Anda di halaman 1dari 69

PKP RAWAT INAP

BULAN Desember 2019


2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 64.1
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 610 202 Meningkatk
.- 244 33.1 33.1
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 61 61 58 95.1 95.1 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019 TRIBULAN 1

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Variabel/ Hambatan/ Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Rata2 Analisa
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Rata2 Permasalahan Lanjut
Program dalam % (Tx S) Program
sasaran) variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 2892 434 43 1.5 - 9.8 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - ###
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang 33 17 28 84.8 - 100.0
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar melakukan
penyuluhan
sebagian pasien perlu tentang
100% orang 102 102 99 97.1 - 97.1 tidak tercapai penanganan lanjutan hypertensi di
oleh dokter spesialis dalam gedung
dan diluar gedung
secara rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai melakukan
standar penyuluhan
sebagian pasien perlu tentang diabetus
100% orang 96 96 81 84.4 - 84.4 tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam
oleh dokter spesialis gedung dan diluar
gedung secara
rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
melakukan kie
kepada pasien
identitas px tidak dan masyarakat
100% berkas 833 833 700 84.0 - 84.0 tidak tercapai
lengkap, agar membawa
kartu identitas
sesuai
persyaratan
pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang 1 1 1 100.0 - 100.0 tercapai
care ) mempertahankan
capaian
8. Rasio gigi tetap yang
ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi 8 8 21 262.5 - 100.0 tercapai mempertahankan
yang dicabut >1 capaian
9.Bumil yang mendapat koorddinasi
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil 28 28 12 42.9 - 42.9 tidak tercapai dengan bidan di
poli kia
10.Pelayanan konseling gizi capaian memenuhi capaian didapat dari meningkatkan
5% orang 879 44 46 5.2 - 100.0 rawat inap . Dari poli kerjasama dengan
target kurang ada pasien Poli KIA dan Poli
Umum
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat 86.7
1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang 6 6 6 100.0 - 100.0 tercapai mempertahankan
pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan alat
sarana, prasarana dan obat kesehatan mengusukan
emergensi di UGD 80% 48 38 38 79.2 - 99.0 tidak tercapai
kebutuhan alkes
meningkatkan
3.Kelengkapan pengisian koordinasi antara
petugas kurang petugas rekam
informed consent dalam 24 mengerti dalam
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas 54 54 33 61.1 - 61.1 tidak tercapai medis dan
mengisi informed petugas
consent pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2.3.4.Pelayanan laboratorium 78.7


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis 50 35 21 42.0 - 60.0

2.Ketepatan waktu tunggu


penyerahan hasil pelayanan 100% menit 120 120 120 100.0 - 100.0
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,- 35 35 35 100.0 - 100.0
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang 103 103 86 83.5 - 83.5

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang 2 4 2 100.0 - 50.0
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 100.0
1.Bed Occupation Rate(BOR)
Meningkatkan
10% - 40% .- 184 33.7 - 100.0 pelayanan
460 155 Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap Meningkatkan
100% berkas 46 46 46 100.0 - 100.0 pelayanan
dalam 24 jam
Tercapai dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Variabel/ Hambatan/ Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Rata2 Analisa
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Rata2 Permasalahan Lanjut
Program dalam % (Tx S) Program
sasaran) variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
mempertahankan layanan
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2018

