Anda di halaman 1dari 1524

PENDANAAN SASARAN PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH 2015-2019


1 Pendanaan pencapaian sasaran pembangunan nasional dapat berasal dari
APBN (belanja K/L dan non K/L), APBD, BUMN dan Masyarakat.
2 Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L 2015-2019 (diluar belanja gaji,
tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran)
direncanakan sebesar Rp. 3.596,2T yang digunakan untuk mendanai Program
dan Kegiatan Prioritas termasuk Quickwins/ Program lanjutan serta tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga
3 Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dituangkan dalam Matriks Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019
yang akan dipertajam besaran pendanaan dan distribusi tahunannya dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan :
Kerangka ekonomi makro;
Tugas, fungsi, struktur dan kewenangan Kementerian/Lembaga;
Satuan harga
Belanja Non K/L dan Transfer Daerah sebagai kelengkapan
pencapaian prioritas pembangunan dan
Hasil evaluasi
4 Sasaran yang direncanakan dapat bersifat kumulatif atau tahunan
5 Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga
Tahun 2015-2019 menjadi bagian pedoman penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian/Lembaga 2015-2019
6 Belanja aparatur (belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan,
dan operasional perkantoran) akan di tambahkan dalam perencanaan tahunan
sesuai dengan kebijakan belanja aparatur
------00------

MATRIKS KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KODE
KL

PROG

004

07

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Program Peningkatan Mutu


Kelembagaan Aparatur dan
Pemeriksaan Keuangan Negara

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

198,6
Terwujudnya peningkatan mutu
pusat kelembagaan, aparatur dan
ketatalaksanaan
Prosentase pemenuhan
Ketersediaan perangkat lunak
pemeriksaan dan non pemeriksaan

75

80

85

90

95

Jumlah pendapat BPK yang


diterbitkan

Terwujudnya peningkatan mutu


pemberian pendapat dan
pertimbangan

1039 Perencanaan Strategis dan


Manajemen Kinerja

85,0
Terwujudnya peningkatan
efektivitas dan efisiensi
perencanaan dan manajemen
kinerja
Persentase realisasi pelaksanaan
program dan kegiatan
dibandingkan dengan perencanaan

95

95

95

95

95

Skor pencapaian kinerja BPK Wide

89

89

90

90

91

II.M.L.004-1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1040 Pengevaluasian dan Pelaporan


Hasil Pemeriksaan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

49,1
Terwujudnya Efektivitas Penyajian
Hasil Pemeriksaan dan Penyajian
Pemberian Pendapat
Indeks kepuasan pemangku
kepentingan terhadap IHPS BPK
Jumlah usulan pendapat yang
disampaikan ke Badan

3,8

3,85

3,9

3,95

1041 Penelitian dan Pengembangan


Pemeriksaan Keuangan Negara

64,5
Terwujudnya Pengembangan
Metodologi dan Profesi
Pemeriksaan serta Kelembagaan
Indeks Mutu Organisasi dan
Ketatalaksanaan BPK
Persentase Perangkat Lunak
Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan
yang Telah Siap Untuk Proses
Legislasi

004

08

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

85

90

95

100

100

Program Pemeriksaan Keuangan


Negara

3.591,5
Meningkatkan Efektifitas Tindak
Lanjut Pemeriksaan
Persentase Laporan Tindak Pidana
yang Ditindaklanjuti Oleh Aparat
Penegak Hukum
Jumlah LHP yang Diterbitkan
Jumlah LHP Kinerja yang
Diterbitkan

II.M.L.004-2

60

62

64

67

70

1745

1797

1851

1907

1964

235

247

259

272

286

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Ketepatan Waktu Proses


Pelaksanaan dan Pelaporan
Pemeriksaan
Tingkat Pemenuhan QA dalam
Pemeriksaan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

90

95

100

100

100

95

95

100

100

100

1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan


Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.591,5
Meningkatkan Efektivitas Tindak
Lanjut Pemeriksaan
Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti
Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara yang Diterbitkan

004

06

60

62

64

67

70

1000

1050

1100

1200

1250

Program Kepaniteraan Kerugian


Negara/Daerah, Pengembangan
dan Pelayanan Hukum di Bidang
Pemeriksaan Keuangan Negara

98,2
Terwujudnya Peningkatan
Efektivitas Pelaporan Pemantauan
dan Kepaniteraan Keuangan
Negara/Daerah
Tingkat Penyelesaian Penetapan
Tuntutan Perbendaharaan

70

72

74

77

80

Persentase Pemenuhan
Penyusunan Peraturan BPK

80

85

90

95

100

Terwujudnya Pemenuhan
Peraturan BPK di Bidang Keuangan
Negara

II.M.L.004-3

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1037 Pelayanan Konsultasi Hukum dan


Kepaniteraan Kerugian Negara/
Daerah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

44,8
Terwujudnya Pelayanan Konsultasi
Hukum dan Kepaniteraan Kerugian
Negara/Daerah
Penyelesaian Pendapat Hukum atas
Temuan Pemeriksaan
Tingkat penyelesaian penetapan
kerugian perbendaharaan

100

100

100

100

100

75

80

85

90

100

1038 Pelayanan Legislasi,


Pengembangan, dan Bantuan
Hukum

53,4
Terwujudnya Pelayanan Legislasi,
Pengembangan, dan Bantuan
Hukum
Tingkat Pemenuhan Penyusunan
Rancangan/Konsep Produk Hukum
BPK
Ketersediaan Informasi Hukum
Tingkat pelayanan konsultasi dan
pendapat hukum yang diberikan

004

01

Program Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.997,0
Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi SDM dan Dukungan
Manajemen

II.M.L.004-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

3,8

3,85

3,9

3,95

70

73

76

80

85

75

78

82

86

90

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Opini atas Laporan Keuangan BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Persentase Pemanfaatan Anggaran

90

90

90

90

90

Indeks Kepuasan Pemilik


Kepentingan atas Hasil
Pemeriksaan BPK
Persentase Pegawai yang
Memenuhi Standar Kompetensi
yang Dipersyaratkan
Persentase Pemenuhan Standar
Jam Pelatihan Pemeriksa
Indeks Kepuasan Kerja Pegawai

1032 Pelayanan Kesekretariatan,


Kehumasan dan Kerjasama
Internasional

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

540,1
Terwujudnya Peningkatan
Efektivitas Hubungan, Kerjasama,
dan Komunikasi Stakeholder
Persentase Pengaduan yang
Ditindaklanjuti
Tingkat Ketersediaan Informasi keBPK-an

100

100

100

100

100

95

95

100

100

100

Terselenggaranya Pelayanan
kepada Badan dengan Baik
Tingkat Kepuasan Badan atas
Pelayanan Kesekretariatan
1033 Manajemen SDM

875,9
Terwujudnya Pemenuhan Jumlah,
Kompetensi, dan Kinerja Pegawai

II.M.L.004-5

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Persentase Pemenuhan Pegawai


Sesuai dengan Kebutuhan
Persentase Hasil Assesment yang
Ditindaklanjuti

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

85

87

89

92

95

72

75

77

80

82

1034 Pengelolaan dan


Pertanggungjawaban Keuangan
Negara

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

293,0
Terwujudnya Peningkatan
Efektivitas Penganggaran,
Perbendaharaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Negara
Indeks Kepuasan Pelayanan
Keuangan

3,1

3,3

3,5

3,75

1042 Pendidikan dan Pelatihan


Pemeriksaan Keuangan Negara

287,9
Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi SDM
Pegawai yang Memenuhi Standar
Nilai Kelulusan yang
Dipersyaratkan
Rata-rata Nilai Evaluasi Pegawai

004

02

70

73

76

80

85

3,2

3,4

3,5

3,6

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur BPK

2.665,2
Terwujudnya Peningkatan
Pemenuhan Standar Mutu Sarana
Prasarana Kerja
Persentase Pemenuhan Standar
Sarana dan Prasarana Kerja
Persentase Proses Bisnis yang
Telah Memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
II.M.L.004-6

90

95

100

100

100

90

95

100

100

100

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1035 Pengelolaan Sarana dan Prasarana


serta Layanan Umum

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2.665,2
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kerja
Indeks Kepuasan Pemilik
Kepentingan TIK

004

03

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Program Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur BPK

110,4
Terwujudnya Efektivitas
Penerapan Sistem Pemerolehan
Keyakinan Mutu dan Pengawasan
Persentase Rekomendasi Peer
Review yang Ditindaklanjuti

60

70

80

90

100

1036 Pengawasan oleh Inspektorat

110,4
Terwujudnya Efektivitas Reviu atas
Pilar-Pilar SPKM
Indeks Efektivitas Pelaksanaan
Pengawasan
Persentase Rekomendasi Hasil QA
SPM yang Selesai Dilaksanakan
Oleh Auditee

JUMLAH

3,1

3,2

3,3

3,4

65

70

75

80

85
8.660,9

II.M.L.004-7

MAHKAMAH AGUNG

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
KODE
KL

PROG

005

02

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

308,6
Dukungan Manajemen dan Tugas
teknis lainnya dalam penyelenggaraan
fungsi peradilan
Tersedianya dukungan manajemen
dan tugas teknis dalam pelaksanaan
tugas teknis peradilan

005

02

1064 Peningkatan pelayanan informasi pada


Mahkamah Agung dan Pengadilan
semua Lingkungan Peradilan

43,5
Meningkatkan pembinaan dan
komunikasi kepada masyarakat
mengenai kinerja peradilan melalui
teknologi informasi

Terselenggaranya standarisasi layanan 16


publik bagi instansi / lembaga publik

16

16

16

Terselenggaranya kerjasama antar


11
instansi pemerintah/swas ta/lembaga
terkait

11

11

11

Jumlah data layanan informasi hukum 15


dan Peradilan

15

15

15

Meningkatnya pembinaan dan


komunikasi kepada masyarakat
mengenai kegiatan-kegiatan di bidang
perpustakaan di lingkungan MA dan
pengadilan di semua lingkungan

II.M.L.005-1

KODE
KL

PROG

005

02

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1065 Pembinaan Administrasi Pengelolaan


kepegawaian dan Pengembangan

36,1
Meningkatnya kepengurusan
kepegawaian di lingkungan
Mahkamah agung dan Pengadilan di
semua lingkungan

Jumlah rekruitmen yang transparan,


adil, akuntable dan berdasarkan
kompetensi
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pembinaan Bidang Kepegawaian

1000

1.000

1.000

1.000

1.000

1200

1.200

1.200

1.200

1.200

Meningkatnya pengelolaan
administrasi kepegawaian dalam
jabatan fungsional di lingkungan MA
dan Pengadilan di semua lingkungan
Jumlah penyusunan Laporan Kegiatan
pengelolaan administrasi
kepegawaian
005

02

1066 Pembinaan Administrasi Pengelolaan


Keuangan Badan Urusan Administrasi

78,0
Meningkatnya pengelolaan keuangan
yang akuntabel di lingkungan MA dan
Pengadilan di semua lingkungan
Tersajinya kualitas laporan keuangan
yang sesuai dengan sistem akuntansi
aparatur yang mengikuti pembinaan
teknis perbendaharaan
Terselenggaranya penyusunan laporan
pengelolaan pelaksanaan anggaran

II.M.L.005-2

173

191

210

229

229

16

17

19

21

21

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah laporan pengelolaan sistem


akuntansi pemerintah
Jumlah laporan penatausahaan,
pembukuan verifikasi dan
pelaksanaan anggaran
Jumlah laporan penerimaan Negara
bukan Pajak
Terselenggaranya pembayaran gaji,
tunjangan operasional BUA dan
pengadilan di lingkungan Mahkamah
Agung
005

02

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

45

49

54

60

60

12

13

15

16

16

12

12

12

12

12

1067 Pelaksanaan penyusunan perencanaan


dan anggaran serta penataan
organisasi mahkamah Agung RI

39,7
Meningkatnya koordinasi dan
terbinanya penyusunan rencana,
program dan anggaran pada
Mahkamah Agung dan 4 lingkungan
peradilan di bawahnya

Terselenggaranya dokumen
penyusunan rencana program
Terselenggaranya dokumen
penyusunan rencana anggaran
Terselenggaranya dokumen
rekomendasi evaluasi output
Terselenggaranya dokumen hasil
inventarisasi dan Telaahan Laporan
Terselenggaranya Monitoring Kinerja
Penganggaran dan Bimbingan Teknis
perencanaan dan anggaran
Terselenggaranya penyusunan
anggaran berbasis gender
II.M.L.005-3

10

10

10

10

10

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

terselenggaranya Rekomendasi
Pembaruan Peradilan
Meningkatnya koordinasi dan
terbinanya penataan organisasi dan
tatalaksana di lingkungan Mahkamah
Agung dan pengadilan di semua
lingkungan

005

02

1068 Pembinaan Administrasi Pengelolaan


Perlengkapan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

Terselenggaranya rekomendasi
kebijakan bidang kelembagaan
Mahkamah Agung
Terselenggaranya Laporan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Mahkamah
Agung

02

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

10

10,7

Meningkatnya pengelolaan IKN


Mahkamah Agung dan 4 lingkungan
peradilan
Dokumentasi analisa administrasi
sarana dan prasarana di lingkungan
Mahkmah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya
Jumlah keputusan penghapusan, alih
fungsi dan tukar menukar BMN

005

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

1069 Dukungan Pelayanan pimpinan


Mahkamah Agung dan Tugas Teknis
Lainnya

1
29,0

Meningkatnya kualitas pelayanan


administrasi kepada pimpinan MA

II.M.L.005-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terselenggaranya pelayanan
penyelesaian urusan administrasi
kepada pimpinan Mahkamah Agung
005

005

02

02

1070 Pelaksanaan pembinaan keamanan,


Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga,
Bina Sikap Mental di lingkungan
Mahkamah Agung

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

12

2017

12

2018

12

2019

12

12

71,5
Meningkatnya pembinaan urusan
rumah tangga, sikap mental, tata usaha
dan kemanan di lingkungan MA
Jumlah pegawai yang mengikuti
pembinaan administrasi umum
Terselenggaranya urusan tata usaha,
rumah tangga, bina sikap mental di
lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung

40

198

198

198

198

12

12

12

12

12

5.971,6
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur pada Mahkamah agung dan
Badan Peradilan di bawahnya
Persentase penyediaan Sarana dan
Prasarana yang mendukung
penyelenggaraan peradilan
Penyelenggaraan Peradilan Berbasis
Teknologi Informasi

005

02

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di


Lingkungan Mahkamah Agung

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834
5.971,6

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana


dalam penyelenggaraan peradilan di
lingkungan Mahkamah Agung
II.M.L.005-5

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Pengadaan Tanah di


Lingkungan Mahkamah Agung
Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di
lingkungan Mahkamah Agung
Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di
Lingkungan Mahkamah Agung
Jumlah pengadaan IT/CTS di
Lingkungan MAhkamah
Jumlah Pengadaan Buku hokum di
Lingkungan Mahkamah Agung
Jumlah Pengadaan kendaraan
operasional untuk pengadilan di
lingkungan Mahkamah Agung
Jumlah pengadaan perangkat pengolah
data dan komunikasi
Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas
kantor di Lingkungan Mahkamah
Agung
Jumlah pengadaan gedung kantor di
Lingkungan Mahkamah Agung
005

03

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR MAHKAMAH AGUNG RI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

45

45

28

35

45

45

34

600

29

17

17

800

103

90

88

75

75

980

19

20

15

15

7378

13

41

74

74

208214

171

125

130

130
128,0

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan


Fungsi Pengawasan
Prosentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
Persentase temuan yang
ditindaklanjuti
Laporan hasil pengawasan yang tepat
waktu
Tersedianya standar penanganan
pengaduan
II.M.L.005-6

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terpenuhinya kuantitas dan kualitas


SDM Bawas
005

03

1077 Pengawasan Pelaksanaan Teknis,


Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum, Penanganan
Pengaduan Inspektur Wilayah 1

19,0
Penanganan pengaduan masyarakat
secara transparan, akuntabel, efektif
dan efisien di Inspektur Wilayah 1

Terselenggaranya manajemen
administrasi peradilan dan
administrasi umum

Jumlah penanganan pengawasan


teknis, serta penanganan pengaduan

44

51

46

47

47

Jumlah penanganan pengawasan


admnistrasi peradilan, administrasi
umum, serta penangana pengaduan

24

24

31

32

32

Jumlah audit pengadaan barang dan


jasa wilayah 1

30

30

36

37

37

Terlaksananya audit pengadaan


barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan

Meningkatkan kualitas kinerja hakim


dan aparat peradilan dan kepercayaan
publik kepada lembaga peradilan :

005

03

1078 Pengawasan Pelaksanaan Teknis,


Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum, Penanganan
Pengaduan Inspektur Wilayah 2

Jumlah laporan pelaksanaan


pengawasan dan pemeriksaan kinerja
serta perilaku hakim dan aparat
peradilan

15,5

II.M.L.005-7

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Penanganan pengaduan masyarakat


secara transparan, akuntabel, efektif
dan efisien di Inspektur Wilayah 1
Terselenggaranya manajemen
administrasi peradilan dan
administrasi umum

Jumlah penanganan pengawasan


teknis, serta penanganan pengaduan

68

75

70

70

70

Jumlah penanganan pengawasan


admnistrasi peradilan, administrasi
umum, serta penangana pengaduan

20

20

26

27

27

Jumlah audit pengadaan barang dan


jasa wilayah 1

35

35

39

40

40

Terlaksananya audit pengadaan


barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan

Meningkatkan kualitas kinerja hakim


dan aparat peradilan dan kepercayaan
publik kepada lembaga peradilan :

005

03

5258 Pengawasan Pelaksanaan Teknis,


Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum, Penanganan
Pengaduan Inspektur Wilayah 3

Jumlah laporan pelaksanaan


pengawasan dan pemeriksaan kinerja
serta perilaku hakim dan aparat
peradilan

20,4
Penanganan pengaduan masyarakat
secara transparan, akuntabel, efektif
dan efisien di Inspektur Wilayah 1
Jumlah penanganan pengawasan
teknis, serta penanganan pengaduan

II.M.L.005-8

42

50

40

40

40

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya manajemen
administrasi peradilan dan
administrasi umum
Jumlah penanganan pengawasan
admnistrasi peradilan, administrasi
umum, serta penangana pengaduan

20

20

34

35

35

Jumlah audit pengadaan barang dan


jasa wilayah 1

27

27

32

33

33

Terlaksananya audit pengadaan


barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan

Meningkatkan kualitas kinerja hakim


dan aparat peradilan dan kepercayaan
publik kepada lembaga peradilan :

005

03

5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis,


Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum, Penanganan
Pengaduan Inspektur Wilayah 4

Jumlah laporan pelaksanaan


pengawasan dan pemeriksaan kinerja
serta perilaku hakim dan aparat
peradilan

16,5
Penanganan pengaduan masyarakat
secara transparan, akuntabel, efektif
dan efisien di Inspektur Wilayah 1
Terselenggaranya manajemen
administrasi peradilan dan
administrasi umum

Jumlah penanganan pengawasan


teknis, serta penanganan pengaduan

16

20

20

20

20

Jumlah penanganan pengawasan


admnistrasi peradilan, administrasi
umum, serta penangana pengaduan

19

19

13

14

14

II.M.L.005-9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya audit pengadaan


barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan

Meningkatkan kualitas kinerja hakim


dan aparat peradilan dan kepercayaan
publik kepada lembaga peradilan :

005

03

5260 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Jumlah audit pengadaan barang dan


jasa wilayah 1

Jumlah laporan pelaksanaan


pengawasan dan pemeriksaan kinerja
serta perilaku hakim dan aparat
peradilan

18

19

19
37,1

Terlaksananya monitoring tindak


lanjut hasil pemeriksaan :
Terlaksananya pembinaan sistem
pengawasan :

Jumlah laporan monitoring tindak


lanjut hasil pemeriksaan

30

45

50

55

55

265

265

265

Jumlah sosialisasi Sistem Pengelolaan


Pengaduan kepada aparat pengadilan
dan masyarakat

265

265

265

Jumlah reviu laporan keuangan/ reviu


RKA-KL

36

40

59

63

63

Jumlah sosialisasi Sistem Pengawasan


kepada aparat pengadilan dan
masyarakat

Terlaskananya sosialisasi pengelolaan


pengaduan :

Terlaksananya reviu laporan


keuangan/reviu RKA-KL :
Terlaksananya Quality Assurance
Pengelolaan Keuangan :

II.M.L.005-10

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Quality Assurance kepada


pengelola keuangan di Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya

472

472

450

450

450

Jumlah evaluasi hasil pemeriksaan


kinerja

Terlaksananya evaluasi hasil


pemeriksaan kinerja :

005

03

1079 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Badan
pengawasan Mahkamah Agung

19,5
Tersedianya dukungan manajemen
dan tugas teknis dalam
penyelenggaraan fungsi pengawasan
Dokumen Perencanaan
Dokumen Pelaporan

40

50

12

33

33

33

33

12

100

100

100

100

12

12

12

12

12

12

38
20

10
20

20
12

30
14

30
14

Pengembangan Tenaga Pengawas


Layanan Perkantoran
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Sidang Majelis Kehormatan
005

03

005

05

005

05

PROGRAM PENDIDIKAN DAN


PELATIHAN APARATUR
MAHKAMAH AGUNG

287,2
Tersedianya sumber daya aparatur
hukum yang profesional dan
kompeten dalam melaksanakan
penyelenggaraan peradilan
Jumlah cakim yang mengikuti diklat
terpadu (magang &
diklat) untuk 2 angkatan
II.M.L.005-11

312

312

312

312

312

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah hakim yang mengikuti


diklat sertifikasi dan pelatihan
tenaga teknis berkelanjutan
Jumlah SDM yang menyelesaikan
rintisan gelar S2 dan S3
Jumlah SDM yang mendapatkan
pelatihan manajemen dan
kepemimpinan baik struktural
maupun non struktural

005

05

005

05

005

05

005

05

005

05

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

72

90

90

90

90

1.639

1.660

1.710

1.720

1.720

31

31

31

31

31

Tersedianya laporan penelitian


untuk mengembangkan hukum dan
peradilan agar dapat digunakan
sebagai bahan rujukan Mahkamah
Agung dalam membuat kebijakan

Jumlah laporan penelitian, kajian,


study banding dan jurnal penelitian
di bidang hukum dan peradilan
1073 Peningkatan Profesionalitas Tenaga
Teknis Peradilan dan Aparatur
1073 Peradilan
Meningkatnya kualitas
profesionalisme Sumber Daya Manusia
Teknis Peradilan
1073
Terlaksananya Pelatihan Program
Pendidikan Pelatihan Calon Hakim
Terpadu (magang & diklat)

II.M.L.005-12

128,6

312

312

312

312

312

KODE
KL

PROG

KEG

005

05

1073

005

05

1073

005

05

1073

PROGRAM/KEGIATAN

005

05

005

05

1074 Penelitian dan Pengembangan


Hukum Peradilan
1074

005

05

1074

005

05

1074

005

05

SASARAN

Terlaksananya Pelatihan bagi Hakim


dan Panitera Berkelanjutan
Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi
Hakim
Terlaksananya Pelatihan bagi Teknis
Fungsional Hakim/Pendalaman Materi

05
05

1074
1075 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan

005

05

1075

005

05

1075

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

460

460

460

460

460

640

640

640

640

640

500

500

500

500

500
34,0

Meningkatnya kualitas hasil penelitian


dan kajian di bidang hukum dan
peradilan
Jumlah laporan penelitian dan kajian
di bidang hukum dan peradilan
Terlaksananya studi banding untuk
pengembangan bidang hukum dan
peradilan
Tersedianya tenaga penelitian dan
SDM penelitian yang memadai dan
profesional
Diterbitkannya Jurnal Penelitian

1074

005
005

INDIKATOR

22

22

22

22

22

40

3
7,2

Meningkatnya dukungan operasional


penyelenggaraan fungsi litbang diklat
Terlaksananya Layanan Perkantoran
dan Pengelolaan Gaji

II.M.L.005-13

12

12

12

12

12

KODE
KL

PROG

KEG

005

05

1075

005

005

05

05

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Dukungan Operasional


Kegiatan Teknis Diklat dan Penelitian

1075

Jumlah Penyedian Sarana dan


Prasarana dilingkungan Badan Litbang
Diklat Kumdil

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

15

16

16

16

16

223

14

14

14

14

1076 Peningkatan Profesional Aparatur


Peradilan di Bidang Manajemen dan
Kepemimpinan

117,3

Peningkatan profesional aparatur


peradilan di bidang manajemen dan
kepemimpinan
Jumlah SDM yang mendapatkan
pelatihan manajemen dan
kepemimpinan struktural
Jumlah SDM yang mendapatkan
pelatihan manajemen dan
kepemimpinan non struktural
Jumlah SDM yang mendapatkan
Pelatihan rintisan gelar S2 dan S3

005

06

005

06

005

06

140

440

470

460

1499

1.220

1.240

1.260

1.260

72

90

90

90

90

460

PROGRAM PENYELESAIAN
PERKARA MAHKAMAH AGUNG

92,3
Meningkatnya penyelesaian
perkara kasasi dan peninjauan
kembali (PK) di
Mahkamah Agung

Penyelesaian perkara, sisa perkara,


dan minutasi perkara pidana, PHI
(yang nilainya kurang dari 150
juta) termasuk perkara KKN dan
HAM yang
tepat waktu
II.M.L.005-14

6500

6.700

7.000

7.300

7.600

KODE
KL

PROG

005

06

005
005

06
06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

1044 Percepatan Peningkatan


Penyelesaian Perkara
1044
1044

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

77,7
Percepatan Penyelesaian Perkara
Jumlah putusan perkara pidana umum,
pidana khusus, pidana militer dan PHI
(yang nilainya kurang dari 150 juta)
termasuk perkara KKN dan HAM
dengan cepat dan tepat waktu

6500

6.700

7.000

7.300

Jumlah kebijakan teknis bidang


perkara

Jumlah Laporan Hasil Kebijakan


Teknis dan Konsultasi Yustisial

7.600

Kebijakan Teknis Bidang Perkara


1

Kebijakan Teknis dan Konsultasi


Yustisial
1

e-Dokumen Putusan Perkara yang


dikirim melalui aplikasi
Jumlah e-Dokumen/Naskah Elektronik

005

06

1045 Dukungan manajemen dan


dukungan teknis lainnya
kepaniteraan

14,6

Peningkatan efektifitas
penyelesaian perkara
Jumlah dokumen perencanaan dan
pengelolaan anggaran
Jumlah SDM kesekretariatan
kepaniteraan yang mengikuti
pengembangan kompetensi
Jumlah dokumen pelaporan

II.M.L.005-15

12

12

12

12

12

226

300

325

350

350

10

10

10

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah e-dokumen yang dikirim


melalui aplikasi direktori
putusan/upload putusan (SEMA No.
14 Tahun 2014)
Layanan Perkantoran
Jumlah perangkat pengolah data dan
komunikasi
Jumlah peralatan dan fasilitas
perkantoran
005

07

005

07

005

07

005

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

30

40

50

60

60

125

150

150

175

175

PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN PERADILAN UMUM

402,6
Terselesaikannya penyelesaian
perkara yang sederhana, tepat
waktu, transparan dan akuntabel
di lingkungan peradilan umum
Pelaksanaan zitting plaatz dan
pelaksanaan pembebasan perkara
prodeo
Penyelesaian administrasi berkas
perkara tingkat pertama dan
tingkat
banding yang tepat waktu
Pelaksanaan pos pelayanan hukum

07

005

07

005

07

005

07

1046 Pengembangan Tenaga Teknis


Peradilan Umum
1046

005

07

1046

2.305

931

938

945

945

231.981

229.848

232.147

234.468

234.468

93.752

21.924

23.020

24.171

24.171
58,2

Terwujudnya Pengembangan Tenaga


Teknis Peradilan Umum.
Jumlah standar tenaga teknis yang
disusun.

II.M.L.005-16

KODE
KL

PROG

KEG

005

07

1046

005

07

1046

005

07

1046

PROGRAM/KEGIATAN

005

07

005

07

1047 Peningkatan Ketatalaksanaan


Perkara Perdata Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK)
1047

005

07

1047

005

07

1047

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah tenaga teknis yang mengikuti


bimbingan kompetensi.
Jumlah pemenuhan tenaga teknis
sesuai kebutuhan
Jumlah laporan ketersediaan data
tenaga teknis peradilan umum yang
akurat.

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

174

167

167

167

167

2312

2.427

2.508

2.675

2.675

4
3,3

Tertib Administrasi Perkara Kasasi


dan PK.

005

07

005

07

005

07

1048 Peningkatan Ketatalaksanaan


Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan
Kembali dan Grasi
1048
Jumlah standar perangkat
kelengkapan berkas Perkara Pidana
Kasasi, PK dan Grasi.
1048

005

07

1048

005

07

005

07

1049 Peningkatan Manajemen Peradilan


Umum
1049
Meningkatnya Penyelesaian dan
Penanganan Perkara.

Standarisasi ketatalaksanaan Perkara


Perdata, Kasasi dan PK
Jumlah aparatur yang mengikuti
pembekalan pemberkasan perkara
perdata kasasi dan pk.

115

115

115

115

115
4,1

Standarisasi ketatalaksanaan perkara 1


pidana kasasi, PK dan Grasi
Jumlah aparatur yang mengikuti
115
pembekalan pemberkasan perkara
pidana kasasi dan PK.

115

115

115

115

266,1

II.M.L.005-17

KODE
KL

PROG

KEG

005

07

1049

005
005

005

005

005

07
07

07

07

07

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Penyelesaian administrasi berkas


perkara Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding yang di selesaikan tepat
waktu

1049
1049

Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum


Pelaksanaan Zitting Plaatz (tempat
sidang tetap) dan pelaksanaan
Pembebasan Perkara Prodeo
Jumlah Standar pelaksana tata kerja
dan Tata Kelola pengadilan
Dilingkungan Peradilan Umum yang di
susun
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Administrasi
Peradilan Umum
Ketersediaan data dan Dokumen
Statistik Perkara Dilingkungan
Peradilan Umum Yang Akurat

1049

1049

1049

005

07

005

07

1051 Pengembangan Kebijakan


Peradilan Umum
1051

005

07

1051

005

07

005

07

1052 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Badan Peradilan Umum
1052

005

07

1052

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

231.981

229.848

232.147

234.468

234.468

93.752

21.924

23.020

24.171

24.171

2.305

931

938

945

945

151

151

151

151

151

2
0,9

Pengembangan kebijakan di Peradilan


Umum
Penyusunan SOP mengenai Justice
Collaborator

1
13,8

Meningkatnya Pelayanan Manajemen


di Lingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.
Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu

II.M.L.005-18

12

12

12

12

12

KODE
KL

PROG

KEG

005

07

1052

005

07

1052

005

07

1052

005
005

07
07

1052
1052

005
005

07
08

1052

005

08

005

08

005

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Dokumen manajemen


perkantoran yang diselesaikan tepat
waktu
Penyediaan Layanan Operasional
Perkantoran
Jumlah sarana dan prasarana sesuai
standar
Jumlah Kendaran Bermotor
Jumlah Perangkat pengolah Data dan
Komunikasi
Jumlah Gedung dan Bangunan

2016

2017

2018

2019

362

362

362

362

362

47

47

47

47

47

141

40

40

40

40

200

200

200

200

200

PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

318,4
Terselesaikannya penyelesaian
perkara yang sederhana tepat
waktu,
transparan dan akuntabel
dilingkungan peradilan agama

Jumlah penyelesaian administrasi 108.714


perkara (yang sederhana, dan tepat
waktu) di tingkat pertama dan
banding di lingkungan Peradilan
Agama

108.714

108.714

108.714

108.714

08

Jumlah pelaksanaan sidang keliling 10.625


dan bantuan pembebasan biaya
perkara di lingkungan peradilan
agama

10.625

10.625

10.625

10.625

005

08

Jumlah lokasi pelayanan hukum


kepada masyarakat tidak mampu

120

120

120

120

005

08

1053 Peningkatan Manajemen Peradilan


Agama

120

204,6

II.M.L.005-19

KODE
KL

PROG

KEG

005

08

1053

005

08

1053

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Proses Peradilan yang pasti,


transparan dan akuntabel

Penyederhanaan proses berperkara


dan menekan biaya perkara

Jumlah Penyelesaian Administrasi


Perkara Tingkat Pertama dan Banding
kurang dari 5 bulan di Lingkungan
Peradilan Agama

213.541

Jumlah penyelesaian perkara melalui


proses mediasi
Jumlah tenaga teknis yang menguasai
pola bindalmin

005

08

1053

005

08

1053

005

08

1053

Jumlah pelaksanaan sidang di luar


gedung dan bantuan pembebasan
biaya di lingk. Peradilan agama

005

08

1053

Jumlah lokasi operasionalisasi Pos


Pelayanan Hukum kepada Masyarakat
Tidak mampu

224.218

235.429

247.200

259.560

22.422

23.543

24.720

25.956

40

50

60

70

13.148

13.805

14.496

15.220

15.981

120

180

250

330

359

100

15.720

15.720

15.720

15.720

359

359

359

359

Penguatan akses peradilan

Peningkatan kredibilitas dan


transparansi
005

08

1053

005

08

1053

005

08

1053

005

08

1053

Penataan Ulang Sistem Manajemen


Perkara*
Penyusunan Kebijakan Mengenai
Manajemen dan Tata laksana
Peradilan di Lingkungan Peradilan
Agama
Integrasi Informasi Perkara secara
elektronik*
Jumlah satker yang memanfaatkan
SIADPA Plus meningkat
II.M.L.005-20

KODE
KL

PROG

KEG

005

08

1053

005

08

1053

005
005

08
08

1053
1053

005
005

08
08

1053
1053

005
005

08
08

1053
1053

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

Jumlah satker yang mengupload data


perkara ke portal infoperkara
meningkat
Persentase Ketersediaan Data
Yurisdiksi dan dokumen Statistik
dilingkungan Peradilan Agama
Jumlah Laporan Perkara yang Valid
Jumlah Masyarakat yang mengakses
website pengadilan
Penguatan SDM Kepaniteraan*
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Administrasi
Peradilan Agama
e-learning
teleconference

Jumlah SDM Yang Dibintek SIADPA


Plus
Penyusunan Standar Pengembangan
Teknologi Informasi Perkara

2016

2017
359

100

0
0

2018
359

2019
359

359

2
15.000

2
15.000

2
15.000

2
15.000

146
144

182
180

218
216

254
252

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

40

50

60

70

108
108

Pengembangan teknologi informasi


yang handal
005

08

1053

005

08

1053

005

08

005

08

1055 Pengembangan Tenaga Teknis


Peradilan Agama
1055

005

08

1055

005

08

1055

005

08

1055

005

08

1055

87,1
Terwujudnya Profesionalitas Tenaga
Teknis Peradilan Agama
Jumlah Standar Tenaga Teknis Yang
Disusun
Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Yudisial
Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis
Sesuai Kebutuhan
Jumlah Ketersediaan Data dan arsip
Tenaga Teknis PA yang Akurat
II.M.L.005-21

150

300

300

300

300

2.397

2.517

2.643

2.775

2.914

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

KL

PROG

2015

2016

2017

2018

2019

005

08

005

08

1056 Peningkatan Ketatalaksanaan


Perkara Kasasi dan Peninjauan
Kembali (PK) serta Kesyariahan
1056

005

08

1056

Jumlah Standarisasi Ketatalaksanaan


Perkara Kasasi, PK dan Kesyar'iyahan

005

08

1056

Jumlah Aparatur yang Mengikuti


Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan
Pemberkasan Perkara Kasasi dan Pk

200

200

200

200

200

005

08

1057 Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya

8,4

Tertib Administrasi Perkara Kasasi


dan Pk

18,2
Meningkatnya Pelayanan Manajemen
di Lingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama

005

09

Jumlah Gaji, Honorarium dan


Tunjangan Pegawai yang dibayarkan
Jumlah Dokumen yang Diselesaikan
Tepat Waktu

12

12

12

12

12

Jumlah Sarana Prasarana Kerja Sesuai


Standar
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Pembinaan
Jumlah Layanan Perkantoran

38

40

42

44

46

125

125

125

125

125

12

12

12

12

12

PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA (TUN)

59,8

II.M.L.005-22

KODE
KL

PROG

005

09

005

09

005

005

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terselesaikannya penyelesaian
perkara yang sederhana, tepat
waktu,
transparan dan akuntabel di
lingkungan peradilan militer dan
TUN

09

09

005

09

005

09

Pembebasan biaya perkara prodeo


di lingkungan pengadilan TUN
Jumlah penyelesaian administrasi
perkara dan banding di lingkungan
peradilan militer (termasuk
penyelesaian perkara yang kurang
dari 6
bulan)

09

005

INDIKATOR

Jumlah penyelesaian administrasi


perkara dan banding di lingkungan
peradilan TUN (termasuk
penyelesaian perkara yang kurang
dari 6 bulan)
1058 Peningkatan Manajemen Peradilan
Militer
1058
Peningkatan Manajemen Peradilan
Militer
1058

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

87

91

96

101

106

3.407

3.867

4.056

4.254

4.461

2.225

3.576

3.709

3.848

3.995

21,7

Jumlah Penyelesaian Administrasi


Perkara di Tingkat Pertama dan
Banding di Lingkungan Peradilan
Militer Termasuk Penyelesaian
Perkara Yang Kurang dari 5 (lima)
Bulan

II.M.L.005-23

3.407

3.867

4.056

4.254

4.461

KODE
KL

PROG

KEG

005

09

1058

005

005

005

09

09

09

1058

1058

09

1058

005

09

1058

005

09

1058

09

005

09

005

09

SASARAN

1058

005

005

PROGRAM/KEGIATAN

1059 Peningkatan Manajemen Peradilan


Tata Usaha Negara
1059
Peningkatan Manajemen Peradilan
Tata Usaha Negara
1059

INDIKATOR

Jumlah Penyampaian Perkara Kasasi,


PK dan Grasi Yang Lengkap dan Tepat
Waktu
Jumlah Ketersediaan Data dan
Dokumen Statistik Perkara di
Lingkungan Peradilan Militer Yang
Akurat
Jumlah Standar Pelaksanaan Tata
Kerja dan Tata Kelola Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Militer Yang Di
susun
Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Kompetensi dan
Teknis Administrasi di Lingkungan
Peradilan Militer
Jumlah Standar Tenaga Teknis Yang di
Susun
Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis
Sesuai Kebutuhan
Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip
Tenaga Teknis Peradilan Militer Yang
Akurat

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

279

279

279

279

279

60

70

80

90

100

90

90

100

100

110

1
21,5

Jumlah penyelesaian administrasi


perkara) di tingkat Pertama dan
Banding di lingkungan Peradilan TUN
termasuk penyelesaian perkara yang
kurang dari 5 (lima) bulan
II.M.L.005-24

2.225

3.576

3.709

3.848

3.995

KODE
KL

PROG

KEG

005

09

1059

005

09

1059

005

09

1059

005

005

005

09

09

09

PROGRAM/KEGIATAN

1059

1059

1059

005

09

1059

005

09

1059

005

09

1059

005

09

1061 Peningkatan Ketatalaksanaan


Perkara Kasasi, Peninjauan
Kembali (PK) dan Grasi Pidana
Militer

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Penyampaian Berkas Perkara


Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan
Sengketa Pajak yang lengkap dan tepat
waktu
Pembahasan Biaya Perkara Prodeo di
Lingkungan Peradilan TUN
Penyelenggaraan Pos Layanan Hukum
di Lingkungan Peradilan TUN
Jumlah Aparatur Pengadilan yang
Mengikuti Bimbingan teknis
Kompetensi dan Teknis Administrasi
di LingkunganPeradilan TUN
Jumlah Standar Pelaksanaan Tata
Kerja dan Tata kelola Pengadilandi
Lingkungan Peradilan TUN yang di
susun
Jumlah Ketersediaan Data dan
Dokumen Statistik Perkara di
Lingkungan Perdailan TUN yang
akurat
Jumlah Standar Tenaga Teknis yang di
susun
Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis
Sessuai kebutuhan
Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip
tenaga Teknis Peradilan TUN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.228

1.228

1.228

1.228

1.228

87

91

96

101

106

28

28

28

28

28

80

90

100

110

120

160

160

170

170

180

1,8

II.M.L.005-25

KODE
KL

PROG

KEG

005

09

1061

005

09

1061

005

09

1061

005

005

09

1062 Peningkatan Ketatalaksanaan


Perkara Kasasi, Peninjauan
Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan
Sengketa Pajak Tata Usaha Negara
(Tun)
1062

005

09

1062

005

09

1062

005

09

PROGRAM/KEGIATAN

09

09

1063

005

09

1063

09

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara


Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan
Grasi Pidana Militer
Jumlah Standarisasi Ketatalaksanaan
Perkara Pidana Militer
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan
Perkara Pidana Militer

35

40

45

50

55

2,1

Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara


Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak
Uji Materil dan Sengkata Pajak Tata
Usaha Negara

Jumlah standarisasi Ketatalaksanaan


Perkara TUN
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan
Perkara TUN

40

50

60

70

60

1063 Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Ditjen Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara

005

005

SASARAN

1063

12,6
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Peradilan
Militer dan Tata Usaha
Pembayaran Gaji, Tunjangan dan
Honorarium Pegawai yang dibayar
tepat waktu
Penyelenggaraan Operasional
Perkantoran
II.M.L.005-26

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

KODE
KL

PROG

KEG

005

09

1063

005

09

1063

005

09

1063

005

09

1063

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Manajemen


Perkantoran yang diselesaikan tepat
waktu
Jumlah sarana dan Prasarana sesuai
standar
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Pembinaan (orang)
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
JUMLAH

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100

165

105

110

115

120

30

35

40

45
7512,2

II.M.L.005-27

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KODE
KL
006

PROG

KEG

01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEJAKSAAN RI

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
517,83

Meningkatnya Kemampuan
Profesional di Bidang Sdm,
Keuangan, Informasi, Data
Peraturan Perundang-Undangan
Tercapainya Dukungan Manajemen
Sdm, Keuangan, Informasi, Data
Peraturan Perundang-Undangan
006

01

1080

Pelayanan Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan
dan Kerja Sama Hukum

40,980

Terlaksananya pemberian
pertimbangan hukum kepada
satuan organisasi Kejaksaan dan
instansi pemerintah, serta turut
melakukan penelaahan dan
penyusunan perumusan peraturan
perundang - undangan dan
pembinaan hubungan dengan
lembaga negara, lembaga
pemerintah

II.M.L.006-1

KODE
KL

006

PROG

01

KEG

1081

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Kegiatan Kerja Sama


Hukum Luar Negeri dan Ekstradisi

8,940

Jumlah Penelaahan dan


Perancangan Peraturan PerundangUndangan
Operasional Atase Teknis
Kejaksaan RI pada Perwakilan
Indonesia di Luar Negeri
Pengelolaan Perpustakaan
Kejaksaan Agung RI

6,175

12

12

12

12

12

24,290

12

12

12

12

12

1,575

Pembinaan dan Pengelolaan


Kepegawaian di Kejagung, Kejati,
Kejari dan Cabjari

106,065

Meningkatnya Kualitas Pembinaan


Kepegawaian Meliputi Rekrutmen
Pegawai, Jenjang Karier dan Mutasi
Pegawai
Laporan manajemen kepegawaian
dan pembinaan pegawai
006

01

1082

12

12

12

12

12

Pembinaan Pengelolaan
Keuangan dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Kejaksaan
RI

106,065

74,970

Terlaksananya Kualitas Pembinaan


Pengelolaan Keuangan dan Pnbp
Layanan Perkantoran
Laporan Pengelolaan Keuangan
Laporan Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Kejaksaan

II.M.L.006-2

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

54,095
20,875

KODE
KL
006

PROG
01

KEG
1083

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Perencanaan, Pengembangan
Manajemen, Organisasi dan Tata
Laksana, Pengolahan Data serta
Pemantauan dan Penilaian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
29,105

Terlaksananya Kegiatan Dalam


Penyiapan Perencanaan Anggaran,
Pengembangan Manajemen,
Organisasi dan Tatalaksana di
Lingkungan Kejaksaan Serta
Evaluasi dan Monitoring
Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Penyediaan Data Inventarisasi
Pembangunan Diseluruh satuan
kerja Kejaksaan
Jumlah Peraturan Perundangundangan Pembentukan Satuan
Kerja Baru
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran Kejaksaan RI
Laporan Pemantauan dan Penilaian
Terhadap Pelaksanaan Rencana
Kerja
Laporan Hasil Pengelolaan Data
yang terkait dengan Penyusunan
Rencana dan Program Kerja,
Pengembangan Organisasi dan Tata
Laksana
006

01

1084

Pembinaan dan Pengelolaan


Perlengkapan Kejaksaan RI

6,295

17,005

4,010

1,795

23,965

II.M.L.006-3

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

21,600

12

12

12

12

12

2,365
-

Terlaksananya Kualitas Pembinaan


Pengelolaan Perlengkapan dan
Kekayaan Milik Negara yang
Menjadi Tanggung Jawab
Kejaksaan;
Pemenuhan Kebutuhan Pokok
Pegawai Kejaksaan R.I.
Layanan Perkantoran
Operasional ULP dan LPSE
006

01

1085

Pelayanan Ketatausahaan
Kejaksaan RI, Pimpinan,
Kerumahtanggaan, Keamanan
dan Bina Kesejahteraan Pegawai
Penyiapan Rumusan Kebijaksanaan
Teknis di Bidang Ketatausahaan
Umum dan Pimpinan,
Kerumahtanggaan, Keamanan
Dalam dan Bina Kesejahteraan
Berupa Pemberian Bimbingan,
Pembinaan dan Pengamanan
Teknis;
Pelayanan Kesekretariatan,
Keamanan, Protokoler, Bina
Kesejahteraan Pegawai, dan
Pimpinan
Layanan Perkantoran

006

01

1088

Penyajian Data Statistik Kriminal


dan Teknologi Informasi

172,210

II.M.L.006-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tersedianya Basis Data yang Dapat


Menyajikan Informasi Data Perkara
Secara Akurat, Lengkap Dalam
Rangka Mewujudkan Penanganan
Perkara Secara Cepata dan
Akuntabel Serta Dapat Diakses
Masyarakat
Pengelolaan Data Statistik Kriminal
Berdasarkan Jenis Penanganan
Perkara dan Pengembangan
Teknologi Sistem Informasi
006

01

1089

Penelitian dan Pengembangan


Kejaksaan Republik Indonesia

172,210

17,500

Terlaksananya Kegiatan Penelitian,


Pengkajian, Pengembangan,
Kerjasama Keilmuan dan Kegiatan
Ilmiah Lainnya yang Berkaitan
Dengan Tugas dan Wewenang Serta
Fungsi Kejaksaan Berdasarkan
Peraturan dan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh
Kegiatan Penelitian, Pengkajian,
Pengembangan, Kerjasama
Keilmuan dan Kegiatan Ilmiah
Lainnya
006

01

1090

Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Jaksa
Agung Muda Pembinaan di
Kejagung, Kejati, Kejari dan
Cabjari

18

18

18

18

18

17,500

II.M.L.006-5

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Pelaksanaan Koordinasi Dengan


Semua Satuan Kerja Dalam Rangka
Penyiapan Rumusan Rencana dan
Program Kerja, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan di Seluruh Indonesia
Jumlah Pelayanan Kesekretariatan
di Lingkungan Jaksa Agung Muda
Pembinaan
Jumlah pelayanan operasional
perkantoran, keperluan pokok
perkantoran, pemeliharaan gedung
kantor dan kendaraan (aset negara
yang dimiliki Kejaksaan),
pembayaran langganan daya dan
jasa listrik, telephone dan air, dan
kebutuhan lain guna menunjang
operasional perkantoran
Operasional Pemeliharaan Kantor
dan Pelayanan Birokrasi termasuk
Gaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari,
dan Cabjari
006

01

5276

Penanganan dan Penyelesaian


Pemulihan Aset yang terkait
perkara

53,035

Terlaksananya Tindakan
Penyelamatan dan Pemulihan Aset
yang dikaitkan dengan Upaya
Penyelesaian Tindak Kejahatan
dalam hal Harta Benda kepada
Korban dan atau Negara secara
Efektif, Efisien, Transparan dan
Akuntabel
II.M.L.006-6

KODE
KL

006

PROG

KEG

02

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Penanganan Pemulihan Aset yang


terkait dengan Hasil Kejahatan

47,885

Pelayanan Ketatausahaan dan


Birokrasi serta Penyusunan
Rencana Program Kerja dan
Anggaran pada Pusat Pemulihan
Aset

12

12

12

12

12

5,150

Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Aparatur
Kejaksaan RI

2.280,133

Meningkatnya kinerja aparatur


Kejaksaan di seluruh Indonesia
dengan didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai guna
kelancaran pelaksanaan tugas
penegakan hukum
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor, rumah jabatan
untuk aparatur Kejaksaan di
daerah, Kendaraan Operasional
roda-4, kendaraan tahanan serta
sarana perlengkapan gedung untuk
seluruh satuan kerja baik di pusat
maupun
006

02

1091

Pembangunan/Pengadaan/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kejaksaan RI

2.280,133

II.M.L.006-7

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tersedianya Sarana dan Prasarana


Gedung Kantor, rumah jabatan
untuk aparatur Kejaksaan di
daerah, Pusat Rumah Sakit
Kejaksaan, Kendaraan Operasional
roda-4, kendaraan tahanan serta
sarana perlengkapan gedung untuk
seluruh satuan kerja baik di pusat
maupu

006

03

Kendaraan Bermotor (kendaraan


tahanan)
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

80

84

84

84

84

403,223

2703

2703

2703

2703

2703

121,000

9678

9678

9678

9678

9678

215,170

Gedung/Bangunan

77352

77360

77360

77360

77360

Program Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan RI
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan
Pembangunan Semua Unsur
Kejaksaan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan dan
Kebijaksanaan yang Ditetapkan
Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
(Lapdu) yang Ditindak Lanjuti Atas
Kinerja Aparat Kejaksaan Lapdu
Secara Cepat, Cermat, Proporsional
dan Akuntabel.

II.M.L.006-8

1.540,740
117,185

KODE
KL
006

PROG
03

KEG
1092

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Pengawasan
Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang di Wilayah I

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3,465

Terlaksananya Kegiatan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Tugas Rutin dan Pembangunan
Semua Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang pada
Wilayah I
006

03

1093

70

70

70

70

70

Peningkatan Pengawasan
Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang di Wilayah II

3,465

3,465

Terlaksananya Kegiatan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Tugas Rutin dan Pembangunan
Semua Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang pada
Wilayah II
006

03

1094

Peningkatan Pengawasan
Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang di Wilayah III

70

70

70

70

70

3,465

3,465

II.M.L.006-9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

70

70

70

70

70

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terlaksananya Kegiatan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Tugas Rutin dan Pembangunan
Semua Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang pada
Wilayah III
006

03

1095

Peningkatan Pengawasan
Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang di Wilayah IV

3,465

3,465

Terlaksananya Kegiatan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Tugas Rutin dan Pembangunan
Semua Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang pada
Wilayah IV
006

03

1096

Peningkatan Pengawasan
Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Wewenang di Wilayah V

70

70

70

70

70

3,465

3,465

II.M.L.006-10

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

70

70

70

70

70

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terlaksananya Kegiatan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Tugas Rutin dan Pembangunan
Semua Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang pada
Wilayah v
006

03

1097

Peningkatan Pengawasan
Aparatur Kejaksaan di Daerah
Baik di Kejati, Kejari dan Cabjari
dan Jajaran Pengawasan di
Daerah

3,465

58,685

Terlaksananya Kegiatan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Tugas Rutin dan Pembangunan
Semua Unsur Kejaksaan
Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang
Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan Terhadap
Penyalahgunaan Wewenang, TugasTugas Rutin, Pelanggaran Disiplin
dan Penanganan Perkara Oleh
Aparatur Kejaksaan di Daerah.

II.M.L.006-11

824

824

824

824

824

37,820

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Pelaksanaan Inspeksi di Kejati,
Kejari dan Cabjari

006

03

1098

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

379

379

379

379

379

20,865

TARGET

Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Jaksa
Agung Muda Pengawasan

41,175

Meningkatnya Kualitas Pengawasan


Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan
Pembangunan Semua Unsur
Kejaksaan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan dan
Kebijaksanaan yang Ditetapkan
Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Kegiatan di Bidang
Kesekretariatan di Lingkungan
Jaksa Agung Muda Tindak
Pengawasan Dalam Berkoordinasi
dan Melakukan Evaluasi dan
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Tindak Lanjut Laporan Pengaduan.

006

05

PROGRAM PENDIDIKAN DAN


PELATIHAN KEJAKSAAN RI

12

12

12

12

12

41,175

381,729
Meningkatnya kemampuan
profesional, integritas kepribadian
dan disiplin di lingkungan
Kejaksaan RI
Terselenggaranya proses
pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional

006

05

5006

Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis Fungsional

291,589

II.M.L.006-12

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya wawasan dan


kualitas Sumber Daya Manusia
Kejaksaan RI dalam
penyelenggaraan proses
pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional
Jumlah angkatan pendidikan dan
pelatihan teknis fungsional
006

05

5007

28

28

28

28

28

Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan

291,589
56,185

Terselenggaranya Proses
pendidikan dan pelatihan
manajemen dan kepemimpinan
Jumlah angkatan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan
kepemimpinan
006

05

5008

Dukungan Manajemen Teknis


Lainnya Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan

11

11

11

11

11

56,185

33,955

Terselenggaranya pengelolaan
urusan umum, kepegawaian,
anggaran, perbendaharaan,
pengelolaan akuntansi dan
verifikasi, serta perlengkapan,
perpustakaan dan dokumentasi
Terselenggaranya pengelolaan
urusan umum, kepegawaian,
anggaran, perbendaharaan,
pengelolaan akuntansi dan
verifikasi, serta perlengkapan,
perpustakaan dan dokumentasi.

II.M.L.006-13

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya Sarana dan Prasarana,


Peralatan dan Peralatan Gedung
Kantor
Kendaraan bermotor
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Gedung/Bangunan
006

06

PROGRAM
PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/P
ENGGALANGAN PERMASALAHAN
HUKUM DI BIDANG
IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN
HANKAM
Meningkatnya pelaksanaan
kegiatan intelijen yustisial di bidang
sosial, politik, ekonomi, keuangan,
pertahanan keamanan dan
ketertiban umum
Jumlah Penyelidikan, Pengamanan
dan Penggalangan yang Akuntabel,
Efektif dan Efisien Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Hukum dan
Keadilan Baik Preventif Maupun
Represif Mengenai Masalah
Ideologi, Politik, Media Massa,
Barang, Cetakan, Orang Asing,
Cegah Tangkal, Penyuluhan dan
Penerangan Hukum, Pelacakan Aset
serta Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat

II.M.L.006-14

5
44

5
44

5
44

5
44

5
44

5,205
8,500

1231

1231

1231

1231

1231

12,670

785

785

785

785

785

7,580
719,29912

KODE
KL
006

PROG
06

KEG
1099

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Pelaksanaan Kegiatan
Penyelamatan Keuangan Negara
dan Penanggulangan Tindak
Pidana

26,059

Meningkatnya kualitas pelaksanaan


dan pengendalian kegiatan Intelijen
Yustisial Penyelidikan, Pengamanan
dan Penggalangan untuk
mendukung kebijakan hukum dan
keadilan baik preventif maupun
represif mengenai masalah
investasi, produksi, distribusi
Keuangan
Jumlah kegiatan intelijen di bidang
penyelamatan keuangan negara
dan penanggulangan tindak pidana

50

50

50

50

50

10,186

Laporan hasil kegiatan pelacakan


aset terkait tindak pidana

80

80

80

80

80

10,020

100

80

80

80

80

5,853

jumlah laporan hasil operasi


intelijen bidang ekonomi, keuangan
dan pembangunan
006

06

1100

Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan


Produksi Intelijen

25,122
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
kegiatan administrasi intelijen,
peningkatan kemampuan,
keterampilan dan integritas
kepribadian aparat intelijen
yustisial di lingkungan Kejaksaan

II.M.L.006-15

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Laporan Hasil Kegiatan dalam
rangka pengamanan informasi
intelijen
Operasional Monitoring Center
Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi
Monitoring Signal
Tactical Passive

006

06

1101

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

10,140

12
85

12
85

12
85

12
85

12
85

4,827
9,645

12

12

12

12

12

0,102
5,696

50

50

50

50

50

5,150

0,546

Pelaksanaan Kegiatan Politik,


Sosial Budaya dan Sumber Daya
Organisasi
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
Kegiatan Intelijen Yustisial
Penyelidikan, Pengamanan dan
Penggalangan untuk mendukung
kebijakan hukum dan keadilan baik
preventif maupun reprsif mengenai
masalah ideologi, politik, media
masa, barang, cetakan, orang asing

Laporan Hasil Kegiatan Intelijen


bidang ideologi, sosial, politik,
pertahanan keamanan dan
ketertiban umum
Jumlah Laporan Kegiatan
pengawasan aliran Kepercayaan
006

06

1102

Penanganan Penyelidikan /
Pengamanan / Penggalangan di
Kejati, Kejari dan Cabjari

363,702

Peningkatan kualitas dan kuantitas


penyelesaian penanganan
penyelidikan / pengamanan /
penggalangan di Kejati, Kejari dan
Cabjari

II.M.L.006-16

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Laporan Hasil Penanganan
Penyelidikan / Pengamanan /
Penggalangan di Kejati, Kejari dan
Cabjari
Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat di Kejaksaan Tinggi
Laporan hasil kegiatan pelacakan
aset terkait tindak pidana
Pencarian/Penangkapan Buron
Tindak Pidana (DPO)

006

06

1103

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1304

1304

1304

1304

1304

114,625

90

90

90

90

90

10,895

1439

1439

1439

1439

1439

213,013

105

105

105

105

105

25,169

Penerangan dan Penyuluhan


Hukum

298,720
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan kegiatan
penyuluhan / penerangan hukum
dan hubungan masyarakat
Laporan Kegiatan Penyuluhan dan
Penerangan Hukum dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang
sadar hukum dalam upaya
pencegahan secara preventif tindak
pidana.
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
penguatan jaringan masyarakat anti
KKN
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers
Gathering Akuntabilitas
Penanganan perkara di seluruh
satuan kerja daerah.

006

06

1104

Dukungan Manajemen Teknis


Lainnya Jaksa Agung Muda
Intelijen

512

512

512

512

512

71,560

126

126

126

126

126

217,635

433

433

433

433

433

9,525

II.M.L.006-17

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan


Kegiatan Intelijen Yustisial di
Bidang Sosial, Politik, Ekonomi,
Keuangan, Pertahanan Keamanan
dan Ketertiban Umum.
Pelaksanaan Kegiatan di Bidang
Kesekretariatan di Lingkungan
Jaksa Agung Muda Intelijen Sesuai
Peraturan yang Berlaku.
006

07

PROGRAM PENANGANAN DAN


PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA UMUM

2.959,203

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan


Pra-Penuntutan, Pemeriksaan
Tambahan, Penuntutan,
Pelaksanaan Penetapan Hakim dan
Putusan Pengadilan, Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan Putusan
Lepas Bersyarat dan Tindakan
Hukum Lainnya Dalam Perkara
Tindak Pidana Umum
Jumlah Penyelesaian Penanganan
Perkara Pidana Umum Secara
Cepat, Tepat dan Akuntabel.
006

07

1105

Penanganan Perkara Tindak


Pidana Terhadap Orang dan
Harta Benda

27,317

Meningkatnya Penyelesaian
Perkara Pidana Umum secara
Cepat, Tepat dan Akuntabel

II.M.L.006-18

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah perkara tindak Pidana
Terhadap Orang dan Harta Benda
yang diselesaikan dalam Tahap Pra
Penuntutan
Jumlah perkara tindak Pidana
Terhadap Orang dan Harta Benda
yang diselesaikan dalam Tahap
Penuntutan
Jumlah Pengendalian Upaya
Hukum, Grasi dan Pelaksanaan
Eksaminasi yang diberikan kepada
perkara Tindak Pidana Terhadap
Orang dan Harta Benda

006

07

1106

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

43

55

55

55

55

12,337

43

55

55

55

55

14,264

10

10

10

10

10

0,160

Penanganan Perkara Tindak


Pidana terhadap Keamanan
Negara dan Ketertiban Umum

3,570

Meningkatnya penanganan perkara


pidana umum secara tepat dan
akuntabel
Jumlah perkara tindak Pidana
Keamanan Negara dan Ketertiban
Umum yang diselesaikan dalam
Tahap Pra Penuntutan

38

38

38

38

38

0,570

Jumlah perkara tindak Pidana


Keamanan Negara dan Ketertiban
Umum yang diselesaikan dalam
Tahap Penuntutan

38

38

38

38

38

2,840

II.M.L.006-19

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Pengendalian Upaya
Hukum, Grasi dan Pelaksanaan
Eksaminasi yang diberikan kepada
perkara tindak Pidana Keamanan
Negara dan Ketertiban Umum

006

07

1107

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
38

2017
38

2018
38

2019
38

38

Penanganan Perkara Tindak


Pidana Umum Lainnya

0,160

47,745
Terselesaikannya penanganan
perkara pidana umum secara tepat
dan akuntabel
Jumlah penanganan perkara tindak
Pidana Umum Lainnya termasuk
penanganan perkara kehutanan di
tingkat penyidikan
Jumlah perkara tindak Pidana
Umum Lainnya yang diselesaikan
dalam Tahap Pra Penuntutan

006

07

1108

50

50

50

50

12,000

570

570

570

570

570

6,555

Jumlah perkara tindak Pidana


Umum Lainnya yang diselesaikan
dalam Tahap Penuntutan

570

570

570

570

570

28,390

Jumlah Pengendalian Upaya


Hukum, Grasi dan Pelaksanaan
Eksaminasi yang diberikan kepada
perkara tindak Pidana Umum
Lainnya

570

570

570

570

570

0,800

Penanganan Perkara Pidana


Umum di Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri

2.834,296

Meningkatnya penanganan perkara


pidana umum secara tepat dan
akuntabel
II.M.L.006-20

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah perkara tindak pidana
umum yang diselesaikan oleh
jajaran Kejaksaan di daerah Kejati,
Kejari dan Cabjari satu kota dengan
pengadilan
Jumlah perkara tindak pidana
umum yang diselesaikan oleh
jajaran Kejaksaan di daerah Kejati,
Kejari dan Cabjari yang tidak satu
kota dengan pengadilan
Jumlah perkara tindak pidana
umum khusus yang diselesaikan di
Kejaksaan Tinggi

006

07

1109

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

116.153

118.244

118.244

118.244

118.244

2.223,692

10.841

13.591

13.591

13.591

13.591

526,704

95

186

186

186

186

83,900

Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana
Umum

46,275

Pelaksanaan Koordinasi Dengan


Semua Satuan Kerja Dalam Rangka
Penyiapan Rumusan Rencana dan
Program Kerja,Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum.
Jumlah Kegiatan di Bidang
Kesekretariatan di Lingkungan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum Sesuai Peraturan yang
Berlaku Khususnya Pemantauan
dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

II.M.L.006-21

12

12

12

12

12

46,275

KODE
KL
006

PROG

KEG

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM PENANGANAN DAN


PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN
HAM YANG BERAT DAN
PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.731,954

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan


Prepenuntutan, Pemeriksaan
Tambahan, Penuntutan,
Pelaksanaan Penetapan Hakim dan
Putusan Pengadilan, Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan Putusan
Lepas Bersyarat dan Tindakan
Hukum Lain Mengenai Tindak
Pidana Ekonomi, Tindak Pidana
Korupsi, dan Perkara Pelanggaran
HAM yang Berat.
Terselesaikannya penanganan
perkara pidana khusus,
pelanggaran HAM berat, dan
perkara tindak pidana korupsi
secara cepat, tepat dan akuntabel.
006

08

1110

Penanganan Penyelidikan dan


Penyidikan di Kejaksaan Agung

48,746

Meningkatnya Penyelesaian
penanganan Penyelidikan dan
Penyidikan Perkara Tipikor,
Pelanggaran HAM Berat dan Tindak
Pidana khusus lainnya (TPPU)
Secara Cepat, tepat, dan Akuntabel

II.M.L.006-22

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Penyelidikan dan
Penyidikan perkara tindak pidana
korupsi Kategori A yang
diselesaikan
Jumlah Penyelidikan dan
Penyidikan perkara tindak pidana
korupsi Kategori B yang
diselesaikan
Jumlah Penyidikan Perkara
Pelanggaran HAM Berat yang
diselesaikan
Jumlah Penyelidikan dan
Penyidikan perkara tindak pidana
khusus lainnya yang diselesaikan

006

08

1111

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

40

40

40

40

40

28,406

55

55

55

55

55

16,001

0,930

3,409

Peningkatan Pra Penuntutan dan


Penuntutan di Kejaksaan Agung

22,330

Meningkatnya Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Khusus,
Tindak Pidana Korupsi dan
Pelanggaran HAM Berat secara
Cepat, Tepat dan Akuntabel
Jumlah Perkara Tindak Pidana
Korupsi yang Diselesaikan Dalam
tahap pra penuntutan dan
penuntutan
Jumlah Perkara Tindak Pidana
khusus lainnya yang Diselesaikan
Dalam tahap pra penuntutan dan
penuntutan
Jumlah Perkara Pelanggaran HAM
yang Berat yang Diselesaikan
Dalam tahap pra penuntutan dan
penuntutan
II.M.L.006-23

80

80

80

80

80

21,660

0,255

0,415

KODE
KL
006

PROG
08

KEG
1113

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Upaya Hukum,


Eksekusi dan Eksaminasi

13,359
Meningkatnya Jumlah Pengendalian
Penggunaan Upaya Hukum, Grasi
dan Pelaksanaan Eksekusi dan
eksaminasi Sesuai dengan
Peraturan yang berlaku
Jumlah Pengendalian Penggunaan
Upaya hukum, Grasi dan
Pelaksanaan Eksekusi dan
Eksaminasi Kategori A yang
diberikan
Jumlah Pengendalian Penggunaan
Upaya hukum, Grasi dan
Pelaksanaan Eksekusi dan
Eksaminasi Kategori B yang
diberikan

006

08

1114

50

50

50

50

50

8,859

45

45

45

45

4,500

Penanganan Perkara Tindak


Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Khusus Lainnya di Kejati,
Kejari dan Cabjari

1.647,519

Meningkatnya Penyelesaian
Perkara Pidana Khusus, dan Tindak
Pidana Korupsi secara cepat, tepat
dan akuntabel yang dilaksanakan
oleh jajaran Kejaksaan di daerah
Jumlah Perkara Tindak Pidana
khusus lainnya yang diselesaikan
oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan
Cabjari

II.M.L.006-24

217

217

217

217

217

41,130

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah perkara tindak pidana
korupsi yang diselesaikan oleh
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri
dan Cabang Kejaksaan Negeri

Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana
Khusus

TARGET
2015
1445

2016
1457

2017
1457

2018
1457

2019
1457

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.606,389

Pelaksanaan Koordinasi Dengan


Semua Satuan Kerja Dalam Rangka
Penyiapan Rumusan Rencana dan
Program Kerja,Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Perkara Tindak Pidana
Khusus, Perkara Korupsi dan
Pelanggaran Ham yang Berat.

Jumlah Pelayanan Kesekretariatan


di Bidang Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus
006

PROGRAM PENANGANAN DAN


PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA

125,762

II.M.L.006-25

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatkan Penegakan, Bantuan,


Pertimbangan dan Pelayanan
Hukum Kepada Instansi
Pemerintah dan Negara di Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara
Untuk Menyelamatkan Kekayaan
Negara dan Menegakkan
Kewibawaan Pemerintah
Berdasarkan Peraturan PerundangUndang
Terlaksananya Penanganan Perkara
Perdata dan Tata Usaha Negara
Sesuai Dengan Standar Operating
Procedur (Sop) Agar Tercapai Pola
Penanganan Perkara Secara Cepat,
Efektif dan Efisien Sehingga
Menguntungkan Negara.
Penanganan Pemulihan dan
Perlindungan HAK

7,028
Peningkatan Kualitas dan kuantitas
penyelesaian perkara Pemulihan
dan Perlindungan Hak yang
dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung
Jumlah perkara pemulihan dan
perlindungan Hak yang
diselesaikan di Kejaksaan Agung
Jumlah perkara pemulihan dan
perlindungan Hak yang
diselesaikan melalui Litigasi dan
Non Litigasi

II.M.L.006-26

95

95

95

95

95

73

73

73

73

73

KODE
KL

PROG

006

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Penanganan dan Penyelesaian


Perkara Perdata

5,486

Peningkatan Kualitas dan kuantitas


penyelesaian perkara Perdata yang
dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung
Jumlah perkara Perdata yang
diselesaikan melalui Litigasi dan
Non Litigasi
006

67

67

67

67

67

Peningkatan Penanganan
Perkara Tata Usaha Negara

5,486

3,186
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Penyelesaian Perkara Tata Usaha
Negara yang dilaksanakan oleh
Kejaksaan Agung
Jumlah perkara Tata Usaha Negara
yang diselesaikan

006

09

40

40

40

40

40

Penanganan dan Penyelesaian


Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara di Kejati, Kejari dan
Cabjari

3,186
103,367

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas


Penyelesaian Perkara Perdata dan
Tata Usaha Negara yang
diselesaikan di Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan Cabang
Kejaksaan Negeri
Terselesaikannya Penanganan
Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara Litigasi di Daerah baik di
Kejati, Kejari maupun Cabjari

II.M.L.006-27

976

976

976

976

976

38,672

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terselesaikannya Penanganan
Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara Non Litigasi di Daerah baik
di Kejati, Kejari maupun Cabjari

1038

1038

1038

1038

1038

35,045

Operasional Pos Pelayanan Hukum

433

433

433

433

433

29,650

Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara.

6,695

Pelaksanaan Koordinasi Dengan


Semua Satuan Kerja Dalam Rangka
Penyiapan Rumusan Rencana dan
Program Kerja, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Pengawasan Terhadap Aparatur
Kejaksaan Dalam Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi.
Jumlah Kegiatan di Bidang
Kesekretariatan di Lingkungan
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara Dalam Berkoordinasi
dan Melakukan Evaluasi dan
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri dan Cabang Kejaksaan
Negeri

12

12

12

12

12

6,695

8.833,10

JUMLAH

II.M.L.006-28

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 -2019


KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Kode
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

007

01

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Teknis Lainnya
Kementerian Sekretariat Negara

007

02

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Kementerian
Sekretariat Negara

007

06

Program Penyelenggaraan
Pelayanan Dukungan Kebijakan
Kepada Presiden dan wakil Presiden
1127 Penanganan Pengaduan Masyarakat

1140 Dukungan Kebijakan Dalam Negeri

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
2.243,3

1.577,1

839,9

Meningkatnya kualitas penanganan


pengaduan masyarakat yang
disampaikan kepada Presiden, Wakil
Presiden dan/atau Menteri Sekretaris
Negara

5,60

Persentase penanganan pengaduan


masyarakat kepada Presiden, Wakil
Presiden dan/atau Menteri Sekretaris
Negara yang ditindaklanjuti sesuai
dengan standar

Terselenggaranya dukungan kebijakan


dalam negeri kepada Menteri
Sekretaris Negara/Presiden secara
akurat dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

2,71

II.M.L.007-1

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

1141 Dukungan Kebijakan Hubungan


Internasional

SASARAN

Terselenggaranya dukungan kebijakan


bidang hubungan internasional kepada
Menteri Sekretaris Negara/Presiden
secara akurat dan tepat waktu

1143 Pelaksanaan Hubungan Dengan


Terlaksananya hubungan kelembagaan
Lembaga Daerah dan Organisasi Politik antara Presiden dan /atau Menteri
Sekretaris Negara dengan lembaga
daerah dan organisasi politik sesuai
dengan standar

1144 Pelaksanaan Hubungan Dengan


Lembaga Negara dan Lembaga Non
Struktural

Terlaksananya hubungan kelembagaan


antara Presiden dan /atau Menteri
Sekretaris Negara dengan lembaga
negara dan lembaga non struktural
sesuai dengan standar

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase dukungan kebijakan dalam


negeri kepada Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan/Menteri Sekretaris Negara
sesuai standar

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase dukungan kebijakan bidang


hubungan internasional kepada Deputi
Bidang Dukungan
Kebijakan/Mensesneg sesuai standar

100%

Persentase dukungan hubungan


kelembagaan antara Presiden
dan/atau Menteri Sekretaris Negara
dengan lembaga daerah dan organisasi
politik yang dilaksanakan sesuai
dengan standar

100%

Persentase dukungan hubungan


kelembagaan antara Presiden
dan/atau Menteri Sekretaris Negara
dengan lembaga negara dan lembaga
non struktural yang dilaksanakan
sesuai dengan standar

100%

II.M.L.007-2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

4,67

100%

100%

100%

100%

2,45

100%

100%

100%

100%

4,88

100%

100%

100%

100%

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

1145 Pelaksanaan Hubungan Dengan


Organisasi Kemasyarakatan dan
Lembaga Swadaya Masyarakat

1147 Pelaksanaan Analisis dan Administrasi


di Bidang Permasalahan Hukum,
Ratifikasi, Prerogatif dan Naturalisasi,
serta Penyelenggaraan Administrasi
Perundang-Undangan

SASARAN
Terlaksananya hubungan kelembagaan
antara Presiden dan /atau Menteri
Sekretaris Negara dengan Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga
Swadaya Masyarakat sesuai dengan
standar

INDIKATOR

Persentase dukungan hubungan


kelembagaan antara Presiden
dan/atau Menteri Sekretaris Negara
dengan organisasi kemasyarakatan dan
lembaga swadaya masyarakat yang
dilaksanakan sesuai dengan standar

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya analisis dan


penyelesaian pendapat hukum di
bidang litigasi dan permasalahan
hukum, perjanjian internasional,
ekstradisi, remisi perubahan pidana
penjara seumur hidup menjadi pidana
sementara, prerogatif, dan naturalisasi
serta pengadministrasian peraturan
perundang-undangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
5,05

9,42

Persentase penyelesaian analisis dan


penyusunan pendapat hukum atas
gugatan dan permohonan Hak Uji
Materiil sesuai dengan standar
Persentase penyelesaian analisis dan
penyusunan pendapat hukum atas
bantuan hukum di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara dan
permohonan perlindungan hukum yang
ditindaklanjuti sesuai dengan standar

II.M.L.007-3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase analisis dan penyelesaian
RUU pengesahan perjanjian
internasional, izin prakarsa, Surat
Presiden, pertimbangan RPerpres,
ekstradisi, permasalahan dalam
perjanjian internasional, serta
permohonan dan permasalahan grasi,
amnesti, abolisi, rehabilitasi remisi
perubahan pidana penjara seumur
hidup menjadi pidana penjara
sementara, dan naturalisasi sesuai
dengan standar
Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan
distribusi, publikasi, dokumentasi UU,
Perpu, PP sesuai dengan standar

1148 Penyelenggaraan Koordinasi Kerja


Sama Teknik Luar Negeri

Terselenggaranya Kerja Sama Teknik


Luar Negeri dan program Kerja Sama
Teknik Selatan-Selatan yang cepat,
tepat, dan aman

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

53,44

Persentase penyelesaian dokumen


kerja sama teknik meliputi proyek,
tenaga ahli, dan beasiswa serta
perjalanan dinas luar negeri sesuai
standar
Persentase rekomendasi fasilitas kerja
sama teknik meliputi keimigrasian,
perpajakan, kepabeanan dan
kendaraan yang diterbitkan sesuai
standar
Persentase sosialisasi kerja sama
teknik luar negeri
Persentase rakor dan monev
pelaksanaan kerja sama teknik

II.M.L.007-4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase pelaksanaan Program Kerja
Sama Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia

1149 Dukungan Penyiapan, Penerjemahan


dan Pencatatan Naskah/Surat/Produk
Resmi Kenegaraan dan Pengelolaan
Jabatan Fungsional Penerjemah

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya penyiapan dan


penerjemahan naskah dokumen
Kepresidenan/Kenegaraan secara
akurat dan tepat waktu

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

9,75

Terselenggaranya pembinaan jabatan


fungsional penerjemah

1150 Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian


RUU, RPerpu dan RPP serta Evaluasi
Pelaksanaan UU, Perpu, dan PP Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Industri

Tersedianya izin prakarsa, analisis dan


penyelesaian RUU, RPerpu, RPP,
penyiapan pertimbangan rancangan
Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP,
evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP,
dan pendapat hukum di bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri

Persentase naskah dokumen


Kepresidenan/Kenegaraan dan
terjemahan yang diselesaikan sesuai
standar
Persentase pejabat fungsional
penerjemah yang dibina sesuai dengan
standar kompetensi jabatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian laporan hasil


analisis RUU, RPerpu, RPP dan
pertimbangan RPerpres di bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri
sesuai dengan standar
Persentase penyelesaian administratif
RUU, RPerpu, dan RPP di bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang
akan
disampaikan/disahkan/ditetapkan
oleh Presiden sesuai dengan standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.M.L.007-5

1,83

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

1151 Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian


RUU, RPerpu, dan RPP serta Evaluasi
Pelaksanaan UU, Perpu, dan PP Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat

4022 Penyelenggaraan Pelayanan


Administrasi Pejabat Negara serta
Administrasi Lainnya yang berkaitan
Dengan Pejabat Negara

SASARAN

Tersedianya izin prakarsa, analisis dan


penyelesaian RUU, RPerpu, RPP,
penyiapan pertimbangan rancangan
Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP,
evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP,
dan pendapat hukum di Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase penyelesaian hasil evaluasi


dan penyusunan pendapat hukum
pelaksanaan UU, Perpu, dan PP di
bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Industri sesuai standar

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian laporan hasil


analisis RUU, RPerpu, RPP dan
pertimbangan RPerpres di bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat
sesuai dengan standar
Persentase penyelesaian administratif
RUU, RPerpu, dan RPP di Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat yang akan
disampaikan/disahkan/ditetapkan
oleh Presiden sesuai dengan standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian hasil evaluasi


dan penyusunan pendapat hukum
pelaksanaan UU, Perpu, dan PP di
Bidang Politik dan Kesejahteraan
Rakyat sesuai standar pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kecepatan, ketepatan,


dan keakuratan penanganan
administrasi pejabat negara dan
pejabat lainnya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

1,74

1,81

II.M.L.007-6

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1172 Penyelenggaraan Dukungan Pers Media Dukungan pers dan media


dan Informasi
Dukungan kegiatan dokumentasi foto,
video, dan transkrip
Dukungan sistem informasi

1173 Penyelenggaraan Keprotokolan

1180 Penyelenggaraan Dukungan


Keprotokolan dan Kerumahtanggaan
Wakil Presiden

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase penyelesaian Rancangan


dan otentifikasi Keputusan Presiden
tentang pengangkatan, pemberhentian
dan pensiun pejabat negara dan
pejabat lainnya sesuai dengan standar

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pelayanan Administrasi dan


informasi pejabat negara dan pejabat
lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase peliputan dan hasil


peliputan pers media serta analisa yang
sesuai standar
Persentase kegiatan acara
kenegaraan/resmi dan kegiatan
penting lainnya yang terdokumentasi

100%

Persentase hasil dokumentasi dan


sistem informasi sesuai standar

100%

Persentase dukungan keprotokolan


untuk kegiatan acara
kenegaraan/resmi, tamu negara dan
kegiatan penting lainnya yang
memenuhi standar

100%

Persentase pelayanan
kerumahtanggaan kepada Wakil
Presiden sesuai dengan standar

100%

12,33

100%

Dukungan keprotokolan

Terlaksananya dukungan keprotokolan


dan kerumahtanggaan Wakil Presiden

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

121,61

II.M.L.007-7

402,80

100%

100%

100%

100%

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1186 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya dukungan Kebijakan


Wakil Presiden Bidang Peningkatan
Bidang Peningkatan Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat Berbasis
Rakyat Berbasis Keluarga
Keluarga

1187 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang
Bidang Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengawasan Intern
Intern Pemerintah
Pemerintah

INDIKATOR
Jumlah pelayanan kerumahtanggaan
pada Sekretariat Wakil Presiden
Persentase pelayanan keprotokolan
kepada Wakil Presiden sesuai dengan
standar

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

4,14

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang kesejahteraan rakyat
berbasis keluarga
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis keluarga

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil perencanaan


kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis keluarga

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

3,46

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Pengawasan Intern
Pemerintah
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengawasan Intern Pemerintah
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Pengawasan Intern Pemerintah

II.M.L.007-8

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1188 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Hubungan
Bidang Hubungan Internasional
Internasional

1189 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan


Wakil Presiden Bidang Komunikasi
Bidang Komunikasi Politik
Politik

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Hubungan Internasional

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Hubungan Internasional
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Hubungan Internasional

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Komunikasi Politik

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Komunikasi Politik
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Komunikasi Politik

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
2,88

3,00

1190 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Peningkatan
Bidang Peningkatan Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha Rakyat Berbasis Usaha

4,15

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang kesejahteraan rakyat
berbasis Usaha
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis Usaha

II.M.L.007-9

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis Usaha

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1191 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Dokumentasi
bidang dokumentasi dan diseminasi
dan Diseminasi Informasi
informasi

1192 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Infrastruktur
Bidang Infrastruktur dan Energi
dan Energi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

4,37

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Dokumentasi dan Diseminasi
Informasi
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Dokumentasi dan Diseminasi Informasi

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil dokumentasi dan


diseminasi informasi kegiatan Wakil
Presiden dan Sekretariat Wakil
Presiden
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Dokumentasi dan Diseminasi Informasi

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

4,76

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang kesejahteraan rakyat
berbasis keluarga
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis keluarga

II.M.L.007-10

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis keluarga

1194 Kegiatan Pelayanan Dukungan


Kebijakan Wakil Presiden Bidang
Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

2015

2016

2017

2018

2019

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Bidang Reformasi Birokrasi

1195 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Pemerintah dan Bidang Pemerintahan dan Politik
Poldagri
Dalam Negeri

1196 Penyelenggaran Dukungan Kebijakan


Wakil Presiden Bidang Peningkatan
Kesra Berbasis Komunitas

TARGET

Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Bidang Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Berbasis Komunitas

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3,91

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Reformasi Birokrasi

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Reformasi Birokrasi
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Reformasi Birokrasi

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Pemerintah dan Poldagri

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemerintah dan Poldagri
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Pemerintah dan Poldagri

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang kesejahteraan rakyat
berbasis Komunitas

1 lap

II.M.L.007-11

3,38

4,31

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

1197 Penyelenggaraan dukungan kebijakan


Wakil Presiden Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SASARAN

Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis
Komunitas
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
kesejahteraan rakyat berbasis
Komunitas

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3,50

1199 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Industri dan
Bidang Industri dan Sumber Daya Alam
Sumber Daya Alam

3,90

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Industri dan Sumber Daya
Alam
Jumlah laporan hasil pengamatan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Industri dan Sumber Daya Alam
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Industri dan Sumber Daya Alam

II.M.L.007-12

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1200 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Hukum dan
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
HAM

1201 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Program
Bidang Ekonomi Khusus
Ekonomi Khusus

1202 Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Terlaksananya Dukungan Kebijakan di


Wakil Presiden Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan dan Pariwisata
dan Pariwisata

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Hukum dan HAM

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Hukum dan HAM
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Hukum dan HAM

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidang Ekonomi Khusus

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Ekonomi Khusus
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Ekonomi Khusus

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
2,58

4,22

4,41

Jumlah laporan hasil analisis kebijakan


di bidangPerdagangan dan Pariwisata

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

Jumlah laporan hasil pengamatan


pelaksanaan kebijakan di bidang
Perdagangan dan Pariwisata
Jumlah laporan hasil perencanaan
kinerja dan evaluasi kegiatan di bidang
Perdagangan dan Pariwisata

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

1 lap

II.M.L.007-13

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase penyelesaian Rancangan


Naskah Keputusan Presiden (Keppres)
tentang pengangkatan, kenaikan
pangkat, dan pemberhentian personel
TNI dan Polri yang wewenang
penetapannya berada pada Presiden
sesuai standar pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase upacara kenegaraan dan


pelantikan TNI/Polri yang
kewenangannya berada pada Presiden
yang dilaksanakan sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase personel TNI dan polri di


lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet yang
diangkat dan diberhentikan dalam
jabatan serta pembinaannya sesuai
standar pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase layanan pengamanan


Presiden dan Wakil Presiden beserta
keluarganya serta tamu negara
setingkat Kepala Negara/Kepala
Pemerintahan negara sahabat (VVIP)
sesuai Standar Pelayanan

100%

1205 Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Meningkatnya kualitas pelayanan


Administrasi Personel TNI dan Polri
administrasi personel TNI dan Polri

1206 Pengkoordinasian Pengamanan Fisik


dan Non Fisik bagi VVIP

Terselenggaranya kegiatan koordinasi


pengamanan Presiden dan Wakil
Presiden beserta keluarganya serta
tamu negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan negara
sahabat yang terintegrasi

II.M.L.007-14

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
12,25

20,51

100%

100%

100%

100%

Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1207 Penyelenggaraan Administrasi


Terselenggaranya administrasi
Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan penganugerahan gelar, tanda jasa dan
Tanda Kehormatan
tanda kehormatan

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase kegiatan pengamanan


dalam rangkaian acara HUT RI yang
terlaksana sesuai Rencana Garis Besar
Kegiatan HUT RI

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian Rancangan


Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan sesuai Standar
Pelayanan
Persentase ketersediaan benda gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan
sesuai rencana
Persentase usulan pemberian Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
yang mendapatkan rekomendasi
Persentase pelaksanaan
penganugerahan gelar, tanda jasa, dan
tanda kehormatan yang dilaksanakan
di daerah sesuai usulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

110,09

4.660,3

II.M.L.007-15

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kegiatan Penataan Produk Hukum dan


Pelayanan Bantuan Hukum

Meningkatnya keselarasan arah dalam


implementasi pembangunan yang
diwujudkan melalui harmonisasi peraturan
Perundang-undangan, kajian hukum dan
kebijakan daerah, serta penyiapan produk
hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan
hukum, dan dokumentasi hukum lingkup
Kemendagri

37,3

Persentase Pembatalan Perda dan Perkada


PN yang bermasalah

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Rancangan Perda yang dievaluasi 350 Rancangan 350 Rancangan 350 Rancangan 350 Rancangan 350 Rancangan
dan/atau dikonsultasikan (RPJMD, RTRW,
Perda
Perda
Perda
Perda
Perda
PB
APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah)
Kegiatan Penataan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan
Pelaporan Kinerja

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
1.183,4

Meningkatnya kapasitas kelembagaan,


ketatalaksanaan, analisa jabatan dan
pelaporan kinerja Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, tersedianya
peraturan pemerintah pengganti PP No 41
tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya
dalam rangka efektifitas dan efisiensi
penerapan SPM, serta harmonisasi
perundang-undangan sektor dalam
pembentukan organisasi sektor di daerah

30,5

6,7

0,7

II.M.L.010-1

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
1 PP

Penyusunan PP Pengganti PP No. 41 Tahun


PN 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2016

2017

2018

2019

Pengelolaan Data, Informasi,


Komunikasi dan Telekomunikasi

16,9
Pelaksanaan rapat koordinasi reguler via 10 bulan layanan
QW jaringan teleconfrence pusat dan daerah

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
Manajemen Pembangunan,
Pembangunan, Kependudukan dan
Kependudukan dan Keuangan Daerah Keuangan Daerah yang berkualitas
Pelaksanaan Diklat Manajemen
PB Pembangunan, Kependudukan dan Keuda
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan Pemerintahan
Daerah

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
0,7

16,9

1.529,4
73,2
89 angkatan

146 angkatan

146 angkatan

146 angkatan

146 angkatan
73,2

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan


Kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang
berkualitas
PN

124,8
Pelaksanaan Diklat Manajemen dan
Kepemimpinan Pemda

Pembinaan Jabatan Fungsional dan


Standarisasi Diklat

56 angkatan

87 angkatan

87 angkatan

87 angkatan

87 angkatan

404
Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi
serta Kerjasama Diklat Pemerintahan
Dalam Negeri
PL

II.M.L.010-2

- 3 daerah
(Lampung, DIY,
Jateng)
terstandarisasi
- 2 komponen
terstandarisasi
dan sertifikasi

124,8
71.360,0

- 3 daerah
3 komponen
3 komponen
2 komponen
(Lampung, DIY, terstandarisasi terstandarisasi terstandarisasi
Jateng)
dan sertifikasi dan sertifikasi dan sertifikasi
tersertifikasi
- 2 komponen
terstandarisasi
dan sertifikasi

36,0

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Tersusunnya desain model pembinaan
kepegawaian pusat dan daerah dengan
standarisasi pembinaan, standar
kompetensi pimpinan SKPD, personil PNS,
dll. Dilaksanakan di Lampung, DIY, Jateng,
oleh Kemen PAN dan RB dan Kemendagri

2015
2016
Standarisasi 3 Sertifikasi 3
prov (Lampung, prov (Lampung,
DIY, Jateng)
DIY, Jateng)

2017

2018

2019

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH


Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang
Daerah dan Lingkungan Hidup di
Daerah

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

2.261,0

Konsolidasi kebijakan dan kelembagaan


serta peningkatan kapasitas daerah dalam
pemanfaatan tanah dan penataan ruang
berbasis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup, serta reformasi bidang
pelayanannya

704,8

Jumlah regulasi dan NSPK Bidang Penataan TRW: 1


Ruang yang sudah mengakomodir
Permendagri, 1
kebijakan sektoral
Rapermendagri
; 1 Pedoman
PB

TRW: 1
Pedoman, 1
Permendagri, 2
Rapermendagri
; TRK: 2
Pedoman, 1
Permendagri
dan 1 NSPK

TRW: 1
pedoman, 1
Kebijakan, 2
permendagri

TRW: 1
kebijakan, 1
pedoman

TRW: 1
kebijakan

15,2

Jumlah pelaksanaan Rakernas BKPRN dan


Raker Regional BKPRN dalam rangka
PB meningkatkan kualitas koordinasi
kelembagaan penataan ruang

1 kegiatan
(Rakernas)

2 kegiatan
(Raker Reg)

1 kegiatan
(Rakernas)

2 kegiatan
(Raker Reg)

1 kegiatan
(Rakernas)

7,3

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam


PB pelaksanaan penataan ruang daerah yang
melibatkan forum masyarakat

34 Prov

34 Prov

34 Prov

34 Prov

34 Prov

9,2

II.M.L.010-3

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG
Jumlah daerah yang menyusun Perda
RTRW prov/Kab-kota dan Perda RRTR
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
PB penerapan tata kelola penataan ruang
kawasan di daerah
Jumlah daerah yang terfasilitasi dan
meningkat dalam penerapan tata kelola
penataan ruang
Jumlah daerah yang dimonitor dan di
evaluasi dalam penerapan tata kelola
penataan ruang
PB

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan


Pertumbuhan Ekonomi Daerah

TARGET

INDIKATOR
2015
50 Kab/Kota

2016
55 Kab/Kota

2017
55 Kab/Kota

2018
55 Kab/Kota

2019
55 Kab/Kota

33 Provinsi
(Kecuali Prov.
Kaltara)
34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
24,4
30,5

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

32,7

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

18,3

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi


daerah, Kerjasama Pemerintah Swasta, dan
kinerja PTSP di beberapa kota dan
pembatalan Perda bermasalah, serta
pengurangan biaya untuk bisnis

238,7

Jumlah Kebijakan/pedoman terkait dengan


peningkatan kualitas tata kelola dan daya
saing perekonomian daerah yang
P
diselesaikan

1 PP, 1
Instruksi
menteri, 3
pedoman

1 peraturan

1 pedoman

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi


dalam meningkatkan kualitas tata kelola
P kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan
daya saing perekonomian daerah

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

22,0

Jumlah daerah pilot project


operasionalisasi pelayanan umum melalui
PTSP

10 Kab/Kota
pada 5 Prov
(Jateng, Sumut,
Sulsel, Kaltim,
NTT)

10 Kab/Kota
pada 5 Prov
(Jatim, Sumbar,
Sultra, Kalteng,
NTB))

10 Kab/Kota
pada 5 Prov
(Jabar, NAD,
Sulteng, Kalbar,
Bali)

10 Kab/Kota
pada 5 Prov
(Bnaten, Jambi,
Sumsel,
Lampung, Riau)

10 Kab/Kota
pada 5 Prov
(Kalsel, Yoygya,
Sulut, Kepri,
Gorontolo)

10,0

Jumlah daerah pilot project pelayanan


investasi di Jawa Timur

1 provinsi

QW

QW

II.M.L.010-4

7,5

1,0

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR
2015
Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang
34 Provinsi
Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke
PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan
PL
Pelayanan, Kualitas Pelayanan,
Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)

Kegiatan Fasilitasi Perencanaan


Pembangunan Daerah

Harmonisasi peraturan perizinan antara


QW pusat dan daerah

1 rekomendasi
kebijakan

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam


peningkatan kualitas tata kelola
kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan
daya saing perekonomian daerah
PB (khususnya fasilitasi PTSP)

10 Provinsi /
50 kab/kota

2016
51 Kab/Kota

2017
51 Kab/Kota

2018
51 Kab/Kota

2019
51 Kab/Kota

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
30,5

2,0

10 Provinsi /
120 kab/kota

8 Provinsi /
120 kab/kota

6 Provinsi /
120 kab/kota

98 kab/kota

Meningkatnya kualitas perencanaan


pembangunan daerah

155,6

484,0

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam


penyusunan rencana pembangunan
tahunan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
PL
Musrenbangda provinsi dan regional
Terbangunnya media/sarana bagi
partisipasi masyarakat dalam perencanaan
PL
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
daerah
Terwujudanya Optimalisasi Pengembangan
Wilayah Tertinggal, Perbatasan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil, dan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh Lainnya.

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

61,1

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

26,5

1 Website
(Nasional)

12 Provinsi

12 Provinsi

10 Provinsi

34 Provinsi

17,0

PB

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan


Wilayah Terpadu

II.M.L.010-5

124,6

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam
PB penerapan dan pelaksanaan kebijakan
pengembangan wilayah/kawasan
Jumlah regulasi dan kebijakan
PB pembangunan daerah berbasis
wilayah/Kawasan

2015
10 Provinsi,
102 Kab/Kota

2016
8 Provinsi,
102 Kab/Kota

2017
6 Provinsi,
102 Kab/Kota

1 PP, 2
2 Permendagri RanPermendag
ri

2018
6 Provinsi,
102 Kab/Kota

2019
4 Provinsi,
102 Kab/Kota

Kegiatan Fasilitasi Penataan Perkotaan Peningkatan tata kelola penataan


perkotaan di daerah

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
68,0

5,2

223,8
Jumlah Peraturan Perundangan dan
1 PP tentang
Kebijakan yang Terkait dengan Pengelolaan Perkotaan dan
PB
Perkotaan
5 Pedoman

4 Permendagri 4 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri

11,0

Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai


Sistem Pengendalian Pengelolaan
Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota
Berkelanjutan
Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam pembentukan dan
PB
peningkatan kapasitas kelembagaan
perkotaan
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan
yang terfasilitasi dalampembentukan
PB
mekanisme dan lembaga kerja sama

100 Kab/Kota

24,0

100 Kab/Kota

100 Kab/Kota

107 Kab/Kota

PB

PB

Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam


Peningkatan kapasitas pemerintah kota
melalui pencitraan kota (City Branding)

Jumlah kota otonom dan kota baru publik


yang terfasilitasi dalam pembentukan
QW kelembagaan dan perencanaan
infrastruktur dasar sesuai SPP

II.M.L.010-6

2 Prov,2 Kab, 2 10 Prov,10 Kab, 15 Prov,15 Kab, 20 Prov,20 Kab, 20 Prov,20 Kab,
Kota
10 Kota
15 Kota
20 Kota
20 Kota

2 Kawasan
Perkotaan
Metropolitan

5 Kawasan
Perkotaan
Metropolitan

7 Kawasan
Perkotaan
Metropolitan

10 Kawasan
Perkotaan
Metropolitan

12 Kawasan
Perkotaan
Metropolitan

3 Kota Sedang

5 Kota Sedang

10 Kota Sedang 15 Kota Sedang 20 Kota Sedang

8 Kota Sedang, 8 Kota Sedang, 8 Kota Sedang, 8 Kota Sedang,


5 Kota baru
5 Kota baru
5 Kota baru
5 Kota baru
publik
publik
publik
publik

32,0

5,0

2,3

4,0

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam
Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan
PB Perkotaan yang terpadu skala 1;1000

Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui


|Pemantapan Teknis Updating Basis Data
PB Informasi Perkotaan

2015
2 kawasan
perkotaan
metropolitan, 3
kota sedang

2016
5 kawasan
perkotaan
metropolitan, 5
kota sedang

2017
7 kawasan
perkotaan
metropolitan,
10 kota sedang

2018
10 kawasan
perkotaan
metropolitan,
15 kota sedang

2019
12 kawasan
perkotaan
metropolitan,
20 kota sedang

2 kawasan
perkotaan
metropolitan, 3
kota sedang

5 kawasan
perkotaan
metropolitan, 5
kota sedang

7 kawasan
perkotaan
metropolitan,
10 kota sedang

10 kawasan
perkotaan
metropolitan,
15 kota sedang

12 kawasan
perkotaan
metropolitan,
20 kota sedang

PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH


Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRDDan
Hubungan Antar Lembaga

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
15,0

2,5

892,5

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Pada Setiap Entitas
Pemerintahan Daerah

111,1

Fasilitasi Kepala Daerah dan Pimpinan dan 8 Gubernur dan


Anggota DPRD dalam penyelenggaraan
Pimpinan
pemerintahan daerah
DPRD, 170
Bupati dan
Pimpinan
DPRD,
PB
26 Walikota
dan Pimpinan
dan Anggota
DPRD
Terlaksananya pemilihan kepala daerah
PB sesuai dengan kebijakan pilkada
Kegiatan Penataan Daerah Otonom Dan Meningkatnya Pemahaman Dasar dan Pola
Otonomi Khusus Dan DPOD
Pikir Setiap Entitas Pemerintahan Daerah
dan Para Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi
Daerah

204 daerah

2 Gubernur
dan
Pimpinan
DPRD, 83
Bupati dan
Pimpinan
DPRD,
15 Walikota
dan Pimpinan
dan Anggota
DPRD

7 Gubernur dan
Pimpinan
DPRD, 47
Bupati dan
Pimpinan
DPRD,
13 Walikota
dan Pimpinan
dan Anggota
DPRD

12 Gubernur
dan
Pimpinan
DPRD, 78
Bupati dan
Pimpinan
DPRD,
29 Walikota
dan Pimpinan
dan Anggota
DPRD
286 daerah

5 Gubernur dan
Pimpinan
DPRD, 37
Bupati dan
Pimpinan
DPRD,
10 Walikota
dan Pimpinan
dan Anggota
DPRD

66,3

5,6

167,9

II.M.L.010-7

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Presentase pelaksanaan evaluasi
perkembangan DOB yang ditetapkan sesuai
PB dengan Undang-Undang
-Tambahan untuk evaluasi kinerja DOB
(evaluasi EDHOP)
Penyusunan peraturan perundangundangan yang mengatur penataan
daerah, otonomi khusus/istimewa dan
PB
DPOD serta terlaksananya penyempurnaan
kerangka regulasi otonomi khusus
Jumlah regulasi daerah yang diterbitan
dalam rangka pemantapan sistem tata
QW 14
kelola pemerintahan yang baik di papua
dan papua barat
Jumlah NSPK dalam rangka penguatan
kelembagaan badan percepatan
QW 7
pembangunan kawasan papua dan papua
barat
Evaluasi daerah otonom khusus/istimewa
dalam rangka pembenahan terhadap
PL 5 kelembagaan, aparatur dan pendanaan
pelaksanaan otsus
Evaluasi dan verifikasi rencana/usulan
PB pembentukan DOB dan implementasi
kebijakan penataan daerah
Presentase jumlah daerah otonom baru
PN yang meningkat kinerja pemerintahannya

2015
100%

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019
100%

6 Rancangan
Peraturan
perundangundangan

6 Rancangan
Peraturan
perundangundangan

1 Rancangan
Peraturan
perundangundangan

1 Rancangan
Peraturan
perundangundangan

1 Rancangan
Peraturan
perundangundangan

26,4

2 Perdasi dan
Perdasus di
Papua dan
Papua Barat
2 NSPK

2 Perdasi dan
Perdasus di
Papua dan
Papua Barat
2 NSPK

2 Perdasi dan
Perdasus di
Papua dan
Papua Barat

2 Perdasi dan
Perdasus di
Papua dan
Papua Barat

2 Perdasi dan
Perdasus di
Papua dan
Papua Barat

7,5

papua, papua
barat, DKI
Jakarta
D.I.Yogyakarta
dan Aceh
54 dokumen
usulan

papua, papua
barat, DKI
Jakarta
D.I.Yogyakarta
dan Aceh
54 dokumen
usulan

papua, papua
barat, DKI
Jakarta
D.I.Yogyakarta
dan Aceh
54 dokumen
usulan

papua, papua
barat, DKI
Jakarta
D.I.Yogyakarta
dan Aceh

20%

40%

60%

80%

100%

10,2

5 Daerah

5 Daerah

5 Daerah

5 Daerah

10,0

Fasilitasi daerah dalam peningkatan


5 Daerah
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
PB
di wilayah otonomi khusus/daerah
istimewa

II.M.L.010-8

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
42,0

1,7

papua, papua
barat, DKI
Jakarta
D.I.Yogyakarta
dan Aceh

12,0

6,6

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Dan Meningkatnya Kemampuan dan Prakarsa
Evaluasi Kinerja Daerah
Pemerintah Daerah dalam Pencapaian
Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi
Daerah
PB

85 % daerah
provinsi
berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD
Persentase Daerah Kabupaten/kota dalam 70 % daerah
rangka Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi
Kabupaten/kot
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
a berkinerja
PB
(EPPD)
tinggi
berdasarkan
EKPPD

Kegiatan Penataan Urusan Pemerintah


Daerah Lingkup I

Persentase Daerah Provinsi dalam rangka


Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD)

2016

2017

2018

2019

85 % daerah
provinsi
berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD
70 % daerah
Kabupaten/kot
a berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD

85 % daerah
provinsi
berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD
70 % daerah
Kabupaten/kot
a berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD

85 % daerah
provinsi
berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD
70 % daerah
Kabupaten/kot
a berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD

85 % daerah
provinsi
berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD
70 % daerah
Kabupaten/kot
a berkinerja
tinggi
berdasarkan
EKPPD

Meningkatnya sinergi pengaturan


kelembagaan dan aparatur pemerintahan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah, diseminasi praktikpraktik terbaik pelaksanaan urusan antar
daerah lingkup UPD I.

68,1

84,3

211,4 2
1
1
.
5
3

Jumlah penyusunan kebijakan pelaksanaan


PB Urusan Pemerintahan Daerah dan Inovasi
Daerah
Jumlah Daerah yang telah menerbitkan
Perda Kewenangan dengan Pilot project
pengaturan kewenangan secara bertahap
QW 3 untuk kabupaten dan kota serta provinsi di
NTB, Banten, Jawa Barat

PB

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
185,0

1 RPP dan 1
Pedoman

21,4

3 Daerah (Prov 3 Daerah (Prov Perda


NTB, Banten,
NTB, Banten,
Kewenangan di
Jabar)
Jabar)
Seluruh
Kab/Kota di
Prov NTB,
Banten, Jabar

Jumlah Fasilitasi Penyusunan Kebijakan


5 Provinsi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Inovasi Daerah

II.M.L.010-9

1 PP dan 1 RPP 1 PP

5 Provinsi

8 Provinsi

5,8

8 Provinsi

8 Provinsi

40,0

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

KEG

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
2015
Cakupan pembinaan dan fasilitasi
16 bidang
(sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi
urusan
serta monitoring dan evaluasi)
PB pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
di tingkat pusat dan daerah terhadap
bidang urusan pemerintahan lingkup UPD I
Penerapan Indikator Utama pelayanan
publik di daerah lingkup UPD I yang
ditekankan pada Reformasi pelayanan
publik dasar pendidikan, perijinan,
infrastruktur dan kependudukan

PN

Penerapan Indikator Utama Inovasi dan


daya saing daerah
Jumlah Kabupaten/Kota yang
Terfasilitasi/Terkoordinasi Dalam
PB Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar untuk
Masyarakat Kurang Mampua Lingkup UPD I
PB

II.M.L.010-10

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
36,5

2016
16 bidang
urusan

2017
16 bidang
urusan

2018
16 bidang
urusan

2019
16 bidang
urusan

Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Pendidikan,
Infrastruktur
(PU dan
Penataan
Ruang,
Perumahan
Rakyat dan
kawasan
Permukiman)
dan Urusan
Wajib Non SPM
(perizinan,
kependudukan
dan catatan
sipil)

Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Pendidikan,
Infrastruktur
(PU dan
Penataan
Ruang,
Perumahan
Rakyat dan
kawasan
Permukiman)
dan Urusan
Wajib Non SPM
(perizinan,
kependudukan
dan catatan
sipil)

Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Pendidikan,
Infrastruktur
(PU dan
Penataan
Ruang,
Perumahan
Rakyat dan
kawasan
Permukiman)
dan Urusan
Wajib Non SPM
(perizinan,
kependudukan
dan catatan
sipil)

Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Pendidikan,
Infrastruktur
(PU dan
Penataan
Ruang,
Perumahan
Rakyat dan
kawasan
Permukiman)
dan Urusan
Wajib Non SPM
(perizinan,
kependudukan
dan catatan
sipil)

Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Pendidikan,
Infrastruktur
(PU dan
Penataan
Ruang,
Perumahan
Rakyat dan
kawasan
Permukiman)
dan Urusan
Wajib Non SPM
(perizinan,
kependudukan
dan catatan
sipil)

66,5

5 Provinsi

5 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

23,4

1 Dokumen
Baseline dan
Strategi

10 Kabupaten

30 Kabupaten

70 Kabupaten

110 Kabupaten

17,9

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Kegiatan Dukungan Manajemen Dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otda

PB
Kegiatan Penataan Urusan
Pemerintahan Daerah II

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan


Daerah secara Berkesinambungan terhadap
Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi
Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka
penyelesaian Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan bidang otonomi
daerah

8 Peraturan

6 Peraturan

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
62,5

6,7

Meningkatnya Sinerjitas Pengaturan


Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah, Diseminasi
Kemajuan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Serta Pemanfaatan Keberhasilan Daerah
Otonom Lainnya Lingkup UPD II

154,5

Jumlah penyusunan kebijakan pelaksanaan 1 RPP


PB Urusan Pemerintahan Daerah

1 PP dan 1
Pedoman

Jumlah Fasilitasi Penyusunan Kebijakan


5 Provinsi
PB Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

5 Provinsi

Cakupan pembinaan dan fasilitasi


(sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi
serta monitoring dan evaluasi)
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
PB
di tingkat pusat dan daerah terhadap
bidang urusan pemerintahan lingkup UPD
II

II.M.L.010-11

6,0

8 Provinsi

8 Provinsi

8 Provinsi

15
bidang 15
bidang 15
bidang 15
bidang 15
bidang
urusan
urusan
urusan
urusan
urusan

30,9

28,5

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Penyempurnaan dan Penerapan Indikator
Utama pelayanan publik di daerah lingkup
UPD II yang ditekankan pada Reformasi
pelayanan publik dasar kesehatan,
perijinan, dan kependudukan
PN

2015
Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Kesehatan,
Sosial,
Trantibumlinm
as dan Urusan
Wajib Non SPM
(perijinan)

Jumlah Kabuapten/Kota yang


1 Dokumen
Terfasilitasi/Terkoordinasi Dalam
Baseline dan
Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar untuk
Strategi
PB Masyarakat Kurang Mampua Lingkup UPD I

2016
Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Kesehatan,
Sosial,
Trantibumlinm
as dan Urusan
Wajib Non SPM
(perijinan)

2017
Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Kesehatan,
Sosial,
Trantibumlinm
as dan Urusan
Wajib Non SPM
(perijinan)

2018
Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Kesehatan,
Sosial,
Trantibumlinm
as dan Urusan
Wajib Non SPM
(perijinan)

2019
Urusan Wajib
dengan SPM
Bidang
Kesehatan,
Sosial,
Trantibumlinm
as dan Urusan
Wajib Non SPM
(perijinan)

10 Kabupaten

30 Kabupaten

70 Kabupaten

110 Kabupaten

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
71,3

17.88

1.658,2
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan
Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama
Daerah

413,2

Terfasilitasinya penyelenggaraan
hubungan Pusat dan Daerah, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, kerjasama antar
daerah, dan peningkatan pelayanan umum
dalam rangka harmonisasi hubungan antar
susunan pemerintahan
Jumlah Kab/Kota yang menerapkan
80 Kab/Kota di 80 Kab/Kota di 80 Kab/Kota di 80 Kab/Kota di 60 Kab/Kota di
Permendagri tentang Pedoman Pelayanan 6 Provinsi
6 Provinsi
6 Provinsi
6 Provinsi
6 Provinsi
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

II.M.L.010-12

32,4

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR
2015
Tersusun dan tersosialisasikannya Inspres 1 Inpres dan
Presiden untuk penerapan sikap-sikap
sosialisasi di 3
pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai regional
pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik

Kegiatan Pembinaan Dan


Pengembangan Kawasan Dan
Pertanahan

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
3,0

Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka


peningkatan peran gubernur sebagai wakil
pemerintah di wilayah provinsi

33 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

237,3

Jumlah daerah yang terpelihara dan


meningkat kualitas kerjasamanya terhadap
kerjasama yang telah dilaksanakan

14 Daerah

14 Daerah

15 Daerah

15 Daerah

15 Daerah

18,4

Jumlah
Provinsi
yang
ditingkatkan
kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama
antar daerah yang bersifat wajib

8 Provinsi

9 Provinsi

9 Provinsi

8 Provinsi

17,5

Meningkatnya kapasitas aparatur dan


pengelolaan kawasan

182,5

Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan


kapasitas aparatur dan kelembagaan
daerah dalam pengelolaan kawasan dan
pertanahan
Jumlah kawasan sumber daya alam,
Kawasan Sumber Daya Buatan/Kawasan
khusus dan pertahanan/ekonomi, Industri
dan Perdagangan Bebas/dan perairan,
Kelautan serta Kedirgantaraan yang
dikelola dan dikembangkan
Kegiatan Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban, dan Perlindungan
Masyarakat

10 daerah

15 daerah

15 daerah

15 daerah

15 daerah

22,3

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

41,6

273,5

II.M.L.010-13

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Terfasilitasinya peningkatan kapasitas
Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia
aparat dan kelembagaan Satuan Polisi
ramah
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat dalam menciptakan
ketenteraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat

Gerakan bersama pemerintah, pengusaha


dan LSM untuk membangun fasilitas
mengantri, kebersihan, kenyamanan dan
keamanan di ruang publik

2015
1 Buku Kode
Etik Indonesia
Ramah,
sosialisasi via
media cetak
dan elektronik
serta sosialisasi
di tiga regional

2016

2017

2018

2019

1 Pedoman,
sosialisasi via
media cetak
dan elektronik,
serta pelibatan
pemerintah,
pengusaha, dan
LSM

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
5,0

5,0

Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan


Penanggulangan Bencana

202,9
Meningkatnya kapasitas aparat dalam
Jumlah aparatur Daerah yang ditingkatkan
upaya penanggulangan bencana daerah dan kapasitasnya dalam penanggulangan
bahaya kebakaran
bencana dan bahaya kebakaran

20 Daerah (50
orang per
daerah)

30 Daerah (50
orang per
daerah)

30 Daerah (50
orang per
daerah)

30 Daerah (50
orang per
daerah)

30 Daerah (50
orang per
daerah)

Kegiatan Pengembangan Dan Penataan Terfasilitasinya penataan wilayah


Wilayah Administrasi Dan Perbatasan administrasi, penegasan batas daerah,
toponimi, dan pengembangan/
pengelolaan/penyediaan sarpras
perbatasan antar negara

110,3

400,8

Jumlah rumusan kebijakan pengembangan


wilayah perbatasan, dan toponimi

32 Rumusan

35 Rumusan
Kebijakan

35 Rumusan
Kebijakan

35 Rumusan
Kebijakan

35 Rumusan
Kebijakan

29,7

Jumlah segmen batas antar daerah yang


ditetapkan dengan Peraturan Perundangan

50 Segmen

50 Segmen

50 Segmen

50 Segmen

50 Segmen

49,4

II.M.L.010-14

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR
2015
Jumlah provinsi yang melaksanakan
6 Provinsi
kerjasama perbatasan antar negara
(JIM,SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RIPNG)
Jumlah kesepakatan batas antar negara
5 Kesepakatan
dalam rangka penyelesaian batas dan
hubungan antar negara yang berbatasan

Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan

*Merupakan kegiatan yang sebelumnya


ada di Program PMD

Pembinaan Pemerintahan Desa

terfasilitasinya peningkatan kapasitas tata


kelola pemerintahan desa yang baik

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
19,0

2016
6 Provinsi

2017
6 Provinsi

2018
6 Provinsi

2019
6 Provinsi

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

47,2

Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi 21 unit sarpras 40 unit sarpras 40 unit sarpras 40 unit sarpras 40 unit sarpras
daerah perbatasan antar negara dan pulaupulau kecil terluar dalam rangka pelayanan
umum

150,0

1.383,7

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang


difasilitasi dalam pelaksanaan tata kelola
administrasi pemerintahan desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan
200
200
200
200
200
kabupaten/
kabupaten/
kabupaten/
kabupaten/
kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

150,1

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang


difasilitasi dalam pemilihan dan
pemberhentian kepala desa dan perangkat
desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan
50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

97,9

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang


Difasilitasi Dalam Penyusunan Laporan
Keuangan dan Aset Desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan
50
50
50
50
50
kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot
a
a
a
a
a

54,7

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang


difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas
Badan Permusyawaratan Desa

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan
150
150
150
150
150
kabupaten/
kabupaten/
kabupaten/
kabupaten/
kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

93,9

II.M.L.010-15

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang
difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
evaluasi kinerja pemerintahan desa
Jumlah kabupaten/kota yang diberi
Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) termasuk Penguatan
Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan
Sosial Dasar Masyarakat

Tersusunnya dan Terlaksananya NSPK SPM Jumlah Permendagri yang diterbitkan


desa

2015
2016
2017
2018
2019
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot
a
a
a
a
a
33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

104,2

505
505
505
505
505
kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot kabupaten/kot
a
a
a
a
a

131,0

33 provinsi

6,0

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

49,0

33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan 33 provinsi dan
50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/ 50 kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

69,0

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan


1000
1000
1000
1000
1000
Pelayanan Pemerintah Desa kepada
Desa/Keluraha Desa/Keluraha Desa/Keluraha Desa/Keluraha Desa/Keluraha
Masyarakat Di luar Jam Kantor Desa
n
n
n
n
n

569,5

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang


terfasilitasi dalam Kerjasama Desa

PL Terlaksananya penerapan model


Jumlah dokumen kebijakan pembangunan
pembangunan partisipatif dengan sistem
partisipatif dengan sistem penyusunan
penyusunan RAPB Desa secara partisipatif RAPB Desa secara partisipatif

II.M.L.010-16

1 draft 1 permendagri

33 provinsi

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
55,3

Jumlah provinsi yang mendapat supervisi,


monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan SPM desa

QW Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di


luar Jam Kantor Desa/kelurahan

TARGET

INDIKATOR

1 dokumen

33 provinsi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3,2

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH


Pembinaan Anggaran Daerah

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)
443,7

Meningkatkan Kualitas Perencanaan


Anggaran Daerah

61.066,9
P Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang
3 RPP,
Anggaran
2 Permendagri
Daerah
3 PP, 1 Permendagri
3 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang
30 Provinsi
30 Provinsi
30 Provinsi
30 Provinsi
30 Provinsi
PN menetapkan Perda tentang APBD
250 APBD
250 Kab/Kota 250 Kab/Kota 275 Kab/Kota 300 Kab/Kota
Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu
Kab/Kota
Tersedianya dokumen panduan penerapan
1 dokumen
1 Laporan dan
2 Provinsi
2 Provinsi
2 Provinsi
e-budgeting
panduan
2 Provinsi
dengan
QW
pelaksana Jawa
Barat dan NTT

17,3

12,6

8,1
Persentase daerah yang belanja APBDnya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dalam pembangunan
PN
infrastruktur, pengelolaan pendidikan,
kesehatan dan perumahan
Pembinaan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Dan Investasi Daerah

15%

15%

20%

20%

25%

20,5
73,2

Meningkatnya Pendapatan Daerah dan


Investasi Daerah
P Jumlah Kebijakan/Pedoman di Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah dan
Investasi Daerah
Jumlah daerah yang meningkat Pendapatan
PN dan investasi Daerah (termasuk daerah
tertinggal)
Persentase penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah terhadap rencana
PN
pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBD

II.M.L.010-17

2 RPP, 2
Permedagri

2 PP, 1
Permendagri

34 Provinsi,
40 Daerah
Tertinggal
60%

34 Provinsi,
45 Daerah
Tertinggal
62%

3 Permendagri 3 Permendagri 3 Permendagri

34 Provinsi,
50 Daerah
Tertinggal
64%

34 Provinsi,
55 Daerah
Tertinggal
66%

34 Provinsi,
60 Daerah
Tertinggal
68%

20,4

22,8

5,7

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG
Persentase penerimaan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap
rencana pendapatan hasil pengelolaan
P
kekayaan daerah yang dipisahkan dalam
APBD
Pembinaan Dan Fasilitasi Dana
Perimbangan

TARGET

INDIKATOR
2015
60%

2016
62%

2017
64%

2018
66%

2019
68%

Meningkatnya kualitas pengelolaan


dana perimbangan dan kemampuan
fiskal daerah

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
11,2

52,8

P Jumlah Kebijakan/Pedoman di Bidang Dana


Perimbangan dan Dana Transfer lainnya

2 Dokumen

P Terlaksananya monitoring dan evaluasi


secara berkala terhadap dana transfer di
tingkat Provinsi dan Kab/Kota

4 Dokumen

P Jumlah dokumen data dan informasi dana


perimbangan dan dana transfer lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

10,3

PB Persentase daerah yang menyerap 90%


DAK dalam APBD sesuai dengan petunjuk
teknis
PL Model transparansi pembinaan keuangan
daerah untuk masukan revisi peraturan
perundang-undangan bidang pengelolaan
keuangan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

4,3

1 Dokumen
Model
Transparansi

4 Provinsi, DKI,
Jatim, Riau,
Kaltim

2 Provinsi 2
Kab/Kota

2 Provinsi 2
Kab/Kota

2 Provinsi 2
Kab/Kota

5,4

Pembinaan Pelaksanaan Dan


Tersusunnya kebijakan/regulasi di
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bidang Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah
yang dapat diimplementasikan di
daerah

1 PP tentang 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri


Supervisi
Pemonitoran
dan
Pengevaluasian
Atas
Penggunaan
DBH, DAU, dan
DAK
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen

6,2

5,1

87,5

II.M.L.010-18

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Jumlah prov/kab/kota yang menetapkan
Perda pertanggungjawaban pelksanaan
PN APBD yang disahkan secara tepat waktu

Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi


PB berbasis akrual
Jumlah daerah yang mendapatkan opini
PN WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di
Bidang pelaksanaan dan
P
pertanggungjawaban keuangan daerah
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang
P menggunakan teknologi informasi dalam
pengelolaan keuangan daerah

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
24,7

2015
30 Provinsi
250 APBD
Kab/Kota

2016
30 Provinsi
250 Kab/Kota

2017
30 Provinsi
275 Kab/Kota

2018
30 Provinsi
275 Kab/Kota

2019
30 Provinsi
300 Kab/Kota

20 Provinsi
250 APBD
Kab/Kota
18 Provinsi
175 Kab/Kota

22 Provinsi
275 Kab/Kota

24 Provinsi
300 Kab/Kota

26 Provinsi
325 Kab/Kota

28 Provinsi
350 Kab/Kota

37,9

21 Provinsi
200 Kab/Kota

25 Provinsi
250 Kab/Kota

27 Provinsi
280 Kab/Kota

29 Provinsi
305 Kab/Kota

21,7

2 Permendagri 2 Permendagri 2 Permendagri 2 Permendagri 2 Permendagri

9,0

80%

80%

80%

80%

80%

8,6

5.934,4
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan Pengembangan Sistem


Administrasi Kependudukan (Sak)
Terpadu**)

Terbangunnya sistem informasi


administrasi kependudukan (SIAK) untuk
pelayanan e-KTP di daerah, serta
terlaksananya tertib administrasi
kependudukan dengan tersedianya data
dan informasi penduduk yang akurat dan
terpadu

Keterangan: **) Bersifat tentatif karena


masih menunggu kejelasan status
perkembangan pelaksanaan E-KTP
secara nasional (belum dilampirkan
bukti pendukung dan proposal)

Jumlah Kab/Kota yang telah terpenuhi


jaringan komunikasi, serta sarana dan
prasarana SIAK di Daerah maupun Data
Center Kependudukan secara Online.

II.M.L.010-19

5.309,2

511
511
511
511
511
Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot
a
a
a
a
a

1.492,6

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Kegiatan Pengelolaan Informasi
Kependudukan

Kegiatan Pembinaan Administrasi


Pencatatan Sipil

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas implementasi


kebijakan dan cakupan fasilitasi
pelaksanaan & pengelolaan informasi
kependudukan
Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi
operasionalisasi SIAK dan database
kependudukan berbasis nomor induk
kependudukan (NIK) nasional secara
online
Jumlah daerah yang terfasilitasi (Bintek,
dampingan teknis dan sosialisasi)
pelaksanaan Sistem informasi
Administrasi kependudukan
Jumlah layanan informasi kependudukan
melalui media cetak dan media elektronik.

505 Kab/Kota

Jumlah K/L yang dapat mengakses


database kependudukan berbasis NIK
Nasional dan atau digunakan sebagai dasar
penerbitan dokumen, informasi untuk
pelayanan publik
Pilot Project pelayanan Mobile Terpadu
(Imigrasi, Perijinan Hak Cipta-Paten,
kependudukan dan catatan sipil)

505 Kab/Kota

505 Kab/Kota

505 Kab/Kota

505 Kab/Kota

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
245,1

130,7

505 Kab/Kota 505 Kab/Kota 505 Kab/Kota 505 Kab/Kota 505 Kab/Kota
dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi dan 34 Provinsi

21,3

3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2 3 Jenis Media, 2
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan

26,2

21 K/L
(Komulatif)

25 K/L
(Komulatif)

33,6

1 Kajian
penyiapan
konsep
Pelayanan
Mobile Terpadu

Pelaksanaan
Pilot Project di
3
Kabupaten/Kot
a

30 K/L
(Komulatif)

35 K/L
(Komulatif)

40 K/L
(Komulatif)

11,0

Meningkatnya kualitas implementasi


kebijakan dan cakupan fasilitasi
pelaksanaan pencatatan sipil

101,3

Jumlah Provinsi yang terfasilitasi (bintek,


advokasi dan sosialisasi) kebijakan
pelaksanaan pencatatan sipil
Persentase anak yang memiliki akta
kelahiran

II.M.L.010-20

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

28,7

75%

77%

79%

82%

85%

22,2

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Kegiatan Pembinaan Administrasi
Pendaftaran Penduduk

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas implementasi


kebijakan dan cakupan fasilitasi
pelaksanaan pendaftaran penduduk
Jumlah Provinsi yang terfasilitasi (bintek,
advokasi dan sosialisasi) kebijakan
pelaksanaan pendaftaran penduduk

41,2
34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Meningkatnya aspek panca gatra di daerah Prosentase daerah yang terfasilitasi secara
efektif melakukan upaya peningkatan
implementasi Panca Gatra
(Idpoleksosbudhankam) dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
Menguatnya iklim kondusif bagi
Jumlah regulasi bidang urusan kesatuan
berkembangnya demokrasi yang beradab bangsa dan politi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
politik secara nasional

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
67,4

34 Provinsi
1.046,1
100%

18 Dokumen
Per-UU-an

Jumlah paket revisi undang-undang bidang


politik

5 (lima)
Dokumen
Peraturan PerUU-an

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya penyusunan kebijakan,


dukungan dan fasilitasi pengembangan
nilai-nilai kebangsaan

199,7

Jumlah pedoman dalam rangka penguatan


karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945
Jumlah daerah melaksanakan penguatan
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,
termasuk untuk menginternalisasi tafsir
baru atas nilai-nilai Pancasila

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

8 Prov

7 Prov

5 Prov

5 Prov

5 Prov

Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5 7 Angkatan (5
masyarakat dalam rangka penguatan
Pembauran dan Pembauran dan Pembauran dan Pembauran dan Pembauran dan
karakter bangsa
2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah 2 Nilai Sejarah
Kebangsaan)
Kebangsaan)
Kebangsaan)
Kebangsaan)
Kebangsaan)

II.M.L.010-21

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Jumlah rekomendasi penelitian bidang
Idpoleksosbud dalam rangka kesatuan
bangsa dan politik
Jumlah kemitraan ormas dalam rangka
peningkatan Ideologi dan Wasbang

2015
160
Rekomendasi

2016
170
Rekomendasi

2017
180
Rekomendasi

2018
180
Rekomendasi

2019
180
Rekomendasi

100 Ormas

100 Ormas

100 Ormas

100 Ormas

100 Ormas

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34 34 Provinsi, 34
revolusi mental dan restorasi sosial (Qc)
K/L, 27 LPNK, 1 K/L, 27 LPNK K/L, 27 LPNK K/L, 27 LPNK K/L, 27 LPNK
Inpres dan 1 SE

Jumlah penguatan Pusat Pendidikan


Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

Terlaksananya penyusunan kebijakan dan


fasilitasi penanganan konflik

184,2
Jumlah penyusunan peraturan perundang- 1 Permendagri
undangan dan pedoman bidang
1 Modul
kewaspadaan nasional
Jumlah daerah yang mendapatkan
34 Provinsi
Penguatan dan pemberdayaan forum dialog
kewaspadaan nasional (penanganan konflik
sosial) seluruh Indonesia

1 Modul

1 Modul

1 Modul

1 Modul

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

b) Aparatur Pemda
Jumlah daerah yang telah di petakan,
Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah
secara efektif dan teratur di 34 Provinsi

34 Provinsi
34 Provinsi

34 Provinsi
34 Provinsi

34 Provinsi
34 Provinsi

34 Provinsi
34 Provinsi

34 Provinsi
34 Provinsi

Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja


tim terpadu penanganan gangguan
keamanan dalam negeri

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

Jumlah kegiatan penguatan kapasitas :


a) Masyarakat terkait mekanisme deteksi
dini dan cegah dini dalam menangkal
ancaman dari dalam dan luar

II.M.L.010-22

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG
Jumlah Peningkatan layanan publik
khususnya administrasi, Lembaga Asing
dan orang asing
a. Pengembangan sistem peringatan dini
dalam penanganan konflik

b. Pelibatan ormas dalam sistem


peringatan dini dalam penanganan konflik
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan

TARGET

INDIKATOR
2015
160
Rekomendasi

2016
170
Rekomendasi

2017
180
Rekomendasi

2018
180
Rekomendasi

2019
180
Rekomendasi

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

1 desain (dasar 1 pembangunan operasionalisas operasionalisas operasionalisas


hukum &grand
&
i
i
i
design aplikasi) pengembangan
sistem (dasar
hukum dan
aplikasi)
50 ormas di 8
50 ormas di 8
50 ormas di
50 ormas di
50 ormas di
wilayah konflik wilayah konflik wilayah konflik wilayah konflik wilayah konflik

Terlaksananya penyusunan kebijakan,


fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan
peran organisasi politik dan
kemasyarakatan

203,8

Jumlah peraturan dan pedoman bidang


1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri 1 Permendagri
ketahanan seni, budaya, agama serta
1 Modul
1 Modul
1 Modul
1 Modul
1 Modul
peningkatan peran organisasi
kemasyarakatan
Prosentase penyusunan peraturan
5 PP
pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2014
tentang Organisasi Masyarakat
Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan
7 Provinsi
7 Provinsi
7 Provinsi
7 Provinsi
6 Provinsi
kebhinekaan dengan menggunakan
pendekatan seni dan budaya lokal
Jumlah daerah yang mendapat peningkatan
kinerja pelayanan sistem informasi,
pengawasan, penyelesaian sengketa dan
evaluasi terhadap ormas
Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog
(forum komunikasi dan konsultasi) di
masyarakat terkait dengan ketahanan seni,
budaya, agama dan kemasyarakatan

II.M.L.010-23

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

20 Forum

28 Forum

28 Forum

28 Forum

28 Forum

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015
200 ormas

2016
200 ormas

2017
200 ormas

2018
200 ormas

2019
200 ormas

Terwujudnya data base dan


pemutakhirannya terkait pemetaan dan
identifikasi nilai-nilai dasar termasuk nilainilai yang berasal dari kebudayaan yang
ada di Indonesia untuk memperkuat harga
diri, karakter dan wawasan kebangsaan,
serta daya saing bangsa

60%

70%

80%

90%

100%

Jumlah daerah yang mendapatkan


pelatihan penguatan kapasitas
kelembagaan ormas, termasuk partisipasi
politik dalam pembuatan kebijakan publik
dan pengawasan
Penyusunan pengukuran kinerja ormas

7 Provinsi

7 Provinsi

7 Provinsi

7 Provinsi

6 Provinsi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainnya


yang mendapatkan peningkatan kapasitas
melalui pengembangan kemitraan

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

TARGET

INDIKATOR

Terlaksananya penyusunan kebijakan,


dukungan dan fasilitasi lembaga
perwakilan dan partisipasi politik

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

249,2

Jumlah peraturan perundang-undangan


dan pedoman bidang politik

Jumlah ormas yang bermitra untuk


peningkatan kapasitas kelompok
perempuan, penyandang difabel dan
kelompok rentan / marjinal lain melalui
kemitraan dengan ormas

II.M.L.010-24

1 PP tentang
Bantuan
Keuangan
Parpol dan 1
Permendagri
100 ormas

2 NA UU bidang 1 NA UU bidang 1 NA UU bidang


politik, 1
politik
politik
Permendagri,
dan 1 Modul
100 ormas

100 ormas

100 ormas

100 ormas

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015
5 Forum

2016
5 Forum

2017
5 Forum

2018
5 Forum

2019
5 Forum

Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan


keuangan dan peningkatan kapasitas

10 Parpol

10 Parpol

10 Parpol

10 Parpol

10 Parpol

Jumlah daerah yang menerapkan


pelaksanaan best practice pendidikan
politik
Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan
kewarganegaraan melalui pengembangan
dan pemanfaatan media layanan yang
memiliki jangkauan luas

15 Provinsi

15 Provinsi

20 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

10 Topik

10 Topik

10 Topik

10 Topik

10 Topik

Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan


politik untuk politisi perempuan

6 Provinsi

6 Provinsi

6 Provinsi

6 Provinsi

10 Provinsi

Jumlah penguatan Pokja Demokrasi


Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi
Demokrasi)

34 Provinsi
1 dokumen

34 Provinsi
1 dokumen

34 Provinsi
1 dokumen

34 Provinsi
1 dokumen

34 Provinsi
1 dokumen

Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di


masyarakat terkait dengan pendidikan
politik warga termasuk yang mewadahi
unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan
media di tingkat nasional dan daerah

Pembinaan dan Pengembangan


Ketahanan Ekonomi

TARGET

INDIKATOR

Terlaksananya penyusunan kebijakan,


pembinaan dan pengembangan Ketahanan
Ekonomi

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

110,2

Jumlah pedoman bidang Pembinaan dan


Pengembangan ketahanan ekonomi,
khususnya
Jumlah kemitraan ormas bidang Ketahanan
Ekonomi, khususnya terkait kesenjangan
ekonomi, perebutan SDA dan jaminan
kebutuhan bahan pokok
Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta
pemantauan bidang ketahanan ekonomi
melalui SIM

II.M.L.010-25

1 modul

1 modul

1 modul

1 modul

1 modul

100 ormas

100 ormas

100 ormas

100 ormas

100 ormas

4 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

KEG

TARGET

INDIKATOR

2015
2016
2017
2018
2019
Forum Komunikasi dan Koordinasi
1 nusantara
1 nusantara
1 nusantara
1 nusantara
1 nusantara
Pengembangan Ketahanan Ekonomi
expo dan forum expo dan forum expo dan forum expo dan forum expo dan forum
Daerah
Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi
8 Provinsi
8 Provinsi
7 Provinsi
7 Provinsi
7 Provinsi
forum pertemuan, rapat koordinasi terkait
dengan isu kesenjangan ekonomi dan
konflik perebutan SDA yang melibatkan
pemerintah, CSO, dunia usaha dan media
sosialdalam rangka Pembinaan Ketahanan
Ekonomi dengan melibatkan lembaga
terkait

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

2.367,1
PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN

Tersedianya kader aparatur Pemerintahan


Peningkatan jumlah lulusan pendidikan
Dalam Negeri yang professional dan
kader dengan predikat Dengan Pujian dan
berkualitas pada derajat program vokasi,
atau cum laude
akademik dan profesi.
Akreditasi Institusi Kelembagaan dan
Program Studi
Persentase tingkat kepuasan Stakeholder
terhadap Etos Kerja Alumni

10%

12%

14%

16%

18%

A-

65% baik

70% baik

75% baik

80% baik

85% baik

10
13
15
18
20
rekomendasi
rekomendasi
rekomendasi
rekomendasi
rekomendasi
hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian,
Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan
2 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi 5 rekomendasi 6 rekomendasi
pengabdian masyarakat yang dipulikasikan
hasil
hasil
hasil
hasil
hasil
dalam jurnal IPDN yang terakreditasi
pengabdian
pengabdian
pengabdian
pengabdian
pengabdian
masyarakat
masyarakat
masyarakat
masyarakat
masyarakat

II.M.L.010-26

L
O
K

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

30%

100%

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI L
2014-2019
O
(Rp. Milyar)
K
307,7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENDAGRI


Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai Jumlah sarana dan prasarana yang
kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan mendukung pelaksanaan Tupoksi
sarana dan prasarana kementerian.
Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk
kategori fasilitas tertentu dan renovasi
gedung arsip di Pondok Kelapa
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas


dan fungsi aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas keuangan

218,9

Persentase Tingkat Ketaatan Aparatur


Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di
Unit Kerja Lingkup Kemendagri

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Tingkat Ketaatan Aparatur


Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Tingkat Penyelesaian KasusKasus Dan Pengaduan Khusus Atas


Petunjuk Menteri Di Unit Kerja Lingkup
Kemendagri Dan Provinsi Serta
Kabupaten/Kota Tertentu

80%

80%

80%

80%

80%

245,5
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

II.M.L.010-27

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

23
Rekomendasi

20
Rekomendasi

28
Rekomendasi

36
Rekomendasi

44
Rekomendasi

TOTAL ALOKASI
2014-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup


sebagai bahan rekomendasi perumusan
Kemendagri, Pemerinatah Daerah dan K/L
kebijakan.
yang didukung oleh hasil kelitbangan
(penelitian, pengembangan, pengkajian,
perekayasaan, penerapan, dan
pengoperasian) serta pemanfaatan hasil
kelitbangan sebagai bahan rekomendasi
perumusan kebijakan
Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan
hasil Kelitbangan (penelitian, pengkajian,
pengembangan, perekayasaan, penerapan,
dan pengoperasian) yang diseminarkan,
dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti

JUMLAH

II.M.L.010-28

19.471,5

L
O
K

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

011

06

011

06

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN
HUBUNGAN DAN POLITIK LUAR
NEGERI MELALUI KERJASAMA
ASEAN

06

011

06

011

06

1319 Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi

011

06

1319

011

06

1319

06

INDIKATOR

1319

011

06

1319

011

06

1320 Kerja Sama Asean Bidang Fungsional

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
230,8

Meningkatnya peran dan


kepemimpinan Indonesia di ASEAN
sesuai kepentingan nasional.
Persentase rekomendasi dan prakarsa
Indonesia yang diterima dalam setiap
pertemuan ASEAN.
Persentase responden yang paham
mengenai kerja sama ASEAN.
Persentase tindak lanjut kesepakatan
ASEAN oleh pemangku kepentingan.

011

011

SASARAN

85%

87%

90%

93%

95%

85%

87%

89%

90%

92%

60%

60%

65%

65%

70%
33,8

Meningkatnya peran dan


kepemimpinan Indonesia di ASEAN
pada bidang Ekonomi
Diterimanya rekomendasi dan prakarsa Persentase rekomendasi dan prakarsa
Indonesia dalam pertemuan ASEAN
Indonesia yang diterima dalam setiap
pertemuan pilar ekonomi ASEAN
Persentase responden yang paham
mengenai kerja sama Ekonomi ASEAN
Persentase tindak lanjut kesepakatan
ASEAN di bidang ekonomi oleh
pemangku kepentingan.

85%

85%

87%

87%

90%

85%

85%

87%

87%

90%

60%

60%

65%

65%

70%

28,0

II.M.L.011-1

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

06

1320

011

06

1320

011

06

PROGRAM/KEGIATAN

06

1320

011

06

011

06

1321 Kerja Sama Asean Dengan Mitra


Wicara dan Antar Kawasan
1321

011

06

1321

06

Persentase responden yang paham


mengenai kerja sama Sosial Budaya
ASEAN
Persentase tindak lanjut kesepakatan
ASEAN di bidang sosial budaya oleh
pemangku kepentingan.

06

2015

2016

2017

2018

2019

85%

87%

89%

91%

93%

85%

87%

89%

91%

93%

60%

60%

65%

65%

70%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

45,3
Meningkatnya peran dan
kepemimpinan Indonesia di ASEAN
dengan negara mitra wicara ASEAN dan
organisasi regional/internasional.

0,0

Diterimanya rekomendasi dan prakarsa Persentase rekomendasi dan prakarsa


Indonesia dalam pertemuan ASEAN
Indonesia yang diterima dalam setiap
pertemuan ASEAN dengan negara mitra
wicara ASEAN

1321

Tersusunnya Road Map East Asia


Summit
011

INDIKATOR

Meningkatnya peran dan


kepemimpinan Indonesia di ASEAN
sesuai kepentingan nasional pada pilar
sosial budaya.
Diterimanya rekomendasi dan prakarsa Persentase rekomendasi dan prakarsa
Indonesia dalam pertemuan ASEAN
Indonesia yang diterima dalam setiap
pertemuan pilar sosial budaya ASEAN

1320

011

011

SASARAN

Persentase responden yang paham


mengenai kerja sama ASEAN dengan
negara mitra wicara
Penyusunan Road Map East Asia
Summit

1322 Kerja Sama Asean Bidang Politik dan


Keamanan

41,9
85%

86%

87%

88%

89%

85%

86%

87%

88%

89%

3,4

0
58,8

II.M.L.011-2

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

06

1322

011

06

1322

011

011

06

06

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya peran dan


kepemimpinan Indonesia di ASEAN
pada bidang Politik dan Keamanan
Diterimanya rekomendasi dan prakarsa Persentase rekomendasi dan prakarsa
Indonesia dalam pertemuan ASEAN
Indonesia yang diterima dalam setiap
pertemuan pilar politik dan keamanan
ASEAN
Persentase responden yang paham
mengenai kerja sama Politik Keamanan
ASEAN
Persentase tindak lanjut kesepakatan
ASEAN di bidang politik keamanan oleh
pemangku kepentingan.

1322

1322

2015

2016

2017

2018

2019

90%

92%

94%

95%

96%

85%

87%

88%

90%

90%

60%

60%

65%

65%

70%

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya pada Ditjen Kerja Sama
ASEAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0,0

64,8
Meningkatnya dukungan manajemen
dan teknis lainnya dalam rangka
penguatan peran dan kepemimpinan
Indonesia di ASEAN
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Ditjen Kerja Sama
ASEAN
Persentase realisasi anggaran Ditjen
Kerja Sama ASEAN
Persentase responden yang paham
mengenai Kerja Sama ASEAN

011

07

PROGRAM PENINGKATAN PERAN


DAN DIPLOMASI INDONESIA DI
BIDANG MULTILATERAL

65%

67%

69%

72%

74%

AA

95%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

92%

94%

95%
2.927,4

II.M.L.011-3

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

011
011

07
07

011

07

011

07

011

07

011

07

011

07

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya peran diplomasi
Indonesia dalam penanganan isu
multilateral

INDIKATOR

Persentase posisi Indonesia yang


diterima dalam forum multilateral
Persentase kepemimpinan Indonesia
dalam forum-forum multilateral
Presentase tindak lanjut kesepakatan
multilateral pada tingkat nasional

1324 Kerja Sama Multilateral dalam


Rangka Pemajuan dan Perlindungan
HAM serta Penanganan Isu
Kemanusiaan
1324
Meningkatnya partisipasi Indonesia
dalam forum kerja sama pemajuan dan
perlindungan HAM serta penanganan
isu kemanusiaan
1324
Persentase posisi Indonesia yang
diterima dalam forum multilateral
mengenai penanganan isu pemajuan
dan perlindungan HAM, termasuk
penanganan isu residual Timor-Timur,
serta penanganan isu kemanusiaan
1324

Persentase kepemimpinan Indonesia


dalam forum multilateral mengenai
penanganan isu pemajuan dan
perlindungan HAM, termasuk
penanganan isu residual Timor-Timur,
serta penanganan isu kemanusiaan

II.M.L.011-4

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

84%

84%

84%

84%

84%

0
0

78%

78%

78%

78%

78%

74%

74%

74%

74%

74%

35,9

0,0

85%

85%

85%

85%

85%

100%

85%

85%

85%

85%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

07

1324

PROGRAM/KEGIATAN

011

07

011

07

1325 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu


Keamanan Internasional, Senjata
Pemusnah Massal dan Senjata
Konvensional, Penanggulangan
Kejahatan Lintas Negara dan
Terorisme
1325

011

07

1325

011

07

1325

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

60%

60%

60%

60%

60%

Presentase implementasi kesepakatan


multilateral tentang pemajuan dan
perlindungan HAM, termasuk
penanganan isu residual Timor-Timur,
serta penanganan isu kemanusiaan
pada tingkat nasional

59,9

Meningkatnya peran Indonesia di


bidang keamanan internasional, senjata
pemusnah massal dan senjata
konvensional, penanggulangan
kejahatan lintas negara, dan terorisme.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi
bagi terwujudnya pengiriman pasukan
Perdamaian RI menjadi 4000 personel
pada tahun 2019.

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

0,0

Persentase Fasilitasi dan koordinasi


90%
bagi terwujudnya pengiriman pasukan
Perdamaian RI menjadi 4000 personel
pada tahun 2019.

90%

90%

90%

90%

15,4

Persentase posisi Indonesia yang


90%
diterima dalam forum multilateral
mengenai penanganan isu keamanan
internasional, senjata pemusnah massal
dan senjata konvensional,
penanggulangan kejahatan lintas
negara, dan terorisme

90%

90%

90%

90%

19,1

II.M.L.011-5

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

90%

90%

90%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
31,0

75%

75%

75%

75%

4,7

KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

07

1325

PROGRAM/KEGIATAN

011

07

1326 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu


Pembangunan Ekonomi, Keuangan,
dan Lingkungan Hidup

011

07

1326

011

07

1326

011

07

1326

SASARAN

INDIKATOR

2015

Persentase kepemimpinan Indonesia


90%
dalam forum multilateral mengenai
penanganan isu keamanan
internasional, senjata pemusnah massal
dan senjata konvensional,
penanggulangan kejahatan lintas
negara, dan terorisme
Persentase implementasi kesepakatan 75%
multilateral tentang isu keamanan
internasional, senjata pemusnah massal
dan senjata konvensional,
penanggulangan kejahatan lintas
negara, dan terorisme pada tingkat
nasional

Meningkatnya partisipasi Indonesia


dalam setiap forum kerja sama
pembangunan ekonomi, keuangan, dan
lingkungan hidup serta pembangunan
sektoral
Diterimanya posisi Indonesia dalam
forum multilateral mengenai
penanganan isu pembangunan
ekonomi, keuangan, dan lingkungan
hidup, termasuk G20

2016

2017

2018

2019

46,3

0,0

Persentase posisi Indonesia yang


85%
diterima dalam forum multilateral
mengenai penanganan isu
pembangunan ekonomi, keuangan, dan
lingkungan hidup
Persentase kepemimpinan Indonesia
80%
dalam forum multilateral mengenai
penanganan isu pembangunan
ekonomi, keuangan, dan lingkungan
hidup
II.M.L.011-6

85%

85%

85%

85%

24,4

80%

80%

80%

80%

0,0

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

07

1326

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Tersedianya Cetak Biru Peran RI dan


implementasi di G20

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase implementasi kesepakatan


multilateral tentang isu pembangunan
ekonomi, keuangan, dan lingkungan
hidup pada tingkat nasional

75%

75%

75%

75%

75%

Tersedianya Cetak biru Implementasi


komitmen Indonesia di G20

10,0

Penguatan diplomasi middle power


melalui forum MIKTA
011

07

011

07

1327 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu


Perdagangan, Perindustrian,
Investasi, dan Haki
1327

011

07

1327

011

011

07

07

1327

1327

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
7,8

4,0
27,6

Meningkatnya partisipasi Indonesia


dalam setiap forum kerja sama
Perdagangan, Perindustrian, Investasi,
dan HAKI

0,0

Persentase posisi Indonesia yang


diterima dalam forum multilateral
mengenai penanganan isu multilateral
terkait perdagangan, perindustrian,
investasi, dan HAKI
Persentase kepemimpinan Indonesia
dalam forum multilateral mengenai
penanganan isu perdagangan,
perindustrian, investasi, dan HAKI
Persentase implementasi kesepakatan
multilateral tentang isu perdagangan,
perindustrian, investasi, dan HAKI pada
tingkat nasional

II.M.L.011-7

14,8
80%

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

70%

1,4

11,4
80%

80%

80%

80%

80%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

PROG

011

07

1328 Kerja Sama Multilateral Terkait Isu


Sosial Budaya dan Organisasi
Internasional Negara Berkembang

011

07

1328

011

07

1328

011

011

07

07

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

SASARAN

Meningkatnya partisipasi Indonesia


dalam setiap forum kerja sama
multilateral tentang sosial budaya dan
organisasi internasional negara
berkembang

1328

1328

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
33,0

0,0

Persentase posisi Indonesia yang


diterima dalam forum multilateral
mengenai penanganan isu sosial budaya
dan organisasi internasional negara
berkembang
Persentase kepemimpinan Indonesia
dalam forum multilateral mengenai
penanganan isu sosial budaya dan
organisasi internasional negara
berkembang
Persentase implementasi kesepakatan
multilateral pada organisasi
internasional tentang isu sosial budaya
dan organisasi internasional negara
berkembang pada tingkat nasional

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Ditjen Multilateral

17,3
80%

80%

80%

80%

80%

0
70%

70%

70%

70%

70%

15,7
80%

80%

80%

80%

80%

2724,7

Meningkatnya dukungan manajemen


dan dukungan teknis lainnya Ditjen
Multilateral

II.M.L.011-8

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase keberhasilan pencalonan
pemerintah/individu Indonesia dalam
keanggotaan/jabatan pada Organisasi
Internasional
Persentase rekomendasi yang
dikeluarkan dalam mengkaji dan
memverifikasi pembayaran kontribusi
dan status keanggotaan Indonesia pada
organisasi internasional
Persentase meningkatnya kesadaran
masyarakat mengenai peluang bekerja
pada organisasi internasional yang
Indonesia menjadi anggotanya
Persentase realisasi anggaran Ditjen
Multilateral
Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja
Instansi Pemerintah Ditjen Multilateral
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya

011

08

011

08

PROGRAM PEMANTAPAN
HUBUNGAN DAN POLITIK LUAR
NEGERI SERTA OPTIMALISASI
DIPLOMASI DI KAWASAN ASIA
PASIFIK DAN AFRIKA

2015

2016

2017

2018

2019

70%

70%

70%

70%

70%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

AA

80%

80%

80%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

320,8

Meningkatnya kerja sama RI dengan


negara-negara di kawasan Asia
Pasifik dan Afrika

II.M.L.011-9

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

011

08

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah dokumen kerjasama yang
dapat ditindaklanjuti /
diimplementasikan
Persentase prakarsa / inisiatif /
rekomendasi Indonesia yang diterima
di Pertemuan Fora Kerjasama Intrakawasandanditindaklanjuti /
diimplementasikan

011

08

011

08

1307 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara
Afrika
1307

011

08

1307

011

08

1307

2015

2016

2017

2018

2019

72

76

79

83

87

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0

0
60%

60%

60%

60%

60%

30,3

Meningkatnya kerja sama di bidang


politik, keamanan, ekonomi, sosial
budaya antara RI dengan negara-negara
kawasan Sub Sahara Afrika

011

08

011

08

1308 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan
dan Tengah
1308
Meningkatnya kerja sama di bidang
politik, keamanan, ekonomi, sosial
budaya antara RI dengan negara-negara
kawasan Asia Selatan dan Tengah.

011

08

1308

0,0

Jumlah dokumen kerjasama yang


disepakati
Jumlah dokumen kerjasama yang dapat
ditindaklanjuti / diimplementasikan

14

15

15

16

17

20

21

22

23

25

18,0
12,3

30,2

0,0

Jumlah dokumen kerjasama yang


disepakati

II.M.L.011-10

10

10

11

11

12

16,8

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

08

1308

PROGRAM/KEGIATAN

011

08

011

08

1309 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Asia Timur
dan Pasifik
1309

011

08

1309

011

08

1309

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah dokumen kerjasama yang dapat
ditindaklanjuti / diimplementasikan

08

011

08

1310 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri Melalui Kerja Sama
Intra Kawasan Asia Pasifik dan
Afrika
1310

011

08

1310

2016

2017

2018

2019

20

21

21

22

23

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
13,4

60,6

Meningkatnya kerja sama di bidang


politik, keamanan, ekonomi, sosial
budaya antara RI dengan negara-negara
kawasan Asia Timur dan Pasifik

0,0

Jumlah dokumen kerjasama yang


disepakati
Jumlah dokumen kerjasama yang dapat
ditindaklanjuti / diimplementasikan
Persentase Kemitraan yang
memberikan manfaat ekonomi bagi
Indonesia

011

2015

21

22

22

22

22

25

26

27

29

30

90%

90%

90%

90%

90%

19,7
21,0

20,0

143,2

Meningkatnya Peran Indonesia dalam


kerja sama organisasi intrakawasan
Aspasaf

0,0

Persentase prakarsa / inisiatif /


rekomendasi Indonesia yang diterima
di Pertemuan Fora Kerjasama Intrakawasan

II.M.L.011-11

49,3
90%

90%

90%

90%

90%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

08

1310

011

08

011

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase prakarsa / inisiatif /
rekomendasi Indonesia yang diterima
di Pertemuan Fora Kerjasama Intrakawasandanditindaklanjuti /
diimplementasikan

1311 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Timur
Tengah
1311

Presentase
prakasa/inisiatif/posisi/kontribusi
Indonesia yang diterima dalam KTT
NAASP yang diselenggarakan di
Indonesia
Presentase
prakasa/inisiatif/posisi/kontribusi
Indonesia yang diterima dalam KTT
IORA yang diselenggarakan di
Indonesia

Meningkatnya kerja sama di bidang


politik, keamanan, ekonomi, sosial
Jumlah dokumen kerjasama yang
budaya antara RI dengan negara-negara disepakati
kawasan Timur Tengah
Jumlah dokumen kerjasama yang dapat
ditindaklanjuti / diimplementasikan

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Asia
Pasifik dan Afrika

2015

2016

2017

2018

2019

60%

60%

60%

60%

60%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
18,9

70
90%

5
90%

27,7

0,0
10,8
16,8

28,8
Meningkatnya dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya Ditjen
Aspasaf

II.M.L.011-12

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase realisasi anggaran
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan
Afrika

2015

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%

95%

AA

75%

76%

77%

78%

79%

98%

98%

98%

98%

98%

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja


Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat
Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
Persentase Penempatan Pegawai Sesuai
Kompetensinya
Persentase pemenuhan laporan dan
penyediaan data
PROGRAM OPTIMALISASI
DIPLOMASI TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN HUKUM DAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

011

09

181,3

011

09

011

09

Jumlah perundingan dalam rangka 32 kali


upaya penyelesaian penetapan batas
wilayah nasional di darat dan di laut

35 kali

38 kali

41 kali

44 kali

011

09

Persentase produk hukum yang


60%
diselesaikan
Persentase Kasus Hukum Publik dan 70%
Hukum Privat yang diselesaikan

60%

60%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

0,4

Meningkatnya kualitas hukum dan


perjanjian internasional yang aman
dari aspek politis, yuridis, teknis,
dan keamanan". ditetapkan oleh
Kementerian Teknis yang terkait

II.M.L.011-13

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

Persentase perjanjian internasional 100%


di bidang politik, keamanan,
kewilayahan, dan kelautan serta
ekonomi dan sosial budaya yang
dibuat.
Persentase implementasi
40%
kesepakatan perjanjian
internasional
011

09

011

09

1335 Penguatan Diplomasi Melalui


Pelaksanaan Hukum
1335

011

09

1335

011

09

1335

011

09

1335

011

09

1335

011

09

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

100%

100%

100%

100%

45%

50%

55%

60%

12,5
Meningkatnya kualitas produk hukum
dan perjanjian internasional di bidang
hukum publik, privat dan administrasi
Kementerian Luar Negeri yang aman
dari aspek yuridis

0,0

Persentase jumlah kasus yang


65%
diselesaikan
Persentase jumlah pendapat hukum
65%
yang disampaikan kepada stakeholders

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

Persentase Pendapat Hukum yang


disampaikan Kepada Stakeholders
Persentase tingkat pemahaman
stakeholders atas hukum publik,
hukum privat, yang terkait dengan
Kemlu dan Perwakilan RI
Persentase produk hukum yang
diselesaikan

90%

90%

90%

90%

90%

65%

65%

65%

65%

65%

70%

70%

70%

70%

70%

1336 Optimalisasi Diplomasi Terkait


Dengan Perjanjian Ekonomi dan
Sosial Budaya serta Pengelolaan
Naskah Perjanjian Internasional

28,8

II.M.L.011-14

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

011

09

1336

011

09

1336

011

09

1336

011

09

1336

011

09

1336

011

09

1336

011

09

011

09

1337 Optimalisasi Diplomasi Terkait


Dengan Perjanjian Politik,
Keamanan Kewilayahan dan
Kelautan
1337

SASARAN
Meningkatnya kualitas hukum dan
perjanjian internasional di bidang
ekonomi, sosial budaya yang aman dari
aspek politis, yuridis, teknis, dan
keamanan.

INDIKATOR

Persentase pendapat hukum dalam


proses perumusan perjanjian
internasional di bidang ekonomi dan
sosial.
Persentase pendapat hukum di bidang
ekonomi dan sosial budaya yang
disampaikan kestakeholders
Persentase tingkat pemahaman
stakeholders atas substansi hukum
politik, keamanan, kewilayahan dan
kelautan yang telah disampaikan
kepada stakeholders.
Persentase perjanjian internasional
dibidang ekonomi, sosial dan budaya
yang dibuat
Persentase pengelolaan dan pelayanan
perjanjian internasional di Treaty
Room.

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0,0

100%

100%

100%

100%

100%

19,6

100%

100%

100%

100%

100%

13,4

100%

100%

100%

100%

100%

0,0

100%

100%

100%

100%

100%

2,1

100%

100%

100%

100%

100%

5,3

120,3

Meningkatnya kualitas hukum dan


perjanjian internasional di bidang
politik, keamanan, kewilayahan dan
kelautan yang aman dari aspek politis,
yuridis, teknis, dan keamanan.

0,0

II.M.L.011-15

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

75%

80%

85%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
88,1

80%

80%

80%

80%

80%

5,6

80%

80%

80%

80%

80%

23,4

80%

80%

80%

80%

80%

3,2

KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

09

1337

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
1. Terlaksananya perundingan batas
wilayah (Palau, Malaysia, Singapura,
Filipina, Vietnam) yang menunjukkan
kemajuan dibandingkan perundingan
sebelumnya

INDIKATOR

2015

Persentase jumlah perundingan yang 70%


berhasil diselenggarakan dalam rangka
upaya penyelesaian penetapan batas
wilayah di laut serta penegasan batas
wilayah di darat.

2016

2017

2018

2019

2. Memulai perundingan batas wilayah


(India, Thailand, PNG, Australia, dan
Timor Leste)
011

09

1337

011

09

1337

Persentase pendapat hukum di bidang


politik, keamanan, kewilayahan dan
kelautan yang disampaikan ke
stakeholders.
Persentase tingkat pemahaman
stakeholders atas substansi hukum
politik, keamanan, kewilayahan dan
kelautan .
Persentase dokumen hasil
perundingan dan perjanjian
internasional di bidang politik,
keamanan, kewilayahan dan kelautan
yang disepakati.
Tersusunnya dokumen pendapat
Penyusunan dokumen pendapat hukum
hukum di bidang kewilayahan dan
di bidang kewilayahan dan kelautan
kelautan sebagai bagian dari diplomasi sebagai bagian dari diplomasi maritim
maritim dalam mewujudkan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai
sebagai poros maritim dunia.
poros maritim dunia.
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Hukum dan Perjanjian Internasional

19,7
Meningkatnya dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya Ditjen HPI

II.M.L.011-16

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

KEG

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Hukum dan
Perjanjian Internasional
PROGRAM/KEGIATAN

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase realisasi anggaran Ditjen
HPI.
Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja
Instansi Pemerintah Ditjen HPI
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya

011

10

011

10

011

10

PROGRAM PEMANTAPAN
HUBUNGAN DAN POLITIK LUAR
NEGERI SERTA OPTIMALISASI
DIPLOMASI DI KAWASAN AMERIKA
DAN EROPA

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

AA

85%

85%

85%

85%

85%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

127,6

Meningkatnya kerja sama di


berbagai bidang antara RI dengan
negara-negara
dan organisasi intrakawasan di
kawasan Amerika dan Eropa

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala


Negara/Pemerintahan dan pejabat
tinggi Indonesia dengan Kepala
Negara/Pemerintahan dan pejabat
tinggi negara-negara Amerika dan
Eropa
Jumlah dokumen kerja sama yang
disepakati di bidang politik dan
keamanan, ekonomi, keuangan dan
pembangunan, serta sosial dan budaya
Persentase prakarsa/rekomendasi
Indonesia yang diterima dalam setiap
pertemuan
Persentase negara yang mendukung
NKRI
II.M.L.011-17

2,02
20

1,26
21

1,74
100%
100%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

011

10

011

10

1313 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Amerika
Selatan dan Karibia
1313

011

10

1313

011

011

10

10

1313

1313

SASARAN

INDIKATOR

2015

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama yang dapat ditindaklanjuti /
diimplementasikan
Persentase prakarsa / inisiatif /
rekomendasi Indonesia yang diterima
di Pertemuan Fora Kerjasama Intrakawasan dan ditindaklanjuti /
diimplementasikan

Meningkatnya kerja sama di berbagai


bidang antara RI dengan negara-negara
di kawasan Amerika Selatan dan
Karibia

2016

2017

2018

2019

43

44

43

43

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
21,9

5,04
90%

90%

90%

90%

18,7

0,0

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di


bidang politik dan keamanan, ekonomi,
keuangan dan pembangunan, serta
sosial budaya di kawasan Amerika
Selatan dan Karibia
Jumlah dokumen kerja sama yang
disepakati di bidang politik dan
keamanan, ekonomi, keuangan dan
pembangunan serta sosial budaya
Jumlah kunjungan/pertemuan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi Indonesia dengan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi negara-negara di kawasan
Amerika Selatan dan Karibia

II.M.L.011-18

0,2
2 dokumen

0,4
4 dokumen
0,2

1 dokumen

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

10

1313

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah penyelenggaraan promosi
ekonomi, investasi, perdagangan,
pariwisata, kebudayaan dan pendidikan

2015

10
10

1314 Pemantapan Hubungan dan Politik


1314 Luar Negeri di Kawasan Amerika
Utara dan Tengah

011

10

1314

011

011

10

10

1314

1314

II.M.L.011-19

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1,4

6,4

21,9
0,0

Meningkatnya kerja sama di berbagai


bidang antara RI dengan negara-negara
di kawasan Amerika Utara dan Tengah

Jumlah dokumen kerja sama yang


disepakati di bidang politik dan
keamanan, ekonomi, keuangan dan
pembangunan serta sosial budaya
Jumlah kunjungan/pertemuan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi Indonesia dengan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi negara-negara di kawasan
Amerika Utara dan Tengah

2018

10,3

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama yang dapat ditindaklanjuti /
diimplementasikan di Kawasan
Amerika Selatan dan Karibia

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di


bidang politik dan keamanan, ekonomi,
keuangan dan pembangunan, serta
sosial budaya di kawasan Amerika
Utara dan Tengah

2017

8 laporan

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama yang disepakati di kawasan
Amerika Selatan dan Karibia

011
011

2016

0,5
8 dokumen

0,5
3 dokumen
0,6
5 dokumen

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

10

1314

PROGRAM/KEGIATAN

011

10

1315 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat

011

10

1315

011

10

1315

011

011

10

10

1315

1315

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah penyelenggaraan promosi
ekonomi, investasi, perdagangan,
pariwisata, kebudayaan dan pendidikan

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1,1

7 laporan

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama yang disepakati di kawasan
Amerika Utara dan Tengah
Jumlah dokumen kesepakatan
kerjasama yang dapat ditindaklanjuti /
diimplementasikan di Kawasan
Amerika Utara dan Tengah

14,2

5,1
15

15

15

15
20,4

Meningkatnya kerja sama di berbagai


bidang antara RI dengan negara-negara
di kawasan Eropa Barat

0,0

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di


bidang politik dan keamanan, ekonomi,
keuangan dan pembangunan, serta
sosial budaya di kawasan Eropa Barat
Jumlah dokumen kerja sama yang
disepakati di bidang politik dan
keamanan, ekonomi, keuangan dan
pembangunan serta sosial budaya
Jumlah kunjungan/pertemuan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi Indonesia dengan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi negara-negara di kawasan Eropa
Barat
II.M.L.011-20

0,85
7 dokumen

0,06
1 dokumen
0,9
6 dokumen

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

10

1315

PROGRAM/KEGIATAN

011

10

011

10

1316 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri di Kawasan Eropa
Tengah dan Timur
1316

011

10

1316

011

10

1316

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah penyelenggaraan promosi
ekonomi, investasi, perdagangan,
pariwisata, kebudayaan dan pendidikan

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0,57

5 laporan

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama yang disepakati di kawasan
Eropa Barat
Jumlah dokumen kesepakatan
kerjasama yang dapat ditindaklanjuti /
diimplementasikan di Kawasan Eropa
Barat

10,7

7,3
14

14

14

14
11,4

Meningkatnya kerja sama di bidang


politik, keamanan, ekonomi, sosial
budaya antara RI dengan negara-negara
kawasan Eropa Tengah dan Timur

0,0

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di


bidang politik dan keamanan, ekonomi,
keuangan dan pembangunan, serta
sosial budaya di kawasan Eropa Tengah
dan Timur
Jumlah dokumen kerja sama yang
disepakati di bidang politik dan
keamanan, ekonomi, keuangan dan
pembangunan serta sosial budaya di
kawasan Eropa Tengah dan Timur

II.M.L.011-21

0,22
4 dokumen

0,36
6 dokumen

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

10

1316

011

10

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah kunjungan/pertemuan kepala


negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi Indonesia dengan kepala
negara/pemerintahan dan pejabat
tinggi negara-negara di kawasan Eropa
Tengah dan Timur
Jumlah penyelenggaraan promosi
ekonomi, investasi, perdagangan,
pariwisata, kebudayaan dan pendidikan

1316

011

10

1317 Pemantapan Hubungan dan Politik


Luar Negeri Melalui Kerja Sama
Intrakawasan Amerika dan Eropa

011

10

1317

011

10

1317

INDIKATOR

2015

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0,34

5 dokumen

1,27
13 laporan

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama yang disepakati di kawasan
Eropa Tengah dan Timur
Jumlah dokumen kesepakatan
kerjasama yang dapat ditindaklanjuti /
diimplementasikan di Kawasan Eropa
Tengah dan Timur

Meningkatnya Hubungan dan Kerja


Sama Bilateral di Bidang Politik,
Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya
dengan Negara-negara dan Organisasi
Regional di kawasan Amerika dan
Eropa

2016

12,4
12

14

12

12
4,7

6
22,6

0,0

Jumlah penyelenggaraan
sidang/pertemuan organisasi
intrakawasan Amerika dan Eropa di
Indonesia

II.M.L.011-22

0,4
2 kali

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

10

1317

011

10

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi
Indonesia yang diterima dalam fora
kerja sama intrakawasan Amerika dan
Eropa

1317

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Amerika dan Eropa

Persentase peserta dari daerah yang


mampu menjawab 80% pertanyaan
dengan benar mengenai kerja sama
intrakawasan Amerika dan Eropa
Persentase prakarsa / inisiatif /
rekomendasi Indonesia yang diterima
di Pertemuan Fora Kerjasama Intrakawasan
Persentase prakarsa / inisiatif /
rekomendasi Indonesia yang diterima
di Pertemuan Fora Kerjasama Intrakawasan dan ditindaklanjuti /
diimplementasikan

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1,7

0,7
100%
14,0
90%

90%

90%

90%
5,8

90%

90%

90%

90%

32,5
Meningkatnya dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya Ditjen
Amerop
Persentase realisasi anggaran
Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Direktorat
Jenderal Amerika dan Eropa
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya

II.M.L.011-23

91%

92%

93%

94%

94%

AA

60%

65%

70%

75%

75%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase pengadaan dan
pemutakhiran informasi dan data
bilateral Indonesia dengan negaranegara di kawasan Amerika dan Eropa

011

11

011

11

011

11

011

11

011

11

1349 Pengkajian dan Pengembangan


Kebijakan Luar Negeri di Kawasan
Amerika dan Eropa
1349

011

11

1349

11

011

11

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

PROGRAM PENGKAJIAN DAN


PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR
NEGERI
Meningkatnya kualitas pengkajian
dan pengembangan kebijakan di
bidang
hubungan dan politik luar negeri RI

Persentase rekomendasi kebijakan


politik luar negeri yang ditindaklanjuti

1350 Pengkajian dan Pengembangan


Kebijakan Luar Negeri di Kawasan
Asia Pasifik, Timur Tengah dan
Afrika
1350

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

80,1

Tersusunnya Indeks Diplomasi

011

2015

50%

50%

50%

50%

50%

Meningkatnya kualitas kebijakan luar


negeri di kawasan Amerika dan Eropa

0
14,5

0,0

Persentase (%) rekomendasi kebijakan


luar negeri untuk kawasan Amerika dan
Eropa yang ditindaklanjuti

16,5
55%

60%

65%

65%

65%
15,4

Meningkatnya kualitas kebijakan luar


negeri di kawasan Aspasaf

0,0

II.M.L.011-24

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET

KL

PROG

KEG

011

11

1350

011

11

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) rekomendasi kebijakan
luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik
dan Afrika yang ditindaklanjuti

1351 Pengkajian dan Pengembangan


Kebijakan Luar Negeri pada
Organisasi Internasional dan
Regional Sesuai Prioritas Kajian

2015

2016

2017

2018

2019

55%

60%

65%

70%

70%

55%

60%

60%

65%

65%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
17,5

Meningkatnya kualitas kebijakan luar


negeri pada organisasi internasional
PBB dan non PBB
Persentase (%) rekomendasi kebijakan
luar negeri RI terkait isu pada
organisasi internasional PBB dan nonPBB

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya BPPK

36,5

Meningkatnya dukungan manajemen


dan dukungan teknis lainnya BPPK
Persentase rekomendasi terkait data
dan isu khusus yang ditiindaklanjuti
Persentase pemenuhan pelayanan
umum dan publik yang mendukung
kegiatan kajian
Persentase jumlah peserta
sosialisasi/diseminasi kebijakan yang
mampu menjawab 60% pertanyaan
dengan benar dalam survey tingkat
pemahaman
Persentase jumlah terbitan
Majalah/Jurnal berkala di BPPK beserta
pendistribusiannya yang terlaksana
tepat pada waktunya
II.M.L.011-25

50%

50%

50%

50%

50%

80%

82%

84%

86%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

60%

70%

75%

80%

85%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase realisasi anggaran BPPK
Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja
Instansi Pemerintah BPPK
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya

Tersedianya buku biru (Diplomatic


Blue book) sebagai panduan
pelaksanaan diplomasi yang efektif /
Tersedianya buku biru yang
terimplementasi dengan efektif
011

12

011

12

011

12

011

12

Persentase distribusi Buku Biru


Diplomasi kepada seluruh Perwakilan
dan Satker Pusat

2015

2016

2017

2018

2019

90%

92%

94%

96%

97%

AA

70%

70%

75%

80%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

0
612,1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS


PELAYANAN KEPROTOKOLAN DAN
KEKONSULERAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
keprotokolan dan kekonsuleran

Presentase penyelesaian
permasalahan/kasus WNI dan BHI di
luar negeri
Sertifikasi ISO atas repatriasi WNI di
luar negeri

Presentase kenaikan jumlah masukan


bagi perumusan kebijakan di bidang
perlindungan WNI
II.M.L.011-26

0
60%

60%

60%

60%

60%

2 (tidak
3 (tidak
4 (tidak
4 (tidak
4 (tidak
adanya
adanya
adanya
adanya
adanya
temuan major temuan major temuan major temuan major temuan major
dari hasil
dari hasil
dari hasil
dari hasil
dari hasil
audit tahunan audit tahunan audit tahunan audit tahunan audit tahunan
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
9001:2008)
9001:2008)
9001:2008)
9001:2008)
9001:2008)
100%

100%

100%

100%

100%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase penerima jasa yang
menyatakan puas atas pelayanan
kekonsuleran
Persentase pelayanan keprotokolan
yang sesuai dengan Protap yang
berlaku
Persentase penyelesaian dokumen
fasilitas diplomatik yang diselesaikan
sesuai SOP

011
011

12
12

1339 Pelayanan Fasilitas Diplomatik


1339

011

12

1339

011
011

12
12

12
12

1340 Pelayanan Kekonsuleran


1340

011

12

1340

011

12

1340

011

12

1340

011

12

1340

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0

20,5
0,0

Meningkatnya Pelayanan Fasilitas


Diplomatik
Persentase penyelesaian dokumen
fasilitas diplomatik yang diselesaikan
sesuai SOP.
ISO pelayanan penerbitan ID Card
Persentase tingkat pemahaman peserta
Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi,
Sarasehan dan Pembekalan Fasilitas
Diplomatik.

1339
1339

011
011

2015

95%

95%

95%

95%

95%

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

80%

80%

80%

80%

80%
91,4
0,0

Meningkatnya pelayanan kekonsuleran


Persentase penyelesaian dokumen
kekonsuleran secara tepat waktu.
Persentase tingkat pemahaman peserta
yang nilainya di atas 80 %
Persentase penerima jasa yang
menyatakan puas atas pelayanan
kekonsuleran
Persentase publik yang mendapat
respon
II.M.L.011-27

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

011

12

1340

011

12

1341 Peningkatan Perlindungan dan


Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

011

12

1341

011

12

1341

011

12

1341

011

12

1341

011

12

1341

011

12

1342 Pelayanan Keprotokolan

SASARAN

INDIKATOR
Persentase WNA bermasalah yang di
fasilitasi

2015

2016

2017

2018

2019

75%

75%

75%

75%

75%
453,9

Terlaksananya Pelayanan dan


Perlindungan WNI/BHI

0,0
INDEKS PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DI
LUAR NEGERI:
INDEKS SISTIM/KELEMBAGAAN WNI
DAN BHI DI LUAR NEGERI
INDEKS PENGUATAN DIPLOMASI
PERLINDUNGAN
INDEKS PENYELESAIAN KASUS WNN
DAN BHI DI LUAR NEGERI

11,6

12,3

13,1

13,9

14,7

8,7

9,2

9,8

10,5

11,0

37,7

40,1

42,6

45,3

47,8

89,2
66,9
297,8
16,1
0,0

Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Persentase pelayanan keprotokolan


yang sesuai dengan protap yang
berlaku
Persentase tingkat pemahaman atas
keprotokolan
Persentase jumlah dokumen
keprotokolan yang diterbitkan tepat
waktu

13,1
97%

97%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

97%

98%

98%

98%

2,6
1,4

30,2

II.M.L.011-28

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya Ditjen
Protkons

INDIKATOR

Persentase realisasi anggaran Ditjen


Protkons
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Ditjen Protkons
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya
Persentase penyelesaian laporan sesuai
SOP
Persentase penyelesaian ucapan
selamat dan simpati dari dan kepada
Presiden, Wapres/Menlu sesuai SOP

011

13

011

13

011

13

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

AA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PROGRAM OPTIMALISASI
INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

271,8

Menguatkan soft power sebagai


instrumen peningkatan pengaruh
Indonesia

Persentase pemberitaan positif oleh


media massa dan kehumasan badan
publik terhadap kebijakan politik luar
negeri RI
Persentase dukungan konstituen
terhadap aset diplomasi publik dan
politik luar negeri Indonesia
Persentase peningkatan kegiatan
bantuan kerjasama teknik melalui
mekanisme Triangular
Persentase negara yang hadir dalam
rangka kegiatan diplomasi publik.
II.M.L.011-29

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

90%

90%

90%

15%

15%

20%

20%

25%

80%

80%

80%

85%

85%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase keamanan informasi,
personalia, dan kerja sama keamanan
diplomatik

011

13

011

13

1330 Penguatan Citra Indonesia Melalui


Diplomasi Publik
1330

011

13

1330

011

13

1330

011

13

1330

011

13

1331 Penguatan Citra Indonesia Melalui


Informasi dan Pelayanan Media

011

13

1331

011

13

1331

011

13

1331

2015

2016

2017

2018

2019

70%

75%

75%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
0

103,9
Meningkatnya citra Indonesia dimata
publik domestik dan internasional
melalui diplomasi publik

0,0

Persentase keikutsertaan konstituen


dalam rangka kegiatan diplomasi
publik.
Persentase negara yang hadir dalam
rangka kegiatan diplomasi publik.
Persentase dukungan konstituen
terhadap aset diplomasi publik dan
politik luar negeri Indonesia
Persentase tanggapan positif dari
konstituen terhadap kegiatan diplomasi
publik

85%

85%

85%

85%

85%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

80%

80%

85%

85%

85%
42,8

Meningkatnya citra Indonesia


dimata publik domestik dan
internasional melalui media

0,0

Persentase pemberitaan positif oleh


media massa dan kehumasan badan
publik terhadap kebijakan politik luar
negeri RI
Persentase partisipasi publik dalam
media digital (situs portal dan media
sosial) Kemlu
II.M.L.011-30

21,4
90%

90%

90%

90%

90%

30%

35%

40%

45%

50%

3,7

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

011

13

1331

011

13

1331

011

13

011
011

13
13

1332 Pengamanan Diplomatik Bidang


Informasi, Personalia dan Kerja
Sama Pengamanan
1332
1332

011

13

1332

011

13

011

13

011
011

13
13

011

011

13

13

SASARAN

Persentase pemenuhan kebutuhan


informasi dan pengelolaannya
Persentase peningkatan kapasitas
pengelola informasi di Kemlu

1333

1333

2015

2016

2017

2018

2019

80%

85%

90%

90%

90%

75%

75%

80%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
15,1
2,5
15,9

Meningkatnya citra Indonesia


dimata publik domestik dan
internasional melalui keamanan
informasi, personalia dan kerja
sama keamanan diplomatik.

1332

1333 Penguatan Citra Indonesia Melalui


Kerja Sama Teknik
1333
1333

INDIKATOR

Terlaksanya kebijakan di Bidang


Kerjasama Teknik Yang Berkualitas

Jumlah Perwakilan RI yang memenuhi


standar pengamanan.
Jumlah instansi terkait yang paham
terhadap standar pengamanan
Perwakilan Asing dan event
internasional
Jumlah rekomendasi terkait
pengamanan yang diterima dalam
setiap pertemuan koordinasi dengan
instansi terkait.

Persentase peserta domestik dan atau


asing yang memahami materi yang
diberikan
Persentase masyarakat/peserta
domestik dan atau internasional yang
memahami kebijakan Kerjasama Teknik
Persentase peningkatan kegiatan
bantuan kerjasama teknik melalui
mekanisme Triangular

II.M.L.011-31

10

11

12

12

12

70

70

75

75

75

0,0
9,2
2,3

5,4

67,3
0,0
36,7
65%

65%

70%

70%

75%

65%

65%

70%

70%

75%

15%

15%

20%

20%

25%

7,1

1,3

Terlaksanya kebijakan di Bidang


Kerjasama Teknik Yang Berkualitas

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya pemberian bantuan


capacity building PNS dan Polisi
Palestina
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Informasi dan Diplomasi Publik

INDIKATOR
Persentase peningkatan pemanfaatan
forum KSST untuk mempromosikan
produk/jasa Indonesia
Persentase realisasi bantuan teknik
yang diberikan dalam rangka
mendukung persiapan kemerdekaan
Palestina

2015

2016

2017

2018

2019

10%

20%

20%

15%

10%

65%

65%

65%

65%

65%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2,1

20,0

42,0
Meningkatnya dukungan manajemen
dan dukungan teknis lainnya Ditjen IDP
Persentase realisasi anggaran Ditjen
IDP
Nilai evaluasi AKIP Ditjen IDP
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya

90%

92%

93%

95%

95%

AA

95%

95%

96%

96%

96%

Program Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Luar Negeri

79,0

Meningkatnya Kualitas Pengawasan


dan Akuntabilitas Kementerian Luar
Negeri dan Perwakilan RI
Jumlah satuan kerja yang berhasil
mencapai target kinerja dengan prinsip
3E (Efisien, Efektif, Ekonomis)

24 Satker
Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)

Opini BPK

II.M.L.011-32

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

Wajar Tanpa Wajar Tanpa Wajar Tanpa Wajar Tanpa


Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian
(WTP)
(WTP)
(WTP)
(WTP)

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Satuan Kerja yang berhasil
menerapkan SPIP dengan kategori
penilaian "Baik"
Persentase rekomendasi tentang
akuntabilitas kinerja Satker yang
ditindaklanjuti Satker

2015

2016

2017

2018

2019

24 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

88,75%

88,75%

88,75%

88,75%

88,75%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,0

Pengawasan Perwakilan RI Wilayah


Asia dan Kementerian Luar Negeri I
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
dan Akuntabilitas Di Wilayah Asia Dan
Kementerian Luar Negeri I

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil


mencapai target kinerja dengan prinsip
3E
Jumlah laporan keuangan yang
memenuhi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Wilayah Kerja I
Jumlah Satuan Kerja yang berhasil
menerapkan SPIP dengan kategori
penilaian "Baik"
Persentase rekomendasi tentang
akuntabilitas kinerja Satuan Kerja yang
ditindaklanjuti Satuan Kerja

8 Satker

12 Satker

12 Satker

12 Satker

12 Satker

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

8 Satker

12 Satker

12 Satker

12 Satker

12 Satker

95%

95%

95%

95%

95%
14,3

Pengawasan Perwakilan RI Wilayah


Eropa dan Kementerian Luar Negeri II
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
dan Akuntabilitas Di Wilayah Eropa
Dan Kementerian Luar Negeri II

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil


mencapai target kinerja dengan prinsip
3E

II.M.L.011-33

9 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah laporan keuangan yang
memenuhi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Wilayah Kerja II
Jumlah Satuan Kerja yang berhasil
menerapkan SPIP dengan kategori
penilaian "Baik"
Persentase rekomendasi tentang
akuntabilitas kinerja Satuan Kerja yang
ditindaklanjuti Satuan Kerja

2015

2016

2017

2018

2019

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

9 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

95%

95%

95%

95%

95%

Pengawasan Perwakilan RI Wilayah


Afrika dan Timur Tengah dan
Kementerian Luar Negeri III

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,8

Meningkatnya Kualitas Pengawasan


dan Akuntabilitas Di Wilayah Afrika dan
Timur Tengah Dan Kementerian Luar
Negeri III

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil


mencapai target kinerja dengan prinsip
3E
Jumlah laporan keuangan yang
memenuhi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Wilayah Kerja III
Jumlah Satuan Kerja yang berhasil
menerapkan SPIP dengan kategori
penilaian "Baik"
Persentase rekomendasi tentang
akuntabilitas kinerja Satuan Kerja yang
ditindaklanjuti Satuan Kerja

9 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

9 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

95%

95%

95%

95%

95%
14,7

Pengawasan Perwakilan RI Wilayah


Amerika, Karibia dan Pasifik dan
Kementerian Luar Negeri IV

II.M.L.011-34

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
dan Akuntabilitas Di Wilayah Amerika,
Karibia Dan Pasifik Dan Kementerian
Luar Negeri IV

INDIKATOR

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil


mencapai target kinerja dengan prinsip
3E
Jumlah laporan keuangan yang
memenuhi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Wilayah Kerja IV
Jumlah Satuan Kerja yang berhasil
menerapkan SPIP dengan kategori
penilaian "Baik"
Persentase rekomendasi tentang
akuntabilitas kinerja Satuan Kerja yang
ditindaklanjuti Satuan Kerja

2015

2016

2017

2018

2019

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

10 satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

10 Satker

70%

70%

70%

70%

70%

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Kemlu

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

23,1

Meningkatnya Kualitas Pengawasan


dan Akuntabilitas Pelayanan Teknis
Dan Administrasi Bagi Unit Organisasi
Inspektorat Jenderal

Jumlah APIP Itjen yang memiliki


kapasitas dan kompetensi sesuai
Standar Audit
Persentase rekomendasi tentang
akuntabilitas kinerja satker yang
ditindaklanjuti
Penanganan pengaduan masyarakat
Persentase realisasi anggaran
Inspektorat Jenderal

II.M.L.011-35

55 orang

55 orang

55 orang

55 orang

55 orang

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Inspektorat
Jenderal
Persentasi Pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya

2015

2016

2017

2018

2019

AA

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

0
5930,0

Dukungan Manajemen dan


Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kementerian Luar Negeri
Meningkatnya dukungan manajemen
dan teknis pelaksanaan diplomasi
Indonesia
Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi
Kementerian Luar Negeri
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kemlu dari
Kementerian PAN dan RB
Opini BPK
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya
Persentase Penerapan Cetak Biru
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian Luar Negeri
Pelayanan Administrasi dan Dukungan
Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri

CC (50,51)

75

85

90

95

AA

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

60%

70%

80%

90%

95%

55%

68%

82%

96%

97%
89,2

Terlaksananya dukungan manajemen,


teknis dan substantif Menteri Luar
Negeri
II.M.L.011-36

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase dokumen substantif
kegiatan Menlu/ Wamenlu yang
difinalisasi
Jumlah kegiatan diplomasi Menlu yang
terpublikasikan melalui media massa
nasional
Tingkat kepuasan Menlu dan Wamenlu
atas pelayanan BAM

2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

50 kali

60 kali

70 kali

80 kali

90 kali

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

89,2

Pelayanan Administrasi dan Dukungan


Teknis Lainnya Kementerian dan
Perwakilan
Meningkatnya dukungan manajemen
dan teknis Kementerian dan Perwakilan
Persentase jumlah kegiatan Satker
Kemlu serta Lembaga Pemerintah
Lainnya dan Lembaga Non Pemerintah
yang digabungkan
Persentase calon Kepala Perwakilan
dan Konsul Kehormatan yang
menyatakan puas atas pelayanan
BAKP
Persentase naskah peraturan dan
produk hukum yang masuk dari
Satker/Perwakilan sesuai dengan
standar format Kementerian Luar
Negeri
Persentase Perwakilan yang
menyatakan puas atas pengiriman
kantong diplomatik
Volume arsip yang telah ditertibkan

II.M.L.011-37

80%

83%

85%

85%

85%

80%

80%

83%

85%

85%

80%

82%

85%

85%

85%

80%

83%

85%

85%

85%

1000 meter
lari

1000 meter
lari

1000 meter
lari

1000 meter
lari

1000 meter
lari

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase kepuasan Sekretaris
Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus
Presiden terhadap pelayanan BAKP

2015

2016

2017

2018

2019

80%

83%

85%

85%

85%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

895,0

Pengelolaan Sumber Daya Manusia


Kementerian Luar Negeri
Persentase peningkatan pemahaman
pegawai Kementerian Luar Negeri
mengenai peraturan dan kebijakan
kepegawaian

Persentase peningkatan pemahaman


pegawai Kementerian Luar Negeri
mengenai peraturan dan kebijakan
kepegawaian
Persentase peningkatan kepuasan
pegawai terhadap pelayanan Biro
Kepegawaian
Persentase pegawai yang ditempatkan
sesuai dengan kompetensinya
Tersusunnya dokumen pedoman
evaluasi atas kinerja diplomat
Tersusunnya dokumen hasil evaluasi
atas kinerja diplomat

65%

70%

75%

75%

75%

60%

70%

80%

90%

95%

60%

70%

80%

90%

95%

1
770,8

Pengelolaan Keuangan Kementerian


Luar Negeri
Meningkatnya dukungan manajemen
keuangan dan teknis keuangan
Persentase penyelesaian dokumen
keuangan tepat waktu
Persentase serapan anggaran
Kemlu

II.M.L.011-38

80%

85%

90%

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase kasus-kasus keuangan yang
ditindaklanjuti

2015

2016

2017

2018

2019

80%

85%

90%

90%

95%

Penyusunan Perencanaan dan


Penguatan Organisasi Kementerian
Luar Negeri

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

239,3

katnya dukungan aspek manajemen


perencanaan dan organisasi dalam
pelaksanaan politik luar negeri

Jumlah Satker yang memiliki nilai


evaluasi AKIP "BAIK"
Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi
Kementerian Luar Negeri

22

32

42

52

62

CC (50,51)

75

85

90

95

Pengelolaan Perlengkapan serta Urusan


Rumah Tangga Kementerian Luar
Negeri

269,1

Meningkatnya dukungan manajemen


dan teknis dalam sarana dan prasarana
Kementerian Luar Negeri

Persentase pemenuhan sarana dan


prasarana Kemlu dan Perwakilan RI
Persentase penyelesaian
penatausahaan BMN
Persentase tingkat pemahaman
perserta bimtek dan sosialisasi dalam
rangka peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur Kementerian Luar
Negeri.

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

82%

84%

86%

88%

438,4

Peningkatan Kualitas Sumber Daya


Manusia Kementerian Luar Negeri dan
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Diplomatik

II.M.L.011-39

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya dukungan manajemen
dan teknis pelaksanaan diplomasi
Indonesia melalui pendidikan dan
pelatihan

INDIKATOR

Persentase Peserta Diklat Yang


Memiliki Kualifikasi Standar "Sangat
Baik"
Persentase ( %) Hasil Rekomendasi
Kegiatan Pusdiklat Yang Ditindaklanjuti
Jumlah pegawai Kemlu yang mengikuti
karya siswa gelar dan non gelar
(termasuk bidang hukum, perdagangan,
manajemen kinerja, dan riset strategis)
Persentase Tingkat Kepuasan Peserta
atas Pelaksanaan Diklat

2015

2016

2017

2018

2019

50%

53%

56%

59%

63%

62%

65%

70%

75%

80%

95

95

95

95

95

77%

80%

83%

86%

87%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2496,2

Penyelenggaraan Diplomasi dan


Kerjasama Internasional Perwakilan RI
Terselenggaranya Peningkatan
Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama
Internasional pada Perwakilan RI di
luar Negeri

Persentase rekomendasi hasil kajian


komprehensif Perwakilan RI yang
ditindaklanjuti stakeholders
Persentase rencana aksi sebagai
implementasi dari dokumen
perjanjian/kesepakatan
Persentase peningkatan trade, tourism,
and investment
II.M.L.011-40

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

5%

5%

5%

5%

5%

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase Permasalahan/
Kasus/bantuan hukum WNI dan BHI di
Luar Negeri yang diselesaikan

2015

2016

2017

2018

2019

80%

80%

80%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

642,9

Dukungan Sistem Informasi dan


Komunikasi Kementerian Luar Negeri
Meningkatnya dukungan manajemen
dan teknis melalui sistem informasi dan
komunikasi kementerian luar negeri
Persentase Penerapan Cetak Biru
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian Luar Negeri

55%

68%

82%

96%

97%

4.63
(skala 1-5)

4,71

4,79

4,87

4,95

68%

78%

88%

98%

98%

Persentase Tingkat Penerapan


Keamanan Informasi dan Komunikasi

94%

97%

97%

97%

100%

Persentase Pemenuhan Dukungan


Manajemen di Pusat Komunikasi

85%

88%

91%

93%

95%

Indeks Pelayanan Teknologi Informasi


dan Komunikasi
Persentase Pengembangan dan
Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi

JUMLAH

10.760,8

II.M.L.011-41

KEMENTERIAN PERTAHANAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERTAHANAN
KODE
KL

PROG

KEG

1.1

PROGRAM/KEGIATAN

KEMHAN
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kementerian
Pertahanan

Pengadaan barang dan jasa militer

a. Rupiah Murni
b. PLN
c. On Going
d. Rupiah Murni Pendamping (Uang
Muka)
Program Penelitian dan
Pengembangan Kementerian
Pertahanan

2.1

Penelitian dan pengembangan IPTEK


pertahanan

Program Pengembangan teknologi


dan industri pertahanan

3.1

Produksi Alutsista Industri dalam


negeri dan pengembangan pinak
industri pertahanan
a. Rupiah Murni
b. PDN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya industri, sarana dan


prasarana pertahanan yang
memenuhi kebutuhan dan standar
mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta
dikembangkan secara mandiri
Pengadaan Alutsista dan peralatan
pendukung alutsista serta alat
kesehatan dalam rangka pembangunan
kekuatan pertahanan yang tepat waktu
dan akuntabel

Mewujudkan teknologi dan sumber


daya pertahanan sesuai kemajuan
IPTEK dan mampu dikembangkan
secara mandiri
Rekomendasi inovasi teknologi dan
model alat peralatan pertahanan yang
sesuai kemajuan IPTEK serta mampu
dijadikan prototipe.
Meningkatnya jumlah kebutuhan
Alutsista produksi dalam negeri
terpenuhi secara bertahap
Meningkatnya kemandirian Alutsista
TNI produksi dalam negeri dan
pengembangan pinak indhan

Jumlah pengadaan alutsista dan


peralatan pendukung alutsista serta
alat kesehatan dalam rangka
pembangunan kekuatan pertahanan
yang tepat waktu dan akuntabel

94.992,5

Jumlah rekomendasi inovasi teknologi


dan model alat pertahanan yang sesuai
kemajuan IPTEK serta mampu
dijadikan prototipe.

10.481,4

Jumlah alutsista TNI produksi dalam


negeri dan pinak industri pertahanan

21.600,0

II.M.L.012- 1

KODE
KL

PROG

KEG
4

4.1

PROGRAM/KEGIATAN

Meningkatnya masyarakat, sumber


daya alam/ buatan dan sarana
prasarana nasional berdaya guna
secara optimal dalam rangka
penyelenggaraan pertahanan negara

Pembinaan potensi teknologi dan


industri pertahanan

Tersedianya sarana pertahanan sesuai Jumlah kebijakan pengembangan


kemajuan IPTEK yang dikembangkan industri pertahanan sesuai kemajuan
secara mandiri.
IPTEK yang dikembangkan secara
mandiri
Terpenuhinya kebutuhan operasional
KKIP
Penerapan nilai-nilai bela negara pada Persentase wilayah propinsi yang
masyarakat
menerima sosialisasi nilai-nilai bela
negara

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

MABES TNI
Program penggunaan kekuatan
pertahanan integratif

5.2

INDIKATOR

Program Potensi Pertahanan

4.2

5.1

SASARAN

Operasi Intelijen Strategis

Pemeliharaan Alutsista Integratif

Tercapainya tingkat kesiapan


Alutsista, non Alutsista, organisasi,
doktrin, fasilitas dan sarana
prasarana serta kekuatan
pendukung, tegaknya hukum dan
terjaganya keamanan wilayah laut
yurisdiksi nasional
Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan
negara.

Meningkatkan kualitas pemeliharaan


senjata, amunisi, dan rantis/ranpur

TARGET
2015

4 kebijakan

2016

2017

2018

2019

4 kebijakan

4 kebijakan

4 kebijakan

4 kebijakan

100%

100%

100%

100%

1.358,9

254,9
51,5

Persentase kawasan percontohan yang 100%


menerangkan sistem deteksi dini
pemetaan
konflik
wilayah
konflik

100% FGD di
wilayah
konflik

30%
60% habituasi 100% wilayah
sosialisasi
deteksi dini
konflik, bebas
sistem deteksi konflik
konflik
dini konflik

Persentase data intelijen yang dapat


digunakan dalam rangka menangkal
ATHG pertahanan negara
Jumlah operasi intelijen yang
dilaksanakan
Persentase senjata, munisi, dan
kendaraan taktis/kendaraan tempur
yang siap operasional

80%

80%

80%

90%

90%

5 giat

5 giat

5 giat

5 giat

5 giat

20%

20%

20%

20%

20%

II.M.L.012- 2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

218,6

60,6

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

KEG
6

6.1

6.2

SASARAN

Program Modernisasi Alutsista/ Non- Meningkatnya modernisasi dan


Alutsista/Sarpras Integratif
peningkatan Alutsista dan
fasilitas/Sarpras dalam rangka
pencapaian sasaran pembinaan
kekuatan serta kemampuan TNI
menuju MEF
Pengadaan MKB
Meningkatnya kemampuan (kualitas)
dan penambahan jumlah MKB
Pembangunan Sarpras Pendukung

Terlaksananya renovasi dan


pembangunan fasilitas pendukung
operasi, fasilitas lembaga pendidikan,
sarpras, dan fasilitas pendukung
lainnya.

INDIKATOR

Persentase kecukupan bekal pokok


MKB non-dagri

TARGET
2015

161.482

2016

186.395

2017

196.883

2018

702.070

2019

702.070

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.450,5

1.972,8

Persentase peningkatan kemam-puan


penambahan jumlah fasilitas dan
sarpras rasio luas sarpraspersonel.

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

7 paket

Pembangunan Kogabwilhan I
Pembangunan Kogabwilhan II
Pembangunan Kogabwilhan III
Sarpras Pendukung
7

7.1

Program Profesionalisme Prajurit


Integratif

Terwujudnya profesionalisme dan


satuan dalam rangka pencapaian
sasaran pembinaan kekuatan dan
kemampuan menuju MEF

Latihan Kesiapsiagaan
Operasi/Latgab/Latma Internasional

Menguji kemampuan unsur-unsur TNI


dalam rangka tugas OMP dan OMSP

1.010,5

Persentase kecukupan porsi dan jenis


kesiapsiagaan
Latihan gabungan
TNI AD

II.M.L.012- 3

20%

20%

20%

20%

20%

KODE
KL

PROG

KEG
8

8.1

PROGRAM/KEGIATAN

8.2

Pemeliharaan/Perawatan Ranpur

8.3

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat
Terbang
Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan
Munisi/Alpal

9.1

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Program Dukungan Kesiapan Matra Tercapainya tingkat kesiapan


Darat
Alutsista dan Fasilitas/Sarpras
dalam rangka pencapaian sasaran
pembinaan kekuatan dan
kemampuan TNI AD menuju MEF
Penyelenggaraan Intelijen dan
Pengamanan Matra Darat

8.4

SASARAN

Kesiapan kekuatan dan kemampuan


matra darat

Menyelenggarakan pemeliharaan
peralatan Ranpur, dengan perbaikan
dan penggantian suku cadang.
Menyelenggarakan pemeliharaan
Pesbang dengan perbaikan dan
penggantian suku cadang.
Menyelenggarakan pemeliharaan
peralatan Senjata/ munisi/Alpal
dengan perbaikan dan penggantian
suku cadang.

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.404,7
Jumlah kegiatan penyelidikan,
pengamanan, dan penggalangan
Jumlah produk intelijen
Jumlah ranpur yang dipelihara dan
dirawat

23 kali

23 kali

23 kali

23 kali

23 kali

35 kegiatan
20 unit

35 kegiatan
22 unit

35 kegiatan
24 unit

35 kegiatan
27 unit

35 kegiatan
29 unit

Jumlah pesawat terbang yang


dipelihara dan dirawat

378 unit

416 unit

457 unit

503 unit

553 unit

826,3

1.652,6

6.740,1

Jumlah senajata dan munisi/alpal yang 72.171


dipelihara dan dirawat
pucuk/buah
Jumlah pengadaan munisi
102.011.550
butir

Program Modernisasi Alutsista dan Terlaksananya modernisasi dan


Non Alutsista/Sarana dan Prasarana peningkatan Alutsista dan Fasilitas/
Matra Darat
Sarpras dalam rangka pencapaian
sasaran pembinaan kekuatan serta
kemampuan TNI Angkatan Darat
menuju MEF
Pengadaan/Penggantian Kendaraan
Terlaksananya modernisasi dan
Jumlah pengadaan kendaraan tempur
Tempur
peningkatan Alutsista Ranpur dalam
rangka pencapaian sasaran pembinaan
kekuatan serta kemampuan TNI
Angkatan Darat menuju MEF

II.M.L.012- 4

40

79.388
pucuk/buah
112.212.705.b
utir

87.327
pucuk/buah
123.433.976
butir

96.060
pucuk/buah
135.777.373
butir

105.666
pucuk/buah
149.355.110
butir

101

149

153

163

456,8

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

9.2

Pengadaan/Penggantian Pesawat
Terbang (Sabang)

9.3

Pengembangan Fasilitas Sarana dan


Prasarana Matra Darat

10

Program Peningkatan
Profesionalisme Personel Matra
Darat

10.1

11

Latihan Matra Darat

TNI AL
Dukungan Kesiapan Matra Laut

SASARAN
Terlaksananya modernisasi dan
peningkatan Alutsista Pesud/Rotary
Wing dalam rangka pencapaian
sasaran pembinaan kekuatan serta
kemampuan TNI Angkatan Darat
menuju MEF
Terlaksananya modernisasi dan
peningkatan fasilitas sarana dan
prasarana dalam rangka pencapaian
sasaran pembinaan kekuatan serta
kemampuan TNI Angkatan Darat
menuju MEF
Terwujudnya profesionalisme
personel dan satuan dalam rangka
pencapaian sasaran pembinaan
kekuatan dan kemampuan TNI AD
menuju MEF
Terwujudnya profesionalisme personel
dan satuan dalam rangka pencapaian
sasaran pembinaan kekuatan dan
kemampuan TNI AD menuju MEF

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
71,7

Jumlah pengadaan pesawat terbang.

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah pengadaan fasilitas


perkantoran, fasilitas pendukung,
fasilitas umum, perumahan serta
sarana dan prasarana pangkalan.

