DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target
capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cijeruk. Renja
ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cijeruk Tahun
2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan
Cijeruk juga disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023.
down yang disinergikan dengan target kinerja/prioritas pembangunan pusat dan Provinsi
Jawa Barat. Disamping itu, Renja Kecamatan Cijeruk Tahun 2023 sekaligus merupakan
rencana kerja tahun terakhir pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023.
Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk
merealisasikan target tujuan dan sasaran Kecamatan Cijeruk yang mendukung target kinerja
daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti
RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja
Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya
seperti RKPD, Rensta Perangkat Daerah dan RPJMD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah unuk menyusun
Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD). Berikut adalah table keterkaitan Renja terhadap
RKPD Tahun 2023 pada Kecamatan Cijeruk. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah terhadap
prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagaimana terlampir.
Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis
tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan
berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra
Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya
menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan
kegiatan masyarakat. Pencapaian target sasaran daerah (IKU) untuk Tahun 2023
Pengendalian Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari
tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan
tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim
penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat
rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cijeruk Tahun 2023 memuat berbagai
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang merupakan
penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
Tahun 2019 – 2023. Renja Kecamatan Cijeruk Tahun 2023 pada dasarnya adalah
pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun
2023.
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah
Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun
anggaran berkenaan.
Kecamatan Cijeruk yang merupakan Perangkat Daerah, perlu bersinergi dengan VISI
dan MISI yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”. Hal ini dimaksudkan agar VISI dan
MISI Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, termasuk
Kecamatan Cijeruk, untuk itu Rencana Kerja Kecamatan Bogor mengacu pada keselarasan
secara langsung masuk ke prioritas Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang
Transparan dan Akuntabel, fokus satu Pemantapan Manajemen Pemerintahan. Tetapi secara
tidak langsung mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Jawa barat karena
kecamatan merupakan unsur kewilayahan yang mendukung kinerja pelayanan publik. Tabel
1.3 keterkaitan dengan prioritas Pembangunan Nasional dan tabel 1.4 keterkaitan dengan
Tabel 1.1. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) terhadap Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Tahun 2023
OUTCOME TARGET
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM
TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5
Persentase Fasilitasi
Program Penyelenggaraan Urusan Terfasilitasinya Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Tugas Umum 100 %
Pemerintahan Umum Tugas Umum Pemerintahan
Pemerintahan
Tujuan : Terwujudnya
Meningkatnya masyarakat
Kinerja Nilai Evaluasi Bogor Maju dan
Indeks Reformasi
Kecamatan Yang Kecamatan (LKJ- 67 Poin Penyelenggaraan Poin
Birokrasi
Transparan, IP) (n-1) Pemerintahan
Akuntabel yang
dan Efesien Berkualitas
Sasaran :
Meningkatnya
Kualitas
Persentase jenis Tata kelola
Pelayanan
pelayanan di Pemerintahan
administrasi,
kecamatan yang 90 % yang baik, Nilai AKIP Poin
pemerintahan,
tertangani dengan bersih dan
pembangunan
baik efektif
dan
kemasyarakatan
di kecamatan;
Persentase
Capaian Realisasi
Anggaran
Pelaksanaan 100
Kegiatan APBDes/
kegiatan DPA
Kelurahan
Persentase
Program Tercapaiannya
Pencapaian
Penyelenggaraan Program
Program
Pemerintahan Pembangunan 60 %
Pembangunan
dan Pelayanan di Tingkat
di Tingkat
Publik Kecamatan
Kecamatan
Tercakupnya Cakupan
Program
keterlibatan keterlibatan
Pemberdayaan
masyarakat masyarakat
Masyarakat 90 %
dalam program dalam program
Desa dan
pembangunan pembangunan
Kelurahan
daerah daerah
Program
Persentase
Koordinasi Tertanganinya
penanganan
Ketentraman ganguan 100 %
ganguan
dan Ketertiban trantibum
trantibum
Umum
Program Persentase
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Urusan Penyelenggaraan 100 %
Tugas Umum
Pemerintahan Tugas Umum
Pemerintahan
Umum Pemerintahan
Program
Persentase
Pembinaan dan Tertibnya
jumlah desa
Pengawasan administrasi 100 %
tertib
Pemerintahan desa
administrasi
Desa
Program Terwujudnya
Terfasilitasinya
Penunjang Fasilitasi
pelaksanaan
Urusan pelaksanaan
tugas dan fungsi 100 %
Pemerintahan tugas dan fungsi
Perangkat
Daerah Perangkat
Daerah
Kabupaten/Kota Daerah
Tabel 1.3. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
OUTCOME TARGET
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PROGRAM
NASIONAL TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Tabel 1.4. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023
OUTCOME TARGET
PRIORITAS
PEMBANGUNAN JAWA PROGRAM ANGGARAN
BARAT TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Program Penyelenggaraan
Tercapainya program pembangunan di Persentase Pencapaian program
Pemerintahan dan Pelayanan 60 %
tingkat kecamatan pembangunan di tingkat kecamatan 338.095.994
Publik
Inovasi Pelayanan
Publik dan Penataan Program Koordinasi Ketentraman Persentase penanganan ganguan
Tertanganinya ganguan trantibum 100 %
Daerah dan Ketertiban Umum trantibum 129.035.494
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 36);
12. Peraturah Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cijeruk Tahun 2023 adalah sebagai
pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan
Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2023;
2. Memberikan informasi public terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
3. Menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rincian belanja dalam
Kecaatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 1 (satu) tahun
mendatang.
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
2021
Daerah
BAB V : PENUTUP
BAB II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cijeruk tahun 2021 yang
mengacu pada laporan evaluasi kinerja Kecamatan Cijeruk tahun 2021, uraian kegiatan
1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan
antara lain:
2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan
yaitu:
100%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan
antara lain:
3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
100%.
antara lain:
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan
antara lain:
kinerja 100%.
5.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara
lain:
6.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub
kegiatan yaitu:
6.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
100%.
6.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana anggaran sebesar Rp
kinerja 98%.
100%.
100%.
kinerja 100%.
6.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub
kegiatan yaitu:
6.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik, dengan rencana
100%.
