Anda di halaman 1dari 3

Nomor Dokumen: No.

Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
1 dari 3
INSPEKSI K3 Tanggal :

1. TUJUAN
1.1 Untuk memastikan bahwa implementasi system manajemen K3 sesuai dengan standar

2. RUANG LINGKUP

Semua area dan opersional PT. ………………………………………

3. DEFINISI

-.

4. REFERENSI

1.1 SMK3 PP No. 50/2012 Elemen D

2. FLOW CHART
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:
AHLI K3 MR DIREKTUR

Nama : Nama : Nama :


Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
2 dari 3
INSPEKSI K3 Tanggal :
Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
3 dari 3
INSPEKSI K3 Tanggal :

3. PROSEDUR
Dokumen /
PIC Aktivitas
Catatan
Ahli K3 6.1 Membuat rencana inspeksi yang meliputi jadwal Jadwal Inspeksi
inspeksi dan cheklist inspeksi termasuk inspektor
yang terlibat. Form Checklist Inspeksi

Ahli K3 6.2 Mendistribusikan jadwal inspeksi ke departemen Daftar Distribusi


terkait.

Inspektor 6.3 Melakukan inspeksi sesuai dengan rencana. Apabila Prosedur Tindakan
dalam inspeksi ada ketidaksesuaian lakukan Perbaikan dan
tindakan perbaikan sesuai Prosedur Tindakan Pencegahan
perbaikan dan Pencegahan.

Ahli K3 6.4 Melakukan analisa dan membuat laporan inspeksi Laporan Inspeksi
lalu melaporkan kepada manajemen melalui
mekanisme Tinjauan Manajemen.

Ahli K3 6.5 Mendokumentasikan hasil inspeksi sesuai prosedur Prosedur Pengendalian


pengendalian catatan. Catatan

4. KETERANGAN

4.1 Manajemen dalam periode tertentu melakukan inspeksi Bersama dengan Ahli K3

5. RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi Tanggal Bagian Keterangan

0 All. Baru.

Anda mungkin juga menyukai