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Variabel/ Hambatan/ Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Rata2 Analisa
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Rata2 Permasalahan Lanjut
Program dalam % (Tx S) Program
sasaran) variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak
150 per mil orang 4007 601 56 1.4 - 9.3 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan
layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan terkait 144 kasus
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - ### sesuai protap
diagnosa tidak bisa
dirujuk
mempertahankan
layanan
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP meningkatkan
penyuluhan
(RPPB) 50% orang 33 17 25 75.8 - 100.0 tercapai
prolanis diluar
gedung
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar melakukan
penyuluhan
sebagian pasien perlu tentang
100% orang 147 147 135 91.8 - 91.8 tidak tercapai penanganan lanjutan hypertensi di
oleh dokter spesialis dalam gedung
dan diluar gedung
secara rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai melakukan
standar penyuluhan
sebagian pasien perlu tentang diabetus
100% orang 65 65 60 92.3 - 92.3 tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam
oleh dokter spesialis gedung dan diluar
gedung secara
rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
melakukan kie
kepada pasien
identitas px tidak dan masyarakat
100% berkas 1094 1094 930 85.0 - 85.0 tidak tercapai lengkap,
agar membawa
kartu identitas
sesuai
persyaratan
pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang 1 1 1 100.0 - 100.0 tercapai
care ) mempertahankan
capaian
8. Rasio gigi tetap yang
ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi 8 8 18 225.0 - 100.0 tercapai mempertahankan
yang dicabut >1 capaian
9.Bumil yang mendapat koorddinasi
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil 17 17 8 47.1 - 47.1 tidak tercapai dengan bidan di
poli kia
10.Pelayanan konseling gizi capaian capaian didapat dari meningkatkan
5% orang 1023 51 51 5.0 - 99.7 memenuhi rawat inap . Dari poli kerjasama dengan
target kurang ada pasien Poli KIA dan Poli
Umum
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat 86.3
1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang 6 6 6 100.0 - 100.0 mempertahankan
pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan
sarana, prasarana dan obat alat kesehatan mengusukan
emergensi di UGD 80% 48 38 38 79.2 - 99.0 kebutuhan alkes

3.Kelengkapan pengisian petugas kurang


informed consent dalam 24 mengerti meningkatkan
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas 65 65 39 60.0 - 60.0 dalam mengisi koordinasi antara
informed petugas rekam medis
consent dan petugas pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2.3.4.Pelayanan laboratorium #DIV/0!


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis 35 21 21 60.0 - 100.0

2.Ketepatan waktu tunggu


penyerahan hasil pelayanan 100% menit 120 120 120 100.0 - 100.0
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,- 35 35 35 100.0 - 100.0
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang 0 #DIV/0! - #DIV/0!

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang 10 12 10 100.0 - 83.3
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 100.0
1.Bed Occupation Rate(BOR)
Meningkatkan
10% - 40% .- 204 34.7 - 100.0 pelayanan
510 177 Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap Meningkatkan
100% berkas 51 51 51 100.0 - 100.0 pelayanan
dalam 24 jam
Tercapai dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Variabel/ Hambatan/ Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Rata2 Analisa
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Rata2 Permasalahan Lanjut
Program dalam % (Tx S) Program
sasaran) variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2018

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Variabel/ Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Rata2 Permasalahan
Program dalam % (Tx S) Program
sasaran) variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 3732 560 52 1.4 - 9.3 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - ###
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang 33 17 33 100.0 - 100.0
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang hypertensi
kesehatan sesuai standar 100% orang 104 104 98 94.2 - 94.2 tidak tercapai penanganan lanjutan di dalam gedung dan diluar gedung secara
oleh dokter spesialis rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang diabetus
pelayanan kesehatan sesuai 100% orang 111 111 99 89.2 - 89.2 tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam gedung dan diluar
standar oleh dokter spesialis gedung secara rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
tidak tercapai identitas px tidak
100% berkas 1015 1015 865 85.2 - 85.2 lengkap, melakukan kie kepada pasien dan
masyarakat agar membawa kartu identitas
sesuai persyaratan pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day ada ibu bersalin yang
100% orang 5 5 3 60.0 - 60.0 tidak tercapai dirujuk ke rs karena
care )
resiko tinggi meningkatkan pelayanan
8. Rasio gigi tetap yang
ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi 7 7 21 300.0 - 100.0 tercapai
yang dicabut >1 mempertahankan capaian
9.Bumil yang mendapat
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil 13 13 4 30.8 - 30.8 tidak tercapai koorddinasi dengan bidan di poli kia

10.Pelayanan konseling gizi capaian capaian didapat dari meningkatkan kerjasama dengan Poli KIA
5% orang 1015 51 56 5.5 - 100.0 memenuhi rawat inap . Dari poli
target kurang ada pasien dan Poli Umum

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat 90.8


1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang 6 6 6 100.0 - 100.0 tercapai
mempertahankan pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan alat
sarana, prasarana dan obat kesehatan
emergensi di UGD 80% 48 38 38 79.2 - 99.0 tidak tercapai mengusukan kebutuhan alkes

3.Kelengkapan pengisian petugas kurang


informed consent dalam 24 mengerti dalam
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas 68 68 50 73.5 - 73.5 tidak tercapai mengisi informed meningkatkan koordinasi antara petugas
consent rekam medis dan petugas pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!
2.3.4.Pelayanan laboratorium #DIV/0!
1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis 35 21 21 60.0 - 100.0

2.Ketepatan waktu tunggu


penyerahan hasil pelayanan 100% menit 120 120 120 100.0 - 100.0
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,- 35 35 35 100.0 - 100.0
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang 0 #DIV/0! - #DIV/0!