Berikut selengkapnya Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
INDIKATOR
KINERJA 2018 2019 2020 2021
PROGRAM
KODE PROGRAM / KEGIATAN SATUAN
(OUTCOME)
/KEGIATAN REALISA TARGE REALISA REALISA TARGE REALISA REALISA TARGE REALISASI
REALISASI
(OUTPUT) SI T SI SI (%) T SI SI (%) T (%)
8= 11 = 13 =
1 2 3 4 5 6 7 (7/6) 9 10 (10/9) x 11 12 (12/11) x
x100% 100% 100%
Fasilitasi dan
koordinasi
0 3 Program Peningkatan Kegiata
6 penyelenggaraan 21 Na Na Na
0 7 Kinerja Kecamatan n
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Tersedianya data
dan informasi
Penyusunan Monografi kependudukan,
01 Dok 1 Na Na Na
Kecamatan fasilitas mum,
kondisi gerografis
wilayah Kecamatan
Tertibnya
administrasi
Penyelenggaraan Adminitrasi kependudukan
02 Dok 2 Na Na Na
Kependudukan dalam rangka
optimalisasi
kinerja kecamatan
Tertibnya
Penataan Administrasi administrasi
03 Dok 2 Na Na Na
Pertanahan Pertanahan di
Kecamatan
Partisipasi
Penyelenggaraan Lomba-
masyarakat dalam
06 lomba Tingkat Kecamatan, Dok 1 Na Na Na
perayaan Hari
Kabupaten, Provinsi, Nasional
Besar Nasional
Teratasinya
Pencegahan dan
masalah bencana
07 Penanggulangan Bencana Dok 1 Na Na Na
alam dan
Alam dan Pengungsi
pengungsi
Tersedianya
dokumen
Pembinaan dan Pengawasan
pembinaan wajib
Wajib Belajar Pendidikan
08 belajar pendidikan Dok 1 Na Na Na
Dasar dan Pendidikan Luar
dasar dan
Sekolah
pendidikan luar
sekolah
Tersedianya
dokumen
pembinaan
Pembinaan dan Pengawasan
kegiatan program
Kegiatan Program Pendidikan
pendidikan, ilmu
Ilmu Pengetahuan dan
09 pengetahuan dan Dok 1 Na Na Na
Teknologi, Generasi Muda,
teknologi, generasi
Keolahragaan, Kepramukaan,
muda
Seni dan Budaya
keolahragaan,
kepramukaan, seni
dan budaya
Bertambahnya
Pembinaan Kesehatan pemahaman
10 Dok 1 Na Na Na
Masyarakat tentang kesehatan
masyarakat
Tersedianya
dokumen
Pembinaan Keluarga
11 pembinaan Dok 1 Na Na Na
Berencana
keluarga
berencana
Tertibnya
Pembinaan dan Pengendalian
14 administrasi Dok 1 Na Na Na
Bantuan Sosial
bantuan sosial
Terkoordinasinya
Pembinaan dan Pengawasan
langkah-langkah
serta Pelaporan Langkah
penanggulangan
16 Langkah Penanggulangan Dok 1 Na Na Na
pencemaran dan
Terjadinya Pencemaran dan
kerusakan
Kerusakan Lingkungan
lingkungan
Tersedianya
dokumen
pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan,
pengawasan
Pengendalian di Bidang
dibidang
18 Pertanian, Perternakan, Dok 1 Na Na Na
Pertanian,
Perikanan, Perkebunan dan
Peternakan,
Kehutanan
Perikanan,
Perkebunan, dan
Kehutanan
Pembinaan dan Tersedianya
Pengembangan Industri, dokumen
22 Dok 1 Na Na Na
Koperasi dan Usaha Kecil Pembinaan
Menegah (UKM) Industri, Koperasi
Tersedianya
Dokumen
Penyelenggaraan Ketentraman
29 Pembinaan Dok 1 Na Na Na
dan Ketertiban Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Berkurangnya
Penegakan Peraturan Daerah
30 Pelanggaran Dok 1 Na Na Na
dan Peraturan Bupati
Peraturan Daerah
Meningkatnya
Pemanfaatan Lahan
ketahanan pangan
Pekarangan dan
31 untuk konsumsi Dok 1 Na Na Na
Penganekaragaman Konsumsi
pangan di
Pangan
lingkungan
Tertibnya
Permohonan
administrasi
Pelaksanaan Verifikasi
Perizinan dan Non
34 Administrasi Permohonan Dok 1 Na Na Na
Perizinan dalam
Perizinan dan Non Perizinan
rangka
optimalisasi
kinerja kecamatan
Tertibnya
Permohonan
administrasi
Penyusunan dan Inventarisasi
Perizinan dan Non
35 Seluruh Data Perizinan dan Dok 1 Na Na Na
Perizinan dalam
Non Perizinan
rangka
optimalisasi
kinerja kecamatan
0 6 Program Pembinaan
6 Na Na Na
0 0 Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Tertibnya
02 Pemerintahan Dok 2 Na Na Na
Administrasi Desa
Desa/Kelurahan
Pembinaan Penyusunan
Tertibnya
03 Perencanaan Pembangunan Dok 2 Na Na Na
Administrasi Desa
Desa
Fasilitasi
penyelenggaraan
0 6 Program Fasilitasi Urusan Kegiata
6 urusan 5 Na Na Na
0 0 Pemerintahan Umum n
pemerintahan
umum
Tersedianya Qori
dan Qoriah yang
Kegiatan Musabaqoh Tilawatil
01 dapat mewakili Desa 9 Na Na Na
Qur'an
Kecamatan dalam
MTQ Tingkat
Terciptanya rasa
Persatuan dan
Penyelenggaraan Hari-Hari Kesatuan serta
02 Dok 1 Na Na Na
Besar Keagamaan Nasionalisme
Masyarakat
Kabupaten Bogor
Terciptanya rasa
Persatuan dan
Peringatan Hari Besar Kesatuan serta
03 Dok 4 Na Na Na
Nasional/Daerah Nasionalisme
Masyarakat
Kabupaten Bogor
Bertambahnya
Wawasan
Pengetahuan
Pembinaan Ideologi Negara
06 tentang Ideologi Dok 1 Na Na Na
dan Kesatuan Bangsa
Negara dan
Wawasan
Kebangsaan
Tersedianya
Dokumen
Pembinaan Organisasi Sosial
07 Pembinaan Dok 1 Na Na Na
Kemasyarakatan
Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
Koordinasi
0 6 Program Penjaringan penjaringan Kegiata
6 3 Na Na Na
0 1 Aspirasi Masyarakat aspirasi n
masyarakat
Tersedianya Data
dan Informasi
Penyelenggaraan Musrenbang
01 Aspirasi Dok 2 Na Na Na
Tingkat Kecamatan
Masyarakat dalam
rangka
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tersedianya Data
dan Informasi
Penyelenggaraan Saba sebagai bahan
02 Dok 2 Na Na Na
Desa/Kelurahan Perencanaan
Kecamatan yang
akan datang
Tersedianya Data
dan Informasi
Penyelenggaraan Rapat sebagai bahan
03 Dok 1 Na Na Na
Minggon Kecamatan Perencanaan
Kecamatan yang
akan datang
Terpenuhinya
0 0 Program Pelayanan Pelayanan Kegiata
6 11 Na Na Na
0 1 Administrasi Perkantoran Adminstrasi n
Perkantoran
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
Penyediaan Jasa Komunikasi, aparatur yang
2 Jenis 3 Na Na Na
Sumber Daya Air dan Listrik terkait dengan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terjaganya
Penyediaan Jasa
Kendaraan
6 Pemeliharaan Dan Perizinan Tahun 1 Na Na Na
Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas/operasional
Kantor
Terwujudnya
Penyediaan Jasa Kebersihan
8 kebersihan gedung Bulan 12 Na Na Na
Kantor
kantor
Terwujudnya
Rapat-rapat Koordinasi Dan
kelancaran
18 Konsultasi Ke Dalam Dan HK 125 Na Na Na
koordinasi dengan
Luar Daerah
instansi terkait
Terwujudnya
Penyediaan Jasa Tenaga
dukungan
Pendukung
19 kelancaran Bulan 14 Na Na Na
Administrasi/teknis
pelaksanaan tugas
Perkantoran
aparatur
Terwujudnya tertib
Penyediaan Pelayanan
21 administrasi Dok 5 Na Na Na
Administrasi Kepegawaian
kepegawaian
Terwujudnya
Penyediaan Pelayanan
24 keamanan di Bulan 12 Na Na Na
Keamanan Kantor
lingkungan kantor
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis 13 Na Na Na
aparatur yang
terkait dengan alat
tulis kantor
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
Penyediaan Barang Cetakan
11 aparatur yang Jenis 3 Na Na Na
Dan Penggandaan
terkait dengan
barang cetakan
dan penggandaan
Terwujudnya tertib
Penyediaan Pelayanan administrasi
22 Dok 2 Na Na Na
Administrasi Barang barang yang
diinventarisir
Terwujudnya
kelancaran
Penyediaan Komponen pelaksanaan tugas
12 Instalasi Listrik/Penerangan aparatur yang Jenis 10 Na Na Na
Bangunan Kantor terkait dengan
penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya
0 0 Program Peningkatan Sarana Kebutuhan Sarana Kegiata
6 7 Na Na Na
0 2 dan Prasarana Aparatur Prasarana n
Aparatur
Terwujudnya
Pengadaan Peralatan Gedung kelancaran
09 Jenis 13 Na Na Na
Kantor pelaksanaan tugas
aparatur
Terpenuhinya
10 Pengadaan Mebeleur Jenis 14 Na Na Na
mebeleur
Terwujudnya
Pengadaan Perlengkapan kelancaran
7 Jenis 5 Na Na Na
Gedung Kantor pelaksanaan tugas
aparatur
Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin Berkala
21 umur ekonomis Bulan 1 Na Na Na
Gedung Kantor
bangunan
Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin Berkala umur teknis
29 Bulan 12 Na Na Na
Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/berkala umur teknis
23 Kali 2 Na Na Na
Kendaraan Dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya
34 Pengadaan Kanopi Parkir Jenis 1 Na Na Na
kanopi parkir
Terwujudnya tertib
Penatausahaan Keuangan
06 administrasi Dok 12 Na Na Na
SKPD