14.391
Unit/set

15.830
Unit/Set

17.413
Unit/Set

19.154
Unit/Set

21.070
Unit/Set

4.719,9

Jumlah latihan dan penataran.

771 Kali

782 Kali

790 Kali

798 Kali

805 Kali

2.979,9

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

10.907,0

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

247,4

Kemampuan dan kekuatan TNI AL


meningkat dan siap operasional
mendukung pelaksanaan tugas,
serta meningkatnya daya tangkal
dan daya gentar pertahanan negara
di laut

11.1

Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, Peningkatan kesiapan Alpung, KRI,


KRI dan Ranpur/Rantis
KAL, Ranpur dan Rantis Matra Laut

11.2

Penyelenggaraan Intelijen dan


Pengamanan Matra Laut

Meningkatnya produk/data intelijen


baik secara kualitas maupun kuantitas
serta meningkatnya pengamanan
sesuai standar

Jumlah Pemeliharaan dan perawatan


3 paket
alpung, KRI, KAL, Ranpur/Rantis Matra
Laut.
Jumlah produk intelijen.
1 paket

II.M.L.012- 5

KODE
KL

PROG

KEG
12

12.1

12.2

13

13.1

14

PROGRAM/KEGIATAN
Modernisasi Alutsista dan non
Alutsista serta Pengembangan
Fasilitas dan Sarana Prasarana
Pertahanan Negara Matra Laut

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Kemampuan dan kekuatan TNI AL


meningkat dan siap operasional
mendukung pelaksanaan tugas,
serta meningkatnya daya tangkal
dan/atau daya gentar sistem
pertahanan negara di laut

Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, Peningkatan kemampuan dan


Jumlah pengadaan Alpung, KRI, KAL,
KAL, Ranpur dan Rantis
penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL, kendaraan tempur, dan kendaraan
Ranpur dan Rantis
taktis.
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Peningkatan kesiapan dan penambahan
Sarpras Matra Laut
jumlah fasilitas serta sarana prasarana
Pangkalan TNI AL.
Jumlah dermaga yang dibangun dan
direhabilitasi.
Peningkatan Profesionalisme
Kinerja organisasi semakin
Personel Matra Laut
meningkat dan diawaki oleh
personel yang berkualitas,
profesional sesuai SKP dan dengan
jumlah yang mencukupi sesuai DSP

86 unit

381,594 m2

381,594 m2

381,594 m2

381,594 m2

381,594 m2

Penyelenggaraan Latihan Operasi


Matra Laut

6,000 orang

6,000 orang

6,000 orang

6,000 orang

6,000 orang

Jumlah Alutsista yang tersedia dan


terpelihara.

115 unit

116 unit

117 unit

118 unit

119 unit

11.449,6

Jumlah Radar, PSU, dan Almatsus


Komlek yang tersedia dan terpelihara.

250 unit

250 unit

250 unit

250 unit

250 unit

4.957,8

TNI AU
Dukungan Kesiapan Matra Udara

14.1

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat
Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya

14.2

Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu,


dan Altmatsus Komlek Lainnya

Tercukupinya Fasilitas dan sa-rana


Jumlah latihan operasi matra TNI AL
prasarana profesionalisme Matra Laut.

Tercapainya tingkat kesiapan


alutsista, non alutsista, organisasi,
doktrin, fasilitas dan sarana
presarana serta kekuatan
pendukung matra udara
Terpeliharanya dan tersedianaya
materiil TNI AU untuk mengganti
Alutsista yang telah berakhir usia
pakainya.
Peningkatan pemeliharaan/perawatan
Radar , PSU, Dan Almatsus Komlek
lainnya

II.M.L.012- 6

86 unit

86 unit

86 unit

86 unit

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

5.508,6

5.839,1

1.143,5

KODE
KL

PROG

KEG
14.3

15

15.1
16

16.1

PROGRAM/KEGIATAN
Penyelenggaraan Intelijen dan
Pengamanan Matra Udara
Modernisasi Alutsista dan non
Alutsista serta Pengembangan
Fasilitas dan Sarpras Matra Udara

Peningkatan/Pengadaan Pesawat
Udara
Peningkatan Profesionalisme
Personel Matra Udara

Latihan Matra Udara

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
96,7

Peningkatan penyelenggaraan intelijan Jumlah produk intelijen yang


1 paket
dan pengamanan matra udara
dihasilkan untuk kegiatan pengamanan
Matra Udara
Terlaksananya modernisasi dan
peningkatan Alutsista dan
Fasilitas/Sarpras dalam rangka
pencapaian sasaran pembinaan
kekuatan serta kemampuan TNI AU
menuju MEF
Peningkatan kemampuan dan
Jumlah pesawat yang siap operasional. 150 pswt
penambahan jumlah Pesawat udara
Terpenuhinya profesionalisem
personel matra udara sesuai DSP,
peningkatan, dan kesiapan personel

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

150 pswt

150 pswt

150 pswt

150 pswt

8.262,9

Terlaksananya kegiatan latihan operasi Jumlah kegiatan latihan operasi.


Matra Udara

20 giat

20 giat

20 giat

20 giat

1.140,7

20 giat

214.550,7

Kegiatan Prioritas Lainnya


JUMLAH

418.408,2

II.M.L.012- 7

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KODE
KL

Prog

Keg

013

01

01

013

01

PROGRAM/KEGIATA

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Hukum dan HAM

Hubungan Masyarakat dan Hubungan


1552 Luar Negeri Kementerian Hukum dan
HAM

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.300,6
Terwujudnya Dukungan Manajemen
di Lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM

Tersusunnya dokumen perencanaan


program & anggaran yang tepat
waktu
Persentase penyerapan anggaran
kementerian hukum dan HAM
prosentase perbandingan jumlah
SDM dan beban kerja di
Kementerain Hukum dan HAM
Prosentase rekomendasi
peningkatan kinerja dan pelayanan
kementerian hukum dan HAM yang
dijadikan dasar pengambilan
kebijakan
Prosentase Kepuasan unit-unit
eselon I di kementerian hukum dan
HAM terhadap fungsi Sekretariat
Jenderal

95

95

95

95

95

92

94

94

94

95

80

80

85

85

85

80

80

85

85

85

19,4

II.M.L.013-1

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Peningkatan Kuantitas Lembaga
Pemerintah, Organisasi
Kemasyarakatan, Negara dan Badan
Internasional yg Berpartisipasi dlm
pelaksanaan Kebijakan
Kemenkumham serta Peningkatan
Kualitas Distribusi Berita dan
Penyelesaian Permasalahan Hukum

013

01

Pengelolaan dan Pembinaan


1553 Kepegawaian Kementerian Hukum dan
HAM

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Kerjasama Kementerian


Hukum dan HAM dengan
Kementerian/Lembaga, Negara Lain,
Badan Internasional, dan Organisasi
Masyarakat

62%

62%

62%

62%

62%

Persentase (%) informasi kebijakan


Kementerian Hukum dan HAM yang
dipublikasikan dalam rangka
pelayanan informasi publik serta
pencitraan Kementerian melalui media
elektronik dan media cetak
Persentase (%) Penyelesaian
Permasalahan Hukum yang Akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

179,6
Peningkatan Kualitas Data Pegawai
Persentase (%) Data Pegawai yang
yang Up-To-Date, Pengembangan
sudah Masuk ke Database
Pegawai, Administrasi Biro
Kepegawaian
Kepegawaian, Alokasi SDM Profesional
dan Penyelesaian Permasalahan
Disiplin dan Permohonan Pegawai
Secara Tepat Waktu, Akurat dan On
Line
Prosentase (%) Analisa Kebutuhan
SDM sesuai dengan Analisa Beban
Kerja
Prosentase (%) Kegiatan Proses
Seleksi Peserta Diklat
Prosentase (%) terlaksananya Diklat
Prajabatan

II.M.L.013-2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) SDM yang Menduduki
Jabatan (Promosi) melalui Proses
Baperjakat
Persentase (%) Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Pegawai dan
Persentase (%) Penyelesaian
Permohonan Pegawai
Persentase (%) Penyelesaian
Permohonan Pensiun Pegawai

013

013

01

01

Pengelolaan Keuangan dan


1554 Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Hukum dan HAM

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

55,8
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan
Anggaran, Pengujian Spp dan
Penerbitan SPM, Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Pelaporan
Keuangan yg Tepat Waktu,
Terintegrasi Dengan DIPA dan
Akuntabel

Persentase (%) Pengujian Spp dan


Penerbitan Spm yang Tepat Waktu,
Terintegrasi Dengan Dipa dan
Akuntabel

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase (%) Administrasi


Pengelolaan Keuangan yang Tepat
Waktu dan Akuntabel
Persentase (%) Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan yang Tepat
Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel
Persentase (%) Pengelolaan Keuangan
dan Pelaksanaan Anggaran yang Tepat
Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

Perencanaan Berbasis Kinerja,


Penganggaran dan Pelaksanaan
1555 Program dan dalam Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah dan
Berbasis Kinerja

168,2

II.M.L.013-3

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Persentase (%) Satuan Kerja yang


Terstuktur Kelembagaannya dalam
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

95%

95%

95%

95%

95%

Jumlah SOP Unit Utama yang Tersusun


sesuai Dengan Proses Bisnis yang
sesuai Peraturan yang Berlaku

95%

95%

95%

95%

95%

Jumlah Unit Kerja yang Terintegrasi


dalam Jaringan Informasi Kementerian
secara On Line

50%

50%

50%

50%

50%

Peningkatan Kualitas Rencana


Persentase (%) Perencanaan Program
Strategis (Renstra), Rencana Kerja
dan Anggaran yang Terlaksana Secara
(Renja) K/L, Rencana Pengeluaran
Tepat Waktu
Jangka Menengah, Program dan
Kegiatan Serta Optimalisasi Unit Kerja
dan Standar Pelayanan Prima yang
Terintegrasi dan Berbasis Kinerja
Kegiatan Serta Optimalisasi
Persentase (%) Pelaksanaan Program
dan Kegiatan Secara Terintegrasi,
Tepat Waktu dan Akuntabel

013

01

1556 Pengelolaan Barang Milik Negara


Kementerian Hukum dan HAM

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

179,7
Peningkatan Kualitas Pemetaan
Kebutuhan BMN dan Barang
Persediaan, Pemenuhan Kebutuhan
Unit Kerja, Pemeliharaan, Penyaluran,
Inventarisasi Barang Persediaan Serta
Penghapusan BMN Secara Terintegrasi
dan Sesuai Standar

Persentase (%) Unit Kerja yang


Terpetakan Kebutuhan Bmn dan
Barang Persediaan Secara Terintegrasi
dan Sesuai Standar

II.M.L.013-4

100%

100%

100%

100%

100%

KODE
KL

013

Prog

01

Keg

PROGRAM/KEGIATA

Pelayanan Ketatausahaan dan


1557 Kerumah Tanggaan Kementerian
Hukum dan HAM

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) pemenuhan kebutuhan
barang/jasa yang tepat waktu,
terintegrasi dan akuntabel serta
pembinaan pengelola pengadaan
barang/jasa.
Persentase (%) Bmn dan Barang
Persediaan yang Terpelihara Baik dan
yang Disalurkan Secara Tepat Waktu
dan Akuntabel
Persentase (%) Bmn dan Barang
Persediaan yang Terinventarisasi
Secara Terintegrasi dan Akuntabel
Persentase (%) Penyelesaian Proses
penggunaan, pemanfaatan dan
Penghapusan Bmn yang Terintegrasi
dan Akuntabel

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

265,5
Peningkatan Kualitas Administrasi
dan Pelayanan Biro Umum Tugas
Pimpinan, Kerumah Tanggaan,
Pengamanan dan Ketatausahaan
Secara Tepat Waktu

Persentase (%) Standar Pelayanan di


Bidang Administrasi dan Pelayanan
Pimpinan yang Akuntabel dan Tepat
Sasaran

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase (%) Tugas Kementerian


Meliputi Sarana dan Prasarana,
Ketatausahaan yang Memenuhi Target
yang Direncanakan
Persentase (%) Kegiatan Pembinaan
Sikap Mental Pegawai
Persentase (%) Pelayanan di Bidang
Keamanan
Persentase (%) unit kerja Kementerian
yang memenuhi standar pelayanan
prima dalam ketatausahaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.M.L.013-5

KODE
KL
013

013

013

Prog
01

01

01

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

Pengelolaan Administratif dan


1558 Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM

Pengkajian dan Pengembangan


1560 Kebijakan Kementerian Hukum dan
HAM

02

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Kementerian
Hukum dan HAM

01

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
416,8

Persentase (%) Peningkatan kualitas


perencanaan program dan anggaran
yang terlaksana secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase (%) Peningkatan kualitas


dan kuantitas fungi kehumasan
Persentase (%) Peningkatan kualiatas
fungsi keuangan
Persentase (%) Peningkatan kualiatas
fungsi kepegawaian
Persentase (%) Peningkatan kualitas
fungsi perlengkapan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
15,5

Rekomendasi Peningkatan Kinerja dan Jumlah rekomendasi Peningkatan


Pelayanan Pusjianbang
Kinerja dan Pelayanan Kementerian
Kemenkumham
Hukum dan HAM

36

36

36

36

36

1.305,3
Peningkatan Kualitas Pengadaan
Barang dan Jasa di Bidang Hukum
dan Ham

013

INDIKATOR

Persentase Kebutuhan Unit Kerja


utama yg terpenuhi secara tepat
waktu dan akuntabel sesuai
anggaran
Persentase Kebutuhan Unit Kerja di
lingkungan Kanwil yg terpenuhi
secara tepat waktu dan akuntabel
sesuai anggaran

Pembangunan/Pengadaan/Peningkata
n Sarana dan Prasarana Pusat

465,9

II.M.L.013-6

KODE
KL

013

013

013

Prog

Keg

Pembangunan/Pengadaan/Peningkata
n Sarana dan Prasarana Kanwil

01

01

01

PROGRAM/KEGIATA

03

1563

Program Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas
Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase (%) Kebutuhan Unit Kerja


Peningkatan Kualitas Pengadaan
Barang dan Jasa di Bidang Hukum dan yang Terpenuhi Secara Tepat Waktu
dan Akuntabel Sesuai Anggaran
Ham

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Kebutuhan Unit Kerja di


Peningkatan Kualitas Pengadaan
Barang dan Jasa di Bidang Hukum dan lingkungan Kanwil yg Terpenuhi
Secara Tepat Waktu dan Akuntabel
Ham
Sesuai Anggaran

90%

90%

90%

90%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

839,5

125,0
Peningkatan kualitas pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM

Kegiatan Pengawasan Kinerja


Inspektorat Wilayah I

Persentase satuan kerja yang


kualitas laporan keuangannya
mendukung opini Wajar Tanpa
Pengecualian

10%

12%

13%

15%

17%

Indeks Integritas Pelayanan


Publik di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM

7,20

7,40

7,60

7,80

7,81
15,2

Terwujudnya kegiatan pembinaan


satuan kerja di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah I dalam rangka
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan peningkatan
indeks integritas
Terwujudnya penetapan satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah I

Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan


Kerja dilingkungan kerja Inspektorat
Wilayah I dalam rangka memperoleh
opini WTP dan Peningkatan Indeks
Integritas
Jumlah penetapan Satuan Kerja
Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah I

II.M.L.013-7

65 Kegiatan

Unit
Kerja

68 Kegiatan

Unit
Kerja

70 Kegiatan

Unit
Kerja

73 Kegiatan

Unit
Kerja

73 Kegiatan

Unit
Kerja

KODE
KL

013

Prog

01

Keg

1564

PROGRAM/KEGIATA

Kegiatan Pengawasan Kinerja


Inspektorat Wilayah II

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya pengaduan masyarakat


yang di tindaklanjuti secara tepat
waktu di lingkungan kerja Inspektorat
Wilayah I

Persentase Pengaduan Masyarakat


Yang Ditindaklanjuti secara tepat
waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah I
Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan
Kerja dilingkungan kerja Inspektorat
Wilayah II dalam rangka memperoleh
opini WTP dan Peningkatan Indeks
Integritas

Jumlah penetapan Satuan Kerja


Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah II
Terwujudnya pengaduan masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat
yang di tindaklanjuti secara tepat
Yang Ditindaklanjuti secara tepat
waktu di lingkungan kerja Inspektorat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah II
Wilayah II
Terwujudnya penetapan satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah II

01

1565

Kegiatan Pengawasan Kinerja


Inspektorat Wilayah III

2015

2016

2017

2018

2019

50%

60%

70%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

15,2
Terwujudnya kegiatan pembinaan
satuan kerja di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah II dalam rangka
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan peningkatan
indeks integritas

013

TARGET

65 Kegiatan

Unit
Kerja

68 Kegiatan

50%

Unit
Kerja

70 Kegiatan

60%

Unit
Kerja

73 Kegiatan

70%

Unit
Kerja

73 Kegiatan

80%

Unit
Kerja

80%
18,7

Terwujudnya kegiatan pembinaan


satuan kerja di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah III dalam rangka
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan peningkatan
indeks integritas
Terwujudnya penetapan satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah III

Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan


Kerja dilingkungan kerja Inspektorat
Wilayah III dalam rangka memperoleh
opini WTP dan Peningkatan Indeks
Integritas
Jumlah penetapan Satuan Kerja
Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah III
II.M.L.013-8

69 Kegiatan

Unit
Kerja

72 Kegiatan

Unit
Kerja

75 Kegiatan

Unit
Kerja

78 Kegiatan

Unit
Kerja

78 Kegiatan

Unit
Kerja

KODE
KL

013

Prog

01

Keg

1566

PROGRAM/KEGIATA

Kegiatan Pengawasan Kinerja


Inspektorat Wilayah IV

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya pengaduan masyarakat


yang di tindaklanjuti secara tepat
waktu di lingkungan kerja Inspektorat
Wilayah III

Persentase Pengaduan Masyarakat


Yang Ditindaklanjuti secara tepat
waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah III
Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan
Kerja dilingkungan kerja Inspektorat
Wilayah IV dalam rangka memperoleh
opini WTP dan Peningkatan Indeks
Integritas

Jumlah penetapan Satuan Kerja


Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah IV
Terwujudnya pengaduan masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat
yang di tindaklanjuti secara tepat
Yang Ditindaklanjuti secara tepat
waktu di lingkungan kerja Inspektorat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah IV
Wilayah IV
Terwujudnya penetapan satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah IV

01

1567

Kegiatan Pengawasan Kinerja


Inspektorat Wilayah V

2015

2016

2017

2018

2019

50%

60%

70%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

15,2
Terwujudnya kegiatan pembinaan
satuan kerja di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah IV dalam rangka
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan peningkatan
indeks integritas

013

TARGET

65 Kegiatan

Unit
Kerja

68 Kegiatan

50%

Unit
Kerja

70 Kegiatan

60%

Unit
Kerja

73 Kegiatan

70%

Unit
Kerja

73 Kegiatan

80%

Unit
Kerja

80%
15,2

Terwujudnya kegiatan pembinaan


satuan kerja di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah V dalam rangka
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan peningkatan
indeks integritas
Terwujudnya penetapan satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah V

Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan


Kerja dilingkungan kerja Inspektorat
Wilayah V dalam rangka memperoleh
opini WTP dan Peningkatan Indeks
Integritas
Jumlah penetapan Satuan Kerja
Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah V
II.M.L.013-9

65 Kegiatan

Unit
Kerja

68 Kegiatan

Unit
Kerja

70 Kegiatan

Unit
Kerja

73 Kegiatan

Unit
Kerja

73 Kegiatan

Unit
Kerja

KODE
KL

013

Prog

01

Keg

1568

PROGRAM/KEGIATA

Kegiatan Pengawasan Kinerja


Inspektorat Wilayah VI

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya pengaduan masyarakat


yang di tindaklanjuti secara tepat
waktu di lingkungan kerja Inspektorat
Wilayah V

Persentase Pengaduan Masyarakat


Yang Ditindaklanjuti secara tepat
waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah V
Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan
Kerja dilingkungan kerja Inspektorat
Wilayah VI dalam rangka memperoleh
opini WTP dan Peningkatan Indeks
Integritas

Jumlah penetapan Satuan Kerja


Berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah VI
Terwujudnya pengaduan masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat
yang di tindaklanjuti secara tepat
Yang Ditindaklanjuti secara tepat
waktu di lingkungan kerja Inspektorat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat
Wilayah VI
Wilayah VI
Terwujudnya penetapan satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah VI

01

1569

Kegiatan Dukungan Manajemen dan


Teknis Lainnya

2015

2016

2017

2018

2019

50%

60%

70%

80%

80%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

15,2
Terwujudnya kegiatan pembinaan
satuan kerja di lingkungan kerja
Inspektorat Wilayah VI dalam rangka
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan peningkatan
indeks integritas

013

TARGET

65 Kegiatan

Unit
Kerja

68 Kegiatan

50%

Unit
Kerja

70 Kegiatan

60%

Unit
Kerja

73 Kegiatan

70%

Unit
Kerja

73 Kegiatan

80%

Unit
Kerja

80%
30,5

Terwujudnya Layanan Dukungan


Manajemen dan Teknis Lainnya

Tersusunnya Dokumen Rencana


7 Dokumen
Program dan Anggaran Yang
Akuntabel dan Tepat Waktu
Persentase Penyerapan Anggaran Yang
85%
Akuntabel
Tersusunnya Laporan Keuangan Yang
1 Laporan
Sesuai Ketentuan
Tersusunnya Dokumen Barang Milik
1 Laporan
Negara (BMN) Yang Akurat dan
Akuntabel
Tersedianya Data Pegawai Yang
3 Dokumen
Akurat dan Aparatur Itjen Yang
Memiliki Kompetensi
II.M.L.013-10

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

87%

90%

92%

92%

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

KODE
KL

013

013

Prog

11

11

Keg

04

PROGRAM/KEGIATA

Program Penelitian dan


Pengembangan Kementerian
Hukum dan HAM

Kegiatan Penelitian, Pengembangan


1615 dan Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Laporan Analisis Hasil
Pengawasan Bagian LHP I, yang
akuntabel dan tepat waktu
Jumlah Laporan Analisis Hasil
Pengawasan Bagian LHP II, yang
akuntabel dan tepat waktu
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Yang Akuntabel dan Tepat
Waktu

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen
88,4

Terwujudnya pemanfaatan hasil


penelitian dan pengembangan di
bidang hak asasi manusia sebagai
bahan perumusan kebijakan dan
bahan pembentukan peraturan
perundang-undangan

Persentase (%) pemanfaatan


hasil penelitian dan
pengembangan di bidang hak
asasi manusia sebagai bahan
perumusan kebijakan

60

65

70

75

80

Persentase (%) pemanfaatan


hasil penelitian dan
pengembangan di bidang hak
asasi manusia sebagai bahan
pembentukan peraturan
perundang-undangan

60

65

70

75

80

8,8
Terwujudnya pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan di
bidang hak asasi manusia sebagai
bahan perumusan kebijakan dan bahan
pembentukan peraturan perundangundangan

Persentase (%) pemanfaatan hasil


penelitian dan pengembangan di
bidang hak asasi manusia sebagai
bahan perumusan kebijakan

II.M.L.013-11

60%

65%

70%

75%

75%

KODE
KL

013

013

Prog

11

11

Keg

PROGRAM/KEGIATA

Kegiatan Penelitian, Pengembangan


1616 dan Evaluasi Hak-hak Kelompok
Khusus

SASARAN

Persentase (%) pemanfaatan hasil


penelitian dan pengembangan di
bidang hak asasi manusia sebagai
bahan pembentukan peraturan
perundang-undangan

11

Tersusunnya bahan rekomendasi


pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan hak-hak kelompok
khusus sebagai bahan perumusan
kebijakan dan peraturan perundangundangan

Kegiatan Penelitian, Pengembangan


1617 dan Evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik

1618

Kegiatan Penelitian, Pengembangan


dan Evaluasi Transformasi Konflik

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

60%

65%

70%

75%

75%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

8,8
Persentase (%) pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan hakhak kelompok khusus sebagai bahan
perumusan kebijakan

60%

65%

70%

75%

75%

Persentase (%) pemanfaatan hasil


penelitian dan pengembangan hakhak kelompok khusus sebagai bahan
pembentukan peraturan perundangundangan

60%

65%

70%

75%

75%

8,8
Tersusunnya bahan rekomendasi
pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan hak-hak sipil dan
politik sebagai bahan perumusan
kebijakan dan peraturan perundangundangan

013

INDIKATOR

Persentase (%) hasil penelitian,


pengembangan dan evaluasi hak-hak
sipil dan politik yang digunakan
sebagai bahan perumusan kebijakan
Persentase (%) hasil penelitian,
pengembangan dan evaluasi hak-hak
sipil dan politik yang digunakan
sebagai bahan pembentukan peraturan
perundang-undangan

60%

65%

70%

75%

75%

60%

65%

70%

75%

75%

8,8

II.M.L.013-12

KODE
KL

013

Prog

11

Keg

1619

PROGRAM/KEGIATA

Dukungan Manajemen dan


pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) hasil penelitian,
pengembangan dan evaluasi
transformasi konflik yang digunakan
sebagai bahan perumusan kebijakan
Persentase (%) hasil penelitian,
pengembangan dan evaluasi
transformasi konflik yang digunakan
sebagai bahan pembentukan peraturan
perundang-undangan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

60%

65%

70%

75%

75%

60%

65%

70%

75%

75%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

39,1
Meningkatkan Perencanaan,
Pelaksanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Secara Tepat Waktu dan
Terintegrasi di Lingkungan Balitbang
HAM

Jumlah data pegawai berdasarkan


kompetensi yang akurat
9 dokumen

Jumlah dokumen rencana program dan


18 dokumen
anggaran yang akuntabel dan tepat
waktu
Jumlah laporan keuangan yang
2 dokumen
akuntabel dan tepat waktu
Persentase (%) data dan informasi
serta kebijakan Balitbang HAM yang
70%
dapat dipublikasikan kepada
masyarakat
Persentase (%) Penyerapan Anggaran
70%
yang Akuntabel
Tersusunnya dokumen BMN,
pengelolaan perlengkapan dan
8 dokumen
ketatausahaan yang akurat dan
akuntabel
12 bulan
Layanan perkantoran
Pengadaan Perangkat Pengolah Data
20 paket
dan Komunikasi
II.M.L.013-13

9 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

18 dokumen

18 dokumen

18 dokumen

18 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

20 paket

20 paket

20 paket

20 paket

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Pengadaan Peralatan dan fasilitas
perkantoran

013

013

12

12

2015

2016

2017

2018

2019

20 paket

20 paket

20 paket

20 paket

20 paket

Penyelenggaraan Penelitian dan


Pengembangan HAM di Wilayah

11

05

Program Pendidikan dan Pelatihan


Aparatur Kementerian Hukum dan
HAM

1620 Pendidikan Kedinasan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

14,0
Penyiapan bahan rekomendasi
kebijakan wilayah yang mendukung
penelitian dan pengembangan HAM

013

TARGET

Persentase (%) hasil kajian HAM di


wilayah yang digunakan sebagai bahan
rekomendasi kebijakan yang
mendukung penelitian dan
pengembangan HAM dan
pembentukan peraturan daerah
Persentase (%) hasil penelitian dan
pengembangan yang disosialisasikan
di Kabupaten/ Kota

50%

55%

60%

65%

65%

50%

55%

60%

65%

65%
676,7

Peningkatan kinerja aparatur


Kementerian Hukum dan HAM

Persentase jumlah Aparatur


8000 orang
Kementerian Hukum dan HAM yang
telah mengikuti pengembangan
kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi jabatan

8500 orang

9000 orang

9500 orang

10000 orang

Persentase jumlah Aparatur


Penegak Hukum dan Instansi
terkait lainnya yang telah
mendapatkan pengembangan
kompetensi secara terpadu
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persentase (%) lulusan yang
Pendidikan Kedinasan Bidang
menguasai ilmu dan keahlian teknis
Pemasyarakatan
pemasyarakatan
Penyelenggaraan Pengelolaan
keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga, perencanaan dan pelaporan
yang akuntabel

II.M.L.013-14

106,9
95%

95%

95%

95%

95%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

KODE
KL

013

Prog

12

Keg

1621

PROGRAM/KEGIATA

Penyelenggaraan Pendidikan dan


Pelatihan Fungsional HAM

SASARAN

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Persentase (%) lulusan yang


Pendidikan Kedinasan Bidang
menguasai ilmu dan keahlian teknis
Keimigrasian
Keimigrasian
Penyelenggaraan Pengelolaan
keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga, perencanaan dan pelaporan
yang akuntabel

12

1623

Penyelenggaraan Pendidikan dan


Pelatihan Teknis

12

Penyelenggaraan Pendidikan dan


1622 Pelatihan Kepemimpinan dan
Manajemen

2015

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%

95%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah lulusan Diklat yang meningkat


kompetensinya di bidang Fungsional
dan HAM
Jumlah lulusan Diklat yang meningkat
kompetensinya di bidang HAM bagi
Aparatur Penegak Hukum

1400 orang

1470 orang

1544 orang

1621 orang

1702 orang

150 orang

158 orang

166 orang

174 orang

183 orang
183,8

Peningkatan Kompetensi Lulusan


Diklat Teknis

013

TARGET

43,4
Peningkatan Kualitas Kompetensi
Lulusan Diklat Fungsional dan HAM

013

INDIKATOR

Jumlah lulusan yang mengikuti


Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Kompetensi di bidang Teknis
Jumlah lulusan yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Kompetensi di Bidang Perlindungan
Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH)
Jumlah lulusan yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Kompetensi di Bidang Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) BAPAS
Jumlah lulusan yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Kompetensi di Bidang Penanganan
Sistem Pidana Terpadu

1412 orang

1483 orang

1557 orang

1635 orang

1717 orang

1080 orang

1170 orang

1260 orang

1350 orang

1440 orang

720 orang

756 orang

795 orang

834 orang

876 orang

160 orang

168 orang

176 orang

185 orang

194 orang

86,7

II.M.L.013-15

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan Kompetensi Lulusan


Jumlah Lulusan Yang Mengikuti Diklat
Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Berbasis kompetensi di Bidang
Kepemimpinan dan Manajemen
013

12

Dukungan Manajemen dan Dukungan


1624 Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan
HAM

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2347 orang

2464 orang

2587 orang

2716 orang

2852 orang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

75,8
Terselenggaranya fungsi dan tugas
organisasi secara optimal dengan
dukungan Teknologi Informasi, SDM
profesional, profil kompetensi,
perencanaan program dan anggaran
yang terpadu, pengelolaan keuangan
yang akuntabel, ketatausahaan dan
kerumahtanggaan yang baik serta
pengelolaan BMN yang tepat dan
akurat untuk meningkatkan citra
positif BPSDM

tersusunnya dokumen rencana


program dan anggaran yang akuntabel
dan tepat waktu

persentase penyerapan anggaran yang


akuntabel
tersusunnya dokumen pelaksanaan
anggaran yang akuntabel dan tepat
waktu
Tersedianya data pegawai yang
berdasarkan kompetensi yang akurat
Tersusunnya dokumen BMN yang
akurat dan akuntabel.
Tersusunnya Laporan Keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu
Jumlah dokumen profil kompetensi
hasil Assessment Yang akuntabel
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
II.M.L.013-16

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

94%

94%

94%

94%

94%

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

60%

70%

80%

90%

100%

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2000 Dok

2000 Dok

2000 Dok

2000 Dok

2000 Dok

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

Unit

unit

Unit

unit

unit

Unit

unit

Unit

unit

unit

KODE
KL
013

Prog
12

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

013

12

12

12

2015

2016

2017

2018

2019

06

1598

Program Pembentukan Hukum

1599

Terwujudnya paket perundangundangan yang baik dan berfungsi


secara efektif di masyarakat

Jumlah lulusan yang mengikuti diklat


berbasis Kompetensi di Kantor
Wilayah
Persentase (%) pembentukan
peraturan perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan
perencanaan dan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas)
Presentase (%) perancangan
produk hukum peraturan daerah
yang difasilitasi
Persentase (%) penanganan litigasi
peraturan perundang-undangan
secara tepat waktu
Persentase (%) peningkatan
kompetensi pejabat fungsional
perancang peraturan perundangundangan

4800 orang

4800 orang

4800 orang

4800 orang

4800 orang

80%

80%

80%

80%

80%
237,5

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Fasilitasi Perancangan Peraturan


Daerah

Harmonisasi Peraturan Perundangundangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
180,1

10,0
Meningkatnya fasilitasi perancangan
produk hukum daerah dan pemetaan
serta publikasi peraturan daerah yang
akurat dan up to date

013

TARGET

Penyelenggaraan Pendidikan dan


5249
Pelatihan Aparatur di Wilayah
Penyelenggaraan pengembangan
kompetensi di Kantor Wilayah

013

INDIKATOR

Jumlah peraturan daerah yang


dipetakan dan dipublikasikan
berdasarkan fasilitasi perancangan
peraturan daerahnya.
Persentase (%) pembinaan kantor
wilayah dan pemerintahan daerah
yang memperoleh fasilitasi
perancangan produk hukum
daerahnya sesuai dengan rencana
dan program.

5 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

23,5

II.M.L.013-17

KODE
KL

013

Prog

12

Keg

1600

PROGRAM/KEGIATA

TARGET

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terselesainya pengharmonisasian
rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik,
hukum, keamanan, keuangan,
perbankan, industri, perdagangan,
sumber daya alam, riset, teknologi,
kesejahteraan rakyat

Persentase (%) penyelesaian


rancangan peraturan perundangundangan di bidang politik, hukum dan
keamanan yang diharmonisasikan
berdasarkan permohonan

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase (%) penyelesaian


rancangan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan
perbankan yang diharmonisasikan
berdasarkan permohonan
Persentase (%) penyelesaian
rancangan peraturan perundangundangan di bidang industri dan
perdagangan yang diharmonisasikan
berdasarkan permohonan
Persentase (%) penyelesaian
rancangan peraturan perundangundangan di bidang kesejahteraan
rakyat yang diharmonisasikan
berdasarkan permohonan

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Litigasi Peraturan Perundangundangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4,2
Meningkatnya kualitas keterangan
pemerintah di MK dan MA serta
pendampingan persidangan di MK,
serta penyiapan bahan pengujian
peraturan perundang-undangan dan
pendokumentasiannya

Persentase (%) keterangan


pemerintah dan pendampingan
persidangan di MK yang diselesaikan
sesuai standar dalam persidangan

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase (%) keterangan


pemerintah di MA serta penanganan
gugatan perdata, tata usaha negara di
Kementerian Hukum dan HAM yang
diselesaikan sesuai standar dalam
persidangan

80%

80%

80%

80%

80%

II.M.L.013-18

KODE
KL
013

Prog
12

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

12

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Perancangan Peraturan Perundang1601


undangan

Pengundangan, Publikasi dan


1602 Kerjasama Peraturan Peundangundangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
80,0

Tersusunnya rancangan peraturan


perundang-undangan, terlaksananya
pembahasan RUU di DPR,
meningkatnya pembinaan pejabat
fungsional perancang peraturan
perundang-undangan, serta
terwujudnya pelayanan dokumentasi
dan kepustakaan hukum

013

INDIKATOR

Jumlah rancangan undang-undang


yang disusun sesuai dengan
Prolegnas secara tepat waktu

Jumlah rancangan undang-undang


hukum acara pedata yang disusun
secara tepat waktu
Jumlah rancangan peraturan
perundang-undangan di bawah
undang-undang yang disusun secara
tepat waktu
Jumlah dibahasnya rancangan
undang-undang yang menjadi
inisiatif Kemenkumham di DPR RI
Jumlah dibahasnya rancangan RUU
KUHAP dan KUHP di DPR RI
Jumlah tenaga fungsional
perancang peraturan perundangundangan yang mendapatkan
pembinaan dan peningkatan
kompetensi

5 RUU

5 RUU

5 RUU

5 RUU

3 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

12 RPP,
RPerpres,
Rpermen

15 RPP,
RPerpres,
RPermen

15 RPP,
RPerpres,
RPermen

15 RPP,
RPerpres,
RPermen

15 RPP,
RPerpres,
RPermen

10 RUU

12 RUU

12 RUU

12 RUU

12 RUU

2 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org

13,8
Meningkatnya kualitas pengundangan, Persentase (%) peraturan perundangpublikasi dan kerjasama di bidang
undangan yang diundangkan dalam
peraturan perundang-undangan
lembaran negara/tambahan lembaran
negara atau berita negara/tambahan
berita negara secara tepat waktu

II.M.L.013-19

80%

80%

80%

80%

80%

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

80%

80%

80%

80%

80%

2 DOK

3 DOK

3 DOK

3 DOK

3 DOK

Persentase (%) peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan bahan


perancangan hukum yang didigitalisasi
dan dapat diakses secara online

80%

80%

80%

80%

80%

Jumlah Peraturan Perundangundangan yang diterjemahkan

3 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Persentase (%) peraturan perundangundangan dan bahan hukum yang


dipublikasikan
Jumlah kerjasama di bidang peraturan
perundang-undangan yang terealisasi

013

12

TARGET

Dukungan manajemen dan


pelaksanaan tugas teknis lainnya
1603
Ditjen Peraturan Perundang-undangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

72,6
Terselenggaranya fungsi dan tugas
Jumlah dokumen rencana program dan
organisasi secara optimal dengan
anggaran yang disusun secara
dukungan SDM profesional,
akuntabel dan tepat waktu
perencanan program dan anggaran
yang terpadu, pengelolaan keuangan
yang akuntable, ketatausahaan dan
kerumahtanggaan yang baik serta
pengelolaan BMN yang tepat dan
akurat untuk meningkatkan citra postif
DJPP
Persentase (%) penyerapan anggaran
yang akuntabel
Jumlah laporan keuangan yang sesuai
dengan ketentuan
Jumlah data pegawai yang akurat
Persentase (%) administrasi
ketatausahaan dan urusan
kerumahtanggaan yang sesuai standar
serta publikasi kegiatan
II.M.L.013-20

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

90%

90%

90%

90%

90%

2 LAP

2 LAP

2 LAP

2 LAP

2 LAP

2 KEG
100%

2 KEG
100%

2 KEG
100%

2 KEG
100%

2 KEG
100%

KODE
KL

013

Prog

12

Keg

5250

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

013

03

03

03

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase (%) pelaksanaan tugas


teknis lainnya yang diselesaikan secara
tepat waktu
Persentase (%) Pengelolaan Barang
Milik Negara dan barang persediaan
yang akuntabel sesuai dengan standar

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase (%) kebijakan yang dapat


dipublikasikan kepada masyarakat

80%

80%

80%

80%

80%

13.03.07Program Administrasi Hukum


Umum

1571 Administrasi Hukum Daktiloskopi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

33,3
Persentase (%) pemerintahan daerah
yang terfasilitasi perancangan produk
hukumnya sesuai dengan rencana dan
permohonan
Jumlah perancang peraturan
perundang-undangan di daerah yang
mendapat pembinaan

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

3,5

3,75

4,00

4,25

4,50

85%

85%

90%

90%

95%

20000 data
sidik jari

20000 data
sidik jari

20000 data
sidik jari

20000 data
sidik jari

20000 data
sidik jari

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

2.380,3
Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Indeks Kepuasan Layanan Jasa
Administrasi Hukum Umum dan
Hukum di Masyarakat
Pengembangan Hukum
Internasional di Indonesia
Persentase Permohonan Kerjasama
Hukum Timbal Balik yang
Diselesaikan Baik Indonesia Sebagai
Negara Penerima maupun Negara
Pemohon
Terwujudnya kepastian hukum
identitas individu melalui sidik jari

013

TARGET

Penyelenggaraan Fasilitasi
Pembentukan Hukum di Wilayah
Terfasilitasinya pembentukan produk
hukum daerah dan pembinaan
perancang peraturan perundangundangan di daerah

013

INDIKATOR

Jumlah data dan informasi sidik jari


yang dikelola
Jumlah penguatan kelembagaan dalam
rangka penyusunan data sidik jari

1572 Administrasi Hukum Internasional dan


Otoritas Pusat

129,7

134,6
II.M.L.013-21

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Terwujudnya kerjasama hukum
melalui Otoritas Pusat

Terwujudnya pengembangan Hukum


Internasional di Indonesia
013

03

1573 Administrasi Hukum Perdata


Terwujudnya Kepastian Hukum
Memulai Usaha

Terjaminnya Keabsahan Dokumen

INDIKATOR
Persentase tindak lanjut terhadap
permohonan timbal balik dan
ekstradisi yang diteruskan dari dan
kepada instansi terkait sesuai
ketentuan peraturan perundang
undangan
Jumlah draft perjanjian MLA dan
ekstradisi yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan
Tersedianya jumlah
kajian/telaahan/pendapat bidang
hukum internasional
Persentase Penerbitan SK PT dan
Badan Hukum Sosial berdasarkan
permohonan yang masuk
Persentase penerbitan Sertifikat
Jaminan Fidusia berdasarkan
permohonan yang masuk
Persentase penyelesaian kasus
keperdataan yang masuk
Persentase Pemberian Keabsahan
Dokumen Legalisasi yang tepat waktu
Persentase pemberian surat
keterangan wasiat berdasarkan
permohonan lengkap yang tepat waktu

Terjaminnya Kepastian Hukum Jual


Beli Boedoel
Terjaminnya penyelesaian kasus
keperdataan

Persentase pemberian rekomendasi


ijin jual beli boedoel berdasarkan
permohonan yang masuk
Persentase penyelesaian kasus
keperdataan yang masuk

II.M.L.013-22

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

2 draft

7 dok

2 draft

7 dok

2 draft

7 dok

2 draft

7 dok

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2draft

7 dok
256,4

90%

91%

92%

93%

94%

90%

91%

92%

93%

94%

90%

91%

92%

93%

94%

90%

91%

92%

93%

94%

90%

91%

92%

93%

94%

80%

81%

82%

83%

83%

70%

71%

72%

73%

73%

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Tersedianya Rekomendasi Ijin
Memperkerjakan Advokat Asing
Tersedianya Daftar Kurator dan
pengurus Kepailitan yang sah

013

03

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

90%

91%

92%

94%

95%

90%

91%

92%

94%

94%

90%

91%

92%

94%

94%

90%

91%

92%

94%

94%

Persentase pertimbangan Menteri


tentang permohonan grasi yang
diselesaikan tepat saktu dan sesuai
ketentuan
Persentase permintaan keterangan
ahli/pendapat hukum tentang hukum
pidana yang diselesaikan sesuai
dengan ketentuan
Jumlah laporan penelaahan dan
pembahasan terhadap penerapan
hukum pidana
Persentase seleksi administrasi
pengangkatan, mutasi, penerbitan KT
PPNS, sumpah/janji PPNS dan
pemberhentian PPNS
Persentase pembinaan PPNS yang
sesuai ketentuan

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

10 dok/lap

10 dok/lap

11 dok/lap

11 dok/lap

11 dok/lap

100%

100%

100%

100%

100%

91%

92%

94%

95%

96%

90%

91%

92%

94%

94%

139,5

1575 Administrasi Hukum Tata Negara


Terjaminnya kepastian hukum status
Kewarganegaraan

Persentase penentuan status


kewarganegaraan

II.M.L.013-23

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

150,0

1574 Administrasi Hukum Pidana

Terwujudnya Layanan Non Grasi

03

Persentase penerbitan surat


persertujuan memperkerjakan advokat
asing berdasarkan permohonan yang
masuk
Persentase pemberian surat bukti
pendaftaran kurator dan kepailitan
berdasarkan permohonan yang masuk

Tersedianya Notaris yang Terdistribusi Persentase pengangkatan notaris yang


Merata
diajukan berdasarkan formasi jabatan
notaris
Tersedianya Legal Opinion terhadap
Persentase Legal Opinion terhadap
NPHLN
NPHLN berdasarkan permohonan
Terwujudnya Layanan Grasi

013

INDIKATOR

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Terjaminnya kepastian hukum badan
hukum partai politik

INDIKATOR
Persentase permohonan badan hukum
partai politik yang diselesaikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Persentase pelayanan permasalahan di
bidang hukum tata negara

013

03

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

80%

81%

82%

83%

83%

5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum


Umum di Wilayah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

979,6
Tersusunnya dokumen rencana
program dan anggaran yang akuntabel
dan tepat waktu

Tersedianya data pegawai yang akurat

03

2015

1576 Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Ditjen AHU
Tersedianya dukungan perencanaan
yang tepat sasaran, SDM yang
berkualitas, pengelolaan pelaksanaan
anggaran akuntabel, dukungan
pengelolaan BMN yang tertib dan
akuntabel, dukungan ketatausahaan
yang tertib administrasi, dukungan
kehumasan cepat, tepat

013

TARGET

Persentase penyerapan anggaran yang


akuntabel
Tersusunnya laporan keuangan yang
sesuai dengan ketentuan
Persentase kebijakan yang dapat
dipublikasikan kepada masyarakat
Tersusunnya dokumen BMN yang
akurat dan akuntabel
Terselenggaranya administrasi
ketatausahaan yang teratur
Terbangunnya sistem informasi
teknologi layanan Ditjen AHU yang
tepat guna

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

90%

90%

90%

90%

90%

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

90%

90%

90%

90%

90%

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

30 aplikasi

30 aplikasi

30 aplikasi

30 aplikasi

30 aplikasi
590,5

II.M.L.013-24

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Terselenggaranya Administrasi
Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah

Pilot Project layanan terpadu


pendaftaran badan hukum
013

05

08

Program pembinaan dan


penyelenggaraaan pemasyarakatan

INDIKATOR
Persentase administrasi pelayanan
jasa hukum di bidang fidusia, notariat
dan kewarganegaraan
jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan
fasilitatif administrasi BHP
Jumlah ULP yang menyediakan
layanan informasi pendaftaran badan
hukum dan fidusia

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

15.595,4
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pelaksanaan
Sistem Pemasyarakatan

Persentase layanan
Pemasyarakatan sesuai standar
guna meningkatkan kepuasan
publik dalam mendorong
pelaksanaan sistem
pemasyarakatan
Persentase WBP dan tahanan yang
taat hukum guna meningkatkan
partisipasi pembinaan dan
pembimbingan untuk mewujudkan
reintegrasi sosial

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

Jumlah WBP yang bekerja dan atau 19000 orang 20000 orang 21000 orang 22000 orang 23000 orang
mengikuti pelatihan keterampilan
selama proses pembinaan dan
pembimbingan dalam rangka
mewujudkan manusia mandiri
013

05

Penyelenggaraan kegiatan di Bidang


1577 Bimbingan kemasyarakatan dan
pengentasan anak

22,2
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pembimbingan kemasyarakatan dan
pengentasan anak

Jumlah LPAS dan LPKA yang


melaksanakan layanan Registrasi dan
Assessment Anak sesuai standar
(berbasis IT)
II.M.L.013-25

5 LPKA /LPAS 7 LPKA /LPAS

9 LPKA
/LPAS

11 LPKA
/LPAS

13 LPKA
/LPAS

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

Meningkatnya kualitas pelaksanaan


pembimbingan, monitoring,
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan standar pembimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan
anakoleh divisi pemasyarakatan

013

05

1578 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang


Informasi dan Komunikasi

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

Jumlah Bapas yang melaksanakan


layanan Registrasi, Klasifikasi Klien
5 Bapas
7 Bapas
9 Bapas
11 Bapas
Pemasyarakatan sesuai standar
(berbasis IT)
Jumlah LPAS dan LPKA yang
10 LPKA
11 LPKA
12 LPKA
13 LPKA
melaksanakan Pendidikan Anak sesuai
/LPAS
/LPAS
/LPAS
/LPAS
standar
Jumlah LPKA yang melaksanakan
layanan Pembinaan dan Pengentasan 2 LPKA /LPAS 4 LPKA /LPAS 6 LPKA /LPAS 8 LPKA /LPAS
Anak sesuai standar
Jumlah Bapas yang melaksanakan
5 Bapas
10 Bapas
15 Bapas
20 Bapas
pendampingan sesuai standar
Jumlah Bapas yang melaksanakan
8 Bapas
13 Bapas
18 Bapas
23 Bapas
pemimbingan sesuai standar
Jumlah Bapas yang melaksanakan
3 Bapas
8 Bapas
13 Bapas
18 Bapas
pengawasan sesuai standar
Jumlah standar pembimbingan
5 dokumen 10 dokumen 15 dokumen 20 dokumen
kemasyarakatan dan pengentasan
anak yang dibuat
Jumlah Bapas yang melaksanakan
5 Bapas
13 Bapas
18 Bapas
23 Bapas
Penelitian Kemasyarakatan sesuai
standar
Jumlah LPAS dan LPKA yang
5 LPKA
7 LPKA
9 LPKA
11 LPKA
melaksanakan layanan Registrasi dan
/LPAS
/LPAS
/LPAS
/LPAS
Assessment Anak sesuai standar
(berbasis IT)
Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang
mendapatkan bimbingan teknis
pelaksanaan Pembinaan, monitoring,
pengawasan dan pengendalian
33 Kanwil
33 Kanwil
33 Kanwil
33 Kanwil
pelaksanaan standar pembimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan
anak oleh UPT PAS di wilayah masingmasing

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13 Bapas
14 LPKA
/LPAS
10 LPKA
/LPAS
30 Bapas
30 Bapas
30 Bapas
25 dokumen
30 Bapas
13 LPKA
/LPAS

33 Kanwil

24,6

II.M.L.013-26

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pelayanan informasi komunikasi
berbasis IT oleh UPT pemasyarakatan

013

05

1579

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan


kesehatan dan perawatan

INDIKATOR
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan layanan informasi
berbasis IT sesuai standar

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang


melaksanakan layanan komunikasi
sesuai standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan layanan kerjasama
sesuai standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
mengisi data pemasyarakatan di SDP
sesuai standar
Jumlah standar pelaksanaan layanan
informasi, komunikasi dan kerjasama
berbasis IT yang dibuat
Jumlah layanan pemasyarakatan yang
berbasis IT
Meningkatnya pemahaman
Jumlah UPT yang telah diukur Indeks
masyarakat mengenai pemasyarakatan pemahaman masyarakat mengenai
pemasyarakatan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang
pembimbingan,monitoring,pengawasa mendapatkan bimbingan teknis
n dan pengendalian pelaksanaan
pelaksanaan pembimbingan,
standar layanan informasi,komunikasi monitoring, pengawasan dan
dan kerja sama oleh divisi
pengendalian pelaksanaan standar
pemasyarakatan
layanan informasi, komunikasi dan
kerjasama oleh UPT PAS di wilayah
masing-masing
Meningkatnya kualitas kerja sama
Jumlah MoU, SKB dan bentuk
dalam dan luar negeri
kesepakatan lain terkait kerjasama
dalam dan luar negeri yang
ditindaklanjuti

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10 UPT

12 UPT

14 UPT

16 UPT

18 UPT

10 UPT

12 UPT

14 UPT

16 UPT

18 UPT

5 UPT

10 UPT

15 UPT

20 UPT

25 UPT

3 UPT

4 UPT

5 UPT

6 UPT

7 UPT

36 layanan

41 layanan

46 layanan

51 layanan

56 layanan

10 layanan

12 layanan

14 layanan

16 layanan

18 layanan

10 UPT

12 UPT

14 UPT

16 UPT

18 UPT

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

3 dokumen

4 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

7 dokumen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

9,4

II.M.L.013-27

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pelayanan kesehatan dan perawatan

INDIKATOR
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan layanan pemberian
makanan sesuai standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan layanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan pengendalian Penyakit
Menular sesuai standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan pengendalian
Ketergantungan Napza sesuai standar

Meningkatnya kualitas pelaksanaan


pembimbingan, monitoring,
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan standar pelayanan
kesehatan dan perawatan oleh Divisi
Pemasyarakatan

013

05

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan


1580 narapidana dan pelayanan tahanan

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang


melaksanakan pelayanan terhadap
Kelompok Rentan dan Resiko Tinggi
sesuai standar
Jumlah standar pelayanan kesehatan
dan perawatan yang dibuat
Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang
mendapatkan bimbingan teknis
pelaksanaan pembimbingan,
monitoring, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan standar
pelayanan kesehatan dan perawatan
oleh UPT PAS di wilayah masingmasing

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

30 UPT

60 UPT

90 UPT

120 UPT

120 UPT

30 UPT

60 UPT

90 UPT

120 UPT

120 UPT

30 UPT

60 UPT

90 UPT

120 UPT

120 UPT

11

12

13

13

14

30 UPT

60 UPT

90 UPT

120 UPT

120 UPT

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

14,8
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
pembinaan narapidana dan pelayanan melaksanakan layanan Registrasi dan
tahanan
Klasifikasi narapidana dan tahanan
sesuai standar (berbasis IT)
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
memfasilitasi pelayanan dan Bantuan
Hukum sesuai standar
II.M.L.013-28

5 UPT

10 UPT

15 UPT

20 UPT

25 UPT

30 UPT

60 UPT

90 UPT

120 UPT

150 UPT

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan layanan asimilasi dan
integrasi sesuai standar (berbasis IT)

Meningkatnya kualitas pelaksanaan


pemberian PB oleh Ditjen PAS
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pembimbingan, monitoring,
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan standar pembinaan
narapidana dan pelayanan tahanan
oleh Divisi Pemasyarakatan

013

05

Penyelenggaraan kegiatan di Bidang


1581 Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan
Barang Rampasan Negara

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang


melaksanakan Bimbingan
Kemandirian sesuai standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan Bimbingan Kepribadian
sesuai standar
Jumlah standar pembinaan
narapidana dan pelayanan tahanan
yang dibuat
Persentase PB yang dikeluarkan per
tahun
Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang
mendapatkan bimbingan teknis
pelaksanaan pembimbingan,
monitoring, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan standar
pembinaan narapidana dan pelayanan
tahanan oleh UPT PAS di wilayah
masing-masing

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5 UPT

10 UPT

15 UPT

20 UPT

25 UPT

100 UPT

120 UPT

140 UPT

160 UPT

180 UPT

100 UPT

120 UPT

140 UPT

160 UPT

180 UPT

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

82%

87%

92%

97%

99%

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

11,4
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pengelolaan basan dan baran

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan


layanan Registrasi dan Identifikasi
Basan Baran sesuai standar

2 Rupbasan

4 Rupbasan

6 Rupbasan

8 Rupbasan

8 Rupbasan

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan


Pengamanan dan Pemeliharaan Basan
Baran sesuai standar

2 Rupbasan

4 Rupbasan

6 Rupbasan

8 Rupbasan

8 Rupbasan

II.M.L.013-29

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Rupbasan yang melaksanakan
Mutasi dan Penghapusan Basan Baran
sesuai standar

Meningkatanya kualitas pengelolaan


aset hasil tindak pidana pada
Rupbasan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pembimbingan, monitoring,
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan standar pengelolaan
basan dan baran oleh Divisi
Pemasyarakatan
013

05

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan


1582 keamanan dan ketertiban

Jumlah standar pengelolaan basan dan


baran yang dibuat
Jumlah Kajian tentang model
penyimpanan dan pengelolaan asset
hasil tindak pidana pada Rupbasan
Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang
mendapatkan bimbingan teknis
pelaksanaan pembimbingan,
monitoring, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan standar
pengelolaan basan dan baran oleh UPT
PAS di wilayah masing-masing

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2 Rupbasan

4 Rupbasan

6 Rupbasan

8 Rupbasan

8 Rupbasan

3 standar

3 standar

3 standar

3 standar

3 standar

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1 dokumen

33 Kanwil

13,2
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
pengelolaan keamanan dan ketertiban melaksanakan pencegahan gangguan
keamanan dan ketertiban sesuai
standar
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan pelayanan pengaduan
sesuai standar (berbasis IT)
Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
memenuhi standar hunian
Jumlah standar pengelolaan keamanan
dan ketertiban yang dibuat
Meningkatnya Integritas dan
Profesionalisme petugas
Pemasyarakatan

Persentase rekomendasi penegakan


kode etik dan profesi yang
ditindaklanjuti

II.M.L.013-30

30 UPT

50 UPT

70 UPT

90 UPT

110 UPT

5 UPT

10 UPT

15 UPT

20 UPT

25 UPT

5 UPT

10 UPT

15 UPT

20 UPT

25 UPT

3 dokumen

6 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

50%

55%

60%

65%

65%

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
pembimbingan, monitoring,
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan standar pengelolaan
keamanan dan ketertiban oleh Divisi
Pemasyarakatan

013

05

Penyelenggaraan kegiatan dukungan


1583 administratif dan fasilitatif pelayanan
pemasyarakatan

INDIKATOR
Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang
mendapatkan bimbingan teknis
pelaksanaan pembimbingan,
monitoring, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan standar
pengelolaan keamanan dan ketertiban
oleh UPT PAS di wilayah masingmasing

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

33 Kanwil

981,9
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan kegiatan dukungan
administratif dan fasilitatif pelayanan
pemasyarakatan

persentase penyerapan anggaran


yang akuntabel

tersusunnya dokumen rencana


program dan anggaran yang
akuntabel dan tepat waktu
persentase administrasi
ketatausahaan dan
kerumahtanggaan sesuai standar
persentase pengelolaan BMN yang
sesuai standar
Meningkatnya kompetensi, integritas, Jumlah petugas pemasyarakatan yang
profesionalisme dan etos kerja petugas sesuai denan standar kompetensi yang
pemasyarakatan
dibutuhkan
Meningkatnya akuntabilitas
Jumlah dokumen BMN yang akurat dan
pelaksanaan anggaran Ditjen
akuntabel
Pemasyarakatan
Terpenuhinya sarana dan prasarana
Persentase pemenuhan Layanan
pendukung pelaksanaan standar
Perkantoran
pelayanan pemasyarakatan
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Gedung / Bangunan
II.M.L.013-31

85%

90%

95%

95%

95%

8 dokumen

9 dokumen

10 dokumen

11 dokumen

12 dokumen

85%

90%

95%

95%

95%

85%

90%

95%

95%

95%

500 orang

600 orang

700 orang

800 orang

900 orang

11 dokumen

12 dokumen

13 dokumen

14 dokumen

15 dokumen

85%

90%

95%

95%

95%

15 unit

30 unit

45 unit

60 unit

75 unit

15 unit
11 paket

30 unit
13 paket

45 unit
15 paket

60 unit
17 paket

75 unit
19 paket

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Pilot Proyek pembangunan Rupbasan
percontohan

013

05

5252

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

pembangunan tembok
kantor utama,
gudang
keliling,
gudang
penyimpanan gudang
tertutup
penyimpanan
Pembangunan Rupbasan Percontohan
baran bentuk
di Jakarta Barat
kendaraan,
saluran
lingkungan

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di
Wilayah

2018

2019

gudang
sarpras
penyimpanan penunjang
baran
lainnya
berbahaya,
baran
berharga,
lapangan,
sarana pos
jaga

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

14.517,9
Meningkatnya kualitas pelayanan
Pemasyarakatan

Persentase Dokumen perencanaan


Penganggaran dan Pelaporan
Persentase UPT Pemasyarakatan di
wilayah yang melakukan pelayanan
sesuai standar
Persentase Pelayanan Pembinaan
Narapidana sesuai standar
Persentase Pelayanan Perawatan
Kesehatan sesuai standar
Persentase Pelayanan Keamanan dan
Ketertiban sesuai standar
Persentase Pelayanan Pendidikan,
Perlindungan dan Pengentasan Anak
sesuai standar
Persentase pelayanan pembimbingan
klien pemasyarakatan sesuai standar
Persentase Pelayanan Informasi dan
komunikasi Pemasyarakatan sesuai
standar
Persentase Pelayanan Pengelolaan
Basan Baran sesuai standar
Persentase Pelayanan Tahanan sesuai
standar
Persentase Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
II.M.L.013-32

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

85%
328

90%
328

95%
328

95%
328

95%
328

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
gedung / bangunan

013

07

09

07

2016

2015

2017

2018

2019

1384

1384

1384

1384

1384

3
21

6
42

6
42

6
35

6
31

Program
Pembinaan/penyelenggaraan HKI

457,7
Terciptanya sistem HKI yang
Persentase permohonan HKI yang
mendorong pertumbuhan dan daya diselesaikan sesuai dengan
saing
peraturan perundangan yang
berlaku
Persentase masyarakat yang
mengakses informasi HKI
Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan HKI

013

1591 Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta,


Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

100%

100%

100%

100%

100%

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
16,1

Peningkatan kualitas sistem hak cipta,


desain industri, desain tata letak
sirkuit terpadu dan rahasia dagang
yang memperoleh perlindungan
hukum sesuai standar

Persentase penyelesaian permohonan


Hak Cipta yang diselesaikan sesuai
dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Persentase penyelesaian permohonan
Desain Industri sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku
Persentase penyelesaian pelayanan
hukum di bidang Hak Cipta dan Desain
Industri
Persentase penyelesaian permohonan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang yang diselesaikan
sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

II.M.L.013-33

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KODE
KL
013

Prog
07

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

76.000

2018

2019

77.000

78.000

79.000

79.000

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

10

12

14

16

1593 Penyelenggaraan Sistem Merek dan


Indikasi Geografis

34,5

Persentase penyelesaian permohonan


Indikasi Geografis sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang
berlaku
Persentase penyelesaian pelayanan
hukum di bidang Merek dan Indikasi
Geografis
Persentase rekomendasi pengawasan
terhadap Indikasi geografis terdaftar
Persentase penyelesaian permohonan
perpanjangan Merek Terdaftar

07

2017

Jumlah permohonan pendaftaran HKI

Peningkatan kualitas sistem merek dan Persentase penyelesaian permohonan


indikasi geografis dengan waktu yang Merek sesuai dengan peraturan
lebih singkat dan biaya rendah
perundang undangn yang berlaku

013

2016

1594 Penyelenggaraan Sistem Paten

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
37,5

Persentase peserta promosi dan


diseminasi yang memahami HKI
Persentase implementasi kerjasama
baik dalam negeri dan luar negeri
Jumlah Kawasan Berbudaya HKI yang
ditetapkan
07

2015

1592 Penyelenggaraan Kerja Sama dan


Promosi HKI
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap perlindungan HKI melalui
promosi serta implementasi dan
aktivitas kerja sama luar negeri dan
dalam negeri di bidang HKI

013

TARGET

Persentase penyelesaian permohonan


Mutasi Merek Terdaftar dan Petikan
Resmi Sertifikat Merek
II.M.L.013-34

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
16,5

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Peningkatan kualitas sistem paten
yang memperoleh perlindungan
hukum sesuai dengan standar.

INDIKATOR
Persentase penyelesaian permohonan
Paten sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku
Persentase penyelesaian pelayanan
hukum di bidang paten
Persentase penyelesaian permohonan
penelusuran paten
Jumlah Paten terdaftar yang
dibayarkan biaya tahunannya
Jumlah Pencatatan Mutasi dan Lisensi
Atas Paten Terdaftar

013

07

07

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

29.000

29.000

100%

100%

100%

4.500

4.500

1595 Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang


HKI

1596 Penyelenggaraan Sistem Teknologi


Informasi DJHKI

013

TARGET

1597 Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

37,1
Peningkatan kualitas penyelesaian
Persentase penyelesaian penyidikan
pengaduan pelanggaran di bidang HKI tindak pidana di bidang HKI
yang dilakukan penyidikan

100%

100%

100%

100%

100%
63,0

Peningkatan jumlah layanan HKI yang


bisa diakses masyarakat secara on line Jumlah Sistem Informasi Manajemen
dengan sistem aplikasi dan basis data DJHKI
yang akurat

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket
235,2

Pemberian Pelayanan Teknis dan


administratif yang optimal kepada
seluruh satuan organisasi Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual di bidang
perencanaan program dan anggaran,
kepegawaian, keuangan, tata usaha
dan humas, evaluasi dan pelaporan,
serta sarana dan prasarana

Terlaksananya pembinaan aparatur


sipil negara sesuai ketentuan

Jumlah dokumen rencana kerja dan


anggaran, evaluasi dan pelaporan serta
perundangan dan organisasi yang
akuntabel dan tepat waktu
II.M.L.013-35

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

KODE
KL

013

Prog

07

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah laporan keuangan yang sesuai
dengan ketentuan
Pesentase informasi dan
kebijakanyang dapat dipublikasikan
kepada masyarakat
Jumlah dokumen barang milik negara
dan barang persediaan yang akurat
dan akuntabel
Jumlah layanan perkantoran.
Jumlah peralatan dan fasilitas
perkantoran

Pilot projek pelayanan terpadu


permohonan HKI

013

Program Peningkatan Pelayanan


06 013.06.10dan Penegakan Hukum
Keimigrasian

06

2015

2016

2017

2018

2019

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

90%

90%

90%

90%

90%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

1584

Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa


dan Fasilitas Keimigrasian

Persentase Penyelenggaraan promosi


dan Diseminasi di daerah
Persentase Penyelenggaran
penegakkan hukum di daerah
Tersedianya data base kekayaan
intelektual komunal
Jumlah layanan mobile informasi
pengajuan HKI dan penerimaan
permohonan HKI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

17,8

5253 Penyelenggaraan HKI di wilayah


Memudahkan dan mendekatkan
Jumlah permohonan HKI di daerah
layanan kekayaan intelektual di daerah

013

TARGET

2.200

2.400

2.600

2.800

2.800

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5
12.160,0

Meningkatnya kepuasan
masyarakat melalui pelayanan dan
pengawasan keimigrasian serta
adanya kepastian hukum

indeks kepuasan masyarakat


terhadap pelayanan keimigrasian

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

persentase penyelesaian
pelanggran keimigrasian sesuai
dengan ketentuan

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4.845,1

II.M.L.013-36

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan pelayanan dokumen


perjalanan, visa dan fasilitas
keimigrasian

Persentase penerbitan Dokumen


Perjalanan Republik Indonesia yang
sesuai ketentuan
Jumlah persetujuan izin masuk dan
keluar yang sesuai ketentuan
Persentase persetujuan visa yang
sesuai ketentuan
Jumlah persetujuan fasilitas
keimigrasian yang sesuai ketentuan
Jumlah ULP (unit Layanan Paspor)
Pilot projek layanan terpadu di bidang
yang memberikan layanan
Keimigrasian
Keimigrasian
013

06

1585

06

1586

2015

2016

2017

2018

2019

75%

80%

85%

90%

90%

3150 surat

3200 surat

3250 surat

3300 surat

3300 surat

75%

80%

85%

90%

90%

60 dokumen

65 dokumen

70 dokumen

75 dokumen

75 dokumen

Pendeteksian Pelanggaran atau


Kejahatan Keimigrasian

Persetujuan Izin Tinggal dan Status


Keimigrasian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

69,7
Meningkatnya pendeteksian
pelanggaran atau kejahatan
keimigrasian

013

TARGET

Persentase (%) pengamanan intelijen


keimigrasian yang sesuai ketentuan
Persentase (%) kerjasama intelijen
yang terlaksana sesuai ketentuan
Jumlah produk intelijen keimigrasian
yang dihasilkan
Jumlah operasi intelijen keimigrasian
dan pendataan orang asing yang
dilakukan
Jumlah operasi intelijen keimigrasian
dan pendataan orang asing yang
dilakukan

75%

80%

85%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

12

12

12

12

12

72

75

78

81

84

40%

60%

70%

80%

85%
76,0

Peningkatan pelayanan pemberian izin Persentase (%) pemberian persetujuan


Izin Tinggal Keimigrasian yang sesuai
tinggal dan status keimigrasian
ketentuan
Persentase (%) pemberian persetujuan
alih status Keimigrasian yang sesuai
ketentuan
Persentase (%) persetujuan SKIM dan
penelaahan status keimigrasian
II.M.L.013-37

75%

80%

85%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Persentase (%) Pendaftaran Anak


Berkewarganegaraan Ganda
Persentase (%) penerimaan
penyampaian pernyataan memilih
kewarganegaraan dari Anak
Berkewarganegaraan Ganda
013

013

06

06

1587

1588

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di


Wilayah Perbatasan Dengan Negara
Lain, perwakilan RI dan tempat lainnya
di luar negeri

06

1589

2017

2018

2019

75%

80%

85%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

215,8
Peningkatan kerjasama keimigrasian
di luar negeri dan perbatasan

Jumlah kesepakatan kerjasama lintas


batas yang terlaksana dan terukur
Jumlah kesepakatan kerjasama luar
negeri yang terlaksana dan terukur
Jumlah kerjasama dengan perwakilan
asing yang terlaksana
Jumlah kerjasama dengan organisasi
internasional yang terlaksana
Penyelenggaraan administrasi dan
fungsi keimigrasian di perwakilan RI
dan tempat lainnya di LN
Layanan Perkantoran

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

7 dokumen

8 dokumen

9 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

19 kantor

19 kantor

19 kantor

19 kantor

19 kantor

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyidikan dan Penindakan Pelaku


Tindak Pidana Keimigrasian

77,5
Pelaksanaan penyidikan dan
penyelesaian Kasus Tindak Pidana
keimigrasian

013

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah penyidikan pelaku tindak


pidana keimigrasian yang dilakukan
Jumlah tindakan adminstratif
keimigrasian yang dilakukan
Persentase Penindakan Keimigrasian
terhadap warga negara Indonesia dan
penjamin yang sesuai dengan
ketentuan

32

34

36

38

40

2600

2950

3300

3650

4000

40%

60%

70%

80%

85%

Penyelenggaraan Sistem Informasi


Manajemen Keimigrasian

2.072,4
Tersedianya sistem informasi
keimigrasian yang sesuai kebutuhan

Persentase (%) UPT keimigrasian


yang terintegrasi dalam SIMKIM
II.M.L.013-38

75%

80%

85%

90%

95%

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) Perwakilan RI yang
terintegrasi dengan SIMKIM

013

06

1590

2016

2017

2018

2019

5%

10%

20%

30%

40%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.861,9
Tersusunnya dokumen rencana
program dan anggaran yang akuntabel
dan tepat waktu
Laporan indeks kepuasan terhadap
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi
Persentase kebijakan yang dapat
dipublikasikan kepada masyarakat
Laporan indeks kepuasan masyarakat
Jumlah dokumen BMN yang akurat dan
akuntabel
Jumlah laporan data pegawai yang
akurat
Jumlah laporan keuangan yang sesuai
ketentuan
Persentase penyerapan anggaran yang
akuntabel

06

2015

Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi
Meningkatnya Dukungan Manajemen
dan DUkungan Teknis Lainnya di
Lingkungan Ditjen Imigrasi serta citra
positif Ditjen Imigrasi

013

TARGET

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

75%

80%

85%

90%

90%

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

75%

80%

85%

90%

90%

Penyelenggaraan Fungsi
5254 Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

2.941,7
Terselenggaranya pengkoordinasian
operasional Unit Pelaksana Teknis di
wilayah kerja Divisi Keimigrasian
Terselenggaranya pelayanan dan
penegakan hukum keimigrasian di
Kantor Imigrasi

Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan,


diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi
keimigrasian

133

133

133

133

133

Terselenggaranya dukungan kegiatan


bidang fasilitatif keimigrasian

133

133

133

133

133

II.M.L.013-39

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) kegiatan penegakan
hukum keimigrasian yang sesuai
ketentuan
Persentase (%) deteni pelanggar
keimigrasian yang ditangani sesuai
dengan ketentuan

013

03

03

03

03

2017

2018

2019

75%

80%

85%

90%

90%

75%

80%

85%

90%

90%

jumlah institusi pusat dan daerah


melaksanakan norma dan standar
HAM
prosentase rekomendasi
penanganan dugaan pelanggaran
HAM yang ditindaklanjuti oleh
instansi terkait
jumlah kabupaten/kota peduli HAM

75

75

75

75

75

50%

50%

50%

50%

50%

50

60

70

80

90

1604 Diseminasi HAM

11,6

1605 Informasi HAM


Terwujudnya profil pembangunan
HAM di Indonesia yang terintegrasi

013

2016

142,5

Meningkatnya jumlah aparatur


pemerintah dan masyarakat yang
mengetahui substansi HAM secara
tematik

013

2015

Program Pemajuan HAM


013.03.11
Meningkatnya institusi pusat dan
daerah yang melaksanakan
program berprespektif HAM

013

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

1606 Kerja Sama dan Instrumen HAM


Terwujudnya kerja sama dan
implementasi HAM

Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh


HAM
Meningkatnya jumlah Aparatur
Pemerintah dan masyarakat mendapat
Diseminasi HAM
Jumlah laporan profil pembangunan
HAM di Indonesia yang terintegrasi
melalui koordinasi institusi terkait
Jumlah laporan indikator
pembangunan HAM di Indonesia
Meningkatnya kerja sama HAM di
dalam dan dengan pihak luar negeri
Meningkatnya jumlah rekomendasi
hasil telaahan peraturan perundangundangan dalam perspektif HAM
II.M.L.013-40

150

150

150

150

150

1470

1470

1470

1470

1470
8,8

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan
15,0

15%

15%

15%

15%

15%

16 dokumen

16 dokumen

16 dokumen

16 dokumen

16 dokumen

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Tersedianya laporan implementasi
instrumen HAM Internasional
Tersedianya bahan naskah akademik
instrumen
HAM internasional yang akan disahkan

013

03

03

03

2016

2017

2018

2019

9 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

9 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1608 Penguatan HAM

Meningkatnya jumlah penanganan


dugaan pelanggaran HAM yang
dikomunikasikan
Meningkatnya jumlah penanganan
dugaan pelanggaran HAM aktual

320 laporan

320 laporan

320 laporan

320 laporan

320 laporan

120 laporan

120 laporan

120 laporan

120 laporan

120 laporan
15,1

Jumlah tenaga penguatan HAM


Jumlah institusi di pusat dan daerah
yang mendapat penguatan HAM

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

300 lembaga

300 lembaga

300 lembaga

300 lembaga

300 lembaga

Dukungan Manajemen dan Dukungan


1609 Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen HAM

28,6
Meningkatnya Perencanaan,
Jumlah Dokumen rencana program dan
Pelaksanaan, Pengendalian dan
anggaran yang akuntabel dan tepat
12 dokumen
Pelaporan Secara Tepat Waktu dan
waktu
Terintegrasi di Lingkungan Ditjen Ham
Jumlah laporan keuangan yang sesuai
dengan ketentuan
Persentase kebijakan yang dapat
dipublikasikan kepada masyarakat
Jumlah dokumen BMN yang akurat dan
akuntabel
Laporan data pegawai yang akurat
Persentase penyerapan anggaran yang
akuntabel

013

03

5255

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

8,9

Meningkatnya institusi di pusat dan


daerah melaksanakan program
berperspektif HAM

013

2015

1607 Pelayanan Komunikasi Masyarakat


Terwujudnya penanganan dugaan
pelanggaran HAM

013

TARGET

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di


Wilayah

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

90%

90%

90%

90%

90%
54,5

II.M.L.013-41

KODE
KL

013

Prog

10

Keg

12

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya Pemajuan HAM di


Wilayah

Jumlah laporan implementasi HAM di


wilayah

Terlaksananya pembinaan dan


pembangunan hukum nasional

Prosentase kesesuaian Program


Legislasi Nasional dengan arah
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional

Program Pembinaan Hukum


Nasional

10

1610

10

1611

33 propinsi

2016
33 propinsi

2017
33 propinsi

2018
33 propinsi

2019
33 propinsi

15 RUU

15 RUU

15 RUU

15 RUU

15 RUU

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

88 unit

100 unit

110 unit

120 unit

125 unit

Dokumentasi dan Jaringan Informasi


Hukum Nasional

21,6
Terwujudnya Pelayanan Informasi
Hukum Dengan Tersedianya
Kelengkapan Database Peraturan
Perundang-Undangan dan Pustaka
Digital Didukung Anggota JDIHN

013

2015

Penelitian dan Pengembangan Sistem


Hukum Nasional

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

602,9

Prosentase Naskah Akademk


peraturan perundang undangan
yang dijadikan dasar penyusunan
RUU Prioritas Prolegnas
Terintegrasinya anggota JDIH dalam
mewujudkan database hukum
nasional
013

TARGET

Jumlah Anggota Jaringan Hukum Yang


Terintegrasi Secara Online Dalam
Jaringan Informasi Hukum Nasional
Jumlah Data Dokumen Hukum Baik
Tingkat Pusat Maupun Daerah Yang
Terintegrasi dan Dapat Diakses Melalui
Pusat JDIHN dan Pusat Layanan
Informasi Hukum di Daerah

88 Unit

100 Unit

110 Unit

120 Unit

120 Unit

1 Database
Hukum

1 Database
Hukum

1 Database
Hukum

1 Database
Hukum

1 Database
Hukum
34,0

Tersusunnya Rekomendasi Hasil


Jumlah Rekomendasi Hasil Pengkajian
Penelitian di Bidang Substansi Hukum, dan Penelitian Hukum
Kelembagaan Hukum dan Budaya
Hukum Dalam Rangka Pengembangan
Sistem Hukum Nasional.

II.M.L.013-42

23
15
15
15
15
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi

KODE
KL

013

Prog

10

Keg

1612

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

Jumlah Fungsional Penelitian Hukum


Kementerian Hukum dan HAM yang
Memiliki Kompetensi & Kualifikasi
Sesuai Bidangnya

Peningkatan Kesadaran Hukum


Masyarakat

10

Jumlah Desa Sadar hukum dan


Kelompok Kadarkum di Setiap Wilayah
Jumlah Penyuluhan Hukum Yang
Dilaksanakan
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Bantuan Hukum

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

275 desa

300 desa

325 desa

400 desa

400 desa

2 pusat

2 pusat

2 pusat

2 pusat

2 pusat

33 kanwil

33 kanwil

33 kanwil

33 kanwil

33 kanwil
43,8

Jumlah hasil analisa dan evaluasi


hukum Peraturan Perundang
Undangan sebagai bahan penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Hukum di Tingkat Nasional secara
Terintegrasi

Jumlah kebutuhan Peraturan


Perundang undangan Tingkat Pusat
yang Terintegrasi dengan Perencanaan
Pembangunann Hukum Nasional
Jumlah Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan
10

2015

Perencanaan Pembangunan Hukum


1613
Nasional
Tersusunnya Konsep Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional, dan
Prioritas Prolegnas Pemerintah Serta
Naskah Akademik Peraturan
Perundang Undangan dan Koordinasi
Penyusunan Ranperda Serta
Tersusunnya Data Prioritas Ranperda
yang Sinergis

013

TARGET

37,4
Meningkatnya Kesadaran Hukum
Masyarakat dan Terselenggaranya
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Miskin

013

INDIKATOR

Dukungan Manajemen dan


1614 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPHN

10 AE

10 AE

10 AE

10 AE

10 AE

3 dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

12 NA

12 NA

12 NA

12 NA

12 NA
63,2

II.M.L.013-43

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN
Terselenggaranya pembinaan hukum
di tingkat daerah dengan didukung
perencanaan pembangunan hukum di
tingkat daerah; hasil penelitian dan
pengkajian hukum dalam rangka
pembentukan peraturan perundangundangan daerah; peningkatan
kesadaran hukum masyarakat;

013

10

5256

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum


di Wilayah

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

Tersususunnya dokumentasi rencana


program dan anggaran yang akuntabel
dan tepat waktu

Persentase (%) penyerapan anggaran


yag akuntabel
Tersusunnya dokumentasi
pelaksanaan anggaran yang akuntabel
dan tepat waktu
Terselenggaranya pembinaan dan
pengembangan aparatur BPHN dengan
didukung sistem administrasi yang
akuntabel dan tepat waktu
Terselenggaranya administrasi
penatausahaan dan terbangunnya citra
positif BPHN
Terselenggaranya pengelolaan BMN
Terselenggaranya operasional dan
pemeliharaan perkantpran

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

403,0
Terselenggaranya kegiatan pada
Bidang Hukum Divisi Pelayanan
Hukum Kanwil Kemenkumham di
seluruh wilayah.
Terselenggaranya kegiatan pada
Bidang Pelayanan Hukum Divisi
Pelayanan Hukum Kanwil
Kemenkumham di seluruh wilayah.
Jumlah orang atau kelompok
masyarakat miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi.
II.M.L.013-44

123 KEG

125 KEG

130 KEG

135 KEG

140 KEG

115 KEG

120 KEG

125 KEG

130 KEG

135 KEG

6331 ORG

6350 ORG

6365 ORG

6375 ORG

6380 ORG

KODE
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATA

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah kegiatan bantuan hukum non
litigasi kepada orang atau kelompok
masyarakat miskin.
Terselenggaranya kegiatan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan bantuan
hukum di Daerah.

JUMLAH

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

7229 KEG

7240 KEG

7245 KEG

7250 KEG

7260 KEG

33 WIL

33 WIL

33 WIL

33 WIL

33 WIL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

35.072,5

II.M.L.013-45

KEMENTERIAN KEUANGAN

MATRIKS RENCANA JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
KODE
KL

PROG

015

01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Keuangan

7.690,7

Terwujudnya tata kelola yang baik Indeks Kepuasan Pengguna Layanan


dan kualitas layanan dan dukungan Sekretariat Jenderal
yang tinggi pada semua Eselon I di
Kementerian Keuangan.

Indeks Opini BPK atas Laporan


Keuangan BA 015
Indeks Kesehatan Organisasi
Kementerian Keuangan
Persentase Integrasi TIK Kementerian
Keuangan
015

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

40,6

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian


Bantuan Hukum
Efektifitas Dalam Pelayanan dan
Penyelesaian Masalah Hukum
Tingkat Kepercayaan stakeholder
yang tinggi dalam pelayanan dan
penyelesaian masalah hukum

Persentase Putusan Perkara Perdata


yang Berkekuatan Hukum Tetap dan
Hak
UjiKetepatan
Materiil UU
yang Penyelesaian
Dimenangkan
Indeks
Waktu

85%

85%

85%

85%

85%

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Telaahan Kasus Hukum


Indeks Ketepatan Waktu Pemberian
Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau
Ahli

II.M.L.015-1

KODE
KL

PROG

015

01

015

01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
1626 Membangun Kepercayaan dan
Meningkatkan Dukungan Publik
Terhadap Kebijakan di Bidang
Keuangan Negara

2015

01

Tercapainya Peningkatan Persepsi


Positif Kemenkeu di Mata Publik

01

2017

2018

2019

Persentase Opini Positif Pemberitaan


Kementerian Keuangan pada Media

80%

80%

80%

80%

80%

28,0

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan


Peraturan Perundang-undangan
Waktu rata-rata penyelesaian
RPMK/RKMK
Waktu rata-rata pengunggahan PMK
ke website JDIH

7 hari

7 hari

7 hari

7 hari

7 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

41,8

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,


Tata laksana dan Jabatan Fungsional
Mewujudkan
Organisasi,Ketalaksanaan dan
Jabatan Fungsional yang Tepat,
Efektif dan Efisien Pada Semua
Satuan Organisasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan

015

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
157,4

Efektifitas Dalam Penelaahan dan


Perumusan Hukum
Tingkat Kepercayaan stakeholder
yang tinggi dalam pelayanan dan
penyelesaian masalah hukum
015

TARGET

INDIKATOR

Persentase Penyelesaian
Penataan/Modernisasi Organisasi
Kemenkeu

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah SOP Link Kemenkeu


Persentase pengembangan jabatan
fungsional

18 SOP
100%

18 SOP
100%

18 SOP
100%

18 SOP
100%

18 SOP
100%

376,2

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,


Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

II.M.L.015-2

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Mewujudkan organisasi,
ketatalaksanaan dan jabatan
fungsional yang tepat, efektif, dan
efisien pada semua satuan
organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan

015

015

01

01

01

Indeks Opini BPK atas LK BA 015

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian


Output Belanja Kementerian Keuangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

(4) WTP

(4) WTP

(4) WTP

(4) WTP

(4) WTP

95%

95%

95%

95%

95%

43,2

1630 Pembinaan Administrasi dan


Pengelolaan Perlengkapan
Efektifitas Layanan dan Dukungan
Dalam Pengelolaan Perlengkapan

Persentase hasil analisis pemenuhan


kebutuhan barang milik negara berupa
tanah dan/atau bangunan sebagai
dasar
penyusunan
Rasio Utilisasi
aset anggaran
Kementerian

60%

60%

60%

60%

60%

25%

25%

25%

25%

25%

Tingkat kepercayaan stakeholders


yang tinggi dalam layanan
pengelolaan perlengkapan

Keuangan
totalyang
aset
Persentaseterhadap
Paket Tender
Dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan
Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang
Mendapatkan Pemenang

75%

75%

75%

75%

75%

Persentase Jumlah Pegawai Baru


Sesuai Kebutuhan Kebutuhan

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Pejabat yang Telah


Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatannya

85%

85%

85%

85%

85%

178,4

1631 Pembinaan dan Koordinasi


Pengelolaan SDM
Efektivitas Layanan dan Dukungan
di Bidang SDM Kepegawaian, Serta
Tingkat Kepercayaan Stakeholder
yang Tinggi Dalam Layanan
Kepegawaian

015

TARGET

INDIKATOR

51,3

1633 Koordinasi dan Harmonisasi


Pelaksanaan Kebijakan Menteri
Keuangan

II.M.L.015-3

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Efektivitas Pengelolaan
Administrasi Kebijakan dan
Layanan Kesekretariatan Menteri
Keuangan
Efektivitas Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Serta Pelaksanaan
Kebijakan Menteri Keuangan
Efektivitas Implementasi Startegi
dan Kinerja Kementerian Keuangan

015

01

01

01

Persentase penyelesaian tindak lanjut


kebijakan Menteri Keuangan Hasil
Rapat Pimpinan
Tingkat Efektifitas Implementasi
Strategi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

76

76

76

76

76

88%

88%

88%

88%

88%

4,25

4,5

4,5

2.062,1

Persentase Integrasi TIK Kementerian


Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Pencapaian Layanan


terhadap Ketentuan yang Disepakati
pada Katalog Layanan

96%

96%

96%

96%

96%

283,3

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah


Meningkatkan Efektivitas
Pengelolaan Dana Investasi
Pemerintah

015

Indeks Kepuasan Menteri Keuangan

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem


Informasi dan Teknologi Keuangan
Efektifitas Layanan dan Dukungan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Dalam
Pengelolaan Administrasi Keuangan
dan Kekayaan Negara
Peningkatan Kepercayaan
Stakeholder Dalam Layanan TIK

015

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler

2.09T

2.09T

2.09T

2.09T

2.09T

Pencapaian target PNBP

100%

100%

100%

100%

100%

131,8

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan


Pengadaan Secara Elektronik

II.M.L.015-4

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Terlaksananya Pengadaan
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Barang/Jasa Secara Elektronik di
LPSE Kementerian Keuangan
Lingkungan Kementerian Keuangan
dan Instansi Pemerintah Lain
Persentase Pengembangan Kebijakan
dan Sistem Pengadaan
Tercapainya Good Governance Guna Presentase Penyelesaian Layanan dan
Mendukung
Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan
Program Reformasi Birokrasi
Manajemen Keuangan Pemerintah
Kementerian Keuangan
serta Terlaksananya Pengembangan
Sistem Manajemen Keuangan
Pemerintah

015

015

01

01

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi


Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi
Akuntansi, Penilai, Penilai Publik dan
Aktuaris

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

4,02

4,02

4,02

4,02

4,02

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

116,4

Meningkatkan Kualitas Profesi


Akuntan Publik dan Penilai Publik
yang Akuntabel
Meningkatkan Kepercayaan
Stakeholder yang Tinggi

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

4,03

4,04

4,05

4,06

4,06

Persentase Tindak Lanjut atas


Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa
Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor
Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor
Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan
Kantor Jasa Aktuaria terhadap
Ketentuan Peraturan Perundangundangan

91%

92%

93%

94%

94%

Persentase Penyelesaian Kerangka


Putusan

82%

88%

262,5
-

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak


Kualitas Layanan dan Dukungan
yang Tinggi Terhadap
Penyelenggaraan Persidangan
Sengketa Pajak

II.M.L.015-5

84%

86%

88%

KODE
KL

015

PROG

01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

5171 Lembaga Pengelolaan Dana


Pendidikan

02

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

Tingkat Kepercayaan Stakeholders


yang Tinggi Dalam Administrasi
Sengketa Pajak dan Sistem
Manajemen Kasus

Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan


Administrasi dan Pengiriman putusan
ke para pihak yang bersengketa

30hari

30hari

30hari

30hari

30hari

Tercapainya Peningkatan
Kepercayaan Masyarakat terhadap
Instansi Perpajakan

Persentase Penyelesaian Usulan Kajian


dan Saran/Rekomendasi kepada
Menteri Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

62,8
3.854,8

Terjaminnya Keberlangsungan
Pendanaan bagi
Program Pendidikan dan
Tersalurkannya Dana
Cadangan Pendidikan untuk
Mengantisipasi Keperluan
rehabilitasi

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase Pencapaian Target Layanan


Penyaluran Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Dana Pendapatan

100%

100%

100%

100%

100%

174,9

Program Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Keuangan
Terwujudnya pengawasan yang
Persentase Policy Recommendation
memberi nilai tambah melalui
Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
peningkatan efektivitas proses
manajemen risiko, pengendalian,
dan tata kelola serta peningkatan
akuntabilitas aparatur di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Persentase Investigasi yang Terbukti

Tingkat Penerapan Pengendalian


Intern

II.M.L.015-6

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Penyerapan Anggaran dan


Pencapaian Output Belanja
Persentase Penerapan Audit Teknologi
Informasi
015

015

015

02

02

02

03

19,5

Meningkatkan Efektifitas
Pencegahan dan Penindakan
Praktik KKN

Persentase Investigasi yang Terbukti

92%

92%

92%

92%

92%

137,4

Terwujudnya Pengawasan yang


Persentase Policy Recommendation
Memberi Nilai Tambah Melalui
Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
Peningkatan Efektifitas Proses
Manajemen Resiko, Pengendalian,
dan Tata Kelola Serta Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur di
Lingkungan Kementerian Keuangan

90%

90%

90%

90%

90%

1647 Pelaksanaan Program Transformasi


Pengawasan

18,0
Mendorong Itjen Kementerian
Keuangan Sebagai Benchmark Bagi
APIP Lainnya

015

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan


Edukasi Anti KKN

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan


Pengawasan serta Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Keuangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Tingkat Penerapan Pengendalian


Intern

2 (Skala 3)

2 (Skala 3)

2 (Skala 3)

2 (Skala 3)

2 (Skala 3)

192,3

Progam Pengelolaan Anggaran


Negara
Terlaksananya fungsi penganggaran Terwujudnya pengelolaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang- negara yang tepat waktu, transparan
undangan dan kebijakan
dan akuntabel.
Pemerintah.

II.M.L.015-7

KODE
KL

PROG

015

03

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015

015

03

03

2016

2017

2018

2019

1650 Penyusunan dan Penyampaian laporan


keuangan Belanja Subsisdi dan Belanja
Lain-lain (BSBL)

20%

20%

20%

20%

20%

03

Tersusunnya Laporan Keuangan


Bsbl yang
Transaparan dan Akuntabel

Persentase ketepatan waktu


penyampaian Laporan Keuangan
Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
(BSBL) yang Lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

Akurasi
APBN
Tersusunnya APBN yang Sehat, Kredibel
dan Perencanaan
Berkelanjutan

80%

80%

80%

80%

80%

Mengoptimalkan Keuangan Negara


di Bidang PNBP Dengan Tetap
Menjaga Pelayanan Kepada
Masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48,0
-

Persentase Penyelesaian Peraturan di


bidang PNBP dan Subsidi Energi

Terlaksananya Penerapan Sistem


Persentase Ketepatan Waktu
Penganggaran Berorientasi Kinerja Penyelesaian Juknis/Norma
dan Penerapan MTEF
Penganggaran
015

03

40,8
31,8
-

1651 Penyusunan Rancangan APBN

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran

9,4

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi

015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
40,9

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja


Pemerintah Pusat (ABPP)
Terlaksananya Kebijakan
Deviasi antara rencana dan realisasi
Penganggaran yang Transparan dan penyerapan K/L
Akuntabel

015

TARGET

INDIKATOR

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran

21,4
Terlaksananya Perumusan serta
Pelaksanaan Kebijakan dan
Standardisasi Teknis di Bidang
Harmonisasi Peraturan
Penganggaran

Persentase persetujuan atas


rekomendasi harmonisasi
peraturan/kebijakan bidang
penganggaran

80%

80%

80%

80%

80%

II.M.L.015-8

KODE
KL

PROG

015

04

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015

04

04

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
31.467,7

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak.

697,5

1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta


Efektifitas Penyuluhan dan Kehumasan
Tingkat Kepuasan Pengguna
Layanan

015

2016

Program Peningkatan dan


Pengamanan Penerimaan Pajak
Peningkatan penerimaan pajak
negara yang optimal.

015

TARGET

INDIKATOR

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3,952
(Skala 5)

3,964
(Skala 5)

3,976
(Skala 5)

3,988
(Skala 5)

4
(Skala 5)

724,3

1656 Pembinaan, pemantauan, dan


dukungan teknis di bidang teknologi,
komunikasi, dan informasi perpajakan
Pemenuhan Layanan Publik

Tingkat kepatuhan e-filing orang


pribadi
ingkat kepatuhan e-filing badan:
- KPP WP Besar, Madya, Khusus
- KPP Pratama

16%

27%

38%

49%

60%

30%
10%

100%
20%

100%
30%

100%
40%

100%
50%

015

04

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis

38,2
Penataan Struktur Organisasi yang
Efektif

015

04

04

70
(Skala 100)

70
(Skala 100)

75
(Skala 100)

75
(Skala 100)

80
(Skala 100)

1658 Peningkatan pelaksanaan


ekstensifikasi perpajakan

59,3

Peningkatan efektivitas
pengawasan
015

Indeks Kepuasan Customer

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak


dari WP Baru Terhadap Target
Penerimaan Pajak Dari WP Baru

1659 Peningkatan kegiatan intelijen dan


efektifitas penyelidikan perpajakan

100%

100%

100%

100%

100%

124,5

II.M.L.015-9

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Peningkatan efektivitas penegakan
hukum

015

04

1660 Peningkatan pelayanan di bidang


keberatan dan banding

015

04

04

1661 Peningkatan, pembinaan dan


pengawasan SDM, dan pengembangan
organisasi

1662 Peningkatan efektifitas pemeriksaan


dan optimalisasi pelaksanaan
penagihan

Persentase hasil penyidikan yang


dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
(P21)
Persentase realisasi jumlah keputusan
keberatan dan non keberatan yang
telah dilakukan peer review

04

2016

2017

2018

2019

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

141,7
Organisasi Sehat yang Berkinerja
Tinggi
SDM yang Kompetitif

Persentase penyelesaian
penyempurnaan organisasi
Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatan

100%

100%

100%

100%

100%

81%

81%

81%

81%

81%

88,9

Peningkatan Efektivitas
Pengawasan

Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)

- Wajib Pajak Orang Pribadi


- Wajib Pajak Badan
Peningkatan Efektivitas Penegakan Persentase pencairan piutang pajak
Hukum
015

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

50,8
Peningkatan Efektivitas Keberatan
dan Banding

015

TARGET

INDIKATOR

0,1%
5%
30%

0,1%
5%
30%

0,1%
5%
35%

0,1%
5%
35%

0,1%
5%
40%

1663 Perumusan kebijakan, standardisasi,


dan bimbingan teknis, evaluasi dan
pelaksanaan di bidang analisis dan
evaluasi penerimaan perpajakan

67,0

Penerimaan Pajak Negara yang


Optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak


terhadap target penerimaan pajak

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak


yang Tinggi

Persentase tingkat kepatuhan formal


wajib pajak

70%

70%

70%

70%

70%

II.M.L.015-10

KODE
KL

PROG

015

04

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015

015

015

04

04

04

2016

2017

2018

2019

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN,


PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh


dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan
Internasional

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan


Evaluasi di Bidang Teknologi,
Komunikasi dan Informasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
72,9

Peningkatan Efektifitas kerjasama


atara lembaga

015

TARGET

INDIKATOR

Peningkatan Efektifitas kerjasama


atara lembaga

Sistem Manajemen yang handal

Persentase penyelesaian Rancangan


Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan dan
Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
Persentase penyelesaian Peraturan
Direktur Jenderal Pajak, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak, dan Surat
Edaran DirekturJenderal Pajak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian Rancangan


Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan dan
Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian Peraturan


Direktur Jenderal Pajak, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak, dan Surat
Edaran DirekturJenderal Pajak

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian pembangunan


dan pengembangan modul sistem
informasi

100%

1667 Pembinaan Penyelenggaraan


Perpajakan dan Penyelesaian
Keberatan di Bidang Perpajakan di
Daerah

113,4

1.869,6
100%

100%

100%

100%

3.904,4

II.M.L.015-11

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi

015

015

04

04

1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan,


Pengawasan dan Konsultasi
Perpajakan di Daerah

04

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase realisasi penerimaan pajak


terhadap target penerimaan pajak

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tingkat kepatuhan formal


Wajib Pajak

70%

70%

70%

70%

80%

Penerimaan Pajak Negara yang


Optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak


terhadap target penerimaan pajak

100%

100%

100%

100%

100%

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen


Perpajakan
5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan
Informasi Umum Perpajakan dan
Pengelolaan Pengaduan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

22.365,0
1.012,5
Sistem Manajemen yang handal

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase penyelesaian pengolahan


data

93%

93%

93%

93%

93%

137,7

Peningkatan Pelayanan Prima

Persentase panggilan call center


terjawab

82%

84%

85%

85%

85%

015

05

Program Pengawasan, Pelayanan,


dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai

Indeks kepuasan pengguna layanan.


Terciptanya administrator
Indeks kepuasan pengguna layanan.
kepabeanan dan cukai yang
memberikan fasilitasi perdagangan
dan industri, menjaga perbatasan
dan melindungi masyarakat
Indonesia dari penyelundupan dan
perdagangan ilegal, serta
optimalisasi penerimaan negara di
sektor kepabeanan dan cukai.

18.337,7
3,9
(skala 5)

3,9
(skala 5)

3,9
(skala 5)

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap


60% oleh Kejaksaan
60% (P21). 60%

II.M.L.015-12

3,9
(skala 5)

3,9
(skala 5)

60%

60%

KODE
KL
015

015

PROG
05

05

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan


dan Cukai

05

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

146,4

80%

80%

80%

80%

Terciptanya Pelayanan yang Efisien Persentase jumlah pengajuan yang


Kepada Pengguna Jasa Baik Internal dapat terlayani untuk pengujian
Maupun External Dalam Rangka
laboratoris dan identifikasi barang
Identifikasi Barang dan
Pengklasifikasian

05

75%

365,9

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan


di bidang audit

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

Indeks efektivitas pelaksanaan audit


kepabeanan dan cukai
Persentase perencanaan dan evaluasi
audit yang tepat waktu

4
(Skala 5)
85%

4
(Skala 5)
90%

4
(Skala 5)
90%

4
(Skala 5)
90%

4
(Skala 5)
90%

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan


Teknis Bidang Cukai

1.836,8

Terwujudnya Pengendalian
Indeks penyelesaian rumusan
konsumsi dan
peraturan di bidang cukai
produksi barang kena cukai dengan
tetap
mempertimbangkan aspek
penerimaan cukai serta terciptanya
institusi yang dapat memberikan
pengawasan efektif dan pelayanan
terbaik
Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang
dimonitor
Rata-rata waktu pelayanan
pengambilan pita cukai
015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai.100%


1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan
dan Cukai di Daerah

Terwujudnya Audit Kepabeanan


dan Audit Cukai yang Dapat
Mendukung Peran DJBC Dalam
Mengamankan Hak Negara

015

TARGET

INDIKATOR

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan


Teknis Fasilitas Kepabeanan

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3.8
(Skala 5)
90 Menit

3.8
(Skala 5)
90 Menit

3.8
(Skala 5)
90 Menit

3.8
(Skala 5)
90 Menit

3.8
(Skala 5)
90 Menit

17,4

II.M.L.015-13

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Terciptanya Administrator di
Bidang Fasilitas Kepabeanan yang
Dapat Memberikan Dukungan
Industri, Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi
Pendapatan

015

05

1675 Perumusan Kebijakan dan


Pengembangan Teknologi Informasi
Kepabeanan dan Cukai

Indeks penyelesaian rumusan


peraturan di bidang fasilitas
kepabeanan

Rata-rata persentase realisasi dari janji


layanan fasilitas kepabeanan

05

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

92%

92%

92%

92%

92%

1.283,2

Terciptanya administrator
Persentase penyelesaian tahapan
kepabeanan dan cukai yang dapat
integrasi sistem kepabeanan dan cukai
memberikan fasilitasi terbaik
berbasis teknologi
informasi kepada industri,
perdagangan, dan masyarakat, serta
optimalisasi penerimaan
Persentase downtime sistem pelayanan
Persentase pengembangan sistem
aplikasi sesuai dengan proses bisnis

015

TARGET

INDIKATOR

70%

70%

70%

70%

70%

1%

1%

1%

1%

1%

85%

85%

85%

85%

85%

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi


Pelaksanaan Kerjasama Internasional

12,4
Terciptanya Administrator
Indeks penyelesaian rumusan kebijakan
Kepabeanan dan Cukai yang Dapat kerjasama internasional
Memberikan Fasilitasi Terbaik
Kepada Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan, Sesuai
Dengan Standar Internasional

II.M.L.015-14

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Persentase partisipasi dalam rangka
pembahasan kerjasama internasional
di Bidang Kepabeanan dan Cukai

015

015

05

05

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan


Pengelolaan Penerimaan Bea dan

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan


Penindakan atas Pelanggaran
Peraturan Perundangan, Intelijen, dan
Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan
dan Cukai

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
-

311,8
Terciptanya Administrasi
Persentase penyelesaian peraturan
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU
yang Tertib dan Dapat Memberikan Cukai
Fasilitasi Terbaik Kepada Industri
Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi
Penerimaan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian piutang Bea


dan Cukai yang diselesaikan
Persentase penanganan bantuan
hukum, perkara, dan keberatan
banding
Persentase berita negatif oleh media
nasional yang terpercaya

78%

78%

78%

78%

78%

77%

77%

78%

78%

78%

18%

18%

18%

18%

18%

6.064,0

Terciptanya Administrator
Persentase hasil penyidikan yang
Kepabeanan dan Cukai yang Dapat dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
Memberikan Fasilitasi Terbaik
(P21)
Kepada Industri, Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi
Persentase operasi yang menghasilkan
penindakan NPP (narkotika,
psikotropika, dan prekusor)

II.M.L.015-15

60%

60%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

50%

50%

KODE
KL

015

PROG

05

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Persentase operasi pengawasan yang
menghasilkan penindakan barang
larangan dan pembatasan

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan


Teknis Bidang Kepabeanan

Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran


Database Nilai Pabean
Persentase jumlah pelaksanaan
validasi terhadap jumlah permohonan
pengakuan sebagai AEO yang
memenuhi syarat administrasi
05

05

2016

2017

2018

2019

65%

65%

65%

65%

65%

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
(tepat waktu) (tepat waktu) (tepat waktu) (tepat waktu) (tepat waktu)
50%

50%

50%

50%

50%

1680 Pembinaan Penyelenggaraan


Kepabeanan dan Cukai di Daerah

1681 Peningkatan Pengawasan dan


Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di
Daerah

2.156,1
Terciptanya Administrator
Kepabeanan dan Cukai yang Dapat
Memberikan Fasilitasi Kepada
Industri, Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi
Penerimaan

015

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

22,8
Terwujudnya Pelayanan yang
Indeks penyelesaian rumusan
efisien dan pengawasan yang efektif peraturan di bidang teknis kepabeanan
serta terciptanya pelayanan yang
pasti di bidang kepabeanan kepada
seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders)

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase jumlah penerimaan


kepabeanan dan Cukai

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase hasil penyidikan yang


dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
(P21)

60%

60%

60%

60%

60%

4.586,2

II.M.L.015-16

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Terciptanya Administrator
Kepabeanan dan Cukai yang Dapat
Memberikan Fasilitasi Kepada
Industri, Perdagangan, dan
Masyarakat

015

05

1682 Pembinaan Penyelenggaraan


Kepabeanan dan Cukai Utama

05

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tindak lanjut atas temuan


pelanggaran di bidang kepabeanan
dan cukai

80%

80%

80%

80%

80%

598,8

Persentase tindak lanjut atas temuan


pelanggaran di bidang kepabeanan
dan cukai

1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan


Sarana Operasi

05

100%

100%

100%

100%

100%

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

3 hari

80%

80%

80%

80%

80%

847,4

Peningkatan Produktivitas Sarana


Pengawasan Untuk Kegiatan
Intelijen, Penindakan dan
Penyidikan
015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Persentase jumlah penerimaan


kepabeanan dan Cukai

Optimalisasi Fungsi Utama DJBC


Persentase Jumlah Penerimaan
Sebagai Fasilitator Perdagangan,
Kepabeanan dan Cukai
Dukungan Industri, Penghimpunan
Penerimaan dan Pelindung
Masyarakat.
Waktu penyelesaian proses
kepabeanan (Customs clearance time)

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase jumlah kapal patroli yang


laik laut
Indeks kepuasan unit pengguna sarana
operasi

1684 Peningkatan Pengawasan dan


Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada
Perwakilan Luar Negeri

75%

75%

75%

75%

75%

3.8
(Skala 5)

3.8
(Skala 5)

3.8
(Skala 5)

3.8
(Skala 5)

3.8
(Skala 5)

41,7

II.M.L.015-17

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Terciptanya Administrator
Persentase rumusan masukan untuk
Kepabeanan dan Cukai yang Dapat kerjasama internasional di bidang
Memberikan Fasilitasi Terbaik
kepabeanan dan cukai
Kepada Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan, Sesuai
Dengan Standar Internasional

015

015

05

08

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

80%

80%

80%

80%

80%

1685 Perumusan Kebijakan di Bidang


Kepatuhan Internal

Program Pengelolaan
Perbendaharaan negara

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
-

46,7
Peningkatan kepercayaan terhadap Indeks penyelesaian rumusan
kinerja dan citra DJBC
peraturan di bidang kepatuhan
internal
Rata-rata persentase tingkat efektivitas
kegiatan monitoring dan pengawasan
kepatuhan internal

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

3
(Skala 4)

85%

85%

85%

85%

85%

7.414,2

Meningkatkan pengelolaan
Persentase (%) penyerapan anggaran
perbendaharaan negara secara
dan pencapaian output belanja K/L
profesional, transparan, dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan.
Jumlah penerimaan dari pengelolaan
kas.
Persentase Akurasi Perencanaan Kas
berdasarkan CPIN
Persentase pencapaian target
penerimaan pokok dan bunga
pinjaman dari penerusan pinjaman dan
hasil restrukturisasi penerusan
pinjaman.
Penyelesaian LKPP dan Rancangan
Undang-Undang PP APBN secara tepat
waktu.

II.M.L.015-18

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah LK-KL dan LK BUN yang


mendapat opini WTP/WDP dari BPK.

Indeks kepuasan pengguna layanan.


015

08

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang


andal dengan Opini Audit yang Baik

015

015

08

08

149,6

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban


Pelaksanaan Anggaran
Menjamin Akuntabilitas dan
Indeks Penyelesaian UU PP APBN
Transparansi Pertanggungjawaban Secara Tepat Waktu
Keuangan Negara

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan


Badan Layanan Umum

Persentase Penyelesaian Rekomendasi


BPK atas LKPP yang telah
Ditindaklanjuti
Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Persentase Penyerapan Belanja Negara
Apbn
dalam DIPA K/L
Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan
reviu Pelaksanaan Anggaran dan
Spending Review
Tingkat Efektivitas Edukasi dan
Komunikasi terkait Pelaksanaan
Anggaran

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3,88

3,88

3,88

3,88

3,88

100%

100%

100%

100%

100%

91%

91%

91%

91%

91%

40,9
-

80 (efektif)

80 (efektif)

85 (sangat
efektif)

85 (sangat
efektif)

90 (sangat
efektif)

30,9

Mewujudkan Penerapan
Persentase Satker BLU yang Kinerjanya
Pengelolaan Keuangan Secara
Baik
Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu
Sehingga Dapat Mendorong
Peningkatan Kualitas Pelayanannya
Kepada Masyarakat

II.M.L.015-19

90%

90%

90%

90%

94%

KODE
KL

015

PROG

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas negara


Optimalisasi Idle Cash Pemerintah
Menutup Cost Of Fund Pemerintah
Dalam Pembiayaan Defisit Apbn

015

08

08

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Penyelesaian Rancangan


Penetapan Satker BLU
Persentase Satker BLU yang
Menyampaikan Laporan Keuangan
Sesuai Ketentuan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan


Kas

2.6 T

3T

3.4 T

3.9 T

4.5 T

1.164,3
-

Persentase Akurasi Perencanaan Kas


berdasarkan CPIN

95%

95%

95%

95%

95%

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan


Pinjaman

345,7
Mengoptimalkan Penerimaan APBN
Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga
Mampu Mendukung Pengelolaan
Keuangan Negara yang
Berkelanjutan

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase Pencapaian target


Penerimaan Pokok dan Bunga
Pinjaman dari Penerusan Pinjaman
dan Hasil dari Restrukturisasi
Penerusan Pinjaman
Persentase Penyediaan Dana Investasi
Pemerintah, Penerusan Pinjaman,
Kredit Program dan Pembiayaan
Lainnya yang Disetujui secara Optimal

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan


Teknis Perbendaharaan

85,8
Tersedianya sistem
perbendaharaan yang
mudah dan akuntabel serta sesuai
dengan
kebijakan pengelolaan
perbendaharaan
negara bagi stakeholder

Tingkat Penyelesaian Harmonisasi


Peraturan di Bidang Perbendaharaan
sesuai dengan Penyelesaian
Permasalahan dan Perkembangan
Proses Bisnis

II.M.L.015-20

95%

95%

95%

95%

95%

KODE
KL

015

PROG

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

1704 Pengembangan Sistem


Perbendaharaan

08

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara


Umum Negara

08

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Jumlah Sistem


Perbendaharaan yang Dihasilkan
sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders

97%

97%

97%

97%

97%

Persentase jumlah peserta diklat yang


lulus ujian sertifikasi Penyuluh
Perbendaharaan

85%

85%

85%

85%

85%

Persentase Tingkat Penyempurnaan


Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi
yang Mendukung SPAN dan SAKTI

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase Tingkat Implementasi


Aplikasi SPAN dan SAKTI
Persentase Implementasi Strategi
Pengelolaan Perubahan dalam rangka
SPAN

72%

75%

86%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

3.255,6

Mempercepat Penyaluran Dana


APBN
Kepada Stakeholders

015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

680,0
Mewujudkan Sistem
Perbendaharaan
Negara yang Modern

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase SP2D yang Diterbitkan


Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN

92%

92%

92%

92%

92%

Persentase Pemenuhan Sarana dan


Prasarana sesuai Standarisasi

90%

90%

90%

90%

90%

1706 Pembinaan Pelaksanaan


Perbendaharaan di Wilayah

1.661,2
Meningkatkan Pemahaman
Stakeholders
Terhadap Ketentuan Pengelolaan
Perbendaharaan

Nilai Kualitas LKPP Tingkat


Kanwil/UAPPA-W

Persentase Penyerapan Belanja Negara


dalam DIPA K/L

II.M.L.015-21

92

92

92

92

92

91%

91%

91%

91%

91%

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Persentase Pemenuhan Sarana dan
Prasarana sesuai Standarisasi

015

09

Program Pengelolaan Kekayaan


Negara, Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara dan Pelayanan
Lelang

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

09

2.767,2

Terselenggaranya pengelolaan
Ratio utilisasi aset terhadap total aset
kekayaan negara, penyelesaian
tetap.
pengurusan piutang negara dan
pelayanan lelang yang profesional,
tertib, tepat guna, dan optimal serta
mampu membangun citra baik bagi
stakeholder.

Peningkatan Kontribusi
BUMN/Lembaga Dibawah Pembinaan
Kemenkeu
Jumlah penerimaan kembali (recovery)
yang berasal dari pengeluaran
pembiayaan APBN.
Jumlah Piutang Negara yang Dapat di
Selesaikan (PNDS).
Jumlah pokok lelang.
015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

29,4

1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,


Bimbingan Teknis dan Evaluasi di
Bidang Barang Milik Negara
Terselenggaranya Pengelolaan
Barang Milik Negara yang
Professional, Tertib, Optimal Serta
Akuntabel

Persentase Penyusunan/
penyempurnaan peraturan di bidang
BMN

100%

100%

100%

100%

100%

Deviasi nilai aset tetap antara LBMN


dengan LKPP
Persentase Kepatuhan Pelaporan BMN
oleh K/L

2%

2%

2%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

II.M.L.015-22

KODE
KL

PROG

015

09

015

09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis, Evaluasi dan
Pengelolaan Kekayaan Negara
Dipisahkan

1710 Perumusan Peraturan Perundangan,


Pemberian Bantuan Hukum Serta
Penyediaan Informasi

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
25,1

Terselenggaranya Pengelolaan
Barang Milik Negara dan Kekayaan
Negara yang Dipisahkan yang
Professional, Tertib, Optimal Serta
Akuntabel

Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang KND

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks kinerja BUMN di bawah


Kementerian Keuangan
Persentase persetujuan / penolakan
permohonan
pengelolaan kekayaan negara
dipisahkan tepat waktu

90%

90%

90%

92%

92%

95%

100%

100%

100%

100%

25,1
Mewujudkan Harmonisasi
Persentase penyelesaian harmonisasi
Peraturan, Pemberian Bantuan
peraturan
Hukum, Pendapat Hukum yang
Efektif dan Efisien di Lingkungan
Djkn Serta Mampu Menjadi
Penyedia Layanan Kepentingan
Djkn dan Mitra Strategis di
Lingkungan Kementerian Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian permohonan


bantuan hukum dan pendapat hukum

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks Kepuasan pengguna Layanan


Kehumasan

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

II.M.L.015-23

KODE
KL

PROG

015

09

015

09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
1711 Pelaksanaan Kebijakan dan
Standardisasi Teknis di Bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi

1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,


Bimbingan Teknis, Evaluasi dan
Pengawasan Pelaksanaan Lelang

2015

09

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
147,8

Terselenggaranya Pengelolaan
Kekayaan Negara Secara
Professional, Efektif, Efisien,
Transparan dan Dapat
DipertanggungJawabkan Sekaligus
Mampu memberikan layanan
informasi yang terpercaya bagi
pemangku kepentingan DJKN dan
mitra strategis dilingkungan
Kementerian Keuangan

Jumlah Nilai Kekayaan Negara yang


diutilisasi

90 T

95 T

100 T

105 T

105 T

Penerimaan kembali (recovery) yang


berasal dari pengeluaran APBN

350 M

325 M

300 M

183 M

183 M

80%

85%

90%

95%

95%

Persentase pembangunan sistem


informasi pengelolaan kekayaan
negara

17,8

Terselenggaranya pelayanan lelang Persentase


yang professional, tertib, tepat guna penyusunan/penyempurnaan
dan optimal serta mampu
peraturan di bidang lelang
membangun citra baik bagi
stakeholder
Jumlah Pokok Lelang
Jumlah Bea Lelang
015

TARGET

INDIKATOR

1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,


Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi,
Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

II.M.L.015-24

100%

100%

100%

100%

100%

8,92 T
210 M

10,71 T
252 M

12,85 T
302,4 M

15,42 T
362,88 M

15,42 T
362,88 M

24,9

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Terselenggaranya pelaksanaan
penilaian kekayaan Negara yang
efektif, efisien, transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan

015

09

09

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara,


Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara dan Pelayanan Lelang di
Wilayah Kerja Kanwil DJKN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang penilaian

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Penyelesaian Permohonan


Penilaian BMN tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penilai internal DJKN yang


bersertifikat pelatihan keahlian khusus

30%

50%

65%

75%

75%

1714 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,


Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan
Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan
Piutang Negara dan Pengelolaan
Kekayaan Negara Lain-lain

23,7

Terselenggaranya Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara yang
Professional, Tertib, Tepat Guna
dan Optimal Serta Mampu
Membangun Citra Baik Bagi
Stakeholder Serta Mampu
Menyediakan Data Piutang Negara
Secara Komprehensif dan kekayaan
negara lain lain

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang piutang negara
dan kekayaan negara lain-lain

Recovery rate piutang K/L


Jumlah penerimanaan negara dari
biaya administrasi pengurusan piutang
negara dan pengelolaan kekayaan
negara

II.M.L.015-25

100%

100%

100%

100%

100%

11%
47,17 M

12%
43,54 M

13%
47,36 M

14%
52,16 M

14%
52,16 M

742,3

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Terselenggaranya Pengelolaan
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan
Pelayanan Lelang yang Profesional,
Tertib, Tepat Guna, dan Optimal
Serta Stakeholder di Wilayah Kerja
Kanwil Djkn
Jumlah penerimanaan negara dari
biaya administrasi pengurusan piutang
negara
dan beaNegara
lelang yang Dapat
Jumlah Piutang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

2T

2,5 T

3T

3,5 T

3,5 T

244,66 M

279,92 M

330,24 M

390,64 M

390,64 M

9,27 T

11,06 T

13,20 T

15,77 T

15,77 T

Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang


015

015

09

06

1716 Pengelolaan Kekayaan Negara,


Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara dan Pelayanan Lelang di
Wilayah Kerja Kerja KPKNL

1.731,0

Terselenggaranya Pengelolaan
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan
Pelayanan Lelang yang Profesional,
Tertib, Tepat Guna, dan Optimal
Serta Stakeholder Wilayah Kerja
Kpknl
Jumlah penerimanaan negara dari
biaya administrasi pengurusan piutang
negara dan bea lelang
Jumlah Piutang Negara yang Dapat
Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang

3T

3,5 T

4T

4,5 T

4,5 T

229,48 M

261,71 M

308,39 M

364,42 M

364,42 M

6,09 T

7,23 T

8,61 T

10,26 T

10,26 T

626,8

Peningkatan Pengelolaan
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

II.M.L.015-26

KODE
KL

015

PROG

06

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan


Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa

06

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan,


dan Evaluasi di Bidang Pendanaan
Daerah dan Ekonomi Daerah,
Penyusunan Laporan Keuangan
Transfer ke Daerah serta
Pengembangan Sistem Informasi
Keuangan Daerah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatkan kualitas penyusunan Persentase ketepatan jumlah


kebijakan hubungan keuangan
penyaluran dana transfer ke daerah.
pusat dan daerah, serta mendorong
pengelolaan keuangan daerah yang
berkualitas

99%

99%

99%

99%

99%

Persentase penyelesaian perumusan


kebijakan hubungan keuangan pusat
dan daerah yang transparan,
akuntabel, dan tepat waktu
Persentase Silpa yang terkendali

100%

100%

100%

100%

100%

17%

17%

17%

17%

17%

52,4

Indeks Pemerataan Keuangan Antar


daerah (Indeks Williamson)

0,76
(Skala 1)

0,76
(Skala 1)

0,76
(Skala 1)

0,76
(Skala 1)

0,75
(Skala 1)

100%

100%

100%

100%

100%

Perumusan dan Pengelolaan


Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang Berkualitas dan Optimal

Persentase perumusan kebijakan


transfer ke daerah dan dana desa
015

TARGET

INDIKATOR

60,8

Pemantauan dan Evaluasi


Persentase Pengembangan dan
Hubungan Keuangan Pusat dan
implementasi Sistem Informasi
Daerah yang didukung basis data
Keuangan Daerah
keuangan daerah yang lengkap dan
sistem informasi keuangan daerah
yang akurat, transparan, dan tepat
waktu

II.M.L.015-27

100%

100%

100%

100%

100%

KODE
KL

015

015

015

PROG

06

06

06

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan


Teknis, Monitoring dan Evaluasi di
Bidang PDRD

1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan


Teknis, Monitoring dan Evaluasi di
Bidang Pembiayaan dan Kapasitas
Daerah

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Realisasi Jumlah Evaluasi di


Bidang Pendanaan dan Informasi
Keuangan Daerah yang
Direkomendasikan Menjadi Kebijakan
Menteri Keuangan
Persentase Pemda yang Menyampaikan
LRA, Laporan Neraca, dan LO

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

75%

Persentase penetapan perda APBD


secara tepat waktu

70%

75%

80%

85%

95%

12,9

Peningkatan Pendapatan Asli


Daerah terhadap total pendapatan
dalam APBD

Rasio PDRD tahun t-1 terhadap PDRB t1

1,7

1,7

1,7

1,75

1,75

90,2

Peningkatan Efektifitas dan


Persentase terlatihnya calon pengajar
Efisiensi Pengelolaan Pinjaman
KKD sesuai rencana
Daerah, Hibah Daerah, dan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase pemberian persetujuan
Menkeu atas defisit APBD yang ditutup
dari pinjaman
Persentase ketepatan jumlah
penyaluran hibah ke daerah

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan


Teknis lainnya Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

2600

1800

1500

1500

1500

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

410,5

II.M.L.015-28

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
Persentase penyerapan anggaran dan
yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon pencapaian output belanja.
II di Ditjen Perimbangan Keuangan
Dalam Rangka Menunjang
Tercapainya Pencapaian Tujuan
Strategis Ditjen Perimbangan
Keuangan
Persentase pegawai memenuhi standar
jamlat
Rasio Penyelesaian pengadaan sarana
dan prasarana sesuai dengan rencana

015

07

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%

95%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

156,3

Program Pengelolaan dan


Pembiayaan Utang
Mengoptimalkan pengelolaan surat Persentase pengadaan utang sesuai
berharga negara (SBN) maupun
kebutuhan pembiayaan.
pinjaman untuk menjamin
terpenuhinya target pembiayaan
APBN melalui utang dengan risiko
yang terkendali.
Persentase pencapaian tingkat
likuiditas pasar SBN (turn over ratio).
Persentase pemenuhan target risiko
portofolio utang.
Persentase pembayaran utang tepat
waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen Utang

9,8

II.M.L.015-29

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah

1694 Pengelolaan Pinjaman

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio


Utang

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

Terpenuhinya Kebutuhan
Persentase Penerbitan SBSN sesuai
Pembiayaan
Kebutuhan Pembiayaan
APBN yang Aman Bagi
Kesinambungan Fiskal Melalui
Pengelolaan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN)

100

100

100

100

100

32,3
-

Terpenuhinya Kebutuhan
Pembiayaan APBN yang Aman
Melalui Pengadaan Pinjaman

100

100

100

100

100

29,7
-

Terwujudnya Pelaksanaan
Penyelesaian
Transaksi, Pencatatan, dan
Pelaporan Utang Pemerintah yang
Profesional, Efektif, Transparan,
dan Akuntabel

Tingkat Akurasi Pembayaran


Kewajiban Utang

Persentase Pengadaan Pinjaman


Program sesuai kebutuhan
pembiayaan

38,1
Penyediaan Strategi Pengelolaan
Utang
yang Mempertimbangkan Aspek
Biaya dan
Risiko

Persentase Pemenuhan Target Risiko


Portofolio Utang

100

100

100

100

100

Terpenuhinya Kebutuhan
Pembiayaan
Apbn yang Aman Bagi
Kesinambungan
Fiskal Melalui Pengelolaan Surat
Utang
Negara (SUN)

Persentase Penerbitan SUN sesuai


Kebutuhan Pembiayaan

100

100

100

100

100

46,5
-

II.M.L.015-30

KODE
KL

PROG

015

12

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015

015

015

12

12

12

2016

2017

2018

2019

Program Perumusan Kebijakan


Fiskal

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
345,7

Terwujudnya kebijakan fiskal yang


sustainable dengan beban risiko
fiskal yang terukur dalam rangka
stabilisasi dan mendorong
pertumbuhan perekonomian.

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase rekomendasi kebijakan


yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan.

Deviasi proyeksi indikator kebijakan


fiskal.
Persentase usulan kebijakan Indonesia
yang diadopsi dalam kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional.

1740 Perumusan Kebijakan APBN


Tersedianya Rekomendasi
Kebijakan APBN yang Sustainable
Untuk Mendukung Pembangunan
Nasional

Persentase rekomendasi kebijakan


APBN yang ditetapkan dan/atau
diterima Menteri Keuangan

82

82

82

82

82

42,1
-

Deviasi proyeksi indikator kebijakan


APBN

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi


Makro yang Antisipatif dan
Responsif yang Dapat Mendukung
Stabilisasi dan Mendorong
Pertumbuhan Perekonomian

Persentase rekomendasi kebijakan


ekonomi makro yang ditetapkan
dan/atau diterima Menteri Keuangan

83

83

83

83

83

72,3
-

Deviasi proyeksi indikator kebijakan


ekonomi makro

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan


Perubahan Iklim dan Multilateral

79,2

II.M.L.015-31

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Tersedianya Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Kerja sama
Multilateral yang terpercaya dan
optimal dalam rangka mendukung
terwujudnya stabilitas ekonomi
nasional

015

015

015

12

12

12

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase rekomendasi kebijakan


pembiayaan perubahan iklim dan
multilateral yang ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan

81

81

81

81

81

Persentase usulan Indonesia yang


diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional

25

25

25

25

25

48,5

1743 Perumusan Kebijakan Pajak,


Kepabeanan, Cukai dan PNBP

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor


Keuangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Tersedianya Rekomendasi dan


Rumusan Kebijakan Pendapatan
Negara yang Mendukung
Terwujudnya Kebijakan Fiskal

Persentase rekomendasi kebijakan


pendapatan negara yang ditetapkan/
diterima Menteri Keuangan

Terwujudnya Pengelolaan Risiko


Fiskal yang Antisipatif dan
Responsif yang Dapat Mendukung
Stabilisasi Serta Mendorong
Pertumbuhan Perekonomian

Persentase rekomendasi kebijakan


pengelolaan risiko fiskal yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Kauangan

86

86

86

86

86

Jumlah rekomendasi kebijakan dalam


rangka mitigasi risiko fiskal

23

23

23

23

23

82

82

82

82

82

47,2

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan


Kerja Sama Keuangan Regional dan
Bilateral

56,4

II.M.L.015-32

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Tersedianya Kebijakan dan
Program Kerja sama Internasional,
Regional dan Bilateral yang
terpercaya dan optimal dalam
rangka mendukung terwujudnya
stabilitas

015

015

11

11

Program Pendidikan dan Pelatihan


Aparatur di Bidang Keuangan
Negara

11

Persentase usulan Indonesia yang


diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan regional dan bilateral

2015

2016

2017

2018

2019

25

25

25

25

25

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
-

3.464,4
Mengembangkan SDM yang
berintegritas dan berkompetensi
tinggi.

1731 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Keuangan Negara Di Daerah

Persentase Peningkatan Kompetensi


SDM.

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam


Kerja Pegawai Kementerian Keuangan.

Persentase Lulusan Diklat Kementerian


Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik.

546,4

Mengembangkan SDM yang


Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase Jam Pelatihan Terhadap


Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik

0,88
86,00

0,94

1,00

1,06

1,06

86,00

87,00

87,00

87,00

132,9

1732 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional Di Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan

II.M.L.015-33

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015
Mengembangkan SDM yang
Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

015

015

11

11

1733 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Kepabeanan dan
Cukai

TARGET

INDIKATOR
Persentase Jam Pelatihan Terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM

0,18

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

0,20

0,21

0,22

0,22

90,50

91,00

91,50

92,00

92,00

10,00

12,00

15,00

15,00

15,00

179,4

Mengembangkan SDM yang


Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

Persentase Jam Pelatihan Terhadap


Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM

0,36

0,52

0,56

0,59

0,59

90,50

91,00

91,50

92,00

92,00

10,00

12,00

15,00

15,00

15,00

1734 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Kekayaan Negara
Dan Perimbangan Keuangan

122,6

Mengembangkan SDM yang


Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

Persentase Jam Pelatihan Terhadap


Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM

II.M.L.015-34

0,15

0,21

0,22

0,23

0,23

90,50

91,00

91,50

92,00

92,00

10,00

12,00

15,00

15,00

15,00

KODE
KL

PROG

015

11

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015

11

11

2017

2018

2019

Persentase Jam Pelatihan Terhadap


Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM

0,34

0,36

0,39

0,41

0,41

87,00

88,00

89,00

90,00

90,00

10,00

12,00

15,00

15,00

15,00

1736 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Perpajakan

1737 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Dan Manajemen Serta
Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai
Kementerian Keuangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
162,1

389,4

Mengembangkan SDM yang


Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

015

2016

1735 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan
Fungsional Di Bidang Selain Anggaran,
Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara
Dan Perimbangan Keuangan
Mengembangkan SDM yang
Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

015

TARGET

INDIKATOR

Persentase Jam Pelatihan Terhadap


Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM

0,68

0,73

0,78

0,83

0,83

90,50

91,00

91,50

92,00

92,00

10,00

12,00

15,00

15,00

15,00

1.463,9

Mengembangkan SDM yang


Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

Persentase Jam Pelatihan Terhadap


Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan

II.M.L.015-35

0,92

0,79

0,84

0,89

0,89

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015
Persentase Lulusan Diklat Kementerian
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM

015

11

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

97,00

97,00

97,00

98,00

98,00

10,00

12,00

15,00

15,00

15,00

1738 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui


Penyelenggaraan Pendidikan Program
Diploma Keuangan

467,7

Mengembangkan SDM yang


Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi

Persentase Lulusan Program Diploma


Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
Persentase Realisasi Layanan BLU

JUMLAH

II.M.L.015-36

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

72.637,9

KEMENTERIAN PERTANIAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMENTERIAN
PERTANIAN

3.256,5

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan


Kementerian Pertanian melalui
dukungan koordinasi, pembinaan,
kerjasama luar negeri dan pelayanan
administrasi
018

01

1746 Pembinaan hukum dan pengelolaan Tersediaanya produk hukum dan


informasi publik bidang pertanian perundang-undangan dan terkelolanya
informasi publik bidang pertanian
Dokumen peraturan perundangan
bidang tanaman, pengolahan
pemasaran hasil pertanian, SDM dan
sumber daya sarana prasarana yang
diterbitkan

Dokumen peraturan perundangan


bidang ternak, Kesehatan hewan, dan
karantina pertanian yang diterbitkan

Laporan naskah perjanjian dan


layanan bantuan hukum yang
dilaksanakan

II.M.L.018-1

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Layanan informasi publik, pameran,
dan perpustakaan (laporan)
Laporan kompendium hukum,
himpunan peraturan menteri, dan
penempatan dalam berita negara
Laporan kegiatan pendukung di Biro
Hukum dan Informasi Publik

018

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1747 Pengembangan kerjasama luar


Meningkatnya kerja sama luar negeri
negeri untuk bidang pangan dan
di bidang pertanian melalui forum
pertanian dalam kerangka bilateral, bilateral, regional, multilateral
regional dan multilateral

189,1

Jumleh dokumen pembinaan dan


penyelenggaraan kerjasama
internasional
Jumlah laporan Nota Kesepakatan

10

11

11

11

11

12

12

12

12

12

kerjasama pertanian dalam kerangka


bilateral, regional dan multilateral,
serta PBB untuk pangan dan pertanian
Dukungan kegiatan Pengembangan
kerjasama luar negeri untuk bidang
pangan dan pertanian dalam kerangka
bilateral, regional dan multilateral
(Bulan)
018

01

1748 Pengelolaan keuangan,


perlengkapan, dan kearsipan
Kementerian Pertanian

Meningkatnya pengelolaan keuangan


dan perlengkapan secara akuntable
dan transparan serta tertib
pengelolaan kearsipan/dokumentasi
Kementerian Pertanian

125,9

II.M.L.018-2

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah dokumen penetapan pejabat
pengelola keuangan Kementerian
Pertanian, proses penyelesaian
kerugian negara, dan realisasi
pendapatan PNBP
Jumlah laporan verifikasi dokumen
sumber laporan keuangan dan laporan
keuangan dengan Sistem Akuntansi
Instansi lingkup Kementerian
Pertanian
Jumlah dokumen penyelesaian usulan
penghapusan, pemanfaatan dan
pengelolaan BMN Kementerian
Pertanian
Laporan pelaksanaan penataan arsip,
pembinaan fungsional arsiparis dan
elektronisasi arsip
Laporan pengelolaan keuangan
Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan
kegiatan Biro
Dukungan kegiatan Pengelolaan
keuangan, perlengkapan, dan
kearsipan Kementerian Pertanian
(Bulan)
Tunjangan Kinerja

018

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1749 Peningkatan kualitas kelembagaan, Penataan kelembagaan, pelayanan


ketatalaksanaan dan kepegawaian administrasi perencanaan dan
pengembangan pegawai serta mutasi

74,3

Dokumen penataan kelembagaan


Laporan pembinaan jabatan
fungsional, pelayanan publik dan
budaya kerja

II.M.L.018-3

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

018

PROG

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

1750 Koordinasi dan pembinaan


perencanaan Kementerian
Pertanian

SASARAN

Peningkatan koordinasi dan


pembinaan penyusunan rencana kerja
kebijakan dan program, anggaran,
evaluasi dan pelaporan sesuai siklus
perencanaan, serta ketatausahaan
Kementerian Pertanian

INDIKATOR
Dokumen ketatalaksanaan dan
reformasi birokrasi
Dokumen perencanaan pengembangan
dan mutasi pegawai
Pembinaan SDM Aparatur Pertanian
melalui Organisasi Kedinasan
Dukungan kegiatan Koordinasi,
fasilitasi dan Pembinaan di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian Kementan (Bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

19

20

20

20

20

12

12

12

12

12

1.099,2

Jumlah dokumen kebijakan, program


dan wilayah
Jumlah dokumen anggaran

23

15

15

15

15

17

17

17

17

17

Jumlah laporan pemantauan dan


evaluasi

18

15

15

15

15

Jumlah kelompok laporan kinerja


Kementerian Pertanian
Dukungan kegiatan Koordinasi dan
pembinaan perencanaan Kementerian
Pertanian (Bulan)
Jumlah Dokumen Kelompok
Fungsional Perencanana

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

II.M.L.018-4

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Pendampingan/pembinaan,
monitoring dan evaluasi program
Quick Win

018

01

1751 Pengembangan perstatistikan dan


sistem informasi pertanian

INDIKATOR
Dukungan pendampingan/pembinaan,
monitoring dan evaluasi program
Quick Win (paket)

01

1752 Penyelenggaraan ketatausahaan


Kementerian Pertanian,
kerumahtanggaan dan pelaksanaan
hubungan masyarakat di bidang
pertanian

2015

2016

2017

2018

2019

12

Tersedianya data, metodelogi, hasil


analisis dan sistem informasi
pertanian, serta ketatusahaan

257,3

Laporan data pertanian


Laporan analisis data pertanian
Pengembangan dan pengelolaan
layanan sistem informasi pertanian
(Sistem)
Jumlah petugas pengelola dan
pengumpul data pertanian yang dilatih
(Orang)
Dukungan kegiatan pengembangan
perstatistikan dan sistem informasi
pertanian (Bulan)
018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Terinformasikannya program
pembangunan pertanian melalui
berbagai media dan terlaksananya
komunikasi publik di bidang informasi
pembangunan pertanian

10
13
7

10
10
7

10
10
7

10
10
7

10
10
7

527

527

527

527

527

12

12

12

12

12

1.376,6

Laporan ketatausahaan pimpinan dan


Kementerian
Laporan fasilitasi kerumahtanggaan
Kementerian
Laporan penyebarluasan informasi
dan pemasyarakatan program
pembangunan pertanian
Laporan Hubungan Antar Lembaga
Laporan keprotokolan dan pelayanan
pimpinan
II.M.L.018-5

10

10

10

10

10

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

018

PROG

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1753 Perlindungan varietas tanaman dan Peningkatan kinerja pelayanan teknis,


perizinan pertanian
hukum dan administrasi perlindungan
varietas tanaman

INDIKATOR

02

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR KEMENTERIAN
PERTANIAN

2015

2016

2017
12

2019

12

Jumlah Permohonan Hak PVT


(varietas)
Jumlah Panduan Pemeriksa Subtantif
(Dokumen)
Jumlah Pemeriksa Uji BUSS (varietas)

55

60

65

70

70

10

10

10

10

10

50

55

60

65

65

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT


(Sertifikat)
Jumlah Pendaftaran Hortikultura
Jumlah Pedaftaran PVT
Terbitnya Surat Izin Pupuk dan
Pestisida
Terbitnya Rekomendasi Teknis Bidang
Peternakan
Terbitnya Surat Izin
Pemasukan/pengeluaran benih
tanaman, SDG Tanaman
Terbitnya surat izin bidang Peternakan

45

50

55

60

60

200
175
2.100

225
180
2.200

250
185
2.300

275
190
2.400

275
190
2.400

110

120

130

140

140

1.010

1.020

1.030

1.040

1.040

290

300

310

320

320

Meningkatnya pelaksanaan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan program/kegiatan secara
efektif dan efisien di lingkungan
Kementerian Pertanian

12

2018

Dukungan kegiatan Penyelenggaraan


ketatausahaan Kementerian Pertanian,
kerumahtanggaan dan pelaksanaan
hubungan masyarakat di bidang
pertanian (Bulan)

Jumlah Pelaksanaan kegiatan


018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

12

12

89,5

347,0

II.M.L.018-6

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program/kegiatan
pada satker lingkup Kementerian
Pertanian yang diaudit (%)
Temuan tidak ekonomis (Kerugian
Negara) (%)
Tindak Lanjut Temuan tidak
ekonomis
(Kerugian Negara) (%)
Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup
Kementan yang dinyatakan sebagai
unit kerja Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) (%)
Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup
Kementan yang menerapkan SPI
dan dinilai handal (%)

018

02

1755 Peningkatan Pelaksanaan


Pengawasan Pada Satker Lingkup
Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Hortikultura, dan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian

Meningkatnya pelaksanaan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan tugas di lingkup
Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Hortikultura, dan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

95

95

95

95

95

80

80

80

80

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

46,7

Reviu laporan keuangan Eselon I


lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian serta reviu lingkup LK
Kementerian (Laporan)

II.M.L.018-7

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Audit Kinerja Pada Satker lingkup
Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Hortikultura, dan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian (Laporan)
Evaluasi terhadap AKIP Eselon I
lingkup Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Hortikultura, dan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian serta Evaluasi LAKIP
Kementerian (Laporan)
Evaluasi kegiatan Strategis lingkup
Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Hortikultura, dan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian (Laporan)
Evaluasi LHA lingkup Sekretariat
Jenderal, Direktorat Jenderal
Hortikultural, dan Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM Pertanian
(Laporan)
Pedoman Kerja Audit lingkup
Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Hortikultura, dan Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian (Laporan)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengawasan Lingkup Inspektorat I
(Laporan)

II.M.L.018-8

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

106

108

110

112

112

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

02

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

1756 Peningkatan Pelaksanaan


Pengawasan pada Satker Lingkup
Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian
Serta Badan Ketahanan Pangan

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
40,9

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya pelaksanaan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen
Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian serta Badan
Ketahanan Pangan

Reviu Laporan Keuangan Eselon I


lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian serta
Badan Ketahanan Pangan (Laporan)

Audit Kinerja Pada Satker lingkup


Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian serta
Badan Ketahanan Pangan (Laporan)
Evaluasi terhadap AKIP Eselon I
lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian serta
Badan Ketahanan Pangan (Laporan)

106

108

110

112

112

Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup


Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian serta
Badan Ketahanan Pangan (Laporan)
Evaluasi LHA lingkup Ditjen Tanaman
Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian serta Badan Ketahanan
Pangan (Laporan

II.M.L.018-9

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Pedoman Kerja Audit lingkup Ditjen
Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian serta Badan
Ketahanan Pangan (Laporan)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengawasan lingkup Inspektorat II
(Laporan)

018

02

1757 Peningkatan Pelaksanaan


Pengawasan pada Satker Lingkup
Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP
dan Badan Litbang Pertanian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018
-

2019
-

Meningkatnya pelaksanaan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen
Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan
Litbang Pertanian

40,9

Reviu Laporan Keuangan Eselon I


lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen
P2HP dan Badan Litbang Pertanian
(Laporan)
Audit Kinerja Pada Satker lingkup
Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan
Badan Litbang Pertanian (Laporan)
Evaluasi terhadap AKIP Eselon I
lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen
P2HP dan Badan Litbang Pertanian
(Laporan)
Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup
Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan
Badan Litbang Pertanian (Laporan)
Evaluasi LHA lingkup Ditjen
Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan
Litbang Pertanian (Laporan)

II.M.L.018-10

106

108

110

112

112

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Pedoman Kerja Audit lingkup Ditjen
Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan
Litbang Pertanian (Laporan)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengawasan lingkup Inspektorat III
(Laporan)

018

02

1758 Peningkatan Pelaksanaan


Pengawasan pada Satker Lingkup
Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan,
dan Badan Karantina Pertanian

Meningkatnya pelaksanaan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan tugas di lingkup
Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan & Kesehatan Hewan, dan
Badan Karantina Pertanian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

40,8

Reviu Laporan Keuangan Eselon I


lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan
Badan Karantina Pertanian(Laporan)

Audit Kinerja Pada Satker lingkup


Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan
Badan Karantina Pertanian (Laporan)

106

108

110

112

112

Evaluasi terhadap AKIP Eselon I


lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan
Badan Karantina Pertanian (Laporan)

Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup


Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan
Badan Karantina Pertanian (Laporan)

II.M.L.018-11

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

018

PROG

02

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

1759 Peningkatan Pelaksanaan


Pengawasan Tujuan Tertentu Pada
Satker Lingkup Kementerian
Pertanian

SASARAN

INDIKATOR

02

1760 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya pada
Inspektorat Jenderal

2015

2016

2017

2018

2019

Evaluasi LHA lingkup Inspektorat


Jenderal, Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan Badan
Karantina Pertanian (Laporan)
Pedoman Kerja Audit lingkup
Inspektorat Jenderal, Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan
Badan Karantina Pertanian (Laporan)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan


Pengawasan lingkup Inspektorat IV
(Laporan)

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan


komitmen anti korupsi dan
pengawasan tujuan tertentu pada
satker lingkup Kementerian Pertanian

37,0

Pembinaan Komitmen Anti Korupsi


lingkup Kementerian Pertanian
(Laporan)
Audit Sanggah Banding
Audit Khusus/Investigasi
Audit dengan tujuan tertentu
Laporan pelaksanaan kegiatan
pengawasan lingkup Inspektorat
Investigasi/Khusus
018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Meningkatnya kapasitas manajemen


administrasi, sumberdaya, sarana dan
prasarana, serta anggaran lingkup
Inspektorat Jenderal

10
24
2
1

10
24
2
1

10
24
2
1

10
24
2
1

10
24
2
1

140,8

II.M.L.018-12

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Tersusunnya Dokumen Perencanaan


dan Pelaksanaan Anggaran,
Perencanaan Kinerja dan Perencanaan
Pengawasan (Dokumen)

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan


Kegiatan Perencanaan, Keuangan dan
Perlengkapan, Organisasi
Kepegawaian Hukum dan Humas, data
dan Pemantauan LHA serta Laporan
Progres Kegiatan Pengawasan
(Laporan)
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan
dan Monitoring Kegiatan Perencanaan,
Keuangan dan Perlengkapan,
Organisasi Kepegawaian Hukum dan
Humas serta data dan Pemantauan
LHA (Laporan)

10

10

10

10

10

Terlaksananya Kegiatan Dukungan


Teknis dan Penerapan Sistem
Pengendalian Intern di Lingkup Itjen
Kementan (Laporan)
Terlaksananya Analisis Laporan Hasil
Audit Inspektorat Jenderal(Laporan)

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan


Kualitas SDM Itjen Kementan (Diklat)

12

12

12

12

12

Terlaksananya Dukungan Lainnya


pada Inspektorat Jenderal (bulan)

II.M.L.018-13

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU HASIL PRODUKSI TANAMAN
PANGAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatkan produksi tanaman


pangan
Tercapainya Produktivitas Kedelai
(Ku/Ha)
Tercapainya Produktivitas Ubi
Kayu (Ku/Ha)
Tercapainya Produktivitas Padi
(Ku/Ha)
Tercapainya Produktivitas Jagung
(Ku/Ha)
Terlaksananya Penggunaan Benih
Unggul Bersetifikat Untuk Padi (%)
Terlaksananya Penggunaan Benih
Unggul Bersetifikat Untuk Jagung
(%)
Terlaksananya Penggunaan Benih
Unggul Bersetifikat Untuk Kedelai
(%)
Terlaksananya Luas Areal tanaman
pangan aman dari gangguan OPT
dan DPI (%)
Terlaksananya penurunan
kontribusi susut hasil Padi (%/thn)
Terlaksananya penurunan
kontribusi susut hasil jagung
(%/thn)

II.M.L.018-14

14,36

14,36

14,36

14,36

14,36

230,95

230,95

230,95

230,95

230,95

52,74

52,74

52,74

52,74

52,74

51,67

51,67

51,67

51,67

51,67

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
28.454,6

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Terlaksananya penurunan
kontribusi susut hasil kedelai
(%/thn)
Terlaksananya penurunan
kontribusi susut hasil kacang tanah
(%/thn)
Terlaksananya penurunan
kontribusi susut hasil ubi kayu
(%/thn)
Terlaksananya penurunan
kontribusi susut hasil ubi jalar (%)

018

06

2016

2017

2018

2019

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

8.352,3

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya

06

2015

1761 Pengelolaan Produksi Tanaman


Aneka Kacang dan Umbi
Meningkatnya Perluasan Penerapan
Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan
Umbi yang Tepat untuk Peningkatan
Produksi Melalui Peningkatan
Produktivitas

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Penerapan PTT Kedelai (Ha)


Penyaluran Bantuan Pengembangan
Budidaya Ubi Kayu (GAP) (Ha)
Terlaksananya pembinaan dan
pengawalan (Paket)

350.000
0

500.000
9.950

500.000
9.950

500.000
9.950

500.000
9.950

Percepatan optimasi PAP-PIP Kedelai


(ha)
Dukungan Kerjasama TNI AD (OB)

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

50.000

50.000

50.000

1762 Pengelolaan Produksi Tanaman


Serealia

6.903,0

II.M.L.018-15

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya Perluasan Penerapan
Budidaya Tanaman Serealia yang
Tepat untuk Peningkatan Produksi
Melalui Peningkatan Produktivitas

018

06

INDIKATOR

Penyaluran Bantuan Pengembangan


Budidaya Padi (GAP) (Ha)
Penyaluran Bantuan Pengembangan
Budidaya Jagung (GAP) (Ha)
Terlaksananya pembinaan dan
pengawalan (Paket)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

102.000

35.000

35.000

35.000

35.000

1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan


Benih Tanaman Pangan

9.145,6
Terselenggaranya Sistem Pembinaan
Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan
yang Efisien di Lokasi Penerapan
Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
(Balai)
Terlaksananya pembinaan dan
pengawalan (Paket)

32

32

32

32

32

Tersusunnya rancangan sistem


penyediaan dan penyaluran benih

Perancangan sistem penyediaan benih


tepat waktu
Tersusunnya konsep pengembangan
program 1.000 Desa Mandiri Benih
II.M.L.018-16

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Model Kawasan Mandiri Benih Padi,
Jagung, dan Kedelai/Pemberdayaan
Penangkar

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

250

250

250

250

Tersalurkannya benih bersubsidi


Pengadaan dan penyaluran benih
(padi) (ha)
Pengadaan dan penyaluran benih
(jagung) (ha)
Terbangunnya 1.000 Desa Mandiri
Benih
Jumlah Desa Mandiri Benih (Desa)
018

06

1764 Penguatan Perlindungan Tanaman


Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

2.288,6

Mengamankan produksi tanaman


pangan dari serangan OPT dan terkena
DPI
Penerapan PHT dan DPI serta
Pengamatan, Peramalan dan
Pengendalian OPT (ha)
Terlaksananya pembinaan dan
pengawalan (Paket)

3.895

23.596

23.596

23.596

23.596

32 Prov/260
Kab

33 Prov/260
Kab

34 Prov/260
Kab

35 Prov/260
Kab

36 Prov/260
Kab

Mengamankan produksi tanaman


pangan dari serangan OPT dan terkena
DPI
Pengendalian OPT dan Dampak
Perubahan Iklim
018

06

1765 Penanganan Pasca Panen Tanaman


Pangan

1.047,1
Penurunan Susut Hasil Tanaman
Pangan
Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen
tanaman pangan (unit)
II.M.L.018-17

213

2.156

2.156

2.156

2.156

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Terlaksananya pembinaan dan
pengawalan (Paket)

018

06

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

1
601,5

Terlaksananya Dukungan manajemen


perencanaan, keuangan, umum serta
evaluasi dan pelaporan (Paket)

Terlaksananya Dukungan Sarana


Produksi untuk Kawasan
Perbatasan/Daerah
Tertinggal/MP3KI/SIPP (Unit)
Konsep/ Roadmap upaya peningkatan Roadmap peningkatan produksi
produksi
tanaman pangan (laporan)
Perbaikan konsep Sekolah Lapang
Kedaulatan Pangan yang
mengintegrasikan 1000 desa mandiri
benih
06

2015

1766 Dukungan Manajemen dan Teknis


Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Revitalisasi Tahap Awal Sekolah


Lapang Kedaulatan Pangan dari target
1000 Desa Mandiri Benih dan
Teknologi

1767 Pengembangan Metode Pengujian


Mutu Benih dan Penerapan Sistem
Mutu Laboratorium Pengujian
Benih

20

20

20

20

20

43,0

II.M.L.018-18

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Berkembangnya Metode Pengujian
Mutu Benih dan Penerapan Sistem
Mutu Laboratorium Pengujian Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura

INDIKATOR

Terlaksannya Pengembangan metode


pengujian mutu benih dan penerapan
sistem mutu laboratorium pengujian
benih (Metode)
Terlaksannya Laboratorium Yang
Menerapkan Sistem Mutu (Lab)
Terlaksannya Laboratorium Peserta
Uji Profisiensi (Lab)

018

06

07

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

10

35

35

35

35

1768 Pengembangan Peramalan


Serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan

73,4

Tersedianya Informasi dan Model


Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (Opt) Sebagai Rujukan
dalam Pengamanan Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Terlaksannya Penerapan dan


pengembangan peramalan OPT
(Provinsi)
Terlaksannya Informasi Peramalan
Serangan OPT (Informasi)
Terlaksannya Teknologi Pengamatan,
Peramalan dan pengendalian OPT
(Model)

PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
TANAMAN HORTIKULTURA RAMAH
LINGKUNGAN

24

24

24

24

24

48

48

48

48

48

64

12

12

12

12

3.652,9

II.M.L.018-19

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya produksi,
produktivitas dan mutu produk
tanaman hortikultura
yang aman konsumsi, berdaya saing
dan berkelanjutan

018

07

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Produksi buah-buahan (ribu ton)

19.255

19.255

19.255

19.255

19.255

Produksi sayuran (ribu ton)


Tanaman obat (ribu ton)
Florikultura Krisan (juta tangkai)

13.514
542
427

13.514
543
427

13.514
544
427

13.514
545
427

13.514
546
427

Ketersediaan benih buah, sayur,


tanaman obat, florikultura (%)
Luas serangan OPT terhadap luas
panen (maksimal %)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1769 Peningkatan Produksi dan


Produktivitas Produk Buah Ramah
Lingkungan

661,6

Meningkatnya Luas Areal dan


Perbaikan Pengelolaan Kebun dan
Penanganan Pascapanen Buah
Kawasan tanaman buah (Ha)
Registrasi kebun tanaman buah
(Kebun)
Fasilitas pengelolaan pasca panen
tanaman buah (Unit)
018

07

1770 Peningkatan Produksi dan


Produktivitas Produk Florikultura
Ramah Lingkungan

6.339
870

6.307
870

6.307
870

6.307
870

6.307
870

10.781

615

615

615

615
269,5

Meningkatnya Luas Areal, Perbaikan


Pengelolaan Lahan Usaha dan
Penanganan Pascapanen Tanaman
Florikultura
II.M.L.018-20

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Kawasan Tanaman Florikultura (m2)
Registrasi lahan usaha tanaman
florikultura (Lahan usaha)
Fasilitas pengelolaan pasca panen
tanaman florikultura (Unit)

018

07

2016

2017

2018

2019

464.110

450.000

450.000

450.000

450.000

56

50

50

50

50

221

200

200

200

200
1.212,7

Meningkatnya Luas Areal dan


Perbaikan Pengelolaan Lahan Usaha
dan Penanganan Pascapanen Sayuran
dan Tanaman Obat
07

2015

1771 Peningkatan Produksi dan


Produktivitas Produk Sayuran dan
Tanaman Obat Ramah Lingkungan
Meningkatnya Luas Areal dan
Perbaikan Pengelolaan Lahan Usaha
dan Penanganan Pascapanen Sayuran
dan Tanaman Obat

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Registrasi lahan usaha tanaman


sayuran dan tanaman obat (lahan
usaha)
Fasilitas pengelolaan pasca panen
sayuran dan tanaman obat (unit)
Kawasan tanaman sayuran (Ha)
Kawasan tanaman obat (Ha)

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

747

742

742

742

742

5.563
751

5.553
751

5.553
751

5.553
751

5.553
751

Pengembangan cabai dan bawang


merah (kab/kota)

111

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan


Hortikultura

480,4
Berkembangnya Sistem Perbenihan
Hortikultura dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Hortikultura

II.M.L.018-21

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Lembaga perbenihan hortikultura
(Lembaga)
Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)
Benih Tanaman Florikultura Bermutu
(Benih)
Benih Tanaman Obat (Kg)
Benih Tanaman Buah (Batang)

018

07

07

2015

2016

2017

2018

2019

178

160

160

160

160

987.250

950.000

950.000

950.000

950.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

5.700.000

44.000
1.044.000

35.000
970.000

35.000
970.000

35.000
970.000

35.000
970.000

1773 Pengembangan Sistem


Perlindungan Tanaman
Hortikultura Ramah Lingkungan

527,8

Terkelolanya Serangan OPT dalam


Pengamanan Produksi Hortikultura
dan Terpenuhinya Persyaratan Teknis
yang Terkait Dengan Perlindungan
Tanaman dalam Mendukung Ekspor
Hortikultura

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Rekomendasi Dampak Perubahan


Iklim (Rekomendasi)
Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)
SLPHT (Kelompok)
Lembaga perlindungan tanaman
hortikultura (Unit)

1774 Dukungan Manajemen dan Teknis


Lainnya pada Ditjen Hortikultura

75

75

75

75

75

2.045
660
310

2.045
660
310

2.045
660
310

2.045
660
310

2.045
660
310
500,9

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Hortikultura

II.M.L.018-22

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Lembaga Pengembangan Hortikultura:
Penggerak Membangun Desa
(PMD)/Kelompok Tani pada Area
Periurban (kelompok)
Pelayanan Manajemen (bulan)
Laporan Kinerja (laporan)

018

08

PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
TANAMAN PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

240

240

240

240

240

12
273

12
7

12
7

12
7

12
7
13.851,3

Peningkatan produksi dan


produktivitas tanaman perkebunan
yang berkelanjutan
Pengembangan tanaman karet (ha)

10.634

19.550

19.550

19.550

19.550

Pengembangan tanaman tebu (ha)

77.123

127.560

133.050

137.620

143.430

Pengembangan tanaman kakao (ha)


Pengembangan tanaman lada (ha)

13.510
1.650

20.950
1.650

20.950
1.650

20.950
1.650

20.950
1.650

Pengembangan tanaman cengkeh


(ha)
Pengembangan tanaman kapas (ha)

1.820

1.000

1.000

1.000

1.000

3.300

3.300

3.300

3.300

Pengembangan tanaman nilam (ha)

100

101

102

103

104

Pengembangan tanaman kelapa


(ha)
Pengembangan
tanaman jambu
mete (ha)
Pengembangan tanaman kopi (ha)

18.950
1.700

25.100
2.010

25.100
2.010

25.100
2.010

25.100
2.010

3.325

4.850

4.850

4.850

4.850

Pengembangan tanaman teh (ha)

3.215

5.050

5.050

5.050

5.050

II.M.L.018-23

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

08

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2.995,1

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1775 Peningkatan Produksi dan


Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Rempah Penyegar
Pengembangan Tanaman Kopi (Ha)
Pengembangan Tanaman Teh (Ha)
Pengembangan Tanaman Kakao (Ha)
Pengembangan Tanaman Lada (Ha)
Pengembangan Tanaman Cengkeh
(Ha)
Pengembangan Tanaman Pala (Ha)
Pemberdayaan Pekebun Tanaman
rempah dan Penyegar (Orang)
Pengembangan kebun benih Tanaman
Rempah dan Penyegar (Ha)

3.325
3.215
13.510
1.650
1.820

4.850
5.050
20.950
1.650
1.000

4.850
5.050
20.950
1.650
1.000

4.850
5.050
20.950
1.650
1.000

4.850
5.050
20.950
1.650
1.000

1.525
1.055

1.525
10.771

1.525
10.771

1.525
10.771

1.525
10.771

71

67

67

67

67

Koordinasi Pelaksanaan
Pengembangan Tanaman Rempah dan
Penyegar (bulan)

12

12

12

12

12

Pengembangan Kakao berkelanjutan


(provinsi)

15

Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Rempah Penyegar

018

08

1776 Peningkatan Produksi dan


Produktivitas Tanaman Semusim

7.576,2
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Semusim (ha)
Pengembangan tanaman Tebu (Ha)
Pengembangan Tanaman Kapas (Ha)
Pengembangan Tanaman Nilam (Ha)

II.M.L.018-24

65.123
-

60.000
3.330
100

60.000
3.330
100

60.000
3.330
100

60.000
3.330
100

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Koordinasi Pelaksanaan
Pengembangan Tanaman Semusim
(bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

12.000

67.560

73.050

77.620

83.430

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Rawat Ratoon, Bongkar Ratoon,
Perluasan, KBD (ha)
018

08

1777 Peningkatan Produksi dan


Produktivitas Tanaman Tahunan

1.632,2
Terlaksananya Pengembangan
Tanaman Tahunan (ha)
Pengembangan Tanaman Karet (Ha)
Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha)
Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit
(Ha)
Pengembangan Tanaman Jambu Mete
(Ha)
Pengembangan Tanaman Sagu (Ha)
Pengembangan Tanaman Jarak Pagar
(Ha)
Pengembangan Tanaman Kemiri
Sunan (Ha)
Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit,
Kakao, Karet (Laporan)
Pengembangan Sistem Pertanian
Berbasis Tanaman Tahunan (KT)
Pemberdayaan Pekebun tanaman
tahunan (Orang)
Pengembangan kebun benih tanaman
tahunan (Ha)

II.M.L.018-25

10.634
18.950

19.550
25.100

19.550
25.100

19.550
25.100

19.550
25.100

200

5.450

5.450

5.450

5.450

1.700

2.010

2.010

2.010

2.010

1.100

1.400

1.400

1.400

1.400

40

25

25

25

25

91

88

88

88

88

18

18

18

18

18

9.080

9.080

9.080

9.080

9.080

186

208

208

208

208

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Koordinasi Pelaksanaan
Pengembangan Tanaman Tahunan
(bulan)

018

08

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
12

2017
12

2018
12

2019
12

12

1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen


dan Pembinaan Usaha

269,1
Meningkatnya Penerapan Pascapanen
dan Pembinaan Usaha Perkebunan
Penanganan gangguan usaha dan
konflik perkebunan (Kasus)
Pembinaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan (Provinsi)
Pembinaan Pascapanen Tanaman
Perkebunan (KT)
Koordinasi Pelaksanaan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan Usaha
(bulan)

018

08

42

42

42

42

42

32

32

32

32

32

204

256

256

256

256

12

12

12

12

12

1779 Dukungan Perlindungan


Perkebunan

524,6
Menurunnya Luas Areal yang
Terserang OPT dan Terfasilitasinya
Pencegahan Kebakaran Lahan dan
Kebun, Bencana Alam dan Dampak
Perubahan Iklim

Pemberdayaan perangkat (Unit)


SL-PHT Perkebunan (KT)
Antisipasi dampak perubahan iklim
(Dokumen)
Penanganan organisme pengganggu
tanaman perkebunan (Ha)
Pemberdayaan petugas pengamat opt
(Orang)

II.M.L.018-26

84
157
46

74
198
45

74
198
45

74
198
45

74
198
45

19.843

17

17

17

17

989

984

984

984

984

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Koordinasi Pelaksanaan Dukungan
Perlindungan Perkebunan (bulan)

018

08

2016
12

2017
12

2018
12

2019
12

12
462,3

Konsep/ Roadmap upaya peningkatan


produksi

Dukungan Kegiatan Manajemen dan


Teknis Lainnya (bulan)
Dukungan Pengembangan Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan (bulan)
Jumlah dokumen perencanaan,
keuangan dan perlengkapan,
kepegawaian dan umum serta evaluasi
dan pelaporan (dokumen)

Jumlah Roadmap peningkatan


produksi perkebunan (laporan)
08

2015

1780 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perkebunan

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

1781 Dukungan Pengujian dan


Pengawasan Mutu Benih serta
Penyiapan Teknologi Proteksi
Tanaman Perkebunan

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

20

12

12

12

12

1
391,8

Terlaksananya Pengawasan dan


Pengujian Benih Tanaman Perkebunan
dan Penyiapan Teknologi Proteksi
Tanaman Perkebunan
Pembangunan Kebun Contoh,
Demplot, Uji Koleksi, Dll (Ha)
II.M.L.018-27

100

100

100

100

100

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih
(Batang)
Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi
Tanaman Perkebunan (Paket
Teknologi)
Pemanfaatan Agensia Hayati (Jenis)
Koordinasi, Pembinaan dan Monev
Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan (Bulan)

018

09

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

17.193.250

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

29

29

29

29

29

15
12

15
12

15
12

15
12

15
12

PROGRAM PEMENUHAN PANGAN


ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS
PETERNAKAN RAKYAT

15.941,0

Meningkatnya produksi daging,


telur,susu

018

09

Pengembangan budidaya ternak


potong (kelompok)
Pengendalian, pencegahan dan
pemeberantasan penyakit hewan
menular
strategis dan zoonis (dosis)

1782 Peningkatan Produksi Ternak

562

550

550

550

550

9.578.817

5.590.515

5.590.515

5.590.515

5.590.515

3.562,8

Tercapainya peningkatan produksi dan


populasi ternak
Pengembangan Budidaya Ternak
Potong (kelompok)
Pengembangan Budidaya Ternak
Perah (kelompok)
Pengembangan Budidaya Ternak
Unggas dan Aneka Ternak (kelompok)

562

550

550

550

550

83

75

75

75

75

15

255

255

255

255

Penguatan Usaha dan Kelembagaan


BudidayaTernak (kelompok)

252

250

250

250

250

II.M.L.018-28

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Jumlah akseptor Gertak Birahi dan
Inseminasi Buatan (IB) (akseptor)
018

09

1783 Peningkatan Produksi Pakan


Ternak

1.867,0
Meningkatnya Penyediaan Pakan
Ternak Melalui Pendayagunaan
Sumber Daya Lokal
Pengembangan Pakan Hijauan (stek)
Pengembangan Pakan Olahan/Bahan
Pakan (ton)
Pengawasan Mutu Pakan dan
Peningkatan Laboratorium Pakan
(sampel)

3.403.000
26.803

3.000.000
60.000

3.000.000
60.000

3.000.000
60.000

3.000.000
60.000

8.381

4.250

4.250

4.250

4.250

Pengembangan Pakan Olahan/Bahan


Pakan (ton)

100.000

100.000

100.000

100.000

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
018

09

1784 Pengendalian dan Penanggulangan


Penyakit Hewan Menular Strategis
dan Penyakit Zoonosis

1.542,6

Terkendali dan tertanganggulanginya


penyakit hewan menular strategis dan
penyakit zoonosis
Pengendalian, Pencegahan, dan
Pemberantasan Penyakit Hewan
Menular Strategis dan
Zoonosis/PHMSZ (dosis)
II.M.L.018-29

9.578.817

5.590.515

5.590.515

5.590.515

5.590.515

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Penyidikan dan Pengujian Penyakit
Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan
(sampel)
Penguatan Kelembagaan Otoritas
Veteriner (unit)
Produksi Vaksin dan Bahan Biologik
(dosis)
Penguatan Sistem Kesehatan Hewan
Nasional / SISKESWANNAS (Provinsi)

018

09

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

257.009

130.000

130.000

130.000

130.000

611

125

125

125

125

8.377.775

6.377.775

6.377.775

6.377.775

6.377.775

159

34

34

34

34

1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas


Benih dan Bibit

7.626,3
Tercapainya peningkatan kuantitas
dan kualitas benih dan bibit ternak
Peningkatan Produksi Benih Ternak
(dosis)
Peningkatan Bibit Ternak (ekor)
Penguatan Kelembagaan Perbibitan
(kelompok)
Penguatan Wilayah Perbibitan
(Lokasi)

4.800.800

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

455.678
243

312.260
268

312.260
268

312.260
268

312.260
268

34

32

32

32

32

31.200

31.200

31.200

31.200

31.200

39

39

39

39

50

50

50

50

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Pengadaan bibit, indukan dan bakalan
sapi
Terselenggaranya SL-Kedaulatan
Pangan yang mengintegrasikan 1000
Desa Mandiri Benih
Pengembangan pembibitan ternak
(VBC) (lokasi)
Pengembangan desa sumber bibit
ternak (desa)
II.M.L.018-30

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

09

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
909,8

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1786 Penjaminan Produk Hewan yang


ASUH dan Berdaya Saing
Tercapainya Peningkatan
Penyelenggaraan Jaminan Produk
Hewan yang ASUH
Penerapan Penjaminan Produk Hewan
yang ASUH (unit usaha)
Pencegahan Penularan Zoonosis (unit
usaha)
Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit
usaha)
Pemenuhan Persyaratan Teknis
Produk Hewan Prospektif (unit usaha)

018

09

140

154

154

154

154

359

30

30

30

30

54

11

11

11

11

87

22

22

22

22

1787 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Peternakan

432,4

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan

Penerapan SAKIP (dokumen)


Kegiatan keseketariatan lainnya
(bulan)

788
12

Konsep/ Roadmap upaya peningkatan


produksi
Jumlah Roadmap peningkatan
produksi peternakan (laporan)

II.M.L.018-31

150
12

150
12

150
12

150
12

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

10

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN NILAI
TAMBAH, DAYA SAING, MUTU,
PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI
PERTANIAN

SASARAN

INDIKATOR

10

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya ekspor produk


pertanian
Meningkatnya penguasaan pasar
domestik produk pertanian
nusantara
Meningkatnya investasi di sektor
pertanian
Peningkatan nilai ekspor produk
pertanian (% per tahun)
Penurunan laju nilai impor produk
pertanian (% per tahun)
Peningkatan investasi PMDN (%
per tahun)
Peningkatan investasi PMA (% per
tahun)

018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
5.073,9

TARGET

10

10

10

10

10

1788 Pengembangan Mutu dan


Standardisasi

335,4
Meningkatnya Mutu Hasil Pertanian
Rancangan SNI Produk Pertanian
(dokumen)
Penerapan sistem jaminan mutu hasil
pertanian (unit)
Pengembangan Lembaga Penilaian
Kesesuaian (Laboratorium pengujian,
OKKPD dan LS) (unit)
Kerjasama standar mutu dan
harmonisasi standar mutu (dokumen)

II.M.L.018-32

28

28

28

28

28

75

60

60

60

60

44

45

45

45

45

18

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Pengawasan jaminan mutu dan
keamanan pangan (unit)
Pengujian dan sertifikasi alsintan
(unit)
Dukungan kegiatan pengembangan
mutu dan standarisasi (Bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

88

60

60

60

60

255

275

275

300

300

12

12

12

12

12

62

62

62

84

Terciptanya sistem inovasi nasional


sektor pertanian dan industri
Pembinaan Mutu dan Standarisasi
(kelompok)
018

10

1789 Pengembangan Pemasaran


Domestik

781,2
Meningkatnya Pemasaran Hasil
Pertanian di Pasar Domestik
Optimalisasi sarana dan kelembagaan
pemasaran bagi petani (unit)

124

60

60

60

60

Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga


(dokumen)
Pengembangan akses pemasaran
(kelompok)
Pasar lelang (unit)
Pengembangan informasi pasar (unit)

33

60

45

50

55

55

8
100

5
60

5
60

5
60

5
60

12

12

12

12

12

208

145

160

175

Dukungan kegiatan pengembangan


pemasaran domestik (Bulan)
Terbangunnya 100 technopark dan 34
science park di 34 Di Provinsi
Pengembangan kelembagaan Pasar
(Model STA, Pasar ternak,Pasar tani
dan UPPG) (unit)
Diterbitkannya Inpres pencanangan
kawasan terpadu
II.M.L.018-33

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

018

PROG

10

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1790 Pengembangan Pemasaran


Internasional

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Inpres pencanangan kawasan terpadu


pembangunan sentra produksi serta
pasar tradisional pertanian untuk
mendukung tol laut

Bahan posisi DELRI dalam forum


negosiasi dan diplomasi (dokumen)
Optimalnya
Negosiasi/diplomasi/advokasi dalam
memperjuangkan Indonesia di Forum
Internasional (dokumen)
Bahan evaluasi kebijakan/regulasi
(dokumen)
Analisa ekspor dan impor (dokumen)

25

30

30

30

30

18

20

20

20

20

10

10

10

10

10

Kelompoktani/gapoktan yang
memasok ke pasar ekspor (kelompok)

15

35

35

35

35

Dukungan kegiatan pengembangan


pemasaran internasional (Bulan)

12

12

12

12

12

123,2

Meningkatnya Pemasaran
Internasional Hasil Pertanian

018

10

1791 Pengembangan Usaha dan Investasi

218,6
Meningkatnya Usaha, Kemitraan dan
Investasi di Sektor Pertanian
Kawasan kapemba dan agrowisata
(lokasi)
Sertifikasi IG (sertifikat)

II.M.L.018-34

10

10

10

10

10

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Jumlah
Kerjasama/Kemitraan Pengembangan
Usaha Agribisnis (dokumen MOU)

80

50

50

50

50

Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian


(kegiatan)
Fasilitasi Promosi produk Pertanian
dalam dan Luar negeri (kegiatan)
Dukungan kegiatan pengembangan
usaha dan investasi (Bulan)

28

11

11

11

11

15

18

18

18

18

12

12

12

12

12

Terbangunnya 100 technopark dan 34


science park di 34 Di Provinsi
Pengembangan Kawasan Agrowisata
(kawasan)
018

10

1792 Pengembangan Pengolahan Hasil


Pertanian

3.025,4
Meningkatnya Usaha Pengolahan Hasil
Pertanian yang Berkelanjutan
Jumlah unit usaha pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
Jumlah unit usaha pengolahan hasil
hortikultura (unit)
Jumlah unit usaha pengolahan hasil
perkebunan (unit)
Jumlah unit usaha pengolahan hasil
peternakan (unit)
Dukungan kegiatan pengembangan
pengolahan hasil pertanian (bulan)

523

263

263

263

263

56

74

74

74

74

114

155

155

155

155

121

185

185

185

185

12

12

12

12

12

Pengolahan Limbah Ternak (Biogas,


Biourine dan pupuk cair) (unit)

94

82

89

96

Terciptanya sistem inovasi nasional


sektor pertanian dan industri

II.M.L.018-35

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terbangunnya gudang dengan fasilitas


pengolahan pasca panen di tiap sentra
produksi
Revitalisasi RMU (unit)
Fasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan berbasis sumber daya
lokal (gudang)
018

018

10

11

1973 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian

6.700
0

264
392

302
358

339
394

377
430

590,2

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Direktorat
Jenderal PPHP

Jumlah dokumen perencanaan,


keuangan, organisasi dan kepegawaian
serta evaluasi (dokumen)

14

12

12

12

12

Jumlah usaha pengolahan dan


pemasaran hasil pertanian melalui
LM3 (kelompok)
Sekolah Lapangan PPHP (kelompok)
Layanan perkantoran (bulan layanan)

150

100

100

100

100

100
12

100
12

100
12

100
12

100
12

PROGRAM PENYEDIAAN DAN


PENGEMBANGAN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN

64.040,7

II.M.L.018-36

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya penyediaan dan


pengembangan prasarana dan
sarana pertanian melalui kegiatan
perluasan dan pengelolaan lahan;
pengelolaan air irigasi; fasilitasi
pembiayaan pertanian; fasilitasi
pupuk dan pestisida; serta fasilitasi
alat
dan mesin pertanian
Pengembangan irigasi dan
optimalisasi air (ha)
Water Resources and Irrigation
Sector Management Program
(WISMP)
Perluasan sawah (ha)
Pengembangan optimasi lahan (ha)
Bantuan alat dan mesin pertanian
(unit)
018

11

2.600.000

750.000

350.000

350.000

350.000

2 paket

1 paket

1.030.000

210.000
730.000

210.000
730.000

210.000
730.000

210.000
730.000

47.197

45.000

49.596

46.251

41.356

1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk


Pertanian

5.918,3
Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi
dalam Mendukung Produksi Pertanian
Jumlah (Ha) pengembangan jaringan
dan optimasi air (melalui
pengembangan/rehabilitasi JITUT,
JIDES, dan TAM) untuk mendukung
tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, dan perkebunan
Pengembangan sarana dan prasarana
air irigasi untuk pertanian (Unit)

II.M.L.018-37

1.500.000

350.000

350.000

350.000

350.000

50

50

50

50

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah (Unit)
pengembangan/pelaksanaan
konservasi air dan lingkungan hidup
serta antisipasi perubahan iklim
(melalui pembangunan embung/dam
parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk
mendukung tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, dan
perkebunan
Jumlah (unit) pengembangan sumber
air alternatif skala kecil (melalui
pengembangan sumber air permukaan
dan air tanah) untuk mendukung
tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, dan perkebunan.

2.971

2.971

2.971

2.971

300

300

300

300

Jumlah (Unit) pengembangan


kelembagaan petani pemakai air
(melalui Pemberdayaan P3A dan
Pengembangan Irigasi Partisipatif)
untuk mendukung tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, dan
perkebunan.
Water Resources and Irrigation Sector
Management Program (WISMP)
(Paket)
Dukungan pengelolaan Air Irigasi
untuk pertanian (bulan)

550

550

550

550

12

12

12

12

12

1.100.000

400.000

Diperbaikinya 3 juta ha irigasi rusak


Pengembangan jaringan dan optimasi
air (ha)
018

11

1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan


Lahan Pertanian

21.992,0

II.M.L.018-38

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Produktivitas Lahan


Pertanian, Luasan Areal Pertanian
Baru dan Prasarana Jalan Usaha
Tani/Jalan Produksi Serta
Pengendalian Lahan untuk Mendukung
Peningkatan Produksi Pertanian
Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi,
dikonservasi, direhabilitasi dan
direklamasi
Jumlah (KM) Jalan Pertanian ( Jalan
Usaha Tani dan Jalan Produksi)
Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak
sawah
Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak
Sawah
Jumlah (Ha) Pengembangan SRI
(System of Rice Intensification)
Jumlah (Ha) Perluasan Areal
Hortikultura/Perkebunan/Peternakan
Jumlah (Paket) bidang tanah petani
yang di pra/ pasca sertifikasi
Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting
dan potensi pengembangan lahan
pertanian
Dukungan perluasan areal dan
pengelolaan lahan pertanian (Bulan)

500.000

200.000

200.000

200.000

200.000

500

500

500

500

100.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

100.000

100.000

100.000

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.300

1.300

1.300

1.300

50

50

50

50

12

12

12

12

12

530.000

530.000

530.000

530.000

530.000

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Optimasi, konservasi, rehabilitasi dan
reklamasi lahan (ha)
II.M.L.018-39

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Diterbitkannya Inpres percepatan


penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan

Terpulihkannya kualitas kesuburan


lahan pertanian

Inpres percepatan penetapan lahan


pertanian pangan berkelanjutan agar
kepala daerah dan KL menetapkan
lokasinya

Pemulihan kualitas kesuburan lahan


yang air irigasinya tercemar oleh
limbah industri dan rumah tangga

Pembangunan 1 juta ha sawah baru di


luar Pulau Jawa dan Bali

Terbangunnya 1 juta ha sawah baru


210.000

210.000

210.000

210.000

Terdatanya lahan sawah beririgasi by


name by address
Pendataan lahan sawah beririgasi by
name by address (paket)
018

11

1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan


Pengawasan Alat Mesin Pertanian

16.237,0

Terselenggaranya Sistem Penyediaan


dan Pengawasan Alat dan Mesin
Pertanian yang Efisien dan
Berkelanjutan di Lokasi

Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian


yang efisien dan berkelanjutan di
lokasi.
Jumlah (Unit) Penguatan
UPJA/Bengkel Alsintan (Perlengkapan
Bengkel dan Keperluan Administrasi)

II.M.L.018-40

5.197

7.596

7.596

7.596

7.596

168

168

168

168

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Dukungan pengelolaan sistem
penyediaan dan pengawasan alat
mesin pertanian (Bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

500

500

500

500

500

42.000

37.404

42.000

38.655

33.760

Meningkatnya produksi beras, jagung,


kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Pengadaan Alsintan budidaya tebu
Meningkatnya produksi beras, jagung,
kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Pengadaan Alsintan (padi, jagung,
kedelai) (unit)
018

11

1797 Dukungan Manajemen dan


dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian

1.140,2

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Direktorat
Jenderal PSP

Konsep/ Roadmap upaya peningkatan


produksi

018

11

Jumlah dokumen perencanaan


(Program, Anggaran dan Kerjasama),
keuangan, umum serta evaluasi dan
pelaporan program peningkatan nilai
tambah, daya saing, sarana dan
prasarana pertanian.

Roadmap peningkatan produksi


pertanian (laporan)

3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida

15.844,9
Tersalurnya Pupuk Bersubsidi
II.M.L.018-41

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terbangunnya Rumah Kompos


Jumlah (Paket) Pengawalan Pupuk
Bersubsidi
Jumlah (Paket) Penguatan Komisi
Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)
Jumlah (Paket) Penguatan PPNS Pupuk
dan Pestisida
Dukungan Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida (Bulan)

200
500

500
500

500
500

500
500

500
500

500

500

500

500

41

41

41

41

12

12

12

12

12

Perancangan sistem penyediaan pupuk


tepat waktu

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Rancangan sistem penyediaan dan


penyaluran pupuk

Tersalurkannya pupuk bersubsidi


Pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi (padi, jagung) (ha)
018

11

4.000.000

3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian


dan Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)

2.908,2

Meningkatnya Akses Petani/Peternak


Pada Skim Kredit Program Bersubsidi,
Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan
Langsung dan Penumbuhan
Kelembagaan Keuangan Mikro untuk
Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian

Terbentuk dan terfasilitasinya


Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus
dana Penguatan Modal Usaha.
Jumlah (Paket) Operasional
Pembiayaan/ PUAP
II.M.L.018-42

2.000

5.000

5.000

5.000

5.000

232

423

423

423

423

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Dukungan Pelayanan Pembiayaan
Pertanian dan Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
12

2017

2018

2019

12

12

12

12

75

75

75

75

Terbentuknya Bank Pertanian


Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan
Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan
Terbentuknya Konsep Asuransi
Pertanian
Konsep Asuransi Pertanian
018

12

PROGRAM PENCIPTAAN
TEKNOLOGI DAN INOVASI
PERTANIAN BIO-INDUSTRI
BERKELANJUTAN

1
8.959,7

Meningkatnya inovasi dan


diseminasi teknologi pertanian
Jumlah varietas dan galur/klon
unggul baru (VUB/ Varietas/ Galur)

79

79

79

79

79

Jumlah teknologi pengelolaan


Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik
Lokasi, teknologi pasca panen dan
pengolahan, prototipe alsintan, dan
peta tematik sumberdaya lahan dan
sumber daya genetik (Teknologi)

290

290

290

290

290

II.M.L.018-43

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah model sistem kelembagaan,
model pengembangan inovasi
pertanian bio-industri spesifik
lokasi, dan rekomendasi kebijakan
pembangunan pertanian
(Model/rekomendasi)
Jumlah benih/bibit sumber
tanaman dan ternak (ton/ekor)
Jumlah teknologi yang
didiseminasikan ke pengguna
(Teknologi)

018

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

168

168

168

168

168

13.366

13.366

13.366

13.366

13.366

96

96

96

96

96

1798 Penelitian dan Pengembangan


Bioteknologi dan Sumber Daya
Genetik Pertanian

112,2

Meningkatnya inovasi pengelolaan dan


konservasi SDG, serta sistem produksi
pertanian berkelanjutan berbasis
bioteknologi

Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan


terdokumentasi (Aksesi)
Jumlah galur harapan unggul tanaman
(Galur)
Jumlah teknologi berbasis
bioteknologi dan bioprospeksi
(Teknologi)
Jumlah rekomendasi kebijakan
pengembangan dan pemanfaatan
bioteknologi dan SDG pertanian
(Rekomendasi)
Dukungan kegiatan penelitian dan
pengembangan bioteknologi dan SDG
pertanian (Bulan)
II.M.L.018-44

4.520

1.340

1.350

1.350

1.350

18

19

22

23

23

12

12

12

12

12

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

12

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
123,1

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1799 Penelitian dan Pengembangan


Pasca Panen Pertanian
Meningkatnya Inovasi Teknologi
Penanganan dan Pengolahan Hasil
Pertanian mendukung Ketahanan
Pangan, Nilai Tambah dan Daya Saing
Ekspor

Jumlah teknologi pascapanen


(penanganan dan pengolahan)
(Teknologi)
Jumlah model agrobio-industri
terpadu (Model)
Jumlah rekomendasi kebijakan
pengembangan pascapanen pertanian
(Rekomendasi)
Dukungan kegiatan penelitian dan
pengembangan pascapanen pertanian
(Bulan)

19

15

17

19

19

12

12

12

12

12

20

20

20

20

Terbangunnya sistem penanganan


pasca panen tanaman pangan
Model Revitalisasi Penggilingan Padi
Kecil dan Penanganan Pascapanen
Jagung dan Kedelai
018

12

1800 Penelitian dan Pengembangan


Sumber Daya Lahan Pertanian

308,6
Tersedianya Data, Informasi dan
Peningkatan Inovasi Teknologi
Pengelolaan Sumberdaya Lahan
Pertanian

Jumlah sistem informasi pertanian


(Sistem Informasi)
Jumlah Informasi geospasial
sumberdaya pertanian (Peta)
II.M.L.018-45

63

60

60

60

60

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah teknologi pengelolaan lahan,


air, iklim, dan lingkungan pertanian
mendukung sistem pertanian
bioindustri berkelanjutan (Teknologi)

13

10

15

16

16

Jumlah formula (pupuk anorganik,


pupuk organik, pupuk hayati,
pembenah tanah, dan pestisida) dan
produk pertanian (perangkat uji da
instrument lainnya) yang ramah
lingkungan (Formula)
Jumlah rekomendasi kebijakan
pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya lahan, air, dan lingkungan
serta perubahan iklim (Rekomendasi)

11

10

12

13

14

14

12

12

12

12

12

Jumlah database dan informasi


sumberdaya pertanian (Database)
Jumlah model pengembangan
pertanian terpadu berbasis
agrokeologi/tipologi lahan (Model)
Dukungan penelitian dan
pengembangan sumberdaya lahan
pertanian (Bulan)
Daftar inventarisasi dan pemanfaatan
lahan bekas pertambangan
Identifikasi lahan terlantar ex.
Pertambangan
Reklamasi lahan tercemar limbah
tambang

II.M.L.018-46

1
1

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

018

12

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3.641,9

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1801 Pengkajian dan Percepatan


Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian
Penyediaan dan Penyebarluasan
Inovasi Spesifik Lokasi Mendukung
Program Strategis Pembangunan
Pertanian Nasional dan Daerah

Jumlah teknologi spesifik lokasi


(Teknologi)
Jumlah model pengembangan inovasi
teknologi pertanian biondustri
(Model)
Jumlah teknologi diseminasi yang
didistribusikan ke pengguna
(Teknologi)
Jumlah rekomendasi kebijakan
(Rekomendasi)
Jumlah produksi benih sumber (Ton)
Dukungan pengkajian dan percepatan
diseminasi inovasi teknologi pertanian
(Bulan)

223

70

80

90

90

66

66

66

66

66

274

96

100

100

100

42

109

109

109

109

1.602

1.802

1.802

1.802

1.802

12

12

12

12

12

9 Prov; 17
Kab

10 Prov; 25
Kab

10 Prov; 25
Kab

5 Prov; 25
Kab

8 Kab

Pembangunan 100 techno park dan 34


science park di 34 Di Provinsi
Pengembangan Sciencepark dan
technopark
018

12

1802 Penelitian/Perekayasaan dan


Pengembangan Mekanisasi
Pertanian

74,3

II.M.L.018-47

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya Inovasi dan Adopsi
Teknologi Mekanisasi Pertanian untuk
Peningkatan Produktiifitas, Efisiensi
dan Nilai Tambah Produk Pertanian
dan Limbahnya

018

12

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi kebijakan


nasional mekanisasi pertanian
(Rekomendasi)
Jumlah teknologi (prototipe, model)
mekanisasi pertanian mendukung
pengembangan pertanian bioindustri
(Teknologi)
Jumlah prototipe alsintan yang siap
didiseminasikan (Unit)
Dukungan penelitian/ perekayasaan
dan pengembangan mekanisasi
pertanian (Bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

21

25

30

35

35

12

12

12

12

12

1803 Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi


dan Kebijakan Pertanian

94,9

Tersedianya rekomendasi kebijakan


pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian
Jumlah rekomendasi kebijakan sosial
ekonomi dan dinamika pembangunan
pertanian berkelanjutan
(Rekomendasi)
Jumlah rekomendasi kebijakan
responsif dan antisipasif isu-isu aktual
pembangunan pertanian
(Rekomendasi)

II.M.L.018-48

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Dukungan penelitian/analisis sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian
(Bulan)

018

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
12

2017
12

2018
12

2019
12

12

1804 Penelitian dan Pengembangan


Tanaman Hortikultura

254,0
Meningkatnya Inovasi Mendukung
Pengembangan Kawasan Agribisnis
Hortikultura untuk Terwujudnya
Industri Hortikultura yang Berdaya
Saing dan Berkelanjutan

Jumlah benih sumber durian, mangga,


manggis dan buah tropika lainnya
(Tanaman)
Jumlah benih sumber anggrek dan
tanaman hias lain (Planlet)
Jumlah benih sumber jeruk dan buah
subtropika (Tanaman)
Jumlah benih sumber kentang (G0)
(Planlet)
Jumlah benih sumber bawang merah,
cabai dan sayuran potensial (Kg)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

4.600

4.700

4.800

4.900

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

40.000

42.500

45.000

47.500

47.500

35.000

36.500

38.000

39.500

39.500

Jumlah benih sumber krisan (Stek)


Jumlah teknologi hortikultura berbasis
pertanian bioindustri (Teknologi)

420.000
22

440.000
20

460.000
20

480.000
21

480.000
21

Jumlah VUB hortikultura (VUB)


Jumlah rekomendasi kebijakan
(Rekomendasi)
Jumlah model pengembangan kawasan
agribisnis hortikultura (Model)

22
3

23
2

25
2

28
2

28
2

II.M.L.018-49

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Dukungan penelitian dan
pengembangan tanaman hortikultura
(Bulan)

018

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
12

2017
12

2018
12

2019
12

12

1805 Penelitian dan Pengembangan


Tanaman Perkebunan

1.276,0
Meningkatnya Inovasi Teknologi
Tanaman Perkebunan untuk
Meningkatkan Produktivitas,
Diversifikasi dan Nilai Tambah
Tanaman Perkebunan

Jumlah varietas unggul tanaman


perkebunan (Varietas)
Jumlah teknologi budidaya tanaman
perkebunan (Teknologi)
Jumlah produk / formula (Produk)
Jumlah benih sumber: Kelapa (Ton)
Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit,
kencur, temulawak, Tembakau, kapas,
wijen, jarak kepyar, jarak pagar, kenaf
dan rosela (Kg)
Jumlah benih sumber: Lada, nilam,
seraiwangi, teh (Setek)
Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu
mete, pala (Pohon)
Jumlah benih sumber: Kopi Arabika,
lindak (Biji)
Jumlah benih sumber: Kopi Robusta
dan karet (Entres)
Jumlah benih sumber: Tebu (G2)
(Budset)
Jumlah benih sumber: Rami (Rizome)

II.M.L.018-50

10

27

23

26

25

25

5
375
28.000

5
414
38.450

4
450
44.500

4
450
52.100

4
450
52.100

405.000

470.000

525.000

535.000

535.000

60.000

80.000

100.000

100.000

100.000

750.000

1.200.000

1.800.000

2.500.000

2.500.000

100.000

200.000

560.000

560.000

560.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

200.000

100.000

100.000

150.000

150.000

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi kebijakan
(Rekomendasi)
Jumlah model bioindustri berbasis
perkebunan (Model Teknologi)
Dukungan penelitian dan
pengembangan tanaman perkebunan
(Bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

20

10

10

10

Terciptanya sistem inovasi nasional


sektor pertanian dan industri

Pengembangan Teknologi Komoditas


Perkebunan oleh Pusat Penelitian ex.
LRPI/RPN
018

12

1806 Penelitian dan Pengembangan


Peternakan

305,1
Meningkatkan Inovasi Teknologi
Peternakan dan Veteriner Mendukung
Program Swasembada Daging Sapi
(Psds)-2014

Jumlah galur unggul/ harapan ternak


dan TPT spesifik agroekosistem
(Galur/Rumpun)
Jumlah teknologi peternakan dan
veteriner berbasis bioindustri,
bioscience dan bioengineering
(Teknologi)
Jumlah bibit sumber ternak (Ekor)
Jumlah benih sumber tanaman pakan
ternak (Batang)

II.M.L.018-51

26

16

16

16

16

50

34

34

34

34

12.300
41.000

13.905
22.000

14.235
23.000

14.570
24.000

14.570
24.000

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi kebijakan
pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan (Rekomendasi)
Dukungan penelitian dan
pengembangan peternakan (Bulan)

018

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

1807 Penelitian dan Pengembangan


Tanaman Pangan

447,3
Tersedianya Benih Sumber, Varietas
Unggul Baru, dan Peningkatan Inovasi
Teknologi Tanaman Pangan
Mendukung Pencapaian Swasembada
Padi dan Jagung Berkelanjutan,
Swasembada Kedelai, Serta
Peningkatan Produktivitas Tanaman
Pangan Lainnya

Jumlah varietas unggul baru tanaman


pangan (VUB)
Jumlah teknologi budi daya, panen,
dan pascapanen primer tanaman
pangan (Teknologi)
Jumlah model pembangunan pertanian
bio-industri berbasis tanaman pangan
di lahan sub-optimal (Model)

16

11

12

12

12

17

12

14

14

14

Jumlah produksi benih sumber padi,


serealia, serta kacang dan umbi (Ton)

189

89

97

97

97

12

12

12

12

12

Jumlah saran kebijakan (Rekomendasi)


Dukungan Penelitian dan
pengembangan tanaman pangan
(Bulan)

II.M.L.018-52

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya SL-Kedaulatan
Pangan yang mengintegrasikan 1000
Desa Mandiri Benih
Penyediaan benih sumber mendukung
1000 desa mandiri benih
018

12

12

500

500

500

1808 Pengembangan Perpustakaan dan


Penyebaran Teknologi Pertanian

71,0

Tersedianya berbagai informasi iptek


pertanian dan pemanfaatannya secara
intensif oleh pengguna melalui
pengembangan produk dan layanan
informasi berbasis teknologi informasi
dan komunikasi sesuai dengan
kebutuhan pengguna

018

500

1809 Dukungan Manajemen, Fasilitasi


dan Instrumen Teknis dalam
Pelaksanaan Kegiatan Litbang
Pertanian

Jumlah artikel dalam publikasi yang


diterbitkan (Judul)
Jumlah tambahan koleksi
perpustakaan (Judul)
Dukungan pengembangan
perpustakaan dan penyebaran
teknologi pertanian (Bulan)

189

191

193

195

195

650

800

950

1.100

1.100

12

12

12

12

12

2.251,1

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan

II.M.L.018-53

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah dokumen manajemen Litbang
Pertanian (Dokumen)
Jumlah kerjasama kemitraan
pengembangan teknologi (Kontrak)
Jumlah pengembangan SDM litbang
(Orang)
Jumlah perlindungan HKI dalam
rangka alih teknologi (Invensi)
Jumlah perjanjian kerjasama lisensi
hasil Balitbangtan (Lisensi)
Jumlah pengadaan sarana prasarana
penelitian (Paket)
Dukungan manajemen, fasilitasi dan
instrumen teknis dalam pelaksanaan
kegiatan litbang pertanian (Bulan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

49

12

12

12

12

150

150

150

150

150

1.877

1.405

1.430

1.455

1.455

65

45

45

45

45

15

10

10

10

10

12

12

12

12

12

Terciptanya sistem inovasi nasional


sektor pertanian dan industri
penciptaan sistem inovasi nasional
(kerjasama swasta-pemerintahperguruan tinggi)
018

13

PROGRAM PENINGKATAN
PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERTANIAN

9.438,2

Meningkatnya kinerja ketenagaan


penyuluhan pertanian
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan petani
Meningkatnya kapabilitas tenaga
fungsional pertanian

II.M.L.018-54

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya ketersediaan tenaga


teknis menengah pertanian dan
calon wirausahawan muda yang
kompeten dan berdaya saing
Meningkatnya kompetensi aparatur
dan non aparatur pertanian melalui
Diklat
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan pelatihan petani
(P4S)
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan penyuluhan
pertanian
Kinerja ketenagaan penyuluhan
pertanian (Orang)
Kapasitas kelembagaan petani
(Unit)
Kapabilitas tenaga fungsional
pertanian (Orang)
Tenaga teknis menengah pertanian
dan calon wirausahawan muda
yang kompeten dan berdaya saing
(Orang)

48.447

48.149

48.149

48.449

48.449

28

28

28

28

28

2.776

3.000

3.000

3.000

3.000

18.403

18.230

18.230

18.230

18.230

Kompetensi aparatur di sektor


pertanian (Orang)
Kompetensi non aparatur di sektor
pertanian (Orang)
Kapasitas kelembagaan pelatihan
petani (P4S) yang terklasifikasi
(Unit)

8.600

3.425

3.550

3.720

3.720

15.215

3.885

4.025

4.220

4.220

200

208

216

227

227

II.M.L.018-55

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Kapasitas kelembagaan
penyuluhan pertanian (Unit)

018

13

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

4.560

2017

4.870

2018

5.260

2019

5.260

5.260

1810 Pemantapan Sistem Pelatihan


Pertanian

925,3
Tertatanya Kelembagaan Pelatihan
Pertanian
Jumlah Kelembagaan Pelatihan
Pertanian yang Difasilitasi dan
Dikembangkan
Jumlah Kelembagaan pelatihan petani
yang difasilitasi dan terklasifikasi
(Unit)

28

28

28

28

28

200

208

216

227

227

Jumlah Ketenagaan Pelatihan


Pertanian yang Difasilitasi dan
Dikembangkan

1.151

836

866

908

908

Jumlah Aparatur Pertanian yang


Ditingkatkan Kompetensinya Melalui
Pelatihan Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang
Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui
Pelatihan Pertanian

8.600

3.425

3.550

3.720

3.720

15.215

3.885

4.025

4.220

4.220

Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan


Pertanian untuk Meningkatkan
Kompetensi

Terlatihnya Aparatur dan Non


Aparatur Pertanian untuk
Meningkatkan Kompetensi Kerja

Tersusunnya Dokumen Norma,


Standar, Pedoman dan Kebijakan
(NSPK)

II.M.L.018-56

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya Pelayanan Perkantoran

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Dokumen program dan


kerjasama, penyelenggaraan pelatihan,
kelembagaan pelatihan yang
dihasilkan (Dokumen)

189

142

147

154

154

Jumlah Dukungan pemantapan sistem


pelatihan pertanian (Bulan)

12

12

12

12

12

Jumlah Pemberdayaan perdesaan dan


pembangunan pertanian (Desa)

30

30

30

30

30

Terlaksananya Pemberdayaan
Perdesaan dan Pembangunan
Pertanian
018

13

1811 Revitalisasi Pendidikan Pertanian


serta Pengembangan Standardisasi
dan Sertifikasi Profesi SDM
Pertanian

524,2

Terstandarisasinya Jenis Profesi SDM


Pertanian
Jumlah Profesi bidang pertanian yang
distandarisasi

Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti


sertifikasi profesi

600

1.000

1.000

1.000

1.000

Jumlah Kelembagaan pendidikan


pertanian, standarisasi dan sertifikasi
profesi pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan

19

18

18

18

18

Tersertifikasinya Penyuluh Pertanian

Tertatanya Kelembagaan Pendidikan


Kedinasan Pertanian

II.M.L.018-57

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terfasilitasinya Ketenagaan
Pendidikan Pertanian untuk
Meningkatkan Kompetensi
Jumlah Ketenagaan pendidikan
pertanian, standarisasi dan sertifikasi
profesi pertanian yang ditingkatkan
dan dikembangkan kualitasnya

724

125

125

125

125

2.776

3.000

3.000

3.000

3.000

230

300

300

300

300

12

12

12

12

12

Terfasilitasinya Tenaga Fungsional


yang Mengikuti Pendidikan Diploma
Jumlah Aparatur pertanian yang
mengikuti pendidikan tinggi kedinasan
pertanian
Terfasilitasinya Aparatur Pertanian
yang Mengikuti Pendidikan Formal S2
dan S3
Jumlah Aparatur pertanian yang
mengikuti pendidikan formal pasca
sarjana
Terfasilitasinya Pelayanan
Perkantoran

018

13

Jumlah Dukungan Revitalisasi


pendidikan pertanian serta Dukungan
Revitalisasi pendidikan pertanian serta
pengembangan standarisasi dan
sertifikasi profesi SDM Pertanian
(Bulan)

1812 Pemantapan Sistem Penyuluhan


Pertanian

7.601,1

Tertatanya Kelembagaan Penyuluhan


Pertanian
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
yang difasilitasi (UNIT)
II.M.L.018-58

4.671

1.745

2.045

2.145

2.145

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terfasilitasinya Kelembagaan Petani


Kelembagaan Petani yang difasilitasi
dan dikembangkan (UNIT)
Pengawalan dan Pendampingan
Penyuluh di Lokasi Sentra Produksi
Pangan Utama (WKPP)

4.560

4.870

5.260

5.260

5.260

12.000

12.000

15.500

15.500

Materi Penyuluhan yang dihasilkan


(JUDUL)
Dokumen Program dan Kerjasama,
Penyelenggaraan, Monev dan
Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan
(Dokumen)

5.787

3.336

3.636

3.636

3.636

41

46

46

46

46

48.447

48.149

48.149

48.449

48.449

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Tersusunnya Dokumen, Materi


Penyuluhan Pertanian

Terfasilitasinya Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian Untuk
Meningkatkan Kinerja Penyuluh

Ketenagaan Penyuluhan yang


difasilitasi (ORANG)
Perbaikan konsep Sekolah Lapang
Kedaulatan Pangan yang
mengintegrasikan 1000 desa mandiri
benih
Penyempurnaan Konsep Sekolah
Lapang Kedaulatan Pangan (Dokumen)
Meningkatnya produksi beras, jagung,
kedelai, umbi-umbian dan bahan
pangan pokok lainnya
Pendampingan oleh mahasiswa dalam
pencapaian swasembada Padi, Jagung
dan Kedelai (Orang)
II.M.L.018-59

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terciptanya sistem inovasi nasional


sektor pertanian dan industri
Jumlah BP3K yang meningkat
kapasitasnya sebagai POSKO
pelaksana pembangunan pertanian
(unit)
Jumlah balai penyuluhan
kecamatan/BP3K yang mendapat
dukungan operasional (unit)
Pengawalan dan pendampingan
penyuluh di lokasi sentra pangan
(unit)
Jumlah penyuluh pertanian swadaya
yang difasilitasi (orang)
Jumlah THL-TBPP yang meningkat
kinerjanya (orang)
Jumlah materi penyuluhan teknis yang
dihasilkan melalui media elektronik
(judul)
Supervisi penyelenggaraan
penyuluhan pusat dan daerah (unit)
Jumlah penyuluh pertanian swadaya
yang mengikuti pelatihan dasar
metodologi penyuluhan (orang)
Jumlah kelembagaan pelatihan petani
yang difasilitasi dan terklasifikasi
(unit)
Penguatan sarana pembelajaran P4S
tingkat madya (unit)
Penguatan sarana pembelajaran P4S
tingkat utama (unit)

II.M.L.018-60

1.000

1.000

1.000

1.000

194

194

194

194

24.000

12.000

12.000

12.000

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.479

20.479

20.479

20.479

139

139

139

139

5.232

5.232

5.232

5.232

10.000

10.000

10.000

10.000

413

413

413

413

313

313

313

313

47

47

47

47

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah THL-TBPP yang mengikuti


pelatihan dasar metodologi
penyuluhan di BP3K (orang)

10.000

10.000

10.000

10.000

Pengawalan dan pendampingan


penyusunan RDK/RDKK (propinsi)

34

34

34

34

Jumlah Pelaksanaan Sekolah Lapang


kedaulatan pangan (SL)

630

693

762

839

Pendampingan, pendidikan, pelatihan


dan penyuluhan 34 Agro Science Park

10

10

Pendampingan, pendidikan, pelatihan


dan penyuluhan 100 Agro Techno Park

17

25

25

25

Tersalurkannya pupuk bersubsidi

Terselenggaranya SL-Kedaulatan
Pangan yang mengintegrasikan 1000
Desa Mandiri Benih
Terbangunnya 100 technopark dan 34
science park di 34 Di Provinsi

Teridentifikasinya data petani by name


by address
Pendataan petani by name by address
018

13

1813 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Badan
Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian

158,6

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Badan
PPSDMP

II.M.L.018-61

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Perencanaan, Data dan Informasi SDM
Pertanian, Perundang-undangan,
kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan, evaluasi, pelaporan,
kehumasan dan perpustakaan
(Dokumen)
Dukungan manajemen dan teknis
lainnya (Bulan)

018

13

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

210

269

269

269

269

12

12

12

12

12

3995 Pendidikan Menengah Pertanian

228,9
Terfasilitasinya Generasi Muda
Pertanian melalui Pendidikan di SMKPP
Jumlah Generasi muda pertanian yang
mengikuti pendidikan menengah
pertanian

18.403

18.230

18.230

18.230

18.230

84

84

84

84

84

384

596

596

596

596

12

12

12

12

12

Terfasilitasinya Kelembagaan
Pendidikan Menengah Pertanian (SMKPP)
Jumlah Kelembagaan SMK PP yang
difasilitasi dan dikembangkan
Terfasilitasinya Ketenagaan
Pendidikan Menengah Pertanian (SMKPP)
Jumlah Ketenagaan SMK PP yang
difasilitasi dan dikembangkan
Terfasilitasinya Pelayanan
Perkantoran
Jumlah Dukungan pendidikan
menengah pertanian
018

14

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

2.673,8

II.M.L.018-62

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan diversifikasi pangan


dan gizi
Peningkatan keterjangkauan
pangan
Skor Pola Pangan Harapan
Konsumsi Energi /kap/hr (kkal)
Konsumsi Protein /kap/hr (gram)

86
2.004
56

86
2.004
56

86
2.004
56

86
2.004
56

86
2.004
56

Stabilnya harga pangan


(Gabah/Beras) ditingkat produsen

Sesuai HPP

Sesuai HPP

Sesuai HPP

Sesuai HPP

Sesuai HPP

CV<10%

CV<10%

CV<10%

CV<10%

CV<10%

Stabilnya harga pangan (Beras) di


tingkat konsumen
018

14

1814 Pengembangan Sistem Distribusi


dan Stabilitas Harga Pangan

542,4
Meningkatnya Kemampuan
Kelembagaan Distribusi dan Cadangan
Pangan Serta Stabilitas Harga Pangan
Pengembangan Lembaga Usaha
Pangan Masyarakat (Gapoktan)
Jumlah lumbung pangan yang
diberdayakan (Unit)
Laporan Kondisi harga pangan pokok
(Laporan)
Laporan Pemantauan/pengumpulan
data distribusi, harga dan cadangan
pangan (laporan)
Laporan Pengembangan model
distribusi dan cadangan pangan
(Laporan)

018

14

1815 Pengembangan Ketersediaan dan


Penanganan Rawan Pangan

358

310

349

334

334

1.483

1.344

1.381

1.453

1.453

35

35

35

35

35

25

545,2

II.M.L.018-63

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Mantapnya Ketersediaan dan


Penanganan Rawan Pangan
Jumlah desa mandiri pangan yang
diberdayakan (Desa)
Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang
diberdayakan (Kawasan)
Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan
(Laporan)
Laporan Kajian Kerawanan Pangan
(laporan)
Pemantauan, Monitoring, Evaluasi
Desa Mandiri Pangan (Laporan)
Laporan Hasil Penyusunan FSVA
(Laporan)
Laporan Kajian Ketersediaan Pangan
dan Akses Pangan (Laporan)
018

14

429

108

172

223

223

192

141

188

97

97

456

456

456

456

456

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

1816 Pengembangan Penganekaragaman


Konsumsi dan Keamanan Pangan

653,5

Meningkatnya Pemantapan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Keamanan Pangan
Pendampingan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP) (Desa)
Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan
Perumusan Kebijakan P2KP (laporan)
Laporan Promosi P2KP (laporan)
Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
(Laporan)

II.M.L.018-64

3.810

5.500

6.100

6.900

6.900

34

35

35

35

35

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Hasil Penanganan Keamanan Pangan
Segar (Laporan)
Pengembangan Pangan Lokal
(Laporan)

018

14

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

65

135

185

185

185

31

12

12

13

13

1817 Dukungan Manajemen dan Teknis


Lainnya Badan Ketahanan Pangan

932,8

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Badan
Ketahanan Pangan

Hasil Usaha tani terpadu (Laporan)


Pemberdayaan petani kecil (KK)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
(Federasi)
Pengelolaan Sumberdaya dan
infrastruktur (Paket)
Dokumen Perencanaan, Penganggaran,
dan Kerja Sama (Dokumen)

11
33.600
224

11
11.730
106

11
6.360
106

11
49.500
330

11
49.500
330

224

106

106

330

330

40

35

35

35

35

Dokumen Keuangan dan Perlengkapan


(Dokumen)
Hasil pemantauan dan evaluasi
program (Laporan)
Dokumen kepegawaian, organisasi,
humas, hukum (Dokumen)
Sidang pleno, Konferensi dan Sidang
Regional ketahanan pangan (Kegiatan)

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Dukungan manajemen dan


administrasi (Bulan Layanan)

12

12

12

12

12

II.M.L.018-65

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)

12

Rancangan Perpres pembentukan


lembaga otoritas pangan (Rancangan)

2017
12

2018
12

2019
12

12

Dikeluarkannya Perpres pembentukan


lembaga otoritas pangan

018

018

15

15

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PERKARANTINAAN
PERTANIAN DAN PENGAWASAN
KEAMANAN HAYATI

1.634,2

Meningkatnya efektifitas pelayanan


karantina dan pengawasan
keamanan hayati
Layanan sertifikasi karantina
pertanian dan pengawasan
keamanan hayati
(bulan)

1818 Peningkatan Kepatuhan, Kerja


Sama dan Pengembangan Sistem
Informasi Perkarantinaan
Kebijakan teknis pengawasan dan
penindakan yang dapat mendukung
meningkatnya kepatuhan pengguna
jasa karantina dan integritas petugas
karantina

Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi


Pengawasan dan Penindakan

II.M.L.018-66

12

12

12

12

12

35,3

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Kerjasama yang harmonis dalam
mendukung efektifitas perumusan
kebijakan teknis, rencana dan program
perkarantinaan pertanian

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi


Kerjasama di Bidang SPS

Dokumen Sistem dan Prosedur


Informasi Perkarantinaan

Sistem Informasi yang optimal dalam


mendukung kinerja manajemen dan
operasional karantina

018

15

1819 Peningkatan Sistem Karantina


Hewan dan Keamanan Hayati
Hewani

10,8

Kebijakan Teknis yang Efektif dalam


Operasional Pencegahan Masuk,
Menyebar dan Keluarnya HPHK,
Pangan Hewani yang tidak aman serta
Media Lain yang mengancam
Kelestarian Sumberdaya Hayati
Hewani dan Kesehatan Pangan
Hewani.