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang 15 15 15 100.0 - 100.0
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap
1.Bed Occupation Rate(BOR)
10% - 40% .- 560 224 189 33.8 - 33.8
Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap 100% berkas 56 56 56 100.0 - 100.0
dalam 24 jam Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Variabel/ Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Rata2 Permasalahan
Program dalam % (Tx S) Program
sasaran) variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 10631 1595 0.0 - 0.0 tercapai
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - #DIV/0!
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang 99 50 0.0 - 0.0
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar 100% orang 353 353 116 32.9 - 32.9 tidak tercapai

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai 100% orang 272 272 65 23.9 - 23.9 tidak tercapai
standar

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
100% berkas 2942 2942 2495 84.8 - 84.8 tidak tercapai

7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang 7 7 5 71.4 - 71.4
care )

8. Rasio gigi tetap yang


ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi 23 23 60 260.9 - 100.0
yang dicabut >1
9.Bumil yang mendapat
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil 30 30 24 80.0 - 80.0
10.Pelayanan konseling gizi capaian
5% orang 2917 146 153 5.2 - 100.0 memenuhi
target

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat 88.1


1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang 6 6 6 100.0 - 100.0 tercapai

2. Standar fasilitas, peralatan,


sarana, prasarana dan obat
emergensi di UGD 80% 48 38 38 79.2 - 99.0 tidak tercapai

3.Kelengkapan pengisian
informed consent dalam 24
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas 187 187 122 65.2 - 65.2 tidak tercapai

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat 0 #DIV/0! - #DIV/0!

2.3.4.Pelayanan laboratorium 96.7


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis 50 30 30 60.0 - 100.0
2.Ketepatan waktu tunggu
penyerahan hasil pelayanan 100% menit 120 120 120 100.0 - 100.0
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,- 35 35 35 100.0 - 100.0
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang 103 103 86 83.5 - 83.5

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang 27 5 27 100.0 - 100.0
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 100.0
1.Bed Occupation Rate(BOR)
10% - 40% .- 1530 612 530 34.6 34,6
Tercapai
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap 100% berkas 153 153 153 100.0 100.0
dalam 24 jam Tercapai

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Lampiran 10

Hambatan/
Rencana Tindak Lanjut
Permasalahan

13 14

koordinasi yag baik mempertahankan layanan

sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang hypertensi


penanganan lanjutan di dalam gedung dan diluar gedung secara
oleh dokter spesialis rutin

sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang diabetus


penanganan lanjutan melitus di dalam gedung dan diluar
oleh dokter spesialis gedung secara rutin

identitas px tidak
lengkap, melakukan kie kepada pasien dan
masyarakat agar membawa kartu identitas
sesuai persyaratan pendaftaran

capaian didapat dari meningkatkan kerjasama dengan Poli KIA


rawat inap . Dari poli
kurang ada pasien dan Poli Umum

mempertahankan pelayanan
keterbatasan alat
kesehatan
mengusukan kebutuhan alkes

petugas kurang
mengerti dalam
mengisi informed meningkatkan koordinasi antara petugas
consent rekam medis dan petugas pelayanan
Meningkatkan pelayanan dirawat inap

Meningkatkan pelayanan dirawat inap

Hambatan/
Rencana Tindak Lanjut
Permasalahan

13 14

si Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst


BULAN APRIL 2019
2.3.5.Pelayana Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 66.1
n Rawat 1.Bed
Inap
Occup
ation 10% -
Rate(B 40% .- 420 168 155 36.9 36.9
OR)
Belum Tercapai
2.Kele
ngkap
an
pengisi
an
rekam
medik 100% berkas 42 42 40 95.2 95.2
rawat
inap
dalam
24 jam