keuangan bulanan
Terwujudnya
transparansi
13 Publikasi Kinerja SKPD Media 4 Na Na Na
kinerja Perangkat
Daerah
Terarahnya
rencana kerja
14 Penyusunan Renja SKPD Dok 2 Na Na Na
Perangkat Daerah
tahunan
Program Peningkatan
0 0 Meningkatnya Kegiata
6 Kapasitas Sumber Daya 2 Na Na Na
0 5 Kinerja Aparatur n
Aparatur
Meningkatnya
Wawasan aparatur
Sosialisasi Peraturan
02 tentang Peraturan Dok 1 Na Na Na
Perundang-undangan
Perundang-
undangan
Meningkatnya
Bimbingan Teknik Wawasan aparatur
03 Implementasi Peraturan tentang Peraturan Dok 1 Na Na Na
Perundang-undangan Perundang-
undangan
Fasilitasi
penyelenggaraan
6 0 1 Program Fasilitasi Urusan
urusan keg Na 8 8 100 Na Na
0 1 1 Pemerintahan Umum
pemerintahan
umum
Jumlah Laporan
000
Penanganan Konflik Sosial Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
4
Tersedia
Jumlah Laporan
000 Pembinaan Organisasi Sosial
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
6 Kemasyarakatan
Tersedia
Jumlah Laporan
000 Pembinaan Ideologi Negara
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
7 dan Kesatuan Bangsa
Tersedia
Jumlah Laporan
000 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil
Kegiatan yang dok Na 2 2 100 Na Na
8 Qur'an
Tersedia
Jumlah Laporan
000 Peringatan Hari-hari Besar
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
9 Keagamaan
Tersedia
Fasilitasi dan
koordinasi
6 0 1 Program Peningkatan
penyelenggaraan keg Na 18 18 100 Na Na
0 1 2 Kinerja Kecamatan
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen
000 Penyusunan Monografi Monografi
dok Na 6 6 100 Na Na
1 Kecamatan Kecamatan yang
tersusun
Jumlah Laporan
000 Penataan Administrasi
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
2 Pertanahan
tersedia
Jumlah Laporan
000 Pembinaan Kesehatan
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
3 Masyarakat
tersedia
Jumlah Laporan
000
Pembinaan Masalah Sosial Kegiatan dok Na 1 1 100 Na Na
4
Pembinaan
Jumlah Laporan
000 Pembinaan Pemberdayaan
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
5 Masyarakat
tersedia
Jumlah Laporan
000 Penyelenggaraan Administrasi
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
6 Kependudukan
tersedia
Penyelenggaraan Lomba -
Jumlah Laporan
000 lomba Tingkat Kecamatan,
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
8 kabupaten, Provinsi dan
tersedia
Nasional
Jumlah Laporan
000 Penyelenggaraan Ketentraman
Kegiatan dok Na 1 1 100 Na Na
9 dan Ketertiban Umum
Pembinaan
Jumlah Laporan
001 Penegakan Peraturan Daerah
Kegiatan dok Na 1 1 100 Na Na
0 dan Peraturan Bupati
Pembinaan
Pembinaan, Pelaksanaan,
Jumlah Laporan
001 Pengawasan, dan
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
1 Pengendalian Perekonomian
tersedia
dan Pembangunan
Jumlah Laporan
000 Pembinaan Perekonomian
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
4 Desa dan Kelurahan
tersedia
Pembinaan, Pelaksanaan,
Pengawasan, dan Jumlah Laporan
001
Pengendalian Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
5
Penyelenggaraan tersedia
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Pelayanan
Administrasi
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
001
Administrasi Terpadu Kecamatan dan dok Na 6 6 100 Na Na
8
Kecamatan Verifikasi
Administrasi
Perizinan dan Non
Perizinan
Terbentuknya
001 Pembentukan Desa Tangguh
Desa/Kelurahan Desa Na 1 1 100 Na Na
9 Bencana
Tangguh Bencana
Jumlah Laporan
000 Pembinaan dan Pengawasan
Kegiatan dok Na 1 1 100 Na Na
2 Kerjasama Desa
Pembinaan
Koordinasi
6 0 1 Program Penjaringan penjaringan
keg Na 3 3 100 Na Na
0 1 4 Aspirasi Masyarakat aspirasi
masyarakat
Jumlah Laporan
000 Penyelenggaraan Musrenbang
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
1 Tingkat Kecamatan
Tersedia
Jumlah Laporan
000 Penyelenggaraan Rapat
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
4 Minggon
Tersedia
Jumlah Laporan
000 Penyelenggaraan Saba
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
5 Desa/Kelurahan
Tersedia
Terpenuhinya
6 0 0 Program Pelayanan Pelayanan
keg Na 11 11 100 Na Na
0 1 1 Administrasi Perkantoran Adminstrasi
Perkantoran
Jumlah Jasa
000 Penyediaan Jasa Kebersihan Petugas
Orang Na 4 4 100 Na Na
3 Kantor Kebersihan yang
dibiayai
Jumlah kebutuhan
002 Penyediaan Barang Cetakan
Cetakan dan Jenis Na 3 3 100 Na Na
2 dan Penggandaan
Penggandaan
Jumlah komponen
Penyediaan Komponen
002 Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Jenis Na 8 8 100 Na Na
3 listrik/penerangan
Bangunan Kantor
bangunan kantor
Jumlah Dokumen
004 Penyediaan Pelayanan
Administrasi dok Na 5 5 100 Na Na
2 Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
004 Penyediaan Pelayanan
Administrasi dok Na 1 1 100 Na Na
3 Administrasi Barang
Barang
Terpenuhinya
6 0 0 Program Peningkatan Sarana Kebutuhan Sarana
keg Na 6 6 100 Na Na
0 1 2 dan Prasarana Aparatur Prasarana
Aparatur
Jumlah Gedung
010 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor yang Unit Na 1 1 100 Na Na
1 Rumah Dinas
dipelihara
Jumlah Gedung
010 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor yang Unit Na 1 1 100 Na Na
2 Gedung Kantor
dipelihara
Jumlah Kendaraan
011 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas/Operasional Unit Na 8 8 100 Na Na
0 Kendaraan Dinas/Operasional
yang terpelihara
Jumlah Peralatan
011 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Jenis Na 2 2 100 Na Na
1 Peralatan Gedung kantor
yang terpelihara
Jumlah Peralatan
011 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kantor yang Jenis Na 7 7 100 Na Na
2 Peralatan Kantor
terpeliahra
Jumlah Jaringan
Pemeliharaan Ruitn/Berkala
011 listrik, komputer Jaring-
Instalasi Jaringan Listrik, Na 3 3 100 Na Na
3 dan komunikasi an
Komputer dan Komunikasi
yang terpelihara
Jumlah Dokumen
0 000 Penyusunan Perencanaan
DPA 2019 dan RKA dok Na 4 4 100 Na Na
5 4 Anggaran
2019 yang tersedia
Jumlah Laporan
0 000 Penatausahaan Keuangan
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
5 5 SKPD
tersedia
Jumlah publikasi
0 000
Publikasi Kinerja SKPD Media yang Media Na 3 3 100 Na Na
5 7
terselenggara
Jumlah Laporan
0 000 Penyusunan Rencana Kerja
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
5 8 SKPD
tersedia
Jumlah Laporan
0 000 Penyusunan Rencana
Kegiatan yang dok Na 1 1 100 Na Na
5 9 Strategis SKPD
tersedia
Jumlah Pakaian
0 000 Pengadaan Pakaian Dinas
Dinas yang stel Na 20 20 100 Na Na
3 1 Beserta Perlengkapannya
tersedia
Na Na
Persentase
6 0 2 Program Fasilitasi Tugas Fasilitasi Tugas
% Na Na 100 100 100 100 100 100
0 1 1 Umum Pemerintahan Umum
Pemerintahan
Jumlah
Penyelenggaraan Forum
000 penyelenggaraan
Koordinasi Pimpinan Daerah Kali Na Na 12 12 100 12 12 100
1 rapat
di tingkat Kecamatan
Forkopimcam
Persentase
6 0 2 Program Peningkatan
Pembinaan Oleh % Na Na 80 80 100 80 80 100
0 1 2 Kinerja Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
000 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Keg Na Na 4 4 100 4 4 100
1 Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Dok Na Na 4 4 100 4 4 100
Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
000 Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan
keg Na Na 0 0 Na 0 0 Na
2 Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan
Kecamatan Masyarakat
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Pemberdayaan dan
dok Na Na 0 0 Na 0 0 Na
Kesejahteraan
Masyarakat
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
000 Penyelenggaraan Ketentraman
Ketentraman dan keg Na Na 4 4 100 4 4 100
3 dan Ketertiban Kecamatan
Ketertiban
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Ketentraman dan dok Na Na 4 4 100 4 4 100
Ketertiban
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Koordinasi
000 Koordinasi Perekonomian dan
perekonomian dan keg Na Na 8 8 100 8 8 100
4 Pembangunan Kecamatan