018

15

1820 Peningkatan Sistem Karantina


Tumbuhan dan Keamanan Hayati
Nabati

Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi


Karantina Hewan dan Keamanan
Hayati Hewani

II.M.L.018-67

13,7

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Kebijakan Teknis yang Efektif dalam
operasional Pencegahan Masuk dan
Menyebarnya OPTK, Pangan Nabati
yang tidak aman serta Media Lain yang
Mengancam Kelestarian Sumberdaya
Hayati Tumbuhan Dan Kesehatan
Pangan Nabati.

018

15

15

Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi


Karantina Tumbuhan dan Keamanan
Hayati Nabati

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1821 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya pada
Badan Karantina Pertanian

92,6

Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan Teknis
Lainnya Secara Profesional dan
Berintegritas di Lingkungan Badan
Karantina Pertanian

018

INDIKATOR

1822 Peningkatan Kualitas


Penyelenggaraan Laboratorium Uji
Standar dan Uji Terap Teknik dan
Metoda Karantina Pertanian

Penyelenggaraan Uji Terap dan


Desiminasi yang efektif dalam
meningkatkan implementasi Teknik
dan Metoda tindakan karantina

Dokumen Perencanaan, Pengelolaan


Keuangan, Hukum dan Humas,
Administrasi dan Pengembangan
Pegawai (Lap)

Rekomendasi Teknik dan Metoda


Tindakan Karantina dan Pengawasan
Keamanan Hayati

II.M.L.018-68

10

10

10

10

108,6

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Penyelenggaraan Laboratorium Uji
Standar yang berkualitas dalam
mendukung efektifitas penilaian resiko
serta operasional pelayanan dan
pengawasan

018

15

INDIKATOR

Penyelenggaraan Laboratorium Uji


Standar Karantina Pertanian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan


Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati

1.373,2

Pelayanan Karantina Pertanian dan


Pengawasan Keamanan Hayati yang
Efektif
Layanan Sertifikasi Karantina
Pertanian dan Pengawasan Keamanan
Hayati
Dukungan Manajemen UPT lingkup
Badan Karantina Pertanian

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

157.323,7

JUMLAH

II.M.L.018-69

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

FOKUS: PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI


19
19

10
10

Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri


1851 Pengembangan Fasilitasi Industri
Wilayah I
Terbangunnya 7 kawasan industri (KI)
dan 11 sentra industri kecil menengah
(SIKIM) di Sumatera dan Kalimantan

Terfasilitasinya pengembangan industri


daerah di Sumatera dan Kalimantan

3.122,7
1. Terfasilitasinya pengembangan Wilayah
Pusat Pertumbuhan Industri di wilayah
Sumatera dan Kalimantan (WPPI)

2. Terfasilitasinya pengembangan
Kawasan Peruntukan Industri di wilayah
Sumatera dan Kalimantan (KPI)

10

15

20

25

3. Terfasilitasinya pengembangan
Kawasan Industri di wilayah Sumatera
dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin,
Kalsel; (2) Ketapang, Kalbar; (3) Landak,
Kalbar; (4) Kuala Tanjung, Sumut; (5) Sei
Mangke, Sumut; (6) Tanggamus, Lampung;
dan (7) Jorong, Tanah Laut, Kalsel yang
berlangsung secara bertahap selama 5
tahun (KI)

4. Terfasilitasinya pengembangan total


sebanyak 11 Sentra IKM di wilayah
Sumatera dan Kalimantan dalam 5 tahun
(SIKIM)
5. Terfasilitasinya pengembangan industri
daerah di wilayah Sumatera dan
Kalimantan

II.M.L.019-1

TARGET

KODE
KL

PROG

19

10

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)
129,4

Berkembangnya industri daerah di Jawa


dan Bali

10

2015

1852 Pengembangan Fasilitasi Industri


Wilayah II
Terbangunnya 2 kawasan industri (KI)
dan 15 sentra industri kecil menengah
(SIKIM) di Jawa dan Bali

19

INDIKATOR

1. Terfasilitasinya pengembangan Wilayah


Pusat Pertumbuhan Industri di wilayah
Jawa dan Bali (WPPI)
2. Terfasilitasinya pengembangan
kawasan peruntukan industri di wilayah
Jawa dan Bali (KPI)
3.Terfasilitasinya pengembangan
Kawasan Industri di wilayah Jawa dan Bali
(KI)
4. Pembangunan Sentra IKM di wilayah
Jawa dan Bali (SIKIM)
5. Terfasilitasinya pengembangan industri
daerah
di wilayah Jawa dan Bali
6. Fasilitasi pengembangan industri di
daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pasca konflik

10

15

20

25

16

30

30

30

30

1853 Pengembangan Fasilitasi Industri


Wilayah III

3.895,2
Terbangunnya 7 kawasan industri (KI)
dan 11 sentra industri kecil menengah
(SIKIM) di Nusa Tenggara, Sulawesi,
Maluku, dan Papua

1. Terfasilitasinya pengembangan
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di
wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku
dan Papua (WPPI)
2. Terfasilitasinya pengembangan
kawasan peruntukan industri di wilayah
Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan
Papua (KPI)
3. Terfasilitasinya pengembangan
Kawasan Industri di wilayah Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua,
yaitu: (1) Teluk Bintuni, Papua Barat; (2)
Buli-Halmahera Timur, Malut; (3) Bitung,
Sulut; (4) Palu, Sulteng; (5) Morowali,
Sulteng; (6) Konawe, Sultra; (7) Bantaeng,
Sulsel yang berlangsung secara bertahap
selama 5 tahun (KI)

II.M.L.019-2

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

4. Pembangunan total sebanyak 11 Sentra


IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi,
Maluku dan Papua dalam 5 tahun (SIKIM)

5. Terfasilitasinya pengembangan industri


daerah di wilayah Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku dan Papua
6. Fasilitasi pengembangan industri di
daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pasca konflik

12

KEG

Berkembangnya industri daerah di Nusa


Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

FOKUS: PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING
19

19

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Tekstil dan Aneka
Meningkatnya Populasi Industri Sedang
Fasilitasi Pembangunan Bufferstock
dan Besar Tekstil dan Aneka
Bahan Baku Kapas di Jawa Barat dan
Bufferstock Kulit di Jawa Timur (lokasi)
Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka

Hilirisasi hasil tambang ke produk dan


jasa industri

19

3
6

3
12

3
12

3
12

3
12

100

120

140

160

180

300

300

300

300

300

125,6

Kimia Hilir

Hilirisasi hasil tambang ke produk dan


jasa industri

Terfasilitasinya penyusunan FS
Industri Technical Textile (dokumen)

1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri


Revitalisasi Industri Kimia Hilir

19

RSKKNI Industri Tekstil dan Aneka


Tersusunnya Standar Produk (RSNI/SNI
Wajib)
Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil
dan Aneka (perusahaan)
Keterkaitan industri Tekstil dan Aneka
(perusahaan)

880,0

Tersusunnya Standar Produk (RSNI/SNI


Wajib)
Terfasilitasinya Pengembangan Industri
Kimia Hilir (komoditi)
RSKKNI Industri Kimia Hilir
Fasilitasi penyusunan FS Semen Kupang
III dan industri ban, keramik, dan kaca
(dokumen)

1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

18

18

18

18

18

2
2

132,6

Kimia Dasar

II.M.L.019-3

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Revitalisasi Industri Kimia Dasar

Hilirisasi hasil tambang ke produk dan


jasa industri

2015

2016

2017

2018

2019

Terbangunnya pabrik pupuk NPK di Aceh


kapasitas 100.000 ton/tahun (pabrik)

Pengembangan industri petrokimia


(komoditi)
Tumbuh dan berkembangnya klaster
industri petrokimia (komoditi)
Fasilitasi Penumbuhan dan
Berkembanganya Industri Garam (unit)

Terfasilitasinya revitalisasi dan


pengembangan industri pupuk (dokumen)

Tersusunnya Standar Produk (RSNI/SNI


Wajib)
Terbangunnya 1 Pabrik Methanol berbasis
gasifikasi batubara (low rank coal) dengan
kapasitas 500.000 ton/tahun
Terbangunnya pabrik Paracetamol
kapasitas 10.000 ton/th, amoxicilin
kapasitas 750 ton/th, garam farmasi 6.000
ton/th, Dextrose for infusion 6.000 ton/th,
Vitamin C kapasitas 3.000 ton/th,
Sefalosporin kapasitas 150 ton/th
Fasilitasi Pembangunan Pilot Plant EOR
kapasitas 20 ton/hari

13

13

13

13

13

KEG
Meningkatnya Populasi Industri Sedang
dan Besar Kimia Dasar

19

INDIKATOR

1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

104,9

Material Dasar Logam

Meningkatnya Populasi Industri Sedang


dan Besar Material Dasar Logam
(Quickwins: Hilirisasi Hasil Tambang ke
Produk dan Jasa Industri)

Terbangunnya Industri Pengolah Hasil


Tambang Mineral menjadi Produk dan
Jasa Industri

Terfasilitasinya pengembangan industri


material dasar logam khusus
Revitalisasi Industri Material Dasar Logam Bantuan peralatan dan mesin
penumbuhan industri material dasar
logam

II.M.L.019-4

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Meningkatnya daya saing Industri
Material Dasar Logam

Hilirisasi hasil tambang ke produk dan


jasa industri

Tersusunnya Standar Nasional Indonesia


Produk Industri Material Dasar Logam
(RSNI/SNI wajib)
Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha,
Promosi dan Investasi Industri Material
Dasar Logam (usulan)
Terfasilitasinya Pembangunan Industri:
1. Smelter Baja di Batu Licin (Kalsel) dan
Medan (Sumatera Utara)
2. Alumina Refinery di Menpawah dan
Ketapang (Kalbar)
3. Smelter Tembaga di Gresik (Jatim),
Sangata (Smelter)
4. Smelter Nickel di Morowali (Sulteng),
Pomalaa (Sultra), Sangata (Smelter)

2015

2016

2017

2018

2019

30

30

30

30

30

33

33

33

33

33

1. Terfasilitasinya pembangunan Pusat


Pelatihan Tenaga Kerja Industri Baja di
Kalimantan Selatan
2. Terfasilitasinya pembangunan Pusat
Pelatihan Tenaga Kerja Industri berbasis
Nikel di Sulteng
1. Terfasilitasinya Pembangunan
Laboratorium Logam Tanah Jarang untuk
Bahan Baku Industri
2. Terfasilitasinya Penelitian pemanfaatan
Logam Tanah Jarang untuk produk
Industri
3. Terfasilitasinya Pembangunan Pilot
Plant pemanfaatan logam tanah jarang

19

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

1879 Penyusunan dan Evaluasi Program

406,0

Revitalisasi dan Penumbuhan dan


Pengembangan IndustriLogam, Kimia,
Tekstil dan Aneka
Meningkatnya Penggunaan Produksi
Dalam Negeri
Tersosialisasikannya program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri
(P3DN) TKDN produk industri
Tersertifikasinya
(sertifikat)

II.M.L.019-5

1000

1000

1000

1000

1000

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

7
7

Meningkatnya daya saing industri Hasil


Hutan dan Perkebunan

2016

Terfasilitasinya MoU antara produsen dan


pengguna di sektor Pertanian, ESDM,
Pekerjaan Umum, Perhubungan,
Kesehatan, Pendidikan dan Pertahanan

Fasilitasi peningkatan penggunaan


produksi dalam negeri (produk)
Terwujudnya Business Matching dan
pameran antara produsen dan pengguna
(sektor)

20
12

12

2017

2018

2019

12

12

12

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro


1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Hasil Hutan dan Perkebunan
Meningkatnya Populasi Industri Sedang
dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan
(Quickwins: Hilirisasi produk-produk
pertanian menjadi produk agroindustri)

19

2015

KEG

Kampanye sistematis dan kreatif untuk


menumbuhkan apresiasi terhadap
kegiatan industri dalam negeri
19
19

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

276,3

Pengembangan industri Hasil Hutan dan


Perkebunan Lainnya (komoditas)

Penumbuhan dan Pengembangan industri


oleokimia dan kemurgi (komoditas)

Pembangunan tangki timbun di Maloy


Tersusunnya Standar Nasional Indonesia
(RSNI/SNI wajib)
Partisipasi dalam sidang dan pameran di
Dalam dan Luar Negeri

0
12

1
12

0
12

0
12

0
12

15

15

15

15

15

1834 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri


Minuman dan Tembakau

172,7
Meningkatnya Populasi Industri Minuman Pengembangan Industri Pangan
dan Tembakau
(komoditi)
(Quickwins: Hilirisasi produk-produk
pertanian menjadi produk agroindustri)
Pengembangan Industri Bahan Penyegar
(komoditi)
Pengembangan Industri Minuman Lainnya
(komoditi)

II.M.L.019-6

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Meningkatnya daya saing industri
minuman dan tembakau

19

INDIKATOR
Tersusunnya Standard Pada Industri
Minuman dan Tembakau (RSNI/SNI
Wajib)
Partisipasi dalam sidang dan pameran di
Dalam dan Luar Negeri (sidang/pameran)

2015

2016

2017

2018

2019

15

15

15

15

15

1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri


Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

965,3

Meningkatnya Populasi Industri Makanan, Pengembangan Industri Pangan


Hasil Laut dan Perikanan
(komoditi)
(Quickwins: Hilirisasi produk-produk
pertanian menjadi produk agroindustri)

Revitalisasi Industri Makanan, Hasil Laut


dan Perikanan
Meningkatnya daya saing industri
makanan, hasil laut dan perikanan

Pengembangan Industri Pakan (komoditi)

Pengembangan Industri Bahan Penyegar


(komoditi)
Pengembangan Industri Oleofood
(komoditi)
Pabrik gula yang diberi bantuan (pabrik
gula)
Standardisasi pada industri Makanan,
Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI
wajib)
Promosi dan kerjasama pada industri
Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
(pameran/sidang)

II.M.L.019-7

TARGET

KODE
KL

PROG

19
19

8
8

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
1846 Penumbuhan Industri Alat
Transportasi Darat
Meningkatnya daya saing Industri Alat
Terlaksananya Standarisasi Bidang
Transportasi Darat
Industri Alat Transportasi Darat (standar)

Tersedianya Kendaraan Angkutan Umum


Murah
Penguatan struktur industri melalui
keterkaitan antara industri hulu (dasar),
industri intermediate dan industri hilir
(light)

19

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)
109,2

Meningkatnya Kompetensi SDM Industri


Alat Transportasi Darat (orang)

80

100

120

150

180

Meningkatnya Kemampuan Teknologi


Industri Alat Transportasi Darat (unit)
Tersedianya Peralatan Produksi
Kendaraan Angkutan Umum Murah
(KAUM)
Terbuatnya prototype kereta penumpang
(unit)

Kapasitas produksi kereta penumpang


(persen)
Bertambahnya jumlah dan Jenis industri
komponen (persen)
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang
Bersertifikat (orang)
Penguasaan Teknologi KBM Multiguna
Pedesaan di bidang perakitan (merk
dalam negeri)
Meningkatnya jumlah Industri Komponen
Teknologi KBM Multiguna Pedesaan di
bidang komponen (unit)
Tersusunnya regulasi Low Carbon
Emision Car (regulasi)

30

35

40

45

50

15

20

25

30

35

75

100

120

130

150

20

25

30

35

40

1847 Penumbuhan Industri Maritim dan


Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

134,6
Meningkatnya daya saing Industri Maritim Terlaksananya Standarisasi Bidang
dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan (standar)
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
Maritim, Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan (orang)

II.M.L.019-8

280

320

380

420

500

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

Terevitalisasinya industri galangan kapal


di 9 lokasi
(Pembangunan/Renovasi, Bantuan Alat,
Peningkatan SDM bersertifikasi)
Tersusunnya RPP tentang Fasilitasi PPN
tidak dipungut atas penyerahan kapal

Terevisinya PP No. 52 Tahun 2011


Terfasilitasinya BMDTP khusus sesuai
karakteristik industri perkapalan
Terfasilitasinya harmonisasi bea masuk
komponen
Terfasilitasinya keringanan tarif
penyewaan lahan untuk galangan kapal
BUMN dengan PT Pelindo,dan khusus PT
PAL dengan TNI AL
Meningkatnya Jumlah Jenis dan
komponen pesawat N219 yang
bersertifikat

1
50

1
50

1
50

1
50

1
50

20

30

40

50

60

KEG

Penguatan struktur industri melalui


keterkaitan antara industri hulu (dasar),
industri intermediate dan industri hilir
(light)

Meningkatnya Kemampuan Teknologi


Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan (unit)
Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan (promosi)
Terevitalisasinya Pusat Desain dan
Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)

II.M.L.019-9

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

TARGET

KODE
KL

PROG

19

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)
354,5

Terlaksananya Pembangunan dan


Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam
bentuk Incubator Business Center (IBC),
RICE dan Technopark
Pembangunan 5 Science and TechnoPark
di daerah-daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Standarisasi Bidang


Industri Elektronika dan Telematika
(standar)
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
Elektronika dan Telematika (orang)

21

24

27

31

35

205

245

285

345

400

Meningkatnya Kemampuan Teknologi


Industri Elektronika dan Telematika (unit)

Terlaksananya Promosi dan Kerjasama


Industri Elektroika dan Telematika
(promosi)

1849 Penyusunan dan Evaluasi Program


Penumbuhan Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi

365,1

Penguatan struktur industri melalui


keterkaitan antara industri hulu (dasar),
industri intermediate dan industri hilir
(light)
19

2015

1848 Penumbuhan Industri Elektronika dan


Telematika
Meningkatnya daya saing Industri
Elektronika dan Telematika

19

INDIKATOR

Terbentuknya 1 Mould and Dies


Center (Pembangunan dan
Kelembagaan) (unit)

1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan


Alat Mesin Pertanian

294,9

Meningkatnya daya saing Industri


Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Terlaksananya Standarisasi Bidang


Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian (standar)
Meningkatnya Kompetensi SDM Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
(orang)
Meningkatnya Kemampuan Teknologi
Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian (unit)
Terlaksananya Promosi dan Kerjasama
Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian (promosi)

II.M.L.019-10

15

15

15

15

15

240

280

300

320

340

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Terbentuknya Pusat Pengembangan
Teknologi Industri Mesin Perkakas dan
Industri Alat Kesehatan (Pembangunan
dan Kelembagaan)
Terbentuknya dan berkembangnya
Alsintan Center di luar Pulau Jawa
(Sumbar, Kalbar, Sulsel, NTB,NTT, dan
Kaltim) (Pembangunan dan Kelembagaan)

19
19

9
9

2015

2016

2017

2018

2019

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


1837 Penyebaran dan Penumbuhan Industri
Kecil dan Menengah Wilayah I
Meningkatnya Fasilitas Pengembangan
produk IKM
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan
Sentra
Terfasilitasinya IKM yang Mengikuti
Restrukturisasi Mesin Peralatan
Meningkatnya Fasilitas Sarana Layanan
UPT
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar,
Promosi dan pameran
Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan
jasa industri skala kecil dan menengah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

448,0

Jumlah Produk yang dikembangkan


(produk)
Jumlah Sentra yang dikembangkan
(sentra)
Jumlah IKM yang mengikuti
restrukturisasi mesin peralatan (IKM)
Jumlah UPT yang difasilitasi (UPT)

13

13

13

13

13

25

28

30

35

38

20

25

30

35

40

15

15

18

18

21

Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi


Informasi Pasar, Promosi dan Pameran
(IKM)
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Pengecoran Tembaga (Kran, Katup
Kompor Gas, Meteran air, dll) di Riau

30

36

40

45

50

30

30

30

30

30

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM


Besi menjadi Alsintan, Komponen
Otomotif dan Kapal di Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Kapal dan komponen kapal berbasis
aluminium di Kepulauan Riau, Kalimantan
Barat
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Komponen Otomotif dan Alat Rumah
Tangga berbasis nikel/stainless steel di
Sumatera Utara

90

90

90

90

90

60

60

60

60

60

30

30

30

30

30

II.M.L.019-11

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Hilirisasi produk-produk pertanian
menjadi produk agroindustri

19

INDIKATOR
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Furniture Rotan dan Kayu dalam
memenuhi kebutuhan perabot sekolah di
Aceh, Sumatera Barat
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Pengolahan Kelapa Sawit menjadi bahan
baku kosmetik dan spa di Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan
Timur
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Pengolahan Kopi Spesial di Aceh,
Sumatera Utara, Lampung
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Pengolahan Kakao di Sumatera Barat

2015

2016

2017

2018

2019

60

60

60

60

60

210

210

210

210

210

90

90

90

90

90

30

30

30

30

30

1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri


Kecil dan Menengah Wilayah II

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

399,2

Terfasilitasinya Peningkatan
Pengembangan produk IKM
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan
Sentra
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti
restrukturisasi mesin peralatan
Meningkatnya Fasilitas Sarana Layanan
UPT
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar,
Promosi dan pameran
Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan
jasa industri skala kecil dan menengah

Jumlah Produk yang dikembangkan


(produk)
Jumlah Sentra yang dikembangkan
(sentra)
Jumlah IKM yang mengikuti
restrukturisasi mesin peralatan (IKM)
Jumlah UPT yang difasilitasi (fasilitasi)

10

10

10

10

10

10

15

20

25

30

20

25

30

35

40

Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi


Informasi Pasar, Promosi dan Pameran
IKM (IKM)
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Pengecoran Tembaga (Kran, Katup
Kompor Gas, Meteran air, dll) di DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan
Jawa Timur
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Besi menjadi Alsintan, Komponen
Otomotif dan Kapal di Jawa Tengah
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Kapal dan komponen kapal berbasis
aluminium di Jawa Tengah, Jawa Timur

10

15

20

25

30

120

120

120

120

120

30

30

30

30

30

60

60

60

60

60

II.M.L.019-12

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM


Komponen Otomotif dan Alat Rumah
Tangga berbasis nikel/stainless steel di
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

90

90

90

90

90

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM


Pengolahan Kopi Spesial di Jawa Barat,
Jawa Timur, Bali

90

90

90

90

90

KEG

Hilirisasi produk-produk pertanian


menjadi produk agroindustri
19

INDIKATOR

1839 Penyebaran dan Penumbuhan Industri


Kecil dan Menengah Wilayah III

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

428,6

Terfasilitasinya Pengembangan Produk


IKM
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan
Sentra
Terfasilitasinya IKM Yang Mengikuti
Restrukturisasi Mesin Peralatan
Meningkatnya fasilitas sarana layanan
UPT
Tersusunnya program revitalisasi dan
penumbuhan IKM Wilayah III
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar,
Promosi dan pameran
Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan
jasa industri skala kecil dan menengah

Hilirisasi produk-produk pertanian


menjadi produk agroindustri

Jumlah Produk yang dikembangkan


(produk)
Jumlah Sentra yang dikembangkan
(sentra)
Jumlah IKM yang mengikuti
restrukturisasi mesin peralatan (IKM)
Jumlah UPT yang difasilitasi (UPT)

13

13

13

13

13

17

17

18

21

24

12

15

18

21

24

Jumlah Daerah Dekonsentrasi (provinsi)

12

12

12

12

12

Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi


Promosi dan Pameran (IKM)
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Besi menjadi Alsintan, Komponen
Otomotif dan Kapal di Sulawesi Selatan,
NTB, NTT
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
Kapal dan komponen kapal berbasis
aluminium di NTB, Sulawesi Selatan

14

10

12

15

18

90

90

90

90

90

60

60

60

60

60

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM


Komponen Otomotif dan Alat Rumah
Tangga berbasis nikel/stainless steel di
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah

60

60

60

60

60

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru


IKM Furniture Rotan dan Kayu dalam
memenuhi kebutuhan perabot sekolah
di Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Tenggara.

60

60

60

60

60

II.M.L.019-13

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru
IKM Pengolahan Kopi Spesial di
Sulawesi Selatan, NTT, Papua
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru
IKM Pengolahan Kakao di Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT
dan Papua
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru
IKM Pengolahan Rumput Laut di NTB,
NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Selatan, Maluku dan Maluku Utara

II.M.L.019-14

2015

2016

2017

2018

2019

90

90

90

90

90

150

150

150

150

150

180

180

180

180

180

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

TARGET

KODE
KL
19

PROG
1

19

19

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan
Pelaporan
Tersusunnya Kebijakan Industri yang
Ditetapkannya RPP RIPIN menjadi PP dan
sesuai dengan Visi-Misi Presiden
Ditetapakan Perpees tentang KIN yang
(Quickwins: Re-desain Road Map
sesuai dengan Visi-Misi Presiden
Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan
Nawa Cita)
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri
Meningkatnya Pendidikan dan Skill
Pelatihan bagi Calon tenaga kerja /
Tenaga Kerja Industri dalam rangka
Tenaga Kerja dengan Sistem three-inpenyiapan tenaga kerja industri kompeten one untuk level operator dan
(pada bidang prioritas MEA)

Supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan


Penempatan) Berbasis Spesialisasi dan
Kompetensi (Orang) pada bidang TPT,
Alas Kaki, Garam, Logam dan Mesin,
Otomotif, Logistik, Elektronika,
pengelasan, Pengolahan karet,
Petrokimia, Plastik, kakao, rumput
laut, CPO, semen, pupuk dan animasi
(orang)
Penetapan SKKNI bidang Industri
Terbentuknya LSP dan TUK untuk
sertifikasi Kompetensi bidang industri
Tersedianya Assesor lisensi dan
kompetensi (orang)

Pendirian 10 Akademi Komunitas dalan 5


tahun pada 13 Kawasan Industri (unit)

II.M.L.019-15

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)
131,7

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10
20

20
20

20
20

20
20

20
20

400

400

400

400

400

1.914,3

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Meningkatnya pendidikan dan skill
Pelatihan bagi calon operator alat berat
terutama berkaitan dengan
(orang)
operasionalisasi barang modal dan mesinmesin (Quickwins)

19

11

19

11

2016

2017

2018

2019

500

500

500

500

500

5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan


Vokasi Industri

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

1.840,1
Terciptanya SDM Industri Terampil yang
Kompeten dan Siap Kerja

Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan


Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi
dan Kompetensi (jumlah lulusan)

1490

1490

1490

1490

1490

Terciptanya SDM Industri Ahli Madya


yang
Kompeten dan Siap Kerja

Terselenggaranya Pendidikan Tinggi


Vokasi di 8 Sekolah Vokasi yang ada
ditambah 8 yang baru Industri Berbasis
Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah
lulusan)
Terfasilitasinya Pengembangan
Pendidikan Industri (sekolah yang
statusnya ditingkatkan)
Penguatan Infrastruktur Kelembagaan
(sekolah baru ditambah revitalisasi
sekolah yang ada)

2050

2050

2050

2050

2050

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Terbentuknya tim yang bertugas


mengatasi perjanjian-perjanjian
internasional yang telah ditandatangani
dan mengurangi ketergantungan impor
(jumlah tim)
Jumlah nota kesepahaman dengan
lembaga internasional atau perusahaan
global (nota kesepahaman)

Tersusunnya 10 analisis Dampak


Perjanjian -perjanjian Internasional
(IJEPA, ACFTA, IKCEPA, AKFTA, AANZFTA,
AIFTA, AJCEP, RCEP, IICECA, IACEPA)

Terpenuhinya Infrastruktur Kompetensi

19

2015

Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional


1855 Peningkatan Ketahanan Industri
Terbantunya industri dalam negeri dari
Dampak, Kebijakan Regulasi, Iklim Usaha
dan Pengaruh Persaingan Global

Meningkatnya kemampuan para


pemangku kepentingan dalam integrasi
industri domestik dalam Global
Production Network (GPN)

II.M.L.019-16

50,3
-

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Penurunan Rezim Impor

19

11

INDIKATOR
Rekomendasi Pemberdayaan Produk
Industri Dalam Negeri untuk penurunan
rezim impor

2015

2016

2017

2018

2019

1856 Pengembangan Kerja Sama Industri


Internasional Wilayah I dan
Multilateral

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

46,1

Tersosialisasikannya program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN)

Terselenggaranya promosi produk dan


jasa industri

Meningkatnya Nilai Ekspor Produk


Industri ke Wilayah I dari target Industri
yang dibantu (fasilitasi)

II.M.L.019-17

TARGET

KODE
KL

PROG

19

11

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

12

19

12

12

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri


1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi
Industri

19

12

12

2017

2018

2019

Terselenggaranya promosi produk dan


jasa industri

Meningkatnya Nilai Ekspor Produk


Industri ke Wilayah II dari target
Industri yang dibantu (fasilitasi)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

99,0
100
14

100
10

100
10

100
10

100
10

1861 Pengkajian Industri Hijau dan


Lingkungan Hidup

67,5
Expo dan pemberian penghargaan
terhadap inovasi produk-produk industri

19

2016

51,0

Meningkatnya RSNI (RSNI)


Tersusunnya regulasi teknis terkait
dengan SNI (regulasi)
Tersusunnya skema sertifikasi mutu
produk (skema)
Terlaksananya pengawasan SNI (laporan)
19

2015

1857 Pengembangan Kerja Sama Industri


Internasional Wilayah II dan Regional
Tersosialisasikannya program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN)

19

INDIKATOR

1863 Pengkajian Teknologi dan Hak


Kekayaan Intelektual

Jumlah industri yang mengikuti expo


produk-produk industri hiujau di
dalam dan luar negeri
Jumlah industri yang memperoleh
informasi benefit penerapan industri
hijau

Meningkatnya apresiasi terhadap produk


industri dalam negeri

Tersosialisasikannya program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN)

Expo dan pemberian penghargaan


terhadap inovasi produk-produk industri

Jumlah Perusahaan/balai yang mengikuti


ekspo tingkat nasional

1864 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Kimia dan Kemasan, Jakarta

78,4
1

145,2

II.M.L.019-18

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Meningkatnya kemampuan Balai Besar
dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri

19

12

12

12

12

12

12

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1867 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Industri Agro, Bogor

232,2
Tersedianya peralatan laboratorium
utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1868 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Pulp dan Kertas, Bandung

172,3
Relokasi Balai Besar Pulp dan Kertas

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1869 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Hasil Perkebunan, Makassar

110,6

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
19

2018

147,4

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
Meningkatnya kemampuan Balai Besar
dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
19

2017

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1866 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Kulit, Karet dan Plastik,
Yogyakarta

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
19

2016

136,4

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
19

2015

1865 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Tekstil, Bandung
Meningkatnya kemampuan Balai Besar
dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri

19

INDIKATOR

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1870 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Logam dan Mesin, Bandung

138,5

II.M.L.019-19

TARGET

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Meningkatnya kemampuan Balai Besar
dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri

19

12

12

12

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)

147,8
Tersedianya peralatan laboratorium
utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1872 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Bahan dan Barang Teknik,
Bandung

242,3

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
19

2015

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1871 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Keramik, Bandung
Meningkatnya kemampuan Balai Besar
dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri

19

INDIKATOR

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

1873 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri, Semarang

163,5

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

II.M.L.019-20

TARGET

KODE
KL

PROG

19

12

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
1874 Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Kerajinan dan Batik,
Yogyakarta

12

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(RP MILIAR)
138,8

Meningkatnya kemampuan Balai Besar


dan terwujudnya hasil litbang untuk
meningkatkan daya saing industri
19

INDIKATOR

Tersedianya peralatan laboratorium


utama dan sarana pendukungnya di Balai
Besar Teknologi Hasil Perkebunan (paket)

3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri

916,1
JUMLAH

19.714,4

II.M.L.019-21

KEMENTERIAN ESDM

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

KEMENTERIAN SUMBER DAYA ENERGI MINERAL DAN PERTAMBANGAN


PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN ESDM

2.459,8

MENINGKATNYA KUALITAS
PENGELOLAAN SDM APARATUR;
PERENCANAAN DAN KERJASAMA;
PERBENDAHARAAN DAN
INFORMASI KEUANGAN;
KEPASTIAN HUKUM; TERTIB
RUMAH TANGGA,
KEPROTOKOLERAN, DAN
ARSIPARIS; KUALITAS DATA ESDM;
PEMANTAUAN ASET; SERTA
INFORMASI SEKTOR ESDM

Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai


Indeks Pencapaian Renstra
Persentase perjanjian kerja sama yang diimpelementasikan
Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM (Predikat)
Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat)
Persentase realisasi PNBP terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional
Indeks kepuasan kualitas dan keandalan data ESDM sesuai standar (%)
Persentase usulan penghapusan barang milik negara yang diproses sampai terbitnya SK Menteri
Indeks Kepuasan terhadap pelayanan informasi publik

95
70
70
B
WTP
90
20

95
75
75
B
WTP
90
25

96
80
80
B
WTP
90
25

96
85
85
A
WTP
90
25

97
90
90
A
WTP
90
25

95
100
70

95
100
75

95
100
80

95
100
85

95
100
90

83,0

Kegiatan Pembinaan Administrasi


Hukum KESDM
Tersedianya pasokan harga
batubara

24,1
Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan Hukum
- Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Laporan Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan Hukum

II.M.L.020-1

20
2

25
2

25
2

25
2

25
2

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Terwujudnya kepastian hukum


sektor ESDM dalam rangka
mendukung peningkatan investasi
sektor ESDM

59,0

Pertimbangan/Opini Hukum (Laporan)


- Jumlah Laporan pertimbangan Hukum
Bantuan Hukum (Laporan)
- Jumlah Laporan Bantuan Hukum
Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Hukum (Laporan)
- Jumlah Laporan dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Hukum
Output Cadangan

3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
4
4

3
3
3
3
4
4

Kegiatan Pengelolaan SDM


Aparatur dan Pengembangan
Organisasi KESDM
Terlaksananya Perencanaan
Pengadaan dan Pengembangan SDM
Aparatur

702,3

230,8

Perencanaan Pengadaan dan Pengembangan Pegawai (Orang)


- Jumlah Pegawai yang diterima dan dikembangkan kompetensinya
Pembinaan Mutasi Pegawai dan Jabatan Fungsional (Orang)
- Jumlah Pembinaan Pegawai dan Jabatan Fungsional
Pembinaan Kinerja, Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi Pegawai (Orang)
- Jumlah Pembinaan Kinerja, Disiplin, Kesejahteraan dan informasi Pegawai

1363
1363
1797
1797
6966
6966

1363
1363
1797
1797
6966
6966

1363
1363
1797
1797
6966
6966

1363
1363
1797
1797
6966
6966

1363
1363
1797
1797
6966
6966

471,6

6
6
12
12
0

6
6
12
12
0

6
6
12
12
0

6
6
12
12
0

6
6
12
12
0

160,3

Terlaksananya pengembangan
organisasi dan tata laksana serta
Reformasi Birokrasi
Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Reformasi Birokrasi (Rancangan)
- Jumlah Rancangan Pengembangan Organisasi Tata Laksana serta RB
Layanan Perkantoran (Bulan)
- Jumlah Bulan Layanan Perkantoran (Bulan)
Output Cadangan
Kegiatan: Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Kementerian ESDM
Terwujudnya pelayanan prima
perbendaharaan, administrasi
pengelolaan dan informasi keuangan
yang cepat, tepat, transparan serta
akuntabel di lingkungan KESDM

160,3

Pengelolaan PNPB di Lingkungan KESDM (Laporan)

II.M.L.020-2

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

- Persentase realisasi PNBP KESDM terhadap target


- Jumlah Dokumen Pengelolaan PNBP di lingkungan KESDM (Laporan)
Pengelolaan Anggaran Belanja (%)
- Persentase realisasi anggaran belanja KESDM terhadap target
- Jumlah Dokumen Pengelolaan Anggaran Belanja (Laporan)
Layanan perbendaharaan (%)
- Tingkat Kepuasan pelayanan dan pembinaan perbendaharaan (%)
- Jumlah Laporan Layanan Perbendaharaan
Laporan Keuangan (Opini)
- Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM
- Jumlah Laporan Keuangan
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan (Jumlah)
- Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

90
4
3
85
3
6
70
6
WTP
10

90
4
3
87
3
6
73
6
WTP
10

90
4
3
89
3
6
75
6
WTP
10

90
4
3
90
3
6
77
6
WTP
10

90
4
3
92
3
6
80
6
WTP
10

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Kegiatan: Pembinaan dan


Koordinasi Perencanaan dan Kerja
Sama KESDM

376,3

Meningkatnya kualitas perencanaan


dan kerja sama sektor ESDM yang
efektif dan efisien

376,3

Perencanaan/Program dan Penganggaran (Dokumen)


- Jumlah Dokumen Perencanaan/Program dan Penganggaran
Penyiapan Bahan Pimpinan (Laporan)
- Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Pimpinan
Pemantauan analisis dan evaluasi (Laporan)
- Jumlah Laporan Monitoring, Analisis dan Evaluasi
Kebijakan, koordinasi kerjasama dan kemitraan (Laporan)
- Jumlah Laporan Pengelolaan Kerja Sama
Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Perencanaan dan Kerja Sama (Laporan)
- Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Perencanaan dan KS

7
7
5
5
7
7
10
10
7
7

5
5
4
4
4
4
3
3
7
7

5
5
4
4
4
4
3
3
7
7

5
5
4
4
4
4
3
3
7
7

5
5
4
4
4
4
3
3
7
7

Dekonsentrasi Pembinaan, Pengawasan, dan Monev Sektor ESDM (Laporan)


- Jumlah Laporan Dekonsentrasu Pembinaan, Pengawasan, dan Monev Sektor ESDM

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

Output Cadangan

584,1

Kegiatan Pengelolaan
Administrasi Ketatausahaan,
Kearsipan, Keprotokolan,
Perlengkapan, dan
Kerumahtanggan KESDM

II.M.L.020-3

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Terwujudnya tertib administrasi


Pengelolaan Ketatausahaan,
Kearsipan, Keprotokolan,
Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
KESDM serta Kelancaran layanan
umum dan dukungan teknis lainnya

584,1

Arsip vital dan permanen hasil Pelaksanaan Penyelamatan Arsip KESDM (Berkas)
- Jumlah Arsip vital dan permanen hasil Pelaksanaan Penyelamatan Arsip KESDM (Berkas)
Rancangan NSPK Bidang Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan dan
- Jumlah Rancangan NSPK Bidang Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan dan
Kerumahtanggaan KESDM
Pembinaan, Koordinasi dan Pengadministrasian Bidang Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan,
- Jumlah Laporan Pembinaan, Koordinasi dan Pengadministrasian Bidang Ketatausahaan, Kearsipan,
Keprotokolan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan KESDM
Layanan Umum (Indeks)
- Indeks Kepuasan Pelayanan Umum
Layanan Perkantoran (Bulan)
- Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Umum Setjen KESDM (Laporan)
- Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Tugas Lainnya Biro Umum Setjen KESDM
Output Cadangan

1500
1500

1650
1650

1815
1815

1997
1997

1310
1310

3
3

2
2

3
3

3
3

2
2

25
25

23
23

24
24

24
24

24
24

73
73
12
12
5
5

73,5
73,5
12
12
5
5

74
74
12
12
5
5

74,5
74,5
12
12
5
5

75
75
12
12
5
5

225,7

Kegiatan: Pengelolaan Data dan


Teknologi Informasi Kementerian
ESDM

II.M.L.020-4

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

- Meningkatnya pengelolaan data dan


teknologi ESDM yang lengkap, akurat
dan waktu
- Meningkatnya nilai tambah dari
hasil analisis dan evaluasi data
strategis KESDM
- Meningkatnya pelayanan teknologi
informasi yang terkini dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan
KESDM
- Meningkatnya daya dukung kegiatan
penunjang untuk pelaksanaan
pengelolaan data dan teknologi
informasi ESDM

225,7

Pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan data ESDM (Laporan)


- Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data
Analisis dan evaluasi data strategis (Laporan)
- Jumlah rekomendasi strategis
- Nilai apresiasi panelis terpilih
Layanan Teknologi Informasi (Laporan)
- Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi
- Tingkat keandalan akses jaringan KESDM (24 jam/hari) (%)
- Jumlah ketersediaan aplikasi SI KESDM (Sistem)
- Tingkat ketersediaan aplikasi SI KESDM (%)
Pelaksanaan Kegiatan Umum, Kepegawaian, Hukum, Kerjasama dan Kearsipan Pusdatin ESDM
- Jumlah Laporan Rencana dan Keuangan Pusdatin
- Jumlah Laporan Kegiatan Umum, Kepegawaian, Hukum, Kerja Sama dan Kearsipan Pusdatin
Output Cadangan

7
7
7
7
80
10
8
95
2
99
7
3
4

7
7
7
7
80
10
8
95
2
99
7
3
4

7
7
7
7
80
10
8
97
2
99
7
3
4

7
7
7
7
80
10
8
97
2
99
7
3
4

7
7
7
7
80
10
8
98
2
99
7
3
4

146,9

Kegiatan: Pengelolaan Barang


Milik Negara Kementerian ESDM

II.M.L.020-5

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

- Terlaksananya perencanaan,
keuangan, ketatausahaan, umum,
kepegawaian, hukum, dan
pengelolaan data dan informasi
pengelolaan BMN
- Terwujudnya laporan Barang Milik
Negara yang akurat, transparan, dan
akuntansi
- Terlaksananya pemindahtanganan,
penghapusan, dan pemanfaatan BMN
di lingkungan KESDM
- Terwujudnya pengamanan dan
pemeliharaan BMN di lingkungan
KESDM

146,9

Perencanaan, Keuangan, Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Hukum dan Pengelolaan Data dan
Informasi Pengelolaan BMN (Laporan)

10

10

10

10

10

- Jumlah Laporan Perencanaan, Keuangan, Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Hukum dan Pengelolaan
Data dan Informasi Pengelolaan BMN
Penatausahaan Barang Milik Negara (Laporan)
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara
Barang Milik Negara Yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya (Laporan)
- Laporan Barang Milik Negara Yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya

10

10

10

10

10

7
7
1
1

7
7
1
1

7
7
1
1

7
7
1
1

7
7
1
1

Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan KESDM (Laporan)


- Jumlah Laporan Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan KESDM

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

Pengamanan Barang Milik Negara Kementerian ESDM (Laporan)


- Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Negara Kementerian ESDM
Pemeliharaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM (Laporan)
- Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

Output Cadangan

181,1

Kegiatan: Pengelolaan Informasi


Publik Kementerian ESDM
Meningkatnya pelayanan komunikasi
dan informasi publik di sektor ESDM

181,1

Pelayanan dan Penyebaran Informasi Publik


- Jumlah Laporan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Publik
Liputan Kegiatan Kementerian ESDM

II.M.L.020-6

6
6
4

6
6
4

6
6
4

6
6
4

6
6
4

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

- Jumlah Laporan Liputan Kegiatan Kementerian ESDM


Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Kehumasan
- Jumlah Laporan Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Kehumasan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Puskomlik
- Jumlah Laporan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Puskomlik

2016
4
5
5
3
3

2017
4
5
5
3
3

2018
4
5
5
3
3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
4
5
5
3
3

4
5
5
3
3

PROGRAM: PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Kegiatan: Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Aparatur KESDM

85,9

85,9
Tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana kerja aparatur sesuai
dengan kebutuhan

85,9

Peralatan elektrik dan elektronik (Unit)


- Jumlah Peralatan elektrik dan elektronik (Unit)
Peralatan non-elektrik dan non-elektronik (Unit)
- Jumlah Peralatan non-elektrik dan non-elektronik (Unit)
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR KESDM
Meningkatnya kinerja,
akuntabilitas kinerja dan
anggaran, serta kepatuhan dan
ketaatan kepada peraturan dan
perundang-undangan

385
385
380
380

385
385
380
380

385
385
380
380

385
385
380
380

385
385
380
380

435,8

II.M.L.020-7

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Level Internal Audit - Capability Model (IACM)


Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 35 jam pertahun
Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian AKIP dengan predikat A
Jumlah Unit Utama di lingkungan KESDM yang telah memiliki Peta Risiko
Opini BPK RI atas LK KESDM (WTP)
Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Jumlah Satker yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM (Satker)

TARGET
2015

2016

Level 2
50
1
1
WTP
40
2/0

2017

Level 2
60
2
2
WTP
45
2/0

2018

Level 2
70
2
2
WTP
50
4/1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Level 2
75
3
3
WTP
65
6/1

Level 3
80
3
3
WTP
80
10/1

Kegiatan: Penyelenggaraan
Pemeriksaan dan Pengawasan
Lingkup Ditjen Ketenagalistrikan,
Ditjen EBTKE, dan Satuan Kerja PT.
PLN
Meningkatnya Pelaksanaan
Pengawasan di lingkup Ditjen
Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE dan
Satuan Kerja PT PLN

49,2

49,2

Pengawasan
Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

II.M.L.020-8

40
1

40
1

40
1

40
1

40
1

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

LAKIP, Laptah dan Program Kerja

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Ketepatan waktu penyampaian LAKIP, Laptah dan Program Kerja

Kegiatan: Penyelenggaraan
Pengawasan Lingkup Setjen, Ditjen
Mineral Batubara, Dekonsentrasi
dan Tugas Perbantuan

44,5

Meningkatnya Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkup Setjen, Ditjen
Mineral dan Batubara, Dekonsentrasi
dan Tugas Perbantuan

44,5

Pengawasan (Laporan)
Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) (Laporan)
LAKIP, Laptah dan Program Kerja (%)
Persentase Ketepatan waktu penyampaian LAKIP, Laptah dan Program Kerja

126
2
100
100

46
2
100
100

46
2
100
100

46
2
100
100

46
2
100
100

Kegiatan: Penyelenggaraan
Pengawasan Lingkup Itjen, Badan
Geologi dan Balitbang ESDM, dan
Setjen Dewan Energi Nasional
(DEN)
Meningkatnya Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkup Itjen, Badan
Geologi dan Balitbang ESDM, dan
Setjen Dewan Energi Nasional (DEN)

40,8

40,8

Pengawasan (Laporan)
Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) (Laporan)
LAKIP, Laptah dan Program Kerja (%)
Persentase Ketepatan waktu penyampaian LAKIP, Laptah dan Program Kerja
Kegiatan: Penyelenggaraan
Pengawasan Lingkup Ditjen Migas,
Badiklat ESDM, dan BPH Migas
Meningkatnya Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkup Ditjen Migas,
Badiklat ESDM, dan BPH Migas

42
1
100
100

42
1
100
100

42
1
100
100

42
1
100
100

42
1
100
100

45,9

45,9

II.M.L.020-9

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Pengawasan (Laporan)

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

33

33

33

33

33

Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) (Laporan)


LAKIP, Laptah dan Program Kerja (%)

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

100

100

100

100

100

25,5

Persentase Ketepatan waktu penyampaian LAKIP, Laptah dan Program Kerja

Kegiatan: Penyelenggaran
Pengawasan dengan tujuan
tertentu atas penugasan MESDM,
dan Kegiatan Pencegahan dan
Pemberantasan Tipikor di
Lingkungan KESDM
Meningkatnya Pengawasan dengan
tujuan tertentu dan pencegahan dan
pemberantasan Tipikor di lingkungan
KESDM

25,5

Pengawasan (Laporan)
Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) (Laporan)
LAKIP, Laptah dan Program Kerja (%)
Persentase Ketepatan waktu penyampaian LAKIP, Laptah dan Program Kerja

16

16

16

16

100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

230,1

Kegiatan: Dukungan Manajemen


dan Dukungan Teknis Lainnya
Itjen Kementerian ESDM
Meningkatnya pembinaan, koordinasi
dan dukungan teknis Badan
Penelitian dan Pengembangan secara
optimal

230,1

Jumlah Laporan Monitoring dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan


Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Teknologi Informasi
Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan SDM
Jumlah laporan Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Unsur Penunjang lainnya
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Ketatausahaan dan Kearsipan
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah Laporan Kerumahtanggan

II.M.L.020-10

9
6
1
7
5
0
0
0

9
2
1
7
5
1
4
2

9
2
1
7
5
1
4
2

9
2
1
7
5
1
4
2

9
2
1
7
5
1
4
2

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN
MIGAS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

14.389,4

Meningkatnya penerimaan subsektor


migas,meningkatnya investasi
subsektor migas, terselanggaranya
kegiatan penyiapan dan penawaran
wilayah kerja baru migas,
terselanggaranya kegiatan pelayanan
dan pemantauan optimalisasi
pemroduksian cadangan migas dan
koordinasi pengelolaan data
ekploitasi, terlaksananya
pengendalian harga dan subsidi
bahan bakar, peningkatan
pemberdayaan kapasitas nasional,
terjaminnya penyediaan bahan bakar
minyak dan bahan bakar gas untuk
domestik.

Lifting Migas (ribu boepd)


- Produksi Minyak Bumi (ribu bopd)
- Produksi Gas Bumi (ribu boepd)
Penerimaan negara sub sektor migas (Triliun Rp)
Panandatanganan KKS Migas (KKS)
- Konvensional (KKS)
- Non-konvensional (KKS)
Pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri (%)
Prosentase alokasi gas domestik
Jumlah perencanaan ruas dalam RIJTDGBN
Fasilitasi pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal
Volume BBM bersubsidi (Juta KL)
Produksi BBM dari Kilang dalam Negeri (Juta KL)
Kapasitas Kilang BBM (Ribu bcpd)
Volume LPG bersubsidi
- Volume LPG bersubsidi (juta MT)
- Jumlah paket yang dibagikan (ribu paket)
Produksi LPG dari Kilang Dalam Negeri (Juta Ton)
Kapasitas kilang LPG (Juta Ton)
Pembangunan SPBG (Lokasi)

II.M.L.020-11

1980
2030
1955
1915
1850
835
880
780
715
700
1145
1150
1175
1200
1295
326,96484 330,97899 297,55463 293,79092 293,79092
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
59
61
62
63
64
59
61
62
63
64
4
5
6
7
8
1
2
1
1
2
46
46
46
46
46
38
39
40
40
42
1167
1167
1167
1167
1467
5,766
813
2,39

6,112

6,479

6,867

2,41

2,43

2,43

2,43

4,6
26

4,62
30

4,64
25

4,66
22

4,68
15

7,279

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

APBN
Non-APBN
Pembangunan jaringan gas kota (Lokasi)
SR
APBN (Lokasi)
SR
Non-APBN
SR
Investasi migas (miliar US$)
Persentase pemanfaatan gas suar bakar (flaring) (Triliun Rp.)
Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir dan gas bumi (%)
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas (%)
Penyediaan Gas Bumi untuk Nelayan (Rancangan Hukum )

TARGET
2015
2
24
31
68400
2
8000
29
60400
23,6656
5
70
7
0

2016
2
28
36
121000
3
8000
33
113000
25,22961
5
80
10
150000

2017
2
23
48
271500
4
8000
44
263500
26,79567
5
90
10
300000

2018
2
20
53
306000
5
8000
48
298000
28,36392
5
100
15
450000

2019
2
13
52
374000
6
8000
46
366000
29,93441
5
110
15
600000

Kegiatan: Penyiapan Kebijakan


dan Peningkatan Kerja Sama
Bilateral dan Multilateral dalam
rangka optimasi penerimaan
negara dan peningkatan investasi
kegiatan usaha migas serta
pemberdayaan kapasitas nasional

Optimalisasi produksi migas,


meningkatnya penerimaan subsektor
migas, Meningkatnya investasi
subsektor migas, Terkendalinya
penggunaan barang operasi impor
dan tenaga kerja aisng di subsektor
migas, Mengelola perencanaan dan
pemanfaatan gas bumi secara
optimal, Meningkatnya kualitas
perencanaan strategis dan
pengembangan program, Peningkatan
peran serta Ditjen migas dalam
kegiatan kerja sama, dalam dan luar
negeri

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

357,8

357,8

Pengawasan dan Optimalisasi Lifting dan Penerimaan Migas (Triliun Rp)


Fasilitasi investasi subsektor migas (Juta US$)

II.M.L.020-12

289,9996
23,6656

295
25,22961

300
26,79567

305
28,36392

309,97
29,93441

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Kegiatan Investasi Migas (%)

60

60

60

60

60

Presentase Penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) pada kegiatan investasi migas
Evaluasi Pengajuan dokumen terkait penggunaan barang dalam negeri (%)

60
100

60
100

60
100

60
100

60
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

59
59
4
1
1
6
20

61
61
5
2
1
7
20

62
62
6
1
1
7
21

63
63
7
1
1
7
22

64
64
8
2
1
8
23

15
5

15
5

15
6

16
6

16
7

Prosentase evaluasi Pengajuan dokumen rencana kebutuhan barang impor terkait penggunaan barang
Prosentase evaluasi pengajuan dokumen IMTA
& RPTKA (100)
Fasilitasi pemanfaatan gas bumi domestik (%)
Prosentase alokasi gas domestik
Jumlah perencanaan ruas dalam RIJTDGBN (ruas)
Fasilitasi pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal (Unit)
Evaluasi indikator target rencana strategis migas 2015-2019 (Laporan)
Monitoring & auditing implementasi program pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat
Pengelolaan kerjasama migas
-

Jumlah kerja sama dalam dan luar negeri


Jumlah penyelenggaraan pertemuan kerjasama di dalam negeri

Kegiatan: Pembinaan dan


Pengelolaan Penyelenggaraan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

11.744,3

II.M.L.020-13

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Peningkatan Kapasitas, kehandalan,


dan efisiensi infrastruktur sistem
penyediaan bahan bakar migas untuk
pasokan dalam negeri, Peningkatan
Kapasitas, kehandalan, dan efisiensi
infrastruktur sistem penyediaan
bahan bakar migas untuk pasokan
dalam negeri, Peningkatan Kapasitas,
kehandalan, dan efisiensi
infrastruktur sistem penyediaan
bahan bakar migas untuk pasokan
dalam negeri, Peningkatan kualitas
bahan bakar migas dan pelumas yang
dipasarkan di dalam negeri,
Peningkatan Kapasitas, kehandalan
dan efisiensi penyediaan bahan bakar
migas untuk pasokan dalam negeri,
Peningkatan Kapasitas, kehandalan
dan efisiensi penyediaan bahan bakar
migas untuk pasokan dalam negeri,
Terselenggaranya kegiatan pelayanan
dan/atau pemantauan usaha hilir
migas, Terselenggaranya kegiatan
pelayanan dan/atau pemantauan
usaha hilir migas, Terselenggaranya
kegiatan pelayanan dan/atau
pemantauan usaha hilir migas.
Fasilitasi penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengolahan migas
- Kapasitas terpasang kilang minyak (Ribu bcd)
- Kapasitas terpasang kilang LPG (MTPA)
- Kapasitas terpasang kilang LNG (MMTPA)
- Kapasitas terapasang kilang hasil olahan (ribu bcpd)
Fasilitasi penyediaan kapasitas produksi BBM, LPG dan LNG dalam negeri
- Produksi BBM (juta KL)
- Produksi kilang LPG (juta Ton)
- Produksi LNG (MMTPA)
Fasilitasi penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur penyimpanan Dalam Negeri
- Minyak Bumi dan BBM (Ribu KL)
- LPG (Ribu Ton)
- LNG (Ribu M3)
- CNG (Ribu M3)
Fasilitasi penyediaan kapasitas terpasang infrastruktur pengangkutan Dalam Negeri

II.M.L.020-14

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

386,0

1,167
4,6

1,167
4,62

1,167
4,64

1,167
4,66

1,467
4,68

44
27,35

44
27,35

46
27,35

46
27,35

46
27,35

38
2,39
25,02

39
2,41
25,52

40
2,43
26,72

40
2,43
27,22

42
2,43
27,32

15
5
100
120

20
7
110
125

20
10
115
130

20
10
120
135

20
10
125
140

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Jumlah izin Usaha Penyimpanan Migas


- Minyak Bumi, BBM darat dan Hasil Olahan (KL)
- LPG (Ton)
- CNG (M3)
Kebijakan volume, harga dan subsidi BBM dan LPG
Volume BBM Bersubsidi (Juta KL)
Volume LPG Bersubsidi (Juta Ton)
Kebutuhan bahan bakar domestik
- BBM (Juta KL)
- LPG (Juta Ton)
- Gas Bumi untuk RT (MMSCFD)
- BBG &CNG (MMSCFD)
Pengawasan dan pembinaan terkait impor bahan bakar (Quickwins)
BBM (Juta KL)
- LPG (Juta Ton)
Izin usaha pengangkutan migas (Izin)
- Minyak Bumi, BBM, dan hasil Olahan
- LPG
- CNG
- Gas Bumi Melalui Pipa
Izin usaha penyimpanan migas (Izin)
- Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan
- LPG
- LNG
- CNG
Izin niaga migas (Izin)
- Jumlah Izin Usaha Niaga Minyak Bumi, BBM, LPG, LNG, BBG/CNG, Gas Bumi Melalui Pipa serta hasil
- Jumlah Surat Keterangan Penyalur BBM dan LPG
- Jumlah surat Rekomendasi Ekspor dan Impor Migas
Rekomendasi impor pelumas untuk penggunaan sendiri
Evaluasi dan verifikasi terhadap pemberian rekomendasi impor pelumas

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

5000
600
500

7500
900
750

10000
1200
1000

11000
1500
1250

46
5,766

46
6,112

46
6,479

46
6,867

46
7,279

74,21
5,95
3,3
10,5

75,69
6,13
4,4
16,35

77,21
6,31
6,4
20

78,75
6,5
8,5
24,2

80,33
6,7
10,4
29,6

36,21
8,11
56
45
10
1
0
9
2
5
1
1
74
17
17
40
1000
1

36,69
13,94
54
42
10
1
1
10
3
5
1
1
80
18
18
44
900
1

37,21
17,57
52
40
10
1
1
10
3
5
1
1
80
18
18
44
800
1

38,75
21,77
52
40
10
1
1
10
3
5
1
1
86
19
19
48
700
1

38,33
27,17
52
40
10
1
1
10
3
5
1
1
86
19
19
48
600
1

31

35

46

50

48

571,2

68400
22
43000
7
17400
2

121000
29
97000
4
16000
2

271500
39
247500
5
16000
2

306000
41
282000
7
16000
2

374000
41
350000
5
16000
2

Terbangunnya Jaringan Gas Bumi


Untuk Rumah Tangga (Jargaskot)
(QW 16)
Fasilitasi pembangunan jaringan gas kota (jargas) (Lokasi)
Fasilitasi pembangunan jaringan gas kota (jargas) (SR)
- Fasilitasi pembangunan jargas (PGN) (Lokasi)
Fasilitasi pembangunan jargas (PGN) (SR)
- Fasilitasi pembangunan jargas (Pertamina)(Lokasi)
Fasilitasi pembangunan jargas (Pertamina) (SR)
- Pembangunan jargas (APBN) (Lokasi)

II.M.L.020-15

571,2

2500
300
250

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Pembangunan jargas (APBN) (SR)


Pengawasan Pembangunan jargas
Penyusunan dokumen UKL/UPL
Penyusunan dokumen FEED/DEDC
Pengurusan Perizinan Pembangunan dan pengoperasian (biaya lahan, sewa jalan, crossing pipa) dan
Pengawasan dan evaluasi jargas
Sosialisasi pembangunan
Sosilaisasi Tata Niaga Migas
Pemerataan Pembangunan Antar wilayah, terutama kawasan Timur Indonesia

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

8000
2

8000
2

8000
2

8000
2

8000
2

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1

26
2
2
1
7
17

30
2
2
1
8
20

25
2
2
1
8
15

22
2
2
1
8
12

15
2
2
1
8
5

1.500,0
9.287,1

150000

300000

450000

600000

Terbangunnya infrastruktur untuk


Fasilitasi pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi (Lokasi)
Pembangunan SPBG dan pipa (APBN)
* SPBG (Lokasi)
* Pipa (Unit)
Pembangunan SPBG (Pertamina)
Pembangunan SPBG (PGN)
Relokasi subsidi solar menjadi gas
untuk nelayan (QW)
Relokasi subsidi solar menjadi LPG nelayan dengan target 600.000 nelayan (Nelayan)
Pilot Project Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan-APBN-P 2015

50000

2050000

6
6
5
2
8
2
4
1

251,6

Terwujudnya konversi mitan ke BBG


(QW)
Konversi Mitan ke LPG 3 Kg- APBN-P 2015
Terbangunnya infrastruktur untuk

Pembangunan Sarana BBG untuk Transportasi-APBN-P 2015 (unit)


- SPBG online
- SPBG Mother station
- SPBG Daughter station
- Mobile Refueling Unit
- Gas Transpor Module
- SPBG Eco Station
- Jalur pipa penyalur
Pembangunan Kilang LNG-LCNG station (lahan) APBN-P 2015

Kegiatan: Pembinaan dan


Penyelenggaraan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi

II.M.L.020-16

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Terselenggaranya kegiatan penyiapan


dan penawaran wilayah kerja baru
migas Konvensional,
Terselenggaranya kegiatan penyiapan
dan penawaran wilayah kerja baru
migas Konvensional dan Non
Konvensional, Terselenggaranya
kegiatan pelayanan dan pemantauan
usaha survei umum, eksplorasi, dan
koordinasi, pengelolaan data
eksplorasi untuk peningkatan
penemuan cadangan baru,
Terselenggaranya kegiatan penilaian
kontrak kerjasama dan
pengembangan lapangan migas,
Terselenggaranya kegiatan pelayanan
dan pemantauan optimalisasi
pemproduksian cadangan migas dan
koordinasi pengelolaan data
eksploitasi.

251,6

WK Migas Konvensional
Jumlah penawaran WK Migas
Jumlah pelaksana Kegiatan Eksplorasi dan Ekploitasi
WK Migas Non-Konvensional
Jumlah penawaran WK Migas
Jumlah pelaksana Kegiatan Eksplorasi dan Ekploitasi
Fasilitasi eksplorasi migas
Survei Seismik 2D (KM)
Survei Seismik 3D (KM2)
Pemboran eksplorasi
Jumlah Sumber daya Migas konvensional dan nonkonvensional (BBOE)
Penilaian pengembangan usaha hulu migas
Jumlah Persetujuan Amandemen dan/atau Perpanjangan Kontrak
Jumlah Persetujuan Harga Gas Bumi
Jumlah Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lainnya
Jumlah Persetujuan Plan of Development (POD I)
Fasilitasi eksploitasi migas
Produksi migas (MBOPED)
Cadangan migas
-Minyak bumi (MMSTB)

II.M.L.020-17

9
9
6
3
3
2
89.80
6400
4530
78
89.80
8
1
4
2
1

10
10
6
2
2
2
89.89
6406
4535
79
89.89
8
1
4
2
1

10
10
6
2
2
2
89.89
6413
4539
80
89.89
9
2
4
2
1

10
10
6
2
2
2
90.07
6419
4544
81
90.07
10
2
5
2
1

10
10
6
2
2
2
90.16
6426
4548
82
90.16
9
1
5
2
1

26

30

25

22

15

6920

6589

6285

6006

5747

65,2
43,4
45,0
43,4
54,6
-

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

-Gas bumi (TSCF)

TARGET
2015

2016

147

2017

146

2018

145

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

144

142

Kegiatan: Pembinaan Lindungan


Lingkungan, Keselamatan Operasi
dan Usaha Penunjang Bidang
Migas
Menerapkan keteknikan yang baik
dan meminimalkan terjadinya
dampak negatif kegiatan usaha migas
terhadap lingkungan, Terlaksananya
penerapan: SHE, SMP, ERP Pada
kegiatan usaha hulu migas,
Meningkatkan jumlah perusahaan
usaha penunjang migas yang memiliki
kualifikasi, kompetensi dan berdaya,
Meningkatkan jumlah standar (RSNI3 dan RSKKNI), Meningkatkan jumlah
tenaga kerja yang kompeten pada
kegiatan usaha migas, Meminimalkan
tingkat kecelakaan dan kegagalan
operasi pada kegiatan usaha hilir
migas.

1.470,0

326,9

Pengawasan keteknikan yang baik


- Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik
Monitoring pemanfaatan gas flare oleh perusahaan (perusahaan)
Pengawasan keselamatan kegiatan operasi
Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan
kegagalan operasi (unplanned shutdown)
Pengawasan dan pembinaan usaha penunjang dan PJIT migas
- Jumlah perusahaan usaha penunjang migas yang memiliki kualifikasi sesua bidangnya (perusahaan)
- Jumlah Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai
bidangnya.
Pelayanan publik yang transparan dengan sistem online
'RSNI dan RSKKNI kegiatan usaha migas
- Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI-3) untuk kegiatan usaha migas
- Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas
(RSKKNI)
Sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada kegiatan usaha migas
'Bimbingan dan Inspeksi kegiatan usaha hilir migas

II.M.L.020-18

35
35
10
70
70
90
75
15

40
40
15
80
80
170
150
20

45
45
15
90
90
270
250
20

50
50
15
100
100
405
375
30

55
55
20
110
110
530
500
30

1
6
3
3

1
8
4
4

1
10
5
5

1
12
6
6

1
14
7
7

125

150

175

200

225

150

175

200

225

250

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) (perusahaan)


- Kotraktor atau Badan Usaha yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai 93-100

TARGET
2015

2016
10
10

2017
15
15

2018
20
20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
25
25

30
30

1.143,0

Terbangunnya Infrastruktur Gas


Untuk Sektor Transportasi (Mini LNG
Plant) (QW 10)
Pembangunan Mini LNG Plant (Kilang)

Penyiapan Pelaksanaan EPC dan


dan
PMC
Penyelesai
an Lahan
serta ijin

Kegiatan: Dukungan Manajemen


dan Teknis Ditjen Migas

565,7

Menyelenggarakan manajemen
perencanaan dan informasi yang
akuntabel dan dapat dipertanggung
jawabkan, Menyelenggarakan
pengelolaan administrasi perbenda
haraan, Barang Milik Negara, serta
akuntansi dan pertanggung jawaban
keuangan yang transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan,
Menyelenggarakan koordinasi dan
penyusunan peraturan hukum,
pertimbangan hukum, dan urusan
hubungan masyarakat yang
profesional dan berbasis pelayanan
hukum, Menyelenggarakan

565,7

Kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian


- Jumlah Dokumen Perencanaan (RKT, RKAK/L, Kajian Akademis)
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Pelayanan pengelolaan data dan informasi teknologi serta informasi publik
- Jumlah Pemeliharaan & Pengelolaan Website, Jaringan dan Database serta penyebaran dan pelayanan
informasi publik (paket)
Perbendaharaan, akuntansi/laporan keuangan dan barang milik negara
- Realisasi Anggaran Belanja (%)
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (%)
- Pencatatan Realisasi PNBP Ditjen Migas (%)
- Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Migas (%)
- Penyelesaian Usulan Penghapusan BMN Ditjen Migas (%)
Penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelayanan
- Jumlah Rancangan Peraturan PerUUan Sektor Migas

II.M.L.020-19

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

4
90
100
100
100
100
4
10

4
90
100
100
100
100
4
10

4
90
100
100
100
100
4
15

4
90
100
100
100
100
4
15

4
90
100
100
100
100
4
7

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

- Jumlah Pertimbangan Hukum dalam kegiatan Usaha Migas


- Jumlah pemberian Bantuan Hukum/Saksi Ahli dalam Kegiatan Usaha Migas
- Jumlah Laporan layanan informasi yang diberikan
Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

TARGET
2015
10
10
1
1

2016

2017

15
10
1
1

15
10
1
1

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
20
10
1
1

20
10
1
1

PROGRAM: PENGELOLAAN
KETENAGALISTRIKAN
MENINGKATNYA PEMANFAATAN
ENERGI LISTRIK YANG ANDAL,
AMAN, DAN RAMAH LINGKUNGAN

55.278,6
-

Rasio Elektrifikasi (%)


Rasio Desa Berlistrik (%)
Infrastruktur Ketenagalistrikan :
a Penambahan kapasitas pembangkit (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN &
Non APBN) (MW)
b Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik (APBN & Non APBN) (KMS)
Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :
Persentase Pembangkit
Persentase Penyaluran
Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik
Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik (%)
Subsidi Listrik(Triliun Rp.)
Konsumsi listrik perkapita (kWh)
Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan (Miliar US$)
Regulasi Bidang Ketenagalistrikan

85,15
98

88,19
99

91,09
99

93,9
100

96,61
100

2250

5909

8749

18964

11805

10721

10986

7759

5417

90
90
8,45
8,85
68,69
914
7,194655
10

90
90
8,39
6,97
69,76
985
7,606525
7

90
90
8,31
4,66
74,9
1058
6,711869
5

90
90
8,24
2,08
80,6
1129
9,973425
2

90
90
8,18
2,04
89,41
1200
7,725631
3

Kegiatan : Pembinaan, Pengaturan


dan Pengawasan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik dan
Pengembangan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik
Meningkatnya Pelayanan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik,
Meningkatnya pengembangan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
dan Meningkatnya Mutu Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

141,8

Penyelesaian permohonan Wilayah Usaha (hari kerja)

II.M.L.020-20

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Konsep/Rekomendasi Aturan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik


Penanganan Kasus di Bidang Ketenagalistrikan
Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik
Penetapan Susut Jaringan
Fasilitasi Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Persentase Yang Ditindaklanjuti)
Penetapan Nilai Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)
Fasilitasi Perselisihan antar Pelaku Usaha dan / atau Pengguna Usaha Tenaga Listrik (persentase yang

2
2
20
4
80
1
80

2
2
20
4
80
1
80

2
2
20
4
80
1
80

2
2
20
4
80
1
80

2
2
20
4
80
1
80

2,5

Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kelistrikan Nasional (sistem kelistrikan)

22

22

22

22

22

17,2

0,0885
1
1

0,0697
1
1

0,0466
1
1

0,02
1
1

0,0204
1
1

Terkendalinya Pelaksanaan
Pembangunan Kelistrikan Nasional
(QW)
Terkendalinya pemakaian BBM di
pembangkitan tenaga listrik (QW 7.f)
Pengendalian pemakaian BBM di bidang pembangkitan tenaga listrik (%)
- Pemantauan dan verifikasi penggunaan BBM untuk pembangkit
- Koordinasi dalam rangka pengawasan efisiensi penggunaan
batubara untuk pembangkit tenaga listrik
Terbitnya Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Tetap / Sementara
(QW 6)

15,7

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara


- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara
-

Monitoring Penyelesaian Proyek Pembangkit oleh 25 IPP Yang


Terkendala (Quick Wins Nomor 6)

24

24

24

24

24

Tersedianya Usulan Penetapan


Subsidi Listrik (QW 7.e)

43,7
Usulan Penetapan Subsidi Listrik
- Penetapan subsidi listrik
- Monitoring dan Evaluasi Subsidi Listrik Bagi Pelanggan 450 VA dan
900 VA (Quick Wins Nomor 7.e)

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

54.810,1

Kegiatan: Penyusunan Kebijakan


dan Program serta Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan
Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga
Listrik dan Meningkatnya Rasio

50,2
Pemantauan, Analisa dan Evaluasi Program Ketenagalistrikan (Monitoring)
Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan

Tersedianya dukungan dan fasilitasi


bagi percepatan pembangunan
II.M.L.020-21

9
8

9
8

9
8

9
8

9
8

35.281,9

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun
Fasilitasi pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN & Non APBN) (MVA)
Fasilitasi pembangungan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN & Non APBN) (KMS)
Perencanaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)
- Perencanaan programn ketenagalistrikan
- Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Terbangunnya sistem distribusi
tenaga listrik untuk memperluas

Pembangunan Jaringan Distribusi (APBN & Non APBN) (KMS)


Pembangunan Gardu Distribusi (Kapasitas terpasang) (APBN & Non APBN) (MVA)

TARGET
2015

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2016

2017

2019

11853
11805
48
45
3

2250
11693,5
11632
48
44
4

5909
11958,5
11897
48
44
4

8749
8731,5
8670
48
44
4

18964
6389,5
6328
48
44
4

28081,6
3885,25

29800,14
4100

30000,23
4200

30300,27
4300

31300,54
4300

93323

93333,33

93333,33

93333,33

93333,33

Tersedianya sambungan listrik untuk


rumah tangga tidak mampu (QW)
Program Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS)
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan APBN-P 2015
Jaringan Distribusi (KMS)
Gardu Distribusi (MVA)
Penyambungan Listrik Gratis Untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS)
Pembangunan PLTD Hybrid pada Daerah Terpencil dan Pulau Terluar (APBN-P 2015) (Lokasi)
MW

718.40
14.75
28066
47
59.35

Kegiatan: Pembinaan Keselamatan


dan Lingkungan Ketenagalistrikan
serta Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik
Meningkatnya Pembinaan
Keselamatan dan Lindungan
Lingkungan Ketenagalistrikan

17.128,0
2.350,0

134,7

134,7

Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan


Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listriik (Rekomendasi)
Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Badan Usaha)
Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Pengawasan lindungan lingkungan pembangkit listrik
- Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup (%)
Inspeksi Instalasi Tenaga Listrik (Grid Terkoneksi)
Kegiatan: Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknik
Lainnya Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

15
300
100
4

15
330
100
4

15
360
100
4

15
390
100
4

15
420
100
4

30
30
50

30
30
55

30
30
60

35
35
65

35
35
70

192,0

II.M.L.020-22

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

KEG

2016

2017

2018

2019

Pelayanan yang Optimal Baik


Administratif Maupun Teknis Untuk
Mendukung Pelaksanaan Tupoksi
Ditjen Ketenagalistrikan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

192,0

Penyusunan Rencana Kerja, Penganggaran, dan Evaluasi


Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan
Pelayanan Akuntansi dan Perbendaharaan
Pelayanan Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan
Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian
Pelayanan Umum Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Tata Usaha

10
13
5
10
9
4
14
10

10
13
5
7
9
4
14
10

10
13
5
5
9
4
14
10

10
13
5
2
9
4
14
10

10
13
5
3
9
4
14
10

1.356,9

PROGRAM PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
MENINGKATKAN PENERIMAAN
NEGARA, INVESTASI, PRODUKSI
MINERAL DAN BATUBARA,
PEMANFAATAN MINERAL DAN
BATUBARA DI DALAM NEGERI,
PEMBERDAYAAN KAPASITAS
NASIONAL, JUMLAH LAHAN YANG
DIREKLAMASI, SERTA
MENURUNKAN KECELAKAAN
TAMBANG SECARA NASIONAL

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba (Triliun Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Subsektor Minerba (Triliun Rp.)
Produksi Batubara (Juta Ton)
Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO) (Juta Ton)
Produksi Mineral (Ton)
- Tembaga
- Emas
- Perak
- Timah
- Feronikel
- Nikel Matte
Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri
Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Juta Rp)

II.M.L.020-23

44,3

44,7

45,2

45,6

46,1

20,8
425
102

21
419
111

21,2
413
121

21,5
406
131

21,7
400
240

310000
105
302
70000
1100000
81000
12
2067

310000
105
302
70000
1400000
81000
9
2129

310000
105
302
70000
1400000
81000
6
2192

710000
105
302
70000
1400000
81000
2
2258

710000
105
302
70000
1600000
81000
1
2326

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Investasi Sub Sektor Minerba (Triliun Rp)


Jumlah Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan
Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang baik meliputi:
-

Luas reklamasi lahan bekas tambang


Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

73,70079

78,4252

82,20472

87,87402

92,59843

6600
0,5

6700
0,49

6800
0,48

6900
0,47

7000
0,46

194,6

Kegiatan Pokok: Penyusunan


Kebijakan dan Program serta
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Mineral dan Batubara
Terlaksananya Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara,
Pengembangan Investasi dan
Kerjasama Mineral dan Batubara,
Perencanaan Produksi dan
Pemanfaatan Mineral dan Batubara,
Peta Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP), dan
Optimalisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak Mineral dan Batubara

194,6

Fasilitasi pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk dalam negeri (Dokumen)


- Pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Juta Ton)
- Persentase pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
- Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam negeri (Juta Ton)
Bijih Nikel
Bijih Besi
Bijih Bauksit
Fasilitasi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara (Dokumen)
- Produksi Batubara (Juta Ton)
- Produksi Mineral (Ton)
Logam Emas
Logam Perak
Logam Timah
Logam Tembaga
Ferronikel
Nickel Matte
Penyiapan Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Dokumen)
- Pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah (Provinsi)

II.M.L.020-24

2
102
24

2
111
26

2
121
28

2
131
30

2
240
60

9,3
15,8
18,7
18,7
18,7
15,4
16,6
16,6
16,6
16,6
1,1
1,4
5,1
20
20
2
2
2
2
2
425
419
413
406
400
1561407
1861407
1861407
2261407
2461407
105
105
105
105
105
302
302
302
302
302
70000
70000
70000
70000
70000
310000
310000
310000
710000
710000
1100000
1400000
1400000
1400000
1600000
81000
81000
81000
81000
81000
3
3
3
3
3
34
34
34
34
34

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

- Rumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara


Penyiapan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- Jumlah Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Geografi
- Aplikasi Sistem Informasi Geografi
Fasilitasi Investasi Mineral dan Batubara (Triliun Rp.)
- Jumlah Investasi Mineral dan Batubara
Pengelolaan Kerjasama Mineral dan Batubara
- Jumlah Kerjasama Mineral dan Batubara
Fasilitasi Optimalisasi PNBP Mineral dan Batubara (Triliun Rp)
- Jumlah PNBP Mineral dan Batubara
- Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara
Output Cadangan

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73,70079
78,4252 82,20472 87,87402 92,59843
73,700787 78,425197 82,204724 87,874016 92,598425
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
44,3
44,7
45,2
45,6
46,1
44,3
44,7
45,2
45,6
46,1
23,7
24,3
24,6
24,8
25

Kegiatan Pokok: Pembinaan


Keteknikan, Perlindungan
Lingkungan dan Usaha Penunjang
Mineral dan Batubara
Tersedianya Norma, standar,
Pedoman, Kriteria dan Prosedur Di
Bidang Lindungan Lingkungan,
Keselamatan Pertambangan,
Standardisasi, Teknik Pertambangan
Serta Usaha Jasa Pertambangan
Minerba serta terlaksananya kegiatan
pertambangan mineral dan batubara
yang memenuhi kaidah kegiatan
pertambangan yang baik dan benar

182,0

182,0

Fasilitasi Reklamasi dan Pasca Tambang


- Reklamasi wilayah bekas tambang (Ha)
Fasilitasi Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan
- Persentase perusahaan yang memenuhi batu mutu lingkungan
Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Tingkat kekerapan kecelakan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara
- Tingkat keparahan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara
Konservasi Pertambangan mineral dan batubara (%)
- Recovery penambangan
1.) mineral
2.) batubara

II.M.L.020-25

6600

6700
98

6800
98

6900
98

7000
98

99

0,5
400

0,49
375

0,48
350

0,47
325

0,46
300

85
96

87
96

90
97

93
97

95
97

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

- Recovery pengolahan mineral dan batubara


1.) batubara
2.) mineral:
- Emas
- Tembaga
- Nikel
- Bauksit
- Timah
Pengawasan dan pembinaan Teknik Pertambangan
- Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek teknik pertambangan
Penetapan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- Jumlah penetapan tata batas WIUP perusahaan pertambangan
Pengawasan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- Jumlah evaluasi laporan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara
Penyusunan Draft NSPK di bidang teknik dan lingkungan mineral dan batubara
- Jumlah NSPK di bidang teknik dan lingkungan mineral dan batubara

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

95

95

96

96

97

80
76
85
80
70
40
40
40
40
100
100
25
25

80
76
85
80
70
40
40
40
40
100
100
25
25

82
76
85
80
75
45
45
45
45
100
100
25
25

82
76
86
80
75
45
45
50
50
100
100
25
25

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

82
76
86
82
80
50
50
50
50
100
100
25
25

Kegiatan Pokok: Dukungan


Manajemen dan Teknis Ditjen
Mineral dan Batubara
Tersedianya penetapan harga beli
sumber energi untuk pembangkit
listrik di pelabuhan penerima

730,1

89,7

Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan dan Pendampingan Hukum


-

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (QUICKWINS???)


Penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang mineral dan batubara dan peraturan
terkait (%)
Pertimbangan hukum bidang minerba (%)
Penyampaian keterangan di pengadilan (%)
Informasi hukum dan kebijakan di bidang pertambangan minerba (orang yang terinformasi) (orang)

Buku peraturan dan kebijakan

10

10

10

10

6
100

6
100

6
100

6
100

6
100

100
100
300000

100
100
402500

100
100
505000

100
100
607500

100
100
710000

II.M.L.020-26

10

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Tersampaikannya informasi
pelayanan bidang mineral dan
batubara, pengelolaan barang milik
negara, pengelolaan administrasi
yang baik, penelaahan, evaluasi dan
perancangan peraturan perundangundangan

640,4

Kebijakan, Perencanaan, Penanggaran, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


- Dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran
- Koordinasi penyiapan bahan pimpinan,monitoring, evaluasi, pemantauan dan sosialisasi
- LAKIP Ditjen Mineral dan Batubara
Pelayanan Pengelolaan Data, Informasi Teknologi, Penyebarluasan Informasi
- Informasi yang di sampaikan ke masyarakat secara online
- Situs informasi bidang mineral dan batubara (jumlah kunjungan publik)
- Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
Laporan Keuangan, Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Aset BMN
- Jumlah laporan keuangan, pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset BMN
Layanan Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan
- Jumlah laporan kerumahtanggaan dan ketatausahaan
Layanan Umum
- Indeks Kepuasan Pelayanan Umum
Layanan Perkantoran
- Jumlah Bulan pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
- Jumlah Bulan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
- Jumlah Bulan pelaksanaan publikasi dan birokrasi
Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian
- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
- Jumlah laporan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara
- Jumlah laporan Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan

12

12
4

12
4

12
4

12
4

8
8
8
8
8
A (75-85) A (75-85) A (75-85) A (75-85) A (75-85)
2
2
2
2
2
100
100
100
100
100
60000
80000
100000
120000
140000
2
2
2
2
2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
70
71
72
73
74
70
71
72
73
74
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
3
3

6
3
3

6
3
3

6
3
3

6
3
3

Kegiatan Pokok: Pembinaan dan


Pengusahaan Mineral
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan pertambangan mineral

124,5
124,5

Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Mineral


- Jumlah pembangunan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
Dalam Negeri
Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (perusahaan)
- Jumlah pengawasan produksi dan pemasaran perusahaan mineral
Penetapan Formula Harga Mineral tertentu
- Jumlah penetapan formula harga mineral tertentu

II.M.L.020-27

12
12

9
9

6
6

2
2

1
1

18
18
12
12

19
19
12
12

19
19
12
12

21
21
12
12

21
21
12
12

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Pengawasan Eksplorasi Mineral


- Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI sumberdaya dan cadangan
- Jumlah perusahaan KK yang meningkatkan tahap studi kelayakan ke kontruksi dan produksi
Pelayanan usaha pertambangan mineral (surat keputusan)
- Keputusan MESDM Tentang Perpanjangan, Peningkatan dan Penciutan Luas Wilayah Kontrak Karya
- Keputusan MESDM tentang Penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
Amandemen Kontrak Karya (kontrak karya)
- Kontrak Karya yang diamandemen
Fasilitasi Penggunaan kandungan lokal dalam pertambangan mineral (%)
- Penggunaan kandungan lokal
Evaluasi Keuangan dan Anggaran Biaya Kegiatan Perusahaan Mineral
- Jumlah laporan evaluasi Keuangan dan Anggaran Biaya Kegiatan Perusahaan Mineral
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja (Rekomendasi)
- Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Miliar Rp)
- Jumlah Rekomendasi Tenaga Kerja Asing
Pengawasan pertambangan mineral tanpa izin (ilegal)
- Jumlah daerah pengawasan pertambangan mineral tanpa izin (ilegal)

TARGET
2015

2016

2017

4
2
2
20
20

6
4
2
20
20

10
16
16
0,6
0,6
6
6
905
1224,22
905
5
5

10
16
16
0,62
0,62
7
7
750
1242,342
750
5
5

2018
8
6
2
20
20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
10
8
2
20
20

12
10
2
20
20

10
10
10
0
0
0
0
0
0
0,64
0,66
0,68
0,64
0,66
0,68
8
9
10
8
9
10
652
455
445
1366,577 1503,228 1653,558
652
455
445
5 5 -

125,8

Kegiatan Pokok: Pembinaan dan


Pengusahaan Batubara

Terwujudnya inventarisasi produksi


dan penjualan batubara secara
optimal

78,4

Evaluasi dan Verifikasi Kegiatan Produksi dan Penjualan Batubara


-

Jumlah pengawasan kegiatan pertambangan


Penetapan Harga Batubara Acuan (HBA)

70

74

77

81

85

70
12

74
12

77
12

81
12

85
12

47,4

30
6
24
51
51
66

30
5
25
24
24
68

30
5
25
0
0
70

35
5
30
0
0
72

35
5
30
0
0
74

66
62

68
64

70
66

72
68

74
70

Terlaksananya pembinaan dan


pengusahaan pertambangan batubara
Pengawasan Eksplorasi Mineral
- Perusahaan PKP2B eksplorasi dan FS yang diawasi RKAB nya
- Persetujuan peningkatan tahap PKP2B
Amandemen PKP2B
- Jumlah PKP2B yang diamandemen
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan kandungan lokal dalam pertambangan batubara (%)
-

Penggunaan kandungan lokal


Masterlist pembelian dalam negeri dan impor PKP2B

II.M.L.020-28

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja


- Jumlah Tenaga kerja asing sesuai standar kompetensi
Pengawasan pertambangan batubara tanpa izin (ilegal)
- Jumlah daerah pengawasan pertambangan batubara tanpa izin (ilegal)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

7000
7000
3
3

6500
6500
3
3

5800
5800
3
3

5000
5000
3
3

4700
4700
3
3

6.778,9
-

0,581145
5
4,48
0,94
0,28
3,26
0

0,633437
8
3,34166
1,14
0,31
1,89
0,00166

0,67
8
21,15273
1,61
0,35
19,19
0,00273

0,730432
8
5,79499
1,91
0,38
3,5
0,00499

0,783678
8
3,70665
1,28
0,42
2
0,00665

71,46
4,065613
18615
83350
11753,14
5220

83,05
6,478758
22995
114483
13135,17
5470

114,76
6,711313
27375
115650
13995,67
5730

169,94
6,957919
32120
114300
15458,97
6300

199,42
7,206458
36865
109350
16991,97
7500

4,65
1892
0
76,8688
5,7705
0
482,2
14,71
10
10
10

8,87
2069,4
0
92,0988
11,1705
0
477,3
16,79
10
20
20

9,64
2291,9
0
118,5988
19,1705
0
472,6
20,6
10
20
20

10,25
2559,3
0
179,9988
30,1705
0
467,8
23,57
10
20
20

10,94
2871,8
1
260,2988
45,3705
0
463,2
28,48
10
20
20

1.081,6

PROGRAM: PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI


MENINGKATNYA PEMANFAATAN
ENERGI BARU TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI
PNBP sub sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (triliun Rp)
Jumlah Wilayah Kerja Panas Bumi yang dilelangkan
Investasi di bidang EBTKE (Miliar US$)
- Panas Bumi
- Bioenergi
- Aneka Energi Baru dan Terbarukan
- Konservasi Energi
Jumlah Produksi
- Uap panas bumi (juta Ton)
- Biofuel (Juta KL)
- Biogas (Ribu M3)
Jumlah Kepala Keluarga (KK)/Rumah Tangga di wilayah terpencil (remote) dan atau daerah
Jumlah Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan: (MW)
- Panas Bumi, PLTA dan PLTMH
- Bioenergi
a) untuk bahan bakar minyak (Juta KL)
b) untuk pembangkit listrik
- Laut
- Surya
- Angin
- Nuklir
Intensitas Energi Pimer (Penurunan Rata - rata 1% per tahun) (SBM)
Penurunan emisi CO2 (juta Ton)
Jumlah gedung bangunan pemerintah yang menjadi objek audit energi
Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM PSO (usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian,
Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM non-PSO (transportasi, industri, dan komersial, pembangkit

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan


dan Pengusahaan Bioenergi
Terwujudnya pembangunan
infrastruktur bioenergi

429,4
Pembangunan Pembangkit Listrik Bioenergi (kW)

II.M.L.020-29

3000

2000

2000

2000

2000

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

Pembangunan dan Implementasi Pemanfaatan Bioenergi Non Pembangkit

2987

Pembangunan Fasilitas Produksi dan Pendukung BBN (Unit)


Pembangunan Pilot Unit Pengolahan BBM Sintetis-APBN-P 2015
Pembangunan Biogas Komunal pada Pesantren-APBN-P
Implementasi Fuel Blending untuk Biodiesel dan Bioethanol-APBN-P 2015

1
15
3/13

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

2080

2080

2080

2080

356,9

295,4

3
300
5
21
3
8
16
20
15
25
3

3
300
5
22
3
10
16
20
15
25
3

3
300
5
22
3
10
16
25
20
26
3

350
5
22
3
10
16
25
20
26
3

Terlaksananya fuel blending untuk


Biodiesel dan Bioethanol

Meningkatnya Pemanfaatan Energi


Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
Revitalisasi Pembangkit Bioenergi (unit)
Monitoring dan Evaluasi Mandatori BBN (lokasi)
Regulasi Bioenergi
Sosialisasi/Koordinasi/Fasilitasi (kegiatan)
Sistem Informasi/Database
Buku Panduan, Pedoman, SOP, buletin
Pengawasan Pengusahaan Bioenergi
Pemberian Penetapan Pengembang PLT Bioenergi
Pemberian Izin Usaha BBN dan Rekomendasi
Kajian/Pre FS/FS/DED
Rancangan SNI
Output Cadangan

250
5
21
1
5
16
20
15
23
3

Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan


dan Pengusahaan Aneka Energi
Baru Terbarukan
Terwujudnya pembangunan
pembangkit listrik dari EBT

4.891,3

4.684,6
Pembangunan Pembangkit Listrik Dari EBT (unit)
Pembangunan Pembangkit Listrik EBT-APBN-P 2015
Pembangunan PLTMH
Pembangunan PLT-Bayu/Angin
Pembangunan PLTS Terpusat

87

87

87

87

87

206,7

2000
10
3
3
15
6
10

2000
10
3
3
15
6
10

2000
10
3
3
15
6
10

2000
10
3
3
15
6
10

4
2
11

Terwujudnya Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengusahaan Aneka
Energi Baru Terbarukan
Data Potensi Pembangkit Aneka EBT (Data Base) (kW/kWp)
Revitasisasi Pembangkit Aneka EBT (Unit)
Rancangan SNI
Rancangan SKKNI
Pra FS/FS/DED Aneka EBT (Dokumen)
Kajian Bidang Pemanfaatan Aneka EBT
Buku Panduan/Laporan Kinerja di Bidang Pemanfaatan Aneka EBT

II.M.L.020-30

2000
10
3
3
15
6
10

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Penetapan Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Tenaga Air (SK Dirjen)
Penetapan Pemenang Pelelangan Kuota PLTS (SK Dirjen)
Regulasi di Bidang Pemanfaatan Aneka EBT
Koordinasi/Sosialisasi di Bidang Aneka EBT (Kegiatan)
Sistem Informasi di Bidang Aneka EBT (Sistem Informasi)
Penyusunan Roadmap dan Kelembagaan Pengembangan PLTN (Laporan)

TARGET
2015

2016
20
20
3
20
5
1

2017
20
20
3
20
5
1

2018
20
20
3
20
5
1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
20
20
3
20
5
1

20
20
3
20
5
1

Kegiatan: Perencanaan Energi,


Penerapan Konservasi Energi dan
Teknologi Energi Bersih
Terwujudnya Perencanaan Energi,
Penerapan Konservasi Energi dan
Teknologi Energi Bersih

292,1

7,2

Draf Regulasi bidang Konservasi Energi (Draft)


Jumlah Draf Regulasi Bidang Konservasi Energi (Draft)

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

284,9

4
4
4
10
5

4
4
4
10
5

4
4
4
10
5

4
4
4
10
5

4
4
4
10
5

5
10
30
20
20
9
1

5
10
10
20
20
11
1

5
10
10
20
20
4
1

5
10
10
20
20
6
-

5
10
10
20
20
8
-

0
9
0
4
2
14,714358

2
4
6
8
9
0
0
0
1
1
0
0
4
4
4
4
2
2
2
2
16,79091 20,596453 23,571949 28,478359

Tercapainya intensitas energi melalui


program penghematan energi
Penyiapan Program Pemanfaatan Energi D20 (Sektor)
- Perencanaan Program di Bidang Konservasi Energi (Sektor)
Monitoring Pencapaian Program di Bidang Konservasi Energi (Sektor)
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi (Objek)
- Jumlah Surat Ijin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast (Surat ijin)
Jumlah Laporan Hasil Uji Petik (Merk)
Jumlah Obyek Audit Energi (Objek)
Jumlah Perusahaan yang Dimonitor Implementasi Hasil Audit Energi (Objek)
Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Pelaksanaan Manajemen Energi (Objek)
Penyiapan Tekno Ekonomi Energi (Objek)
- Jumlah Draf Regulasi Mekanisme Insentif Pengembangan Konservasi Energi (Draft)
Implementasi Investasi Konservasi dan Efisiensi Energi (Objek)
Implementasi Investment Grade Audit (IGA) (Objek)
Peningkatan Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien (Objek)
- Jumlah Usulan Peralatan yang Diregulasi Standar dan Label Energi (Peralatan)
- Monitoring Implementasi RAN dan RAD-GRK (Perpres No.61 dan 71) (Ton CO2)
Tahun 2012 terkait Penurunan GRK)
- Penerapan Pilot Project Sistem Monitoring Penggunaan Listrik di Bangunan/Gedung (Objek)
-

Penerapan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi (Kota)

II.M.L.020-31

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi


- Jumlah Bimbingan Teknis di Bidang Konservasi Energi (Group)
- Jumlah Kerjasama di Bidang Konservasi Energi (MoU)

TARGET
2015

2016
5
3
2

2017
5
3
2

2018
5
3
2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
5
3
2

5
3
2

Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan


dan Pengusahaan Panas Bumi
Terwujudnya Penyediaan,
Pengelolaan dan Pemanfaatan Panas
Bumi

237,3

186,7

Laporan Percepatan Pengembangan Panas Bumi


Pembinaan Investasi dan Kerjasama Panas Bumi (miliar US$)
Pembinaan Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi (Lelang WKP)
Pembinaan Keteknikan dan Lindungan Lingkungan (Sertifikat)
Pembinaan Penyiapan Program Panas Bumi (WKP)

9
0,94
5
68
3

15
1,14
8
72
3

15
1,61
8
86
3

15
1,91
8
94
3

15
1,28
9
102
3

50,6

20

25

30

35

40

276,7

Meningkatnya pemanfaatan panas


bumi untuk pembangkit listrik
Pembinaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi (Lokasi Pengawasan)
Kegiatan: Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
Terwujudnya Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi

276,7

Pengelolaan Informasi Bidang EBTKE (Laporan)


Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan)
Dokumen Peraturan Bidang EBTKE
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan (Laporan)
Penyiapan Bahan Koordinasi, Perencanaan Program dan Anggaran (Laporan)
Pertimbangan Hukum (Laporan)
Informasi Hukum (Laporan)
Penyiapan Bahan Evaluasi dan LAKIP (Laporan)
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Satker Ditjen EBTKE (Laporan)
PROGRAM: PENELITIAN, MITIGASI
DAN PELAYANAN GEOLOGI

II.M.L.020-32

9
14
5
6
5
3
4
2
1

9
14
5
6
3
3
4
2
1

9
14
5
6
3
3
4
2
1

9
14
5
6
3
3
4
2
1

9
14
5
6
3
3
4
2
1

3.467,3

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

PENINGKATAN STATUS DATA


DASAR GEOLOGI, SUMBER DAYA
GEOLOGI, PENATAAN RUANG
BERBASIS GEOLOGI, JUGA MITIGASI
BENCANA GEOLOGI

Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja:


- Migas (Rekomendasi)
- Panas Bumi (Rekomendasi)
- Batubara dan CBM (Rekomendasi)
- Mineral (Rekomendasi)
Peningkatan Kualitas Data Keprospekan Sumber Daya Panas Bumi, Batubara, CBM dan Mineral
Jumlah Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah (Titik)
Jumlah Rekomendasi Mitigas Bencana Geologi
Jumlah Pemerintah Kabupaten yang Telah Mendapatkan Informasi Kebencanaan Geologi (Daerah)
Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi
Peta Geologi Bersistem dan Tematis yang Dihasilkan
Jumlah Data dan Informasi Serta Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah (Laporan/ Rekomendasi)
Jumlah Data dan Informasi Serta Rekomendasi Geologi Teknik dan geologi Lingkungan untuk
Jumlah Rekomendasi Mitigas Bencana Geologi
Jumlah Pengunjung Museum Kegeologian (Orang)
Jumlah Pengunjung Situs Website Informasi Badan Geologi (Akses)

39
9
4
14
12
62
100
181
9
37
18
55
42
181
1500000
360000

39
9
4
14
12
63
100
181
9
37
20
55
42
181
1650000
400000

40
10
4
14
12
63
100
181
10
37
23
45
42
181
1800000
460000

41
11
4
14
12
63
100
181
11
30
23
45
42
181
1950000
530000

41
11
4
14
12
64
100
181
11
30
23
45
42
181
2100000
600000

Kegiatan: Kegiatan Pokok:


Penyelidikan dan Pengembangan
Kebencanaan Geologi
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil
Pengembangan Metoda dan
Teknologi Dalam Mendukung Upaya
Mitigasi Bencana Geologi

120,2

120,2

Mitigasi di kawasan rawan bencana geologi (Laporan)


Jumlah perangkat sistem monitoring gunungapi dan tana longsor hasil rancang bangun sendiri
Data dan informasi geokimia gunungapi (Laporan)
Layanan informasi, manajemen dan administrasi penyelidikan dan pengembangan teknologi

12
4
5
6

12
4
5
6

12
4
5
6

12
4
5
6

12
4
5
6

Kegiatan: Pelayanan Museum


Geologi
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi
Geologi Bagi Masyarakat

125,0
125,0

Survey, kajian, verifikasi, inventarisasi dan penelitian koleksi, keragaman dan warisan geologi
(Lokasi)

II.M.L.020-33

16

17

17

17

17

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Pendataan, penataan, preservasi dan konservasi koleksi geologi dan revitalisasi sistem dokumentasi
Layanan informasi, dokumentasi dan pengunjung museum kegeologian (Laporan)
Sarana prasarana Museum Kegeologian (Paket)
Layanan manajemen dan administrasi museum kegeologian (Laporan)

TARGET
2015

2016
4
12
1
3

2017
4
13
1
3

2018
4
14
1
3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
4
14
1
3

4
15
1
3

Kegiatan: Penyelidikan dan


Pelayanan Air Tanah dan
Lingkungan Geologi
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil
Penelitian, Penyelidikan, dan
Pemetaan Lingkungan Geologi dan Air
Tanah

639,5

639,5

Data, Peta dan Rekomendasi Penataan Ruang


- Jumlah Pemetaan air tanah bersistem (Peta)
- Jumlah Penyelidikan konservasi cekungan air tanah (Peta)
- Jumlah Layanan data dan informasi lingkungan geologi dan pengembangan sistem Informasi Hidrogeologi
Indonesia
(Laporan)
Sumur
Pemboran
Air Tanah
- Jumlah Sumur Eksplorasi air tanah di daerah sulit air (Sumur bor)
Data atau Model, dan Rekomendasi Teknis Hasil Penelitian dan Perekayasaan (Dokumen)
- Jumlah Sarana pemantauan air tanah (sumur)
- Jumlah Peraturan perundang-undangan bidang geologi teknik, geologi lingkungan dan air tanah
- Jumlah Rekomendasi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan geologi (Laporan)
Data, Peta dan Rekomendasi Penataan Ruang
- Jumlah Penyelidikan geologi teknik untuk infrastruktur, obyek vital nasional dan geologi teknik kasus
- Jumlah Pemetaan geologi teknik (Peta)
Laporan Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Administrasi
- Jumlah Layanan manajemen dan administrasi lingkungan geologi (Laporan)

10
10
60
100
100
49
15
4

10
10
61
100
100
55
15
4

0
15
61
100
100
55
15
4

0
15
61
100
100
55
15
4

0
15
61
100
100
55
15
4

30
24
12
12
55
55

36
24
12
12
55
55

36
24
12
12
55
55

36
24
12
12
55
55

36
24
12
12
55
55

Kegiatan: Penyelidikan dan


Pelayanan Sumber Daya Mineral,
Batubara dan Panas Bumi
Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah
Keprospekan Sumber Daya Mineral,
Batubara dan Panas Bumi

671,9

671,9

Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Sumber Daya Panas Bumi


Jumlah Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Sumber Daya Panas Bumi
Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Sumber Daya Batubara, CBM dan Bitumen Padat
Jumlah Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Sumber Daya Batubara, CBM dan Bitumen Padat
Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Sumber Daya Mineral
Jumlah Rekomendasi Keprospekan, Potensi, Sumber Daya Mineral

II.M.L.020-34

22

22

22

22

22

18

19

19

19

19

23

24

24

24

24

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi, Batubara, CBM dan Mineral


Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi, Batubara, CBM dan Mineral
Kajian dan Evaluasi Prospek Sumber Daya Mineral, Energi Fosil dan Panas Bumi (Laporan)
Jumlah Kajian dan Evaluasi Prospek Sumber Daya Mineral, Energi Fosil dan Panas Bumi (Laporan)
Basis Data, Neraca, dan Pelayanan Informasi Sumber Daya Geologi
- Jumlah Basis Data, Neraca, dan Pelayanan Informasi Sumber Daya Geologi (Laporan)
Laporan Manajemen, Dukungan Teknis dan Administrasi Sumber Daya Geologi
- Jumlah Laporan Manajemen, Dukungan Teknis dan Administrasi Sumber Daya Geologi (Laporan)

TARGET
2015

2016
30

2017
30

2018
30

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
30

30

10

12

12

12

12

12

35

35

35

35

35

Kegiatan: Penelitian Geosains dan


Eksplorasi Migas
Meningkatnya Pemanfaatan
Penelitian Geosains dan Eksplorasi
Migas

1.300,9
1.300,9

Pemetaan geologi (Peta)


Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema
Pemetaan geofisika (Wilayah)
Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geofisika bersistem dan bertema
Kajian dan atlas cekungan sedimen (Cekungan)
Jumlah kajian dan atlas cekungan sedimen
Survei umum migas (Wilayah)
Jumlah wilayah/kawasan survei umum migas
Assessment prospek migas dan shale gas (Wilayah)
Jumlah rekomendasi wilayah kerja migas dan shale gas
Jumlah wilayah/kawasan pemetaan metalogeni dan lajur mineralisasi
Jumlah wilayah/kawasaan pemetaan tektonik regional
Jumlah hasil akreditasi sistem manajemen mutu
Jumlah kegiatan pengelolaan Sistem Informasi, Dokumentasi, Penyebarluasan Informasi Geologi
Layanan manajemen dan administrasi survei geologi (Laporan)
Jumlah Laporan Manajemen, Dukungan Teknis,dan Pelayanan Administrasi

10

10

10

10

Kegiatan: Mitigasi dan Pelayanan


Kebencanaan Geologi
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Penyelidikan
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi

260,3

260,3

Jumlah Kawasan Rawan Bencana Geologi yang terpetakan (Peta)


Jumlah peta kawasan Rawan Bencana Geologi
Jumlah Rekomendasi mitigasi bencana geologi
Jumlah Rekomendasi mitigasi bencana geologi
Jumlah hasil pemantauan, penyelidikan dan penelitian Kebencanaan Geologi (Laporan)
Jumlah hasil pemantauan, penyelidikan dan penelitian Kebencanaan Geologi

II.M.L.020-35

30

30

30

30

30

181

181

181

181

181

36

36

36

36

36

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Jumlah kegiatan pengelolaan Sistem Informasi, Dokumentasi, Penyebarluasan Informasi Mitigasi


Jumlah kegiatan pengelolaan Sistem Informasi, Dokumentasi, Penyebarluasan Informasi Mitigasi
Jumlah Bahan Pedoman/Peraturan, Norma Standar, Prosedur dan Kriteria kebencanaan Geologi
Jumlah Bahan Pedoman/Peraturan, Norma Standar, Prosedur dan Kriteria kebencanaan Geologi
Jumlah Laporan Manajemen, Dukungan Teknis,dan Pelayanan Administrasi
Jumlah Laporan Manajemen, Dukungan Teknis,dan Pelayanan Administrasi

TARGET
2015

2016
29

2017
29

2018
29

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
29

29

100

100

100

100

100

Kegiatan: Manajemen Tata


Laksana Kepemerintahan Bidang
Geologi
Meningkatnya Manajemen, Dukungan
Teknis, dan Pelayanan Administrasi
Kepada Semua Unsur di Lingkungan
Badan Geologi

349,5

349,5

Program, rencana kerja, evaluasi dan pelaporan


- Jumlah dokumen program, rencana kerja, evaluasi dan pelaporan
Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Badan Geologi
- Jumlah laporan Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Badan Geologi
Pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian
Jumlah laporan Pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian
Meningkatnya kompetensi SDM aparatur (Orang)
- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan
Manajemen keuangan dan BMN (Laporan)
Jumlah laporan manajemen keuangan dan BMN
Pengembangan hukum bidang geologi (Draft Regulasi)
- Jumlah draf/rancangan peraturan bidang geologi
Kehumasan, komunikasi publik dan jalinan kerja sama (Laporan)
- Jumlah laporan kehumasan, komunikasi publik dan peningkatan hubungan
Administrasi umum, layanan birokrasi dan urusan rumah tangga (Laporan)
- Jumlah laporan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan rumah tangga

24

25

25

25

25

10

11

11

11

11

25

27

29

31

35

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

PROGRAM: PENELITIAN DAN


PENGAMBANGAN KEMENTERIAN
ESDM
Meningkatnya berbagai penemuan
terobosan dalam upaya
peningkatan Ketahanan Energi dan
Nilai Tambah Sektor ESDM

2.852,9

Jumlah Pengembangan dan Produk Teknologi serta Produk Survei (Jumlah Produk)
-

Laporan ilmiah (Dokumen)

II.M.L.020-36

298

306

332

365

402

113

108

110

113

117

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media yan terakreditasi (Makalah)


Usulan paten, hak cipta dan litbang inovasi (Buah)
Pilotplant/prototype/demoplant atau rancangan/ rancang bangun/ formula (Buah)

- Peta/atlas potensi sektor ESDM (Peta/Atlas)


Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM (Masukan/Rekomendasi)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Teknologi (Miliar Rp)
Jumlah Peningkatan Nilai Tambah (Buah)
- Paten yang terimplementasikan (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant atau rancangan/ rancang bangun/ formula yang terimplementasikan
(Buah)

Kegiatan: Penelitian dan


Pengembangan Geologi Kelautan

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

89
25
30

86
38
30

94
52
31

103
72
31

114
93
31

41
39
91789
26
9
17

44
42
94000
47
14
33

45
42
97000
51
18
33

46
42
100000
56
22
34

47
42
102000
62
28
34

404,0

Meningkatnya berbagai penemuan


terobosan Litbang Geologi Kelautan
dalam upaya peningkatan Ketahanan
Energi dan Nilai Tambah Sektor
ESDM

404,0

Hasil Penelitian dan Pengembangan (Jumlah Hasil Litbang)


- Makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media yang terakreditasi
- Usulan paten, hak cipta dan litbang inovasi (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant/ atau rancangan/rancang bangun/formula (Laporan)
a) Pilot Plant PLTAL 1MW
b) Rancang bangun prototipe turbin, generator, dan
platform PLTAL
c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung
Pilot Plant PLTAL 1MW
- Peta/atlas potensi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Peta/Atlas)
Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM (Masukan/Rekomendasi)
- Usulan masukan/rekomendasi kebijakan/regulasi (NSPK) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI) (Masakan)
Pengelolaan
Administrasi, Program, Kerja Sama, Informasi, dan Penyelenggaraan Litbang (Laporan)
- Dokumen perencanaan kegiatan (Laporan)
- Dokumen pemantauan dan evaluasi (Laporan)
- Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana litbang serta pengembangan sistem mutu kelembagaan
(Laporan)
- Dokumen pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara (Laporan)
-

Dokumen kerjasama, publikasi, dan informasi serta diseminasi hasil litbang (Laporan)

Dokumen kegiatan pelayanan publik (Laporan)

II.M.L.020-37

43
15
3
13

52
24
7
3

57
26
9
3

1
1

1
1

1
1

61
28
11
3
1
1 -

1 -

65
30
13
3

9
1
1
55
6
6
17

15
6
6
55
6
6
17

16
6
6
55
6
6
17

17
6
6
55
6
6
17

18
6
6
55
6
6
17

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Kegiatan Penelitian dan


Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi
Energi

285,7

Meningkatnya berbagai penemuan


terobosan Litbang teknologi
Ketenagalistrikan, Energi baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
dalam upaya peningkatan Ketahanan
Energi dan Nilai Tambah Sektor
ESDM

285,7

Hasil Penelitian dan Pengembangan (Jumlah Hasil Litbang)


- Makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media yang terakreditasi
- Usulan paten, hak cipta dan litbang inovasi (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant/ atau rancangan/rancang bangun/formula (Buah)
a) Pembangun Pembangkit EBT Terintegrasi
di Pulau Enggano
b) Pembangun Pembangkit EBT Terintegrasi
di Pulau Maluku
c) Pembangun BBN berbasis Kemiri Sunan dan Sorgum
Peta/atlas potensi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM
Usulan masukan/rekomendasi kebijakan/regulasi (NSPK) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI)
Penerapan/Pemanfaatan
Hasil Litbang
- Paten yang terimplementasikan (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula yang Terimplementasikan
(Buah)
a) Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya
di Pulau Enggano Bengkulu
b) Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya
di
Pengelolaan
Administrasi, Program, Kerja Sama, Informasi, dan Penyelenggaraan Litbang (Laporan)
- Laporan Koordinasi Perencanaan Kegiatan (Laporan)
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)
- Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Litbang serta Pengembangan Sistem Mutu Kelembagaan
(Laporan)
- Dokumen pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara (Laporan)
-

Dokumen Kerjasama, Publikasi dan Informasi serta Diseminasi Hasil Litbang (Laporan)

II.M.L.020-38

48
19
8
8

52
19
11
8

59
20
16
9

1
12
10
10
3
3
0

1
12
10
10
13
4
9

1
12
10
10
14
5
9

34
1
3
4

63
20
20
9

66
20
23
9

1
12
10
10
16
7
9

1
12
10
10
17
8
9

1
34
1
3
4

34
1
3
4

34
1
3
4

35
2
3
4

18

18

18

18

18

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

KEG

Laporan Kegiatan Pelayanan Publik (Laporan)

2016
2

2017
2

2018
2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
2

Kegiatan Penelitian dan


Pengembangan Teknologi Mineral
dan Batubara
Meningkatnya berbagai penemuan
terobosan Litbang teknologi mineral
dan batubara dalam upaya
peningkatan Ketahanan Energi dan
Nilai Tambah Sektor ESDM

451,2

451,2

Hasil Penelitian dan Pengembangan


- Makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media yang terakreditasi
a) Pengembangan Underground Coal Gasification (UCG)
- Usulan paten, hak cipta dan litbang inovasi (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant/ atau rancangan/rancang bangun/formula (Buah)
a) Gasifikasi batubara untuk IKM
b) Pengembangan Underground Coal Gasification (UCG)
- Peta/atlas potensi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM (Masukan/Rekomendasi)
- Usulan masukan/rekomendasi kebijakan/regulasi (NSPK) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI) (Masukan/Rekomendasi)
Penerapan/Pemanfaatan
Hasil Litbang (Buah)
- Paten yang Terimplementasikan (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula yang Terimplementasikan
(Buah) Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Teknologi (Rupiah)
Penerimaan
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Teknologi (Rupiah)
Pengelolaan Ketatausahaan, Program, Kerja Sama, Informasi, dan Penyelenggaraan Litbang (Laporan)
- Dokumen perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan
- Dokumen penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana litbang serta pengembangan sistem
mutu kelembagaan
- Dokumen pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara
-

Dokumen kerjasama, publikasi, dan informasi serta diseminasi hasil litbang

Kegiatan Penelitian dan


Pengembangan Teknologi Minyak
dan Gas Bumi

II.M.L.020-39

29
19
1

28
19
1

28
19
1 -

29
20

10

1
-

1
-

1 -

31
22

9
-

12

12

12
12
16
17
6
7
10
10
7308,86 7747,392
7308,86 7747,3916
21
21
6
6
5
5

12

12

9
7
1
6
6450
6450
23
6
6

12
14
4
10
6547,025
6547,025
22
6
6

12
15
5
10
7189,824
7189,824
22
6
6

1.537,4

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Meningkatnya berbagai penemuan


terobosan Litbang teknologi minyak
dan gas bumi dalam upaya
peningkatan Ketahanan Energi dan
Nilai Tambah Sektor ESDM

1.421,1

Hasil Penelitian dan Pengembangan


- Makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media yang terakreditasi
- Usulan paten, hak cipta dan litbang inovasi (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant/ atau rancangan/rancang bangun/formula (Buah)

45
20
3
8

58
24
12
10

a) Pengembangan Rig CBM


b) Pengembangan Surfaktan EOR
- Peta/atlas potensi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Penerapan/Pemanfaatan Hasil Litbang (Buah)
- Paten yang Terimplementasikan (Buah)
- Pilotplant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula yang Terimplementasikan
(Buah)
a) Pengembangan Rig CBM
b) Pengembangan Surfaktan EOR
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Teknologi (Rupiah)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Teknologi (Rupiah)
Pengelolaan Administrasi, Program, Kerja Sama, Informasi, dan Penyelenggaraan Litbang (Laporan)
- Dokumen perencanaan kegiatan pusat
- Dokumen evaluasi dan monitoring kegiatan pusat
- Dokumen pengelolaan kegiatan serta sarana dan prasarana litbang
- Dokumen Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Pusat
- Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Dokumen Pengelolaan Informasi dan Publikasi Hasil Litbang
- Dokumen Pengelolaan Afiliasi Litbang

1 1 12
16
5
11

12
17
6
9

85300
85300
35
5
10
2
4
6
4
2
2

67
29
16
10
-

80
35
23
10
-

96
42
32
10

12
19
8
9

12
20
9
9

12
23
12
9

1
1
1
1
87432,5 89618,31
87432,5 89618,313
35
35
5
5
10
10
2
2
4
4
6
6
4
4
2
2
2
2

1
1
91858,77
91858,77
35
5
10
2
4
6
4
2
2

1
1
94155,24
94155,24
35
5
10
2
4
6
4
2
2

116,3

Terwujudnya konversi solar ke LPG


pada nelayan
Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM (Masukan)
- Usulan masukan/rekomendasi kebijakan/regulasi (NSPK) dan Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI)
Penyiapan RSNI dan Implementasi LPG
Kegiatan: Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penelitian dan
Pengembangan ESDM

II.M.L.020-40

10
9
1

14
14

14
14

14
14

14
14

174,5

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Meningkatnya pembinaan, koordinasi


dan dukungan teknis Badan
Penelitian dan Pengembangan secara
optimal

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan)


Pengelolaan Administrasi Keuangan (Laporan)
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Litbang (Dokumen)
Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi, Kerjasama dan Informasi (Dokumen)
Pengelolaan Administrasi ketatausahaan, perlengkapan, hukum dan humas (Laporan)

10
15
4
5
13

10
15
4
5
13

10
15
4
5
13

10
15
4
5
13

10
15
4
5
13

PROGRAM: PENDIDIKAN DAN


PELATIHAN ESDM
Terwujudnya sumber daya
manusia sektor energi dan sumber
daya mineral yang memiliki
kompetensi, profesional, berdaya
saing tinggi, dan bermoral dalam
rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan terwujudnya
infrastruktur diklat sektor esdm
sesuai kebutuhan

2.129,1
-

Prosentase Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi


Indeks kepuasan pengguna layanan
Prosentase Lulusan STEM Akamigas dengan IPK minimal 3
Persentase jumlah karya ilmiah widyaiswara/dosen yang dinilai minimal baik
Persentase Widyaiswara/Dosen yang Dinilai Minimal Baik (Kegiatan evaluasi Widyaiswara/Dosen)
Presentase Sarana Diklat yang Terakeditasi
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Pendidikan dan Pelatihan terhadap
Kegiatan: Sekretariat Badan Diklat

II.M.L.020-41

45
19
75
19
19
17
0,2

52
20
77
19
20
21
0,2

57
20
80
21
20
23
0,2

62
20
85
20
20
21
0,2

65
20
87
21
20
19
0,2

313,5

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Terwujudnya pengembangan SDM


berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

313,5

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun


Penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
Penyelenggaraan Forum Komunikasi/Workshop/Seminar yang efektif dan tepat sasaran (Laporan)
Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)
Peserta peningkatan Kapasitas Widyaiswara/Dosen (Orang)
Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (Orang/Laporan)
NSPK yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM (Dokumen)

16
4
12
740
120
620

643
14
21
622
2
620

643
14
21
622
2
620

643
14
21
622
2
620

643
14
21
622
2
620

18

18

16

16

Dokumen Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran
Gap Kompetensi sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat (Laporan)
Laporan Evaluasi dan Kediklatan
laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian
Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan , Aset dan Kinerja

8
7
4
3
72
40

26
8
4
4
57
39

26
8
4
4
57
39

26
8
4
4
57
39

26
8
4
4
57
39

Laporan Administrasi Ketatausahaan


Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)

18
12

8
7

8
7

8
7

8
7

Laporan penegakan disiplin pegawai yang mendukung Reformasi Birokrasi

II.M.L.020-42

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Sarana Diklat yang Terakreditasi (Laporan)

Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)


Pelayanan Masyarakat (termasuk Pengkajian Teknologi dan Pengabdian Masyarakat) (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi (Laporan)

2
9

3
31

4
36

4
36

4
36

3
6

18
13

21
15

21
15

21
15

272,7
272,7

83
16
63
4
168
0

227
45
40
5
182
1

235
60
35
5
195
1

236
70
28
5
203
1

238
75
25
5
208
1

Pelaksanaan Implementasi Kerjasama DN dan LN (Laporan)


Publikasi dan Promosi (Laporan)

Kegiatan Pusdiklat Geologi


Terwujudnya pengembangan SDM
berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun


- Jumlah penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
- Jumlah penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
- Penyelenggaraan Forum Komunikasi/Workshop/Seminar yang efektif dan tepat sasaran (Laporan)
Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)
Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (termasuk jam pelatihan
pegawai terhadap jam kerja Badan Diklat ESDM) (Laporan)
-

Widyaiswara/Dosen yang tersertifikasi (Terbitan)

II.M.L.020-43

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Peserta peningkatan kapasitas Widyaiswara/Dosen (Judul)

Laporan Evaluasi Widyaiswara/Dosen (Laporan)

Publikasi karya ilmiah Widyaiswara/dosen (Orang)


Karya Ilmiah yang disusun (Orang)

Penelitian yang dilaksanakan (Orang/Laporan)

NSPK yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM (Dokumen)


Dokumen Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran (Laporan)
- Gap Kompetensi sesuai Analisis Kebutuhan Diklat (Laporan)
- Laporan dan Evaluasi Kediklatan
- Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian
- Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan, Aset dan Kinerja
- Laporan Administrasi Ketatausahaan
- Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)
Sarana Diklat yang terakreditasi (Laporan)
Layanan Jasa Sarana dan Sertifikasi (satuan: laporan)
- Laporan Pelayanan Jasa Sarana dan Prasarana
- Laporan Pelayanan Jasa Sertifikasi
Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi (Laporan)
- Penjalinan Kerjasama Diklat DN dan LN (Laporan)
- Pelaksanaan Implementasi Kerjasama DN dan LN (Laporan)
- Laporan Evaluasi Implementasi Kerjasama DN dan LN
- Publikasi dan Promosi (Laporan)
Kegiatan Pusdiklat KEBTKE

II.M.L.020-44

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

11

12

13

14

15

0
0

0
3

4
4

4
4

3
3

154

160

165

170

175

174
5
36
16

175
4
33
15

187
5
33
15

100
4
33
15

79
4
33
15

20

17

17

17

17

0
60
39
17
4

1
62
32
26
4

1
62
32
26
4

1
62
32
26
4

1
62
32
26
4

0
0
0
8
8
35
11
3
0
21

1
1
0
7
6
34
9
3
1
21

2
1
1
8
5
34
9
3
1
21

2
1
1
8
5
34
9
3
1
21

2
1
1
8
5
34
9
3
1
21

191,7

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Terwujudnya pengembangan SDM


berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

191,7

II.M.L.020-45

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun


- Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
- Penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
- Penyelenggaraan Forum Komunikasi/Workshop/Seminar yang efektif dan tepat sasaran (Laporan)
Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)
- Laporan Evaluasi Widyaiswara/Dosen
- Publikasi Karya Ilmiah Widyaiswara/Dosen (Terbitan)
- Karya Ilmiah yang disusun (Judul)
- Widyaiswara/Dosen yang disertifikasi (Orang)
- Peserta peningkatan Kapasitas Widyaiswara/Dosen (Orang)
- Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (Orang/Laporan)
- Laporan evaluasi penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai Badan Diklat
NSPKESDM
yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM (Dokumen)
Dokumen Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran (Laporan)
- Gap Kompetensi sesuai Analisis Kebutuhan Diklat (Laporan)
- Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
- Laporan dan Evaluasi Kediklatan
Laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian
- Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan, Aset dan Kinerja
- Laporan Administrasi Ketatausahaan
- Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)
- Laporan penegakan disiplin pegawai yang mendukung Reformasi Birokrasi
Sarana Diklat yang terakreditasi (Laporan)
Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi (Laporan)
- Penjalinan Kerjasama Diklat DN dan LN (Laporan)
- Pelaksanaan Implementasi Kerjasama DN dan LN (Laporan)
- Laporan Evaluasi Implementasi Kerjasama DN dan LN
- Publikasi dan Promosi (Laporan)
Kegiatan: Pusdiklat Migas

II.M.L.020-46

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

78
19
51
8
114

83
21
54
8
114

83
21
54
8
114

88
22
58
8
114

88
22
58
8
114

14

14

50
50

50
50

1
1
14
5
50
50

1
150
6
8
2
4

100
4
7
2
4

1
100
4
7
2
4

1
21
8
5
7
1
3

1
21
8
5
7

1
3
2
2
14
4
4
1
5

1
100
5
7
2
4

1
21
8
5
7

1
3
2
2
13
4
4

1
1
14
5
50
50

1
100
5
7
2
4

1
21
8
5
7

2
3
16
4
3

1
1
14
5
50
50

21
8
5
7

1
3
2
2
14
4
4
1
5

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

1
3
2
2
14
4
4
1
5

425,8

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Terwujudnya pengembangan SDM


berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

425,8

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun


- Penyelenggeraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
- Penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
Penyelenggaraan Forum Komunikasi/Workshop/Seminar yang efektif dan tepat sasaran (Laporan)
Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)
- Laporan Evaluasi Widyaiswara/Dosen
- Publikasi Karya Ilmiah Widyaiswara/Dosen (Terbitan)
- Karya Ilmiah yang disusun (Judul)
Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (termasuk jam pelatihan
terhadap jam
kerja
Badan
Diklat
ESDM)
NSPKpegawai
yang ditetapkan
oleh
Kepala
Badan
Diklat
ESDM (Dokumen)
Dokumen Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran (Laporan)
- Gap Kompetensi sesuai Analisis Kebutuhan Diklat (Laporan)
- Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Laporan dan Evaluasi Kediklatan
Laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian
- Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan, Aset dan Kinerja
-

Laporan Administrasi Ketatausahaan


Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)

II.M.L.020-47

135
113
21
1
15
1
8
4
2
265
5
139
1
135
3
29
10
2
5

46
115
30
1
15
1
8
4
2

1
146
3
17
10

1
146
3
17
10

1
146
3
18
11

1
146
3
17
10

2
5

2
5

2
5

2
5

220
5
150

41
120
25
1
15
1
8
4
2
220
5
150

36
125
20
1
15
1
8
4
2
200
5
150

31
130
15
1
15
1
8
4
2
200
6
150

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Sarana Diklat yang terakreditasi (Laporan)


Layanan Jasa Sarana dan Sertifikasi (Laporan)
- Laporan Pelayanan Jasa Sarana dan Prasarana
Laporan Pelayanan Jasa Sertifikasi
Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)
Pelayanan Masyarakat (termasuk Pengkajian Teknologi dan Pengabdian Masyarakat) (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi (Laporan)
- Penjalinan Kerjasama Diklat DN dan LN (Laporan)
- Pelaksanaan Implementasi Kerjasama DN dan LN (Laporan)
Publikasi dan Promosi (Laporan)

5
7
6
1
6
1
5
11
2
2
7

6
7
6
1
6
1
5
11
2
2
7

6
7
6
1
6
1
5
11
2
2
7

5
7
6
1
6
1
5
11
2
2
7

5
7
6
1
6
1
5
11
2
2
7

139,8
139,8

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun


- Penyelenggeraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
- Penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)
- Publikasi Karya Ilmiah Widyaiswara/Dosen (Terbitan)
- Karya Ilmiah yang disusun (Judul)
- Widyaiswara/Dosen yang tersertifikasi (Orang)

40
5
35
61
3
12
14

45
7
38
63
3
14
14

45
9
36
63
3
14
14

45
11
34
63
3
14
14

45
13
32
63
3
14
14

KEG

Kegiatan: Pusdiklat BDTBT


Terwujudnya pengembangan SDM
berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

II.M.L.020-48

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

- Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (termasuk jam pelatihan


terhadap jam
kerja
Badan
Diklat
ESDM)
(Orang/Laporan)
NSPKpegawai
yang ditetapkan
oleh
Kepala
Badan
Diklat
ESDM
(Dokumen)
Dokumen perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran (Laporan)
- Gap Kompetensi sesuai Analisis Kebutuhan Diklat (Laporan)
- Laporan dan Evaluasi Kediklatan
Laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian
- Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan, Aset dan Kinerja
- Laporan Administrasi Ketatausahaan
- Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)
Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi
- Pelaksanaan Implementasi Kerjasama DN dan LN (Laporan)
- Publikasi dan Promosi (Laporan)

32
68
1
3
1
2
17
7
5
5
2
2
7
5
2

32
31
1
3
1
2
17
7
5
5
7
2
7
5
2

32
17
1
3
1
2
17
7
5
5
7
2
7
5
2

32
19
1
3
1
2
17
7
5
5
7
2
7
5
2

32
19
1
3
1
2
17
7
5
5
7
2
7
5
2

344,3
344,3

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun


Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam setahun
Penyelenggaraan diklat lainnya dalam setahun
Penyelenggaraan Forum Komunikasi/Workshop/Seminar yang efektif dan tepat sasaran (Laporan)

116
54
60
2

116
74
40
2

116
86
28
2

116
97
17
2

116
103
11
2

KEG

Kegiatan: Pusdiklat Minerba


Terwujudnya pengembangan SDM
berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

II.M.L.020-49

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)


Laporan Evaluasi Widyaiswara/Dosen
Publikasi Karya Ilmiah Widyaiswara/Dosen (Terbitan)
Widyaiswara/Dosen yang disertifikasi (Orang)
Peserta peningkatan Kapasitas Widyaiswara/Dosen (Orang)
Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (Orang)
NSPK yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM (Dokumen)
Dokumen Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran (Laporan)
Gap Kompetensi sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat (Laporan)
Laporan Evaluasi dan Kediklatan
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian
Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan, Aset dan Kinerja
Laporan Administrasi Ketatausahaan
Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)
Sarana Diklat yang Terakreditasi (Laporan)
Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi (Laporan)
Penjalinan Kerjasama Diklat DN dan LN (Laporan)
Publikasi dan Promosi (Laporan)
Kegiatan: STEM Akamigas

II.M.L.020-50

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

154
1
7
10
30
106
82
7
10
1
8
1
30
21
5
4
0
7
6
12
5
7

154
1
7
10
30
106
112
6
9
1
7
1
29
20
5
4
0
7
6
12
5
7

154
1
7
10
30
106
85
6
9
1
7
1
29
20
5
4
1
7
6
12
5
7

154
1
7
10
30
106
93
7
9
1
7
1
29
20
5
4
1
7
6
12
5
7

154
1
7
10
30
106
66
7
9
1
7
1
29
20
5
4
1
7
6
12
5
7

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

441,4

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya pengembangan SDM


berbasis kompetensi dan berbasis
kebutuhan pemangku kepentingan,
Terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan, Terwujudnya
sarana dan prasarana diklat yang
handal dan modern, Akuntabilitas
Sistem Manajemen Keuangan dan
Aset, Pengelolaan Kepegawaian yang
profesional dengan dukungan tata
administrasi kepegawaian yang baik,
Penataan Organisasi Badiklat ESDM
yang modern, Peningkatan jejaring
kerjasama Badiklat dengan institusi
didalam maupun luar negeri dalam
rangka peningkatan kapasitas
organisasi, Peningkatan Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung Diklat

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

441,4

Lulusan Mahasiswa STEM AKA Migas (Orang)


Penelitian Terapan yang dilaksanakan (Laporan)
Peningkatan Kompetensi Pegawai/ termasuk Widyaiswara/Dosen (Laporan)
Laporan Evaluasi Widyaiswara/Dosen
Publikasi Karya Ilmiah Widyaiswara/Dosen (Terbitan)
Widyaiswara/Dosen yang disertifikasi (Orang)
Penyertaan Diklat/Workshop/Seminar/Bimtek/Magang untuk Pegawai (Orang/Laporan)
Dokumen Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan, dan Pembelajaran (Laporan)
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
laporan pengelolaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian (Laporan)
Laporan Pengelolaan Manajemen Keuangan , Aset dan Kinerja
Pengelolaan administrasi kepegawaian (Laporan)
Pengelolaan akreditasi dan sertifikasi (Laporan)
Pelayanan Masyarakat (termasuk Pengkajian Teknologi dan Pengabdian Masyarakat) (Laporan)
Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pelaksanaan kerjasama, implementasi, dan promosi (Laporan)
Pelaksanaan Implementasi Kerjasama DN dan LN
Publikasi dan Promosi
PROGRAM PENGATURAN &
PENGAWASAN PENYEDIAAN &
PENDISTRIBUSIAN BBM & GAS
II.M.L.020-51

650
30
150

150
3
0
12
12
13
0

650
30
186
2
4
10
170
3
2
2
24
12
12
2
2
2
2
1
1

700
30
196
2
4
10
180
3
2
2
24
12
12
2
2
2
2
1
1

750
30
206
2
4
10
190
3
2
2
24
12
12
2
2
2
2
1
1

800
30
216
2
4
10
200
3
2
2
24
12
12
2
2
2
2
1
1

1.656,7

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya Pengaturan dan


Penetapan Serta Terlaksananya
Pengawasan, Penyediaan dan
Pendistribusian BBM di seluruh
Wilayah NKRI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (MSCF)

1,79E+09

1,83E+09

1,86E+09

1,9E+09

1,94E+09

Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi


yang Efisien, Kompetitif,
Transparan dan Sehat

Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha (Hari)

21

21

21

22

22

13105

15330

15364

15646

18322

Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha

100

100

100

100

100

Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka

10

Peningkatan Pengembangan
Infrastruktur Gas Bumi
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan
Peningkatan Pemanfaatan Gas
Bumi di Dalam Negeri Melalui Pipa

Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis BPH
Migas
Terlaksananya Pengaturan dan
Pengawasan Kegiatan Usaha
Penyediaan dan Pendistribusian
BBM di Seluruh Wilayah NKRI
Dalam Rangka Memenuhi
Kebutuhan Nasional Melalui
Mekanisme Persaingan Usaha yang
Wajar, Sehat dan Transparan

II.M.L.020-52

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

Terselenggaranya Optimalisasi
Pengaturan, Penetapan dan
Pengawasan Kegiatan Sektor Hilir
Gas Bumi yang Wajar, Sehat dan
Transparan

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas Kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

Puas

Puas

Puas

Sangat
Puas

Sangat
Puas

Kegiatan: Pengaturan, Penetapan


& Pelaksanaan Pengawasa
Penyediaan & Pendistribusian
BBM (Direktorat Bahan Bakar
Minyak

444,2

Tersedianya Pengaturan dan


Pengawasan serta Terlaksananya
Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM di Seluruh
Wilayah NKRI

444,2

Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Peraturan/ Juklak/
Juknis/ SOP)
- Jumlah Rancangan Peraturan/ Juklak & Juknis Untuk Penyediaan dan Pendistribusian BBM ke Seluruh
Wilayah NKRI (Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP)
Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Laporan)

24

24

24

- Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas Pemegang Izin Usaha Penyediaan dan
Pendistribusian
BBM NON
Pelaksanaan
Pengaturan
dan PSO
Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Laporan)

70
15

72
15

75
15

Jumlah Pengawasan Terhadap Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO
(Laporan)
Layanan
Data & Informasi serta Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (Laporan)
Jumlah Layanan Data & Informasi Bidang BBM Dalam Rangka Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian
ke Seluruh
Wilayah
(Laporan)
Layanan
Dukungan BBM
Manajemen
Bidang
BBMNKRI
(Laporan)
- Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Bidang BBM (Laporan)

3
6
10
2
1

3
6
10
2
1

3
6
10
2
1

Kegiatan: Pengaturan, Penetapan,


& Pengawasan pada Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa

II.M.L.020-53

24

24

77
15

80
15

3
6
10
2
1

3
6
10
2
1

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Pengembangan
Infrastruktur Gas Bumi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Jumlah Laporan Pemberian Hak Khusus Pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Dan/Atau Niaga Gas Bumi
Melalui Pipa
Perencanaan
Dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Jumlah Laporan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Melalui Pipa
Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Jumlah Badan Usaha yang menerapkan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pengangkutan Gas Bumi
Melalui
pipa
Layanan
Manajemen
Direktorat Gas Bumi (Laporan)
- Jumlah Layanan Manajemen Direktorat Gas Bumi
Akun Pengaturan dan Tarif Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Jumlah Badan Usaha yang Menerapkan Ketetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- Jumlah Laporan Akun Pengaturan Badan Usaha
Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) (Laporan)
- Jumlah Badan Usaha yang Menerapkan Ketetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan
PelangganKegiatan
Kecil (PK)
Pengawasan
Usaha Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Prosentase Badan Usaha yang Telah Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Layanan Data Dan Informasi Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Jumlah Layanan Data dan Informasi Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
Verifikasi Realisasi Volume Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (Laporan)
- Prosentase Peningkatan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Ppipa
-

1
1
1
1
1
3
7
1
2
5
5
1
8
4
100
1
1
4
0,5

1
1
1
1
1
3
7
1
2
5
5
1
8
4
100
1
1
4
0,5

1
1
1
1
1
3
7
1
2
5
5
1
8
4
100
1
1
4
0,5

1
1
1
1
1
3
7
1
2
5
5
1
8
4
100
1
1
4
0,5

1
1
1
1
1
3
7
1
2
5
5
1
8
4
100
1
1
4
0,5

Output Cadangan

335,7

Kegiatan: Dukungan Manajemen


dan Dukungan Pelaksanaan Tugas
Teknis BPH Migas
Terwujudnya Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPH Migas

335,7

Perencanaan/Program, Penganggaran dan Pengendalian (Laporan)


Pemantauan Analisa dan Evaluasi (Laporan)
Akuntansi/Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (Laporan)
Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi (Laporan)
Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Teknologi (Laporan)
Layanan Naskah Kerjasama (Laporan)
Layanan Pertimbangan Hukum & Litigasi seta Layanan Pengaduan Hilir Migas (Laporan)
Layanan Kehumasan (Laporan)
Layanan Regulasi Bidang Hilir Migas (Regulasi)
Pengelolaan Dokumen Iuran Badan Usaha (Laporan)
Jumlah Penarikan Iuran dari Badan Usaha (Miliyar Rupiah)

II.M.L.020-54

3
3
2
8
4
0
3
5
10
5
604

3
3
2
7
4
3
3
5
11
5
800

3
3
2
7
4
4
3
5
12
5
900

3
3
2
7
4
5
3
5
13
5
1000

3
3
2
8
4
6
3
5
14
5
1050

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

TARGET
2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019

PROGRAM: DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANA
TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN
ENERGI NASIONAL

414,8

TERSEDIANYA BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI
BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT
LINTAS SEKTOR, PERENCANAAN
ENERGI, TERSELENGGARANYA
PERSIDANGAN DEWAN ENERGI
NASIONAL, DAN PENETAPAN
PERATURAN TENTANG TATA CARA
PENETAPAN KONDISI KRISIS DAN
DARURAT ENERGI SERTA
TERIDENTIFIKASINYA DAERAH
YANG MENGALAMI KRISIS

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Nasional (%)


Evaluasi Pencapaian Program RUEN (%)
Peyusunan Energy Outlook (Dokumen)
Tingkat penyelesaian rumusan penanggulangan (%)
Tingkat pelaksanaan identifikasi daerah krisis dan darurat energi (%)

100
100
1
100
100

100
100
1
100
100

100
100
1
100
100

100
100
1
100
100

100
100
1
100
100

Tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang
bersifat lintas sektoral (%)

100

100

100

100

100

Kegiatan Pokok: Pengelolaan dan


penyelenggaraaan bidang
Personil, Pendanaan, Peralatan
dan Dokumen (P3D)

137,8

Meningkatnya kapasitas penerimaan


minyak mentah, BBM dan LPG

25,7

Pengelolaan kepegawaian dan hukum (Dokumen)

14

14

14

14

14

112,1

Perencanaan program dan rencana kerja, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan serta

16

16

17

16

17

Meningkatnya pengelolaan dan


penyelenggaraan mengenai rencana
kerja, anggaran, keuangan dan
perbendaharaan, kepegawaian,
pengelolaan perkantoran,
perlengkapan, penatausahaan serta
rumah tangga secara efektif dan
efisien

II.M.L.020-55

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENETERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ESDM

KODE
KL

PROG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Pengelolan administrasi perlengkapan, persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan (Dokumen)


Sistem pelayanan publik atau birokrasi (Dokumen)

TARGET
2015

2016
12
2

2017
12
2

2018
12
2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2019
12
2

12
2

Kegiatan Pokok: Fasilitasi dalam


Rangka Perumusan KEN dan
Penetapan RUEN. Serta
Penyelenggaraan Persidangan
Tercapainya target Bauran Energi dan
Program RUEN

166,3

161,3

Lintas Sektor dan lintas Daerah tentang Perumusan Kebijakan Energi (Laporan)
Bahan Penetapan RUEN dan Asistensi RUED (Laporan)
Hubungan Masyarakat dan Persidangan (Laporan)

9
9
7

9
8
7

9
8
7

9
8
7

9
8
7

Penyusunan Energy Outlook (Dokumen)

6
1
1
10

7
1
1
9

7
1

7
1

7
1

Terwujudnya gambaran perencanaan


energi ke depan
Kegiatan Pokok: Fasilitasi
Perumusan Langkah-Langkah
Penanggulangan Krisis dan
Darurat Energi
Tertanggulanginya daerah krisis dan
darurat energi (QW)

5,0
110,8

110,8
Fasilitasi Perumusan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi (Laporan)
Data dan Informasi berbasis GIS / Peta Infrastruktur Energi (Laporan)
Penyusunan Peraturan DEN tentang CPE (Laporan)
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang bersifat Lintas Sektor (Laporan)

JUMLAH

91.306,1

II.M.L.020-56

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI DARAT

55.924,5

Pembinaan dan Pengembangan


Sistem Transportasi Perkotaan

16.828,2
Tersusunnya Kebijakan
Transportasi Perkotaan
Jumlah Dokumen Rencana
Induk/Umum, SID/DED
Transportasi Perkotaan (paket)
Jumlah Sistem Informasi
Transportasi Perkotaan (paket)
Jumlah Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Transportasi Perkotaan
(paket)

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

Jumlah BRT (unit)

50

50

50

50

50

Jumlah Bus Pemadu Moda (unit)


Jumlah Bus Angkutan Umum/
Pelajar/Mahasiswa (unit)

15

20

20

20

20

50

60

60

60

60

Jumlah ATCS (paket)


Jumlah Fasilitas Integrasi Moda
(paket)

12

15

15

17

18

10

10

10

10

Terwujudnya Pelayanan
Transportasi Perkotaan yang
Berkelanjutan

II.M.L.022-1

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

Jumlah Paket Penyelenggaraan


Transportasi Ramah Lingkungan
(Jalur sepeda, Pedestrian) (paket)
Jumlah Paket Kegiatan Smart
Driving (kota)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

15

20

34

34

34

34

150

20

20

20

100

Terbentuknya Struktur Organisasi


Jumlah Paket perencanaan
Penyelenggaraan Transportasi
Jabodetabek

Panjang Koridor terbangun (km)


Jumlah Paket Fasilitas Pendukung
BRT

60

80

80

80

40

120

150

150

180

240

17

17

17

17

17

Terselenggaranya Transportasi
Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Wilayah Perkotaan (Provinsi)
Quick Wins

Terlaksananya penataan
transportasi Jabodetabek (QW)
Jumlah BRT Jabodetabek

Quick Wins

Terwujudnya Konektivitas
Transportasi perkotaan di 28 Kota
(Aksesibilitas, Sarana, Dan
Prasarana) (QW)

Jumlah BRT + Fasilitas Pendukung


Jumlah BRT (unit) *
Jumlah Paket Pasilitas Pendukung
BRT *

Quick Wins

Teselenggaranya Transportasi
Perkotaan di 17 kota
pengembangan BRT

Jumlah kota yang mendapatkan


subsidi transportasi perkotaan

Manajemen dan Peningkatan


Keselamatan Transportasi Darat

1.999,8
II.M.L.022-2

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Tersusunnya Kebijakan
Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah Dokumen Kajian Teknis
Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah Monitoring Keselamatan
Transportasi Darat
Jumlah Sistem Informasi
Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah Bimbingan Teknis Bidang
Keselamatan Transportasi Darat

13

14

14

14

14

11

14

14

14

14

10

12

12

20

10

11

11

14

Terwujudnya Keselamatan
Transportasi Darat
Jumlah Kemitraan Keselamatan
Transportasi Darat
Jumlah Penerapan Manajemen
Kecepatan
Jumlah Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Bagi
Perusahaan Angkutan Umum
Jumlah Regulasi Keselamatan Jalan.
Jumlah Penanganan Lokasi Rawan
Kecelakaan (LRK)
Jumlah Audit dan Inspeksi
Prasarana Transportasi Darat
Jumlah Bantuan Teknis di Bidang
Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah Fasilitas Prasarana Bidang
Keselamatan
Jumlah Peralatan Pendukung
Keselamatan pada Kendaraan
Jumlah Publisitas dan Sosialisasi
Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah Materi Sosialisasi
Keselamatan Transportasi Darat
II.M.L.022-3

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Peningkatan Kapasitas di


Bidang Keselamatan Transportasi
Darat

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

12

2018

12

2019

12

12

Pembangunan dan Pengelolaan


Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas angkutan Jalan

15.760,2
Tersusunnya Kebijakan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Penyusunan Sistem Informasi
Transportasi Jalan (kota)
Monitoring dan Evaluasi
Transportasi Jalan (paket)
Rencana Induk/Umum, SID/DED
Lalu Lintas Angkutan Jalan (paket)
Jumlah Lokasi Pembangunan
Jembatan Timbang
Jumlah Paket Pemeliharaan /
Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan
LLAJ
Jumlah Paket Implementasi
Teknologi dan Informasi Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Jumlah Lokasi Pengembangan
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pembangunan Balai Pengujian Laik
Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
Bermotor
Pengadaan dan Pemasangan Alat
PKB

10

10

13

13

34

45

45

40

40

18

27

24

20

20

11

11

10

235

270

270

270

270

Terwujudnya Kinerja Pelayanan


LLAJ (Simpul & Konektivitas)
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
(Paket)
Jumlah Lokasi Peningkatan
Jembatan Timbang
II.M.L.022-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Paket Dukungan bidang


LLAJ
Jumlah Lokasi Pembangunan
Terminal (Baru)
Jumlah LokasiPehabilitasi /
Peningkatan Pembangunan
Terminal (Paket)

2016

2017

2018

2019

22

40

40

40

40

10

11

10

13

75

100

100

100

100

217

250

250

250

250

78

90

90

90

90

Meningkatnya Aksesibilitas
Transportasi Jalan
Jumlah Bus Perintis
Subsidi Operasional Keperintisan
Angkutan Jalan (Trayek)
Jumlah Paket Program Peningkatan
Aksesibilitas Pelayanan bidang LLAJ
Jumlah Angkutan Barang Perintis
Subsidi Operasional Keperintisan
Angkutan Barang dijalan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Transportasi ASDP
dan Pengelolaan Prasarana Lalu
Lintas SDP

21.336,2
Terwujudnya Konektivitas LLASDP
(Aksesibilitas, Sarana, Dan
Prasarana)
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Penyeberangan Baru
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Sungai Baru
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Danau Baru
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Penyeberangan Lanjutan
II.M.L.022-5

14

13

12

10

10

14

10

17

13

16

15

19

24

21

46

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

2015

Jumlah Paket Pembangunan


Dermaga Sungai Lanjutan
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Danau Lanjutan
Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga
Penyeberangan
Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga
Sungai
Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga
Danau
Jumlah Unit Pembangunan Bus Air
Jumlah Unit Pembangunan Kapal
Penyeberangan Perintis Baru
Jumlah Unit Pembangunan Kapal
Penyeberangan Perintis Lanjutan
Subsidi Operasional Keperintisan
Angkutan SDP (Lintas)
Jumlah Unit Pengadaan Kapal Kerja
/ Speed Boat

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

31

29

29

33

25

47

52

56

16

25

26

21

13

14

12

12

11

13

14

12

12

210

223

237

249

261

10

32

70

70

70

70

10

10

10

10

17

17

17

17

17

Tersusunnya Kebijakan Lalu Lintas


Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Rencana Induk/Umum, SID/DED
Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan (paket)
Penyusunan Sistem Informasi Lalu
Lintas Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (paket)
Monitoring dan Evaluasi Lalu
Lintas Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (paket)
II.M.L.022-6

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya Konektivitas LLASDP


(Prasarana) (QW)
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Penyeberangan Baru
(QW)
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Penyeberangan Lanjutan
(QW)
Jumlah Paket Pembangunan
Dermaga Penyeberangan Selesai
(QW)
Jumlah Paket Peningkatan Dermaga
Penyeberangan (QW)
Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga
Penyeberangan (QW)
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan di 65 lokasi

14

11

27

34

28

26

11

11

16

11

12

19

12

30

30

34

52

1629

5050

5000

5300

5000

15

28

29

34

27

14

10

10

10

Terwujudnya Keselamatan
Transportasi Darat
Jumlah Unit Pengadaan Rambu
Sungai Danau
Jumlah Unit Pembangunan SBNP
Jumlah Kegiatan Pengerukan Alur
ASDP
Jumlah Paket Pembangunan Break
Water

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI
PERKERETAAPIAN
Kegiatan Pembangunan dan
Pengelolaan Bidang Sarana
Perkeretaapian

233.658,8

3.212,7
Terbangunnya sarana KA yang
handal

Jumlah unit pengadaan sarana KA


termasuk kereta kerja (unit)

II.M.L.022-7

38

48

20

51

85

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

Quick Win

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

Terbangunnya sarana KA (KRL)


sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Jumlah unit pengadaan sarana KA
Solo
(unit)
Tersedianya fasilitas dan peralatan
sarana perkeretaapian
Terlaksananya perawatan dan
pengoperasian sarana dan fasilitas
sarana milik negara

Jumlah unit pengadaan


fasilitas/peralatan sarana KA (unit)
Jumlah paket perawatan/
pengoperasian sarana dan fasilitas
sarana KA (paket)

Tersusunnya dokumen
Studi/Kajian/Desain/Norma/Stand
ar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur
Bidang Sarana Perkeretaapian
Telaksananya pembinaan
penyelenggaraan sarana
Perkeretaapian

Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/
Norma/Standar/ Pedoman/
Kriteria/Prosedur Bidang Sarana
Perkeretaapian (dokumen)
Jumlah paket pembinaan
penyelenggaraan sarana
Perkeretaapian (paket)

Terselenggaranya administrasi dan


layanan perkantoran di Direktorat Penyelenggaraan administrasi dan
Sarana Perkeretaapian
layanan perkantoran (tahun)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2018

2019

11

14

15

11

Kegiatan Pembangunan dan


Pengelolaan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api
Program lanjutan

844,7
Terselenggaranya subsidi angkutan
kereta api termasuk subsidi
angkutan KA untuk mengangkut
motor pada masa mudik lebaran
Tersedianya fasilitas dan peralatan
bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta Api

Jumlah paket subsidi angkutan


kereta api (paket)
Jumlah paket fasilitas dan peralatan
bidang lalu lintas dan angkutan
kereta api (paket)

II.M.L.022-8

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

INDIKATOR

Tersusunnya dokumen
Studi/Kajian/Desain/Norma/Stand
ar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur
bidang lalu lintas dan angkutan
kereta api

Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/
Norma/Standar/ Pedoman/
Kriteria/Prosedur bidang lalu lintas
dan angkutan kereta api(dokumen)
Jumlah paket pembinaan
penyelenggaraan sarana
Perkeretaapian (paket)

Telaksananya pembinaan bidang


lalu lintas dan angkutan kereta api
Terselenggaranya administrasi dan
layanan perkantoran di Direktorat
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta
Penyelenggaraan administrasi dan
Api
layanan perkantoran (tahun)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

31

20

21

24

26

Kegiatan Pembangunan dan


Pengelolaan Prasarana dan
Fasilitas Pendukung Kereta Api

228.679,4

Program Lanjutan

Jumlah Km'sp jalur KA yang


direhabilitasi dan tingkatkan
keandalannya (Km'sp)
Jumlah Km'sp jalur KA yang
Terlaksananya pembangunan jalur dibangun termasuk jalur ganda dan
KA
reaktivasi (Km'sp)

Quick Win

Terlaksananya pembangunan jalur


lingkar KA layang (elevated)
Jumlah Km'sp jalur lingkar KA
Jabodetabek (2015-2019)
layang yang dibangun (Km'sp)

Terlaksananya rehabilitasi dan


peningkatan jalur KA

Terlaksananya rehabilitasi dan


peningkatan jembatan/
underpass/flyover KA

Jumlah unit jembatan/underpass/


flyover KA yang direhabilitasi dan
tingkatkan keandalannya (unit)

Terlaksananya pembangunan
jembatan/underpass/flyover KA

Jumlah unit jembatan/underpass/


flyover KA yang dibangun (unit)
Jumlah Km'sp pengadaan material
Tersedianya material rel dan wesel
rel (Km'sp)
II.M.L.022-9

194,78

196,07

246,16

279

333,8

186,99

542,27

902,3

1353,17

1487,06

7,7

3,4

14,3

44

50

57

58

60

66

68

68

70

72

2030

350

550

700

700

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah unit pengadaan material


wesel (unit)
Terlaksananya rehabilitasi dan
peningkatan stasiun/bangunan
operasional KA

Jumlah unit stasiun/bangunan


operasional KA yang direhabilitasi
dan tingkatkan keandalannya (unit)
Jumlah unit stasiun/bangunan
Terlaksananya pembangunan
operasional KA yang dibangun
stasiun/bangunan operasional KA (unit)
Terlaksananya rehabilitasi dan
Jumlah paket rehabilitasi dan
peningkatan persinyalan dan
peningkatan persinyalan dan
telekomunikasi KA
telekomunikasi KA (paket)
Jumlah paket pembangunan
Terlaksananya pembangunan
persinyalan dan telekomunikasi KA
persinyalan dan telekomunikasi KA (paket)

Quick Win

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

600

125

200

250

250

10

15

15

17

17

18

11

12

13

14

16

16

Terlaksananya rehabilitasi dan


peningkatan listrik aliran atas KA
(termasuk gardu listrik)
Terlaksananya pembangunan listrik
aliran atas KA (termasuk gardu
listrik)
Terbangunnya Elektrifikasi jalur KA
antara Yogyakarta - Solo (20152017)
Terlaksananya
peningkatan/pembangunan
Bangunan Khusus

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA


yang direhabilitasi dan tingkatkan
keandalannya (Km'sp)

33,9

44,9

45

45

58,95

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA


yang dibangun (Km'sp)

17,35

24,3

32

32

40

Terlaksananya pemagaran
prasarana dan fasilitas prasarana
perkeretaapian
Terlaksananya pengamanan
perlintasan sebidang
Terlaksananya pengadaan dan
penertiban lahan untuk kegiatan
peningkatan/pembangunan
prasarana perkeretaapian

Jumlah paket pemagaran prasarana


dan fasilitas prasarana
perkeretaapian (paket)
Jumlah unit pengamanan
perlintasan sebidang (unit)

Jumlah paket pengadaan dan


penertiban lahan (paket)

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA


yang dibangun (Km'sp)
Jumlah paket peningkatan/
pembangunan Bangunan Khusus
(paket)

II.M.L.022-10

59

11

13

15

15

34

44

45

45

50

34

30

31

31

32

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

Quick Win

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah paket
Terlaksananya
Pengadaan/Perawatan
Pengadaan/Perawatan
Peralatan/Fasilitas Prasarana
Peralatan/Fasilitas Prasarana
(paket)
Pelaksanaan Perawatan dan
Terlaksananya Perawatan dan
Pengoperasian Prasarana
Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara
Perkeretaapian Milik Negara (IMO) (tahun)
Pelaksanaan Perawatan dan
Terlaksananya Perawatan dan
Pengoperasian Prasarana
Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara
Perkeretaapian Milik Negara (IMO) (tahun)
Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/
Tersusunnya dokumen
Norma/Standar/ Pedoman/
Studi/Kajian/Desain/Norma/Stand Kriteria/Prosedur bidang
ar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur
prasarana perkeretaapian
bidang prasarana perkeretaapian
(dokumen)
Telaksananya pembinaan
Jumlah paket pembinaan
penyelenggaraan prasarana
penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian
Perkeretaapian (paket)
Terselenggaranya administrasi dan
layanan perkantoran di Direktorat Penyelenggaraan administrasi dan
Prasarana Perkeretaapian
layanan perkantoran (tahun)

Pembangunan Infrastruktur
Perkeretaapian di Luar Jawa

Terbangunnya jalur KA di
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
dan Papua (paket)

Terselenggaranya Kegiatan
Sosialisasi/Rakor/Seminar/Worksh
op Bidang Keselamatan
Perkeretaapian

Jumlah paket Kegiatan


Sosialisasi/Rakor/Seminar/Worksh
op Bidang Keselamatan
Perkeretaapian (paket)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

37

2017

2018

2019

31

25

22

22

84

89

90

90

90

Kegiatan Pembangunan dan


Pengelolaan Bidang Keselamatan
Perkeretaapian

922,0

II.M.L.022-11

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

Tersedianya fasilitas dan peralatan


bidang keselamatan perkeretaapian

Tersusunnya dokumen
Studi/Kajian/Desain/Norma/Stand
ar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur
bidang keselamatan perkeretaapian
Telaksananya pembinaan bidang
keselamatan perkeretaapian

INDIKATOR

Jumlah paket fasilitas dan peralatan


bidang keselamatan perkeretaapian
(paket)
Jumlah dokumen
Studi/Kajian/Desain/
Norma/Standar/ Pedoman/
Kriteria/Prosedur bidang
keselamatan perkeretaapian
(dokumen)
Jumlah paket pembinaan
penyelenggaraan sarana
Perkeretaapian (paket)

Terselenggaranya administrasi dan


layanan perkantoran di Direktorat Penyelenggaraan administrasi dan
Keselamatan Perkeretaapian
layanan perkantoran (tahun)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

18

20

20

19

18

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI LAUT
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN DI BIDANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
LAUT

101.138,2

11.010,4
Menguatnya konektivitas nasional
melalui peningkatan dan
keterpaduan jaringan pelayaran

Meningkatnya produktivitas
industri pelayaran nasional

Meningkatnya ketersediaan dan


kehandalan armada pelayaran
nasional

Jumlah trayek perintis dan PSO


Jumlah pelabuhan yang dilayani
angkutan laut petikemas dalam
negeri
Jumlah muatan barang angkutan
laut dalam negeri
Pangsa muatan angkutan barang
luar negeri
Jumlah armada angkutan laut
nasional
II.M.L.022-12

100

102

103

105

107

68

79

89

100

111

422

437

452

467

482

12,13

14,1

16,06

18,03

20

13459

15372

17285

19198

21111

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

Meningkatnya pengusahaan
angkutan laut nasional
Meningkatnya ketersediaan dan
kehandalan armada pelayaran
nasional

INDIKATOR

Jumlah penyediaan kapal perintis


Jumlah SIUPAL dan SIOPSUS yang
diterbitkan

Subsidi Angkutan Laut Perintis


Subsidi Angkutan Laut Tetap Dan
Teratur Untuk Kapal Barang Dalam
Rangka Menunjang Tol Laut
Pembangunan kapal Perintis
Penumpang dan Barang
Pembangunan Sistem Informasi

Quick Wins

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

61

69

76

84

91

3210

3423

3635

3848

4060

86 Trayek

113 Trayek

140 Trayek

167 Trayek

193 Trayek

4.620,0

1.811,2
10

10

10

10

10

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN DI BIDANG
PENYELENGGARAAN
PELABUHAN DAN PENGERUKAN

4.579,2

60.593,6
Meningkatnya jumlah pelabuhan
yang memenuhi kriteria kinerja
yang ditetapkan

Jumlah pelabuhan yang mempunyai


pencapaian WT sesuai SK Dirjen

Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan fasilitas pelabuhan
sesuai persyaratan hirarkinya

Jumlah pelabuhan yang mempunyai


pencapaian AT sesuai SK Dirjen
Jumlah pelabuhan yang mempunyai
prosentase pencapaian ET
dibanding dengan BT sesuai SK
Dirjen
Jumlah pelabuhan yang mempunyai
prosentase pencapaian ET
dibanding dengan BT sesuai SK
Dirjen
Jumlah
pembangunan/lanjutan/penyelesai
an pelabuhan baru
II.M.L.022-13

61

73

86

98

111

61

73

86

98

111

61

73

86

98

111

61

73

86

98

111

48

48

48

48

48

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

INDIKATOR

2015

Jumlah kegiatan penyusunan


Rencana Induk/Masterplan
Pelabuhan
Jumlah lokasi pengerukan dan
reklamasi untuk memenuhi
persyaratan alur pelayaran/kolam
pelabuhan
Pembanguan dan Pengembangan
Pelabuhan Non Komersial
Pengerukan Alur Pelayaran

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2016

2017

2018

2019

38

38

39

39

40

20

20

20

20

20

40 Lokasi
16 Lokasi

40 Lokasi
16 Lokasi

40 Lokasi
16 Lokasi

25 Lokasi
16 Lokasi

18 Lokasi
16 Lokasi

Jumlah Pembangunan/Pengadaan
Fasilitas Pendukung Pelabuhan dan
Pengerukan
Pembangunan Kapal Pandu
Pembangunan Kapal Tunda
Pengembangan Pelabuhan di 77
lokasi mendukung tol laut,
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
pada 24 Lokasi untuk Tol Laut
(Pembiayaan Melalui PMN kepada
Pelindo I - IV sebesar Rp 100
Trilliun)

Quick Wins

44.603,6
6.887,7

670,3
160,0
1.400,0

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN DI BIDANG
PENYELENGGARAAN
PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

489,7
Meningkatnya jumlah kapal dan
tenaga kepelautan yang memiliki
sertifikat dibidang keselamatan
pelayaran

Jumlah kapal yang terdaftar dan


memiliki sertifikat kelaiklautan
kapal

11803

13716

15629

17542

19455

Jumlah Sertifikat Kompetensi


(Certificate of Competency) bidang
nautika dan teknika yg diterbitkan

43200

50400

57600

64800

72000

II.M.L.022-14

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Sertifikat Pengukuhan


(Certificate of Endorsement) bidang
nautika dan teknika yg diterbitkan
32000
36000
40000
44000
48000
Jumlah pemilikan sertifikat di
Meningkatnya pemilikan sertifikat bidang perlindungan lingkungan
di bidang perlindungan lingkungan maritim (IOOP, SNPP, CLC, NLS,
maritim
IAPP, ISPP)
394
459
525
590
656
Menurunnya jumlah emisi gas
Jumlah penurunan emisi gas buang
buang dari kegiatan pelayaran
(CO2) transportasi laut
0,69
0,99
1,28
1,58
1,88
Pembangunan Kapal Marine
Inspector
(10 Unit)
(10 Unit)
(10 Unit
(10 Unit)
(3 Unit)
Jumlah Pembangunan/Pengadaan
Fasilitas Pendukung Perkapalan
dan Kepelautan

43,0

101,2

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN DI BIDANG
PENYELENGGARAAN
KENAVIGASIAN

13.389,7
Meningkatnya ketersediaan sarana
dan prasarana di bidang
keselamatan dan keamanan
Prosentase tingkat kecukupan
pelayaran
SBNP
Prosentase SBNP yang memiliki
kondisi dan fungsi sesuai standar
Prosentase tingkat kecukupan
SROP (wilayah laut A1/A2/A3)
Prosentase SROP yang memiliki
kondisi dan fungsi sesuai standar
yg ditetapkan (wilayah laut
A1/A2/A3)
Prosentase tingkat pemenuhan
kebutuhan kapal negara

II.M.L.022-15

69

71

72

74

75

98,4

98,8

99,2

99,6

100

86/70/100

89/78/100

93/85/100

96/93/100

100/100/1
00

93/70/100

95/78/100

96/85/100

98/93/100

100/100/1
00

74

81

87

94

100

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya ketersediaan sarana


dan prasarana di bidang
keselamatan dan keamanan
Jumlah Pembangunan Kapal Negara
pelayaran
Kenavigasian
Jumlah Pembangunan Reverse
Osmosis (RO)

6.037,5
127,0

Jumlah Pembangunan Sarana Bantu


Navigasi Pelayaran (SBNP)
Jumlah Pembangunan Sistem
Telekomunikasi Pelayaran
Jumlah
Pembangunan/Pengadaan
Fasilitas Pendukung
Kenavigasian

Quick Wins
Quick Wins

Quick Wins

2.485,9
787,2

2.492,1

Pembangunan VTS (Quickwin)


Pembangunan GMDSS
(Quickwin)

960,0
1.417,8

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN DI BIDANG
PENYELENGGARAAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI

15.654,8
Menurunnya jumlah kejadian
kecelakaan pelayaran

Menurunnya jumlah gangguan


keamanan di perairan Indonesia
Meningkatnya jumlah kapal dan
faspel yang memiliki sertifikat di
bidang keamanan pelayaran

Jumlah kejadian kecelakaan yang


diakibatkan oleh faktor manusia

28

25

22

19

16

Jumlah kejadian kecelakaan yang


diakibatkan oleh faktor teknis dll

43

38

34

29

24

Jumlah kejadian perompakan dan


pencurian pada transportasi laut

20

18

15

13

11

Jumlah kapal yang telah memiliki


sertifikat ISPS

1752

2044

2336

2628

2920

II.M.L.022-16

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Jumlah fasilitas pelabuhan yang


yang telah memiliki sertifikat ISPS
Meningkatnya ketersediaan sarana
dan prasarana di bidang
keselamatan dan keamanan
Jumlah Pengadaan Peralatan
pelayaran
Penanggulangan Pencemaran

Quick Wins

2016

385

2 Lokasi

2017

449

2018

514

2019

578

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

642

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

160,0

Jumlah Pembangunan Kapal Patroli 4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

15.321,8

Jumlah Pembangunan/Pengadaan
Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut
dan Pantai
2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

172,9

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI UDARA

71.422,3
Meningkatnya pelayanan dan
pengelolaan perhubungan udara
yang lancar, terpadu, aman, dan
nyaman, sehingga mampu,
meningkatnya efisiensi, pergerakan
orang dan barang, memperkecil
kesenjangan, pelayanan angkutan
udara antar, wilayah serta
mendorong, ekonomi nasional

Pelayanan Angkutan Udara


Perintis

2.675,2
Meningkatnya aksesibilitas dan
kapasitas jaringan transportasi
udara
Jumlah rute pelayanan perintis dan
subsidi untuk angkutan udara
(rute)
217

II.M.L.022-17

228

240

252

265

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah subsidi angkutan BBM


(drum)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

6677

2017

6677

2018

6677

2019

6677

6677

Pembangunan, Rehabilitasi dan


Pemeliharaan Prasarana Bandar
Udara

61.568,0
Meningkatnya aksesibilitas dan
kapasitas jaringan transportasi
udara

Jumlah Bandar Udara yang


direhabilitasi dan dikembangkan
(perpanjangan, pelebaran dan
peningkatan kekuatan)
100

100

100

100

100

Jumlah Bandar Udara yang


Dikembangkan di Daerah
Perbatasan dan Rawan Bencana*

25

25

25

4.161,5

Jumlah pembangunan bandar udara


baru

15

15

15

28.084,3

Meningkatnya aksesibilitas dan


kapasitas jaringan transportasi
Jumlah pembangunan bandar udara
udara pada bandar udara di
Kalimantan : bandar udara Muara baru**
teweh Baru, Bandar Udara Maratua,
dan Bandar Udara Samarinda Baru

385,7

3
Pengembangan bandara menjadi
klasifikasi landas pacu 4C

28.035,3

Meningkatnya aksesibilitas dan


kapasitas jaringan transportasi
udara

901,2

Pembangunan, Rehabilitasi dan


Pemeliharaan Prasarana
Keamanan Penerbangan

1.257,1
Meningkatnya pemenuhan standar Jumlah peningkatan fasilitas
pelayanan darurat (paket)
keselamatan transportasi udara
53

II.M.L.022-18

44

42

37

36

761,6

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya pemenuhan standar Jumlah peningkatan fasilitas


keamanan penerbangan (paket)
keamanan transportasi udara
186

164

90

98

95

Pengawasan dan Pembinaan


Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara

495,5

3.205,5
Meningkatnya pemenuhan standar
Jumlah Audit
keselamatan transportasi udara
Jumlah Surveillance
Jumlah Inspection

Jumlah pengadaan Pesawat Udara


Kalibrasi (Multiyears contract)
Dukungan sertifikasi terhadap
pesawat industri nasional N-219
Alat uji kesehatan

70
50
1272

75
52
1631

80
54
673

1
5

1
7

1
9

105
56
1631

110,25
58
1712,55

578,8
591,3
7.240,8

2.267,6

10

12

Pembangunan, Rehabilitasi dan


Pemeliharaan Prasarana
Navigasi Penerbangan

34,0
180,7

2.716,6
Jumlah Fasilitas Komunikasi
Meningkatnya pemenuhan standar
Penerbangan yang dibangun dan
keselamatan transportasi udara
yang direhabilitasi (paket)
Jumlah Fasilitas Bantu Navigasi
Penerbangan yang dibangun dan
yang direhabilitasi (paket)
Jumlah Fasilitas Pengamatan
Penerbangan yang dibangun dan
yang direhabilitasi (paket)

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM


PERHUBUNGAN

15

17

16

499,1

17

14

12

12

14

1.724,1

15

663,4
30.413,2

II.M.L.022-19

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya Lulusan Diklat


Transportasi Darat, Laut, Udara,
Perkeretaapian dan Aparatur
Perhubungan Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Darat dan Perkeretaapian yang
dihasilkan BPSDM Perhubungan
setiap tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Laut yang dihasilkan BPSDM
Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Udara yang dihasilkan BPSDM
Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Jumlah lulusan diklat Aparatur
Transportasi yang dihasilkan
BPSDM Perhubungan setiap tahun
yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Jumlah lulusan diklat Aparatur
Transportasi yang dihasilkan
BPSDM Perhubungan setiap tahun
yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan Darat

TARGET
2015

2016

2017

2018

284623,52 289687,706

2019

266844,2

284303,88

9106,16

8662,22

234095,54

250542,88

10054,8

10334,1

10735,9

10774,12

11035,78

9060,1

9212,98

9212,98

9212,98

9212,98

4527,6

5551,7

5512,5

5532,1

5532,1

8627,92

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

294749,96

8736,7

8848,42

250534,22 255431,806

260120,68

1.515,9

II.M.L.022-20

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Terwujudnya Lulusan Diklat


Transportasi Darat dan
Perkeretaapian Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Darat dan Perkeretaapian yang
dihasilkan BPSDM Perhubungan
setiap tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
1720,88

1626,8

1685,6

1744,4

1744,4

Pengembangan Sumber Daya


Manusia Perhubungan Laut

4.704,4
Terwujudnya Lulusan Diklat
Transportasi Laut Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Laut yang dihasilkan BPSDM
Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar
kompetensi/kelulusan

27440,98

27351,8

26811

26778,99

27424,761

Pengembangan Sumber Daya


Manusia Perhubungan Udara

1.844,9
Terwujudnya Lulusan Diklat
Transportasi Udara Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.
Jumlah lulusan diklat Transportasi
Udara yang dihasilkan BPSDM
Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar
kompetensi/kelulusan

Pendidikan Perhubungan Darat

3169,32

3091,9

3439,8

3699,5

3973,9
2.969,1

II.M.L.022-21

KODE
KL

PROG

PROGRAM

KEG

SASARAN

Terwujudnya Lulusan Diklat


Transportasi Darat dan
Perkeretaapian Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah lulusan diklat Transportasi


Darat dan Perkeretaapian yang
dihasilkan BPSDM Perhubungan
setiap tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan
7385,28

7035,42

6942,32

6992,3

7104,02

Pendidikan Perhubungan Laut

7.575,4
Terwujudnya Lulusan Diklat
Transportasi Laut Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.

Jumlah lulusan diklat Transportasi


Laut yang dihasilkan BPSDM
Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar
kompetensi/kelulusan
206654,56

223191,08

223723,22 228652,816

232695,92

Pendidikan Perhubungan Udara

7.937,9
Terwujudnya Lulusan Diklat
Transportasi Udara Yang Prima,
Profesional, beretika dan berdaya
saing internasional.