Belum Tercapai

JUMLAH HARI
JUMLAH HARI
DLM 1 BULAN
PERAWATAN
X jumlah TT
Interprettasi Kinerja r
1.
Baik
bila > 91%
nilai
rata-
rata

2.
Cukup
bila 81 - 90 %
nilai
rata-
rata

3.
Renda
h bila < 80%
nilai
rata-
rata

Pelayanan % Kinerja Puskesmas


Target
Kesehatan/ Satuan
Tahun Target Sasaran (Tx Pencapaian (dalam Variabel/
No Program/Varia sasaran Total Sasaran %Cakupan Riil Sub Rata2 Analisa
2018 (T) S) satuan sasaran) Rata2
bel/Sub (S) Variabel Program
dalam % variabel
Variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kolo Keterang
m an:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PH
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
L 2019

Meningkatkan
pelayanan dirawat
Belum Tercapai inap

Meningkatkan
pelayanan dirawat
Belum Tercapai inap

Hambatan/
Rencana Tindak Lanjut
Permasalahan

13 14

ungan, KIA-KB dll)

tusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst


PKP RAWAT INAP
BULAN MEI 2019
2.3.5.Pelayana Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 83.3
n Rawat 1.Bed
Inap
Occup
ation 10% -
Rate(B 40% .- 480 192 147 30.6 30,6
OR)
Belum Tercapai
2.Kele
ngkap
an
pengisi
an
rekam
medik 100% berkas 48 48 40 83.3 83.3
rawat
inap
dalam
24 jam

Belum Tercapai

JUMLAH
HARI DLM 1 JUMLAH HARI
BULAN X PERAWATAN
Interprettasi Kinerja r jumlah TT
1.
Baik
bila > 91%
nilai
rata-
rata

2.
Cukup
bila 81 - 90 %
nilai
rata-
rata

3.
Renda
h bila < 80%
nilai
rata-
rata

Pelayanan % Kinerja Puskesmas


Target
Kesehatan/ Satuan
Tahun Pencapaian (dalam Variabel/ Hambatan/
No Program/Varia sasaran Total Sasaran Target Sasaran (Tx S) %Cakupan Riil Sub Rata2 Analisa
2018 (T) satuan sasaran) Rata2 Permasalahan
bel/Sub (S) Variabel Program
dalam % variabel
Variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kolo Keterang
m an:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Meningkatkan
pelayanan dirawat
inap

Meningkatkan
pelayanan dirawat
inap

Rencana Tindak Lanjut

14

yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst


PKP RAWAT INAP
BULAN JUNI 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 58.9
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 340 110 Meningkatk
.- 136 32.4 32.4
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 34 34 29 85.3 85.3 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 10631 1595 0.0 - 0.0 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - #DIV/0!
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang hypertensi
kesehatan sesuai standar 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan di dalam gedung dan diluar gedung secara
oleh dokter spesialis rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang diabetus
pelayanan kesehatan sesuai 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam gedung dan diluar
standar oleh dokter spesialis gedung secara rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
identitas px tidak
100% berkas tidak tercapai melakukan kie kepada pasien dan
lengkap,
masyarakat agar membawa kartu identitas
sesuai persyaratan pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang
care )

8. Rasio gigi tetap yang


ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi
yang dicabut >1
9.Bumil yang mendapat
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil

10.Pelayanan konseling gizi capaian capaian didapat dari meningkatkan kerjasama dengan Poli KIA
5% orang memenuhi rawat inap . Dari poli
target kurang ada pasien dan Poli Umum

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat #DIV/0!


1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang tercapai
mempertahankan pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan alat
sarana, prasarana dan obat kesehatan
emergensi di UGD 80% tidak tercapai mengusukan kebutuhan alkes

3.Kelengkapan pengisian petugas kurang


informed consent dalam 24 mengerti dalam
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas tidak tercapai
mengisi informed meningkatkan koordinasi antara petugas
consent rekam medis dan petugas pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat

2.3.4.Pelayanan laboratorium #DIV/0!