pembangunan
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Koordinasi
perekonomian dan dok Na Na 8 8 100 8 8 100
pembangunan
Kecamatan
Jumlah Kegiatan
000 Penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan
keg Na Na 1 1 100 1 1 100
5 Kecamatan Pelayanan
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Pelayanan
Kecamatan
Presentase
6 0 2 Program Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi
% Na Na 100 100 100 100 100 100
0 1 4 Perangkat Daerah penyelenggaraan
Kegiatan SKPD
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi
000 Fasilitasi Perangkat Daerah
Perangkat Daerah keg Na Na 4 4 100 4 4 100
1 Bidang Pemerintahan
Bidang
Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Fasilitasi
Perangkat Daerah dok Na Na 4 4 100 4 4 100
Bidang
Pemerintahan
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi
Fasilitasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah
000
Bidang Pemberdayaan dan Bidang keg Na Na 2 2 100 2 2 100
2
Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Fasilitasi
Perangkat Daerah
Bidang dok Na Na 2 2 100 2 2 100
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi
Fasilitasi Perangkat Daerah
000 Perangkat Daerah
Bidang Ketentraman dan keg Na Na 1 1 100 1 1 100
3 Bidang
Ketertiban
Ketentraman dan
Ketertiban
Jumlah Dokumen
Fasilitasi
Perangkat Daerah
dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Bidang
Ketentraman dan
Ketertiban
Jumlah Kegiatan
Fasilitasi
Fasilitasi Perangkat Daerah
000 Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian dan keg Na Na 1 1 100 1 1 100
4 Bidang
Pembangunan
Perekonomian dan
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Fasilitasi
Perangkat Daerah
dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan
Jumlah Kegiatan
000 Fasilitasi Perangkat Daerah Fasilitasi
keg Na Na 1 1 100 1 1 100
5 Bidang Pelayanan Perangkat Daerah
Bidang Pelayanan
Jumlah Dokumen
Fasilitasi
dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Perangkat Daerah
Bidang Pelayanan
Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana yang
Program Pelayanan
berkualitas untuk
Administrasi Umum,
6 0 0 seluruh pegawai
Kepegawaian, Keuangan, % Na Na 100 96,60 96,60 100 96,60 96,60
0 1 1 Mendukung
Perencanaan dan Pelaporan
Prioritas
Perangkat Daerah
Meningkatkan
tata kelola dan
pelayanan
kesekretariatan
Persentase
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana % Na Na 90 100,00 111,11 90 100,00 111,11
yang berkualitas
untuk seluruh
pegawai
Persentase
perencanaan % Na Na 90 86,78 96,43 90 86,78 96,43
sesuai target
Persentase Kinerja
Keuangan
Perangkat % Na Na 90 99,60 110,67 90 99,60 110,67
Daerah sesuai
target
Persentase
Pelayanan % Na Na 90 100,00 111,11 90 100,00 111,11
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Aset Perangkat
Administrasi dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Daerah
Barang
Jumlah Pegawai
Pengelolaan Keamanan Kantor org Na Na 4 4 100 4 4 100
Keamanan Kantor
Jumlah Jasa
Pengelolaan Kebersihan
Petugas org Na Na 4 4 100 4 4 100
Kantor
Kebersihan Kantor
Jumlah Kendaraan
Pengelolaan Legalitas
Dinas/
Kendaraan unit Na Na 8 8 100 8 8 100
Operasional yang
Dinas/Operasional/Jabatan
terpelihara
Jumlah kebutuhan
Pengadaan Perlengkapan ATK, Cetak, dan
jenis Na Na 15 15 100 15 15 100
Kantor Penggandaan
Kesekretariatan
Jumlah komponen
Pengadaan Instalasi Jaringan
instalasi listrik/
Listrik, Air dan jenis Na Na 8 8 100 8 8 100
penerangan
Telekomunikasi
bangunan kantor
Jumlah gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kantor yang unit Na Na 0 0 Na 0 0 Na
Rumah Dinas
dipelihara
bln Na Na 0 0 Na 0 0 Na
Jumlah gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kantor yang unit Na Na 1 1 100 1 1 100
Gedung Utama Kantor
dipelihara
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan Rutin/berkala
Dinas/
Kendaraan Dinas/ unit Na Na 8 8 100 8 8 100
Operasional yang
Operasional/Jabatan
terpelihara
Jumlah peralatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
gedung kantor unit Na Na 6 6 100 6 6 100
Peralatan Gedung Kantor
yang terpelihara
Jumlah peralatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kantor yang jenis Na Na 0 0 Na 0 0 Na
Peralatan Kantor
terpelihara
bln Na Na 0 0 Na 0 0 Na
Jumlah jaringan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
listrik, komputter
Instalasi Jaringan Listrik, jaringan Na Na 0 0 Na 0 0 Na
dan komunikasi
Komputer dan Komunikasi
yang terpelihara
bln Na Na 0 0 Na 0 0 Na
Jumlah dokumen
Pengelolaan Administrasi
administrasi dok Na Na 3 3 100 3 3 100
Kepegawaian
kepegawaian
Jumlah laporan /
Penyusunan Pelaporan
dokumen kegiatan dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Keuangan
yang tersedia
Jumlah laporan /
Penatausahaan Keuangan
dokumen kegiatan dok Na Na 1 1 100 1 1 100
Perangkat Daerah
yang tersedia
Jumlah laporan /
Penyusunan Perencanaan
dokumen kegiatan dok Na Na 2 2 100 2 2 100
Anggaran
yang tersedia
Jumlah laporan /
Penyusunan Perencanaan
dokumen kegiatan dok Na Na 2 2 100 2 2 100
Perangkat Daerah
yang tersedia
Persentase
PROGRAM Pencapaian
PENYELENGGARAAN program
% 50 50 100
PEMERINTAHAN DAN pembangunan di
PELAYANAN PUBLIK tingkat
kecamatan
Persentase
Koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Kegiatan Pemerintahan di Pemerintahan di % 100 100 100
Tingkat Kecamatan Tingkat
Kecamatan yang
diselenggarakan
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi/sinergi
perencanaan dan
Koordinasi/Sinergi
pelaksanaan
Perencanaan dan Pelaksanaan
kegiatan
Kegiatan Pemerintahan % 100 100 100
pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan
dengan perangkat
Instansi Vertikal Terkait
daerah dan
instansi vertikal
terkait yang
ditindaklanjuti
Persentase
kegiatan
Peningkatan Efektifitas peningkatan
Kegiatan Pemerintahan di efektifitas kegiatan % 100 100 100
Tingkat Kecamatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
yang dilaksanakan
Persentase
penyelenggaraan
urusan
pemeritntahan
Penyelenggaraan Urusan
yang tidak
Pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh
Dilaksanakan oleh Unit % 100 100 100
unit kerja
Kerja Perangkat Daerah
perangkat daerah
yang ada di Kecamatan
yang ada di
Kecamatan yang
telah tersusun
laporannya
Persentase
fasilitasi
percepatan
Fasilitasi Percepatan
pencapaian
Pencapaian Standar
standar pelayanan % 100 100 100
Pelayanan Minimal di Wilayah
minimal di wilayah
Kecamatan
Kecamatan yang
telah tersusun
laporannya
Persentase
kegiatan
peningkatan
Peningkatan Efektifitas
efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
pelaksanaan % 0 0
kepada Masyarakat di Wilayah
pelayanan kepada
Kecamatan
masyarakat di
wilayah Kecamatan
yang dilaksanakan
Persentase (hasil
verifikasi
Kecamatan) hasil
Koordinasi Pemelihataan koordinasi
Prasarana dan Sarana pemelihataan % 100 100 100
Pelayanan Umum prasarana dan
sarana pelayanan
umum yang
ditindaklanjuti
Persentase
Rekomendasi
(Hasil Verifikasi
Kecamatan) hasil
Koordinasi/Sinergi dengan
Koordinasi/Sinergi
Perangkat Daerah dan/atau
dengan Perangkat
Instansi Vertikal yang
Daerah dan/atau % 100 100 100
terkaitdalam Pemeliharaan
Instansi Vertikal
Sarana dan Prasarana
yang terkait dalam
Pelayanan Umum
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Persentase
pelayanan
masyarakat pada
Pelaksanaan Urusan bidang urusan
Pemerintahan yang pemerintahan % 100 100 100
Dilimpahkan kepada Camat yang dilimpahkan
kepada Camat
yang
dilaksanakan
Persentase
pelayanan
Pelaksanaan Urusan masyarakat pada
Pemerintahan yang terkait bidang urusan
% 100 100 100
dengan Pelayanan Perizinan pemerintahan yang
Non Usaha terkait dengan
perizinan non
usaha
Persentase
Pelaksanaan Urusan pelayanan
Pemerintahan yang terkait masyarakat pada % 100 100 100
dengan Nonperizinan bidang urusan
