Anda di halaman 1dari 4

Nomor Dokumen: No.

Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
1 dari 4
TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal :
.

1. TUJUAN

1.1 Untuk memastikan tinjauan manajemen dilakukan dengan benar sesuia dengan persyaratan
standar.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Semua proses yang dilakukan oleh PT. ………………….. terkait dengan implementasi Sistem
Manajemen K3

3. DEFINISI

3.1 Tinjauan manajemen : mekanisme formal untuk mengevaluasi status dan kecukupanan system
manajemen terkait dengan isu-isu penting, peraturan dan kemungkinan perubahannya

4. REFERENSI

4.1 SMK3 PP No. 50/2012 Elemen E

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:


AHLI K3 .MANAGER DIREKTUR
Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
2 dari 4
TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal :
07 Agustus 2017

1. FLOW CHART
Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
3 dari 4
TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal :
07 Agustus 2017

2. PROSEDUR

Dokumen /
PIC Deskripsi
Catatan

Ahli K3 2.1 Membuat rencana tinjauan manajemen kapan akan Rencana


dilakukan Tinjauan
Manajemen

Ahli K3 2.2 Distribusikan rencana tersebut kepada Direktur dan


departemen terkait.

Manager 2.3 Siapkan semua dokumen, data dan report yang


Departemen dibutuhkan untuk dilaporkan kepada manajemen
Terkait

Direktur 2.4 Lakukan review terhadap semua dokumen, data dan


report yang dilaporkan oleh PIC terkait. Dan berikan putusan
atas semua laporan yang diberikan

Ahli K3 2.5 Catat hasil tinjauan manajemen dalam Minute of meeting Minute of
meeting

Ahli K3 2.6 Simpan hasil tinjauan manajemen sesuai dengan Prosedur Prosedur
pengendalian cartatan Pengendalian
Catatan

3. KETERANGAN

4.2 Tinjauan manajen minimal harus dihadiri oleh salah satu direktur

4.3 Agenda tinjauan manajemen meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Status tindakan pada Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya

b. Perubahan yang relevan dengan sistem manajemen K3

c. Informasi kinerja dan keefektiftan dari sistem manajemen K3 termasuk kecenderungan


dalam :

1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan

2. Sasaran K3

3. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan

4. Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi


Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
4 dari 4
TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal :
07 Agustus 2017

5. Hasil pemantauan dan pengukuran K3

6. Hasil audit K3

7. Kinerja penyedia eksternal

8. Tingkat kecelakaan dan hasil investigasinya

d. Kecukupan sumber daya

e. Efektifitas tindakan yang di ambil untuk penetapan risiko dan peluang

f. Peluang perbaikan

4.4 Keluaran dari tinjauan manajemen harus meliputi hal-hal dibawah ini

a. Peluang untuk peningkatan berkelanjutan

b. Setiap kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen K3

c. Sumber daya yang diperlukan

4. RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi Tanggal Bagian Keterangan

0 . All. Baru.

Anda mungkin juga menyukai