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis
2.Ketepatan waktu tunggu
penyerahan hasil pelayanan 100% menit
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,-
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 60.6


1.Bed Occupation Rate(BOR)
10% - 40% .- 1240 496 412 33.2 33.2
Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap 100% berkas 124 124 109 87.9 87.9
dalam 24 jam Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
PKP RAWAT INAP
BULAN JULI 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 62.1
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 320 117 Meningkatk
.- 128 36.6 36.6
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 32 32 28 87.5 87.5 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN AGUSTUS 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 52.3
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 260 72 Meningkatk
.- 104 27.7 27.7
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 26 26 20 76.9 76.9 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN SEPTEMBER 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 54.8
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 390 127 Meningkatk
.- 156 32.6 32.6
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 39 39 30 76.9 76.9 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 10631 1595 0.0 - 0.0 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - #DIV/0!
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang hypertensi
kesehatan sesuai standar 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan di dalam gedung dan diluar gedung secara
oleh dokter spesialis rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang diabetus
pelayanan kesehatan sesuai 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam gedung dan diluar
standar oleh dokter spesialis gedung secara rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
identitas px tidak
100% berkas tidak tercapai melakukan kie kepada pasien dan
lengkap,
masyarakat agar membawa kartu identitas
sesuai persyaratan pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang
care )

8. Rasio gigi tetap yang


ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi
yang dicabut >1
9.Bumil yang mendapat
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil

10.Pelayanan konseling gizi capaian capaian didapat dari meningkatkan kerjasama dengan Poli KIA
5% orang memenuhi rawat inap . Dari poli
target kurang ada pasien dan Poli Umum

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat #DIV/0!


1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang tercapai
mempertahankan pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan alat
sarana, prasarana dan obat kesehatan
emergensi di UGD 80% tidak tercapai mengusukan kebutuhan alkes

3.Kelengkapan pengisian petugas kurang


informed consent dalam 24 mengerti dalam
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas tidak tercapai
mengisi informed meningkatkan koordinasi antara petugas
consent rekam medis dan petugas pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat

2.3.4.Pelayanan laboratorium #DIV/0!


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis
2.Ketepatan waktu tunggu
penyerahan hasil pelayanan 100% menit
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,-
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 56.5


1.Bed Occupation Rate(BOR)
10% - 40% .- 970 388 316 32.6 32.6
Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap 100% berkas 97 97 78 80.4 80.4
dalam 24 jam Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
PKP RAWAT INAP
BULAN OKTOBER 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 54.3
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 630 104 Meningkatk
.- 252 16.5 16.5
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 63 63 58 92.1 92.1 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN NOVEMBER 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 54.8
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 490 137 Meningkatk
.- 196 28.0 28.0
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 49 49 40 81.6 81.6 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN DESEMBER 2019
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 57.4
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 610 202 Meningkatk
.- 244 33.1 33.1
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 61 61 43 70.5 81.6 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 10631 1595 0.0 - 0.0 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - #DIV/0!
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang hypertensi
kesehatan sesuai standar 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan di dalam gedung dan diluar gedung secara
oleh dokter spesialis rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang diabetus
pelayanan kesehatan sesuai 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam gedung dan diluar
standar oleh dokter spesialis gedung secara rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
identitas px tidak
100% berkas tidak tercapai melakukan kie kepada pasien dan
lengkap,
masyarakat agar membawa kartu identitas
sesuai persyaratan pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang
care )

8. Rasio gigi tetap yang


ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi
yang dicabut >1
9.Bumil yang mendapat
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil

10.Pelayanan konseling gizi capaian capaian didapat dari meningkatkan kerjasama dengan Poli KIA
5% orang memenuhi rawat inap . Dari poli
target kurang ada pasien dan Poli Umum

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat #DIV/0!


1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang tercapai
mempertahankan pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan alat
sarana, prasarana dan obat kesehatan
emergensi di UGD 80% tidak tercapai mengusukan kebutuhan alkes

3.Kelengkapan pengisian petugas kurang


informed consent dalam 24 mengerti dalam
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas tidak tercapai
mengisi informed meningkatkan koordinasi antara petugas
consent rekam medis dan petugas pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat

2.3.4.Pelayanan laboratorium #DIV/0!


