Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi
yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang
baik (Good Governance).

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Satuan Kerja dari


Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan
perpanjangtanganan Kementerian Kesehatan RI di daerah untuk pelaksanaan
tugas program - program kesehatan yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kemenkes RI. Pelaksanaan Program Kesehatan dengan sumber dana
dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Barat adalah Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan yang
terdiri dari sub kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Primer, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis serta Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran
pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian
indikator kinerja dari masing – masing indikator kinerja sasaran.
B. TUJUAN

Penyusunan laporan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kementerian


Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur memiliki nilai tambah kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi


Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

C. SASARAN

Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi
masyarakat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian


Kesehatan Provinsi Kalimantan barat sesuai dengan tugas dan fungsi masing –
masing eselon IV. Tugas dan fungsi berpedoman pada Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
Pelaksana kegiatan dekonsentrasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan adalah :
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

1. Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat :

 Bidang Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf e.


dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
membawahi :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di
Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan tradisional
dan komplementer , program kesehatan gigi dan mulut serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan dan Krisis Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan
sertamengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

RENCANA DAN TARGET KINERJA

A. Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan oleh Unit Eselon II Lingkup Direktorat
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah :

KODE PROGRAM/ KEGIATAN OUPUT TARGET


1 2 3 4
024.01.07 Program Pembinaa Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan
2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan 502 Pembinaan Fasilitas Pelayanan 28
Kesehatan Kesehatan Puskesmas
507 Dinas Kesehatan Prov yang 1 unit RMC
mengembangkan Unit FKR/ RMC
2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan 501 Pembinaan Pelayanan 10 Kab
Primer Kesehatan bagi Masyarakat di
daerah terpencil/ sangat terpencil
508 Pembinaan Puskesmas yang 30
berkerjasama dengan UTD dan Puskesmas
RS dalam pelayanan darah untuk
menurunkan AKI
509 Pembinaan Puskesmas dalam 95
PISK Puskesmas
2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan 503 Pemenuhan Jejaring Pelayanan 1 RS
Rujukan Telemedicine Pengampu
506 Rumah Sakit Rujukan yang 1 RS
memiliki Pelayanan sesuai
Standar
2094 Dukungan Manajemen dan 505 Layanan Pembinaan Program 1 Layanan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dan Rencana Kerja Teknis
pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
5835 Pembinaan Pelayanan Kesehatan 053 Penyelenggaraan Pelayanan 30
Tradisional Kesehatan Tradisional di Puskesmas
Puskesmas
5836 Mutu dan Akreditasi Pelayanan 501 Kecamatan dengan Puskesmas 1
Kesehatan yang siap di Akreditasi Kecamatan
502 Kabupaten/ Kota dengan Rumah 1 Kab/ Kota
Sakit yang siap di Akreditasi
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

B. Perjanjian Kinerja antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian


Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat :

NO SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET


1 2 3 4
A. Program Pembinaa Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan
1. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasana dan Alat (SPA) sesuai 28
Kesehatan Standar
Puskesmas
Penerapan ASPAK pada penyusunan 28
kebutuhan SPA
Puskesmas
RMC sebagai system Rujukan 14 Kab/ Kota
Pemeliharaan SPA
2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di 6 Kab
Primer DTPK
Puskesmas Yang Bekerjasama dengan 30
UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk
Puskesmas
menurunkan AKI
Pembinaan Teknis PIS-PK 95
Puskesmas
3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pemenuhan Jejaring Pelayanan 1 RS
Rujukan Telemedicine
Pengampu
RS Rujukan yang memiliki Pelayanan 1 RS 14 Kab/
sesuai Standar
Kota
4. Dukungan Manajemen dan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi 1 Layanan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Program Pelayanan Kesehatan
pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Konsultasi Perencanaan Program 1 Layanan
5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tata Laksana Asuhan Mandiri Kesehatan 30
Tradisional
Tradisional dengan Pendekatan Keluarga Puskesmas
Peningkatan Teknis Tenaga Kesehatan 30
Akupresur di Puskesmas Puskesmas
6. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Mutu dan Akreditasi Puskesmas 14 kab/ Kota
Kesehatan
Mutu dan Akreditasi RS Pemerintah 14 Kab/ Kota
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

Anggaran yang disediakan dalam rangka Pencapaian Perjanjian Kinerja adalah :