Jumlah lulusan diklat Transportasi


Udara yang dihasilkan BPSDM
Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar
kompetensi/kelulusan
6885,48

7242,2

7296,1

7074,62

7061,88

Quick Wins

3.865,5
Terbangunnya Kampus Terpadu
SDM Transportasi

Jumlah Lulusan SDM transportasi

Terbangunnya Kampus BP2TD di


Bali

33800
14484

90302
37836

29800
29378

59769
0

2282
0

1.653,3
965,3
275,2

Jumlah Lulusan SDM Transportasi


Darat

6622

22833

12197

447,8

Terbangunnya Kampus Baru


Jumlah Lulusan SDM transportasi
Akademi Perkeretaapian di Madiun Perkeretaapian

11224

25000

25000

25552

524,0

BADAN PENELITIAN DAN


PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
II.M.L.022-22

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM

Penelitian, Pengembangan dan


Teknologi

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyusunan Laporan Program,


hasil litbangtek
Evaluasi dan Monitoring Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan
Transportasi

INSPEKTORAT JENDERAL
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perhubungan
Pelaksanaan Pengawasan Oleh
Inspektorat I
Pelaksanaan Pengawasan Oleh
Inspektorat II
Pelaksanaan Pengawasan Oleh
Inspektorat III
Pelaksanaan Pengawasan Oleh
Inspektorat IV
Pelaksanaan Pengawasan Oleh
Inspektorat V

Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya
SEKRETARIS JENDERAL

Terwujudnya Kementerian
Perhubungan yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN)
Meningkatnya Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur oleh
Inspektorat I
Meningkatnya Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur oleh
Inspektorat II
Meningkatnya Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur oleh
Inspektorat III
Meningkatnya Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur oleh
Inspektorat IV
Meningkatnya Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur oleh
Inspektorat V
Meningkatnya Pembinaan,
Koordinasi dan Dukunga Teknis
bagi Inspektorat Jenderal secara
Optimal

Menurunnya persentase Kebocoran


Keuangan Negara

Laporan

154

154

154

154

154

Laporan

125

125

125

125

125

Laporan

114

114

114

114

114

Laporan

119

119

119

119

119

Laporan

104

104

104

104

104

Laporan

JUMLAH

492.557,0

II.M.L.022-23

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE
KL

PROG

023

11

023

023

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENELITIAN DAN


PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
5.657,7

Meningkatnya kualitas dan relevansi


hasil penelitian yang digunakan
sebagai acuan dalam peningkatan
mutu bidang pendidikan dan
kebudayaan

Meningkatnya Standar Mutu


pendidikan dan pelaksanaan
Akreditasi dan Meningkatnya
Dukungan Manajemen dan
pelaksanaan

Persentase Evaluasi dan


pengembangan kurikulum dan
perbukuan untuk mendukung
peningkatan mutu pendidikan
Persentase Rekomendasi kebijakan
pendidikan yang digunakan

60,0

70,0

80,0

90,0

95,0

50,0

60,0

70,0

75,0

80,0

Persentase ketersediaan soal yang


terstandar sesuai kebutuhan bank
soal nasional
Persentase Rekomendasi kebijakan
kebudayaan yang digunakan

80,0

86,0

92,0

96,0

100,0

50,0

60,0

70,0

76,0

82,0

Persentase Sekolah/Madrasah yang


terakreditasi sesuai Standar
Nasional Pendidikan

81,0

86,0

91,0

96,0

98,0

II.M.L.023-1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Persentase Program dan Satuan


Pendidikan Non Formal yang
terakreditasi sesuai Standar
Nasional Pendidikan
Jumlah Standar Nasional Pendidikan
yang digunakan untuk peningkatan
mutu pendidikan
Persentase Pelaksanaan pencapaian
kompetensi peserta didik sesuai
Standar Nasional Pendidikan
023

11

2017

2018

2019

2,9

5,4

7,9

10,4

12,9

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Terselenggaranya pengembangan
kurikulum, sistem pembelajaran, dan
buku pelajaran
Tersusunnya Kurikulum dan Metode
Pendidikan Karakter pada jenjang
pendidikan pra-sekolah, pendidikan
dasar, dan menengah

023

023

023

2016

313,0

Jumlah model perbukuan

023

2015

2027 Penyempurnaan Kurikulum, Sistem


Pembelajaran dan Perbukuan

023

023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan


perbukuan untuk pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan PAUDNI
Jumlah Model Kurikulum dan
Pembelajaran

11

130

106

111

115

122

60

74

75

80

80

10

10

10

10

2028 Penyediaan Informasi untuk


Perumusan Kebijakan Nasional

149,6
Tersedianya Kebijakan Pendidikan
yang Didasarkan pada Hasil Penelitian
dan Pengembangan Pendidikan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil
Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan

II.M.L.023-2

25

25

25

25

25

KODE
KL

PROG

023

11

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2029 Penyediaan Informasi Hasil


Penilaian Pendidikan

023

383,9
Terselenggaranya Pengembangan
model penilaian dalam mengukur mutu
pendidikan
Jumlah model penilaian pendidikan
yang dihasilkan
Jumlah soal yang terstandar sesuai
kebutuhan bank soal nasional
Jumlah satuan pendidikan yang
menerapkan tes berbasis komputer
(CBT)

023

129.830

130.000

130.000

130.000

130.000

540

540

540

540

540

Tersedianya laporan hasil analisis


penilaian sebagai bahan kebijakan
Jumlah laporan hasil analisis penilaian
sebagai bahan kebijakan
023

11

2031 Fasilitasi Standar Mutu dan


Pelaksanaan Akreditasi

023

4.520,1
Terselenggaranya akreditasi satuan
pendidikan sesuai SNP
Jumlah SNP yang dikembangkan
Jumlah Sekolah/Madrasah yang
terakreditasi sesuai SNP
Jumlah Program dan Satuan PNF yang
terakreditasi sesuai SNP
Jumlah Peserta Didik yang dinilai
Kompetensinya sesuai SNP untuk
Peningkatan Mutu Pendidikan

023

023

11

6
28.000

6
51.140

6
48.000

6
33.690

6
29.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.437.351

7.548.911

7.662.145

7.777.077

7.893.733

5176 Penelitian dan Pengembangan


Bidang Kebudayaan

101,0
Terselenggaranya penelitian bidang
kebudayaan

023
023

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil


penelitian bidang kebudayaan
Dokumen Hasil Dokumentasi dan
Publikasi Puslitbang Kebudayaan
Dokumen Hasil Dokumentasi dan
Publikasi Puslitbang Kebudayaan

II.M.L.023-3

10

11

11

12

12

KODE
KL

PROG
11

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

2032 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penelitian dan Pengembangan
Kemendikbud

SASARAN

INDIKATOR

023

2015

2016

2017

2018

2019

190,1

Tercapainya efisiensi dan efektifitas


tata kelola dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya di lingkungan Badan
Jumlah dokumen perencanaan,
anggaran dan evaluasi kinerja yang
sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku

023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

15

15

15

15

15

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

110.305,4
Pemenuhan Hak Terhadap
Pelayanan Pendidikan Dasar Yang
Berkualitas

023
023
023
023
023
023
023

APM SD/SDLB/PAKET A (%)


APK SD/SDLB/PAKET A (%)
Angka Putus Sekolah SD (%)
APM SMP/SMPLB/PAKET B (%)
APK SMP/SMPLB/PAKET B (%)
Angka Putus Sekolah SMP (%)
Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)

82,00
97,65
1,07
71,88
80,73
1,14
83,40

82,51
97,85
1,04
72,69
81,89
1,11
83,64

82,88
98,02
1,00
73,07
82,40
1,08
84,95

84,52
99,92
0,98
73,70
83,61
1,03
86,89

85,20
100,55
0,97
73,72
83,77
1,01
87,67

023

Jumlah siswa pada jenjang


pendidikan dasar penerima bantuan
melalui Kartu Indonesia Pintar

15.380.582

15.380.582

15.380.582

15.380.582

15.380.582

Rasio APM perempuan:laki-laki di


SD/Paket A
Rasio APM perempuan:laki-laki di
SMP/Paket B

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB


yang dipersiapkan berakreditasi
minimal B

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

Peningkatan Kualitas Pembelajaran


023

II.M.L.023-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

023

Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB


dan SMP/SMPLB minimal
baik(pendidikan karakter)

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

023

Jumlah perolehan medali


tertimbang dari kompetisi
internasional tingkat pendidikan
dasar
Persentase SD yang memiliki sarana
dan prasarana sesuai SNP
Persentase SMP yang memiliki
sarana dan prasarana sesuai SNP
Persentase SD yang memenuhi
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

141

148

152

160

168

15

17

24

32

40

22

29

37

45

53

61

61

61

61

61

75

75

75

75

75

79,6

80,6

91,9

96,0

98,4

023
023
023

023

Persentase SMP yang memenuhi


Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peningkatan Manajemen Guru, dan
Pendidikan Keguruan
Persentase SD/SDLB dan
SMP/SMPLB yang memiliki PTK
sesuai SNP

023
023
023
023
023
023
023

023

2003 Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SD

35.657,3
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015

Jumlah Sekolah SD yang dibangun


Jumlah ruang kelas SD yang
direhabilitasi
Jumlah Siswa Paket A yang menerima
bantuan operasional
Jumlah Siswa Pendidikan Dasar di Luar
Negeri yang menerima bantuan
(SILN/CLC)
Jumlah Siswa SD yang mendapatkan
Beasiswa Bakat dan Berprestasi

10
4.260

15
5.875

17
5.875

20
5.875

20
5.875

3.140

2.635

2.345

2.245

2.025

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

487

531

531

531

531

II.M.L.023-5

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

INDIKATOR

Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba,


festival, dan olimpiade
Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber
Belajar (PSB) SD yang dibangun
Jumlah Sekolah SD yang melaksanakan
ekstrakurikuler
Jumlah SD yang mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
Jumlah SD yang Menerapkan Proses
Pembelajaran dan Penilaian Sesuai
Kurikulum yang berlaku
Jumlah SD yang mendapatkan bantuan
peralatan pendidikan
Jumlah SD yang mendapatkan
pembinaan akreditasi

023
023
023

023

023
023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2.174

2.174

2.174

2.174

2.174

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

9.698

12.750

12.750

12.750

12.750

34.192

34.192

34.192

34.192

34.192

8.880

31.526

68.535

123.168

148.053

2.292

4.000

5.000

10.000

13.000

2.085

5.576

4.737

4.906

6.215

10.685.614

10.685.614

10.685.614

10.685.614

10.685.614

Tersedianya bantuan pendidikan bagi


siswa SD dari keluarga miskin
023
023
023

Jumlah Siswa SD penerima bantuan


melalui KIP
3

2000 Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SMP

35.675,2
Tersedianya Layanan Pendidikan SMP

023

Jumlah Siswa SMP yang mendapatkan


bantuan operasional SMP Terbuka

023

Jumlah SMP Terbuka yang menerima


bantuan operasional
Jumlah Siswa Paket B yang menerima
bantuan operasional
Jumlah Sekolah Indonesia di Luar
Negeri (SILN) yang menerima bantuan
operasional
Jumlah sekolah berasrama yang
dibangun
Jumlah Sekolah SMP yang dibangun

023
023

023
023

II.M.L.023-6

468.948

123.847

117.185

111.326

105.760

1.305

1.200

1.100

1.000

910

652.213

169.660

156.558

143.456

130.354

50

55

55

60

60

17

19

21

23

25

176

180

190

190

190

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

INDIKATOR

Jumlah Sekolah SD-SMP satu atap yang


dibangun
Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun

023
023

Jumlah ruang kelas SMP yang


direhabilitasi
Jumlah SMP yang menerapkan
Kurikulum yang berlaku
Jumlah Laboratorium IPA SMP yang
dibangun
Jumlah Perpustakaan SMP yang
dibangun
Jumlah siswa SMP yang mengikuti
lomba, festival, dan olimpiade
Jumlah SMP yang melaksanakan
ekstrakurikuler
Jumlah siswa SMP yang mendapatkan
beasiswa bakat dan berprestasi

023
023
023
023
023
023

023

Jumlah Sekolah SMP yang mendapatkan


bantuan peralatan pendidikan

023

Jumlah SMP yang mendapatkan


Pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
Jumlah SMP yang mendapatkan
pembinaan akreditasi
Jumlah SMP yang mendapatkan ruang
penunjang lainnya

023
023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

176

110

120

130

140

1.693

3.386

3.386

3.386

3.386

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.171

7.760

16.986

30.735

37.196

788

1.250

1.455

1.500

1.500

700

700

700

700

700

9.353

9.380

9.401

9.422

9.443

1.850

4.072

4.235

4.405

4.581

10.252

10.752

11.252

11.752

12.252

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

710

750

750

750

750

1.337

1.500

1.500

1.500

1.500

70

100

100

200

250

4.694.968

4.694.968

4.694.968

4.694.968

4.694.968

Tersedianya bantuan pendidikan bagi


siswa SMP dari keluarga miskin
023
023
023

Jumlah Siswa SMP penerima bantuan


melalui KIP
3

1999 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan


PLK SDLB/SMPLB

4.777,4
Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan
PLK SDLB/SMPLB

II.M.L.023-7

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

023

Jumlah siswa /anak berkebutuhan


khusus penerima bantuan operasional

023

Jumlah SDLB/SMPLB/SLB, sekolah


inklusif, sekolah CIBI dan PLK yang
menerima bantuan operasional PKLK

023

Jumlah Pusat Pengembangan PKLK


yang dibangun
Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB yang
direhabilitasi
Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina
yang direhabilitasi
Jumlah unit sekolah baru yang
dibangun
Jumlah ruang kelas baru yang dibangun

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

128.188

140.222

147.907

155.916

164.031

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

118

200

200

200

200

12

12

12

12

70

211

211

211

211

Jumlah asrama siswa yang dibangun


Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang
melaksanakan Kurikulum yang berlaku

4
174

20
626

20
1.382

20
2.525

20
3.086

Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang


mendapatkan sarana penunjang
perpustakaan/Pusat Sumber Belajar
(PSB)
Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang
melaksanakan ekstrakurikuler
Jumlah siswa yang mengikuti lomba,
festival, dan olimpiade
Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SLB yang
mendapatkan peralatan pendidikan

59

120

131

140

150

962

962

962

962

962

3.747

3.747

3.747

3.747

3.747

110

206

206

206

206

Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang


mendapatkan ruang penunjang lainnya

17

79

54

54

79

Jumlah provinsi/kabupaten/kota
berwawasan pendidikan inklusif

35

35

35

35

35

II.M.L.023-8

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah SDLB/SMPLB yang


mendapatkan pembinaan akreditasi
menuju SPM/SSN
Jumlah sekolah/lembaga daerah 3 T
dan Klaster 4 mendapat pendidikan
layanan khusus yang berkualitas
Jumlah daerah bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan
layanan khusus
Jumlah lembaga yang mendapat
pendidikan layanan khusus (termasuk
lapas/lapas anak)

023

023

023

023

3999 Penyediaan dan Peningkatan


Kesejahteraan Pendidik dan Tendik
yang Kompeten Untuk Jenjang
Pendidikan Dasar

023
023
023
023
023

023
023

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

34

206

206

206

206

250

350

400

350

300

100

450

450

450

450

44

110

110

110

110

32.909,2

Tersedianya dan Meningkatnya


Kesejahteraan Pendidik dan Tendik
yang Kompeten untuk Jenjang
Pendidikan Dasar

Jumlah PTK yang menerima tunjangan


fungsional
Jumlah PTK yang menerima tunjangan
profesi
Jumlah PTK yang menerima tunjangan
khusus
Jumlah PTK di Sekolah Indonesia Luar
Negeri (SILN)
Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan yang terfasilitasi
peningkatan karirnya
Jumlah PTK dalam jabatan
berkualifikasi akademik S-1/D-4
Tersedianya Jenis Penghargaan dan
Perlindungan bagi PTK

2005 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Pendidikan Dasar

59.916

59.916

59.916

59.916

59.916

71.038

107.328

106.563

105.599

104.310

53.375

92.464

92.464

92.464

92.464

755

785

816

849

883

327.485

375.463

422.396

469.329

516.262

1.525.317

1.572.250

1.619.183

1.666.116

1.713.049

15

15

15

15

15
1.286,3

II.M.L.023-9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

023

SASARAN

023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya dukungan manajemen dan


pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen
Pendidikan Dasar

023

023

INDIKATOR

Persentase layanan pengendalian


internal yang berfungsi dengan baik
Jumlah layanan pelaksanaan dukungan
manajemen dan pelaksanaan Program
Pendidikan Dasar
12

100

100

100

100

100

16

16

16

16

16

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

125.315,5
Siswa yang berpartisipasi mengikuti
pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket
C

023

APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%)

73,82

76,68

79,08

80,51

82,18

Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke


SMA dan SMK (%)
Rasio APK perempuan:laki-laki di
SMA/Paket C

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

76,6

82,5

88,3

94,2

100,0

3.856.476

3.856.676

3.856.899

3.856.979

3.858.211

1,2%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

Sekolah Menengah di setiap


kecamatan pada tahun 2019
Persentase kecamatan yang
memiliki Minimal 1 Sekolah
Menengah
Persentase Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/SMLB/Paket C
Jumlah siswa pada jenjang
pendidikan menengah penerima
bantuan melalui Kartu Indonesia
Pintar
Angka siswa putus sekolah
SMA/SMK (%)
Persentase Peningkatan Kualifikasi,
Karir, dan Kesejahteraan PTK SM

II.M.L.023-10

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase PTK SM yang meningkat


karirnya

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

Persentase Kabupaten/Kota
memiliki Minimal 1 Sekolah
Menengah Rujukan/Model
SM memenuhi akreditasi minimal B

29,4%

49,9%

70,5%

90,0%

100,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

Jumlah Sekolah Menengah


Rujukan/Model di setiap
Kabupaten/Kota

023
023
023

023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023

12

2006 Penyediaan dan Peningkatan


Layanan Pendidikan SMA

47.816,7
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan
Akses Pendidikan SMA Bermutu,
Berkesetaraan Gender, dan Relevan
dengan Kebutuhan Masyarakat, di
Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah siswa SMA penerima BOS SM
Jumlah Peserta didik yang menerima
bantuan operasional paket C
Jumlah RKB SMA yang dibangun
Jumlah unit SMA baru yang dibangun
Pembangunan Prasarana Pembelajaran
SMA
Jumlah ruang pembelajaran SMA yang
direhabilitasi
Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA
Jumlah SMA yang menerapkan
kurikulum yang berlaku
Jumlah SMA yang menerapkan standar
penilaian pendidikan
Jumlah SMA Rujukan
Jumlah SMA yang melakukan
pembelajaran kewirausahaan

II.M.L.023-11

4.456.077
25.200

4.844.702
407.070

4.977.085
427.449

5.102.070
433.308

5.243.419
429.611

1.514
60
66

3.028
103
2.557

3.028
103
2.061

3.028
103
1.547

3.028
103
1.032

131

257

200

143

86

200
12.311

200
12.461

200
12.611

200
12.761

200
12.911

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

121
0

1.100
1.100

1.200
1.200

1.300
1.300

1.400
1.400

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

INDIKATOR

Jumlah siswa SMA yang mengikuti


lomba/olimpiade, festival, debat, dan
unjuk prestasi tingkat nasional dan
Internasional
Jumlah siswa SMA yang memperoleh
beasiswa
Jumlah sekolah SMA yang menerapkan
pendidikan karakter

023
023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

26

26

26

26

26

10.757

2.942

2.942

2.942

2.942

754

12.461

12.611

12.761

12.911

1.692.559

1.692.559

1.692.559

1.692.559

1.692.559

Tersedianya bantuan pendidikan bagi


siswa SMA dari keluarga miskin
023
023
023

023
023
023
023
023
023
023
023
023
023

Jumlah siswa SMA penerima bantuan


melalui KIP
12

2007 Penyediaan dan Peningkatan


Layanan Pendidikan SMK

56.439,1
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan
Akses Pendidikan SMK Bermutu,
Berkesetaraan Gender, dan Relevan
dengan Kebutuhan Masyarakat, di
Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah siswa SMK penerima BOS SM
Jumlah RKB SMK yang dibangun
Jumlah unit SMK baru yang dibangun
Pembangunan Prasarana Pembelajaran
SMK
Jumlah ruang pembelajaran SMK yang
direhabilitasi
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Jumlah SMK yang menerapkan
kurikulumyang berlaku
Jumlah SMK yang menerapkan standar
penilaian pendidikan
Jumlah SMK Rujukan
Jumlah SMK Berbasis
Pesantren/Komunitas/Insdustri

II.M.L.023-12

4.475.329
3.100
35
300

4.918.551
6.450
126
5.799

5.106.953
5.373
126
5.799

5.209.146
3.749
126
5.799

5.327.316
3.065
126
5.799

130

3.309

3.309

3.309

3.309

11.200
870

2.277
11.384

2.277
11.384

2.277
11.384

2.277
11.384

182

187

192

197

202

117
340

375
300

350
400

300
500

300
600

KODE
KL
023

023
023

023

023
023

023

023

023

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah SMK yang melakukan


pembelajaran kewirausahaan dan
teaching factory
Jumlah siswa yang melaksanakan
praktik kerja industri
Jumlah sekolah yang menerapkan
kemitraan dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI) dan Institusi
lainnya
Jumlah siswa SMK yang mengikuti
lomba/olimpiade, festival, debat, dan
unjuk prestasi tingkat nasional dan
internasional
Jumlah siswa SMK yang memperoleh
beasiswa
Jumlah sekolah SMK yang menerapkan
pendidikan karakter
Tersedianya bantuan pendidikan bagi
siswa SMK dari keluarga miskin
10.770.833 Jumlah siswa SMK penerima bantuan
melalui KIP
Meningkatnya kesiapan SDM untuk
mendukung Program Poros Maritim
dan Ketahanan Pangan
600 Jumlah SMK Kelautan yang
dikembangkan untuk mendukung
poros kemaritiman
700 Jumlah SMK Pertanian yang
dikembangkan untuk mendukung
poros ketahanan pangan

II.M.L.023-13

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

200

200

200

200

200

1.527.200

1.624.448

1.656.961

1.720.481

4.250

5.500

7.000

8.250

1.150

2.350

2.400

2.450

2.500

19.655

19.655

19.655

19.655

19.655

4.346

4.346

4.346

4.346

4.346

2.154.167

2.154.167

2.154.167

2.154.167

2.154.167

40

140

140

140

140

60

160

160

160

160

KODE
KL

PROG

023

12

023

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2008 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan


PLK SMLB

2.456,0
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan
Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP
Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA
Inklusif dan SMA PLK Bermutu,
Berkesetaraan Gender, dan Relevan
dengan Kebutuhan Masyarakat, di
Semua Kabupaten dan Kota

023

Jumlah SMLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM


Keberbakatan penerima BOS SM

1.000

1.016

1.024

1.032

1.040

023
023

Jumlah RKB SMLB yang dibangun


Jumlah diselenggarakannya SM
Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah
Terintegrasi, dan Sekolah Darurat

70
30

70
30

70
30

70
30

70
30

023

Jumlah kab./kota yang mendapat


dukungan bidang pendidikan
menengah terhadap kawasan-kawasan
khusus dan strategis
Jumlah unit SMLB baru yang dibangun

20

20

20

20

20

16

Jumlah Layanan Pendidikan Menengah


di daerah Khusus
Jumlah anak berkebutuhan khusus
(ABK) yang mengikuti Pendidikan
Menengah
Pembangunan Prasarana SMLB
Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMLB

9.750

9.950

10.173

10.253

11.485

105
160

105
100

105
80

105
80

105
80

950

950

950

950

950

4.261

4.261

4.261

4.261

4.261

023
023
023

023
023
023
023

Jumlah SMLB yang menerapkan


kurikulum yang berlaku
Jumlah siswa SM yang mendapatkan
program afirmasi/layanan khusus
pendidikan menengah

II.M.L.023-14

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

023

Jumlah bidang lomba/olimpiade,


festival, debat, dan unjuk prestasi SMLB
tingkat nasional dan internasional

023

Jumlah SMLB Rujukan


Jumlah sekolah SMLB yang
menerapkan pendidikan karakter

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

15

15

15

15

15

74
950

74
950

74
950

74
950

74
950

9.750

9.950

10.173

10.253

11.485

Tersedianya bantuan pendidikan bagi


siswa SMLB dari keluarga miskin
023
023

023

023

023

023
023
023

Jumlah siswa SMLB penerima bantuan


khusus murid (BKM)
12

4000 Penyediaan dan Peningkatan


Kesejahteraan Pendidik dan Tendik
yang Kompeten Untuk Jenjang
Pendidikan Menengah

17.673,7

Meningkatnya kesejahteraan dan


keterdsediaan pendidik dan Tenaga
kependidikan jenjang pendidikan
Menegah

Jumlah PTK pada SM Terbuka, Sekolah


berasrama, Sekolah Terintegrasi, dan
Sekolah Darurat

650

750

850

950

1.050

Jumlah Guru SM yang memenuhi


kualifikasi minimal S1/D4
PTK Dikmen yang Mendapatkan
Tunjangan Profesi
PTK Dikmen yang Mendapatkan
Tunjangan Khusus
PTK Dikmen yang Mendapatkan
Tunjangan Fungsional
PTK Dikmen yang Mendapatkan
Tunjangan Guru Bantu
Jumlah PTK Dikmen yang memperoleh
Penghargaan dan Perlindungan

9.067

9.067

9.067

9.067

9.067

74.042

86.223

93.436

93.436

93.436

7.116

7.116

7.116

7.116

7.116

19.394

19.394

19.394

19.394

19.394

2.305

2.305

2.305

2.305

2.305

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

II.M.L.023-15

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

Jumlah PTK Dikmen yang


Berkualifikasi Akademik S2
Jumlah Guru Dikmen yang Sesuai Mapel

023
023

PTK Dikmen yang sesuai bidang


Keahlian
PTK SMLB yang sesuai dengan
ketunaannya dan layanan khusus

023
023

INDIKATOR

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

400

400

400

400

400

1.564

1.564

1.564

1.564

1.564

2.225

2.225

2.225

2.225

2.225

740

740

740

740

740

2009 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Pendidikan Menengah

930,0

Menguatnya tata kelola dan sistem


pengendalian manajemen di Ditjen
Dikmen
Jumlah layanan Sistem Pendataan dan
Informasi Pendidikan Menengah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan,
perencanaan, penganggaran dan
pengendalian kegiatan bidang
Pendidikan Menengah serta koordinasi
lintas sektoral bidang Pendidikan
Menengah
Jumlah kerja sama dan kemitraan
institusi/instansi dalam dan luar negeri
023
023

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA


DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

25

25

25

25

25

13

13

13

13

13

32.931,9
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses PAUD dan
pendidikan orang dewasa bermutu,
berkesetaraan jender, dan
berwawasan pendidikan
pembangunan berkelanjutan di
semua provinsi, kabupaten, dan kota

II.M.L.023-16

KODE
KL
023
023
023

023
023

023
023

023
023

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

% Angka Partisipasi Kasar (APK)


PAUD usia 3-6 tahun
Jumlah Lembaga PAUD Terkreditasi
Jumlah angkatan kerja muda
memiliki pengetahuan dan sikap
kecakapan kerja dan kecakapan
berwirausaha
Jumlah Lembaga Kursus dan
Pelatihan Terakreditasi
% Angka Melek Aksaran penduduk
usia dewasa usia 15-59 tahun
Jumlah Lembaga PKBM
Terakreditasi
Jumlah Remaja dan Orang Dewasa
yang belum lulus pendidikan
menengah memperoleh Kualifikasi
Setara Pendidikan Dasar dan
Menengah
% PTK PAUD dan POD Berkualifikasi
S1/D4
% PTK PAUD dan POD Memperoleh
Peningkatan Kompetensi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

70,1

72,1

74,3

76,4

78,7

34.801

36.051

37.851

40.126

42.926

602.111

670.111

772.111

908.111

1.061.111

1.121

2.621

4.121

5.871

7.871

96,6%

96,8%

97,1%

97,3%

97,5%

223

495

795

1.108

1.445

6.151

54.604

150.746

325.737

556.501

31,0

34,2

41,5

48,9

52,4

34,8

46,1

61,0

80,7

87,1

023

% PTK PAUD dan POD Memperoleh


Penghargaan dan Perlindungan

43,9

60,0

67,8

76,3

82,5

023

Jumlah Model/Program PAUD dan


POD yang Dibakukan dan
Diterapkan
Jumlah lembaga/satuan pendidikan
menyelenggarakan pendidikan
keayahbundaan
Jumlah orang dewasa mengikuti
pendidikan keayahbundaan

164

250

336

422

508

39.724

52.628

64.224

75.820

87.417

255.500

970.900

1.890.700

3.014.900

4.343.500

II.M.L.023-17

KODE
KL

PROG

023

023

023

023

023

023
023

023
023
023
023

023
023

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2015 Penyediaan Layanan Kursus dan


Pelatihan

2.624,0
Remaja dan Orang Dewasa
Memperoleh Layanan Pendidikan
Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan
Berwirausaha yang Berstandar
Nasional, berkesetaraan gender, dan
berwawasan pendidikan
pembangunan berkelanjutan (ESD) di

Jumlah angkatan kerja muda


mendapatkan pendidikan kecakapan
kerja
Jumlah angkatan kerja muda
mendapatkan pendidikan ketrampilan
kewirausahaan/ berwiausaha
Jumlah Kota yang memiliki SKB
Penyelenggara Kursus dan Pelatihan
Rujukan
Jumlah Standar Program Kursus dan
Pelatihan
Jumlah lembaga kursus dan
pelatihan/mitra yang memperoleh
bantuan penguatan kelembagaan
Jumlah Jenis Kompetensi Kerja
Terstandarisasi Nasional
Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK)
yang dibentuk dan dibina
Jumlah peserta didik memperoleh
bantuan uji kompetensi
Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus
dan Pelatihan mendapatkan bimbingan
teknis
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
yang divalidasi
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
Siap di akreditasi

II.M.L.023-18

40.000

90.000

90.000

90.000

90.000

20.000

30.000

50.000

50.000

50.000

15

20

20

20

18

36

37

40

38

33

900

900

900

900

50

263

350

438

525

51.773

108.000

140.000

140.000

140.000

1.022

1.022

1.022

1.022

2.000

5.093

5.194

5.298

5.404

1.800

2.500

3.000

3.500

4.000

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

Jumlah master penguji dan penguji


kursus dan pelatihan mengikuti uji
kompetensi
Peserta didik dan instruktur lembaga
kursus dan PKBM magang pada dunia
usaha dan industri (DUDI)

023

023
023

2015

2016

2017

2018

2019

100

175

250

325

357

26.000

30.000

40.000

45.000

6.876,7
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
yang Berstandar Nasional, yang
berkesetaraan gender, berwawasan
pendidikan pembangunan
berkelanjutan (ESD) di seluruh
provinsi, kabupaten, dan kota

023
023

023

Lembaga PAUD memperoleh BOP


PAUD Usia 3-4 Tahun
Jumlah Lembaga PAUD Terpadu
Pembina yang dibangun/revitalisasi
Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang
dibangun/revitalisasi di daerah 3T
Jumlah Ruang Kelas PAUD yang
dibangun termasuk meubeleir
Lembaga PAUD yang memperoleh
bantuan sarana pembelajaran,
termasuk APE
Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang
memperoleh bantuan Gugus PAUD

023

023
5

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

2016 Penyediaan Layanan Paud

023

023

INDIKATOR

2017 Penyediaan dan Peningkatan Mutu


Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal

73.000

159.118

170.000

185.000

190.000

70

70

70

70

350

400

400

400

400

50

100

140

150

200

1.100

2.500

3.000

3.500

4.000

6.982

6.982

6.982

6.982
15.664,2

II.M.L.023-19

KODE
KL
023

023

023

023

023

023
023
023
023
023

023

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

PTK PAUD dan POD Meningkat


Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi
dan Kesejahteraannya dalam rangka
Penguatan Peran Strategis PTK PAUD
dan POD untuk Mewujudkan Revolusi
Mental

INDIKATOR

Jumlah guru TK/TPA/KB memperoleh


bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Masyarakat
memperoleh bantuan pendidikan
kualifikasi S1/D4
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD, dan POD Memiliki
Kemampuan Teknis Pelaksanaan PAUD
Inklusif dam Penanganan Bencana
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan POD
Mengikuti Diklat Fungsional
Jumlah Guru TK penerima tunjangan
profesi
Jumlah Guru TK/TKLB penerima
tunjangan fungsional
Jumlah Guru TK/TKLB penerima
subsidi tunjangan khusus
Jumlah Guru Bantu penerima bantuan
honor
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUDNI yang
memperoleh penghargaan dan
perlindungan
Jumlah PTK PAUD Nonformal
Memperoleh Peningkatan
Kesejahteraan

II.M.L.023-20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10.565

15.162

15.292

20.455

20.653

480

777

859

1.337

1.913

6.757

8.521

9.901

10.283

4.221

5.962

6.702

8.444

61.150

73.380

84.387

92.826

97.467

15.269

23.233

42.586

31.939

21.296

1.900

2.430

2.430

2.430

2.430

1.310

1.210

1.110

1.010

1.057

623

654

686

721

22.610

31.222

38.200

39.422

40.888

KODE
KL

PROG

023

023

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2018 Penyediaan Layanan Pendidikan


Masyarakat

6.181,8
Remaja dan Orang Dewasa
Memperoleh Layanan Pendidikan
Nonformal dan Pendidikan Informal
yang Berkualitas, Berkesetaraan
Gender, dan Berwawasan Pendidikan
Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di
Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota

023

Jumlah Orang Dewasa Memperoleh


Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar

150.525

150.525

150.525

150.525

150.525

023

Jumlah Orang Dewasa Memperoleh


Layanan Pendidikan Keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM) dan Pra Paket A

95.200

95.200

95.200

95.200

95.200

023

Jumlah Remaja dan Orang Dwasa


Memperoleh Layanan Pendidikan
Setara Pendidikan Dasar
Jumlah Orang Dewasa Memperoleh
Layanan Pendidikan Setara Menengah
Umum dan Vokasional
Jumlah komunitas Sekolahrumah
(homeschooling) yang memperoleh
Bantuan Operasional Komunitas
Sekolah Rumah (BOKSR)
Jumlah Desa melaksanakan
pemberdayaan Desa Vokasi
Jumlah Desa melaksanakan
pemberdayaan Kampung Literasi
Jumlah Orang Dewasa Perempuan
Memperoleh Layanan Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan
Jumlah PKBM Pembina dan Rumah
Pintar yang dikelola oleh Pemda
Kab/Kota

10.755

10.755

10.755

10.755

10.755

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

35

45

50

50

68

68

68

68

68

68

68

68

10.000

13.000

15.500

18.000

20.500

260

307

307

307

102

023

023

023
023
023

023

II.M.L.023-21

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

INDIKATOR

Jumlah PKBM Memperoleh bantuan


penguatan kelembagaan PKBM
Jumlah TBM memperoleh bantuan
Sarana ICT dan Bahan Bacaan
Masyarakat
Jumlah Lembaga TBM Baru yang
dibentuk di UPTD
UPTD PAUD dan POD memperoleh
revitalisasi kelembagaan
Jumlah UPTD PAUD dan POD Provinsi
dan Kab/Kota memperoleh bantuan
sarana pembelajaran PAUD dan POD

023

023
023
023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

445

545

600

625

675

214

235

257

280

97

125

125

42

20

10

25

25

68

80

100

120

Jumlah komite sekolah dan madrasah


serta persatuan orangtua mahasiswa
(POM) yang melaksanakan pendidikan
karakter dan budaya prestasi

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Jumlah lembaga/satuan pnf


menyelenggarakan pendidikan
karakter dan pendidikan kecakapan
hidup termasuk pendidikan gizi bagi
orangtua
Jumlah lembaga/satuan pendidikan
menyelenggarakan pendidikan
kemandirian dan kepribadian karakter
bangsa anti korupsi, kekerasan dalam
rumah tangga, dan kejahatan seksual
pada anak

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Penduduk usia dewasa memperoleh


layanan pendidikan keayahbundaan
dalam rangka meningkatkan wawasan,
pemahaman tentang kiat mendidik
anak sejak janin hingga dewasa

II.M.L.023-22

KODE
KL

PROG

023

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

4074 Layanan Pengkajian, Pengembangan


dan Pengendalian Mutu Paud-NI

023

944,3

Model/program dan Bahan Ajar PAUD


dan POD yang bermutu, berkesetaraan
gender, berwawasan pendidikan
pembangunan berkelanjutan (ESD)
serta dapat diterapkan di berbagai
daerah/wilayah

023

Model/Program PAUD dan POD yang


Dikembangkan
Lembaga/Satuan PAUD dan POD yang
Menerapkan Model/Program hasil
kajian/pengembangan

023

14

20

132

132

132

132

2.895

2.895

2.895

2.895

2.895

2019 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
PAUD dan POD

641,0

Tersedianya data dan informasi PAUD


dan POD, Dokumen Perencanaan
Program dan Anggaran, dan Laporan
Evaluasi Pelakasanaan Rencana
Program dan Anggaran

023

INDIKATOR

Dokumen data dan informasi PAUD dan


POD seluruh provinsi, kabupaten, dan
kota
Jumlah kabupaten/kota melaksanakan
pengarusutamaan gender bidang
pendidikan
Jumlah dokumen kerjasama,
kehumasan dan publikai

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM


PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN

545

545

545

545

545

300

350

400

450

511

11

11

11

11

11

18.231,5

II.M.L.023-23

KODE
KL
023

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kompetensi guru dan


tenaga kependidikan dilihat dari
subject knowledge dan pedagogical
knowledge, yang akan berdampak
pada kualitas hasil belajar siswa

023

Persentase Guru bersertifikat


pendidik
Persentase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang memiliki indeks
kinerja minimal baik
Peningkatan nilai rata-rata
kompetensi pengetahuan dan
keterampilan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan mencapai 8,0

82,8

87,0

91,1

95,2

100,0

55,5

63,8

74,6

88,8

100,0

55,0

65,0

70,0

75,0

80,0

023

Persentase Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang mengalami
peningkatan kualitas sikap
(Kepribadian, Spiritual dan Sosial)

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

023

Persentase Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang mengikuti
peningkatan kompetensi keahlian
khusus

31,0

43,0

55,0

68,0

82,0

Persentase SDM Aparatur


Kemdikbud yang mengikuti
pelatihan prajabatan, teknis,
fungsional dan kepemimpinan
Persentase SDM Kebudayaan yang
mengikuti pelatihan teknis dan
fungsional dan telah dinilai
kinerjanya

20,0

30,0

41,0

50,0

60,0

22,0

30,0

38,0

48,0

60,0

023

023

023

023

023

Meningkatnya Kompetensi SDM


Aparatur Pendidikan dan
Kebudayaan

II.M.L.023-24

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas satuan


pendidikan melalui peningkatan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Persentase Satuan Pendidikan yang
meningkat indeks efektivitasnya
berdasarkan SNP
023

14

76,0

95,0

Meningkatnya profesionalisme Tenaga


Kependidikan
Rata-rata nilai kompetensi
pengetahuan dan keterampilan Kepala
sekolah mencapai 8.0
Rata-rata nilai kompetensi
pengetahuan dan keterampilan
pengawas sekolah mencapai 8.0
Rata-rata nilai kompetensi
pengetahuan dan keterampilan Tendik
lainnya mencapai 8.0
Persentase kepala sekolah yang
meningkat kualitas sikapnya
Persentase pengawas sekolah yang
meningkat kualitas sikapnya
Persentase tenaga kependidikan
lainnya yang kompeten
Persentase Aparatur Kemdikbud yang
mengikuti diklat jabatan, teknis, dan
fungsional

023

023

023

023
023

52,0

524,0

023

023

29,0

4001 Pengembangan Tenaga


Kependidikan untuk Seluruh Jenjang
Pendidikan

023

023

14,0

14

5,6

6,6

7,1

7,6

8,0

5,7

6,7

7,2

7,6

8,0

4,7

5,2

6,0

7,0

8,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1,0

35,0

55,0

75,0

95,0

20,3

29,7

41,3

50,3

59,7

4002 Pembinaan Penjaminan Mutu


Pendidikan

195,5
Meningkatnya penjaminan mutu
pendidikan di seluruh jenjang
pendidikan
TK yang telah dipetakan mutunya
TK yang meningkat indeks
efektivitasnya

II.M.L.023-25

25,0
15,0

40,0
35,0

60,0
55,0

80,0
75,0

100,0
95,0

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023
023

023
023

SD yang telah dipetakan mutunya


SD yang meningkat indeks
efektivitasnya
SMP yang telah dipetakan mutunya
SMP yang meningkat indeks
efektivitasnya
SMA yang telah dipetakan mutunya
SMA yang meningkat indeks
efektivitasnya
SMK yang telah dipetakan mutunya
SMK yang meningkat indeks
efektivitasnya
14

2015

2016

2017

2018

2019

90,2
5,0

100,0
15,0

100,0
40,0

100,0
75,0

100,0
95,0

71,5
20,0

100,0
35,0

100,0
60,0

100,0
80,0

100,0
95,0

71,4
20,0

100,0
35,0

100,0
60,0

100,0
80,0

100,0
95,0

59,6
10,0

65,0
25,0

80,0
45,0

90,0
70,0

100,0
95,0
10.033,2

Meningkatnya profesionalisme
pendidik
Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA,
SMK, dan LB yang bersertifikat
pendidik
Rata-rata nilai kompetensi
pengetahuan dan keterampilan guru
mencapai 8.0
Persentase guru yang meningkat
kualitas sikapnya

023

023

023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

4003 Pengembangan Pendidik

023

023

INDIKATOR

14

75,8

81,8

87,9

93,9

100,0

5,5

6,5

7,0

7,5

8,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

4004 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik


dan Tenaga Kependidikan

4.902,1

Meningkatnya kompetensi pendidik


dan tenaga pendidikan sesuai
bidangnya
Persentase Guru yang berkompeten
bidang TK/PLB
Persentase Guru yang berkompeten
bidang IPA
Persentase Guru yang berkompeten
bidang IPS dan Kewarganegaraan
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Matematika

II.M.L.023-26

40,0

60,0

80,0

100,0

100,0

40,0

55,0

70,0

85,0

100,0

40,0

55,0

70,0

85,0

100,0

40,0

55,0

70,0

85,0

100,0

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Persentase Guru yang berkompeten


bidang Penjas dan BK
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Bahasa
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Seni dan Budaya
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Bisnis dan Pariwisata
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Pertanian
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Mesin dan Teknik Industri
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Otomotif dan Elektronika
Persentase Guru yang berkompeten
bidang Bangunan dan Listrik
Persentase Guru yang berkompeten
bidang kelautan, perikanan, teknologi
informasi dan komunikasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
lainnya yang kompeten
Persentase kepala sekolah dan calon
kepala sekolah yang kompeten
Persentase pengawas sekolah dan
calon pengawas sekolah yang
kompeten

023
023
023
023
023

023
023

023

023

023
023

INDIKATOR

14

4005 Peningkatan Layanan


Pengembangan Penjaminan Mutu
Pendidikan Untuk Seluruh Jenjang
Pendidikan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

40,0

55,0

70,0

85,0

100,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

5,8

10,8

20,2

34,6

47,5

21,9

31,1

48,8

66,6

84,5

2.042,3

Meningkatnya penjaminan mutu


pendidikan di seluruh jenjang
pendidikan
TK yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP
SD yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP

II.M.L.023-27

16,8

25,0

40,0

60,0

80,0

16,8

25,0

40,0

60,0

80,0

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

SMP yang telah disupervisi dan


difasilitasi dalam pencapaian SNP
SMA yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP
SMK yang telah disupervisi dan
difasilitasi dalam pencapaian SNP

023
023
023

14

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

16,8

25,0

40,0

60,0

80,0

16,8

25,0

40,0

60,0

80,0

16,8

25,0

40,0

60,0

80,0

5177 Pengembangan Sumber Daya


Manusia Bidang Kebudayaan

023

186,2
1. Meningkatnya komptensi SDM
Kebudayaan di Bidang Cagar Budaya,
Kesejarahan dan Permuseuman
2. Meningkatnya komptensi SDM
Kebudayaan di Bidang Pengembangan
Nilai Budaya, Kesenian dan Perfilman,
serta kebahasaan
3. Meningkatnya SDM Bidang
Kebudayaan yang tersertifikasi
4. Tersusunnya peta komptensi
individu SDM Kebudayaan

023

Persentase SDM Kebudayaan yang


mengikuti peningkatan kompetensi
Bidang Cagar Budaya, Kesejarahan dan
Permuseuman
Persentase SDM Kebudayaan yang
mengikuti peningkatan kompetensi
Bidang Pengembangan Nilai Budaya,
Kesenian dan Perfilman, serta
kebahasaan
Tenaga Teknis/ SDM Kebudayaan yang
tersertifikasi
Peta Kompetensi Individu SDM
Kebudayaan

023

023

023

INDIKATOR

14

4066 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan PSDMPK-PMP

565

410

569

540

687

1.520

1.883

2.000

2.388

2.710

100

200

250

300

350

6.928

10.392

10.392

10.392

10.392
348,1

II.M.L.023-28

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya tata kelola dan sistem


pengendalian di Badan PSDMPK-PMP
Persentase Satker menggunakan
Renstra dan RKA Tahunan sebagai
acuan penyusunan dan pelaksanaan
program, kegiatan , dan anggaran
023

15

023

023
023
023

95,0

95,0

95,0

12.401,6
Meningkatnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat akan
keragaman budaya (kebhinnekaan)
untuk mendukung terwujudnya
karakter dan jatidiri bangsa yang
memiliki ketahanan budaya
1. Jumlah mata budaya yang
dilestarikan
2. Jumlah negara yang menjalin
hubungan kerja sama dan
pertukaran informasi budaya
dengan Indonesia (Non kumulatif)

023

023

95,0

PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

023

023

95,0

15

86.720

89.152

91.332

93.462

95.592

40

43

46

49

52

5180 Dukungan Manajemen dan Teknis


Lainnya

1.015,9
1: Penegakan hukum dalam rangka
peningkatan disiplin dan ketaatan
terhadap peraturan perundangundangan
2: Peningkatan pelayanan publik dan
kualitas SDM Bidang kebudayaan

Dokumen layanan bidang hukum

1. Dokumen Perencanaan dan evaluasi


program

14

14

14

14

14

2. Fasilitasi Tata Kelola Bidang


Kebudayaan
3. Dokumen Keuangan
4. Dokumen Kepegawaian

34

34

34

34

34

15
10

15
10

15
10

15
10

15
10

II.M.L.023-29

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023
023

3: Pengembangan kemitraan antara


pemerintah pusat dan daerah, serta
pemangku kepentingan lainnya baik
masyarakat maupun dunia usaha

023
023

4: Peningkatan kualitas informasi dan


basis data kebudayaan

023
023
023
023

023
023

INDIKATOR

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana


Bidang Permuseuman
1. Dokumen Kerjasama Antar Instansi

2. Dokumen Fasilitasi Program yang


Diinisiasi oleh Masyarakat
1. Dokumen Kehumasan
2. Dokumen Data dan Statistik
Kebudayaan
3. Dokumen Penyuluh budaya

15

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20

110

110

130

130

150

150

150

150

150

5182 Pelestarian Cagar budaya dan


Permuseuman

1.730,8
1. Pelestarian dan pengelolaan warisan 1. Cagar Budaya yang dilestarikan
budaya benda (cagar budaya)

2. Peningkatan kepercayaan
antarwarga dengan ruang dialog di
museum dan cagar budaya

2. Revitalisasi Cagar Budaya


1. Even cagar budaya dan museum yang
diapresiasi masyarakat

II.M.L.023-30

2.500

2.500

2.500

2.502

2.505

13
15

20
9

25
9

28
9

30
9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

023

3. Peningkatan ketersediaan kualitas


sumber daya manusia kebudayaan
yang tersertifikasi (permuseuman dan
pelestarian cagar budaya)

1. Peserta Pembinaan Teknis

023

4. Pendataan aset budaya khususnya


cagar budaya dan koleksi museum

1. Cagar Budaya yang didaftar dan


ditetapkan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

620

620

620

620

620

2.030

4.030

6.030

8.030

10.030

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

023

2. Koleksi museum yang diregistrasi


(didokumentasi)

023

3. Museum yang distandarisasi

100

133

105

105

143

1. Museum yang didirikan (Non


Komulatif)

11

10

10

10

10

2. Museum yang direvitalisasi

11

15

15

15

15

1. Penanganan kasus pelestarian cagar


budaya dan permuseuman

10

10

10

10

10

023

5. Pembangunan dan revitalisasi


museum

023

6. Penegakkan hukum dalam


kewenangan pelaksanaan undangundang Nomor 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya

II.M.L.023-31

KODE
KL

PROG

023
023

15

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

023
023

023
023
023

023
023
023

15

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5183 Pembinaan Kesenian

023

023

SASARAN

5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap


Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

1.546,3
1. Peningkatan kepercayaan
1. Kesenian yang difasilitasi
antarwarga; (antara lain dengan
membuka ruang dialog budaya, seni
pertunjukan, festival (pengobatan
tradisional, kuliner), olahraga
masyarakat, permainan tradisional)
2. Pembangunan dan revitalisasi sarana 1. Taman Budaya yang Direvitalisasi
kesenian
2. Taman Budaya yang Dibangun
3, Penyusunan Masterplan dan
Pembangunan Pusat Kesenian
Indonesia
3. Pengembangan kreativitas dan
1. Apresiasi karya seni oleh masyarakat
produktivitas pelaku seni
2. Fasilitasi Komunitas Kesenian
4. Peningkatan ketersediaan kualitas
1. Peserta Bimbingan Teknis
sumber daya manusia kebudayaan
Pelestarian dan Pengembangan
yang tersertifikasi
Kesenian
5. Peningkatan Ketersediaan Sarana
1. Kesenian di Sekolah yang Difasilitasi
dan Prasarana Kebudayaan
2. Fasilitasi Seni Budaya Laboratorium
Seni Budaya dan Film
6. Pengembangan karakter dan jati diri 1. Pengkayaan Materi Ajar Seni
bangsa melalui materi ajar kesenian
untuk menghaluskan budi pakerti
siswa
7. Pendataan Aset Budaya khususnya
1. Data Kesenian yang Dikelola
kesenian
8. Pelindungan, pengembangan dan
1. Kesenian yang Direvitalisasi
aktualisasi nilai dan tradisi dalam
rangka memperkaya dan
memperkukuh khasanah budaya
bangsa.

II.M.L.023-32

100

105

110

115

2
1

2
1

2
1

3
1

13

30

30

30

30

286

148
320

148
320

148
320

149
320

180

340

510

680

850

28

30

40

46

10

10

11

11

1.008,4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

023

1.Penguatan Lembaga Adat


(Pemberdayaan Masyarakat Adat dan
Komunitas Budaya)

1. Komunitas Budaya yang difasilitasi

173

175

180

180

180

023
023

2. Desa Adat yang direvitalisasi


2. Peningkatan kepercayaan
1. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
antarwarga antara lain dengan
dan Tradisi yang Diapresiasi
memanfaatkan nilai-nilai tradisional
Masyarakat
dan dialog dengan masyarakat adat dan
kepercayaan terhadap Tuhan YME

118
1.105

118
1.105

120
1.110

120
1.110

120
1.120

023

3. Pencegahan diskriminasi dalam


kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
4. Perlindungan, pengembangan dan
aktualisasi nilai dan tradisi dalam
rangka memperkaya dan
memperkukuh khasanah budaya
bangsa
5. Peningkatan peran lembaga
keluarga, lembaga adat dan pendidikan
dalam internalisasi nilai-nilai luhur
budaya bangsa
6. Pendataan aset budaya khususnya
kepercayaan dan tradisi

83

83

85

85

88

1.000

1.000

1.250

1.250

1.500

023

023

023
023
023

023
023
023

15

1. Dialog Pengakuan Hak-hak Sipil


Komunitas Adat dan Penghayat
Kepercayaan
1. Pengetahuan dan Ekspresi Budaya
Kepercayaan dan Tradisi yang
direvitalisasi
1. Pemberdayaan Kepercayaan dan
Tradisi

1. Aset budaya kepercayaan dan tradisi


yang terdata

5185 Pengembangan Sejarah

571,4
1: Pendidikan karakter dan pekerti
bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai
kearifan lokal

1. Buku Sejarah (Termasuk Atlas dan


Buku Sejarah)

12

12

13

13

13

2. Dokumen Sumber Sejarah


3. Penyusunan Buku Tokoh Inspiratif

11
0

11
6

11
3

11
3

11
3

2.413

2.413

2.413

2.413

2.413

2: Pemahaman peningkatan
1. Peserta Bimbingan Teknis
kompetensi SDM tentang nilai-nilai
kesejarahan dan wawasan kebangsaan

II.M.L.023-33

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

023

3: Sinergitas antara pemerintah pusat, 1. Even sejarah yang difasilitasi


daerah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam pelestarian warisan budaya

023

4. Peningkatan Pemahaman tentang


nilai-nilai kesejarahan dan wawasan
kebangsaaan
5. Peningkatan Kualitas Informasi dan
Basis Data Kebudayaan
6: Pengembangan Rumah Budaya
Nusantara di dalam negeri

1. Nilai Sejarah yang diapresiasi oleh


masyarakat

1. Pendidikan karakter dan pekerti


bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai
kearifan lokal

1. Peserta Internalisasi Nilai Warisan


Budaya dunia

023

023
023

15

2016

2017

2018

2019

33

34

34

34

34

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

1. Data Sejarah yang Diinventarisir

100

125

150

175

200

1. Fasilitasi pengembangan Rumah


Budaya Nusantara

34

34

34

34

34

1.201.200

1.205.000

1.207.000

1.209.000

1.211.000

15

15

15

15

15

80

80

80

80

80

100

150

200

250

300

1. Negara yang Mengapresiasi


Diplomasi Budaya Indonesia
1. Negara yang Mengapresiasi Rumah
Budaya Indonesia
1. Warisan Budaya Nasional dan Dunia
yang Dikelola

36

43

46

49

52

10

11

11

12

12

20

22

24

26

28

2. Dialog dengan Stakeholder Warisan


Budaya Nasional dan Dunia yang
Dikelola

1.482,2

2. Penghargaan Tokoh Inspiratif Bidang


Kebudayaan
3. Penghargaan Bintang Budaya
Paramadharma dan Satyalancana
4. Anugerah Kebudayaan dan Maestro

023
023
023

2. Pelindungan, pengembangan dan


aktualisasi nilai dan tradisi dalam
rangka memperkaya dan
memperkukuh khasanah budaya
bangsa.
3. peningkatan diplomasi budaya luar
negeri
4. Pengembangan pusat kebudayaan di
luar negeri
5. Pelestarian dan pengelolaan warisan
budaya (benda dan tak benda)

15

2015

5186 Penguatan Diplomasi Budaya

023

023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

1. Kekayaan Budaya Yang Ditetapkan

5178 Pengelolaan Permuseuman

1.159,9

II.M.L.023-34

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

023

1. Koleksi Museum yang Dikelola


(termasuk Koleksi museum yang
direinventarisasi dan diakuisisi)
2: Meningkatnya Fungsi Museum
1. Masyarakat yang Mengapresiasi
Sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi
Museum
2. Museum yang Direvitalisasi
3 . Museum Nasional yang Dibangun
dan Ditata (M2/non akumulatif)
3: Meningkatnya Kajian Pengembangan 3. Kajian Pengembangan Permuseuman
Permuseuman
(tata pameran, pengunjung, dan
koleksi)

023
023
023

15

5181

023
023
023

2017

2018

2019

63.609

63.610

63.610

63.610

63.610

294.347

300.697

300.697

300.697

300.697

0
39.000

2
39.000

2
39.000

0
0

0
0

23

25

26

27

28

1. Cagar Budaya yang dilestarikan


(termasuk didalamnya Cagar Budaya
yang dikelola dan diinventarisasi)
2. Pembebasan Lahan Situs Cagar
Budaya Milik Masyarakat
2. Naskah hasil kajian pelestarian cagar
budaya
3. Peserta Internalisasi Cagar Budaya
4. Dokumen pelestarian cagar budaya

5.734

5.738

5.738

5.738

5.738

84

95

95

95

95

121.918
1.995

122.000
1.995

122.000
1.995

122.000
1.995

122.000
1.995
436,2

1: Peningkatan penelitian dan


pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan

023
023

15

2016

5179 Pelestarian Sejarah dan Nilai


Tradisional

023

023
023
023

2015

1.403,7
1: Pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan cagar budaya

15

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Pelestarian dan Pengelolaan


Peninggalan Purbakala

023

023

INDIKATOR

1: Terlaksananya Pengelolaan Koleksi


Museum

023

023

SASARAN

1. Naskah hasil kajian pelestarian


sejarah dan nilai budaya

116

124

124

124

124

2. Dokumen pelestarian sejarah dan


nilai budaya
3. Karya budaya yang diinventarisasi
4. Peserta internalisasi nilai budaya
5. Dialog Budaya dengan komunitas

306

306

306

306

306

689
19.481
22

990
19.481
22

990
19.481
22

990
19.481
22

990
19.481
22

1. Karya Seni Rupa yang dipamerkan

400

450

450

450

450

5172 Pengembangan Galeri Nasional

523,0
1. Meningkatnya apresiasi dan
promosi karya seni dan karya budaya
lainnya

II.M.L.023-35

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

023

2. Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi

023

3. Masyarakat yang Mengapresiasi


galeri/museum
1.koleksi galeri/museum yang dikelola

023

2. Meningkatnya pelestarian karya


seni rupa sebagai aset budaya bangsa

023
023

2. Karya Seni Rupa yang Diakuisisi


3. Pengembangan dan Pembangunan
Galeri Nasional (M2)
4. Museum yang Direvitalisasi
3.Meningkatnya kajian pengembangan 3.Jumlah koleksi galeri/museum yang
galeri/museum
dikaji

023
023
023

15

023

2. Masyarakat yang Mengapresiasi


Museum Kepresidenan
3. Kajian Pengelolaan Kepresidenan
(tata pameran, pengunjung, dan
koleksi)
4. Kemitraan Pengelolaan Museum
Kepresidenan

023

023

023

023
023

2016

2017

2018

2019

15

6.760

7.000

8.000

9.000

10.000

3.127

3.473

3.487

3.501

3.515

12
0

12
7.925

12
21.228

12
14.710

12
0

1
1

0
8

0
8

0
8

0
8
143,0

1: Pengelolaan Museum Kepresidenan 1. Koleksi Museum Kepresidenan yang


sebagai sarana edukasi dan rekreasi
Dikelola

15

2015

Pengelolaan Museum Kepresidenan

023

023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

1.000

2.050

2.100

2.150

2.200

15.000

30.000

50.000

75.000

100.000

Pengembangan Perfilman Indonesia

1.380,9
1. Peningkatan kepercayaan
antarwarga; (antara lain dengan
membuka ruang dialog budaya, seni
pertunjukan, festival (pengobatan
tradisional, kuliner), olahraga
masyarakat, permainan tradisional)

1. Perfilman yang difasilitasi

2. Fasilitasi Produksi Film Panjang


3. Dialog Budaya dengan komunitas
Perfilman Indonesia

II.M.L.023-36

2
220

2
1.470

2
1.470

2
1.470

2
1.470

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

023

4. Kecamatan yang memanfaatkan


Bioskop Keliling untuk Pemutaran Film

48

48

48

48

023
023

5. Fasilitasi Komunitas Perfilman


6. Fasilitasi Film Pendek dan
Dokumenter
1. Sarana Perfilman yang Direvitalisasi

10
0

36
2

36
2

36
3

36
3

2. Sarana Perfilman yang Dibangun


3. Bioskop Keliing dalam Rangka
Pembangunan Karakter Bangsa
4. Kecamatan yang memanfaatkan
Laboratorium Seni Budaya
1. Apresiasi film oleh masyarakat

25
33

56
33

56
33

56
34

57
35

38

38

38

38

34

68

102

136

170

1. Peserta Bimbingan Teknis Perfilman

10

1. Pengkayaan Materi Ajar melalui


media film

1. Data Perfilman yang Dikelola

10

10

10

10

1. Penanganan kasus perfilman

10

10

10

10

023

2. Peningkatan Ketersediaan Sarana


dan Prasarana Perfilman

023
023

023

13

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN


PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

3. Pengembangan kreativitas dan


produktivitas pelaku film
4. Peningkatan ketersediaan kualitas
sumber daya manusia kebudayaan
yang tersertifikasi
5. Pengembangan karakter dan jati diri
bangsa melalui materi ajar untuk
menghaluskan budi pakerti siswa
6. Pendataan Aset Budaya khususnya
perfilman
7. Penegakkan hukum dalam
kewenangan pelaksanaan undangundang Nomor 33 tahun 2009 tentang
Perfilman

2.524,9

Meningkatnya Skor PISA di Tahun


2019 sebesar 414
Jumlah hasil pengembangan bahasa
dan sastra
Jumlah pendidik yang memiliki
predikat kemahiran UKBI unggul
Jumlah pendidik terbina dalam
penggunaan bahasa dan sastra

II.M.L.023-37

11.224

33.734

33.734

33.734

33.734

240

240

240

240

240

44.600

44.600

44.600

44.600

44.600

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan


Kesastraan
Meningkatnya mutu penggunaan
bahasa Indonesia di ruang publik
(persentase kab/kota penerima
anugerah bahasa)

Menguatnya komitmen nasional


lintas-kementerian dan lembaga
dalam penginternasionalan bahasa
Indonesia

Jumlah masyarakat yang terlayani


Program Pengembangan,
Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra
Jumlah lembaga yang terbina
penggunaan bahasanya

Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

37

43

43

43

43

35.517

109.430

109.430

109.430

109.430

195

195

195

195

195

3.623

3.623

3.623

3.623

3.623

24

24

24

24

24

59.434

81.934

81.934

81.934

81.934

Meningkatnya jumlah penutur muda


bahasa daerah yang hampir punah
Jumlah bahasa dan sastra
terlindungi
Jumlah daya ungkap bahasa yang
dikembangkan
023

023

023

13

2020 Dukungan manajemen dan


pelaksanaan tugas teknis lainnya
pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan sastra

583,9

Menguatnya tata kelola dan sistem


pengendalian manajemen layanan tata
kelola penanganan kebahasaan
Jumlah Tempat Uji Kemahiran (TUK)
berbahasa
Jumlah bahan kebijakan kebahasaan
Jumlah SDM yang ditingkatkan
mutunya

II.M.L.023-38

12
200

12
200

12
200

12
200

12
200

KODE
KL

PROG

023

13

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2021 Pengembangan Infrastruktur dan


Pelindungan Bahasa dan Sastra

023

63,5

Meningkatnya jumlah dan mutu kajian


kebahasaan dan kesastraan

023

Jumlah pedoman dan standar


pelindungan bahasa
Jumlah dokumen kajian pelindungan
bahasa dan sastra
Jumlah publikasi ilmiah bahasa dan
sastra

023
023

22

16

10

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

8.000
100
1.000
2.000

8.000
100
1.000
2.000

8.000
100
1.000
2.000

8.000
100
1.000
2.000

8.000
100
1.000
2.000

Jumlah bahasa dan sastra terlindungi

Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam


pengembangan infrastruktur dan
pelindungan bahasa dan sastra
Jumlah bahan kebijakan teknis
pengembangan infrastruktur dan
pelindungan bahasa dan sastra

Meningkatnya jumlah dan mutu alat uji


kebahasaan
Jumlah instrumen uji kemahiran
berbahasa
Jumlah lema kamus bidang ilmu
Jumlah lema ensiklopedia
Jumlah lema tesaurus
Jumlah Kosakata Kamus Bahasa
Meningkatnya jumlah bahasa dan
sastra yang terlindungi
Meningkatnya jumlah lembaga
terfasilitasi dalam penanganan
pengembangan infrastrukur dan
pelindungan bahasa dan sastra

023
023

13

2022 Pembinaan dan Pemasyarakatan


Bahasa dan Sastra

305,4
Meningkatnya mutu dan jumlah
lembaga dan masyarakat yang terbina
dalam penggunaan bahasa dan sastra

II.M.L.023-39

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

023

INDIKATOR

Jumlah Bahan Kebijakan Teknis


Pembinaan dan Pemasyarakatan
Bahasa dan Sastra
Jumlah satuan kerja pemerintah yang
terbina penggunaan bahasanya
Jumlah lembaga pendidikan yang
terbina penggunaan bahasanya
Jumlah lembaga nonpemerintah yang
terbina penggunaan bahasanya

023
023
023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

68

68

68

68

68

102

102

102

102

102

25

25

25

25

25

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

240

240

240

240

240

12

12

12

12

12

Jumlah bahan penyuluhan bahasa dan


sastra

Jumlah generasi muda terbina dalam


penggunaan bahasa dan sastra
Jumlah pengapresiasi sastra
Jumlah penerima penghargaan bahasa
dan sastra

3.839

3.839

3.839

3.839

3.839

410
12

410
12

410
12

410
12

410
12

Meningkatnya mutu dan jumlah


pendidik yang terbina penggunaan
bahasa dan sastra
Jumlah pendidik terbina dalam
penggunaan bahasa dan apresiasi
sastra
Jumlah pendidik teruji melalui UKBI
dengan predikat Unggul
Meningkatnya mutu dan jumlah bahan
ajar pengayaan pembelajaran bahasa
dan sastra
Jumlah bahan, modul, dan model
pembelajaran bahasa dan sastra
Meningkatnya mutu penyuluhan
bahasa dan sastra

Meningkatnya mutu dan jumlah


masyarakat terbina dalam penggunaan
bahasa dan sastra

023

13

Pengembangan Strategi dan


Diplomasi Kebahasaan

388,7

II.M.L.023-40

KODE
KL
023

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya mutu dan jumlah bahan


pengembangan strategi dan diplomasi
kebahasaan

023

Jumlah pedoman diplomasi kebahasaan


dan kesastraan
Jumlah dokumen kajian diplomasi
bahasa dan sastra
Jumlah bahasa dan sastra terpetakan
Jumlah naskah terjemahan
Jumlah bahan ajar BIPA
Jumlah bahan ajar bahasa asing
strategis

10

10

10

10

10

10

14
10
6
5

14
10
6
5

14
10
6
5

14
10
6
5

14
10
6
5

400

400

400

400

400

20

20

20

20

20

200

200

200

200

200

Jumlah pengunjung laboratorium


kebinekaan bahasa dan perpustakaan

300

350

400

450

Jumlah institusi penyelenggara


pengajaran Bahasa Indonesia di luar
negeri
Jumlah lembaga internasional
pengguna bahasa Indonesia
Jumlah bahan kebijakan teknis strategi
dan diplomasi kebahasaan

Meningkatnya mutu dan jumlah


pemelajar bahasa asing strategis
Jumlah pemelajar bahasa asing
strategis
Meningkatnya mutu dan jumlah
pemelajar bahasa Indonesia bagi orang
asing
Jumlah guru bahasa Indonesia bagi
penutur asing (BIPA) di luar negeri
Jumlah pemelajar bahasa Indonesia
bagi orang asing (BIPA)
Meningkatnya mutu dan jumlah akses
diplomasi kebahasaan

Meningkatnya mutu dan jumlah


penerjemah

II.M.L.023-41

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah penerjemah tulis dan lisan


(interpreter)
023

13

023

Pelaksanaan Tugas Teknis


Pengembangan, Pembinaan dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra di
Daerah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
27

2017
27

2018
27

2019
27

27
1.183,3

Meningkatnya jumlah dan mutu


pengembangan bahasa dan sastra di
daerah

023

Jumlah dokumen kajian bahasa dan


sastradi Balai/Kantor Bahasa
Jumlah kosakata Indonesia

023

331

331

331

331

331

48.334

48.334

48.334

48.334

48.334

36.367

36.367

36.367

36.367

36.367

6.393
31.678

6.393
31.678

6.393
31.678

6.393
31.678

6.393
31.678

10.235

10.235

10.235

10.235

10.235

2.951
8

2.951
8

2.951
8

2.951
8

2.951
8

96

96

96

96

96

Meningkatnya akses dan mutu


pelindungan bahasa dan sastra di
daerah
Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan
sastra daerah
Meningkatnya akses dan mutu
pemasyarakatan bahasa dan sastra di
daerah
Jumlah pendidik terbina dalam
penggunaan bahasa dan sastra oleh
Balai/Kantor Bahasa
Jumlah pendidik teruji melalui UKBI
Jumlah masyarakat terbina dalam
penggunaan bahasa dan sastra
Jumlah pengapresiasi sastra di daerah
Jumlah pemelajar BIPA di daerah
Jumlah penerjemah ltulis dan lisan
(Interpreter) di daerah
Jumlah lembaga yang penggunaan
bahasanya terkendali
023

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMDIKBUD

7.361,0

II.M.L.023-42

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

023
023

023

1981 Peningkatan Layanan Prima di


Bidang Hukum dan Organisasi

023

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas penyensoran


film dan iklan film
Meningkatnya layanan di bidang
hukum dan organisasi di
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Persentase Film dan Iklan Film yang


Lulus Sensor
Jumlah rancangan peraturan
perundang-undangan bidang
pendidikan

023

023

2018

2019

0,83

0,86

0,89

0,92

0,95

150

160

170

180

190

150

160

170

180

190

350

350

350

350

350

1. Jumlah Film dan Iklan Film yang


disensor
2. Persentase Sosialisasi dan
Koordinasi Kebijakan Penyensoran
3. Jumlah Fasilitasi Kelembagaan dan
Keanggotaan

46.100

46.200

46.300

46.400

46.500

0,94

0,94

0,95

0,95

0,96

11

12

13

14

15

Jumlah dokumen hasil penelitian


arkeologi lintas disiplin dan tematis
Jumlah Rumah Peradaban sebagai
media pemanfaatan hasil penelitian
arkeologi
Jumlah informasi hasil penelitian dan
pengembangan arkeolog

123

125

127

129

131

10

14

18

22

2.360

3.500

3.500

3.500

3.500

Meningkatnya kualitas penyensoran


film dan iklan film

023

023

2017

Peningkatan Sensor Film

023

023

2016

307,6

Jumlah rancangan peraturan


perundang-undangan bidang
pendidikan
Jumlah Dewan Pendidikan yang terbina

023

023

2015

Meningkatnya layanan di bidang


hukum dan organisasi di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

023

023
023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Penelitian dan Pengembangan


Bidang Arkeologi
Meningkatnya kualitas penelitian
bidang arkeologi

II.M.L.023-43

KODE
KL

PROG

23

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
939,4

Menguatnya sistem pengendalian


manajemen dan sistem pengawasan
internal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Tercapainya Opini BPK terhadap LK


Kemdikbud WTP

JUMLAH

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP
315.668,9

II.M.L.023-44

KEMENTERIAN KESEHATAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

01

024

01

024

01

024

01

2033 Perumusan Peraturan Perundangundangan dan Organisasi

024

01

2033

024

01

2033

024

01

2033

024

01

2033

024

01

2033

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMENTERIAN
KESEHATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

11.361,3

Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan manajemen
kementerian kesehatan
Jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan

3
280,1

Meningkatnya produk-produk hukum


yang akan mendukung
penyelenggaraan pembangunan
bidang kesehatan

Jumlah produk hukum


(RUU/RPP/R.Per/Keppres/ Inpres)
yang diselesaikan

125

125

125

125

125

Meningkatnya produk-produk hukum


yang akan mendukung
penyelenggaraan JKN
Jumlah produk hukum terkait JKN
yang diselesaikan
Disahkannya Inpres tentang kerja
sama fasilitas pelayanan kesehatan
dengan unit transfusi darah untuk
Pencegahan Kematian Ibu

II.M.L.024-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

024

01

2033

024

01

2033

024

01

2033

024

01

024

01

2034 Pembinaan Administrasi


Kepegawaian
2034

024

01

2034

024

01

2034

024

01

2034

024

01

024

01

2035 Pembinaan Pengelolaan


Administrasi Keuangan dan Barang
Milik Negara
2035
Meningkatnya kualitas pengelolaan
anggaran dan Barang Milik Negara
(BMN) Kementerian Kesehatan secara
efektif, efisien dan dilaporkan sesuai
ketentuan

Disahkannya PP tentang Subsidi


Pemerintah/Pemerintah Daerah pada
RS sesuai amanat pasal 48 UU No. 44
Tahun 2009

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Inpres kerjasama puskesmas


dengan unit transfusi darah/UTD yang
diselesaikan untuk pencegahan
kematian ibu melahirkan

Jumlah PP mengenai subsidi


pemerintah/pemerintah daerah pada
RS yang diselesaikan

611,6
Meningkatnya pelayanan administrasi
kepegawaian
Persentase pemenuhan kebutuhan
SDM aparatur kesehatan
Persentase pejabat struktural di
lingkungan Kementerian Kesehatan
yang kompetensinya sesuai
persyaratan jabatan
Persentase pegawai Kementerian
Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik

100

100

100

100

100

30

50

70

90

100

65

80

90

100

100

269,2

II.M.L.024-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

01

2035

024

01

2035

024

01

2035

024

01

2036 Perencanaan dan Penganggaran


Program Pembangunan Kesehatan

024

01

2036

024

01

2036

024

01

024

01

2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha,


Keprotokolan, Rumah Tangga,
Keuangan, dan Gaji
2037

024

01

2037

024

01

024

01

2038 Pengelolaan Data dan Informasi


Kesehatan
2038

SASARAN

INDIKATOR
Persentase satker yang
menyampaikan laporan keuangan
tepat waktu dan berkualitas sesuai
dengan SAP untuk mempertahankan
WTP
Persentase nilai aset tetap yang telah
mendapatkan Penetapan Status
Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Persentase pengadaan menggunakan
e-procurement

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

30

50

70

90

100

65

80

90

100

100
815,9

Meningkatnya kualitas perencanaan


dan penganggaran program
pembangunan kesehatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan


pembayaran gaji dan/atau insentif
tenaga kesehatan strategis tepat
sasaran dalam rangka mendukung
capaian indikator program
pembangunan kesehatan 2015-2019

Jumlah provinsi yang memiliki


rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai
sumber

Persentase pembayaran gaji tenaga


kesehatan strategis tepat sasaran

92

16

25

30

34

1.666,6

93

94

95

96
1.128,1

Meningkatnya pengelolaan data dan


informasi kesehatan

II.M.L.024-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

01

2038

024

01

2038

024

01

2040 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri

024

01

2040

024

01

2040

024

01

2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

024

01

2041

024

01

2041

024
024

01
01

2042 Pengelolaan Komunikasi Publik


2042

024

01

2042

024

01

2042

024

01

2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan

024

01

2044

SASARAN

INDIKATOR
Persentase kabupaten/kota yang
melaporkan data kesehatan prioritas
Persentase tersedianya jaringan
komunikasi data yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan e-kesehatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
30
10

2017
40
20

2018
50
30

2019
60
40

70
50

148,3
Meningkatnya peran dan posisi
Indonesia dalam kerjasama luar negeri
bidang kesehatan
Jumlah kesepakatan kerjasama luar
negeri di bidang kesehatan

8
1.698,8

Meningkatnya kesiagaan pelayanan


kesehatan yang tepat guna dan sesuai
kebutuhan
Persentase hasil pemeriksaan
kesehatan jemaah haji (3 bulan
sebelum operasional)

60

65

70

75

80

427,5
Meningkatnya pengelolaan
komunikasi publik
Jumlah publikasi kesehatan yang
disebarluaskan kepada masyarakat
Persentase pelayanan permohonan
informasi dan pengaduan yang telah
diselesaikan

7499

7614

7727

7840

7953

90

90

90

90

90

643,0
Meningkatnya upaya pengurangan
risiko krisis kesehatan

II.M.L.024-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

024

01

2044

Jumlah kab/kota yang mendapatkan


dukungan untuk mampu
melaksanakan upaya pengurangan
risiko krisis kesehatan di wilayahnya

024

01

2044

024

01

024

01

2048 Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat
2048

Jumlah Provinsi yang mendapatkan


advokasi dan sosialisasi untuk
mendukung pelaksanaan upaya
pengurangan risiko kesehatan
diwilayahnya

024

01

2048

024

01

2048

024

01

2048

024

01

024

01

2049 Pengelolaan Konsil Kedokteran


Indonesia
2049

024

01

2049

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

34

34

34

34

34

3.218,0

Meningkatnya pelaksanaan promosi


kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
Persentase Kab/kota yang memiliki
kebijakan perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)
Persentase desa yang memanfaatkan
dana desa 10 persen untuk UKBM

40

50

60

70

80

10

20

30

40

50
215,4

Meningkatnya pelayanan registrasi


dan penyelenggaraan standardisasi
pendidikan profesi, pembinaan serta
penanganan kasus pelanggaran
disiplin dokter dan dokter gigi

Jumlah penanganan kasus pelanggaran


disiplin dokter dan dokter gigi yang
terselesaikan

II.M.L.024-5

37

37

37

37

37

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

01

2049

024

01

024

01

2050 Peningkatan Intelegensia


Kesehatan
2050

024

01

2050

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR)
dokter dan dokter gigi yang
teregistrasi dan terselesaikan tepat
waktu

Meningkatnya kesehatan inteligensia


secara optimal dalam rangka
mempersiapkan SDM yang berkualitas,
sehingga mampu menjalankan
reformasi birokrasi untuk
berkontribusi dalam revolusi karakter
bangsa

PROGRAM PENGUATAN
PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

Jumlah instrumen peningkatan dan


penanggulangan masalah kesehatan
inteligensia sesuai tahapan siklus
hidup

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

20.000

2017

72.000

2018

35.000

2019

20.000

20.000

238,8

148.106,2

Terselenggaranya penguatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

024

01

024

01

2043 Pengembangan Pembiayaan


Kesehatan dan JKN/KIS
2043

Jumlah penduduk yang menjadi


peserta penerima bantuan iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS) (dalam juta)
Dihasilkannya bahan kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan kesehatan
dan JKN/KIS

II.M.L.024-6

88,2

99,6

103,4

106,0

107,2

148.106,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KL

PROG

KEG

024

01

2043

024

01

2043

024

01

2043

024

01

2043

024

01

2043

024

01

2043

024

03

024

03

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah penduduk yang menjadi
peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
(dalam juta)
Jumlah dokumen hasil
studi/monitoring dan evaluasi
pelaksanaan JKN
Jumlah dokumen hasil Health
Technology Assessment /HTA yang
disampaikan kepada Menteri
Kesehatan
Jumlah dokumen kebijakan realisasi
iuran peserta penerima bantuan iuran
JKN/KIS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

88,2

99,6

103,4

106,0

107,2

10

10

10

10

12

Tersalurkannya Kartu Indonesia Sehat


(KIS) di 7 lokasi
Jumlah Kab/Kota yang menerima
Kartu Indonesia Sehat (KIS)

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN


AKUNTABILITAS APARATUR
KEMENTERIAN KESEHATAN

1.294,2

Meningkatnya transparansi tata


kelola pemerintahan dan
terlaksananya reformasi birokrasi

II.M.L.024-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

03

024

03

024

03

2052 Peningkatan Pengawasan


Program/Kegiatan Lingkup Satker
Binaan Inspektorat I
2052

024

03

2052

024

03

024

03

2053 Peningkatan Pengawasan


Program/Kegiatan Lingkup Satker
Binaan Inspektorat II
2053

024

03

2053

024

03

024

03

2054 Peningkatan Pengawasan


Program/Kegiatan Lingkup Satker
Binaan Inspektorat III
2054

024

03

2054

SASARAN

INDIKATOR
Persentase satuan kerja yang
memiliki temuan kerugian negara
1 persen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
88

2017
91

2018
94

2019
97

100

192,2

Meningkatnya transparansi tata kelola


pemerintahan dan terlaksananya
reformasi birokrasi lingkup satker
binaan Inspektorat I

Persentase satuan kerja di lingkup


binaan Inspektorat I yang memiliki
temuan kerugian negara 1 persen

84

88

92

96

100

185,1

Meningkatnya transparansi tata kelola


pemerintahan dan terlaksananya
reformasi birokrasi lingkup satker
binaan Inspektorat II

Persentase satuan kerja di lingkup


binaan Inspektorat II yang memiliki
temuan kerugian negara 1 persen

90

92

94

96

100

189,1

Meningkatnya transparansi tata kelola


pemerintahan dan terlaksananya
reformasi birokrasi lingkup satker
binaan Inspektorat III

Persentase satuan kerja di lingkup


binaan Inspektorat III yang memiliki
temuan kerugian negara 1 persen

II.M.L.024-8

94

95

96

97

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

03

024

03

2055 Peningkatan Pengawasan


Program/Kegiatan Lingkup Satker
Binaan Inspektorat IV
2055

024

03

2055

024

03

024

03

2056 Peningkatan Penanganan


Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Kementerian
Kesehatan
2056

024

03

2056

024

03

2057 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan

024

03

2057

SASARAN

Meningkatnya transparansi tata kelola


pemerintahan dan terlaksananya
reformasi birokrasi lingkup satker
binaan Inspektorat IV

INDIKATOR

Persentase satuan kerja di lingkup


binaan Inspektorat IV yang memiliki
temuan kerugian negara 1 persen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
189,2

TARGET
2015

2016

80

2017

85

2018

90

2019

95

100

191,2

Meningkatnya penanganan pengaduan


masyarakat yang berindikasi kerugian
negara
Persentase penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi kerugian
negara di Lingkungan Kementerian
Kesehatan sesuai kewenangan
Inspektorat Jenderal

Meningkatnya dukungan manajemen


dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
pada Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan

II.M.L.024-9

100

100

100

100

100

347,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

03

024

04

024

04

024

04

024

04

024

04

024

04

024

04

2069 Penelitian dan Pengembangan


Bidang Biomedis dan Teknologi
Dasar Kesehatan
2069

024

04

2069

SASARAN

2057

INDIKATOR
Persentase satuan kerja yang telah
menerapkan Program Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
20

2017
40

2018
60

2019
80

100

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


KESEHATAN

8.702,4
Meningkatnya kualitas penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan di
bidang kesehatan
Jumlah hasil penelitian yang
didaftarkan HKI
Jumlah rekomendasi kebijakan
berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang
diadvokasikan ke pengelola program
kesehatan dan atau pemangku
kepentingan
Jumlah laporan riset kesehatan
nasional (Riskesnas) bidang kesehatan
dan gizi masyarakat

13

24

24

24

24

24

998,5

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan di Bidang Biomedis
dan Teknologi Dasar Kesehatan
Jumlah rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan dari penelitian dan
pengembangan di bidang Biomedis
dan Teknologi Dasar Kesehatan

II.M.L.024-10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

04

2069

024

04

024

04

2070 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Intervensi Kesehatan
Masyarakat
2070

024

04

2070

024

04

2070

024

04

024

04

2071 Penelitian dan Pengembangan


Teknologi Terapan Kesehatan dan
Epidemiologi Klinik
2071

024

04

2071

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017
20

2018
20

2019

Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di


bidang Biomedis dan Teknologi Dasar
Kesehatan yang dimuat di media cetak
dan atau elektronik nasional dan
internasional

20

20

20

Jumlah rekomendasi kebijakan yang


dihasilkan dari penelitian dan
pengembangan di bidang Teknologi
Intervensi Kesehatan Masyarakat
Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di
bidang Teknologi Intervensi
Kesehatan Masyarakat yang dimuat di
media cetak dan atau elektronik
nasional dan internasional

16

24

32

40

33

42

44

50

50

1.202,8

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan di Bidang Teknologi
Intervensi Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan di Bidang Teknologi
Terapan Kesehatan dan Epidemiologi
Klinik

Jumlah rekomendasi kebijakan yang


dihasilkan dari penelitian dan
pengembangan di Bidang Teknologi
Terapan Kesehatan dan Epidemiologi
Klinik

II.M.L.024-11

1.169,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

04

2071

024

04

2072 Penelitian dan Pengembangan


Humaniora, Kebijakan Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat

024

04

2072

024

04

2072

024

04

2072

024

04

024

04

4010 Penelitian dan Pengembangan


Tanaman Obat dan Obat
Tradisional
4010

024

04

4010

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di
bidang Teknologi Terapan Kesehatan
dan Epidemiologi Klinik yang dimuat
di media cetak dan atau elektronik
nasional dan internasional

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
15

2017
17

2018
19

2019
21

21

955,7

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan di Bidang Humaniora,
Kebijakan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah rekomendasi kebijakan yang


dihasilkan dari penelitian dan
pengembangan di Bidang Humaniora,
Kebijakan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di
bidang Humaniora, Kebijakan
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang dimuat di media
cetak dan atau elektronik nasional dan
internasional

25

25

25

25

25

1.350,6

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan di Bidang Tanaman
Obat dan Obat Tradisional
Jumlah rekomendasi kebijakan yang
dihasilkan dari penelitian dan
pengembangan di Bidang Tanaman
Obat dan Obat Tradisional

II.M.L.024-12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

04

4010

024

04

024

04

4011 Penelitian dan Pengembangan


Vektor dan Reservoir Penyakit
4011

024

04

4011

024

04

4011

024

04

024

04

2074 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program
penelitian dan pengembangan
Kesehatan
2074

024

04

2074

024

04

2074

024

06

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017
24

2018
24

2019

Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di


bidang Tanaman Obat dan Obat
Tradisional yang dimuat di media
cetak dan atau elektronik nasional dan
internasional

24

24

24

Jumlah rekomendasi kebijakan yang


dihasilkan dari penelitian dan
pengembangan di Bidang Vektor dan
Reservoir Penyakit
Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di
bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
yang dimuat di media cetak dan atau
elektronik nasional dan internasional

10

15

20

20

20

1.397,6

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan di Bidang Vektor dan
Reservoir Penyakit

1.627,5

Meningkatnya dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program penelitian dan
pengembangan Kesehatan

Jumlah laporan dukungan Manajemen


litbang
Jumlah laporan dukungan Manajemen
teknis litbang kesehatan

PROGRAM BINA GIZI DAN


KESEHATAN IBU DAN ANAK

4
29.621,4

II.M.L.024-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

06

024

06

024

06

024

06

024
024

06
06

2080 Pembinaan Gizi Masyarakat


2080

024

06

2080

024

06

2080

024

06

2080

024

06

2080

024

06

024

06

2081 Pembinaan Pelayanan Kesehatan


Bayi, Anak dan Remaja
2081

024

06

2081

024

06

2081

SASARAN
Meningkatnya ketersediaan dan
keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi
seluruh masyarakat

INDIKATOR

Persentase persalinan di fasilitas


pelayanan kesehatan (PF)
Persentase ibu hamil kurang energi
kronik (KEK)
Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

75

77

79

82

85

24,2

22,7

21,2

19,7

18,2

75

78

81

85

90

Meningkatnya pelayanan gizi


masyarakat

3.800,3
Persentase ibu hamil KEK yang
mendapatkan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan Tablet Tambah Darah
(TTD) 90 tablet selama masa
kehamilan
Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan

13

50

65

80

95

39

42

44

47

50

82

85

90

95

98

70

75

80

85

90
2.761,9

Meningkatnya akses dan kualitas


pelayanan kesehatan bayi, anak dan
remaja
Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1)
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan kesehatan
peserta didik

II.M.L.024-14

75

78

81

85

90

30

40

50

55

60

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

06

024

06

2082 Pembinaan Pelayanan Kesehatan


Ibu dan Reproduksi
2082

024

06

2082

024

06

2082

024

06

024

06

2089 Pembinaan Upaya Kesehatan kerja


dan Olahraga
2089

024

06

2089

024

06

2089

024

06

024

06

2092 Pembinaan Kesehatan Tradisional


dan Komplementer
2092

024

06

2092

024

06

024

06

2093 Bantuan Operasional Kesehatan


(BOK)
2093

024

06

2093

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2.852,1

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya akses dan kualitas


pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (PF)
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal ke
empat (K4)

75

77

79

82

85

72

74

76

78

80

1.187,1
Meningkatnya Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

962,8
Meningkatnya Pembinaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Upaya Kesehatan Tradisional dan
Komplementer

Persentase Puskesmas yang


menyelenggarakan kesehatan
tradisional

15

25

45

60

75

16.410,5
Tersedianya Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan
BOK

II.M.L.024-15

9.719

9.865

10.013

10.163

10.315

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KL

PROG

024

06

024

06

024

06

024

07

024

07

024

07

024

07

024

07

024

07

024

07

024

07

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2085 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
2085
Meningkatnya Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak
2085

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA


KESEHATAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.646,7

TARGET
2015

2016

2017

91

2018

92

2019

Persentase realisasi kegiatan


administrasi dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak

90

93

94

Jumlah kecamatan yang memiliki


minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Jumlah Kab/Kota yang memiliki
minimal 1 RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional

350

700

1.400

2.800

5.600

94

190

287

384

481

101.094,2

Meningkatnya akses pelayanan


kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat

2051 Pembinaan Upaya Penunjang Medik


dan Sarana Kesehatan
2051
Meningkatnya Pemerataan, Mutu
Pelayanan Penunjang Medik, Sarana
Prasarana dan Peralatan Kesehatan
2051

1.640,3

Persentase RS regional sebagai


pengampu pelayanan telemedicine

2083 Pembinaan Pelayanan


Keperawatan dan Ketehnisian
Medis

12

20

32
931,2

II.M.L.024-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

07

2083

024

07

2083

024

07

2087 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

024

07

2087

024

07

2087

024

07

2087

024

07

2087

024

07

2087

024

07

2087

024

07

024

07

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan


Rujukan
2090

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya mutu dan akses


pelayanan keperawatan dan
keteknisian medik
Jumlah Puskesmas yang menerapkan
Pelayanan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat (Perkesmas)

637

721

812

914

1.015

15.857,1
Meningkatnya akses pelayanan
kesehatan dasar yang berkualitas bagi
masyarakat
Jumlah kecamatan yang memiliki
minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Jumlah Puskesmas non rawat inap dan
Puskesmas rawat inap yang
memberikan pelayanan sesuai standar

Meningkatnya Kerjasama Puskesmas


dengan UTD untuk mencegah
kematian ibu melahirkan

350

700

1.400

2.800

5.600

700

1.400

2.800

5.600

6.000

Jumlah Kab/Kota yang melakukan


pelayanan kesehatan bergerak (PKB)
di daerah terpencil dan sangat
terpencil

107

118

128

139

150

Jumlah Puskesmas yang telah


bekerjasama melalui Dinas Kesehatan
dengan UTD dan RS

200

1.600

3.000

4.400

5.600

79.890,6
Tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh masyarakat

II.M.L.024-17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

KL

PROG

KEG

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

2090

024

07

024

07

2095 Pembinaan Pelayanan Kesehatan


Jiwa
2095

024

07

2095

Persentase fasilitas pelayanan


kesehatan (fasyankes) sebagai
institusi penerima wajib lapor (IPWL)
Pecandu Narkotika yang aktif

25

30

35

40

50

024

07

2095

Jumlah kab/kota yang memiliki


puskesmas yang menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa

80

130

180

230

280

Jumlah Kab/Kota yang memiliki


minimal 1 RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
Persentase kabupaten/kota dengan
kesiapan akses layanan rujukan
Jumlah RS Rujukan Regional yang
memenuhi sarana parasarana dan alat
(SPA) sesuai standar
Jumlah RS Rujukan Nasional yang
ditingkatkan sarana prasarananya
Jumlah RS Rujukan Nasional dengan
RS Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi data rekam
medis
Jumlah RS daerah yang memenuhi
standar dan dengan kriteria khusus
Jumlah RS pratama yang dibangun
(kumulatif)

2015

2016

2017

2018

2019

94

190

287

384

481

60

70

80

90

95

125

125

125

125

125

14

14

14

14

14

15

30

45

60

94

96

97

97

97

24

34

44

54

64

Tersedianya data kebutuhan kapal RS


di daerah kepulauan
Jumlah dokumen tentang kebutuhan
kapal RS di daerah kepulauan

1.124,0
Meningkatnya Mutu dan Akses
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

II.M.L.024-18

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

024

06

024

06

024

06

2094 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Meningkatnya Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pembinaan
Upaya Kesehatan
2094

024

06

2094

024

08

024

08

024

08

024

08

024

08

024

08

024

08

024
024

08
08

INDIKATOR

Persentase monitoring dan evaluasi


yang terinstegrasi berjalan efektif
Persentase satker yang mendapatkan
alokasi anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.651,0

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

30

40

60

80

100

100

100

100

100

100

PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN

16.864,6

Menurunnya penyakit menular dan


tidak menular, serta meningkatnya
kualitas kesehatan lingkungan
Persentase kabupaten/kota yang
mencapai 80 persen imunisasi
dasar lengkap pada bayi
Jumlah kab/kota dengan eliminasi
malaria
Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis berhasil menurunkan
angka mikrofilaria <1 persen
Jumlah provinsi dengan eliminasi
kusta
Prevalensi TB per 100.000
penduduk
Prevalensi HIV (persen)
Prevalensi merokok pada
penduduk usia 18 tahun

II.M.L.024-19

75

80

85

90

95

225

245

265

285

300

35

45

55

65

75

21

23

25

26

34

280

271

262

254

245

<0,5
6,9

<0,5
6,4

<0,5
5,9

<0,5
5,6

<0,5
5,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

08

024

08

2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi,


Karantina dan Kesehatan Matra

024

08

2058

024

08

2058

024

08

2058

024

08

024

08

2059 Pengendalian Penyakit Bersumber


Binatang
2059

024

08

024

SASARAN

INDIKATOR
Persentase kabupaten/kota yang
memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
20

2017
25

2018
30

2019
35

40

3.142,8

Menurunkan angka kesakitan akibat


penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, peningkatan surveilans,
karantina kesehatan, dan kesehatan
matra

Persentase anak usia 0-11 bulan yang


mendapat imunisasi dasar lengkap

91

91,5

92

92,5

93

Persentase Kab/Kota yang mempunyai


kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah

29

46

64

82

100

2059

Persentase kab/kota yang melakukan


pengendalian vektor terpadu

40

50

60

70

80

08

2059

340

360

375

390

400

024

08

2059

Jumlah kabupaten/kota dengan API


<1/1.000 penduduk
Jumlah kab/kota endemis yang
melakukan pemberian obat massal
pencegahan (POMP) Filariasis

140

170

210

240

245

024

08

2060 Pengendalian Penyakit Menular


Langsung

2.940,0

Meningkatnya pencegahan dan


penanggulangan penyakit bersumber
binatang

2.960,0

II.M.L.024-20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

08

2060

024

08

2060

024

08

2060

024
024

08
08

024

08

2060
2061 Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
2061

024

08

2061

024

08

2061

024
024

08
08

2062 Penyehatan Lingkungan


2062

024

08

2062

024

08

2062

024

08

2062

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Menurunnya angka kesakitan dan


kematian akibat penyakit menular
langsung
Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat
Persentase kabupaten/kota dengan
angka keberhasilan pengobatan TB
paru BTA positif (Success Rate )
minimal 85 persen
Persentase kasus HIV yang diobati

82

85

88

91

95

78

81

84

87

90

45

47

50

52

55
3.025,0

Menurunnya angka kesakitan dan


angka kematian serta meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular

Persentase Puskesmas yang


melaksanakan pengendalian PTM
terpadu
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) minimal 50
persen sekolah

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

Meningkatnya penyehatan dan


pengawasan kualitas lingkungan

3.084,2
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
Persentase sarana air minum yang
dilakukan pengawasan
Persentase Tempat Tempat Umum
yang memenuhi syarat kesehatan

II.M.L.024-21

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

30

35

40

45

50

50

52

54

56

58

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KL

PROG

024

08

KEG

024

08

024

08

2063

024

08

2063

024

09

024

09

024

09

024

09

024
024

09
09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.712,6

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2063 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
2063
Meningkatnya Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

PROGRAM KEFARMASIAN DAN


ALAT KESEHATAN

Persentase Satker Program PP dan PL


yang memperoleh penilaian SAKIP
dengan hasil minimal AA
Persentase Satker Pusat dan Daerah
yang ditingkatkan
sarana/prasarananya untuk
memenuhi standar

35

40

55

70

85

50

55

60

64

69

Persentase ketersediaan obat dan


vaksin di puskesmas
Jumlah bahan baku obat, obat
tradisional dan kosmetika dalam
negeri yang dimanfaatkan, serta
alat kesehatan (alkes) yang
diproduksi di dalam negeri

77

80

83

86

90

5
2

10
4

15
6

20
8

25
10

17.359,6

Meningkatnya ketersediaan,
keterjangkauan dan mutu farmasi
dan alat kesehatan

a. Target BBO/BBOT
b. Target alkes

II.M.L.024-22

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

024

09

Persentase produk alat kesehatan


dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) di peredaran yang
memenuhi syarat

024
024
024

09
09
09

a. Target Alkes
b. Target PKRT

024

09

2064 Peningkatan Pelayanan


Kefarmasian
2064

024

09

2064

024

09

2065 Peningkatan Ketersediaan Obat


Publik dan Perbekalan Kesehatan

024

09

2065

024

09

2065

024

09

2066 Peningkatan Pembinaan Produksi


dan Distribusi Alat Kesehatan

024

09

2066

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

70
80

2017

72
82

2018

74
84

2019

76
86

78
88
732,0

Meningkatnya pelayanan
kefarmasian dan penggunaan obat
rasional di fasilitas kesehatan
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kefarmasian
sesuai standar

40

45

50

55

60

13.595,9

Tersedianya obat, vaksin dan


perbekalan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau di pelayanan
kesehatan dasar pemerintah
(puskesmas)

Persentase ketersediaan obat dan


vaksin di puskesmas

77

80

83

86

90
734,2

Meningkatnya pembinaan
peningkatan mutu dan keamanan alat
kesehatan (Alkes) dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT)

II.M.L.024-23

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

09

2066

024
024
024

09
09
09

2066
2066
2066

024

09

2067 Peningkatan Pembinaan Produksi


dan Distribusi Kefarmasian

024

09

2067

024

09

2067

024

09

024

09

024

09

024

10

024

10

024

10

SASARAN

INDIKATOR
Persentase produk alkes dan PKRT di
peredaran yang memenuhi syarat
a. Target Alkes
b. Target PKRT
Jenis alkes yang diproduksi di dalam
negeri (kumulatif)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

70
80
2

2017

72
82
4

2018

74
84
6

2019

76
86
8

78
88
10
698,8

Meningkatnya produksi bahan baku


dan obat lokal serta mutu sarana
produksi dan distribusi kefarmasian
Jumlah bahan baku obat dan obat
tradisional dalam negeri yang
dimanfaatkan (kumulatif)

2068 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
2068
Meningkatnya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Pada Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
2068

10

15

20

25

1.598,8

Persentase kepuasan klien terhadap


dukungan manajemen

80

85

87

89

95

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN


PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

34.330,2

Meningkatnya ketersediaan dan


mutu sumber daya manusia
kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan

Jumlah puskesmas yang minimal


memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

II.M.L.024-24

1.200

2.000

3.000

4.200

5.600

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

024

10

024

10

024

10

024

10

024
024

10
10

2075 Standardisasi, Sertifikasi dan


Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM
Kesehatan
2075
Terselenggaranya standarisasi,
sertifikasi dan pendidikan
berkelanjutan SDM kesehatan
2075
2076 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

024

10

2076

024

10

2076

024

10

024

10

2077 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga


Kesehatan
2077

024

10

2077

024

10

024

10

2078 Perencanaan dan Pendayagunaan


SDM Kesehatan
2078

INDIKATOR
Persentase RS Kab/Kota kelas C
yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis
penunjang
Jumlah SDM Kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya
(kumulatif)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

30

35

10.200

21.510

2018
40

33.060

2019
50

60

44.850

56.910

1.120,1

Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi

100.000

115.000

175.000

150.000

150.000
1.421,3

Meningkatnya pendidikan dan


pelatihan aparatur dan non aparatur
Jumlah aparatur yang mendapat
sertifikat pada pelatihan terakreditasi
(kumulatif)

9.000

18.000

27.000

36.000

45.000

2.283,1
Meningkatnya pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan
Jumlah tenaga pendidik, tenaga
kesehatan dan masyarakat yang
ditingkatkan kemampuannya melalui
pelatihan
Meningkatnya perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan

II.M.L.024-25

1.200

2.310

2.550

2.790

3.060

13.016,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

024

10

2078

024

10

4049 Pendidikan Tinggi dan Peningkatan


Mutu SDM Kesehatan

024

10

4049

024

10

4049

024

10

024

10

5033 Pengelolaan Mutu Pendidikan


Tinggi
5033

024

10

5033

024

10

024

10

5034 Pembinaan dan Pengelolaan


Pendidikan Tinggi
5034

024

10

5034

024

10

5034

024

10

024

10

5234 Pelaksanaan Internship Tenaga


Kesehatan
5234

024

10

5234

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah tenaga kesehatan yang
didayagunakan di fasilitas pelayanan
kesehatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

950

2017

20.600

2018

21.700

2019

22.800

24.000

4.246,0

Meningkatnya pelaksanaan
pendidikan tinggi dan peningkatan
mutu SDM Kesehatan
Jumlah peserta baru penerima
bantuan pendidikan

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
724,0

Meningkatnya pengelolaan Mutu


Pendidikan Tinggi
Persentase program studi/institusi
Politeknik Kesehatan (Poltekkes)
Kemenkes yang terakreditasi baik

50

60

70

75

80

6.440,1
Meningkatnya pembinaan dan
pengelolaan pendidikan tinggi
Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari
Politeknik Kesehatan (Poltekkes)
Kemenkes RI
Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya (kumulatif)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

14

21

31

38

3.550,0
Terselenggaranya pelaksanaan
internship tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang
melaksanakan internship

II.M.L.024-26

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

024

10

2074 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM (PPSDM)
Kesehatan

024

10

2074

024

10

2074

024

10

2074

SASARAN

Meningkatnya dukungan Manajemen


dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
pada Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM (PPSDM)
Kesehatan

INDIKATOR

Jumlah dokumen norma, standar,


prosedur dan kriteria PPSDM
Kesehatan
Jumlah dokumen data dan informasi
Program PPSDM Kesehatan

JUMLAH

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.529,4

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20

20

20

20

20

34

34

34

34
368.734,0

II.M.L.024-27

KEMENTERIAN AGAMA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

01

025
025
025
025

01
01
01
01

025

01

2098

025

01

2098

025

01

2098

025

01

2099 Pembinaan Administrasi


Kepegawaian

025

01

2099

025
025

01
01

2099
2100 Pembinaan Administrasi Keuangan
dan BMN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Program Dukungan Manajemen dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan Manajemen dan
Kementerian Agama
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
4.742,8

Nilai Opini Keuangan


Nilai Kualitas Kinerja
Nilai Kualitas Pelayanan

WTP
B
50%

WTP
B
55%

WTP
BB
60%

WTP
A
65%

WTP
A
70%

2098 Pembinaan Administrasi Hukum


dan KLN

359,0

Meningkatnya Kualitas Administrasi


Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Jumlah Penyusunan Naskah Peraturan 1.750


Perundangan

1.800

1.850

1.900

1.950

Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus- 105


Kasus/Advokasi Hukum Kementerian
Agama
Jumlah Dokumen Kerjasama Luar
400
Negeri

110

115

120

125

425

450

475

500
752,9

Meningkatnya Kualitas Administrasi


Kepegawaian

Jumlah Dokumen Assessmen,


Pembinaan dan Pengembangan
pegawai, serta layanan kesejahteraan
sosial
Jumlah Dokumen Data PNS

112.161

117.221

122.281

127.341

132.401

229.563

230.563

231.563

232.563

233.563
615,7

II.M.L.025-1

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

01

2100

025

01

2100

025
025

01
01

2100
2101 Pembinaan Administrasi Organisasi
dan Tata Laksana

025

01

2101

025
025

01
01

2101
2101

025

01

2102 Pembinaan Administrasi


Perencanaan

025

01

2102

025

01

2102

025

01

2102

025

01

2103 Pembinaan Administrasi Umum

025

01

2103

025

01

2103

025

01

2103

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Administrasi
Keuangan dan BMN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Keuangan dan BMN
Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi
Keuangan dan BMN
Jumlah laporan keuangan dan BMN

2015

2016

2017

2018

2019

900

910

920

930

940

98

103

108

113

118

1.880

1.940

2.000

2.060

2.120

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

399,9

Meningkatnya Kualitas Administrasi


Organisasi dan Tatalaksana

Jumlah Dokumen penataan organisasi


dan Penyusunan Naskah Regulasi
Bidang Organisasi dan Tata Laksana

992

1.012

1.032

1.052

1.072

Jumlah Laporan Kinerja (LAKIP)


Jumlah Dokumen Laporan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan

1
1.095

1
1.145

1
1.195

1
1.245

1
1.295
925,4

Terlaksananya perencanaan yang tepat Sistem dan Data Perencanaan


4.732
waktu dan berkualitas
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2.813
Laporan Evaluasi Program dan
Koordinasi Lintas Sektoral dan PHLN

990

4.732

4.732

4.732

4.732

2.813

2.813

2.813

2.813

990

990

990

990
1.160,1

Meningkatnya Kualitas Administrasi


Umum

Meningkatnya penyediaan sarana


prasarana aparatur

Jumlah Dokumen Pelayanan dan


Rancangan Kebijakan di Bidang
Administrasi dan Umum
Persentase terlaksananya pembinaan
administrasi
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur Kementerian Agama

II.M.L.025-2

590

600

610

620

630

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

01

2106 Pembinaan Administrasi Informasi


Keagamaan dan Kehumasan

025

01

2106

025
025

01
02

2106

025

02

025

02

2115

025

02

2115

025

02

2115

025

02

2115

025

02

2116 Pengawasan Fungsional Inspektorat


Wilayah II

025

02

2116

025

02

2116

025

02

2116

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Meningkatnya Kualitas Administrasi


Jumlah Dokumen Pengelolaan Humas, 4.360
Informasi Keagamaan dan Kehumasan Pengelolaan data dan e-data , jaringan
dan situs web, dan Layanan Publik
Jumlah Dokumen LPSE

195

2016

2017

2018

2019

4.435

4.510

4.585

4.660

195

195

195

195

Program Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Agama
2115 Pengawasan Fungsional Inspektorat
Wilayah I

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
529,6

592,1
99,8
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
Inspektorat Wilayah I
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat
Wilayah I
Terusunnya Dokumen Administrasi
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Wilayah I
Terusunnya Laporan Hasil
Pemantauan Dan Evaluasi Inspektorat
Wilayah I

Laporan Hasil Audit Inspektorat


Wilayah I
Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan
Tertentu Inspektorat Wilayah I

10

10

10

10

10

Dokumen Administrasi Pelaksanaan


Pengawasan Inspektorat Wilayah I

Laporan Hasil Pemantauan Dan


Evaluasi Inspektorat Wilayah I

Tersusunnya Laporan Hasil Audit


Inspektorat Wilayah II
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat
Wilayah II
Terusunnya Dokumen Administrasi
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Wilayah II

Laporan Hasil Audit Inspektorat


Wilayah II
Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan
Tertentu Inspektorat Wilayah II

10

10

10

10

10

Dokumen Administrasi Pelaksanaan


Pengawasan Inspektorat Wilayah II

98,6

II.M.L.025-3

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

Prog

Keg

025

02

2116

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

025

02

2117 Pengawasan Fungsional Inspektorat


Wilayah III
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
2117
Inspektorat Wilayah III
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
2117
Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat
Wilayah III
Terusunnya Dokumen Administrasi
2117
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Wilayah III
Terusunnya Laporan Hasil
2117
Pemantauan Dan Evaluasi Inspektorat
Wilayah III
2118 Pengawasan Fungsional Inspektorat
Wilayah IV
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
2118
Inspektorat Wilayah IV
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
2118
Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat
Wilayah IV
Terusunnya Dokumen Administrasi
2118
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Wilayah IV
Terusunnya Laporan Hasil
2118
Pemantauan Dan Evaluasi Inspektorat
Wilayah IV
2119 Pengawasan Fungsional Inspektorat
Investigasi
Tersusunnya Laporan Hasil Audit
2119
Inspektorat Investigasi
Tersusunnya Dokumen Administrasi
2119
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Investigasi

TARGET

INDIKATOR

Terusunnya Laporan Hasil


Laporan Hasil Pemantauan Dan
Pemantauan Dan Evaluasi Inspektorat Evaluasi Inspektorat Wilayah II
Wilayah II

2015
9

2016
9

2017
9

2018
9

2019
9

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

105,0

Laporan Hasil Audit Inspektorat


Wilayah III
Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan
Tertentu Inspektorat Wilayah III

12

12

12

12

12

Dokumen Administrasi Pelaksanaan


Pengawasan Inspektorat Wilayah III

Laporan Hasil Pemantauan Dan


Evaluasi Inspektorat Wilayah III

7
134,9

Laporan Hasil Audit Inspektorat


Wilayah IV
Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan
Tertentu Inspektorat Wilayah IV

11

11

11

11

11

Dokumen Administrasi Pelaksanaan


Pengawasan Inspektorat Wilayah IV

Laporan Hasil Pemantauan Dan


Evaluasi Inspektorat Wilayah IV

6
51,6

Laporan Hasil Audit Inspektorat


Investigasi
Dokumen Administrasi Pelaksanaan
Pengawasan Inspektorat Investigasi

II.M.L.025-4

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

02

2120 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Itjen Kementerian Agama

025

02

2120

025

02

2120

025

xx

025

025

025

025

xx

SASARAN

Terlaksananya Dukungan dan Tugas


Teknis Lainnya Itjen Kemenag

TARGET

INDIKATOR

Dokumen Administrasi Pelaksanaan


Tugas Sekretariat
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Program PPA

2015

2016

2017

2018

2019

17

17

17

17

17

Program Kerukunan Umat


Beragama

1.000,1
Meningkatnya kerukunan hidup
umat beragama

2096 Pembinaan Kerukunan Umat


Beragama

025

2096

025

2096

025

2096

025

2096

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
102,2

Persentase fasilitasi sarana dan


prasarana Sekber FKUB yang
memenuhi standar
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dialog antarumat beragama di
kalangan tokoh agama, pemuda,
dan lembaga sosial keagamaan

18

27

36

46

55

106

107

106

107

106

Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan,
Pelayanan, dan Pendidikan Agama
Khonghucu

Jumlah Penyuluh agama Konghucu


yang difasilitasi dalam pembinaan
dan pengembangan

150

200

250

300

350

Meningkatnya harmoni sosial dan


kerukunan umat beragama

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan


dialog antarumat beragama di
kalangan tokoh agama, guru agama,
pendakwah, cendikiawan, pemuda,
dan lembaga sosial keagamaan
Persentase fasilitasi operasional
pelayanan FKUB Provinsi
Persentase fasilitasi operasional
pelayanan FKUB Kab/Kota
Persentase fasilitasi sarana dan
prasarana Sekber FKUB yang
memenuhi standar

868,5

II.M.L.025-5

106

107

106

107

106

100

100

100

100

100

91

93

95

97

100

18

27

36

46

55

KODE
KL

Prog

Keg

025

2096

025

2096

025

xx

2097

025

2097

025

2097

025

2097

025

2097
xx

025

Meningkatnya Kualitas Bimbingan


Umat Khonghucu

Meningkatnya Kualitas Pendidikan


Khonghucu

03

025

03

025

03

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

2107

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah fasilitasi pelaksanaan


5
harmonisasi kerukunan hidup umat
beragama di daerah konflik dan rawan
konflik
Jumlah sosialisasi peraturan
35
perundang-undangan terkait
kerukunan umat beragama

35

35

35

35

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana


keagamaan Konghucu
Jumlah Penyuluh agama Konghucu
yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan
Jumlah Guru Agama Konghucu yang
kompeten
Jumlah buku Pendidikan Agama
Konghucu yang tersedia
Jumlah Sarana Pembelajaran
pendidikan Agama Konghucu

10

15

20

25

150

200

250

300

350

1325 org

1340 org

1360 org

1380 org

1400 org

525 expl

550 expl

575 expl

600 expl

625 expl

55 unit

60 unit

65 unit

70 unit

75 unit

36,6

2107 Pembinaan Adminstrasi Kerukunan


Hidup Umat Beragama

2107

025
025

SASARAN

2097 Bimbingan Umat Khonghucu

025

025

PROGRAM/KEGIATAN

94,9

Terlaksananya administrasi kerukunan Laporan Kinerja


hidup umat beragama yang tepat
waktu
Layanan Perkantoran

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

12

12

12

12

12

Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan
Pelayanan Keagamaan Islam

30%

33%

36%

39%

42%

50%

52%

54%

56%

58%

Program Bimbingan Masyarakat


Islam
Persentase lembaga zakat, wakaf
yang difasilitasi dalam memenuhi
standar minimal lembaga
keagamaan
Persentase KUA yang memenuhi
standar pelayanan
II.M.L.025-6

8.456,2

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

025

03

025

03

2121 Pengelolaan dan Pembinaan


Pemberdayaan Wakaf

025

03

2121

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan


Jumlah lembaga wakaf yang difasilitasi
dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf dalam penguatan dan pemberdayaan

2.867

2.867

2.867

2.867

2.867

025
025

03
03

2121
2121

5.000
152

5.000
204

5.000
258

5.000
307

5.000
359

025

03

2122 Pengelolaan dan Pembinaan


Pemberdayaan Zakat

Jumlah sertifikat tanah wakaf


Jumlah pengelola lembaga wakaf yang
difasilitasi dalam pelatihan manajemen
dan perencanaan program pelayanan
keagamaan

025

03

2122

Jumlah lembaga zakat yang difasilitasi


dalam penguatan dan pemberdayaan

2.187

2.187

2.187

2.187

2.187

025

03

2122

360

390

420

450

480

025

03

2123 Pengelolaan dan Pembinaan


Penerangan Agama Islam

025

03

2123

025

03

2123

025

03

2123

Jumlah penyuluh agama yang


difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan


dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

Jumlah pengelola lembaga zakat yang


difasilitasi dalam pelatihan manajemen
dan perencanaan program pelayanan
keagamaan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan


dan Pembinaan Penerangan Agama
Islam

Jumlah penyuluh agama yang


difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan
Jumlah Lembaga Penerangan Agama
Islam yang difasilitasi dalam
penguatan dan pemberdayaan
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
event keagamaan nasional

II.M.L.025-7

2015
75.313

2016
75.313

2017
75.313

2018
75.313

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

75.313

553,8

493,1

2.399,2

75.313

75.313

75.313

75.313

75.313

6.691

6.691

6.691

6.691

6.691

303

303

303

303

303

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

03

2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam


dan Pembinaan Syariah

025

03

2124

025

03

2124

025

03

2124

025

03

2124

025
025

03
03

2124
2125 Dukungan Manajemen Pendidikan
dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Islam

025

03

2124

025
025

04
04

025
025
025
025
025
025
025

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan


Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
4.787,5

TARGET
2015

Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan


Kerukunan Intern Umat Beragama
Islam (kegiatan)
Jumlah KUA yang memperoleh bantuan
biaya operasional
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana
KUA yang memenuhi standar
Jumlah pengelola KUA yang difasilitasi
dalam pelatihan manajemen dan
perencanaan program pelayanan
keagamaan
Jumlah Pembinaan Keluarga Sakinah

2016

2017

2018

2019

35

35

35

35

35

5.496

5.496

5.496

5.496

5.496

41

181

254

192

191

1.605

1.805

2.005

2.205

2.405

134

134

134

134

134
222,4

Terlaksananya Dukungan Manajemen Dokumen Layanan Bidang Sekretarian


dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam (satker)
Bimas Islam yang tepat waktu

513

513

513

513

513

Program Pendidikan Islam

127.834,4
Tercapainya akses, mutu, dan tata
kelola pendidikan Islam

APK RA

8,42%

8,49%

8,57%

8,62%

8,66%

04
04
04

APK MI/Ula
APM MI/Ula

13,12%
9,23%
877.842

13,29%
9,28%
877.842

13,41%
9,33%
877.842

13,48%
9,51%
877.842

13,54%
9,59%
877.842

04
04
04
04

Angka Putus Sekolah MI/Ula


APK MTs/Wustha
APM MTs/Wustha
Jumlah Siswa MTs/Wustha
Penerima KIP

6,79%
22,07%
8,09%
1.020.366

6,66%
22,59%
8,18%
1.020.366

6,52%
22,90%
8,22%
1.020.366

6,39%
23,08%
8,29%
1.020.366

6,26%
23,16%
8,29%
1.020.366

Jumlah Siswa MI/Ula Penerima KIP

II.M.L.025-8

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

025

04

Angka Putus Sekolah MTs/Wustha

13,43%

13,16%

12,89%

12,64%

12,38%

025
025

04
04

8,61%
551.120

8,83%
551.120

9,06%
551.120

9,23%
551.120

9,41%
551.120

025
025

04
04

APK MA/Ulya
Jumlah Siswa MA/Ulya Penerima
KIP
Angka Putus Sekolah MA/Ulya
APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun

5,57%
2,98%

5,46%
3,15%

5,35%
3,41%

5,24%
3,77%

5,13%
4,17%

025

04

Rasio APM peserta didik


perempuan : laki-laki pada MI/Ula

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

025

04

0,94

0,96

0,98

0,99

1,00

025

04

Rasio APM peserta didik


perempuan : laki-laki pada
MTs/Wustha
Rasio APK peserta didik perempuan
: laki-laki pada MA/Ulya

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

025

04

Rasio APK peserta didik perempuan


: laki-laki pada PTKI/Ma'had Aly

0,80

0,82

0,84

0,87

0,90

025

04

025

04

025

04

025

04

025

04

Jumlah (dan persentase) RA yang


Terakreditasi Minimal B
Jumlah (dan persentase) MI yang
Terakreditasi minimal B
Jumlah (dan persentase) MTs yang
Terakreditasi minimal B
Jumlah (dan persentase) MA yang
Terakreditasi minimal B
Jumlah (dan persentase) Ruang
Kelas Madrasah dalam kondisi baik

7.800
(28,0%)
15.665
(65,0%)
9.020
(55,0%)
4.070
(55,0%)
137.000
(72,0%)

8.500
(30,0%)
16.524
(68,0%)
9.599
(58,0%)
4.379
(58,0%)
143.000
(74,0%)

9.300
(33,0%)
17.640
(72,0%)
10.354
(62,0%)
4.774
(62,0%)
149.000
(76,0%)

10.100
(35,0%)
18.772
(76,0%)
11.121
(66,0%)
5.181
(66,0%)
155.000
(78,0%)

10.800
(37,0%)
19.920
(80,0%)
11.900
(70,0%)
4.900
(70,0%)
161.000
(80,0%)

025

04

025

04

Jumlah (dan persentase) Ruang


Kelas Pendidikan Diniyah dalam
kondisi baik
Jumlah (dan persentase) dosen
berkualifikasi minimal S2

84.000
(48,0%)
10.715
(81,0%)

86.000
(49,0%)
10.980
(83,0%)

88.000
(50,0%)
11.245
(85,0%)

90.000
(51,0%)
11.509
(87,0%)

92.000
(52,0%)
11.906
(90,0%)

II.M.L.025-9

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

Prog

025

04

Keg

025

04

025

04

025

04

025
025
025
025
025
025
025
025

04
04
04
04
04
04
04
04

025

04

2127

025

04

2127

025

04

2127

025

04

2127

025

04

2127

025

04

2127

025

04

2127

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah (dan persentase) dosen


berkualifikasi S3
Jumlah (dan persentase) prodi
terakreditasi minimal B
Jumlah PTKI yang terakreditadi
BAN-PT
Persentase pesantren
penyelenggara pendidikan diniyah
yang terakreditasi
Jumlah MI yang memenuhi SPM
Jumlah MTs yang memenuhi SPM
Jumlah MA yang memenuhi SPM
Jumlah MI memenuhi SNP
Jumlah MTs memenuhi SNP
Jumlah MA memenuhi SNP

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

1.442
(12,0%)
1.025
(44,5%)

1.683
(14,0%)
1.093
(47,5%)

1.923
(16,0%)
1.160
(50,0%)

2.164
(18,0%)
1.229
(52,5%)

2.404
(20,0%)
1.298
55,0%)

14.687
7.504
3.246
2.219
1.680
862

14.981
7.654
3.311
2.263
1.714
879

15.280
7.807
3.377
2.308
1.748
897

15.586
7.963
3.444
2.354
1.783
915

15.898
8.123
3.513
2.401
1.818
933

2127 Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Agama Islam

4.191,3

Meningkatkan mutu pendidikan agama


islam pada sekolah
Meningkatnya pemahaman
keberagamaan
Meningkatnya pemahaman
keberagamaan

Jumlah guru PAI Non PNS yang


menerima tunjangan profesi
Jumlah guru PAI yang ditingkatkan
kualifikasi S1
Jumlah guru PAI yang ditingkatkan
kompetensinya
Jumlah pengawas PAI yang
ditingkatkan kompetensinya
Jumlah calon pengawas PAI yang
berkualifikasi S2
Jumlah GPAI yang mengikuti program
PPG (Pendidikan Profesi Guru)

24.142

Jumlah lembaga yang melakukan


pengembangan pembelajaran dan
penilaian kurikulum PAI

5.631

II.M.L.025-10

34.142

2.248

38.142
-

42.142
-

46.142
-

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

500

500

500

500

500

450

250

250

250

250

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

5.645

5.652

5.663

5.693

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

04

2127

025

04

2127

025
025

04
04

2127
2128 Peningkatan Akses, Mutu,
Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Keagamaan Islam

025

04

2128

025

04

2128

025

04

2128

025

04

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Guru dan Pengawas PAI yang
Mengikuti Bimtek Kurikulum yang
berlaku
Jumlah sekolah penerima bantuan
sarana/media pembelajaran PAI
Jumlah pengawas PAI yang terbina

2015

2016

70.000

2017

10.000

2018
-

2019
-

90

100

100

100

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

6.613,4

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata


kelola Pendidikan Non Formal,
Diniyah, dan Pondok Pesantren

Penyediaan Program Bantuan


Beasiswa bagi Hafidz Qur'an di
Pesantren
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah
Formal/satuan pendidikan
muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas
tingkat Ula serta Paket A yang
mendapatkan Biaya Operasional Santri
(BOS)
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah
Formal/satuan pendidikan
muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas
tingkat Wustha serta Paket B yang
mendapatkan Biaya Operasional Santri
(BOS)
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah
Formal/satuan pendidikan
muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas
tingkat Ulya serta Paket C yang
mendapatkan Biaya Operasional Santri
(BOS)

II.M.L.025-11

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

53.064

79.596

87.556

91.933

95.611

147.416

221.124

243.236

255.398

265.614

9.678

14.517

15.969

16.767

17.438

KODE
KL

Prog

Keg

025

04

2128

025

04

2128

025

04

2128

025

04

2128

025

04

2128

025

04

2128

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah
Formal/satuan pendidikan
muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas
tingkat Ula serta Paket A yang
mendapatkan Bantuan KIP
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah
Formal/satuan pendidikan
muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas
tingkat Wustha serta Paket B yang
mendapatkan Bantuan KIP
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah
Formal/satuan pendidikan
muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas
tingkat Ulya serta Paket C yang
mendapatkan Bantuan KIP
Jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang
menerima kartu dan tersosialisasikan
program Wajar 12 Tahun dengan KIP

2015

2017

2018

2019

51.375

51.375

51.375

51.375

246.875

246.875

246.875

246.875

246.875

194.691

194.691

194.691

194.691

194.691

492.941

8.563

8.563

8.563

8.563

100

100

100

100

Jumlah asrama pada pondok pesantren 100


yang dibangun
Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan diniyah
formal/satuan pendidikan muadalah
pada pondok pesantren/ma'had
aly/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas serta
Paket A, Paket B, dan Paket C yang
ditingkatkan kompetensinya

II.M.L.025-12

2016

51.375

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL

Prog

Keg

025

04

2128

Jumlah pendidik dan tenaga


2.000
kependidikan pada pendidikan diniyah
formal/satuan pendidikan muadalah
pada pondok pesantren/ma'had
aly/Program Wajar Dikdas serta Paket
A, Paket B, dan Paket C yang
ditingkatkan kualifikasinya

2.000

2.000

2.000

2.000

025

04

2128

500

500

500

500

500

025

04

2128

5.000

5.000

5.000

5.000

025

04

2128

500

1.000

1.500

2.000

025

04

2128

34

34

34

34

34

025

04

2128

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

025

04

2128

Jumlah pendidik pada pendidikan


diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah pada pondok pesantren
yang mengikuti Pendidikan Profesi
Guru
Jumlah pendidik pada pendidikan
diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah pada pondok
pesantren/ma'had aly/prorgam
persamaan lulusan/program wajar
dikdas/paket penerima tunjangan
fungsional
Jumlah pendidik pada pendidikan
diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah pada pondok
pesantren/ma'had aly penerima
tunjangan profesi
Jumlah paket peningkatan mutu
manajemen lembaga pendidikan
keagamaan Islam
Jumlah Madrasah Diniyah
Takmiliyah/Pendidikan AlQur'an/Pendidikan Pesantren yang
mendapat dukungan Biaya Operasional
Pendidikan (BOP)
Jumlah pendidik Madrasah Diniyah
Takmiliyah/Pendidikan AlQur'an/Pendidikan Pesantren yang
mendapatkan tunjangan fungsional

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

II.M.L.025-13

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

Prog

Keg

025

04

2128

025

04

2128

025

04

2128

025

04

025

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah lembaga pendidikan


10
keagamaan baru di wilayah Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal (3T) yang
didirikan
Jumlah asrama pada pondok pesantren 300
yang direhab
Jumlah santri pondok pesantren yang 1.750
menerima Beasiswa Santri Berprestasi
(Program Beasiswa Santri Berprestasi)

10

10

10

10

300

300

300

300

1.750

1.750

1.750

1.750

2128

Jumlah santri pondok pesantren yang 1.000


mendapatkan dukungan pembiayaan
Pemagangan Santri Pondok Pesantren

1.000

1.000

1.000

1.000

04

2128

Jumlah lembaga pendidikan


keagamaan yang menyelenggarakan
layanan pendidikan kecakapan hidup
dan keterampilan kerja (life skill)

100

100

100

100

100

025

04

2128

100

100

100

100

100

025

04

2128

12.000

5.000

5.000

5.000

5.000

025

04

2128

34

34

34

34

34

025

04

2128

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

04

2128

Jumlah pesantren yang mendapatkan


dukungan pengembangan dan
peningkatan mutu Pos Kesehatan
Pesantren (POSKESTREN)
Jumlah santri yang menerima layanan
Pendidikan Terpadu Anak Harapan
(DIKTERAPAN)
Jumlah lembaga penyelenggara
Pendidikan Keagamaan yang
ditingkatkan mutunya (provinsi)
Jumlah lembaga pesantren, diniyah,
diniyah takmiliyah, pendidikan al
Quran yang terbina
Jumlah Madrasah Diniyah
Takmiliyah/Pendidikan AlQur'an/Pendidikan Pesantren
ditingkatkan mutunya

100

100

100

100

100

II.M.L.025-14

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROGRAM/KEGIATAN

Prog

Keg

04

2128

025

04

2128

025

04

2129 Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA
dan Madrasah

025

04

2129

025

04

2129

025
025
025

04
04
04

2129
2129
2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025
025
025

04
04
04

2129
2129
2129

025

04

2129

SASARAN

Jumlah pendidik Madrasah Diniyah


Takmiliyah/Pendidikan AlQur'an/Pendidikan Pesantren yang
ditingkatkan mutunya
Tersusunnya Standar Nasional
Pendidikan Keagamaan Islam

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

1.100

2017

1.100

2018

1.100

2019

1.100

1.100

91.130,6

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata


kelola Madrasah

Jumlah Siswa RA yang menerima


Bantuan Biaya Operasional (BOP)
Jumlah RA yang mendapat bantuan
sarana dan prasarana pembelajaran
Jumlah Siswa MI Penerima BOS
Jumlah Siswa MI Penerima KIP
Jumlah Siswa MI mendapat Beasiswa
Bakat dan Berprestasi
Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang
yang direhabilitasi
Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat
yang direhabilitasi
Jumlah perpustakaan MI yang
dibangun
Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun

1.203.615

1.225.216

1.238.209

1.240.235

1.241.588

500

500

500

500

500

3.563.694
826.467
1.000

3.670.604
826.467
2.000

3.780.722
826.467
3.000

3.894.144
826.467
4.000

4.010.968
826.467
5.000

650

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

Jumlah MI menerapkan Manajemen


Berbasis Madrasah (MBM)
Jumlah MI yang melaksanakan
kurikulum yang berlaku
Jumlah Siswa MTs Penerima BOS
Jumlah Siswa MTs Penerima KIP
Jumlah Siswa MTs mendapat Beasiswa
Bakat dan Berprestasi
Jumlah MTs yang dibangun pada
daerah 3T

500

500

500

500

500

23.981

24.031

24.081

24.131

24.181

3.230.534
773.491
750

3.327.450
773.491
2.000

3.427.274
773.491
3.000

3.530.092
773.491
6.000

3.635.994
773.491
8.000

II.M.L.025-15

KODE
KL

Prog

Keg

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025
025

04
04

2129
2129

025

04

025

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang
yang direhabilitasi
Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat
yang direhabilitasi
Jumlah perpustakaan MTs yang
dibangun
Jumlah Ruang Kelas MTs yang
dibangun
Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk
ditingkatkan mutu akreditasinya

2015

2016

2017

2018

2019

750

750

750

750

750

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

700

700

700

700

700

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Jumlah MTs yang menerapkan


500
Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

500

500

500

500

16.296

16.371

16.446

16.521

16.596

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15
50

15
150

15
200

15
200

15
200

2129

Jumlah MTs yang melaksanakan


kurikulum yang berlaku
Jumlah MTs yang memiliki
laboratorium IPA
Jumlah MTs yang memiliki peralatan
laboratorium IPA
Jumlah Asrama MTs yang dibangun
Jumlah MTs yang meningkat standar
UKS
Jumlah Siswa MA/MAK Penerima BOS

1.211.466

1.247.810

1.285.244

1.323.802

1.363.516

04

2129

Jumlah Siswa MA/MAK Penerima KIP

356.429

356.429

356.429

356.429

356.429

025

04

2129

750

750

750

750

750

025
025

04
04

2129
2129

35
375

30
375

30
375

30
375

30
375

025

04

2129

250

250

250

250

250

04

2129

Jumlah Siswa MA/MAK mendapat


Beasiswa Bakat dan Berprestasi
Jumlah MA/MAK yang dibangun
Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak
sedang yang direhabilitasi
Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak
berat yang direhabilitasi
Jumlah MA/MAK berasrama yang
dibangun/dikembangkan

II.M.L.025-16

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

Prog

Keg

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah asrama MA/MAK yang


dibangun
Jumlah perpustakaan MA/MAK yang
dibangun
Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang
dibangun
Jumlah MA/MAK penerima bantuan
pembangunan laboratorium IPA
Jumlah MA/MAK yang mendapat
peralatan laboratorium IPA
Jumlah MA/MAK penerima bantuan
pembangunan laboratorium komputer

31

30

30

30

30

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

100

300

300

300

300

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah peralatan laboratorium


komputer MA/MAK
Jumlah MA/MAK penerima bantuan
pembangunan laboratorium bahasa
Jumlah peralatan laboratorium bahasa
MA/MAK
Jumlah MA unggulan (insan cendekia)
yang dikembangkan
Jumlah Siswa MA yang mengikuti
program pemagangan di DU/DI
Jumlah guru madrasah yang
ditingkatkan kualifikasi S1
Jumlah PTK non-PNS yang Menerima
Tunjangan Fungsional
Jumlah PTK non-PNS yang Menerima
Tunjangan Profesi
Jumlah PTK non-PNS yang Menerima
Tunjangan Khusus
Jumlah guru Madrasah yang mengikuti
Pendidikan Profesi Guru
Jumlah guru madrasah mapel umum
yang disertifikasi
Jumlah guru yang dinilai kinerjanya

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3.500

485.912

490.771

495.679

500.636

505.642

158.363

168.363

178.363

188.363

198.363

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

40.000

60.000

80.000

100.000

II.M.L.025-17

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2129

025

04

2132 Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Tinggi Islam

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah madrasah daerah
tertinggal/perbatasan/pedalaman
yang meningkat kualitasnya
Jumlah siswa MI, MTs, MA yang
mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab
Jumlah buku PAI dan Bahasa Arab
sesuai kurikulum yang berlaku yang
digandakan
Jumlah siswa MI, MTs, MA yang
mengikuti UN
Jumlah PTK yang dilatih kurikulum
yang berlaku
Jumlah Madrasah yang melaksanakan
Pendampingan kurikulum yang
berlaku
Jumlah Siswa MI/MTs/MA/MAK yang
menerima kartu dan tersosialisasikan
program Wajar 12 Tahun dengan KIP

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

10

1.978.849

2.038.214

2.099.361

2.162.342

2.227.212

14.011.150

15.412.265

1.978.849

2.038.214

2.099.361

2.162.342

2.227.212

373.012

120.000

80.000

3.882

3.882

1.956.387

137.745

137.745

137.745

137.745

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

23.253,3

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata


kelola Pendidikan Tinggi Islam

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI


(baru)
Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI
(on-going 2 Semester)
Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI
(on-going 1 Semester)
Jumlah mahasiswa Afirmasi
Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis)
UP4B
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.196

10.096

14.220

19.000

21.000

2.020

2.100

2.876

2.220

5.000

150

225

300

350

400

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 0


Tahfidz Qur'an
II.M.L.025-18

KODE
KL

Prog

Keg

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah mahasiswa yang mengikuti
program pemagangan ke dunia
industri
Jumlah dosen bersertifikat
Jumlah dosen Non PNS penerima
tunjangan profesi
Jumlah dosen yang ditingkatkan
kualifikasinya menjadi S3 (DN)
Jumlah dosen yang ditingkatkan
kualifikasinya menjadi S3 (LN)
Jumlah dosen yang ditingkatkan
kompetensinya
Jumlah tenaga kependidikan yang
ditingkatkan kompetensinya
Jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang tersertifikasi
melalui LPTK
Jumlah tenaga kependidikan yang
ditingkatkan kualifikasi S2
Jumlah PTKIN yang ditingkatkan
gedung pendidikan dan fasilitas
penunjangnya
Jumlah PTKIN yang mendapat P/HLN

2015

04

2132

Jumlah PTKIN penerima BOPTN

025

04

2132

Jumlah PTKIN penerima PNBP/BLU

025

04

2132

Jumlah Prodi yang ditingkatkan


Akreditasinya menjadi minimal B
II.M.L.025-19

2017

2018

2019

500

500

500

500

750

500

500

500

500

3.064

3.564

3.964

4.364

4.764

850

1.700

2.450

2.500

2.550

150

220

240

260

280

400

450

500

550

600

500

500

500

500

500

40.961

50

50

100

100

100

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

250

500

600

700

800

Jumlah PTKIN yang ditingkatkan


7
sarprasnya melalui SBSN
Jumlah perpustakaan yang
ditingkatkan koleksi dan prasarananya 55

025

2016

500

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

Prog

Keg

025

04

2132

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

025

04

2132

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah PTKI yang terakreditasi


minimal B
Jumlah PTKIN yang ditingkatkan mutu
Akademik
Jumlah riset/penelitian yang
dilaksanakan oleh PTKIN
Jumlah pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan oleh PTKIN
Jumlah LPTK yang mendapatkan
penguatan kelembagaan
Jumlah PTKIS yang mendapatkan
peningkatan mutu sarpras
Dosen Non PNS yang menerima
Tunjangan Profesi

025

04

2132

025

04

2135 Dukungan Manajemen Pendidikan


dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam

025

04

2135

025

04

2135

025

05

025

05

025

05

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

10

15

20

25

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

10

15

20

25

55

55

55

55

55

3.064

3.564

3.964

4.364

4.764

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2.645,9

Meningkatnya layanan manajemen


pendidikan Islam yang bermutu
dengan berbasiskan data dan sistem
informasi pendidikan Islam

Program Bimbingan Masyarakat


Kristen
Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan
Pelayanan Agama Kristen

Persentase tersedianya layanan


manajemen pendidikan Islam

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tersedianya data dan


sistem informasi pendidikan Islam
sebagai basis perencanaan,
penganggaran, dan monev

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase lembaga sosial


keagamaan yang difasilitasi dalam
penguatan dan pemberdayaan

15%

Jumlah penyuluh dan tenaga teknis


keagamaan Kristen yang difasilitasi
dalam pembinaan dan
pengembangan
II.M.L.025-20

2.488,1
17%

4.810

20%

11.000

22%

13.000

25%

16.000

20.000

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

05

025

05

025

05

025

05

025

05

025

05

025

05

025

05

025
025

05
05

025

05

2136 Pengelolaan dan Pembinaan


Pendidikan Kristen

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

025
025

05
05

2136
2136

025

05

2136

025

05

2136

SASARAN
Meningkatnya kualitas pembinaan
dan pelayanan pendidikan Kristen

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Siswa Miskin SDTK yang


menerima KIP

150

150

150

150

150

Jumlah Siswa Miskin SMPTK yang


menerima KIP
Jumlah Siswa Miskin SMTK yang
menerima KIP
Jumlah guru PA Kristen
bersertifikat pendidik
Persentase guru yang meningkat
indeks kinerjanya (UKG)
Jumlah SMTK yang memenuhi SPM

250

250

250

250

250

1.845

1.845

1.845

1.845

1.845

17.610

20.110

22.610

25.110

27.610

17.610

20.110

22.610

25.110

27.610

Jumlah SMTK yang Terakreditasi


minimal B
Jumlah SMTK memiliki sarana
prasarana sesuai SNP
Prosentase dosen bersertifikat
Persentase Prodi PTA Kristen
Berakreditasi Minimal B

145

150

155

160

165

35

40

45

50

55

50

60

70

80

90

10%

12%

15%

17%

30

37

44

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

19%
51

58
1.010,9

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan


dan Pembinaan Pendidikan Kristen
Jumlah Guru PA Non PNS yang
menerima Tunjangan Profesi
Jumlah Dosen Non PNS yang menerima
Tunjangan Profesi
Jumlah Kualifikasi Guru Program S1
Penilaian Kinerja Guru Pendidikan
Agama Kristen pada Sekolah Umum
Jumlah Siswa Miskin SDTK yang
menerima KIP
Jumlah Siswa Miskin SMPTK yang
menerima KIP
II.M.L.025-21

1.547

1.779

2.100

2.400

2.600

644

744

844

944

1.044

1.000
16

19

19

19

1.000
19

150

150

150

150

150

250

250

250

250

250

KODE
KL

Prog

Keg

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

025
025

05
05

2136
2136

05

2136

025
025
025

05
05
05

2136
2136
2136

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

025

05

2136

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Siswa Miskin SMTK yang


menerima KIP
Jumlah Siswa SDTK, SMPTK, dan SMTK
yang menerima kartu dan
tersosialisasikan program Wajar 12
Tahun dengan KIP
Jumlah Sertifikasi Guru Agama Kristen

1.845

1.845

1.845

1.845

1.845

2.245

25

25

25

25

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Jumlah Sertifikasi Dosen


Jumlah Guru PA Non PNS yang
menerima Tunjangan Fungsional
Guru Non PNS penerima Tunjangan
Khusus
Penerapan Kurikulum yang berlaku
BOS SMTK
Peningkatan Kompetensi dan
Profesionalisme Guru Agama Kristen
pada Sekolah Umum
Penguatan Pengawas Pendidikan
Agama Kristen
Pengingkatan Kompetensi dan
Profesionalisme Guru bidang studi
pada SDTK, SMPT & SMTK
Penguatan Kepala SDTK, SMPTK &
SMTK
Pengingkatan Kompetensi dan
Profesionalisme Tenaga Administrasi
dan Tenaga Pustakawan SDTK, SMPT &
SMTK
Bantuan Pembangunan Ruang Kelas
Baru (RKB) SDTK, SMPT, SMTK
Bantuan Rehab Gedung SDTK, SMPT,
SMTK
Penigkatan Kompetensi Dosen pada
Perguruan Tinggi Teologi/Agama
Krsiten (PTT/AK)

200
-

200
1.500

200
2.000

200
2.500

200
3.000

100

100

100

100

100

34
6.000
34

34
7.000
34

34
8.000
34

34
9.000
34

34
10.000
34

415

415

415

415

415

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

10

40

45

65

75

50

75

75

75

75

150

150

150

150

150

II.M.L.025-22

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

Keg

025

05

2136

2015

025
025

05
05

2136
2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan
Agama Kristen

025

05

2137

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Jumlah penyuluh dan tenaga teknis


Pengelolaan Urusan Agama Kristen
keagamaan Kristen yang difasilitasi
dalam pembinaan dan pengembangan

4.810

11.000

13.000

16.000

20.000

025

05

2137

35

35

35

35

35

025

05

2137

35

35

35

35

35

025

05

2137

Jumlah fasilitasi pembinaan,


pemberdayaan dan kerukunan intern
umat beragama Kristen (kegiatan)
Jumlah lembaga sosial keagamaan
yang difasilitasi dalam penguatan dan
pemberdayaan
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana
pelayanan keagamaan (lokasi)

025

05

2137

025

05

2137

34

35

35

35

35

025

05

2138 Dukungan Manajemen Pendidikan


dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Bimas Kristen

025

05

2138

025

05

5100 Penyelenggaraan Administrasi


Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

Bantuan Pembangunan Ruang Kelas


Baru (RKB) PTT/AK
Bantuan Rehab Gedung PTT/AK

2016

2017

2018

2019

67

77

92

112

122

50

75

100

125

150

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

690,5

Jumlah naskah Norma, Standard,


Prosedur dan Kriteria
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan budaya keagamaan
Kristen

Terlaksananya Dukungan Manajemen


danTugas Teknis Lainnya Bimas
Kristen

Dokumen Administrasi Perencanaan,


Keuangan, Umum , dan Orta dan
Kepegawaian

II.M.L.025-23

171,2

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok
32,4

KODE

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

KL

Prog

025

05

025

05

025

05

025

05

2136

Jumlah Mahasiswa Peserta BIDIK-MISI

771

850

900

950

1.075

025

05

2136

Kualitas dan Sarana Pendidikan Tinggi

025

05

2136

BOPTN
Dosen PTA yang berkualifikasi S2/S3

9.593
500

13.593
525

16.593
550

17.593
575

18.593
600

Penelitian yang bermutu


Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Yang Tersertifikasi melalui LPTK

100
1.400

100
1.500

100
1.500

100
1.500

100
1.500

025

06

025

06

025

06

025

06

025

06

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

Terlaksananya Administrasi
Dokumen Administrasi dan
Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen Manajemen

2015

2016

1 Paket

2017

1 Paket

2018

1 Paket

2019

1 Paket

1 Paket

5101 Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Tinggi Agama Kristen

583,1

Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Tinggi Agama Kristen

Program Bimbingan Masyarakat


Katolik

1.441,5
Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan
Pelayanan Agama Katolik

Persentase lembaga sosial


3%
keagamaan Katolik yang difasilitasi
dalam memenuhi standar minimal
lembaga keagamaan

Jumlah penyuluh keagamaan


Katolik yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Jumlah Guru PA Katolik
Pendidikan Agama, dan Pendidikan Berkualifikasi S1/D4
Keagamaan Katolik
Jumlah Siswa SMAK
II.M.L.025-24

6%

10%

14%

20%

4.000

4.800

5.760

6.860

8.160

6.563

7.219

7.941

8.735

10.118

1.233

1.356

1.491

1.640

1.804

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

06

025
025

06
06

025

06

025

06

025
025
025
025

06
06
06
06

025

06

025

06

025

06

2139 Pengelolaan dan Pembinaan


Pendidikan Agama Katolik

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah peserta didik Sekolah
Keagamaan Katolik - SMAK
penerima KIP
APK SMAK
Jumlah SMAK yang memenuhi SPM
Jumlah SMAK yang Terakreditasi
minimal B
Jumlah SMAK memiliki sarana
prasarana sesuai SNP
Jumlah Mahasiswa PTA Katolik
APK PTA Katolik
Prosentase dosen bersertifikat
Persentase Prodi PTA Katolik
Berakreditasi Minimal B
Jumlah penyuluh keagamaan
Katolik yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan
Jumlah lembaga sosial keagamaan
yang difasilitasi dalam penguatan
dan pemberdayaan

2015

2016

600

2017

600

2018

600

2019

600

600

20

23

26

29

31

20

23

26

29

31

8.154
0%
0%

8.200
20%
10%

8.300
25%
10%

8.400
30%
15%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

8.500
35%
15%

4.000

4.800

5.760

6.860

8.160

225

270

324

389

467

1.030,6

Meningkatnya kualitas layanan


Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan Katolik

Jumlah Guru Pendidikan Agama


Katolik Tingkat Dasar dan Menengah
yang memenuhi standar kualifikasi
(DMS) (S1)
Jumlah Guru Pendidikan Agama
Katolik yang memenuhi standar
kompetensi tersertifikasi

II.M.L.025-25

1.000

850

KODE
KL

Prog

Keg

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Pengawas Pendidikan Agama
Katolik Tingkat Dasar dan Menengah
yang memenuhi standar kompetensi
Jumlah dosen Pendidikan Agama
Katolik di Perguruan Tinggi yang
memenuhi kualifikasi
Jumlah dosen Pendidikan Agama
Katolik di Perguruan Tinggi Umum
yang tersertifikasi
Jumlah dosen PTAKS yang memenuhi
standar kualifikasi minimal (S2)
Jumlah dosen PTAKS yang
tersertifikasi
Jumlah dosen PTAKS yang mendapat
bantuan pendidikan S2 bidang ilmu
yang relevan dalam dan luar negeri
Jumlah dosen PTAKS yang menerima
bantuan pendidikan S3 bidang ilmu
yang relevan dalam dan luar negeri
Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan
Menengah yang mengikuti pembinaan
dan latihan teknis kependidikan yang
berlaku
Jumlah Pengawas PAK Tingkat Dasar
dan Menengah yang mengikuti
pembinaan dan latihan teknis
kependidikan
Jumlah Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi GPAK Tingkat Dasar dan
Menengah
Jumlah dosen PAK di perguruan tinggi
yang mengikuti pembinaan
kompetensi (sustainable)
Jumlah dosen PTAKS yang mengikuti
seminar/workshop/kongres/short
course di dalam dan luar negeri
II.M.L.025-26

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

50

50

50

50

42

42

42

42

125

250

191

191

10

20

20

20

8.841

1.000

1.500

1.800

2.000

50

50

50

50

50

100

34

34

34

34

100

100

100

100

100

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

Prog

Keg

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Guru Pendidikan Agama
Katolik Tingkat Dasar dan Menengah
yang menerima TPG [Non PNS yang
sudah inpassing]
Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan
Menengah Non PNS yang menerima
TPG [yang belum inpassing
Rp1.500.000]
Jumlah Guru Pendidikan Agama
Katolik Non PNS Tingkat Dasar dan
Menengah yang belum tersertifikasi
menerima tunjangan fungsional
[Rp250.000]
Jumlah tenaga kependidikan SMAK
yang terbina (pembinaan adm
penyelenggaraan pendidikan)
Jumlah Dosen PTAKS yang menerima
Tunjangan Profesi Dosen
Jumlah tenaga kependidikan PTAKS
yang terbina (pembinaan adm
penyelenggaraan pendidikan)
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah
Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan
Menengah (Seminari)
Jumlah Juklak/Juknis Pembinaan
Kepada Guru Pendidikan Agama
Katolik, Dosen Agama Katolik, Pembina
Agama Katolik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah dokumen kerja dengan mitra
kerja
Jumlah Buku Guru dan Silabus tingkat
dasar
Jumlah Buku Guru dan Silabus tingkat
menengah

II.M.L.025-27

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

273

273

273

273

273

1.043

1.588

1.588

1.588

1.588

338

300

300

300

300

50

100

100

100

100

15

25

25

50

50

50

50

50

100

100

100

65.000

25.000

25.000

25.000

25.000

10.800

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

Prog

Keg

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah GPAK Tidak Tetap Tingkat


Dasar dan Menengah yang menerima
bantuan
Jumlah Guru Tidak Tetap SMAK yang
menerima bantuan
Jumlah peserta didik Sekolah
Keagamaan Katolik Tingkat Dasar yang
menerima bantuan beasiswa
Jumlah peserta didik Sekolah
Keagamaan Katolik - SMAK penerima
KIP
Jumlah Siswa SMAK yang menerima
kartu dan tersosialisasikan program
Wajar 12 Tahun dengan KIP
Jumlah KMK yang menerima bantuan
pembinaan dan pengembangan nilainilai keagamaan katolik

900

950

950

950

950

100

110

120

130

130

25

25

25

25

600

600

600

600

600

15

15

15

15

15

Jumlah mahasiswa PTAKS yang


menerima bantuan beasiswa reguler
Jumlah mahasiswa PTAKS yang
menerima bantuan beasiswa prestasi Bidik Misi
Jumlah kelompok kepanduan katolik
yang menerima bantuan [Pramuka,
Jambore]
Jumlah kelompok [pembina]
kepanduan Katolik yang mengikuti
pembinaan
Jumlah mahasiswa Katolik
(PTU/PTAKS) yang mengikuti
pertukaran pelajar/ mahasiswa (dalam
dan luar negeri) yang menerima
bantuan
Jumlah Juklak/Juknis Pemberian
Bimbingan kepada Peserta DidikMahasiswa Katolik

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

10

10

10

10

10

20

20

II.M.L.025-28

600 200

200

200

200

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

Keg

025

06

2139

Jumlah peserta didik tingkat dasar dan


menengah yang menerima sarana dan
prasarana pembelajaran pendidikan
agama Katolik [buku murid]

500

120.000

120.000

120.000

120.000

025

06

2139

Jumlah peserta didik tingkat dasar dan


menengah yang menerima sarana dan
prasarana pembelajaran pendidikan
agama Katolik [buku perpustakaan]

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

025

06

2139

10.000

10.000

10.000

10.000

025

06

2139

Jumlah mahasiswa katolik PTU yang


menerima sarana dan prasarana
pembelajaran pendidikan agama
Katolik [buku referensi]
Jumlah Lembaga Pendidikan
Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan
Menengah yang mendapat bantuan
Sarana Prasarana [buku perpustakaan]

55

55

55

55

Jumlah PTAKS yang menerima bantuan


sarana dan prasarana [buku
perpustakaan]
Jumlah Penelitian PTAKS untuk
penguatan program studi [mandiri dan
kerjasama]
Jumlah PTAKS yang terakreditasi
(minimalB) penerima bantuan
Jumlah SMAK yang dibina (internal
SMAK)
Jumlah SMAK yang menerima bantuan
pengembangan mutu (sarpras)

21

22

22

22

22

10

10

10

10

10

10

10

10

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

Jumlah PTAKS yang dibina


Jumlah KKG dan MGMP yang menerima
bantuan
Jumlah SMAK yang menyelenggarakan
Ujian Nasional

21
103

22
103

22
103

22
103

22
103

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025

06

2139

025
025

06
06

2139
2139

025

06

2139

Lembaga Pendidikan Keagamaan


Katolik yang berkualitas [memenuhi
standar]

II.M.L.025-29

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025
025

06
06

2139
2139

025

06

2139

025
025

06
06

2139
2139

025

06

2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan


Agama Katolik

025

06

2140

025

06

2140

025

06

2140

025

06

2140

025

06

2140

025

06

2140

025

06

2141 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah SMAK yang disupervisi
Jumlah draft peraturan perundangan
Kependidikan Keagamaan Katolik
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Kerohanian Katolik yang diikuti oleh
peserta didik
Jumlah PTAKS yang disupervisi
Jumlah dokumen penyiapan bahanbahan pelaksanaan tugas dan fungsi

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1
-

1
2

1
2

1
2

1
2

30

40

40

40

40

21
34

22
34

22
34

22
34

22
34

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

344,3

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Jumlah penyuluh keagamaan Katolik


Pengelolaan Urusan Agama Katolik
yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan
Jumlah fasilitasi pembinaan,
pemberdayaan dan kerukunan intern
umat beragama Katolik (kegiatan)
Jumlah lembaga sosial keagamaan
yang difasilitasi dalam penguatan dan
pemberdayaan
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana
pelayanan keagamaan (lokasi)
Jumlah naskah Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan budaya keagamaan
Katolik

II.M.L.025-30

4.000

4.800

5.760

6.860

8.160

35

35

35

35

35

225

270

324

389

467

34

34

34

34

34

1
66,6

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

06

2140

025

06

5102 Penyelenggaraan Administrasi


Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik

025

07

025

07

025

07

025

07

025

07

2142 Peningkatan kualitas pembinaan


dan Pengelolaan Pendidikan Agama
Hindu

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

SASARAN
Tersusunnya dokumen Administrasi
Perencanaan dan Sistem Informasi,
Keuangan, Ortala dan Kepegawaian,
Umum

INDIKATOR

TARGET
2015

Dokumen Administrasi Perencanaan


dan Sistem Informasi, Keuangan,
Ortala dan Kepegawaian, Umum

2016
4

2017
4

2018
4

2019
4

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Program Bimbingan Masyarakat


Hindu

1.401,5
Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan
Pelayanan Agama Hindu

Meningkatnya kualitas pembinaan


dan penyelenggaraan Pendidikan
Agama dan Keagamaan Hindu

Persentase lembaga sosial


keagamaan Hindu yang difasilitasi
dalam memenuhi standar minimal
lembaga keagamaan
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan Hindu yang difasilitasi
dalam pembinaan dan
pengembangan
Jumlah siswa dan mahasiswa yang
memperoleh layanan Pendidikan
Agama dan Keagamaan Hindu

15%

32,2%

52%

74%

99%

2.962

2.962

2.962

2.962

2.962

1.465.811

1.584.474

1.742.921

1.917.214

2.108.935

315,2

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Pendidikan Agama
Hindu

Jumlah siswa yang memperoleh


layanan pendidikan Agama Hindu
Jumlah guru yang mendapatkan
Pembinaan Peningkatan Kualifikasi,
pengembangan dan Peningkatan
Kesejahteraan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan Pendidikan Agama dan
Keagamaan
II.M.L.025-31

269.341

269.341

296.275

325.903

358.493

8.737

8.737

9.611

10.572

11.629

25

25

28

30

33

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

Keg

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2143 Peningkatan kualitas pembinaan


dan pengelolaan Urusan Agama
Hindu

025

07

2143

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Jumlah penyuluh dan tenaga teknis


Pengelolaan Urusan Agama Hindu
keagamaan Hindu yang difasilitasi
dalam pembinaan dan pengembangan

2.962

2.962

2.962

2.962

2.962

025

07

2143

35

35

35

35

35

025

07

2143

170

193

220

247

279

025

07

2143

Jumlah fasilitasi pembinaan,


pemberdayaan dan kerukunan intern
umat beragama Hindu (kegiatan)
Jumlah lembaga sosial keagamaan
yang difasilitasi dalam penguatan dan
pemberdayaan
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana
pelayanan keagamaan (lokasi)

634

774

898

1.027

1.155

025

07

2143

30

35

40

50

55

025

07

2143

68

68

68

68

68

Meningkatnya akses mutu relevansi


dan daya saing Pendidikan
Keagamaan Hindu

Jumlah siswa yang memperoleh


Pendidikan Keagamaan
Jumlah Siswa yang memperoleh
fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Jumlah fasilitasi pembinaan,
Pengembangan dan pemberdayaan
Lembaga Pendidikan Agama dan
Keagamaan
Jumlah penyelenggaraan Pendidikan
Keagamaan (Pasraman)
Jumlah fasilitasi sarana dan Prasarana
Pendidikan Keagamaan (Parsaman)

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.186.633

1.305.296

1.435.826

1.579.408

1.737.349

1.200

1.200

1.320

1.452

1.597

500

500

550

605

666

2.286

2.286

2.515

2.766

3.043

2.286

2.286

2.515

2.766

3.043
510,3

Jumlah naskah Norma, Standard,


Prosedur dan Kriteria
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan budaya keagamaan
Hindu
II.M.L.025-32

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

Prog

025

07

2144 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Hindu

025

07

2144

Tersusunnya dokumen naskah


Naskah kebijakan manajemen dan
kebijakan manajemen dan pelaksanaan pelaksanaan tugas teknis lainnya
tugas teknis lainnya yang tepat waktu

025

07

2144

Tersusunnya dokumen perencanaan


dan penganggaran yang tepat waktu

025

07

5103 Penyelenggaraan Administrasi


Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu

025

07

5103

025

07

5104 Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan, dan Subsidi
Pendidikan Tinggi Agama Hindu

025

07

5104

025

07

5104

025
025

07
07

025
025
025
025

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
70,7

TARGET
2015

Dokumen perencanaan dan


penganggaran

2016

2017

2018

2019

28

28

28

28

28

5,1

Terlaksananya Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

Tersedianya dokumen administrasi


perkantoran pendidikan Bimas Hindu

100%

100%

100%

100%

100%
500,2

Meningkatnya akses, kualitas, daya


Mahasiswa penerima manfaat BOPTN
saing, dan tata kelola pendidikan tinggi
Hindu
Jumlah Mahasiswa Peserta BIDIK-MISI

5.817

7.000

7.500

8.000

8.500

240

450

650

850

1.050

5104
5104

Beasiswa Mahasiswa Miskin


Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik

2.473
-

500

600

700

800

07
07
07

5104
5104
5104

97
12

120
200
12

140
300
12

160
400
12

180
500
12

07

5104

Peningkatan Kualifikasi Dosen


Sertifikasi Dosen
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tinggi
Peningkatan Kualitas Penelitian

170

200

250

300

350

II.M.L.025-33

KODE
KL

Prog

Keg

025

07

5104

025

07

5104

025
025

07
07

5104
5104

025

07

5104

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

07

2142

025

08

025

08

025

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Peningkatan Kualitas Pengabdian


Masyarakat
Pengembangan akses kerjasama dalam
negeri dan luar negeri
Tunjangan Profesi Dosen Non PNS
Tunjangan Fungsional Dosen Non PNS
Pengembangan kelembagaan
Perguruan Tinggi (keg)
Jumlah PTAH yang mendapatkan
Pembinaan dan Pengembangan
Jumlah Dosen yang mendapatkan
pembinaan peningkatan Kualifikasi
pengembangan dan peningkatan
Kesejahteraan'
Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan
layanan pendidikan dan bantuan
pendidikan
Jumlah peningkatan mutu penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (Judul)
Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan
Fasilitas Opersional Pendidikan
Jumlah fasilitasi Sarana dan
Parasarana PTAH

2016

2017

2018

2019

96

100

120

130

140

96

100

120

130

140

4
11

4
11

8
7

11
4

11
4

30

40

50

60

12

12

12

12

12

1.538

1.538

1.692

1.861

2.047

9.837

9.837

10.821

11.903

13.093

200

200

220

242

266

7.184

7.184

7.902

8.693

9.562

12

12

13

15

16

Program Bimbingan Masyarakat


Buddha

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.312,2
Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan
Pelayanan Agama Buddha

Persentase lembaga sosial


18%
keagamaan Buddha yang difasilitasi
dalam memenuhi standar minimal
lembaga keagamaan
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan Buddha yang difasilitasi
dalam pembinaan dan
pengembangan
II.M.L.025-34

38%

2.500

60%

2.600

85%

2.675

100%

2.825

2.900

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

KL

Prog

025

08

025

08

2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan


Agama Buddha

025

08

2145

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Jumlah penyuluh dan tenaga teknis


Pengelolaan Urusan Agama Buddha
keagamaan Buddha yang difasilitasi
dalam pembinaan dan pengembangan

2.500

2.600

2.675

2.825

2.900

025

08

2145

35

35

35

35

35

025

08

2145

200

225

250

275

300

025

08

2145

Jumlah fasilitasi pembinaan,


pemberdayaan dan kerukunan intern
umat beragama Buddha (kegiatan)
Jumlah lembaga sosial keagamaan
yang difasilitasi dalam penguatan dan
pemberdayaan
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana
pelayanan keagamaan (lokasi)

250

250

250

250

250

025

08

2145

15

15

15

15

15

025

08

2145

025

08

2146 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Buddha

025

08

2146

Tersedianya akses, mutu,


Kesejatheraan dan subsidi
pendidikan Agama Buddha

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya jumlah peserta didik


yang difasilitasi dalam pembinaan
dan pengembangan

Jumlah naskah Norma, Standard,


Prosedur dan Kriteria
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan budaya keagamaan
Buddha

Terlaksananya Tata Kelola Dukungan Jumlah dokumen administrasi


Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya perencanaan, keuangan, umum dan
Bimas Buddha
ortala, kepegawaian yang disusun
tepat waktu
Jumlah naskah kebijakan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

II.M.L.025-35

362,2

169,8

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

08

4102 Peningkatan Kualitas Pembinaan


dan Pengelolaan Pendidikan Agama
Buddha

025

08

4102

025

08

4102

025

08

4102

025

08

4102

025

08

4102

025

08

4102

025

08

4102

025

08

4102

025

08

5105 Penyelenggaraan Administrasi


Perkantoran Pendidikan Bimas
Buddha

025

08

5105

SASARAN

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Pendidikan Agama
Buddha

Terlaksananya Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas
Buddha

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
625,4

TARGET
2015

Jumlah tenaga pendidik dan


kependidikan yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan
Jumlah Guru Pendidikan Agama
Buddha non PNS yang menerima
tunjangan profesi
Jumlah Tenaga pendidik dan
kependidikan Agama Buddha yang
menerima intensif/ tunjangan
Jumlah peserta didik yang difasilitasi
dalam pembinaan dan pengembangan

2016

2017

2018

2019

826

828

829

830

831

249

261

275

288

303

1.750

1.838

1.929

2.026

2.127

3.555

3.555

3.555

3.555

3.555

Jumlah lembaga pendidikan agama dan


keagamaan Buddha yang difasilitasi
dalam penguatan dan pemberdayaan

242

252

262

272

282

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana


pedidikan agama dan keagamaan
Buddha
Jumlah naskah Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan event pendidikan
agama dan keagamaan Buddha

850

900

950

1.000

1.050

58

60

65

70

75

32

32

32

Tersedianya dokumen administrasi


perkantoran pendidikan Bimas
Buddha

II.M.L.025-36

6,0

100%

100%

100%

100%

100%

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

08

5106 Peningkatan Akses, Mutu,


Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Tinggi Agama Buddha

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025
025

08
08

5106
5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

025

08

5106

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya akses, mutu,


Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Kesejatheraan dan subsidi pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik
tinggi Agama Buddha
Jumlah mahasiswa miskin pendidikan
tinggi Agama Buddha yang
mendapatkan beasiswa
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan mahasiswa Buddhis
Jumlah fasilitasi pengabdian berbasis
program pada masyarakat
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan dosen PTAB
Jumlah Dosen yang tersertifikasi
Jumlah Dosen Non PNS yang menerima
Tunjangan Profesi
Jumlah guru yang disertifikasi oleh
PTABN melalui PPG
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan PTAB
Jumlah PTAB yang memenuhi Standar

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
148,8

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

50

50

50

50

50

250

300

350

400

450

21

25

30

35

40

200

200

200

200

200

572
21

100
29

100
37

100
45

100
53

53

117

127

135

140

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Jumlah sarana dan prasarana PTAB


yang memenuhi standar
Jumlah fasilitasi penelitian pada PTAB

13

13

13

13

13

30

40

50

60

70

Jumlah Bantuan Operasional


Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
Jumlah naskah Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria
Fasilitasi pembinaan dan
pengembangan event pendidikan pada
PTAB

II.M.L.025-37

KODE
Keg

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

025

09

025

09

025

09

2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri

025

09

2147

025

09

2147

025

09

2147

025

09

xxxx Pelayanan Haji Luar Negeri

025

09

025

09

025

09

025

09

025

09

2148 Pembinaan Haji dan Umrah

025

09

2148

025

09

2148

025

09

2148

025

09

2148

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
4.729,9

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Program Penyelenggaraan Haji Dan


Umrah
Terwujudnya Penyelenggaraan Haji Indeks kepuasan jemaah haji
dan Umrah yang Aman, Tertib dan
Lancar

83,00

84,00

85,25

86,50

87,50

2.847,2
Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji
Dalam Negeri

Jumlah Rehabilitasi dan


Pengembangan Asrama haji
Jumlah lokasi Pelayanan pendaftaran
dan dokumen haji
Jumlah Pelayanan transportasi udara
dan pelindungan jemaah haji

12

10

506

506

506

506

506

155.200

194.000

194.000

194.000

194.000
105,6

Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji


Luar Negeri

Jumlah penyediaan akomodasi jemaah 155.200


haji di Luar Negeri
Jumlah penyediaan katering jemaah
155.200
haji di Luar Negeri
Jumlah Pelayanan transportasi darat
155.200
dan kesehatan jemaah haji
Jumlah dokumen hasil pengawasan
operasional haji

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

194.000

1
1.324,6

Meningkatnya Kualitas Pembinaan


Ibadah Haji dan Umrah

Jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang


difasilitasi dalam pelatihan manajemen
dan pelayanan prima
Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang
difasilitasi dalam pelatihan manajemen
dan pelayanan prima
Jumlah rekrutmen Tenaga musiman
PPIH arab saudi
Jumlah Pembimbing dan Penyuluh Haji
yang bersertifikasi

II.M.L.025-38

1.490

1.490

1.490

1.490

1.490

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

589

589

589

589

589

1.300

1.500

1.600

1.700

2.000

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL

Prog

Keg

025

09

2148

Jumlah jemaah haji yang mendapatkan


bimbingan manasik haji

168.800

211.000

211.000

211.000

211.000

025

09

2148

Jumlah lembaga penyelenggara ibadah


haji khusus dan umrah yang difasilitasi
dalam memenuhi standar pelayanan
ibadah haji khusus dan umrah

671

671

671

671

671

025

09

2148

025

09

2149 Pengelolaan Dana Haji

Jumlah naskah penyusunan norma,


standar, dan prosedur
penyelenggaraan pembinaan haji dan
umrah

025

09

2149

025

09

2149

025

09

2149

025

09

2149

025

09

2149

025

09

2149

025
025

09
09

2149
2150 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Meningkatnya Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Haji

2015

2017

2018

2019

87,4

Jumlah Penyusunan Regulasi tentang


Penetapan Besaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Jumlah penyusunan peraturan badan
pengelola keuangan haji
Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan 34
dan pengembangan Dana Haji
Jumlah Dokumen Laporan keuangan
34
operasional haji
Jumlah dokumen laporan pemanfaatan
dan pengembangan dana abadi umat
Jumlah Dokumen Laporan hasil nilai
manfaat setoran awal
Jumlah Dokumen laporan aset haji

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
356,7

II.M.L.025-39

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

09

5107

025

09

5107

025

09

5107

025

09

5107 Pelayanan Atase Haji di Jeddah

025

09

5107

025

09

5108 Pelayanan Misi Haji Indonesia di


Arab Saudi

025

09

5108

025

11

025

11

025

11

025

11

SASARAN
Terlaksananya Dukungan dan Tugas
Teknis Lainnya PHU

Laporan keuangan semester I dan


Tahunan
Pengelolaan database, jaringan, dan
informasi haji
Sarana dan Prasarana PHU yang
memenuhi standar

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

70 dok

70 dok

70 dok

70 dok

70 dok

35 lokasi

35 lokasi

35 lokasi

35 lokasi

35 lokasi

506 lokasi

506 lokasi

512 lokasi

517 lokasi

520 lokasi
8,4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan


Atase di Jeddah

Program Penelitian Pengembangan


dan Pendidikan Pelatihan
Kementerian Agama

INDIKATOR

Jumlah pembiayaan operasional


perkantoran atase haji di Jeddah

12

12

12

12

12
-

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Misi Jumlah pembiayaaan belanja pegawai


Haji di Arab Saudi
Kantor Misi Haji Indonesia di Arab
Saudi

Terlaksananya penelitian,
pengembangan, pendidikan dan
pelatihan Kementerian Agama

Persentase hasil penelitian dan


63%
pengembangan yang digunakan
oleh pimpinan dan unit-unit teknis
Kementerian Agama serta
masyarakat
Persentase sumber daya manusia
11%
Pejabat Struktural, Fungsional
tertentu, dan fungsional umum yang
mengikuti Diklat

2109 Pembinaan Administrasi dan Tugas


Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Quran

12

12

12

12

12
1.779,7

67%

70%

73%

75%

22%

42%

71%

99%

62,8

II.M.L.025-40

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

Keg

025

11

2109

025

11

2109

025

11

2109

025

11

2109

025

11

2151 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga


Administrasi

025

11

2151

Meningkatnya lulusan pendidikan dan Jumlah Aparatur Kementerian Agama


pelatihan tenaga administrasi
yang lulus atau selesai mengikuti diklat

7.950

7.950

7.950

025

11

2151

Jumlah Dokumen Pengembangan


Sistem Kediklatan Tenaga Administrasi

54

54

54

025

11

2152 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga


Teknis Keagamaan

025

11

2152

025

11

2152

025

11

2153 Penelitian dan Pengembangan


Kehidupan Keagamaan

025

11

2153

025

11

2153

Meningkatnya Pembinaan
Jumlah naskah mushaf Al-Quran yang
Administrasi dan Tugas Teknis
ditashih
Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf alQuran
Jumlah jurnal Suhuf Lajnah
Pentashihan Mushaf Al Qur'an
Jumlah Dokumen Pengkajian dan
Pengembangan Mushaf Al Qur'an
Jumlah Dokumen Pengembangan Bayt
Al-Qur'an

2015

2016

2017

2018

2019

120

120

120

120

120

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

250,7

7.950 7950
54 54
83,3

Meningkatnya lulusan Pendidikan dan Jumlah SDM Tenaga Teknis Keagamaan


Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan
yang lulus atau selesai mengikuti diklat
Jumlah Pengembangan Sistem
Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan
dan Keagamaan

Terlaksananya Penelitian dan


Jumlah Laporan Penelitian Kebijakan
Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kehidupan Keagamaan
Jumlah Laporan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan
II.M.L.025-41

2.580

2.700

2.700

48

48

48

2.700 2700
48 48
133,7

30

31

32

33 34

12

13

15

16 16

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

11

2153

025

11

2154 Penelitian dan Pengembangan


Lektur dan Khazanah Keagamaan

025

11

2154

025

11

2154

025

11

2154

025

11

2155 Penelitian dan Pengembangan


Pendidikan Agama dan Keagamaan

025

11

2155

025

11

2155

025

11

2155

025

11

2156 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Litbang dan Diklat

025

11

2156

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang
tentang Kehidupan Keagamaan

TARGET
2015

2016
9

2017
10

2018
11

2019
12 12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
104,5

Terlaksananya Penelitian dan


Pengembangan Lektur dan Khazanah
Keagamaan

Jumlah Laporan Penelitian Kebijakan


Lektur dan Khazanah Keagamaan

17

15

14

15 15

Jumlah Laporan Pengembangan Lektur


dan Khazanah Keagamaan
Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang
tentang Lektur dan Khazanah
Keagamaan

17

15

14

15 15

12

Terlaksananya Penelitian dan


Jumlah Laporan Penelitian Kebijakan
Pengembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan
Keagamaan
Jumlah Laporan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang
tentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola


Dukungan Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya Badan Litbang dan
Diklat

Jumlah dokumen administrasi


perencanaan, keuangan, umum dan
ortala, kepegawaian yang disusun
tepat waktu

II.M.L.025-42

5 5
264,3

27

34

40

49 57

21

24

29

35 41

12

12

13

14 15
401,1

215

216

216

216 216

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

Keg

025

11

2156

025

11

5109 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga


Teknis Pendidikan

025

11

5109

025

11

5109

025

11

xxxx Penelitian dan Pengembangan


Lektur dan Khazanah Pendidikan
Keagamaan

025

11

xxxx

025

11

xxxx

025

11

xxxx

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah naskah kebijakan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

TARGET
2015

2016
2

2017
2

2018
2

2019
2 2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

411,0

Meningkatnya lulusan Pendidikan dan Jumlah SDM Tenaga Teknis Pendidikan


Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
yang lulus atau selesai mengikuti diklat
Jumlah Pengembangan Sistem
Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan

11.310

11.740

12.485

246

246

246

13.270

14.100

246 246

68,3

Terlaksananya Penelitian dan


Pengembangan Lektur dan Khazanah
Pendidikan Keagamaan

Jumlah Laporan Penelitian Kebijakan


Lektur dan Khazanah Pendidikan
Keagamaan
Jumlah Laporan Pengembangan Lektur
dan Khazanah Pendidikan Keagamaan

10

10

8 8

Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang


tentang Lektur dan Khazanah
Pendidikan Keagamaan

2 2

JUMLAH

10 10

155.778,5

II.M.L.025-43

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

026

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

06

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENINGKATAN
KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN
PRODUKTIVITAS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
7.663,42

Meningkatnya kualitas dan


produktivitas tenaga kerja untuk
mencetak tenaga
kerja dan wirausaha baru yang
berdaya saing

026

INDIKATOR

Jumlah tenaga kerja yang mendapat


pelatihan berbasis kompetensi

79.408

63.772

63.772

63.772

63.772

Jumlah lembaga pelatihan yang


terakreditasi
Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat
Sertifikat Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja yang
meningkat Produktivitasnya

300

380

400

450

470

152.750

112.338

126.450

140.888

222.750

2.180

9.350

9.825

10.025

10.300

Pengembangan Standardisasi
Kompetensi Kerja dan Program
Pelatihan

2.746,83

Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Jumlah SKK yang Ditetapkan


Nasional Indonesia (SKKNI) dan tenaga
kerja, calon/transmigran yang
kompeten dan produktif

Terlaksananya Pelatihan Berbasis


Kompetensi

50

50

50

50

50

Jumlah SKK yang Ditetapkan (APBNP)

22

Jumlah Program PBK yang Ditetapkan

75

75

75

75

75

Jumlah Program PBK yang Diterapkan

42

44

44

52

54

II.M.L.026-1

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Partisipasi Indonesia Pada Ajang


Kompetisi Keterampilan Se-Asean dan
Worldskill
QW

QW

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

54.880

63.772

63.772

63.772

63.772

10.000

13.750

18.000

22.750

28.000

22

22

22

22

22

Jumlah program pelatihan berbasis


kompetensi yang dikembangkan

Jumlah standar kompetensi, kurikulum


dan modul pelatihan kewirausahaan
yang dikembangkan

5.000

30.000

30.000

25.000

10.000

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat


Pelatihan Berbasis Kompetensi
Jumlah lulusan pelatihan yang
mendapat sertikat kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat
Pelatihan Berbasis Kompetensi
(APBNP)
Jumlah Kejuruan yang Diikuti Oleh
Indonesia Pada Kompetisi
Keterampilan Tingkat Regional ASEAN

24.528

Revitalisasi BLK yang ada di kabupaten Dikembangkannya 7 program pelatihan


untuk memberikan pelatihan dan
berbasis kompetensi setiap tahun
pendidikan yang memadai kepada TKI
sesuai kualifikasi yang ditentukan
negara penempatan

Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan


Kerja dan Kewirausahaan (BLKK)

Tersedianya standar kompetensi,


kurikulum dan modul pelatihan
kewirausahaan

Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan, keterampilan dan
keahlian bagi 100.000 orang
masyarakat kurang mampu

Jumlah masyarakat kurang mampu


yang mengikuti pelatihan
kewirausahaan, keterampilan dan
keahlian
II.M.L.026-2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

026

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan, Sarana dan
Pemberdayaan Kelembagaan
Pelatihan dan Produktivitas

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3.506,39

Peningkatan sarana dan prasarana


pelatihan
Jumlah BLK pemerintah yang
ditingkatkan sarana dan prasarana
pelatihannya

42

44

44

Jumlah UPTP BLK yang ditingkatkan


sarana pelatihannya melalui PHLN

11

11

11

Jumlah LPKS yang ditingkatkan


sarananya

552

1000

Jumlah lembaga pelatihan yang


ditingkatkan mutu pengelolaannya

40

Jumlah lembaga pelatihan yang


terakreditasi

Jumlah perusahaan/industri /institusi


yang menjalin kerjasama dengan
lembaga pelatihan

52

54

1200

1200

1300

50

60

60

80

300

380

400

450

470

50

60

70

70

110

Peningkatan tata kelola kelembagaan

Pengembangan Kerjasama

II.M.L.026-3

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG
QW

QW

026

06

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah BLK yang ditingkatkan sarana


dan prasarana pelatihannya sesuai
kualifikasi negara penempatan

10

13

Jumlah sarana pelatihan keliling (MTU)


yang disediakan

23

30

35

40

49

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Revitalisasi BLK yang ada di kabupaten Pengadaan sarana dan prasarana


untuk memberikan pelatihan dan
pelatihan di 40 BLK
pendidikan yang memadai kepada TKI
sesuai kualifikasi yang ditentukan
negara penempatan

Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan


Kerja dan Kewirausahaan (BLKK)

Tersedianya 177 unit sarana pelatihan


keliling (MTU)

Peningkatan Kompetensi Instruktur


dan Tenaga Kepelatihan

242,98

Meningkatnya Kompetensi Instruktur


dan Tenaga Kepelatihan

Jumlah Instruktur pemerintah yang


ditingkatkan kompetensinya

202

Jumlah Instruktur pemerintah yang


ditingkatkan kompetensinya (APBNP)
Jumlah Instruktur Swasta yang
ditingkatkan kompetensinya

368

Jumlah Instruktur Swasta yang


ditingkatkan kompetensinya (APBNP)
Jumlah Tenaga Pelatihan yang
ditingkatkan kompetensinya

544

Jumlah Tenaga Pelatihan yang


ditingkatkan kompetensinya (APBNP)

224

II.M.L.026-4

90

150

500

500

500

500

200

200

200

200

150

150

150

150

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG

QW

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Revitalisasi BLK yang ada di kabupaten Meningkatnya kompetensi 715 orang


untuk memberikan pelatihan dan
instruktur dan tenaga pengelola
pendidikan yang memadai kepada TKI pelatihan
sesuai kualifikasi yang ditentukan
negara penempatan

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

500

500

500

500

500

190

247

278

Jumlah instruktur yang mengikuti


sertifikasi kompetensi

140

182

238

Jumlah instruktur dan tenaga pengelola


pelatihan yang ditingkatkan
kompetensinya

330

385

495

605

Jumlah instruktur yang mengikuti


sertifikasi kompetensi

180

210

270

330

Jumlah Instruktur yang mendapat


sertifikat kompetensi
Jumlah instruktur dan tenaga pengelola
pelatihan yang ditingkatkan
kompetensinya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terlaksananya sertifikasi 560 orang


instruktur

QW

Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan


Kerja dan Kewirausahaan (BLKK)

Meningkatnya kompetensi 1.815 orang


instruktur dan tenaga pengelola
pelatihan

Terlaksananya sertifikasi bagi 990


orang instruktur

026

06

Peningkatan Penyelenggaraan
Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

295,13

Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Peserta yang Mengikuti


Pemagangan Dalam Negeri
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Pemagangan Mandiri
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan
Pemagangan Dalam Negeri

II.M.L.026-5

8.310

8.310

8.310

8.310

8.310

500

500

500

500

500

15

15

15

15

15

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Pemagangan Luar Negeri
Jumlah Penyelenggara Pemagangan
Luar Negeri
Jumlah lulusan pemagangan yang
mendapat sertikat kompetensi

026

06

Pengembangan Sistem dan


Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Profesi

QW

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.500

2.000

2.000

2.000
527,43

Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi


Kerja

100

100

100

100

100

Jumlah LSP terlisensi (APBNP)


Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi

225
41.500

58.750

64.750

70.750

76.750

Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi


(APBNP)
Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat
Sertifikat Kompetensi
Jumlah Skema Sertifikasi Kualifikasi
KKNI dan Okupasi
Jumlah Asesor yang ditingkatkan
kompetensinya (APBNP)
Jumlah kualifikasi MRA yang diterapkan

35.000
152.750

112.338

126.450

140.888

222.750

20

20

20

20

20

Jumlah LSP terlisensi

3.696
8

12

20

25

20

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

Revitalisasi BLK yang ada di kabupaten Terlaksananya sertifikasi 144.000


untuk memberikan pelatihan dan
orang CTKI setiap tahun
pendidikan yang memadai kepada TKI
sesuai kualifikasi yang ditentukan
negara penempatan
Jumlah CTKI yang mengikuti sertifikasi
kompetensi (2015 APBN-P, 2016-2019
Quick Wins)
II.M.L.026-6

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

026

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

07

07

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
344,67

Jumlah Tenaga Kerja yang meningkat


Produktivitasnya
Jumlah Perusahaan/Lembaga yang
meningkat produktivitasnya
Jumlah Tenaga Ahli / Kader
Produktivitas yang kompeten
Jumlah institusi yang menjadi jejaring
peningkatan produktivitas

2.180

9.350

9.825

10.025

10.300

254

997

1.052

1.087

1.137

74

386

411

436

461

17

19

21

23

25

PROGRAM PENEMPATAN DAN


PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

5.904,91
Meningkatnya jumlah tenaga kerja
yang memperoleh fasilitasi
penempatan

026

TARGET

Pengembangan dan Peningkatan


Produktivitas
Meningkatnya Produktivitas Tenaga
Kerja dan Perusahaan/Lembaga

026

INDIKATOR

Jumlah tenaga kerja dan calon


tenaga kerja yang mendapat
pekerjaan atau membuka usaha

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Pengembangan Model dan Inkubasi


Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

214,31

Tersedianya model dan inkubasi bisnis Jumlah Model Perluasan Kesempatan


perluasan kesempatan kerja
Kerja di 4 sektor
Jumlah Pengembangan Tenant Inkubasi
Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Kerjasama dalam


Pengembangan dan Perluasan
Kesempatan Kerja serta Penyebaran
Informasi
Jumlah pendamping pemberdayaan
masyarakat yang direkrut dan diberi
pembekalan (APBNP)

II.M.L.026-7

10

10

10

10

10

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

35

35

35

35

35

500 orang

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah motivator pemberdayaan
masyarakat yang direkrut dan diberi
pembekalan (APBNP)

026

07

07

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

500 orang

Penempatan Tenaga Kerja Dalam


Negeri

374,37
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat
untuk mendapatkan layanan
penempatan kerja di dalam negeri

026

TARGET

Jumlah Fasilitasi Peningkatan


Mekanisme Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja

30

30

30

30

30

Jumlah Fasilitasi Penempatan Tenaga


Kerja melalui Mekanisme Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja
Lokal (AKL), dan Kelembagaan
Penempatan Tenaga Kerja

34

34

34

34

34

Jumlah Peningkatan Pemberdayaan


Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja
Jumlah Fasilitasi Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan (PBJ)
Jumlah Fasilitasi Penempatan Tenaga
Kerja (Muda, Wanita, Penyandang
Cacat, dan Lanjut Usia)

250

250

250

250

250

34

34

34

34

34

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Pembinaan Penempatan dan


Perlindungan TKI Luar Negeri

863,37
Terwujudnya mekanisme rekrutmen
dan penempatan yang melindungi
pekerja migran

Jumlah atase yang memberi


perlindungan pekerja migran

13

13

13

13

13

Jumlah Fasilitasi Pelayanan


Penempatan TKLN Berdasarkan
Okupasi
Jumlah Fasilitasi Perlindungan TKLN

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II.M.L.026-8

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Layanan Perizinan dan
Pembinaan Kelembagaan dan
Penunjangnya
Jumlah Fasilitasi Kerjasama
Internasional Dalam Rangka Penguatan
Penempatan dan Perlindungan TKI

QW

(1) Penyelesaian masalah pekerja


migran;
(2) Penguatan sistem perlindungan
pekerja migran di dalam dan luar negeri

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

300

300

300

300

300

Grand design
mekanisme
perlindungan
dan
penempatan
pekerja
migran
(regulasi,
kelembagaan,
sistem
pelayanan
penempatan
dan
perlindungan
pekerja
migran)
Persiapan

Amandemen
UU 39/2004
3 negara

Aturan
turunan
2 negara

Aturan
turunan
2 negara

Aturan
turunan
2 negara

(1) Terjaminnya hak dan keselamatan


pekerja migran;
(2) Terwujudnya mekanisme
rekrutmen dan penempatan yang
melindungi pekerja migran

Menyusun grand design mekanisme


penempatan pekerja migran dan
perbaikan tata kelola kelembagaan
pelayanan pekerja migran

Tersedianya regulasi yang memberi


perlindungan bagi pekerja migran

Amandemen UU 39/2004 dan


menyusun aturan turunannya
Merevisi dan menyepakati nota
5 negara
kesepakatan bilateral dengan negara
tujuan
Jumlah dinas kabupaten/kota memberi 100 kab/kota
pelayanan pekerja migran, melakukan
sosialisasi pemilihan pekerjaan dan
prosedur bekerja di luar negeri di
daerah kantong pekerja migran

Meningkatnya peran daerah dalam


pelayanan informasi pasar kerja dan
pelayanan rekrutmen calon pekerja
migran

II.M.L.026-9

50 kab/kota

100 kab/kota 150 kab/kota 150 kab/kota

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG
QW

026

07

PROGRAM/KEGIATAN
Pelatihan investasi usaha mikro bagi
TKI di Timur Tengah, Hongkong dan
Taiwan dalam rangka persiapan
kembali ke tanah air

SASARAN
Tersedianya program pelatihan
investasi usaha mikro bagi pekerja
migran di Timur Tengah, Hongkong dan
Taiwan

INDIKATOR

Jumlah negara tujuan yang memiliki


pola kemitraan penyelenggaraan
pelatihan persiapan kepulangan
Jumlah lokasi penyelenggaraan
pelatihan investasi usaha mikro (exit
program )

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2 negara

2 negara

2 negara

2 negara

2 negara

2 lokasi

4 lokasi

6 lokasi

8 lokasi

10 lokasi

Pengembangan dan Peningkatan


Perluasan Kesempatan Kerja

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.801,55
Terwujudnya peningkatan perluasan
kesempatan kerja melalui Padat Karya
dan kewirausahaan

Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan 70.000 orang 74.000 orang 74.000 orang 74.000 orang 74.000 orang
melalui kegiatan padat karya
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan
melalui kegiatan wirausaha baru

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

Jumlah pelaku usaha produktif yang


menerapkan TTG
Monitoring pelaksanaan quick wins
kewirausahaan
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan
dengan aset produktif (APBNP)

2.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

200 lokasi

200 lokasi

200 lokasi

200 lokasi

200 lokasi

Terlaksananya pengembangan
keterampilan dan wirausaha tenaga
kerja muda

Jumlah tenaga kerja muda yang


diberdayakan melalui kegiatan
penciptaan wirausaha muda (APBNP)

24.000 orang

Terlaksananya pendampingan bagi


kelompok wirausaha baru

Jumlah tenaga kerja sukarela sebagai


pendamping (TKPMP)
Jumlah tenaga pendamping dan
motivator yang difasilitasi (APBNP)

1.660 orang

1.660 orang

1.660 orang

1.660 orang

1.660 orang

II.M.L.026-10

5.000 orang

1.000 orang

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG
QW

PROGRAM/KEGIATAN
Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan
Kerja dan Kewirausahaan (BLKK)

SASARAN

INDIKATOR

Terfasilitasinya kebutuhan masyarakat Tersusunnya mekanisme perekrutan


untuk berwirausaha
dan pelatihan wirausaha melalui BLKK
(prosedur operasi standar) dan
pelaksanaan uji coba di lokasi
Tersusunnya database wirausaha

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Mekanisme
perekrutan

Uji coba 3
lokasi

Database
wirausaha

Jumlah calon wirausaha yang


5.000 orang
diberdayakan
Jumlah tenaga fasilitator pemberdayaan 200 orang
masyarakat
026

07

Pengembanga Pengembanga Pengembanga Pengembanga


n, operasional n, operasional n, operasional n, operasional
dan
dan
dan
dan
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
31.000 orang 45.000 orang 43.000 orang 25.000 orang
620 orang

900 orang

860 orang

500 orang

Peningkatan Pengembangan Pasar


Kerja

571,68
Terwujudnya integrasi sistem
Informasi Pasar Kerja

QW

Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan


Kerja dan Kewirausahaan (BLKK)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terwujudnya Bursa Kerja yang


melayani masyarakat
Tersedianya data persediaan dan
permintaan per sektor sesuai potensi
daerah

Jumlah informasi pasar tenaga kerja


yang terintegrasi dengan Informasi
Pasar Tenaga Kerja Nasional
Jumlah sektor dan wilayah pasar kerja
dalam dan luar negeri yang dianalisis
Jumlah Jabatan kerja yang disusun dan
dikembangkan
Jumlah pembinaan bursa kerja Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Jumlah lokasi identifikasi persediaan


dan permintaan tenaga kerja di
kabupaten/kota
Jumlah pusat pelayanan penempatan
tenaga kerja sesuai standar pelayanan
penempatan
II.M.L.026-11

4 IPK

4 IPK

4 IPK

4 IPK

4 IPK

6 sektor dan
wilayah

6 sektor dan
wilayah

6 sektor dan
wilayah

6 sektor dan
wilayah

6 sektor dan
wilayah

230 jabatan

230 jabatan

230 jabatan

230 jabatan

230 jabatan

430 bursa
kerja

430 bursa
kerja

430 bursa
kerja

430 bursa
kerja

430 bursa
kerja

23 lokasi

23 lokasi

23 lokasi

23 lokasi

23 lokasi

1 pusat
pelayanan
penempatan

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG
QW

PROGRAM/KEGIATAN
Pembuatan peraturan pemerintah
tentang prioritas penggunaan tenaga
kerja ahli dan non-ahli domestik/
nasional

SASARAN

INDIKATOR

07

2016

2017

2018

2019

150 jabatan

150 jabatan

150 jabatan

150 jabatan

150 jabatan

5 lokasi

9 lokasi

9 lokasi

9 lokasi

9 lokasi

Revitalisasi BLK yang ada di kabupaten Meningkatnya pekerja migran yang


untuk memberikan pelatihan dan
memiliki keterampilan dan keahlian
pendidikan yang memadai kepada TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar
sesuai kualifikasi yang ditentukan
negara penempatan
Jumlah lokasi pelaksanaan informasi
pasar kerja di negara tujuan untuk
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
calon pekerja migran

026

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terwujudnya mekanisme perlindungan


bagi tenaga kerja domestik/lokal secara
proporsional dalam menghadapi era
keterbukaan pasar
Menyusun analisis jabatan untuk 8
sektor Masyarakat Ekonomi ASEAN

QW

TARGET

Peningkatan Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

79,63
Terlaksananya pelayanan yang
transparan bagi tenaga kerja asing

Terserapnya tenaga kerja pendamping


di perusahaan sektor Industri

Jumlah Pelayanan Perizinan


Penggunaan TKA yang Efektif dan
Efisien dengan Fasilitas Online Sistem

30

30

30

30

30

Jumlah Kebijakan Perizinan


Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja


Pendamping di Perusahaan Sektor Jasa

25.000 orang 25.000 orang 25.000 orang 25.000 orang 25.000 orang
di 25 lokasi
di 25 lokasi
di 25 lokasi
di 25 lokasi
di 25 lokasi

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja


Pendamping di Perusahaan Sektor
Industri

30.000 orang 30.000 orang 30.000 orang 30.000 orang 30.000 orang
di 25 lokasi
di 25 lokasi
di 25 lokasi
di 25 lokasi
di 25 lokasi

II.M.L.026-12

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG
QW

PROGRAM/KEGIATAN
Pembuatan peraturan pemerintah
tentang prioritas penggunaan tenaga
kerja ahli dan non-ahli domestik/
nasional

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya rancangan peraturan


pemerintah tentang prioritas
penggunaan tenaga ahli dan non-ahli
domestik/nasional

08

026

08

026

08

026

08

026

08

PROGRAM PENGEMBANGAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

Menyusun rancangan peraturan yang


memuat jenis pekerjaan yang dapat
dijabat oleh pekerja asing

2016

2017

2018

2019

Standar
kemampuan
berbahasa
Indonesia bagi
pekerja asing

Rancangan
peraturan

1.287,25

Diterapkannya prinsip-prinsip
Jumlah Pelaku HI yang
hubungan industrial di tempat kerja mendapatkan pemahaman HI
Rasio penyelesaian perselisihan HI
di luar pengadilan

2179 Pengelolaan Kelembagaan dan


Kerjasama Hubungan Industrial
2179

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terwujudnya mekanisme perlindungan


bagi tenaga kerja domestik/lokal secara
proporsional dalam menghadapi era
keterbukaan pasar
Menyusun standardisasi kemampuan
berbahasa Indonesia bagi pekerja asing

026

TARGET

10.500 orang 10.500 orang 10.500 orang 10.500 orang 10.500 orang

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %
421,47

Terciptanya hubungan industrial yang


harmonis antara serikat pekerja dan
pengusaha

Jumlah Pelaku HI yang mendapatkan


pemahaman HI

II.M.L.026-13

10.500 orang 10.500 orang 10.500 orang 10.500 orang 10.500 orang

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

026

08

2179

026

08

2179

026

08

2179

026

08

2179

026

08

2179

026

08

2179

026

08

026

08

2180 Peningkatan Penerapan


Pengupahan dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
2180

026

08

2180

026

08

2180

026

08

2180

026

08

2180

026

08

2181 Konsolidasi Pelaksanaan


Peningkatan Intensitas Pencegahan
dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk di


400 lembaga 425 lembaga 450 lembaga 500 lembaga
perusahaan
Jumlah LKS Bipartit di Perusahaan yang 586 lembaga 773 lembaga 1.265 lembaga 1.569 lembaga
Berfungsi
Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/Kota
18 lembaga
19 lembaga
20 lembaga
21 lembaga
yang terbentuk
Jumlah Organisasi Pekerja/Buruh yang 100 organisasi 120 organisasi 120 organisasi 140 organisasi
Diberdayakan dan Difungsikan
Jumlah Pengurus Organisasi Pengusaha
500 orang
750 orang
750 orang
1.000 orang
yang diberdayakan
Jumlah Penguatan Kerjasama
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Hubungan Industrial
kerjasama
kerjasama
kerjasama
kerjasama

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

550 lembaga
1.783 lembaga
22 lembaga
140 organisasi
1.000 orang
12 bulan
kerjasama
340,24

Tersedianya program perlindungan


sosial bagi pekerja

Tersedianya kebijakan pengupahan


sebagai payung hukum
Tersusunnya kebijakan peraturan
pengupahan yang adil, simple dan
berkepastian

Analisis pengupahan dan jaminan sosial


tenaga kerja
Informasi pengupahan dan jaminan
sosial tenaga kerja
Peningkatan kepesertaan program
jaminan sosial tenaga kerja
Perusahaan yang telah menerapkan
kebijakan struktur dan skala upah
Peraturan Pegupahan

2 naskah

2 naskah

2 naskah

3 naskah

3 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

5.600 orang

6.687 orang

7.985 orang

9.535 orang

11.386 orang

200
perusahaan
1 naskah

200
perusahaan
-

200
perusahaan
-

200
perusahaan
-

200
perusahaan
-

264,45

II.M.L.026-14

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

026

08

2181

026

08

2181

026

08

2181

026

08

026

08

2182 Pengelolaan Persyaratan Kerja,


Kesejahteraan dan Analisis
Diskriminasi
2182

026

08

026

SASARAN

INDIKATOR

Diterapkannya prinsip-prinsip
Rasio penyelesaian perselisihan HI di
hubungan industrial dalam pencegahan luar pengadilan
dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial
Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang
diberdayakan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

1.950 orang

1.950 orang

1.950 orang

1.950 orang

1.950 orang

770 orang

770 orang

770 orang

770 orang

770 orang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

261,09

Meningkatnya kesejahteraan
pekerja/buruh melalui penerapan
syarat kerja non diskriminasi

Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)

2.050 PP

2.100 PP

2.150 PP

2.200 PP

2.250 PP

2182

Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

260 PKB

270 PKB

280 PKB

290 PKB

300 PKB

08

2182

026

08

2182

Perusahaan yang Menerapkan


Kesetaraan di Tempat Kerja
Pemberdayaan pelaku HI dalam
peningkatan kesejahteraan
Pekerja/buruh

210
Perusahaan
4.100 orang

220
Perusahaan
4.100 orang

230
Perusahaan
4.000 orang

240
Perusahaan
4.000 orang

250
Perusahaan
4.000 orang

026

09

026

09

026

09

PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA


KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1.529,66

Meningkatnya kepatuhan dalam


penerapan norma ketenagakerjaan
utama
Meningkatnya fasilitasi mitigasi
dampak pelanggaran norma
ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang


menerapkan norma
ketenagakerjaan
Jumlah pekerja anak yang ditarik
dari bentuk pekerjaan terburuk
anak (BPTA)
II.M.L.026-15

4.370
perusahaan

4.600
perusahaan

4.800
perusahaan

5.050
perusahaan

5.300
perusahaan

16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
pekerja anak pekerja anak pekerja anak pekerja anak pekerja anak

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

026

09

026

09

026

09

2197 Peningkatan Kualitas Teknis


Pemeriksaan dan Penyidikan Norma
Ketenagakerjaan
2197
Meningkatnya Kualitas Teknis
Pemeriksaan dan Penyidikan Norma
Ketenagakerjaan
2197

026

09

2197

026

09

2197

026

09

026

09

2198 Peningkatan Perlindungan Pekerja


Perempuan dan Penghapusan
Pekerja Anak
2198

026

09

2198

026

09

2198

026

09

2198

026

09

2198

026

09

2199 Peningkatan Penerapan Norma


Keselamatan dan Kesehatan Kerja

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
363,75

Kualitas teknis pemeriksaan norma


ketenagakerjaan
Kualitas teknis penyidikan tindak
pidana ketenagakerjaan
Kerjasama lembaga penegakan hukum
ketenagakerjaan

Kualitas pegawai ketenagakerjaan dan


PPNS ketenagakerjaan

300
perusahaan

315
perusahaan

330
perusahaan

345
perusahaan

365
perusahaan

180
190
200
210
220
perusahaan
perusahaan
perusahaan
perusahaan
perusahaan
240 pengawas 250 pengawas 265 pengawas 280 pengawas 290 pengawas
ketenagakerja ketenagakerja ketenagakerja ketenagakerja ketenagakerja
an
an
an
an
an
120 PPNS

120 PPNS

120 PPNS

120 PPNS

120 PPNS
597,59

Meningkatnya fasilitasi mitigasi


dampak pelanggaran norma
ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Norma Ketenagakerjaan di bidang
Norma Perempuan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Norma Ketenagakerjaan di bidang
Norma Anak

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari


bentuk pekerjaan terburuk anak
(BPTA)
Jumlah perusahaan yang menerapkan
Norma Kerja Perempuan

16.000
pekerja anak

16.500
pekerja anak

17.000
pekerja anak

17.500
pekerja anak

18.000
pekerja anak

490
perusahaan

520
perusahaan

540
perusahaan

570
perusahaan

600
perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan


Norma Kerja Anak

490
perusahaan

515
perusahaan

540
perusahaan

567
perusahaan

596
perusahaan

Kerjasama Lintas Sektoral


perlindungan pekerja perempuan dan
anak
Advokasi pekerja Perempuan dan Anak

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah
105,45

II.M.L.026-16

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

026

09

2199

026

09

2199

026

09

2199

026

09

2199

026

09

2199

026

09

2199

026

09

026

09

2200 Peningkatan Penerapan Norma


Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
2200

026

09

2200

026

09

2200

026

09

2200

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas penerapan


Jumlah perusahaan yang menerapkan
persyaratan ketenagakerjaan di Bidang Norma Kelembagaan, Keahlian dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma mekanik, pesawat uap dan
bejana tekan
Jumlah perusahaan yang menerapkan
Norma Konstruksi Bangunan, Listrik
dan Penanggulangan Kebakaran

190
perusahaan

200
perusahaan

210
perusahaan

220
perusahaan

230
perusahaan

310
perusahaan

330
perusahaan

340
perusahaan

360
perusahaan

380
perusahaan

300
perusahaan

320
perusahaan

330
perusahaan

345
perusahaan

360
perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan


norma kesehatan kerja,
Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma lingkungan kerja dan bahan
berbahaya
Sosialisasi Penanganan HIV/AIDS di
Perusahaan

550
perusahaan
210
perusahaan

580
perusahaan
220
perusahaan

600
perusahaan
230
perusahaan

640
perusahaan
240
perusahaan

660
perusahaan
260
perusahaan

500
perusahaan

500
perusahaan

500
perusahaan

500
perusahaan

500
perusahaan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

127,35

Meningkatnya Kualitas Pengawasan


Norma Ketenagakerjaan di Bidang
Norma Kerja

Jumlah perusahaan yang menerapkan


norma waktu kerja, waktu istirahat, dan
pengupahan
Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma penempatan dan pelatihan kerja

510
perusahaan

530
perusahaan

560
perusahaan

590
perusahaan

620
perusahaan

240
perusahaan

250
perusahaan

260
perusahaan

280
perusahaan

290
perusahaan

Jumlah perusahaan yang menerapkan


norma hubungan kerja dan kebebasan
berserikat
Jumlah perusahaan yang menerapkan
norma jaminan sosial tenaga kerja
melalui BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan

180
perusahaan

190
perusahaan

200
perusahaan

210
perusahaan

220
perusahaan

180
perusahaan

190
perusahaan

200
perusahaan

210
perusahaan

220
perusahaan

II.M.L.026-17

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KODE
KL

PROG

KEG

026

09

2200

026

09

026

09

026
026
026
026

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah sosialisasi Penerapan
Pengawasan Norma Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Sebagai Implementasi
SJSN

Peningkatan kualitas pelayanan


pengelolaan K3

Meningkatnya kualitas pelayanan


pengelolaan K3

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

34 wilayah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

335,54

Jml Pengkajian dan Penetapan Standar


K3

18 jenis

18 jenis

18 jenis

19 jenis

20 jenis

229,98

09

Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3


Jumlah Jejaring dan Kerjasama K3
Jumlah Promosi dan Sosialisasi K3
Jumlah Peran Serta Masyarakat di
bidang K3

440
perusahaan
192 jenis
54 jenis
9 jenis

460
perusahaan
193 jenis
55 jenis
9 jenis

480
perusahaan
194 jenis
55 jenis
9 jenis

500
perusahaan
195 jenis
56 jenis
9 jenis

11,47

09
09
09

420
perusahaan
191 jenis
54 jenis
9 jenis

JUMLAH

47,99
42,08
4,03

19.756,10

II.M.L.026-18

KEMENTERIAN SOSIAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
KODE
KL

PROG

027

01

027

02

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMENTERIAN SOSIAL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

532,8

PROGRAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

66,2
Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah audit pengawasan/quality
assurance bidang Pemberdayaan
Sosial
Jumlah audit pengawasan/quality
assurance bidang Rehabilitasi Sosial
Jumlah audit pengawasan/quality
assurance bidang Perlindungan dan
jaminan Sosial
Jumlah audit pengawasan/quality
assurance bidang Penunjang
Jumlah pelaksanaan advisory
managemen (PMPRB)
Jumlah audit pemeriksaan dengan
tujuan terntentu

II.M.L.027-1

62

62

62

62

62

66

66

66

66

66

75

75

75

75

75

69

69

69

69

69

45

60

50

65

75

49

49

49

49

49

KODE
KL
027

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENDIDIKAN,
PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL

04

1.220,9
Meningkatnya kualitas penyelenggara Persentase (%) SDM penyelenggaraan
kesejahteraan sosial melalui
kesejahteraan sosial yang meningkat
pendidikan, pelatihan dan penelitian kapasitasnya sesuai dengan kualifikasi 30%
pendidikan dan kompetensinya
Persentase (%) hasil penelitian
kesejahteraan sosial yang
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 30%
kesejahteraan sosial
Persentase (%) lembaga
kesejahteraan sosial yang memiliki
akreditasi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

20%

Termanfaatkannya Basis Data


Persentase (%) Kabupaten/Kota yang
Terpadu (BDT) dalam
menggunakan Basis Data Terpadu
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
1,98%
(BDT) dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
2254

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

35%

40%

45%

50%

40%

50%

60%

70%

40%

60%

80%

100%

9,88%

15,81%

23,72%

29,64%

Pendidikan dan Pelatihan


Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)

522,3
Terlaksananya pengembangan
kapasitas, kualitas dan kompetensi
SDM

Persentase (%) Pengembangan


Kapasitas Diklat yang sesuai standar

75%

Persentase (%) infrastruktur/ Sarana


Prasarana pengembangan Kapasitas 75%
SDM
Jumlah TKSM yang mengikuti diklat
1040
yang terstandar
II.M.L.027-2

78%

80%

82%

85%

78%

80%

82%

85%

810

810

810

810

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah TKSP yang mengikuti diklat


yang terstandar
Jumlah Rekomendasi Kajian
Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
yang ditindaklanjuti
2259

2015

2017

2018

2019

1170

1310

1310

1310

1310

57,5
Jumlah Pekerja sosial, Penyuluh sosial
dan TKS yang telah mendapatkan
sertifikasi
Jumlah Pekerja Sosial, penyuluh Sosial
dan TKS yang mendapatkan
pembinaan
Jumlah Peksos, Pensos dan TKS yang
mendapatkan penetapan angka kredit

Terlaksananya akreditasi LKS

2260

2016

Pembinaan Jabatan Fungsional


Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
Terlaksananya peningkatan kualitas
dan kuantitas pejabat fungsional
pekerja sosial dan penyuluh sosial

2256

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

Pengembangan Sistem Informasi


Kesejahteraan Sosial
Quick Wins

Rekomendasi Kebijakan Bidang


Pembinaan, Sertifikai dan Akreditasi
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang terakreditasi

150

150

150

150

150

200

300

400

600

800

200

150

150

150

150

100

100

100

100

100
280,7

Terbangunnya sistem data terpadu


sebagai basis dalam penyelenggaraan
Jumlah Rekomendasi Data dan
kesejahteraan sosial dan
Informasi Kesejahteraan Sosial yang
pengembangan sistem layanan dan
dihasilkan
rujukan terpadu bagi penduduk
miskin dan rentan

Pendidikan Tinggi Kesejahteraan


Sosial

279,8
Terlaksananya pendidikan,
Jumlah SDM kesos yang terdidik
pengembangan kapasitas, kualitas dan melalui pendidikan tinggi
kompetensi SDM
kesejahteraan sosial (program D IV,
dan pasca sarjana pekerjaan sosial)
II.M.L.027-3

1767

1787

1787

1787

1787

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Rekomendasi Hasil Penelitian dan


Kerjasama Bidang Pendidikan Tinggi
Kesejahteraan Sosial
027

06

2016
6

2017
8

2018
10

2019

Tersedianya regulasi terkait


pengembangan akses lingkungan
inklusif bagi penyandang disabilitas,
lanjut usia dan kelompok masyarakat
marjinal
2242

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

12

4.847,8

Meningkatnya akses LKS dan SDM


Penyelenggara pelayanan dan
rehabilitasi sosial dalam pemenuhan
kebutuhan dasar

06

2015
3

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


Meningkatnya akses kelurga miskin
dan rentan termasuk anak,
penyandang disabilitas dan lanjut usia
serta kelompok marjinal lainnya
dalam pemenuhan kebutuhan dasar

027

TARGET

INDIKATOR

Persentase (%) penyandang


disabilitas miskin dan rentan yang
menerima bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase (%) lanjut usia miskin dan
rentan yang menerima bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase (%) anak miskin dan
rentan yang menerima bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase (%) LKS dan SDM yang
menyelenggarakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang sesuai dengan
standar pelayanan
Persentase (%) LKS dan SDM yang
menyelenggarakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang meningkat
kapasitasnya

14,8%

15,4%

15,9%

16,5%

17,1%

2,2%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,2%

2,2%

2,2%

2,1%

2,1%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Draft regulasi akses lingkungan


inklusif bagi penyandang disabilitas,
3
lanjut usia dan kelompok masyarakat
marjinal

Rehabilitasi Sosial Korban


Penyalahgunaan Napza

223,8
Meningkatnya penyelenggaraan
rehabilitasi sosial bagi korban
penyalahgunaan napza
II.M.L.027-4

KODE
KL

027

PROG

06

KEG

2243

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Korban Penyalahgunaan


200
Napza yang mendapatkan rehabilitasi
sosial di dalam panti sesuai standar
pelayanan
Jumlah Korban Penyalahgunaan
1.464
Napza yang mendapatkan rehabilitasi
sosial di luar panti sesuai standar
pelayanan
Jumlah korban penyalahgunaan napza 4.230
yang mendapatkan bantuan sosial

210

210

210

210

2.263

3.291

3.805

4.319

6.537

9.509

10.995

12.481

Jumlah SDM yang meningkat


1.603
kapasitasnya dalam memberikan
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA (orang)
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial
75
Korban Penyalahgunaan NAPZA yang
telah dikembangkan/dibantu

1.700

1.870

2.000

2.200

76

77

80

85

Rehabilitasi Sosial Orang dengan


Kecacatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

1.763,5
Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi
peyandang disabilitas
Jumlah penyandang disabilitas yang
mendapatkan rehabilitasi sosial
didalam panti sesuai standar
pelayanan

1.640

1.640

1.640

1.640

Jumlah penyandang disabilitas yang


mendapatkan rehabilitasi sosial diluar
panti (Berbasis Komunitas/Keluarga 10.366
dan Masyarakat) sesuai standar
pelayanan

10.884

11.429

12.000

12.600

Jumlah Penyandang Disabilitas yang


mendapat Asistensi Sosial Orang
Dengan Kecacatan Berat

22.500

23.000

23.500

24.000

II.M.L.027-5

1.640

22.000

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah penyandang disabilitas yang
mendapat bantuan sosial
Jumlah SDM yang meningkat
kapasitasnya dalam memberikan
Rehabilitasi Sosial penyandang
disabilitas
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial
bagi penyandang disabilitas yang
telah dikembangkan/dibantu

2015

2016

2017

2018

2019

15.775

16.564

17.392

18.262

19.175

1.302

1.367

1.432

1.497

1.562

20

25

30

35

40

350

350

350

350

350

18

22

26

31

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya akses pemenuhan hak


dasar bagi penyandang disabilitas
Jumlah penyandang disabilitas yang
mendapatkan akses terhadap
pemenuhan hak dasar (KTP, Paspor,
KK, pendidikan, kesehatan)
Tersedianya literasi khusus bagi
penyandang disabilitas netra (braile)
Jumlah literatur khusus bagi
penyandang disabilitas netra baik
cetak maupun elektronik (kitab suci, 15
buku pelajaran, modul pelatihan, buku
cerita)
027

06

2244

211,6

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial


Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi
Tuna Sosial
Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan
660
Rehabilitasi Sosial di dalam panti

660

660

660

660

Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan


1.172
rehabilitasi sosial diluar Panti

1.571

2.066

2.677

3.432

II.M.L.027-6

KODE
KL

027

PROG

06

KEG

2245

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah tuna sosial yang mendapat


bantuan sosial

1.643

1.807

1.988

2.187

2.406

Jumlah SDM yang mendapatkan


bimbingan teknis bidang Rehabilitasi
Sosial tuna sosial (orang)

200

240

288

346

415

Jumlah Lembaga Rehabilitasi tuna


sosial yang telah
dikembangkan/dibantu

25

30

30

30

30

Rehabilitasi dan Perlindungan


Sosial Anak

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

1.763,3
Terlaksananya pelayanan
kesejahteraan sosial bagi anak balita,
anak terlantar/jalanan, anak
berhadapan dengan hukum, anak
dengan disabilitas, anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
Jumlah anak balita, anak terlantar
1.620
/jalanan, anak berhadapan dengan
hukum, anak dengan disabilitas, anak
yang membutuhkan perlindungan
khusus yang mendapatkan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial di dalam panti

1.620

1.620

1.620

1.620

Jumlah anak balita, anak


terlantar/jalanan, anak berhadapan
dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang
mendapatkan pelayanan
kesejahteraan sosial diluar Panti

13.717

13.717

13.717

13.717

II.M.L.027-7

13.717

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah anak balita, anak


132.655
terlantar/jalanan, anak berhadapan
dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang
mendapatkan pelayanan
kesejahteraan sosial diluar Panti
Jumlah SDM yang mendapatkan
1.360
bimbingan teknis Program
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial 130
Anak yang telah
dikembangkan/dibantu
02

06

2246

2016

2017

2018

2019

132.655

132.655

132.655

132.655

1.360

1.360

1.360

1.360

130

130

130

130

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

807,9

Pelayanan Sosial Lanjut Usia


Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi
Lanjut Usia
Jumlah Lanjut Usia yang
mendapatkan Pelayanan Sosial di
dalam panti
Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan
pelayanan sosial diluar Panti
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang
mendapat Asistensi Sosial Lanjut Usia
Terlantar
Jumlah lanjut usia terlantar yang
mendapat bantuan sosial
Jumlah SDM yang mendapatkan
bimbingan teknis bidang Pelayanan
Lanjut Usia
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
lanjut usia yang telah
dikembangkan/dibantu

II.M.L.027-8

300

300

300

300

300

1.940

2.113

2.249

2.385

2.521

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

19.439

21.167

22.531

23.895

25.259

3.294

3.294

3.294

3.294

3.294

29

23

23

23

23

KODE
KL
027

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

07

2018

2019

49.737,9
Persentase (%) keluarga miskin dan
rentan yang menerima bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar

62,50%

Persentase (%) korban bencana alam


dan bencana sosial yang menerima
16,06%
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
07

2017

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN


JAMINAN SOSIAL
Meningkatnya akses keluarga miskin
dan rentan serta pekerja sektor
informal dalam pemenuhan
kebutuhan dasar

027

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

2248

58,30%

58,30%

58,30%

58,30%

11,82%

11,82%

11,82%

11,82%

Perlindungan Sosial Korban


Bencana Alam

956,9
Terselenggaranya pemberian
asistensi sosial bagi korban bencana
alam, termasuk bagi anak,
penyandang disabilitas dan lanjut usia
Jumlah korban bencana alam yang
mendapatkan pemenuhan kebutuhan
dasar
Jumlah korban bencana alam yang
mendapatkan pendampingan
psikososial
Jumlah lokasi Kampung Siaga
Bencana yang terbentuk
Jumlah SDM yang memiliki
keterampilan khusus bidang
penanggulangan bencana

027

07

2249

Perlindungan Sosial Korban


Bencana Sosial

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

32.500

25.000

25.000

25.000

25.000

34

34

34

34

34

7.230

5.556

5.556

5.556

5.556
19.875,3

Terselenggaranya Pemberian bantuan


kebutuhan dasar bagi korban bencana
sosial

II.M.L.027-9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah korban bencana sosial yang
mendapatkan pemenuhan kebutuhan
dasar
Jumlah korban bencana sosial yang
mendapatkan pendampingan
psikososial
Jumlah lokasi keserasian sosial
Jumlah sumberdaya manusia yang
memiliki keterampilan khusus bidang
penanggulangan bencana sosial

Quick Wins

07

2250

2015

2016

2017

2018

2019

43.000

27.000

27.000

27.000

27.000

21.500

15.000

15.000

15.000

15.000

350

287

287

287

287

610

386

386

386

386

15.870.897

Terlaksananya bantuan simpanan


tunai bagi keluarga miskin dan rentan
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera

027

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

Perlindungan Sosial Korban Tindak


Kekerasan dan Pekerja Migran

208,5
Terselenggaranya pemberian
asistensi sosial bagi pekerja migran
terlantar dan Korban Tindak
Kekerasan
Jumlah pekerja migran terlantar yang
dipulangkan ke daerah asal
Jumlah korban tindak kekerasan yang
mendapat rehabilitasi psikososial di
RPTC dan LKS
Jumlah pekerja migran terlantar yang
mendapatkan asistensi sosial dalam
bentuk UEP
Jumlah pendamping (masyarakat)
yang meningkat kemampuannya
dalam penanganan KTK dan PMB
II.M.L.027-10

1.670

1.475

1.475

1.475

1.475

15.000

9.700

9.700

9.700

9.700

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

125

80

80

80

80

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
-

027

07

2251

Jaminan Kesejahteraan Sosial


(Bantuan Tunai Bersyarat)

28.515,3
Tersalurkannya bantuan tunai
bersyarat bagi masyarakat miskin dan
rentan
Jumlah keluarga sangat miskin (KSM)
yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat PKH

Quick Wins

07

4.014

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Terlaksananya penyaluran bantuan


melalui mekanisme E-payment bagi
penduduk miskin dan rentan

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM)


yang memperoleh bantuan melalui
mekanisme E-payment

027

3.000.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Asuransi Kesejahteraan Sosial


(Askesos)

58,9
Terselenggaranya Pemberian bantuan
iuran asuransi kesejahteraan sosial
bagi pekerja sektor informal miskin
dan rentan
Jumlah pekerja sektor informal
miskin dan rentan yang mendapatkan
Askesos
Jumlah LPA (masyarakat) yang
meningkat kapasitasnya dalam
penyelenggaraan askesos

II.M.L.027-11

50.028

29.730

29.730

29.730

29.730

218

130

130

130

130

KODE
KL
027

PROG
07

KEG
2252

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Pengumpulan dan Pengelolaan


Sumber Dana Sosial

73,3
Terselenggaranya dana hibah dalam
negeri oleh masyarakat/lembaga yang
beresiko sosial (mendukung program
kementerian terutama swadaya)
Jumlah SK perizinan yang diterbitkan
Jumlah hibah dalam negeri yang
disalurkan
Jumlah SDM daerah penyelenggara
undian garatis berhadiah yang
meningkat kapasitasnya

027

027

027

08

08

1.650

1.600

1.600

1.600

1.600

68

68

68

68

68

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL


DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

5.271,3
Meningkatnya akses keluarga fakir
miskin dan rentan terhadap
pemenuhan kebutuhan dasar dan
pemberdayaan ekonomi produktif

08

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan sosial melalui
kelembagaan

Persentase (%) warga KAT yang


menerima
bantuan
pemenuhan
2,88%
kebutuhan dasar
Persentase (%) keluarga miskin dan
rentan perdesaan dan perkotaan yang
5,15%
menerima
pemberdayaan
usaha
ekonomi produktif
Persentase (%) kabupaten/kota yang
1,98%
menyelenggarakan Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu
Persentase (%) kabupaten/kota yang
memiliki pelayanan sosial yang efektif
1,98%
dalam Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu

II.M.L.027-12

2,88%

2,88%

2,88%

2,88%

3,17%

3,11%

3,05%

2,99%

9,88%

15,81%

23,72%

29,64%

6,62%

10,59%

15,89%

19,86%

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) PSKS yang
menyelenggarakan pelayanan sosial
sesuai NSPK

027

08

027

08

2236 Pelestarian Nilai-nilai


Kepahlawanan, Keperintisan, dan
Kesetiakawanan Sosial
2236

027

08

2236

027

08

2236

027

08

2236

027

08

2236

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

10,00%

2017

30,00%

2018

60,00%

2019

80,00%

100,00%

211,7
Terselenggaranya penanaman dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan
sosial oleh masyarakat
Jumlah Calon Penerima Gelar Tanda
Jasa dan Tanda kehormatan yang
diproses untuk mendapatkan
penghargaan
Jumlah Warakawuri, Keluarga
Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan
Janda Perintis Kemerdekaan yang
mendapatkan bantuan kesejahteraan.
Jumlah Taman Makam Pahlawan
Nasional (TMPN) Utama, TMPN, dan
Makam Pahlawan Nasional (MPN)
yang Terpelihara
Jumlah pendamping dan relawan
sosial yang mengikuti kegiatan
Pengenalan, Penanaman dan
Penghayatan Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial
Jumlah para pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan KSN

II.M.L.027-13

32

32

32

32

32

1.212

1.212

1.212

1.212

1.212

126

126

126

126

126

15.380

15.246

15.246

15.246

15.246

50

60

75

85

100

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

027

08

027

08

2237 Penanggulangan Kemiskinan


Perdesaan
2237

027

08

2237

027

08

2237

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2.601,9
Terlaksananya asistensi sosial dan
stimulan usaha ekonomi produktif
bagi keluarga fakir miskin dan rentan
di wilayah perdesaan
Jumlah Keluarga fakir miskin dan
rentan di perdesaan yang menerima
bantuan stimulan Usaha Ekonomi
Produktif Melalui KUBE
Jumlah Pendamping Yang
ditingkatkan kapasitasnya

111.090

111.090

111.090

111.090

111.090

2.365

2.365

2.365

2.365

2.365

Jumlah Keluarga fakir miskin dan


rentan perdesaan yang Mendapat
Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah sarana prasarana lingkungan
keluarga miskin di perdesaan yang
dibangun/diperbaki

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

40

40

40

40

40

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM)


di perdesaan yang menerima kegiatan
penghidupan berkelanjutan kelompok
usaha bersama (KUBE-PKH)

100.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Tersalurkannya bantuan stimulan


untuk rehabilitasi sosial rumah tidak
layak huni dan perbaikan sarana
prasarana lingkungan bagi Fakir
miskin di pedesaan
027

08

2237

027

08

2237

Quick Wins-Pendampingan Desa

Terlaksananya asistensi sosial dan


stimulan usaha ekonomi produktif
bagi penerima Program Keluarga
Produktif dan Sejahtera di wilayah
perdesaan

II.M.L.027-14

820,0

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

027

08

027

08

2239 Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat
2239

027

08

2239

027

08

2239

027

08

2239

027

027

027

08

08

08

2239 Quick Wins-Pendampingan Desa

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

814,8
Terlaksananya pemberdayaan
keluarga dan Masyarakat Melalui
Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah lembaga pelayanan keluarga
(FCU dan LK3) yang dikembangkan
Jumlah lembaga pendukung
penyelenggara kesejahteraan sosial
(Karang taruna, WKSBM, Forum CSR,
dan LKS/orsos lain) yang
dikembangkan
Jumlah individu pendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
(PSM, TKSK) yang dikembangkan

598

33

33

33

33

4.500

565

565

565

565

8.559

8.559

8.559

8.559

8.559

100

150

250

300

Terbangunnya sistem pelayanan


sosial terpadu di desa melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
Jumlah desa yang telah membangun
sistem pelayanan sosial terpadu
(PUSKESOS)

Jumlah Kab/kota yang memiliki


sistem layanan dan rujukan terpadu

22,9

2239 Quick Wins-Koordinasi Kemiskinan Terbangunnya sistem layanan dan


rujukan terpadu bagi penduduk
miskin dan rentan

2239 Quick Wins-Koordinasi Kemiskinan Terlaksananya penyelarasan dan


penguatan koordinasi program
kemiskinan di tingkat pusat dan
daerah
II.M.L.027-15

50

80

120

150

200,0

KODE
KL

PROG

027

08

027

08

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2239

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial


Kecamatan yang memperoleh
pelatihan
Jumlah Organisasi Sosial/Lembaga
Kesejahteraan Sosial yang
terakreditasi
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM) yang memperoleh pelatihan
Jumlah Karang Taruna yang
memperoleh pelatihan

2239

027

08

2239

027

08

2239

027

08

027

08

2240 Pemberdayaan Komunitas Adat


Terpencil (KAT)
2240

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016
-

2017

1.667

2018

1.667

2019

1.667

1.667
60,0

500

575

660

755
49,8

250

250

250

250

1.250

1.250

1.250

1.250

10,0
60,0
618,0

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar,


Aksesibilitas dan Pelayanan Sosial
Dasar Bagi Warga KAT
Jumlah warga KAT yang diberdayakan
Jumlah warga KAT yang mendapakan
bantuan jaminan hidup
Jumlah Pendamping KAT yang
Mendapatkan Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan KAT
Jumlah Laporan Keuangan/Kinerja/
Monitoring/Evaluasi/ Publikasi/
Sosialisasi Serta Kegiatan Pendukung
Pelaksanaan Pemberdayaan KAT
Jumlah Dokumen Perencanaan/
Program/Anggaran/ Data/
Informasi/Kebijakan Bidang
Pemberdayaan KAT
Terselenggaranya Layanan
Perkantoran Bidang Pemberdayaan
KAT
II.M.L.027-16

2.064

2.064

2.064

2.064

2.064

4.074

4.074

4.074

4.074

4.074

127

127

127

127

127

56

56

56

56

56

34

34

34

34

34

12

12

12

12

12

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis,
Kajian, Kebijakan Bidang
Pemberdayaan KAT
Jumlah Buku Pedoman Bidang
Pemberdayaan KAT
Jumlah Sarana Pendukung Bidang
Pemberdayaan KAT

027

08

027

08

4013 Penanggulangan Kemiskinan


Perkotaan
4013

027

08

4013

027

08

4013

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

28

28

28

28

28

5
944,4

Terlaksananya asistensi sosial dan


stimulan usaha ekonomi produktif
bagi keluarga fakir miskin dan rentan
di wilayah perkotaan
Jumlah Keluarga fakir miskin dan
rentan di perkotaan yang menerima
bantuan stimulan Usaha Ekonomi
Produktif Melalui KUBE
Jumlah pendamping yang
ditingkatkan kapasitasnya

66.161

66.161

66.161

66.161

66.161

1.099

1.099

1.099

1.099

1.099

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

50

50

50

50

50

Tersalurkannya bantuan stimulan


untuk Rehabilitasi sosial rumah tidak
layak huni dan perbaikan sarana
prasarana lingkungan bagi Fakir
miskin di perkotaan
027

08

4013

Jumlah Keluarga fakir miskin dan


rentan perkotaan yang Mendapat
Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah kelompok masyarakat di
perkotaan yang diberdayakan melalui
pembangunan/ perbaikan sarana
prasarana lingkungan
JUMLAH

61.676,9
II.M.L.027-17

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Konservasi Sumber Daya Alam dan


Ekosistem

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
5.624,1

1.

Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan


konservasi dan upaya konservasi
keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan
yang berkelanjutan bagi kepentingan
ekonomi, sosial dan ekologi
a.

Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan


konservasi (KSA, KPA, Taman Buru) minimal 70
poin (kategori baik) pada minimal 260 unit dari
521 unit kawasan konservasi (KSA, KPA, Taman
Buru) di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)

50 Unit

100 Unit

150 Unit

200 Unit

250 Unit

b.

Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk


dan beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK

20 KPHK

40 KPHK

60 KPHK

80 KPHK

100 KPHK

c.

Persentase peningkatan populasi 25 species


satwa terancam punah prioritas (sesuai The
IUCN Red List of Threatened Species ) sebesar
10% dari baseline data tahun 2013
Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan
tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar
Rp25 Triliun
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi
minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan
mancanegara selama 5 tahun

2%

4%

6%

8%

10%

Rp5 T

Rp10 T

Rp15 T

Rp20 T

Rp25 T

250.000 Orang

500.000 Orang

800.000 Orang

1.150.000 Orang

1.500.000 Orang

3,5 Juta Orang

7,5 Juta Orang

11,5 Juta Orang

15,5 Juta Orang

20 Juta Orang

25 Unit

51 Unit

77 Unit

103 Unit

130 Unit

d.

e.

f.

g.

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi


minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan
nusantara selama 5 tahun
Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan
konservasi sebanyak 130 unit (Wisata 100 Unit,
Air 25 Unit, Geothermal 5 Unit)

II.M.L.029-1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
h.

Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang


terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya
sebanyak 34 unit (terutama lansekap karst, lahan
basah, lahan gambut, dan hutan mangrove serta
ekosistem pegunungan)

i.

Jumlah ketersediaan paket data dan informasi


keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7
Ekoregion

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

18 Unit

22 Unit

28 Unit

34 Unit

34 Unit

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

139,5
1.

Terjaminnya efektivitas pengelolaan


kawasan pelestarian alam
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Jumlah KPA yang ditingkatkan efektivitas


pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks
METT minimal 70 poin minimal pada 90 unit
KPA di seluruh Indonesia
Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan
kawasan konservasi yang tersusun dan
mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen
RP/Zonasi/Blok
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang
dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk
penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam
kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan
konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama
5 tahun
Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian
fungsi Kawasan Pelestarian Alam untuk 188 unit
KPA di seluruh Indonesia
Jumlah paket data dan informasi kawasan
konservasi yang valid dan reliable pada 188
Kawasan Pelestarian Alam di seluruh Indonesia

20 KPA

40 KPA

60 KPA

80 KPA

90 KPA

30 Dokumen

60 Dokumen

90 Dokumen

120 Dokumen

150 Dokumen

10.000 hektar

40.000 hektar

60.000 hektar

80.000 hektar

100.000 hektar

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

30 KPA

60 KPA

100 KPA

140 KPA

188 KPA

188 paket

188 paket

188 paket

188 paket

188 paket

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman


Buru

139,5
1.

Terjaminnya efektivitas pengelolaan


kawasan suaka alam dan taman buru
a.

Jumlah KSA dan TB yang ditingkatkan efektivitas


pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks
METT minimal 70 poin pada 170 unit KSA dan TB
di seluruh Indonesia

II.M.L.029-2

30 KSA dan TB

60 KSA dan TB

90 KSA dan TB

130 KSA dan TB

170 KSA dan TB

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
b.

c.

d.

e.

f.

g.

Konservasi Spesies dan Genetik


1.

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20 KPHK

40 KPHK

60 KPHK

80 KPHK

100 KPHK

30 Dokumen

60 Dokumen

90 Dokumen

120 Dokumen

150 Dokumen

10.000 hektar

40.000 hektar

60.000 hektar

80.000 hektar

100.000 hektar

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

70 KSA dan TB

140 KSA dan TB

210 KSA dan TB

280 KSA dan TB

333 KSA dan TB

Jumlah paket data dan informasi kawasan


konservasi yang valid dan reliable pada 333
kawasan suaka alam dan taman buru di seluruh
Indonesia

333 paket

333 paket

333 paket

333 paket

333 paket

Persentase peningkatan populasi 25 species


satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN
Red List of Threatened Species sebesar 10%
sesuai baseline data tahun 2013
Jumlah penambahan jenis satwa liar dan
tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada
lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari
baseline tahun 2013
Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan
peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar
negeri sebanyak 50 Unit

2%

4%

6%

8%

10%

2 Spesies

4 Spesies

6 Spesies

8 Spesies

10 Spesies

10 Unit

20 Unit

30 Unit

40 Unit

50 Unit

Rp5 T

Rp10 T

Rp15 T

Rp20 T

Rp25 T

Rp10 M

Rp20 M

Rp30 M

Rp40 M

Rp50 M

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non


taman nasional yang terbentuk dan beroperasi
sebanyak 100 Unit KPHK
Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan
kawasan konservasi yang tersusun dan
mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen
RP/Zonasi/Blok
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang
dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk
penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam
kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan
konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama
5 tahun
Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian
fungsi Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
untuk 333 unit KSA dan TB di seluruh Indonesia

155,7

Terjaminnya efektivitas upaya konservasi


spesies dan genetik
a.

b.

c.

d.

e.

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan


tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar
Rp25 Trilyun
Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar
dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M

II.M.L.029-3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

f.

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran


keanekaragaman spesies dan genetik yang valid
dan reliable pada 7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

g.

Jumlah Priority Inform Concent (PIC)


pemanfaatan sumberdaya genetik yang
diterbitkan
Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan
terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik
Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis
data balai kliring akses dan pembagian
keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di
tingkat nasional
Jumlah Taman Nasional yang memiliki sanctuary
spesies satwa terancam punah

1 PIC

3 PIC

5 PIC

7 PIC

10 PIC

4 Assesment

8 Assesment

12 Assesment

16 Assesment

20 Assesment

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

10 TN

20 TN

30 TN

40 TN

50 TN

h.
i.

j.
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kawasan Konservasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

111,6
1.

Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa


lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi
pengelolaan kawasan
a.

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi


minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan
mancanegara selama 5 tahun

250.000 Orang

500.000 Orang

800.000 Orang

1.150.000 Orang

1.500.000 Orang

b.

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi


minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan
nusantara selama 5 tahun
Peningkatan jumlah kemitraan pengelolaan
kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari
baseline tahun 2013
Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan jasa
lingkungan air yang beroperasi di kawasan
konservasi sebanyak 25 Unit
Peningkatan pemanfaatan energi air dari
kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro
hydro power plant sebanyak minimal 50 unit

3,5 Juta Orang

7,5 Juta Orang

11,5 Juta Orang

15,5 Juta Orang

20 Juta Orang

20 Unit

40 Unit

60 Unit

80 Unit

100 Unit

5 Unit

10 Unit

15 Unit

20 Unit

25 Unit

5 Unit

15 unit

25 unit

35 unit

50 unit

1 Unit

2 Unit

3 Unit

5 Unit

c.

d.

e.

f.

Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan


panas bumi yang beroperasi di kawasan
konservasi sebanyak minimal 5 unit

II.M.L.029-4

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

g.

Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon


Standard (VCS) atau Climate, Community and
Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit
kawasan konservasi

1 unit

2 unit

h.

Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok


Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya
Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang
Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona
pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui
kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha

1.200 Orang

2.400 Orang

3.600 Orang

4.800 Orang

6.000 Orang

20.000 Ha

40.000 Ha

60.000 Ha

80.000 Ha

100.000 Ha

i.

Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

139,5
1.

Terselenggaranya pembentukan dan


pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem
esensial
a.

Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di


fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6
Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor
kawasan konservasi, 30 Taman kehati)

3 KEE

6 KEE

9 KEE

13 KEE

18 KEE

b.

Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan


kawasan ekosistem esensial yang
disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen

3 Dokumen

6 Dokumen

10 Dokumen

14 Dokumen

18 Dokumen

c.

Jumlah paket data dan informasi kawasan


ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48
paket data
Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan
penataan pengelolaannya pada 6 kawasan

1 Ekoregion

2 Ekoregion

4 Ekoregion

6 Ekoregion

7 Ekoregion

2 kawasan

4 kawasan

5 kawasan

6 kawasan

Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang


ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6
ekoregion
Jumlah koleksi spesies endemik lokal langka dan
terancam punah yang diupayakan konservasinya
di 30 unit taman kehati

1 ekoregion

2 ekoregion

4 ekoregion

6 ekoregion

50 Spesies

50 Spesies

50 Spesies

75 Spesies

75 Spesies

d.

e.

f.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

2.343,6

II.M.L.029-5

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20 KPA

40 KPA

60 KPA

80 KPA

90 KPA

20 KPHK

40 KPHK

60 KPHK

80 KPHK

100 KPHK

30 Dokumen

60 Dokumen

90 Dokumen

120 Dokumen

150 Dokumen

10.000 hektar

40.000 hektar

60.000 hektar

80.000 hektar

100.000 hektar

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

30 KPA

60 KPA

100 KPA

140 KPA

188 KPA

188 paket

188 paket

188 paket

188 paket

188 paket

Terjaminnya efektivitas pengelolaan


kawasan konservasi non taman nasional di
tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di
dalam dan di luar kawasan hutan
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Jumlah KPA yang ditingkatkan efektivitas


pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks
METT minimal 70 poin minimal pada 90 unit
KPA di seluruh Indonesia
Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non
taman nasional yang terbentuk dan beroperasi
sebanyak 100 Unit KPHK
Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan
kawasan konservasi yang tersusun dan
mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen
RP/Zonasi/Blok
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang
dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk
penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam
kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan
konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama
5 tahun
Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian
fungsi Kawasan Pelestarian Alam untuk 188 unit
KPA di seluruh Indonesia

g.

Jumlah paket data dan informasi kawasan


konservasi yang valid dan reliable pada 188
Kawasan Pelestarian Alam di seluruh Indonesia

h.

Jumlah KSA dan TB yang ditingkatkan efektivitas


pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks
METT minimal 70 poin pada 170 unit KSA dan TB
di seluruh Indonesia

30 KSA dan TB

60 KSA dan TB

90 KSA dan TB

130 KSA dan TB

170 KSA dan TB

i.

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian


fungsi Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
untuk 333 unit KPA di seluruh Indonesia

70 KSA dan TB

140 KSA dan TB

210 KSA dan TB

280 KSA dan TB

333 KSA dan TB

j.

Jumlah paket data dan informasi kawasan


konservasi yang valid dan reliable pada 333
kawasan suaka alam dan taman buru di seluruh
Indonesia

333 paket

333 paket

333 paket

333 paket

333 paket

II.M.L.029-6

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

2%

4%

6%

8%

10%

2 Spesies

4 Spesies

6 Spesies

8 Spesies

10 Spesies

10 Unit

20 Unit

30 Unit

40 Unit

50 Unit

Rp5 T

Rp10 T

Rp15 T

Rp20 T

Rp25 T

Rp10 M

Rp20 M

Rp30 M

Rp40 M

Rp50 M

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

1 PIC

3 PIC

5 PIC

7 PIC

10 PIC

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

250.000 Orang

500.000 Orang

800.000 Orang

1.150.000 Orang

1.500.000 Orang

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi


minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan
nusantara selama 5 tahun
Peningkatan pemanfaatan energi air dari
kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro
hydro power plant sebanyak minimal 50 unit

3,5 Juta Orang

7,5 Juta Orang

11,5 Juta Orang

15,5 Juta Orang

20 Juta Orang

5 Unit

15 unit

25 unit

35 unit

50 unit

Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon


Standard (VCS) atau Climate, Community and
Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit
kawasan konservasi

1 unit

2 unit

k.

Persentase peningkatan populasi 25 species


satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN
Red List of Threatened Species sebesar 10%
sesuai baseline data tahun 2013
l. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan
tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada
lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari
baseline tahun 2013
m. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan
peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar
negeri sebanyak 50 Unit
n.

o.
p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

TARGET

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan


tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar
Rp25 Triliun
Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar
dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M
Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan genetik yang valid
dan reliable pada 7 Ekoregion
Jumlah Priority Inform Concent (PIC)
pemanfaatan sumber daya genetik yang
diterbitkan
Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis
data balai kliring akses dan pembagian
keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di
tingkat nasional
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi
minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan
mancanegara selama 5 tahun

II.M.L.029-7

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

w. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok


Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya
Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang
x. Jumlah kelembagaan pengelolaan kawasan
ekosistem esensial yang difasilitasi
pembentukannya
y. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan
kawasan ekosistem esensial yang
disusun/direviu sebanyak 18 Dokumen

1.200 Orang

2.400 Orang

3.600 Orang

4.800 Orang

6.000 Orang

3 KEE

6 KEE

9 KEE

13 KEE

18 KEE

3 Dokumen

6 Dokumen

10 Dokumen

14 Dokumen

18 Dokumen

z.

1 Ekoregion

2 Ekoregion

4 Ekoregion

6 Ekoregion

7 Ekoregion

aa. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan


penataan pengelolaannya pada 6 kawasan

2 kawasan

4 kawasan

5 kawasan

6 kawasan

ab. Jumlah kawasan ekosistem lahan basah yang


ditetapkan penataan pengelolaannya pada 150
unit kawasan
ac. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang
ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6
ekoregion
ad. Jumlah koleksi spesies endemik lokal langka dan
terancam punah yang diupayakan konservasinya
di 30 unit taman kehati/ kebun raya

30 Unit

60 Unit

90 Unit

120 Unit

150 Unit

1 ekoregion

2 ekoregion

4 ekoregion

6 ekoregion

50 Spesies

50 Spesies

50 Spesies

75 Spesies

75 Spesies

Jumlah paket data dan informasi kawasan


ekosistem esensial yang tersedia, termasuk
untuk kawasan dengan high conservation value ,
koridor kawasan konservasi serta habitat alami
lainnya (virgin forest ) pada 7 Ekoregion

ae. Jumlah kasus tipihut yang diselesaikan sebanyak


minimal 75 kasus per tahun
af Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan
penindakan terhadap gangguan dan ancaman
bidang kehutanan di 34 Provinsi
ag. Jumlah sumberdaya manusia di bidang
perlindungan dan pengamanan hutan yang
ditingkatkan kapasitasnya
ah. Persentasi penurunan jumlah hotspot pada
kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi sebesar 10% dari toleransi
maksimum tahun 2014 (17.820 HS menjadi
16.038 HS)

II.M.L.029-8

75 Kasus

75 Kasus

75 Kasus

75 Kasus

75 Kasus

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

500 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

2%

4%

6%

8%

10%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

ai. Persentase penurunan luaskebakaran hutan dan


lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi dari toleransi maksimal tahun 2014

2%

4%

6%

8%

10%

aj. Jumlah SDM pengendalian kebakaran hutan dan


lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala
Agni dan MPA) sebanyak 5.000 Orang

1.000 Orang

2.000 Orang

3.000 Orang

4.000 Orang

5.000 Orang

77,00 Poin

77,25 Poin

77,50 Poin

77,75 Poin

78,00 Poin

ak. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan


Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019
Pengelolaan Taman Nasional

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2.566,8
1.

Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman


nasional
a.

b.

c.

d.

e.

Jumlah KPA yang ditingkatkan efektivitas


pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks
METT minimal 70 poin minimal pada 90 unit
KPA di seluruh Indonesia
Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan
kawasan konservasi yang tersusun dan
mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen
RP/Zonasi/Blok
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang
dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk
penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam
kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan
konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama
5 tahun
Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian
fungsi Kawasan Pelestarian Alam untuk 188 unit
KPA di seluruh Indonesia

20 KPA

40 KPA

60 KPA

80 KPA

90 KPA

30 Dokumen

60 Dokumen

90 Dokumen

120 Dokumen

150 Dokumen

10.000 hektar

40.000 hektar

60.000 hektar

80.000 hektar

100.000 hektar

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

77 Desa

30 KPA

60 KPA

100 KPA

140 KPA

188 KPA

f.

Jumlah paket data dan informasi kawasan


konservasi yang valid dan reliable pada 188
Kawasan Pelestarian Alam di seluruh Indonesia

188 paket

188 paket

188 paket

188 paket

188 paket

g.

Persentase peningkatan populasi 25 species


satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN
Red List of Threatened Species sebesar 10%
sesuai baseline data tahun 2013
Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan genetik yang valid
dan reliable pada 7 Ekoregion

2%

4%

6%

8%

10%

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

7 Ekoregion

h.

II.M.L.029-9

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

i.

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi


minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan
mancanegara selama 5 tahun

250.000 Orang

500.000 Orang

800.000 Orang

1.150.000 Orang

1.500.000 Orang

j.

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi


minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan
nusantara selama 5 tahun
Peningkatan pemanfaatan energi air dari
kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro
hydro power plant sebanyak minimal 50 unit

3,5 Juta Orang

7,5 Juta Orang

11,5 Juta Orang

15,5 Juta Orang

20 Juta Orang

5 Unit

15 unit

25 unit

35 unit

50 unit

Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon


Standard (VCS) atau Climate, Community and
Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit
kawasan konservasi

1 unit

2 unit

m. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok


Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya
Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang
n. Jumlah kasus tipihut yang diselesaikan sebanyak
minimal 75 kasus per tahun
o. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan
penindakan terhadap gangguan dan ancaman
bidang kehutanan di 34 Provinsi
p. Jumlah sumberdaya manusia di bidang
perlindungan dan pengamanan hutan yang
ditingkatkan kapasitasnya
q. Persentasi penurunan jumlah hotspot pada
kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi sebesar 10% dari toleransi
maksimum tahun 2014 (17.820 HS menjadi
16.038 HS)
r. Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan
lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi dari toleransi maksimal tahun 2014

1.200 Orang

2.400 Orang

3.600 Orang

4.800 Orang

6.000 Orang

75 Kasus

75 Kasus

75 Kasus

75 Kasus

75 Kasus

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

500 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

2%

4%

6%

8%

10%

2%

4%

6%

8%

10%

s.

Jumlah SDM pengendalian kebakaran hutan dan


lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala
Agni dan MPA) sebanyak 5.000 Orang

1.000 Orang

2.000 Orang

3.000 Orang

4.000 Orang

5.000 Orang

t.

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan


Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019
Jumlah Taman Nasional yang memiliki sanctuary
spesies satwa terancam punah

77,00 Poin

77,25 Poin

77,50 Poin

77,75 Poin

78,00 Poin

10 TN

20 TN

30 TN

40 TN

50 TN

k.

l.

v.

II.M.L.029-10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
27,9

1.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem
a.

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan


Ekosistem minimal 78,00

77,00 Poin

77,25 Poin

77,50 Poin

77,75 Poin

78,00 Poin

Program Pengendalian DAS dan Hutan


Lindung

4835,7
Sas
ara
n
Pro
gra
m:
1.

2.

3.

Meningkatkan daya dukung DAS serta


internalisasi RPDAST kedalam RTRW
a.

Pulihnya kesehatan 15 DAS prioritas serta


internalisasi 108 RPDAST kedalam RTRW

5 DAS Prioritas
(DAS Citarum,
DAS Ciliwung,
DAS Serayu, DAS
Solo, dan DAS
Brantas)

7 DAS Prioritas

10 DAS Prioritas

12 DAS Prioritas

15 DAS Prioritas

a.

Luasan lahan kritis menurun seluas 5,5 juta


hektar di dalam KPH dan DAS Prioritas serta
dipertahankannya/meningkatnya jumlah mata
air pada 15 DAS prioritas

1.250.000 Ha

2.500.000 Ha

3.750.000 Ha

5.000.000 Ha

5.500.000 Ha

a.

Luas sumber benih bersertifikat yang terkelola


seluas 10.500 Ha serta luas kebun benih dan
areal sumber daya genetik yang terbangun seluas
490 Ha

10.500 Ha dan
170 Ha

10.500 Ha dan
250 Ha

10.500 Ha dan
330 Ha

10.500 Ha dan
410 Ha

10.500 Ha dan
490 Ha

Meningkatkan rehabilitasi serta upaya


konservasi tanah dan air guna mengurangi
lahan kritis untuk kesehatan DAS dan
perlindungan mata air pada DAS prioritas

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas


Perbenihan Tanaman Hutan guna
mendukung pengurangan lahan kritis.

II.M.L.029-11

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
4.

Meningkatkan Kapasitas Kesatuan


Pengelolaan Hutan Lindung, guna
meningkatkan keterlibatan masyarakat

5.

Memulihkan kerusakan ekosistem perairan


darat

6.

Mewujudkan reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Ditjen

INDIKATOR

a.

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182


KPHL dengan melibatkan masyarakat

a.

Terpulihkannya kerusakan ekosistem perairan


darat

a.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

40 KPHL

80 KPHL

120 KPHL

160 KPHL

182 KPHL

12 danau
prioritas

15 danau
prioritas

76 Poin

78 Poin

1 danau prioritas 6 danau prioritas 9 danau prioritas

70 Poin

72 Poin

74 Poin

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi


Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi
Tanah dan Air

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

167,40

1.

Pulihnya Kesehatan DAS kritis


a.

b.

c.

Jumlah lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta


hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan
DAS
Jumlah DAS prioritas yang melakukan
pembangunan embung, dam pengendali, dan
dam penahan skala kecil dan menengah di
daerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas

Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas


5.000 Ha

1.250.000 Ha

2.500.000 Ha

3.750.000 Ha

5.000.000 Ha

5.500.000 Ha

5 DAS Prioritas
(DAS Citarum,
DAS Ciliwung,
DAS Serayu, DAS
Solo, dan DAS
Brantas)
1.000 Ha

7 DAS Prioritas

10 DAS Prioritas

12 DAS Prioritas

15 DAS Prioritas

2.000 Ha

3.000 Ha

4.000 Ha

5.000 Ha

Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan


Lindung

167,40
1.

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di


tingkat tapak secara lestari
a.

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182


KPHL sampai dengan tahun 2019

40 KPHL

80 KPHL

120 KPHL

160 KPHL

182 KPHL

Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan


DAS

167,40
1.

Menurunnya Kekritisan DAS Prioritas


a.

Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki


MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara

II.M.L.029-12

3 DAS Lintas
Negara

7 DAS Lintas
Negara

11 DAS Lintas
Negara

15 DAS Lintas
Negara

19 DAS Lintas
Negara

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
b.

Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan


Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD,
dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS
Prioritas selama 5 tahun

c.

Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam


RTRW sebanyak 108 RPDAST

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5 DAS Prioritas
(DAS Citarum,
DAS Ciliwung,
DAS Serayu, DAS
Solo, dan DAS
Brantas)
20 RPDAST

7 DAS Prioritas

10 DAS Prioritas

12 DAS Prioritas

15 DAS Prioritas

40 RPDAST

60 RPDAST

80 RPDAST

108 RPDAST

Pembinaan
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

167,40

1.

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi


Perbenihan Tamanan Hutan
a.

Luas sumber benih berkualitas yang dibangun


melalui kebun benih semai/kebun benih klon
dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha

170 Ha

250 Ha

330 Ha

410 Ha

490 Ha

b.

Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan


distribusikan dari 50 unit persemaian permanen
dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit
secara kumulatif sampai tahun 2019

37,5 Juta Bibit

75 Juta Bibit

112,5 Juta Bibit

150 Juta Bibit

187,5 Juta Bibit

c.

Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang


tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500
Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

Pembinaan Pengendalian Kerusakan


Perairan Darat

167,40
1.

Meningkatnya Kualitas Danau Prioritas


a.

Jumlah Danau Prioritas yang ditingkatkan


kualitas air dan status tropiknya minimal
menjadi mesotrofik sebanyak 15 danau prioritas

1 danau prioritas 6 danau prioritas 9 danau prioritas

12 danau
prioritas

15 danau
prioritas

b.

Jumlah Danau Prioritas yang rata-rata


pendangkalannya < 1% dari kedalaman masingmasing danau sebanyak 15 danau prioritas

1 danau prioritas 6 danau prioritas 9 danau prioritas

12 danau
prioritas

15 danau
prioritas

c.

Jumlah Danau Prioritas yang menurun tingkat


1 danau prioritas 6 danau prioritas 9 danau prioritas
erosinya minimal menyamai batas toleransi pada
Daerah Tangkapan Air di 15 danau prioritas

12 danau
prioritas

15 danau
prioritas

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi


Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS,
serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat

3518,78

II.M.L.029-13

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

INDIKATOR

b.
c.

d.
e.
Pulihnya Kesehatan DAS kritis

f.

Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182


KPHL sampai dengan tahun 2019
Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas
5.000 Ha
Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar
melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS
Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam
RTRW sebanyak 108 RPDAST
Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki
MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara
Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan
kesehatannya melalui pembangunan embung,
dam pengendali, dan dam penahan skala kecil
dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS
Prioritas sampai dengan tahun 2019

g.

Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah


mata airnya melalui konservasi sumber daya air
secara vegetatif, pembangunan embung, dam
pengendali, dam penahan, dan gully plug di
daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak
15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019

h.

Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan


Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD,
dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS
Prioritas selama 5 tahun

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan


1.

2015

2016

2017

2018

2019

40 KPHL

80 KPHL

120 KPHL

160 KPHL

182 KPHL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS


a.

TARGET

1.000 Ha

2.000 Ha

3.000 Ha

4.000 Ha

5.000 Ha

1.250.000 Ha

2.500.000 Ha

3.750.000 Ha

5.000.000 Ha

5.500.000 Ha

20 RPDAST

40 RPDAST

60 RPDAST

80 RPDAST

108 RPDAST

3 DAS Lintas
Negara
5 DAS Prioritas
(DAS Citarum,
DAS Ciliwung,
DAS Serayu, DAS
Solo, dan DAS
Brantas)
5 DAS Prioritas
(DAS Citarum,
DAS Ciliwung,
DAS Serayu, DAS
Solo, dan DAS
Brantas)

7 DAS Lintas
Negara
7 DAS Prioritas

11 DAS Lintas
Negara
10 DAS Prioritas

15 DAS Lintas
Negara
12 DAS Prioritas

19 DAS Lintas
Negara
15 DAS Prioritas

7 DAS Prioritas

10 DAS Prioritas

12 DAS Prioritas

15 DAS Prioritas

5 DAS Prioritas
(DAS Citarum,
DAS Ciliwung,
DAS Serayu, DAS
Solo, dan DAS
Brantas)

7 DAS Prioritas

10 DAS Prioritas

12 DAS Prioritas

15 DAS Prioritas

170 Ha

250 Ha

330 Ha

410 Ha

490 Ha

37,5 Juta Bibit

75 Juta Bibit

112,5 Juta Bibit

150 Juta Bibit

187,5 Juta Bibit

167,40

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi


Perbenihan Tamanan Hutan
a.

Luas sumber benih berkualitas yang terbangun


melalui kebun benih semai/kebun benih klon
dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha

b.

Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan


distribusikan dari 50 unit persemaian permanen
dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit
secara kumulatif sampai tahun 2019

II.M.L.029-14

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
c.

Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang


tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500
Ha

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

10.500 Ha

Penyelenggaraan pengelolaan hutan


mangrove

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

128,34
1.

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove


a.

Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan


data dan informasi pengelolaan hutan mangrove
di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah
kerja sepanjang tahun selama 5 tahun

b.

Jumlah Provinsi yang mengaktifkan kelompok


kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi

c.

Jumlah wilayah kerja yang memiliki model


pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan
hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun
selama 5 tahun

Penyelenggaraan Pengembangan persuteraan


alam
1.

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

31 prov

31 prov

31 prov

31 prov

31 prov

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

2 wilayah kerja

128,34

Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam


a.

Prosentase produksi HHBK sutera alam dari


Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15%
dari tahun 2014

3%

6%

9%

12%

15%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian
Kerusakan DAS dan HL

55,80

1.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan
DAS dan Hutan Lindung
a.

Tata kelola pemerintahan yang baik di


lingkungan Ditjen PKDASHL sesuai kerangka
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A)
di tahun 2019

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan


Usaha Kehutanan

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

3.811,2

II.M.L.029-15

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

2.

INDIKATOR

4.

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di


tingkat tapak secara lestari
a.

Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi


sebanyak 347 KPHP

80

149

209

269

347

a.

Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam dan


Hutan Tanaman sebesar 189 Juta M3 selama 5
Tahun
Jumlah PNBP dari Investasi pemanfaatan hutan
produksi meningkat sebesar 15% dari
penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,565
Trilyun selama 5 tahun

31,6 Jt M3

69,3 Jt M3

108,1 Jt M3

148 Jt M3

189 Jt M3

Rp.2,642 T

Rp.2,719 T

Rp.2,796 T

Rp.2,958 T

Rp.3,127 T

234.000 Ton

243.000 Ton

252.000 Ton

261.000 Ton

270.000 Ton

1 Unit

3 Unit

5 Unit

7 Unit

9 Unit

USD6,95 M

USD7,47 M

USD8,03 M

USD8,64 M

USD9,28 M

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas


Hasil Hutan serta Penerimaan Negara Bukan
Pajak dari Hutan Produksi

b.

3.

TARGET

Meningkatnya Produksi dan Ragam Produk


Hasil Hutan (Kayu, bukan kayu dan Jasa
Lingkungan)
a.

Jumlah Produksi HHBK dari Hutan Produksi


meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari
produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton

b.

Jumlah unit Usaha Jasa Lingkungan/pemanfaatan


air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9
Unit

a.

Nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37


miliar selama 5 tahun

Meningkatnya produksi dan ekspor produk


industri kehutanan

Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan


Produksi

161,8
1.

Areal hutan produksi tertata dalam Kesa-tuan


Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana
Unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi
a.
b.

c.

Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi


sebanyak 347 Unit
Jumlah Provinsi yang memiliki arahan
pemanfaatan dan investasi di hutan produksi
yang belum dibebani izin di 27 Provinsi
Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip
pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20
KPHP

II.M.L.029-16

80 KPHP

149 KPHP

209 KPHP

269 KPHP

347 KPHP

27 Provinsi

27 Provinsi

27 Provinsi

27 Provinsi

27 Provinsi

2 KPHP

5 KPHP

10 KPHP

15 KPHP

20 KPHP

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
d.

Jumlah Unit yang memenuhi syarat untuk


diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi
sebanyak 35 unit

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

6 Unit

12 Unit

20 Unit

28 Unit

35 Unit

Peningkatan Usaha Hutan Produksi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

111,6
1.

Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan


alam dan hutan tanaman
a.
b.

2.

c.

Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk


bioenergi seluas 100.000 Ha

a.

Jumlah unit UPHHK HA yang Aktif beroperasi


melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan
produksi bertambah sebanyak 40 Unit hingga
Tahun 2019
Jumlah unit UPHHK HT yang kinerja usaha
pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan
(LD)" bertambah sebanyak 80 Unit hingga Tahun
2019

5,6 Jt M3

11,3 Jt M3

17,1 Jt M3

23 Jt M3

29 Jt M3

26 Jt M3

58 Jt M3

91 Jt M3

125 Jt M3

160 Jt M3

20 Ribu Ha

40 Ribu Ha

60 Ribu Ha

80 Ribu Ha

100 Ribu Ha

177 Unit

188 unit

199 Unit

210 Unit

220 Unit

32 unit

34 Unit

48 Unit

36 Unit

37 Unit

IUPHHK HA yang tidak aktif beroperasi


berkurang setiap tahun

b.

Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil


Hutan dan Iuran Kehutanan
1.

Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam


sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun
Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman
sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun

51,9

Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil


hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan
a.

b.

Jumlah PNBP dari Investasi pemanfaatan hutan


produksi meningkat sebesar 15% dari
penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,565
Trilyun selama 5 tahun
Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan
hasil hutan dan Iuran Kehutanan dalam rangka
pemanfaatan hutan produksi secara tertib
sebanyak 175 unit

Rp.2,642 T

Rp.2,719 T

Rp.2,796 T

Rp.2,958 T

Rp.3,127 T

135 Unit

145 Unit

155 Unit

165 Unit

175 Unit

Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan


Produksi

49,1
1.

Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi


usaha jasa lingkungan
a.

Jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan


air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 unit

II.M.L.029-17

1 Unit

3 Unit

5 Unit

7 Unit

9 Unit

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
b.

c.

Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20%


selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014
sebesar 225.000 ton
Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Restorasi Ekosistem meningkat di tahun 2019
seluas 500.000 Ha

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

234.000 Ton

243.000 Ton

252.000 Ton

261.000 Ton

270.000 Ton

100.000 Ha

200.000 Ha

300.000 Ha

400.000 Ha

500.000 Ha

Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

94,9
1.

Meningkatnya Investasi dan ekspor produk


industri kehutanan
a.

Jumlah nilai investasi industri kehutanan


meningkat sebesar Rp2,7 Trilyun selama 5 Tahun

b.

Jumlah Forest Based Cluster Industry yang


terbentuk sebanyak 15 Unit
Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar
USD40,37 Milyar selama 5 Tahun
Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar
15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta
M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat
legalitas kayu
Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang
menggunakan sistem pengendalian bahan baku
online meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun
2014 sebesar 784 Unit

c.
d.

e.

Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan


Industri Hasil Hutan
1.

Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan


hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit
usaha pemanfaatan hutan serta industri
kehutanan

a.
b.

c.

d.

e.

Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi


sebanyak 347 Unit
Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi
hutan produksi sebanyak 18 Wilayah
Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha
pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18
Wilayah
Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi
penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan
di 18 Wilayah
Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi
industri primer hasil hutan di 18 Wilayah

II.M.L.029-18

Rp540 M

Rp540 M

Rp540 M

Rp540 M

Rp540 M

2 Unit

2 Unit

4 Unit

4 Unit

3 Unit

USD6,95 M

USD7,47 M

USD8,03 M

USD8,64 M

USD9,28 M

27,6 Juta M3

28,4 Juta M3

29,2 Juta M3

30,0 Juta M3

30,8 Juta M3

862 Unit

940 Unit

1018 Unit

1096 Unit

1174 Unit

3.286,1

80 Unit

149 Unit

209 Unit

269 Unit

347 Unit

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

18 Wilayah

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
55,8

1.

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan


tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari
a.

Perhutanan Sosial dan Kemitraan


Lingkungan
1.

2.

3.

4.

Meningkatnya akses masyarakat untuk


mengelola hutan melalui hutan
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta
kemitraan

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di


lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi
untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP
dengan nilai minimal 78 (A)

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

820,3

a.

Luasan area terkait akses masyarakat untuk


mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan,
hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat
dan hutan rakyat serta kemitraan meningkat
setiap tahun

2.540.000 Ha

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

a.

Luasan area terkait kemampuan kelompok


masyarakat pengelola perhutanan sosial, hutan
adat dan pelestari lingkungan meningkat setiap
tahun

2.540.000 Ha

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

a.

Luasan area fasilitasi dan mediasi konflik yang


terselesaikan dalam kaitannya dengan
pengelolaan HTR, HKm, HD, Hutan Adat, HR, dan
Kemitraan sampai dengan tahun 2019 seluas
12,7 juta ha

2.540.000 Ha

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

Meningkatnya kemampuan kelompok


masyarakat pengelola perhutanan sosial,
hutan adat dan pelestari lingkungan

Terselesaikannya konflik dalam pengelolaan


HTR, HKm, HD, Hutan Adat, HR dan
Kemitraan

Terselesaikannya masalah tenurial dan hutan


adat

II.M.L.029-19

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

5.

INDIKATOR
a.

Luasan area penyelesaian tenurial dan Hutan


Adat sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 juta
ha

a.

Indeks pengetahuan peduli lingkungan dan


kehutanan meningkat setiap tahun
Indeks perilaku peduli lingkungan dan
kehutanan meningkat setiap tahun
Jumlah Mitra Komunitas dan Organisasi
Masyarakat, Dunia Usaha, Organisasi Profesi
yang berperan dalam pengelolaan LHK
meningkat setiap tahun

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2.540.000 Ha

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

0,71

0,74

0,77

0,8

0,83

0,57

0,61

0,65

0,69

0,73

612

672

708

744

810

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya indeks pengetahuan dan


perilaku peduli lingkungan dan kehutanan

b.
6.

Meningkatnya Jumlah Mitra yang bergerak di a.


bidang Lingkungan dan Kehutanan

1.

Meningkatnya Luas Areal Kelola Masyarakat

Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

a.

Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi


12,7 Juta Ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR ,
Hutan Adat dan Kemitraan

111,6

2.540.000 Ha

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

122,8
1.

Meningkatnya kelompok usaha perhutanan


sosial dan kemitraan
a.

Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan


kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD,
HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)

1000 Kelompok

2000 Kelompok

3000 Kelompok

4000 Kelompok

5000 Kelompok

Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta


Masyarakat

139,5

1.

Meningkatnya cakupan dan penetrasi


komunikasi dan kampanye pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan
a.

b.

c.

Jumlah kampanye PPLHK melalui media cetak,


elektronik, tradisional dan sosial meningkat
setiap tahun
Jumlah wilayah yang terpapar kampanye dan
publikasi PPLHK meningkat setiap tahun
Jumlah masyarakat yang terpapar kampanye dan
publikasi PPLHK meningkat setiap tahun

II.M.L.029-20

6 paket

8 paket

8 paket

10 paket

10 paket

15 ibu kota
provinsi

19 ibu kota
provinsi

23 ibu kota
provinsi

28 ibu kota
provinsi

34 ibu kota
provinsi

7.500.000 orang

9.500.000 orang 11.500.000 orang 14.000.000 orang 17.000.000 orang

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
2.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya Jejaring Kemitraan Organisasi


Lingkungan dan Kehutanan
a.

Jumlah role model perilaku peduli lingkungan


dan kehutanan meningkat setiap tahun

356 komunitas
dan 240 orang

412 komunitas
dan 480 orang

444 komunitas
dan 720 orang

476 komunitas
dan 960 orang

538 komunitas
dan 1.200 orang

b.

Jumlah kawasan dan jenis kearifan lokal dalam


perlindungan dan pengelolaan SDA dan
lingkungan yang diakui dan dilestarikan
meningkat setiap tahun
Mitra dan jejaring lingkungan dan kehutanan
(dunia usaha, perguruan tinggi, dll) meningkat
setiap tahun

11 kawasan

16 kawasan

21 kawasan

26 kawasan

31 kawasan

16 mitra

20 mitra

24 mitra

28 mitra

32 mitra

c.

Penanganan Konflik

195,3
1

Meningkatnya penyelesaian konflik bidang


Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a.

Penanganan Tenurial dan Hutan Adat


1

Luasan area konflik yang terselesaikan dalam


kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD,
HR, dan Kemitraan sampai dengan tahun 2019
seluas 12,7 juta ha

2.540.000 Ha

Luasan area penyelesaian tenurial dan Hutan


Adat sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 juta
ha

2.540.000 Ha

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

195,3

Meningkatnya penyelesaian masalah tenurial


dan hutan adat
a.

5.080.000Ha

7.620.000 Ha

10.160.000 Ha

12.700.000 Ha

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan

55,8

1.

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan


tugas teknis Ditjen Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan
a.

Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan


SDM
1.

Tata kelola pemerintahan yang baik di


lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan sesuai kerangka
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A)
di tahun 2019

Meningkatnya daya saing SDM Lingkungan


Hidup dan Kehutanan

II.M.L.029-21

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

2002,1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
a.

Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam


mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan
SDM LHK kompeten, 25.400 orang.

b.

Jumlah SDM Aparatur LHK yang meningkat


kapasitasnya sebanyak 37.640 orang.
Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan
Generasi LHK yang meningkat kapasitasnya
sebanyak 96.200 orang dan 5.000
sekolah/kampus
Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam
pemberdayaan masyarakat yang meningkat
kapasitasnya sebanyak 5.500 unit KTH

c.

d.

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2.236 Orang

5.100 Orang

5.600 Orang

6.100 Orang

6.364 Orang

7.325 Orang

15.095 Orang

22.590 Orang

30.115 Orang

37.640 Orang

12.816 Orang

29.676 Orang

48.316 Orang

70.936 Orang

96.200 Orang

625 Orang

1.830 Orang

3.050 Orang

4.270 Orang

5.500 Orang

Perencanaan dan Pengembangan SDM

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

139,5
1.

Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam


mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak,
dan SDM LHK kompeten
a.

b.

Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam


memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH,
15.000 orang
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya
10.400 orang

1.236 Orang

4.736 Orang

8.236 Orang

11.736 Orang

15.000 Orang

1.000 Orang

2.600 Orang

4.700 Orang

7.300 Orang

10.400 Orang

Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK

1.004,4
1.

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur LHK


a.

Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang


meningkat kapasitasnya sebanyak 35.000 orang.

7.000 Orang

14.000 Orang

21.000 Orang

28.000 Orang

35.000 Orang

b.

Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya


siswa (S2 dan S3), 340 orang
Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran
kediklatan sebanyak 7 unit KHDTK

45 Orang

115 Orang

190 Orang

265 Orang

340 Orang

1 Unit

3 Unit

5 Unit

7 Unit

7 Unit

Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan


kehutanan sebanyak 2.300 orang

280 Orang

980 Orang

1.400 Orang

1.850 Orang

2.300 Orang

c.

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah


Kejuruan Kehutanan

337,0
1.

Tersedianya tenaga teknis menengah


kehutanan minimal 2.300 orang lulusan

a.

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan


Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup

325,9

II.M.L.029-22

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya kapasitas SDM Non Aparatur


LHK dan Generasi Lingkungan Hidup
a.

Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat


kapasitasnya sebanyak 15.000 orang

1236 Orang

4.736 Orang

8.236 Orang

11.736 Orang

15.000 Orang

b.

Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat


kapasitasnya sebanyak 11.200 orang
Jumlah generasi muda LH meningkat
kapasitasnya sebanyak 10.000 orang
Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan
berbudaya lingkungan hidup, 5.000 unit
sekolah/kampus
jumlah anggota saka kalpataru peduli dan
berbudaya LH, 50.000 orang
Jumlah tenaga pendamping KTH dalam
pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan
meningkat kapasitasnya sebanyak 5.000 orang

1.280 Orang

3.040 Orang

5.280 Orang

8.000 Orang

11.200 Orang

2.000 Orang

4.000 Orang

6.000 Orang

8.000 Orang

10.000 Orang

700 Unit

1.500 Unit

2.400 Unit

3.600 Unit

5.000 Unit

7.000 Orang

15.000 Orang

24.000 Orang

36.000 Orang

50.000 Orang

600 Orang

1.400 Orang

2.400 Orang

3.600 Orang

5.000 Orang

c.
d.

e.
f.

Peningkatan Penyuluhan

139,5
1.

Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan


pelaku usaha dalam pemberdayaan
masyarakat
a.

Jumlah kelas kelompok tani desa - desa hutan


dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH

600 Unit

1.700 Unit

2.800 Unit

3.900 Unit

5.000 Unit

b.

Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk


sebanyak 500 unit
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha
Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebanyak 250
unit
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH
dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa
hutan sebanyak 5.000 orang

25 Unit

130 Unit

250 Unit

370 Unit

500 Unit

33 Unit

80 Unit

130 Unit

190 Unit

250 Unit

600 Orang

1.400 Orang

2.400 Orang

3.600 Orang

5.000 Orang

c.

d.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas


teknis lainnya pada Badan

55,8

1.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang


baik sesuai kerangka reformasi birokrasi
pada unit Badan P2SDM

II.M.L.029-23

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
a.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang


baik di lingkungan Badan P2SDMK sesuai
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin
kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai
minimal 84,00 (A) di Tahun 2019 **)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

80 Poin

81 Poin

82 Poin

83 Poin

84 Poin

Pengendalian Perubahan Iklim

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

719,5
1.

Peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasi


perubahan iklim serta pengendalian
kebakaran hutan dan lahan

1.

Meningkatnya kemampuan adaptasi


perubahan iklim di 15 wilayah

Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

116,0

a.

Jumlah wilayah yang memiliki model skenario


perubahan iklim sebanyak 15 wilayah

5 wilayah

10 Wilayah

15 Wilayah

15 Wilayah

15 Wilayah

b.

Jumlah wilayah yang memiliki rencana aksi


adaptasi perubahan iklim sebanyak 15 wilayah

5 Wilayah

10 Wilayah

15 Wilayah

15 Wilayah

c.

Jumlah wilayah yang menyelenggarakan kegiatan


adaptasi berbasis lahan di 15 wilayah rentan

5 wilayah

10 Wilayah

15 Wilayah

d.

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan


terbentuk dan beroperasi
Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan
konsep Program Kampung Iklim (Proklim)
sebanyak 2.000 desa/kelurahan

80%

100%

100%

100%

100%

100 Desa

500 Desa

1.000 Desa

1.500 Desa

2.000 Desa

e.

Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

80,0
1.

Ketersediaan kebijakan dan perangkat


mitigasi perubahan iklim di bidang
kehutanan, lahan gambut, dan limbah
a.

Jumlah kebijakan yang termutakhirkan dalam


3 paket kebijakan
penurunan emisi GRK di bidang kehutanan, lahan
yang akan
gambut, dan limbah
dituangkan dalam
peraturan
menteri

b.

Jumlah perangkat mitigasi Perubahan Iklim yang


termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan
gambut: baseline, faktor emisi, data aktivitas,
skenario mitigasi, safeguards

II.M.L.029-24

5 perangkat

Review 3 paket
kebijakan

5 perangkat

5 perangkat

5 perangkat

5 perangkat

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

2.

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

c.

Jumlah provinsi yang menerapkan RAD-GRK di


bidang kehutanan dan lahan gambut

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

a.

Persentase tingkat penurunan konsumsi bahan


perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 Ozone
Depleting Potential (ODP) ton tahun 2013
menjadi 282,71 ODP ton atau 30%

10%

15%

20%

25%

30%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Penurunan konsumsi bahan perusak ozon

Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta


Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi
1.

TARGET

89,0

Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi


GRK, serta monitoring, pelaporan dan
verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara
berkala setiap tahun
a.

b.

Jumlah dokumen informasi tentang tingkat,


1 Dokumen
1 Dokumen
status dan kecendrungan emisi dan serapan GRK
Nasional tahunan yang memenuhi kriteria
tranparansi, akurasi, konsistensi, lengkap, dan
komparable
Jumlah laporan komunikasi nasional perubahan Dokumen BUR ke Dokumen BUR ke
iklim
1
2 dan Nasional
Komunikasi ke 3

c.

Jumlah bidang mitigasi yang ter MRV

d.

Jumlah aksi mitigasi yang terdaftar dalam system 1 sistem registry


registry Nasional
nasional

5 Bidang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen BUR ke
3

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 Bidang

5 aksi mitigasi

5 aksi mitigasi

5 aksi mitigasi

5 aksi mitigasi

Kegiatan Pengembangan Insentif dan


Kerjasama Perubahan Iklim

136,0

1.

Meningkatnya insentif dalam penanganan


perubahan iklim
a.

b.

Jumlah lokasi yang dikembangkan dalam


pembagian manfaat dari penanganan deforestasi
dan degradasi hutan di 25 lokasi
Jumlah kerjasama dunia usaha terkait
perdagangan carbon sebanyak 15 kerja sama

II.M.L.029-25

3 lokasi

8 lokasi

13 lokasi

18 lokasi

25 lokasi

3 kerjasama

6 kerjasama

9 kerjasama

12 kerjasama

15 kerjasama

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

c.

Jumlah kegiatan/proyek yang mendapat


rekomendasi teknis untuk investasi penurunan
emisi GRK di bidang energi, dan limbah sebanyak
200 yang akan dibiayai melalui pusat
pembiayaan pembangunan hutan dan lingkungan

5 kegiatan

35 kegiatan

75 kegiatan

150 kegiatan

200 kegiatan

d.

Jumlah perjanjian dan forum Internasional


bidang perubahan iklim (termasuk kebakaran
hutan dan lahan) yang dikoordinasikan sebagai
pelaksanaan fungsi nasional focal point sebanyak
7 perjanjian / forum

7 perjanjian/
forum

7 perjanjian/
forum

7 perjanjian/
forum

7 perjanjian/
forum

7 perjanjian/
forum

Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan


Lahan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

249,0
1.

Terjaminnya efektivitas dan jangkauan


pengedalian kebakaran hutan dan lahan
a.

b.

c.

d.

Persentasi penurunan jumlah hotspot pada


kawasan hutan non-konservasi, dan lahan di
Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi
sebesar 10% dari Batas toleransi maksimum
jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi
29.091 HS pada tahun 2019
Persentase penurunan luas kebakaran hutan non
konservasi, dan lahan di Pulau Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi dari batas toleransi
maksimum luas kebakaran hutan dan lahan
seluas 498.736 Ha menjadi 448.863 Ha pada
tahun 2019
Jumlah SDM pengendalian kebakaran hutan dan
lahan yang ditingkatkan Kapasitasnya (Manggala
Agni dan MPA) sebanyak 5.000 Orang
Jumlah brigade pengendalian kebakaran hutan
pada kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang
difasilitasi pembentukannya di Pulau Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 50 Brigade

Kegiatan Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim

2%

4%

6%

8%

10%

2%

4%

6%

8%

10%

1.000 Orang

2.000 Orang

3.000 Orang

4.000 Orang

5.000 Orang

20 Brigade

30 Brigade

40 Brigade

45 Brigade

50 Brigade

49,4

II.M.L.029-26

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim

INDIKATOR

a.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup


dan Kehutanan

SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian


Perubahan Iklim dengan nilai minimal 78,00 (A)
di tahun 2019

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

70

72

74

76

78

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

936,9
1.

Terwujudnya peningkatan keamanan hutan


dan peningkatan ketaatan terhadap hukum
lingkungan dan kehutanan

a.

b.

Jumlah pelanggaran hukum ligkungan dan


kehutanan menurun mencapai 20% dari basis
data tahun 2014
Jumlah aparat penegak hukum bidang LH dan
Kehutanan yang dibina dan ditingkatkan
kapasitasnya sebanyak 3.600 orang/tahun

10%

12%

15%

18%

20%

3.600 orang

3.600 orang

3.600 orang

3.600 orang

3.600 orang

c.

Persentase penyelesaian pelanggaran


administrasi dan hukum perdata sebesar 75%
per tahun dari jumlah pelanggaran yang terjadi

75%

75%

75%

75%

75%

d.

Persentasepenyelesaiantindakpidanakehutanans
ampaidengan P21 sebesar 75% per
tahundarijumlahkasus yang terjadi

75%

75%

75%

75%

75%

Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Hukum


Lingkungan dan Kehutanan

234,4
1.

Menurunnya jumlah pelanggaran hukum


lingkungan hidup dan kehutanan
a.

Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan


pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
SDH dan kehati serta pengendalian ancaman dan
gangguan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli
di 20 daerah rawan dan 18 provinsi prioritas

20 lokasi dan 18
provinsi

20 lokasi dan 18
provinsi

20 lokasi dan 18
provinsi

20 lokasi dan 18
provinsi

20 lokasi dan 18
provinsi

b.

Jumlah lokasi dan perusahaan yang diawasi


10 lokasi
ketaatannya terhadap peraturan per-UU-an
kehutanan dan
lingkungan hidup dan kehutanan di 10 lokasi dan 750 perusahaan
750 perusahaan

10 lokasi
kehutanan dan
750 perusahaan

10 lokasi
kehutanan dan
750 perusahaan

10 lokasi
kehutanan dan
750 perusahaan

10 lokasi
kehutanan dan
750 perusahaan

II.M.L.029-27

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
c.
d.

e.

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Jumlahpengawas internal (provos polhut dan


6 unit
12 unit
18 unit
25 unit
33 unit
PPLH) yang terbentuk dan beroperasi
Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga
77 unit MMP/
77 unit MMP/
77 unit MMP/
77 unit MMP/
77 unit MMP/
Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat TPHL /LSM/Mitra TPHL /LSM/Mitra TPHL /LSM/Mitra TPHL /LSM/Mitra TPHL /LSM/Mitra
lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 33
unit dalam 5 tahun
Persentase pengaduan masyarakat yang
100%
100%
100%
100%
100%
ditindaklanjuti

Kegiatan Fasilitasi dan Dukungan Penegakan


Hukum Lingkungan dan Kehutanan

210,1

1.

Meningkatnya efektifitas fasilitasi dan


dukungan operasional bagi upaya penegakan
hukum lingkungan dan kehutanan
a.
b.
c.

d.

Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan


kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun
Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan
kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun
Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya
sebanyak 100 orang PPLH dan 500 orang/tahun
Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan
pengawasan, pengamanan, dan penegakan
hukum yang memenuhi standar minimum
sebanyak 11 Brigade dan 120 PPLH per tahun

2.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

2.500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

100 orang PPLH


dan 500 orang
PEH

100 orang PPLH


dan 500 orang
PEH

100 orang PPLH


dan 500 orang
PEH

100 orang PPLH


dan 500 orang
PEH

100 orang PPLH


dan 500 orang
PEH

11 Brigade dan
120 PPLH

11 Brigade dan
120 PPLH

11 Brigade dan
120 PPLH

11 Brigade dan
120 PPLH

11 Brigade dan
120 PPLH

Kegiatan Penanganan Hukum Administrasi


dan Hukum Perdata

219,3
1.

Meningkatnya efektifitas penegakan hukum


administrasi melalui penerapan dan
pengawasan sanksi administrasi serta
penegakan hukum perdata melalui gugatan
ganti rugi lingkungan dan kehutanan
a.

b.

Persentase penyelesaian pelanggaran


administrasi sebesar 75% per tahun dari jumlah
pelanggaran yang terjadi
Persentase penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah
sengketa yang terjadi

II.M.L.029-28

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
c.

d.

Jumlah pengajuan gugatan perdata melalui


pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per
tahun
Prosentase sanksi administrasi yang ditaati oleh
penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
meningkat tiap tahun

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10 Gugatan

10 Gugatan

10 Gugatan

10 Gugatan

10 Gugatan

50%

55%

60%

70%

75%

Kegiatan Penanganan Tindak Pidana


Lingkungan Hidup dan Kehutanan

225,4
1.

Meningkatnya efektifitas penanganan dan


penyelesaian perkara tindak pidana
lingkungan hidup dan kehutanan
a.

Jumlah verifikasi perkara pidana bidang


200 kasus
200 kasus
200 kasus
200 kasus
200 kasus
lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup
kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun dan kehutanan
dan kehutanan
dan kehutanan
dan kehutanan
dan kehutanan

b.

Persentase penyelesaian tindak pidana


lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar
5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi

5%

5%

5%

5%

5%

c.

Jumlah kasus yang ditangani melalui tindakan


represif terhadap pelaku Tipihut sebanyak 75
kasus per tahun
Persentase barang bukti yang ditangani sesuai
dengan jumlah kasus yang ditangani
Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH
sebanyak 15 kasus

75 kasus Tipihut

75 kasus Tipihut

75 kasus Tipihut

75 kasus Tipihut

75 kasus Tipihut

100%

100%

100%

100%

100%

5 Kasus

7 Kasus

10 Kasus

12 Kasus

15 Kasus

d.
e.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

47,8

1.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a.

SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum


Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai
minimal 78,00 (A) di tahun 2019

Penelitian dan Pengembangan LHK

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

1.685,2
1.

Tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup


dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian
Sasaran Strategis Kementerian LHK

II.M.L.029-29

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

a.

Persen capaian paket IPTEK untuk meningkatkan


kualitas fungsi hutan, produktivitas hutan,
konservasi dan restorasi SDA untuk mendukung
ketahanan pangan, energi dan obat-obatan
meningkat setiap tahun (% PAKET IPTEK)

20%

40%

60%

80%

100%

b.

Persen capaian paket IPTEK untuk


meningkatkan nilai tambah hasil hutan (kayu
dan non kayu) meningkat setiap tahun ( %
PAKET IPTEK)
Persen capaian paket IPTEK untuk meningkatkan
kualitas lingkungan dan pengelolaan
laboratorium lingkungan meningkat setiap tahun
(% PAKET IPTEK)
Persen capaian paket IPTEK rekayasa Sosek dan
rekomendasi kebijakan serta pengembangan
hasil penelitian meningkat setiap tahun (%
PAKET IPTEK dan LAPORAN)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

10

13

19

c.

d.

e.

Jumlah rancangan pengelolaan stasiun riset


terintegrasi pada 12 TN dan 4 KHDTK yang
mewakili 10 region

Penelitian Pengelolaan Hutan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

251,1
1.

Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian


Konservasi SDA
a.

b.

2.

Jumlah rancangan pengelolaan stasiun riset


terintegrasi pada 12 TN dan 4 KHDTK yang
mewakili 10 region
Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif
Konservasi Keanekaragaman Hayati yang
mencakup antara lain Biosecurity,
bioprospecting, jasa lingkungan,restorasi (%
Sintesa Antara/Hulu Hilir)

10

12

14

16

20%

40%

60%

80%

100%

c.

Persen capaian Persen capaian Sintesa Hasil


Penelitian Integratif Konservasi Sumber Daya Air
(% Sintesa Antara/Hulu Hilir)

20%

40%

60%

80%

100%

a.

Sintesa Hasil Penelitian Integratif Peningkatan


Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan
Bukan Kayu) (% Sintesa Antara/Hulu Hilir)

20%

40%

60%

80%

100%

Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian


Produktivitas hutan

II.M.L.029-30

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
3.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif


Sumber Pangan Alternatif dari Hutan (% Sintesa
Antara/Hulu Hilir)
Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif
Sumber Energi (% Sintesa Antara/Hulu Hilir)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif


Obat-obatan Tanaman Hutan (% Sintesa
Antara/Hulu Hilir/Integratif)

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Hasil


Hutan sebagai alternatif sumber pangan,
energi dan obat-obatan
a.

b.

c.

Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil


Hutan

128,3
1.

Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian


Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
a.

b.

c.

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif


Revitalisasi Pemanfaatan Energi, pangan dan
obat-obatan Alternatif dari Hutan (% Sintesa
Antara/Hulu Hilir)
Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif
Pengolahan Hasil Hutan (% Sintesa Antara/Hulu
Hilir)
Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif
Keteknikan Hutan (% Sintesa Antara/Hulu Hilir)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Penelitian kualitas lingkungan dan


pengelolaan laboratorium lingkungan

223,2
1.

Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Kualitas


Lingkungan
a.

b.

c.

2.

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif


Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan
kebisingan) untuk IKLH; (% Sintesa Antara/Hulu
Hilir)
Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif
Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan
berkelanjutan; (% Sintesa Antara/Hulu Hilir)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Integratif


pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (%
Sintesa Antara/Hulu Hilir)

20%

40%

60%

80%

100%

Pengelolaan Laboratorium Rujukan Nasional

II.M.L.029-31

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
a.

b.

Jumlah Pengelolaan Laboratorium Rujukan


(pengembangan metode pengujian kualitas
lingkungan dan metrologi lingkungan)
Peningkatan kapasitas pengembangan
Laboratorium lingkungan di daerah pada 15
propinsi

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Penelitian Sosekjak serta pengembangan


hasil penelitian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

189,7
1.

Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Sosekjak


a.

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Sosek


dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Resolusi Konflik kawasan hutan (% Sintesa)

20%

40%

60%

80%

100%

b.

Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian


Keekonomian dan daya saing industri serta
Kebijakan Tata Kelola LHK (% Sintesa)
Persen capaian Sintesa Hasil Penelitian Politik
dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (%
Sintesa)
Jumlah rekomendasi Kebijakan di bidang LHK
(PAKET REKOMENDASI)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Paket

2 Paket

3 Paket

4 Paket

5 Paket

Persen capaian pengelolaan 7 Pilot IPTEK LHK


di KPH setiap tahun (%)
Persen capaian pengembangan/penerapan 6
IPTEK (%)
Persen Capaian Demonstration Activity yang
mewakili 10 ekosistem untuk mendukung
rekomendasi kebijakan penangan perubahan
iklim (%)

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Persen capaian penyiapan bahan sintesa Hasil


Penelitian Terintegrasi di Seluruh Satker Balai
Besar/ Balai (75 paket)
Persen capaian IPTEK Penelitian Unggulan
Daerah di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (15
IPTEK) (%)

15 Paket

30 Paket

45 Paket

60 Paket

75 Paket

20%

40%

60%

80%

100%

c.

d.
2.

Terfasilitasinya Pengembangan IPTEK di


bidang LHK
a.
b.
c.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik


Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)
1.

837,0

Tersedianya bahan sintesa hasil Penelitian


Tematik Unit Litbang LHK di Daerah
a.

b.

II.M.L.029-32

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
c.

Jumlah Pengelolaan KHDTK/Hutan Penelitian di


masing-masing unit Litbang LHK di Daerah

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

30 KHDTK

30 KHDTK

30 KHDTK

30 KHDTK

30 KHDTK

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

55,8
1.

Terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program


dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi;
Administrasi Umum dan Pengelolaan
Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta
Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan
Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada
Badan Litbang LHK (Setbadan, 4
Puslit/Pusbang, 15 Satker Daerah)
a.

Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik


di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal: "SAKIP" dengan nilai > 82,00
(memuaskan) di tahun 2019

76 Poin

78 Poin

80 Poin

82 Poin

84 Poin

Planologi dan Tata Lingkungan

2.407,8
1.

Seluruh kawasan hutan diakui secara legal


dan aktual

2.

Tersedianya Data dan Informasi SDH

3.

4.

a.

Penetapan Kawasan Hutan 100%

65%

75%

85%

90%

100%

a.

Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH


di 34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Propinsi

a.

Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan


Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi,
dan Air 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

a.

Seluruh RPJM mengacu pada RPPLH

Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Internalisasi RPPLH ke dalam RPJMN dan


RPJMD

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan


Hutan

72,5
1.

Terselesaikannya Penetapan seluruh


Kawasan Hutan
a.

Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan


sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan
yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai
56%)

II.M.L.029-33

65%

5%

85%

90%

100%

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
b.

Seluruh Permohonan Perubahan


Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Secara
Parsial dapat diselesaikan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan inventarisasi dan Pemantauan


Sumber Daya Hutan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

111,6
1.

2.

Data dan informasi SDH yang terbarukan di


seluruh KPH
a.

Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan


Informasi Potensi Sumber Daya Hutan

258 KPH

358 KPH

458 KPH

600 KPH

600 KPH (update)

b.

Jumlah Penetapan indikasi daya dukung dan


7 Penetapan
7 Penetapan
7 Penetapan
7 Penetapan
7 Penetapan
daya tampung LH berdasarkan ekoregion sampai
indikasi daya
indikasi daya
indikasi daya
indikasi daya
indikasi daya
tingkat skala 1:50.000, terbaruui setiap tahun
dukung dan daya dukung dan daya dukung dan daya dukung dan daya dukung dan daya
tampung
tampung
tampung
tampung
tampung
(terbarui)
(terbarui)
(terbarui)
(terbarui)
Jumlah lokasi/area/kawasan yang tersedia
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
valuasi ekonomi SDA LH nya
Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)
1 SLHI Tahunan 1 SLHI Tahunan 1 SLHI Tahunan 1 SLHI Tahunan 1 SLHI Tahunan
tersedia tiap tahun

Tersedia dan terbarukannya data dan


informasi sumber daya alam dan lingkungan
hidup

c.
d.
Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan

33,5
1.

Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka


Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan
Air dengan Layanan Minimal 80 %
a.

Seluruh permohonan penggunaan kawasan


hutan selesai 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta


KPH

111,6
1.

Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA


dan LH yang berkelanjutan
a.

b.

Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun,


diterapkan dan menjadi acuan pemerintah (1
RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH
Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan
Midterm Review RPPLH Nasional)
Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun,
diterapkan dan menjadi acuan pemerintah
daerah (34 RPPLH PRovinsi)

II.M.L.029-34

1 RPPLH 20152019 Nasional

1 laporan
Midterm Reviu
RPPLH Nas

1 RPPLH 20202024 Nasional

7 RPPLH Provinsi 7 RPPLH Provinsi 7 RPPLH Provinsi 6 RPPLH Provinsi 7 RPPLH Provinsi
pada Ekoregion
pada Ekoregion
pada Ekoregion
pada Ekoregion
pada Ekoregion
Jawa
Sumatera
Kalimantan &
Sulawesi
Maluku, Papua,
sebagian
dan Bali-Nusra
Sumatera

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

2.

INDIKATOR
c.

Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun,


diterapkan dan menjadi acuan pemerintah
daerah (40 RPPLH Kab/Kota)

a.

Jumlah provinsi yang memiliki Peta Arahan


Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34
Provinsi
Jumlah KPH yang memiliki Peta Penetapan dan
Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH)
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan
RKTK
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP
dan RTRWK

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10 RPPLH
Kab/Kota pada
Ekoregion Jawa

10 RPPLH
Kab/Kota pada
Ekoregion
Sumatera

10 RPPLH
Kab/Kota pada
Ekoregion
Kalimantan

10 RPPLH
Kab/Kota pada
Ekoregion
Sulawesi

Pembentukan 459 unit KPH serta Penataan


Ruang Wilayah 34 Propinsi

b.

c.
d.

34 Prov

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

34 Prov (Update) 34 Prov (Update) 34 Prov (Update) 34 Prov (Update)

109 KPH

209 KPH

309 KPH

409 KPH

409 KPH

258 KPH

358 KPH

458 KPH

600 KPH

600 KPH (update)

258 KPH

358 KPH

458 KPH

600 KPH

600 KPH (update)

Kegiatan Instrumentasi dan Analisis


Lingkungan

111,6
1.

Terlaksananya analisis lingkungan bagi


semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas
serta Rencana Kegiatan
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis
DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun

100 KLHS

100 KLHS

100 KLHS

100 KLHS

100 KLHS

Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya


sebanyak 100 KLHS per tahun
Seluruh permohonan penilaian dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) selesai
100%
Persentase pelaksanaan dukungan pengambilan
keputusan kelayakan lingkungan hidup

100 KLHS

100 KLHS

100 KLHS

100 KLHS

100 KLHS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50 Kab/Kota

100 Kab/Kota

150 Kab/Kota

200 Kab/Kota

250 Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota memiliki KPA


teregistrasi sebanyak 250 kab/kota
Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan
Tugas lainnya

55,8
1.

Tata kelola pemerintahan yang baik di


lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja
yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal
78,00 (A) di tahun 2019
a.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintah (SAKIP) A (78 point)

Pemantapan Kawasan Hutan

71 Poin

73 Poin

75 Poin

77 Poin

78 Poin
1.911,2

II.M.L.029-35

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

6.000 Km

14.000 Km

22.000 Km

32.000 Km

40.000 Km

109 KPH

209 KPH

309 KPH

409 KPH

409 KPH

330 Klaster

660 Klaster

990 Klaster

1.320 Klaster

1.650 Klaster

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Penyiapan Prakondisi Pembangunan


Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan
Hutan
a.
b.
c.

Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang


40.000 Km
Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan
409 KPH
Jumlah kluster yang telah dinventarisasi Sumber
Daya Hutan-nya sebanyak 1650 Klaster

Pengendalian Pencemaran dan


Kerusakan Lingkungan

640,3
1.

Meningkatnya kualitas udara

2.

Meningkatnya kualitas air

3.

Meningkatnya kualitas tutupan lahan

a.

Indeks Kualitas Udara minimal 84

81

81,5

82

83

84

a.

Indeks Kualitas Air minimal 55

52

52,5

53

54

55

a.

Indeks Tutupan Lahan minimal 62

59

59,5

60

61

62

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara

150,9
1.

Menurunnya beban emisi pencemaran udara


a.

Beban Emisi Udara dari sektor industri turun


sebesar 15% dibanding basis data tahun 2014

3%

7%

10%

13%

15%

b.

Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan


kualitas udara ambien dan beroperasi secara
kontinyu sejumlah 45 Kota

10 kota

11 kota

12 kota

12 kota

c.

Jumlah Kota yang menerapkan green


transportation sebanyak 45 kota
Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas
Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau)

3 kota

10 kota

10 kota

11 kota

12 kota

3 kota

9 kota

18 kota

27 kota

36 kota

d.

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air

133,5
1.

Menurunnya beban pencemaran air


a.

b.

Sistem pemantauan kualitas air terbentuk


tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas
secara kontinyu
Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya
Tampung Beban Pencemarannya

II.M.L.029-36

3 sungai

3 sungai

8 sungai

15 sungai

6 sungai

6 sungai

update

update

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
c.

d.

Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang


meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai
sumber air baku (untuk parameter kunci BOD,
COD, dan E-Coli)
Beban Pencemaran Air turun 50 % dari basis
data 2014 pada 15 DAS prioritas

TARGET
2015

1%

2016

2017

2018

2019

6 sungai

9 sungai

12 sungai

15 sungai

2%

3%

4%

5%

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan


Kerusakan Pesisir dan Laut

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

116,2
a.

Menurunnya beban pencemaran dan tingkat


kerusakan wilayah pesisir dan laut
a.

b.

c.

Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan


1 Kawasan pesisir 1 Kawasan pesisir 2 Kawasan pesisir 3 Kawasan pesisir 3 Kawasan pesisir
pesisir (National Capital Integrated Coastal
(NCICD)
(NCICD)
(NCICD dan
(NCICD,
(NCICD,
Development/NCICD , Semarang, dan Bali)
Semarang)
Semarang dan
Semarang dan
meningkat setiap tahun
Benoa-Bali)
Benoa-Bali)
Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi
3 kawasan
10 kawasan
40 kawasan
60 kawasan
85 kawasan
ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas :
pantai, lamun, seagrass, terumbu karang
Jumlah pilot project IPAL di perkampungan
nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit

3 unit

11 unit

16 unit

20 unit

Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses


Terbuka

99,2
1.

Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses


terbuka
a.
b.

Jumlah provinsi yang terinventarisasi


mempunyai lahan rusak (open access )
Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas
pertambangan yang difasilitasi pemulihannya
meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis
data rata-rata 2010-2014

3 provinsi

8 provinsi

11 provinsi

11 provinsi

update

5%

10%

15%

20%

25%

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan


Kerusakan Lahan Gambut

109,5
1.

Menurunnya beban pencemaran dan tingkat


kerusakan gambut
a.

Kawasan yang ditetapkan peta kesatuan


hidrologis gambutnya

II.M.L.029-37

Dari 4 Juta Ha
Dari 6,7 Juta Ha
Dari 7,4 Juta Ha
Dari 5,4 Juta Ha
Dari 5,4 Juta Ha
luas indikatif KHG luas indikatif KHG luas indikatif KHG luas indikatif KHG luas indikatif KHG
Babel, Bengkulu, Riau, Kepri dan
Kalimantan
Papua Barat dan
Papua
Lampung, Aceh,
Jambi
Papua
Sumbar, Sumsel,
dan Sumut

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

b.

Luas lahan gambut yang ditetapkan sebagai


fungsi lindung

30% dari
30% dari
30% dari
30% dari
penetapan KHG di penetapan KHG di penetapan KHG di penetapan KHG di
Babel, Lampung, Riau, Kepri dan
Kalimantan
Papua
Bengkulu, Aceh,
Jambi
Sumbar, Sumsel
dan Sumut

c.

Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya


meningkat setiap tahun

5% dari luas KHG 5% dari luas KHG 5% dari luas KHG 5% dari luas KHG
yang sudah
yang sudah
yang sudah
yang sudah
ditetapkan
ditetapkan
ditetapkan
ditetapkan

d.

Luas lahan gambut yang rusak (degraded


peatland ) di luar kawasan hutan yang
terpulihkan meningkat setiap tahun.

50 ha

150 ha

200 ha

300 ha

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

500 ha

Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

31,0

1.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan LH
a.

SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian


Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

71 Poin

73 Poin

75 Poin

77 Poin

78 Poin

Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

611,8
1.

2.

3.

Meningkatnya B3 yang terkelola


a.

Seluruh B3 yang dimanfaatkan di Indonesia


terkelola

100%

100%

100%

100%

100%

a.

Jumlah limbah B3 yang terkelola sesuai


peraturan perundangan meningkat setiap tahun

100 juta ton

110 juta ton

120 juta ton

130 juta ton

150 juta ton

a.

Jumlah tanah terkontaminasi limbah B3


terpulihkan sebanyak 600 ribu ton per 5 tahun

95.000 ton

210.000 ton

330.000 ton

460.000 ton

600.000 ton

Meningkatnya limbah B3 yang terkelola

Meningkatnya lahan terkontaminasi limbah


B3 yang terpulihkan

II.M.L.029-38

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
4.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

62% (47,2 juta


ton)
18% (10,3 juta
ton)
230 kota

80% (61,5 juta


ton)
20% (11,6 juta
ton)
300 kota

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya timbulan sampah yang


dikelola sesuai Peraturan Perundangundangan
a.
b.
c.

Persentase timbulan sampah yang terkelola


sebesar 80% dalam 5 tahun
Persentase penurunan sampah mencapai 20%
dalam 5 tahun
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki nilai
Adipura dengan kategori baik (lebih besar dari
71) secara konsisten meningkat menjadi 300

18% (13,5 juta


ton)
10% (5.6 juta
ton)
50 kota

30% (30 juta ton) 45% (34 juta ton)


12% (6,7 juta
ton)
110 kota

15% (8,5 juta


ton)
170 kota

Kegiatan Pengelolaan B3

105,8
1.

Meningkatnya Jumlah dan jenis B3 yg


terregistrasi dan ternotifikasi
a.

Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar


yang teregistrasi

b.
c.
2.

3%

6%

8%

9%

10%

Presentase kapasitas layanan notifikasi jumlah


dan jenis B3 impor
Persentase Kapasitas layanan rekomendasi B3
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau


peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat
setiap tahun

10%

40%

60%

80%

100%

Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang


dipantau pemanfaatannya
a.

Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

128,7
1.

Meningkatnya jumlah penetapan status


limbah B3

2.

Meningkatnya jumlah dan jenis limbah B3


yang dipantau pengelolaannya di penghasil
limbah B3

a.

Persentase layanan penetapan status limbah B3


100%

100%

100%

100%

100%

100%

a.

Jumlah dan jenis limbah B3 yg dipantau


pengelolaannya meningkat setiap tahun
Persentase Kasus penyeludupan B3 dan limbah
B3 ilegal lintas batas yang dicegah dan ditangani

90%

90%

95%

95%

100%

70%

80%

90%

100%

100%

Persentase Kasus pembuangan limbah B3 ilegal


kelaut yang dicegah dan ditangani

70%

80%

90%

100%

100%

b.

c.

II.M.L.029-39

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

d.

Pemanfaatan limbah B3 cair dan padat (oli bekas


dan sludge oil ) mencapai 1,014,000 ton sebagai
bahan bakar alternatif (setara penurunan emisi
Gas rumah kaca sebesar 121 ribu ton
CO2e/tahun)

1,000,000 ton

1,100,000 ton

1,200,000 ton

1,300,000 ton

1,400,000 ton

e.

Persentase layanan rekomendasi/izin pengelolan


limbah B3 oleh penghasil limbah B3 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Bina Usaha Limbah B3 dan Non B3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

92,4
1.

Meningkatnya kapasitas layanan jasa usaha


pengelolaan limbah B3 dan non B3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Persentase layanan usaha pengumpulan limbah


B3 100%
Persentase layanan usaha pengangkutan limbah
B3 100%
Persentase layanan usaha pemanfaatan limbah
B3 100%
Persentase layanan usaha pengolahan limbah B3
100%
Persentase layanan usaha penimbunan limbah
B3 100%
Persentase layanan usaha ekspor limbah B3
100%
Pemantauan izin pengelolaan limbah B3 dan Non
B3 meningkat setiap Tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

500 izin/
rekomendasi

500 izin/
rekomendasi

500 izin/
rekomendasi

600 izin/
rekomendasi

600 izin/
rekomendasi

Kegiatan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

127,2
1.

Teridentifikasinya lahan terkontaminasi


limbah B3
a.

b.

2.

Sistem dan mekanisme inventarisasi dan


80%
100%
identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3
tersedia
Lahan terkontaminasi limbah B3 terinventarisasi Inventarisasi dan Inventarisasi dan Inventarisasi dan Inventarisasi dan Inventarisasi dan
dan teridentifikasi setiap tahun
identifikasi di
identifikasi di
identifikasi di
identifikasi di
identifikasi di
Jawa, Bali Nusra
Sumatera
Kalimantan
Sulawesi Maluku
Papua

Meningkatnya pengawasan pemulihan lahan


terkontaminasi limbah B3
a.

Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan


oleh penanggung jawab Usaha /kegiatan
meningkat setiap tahun

II.M.L.029-40

90.000 ton

90.000 ton

100.000 ton

110.000 ton

110.000 ton

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
3.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya fasilitasi pemulihan lahan


terkontaminasi limbah B3 dan sistem
tanggap darurat
a.

Lahan terkontaminasi limbah B3 yang difasilitasi


pemulihannya meningkat setiap tahun

5000 ton

20.000 ton

20.000 ton

20.000 ton

30.000 ton

b.

Sistem dan mekanisme tanggap darurat Limbah


B3 tersedia dan beroperasi

75%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Pengelolaan Sampah

133,5
a.

b.

Meningkatnya produsen yang menerapkan


EPR tentang Sampah
a.

Jumlah produsen dan retailer yang menerapkan


EPR tentang sampah meningkat setiap tahun

a.

Jumlah recycle center sekala kota yg terbentuk


dan beroperasi sebanyak 115 unit dengan
kapasitas 20 ton/hari
Jumlah recycle center skala kota yang difasilitasi
dan bermitra dengan dunia usaha

1 unit

c.

Jumlah bank sampah yang terbentuk/terfasilitasi


sebanyak 3225 bank sampah

14 produsen dan
15 retailer

16 produsen dan
20 retailer

20 unit

45 unit

70 unit

100 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1000 bank

600 bank

600 bank

1025 bank

d.

Jumlah kab/kota yang melaksanakan tiga jari


kelola sebanyak 300 kota

50 kota

70 kota

80 kota

100 kota

a.

Kota berwawasan lingkungan berbasis 3R


sebagai destinasi wisata sebanyak 20 kota
Jumlah kota yang bangun urban farming 100
Kota

3 kota

6 kota

10 kota

15 kota

20 kota

5 kota

15 kota

20 kota

25 kota

35 kota

Persentase timbulan sampah sebagai sumber


energi terbarukan

1%

2%

3%

4%

5%

Mewujudkan pengembangan kota yang bersih


dan teduh

b.
d.

12 produsen dan
12 retailer

Meningkatnya penanganan sampah di


wilayah perkotaan

b.

c.

8 produsen dan 5 10 produsen dan


retailer
8 retailer

Meningkatnya pemanfaatan sampah sebagai


energi terbaharukan
a.

Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

24,1

II.M.L.029-41

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
1.

Terwujudnya reformasi tata kelola


kepemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah,
Limbah dan B3

INDIKATOR

a.

Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah,


Limbah dan B3 dengan nilai minimal 78,00 (A) di
tahun 2019

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

71 Poin

73 Poin

75 Poin

77 Poin

78 Poin

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

286,8

1.

Pengawasan yang berkualitas dan


peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
LHK
a.

Tingkat Kapabilitas APIP KLHK

b.

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

3
3

c.

Instansi KLHK yang Akuntabel (Skor LAKIP)

Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna


Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK
pada Wilayah Kerja Itwil I

20,3

1.

Pengawasan internal yang berkualitas

2.

Mempertahankan opini WTP

3.

a.

Jumlah Satker yang berkurang temuan


berulangnya

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

a.

Nilai maksimum temuan Kerugian Negara


(APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima
tahun terakhir)

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

a.

Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan


kategori A

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

Peningkatan nilai implementasi SAKIP.

Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna


Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK
pada Wilayah Kerja Inspektorat II

21,5

1.

Pengawasan internal yang berkualitas

2.

Mempertahankan opini WTP

a.

Jumlah Satker yang berkurang temuan


berulangnya

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

a.

Nilai maksimum temuan Kerugian Negara


(APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima
tahun terakhir)

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

II.M.L.029-42

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
3.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Peningkatan nilai implementasi SAKIP.


a.

Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan


kategori A

Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna


Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK
pada Wilayah Kerja Inspektorat III

23,1

1.

2.

3.

Pengawasan internal yang berkualitas


a.

Jumlah Satker yang berkurang temuan


berulangnya

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

a.

Nilai maksimum temuan Kerugian Negara


(APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima
tahun terakhir)

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

a.

Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan


kategori A

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

Mempertahankan opini WTP

Peningkatan nilai implementasi SAKIP.

Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna


Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK
pada Wilayah Kerja Inspektorat IV

22,8

1.

Pengawasan internal yang berkualitas

2.

Mempertahankan opini WTP

3.

a.

Jumlah Satker yang berkurang temuan


berulangnya

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

3 Satker

a.

Nilai maksimum temuan Kerugian Negara


(APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima
tahun terakhir)

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

Rp 3,1 M

a.

Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan


kategori A

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

Peningkatan nilai implementasi SAKIP.

Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus


Pelanggaran yang Berindikasi KKN

21,5
1.

2.

Pengawasan kasus yang berindikasi KKN


a.

Jumlah kasus yang diselesaikan melalui


pengawasan investigatif

20 kasus

20 kasus

20 kasus

20 kasus

20 kasus

a.

Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang


diselesaikan

20 Dumas

20 Dumas

20 Dumas

20 Dumas

20 Dumas

Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)

II.M.L.029-43

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
3.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

3 rekom

3 rekom

3 rekom

3 rekom

3 rekom

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Pengembangan unit kerja menuju wilayah


bebas korupsi (WBK)
a.

Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3


satker/tahun)

Kegiatan Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen
Kementerian Kehutanan

177,7

1.

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit


internal.

2.

Terselenggaranya sistem pengandalian intern


di satker lingkup KLHK

3.

Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen

a.

Jumlah rekomendasi hasil audit internal yang di


tindak lanjuti secara tuntas

a.

Nilai tingkat kematangan implementasi SPIP

a.

Nilai Implementasi SAKIP Itjen

b.

Nilai tingkat kapabilitas APIP

2.500 saran

3.000 saran

3.500 saran

4.000 saran

4.500 saran

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian LHK

5.151,8

1.

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan


yang Baik
a. Keterbukaan Informasi dan komunikasi publik
meningkat setiap tahun
b. Partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebjakan meningkat setiap tahun
c. Kapasitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi
d. Kualitas Pelayanan Publik Meningkat setiap
Tahun
e.
Niai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin)

70 Poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 Poin

Kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan


Informasi Pembangunan LHK
1.

111,6

Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan


informasi pembangunan lingkung hidup dan
kehutanan
a.

Jumlah media massa yang bekerja sama dengan


Kementerian LHK dalam rangka Awareness
Campaign sebanyak 20 media massa

II.M.L.029-44

10 media massa

12 media massa

15 media massa

18 media massa

20 media massa

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
b.

Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran


Kementerian LHK kepada masyarakat

c. Jumlah publikasi penggunaan anggaran


Kementerian LHK
d.

Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media


massa sebanyak 3000 pemberitaan setiap tahun

e. Persentase layanan PPID berdasarkan penilaian


KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 20%
setiap tahun (baseline tahun 2013 untuk eks KLH
650)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 publikasi

1 publikasi

1 publikasi

1 publikasi

1 publikasi

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

3.000
Pemberitaan

3.000
Pemberitaan

3.000
Pemberitaan

3.000
Pemberitaan

3.000
Pemberitaan

20%

20%

20%

20%

20%

Kegiatan Penyelenggaraan Data dan


Informasi KLHK

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

279,0
1.

Termanfaatkannya Informasi Kualitaas


Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja
KLHK dan pengambilan kebijakan
a. Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun
dan beroperasi
b. Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan
dan teknologi informasi berfungsi memenuhi
standar minimal

2.

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

280 satker

280 satker

280 satker

280 satker

280 satker

1 IKLH

1 IKLH

1 IKLH

1 IKLH

1 IKLH

5 Daerah

10 Daerah

10 Daerah

15 Daerah

15 Daerah

Tercapainya peningkatan kapasitas layanan


data, informasi, dan infrastruktur sistem
informasi LHK
a. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui dan
didiseminasikan
b. Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan
Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD)

Koordinasi kegiatan Perencanaan dan


Evaluasi

1 sistem

2.326,3
1.

Terselenggaranya kegiatan perencanan dan


evaluasi LHK
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian LHK 95%
b.
Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin)
c. Mekanisme pengelolaan dan penyaluran
pendanaan pengurangan deforestasi dan
degradasi hutan

II.M.L.029-45

90%

91%

92%

93%

95%

70 poin

72 Poin

74 Poin

76 Poin

78 poin

1 mekanisme
terbentuk

10 % dana
tersalurkan

40 % dana
tersalurkan

60 % dana
tersalurkan

95 % dana
tersalurkan

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN
2

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

11 rancangan

11 rancangan

11 rancangan

11 rancangan

11 rancangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Tersedianya rancangan kebijakan strategis


bidang lingkungan hidup dan kehutanan
a. Jumlah rancangan kebijakan strategis

Penyelenggaraan Ketatausahaan
Kerumahtanggaan dan Pengelolaan
Perlengkapan Kementerian LHK

TARGET

781,2

1.

Terselenggaranya pengelolaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan dan
pengelolaan perlengkapan KLHK
a. Jumlah manajemen aset untuk mendukung opini
WTP di seluruh Satker
b. Jumlah satker yang memiliki sarana dan
peralatan LHK terdistribusi di 280 satker dan
berfungsi baik sesuai NSPK
c. Jumlah satker yang memiliki NSPK baru/hasil
evaluasi

56 Satker

112 Satker

168 Satker

224 Satker

280 satker

56 Satker

112 Satker

168 Satker

224 Satker

280 satker

56 Satker

112 Satker

168 Satker

224 Satker

280 satker

Pembiayaan pembangunan lingkungan hidup


dan kehutanan

230,8
1.

Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana


bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra
pembangunan hutan pada KPH dan non KPH
(HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman)
a. Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra
kerja KPH, HKm, HD, HR, dan hutan tanaman
sebesar Rp. 2 T
b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)/Pendapatan BLU Pusat P2H

Rp0,4 T

Rp0,8 T

Rp1,2 T

Rp1,6 T

Rp2T

Rp100,83 M

Rp100,83 M

Rp100,83 M

Rp100,83 M

Rp100,83 M

Pembinaan dan koordinasi kerjasama luar


negeri
1.

111,6

Meningkatnya kerjasama luar negeri bidang


lingkungan hidup dan kehutanan
a. Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional,
Multilateral dan Organisasi Internasional Non
Pemerintah yag mendukung pencapaian sasaran
strategis sebanyak 30 kerja sama

6 kerja sama

6 kerja sama

6 kerja sama

6 kerja sama

6 kerja sama

b. Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional,


Multilateral dan Organisasi Internasional Non
Pemerintah terlaksana sesuai dengan
kepentingan nasional
c. Pemanfaatan dana Global Environmental Fund
(GEF ) meningkat setiap tahun

23 kerja sama

25 kerja sama

27 kerja sama

29 kerja sama

31 kerja sama

$US10 juta

$US20 juta

$US40 juta

$US60 juta

$US89 juta

II.M.L.029-46

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Pengendalian Ekoregion Jawa

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
55,8

1.

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Jawa
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Jawa 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Jawa yang diukur daya
dukung dan/atau daya tampung sebanyak 6
satuan ekosistem

80%

85%

90%

90%

95%

1 satuan
ekosistem

2 satuan
ekosistem

4 satuan
ekosistem

5 satuan
ekosistem

6 satuan
ekosistem

Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra

55,8
1.

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Bali-Nusra
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Bali Nusra 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Bali Nusra yang diukur
daya dukung dan/atau daya tampung sebanyak 7
satuan ekosistem

80%

85%

90%

90%

95%

1 satuan
ekosistem

2 satuan
ekosistem

4 satuan
ekosistem

5 satuan
ekosistem

7 satuan
ekosistem

Pengendalian Ekoregion Kalimantan

55,8
1.

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Kalimantan 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Kalimantan yang
diukur daya dukung dan/atau daya tampung
sebanyak 8 satuan ekosistem

80%

85%

90%

90%

95%

1 satuan
ekosistem

2 satuan
ekosistem

4 satuan
ekosistem

6 satuan
ekosistem

8 satuan
ekosistem

Pengendalian Ekoregion Sulawesi

55,8
1.

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Sulawesi
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Sulawesi 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Sulawesi yang diukur
daya dukung dan/atau daya tampung sebanyak
8 satuan ekosistem

80%

85%

90%

90%

95%

1 satuan
ekosistem

2 satuan
ekosistem

4 satuan
ekosistem

6 satuan
ekosistem

8 satuan
ekosistem
83,7

Pengendalian Ekoregion Maluku

II.M.L.029-47

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

1.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

80%

85%

90%

90%

95%

1 satuan
ekosistem

2 satuan
ekosistem

4 satuan
ekosistem

5 satuan
ekosistem

6 satuan
ekosistem

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Maluku
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Maluku 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Maluku yang diukur
daya dukung dan/atau daya tampung sebanyak 6
satuan ekosistem

83,7

Pengendalian Ekoregion Papua


1.

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Papua
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Papua 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Papua yang diukur
daya dukung dan/atau daya tampung sebanyak
14 satuan ekosistem s

80%

85%

90%

90%

95%

2 satuan
ekosistem

5 satuan
ekosistem

8 satuan
ekosistem

11 satuan
ekosistem

14 satuan
ekosistem
55,8

Pengendalian Ekoregion Sumatera


1.

Meningkatnya pengendalian pembangunan


LH dan kehutanan di Ekoregion Sumatera
a. Persentase capaian sasaran strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Ekoregion Sumatera 95%
b. Jumlah satuan Ekoregion Sumatera yang diukur
Daya dukung dan/atau daya tampung sebanyak
13 satuan ekosistem

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan


Kementerian LHK

80%

85%

90%

90%

95%

2 satuan
ekosistem

4 satuan
ekosistem

7 satuan
ekosistem

10 satuan
ekosistem

13 satuan
ekosistem
558,0

1.

Meningkatnya administrasi keuangan KLHK


secara efektif
a. Opini WTP untuk Laporan Keuangan
b. Jumlah PNBP meningkat sebesar 10% dari
penerimaan PNBP tahun 2013
c. Jumlah perusahaan yang menyelesaikan piutang
negara di bidang LHK

1 opini WTP

1 opini WTP

1 opini WTP

1 opini WTP

1 opini WTP

Rp3 T

Rp6 T

Rp9 T

Rp12 T

Rp15 T

30 perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan
111,6

Penyelenggaraan Administrasi dan penataan


kepegawaian Kementerian LHK
1.

Meningkatnya kesesuaian penempatan


pegawai dan kompetensi pegawai
Kementerian LHK

II.M.L.029-48

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
a. Jumlah pegawai untuk memenuhi kebutuhan
KPH sekurang-kurangnya 4000 orang sesuai
hasil analisis Kemenpan RB
b. Jumlah pegawaiyang meningkat kompetensinya
pada setiap jabatan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

900 orang

1.660 orang

2.420 orang

3.170 orang

4.000 orang

1.500 Orang

4.500 Orang

7.000 Orang

9.500 Orang

30 daerah

30 daerah

30 daerah

30 daerah

30 daerah

20 unit

40 Unit

60 Unit

80 Unit

94 Unit

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Tersusunnya struktur Organisasi dan tata


kerja yang proporsional, efektif, dan efisien
a. Jumlah daerah yang menerapkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan
karakteristik lingkungan
b. Jumlah unit kerja yang memiliki standar
pelayanan minimal sebanyak 94 unit

Pembinaan Standarisasi Pengelolaan


Lingkungan Hidup dan Kehutanan

83,7
1.

2.

Tersedianya RSNI, RSNI Harmonisasi dan


standar khusus
a. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia
dan Standar Nasional Indonesia harmonisasi,
standar khusus dan hasil evaluasi penerapan
standar (lingkup standar: sistem manajemen,
proses, metode uji/verifikasi,
barang/jasa/teknologi ramah lingkungan)

25 standar

25 standar

25 standar

25 standar

25 standar

a. Jumlah penerapan SNI meningkat setiap tahun

45 SNI

45 SNI

45 SNI

45 SNI

45 SNI

b. Jumlah pemanfaatan barang dan jasa/teknologi


ramah lingkungan meningkat

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

Terjaminnya penerapan SNI Lingkungan


Hidup dan Kehutanan

c. Jumlah jenis standar pelayanan masyarakat


dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan
ditetapkan

Pengembangan telaahan kebijakan,


perundang-Undangan Bidang Lingkungan
Hidup dan Perizinan

3 jenis standar
2 jenis standar
2 jenis standar
2 jenis standar
2 jenis standar
pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik
111,6

1.

Tersedianya regulasi dengan prioritas


mendorong hasil produksi dan nilai ekspor
hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm, HD, HR,
HTR, Kerjasama Pemerintah dan Swasta
(KPS), perubahan iklim dan kebijakan LHK
lainnya

II.M.L.029-49

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR
a. Jumlah naskah akademik dan RUU terkait dengan
perjanjian internasional bidang lingkungan hidup
dan kehutanan
b. Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai
amanat UU dan revisi PP
c. Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP
yang difasilitasi penelaahan, penulisan, dan
penerbitannya

JUMLAH

TARGET
2015

2016

1 RUU

1 RUU

2017

2018

2019

10 RPP dan PP
10
Rpermen

10 RPP dan PP

10 RPP dan PP

10 RPP dan PP

10 RPP dan PP

10
Rpermen

10
Rpermen

10
Rpermen

10
Rpermen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

29.533,5

II.M.L.029-50

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kode
KL

Prog

032

04

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENELITIAN DAN


PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
3.970,48

Meningkatnya hasil
penyelenggaraan litbang dan
layanan iptek yang mendukung daya
saing produksi dan pemanfaatan
SDKP

Jumlah Rekomendasi Litbang yang


7
menjadi Bahan Kebijakan
Pembangunan di Pusat dan/atau
Daerah
Jumlah inovasi litbang yang
9
meningkatkan pendapatan
/produksi yang diadopsi masyarakat

10

10

10

Jumlah Pengguna Hasil Litbang


Kelautan dan Perikanan
Jumlah IPTEK KP yang
Terekomendasi Untuk Masyarakat
dan Industri

76

76

76

76

76

18

18

18

18

18

Jumlah Pengembangan Ragam


Produk dan Jasa Kelautan Hasil
Inovasi

Terwujudnya hasil penelitian dan


pengembangan KP yang inovatif

032

04

2368 Penelitian dan Pengembangan Iptek


Pengolahan Produk dan
Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan

385,36

II.M.L.032-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Tersedianya Rekomendasi dan
Masukan Kebijakan KP berdasarkan
Data dan Informasi Ilmiah Litbang
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
KP

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan KP terkait
peningkatan jaminan mutu dan
keamanan pangan

Tersedianya hasil riset dan


pengembanan penerapan/pemanfaatan
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
KP

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
20,02

Jumlah Data dan Informasi litbang


10
pengolahan produk dan bioteknologi
KP
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang
65
IPTEK Pengolahan dan Produk
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
Jumlah Rekomendasi Iptek Pengolahan 3
Produk dan Bioteknologi KP

10

10

10

10

65

65

65

65

5,00

Jumlah rekomendasi kebijakan terkait 2


peningkatan daya saing dan nilai ekspor

46,27

Jumlah Paket Penerapan IPTEK


Pengolahan Produk Kelautan dan
Perikanan
Jumlah Inovasi teknologi litbang
pengolahan produk dan bioteknologi
KP yang diusulan HKI
Jumlah Komponen Teknologi litbang
pengolahan produk dan bioteknologi
KP

II.M.L.032-2

11

11

11

11

11

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah Rancang bangun/model alat


litbang pengolahan produk dan
bioteknologi KP
Jumlah Paket teknologi litbang
pengolahan produk dan bioteknologi
KP
Jumlah Inovasi produk kelautan hasil
litbang pengolahan produk dan
bioteknologi KP
Terbangunnya dan terselenggaranya
layanan iptek pada teknopark KP
sebagai pusat penerapan iptek dalam
skala ekonomi di daerah

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sarana dan prsasaran
Litbang dan Layanan Iptek di bidang
pengolahan produk dan bioteknologi
KP

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek di bidang
pengolahan produk dan bioteknologi
KP

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

35,00

Jumlah Teknopark Litbang Kelautan


dan Perikanan yang dibangun dan
dikembangkan (buah, akumulasi)

113,25

Jumlah Sarana dan prasarana litbang


IPTEK pengolahan produk dan
bioteknologi KP

165,81

Jumlah Sarana dan prasarana litbang


IPTEK pengolahan produk dan
bioteknologi KP yang terfasilitasi
Jumlah Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis litbang Iptek
pengolahan produk dan bioteknologi
kelautan dan perikanan
II.M.L.032-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

032

04

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

2369 Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan


dan Perikanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
224,77

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan KP berdasarkan
Data dan Informasi Ilmiah Penelitian
Sosek KP

14,71

Jumlah Rekomendasi Kebijakan


6
Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Berkelanjutan
Jumlah Data dan Informasi Sosial
15
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian
30
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

15

15

15

15

30

30

30

30

Terselenggaranya pemutakhiran
penerapan iptek di pengguna melalui
penyegaran teknologi KP

55,00

Jumlah penyegaran teknologi KP

12

24

34

34

Terwujudnya hasil litbang yang inovatif


dan implementatif di bidang Sosial
Ekonomi KP

36,65

Jumlah Model Kelembagaan


Penyebaran IPTEK dan Pemberdayaan
Masyarakat
Model Kebijakan Sosial Ekonomi
Pembangunan Sektor Kelautan dan
Perikanan
Terbangunnya dan terselenggaranya
layanan iptek pada teknopark KP
sebagai pusat penerapan iptek dalam
skala ekonomi di daerah

36,00

Jumlah Teknopark Litbang Kelautan


dan Perikanan yang dibangun dan
dikembangkan (buah, akumulasi)

II.M.L.032-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sarana dan prasarana
Litbang dan Layanan Iptek di bidang
sosial ekonomi KP di daerah
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek di bidang sosial
ekonomi KP

032

04

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
50,00

Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial 0


Ekonomi KP

1
32,40

Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial 1


Ekonomi KP yang Terfasilitasi
Jumlah Dukungan manajemen dan
1
pelaksanaan tugas teknis Litbang IPTEK
Sosial Ekonomi KP

2370 Penelitian dan Pengembangan Iptek


Perikanan Budidaya

1.024,15
Tersedianya Rekomendasi dan
Masukan Kebijakan Pembangunan
Perikanan Budidaya yang
Implementatif berdasarkan Data dan
Informasi Ilmiah Litbang Perikanan
Budidaya

44,53

Jumlah Rekomendasi yang


7
meningkatkan efisiensi produksi, ragam
varietas baru/unggul, kualitas dan
keamanan komoditas unggulan
perikanan budidaya
Jumlah Data dan Informasi IPTEK
31
Perikanan Budidaya
Karya Tulis Ilmiah Bidang Litbang
202
Perikanan Budidaya

II.M.L.032-5

31

31

31

31

202

202

202

202

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Tersedianya Rekomendasi dan
Masukan Kebijakan Pembangunan
Perikanan Budidaya yang
Implementatif berdasarkan peta
potensi marikultur dan sistem
Informasi Ilmiah Litbang Perikanan
Budidaya

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
49,50

Jumlah Rekomendasi dan Masukan


Kebijakan Pengembangan Marikultur
dan Sistem Informasi Budidaya

Terwujudnya hasil litbang yang inovatif


di bidang Perikanan Budidaya

143,64

Jumlah Model Penerapan IPTEK


Perikanan Budidaya
Jumlah Paket TeknologiIPTEK
Perikanan Budidaya
Jumlah Inovasi litbang Perikanan
Budidaya yang diusulkan HKI
Jumlah Komponen Teknologi IPTEK
Perikanan Budidaya
Jumlah Produk Biologi IPTEK Perikanan
Budidaya
Jumlah varietas unggul hasil litbang
perikanan budidaya yang diusulkan
untuk dirilis

21

20

19

19

19

19

30

30

30

30

30

38

38

38

38

38

Terwujudnya hasil litbang peningkatan


produksi yang inovatif di bidang
Perikanan Budidaya

30,75

Jumlah Penerapan IPTEK untuk


masyarakat dalam peningkatan
produkstivitas perikanan budidaya

II.M.L.032-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terbangunnya dan terselenggaranya
layanan iptek pada teknopark KP
sebagai pusat penerapan iptek dalam
skala ekonomi di daerah

Terwujudnya peningkatan kapasitas


sarana dan prasarana Litbang dan
Layanan Iptek Perikanan Budidaya laut
dan air payau

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

180,00

Jumlah Teknopark Litbang Kelautan


dan Perikanan yang dibangun dan
dikembangkan (buah, akumulasi)

190,00

Jumlah Sarana Prasarana Litbang


Perikanan Budidaya laut dan air payau

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek Perikanan Budidaya

032

04

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

385,72

Jumlah Sarana Prasarana Litbang


Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi

Jumlah Dukungan Teknis Litbang


Perikanan Budidaya

2371 Penelitian Pengelolaan Perikanan


dan Konservasi Sumber Daya Ikan

739,68

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan Pembangunan KP
yang Implementatif berdasarkan Data
dan Informasi Ilmiah litbang
Pengelolaan Perikanan dan Konservasi
SDI

91,24

Jumlah Rekomendasi Pengelolaan


7
Perikanan dan Konservasi Sumberdaya
Ikan

II.M.L.032-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan Pembangunan KP
yang Implementatif berdasarkan Data
dan Informasi Ilmiah potensi SDI di
WPP RI

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan 8


PUD yang telah teridentifikasi
karakteristik biologi perikanan, serta
habitat sumberdaya, potensi produksi
dan kapasitas penangkapan ikannya

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan 4


Laut yang telah teridentifikasi
karakteristik biologi perikanan, serta
habitat sumberdaya, potensi produksi
dan kapasitas penangkapan ikannya

Jumlah Kawasan Konservasi yang


Teridentifikasi Kerentanan,
Kelangkaan, dan Keterancaman
Kelestarian Sumberdaya Ikan dan
Habitatnya
Jumlah Data dan Informasi Sumber
Daya, Pemulihan Habitat, Konservasi
dan Teknologi Penangkapan Ikan

10

10

10

10

10

Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengelolaan 90


Perikanan dan Konservasi Sumber Daya
Ikan

90

90

90

90

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

163,00

Jumlah WPP RI yang terindentifikasi


5
potensi, alokasi dan kuota sumberdaya
ikannya

Terwujudnya hasil litbang yang inovatif


di bidang Pengelolaan Perikanan dan
Konservasi SDI

10,70

II.M.L.032-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah paket penerapan IPTEK


4
pengelolaan perikanan tangkap dan
konservasi
Jumlah Teknologi Pengelolaan
3
Perikanan dan Konservasi Sumber Daya
Ikan

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya hasil litbang yang inovatif


perlindungan jenis dan konservasi
kawasan di bidang Pengelolaan
Perikanan dan Konservasi SDI

7,00

Jumlah teknologi perlindungan jenis


dan konservasi kawasan

Terbangunnya dan terselenggaranya


layanan iptek pada teknopark KP
sebagai pusat penerapan iptek dalam
skala ekonomi di daerah

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sarana dan prasarana
Litbang dan Layanan Iptek
perlindungan jenis dan konservasi
kawasan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

43,00

Jumlah Teknopark Litbang Kelautan


dan Perikanan yang dibangun dan
dikembangkan (buah, akumulasi)

106,00

Jumlah Sarana Prasarana Litbang


1
Pengelolaan Perikanan dan Konservasi
Sumber Daya Ikan

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek Pengelolaan
Perikanan dan Konservasi SDI

318,74

II.M.L.032-9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

032

Prog

04

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Sarana Prasarana Litbang


5
Pengelolaan Perikanan dan Konservasi
Sumber Daya Ikan yang Terfasilitasi

Jumlah Dukungan Teknis Litbang


5
Pengelolaan Perikanan dan Konservasi
Sumber Daya Ikan

2372 Pengkajian dan Perekayasaan


Teknologi Kelautan dan Perikanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

899,67

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan KP berdasarkan
Data dan Informasi Ilmiah Litbang Iptek
KP

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan KP berdasarkan
Data dan Informasi pemantuan
perairan dan penginderaan satelit
Litbang Iptek KP

28,93

Jumlah Rekomendasi Teknologi


Kelautan dan Perikanan
Data dan/atau Informasi Fenomena
Alam Laut dan Perubahan Iklim
Jumlah Data dan/atau Informasi
Teknologi Kelautan dan Perikanan,
Hasil Observasi Laut dan Pengawasan
Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

Karya Tulis Ilmiah Bidang Pengkajian


dan Perekayasaan Teknologi KP

47

47

47

47

47

66,75

Jumlah Rekomendasi dan masukan


kebijakan pengelolaan perairan hasil
inovasi dan penerapan teknologi
pemantauan jarak jauh

II.M.L.032-10

13

13

13

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya sistim informasi di sentra


nelayan hasil pengkajian dan
perekayasaan teknologi KP

10,00

Jumlah (kumulatif) sentra nelayan


yang terbangun sistem informasi
nelayan

20

30

15

20

15

Terwujudnya hasil litbang yang inovatif


di bidang Iptek KP

45,70
Jumlah Paket Penerapan Teknologi
3
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan 6
Perikanan
Jumlah inovasi produk dan jasa
1
kelautan hasil pengkajian dan
perekayasaan teknologi KP

Terbangunnya dan terselenggaranya


layanan iptek pada teknopark KP
sebagai pusat penerapan iptek dalam
skala ekonomi di daerah

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sarana dan prasarana
Litbang dan Layanan inovasi dan
rekayasa alat dan mesin

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

135,00

Jumlah Teknopark Litbang Kelautan


dan Perikanan yang dibangun dan
dikembangkan (buah, akumulasi)

117,25

Jumlah Sarana Prasarana / workshop


inovasi dan rekayasa teknologi KP

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek Teknologi KP

496,04

Jumlah Prasarana/Infrastruktur
Teknologi Kelautan dan Perikanan

II.M.L.032-11

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah Sarana Prasarana Pengkajian


dan Perekayasaan Teknologi Kelautan
dan Perikanan yang Terfasilitasi

032

04

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Dukungan Teknis Perekayasaan 3


dan Pengkajian Teknologi Kelautan dan
Perikanan

2373 Penelitian dan Pengembangan Iptek


Kewilayahan, Dinamika dan Sumber
Daya Laut dan Pesisir

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

396,68

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan KP berdasarkan
Data dan Informasi Ilmiah Litbang
Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut
dan Pesisir

47,91

Jumlah Rekomendasi Terkait


Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara
Berkelanjutan
Jumlah Kawasan Pesisir yang
Terpetakan Sumberdayanya
Jumlah WPP yang terpetakan
karakteristik dan dinamika laut
Jumlah Data dan/atau Informasi
Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir
dan Laut
Karya Tulis Ilmiah Bidang IPTEK
Kewilayahan, Dinamika dan
Sumberdaya Laut dan Pesisir

Tersedianya Rekomendasi dan


Masukan Kebijakan KP berdasarkan
Data dan Informasi Ilmiah pemantauan
lingkungan perairan Litbang
Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut
dan Pesisir

45

45

45

45

45

13,50

II.M.L.032-12

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah rekomendasi dan masukan


10
kebijakan kawasan perairan pelabuhan
dan perlindungan dan konservasi

2016
2

2017
2

2018
2

2019
2

Tersedianya sistim informasi di sentra


nelayan hasil litbang iptek
Kewilayahan, Dinamika dan SDLP

4,00

Jumlah (kumulatif) sentra nelayan yang 20


terbangun sistem informasi nelayan

30

15

20

15

Terwujudnya hasil litbang yang inovatif


di bidang Kewilayahan, Dinamika dan
SD Laut dan Pesisir

12,15

Jumlah Paket Penerapan IPTEK


Kewilayahan, Dinamika dan
Sumberdaya Laut dan Pesisir
Jumlah Inovasi Produk dan Jasa
Kelautan hasil litbang Sumberdaya
Pesisir dan Laut
Terbangunnya dan terselenggaranya
layanan iptek pada teknopark KP
sebagai pusat penerapan iptek dalam
skala ekonomi di daerah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

91,00

Jumlah Teknopark Litbang Kelautan


dan Perikanan yang dibangun dan
dikembangkan (buah, akumulasi)

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sarana dan prasarana
survey laut

84,00

Jumlah Sarana Prasarana Litbang


sumber daya laut
Terwujudnya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek di bidang
Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut
dan Pesisir

1
144,12

II.M.L.032-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

032

Prog

04

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

2374 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan
Perikanan

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Sarana Prasarana Litbang IPTEK 2


Kewilayahan, Dinamika, Sumberdaya
Pesisir dan Laut
Jumlah Dukungan manajemen dan
2
pelaksanaan tugas teknis Litbang IPTEK
Kewilayahan, Dinamika, Sumberdaya
Pesisir dan Laut

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

300,17

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

37,30
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup
Balitbang KP (%)

<14%

<13%

<12%

<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

39,07
Indeks Pemanfaatan Informasi
Balitbang KP Berbasis TI (%)

>75%

>75%

>80%

>80%

>85%

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

54,18
Nilai Penerapan RB Balitbang KP
Nilai SAKIP Balitbang KP

BB
A

A
A

A
A

A
AA

AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

12,25
Nilai efisiensi anggaran Balitbang KP

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Terwujudnya peningkatan kapasitas


dan kapabilitas sumberdaya Litbang
dan Layanan Iptek

157,37

Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi 6


dan analisis kebijakan
Jumlah dokumen fasilitasi penilaian
2
teknologi yang direkomendasikan

II.M.L.032-14

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

TARGET

INDIKATOR
Sarana Prasarana Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Balitbang KP yang
terfasilitasi

2015
3

05

2017
3

2018
3

2019
3

Persentase pembayaran gaji dan


100
tunjangan kinerja pegawai Balitbang
KP (%)
Persentase pemenuhan layanan
100
perkantoran Balitbang KP (%)
032

2016
3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

100

100

100

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM


KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.888,33
SDM KP memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan
Jumlah lulusan yang terserap di
dunia kerja bidang kelautan dan
perikanan (orang)
Jumlah anak keluarga nelayan,
pembudidaya, pengolah dan
pemasar ikan serta petani garam
yang diterima sebagai peserta didik
(orang)
Jumlah mitra yang menjadikan
satuan pendidikan KKP sebagai
pusat rujukan
(mitra/lembaga/instansi)
Rasio jumlah masyarakat kelautan
dan perikanan lulusan pelatihan
yang dapat menerapkan hasil
pelatihannya terhadap jumlah
lulusan pelatihan

II.M.L.032-15

1.615 (95 % 1.615 (95 % 1.853 (95 % 1.853 (95 % 1.853 (95 %
dari lulusan) dari lulusan) dari lulusan) dari lulusan) dari lulusan)
680 (40%
dari
penerimaan
peserta didik
baru)
15

680 (40%
dari
penerimaan
peserta didik
baru)
15

780 (40%
dari
penerimaan
peserta didik
baru)
15

780 (40%
dari
penerimaan
peserta didik
baru)
20

780 (40%
dari
penerimaan
peserta didik
baru)
20

90% (13500) 90% (13500) 90% (13500) 90% (13500) 90% (13500)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah kelompok pelaku


utama/usaha yang meningkat
kelasnya
Penumbuhan Kelompok pelaku
utama/usaha kelautan dan
perikanan
032

05

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

4000

5000

5750

6000

6000

1270

3730

2500

2500

2500

2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

896,33
Tersedianya lulusan pelatihan KP
sesuai standar kompetensi

487,70
Jumlah masyarakat kelautan dan
15.000 orang 15.000 orang 15.000 orang 15.000 orang 15.000 orang
perikanan lulusan pelatihan yang
kompeten
Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang 2.200 orang
2.200 orang
2.200 orang
2.200 orang
2.200 orang
kompeten
Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan 406
431
456
481
481
perikanan sesuai standar

Tersedianya technopark
pendidikan,pelatihan dan penyuluhan

80,00

Jumlah technopark pendidikan,


pelatihan dan penyuluhan
Terselenggaranya pelatihan sesuai
kompetensi dalam rangka
pengurangan kesenjangan antar
kelas pendapatan bidang produksi
KP

2
282,32

Jumlah SDMKP sesuai kompetensi


889
dalam rangka pengurangan
kesenjangan antar kelas pendapatan
bidang produksi KP

10000

10000

10500

11000

Jumlah (Pra Konvensi dan Konvensi)


SKKNI/SK3 bidang: Pengolahan ikan,
Penangkapan Ikan, Budidaya
Ikan,Konservasi Perairan

II.M.L.032-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Tersedianya LSP-KP

2015
25

2016
25

2017
25

2018
-

2019
-

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

46,31
Persentase dokumen penatausahaan
kegiatan pelatihan KP

032

05

2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan

1.974,81
Terpenuhinya tenaga terdidik yang
kompeten sesuai standar

917,92
Jumlah peserta didik pada satuan
6250
pendidikan KKP sistem vokasi yang
kompeten
Jumlah SDM KKP yang melakukan
110
peningkatan jenjang pendidikan formal
(orang)
Jumlah satuan pendidikan KP yang
13
terakreditasi sesuai standar

6500

6500

6500

6500

110

110

110

110

14

14

14

14

Peningkatan Kapasitas Satuan


Pendidikan KP

874,62
Kapasitas (Jumlah) Peserta Didik
Satuan Pendidikan KP

75

225

300

300

330

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

182,27
Persentase dokumen penatausahaan
kegiatan pendidikan KP

032

05

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2377 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

709,23
Meningkatnya jumlah kelompok pelaku
utama dan pelaku usaha di kawasan
perikanan

263,86

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha 51.270


yang disuluh (kelompok)
kelompok

55.000
kelompok

57.500
kelompok

60.000
kelompok

60.000
kelompok

Jumlah penyuluh perikanan yang


melakukan penyuluhan KP (orang)

13100 Orang

14500 Orang

15350 Orang

15350 Orang

II.M.L.032-17

12000 Orang

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Tersedianya Unit Percontohan , Temu
Lapang, dan Temu Usaha
Pengembangan kelompok yang disuluh
dalam rangka peningkatan produksi
usaha perikanan oleh penyuluh
perikanan
Peningkatan Daya Saing Penyuluh
Perikanan dalam rangka peningkatan
produksi usaha perikanan
Terkelolanya anggaran pembangunan
secara efisien

032

05

2378 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kelautan dan
Perikanan

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Unit Percontohan , Temu Lapang, dan


Temu Usaha
Jumlah kelompok yang disuluh dalam
rangka peningkatan produksi usaha
perikanan oleh penyuluh perikanan

10

20

30

45

60

46,00

1500 klp
(15.000
orang)

2250 klp
(22.500
orang)

2500 klp
(25.000
orang)

2750 klp
(27.500
orang)

3000 klp
(30.000
orang)

134,09

Meningkatnya Daya Saing Penyuluh


Perikanan dalam rangka peningkatan
produksi usaha perikanan
Persentase dokumen penatausahaan
kegiatan pennyuluhan KP

2000

2250

2500

2750

3000

111,28

154,00
307,96

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

40,40
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup
BPSDM KP (%)

<14%

<13%

<12%

<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

77,80
Indeks Pemanfaatan Informasi BPSDM
KP Berbasis TI (%)

>75%

>75%

>80%

>80%

>85%

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

156,56
Nilai Penerapan RB BPSDM KP
Nilai SAKIP BPSDM KP

BB
A

A
A

A
A

A
AA

AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

33,20
Nilai efisiensi anggaran BPSDM KP

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%
-

II.M.L.032-18

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Persentase pembayaran gaji dan


tunjangan kinerja pegawai BPSDM KP
(%)
Persentase pemenuhan layanan
perkantoran BPSDM KP (%)
032

06

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN


PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP

Meningkatnya produksi, usaha dan


investasi di bidang perikanan
tangkap

Meningkatnya pengelolaan sumber


daya ikan yang berkelanjutan
06

2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

12.330,44

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat nelayan

'032

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

- Volume produksi (ton)


- Nilai Produksi (Rp Juta)
Nilai investasi usaha perikanan
tangkap (Rp Trilyun)
Jumlah penyaluran akses
pemodalan perikanan tangkap (Rp
Milyar)
Rata-Rata pendapatan:

6.299.290
6.451.330
6.634.220
6.808.330
6.982.560
115.910.840 125.174.890 134.830.020 142.006.340 148.890.750
20
23
25
28
31
850

900

950

1.000

1.050

- Pendapatan RTP/bulan
(Rp/RTP/bulan)
- Pendapatan Nelayan/bulan
(Rp/nelayan/bulan)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Jumlah WPP yang dikelola sesuai
Rencana Pengelolaan Perikanan
(RPP) (WPP)

5.145.860

5.485.100

5.823.570

6.047.320

6.250.500

1.933.640

2.068.200

2.199.500

2.290.920

2.374.200

104,50
2

105,00
5

105,50
7

106,00
9

106,50
11

2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

713,45
Meningkatnya pengelolaan sumber
daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di
perairan laut dan perairan umum
daratan

306,43

II.M.L.032-19

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah ekosistem perairan umum
daratan (PUD) yang direvitalisasi
(lokasi)
Jumlah laut teritorial dan perairan
kepulauan yang terkelola sumber daya
ikannya (WPP)
Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber
daya ikannya (WPP)
Jumlah perairan yang terevaluasi
pengelolaan sumber daya ikannya
(WPP)
Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang
diimplementasikan (buah)

2015

2016

2017

2018

2019

12

15

10

11

10

11

Meningkatnya ketersediaan data dan


statistik perikanan tangkap yang akurat
untuk pengelolaan sumber daya ikan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

403,02

Jumlah ketersediaan data statistik


7
perikanan tangkap (dokumen)
Jumlah kapal perikanan yang
250
menerapkan logbook penangkapan ikan
(unit)
Jumlah kapal perikanan yang dipantau 500
oleh observer (unit)

500

750

1.000

1.250

150

200

250

300

Persentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Direktorat Sumber
Daya Ikan (%)

100

100

100

100

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Ikan

'032

06

2337 Pembinaan dan Pengembangan


Kapal Perikanan, Alat Penangkap
Ikan, dan Pengawakan Kapal
Perikanan

100

4,00

1.417,60

II.M.L.032-20

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terwujudnya kapal perikanan
Indonesia, alat penangkap ikan dan
pengawakan yang memenuhi standar di
setiap WPP

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
468,32

Jumlah kapal penangkap ikan yang


memenuhi standar laik laut, laik
tangkap dan laik simpan (unit)
Jumlah alat penangkap ikan dan alat
bentu penangkapan ikan yang
memenuhi standar dan ramah
lingkungan (buah)
Jumlah kapal perikanan yang terdaftar
sebagai kapal perikanan (unit)

700

1.200

1.500

1.800

1.900

2.929

3.150

3.300

3.500

3.600

18.000

20.000

22.500

25.000

27.000

Jumlah awak kapal perikanan yang


tersertifikasi berdasarkan keahlian dan
keterampilan(orang)
Jumlah dokumen teknis produktivitas
perjenis alat penangkap ikan
(dokumen)
Jumlah standar dan sertifikasi dari
inovasi alat tangkap, alat bantu
penangkapan ikan, kapal penangkap
ikan yang dihasilkan (buah)
Jumlah kapal yang menerapkan cara
penanganan ikan yang baik di atas
kapal (unit)
Jumlah kapal perikanan yang terpantau
dan terevaluasi (unit)

700

1.200

1.700

1.900

2.000

23

25

26

28

30

200

400

600

800

1.000

800

900

1.000

1.100

1.200

Meningkatnya armada perikanan


tangkap nasional yang modern, efisien
dan berdaya saing

351,18

Jumlah kapal 30 GT yang terbangun 10


(unit)
Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun 49
(unit)
II.M.L.032-21

10

10

10

10

37

37

37

37

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya armada perikanan
tamgkap yang handal, efisien dan
berdaya saing di wilayah perbatasan
Terwujudnya konversi BBM ke BBG
bagi kapal perikanan
Meningkatnya kemampuan usaha
penangkapan ikan nelayan di lokasi
SEKAYA MARITIM
Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Kapal Perikanan, Alat
Penangkap Ikan, dan Pengawakan
Kapal Perikanan

'032

06

2338 Pengembangan Pembangunan dan


Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di 25


wilayah perbatasan (unit)

25

25

25

25

Jumlah konversi BBM ke BBG pada


kapal perikanan (unit)
Jumlah bantuan kapal perikanan, alat
tangkap dan alat bantu penangkapan
ikan mendukung pengembangan
SEKAYA MARITIM

2.750

1.000

1.000

1.000

1.000

Persentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Direktorat Kapal
Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
(%)

100

100

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
290,00

54,10
250,00

100

100

100

100

4,00

6.884,29

Meningkatnya kapasitas pengelolaan


dan pelayanan pelabuhan perikanan

480,83
Jumlah pelabuhan perikanan yang
102
melaksanakan kesyahbandaran (lokasi)

110

120

130

150

Jumlah pelabuhan perikanan yang


22
memenuhi standar operasional (lokasi)

23

25

30

35

Jumlah pelabuhan perikanan yang


55
dilakukan pengendalian pembangunan
konstruksi (lokasi)
Jumlah pelabuhan perikanan yang
22
menerapkan SHTI (lokasi)

57

59

61

65

32

37

42

45

II.M.L.032-22

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah idetifikasi dan penyiapan
pembangunan pelabuhan perikanan
(lokasi)
Jumlah pelabuhan perikanan yang
terpantau dan terevaluasi (lokasi)

2015

2016

2017

2018

2019

34

34

34

34

34

90

120

150

180

200

Meningkatnya pelabuhan perikanan


yang dibangun dan dikembangkan
sesuai standar

Berkembangnya pelabuhan perikanan


sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
wilayah
Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan Pengembangan
Pembangunan dan Pengelolaan
Pelabuhan Perikanann

'032

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3.580,55

Jumlah pengembangan dan


3
pembangunan pelabuhan perikanan
daerah prioritas (lokasi)
Jumlah pengembangan dan
22
pembangunan pelabuhan perikanan
UPT Pusat (lokasi)
Jumlah pengembangan pembangunan 3
pelabuhan perikanan yang menerapkan
prinsip ecoport (lokasi)

10

10

10

10

22

22

23

24

Jumlah pelabuhan perikanan yang


optimal memanfaatkan teknologi
informasi untuk peningkatan integrasi
dan konektivitas (lokasi)
Jumlah pengembangan pelabuhan
perikanan di lokasi sentra perikanan
terpadu dan SEKAYA maritim (lokasi)

22

22 (30)

22 (35)

22 (41)

22

30

20

20

20

10

Persentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Direktorat
Pelabuhan Perikanan (%)

100

100

100

100

100

2339 Pelayanan Usaha Perikanan


Tangkap

2.818,90

4,00

280,14

II.M.L.032-23

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya pelayanan prima dan


ketertiban usaha perikanan tangkap
sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP
secara akuntabel dan tepat waktu

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
136,07

Jumlah alokasi izin yang diberikan


terhadap peluang alokasi usaha
penangkapan ikan yang tersedia (unit)

10.000

12.500

12.600

12.700

12.800

Waktu pelayanan izin usaha


penangkapan ikan (SIUP) (hari kerja
/dokumen permohonan)
Waktu pelayanan izin kapal
penangkap/pengangkut ikan (SIPI,
SIKPI) (hari kerja/dokumen
permohonan)
Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi
dalam SIUP (unit)
Jumlah tindak lanjut rekomendasi
pelanggaran perijinan usaha perikanan
tangkap (% )
Jumlah pelayanan usaha penangkapan
ikan yang terevaluasi (dokumen)

10

9.600

11.250

11.340

11.430

11.500

100

100

100

100

100

Meningkatnya pengelolaan perizinan


perikanan tangkap nasional

140,06
Jumlah WPP yang menerapkan
penataan perizinan berbasis zonasi
(WPP)
Jumlah penguatan sistem perizinan
daerah (Prov/Kab/Kota)

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan Pelayanan
Usaha Perikanan Tangkap

II.M.L.032-24

11

11

15

20

25

34

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Persentase pelaksanaan kegiatan


100
ketatausahaan di Direktorat Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan (%)
'032

06

2016
100

2017
100

2018
100

2019
100

2340 Pengembangan Usaha Penangkapan


Ikan dan Pemberdayaan Nelayan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4,00

2.472,32

Meningkatnya kapasitas kelembagaan


usaha perikanan tangkap

357,04

Jumlah pengintegrasian kawasan


minapolitan dengan pengembangan
sentra perikanan terpadu (lokasi)
Jumlah penumbuhan dan
pengembangan kelompok usaha
perikanan tangkap (kelompok)
Jumlah pengembangan lembaga
keuangan mikro (LKM) berbasis usaha
penangkapan ikan (unit)
Jumlah kelembagaan usaha yang
terpantau dan terevaluasi (KUB)

57

57

57

57

57

2.000

2.100

2.200

2.300

2.500

12

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

Meningkatnya kemampuan usaha dan


perlindungan nelayan

245,78
Jumlah pembinaan dan perlindungan
kenelayanan (orang)
Jumlah peningkatan akses dan
pembinaan modal usaha serta
pengembangan investasi (lokasi)
Jumlah pembinaan dan pengelolaan
usaha (orang)
Jumlah pengembangan diversifikasi
usaha (orang)
Jumlah nelayan yang terpantau dan
terevaluasi (orang)

II.M.L.032-25

20.000

22.500

25.000

27.500

28.000

34

34

34

34

34

2.040

4.080

6.120

8.160

9.200

1.020

2.040

3.060

4.080

5.050

100.000

130.000

169.000

219.700

230.000

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

06

2342 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap

2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya akses informasi bagi


nelayan untuk mendukung kelancaran
kegiatan usaha penangkapan ikan

Jumlah pengembangan sarana


30
informasi mendukung Sistem Informasi
Nelayan Pintar (lokasi)

20

20

20

10

Terwujudnya sertifikasi tanah nelayan


untuk mendukung penguatan akses
permodalan
Meningkatnya kualitas kampung
nelayan

Jumlah sertifikasi tanah nelayan


(sertipikat)

23.000

23.000

23.000

23.000

Jumlah pengembangan kampung


100
nelayan yang mandiri, indah, dan maju
(SEKAYA MARITIM) (lokasi)
Jumlah Pengembangan Kelembagaan
100
mendukung pengembangan Kampung
Nelayan yang mandiri, indah, dan maju
(SEKAYA MARITIM) (lokasi)

200

200

200

200

Persentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Direktorat
Pengembangan Usaha Penangkapan
Ikan (%)

100

100

100

100

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan Pengembangan
Usaha Penangkapan Ikan dan
Pemberdayaan Nelayan

'032

TARGET

INDIKATOR

23.000

100

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
47,00

5,90

1.762,60

50,00

4,00

562,66

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

30,89
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup DJPT
(%)

<14%

<13%

<12%

<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

179,50
Indeks Pemanfaatan Informasi DJPT
Berbasis TI (%)
II.M.L.032-26

>75%

>75%

>80%

>80%

>85%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
272,17

Nilai Penerapan RB DJPT


Nilai SAKIP DJPT

BB
A

A
A

A
A

A
AA

AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

80,10
Nilai efisiensi anggaran DJPT

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

032

07

Persentase pembayaran gaji dan


100
tunjangan kinerja pegawai DJPT (%)

100

100

100

100

Persentase pemenuhan layanan


perkantoran DJPT (%)

100

100

100

100

100

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER


DAYA PERIKANAN BUDIDAYA

6.138,30

Meningkatnya produksi perikanan


budidaya.
Produksi perikanan budidaya (Juta
Ton)
- Ikan (juta ton)
- Rumput Laut (juta ton)
Ikan Hias (milyar ekor)

17,90

19,46

22,80

26,72

31,32

7,30
10,60
1.70

8,35
11,11
1.90

9,41
13,39
2.10

10,55
16,17
2.30

11,78
19,54
2.50

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan


(NTPi)

102

102,25

102,5

102,75

103

Meningkatnya kesejahteraan
masyakarat Perikanan Budidaya

'032

07

2343 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan


dan Lingkungan Pembudidayaan
Ikan

321,74

5,35

Tersedianya kebijakan pembangunan


bidang kesehatan ikan dan lingkungan
yang implementatif
II.M.L.032-27

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan


Ikan dan Lingkungan yang disusun
(judul; non kumulatif)
Terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan sumberdaya perikanan
budidaya bidang kesehatan ikan dan
lingkungan yang berdaya saing dan
berkelanjutan

TARGET

INDIKATOR

2015
5

2016
5

2017
5

2018
6

2019
6

166,81

Jumlah laboratorium penyakit ikan,


60
kualitas air, pakan dan Residu yang
memenuhi standar teknis (unit;
kumulatif)
Pelayanan laboratorium kesehatan ikan 25235
dan lingkungan (sampel)

57

63

71

81

29025

33285

36935

41135

Jumlah hasil perekayasaan teknologi


terapan bidang sistem keskanling
(paket teknologi)
Jumlah paket diseminasi teknologi
terapan bidang sistem keskanling
(paket)

16

18

19

20

21

17

18

23

24

25

Jumlah kawasan budidaya yang


penyakit ikan pentingnya dapat
dikendalikan melalui surveillance
(kawasan)
Jumlah data monitoring kualitas
lingkungan perikanan budidaya
berbasis kawasan dan komoditas
strategis nasional (laporan)
Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu,
keamanan dan khasiatnya (obat;
kumulatif)

10

35

35

35

35

35

250

260

271

282

295

148,09

Terselenggaranya pengendalian sistem


budidaya bidang kesehatan ikan dan
lingkungan secara efektif

II.M.L.032-28

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

Jumlah sampel produk perikanan


4200
budidaya yang tingkat keberterimanya
96%

4300

Prosentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Dit.Keskanling
(persen)

100

2017
4400

2018
4500

2019
4600

1,50

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan pengelolaan
sistem keskanling

'032

07

100

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

2344 Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

1.005,16
40,68

Tersedianya kebijakan pembangunan


perikanan budidaya di bidang
perbenihan yang implementatif
Jumlah data infomasi dan distribusi
perbenihan (Laporan)
Jumlah RSNI 3 sub bidang perbenihan
yang disusun (judul; non kumulatif)
Terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan sumberdaya perikanan
budidaya di bidang perbenihan yang
berdaya saing dan berkelanjutan

10

12

15

10

11

12

783,95

Jumlah produksi induk unggul (juta


induk)
Jumlah unit pembenihan skala kecil
siap disertifikasi (unit)
Jumlah unit pembenihan skala besar
yang siap disertifikasi (unit)
Jumlah unit perbenihan skala besar
bersertifikat (unit; kumulatif)
Jumlah hasil perekayasaan teknologi
terapan bidang sistem perbenihan
(paket teknologi)

II.M.L.032-29

16,82

17,3

19,67

22,1

24,1

100

100

102

105

108

45

47

48

50

52

84

109

139

184

249

27

28

33

40

43

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah diseminasi teknologi terapan
bidang sistem perbenihan (paket)

2015
34

2016
36

2017
40

2018
44

2019
47

93,15

Terselenggaranya sertifikasi unit


pembenihan skala kecil
Jumlah unit perbenihan (UPR dan
HSRT) yang bersertifikat (unit;
kumulatif)

336

Jumlah sentra kebun bibit rumput laut


(sentra)

22

431

531

636

741

85,88

Terwujudnya sentra kebun bibit


rumput laut
36

72

93

133
1,50

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan pengelolaan
sistem perbenihan
Prosentase pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan di Dit.Perbenihan
(persen)
'032

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

2345 Pengelolaan Sistem Prasarana dan


Sarana Pembudidayaan Ikan

2.698,78
Tersedianya kebijakan pembangunan
perikanan budidaya di bidang
prasarana dan sarana yang
implementatif

74,52

Jumlah RSNI 3 sub bidang Prasarana


dan Sarana budidaya yang disusun
(judul; non kumulatif)
Data pengembangan kawasan
perikanan budidaya (Kab./Kota;
kumulatif)

Terselenggaranya tata kelola


pemanfaatan sumberdaya perikanan
budidaya di bidang prasarana dan
sarana yang berdaya saing dan
berkelanjutan

II.M.L.032-30

170

190

210

230

250

1.070,14

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Jumlah kawasan yang mempunyai data


dukung dan pembangunan sarana
prasarana perikanan budidaya air
tawar, payau dan laut (kawasan;
kumulatif)
- budidaya air tawar (kawasan;
20
kumulatif)
- budidaya air payau (kawasan;
20
kumulatif)
- budidaya laut (kawasan; kumulatif)
15

2016

2017

2018

2019

40

60

85

110

40

65

90

110

30

50

70

85

Jumlah kawasan Minapolitan


85
perikanan budidaya (Kab./Kota;
kumulatif)
Panjang saluran tambak yang dikelolah 100000
secara partisipatif (meter lari)

100

115

130

145

210000

328000

459000

599000

Jumlah hasil perekayasaan teknologi


12
terapan bidang sistem prasarana (paket
teknologi)
Jumlah diseminasi teknologi terapan
12
bidang sistem prasarana (paket)

13

13

13

13

12

13

13

14

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

1.552,62

Tersedianya sarana perikanan budidaya


di sentra perikanan budidaya
Jumlah kawasan yang didukung sarana 10
perikanan budidaya (kawasan;
kumulatif)
Jumlah kawasan yang didukung dengan 5
sarana perikanan budidaya di daerah
perbatasan
Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan pengelolaan
sistem prasarana dan sarana

II.M.L.032-31

20

24

25

31

1,50

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Persentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Dit.Prasarana dan
Sarana (persen)
'032

07

TARGET

INDIKATOR

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

2346 Pengelolaan Sistem Produksi


Pembudidayaan Ikan

1.170,13
16,35

Tersedianya kebijakan pembangunan


bidang produksi perikanan budidaya
yang implementatif
Jumlah RSNI3 sub bidang produksi
yang disusun (judul)
Terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan sumberdaya bidang
produksi perikanan budidaya yang
berdaya saing dan berkelanjutan

10
846,00

Jumlah kelompok budidaya yang siap


untuk disertifikasi CBIB (kelompok)

200

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat


CBIB (unit; kumulatif)
Jumlah analisis dan publikasi data
6
statistik perikanan budidaya (laporan)
Jumlah hasil perekayasaan teknologi
14
terapan bidang sistem produksi (paket
teknologi)
Jumlah diseminasi teknologi terapan
34
bidang sistem produksi (paket)
Jumlah kelompok produsen pakan ikan 15
mandiri

250

8.200

300

9.000

350

10.700

400

12.300

14.000

14

14

18

18

14

14

18

18

130,90

Terselenggaranya sertifikasi Cara


Budidaya Ikan yang Baik pada unit
pembudidaya ikan

II.M.L.032-32

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat


CBIB dengan waktu penerbitan
sertifikat 50 hari (unit; kumulatif)

2016

1.000

2017

1.980

2018

3.080

2019

4.460

6.200

105,84

Berkembangnya sentra perikanan


budidaya yang menerapkan teknologi
anjuran

Terselenggaranya pengendalian sistem


bidang Produksi Perikanan budidaya
secara efektif

Jumlah lokasi pengembangan teknologi 24


anjuran (sistem biofloc) untuk
produktifitas budidaya lele, nila dan
patin

24

Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin


mutunya (jenis; kumulatif)

850

800

24

24

24

65,02

900

950

1000
1,50

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan pengelolaan
sistem produksi
Persentase pelaksanaan kegiatan
100
ketatausahaan di Dit.Produksi (persen)
'032

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

2347 Pengelolaan Sistem Usaha


Pembudidayaan Ikan

439,65
321,51

Meningkatnya kesiapan dan


kesempatan kerja di bidang usaha
Perikanan Budidaya
Jumlah tenaga kerja baru perikanan
168.000
362.000
584.000
840.000
1.135.000
budidaya (orang)
Jumlah kelompok usaha pembudidaya 630
661,5
694,575
729,30375
765,7689375
ikan yang diberdayakan di kawasan
budidaya/ minapolitan/ industrialisasi
(kelompok)

II.M.L.032-33

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah kelompok masyarakat yang
diberdayakan melalui model
pengembangan usaha budidaya
(kelompok)
Jumlah tenaga teknis binaan oleh UPT
Ditjen PB (orang)

2015

2016

2017

2018

2019

100

120

140

160

180

2300

2700

3200

3700

4400

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2,84

Tersedianya kebijakan pembangunan


perikanan budidaya yang implementatif
di bidang usaha budidaya
Jumlah judul Rancangan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(Judul; kumulatif)

12

98,44

Terselenggaranya tata kelola


pemanfaatan sumberdaya perikanan
budidaya yang berdaya saing dan
berkelanjutan di bidang usaha budidaya
Jumlah pembudidaya yang memperoleh 2700
akses permodalan melalui fasilitasi
(orang; kumulatif)
Jumlah persiapan sertifikasi atas tanah 8000
pembudidaya ikan (bidang)
Jumlah paket informasi dan promosi
35
usaha perikanan budidaya (paket)

6500

11500

18500

27800

9000

10000

10000

10000

75

120

170

230
15,35

Terselenggaranya pengendalian sistem


usaha budidaya secara efektif
Jumlah unit usaha budidaya yang
memperoleh layanan perizinan (unit;
kumulatif)

650

Persentase pelaksanaan kegiatan


ketatausahaan di Dit.usaha (persen)

100

700

750

800

850

1,50

Terselenggaranya kegiatan
ketatausahaan kegiatan pengelolaan
sistem usaha

II.M.L.032-34

100

100

100

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

'032

07

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

2348 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

502,85

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

30,89
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup DJPB
(%)

<14%

<13%

<12%

<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

125,00
Indeks Pemanfaatan Informasi DJPB
Berbasis TI (%)

>75%

>75%

>80%

>80%

>85%

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

266,85
Nilai Penerapan RB DJPB
Nilai SAKIP DJPB

BB
A

A
A

A
A

A
AA

AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

80,10
Nilai efisiensi anggaran DJPB

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

032

08

PROGRAM PENINGKATAN DAYA


SAING USAHA DAN PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Persentase pembayaran gaji dan


100
tunjangan kinerja pegawai DJPB (%)

100

100

100

100

Persentase pemenuhan layanan


perkantoran DJPB (%)

100

100

100

100

100

4.633,74
Meningkatnya produk KP yang
dikembangkan dan dipasarkan di
dalam dan luar negeri
Nilai ekspor hasil perikanan (USD
Miliar)
II.M.L.032-35

5,86

6,82

7,62

8,53

9,54

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Meningkatnya produksi, usaha, dan


investasi bidang KP

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Rata-rata konsumsi ikan per kapita


nasional (Kg/Kap)

40,90

43,88

47,12

50,65

54,49

Volume produk olahan hasil


perikanan (Juta Ton)
Nilai produk nonpangan hasil
perikanan (Rp. Triliun)
Nilai Investasi bidang pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan (Rp.
Triliun)
Jumlah kredit bidang pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan yang
disalurkan (Rp. Miliar)

5,60

5,90

6,20

6,50

6,8

2,60

3,10

3,70

4,40

3,20

3,52

3,87

4,26

4,69

320

336

353

370

385

Nilai Tukar Pengolah

101

102

103

104

105

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya kesejahteraan
pengolah dan pemasar hasil
perikanan

032

08

2356 Peningkatan Serapan Pasar


Domestik Hasil Kelautan dan
Perikanan

1.107,61

Meningkatnya ketersediaan hasil


kelautan dan perikanan di pasar
domestik

389,46

Jumlah lokasi pengembangan dan


pembinaan promosi dan kerjasama
pemasaran hasil perikanan dalam
negeri (Provinsi)
Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan
Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat
Pengumpulan dan Distribusi (Lokasi)

II.M.L.032-36

34

34

34

34

34

13

16

19

23

28

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah pengembangan Kelembagaan


6
Pemasaran Hasil Perikanan (Lembaga)

10

12

14

Jumlah lokasi pengembangan sarana


10
dan prasarana Pemasaran Dalam Negeri
(lokasi)
Jumlah lokasi pengembangan analisis
34
dan informasi Pasar Dalam Negeri
(Provinsi)

15

20

25

30

34

34

34

34

Tersedianya sistem informasi harga


ikan di daerah sentra perikanan

7,70
Jumlah Lokasi pengembangan sistem
informasi harga ikan di daerah sentra
perikanan (lokasi)

22

22

23

23

10

Terciptanya peningkatan citra produk


perikanan hasil perikanan dalam
negeri

37,50

Jumlah festival perikanan nusantara


dan lomba aneka masakan (provinsi)

34

34

34

34

34

Terciptanya keanekaragaman menu


masakan berbahan baku ikan

50,00
Jumlah inovasi menu masakan
berbahan baku ikan (provinsi)

Terfasilitasinya promosi dan branding


produk perikanan di pasar dalam
negeri yang terintegrasi dengan sentra
kuliner

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

34

34

34

34

34
85,00

Jumlah lokasi Penataan sentra-sentra


kuliner masakan hasil laut di kota
pesisir (lokasi)

II.M.L.032-37

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya ketersediaan produk
perikanan yang bermutu di sentra
perikanan terpadu

2015

15

08

2017

2018

2019

18

20

22

25

Jumlah lokasi pengembangan distribusi 25


hasil perikanan melalui penguatan
konektivitas hulu hilir

80,84

22,95

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1


Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Pemasaran Dalam Negeri
032

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
434,16

Jumlah Lokasi pengembangan


distribusi dan pemasaran di sentra
perikanan terpadu
Meningkatnya distribusi hasil
perikanan melalui penguatan
konektivitas hulu hilir
Terfasilitasinya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Pemasaran Dalam Negeri

TARGET

INDIKATOR

2357 Penguatan dan Perluasan Akses


Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan
dan Perikanan

177,90

Meningkatnya kinerja ekspor hasil


perikanan

124,58
Jumlah eksportir hasil perikanan
berskala UMKM yang dibina (UMKM)

60

70

80

90

100

Jumlah negara yang dilakukan


penanganan hambatan ekspor hasil
perikanan (negara)

II.M.L.032-38

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah fasilitasi penguatan branding


"naturally diverse" hasil perikanan
Indonesia di pasar internasional
(negara)

Jumlah negara yang


mengimplementasikan kerjasama
pemasaran hasil perikanan (negara)

Jumlah kesepakatan hasil perundingan 4


internasional (dokumen kesepakatan)

50

50

60

60

60

Jumlah negara yang terpetakan potensi 45


dan daya saing pasar hasil perikanan
(negara)
4
Jumlah jenis produk unggulan ekspor
hasil perikanan Indonesia yang
terpetakan potensi dan daya saing
pasarnya di negara tujuan utama (jenis
produk)

50

55

60

60

12

16

20

< 1,17
Nilai impor hasil perikanan sesuai
standar mutu yang dikendalikan dalam
rangka memenuhi kebutuhan pasar dan
industri di dalam negeri (miliar USD)

< 1,36

Jumlah utilitas hasil perundingan (%)

Terselenggaranya pengendalian impor


hasil perikanan sesuai mutu

TARGET

INDIKATOR

Meningkatnya jumlah UMKM


berpotensi ekspor di sentra perikanan
terpadu

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

12,39
< 1,52

< 1,71

<1,94

27,50

II.M.L.032-39

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Lokasi fasilitasi pembinaan
UMKM ekspor di sentra perikanan
terpadu (lokasi)

2015
15

2016
18

2017
20

2018
22

2019
25

Terfasilitasinya dukungan manajemen


dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Pemasaran Luar Negeri

13,43

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1


Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Pemasaran Luar Negeri (dokumen)
032

08

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2358 Pengembangan Produk dan Usaha


Pengolahan Hasil Kelautan dan
Perikanan

1.857,24

Meningkatnya mutu produk olahan


hasil perikanan

770,93
Jumlah Lokasi akselerasi peningkatan
dan optimalisasi pemanfaatan sentra
PHP
Jumlah Rancangan Standar Nasional
Indonesia (RSNI) yang disusun
Jumlah Standard Nasional Indonesia
(SNI) Produk Perikanan yang
diterapkan
Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan
yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan
Ikan (SKP)
Jumlah UPI skala besar yang
dikembangkan dan dibina dalam rangka
memenuhi standar mutu hasil
perikanan (UPI)
Utilitas UPI (%)

II.M.L.032-40

11

19

27

35

43

10

12

14

16

18

10

20

30

40

50

500

525

550

575

600

269

289

309

329

349

76

77

78

79

80

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Ragam produk olahan bernilai


tambah di lokasi yang dibina (Ragam)

70

80

90

100

110

Jumlah lokasi sarana dan prasarana


pengolahan hasil perikanan yang
dikembangkan dan dibina (Lokasi)

151

159

167

175

183

Menurunnya losses hasil perikanan di


sentra perikanan terpadu

184,00

Jumlah cold storage yg dibangun dan


beroperasi di 100 sentra perikanan
(unit)

22

Meningkatnya mutu produk olahan


hasil perikanan di sentra perikanan
terpadu

Meningkatnya mutu hasil perikanan


melalui pengembangan SRD distribusi
hulu hilir
Terfasilitasinya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Pengolahan Hasil

08

22

23

23

10

765,00

Lokasi pengembangan mutu


pengolahan hasil perikanan di sentra
perikanan terpadu (lokasi)

10

Jumlah lokasi pengembangan SRD


distribusi hulu hilir

25 lokasi

18

22

25

25

120,00

17,32

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1


Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Pengolahan Hasil (dokumen)
032

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2359 Pengembangan Produk dan Usaha


Pasca Panen Non Pangan Hasil
Perikanan

472,41

Meningkatnya mutu produk non


pangan hasil perikanan

201,25

II.M.L.032-41

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah unit penanganan pengolahan


produk Non Pangan Hasil Perikanan
yang dibina dan dikembangkan (unit)

Meningkatnya pemasaran produk non


pangan hasil perikanan

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

250

300

350

400

Jumlah Industri Produk Non Pangan


30
Hasil Perikanan yang dibina dan
dikembangkan (Industri)
Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana
80
Pengembangan dan Pembinaan Produk
Non Pangan Hasil Perikanan (Lokasi)

35

40

45

50

95

110

125

140

Jumlah Rancangan standar nasional


5
indonesia yang disusun dalam
pengembangan produk non pangan
hasil perikanan, (RSNI)
Jumlah Standar Nasional Indonesia
15
yang diterapkan dalam pengembangan
produk non pangan hasil perikanan
(SNI)

20

25

31

35

Jumlah pelaku usaha produk non


40
pangan hasil perikanan yang
mendapatkan fasilitasi promosi dan
peningkatan pemasaran produk non
pangan hasil perikanan (pelaku usaha)

45

50

55

66

Jumlah negara pengembangan promosi 5


dan jaringan pemasaran produk non
pangan hasil perikanan (Negara)

Berkembangnya produk non pangan


hasil perikanan di daerah sentra
perikanan terpadu

200

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

61,09

175,00

II.M.L.032-42

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah Lokasi pengembangan produk


non pangan hasil perikanan di daerah
sentra perikanan terpadu (lokasi)
Terfasilitasinya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Pengembangan Produk Non
Pangan

032

08

2360 Peningkatan Investasi dan


Perluasan Usaha Pasca Panen
Kelautan dan Perikanan

TARGET

INDIKATOR

2015
15

2016
18

2017
20

2018
22

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

25

35,08

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1


Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Pengembangan Produk Non Pangan
(dokumen)

340,22

Berkembangnya usaha di bidang


pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan

234,95

Jumlah calon wirausaha baru


pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
Jumlah Penguatan promosi dan sistem
informasi peluang usaha dan investasi
(provinsi)
Jumlah usaha pengolah dan pemasar
yang tumbuh usahanya (PoK/Lahsar)

100

150

200

250

300

34

34

34

34

34

60

60

60

60

60

Jumlah entitas usaha pengolahan dan


pemasaran hasil perikanan yang
difasilitasi kemitraan, tumbuh dan
berkembang (Entitas Usaha)
Jumlah poklahsar yang dibina
Pembinaan Konsultan Keuangan Mitra
Bank (KKMB) sektor Kelautan dan
Perikanan (pelaku usaha)

1340

1500

1600

1700

1800

500

550

600

650

700

II.M.L.032-43

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya kebijakan pengembangan


usaha dan investasi

13,94
Jumlah rekomendasi kebijakan usaha
dan investasi bidang P2HP

Berkembangnya usaha dan investasi di


bidang pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan

5
75,34

Jumlah Lokasi pengembangan usaha


dan bisnis perikanan di sentra
perikanan terpadu (lokasi)

15

18

20

22

25

Terfasilitasinya dukungan manajemen


dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Usaha dan Investasi

15,98

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1


Tugas Teknis Lainnya Direktorat Usaha
dan Investasi (dokumen)
032

08

5279 Pengembangan Uji Terap Produk


dan Alat Pasca Panen dan
Pemasaran Hasil Kelautan dan
Perikanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

140,89

Berkembangnya ragam produk olahan


dengan penerapan teknologi inovatif

75,33

Jumlah produk hasil uji terap teknologi 10


inovatif bidang pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan (ragam)

13

16

19

21

Jumlah Penyiapan bahan RSNI


pengolahan dan pemasaran
Jumlah produk bersertifikat SNI
(produk)
Jumlah data Uji nutrisi dan mutu
produk perikanan (Data)

11

13

15

600

600

600

600

600

II.M.L.032-44

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terfasilitasinya dukungan manajemen


dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
BBP2HP
032

08

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Pelayanan pengembangan


14
usaha pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan (UMKM)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1
Tugas Teknis Lainnya BBP2HP
(dokumen)

2016

2017

2018

2019

16

18

20

22

5280 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal P2HP

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

65,57

537,47

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

26,97
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup
DJP2HP (%)

<14%

<13%

<12%

<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

73,00
Indeks Pemanfaatan Informasi DJP2HP >75%
Berbasis TI (%)

>75%

>80%

>80%

>85%

Terselenggaranya indeks Reformasi


Birokrasi

328,75
Nilai Penerapan RB DJP2HP
Nilai SAKIP DJP2HP

BB
A

A
A

A
A

A
AA

AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

108,75
Nilai efisiensi anggaran DJP2HP

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

Persentase pembayaran gaji dan


tunjangan kinerja pegawai DJP2HP
(%)
Persentase pemenuhan layanan
perkantoran DJP2HP (%)

II.M.L.032-45

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

032.04

09

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER


DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
6.943,12

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat petambak garam

Nilai Tukar Petambak Garam

Meningkatnya pengelolaan kawasan Jumlah kawasan konservasi


konservasi yang berkelanjutan
perairan, pesisir dan pulau-pulau
kecil yang meningkat efektifitas
pengelolaannya (kawasan)

Jumlah luas kawasan konservasi (jt


Ha)

II.M.L.032-46

101

102

103

104

105

17

28

30

33

35

16,5

17,1

17,9

18,8

20

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya pengelolaan jenis


ikan terancam punah secara
berkelanjutan

Jumlah jenis ikan terancam punah


yang dikelola secara berkelanjutan
(jenis ikan)

15

15

19

19

20

Meningkatnya kawasan pesisir


rusak yang pulih kembali
Berkembangnya ekonomi di PulauPulau Kecil Terluar

Jumlah kawasan pesisir rusak yang 50


pulih kembali
Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar
20
(PPKT) yang difasilitasi
pengembangan ekonominya (pulau)

55

60

75

85

20

23

27

31

II.M.L.032-47

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya produksi dan usaha
garam rakyat

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah produksi garam (jt Ton)

3,3

3,6

3,8

4,1

4,5

Meningkatnya kualitas garam rakyat Persentase Kualitas Garam KP1


terhadap total keseluruhan (%)

50

60

70

80

90

Meningkatnya nilai investasi di


Pulau-Pulau Kecil

Nilai Investasi di Pulau-Pulau Kecil


(Rp. Trilyun)

10

Meningkatnya produk Kelautan


yang dikembangkan

Jumlah kawasan wisata bahari yang 15


dikembangkan

17

19

21

23

Meningkatnya manfaat sosial


ekonomi di kawasan pesisir

Jumlah kawasan Pesisir yang


2
direvitalisasi/restorasi untuk pusat
pengembangan ekonomi (lokasi)

Tersusunnya dokumen
perencanaan di wilayah perairan
laut NKRI
Tersusunnya rencana zonasi dan
masterplan di kawasan strategis
nasional/tertentu

Wilayah perairan laut NKRI yang


memiliki dokumen perencanaan

Lokasi di kawasan strategis


nasional/tertentu yang memiliki
dokumen rencana zonasi dan
masterplan

46

56

55

70

71

II.M.L.032-48

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

032

09

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

2362 Pengelolaan dan Pengembangan


Konservasi Kawasan dan Jenis

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
2.071,59
1.824,09

Meningkatnya pengelolaan kawasan


konservasi yang berkelanjutan
Jumlah penambahan luas kawasan
konservasi (Ha)

500.000

600.000

800.000

900.000

1.200.000

Jumlah kawasan konservasi yang


dilakukan upaya perlindungan dan
pelestariannya (kawasan)

17

28

30

33

35

Jumlah kawasan konservasi yang


difasilitasi upaya pemanfaatannya
(kawasan)

15

20

25

30

35

Meningkatnya pengelolaan jenis ikan


terancam punah yang dilindungi,
dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan

II.M.L.032-49

188,80

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan
perlindungan, pelestarian dan/atau
pemanfaatannya (jenis)

2015
15

2016
15

2017
19

2018
19

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

20

19,79

Meningkatnya jejaring/kemitraan
kawasan konservasi yang mendukung
pengelolaan efektif
Jumlah jejaring/kemitraan kawasan
konservasi yang mendukung
pengelolaan efektif (jejaring)

Jumlah data dan informasi konservasi


yang mendukung pengelolaan efektif
(paket)

Tersusunya data dan informasi


konservasi yang mendukung
pengelolaan yang efektif

Terselenggaranya penatausahaan
Direktorat KKJI yang tepat waktu

II.M.L.032-50

17,53

21,38

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Persentase penatausahaan Direktorat


KKJI yang tepat waktu (%)
032

09

TARGET

INDIKATOR

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

2363 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir


dan Pengembangan Usaha

1.154,38

435,94

Meningkatnya kualitas garam rakyat


Persentase Kualitas Garam KP1
terhadap total keseluruhan (%)

60

60

70

80

90

63,54

Meningkatnya manfaat sosial ekonomi


di kawasan pesisir
Jumlah masyarakat adat, tradisional
dan lokal yang direvitalisasi

Jumlah LKM pesisir yang terfasilitasi


138
permodalannya di kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil (unit)

13

18

23

23

188

238

288

338

276,28

Terselenggaranya produksi dan usaha


petambak garam rakyat
Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)

II.M.L.032-51

25.000

25.200

25.400

25.500 25.600

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah kelompok petambak garam


yang diberdayakan (kelompok)

2016

2.500

2017

2.520

2018

2019

2.550 2.560

2.540

360,09

Meningkatnya kemandirian masyarakat


pesisir dan pulau-pulau kecil
Jumlah pelaku usaha mikro yang
mandiri di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil (kelompok)

793

945

Jumlah sarana dan prasarana ekonomi


yang dikembangkan (unit)

100

267

1.840 1.940

1.223

343

409

401

18,52

Terselenggaranya penatausahaan
Direktorat PMPPU yang tepat waktu
Persentase penatausahaan Direktorat
PMPPU yang tepat waktu (%)
032

09

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

2364 Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

100

100

100

100

100

1.353,16
920,64

Berkembangnya ekonomi di PulauPulau Kecil Terluar

II.M.L.032-52

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar


20
(PPKT) yang difasilitasi pengembangan
ekonominya (pulau)

2016
20

2017
23

2018
27

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

31

159,70

Meningkatnya pengelolaan Pulau-Pulau


Kecil Terluar tidak Berpenduduk
Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar
(PPKT) tidak berpenduduk yang
dikelola (pulau)

20

35

55

61

16,02

Tervalidasinya pembakuan nama pulau


kecil

II.M.L.032-53

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Pulau kecil yang divalidasi
pembakuan namanya (pulau)

2015
750

2016
500

2017
250

2018
150

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

150

13,48

Tersusunnya perencanaan untuk


pengembangan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah pulau-pulau kecil yang tersusun 30
perencanaan pengembangannya

30

30

30

30

130,34

Meningkatnya pengelolaan dan


investasi di Pulau-Pulau Kecil

II.M.L.032-54

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang
terfasilitasi investasi dan
pengembangan ekonominya (pulau)

2015
5

Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang


20
terfasilitasi pengelolaan lingkungannya
dan mitigasi bencana/dampak
perubahan iklim (pulau)

2016

2017

2018

2019

10

15

20

25

20

20

20

20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

80,00

Berkembangnya kawasan wisata bahari


dan perikanan di pulau-pulau kecil
Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang
dikembangkan sebagai kawasan wisata
bahari dan perikanan (Pulau)

Persentase dokumen penatausahaan


Direktorat Pendayagunaan PPK yang
tepat waktu (%)

100

32,97

Terselenggaranya penatausahaan
Direktorat PPK yang tepat waktu

II.M.L.032-55

100

100

100

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

032

09

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

2365 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
825,16
66,23

Meningkatnya produk Kelautan yang


dikembangkan
Jumlah produk & jasa kelautan yang
terfasilitasi pengembangannya :
- Deep Sea Water(Lokasi)
- Energi laut/pilotting (Lokasi)
- BMKT (lokasi)

1
11

1
11

1
15

1
15

1
15

- Bioteknologi laut (lokasi)

Jumlah kawasan wisata bahari yang


dikembangkan

15

17

19

21

23

235,79

Meningkatnya kawasan pesisir yang


direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir yang
direhabilitasi (kawasan)

16

26

27

40

45

46,00

Terkendalianya pencemaran di
kawasan pesisir

II.M.L.032-56

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah kawasan pesisir yang
terfasilitasi pengendalian
pencemarannya (kawasan)

2015
7

2016
15

2017
16

2018
20

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

26

23,00

Berkembanganya sarana dan prasarana


di kawasan pesisir
Jumlah kawasan pesisir yang
3
terfasilitasi pengembangan sarana dan
prasarananya (kawasan)

25,00

Terfasilitasinya ijin pemanfaatan


kawasan pesisir dan laut
Jumlah ijin yang difasilitasi untuk
pemanfaatan kawasan pesisir dan laut

10

15

262,01

Meningkatnya ketangguhan kawasan


pesisir
Jumlah Kawasan pesisir yang
meningkat ketangguhannya

22

22

25

25

25

142,00

Rehabilitasi kawasan pesisir di pantura


jawa
Jumlah kawasan pesisir di Pantura Jawa
yang direhabilitasi: :
- Bakau (Batang)

II.M.L.032-57

3.000.000

3.000.000 3.000.000

3.000.000

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

- Sabuk Pantai (km)

4,80

2,70

- Rekayasa Hybrid (km)

17,4

7,6

2017

2018

2019

25,13

Terselenggaranya penatausahaan
Direktorat Pesisir dan Lautan yang
tepat waktu
Persentase penatausahaan Direktorat
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
yang tepat waktu (%)
032

09

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

2366 Penataan Ruang dan Perencanaan


Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

698,79

Tersusunnya rencana zonasi di wilayah


laut, selat, dan teluk antar wilayah

107,80

Jumlah lokasi laut, selat, teluk antar


wilayah yang memiliki dokumen
rencana zonasi
Tersusunnya dokumen masterplan
Pulau-Pulau Kecil Terluar

34

38

40

42

43

164,12

II.M.L.032-58

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar 12


(PPKT) yang memiliki dokumen
Masterplan

2016
11

2017
10

2018
8

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Tersusunnya dokumen masterplan


Kawasan Strategis Nasional / Tertentu

265,55

Jumlah lokasi di Kawasan Strategis


Nasional/Tertentu yang memiliki
dokumen masterplan

Terevaluasinya substansi dan


akselerasi legalitas dokumen RZWP3K

15

10

15

15

20

135,01

II.M.L.032-59

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah dokumen RZWP3K yang telah
dievaluasi substansi dan diakselerasi
legalitasnya

2015
50

2016
15

2017
20

2018
25

2019
30

Terselenggaranya penatausahaan
Direktorat TRLP3K yang tepat waktu

26,31
Persentase penatausahaan Direktorat
TRLP3K yang tepat waktu (%)

032

09

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

2367 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal KP3K

840,04

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

39,89
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup
DJKP3K (%)

<14%

<13%

<12%

<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

205,50
Indeks Pemanfaatan Informasi DJKP3K >75%
Berbasis TI (%)

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

>75%

>80%

>80%

>85%
509,55

II.M.L.032-60

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Nilai Penerapan RB DJKP3K
Nilai SAKIP DJKP3K

2015
BB
A

2016
A
A

2017
A
A

2018
A
AA

2019
AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

85,10
Nilai efisiensi anggaran DJKP3K

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

Persentase pembayaran gaji dan


tunjangan kinerja pegawai DJKP3K
(%)
Persentase pemenuhan layanan
perkantoran DJKP3K (%)
032

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PROGRAM PENGAWASAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

8.881,35

Terselenggaranya pengawasan
SDKP secara efektif dan terpadu

Terselenggaranya Penegakan
Hukum Tindak Pidana Kelautan dan
Perikanan Secara efektif

Persentase kepatuhan (compliance ) 66,00%


pelaku usaha kelautan dan
perikanan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

71,00%

76,00%

81,00%

87,00%

Persentase cakupan WPP-NRI yang 30,21%


diawasi dari IUU fishing dan
kegiatan yang merusak sumber daya
kelautan dan perikanan (11 WPPNRI)

45,33%

57,40%

77,71%

84,80%

II.M.L.032-61

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

032

Prog

10

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Persentase penyelesaian Tindak


80%
Pidana Kelautan dan Perikanan yang
disidik, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan
yang berlaku

2350 Operasional dan Pemeliharaan


Kapal Pengawas

2016
82%

2017
85%

2018
90%

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

92%

5.687,26

Pengawasan WPP-NRI dari kegiatan


IUU Fishing dan kegiatan yang merusak
SDKP yang efektif

4.869,90

Jumlah hari operasi kapal pengawas


280 hari
dalam rangka pengawasan kegiatan
(13 Kapal)
IUU Fishing dan kegiatan yang merusak
SDKP di WPP NRI wilayah barat

280 hari
(16 Kapal)

280 hari
(18 Kapal)

280 hari
(22 Kapal)

280 hari
(23 Kapal)

Jumlah hari operasi kapal pengawas


280 hari
dalam rangka pengawasan kegiatan
(14 kapal)
IUU Fishing dan kegiatan yang merusak
SDKP di WPP NRI wilayah timur

280 hari
(16 Kapal)

280 hari
(18 Kapal)

280 hari
(22 Kapal)

280 hari
(24 Kapal)

Jumlah Awak Kapal Pengawas yang


mumpuni dan memenuhi kualifikasi
Jumlah kapal pengawas yang siap
operasi

108 orang

128 orang

144 orang

176 orang

180 orang

27 unit

32 unit

36 unit

44 unit

47 unit

Kawasan perairan yang diawasi melalui


matra udara [airborne surveillance]

618,76

Jumlah kawasan perairan yang diawasi 7 kawasan


melalui udara

7 kawasan

7 kawasan

7 kawasan

7 kawasan

Wilayah laut perbatasan yang diawasi


dari kegiatan ilegal dan nelayan lintas
batas

185,05

Jumlah wilayah laut perbatasan yang


diawasi untuk mencegah nelayan
pelintas batas
II.M.L.032-62

3 wilayah

4 wilayah

5 wilayah

6 wilayah

7 wilayah

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi dan penatausahaan
Direktorat

13,55

Persentase penatausahaan Direktorat


Kapal Pengawas yang tepat waktu
032

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100%

100%

100%

100%

100%

2351 Penyelesaian Tindak Pidana


Kelautan dan Perikanan

219,32
Penanganan dan penyelesaian tindak
pidana kelautan dan perikanan yang
efektif dan terpadu

68,00

Penyelesaian tindak pidana kelautan


80%
dan perikanan yang disidik, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Persentase penyelesaian Penanganan
80%
Barang Bukti dan Awak Kapal yang
disidik, dapat dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku

82%

88%

89%

92%

82%

88%

89%

92%

Persentase Pemantauan dan Evaluasi


penanganan Tindak Pidana Kelautan
dan Perikanan yang disidik

82%

88%

89%

92%

80%

Perlindungan nelayan RI pelintas batas


dan diduga melakukan pelanggaran
perikanan di negara lain

39,10

Persentase Nelayan Indonesia yang


difasilitasi pemulangannya karena
terindikasi melakukan lintas batas dan
pelanggaran bidang perikanan di
negara lain

II.M.L.032-63

80%

82%

85%

88%

90%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah wilayah perbatasan yang


6
nelayannya difasilitasi dan diberikan
pemahaman untuk tidak melintas batas
ke perairan negara lain (Provinsi)

2016
7

2017
8

2018
9

2019
10

Koordinasi antar aparat penegak


hukum dalam rangka penyelesaian
tindak pidana kelautan dan perikanan

62,20

Jumlah Forum Koordinasi Penanganan


Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan
dan Kelautan yang Terbentuk dan
Terselenggara
Laporan data dan informasi TPKP
nasional yang terintegrasi dengan
instansi terkait, akurat dan handal
Persentase konflik nelayan antar
daerah yang difasilitasi
penyelesaiannya
Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Perikanan baru yang
kompeten dan aparat penegak hukum
di bidang KP yang meningkat
kemampuan teknis di bidang Kelautan
dan perikanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

75%

75%

75%

75%

75%

70%

75%

80%

82%

85%

37,30

Jumlah PPNS Perikanan baru yang


kompeten
Jumlah aparat penegak hukum di
bidang kelautan dan perikanan yang
direkrut/ditingkatkan pengetahuan
teknis bidang kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi dan penatausahaan
Direktorat

60 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

12,72

II.M.L.032-64

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Persentase penatausahaan Direktorat


Penanganan Pelanggaran yang tepat
waktu
032

10

TARGET

INDIKATOR

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

2352 Operasional Pengawasan


Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

199,56

Kawasan konservasi dan ekosistem


perairan yang diawasi dari kegiatan
ilegal dan merusak

43,80

5
Jumlah kawasan konservasi perairan
yang diawasi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang 6
diawasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
Persentase ketaatan pelaku usaha yang 55%
tidak melakukan perusakan mangrove
dan terumbu karang

10

14

16

60%

70%

80%

90%

Perairan yang diawasi dari kegiatan


pencemaran perairan

Ketaatan pelaku usaha jasa kelautan


dan sumber daya non hayati lainnya
terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

24,30
Persentase kegiatan Unit Pengolahan
Ikan dan Usaha Budidaya Ikan yang
tidak menimbulkan pencemaran
perairan di WPP NRI
Jumlah lokasi pencemaran perairan
yang ditimbulkan dari aktivitas non
perikanan (tumpahan minyak,
pertambangan dan industri) yang
diawasi

60%

70%

75%

80%

85%

10 lokasi

11 Lokasi

12 Lokasi

13 Lokasi

14 Lokasi

Jumlah pelaku usaha garam yang taat


70 pelaku
sesuai peraturan perundang-undangan usaha
yang berlaku
II.M.L.032-65

55,30

80 pelaku
usaha

90 pelaku
usaha

100 pelaku
usaha

110 pelaku
usaha

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Persentase survey, pengangkatan dan 45%


pemanfaatan BMKT yang sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau perijinan yang
diberikan
Persentase pelaku usaha pasir (laut,
20%
timah dan granit) dan sumber daya non
hayati lainnya yang taat terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Persentase pelaku usaha wisata bahari 25%
yang taat terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku

2016

2017

2018

2019

55%

60%

75%

80%

40%

50%

60%

70%

35%

45%

55%

65%

Ketaatan pelaku usaha pemanfaatan


wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Meningkatnya kesadaran masyarakat


dalam pemanfaatan sumber daya
kelautan secara bertanggung jawab

Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah


Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS
PWP3K] baru yang kompeten

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

30,10

Jumlah pelaku usaha pemanfaatan


wilayah pesisir yang taat terhadap
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Jumlah pelaku usaha pemanfaatan
pulau-pulau kecil yang taat terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku

15

20

25

30

35

15

20

25

30

35

Jumlah wilayah yang pelaku usaha


meningkat kesadarannya dalam
pemanfaatan sumber daya kelautan
(Provinsi)

34

II.M.L.032-66

19,50

34

34

34

34

15,40

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
baru yang kompeten (orang)

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2019
100

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi dan penatausahaan
Direktorat

11,16

Persentase penatausahaan Direktorat


Pengawasan Sumber Daya Kelautan
yang tepat waktu
032

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100%

100%

100%

100%

100%

2353 Operasional Pengawasan


Pemanfaatan Sumber Daya
Perikanan

311,31

265,80

Ketaatan pelaku usaha perikanan


terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Persentase ketaatan unit usaha
penangkapan ikan wilayah Barat
terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
Persentase ketaatan unit usaha
penangkapan ikan wilayah Timur
terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
Persentase ketaatan unit usaha
pengolahan, pengangkutan dan
pemasaran hasil perikanan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Persentase ketaatan unit usaha
budidaya terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Persentase ketaatan importasi ikan
terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

II.M.L.032-67

95,90%

96.35%

97.20%

98.18%

99.16%

90,00%

90.46%

93.17%

95.97%

98.85%

87,04%

88,29%

89,54%

90,79%

92,04%

77,00%

80,23%

84,75%

88,96%

92,68%

90%

92%

94%

96%

98%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Persentase ketertelusuran
(traceability ) hasil tangkapan kapal
perikanan berdasarkan verifikasi
pendaratan ikan dalam rangka SHTI
Persentase ketaatan kemitraan kapal
perikanan dengan Unit Pengolahan Ikan
(UPI)
Persentase ketaatan implementasi SLIN
sesuai ketentuan
Persentase ketaatan kapal pengangkut
ikan hidup yang masuk di pelabuhan
check point terakhir sesuai dengan izin

2015

2016

2017

2018

2019

80%

82%

84%

86%

88%

30,5%

45%

67%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

90%

25%

33.3%

41.6%

50%

58.3%

27,50

Kelompok Masyarakat Pengawas yang


berperan aktif dalam membantu
pengawasan SDKP
Jumlah Kelompok Masyarakat
1128
pengawas yang aktif dalam pengawasan Kelompok
SDKP

1639
kelompok

Persentase penatausahaan Direktorat


Pengawasan Sumber Daya Perikanan
yang tepat waktu

100

1685
kelompok

1732
kelompok

1780
kelompok
18,01

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi dan penatausahaan
Direktorat

032

10

2354 Operasional Pemantauan


Pemanfaatan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan dan
Pengembangan Infrastruktur
Pengawasan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

2.158,01

2.093,25

Terpenuhinya infrastruktur, Sistem


Informasi dan Komunikasi pengawasan
SDKP terintegrasi dan tepat waktu

II.M.L.032-68

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah sistem pengawasan SDKP
berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang memadai, operasional
dan terintegrasi
Pemenuhan Sarana prasarana
pengawasan yang memadai secara
akuntabel dan tepat waktu
- Kapal Pengawas
- Speedboat pengawas
- Kantor Pengawas
- Dermaga
- Bangunan operator
- Gudang Barang Bukti
- Rumah Penampungan Sementara ABK
Non Yustisia
- Pos Pengawasan
-Pusat Komando Pengendalian

2015

2016

2017

2018

2019

6 Paket
(3 Sistem )

3 Sistem

3 Sistem

4 Sistem

4 Sistem

121 Unit

41 unit

39 unit

34 unit

64 unit

6
83
3
1
8
2
0

8
10
3
1
5
1
2

6
10
2
2
6
2
0

5
10
3
2
4
1
1

9
10
11
2
17
1
1

12
6

11

11

13

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

30,00

Terselenggaranya Pemantauan
pengelolaan sumber daya kelautan
yang efektif
Jumlah kawasan konservasi yang dapat 12 LOKASI
dipantau

24 LOKASI

36 LOKASI

48 LOKASI

60 LOKASI
16,30

Meningkatnya ketaatan kapal perikanan


terhadap ketentuan sistem pemantuan
kapal perikanan
Persentase kapal perikanan yang taat
terhadap ketentuan Sistem
Pemantauan Kapal Perikanan
Terselenggaranya pengelolaan
administrasi dan penatausahaan
Direktorat

II.M.L.032-69

75%

80%

85%

90%

95%

18,46

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

032

Prog

10

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Persentase penatausahaan Dit.


