa dan Persentase Guru yang dibina % 41,74 42,00 266.076 42,00 - 43,00 266.076 43,00 266.076 44,00 271.425 44,00 272.781
Sastra dalam Pengem bangan Bahasa dan
Sastra
Pem binaan, Pengem bangan dan Jum lah Kegiatan Pem binaan, Kegiatan 2,00 4,00 266.076 0,00 - 4,00 266.076 4,00 266.076 4,00 271.425 4,00 272.781
Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Pengem bangan dan Perlindungan
Penuturannya dalam Daerah Bahasa dan Sastra yang
Kabupaten/Kota Penuturannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengem bangan Kapasitas Persentase Organisasi Pem uda % 40,00 40,00 1.069.529 40,00 1.854.453 43,30 2.039.898 43,30 1.947.176 43,30 2.044.534 46,70 2.146.761
Daya Saing Kepem udaan yang Berprestasi
Penyadaran, Pem berdayaan, dan Jum lah Organisasi Pem uda yang organisasi 14,00 16,00 1.055.659 18,00 1.844.453 20,00 2.027.898 22,00 1.934.676 24,00 2.029.534 26,00 2.128.761
Pengem bangan Pem uda dan Aktif m engikuti kegiatan
Kepem udaan terhadap Pem uda
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pem uda Kader
Kabupaten/Kota
Pem berdayaan dan Pengem bangan Jum lah Kelom pok Organisasi Kelom pok 3,00 3,00 13.870 3,00 10.000 3,00 12.000 3,00 12.500 3,00 15.000 3,00 18.000
Organisasi Kepemudaan Ti ngkat Pem uda yang Berprestasi
Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengem bangan Kapasitas Persentase Lem baga Pram uka % 100,00 100,00 100.000 100,00 100.000 100,00 100.000 100,00 102.000 100,00 106.080 100,00 112.444
Kepramukaan yang Terbina
Pem binaan dan Pengem bangan Jum lah lem baga penerim a Hibah lem baga 1,00 1,00 100.000 1,00 100.000 1,00 100.000 1,00 102.000 1,00 106.080 1,00 112.444
Organisasi Kepram ukaan Pram uka
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga (3)
KONDISI KINERJA
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
AWAL RPJMD
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) (TAHUN 2020) TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
REALIS
SATUAN TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000
ASI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15
Program Pengem bangan Kapasitas Persentase Lem baga % 63,30 64,00 5.576.909 65,00 9.559.220 66,00 9.845.997 67,00 10.141.376 68,00 10.445.618 69,00 10.758.986
Daya Saing Keol ahragaan Keol ahragaan yang dibi na
Pem binaan dan Pengem bangan Jum lah Penyedi aan Sarana dan cabor 7,00 7,00 258.638 8,00 1.432.775 9,00 1.475.759 10,00 1.520.032 11,00 1.565.634 12,00 1.612.602
Olahraga Pendi di kan pada Jenjang Prasarana Ol ahraga
Pendi dikan yang m enjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Daerah Kabupaten/Kota Terkoordi nasi, Tersinkroni sasi dan
Terlaksanakan
Penyelenggaraan Kejuaraan Ol ahraga Jum lah Cabang Olahraga yang cabor 14,00 14,00 1.322.856 15,00 926.416 16,00 954.208 16,00 982.833 17,00 1.012.318 18,00 1.042.688
Ti ngkat Daerah Kabupaten/Kota diperl om bakan pada ti ngkat
Kabupaten
Pem binaan dan Pengem bangan Jum lah Cabang Olahraga yang cabor 0,00 16,00 608.236 18,00 508.536 20,00 523.792 22,00 539.506 24,00 555.691 26,00 572.362
Olahraga Prestasi Ti ngkat Daerah dii kuti pada perl om baan Ti ngkat
Provinsi Provinsi
Pem binaan dan Pengem bangan Jum lah Organisasi Olahraga lem baga 338,00 388,00 3.045.000 438,00 6.385.705 488,00 6.577.276 538,00 6.774.594 588,00 6.977.832 638,00 7.187.167
Organisasi Olahraga
Pem binaan dan Pengem bangan Jum lah Sarana dan Prasarana cabor 7,00 7,00 342.179 8,00 305.788 9,00 314.962 10,00 324.411 11,00 334.143 12,00 344.167
Olahraga Rekreasi Ol ahraga Rekreasi yang
Tersediakan, Terkem bangkan, dan
Terpeliharakan
Program Pengem bangan Kebudayaan Persentase Peni ngkatan % 1,00 1,00 2.880.853 1,00 6.014.829 1,00 6.616.312 1,00 6.315.570 1,00 6.631.349 1,00 6.962.916
pem binaan Budaya Lokal