pemerintahan yang
Cakupan
keterlibatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
masyarakat dalam
MASYARAKAT DESA DAN % 80 80 100
program
KELURAHAN
pembangunan
daerah
Persentase
koordinasi
Koordinasi Kegiatan kegiatan
% 100 100 100
Pemberdayaan Desa pemberdayaan
desa yang
diselenggarakan
Persentase jumlah
Peningkatan Partisipasi peserta Forum
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
% 85 85 100
Musyawarah Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Desa Pembangunan di
Desa
Persentase
kegiatan
Peningkatan Efektifitas peningkatan
Kegiatan Pemberdayaan efektifitas kegiatan
% 100 100 100
Masyarakat di Wilayah pemberdayaan
Kecamatan masyarakat di
wilayah Kecamatan
yang dilaksanakan
Persentase
pemberdayaan
Pemberdayaan Lembaga lembaga
Kemasyarakatan Tingkat masyarakat % 100 100 100
Kecamatan tingkat
Kecamatan yang
dilaksanakan
Jumlah Fasilitasi
Penyelenggaraan Lembaga
Kegiatan Lembaga % 100 100 100
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Persentase patroli
penerapan
pemberlakuan
Koordinasi dan Sinkronisasi
pembatasan
Pemberlakuan Pembatasan % 100 100 100
kegiatan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
masyarakat
(PPKM) yang
dilaksanakan
Persentase
Penanganan Covid-19 di pelaksanaan
% 100 100 100
Tingkat Desa dan Kelurahan patroli PPKM yang
dilaksanakan
Persentase
PROGRAM KOORDINASI
penanganan
KETENTRAMAN DAN % 100 100 100
ganguan
KETERTIBAN UMUM
trantibum
Persentase patroli
dan pembinaan
Koordinasi Upaya dalam upaya
Penyelenggaraan penyelenggaraan
% 100 100 100
Ketenteraman dan ketentraman dan
Ketertiban Umum ketertiban umum
yang
dilaksanakan
Persentase patroli
bersama Kepolisian
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia, Indonesiam
Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional % 100 100 100
dan Instansi Vertikal di Indonesia dan
Wilayah Kecamatan Instansi vertikal di
wilayah Kecamatan
yang dilaksanakan
Persentase
pembinaan
harmonisasi
Harmonisasi Hubungan
hubungan dengan
Dengan Tokoh Agama dan % 100 100 100
tokoh agama
Tokoh Masyarakat
dengan tokoh
masyarakat yang
dilaksanakan
Persentase patroli
Koordinasi Penerapan dan
Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah
Penegakan Perda % 100 100 100
dan Peraturan Kepala
dan Perkada yang
Daerah
dilaksanakan
Persentase patroli
bersama Perangkat
Daerah yang Tugas
Koordinasi/Sinergi Dengan
dan Fungsinya di
Perangkat Daerah yang Tugas
Bidang Penegakan
dan Fungsinya di Bidang
Peraturan
Penegakan Peraturan % 100 100 100
Perundang-
Perundang-Undangan
Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
dan/atau
Republik Indonesia
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
yang dilaksanakan
Persentase
PROGRAM
Fasilitasi
PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan % 100 100 100
URUSAN PEMERINTAHAN
Tugas Umum
UMUM
Pemerintahan
Persentase
Penyelenggaraan
Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Umum sesuai Umum sesuai % 100 100 100
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala
Daerah telah
tersusun
laporannya
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Persentase
Pancasila, Pelaksanaan perserta
Undang-Undang Dasar Negara (masyarakat/
Republik Indonesia Tahun kelompok % 100 100 100
1945, Pelestarian Bhinneka masyarakat/ desa/
Tunggal Ika serta dll) yang mengikuti
Pemertahanan dan pembinaan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Persentase
perserta
(masyarakat/
Pembinaan Persatuan dan
kelompok % 0 0
Kesatuan Bangsa
masyarakat/ desa/
dll) yang mengikuti
pembinaan
Presentase rapat
dan pelaksanaan
Pelaksanaan Tugas Forum
Forum Koordinasi
Koordinasi Pimpinan di % 100 100 100
Pimpinan di
Kecamatan
Kecamatan yang
dilaksanakan
Persentase
Fasilitasi,
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan 53,166666 53,166666
Koordinasi % 100
Pengawasan Pemerintahan 67 67
Pembinaan dan
Desa
Pengawasan
Pemerintahan
Desa yang
diselenggarakan
Fasilitasi Pengelolaan
Jumlah desa yang
Keuangan Desa dan Desa 0
terbina
Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Sinkronisasi
Persentase
Perencanaan Pembangunan
rekomendasi yang % 0
Daerah dengan Pembangunan
ditindaklanjuti
Desa
Persentase
Fasilitasi
Fasilitasi Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban % 0
Ketentraman dan
Umum
Ketertiban Umum
yang dilaksanakan
Persentase
Fasilitasi
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Pelaksanaan
Fungsi, dan Kewajiban Tugas, Fungsi, dan
% 100 1 1
Lembaga Kewajiban
Kemasyarakatan Lembaga
Kemasyarakatan
yang dilaksanakan
Persentase hasil
Fasilitasi Penyusunan
usulan
Perencanaan Pembangunan % 100 9 9
Musrenbang yang
Partisipatif
menjadi prioritas
Persentase jumlah
Koordinasi Pendampingan
kegiatan samisade % 100 9 9
Desa di Wilayahnya
yang terealisasi
Jumlah koordinasi
pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan
pembangunan
Pembangunan Kawasan
kawasan Kali 0
Perdesaan di Wilayah
perdesaan di
Kecamatan
wilayah kecamatan
yang dilaksanakan
Terfasilitasinya
PROGRAM PENUNJANG
pelaksanaan tugas
URUSAN PEMERINTAHAN % 100 91,2 91,2
dan fungsi
DAERAH KABUPATEN/KOTA
perangkat daerah
Persentase
dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran,
Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja % 100 100 100
dan Evaluasi
Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat
Daerah telah
tersusun
Jumlah dokumen
Koordinasi dan Penyusunan
RKA - SKPD yang Dok 1 1 100
Dokumen RKA-SKPD
dibuat
Jumlah dokumen
Koordinasi dan Penyusunan
DPA - SKPD yang Dok
DPA-SKPD
dibuat
Jumlah dokumen
Koordinasi dan Penyusunan
perubahan DPA - Dok 1 1 100
Perubahan DPA-SKPD
SKPD yang dibuat
Jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi kinerja
Dok 4 4 100
Daerah perangkat daerah
yang dibuat
Persentase
dokumen
Administrasi Keuangan Administrasi
% 100 100 100
Perangkat Daerah Keuangan
Perangkat Daerah
telah tersusun
Jumlah laporan
Penyediaan Gaji dan penyediaan gaji
Bulan 12 12 100
Tunjangan ASN dan tunjangan
ASN yang dibuat
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi dan
Koordinasi dan Pelaksanaan
pelaksanaan % 100 100 100
Akuntansi SKPD
akuntansi SKPD
yang
ditindaklanjuti
Jumlah laporan
Koordinasi dan Penyusunan
keuangan akhir
Laporan Keuangan Akhir Dok
tahun SKPD yang
Tahun SKPD
dibuat
Jumlah laporan
Koordinasi dan Penyusunan keuangan
Laporan Keuangan bulanan/
Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semeste triwulanan/
ran SKPD semesteran SKPD
yang dibuat
Jumlah laporan
Penyusunan Pelaporan dan
analisis prognosis
Analisis Prognosis Realisasi Dok
realisasi anggaran
Anggaran
yang dibuat
Persentase
Administrasi
Administrasi Barang Milik
Barang Milik
Daerah pada Perangkat %
Daerah pada
Daerah
Perangkat Daerah
telah tersusun
Persentase
Dokumen
Administrasi Kepegawaian Administrasi
%
Perangkat Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
telah tersusun
Jumlah laporan
pendataan dan
Pendataan dan Pengolahan pengelolaan
Dok
Administrasi Kepegawaian administrasi
kepegawaian yang
dibuat
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi dan
Koordinasi dan Pelaksanaan
pelaksanaan %
Sistem Informasi Kepegawaian
sistem informasi
kepegawaian yang
ditindaklanjuti
Jumlah dokumen
monitoring,
Monitoring, Evaluasi, dan evaluasi dan
Dok
Penilaian Kinerja Pegawai penilaian kinerja
pegawai yang
dibuat
Persentase
Dokumen
Administrasi Umum Administrasi
% 100 100 100
Perangkat Daerah Umum Perangkat
Daerah telah
tersusun
Jumlah Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Jenis 1 1 100
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang tersedia
Jumlah Peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan Perlengkapan
Jenis 1 1 100
Perlengkapan Kantor Kantor yang
tersedia
Jumlah Peralatan
Penyediaan Peralatan Rumah
