Anda di halaman 1dari 2

Proses

Unit
Kriteria/Standar Audit

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Obyektif Metode Au

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar masalah, tindakan koreksi dan perbaikan deng

Analisis Akar Permasalahan :

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan :

Unit kerja : Tim Audit Internal : Auditee :

Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal tentang rencana kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. ROSA IKA YAYUNANI drg. DEVY FEBRINA RINDIANTI


NIP. 198811072020122008 NIP.198002202011012004
Metode Audit

reksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

uskesmas

Y FEBRINA RINDIANTI
002202011012004

Anda mungkin juga menyukai