Pengel olaan Kebudayaan yang Jum lah Organisasi Kesenian Akti f organisasi 3926 3926 1.425.000 3946 5.687.424 3956 6.256.166 3966 5.971.795 3976 6.270.385 3986 6.583.904
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pelestarian Keseni an Tradi sional yang Jum lah Penyelenggaraan Pentas Kegi atan 24,00 24,00 1.115.000 7,00 245.515 7,00 270.067 7,00 257.790 7,00 270.680 7,00 284.214
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Budaya
Kabupaten/Kota
Pem binaan Lem baga Adat yang Jum lah Kegiatan Lem baga Adat Kegi atan 2,00 2,00 340.853 2,00 81.890 2,00 90.079 2,00 85.985 2,00 90.284 2,00 94.798
Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengem bangan Kesenian Persentase peningkatan % 1,00 1,00 184.000 1,00 120.722 1,00 132.794 1,00 146.074 1,00 160.681 1,00 176.749
Tradisi onal pem binaan keseni an tradi sional
Pem binaan Keseni an yang Masyarakat Jum lah Kegiatan Peningkatan Kegi atan 3,00 3,00 184.000 3,00 120.722 3,00 132.794 3,00 146.074 3,00 160.681 3,00 176.749
Pelakunya dalam Daerah SDM Keseni an
Kabupaten/Kota
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga (4)
KONDISI KINERJA
CAPA IAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
AWAL RPJMD
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) (TAHUN 2020) TA HUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TA HUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
REALIS
SATUAN TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000 TARGET Rp. 000
ASI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15
Program Pel estarian Dan Pengel ol aan Peni ng katan Cagar Budaya yang buah 2,00 2,00 271.160 2,00 1.736.522 2,00 284.718 2,00 298.954 2,00 313.902 2,00 329.597
Cagar Budaya Di l estari kan
Penetapan Cagar Bu daya Peri ngkat Jum l ah Cagar Budaya buah 1264 1269 30.000 1274 26.522 1279 32.000 1284 35.000 1289 45.000 1294 50.000
Kabupaten/Kota
Pengel ol aan Cagar Budaya Peri ngkat Jum l ah cagar budaya yang buah 2,00 2,00 241.160 2,00 1.710.000 2,00 252.718 2,00 263.954 2,00 268.902 2,00 279.597
Kabupaten/Kota di tetap kan
Program Pem bi naan Sejarah Persen tase Tem pat Bersej arah % 83,91 85,00 187.220 86,00 101.775 88,00 111.953 89,00 123.148 90,00 135.463 90,00 149.009
di l estari kan
Pem bi naan Sej arah Lokal dal am 1 Jum l ah Kegi atan Pem berdayaan kegi atan 5,00 5,00 187.220 2,00 101.775 3,00 111.953 3,00 123.148 3,00 135.463 3,00 149.009
(satu) Daerah Kabup aten/Ko ta Sum ber Daya Manusi a dan
Lem baga Sej arah Lokal
Kabup aten/Kota
Program Pengel ol aan Perm useum an Persen tase Museum yang % 100,00 100,00 220.295 100,00 96.846 100,00 106.530 100,00 117.184 100,00 128.902 100,00 141.792
Terkel o l a
Pengel ol aan Mu seum Kab up aten/Kota Jum l ah Museum Yang Di kel ol a buah 1,00 1,00 220.295 1,00 96.846 1,00 106.530 1,00 117.184 1,00 128.902 1,00 141.792
Kabup aten
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen tase pem enuhan pel ayanan % 100,00 100,00 517.077.923 100,00 537.711.292 100,00 589.170.263 100,00 589.170.263 100,00 595.061.965 100,00 601.012.585
PEMERINTAHAN DAERAH adm i ni strasi perkantoran
Perang kat Daerah
Perencanaan, Peng ang garan dan Jum l ah Dokum en Perencanaan dokum en 7,00 7,00 230.076 7,00 249.232 7,00 251.723 7,00 251.723 7,00 254.240 7,00 256.782
Eval uasi Ki nerj a Perangkat Daerah dan Penganggaran Perangkat
Daerah yang di susun
Adm i ni strasi Keuangan Perangat Jeni s Laporan Adm i ni strasi dokum en 11,00 11,00 511.996.945 11,00 533.379.803 11,00 584.795.460 11,00 584.795.460 11,00 590.643.415 11,00 596.549.850
Daerah Keuang an Perangkat Daerah yang
di susu n
Adm i ni strasi Kepegawai an Perangkat Jeni s Adm i ni strasi Kepegawai an Jeni s 3,00 3,00 106.880 3,00 44.600 4,00 45.046 4,00 45.046 4,00 45.495 4,00 45.950
Daerah Perang kat Daerah yang
di l aksanakan
Adm i ni strasi Um um Perang kat Daerah Pem en uhan Adm i ni strasi Um um bul an 12,00 12,00 1.709.529 12,00 1.381.525 12,00 1.395.340 12,00 1.395.340 12,00 1.410.048 12,00 1.424.146