Rumah Tangga Jenis 1 1 100
Tangga
yang tersedia
Jumlah Bahan
Penyediaan Bahan Logistik
Logistik Kantor Jenis 3 3 100
Kantor
yang tersedia
Jumlah Barang
Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan
Jenis 1 1 100
dan Penggandaan Penggandaan yang
tersedia
Jumlah Rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi SKPD Kali 124 124 100
SKPD yang diikuti/
dihadiri
Persentase Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan % 100 100 100
Daerah Daerah yang
tersedia
Jumlah rekening
Komunikasi,
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Bulan 12 12 100
Sumber Daya Air dan Listrik
dan Listrik yang
dibayarkan
Jumlah pelayanan
Penyediaan Jasa Pelayanan
umum kantior Bulan 12 12 100
Umum Kantor
yang tersedia
Persentase Barang
Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan % 100 100 100
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah yang
terpelihara
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa
Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan unit 2 2 100
yang dibayarkan
Perizinan Kendaraan Dinas
pajaknya dan
Operasional atau Lapangan
terpeliharanya
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa
Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya
atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan unit 6 6 100
yang dibayarkan
Perizinan Kendaraan Dinas
pajaknya dan
Operasional atau Lapangan
terpeliharanya
Jumlah gedung
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan Unit 1 1 100
bangunan lainnya
Lainnya
yang terpelihara
Jumlah gedung
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan Unit
bangunan lainnya
Lainnya
yang terpelihara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dok Na Na Na 1 1
Program Peningkatan
Persentase Pembinaan Oleh Kecamatan % Na Na Na 100 80 80
Kinerja Kecamatan
Dok Na Na Na 4 4
dok Na Na Na 0 0
dok Na Na Na 4 4
dok Na Na Na 8 8
dok Na Na Na 1 1
Program Fasilitasi
Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan
Kegiatan Perangkat % Na Na Na 100 100 100
SKPD
Daerah
dok Na Na Na 4 4
dok Na Na Na 2 2
dok Na Na Na 1 1
dok Na Na Na 1 1
dok Na Na Na 1 1
Program Pelayanan
Administrasi Umum, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
Kepegawaian, Keuangan, yang berkualitas untuk seluruh pegawai
% Na Na Na 100 96,60 94,13
Perencanaan dan Mendukung Prioritas Meningkatkan tata kelola
Pelaporan Perangkat dan pelayanan kesekretariatan
Daerah
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 0 0
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 0 0
bln Na Na Na 0 0
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
bln Na Na Na 12 12
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bogor telah menerbitkan
Camat, meliputi :
bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000
M 2;
b. Kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan
c. Huller/penggilingan padi.
a. Billboard temple;
c. Bersuara;
d. Balon udara;
f. Spanduk;
g. Umbul – umbul;
h. Thin plat;
i. Animasi;
j. Megatron;
k. Neon box;
l. Poster; dan
m. Selebaran.
B. Nonperizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin – izin tertentu serta
Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Bogor dalam kerangka
menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor
98 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan
berdasarkan wewenang.
meliputi:
Daerah di Kecamatan;
10. Pelaksanaan funsgi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Pencapaian Kinerja
Kecamatan Cijeruk di tahun 2021 dapat dilihat melalui pencapaian sasaran strategis yang
dapat diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan pada Kecamatan Cijeruk yaitu
keseluruhan target kinerja Kecamatan Cijeruk Tahun 2021 telah tercapai dan berhasil
dilaksanakan, dari 1 (satu) Indikator Tujuan dan 2 (dua) Indikator Sasaran tersebut
seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian sesuai target, dengan table Capaian
Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah pada Kecamatan Cijeruk beserta uraian dan
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 di Kecamatan Cijeruk terdiri dari 1 satu
(satu) Indikator Tujuan yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) dengan capaian sebesar 100%
atau dengan predikat “berhasil”. Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
program dan kegiatan, serta realisasi anggaran dengan memperhatikan strategi dan arah
sasaran, telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian disetiap indikator kinerja untuk
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan
misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang.
1. Kekuatan
a. Letak geografis Kecamatan Cijeruk pada jalur kawasan wisata gunung salak
serta Perdagangan);
c. Berbatasan langsung dengan Kota Bogor yang menjadikan kawasan Cijeruk dapat
dijadikan tempat persinggahan yang nyaman karena berada tepat di kaki gunung
salak.
2. Kelemahan
pembangunan;
d. Instansi vertical dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi,
maupun penggunaannya;
f. Hasil evaluasi dan pengendalian serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan
3. Peluang
a. Apresiasi dan harapan yang tinggi oleh pimpinan daerah, dan masyarakat
evaluasi;
d. Banyaknya bantuan berupa pemberian pinjaman untuk Usaha Kecil dan Menengah
(UKM).
4. Hambatan
b. Luas wilayah yang relative besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan
pembangunan;
d. Pengelolaan sampah yang belum dikelola dengan baik yang berpotensi munculnya
e. Mobilitas perpindahan penduduk yang tinggi akan berpengaruh pada aspek sosial
masyarakat;
Kecamatan Cijeruk.
Berdasarkan data dan informasi tersebut secara umum isu – isu penting yang dihadapi
Pemerintah Kecamatan Cijeruk Kabupaten Boogor dalam kurun waktu 2018 – 2023 adalah
sebagai berikut:
peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi
pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005 senantiasa harus dilanjutkan
secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa
depan.
Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penertiban,
upaya – upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi yang bertujuan
kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang responsive dan adaptif.
umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan
Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam
pengelolaan aset perangkat daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang
daerah lebih diarahakan kepada program dan kegiatan yang berorientasi kinerja, bukan
pada kebijakan.
mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian – bagian lain yang sama
BAB III
Prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah
ditetapkan, sasuai dengan rencana waktu pelaksanaan, yang juga merupakan bentuk
pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Adapun prioritas
pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
10. Invovasi pelayanan public dan penataan daerah (meningkatkan pelayanan melalui
teknologi informasi).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
merupakan hasil sinergi multipihak dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa barat Tahun 2018 – 2023 dengan Visi “Jawa barat
Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” serta prioritas nasional dalam rancangan
Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat melaksanakan program pembangunan dalam
Disamping itu, telaahan ini berisi kebijakan nasional lingkup vertikal yang ditetapkan
akan dilaksanakan tahun 2023 sebagai tindak lanjut pemulihan ekonomi nasional, reformasi
sosial dan penanganan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari dampak pandemi dan
penanganan covid-19 yang menjadi rujukan perangkat daerah untuk dilaksanakan sesuai
Nasional.