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis

2.Ketepatan waktu tunggu


penyerahan hasil pelayanan 100% menit
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,-
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 53.6


1.Bed Occupation Rate(BOR)
10% - 40% .- 1730 692 443 25.6 25.6
Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap 100% berkas 173 173 141 81.5 81.5
dalam 24 jam Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
PKP RAWAT INAP
BULAN JANUARI 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 74.4
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 310 183 Tercapai Meningkatk
.- 31-186 59.0 59.0
60% an
pelayanan
dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 59 59 53 89.8 89.8 Belum Tercapai Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN FEBUARI 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 81.1
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 600 429
.- 60-360 71.5 71.5
60%

2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 127 127 115 90.6 90.6
dalam 24 jam
PKP RAWAT INAP
BULAN FEBUARI 2020

Belum Tercapai Meningkatk


an
pelayanan
dirawat inap

Belum Tercapai Meningkatk


an
pelayanan
dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN MARET 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 77.5
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 900 566 Belum Tercapai
.- 90-540 62.9 62.9
60%

2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 174 174 160 92.0 92.0 Belum Tercapai
dalam 24 jam
PKP RAWAT INAP
BULAN MARET 2020

Belum Tercapai Meningkatk


an
pelayanan
dirawat inap

Belum Tercapai Meningkatk


an
pelayanan
dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN APRIL 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 71.2
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 1210 616 Tercapai Meningkatk
.- 121-726 50.9 50.9
60% an
pelayanan
dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 197 197 180 91.4 91.4 Belum Tercapai Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN MEI 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 67.3
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 1520 678 Meningkatk
.- 152-912 44.6 44.6
40% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 221 221 199 90.0 90.0 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN JUNI 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 66.6
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 1820 783 Meningkatk
.- 182-1092 43.0 43.0
60% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 265 265 239 90.2 90.2 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
Lampiran 10
4. PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap #DIV/0!
1. Angka Kontak 150 per mil orang 10631 1595 0.0 - 0.0 tercapai koordinasi yag baik mempertahankan layanan
2.Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik < 5% kasus 0 0 0 #DIV/0! - #DIV/0!
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% orang
(RPPB)
4. Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang hypertensi
kesehatan sesuai standar 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan di dalam gedung dan diluar gedung secara
oleh dokter spesialis rutin

5. Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan sebagian pasien perlu melakukan penyuluhan tentang diabetus
pelayanan kesehatan sesuai 100% orang tidak tercapai penanganan lanjutan melitus di dalam gedung dan diluar
standar oleh dokter spesialis gedung secara rutin

6.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat jalan
identitas px tidak
100% berkas tidak tercapai melakukan kie kepada pasien dan
lengkap,
masyarakat agar membawa kartu identitas
sesuai persyaratan pendaftaran
7.Pelayanan Persalinan
normal satu hari ( one day 100% orang
care )

8. Rasio gigi tetap yang


ditambal terhadap gigi tetap 100% gigi
yang dicabut >1
9.Bumil yang mendapat
pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil

10.Pelayanan konseling gizi capaian capaian didapat dari meningkatkan kerjasama dengan Poli KIA
5% orang memenuhi rawat inap . Dari poli
target kurang ada pasien dan Poli Umum

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat #DIV/0!


1.Standar jumlah dan kualitas
tenaga di Unit Gawat Darurat 100% orang tercapai
mempertahankan pelayanan
2. Standar fasilitas, peralatan, keterbatasan alat
sarana, prasarana dan obat kesehatan
emergensi di UGD 80% tidak tercapai mengusukan kebutuhan alkes

3.Kelengkapan pengisian petugas kurang


informed consent dalam 24 mengerti dalam
jam setelah selesai pelayanan 100% berkas tidak tercapai
mengisi informed meningkatkan koordinasi antara petugas
consent rekam medis dan petugas pelayanan

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian #DIV/0!


1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 90% item obat

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat
indikator
3. Penggunaan obat rasional 68% obat

2.3.4.Pelayanan laboratorium #DIV/0!