Perang kat Daerah
Pengadaan Barang Mil i k Daerah Terpen uhi nya Pengadaan Sarana Bul an 12,00 12,00 211.880 12,00 60.000 12,00 60.600 12,00 60.600 12,00 61.206 12,00 61.818
Penunj ang Urusan Pem eri ntah Daerah Prasarana Kantor
Penyedi aan Jasa Penun jan g Urusan Jeni s Penyedi aan Jasa Penunj an g Jeni s 4,00 4,00 1.708.046 4,00 1.643.132 4,00 1.659.563 4,00 1.659.563 4,00 1.676.159 4,00 1.692.919
Pem eri ntahan Daerah Urusan Pem eri ntahan Daerah yan g
di l aksanakan
Pem el i haraan Baran g Mil ik Daerah Pem en uhan Pem el i haraan Barang Jeni s 2,00 3,00 1.114.567 3,00 953.000 3,00 962.530 3,00 962.530 3,00 971.402 3,00 981.120
Penunj ang Pem eri ntahan Daerah Mi l i k Daerah yang di l aksanakan
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
Kondisi TARGET CAPAIAN TAHUN KE- TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN Tahun AKHIR
UTAMA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 KINERJA
Angka Harapan Lama
Tahun 12,97 12,98 12,99 13 13,01 13,02 13,03 13,03
Sekolah
Angka Rata-rata Lama
Tahun 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,07
Sekolah
Presentase Rata-rata
Capaian SPM Bidang % 69,43 69,45 69,47 69,49 69,51 69,53 69,55 69,55
Pendidikan
Persentase Sekolah
yang melaksanakan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan muatan
lokal di sekolah
Persentase kebutuhan
% 51,43 51,43 - 0 0 0 0 0
guru sesuai kualifi kasi
satuan
Peningkatan Lembaga
pendidik 2 1 1 1 1 1 1 1
Pendidikan Berizin
an
Persentase Guru yang
dibina dalam
% 41,74 42 42 43 43 44 44 44
Pengembangan
Bahasa dan Sastra
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN PEMUDA OLAHRAGA
Kondisi TARGET CAPAIAN TAHUN KE- TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN Tahun AKHIR
UTAMA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 KINERJA
Persentase organisasi
% 76,67 76,67 80 83,33 83,33 86,67 86,67 86,67
pemuda yang aktif
Persentase animo
organisasi pemuda
% 40 40 43,33 43,33 46,67 46,67 50 50
mengikuti kegiatan
kepemudaan
Persentase Organisasi
Pemuda yang % 40 40 40 43,3 43,3 43,3 46,7 46,7
Berprestasi
Persentase Lembaga
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Pramuka yang Terbina
Persentase cabang
% 13,33 26,67 33,33 40 46,67 53,33 60 60
olahraga berprestasi
Persentase kejuaraan
% 46,67 50 53,33 56,67 60 63,33 66,67 66,67
cabang olahraga
Persentase Lembaga
Keolahragaan yang % 63,3 64 65 66 67 68 69 69
dibina
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN
Kondisi TARGET CAPAIAN TAHUN KE- TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN Tahun AKHIR
UTAMA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 KINERJA
Nilai Pokok-pokok
Pikiran Kebudayaan % 76,15 78,71 79,71 82,43 85,16 86,16 88,88 88,88
Daerah
Persentase kesenian
% 68,97 72,41 72,41 75,86 79,31 79,31 82,76 82,76
lokal yang dilestarikan
Persentase
peningkatan
% 1 1 1 1 1 1 1 1
pembinaan kesenian
tradisional
Persentase tradisi
budaya lokal yang % 83,33 85 87 89 91 93 95 95
dilestarikan
Persentase
Peningkatan
% 1 1 1 1 1 1 1 1
pembinaan Budaya
Lokal
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN
Kondisi TARGET CAPAIAN TAHUN KE- TARGET
INDIKATOR KINERJA
SATUAN Tahun AKHIR
UTAMA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 KINERJA
Rata-rata pelestarian
cagar budaya dan % 78,53 79,5 80 81 81,5 82,5 83 83
tempat bersejarah
Persentase cagar
budaya yang % 73,15 74 74 75 75 76 76 76
dilestarikan
Peningkatan Cagar
Budaya yang buah 2 2 2 2 2 2 2 2
Dilestarikan
Persentase tempat
bersejarah yang % 83,91 85 86 87 88 89 90 90
dilestarikan
Persentase Tempat
Bersejarah % 83,91 85 86 88 89 90 90 90
dilestarikan
Persentase Museum
% 100 100 100 100 100 100 100 100
yang Terkelola
INOVASI PERANGKAT DAERAH
Pemberian BSM (Bantuan Siswa Miskin) Pemberian Hibah Olahraga