1 2 3
Visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor yaitu “Menjadikan Kabupaten Bogor Termaju,
Nyaman, dan Berkeadaban”. Sedangkan Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi
tersebut adalah
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2023, Tujuan Kecamatan
Cijeruk Kabupaten Bogor mendukung Visi Kabupaten Bogor serta Misi ketiga Kabupaten
Bogor yang ditunjang oleh Kecamatan Cijeruk yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan
Daerah yang baik. Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Cijeruk mempunyai
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni terselenggaranya pelayanan public yang
transparan, akuntabel dan efesien. Table tujuan dan sasaran pada Perangkat Daerah tahun
TARGET
TOLOK UKUR INDIKATOR RUMUS
URAIAN VOLUME SATUAN
1 2 3 4
Meningkatnya Kinerja
Nilai Evaluasi
Kecamatan Yang Penilaian dari
TUJUAN Kecamatan (LKJ-IP) 75 Poin
Transparan, Akuntabel inspektorat Kab Bogor
(n-1
dan Efesien
Meningkatnya Kualitas
Persentase jenis
Pelayanan administrasi, Jumlah jenis pelayanan
pelayanan di
pemerintahan, yang tertangani dengan
kecamatan yang 100 %
pembangunan dan baik/ total pelayanan
tertangani dengan
kemasyarakatan di yang tersedia * 100 %
baik
kecamatan;
SASARAN
Jumlah Realisasi
Persentase Capaian
Anggaran Pelaksanaan
Realisasi Anggaran
Kegiatan APBDes /
Meningkatnya Pelaksanaan
Jumlah Anggaran 100 %
Pembinaan Kecamatan Kegiatan APBDes/
Kegiatan Dalam
kegiatan DPA
APBDes/ Kegiatan DPA
Kelurahan
Kelurahan x 100%
Sebagai salah satu Perangkat Daerah, maka Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
berusaha untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih
periode tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan yang
berlaku.
Kabupaten Bogor berusaha meningkatkan pelayanan yang resposif dan tepat waktu dengan
public dapat dilakukan dengan lebih efisien yang menghasilkan peningkatan kulaitas
pelayanan public.
Faktor penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan public adalah
lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur,
sumber daya manusia, efektifitas kegiatan), komunikasi antar unit, dan kepimimpinan. Hal –
hal tersebut dapat diminimalisir dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
peningkatan kinerja melalui perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cijeruk telah menyusun Program, Kegiatan dan Kegiatan untuk
tahun anggaran 2023 dan prakiraan maju 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun
Keuangan Daerah. Hasil Rekapitulasi uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Cijeruk dapat dilihat dalam Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2023 sebagai berikut:
Tabel 3.3. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
1 2 3 4 5
Utama 5 46 25 1.400.880.032
Kesekretariatan 1 8 29 4.226.088.827
Jumlah 6 54 54 5.626.968.859
Pancakarsa merupakan kinerja strategis Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode tahun
2018 – 2023. Untuk itu, Pancakarsa menjadi target strategis yang perlu dituntaskan hingga
akhir periode. Dalam hal ini, target pancakarsa dijabarkan sebagaimana table 3.4. terlampir.
Target
Indikator
Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub-Sub Kegiatan
Pancakarsa Volume Satuan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PENUNJANG
Mewujudkan
URUSAN
Tata Kelola
PEMERINTAHAN 4.226.088.827
Pemerintahan
DAERAH
yang Baik
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
250.366.347
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 61.956.575
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil
1 Dokumen 15.664.283
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil
1 Dokumen 15.664.283
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Administrasi Keuangan
3.198.842.674
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
18 Orang 3.126.252.892
ASN ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Dokumen 8.281.399
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang
Milik Daerah pada 15.223.437
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 5.159.024
SKPD
SKPD
Administrasi
Kepegawaian Perangkat 116.485.782
Daerah
Administrasi Umum
145.777.500
Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
5 Dokumen 10.752.570
Penggandaan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Dokumen 12.000.000
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 327.723.087
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 36.357.531
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
171.670.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
6 Orang 30.370.000
Lainnya Dipelihara
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
338.095.994
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan
105.147.782
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan
Pemerintahan dengan Perangkat dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 1 Dokumen 78.400.809
Daerah dan Instansi Vertikal Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Terkait
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh
167.943.537
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
65.004.675
Dilimpahkan kepada
Camat
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
320.516.960
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
199.056.507
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Dokumen 91.435.238
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemberlakuan 38.217.603
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
83.242.850
Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN 202.057.597
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
56.013.391
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Koordinasi Penerapan
dan Penegakan
17.008.712
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Fungsinya di Bidang Penegakan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penegakan 12 Dokumen 17.008.712
dan/atau Peraturan Perundang- Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesia
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
224.333.874
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
224.333.874
sesuai Penugasan Kepala
Daerah
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 388.897.710
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan 388.897.710
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi
Jumlah Dokumen Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
PerencanaanPembangunan Daerah dengan 3 Dokumen 59.846.771
Daerah dengan Pembangunan
Pembangunan Desa
Desa
Fasilitasi Penyusunan
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Perencanaan Pembangunan 1 Dokumen 37.167.746
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Partisipatif
BAB IV
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Visi, Misi dan tujuan
RPJMD Kabupaten Bogor 2018 – 2023 dan Perubahan Renstra Kecamatan Cijeruk Tahun
2018 – 2023 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat
Adapun uraian Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Cijeruk Tahun
7.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
Kecamatan
Wilayah Kecamatan
7.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan
antara lain:
8.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan
yaitu:
Kecamatan
9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan
antara lain:
9.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
10. Program Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan
antara lain:
11. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan
antara lain:
Pembangunan Desa
Kecamatan
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara
lain:
12.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub
kegiatan yaitu:
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
12.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub
kegiatan yaitu:
12.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan
yaitu:
12.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari
12.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub
kegiatan yaitu:
Bangunan Lainnya
“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban” ditempuh melalui satu
misi. Oleh karena itu untuk menterjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Bogor ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas
dan fungsi Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, maka dapat ditelaah dari misi ke 3 (empat)
yaitu “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik” dan Tujuan 1 (satu) dari
RPJMD Kabupaten Bogor yaitu “Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan
terpercaya”.