1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 60% jenis

2.Ketepatan waktu tunggu


penyerahan hasil pelayanan 100% menit
laboratorium
3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% ,-
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang

5. Pengambilan sputum BTA


20% orang

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 66.6


1.Bed Occupation Rate(BOR)
10% - 60% .- 1820 728 783 43.0 43.0
Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap
2.Kelengkapan pengisian
rekam medik rawat inap 100% berkas 265 265 239 90.2 90.2
dalam 24 jam Belum Tercapai Meningkatkan pelayanan dirawat inap

JUMLAH JUMLAH
HARI DLM 1 HARI
BULAN X PERAWATA
Interprettasi Kinerja rata2 program: jumlah TT N
1. Baik bila nilai rata- > 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata- 81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata- < 80%
rata

Pencapaian % Kinerja Puskesmas


Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target
Satuan (dalam %Cakupan Hambatan/
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 (T) Total Sasaran Sasaran Variabel/Rata2 Rata2 Analisa Rencana Tindak Lanjut
sasaran (S) satuan Riil Sub Variabel Permasalahan
Program dalam % (Tx S) variabel Program
sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan:
Kolom ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
PKP RAWAT INAP
BULAN JULI 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 66.8
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 2130 901 Meningkatk
.- 213-1278 42.3 42.3
60% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 308 308 281 91.2 91.2 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN AGUSTUS 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 65.6
1.Bed Occupation
Rate(BOR)
10% - 2440 1017 Meningkatk
.- 244-1464 41.7 41.7
60% an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 349 349 312 89.4 89.4 Meningkatk
dalam 24 jam an
pelayanan
Belum Tercapai dirawat inap
PKP RAWAT INAP
BULAN SEPTEMBER 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 65.0
1.Bed Occupation
Rate(BOR) 10% - Meningkatkan
.- 2740 274-1644 1095 40.0 40.0 Tercapai pelayanan dirawat
60%
inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 380 380 342 90.0 90.0 Belum Tercapai Meningkatkan
pelayanan dirawat
dalam 24 jam inap
PKP RAWAT INAP
BULAN OKTOBER 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaranTarget sasaran Pencapaian
1.Bed Occupation
Rate(BOR) 10% - 3050 1205
.- 305-1830
60%

2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 424 424 385
dalam 24 jam
PKP RAWAT INAP
BULAN OKTOBER 2020
cakupan riil % 65.2
Meningkatkan
39.5 39.5 Tercapai pelayanan dirawat
inap

belum Meningkatkan
90.8 90.8 tercapai pelayanan dirawat
inap
PKP RAWAT INAP
BULAN NOVEMBER 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian
1.Bed Occupation
Rate(BOR) 10% - 3350 1289
.- 335-2010
60%

2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 457 457 417
dalam 24 jam
T INAP
BER 2020
cakupan riil % 64.9
Meningkatkan
38.5 38.5 Tercapai pelayanan dirawat
inap

belum Meningkatkan
91.2 91.2 tercapai pelayanan dirawat
inap
PKP RAWAT INAP
BULAN DESEMBER 2020
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian
1.Bed Occupation
Rate(BOR) 10% - 3660 1289
.- 366-2196
60%

2.Kelengkapan
pengisian rekam
medik rawat inap 100% berkas 500 500 417
dalam 24 jam
T INAP
BER 2020
cakupan riil % 59.2
Meningkatkan
35.2 35.2 Tercapai pelayanan dirawat
inap

belum Meningkatkan
83.4 83.2 tercapai pelayanan dirawat
inap
PKP RAWAT INAP
BULAN JANUARI 2021
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 60.3
1.Bed Occupation
Rate(BOR) 10% - Meningkatkan
.- 310 124 88 28.4 28.4 Tercapai pelayanan dirawat
60%
inap
2.Kelengkapan
pengisian rekam belum Meningkatkan
medik rawat inap 100% berkas 38 38 35 92.1 92.1 tercapai pelayanan dirawat
dalam 24 jam inap
PKP RAWAT INAP
BULAN FEBRUARI 2021
2.3.5.Pelayanan Rawat Inap Total sasaran Target sasaran Pencapaian cakupan riil % 46.4
1.Bed Occupation
Rate(BOR) Jumlah pasien
10% - Belum menurun
.- 590 59-354 52 8.8 8.8 tercapai dikarenakan
60%
pandemi

2.Kelengkapan
pengisian rekam Meningkatkan
medik rawat inap 100% berkas 57 57 57 100.0 84.0 Tercapai pelayanan dirawat
inap
dalam 24 jam

Anda mungkin juga menyukai