No PROGRAM ANGGARAN
.
1. Program Pembinaa Pelayanan Kesehatan Rp. 2.094.916.000;
Kementerian Kesehatan
a. Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 316.460.000,-
b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Rp. 516.864.000,-
c. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 268.411.000,-
d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 221.880.000,-
Tugas Teknis Lainnya
e. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rp. 319.455.000,-
Tradisional
f. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rp. 451.846.000,-
Jumlah…………… Rp. 2.094.916.000;

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Realisasi Kinerja Tahun 2019

KODE KEGIATAN OUTPUT SATUAN TARGET REALISASI

2051 Pembinaan Fasilitas Sarana Prasana dan Alat Dokumen 1 1


Pelayanan Kesehatan (SPA) sesuai Standar
Penerapan ASPAK pada Dokumen 1 1
penyusunan kebutuhan SPA
RMC sebagai system Rujukan Dokumen 1 1
Pemeliharaan SPA
2087 Pembinaan Pelayanan Peningkatan Akses Pelayanan Dokumen 1 1
Kesehatan Primer Kesehatan di DTPK
Puskesmas Yang Bekerjasama Dokumen 1 1
denga UTD dan RS dalam
pelayanan darah untuk
menurunkan AKI
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

Pembinaan Teknis PIS-PK Dokumen 1 1


2090 Pembinaan Pelayanan Pemenuhan Jejaring Dokumen 1 1
Kesehatan Rujukan Pelayanan Telemedicine
RS Rujukan yang memiliki Dokumen 1 1
Pelayanan sesuai Standar
2094 Dukungan Manajemen Perencanaan dan Monitoring Dokumen 1 1
dan Pelaksanaan Evaluasi Program Pelayanan
Tugas Teknis lainnya Kesehatan
pada Program
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Konsultasi Perencanaan Dokumen 1 1
Program
5835 Pembinaan Tata Laksana Asuhan Mandiri Dokumen 1 1
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tradisional dengan
Tradisional Pendekatan Keluarga
Peningkatan Teknis Tenaga Dokumen 1 1
Kesehatan Akupresur di
Puskesmas
5836 Mutu dan Akreditasi Mutu dan Akreditasi Dokumen 1 1
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Mutu dan Akreditasi RS Dokumen 1 1
Pemerintah

2. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan


Indikator output dapat tercapai sesuai dengan target. Beberapa kendala dalam
pelaksanaan, sebagai berikut :

Kode Kegiatan Kendala dan Masalah Yang Ada


2051 Tidak ada kendala
2087 Tidak ada kendala
2090 Tidak ada kendala
2094 Tidak ada kendala
5835 Tidak ada kendala
5836 Tidak ada kendala

3. Realisasi Anggaran dan Fisik


Realisasi anggaran per kegiatan :
Kode Kegiatan Anggaran Realisasi
Keuangan Fisik
Rp % %
LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

2051 Pembinaan Fasilitas 316.460.000 294.530.700 98.23% 100


Pelayanan Kesehatan
2087 Pembinaan Pelayanan 516.864.000 457.289.951 92.73% 100
Kesehatan Primer

2090 Pembinaan Pelayanan 268.411.000 258.657.790 99.39% 100


Kesehatan Rujukan
2094 Dukungan Manjemen dan 221.880.000 173.284.400 85.28% 100
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
5835 Pembinaan Pelayanan 319.455.000 238.131.950 77.18% 100
Kesehatan Tradisional
5836 Mutu dan Akreditasi 451.846.000 406.815.646 97.39 % 100
Pelayanan Kesehatan
TOTAL 2.094.916.00 1.864817.961 93.22% 100
0

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan dari Laporan ini adalah seluruh indikator output dapat dicapai dengan
realisasi anggaran Rp. 1.864.817.961,- dari pagu anggaran Rp. 2.094.916.000,-
(93.22 %) walaupun ada beberapa kegiatan yang belum dapat terserap sepenuhnya,
diharapkan pada tahun anggaran berikutnya bisa lebih efektif dalam mencapai target
capaian. Laporan akuntabilitas kinerja Satker 04 Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sekaligus sebagai informasi untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja.

Pontianak, Januari 2020


Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

dr. Feery Safariadi


LAPORAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI SATKER 04 DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANANTAN BARAT (139005) TAHUN 2019

Pembina
NIP.19760323 200502 1 005

Anda mungkin juga menyukai