Pemantauan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan dan Pengembangan
Infrastruktur Pengawasan' yang tepat
waktu

2355 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

TARGET

INDIKATOR

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

305,89

36,06

Tersedianya ASN DJPSDKP yang


kompeten dan profesional
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%
struktural dan fungsional lingkup
DJPSDKP (%)
Jumlah pengembangan SDM
179 Orang
Pengawasan yang kompeten sesuai
kebutuhan
Jumlah pejabat fungsional pengawas 30 Orang
SDKP

<14%

<13%

<12%

<10%

200 Orang

225 Orang

250 Orang

275 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang

60 Orang
52,00

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses
Indeks Pemanfaatan Informasi
DJPSDKP Berbasis TI (%)

>75%

>75%

>80%

>80%

>85%
167,83

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi


Nilai Penerapan RB DJPSDKP
Nilai SAKIP DJPSDKP
Jumlah Kerjasama nasional dan
Internasional bidang pengawasan
SDKP yang disepakati

BB
A
2

A
A
2

A
A
2

A
AA
2

AA
AA
2

50,00

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien
Nilai efisiensi anggaran DJPSDKP

II.M.L.032-70

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran
Persentase pembayaran gaji dan
100
tunjangan kinerja pegawai DJPSDKP
(%)
Persentase pemenuhan layanan
100
perkantoran DJPSDKP(%)
032

11

PROGRAM PENGEMBANGAN
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

100

100

100
1.610,45

Meningkatnya kapasitas
pelaksanaan sistem penjaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan
Penolakan ekspor hasil perikanan
per negara mitra (kasus)

10

10

10

10

10

Unit Pengolahan Ikan yang


memenuhi persyaratan ekspor
(unit)

550

575

600

625

650

Presentase jumlah jenis penyakit


ikan karantina yang dicegah
penyebarannya antar zona (%)

80%

84%

88%

92%

96%

Jenis agen hayati yang dilindungi,


dilarang dan besifat invasif melaui
kajian analisis resiko (jenis)

10

15

20

25

Meningkatnya efektiftas Pencegahan


penyebaran HPIK

Meningkatnya efektifitas
Pengendalian keamanan hayati yang
merusak kelesarian

032

11

3988 Pengembangan dan Pembinaan


Perkarantinaan Ikan

937,41

II.M.L.032-71

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya pencegahan jenis dan


agen hayati yang dilindungi, dilarang
serta bersifat invasif

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
121,64

Persentasi penyakit ikan eksotik yang 77%


dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)

80%

88%

92%

96%

Persentase kasus pelanggaran


perkarantinaan ikan yang diselesaikan
(%)
Lokasi yang terpetakan jenis agen
hayati yang dilindungi, dilarang dan
bersifat invasif

90

95

95

95

95

46

56

66

76

86

Terpetakannya sebaran penyakit ikan


karantina

454,68
Lokasi yang dipetakan dari penyebaran 184
penyakit ikan karantina (lokasi)

339

342

368

460

Tersedianya kebijakan perkarantinaan


yang implementatif

4,80
Jumlah kebijakan publik bidang
3
perkarantinaan ikan, yang diselesaikan
(dokumen)
Jumlah draff peraturan perundangan
2
undangan bidang perkarantinaan ikan
yang diselesaikan (dokumen)

Terselenggaranya sistem pencegahan


dan penyebaran penyakit ikan
karantina, yang sesuai standar

62,11

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan


ekspor yang memenuhi standar
(sertifikat)
Jumlah sertifikasi kesehatan ikan
domestik yang memenuhi standar
(sertifikat)

II.M.L.032-72

31.500

32.500

33.500

34.500

35.000

137.000

139.000

141.000

143.000

144.000

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah instalasi karantina ikan milik
pihak ketiga yang layak untuk
ditetapkan (unit)

2015
220

2016
230

2017
240

2018
250

2019
260

Meningkatnya UUPI yang menerapkan


CKIB

246,08
Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) 75
yang menerapkan Cara Karantina Ikan
yang Baik (CKIB) (unit)

145

315

420

500

Terselenggaranya Harmonisasi
penjaminan mutu yang Implementatif
bidang karantina Ikan

27,04

Jumlah negara yang harmonis dalam


2
penerapan sistem perkarantinaan ikan
(negara)

Terselenggaranya penatausahaan pusat


karantina ikan

21,07
Persentase penatausahaan Puskari
yang tepat waktu (%)

032

11

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100%

100%

100%

100%

100%

3989 Pengembangan Sistem Jaminan


Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

162,76

Terselenggaranya sistem pengendalian


mutu dan keamanan hasil perikanan
yang sesuai standar

79,00

Lokasi Perairan Laut yang dipetakan


3
dari cemaran Marine Biotoxin dan
Logam Berat (lokasi)
Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang
125
teregistrasi negara mitra (unit)
Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, 25
residu dan bahan berbahaya (lokasi)
Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor

II.M.L.032-73

82.000

10

150

200

250

300

27

29

31

32

82.000

84.000

86.000

87.000

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya sertifikat jaminan mutu


(HACCP) pada UPI

40,33
Sertifikasi penerapan sistem jaminan
mutu (sertifikat HACCP) di Unit
Pengolahan Ikan

1.161

1.235

1.295

1.355

1.395

Tersedianya kebijakan mutu dan


keamanan hasil perikanan yang
implementatif

Terselenggaranya Harmonisasi sistem


penjaminan Mutu yang Implementatif
bidang pengendlaian mutu dan
keamanan hasil perikanan

2,19

Jumlah kebijakan publik bidang mutu


1
dan keamanan hasil perikanan yang
diselesaikan (kebijakan)
Jumlah draff peraturan perundangan
1
undangan bidang mutu dan keamanan
hasil perikanan yang diselesaikan
(dokumen)

Jumlah negara mitra yang harmonis


dengan sistem , mutu dan keamanan
hasil perikanan (MRA/ MoU)
Penanganan kasus ekspor hasil
perikanan yang diselesaikan (%)

34

35

36

37

38

90

95

95

95

95

18,93

Terselengaranya penatausahaan pusat


sertifikasi mutu

22,31
Persentase penatausahaan Pusat
Sertifikasi Mutu yang tepat waktu (%)

032

11

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3990 Pengembangan Sistem Manajemen


Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

100%

100%

100%

100%

100%

132,25

Terselenggaranya sistem manajemen


mutu yang sesuai standar

97,57

II.M.L.032-74

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah pelaku usaha (UPI) yang


menerapkan sistem traceability (UPI)

22

22

24

26

28

Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang


menerapkan sistem manajemen mutu
ISO 9001 (unit)
Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang
menerapkan sistem manajemen
inspeksi ISO 17020 (unit)
Jumlah laboratorium yang konsisten
dalam penerapan ISO 17025 (unit)
Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas
kompeten yang menerapkan Sistem
Pengendalian Mutu (unit kerja)
Tenaga Fungsional Pengendali Hama
Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas
Mutu (Wastu) yang mengikuti uji
kompetensi (orang)
Peningkatan jumlah RSNI metode
pengujian
Jumlah hasil uji banding dan rujukan
yang divalidasi
Jumlah jenis parameter uji yang di
profisiensi

12

13

14

15

16

10

12

13

14

15

15

17

19

21

22

20

23

26

28

29

180

200

220

240

240

1.000
4

1.100
4

1.200
4

1.300
4

1.350
4

Terselengaranya penatausahaan pusat


manajemen mutu

34,68
Persentase penatausahaan Pusat
Manajemen Mutu yang tepat waktu

032

11

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3991 Peningkatan Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

100%

100%

100%

100%

100%
378,03

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional

45,29

II.M.L.032-75

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15%


struktural dan fungsional lingkup
BKIPM (%)

2016
<14%

2017
<13%

2018
<12%

2019
<10%

Tersedianya informasi yang valid,


handal dan mudah diakses

44,19
Indeks Pemanfaatan Informasi BKIPM
Berbasis TI (%)

>75%

>75%

>80%

>80%

>85%

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

188,51
Nilai Penerapan RB DJPSDKP
Nilai SAKIP BKIPM

BB
A

A
A

A
A

A
AA

AA
AA

Terkelolanya anggaran pembangunan


secara efisien

100,04
Nilai efisiensi anggaran BKIPM

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

Persentase pembayaran gaji dan


tunjangan kinerja pegawai BKIPM
(%)
Persentase pemenuhan layanan
perkantoran BKIPM (%)
032

03

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR KKP

299,09

Terwujudnya Reformasi Birokrasi


yang Optimal
Batas toleransi materialitas temuan
Pengawas Eksternal dari total
anggaran KKP
Nilai Integritas KKP
Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
KKP
Nilai Evaluasi atas implementasi
Reformasi Birokrasi KKP
II.M.L.032-76

BB

AA

<1

<1

<1

<1

<1

8,00
8,00
A

8,25
8,25
A

8,50
8,50
A

8,75
8,75
AA

9,00
9,00
AA

BB

AA

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK


8
(Komulatif)
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (per 20
Tahun)
032

03

2016

2017

2018

2019

16

24

32

40

18

16

14

12

2331 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur


pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I
dan Pelaksana Pembangunan KP

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

37,18

Tersedianya Rumusan Kebijakan


Pengawasan Internal Lingkup Mitra
Inspektorat I yang Berbasis
Risiko

Terselenggaranya Pengawasan Internal


lingkup
Mitra Inspektorat I yang Efektif dan
Efisien

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Persentase perencanaan pengawasan


internal berbasis risiko lingkup Mitra
Inspektorat I

100

100

100

100

100

3 LHP

3 LHP

3 LHP

3 LHP

3 LHP

Persentase jumlah rekomendasi hasil


pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup Mitra
Inspektorat I
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan RB lingkup Mitra
Inspektorat I yang Dimanfaatkan
Persentase Nilai temuan material BPK
pada Satker Mitra Inspektorat I yang
telah diaudit oleh Itjen

82,25

82,5

83

83,5

84

82,25

82,5

83

83,5

84

<1

<1

<1

<1

<1

Cakupan Pengawasan Pelaksanaan


Quick Wins pada Mitra Inspektorat I

30

20,59

12,45

Terselenggaranya pengawasan
pelaksanaan Quick Wins pada Mitra
Inspektorat I

II.M.L.032-77

1,66

35

40

45

50

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan Internal pada Mitra
Inspektorat I yang
Efektif

Terselenggaranya Dukungan Internal


Pengawasan Inspektorat I sesuai
Kebutuhan

032

03

2332 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur


pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II
dan Pelaksana Pembangunan KP
Tersedianya Rumusan Kebijakan
Pengawasan Internal Lingkup Mitra
Inspektorat II yang Berbasis
Risiko

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Persentase pelaksanaan penugasan


pengawasan yang memenuhi standar
mutu pengawasan lingkup Mitra
Inspektorat I

81

82

83

85

87

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Tingkat kepatuhan terhadap


penganggaran, program kerja
pengawasan, & pengukuran kinerja
Inspektorat I

95

95

95

95

95

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Persentase perencanaan pengawasan


internal berbasis risiko lingkup Mitra
Inspektorat II

100

100

100

100

100

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

Persentase jumlah rekomendasi hasil


pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup mitra
Inspektorat II

82,25

82,5

83

83,5

84

II.M.L.032-78

0,83

1,66

43,71

1 Dok

Terselenggaranya Pengawasan Internal


lingkup Mitra Inspektorat II yang
Efektif dan Efisien

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

1,66

22,72

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Terselenggaranya Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Inspektorat II sesuai Kebutuhan

032

03

2333 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur


pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III
dan Pelaksana Pembangunan KP

2017

2018

2019

82,25

82,5

83

83,5

84

<1

<1

<1

<1

<1

Cakupan Pengawasan Pelaksanaan


Quick Wins pada Mitra Inspektorat II

30

16,84

Terselenggaranya pengawasan
pelaksanaan Quick Wins pada Mitra
Inspektorat II
Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan Internal pada Mitra
Inspektorat II yang
Efektif

2016

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil


Pengawasan RB lingkup Mitra
Inspektorat II yang Dimanfaatkan
Persentase Nilai temuan material BPK
pada Satker Mitra Inspektorat II yang
telah diaudit oleh Itjen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

35

40

45

50
0,83

Persentase pelaksanaan penugasan


pengawasan yang memenuhi standar
mutu pengawasan lingkup Mitra
Inspektorat II

81

82

83

85

87

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Tingkat kepatuhan terhadap


penganggaran, program kerja
pengawasan, & pengukuran kinerja
Inspektorat II

95

95

95

95

95

42,10

1 Dok

Tersedianya Rumusan Kebijakan


Pengawasan Internal Lingkup Mitra
Inspektorat III yang Berbasis
Risiko

II.M.L.032-79

1,66

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1,66

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2018

2019

100

100

100

100

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

Persentase jumlah rekomendasi hasil


pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup mitra
Inspektorat III
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan RB lingkup Mitra
Inspektorat III yang Dimanfaatkan
Persentase Nilai temuan material BPK
pada Satker Mitra Inspektorat III yang
telah diaudit oleh Itjen

82,25

82,5

83

83,5

84

82,25

82,5

83

83,5

84

<1

<1

<1

<1

<1

Cakupan Pengawasan Pelaksanaan


Quick Wins pada Mitra Inspektorat III

30

35

40

45

50

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

81

82

83

85

87

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Persentase pelaksanaan penugasan


pengawasan yang memenuhi standar
mutu pengawasan lingkup Mitra
Inspektorat III

II.M.L.032-80

21,49

16,46

Terselenggaranya pengawasan
pelaksanaan Quick Wins pada Mitra
Inspektorat III

Terselenggaranya Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Inspektorat III sesuai Kebutuhan

2017

100

Terselenggaranya Pengawasan Internal


lingkup Mitra Inspektorat III yang
Efektif dan Efisien

Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan Internal pada Mitra
Inspektorat III yang
Efektif

2016

Persentase perencanaan pengawasan


internal berbasis risiko lingkup Mitra
Inspektorat III

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

0,83

1,66

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

032

Prog

03

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Tingkat kepatuhan terhadap


penganggaran,
program kerja pengawasan, &
pengukuran kinerja Inspektorat III

2334 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur


pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV
dan Pelaksana Pembangunan KP
Tersedianya Rumusan Kebijakan
Pengawasan Internal Lingkup Mitra
Inspektorat IV yang Berbasis
Risiko

TARGET

INDIKATOR

2015
95

2016
95

2017
95

2018
95

2019
95

38,82

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Persentase perencanaan pengawasan


internal berbasis risiko lingkup Mitra
Inspektorat IV

100

100

100

100

100

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

Persentase jumlah rekomendasi hasil


pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup mitra
Inspektorat IV
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan RB lingkup Mitra
Inspektorat IV yang Dimanfaatkan
Persentase Nilai temuan material BPK
pada Satker Mitra Inspektorat IV yang
telah diaudit oleh Itjen

82,25

82,5

83

83,5

84

82,25

82,5

83

83,5

84

<1

<1

<1

<1

<1

Cakupan Pengawasan Pelaksanaan


Quick Wins pada Mitra Inspektorat IV

30

Terselenggaranya Pengawasan Internal


lingkup Mitra Inspektorat IV yang
Efektif dan Efisien

1,66

20,37

14,31

Terselenggaranya pengawasan
pelaksanaan Quick Wins pada Mitra
Inspektorat IV

II.M.L.032-81

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

35

40

45

50

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan Internal pada Mitra
Inspektorat IV yang
Efektif

Terselenggaranya Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Inspektorat IV sesuai Kebutuhan

032

03

2335 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur


Dengan Tujuan Tertentu Pada
Pelaksana Pembangunan Kp Dan
Pengawasan Pada Unit Kerja Itjen

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
0,83

Persentase pelaksanaan penugasan


pengawasan yang memenuhi standar
mutu pengawasan lingkup Mitra
Inspektorat IV

81

82

83

85

87

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Tingkat kepatuhan terhadap


penganggaran,
program kerja pengawasan, &
pengukuran kinerja Inspektorat IV

95

95

95

95

95

34,41

1 Dok

Tersedianya rumusan pengawasan


internal dan pengawasan dengan tujuan
tertentu yang berbasis risiko

100
Persentase perencanaan pengawasan
internal dan pengawasan dengan tujuan
tertentu berbasis risiko lingkup
Inspektorat V
Terselenggaranya pengawasan internal
2 LHP
dan
pengawasan dengan tujuan tertentu
yang efektif dan efisien

II.M.L.032-82

1,66

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

100

100

100

2 LHP

2 LHP

2 LHP

2 LHP

1,66

19,53

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Terselenggaranya Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Inspektorat V sesuai
kebutuhan

2017

2018

2019

82,25

82,5

83

83,5

84

82

82,5

83

83,5

84

16

24

32

40

82,25

82,5

83

83,5

84

<1

<1

<1

<1

<1

Cakupan Pengawasan Pelaksanaan


Program Prioritas lingkup KKP

30

35

40

45

50

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

81

82

83

85

87

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

10,74

Terselenggaranya pengawasan
pelaksanaan Program Prioritas lingkup
KKP
Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan Internal pada Mitra
Inspektorat V yang
Efektif

2016

Persentase jumlah rekomendasi hasil


pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup mitra
Inspektorat V
Persentase jumlah rekomendasi
pengawasan dengan tujuan tertentu
yang dimanfaatkan untuk perbaikan
kinerja KKP
Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK
(Komulatif)
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan RB lingkup Mitra
Inspektorat V yang Dimanfaatkan
Persentase Nilai temuan material BPK
pada Mitra Inspektorat V yang telah
diaudit oleh Itjen

Persentase pelaksanaan penugasan


pengawasan yang memenuhi standar
mutu pengawasan lingkup Mitra
Inspektorat V

II.M.L.032-83

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

0,83

1,66

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

032

Prog

03

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

2336 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Itjen Kementerian Kelautan dan
Perikanan

SASARAN

Tingkat kepatuhan terhadap


penganggaran, program kerja
pengawasan, & pengukuran kinerja
Inspektorat V

Terwujudnya Manajemen Perencanaan,


dan Penganggaran, serta Evaluasi dan
Pelaporan Pengawasan Internal
Lingkup Itjen KKP yang Akuntabel
Nilai SAKIP Itjen
Nilai Penerapan RB Itjen
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan,
Tata Usaha,
Rumah Tangga, dan Pengelolaan
Dokumen Hasil
Pengawasan Internal Lingkup Itjen KKP
yang tertib

TARGET

INDIKATOR

Nilai Efisiensi Anggaran


Tingkat Kewajaran Pengungkapan LK
Itjen

Terwujudnya Analisis dan Pemantauan


Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Internal dan Eksternal yang
Efektif

2015
95

2016
95

II.M.L.032-84

2018
95

2019
95

102,87

BB

AA

26,95

A
BB
LK WTP

A
B
LK WTP

A
A
LK WTP

A
A
LK WTP

AA
AA
LK WTP

26,61

95
WTP

95
WTP

95
WTP

95
WTP

95
WTP

TLHP 83%

TLHP 83.5%

TLHP 84%

TLHP 82.25% TLHP 82.5%

Persentase tindak lanjut rekomendasi


hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja unit kerja
lingkup KKP
Persentase tindak lanjut rekomendasi
analisis hasil pengawasan

2017
95

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

82,25

82,5

83

83,5

84

70

75

80

85

87

5,82

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terwujudnya Pengelolaan SDM,
Kehumasan, dan
Analisis Terhadap Peraturan
Perundang-undangan
Pengawasan Internal Lingkup KKP
sesuai kebutuhan

Terwujudnya Optimalisasi Peran


Pengawasan Itjen

TARGET

INDIKATOR

2015
IKP 4,25

2016

2017

2018

2019

IKP 4.35

IKP 4.45

IKP 4.55

IKP 4.6

Indeks kesenjangan kompetensi pejabat <15


struktural dan fungsional lingkup Itjen

<15

<15

<15

<15

4
Indeks Pemanfaatan Informasi
Pengawasan Berbasis TI
Indeks persepsi pegawai KKP terhadap 4,25
Itjen
Jumlah peraturan perundang-undangan 4
bidang pengawasan internal yang
dianalisis
IACM
3
3
Level Kapabilitas Itjen (IACM)

4,35

4,45

4,55

4,6

4,35

4,45

4,55

4,6

Lev

IACM

Lev 3 IACM

Lev 3 IACM

Lev 4 IACM

7,94

Lev 4

01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KKP

35,54

4
-

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

32

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Persentase pembayaran gaji dan


100
tunjangan kinerja pegawai Itjen (%)

100

100

100

100

Persentase pemenuhan layanan


perkantoran Itjen(%)

100

100

100

100

100

1.863,09

Tersedianya ASN KKP yang


kompeten dan profesional
Terseianya informasi yangvalid
handal dan mudah diakses

Indeks Kesenjangan Kompetensi


Eselon II dan III
Indeks pemanfaatan informasi
KP berbasis IT

II.M.L.032-85

< 15%

< 14%

< 13%

<12%

< 10%

> 75%

> 75%

> 80%

> 80%

> 85%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya Reformasi
Birokrasi KKP
Terkelolanya anggaran
pembangunan secara efisien
32

32

01

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

2015

Indeks RB KKP
Nilai/Skor SAKIP KKP
Opini atas Laporan Keuangan
KKP
Nilai efisiensi anggaran

2016

2017

2018

2019

BB

AA

A
WTP

A
WTP

A
WTP

AA
WTP

AA
WTP

> 95%

> 95%

> 95%

> 95%

> 95%

2325 Pembinaan dan Koordinasi


Perencanaan, Penganggaran dan
Monev Pembangunan KP

245,22

AA

AA

131,87

100
Persentase program dan kegiatan
strategis KKP yang dilakukan bersamasama oleh unit Eselon I lingkup KKP
dibanding rencana program dan
kegiatan strategis KKP (%)

100

100

100

100

37,75

3
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan kegiatan
APBN di daerah

75,60

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

Nilai SAKIP KKP

Terwujudnya keterpaduan program


dan kegiatan strategis lingkup KKP,
lintas K/L dan Pemda

Terselenggaranya koordinasi
perencanaan, penganggaran, dan
monev di daerah

2326 Pembinaan Administrasi dan


Pengelolaan Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tugas KKP

767,73

Tersedianya prasarana kantor pusat


KKP yang memadai

Persentase penyelesaian gedung kantor


pusat baru (GMB IV) (%)
Jumlah prasarana kerja (paket)
Terwujudnya pengelolaan BMN lingkup Persentase pencapaian standar
KKP yang optimal
pelayanan dalam pengelolaan BMN
lingkup KKP sesuai SOP (%)
Terwujudnya pengelolaan rumah
Persentase pencapaian standar
tangga kantor pusat KKP yang optimal pelayanan dalam pengelolaan rumah
tangga kantor pusat KKP sesuai SOP
(%)

II.M.L.032-86

100

48,00

1
65

0
70

0
75

0
80

0
85

12,47
163,00

82

85

87

90

92

233,10

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

311,16

Terwujudnya pengelolaan
ketatausahaan, administrasi persuratan
dan kearsipan KKP yang optimal

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

32

32

01

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

85
Persentase pencapaian standar
pelayanan ketatausahaan pimpinan
sesuai SOP (%)
85
Persentase pencapaian standar
pelayanan administrasi persuratan dan
kearsipan KKP serta ketatausahaan
Biro sesuai SOP (%)

87

89

91

93

87

89

91

93

Persentase pembayaran gaji dan


tunjangan kinerja pegawai Setjen
(%)
Persentase pemenuhan layanan
perkantoran Setjen (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2322 Pembinaan dan Koordinasi


Penyiapan Produk Hukum dan
Penataan Organisasi KKP

85,92

BB

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi

Indeks RB KKP

Terwujudnya naskah kerjasama dan


perjanjian internasional dan antar
lembaga yang efektif

82
Persentase penyelesaian naskah
kerjasama dan perjanjian internasional
dan antar lembaga

AA

61,62

85

87

90

91

24,30

2324 Pembinaan Pelaksanaan dan


Koordinasi Pengelolaan Keuangan
KKP

142,70

67,70

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi


Tingkat ketaatan terhadap SAP (%)
Tingkat kepatuhan terhadap SPI (%)
Kecukupan pengungkapan BAS dalam
LK KKP
II.M.L.032-87

100
100
cukup

100
100
cukup

100
100
cukup

100
100
cukup

100
100
cukup

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terkelolanya anggaran secara efisein


Nilai efiseiensi anggaran KKP
Terselenggaranya koordinasi pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan
keuangan di daerah
APBN di daerah
32

01

TARGET

INDIKATOR

2015
> 95%
1

2016
> 95%
1

2017
> 95%
1

2018
> 95%
1

2019
> 95%
1

2323 Pembinaan dan Pengelolaan


Kepegawaian KKP
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon <15%
II dan III
Persepsi kepuasan pengguna terhadap 3,3
informasi kepegawaian yang diberikan
(skala likert 1-4)

<14%

<13%

<12%

<10%

53,20

3,5

3,7

3,9

4,0

20,00

39,84

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi


Nilai Inisiatif anti korupsi Setjen
Indeks RB KKP
01

2328 Pengembangan dan Pembinaan


Kerja Sama Internasional dan
Antarlembaga Bidang KP

8
BB

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

Jumlah dokumen kerjasama dan


perjanjian bidang KP yang telah
disepakati dan diimplementasikan
(buah)

30

Persentase pembayaran gaji dan


100
tunjangan kinerja pegawai PUSKITA
(%)
Persentase pemenuhan layanan
100
perkantoran PUSKITA(%)
01

8,25
A

8,5
A

8,75
A

9,0
AA
184,22

Terwujudnya kerja sama internasional


dan antarlembaga yang implementatif

32

57,70
17,30
113,04

Tersedianya ASN KKP yang kompeten


dan profesional
Terintegrasinya informasi kepegawaian
KKP yang valid dan handal

32

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

30

31

31

31

184,22

100

100

100

100

100

100

100

100

2329 Pengembangan dan Pembinaan Data


Statistik dan Informasi KP

176,62
113,62

Tersedianya Informasi KP yang valid,


handal dan mudah diakses
Persentase partisipasi aktif unit eselon I 100
lingkup KKP dalam menggunakan
layanan SIDATIK (%)
II.M.L.032-88

100

100

100

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terwujudnya citra positif KKP di


masyarakat

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

> 75%
Indeks pemanfaatan informasi KP
berbasis IT (%)
1
Jumlah layanan sistem informasi di
daerah (paket)
Rasio jumlah pemberitaan yang negatif < 10%
dibanding total pemberitaan sektor KP
(%)

> 75%

> 80%

> 80%

> 85%

< 10%

< 10%

< 10%

< 10%

Persentase pembayaran gaji dan


tunjangan kinerja pegawai
PUSDATIN (%)
Persentase pemenuhan layanan
perkantoran PUSDATIN (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

01

2327 Perumusan dan Pengembangan


Kebijakan Kelautan

102,20
Tersedianya rumusan kebijakan
pembangunan kelautan nasional

32

01

63,00

Terpenuhinya belanja aparatur dan


belanja operasional perkantoran

32

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

Jumlah dokumen rumusan kebijakan


(dokumen)

5281 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan


dan Perikanan

102,20
45,45

Tersedianya permodalan usaha


kelautan dan perikanan untuk
kelompok masyarakat

Persentase modal usaha yang


tersalurkan (%)

JUMLAH

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

> 75%

45,45

50.558,39

II.M.L.032-89

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


DAN PERUMAHAN RAKYAT

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KODE
KL

PROG

033

01

033

02

033

04

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA
PROGRAM DUKUNGAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
Penelitian dan Pengembangan Subbidang Meningkatnya Jumlah IPTEK dan
Sumber Daya Air
SPMK Subbidang SDA

Penelitian dan Pengembangan Subbidang Meningkatnya jumlah IPTEK dan


Jalan dan Jembatan
SPMK subbidang jalan dan jembatan

Penelitian dan Pengembangan Subbidang Meningkatnya jumlah IPTEK dan


Permukiman
SPMK subbidang permukiman

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.984,9

1.582,1

Jumlah Komponen Teknologi (Naskah


Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik,
Prototipe, R-0)
Naskah Ilmiah
Model Sistem
Model Fisik
Prototipe
R-0
R-3

37

46

42

37

34

18
8
4
3
4
10

12
14
6
4
10
10

12
10
6
4
10
10

8
9
4
6
10
10

7
9
4
4
10
10

Jumlah Komponen Teknologi (Naskah


Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik,
Prototipe, R-0)
Naskah Ilmiah
Model Sistem
Model Fisik
Prototipe
R-0
R-3
Jumlah Komponen Teknologi (Naskah
Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik,
Prototipe, R-0)
Naskah Ilmiah
Model Sistem

40

41

38

20

20

19
0
2
14
5
0
60

8
2
3
6
22
28
45

6
2
3
6
21
22
48

4
1
1
4
10
21
38

4
1
1
4
10
21
38

27
7

30
1

29
1

25
2

25
2

II.M.L.033-1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

033

05

PROGRAM: PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
KAWASAN
Pusat Perencanaan Infrastruktur PU-PR

SASARAN

Meningkatnya jumlah IPTEK dan


SPMK bidang SOSEKLING

TARGET

INDIKATOR

Model Fisik
Prototipe
R-0
R-3
Jumlah Komponen Teknologi (Naskah
Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik,
Prototipe, R-0)
Naskah Ilmiah
Model Sistem
Model Fisik
Prototipe
R-0
R-3

2015

2016

2017

2018

2019

13
12
1
0
15

5
6
3
1
16

5
8
5
1
11

3
6
2
1
10

3
6
2
1
10

9
6
0
0
0
2

6
10
0
0
0
2

8
3
0
0
0
2

7
3
0
0
0
2

7
3
0
0
0
2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.466,8

Tersusunnya dokumen rencana


kebijakan dan strategi jangka
menengah dan panjang infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan
rakyat

Terselenggaranya keterpaduan
perencanaan pembangunan
infrastruktur wilayah, monitoring
evaluasi pengembangan dan
penyediaan lahan

Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi

Jumlah laporan pengelolaan data dan 2


informasi Infrastruktur Wilayah

Jumlah laporan hasil kajian kebijakan 5

Jumlah laporan fasilitasi dan


koordinasi

14

14

14

14

Jumlah Rencana Terpadu Jangka


7
Menengah Pengembangan
Infrastruktur Sistem Nasional (Pulau)

II.M.L.033-2

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pusat Pemrograman PU-PR

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Rencana Terpadu Jangka


7
Menengah Pengembangan
Infrastruktur Sistem Nasional (KSN)
Jumlah Rencana Terpadu Jangka
4
Menengah Pengembangan
Infrastruktur Sistem Nasional
(KEK/KPI)
Jumlah Rencana Terpadu Jangka
34
Menengah Pengembangan
Infrastruktur Sistem Nasional
(Kawasan Perdesaan dan Agropolitan)

14

14

14

14

34

34

34

34

Jumlah Rencana Terpadu Jangka


Menengah Pengembangan
Infrastruktur Sistem Nasional
(Kawasan Perkotaan)

Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jumlah Dokumen Rencana Induk


Sektor
Sistem Infrastruktur (SDA, BM,CK,
Sarana dan Prasarana Perumahan)
Jumlah Dokumen Rencana
Pengembangan Kota Baru

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi Perkantoran

Jumlah laporan pengelolaan


administrasi perkantoran

Tersusunnya kebijakan perencanaan


dan pemrograman

Jumlah dokumen kebijakan

Jumlah dokumen penyiapan dan


penyusunan program dan anggaran
tahunan
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi program pengembangan
wilayah

II.M.L.033-3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terwujudnya pengelolaan data,


informasi dan komunikasi publik,
serta layanan kepustakaan bidang
pengembangan wilayah
Tersusunnya Rancangan NSPK
Pengembangan Wilayah
Terselenggaranya pengelolaan
administrasi Perkantoran
Pusat Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan Kawasan PU-PR

Terlaksananya perumusan, evaluasi,


dan penyebarluasan informasi
kebijakan bidang pu dan penataan
ruang

Terlaksananya evaluasi dan


monitoring pelaksanaan Keterpaduan
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur ke-PU-an dan
Perumahan Rakyat

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah laporan pelayanan data dan


informasi

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan


Rancangan NSPK Pengembangan
Wilayah yang disusun
Jumlah laporan pengelolaan
administrasi perkantoran

Jumlah laporan hasil fasilitasi dan


koordinasi pelaksanaan kebijakan

Jumlah laporan hasil kajian kebijakan 7

Jumlah Monitoring Evaluasi


7
Pelaksanaan Rencana Terpadu Jangka
Menengah Infrastruktur Sistem
Nasional (Pulau)

JumlahMonitoring evaluasi
7
pelaksanaan Rencana Terpadu Jangka
Menengah Pengembangan
Infrastruktur Sistem Nasional (KSN)
Jumlah Monitong Evaluasi Rencana
4
Terpadu Jangka Menengah
Pengembangan Infrastruktur Sistem
Nasional (KEK/KPI)
Jumlah Monitoring Evaluasi Rencana 34
Terpadu Jangka Menengah
Pengembangan Infrastruktur Sistem
Nasional (Kawasan Perdesaan dan
Agropolitan)

17

22

19

11

34

34

34

34

II.M.L.033-4

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

JumlahMonitoring Evaluasi Rencana


Terpadu Jangka Menengah
Pengembangan Infrastruktur Sistem
Nasional (Kawasan Perkotaan)
Jumlah Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Jumlah laporan evaluasi kebijakan
Jumlah laporan hasil kajian kebijakan

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

Jumlah laporan fasilitasi dan


koordinasi

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi Perkantoran

Jumlah laporan pengelolaan


administrasi perkantoran

Tersusunnya kebijakan dan strategi


pengembangan wilayah KSN serta
upaya operasionalisasinya

Jumlah Dokumen Kebijakan dan


3
Strategi Penataan Ruang
KSN/KEK/KPI/kawasan khusus
lainnya
Jumlah laporan pengelolaan data dan 2
informasi Kawasan Strategis Nasional
dan Kawasan Khusus Lainnya

Jumlah laporan fasilitasi


operasionalisasi KSN

47

50

50

50

50

Terwujudnya dukungan
Jumlah KSN yang mendapatkan
pengembangan wilayah terhadap KSN dukungan Pengembangan Wilayah
KEK dan KPI
Jumlah KEK dan KPI yang
mendapatkan dukungan
Pengembangan Wilayah

23

23

43

53

63

14

14

14

14

14

Terselenggaranya pengembangan
Kawasan Perdesaan dan Agopolitan

Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi


Penataan Ruang Kawasan Kawasan
Perdesaan dan Agropolitan
II.M.L.033-5

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pusat Pengembangan Perkotaan

33

xx

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah kegiatan peningkatan kualitas 34


kawasan perdesaan

34

34

34

34

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi Perkantoran

Jumlah laporan pengelolaan


administrasi perkantoran

Tersusunnya kebijakan
pengembangan Kawasan Perkotaan

Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi 1


Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan
Jumlah laporan pengelolaan data dan 2
informasi kawasan perkotaan
Jumlah laporan fasilitasi
4
operasionalisasi RTR KSN Perkotaan

Terlaksananya peningkatan kualitas


kawasan pengembangan perkotaan

Jumlah Kota/Kawasan perkotaan yang 66


mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualitas pengembangan kawasan
perkotaan

66

66

66

66

Terselenggaranya pengelolaan
administrasi Perkantoran

Jumlah laporan pengelolaan


administrasi perkantoran

PROGRAM: PENGEMBANGAN SUMBER


DAYA MANUSIA BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2.429,2

Meningkatnya kompetensi SDM PUPR

Prosentase SDM PU-PR yang


kompetensinya sesuai dengan
persyaratan jabatan

10

25

40

55

75

Terselenggarannya Dukungan
Manajemen

Jumlah Laporan Perencanaan Umum,


Program dan Anggaran

PENYUSUNAN PERENCANAAN
PROGRAM, PENGANGGARAN,
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PELATIHAN, PEMBINAAN, MONEV SERTA
SIM

II.M.L.033-6

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Laporan Kerjasama


Jumlah laporan pengelolaan Keuangan
dan Umum
Jumlah Laporan Produk Hukum dan
Kepegawaian Bidang SDM
Jumlah Laporan Layanan PNBP
Jumlah Laporan Pembinaan dan
Pengelolaan data dan informasi
Sosialisasi/Penyebaran Luasan
Informasi
Jumlah Laporan Pembinaan Program
dan Penyelenggaraan
Jumlah Laporan Pemantauan dan
Evaluasi
Jumlah Laporan Pasca Pendidikan

2015

2016

2017

2018

2019

13
13

15
13

15
13

15
13

15
13

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 677


Pendidikan Bidang PUPR (On-Going)

676

820

900

850

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 320


Pendidikan Bidang PUPR (Dalam
Negeri)
Jumlah SDM Aparatur yang mengiuti 50
Pendidikan/Pelatihan/Sort Course
Bidang PUPR (Luar Negeri)

400

400

350

350

50

50

50

50

Terlaksanannya Penyusunan dan


Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen

Jumlah Dokumen Pengembangan dan 4


pengelolaan SIM

Terselenggarannya Peningkatan,
Pembangunan dan Renovasi Sarana
dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana

8.000

5.000

3.000

2.000

2.000

Tersediannya Peralatan dan


Perlengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

330

150

150

150

150

Terselenggaranya Pendidikan dan


Pelatihan Bidang PUPR

II.M.L.033-7

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN DAN MONEV KARIR SDM PUPR
Terselenggarannya Dukungan
Manajemen

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, 2


Program dan Anggaran
Jumlah laporan pengelolaan
1
administrasi Perkantoran dan Sapras

Jumlah Laporan Sosialisasi /


Diseminasi / Workshop
Jumlah Laporan Pemantauan dan
Evaluasi

Terlaksananya Penyusunan dan


Jumlah Dokumen Road Map Karir SDM
Pengembangan Masterplan Karir SDM
PU-PR, serta Program Center of
Excellence
Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan
Pegawai & Pejabat
Jumlah Dokumen Grand Design Center
of Excellence
Jumlah Dokumen Materi Program
Center of Excellence
Jumlah Dokumen Program Akselerasi
SDM PU-PR
Jumlah Dokumen Pemutakhiran SDM
PU-PR
Jumlah Dokumen Pengembangan SDM
PU & PERA (potensi, kompetensi,
kinerja, karir, kualifikasi)

Terselenggarannya Dukungan
Manajemen

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,
PENYELENGGARAAN DAN MONEV
KOMPETENSI DAN KINERJA SDM PU-PR
Jumlah Laporan Perencanaan Umum,
Program dan Anggaran
II.M.L.033-8

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah laporan pengelolaan


1
administrasi Perkantoran dan Sapras

Jumlah Laporan Peningkatan


Profesionalisme Asesor
Jumlah Laporan Pembinaan Program
Jumlah Laporan Pemantauan dan
Evaluasi

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan Penilaian 1


Penilaian, Pengembangan Instrumen
Penilaian Potensi dan Kompetensi,
serta Instrumen Penilaian Kinerja

Jumlah Dokumen Instrumen Penilaian 1


Potensi
Jumlah Dokumen Instrumen Penilaian 1
Kompetensi
Jumlah Dokumen Instrumen Penilaian 1
Kinerja

Jumlah Pejabat Struktural yang


terpetakan melalui penilaian potensi
dan kompetensi
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu
yang terpetakan melalui penilaian
potensi dan kompetensi
Jumlah Pejabat Fungsional Umum
yang terpetakan melalui penilaian
potensi dan kompetensi
Jumlah PPK Satker Mandiri yang
terpetakan melalui penilaian potensi
dan kompetensi
Jumlah Pejabat Struktural/ Fungsional
yang dinilai melalui Assessment
Center

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

720

720

720

720

720

Terlaksananya Penilaian Kompetensi


dan Pengembangan Sistem
Assessment

II.M.L.033-9

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Pengembangan


Sistem Assessment (Sistem Virtual
Assessment dan Instrumen Teknis)
Jumlah Dokumen Database
Kompetensi SDM PU-PR
Jumlah Dokumen Database Kinerja
SDM PU-PR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, 2


Program dan Anggaran
Jumlah laporan pengelolaan
1
administrasi Perkantoran dan Sapras

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga


Pengajar, Jabatan Fungsional SDA dan
Umum
Jumlah Dokumen KAD
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
Jumlah Laporan Monev Pelatihan

1
0
100

1
1
100

1
0
100

1
0
100

1
1
100

Jumlah jafung SDA dan Umum yang


tingkatkan kompetensinya
Jumlah ASN Aparatur yang terlatih

300

300

300

300

300

3.000

3.300

3.300

3.400

3.400

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik


Kediklatan
Jumlah Dokumen Kurikulum Modul

10

10

10

10

10

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,
PENYELENGGARAAN DAN MONEV
KOMPETENSI TEKNIS SDA DAN
MANAJEMEN
Terselenggarannya Dukungan
Manajemen

Terlaksananya Pengembangan
Kompetensi Teknis

Terlaksananya Pengembangan Pola


dan Teknik Kediklatan

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,
PENYELENGGARAAN DAN MONEV
KOMPETENSI TEKNIS JALAN JEMBATAN
DAN KONSTRUKSI

II.M.L.033-10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terselenggarannya Dukungan
Manajemen

Terlaksananya Pengembangan
Kompetensi Teknis

Terlaksananya Pengembangan Pola


dan Teknik Kediklatan

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, 2


Program dan Anggaran
Jumlah laporan pengelolaan
1
administrasi Perkantoran dan Sapras

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga


Pengajar, Jabatan Fungsional Jalan
Jembatan dan Konstruksi
Jumlah Dokumen KAD
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
Jumlah Laporan Monev Pelatihan

1
0
100

1
1
100

1
0
100

1
0
100

1
1
100

Jumlah jafung Jalan Jembatan dan


Konstruksi yang tingkatkan
kompetensinya
Jumlah ASN Aparatur yang terlatih

300

300

300

300

300

3.000

3.300

3.300

3.400

3.400

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen Kurikulum Modul

10

10

10

10

10

Jumlah Laporan Perencanaan Umum 2


dan Program Anggaran
Jumlah laporan pengelolaan
1
administrasi Perkantoran dan Sapras

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga


Pengajar, Jabatan Fungsional
Perumahan Permukiman
Jumlah Dokumen KAD
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan
Jumlah Laporan Monev Pelatihan

1
0
100

1
1
100

1
0
100

1
0
100

1
1
100

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,
PENYELENGGARAAN DAN MONEV
KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN
PERMUKIMAN DAN MANAJERIAL
Terselenggarannya Dukungan
Manajemen

II.M.L.033-11

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya Pengembangan
Kompetensi Teknis

Terlaksananya Pengembangan Pola


dan Teknik Kediklatan

033

06

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah jafung Perumahan


Permukiman yang tingkatkan
kompetensinya
Jumlah ASN Aparatur yang terlatih
(Prajabatan)
Jumlah ASN Aparatur yang terlatih

300

300

300

300

300

3.000

200

200

200

200

3.000

3.300

3.300

3.400

3.400

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen Kurikulum Modul

10

10

10

10

10

PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI


DAN FASILITASI PENGUSAHAAN
INFRASTRUKTUR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.557,7

Diterapkannya standar manajemen K3 Persentase pekerjaan konstruksi yang 9


Konstruksi pada pekerjaan konstruksi menerapkan K3

Terbinanya badan usaha jasa


konstruksi

Jumlah badan usaha jasa konstruksi


kualifikasi besar

40

40

40

40

40

Terselenggaranya kerjasama
pelatihan dengan penyelenggara
pelatihan

Jumlah penyelenggara pelatihan

40

40

40

40

40

Terselenggaranya pelatihan
kompetensi konstruksi

Jumlah instruktur/asesor

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Jumlah tenaga kerja terlatih

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Jumlah kajian dan NSPK

2 (NSPK)

2 (NSPK)

2 (NSPK)

2 (NSPK)

2 (NSPK)

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

Kegiatan Pembinaan Program dan


Kerjasama Ditjen Bina Konstruksi
Tersusunnya kajian dan NSPK
pembinaan program dan kerjasama

Tersusunnya dokumen Kebijakan dan Jumlah Dokumen Kebijakan dan


Strategi Ditjen Bina Konstruksi
Strategi Ditjen Bina Konstruksi
II.M.L.033-12

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Tersusunnya Pemrograman dan


Jumlah Dokumen Pemrograman dan 3
Penganggaran Ditjen Bina Konstruksi Penganggaran Ditjen Bina Konstruksi

Tersusunnya Dokumen Pengelolaan


Data dan Informasi Ditjen Bina
Konstruksi
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan
Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Bina
Konstruksi
Tersusunnya Dokumen Pemantauan
dan Evaluasi Kinerja pelaksananaan
pembinaan Konstruksi
Terkelolanya adminstrasi
perkantoran

13

13

13

13

Diterapkannya standar manajemen K3 Persentase pekerjaan konstruksi yang 9


Konstruksi pada pekerjaan konstruksi menerapkan K3

Tersusunnya Norma, Standar,


Pedoman dan Kriteria
penyelenggaraan konstruksi
Terfasilitasinya manajemen
penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi
Diterapkannya administrasi kontrak

Jumlah Dokumen Pengelolaan Data


dan Informasi Ditjen Bina Konstruksi

Jumlah Dokumen Pengelolaan


2
Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Bina
Konstruksi
Jumlah Dokumen Pemantauan dan
2
Evaluasi Kinerja pelaksananaan
pembinaan Konstruksi
Jumlah Layanan Perkantoran
13

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan


Konstruksi

Jumlah NSPK

Persentase pekerjaan konstruksi


terfasilitasi

20

20

20

20

20

Informasi penerapan administrasi


2
kontrak
Diterapkannya manajemen mutu
Persentase pekerjaan konstruksi yang 13
konstruksi pada pekerjaan konstruksi menerapkan manajemen mutu
konstruksi
Terbinanya kelembagaan konstruksi Profil kinerja kelembagaan
34

13

13

13

13

34

34

34

34

Terkelolanya adminstrasi
perkantoran

13

13

13

13

Jumlah Layanan Perkantoran

II.M.L.033-13

13

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya


Konstruksi

Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan


Produktivitas Konstruksi

Kegiatan Fasilitasi Pengusahaan


Infrastruktur

Terbinanya badan usaha jasa


konstruksi
Terpublikasikannya informasi
pasokan material dan peralatan
konstruksi
Terfasilitasinya pengembangan pasar
konstruksi internasional
Terkelolanya adminstrasi
perkantoran

Jumlah badan usaha jasa konstruksi


kualifikasi besar
Informasi pasokan material dan
peralatan konstruksi

40

40

40

40

40

Jumlah pekerjaan konstruksi


internasional
Jumlah Layanan Perkantoran

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

Terselenggaranya kerjasama
pelatihan dengan penyelenggara
pelatihan
Terselenggaranya pelatihan
kompetensi konstruksi

Jumlah penyelenggara pelatihan

40

40

40

40

40

Jumlah instruktur/asesor

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Jumlah tenaga kerja terlatih


Jumlah kajian

150.000
5

150.000
5

150.000
5

150.000
5

150.000
5

Jumlah Bakuan kompetensi


konstruksi dan SDM konstruksi
Jumlah Layanan Perkantoran

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

Jumlah kajian dan NSPK

2 (NSPK)

2 (NSPK)

2 (NSPK)

2 (NSPK)

2 (NSPK)

Jumlah pengusahaan infrastruktur

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

5 (Kajian)
3

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja 2


Pengusahaan

Jumlah pengusahaan terintegrasi

Jumlah Layanan Perkantoran

13

13

13

13

13

Tersusunnya kajian pengembangan


manajemen pembinaan kompetensi
konstruksi
Tersusunnya bakuan kompetensi
konstruksi dan SDM konstruksi
Terkelolanya adminstrasi
perkantoran
Tersusunnya kajian dan NSPK
pengusahaan infrastruktur
Terfasilitasinya pengusahaan
infrastruktur
Terselenggaranya monitoring dan
evaluasi Kinerja Pengusahaan
infrastruktur
Terfasilitasinya pengusahaan
terintegrasi
Terkelolanya adminstrasi
perkantoran

II.M.L.033-14

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan


Teknis Dan Administrasi Ditjen Bina
Konstruksi
Tersusunnya dokumen kepegawaian
dan ortala
Tersusunnya dokumen Keuangan dan
BMN
Terfasilitasinya penyusunan produk
hukum
Terlaksananya Pembinaan Jasa
Konstruksi Daerah
Terkelolanya adminstrasi
perkantoran

033

03

Jumlah Dokumen kepegawaian dan


3
ortala
Jumlah Dokumen Keuangan dan BMN 3

Fasilitasi penyusunan produk hukum

Jumlah Pembinaan oleh Provinsi

77

77

77

77

77

Jumlah Layanan Perkantoran

13

13

13

13

13

Jumlah Layanan Perkantoran Balai


Pembinaan

13

13

13

13

13

Prosentase penuntasan Laporan


Hasil Pemeriksaan (LHP)
berdasarkan Waktu yang
ditetapkan (2 bulan)

Meningkatnya ketaatan, efisiensi, dan


efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur Kementerian PU dan
Perumahan Rakyat
Peningkatan kualitas
pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara

Tingkat kepatuhan terhadap SPIP (%) 1

Prosentase menurunnya temuan


administratif dalam pembangunan
infrastruktur di lingkungan
Kementerian PU dan Perumahan
Rakyat

Tersusunnya rencana, program, dan


evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal

Jumlah laporan Koordinasi


Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran

PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
pembangunan bidang PU dan
APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN Perumahan Rakyat
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

II.M.L.033-15

413,8

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Laporan Monitoring dan


Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen
PU
Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Kementerian Pekerjaan
Umum
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pemantauan Tindak lanjut LHP
Terlaksananya Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen Pengawasan

Jumlah Laporan Koordinasi dan


Konsultasi Pengawasan
Terwujudnya pembinaan auditor dan Jumlah Laporan Kegiatan
auditee
Seminar/Rapat Koordinasi/
Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/
Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan
Sejenis bidang pengawasan
Jumlah Laporan Kegiatan Diklat /
Pelatihan
Jumlah Laporan Kegiatan
Penyempurnaan/Penyusunan
Kebijakan dan Peraturan Pengawasan
Bidang PU
Terkelolanya administrasi
Jumlah laporan pengelolaan
perkantoran
administrasi Perkantoran.

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

Tersusunnya laporan pelaksanaan


pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah I
Tersusunnya laporan pelaksanaan
pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah II

140

140

140

140

140

84

84

84

84

84

Terwujudnya pemantauan tindak


lanjut hasil pengawasan

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan,


Evaluasi dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Bidang PU Wilayah I
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan,
Evaluasi dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Bidang PU Wilayah II

TARGET

INDIKATOR

Jumlah laporan pelaksanaan


pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah I
Jumlah laporan pelaksanaan
pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah II

II.M.L.033-16

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

033

PROG

02

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan,


Evaluasi dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Bidang PU Wilayah III
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan,
Evaluasi dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Bidang PU Wilayah IV

Tersusunnya laporan pelaksanaan


pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah III
Tersusunnya laporan pelaksanaan
pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah IV

Jumlah laporan pelaksanaan


pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah III
Jumlah laporan pelaksanaan
pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Wilayah IV

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan,


Evaluasi dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Bidang PU di
Inspektorat Khusus

Tersusunnya laporan pelaksanaan


pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Pusat

Jumlah laporan pelaksanaan


pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
lainnya di Pusat

Tersusunnya laporan hasil


pemeriksan khusus

Jumlah laporan pelaksanaan


pemeriksaan khusus

2015

2016

2017

2018

2019

140

140

140

140

140

98

98

98

98

98

33
16

33
16

33
16

33
16

33
16

17

17

17

17

17

PROGRAM PEMBINAAN DAN


PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Terselenggaranya pengaturan,
pengembangan permukiman
pembinaan, dan pengawasan
pengembangan permukiman di 507
kab/kota
Pembangunan dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas permukiman
Kawasan Perkotaan
di 38.341 Ha daerah perkotaan
Pembangunan dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas permukiman
Kawasan Perdesaan
di 78.384 Ha daerah perdesaan
Pembangunan dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas permukiman
Kawasan Khusus
di 3.099 Ha kawasan khusus
Pendampingan Pemberdayaan
Terselenggaranya pendampingan
Masyarakat
masyarakat di 7.683 kelurahan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

124.885,4

46.448,0

Jumlah kab/kota terselenggara


507
pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan pengembangan
permukiman
Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha) 1.610

507

507

507

507

8.975

9.956

9.500

8.390

Luas kawasan permukiman


47.530
perdesaan (Ha)
Luas kawasan permukiman khusus
266
(Ha)
Jumlah kelurahan yang mendapatkan 1.477
pendampingan pemberdayaan
masyarakat

7.683

7.501

7.835

7.835

500

667

833

833

1.483

1.633

1.620

1.470

II.M.L.033-17

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Fasilitasi kota dan kawasan perkotaan


dalam pemenuhan SPP dan
pengembangan Kota Layak Huni, Kota
Hijau, dan Kota Cerdas

Terselenggaranya fasilitasi kota dan


kawasan perkotaan dalam
pemenuhan SPP dan pengembangan
Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota
Cerdas di 18 kota, 12 kawasan
perkotaan metropolitan, 744
kota/kawasan perkotaan

Perintisan inkubasi kota baru

Terselenggaranya perintisan inkubasi Jumlah kota baru


di 10 kota baru

Jumlah kota, kawasan perkotaan


metropolitan dan kota/kawasan
perkotaan terfasilitasi pemenuhan
SPP dan pengembangan Kota Layak
Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan


Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan Gedung, dan
Rumah Negara
Peraturan Penataan Bangunan
Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Jumlah NSPK Bidang Penataan
Lingkungan
Penataan Bangunan Lingkungan
Bangunan dan Lingkungan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Terselenggaranya bangunan gedung


di 124.200 m2
Penataan Bangunan
Terselenggaranya penataan bangunan
di 553.000 m2
Pembinaan dan Pengawasan Bangunan
Terselenggaranya pembinaan dan
Gedung
pengawasan bangunan gedung di 507
kota/kab
Proyek percontohan ruang terbuka publik Terlaksananya proyek percontohan
untuk menonton bersama video/film
ruang terbuka publik untuk menonton
bertema revolusi mental
bersama video/film bertema revolusi
mental di 1200 kecamatan
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,
Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan
Pola Investasi, serta Pengelolaan
Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan
Persampahan
Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terbangunnya infrastruktur limbah
Terpusat Skala Kota, Kawasan dan
dengan sistem terpusat skala kota,
Komunal
kawasan, komunal di 438 kota/kab

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

4 kota, 1
kawasan
perkotaan
metropolitan,
112
kota/kawasa
n perkotaan

4 kota, 3
kawasan
perkotaan
metropolitan,
140
kota/kawasa
n perkotaan

4 kota, 3
kawasan
perkotaan
metropolitan,
160
kota/kawasa
n perkotaan

2 kota, 2
kawasan
perkotaan
metropolitan,
166
kota/kawasa
n perkotaan

4 kota
otonom, 3
kawasan
perkotaan
metropolitan,
166
kota/kawasa
n perkotaan
3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2
10.019,0

Luasan penyelenggaraan bangunan


gedung (m2)
Luasan penataan bangunan (m2)

9.300

13.900

20.800

33.700

46.500

73.500

100.000

144.000

124.000

111.500

Jumlah kota/kab terselenggar


pembinaan dan pengawasan
bangunan gedung
Jumlah kecamatan percontohan

507

507

507

507

507

200

300

300

200

200

35.645,0

Jumlah kota/kab yang terlayani


infrastruktur limbah dengan sistem
terpusat skala kota
II.M.L.033-18

60

68

95

120

95

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangunnya Instalasi Pengolahan


Jumlah kota/kab yang terlayani
Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT)
Pembangunan Infrastruktur Tempat
Terbangunnya TPA di 341 kota/kab
Jumlah kota/kab yang terlayani
Pemrosesan Akhir Sampah
infrastruktur tempat pemrosesan
akhir sampah
Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah
Terbangunnya TPST/3R skala
Jumlah kota/kab yang terlayan
Terpadu/3R
komunal di 334 kota/kab
infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu/3R
Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Jumlah kota/kab yang terlayani
Sampah
Pengolahan Akhir Sampah di 112
Infrastruktur Fasilitas Pengolahan
kota/kab
Akhir Sampah
Infrastruktur Drainase
Pengurangan genangan seluas 22.500 Luas Genangan (Ha)
Ha
Pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
Terselenggaranya pembinaan,
Jumlah kab/kota mendapat
kampanye serta advokasi
fasilitasi, pengawasan dan kampanye pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
serta advokasi pelaksanaan PPLP
kampanye serta advokasi
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,
Pengembangan Sumber Pembiayaan dan
Pola Investasi, serta Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
Pembangunan Infrastruktur SPAM
Regional
Pembangunan Infrastruktur SPAM
Perkotaan

Pembangunan Infrastruktur SPAM


Perdesaan
Pembangunan Infrastruktur SPAM di
Kawasan Khusus

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

60

65

80

124

80

50

55

73

90

73

50

50

72

90

72

16

16

23

34

23

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

507

507

507

507

507

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

33.899,0

Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM


Regional
Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM
IKK
Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu
Kota Pemekaran/Perluasan
Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM
Perdesaan Berbasis Masyarakat
Terbangunya 661.600 SR SPAM di
Kawasan Kumuh Perkotaan
Terbangunya 66.200 SR SPAM di
Kawasan Nelayan
Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di
Kawasan Rawan
Air/Perbatasan/Pulau Terluar

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di


kawasan regional
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu
Kota Kawasan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu
Kota Pemekaran/Perluasan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di
perdesaan berbasis masyarakat
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di
kawasan kumuh perkotaan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di
kawasan nelayan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di
kawasan rawan air/perbatasan/pulau
terluar
II.M.L.033-19

240.000

280.000

280.000

280.000

240.000

463.200

1.200.000

2.400.000

3.200.000

2.728.000

920.000

1.040.000

1.160.000

1.148.800

927.360

1.280.000

1.920.000

2.560.000

2.978.560

32.000

120.000

136.000

152.000

221.600

1.999

11.193

15.990

15.990

21.027

272.640

320.000

352.000

352.000

409.280

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Fasilitasi SPAM PDAM

Fasilitasi SPAM Non-PDAM

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan


pengembangan air minum
Dukungan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan
Persampahan
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan
Persampahan
Pemantauan dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPAM

033

xxx

SASARAN

Terbantunya Program di 174 PDAM


Berkembangnya Jaringan SPAM MBR
di 4.909 kawasan
Terbantunya Program di 50 UPTD
Berkembangnya Jaringan SPAM MBR
di 1.400 kawasan
Terselengaranya pengaturan,
pembinaan dan pengawasan
pengembangan air minum

TARGET

INDIKATOR

Jumlah PDAM terbantu


Jumlah kawasan MBR terfasilitasi
pengembangan jaringan SPAM
Jumlah UPTD terbantu
Jumlah kawasan MBR terfasilitasi
pengembangan jaringan SPAM
Jumlah kab/kota mendapatkan
pembinaan dan pengawasan
pengembangan air minum

2015
122
349

2016

2017

2018

2019

122
1.140

169
1.140

47
1.140

47
1.140

50
350

50
350

50
350

350

507

507

507

507

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

549,4

Tersusunnya 20 SPK Peraturan


Jumlah SPK Peraturan
4
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum, Sanitasi dan Persampahan
Minum, Sanitasi dan Persampahan

Tersusunnya 1.018 laporan


pemantauan dan pembinaan
penyelenggaraan SPAM
Fasilitasi pengembangan sumber
Tersusunnya 225 laporan fasilitasi
pembiayaan, pola investasi penyelenggara pengembangan sumber pembiayaan,
SPAM, promosi investasi
pola investasi penyelenggara SPAM,
promosi investasi
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Pembinaan dan Pengembangan Rumah
Terselenggaranya pencadangan tanah
Umum dan Komersial (Merupakan
dan Pembangunan Rusun melalui
BA999)
penyertaan modal negara untuk
Perum Perumnas
Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah
Susun Sewa bagi MBR yang
dilaksanakan oleh BUMN
Tersedianya suplai bahan bangunan
yang terjangkau untuk pembangunan
Rumah Umum bagi MBR yang
disediakan oleh BUMN

Jumlah laporan pemantauan dan


pembinaan penyelenggaraan SPAM

518

508

508

508

508

Jumlah laporan fasilitasi


pengembangan sumber pembiayaan,
pola investasi penyelenggara SPAM,
promosi investasi

32

37

42

52

62

33.099,0
Jumlah Modal yang disertakan

Penyediaan PSO Selisih Tarif Sewa

Penyediaan Bahan Bangunan Murah

II.M.L.033-20

25.000

50.000

75.000

100.000

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Penyusunan Kebijakan, Program dan


Anggaran, Kerjasama, Data Informasi
serta Evaluasi Kinerja Pengembangan
Perumahan

Pembangunan Rumah Khusus

Pembinaan dan Pengelolaan Rumah


Negara

Pengembangan Perumahan Swadaya

SASARAN

Meningkatnya Penyusunan Kebijakan,


Program dan Anggaran, Kerjasama,
Data Informasi serta Evaluasi Kinerja
Pengembangan Perumahan:

Terbangunnya rumah khusus di


daerah pasca bencana/konflik,
maritim dan perbatasan negara
Meningkatnya pembinaan dan
Pengelolaan Rumah Negara

Terwujudnya keswadayaan
masyarakat untuk peningkatan
kualitas dan pembangunan
rumah/hunian yang layak dan
terjangkau bagi 2.200.000 MBR dalam
lingkungan yang aman, sehat, teratur
dan serasi

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Dokumen Kebijakan dan Strategi


Pembangunan Perumahan Jangka
Menengah dan Jangka Panjang
Nasional

Dokumen Pedoman dan Manual


Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Perumahan Jangka
Menengah dan Jangka Panjang
Jumlah rumah khusus terbangun di
daerah pasca bencana/konflik,
maritim dan perbatasan negara
Jumlah dokumen Pembinaan dan
Pengelolaan Rumah Negara
Jumlah dokumen Pengaturan,
Pengawasan, dan Pengendalian
Penyediaan serta Pengelolaan Rumah
Negara
Dokumen Pedoman Penghunian dan
Pengelolaan Rumah Negara
Dokumen Pedoman Penetapan dan
Pengalihan Status Rumah Negara
Jumlah Rumah Tangga yang
Terfasilitasi Bantuan Stimulan
Pembangunan Rumah Swadaya

4.500

10.000

15.000

15.000

5.500

20.000

45.000

50.000

60.000

75.000

50.000

100.000

135.000

165.000

300.000

350.000

385.000

400.000

Jumlah Rumah Tangga yang


memperoleh akses terhadap KPR
Swadaya
Jumlah rumah tangga pedesaan,
daerah terpencil, dan daerah
tertinggal yang terfasilitasi
peningkatan kualitas rumah

II.M.L.033-21

65.000

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pembinaan dan Pengembangan Rumah


Umum dan Komersial
Pembangunan Rumah Susun Sederhana
dan sewa

033

04

PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Pengembangan Pendanaan dan Sistem
Pembiayaan Perumahan

SASARAN

Meningkatnya Pembinaan dan


Pengembangan Rumah Umum dan
Komersial
Terbangunnya 550.000 unit sarusun
(satuan rumah susun) yang
dilengkapi dengan PSU pendukungnya

TARGET

INDIKATOR

Jumlah dokumen Kebijakan Teknis


dan Strategi Pengembangan Rumah
Umum dan Komersial
Jumlah unit sarusun yang dilengkapi
dengan PSU pendukungnya

2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

16

16

13.360

134.160

134.160

134.160

134.160

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.049,4

Meningkatnya rumah tangga


berpenghasilan rendah yang
menghuni dan atau memiliki rumah
layak huni yang mendapat bantuan
fasilitas pendanaan dan pembiayaan
perumahan.

Jumlah rumah tangga berpenghasilan 130.000


rendah yang mendapat fasilitas
bantuan pembiayaan perumahan
melalui KPR-FLPP Rumah Tapak dan
Sarusun (temasuk sewa beli)

175.000

225.000

250.000

120.000

Jumlah rumah tapak yang mendapat 0


fasilitas Kredit Konstruksi
Jumlah rumah tangga berpenghasilan 0
rendah yang mendapat fasilitas
bantuan pembiayaan perumahan
melalui KPR-FLPP Rumah Swadaya

1.000

1.500

2.000

1.500

50.000

150.000

200.000

50.000

Jumlah rumah tangga berpenghasilan 55.000


rendah yang mendapat fasilitas
bantuan uang muka

106.500

124.250

124.370

65.880

Penempatan 10% Dana Jangka


Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana
Pensiun, Dana Asuransi, TaperumPNS, TWP TNI/POLRI untuk
pembiayaan pembangunan
perumahan
Jumlah LKB dan LKBB yang
berpartisipasi dalam penyaluran
bantuan pembiayaan perumahan

10

29

39

49

64

79

II.M.L.033-22

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Penyusunan Kebijakan, Program dan


Anggaran, Kerjasama, Data Informasi
serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan
Perumahan

Pengembangan pola pembiayaan


perumahan

Pembinaan sistem pembiayaan


perumahan

Pendayagunaan sumber pembiayaan


perumahan

SASARAN

Tersedianya dokumen kebijakan dan


strategi, analis makro, program dan
anggaran, pengembangan sistem
informasi pembiayaan perumahan
Tersedianya MOU kerjsama
pembiayaan perumahan

TARGET

INDIKATOR

Jumlah dokumen kebijakan dan


strategi bidang pembiayaan
perumahan

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah MoU kerjasama dengan


lembaga keuangan, pemerintah dan
pemerintah daerah, serta luar negeri
Jumlah materi teknis rencana dan
strategi pengembangan pola
pembiayaan perumahan
Tersedianya materi teknis rencana
Jumlah materi teknis rencana,
dan strategi serta pengembangan pola strategi, dan NSPK pengembangan
pembiayaan mikro, investasi, rumah pola pembiayaan
tapak, rumah susun dan rumah
swadaya
Tersedianya rumusan rapermen pola Jumlah rumusan Rapermen pola
pembiayaan mikro, investasi, rumah pembiayaan
tapak dan rumah susun, dan rumah
swadaya
Terlaksananya diseminasi sistem
Jumlah laporan pelaksanaan
pembiayaan perumahan
diseminasi NSPK pembiayaan
perumahan
Terwujudnya pembinaan dan bantuan Jumlah lembaga jasa keuangan,
teknis pada lembaga jasa keuangan,
pemerintah provinsi, pemerintah
pemerintah, pemerintah daerah di
daerah yang memperoleh pembinaan
wilayah
dan bantuan teknis

29

39

49

64

79

26 LKB/LKBB 26 LKB/LKBB 26 LKB/LKBB 26 LKB/LKBB


258 Kota
258 Kota
514 Kota
514 Kota
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
18 Kota yang
mendirikan
BLUD
16 Kota yang
menerapkan
sistem
pembiayaan

26 LKB/LKBB
514 Kota
34 Provinsi
16 Kota yang
mendirikan
BLUD
16 Kota yang
menerapkan
sistem
pembiayaan

Terselenggaranya pendayagunaan
sumber-sumber pembiayaan
perumahan

Jumlah dokumen rencana dan NSPK


pendayagunaan sumber pembiayaan
perumahan

II.M.L.033-23

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pengendalian kemudahan dan bantuan


pembiayaan perumahan

Dukungan penyaluran bantuan


pembiayaan perumahan untuk rumah
tangga berpenghasilan rendah

SASARAN

Terselenggaranya pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan
pengendalian pelaksanaan bantuan
pembiayaan wilayah
Tersedianya dokumen promosi,
perencanaan PPP, dan legal dan
bantuan hukum

Terwujudnya kerjasama dan


rekonsiliasi LJK

033

08

033

08

08

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah dokumen pemantauan,


analisis, evaluasi dan pelaporan
pengendalian pelaksanaan bantuan
pembiayaan
Jumlah laporan pelaksanaan promosi
dan sosialisasi

Jumlah dokumen perencanaan


anggaran PPP (BLU)
Jumlah dokumen legal dan bantuan
hukum
Jumlah lembaga LJK yang
bekerjasama dengan PPP (BLU)
Jumlah rekonsiliasi dengan LJK

28

28

28

28

28

29

39

49

64

79

20

20

20

20

20

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN


2404 Pengaturan, pembinaan, perencanaan, Terlaksananya Pengaturan,
pemograman dan pembiayaan
pembinaan, perencanaan,
penyelenggaraan jalan
pemrograman dan pembiayaan
penyelenggaraan jalan

2405 Pengaturan dan Pembinaan, Teknik


Preservasi, Peningkatan Kapasitas
Jalan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

278.177,0
600,2

Jumlah Dokumen Jaringan, Kebijakan


dan Stategi Penyelenggaraan Jalan

033

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Program


1
Jumlah Dokumen Pengembangan
2
sistem dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Jalan
Jumlah Dokumen Lingkungan, mitigasi 2
bencana alam, dan Keselamatan jalan

1
2

1
2

1
2

1
2

Terlaksananya Pengaturan,
pembinaan, perencanaan,
pemrograman dan pembiayaan
penyelenggaraan jalan

34.279,1

II.M.L.033-24

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah Luas pengadaan tanah untuk


jalan bebas hambatan dan
Penanganan Jalan (Ha)
Jumlah dokumen Standar Jalan dan
jembatan
Jumlah dokumen Perkerasan Jalan
dan Drainase
Jumlah Dokumen pembinaan
pelaksanaan jalan dan jembatan
Jumlah dokumen Pemeliharaan jalan
dan Jembatan
Jumlah Dokumen Jembatan Bentang
Panjang dan Terowongan
Jumlah dokumen Sistem Preservasi,
rekonstruksi dan perencanaan teknik
Jalan
Jumlah Dokumen Pembinaan Bahan
dan Peralatan
Jumlah dokumen Jalan Metropolitan
dan Kota Besar serta jalan bebas
hambatan
033

033

08

08

2406 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Terselenggaranya Pembinaan


Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan
dan Fasilitasi Jalan Daerah

2409 Pelaksanaan Preservasi dan


Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

1.908

3.977

4.153

4.595

4.949

43

43

43

43

100

100

100

100

Jumlah dokumen pembinaan


43
perencanaan umum, pelaksanaan, dan
evaluasi kinerja jalan daerah
Jumlah dokumen fasilitasi
2
pembiayaan
Dukungan Jalan Sub Nasional (Km)
100

Terlaksananya pemeliharaan,
peningkatan dan pembangunan jalan
nasional

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.869,2

247.793,7

Panjang jalan yang terpelihara (Km) 34.885,5


Panjang jembatan yang terpelihara
340.715,8
(M)
Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 1.544,7

II.M.L.033-25

45.592,8
445.910,0

45.592,8
445.910,0

45.592,8
445.910,0

45.592,8
445.910,0

203,2

410,1

456,6

457,4

111.542,0
3.110,9
35.517,9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Panjang jembatan yang ditingkatkan


(M)
Panjang jalan yang dibangun (Km)
Panjang jembatan yang dibangun (M)
Panjang jalan bebas hambatan yang
dibangun oleh pemerintah dan swasta
(Km)
Terselenggaranya perencanaan,
Jumlah Dokumen Perencanaan,
pengendalian dan pengawasan
Pengendalian dan Pengawasan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan jaringan jalan dan
Jalan Nasional
jembatan
033

033

08

04

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

7.514,7

3.108,5

3.108,5

3.108,5

3.108,5

5.940,0

329,0
6.691,2
125,0

490,0
4.488,8
104,4

502,5
5.420,1
253,0

676,9
5.992,6
379,0

651,8
7.263,9
148,6

42.837,3
12.287,0
12.676,8

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

20.599,2

2410 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Terselenggaranya Pengaturan,


Jalan Tol
Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

425,0
Jumlah laporan Bagian Umum, Bidang 3
Teknik dan Pemantauan dan
Pengawasan
Jumlah dokumen investasi jalan tol
1
Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1

2
2

2
2

2
2

2
2

Jumlah Laporan pengelolaan dana


hasil pengusahaan jalan tol (BLU)

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER


DAYA AIR
PEMBINAAN PUSAT DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
TERPADU
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI
SUNGAI, WADUK, EMBUNG, SITU,
SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR
LAINNYA

208.577,0
10.747,7

59.825,4

Tampungan, sumber air lainnya yang


dibangun/ditingkatkan fungsi
kondisinya

II.M.L.033-26

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persiapan pembangunan bendungan, 1


embung, serta bangunan penampung
air lainnya
Luas lahan yang dibebaskan (Ha)
1.994
Jumlah bendungan yang dibangun
27 waduk:
6 selesai dan
21on going
(11 baru)

5.762
29 waduk:
2 selesai 27
on going (8
baru)

11.076
37 Waduk:
6 selesai dan
31 on going
(10 baru)

11.888
41 waduk:
6 selesai dan
35 on going
(10 baru)

5.887
45 waduk:
14 selesai dan
31 on going
(10 baru)

Jumlah embung dan bangunan


299
penampung air lainnya yang dibangun
(Buah)

124

233

216

216

Persentase persiapan
1
peningkatan/rehabilitasi bendungan,
embung, serta bangunan penampung
air lainnya, 100% terhadap total
jumlah peningkatan/rehabilitasi
setiap tahunnya

Jumlah bendungan yang


ditingkatkan/direhabilitasi (Waduk)
Jumlah embung dan bangunan
penampung air lainnya yang
ditingkatkan/direhabilitasi (Buah)

10

11

55

144

160

123

143

Jumlah bendungan single purpose


untuk PLTA/PLTM yang dibangun
Jumlah intake untuk PLTA/PLTM
pada bendungan multipurpose yang
dibangun

Persentase persiapan konservasi dan


monitoring evaluasi sumber air

Tampungan, sumber air lainnya yang


fungsi dan kondisinya dikembalikan
seperti semula

Prasarana sumber energi yang


bertambah

Sumber air yang dikonservasi

II.M.L.033-27

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase konservasi sumber air di


wilayah sungai kewenangan pusat

Jumlah sungai yang direstorasi


Jumlah danau yang direvitalisasi
Jumlah rawa yang dikonservasi

8
5
6

8
5
7

8
5
7

9
5
7

9
5
7

19

25

24

32

22

Jumlah mata air yang dilindungi


2
(arboretum)
Jumlah kegiatan Gerakan Nasional
16
Kemitraan Penyelamatan Air
Jumlah sungai dan garis sempadannya 8
yang diupayakan perlindungannya

32

32

41

41

16

16

20

20

Jumlah danau dan garis sempadannya 2


yang diupayakan perlindungannya

Jumlah sungai yang diupayakan dijaga 8


dan diperbaiki kualitas airnya

16

16

20

20

Jumlah danau yang diupayakan dijaga 4


dan diperbaiki kualitas airnya

10

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Kapasitas resapan air dan daya


tampung air alami yang ditingkatkan

Upaya perlindungan sumber air alami


yang dilaksanakan

Upaya menjaga dan memperbaiki


kualitas air yang ditingkatkan

PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI


JARINGAN IRIGASI, AIR TANAH, RAWA
DAN TAMBAK

61.720,7

Jaringan irigasi kewenangan pusat


yang dibangun dan yang fungsi dan
kondisinya ditingkatkan
luas lahan yang dibebaskan (Ha
Tanah)

II.M.L.033-28

4.913

5.645

5.022

4.414

3.748

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah bendung yang


dibangun/ditingkatkan (Buah)
Jumlah sumur JIAT yang
dibangun/ditiingkatan (Buah)
Luas layanan jaringan irigasi
permukaan yang
dibangun/ditingkatkan (Ha)
Luas layanan jaringan irigasi air
tanah yang dibangun/ditingkatkan
(Ha)
Luas layanan jaringan reklamasi rawa
yang dibangun/ditingkatkan (Ha)

24

106

165

175

116

105

41.103

50.985

38.387

35.764

27.359

3.187

4.945

5.237

3.482

3.142

53.966

56.966

56.809

49.033

44.458

luas lahan yang dibebaskan (Ha


Tanah)
Jumlah bendung yang
dibangun/ditingkatkan (buah)
Luas layanan jaringan irigasi
permukaan yang
dibangun/ditingkatkan (Ha)
Luas jaringan irigasi tambak yang
dibangun/ditingkatkan (Ha)

6.126

7.222

7.280

6.409

5.768

47

12

14

122.527

144.435

145.603

128.185

115.362

4.450

2.400

2.400

2.400

400

11

328

308

263

238

321.981

213.167

200.857

157.093

Jaringan irigasi kewenangan daerah


yang dibangun dan yang fungsi dan
kondisinya ditingkatkan (dukungan
Pusat)

Jaringan tata air tambak yang


dibangun dan yang fungsi dan
kondisinya ditingkatkan
Jaringan irigasi kewenangan pusat
yang fungsi dan kondisinya
dikembalikan seperti semula

Jumlah bendung yang direhabilitasi


4
(buah)
Jumlah sumur JIAT yang direhabilitasi 306
(buah)
Luas layanan jaringan irigasi
176.974
permukaan yang direhabilitasi (Ha)

II.M.L.033-29

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Luas layanan jaringan irigasi air


7.650
tanah yang direhabilitasi (Ha)
Luas layanan jaringan reklamasi rawa 137.325
yang direhabilitasi (Ha)

8.180

7.684

6.560

5.933

202.569

195.437

159.836

154.945

Jumlah bendung yang direhabilitasi


(Buah)
Luas Layanan jaringan irigasi
permukaan yang direhabilitasi (Ha)
Luas jaringan irigasi tambak yang
direhabilitasi (Ha)

16

11

82.676

117.594

67.195

62.143

55.295

8.562

19.399

18.477

17.161

14.865

Persentase pemberian bimbingan /


20
bantuan teknis dalam pengembangan
dan pengelolaan jaringan irigasi di
bandingkan kebutuhan (%)

20

20

20

20

Persentase pemberian bimbingan /


bantuan teknis dalam pemenuhan
SPM irigasi di daerah di bandingkan
kebutuhan (%)

20

20

20

20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jaringan irigasi Kewenangan Daerah


yang fungsi dan kondisinya
dikembalikan seperti semula

Jaringan tata air tambak yang fungsi


dan kondisinya dikembalikan seperti
semula
Peningkatan kapasitas daerah dalam
pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi yang diselenggarakan

20

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR


BAKU

19.794,9
Sarana prasarana pengelolaan air
baku yang dibangun serta
ditingkatkan fungsi dan kondisinya

m3/dtk

Jumlah intake air baku yang dibangun 422


(buah)
Jumlah sumur air tanah yang
5
dibangun (sumur)
II.M.L.033-30

12

11

13

22

250

210

187

423

12

13

13

13

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Sarana prasarana pengelolaan air


baku yang fungsi dan layanannya
dikembalikan seperti semula

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Panjang saluran pembawa yang


dibangun (km)
m3/dtk

2.513

1.500

1.350

1.237

2.835

11

Jumlah intake air baku yang


ditingkatkan/direhabilitasi (buah)
Jumlah sumur air tanah yang
ditingkatkan/direhabilitasi (sumur)
Panjang saluran pembawa yang
ditingkatkan/direhabilitasi (km)

226

20

31

64

215

15

15

15

15

1.616

147

240

463

1.425

Persentase pemberian bimbingan/


bantuan teknis penyediaan dan
pengelolaan air baku dibandingkan
kebutuhan (%)

20

20

20

20

20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Peningkatan kapasitas daerah dalam


penyediaan dan pengelolaan air baku
untuk 100% air bersih yang
diselenggarakan

PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR


GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN
PANTAI

34.399,0

Sarana dan prasarana pengelolaan


banjir baru yang dibangun dan yang
fungsi dan kondisinya ditingkatkan
Luas lahan yang dibebaskan (Ha)
505
Panjang normalisasi sungai dan
250
pembuatan tanggul yang
dibangun/ditingkatkan (km)
Panjang bangunan perlindungan dan 83
perkuatan tebing yang
dibangun/ditingkatkan (km)
Jumlah stasiun pompa, sistem
polder/retarding basin yang dibangun
(buah)

II.M.L.033-31

145
507

177
523

185
539

227
493

168

174

179

164

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Panjang kanal banjir yang


dibangun/ditingkatkan (km)
Sarana dan prasarana pengelolaan
banjir yang fungsi dan layanannya
dikembalikan seperti semula
Panjang tanggul sungai yang
direhabilitasi (km)
Panjang bangunan perlindungan dan
perkuatan tebing yang direhabilitasi
(Km)
Jumlah stasiun pompa, sistem
polder/retarding basin yang
direhabilitasi (buah)
Panjang kanal banjir yang
direhabilitasi (km)
Dokumen supervisi, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan direhabilitasi
sarana dan prasarana pengelolaan
banjir (dokumen)
Dokumen rencana persiapan operasi
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengelolaan banjir yang
direhabilitasi (dokumen)

95

149

225

149

158

32

50

75

50

53

50

79

120

80

84

50

79

120

80

84

Jumlah sabo dam yang dibangun


(Buah)

50

55

63

74

64

Jumlah sabo dam yang


ditingkatkan/direhabilitasi (Buah)

22

28

21

14

10

Sarana dan prasarana pengelolaan


aliran lahar gunung berapi dan debris
yang dibangun serta yang fungsi dan
kondisinya ditingkatkan

Sarana dan prasarana pengelolaan


aliran lahar gunung berapi dan debris
yang fungsi dan kondisinya
dikembalikan seperti semula

II.M.L.033-32

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Sarana dan prasarana pengamanan


pantai yang dibangun serta yang
fungsi dan kondisinya ditingkatkan

Sarana dan prasarana pengamanan


pantai yang fungsi dan kondisinya
dikembalikan seperti semula

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Km

81

67

90

157

135

Panjang bangunan pemecah


gelombang (break water) yang
dibangun (km)
Panjang tembok penahan gelombang
(sea wall) yang dibangun (km)
Jumlah groin yang dibangun (buah)
Km

20

20

20

20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Panjang bangunan pemecah


gelombang (break water) yang
ditingkatkan/direhabilitasi (km)
Panjang tembok penahan gelombang
(sea wall) yang
ditingkatkan/direhabilitasi (km)
jumlah groin yang
ditingkatkan/direhabilitasi (buah)
Peningkatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan banjir, pengendalian
lahar gunung berapi dan pengamanan
pantai yang diselenggarakan
Persentase pemberian bimbingan/
20
bantuan teknis pengelolaan banjir,
pengendalian lahar gunung berapi dan
pengamanan pantai dibandingkan
keutuhan (%)
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA
PRASARANA SDA

22.089,3
Tampungan, sumber air lainnya yang
fungsi dan layanannya terjaga
Jumlah bendungan yang dioperasi dan 176
dipelihara (Waduk)

II.M.L.033-33

176

182

189

195

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah embung dan bangunan


1.093
penampung air lainnya yang dioperasi
dan dipelihara (Buah)
Persentase pelaksanaan audit teknis 1
sarana prasarana bendungan,
embung, serta bangunan penampung
air lainnya yang diselenggarakan
dibandingkan dengan rencana ()
Sarana prasarana pengelolaan air
m3/dtk
baku yang fungsi dan layanannya yang
terjaga
Jumlah intake air baku yang dioperasi
dan dipelihara (buah)
Jumlah sumur air tanah yang
dioperasi dan dipelihara (sumur)
Panjang saluran pembawa yang
dioperasi dan dipelihara (km)
Persentase penyelenggaraan audit
teknis sarana dan prasarana
pengelolaan air baku dibandingkan
kebutuhan (%)
Jaringan irigasi yang fungsi dan
layanannya yang terjaga
Luas jaringan irigasi yang dioperasi
dan dipelihara (Ha)
Luas jaringan irigasi air tanah yang
dioperasi dan dipelihara (Ha)
Luas jaringan reklamasi rawa yang
dioperasi dan dipelihara (Ha)
Sumber air, bangunan pengendali
erosi dan sedimen dan bangunan
pengawetan air yang terjaga
Jumlah sungai yang pelihara
Jumlah danau yang dipelihara
Jumlah rawa yang dipelihara

II.M.L.033-34

2016

2017

2018

2019

1.395

1.540

1.892

2.190

49

61

73

84

96

2.293.127

2.293.127

3.045.527

4.027.927

5.093.927

51.007

55.407

59.807

64.207

68.607

939.661

1.108.161

1.605.661

2.151.661

2.472.161

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Panjang bangunan pengendali erosi


(turap) yang dipelihara
Jumlah bangunan pengendali sedimen
(check) dam yang dipelihara

Sarana dan prasarana pengelolaan


banjir yang fungsi dan layanannya
yang terjaga

Jumlah long storage yang dipelihara


Jumlah dam parit yang dipelihara
Km

Panjang tanggul sungai yang dioperasi 1.928


dan dipelihara (km)
Panjang dinding penahan tanah
643
(turap, sheet pile, bronjong) yang
dioperasi dan dipelihara (km)
Jumlah polder/retarding basin yang
dioperasi dan dipelihara (buah)
Jumlah stasiun pompa pengendali
banjir yang dioperasi dan dipelihara
(buah)
Panjang kanal banjir yang dioperasi
dan dipelihara (km)

2.213

2.850

3.675

4.500

738

950

1.225

1.500

Jumlah sabo dam yang dioperasi dan


dipelihara (Buah)
Km

267

511

619

773

926

61

59

75

87

95

Sarana dan prasarana pengelolaan


aliran lahar gunung berapi dan debris
yang fungsi dan layanannya yang
terjaga

Sarana dan prasarana pengamanan


pantai yang fungsi dan layanannya
yang terjaga

Panjang bangunan pemecah


gelombang (break water) yang
dioperasi dan dipelihara (km)
Panjang tembok penahan gelombang
(sea wall) yang dioperasi dan
dipelihara (km)
II.M.L.033-35

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah groin yang dioperasi dan


dipelihara (buah)
Peningkatan kapasitas daerah dalam
operasi dan pemeliharaan sarana
prasaran pengembangan dan
pengelolaan irigasi, rawa, tambak,air
tanah yang diselenggarakan

Tanggap darurat bangunan air yang


rusak akibat bencana yang
dilaksanakan
Kesiapsiagaan,mitigasi dan adaptasi
yang diselenggarakan

Persentase pemberian bimbingan /


bantuan teknis operasi dan
pemeliharaan sarana prasaran
pengembangan dan pengelolaan
irigasi, rawa, tambak,air tanah
dibandingkan dengan kebutuhan
(ketepatan waktu dan jumlah)
Tanggap darurat bangunan air yang
rusak akibat bencana yang
dilaksanakan

Menetapkan kawasan rawan bencana


pada setiap WS
Kesiapsiagaan,mitigasi dan adaptasi
terhadap gunung meletus
Kesiapsiagaan serta kemampuan
mitigasi dan adaptasi masyarakat
dalam menghadapi dampak
perubahan iklim global
Kesiapsiagaan serta kemampuan
mitigasi dan adaptasi masyarakat
yang tinggal di kawasan rawan banjir
dan kekeringan.

659.222,3

JUMLAH

II.M.L.033-36

KEMENTERIAN BIDANG POLITIK,


HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KODE
KL
034

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4.339,9

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

Kementerian Koordinator Bidang


Polhukam
Semakin mantapnya reformasi
birokrasi dan tata kelola
001 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional

43,48

53,48

63,48

73,48

83,48

7,37

7,75

8,2

8,6

001 Indeks Pembangunan Hukum (%)


002 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (1-100)

55
40

60
45

65
50

70
55

75
60

001 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (1100)


002 Jumlah Kesepakatan Internasional
bidang polhukam beserta tindak
lanjutnya

65

68

70

72

75

001 Pemenuhan MEF (%)


002 kontribusi industri pertahanan dalam
negeri terhadap MEF (%)
003 Indeks Keamanan Dalam Negeri
004 Indeks Ketanggap Siagaan sistem
Cyber Nasional

40
12

45
14

50
16

55
18

60
20

N/A
60

N/A
70

N/A
76

N/A
81

N/A
85

30%

50%

75%

100%

100%

002 Skor Integritas Pelayanan Publik


Terwujudnya penegakan hukum

Meningkatnya kualitas demokrasi dan


diplomasi

Terciptanya Stabilitas Keamanan

Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi
Pengarusutamaan Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa
001 Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan koordinasi
wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa
II.M.L.034-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

034

01

034

01

034

034

01

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Polhukam
2440 Penyusunan dan Pengembangan
Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi
dan Tata Laksana, Perpustakaan dan
Data

2441 Penyelenggaraan Pelayanan


Persidangan dan Hubungan Antar
Lembaga

2442 Pengelolaan Administrasi Umum,


Kepegawaian, Perlengkapan dan
Rumah Tangga, Keuangan, Protokol
dan Keamanan

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
270,6

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

Tersedianya dukungan administratif


dan pelaksanaan operasional
KemenkoPolhukam
Terselenggaranya penyusunan
dokumen rencana kerja, evaluasi,
ortala, perpustakaan dan data

15,3

001 Dokumen perencanaan program dan


anggaran
002 Dokumen organisasi dan tata laksana

13

13

13

13

13

003 Dokumen pemantapan dan evaluasi


pelaksanaan anggaran
004 Bulan layanan data dan perpustakaan

24

24

24

24

24

Terselenggaranya pelayanan
persidangan dan Hubal

Terwujudnya Pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga,
keuangan, protokol dan keamanan

2,3

001 Dokumen Penyusunan Perencanaan


dan pelaksanaan persidangan
002 Dokumen Penyusunan Materi Hukum

003 Dokumen penyusunan risalah


persidangan
004 Dokumen penyusunan perencanaan
dan pelaksanaan bagian hukum
005 Dokumen penyusunan hubungan
kelembagaan

1
93,0

001 laporan pengelolaan aset BMN


002 dokumen pengelolaan administrasi
umum
003 dokumen pengembangan SDM
004 dokumen keuangan
II.M.L.034-2

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
005 terpenuhinya operasional perkantoran

034

01

2443 Pengelolaan Pengawasan Internal

01

01

12 bulan

2017

12 bulan

2018

12 bulan

2019

12 bulan

12 bulan
7,9

2
100%

2
100%

2
100%

2
100%

2
100%

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Terselenggaranya telaahan dan


Bidang Polhukam
rekomendasi

6,4
001 Jumlah laporan hasil telaahan dan
rekomendasi Kebijakan Bidang
Polhukam

034

2016

2015

Terselenggaranya Pengawasan
Internal yang efektif di lingkungan
Kemenko Polhukam
001 Laporan Pengawasan Pelaksanaan
Rencana Kerja
002 Laporan Hasil Audit dari BPK
003 Persentase (%) laporan pengawasan
pelaksanaan rencana kerja yang
akuntabel dan tepat waktu
004 Laporan Kinerja Kemenko Polhukam
005 Laporan Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

5041 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas)

84

84

84

84

84

Meningkatnya dukungan administratif


dan pelaksanaan operasional Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas)

92,9

001 Jumlah Dokumen Perencanaan


Anggaran dan Program Kerja
002 Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi
dan Sumberdaya
003 Jumlah Laporan Pengawasan,
pemantapan Kinerja Kepolisian
004 Pengaduan Masyarakat Terhadap
Kinerja Kepolisian yang ditindaklanjuti
005 Jumlah Laporan Penelitian dan
Pengembangan
006 Jumlah Rekomendasi Kepolisian
Nasional Kepada Presiden
II.M.L.034-3

32

32

32

32

32

1200

1300

1400

1500

1600

11

11

11

11

11

24

26

28

30

32

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

034

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

5042 Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi
Kejaksaan RI

SASARAN

INDIKATOR

02

034

02

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Kemenko
Polhukam
2445 Peningkatan Sarana dan Prasarana

06

2017

2018

2019

12
3

12
3

12
3

12
3

12
3

25

26

27

28

30

10

Memadainya sarana dan prasarana


aparatur

39,1

Terlaksananya pengelolaan sarana dan


prasarana

39,1
001 Tersedianya sarana dan prasarana
002 Tersedianya kendaraan dinas

034

2016

2015

Meningkatnya dukungan administratif


dan pelaksanaan operasional Komisi
Kejaksaan RI
001 Jumlah Dokumen Perencanaan
Anggaran dan Program Kerja
002 Jumlah Pengembangan Organisasi dan
Tata Laksana Komisi Kejaksaan dan
Sekretariat Komisi Kejaksaan
003 Layanan Data dan Perpustakaan
004 Laporan Pengawasan, pemantapan
Kinerja Jaksa dan/atau Pegawai
Kejaksaan
005 Pengawasan, pemantapan dan Tindak
Lanjut Laporan atau Pengaduan
Masyarakat
006 Koordinasi dan Peningkatan
Hubungan Antar Lembaga
007 Rekomendasi dan Laporan Komisi
Kejaksaan RI

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
52,7

TARGET

Program Peningkatan Koordinasi


Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

32
10

35
15

30
10

40
10

35
5
340,4

Semakin mantapnya reformasi


birokrasi dan tata kelola
Terwujudnya penegakan hukum
Meningkatnya kualitas demokrasi dan
diplomasi
II.M.L.034-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

Terciptanya Stabilitas Keamanan


Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi
Pengarusutamaan Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa
034

034

06

06

2446 Koordinasi Pendayagunaan Aparatur

2447 Koordinasi Potensi Pertahanan dan


Integritas Nasional

Terselenggaranya koordinasi
kebijakan Pendayagunaan Aparatur

4,1
001 Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan terkait tentang RPP UU ASN
yang ditindak lanjuti
002 Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan terkait tentang RPP UU
Administrasi Pemerintahan yang
ditindak lanjuti
003 Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan terkait tentang RPP UU
Pelayanan Publik yang ditindak lanjuti

50%

60%

70%

70%

80%

50%

60%

70%

70%

80%

50%

60%

70%

70%

80%

004 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
Pendayagunaan Aparatur yang efektif
005 Jumlah analisa kebijakan terkait
bidang Pendayagunaan Aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Kebijakan Potensi Pertahanan dan
Integritas Nasional

4,2

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan


terkait potensi pertahanan dan
integritas nasional yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait potensi
pertahanan dan integritas nasional
yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Bidang Potensi Pertahanan dan
Integritas Nasional
II.M.L.034-5

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

034

06

034

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

2448 Koordinasi Pengembangan Sistem,


Doktrin dan Strategi Pertahanan
Negara

2449 Koordinasi Harmonisasi Sosial

SASARAN

INDIKATOR

2450 Koordinasi Hubungan Multilateral

2017

2018

2019

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan


terkait terkait Pengembangan Sistem,
Doktrin dan Strategi Pertahanan
Negara yang ditindaklanjuti

50%

60%

70%

70%

80%

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi Pengembangan Sistem,
Doktrin dan Strategi Pertahanan
Negara yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Bidang Pengembangan Sistem, Doktrin
dan Strategi Pertahanan Negara

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Harmonisasi Sosial

4,1

003 Jumlah analisis kebijakan terkait


Harmonisasi Sosial
06

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi
Pengembangan Sistem, Doktrin dan
Strategi Pertahanan Negara

001 persentase (%) rekomendasi


Harmonisasi Sosial yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi terkait kebijakan terkait
harmonisasi sosial yang efektif

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4,4

TARGET

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Hubungan Multilateral

4,7
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait kerjasama multilateral yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
kerjasama multilateral yang efektif
II.M.L.034-6

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
kerjasama multilateral

034

06

2451 Koordinasi Hukum Internasional

06

2452 Koordinasi Intelijen dan Pembinaan


Masyarakat

06

2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan


Negara

2017
1

2018
1

2019
1

1
4,1

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi Intelijen


dan Pembinaan Masyarakat

4,2
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Intelijen dan Pembinaan
Masyarakat yang ditindaklanjuti

50%

60%

70%

70%

80%

002

50%

60%

70%

70%

80%

Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
Intelijen dan Pembinaan Masyarakat
yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
intelijen keamanan dan bimbingan
masyarakat
034

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi Hukum


Internasional
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Hukum Internasional yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait Hukum
Internasional yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
hukum internasional

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

Terselenggaranya Koordinasi Intelijen


Pertahanan Negara

4,3
001 Persentase (%) rekomendasi kebijkan
terkait Intelijen Pertahanan Negaral
yang ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi Intelijen Pertahanan
Negara yang efektif

II.M.L.034-7

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Bidang Intelijen Pertahanan Negara
yang tersinkronisasi

034

034

06

06

2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan


Eropa

2455 Koordinasi Kerja Sama ASEAN

06

2456 Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik


dan Afrika

2016

2015
1

2017
1

2018
1

2019
1

Terselenggaranya Koordinasi Kerja


Sama Amerika dan Eropa

4,4
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait kerja sama Amerika dan Eropa
yang ditindaklanjuti

50%

60%

70%

70%

80%

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait kerja
sama multilateral yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait kerja
sama Amerika dan Eropa

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi Kerja


Sama ASEAN

7,0
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Kerja Sama ASEAN yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait Kerja
Sama ASEAN yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait kerja
sama ASEAN

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi Kerja


Sama Asia, Pasifik dan Afrika

4,4
001 Persentase (%) kebijakan terkait
Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika
yang ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait Kerja
Sama Asia, Pasifik dan Afrika yang
efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kerja
Sama Asia, Pasifik dan Afrika

II.M.L.034-8

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

034

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

2457 Koordinasi Pengelolaan Masyarakat


Kawasan Tertinggal

SASARAN

INDIKATOR

06

2458 Koordinasi Materi Hukum

06

2459 Koordinasi Informasi Publik dan


Kehumasan

2017

2018

2019

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi Materi


Hukum

4,2
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Materi Hukum yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait Materi
Hukum yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
materi hukum

034

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi
Pengelolaan Masyarakat Kawasan
Tertinggal
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Pengelolaan Masyarakat
Kawasan Tertinggal yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan masyarakat kawasan
tertinggal yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
pengelolaan masyarakat kawasan
tertinggal

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4,1

TARGET

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Informasi Publik dan Kehumasan

4,3
001 Persentase (%) kebijakan terkait
Bidang Informasi Publik
002 Persentase (%) kebijakan terkait
Bidang Kehumasan yang
ditindaklanjuti
003 Persentase (%) pengendalian
kebijakan terkait Informasi Publik dan
Kehumasan yang efektif
004 Jumlah dokumen analisis regulasi
kehumasan yang ditindaklanjuti
II.M.L.034-9

50%

60%

70%

70%

80%

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

12

12

12

12

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
005 Laporan analisis PPID

034

06

2460 Koordinasi Informasi Media Massa

2461 Koordinasi Telekomunikasi dan


Informatika

2462 Koordinasi Program dan Reformasi


Birokrasi

2018
12

2019
12

12

50%

60%

70%

70%

80%

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

300

300

300

300

300

1
7,5

005 Laporan Indeks Ketanggap siagaan


sistem cyber nasional
006 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
hasil Pemantauan Krisis (PPK)
06

2017
12

Terselenggaranya Koordinasi
Telekomunikasi dan Informatika
001 Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan terkait Ketahanan dan
Keamanan Informasi Cyber Nasional
yang ditindaklanjuti
002 Persentase (%) rekomendasi
kebijakan terkait telekomunikasi dan
informatika yang ditindaklanjuti
003 Persentase (%) pengendalian
kebijakan terkait Telekomunikasi dan
Informatika yang efektif
004 Jumlah dokumen Analisis Regulasi TIK

034

12

4,2

005 Jumlah dokumen analisis media


Penyiaran
006 Laporan analisis media Online
06

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi
Informasi Media Massa
001 persentase (%) rekomendasi
kebijakan terkait media Cetak
002 persentase (%) rekomendasi
kebijakan terkait media Penyiaran
003 Persentase (%) pengendalian
kebijakan terkait Informasi Media
Massa yang efektif
004 Jumlah dokumen analisis media Cetak

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

Terselenggaranya Koordinasi Program


dan Reformasi Birokrasi

50%

60%

70%

70%

80%

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6,2

II.M.L.034-10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
001 Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan terkait Program dan
Reformasi Birokrasi yang ditindak
lanjuti
002 Persentase (%) Pengendalian
kebijakan terkait bidang Reformasi
Birokrasi yang efektif
003 Jumlah analisa kebijakan terkait
Reformasi Birokrasi
004 Jumlah dokumen analisis Pokja
Reformasi Birokrasi

034

06

2463 Koordinasi Organisasi Masyarakat


Sipil

2464 Koordinasi Pemajuan dan


Perlindungan HAM

2017

2018

2019

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

1
4,2

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
Organisasi Masyarakat Sipil yang
efektif
003 Jumlah analisis kebijakan Organisasi
Masyarakat Sipil
06

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi
Organisasi Masyarakat Sipil
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Organisasi Masyarakat Sipil
yang ditindaklanjuti

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Pemajuan dan Perlindungan HAM

5,1
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Pemajuan dan Perlindungan
HAM yang ditindaklanjuti

50%

60%

70%

70%

80%

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
Pemajuan dan Perlindungan HAM yang
efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
pemajuan dan perlindungan HAM

100%

100%

100%

100%

100%

II.M.L.034-11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

034

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

2465 Koordinasi Pemantapan Demokrasi


dan Kelembagaan

SASARAN

INDIKATOR

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
Pemantapan Demokrasi dan
Kelembagaan yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan Demokrasi
dan Kelembagaan
004 Laporan Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI)
06

2018

2019

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

1
4,4

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
Pemantapan Desentralisasi dan
Otonomi Daerah yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
06

2017

2466 Koordinasi Pemantapan Desentralisasi Terselenggaranya Koordinasi


dan Otonomi Daerah
Pemantapan Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Pemantapan Desentralisasi dan
Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti

034

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi
Pemantapan Demokrasi dan
Kelembagaan
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Pemantapan Demokrasi dan
Kelembagaan yang ditindaklanjuti

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
56,8

TARGET

2467 Koordinasi Pemantapan Otonomi


Khusus

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Pemantapan Otonomi Khusus

50,6
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Otonomi Khusus yang
ditindaklanjuti

II.M.L.034-12

50%

60%

70%

70%

80%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
Pemantapan Otonomi Khusus yang
efektif
003 Jumlah analisis kebijakan Otonomi
Khusus
004 Persentase (%) Rekomendasi
kebijakan terkait Desk Otonomi
Khusus yang ditindaklanjuti

034

06

2468 Koordinasi Pemberdayaan Aparatur


Hukum

06

06

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

70

70

70

70

70

4,1
50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

2469 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya Koordinasi


Pemberdayaan Masyarakat

4,1
001 persentase (%) rekomendasi
Pemberdayaan Masyarakat yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
pemberdayaan masyarakat yang
ditindaklanjuti
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
kebijakan terkait pemberdayaan
masyarakat

034

2016

2015

Terselenggaranya Koordinasi
Pemberdayaan Aparatur Hukum
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Materi Hukum yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait Materi
Hukum
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
pemajuan dan perlindungan HAM

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

2470 Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Terselenggaranya Koordinasi


Kerja Sama Keamanan
Pembinaan Keamanan dan Kerja Sama
Keamanan

16,9

001 Laporan Indeks Keamanan Dalam


Negeri
II.M.L.034-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Pembinaan Keamanan dan
Kerja Sama Keamanan yang
ditindaklanjuti
003 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
Pembinaan Keamanan dan Kerja Sama
Keamanan yang efektif
004 Jumlah analisis kebijakan terkait
kebijakan terkait pembinaan
keamanan dan kerjasama keamanan

034

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

2471 Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Terselenggaranya Koordinasi


Konflik dan Kontijensi
Penanganan Daerah Rawan Konflik
dan Kontijensi

48,7

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan


terkait Penanganan Daerah Rawan
Konflik dan Kontijensi/Desk
Keamanan Dalam Negeri yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
Penanganan Daerah Rawan Konflik
dan Kontijensi yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Penanganan Daerah Rawan Konflik
dan Kontijensi
004 Jumlah provinsi yang mendapatkan
fasilitasi koordinasi dan konsolidasi
terkait pencegahan dan penanganan
konflik sosial
005 Laporan deteksi dan respon dini
konflik sosial
006 Jumlah kawasan percontohan
penanganan konflik yang terintegrasi
II.M.L.034-14

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

34

34

34

34

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

034

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan


Terselenggaranya Koordinasi
Konvensional dan Kejahatan Terhadap Penanganan Kejahatan Konvensional
Kekayaan Negara
dan Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara

INDIKATOR

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan


terkait Penanganan Kejahatan
Konvensional dan Kejahatan Terhadap
Kekayaan Negaral yang ditindaklanjuti
002

034

06

2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan


Transnasional dan Kejahatan Luar
Biasa (Terorisme)

Terselenggaranya Koordinasi
Penanganan Kejahatan Transnasional
dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)

Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
Penanganan Kejahatan Konvensional
dan Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Penanganan Kejahatan Konvensional
dan Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan


terkait Penanganan Kejahatan
Transnasional dan Kejahatan Luar
Biasa (Terorisme) yang ditindaklanjuti
002

Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
Penanganan Kejahatan Transnasional
dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)
yang efektif

II.M.L.034-15

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4,9

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

5,0

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Penanganan Kejahatan Transnasional
dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)

034

06

2474 Koordinasi Penegakan Hukum

06

2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu

2016

2015
1

06

2476 Koordinasi Pengelolaan Wilayah


Khusus

2018
1

2019
1

7,9
50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

70%

Terselenggaranya Koordinasi
Pengelolaan Pemilu

8,8
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
50%
terkait Pengelolaan Pemilu yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
100%
pelaksanaan kebijakan terkait
Pengelolaan Pemilu yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan Pengelolaan
1
Pemilu
004 Jumlah dokumen hasil assesment
100% FGD
kelayakan parpol
dan
Penyusunan
draft

034

2017
1

Terselenggaranya Koordinasi
Penegakan Hukum
001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan
terkait Penegakan Hukum yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
Penegakan Hukum yang efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Penegakan Hukum
004 Persentase (%) Rekomendasi Timdu
Tipikor yang ditindaklanjuti

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

Terselenggaranya Koordinasi
Pengelolaan Wilayah Khusus
001 Persentase (%) rekomendasi
Pengelolaan Wilayah Khusus yang
ditindaklanjuti
II.M.L.034-16

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%
Penerbitan
Standarisasi
Kelayakan
Parpol
60%

50%
Diseminasi
Nasional

100%
Diseminasi
Nasional

100%
Assesment
Parpol

4,1
70%

70%

80%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan wilayah khusus yang
ditindaklanjuti
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
pengelolaan wilayah khusus

034

034

06

06

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

1
6,1

001 Persentase (%) rekomendasi


Kekuatan, Kemampuan dan Kerja
Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

50%

60%

70%

70%

80%

002 Persentase (%) pengendalian


pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi Kekuatan, Kemampuan
dan Kerja Sama Pertahanan yang
efektif
003 Jumlah analisis kebijakan terkait
Kekuatan, Kemampuan dan Kerja
Sama Pertahanan

100%

100%

100%

100%

100%

2478 Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri Terselenggaranya Koordinasi Strategi


Politik Luar Negeri

4,2

003 Jumlah analisis kebijakan terkait


Strategi Politik Luar Negeri
06

2016

2015

2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Terselenggaranya Koordinasi


Kerja Sama Pertahanan
Kekuatan, Kemampuan dan Kerja
Sama Pertahanan

001 Persentase (%) kebijakan terkait


Strategi Politik Luar Negeri yang
ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
pelaksanaan kebijakan terkait Strategi
Politik Luar Negeri yang efektif

034

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan

50%

60%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Terselenggaranya Koordinasi
Wawasan Kebangsaan

11,2
001 Persentase (%) rekomendasi Wawasan
Kebangsaan yang ditindaklanjuti
II.M.L.034-17

50%

60%

70%

70%

80%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

002 Persentase (%) pengendalian


100%
100%
100%
100%
100%
pelaksanaan kebijakan terkait
rekomendasi kebijakan terkait
wawasan kebangsaan yang
ditindaklanjuti
003 Persentase rekomendasi Tim Terpadu
100%
100%
100%
100%
100%
Pemantapan Wawasan Kebangsaan
yang ditindaklanjuti
004 Jumlah analisis kebijakan terkait
1
1
1
1
1
wawasan kebangsaan
005 persentase (%) rekomendasi Desk
50%
60%
70%
70%
80%
Wawasan Kebangsaan yang
ditindaklanjuti
005 Dokumen panduan dan kriteria
1 dokumen
40% Daerah 80% daerah 100% daerah 100% daerah
pengarusutamaan wasbang dan
karbang dalam kebijakan dan regulasi
006 Jumlah regulasi penerapan wasbang
dan karbang di Pusat dan Daerah

1 perpres

30%
kabupaten/
kota
50%
Kementerian/
Lembaga

007 Jumlah K/L/Prov/Kab/Kota yang


menerapkan wasbang/karbang dalam
kebijakan dan regulasi

034

06

2480 Koordinasi Wilayah Perbatasan dan


Tata Ruang Pertahanan

50%
kabupaten/
kota
100%
Kementerian/
Lembaga dan
30% Provinsi

100%
kabupaten/
kota
50%Provinsi 100%
Provinsi

Koordinasi Wilayah Perbatasan dan


Tata Ruang Pertahanan

12,8
001 Persentase (%) rekomendasi Wilayah
Perbatasan dan Tata Ruang
Pertahanan yang ditindaklanjuti
002 Persentase (%) pengendalian
rekomendasi Wilayah Perbatasan dan
Tata Ruang Pertahanan yang efektif
003 Jumlah analisis Kebijakan Wilayah
Perbatasan dan Tata Ruang
Pertahanan
II.M.L.034-18

50%

50%

70%

70%

80%

50%

50%

70%

70%

80%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
004 Jumlah Rekomendasi Desk Wiltas dan
PPKT

034

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2016

2015
1

2017
1

2018
1

2019
1

Program Peningkatan Koordinasi


Meningkatnya pembangunan
Keamanan dan Keselamatan di laut kapasitas kelembagaan, sarana dan
prasarana pengamanan,
perumusan kebijakan keamananan
laut, pelaksanaan operasi
keamanan laut secara terpadu dan
penegakan hukum di wilayah
perariran yurisdiksi Indonesia

3.689,8

001 Jumlah penyelenggaraan kegiatan


operasi intelijen (DN dan LN) dalam
rangka operasi keamanan laut
002 Jumlah terlaksananya operasi
keamanan laut secara bersama di
wilayah perariran yurisdiksi Indonesia

12

12

12

12

12

034

07

2481 Koordinasi Informasi dan Penegakan


Hukum di Laut

Kuantitas dan kualitas penegakan


001 Jumlah penyelenggaraan kegiatan
hukum di wilayah perariran yurisdiksi
puldata dan operasi intelijen dalam
Indonesia
rangka operasi keamanan laut
bersama dan koordinasi penegakan
hukum di wilayah perariran yurisdiksi
Indonesia

92,4

034

07

2482 Koordinasi Pengawasan Keamanan


Laut

Dukungan sarana dan prasarana


pengamanan Laut

001 Terbangunnya dan tersedianya sarana


dan prasarana pengamanan di Laut
beserta fasilitas pendukungnya
001 Integrasi sistem informasi kemanan
dan keselamatan Bakamla

179,6

19,0

001 Jumlah sarana dan prasarana


pendukung patroli keamanan laut

417,4

Program Quick Wins

Peningkatan koordinasi dna


pemantapan komando keamanan laut

Program Quick Wins

Pembangunan prasarana dan sarana


untuk mendukung operasi keamanan
laut di perairan perbatasan

II.M.L.034-19

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDIANTOR BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN


KODE
KL

PROG

KEG

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
1
301,0

1.584,0

12

12

12

12

12

531,1

105,0

Jumlah pengkajian, perumusan


001 Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan
kebijakan dan evaluasi terkait dengan
kegiatan forum koordinasi,
pelaksanaan kegiatan dan operasi
komunikasi dan konsultasi,
keamanan laut
penyusunan kajian dan perumusan
kebijakan di bidang keamanan laut

19,3

Program Quick Wins

Peningkatan koordinasi dan


pemantapan komando keamanan laut

001 Jumlah Perpres beserta regulasi tata


laksana organisasi bakamla

1,0

Program Quick Wins

Pembangunan prasarana dan sarana


untuk mendukung operasi keamanan
laut di perariran perbatasan

1,0

Program Quick Wins

Peningkatan kapasitas perawatan


surveillance

001 Jumlah kajian design dan tabel


kebutuhan sarpras untuk mendukung
operasi keamanan laut di perairan
perbatasan
001 Jumlah kajian design dan tabel
kebutuhan peralatan surveillance

1,0

001 Terselenggaranya dukungan layanan


belanja pegawai, operasional dan
pemeliharaan perkantoran, layanan
birokrasi dan layanan publik

438,0

PROGRAM/KEGIATAN
Program Quick Wins
Program Lanjutan

034

07

2483 Peningkatan Operasi Bersama


Keamanan Laut

Program Quick Wins

034

034

07

07

2484 Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut

2485 Dukungan manajemen dan


pelaksanaan teknis lainnya

JUMLAH

SASARAN

INDIKATOR

Peningkatan kapasitas peralatan


surveillance
Pengadaan 30 kapal patroli (Kelas IIV)

001 Jumlah sarana dan prasarana


peralatan surveillance
001 Jumlah kapal patroli baru beserta
peralatan pendukungnya (EWS/SPD)

Kuantitas dan kualitas pelaksanaan


operasi keamanan laut secara
terpadu/bersama

001 Jumlah penyelenggaraan kegiatan


operasi keamanan laut secara bersama
di wilayah perariran yurisdiksi
Indonesia
001 Jumlah operasi keamanan laut secara
terintegrasi

Peningkatan koordinasi dan


pemantapan komando keamanan laut

Dukungan pelayanan organisasi yang


berkualitas

II.M.L.034-20

TARGET
2016

2015

2017

2018

2019

4.339,9

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Milyar)

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksana Tugas Teknis Lainnya

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana

Program Koordinasi Kebijakan


Bidang Perekonomian

1.281,4

Koordinasi Kebijakan Moneter, Neraca Tersusunnya rekomendasi paket


Pembayaran (NP) dan perluasan
kebijakan ekonomi yang mendukung
kesempatan kerja
kebijakan moneter, neraca
pembayaran dan perluasan
kesempatan kerja

Persentase rekomendasi dari hasil


koordinasi, sinkronisasi dan
sosialisasi kebijakan moneter, neraca
pembayaran dan perluasan
kesempatan kerja yang ditindaklanjuti

85%

85%

85%

85%

90%

11,0

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha


Rakyat (KUR)

Persentase rekomendasi dari hasil


koordinasi, sinkronisasi dan
sosialisasi kebijakan KUR yang
ditindaklanjuti
Persentase
rekomendasi dari hasil
koordinasi, sinkronisasi dan
sosialisasi kebijakan pembiayaan
kredit, asuransi, dan remitansi untuk
pekerja migran yang ditindaklanjuti

85%

85%

85%

85%

90%

5,5

85%

85%

85%

85%

90%

5,5

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
bidang pangan yang
diimplementasikan

85%

85%

85%

85%

90%

15,3

Tercapainya target penyaluran KUR

Koordinasi Pembiayaan Kredit,


Tersusunnya rekomendasi kebijakan
Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan
Migran
Remitansi untuk Pekerja Migran

Koordinasi Kebijakan Pangan

Tercapainya stabilitas harga,


ketersediaan dan keterjangkauan
pangan pokok dalam rangka menuju
swasembada pangan pokok

II.M.L.035-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Koordinasi Kebijakan Bidang
Perkebunan dan Hortikultura

SASARAN
Peningkatan peran perkebunan dan
hortikultura untuk pemenuhan
konsumsi dalam negeri, dan
peningkatan ekspor

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Milyar)

Persentase Rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
bidang perkebunan dan hortikultura
yang diimplementasikan

85%

85%

85%

85%

90%

13,1

Koordinasi Kebijakan Bidang


Tercapainya peningkatan produksi
Pengembangan Urusan Perikanan dan dan ketersediaan hasil perikanan
Peternakan
untuk peningkatan konsumsi dan
ekspor serta peningkatan produksi
dan produktifitas garam dan daging
sapi dalam rangka swasembada dan
susu segar untuk pemenuhan
kebutuhan konsumsi protein hewani
Koordinasi Kebijakan Minyak dan Tersusunnya rekomendasi kebijakan
dalam upaya pencapaian sasaran
Gas Bumi
peningkatan pengelolaan minyak dan
gas bumi

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
bidang kelautan, perikanan, dan
peternakan yang diimplementasikan

85%

85%

85%

85%

90%

12,4

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Minyak dan Gas Bumi yang
ditindaklanjuti

75%

80%

80%

80%

85%

13,8

Koordinasi Penataan Kelembagaan


Pengembangan UKM Berbasis
Teknologi

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengembangan UKM berbasis
teknologi yang ditindaklanjuti;

80%

80%

80%

80%

85%

11,1

Prosentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinronisasi kebijakan
perdagangan LN dan kepariwisataan
yang ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

85%

11,1

Terwujudnya ekonomi kerakyatan


yang tangguh, sfisien, dan berdaya
saing tinggi

Koordinasi Kebijakan Perdagangan LN Meningkatnya ekspor nasional dan


dan Kepariwisataan
berkembangnya kepariwisataan
nasional

II.M.L.035-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik
dan Fasilitasi Perdagangan

SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Milyar)

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sunronisasi kebijakan
pengembangan Sistem Logistik dan
Fasilitasi Perdag. yang ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

85%

30,4

Koordinasi Pengembangan dan


Terwujudnya Sistem NSW yang
Penerapan sistem NSW dan Intergrasi efisien, konsisten, transparan dan
ke dalam Sistem ASW
simple

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengembangan sistem NSW yang
ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

85%

16,6

Koordinasi Kebijakan Pengembangan


Iklim Investasi

Meningkatnya Investasi Nasional

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengembangan iklim investasi yang
ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

85%

19,4

Terwujudnya keterpaduan promosi


perfagangan, pariwisata, dan investasi
serta peningkatan penyelesaian
ekspor dan investasi

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
peningkatan ekspor dan peningkatan
investasi yang ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

85%

Tersusunnya rekomendasi kebijakan


dalam percepatan pembangunan
transportasi nasional

Persentase rekomendasi kebijakan


transportasi yang ditindaklanjuti

85%

85%

85%

85%

90%

40,3

Persentase rekomendasi hasil


koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
bidang penatan ruang dan PDT yang
ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

85%

29,8

Koordinasi Kebijakan Infrastruktur


Transportasi

Terimplementasikannya kebijakan
pengembangan sistem logistik
nasional dan fasilitasi perdagangan
dalam rangka kelancaran arus barang

INDIKATOR

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang Tersusunnya rekomendasi kebijakan


dan Pembanagunan Daerah Tertinggal bidang penataan ruang dan
(PDT)
pembangunan daerah tertinggal

II.M.L.035-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KL

PROG

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Milyar)

TARGET

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Koordinasi Kebijakan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)

SASARAN

INDIKATOR

Terselenggaranya koordinasi dan


Persentase penyelesaian peraturan
sinkronisasi percepatan pembangunan pelaksana UU KEK
KEK
Jumlah penetapan KEK

2015

2016

75%

2017

80%

2018

85%

2019

90%

90%

59,7

Koordinasi Kebijakan Bidang


Meningkatnya kerjasama ekonomi
Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah
Timur Tengah

Persentase kesepakatan kerjasama


ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur
Tengah yang terimplementasi

85%

90%

90%

90%

90%

14,9

Koordinasi Kebijakan Bidang


Kerjasama Ekonomi Asia

Persentase kesepakatan kerjasama


ekonomi Asia yang terimplementasi

85%

85%

90%

90%

90%

14,9

Persentase kesepakatan kerjasama


ekonomi Regional dan Subregional
yang terimplementasi

85%

85%

90%

90%

90%

13,8

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Persentase Rekomendasi kebijakan


dalam rangka mendorong percepatan MP3EI yang ditindaklanjuti
dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia

80%

80%

80%

80%

85%

320,8

Meningkatnya kerjasama ekonomi


Asia

Koordinasi Kebijakan Bidang


Meningkatnya kerjasama ekonomi
Kerjasama Ekonomi Regioanl dan Sub Regional dan Subregional
Regional
Koordinasi Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(P3EI)

JUMLAH

1.281,4

II.M.L.035-4

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

36

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
kemenko Kesra

Meningkatnya Koordinasi dalam


Program Koordinasi Pengembangan
mengembangkan dan menyerasikan
Kebijakan Pembangunan Manusia
kebijakan pembangunan manusia
dan Kebudayaan
dan kebudayaan

36

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

327,162

843,63

Persentase (%) Kebijakan Bidang


Lingkungan Hidup dan Kerawanan
Sosial yang dihasilkan

50%

50%

75%

75%

100%

Persentase (%) Kebijakan Bidang


Perlindungan Sosial dan Perumahan
Rakyat yang dihasilkan

50%

50%

75%

75%

100%

Persentase (%) Kebijakan Bidang


Kesehatan , Kependudukan dan KB
yang dihasilkan

50%

50%

75%

75%

100%

50%

50%

75%

75%

100%

50%

50%

75%

75%

100%

Persentase (%) Kebijakan Bidang


Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang dihasilkan

50%

50%

75%

75%

100%

Persentase (%) Kebijakan Bidang


Penanggulangan Kemiskinan&
Pemberdayaan Masyarakat yang
dihasilkan

50%

50%

75%

75%

100%

Persentase (%) Kebijakan Bidang


Pendidikan dan Agama yang
dihasilkan
Persentase (%) Kebijakan Bidang
Budaya Pariwisata dan Olahraga
yang dihasilkan

II.M.L.036-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

2015
Tersusunnya usulan rekomendasi
kebijakan bidang adaptasi dan
perubahan iklim
Koordinasi Kebijakan Urusan
Tersusunnya usulan rekomendasi
Lingkungan
kebijakan bidang lingkungan
Tersusunnya usulan rekomendasi
Koordinasi Pemberdayaan dan
kebijakan bidang Pemberadayaan dan
Kerukunan Umat Beragama
kerukunan umat beragama
Tersusunnya usulan rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat
kebijakan bidang bimbingan umat
Beragama, Pendidikan Agama, dan
beragama, pendidikan agama dan
Keagamaan
keagamaan
Tersusunnya usulan rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Urusan Bencana
kebijakan bencana

36

36

2537

36

2538

36

2539

36

2540

36

2541

Koordinasi Pengembangan Regulasi


Sistem Jaminan Sosial

36

2542

Koordinasi Kebijakan Bidang


Kebudayaan

2543

Sekretariat Koordinasi Kebijakan


2544 Penguatan Kelembagaan
Penanggulangan Kemiskinan

36

2545

Koordinasi Kebijakan Peningkatan


Keluarga dan Kesejahteraan Anak

36

2546

Koordinasi Kebijakan Kependudukan


dan Kb

2016

2017

2018

2019

19,3

35,1

5,5

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang bimbingan umat beragama,
pendidikan agama dan keagamaan

7,2

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang bencana

11,6

Tersusunnya usulan rekomendasi


Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
kebijakan bidang pengembagan
di bidang pengembagan regulasi sistem
regulasi sistem jaminan sosial nasional jaminan sosial nasional

12,7

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang kebudayaan

18,7

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang kelembagaan dan kemitraan

79,8

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan


Bhakati kesra Nusantara

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan penguatan kelembagaan
penanggulangan kemiskinan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang penguatan kelembagaan
penanggulangan kemiskinan

7,7

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang peningkatan keluarga
dan kesejahteraan anak
Tersusunnya usulan rekomendasi
kebijakan bidang kependudukan dan
KB

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang Peningkatan keluarga dan
kesejahteraan anak

9,4

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


bidang Kependudukan dan KB

8,8

Tersusunnya usulan rekomendasi


Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan
kebijakan bidang kelembagaan dan
Kemitraan
kemitraan

36

Jumlah Usulan Rekomendasi kebijkan


di Bidang adapatasi dan Mitigasi
perubahan Iklim
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
di bidang Lingkungan
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
di bidang pemberdayaan dan
kerukunan umat beragama

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

KEG
Koordinasi Kebijakan Urusan Adaptasi
2536
dan Mitigasi Perubahan Iklim

36

SASARAN

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang kebudayaan
Jumlah Laporan hasil pelaksanaan
kegiatan pekan produk kreatif
Indonesia (PPKI)

II.M.L.036-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015

36

Koordinasi Kebijakan Peningkatan


2547 Kesempatan Kerja Perempuan dan
Ekonomi Keluarga

36

2548

36

2549 Koordinasi Urusan Kompensasi Sosial

36

2550

Koordinasi Kebijakan Urusan Konflik


Sosial

36

2551

Koordinasi Kebijakan Peningkatan


Kualitas Hidup Perempuan

36

Koordinasi Kebijakan Penguatan


2552 Ketahanan Gizi dan Kesehatan
Lingkungan

36

2553 Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga

36

2554

Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro


dan Penguatan TTG

Koordinasi Kebijakan Pengembangan


Dampak Pariwisata

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang Peningkatan
Kesempatan Kerja Perempuan dan
Ekonomi Keluarga
Tersusunnya usulan rekomendasi
kebijakan bidang keuangan mikro dan
penguatan TTG

36

36

36

2017

2018

2019

13,7

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


bidang keuangan mikro dan penguatan
TTG

11,0

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang kompensasi sosial

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang kompensasi sosial

25,9

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang urusan konflik sosial

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang urusan konflik sosial

22,0

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang peningkatan kualitas
hidup perempuan
Tersusunnya usulan rekomendasi
kebijakan bidangketahanan gizi dan
kesehatan lingkungan
Tersusunnya usulan rekomendasi
kebijakan bidang olahraga

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang peningkatan kuallitas hidup
perempuan
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
di bidang ketahanan gizi dan kesehatan
lingkungan
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
di bidang olahraga
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
di bidang pengembangan dampak
pariwisata

47,9

8,3

8,3

46,2

7,7

11,5

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang pembinaan generasi muda

6,1

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang pendidikan dasar paud dan
pendidikan masyarakat

47,9

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang pariwisata

Tersusunnya usulan rekomendasi


Koordinasi Pemberdayaan Penyandang
2555
kebijakan bidang penyandang
Disabilitas dan Lansia
disabilitas dan lansia
Tersusunnya usulan rekomendasi
Koordinasi Pemberdayaan Penyandang
2556
kebijakan bidang penyandang
Disabilitas dan Lansia
disabilitas dan lansia
Tersusunnya usulan rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Pembinaan
2557
kebijakan bidang pembinaan generasi
Generasi Muda
muda
2558

2016

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


bidang peningkatan kesempatan kerja
perempuan dan ekonomi keluarga

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sail


36

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR

Tersusunnya usulan rekomendasi


Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar
kebijakan bidang Pendidikan Dasar
Paud dan Pendidikan Masyarakat
Paud dan Pendidikan Masyarakat

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang penyandang disabilitas dan
lansia
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
di bidang penyandang disabilitas dan
lansia

II.M.L.036-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

2015
Tersusunnya usulan rekomendasi
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
kebijakan bidang pendidikan menengah di bidang pendidikan menegah dan
dan tinggi
tinggi

36

Koordinasi Kebijakan Pendidikan


2559
Menengah dan Tinggi

36

Tersusunnya usulan rekomendasi


Koordinasi Kebijakan
kebijakan bidang Pengarusutamaan
2560 Pengarusutamaan Kebijakan dan
Kebijakan dan Anggaran
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan

36

2561

36

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang penguatan
masyarakat dan kawasan
Tersusunnya usulan rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Penguatan
kebijakan bidang penguatan
2562 Pencegahan dan Penanggulangan
pencegahan dan penanggulangan
Penyakit
penyakit
Terselenggaranya layanan perkantoran
sekretariat zoonosis
Tersusunnya usulan rekomendasi
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/
2563
kebijakan bidang pencegahan dan
AIDS
penanggulangan HIV/AIDS

36

Koordinasi Kebijakan Penguatan


Masyarakat dan Kawasan

36

2564

Koordinasi Kebijakan Perlindungan


Perempuan dan Anak

36

2565

Koordinasi Kebijakan Pembangunan


Perumahan dan Permukiman

Tersusunnya usulan rekomendasi


kebijakan bidang perlindungan
perempuan dan anak
Tersusunnya usulan rekomendasi
kebijakan bidang pembangunan
perumahan dan permukiman

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

6,6

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang Pengarusutamaan kebijakan
dan anggaran penanggulangan
kemiskinan

17,6

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


di bidang penguatan masyarakat dan
pengawasan

12,1

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


penguatan pencegahan dan
penanggulangan penyakit

30,3

12

12

12

12

12

630

630

630

630

630

12

12

12

12

12

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


perlindungan perempuan dan anak

8,3

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan


bidang perumahan dan pemukiman

10,5

Layanan perkantoran Sekretariat


zoonosis
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan
pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS
Jumlah dokumen perencanaan
pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS
Jumlah dokumen laporan nasional
penanggulangan HIV/AIDS
Jumlah peserta penigkatan kapasitas
SDM
Jumlah dokumen laporan
penyebarluasan informasi tentang
HIV/AIDS
Layanan Kesekretariatan
Jumlah paket pengolah data dan
informasi

II.M.L.036-4

104,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

36

2566

Koordinasi Penanganan MasalahMasalah Strategis Bidang Kesra

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan Jumlah laporan hasil kegiatan


koordinasi penanganan masalahpenanganan masalah-masalah strategis
masalah strategis bidang kesra
bidang kesra

36

2568

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial


(Sjsn)

Tersusunnya perangkat hukum


pendukung impelementasi SJSN

Jumlah pelaksanaan peraturan SJSN

Terlaksananya sosialisasi SJSN

Jumlah pelaksanaan sosialisasi, dalam


bentuk penyuluhan, pameran, forum
komunikasi dan kerjasama K/L

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

Jumlah dokumen monitoring dan


evaluasi terpadu SJSN bidang kesehatan

Jumlah dokumen monitoring dan


evaluasi
terpadu
SJSN
bidang
ketenagakerjaan

Tersusunnya studi dan kajian di bidang


jaminan sosial untuk memperkuat
pelaksanaan SJSN
Terselenggaranya monitoring dan
evalusai program jaminan sosial
nasional

Jumlah dokumen kajianjaminan sosial


(SJSN) bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan
Tersedianya system monitoring dan
evaluasi terpadu jaminan kesehatan
nasional
Tersedianya system monitoring dan
evaluasi terpadu jaminan sosial
ketenagakerjaan

JUMLAH

96,8

107,8

1.170,8

II.M.L.036-5

KEMENTERIAN PARIWISATA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA
KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

040

08

040

08

040

08

040

08

040

08

040

08

040

08

040

08

2599 Pemberdayaan Masyarakat di


Destinasi Pariwisata
2599

040

08

2599

040

08

2599

040

08

040

08

040

08

2600 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang


Pariwisata
2600
Meningkatnya pengembangan desa
wisata
2600

040

08

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3.310,6

Meningkatnya keragaman destinasi


pariwisata

Meningkatnya devisa dan


pengeluaran wisatawan

Jumlah daerah yang


difasilitasi/didukung untuk
menjadi destinasi pariwisata
nasional

16

16

16

16

16

Jumlah lokasi daya tarik wisata


nasional (lokasi)
Jumlah desa yang difasilitasi untuk
dikembangkan sebagai desa wisata

16

16

16

16

16

561

561

561

561

561

560,3
Meningkatnya Kesadaran dan
Keterlibatan Masyarakat Dalam
Pembangunan Kepariwisataan
Jumlah masyarakat yang menjadi
sasaran sadar wisata
Jumlah masyarakat yang mendapat
bimbingan teknis pemberdayaan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

580

580

580

580

580
0,0

Jumlah desa yang difasilitasi untuk


dikembangkan sebagai desa wisata

2601 Pengembangan Daya Tarik


Pariwisata

561

561

561

561

561
896,4

II.M.L.040-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE
KL

PROG

KEG

040

08

2601

PROGRAM/KEGIATAN

040

08

2601

040

08

2601

040

08

2603 Pengembangan Industri Pariwisata

040

08

2603

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas


penataan daya tarik wisata
Jumlah Kawasan Percontohan
Ekonomi Inklusif Berbasis Pariwisata
(kawasan)

Pekan Wisata Maritim di Kawasan


Timur 3 kali dan di Kawasan Tengah 2
kali (event)
Kampanye sadar wisata di 10 daerah
potensial (lokasi)
Pembangunan Infrastruktur dasar dan
Infrastruktur Pariwisata (DPN)
Jumlah fasilitasi pengembangan daya
tarik wisata
Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang
dikembangkan menjadi destinasi
pariwisata

10

10

10

10

10

16

16

16

16

16

390,4
Meningkatnya kualitas industri
pariwisata
II.M.L.040-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Pembinaan karakter pelaku usaha dan 5


pekerja jasa pariwisata yang
memberikan pelayanan terbaik kepada
pendatang (Lokasi)
Penguatan struktur industri pariwisata
Peningkatan Daya Saing Produk
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan Usaha
Pariwisata
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya
Jumlah rancangan peraturan menteri
standar usaha pariwisata
Jumlah auditor bidang pariwisata
Jumlah Lembaga Sertifikasi Usaha
(LSU) Pariwisata
Jumlah usaha/industri pariwisata yang
disertifikasi
Jumlah usaha/industri pariwisata
mikro dan kecil yang difasilitasi untuk
meningkatkan nilai tambah
Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas
pelayanan usaha/industri pariwisata

2017

2018

2019

13

13

13

13

13

1.500
15

1.500
15

1.500
15

1.500
15

1.500
15

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

1.000

1.000

1.000

1.000

120

120

120

120

5.000

5.000

5.000

5.000

Jumlah Masyarakat Lokal yang


1.000
Difasilitasi Membuka Usaha, Akses ke
Permodalan dan Perijinan Usaha
(orang)
Jumlah Masyarakat Lokal yang
120
Tersertifikasi sebagai Profesional di
Bidang Pariwisata (orang)
Jumlah Masyarakat Lokal yang
5.000
Mengikuti Bimbingan Pembukaan dan
Pengoperasian Usaha (orang)
II.M.L.040-3

2016
5

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Masyarakat Lokal yang


580
mendapat bimbingan teknis di Bidang
Pariwisata (orang)
040

08

040

08

5187 Perancangan Destinasi dan


Investasi Pariwisata
5187

040

08

5187

040

08

5187

040

08

5187

040

08

5187

040

08

5187

040

08

5187

040

08

5187

040

08

5188 Pengembangan Wisata Minat


Khusus Konvensi, Insentif, dan Even

2016
580

2017
580

2018
580

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

580

760,8
Rencangan destinasi pariwisata yang
berkekautan hukum
Jumlah Kab/Kota/Provinsi yang telah
memasukkan KSPN dalam RTRW dan
RRTR selama 5 tahun
Jumlah KSPN yang telah memiliki Site
Plan, Zoning Plan, dan DED selama 5
tahun
Jumlah daerah yang difasilitasi untuk
menjadi kawasan ekonomi khusus
pariwisata
Jumlah aktivasi kota kreatif sebagai
destinasi pariwisata

50

50

50

50

50

23

23

23

23

23

Jumlah daerah yang


difasilitasi/didukung untuk menjadi
destinasi pariwisata nasional
Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi
untuk meningkatkan kualitas tata
kelola destinasi (DMO)
Jumlah promosi investasi bidang
pariwisata
Jumlah fasilitasi perancangan destinasi
untuk investasi pariwisata di KSPN

15

15

15

15

15

Meningkatnya investasi di KSPN

702,9

II.M.L.040-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE
KL

PROG

KEG

040

08

5188

040

08

5188

040

08

5188

040

09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Berkembangnya destinasi wisata
minat khusus, konvensi, insentif dan
even yang berkualitas dan berdaya
saing

TARGET

INDIKATOR

Pekan Wisata Kuliner (Lokasi)

2015

2017

2018

2019

13

13

13

13

Jumlah Ekowisata Sungai yang


1
dibangun dimana setiap sungai ada 1
marina dan 5 dermaga singgah
Jumlah Titik Labuh (Jumlah Pelabuhan 10
yang Dapat Disinggahi oleh Yacht)

12

12

Jumlah Pelabuhan yang Dilengkapi


10
Pelayanan terhadap Turis Asing
(Jumlah Pelabuhan)
Jumlah lokasi yang difasilitasi kegiatan 10
pengembangan wisata minat khusus,
konvensi, insentif dan even

12

12

10

10

10

10

Jumlah produk wisata minat khusus,


7
konvensi, insentif dan even yang ingin
dikembangkan

PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA

13

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4.639,8

II.M.L.040-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

040

09

040

09

040

09

040

09

040

10

040

10

040

10

040

10

040

10

2613 Penelitian dan Pengembangan


Kebijakan Bidang Pariwisata
2613

040

10

2613

040

10

2613

040

10

2613

040

10

2613

SASARAN
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas promosi pariwisata di
dalam dan luar negeri
Meningkatnya jumlah wisatawan
mancanegara (wisman) dan
perjalanan wisatawan nusantara
(wisnus)

TARGET

INDIKATOR

Jumlah promosi destinasi konvensi,


insentif, even, dan minat khusus
pada internasional event
(destinasi)
Jumlah promosi pariwisata
indonesia (Visit Indonesia Tourism
Officers) di luar negeri (kota)

2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2.178,3

Meningkatnya kapasitas dan


profesionalisme SDM pariwisata
dan ekonomi kreatif
Jumlah SDM peserta pembekalan
sektor kepariwisataan dan ekonomi
kreatif

610

610

610

610

610

41,7
Meningkatnya Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan di sektor
Pariwisata
Jumlah litbang kebijakan sektor
kepariwisataan (Naskah)
Jumlah penerbitan jurnal dan
diseminasi kelitbangan (Naskah)
Jumlah policy note yang dihasilkan
(Naskah)
Jumlah dokumen program dan hasil
kerja sama kelitbangan (Naskah)
II.M.L.040-6

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

30

30

30

30

30

16

16

16

16

16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

040

10

2613

040

10

040

10

2614 Pengembangan Sumber Daya


Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
2614

040

10

2614

040

10

040

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah fasilitasi penelitian mandiri
bagi peneliti (Kajian)

2015
15

2016
15

2017
15

2018
15

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

15
58,5

Meningkatnya Kapasitas dan


Profesionalisme SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

2614

Jumlah SDM peserta pembekalan


sektor kepariwisataan dan ekonomi
kreatif
Jumlah kurikulum yang diperbarui

10

2614

Jumlah peserta workshop

100

100

100

100

100

040

10

2614

040

10

2614

Jumlah institusi pendidikan tinggi


kepariwisataan yang di supervisi
Dekonsentrasi

850

850

850

850

850

040

10

2615 Pengembangan Pendidikan Tinggi


Bidang Pariwisata

040

10

2615

040

10

2615

040

10

040
040

1.893,9

Meningkatnya kualitas lulusan


pendidikan tinggi pariwisata
1.700

1.700

1.700

1.700

2615

Jumlah lulusan Pendidikan tinggi


1.700
Kepariwisataan yang terserap di pasar
kerja
Jumlah Program Studi
42

42

42

42

42

10

2615

Jumlah mahasiswa aktif

5.850

5.850

5.850

5.850

5.850

10

2615

Jumlah Dosen

500

500

500

500

500

II.M.L.040-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

040

10

2615

Jumlah dosen yang tersertifikasi

500

2015
500

2016
500

2017
500

2018
500

2019

040

10

2615

Jumlah penelitian dosen

160

160

160

160

160

040

10

2615

Jumlah pengabdian masyarakat

10

10

10

10

10

040

10

2615

Jumlah kurikulum yang diperbaharui

12

12

12

12

12

040

10

5189 Penelitian dan Pengembangan


Kebijakan Bidang Ekonomi Kreatif

040

10

5189

040

10

5189

040

10

5189

040

10

5189

040

10

5189

040

10

5189

040

10

5190 Pusat Kompetensi Kepariwisataan


dan Ekonomi Kreatif

040

10

5190

040

10

5190

040

10

5190

040

10

5190

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

43,7

Meningkatnya Penelitian dan


Pengembangan kebijakan di sektor
ekonomi kreatif
Jumlah litbang kebijakan ekonomi
kreatif (Naskah)
Jumlah penerbitan jurnal dan
deseminasi kelitbangan (Naskah)
Jumlah policy note yang dihasilkan
(Naskah)
Jumlah dokumen program dan hasil
kerja sama kelitbangan (Naskah)
Jumlah fasilitasi penelitian mandiri
bagi peneliti (Kajian)

13

13

13

13

13

26

26

26

26

26

9
80,4

Meningkatkan kapasitas dan


profesionalisame SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Jumlah SDM sektor pariwisata yang
tersertifikasi (Orang)
Jumlah SDM sektor ekonomi kreatif
yang tersertifikasi
Jumlah standar kompetensi sektor
pariwisata
II.M.L.040-8

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA


KODE
KL

PROG

KEG

040

10

5190

040

10

5190

040

10

5190

040

10

5190

PROGRAM/KEGIATAN

BADAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

SASARAN

Meningkatnya kontribusi ekonomi


kreatif dalam PDB

TARGET

INDIKATOR
Jumlah standar kompetensi sektor
ekonomi kreatif
Jumlah materi assesment kompetensi
di sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif
Jumlah Work Place Assessor bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif
Jumlah Fasilitasi pendirian Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

150

150

150

150

150

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2.450,1

TOTAL

12.578,8

II.M.L.040-9

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN
TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN BUMN
431,50

Program B: Pembinaan BUMN


Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
11
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
476.357M
(dividen + pajak)
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional
100%
Kegiatan 1: Pembinaan BUMN Sektor Perkebunan dan Kehutanan
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan
BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan
Terwujudnya
BUMNSOP
sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
II.M.L.041-1

12
507.253M

13
540.369M

18
582.297M

19
635.045M

100%

100%

100%

100%
6,23
1,56

3,5

4,5

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

1,56

1,56
77.862M

88.435M

97.298M

107.107M

117.825M

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR

KEG

Jumlah Laba BUMN


Jumlah Ekuitas BUMN
Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan
Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan
BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 2: Pembinaan BUMN Sektor Pertanian, Perikanan dan Aneka Industri
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif

II.M.L.041-2

2015

2016

2017

2018

2019

2.663M
25.346M
85
0
5.044M

3.386M
30.115M
87,5
0
5.440M

3.825M
33.331M
90
0
5.931M

4.335M
36.992M
92,5
0
6.469M

4.902M
40.913M
95
0
7.055M

10.839M
90%

11.746M
90%

12.728M
90%

13.881M
90%

15.141M
90%

95%

95%

95%

95%

95%

133M

169M

191M

217M

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

245M
1,56

85
90%

85
90%

90
90%

90
90%

95
90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
7,65
1,91

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR

KEG

- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang


diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan
Terwujudnya
BUMNSOP
sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
- Jumlah Laba BUMN
- Jumlah Ekuitas BUMN
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan
Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
II.M.L.041-3

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

1,91

1,91
128.128M
6.585M
42.685M
73
0
3.209M

140.590M
7.374M
47.093M
74
0
3.263M

154.022M
8.107M
51.929M
74
1
3.451M

168.272M
8.865M
57.171M
75
3
3.645M

183.777M
9.701M
62.998M
75
3
3.854M

14.056M
75

14.699M
75

15.459M
75

16.245M
75

17094M
75

100%

100%

100%

100%

66M

73M

81M

88M

100%
97M
1,91

75

77

80

82

85

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR

KEG

- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN


- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 3: Pembinaan BUMN Sektor Industri Strategis
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan SOP
Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
- Jumlah Laba BUMN
- Jumlah Ekuitas BUMN
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
II.M.L.041-4

2015

2016

2017

2018

2019

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

10,05
2,51
4

95%

95%

100%

100%

100%

100%
100%
90%

100%
100%
95%

100%
100%
95%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

2,51

2,51
250.000M
15.000M
144.000M
75
2
7.150M

275.000M
16.500M
170.000M
80
2
7.850M

300.000M
18.000M
200.000M
85
2
8.600M

330.000M
19.000M
240.000M
85
3
9.500M

360.000M
20.000M
280.000M
90
3
10.450M

27.500M

30.250M

33.000M

36.000M

40.000M

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan


nasional yang dilakukan oleh BUMN

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

- Persentase pencapaian Service Level Agreement


penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

150M

165M

180M

190M

200M

KEG

- Jumlah CSR yang disalurkan


Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 4: Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan SOP
II.M.L.041-5

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

2,51
75
100%
100%
100%

80
100%
100%
100%

85
100%
100%
100%

85
100%
100%
100%

85
100%
100%
100%
9,00
2,25

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

2,25

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises


dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
- Jumlah Laba BUMN
- Jumlah Ekuitas BUMN
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan
Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 5: Pembinaan BUMN Sektor Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
II.M.L.041-6

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
2,25

1.445M
63,9M
475,0M
80

1.641M
79,8M
540,4M
81

1.869M
82,7M
587,6M
81

2.143M
94,4M
642,1M
82

2.357M
108,6M
706,4M
82

6
111,5M

7
130,0M

7
153,9M

8
170,0M

8
193,7M

172,6M
100%

252,7M
100%

275,1M
100%

266,4M
100%

293,0M
100%

100%

100%

100%

100%

100%

614,8M

618,0M

639,2M

659,3M

705,2M
2,25

87,3
100%
100%
100%

87,3
100%
100%
100%

88,3
100%
100%
100%

89,1
100%
100%
100%

89,2
100%
100%
100%
9,23
2,31

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR

KEG

- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang


diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan SOP
Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
- Jumlah Laba BUMN
- Jumlah Ekuitas BUMN
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan

II.M.L.041-7

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

2,31

2,31
22.664 M
1.320 M
8.343 M
80
0
371M

26.259 M
1.822 M
11.674 M
81
0
490M

30.327 M
2.405 M
15.677 M
82
0
622M

41.830 M
3.760 M
22.645 M
84
0
946M

55.673 M
5.814 M
30.139 M
85
0
1.463M

6.340M
tidak ada

3.583M
tidak ada

3.721M
tidak ada

3.298M
tidak ada

2.923M
tidak ada

100%

100%

100%

100%

100%

20 M

27 M

36 M

56 M

87 M

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan


perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 6: Pembinaan BUMN Sektor Sarana dan Prasarana Perhubungan

2016

2017

2018

2019

2,31
75
100%
100%
100%

77
100%
100%
100%

80
100%
100%
100%

82
100%
100%
100%

85
100%
100%
100%

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang


berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
2
3
3
4
4
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
100%
100%
100%
100%
100%
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
100%
100%
100%
100%
100%
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
100%
100%
100%
100%
100%
sesuai dengan SOP
Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
230.706M 265.475M 289.938M 310.799M 331.156M
- Jumlah Laba BUMN
11.639,5M 15.381,6M 18.049,9M 21.381,5M 24.277,9M
- Jumlah Ekuitas BUMN
97.025M 111.375M 123.899M 138.545M 155.139M
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
95
96
96
97
98
0
0
0
0
0
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
II.M.L.041-8

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

8,12
2,03

2,03

2,03

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara


432.674M 456.283M 480.200M 505.146M 532.010M
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
45.223,5M 30,318,7M 24.945,4M 23.405,8M 27.171,6M
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan
Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 7: Pembinaan BUMN Sektor Perbankan dan Asuransi
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
II.M.L.041-9

100%

100%

100%

100%

100%

10.157M

11.262M

11.455M

12.572M

14.088M
2,03

81
100%
100%
100%

83
100%
100%
100%

84
100%
100%
100%

86
100%
100%
100%

87
100%
100%
100%
9,05
2,26

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

2,26

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN


100%
100%
100%
100%
100%
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
75%
80%
85%
95%
100%
sesuai dengan SOP
Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
2.835.847M 3.301.010M 3.855.795M 4.506.755M 5.270.095M
- Jumlah Laba BUMN
74.990M
87.942M 103.819M 122.073M 144.468M
- Jumlah Ekuitas BUMN
358.923M 416.250M 485.938M 568.653M 664.307M
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
85
85
85
90
90
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
3
3
3
3
3
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
21.669M
26.299M
32.553M
46.089M
67.950M
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
8.490M
10.460M
12.144M
14.319M
16.883M
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
80%
80%
85%
85%
85%
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement tidak ada
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan
944M
Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
82
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
90%
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
90%
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
100%
Kegiatan 8: Pembinaan BUMN Sektor Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain

II.M.L.041-10

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

1.115M

1.315M

1.549M

1.847M

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

2,26

2,26
82
90%
90%
100%

85
90%
90%
100%

85
90%
90%
100%

87
90%
90%
100%
7,44

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang


berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan SOP
Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
- Jumlah Laba BUMN
- Jumlah Ekuitas BUMN
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara
(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
II.M.L.041-11

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
1,86

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

1,86

1,86
72.230 M
5.084 M
52.358 M
60,5
0
2.305M

76.470 M
6.408 M
57.070 M
65,5
0
2.716M

81.081 M
6.984 M
62.206 M
70,5
0
3.180M

86.092 M
7.231 M
68.117 M
73,5
1
3.565M

91.542 M
7.689 M
74.927 M
75,5
2
4.004M

1.210M
100%

1.180M
100%

1.230M
100%

1.130M
100%

1.035M
100%

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

KEG

- Jumlah CSR yang disalurkan


Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
Kegiatan 9: Pembinaan BUMN Sektor Jasa Konstruksi
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Persepsi BUMN terhadap kebijakan yang
diterbitkan Kementerian BUMN (dalam skala
likert 1-5)
Pembinaan
BUMN yang optimal
- Terpenuhinya waktu respon usulan aksi
korporasi BUMN sesuai standar layanan
- Penyelenggaraan RUPS tepat waktu
- Ketersediaan kontrak kinerja BUMN
- Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan
sesuai dengan SOP
Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises
dan Agent of Development
- Jumlah Aset BUMN
- Jumlah Laba BUMN
- Jumlah Ekuitas BUMN
- Skor rata-rata Penilaian Kinerja BUMN
- Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000
II.M.L.041-12

50.8 M

2016
64.1 M

2017
64.2 M

2018
72.3 M

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

76.9 M
1,86

60
100%
100%
100%

70
100%
100%
100%

73
100%
100%
100%

78,5
100%
100%
100%

85
100%
100%
100%
7,06
1,77

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

1,77

1,77
91.410M 112.810M 129.823M 146.996M 171.408M
3.590M
5.026M
6.540M
8.814M
11.480M
21.778M
28.618M
33.857M
40.835M
50.457M
82,90
85,31
86,68
88,87
88,93
0
0
0
0
0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR

KEG

- Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara


(dividen + pajak)
- Jumlah CAPEX BUMN
- Persentase penyelesaian prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan oleh BUMN
- Persentase pencapaian Service Level Agreement
penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO)
- Jumlah CSR yang disalurkan
Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Kementerian
BUMN
- Nilai skor rata-rata GCG BUMN
- Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
- Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
- Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

2015

2016

2017

2018

2019

3.823M

4.782M

5.678M

6.767M

8.065M

2.895M
100%

3.225M
100%

4.330M
100%

5.264M
100%

6.400M
100%

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

20,55M

27,89M

35,39M

45,08M

59,09M

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

1,77
75
100%
100%
100%

77
100%
100%
100%

80
100%
100%
100%

82
100%
100%
100%

85
100%
100%
100%
15,06

Kegiatan 10: Restrukturisasi BUMN


Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Penyusunan Dokumen Aspirasi Pemegang Saham
-

Sosialisasi master plan


evaluasi master plan
Kajian restrukturisasi BUMN
Penyusunan kajian bersama restrukturisasi
BUMN
- Usulan restrukturisasi sektoral BUMN
II.M.L.041-13

15,06
1

3
0
1
3

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

0
1
1
1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

- Koordinasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah


Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

- Koordinasi Penyelesaian Hutang Rekening Dana


Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA)

KEG

- Koordinasi Pengusulan PMN Baru


Kegiatan 11: Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN
Pembinaan BUMN yang optimal
- Penggantian anggota Direksi BUMN sesuai tata
cara dalam Peraturan Menteri BUMN
- Jumlah penetapan Direksi BUMN tepat waktu
- Jumlah penetapan Dekom/Dewas BUMN tepat
waktu
- Tersusunnya daftar bakal calon Direksi
- Tersusunnya program pengembangan calon
Direksi
- Tersusunnya pola pelaksanaan pengembangan
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
program pengembangan calon Direksi
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
pelaksana program pengembangan calon Direksi
Kegiatan 12: Penatakelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

II.M.L.041-14

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

14,37
14,37
100%

100%

100%

100%

100%

16 BUMN

30 BUMN

66 BUMN

54 BUMN

60 BUMN

22 BUMN

40 BUMN

92 BUMN

111 BUMN 111 BUMN

116 balon
1

138 balon
0

448 balon
0

256 balon
0

232 balon
0

2
60,35

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN


TARGET

KODE

PROGRAM /KEGIATAN
KL

PROG

SASARAN/INDIKATOR

KEG

Informasi yang valid, handal dan mudah diakses


- Persentase Pencapaian Service Level Agreement
Index (SLAI)
- Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses
(skala likert 1-5)
- Persentase downtime layanan TIK
- Ketersediaan data BUMN yang valid melalui
portal
- Penyajian Data dan Informasi untuk Stakeholder
- Persepsi publik dan media masa terhadap
Kementerian BUMN
- Persepsi Kementerian/Lembaga lain terhadap
Kementerian BUMN
- Persentase pemenuhan informasi publik
Perencanaan dan rumusan kebijakan yang
berkualitas dan Implementatif
- Jumlah Riset terkait BUMN (Riset Mandiri dan
Join Riset)
JUMLAH

2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

92%

92%

94%

3%
75%

3%
80%

3%
85%

3%
90%

3%
95%

100%

100%

100%

100%

100%

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

baik

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
57,39

2,96
3

5
431,50

II.M.L.041-15

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI


DAN PENDIDIKAN TINGGI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KODE
KL

PROG

042
042

07
07

042
042

07
07

042

07

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

163.747,7
Meningkatnya akses pendidikan
tinggi berkualitas untuk
menghasilkan inovasi yang
mendukung daya saing bangsa

APK PT Usia 19-23 Tahun


Jumlah Mahasiswa Penerima
Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan
dari Pemerintah
Rasio Kesetaraan Gender RT
Jumlah Prodi PT Berakreditasi
Minimal Baik Sekali (B)
Jumlah Prodi dengan Akreditasi
Unggul (A) di Luar Jawa
Jumlah PT Berakreditasi (BAN-PT)

042

07

042
042
042

07
07
07

Jumlah Dosen Berkualifikasi S3


Jumlah HKI yang Didaftarkan
Jumlah Jurnal yang Terindeks
Berdasarkan Standar Internasional

042

07

Jumlah Hasil Litbang PT


Bekerjasama dengan Industri dan
Lembaga Litbang

042

07

2011 Penyediaan Layanan Kelembagaan


dan Kerja Sama

26,86%
215.000

28,16%
243.154

29,54%
268.750

31,07%
294.345

32,56%
319.940

1
8.460

1
9.707

1
9.939

1
10.173

1
11.660

384

612

804

1.158

1.424

170

238

306

374

430

23.412
1.570
25

26.412
1.727
36

29.412
1.900
45

32.412
2.089
56

35.412
2.297
65

526

1.147

2.760

7.018

19.379

4.911,3
Tersedianya dan Keluasan Akses PT
yang Bermutu dan Berdaya saing
Internasional
II.M.L.042-1

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

042

07

2011

042
042
042

07
07
07

2011
2011
2011

042

07

2011

042

07

2011

042

07

2011

042

07

2011

042

07

2011

042

07

042

07

2012 Penyediaan Dosen dan Tenaga


Kependidikan Bermutu
2012

042

07

2012

042

07

2012

042
042
042

07
07
07

2012
2012
2012

042

07

2012

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Rekomendasi Pendirian PT
Baru
Jumlah Rekomendasi Perubahan PT
Jumlah Prodi Baru
Jumlah Mahasiswa Asing di Perguruan
Tinggi
Jumlah Mahasiswa Asing Penerima
Beasiswa Kemitraan Negara
Berkembang
Jumlah Kerjasama Kelembagaan Dalam
dan Luar Negeri
Jumlah PT yang Mendapatkan
Pembinaan dan Pemberdayaan
Jumlah Prodi Langka yang Dilindungi
Jumlah Mahasiswa Diploma dan
Sarjana yang Dilatih Kewirausahaan
dengan Bekerjasama dengan Dunia
Usaha/Dunia Industri

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20

22

24

26

30

2
500
6.200

2
400
6.400

2
300
6.600

2
300
6.800

2
300
7.000

500

500

500

500

500

2.150

2.365

2.602

2.862

3.148

840

840

840

840

840

285

290

295

300

305

3.126.561

3.969.736

4.885.532

5.873.949

6.934.987

15.861,1
Tersedianya Dosen yang Bermutu dan
Berdaya Saing Internasional
Jumlah Pendidik PTN yang
Berkualifikasi S2/S3
Jumlah Pendidik PTS yang
Berkualifikasi S2/S3
Jumlah Dosen PTN Bersertifikat
Jumlah Dosen PTS Bersertifikat
Jumlah Tenaga Kependidikan yang
Mengikuti Pendidikan S2/S3
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Mengikuti
Pelatihan
II.M.L.042-2

63.405

66.405

69.405

72.405

75.405

71.275

74.275

77.275

80.275

83.275

53.804
35.302
100

58.804
40.302
100

63.804
45.302
100

68.804
50.302
100

73.804
55.302
100,0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

042

07

2012

042

07

2012

042

07

2013 Pengembangan Penelitian dan


Pengabdian Kepada Masyarakat

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Kebutuhan Dosen dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Peserta Program Pendidikan
Profesi Guru (PPG)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10.458

11.458

12.000

12.000

12.000

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

7.731,3
Meningkatnya jumlah penelitian dan
pengembangan kepada masyarakat

042

07

2013

042

07

2013

042

07

2013

042

07

2013

042

07

2013

042

07

2013

Jumlah HKI yang Didaftarkan dari Hasil


Litbang PT
Jumlah Hasil Penelitian di Perguruan
Tinggi
Jumlah Hasil Penelitian di Perguruan
Tinggi yang Dipublikasikan
Jumlah Kerjasama Litbang PT
Bekerjasama dengan Industri dan
Lembaga Litbang
Jumlah Dosen yang Melaksanakan
Pengabdian kepada Masyarakat

Jumlah Mahasiswa yang Melaksanakan


Program Kreativitas Mahasiswa
Penyediaan Layanan Pembelajaran
dan Kompetensi Mahasiswa

1.570

1.727

1.900

2.089

2.297

14.748

16.223

18.656

22.387

27.983,8

14.432

15.875

18.256

21.907

27.384

526

1.147

2.760

7.018

19.379

4.050

4.253

4.465

4.688

4.923

37.557

40.562

46.807

50.552

54.596

65.672,9

II.M.L.042-3

KODE
KL

PROG

KEG

042

07

4073

042

07

4073

042

07

4073

042

07

042

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Tercapainya layanan pembelajaran dan


kompetensi mahasiswa
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
BIDIK-MISI
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

269.905

283.400

297.570

312.449

328.071

200.000

240.000

288.000

345.600

414.720

4073

Jumlah Prodi yang Menerapkan Sistem


Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

6.400

6.700

7.000

7.300

7.700

07

4073

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

042

07

4073

150

300

450

600

750

042

07

4073

Jumlah Prodi Memenuhi Standar Mutu


Sarana dan Prasarana
Jumlah Prodi Vokasi yang Terakreditasi
Minimal B
Jumlah PT Penyelenggara Uji
Kompetensi dan Uji Profesi

20

30

40

50

60

042

07

4075

042

07

4075

042

07

4075

042

07

4075

042

07

4075

042

07

4075

Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Pendidikan Tinggi

69.571,2

Tersedianya dukungan manajemen dan


pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen
Pendidikan Tinggi

Jumlah Dokumen Perencanaan dan


Penganggaran Pendidikan Tinggi
Jumlah Laporan e-Pengadaan, BMN,
Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi
Kegiatan Pendidikan Tinggi
Jumlah Layanan Kepegawaian dan
Layanan Bantuan Hukum
Jumlah Publikasi dan Informasi di
Bidang Pendidikan Tinggi Melalui
Media Komunikasi Internal dan
Eksternal
Jumlah Satker Penerima Dana
Masyarakat
II.M.L.042-4

121

123

124

125

129

22

24

26

28

31

95

100

105

110

115

103

103

103

103

103

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

163.747,7

TOTAL BELANJA PRIORITAS PROGRAM DIKTI

PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN IPTEK UNTUK
PENGUATAN SISTEM INOVASI
NASIONAL

3.297,2

Menguatnya sumber daya IPTEK


Jumlah paket hasil penelitian di
bidang kesehatan

14

14

14

14

14

275
193

275
193

275
193

275
193

Meningkatnya pendayagunaan
IPTEK bagi peningkatan daya saing
ekonomi,
kesejahteraan rakyat, dan
kemandirian bangsa
Jumlah karyasiswa S2 dan S3
275
Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan 193
S3
Jumlah prototipe hasil riset bidang 2
hankam

PROGRAM LANJUTAN
Peningkatan SDM Iptek

1.436,5
Meningkatnya SDM iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan
Jumlah karyasiswa S2 dan S3
Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan
S3
Jumlah rekomendasi kebijakan
sistem inovasi nasional

II.M.L.042-5

1
275
193

1
275
193

1
275
193

1
275
193

1
275
193

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Pengembangan Pusat Penumbuhan


Usaha Berbasis Inovasi dan Layanan
Teknologi Tinggi di Tingkat
Nasional

527,0

Terbangunnya National Science and


Technology Park - PUSPIPTEK
Serpong
Jumlah fasilitas kawasan yang
1
terbangun dan direvitalisasi (paket)

Peningkatan Litbang Iptek


Unggulan di Bidang Kesehatan, ObatObatan, dan Instrumentasi Medis
(Eijkman)
Insentif Riset SINas

300,0

173,7
Terlaksananya instrumen kebijakan
untuk peningkatan relevansi dan
produktivitas Iptek
Jumlah paket hasil penelitian

235

235

235

235

235

Kegiatan Prioritas Lainnya


QUICKWINS
Pengembangan Pusat Pengetahuan
di Tingkat Provinsi

260,0
250,0
Terbangunnya Science Park di
Provinsi yang berafiliasi dengan
Perguruan Tinggi

Jumlah Provinsi

33

33

33

33

33

Pengembangan Pusat Diseminasi


Iptek ke Masyarakat

350,0
Terbangunnya Techno Park
Terpadu di Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota

II.M.L.042-6

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya produktivitas Iptek


unggulan di bidang kesehatan dan
obat
Jumlah paket hasil penelitian di
bidang kesehatan dan obat
Jumlah sarana dan prasarana

14

14
1

14

14

14

1
167.044,9

JUMLAH

II.M.L.042-7

KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi

Meningkatnya kontribusi UMKM dan


koperasi dalam perekonomian

Meningkatnya daya saing UMKM

Pertumbuhan kontribusi UMKM dan


koperasi dalam pembentukan PDB
Pertumbuhan jumlah tenaga kerja
UMKM
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan
koperasi dalam ekspor non migas
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan
koperasi dalam investasi
Pertumbuhan produktivitas UMKM

Meningkatnya usaha baru

Proporsi UMKM yang mengakses


pembiayaan formal
Jumlah UMKM dan koperasi yang
menerapkan standardisasi mutu dan
sertifikasi produk
Pertambahan jumlah wirausaha baru

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan Partisipasi anggota koperasi dalam


usaha koperasi
permodalan
Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

2017

2018

2019

25,0%

55,0%

rata-rata 6,5-7,5%
rata-rata 4,0-5,5%
rata-rata 5,0-7,0%
rata-rata 8,5-10,5%
rata-rata 5,0-7,0%
-

10.000 Unit

50.000 Wirausaha Baru


-

rata-rata 7,5-10,0%

Pertumbuhan volume usaha koperasi


Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Koperasi dan UKM
Penyusunan perencanaan
program/kegiatan Kementerian
Koperasi dan UKM

2016

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

rata-rata 15,5-18,0%

Meningkatnya efektivitas manajemen


Kementerian Koperasi dan UMKM

548,9

Meningkatnya kualitas rencana program


dan kegiatan Kementerian KUKM

87,3

Rencana Program/Kegiatan Kementerian


Koperasi dan UKM

II.M.L.044-1

51 Dokumen

51 Dokumen

51 Dokumen

51 Dokumen

51 Dokumen

87,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan
pengelolaan data dan informasi
koperasi dan UMKM

2017

2018

2019

76,4

Pemantauan dan Evaluasi Program terkait


Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

24 Laporan

24 Laporan

24 Laporan

24 Laporan

24 Laporan

32,8

Bahan Rapat Sidang Pimpinan, Rapat


Legislatif dan Eksekutif

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

3,4

Kerjasama Teknik di Bidang Koperasi dan


UMKM

3 Laporan

1,5

PUG di Bidang Koperasi dan UMKM

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

5,9

Data dan Informasi Koperasi dan UMKM

72 Laporan

4,3

3 Sistem

3 Sistem

3 Sistem

3 Sistem

3 Sistem

15,0

550 Orang

2,7

120 Unit

120 Unit

120 Unit

120 Unit

120 Unit

11,0

Pengelolaan Sistem Informasi Kementerian


Koperasi dan UKM
Pengelola data KUMKM di daerah

Perangkat sistem informasi dan


Komunikasi
Pelaksanaan, penatausahaan dan
pelaporan anggaran dan BMN

2016

Meningkatnya kualitas, keterpaduan


dan kelengkapan pemantauan, evaluasi,
pelaporan, serta pengelolaan data dan
sistem informasi KUMKM

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

Meningkatnya kinerja pengelolaan


keuangan dan barang milik negara

106,5
Kinerja Keuangan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

91,0

Barang Milik Negara

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

15,5

Layanan Perkantoran

883 Orang

883 Orang

883 Orang

883 Orang

883 Orang

0,0

II.M.L.044-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Penyelenggaraan pemeriksaan dan
pengawasan pelaksanaan anggaran
pusat dan daerah

2018

2019

45 Laporan

45 Laporan

45 Laporan

45 Laporan

45 Laporan

Meningkatnya kualitas dan kompetensi


SDM aparatur dan administrasi
kepegawaian

41,5

110,7

Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan


Fungsional

200 Orang

200 Orang

200 Orang

200 Orang

200 Orang

5,6

Pembinaan dan pembekalan kompetensi


SDM Aparatur

1.568 Orang

1.568 Orang

1.568 Orang

1.568 Orang

1.568 Orang

11,6

Kerjasama Peningkatan SDM Aparatur

1 Kerjasama

1 Kerjasama

1 Kerjasama

1 Kerjasama

1 Kerjasama

21,2

Layanan administrasi kepegawaian

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

7,6

Tanda jasa/penghargaan/kehormatan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

5,1

Reformasi birokrasi

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

9,2

Penyebaran informasi, penyuluhan dan


pembinaan aparatur

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

1,6

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

48,6

Perumusan bahan telaahan dan


rekomendasi pimpinan
Penyelenggaraan ketatausahaan

2017

41,5

Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan


Pelaksanaan Anggaran di Pusat dan Daerah
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
dan administrasi kepegawaian

2016

Meningkatnya akuntabilitas
Kementerian KUKM

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

Meningkatnya kualitas ketatausahaan


dan layanan perkantoran

20,4

Operasional Perkantoran dan Layanan


Pimpinan

II.M.L.044-3

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

3,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Penyelenggaraan kehumasan

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Kementerian
Koperasi dan UKM
Pengadaan sarana prasarana kantor
Kementerian Koperasi dan UKM

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

2015

2016

2017

2018

2019

Penyelenggaraan Organisasi dan


Tatalaksana

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

6,6

Penyelenggaraan dan Layanan Persuratan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

3,8

Penyelenggaraan dan Pelayanan Kearsipan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

2,4

Penyelenggaraan Ketatausahaan Menteri


dan Eselon I

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

3,7

Meningkatnya kualitas layanan


informasi publik dan persepsi positif
publik tentang Kementerian KUKM

106,2

Terbitan Tabloid/Jurnal

9 Terbitan

9 Terbitan

9 Terbitan

9 Terbitan

9 Terbitan

11,6

Publikasi melalui Media Cetak

13 Media

13 Media

13 Media

13 Media

13 Media

18,7

Visualisasi KUKM melalui televisi

39 Tema

39 Tema

39 Tema

39 Tema

39 Tema

27,3

Dokumentasi kegiatan Kementerian


Koperasi dan UKM

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

14,8

Layanan Informasi Publik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

33,8

Meningkatnya dukungan sarana


prasarana Kementerian Koperasi dan
UKM

273,3

197,2

II.M.L.044-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Layanan Perkantoran

12 Bulan

2016

2017

2018

2019

12 Bulan,
12 Bulan,
12 Bulan,
12 Bulan,
termasuk untuk termasuk untuk termasuk untuk termasuk untuk
Gedung Diklat Gedung Diklat Gedung Diklat Gedung Diklat
Cisarua
Cisarua
Cisarua
Cisarua

Sarana prasarana LLP KUKM

197,2

76,1
Gedung/Bangunan

17.160 M2

17.160 M2

17.160 M2

17.160 M2

17.160 M2

Program Peningkatan Penghidupan


Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Meningkatnya produktivitas dan


keberlanjutan penghidupan usaha
mikro
Peningkatan keterampilan usaha mikro Meningkatnya kapasitas usaha mikro
dalam menjalankan dan
dalam menjalankan dan
mengembangkan usaha
mengembangkan usahanya secara
berkelanjutan

76,1

3.346,0

774,2

SDM usaha mikro yang mengikuti


pendidikan dan pelatihan (diklat dan
pendataan)
Fasilitasi peningkatan keterampilan usaha
di perdesaan (skema, pendampingan,
pendataan)
Koperasi/usaha mikro yang didampingi
Lembaga Pengembangan Bisnis
Peningkatan akses usaha mikro pada
pembiayaan dan layanan keuangan
lainnya

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

25000 Orang

25000 Orang

25000 Orang

25000 Orang

25000 Orang

681,2

100 Unit

100 Unit

100 Unit

100 Unit

100 Unit

83,6

250 KUMKM

250 Koperasi/
usaha mikro

250 Koperasi/
usaha mikro

250 Koperasi/
usaha mikro

250 Koperasi/
usaha mikro

9,4

Meningkatnya kapasitas pembiayaan


usaha mikro

243,9

Lembaga keuangan mikro (LKM) yang


mendapat penguatan (bimbingan dan
pendampingan)

II.M.L.044-5

360 LKM

200 LKM

200 LKM

200 LKM

200 LKM

15,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Penguatan kapasitas koperasi dan


sentra usaha mikro dalam rangka
mendukung pengembangan produk
unggulan melalui pemanfaatan sumber
daya lokal

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

2015

2016

2017

2018

2019

Koordinasi, sosialisasi dan monev kredit


program yang berbasis penjaminan bagi
usaha mikro (koordinasi, sosialisasi,
monev dan pendataan)

4 Laporan, 34
Provinsi

4 Laporan, 34
Provinsi

4 Laporan, 34
Provinsi

4 Laporan, 34
Provinsi

4 Laporan, 34
Provinsi

17,0

Usaha mikro yang didampingi untuk


mengakses dan mengelola kredit
(pendampingan dan pendataan)
Usaha mikro dan kecil (UMK) yang
mendapat pendampingan pada tahap pra
dan pascasertifikasi hak atas tanah
(koordinasi, pendampingan, monev dan
pendataan)
Koperasi pemula yang mendapatkan
bimbingan dan penguatan permodalan

27520 usaha
mikro

27520 usaha
mikro

27520 usaha
mikro

27520 usaha
mikro

27520 usaha
mikro

81,7

600 UMKMK

10000 UMK

10000 UMK

10000 UMK

10000 UMK

71,2

600 Koperasi

100 Koperasi

100 Koperasi

100 Koperasi

100 Koperasi

58,2

Meningkatnya pengembangan,
produktivitas dan keberlanjutan
pengusahaan produk unggulan daerah
berbasis koperasi/sentra usaha mikro
(Quick Wins )

693,6

Koperasi produksi/sentra usaha mikro


163 Koperasi/
yang diperkuat sistem bisnis dan kapasitas sentra usaha
produksinya (skema manajemen/sistem
mikro
bisnis, penguatan kapasitas, pendampingan
dan pendataan)
Koperasi produksi yang diperkuat
kapasitasnya dalam pengadaan sarana
produksi pertanian, peternakan,
perkebunan dan perikanan (skema
manajemen, penguatan kapasitas,
pendampingan, pendataan)
Koperasi pengelola jasa wisata yang
ditingkatkan kapasitas usahanya (skema
manajemen, penguatan kapasitas,
pendampingan dan pendataan)

II.M.L.044-6

163 Koperasi/
sentra usaha
mikro

163 Koperasi/
sentra usaha
mikro

163 Koperasi/
sentra usaha
mikro

163 Koperasi/
sentra usaha
mikro

497,0

20 Koperasi

20 Koperasi

20 Koperasi

20 Koperasi

20 Koperasi

28,4

11 Koperasi

11 Koperasi

11 Koperasi

11 Koperasi

11 Koperasi

27,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Koperasi produksi/sentra KUMKM yang
difasilitasi untuk membangun kerja sama
usaha berbasis rantai nilai/rantai pasok
komoditas unggulan
Peningkatan sarana prasarana
pemasaran untuk mendukung
peningkatan akses usaha mikro ke
pasar

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

100 Koperasi/
sentra usaha
mikro

100 Koperasi/
sentra usaha
mikro

100 Koperasi/
sentra usaha
mikro

100 Koperasi/
sentra usaha
mikro

100 Koperasi/
sentra usaha
mikro

Meningkatnya fungsi pasar rakyat yang


direvitaliassi sebagai bagian dari
pembangunan 5.000 pasar tradisional
(Quick Wins )

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)
141,1

1.260,5

Pasar rakyat yang dikelola koperasi yang


direvitalisasi (Quick Wins )
Dukungan sarana pemasaran pasar rakyat
yang dikelola koperasi di daerah tertinggal,
perbatasan dan mitigasi bencana (bantuan
sarana) (Quick Wins )

Pendampingan manajemen bagi koperasi


pengelola pasar rakyat yang direvitalisasi
(skema manajemen, pendampingan dan
pendataan) (Quick Wins )
Fasilitasi pengembangan prasarana usaha
mikro di sekolah

45 Unit di
200 Unit di
205 Unit di
205 Unit di
205 Unit di
wilayah lainnya wilayah lainnya wilayah lainnya wilayah lainnya wilayah lainnya
20 Unit di
daerah
tertinggal/
perbatasan/
mitigasi
bencana
-

45 Unit di
daerah
tertinggal/
perbatasan/
mitigasi
bencana
245 unit pasar
rakyat

50 Unit di
daerah
tertinggal/
perbatasan/
mitigasi
bencana
255 unit pasar
rakyat

50 Unit di
daerah
tertinggal/
perbatasan/
mitigasi
bencana
255 unit pasar
rakyat

50 Unit di
daerah
tertinggal/
perbatasan/
mitigasi
bencana
255 unit pasar
rakyat

200 UMi

Penataan usaha informal/pedagang kaki Meningkatnya akses pemasaran usaha


lima di perkotaan dan daerah tujuan
informal, termasuk gerakan ekonomi
wisata
kuliner rakyat kreatif dan penataan
sentra-sentra kuliner di kota-kota
pesisir (Program Lanjutan)

971,3

267,3

20,9

1,0

223,2

Pedagang skala mikro informal/pedagang


kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi
dan sarana usaha, pemasaran serta
promosi di perkotaan dan daerah wisata
(bantuan, skema manajemen,
pendampingan dan pendataan) (Program
Lanjutan)

II.M.L.044-7

1700 Umi

2500 Umi

2500 Umi

2500 Umi

2500 Umi

195,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
Usaha mikro/koperasi produsen yang
difasilitasi promosi dan pemasaran
produknya pada event lokal dan
kepariwisataan (fasilitasi event /pameran
dan pendataan) (Program Lanjutan)

2015

2016

2017

2018

2019

580 Umi

1000 Umi

1000 Umi

1000 Umi

1000 Umi

Penguatan kelembagaan usaha mikro di Meningkatnya posisi tawar dan


bidang pertanian, perikanan, industri
keberlanjutan usaha mikro
pengolahan, perdagangan dan jasa

28,2

40,7

Kelompok usaha bersama pra-koperasi di


sektor pertanian, perikanan, industri
pengolahan, perdagangan dan jasa yang
diperkuat kelembagaannya melalui
pemasyarakatan, penyuluhan dan
pendampingan berkoperasi
(pemasyarakatan, penyuluhan,
pendampingan, fasilitasi dan pendataan)

Penguatan usaha sosial (social


enterprises ) dalam mendukung
pengembangan dan penghidupan
berkelanjutan dari kegiatan ekonomi
produktif masyarakat

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

1.250 kelompok 1.250 kelompok 1.250 kelompok 1.250 kelompok 1.250 kelompok
pra-koperasi
pra-koperasi
pra-koperasi
pra-koperasi
pra-koperasi

Berkelanjutannya perkembangan usahausaha produktif yang dijalankan


masyarakat, termasuk pada skala mikro

32,8

110,0

Penguatan usaha-usaha sosial/Civil Society


Organization (CSO) melalui pembentukan
forum/platform berbagai pengetahuan,
advokasi dan jaringan (fasilitasi
pembentukan forum dan jaringan,
advokasi, pendataan)

1 forum, 3
laporan

1 forum, 3
laporan

1 forum, 3
laporan

1 forum, 3
laporan

1 forum, 3
laporan

42,2

Usaha sosial yang mendapat dukungan


peningkatan kapasitas dan pengembangan
usaha (skema bantuan dan pendataan)

10 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

58,6

Program Peningkatan Daya Saing UMKM Meningkatnya daya saing dan


dan Koperasi
kontribusi UMKM dan koperasi dalam
perekonomian

7.233,0

II.M.L.044-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di
Daerah

2016

2017

2018

2019

Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM


di daerah

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)
699,9

Perencanaan program Kementerian


Koperasi dan UKM
Fasilitasi promosi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

262,5

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

200,5

Monitoring dan evaluasi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

234,3

Diklat

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

2,6

Penyusunan data KUMKM

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penguatan sistem pendukung layanan


Meningkatnya skema, kapasitas dan
pembiayaan dan keuangan lainnya bagi jangkauan sistem pendukung
UMKM dan koperasi
pembiayaan dan layanan keuangan
lainnya bagi UMKM dan koperasi

0,0
107,1

Inovasi skema pembiayaan dan layanan


keuangan bagi wirausaha baru, UMKM dan
koperasi: dana bergulir, modal ventura,
pembiayaan syariah, pasar modal, skema
pembiayaan non bank lainnya, kerja sama
pembiayaan, asuransi mikro, sistem
transaksi/pembayaran, dll (penyusunan
skema pembiayaan/layanan keuangan dan
rekomendasi kebijakan)

2 Skim

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

7,9

Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM


dan Koperasi

1 Laporan

1 Laporan

3,5

Sistem clearing house untuk mendukung


informasi kelayakan pembiayaan/credit
rating bagi UMKM dan koperasi
(penyusunan profil/ model bisnis UMKM
dan koperasi, pendataan, koordinasi)

1000 UMKMK
(5 Unit)

2000 UMKMK

2000 UMKMK

2000 UMKMK

2000 UMKMK

55,8

Fasilitasi pengembangan lembaga


penjaminan kredit daerah dan badan
layanan umum daerah untuk pembiayaan
UMKM dan koperasi (koordinasi dan
fasilitasi)

2 PPKD

4 PPKD dan 6
BLUD

4 PPKD dan 10 4 PPKD dan 10


BLUD
BLUD

4 PPKD dan 8
BLUD

11,2

II.M.L.044-9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Koordinasi dan harmonisasi skema


pembiayaan dan layanan keuangan yang
disediakan Pemerintah, Pemda, dunia
usaha, dan lembaga keuangan bank dan
non-bank bagi UMKM dan koperasi

38 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

15,4

Advokasi, promosi dan intermediasi


pembiayaan dan layanan keuangan bagi
UMKM dan koperasi yang didukung
penerapan teknologi informasi dan
komunikasi

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

300 KUMKM

13,2

Peningkatan kapasitas koperasi sebagai Meningkatnya peran koperasi dalam


pengelola sistem resi gudang (SRG)
pemanfaatan pasar berjangka komoditi,
SRG, dan pasar lelang Pertumbuhan
Nilai Resi Gudang yang diterbitkan,
dengan target 10-100% (Quick Wins )

23,0

Koperasi yang mendapatkan fasilitasi


untuk mengelola sistem resi gudang (SRG)
(koordinasi, sosialisasi dan bimbingan
teknis, skema bantuan, dan pendataan)
Penguatan kapasitas koperasi dalam
menyediakan pembiayaan dan layanan
keuangan lainnya bagi UMKM dan
koperasi

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

4 koperasi

4 koperasi

4 koperasi

4 koperasi

4 koperasi

Meningkatnya peran koperasi dalam


mendukung akses UMKM dan koperasi
pada pembiayaan dan layanan
keuangan lainnya

23,0

45,6

Fasilitasi pengembangan linkage antara


Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM
dan Koperasi dengan KSP, KSPS, USP, USPS,
dan LKM (skema fasilitasi, pendampingan
dan pendataan)
Koperasi yang mendapatkan fasilitasi
pengembangan produk dan jasa
pembiayaan/ keuangan syariah
(bimbingan teknis, fasilitasi dan
pendataan)

II.M.L.044-10

100 linkage

100 linkage

100 linkage

10,3

500 KSP/USP
Syariah

500 KSP/USP
Syariah

500 KSP/USP
Syariah

500 KSP/USP
Syariah

500 KSP/USP
Syariah

19,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Koperasi dan UMKM yang mendapat
dukungan pengembangan usaha jasa
keuangan (bimbingan teknis dan
pendataan)
Pengembangan kewirausahaan yang
didukung kerja sama antara
Pemerintah, dunia usaha, perguruan
tinggi dan masyarakat

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

575 KUMKM

575 KUMKM

600 KUMKM

600 KUMKM

600 KUMKM

Berkembangnya wirausaha baru yang


berpotensi tumbuh

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)
15,6

1.032,4

Pusat/gerakan kewirausahaan nasional


(pemasyarakatan, promosi, advokasi,
kompetisi, pendampingan, pengembangan
kerja sama pusat-daerah-swasta, dan
pendataan)
Wirausaha baru dan pemula yang
difasilitasi permodalannya (skema
bantuan, seleksi, pendampingan,
pendataan)
Inkubator bisnis dan teknologi yang
diperkuat (skema bantuan, seleksi dan
pendataan)
Technopreneur yang difasilitasi
permodalan dan komersialisasi produk
(skema bantuan, seleksi, pendampingan,
pendataan)

2.000 orang

8.000 Orang

12.000 Orang

14.000 Orang

14.000 Orang

201,5

3.400 Orang

4.600 Orang

6.000 Orang

6.000 Orang

5.000 Orang

732,7

20 Inkubator

20 Inkubator

20 Inkubator

20 Inkubator

20 Inkubator

33,4

1500 Orang

1000 Orang

1000 Orang

1000 Orang

1000 Orang

64,8

Revitalisasi penyelenggaraan diklat bagi Meningkatnya kualitas dan jangkauan


SDM UMKM dan koperasi
diklat UMKMK dalam mendukung
perbaikan kualitas SDM UMKMK

457,2

Lembaga diklat yang direvitalisasi dan


dibangun (bantuan sarana dan monev)
Tenaga pengelola dan instruktur lembaga
diklat, penyuluh, pendamping kelompok
usaha, dan pendamping PLUT-KUMKM
yang dilatih (ToT) (diklat dan pendataan)
Kebijakan, kurikulum dan modul diklat

II.M.L.044-11

3 Unit

3 Unit

30,8

1000 Orang

2000 Orang

2000 Orang

2000 Orang

2000 Orang

113,3

20 Kurikulum/ 20 Kurikulum/ 20 Kurikulum/ 20 Kurikulum/ 20 Kurikulum/


Modul
Modul
Modul
Modul
Modul

17,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

SDM KUMKM yang mengikuti diklat tingkat


lanjutan (diklat dan pendataan)

6000 Orang

6000 Orang

6000 Orang

6000 Orang

6000 Orang

148,0

SDM KUMKM yang mengikuti magang


(skema magang dan pendataan)

750 Orang

750 Orang

750 Orang

750 Orang

750 Orang

31,9

Kader koperasi yang mendapatkan


beasiswa (skema beasiswa dan pendataan)

200 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

28,4

SDM KUKM yang ditingkatkan


kompetensinya melalui SKKNI
(penyusunan dan sertifikasi SKKNI)
Monitoring dan evaluasi diklat (pendataan
dan evaluasi menyeluruh)

360 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

500 Orang

37,7

3000 Orang

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

49,6

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Meningkatnya kapasitas dan


serta Advokasi SDM KUMKM
kompetensi pengusaha skala mikro,
kecil dan menengah, serta pengelola
koperasi

2,1

Diklat Manajemen SDM KUMKM

270 Orang

1,1

Kemitraan Diklat SDM

270 Orang

1,0

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Meningkatnya koordinasi pemantauan


SDM KUMKM
dan evaluasi pengembangan SDM
KUMKM

1,9

Monev Pengembangan SDM KUMKM

Pengembangan Pendidikan dan


Pelatihan Perkoperasian

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

12 Laporan

Tersusunnya sistem pendidikan,


pelatihan dan penyuluhan
perkoperasian

1,9

1,2

Pelatihan perkoperasian bagi penyuluh


koperasi

II.M.L.044-12

120 Orang

1,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan kualitas produk UMKM dan Meningkatnya kualitas dan daya saing
koperasi melalui penerapan
produk UMKM dan koperasi
standardisasi dan sertifikasi, serta ICT

Penguatan peran koperasi dalam


mendukung kemandirian energi dan
pengembangan produk ramah
lingkungan

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)
273,7

UKM dan koperasi yang difasilitasi untuk


menerapan HaKI, standardisasi mutu dan
kemasan/identitas produk, praktek
produksi yang baik, serta sertifikasi produk
(koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
skema bantuan, pendampingan, monev dan
pendataan)

1000 UKMK

2500 UMKMK

2500 UMKMK

2000 UMKMK

2000 UMKMK

226,9

UMKM dan koperasi yang difasilitasi dalam


penerapan ICT untuk mendukung produksi,
pemasaran dan manajemen

600 KUMKM

500 KUMKM

500 KUMKM

500 KUMKM

500 KUMKM

46,8

Meningkatnya pengembangan usaha


produktif oleh koperasi melalui
pemanfaatan energi terbarukan
(PLTMH) dalam rangka mendukung
5.000 desa mandiri pangan dan energi
(Program Lanjutan), dan tersedianya
apreasiasi/ penghargaan terhadap
UMKMK yang menghasilkan produkproduk daur ulang (Quick Wins)

330,9

Koperasi penerima dukungan


pengembangan usaha melalui pemanfaatan
PLTMH (skema bantuan, seleksi,
pendampingan, pendataan) (Program
Lanjutan)
Koperasi penerima dukungan
pengembangan usaha melalui pemanfaatan
energi baru dan terbarukan non PLTMH
(skema bantuan, seleksi, pendampingan,
pendataan) (Program Lanjutan)

II.M.L.044-13

8 Koperasi

20 Koperasi

20 Koperasi

20 Koperasi

20 Koperasi

260,2

10 Koperasi

10 Koperasi

10 Koperasi

10 Koperasi

60,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG
UMKM dan koperasi yang difasilitasi dan
diapresiasi dalam mengembangkan
produk ramah lingkungan (skema bantuan,
pendampingan, pendataan) (Quick Wins)

2015

2016

2017

2018

2019

10 UMKM dan
10 Koperasi

10 UMKM dan
10 Koperasi

10 UMKM dan
10 Koperasi

10 UMKM dan
10 Koperasi

Perluasan jangkauan pemasaran produk Meningkatnya jangkauan pemasaran


UMKM dan koperasi di pasar dalam
produk UMKM dan koperasi di pasar
negeri
dalam negeri

Peningkatan akses UMKM dan koperasi


ke pasar luar negeri

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)
10,3

84,3

Koperasi pemasaran/pusat distribusi yang


diperkuat kelembagaan dan usahanya
(skema bantuan, pendampingan,
pendataan)
Koperasi usaha ritel yang dimodernisasi
tata kelola usahanya (skema bantuan,
pendampingan, pendataan)

22 Koperasi

2 Koperasi

2 Koperasi

2 Koperasi

2 Koperasi

17,0

24 Koperasi

24 Koperasi

24 Koperasi

24 Koperasi

13,3

Pameran produk UMKM dan koperasi di


dalam negeri

350 KUKM

400 KUMKM

400 KUMKM

400 KUMKM

400 KUMKM

18,2

UMKM dan koperasi yang difasilitasi


mengikuti pameran di dalam negeri dan
promosi di tempat-tempat strategis (skema
bantuan, pendampingan, pendataan)

400 KUKM

800 KUMKM

800 KUMKM

800 KUMKM

800 KUMKM

35,8

Meningkatnya jangkauan pemasaran


produk UMKM dan koperasi di pasar
luar negeri

382,9

KUKM yang mendapat fasilitasi mengikuti


pameran di luar negeri (seleksi,
pendampingan, fasilitasi dan pendataan)

300 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

241,4

KUKM yang difasilitasi ujicoba ekspor


(melalui skema penghela ekspor, temu
bisnis/business matching , forum bisnis
kerja sama, perbaikan disain, promosi, dll)

1 Konsep

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

500 KUKM

92,8

II.M.L.044-14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Penerapan Sistem Konsolidasi Kargo
Ekspor KUKM
Fasilitasi promosi produk UMKM dan
koperasi melalui media online dan cetak
Fasilitasi kemitraan, revitalisasi dan
restrukturisasi usaha bagi UMKM dan
koperasi

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

2015

2016

2017

2018

2019

1 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

6,1

300 KUMKM,
50000 katalog

1.000 KUMKM

1.000 KUMKM

1.000 KUMKM

1.000 KUMKM

42,7

Meningkatnya profesionalisme dan


keberlanjutan usaha UMKM dan
koperasi

218,9

KUMKM yang difasilitasi pengembangan


kemitraan, termasuk yang berbasis
investasi

Peningkatan legalitas, kepastian dan


perlindungan usaha bagi UMKM dan
koperasi

TARGET

INDIKATOR

1.400 KUMKM

1.000 KUMKM 1.000 KUMKM 1.000 KUMKM 1.000 KUMKM


temu mitra, 400 temu mitra, 400 temu mitra, 400 temu mitra, 400
KUMKM
KUMKM
KUMKM
KUMKM
bermitra
bermitra
bermitra
bermitra

103,6

KUMKM yang mendapat fasilitasi


restrukturisasi usaha, manajemen dan
penanganan dampak bencana
UMKM dan koperasi yang diperkuat peran
investasinya di kawasan industri
agglomerasi dan pengembangan klaster

230 KUMKM

330 KUMKM

330 KUMKM

330 KUMKM

330 KUMKM

52,0

450 UKM

450 KUKM

450 KUKM

450 KUKM

450 KUKM

16,7

Peningkatan kualitas tatalaksana koperasi


melalui revitalisasi rencana bisnis dan
pengelolaan organisasi koperasi

600 Koperasi

650 Koperasi

750 Koperasi

750 Koperasi

750 Koperasi

46,5

Meningkatnya pelayanan dan


kemudahan berusaha melalui sistem
registrasi online (Quick Wins ), serta
kepastian dan perlindungan usaha bagi
UMKM dan koperasi

98,2

Peningkatan legalitas UMKM melalui


1 Sistem
5 Juta UMKM
registrasi usaha secara online dan advokasi
perijinan (Quick Wins )
Peraturan perundang-undangan di bidang
1 RUU
5 RPP
UMKM dan koperasi (Quick Wins )
Perkoperasian, Perkoperasian
1 Perpres Daya
Saing UMKMK

II.M.L.044-15

5 Juta UMKM

5 Juta UMKM

5 Juta UMKM

60,7

7 Peraturan

7 Peraturan

7 Peraturan

13,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Pengembangan Pusat Layanan Usaha


Terpadu (PLUT) bagi KUMKM

Peningkatan kualitas penelitian dan


pengembangan di bidang UMKM dan
koperasi

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

2015

2016

2017

2018

2019

Sosialiasi perundang-undangan di bidang


UMKM dan koperasi (Quick Wins )

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

11,6

Kaji ulang (regulatory impact assessment )


terkait Peraturan Perundang-undangan
dan rekomendasi tindak lanjut (Quick
Wins )

40 Perda

40 Perda

40 Perda

40 Perda

40 Perda

12,6

Meningkatnya kualitas dan jangkauan


PLUT KUMKM dalam rangka
mendukung promosi citra produk, pusat
promosi dan pameran, serta
pendampingan bagi UMKM dan koperasi
(Quick Wins )

1.613,0

PLUT-KUMKM (Quick Wins )

15 Unit

45 Unit

60 Unit

75 Unit

75 Unit

1.233,6

Fasilitasi penguatan PLUTKUMKM (Quick


Wins )

43 Unit

37 Unit

60 Unit

105 Unit

135 Unit

260,4

Advokasi dan penguatan PLUTKUMKM:


pedoman, modul, advokasi, pengembangan
kerja sama, e-business , dan monev (Quick
Wins )
Lembaga pendamping yang ditingkatkan
kapasitasnya sebagai mitra pendampingan
PLUT-KUMKM (Quick Wins )

43 Lokasi, 4
Paket

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

80,3

200 LPB

400 LPB

500 LPB

500 LPB

500 LPB

38,8

Meningkatnya jumlah dan kualitas


rekomendasi dari hasil penelitian yang
dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan
kebijakan, program dan kegiatan di
bidang UMKM dan koperasi

182,4

Kajian di bidang koperasi pada aspek SDM,


pembiayaan, produksi, pemasaran dan
kelembagaan

II.M.L.044-16

4 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

31,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Peningkatan koordinasi dan kerja sama


program dan kegiatan dalam rangka
meningkatkan daya saing UMKM dan
koperasi

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

2015

2016

2017

2018

2019

Kajian di bidang UMKM pada aspek SDM,


pembiayaan, produksi, pemasaran dan
kelembagaan
Kajian kebijakan strategis di bidang UMKM
dan koperasi, termasuk evaluasi dampak
UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

4 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

37,4

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

50,8

Monev dampak penerapan masyarakat


Ekonomi ASEAN dan penyusunan respon
kebijakan (MEA)
Uji coba terapan hasil penelitian KUMKM

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

9,2

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

10,4

Pengembangan expert pool di bidang


KUMKM

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

5,5

Kerjasama penelitian dan pengembangan


kebijakan di bidang UMKM dan koperasi
dengan lembaga litbang pemerintah, dunia
usaha dan perguruan tinggi

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

26,3

Publikasi hasil penelitian melalui seminar,


jurnal dan publikasi online

4 Jurnal, 7
laporan

4 Jurnal, 7
laporan

4 Jurnal, 7
laporan

4 Jurnal, 7
laporan

4 Jurnal, 7
laporan

11,0

Meningkatnya keterpaduan pemangku


kepentingan dalam mendukung
peningkatan daya saing UMKM dan
koperasi

391,9

Forum koordinasi dan kerja sama yang


melibatkan Pemerintah, dunia usaha,
perguruan tinggi, organisasi
kemasyarakatan dan mitra pembangunan
dalam mendukung peningkatan daya saing
UMKM dan koperasi
Sistem monitoring dan evaluasi terpadu,
yang didukung basis data terpadu UMKM
dan koperasi

II.M.L.044-17

1 Forum

1 Forum

1 Sistem
1 Basis Data, 1
Monev, 1 Basis
Laporan
data, 1 Laporan

1 Forum

1 Forum

1 Forum

21,6

1 Basis Data, 1
Laporan

1 Basis Data, 1
Laporan

1 Basis Data, 1
Laporan

330,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Diklat dan advokasi bagi aparat daerah di
600 Orang
bidang UMKM dan koperasi (diklat, monev,
pendataan)
Standar pelayanan minimum UMKM dan
1 SPM UMKM, 1
koperasi (SPM, koordinasi, bimbingan
SPM Koperasi
teknis dan monev)

2016

2017

2018

2019

660 Orang

720 Orang

780 Orang

780 Orang

34,6

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

5,6

Peningkatan kerja sama internasional di Meningkatnya dukungan dan kualitas


bidang UMKM dan koperasi
kerja sama internasional di bidang
UMKM dan koperasi

28,3

Kerja sama ekonomi kawasan dan


multilateral di bidang UMKM dan koperasi
(ASEAN, APEC, BIMP-EAGA, Forum
ASEDAC, dll)
Kerja sama ekonomi bilateral di bidang
UMKM dan koperasi
Pengelolaan dana bergulir

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

18,9

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

9,4

Meningkatnya volume dan kualitas


penyaluran dana bergulir bagi KUMKM

635,5

Rencana Program Kerja dan Anggaran

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

11,4

Peraturan dan Petunjuk Teknis


Pengelolaan Dana Bergulir, dan
Sosialisasinya
Publikasi dan Promosi

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

22,9

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

49,7

Analisa Pemberian Pinjaman/Pembiayaan


dan Pengelolaan Resiko
Kajian

Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan


Resiko

II.M.L.044-18

3000 Dokumen 3000 Dokumen 3000 Dokumen 3000 Dokumen 3000 Dokumen

71,0

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

12,8

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

75,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015
Dukungan Manajemen: Organisasi dan
Kepegawaian, Sistem Informasi,
Akuntabilitas Keuangan, Hasil
Pemeriksaan, Pengalihan Dana Bergulir
Sarana dan prasarana

Layanan pemasaran bagi KUKM

2017

2018

2019

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Meningkatnya peran LLP sebagai


trading house KUMKM dalam rangka
mendukung pemasaran dan promosi
produk dalam negeri secara terpadu
(Quick Wins )

87,8

304,6

622,7

Pengembangan trading house UMKMK:


sistem informasi pasar dalam dan luar
negeri, peningkatan kualitas produk
unggulan, marketing intelligence , fasilitasi
ekspor-transaksi-layanan purna jual,
advokasi pemasaran, kerja sama promosi
dan pemasaran (Quick Wins)

34 Provinsi

1 unit trading
house

1 unit trading
house

1 unit trading
house

1 unit trading
house

306,2

Fasilitasi promosi dan pemasaran produk


KUKM (Quick Wins )

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

73,3

Dukungan manajemen: monitoring dan


evaluasi, organisasi dan kepegawaian

Sarana prasarana

Program Penguatan Kelembagaan


Koperasi
Pemasyarakatan dan penyuluhan
perkoperasian yang didukung kerja
sama antara Pemerintah, Gerakan
Koperasi, perguruan tinggi dan
masyarakat

2016

18 Dokumen, 7 18 Dokumen, 7 18 Dokumen, 7 18 Dokumen, 7 18 Dokumen, 7


Paket, 35
Paket, 35
Paket, 35
Paket, 35
Paket, 35
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan


usaha koperasi
Berkembangnya praktek berkoperasi di
masyarakat sesuai jatidiri koperasi

34 Provinsi, 12 34 Provinsi, 12 34 Provinsi, 12 34 Provinsi, 12 34 Provinsi, 12


bulan
bulan
bulan
bulan
bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

18,6

224,5

904,2
509,1

II.M.L.044-19

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Penguatan organisasi dan tata kelola


koperasi

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)

2015

2016

2017

2018

2019

Pusat/gerakan pemasyarakatan koperasi:


promosi, kompetisi, pameran, advokasi,
pelibatan penggerak koperasi (cooperative leaders dan co-operative
entrepreneurs ) menjadi mentor dan
pendamping perkoperasian, promosi
koperasi sekolah, pengembangan kerja
sama dan pendataan

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

81,1

Petugas penyuluh koperasi lapangan

735 Orang

735 Orang

735 Orang

735 Orang

735 Orang

177,9

Penguatan Gerakan Koperasi

72 laporan

72 laporan

72 laporan

72 laporan

72 laporan

250,0

Meningkatnya kualitas organisasi dan


tata kelola koperasi

395,2
Pelayanan badan hukum dan perubahan
anggaran dasar

75 SK

Penataan dan advokasi organisasi koperasi, 100 Koperasi,


termasuk penggabungan/peleburan dan
50 Kasus
pembubaran koperasi

5.000 Akta

5.000 Akta

5.000 Akta

5.000 Akta

78,1

100 Koperasi

100 Koperasi

100 Koperasi

100 Koperasi

20,6

Pengendalian dan peningkatan


akuntabilitas koperasi

400 Orang

400 Orang

400 Orang

400 Orang

400 Orang

33,7

Skema penguatan kelembagaan dan usaha


bagi koperasi, termasuk untuk penyediaan
penjaminan simpanan koperasi

17 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

11,9

200 KSP/LKM

200 KSP/LKM

200 KSP/LKM

200 KSP/LKM

29,0

KSP, KSPS, USP, USPS dan LKM-koperasi


yang mendapat bimbingan dan
pendampingan teknis dalam penguatan
kelembagaan dan usaha, serta
pengembangan jaringan/APEX (skema
bantuan, monev dan pendataan)

II.M.L.044-20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Pengawasan dan pengendalian usaha


simpan pinjam koperasi

4 Laporan

4 Laporan

Lembaga Pengawas KSP, KSPS, USP dan


USPS

1 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

TOTAL

II.M.L.044-21

TOTAL ALOKASI
2015 -2019
(Rp MILIAR)
8,8

213,1

12.305,4

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


DAN PERLINDUNGAN ANAK

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

047

06

SASARAN

KEG

2015

2017

2018

2019

529,68
Jumlah kebijakan yang responsif
gender mendukung pemberdayaan
Kebijakan
perempuan
Jumlah lembaga yang
melaksanakan kebijakan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan
Meningkatnya perlindungan
perempuan dari berbagai tindak
kekerasan

06

2016

KESETARAAN GENDER DAN


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Meningkatnya pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang

047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah kebijakan perlindungan


perempuan

19

22

22

18

16

15,31

K/L

40

45

50

55

60

18,53

Provinsi/Kab/Kota
Organisasi

34
20

34
20

34
20

34
20

34
20

43,13
10,85

16,62

Kebijakan

Jumlah lembaga yang


melaksanakan perlindungan
perempuan

K/L

10

15

15

20

20

50,94

Prov
Organisasi

20
10

25
10

30
10

34
10

34
10

39,62
5,10

Persentase kasus kekerasan


terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif

Persen

50

55

60

65

70

20,23

2789 Peningkatan ketersediaan data


gender dan anak

48,20

Tersedianya kebijakan data gender


dan anak
Tersedianya publikasi data dan
informasi gender, perempuan, anak

Jumlah kebijakan terkait data gender


Dokumen
dan anak
Jumlah publikasi tentang profil gender
Publikasi
dan anak
Survei kekerasan terhadap perempuan
Survei
dan anak

II.M.L.047-1

0,50

4,20

26,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Meningkatnya koordinasi
pelaksanaaan sistem data gender dan
anak

Jumlah SDM terlatih tentang sistem


data terpilah, statistik gender dan
anak di K/L dan Provinsi

Orang (K/L)
Orang (Prov)

K/L
Prov
Jumlah K/L dan Provinsi yang
berkontribusi aktif dalam
penyelenggaraan sistem data gender
dan anak

047

06

Jumlah sistem aplikasi data yang


terintegrasi dengan data K/L,
Provinsi, serta SIM Pimpinan
Jumlah rekomendasi perbaikan
pelaksanaan Sistem Data Gender dan
Anak yang ditindaklanjuti

2016
105

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi dalam penyelenggaraan
sistem data gender dan anak

Terlaksananya Pengelolaan Sistem


Aplikasi dan Jaringan Sistem Informasi
Gender dan Anak Website
Monitoring dan Evaluasi Sistem Data
Gender dan Anak di Provinsi Provinsi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

15
90

2017
375

15
360

2018
375

15
360

2019
375

15
360

10

10

10

10

3
7

3
7

3
7

3
7

K/L
Prov

2
2

2
2

Sistem

Dokumen

4
2
2

4
2
2

375
15
360
9

3,15

3
6
4

2,65

2
2

6,20

1,52

2790 Pengarusutamaan gender bidang


hukum

3,98
20,85

Tersedianya kebijakan di bidang


Jumlah kebijakan bidang hukum yang
hukum yang responsif gender (UU, PP, disusun, direview, dikoreksi, dan
Perpres, Perda)
difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender
Tersedianya data dan hasil analisis
kesenjangan gender bidang hukum
dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan

Kebijakan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang hukum

Jumlah dokumen profil gender bidang


hukum
II.M.L.047-2

K/L
Prov

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Dokumen

1,80

2,63

0,75

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang hukum di K/L,
termasuk organisasi non pemerintah, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
hukum

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pelaksanaan kebijakan PUG bidang
hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan
Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang hukum
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang hukum
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan PUG bidang hukum di K/L
dan Provinsi

2016

K/L
Prov
Kegiatan

2017

2018

2019

150

150

150

150

150

50
70
30

50
70
30

50
70
30

50
70
30

50
70
30

65
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
hukum

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

65

65

65

65

20
30
15

20
30
15

20
30
15

20
30
15

20
30
15

12

12

12

12

12

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

3,32

3,59

3,32

1,26

2,53

forum (K/L)
forum (Prov)

II.M.L.047-3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang hukum
047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan hukum yang
responsif gender

Kesepakatan

0,82

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
hukum yang ditindaklanjuti

Dokumen

0,82

2791 Pengarusutamaan gender bidang


infrastruktur

26,69
Tersedianya kebijakan di bidang
infrastruktur yang responsif gender
(UU, PP, Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan bidang infrastruktur


yang disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan
Kebijakan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis


Jumlah K/L dan Provinsi yang
kesenjangan gender bidang
difasilitasi untuk memiliki profil
infrastruktur dengan memperhatikan gender bidang infrastruktur
dimensi kewilayahan
Jumlah dokumen profil gender bidang
infrastruktur
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang infrastruktur di K/L,
termasuk organisasi non pemerintah, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur

4
K/L
Prov
Dokumen

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

II.M.L.047-4

3,49

4,71

3
3

3
3

3
3

3
3

0,50

90

90

90

90

90

3,99

1
3

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah SDM Penggiat (champion)
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur di K/L,
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang infrastruktur
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang infrastruktur
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang infrastruktur

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016

6
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

2
2
2
7

2017

2018

2019

12

14

15

2
2
2

5
5
2

5
6
3

5
6
4

14

14

14

14

K/L
Prov/Kab/kota

3
4

4
10

4
10

4
10

4
10

Kegiatan

4,37

3,91

0,98

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan PUG bidang infrastruktur di
K/L dan Provinsi
2

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD ,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan bidang
infrastruktur yang responsif gender
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
infrastruktur yang ditindaklanjuti

II.M.L.047-5

2,78

forum (K/L)
forum (Prov)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Kesepakatan

0,50

Dokumen

1,47

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

047

06

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

2792 Pengarusutamaan gender bidang


IPTEK

26,21
Tersedianya kebijakan di bidang Iptek Jumlah kebijakan bidang IPTEK dan
yang responsif gender (UU, PP,
yang disusun, direview, dikoreksi, dan
Perpres, Perda)
difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender
Tersedianya data dan hasil analisis
kesenjangan gender bidang Iptek
dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan

Kebijakan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang IPTEK

Jumlah dokumen profil gender bidang


IPTEK
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang IPTEK di K/L,
termasuk organisasi non pemerintah, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
Iptek

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pelaksanaan kebijakan PUG bidang
IPTEK di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan
Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang IPTEK

II.M.L.047-6

3,38

4,20

K/L
Prov

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Dokumen

0,50

80

80

80

80

85

1,19

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

30
25
25
6

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

2
2
2
5

K/L
Prov/Kab/kota

1
4

30
25
25
7
2
3
2
7
1
6

30
25
25
7
2
3
2
9
1
8

30
25
25
8

30
30
25
8

2
3
3

2
3
3

11

11

1
10

1
10

5,47

6,60

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
Iptek

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang Iptek
047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang IPTEK
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan PUG bidang IPTEK di K/L
dan Provinsi

Kegiatan

2016
1

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan bidang IPTEK
yang responsif gender
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
IPTEK yang ditindaklanjuti

2017
1

2018
1

2019
1

0,37

2,75

forum (K/L)
forum (Prov)

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Kesepakatan

0,50

Dokumen

1,27

2793 Peningkatan Perlindungan


perempuan dari tindak kekerasan

26,70
Tersedianya kebijakan perlindungan Jumlah kebijakan terkait perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan (UU, perempuan dari tindak kekerasan
Kebijakan
PP, Perpres, Perda)
yang disusun, direview, dikoreksi, dan
diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang perlindungan bagi perempuan memiliki profil perlindungan bagi
dari tindak kekerasan
perempuan dari dari tindak kekerasan
K/L
Prov
II.M.L.047-7

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2,47

2,65

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah dokumen profil perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha tentang
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan

Dokumen

Jumlah SDM terlatih tentang


pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan di
K/L , Provinsi dan Ormas
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
dalam pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan di K/L, Provinsi dan Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
tentang pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan di K/L dan
Provinsi

II.M.L.047-8

2016

2017

2018

2019

0,60

145

145

145

145

145

4,21

50
75
20

50
75
20

50
75
20

50
75
20

50
75
20

70

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

20
30
20
5

70

20
30
20
5

70

20
30
20
5

70

20
30
20
5

70

20
30
20
5

K/L
Provinsi

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

Kegiatan

3,24

1,79

1,19

3,80

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
forum (K/L)
forum (Prov)
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha terkait
pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
Jumlah K/L dan Provinsi yang
mempunyai program/kegiatan
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan

047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi hasil


Pemantauan dan Evaluasi
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan yang ditindaklanjuti

Kesepakatan

2016
2
2

2017
2
2

2018
2
2

2019
2
2

2
2

K/L
Prov

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Dokumen

2794 Pengarusutamaan gender bidang


kesehatan

2,55

3,31

0,92

23,39
Tersedianya kebijakan di bidang
Jumlah kebijakan bidang kesehatan
kesehatan yang responsif gender (UU, yang disusun, direview, dikoreksi, dan
PP, Perpres, Perda)
difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
kesenjangan gender bidang kesehatan difasilitasi untuk memiliki profil
dengan memperhatikan dimensi
gender bidang kesehatan
kewilayahan
Jumlah dokumen profil gender bidang
kesehatan

II.M.L.047-9

Kebijakan

K/L
Prov

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

Dokumen

4,10

3,21

1,11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang kesehatan di K/L , Provinsi,
termasuk organisasi non pemerintah, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
kesehatan

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang kesehatan
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan PUG bidang kesehatan di
K/L dan Provinsi

25
40
25
22

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang kesehatan

2016

90

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pelaksanaan kebijakan PUG bidang
kesehatan di K/L, Provinsi dan Ormas

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
kesehatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

10
7
5

90

25
40
25
22
10
7
5

2018

75

25
25
25
22
10
7
5

2019

75

25
25
25
22
10
7
5

75

4,01

25
25
25
22

1,93

10
6
6
1,28

K/L
Provinsi

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

Kegiatan

forum (K/L)
forum (Prov)

II.M.L.047-10

2017

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

4,26

1,76

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang kesehatan
047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan kesehatan yang
responsif gender
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
Dokumen
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
kesehatan yang ditindaklanjuti

2016

2017

2018

2019

0,45

1,28

2795 Pengarusutamaan gender bidang


ketenagakerjaan

35,46
Tersedianya kebijakan di bidang
ketenagakerjaan yang responsif
gender (UU, PP, Perpres, Perda)
Tersedianya data dan hasil analisis
kesenjangan gender bidang
ketenagakerjaan dengan
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah kebijakan bidang


ketenagakerjaan yang disusun,
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan menjadi
responsif gender
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang ketenagakerjaan

Jumlah dokumen profil gender bidang


ketenagakerjaan
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang ketenagakerjaan di K/L,
termasuk organisasi non pemerintah, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

II.M.L.047-11

Kebijakan

3,35

3,48

K/L
Prov

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

Dokumen

0,50

90

90

90

90

90

6,57

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah SDM Penggiat (champion)
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan di K/L,
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang ketenagakerjaan
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan di K/L dan Provinsi

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

2016

II.M.L.047-12

2018

2019

11

11

11

11

11

3
4
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

12

14

14

5,35

5,33

K/L
Prov/Kab/kota

3
4

3
6

4
8

4
10

4
10

Kegiatan

1,40

10

12

6,78

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan bidang
ketenagakerjaan yang responsif
gender
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

2017

forum (K/L)
forum (Prov)

2
2

3
4

3
4

4
6

6
6

Kesepakatan

0,25

Dokumen

2,45

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

047

06

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

2796 Pengarusutamaan gender bidang


Koperasi,
Usaha Mikro dan Kecil, Industri,
dan Perdagangan

32,15
Tersedianya kebijakan di bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan yang
responsif gender (UU, PP, Perpres,
Perda)

Jumlah kebijakan bidang koperasi,


usaha mikro dan kecil, industri, dan
perdagangan yang disusun, direview,
dikoreksi, dan difasilitasi untuk
diharmonisasikan menjadi responsif
gender
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
kesenjangan gender bidang koperasi, difasilitasi untuk memiliki profil
usaha mikro dan kecil, industri, dan
gender bidang koperasi, usaha mikro
perdagangan dengan memperhatikan dan kecil, industri, dan perdagangan
dimensi kewilayahan
Jumlah dokumen profil gender bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang koperasi, usaha mikro dan
termasuk organisasi non pemerintah, kecil, industri, dan perdagangan di
pusat kajian, dan dunia usaha dalam K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan

Kebijakan

3,38

5,21

K/L
Prov

2
2

4
3

4
3

4
3

4
3

Dokumen

0,61

90

90

90

90

90

3,97

Orang (K/L)
Orang (Prov)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan di K/L,
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

30
30
30

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
II.M.L.047-13

2
2

30
30
30

2
2

30
30
30

3
3

30
30
30

3
3

30
30
30

3
3

4,96

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang koperasi, usaha
mikro dan kecil, industri, dan
perdagangan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang koperasi, usaha mikro dan
kecil, industri, dan perdagangan
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016
2

2017

2018

2019

10

14

14

14

K/L
Prov/Kab/kota

4
4

4
6

4
10

4
10

4
10

Kegiatan

5,28

1,22

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan PUG bidang koperasi, usaha
mikro dan kecil, industri, dan
perdagangan di K/L dan Provinsi
4

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan yang
responsif gender

II.M.L.047-14

forum (K/L)
forum (Prov)

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Kesepakatan

4,31

0,50

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang koperasi, usaha
mikro dan kecil, industri, dan
perdagangan

047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
koperasi, usaha mikro dan kecil,
industri, dan perdagangan yang
ditindaklanjuti

Dokumen

2016

2017

2018

2019

2797 Peningkatan perlindungan bagi


perempuan dengan masalah sosial

2,70

26,27
Tersedianya kebijakan perlindungan
bagi perempuan dengan masalah
sosial (UU, PP, Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan terkait perlindungan


bagi perempuan dengan masalah
Kebijakan
sosial yang disusun, direview,
dikoreksi, dan diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis


Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang perlindungan bagi perempuan memiliki profil perlindungan bagi
dengan masalah sosial
perempuan dengan masalah sosial
Jumlah dokumen profil perlindungan
bagi perempuan dengan masalah
sosial
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
pelaksanaan kebijakan perlindungan
termasuk organisasi non pemerintah, bagi perempuan dengan masalah
pusat kajian, dan dunia usaha tentang sosial di K/L , Provinsi dan Ormas
perlindungan bagi perempuan dengan
masalah sosial

Jumlah SDM Penggiat (champion )


dalam pelaksanaan kebijakan
perlindungan bagi perempuan dengan
masalah sosial di K/L, Provinsi dan
Ormas

II.M.L.047-15

K/L
Prov

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Dokumen

1,50

120

120

120

120

120

3,70

40
40
40

40
40
40

40
40
40

40
40
40

40
40
40

155

165

165

165

165

45

45

45

45

45

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

Orang (K/L)

2,44

3,70

3,20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi
perempuan dengan masalah sosial

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi perempuan dengan masalah
sosial

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan
perlindungan bagi perempuan dengan
masalah sosial
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi
perempuan dengan masalah sosial di
K/L dan Provinsi

II.M.L.047-16

2017

2018

2019

80
40

80
40

80
40

80
40

K/L
Prov/Kab/kota

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Kegiatan

0,85

2,78

1
1

3
1

3
1

3
1

3
1

forum (K/L)
forum (Prov)
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha terkait
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi perempuan dengan masalah
sosial
Jumlah K/L dan Provinsi yang
mempunyai program/kegiatan
perlindungan bagi perempuan dengan
masalah sosial

2016
80
30

Ksepakatan

K/L
Prov

3,65

0,75

2,50

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi
perempuan dengan masalah sosial

047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
perlindungan bagi perempuan dengan
masalah sosial yang ditindaklanjuti

Dokumen

2016

2017

2018

2019

2798 Pengarusutamaan gender bidang


pendidikan

1,20

20,47
Tersedianya kebijakan di bidang
pendidikan yang responsif gender
(UU, PP, Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan bidang pendidikan


yang disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis


kesenjangan gender bidang
pendidikan dengan memperhatikan
dimensi kewilayahan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang pendidikan

Jumlah dokumen profil gender bidang


pendidikan
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang PUG
kepentingan dan masyarakat
bidang pendidikan di K/L,
termasuk organisasi non pemerintah, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pendidikan

Kebijakan

2,25

2,05

K/L
Prov

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Dokumen

155

155

155

155

155

30
90
35

30
90
35

30
90
35

30
90
35

30
90
35

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pendidikan di K/L, Provinsi/Kab/Kota,
dan Ormas

59
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

II.M.L.047-17

15
30
14

59
15
30
14

59
15
30
14

59
15
30
14

59
15
30
14

0,60

3,90

3,98

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pendidikan

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pendidikan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang pendidikan
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pendidikan di
K/L dan Provinsi

047

06

2016

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pendidikan yang ditindaklanjuti

2799 Peningkatan pencegahan dan


penanganan tindak pidana
perdagangan orang (TPPO)

2017

2018

2019

13

13

13

13

13

K/L
Provinsi

3
10

3
10

3
10

3
10

3
10

Kegiatan

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pendidikan
yang responsif gender
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pendidikan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

1,81

0,88

2,56

forum (K/L)
forum (Prov)

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Kesepakatan

0,71

Dokumen

1,74

27,45

II.M.L.047-18

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Tersedianya kebijakan pencegahan
dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang (UU, PP, Perpres,
Perda)

Jumlah kebijakan terkait pencegahan


dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang yang disusun,
direview, dikoreksi, dan
diharmonisasikan

Kebijakan

Tersedianya data dan hasil analisis


Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang pencegahan dan penanganan memiliki profil pencegahan dan
tindak pidana perdagangan orang
penanganan tindak pidana
perdagangan orang

Jumlah dokumen profil pencegahan


dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha tentang
pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2017

2018

2019

2,60

1,90

K/L
Prov

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

Dokumen

1,50

160

160

160

160

160

4,30

40
60
60

40
60
60

40
60
60

40
60
60

40
60
60

110

110

110

110

110

30
40
40

30
40
40

30
40
40

30
40
40

30
40
40

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

II.M.L.047-19

Jumlah SDM terlatih tentang


pelaksanaan kebijakan pencegahan
dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang di K/L , Provinsi
dan Ormas

Jumlah SDM Penggiat (champion )


dalam pelaksanaan kebijakan
pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang di K/L,
Provinsi dan Ormas

2016

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

3,20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan pencegahan dan
penanganan tindak pidana
perdagangan orang

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pencegahan
dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan
pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan pencegahan dan
penanganan tindak pidana
perdagangan orang di K/L dan
Provinsi

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha terkait
pelaksanaan kebijakan pencegahan
dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang
Jumlah K/L dan Provinsi yang
mempunyai program/kegiatan
pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang

2017

2018

2019

K/L
Provinsi

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Kegiatan

forum (K/L)
forum (Prov)

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Kesepakatan

7
K/L
Prov

II.M.L.047-20

2016

4
3

7
4
3

7
4
3

7
4
3

7
4
3

2,15

2,40

2,70

1,80

2,30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pencegahan dan
penanganan tindak pidana
perdagangan orang

047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi pencegahan
dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang yang
ditindaklanjuti

Dokumen

2016

2017

2018

2019

2800 Peningkatan perlindungan bagi


tenaga kerja perempuan

2,60

28,25
Tersedianya kebijakan perlindungan Jumlah kebijakan terkait perlindungan
bagi tenaga kerja perempuan (UU, PP, bagi tenaga kerja perempuan yang
Kebijakan
Perpres, Perda)
disusun, direview, dikoreksi, dan
diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
tentang perlindungan bagi tenaga
kerja perempuan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


memiliki profil pelaksanaan kebijakan
perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan

Jumlah dokumen profil perlindungan


bagi tenaga kerja perempuan
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha tentang
perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan

2,75

3,55

K/L
Prov

2
2

3
3

3
3

3
3

3
3

Dokumen

1,50

120

165

165

165

165

4,00

30
60
30

45
80
40

45
80
40

45
80
40

45
80
40

100

150

150

150

150

20

30

30

30

30

Jumlah SDM terlatih tentang


pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi tenaga kerja perempuan di K/L ,
Provinsi dan Ormas

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
dalam pelaksanaan kebijakan
perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan di K/L, Provinsi dan
Ormas
Orang (K/L)
II.M.L.047-21

4,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi tenaga
kerja perempuan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan
perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah - masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi tenaga kerja perempuan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016
50
30
5

2017
80
40
6

2018
80
40
6

2019
80
40
6

80
40
6

K/L
Provinsi

3
2

3
3

3
3

3
3

3
3

Kegiatan

3,55

0,95

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan perlindungan bagi tenaga
kerja perempuan di K/L dan Provinsi
3

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha terkait
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi tenaga kerja perempuan

forum (K/L)
forum (Prov)

1
2

3
3

3
3

3
3

3
3

Kesepakatan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


mempunyai program/kegiatan
perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan

5
K/L
Prov

II.M.L.047-22

3
2

6
3
3

6
3
3

6
3
3

6
3
3

3,75

0,95

2,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi tenaga
kerja perempuan

047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan yang ditindaklanjuti

Dokumen

2016

2017

2018

2019

2801 Pengarusutamaan gender bidang


Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
Kelautan, Ketahanan
Pangan, dan Agrobisnis

1,25

39,48
Tersedianya kebijakan di bidang
pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis yang responsif gender (UU,
PP, Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan bidang pertanian,


kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis
yang disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan
menjadi responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis


kesenjangan gender bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis
dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, kelautan, ketahanan
pangan, dan agrobisnis

Jumlah dokumen profil gender bidang


pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis

II.M.L.047-23

Kebijakan

K/L
Prov

1
2

1
2

2
3

2
3

1
3

Dokumen

5,90

5,53

0,55

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah SDM terlatih tentang PUG
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, kelautan, ketahanan
pangan, dan agrobisnis di K/L,
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

50

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis di K/L, Provinsi/Kab/Kota,
dan Ormas
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, kelautan, ketahanan
pangan, dan agrobisnis

II.M.L.047-24

2016

20
15
15

2017

80

30
20
30

15

21

5
5
5

8
8
5

2018

90

35
20
35

30

10
10
10

12

2019

100

100

40
20
40

40
20
40

35

15
15
5

15

45

5,59

4,99

20
20
5

15

K/L
Prov/Kab/kota

2
4

2
6

4
8

5
10

5
10

Kegiatan

6,70

0,91

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis
047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan PUG bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, kelautan,
ketahanan pangan, dan agrobisnis di
K/L dan Provinsi
2

6,61

forum (K/L)
forum (Prov)

1
1

1
3

2
4

2
5

3
6

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan bidang
pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnisyang responsif gender

Kesepakatan

0,85

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
pertanian, kehutanan, perikanan,
kelautan, ketahanan pangan, dan
agrobisnis yang ditindaklanjuti

Dokumen

1,86

2802 Pengarusutamaan gender bidang


politik dan pengambilan keputusan

27,50
Tersedianya kebijakan di bidang
politik dan pengambilan keputusan
yang responsif gender (UU, PP,
Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan bidang politik dan


pengambilan keputusan yang disusun,
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan menjadi
responsif gender
II.M.L.047-25

Kebijakan

2,10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Tersedianya data dan hasil analisis
kesenjangan gender bidang politik dan
pengambilan keputusan dengan
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang politik dan
pengambilan keputusan

Jumlah dokumen profil gender bidang


politik dan pengambilan keputusan
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
politik dan pengambilan keputusan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

2017

2018

2019

3,03

K/L
Prov

1
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Dokumen

1,32

480

420

360

360

720

8,23

Jumlah SDM terlatih tentang PUG


bidang politik dan pengambilan
keputusan di K/L, Provinsi/Kab/Kota,
dan Ormas

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
politik dan pengambilan keputusan di
K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang politik dan
pengambilan keputusan
K/L
Provinsi

II.M.L.047-26

2016

120
180
180

60
180
180

120
180
60

120
180
60

120
180
420

180

180

155

155

230

30
75
75

30
75
75

30
75
50

30
75
50

30
75
125

11

12

12

12

12

1
10

2
10

2
10

2
10

2
10

4,74

3,03

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang politik dan pengambilan
keputusan
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
politik dan pengambilan keputusan

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang politik dan
pengambilan keputusan
047

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Kegiatan

2016

2017

2018

2019

0,78

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan PUG bidang politik dan
pengambilan keputusan di K/L dan
Provinsi
5

1,58

forum (K/L)
forum (Prov)

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan politik dan
pengambilan keputusan yang
responsif gender

Kesepakatan

1,50

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
politik dan pengambilan keputusan
yang ditindaklanjuti

Dokumen

1,20

2803 Pengarusutamaan gender bidang


sumber daya alam dan lingkungan

20,61

II.M.L.047-27

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Tersedianya kebijakan di bidang
sumber daya alam dan lingkungan
yang responsif gender (UU, PP,
Perpres, Perda)

Jumlah kebijakan bidang sumber daya


alam dan lingkungan yang disusun,
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan menjadi
responsif gender

Tersedianya data dan hasil analisis


kesenjangan gender bidang sumber
daya alam dan lingkungan dengan
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


difasilitasi untuk memiliki profil
gender bidang sumber daya alam dan
lingkungan

Jumlah dokumen profil gender bidang


sumber daya alam dan lingkungan
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
sumber daya alam dan lingkungan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Kebijakan

2017

2018

2019

5,06

K/L
Prov

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Dokumen

0,43

200

225

225

250

250

1,05

Jumlah SDM terlatih tentang PUG


bidang sumber daya alam dan
lingkungan di K/L, Provinsi/Kab/Kota,
dan Ormas

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
sumber daya alam dan lingkungan di
K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

75
100
25
70

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

II.M.L.047-28

2016

30
20
20

100
100
25
75
30
25
20

100
100
25

100
125
25

100
125
25

1,05

1,10
1,65
0,50

110

110

120

3,25

40
50
20

40
50
20

50
50
20

0,57
1,28
0,48

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah K/L dan Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan PUG bidang sumber daya
alam dan lingkungan

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan PUG bidang sumber daya
alam dan lingkungan

2016

2017

2018

2019

12

12

13

13

14

1,70

K/L
Provinsi

2
10

2
10

3
10

3
10

4
10

0,55
1,15

Kegiatan

2,14

2,40

forum (K/L)
forum (Prov)

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

0,95
1,45

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan sumber daya
alam dan lingkungan yang responsif
gender

Kesepakatan

0,40

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
sumber daya alam dan lingkungan
yang ditindaklanjuti

Dokumen

1,85

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


tentang pelaksanaan kebijakan PUG
bidang sumber daya alam dan
lingkungan
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan kebijakan PUG bidang
sumber daya alam dan lingkungan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan PUG bidang sumber daya
alam dan lingkungan di K/L dan
Provinsi

II.M.L.047-29

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

047

06

SASARAN

KEG

2015

07

2018

2019

28

30

32

34

34

Program Perlindungan Anak

100,00
469,75

Jumlah K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan


ormas yang melaksanakan kebijakan
pemenuhan hak anak
Meningkatnya perlindungan khusus
anak

Jumlah kebijakan perlindungan


khusus anak
Jumlah K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan
ormas yang melaksanakan kebijakan
perlindungan khusus anak
Persentase pengaduan kasus anak
yang ditindaklanjuti

07

2017

100,00

Meningkatnya pemenuhan hak anak, Jumlah kebijakan pemenuhan hak


termasuk tindakan afirmasi bagi anak anak
dalam kondisi khusus

047

2016

5049 Peningkatan pengarusutamaan


gender dan perlindungan
perempuan di daerah
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan kebijakan PUG dan
Prov
pelaksanaan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan

047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Kebijakan

K/L
Prov/Kab/Kota
Organisasi

25

22

15

13

11

20,68

64,68

10
2

15
4

20
7

25
10

34
10

53,86
6,70

Kebijakan

11

K/L

10

50,24

Prov/Kab/Kota
Organisasi

6
3

12
3

20
3

26
3

34
4

53,85
6,79

100

100

100

100

100

Persen

2787 Pengawasan pelaksanaan


perlindungan anak (KPAI)

15,30

103,00
Jumlah pengawasan terhadap
Prov/Kab/Kota
pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan hak anak
Jumlah advokasi peraturan perundangUndangan dengan stakeholder terkait
Kegiatan
perlindungan anak

II.M.L.047-30

10

12

14

16

18

10

12

14

16

18

43,50

17,50

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah laporan data dan informasi
serta saran, masukan dan
pertimbangan tentang perlindungan
anak
Persentase penelaahan dan mediasi
pengaduan yang ditindaklanjuti
Jumlah laporan akuntabilitas dan
kinerja organisasi KPAI
Jumlah bulan layanan perkantoran

047

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Dokumen

Persen
Laporan
Bulan

2016

2017

2018

2019

9,00

100

100

100

100

100

4,00

7,00

12

12

12

12

12

2804 Perlindungan bagi Anak


Berhadapan dengan Hukum

22,00
29,25

Tersedianya kebijakan Perlindungan Jumlah kebijakan perlindungan bagi


bagi Anak Berhadapan dengan Hukum anak berhadapan dengan Hukum yang
Kebijakan
yang lengkap dan harmonis
disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang Perlindungan bagi Anak
memiliki profil perlindungan bagi
Berhadapan dengan Hukum dengan anak berhadapan dengan hukum
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah dokumen profil perlindungan


bagi anak berhadapan dengan hukum
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan Perlindungan
bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

3,50

11

12

5,88

K/L
Prov

1
6

1
7

2
7

2
9

3
9

Dokumen

1,00

85

85

85

50

2,50

Jumlah SDM terlatih tentang


perlindungan bagi anak berhadapan
dengan hukum di K/L,
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

II.M.L.047-31

25
40
20

25
40
20

25
40
20

20
10
20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

2016

Jumlah SDM Penggiat (champion )


perlindungan bagi anak berhadapan
dengan hukum di K/L,
Provinsi/Kab/Kota dan Ormas

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi anak
berhadapan dengan hukum
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi anak berhadapan dengan hukum
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan Perlindungan bagi Anak
Berhadapan dengan Hukum

047

07

2017

2018

2019

17

17

17

20

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

5
10
2

5
10
2

5
10
2

6
12
2

Provinsi/Kab/Kota

Kegiatan

3,00

2,50

2,35

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan perlindungan bagi anak
berhadapan dengan hukum di K/L dan
Provinsi
6

Forum (K/L)
Forum (Prov)
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Perlindungan bagi Anak
Berhadapan dengan Hukum

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi anak
Dokumen
berhadapan dengan hukum yang
ditindaklanjuti

2805 Perlindungan bagi Anak


Berkebutuhan Khusus

1
5

1
5

1
6

1
6

1
1

5,58

2,94

19,65

II.M.L.047-32

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Tersedianya kebijakan Perlindungan Jumlah kebijakan perlindungan bagi
bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang anak berkebutuhan khusus yang
lengkap dan harmonis
disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan

Kebijakan

Tersedianya data dan hasil analisis


Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang Perlindungan bagi Anak
memiliki profil perlindungan bagi
Berkebutuhan Khusus dengan
anak berkebutuhan khusus
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah dokumen profil perlindungan


bagi anak berkebutuhan khusus
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan Perlindungan
bagi Anak Berkebutuhan Khusus

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016

2018

2019

2,25

2,50

K/L
Prov

1
4

1
4

1
4

1
4

3
6

Dokumen

0,60

80

80

80

80

2,00

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
perlindungan bagi anak berkebutuhan
khusus di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan
Ormas

II.M.L.047-33

Jumlah SDM terlatih tentang


perlindungan bagi anak berkebutuhan
Khusus di K/L, Provinsi/Kab/Kota,
dan Ormas

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang


difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi anak
berkebutuhan khusus

2017

25
30
25

25
30
25

25
30
25

25
30
25

20

20

20

33

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

5
10
5

5
10
5

5
10
5

8
15
10

Provinsi/Kab/Kota

2,70

1,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi anak berkebutuhan khusus
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan Perlindungan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus

Kegiatan

047

07

2016
2

2017
2

2018
2

2019
2

1,30

11

4,30

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan perlindungan bagi anak
berkebutuhan khusus di K/L dan
Provinsi
6

Forum (K/L)
Forum (Prov)

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Perlindungan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
bagi anak berkebutuhan khusus
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan perlindungan bagi anak
Dokumen
berkebutuhan khusus yang
ditindaklanjuti

2
4

1
3

1
6

1
6

1
10

1,40

1,60

29,38

2806 Perlindungan Hak Sipil Anak


Tersedianya kebijakan Perlindungan
Hak Sipil Anak yang lengkap dan
harmonis

Jumlah kebijakan perlindungan hak


sipil anak yang disusun, direview,
dikoreksi, dan difasilitasi untuk
diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis


tentang Perlindungan Hak Sipil Anak
dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan

Jumlah K/L dan Provinsi yang


memiliki profil perlindungan hak sipil
anak

Kebijakan

6
K/L

II.M.L.047-34

8
1

8
1

8
1

9
1

3,05

4,77

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah dokumen profil perlindungan
hak sipil anak
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
perlindungan hak sipil anak di K/L,
termasuk organisasi non pemerintah, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan Perlindungan
Hak Sipil Anak

2016

2017

2018

2019

Prov

Dokumen

0,60

105

85

85

95

95

3,90

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

70
10
25

Jumlah SDM Penggiat (champion )


perlindungan hak sipil anak di K/L,
Provinsi/Kab/Kota dan Ormas

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil
Anak

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

10
50
25

10
50
25

10
60
25

10
60
25
3,00

15

15

15

26

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

5
5
5

5
5
5

5
5
5

10
8
8

Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota


yang difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan Pperlindungan hak sipil
anak

Provinsi/Kab/Kota

12

3,30

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


pelaksanaan kebijakan perlindungan
hak sipil anak

Kegiatan

2,32

10

5,14

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan perlindungan hak sipil anak
di K/L dan Provinsi
6

Forum (K/L)
II.M.L.047-35

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Forum (Prov)
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
hak sipil anak

Kesepakatan

Terlaksananya pemantauan, analisis, Jumlah rekomendasi hasil


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Perlindungan Hak Sipil Anak kebijakan perlindungan hak sipil anak Dokumen
yang ditindaklanjuti
047

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016
5

2017

2018

2019

0,70

2,60

2807 Perlindungan Kekerasan Terhadap


Anak

25,00
Tersedianya kebijakan perlindungan
kekerasan terhadap anak yang
lengkap dan harmonis

Jumlah kebijakan perlindungan


kekerasan terhadap anak yang
disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan

Kebijakan

Tersedianya data dan hasil analisis


Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang perlindungan kekerasan
memiliki profil perlindungan
terhadap anak dengan
kekerasan terhadap anak
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah dokumen profil perlindungan


kekerasan terhadap anak
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat
termasuk organisasi non pemerintah,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
kekerasan terhadap anak

Jumlah SDM terlatih tentang


perlindungan kekerasan terhadap
anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan
Ormas

II.M.L.047-36

3,40

3,30

K/L
Prov

1
3

2
4

2
4

2
4

2
5

0,90
2,40

Dokumen

0,95

140

145

115

145

3,65

110

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

KEG

2015
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
perlindungan kekerasan terhadap
anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan
Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota


yang difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan kekerasan
terhadap anak
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
pelaksanaan kebijakan perlindungan
kekerasan terhadap anak

5
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

1
2
2

Provinsi/Kab/Kota

Kegiatan

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
sinkronisasi dan sinergi antar
kebijakan perlindungan kekerasan
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar terhadap anak di K/L dan Provinsi
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan perlindungan kekerasan
terhadap anak

Forum (K/L)
Forum (Prov)

II.M.L.047-37

2016
50
30
30

2
5

2017
50
45
45
5
1
2
2

2
5

2018
55
45
45
8
2
3
3

2
6

2019
55
45
15
8
2
3
3

2
6

55
45
45
8

3,65

2
3
3

3
6

1,70

3,15

2,25

0,80
1,45

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
kekerasan terhadap anak
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan perlindungan kekerasan
terhadap anak

047

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Kesepakatan

Jumlah rekomendasi hasil


pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakanPerlindungan Kekerasan
Dokumen
Terhadap Anak yang ditindaklanjuti

2016

2017

2018

2019

1,15

2,75

2810 Perlindungan Masalah Sosial Anak

21,15
Tersedianya kebijakan perlindungan Jumlah kebijakan perlindungan
masalah sosial anak yang lengkap dan masalah sosial anak yang disusun,
harmonis
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan

Kebijakan

Tersedianya data dan hasil analisis


Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang perlindungan masalah sosial memiliki profil perlindungan masalah
anak dengan memperhatikan dimensi sosial anak
kewilayahan

Jumlah dokumen profil perlindungan


masalah sosial anak

3,20

2,15

K/L
Prov

1
2

1
2

1
1

1
1

2
3

1,05
0,95

Dokumen

1,00

65

70

75

95

2,84

Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang


kepentingan dan masyarakat
perlindungan masalah sosial anak di
termasuk organisasi non pemerintah, K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
masalah sosial anak
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
II.M.L.047-38

20
30

20
35

20
40

20
50

0,85
1,10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

2016

Orang (Organisasi)
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota
yang difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan masalah sosial
anak

2
2

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan perlindungan
masalah sosial anak

II.M.L.047-39

15
3
10
2

Provinsi/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
Kegiatan
pelaksanaan kebijakan perlindungan
masalah sosial anak
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan perlindungan masalah sosial
anakdi K/L dan Provinsi

2017
15

Jumlah SDM Penggiat (champion )


perlindungan masalah sosial anak di
K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan perlindungan masalah
sosial anak

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

2018
15
16
3
10
3
4

2019
15
16
3
10
3
4

25
20
5
15
4

0,84
2,66
0,37
1,14
0,40
1,40

1,40

1,57

3,45

Forum (K/L)

1,40

Forum (Prov)

2,25

Kesepakatan

2,10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan perlindungan masalah sosial
anak

047

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen
kebijakan perlindungan masalah
sosial anak yang ditindaklanjuti

2016

2017

2018

2019

1,48

22,22

2808 Pemenuhan Hak Kesehatan Anak


Tersedianya kebijakan pemenuhan
Jumlah kebijakan pemenuhan hak
hak kesehatan anak yang lengkap dan kesehatan anak yang disusun,
harmonis
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang pemenuhan hak kesehatan
memiliki profil pemenuhan hak
anak dengan memperhatikan dimensi kesehatan anak
kewilayahan
Jumlah dokumen profil pemenuhan
hak kesehatan anak
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
pemenuhan hak kesehatan anak di
termasuk organisasi non pemerintah, K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak kesehatan anak

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pemenuhan hak kesehatan anak. di
K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota


yang difasilitasi dalam pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak kesehatan
anak
II.M.L.047-40

Kebijakan

3,43

4,15

K/L
Prov

1
3

3
3

3
3

6
3

6
3

Dokumen

0,75

191

212

212

212

212

1,92

57
99
35

57
99
56

57
99
56

57
99
56

57
99
56

124

124

124

102

22
88
14

22
88
14

22
88
14

22
66
14

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

22
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

22
6

K/L

5
2

5
2

5
2

5
2

1,02

2,86

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Provinsi/Kab/Kota

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pemenuhan hak
kesehatan anak

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


Kegiatan
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak kesehatan anak
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak kesehatan
anak di K/L dan Provinsi

07

2016

Forum (K/L)
Forum (Prov)

2017

2018

2019

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak kesehatan anak
Terlaksananya pemantauan, analisis, Jumlah rekomendasi hasil
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak kesehatan kebijakan pemenuhan hak kesehatan Dokumen
anak
anak yang ditindaklanjuti
047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

2,82

2,96

3
3

2
3

2
3

2
3

2
3

0,05

1,36

2809 Pemenuhan Hak Anak Bidang


Lingkungan dan Penanaman NilaiNilai Luhur (PNNL)

28,92
Tersedianya kebijakan pemenuhan
hak anak bidang lingkungan dan
penanaman nilai-nilai luhur yang
lengkap dan harmonis

Jumlah kebijakan pemenuhan hak


anak bidang lingkungan dan
penanaman nilai-nilai luhur yang
disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan

II.M.L.047-41

Kebijakan

5,70

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Tersedianya data dan hasil analisis
tentang pemenuhan hak anak bidang
lingkungan dan penanaman nilai-nilai
luhur dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah K/L dan Provinsi yang
memiliki profil pemenuhan hak anak
bidang lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur

Jumlah dokumen profil pemenuhan


hak anak bidang lingkungan dan
penanaman nilai-nilai luhur
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
pemenuhan hak anak bidang
termasuk organisasi non pemerintah, lingkungan dan penanaman nilai-nilai
pusat kajian, dan dunia usaha dalam luhur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
Ormas
hak anak bidang lingkungan dan
penanaman nilai-nilai luhur

Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota


yang difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak anak
bidang lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur

II.M.L.047-42

2017

2018

2019

11

10

11

K/L
Prov

2
3

2
6

3
8

2
8

2
9

Dokumen

75

110

110

120

120

20
60
30

20
60
30

30
60
30

30
60
30

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion )
pemenuhan hak anak bidang
lingkungan dan penanaman nilai-nilai
luhurdi K/L, Provinsi/Kab/Kota dan
Ormas

2016

10
60
5

40

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

K/L
Prov/Kab/Kota

45

55

65

65

15
20
5

15
20
10

15
20
20

15
20
30

15
20
30

12

11

10

2
3

2
10

2
5

3
8

2
8

6,31

1,26

2,07

3,18

4,89

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pemenuhan hak anak
bidang lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak anak
bidang lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur
047

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
Kegiatan
hak anak bidang lingkungan dan
penanaman nilai-nilai luhur
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak anak
bidang lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhurdi K/L dan Provinsi

2016

Forum (K/L)
Forum (Prov)
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak anak bidang lingkungan dan
penanaman nilai-nilai luhur
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak anak
Dokumen
bidang lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur yang ditindaklanjuti

2
2

2017

14

3
11

2018

2
5

2019

2
5

2,67

13

2,89

2
11

0,46

0,75

23,89

2811 Pemenuhan Hak Partisipasi Anak


Tersedianya kebijakan pemenuhan
Jumlah kebijakan pemenuhan hak
hak partisipasi anak yang lengkap dan partisipasi anak yang disusun,
harmonis
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang pemenuhan hak partisipasi
memiliki profil pemenuhan hak
anak dengan memperhatikan dimensi partisipasi anak
kewilayahan
II.M.L.047-43

Kebijakan

1,68

1,49

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015

Jumlah dokumen profil pemenuhan


hak partisipasi anak
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
pemenuhan hak partisipasi anak di
termasuk organisasi non pemerintah, K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak partisipasi anak

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pemenuhan hak partisipasi anak . di
K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas

Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota


yang difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak partisipasi
anak

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pemenuhan hak
partisipasi anak

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016

2018

2019

1
3

1
8

1
8

1
7

1
8

Dokumen

1,02

170

335

360

355

410

1,32

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

60
90
20
60

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

20
30
10
9

K/L
Prov/Kab/Kota

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


Kegiatan
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak partisipasi anak
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak partisipasi
anak di K/L dan Provinsi

Forum (K/L)

75
240
20
70
20
30
20

100
240
20
70
20
30
20

125
210
20
70
20
30
20

150
240
20
70

14

13

14

1
3

1
8

1
8

1
7

1
8

0,31

20
30
20

14

II.M.L.047-44

2017

K/L
Prov

1,66

9,72

4,83

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Forum (Prov)
Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakanpemenuhan hak
partisipasi anak
Terlaksananya pemantauan, analisis, Jumlah rekomendasi hasil
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak partisipasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi Dokumen
anak
anak yang ditindaklanjuti

047

07

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

0,40

1,46

2812 Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

24,43
Tersedianya kebijakan pemenuhan
hak pendidikan anak yang lengkap
dan harmonis

Jumlah kebijakan pemenuhan hak


pendidikan anak yang disusun,
direview, dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang pemenuhan hak pendidikan memiliki profil pemenuhan hak
anak dengan memperhatikan dimensi pendidikan anak
kewilayahan
Jumlah dokumen profil pemenuhan
hak pendidikan anak
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
pemenuhan hak pendidikan anak di
termasuk organisasi non pemerintah, K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pusat kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak pendidikan anak

Jumlah SDM Penggiat (champion )


pemenuhan hak pendidikan anak di
K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
II.M.L.047-45

Kebijakan

10

14

16

5,48

4,34

K/L
Prov

2
2

4
4

4
6

6
8

6
10

Dokumen

1,08

35

114

114

146

146

3,37

30
64
20

30
64
20

30
96
20

30
96
20

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

35
-

3,17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota
yang difasilitasi dalam pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak pendidikan
anak

Meningkatnya koordinasi, integrasi,


sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pemenuhan hak
pendidikan anak

07

K/L
Provinsi/Kab/Kota

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE


Kegiatan
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak pendidikan anak
Jumlah forum koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak pendidikan
anakdi K/L dan Provinsi

Forum (K/L)
Forum (Prov)

2813 Pengembangan Kabupaten/Kota


Layak Anak

2016
20
-

2017
20
40
10

2018
20
60
10

2019
20
60
10

20
60
10

0,70
1,80
0,68
2,12

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak pendidikan anak
Terlaksananya pemantauan, analisis, Jumlah rekomendasi hasil
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen
kebijakan pemenuhan hak pendidikan kebijakan pemenuhan hak pendidikan
anak
anak yang ditindaklanjuti
047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

2
2

3
2

3
2

3
2

4
2

2,13

2,28

2
2

4
2

4
2

7
2

7
2

0,80

1,80

42,87

II.M.L.047-46

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

KEG

2015
Tersedianya kebijakan pengembangan Jumlah kebijakan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
Kabupaten/Kota Layak Anak yang
lengkap dan harmonis
disusun, direview, dikoreksi, dan
difasilitasi untuk diharmonisasikan
Tersedianya data dan hasil analisis
Jumlah K/L dan Provinsi yang
tentang pengembangan
memiliki profil pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak dengan Kabupaten/Kota Layak Anak
memperhatikan dimensi kewilayahan

Jumlah dokumen profil


pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah SDM terlatih tentang
kepentingan dan masyarakat
pengembangan Kabupaten/Kota
termasuk organisasi non pemerintah, Layak Anak di K/L,
pusat kajian, dan dunia usaha dalam Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
pelaksanaan kebijakan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak

Kebijakan

Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota


yang difasilitasi tentang
pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak

II.M.L.047-47

2017

2018

2019

10

14

15

14

3,71

5,55

K/L
Prov

1
6

2
8

2
9

2
8

1,32
4,23

Dokumen

3,83

90

250

250

250

250

7,02

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)
Jumlah SDM Penggiat (champion)
Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota
dan Ormas

2016

35
30
25
40

Orang (K/L)
Orang (Prov/Kab/Kota)
Orang (Organisasi)

10
15
15

100
125
25
60
20
30
10

100
125
25
60
20
30
10

100
125
25
60
20
30
10

100
125
25
60
20
30
10

2,04
3,74
1,25
3,20
1,44
1,08
0,69
5,37

K/L
Prov/Kab/Kota

24
5

24
10

24
5

24
6

24
8

1,07
4,30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE
pelaksanaan kebijakan pengembangan Kegiatan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Meningkatnya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar
K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar
pemerintah- masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha antar
pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak

Terlaksananya pemantauan, analisis,


evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak
047

047

07

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan


kebijakan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak di K/L
dan Provinsi

2016
3

Jumlah kesepakatan bersama antara


Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi non pemerintah, pusat
Kesepakatan
kajian, dan dunia usaha dalam
pelaksanaan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen
pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak yang ditindaklanjuti

2018

2019

3,21

11

13

13

13

5,02

4
4

5
6

5
8

5
8

5
8

2,89
2,14

0,42

5,53

Forum (K/L)
Forum (Prov)

2017

5050 Peningkatan Perlindungan Anak di


daerah

Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

100,00
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pengembangan pelaksanaan
kebijakan pemenuhan hak anak dan
Prov
perlindungan anak dari kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah lainnya

28

30

32

34

34

100,00

210,34

II.M.L.047-48

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Mendukung pelaksaanaan tugas-tugas
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam proses mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase (%) rencana program dan


anggaran KPP dan PA yang
diselesaikan tepat waktu,
dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi
berdasarkan tersedianya data terkini,
terintegrasi dan harmonis
Persentase (%) layanan sarana
prasarana, keuangan dan
pengembangan SDM yang sesuai
kebutuhan dan akuntabel
Persentase (%) Koordinasi dan
penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum

047

01

2017

2018

2019

Persen

100

100

100

100

100

80,25

Persen

100

100

100

100

100

59,09

Persen

100

100

100

100

100

71,00
71,00

Terlaksananya layanan pengaduan


masyarakat terkait PP dan PA.