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023 disampaikan
sebagai berikut:
Tabel 4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana
Perangkat
Program/ Kegiatan/ Sub Tahun 2024
Indikator Program/ Kelompo Daerah
Kegiatan Target Pagu Lokasi Sumber Prioritas Target Pagu
Kegiatan/ Sub Kegiatan k Sasaran Penanggung
2023 Indikatif Dana Indikatif
Nasional Daerah Jawab
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 0 KECAMATAN 5.626.968.8 4.649.485.3
1 59 48
7 0 0 PROGRAM PENUNJANG Terfasilitasinya 100 % 4.226.088.8 100 % 4.217.461.0
1 1 URUSAN Pelaksanaan Tugas 27 92
PEMERINTAHAN dan Fungsi Perangkat
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase Dokumen
Penganggaran, dan Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
0 0 2,0
7 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 100 % 250.366.347 100 % 235.000.000
1 1 1
Perangkat Daerah yang
telah tersusun
7 0 0 2,0 0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 61.956.575 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 3 45.000.000
1 1 1 1 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Dokume Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Dokume
Perangk
Daerah Daerah n Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian n KECAMATA
at
Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
1 1
0 0 2,0 0 RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 15.664.283 Dokume 20.000.000
1 1 1 2 Dokumen RKA-SKPD Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bogor, Stabilitas daya saing
PENDAPAT
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Cijeruk, Polhukhankam Dan perekonomian Perangk 1
0 0 2,0 0 AN ASLI KECAMATA
7 Koordinasi Penyusunan Dokume 15.664.283 Semua Transformasi daerah dan at Dokume 20.000.000
1 1 1 3 DAERAH N CIJERUK
Dokumen Perubahan n Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik Daerah n
(PAD)
RKA-SKPD n
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Penyusunan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
1 1
0 0 2,0 0 Koordinasi Penyusunan Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 15.664.283 Dokume 20.000.000
1 1 1 4 Dokumen DPA-SKPD Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan
Penyusunan Perubahan Perubahan DPA-SKPD Bogor, Stabilitas daya saing
PENDAPAT
DPA- SKPD dan Laporan Hasil 1 Cijeruk, Polhukhankam Dan perekonomian Perangk 1
0 0 2,0 0 AN ASLI KECAMATA
7 Koordinasi Penyusunan Dokume 15.664.283 Semua Transformasi daerah dan at Dokume 20.000.000
1 1 1 5 DAERAH N CIJERUK
Dokumen Perubahan n Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik Daerah n
(PAD)
DPA-SKPD n
Pendataan dan Jumlah Dokumen Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Pengolahan Pendataan dan Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
1 1
0 0 2,0 0 Administrasi Pengolahan Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 66.252.347 Dokume 70.000.000
1 1 5 3 Kepegawaian Administrasi Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Kepegawaian Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
1 1
0 0 2,0 0 Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 12.944.789 Dokume 30.000.000
1 1 5 4 Informasi Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Kepegawaian Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 0 Jumlah Dokumen 20 37.288.646 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 20 0
1 1 5 5 Monitoring, Evaluasi, dan Dokume Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Dokume
Monitoring, Evaluasi, Perangk
Penilaian Kinerja n Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian n KECAMATA
dan Penilaian Kinerja at
Pegawai Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Pegawai Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 Persentase Dokumen 100 % 145.777.500 100 % 0
1 1 6 Administrasi Umum Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah telah
tersusun
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Instalasi Instalasi Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
0 0 2,0 0 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 1 Paket 7.012.980 1 Paket 0
1 1 6 1 Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Semua (PAD) Transformasi daerah dan
Disediakan Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 0 Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 65.011.950 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 1 Paket 0
1 1 6 2 dan Perlengkapan Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing
Penyediaan Peralatan Perangk
Kantor yang Disediakan Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian KECAMATA
dan Perlengkapan at
Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Kantor Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 0 Jumlah Paket Barang 5 Paket 10.752.570 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 5 Paket 0
1 1 6 5 Cetakan dan Bogor, PENDAPAT StabilitasPolhukhank daya
Penyediaan Barang Perangk
Penggandaan yang Cijeruk, AN ASLI am Dan saingperekonom KECAMATA
Cetakan dan at
Disediakan Semua DAERAH Transformasi ian daerah N CIJERUK
Penggandaan Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik danpelayanan
n publik
7 0 0 2,0 0 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 1 12.000.000 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 1 0
1 1 6 8 Tamu Kunjungan Tamu Laporan Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Laporan
Perangk
Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian KECAMATA
at
Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 0 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 51.000.000 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 1 0
1 1 6 9 Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Laporan Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Laporan
Perangk
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian KECAMATA
at
Konsultasi SKPD Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 Penyediaan Jasa Persentase Jasa 100 % 327.723.087 100 % 602.461.092
1 1 8 Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang tersedia
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi/sinergi
perencanaan dan
Koordinasi pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan pemerintahan dengan
0 0 2,0
7 Kegiatan perangkat daerah dan 100 % 105.147.782 100 % 80.000.000
1 2 1
Pemerintahan di instansi vertikal terkait
Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti
Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Kegiatan Pemerintahan Peningkatan Efektifitas Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
2 2
0 0 2,0 0 di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 26.746.973 Dokume 20.000.000
1 2 1 2 di Tingkat Kecamatan Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Penyelenggaraan Persentase
Urusan Pemerintahan penyelenggaraan Urusan
yang Tidak Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Dilaksanakan oleh Unit
0 0 2,0 Kerja Perangkat Kerja Perangkat Daerah
7 Daerah yang Ada di yang Ada di Kecamatan 100 % 167.943.537 100 % 82.024.256
1 2 2
Kecamatan yang telah tersusun
laporannya
Fasilitasi Percepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Pencapaian Standar Percepatan Pencapaian Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
0 0 2,0 0 Pelayanan Minimal di Standar Pelayanan 5 Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah 5
7 97.238.657 57.024.256
1 2 2 2 Wilayah Kecamatan Minimal di Wilayah Laporan Semua (PAD) Transformasi daerah dan Laporan
Kecamatan Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Efektifitas Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing
Perangk
0 0 2,0 0 kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan 8 Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian 8 KECAMATA
7 70.704.880 at 25.000.000
1 2 2 3 Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Laporan Semua DAERAH Transformasi daerah dan Laporan N CIJERUK
Daerah
Wilayah Kecamatan Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Pelaksanaan Urusan Persentase pelayanan
Pemerintahan yang masyarakat padabidang
Dilimpahkan kepada urusan Pemerintahan
0 0 2,0 Camat yang dilimpahkan
7 100 % 65.004.675 100 % 30.000.000
1 2 4 kepada Camat
yangdilaksanakan
7 0 0 2,0 0 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan 1 52.687.392 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 1 15.000.000
1 2 4 2 Pemerintahan yang Pelaksanaan Laporan Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Laporan
Perangk
terkait dengan Nonperizinan pada Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian KECAMATA
at
Nonperizinan Urusan Pemerintahan Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 0 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan 1 12.317.283 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 1 15.000.000
1 2 4 3 Pemerintahan yang Pelaksanaan Laporan Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Laporan
Perangk
Terkait dengan Kewenangan Lain yang Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian KECAMATA
at
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Daerah
Dilimpahkan Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 PROGRAM Cakupan Keterlibatan 90 % 320.516.960 90 % 50.000.000
1 3 PEMBERDAYAAN Masyarakat Dalam
MASYARAKAT DESA Program Pembangunan
DAN KELURAHAN Daerah
Penyelenggaraan Persentase
Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan
Umum Pemerintahan Umum
0 0 2,0 Sesuai Penugasan sesuai Penugasan Kepala
7 100 % 224.333.874 100 % 70.000.000
1 5 1 Kepala Daerah Daerah telah tersusun
laporannya
Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen yang Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Tata Pemerintahan Difasilitasi dalam rangka Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
9 9
0 0 2,0 0 Desa Administrasi Tata Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 43.391.564 Dokume 15.000.000
1 6 1 2 Pemerintahan Desa Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan
Keuangan Desa dan Difasilitasi dalam rangka Bogor, Stabilitas daya saing
PENDAPAT
Pendayagunaan Aset Pengelolaan Keuangan 9 Cijeruk, Polhukhankam Dan perekonomian Perangk 9
0 0 2,0 0 AN ASLI KECAMATA
7 Desa Desa dan Dokume 22.601.812 Semua Transformasi daerah dan at Dokume 0
1 6 1 3 DAERAH N CIJERUK
Pendayagunaan Aset n Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik Daerah n
(PAD)
Desa n
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. PENDAPAT Memperkuat 3. Meningkatkan Perangk KECAMATA
Perencanaan Fasilitasi dalam rangka Bogor, AN ASLI Stabilitas daya saing at N CIJERUK
1 1
0 0 2,0 1 Pembangunan Perencanaan Cijeruk, DAERAH Polhukhankam Dan perekonomian Daerah
7 Dokume 59.846.771 Dokume 25.000.000
1 6 1 3 Partisipatif Pembangunan Semua (PAD) Transformasi daerah dan
n n
Partisipatif Keluraha Pelayanan Publik pelayanan publik
n
7 0 0 2,0 1 Jumlah Laporan Hasil 9 134.552.812 Kab. Memperkuat 3. Meningkatkan 9 25.000.000
1 6 1 7 Koordinasi Laporan Bogor, PENDAPAT Stabilitas daya saing Laporan
Koordinasi Perangk
Pendampingan Desa di Cijeruk, AN ASLI Polhukhankam Dan perekonomian KECAMATA
Pendampingan Desa di at
Wilayahnya Semua DAERAH Transformasi daerah dan N CIJERUK
Wilayahnya Daerah
Keluraha (PAD) Pelayanan Publik pelayanan publik
n
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijeruk Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari
dokumen perencanaan perangkat daerah yang wajib disusun setiap tahun, sekaligus menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD
tahun 2023, dan termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Renja
Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan
berdasarkan rencana anggaran, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cijeruk Tahun 2023 ini
dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.
IWAN SETIAWAN