01

2016

2783 Koordinasi bantuan hukum dan


hubungan masyarakat
Terlaksananya koordinasi penyusunan
peraturan perundang-undangan,
produk hukum, informasi, dan
bantuan hukum
Terlaksananya promosi dan publikasi
program PP dan PA kepada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

Jumlah peraturan perundangundangan, produk/informasi hukum,


dan bantuan hukum yang difasilitasi
penyusunannya
Persentase berita/opini/dokumentasi
terkait PP dan PA yang direspon dan
didistribusikan tepat waktu.
Jumlah materi terkait PP dan PA yang
dipromosikan dan dipublikasikan di
media massa dan media komunikasi
lainnya
Persentase layanan pengaduan
masyarakat terkait PP dan PA yang
direspon dan ditindaklanjuti tepat
waktu

2784 Koordinasi Perencanaan,


Pelaksanaan dan Pelaporan
Program dan Anggaran

dokumen

55

60

65

70

75

23,88

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

8,75

materi

25

30

35

40

45

26,00

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

12,38

47,50

II.M.L.047-49

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya koordinasi dan
penyusunan rencana program,
kegiatan dan anggaran
Tersedianya bahan penataan
organisasi, sistem, prosedur dan tata
hubungan kerja

Jumlah dokumen rencana Program,


Kegiatan dan anggaran yang disusun
dan diselesaikan tepat waktu dan
sesuai dengan rencana kerja tahunan
Jumlah dokumen penataan organisasi,
sistem, prosedur dan tata hubungan
kerja dan RB yang diselesaikan tepat
waktu dan sesuai dengan road map
reformasi briokrasi Kemen PPPA

01

2016

2017

2018

2019

Dokumen

11,50

Dokumen

11,60

10

10

10

10

10

11,60

12,80

Terlaksananya pengelolaan
Jumlah laporan pengelolaan
administrasi kerjasama antar lembaga administrasi kerjasama antar lembaga
Laporan
dalam negeri dan luar negeri
dalam dan luar negeri yang sesuai
dengan rencana program dan kegiatan
yang telah disusun
Terlaksananya pemantauan dan
Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program,
evaluasi pelaksanaan Program,
Laporan
kegiatan dan anggaran
Kegiatan dan Anggaran yang disusun
dan ditindaK/Lanjuti
047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

2785 Pengembangan SDM, Administrasi


dan Pengelolaan Penunjang
Pelaksana Tugas Kementerian PP
dan PA

59,09
Terlaksananya perencanaan,
pembinaaan, dan manajemen
kepegawaian dalam rangka
mewujudkan SDM Kemen PPPA yang
profesional dan kompetitif

Jumlah dokumen rencana penyediaan


dan pengembangan kepegawaian
Kemen. PPPA

Jumlah pegawai yang ditingkatkan


kapasitas manajerial dan teknis
Terlaksananya pengelolaan tata usaha Jumlah laporan keuangan yang
keuangan
disusun sesuai dengan aturan yang
ada
Persentase pegawai yang menerima
gaji dan Tunjangan Kinerja
Terlaksananya layanan Perkantoran
Jumlah bulan layanan perkantoran
yang dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku
II.M.L.047-50

Dokumen

9,00

pegawai

100

150

200

200

200

16,30

Laporan

17,09

Persen

100

100

100

100

100

Bulan

12

12

12

12

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG

2015
Terlaksananya layanan TU Pimpinan

047

01

Jumlah bulan layanan TU pimpinan


yang dilaksanakan sesuai aturan yang
berlaku

01

Bulan

2016
12

2017
12

2018
12

2019
12

12

2786 Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur Kemen. PP
dan PA

16,70

12,00
Terlaksananya pengawasan keuangan Jumlah kebijakan pengawasan yang
dan kinerja yang akuntabel
disusun dan disosialisasikan
Jumlah hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat
waktu dan berkualitas
Persentase pelaporan pelanggaran
yang ditindaklanjuti

047

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

kebijakan
Laporan
Persen

22

22

22

22

22

100

100

100

100

100

0,75
10,95
0,30
20,75

2788 Telaahan PP dan PA


Tersedianya hasil telaahan untuk
penyempurnaan kinerja program
KGPP dan PA

Jumlah Dokumen Hasil kajian PP & PA


bidang penanggulangan kemiskinan,
pengembangan sistem informasi
Dokumen
manajemen, hubungan internasional,
komunikasi pembangunan dan agama
sebagai bahan telaahan Menteri PP &
PA

II.M.L.047-51

20

20

20

20

20

13,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


KODE

TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Rekomendasi Kebijakan PP & PA


bidang penanggulangan kemiskinan,
pengembangan sistem informasi
manajemen, hubungan internasional,
komunikasi pembangunan dan agama
sebagai bahan telaahan Menteri PP &
PA

Dokumen

30

30

30

30

30

5,77

Pemantauan & Evaluasi


perkembangan pelaksanaan program
PP & PA sebagai masukan
pengembangan bidang
penanggulangan kemiskinan,
pengembangan sistem informasi
manajemen, hubungan internasional,
komunikasi pembangunan dan agama
sebagai bahan telaahan Menteri PP &
PA

Dokumen

5,83

JUMLAH

1.209,77

II.M.L.047-52

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


DAN REFORMASI BIROKRASI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KODE

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROG

48

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMENTERIAN PAN DAN
RB

281,0

48

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR
KEMENTERIAN PAN DAN RB

43,5

048

06

06

048

06

048

06

048

06

048

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KL

048

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

468,3
Terwujudnya pemerintahan yang
efektif dan efisien

Terwujudnya SDM Aparatur yang


kompeten dan kompetitif

Persentase Instansi Pemerintah


(K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki
nilai indeks RB baik (Kategori "B" ke
atas)
Persentase IP yang melaksanakan
seleksi CPNS dengan sistem
terkomputerisasi

KL:47%;
Prov: 15%;
Kab/Kota:
5%

KL:54%;
Prov: 30%;
Kab/Kota:
15%

KL:61%;
Prov: 40%;
Kab/Kota:
25%

KL:68%;
Prov: 50%;
Kab/Kota:
35%

KL:75%;
Prov: 60%;
Kab/Kota:
45%

80%

100%

100%

100%

100%

100

200

300

400

500

15%

30%

45%

60%

75%

06

048

06

048

06

Jumlah IP yang telah menerapkan


kebijakan promosi terbuka untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi
Persentase IP yang 50% PNS nya
memiliki nilai prestasi kerja baik
Terwujudnya pemerintahan yang
bersih, akuntabel dan berkinerja
tinggi
II.M.L.048-1

KODE
KL

PROG

048

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah IP yang unit kerjanya


memperoleh predikat WBK/WBBM
048

2015

2016

2017

2018

2019

10%

20%

30%

40%

50%

KL:65%;
Prov: 39%;
Kab/Kota:
12%

KL:70%;
Prov: 48%;
Kab/Kota:
21%

KL:75%;
Prov: 57%;
Kab/Kota:
31%

KL:80%;
Prov: 66%;
Kab/Kota:
40%

KL:85%;
Prov: 75%;
Kab/Kota:
50%

180

270

360

60
WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

06
Persentase penurunan kasus
pelanggaran disiplin

048

TARGET

06

048

06

048

06

048

06

048
048
048

06
06
06

Terwujudnya pelayanan publik yang


baik dan berkualitas

Terwujudnya Aparatur Kemenpan


dan RB yang Profesional, dan
berkinerja Tinggi

Persentase Instansi Pemerintah


(K/L/Prov/Kab/Kota) yang
Akuntabilitas Kinerjanya Baik
(Kategori "B" Ke atas)

Jumlah Unit Kerja penyelenggara


pelayanan publik yang nilai SKM nya
Baik

Indeks RB
Opini BPK
Nilai Akuntabilitas Kinerja

048

06

2820 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan


dan Evaluasi Program Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan

048

06

2820

048

06

2820

90

450

31,7

Meningkatnya efektivitas koordinasi


kebijakan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan PANRB, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan

Jumlah tim RB nasional yang


melaksanakan fungsi pengendalian RB
nasional
Jumlah laporan kinerja pemerintah
pusat
II.M.L.048-2

3 tim

3 tim

3 tim

3 tim

3 tim

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

KODE

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

PROG

048

06

048

06

2821 Perumusan Kebijakan Reformasi


Birokrasi dan Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan
2821

048

06

2821

Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi,


Akuntabiltas Kinerja dan Pengawasan

5 Kebijakan

5 Kebijakan

5 Kebijakan

5 Kebijakan

5 Kebijakan

048

06

2821

Jumlah RUU SPIP (Sistem Pengawasan


Internal Pemerintah) rancangan
kebijakan

1 RUU

1 RUU

UU

Peraturan
pelaksanaan

Peraturan
pelaksanaan

048

06

2821

048

06

2821

Jumlah edaran untuk


himbauan/peringatan mengenai sanksi

1 SE

1 SE

048

06

2822 Koordinasi Penanganan Pengaduan


Masyarakat dan Aparatur

048

06

2822

048

06

2822

048

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

2822

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
30,6

Meningkatnya efektivitas kebijakan RB,


Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan

Tersusunnya peraturan yang


memberikan sanksi yang berat bagi
aparatur dan pelaksana hukum
melakukan tindakan korupsi, kolusi,
dan nepotisme (Program Lintas
Bidang)

24,2

Meningkatnya Penanganan Pengaduan


Masyarakat dan Aparatur yang
transparan dan akuntabel
Jumlah kebijakan di bidang pengaduan
masyarakat dan aparatur
Persentase laporan pengaduan
aparatur yang disalurkan dan jumlah
kasus strategis pengaduan masyarakat
dan aparatur yang telah ditindaklanjuti.

II.M.L.048-3

1 draft
Kebijakan

1 Kebijakan

5%

5%

5%

5%

5%

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

048

06

2823 Koordinasi Pelaksanaan,


Pemantauan, dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan I

048

06

2823

048

06

2823

048

06

2823

048

06

2823

048

06

2824 Koordinasi Pelaksanaan,


Pemantauan, dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan II

048

06

2824

048

06

2824

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
22,1

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan,


Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Wilayah I
Persentase Instansi Pemerintah
(K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki
nilai indeks RB baik (kategori "B" ke
atas)
Persentase Instansi Pemerintah
(K/L/Prov/Kab/Kota) yang
akuntabilitas kinerjanya baik (kategori
"B" ke atas)
Jumlah IP yang memperoleh predikat
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/WBBM

KL 47%; Prov: KL 54%; Prov: KL 61%; Prov: KL 68%; Prov: KL 75%; Prov:
15%;
30%;
40%;
50%;
60%;
Kab/Kota: 5%
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
15%
25%
35%
45%
KL 65%; Prov: KL 70%; Prov: KL 75%; Prov: KL 80%; Prov: KL 85%; Prov:
39%;
48%;
57%;
66%;
75%;
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
12%
21%
31%
40%
50%
3 IP

3 IP

3 IP

3 IP

3 IP
21,7

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan,


Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Wilayah II
Persentase Instansi Pemerintah
(K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki
nilai indeks RB baik (kategori "B" ke
atas)
II.M.L.048-4

KL 47%; Prov: KL 54%; Prov: KL 61%; Prov: KL 68%; Prov: KL 75%; Prov:
15%;
30%;
40%;
50%;
60%;
Kab/Kota: 5%
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
15%
25%
35%
45%

KODE
KL

PROG

KEG

048

06

2824

048

06

2824

PROGRAM/KEGIATAN

048

06

2825 Koordinasi Pelaksanaan,


Pemantauan, dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan III

048

06

2825

048

06

2825

048

06

2825

048

06

2825

048

06

048

06

2826 Pengembangan Sistem Evaluasi


Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
2826

048

06

2826

SASARAN

INDIKATOR
Persentase Instansi Pemerintah
(K/L/Prov/Kab/Kota) yang
akuntabilitas kinerjanya baik (kategori
"B" ke atas)
Jumlah IP yang memperoleh predikat
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/WBBM

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KL 65%; Prov: KL 70%; Prov: KL 75%; Prov: KL 80%; Prov: KL 85%; Prov:
39%;
48%;
57%;
66%;
75%;
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
12%
21%
31%
40%
50%
3 IP

3 IP

3 IP

3 IP

3 IP
21,9

Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan,


Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Wilayah III
Persentase Instansi Pemerintah
(K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki
nilai indeks RB baik (kategori "B" ke
atas)
Persentase Instansi Pemerintah
(K/L/Prov/Kab/Kota) yang
akuntabilitas kinerjanya baik (kategori
"B" ke atas)
Jumlah IP yang memperoleh predikat
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/WBBM

KL 47%; Prov: KL 54%; Prov: KL 61%; Prov: KL 68%; Prov: KL 75%; Prov:
15%;
30%;
40%;
50%;
60%;
Kab/Kota: 5%
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
15%
25%
35%
45%
KL 65%; Prov: KL 70%; Prov: KL 75%; Prov: KL 80%; Prov: KL 85%; Prov:
39%;
48%;
57%;
66%;
75%;
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
Kab/Kota:
12%
21%
31%
40%
50%
3 IP

3 IP

3 IP

3 IP

3 IP
15,3

Terlaksananya Sistem Evaluasi


Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Jumlah Sistem PMPRB yang
Disempurnakan
II.M.L.048-5

1 Sistem

1 Sistem

Implemen-tasi Implemen-tasi Implemen-tasi

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

048

06

2826

048

06

2826

048

06

2827 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan,


dan Evaluasi Program Kelembagaan
dan Tata Laksana

048

06

2827

048

06

2827

048

06

048

06

2828 Perumusan Kebijakan Sistem


Kelembagaan dan Tata Laksana
2828

048

06

2828

048

06

2829 Perumusan dan Koordinasi


Pelaksanaan Kebijakan EGovernment

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 laporan
Asesmen

1 laporan
Asesmen

1 laporan
Asesmen

1 laporan
Asesmen

1 laporan
Asesmen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tersusunnya peta kapasitas birokrasi


(pusat dan daerah) dalam pelaksanaan
good governance (Program lintas)
Jumlah laporan asesmen kapasitas
birokrasi (pusat dan daerah)

20,9

Meningkatnya Kualitas Kebijakan,


Penyusunan, dan Evaluasi Program
Kelembagaan dan Tata Laksana
Jumlah PP sebagai implementasi UU
Administrasi Pemerintahan
Jumlah Peraturan Per-UU-an terkait
hubungan kewenangan pusat dan
daerah

2 RPP

2 PP

1 Kajian
Kebijakan

1 Draft/
Rancangan
Kebijakan

1 Kebijakan Implementasi Implementasi


(Penetapan
dan
Implementasi)
14,0

Meningkatnya kualitas perumusan


kebijakan kelembagaan dan tata
laksana yang komprehensif
Jumlah Peraturan Per-UU-an terkait
kelembagaan organisasi pemerintah
pusat

1 Kajian
Kebijakan

1 Draft/
Rancangan
Kebijakan

1 Kebijakan Implementasi Implementasi


(Penetapan
dan
Implementasi)
15,2

II.M.L.048-6

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

048

06

2829

048

06

2829

048

06

2829

048

06

048

06

2830 Asesmen dan Koordinasi


Pelaksanaan Kebijakan
Kelembagaan I
2830

048

06

2830

048

06

2830

048

06

2830

048

06

2830

048

06

2830

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Peraturan Per-UU-an terkait


pengembangan e-government

1 Kajian
Kebijakan

1 Draft/
Rancangan
Kebijakan

1 Kebijakan Implementasi Implementasi


(Penetapan
dan
Implementasi)

Jumlah Perpres tentang e-government

1 Perpres

pilot project

Implementasi Implementasi Implementasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya kualitas kebijakan dan


pelaksanaan e-government yang efektif
dan efisien

14,1

Meningkatnya kelembagaan
pemerintah bidang polhukam dan
daerah yang tepat fungsi dan ukuran
Persentase K/L bidang polhukam yang
telah dilakukan penataan organisasi
dan tatalaksana
Persentase lembaga pemerintah yang
efektif setelah penataan berdasarkan
hasil evaluasi/audit
Jumlah urusan pemerintah strategis
yang direviu bussiness processnya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 urusan

1 urusan

1 urusan

1 urusan

1 urusan

Terlaksananya pilot project format


birokrasi pemerintah desa yang dapat
direplikasikan atau dikembangkan
secara nasional (Quick Wins)
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Format Birokrasi Pemerintahan Desa

II.M.L.048-7

1
Rekomendasi
Kebijakan

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

048

06

2830

048

06

2830

048

06

048

06

2831 Asesmen dan Koordinasi


Pelaksanaan Kebijakan
Kelembagaan II
2831

048

06

2831

048

06

2831

048

06

2831

048

06

048

06

2832 Asesmen dan Koordinasi


Pelaksanaan Kebijakan
Kelembagaan III
2832

SASARAN
Pilot project pengaturan kewenangan
secara bertahap untuk kabupaten dan
kota serta provinsi di NTB, Banten
Jabar, dilaksanakan oleh Kemendagri,
Kemenkeu, Kemensos, Kemendiknas,
KemenPU, KemenPANRB (Quick
Wins)

INDIKATOR

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan


Pengaturan Kewenangan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1
Rekomendasi
Kebijakan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

18,0

Meningkatnya kelembagaan
pemerintah bidang perekonomian dan
kemaritiman yang tepat fungsi dan
ukuran

Persentase K/L bidang perekonomian


dan kemaritiman yang telah dilakukan
penataan organisasi dan tatalaksana.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase lembaga pemerintah yang


efektif setelah penataan berdasarkan
hasil evaluasi/audit
Jumlah urusan pemerintah strategis
yang direviu bussiness processnya

100%

100%

100%

100%

100%

1 urusan

1 urusan

1 urusan

1 urusan

1 urusan
16,2

Meningkatnya kelembagaan
pemerintah bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan yang tepat
fungsi dan ukuran

II.M.L.048-8

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

048

06

2832

048

06

2832

048

06

2832

048

06

2832

048
048

06
06

048

06

2832
2833 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan,
Evaluasi Program dan Pembinaan
Integritas Sumber Daya Manusia
Aparatur
2833

048

06

2833

048

048

06

06

SASARAN

INDIKATOR
Persentase K/L bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan yang telah
dilakukan penataan organisasi dan
tatalaksana.
Persentase lembaga pemerintah yang
efektif setelah penataan berdasarkan
hasil evaluasi/audit
Jumlah urusan pemerintah strategis
yang direviu bussiness processnya

Penguatan koordinasi
kelembagaan dalam rangka
persiapan dan pelaksanaan event
Asian Games 2018 (Quick Wins)

Penataan Kemenpora, KOI dan KONI

06

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 urusan

1 urusan

1 urusan

1 urusan

1 urusan

50%

100%

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi


Program SDM Aparatur
Jumlah kebijakan di bidang
penyusunan program SDM Aparatur
dan Pembinaan Integritas SDM
Aparatur (ASN)

2833

Persentase IP yang menegakkan


peraturan disiplin dan integritas SDM
Aparatur (ASN)

2833

2833

2015
100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

28,2

Persentase IP yang menerapkan


ketentuan Manajemen ASN
048

TARGET

Tersusunnya pengarusutamaan nilainilai wasbang dan karakter bangsa


(Progarm Lintas Bidang)
II.M.L.048-9

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

048

06

2833

048

06

048

06

2834 Perencanaan dan Pengembangan


Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia Aparatur
2834

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah design pengarusutamaan nilainilai wasbang dan karakter bangsa
bagi SDM Aparatur

TARGET
2015
FGD dan
drafting

2016

2017

2018

finalisasi
Sosialisasi K/L
sosialisasi
grand design Pusat (100%) daerah (50%)

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

sosialisasi
pusat dan
daerah
(100%)
15,9

Meningkatnya kualitas Sistem Informasi


Perencanaan SDM Aparatur (ASN)
048

06

2834

048

06

2834

048

06

2835 Perumusan Kebijakan Pengadaan


Sumber Daya Manusia Aparatur

048

06

2835

048

06

2835

048

06

2835

048

06

2835

Jumlah Kebijakan Perencanaan


kebutuhan SDM Aparatur (ASN)

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1 Kebijakan

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase IP yang menggunakan


sistem informasi perencanaan SDM
Aparatur (ASN) berbasis elektronik
sesuai ketentuan

Terwujudnya pengadaan SDM Aparatur


(ASN) yang transparan, obyektif dan
bebas KKN
Jumlah kebijakan Sistem Pengadaan
dan Evaluasi pengadaan SDM Aparatur
(ASN)
Persentase IP yang telah melaksanakan
Pengadaan CPNS dengan sistem
terkomputerisasi
Terlaksananya juknis sistem
rekrutmen di masing-masing K/L
(Program Lintas Bidang)
II.M.L.048-10

36,5

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

80%

100%

100%

100%

100%

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

048

06

2835

048

06

2835

048

06

2835

048

06

048

06

2836 Standardisasi Jabatan dan


Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Aparatur
2836

048

048

048

06

06

06

2836

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah juknis rekrutmen di masingmasing K/L

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 Permenpan

1 Permenpan

1 Permenpan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tersusunnya sistem rekrutmen


aparatur negara (Program Lintas
Bidang)
Jumlah regulasi tentang sistem
rekrutmen aparatur negara

14,0

Terwujudnya standarisasi jabatan dan


pengembangan SDM Aparatur (ASN)
berbasis kompetensi

10 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan


Jumlah kebijakan standarisasi jabatan,
pengembangan karier dan
pengembangan kompetensi SDM
Aparatur (ASN)
Jumlah IP yang telah menerapkan
kebijakan promosi terbuka untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi

2836

10 Kebijakan

10 Kebijakan

100

200

300

400

500

10%

20%

40%

60%

80%

2836

048

06

048

06

2837 Pengembangan Kesejahteraan


Sumber Daya Manusia Aparatur
2837

048

06

2837

048

06

2837

Persentase Pegawai ASN di tiap IP yang


mendapatkan hak mengikuti
pengembangan kompetensi setiap
tahun

14,2

Terwujudnya sistem remunerasi


berbasis jabatan dan kinerja
Jumlah kebijakan tentang
kesejahteraan SDM Aparatur
Persentase IP yang telah divalidasi
hasil evaluasi jabatannya
II.M.L.048-11

3 kebijakan

3 kebijakan

3 kebijakan

3 kebijakan

3 kebijakan

25%

40%

75%

100%

100%

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

048

06

048

06

2838 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan


dan Evaluasi Program Pelayanan
Publik
2838

048

06

2838

048

06

2838

048

06

2838

048

06

2838

048

06

2839 Perumusan Kebijakan Inovasi dan


Sistem Informasi Pelayanan Publik

048

06

2839

048

06

2839

048

06

2839

048

06

048

06

048

06

2840 Koordinasi Pelaksanaan,


Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan
Publik I
2840
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
dan Evaluasi Pelayanan Publik di
Wilayah I
2840

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
15,1

Meningkatnya kualitas kebijakan dan


program Pelayanan Publik
Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan
Publik
Jumlah K/L/Prov/Kab/kota yang
menerapkan Kebijakan bidang
Pelayanan Publik
Presentase Pengaduan pelayanan
publik yang ditindaklanjuti
Jumlah Prov/Kab/Kota yang
menerapkan sistem pengelolaan
pengaduan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

85 K/L/Prov/ 85 K/L/Prov/ 85 K/L/Prov/ 85 K/L/Prov/ 85 K/L/Prov/


Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
75%

80%

90%

95%

95%

60 Prov/Kab/ 60 Prov/Kab/ 60 Prov/Kab/ 60 Prov/Kab/ 60 Prov/Kab/


Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
28,6

Meningkatnya Sistem Informasi


Pelayanan Publik dan Inovasi yang
terintegrasi
Jumlah inovasi di bidang Pelayanan
Publik
Jumlah unit pelayanan publik yang
melakukan replikasi dan gelar
pelayanan publik

400 Inovasi

400 Inovasi

400 Inovasi

400 Inovasi

400 Inovasi

50 unit

50 unit

50 unit

50 unit

50 unit

16,0

Jumlahunit kerja yang telah melakukan


90 Unit kerja
survey kepuasan masyarakat (SKM)

II.M.L.048-12

180 unit kerja 270 unit kerja 360 unit kerja 450 unit kerja

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

048

06

2840

048

06

048

06

048

06

2841 Koordinasi Pelaksanaan,


Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan
Publik II
2841
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
dan Evaluasi Pelayanan Publik di
Wilayah II
2841

Jumlah Unit Kerja yang nilai SKM nya


Baik

048

06

2841

048

06

048

06

048

06

2842 Koordinasi Pelaksanaan,


Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan
Publik III
2842
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
dan Evaluasi Pelayanan Publik di
Wilayah III
2842

048

06

2842

048

06

2842

048

06

2842

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

90 unit kerja 180 unit kerja 270 unit kerja 360 unit kerja 450 unit kerja
15,6

Jumlah unit kerja yang telah


melakukan survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Jumlah Unit Kerja yang nilai SKM nya
Baik

90 unit kerja 180 unit kerja 270 unit kerja 360 unit kerja 450 unit kerja

90 unit kerja 180 unit kerja 270 unit kerja 360 unit kerja 450 unit kerja
18,3

Jumlah unit kerja yang telah


melakukan survey kepuasan
masyarakat (SKM)
Jumlah Unit Kerja yang nilai SKM nya
Baik

90 unit kerja

180 unit kerja 270 unit kerja 360 unit kerja 450 unit kerja

90 unit kerja 180 unit kerja 270 unit kerja 360 unit kerja 450 unit kerja

terwujudnya gerakan aparat menuju


Indonesia ramah (Quick Wins)
Jumlah IP yang telah mengikuti Diklat
Peningkatan Kapasitas SDM
Penyelenggara Pelayanan Publik
JUMLAH

90 IP

90 IP

90 IP

90 IP

90 IP
792,8

II.M.L.048-13

BADAN INTELIJEN NEGARA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INTELIJEN NEGARA
KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KEG

2015

1.

Program Pengembangan
Penyelidikan, Pengamanan dan
Penggalangan Keamanan Negara

1.1

Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri

1.2

Kegiatan Operasi Intelijen Dalam


Negeri

Meningkatnya kegiatan dan/atau


operasi intelijen deteksi dini
jaringan terorisme, separatisme,
pencegahan konflik sosial dan
pengamanan wilayah perbatasan
Terwujudnya deteksi dini dan cegah
Jumlah produk intelijen bidang luar
dini terhadap ATHG bidang luar negeri negeri

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.913 laporan 1.674 laporan 1.674 laporan 1.674 laporan 1.774 laporan

737,2

Jumlah produk intelijen bidang dalam


negeri

1.842 laporan 2.033 laporan 2.083 laporan 2.533 laporan 2.685 laporan

2.781,7

Jumlah koordinasi
Terwujudnya pencegahan,
Jumlah produk intelijen bidang kontra
penangkalan dan penanggulangan
intelijen
terhadap ATHG
1.4
Analisis dan Produksi Intelijen
Terlaksananya pengambilan kebijakan Jumlah produk intelijen
yang tepat
SUBTOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019
Kegiatan Prioritas Lainnya
JUMLAH

60 kali
60 kali
60 kali
66 kali
66 kali
4.483 laporan 4.166 laporan 4.152 laporan 4.152 laporan 4.401 laporan

29,7
1.251,1

1.3

Terwujudnya deteksi dini dan cegah


dini terhadap ATHG bidang dalam
negeri

Kegiatan Operasi Kontra Intelijen

II.M.L.050-1

11.853
laporan

9.933 laporan 9.933 laporan 30.633


laporan

32.471
laporan

131,1
4.930,8
6.837,2
11.768,00

LEMBAGA SANDI NEGARA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA SANDI NEGARA
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengembangan
Persandian Nasional
1.

1.1

Operasi Analisa sinyal

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terdeteksinya ancaman terhadap


pertahanan keamanan negara secara dini
melalui kegiatan kriptanalisis dan
steganolisis guna mencegah terjadinya
pendadakan strategis
Pengamanan persandian melalui analisis
teknis sandi dan analisis kriptografi

Jumlah produk intelijen sinyal (daerah


perbatasan, ancaman separatisme,
ancaman cyber, konflik komunal dan
ancaman pihak asing)
Pembangunan infrastruktur jaringan
analisis sinyal
Jumlah organisasi komunitas intelijen
yang memanfaatkan data sharing

Penyelenggaraan Fasilitas Operasional


Terpenuhinya kebutuhan operasional materiil
Sistem Keamanan Informasi
Jumlah Materiil Sandi yang tergelar
sandi K/L/D/I
Berklasifikasi
Titik Layanan pemeliharaan dan
perbaikan materiil sandi K/L/D/I yang
berhasil ditindaklanjuti
Penyelenggaraan sertifikat digital milik
Jumlah K/L/D/I yang menggunakan
pemerintah atau negara
sertifikat digital Lemsaneg
Pengembangan Infrastruktur dan
Terpenuhinya kebutuhan operasional
Jumlah Operasi pengamanan persandian
1.3
Pengelolaan Sistem Keamanan
pengamanan informasi berklasifikasi milik
untuk K/L/D/I
Informasi Berklasifikasi
pemerintah atau negara
Jumlah Operasi pengamanan persandian
untuk VVIP
Jumlah implementasi Jaringan Komunikasi
Sandi yang dibangun
SUBTOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019
Kegiatan Prioritas Lainnya
1.2

JUMLAH

II.M.L.051-1

1.902,37

1.172,24

11

81,01

8546

8546

8546

8546

8546

201,56

25

25

25

25

25

25,48

10

15

20

76

120

120

120

120

872,66

29

164

164

164

164

99,49

70

70

70

70

70

448,13

25

697,44

5.500,37
1.526,63
7.027,00

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN KETAHANAN NASIONAL
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Program Pengembangan Kebijakan Terlaksananya peningkatan


Ketahanan Nasional
kualitas dan kapasitas perumusan
sistem nasional dan penjabarannya
ke dalam sub-sub sistemnya dalam
rangka ketahanan nasional
Perumusan Kebijakan Penginderaan
dan Perkiraan Ancaman
Pengembangan Sistem Informasi
Wantanas

Tersahkannya Perpres terkait


pembentukan Dewan Keamanan
Nasional
Tersedianya informasi keamanan
nasional yang mampu menyajikan data
secara cepat, akurat, aman dan
mutakhir

Jumlah Perpres terkait Pembentukan


Dewan Ketahanan Nasional

1 Perpres

Jumlah policy brief yang disampaikan


kepada presiden selaku ketua Dewan
Keamanan Nasional

1 policy
brief/hari

2,5
1 policy
brief/hari

1 policy
brief/hari

1 policy
brief/hari

1 policy
brief/hari

Penguatan infrastruktur TI

1 paket

Penguatan data center

1 paket

Penguatan fasilitas situation room

1 paket

Penguatan aplikasi inteligence

1 paket

365 hari
layanan
365 hari
layanan
365 hari
layanan
365 hari
layanan

365 hari
layanan
365 hari
layanan
365 hari
layanan
365 hari
layanan

365 hari
layanan
365 hari
layanan
365 hari
layanan
365 hari
layanan

SUBTOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019


Kegiatan Prioritas Lainnya
JUMLAH

208,2

210,7
118,5
329,2

II.M.L.052-1

BADAN PUSAT STATISTIK

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK
KODE
KL

PROG

054

06

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM 06 : Program Penyediaan


dan Pelayanan Informasi Statistik

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

9.342,32
Meningkatnya kepercayaan
pengguna terhadap kualitas data
BPS

Persentase konsumen yang merasa


puas dengan kelengkapan data
statistik
Persentase konsumen yang merasa
puas dengan akurasi data statistik
Persentase konsumen yang merasa
puas dengan kualitas data BPS
kelengkapan data statistik
Jumlah publikasi/laporan hasil
Kegiatan Sensus yang terbit tepat
waktu
Tingkat kesalahan maksimal kegiatan
Sensus Ekonomi 2016
Jumlah publikasi statistik yang
memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik yang terbit sesuai rencana
Jumlah Press Release yang tepat waktu
Jumlah desain sampling untuk sensus
dan survei yang tepat guna
Jumlah BPS Kabupaten/Kota yang
mempunyai kerangka sampel yang
mutakhir

II.M.L.054-1

80%

85%

90%

95%

98%

80%

65%

70%

75%

80%

80%

65%

70%

75%

80%

80%

65%

70%

75%

80%

30

32

5%

102

107

112

117

122

90%

92%

95%

97%

100%

16

16

16

16

16

41

1087

1053

985

885

985

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Meningkatnya kualitas hubungan


dengan sumber data (respondent
engagement)

Memastikan pengendalian mutu


yang ekonomis, efektif dan efisien

Meningkatnya kualitas hubungan


dengan pengguna data (user
engagement)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase hasil pengolahan data yang 100%


dikirim ke BPS tepat waktu
8

100%

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen


80%
(response rate) survei berbasis rumah
tangga
Persentase pemasukan dokumen
65%
(response rate) survei berbasis
perusahaan
Persentase pemasukan dokumen
80%
(response rate) survei berbasis non
rumah tangga dan non perusahaan
4

85%

90%

95%

100%

70%

75%

80%

85%

85%

90%

95%

98%

10

15

21

Jumlah Self assessment kegiatan


statistik

10

15

21

100%

100%

100%

100%

100%

20%

25%

30%

35%

40%

820000

835000

850000

865000

520

530

535

539

Persentase pengguna data yang selalu


menjadikan data dan informasi
statistik BPS sebagai rujukan utama

Jumlah pengunjung eksternal yang


810000
mengakses data dan informasi statistik
melalui website
Jumlah satker yang memiliki website 510
yang terhubung secara online

II.M.L.054-2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya kualitas koordinasi
dan kerjasama dalam
penyelenggaraan SSN

Meningkatnya pemenuhan sarana


dan prasarana BPS

054

06

KEGIATAN 2895: BPS Provinsi


2895 (Penyediaan dan pelayanan
informasi statistik BPS Provinsi)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kegiatan statistik dasar,


sektoral, dan khusus yang dimuat
dalam SIRuSa

210

215

220

225

230

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase pengembangan TIK BPS


untuk integrasi statistik dari hulu ke
hilir

80%

85%

90%

95%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

7150,62
Jumlah publikasi/laporan di BPS
Provinsi yang terbit tepat waktu

14

14

Persentase pemasukan dokumen


(response rate) survei berbasis rumah
tangga
Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei berbasis
perusahaan
Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei berbasis non
rumah tangga dan non perusahaan
Jumlah Publikasi Yang memiliki ISBN

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

65%

70%

75%

80%

85%

30

30

30

30

30

Persentase pengguna data yang puas


terhadap layanan statistik terpadu

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah publikasi/laporan Sensus


Ekonomi 2016 yang terbit tepat
waktu

II.M.L.054-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Tingkat kesalahan maksimal kegiatan


Sensus Ekonomi 2016
Persentase kesesuaian jumlah target
perusahaan/usaha dengan realisasi
SE2016
Jumlah publikasi/laporan Sensus
Ekonomi 2016 yang memiliki ISBN
Jumlah publikasi/laporan Survei
Biaya Hidup (SBH) yang terbit tepat
waktu

Jumlah publikasi/laporan
penyempurnaan diagram timbang
Nilai Tukar Petani (NTP) yang terbit
tepat waktu

2015

2016

2019

95%

95%

85%
2
1

Persentase pemasukan dokumen


(response rate) survei berbasis rumah
tangga
Jumlah publikasi/laporan NTP yang
memiliki ISBN

85%
2
-

2
Persentase pemasukan dokumen
85%
(response rate) survei berbasis rumah
tangga

II.M.L.054-4

2018

5%

Jumlah publikasi/laporan Sensus


Penduduk yang memiliki ISBN

2017

Persentase pemasukan dokumen


(response rate) survei berbasis rumah
tangga
Jumlah publikasi/laporan SBH yang
memiliki ISBN

Jumlah publikasi/laporan Sensus


Penduduk yang terbit tepat waktu

Jumlah publikasi/laporan Survei


Antar Sensus (Supas) yang terbit
tepat waktu

TARGET KINERJA

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Jumlah publikasi/laporan Supas yang


memiliki ISSN/ISBN
Jumlah publikasi/laporan Podes
yang terbit tepat waktu

Jumlah publikasi/laporan
Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) yang terbit tepat
waktu

054

06

2896

KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis


dan Pengembangan Statistik
(Pengembangan dan analisis
statistik)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

Jumlah publikasi/laporan statistik


Podes yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei berbasis non
rumah tangga dan perusahaan

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2
-

95%

Jumlah publikasi/laporan Pendataan 1


Program Perlindungan Sosial (PPLS)
yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase pemasukan dokumen
95%
(response rate ) survei berbasis rumah
tangga

33,54
Persentase pembangunan Quality
Assurance Framework (QAF-BPS)
Self assessment kegiatan statistik
Persentase implementasi Quality
Declare
Jumlah publikasi/laporan analisis
statistik sosial, ekonomi, dan lintas
sektor
Jumlah model statistik sosial, ekonomi,
dan lintas sektor

II.M.L.054-5

40%

60%

80%

90%

100%

10

15

21

50%

100%

14

12

10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN
Jumlah publikasi/laporan Indeks
Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Gender yang terbit
tepat waktu

054

06

2897

KEGIATAN 2897:Direktorat
Diseminasi Statistik (Pelayanan dan
Pengembangan Diseminasi
Informasi Statistik)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

Indeks Kesetaraan Gender (IKG)


Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

2015

2016

2017

2018

2019

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

45,28
Jumlah inovasi sistem pendukung
layanan untuk diseminasi data dan
informasi statistik yang handal

10

11

10

11

18.600

19.100

19.600

20.100

20.500

90%

95%

95%

95%

95%

215

220

225

230

820.000

835.000

850.000

865.000

Jumlah pemenuhan pengembangan


sistem pendukung layanan diseminasi
7
data dan informasi statistik
Jumlah aktivitas pemenuhan layanan
langsung terhadap pengguna data
Persentase pengguna data yang selalu
menjadikan data dan informasi
statistik BPS sebagai rujukan utama

Jumlah kegiatan statistik dasar,


210
sektoral, dan khusus yang dimuat
dalam SIRuSa
Jumlah pengunjung eksternal yang
mengakses data dan informasi statistik 810.000
melalui website

II.M.L.054-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

054

06

KEG
2898

PROGRAM /
KEGIATAN
KEGIATAN 2898: Direktorat
Statistik Neraca Pengeluaran
(Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Neraca Pengeluaran)

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

06

2899

KEGIATAN 2899: Direktorat


Statistik Neraca Produksi
(Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Neraca Produksi)

2017

2018

2019

32,66
Jumlah publikasi/laporan statistik
neraca pengeluaran nasional dan
regional yang dapat digunakan
untuk mendukung pengambilan
kebijakan di bidang ekonomi

Persentase perbedaan statistikal


2%
diskrepansi neraca produksi dan
pengeluaran
Persentase Pengkajian, Pembinaan dan
100%
Implementasi SNA 2008 yang
terlaksana
Persentase Konsolidasi Data PDB
Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 100%

054

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2%

2%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31,59
Jumlah publikasi/laporan statistik
neraca produksi nasional dan
regional yang dapat digunakan
untuk mendukung pengambilan
kebijakan di bidang ekonomi
Persentase perbedaan statistikal
diskrepansi neraca produksi dan
pengeluaran

II.M.L.054-7

2%

2%

2%

2%

2%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

Persentase Pengkajian, Pembinaan dan


100%
Implementasi SNA 2008 yang
terlaksana
Persentase penyajian/release data dan
100%
Informasi (Berita Resmi Statistik)
PDB/PDRB triwulanan

054

06

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEGIATAN 2900:Direktorat
Pengembangan Metodologi Sensus
2900 dan Survei (Pengembangan
Metodologi Sensus dan Survei)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

15,07

Persentase desain sampling untuk


sensus dan survei bidang ekonomi
dan sosial yang tepat guna
Jumlah dokumen desain sensus dan
survei yang relevan dan mutakhir
untuk Bidang Statistik Sosial, Bidang
Statistik Produksi dan Bidang Statistik
Distribusi dan Jasa
Persentase penyelesaian konsep
definisi, klasifikasi dan ukuran statistik
yang terkini
Jumlah file kerangka sensus dan
survei yang relevan dan mutakhir
untuk Bidang Statistik Sosial, Bidang
Statistik Produksi dan Bidang Statistik
Distribusi dan Jasa
Jumlah peta wilayah kerja statistik
yang mutakhir di BPS daerah
Jumlah dokumen persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi Sensus

II.M.L.054-8

100%

100%

100%

100%

100%

41

100%

100%

100%

100%

100%

1.087

1.053

985

885

985

3.002

3.002

3.004

935.002

935.002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

054

06

KEG
2901

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

06

2015

2016

2017

2018

2019

KEGIATAN 2901:Direktorat Sistem


Informasi Statistik (Pengembangan
Sistem Informasi Statistik)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
427,67

Persentase layanan sistem


informasi yang responsif dan
terpadu

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

100%
90%
Persentase uptime layanan TIK BPS
Persentase pengembangan TIK BPS
20%
untuk integrasi statistik dari hulu ke
hilir
Persentase hasil pengolahan data yang
100%
dikirim ke BPS pusat tepat waktu

100%

100%

100%

100%

92%

95%

99%

100%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

KEGIATAN 2902: Direktorat


Statistik Distribusi (Penyediaan dan
2902
Pengembangan Statistik Distribusi)

679,79
Jumlah publikasi/laporan statistik
distribusi yang terbit tepat waktu

Jumlah publikasi/laporan Sensus


Ekonomi 2016 yang terbit tepat
waktu

Jumlah kegiatan statistik yang


mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan statistik
distribusi yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik distribusi yang terbit sesuai
rencana

II.M.L.054-9

14

14

14

14

14

65%

70%

75%

80%

85%

14

14

14

14

14

100%

100%

100%

100%

100%

30

30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR
Tingkat kesalahan maksimal kegiatan
Sensus Ekonomi 2016
Persentase kesesuaian jumlah target
perusahaan/usaha dengan realisasi
SE2016
Jumlah publikasi/laporan Sensus
Ekonomi 2016 yang memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah Laporan Hasil Studi dan
Survei Perdagangan Antar Wilayah

Studi dan Survei Penyusunan


Statistik Perdagangan Antar
Wilayah (PAW)
Penyusunan Statistik Perdagangan Jumlah Publikasi Statistik
Antar Wilayah Komoditi Tertentu
Perdagangan Antar Wilayah

2015

06

KEGIATAN 2903: Direktorat


2903 Statistik Harga (Penyediaan dan
Pengembangan Statistik Harga)

2017

2018

2019

5%

95%

95%

30

30

Updating Direktori Pasar dan Pusat Jumlah Publikasi Direktori Pasar dan
Perdagangan
Pusat Perdagangan
054

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

126,21
Jumlah publikasi/laporan statistik
harga yang terbit tepat waktu
Jumlah kegiatan statistik yang
mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan statistik
harga yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik harga yang terbit sesuai
rencana

II.M.L.054-10

11

11

11

11

11

65%

70%

75%

80%

85%

11

11

11

11

11

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN
Jumlah publikasi/laporan Survei
Biaya Hidup (SBH) yang terbit tepat
waktu

Jumlah publikasi/laporan
penyempurnaan diagram timbang
Nilai Tukar Petani (NTP) yang terbit
tepat waktu

054

06

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015
0

2016
2

Persentase pemasukan dokumen


(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan SBH yang
memiliki ISSN/ISBN

2017
4

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

85%
4
0

Persentase pemasukan dokumen


(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan NTP yang
memiliki ISSN/ISBN

85%
4

KEGIATAN 2904: Direktorat


Statistik Industri, Pertambangan
dan Penggalian, Energi, dan
2904 Konstruksi (Penyediaan dan
Pengembangan Statistik Industri,
Pertambangan dan Penggalian,
Energi, dan Konstruksi)

45,63

Jumlah publikasi/laporan statistik


Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi
yang terbit tepat waktu
Jumlah kegiatan statistik yang
mempublikasikan nilai kualitas

II.M.L.054-11

12

12

12

12

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Persentase pemasukan dokumen


(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan statistik
Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi
yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi
yang terbit sesuai rencana

054

06

KEGIATAN 2905 : Direktorat


Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan (Penyediaan dan
2905
Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

65%

70%

75%

80%

85%

12

12

12

12

12

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

296,28

Jumlah publikasi/laporan statistik


kependudukan dan
ketenagakerjaan yang terbit tepat
waktu

Jumlah kegiatan statistik yang


mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah
tangga
Jumlah publikasi/laporan statistik
kependudukan dan ketenagakerjaan
yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik kependudukan dan
ketenagakerjaan yang terbit sesuai
rencana

II.M.L.054-12

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN
Jumlah publikasi/laporan Sensus
Penduduk yang terbit tepat waktu

Jumlah publikasi/laporan Sensus


Penduduk yang memiliki ISSN/ISBN
Jumlah publikasi/laporan Survei
Antar Sensus (Supas) yang terbit
tepat waktu

054

06

2906

KEGIATAN 2906 : Direktorat


Statistik Kesejahteraan Rakyat
(Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Kesejahteraan Rakyat)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

Persentase pemasukan dokumen


(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan Supas yang
memiliki ISSN/ISBN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

85%
4

269,65
Jumlah publikasi/laporan statistik
kesejahteraan rakyat yang terbit
tepat waktu

Jumlah kegiatan statistik yang


mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah
tangga
Jumlah publikasi/laporan statistik
kesejahteraan rakyat yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik kesejahteraan rakyat yang
yang terbit sesuai rencana

II.M.L.054-13

15

15

15

15

15

80%

85%

90%

95%

100%

15

15

15

15

15

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

054

06

KEG
2907

PROGRAM /
KEGIATAN
KEGIATAN 2907: Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial
(Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Ketahanan Sosial)

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
80,72

Jumlah publikasi/laporan statistik


ketahanan sosial yang terbit tepat
waktu

Metode Pengukuran Data


Kemiskinan yang disempurnakan

Jumlah kegiatan statistik yang


mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah
tangga
Jumlah publikasi/laporan statistik
ketahanan sosial yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik ketahanan sosial yang terbit
sesuai rencana

Persentase terbangunnya metode


kemiskinan yang mutakhir
Jumlah publikasi/laporan data
kemiskinan yang mutakhir
Jumlah publikasi/laporan Podes
yang terbit tepat waktu
Jumlah publikasi/laporan statistik
Podes yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah
tangga

II.M.L.054-14

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN
Jumlah publikasi/laporan
Pendataan Program Perlindungan
Sosial (PPLS) yang terbit tepat
waktu

054

06

KEGIATAN 2908: Direktorat


Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata
2908
(Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015
1

Jumlah publikasi/laporan Pendataan


1
Program Perlindungan Sosial (PPLS)
yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah 95%
tangga

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

29,40

Jumlah publikasi/laporan statistik


Keuangan, Teknologi Informasi, dan
Pariwisata yang terbit tepat waktu
Jumlah kegiatan statistik yang
mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan statistik
Keuangan, Teknologi Informasi, dan
Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata yang terbit
sesuai rencana

II.M.L.054-15

65%

70%

75%

80%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

054

PROG

06

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

KEGIATAN 2909: Direktorat


Statistik Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan (Penyediaan dan
2909
Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan)

SASARAN

06

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

10,62

Jumlah publikasi/laporan statistik


Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan yang terbit tepat waktu
Jumlah kegiatan statistik yang
mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah
tangga
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis
perusahaan
Jumlah publikasi/laporan statistik
Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan yang terbit sesuai rencana

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

KEGIATAN 2910: Direktorat


Statistik Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan Perkebunan
2910
(Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan Perkebunan)

80%

85%

90%

95%

100%

65%

70%

75%

85%
80%

100%

100%

100%

100%

100%

67,57

II.M.L.054-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR

Jumlah publikasi/laporan statistik


pangan, holtikultura, dan
perkebunan yang terbit tepat waktu

2015
17

Jumlah kegiatan statistik yang


1
mempublikasikan nilai kualitas
Persentase pemasukan dokumen
(response rate ) survei berbasis rumah 80%
tangga
Jumlah publikasi/laporan statistik
pangan, holtikultura, dan perkebunan
17
yang memiliki ISSN/ISBN
Persentase jumlah publikasi data
statistik tanaman pangan, holtikultura,
100%
dan perkebunan yang terbit sesuai
rencana

054

02

2016

2017

2018

2019

17

17

17

17

85%

90%

95%

100%

17

17

17

17

100%

100%

100%

100%

PROGRAM 01 : Program Dukungan


Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.429,54
Penilaian akuntabilitas
penggunaan anggaran dan
pelaksanaan kegiatan

70

72

75

79

85

78

81

83

85

WTP

WTP

WTP

WTP

90%

90%

90%

90%

90%

20%

40%

60%

80%

100%

Skor Penilaian SAKIP oleh Kemen PAN


75
dan RB
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS
WTP
oleh BPK

Persentase SDM di BPS yang


berkinerja dengan kualifikasi baik
Persentase pegawai yang
berpendidikan minimal Diploma IV
atau Strata I

II.M.L.054-17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR
Jumlah pegawai yang memangku
jabatan fungsional tertentu

Pelaksanaan penataan kelembagaan


dan komunikasi eksternal dan
internal yang efektif

2015

Persentase pemenuhan TIK dan


sarana dan prasarana kerja yang
memadai

Jumlah ahli statistik terapan yang


berkualitas dan unggul

Persentase TIK dan sarana dan


prasarana kerja dalam kondisi yang
baik
Jumlah dosen yang memiliki
kepangkatan akademik Lektor dan
Lektor Kepala

054

02

2881

KEGIATAN 2881 : Biro Bina


Program (Penyusunan,
Pengembangan, dan Evaluasi
Program dan Anggaran)

2017

2018

2019

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

16

16

16

16

16

5 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

65%

70%

75%

80%

16

16

16

16

16

90%

93%

95%

97%

98%

80%

85%

90%

95%

97%

300

300

300

300

300

27

30

33

36

40

Waktu tanggap terhadap pemberitaan


5 hari kerja
negatif tentang BPS
Persentase penyelesaian Amandemen
UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik 60%
Banyaknya penggunaan video
conference untuk rapat teknis BPS
Pusat dengan BPS Provinsi

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

879,45
Jumlah Laporan perencanaan,
penyusunan, dan evaluasi program
dan anggaran

Jumlah dokumen perencanaan


kegiatan yang disusun per tahun

II.M.L.054-18

15

15

16

18

18

484

484

484

484

484

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Persentase kegiatan dalam renstra BPS


2015-2019 yang diselesaikan sesuai
rencana
Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran yang disetujui
Persentase penyusunan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran BPS yang
diselesaikan tepat waktu
Skor penilaian SAKIP oleh Kemen PAN
dan RB
Persentase satker yang menyusun
dokumen SAKIP tepat waktu

054

02

2882

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

95%

95%

95%

95%

95%

513

513

513

513

513

100%

100%

100%

100%

100%

75

78

81

83

85

85%

87%

90%

92%

95%

KEGIATAN 2882: Biro Humas dan


Hukum (Pelayanan Publik,
Hubungan Masyarakat dan Hukum)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

55,62
Jumlah kegiatan Press release data
BPS yang diselenggarakan
Persentase terselesaikannya kasus
hukum yang terkait dengan
kelembagaan, kepegawaian, ataupun
kegiatan BPS.
Jumlah peserta eksternal yang
mengikuti sosialisasi tentang data dan
regulasi statistik
Rata-rata waktu tanggap terhadap
pemberitaan negatif tentang BPS
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi
kegiatan BPS
Jumlah kegiatan Press release data BPS
yang diselenggarakan

II.M.L.054-19

16

16

16

16

16

100%

100%

100%

100%

100%

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL
054

PROG
02

KEG
2883

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

2016

2017

2018

2019

KEGIATAN 2884: Biro Keuangan


2884 (Pengelolaan dan Pengembangan
Administrasi Keuangan)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
38,54

Persentanse jabatan yang telah


memiliki uraian jabatan
Persentase pengembangan integrasi
SIMPEG BPS Pusat dan Daerah
Jumlah pegawai yang memangku
jabatan fungsional tertentu
Jumlah fungsional statistisi dengan
kualifikasi tingkat ahli pada K/L
Jumlah inisiatif dalam peningkatan
sistem manajemen SDM yang berhasil
dikembangkan
Persentase pegawai yang
berpendidikan minimal Diploma IV
atau Strata I
02

2015

KEGIATAN 2883: Biro Kepegawaian


(Pengelolaan dan Pengembangan
Administrasi Kepegawaian)
Persentase SDM di BPS yang
berkinerja dengan kualifikasi baik

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

90%

90%

90%

90%

90%

20%

40%

60%

80%

90%

70%

80%

90%

95%

100%

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

100

200

300

400

500

10

13

15

17

20

20%

40%

60%

80%

100%

17,97
Opini terhadap Laporan Keuangan
BPS oleh BPK
Tingkat akurasi perencanaan
pengeluaran kas
Jumlah laporan kegiatan administrasi
keuangan
Jumlah Laporan Keuangan Sistem
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
ke KPPN Kementerian Keuangan

II.M.L.054-20

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

80%

83%

85%

87%

90%

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Opini terhadap Laporan Keuangan


BPS oleh BPK
Persentase rekomendasi BPK yang
ditindak lanjuti
054

054

02

02

KEGIATAN 2885: Biro Umum


2885 (Dukungan Manajemen BPS
Lainnya)

Persentase pemenuhan TIK dan


sarana dan prasarana kerja yang
memadai

2016

2017

2018

2019

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

80%

85%

85%

90%

95%

80%
Persentase sarana teknologi informasi
80%
dan komunikasi yang dalam kondisi
baik
Persentase sarana dan prasarana kerja
80%
non-TIK dalam kondisi yang baik

85%

90%

95%

97%

85%

90%

95%

97%

85%

90%

95%

97%

KEGIATAN 2886 : (Dukungan


Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
2886
Teknis Lainnya BPS Provinsi)

13,37

Jumlah Laporan Keuangan


Jumlah Laporan Simak BMN
Persentase Sarana dan Prasarana TIK
dalam kondisi Baik
Persentase Sarana dan Prasarana
Lainnya dalam kondisi Baik

02

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,12

Layanan Perkantoran

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

KEGIATAN 2887: Pusat Pendidikan


dan Pelatihan (Pusdiklat)
2887 (Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Negara (BPS)

12
4
4

12
4
4

12
4
4

12
4
4

12
4
4

80%

85%

90%

95%

95%

80%

85%

90%

95%

95%

196,27

II.M.L.054-21

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN
Banyaknya penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan aparatur
BPS

054

02

KEGIATAN 2888: STIS


2888 (Penyelenggaraan Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik /STIS)

Jumlah peserta pendidikan dan


pelatihan prajabatan dan
kepemimpinan BPS
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional BPS
Persentase peserta diklat
kepemimpinan yang lulus dengan nilai
minimal Baik
Persentase peserta Diklat Fungsional
yang lulus dengan nilai minimal baik
sekali

02

PROGRAM 02: Program


Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

2015

2016

2017

2018

2019

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

20%

30%

35%

40%

50%

20%

30%

35%

40%

50%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

215,19
Jumlah ahli statistik terapan yang
berkualitas dan unggul
Jumlah dosen yang memiliki
kepangkatan akademik Lektor dan
Lektor Kepala
Jumlah penelitian dosen yang dimuat
dalam jurnal ilmiah

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

300

300

300

300

300

27

30

33

36

40

10

12

15

20

1.765,64
Persentase terpenuhinya TIK dan
sarana dan prasarana BPS yang
memadai

Jumlah pengadaan kendaraan


bermotor

II.M.L.054-22

94%

94%

94%

94%

94%

715

392

415

355

395

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

Jumlah pengadaan perangkat pengolah


1.739
data dan komunikasi
22.453
Jumlah peralatan dan fasilitas
Jumlah pengadaan, rehabilitasi,
221.755
revitalisasi, dan pembangunan
gedung/bangunan

054

02

KEGIATAN 2890: Biro Umum, STIS,


dan Pusdiklat (Peningkatan Sarana
2890 dan Prasarana Aparatur Negara BPS
serta Operasional Perkantoran
Lainnya

2016

2017

2018

2019

16.982

3.937

3.796

3.021

33.990

10.836

10.679

9.380

72.122

197.374

156.100

139.349

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

261,55

Jumlah Pengadaan kendaraan


Bermotor
Persentase pengadaan kendaraan
bermotor yang diselesaikan
Jumlah pengadaan perangkat
pengolah data dan komunikasi

Jumlah Pengadaan kebutuhan


peralatan dan fasilitas

Persentase pengadaan perangkat


pengolah data dan komunikasi yang
diselesaikan
Persentase pengadaan peralatan dan
fasilitas yang diselesaikan

Jumlah pengadaan kebutuhan


gedung dan bangunan yang
memadai

Persentase pengadaan tanah dan


pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi,
dan pembangunan gedung/bangunan
yang diselesaikan

II.M.L.054-23

21

21

21

0%

100%

100%

100%

100%

513

5.003

1.013

953

898

100%

100%

100%

100%

100%

131

637

2.295

3.490

3.852

100%

100%

100%

100%

100%

11.506

533

11.175

2.718

4.718

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL
054

PROG
02

KEG
2891

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

2016

2017

2018

2019

Jumlah pengadaan perangkat


pengolah data dan komunikasi

Jumlah Pengadaan kebutuhan


peralatan dan fasilitas

Persentase pengadaan perangkat


pengolah data dan komunikasi yang
diselesaikan
Persentase pengadaan peralatan dan
fasilitas yang diselesaikan

Jumlah pengadaan kebutuhan


gedung dan bangunan yang
memadai

PROGRAM 03 : Program
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BPS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.504,10

Persentase pengadaan kendaraan


bermotor yang diselesaikan

03

2015

KEGIATAN 2891: Biro Umum


(Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPS Provinsi)
Jumlah Pengadaan kendaraan
Bermotor

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

Persentase pengadaan tanah dan


pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi,
dan pembangunan gedung/bangunan
yang diselesaikan

715

390

394

334

374

100%

100%

100%

100%

100%

1.226

11.979

2.924

2.843

2.123

100%

100%

100%

100%

100%

22.322

33.353

8.541

7.189

5.528

100

100

100

100

100

210.249

71.589

186.199

153.382

134.631

100%

100%

100%

100%

100%

40,00
Persentase ketaatan satker dalam
akuntabilitas keuangan
Persentase rekomendasi Inspektorat
yang telah selesai ditindaklanjuti

II.M.L.054-24

87%

92%

97%

98%

100%

90%

95%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Persentase ketaatan satker dalam


akuntabilitas kinerja

Jumlah satker BPS yang telah


berpredikat WBK/WBBM

03

2892

KEGIATAN 2892 : Inspektorat


Wilayah I (Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat I)

2015

Persentase satker yang memiliki


penyimpangan dengan batas maksimal
80%
3% dari DIPA (dari satker yang
diperiksa)
Persentase satker yang telah
menyusun Laporan Keuangan sesuai
90%
dengan SAP (dari satker yang
diperiksa)
Persentase satker yang mendapatkan
nilai evaluasi SAKIP kategori B (dari
satker yang diperiksa)

054

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

85%

90%

95%

100%

95%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

40%

60%

80%

90%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,36
Jumlah pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja
aparatur BPS di Wilayah I yang
efektif, efisien, dan ekonomis
Persentase rekomendasi Inspektorat
yang telah selesai ditindaklanjuti

48

50

52

54

56

90%

95%

100%

100%

100%

10

11

11

12

Jumlah satker (BPS


Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang
10
memiliki penyimpangan dengan batas
maksimal 3% dari DIPA

II.M.L.054-25

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Jumlah satker (BPS


Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang telah
menyusun Laporan Keuangan sesuai
dengan SAP
Jumlah satker (BPS
Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang
mendapatkan nilai evaluasi SAKIP
kategori B
Jumlah satker BPS yang telah
berpredikat WBK/WBBM
Persentase penyelesaian proses
penanganan pengaduan dari pegawai,
masyarakat, dan organisasi/lembaga
swadaya
Jumlah satker BPS (Pusat dan Daerah)
yang mendapat review kinerja
pengelolaan keuangan dan
peningkatan akuntabilitas BPS
Jumlah auditor yang telah memiliki
sertifikasi minimal 3 jenis diklat
bidang pengawasan

054

03

KEGIATAN 2893 : Inspektorat


Wilayah II (Pengawasan dan
2893
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat II)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

11

11

12

12

12

10

11

12

90%

95%

100%

100%

100%

11

12

12

12

12

10

15

20

20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,42
Jumlah pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja
aparatur BPS di Wilayah II yang
efektif, efisien, dan ekonomis
Persentase rekomendasi Inspektorat
yang telah selesai ditindaklanjuti

II.M.L.054-26

48

50

52

54

56

90%

95%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

Jumlah satker (BPS


Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang
memiliki penyimpangan dengan batas
maksimal 3% dari DIPA
Jumlah satker (BPS
Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang telah
menyusun Laporan Keuangan sesuai
dengan SAP
Jumlah satker (BPS
Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang
mendapatkan nilai evaluasi SAKIP
kategori B
Jumlah satker BPS yang telah
berpredikat WBK/WBBM
Persentase penyelesaian proses
penanganan pengaduan dari pegawai,
masyarakat, dan organisasi/lembaga
swadaya
Jumlah satker BPS (Pusat dan Daerah)
yang mendapat review kinerja
pengelolaan keuangan dan
peningkatan akuntabilitas BPS
Jumlah auditor yang telah memiliki
sertifikasi minimal 3 jenis diklat
bidang pengawasan

054

03

2894

KEGIATAN 2894 : Inspektorat


Wilayah III (Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat III)

TARGET KINERJA

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

11

11

12

11

11

12

12

12

10

11

12

90%

95%

100%

100%

100%

11

12

12

12

12

10

15

20

20

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,21
Jumlah pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja
aparatur BPS di Wilayah III yang
efektif, efisien, dan ekonomis

48

II.M.L.054-27

50

52

54

56

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM /
KEGIATAN

SASARAN

TARGET KINERJA

INDIKATOR
Persentase rekomendasi Inspektorat
yang telah selesai ditindaklanjuti

2015
90%

JUMLAH

2017

2018

2019

95%

100%

100%

100%

10

11

11

12

11

11

12

12

12

10

11

12

90%

95%

100%

100%

100%

11

12

12

12

12

10

15

20

20

Jumlah satker (BPS


Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang
memiliki penyimpangan dengan batas 10
maksimal 3% dari DIPA
Jumlah satker (BPS
Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang telah
menyusun Laporan Keuangan sesuai
dengan SAP
Jumlah satker (BPS
Provinsi/STIS/Pusdiklat) yang
mendapatkan nilai evaluasi SAKIP
kategori B
Jumlah satker BPS yang telah
berpredikat WBK/WBBM
Persentase penyelesaian proses
penanganan pengaduan dari pegawai,
masyarakat, dan organisasi/lembaga
swadaya
Jumlah satker BPS (Pusat dan Daerah)
yang mendapat review kinerja
pengelolaan keuangan dan
peningkatan akuntabilitas BPS
Jumlah auditor yang telah memiliki
sertifikasi minimal 3 jenis diklat
bidang pengawasan

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

12.577,50

II.M.L.054-28

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015 2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Kode

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

Prog

055

06

SASARAN

Keg
Program Perencanaan Pembangunan
Nasional

1. Terdapatnya pedoman untuk


melaksanakan pembangunan nasional
jangka menengah dan Jangka pendek.

2. Terjaganya keterkaitan dan konsistensi


antara perencanaan, dan pelaksanaan
pembangunan nasional.

055

055

055

01

02

03

INDIKATOR

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis

1. Tersedianya Dukungan terhadap proses


penyusunan rencana pembangunan
nasional yang dilaksanakan dengan
akuntabel
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
kementerian ppn/Bappenas

2015

2016

2017

2018

2019

% kesesuaian muatan RKP 2015 dgn


RPJMN

100%

100%

100%

100%

100%

% Kesesuaian muatan Renja K/L dgn RKP

100%

100%

100%

100%

100%

% Kesesuaian RKA-K/L dgn RKP

100%

100%

100%

100%

100%

% kesesuaian muatan RPJMN dgn RPJPN

100%

100%

100%

100%

100%

% kesesuaian Renstra K/L dgn RPJMN


% pelaksanaan monitoring dan evaluasi
terhadap prioritas nasional sesuai dengan
rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
2.445,3

2.190,5
Indeks pelaksanaan RB

Opini Akuntabilitas Keuangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan dan prasarana
tingkat kepuasan terhadap sarana dan
Aparatur
fasilitas kerja Kementerian PPN/Bappenas prasarana
% pemanfaatan sarana dan prasarana yang
mendukung kinerja lembaga
Program Pengawasan dan Peningkatan
Terjaganya akuntabilitas Kementerian
Hasil Indeks penilaian RB
Akuntabilitas
PPN/Bappenas melalui pengawasan
Opini Akuntabilitas Keuangan
internal
Nilai Akuntabilitas Kinerja
JUMLAH

86

88

90

92

94

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

70

75

80

85

90

90%

90%

90%

90%

90%

86

88

90

92

94

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

364,4

28,2

5.028,4

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Dukungan manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan
Jumlah rancangan peraturan
regulasi tata ruang yang efektif dan perundang-undangan
harmonis
Meningkatnya pembinaan
Jumlah laporan kepegawaian dan
kelembagaan penataan ruang
ortala
Jumlah laporan kepegawaian dan
ortala untuk penyusunan
standardisasi lembaga
penyelenggara penataan ruang
Jumlah pegawai yang memperoleh
sertifikat PPNS Penataan Ruang

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

4996,30
3 raperpres/ 3 raperpres/ 3 raperpres/ 3 raperpres/ 3 raperpres/
rapermen
rapermen
rapermen
rapermen
rapermen

18,93

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

64,10

9 laporan

9 laporan

9 laporan

9 laporan

9 laporan

42,13

200 pegawai 200 pegawai 200 pegawai 200 pegawai 200 pegawai

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II


Meningkatnya ketersediaan
Jumlah Dokumen Materi Teknis dan 5 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen
regulasi tata ruang yang efektif dan Rancangan NSPK Penataan Ruang
harmonis
yang sudah mengakomodasi
kebijakan sektoral
Meningkatnya pembinaan
kelembagaan penataan ruang

TOTAL ALOKASI
2015-2019

244,20

68,99

Jumlah Provinsi yang mendapatkan 18 provinsi


pembinaan teknis penyelenggaraan
penataan ruang daerah

18 provinsi

18 provinsi

18 provinsi

18 provinsi

131,87

Jumlah Kabupaten yang


mendapatkan pembinaan teknis
penyelenggaraan penataan ruang
daerah

21
kabupaten

21
kabupaten

21
kabupaten

21
kabupaten

153,85

II.M.L.056-1

21
kabupaten

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

2015
87 laporan

2016
87 laporan

TARGET
2017
98 laporan

2018
94 laporan

2019
93 laporan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
918

54 laporan

54 laporan

54 laporan

54 laporan

54 laporan

494,51

Jumlah Provinsi yang mendapatkan 16 provinsi


pembinaan teknis penyelenggaraan
penataan ruang daerah

16 provinsi

16 provinsi

16 provinsi

16 provinsi

117,22

20
kabupaten

20
kabupaten

20
kabupaten

20
kabupaten

20
kabupaten

146,52

84 laporan

87 laporan

98 laporan

94 laporan

93 laporan

918

54 laporan

54 laporan

54 laporan

55 laporan

55 laporan

494,51

1 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

28,23

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah laporan penyiapan peta


penataan ruang nasional
dasar skala 1:5.000 untuk RTR
Wilayah Regional (Kab)
Meningkatnya kualitas evaluasi
Jumlah Laporan Pengawasan
penyelenggaraan penataan ruang
Teknis dan Audit Penataan Ruang
Provinsi/Kab/Kota di wilayah II
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
Meningkatnya pembinaan
kelembagaan penataan ruang

Jumlah Kabupaten yang


mendapatkan pembinaan teknis
penyelenggaraan penataan ruang
daerah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah laporan penyiapan peta
penataan ruang nasional
dasar skala 1:5.000 untuk RTR
Wilayah Regional (Kab)
Meningkatnya kualitas evaluasi
Jumlah Laporan Pengawasan
penyelenggaraan penataan ruang
Teknis dan Audit Penataan Ruang
Provinsi/Kab/Kota di wilayah I

Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional


Meningkatnya ketersediaan
Jumlah dokumen Materi Teknis dan 1 dokumen
regulasi tata ruang yang efektif dan Rancangan NSPK Wilayah Nasional,
harmonis
Pulau/Kepulauan, dan Pengelolaan
Ruang Udara Nasional

II.M.L.056-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015
Jumlah dokumen Materi Teknis dan 1 dokumen
Rancangan NSPK Wilayah Nasional,
Pulau/Kepulauan, dan Pengelolaan
Ruang Laut di atas 12 mil

2016
1 dokumen

TARGET
2017
1 dokumen

2018
1 dokumen

2019
1 dokumen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
12,21

Jumlah dokumen hasil kajian


harmonisasi peraturan perundangundangan sektoral terkait Bidang
Tata Ruang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah Sinkronisasi Program
penataan ruang nasional
Sektor dalam perwujudan RTR

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

12,21

4 KSN

8 KSN

12 KSN

12 KSN

12 KSN

8,43

Jumlah dokumen kajian, materi


teknis, peninjauan kembali RTRWN

1 dokumen

5,00

7 dokumen

3 dokumen

49,62

1 dokumen

1 dokumen

15,26

1 dokumen

1 dokumen

119,48

3 laporan

1 laporan

30,72

Meningkatnya pembinaan
kelembagaan penataan ruang

Jumlah dokumen kajian, materi


0
4 dokumen 4 dokumen
teknis, peninjauan kembali, dan
RTR Pulau/Kepulauan
Jumlah dokumen kajian, materi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
teknis, RTR dan peninjauan
kembali RTR Laut Nasional
Jumlah dokumen kajian, materi
41 dokumen 26 dokumen 6 dokumen
teknis, RTR, peninjauan kembali,
dan RTR KSN Non Perkotaan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
1 laporan
3 laporan
1 laporan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Badan Koordinasi Penataan Ruang
Nasional (BKPRN) dan Rapat Kerja
Regional (Rakereg) Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD)

II.M.L.056-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya kualitas evaluasi
penyelenggaraan penataan ruang

INDIKATOR
Jumlah Laporan Monitoring
Evaluasi pengendalian ruang
Wilayah Nasional,
Pulau/Kepulauan, dan KSN Non
Perkotaan
Jumlah Laporan Pengawasan
Teknis dan Audit Penataan Ruang
Wilayah Nasional,
Pulau/Kepulauan, dan KSN Non
Perkotaan di wilayah III
Jumlah layanan pemetaan

2015
19 laporan

2016
19 laporan

TARGET
2017
19 laporan

2018
20 laporan

2019
20 laporan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
87,00

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

146,52

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

7,33

Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan


Jumlah dokumen kajian, materi
Meningkatnya kualitas pelaksanaan
2 Dokumen/ 1 Dokumen/ 1 Dokumen/
0
0
teknis, RTR dan peninjauan
penataan ruang nasional
Raperpres
Raperpres
Raperpres
kembali RTR KSN Perkotaan
Jumlah pelaksanaan penataan
7 Dokumen/ 7 Dokumen/ 7 Dokumen/ 7 Dokumen/ 7 Dokumen/
ruang Pulau/Kepulauan dan KSN
KSN
KSN
KSN
KSN
KSN
Perkotaan
Jumlah dokumen materi teknis dan
1 Dokumen/
0
0
0
0
review RTR KSN Jabodetabekjur
KSN
Jumlah Kota yang mendapatkan
pembinaan teknis penyelenggaraan
penataan ruang daerah
Jumlah master plan dasar kota baru
publik di 10 lokasi
Meningkatnya ketersediaan
Jumlah Dokumen Materi Teknis dan
regulasi tata ruang yang efektif dan Rancangan NSPK Perkotaan
harmonis
Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang
Perintisan inkubasi kota-kota baru

II.M.L.056-4

6,47

64,10

2,00

139,20
19 Kota

19 Kota

19 Kota

18 Kota

18 Kota

10 Materi
Teknis

10
Masterplan

30
18,32

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya pembinaan
kelembagaan penataan ruang

INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Hari Tata Ruang Nasional dan event
penataan ruang
Jumlah Laporan penyebarluasan
Informasi Penataan Ruang
Jumlah dokumen kajian informasi
bidang penataan ruang
Jumlah kelompok masyarakat dan
dunia usaha yang terbina

2015
1 laporan

2016
1 laporan

TARGET
2017
1 laporan

2018
1 laporan

2019
1 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
30,53

45,79
24,42

35 kelompok 35 kelompok 35 kelompok 35 kelompok 35 kelompok

256,41

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan 4 materi


4 materi
4 materi
4 materi
4 materi
Rancangan NSPK Bidang
teknis/NSPK teknis/NSPK teknis/NSPK teknis/NSPK teknis/NSPK
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

39,09

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan 1 materi


1 materi
Rancangan Pedoman perlindungan teknis/NSPK teknis/NSPK
PPNS Bidang Tata Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengelolaan Pertanahan Propinsi
Terlaksananya pengaturan dan
Neraca Penatagunaan Tanah di
penataan penguasaan dan
daerah
pemilikan tanah, serta pemanfaatan
dan penggunaan tanah secara
optimal.
Inventarisasi P4T
Konsolidasi Tanah
Peta Potensi Objek Konsolidasi
Tanah

II.M.L.056-5

5,15

18.721,89
107
kab/kota

52,74

142.400 ha 2.464.400 ha 2.464.400 ha 2.464.400 ha 2.464.400 ha

2.348,13

75 kab/kota

11.500
Bidang

106
kab/kota

11.500
Bidang

106
kab/kota

11.500
Bidang

106
kab/kota

11.500
Bidang

11.500
Bidang

63,38

83 Kab/Kota 83 Kab/Kota 83 Kab/Kota 83 Kab/Kota 83 Kab/Kota

41,21

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN
Terwujudnya pengembangan
infrastruktur pertanahan secara
nasional, regional dan sektoral,
yang diperlukan di seluruh
Indonesia

INDIKATOR
Luas Wilayah yang Dipetakan dan
Bidang Tanah yang Ditetapkan
Batasnya

Jumlah Laporan Bidang Survey


Pengukuran dan Pemetaan
Jumlah SDM yang terlatih di Bidang
Pengukuran dengan JRSP/CORS

Terlaksananya percepatan
legalisasi aset pertanahan,
ketertiban administrasi pertanahan
dan kelengkapan informasi legalitas
aset tanah

Jumlah SDM yang terlatih di Bidang


Pemetaan Dasar
Jumlah bidang tanah yang
dilegalisasi

Legalisasi Swadaya
Pemeriksaan Tanah HPL
Transmigrasi
Barang Milik Negara

Terlaksananya redistribusi tanah


Berkurangnya sengketa, konflik
dan perkara pertanahan serta
mencegah timbulnya sengketa,
konflik dan perkara pertanahan

Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah


dan Pendaftaran Tanah
Jumlah bidang tanah yang
diredistribusi
Jumlah pengkajian dan penanganan
sengketa, konflik dan perkara
pertanahan
Jumlah Laporan Penegakan Hukum
II.M.L.056-6

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

1.253.651 ha

10.643.855
ha

10.643.855
ha

10.643.855
ha

10.643.855
ha

815,53

51 Paket

51 Paket

51 Paket

51 Paket

51 Paket

24,93

291 Orang

291 Orang

291 Orang

291 Orang

291 Orang

11,46

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

4,71

912541

1.550.806

1.550.806

1.550.806

1.550.806

3.614,59

1.044.762 1.039.086
1.039.086
1.039.086
1.039.086
Bidang Bidang
Bidang
Bidang
Bidang
32.019
32.019
32.019
32.019
32.019
Hektar
Hektar
Hektar
Hektar
Hektar
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Bidang
Bidang
Bidang
Bidang
Bidang

4.737,38
43,35
49,79

443 Satker

483Satker

483Satker

483Satker

483Satker

72,43

107.150
Bidang

1.098.213
Bidang

1.098.213
Bidang

1.098.213
Bidang

1.098.213
Bidang

4.208,56

879 kasus

840 kasus

840 kasus

840 kasus

840 kasus

188,70

476 Satker

483Satker

483Satker

483Satker

483Satker

870,29

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN
Terwujudnya pengendalian
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah dan Pemberdayaan
masyarakat dalam rangka
peningkatan akses terhadap
sumber ekonomi

Terlaksananya Pengelolaan
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan Wilayah Tertentu
Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau- Terlaksananya Pengelolaan
Pulau Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,
Wilayah Tertentu (WP3WT) (di
Perbatasan dan Wilayah Tertentu
pusat)

Pengelolaan Tanah Negara, Tanah


Terlantar dan Tanah Kritis

Terselenggaranya pengelolaan
tanah negara, tanah terlantar dan
kritis

INDIKATOR

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

Luas aset tanah terindikasi


terlantar

Luas Aset tanah negara bekas


hak/bekas kawasan/tanah kritis
Jumlah Laporan Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Inventarisasi Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu (WP3WT)
Jumlah Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu (WP3WT) yang
terinventarisasi
Jumlah rumusan kebijakan teknis
Pertanahan Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu yang tersusun
(TCK/NSPM Inventarisasi, Zonasi,
Penataan dan Monev)
Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis
Pengelolaan Tanah Negara, Tanah
Terlantar dan Tanah Kritis

II.M.L.056-7

124.519 ha

253.495 ha

253.495 ha

253.495 ha

253.495 ha

116,67

78 SP

78 SP

78 SP

78 SP

78 SP

15,47

1.708
Laporan

1.708
Laporan

1.708
Laporan

1.708
Laporan

1.708
Laporan

275,18

159 SP

159 SP

159 SP

159 SP

159 SP

80,61

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

20,72

4 rumusan

4 rumusan

4 rumusan

4 rumusan

4 rumusan

4,44

4 rumusan

4 rumusan

4 rumusan

4 rumusan

4 rumusan

2,69

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

Pengelolaan Landreform

SASARAN

Terciptanya Pengelolaan
Landreform yang lebih baik

INDIKATOR
Jumlah Pembinaan, Pemantauan
dan Evaluasi Pengelolaan Tanah
Negara, Tanah Terlantar dan Tanah
Kritis
Jumlah tanah negara yang
ditegaskan menjadi Tanah Obyek
Landreform (TOL) dan atau yang
dikeluarkan dari TOL
Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis
Landreform yang disusun
Jumlah Data dan Informasi P4T dan
Redistribusi yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Manajemen
Landreform

Pengembangan Kebijakan Teknis


dan Pelaksanaan Penatagunaan
Tanah

Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pedoman di Bidang Pengaturan dan


Penatagunaan Tanah yang Optimal Penataan, Penguasaan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Tersusunnya Neraca Penatagunaan
Tanah di Pusat dan Daerah
(Kab/Kota, Kecamatan, Lokasi,
Kawasan Khusus)
Terlaksananya Koordinasi Internal
dan Eksternal Penatagunaan Tanah
dalam Mewujudkan Rencana Tata
Ruang

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

20 laporan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

20 laporan

25,30

1 SK

1 SK

1 SK

1 SK

1 SK

13,67

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

21,21

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

1,37

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

1,62

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

4,33

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

27,33

4,73

II.M.L.056-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
Survey Potensi Tanah

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya Peta Nilai Potensi


Jumlah survei potensi tanah di
Tanah sesuai Standar Operasi dan wilayah khusus dan strategis
Prosedur (SOP) sebagai referensi
dan indikator ekonomi tanah untuk
keadilan dan kesejahteraan rakyat

Jumlah pengintegrasian peta ZNT,


ZNEK, dan penyebaran data
transaksi tanah ke dalam sistem
aplikasi geodatabase BPN RI

Pengaturan dan pengadaan tanah


dan legalisasi tanah instansi
pemerintah, dan BUMN/ BUMD

Jumlah
Pembinaan/Bimtek/Sosialisasi
(Paket)
Jumlah Peraturan/juklak/Juknis
(Paket)
Terlaksananya pengaturan
Jumlah penetapan hak atas tanah
pengadaan tanah pemerintah,
dan hak pengelolaan instansi
penetapan hak atas tanah dan hak pemerintah, Pemerintah Daerah
pengelolaan instansi pemerintah & dan BUMN/BUMD
BUMN/BUMD
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Teknis Pengaturan dan
Pengadaan Tanah Pemerintah

II.M.L.056-9

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

1.939.163
Hektar

1.939.163
Hektar

1.939.163
Hektar

1.939.163
Hektar

1.939.163
Hektar

24,99

17.331
Bidang

17.331
Bidang

17.331
Bidang

17.331
Bidang

17.331
Bidang

2,10

1 lembar

1 lembar

1 lembar

1 lembar

1 lembar

1,11

13 laporan

13 laporan

13 laporan

13 laporan

13 laporan

19,55

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

2,42

70 SK

70 SK

70 SK

70 SK

70 SK

5,69

9 laporan

9 laporan

9 laporan

9 laporan

9 laporan

21,86

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
Pengukuran Dasar

Pemetaan Dasar

Pengelolaan Konsolidasi Tanah

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya Konsep Peraturan


Tersedianya standar dan
Tentang Pengukuran dan Pemetaan mekanisme kendali mutu,
Kerangka Dasar
pengukuran dan pemetaan
kerangka dasar kadastral nasional,
koridor batas kawasan dan koridor
batas wilayah administrasi yang
dihasilkan
Tersedianya Sistem Referensi
Jumlah Layanan Informasi
Sesuai Standar
Pengukuran Dasar
Cakupan Wilayah Sistem JRSP
Untuk Membangun Kerangka Dasar
Kadastral Sesuai Standar Nasional
(Unit)
Terlaksananya survei dan
Jumlah peta dasar pertanahan yang
pemetaan dasar sesuai Standar
dibuat sesuai standar
Operasi dan Prosedur (SOP)
Tersedianya geospasial database
unsur dasar geografi sesuai dengan
standar infrastruktur data spasial
nasional (Standar IDSN)

Terlaksananya Pengelolaan
Konsolidasi Tanah

Jumlah Dokumen Standar dan


Mekanisme Survei dan Pemetaan
dasar
Jumlah Supervisi/Monitoring
Pemetaan Dasar
Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis
Konsolidasi Tanah yang disusun
Jumlah obyek potensi konsolidasi
tanah

II.M.L.056-10

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

19 laporan

19 laporan

19 laporan

19 laporan

19 laporan

26,49

138 bidang

138 bidang

138 bidang

138 bidang

138 bidang

0,22

70 Unit

70 Unit

70 Unit

70 Unit

70 Unit

22,77

2.800.000
Ha

2.650.000
Ha

2.650.000
Ha

2.650.000
Ha

2.650.000
Ha

215,21

1.000
Bidang

1.000
Bidang

1.000
Bidang

1.000
Bidang

1.000
Bidang

187,60

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2,36

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

10,42

4 Rumusan

4 Rumusan

4 Rumusan

4 Rumusan

4 Rumusan

2,07

16 laporan

16 laporan

16 laporan

16 laporan

16 laporan

16,05

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
Pengaturan dan Penetapan Hak
tanah

Penanganan dan Penyelesaian


Perkara Pertanahan

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya rumusan kebijakan


Jumlah penetapan dan perizinan
teknis dibidang pengaturan dan
hak atas tanah
penetapan hak tanah serta
meningkatnya pelaksanaan
penetapan dan perizinan hak tanah.

Terlaksananya penanganan dan


penyelesaian perkara pertanahan
secara berkualitas

Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Teknis Pengaturan dan
Penetapan Hak Tanah
Jumlah Kebijakan Teknis, Norma,
Standar, Pedoman dan Mekanisme
Pengaturan dan Penetapan Hak
Tanah
Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis
Perkara yang disusun (Surat
Edaran/Juknis)
Jumlah obyek perkara dapat dikaji
dan dipetakan akar masalahnya
Jumlah Perkara yang ditangani dan
dimenangkan oleh pihak BPN RI

Peningkatan Kualitas Pengukuran,


Pemetaan, dan Informasi Bidang
Tanah, Ruang dan Perairan

Terlaksananya pengukuran,
pemetaan dan informasi bidang
tanah, ruang dan perairan yang
berkualitas.

Jumlah Kebijakan Teknis Penetapan


Batas Ruang dan Perairan

Jumlah Bidang Tanah yang


Ditetapkan Batasnya (HGU)
Jumlah Sistem Informasi Bidang
Tanah yang Dibangun ((HGU, HGB,
HPL dan HP)
II.M.L.056-11

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

100 SK

100 SK

100 SK

100 SK

100 SK

8,16

30 Laporan

30 Laporan

30 Laporan

30 Laporan

30 Laporan

8,60

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

1,08

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

4,25

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

19,41

105 Kasus

105 Kasus

105 Kasus

105 Kasus

105 Kasus

1,96

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

2,93

2.682
bidang

2.682
bidang

2.682
bidang

2.682
bidang

2.682
bidang

110,56

2 informasi

2 informasi

2 informasi

2 informasi

2 informasi

7,52

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

Peningkatan Pendaftaran Hak


Tanah dan Guna Ruang

SASARAN

Terwujudnya pembinaan dan


pengelolaan pendaftaran hak atas
tanah, hak milik atas satuan rumah
susun, tanah wakaf, guna ruang dan
perairan, serta PPAT

INDIKATOR
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Teknis Penetapan Batas
Bidang Tanah dan Ruang
Jumlah PPAT yang Ditetapkan

Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Teknis Pendaftaran Hak
Atas Tanah dan Guna Ruang
Jumlah Kebijakan Teknis, Norma,
Standar, Pedoman dan Mekanisme
Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun,
Tanah Wakaf, dan Guna Ruang
serta Perairan
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Kelembagaan Dalam Pengelolaan
Pertanahan

Terselenggaranya akses
masyarakat dan lembaga terhadap
penguatan hak atas tanah, dan
sumber permodalan dan produksi
serta Pemberdayaan Masyarakat
Secara Integratif dan Lintas Sektor

2015
10 laporan

2016
10 laporan

TARGET
2017
10 laporan

2018
10 laporan

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

10 laporan

13,40

2,000 Orang 1,700 Orang 1.700 Orang 1.800 Orang 2.000 Orang

2,15

33 laporan

33 laporan

33 laporan

33 laporan

33 laporan

18,75

3 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

6 rumusan

6 rumusan

3,00

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

8,34

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

2,20

Pengembangan Basis Data


Pemberdayaan Masyarakat dan
kelembagaan bidang pertanahan

Norma, Standar, Pedoman dan


Mekanisme

II.M.L.056-12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

Pengkajian, Penanganan dan


Terlaksananya Pengkajian,
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Penanganan, dan Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Secara Lebih
Berkualitas

Pengkajian dan Penanganan Konflik Terlaksananya Pengkajian dan


Pertanahan
Penanganan Konflik Pertanahan
Secara Lebih Berkualitas

Pengendalian Pertanahan

INDIKATOR
Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis
Sengketa Pertanahan yang Disusun

Jumlah Pembinaan dan Evaluasi


Sengketa Pertanahan di Daerah
Jumlah Penyelesaian Sengketa
Pertanahan
Jumlah penanganan konflik
pertanahan

Jumlah rumusan kebijakan teknis


konflik pertanahan yang disusun
(Surat Edaran/Juknis)
Jumlah Obyek konflik yang dapat
dikaji dan dipetakan akar
masalahnya
Terlaksananya Pengendalian
Jumlah Tanah Terlantar yang telah
Penerapan Kebijakan dan Program ditetapkan
Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis
Pengendalian Penerapan Kebijakan
Program Pertanahan
Jumlah Data dan Informasi Hak
Atas Tanah dan Perijinan yang
Diindikasikan Terlantar yang
Terintegrasi Dalam Basis Data
Jumlah pembinaan, pemantauan
dan evaluasi pengendalian
penerapan kebijakan dan program
pertanahan

II.M.L.056-13

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

3 rumusan

1,12

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

9,74

50 Kasus

50 Kasus

50 Kasus

50 Kasus

50 Kasus

5,96

136 Kasus

136 Kasus

136 Kasus

136 Kasus

136 Kasus

36,38

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

3,07

8 laporan

8 laporan

8 laporan

8 laporan

8 laporan

11,45

153 SK

153 SK

153 SK

153 SK

153 SK

0,50

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

5 rumusan

2,51

2 sistem

2 sistem

2 sistem

2 sistem

2 sistem

15,06

9 laporan

9 laporan

9 laporan

9 laporan

9 laporan

21,85

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
Pemetaan Tematik

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya peta-peta tematik


utama pertanahan sesuai dengan
NSPM untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan
BPN RI

Jumlah Pemetaan Tematik Model


untuk Penyusunan Standar
Pemetaan Tematik Pertanahan
pada Wilayah Pesisir, Pulau-pulau
Kecil, Perbatasan, Wilayah Ekonomi
Khusus dan Bidang Tanah Ataupun
untuk Tema Pertanahan Tertentu

2015

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

8.062.453
Hektar

8.062.453
Hektar

8.062.453
Hektar

8.062.453
Hektar

8.062.453
Hektar

47,77

80.000
Bidang

80.000
Bidang

80.000
Bidang

80.000
Bidang

80.000
Bidang

18,91

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

8,87

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2 rumusan

2,96

Jumlah supervisi/monitoring
7 laporan
pemetaan tematik
Tersedianya NSPM Tentang
Jumlah peraturan/juklak/juknis
Pelaksanaan Pemetaan Tematik
NSPM untuk survei dan pemetaan
2 rumusan
Pertanahan Secara Nasional
tematik pertanahan yang
ditetapkan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengawasan dan Peningkatan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
25 Laporan
Akuntabilitas Aparatur BPN RI
Kinerja dan Kasus (Obrik);
Wilayah I
Rata-rata Jumlah Laporan Hasil
Review Laporan Keuangan,
8 Laporan
Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan
Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra
dan LAKIP
Rata-rata Jumlah Laporan
Pemantauan / Pemutakhiran Hasil
4 Laporan
Pemeriksaan Intern dan Ekstern

II.M.L.056-14

2016

122,60
25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

3,20

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

1,11

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

0,22

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Rata-rata Jumlah Laporan
pembinaan / Asistensi (intern dan
ekstern) / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan

II.M.L.056-15

2015
39 Laporan

2016
39 Laporan

TARGET
2017
39 Laporan

2018
39 Laporan

2019
39 Laporan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
5,47

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur BPN RI
Wilayah II

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian


Angka Kredit Pejabat Fungsional
Auditor
Rata-rata Jumlah kebijakan teknis
bidang pemeriksaan / pengawasan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

0,66

2 Pedoman

2 Pedoman

2 Pedoman

2 Pedoman

2 Pedoman

0,39

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan


Kinerja dan Kasus (Obrik);

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

3,70

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

1,33

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

1,05

5 Pedoman

5 Pedoman

5 Pedoman

5 Pedoman

5 Pedoman

1,82

23 Laporan

23 Laporan

23 Laporan

23 Laporan

23 Laporan

2,43

Rata-rata Jumlah Laporan Hasil


Review Laporan Keuangan,
Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan
Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra
dan LAKIP
Rata-rata Jumlah Laporan
Pemantauan / Pemutakhiran Hasil
Pemeriksaan Intern dan Ekstern
Rata-rata Jumlah kebijakan teknis
bidang pemeriksaan / pengawasan

Rata-rata Jumlah Laporan


pembinaan / Asistensi (intern dan
ekstern) / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan

II.M.L.056-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian


Angka Kredit Pejabat Fungsional
Auditor

Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur BPN RI
Wilayah III

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

0,77

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

3,43

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

1,11

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

0,77

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

0,11

22 Laporan

22 Laporan

22 Laporan

22 Laporan

22 Laporan

3,98

24 Laporan

24 Laporan

24 Laporan

24 Laporan

24 Laporan

1,66

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan


Kinerja dan Kasus (Obrik);

Rata-rata Jumlah Laporan Hasil


Review Laporan Keuangan,
Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan
Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra
dan LAKIP
Rata-rata Jumlah Laporan
Pemantauan / Pemutakhiran Hasil
Pemeriksaan Intern dan Ekstern
Rata-rata Jumlah kebijakan teknis
bidang pemeriksaan / pengawasan
Rata-rata Jumlah Laporan
pembinaan / Asistensi (intern dan
ekstern) / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan
Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian
Angka Kredit Pejabat Fungsional
Auditor
II.M.L.056-17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BPN RI
Wilayah IV

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Kinerja dan Kasus (Obrik);
Rata-rata Jumlah Laporan Hasil
Review Laporan Keuangan,
Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan
Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra
dan LAKIP
Rata-rata Jumlah Laporan
Pemantauan/ Pemutakhiran Hasil
Pemeriksaan Intern dan Ekstern
Rata-rata Jumlah kebijakan teknis
bidang pemeriksaan / pengawasan

Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur BPN RI
Wilayah V

Rata-rata Jumlah Laporan


pembinaan / Asistensi (intern dan
ekstern) / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan
Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian
Angka Kredit Pejabat Fungsional
Auditor
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Kinerja dan Kasus (Obrik);
Rata-rata Jumlah Laporan Hasil
Review Laporan Keuangan,
Evaluasi SPI Pengadaan Barang dan
Jasa, Program Kerja DIPA/Renstra
dan LAKIP

II.M.L.056-18

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

3,09

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

1,05

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,06

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

0,06

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

6,13

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

0,61

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

25 Laporan

4,03

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

1,55

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KL

KODE
PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Rata-rata Jumlah Laporan
Pemantauan / Pemutakhiran Hasil
Pemeriksaan Intern dan Ekstern
Rata-rata Jumlah kebijakan teknis
bidang pemeriksaan / pengawasan
Rata-rata Jumlah Laporan
pembinaan / Asistensi (intern dan
ekstern) / Koordinasi dan
Konsultasi Pengawasan
Rata-rata Jumlah Laporan Penilaian
Angka Kredit Pejabat Fungsional
Auditor
Rata-rata Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
Intensitas Pengawasan dalam
upaya perbaikan pelayanan publik

Pelaksanaan Sistem Pengendalian


Instansi Pemerintah (SPIP) di
Provinsi

Tertibnya pelaksanaan kegiatan


dan Anggaran, SIMAK BMN, LHP
dan Kinerja kegiatan

Jumlah Laporan Hasil SPIP di 34


Provinsi

JUMLAH

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019

14 Laporan

14 Laporan

14 Laporan

14 Laporan

14 Laporan

0,66

2 Pedoman

2 Pedoman

2 Pedoman

2 Pedoman

2 Pedoman

0,55

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,61

20 Laporan

20 Laporan

20 Laporan

20 Laporan

20 Laporan

3,32

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

0,33

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

67,34

23.840,8

II.M.L.056-19

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KODE
KL

PROG

057

01

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Taknis lainnya
Perpustakaan
Nasional

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
173,63

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas pelayanan,


pengelolaan, perencanaan dan
pelaksanaan yang ditunjang oleh
pembinaan adminstrasi dan
keuangan perpustakaan nasional
1

Peraturan di Bidang
perpustakaan dan Analisis
Tata kelola (naskah)

Perencanaan dan
Penganggaran
Program/Kegiatan
Perpustakaan Nasional
(dokumen)
Promosi perpustakaan
dan koordinasi antar
lembaga dan Penerbitan
Perpustakaan Nasional
(kali)

II.M.L.057-1

36

36

36

36

36

45

46

47

48

48

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
4

5
057

01

3000 Perencanaan, Hukum, Tersusunnya perencanaan program,


Humas dan Pengawas peraturan perundangan, humas,
Perpustakaan Nasional evaluasi, pelaporan Perpustakaan
Nasional

Dokumen Pengelolaan
keuangan, Kepegawaian
dan Ketatausahaan
(bulan)
Laporan hasil pengawasan
(naskah)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

45

45

45

45

45
101,00

Peraturan di Bidang
perpustakaan dan Analisis
Tata kelola (naskah)
Perencanaan dan
Penganggaran
Program/Kegiatan
Perpustakaan Nasional
(dokumen)
Promosi perpustakaan dan
koordinasi antar lembaga
(kali)
Penerbitan Perpustakaan
Nasional (naskah)

II.M.L.057-2

36

36

36

36

36

45

46

47

48

48

12

12

12

12

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

057

01

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

3001 Pengelolaan
Administrasi Keuangan,
Kepegawaian dan
Operasional
Perkantoran
Perpustakaan Nasional

SASARAN

INDIKATOR

4
5
01

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Layanan adminstrasi


keuangan, kepegawaian dan
operasional perkantoran
Perpustakaan Nasional

057

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
47,90

TARGET

Pengelolaan administrasi
keuangan (bulan)
Pengelolaan administrasi
Kepegawaian (orang
pegawai)
Pengelolaan Administrasi
Ketatausahaan dan Rumah
Tangga (bulan)
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi (dokumen)
Layanan Perkantoran
(bulan)

12

12

12

12

12

783

796

846

896

896

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

5204 Pengawasan Intern


Tersusunnya pengawasan dan
Perpustakaan Nasional akuntabilitas Perpustakaan Nasional

24,73
1
2

Laporan hasil pengawasan


(naskah)
Laporan Pemantauan dan
Evaluasi (dokumen)

II.M.L.057-3

45

45

45

45

45

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KODE
KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

KL

PROG

057

02

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Perpustakaan
Nasional.

057

02

3002 Pembangunan
/pengadaan.peningkata
n sarana dan prasarana
Buro Umum Perpusnas

SASARAN

INDIKATOR

06

Program
Pengembangan
Perpustakaan

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas sarana dan


prasarana gedung dan
operasional peralatan kantor di
lingkungan Perpusnas
Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana gedung dan operasional
peralatan kantor di lingkungan
Perpusnas

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan serta pembudayaan
kegemaran membaca

2
Meningkatnya koleksi Perpusnas
serta Layanan Perpustakaan yang
mudah dijangkau

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
18,93

18,93

057

TARGET

Sarana kerja Layanan


perpustakaan nasional
(unit)
Perpustakaan yang sesuai
standar

Jumlah dan mutu Tenaga


Perpustakaan
Koleksi Perpustakaan
Nasional (ribu)

II.M.L.057-4

321

321

321

321

321

868

899

966

1.043

1.043

700

740

780

820

820

188

190

191

193

194

1.821,12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2

3
057

06

3003 Pengelolaan Deposit


Terbitan Nasional

Meningkatnya pengelolaan dan


pendayagunaan terbitan nasional

057

06

3004 Peningkatan Layanan


Jasa Perpustakaan dan
Informasi

Meningkatnya kegiatan layanan jasa


perpustakaan dan informasi yang
didukung oleh sarana dan prasarana
yang memadai

057

06

3005 Pendidikan dan


Meningkatnya kompetensi SDM
Pelatihan Perpustakaan perpustakaan

Pemustaka yang
memanfaatkan
Perpustakaan (ribu orang)
Anggota jejaring
perpustakaan
Karya cetak dan karya
rekam terbitan Nasional dan
Internasional yang Terkelola
(eksemplar)
Pemustaka yang
memanfaatkan
Perpustakaan (juta orang)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.708

1.973

2.045

2.118

2.118

45

50

55

60

60

41.960

41.960

1,08

1,22

1,24

1,26

1,26

41.194

41.960

41.960

Naskah kuno/manuskrip (di


inventarisasi, di translasi, di
transliterasi, dan di
transmedia) (naskah)

10

10

10

10

10

Fasilitasi Pengembangan
Perpustakaan berbasis
Teknologi Informasi (unit
perpustakaan)
Peserta Diklat Perpustakaan

45

50

55

60

60

600

630

660

690

690

II.M.L.057-5

41,10

230,40

56,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KODE
KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

057

06

3006 Pengembangan Koleksi Terwujudnya koleksi perpustakaan


Perpustakaan Nasional yang lengkap

057

06

3007 Pengembangan
Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar
Membaca

INDIKATOR
2

Meningkatnya upaya pengembangan


perpustakaan dan budaya gemar
membaca

Fasilitasi Akreditasi
Perpustakaan (unit
perpustakaan)
1

2
3
057

06

057

06

3008 Pengembangan
Pustakawan
3009 Preservasi Bahan
Pustaka dan Naskah
Kuno

Meningkatnya kompetensi
Pustakawan
Meningkatnya kualitas pengelolaan
dan pelestarian fisik dan kandungan
informasi bahan pustaka dan naskah
kuno

Akuisisi Bahan
Perpustakaan (ribu)

2
3

Jumlah perpustakaan yang


dikembangkan dan dibina
(unit perpustakaan)
Pemasyarakatan Minat Baca
(kali)
Pengembangan Fasilitas
Layanan Perpustakaan
Fasilitasi sertifikasi
Pustakawan (orang)
Konservasi Fisik Bahan
Perpustakaan (eksemplar)
Reprografi Bahan
Perpustakaan (lembar)
Transformasi Digital Bahan
Perpustakaan (e-book)

II.M.L.057-6

TARGET
2015

2016

143

2017

144

145

2018
146

2019
147

73

89

111

133

133

795

810

855

910

910

131

137

142

147

147

50.917

50.917

50.917

50.917

50.917

100

110

120

130

130

26.000

26.250

26.500

26.750

26.750

24.200

24.500

24.700

24.900

24.900

13.760

13.800

13.850

13.900

13.900

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
85,40

1.214,80

38,60
73,30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

057

06

057

06

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

3010 Pengelolaan
Perpustakaan
Proklamator Bung
Karno

Meningkatnya kualitas penunjang


layanan perpustakaan Bung Karno

5272 Pengelolaan
Perpustakaan
Proklamator Bung
Hatta

Meningkatnya kualitas penunjang


layanan perpustakaan Bung Hatta

INDIKATOR
1

Pemustaka yang
memanfaatkan
Perpustakaan Proklamator
Bung Karno (ribu orang)
Akuisisi dan dan Pengolahan
Bahan Perpustakaan
(eksemplar)
Pemustaka yang
memanfaatkan
Perpustakaan (ribu orang)
Akuisisi dan Pengolahan
Bahan Perpustakaan
(eksemplar)

JUMLAH

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

600

650

700

750

750

2.235

2.250

2.265

2.280

2.280

100

102,5

105

107,5

107,5

2.000

2.225

2.250

2.275

2.275

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
47,02

34,50

2.013,68

II.M.L.057-7

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

2015

2016

2017

2018

2019

059
059

06
06

059

06

Persentase (%) ketersediaan


tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile
broadband

20%

30%

50%

70%

100%

059

06

91%

92%

93%

94%

95%

059

06

Persentase (%) penanganan


gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
Persentase (%) penegakan
hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika

91%

92%

93%

94%

95%

059

06

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA


Termanfaatkannya sumber daya
frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung
program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita
per bulan)

Terwujudnya pelayanan publik


di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika
yang profesional, berintegritas
dan sesuai dengan kebutuhan
para pemangku kepentingan

II.M.L.059-1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
3.198,49

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

2015

2016

2017

2018

2019

059

06

Indeks Kepuasan Masyarakat


terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi
Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan
Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi

79

81

82

84

85

059

06

Indeks Integritas pelayanan


publik perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi
Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan
Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

059

06

059

06

3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian


dan Kalibrasi Perangkat Pos dan
Informatika
3052

059

06

3052

Persentase (%) layanan pengujian


perangkat pos dan telekomunikasi

85%

90%

90%

90%

90%

059

06

3052

Persentase (%) kesesuaian


laboratorium pengujian dan
kalibrasi dengan persyaratan teknis
dan standar ITU
Persentase (%) jumlah hasil
kalibrasi perangkat pos dan
informatika

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

447,8

Meningkatnya layanan pengujian


dan kalibrasi perangkat pos,
telekomunikasi

447,8

II.M.L.059-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

06

060

06

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi


dan Penertiban Pemanfaatan
Sumber Daya Pos
dan Informatika
3053

061

06

3053

059

06

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan


Spektrum dan Orbit Satelit

059

06

3054

059

06

3054

059

06

3054

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
917,6

Terwujudnya ketertiban dan


kepatuhan penggunaan spektrum
dan perangkat informatika sesuai
peraturan dan ketentuan yang
berlaku melalui dukungan
infrastruktur SIMS dan
infrastruktur monitoring yang
memadai

917,6

Persentase (%) penggunaan


spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
Persentase (%) penyelesaian
penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

127,4

Terwujudnya pelayanan perizinan


frekuensi secara cepat, tepat dan
pasti sehingga dapat memenuhi
ekspektasi masyarakat.

65,5

Persentase (%) kepuasan


pelayanan proses perizinan
frekuensi radio
Persentase (%) pelayanan
perizinan frekuensi radio yang
tepat waktu
II.M.L.059-3

83%

85%

87%

90%

92%

82%

85%

87%

90%

92%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

KL

PROG

KEG

059

06

3054

059

06

3054

059

06

3054

059

06

3054

059

06

3054

059

06

059

06

059

06

3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber


daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
3055
Terwujudnya ketertiban dan
kepatuhan penggunaan spektrum
dan perangkat informatika sesuai
peraturan dan ketentuan yang
berlaku melalui dukungan
infrastruktur SIMS dan
infrastruktur monitoring yang
memadai.
3055

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya pelayanan sertifikasi


operator radio secara cepat, tepat
dan pasti sehingga dapat
memenuhi ekspektasi masyarakat.

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
42,8

Persentase (%) kepuasan


pelayanan proses sertifikasi
operator radio
Persentase (%) pelayanan jumlah
operator radio yang bersertifikat
tepat waktu

83%

85%

87%

90%

92%

82%

85%

87%

90%

92%

Optimalnya pengelolaan dan


peningkatan BHP Frekuensi Radio.

19,1

Persentase (%) pencapaian target


PNBP

100%

100%

100%

100%

100%
975,4

975,4

Persentase (%) implementasi dan


operasional infrastruktur dan
aplikasi layanan on line SIMS

II.M.L.059-4

95%

96%

97%

98%

99%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

06

3055

059

06

3055

059

06

3055

059

06

059

06

3056 Perencanaan dan Rekayasa


Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit
3056

059

06

3056

059

06

3056

059

06

3056

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) penanganan
gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
Persentase (%) penegakan hukum
penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
Persentase (%) implementasi dan
operasional infrastruktur Sistem
Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

2015

2016

2017

2018

2019

91%

92%

93%

94%

95%

91%

92%

93%

94%

95%

80%

80%

81%

83%

85%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

122,1

Tertatanya spektrum frekuensi


sesuai dengan kepentingan nasional
dan ketentuan internasional dengan
memperhatikan efisiensi spektrum.

62,2

Persentase (%) tersedianya


regulasi tentang penggunaan
spektrum secara dinamis dan
fleksibel (1 PP terkait Spektrum
Flexibility).
Persentase (%) ketersediaan
spektrum untuk keperluan televisi
siaran digital terrestrial
Persentase (%) ketersediaan
alokasi spektrum frekuensi radio
dalam rangka migrasi teknologi
radio komunikasi Dinas Maritim
dari analog ke digital
II.M.L.059-5

20%

30%

50%

70%

100%

30%

50%

70%

100%

100%

20%

30%

50%

70%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

06

3056

059

06

3056

059

06

3056

059

06

3056

059

06

3056

059

06

3056

059

06

3057 Penetapan dan Pengembangan


Standardisasi Perangkat dan
Layanan Pos dan Informatika

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) ketersediaan
alokasi spektrum frekuensi radio
dalam rangka mendukung tanggap
darurat kebencanaan atau PPDR
(Public Protection Disaster Relief)

2015

2016

2017

2018

2019

20%

30%

50%

70%

100%

Tersedianya slot orbit dan pita


frekuensi untuk keperluan satelit
multifungsi.

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

35,4

Persentase (%) terjaganya


keberlangsungan slot orbit
indonesia yang sudah ternotifikasi
di ITU
Jumlah notifikasi penggunaan
frekuensi radio

100%

100%

100%

100%

100%

35

40

45

50

55

Termanfaatkannya sumber daya


frekuensi radio secara optimal dan
dinamis untuk mendukung
program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per
bulan)

24,5

Persentase (%) pertambahan


spektrum frekuensi sebesar 350
MHz untuk mobile broadband.

20%

30%

50%

70%

100%

156,9

II.M.L.059-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

06

3057

2015

2016

2017

2018

2019

059

06

3057

059

06

3057

059

06

3057

059

06

059

06

3058 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika
3058

059

06

3058

Jumlah rencana kerja dan anggaran


laporan evaluasi dan data

13 dok

13 dok

13 dok

13 dok

13 dok

059

06

3058

33 dok

33 dok

33 dok

33 dok

33 dok

059

06

3058

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

059

06

3058

Laporan pelaksanaan rumah tangga


dan ketatausahaan serta
kepegawaian
Jumlah peraturan perundangundangan dan kerjasama
Jumlah laporan pelaksanaan
keuangan

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

9 dok

Tersedianya standar alat dan


perangkat informatika yang
mendukung kemandirian teknologi
nasional di bidang wireless
broadband yang berorientasi
lingkungan (Green ICT)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
156,9

Jumlah kebijakan dan regulasi


standar pos dan informatika
Persentase (%) sertifikasi alat dan
perangkat telekomunikasi yang
diterbitkan
Jumlah pra-proto type dan
prototype produk dalam negeri
bidang informatika

10 draft

10 draft

10 draft

10 draft

10 draft

70%

72%

75%

78%

80%

4 Prototype

4 Prototype

5 Judul
Penelitian

4 Prototype

4 Prototype

451,2

Terselenggaranya dukungan teknis


dan administratif bagi pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan
Ditjen SDPPI

451,2

II.M.L.059-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

059
059

07
07

059

07

059

07

059

07

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA


Tersedianya pengembangan
infrastruktur dan layanan
telekomunikasi, informatika dan
penyiaran di wilayah non
komersial

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
18.993,7

Jumlah BTS yang dibangun di


daerah blankspot layanan
telekomunikasi
Jumlah penyediaan akses
internet

50 BTS

75
BTS

100
BTS

150
BTS

200
BTS

800
Lokasi

800
Lokasi

800
Lokasi

800
Lokasi

800
Lokasi

Penyediaan pendukung
(ekosistem infrastruktur
meliputi:
- pengembangan SDM dan
Literasi,
-Inkubator Konten Lokal
- Revitalisasi NIX
- DNS Nasional
- Payment Gateway Nasional

1.
Pengemban
gan SDM
dan
Literasi: 5
Lokasi
2.
Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi
3.
Revitalisasi
NIX

1.Pengemb
angan SDM
dan
Literasi: 10
Lokasi
2.
Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi

1.Pengemb
angan SDM
dan
Literasi: 15
Lokasi
2.
Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi

1.Pengemb
angan SDM
dan
Literasi: 20
Lokasi
2.
Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi
3.
revitalisasi
50 % NIX

1.Pengemb
angan SDM
dan
Literasi: 25
Lokasi
2.
Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi
3.
revitalisasi
100 % NIX
yang telah
dibangun

II.M.L.059-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

059

07

059

07

059

07

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Kota/Kab yang dibangun survey 8


Ducting & Tower Bersama
kota dan
pilot
project 1
kota

2 kota/kab 3 kota/kab 4 kota/kab 5 kota/kab

RUU Konvergensi

100%
1.
Pembahasa
n Antar
Kementeria
n

Tersedianya regulasi di bidang


penyelengaraan Pos dan
informatika
100%
1.
Penyusuna
n Naskah
Akademik
RUU
Konvergens
i

2.
Harmonisai
2.
di
Penyusuna Kementeria
n Draft
n Hukum
Awal RUU
dan HAM
Konvergens
i
3. Usulan
Pendaftara
n dalam
Prolegnas
Prioritas

II.M.L.059-9

100%
Pembahasa
n RUU
dengan DPR
RI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

059

07

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
RUU Pos

2015
100%
1.Penyusun
an Naskah
Akademis
Revisi UU
Pos

2016

2.Penyusun
an Draft
awal Revisi
UU Pos

059

07

RUU tentang Migrasi


Penyelenggaraan Penyiaran
Digital

100%
1.
Penyusuna
n Naskah
Akademik
2.
Penyusuna
n Draft RUU
dan
pelaksanaa
n Rapat
Antar
Kementeria
n

059

07

Tersedianya layanan siaran TV


digital di seluruh Indonesia

II.M.L.059-10

2017

2018

100%
100%
100%
Pembahasa Harmonisas 1.Pembahas
n antar
i Draft
an Draft
kementeria Revisi UU Revisi UU
n draft
Pos
Pos dengan
Revisi UU
DPR
Pos

100%
1.
Pembahasa
n RUU di
tingkat
harmonisas
i
2.
Pembahasa
n RUU
dengan DPR
RI

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

KL

PROG

059

07

059

07

059

07

059

07

059

07

059

07

3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan


Internet
3059
Tersedianya perlindungan
keamanan kepada penyelenggara,
serta kualitas dan keamanan
informasi kepada pengguna
layanan
3059

059

07

3059

059

07

3059

059

07

3060 Penyediaan Infrastruktur &


Layanan Telekomunikasi &
Penyiaran

INDIKATOR

2015

Persentase (%) selesainya


menjadi 70
migrasi sistem penyiaran televisi
%
dari analog ke digital
(SULAWESI
+KALIMAN
TAN (Kec.
Kalsel dan
Gorontalo)

2016

2017

2018

menjadi
80%
(sulawesi)

menjadi
90%
(MALUKU
+PAPUA+
Bangka
Belitong+
Gorontalo)

menjadi
100%
(NATION
WIDE
ANALOG
SWITCH
OFF)

2335

2340

2345

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Tersedianya infrastruktur dan


layanan pos yang merata
Jumlah KPCLPU yang beroperasi

2330

2350
121,6
121,6

Jumlah top insiden pemantauan,


deteksi dan peringatan dini insiden
setiap hari
Jumlah hari respon terhadap
pengaduan insiden
Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis
lainnya telah ditempatkan
perangkat deteksi dengan
availabilitas 99% dan terhubung
dengan sistem pemantauan

30 top
insiden

40 top
insiden

50 top
insiden

75 top
insiden

100 top
insiden

max 2 hari

max 2 hari

max 2 hari

max 2 hari

1 hari

50

55

60

65

70

15.577,7

II.M.L.059-11

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya pengembangan
infrastruktur dan layanan
telekomunikasi, informatika dan
penyiaran di wilayah non komersial

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
3.482,0

Jumlah BTS yang dibangun di


daerah blankspot layanan
telekomunikasi
Jumlah penyediaan akses internet

Pilot Project 75
50 BTS
BTS

100
BTS

150
BTS

200
BTS

800
Lokasi

800
Lokasi

800
Lokasi

800
Lokasi

800
Lokasi

15 lokasi

20 lokasi

25 lokasi

30 lokasi

Jumlah insfrastruktur penyiaran


10 Lokasi
didaerah perbatasan, terpencil dan
pulau terluar (hibah)
Tersedianya dukungan TIK untuk
mempercepat pengembangan
ekosistem dan adopsi TIK di
masyarakat

3.124,0

Jumlah rusunawa yang terlayani


internet
Jumlah lokasi desa nelayan dan
pertanian yang terlayani akses
internet
Ducting & Tower Bersama

10
Rusunawa
20 lokasi

Penyediaan Infrastruktur NIX

II.M.L.059-12

10
Rusunawa
20 lokasi

10
Rusunawa
30 lokasi

10
Rusunawa
30 lokasi

10
Rusunawa
30 lokasi

survey 8
2 kota
kota dan
pilot project
1 kota

3 kota

4 kota

5 kota

% Evaluasi
NIX
Eksisting

2 NIX

2 NIX

2 NIX

2 NIX

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

059

07

3060

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Penyediaan pendukung (ekosistem
infrastruktur meliputi:
- pengembangan SDM dan Literasi,
-Inkubator Konten Lokal
- Revitalisasi NIX
- DNS Nasional
- Payment Gateway Nasional

2015

2016

2017

2018

2019

1.
Pengembang
an SDM dan
Literasi: 5
Lokasi
2. Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi
3.
Revitalisasi
NIX

1.Pengemba
ngan SDM
dan Literasi:
10 Lokasi
2. Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi

1.Pengemba
ngan SDM
dan Literasi:
15 Lokasi
2. Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi

1.Pengemba
ngan SDM
dan Literasi:
20 Lokasi
2. Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi
3.
revitalisasi
50 % NIX

1.Pengemba
ngan SDM
dan Literasi:
25 Lokasi
2. Inkubator
Konten
Lokal :1
Lokasi
3.
revitalisasi
100 % NIX
yang telah
dibangun

Tersedianya jaringan internet super


cepat

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2.090,0
Persentase (%) terselesaikannya
pembangunan jaringan tulang
punggung serat optik nasional

Terselesaikannnya kontrak jasa


penyediaan pemerataan
pembangunan sarana dan
prasarana informatika yang
menjadi kewajiban BP3TI

100%
20%
100%
persiapan
kabupaten/k kabupaten/k
regulasi dan ota yang
ota yang
tender
belum
belum
tersedia
tersedia
backbone
backbone

penyediaan
backhaul
20% dari
kabupaten/k
ota yang
tersedia
backbone

penyediaan
backhaul
100% dari
kabupaten/k
ota yang
tersedia
backbone

2.881,7

II.M.L.059-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3060

059

07

3060

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) penyelesaian
kewajiban kontrak layanan jasa
akses internet

2015
40%

2016
60%

2017
80%

07

059

07

3061 Pengembangan Infrastruktur &


Layanan Telekomunikasi &
Penyiaran
3061

059

07

3061

059

07

3061

2019
-

40%
Penyediaan
Satelit dan
sarana dan
prasarana

60%
Penyediaan
Satelit dan
sarana dan
prasarana

Tersedianya satelit multifungsi

4.000,0
Persentase (%) penyediaan satelit
multi fungsi

059

2018
100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

1.809,4

Terwujudnya kebijakan/regulasi di
bidang telekomunikasi khusus

54,6

Persentase (%) penyusunan materi


kebijakan/regulasi bidang
telekomunikasi khusus
Tersedianya Infrastruktur untuk
menangani kebencanaan & layanan
panggilan tunggal untuk gawat
darurat dan keselamatan umum
(emergency call) serta konektifitas
infrastruktur TIK antar K/L dan
Pemprov

100%

100%

100%

100%

100%

294,0

II.M.L.059-14

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2016

2017

059

07

3061

Persentase (%) integrasi sistem


informasi kebencanaan dengan
stakeholder (BNPB, BMKG, PU,
Vulkanologi)

100%
penyelesaian
persiapan
integrasi
sistem
informasi
kebencanaan

25%
(integrasi
jaringan
dengan
BNPB)

25%
(integrasi
jaringan
dengan
BMKG)

25%
25%
(integrasi
(integrasi
jaringan PU) jaringan
Vulkanologi)

059

07

3061

Persentase (%) penyediaan


layanan panggilan tunggal untuk
gawat darurat dan keselamatan
umum (emergency call)

4%
(Pembangun
an jaringan
dengan
Pemprov
DKI)

12%
(Pembangun
an jaringan
dengan 4
Pemprov SeJawa)

40%
(Pembangun
an jaringan
dengan 10
Pemprov se
Sumatera)

40%
(Pembangun
an jaringan
dengan 10
Pemprov se
Sulawesi)

059

07

3061

Persentase (%) penyediaan


Government Network (GN)

100%
penyelesaian
persiapan
layanan
panggilan
tunggal
darurat
100%
penyelesaian
Dokumen
Kajian
tentang
Penerapan
GN di
Indonesia

100%
penyelesaian
regulasi
backbone GN
dalam ragka
eGovernment
dan Survey
Lapangan

10%
Implementas
i penyediaan
backbone GN
di K/L
berdasar
kebijakan/re
gulasi GN

5%
Implementas
i penyediaan
backboe GN
di
Pemerintah
Provinsi
berdasar
kebijakan/re
gulasi GN

menjadi
10%
Implementas
i penyediaan
backboe GN
di
Pemerintah
Provinsi
berdasar
kebijakan/re
gulasi GN

II.M.L.059-15

2015

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3061

059

07

3061

059

07

3061

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

Persentase (%) penyediaan Public 100%


Protection and Disaster Relief
penyelesaian
(PPDR)
Dokumen
Kajian
tentang
Penerapan
PPDR di
Indonesia
Persentase (%) persiapan
100%
penyediaan satelit Pemerintah
penyelesaian
Dokumen
Kajian
tentang
Penyediaan
Satelit
Pemerintah
di Indonesia

2016

2017

100%
penyelesaian
regulasi
PPDR dan
survey
lapangan

20% pilot
project
PPDR di
Jawa Tengah

100%
penyelesaian
regulasi
satelit
pemerintah

100%
penyelesaian
persiapan
satelit
pemerintah
(SDM,
kelembagaa
n, tender
satelit dan
sarana dan
prasarana )

2018
20% pilot
project
PPDR di
Banten

Peningkatan jangkauan siaran


melalui revitalisasi infrastruktur
dan meningkatkan kualitas siaran
penyiaran publik serta migrasi
sistem penyiaran televisi analog ke
digital

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

20% pilot
project
PPDR di
Jawa Barat

1.411,7

Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI


yang direhabilitasi

II.M.L.059-16

24 lokasi
36 Lokasi
30 Lokasi
(ITTS Phase (ITTS Phase Monitoring
2)
2)

30 Lokasi
Monitoring

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

059

07

3061

Jumlah lokasi
24 Lokasi
pembangunan/perbaikan shelter,
tower serta sarana & prasarana
pendukung LPP TVRI di di wilayah
perbatasan, terluar dan terpencil

36 Lokasi

059

07

3061

Persentase (%) selesainya migrasi


sistem penyiaran televisi dari
analog ke digital

059

07

3061

Jumlah lokasi fasilitas (pemancar, survey lokasi


genset, dll) LPP RRI yang
+
direhabilitasi di wilayah perbatasan
1 lokasi
dan pulau terluar

059

07

3061

059

07

3061

059

07

059

07

3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos


dan Informatika
3062
Terkendalinya penyelenggaraan
pos, telekomunikasi dan penyiaran
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

menjadi 70
%
(SULAWESI+
KALIMANTA
N (Kec.
Kalsel dan
Gorontalo)

2017
2 Lokasi

2018

2019

10 Lokasi

10 Lokasi

menjadi
80%
(sulawesi)

menjadi
90%
(MALUKU
+PAPUA+
Bangka
Belitong+
Gorontalo)

menjadi
100%
(NATION
WIDE
ANALOG
SWITCH
OFF)

4 lokasi

4 lokasi

5 lokasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

5 lokasi

Terwujudnya layanan bidang


telekomunikasi khusus dan layanan
khusus penyiaran

49,1

Persentase (%) penanganan proses


perizinan bidang telekomunikasi
khusus dan layanan khusus
penyiaran

100%

100%

100%

100%

100%

155,7
155,7

II.M.L.059-17

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

07

3062

Persentase (%) pencapaian target


PNBP dari BHP Telekomunikasi

059
059
059

07
07
07

3062
3062
3062

059

07

3062

059
059

07
07

3062
3062

059

07

3062

Persentase (%) kepatuhan :


a. Penyelenggara Pos
b. Penyelenggara Jaringan
telekomunikasi
c. Penyelenggara Jasa
telekomunikasi
d. LPS dan LPB
Persentase (%) verifikasi TKDN
dalam peyelenggaraan
telekomunikasi sesuai amanat
regulasi
Persentase (%) capaian QoS
penyelenggara selular

059

07

059

07

3063 Pembinaan dan Pengembangan


Penyelenggaraan Pos
3063

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

70%
70%

75%
75%

80%
80%

85%
85%

90%
90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%
100%

75%
100%

80%
100%

85%
100%

90%
100%

70%

75%

80%

85%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

172,7
Tersedianya tools regulator guna
mendorong industri pos yang
berdaya saing dan ramah
lingkungan

65,3

II.M.L.059-18

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3063

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) revisi penyusunan
materi kebijakan bidang Pos UU
No.38 Tahun 2009 tentang Pos

2015

2016

2017

2018

100%
1.Penyusuna
n Naskah
Akademis
Revisi UU
Pos

100%
Pembahasan
antar
kementerian
draft Revisi
UU Pos

100%
Harmonisasi
Draft Revisi
UU Pos

100%
Pembahasan
Draft Revisi
UU Pos
dengan DPR

70%

70%

70%

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

2.Penyusuna
n Draft awal
Revisi UU
Pos
059

07

3063

Persentase (%) penyusunan materi


regulasi pendukung bidang Pos

059

07

3063

059

07

3063

Jumlah Tugu Pos yang dibangun di


daerah perbatasan, pulau terluar

059

07

3063

059

07

3063

059

07

3063

059
059

07
07

3063
3063

60%

70%

Tersedianya infrastruktur dan


layanan pos yang merata dan
terjangkau baik komersial maupun
universal

77,7

10

12

14

16

18

Jumlah KPCLPU yang beroperasi

2330

2335

2340

2345

2350

Jumlah tema dan penerbitan


Prangko
Persentase (%) pemanfaatan dan
pembinaan Filateli ditingkat :

15

15

15

15

15

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

a. Propinsi
b. Kota/Kab

II.M.L.059-19

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3063

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) verifikasi
pemantauan terhadap layanan pos,
pelaksanaan PSO, tarif LPK dan LPU

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan pelayanan perijinan


penyelenggaraan Pos
059

07

3063

059

07

3064 Pembinaan dan Pengembangan


Penyelenggaraan Telekomunikasi

059

07

3064

059

07

3064

059

07

3064

059

07

3064

059

07

059

07

3065 Pembinaan dan pengembangan


Penyelenggaraan Penyiaran
3065

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

29,7
Persentase (%) penanganan
permohonan layanan perizinan
bidang pos

100%

100%

100%

100%

100%

178,1

Terwujudnya industri
telekomunikasi yang berdaya saing
dan ramah lingkungan

124,1

Persentase (%) penyusunan materi


regulasi dan kebijakan bidang
Telekomunikasi

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan pelayanan perijinan


penyelenggaraan telekomunikasi

54,0

Persentase (%) penanganan


perizinan bidang telekomunikasi

100%

100%

100%

100%

100%

147,1
Meningkatnya jangkauan siaran
LPB jasa penyiaran Televisi dan
LPS Jasa Penyiaran Radio dan
Televisi

21,0

II.M.L.059-20

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

07

3065

059

07

3065

059

07

3065

059

07

3065

059

07

3065

059

07

059

07

3066 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
3066

059

07

3066

059

07

3066

059

07

3066

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) pembukaan
peluang usaha bagi LPB dan LPS
untuk melakukan ekspansi jaringan
siaran untuk menutup blank spot

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya pelayanan perizinan


penyelenggaraan penyiaran

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

107,2

Persentase (%) penanganan


permohonan perizinan penyiaran
radio dan televisi

Radio : 60% Radio : 65% Radio : 70% Radio : 75% Radio : 80%
Televisi
Televisi
Televisi
Televisi
Televisi :
:60%
:65%
:70%
:75%
80%

Terwujudnya industri penyiaran


yang berdaya saing dan ramah
lingkungan

18,9

Persentase (%) penyusunan materi


regulasi dan kebijakan di bidang
Penyiaran

50%

60%

75%

90%

100%

831,4

Terwujudnya Layanan Administrasi


dan dukungan Teknis Lainnya

831,4

Jumlah dokumen rencana kerja dan


anggaran,monitoring dan evaluasi
kinerja, laporan tahunan dan Data
Statistik
Jumlah dokumen laporan
pelaksanaan anggaran
Persentase (%) penanganan
permasalahan keuangan
II.M.L.059-21

8
dokumen

7
dokumen

7
dokumen

7
dokumen

7
dokumen

3
laporan
100%

3
laporan
100%

3
laporan
100%

3
laporan
100%

3
laporan
100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

07

3066

059

07

3066

059

07

3066

059

07

3066

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Jumlah dokumen laporan forum
asistensi pengelolaan keuangan
Prosentase (%) tersusunnya
rancangan peraturan perundang undangan , naskah nota
kesepahaman (Mou) dan
penanganan masalah hukum dan

Prosentase (%) sarana dan


prasarana kantor yang tersedia
sesuai dengan kebutuhan dan
berfungsi normal
Prosentase (%) SDM yang
mengikuti pembinaan dan
peningkatan kapasitas pegawai

II.M.L.059-22

2015

2016

2017

2018

2019

1
Dokumen
100%
1.
Tersusunnya
dokumen
peraturan
perundangundangan

1
Dokumen
100%
1.
Tersusunnya
dokumen
peraturan
perundangundangan

1
Dokumen
100%
1.
Tersusunnya
dokumen
peraturan
perundangundangan

1
Dokumen
100%
1.
Tersusunnya
dokumen
peraturan
perundangundangan

1
Dokumen
100%
1.
Tersusunnya
dokumen
peraturan
perundangundangan

2.
Tersususnny
a dokumen
naskah Mou

2.
Tersususnny
a dokumen
naskah Mou

2.
Tersususnny
a dokumen
naskah Mou

2.
Tersususnny
a dokumen
naskah Mou

2.
Tersususnny
a dokumen
naskah Mou

3. Advokasi
dan
pennangana
n masalah
hukum di
lingkungan
Ditjen PPI

3. Advokasi
dan
pennangana
n masalah
hukum di
lingkungan
Ditjen PPI

3. Advokasi
dan
pennangana
n masalah
hukum di
lingkungan
Ditjen PPI

3. Advokasi
dan
pennangana
n masalah
hukum di
lingkungan
Ditjen PPI

3. Advokasi
dan
pennangana
n masalah
hukum di
lingkungan
Ditjen PPI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

059
059

08
08

059

08

059

08

059

08

059

08

059

08

059

08

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASIINFORMATIKA


Tersedianya pusat industri
berbasis TIK di Jawa-Bali,
Sumatra, Sulawesi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
661,6

Jumlah Pusat Industri Berbasis


TIK di Jawa-Bali, Sumatera,
Sulawesi

Dokumen
Kriteria
Pemilihan 5
Pusat
Industri
berbasis
TIK

Persentase (%) penyelesaian


dokumen masterplan, blueprint,
dan arsitektur e-Government
Nasional

100% (MP) 100%


100%
50%
100%
(Arsitektur) (Blueprint) (standarisa (standarisa
si)
si)

Tersedianya arsitektur E-Gov


nasional

Tersedianya layanan
eGovernment terintegrasi untuk
10% kabupaten dan kota dengan
Index eGovernment mencapai
3,4 (skala 4.0);
Nilai Index eGovernment untuk
10% kabupaten dan kota
mencapai 3,4 (skala 4.0)
Terselenggaranya Sistem
Elektronik secara aman, andal
dan bertanggung jawab

II.M.L.059-23

2,8

2,9

3,2

3,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

08

059

08

059

08

059

08

059

08

059

08

3029 Pembinaan dan Pengembangan


EBisnis
3029

059

08

3029

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Penyelenggaran
Sertifikasi Elektronik (PSrE)
yang beroperasi
Jumlah Instansi Penyelenggara
Sistem Elektronik Layanan
Publik yang mengikuti
Pemeringkatan Indeks
Keamanan Informasi

2015

2016
2

60

2017
2

60

2018
2

60

2019
2

60

60

Menciptakan agen perubahan


dalam pemanfaatan TIK menuju
internet cerdas, kreatif, dan
produktif (INCAKAP) untuk
penguatan karakter dan budaya
bangsa
Jumlah agen perubahan Internet
Cerdas Kreatif Produktif

700

500

500

500

500

60,6
Terselenggaranya pelayanan publik
yang aman, andal, terpercaya dan
bertanggung jawab serta
transparan dan akuntabel

21,8

Jumlah produk peraturan


perundang-undangan di bidang eBusiness

II.M.L.059-24

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

08

3029

Persentase (%) penerbitan tanda


daftar penyelenggara sistem
elektronik, penyelenggara
sertifikasi elektronik,
penyelenggara sertifikasi
keandalan, dan penyelenggara agen
elektronik terhadap pendaftaran
yang masuk

90%

90%

90%

90%

90%

059

08

3029

70%

70%

80%

80%

80%

059

08

3029

Persentase (%) penanganan situs


internet bermuatan negatif
Persentase (%) peningkatan
pengguna domain indonesia dari
tahun sebelumnya (t-1)

20%

20%

20%

20%

20%

059

08

3029

059

08

3029

Persentase (%) ketersediaan data


proliferasi dan pemanfaatan
teknologi e-business di Indonesia
setiap tahun

059

08

3029

059

08

3029

Jumlah rekomendasi di bidang


industri dan ekonomi digital
(emerging digital)
Jumlah komunitas UMKM yang
ditransformasi menjadi e-UMKM

059

08

3029

Jumlah Puskomkreatif baru dan


penguatan Puskomkreatif yang ada

059

08

3030 Pembinaan dan Pengembangan


EGovernment

Berkembangnya e-business di
Indonesia

38,8
100%

100%

100%

100%

100%

149,5

II.M.L.059-25

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

59

08

3030

2015

59

08

3030

Persentase (%) dokumen


30% (MP)
Masterplan, Blueprint & Arsitektur
e-Government Nasional

59

08

3030

Jumlah produk regulasi/kebijakan


di bidang e-Government
(Kelembagaan, SDM, Infrastruktur,
Aplikasi Tata Kelola) Note: Include:
NCIO

59

08

3030

59

08

3030

Indeks PeGI 3,4 bagi Lembaga


Negara/Pemerintah yang
memberikan Layanan Publik daring
(dalam jaringan) pada tahun 2019

59

08

3030

Persentase (%) integrasi layanan


eGovernment pada skala G2G, G2B,
G2C, G2E dan E2E dan
terstandarisasi nasional

2016

2017

2018

2019

Tersedianya peraturan
perundangan dan tata kelola sistem
dan transaksi elektronik dan
Penetapan E-Gov nasional

19,9

50%
(Arsitektur)

75%
(Blueprint)

90%
(Standarisasi)

100%
(Standarisasi)
3

Tersedianya layanan eGovernment


yang terintegrasi untuk 10%
kabupaten dan kota dengan Index
eGovernment mencapai 3,4 (skala
4.0);

129,6

II.M.L.059-26

2,8

15%

2,9

3,0

3,2

3,4

30%

50%

75%

90%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

59

08

3030

059

08

059

08

3031 Pembinaan, Pengembangan dan


Kemitraan Industri Informatika
3031

059

08

3031

059

08

3031

059

08

3031

059

08

3031

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Persentase (%) instansi yang
memanfaatkan infrastruktur dan
teknologi eGovernment yang
terkonsolidasi, terintegrasi, aman
dan berkualitas untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan
berbasis TIK nasional

2015
10%

2016

2017

2018

2019

20%

50%

75%

100%

156,9
Terwujudnya ekosistem industri
TIK yang berorientasi lingkungan
(green IT)

156,9

Jumlah peraturan perundang2


1
2
undangan dan tata kelola
pemberdayaan industri TIK
Jumlah Pusat Industri Berbasis TIK Dokumen
1 Pusat
1 Pusat
di Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi
Kriteria
Industri TIK Industri TIK
Pemilihan 5
1
2 & 3 dan
Pusat
maintenance
Industri
/operasional
berbasis TIK
Pusat
Industri TIK
1

1 Pusat
Industri TIK
4 dan
maintenance
/operasional
Pusat
Industri TIK
1, 2, 3

1 Pusat
Industri TIK
5 dan
maintenance
/operasional
Pusat
Industri TIK
1, 2, 3, 4

Persentase (%) penyusunan


blueprint dan peta ekosistem
industri berbasis TIK indonesia
Jumlah inkubator bisnis TIK dan
startup digital yang menjadi bisnis
berkelanjutan

1 inkubator
dan 2
startup

1 inkubator
dan 2
startup

II.M.L.059-27

25%

50%

100%

1 startup

1 startup

1 inkubator
dan 2
startup

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

08

3031

059

08

3032 Pembinaan dan Pengembangan TIK


Untuk Pemberdayaan Masyarakat

059

08

3032

059

08

3032

059

08

3032

059

08

059

08

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Jumlah kegiatan pemanfaatan,
promosi dan fasilitasi produk dan
jasa TIK

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

83,8

Tersedianya dukungan TIK untuk


percontohan proyek rusunawa
serta dukungan TIK untuk desa
nelayan dan pertanian

24,0

Jumlah prototipe aplikasi untuk


pengelolaan rusunawa
Jumlah pendampingan untuk
penguatan masyarakat dalam
bentuk edukasi dan pendayagunaan
sistem aplikasi Rusunawa

10

10

10

10

3032

Jumlah prototype pangkalan akses


masyarakat yang memberdayakan
Sistem Informasi Desa atau Sistem
Informasi Rusunawa

10

10

10

10

3032

Jumlah desa yang memberdayakan


sistem informasi Desa yang
melibatkan seluruh pemangku
kepentingan desa yang bersifat One
Stop Services berbasis open source

15

12

12

12

12

II.M.L.059-28

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

08

3032

059

08

3032

059

08

3032

059

08

3032

059

08

3032

059

08

3032

059

08

3032

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kemampuan TIK


masyarakat melalui internet cerdas,
kreatif, dan produktif (INCAKAP)
dengan dukungan relawan TIK yang
memperhatikan masyarakat
berkebutuhan khusus (difabel),
pemuda dan responsif gender

59,8

Jumlah provinsi, kabupaten dan


kota yang telah dibentuk Relawan
TIK
Jumlah penguatan dan pembuatan
purwarupa fasilitas umum untuk
Internet Boat CAP dan M-CAP

Jumlah agen perubahan Internet


Cerdas Kreatif Produktif
Jumlah konten/situs/blog audio
dan video yang tercipta hasil dari
pemberdayaan informatika
Jumlah karya anak bangsa berupa
aplikasi dan konten di ajang
kompetisi TIK skala nasional
(INAICTA) dan internasional
Jumlah masyarakat yang mengikuti
peningkatan pemberdayaan TIK
bagi responsif gender, pemuda, dan
masyarakat berkebutuhan khusus
(difabel)

II.M.L.059-29

700

500

500

500

500

100

110

120

130

140

800

850

900

950

1.000

600

500

500

500

500

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

08

3032

059

08

059

08

3033 Pembinaan dan Pengembangan


Sistem Keamanan Informasi
3033

059

08

3033

Jumlah layanan publik yang


memanfaatkan tandatangan digital

10

10

059

08

3033

059

08

3033

Jumlah rancangan
kebijakan/regulasi Keamanan
Informasi yang disusun
Jumlah Instansi Penyelenggara
Sistem Elektronik Layanan Publik
yang mengikuti Pemeringkatan
Indeks Keamanan Informasi

60

60

60

60

60

059
059

08
08

3033
3033

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

059
059

08
08

059

08

3033
3034 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika
3034

059

08

3034

Jumlah peraturan perundangan di


bidang Pemberdayaan Informatika

2015

2016

2017

2018

2019

128,9
Terselenggaranya Sistem
Elektronik secara aman, andal dan
bertanggung jawab

128,9

Jumlah PSrE yang beroperasi


Jumlah Tim Penanganan Insiden
yang terbentuk
Jumlah kasus yang terselesaikan

82,0

Tersedianya peraturan
perundangan bidang aplikasi
informatika

82,0

Persentase (%) penyusunan dan


pembahasan Rancangan UU tentang
perubahan UU ITE
II.M.L.059-30

50%

75%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

08

3034

059

08

3034

059
059

08
08

3034
3034

059
059

04
04

059

04

Jumlah rekomendasi kebijakan


berbasis penelitian dan/kajian

059

04

Jumlah model pengembangan


bidang komunikasi dan
informatika

Persentase (%) penyusunan dan


pembahasan RUU tentang Tata Cara
Intersepsi
Persentase (%) penyusunan RPP
PDES
Jumlah Peraturan Menteri
Jumlah rencana kerja dan anggaran,
laporan evaluasi program kerja dan
anggaran, laporan evaluasi program
kerja, serta sarana dan prasarana;
Jumlah peraturan perundangundangan yang diselesaikan,
penelaahan hukum, pelaksanaan
sosialisasi peraturan perundangundangan; jumlah laporan tahunan,
keuangan yang sesuai SAI,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja; Jumlah
sarana dan prasarana perkantoran;
SDM; termasuk belanja pegawai

2015

2016

2017

2018

20%

40%

60%

80%

50%

100%

2019
100%

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Meningkatnya jumlah kebijakan
yang berbasis penelitian

II.M.L.059-31

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

821,9

10%

20%

20%

20%

30%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

059

04

059

04

059

04

059

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah peserta sertifikasi,


pelatihan, bimtek, ToT SKKNI,
CIO, dan Budaya Dokumentasi
bagi aparatur pemerintah

2900

1650

1950

2050

2150

04

Jumlah peserta sertifikasi,


pelatihan, bimtek, dan ToT
SKKNI bagi angkatan kerja muda

5985

1250

1450

1450

1450

059

04

215

225

250

300

325

059
059

04
04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3


bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar
negeri
Jumlah mahasiswa STMM
Jumlah Rancangan Regulasi
SKKNI Bidang Kominfo

1813
4

1979
4

2179
4

2379
4

2579
4

059

04

059

04

2500

4100

5100

6100

7100

Jumlah kajian opini & informasi


masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan
paskakonflik
Meningkatnya keahlian dan
kompetensi SDM bidang
komunikasi dan
informatika

Akselerasi peningkatan literasi


nasional
Jumlah peserta bimtek literasi
bagi kalangan wanita, anak-anak,
dan disabilitas

II.M.L.059-32

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

04

059

04

3035 Penelitian dan Pengembangan


Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan
Informatika, 2 Lokasi BBPPKI
3035

059

04

3035

059

04

3035

059

04

3035

059

04

3035

059

04

3035

059

04

3036 Penelitian dan Pengembangan


Komunikasi dan Informatika dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Komunikasi dan
Informatika, 6 Lokasi BPPKI

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
64,3

Tersedianya kajian dan model


pembangunan sebagai masukan
bagi penyusunan kebijakan dan
regulasi

35,6

Jumlah rekomendasi kebijakan


berbasis penelitian dan/kajian
Jumlah model pengembangan
bidang komunikasi dan informatika

Jumlah kajian opini & informasi


masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan
paskakonflik

Peningkatan keahlian dan


kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika

28,7

Jumlah peserta sertifikasi,


pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO,
dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah

1650

400

500

600

700

60,1

II.M.L.059-33

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

04

3036

059

04

3036

059

04

3036

059

04

3036

059

04

3036

059

04

3036

059

04

059

04

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma


Perguruan Tinggi di STMM
Yogyakarta
3037

059
059
059

04
04
04

3037
3037
3037

059

04

3037

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya kajian dan model


pembangunan sebagai masukan
bagi penyusunan kebijakan dan
regulasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
53,6

Jumlah rekomendasi kebijakan


berbasis penelitian dan/kajian
Jumlah model pengembangan
bidang komunikasi dan informatika

12

12

12

12

12

Jumlah kajian opini & informasi


masyarakat di daerah termasuk
daerah terluar, terdepan, dan
paskakonflik

Jumlah peserta bimtek literasi bagi


kalangan wanita, anak-anak, dan
disabilitas

600

600

600

600

Peningkatan keahlian dan


kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika

181,7

Terselenggaranya pendidikan
Diploma-IV, Strata-1, dan
Pendidikan Pelatihan Teknis

181,7

Jumlah Mahasiswa
Jumlah Laporan Penelitian
Jumlah Kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Jumlah Laporan Pengembangan
Layanan Tri Dharma Perguruan
Tinggi
II.M.L.059-34

1813
15
706

1979
30
12

2179
45
18

2379
60
24

2579
75
30

19

21

23

25

27

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

04

059

04

3039 Penelitian dan Pengembangan


Literasi dan Profesi, serta
Pengembangan SDM Komunikasi
dan Informatika
3039

059

04

3039

059

04

3039

059

04

3039

059

04

3039

059

04

3039

059

04

3039

059
059

04
04

3039
3039

059

04

3038 Penelitian dan Pengembangan


Aplikasi Informatika, Informasi dan
Komunikasi Publik

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
288,9

Tersedianya Kajian bagi formulasi


kebijakan bidang Literasi Profesi

9,0

Jumlah rekomendasi kebijakan


berbasis penelitian dan/kajian

Peningkatan keahlian dan


kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika

274,3

Jumlah peserta sertifikasi,


pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO,
dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah
Jumlah peserta sertifikasi,
pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI
bagi angkatan kerja muda
Jumlah penerima beasiswa S2/S3
bidang komunikasi dan informatika
dalam dan luar negeri
Jumlah regulasi SKKNI Bidang
Kominfo

750

750

750

750

750

3.000

750

750

750

750

215

230

255

305

330

500

500

500

500

500

Peningkatan Literasi Nasional

5,6
Jumlah peserta bimtek literasi bagi
kalangan wanita, anak-anak, dan
disabilitas

23,1

II.M.L.059-35

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

04

3038

059

04

3038

059

04

3038

059

04

059

04

3040 Penelitian dan Pengembangan


Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
3040

059

04

3040

059

04

3040

059

04

059

04

3041 Penelitian dan Pengembangan


Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika
3041

059

04

3041

059

04

3041

059

04

3043 Pelatihan dan Pengembangan


Teknologi Informasi dan
Komunikasi

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Tersedianya Kajian bagi formulasi


kebijakan bidang APTIKA IKP
Jumlah rekomendasi kebijakan
berbasis penelitian dan/kajian
Jumlah model pengembangan
bidang komunikasi dan informatika

31,6

Tersedianya Kajian bagi formulasi


kebijakan bidang PPI

31,6
Jumlah rekomendasi kebijakan
berbasis penelitian dan/kajian
Jumlah model pengembangan
bidang komunikasi dan informatika

31,8

Tersedianya Kajian bagi formulasi


kebijakan bidang SDPPI

31,8

Jumlah rekomendasi kebijakan


berbasis penelitian dan/kajian
Jumlah model pengembangan
bidang komunikasi dan informatika

73,2

II.M.L.059-36

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

04

3043

2015

2016

2017

2018

2019

059

04

3043

059

04

3043

059

04

3043

059

04

3043

059

04

059

04

3042 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis lainnya Badan
Litbang SDM
3042

059
059

09
09

059

09

Persentase (%) Konten


Informasi yang Diterima Pemda

60%

70%

80%

90%

100%

059

09

Jumlah Lembaga Sosial yang


Menerima Konten Informasi

100

200

300

400

500

Meningkatkan keahlian dan


komptensi SDM bidang Komunikasi
dan Infomatika

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
45,5

Jumlah peserta sertifikasi,


pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI
bagi angkatan kerja muda
Jumlah peserta sertifikasi,
pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO,
dan Budaya Dokumentasi bagi
aparatur pemerintah

2285

500

700

700

700

500

500

700

700

700

Akselerasi Peningkatan Literasi


Nasional

27,7
Jumlah peserta bimtek literasi bagi
kalangan wanita, anak-anak, dan
disabilitas

2000

3000

4000

5000

6000

67,2

Terselenggaranya dukungan
manajemen dan dukungan teknis
lainnya di lingkungan Badan
Litbang SDM
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Meningkatnya Penyebaran,
Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik

12

12

12

12

12

67,2

775,5

II.M.L.059-37

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

09

059

09

059

09

059

09

059

09

059

09

059

09

059

09

059

09

3044 Pembinaan dan Pengembangan


Kebijakan Komunikasi Nasional
3044

059

09

3044

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase (%) tingkat


pertumbuhan industri konten
berbasis edukasi
Persentase (%) masyarakat
daerah yang melek informasi

10%

10%

10%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jumlah Regulasi dasar untuk


penyebaran dan pemerataan
informasi publik

70%

90%

90%

90%

90%

40%

50%

60%

70%

80%

20%

30%

40%

50%

60%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Meningkatnya akses masyarakat


terhadap informasi publik
Persentase (%) Akses
Masyarakat Terhadap Media
Publik
Persentase (%) Kerjasama dan
Kemitraan yang efektif dalam
rangka penyebaran informasi
publik
Persentase (%) SDM Pranata
Humas yang
bersertifikasi/sesuai standar

92,4
Terselenggaranya Pengembangan
Kebijakan Komunikasi Nasional

29,5

Jumlah kebijakan dan standarisasi


7 kebijakan
di bidang komunikasi dan informasi
publik

II.M.L.059-38

7 kebijakan

7 kebijakan

7 kebijakan

7 kebijakan

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

09

3044

059

09

3044

059

09

3044

059

09

3044

059

09

3044

059

09

3044

059

09

3044

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya Pembinaan SDM


untuk Pelaksanaan Kebijakan
Komunikasi Nasional

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
25,3

Jumlah SDM Pranata Humas yang


meningkat Kompetensi dan
kualitasnya
Jumlah SDM Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Badan Publik
Negara yang meningkat
kemampuannya dalam
implementasi UU KIP

200 orang

500 orang

700 orang

800 orang

1000 orang

250 orang

250 orang

250 orang

250 orang

250 orang

Terselenggaranya Pembinaan
Kelembagaan dan Pemberdayaan
Masyarakat untuk meningkatkan
Partisipasi Publik dalam
Pengambilan kebijakan

36,5

Jumlah SKPD Provinsi yang


meningkat kualitas tata kelolanya
di bidang informasi dan komunikasi
publik
Jumlah masyarakat yang meningkat
pemahamannya tentang UU KIP
Tersusunnya Keppres tentang
kewajiban Lembaga Penyiaran
untuk menyediakan durasi
kampanye revolusi mental dan
restorasi sosial melalui PSA

102 SKPD
provinsi

150 SKPD
provinsi

150 SKPD
provinsi

150 SKPD
provinsi

150 SKPD
provinsi

2000

3500

3500

3500

3500

1,0

II.M.L.059-39

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Keppres tentang kewajiban
Lembaga Penyiaran untuk
menyediakan durasi kampanye
revolusi mental dan restorasi sosial
melalui PSA

2015

2016

2017

2018

2019

059

09

059

09

3045 Pengelolaan dan Penyediaan


Informasi
3045

059

09

3045

Jumlah analisis bidang polhukam,


perekonomian, kesra dan
kemaritiman sebagai rekomendasi
penyusunan kebijakan

300

300

300

300

300

059

09

3045

Jumlah judul konten informasi yang


siap pakai, dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah dan disebarkan
ke masyarakat untuk meningkatkan
kecerdasan dan pengembangan
kepribadian bangsa dan lingkungan
sosialnya (terutama daerah
terdepan, terluar, tertinggal dan
pasca konflik)

24

30

30

30

30

059

09

3045

Jumlah kebijakan pengelolaan dan


penyebaran informasi publik dalam
rangka mendorong konten lokal
yang berbasis edukasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

108,9
Tersedianya Konten Informasi
Publik yang Beragam dan
Berkualitas yang Bersifat Mendidik,
Mencerahkan, dan Memberdayakan
Masyarakat Dalam Rangka NKRI

104,8

II.M.L.059-40

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

09

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan


Melalui Media Publik

059

09

3046

059

09

3046

059

09

3046

059

09

3046

059

09

3046

059

09

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
222,3

Terlaksananya Peningkatan Peran


Media Publik

164,3
Jumlah Media Publik (termasuk
media center) yang diperkuat
Jumlah Pembangunan dan
penguatan Media Center lengkap
dan berfungsi efektif di
Provinsi/Kabupaten/Kota di
daerah terluar/Terdepan/Pasca
Konflik.
Jumlah Kendaraan Pusat Teknologi
Informasi Komunitas (M-Pustika)
sebagai penyebaran informasi di
daerah terluar, terdepan, tertinggal
dan pasca konflik

180

180

180

180

180

35

35

35

35

35

10

10

10

10

10

Jumlah media publik yang


dimanfaatkan untuk diseminasi
informasi (media cetak, elektronik,
media sosial) bertemakan prioritas
dan dimensi pembangunan
Indonesia

18

18

18

18

18

Terbangunnya proyek percontohan


ruang-ruang terbuka nonton
bersama film/video bertema
revolusi mental di layar videotrone
atau layar tancap di 1200
kecamatan

58,0

II.M.L.059-41

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

Strategi komunikasi kepada


masyarakat terkait kampanye
revolusi mental pada proyek
percontohan ruang terbuka di
1.200 kecamatan

1 dokumen
strategi
komunikasi
kampanye
revolusi
mental
Promosi, publikasi dan advokasi
1 laporan
kepada masyarakat untuk
pelaksanaan
menciptakan
promosi,
awareness/berpartisipasi/menonto publikasi
n film terkait revolusi mental pada dan advokasi
proyek percontohan ruang terbuka kampanye
di 1.200 kecamatan
revolusi
mental
059

09

Monitoring dan evaluasi


pelaksanaan strategi komunikasi
kampanye revolusi mental

059

09

059

09

3047 Pembinaan dan Pengembangan


Kemitraan Lembaga Komunikasi
3047

059

09

3047

1 laporan

2016

2017

2018

2019

1 dokumen
strategi
komunikasi
kampanye
revolusi
mental
1 laporan
pelaksanaan
promosi,
publikasi
dan advokasi
kampanye
revolusi
mental

1 dokumen
strategi
komunikasi
kampanye
revolusi
mental
1 laporan
pelaksanaan
promosi,
publikasi
dan advokasi
kampanye
revolusi
mental

1 dokumen
strategi
komunikasi
kampanye
revolusi
mental
1 laporan
pelaksanaan
promosi,
publikasi
dan advokasi
kampanye
revolusi
mental

1 dokumen
strategi
komunikasi
kampanye
revolusi
mental
1 laporan
pelaksanaan
promosi,
publikasi
dan advokasi
kampanye
revolusi
mental

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

104,3
Terselenggaranya Pengembangan
Kemitraan Lembaga Komunikasi
untuk penyebaran/diseminasi
informasi publik

104,3

Jumlah pelayanan informasi publik


melalui kemitraan dengan
SKPD/OPD

II.M.L.059-42

30
SKPD/OPD

50
SKPD/OPD

65
SKPD/OPD

75
SKPD/OPD

80
SKPD/OPD

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

09

3047

Jumlah kemitraan dalam rangka


penguatan organisasi masyarakat
sipil, swasta dan media untuk
mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan
berpartisipasi dalam proses
penyusunan serta pengawasan
pelaksanaan kebijakan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

059

09

3047

Jumlah peserta forum edukasi


literasi media untuk meningkatkan
kesadaran dan
kemampuan/kapasitas masyarakat
untuk memilih dan memanfaatkan
media sesuai kebutuhannya

1.000
peserta

1.000
peserta

1.000
peserta

1.000
peserta

1.000
peserta

059

09

3047

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

059

09

3047

Jumlah Pemberdayaan Media


Komunitas (terutama daerah
perbatasan/terluar, terpencil dan
pasca konflik) sebagai penyebar
informasi publik kepada
masyarakat
Pemberdayaan Forum Komunikasi
Media Tradisional dalam upaya
meningkatkan kualitas media
tradisional dalam penyebaran
informasi publik, mempertahankan
nilai nilai budaya dan merekatkan
persatuan dan kesatuan bangsa

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

II.M.L.059-43

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

09

3047

059

09

3048 Pengembangan Kemitraan


Pelayanan Informasi Internasional

059

09

3048

059

09

3048

059

09

3048

059

09

3048

059

09

3048

059

09

3048

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Jumlah pemberdayaan Kelompok
informasi masyarakat (terutama
daerah perbatasan/terluar,
terpencil dan pasca konflik)

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

10 kab/kota 15 Kab/Kota 20 Kab/Kota 25 Kab/Kota 30 Kab/Kota

91,6

Terselenggaranya Kemitraan
dengan Lembaga dan Institusi
Internasional dalam rangka
pencitraan positif negara Indonesia
di Dunia Internasional

88,2

Jumlah masyarakat Indonesia


penerima informasi di LN
Jumlah kemitraan dan layanan
informasi internasional dengan
perwakilan negara asing dan
lembaga internasional
Jumlah kemitraan dengan media
asing
Jumlah Publikasi konten di media
internasional tentang citra positif
Indonesia
Tersedianya Kebijakan Layanan
informasi internasional dalam
rangka pencitraan positif Indonesia

800 orang

800 orang

800 orang

800 orang

800 orang

2 kemitraan, 2 kemitraan, 2 kemitraan, 2 kemitraan, 2 kemitraan,


3 judul
3 judul
3 judul
3 judul
3 judul

10
kemitraan
5 judul

10
kemitraan
5 judul

10
kemitraan
5 judul

10
kemitraan
5 judul

10
kemitraan
5 judul

3,4

II.M.L.059-44

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

09

3048

059

09

059

09

3049 Pelayanan Informasi dan


Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Pers
3049

059

09

3049

059

09

3049

059

09

3049

059

09

3049

059

09

3049

059

09

3049

059

09

3050 Pelayanan Informasi dan


Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Komunikasi
dan Informasi

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Jumlah
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pelayanan
informasi
internasional.

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

16,2

Terlaksananya Pelayanan Informasi


Masyarakat Melalui Monumen Pers
Nasional

16,2

Jumlah layanan administrasi dan


dukungan teknis
Jumlah Pengunjung Monumen Pers
Nasional
Jumlah Event Penyebaran
Informasi mengenai Koleksi
Monumen Pers Nasional
Jumlah ketersediaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terlaksananya Penyusunan
Program, Monitoring dan Evaluasi
Laporan
Terlaksananya Pemetaan Benda
Pers dan Terpeliharanya Koleksi
Monumen Pers Nasional

12

12

12

12

12

10.000

12.000

14.000

16.000

16.000

50

50

50

50

50

12

12

12

12

12

15,5

II.M.L.059-45

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

09

3050

059

09

3050

059

09

3050

059

09

3050

059

09

3050

059

09

059

09

3051 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik
3051

059

09

3051

Tersusunnya Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi

059
059

09
09

3051
3051

059

09

3051

059

09

3051

Jumlah Dokumen Perencanaan


Jumlah Dokumen Pendukung
Penerapan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Peraturan
Perundangan-undangan
Jumlah Dokumen Kerjasama

2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya Pelestarian Benda


Budaya/Bersejarah dan Pelayanan
Informasi Masyarakat Melalui
Museum Penerangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
15,5

Jumlah layanan administrasi dan


dukungan teknis
Jumlah Pengunjung Museum
Penerangan
Jumlah Layanan Informasi kepada
Masyarakat melalui Museum
Penerangan
Jumlah Koleksi Baru yang Dapat
Ditampilkan

12

12

12

12

15000

16000

17000

18000

40

40

40

40

6
124,4

Tersedianya dukungan teknis dan


manajemen dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik

124,4

II.M.L.059-46

Penyempurn Pembahasaa Pembahasaa


aan draft
n RUU di
n RUU di
RUU
DPR
DPR
4
4
4
4
4
4

Penetapan
UU

Sosialisasi

4
4

4
4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

09

3051

059

09

3051

059

09

059

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Laporan Keuangan yang


sesuai SAI dan peraturan
perundang-undangan lainnya
Jumlah Dokumen Monev Program
dan Kegiatan dan Laporan Kinerja

3051

Jumlah tata kelola pelayanan


informasi dan komunikasi publik

09

3051

80

85

90

95

100

059

09

3051

50

50

50

50

50

059

09

3051

Prosentase SDM Ditjen IKP yang


taat peraturan kepegawaian
Jumlah perangkat pengolah data
dan komunikasi
Jumlah peralatan dan fasilitas
perkantoran

50

50

50

50

50

059

01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN LAYANAN TEKNIS LAINNYA


Terwujudnya Reformasi
Birokrasi dan tata kelola yang
baik di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

955,2

Skor implementasi reformasi


birokrasi di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
Persentase (%) pencapaian
Index Pemeringkatan eGovernment (Pegi) Kemkominfo
sesuai dengan target nasional

II.M.L.059-47

75

80

85

90

90

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

059

01

3011 Koordinasi Perumusan Peraturan


Perundang-Undangan,
Penelaahan dan Evaluasi Produk
Hukum dan Bantuan Hukum
Kementerian Komunikasi dan
Informatika

2015

2016

2017

2018

2019

059

01

3011

059

01

3011

Persentase (%) draft/rancangan


kebijakan dan peraturan perundangundangan yang sesuai ketentuan
hukum dan disusun tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

059

01

3011

100%

100%

100%

100%

100%

059

01

3011

Persentase (%) penanganan dan


penyelesaian kasus hukum
Persentase (%) hasil monitoring,
evaluasi dan penelaahan peraturan
perundang-undangan bidang
komunikasi dan informatika

100%

100%

100%

100%

100%

059

01

3012 Koordinasi Pembinaan


Kepegawaian dan Penataan
Organisasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
39,6

Terlaksananya perumusan
peraturan perundang-undangan,
penelaahan, dan evaluasi produk
hukum dan bantuan hukum di
lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika

39,6

77,4

II.M.L.059-48

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

01

3012

059

01

3012

059

01

3012

059

01

3012

059

01

3012

059

01

3012

059

01

059

01

3013 Koordinasi Pembinaan dan


Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Barang Milik
Negara Kementerian
Komunikasi dan Informatika
3013

059

01

3013

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya peningkatan
Pengelolaan Kepegawaian dan
Penataan Organisasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
77,4

Jumlah Dokumen Peningkatan


Kompetensi Pejabat Fungsional
Tertentu
Jumlah Dokumen Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

Jumlah Dokumen Perencanaan dan


Pengembangan Pegawai
Jumlah Dokumen Mutasi dan
Penyelesaian Permasalahan
Kepgawaian
Jumlah Dokumen Penerapan
Reformasi Birokrasi

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok
142,7

Terlaksananya peningkatan
pembinaan pengelolaan Keuangan
dan penatausahaan Barang Milik
Negara

142,7

Jumlah Laporan Keuangan


Kementerian Kominfo yang berhasil
diselesaikan

II.M.L.059-49

9 Dok.

9 Dok.

9 Dok.

9 Dok.

9 Dok.

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

01

3013

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran


dan Monev Pengadaan Barang/Jasa
yang berhasil diselesaikan

12 Dok.

12 Dok.

12 Dok.

12 Dok.

12 Dok.

059

01

3013

12 Dok.

12 Dok.

12 Dok.

12 Dok.

12 Dok.

059

01

3013

Jumlah Laporan PNBP dan


Penyelesaian Ganti Rugi
Kementerian Kominfo yang berhasil
diselesaikan
Jumlah Laporan Barang Milik
Negara (BMN) Kementerian
Kominfo yang berhasil diselesaikan

4 Dok.

4 Dok.

4 Dok.

4 Dok.

4 Dok.

059

01

3014 Koordinasi Penyusunan Program,


Kegiatan dan Anggaran,
Lintas Sektoral dan Daerah serta
Evaluasi dan Laporan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika

059

01

3014

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

55,8

Tersusunnya perencanaan
program, kegiatan dan anggaran
Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang terukur, dapat
dicapai dan tepat sasaran sesuai
dengan Peraturan yang berlaku
serta mempertimbangkan
kepentingan sektoral dan daerah

55,8

II.M.L.059-50

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

01

3014

059

01

3014

059

01

059

01

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

3015 Koordinasi Pembinaan dan


Pengelolaan Administrasi,
Pengadaan Barang/Jasa serta
Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tugas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
3015

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase (%) terselesaikannya


Dokumen Perencanaan Program
dan Anggaran yang terukur, dapat
dicapai dan tepat sasaran sesuai
dengan Peraturan yang berlaku
serta mempertimbangkan
kepentingan sektoral dan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase (%) terselesaikannya


Dokumen Monev dan pengendalian
Kementerian Komunikasi dan
Informatika

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Terlaksananya Monev, dan


pengendalian program dan
kegiatan Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang telah
dilaksanakan sebagai bahan
rekomendasi perencanaan kedepan

92,0

Terlaksananya Pelayanan Tata


Usaha, Perlengkapan, Rumah
Tangga serta Persuratan dan
Kearsipan Kementerian yang
Efektif dan Efisien

92,0

II.M.L.059-51

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

01

3015

Persentase (%) Layanan


Ketatausahaan dan Keprotokolan
yang tepat sasaran dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

059

01

3015

100%

100%

100%

100%

100%

059

01

3015

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

059

01

3015

Persentase (%) Layanan rumah


tangga dan tata usaha Biro yang
tepat waktu
Jumlah pembinaan/bimtek
penataan surat menyurat dan
kearsipan
Jumlah laporan perencanaan,
pelaksanaan pengadaaan dan
pelaporan sarana dan prasarana
pelayanan internal Kementerian

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

059

01

3016 Pelayanan, Pengelolaan,


Pengembangan, dan Pemanfaatan
Data dan Informasi serta Sarana
Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika

059

01

3016

059

01

3016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

82,1

Terlaksananya Layanan Penyediaan


Data dan Informasi yang
Transparan dan Akuntabel

82,1

Persentase (%) Ketersediaan


Informasi dan Layanan
Kementerian Kominfo yang dapat
diakses oleh pengguna web

II.M.L.059-52

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

01

3016

Persentase (%) Sistem Informasi


dan Data yang Terintegrasi di
Lingkungan Kementerian Kominfo
serta peningkatan nilai Pegi
Kemkominfo

80%

90%

100%

100%

100%

059

01

3016

Persentase (%) Ketersediaan Akses


Jaringan Kementerian

98%

98%

98%

98%

98%

059

01

059

01

3017 Pelayanan Informasi, Promosi,


Penyediaan Akses Informasi
dan Dokumentasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika
3017

059

01

3017

059

01

3017

059

01

3017

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

46,2

Terlaksananya Layanan
Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang Efektif dan Efisien

46,2

Jumlah promosi dan publikasi


kepada publik secara langsung dan
melalui media
Persentase (%) tanggapan atas
permintaan informasi publik yang
disampaikan kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kementerian
Kominfo
Jumlah dokumen hasil analisa isu
publik yang berkaitan dengan
Kementerian Kominfo

II.M.L.059-53

260 kali

285 kali

310 kali

360 kai

360 kali

96%

96%

96%

97%

97%

12 kali

12 kali

24 kali

24 kali

24 kali

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

01

3017

059

01

059

01

3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan


Penyusunan Naskah Kerja
Sama Internasional Kementerian
Komunikasi dan Informatika
3018

059

01

3018

059

01

3018

059

01

3018

059

01

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan


Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Kementerian Komunikasi
dan Informatika

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Jumlah hasil peliputan dalam
bentuk berita, foto dan video
kegiatan kementerian yang
dipublikasikan melalui Kerjasama
media

2015

2016

2017

2018

2019

10 kali

10 kali

15 kali

20 kali

25 kali

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

59,1

Terlaksananya Layanan
Ketatalaksanaan dan Penyusunan
Naskah Kerjasama Nasional
Maupun Internasional Bidang
Informasi dan Komunikasi yang
Efektif dan Efisien

59,1

Persentase (%) capaian


penyusunan naskah dan
tatalaksana kerjasama bidang
multilateral yang berkelanjutan
Persentase (%) capaian
penyusunan naskah dan
tatalaksana kerjasama bidang
regional yang berkelanjutan
Persentase (%) capaian
penyusunan naskah dan
tatalaksana kerjasama bidang
bilateral yang berkelanjutan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

52,5

II.M.L.059-54

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

KEG

059

01

3019

059

01

3019

059

01

3019

059

01

059

01

3020 Dukungan Managemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Komisi
Informasi Pusat
3020

059

01

3020

059

01

3020

059

01

3020

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya peningkatan
layanan pendidikan dan pelatihan
pegawai

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
52,5

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan


Pegawai dalam lingkup
Kementerian
Jumlah Peserta Diklat Struktural,
Fungsional dan Teknis

28

30

31

33

35

612

646

681

719

758

83,6

Tersedianya dukungan teknis dan


manajemen dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
Komisi Informasi (KI) Pusat
persentase (%) layanan
administrasi dan dukungan teknis
pelaksanaan tugas dan fungsi
Komisi Informasi

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase (%) penyelesaian


sengketa informasi publik

55%

60%

65%

65%

65%

Terlaksananya Ketentuan UU No.


14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

II.M.L.059-55

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

01

3020

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase (%) Badan Publik yang


melaksanakan ketentuan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

60%

65%

70%

75%

80%

Persentase (%) Fasilitasi


pembentukkan Komisi Informasi
Provinsi

80%

100%

100%

100%

100%

059

01

3021 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

059

01

3021

059

01

3021

Persentase (%) Pengaduan masalah


konten siaran yang terselesaikan

059

01

3021

Jumlah pemantauan langsung isi


siaran pada lembaga penyiaran
yang melaksanakan Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran

059

01

3021

Persentase (%) tindak lanjut


pelayanan proses perizinan
penyiaran sesuai kewenangan KPI

80%

80%

80%

80%

80%

059

01

3021

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

059

01

3021

Pelaksanaan Pemeringkatan
(rating) Penyiaran Nasional
Pengembangan Sistem Manajemen
Informasi KPI

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

120,7

Tersedianya Dukungan Teknis dan


Manajemen Dalam Rangka
Kelancaran Pelaksanaan Tugas KPI
Pusat

120,7

II.M.L.059-56

90%

90%

90%

90%

90%

15 TV
15 TV
15 TV
15 TV
15 TV
Berjaringan Berjaringan Berjaringan Berjaringan Berjaringan
+ 4 TV
+ 4 TV
+ 4 TV
+ 4 TV
+ 4 TV
Berlanggana Berlanggana Berlanggana Berlanggana Berlanggana
n+ 20 Radio n+ 20 Radio n+ 20 Radio n+ 20 Radio n+ 20 Radio

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

KL

PROG

059

01

059

01

3022 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya Dewan
Pers
3022

059

01

3022

059

01

3022

059

01

3022

059

01

3022

059
059

02
01

059

01

059

01

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

89,6

Terselenggara Layanan
Administrasi Pengaduan
Masyarakat terhadap kasus-kasus
pers dan layanan Keterangan Ahli
Dewan Pers
Prosentase fasilitasi pengaduan
bidang pers yang terselesaikan

90%

92%

94%

96%

98%

Terselenggaranya Layanan
operasional Administrasi
Perkantoran dan progam kegiatan
Dewan Pers
Jumlah progam kegiatan
peningkatan peran Dewan Pers
Penyusunan Indeks Kemerdekaan
Pers

17 program 17 program 17 program 17 program 17 program

1 Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan


Kajian
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Kemerdekaa Kemerdekaa Kemerdekaa Kemerdekaa
n Pers
n Pers
n Pers
n Pers
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
3023
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung
dan Renovasi Biro Umum
Sarana dan Prasarana
3023

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Luas renovasi gedung dan renovasi


ruang kerja gedung Kementerian
Komunikasi dan Informatika
II.M.L.059-57

8315 m2
(luas lantai
dan kulit
luar)

3.960 m2
(Renovasi
IKMN)

10.000 m2

15.000 m2

20.000 m2

205,0
205,0

205,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

059
059

03
03

059

03

Opini atas Laporan Keuangan

059

03

059

03

Capaian Indeks Persepsi Korupsi


dari KPK
Penilaian LAKIP Kemkominfo

059

03

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMINFO


Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih di lingkungan Kominfo

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
85,0

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP
65

BB

3024

13,7
Pengawasan terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Ditjen Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika (SDPPI)

059

03

3024

Capaian Indeks Persepsi Korupsi


pada Ditjen SDPPI

2,2

059

03

3024

Pelaksanaan penanganan dan


implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan
pengendalian gratifikasi

90%

90%

95%

95%

100%

059

03

3024

60%

60%

75%

85%

100%

059

03

3024

Satuan kerja/UPT yang


menerapkan budaya anti korupsi /
Indeks penerapan budaya anti
korupsi
Penyelesaian pengaduan
masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat

90%

90%

95%

95%

95%

II.M.L.059-58

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

03

3024

059

03

3024

059

03

3024

059

03

3024

059

03

3024

059

03

3024

059

03

3025

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR
Penyelenggara Negara yang telah
menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN

2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

95%

95%

95%

Capaian Akuntabilitas Keuangan


dan Kualitas LK pada Ditjen SDPPI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

8,0

Prosentase jumlah satker yang


bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
Prosentase rekomendasi hasil
pemeriksaan yang di tindaklanjuti

57%

57%

71%

86%

100%

90%

90%

95%

95%

95%

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


di lingkungan Ditjen SDPPI

3,5

Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di


Lingkungan Ditjen SDPPI

BB

8,3
Pengawasan terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Ditjen
Penyelenggaraan Pos dan
Informatika (PPI)

059

03

3025

059

03

3025

Capaian Indeks Persepsi Korupsi


pada Ditjen PPI

2,2
Pelaksanaan penanganan dan
implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan
pengendalian gratifikasi

II.M.L.059-59

90%

90%

95%

95%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3025

059

03

3026

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Satuan kerja/UPT yang


menerapkan budaya anti korupsi /
Indeks penerapan budaya anti
korupsi
Penyelesaian pengaduan
masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat

60%

60%

75%

85%

100%

90%

90%

95%

95%

95%

Penyelenggara Negara yang telah


menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN

90%

90%

95%

95%

95%

Capaian Akuntabilitas Keuangan


dan Kualitas LK pada Ditjen PPI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

0,6
Prosentase jumlah satker yang
bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
Prosentase rekomendasi hasil
pemeriksaan yang di tindaklanjuti

57%

57%

71%

86%

100%

90%

90%

95%

95%

95%

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


di lingkungan Ditjen PPI

5,5
Nilai evaluasi LAKIP pada Satker di
lingkungan Ditjen PPI

BB

A
5,7

Pengawasan terhadap Pelaksanaan


Tugas di Lingkungan Ditjen
Informasi dan Komunikasi Publik
dan Ditjen Aplikasi Informatika
(IKP dan Aptika)
059

03

3026

Capaian Indeks Persepsi Korupsi


pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika

2,2

II.M.L.059-60

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

03

3026

Pelaksanaan penanganan dan


implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan
pengendalian gratifikasi

90%

90%

95%

95%

100%

059

03

3026

60%

60%

75%

85%

100%

059

03

3026

Satuan kerja/UPT yang


menerapkan budaya anti korupsi /
Indeks penerapan budaya anti
korupsi
Penyelesaian pengaduan
masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat

90%

90%

95%

95%

95%

059

03

3026

Penyelenggara Negara yang telah


menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN

90%

90%

95%

95%

95%

059

03

3026

059

03

3026

059

03

3026

059

03

3026

059

03

3026

Capaian Akuntabilitas Keuangan


dan Kualitas LK pada Ditjen IKP dan
Ditjen Aptika

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

0,5

Prosentase jumlah satker yang


bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
Prosentase rekomendasi hasil
pemeriksaan yang di tindaklanjuti

57%

57%

71%

86%

100%

90%

90%

95%

95%

95%

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


di lingkungan Ditjen IKP da Ditjen
Aptika

3,0

Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di


lingkungan Ditjen IKP dan Ditjen
Aptika
II.M.L.059-61

BB

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE
KL

PROG

KEG

059

03

3027

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
8,4

Pengawasan terhadap Pelaksanaan


Tugas di Lingkungan Sekretariat
Jenderal, Badan Litbang SDM dan
Inspektorat Jenderal (Setjen,
Balitbang SDM, dan Itjen).
059

03

3027

Capaian Indeks Persepsi Korupsi


pada Setjen, Balitbang SDM, dan
Itjen

2,2

059

03

3027

Pelaksanaan penanganan dan


implementasi sistem pengendalian
gratifikasi / Indeks penanganan dan
pengendalian gratifikasi

90%

90%

95%

95%

100%

059

03

3027

60%

60%

75%

85%

100%

059

03

3027

Satuan kerja/UPT yang


menerapkan budaya anti korupsi /
Indeks penerapan budaya anti
korupsi
Penyelesaian pengaduan
masyarakat / Indeks penanganan
pengaduan masyarakat

90%

90%

95%

95%

95%

059

03

3027

Penyelenggara Negara yang telah


menyampaikan LHKPN / Indeks
kepatuhan penyampaian LHKPN

90%

90%

95%

95%

95%

059

03

3027

059

03

3027

Capaian Akuntabilitas Keuangan


dan Kualitas LK pada Setjen,
Balitbang SDM, dan Itjen

5,0

Prosentase jumlah satker yang


bersih dari penyimpangan
keuangan dan aset yang material
II.M.L.059-62

57%

57%

71%

86%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

059

03

3027

059

03

3027

059

03

3027

059

03

059

03

3028 Dukungan Manajemen dan


Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal
3028

059

03

3028

Prosentase realisasi pelaksanaan


program dan kegiatan pendukung
pengawasan yang telah
direncanakan

85%

85%

90%

95%

95%

059

03

3028

Prosentase laporan hasil


pengawasan dan pelaksanaan
kegiatan yang diadministrasikan

85%

85%

90%

95%

95%

059

03

3028

059

03

3028

Prosentase rekomendasi hasil


pemeriksaan yang di tindaklanjuti

2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

95%

95%

95%

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


di lingkungan Setjen, Balitbang
SDM, dan Itjen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

1,2

Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di


lingkungan Setjen, Balitbang SDM,
dan Itjen

BB

48,8

Terlaksananya layanan
administrasi Inspektorat Jenderal

36,0

Terwujudnya aparat pengawasan


internal yang kredibel, profesional,
dan mampu memberikan nilai
tambah untuk mencapai tujuan dan
sasaran pemangku kepentingan

12,8

Prosentase aparat pengawasan


lulus sertifikasi auditor

II.M.L.059-63

25%

35%

50%

75%

85%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


KODE

PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

059

03

3028

Prosentase auditor yang mengikuti


bimtek dan diklat penunjang
pelaksanaan pengawasan

60%

65%

75%

85%

95%

059

03

3028

Prosentase auditor yang memiliki


sertifikat keahlian khusus di bidang
pengawasan

10%

15%

25%

30%

40%

JUMLAH

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

25.696,4

II.M.L.059-64

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KODE
KL

PROG

TARGET
KEG
17

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Polri.

Mendukung tugas pembinaan dan


operasional Polri melalui
ketersediaan sarana dan prasarana
materiil, fasilitas dan jasa baik
kualitas maupun kuantitas.

17.1

Pengembangan Peralatan Polri

Pengembangan teknologi dan


peralatan kepolisian secara bertahap

17.2

Pengembangan Fasilitas dan


Konstruksi Polri

17.3

Pengembangan Sarana dan Prasarana


Kewilayahan

Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan


dan Sarana/Prasarana Pendukung
lainnya di RS Polri Guna Mendukung
Peningkatan Kesejahteraan Personil
Polri
Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Persentase ketersediaan sarana dan
15%
Polri dalam mendukung Kesejahteraan prasarana kewilayahan dibandingkan
Personil Polri di Kewilayahan
tahun sebelumnya

18

18.1

Program Pendidikan dan latihan


Aparatur Polri

Mewujudkan aparatur Polri yang


profesional baik dari segi kualitas
maupun kuantitas dan memiliki
kompetensi sesuai dengan bidang
tugasnya melalui penyelenggaraan
pendidikan Polri sehingga mampu
mengemban tugas Polri secara
profesional proposional.

Penyelenggaraan Pendidikan dan


Pelatihan Polri

Mencetak personel kompeten Polri


sesuai lingkup profesi-spesialisasi
menuju civilian police

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

% penambahan Almatsus Polri dari


10,0%
12,0%
15,0%
20,0%
25,0%
berbagai jenis pembiayaan
dibandingkan tahun sebelumnya
Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan
7 Rumah Sakit 8 Rumah Sakit 8 Rumah Sakit 8 Rumah Sakit 9 Rumah Sakit
berikut Sarana dan Prasarana Lainnya
di RS Polri

37.093

20%

3.131

Jumlah Peserta Pendidikan dan


Pelatihan Polri

II.M.L.060-1

100.000

25%

100.000

30%

100.000

35%

100.000

100.000

153

3.500,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG
18.2
19

19.1

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

Penyelenggaraan Kurikulum
Pendidikan dan Latihan Polri

Perbaikan kurikulum pendidikan dan


latihan Polri menuju civilain police

Program Pemberdayaan Sumber


Daya Manusia Polri

Memberdayakan SDM Polri di


bidang pengembangan
karier,pembinaan rohani hingga
pengakhiran dinas secara
proposional sesuai standar
kompetensi
Menyelenggarakan rekrutmen dan
Jumlah masyarakat yang menjadi
pendidikan pembentukan personel
anggota Polri baik di pusat maupun
polri
daerah
Mengembangkan langkah langkah
strategi, dan mencegah suatu
potensi gangguan keamanan baik
kualitas maupun kuantitas, sampai
kepada penanggulangan sumber
penyebab kejahatan, ketertiban dan
konflik di masyarakat dan sektor
sosial, politik dan ekonomi sehingga
gangguan kamtibmas menurun.

Pengendalian Pegawai Polri

20

Program Pengembangan Strategi


Keamanan dan Ketertiban

20.1

Strategi Keamanan dan Ketertiban


Kewilayahan

21

SASARAN

Jumlah modul pembelajaran yang


disesuaikan dengan kurikulum
pendidikan dan latihan yang baru

2015
75

75

10.000

Menurunnnya potensi dan gangguanan Jumlah polda yang dapat menurunkan 27 Polda
keamanan dan ketertiban di daerah
potensi gangguan keamanan dan
ketertiban di kewilayahan

Program Kerjasama Keamanan dan Memperluas kerja sama bidang


Ketertiban
keamanan, pendidikan dan
pelatihan dengan kementerian/
lembaga baik dalam maupun luar
negeri.

II.M.L.060-2

2016

2017
75

10.000

29 Polda

2018
75

10.000

30 Polda

2019
75

10.000

31 Polda

10.000

32 Polda

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
6,0

782,2

1.704,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
202,4

TARGET
KEG
21.1

22

22.1

PROGRAM/KEGIATAN
Misi Internasional

Program Pemberdayaan Potensi


Keamanan

Pembinaan Potensi Keamanan

23

Program Pemeliharaan Keamanan


dan Ketertiban masyarakat

23.1

Pembinaan Pemeliharaan Keamanan


dan Ketertiban Kewilayahan

23.2

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan kerjasama internasional Jumlah laporan Kegiatan pada UN


di bidang keamanan ketertiban
Peace Keeping Operation, Misi
Internasional dan pengembangan
kapasitas di Luar Negeri
Mendekatkan Polisi dengan
berbagai komunitas masyarakat
agar terdorong bekerja sama
dengan Kepolisian secara proaktif
dan saling mengandalkan untuk
membantu tugas Kepolisian dalam
menciptakan keamanan dan
ketertiban bersama (Community
Policing).

2015

2016

12

2017

12

2018

12

2019

12

12

Terselenggaranya kerjasama antara


Penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas 40% dari total 50% dari total 60% dari total 70% dari total 80% dari total
Polri masyarakat dalam Harkamtibmas di setiap desa/kelurahan secara
desa/
desa/ kelur
desa/
desa/
desa/
bertahap
kelurahan
kelurahan
kelurahan
kelurahan
Memelihara dan meningkatkan
kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat agar mampu
melindungi seluruh warga
masyarakat Indonesia dalam
beraktifitas untuk meningkatkan
kualitas hidup yang bebas dari
bahaya, ancaman dan gangguan
yang dapat menimbulkan cidera
kerugian serta korban akibat
gangguan keamanan dimaksud

Meningkatnya kondisi keamanan dan


ketertiban masyarakat di wilayah
tempat tinggalnya
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Meningkatkan pengamanan kegiatan
masyarakat

Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi


prioritas kebutuhan masyarakat.
Jumlah layanan fungsi Sabhara

II.M.L.060-3

45%

45%
12

45%
12

45%
12

45%
12

4.372,9

10.304,5
12

132,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG
23.3
23.4

24

SASARAN

Peningkatan pelayanan keamanan dan


keselamatan masyarakat di Bidang
Lantas
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan

Meningkatkan pelayanan pengaturan,


pengawalan dan patroli dalam rangka
kamseltibcarlantas
Meningkatakan keamanan perairan
pantai dan sungai; Terpeliharanya
peralatan dan pendukungnya hingga
siap pakai
Menanggulangi dan menurunnya
penyelesaian jenis kejahatan
(kejahatan konvensional, kejahatan
transnasional, kejahatan yang
berimplikasi kontijensi dan
kejahatan terhadap kekayaan
negara) tanpa melanggar HAM

Jumlah pelayanan pengaturan,


pengawalan dan patroli dalam rangka
kamseltibcarlantas
Prosentase penurunan gangguan
keamanan pada jalur aktivitas
masyarakat yg menggunakan moda
transportasi laut .

12

12

12

12

12

35%

30%

25%

25%

20%

978,7

Tertanganinya tindak pidana


kewilayahan

Persentase penyelesaian tindak pidana


di wilayah polda/Persentase
penyelesaian tindak pidana di wilayah
polda pada tahun berjalan
Jumlah penyajian informasi kriminal
nasional secara merata di seluruh
Polda dan Polres

45%

50%

55%

60%

60%

950,4

Program Penyelidikan dan


Penyidikan Tindak Pidana

24.1

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak


Pidana Kewilayahan

24.2

Penyelenggaraan Informasi Kriminal


Nasional

Peningkatan Informasi Kriminal


Nasional secara merata di seluruh
Polda dan Polres
SUB TOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019
ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS LAINNYA
JUMLAH

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
14.772,6

PROGRAM/KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

32 Polda dan 32 Polda dan 32 Polda dan 32 Polda dan 32 Polda dan
10% jumlah 25% jumlah 50% jumlah 75% jumlah 100% jumlah
polres
polres
polres
polres
polres

9,5

78.093,3
800,6
78.893,9

II.M.L.060-4

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

063

01

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA BPOM

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
758,2

Meningkatnya kualitas kapasitas


kelembagaan BPOM
063

01

Capaian pelaksanaan Reformasi


Birokrasi di BPOM

BB

AA

063

01

Opini Laporan Keuangan BPOM


dari BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

063

01

Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN

063

01

3157 Koordinasi Kegiatan Penyusunan


Rancangan Peraturan Perundangundangan, Bantuan Hukum,
Layanan Pengaduan Konsumen dan
Hubungan Masyarakat

063

01

3157

56,5

Meningkatnya kualitas layanan


komunikasi, informasi, dan edukasi
Obat dan Makanan
II.M.L.063-1

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

063

01

3157

Jumlah informasi obat dan makanan


yang dipublikasikan

063

01

3157

Jumlah layanan pengaduan dan


informasi konsumen yang
ditindaklanjuti

063

01

3157

063

01

3157

063

01

3157

063

01

3157

063

01

063

01

3158 Peningkatan Penyelenggaraan


Hubungan dan Kerjasama Luar
Negeri Badan POM
3158

063

01

3158

Terselenggaranya layanan
pertimbangan/opini hukum,
penyuluhan hukum dan bantuan
hukum

2016

2017

2018

2019

91

95

99

103

107

9.000

9.000

10.000

11.000

12.000

Jumlah layanan bantuan hukum yang


diberikan (layanan)

150

150

160

160

165

Jumlah rancangan peraturan


perundang-undangan yang disusun

150

160

170

180

190

Tersusunnya rancangan peraturan


perundang-undangan terkait
pengawasan Obat dan Makanan

34,6

Terselenggaranya koordinasi
kerjasama luar negeri di bidang obat
dan makanan
Jumlah pengembangan kerjasama
dan/atau kerjasama internasional di
bidang Obat dan Makanan

II.M.L.063-2

25

28

31

34

37

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

063

01

063

01

063

01

3159

063

01

3159

063

01

3159

063

01

3160 Peningkatan Kapasitas dan


Kapabilitas SDM Aparatur BPOM

063

01

3160

063

01

3160

Persentase Aparatur Sipil Negara


(ASN) yang ditingkatkan kualitasnya
melalui pendidikan S1, S2, S3

063

01

3160

Jumlah dokumen Human Capital


Management

3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan


Pengembangan Organisasi,
Penyusunan Program dan
Anggaran, Keuangan serta Evaluasi
dan Pelaporan
3159
Dihasilkannya dokumen perencanaan,
penganggaran, laporan keuangan, dan
hasil evaluasi yang terintegrasi

278,7

Jumlah dokumen perencanaan,


penganggaran, keuangan dan
monitoring evaluasi yang dihasilkan

15

15

15

15

15

Terselenggaranya penataan
kelembagaan BPOM sesuai rencana
induk
Jumlah kajian Organisasi, Tata
Laksana dan Reformasi Birokrasi

215,6

Terselenggaranya pengembangan
tenaga dan manajemen pengawasan
Obat dan Makanan serta operasional
perkantoran

II.M.L.063-3

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

063

01

3160

Persentase pegawai yang memenuhi


standar kompetensi

65

68

70

72

75

063

01

3160

Persentase SDM Aparatur BPOM yang


memiliki kinerja berkriteria baik

80

81

82

84

85

063

01

063

01

3161 Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur Badan
Pengawas Obat dan Makanan
3161

063

01

3161

063

01

063

01

3162 Pelayanan Informasi Obat dan


Makanan, Informasi Keracunan dan
Teknologi Informasi
3162
Berfungsinya sistem informasi yang
terintegrasi secara online dan up-todate untuk pengawasan obat dan
makanan

063

01

3162

Persentase infrastruktur TIK yang


dikembangkan untuk optimalisasi egov bisnis proses BPOM

35

50

70

90

100

063

01

3162

Jumlah informasi obat dan makanan


yang up-to-date sesuai lingkungan
strategis pengawasan obat dan
makanan

675

700

715

730

750

063

02

31,7

Terselenggaranya pengawasan
internal yang efektif dan efisien
Jumlah laporan hasil pengawasan
yang disusun tepat waktu

28

31

33

36

36
141,1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA BPOM

1.717,9

II.M.L.063-4

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

063

02

063

02

063

02

3163 Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur BPOM

063

02

3163

063

02

3163

063

02

063

02

3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan


Pembinaan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Penunjang Aparatur
BPOM
3164
Terselenggarannya perencanaan,
pengadaan, pemeliharaan dan
pengelolaan sarana dan prasarana
penunjang di Badan POM serta
pembinaannya

063

02

3164

Persentase pemenuhan sarana dan


prasarana penunjang kinerja sesuai
standar

80

82

86

80

85

063

02

3164

Persentase satker yang mampu


mengelola BMN dengan baik

50

60

70

80

85

063

06

Meningkatnya kualitas kapasitas


kelembagaan BPOM
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana penunjang kinerja sesuai
standar

80

82

86

88

90

49,0
Terselenggaranya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur BPOM
Jumlah dukungan teknis pengadaan
barang dan jasa (laporan)

1.668,9

PROGRAM PENGAWASAN OBAT


DAN MAKANAN

5.504,9

II.M.L.063-5

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

063

06

063

06

Persentase obat yang memenuhi


syarat

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

063

06

Persentase makanan yang


memenuhi syarat

88,1

88,6

89,1

89,6

90,1

Jumlah industri farmasi yang


meningkat tingkat kemandiriannya

10

10

10

10

10

Persentase industri pangan olahan


yang mandiri dalam rangka
menjamin keamanan pangan

11

Menguatnya sistem pengawasan


Obat dan Makanan

Meningkatnya jaminan kualitas


pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku
usaha dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan

063

06

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di


33 Balai Besar/Balai POM

063

06

3165

4.030,4

Meningkatnya kinerja pengawasan


Obat dan Makanan di seluruh
Indonesia

II.M.L.063-6

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

063

06

3165

Jumlah sampel yang diuji


menggunakan parameter kritis

063

06

3165

063

06

3165

063

06

3166 Inspeksi dan Sertifikasi Obat


Tradisional, Kosmetik dan
Suplemen Kesehatan

063

06

3166

063

06

3166

2016

2017

2018

2019

82.632

82.632

82.632

82.632

82.632

Persentase cakupan pengawasan


sarana produksi Obat dan Makanan

58

63

63

63

63

Pemenuhan target sampling produk


obat di sektor publik (IFK)

100

100

100

100

100

163,8

Meningkatnya mutu sarana produksi


dan sarana distribusi obat tradisional,
kosmetik dan suplemen kesehatan
sesuai Good Manufacturing Practices
(GMP) dan Good Distribution Practices
(GDP)

Persentase hasil inspeksi sarana


produksi dan distribusi obat
tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan yang memerlukan
pendalaman mutu dan/atau
diverifikasi

II.M.L.063-7

20

17,5

15

12,5

10

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

063

06

3166

Persentase obat tradisional, kosmetik


dan suplemen kesehatan dan produk
kuasi tidak memenuhi syarat (TMS)
yang dianalisis dan ditindaklanjuti

80

82,5

85

87,5

90

063

06

3166

Persentase berkas permohonan


sertifikasi OT, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan dan Produk Kuasi yang
mendapatkan keputusan tepat waktu

70

72

74

76

78

063

06

3166

Jumlah pelaku usaha industri obat


tradisional (IOT) yang memiliki
sertifikat Cara Pembuatan Obat
Tradisional yang Baik (CPOTB)

61

66

71

76

81

063

06

3166

Jumlah industri kosmetika yang


mandiri dalam pemenuhan ketentuan

185

190

195

200

205

063

06

3167 Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

063

06

3167

063

06

3167

102,9
Meningkatnya mutu sarana produksi
dan distribusi pangan
Jumlah inspeksi sarana produksi dan
distribusi pangan yang dilakukan
dalam rangka pendalaman mutu dan
sertifikasi

II.M.L.063-8

500

550

600

650

700

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

063

06

3167

063

06

3168 Pengembangan Obat Asli Indonesia

063

06

3168

063

06

3168

063

06

3169 Pengawasan Distribusi Obat

063

06

3169

063

06

3169

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase penyelesaian tindak lanjut


pengawasan mutu dan keamanan
produk pangan

90

90

90

92

94

Persentase industri pangan olahan


yang mandiri dalam rangka menjamin
keamanan pangan

11

28,7
Meningkatnya ketersediaan informasi,
pengembangan Obat Asli Indonesia
(OAI) untuk mendukung
pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan dengan pihak terkait

Jumlah pedoman/publikasi informasi


keamanan, kemanfaatan/khasiat dan
mutu hasil pengembangan OAI

81,8
Meningkatnya mutu sarana distribusi
dan keamanan obat beredar

Persentase peningkatan Pedagang


Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi
Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

II.M.L.063-9

78

80

82

85

87

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

063

06

3166

063

06

3170 Pengawasan Narkotika,


Psikotropika, Prekursor, dan Zat
Adiktif

063

06

3170

063

06

3170

Persentase label dan iklan produk


tembakau yang memenuhi ketentuan

45

50

55

60

65

063

06

3170

Persentase penyelesaian pemberian


sanksi TL tepat waktu terhadap
sarana pengelola NPP yang tidak
memenuhi ketentuan

70

73

75

78

80

063

06

3170

Persentase permohonan rekomendasi


Analisa Hasil Pengawasan (AHP)
untuk impor/ekspor narkotika,
psikotropika dan prekursor yang
diselesaikan tepat waktu (persen)

063

06

3171 Pengawasan Produk dan Bahan


Berbahaya

Jumlah kajian farmakovigilance obat


beredar yang dikomunikasikan

2016
10

2017
12

2018
14

2019
16

18

70,5

Menurunnya jumlah sarana pengelola


narkotika, psikotropika dan prekursor
yang berpotensi melakukan diversi
narkotika, psikotropika dan prekursor

80

81

82

83

85

40,7

II.M.L.063-10

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

063

06

3171

063

06

3171

063

06

3172 Pengawasan Produksi Obat

063

06

3172

063

06

3172

063

06

3173 Penilaian Pangan Olahan

063

06

3173

063

06

3173

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Menurunnya bahan berbahaya yang


disalahgunakan dan migran
berbahaya dalam pangan

Persentase sarana distribusi yang


menyalurkan bahan berbahaya sesuai
ketentuan

50

52

54

56

58

82,5
Meningkatnya mutu sarana produksi
obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB) terkini
Persentase hasil inspeksi dengan
temuan kritikal yang ditindaklanjuti
tepat waktu

60

65

75

85

95

Jumlah industri farmasi yang


meningkat tingkat kemandiriannya

12

12

10

43,3
Meningkatnya jumlah produk pangan
olahan yang memiliki izin edar
(memenuhi persyaratan kemananan,
mutu dan gizi )
Persentase keputusan penilaian
pangan olahan yang diselesaikan
II.M.L.063-11

85

86

87

88

89

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

063

06

3174 Penilaian Obat

063

06

3174

063

06

3174

063

06

3175 Penilaian Obat Tradisional,


Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

063

06

3175

063

06

3175

063

06

3176 Penyusunan Standar Obat


Tradisional, Kosmetik dan
Suplemen Kesehatan

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

52,0

Tersedianya obat yang memenuhi


standar
Persentase keputusan penilaian obat
yang diselesaikan

75

76

77

78

79

77,9

Tersedianya obat tradisional,


suplemen kesehatan dan kosmetik
yang memenuhi kriteria sebelum
produk dipasarkan
Persentase keputusan penilaian obat
tradisional, suplemen kesehatan, dan
kosmetik yang diselesaikan

80

80

82

82

83

20,3

II.M.L.063-12

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

063

06

3176

063

06

3176

063

06

3177 Penyusunan Standar Pangan

063

06

3177

063
063

06
06

3177
3178 Penyusunan Standar Obat

063

06

3178

063

06

3178

063

06

3179 Surveilan dan Penyuluhan


Keamanan Pangan

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Tersusunnya standar obat tradisional,


kosmetik dan suplemen kesehatan
yang dapat menjamin produk aman,
berkhasiat dan bermutu

Jumlah Standar obat tradisional,


kosmetik dan suplemen kesehatan
yang disusun

40

40

40

40

40

46,1

Tersusunnya standar pangan yang


mampu menjamin makanan aman,
bermanfaat dan bermutu

Jumlah standar pangan yang disusun

14

14

14

14

14
34,9

Tersusunnya standar obat dalam


rangka menjamin obat yang beredar
aman, berkhasiat dan bermutu
Jumlah standar obat yang disusun

10

10

10

10

10
203,9

II.M.L.063-13

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

063

06

3179

063

06

3179

Jumlah hasil kajian profil risiko


keamanan pangan

063

06

3179

Jumlah kabupaten/kota yang sudah


menerapkan Peraturan Kepala BPOM
tentang IRTP

063

06

3179

Jumlah desa pangan aman yang


menerima intervensi pengawasan
keamanan pangan

063

06

3180 Pemeriksaan secara Laboratorium,


Pengujian dan Penilaian
Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat
dan Makanan serta Pembinaan
Laboratorium POM

063

06

3180

063

06

3180

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya intervensi hasil


pengawasan keamanan pangan dan
penguatan rapid alert system
keamanan pangan
5

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

252,6

Meningkatnya kemampuan uji


laboratorium POM sesuai standar
Persentase pemenuhan Laboratorium
Balai Besar/Balai POM yang sesuai
persyaratan Good Laboratorium
Practices (GLP)

II.M.L.063-14

65

70

75

80

85

KODE

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

063

06

3180

063

06

3181 Investigasi Awal dan Penyidikan


Terhadap Pelanggaran Bidang Obat
dan Makanan

063

06

3181

063

06

3181

Jumlah intervensi ke Balai


Besar/Balai POM dalam pelaksanaan
investigasi awal dan penyidikan
tindak pidana di bidang obat dan
makanan

51

60

69

78

86

063

06

3181

Jumlah perkara tindak pidana di


bidang Obat dan Makanan yang
ditangani Pusat Penyidikan Obat dan
Makanan

063

06

3182 Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu


Obat dan Makanan

063

06

3182

063

06

3182

Persentase sampel uji yang


ditindaklanjuti tepat waktu

2016
70

2017
75

2018
80

2019
85

90
54,8

Meningkatnya kuantitas dan kualitas


investigasi awal dan penyidikan oleh
PPNS BPOM terhadap pelanggaran di
bidang obat dan makanan

117,8

Meningkatnya hasil riset di bidang


pengawasan obat dan makanan
Jumlah riset laboratorium dan kajian
yang dimanfaatkan

II.M.L.063-15

69

72

72

72

72

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

JUMLAH

II.M.L.063-16

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
7.981,0

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
KODE
KL

PROG

KEG
1.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Program Dukungan Manajemen dan Terlaksananya kajian stratejik yang


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mengedepankan output dan
Lemhannas
outcome yang bermanfaat sebagai
early warning bagi pemerintah
sehingga prediksi timbulnya
kendala pelaksanaan pembangunan
dapat diantisipasi sedini mungkin

Pembinaan Administrasi dan


Terwujudnya indeks pengukuran
Pengelolaan Pelayanan Penunjang
ketahanan
Pelaksanaan Tugas Lemhannas RI
SUBTOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019
Kegiatan Prioritas Lainnya
JUMLAH
1.1

INDIKATOR

Indeks ketahanan nasional di pusat


dan daerah

100,00
100,00
968,30
1.068,30

II.M.L.064-1

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KODE
KL

PROG

065

01

065

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Meningkatnya kapasitas kelembagaan


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS BKPM dalam mendukung tugas fungsi
BKPM
LAINNYA BKPM
3206 Pengembangan Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE)

Meningkatnya cakupan dan kualitas


pelayanan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

065

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


Meningkatnya kuantitas dan kualitas
DAN PRASARANA APARATUR BKPM sarana dan prasarana

065

06

PROGRAM PENINGKATAN DAYA


SAING PENANAMAN MODAL

065

06

3213 Peningkatan Deregulasi Kebijakan


Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas iklim


penanaman modal dan realisasi
investasi

Meningkatnya kualitas iklim


penanaman modal

TARGET
INDIKATOR

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Kategori Laporan Kinerja Instansi


Pemerintah (LAKIP)
Tersedianya aplikasi perizinan dan non
perizinan yang dilimpahkan kepada
PTSP Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta KEK dan FTZ
Jumlah PTSP Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ
yang terhubung dengan SPIPISE dan
Tracking System
Tersedianya database dan informasi
penanaman modal yang terintegrasi
Tersedianya data center, DRC, jaringan
dan sistem keamanan informasi yang
handal
Persentase tercapainya peningkatan
sarana dan prsarana kerja di pusat dan
daerah
Realisasi investasi

Rasio Realisasi Penanaman Modal di


luar Jawa
Rasio Realisasi Investasi PMDN
Tersedianya rumusan kebijakan dalam
rangka perbaikan iklim penanaman
modal dan kemudahan berusaha

II.M.L.065-1

2015

2016

2017

2018

2019

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

1 paket

1 paket

1 paket

50 Kab/Kota

1 paket

1 paket

150 Kab/Kota 80 Kab/Kota

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

100%

100%

100%

100%

519,5 T

594,8 T

684,0 T

792,5 T

933,0 T

45,60%

49,10%

52,80%

57,40%

62,00%

33,80%
1 paket
rumusan

35,00%
1 paket
rumusan

36,30%
1 paket
rumusan

37,60%
1 paket
rumusan

38,90%
1 paket
rumusan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
794,35

115,00

43,23

2.412,42

63,28

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET
INDIKATOR
Jumlah rekomendasi regulasi sektoral

065

065

065

06

06

06

3214 Pengembangan Potensi Penanaman Meningkatnya kualitas informasi


Modal Daerah
peluang penanaman modal di daerah

3215 Pemberdayaan Usaha Nasional

3216 Peningkatan Kualitas Strategi


Promosi di Bidang Penanaman
Modal

Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil


dan Menengah (UKM) dengan usaha
besar

Tersedianya strategi promosi


penanaman modal yang berkualitas

Jumlah peserta sosialisasi yang


memahami kebijakan penanaman
modal di dalam negeri
Jumlah kegiatan/peserta sosialisasi
kebijakan penanaman modal di luar
negeri
Tersedianya evaluasi kebijakan daerah
dalam rangka meningkatkan daya saing
daerah
Tersusunnya pemetaan kebijakan
investasi negara-negara pesaing
Jumlah daerah yang termutakhirkan
potensi penanaman modalnya
Jumlah aparatur provinsi, Kab/Kota
yang memahami metode/ cara-cara
meningkatkan daya saing dan daya
tarik investasi
Jumlah pemetaan potensi dan peluang
investasi di daerah
Tersedianya kajian bidang usaha yang
diwajibkan bermitra
Tersedianya data UKM yang berpotensi
untuk bermitra dan data perusahaan
PMA/PMDN yang diwajibkan untuk
bermitra
Jumlah kemitraan UKM dengan
perusahaan PMA/PMDN
Jumlah perusahaan yang dipantau atas
kewajiban bermitra sesuai DNI
Tersedianya strategi promosi investasi

II.M.L.065-2

2015

2016

2017

2018

2019

1 paket
rekomendasi
640 orang

1 paket
rekomendasi
640 orang

1 paket
rekomendasi
640 orang

1 paket
rekomendasi
640 orang

1 paket
rekomendasi
640 orang

14 kegiatan

125 orang

14 kegiatan

125 orang

14 kegiatan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

34 Provinsi

500 orang

450 orang

400 orang

450 orang

400 orang

15 daerah

17 daerah

17 daerah

17 daerah

17 daerah

1 kajian

1 kajian

1 buku
direktori

1 buku
direktori

1 buku
direktori

1 buku
direktori

1 buku
direktori

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

39,59

48,15

20 Kemitraan 20 Kemitraan 20 Kemitraan 20 Kemitraan 20 Kemitraan


1 laporan

200
perusahaan
1 laporan

200
perusahaan
1 laporan

200
perusahaan
1 laporan

200
perusahaan
1 laporan

343,64

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

065

065

PROG

06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET
INDIKATOR

Jumlah penyelenggaraan dan


pengembangan IIPC (Indonesian
Investment Promotion Center ) di luar
negeri
Jumlah kegiatan pemantauan/
pembinaan IIPC
Tersedianya analisis market
intelligence
3217 Promosi Penanaman Modal Sektoral Meningkatnya jumlah awareness, minat Jumlah kegiatan promosi terpadu
Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan rencana investasi di sektor dan
berdasarkan sektor dan kawasan
dan Luar Negeri
kawasan ekonomi prioritas
ekonomi prioritas

3218 Fasilitasi Daerah dalam rangka


Meningkatnya kualitas fasilitasi
Kegiatan Promosi Penanaman Modal promosi daerah

2015

2016

2017

2018

2019

11 IIPC

11 IIPC

11 IIPC

11 IIPC

11 IIPC

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

11 laporan

20 kegiatan

20 kegiatan

20 kegiatan

20 kegiatan

20 kegiatan

Jumlah kegiatan promosi penanaman


modal dalam forum-forum
internasional di dalam dan luar negeri

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

Jumlah media elektronik dan cetak


dalam rangka repositioning Indonesia
sebagai negara tujuan penanaman
modal

4 media
elektronik
internasional,
1 media cetak
internasional,
2 media
elektronik
nasional dan 3
media cetak
nasional

4 media
elektronik
internasional,
1 media cetak
internasional,
2 media
elektronik
nasional dan 3
media cetak
nasional

4 media
elektronik
internasional,
1 media cetak
internasional,
2 media
elektronik
nasional dan 3
media cetak
nasional

4 media
elektronik
internasional,
1 media cetak
internasional,
2 media
elektronik
nasional dan 3
media cetak
nasional

4 media
elektronik
internasional,
1 media cetak
internasional,
2 media
elektronik
nasional dan 3
media cetak
nasional

Jumlah kegiatan fasilitasi promosi


daerah

20 kegiatan

23 kegiatan

23 kegiatan

23 kegiatan

23 kegiatan

50 kali

55 kali

60 kali

60 kali

Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan 45 kali


misi penanam modal daerah atau luar
negeri di pusat dan atau di daerah

II.M.L.065-3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

913,83

85,03

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

065

065

PROG

06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3221 Kerjasama regional di bidang


penanaman modal

3224 Peningkatan Kualitas Pelayanan


Perizinan Penanaman Modal

SASARAN

TARGET
INDIKATOR

Jumlah kegiatan promosi penanaman


modal daerah di dalam negeri
(Talkshow, Gelar Potensi Investasi
Daerah (GPID), Seminar Investasi,
workshop strategi promosi dan
fasilitasi penyusunan bahan promosi
investasi daerah)
Meningkatnya kesepakatan hasil
Jumlah pertemuan/perundingan
pertemuan kerjasama regional di
kerjasama regional di bidang
bidang penanaman modal
penanaman modal
Jumlah bahan posisi pertemuan
kerjasama regional di bidang
penanaman modal
Jumlah peserta sosialisasi yang
memahami kesepakatan hasil
perundingan regional
Tersedianya kajian dan evaluasi
pemanfaatan pasar tunggal ASEAN
(MEA) dalam rangka peningkatan
investasi
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
Jumlah perizinan penanaman modal
pelayanan perizinan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM dan verifikasi
perizinan yang diterbitkan oleh daerah

2015

2017

2018

2019

14 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

34 laporan

33 laporan

33 laporan

33 laporan

33 laporan

34 laporan

33 laporan

33 laporan

33 laporan

33 laporan

225 orang

225 orang

225 orang

225 orang

225 orang

1 kajian

1 kajian

4000
perizinan

4200
perizinan

4400
perizinan

4700
perizinan

5000
perizinan

20 kali

20 kali

25 kali

25 kali

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Jumlah kegiatan sinkronisasi dan


15 kali
harmonisasi tentang tata cara
pelayanan perizinan penanaman modal
bagi aparatur pemerintah propinsi dan
kabupaten atau kota serta
KEK/KPPB/KAPET
Jumlah pedoman penilaian
permohonan perizinan penanaman
modal
Jumlah peserta sosialisasi yang
memahami tata cara permohonan
perizinan penanaman modal
II.M.L.065-4

2016

12 kegiatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

36,65

16,12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

PROG

065

06

065

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3225 Peningkatan Kualitas Pelayanan


Fasilitas Penanaman Modal

3226 Pengendalian Pelaksanaan


Penanaman Modal Wilayah I

SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
fasilitas penanaman modal

TARGET
INDIKATOR
Jumlah keputusan pemberian fasilitas
penanaman modal
Harmonisasi/koordinasi tata cara
pelayanan fasilitas penanaman modal

Jumlah pedoman verifikasi


permohonan fasilitas penanaman
modal
Jumlah peserta sosialisasi yang
memahami tata cara permohonan
fasilitas penanaman modal
Mendorong realisasi penanaman modal Nilai realisasi penanaman modal yang
di Wilayah I
terpantau di Wilayah I
Jumlah perusahaan difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah I
Jumlah aparatur daerah dan penanam
modal yang memahami ketentuan
pelaksanaan kegiatan penanaman
modal di Wilayah I

065

06

3227 Pengendalian Pelaksanaan


Penanaman Modal Wilayah II

Terselenggaranya kegiatan pemberian


penghargaan investasi kepada
perusahaan PMA/PMDN
Jumlah peserta workshop LKPM secara
online bagi aparatur daerah dan
penanam modal di Wilayah I
Jumlah perusahaan yang dilakukan
pengawasan terhadap penggunaan
fasilitas penanaman modal dan
kepatuhan dalam melaksanakan
ketentuan peraturan penanaman modal
di Wilayah I
Mendorong realisasi penanaman modal Nilai realisasi penanaman modal yang
di Wilayah II
terpantau di Wilayah II
II.M.L.065-5

2015

2016

2017

2018

2019

1000
persetujuan

990
persetujuan

1030
persetujuan

1100
persetujuan

1150
persetujuan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

1 buku
pedoman

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Rp 77,85
triliun

Rp 89,22
triliun

Rp 101,82
triliun

Rp 118,88
triliun

Rp 139,94
triliun

10
perusahaan

10
perusahaan

10
perusahaan

10
perusahaan

10
perusahaan

440 orang

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

240 orang

300 orang

350 orang

400 orang

450 orang

40
perusahaan

45
perusahaan

50
perusahaan

55
perusahaan

60
perusahaan

Rp 155,70
Triliun

Rp 178,44
Triliun

Rp 203,64
Triliun

Rp 237,75
Triliun

Rp 279,87
Triliun

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
19,19

40,56

53,99

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET
INDIKATOR
Jumlah perusahaan difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah II
Jumlah aparatur daerah dan penanam
modal yang memahami ketentuan
pelaksanaan kegiatan penanaman
modal di Wilayah II

065

06

3228 Pengendalian Pelaksanaan


Penanaman Modal Wilayah III

2015

2016

2017

2018

2019

7 Perusahaan 7 Perusahaan

7 Perusahaan 7 Perusahaan 7 Perusahaan

433 orang

560 orang

580 orang

600 orang

620 orang

Jumlah peserta workshop LKPM secara 100 orang


online bagi aparatur daerah dan
penanam modal di Wilayah II
Terpublikasinya pengumuman
33 media
kewajiban perusahaan penanam modal

175 orang

210 orang

245 orang

280 orang

33 media

33 media

33 media

33 media

40
perusahaan

49
perusahaan

56
perusahaan

63
perusahaan

70
perusahaan

Rp 181,65
triliun
12
perusahaan

Rp 208,18
triliun
12
perusahaan

Rp 237,58
triliun
12
perusahaan

Rp 277,38
triliun
12
perusahaan

Rp 326,52
triliun
12
perusahaan

438 orang

500 orang

530 orang

560 orang

590 orang

Jumlah peserta workshop LKPM secara 600 orang


online bagi aparatur daerah dan
penanam modal di Wilayah III

600 orang

600 orang

600 orang

600 orang

Jumlah perusahaan yang dilakukan


pengawasan terhadap penggunaan
fasilitas penanaman modal dan
kepatuhan dalam melaksanakan
ketentuan peraturan penanaman modal
di Wilayah II
Mendorong realisasi penanaman modal Nilai realisasi penanaman modal yang
di Wilayah III
terpantau di Wilayah III
Jumlah perusahaan difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah III
Jumlah aparatur daerah dan penanam
modal yang memahami ketentuan
pelaksanaan kegiatan penanaman
modal di Wilayah III

II.M.L.065-6

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

49,35

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

065

PROG

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3229 Pengendalian Pelaksanaan


Penanaman Modal Wilayah IV

SASARAN

TARGET
INDIKATOR

Jumlah perusahaan yang dilakukan


pengawasan terhadap penggunaan
fasilitas penanaman modal dan
kepatuhan dalam melaksanakan
ketentuan peraturan penanaman modal
di Wilayah III
Mendorong realisasi penanaman modal Nilai realisasi penanaman modal yang
di Wilayah IV
terpantau di Wilayah IV
Jumlah perusahaan difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah IV
Jumlah aparatur daerah dan penanam
modal yang memahami ketentuan
pelaksanaan kegiatan penanaman
modal di Wilayah IV
Jumlah peserta workshop LKPM secara
online bagi aparatur daerah dan
penanam modal di Wilayah IV
Jumlah perusahaan yang dilakukan
pengawasan terhadap penggunaan
fasilitas penanaman modal dan
kepatuhan dalam melaksanakan
ketentuan peraturan penanaman modal
di Wilayah IV
Jumlah proyek yang terpantau
perkembangan realisasinya di 33
Provinsi dalam rangka dekonsentrasi

065

06

3230 Penyelenggaraan kualifikasi


Meningkatnya kualitas pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
penanaman modal di daerah
(PTSP) penanaman modal di daerah

Jumlah PTSP yang ditetapkan


kualifikasi kelembagaannya di bidang
penanaman modal

065

06

5089 Fasilitasi Percepatan Investasi


Kerjasama Pemerintah Swasta

Jumlah "memo info" proyek


infrastruktur yang akan ditawarkan
kepada investor

Informasi Potensi Investasi dan


Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di
Bidang Infrastruktur

II.M.L.065-7

2015
120
perusahaan

2016
48
perusahaan

2017
56
perusahaan

2018
64
perusahaan

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

72
perusahaan

Rp 103,8
Rp 118,96
Rp 135,76
Rp 158,5
Rp 186,58
triliun
triliun
triliun
triliun
triliun
8 perusahaan 8 perusahaan 8 perusahaan 8 perusahaan 8 perusahaan

460 orang

450 orang

500 orang

550 orang

600 orang

150 orang

200 orang

240 orang

280 orang

320 orang

40
perusahaan

48
perusahaan

56
perusahaan

64
perusahaan

72
perusahaan

181,19

1428 proyek 1428 proyek 1904 proyek 1904 proyek 1904 proyek
di 33 Provinsi di 33 Provinsi di 33 Provinsi di 33 Provinsi di 33 Provinsi

33,00

3 proyek

3 proyek

3 proyek

3 proyek

3 proyek

66,20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

065

PROG

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

5264 Pengembangan Penyelenggaraan


Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pusat

SASARAN

Meningkatnya pelayanan
penanaman modal di PTSP Pusat

TARGET
INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah kegiatan pemasaran


infrastruktur terintegrasi
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek KPS
Tersedianya penyederhanaan bisnis
proses perizinan investasi

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

10 proyek

10 proyek

10 proyek

10 proyek

10 proyek

1 paket
rekomendasi

1 paket
rekomendasi

1 paket
rekomendasi

1 paket
rekomendasi

1 paket
rekomendasi

Tersedianya identifikasi regulasi


/peraturan yang memerlukan
harmonisasi

1 paket
rumusan

1 paket
rumusan

1 paket
rumusan

1 paket
rumusan

1 paket
rumusan

II.M.L.065-8

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

5,50

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


KODE
KL

PROG

065

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

5265 Perencanaan Pengembangan


Penanaman Modal di Bidang
Infrastruktur

SASARAN
Meningkatnya kualitas pemetaan dan
perencanaan pengembangan
penanaman modal di bidang
infrastruktur

TARGET
INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya monitoring proyek- 1 laporan


proyek investasi strategis

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Jumlah kajian peraturan perundangan


terkait sektor infrastruktur

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Terselenggaranya policy dialogue


untuk sektor infrastruktur

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

JUMLAH

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
13,00

3.250,00

II.M.L.065-9

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KODE
KL

PROG

KEG
1.

1.1

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pencegahan dan


Pemberantasan dan Peredaran
Gelap Narkoba

Pelaksanaan dan Peningkatan


Kapasitas P4GN di Daerah

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

- Meningkatnya kesadaran dan


kepedulian masyarakat dalam
penanganan P4GN
- Meningkatnya upaya pemulihan
pecandu narkoba melalui layanan
rehabilitasi yang komprehensif dan
berkesinambungan
- Meningkatnya pengungkapan
jaringan, penyitaan barang bukti,
dan aset sindikat peredaran gelap
narkoba
Meningkatnya pelaksanaan P4GN
secara efektif di daerah

2.014,6
Jenis kegiatan P4GN di daerah
Persentase keluarga yang berperilaku
hidup sehat dan tidak
menyalahgunakan narkoba
Persentase ibu hamil yang berperilaku
hidup sehat dan tidak
menyalahgunakan narkoba
Persentase pelajar dan mahasiswa yang
berperilaku hidup sehat dan tidak
menyalahgunakan narkoba
Persentase pekerja yang berperilaku
hidup sehat dan tidak
menyalahgunakan narkoba
Persentase masyarakat rentan yang
berperilaku hidup sehat dan tidak
menyalahgunakan narkoba
Jumlah pengguna narkoba yang lapor
diri ke IPWL
II.M.L.066-1

15 Jenis
0,03%

15 Jenis
0,03%

15 Jenis
0,03%

15 Jenis
0,03%

15 Jenis
0,04%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,14%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,04%

5.196 Orang

12.957
Orang

13.797
Orang

14.844
Orang

15.906
Orang

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NARKOTIKA NASIONAL


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah lembaga rehabilitasi dan pasca


rehabilitasi milik masyarakat yang
terbentuk
Jumlah penggiat (relawan) aktif yang
melaksanakan pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah kelompok masyarakat rentan
yang bersih narkoba melalui
pemberdayaan alternatif
Jumlah pecandu narkoba mendapatkan
rehabilitasi rawat jalan
Jumlah pecandu narkoba yang telah
mendapatkan rehabilitasi dan kembali
produktif dalam kehidupan
bermasyarakat
Jumlah kasus tindak pidana peredaran
gelap narkoba yang terungkap dan
diselesaikan (P.21)
Nilai Laporan Kinerja dan Keuangan
1.2

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

17
Lembaga

43
Lembaga

46
Lembaga

50
Lembaga

53
Lembaga

1.732
Penggiat

4.319
Penggiat

4.599
Penggiat

4.948
Penggiat

5.302
Penggiat

170
Pokmas

238
Pokmas

340
Pokmas

442
Pokmas

510
Pokmas

1.089
Orang
544

1.423
Orang
Orang 538

1.650
Orang
Orang 658
Orang

1.851
Orang
724
Orang

2.214
Orang
796
Orang

144

Kasus 163

Kasus 183
Kasus

201
Kasus

225
Kasus

80,11

84,71

67,75

71,81

75,9

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Meningkatnya kegiatan Diseminasi


P4GN
Informasi P4GN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

100,8
Persentase ibu hamil yang memperoleh 0,10%
informasi P4GN secara tepat

0,11%

0,12%

0,13%

0,14%

Persentase masyarakat yang


memperoleh Informasi P4GN secara
tepat
Persentase pelajar rentan yang
memperoleh Informasi P4GN secara
tepat
Persentase mahasiswa dan mahasiswa
yang memperoleh Informasi P4GN
secara tepat
Persentase pekerja yang memperoleh
Informasi P4GN secara tepat

0,10%

0,11%

0,12%

0,13%

0,14%

0,50%

0,51%

0,52%

0,53%

0,54%

0,50%

0,51%

0,52%

0,53%

0,54%

0,50%

0,51%

0,52%

0,53%

0,54%

II.M.L.066-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NARKOTIKA NASIONAL


KODE
KL

PROG

KEG
1.3

PROGRAM/KEGIATAN
Pelaksanaan Intelijen Berbasis
Teknologi

SASARAN

1.5

Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Meningkatnya pengungkapan dan


Laut, Darat, dan Lintas Darat
penyelesaian kasus kejahatan narkoba
di wilayah bandar udara, pelabuhan
laut dan lintas darat

Penguatan Lembaga Rehabilitasi


Instansi Pemerintah

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya akurasi informasi


intelijen peredaran gelap narkoba
Jumlah jaringan sindikat kejahatan
narkoba yang berhasil dipetakan
Jumlah Laporan Informasi (LI)
kejahatan narkoba

1.4

TARGET

INDIKATOR

Meningkatnya penyelenggaraan
rehabilitasi pecandu narkoba pada
lembaga rehabilitasi instansi
pemerintah

20 Jaringan

22 Jaringan

24 Jaringan

26 Jaringan

28 Jaringan

360 LI

360 LI

360 LI

360 LI

360 LI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
66,7

86,9

Jumlah kasus kejahatan narkotika dan 10 kasus


prekursor narkotika yang terungkap di
wilayah bandar udara, pelabuhan laut,
dan lintas darat
Jumlah berkas perkara kasus kejahatan 40 berkas
narkotika dan prekursor narkotika
yang terungkap di wilayah bandar
udara, pelabuhan laut, dan lintas darat

12 kasus

14 kasus

16 kasus

18 kasus

45 berkas

50 berkas

55 berkas

60 berkas

107,4

Jumlah Lembaga Rehabilitasi Instansi


Pemerintah yang telah memenuhi
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Rehabilitasi Pecandu Narkoba

41 Lembaga

Indeks kepuasan pelayanan rehabilitasi 2,5


pecandu narkoba di Lembaga
Rehabilitasi Instansi Pemerintah
Jumlah pecandu narkoba yang
menerima layanan/perawatan
rehabilitasi di lembaga rehabilitasi
instansi pemerintah
II.M.L.066-3

46 Lembaga

51 Lembaga

56 Lembaga

61 Lembaga

2,5

2,7

2,9

3,2

13.295 orang 14.625 orang 16.086 orang 17.695 orang 19.465 orang

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NARKOTIKA NASIONAL


KODE
KL

PROG

KEG
1.6

PROGRAM/KEGIATAN
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah
Guna dan/atau Pecandu Narkoba

SASARAN
Terwujudnya pelayanan program
terapi dan rehabilitasi penyalahguna
dan/atau pecandu narkoba berbasis
komunitas di BNN

SUBTOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS 2015-2019


Kegiatan Prioritas Lainnya
JUMLAH

INDIKATOR

Jumlah Penyalah guna dan/atau


Pecandu Narkoba yang menerima
Layanan Rehabilitasi di Pusat
Rehabilitasi BNN
Jumlah laporan hasil penelitian
rehabilitasi medis, sosial dan
penunjang rehabilitasi

II.M.L.066-4

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1570 orang

1670 orang

1710 orang

1740 orang

1770 orang

2 dokumen

3 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
435,5

2.812,0
894,4
3.706,4

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

XXXX

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Terwujudnya peningkatan


(*)
kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa

1244

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Desa dan
Masyarakat

1244

01

1244

01

1244

01

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

18.319,35

405,46

Meningkatnya Pelayanan
Jumlah pelatih yang telah
Pengembangan Kelembagaan Desa mengikuti pelatihan pelatih (ToT)
dan Masyarakat
pemberdayaan masyarakat

750 orang,
34 provinsi

750 orang,
34 provinsi

750 orang,
34 provinsi

750 orang,
34 provinsi

750 orang,
34 provinsi

Jumlah desa yang dalam


5000 desa di 5000 desa di 5000 desa di 5000 desa di 5000 desa di
melaksanakan Musrenbangdes
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
secara partisipatif
Jumlah provinsi dan kabupaten
34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi,
yang terfasilitasi dalam
34
34
34
34
34
pengembangan lembaga
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kemasyarakatan dalam penataan
kota
kota
kota
kota
kota
ruang dan pengembangan kawasan
perdesaan

II.M.L-067-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

1244

01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah kabupaten/kota yang


terfasilitasi dalam pemanfaatan,
pengembangan, pemasyarakatan
dan kerjasama teknologi tepat
guna

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

82
82
82
82
82
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

Peningkatan Standar Pelayanan


Minimum Desa
1248

01

Terfasilitasi penguatan
kelembagaan dalam peningkatan
pelayanan sarpras permukiman
perdesaan

1248

Terbangunnya sarana pendukung


pemenuhan SPM desa

1248

1246

504,78
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
penguatan kelembagaan dalam
peningkatan pelayanan sarpras
permukiman perdesaan

Jumlah desa yang dibangun sarana


pendukung pemenuhan SPM desa
Jumlah Permen NSPK SPM Desa
yang diterbitkan
Jumlah provinsi yang mendapat
supervisi, monitoring dan evaluasi
dalam pelaksanaan SPM desa

Terlaksananya fasilitasi penyiapan Jumlah desa dengan akses


sarana prasarana transportasi desa transportasi desa dengan pusat
dengan pusat pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi
ekonomi
Pembangunan Sumber Daya
Manusia dan modal sosial
budaya masyarakat desa

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

50 desa

50 desa

50 desa

50 desa

50 desa

1 draft
permen
-

1 permen

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

50 desa

50 desa

50 desa

50 desa

50 desa

4.428,03

II.M.L-067-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya pelayanan
pengembangan pemberdayaan
adat dan sosial budaya masyarakat
sesuai standar

Jumlah kabupaten/kota yang


tercakup dalam peningkatan
keberdayaan masyarakat
perdesaan dalam mengakses
layanan kesehatan dan pendidikan
berbasis ketrampilan dan
kewirausahaan

64
64
64
64
64
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

PROG

KEG

1246

01

1246

01

Jumlah provinsi dan


kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga (PKK)
termasuk penguatan kelembagaan
Posyandu dalam pelayanan sosial
dasar masyarakat

34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi,


505
505
505
505
505
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

1246

01

Jumlah kabupaten/kota yang


terfasilitasi dalam pemberdayaan
Lembaga Adat Desa dan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat

20
20
20
20
20
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

1246

01

50
50
50
50
50
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

1246

01

Jumlah kabupaten/kota yang


terfasilitasi dalam peningkatan
kapasitas dan keberdayaan tenaga
kerja perdesaan
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi dalam peningkatan
kualitas pengarusutamaan gender
(PUG) dalam pembangunan di
daerah
II.M.L-067-3

2015

2016

2017

2018

2019

50
50
50
50
50
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

1246

01

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah provinsi dan


34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi, 34 provinsi,
kabupaten/kota yang terfasilitasi
505
505
505
505
505
dalam penguatan dan
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
pemberdayaan kelembagaan dalam
kota
kota
kota
kota
kota
peningkatan kesejahteraan sosial
dan penanganan masalah sosial
(HIV/AIDS, LANSIA, disabilitas,
pendidikan dan kesehatan)

1248

Tersusunnya Skema Pengelolaan


Jumlah peraturan Skema
Hutan Negara oleh Desa untuk
Pengelolaan Hutan Negara oleh
Peningkatan Produktivitas Pangan Desa untuk peningkatan
produktivitas pangan
Terlaksananya Peluncuran
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
program sertifikasi penyerahan
peluncuran program sertifikasi
hak kelola lahan hutan perhutani
kepada desa untuk pemanfaatan
oleh kelompok petani hutan

1248

1245

SASARAN

1 draft
permen

1 Permen

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

Peningkatan Kemandirian Desa


dan Masyarakat Perdesaan

10.076,10

Terlaksananya rekrutmen dan


pelatihan calon pendamping
Desa/Fasilitator Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Jumlah pendampingan tambahan di


1694
1694
1694
1694
1694
sekitar 1694 Kecamatan dan 21000 Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan,
Desa
21000 Desa 21000 Desa 21000 Desa 21000 Desa 21000 Desa

II.M.L-067-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya Pendampingan
Jumlah kecamatan dan desa yang
Desa pada seluruh Kecamatan dan terfasilitasi pendampingan
Desa
pelaksanaan UU Desa pada sekitar
74045 Desa di 6994 Kecamatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

6994
6994
6994
6994
6994
Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan,
74045 Desa 74045 Desa 74045 Desa 74045 Desa 74045 Desa

Jumlah kecamatan dan desa yang


5300
5300
5300
5300
5300
terfasilitasi pendampingan desa
Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan,
dalam alih kelola aset fisik dan non- 53045 Desa 53045 Desa 53045 Desa 53045 Desa 53045 Desa
fisik PNPM pada seluruh Desa di
5300 Kecamatan

1245

Terlaksananya konsolidasi satuan


kerja Kementerian untuk
memastikan distribusi Dana Desa
dan Alokasi Dana Desa berjalan
secara efektif
Terlaksananya program
pendampingan Desa pada 50
Kab/kota sebagai pilot project

01

Jumlah laporan konsolidasi satuan


kerja Kementerian untuk
memastikan distribusi Dana Desa
dan Alokasi Dana Desa berjalan
secara efektif
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi pendampingan desa
pada 50 kabupaten/kota dengan
10 Pilot Project Kabupaten/Kota

Penanggulangan Kemiskinan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

50
Kabupaten/
kota dan 10
Pilot Project
Kab/Kota

2.904,98

II.M.L-067-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

XXXX

PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN (*)

1248

Pengelolaan Sumber Daya Alam


dan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya keterampilan rumah (1) Jumlah kecamatan yang


tangga miskin di wilayah
tercakup dalam kegiatan
perdesaan
peningkatan kesejahteraan
keluarga berbasis pemberdayaan
masyarakat (PKKPM) di kawasan
perdesaan dan dukungan sarana
dan prasarana, dan (2) Jumlah
kecamatan yang mendapatkan
pendampingan pemberdayaan.

183
kecamatan
*)157
kecamatan
menerima
dukungan
sarana
prasarana

215
kecamatan

237
kecamatan

260
kecamatan

286
kecamatan

Terlaksananya penyelarasan dan


penguatan koordinasi program
kemiskinan

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

Jumlah provinsi yang terfasilitasi


dalam rangka penyelarasan dan
penguatan koordinasi program
kemiskinan

Terwujudnya percepatan dan


peningkatan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa
di Kawasan Perdesaan melalui
pendekatan pembangunan
partisipatif

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.078,98

451,70

II.M.L-067-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

1248

01

1248

01

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya Pelayanan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan sesuai Penataan
Ruang kawasan perdesaan

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah kabupaten/kota yang


terfasilitasi pengembangan
konsevasi dan rehabilitasi
lingkungan perdesaan

70
70
70
70
70
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

Jumlah kabupaten/kota yang


terfasilitasi peningkatan kapasitas
SDM dan kelembagaan desa dalam
pemanfaatan sumber daya lahan di
Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir
dan pulau-pulau kecil dan terluar
secara terpadu berbasis
masyarakat

60
60
60
60
60
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

1 dokumen

1 dokumen

10 provinsi

10 provinsi

10 provinsi

10 provinsi

1248

Terlaksananya fasilitasi penyiapan


kebijakan shareholding tentang
akses dan hak desa untuk
mengelola sumber daya alam
berskala lokal

Jumlah dokumen kebijakan


shareholding antara pemerintah,
investor, dan desa dalam
pengelolaan sumber daya alam

1248

Terlaksananya fasilitasi kerjasama


program-program investasi
pembangunan perdesaan dengan
pola shareholding dalam
pengolahan sumber daya alam

Jumlah provinsi yang menjalankan


program-program investasi
pembangunan perdesaan dengan
pola shareholding melibatkan desa
dan warga desa sebagai pemegang
saham

1248

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Jumlah dokumen kesepakatan


kerjasama
II.M.L-067-7

10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

1249

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Pengembangan Ekonomi
Perdesaan

1249

01

1249

01

1249

01

1249

01

1249

01

1249

PROGRAM/KEGIATAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

627,28
Terlaksananya Pelayanan
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat

Jumlah provinsi yang terfasilitasi


34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi
pengembangan usaha ekonomi
perdesaan
Jumlah kabupaten/kota yang
82
82
82
82
82
terfasilitasi penataan dan
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
penguatan BUMDesa
kota
kota
kota
kota
kota
Jumlah kabupaten/kota yang
89
89
89
89
89
terfasilitasi pengembangan
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
kapasitas produksi dan pemasaran
ota
ota
ota
ota
ota
(hasil usaha ekonomi masyarakat)
dalam mendukung peningkatan
pembangunan ekonomi pedesaan

Jumlah kabupaten/kota yang


terfasilitasi peningkatan dan
pengembangan Cadangan Pangan
Pemerintah Desa (CPPD)
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi pengembangan usaha
ekonomi keluarga
Terlaksananya Pilot Project
Jumlah lokasi pilot project
Intervensi sosial pembangunan
intervensi sosial pembangunan
karakter pelaku usaha dan pekerja karekter pelaku usaha dan pekerja
jasa pariwisata.
jasa pariwisata

II.M.L-067-8

60
60
60
60
60
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota

50
50
50
50
50
kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/ kabupaten/
kota
kota
kota
kota
kota
1
-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

XXXX

PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DESA (*)

1243

Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat dan Desa

1243

02

1243

02

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya pemerintahan
desa yang sesuai dengan Tata
kelola Pemerintahan yang baik
dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

3.320,02

360,26
Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat dan Kapasitas
Pemerintahan Desa/Kelurahan
dalam memfasilitasi proses
pengelolaan pembangunan yang
partisipatif dan demokratis

Jumlah aparat pemda


kabupaten/kota dan pemdes yang
mendapat pelatihan di bidang
pemberdayaan aparatur dan
lembaga masyarakat
desa/kelurahan yang sesuai
standar
Persentase pelayanan urusan
ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, administrasi umum,
perpustakaan, perlengkapan dan
rumah tangga, termasuk
pembayaran gaji pegawai

2500 orang, 2500 orang, 2500 orang, 2500 orang, 2500 orang,
34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

Peningkatan Penataan Desa

566,49
Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan desa

Jumlah provinsi yang terfasilitasi


dalam pembentukkan, pemekaran,
penggabungan dan penghapusan
desa

II.M.L-067-9

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

01

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah provinsi yang memiliki


33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
database, nama dan kode desa yang
terbaharui setiap tahun
Jumlah provinsi dan
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
kabupaten/kota yang terfasilitasi
dan 20
dan 20
dan 20
dan 20
dan 20
dalam penyelesaian batas desa
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
secara digital
ota
ota
ota
ota
ota
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
dalam rekomendasi dan evaluasi
perubahan status desa

01

01

01

Jumlah provinsi yang terfasilitasi


dalam evaluasi pelaksanaan tugas
pemerintah desa

01

Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Jumlah provinsi yang terfasilitasi


Masyarakat Adat melalui
dalam Penetapan Desa Adat
Penetapan Desa Adat

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

6 provinsi

6 provinsi

6 provinsi

6 provinsi

6 provinsi

Peningkatan Pelayanan Kualitas


Administrasi Pemerintahan
Desa

1.134,67

Meningkatnya Kualitas Pelayanan


Administrasi Pemerintahan Desa
sesuai standar
01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah provinsi dan


kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam pelaksanaan tata
pemerintahan wilayah desa
Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam pemilihan dan
pemberhentian kepala desa dan
perangkat desa
II.M.L-067-10

33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi


dan 25
dan 25
dan 25
dan 25
dan 25
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
ota
ota
ota
ota
ota
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
ota
ota
ota
ota
ota

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

01

1244

01

1244

01

Terlaksananya Pilot project


Pelayanan Di luar Jam Kantor
Desa/kelurahan

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah provinsi yang terfasilitasi


dalam evaluasi kinerja
pemerintahan desa
Jumlah desa yang terbangun sarana
prasarana pemerintahan desa

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

50 desa

50 desa

50 desa

50 desa

50 desa

Jumlah provinsi yang terfasilitasi


dalam pemutakhiran dan evaluasi
pendayagunaan database indikator
pembangunan desa

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

jumlah kabupaten yang menjadi


7 kabupaten 7 kabupaten 7 kabupaten 7 kabupaten 7 kabupaten
pilot project pelaksanaan Indikator
Pembangunan Desa
Jumlah desa yang melaksanakan
1000 Desa 1000 Desa
pelayanan Pemerintah Desa
kepada masyarakat di luar jam
kantor Desa

Terlaksananya "Blusukan Tematik" Jumlah provinsi yang terfasilitasi


Presiden ke tempat-tempat
dalam pelaksanaan "Blusukan
pelayanan publik, daerah terpencil, Tematik" Presiden
daerah rawan konflik, daerah
potensial, dan pulau terdepan
Peningkatan kapasitas
pemerintahan desa

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

647,98

II.M.L-067-11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Meningkatnya Kapasitas Aparat


Desa dalam Tata Kelola
Pemerintahan desa yang Baik
01

01

01

Terlaksananya Pilot project format


birokrasi Pemdes (organisasi, PNS,
Perencanaan, Penganggaran,
Pengawasan) untuk implementasi
dana desa dan RAPBDesa
dilaksanakan dengan pola
detasering pendampingan di
Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut,
Kalteng
Terlaksananya penerapan model
pembangunan partisipatif dengan
sistem penyusunan RAPB Desa
secara partisipatif

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah provinsi dan


kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam penguatan kapasitas
pemerintah desa
Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam Peningkatan Kapasitas
Badan Permusyawaratan Desa

33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi


dan 150
dan 150
dan 150
dan 150
dan 150
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
ota
ota
ota
ota
ota
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
dan 150
dan 150
dan 150
dan 150
dan 150
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
ota
ota
ota
ota
ota

Jumlah provinsi dan


kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam peningkatan kapasitas
lembaga kemasyarakatan

33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi


dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
ota
ota
ota
ota
ota

Jumlah provinsi yang mendapat


Pilot project format birokrasi
Pemdes (organisasi, PNS,
Perencanaan, Penganggaran,
Pengawasan) untuk implementasi
dana desa dan RAPBDesa
dilaksanakan dengan pola
detasering pendampingan

5 provinsi
(Jateng,
Sulsel,
Maluku,
Sumut,
Kalteng)

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

Jumlah dokumen kebijakan


pembangunan partisipatif dengan
sistem penyusunan RAPB Desa
secara partisipatif

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

II.M.L-067-12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa
01

415,05

Terwujudnya Tata Kelola


Keuangan dan Aset desa yang
Efektif,Transparan dan Akuntabel

01

Terlaksananya dukungan
penyusunan PP Sistem Keuangan
Desa

Jumlah provinsi dan


kabupaten/kota yang terfasilitasi
dalam penyusunan Laporan
Keuangan dan Aset Desa

33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi


dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
dan 50
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
ota
ota
ota
ota
ota

Jumlah provinsi dan


33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
kabupaten/kota yang terfasilitasi
dan 100
dan 100
dan 100
dan 100
dan 100
dalam peningkatan Badan Usaha
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
Milik Desa
ota
ota
ota
ota
ota
Tersusunnya Permendagri
1 Permen
Turunan PP Sistem Keuangan Desa
Tersosialisasinya Sistem Keuangan
Desa

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

Penguatan Kelembagaan dan


Peningkatan Kerjasama Antar
Desa

195,56

Menguatnya Kelembagaan dan


Meningkatnya Kerjasama Desa

01

Jumlah provinsi dan


33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
kabupaten/kota yang terfasilitasi
dan 20
dan 20
dan 20
dan 20
dan 20
dalam Peningkatan Kerjasama
kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/k
Desa
ota
ota
ota
ota
ota
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
dalam pelaksanaan evaluasi kinerja
kelembagaan Kerjasama Desa

II.M.L-067-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Fasilitasi penyiapan dan


pelaksanaan kebijakan untuk
membebaskan desa di kantongkantong hutan dan perkebunan

2015

Jumlah dokumen kebijakan yang


tersusun

Jumlah provinsi yang mendapat


sosialisasi dokumen kebijakan
kepada pemerintah daerah terkait
067

08

067

08

067

08

067

09

067
067

09
09

067

08

067

08

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

1 draft
Permen

1 Permen

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN


DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI

3.340,5

Terbangunnya permukiman
transmigrasi dalam kawasan
transmigrasi sebagai tempat tinggal
dan tempat berusaha yang layak
Jumlah transmigran yang
difasilitasi penempatan pada
Satuan Permukiman Transmigrasi
2195 Pembinaan Potensi Kawasan
Transmigrasi
2195
2195
2188 Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
2188

49 SP/ 3.559 40 SP/ 4.100 41 SP/ 4.100 41 SP/ 4.141 40 SP/ 4.100
KK di 48
KK di 40
KK di 40
KK di 40
KK di 40
Kawasan
Kawasan
Kawasan
Kawasan
Kawasan
158,0

Tersedianya Kawasan Transmigrasi


Jumlah Rencana Kawasan
Transmigrasi

10

11

12

12
125,5

Tersedianya Rencana Pembangunan


dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
II.M.L-067-14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

067

08

2188

067
067

08
08

2187 Penyediaan Tanah Transmigrasi


2187

067

08

2187

067

08

067

08

2186 Pembangunan Permukiman


Transmigrasi
2186

067

08

2186

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Jumlah Rencana pembangunan dan


23 Kawasan
pengembangan kawasan transmigrasi

2185 Penataan Persebaran Penduduk


2185

067

08

2185

067

09

2018
43

2019
38

191,7

45 Kawasan
(3.250 Ha)

8.473

8.473

8.558

8.473
2.493,2

Terbangunnya permukiman
Transmigrasi
Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan 49 SP/ 3.559
prasarananya sesuai NSPK
KK di 48
Kawasan
Berkembangnya sarana dan Prasarana 62 Km
di Kawasan Transmigrasi

08
08

2017
49

Terdistribusinya Lahan kepada


masyarakat desa melalui
Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Jumlah luas tanah yang memenuhi
kriteria clear and clean

067
067

2016
40

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4.100

4.100

4.141

4.100

56,00
316,2

Tertatanya Persebaran Penduduk di


Permukiman Transmigrasi pada
kawasan transmigrasi
Jumlah transmigran yang difasilitasi
penempatan pada Permukiman
Transmigrasi (KK)

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

3.559

4.100

4.100

4.141

4.100

3.439,7

II.M.L-067-15

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

067

09

067

08

2189 Promosi dan Kerjasama


Kelembagaan

067

08

2189

067

08

2189

067

08

2189

XXX

XX

XXXX Pelayanan Pertanahan


Transmigrasi

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Berkembangnya masyarakat dan


kawasan transmigrasi yang
terintegrasi dalam satu kesatuan
sistim pengembangan ekonomi
wilayah yang berdaya saing
129,1

Meningkatnya Peran serta Masyarakat


Dalam Pembangunan Transmigrasi
Dalam Rangka Pembangunan
Perdesaan

Jumlah lembaga pemerintah yang


85
berpartisipasi
Jumlah lembaga non pemerintah yang 22
berpartisipasi

85

85

85

85

22

22

22

22
75,6

Terlayaninya pengurusan sertifikat


tanah dan terselesaikannya
permasalahan tanah transmigrasi
067

08

2187

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi


pengurusan sertipikatnya

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

067

08

2187

Jumlah masalah pertanahan yang


dapat ditangani

067

09

2191 Pembangunan dan Pengembangan


Kawasan

1.193,0

II.M.L-067-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

067

09

2191

067

09

2191

067

09

2191

067

09

2191

067

09

2194

067

09

2194

067

09

2194

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Permukiman transmigrasi yang sarana


prasarananya yang berkembang dan
berfungsi
Jumlah satuan permukiman (SP) yang 23
dikembangkan sarana dan
prasarananya
Jumlah Kawasan Perkotaan Baru
6
(KPB) sarana dan prasarananya
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di 0
kembangkan sarana dan prasarananya

23

23

23

23

Jumlah satuan
11
permukiman(SP)/Kawasan
transmigrasi/KPB yang sudah disusun
rencana aksi penyerasian lingkungan
dan mitigasi bencana
Jumlah satuan permukiman
11
(SP)/Kawasan transmigrasi/KPB yang
sudah diterapkan rencana aksi
penyerasian

11

11

11

11

11

11

11

11

Satuan Permukiman/Kawasan
transmigrasi yang berkelanjutan

Meningkatnya sarana dan prasarana


transportasi pada kawasan
transmigrasi di Daerah Tertinggal

Jumlah satuan permukiman di daerah 16


tertinggal yang sarana dan prasarana
transportasinya ditingkatkan

45,00

Jumlah KPB di daerah tertinggal yang 1


sarana dan prasarana transportasinya
ditingkatkan

30,00

II.M.L-067-17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah satuan permukiman di daerah 16


tertinggal yang infrastruktur Intra dan
Antar Kawasannya ditingkatkan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
60,00

Jumlah KPB di daerah tertinggal yang


infrastruktur Intra dan Antar
Kawasannya ditingkatkan
Jumlah KPB yang sarana prasaranya
mendukung hulu hilir ekonomi

40,00

67,00

Jumlah satuan permukiman di pulaupulau dan desa-desa terpencil yang


dipenuhi kebutuhan listriknya

16

Terpenuhinya 100% elektrifikasi pada


kawasan transmigrasi di pulau-pulau
dan desa-desa terpencil

067

09

2192 Pengembangan Usaha

067

09

2192

067

09

2192

067

09

2192

067

09

2192

16

16

16

16

350,05

607,0

Kimtrans yang pendapatannya


transmigrannya sesuai dengan tahap
pengembangannya
Jumlah produksi primer yang
9.198
mendukung kemandirian pangan
Jumlah satuan permukiman
84
(SP)/kawasan transmigrasi yang
dikembangkan usaha ekonominya
Jumlah kawasan perkotaan baru (KPB) 10
yang dikembangkan usaha
ekonominya

II.M.L-067-18

9.198

9.198

9.198

9.198

84

84

84

84

10

10

10

10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

067

09

2192

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Terbentuknya dan berfungsinya
Lembaga Ekonomi dan Penguatan
Jejaring pemasaran di
Kimtrans/Kawasan Transmigrasi.

TARGET

INDIKATOR

jumlah kawasan transmigrasi yang


dikembangkan balai informasinya

2015

2016

2017

2018

2019

5,00

Meningkatnya usaha ekonomi huluhilir di kawasan transmigrasi

0,00
Jumlah Satuan Permukiman yang
Kegiatan Ekonomi Hulu Hilirnya
berkembang
Jumlah KPB yang Kegiatan Ekonomi
Hulu Hilirnya berkembang

10

63,15

56,85

Jumlah SP atau Kawasan Transmigrasi 35


yang dikembangkan di subsektor
hulunya
Jumlah KPB yang akan dikembangkan 17
sebagai kawasan agroindustrinya
067

09

2193 Pengembangan Sosial Budaya

067

09

2193

067

09

2193

067

09

2193

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

21,40

23,60

654,9

Kimtrans yang mencapai tingkat


perkembangan sosial budaya sesuai
dengan tahap pengembangannya
Jumlah keluarga yang mendapat
7.294
bantuan pangan di satuan
permukiman (SP)
Jumlah satuan permukiman (SP) yang 86
mendapat layanan sosial budaya

II.M.L-067-19

7.294

7.294

7.294

7.294

86

86

86

86

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KL

PROG

KEG

067

09

2193

Jumlah kota perkotaan baru (KPB)


10
yang mendapat layanan sosial budaya

10

10

10

10

067

09

2193

067

09

2193

Jumlah kawasan transmigrasi yang


0
mendapat layanan sosial budaya
Jumlah satuan permukiman (SP) yang 169
lembaga sosial budayanya berfungsi

169

169

169

169

067

09

2193

10

10

10

10

10

067

09

2193

Jumlah KPB yang lembaga sosial


budayanya berfungsi
Jumlah Kawasan transmigrasi yang
lembaga sosial budayanya berfungsi

Jumlah kawasan transmigrasi yang


mendapat dukungan alat peraga SD
Jumlah kawasan transmigrasi yang
mendapat dukungan alat Kesenian
daerah

14

5,00

20

5,00

Jumlah Kawasan yang mendapat


pendampingan/pemberdayaan di
daerah strategis / tertinggal

10

8,00

Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

067

10

PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL

5.259,4

Berkembangnya sumber daya


Manusia di daerah tertinggal
Meningkatnya sarana dan
prasarana dasar di daerah
tertinggal

II.M.L-067-20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Berkembangnya kelembagaan dan


kerjasama di daerah tertinggal
Berkembangnya perekonomian di
daerah tertinggal
Berkembangnya pengelolaan
sumberdaya alam di daerah
tertinggal
067

10

xxxx

Pengembangan Sumber Daya


Manusia di Daerah Tertinggal

908,94

Berkembangnya Sumber Daya


Manusia di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan


SDM di Daerah Tertinggal
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Lintas Sektor dalam
Pengembangan SDM di Daerah
Tertinggal
Jumlah Pengembangan Kebijakan
SDM di Daerah Tertinggal

Reorientasi balai latihan kerja


(BLK) menjadi Balai Latihan Kerja
dan Kewirausahaan (BLKK).
067

10

Jumlah Bantuan Peningkatan BLK


yang ditingkatkan menjadi BLKK

257 Paket

257

257

257

257

6 Kali

16,58

5 Dokumen

13,81

10 Paket

863,55

15,00

xxxx Pengembangan SDA dan LH di

955,55

Daerah Tertinggal
Berkembangnya Pengelolaan SDA
dan LH di daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan


SDA dan LH

II.M.L-067-21

122 Paket

122

122

122

122

740,16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi


Lintas Sektor dalam
Pengembangan SDA dan LH di
Daerah Tertinggal
Jumlah Pengembangan Kebijakan
SDA dan LH di Daerah Tertinggal
Berkembangnya pusat-pusat
peternakan modern

Jumlah Bantuan Pengembangan


Pusat peternakan modern di
daerah tertinggal
Berkembangnya Produk Unggulan Jumlah Bantuan Pengembangan
Daerah: Kab. Manggarai Barat dan Produk Unggulan Daerah
Wakatobi (Pariwisata); Kab. Lebak
(furnitur bambu bongkar-pasang);
Kab. Mamuju Utara (produk
turunan kelapa); Kab. Flores
Timur; Kab Mentawai (perikanan)

Terpetakannya Masalah Berbasis


Bio-region dan Inisiasi Penerapan
Manajemen Bio-region

Jumlah Pemetaan Kerjasama Antar


Daerah di bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup

Berhasilnya Proyek percontohan


petani Bio-energi Kab Kaur dan
Nias.

Jumlah Bantuan Pengembangan


Fasilitas Bio Energi

II.M.L-067-22

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

6 Kali

16,58

5 Dokumen

13,81

5 Paket

75,00

7 Paket

44,50

5 Paket

7,50

2 Paket

30,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Berhasilnya Proyek Percontohan


Jumlah Bantuan Pengembangan
revolusi mental dan restorasi sosial Potensi Pariwisata di Daerah
masyarakat di 10 daerah potensial Tertinggal
untuk destinasi wisata
Terlaksananya Pekan wisata
kuliner nusantara nasional dan
regional
Terlaksananya Pekan Wisata
maritim dikawasan Tengah atau
Timur Indonesia
067

10

xxxx

Jumlah Pelaksanaan Pekan Wisata


Kuliner Nusantara di daerah
Tertinggal
Jumlah Pelaksanaan Pekan Wisata
Maritim di Daerah Tertinggal

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

10 Paket

25,00

3 Paket

1,50

3 Paket

1,50

Pengembangan Sarana dan


Prasarana Daerah Tertinggal

2.186,60

Meningkatnya Sarana dan


Prasarana daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Pemenuhan


Sarana dan Prasarana Daerah
Tertinggal
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Lintas Sektor dalam Pemenuhana
Sarana dan Prasarana di Daerah
Tertinggal
Jumlah Pengembangan Kebijakan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana
di Daerah Tertinggal

Terlaksananya Persiapan Desa


Pendataan Desa dengan Bangunan
Bebas Bangunan Sekolah dan
Sekolah dan Prasarana Penting
Prasarana Penting Tidak Layak
Tidak Layak di Daerah Tertinggal
(misalnya bebas jembatan darurat)
II.M.L-067-23

4817 Paket

4817

4817

4817

4817

6 Kali

16,58

5 Dokumen

13,81

1 Dokumen

2.138,71

5,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Berhasilnya proyek percontohan


pengembangan pusat informasi
desa/balai rakyat di Lampung,
Kalbar, NTT, Jateng, Sulsel;
067

10

INDIKATOR

Jumlah Bantuan Pengembangan


Pusat Informasi Desa di daerah
Tertinggal

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

11 Paket

12,50

xxxx Pengembangan Ekonomi di

708,24

Daerah Tertinggal
Berkembangnya Perekonomian di
daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan


Ekonomi di Daerah Tertinggal
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Lintas Sektor dalam
Pengembangan Ekonomi di Daerah
Tertinggal
Jumlah Pengembangan Kebijakan
Peningkatan Perekonomian di
Daerah Tertinggal

067

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

246 Paket

246

246

246

246

677,85

6 Kali

16,58

5 Dokumen

13,81

xxxx Peningkatan Kelembagaan dan

500,06

Kerjasama
Berkembangnya Kelembagaan dan Jumlah Bantuan Peningkatan
Kerjasama di daerah tertinggal
Kelembagaan dan Kerjasama

101 Unit

101

101

101

101

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi


Lintas Sektor dalam Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Kerjasama

6 Kali

16,58

Jumlah Pengembangan Kebijakan


Peningkatan Kelembagaan dan
Kerjasama di Daerah Tertinggal

5 Dokumen

13,81

II.M.L-067-24

419,67

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya Kapasitas
Jumlah Pendamping Desa dan
Pendamping Masyarakat di Daerah Fasilitator Pemberdayaan
Tertinggal
Masyarakat Desa di daerah
Tertinggal
067

11

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

500 Orang

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
50,00

PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH TERTENTU

1.652,64

Berkembangnya Daerah Pesisir


Berkembangnya Kawasan
Perbatasan
Meningkatnya Pengelolaan
Daerah Pasca Bencana Alam dan
Bencana Sosial
Berkembangnya Pulau Terluar
dan Pulau Terpencil
Berkembangnya Kawasan Timur
Indonesia
067

11

xxxx Pengembangan Daerah

343,58

Pesisir
Berkembangnya Daerah Pesisir

Jumlah Bantuan Pengembangan


Daerah Pesisir
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Lintas Sektor dalam
Pengembangan Daerah Pesisir
Jumlah Pengembangan Kebijakan
Pengembangan Daerah Pesisir

II.M.L-067-25

26 Paket

26

26

26

26

326,03

3 kali

7,57

2 Dokumen

9,97

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

067

11

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

xxxx Pengembangan Daerah

Perbatasan

415,45

Berkembangnya Kawasan
Perbatasan

Terpetakannya Permasalahan di
daerah perbatasan.
067

11

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah Bantuan Pengembangan


Daerah Tertinggal di Kawasan
Perbatasan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Lintas Sektor dalam
Pengembangan Kawasan
Perbatasan
Jumlah Pengembangan Kebijakan
Pengembangan Kawasan
Perbatasan
Blusukan Ke Lokpri Perbatasan

55 Paket

55

55

55

55

396,65

3 Kali

7,24

2 Dokumen

9,56

6 Paket

2,00

xxxx Pengelolaan Daerah Rawan

298,96

Bencana
Meningkatnya Pengelolaan Daerah Jumlah Bantuan Pengembangan
Pasca Bencana Alam dan Bencana Daerah Pasca Bencana Alam dan
Sosial
Bencana Sosial
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Lintas Sektor dalam Pengelolaan
Daerah Rawan Bencana

Terpetakannya Permasalahan di
daerah rawan konflik

Jumlah Pengembangan Kebijakan


Pengelolaan Daerah Rawan
Bencana
Blusukan Ke daerah konflik di
Daerah Tertinggal
II.M.L-067-26

25 Paket

25

25

25

25

3 Kali

8,56

2 Dokumen

11,08

5 Paket

277,82

1,50

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

067

11

xxxx

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
369,69

Terpetakannya Permasalahan di
daerah terpencil, dan pulau
terdepan.
11

2015

Pengembangan Daerah Pulau


Terpencil dan Terluar
Berkembangnya Pulau Terluar dan Jumlah Bantuan Pengembangan
Pulau Terpencil
Pulau Terluar dan Pulau Terpencil

067

TARGET

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi


Lintas Sektor dalam
Pengembangan Pulau Terpencil
dan Terluar
Jumlah Pengembangan Kebijakan
Pengelolaan Pulau Terpencil dan
Terluar
Blusukan Ke PPT di Daerah
Tertinggal

20 Paket

20

20

20

20

351,04

3 Kali

6,66

2 Dokumen

10,50

5 Paket

1,50

xxxx Pengembangan Daerah Kawasan

224,96

Timur Indonesia
Berkembangnya Kawasan Timur
Indonesia

Jumlah Bantuan Pengembangan


Daerah Kawasan Timur Indonesia

27 Paket

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi


Lintas Sektor dalam
3 kali
Pengembangan Kawasan Timur
Indonesia
Pengembangan Kebijakan Kawasan
2 Dokumen
Timur Indonesia

II.M.L-067-27

27

27

27

27

173,31

13,98

10,77

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terlaksananya Dialog re-orientasi Jumlah Pelaksanaan Dialog Repembangunan ekonomi yang


orientasi Pembangunan Ekonomi
didukung oleh kebijakan rekognisi di Papua dan Papua Barat
dan afirmasi kekuatan ekonomi
masyarakat lokal.
Terbangunnya Pondok Singgah di
rute-rute jalan pejalan kaki di
daerah pegunungan;
Terlaksananya Koordinasi
Pembangunan 4 (empat) pasar
Mama-mama di sentani, Biak Serui,
Wamena, dan Merauke (Didanai
oleh 4 BUMN)

Jumlah Pondok Singgah yang di


Bangun di daerah Papua dan Papua
Barat
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Pasar Mama-mama

PROGRAM PENELITIAN,
PELATIHAN, PENGELOLAAN DAN
PENYEDIAAN DATA INFORMASI

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4 Kali

0,90

33 Unit

25,00

4 Kali

1,00

1.860,61

Penelitian dan Pengembangan

136,83

Rekomendasi Hasil Riset dan


Pengembangan Penerapan
kebijakan potensi kawasan
Rekomendasi Hasil Riset dan
Pengembangan Penerapan
kebijakan pembangunan desa,
kawasan perdesaan, daerah
tertinggal dan transmigrasi serta
pusat pertumbuhan/kota dan
daerah sekitarnya

II.M.L-067-28

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Rekomendasi Hasil Riset dan


evaluasi pelaksanaan
pembangunan desa, kawasan
perdesaan, daerah tertinggal dan
transmigrasi dan pusat
pertumbuhan/kota dan daerah
sekitarnya
Pemetaan masalah berbasis bioregion dan inisiasi penerapan
manajemen bio-region
Pengkajian dan Penerapan
Teknik Produksi

182,27

Terlaksananya Persiapan Program


1000 Desa Mandiri Benih
Terlaksananya Pilot Project
Program Desa Mandiri Benih
Berkembangnya pilot project
pertanian bio-energi
Paket Hasil Pengkajian dan
Penerapan teknologi tepat guna
mendukung ketahanan pangan dan
kemandirian energi
Revitalisasi tahap awal sekolahsekolah lapang kedaulatan pangan
Pengelolaan Data dan Informasi

152,74

Tersusunnya jenis data dan


informasi Potensi Kawasan
II.M.L-067-29

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tersusunnya jenis data dan


informasi teknologi tepat guna yg
dpt meningkatkan produktivitas
Tersusunnya jenis data dan
informasi pelaksanaan
pembangunan desa dan kawasan
perdesaan termasuk daerah
tertinggal dan transmigrasi
Tersusunnya laporan Kegiatan dan
Pembinaan
Peningkatan Sistem Informasi

229,98

Tersedianya kapasitas Internet,


Revitalisasi jaringan LAN serta
Data Center yang memenuhi
standar TIA 942
Tersedianya Layanan Sistem
Informasi
Tersedianya Unit Kerja Yang
difasilitasi Sistem Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Berkembangnya Pusat
Informasi/Balai Rakyat
Pelatihan Kapasitas aparatur
untuk Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

280,34

II.M.L-067-30

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terselenggaranya Diklat Aparatur


Peningkatan Program dan
Kapasitas Masyarakat Desa, PDT
dan Transmigrasi

180,86

Meningkatnya kualitas Program


dan kapasitas Masyarakat Desa,
PDT dan Transmigrasi untuk
Penerapan kebijakan pelatihan
Peningkatan Kompetensi
masyarakat Desa, PDT dan
Transmigrasi

697,59

Meningkatnya Kompetensi dan


Produktivitas masyarakat Desa,
PDT dan Transmigrasi melalui
pelatihan di 9 UPTP Pelatihan
JUMLAH

38.271,2

II.M.L-067-31

BADAN KEPENDUDUKAN DAN


KELUARGA BERENCANAN NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
KODE
KL

PROG

068

06

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN
Program Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga

SASARAN
Terlaksananya Program
Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)
14.504,0

1
2
3
4

Jumlah peserta KB baru /PB (juta)


Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA (juta)
Persentase peserta KB aktif MKJP
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian
(tingkat putus pakai) kontrasepsi

6,84
29,71
20,5
26,0

6,96
30,02
21,1
25,7

6,97
30,37
21,7
25,3

6,97
30,68
22,3
25,0

6,98
30,96
23,5
24,6

Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu


dan atau sedang hamil anak pertama
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman
tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran
tentang fungsi keluarga
Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu
kependudukan
Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan
keluarga) yang akurat dan tepat waktu

9,45%

9,25%

9,20%

9,10%

9,00%

16

21

31

50

70

10

20

30

40

50

48,4
38

49
42

50
46

51
48

52
50

Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan


harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan
bidang pembangunan lainnya

amanat pasal
14 ayat 2 PP
87/2014 untuk
menyusun
Perpres tentang
pedoman
pelaksanaan
perkembangan
kependudukan
dan
pembangunan
keluarga

amanat pasal 14
ayat 2 PP
87/2014 untuk
menyusun
Perpres tentang
pedoman
pelaksanaan
perkembangan
kependudukan
dan
pembangunan
keluarga

6
7
8
9
10
11

II.M.L.068-1

Peraturan
perundangan
terkait dengan
perkembangan
program

Peraturan
perundangan
terkait dengan
perkembangan
program

Peraturan
perundangan
terkait dengan
perkembangan
program

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

3329 Perencanaan Pengendalian Penduduk

3326 Pemaduan Kebijakan Pengendalian


Penduduk

3325 Kerjasama Pendidikan kependudukan

SASARAN

INDIKATOR

Pengelolaan data dan informasi


kependudukan yang dimanfaatkan
Sebagai Basis Perencanaan
Pembangunan

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)
77,4

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter


kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan
program pembangunan

Terwujudnya kebijakan pembangunan


yang berwawasan kependudukan pada
semua sektor di tingkat pusat, provinsi
dan Kab/Kota

8 (sektor)

10 (sektor)

12 (sektor)

14 (sektor)

16 (sektor)

31,1

Persentase fasilitasi sinkronisasi kebijakan pengendalian


kuantitas penduduk kepada Pemda Provinsi, Kabupaten/kota,
dan K/L

30% sektor;
15% provinsi;
10% Kab/Kota

35% sektor;
20% provinsi;
15% Kab/Kota

40% sektor;
25% provinsi;
20% Kab/Kota

45% sektor;
30% provinsi;
25% Kab/Kota

50% sektor;
35% provinsi;
30% Kab/Kota

Meningkatnya komitmen lintas sektor


dalam pengelolaan dan pelaksanaan
pendidikan kependudukan

37,8

Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen


dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan
3328 Analisis Dampak Kependudukan

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya kebijakan pengendalian


dampak kependudukan dan model
solusi strategis

46,8

Jumlah model solusi strategis dampak kependudukan sebagai


rekomendasi pembangunan wilayah

3316 Peningkatan pembinaan kesertaan ber- Meningkatnya pembinaan dan


KB jalur pemerintah
kesertaan KB melalui Faskes KB
pemerintah

6.359,8

Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan


ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN
Kesehatan (PBI)
Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana,
alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342
Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)

II.M.L.068-2

53

53,5

54

54,5

55

29,4%

43,3%

57,2%

71,1%

85%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
3

3327 Pembinaan standarisasi kapasitas


tenaga kesehatan pelayanan KBKR

3322 Peningkatan Kesertaan KB di wilayah


dan sasaran khusus

3320 Peningkatan Kualitas Kesehatan


Reproduksi

3317 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber -KB Jalur Pemerintah 12 kali di setiap 12 kali di setiap 12 kali di setiap 12 kali di setiap 12 kali di setiap
provinsi
provinsi
provinsi
provinsi
provinsi

Meningkatnya kapasitas tenaga


kesehatan pelayanan KBKR yang
terstandarisasi

61,6

Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga


kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan
KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)

8%

27%

47%

66%

85%

Persentase Peserta KB (PBI dan nonPBI) yang dilayani di


Faskes Swasta dan jejaringnya

60%

61,5%

63%

64,5%

66%

Meningkatnya pembinaan kesertaan


KB di wilayah dan sasaran khusus

81,1
1

Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah 12% Kabupaten 24% Kabupaten 36% Kabupaten 48% Kabupaten 60% Kabupaten
Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan Galciltas dan
Galciltas dan
Galciltas dan
Galiciltas dan
Galciltas dan
ber KB
25% Wilayah
35% Wilayah
45% Wilayah
55% Wilayah
65% Wilayah
Kota
kota
Kota
Kota
Kota

Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA)

3,8%

4%

4,1%

4,2%

4,3%

Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang


memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling
kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas

8,0%

27%

47%

66%

85%

Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKR-BKL-UPPKS


dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling
kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas
(memenuhi standar)

5% dari
265.045
Kelompok
Sasaran

10% dari
265.045
Kelompok
Sasaran

15% dari
265.045
Kelompok
Sasaran

20% dari
265.045
Kelompok
Sasaran

25% dari
265.045
Kelompok
Sasaran

Meningkatnya Kualitas Promosi dan


Konseling Kesehatan Reproduksi

Meningkatnya Pengetahuan Sikap dan


Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak
dalam pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

44,5

74,4

Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak


memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang balita dan anak

II.M.L.068-3

50,2%

55,5%

60,5%

65,5%

70,5%

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2

3319 Pembinaan Ketahanan Remaja

Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan


kesertaan ber-KB

2015

2016

2017

2018

2019

80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatnya remaja yang


mendapatkan pembinaan tentang
Generasi Berencana (GenRe)

52,7

1
2

Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)


melalui Generasi Berencana (GenRe)
Persentase PUS anggota BKR yang ber KB

48,4

49

50

51

52

74,0%

74,5%

75,0%

75,5%

76,0%

3324 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia Meningkatnya PSP keluarga lansia dan
dan Rentan
rentan dalam pembinaan keluarga
lansia dan rentan

49,4

Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang


memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia
& Rentan
3323 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

87,5%

88,5%

89,5%

90,5%

91,5%

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi


KPS melalui kelompok UPPKS dalam
pembinaan ber KB

31,1

Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat


pembinaan kesertaan ber-KB
3313 Peningkatan Advokasi dan KIE
Program Kependudukan, KB, dan
pembangunan keluarga

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

68,5%

69,5%

70,5%

71,5%

72,5%

Meningkatnya komitmen stakeholders


(pemangku kepentingan) dan mitra
kerja serta meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman masyarakat terhadap
program KKBPK

905,7

Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan


advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK

82

84

86

88

90

Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan


informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan
elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah
(poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)

74

76

78

80

82

Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan


informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan

39,1

49,1

59,1

69,1

79,1

II.M.L.068-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

3315 Peningkatan kemitraan dengan


stakeholder dan mitra kerja

SASARAN
Meningkatnya komitmen dan peran
serta stakeholder dan organisasi
kemasyarakatan tingkat nasional dan
daerah yang mendukung operasional
program KKBPK

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

37,1

Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan


organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam
implementasi program KKBPK
Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai
komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program,
anggaran, sarana prasarana, dan SDM)

30%

45%

60%

70%

80%

45%

55% dari 547


kab/kota

70%

80%

90%

3318 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Meningkatnya kualitas dan kuantitas


tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam
pengelolaan program KKBPK

3314 Penyediaan data dan informasi


program KKBPK

Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga


program KKBPK
berbasis TI sebagai pusat data
informasi BKKBN

108,7

Persentase Kab dan Kota yang mempunyai Jumlah PLKB/PKB


sesuai ratio yg memadai (1:2 ideal)

30%

Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten

806

882

882

882

882

Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi


sesuai dengan standarisasi kompetensinya

10% dari jml


PKB/PLKB

40% dari jml


PKB/PLKB

70% dari jml


PKB/PLKB

100% dari jml


PKB/PLKB

Persentase pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Pembinaan


program KKBPK di Lini lapangan

33 Prov

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

40%

50%

60%

70%

76,4

1
2
3

3330 Penyediaan Teknologi, Informasi dan


Dokumentasi program KKBPK

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia


secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi
informasi
Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program
KKBPK
Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan
data dan informasi program KKBPK

Tersedianya layanan Sistem Teknologi


Informasi dan Komunikasi (STIK)

11

17

17

17

17

26

26

26

26

26

591 orang

591 orang

591 orang

591 orang

591 orang
71,9

II.M.L.068-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK

3331 Pengelolaan program Kependudukan, Terlaksananya Program


Keluarga Berencana, dan Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana
Keluarga Provinsi
dan Pembangunan Keluarga diseluruh
tingkatan wilayah

2015

2016

2017

2018

3 dari skala 1-5 3 dari skala 1-5 3,5 dari skala 1- 4 dari skala 1-5
5

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

4 dari skala 1-5


6.356,5

1 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan


pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk diseluruh tingkatan wilayah
1

Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan


strategi pengendalian penduduk yang dilaksanakan
ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

33 provinsi
(50% dari
jumlah
kab/Kota)
4 kali setahun
di setiap prov

34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
(70% dari
(75% dari
(85% dari
(100% dari
jumlah
jumlah
jumlah
jumlah
kab/Kota)
kab/Kota)
kab/Kota)
kab/Kota)
4 kali setahun di 4 kali setahun di 4 kali setahun di 4 kali setahun di
setiap prov
setiap prov
setiap prov
setiap prov

Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian 3 kali setahun


penduduk dengan lintas sektor di tingkat Provinsi dan di setiap prov
Kab/Kota
Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan
3 kali setahun
dan pengembangan model solusi strategik dampak
di setiap prov
kependudukan
Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan
3 kali setahun
di setiap prov

3 kali setahun di 3 kali setahun di 3 kali setahun di 3 kali setahun di


setiap prov
setiap prov
setiap prov
setiap prov

2 Pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas


pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB
diseluruh tingkatan wilayah
1

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi


kebijakan, strategi operasional dan materi informasi
tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan
kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standarisasi
pelayanan KB

II.M.L.068-6

33 provinsi
(100% dari
jumlah
kab/Kota)
7 kali di setiap
Prov

256,4

3 kali setahun di 3 kali setahun di 3 kali setahun di 3 kali setahun di


setiap prov
setiap prov
setiap prov
setiap prov
3 kali setahun di 3 kali setahun di 3 kali setahun di 3 kali setahun di
setiap prov
setiap prov
setiap prov
setiap prov
34 provinsi
(100% dari
jumlah
kab/Kota)
7 kali di setiap
Prov

34 provinsi
(100% dari
jumlah
kab/Kota)
7 kali di setiap
Prov

34 provinsi
(100% dari
jumlah
kab/Kota)
7 kali di setiap
Prov

34 provinsi
(100% dari
jumlah
kab/Kota)
7 kali di setiap
Prov

1.751,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2

Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP),


pelayanan ganti cara (PA MKJP), pelayanan
komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan
yang ditindaklanjuti

Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayah Khusus


dan Galciltas
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh
tingkatan wilayah) yang memberikan pelayanan KB
dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Persentase Faskes yang melakukan promosi dan


konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di
Provinsi dan Kab/Kota
Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen
pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui
penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan
jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana
KB

3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga


diseluruh tingkatan wilayah
1
Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi
kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

2015

2016

2017

2018

2019

PB MKJP
(485.920)
Ganti Cara
(336.444)
Komplikasi
berat (3.015)
Pencabutan
implant dan
kegagalan
(563.637)
2 Frek/Tahun

PB MKJP
(618.440)
Ganti Cara
(336.444)
Komplikasi
berat (3.015)
Pencabutan
implant dan
kegagalan
(563.637)
3 Frek/Tahun

PB MKJP
(640.740)
Ganti Cara
(336.444)
Komplikasi
berat (3.015)
Pencabutan
implant dan
kegagalan
(563.637)
3 Frek/Tahun

PB MKJP
(664.030)
Ganti Cara
(336.444)
Komplikasi
berat (3.015)
Pencabutan
implant dan
kegagalan
(563.637)
3 Frek/Tahun

PB MKJP
(687.420)
Ganti Cara
(336.444)
Komplikasi
berat (3.015)
Pencabutan
implant dan
kegagalan
(563.637)
3 Frek/Tahun

29,4%

43,3%

57,2%

71,1%

85%

8,0%

27%

47%

66%

85%

8 Prov

10 Prov

12 Prov

16 Prov

20 Prov

33 Prov dan 33 Prov dan 547 33 Prov dan 547 33 Prov dan 547 33 Prov dan 547
547 Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
4 kali per prov 4 kali per prov 4 kali per prov 4 kali per prov 4 kali per prov

Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS


diseluruh tingkatan wilayah

222 PPKS dari


jumlah
Kab/Kota (547)

547 Kab/Kota

547 Kab/Kota

547 Kab/Kota

547 Kab/Kota

Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistik


Integratif

33 prov dan
5863 kel BKB
HI

34 prov dan
6449,3 kel BKB
HI

34 prov dan
7093,9 kel BKB
HI

34 prov dan
7803,4 kel BKB
HI

34 prov dan
8583,3 kel BKB
HI

II.M.L.068-7

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

1.327,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
4

5
6

Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan


Genre (PIK-R/M dan BKR) di Provinsi (Jumlah
Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah)
a
Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M di
Provinsi
b
Pembentukan dan pembinaan kelompok
BKR
Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat
pembinaan
Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan
mendapat pembinaan

2015

2016

2017

2018

2019

33

34

34

34

34

19554

21084

22614

24144

25674

6839

7349

7859

8369

8879

7.730 Klpk BKL 8.081 Klpk BKL


7.351 Klpk
UPPKS

8.086 Klpk
UPPKS

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

9.135 Klpk BKL 10.189 Klpk BKL 11.243 Klpk BKL


8.895 Klpk
UPPKS

9.785 Klpk
UPPKS

10.763 Klpk
UPPKS

Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh


30%
45%
60%
70%
80%
tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE
program KKBPK
1
Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi
3
3 kali/Thn/Prov 3 kali/Thn/Prov 3 kali/Thn/Prov 3 kali/Thn/Prov
dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
kali/Thn/Prov
2

068

01

Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai


12 Frek
12 Frek
12 Frek
12 Frek
12 Frek
media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni
dan budaya/tradisional
3
Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui
33 Prov dan 34 Prov dan 547 34 Prov dan 547 34 Prov dan 547 34 Prov dan 547
mupen
547 Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat
100
100
100
100
100
Dukungan Operasional program KKBPK
(81.259
(81.259
(81.259
(81.259
(81.259
Desa/Keluraha Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
n)
)
)
)
)
Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan
33 prov dan 34 prov dan 547 34 prov dan 547 34 prov dan 547 34 prov dan 547
kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan
547 kab/kota
kab/kota
kab/kota
kab/kota
kab/kota
wilayah

290,3

Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi

Program Dukungan Manajemen dan Tersedianya Dukungan Manajemen


Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Dalam Rangka Penyelenggaraan
BKKBN
program KKBPK

4 jenis data dan 4 jenis data dan 4 jenis data dan 4 jenis data dan 4 jenis data dan
informasi di
informasi di
informasi di
informasi di
informasi di
setiap prov
setiap prov
setiap prov
setiap prov
setiap prov
(keluarga, RR,
(keluarga, RR,
(keluarga, RR,
(keluarga, RR,
(keluarga, RR,
MS, RPJMN)
MS, RPJMN)
MS, RPJMN)
MS, RPJMN)
MS, RPJMN)

713,3

192,6

1.824,8

943,6

II.M.L.068-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
1

2
3

Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang


mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka
panjang, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil


Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar
(sesuai roadmap)
Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,
kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran

3300

Penyediaan dan sinkronisasi Landasan


hukum dan kebijakan kependudukan
dan KB, serta pengelolaan organisasi
dan tatalaksana

Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan


sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian
penduduk dan KB
Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK

Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program


Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga di Provinsi

Pengelolaan Keuangan
Dan BMN

Penguatan perencanaan Program dan


Anggaran

2017

2018

2019

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

57%
pengembangan
SDM
3 dari skala 1-4

60%
pengembangan
SDM
4 dari skala 1-4

63%
pengembangan
SDM
4 dari skala 1-4

34 prov

34 prov

34 prov

52%
55%
pengembangan pengembangan
SDM
SDM
3 dari skala 1-4 3 dari skala 1-4

33 prov

34 prov

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

47,2

Terwujudnya pengelolaan keuangan


dan BMN yang akuntabel untuk
mencapai tingkat opini WTP

117,3

Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan


tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar
kepatutan
3302

2016

Tersedianya Landasan hukum dan


kebijakan yang dapat dipergunakan
sebagai dasar penguatan pelaksanaan
program KKBPK
Jumlah Peraturan Perundangan-undangan yang terfasilitasi dan
Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk
dan KB di Kabupaten/Kota

3301

2015

Terlaksananya perencanaan program


dan anggaran yang mengacu pada
pendekatan kerangka pengeluaran
jangka panjang, penganggaran terpadu
dan berbasis kinerja

100%

100%

100%

100%

100%

54,0

II.M.L.068-9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu
pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka panjang,
penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

3303

Pengelolaan administrasi kepegawaian Meningkatnya pengelolaan adminstrasi


dan pengembangan Sumber Daya
kepegawaian tepat waktu dan
Manusia Aparatur
pengembangan SDM Aparatur yang
kompeten

Pelaksanaan pelayanan administrasi


perkantoran dan kerumahtanggaan
yang cepat dan tepat (termasuk Gaji,
Uang Makan dan Remunerasi, serta
cakupan pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran)

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

38,0

1
2

3304

2015

Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif


dan Efisien
Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang
Optimal

100

100

100

100

100

60

70

80

90

100

Terlaksananya pelayanan administrasi


perkantoran, kerumahtanggaan dan
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran

68,4

Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan

skala 3 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 4 (1-4)

skala 4 (1-4)

Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana


Perkantoran
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Keprotokolan dan Keamanan

skala 3 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 4 (1-4)

skala 4 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 3 (1-4)

skala 4 (1-4)

skala 4 (1-4)

3
Terselenggaranya dukungan
manajemen pengelolaan program
Kependudukan, KB serta Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi
4

Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan


pemeliharaan rutin/002)
1

Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang


makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)

Jumlah penyelenggaraan operasional dan


pemeliharaan perkantoran

II.M.L.068-10

618,7

12 bulan untuk
33 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

100

100

100

100

100

12 bulan untuk
33 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

12 bulan untuk
34 Prov

618,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
3

068

03

Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi


(Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian,
Umum, dan Ortala)

2015

2016

2017

2018

2019

6 (Keuangan
dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian,
Umum, dan
Ortala) /
Provinsi

6 (Keuangan
dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian,
Umum, dan
Ortala) /
Provinsi

6 (Keuangan
dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian,
Umum, dan
Ortala) /
Provinsi

6 (Keuangan
dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian,
Umum, dan
Ortala) /
Provinsi

6 (Keuangan
dan BMN,
Perencanaan,
Kepegawaian,
Umum, dan
Ortala) /
Provinsi

Program Pengawasan dan


MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur PENGELOLAAN program KKBPK
BKKBN

96,1

Jumlah cakupan (wilayah I, II dan III) pengawasan intern yang


efektif dan efisien dalam pengelolaan program KKBPK

Jumlah cakupan pelaksanaan pengawasan dan peningkatan


akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi

3306 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Terlaksananya pelaksanaan


program KKBPK wilayah I
pengawasan intern yang efektif dan
efisien terhadap pengelolaan program
KKBPK di wilayah I

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

33 prov

34 prov

34 prov

34 prov

34 prov

24,2

Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK


di wilayah I

3307 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Terlaksananya pelaksanaan


program KKBPK wilayah II
pengawasan intern yang efektif dan
efisien terhadap pengelolaan program
KKBPK di wilayah II

3308 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Terlaksananya pelaksanaan


program KKBPK wilayah III
pengawasan intern yang efektif efisien
terhadap pengelolaan program KKBPK
di wilayah III

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

24,2

Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK


di wilayah II

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

24,5

Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK


di wilayah III

II.M.L.068-11

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

42 Satker

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan pengawasan lainnya di
provinsi

23,1

2
068

04

Program Pelatihan, penelitian dan


Pengembangan serta Kerjasama
Internasional BKKBN

Jumlah pelaksanaan pengawasandan peningkatan akuntabilitas


aparatur di provinsi

33

34

34

34

34

Meningkatnya Kualitas SDM


Aparatur Penyelenggara Program,
Kerjasama Internasional serta
Penelitian dan Pengembangan
program KKBPK

2.166,7

1
2

Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga


fungsional
Peningkatan Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi

60% SDM
Aparatur
1

70% SDM
Aparatur
1

80% SDM
Aparatur
1

90% SDM
Aparatur
1

100% SDM
Aparatur
1

Peningkatan kuantitas kerjasama bilateral dan multilateral ,


lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri
di bidang KKBPK

Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional,


penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan


pengembangan di Provinsi

33 prov

3,1 (dari skala 1- 3,2 (dari skala 1- 3,3 (dari skala 1- 3,4 (dari skala 14)
4)
4)
4)
34 prov

34 prov

34 prov

34 prov

3309 Peningkatan pendidikan dan pelatihan Meningkatnya kesertaan pendidikan


Bidang Kependudukan, KB serta
dan pelatihan SDM Aparatur
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan dan KB

216,3

Persentase SDM Aparatur dan tenaga fungsional meningkat


kualitasnya
3312 Pengembangan Pelatihan dan
Kerjasama Internasional bidang
Kependudukan dan KB

Meningkatnya SDM Aparatur yang


mengikuti pendidikan dan pelatihan
Internasional serta penguatan
kerjasama Internasional Bidang
Kependudukan dan KB

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

60%

65%

70%

75%

80%

103,0

Jumlah SDM Aparatur yang Meningkat Kualitasnya Melalui


Program Pendidikan ke Luar Negeri

II.M.L.068-12

40

40

40

40

40

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)


KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

3310 Peningkatan penelitian dan


pengembangan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera

Tersedianya hasil penelitian dan


pengembangan (kajian) Keluarga
Berencana dan Ketahanan Keluarga

3311 Peningkatan penelitian dan


pengembangan Kependudukan

Tersedianya data dan informasi hasil


penelitian dan pengembangan
kependudukan

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)
106,0

Hasil Penelitian dan Pengembangan KB dan KS (dokumen)

14

15

16

17

18
90,5

Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (dokumen)

16

15

14

16

17

Terselenggaranya kegiatan pelatihan,


penelitian dan pengembangan di
Provinsi

1.650,9

Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional,


termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
kapasitas

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di


Provinsi yang dimanfaatkan

JUMLAH

2.700 Pegawai
Prov dan
17.294
Fungsional
Penyuluh
3 Dokumen
penelitian
(Kependudukan
, KB, PK) / Prov

2.700 Pegawai 2.700 Pegawai 2.700 Pegawai 2.700 Pegawai


Prov dan 17.294 Prov dan 17.294 Prov dan 17.294 Prov dan 17.294
Fungsional
Fungsional
Fungsional
Fungsional
Penyuluh
Penyuluh
Penyuluh
Penyuluh
3 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
3 Dokumen
penelitian
penelitian
penelitian
penelitian
(Kependudukan, (Kependudukan, (Kependudukan, (Kependudukan,
KB, PK) / Prov KB, PK) / Prov KB, PK) / Prov KB, PK) / Prov
17.710,4

II.M.L.068-13

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KODE
KL

PROG

074

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENINGKATAN
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
156,4

Meningkatnya penyelesaian kasus


pelanggaran HAM yang berat
Jumlah kasus pelanggaran HAM yang
berat yang diselesaikan

7 kasus

5 kasus

5 kasus

5 kasus

5 kasus

Optimalnya perlindungan
kelompok marginal dan rentan
Jumlah rekomendasi perlindungan HAM 40
43
50
55
60
terhadap kelompok marginal dan
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi
rentan
perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan
Meningkatnya penanganan
pengaduan pelanggaran HAM
Jumlah rekomendasi pengaduan
pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti
oleh K/L atau pihak yang relevan

3.500
3.850
4.200
4.550
4.900
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi

Jumlah hasil kesepakatan mediasi


sengketa HAM

5 hasil
kesepakatan

Jumlah Kajian dan Penelitian HAM


kelompok marginal dan rentan

2
5
5
5
5
kajian/penelit kajian/penelit kajian/penelit kajian/penelit kajian/penelit
ian
ian
ian
ian
ian

5 hasil
kesepakatan

6 hasil
kesepakatan

6 hasil
kesepakatan

6 hasil
kesepakatan

Meningkatnya hasil pengkajian dan


penelitian mengenai kelompok
marginal dan rentan

II.M.L.074-1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah usulan mengenai pembentukan, 10 usulan


perubahan dan pencabutan perundangundangan yang berperspektif HAM

10 usulan

10 usulan

10 usulan

10 usulan

Persentase rekomendasi instrumen


HAM yang diaksesi/diratifikasi

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

NA

40%
70%
100%
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
standar HAM standar HAM standar HAM

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Optimalnya usulan pembentukan,


perubahan, dan pencabutan
peraturan perundang-undangan
yang berperspektif HAM

20 %
instrumen
HAM

Terwujudnya instrumen standar


pelaksanaan HAM
Persentase institusi pemerintah pusat NA
dan daerah yang melaksanakan Standar
HAM
Meningkatnya pemahaman HAM
aparatur negara dan masyarakat
Indonesia
Jumlah aparatur negara dan masyarakat 300
425
450
475
500
yang meningkat pemahaman HAM nya orang/aparat orang/aparat orang/aparat orang/aparat orang/aparat
ur
ur
ur
ur
ur
074

01

3332 Peningkatan Penyelesaian Kasus


Pelanggaran HAM

70,13
Meningkatnya penyelesaian kasus
pelanggaran HAM yang berat
Jumlah kasus pelanggaran HAM yang
berat yang diselesaikan

II.M.L.074-2

Penyelidikan/
pengungkapa
n 2 peristiwa
pelanggaran
HAM yang
berat

Penyelidikan/
pengungkapa
n 2 peristiwa
pelanggaran
HAM yang
berat

Penyelidikan/
pengungkapa
n 2 peristiwa
pelanggaran
HAM yang
berat

Penyelidikan/
pengungkapa
n 2 peristiwa
pelanggaran
HAM yang
berat

Penyelidikan/
pengungkapa
n 2 peristiwa
pelanggaran
HAM yang
berat

6,21

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Pengajuan 7
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat kepada
Jaksa Agung

Pengajuan 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat kepada
Jaksa Agung
Reparasi
terhadap
korban dari 7
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat

Pengajuan 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat kepada
Jaksa Agung
Reparasi
terhadap
korban dari 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat

Pengajuan 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat kepada
Jaksa Agung
Reparasi
terhadap
korban dari 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat

Pengajuan 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat kepada
Jaksa Agung
Reparasi
terhadap
korban dari 2
kasus
pelanggaran
HAM yang
berat

0,00

Jumlah rekomendasi perlindungan


kelompok marginal dan rentan

40
43
50
55
60
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi
perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan

3,99

Jumlah pengaduan melalui Sistem


Penanganan Pengaduan (
(SPP/Complaint Handling
System(CHS))
Jumlah pengaduan melalui Perwakilan
Komnas HAM

7000 berkas
pengadu

7000 berkas
pengadu

7000 berkas
pengadu

7000 berkas
pengadu

7000 berkas
pengadu

4,80

500 berkas
pengaduan

500 berkas
pengaduan

500 berkas
pengaduan

500 berkas
pengaduan

500 berkas
pengaduan

3,90

Optimalnya rekomendasi
perlindungan kelompok marginal dan
rentan

0,00

Meningkatnya penanganan pengaduan


pelanggaran HAM

Meningkatnya rekomendasi hasil


pemantauan dan penyelidikan HAM
oleh K/L atau pihak yang relevan
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan 3.500
3.850
4.200
4.550
4.900
dan penyelidikan HAM oleh K/L atau
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi
pihak yang relevan
II.M.L.074-3

26,40

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah tanggapan pengaduan yang


bukan pelanggaran HAM

4000
tanggapan

3650
tanggapan

3300
tanggapan

2950
tanggapan

2600
tanggapan

Jumlah rekomendasi hasil mediasi


sengketa HAM

45
45
50
50
50
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi

Jumlah hasil kesepakatan mediasi


sengketa HAM

3 hasil
kesepakatan

3 hasil
kesepakatan

5 hasil
kesepakatan

5 hasil
kesepakatan

5 hasil
kesepakatan

5,69

Jumlah amicus curiae dalam kasus


pelanggaran HAM

5 amicus
curiae

7 amicus
curiae

9 amicus
curiae

11 amicus
curiae

13 amicus
curiae

0,90

Jumlah Penyelidikan dalam rangka


pemenuhan hak konstitusional WN
dalam pemilu legislatif/Pilkada

12
24
34
34
34
Penyelidikan Penyelidikan Penyelidikan Penyelidikan Penyelidikan

0,50

Meningkatnya rekomendasi hasil


mediasi sengketa HAM
12,24

Meningkatnya hasil kesepakatan


mediasi sengketa HAM

Meningkatnya kasus pelanggaran


HAM yang diproses melalui
mekanisme yudisial
Meningkatnya rekomendasi hasil
penyelidikan dalam rangka
pemenuhan hak konstitusional WN
dalam pemilu legislatif/Pilkada

074

01

3333 Penguatan Kesadaran HAM


Masyarakat dan Aparatur Negara

5,50

40,31
Optimalnya usulan pembentukan,
perubahan, pencabutan terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang
berperspektif HAM

Jumlah usulan mengenai pembentukan, 10 usulan


perubahan dan pencabutan peraturan
Perundang-Undangan yang
berperspektif HAM

II.M.L.074-4

10 usulan

10 usulan

10 usulan

10 usulan

2,70

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Persentase rekomendasi instrumen


HAM yang diaksesi/diratifikasi
Terwujudnya advokasi/diseminasi
terhadap usulan mengenai
pembentukan, perubahan, pencabutan
terhadap peraturan UUan yang
berperspektif HAM

Meningkatnya hasil pengkajian dan


penelitian mengenai kelompok
marginal dan rentan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

20 %
instrumen
HAM

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2,51

Jumlah advokasi/diseminasi terhadap 2


5
5
5
5
usulan mengenai pembentukan,
Advokasi/Dis Advokasi/Dis Advokasi/Dis Advokasi/Dis Advokasi/Dis
perubahan dan pencabutan per UU yang eminasi
eminasi
eminasi
eminasi
eminasi
berperspektif HAM

3,20

Jumlah hasil pengkajian dan penelitian


mengenai kelompok marginal dan
rentan

5,70

2
2
2
2
2
kajian/penelit kajian/penelit kajian/penelit kajian/penelit kajian/penelit
ian
ian
ian
ian
ian

Terwujudnya instrumen standar


pelaksanaan HAM
Jumlah Dokumen Indeks HAM (HRI)
2 dokumen
yang tersusun
HRI
Persentase institusi pemerintah pusat NA
dan daerah yang melaksanakan Standar
HAM

2 dokumen
HRI
NA

NA

NA

NA

1,20

40%
70%
100%
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
standar HAM standar HAM standar HAM

2,50

Jumlah aparatur negara dan masyarakat


yang memperoleh pendidikan pelatihan
(ToT) HAM
Jumlah aparatur negara dan masyarakat
yang meningkat pemahaman HAM nya

50
orang/aparat
ur
425
orang/aparat
ur

50
orang/aparat
ur
450
orang/aparat
ur

4,00

Meningkatnya pemahaman HAM


aparatur negara dan masyarakat
Indonesia

II.M.L.074-5

50
orang/aparat
ur
300
orang/aparat
ur

50
orang/aparat
ur
475
orang/aparat
ur

50
orang/aparat
ur
500
orang/aparat
ur

7,40

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Jumlah kampanye publik tentang HAM


Jumlah kerjasama dibidang HAM
dengan institusi/lembaga lain

Jumlah kurikulum pendidikan HAM


yang tersusun

074

01

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

25 materi
kampanye
5 institusi
/lembaga/dal
am/luar
nergeri yang
bekerjasama
dibidang
HAM dengan
Komnas HAM

43 materi
kampanye
7 institusi
/lembaga/dal
am/luar
nergeri yang
bekerjasama
dibidang
HAM dengan
Komnas HAM

48 materi
kampanye
7 institusi
/lembaga/dal
am/luar
nergeri yang
bekerjasama
dibidang
HAM dengan
Komnas HAM

53 materi
kampanye
7 institusi
/lembaga/dal
am/luar
nergeri yang
bekerjasama
dibidang
HAM dengan
Komnas HAM

58 materi
kampanye
7 institusi
/lembaga/dal
am/luar
nergeri yang
bekerjasama
dibidang
HAM dengan
Komnas HAM

5,80

1 dokumen
rancangan
kurikulum
pendidikan
HAM

1 Dokumen
kurikulum
pendidikan
HAM utk
pendidikan
dasar/Kedina
san/target
sasaran
lainnya

1 Dokumen
kurikulum
pendidikan
HAM utk
pendidikan
menengah/Ke
dinasan/targe
t sasaran
lainnya

1 Dokumen
kurikulum
pendidikan
HAM utk
pendidikan
tinggi/Kedina
san/target
sasaran
lainnya

1 dokumen
monitoring
pelaksanaan
kurikulum
pendidikan
HAM

2,90

1,10

0,40

0,25

3334 Penanganan kekerasan terhadap


Perempuan
Tersusunnya kertas kebijakan terkait
rekomendasi penempurnaan dan
harmonisasi peraturan perundang
undangan
Tersusunnya konsep pengembangan
mekanisme penanganan KtP di institusi
penegak hukum dalam rangka
penguatan SPPT -PKKTP
Terselenggaranya kebijakan
penanganan KtP di institusi keagamaan
dan institusi kemasyarakatan lainnya
II.M.L.074-6

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2,40

46,00

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Penanggulangan Kekerasan
terhadap Perempuan

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya kebijakan untuk


implementasi untuk kurikulum
pendidikan yang berlaku lokal dan
nasional yang berperspektif dan jender

0,25

Prosentase pesebaran
isu/wilayah/mitra dan kelompok
sasaran kampanye publik dalam rangka
penyebar luasan isu KtP
Prosentase hasil kajian dan
rekomendasi yang ditindak lanjuti
terkait isu KtP dan perlindungan HAM
perempuan ---- Prosentase sistem
pemulihan korban pelanggaran HAM
yang di kembangkan
Konsep pengembangan sistem
pemulihan dalam makna luas bagi
perempuan korban
Terciptanya meningkatnya fungsi
kelembagaan Komnas Perempuan
dalam rangka menciptakan lembaga
yang independen, transparan, dan
akuntabel dalam menjalankan mandat
Komnas Perempuan
Tersedianya dokumen laporan hasil
pemantauan termasuk
pendokumentasian dan pencarian fakta
serta evaluasi atas fakta KtP dan
pelanggaran hak asasi perempuan
Prosentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

20%

20%

20%

20%

20%

1,00

20%

20%

20%

20%

20%

0,50

1,20

II.M.L.074-7

0,39

1,50

90%

90%

90%

90%

90%

0,50

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Penguatan fungsi kelembagaan


Komnas perempuan sebagai NHRI
bermandat spesifik

Layanan Perkantoran
074

02

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya sistem pengaduan online


dan database pengaduan

0,20

Meningkatnya penguatan fungsi


kelembagaan Komnas Perempuan
sebagai NHRI bermandat Spesifik
Layanan Perkantoran
Tersedianya perangkat pengolah data
dan komunikasi
Tersedianya peralatan dan fasilitas
Perkantoran

2,13

12
10

12
20

12
20

12
20

12
20

34,19
1,55

20

25

25

25

25

0,85

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KOMNAS HAM

236,4

Meningkatnya transparansi dan


akuntabilitas lembaga melalui
electronic government
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM)
Jumlah IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat)
Opini Laporan Keuangan Komnas HAM
Nilai laporan nilai Akuntabilitas Kinerja
Komnas HAM
Tingkat kesesuaian pelaksanaan
kegiatan dengan perencanaan
Persentase berkurangnya nilai temuan
hasil pengawasan
Terwujudnya reformasi birokrasi
dan penataan kelembagaan
Komnas HAM
II.M.L.074-8

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

CC

CC

BB

80%

85%

90%

90%

95%

15 %

10%

10%

5%

5%

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi


Birokrasi
Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Jumlah peraturan (penataan)
kelembagaan yang dihasilkan
074

01

3335 Penyusunan Perencanaan,


Penganggaran, Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian,
Pelaporan Serta Koordinasi dan
Kerjasama

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

70

80

90

95

95

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

NA

2 Peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

39,14
Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas lembaga melalui
electronic government
Jumlah Dokumen
Perencanaan/Program, Penganggaran
dan Pengendalian
Jumlah Anggota Komnas HAM yang
lulus seleksi

14 Jenis
Dokumen

Jumlah Laporan Audit, Review dan


4 Dokumen
Evaluasi
Jumlah Pembinaan, Pengawasan
4 Laporan
internal dan Quality Assurance dan
tindak lanjutnya
Jumlah IKM (Indeks Kepuasan
2
Masyarakat)
Jumlah penyelenggaran dan pembinaan 4 Kegiatan
komunikasi publik

II.M.L.074-9

14 Jenis
Dokumen

13 Jenis
Dokumen

1 panduan
mekanisme
seleksi
4 Dokumen

22 Anggota

4 Laporan

2
4 Kegiatan

13 Jenis
Dokumen

14 Jenis
Dokumen

8,45

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

2,90

4 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

4,80

2
4 Kegiatan

2
5 Kegiatan

2
5 Kegiatan

2,86
2,70

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

074

01

3336 Penyelenggaraan layanan


perkantoran, Kepegawaian,
Keuangan, Per UU dan Bantuan
Hukum

INDIKATOR

TARGET
2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2016

2017

2018

2019

Jumlah sistem pengelolaan pemenuhan 1 dokumen


kebutuhan Teknologi Informasi dalam kajian
pengelolaan data dan informasi (E-Gov) pelaksanaan
sistem
teknologi
informasi
dalam
pengelolaan
informasi
Persentase risalah persidangan hasil
75
putusan Paripurna yang dihasilkan
Jumlah perjanjian kerjasama
5 perjanjian

1 sistem
informasi
perencananaa
n & sistem
integrasi data
perwakilan

1 sistem
informasi
pengendalian
internal

1 sistem
pengelolaan
teknologi
informasi
kepegawaian,
keuangan dan
aset

Pengelolaan
jaringan
dalam sistem
informasi

2,50

75

80

85

90

5,18

Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan


Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen keuangan
Jumlah konsultasi dan bantuan hukum
yang dihasilkan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 Dokumen
2 legal
opinion/litiga
si
2 Dokumen

2 Dokumen
3 legal
opinion/litiga
si
2 Dokumen

2 Dokumen
3 legal
opinion/litiga
si
2 Dokumen

2 Dokumen
3 legal
opinion/litiga
si
2 Dokumen

1 Jabatan
2 Peraturan

1 Jabatan
1 Peraturan

1 Jabatan
1 Peraturan

1 Jabatan
1 Peraturan

20 Pegawai

20 Pegawai

30 Pegawai

30 Pegawai

1 Dokumen
/Sistem
70

1 Dokumen
/Sistem
75

1 Dokumen
/Sistem
80

1 Dokumen
/Sistem
85

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

15 perjanjian 15 perjanjian 15 perjanjian 15 perjanjian

Terwujudnya reformasi birokrasi


dan penataan kelembagaan
Komnas HAM

3,00

197,22
1 dokumen

2 dokumen
2 legal
opinion/litiga
si
Analisis Kelembagaan, Ketatalaksanaan, 5 Dokumen
dan Kepegawaian
Jumlah Jabatan Fungsional
1 Jabatan
Jumlah peraturan (penataan)
NA
kelembagaan yang dihasilkan
Jumlah SDM yang mengikuti diklat
20 Pegawai
penjenjangan/keahlian
Jumlah Dokumen/Sistem pengelolaan 1 Dokumen
BMN yang sesuai SIMAK-BMN
/Sistem
Tersedianya (Jumlah/Persentase)
75
sarana dan prasarana perkantoran
12 Bulan
Layanan Perkantoran
II.M.L.074-10

2,01
1,56

0,50
1,01
1,01
2,52
2,01
3,27
73,54

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

JUMLAH

INDIKATOR

Belanja Pegawai

II.M.L.074-11

TARGET
2015
13 Bulan

2016
13 Bulan

2017
13 Bulan

2018
13 Bulan

2019
13 Bulan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
109,79
392,80

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KODE
KL

PROG

075

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika


Meningkatnya kepuasan pengguna
informasi peringatan dini cuaca
ekstrim dan informasi cuaca secara
rutin untuk mendukung
keselamatan transportasi dan
pengelolaan bencana
Persentase akurasi informasi
peringatan dini cuaca ekstrim untuk 27
propinsi skala kabupaten
Persentase akurasi informasi cuaca
publik 1 hari sebelum kejadian untuk
33 propinsi
Persentase akurasi informasi cuaca
penerbangan untuk take off and
landing di 122 bandara secara real time
dan online
Persentase akurasi informasi cuaca
untuk forecast rute penerbangan dan
untuk bandara keberangkatan dan
tujuan di 10 bandara
Persentase akurasi informasi cuaca
maritim dan kepelabuhanan untuk 50
pelabuhan
Meningkatnya kepuasan pengguna
informasi iklim dan kualitas udara
untuk mendukung ketahanan
pangan, ketahanan energi dan
pengurangan resiko bencana

II.M.L.075-1

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

84%

85%

86%

87%

88%

90%

90%

91%

91%

92%

70%

72%

75%

78%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

81%

82%

83%

84%

80%

81%

82%

83%

84%

70%

75%

80%

85%

90%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)
7.067,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Meningkatnya kepuasan pengguna


informasi gempabumi, tsunami,
seismologi teknik dan geofisika
potensial serta tanda waktu untuk
mendukung perencanaan
pembangunan nasional dan
pengelolaan bencana

Meningkatnya pelayanan
pemeliharaan, kalibrasi, jaringan
komunikasi, dan database untuk
mendukung peningkatan sistem
pelayanan jasa dan informasi
meteorologi, klimatologi, dan
geofisika

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kepuasan pengguna


informasi iklim di tingkat kecamatan
dengan akurasi 65% - 75%

70%

75%

80%

85%

90%

Meningkatnya kepuasan pengguna


layanan informasi kualitas udara di
tingkat kabupaten dengan kecepatan 1
jam - 3 jam

70%

75%

80%

85%

90%

74%

77%

83%

87%

92%

Meningkatnya Presentase akurasi


informasi gempabumi dan peringatan
dini tsunami yang disampaikan dalam
waktu 4 menit
Meningkatnya Persentase akurasi
informasi untuk seismologi teknik,
geofisika potensial dan tanda waktu
Meningkatnya Persentase wilayah
jangkauan layanan informasi
gempabumi, peringatan dini tsunami,
seismologi teknik, geofisika potensial
dan tanda waktu

80%

80%

85%

85%

90%

70%

72%

77%

80%

85%

71%

79%

88%

95%

100%

45%

61%

77%

89%

95%

II.M.L.075-2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

075

PROG

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3344 Pengelolaan Data Base BMKG

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah lokasi peralatan operasional
meteorologi, peralatan meteorologi
hasil rekayasa yang dapat
dioperasionalkan dengan baik dan
lokasi stasiun meteorologi yang
peralatannya terkalibrasi sesuai dengan
jadwal yang ditentukan
Jumlah lokasi peralatan operasional
klimatologi, peralatan klimatologi hasil
rekayasa yang dapat dioperasionalkan
dengan baik dan lokasi stasiun
klimatologi yang peralatannya
terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang
ditentukan
Jumlah lokasi peralatan operasional
Geofisika, peralatan Geofisika hasil
rekayasa yang dapat dioperasionalkan
dengan baik dan lokasi stasiun
Geofisika yang peralatannya
terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang
ditentukan
Persentase ketersediaan layanan
infrastruktur jaringan dan internet;
Persentase ketersediaan layanan sistem
operasi jaringan komunikasi;
Tersedianya layanan administrasi dan
pengembangan jaringan komunikasi
terupdate;
Jumlah lokasi pengelolaan data MKGU
yang terintegrasi
Jumlah lokasi sistem pengelolaan
database MKGU yang dikembangkan
Jumlah lokasi sarana pendukung
pengelolaan database MKGU yang
beroperasi dengan baik

II.M.L.075-3

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

129 lokasi

160 lokasi

193 lokasi

193 lokasi

193 lokasi

324 lokasi

362 lokasi

430 lokasi

430 lokasi

430 lokasi

54 lokasi

64 lokasi

79 lokasi

80 lokasi

81 lokasi

87%

88%

90%

92%

95%

86%

87%

89%

90%

92%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

72 lokasi

108 lokasi

144 lokasi

180 lokasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

160,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya sistem manajemen


pengelolaan database MKGU
Jumlah lokasi pengelolaan data MKGU
yang terintegrasi
Meningkatnya sistem database MKGU
Jumlah lokasi sistem pengelolaan
database MKGU yang dikembangkan
Meningkatnya pemeliharaan sistem
pengelolaan database MKGU

075

06

3345 Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG


Meningkatnya jumlah Informasi
Gempabumi dan Peringatan Dini
Tsunamiyang disampaikan dalam
waktu 4 menit (Waktu, Lintang, Bujur,
Kedalaman, Magnitude, Focal, ETA,
ETH, Rendaman)

Jumlah lokasi sarana pendukung


pengelolaan database MKGU yang
beroperasi dengan baik

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

72

108

144

180

36

72

108

144

180

261

281

301

321

341

104

112

120

128

136

157

169

181

193

205

194

205

216

226

235

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

567,5

Jumlah Informasi Gempabumi (Waktu,


Lintang, Bujur, Kedalaman, Magnitude,
Focal)
Meningkatnya jumlah informasi
Peringatan Dini Tsunami (ETA, ETH,
Rendaman)

Meningkatnya Layanan Mitigasi


gempabumi dan tsunami
Jumlah kabupaten potensi terdampak
yang memperoleh pelayanan mitigasi
gempabumi.
Jumlah kabupaten potensi terdampak
yang memperoleh pelayanan mitigasi
tsunami
Meningkatnya operasional gempabumi
dan tsunami
II.M.L.075-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Meningkatnya ketersediaan data untuk
monitoring Gempabumi.
Meningkatnya ketersediaan data untuk
monitoring Tsunami

075

06

3346 Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG


Meningkatnya layanan informasi iklim

Meningkatnya diseminasi informasi


iklim
Peningkatan jumlah kecamatan yang
menerima diseminasi informasi iklim
dengan kecepatan 10 hari - 15 hari
06

2015

2016

2017

2018

2019

168

174

180

185

190

26

31

36

41

45

2250

2500

2750

3250

3500

2250

2500

2750

3250

3500

2250

2500

2750

3250

3500

2250

2500

2750

3250

3500

129

160

193

193

193

129

160

193

193

193

324

362

430

430

430

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

427,2

Peningkatan jumlah kecamatan yang


menerima layanan informasi iklim
dengan tingkat akurasi 65% - 75%

075

TARGET

3347 Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG


Meningkatnya layanan instrumentasi,
rekayasa dan kalibrasi peralatan
meteorologi

438,4

Jumlah lokasi peralatan operasional


meteorologi di Stasiun Meteorologi,
peralatan meteorologi hasil rekayasa
yang dapat dioperasionalkan dengan
baik dan lokasi stasiun meteorologi
yang peralatannya terkalibrasi sesuai
dengan jadwal yang ditentukan
Meningkatnya layanan instrumentasi,
rekayasa dan kalibrasi peralatan
klimatologi

II.M.L.075-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
- Jumlah lokasi peralatan operasional
klimatologi di Stasiun Klimatologi,
peralatan klimatologi hasil rekayasa
yang dapat dioperasionalkan dengan
baik dan lokasi stasiun klimatologi yang
peralatannya terkalibrasi sesuai dengan
jadwal yang ditentukan

Meningkatnya layanan instrumentasi,


rekayasa dan kalibrasi peralatan
geofisika
- Jumlah lokasi peralatan operasional
Geofisika di Stasiun Geofisika, peralatan
Geofisika hasil rekayasa yang dapat
dioperasionalkan dengan baik dan
lokasi stasiun Geofisika yang
peralatannya terkalibrasi sesuai dengan
jadwal yang ditentukan
075

06

3348 Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG


Meningkatnya operasionalisasi sistem
jaringan komunikasi

Meningkatnya layanan infrastruktur


jaringan dan internet
- Persentase ketersediaan layanan
infrastruktur komunikasi jaringan dan
internet
Ketersediaan layanan manajemen
jaringan komunikasi

06

3349 Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

2015

2016

2017

2018

2019

324

362

430

430

430

54

64

79

80

81

54

64

79

80

81

36

36

36

36

36

87%

88%

90%

92%

95%

34

34

34

34

34

86%

87%

89%

90%

92%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

296,2

- Persentase ketersediaan layanan


sistem operasi jaringan komunikasi

075

TARGET

- Tersedianya layanan administrasi dan


pengembangan jaringan komunikasi
terupdate

1.365,0

II.M.L.075-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya layanan informasi


cuaca penerbangan
- Jumlah Bandara yang memperoleh
layanan informasi cuaca penerbangan
dengan akurasi 80%
- Jumlah Bandara yang memperoleh
pelayanan informasi cuaca untuk
pendaratan dan lepas landas secara
online dan realtime dengan akurasi
100%
- Jumlah sistem pengamatan otomatis
di Stasiun/Pos
Meningkatnya layanan informasi cuaca
maritim
- Jumlah Pelabuhan yang memperoleh
layanan informasi cuaca maritim dan
prakiraan tinggi gelombang dengan
akurasi 75% - 80 %
075

06

3350 Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG


Meningkatnya layanan informasi
meteorologi publik

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

32

40

47

50

60

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

15 stasiun / pos15 stasiun / pos30 stasiun / pos30 stasiun / pos15 stasiun / pos
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

68

136

204

272

340

68

136

204

272

340

68

136

204

272

340

68

136

204

272

340

1.487,2

Jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia


yang memperoleh prakiraan cuaca
skala kecamatan melalui media
elektronik dan cetak lokal (setempat)
dengan tingkat akurasi 65-75 %
Meningkatnya layanan informasi cuaca
ekstrim
Jumlah Kabupaten yang memperoleh
pelayanan peringatan dini cuaca
ekstrim skala kecamatan dengan
tingkat akurasi 65-75 %

II.M.L.075-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya kemampuan pelayanan


informasi meteorologi melalui
strengthening BMKG

075

06

3352 Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG


Meningkatnya layanan informasi
kualitas udara

Jumlah Propinsi yang memperoleh


pelayanan informasi meteorologi
melalui strengthening BMKG

Meningkatnya layanan informasi


perubahan iklim

06

2015

2016

2017

2018

2019

33

33

14

22

30

38

14

22

30

38

13

18

23

13

18

23

75%

88%

88%

88%

100%

83%

83%

83%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

222,6

Peningkatan jumlah kabupaten yang


menerima layanan informasi kualitas
udara dengan kecepatan 1 jam - 3 jam

075

TARGET

Peningkatan jumlah provinsi yang


menerima informasi perubahan iklim
sebanyak 10 ragam
3353 Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG
Meningkatnya Layanan Informasi
Seismologi Teknik (shakemap,
isoseismal, pga, mikozonasi, reis,
siteclass, goncangan bangunan, seismik
array)
- Persentase informasi seismologi
teknik untuk daerah rawan bencana
gempa bumi
Meningkatnya Layanan Informasi
Geopotensial dan tanda Waktu
(magnet, tw,hilal,grav,petir, precursor)
- Persentase informasi geofisika
potensial dan tanda waktu untuk data
dukung instansi terkait

II.M.L.075-8

178,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

291

341

390

425

449

65%

76%

87%

95%

100%

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

144

144

144

144

144

- Jumlah UPT yang dikembangkan

144
12

144
12

144
12

144
12

144
12

- Jumlah Bulan Layanan Perkantoran


(gaji pegawai, honor, lembur,
tunjangannya dan Operasional Kantor)

12

12

12

12

12

Meningkatnya layanan operasional di


bidang seismologi teknik dan geofisika
potensial & tanda waktu

075

06

3354 Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG


Meningkatnya layanan data dan
informasi MKG

- Persentase ketersediaan data di


bidang seismologi teknik dan geofisika
potensial & tanda waktu

Meningkatnya UPT yang dikembangkan

Meningkatnya layanan perkantoran

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

1.923,2

- Jumlah laporan data dan informasi


yang disampaikan ke kantor
pusat/stakeholder

075

TARGET

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG


Meningkatnya layanan tata kelola
perencanaan, hukum, keuangan dan
asset, SDM, pengawasan, pendidikan
dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan, dalam rangka
mendukung sistem pelayanan jasa dan
informasi MKKuG
Persentase layanan dokumen
perencanaan yang dapat
diselesaikan tepat waktu
Persentase layanan dokumen
peraturan perundang-undangan dan
kerjasama yang dapat diselesaikan
tepat waktu.
II.M.L.075-9

1.392,7

90%

92%

94%

96%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

075

PROG

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

3337 Penyelenggaraan Program Diploma STMKG


Meningkatnya layanan perkantoran

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

89,0

Meningkatnya kualitas pendidikan di


STMKG
Jumlah taruna MKG yang terdidik dan
memenuhi standar mutu SDM BMKG
01

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

Persentase layanan dokumen


administrasi keuangan dan asset
75%
80%
85%
90%
100%
barang milik Negara yang dapat
diselesaikan tepat waktu
Jumlah SDM terdidik dan terlatih
sesuai dengan standar kompetensi
1272 pegawai 2300 pegawai 3000 pegawai 3200 pegawai 3500 pegawai
diklat
Persentase jumlah penelitian,
pengembangan dan peralatan
100%
100%
100%
100%
100%
penelitian serta desiminasi hasil-hasil
penelitian
Persentase taruna yang lulus
99%
99%
99%
99%
99%
menyelesaikan pendidikan
Persentase temuan hasil
pemeriksaan yang dapat
70%
75%
80%
87%
95%
tindaklanjuti

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran


(gaji pegawai, honor, lembur,
tunjangannya dan Operasional Kantor)

075

TARGET

3338 Perencanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Humas BMKG


Meningkatnya layanan hukum melalui
penyusunan Peraturan perundangundangan, bantuan hukum dan
penyebarluasan Peraturan perundangundangan

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

107,4

Jumlah Peraturan Perundang-undangan


dan Laporan

II.M.L.075-10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

12

12

12

12

12

Jumlah dokumen MoU/Agreement


dengan institusi/stakeholder luar
negeri yang disusun dan di monitoring

Jumlah dokumen MoU dengan


institusi/stakeholder dalam negeri
yang di susun dan di monitoring.

1
4 Pelatihan

1
4 Pelatihan

1
4 Pelatihan

1
4 Pelatihan

1
4 Pelatihan

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Jumlah permasalahan hukum yang


telah mendapat bantuan hukum
Jumlah peraturan yang telah dilakukan
penyebarluasan dan pemahaman
Terlaksananya Penguatan Layanan
Organisasi dan Tata Laksana
Jumlah dokumen rancangan peraturan
tentang organisasi dan tata laksana
BMKG
Jumlah kegiatan peningkatan SDM di
bidang organisasi dan tata laksana
Meningkatnya Layanan MoU MKG
dengan Institusi/Stakeholder Dalam
dan Luar Negeri

Meningkatnya Layanan kerjasama di


bidang MKG
Jumlah sidang internasional
Jumlah pelatihan yang diikutsertakan
kepada pegawai
Meningkatnya Layanan informasi MKG
ke pada masyarakat
Jumlah berita MKG di Media Massa
Cetak maupun Elektronik
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Jumlah Informasi Kegiatan BMKG
Melalui Web

II.M.L.075-11

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Lokasi Pemahaman di Bidang
MKG Kepada Media Massa dan
Pengguna
Jumlah kegiatan peningkatan SDM di
bidang kehumasan dan perpustakaan

075

075

01

01

3339 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Tarif, Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi BMKG
Tersedianya Dokumen Rencana dan
Tarif
Jumlah dokumen Rencana dan Tarif
Tersedianya Dokumen Program dan
Penyusunan Anggaran
Jumlah dokumen Program dan
Penyusunan Anggaran
Tersedianya Dokumen Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah dokumen Monitoring dan
Evaluasi
3340 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Tata Usaha dan Rumah Tangga BMKG
Meningkatnya layanan perkantoran
Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
(gaji pegawai, honor, lembur,
tunjangannya dan Operasional Kantor)
Terselesaikannya Pengelolaan dan
Pembinaan SDM
Jumlah dokumen Pengelolaan dan
pembinaan SDM
Terselesaikannya Pengelolaan dan
Pembinaan Keuangan
Jumlah dokumen Pengelolaan dan
pembinaan keuangan
Terselesaikannya Pengelolaan dan
Pembinaan BMN
Jumlah dokumen Pengelolaan dan
pembinaan BMN
II.M.L.075-12

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

3 Lokasi

3 Lokasi

3 Lokasi

3 Lokasi

3 Lokasi

5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

104,1

561,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah dokumen Pengelolaan dan


pembinaan TU dan RT

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran


(gaji pegawai, honor, lembur,
tunjangannya dan Operasional Kantor)

12

12

12

12

12

12
342
160
36
39
44
63

12
360
175
36
39
48
62

12
374
185
36
39
52
62

12
388
195
36
39
56
62

12
403
205
36
39
60
63

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

1272

2300

3000

3200

3500

1272

2300

3000

3200

3500

Terselesaikannya Pengelolaan dan


Pembinaan TU dan RT

075

01

3341 Pengawasan Internal BMKG

Meningkatnya layanan pengawasan


Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
lainnya
01

Laporan Hasil Audit


Laporan Hasil Reviu
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Pemantauan
Laporan Hasil Pengawasan

3342 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia BMKG


Meningkatnya layanan perkantoran

357,9
Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
(gaji pegawai, honor, lembur,
tunjangannya dan Operasional Kantor)

Terselenggaranya Pendidikan dan


Pelatihan Sumber Daya Manusia BMKG

075

01

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

87,2
Meningkatnya layanan perkantoran

075

TARGET

3343 Penelitian dan Pengembangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika


Meningkatnya hasil penelitian
meteorologi

- Jumlah pegawai terdiklat yang


memiliki kualifikasi dan dasar
kompetensi

85,6

Jumlah Penelitian dan Pengembangan


di bidang Meteorologi yang dapat
dilaksanakan dan dipublikasikan
II.M.L.075-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya hasil penelitian


klimatologi dan Kualitas Udara
Jumlah Penelitian dan Pengembangan
di bidang Klimatologi dan Kualitas
Udara yang dapat dilaksanakan dan
dipublikasikan
Meningkatnya hasil penelitian geofisika
Jumlah Penelitian dan Pengembangan
di bidang Geofisika yang dapat
dilaksanakan dan dipublikasikan
Meningkatnya layanan perkantoran
umlah Bulan Layanan Perkantoran (gaji
pegawai, honor, lembur, tunjangannya
dan Operasional Kantor) dan layanan
kegiatan penunjang penelitian)

JUMLAH

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Miliar)

8.459,7

II.M.L.075-14

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KPU

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)
1.584,13

Terlaksananya fasilitasi
pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas


Pengelolaan Administrasi Keuangan
di Lingkungan Setjen KPU (3355)

Terlaksananya Pemutakhiran Data


Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Ducapil
Provinsi, Kabupaten dan Kota
Menyelenggarakan pembinaan SDM,
pelayanan dan administrasi
kepegawaian di lingkungan Setjen
KPU.
250,00
Meningkatnya Pembinaan
Perbendaharaan

Terlaksananya Sistem Akuntansi


dan Pelaporan Keuangan

Prosentase meningkatnya kapasitas


pengetahuan/pemahaman para pejabat
perbendaharaan pada KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kab/kota dalam
Pengelolaan Keuangan

60%

65%

70%

75%

80%

8,18

124,93
Jumlah Laporan sistem akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Petunjuk Pengelolaan Keuangan di
lingkungan KPU
Jumlah juknis/juklak pengelolaan
keuangan di lingkungan KPU
II.M.L.076-1

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap
-

2 juknis

2 juknis

3 juknis

3 juknis

2 juknis

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG
Terselesainya Permasalahan
Pengelolaan Keuangan

Tersusunnya Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

75%

76%

77%

78%

80%

4,56

533 lap

548 Lap

548 Lap

548 Lap

548 Lap

INDIKATOR
Prosentase penyelesaian permasalahan
dalam pengelolaan keuangan pada
satker KPU, KPU Provinsi, KPU
Kab/kota
Jumlah Kpu Provinsi dan
Kabupaten/kota yang menyampaikan
laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran (e-LPPA) yang
tepat waktu dan valid

Fasilitasi Pengelolaan Data,


Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, Pemeliharaan dan
Inventarisasi Logistik Pemilu (3356)

112,33

75,00

Terlaksananya pembinaan
koordinasi tingkat satker dalam
mengelola logistik pemilu
Terlaksananya pelembagaan SOP
pengelolaan Logistik Pemilu
Tersusunnya standar logistik
Pemilu.
Terlaksananya pengendalian dan
pengaturan administrasi
pengelolaan logistik.

Prosentase pola pengelolaan logistik


Pemilu di tingkat satker.

70%

80%

100%

0%

0%

53,92

Prosentase pelembagaan SOP


pengelolaan logistik Pemilu .
Prosentase penyusunan standar logistik
Pemilu.

70%

90%

100%

0%

0%

10,15

70%

80%

90%

0%

0%

6,01
4,92

Prosentase penyusunan administrasi


pengelolaan logistik.
Prosentase kesediaan informasi arsip
dan dokumen pengelolaan logistik
Pemilu
Tersedianya data kebutuhan logistik Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan
Pemilu yang akurat.
peruntukan logistik Pemilu yang tepat.
Pelaksanaan Manajemen
Perencanaan dan Data (3357)

70%

80%

95%

0%

0%

70%

85%

100%

0%

0%

0%

0%

90%

100%

100%

781,07

II.M.L.076-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)
235,26

Tersedianya Dokumen Perencanaan


dan Penganggaran, Koordinasi Antar
Lembaga, Data dan Informasi Serta
Hasil Monitoring dan Evaluasi
Prosentase kesesuaian antara Renstra
dan Renja K/L dan RKA KL
Prosentase (%) kemajuan penyusunan
dan pelaksanaan model dan pedoman
reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

75%

77,50%

77,50%

77,50%

77,50%

225,51

100%

100%
(penerapan)

100%
(penerapan)

100%
(penerapan)

100%
(penerapan)

9,75

23,86

Terwujudnya Koordinasi Antar


Lembaga
Prosentase (%) fasilitasi kerjasama
KPU dengan lembaga lain
Fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya

II.M.L.076-3

75%

77,50%
100%

77,50%
100%

77,50%
100%

77,50%
100%

23,86
40,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

78,49

Terwujudnya Sistem Administrasi


Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib
Efektif dan Efisien

Tersedianya Data, Informasi, dan


sarana dan prasarana teknologi
informasi

Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan


terukur

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

Prosentase (%) laporan monitoring dan


evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu
Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi
dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang
target kinerjanya tercapai sesuai
dengan penetapan kinerja

75%

77,50%

77,50%

77,50%

77,50%

33,98

60%

65,00%

65,00%

75,00%

75,00%

38,46

Jumlah dokumen RDP yang tersedia


sesuai dengan tepat waktu .
Persentase pemutakhiran data pemilih
di tingkat kelurahan di seluruh
Indonesia.

12 Dok

12 Dok

12 Dok

12 Dok

12 Dok

6,05

100%

100%

100%

100%

100%

38,14

Pengembangan teknologi informasi


dalam kepemiluan: (a). Kajian evoting, e-counting, dan e-recapitulation;
(b)penguatan sarana dan prasarana
perangkat teknologi informasi
kepemiluan
Jumlah sistem aplikasi yang digunakan
dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pembinaan Sumber Daya Manusia,


Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian (3358)

400,00
89,46

perbaikan
disain dan
kajian e voting

4 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

3 Aplikasi

3 Aplikasi

109,75

172,63
Tingkat Ketepatan Tertib
Administrasi dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia

II.M.L.076-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

90%

90%

90%

90%

90%

INDIKATOR

KEG
Penataan Organisasi, Pembinaan dan
Pengelolaan Administrasi Sumber Daya
Manusia
Terlaksananya Diklat Teknis dan
Diklat Struktural

76,38
Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

100%

100%

100%

100%

100%

Pelayanan Pengadaan Pegawai Baru

100%

100%

100%

100%

100%

Pengganti Antar Waktu Anggota KPU


Provinsi

85%

85%

85%

85%

85%

658,31

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,62

100%

100%

100%

100%

100%

2,61

Terselenggaranya seleksi PNS


Secara transparan dan akuntabel
Tingkat Ketepatan Proses
Pelaksanaan Pergantian Antar
Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan
KPU Daerah Pemekaran
Dokumen Kepegawaian
Terseleksinya Anggota KPU Daerah
Pemekaran
Tersusunnya/Revisi
Peraturan/Keputusan KPU Bidang
Kepegawaian

Pengelolaan Data Base Kepegawaian


Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM
Terlaksananya Penataan PNS
Seleksi Anggota KPU Daerah
Pemekaran
Rancangan Peraturan KPU tentang
Kepegawaian

Penyelenggaraan Operasional dan


Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
(3360)

181,02
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan


sarana dan prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai
Meningkatnya akuntabilitas
Persentase pengadministrasian BMN
penatausahaan Barang Milik Negara KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam
KPU Nasional
Aplikasi SIMAK

II.M.L.076-5

90%

90%

90%

90%

90%

15,03

60%

75%

100%

100%

100%

72,98

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Terwujudnya Pengelolaan
Persediaan (Stock Opname)

Jumlah KPU Kab/Kota yang


melaporkan persediaan asset
berdasarkan stock opname tepat waktu

Meningkatnya kapasitas personil


pengelola BMN

Persentase ketepatan dan tertib


administrasi pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut
persentase ketepatan dan tertib
administrasi review laporan BMN KPU

Meningkatnya tertib administasi


laporan BMN KPU Nasional
Tersedianya peraturan KPU terkait
kearsipan serta pedoman lainnya
yang sesuai dengan kebutuhan
standar peraturan terkait

Persentase ketepatan penyusunan


regulasi kearsipan

Meningkatnya pengelolaan dan


penerapan kearsipan sesuai kaidah
kearsipan
Meningkatnya kapasitas personil
dalam penerapan Elektronik Sistem
Kearsipan di KPU Provinsi
Meningkatnya Akuntabilitas
Penataan, Pendataan dan Penilaian
Arsip

Persentase jumlah arsip yang dikelola


sesuai dengan penerapan kaidah
kearsipan
Persentase tersosialisasi dan penerapan
Sistem Kearsipan Elektronik di KPU
Provinsi
Persentase Jumlah Satker KPU Daerah
(Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip
sesuai aturan kearsipan

Terpenuhinya Sarana Pendukung


untuk Pengadaan barang dengan eProcurement
Meningkatnya Kualitas
Penyelenggraan Keprotokolan,
Persidangan dan Perpustakaan

Persentase tersedianya dukungan


sarana dan prasarana untuk eProcurement
Persentase penyerahan tepat waktu
hasil notulensi rapat (3 hari)
Persentase terfasilitasinya
keprotokolan dalam pendampingan
kegiatan-kegiatan pimpinan

II.M.L.076-6

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

300

400

511

511

511

4,86

75%

100%

100%

100%

100%

10,07

75%

100%

100%

100%

100%

1,76

1 PKPU

1 PKPU

1 PKPU

1 PKPU

1 PKPU

3,47

50%

60%

70%

80%

90%

4,89

50%

55%

60%

70%

80%

5,54

50%

60%

70%

80%

90%

39,58

90%

90%

90%

90%

90%

0,25

75%

75%

80%

80%

85%

12,59

75%

75%

80%

80%

85%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG
Meningkatnya layanan dukungan
pengamanan

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen


KPU, Sekretariat Provinsi dan
Sekretariat Kabupaten/Kota (3361)

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

90%

90%

90%

95%

95%

10,00

INDIKATOR
Persentase keberhasilan
penanggulangan gangguan keamanan,
peningkatan kapasitas personel
anggota keamanan yang ber KTA dan
kegiatan KPU berjalan aman dan

89,89

Tersusunnya laporan hasil


pemeriksaan

Prosentase Penurunan kasus terhadap


penyelewengan keuangan, pegawai

15%

17%

18%

20%

25%

11,22

65%

67%

70%

75%

80%

13,33

Prosentase Penyelesaian rekomendasi


BPK, BPKP dan APIP yang
ditindaklanjuti

80%

82%

85%

87%

90%

5,06

Persentase KPU Provinsi dan KPU


Kabupaten/Kota yang mendapatkan
nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

20%

40%

60%

80%

100%

5,64

Tersusunnya laporan hasil


Presentase Pengaduan Masyarakat yang
peemriksaan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti
Tersusunnya laporan hasil tindak
lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan
APIP KPU
Tersusunnya laporan hasil evaluasi
LAKIP

Tersusunnya laporan hasil reviu


laporan keuangan

15,00
Peningkatan kualitas penyusunan
Laporan Keuangan sesuai SAP

WTP

WTP

WTP

WTP

15,00

WTP

Tersusunnya laporan hasil reviu


RKA-K/L

1,50
Persentase penganggaran KPU yang
efektif dan efisien

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur KPU

Menyediakan dukungans arana dan


prasarana Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

40%

50%

60%

70%

80%

1,50

500,00

II.M.L.076-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR
2015

KEG

2016

2017

2018

2019

Penyelenggaraan Dukungan Sarana


dan Prasarana (3362)

500,00
Meningkatnya dukungan Sarana
Transportasi/ Mobilitas Pegawai"

Jumlah presentase pemenuhan


kendaraan bermotor bagi pejabat dan
Operasional pegawai

Presentase pemenuhan dukungan


Meningkatnya pemenuhan
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sarana dan prasarana Mebelair/
Elektronik kantor KPU
Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU
Nasional
Persentase Tersedinya /terbelinya
Tanah untuk pembangunan Gedung
KPU Pusat dan Design dan RAB
Pembangunan Gedung KPU
Terselesaikanya tahapan pembangunan
Gedung KPU Pusat
Tersedianya Tanah untuk
pembangunan Gedung Daerah
Tersedianya Gedung dan Gudang
Daerah
Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

Menyiapkan penyusunan rancangan


peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi
hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya

90%

100%

100%

100%

100%

64,53

90%

100%

100%

100%

100%

68,00

367,47

100%

120

40%

40%

120

120

120

120

20%

120

1.088,30

Memfasilitasi penyelenggaraan
tahapan pemilu.

II.M.L.076-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR
2015

KEG
Penyiapan Penyusunan Rancangan
Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu (3363).

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

166,96

II.M.L.076-9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

KEG
Meningkatnya kualitas rancangan
Persentase ketepatan waktu
Peraturan KPU dan Kepuusan KPU harmonisasi dan penyusunan PKPU dan
yang sesuai dengan ketentuan
keputusan KPU.
pembentukan peraturan perundangundangan.
Persentase peraturan KPU dan
Keputusan KPU yang sesuai format
Peraturan Perundang-undangan.
Persentase Provinsi yang mendapatkan
penyuluhan Peraturan KPU.
Meninkatnya kualitas
pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian sengketa hukum,

Meningkatnya pelayanan dan


kapasitas penyelenggaraan
Pemilihan Umum

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

95%

95%

95%

95%

95%

7,10

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1000%

100%

100%

87%

87%

87%

INDIKATOR

Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opini.


86%
87%
Persentase penyelesaian sengketa
hukum yang dimenangkan.
Persentase penyiapan bahan
kajian/dukungan untuk
pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian yang tepat waktu.
Tersedianya pedoman teknis
penyusunan pelaporan dana kampanye,
audit dana kampanye, verifikasi partai
politik dan anggota DPD.
Persentase pemangku kepentingan
yang menerima bimbingan/pelayanan
pnyusunan laporan dana kampanye,
audit dana kampanye, pendaftaran
Partai Politik dan Anggota DPD .

II.M.L.076-10

86%

87%

87%

87%

87%

86%

87%

87%

87%

87%

118,49

34,90
86%

87%

88%

89%

90%

86%

87%

88%

89%

90%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

Meningkatnya kualitas pelayanan,


pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum.

Persentase ketepatan waktu penyiapan


bahan pelayanan pelaporan dana
kampanye, audit dana kampanye,
pendaftaran Partai Politik dan Anggota
DPD.
Terlaksananya pengelolaam dokumen
produk hukum .
Terlaksananya penyediaan dan
penyajian dokumentasi dan informasi
hukum yang mutakhir.
Terlaksananya dukungan
ketatausahaan yang handal (cepat,
tepat dan akurat).

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan


Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, Pemilukada,
Publikasi dan Sosialisasi serta
Partisipasi Masyarakat dan PAW
(3364)

2015

2016

2017

2018

2019

86%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

91%

91%

91%

90%

90%

91%

91%

91%

90%

90%

91%

91%

91%

Meningkatkan kualitas dukungan


Teknis dalam Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
serta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

6,46

921,34

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota


yang mengikuti Bimtek Pemilukada
Fasilitasi monitoring dan supervisi
pelaksanaan pemilukada dan pemilu
legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Prosentase Proses PAW anggota DPR
dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat diselesaikan
dalam waktu 5 hari kerja
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang telah membentuk PPID

II.M.L.076-11

204

100%

346

100%

100%

7.503.000.000,00

48.011.573,00

30

300

220

5.000.000,00

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR
2015

KEG
Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota
yang telah melakukan penataan dan
pengisian Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Peme
karan
Jumlah penataan daerah pemilihan
pasca Pemilu 2014
Jumlah data serta dokumen Pemilu,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
serta Pemilukada
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilukada
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih
Prosentase penyampaian informasi dan
publikasi serta sosialisasi pada Pemilu
dan Pemilukada
TOTAL

II.M.L.076-12

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp. Miliar)

2016

2017

2018

2019

65

65

65

65

12.400.927,00

65

65

65

65

5.000.000,00

531

531

531

531

5.000.000,00

204

346

7.010.000.000,00

91

100

150

290.000.000,00

1.420.000.000,00
3.137,90

MAHKAMAH KONSTITUSI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
KODE
KL

PROG

077

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TEKNIS
LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI
RI
3366 Pelayanan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Kerjasama,
Keprotokolan, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

231,9

Jumlah Laporan Publikasi


Konstitusi dan MK
Jumlah Layanan Pimpinan
(Kehumasan dan Keprotokolan)
Jumlah Laporan Kegiatan
Kerjasama dalam dan luar negeri

Jumlah Diseminasi Perkara


Konstitusi dan Putusan MK
3367 Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran, Evaluasi, Pengawasan,
Organisasi dan Tata Laksana

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

7
23,5

II.M.L.077-1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Dokumen Rencana Program
Kerja dan Anggaran, Rencana
Kinerja dan Rencana Strategis

X
Y.
5238 Pengelolaan Keuangan dan
Pengembangan SDM

2016

2017

2018

2019

11

11

11

11

11

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Pengawasan dan Pemeriksaan

Jumlah Laporan Organisasi dan Tata


Kerja MK

3
10,5

Jumlah Laporan Pengelolaan BMN


dan Kerumahtanggaan
Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip
dan Naskah Dinas
Jumlah Laporan Pengelolaan
Layanan Perkantoran

1
1
42,8

Jumlah Laporan Pengembangan


SDM
Jumlah Laporan Pelayanan
Administrasi SDM
Jumlah Laporan Pengelolaan
Pelaksanaan Anggaran
Jumlah Laporan Pelayanan
Administrasi Keuangan
02

2015
8

Jumlah Dokumen Evaluasi


Pelaksanaan Program Kerja
Anggaran dan Kinerja

3369 Pengelolaan Kerumahtanggaan,


Pengadaan, Perlengkapan, Arsip,
dan Ekspedisi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
II.M.L.077-2

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3370 Pembangunan, Rehabilitasi,


Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana

3371 Pengadaan Peralatan Gedung dan


Perlengkapan Gedung

SASARAN

INDIKATOR

07

PROGRAM PENANGANAN PERKARA


KONSTITUSI
3372 Penanganan Perkara PUU, SKLN,
PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan
Wakil Presiden, PHPU Gubernur,
PHPU Bupati, PHPU Walikota dan
Perkara Lainnya

3373

2015

2016

2017

2018

2019

35,1
Jumlah Paket Pembangunan,
Rehabilitasi, Renovasi dan
Pengadaan Sarana Gedung

2
121,2

Jumlah Paket Peralatan dan


Perlengkapan Gedung
06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

314,8

Jumlah Perkara PUU, SKLN, Perkara


Lainnya yang Diputus
Jumlah Penanganan Perkara PHPU
Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil
Presiden
Jumlah Penelitian dan Kajian
Perkara Konstitusi, Hukum dan
Tata Negara
Jumlah Peraturan MK dan Petunjuk
Teknis
Dukungan Pelaksanaan Tugas
Konstitusional MK

116

172

189

206

223

297

12

12

12

12

12

PROGRAM PENINGKATAN
PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
Pendidikan dan Pelatihan Hak
Konstitusional Warga Negara

43,0

II.M.L.077-3

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Dokumen Penyusunan
Program dan Evaluasi Pendidikan
dan Pelatihan Hak Konstitusional
Warga Negara
Jumlah Laporan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Hak
Konstitusional Warga Negara

JUMLAH

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12
822,8

II.M.L.077-4

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Indept
(gah : tas)

5.0 : 5.0

4.95 : 5.05

4.85 : 5.15

4.70 : 5.30

100%

100%

100%

100%

100%

80%

40%

50%

60%

70%

20%

40%

60%

80%

100%

10%

10%

15%

20%

20%

3,25

3,5

3,75

77

91

109

130

154

95%

95%

95%

95%

95%

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan


Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT
Indeks persepsi TPPU dan PT
Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan
dan pemberantasan TPPU dan PT
Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam
kebijakan domestik
Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti
Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan PT
Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT
di Indonesia
Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan PT
Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT
Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan
Informasi yang ditindaklanjuti
Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kepatuhan pelaporan
Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi
standar pelaporan
Indeks kepatuhan Pihak Pelapor
Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT
II.M.L.078-1

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti


Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan PT


Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan penyidik TPPU
dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase kelulusan peserta pelatihan


Meningkatnya kualitas SDM PPATK
Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian
prestasi kerja pegawai baik
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK
Nilai AKIP PPATK
Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif
Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK
Meningkatnya keandalan sistem TI PPATK
Indeks tatakelola TI PPATK
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK
Opini BPK

100%

100%

100%

100%

100%

90%

92%

93%

94%

95%

65

70

75

80

85

2,5

2,75

3,25

3,5

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur PPATK


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK
Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK
Kegiatan Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana PPATK
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK
Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

30,6
100%

100%

100%

100%

100%
30,6

100%

100%

100%

100%

100%

151,9

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT


Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan PT
Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT
di Indonesia

II.M.L.078-2

10%

10%

15%

20%

20%

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

80%

40%

50%

60%

70%

Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti


Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan PT
Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT
Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan
Informasi yang ditindaklanjuti

20%

40%

60%

80%

100%

3,25

3,5

3,75

Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti


Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT

77

91

109

130

154

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3,26

3,26

3,26

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan


dan pemberantasan TPPU dan PT
Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam
kebijakan domestik

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti


Meningkatnya kepatuhan pelaporan
Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi
standar pelaporan
Indeks kepatuhan Pihak Pelapor
Terwujudnya pencegahan TPPU dan PT yang efektif
Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT yang ditindaklanjuti
Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT
Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan PT
Meningkatnya evektifitas kajian hukum TPPU dan PT
Indeks kualitas kajian hukum
Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak
Pelapor
Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban
pelaporan dan tata cara pelaporan

18,3

Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK

II.M.L.078-3

KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

KEG

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2,75

3,15

3,25

3,3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya pemenuhan peraturan perundang-undangan


di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT
Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum
Indeks kualitas produk hukum di bidang pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT
Meningkatnya efektivitas pemberian bantuan hukum,
pendapat hukum, dan keterangan ahli
Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli TPPU
dan PT
Persentase pemenuhan pemberian pendapat hukum
Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada pemohon
,

Meningkatnya efektivitas kajian hukum TPPU dan PT


Indeks kajian hukum

Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK


27,4
Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan PT
Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas layanan kehumasan
Indeks kualitas layanan kehumasan
Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri
Persentase implementasi hasil kerjasama Luar Negeri

60%

70%

80%

90%

95%

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

20%

30%

40%

50%

60%

60%

65%

70%

75%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

Meningkatnya efektivitas asistensi penanganan TPPU dan PT


Persentase peningkatan status perkara yang berasal dari
HA, HP, atau temuan penyidik
Meningkatnya koordinasi tindak lanjut hasil analisis, hasil
pemeriksaan, dan informasi
Persentase pemantauan HA, HP, dan informasi yang telah
disampaikan kepada apgakum dan instansi terkait.
II.M.L.078-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

55%

65%

75%

85%

90%

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya efektivitas sosialisasi pencegahan dan


pemberantasan TPPU dan PT
Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi
terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT
Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada
publik
Jumlah informasi yang disampaikan kepada publik

50,7

Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK


Meningkatnya keandalan sistem TI PPATK
Indeks tata kelola TI PPATK
Indeks tingkat kepuasan layanan TI
Meningkatnya efektivitas perencanaan sistem TI PPATK
Persentase realisasi roadmap cetak biru PPATK
Persentase pemenuhan sistem TI PPATK
Meningkatnya kehandalan infrastruktur TI PPATK
Persentase uptime sistem TI PPATK
Meningkatnya kualitas rancangan dan pengembangan
sistem informasi PPATK
Persentase progress pengembangan sistem informasi yang
dikerjakan sesuai tahapan yang disepakati

2,5
3,2

2,75
3,3

3
3,35

3,25
3,4

3,5
3,5

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

100%

100%

100%

100%

100%
7,9

Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor


Meningkatnya kualitas audit kepatuhan
Tingkat kepatuhan Pihak Pelapor
Meningkatnya efektivitas audit khusus
Persentase tercapainya sasaran audit khusus
Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan
pengawasan kepatuhan pada Pihak Pelapor
Persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan
kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP

II.M.L.078-5

90%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

80%

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

75%

80%

80%

85%

85%

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil


audit
Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti
Kegiatan Pengawasan Kewajiban pelaporan Dan
Pembinaan Pihak Pelapor

9,2
Meningkatnya kualitas data dan informasi dalam
mendukung proses analisis dan pemeriksaan
Persentase pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung
proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan PT
Meningkatnya pemenuhan data dan informasi yang valid
Persentase laporan dari Pihak Pelapor dan Ditjen BC yang
telah diverifikasi
Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak
Pelapor
Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban
pelaporan dan tata cara pelaporan
Meningkatnya efektivitas pengelolaan layanan bantuan
kepada Pihak Pelapor
Persentase penanganan layanan bantuan kepada Pihak
Pelapor

Kegiatan Analisis Transaksi Dan Pengelolaan Laporan


Masyarakat

70%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

95%

95%

100%

3,26

3,26

3,26

60%

65%

70%

75%

80%

4,3
Meningkatnya kualitas HA dan Informasi
Tingkat kualitas HA dan Informasi
Meningkatnya efektivitas analisis
Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut LTKM
Meningkatnya efektivitas pengelolaan pengaduan
masyarakat
Persentase peningkatan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
II.M.L.078-6

2,5

2,5

3,5

3%

3%

4%

4%

5%

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

4%

4%

5%

5%

6%

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

Meningkatnya efektivitas pengelolaan permintaan informasi


Persentase peningkatan permintaan informasi yang
ditindaklanjuti
Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengembangan Riset TPPU
15,3
Meningkatnya kualitas HP
Tingkat kualitas HP
Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan PT
Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT
Tingkat kualitas statistik
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan
Persentase hasil telaahan yang ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan
Meningkatnya (jumlah) hasil riset yang faktual, informatif,
dan implementatif
Jumlah riset tematik terkait TPPU dan PT
TOTAL BELANJA PRIORITAS

II.M.L.078-7

3,5

3,6

3,7

3,8

Indeks
Indeks

3
3

3,25
3,25

3,5
3,5

3,75
3,75

100%

100%

100%

100%

100%

4
182,5

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 - 2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
KODE
Keg

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

Prog

079

06

079

06

079

06

079

06

079

06

079

06

3392

079

06

3392

079

06

3392

Jumlah Teknologi yg terdifusi


(paket)

079
079
079
079

06
06
06
06

3392
3392
3392
3392

Jumlah publikasi ilmiah


Jumlah prototipe
Jumlah contoh produk
Jumlah usulan paten

079

06

3392

079

06

3392

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

36

36

36

36

36

PROGRAM PENELITIAN,
PENGUASAAN DAN
PEMANFAATAN IPTEK

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
5.747,1

Meningkatnya kemampuan penelitian,


pengembangan dan pemanfaatan IPTEK
Jumlah prototipe/teknologi
terdufusi
Meningkatnya pemanfaatan hasil
penelitian untuk kebijakan
Jumlah publikasi penelitian ekonomi

181,9

Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
Terdifusinya Inovasi Teknologi Tepat Guna
dan Produksi Berbasis Pertanian dan
Energi Berkelanjutan

Meningkatnya pemasyarakatan dan


Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di
Daerah
Teknologi Meningkatkan Produktifitas
Industri Tahu (UMKM) melalui
Peningkatan Efisiensi Energi

Jumlah UMKM yang dibina

II.M.L.079-1

30
4
8
3

32
4
8
2

34
4
8
3

36
4
8
3

37
4
8
3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

079

06

3392

Teknologi energi mandiri berbasis limbah Jumlah daerah penerapan teknologi


organik
tepat guna

079

06

3392

Teknologi pengolahan/penjernihan air


untuk air bersih / minum

079

06

3393

079

06

3393

079

06

3393

Jumlah informasi multimedia yang


mendukung difusi sistem dan
konten repositori ilmiah nasional

079

06

3393

079

06

3393

079

06

3393

079

06

3393

079

06

3393

079
079

06
06

3393
3393

079

06

3393

Jumlah kerjasama dengan


stakeholder terkait difusi sistem
dan konten repositori ilmiah
nasional
Jumlah cantuman database karya
ilmiah
Jumlah karya ilmiah digital dan
jurnal ilmiah yang terkelola
Jumlah sistem dan konten repositori
ilmiah nasional
Jumlah Sarana repositori di bidang
iptek
Jumlah dokumen RSNI/ ISO
Jumlah workshop/
seminar/lokakarya/diklat
Jumlah publikasi/paket informasi
multimedia

079

06

3393

079

06

3393

Jumlah daerah penerapan teknologi


tepat guna

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

261,5

Pengembangan Sistem
Dokumentasi dan Informasi
Ilmiah
Terbangunnya repositori dan diseminasi
informasi iptek
15

15

15

15

15

43.500

47.600

48.700

48.800

48.900

60.070

66.100

70.120

70.140

70.150

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

29

29

29

29

29

500.000

750.000

800.000

800.000

800.000

Terdifusinya informasi ilmiah ke daerah


Jumlah akses pengetahuan

II.M.L.079-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3393

079

06

3393

079

06

3393

079

06

3393

079
079
079

06
06
06

3394
3394
3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3394

PROG/KEGIATAN

SASARAN

Tata Kelola Pendukung sistem


dokumentasi dan informasi ilmiah

INDIKATOR
Jumlah seminar layanan
perpustakaan
Jumlah sistem informasi ilmiah ke
daerah
Jumlah kemasan pengetahuan
informasi ilmiah untuk ke daerah
Jumlah Bulan tata kelola

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

195,4

Pengembangan Inovasi
Terakselerasinya difusi hasil iptek
Berbasis Inovasi LIPI ke Stakeholders
(Industri, Pemerintah, Masyarakat)
Jumlah paket HKI yang
termanfaatkan/diinkubasi
Jumlah unit usaha UMKM inovatif
baru
Jumlah tenant terbina dan
tergraduasi
Jumlah policy brief kegiatan difusi,
alih teknlogi, technopark dan
inkubator
Terkapitalisasinya hasil litbang LIPI
melalui pendaftaran dan valuasi HKI untuk
proses difusi iptek LIPI
Jumlah hak kekayaan intelektual
yang terdaftar, terpelihara dan
terlindungi
Jumlah dokumen HKI yang
tervaluasi nilai ekonomisnya
Jumlah orang terlatih
mendokumentasikan HKI
Jumlah lisensi HKI ke Industri

II.M.L.079-3

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

35

35

40

40

40

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3394

079

06

3394

079

06

3395

079

06

3395

079

06

3395

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

PROG/KEGIATAN

SASARAN
Terbangunnnya dan Termanfaatkannya
Technopark di Cibinong Science CenterBotanical Garden dalam rangka akselerasi
difusi iptek LIPI

INDIKATOR

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah paket sarana Technopark di


Cibinong Science Center-Botanical
Garden

Jumlah kebun raya daerah yang siap


dibuka untuk umum
jumlah kebun raya daerah baru
yang terbina

Pengembangan Konservasi
Tumbuhan Indonesia-Kebun
Raya Baru
Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun
raya daerah

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

38,6

441,7

Pengembangan Konservasi
Tumbuhan Indonesia-Kebun
Raya
Terkonservasinya tumbuhan dataran
rendah basah
Jumlah bibit tumbuhan dataran
rendah basah terkonversi
Jumlah Publikasi ilmiah (nasional
dan internasional)
Jumlah jenis baru yang ditemukan

500

750

1.000

1.500

1.500

30

30

40

40

40

Jumlah bibit tumbuhan yang


terkonservasi
Jumlah taman tematik yang tertata

500

750

1.000

1.500

1.500

Jumlah spesimen tumbuhan dataran


tinggi basah terkonservasi

300

300

300

300

300

Terkonservasinya tumbuhan dataran


tinggi basah

II.M.L.079-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3396

079

06

3396

079

06

3396

079
079

06
06

3396
3396

079

06

3396

079

06

3397

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah publikasi ilmiah nasional


dan internasional

10

10

10

10

10

Jumlah bibit tumbuhan Dataran


tinggi kering terkonservasi
Jumlah Catatan Baru
Jumlah publikasi ilmiah nasional
dan internasional

275

275

275

275

275

2
20

2
20

2
25

2
25

2
25

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

Terkonservasinya tumbuhan dataran


tinggi kering

Terkonservasinya tumbuhan dataran


rendah kering
73,0

Penelitian dan Penguatan


Sistem Mutu dan Teknologi
Pengujian
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
P2SMTP Laboratorium Pengujian

079

06

3397

079
079

06
06

3397
3397

079
079

06
06

3397
3397

079

06

3397

079

06

3397

079

06

3397

079

06

3400

Jumlah dokumen usulan lab.


Terakreditasi (perluasan ruang
lingkup)
Jumlah Sistem dan Metoda Uji

10

10

10

10

10

6
460

6
460

6
460

6
460

6
460

200

200

200

200

200

25

25

25

25

25

Terbangun dan termanfaatnya


Infrastruktur Sistem Mutu dan Teknologi
Pengujian dalam pendifusian iptek
Jumlah Sertifikasi Organisasi
Jumlah sertifikasi
Personil/pelatihan
Jumlah Sertifikat/Laporan
pengujian
Jumlah Kajian dan Publikasi ilmiah
tentang Sistem Mutu dan Teknologi
Pengujian
Jumlah kebijakan inovasi, valuasi
dan promosi hasil penelitian LIPI

736,2

Penelitian Biologi

II.M.L.079-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

PROG/KEGIATAN

SASARAN
Pengembangan TechnoPark di
Kabupaten/Kota

079

06

3400

079

06

3400

079
079
079
079
079
079

06
06
06
06
06
06

3400
3400
3400
3400
3400
3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

TechnoPark (unit) di Enrekang


(Sulsel), Tasikmalaya (Jabar), dan
Banyumulek (NTB)

Jumlah publikasi ilmiah (nasional


dan internasional)
Jumlah Spesies baru
Jumlah usulan paten
Jumlah Jenis Baru
Jumlah Paket Teknologi
Jumlah Varietas yang dihasilkan
Jumlah Penambahan Koleksi
rujukan flora, fauna dan mikroba
serta database

130

130

130

130

130

20
2
1
1
1
15.000

20
2
1
1
1
15.000

20
2
1
1
1
15.000

20
2
1
1
1
15.000

20
2
1
1
1
15.000

60

60

60

60

60

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Terselenggarannya Inventarisasi,
Monitoring dan Pemanfaatan Bioresources
Indonesia

Tersusunnya Kebijkan Pengelolaan Bidang


Hayati dan Bioresources Indonesia
Jumlah Dokumen
kebijakan/Rekomendasi
Pengelolaan Bidang Hayati
Jumlah dokumen laporan status
keanekaragaman hayati
Penambahan data entry flora, fauna
dan mikroba untuk Ina BIF
Judul buku metode survey dan studi
populasi untuk menunjang
penentuan kebijakan CBD, CITES,
GSPC
Dokumen interferensi DELRI dalam
penentuan kebijakan terkait kehati
di tingkat Internasional ( CBD,
SBSSTA, GTI, GBIF, MAB, CITES,
Terselenggaranya Diseminasi Iptek
II.M.L.079-6

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

Keg

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

079

06

3400

Jumlah Formulasi Pupuk

079

06

3400

Jumlah Desa yang mengaplikasikan


Pupuk Organik Hayati (POH)

079

06

3400

Jumlah UKM yang terbina

079
079

06
06

3400
3400

079

06

3400

Jumlah Produksi Pupuk (liter)


Tenaga Terampil Pembuatan dan
aplikasin POH (orang)
Jumlah tenaga terampil yang
dihasilkan untuk pembuatan produk
berbasis biomaterial

079

06

3400

079

06

3400

Tereksplorasinya Bioresources Kepulauan Jumlah Publikasi ilmiah (nasional


terluar, ekosistem penting dan difusi
dan internasional)
peyadartahuan masyarakat

079

06

3400

079
079

06
06

3400
3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

5.000
100

5.000
100

5.000
100

5.000
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah jenis baru yang ditemukan

Jumlah spesimen terdepositori


Difusi penyadar tahuan
pemanfaatan berkelanjutan
bioresources (daerah)
Jumlah dokumen pengetahuan
tradisional terdokumentasi
Jumlah Publikasi ilmiah (nasional
dan internasional)

1.000
3

1.000
3

1.000
3

1.000
3

1.000
3

12

12

12

12

12

20

20

20

20

20

Jumlah produksi bioposka (ton)

Terlaksananya perlindungi sumber daya


hayati dari ancaman kepunahan terkaait
otoritas keilmuan (Scientific outhority)

5
5.000
100

Jumlah laporan terkait National


Focal Point (Annual National
report)
Jumlah studi populasi spesies
terpilih terancam punah
Jumlah rekomendasi
II.M.L.079-7

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3400

079
079

06
06

3400
3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3400

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terpetakannya biorsesources

Jumlah Publikasi ilmiah (nasional


dan internasional)
peta bioresources (dokumen)
Difusi dan desimasi peta
bioresources (orang)
Diperolehnya hasil pemuliaan bioresouces Jumlah Publikasi ilmiah (nasional
flora, fauna dan mikroba untuk ketahanan dan internasional)
pangan, lingkungan, industri, formulasi
bioresources untuk obat, dan diseminasi
dan konservasi
Jumlah galur/varietas tanaman yang
didaftar
Jumlah galur/asesi /varietas/
kerabat liar/terkumpulkan
Jumlah jenis fauna yang
terdomestikasikan
Jumlah lokasi galur yang
terdiseminasi (pisang, kentang, taka
dll)
Jumlah ekstrasi isolasi dan senyawa
aktif untuk obat
jumlah Isolasi mikroba untuk bahan
pangan, obat dan energi
Jumlah jenis sebagai bioindikator
pencemaran lingkungan
Jumlah tehnologi inovasi yang di
deseminasikan
Jumlah bibit kayu unggul yang
didesiminasi
Jumlah produksi stater POH untuk
serealia, sayuran dan tanaman
tahunan yang ter karakterisasi
Jumlah uji cepat standarisasi POH
II.M.L.079-8

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2
100

2
100

2
100

2
100

2
100

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3400

079

06

3400

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079
079
079

06
06
06

3403
3403
3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079
079

06
06

3403
3403

079

06

3403

079
079

06
06

3403
3403

079
079
079

06
06
06

3403
3403
3403

PROG/KEGIATAN

SASARAN

Tata Kelola Pendukung Penelitian Biologi

INDIKATOR
Jumlah Ekosistem terpilih untuk
kajian sekuestrasi karbon
Jumlah Bulan tata kelola

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

216,7

Penelitian Bioteknologi
Pengembangan Bioresources rekayasa
biomolekuler, bioproses

Terselesaikannya penelitian unggulan


untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan

Jumlah produk

Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional


dan Internasional
Jumlah Akreditasi/Sertifikasi
Jumlah Diseminasi/Pelatihan
Jumlah Peserta untuk
Penyadartahuan
Jumlah PVT (Pendaftaran Varietas
Terstandar)
Jumlah Laporan Penelitian
Ketahanan Pangan dan Obat
Jumlah Prototype

45

45

45

45

45

Jumlah laporan
Jumlah PVT (Pendaftaran Varietas
Terstandar)
Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Jumlah publikasi
CSC
Jumlah Model Tekno Agronomi
Jumlah Model Pemanfaatan
Bioresources
Jumlah Kegiatan Diseminasi
Jumlah Model Unit Usaha
Jumlah Kebun/Taman Koleksi

II.M.L.079-9

1
2
700

2
700

2
700

2
700

2
700

30

30

30

30

30

10
2

10
2

10
2

10
2

10
2

16

16

16

16

16

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

6
6
10

6
6
10

6
6
10

6
6
10

6
6
10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3403

079

06

079

PROG/KEGIATAN

SASARAN
Terdifusinya Padi unggul tahan cekaman
biotik dan abiotik berbasis pemuliaan
terkini untuk Ketahanan Pangan

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah Kegiatan Uji Lahan Terbatas


(LUT), Sertifikasi aman Lingkungan/
Pangan/Pakan dan Uji Kesepadanan
(Padi transgenik, padi gogo)

3403

Jumlah kegiatan Uji Multilokasi bibit


unggul padi ( Padi tahan blast, Padi
tahan tungro, cv Rojolele, Ciherang,
IR 64, Padi gogo)

06

3403

Jumlah Mitra (UKM) untuk produksi


bibit unggul padi

079

06

3403

Jumlah daerah implementasi bibit


padi unggul (LIPI Go 1,2,3,)

079

06

3403

Terdifusinya teknologi Pengolahan daging, Jumlah Mitra Rumah Pemotongan


susu dan pakan
Hewan

079

06

3403

Jumlah Mitra (UKM) pengembangan


produk susu

079

06

3403

Jumlah Mitra Produksi SIlase

079

06

3403

Jumlah sapi yang di Inseminasi


Buatan

500

500

500

500

500

079

06

3403

Jumlah validasi protokol EPO dan


pengembangan diagnostik kit

079

06

3403

Jumlah Mitra Pengembang EPO dan


Diagnostik Kit

079

06

3403

Jumlah Produk Obat Herbal yang


didesiminasikan

Terdifusinya teknologi pengembangan


produk biofarmasi berbasis biologi
molekuler dan obat herbal terstandar

II.M.L.079-10

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

3403

079

06

079

079

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terbangunnya fasilitas uji BSL2, BSL3, dan Jumlah sarana Up-scalling


sarana prasarana fasilitas pendukung
penelitian Bioteknologi lainnya
Jumlah Fasilitas BSL-2

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah Fasilitas BSL-3

Jumlah Fasilitas Pilot Plant

Jumlah daerah implementasi dan


produksi bibit

Jumlah Mitra Pengembangan


Produk berbasis MOKAF

Jumlah pengembangan protokol


Bioproses dan Biorefineri

3403

Jumlah Mitra Pengembang


Implementasi teknologi Bioeenergi

06

3403

Jumlah Daerah Implementasi


teknologi Bioproses dan Biorefineri

06

3403

12

12

12

12

12

Terdifusinya bibit umbi,kedelai plus dan


Jumlah Mitra (UKM) untuk produksi
pupuk organik berbasis mikroba Indonesia

Terdifusinya teknologi
Bioproses/Biorefineri pemanfaatan
biomasa untuk produksi
bioenergi(Bioetanol, Biohidrogen)

Tata Kelola Pendukung Penelitian


Bioteknologi

Jumlah Bulan tata kelola

II.M.L.079-11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3404

079

06

3404

079

06

3404

079

06

3404

079

06

3404

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah Kegiatan Diseminasi Iptek

Jumlah Rekomendasi Kebijakan

30

30

30

30

30

Penelitian Ekonomi
Terlaksananya penelitian dan
terdiseminasikannya hasil penelitian
Sosial Bidang Inovasi Ekonomi

Jumlah Publikasi
Penelitian Global Village

200,0

Terselenggaranya Penelitian Global


Village

079

06

3404

079

06

3404

Jumlah Provinsi Terindeksasi

06

3404

Jumlah lembaga penelitian terbina

06

3404

06

3404

Jumlah Kelompok Isu


Teridentifikasi
Jumlah Bulan tata kelola

079

06

3405

079

06

3405

079

06

079

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
254,6

Terpetakannya kesiapan masyarakat


menuju kehidupan global

Tata Kelola Pendukung Penelitian


Ekonomi

18

21

21

21

21

12

12

12

12

12
352,7

Penelitian Elektronika dan


Telekomunikasi
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)

3405

Jumlah Prototipe

06

3405

Jumlah usulan paten

079

06

3405

Jumlah sarana prasarana

079

06

3405

Jumlah publikasi Ilmiah

22

25

27

29

29

Terdiseminasinya Teknologi Radar


Pengawas

II.M.L.079-12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

PROG/KEGIATAN

SASARAN
Terdiseminasinya Teknologi Sel surya
berbasis perwarna (dye-sensitized Solar
Cells, DSSC)

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah Teknologi yg terdesiminasi


(paket)

079

06

3405

079

06

3405

Jumlah Prototipe,

079

06

3405

Jumlah publikasi Ilmiah

079

06

3405

Jumlah usulan paten

079

06

3405

Jumlah Teknologi yg terdifusi


(paket)

079
079
079

06
06
06

3405
3405
3405

2
10
1

2
10
1

2
12
1

2
14
1

2
16
1

079

06

3405

079

06

3405

079

06

3405

079

06

3405

Jumlah Teknologi yg terdifusi


(paket)

079

06

3405

Jumlah Prototipe,

079

06

3405

Jumlah publikasi Ilmiah

079

06

3405

12

12

12

12

12

Meningkatnya penguasaan Teknologi


Material dan Komponen Elektronika

Jumlah Prototipe,
Jumlah publikasi Ilmiah
Jumlah contoh produk
Peningkatan Mutu dan Pengembangan
Fasilitas Riset
Jumlah Paket peningkatan Mutu
dan Pengembangan fasilitas riset
Terdesiminasinya Sistem Peralatan
Pendukung transportasi darat, Energi dan

Tata Kelola Pendukung Penelitian


Elektronika dan komunikasi

Jumlah Bulan tata kelola

II.M.L.079-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3406

079
079

06
06

3406
3406

079

06

3406

079

06

3406

079
079

06
06

3406
3406

079

06

3406

079
079
079

06
06
06

3406
3406
3406

079

06

3406

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah Teknologi yg terdifusi


(paket)

Jumlah lokasi pemasangan

Jumlah Teknologi yg terdifusi


(paket)

Jumlah mesin yang terdisfusikan

2
10
-

2
10
-

3
12
-

4
15
-

4
16
1

1
8
-

2
10
-

2
10
-

2
12
-

3
16
1

1
1
10
1

2
2
10
1

2
2
12
1

3
3
15
1

3
3
16
1

Penelitian Fisika
Terdifusinya sistem deteksi longsor di
daerah rawan

Terdisfusinya sistem laser CNC untuk


usaha kecil menengah

Terdifusinya teknologi pembuatan baterai Jumlah Teknologi yg terdifusi


lithium
(paket)
Jumlah prototipe dan proses produk

Terdesiminasinya teknologi pembuatan


fuel cell

Jumlah usulan HKI


Jumlah publikasi Ilmiah
Jumlah Teknologi yg terdifusi
(paket)
Jumlah prototipe dan proses produk

Terlaksananya Uji Beta Magnet untuk


motor dan generator listrik

Jumlah usulan HKI


Jumlah publikasi Ilmiah
Jumlah Teknologi yg terdifusi
(paket)

Terdesiminasinya Teknologi bahan baru


dan nanomaterial (thermal coating)

Jumlah prototipe produk


Jumlah usulan HKI
Jumlah publikasi Ilmiah
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)

II.M.L.079-14

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
180,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3406

079
079

06
06

3406
3406

079

06

3406

079

06

3406

079
079
079

06
06
06

3406
3406
3406

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3406

079

06

3408

079

06

3408

079

06

3408

079
079

06
06

3408
3408

079

06

3408

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

10

10

11

11

11

1
2
-

3
2
3

4
2
8

4
2
9

4
2
9

10

20

22

25

25

Jumlah Contoh Produk/Prototip


Jumlah Usulan HKI
Jumlah paket teknologi
Jumlah pusat ungulan

3
1
1
-

3
2
1
-

4
2
1
-

4
2
1
-

4
2
1
1

Jumlah paket Peningkatan Mutu dan


Pengembangan Fasilitas Lab
Jumlah Bulan tata kelola

12

12

12

12

12

Jumlah publikasi Ilmiah

Terdesiminasinya teknologi material dan


rekayasa manufaktur melalui Penelitian
unggulan

Jumlah Contoh Produk/Prototip


Jumlah Usulan HKI
Jumlah Teknologi yg terdifusi
(paket)
Jumlah publikasi Ilmiah

Terbangunnya pusat unggulan bidang


laser dan optoelektronika

Tata Kelola Pendukung Penelitian Fisika

TARGET

Penelitian Geoteknologi

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

191,9
Meningkatnya pemahaman konsep risiko
bencana kebumian dan perubahan iklim
serta jumlah kawasan, aparat, masyarakat,
komunitas sekolah yang mendapatkan
pendidikan risiko bencana dan perubahan
iklim

Jumlah kawasan/aparat-masyarakat
tersosialisasi
Jumlah sekolah tersosialisasi
Jumlah buku pendidikan publik

Terdifusinya ilmu pengetahuan di bidang


geoteknologi
II.M.L.079-15

11

14

14

10

10
3

15
5

15
5

20
8

25
5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3408

079
079
079
079

06
06
06
06

3408
3408
3408
3408

079
079
079

06
06
06

3408
3408
3408

079
079
079

06
06
06

3408
3408
3408

079

06

3408

079

06

3408

079

06

3409

079

06

3409

079
079

06
06

3409
3409

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah industri/masyarakat yang
memakai
Jumlah Prototipe
Jumlah kerjasama/pelatihan
Jumlah Paten

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2
1

1
3
1

2
3
1

2
3
1

Jumlah Publikasi Ilmiah


Jumlah Prototipe

2
1

2
1

3
1

3
1

4
1

Jumlah Publikasi Ilmiah

Jumlah hasil kajian mitigasi


kebencanaan dan perubahan iklim

Tata Kelola Pendukung Penelitian


Geoteknologi

Jumlah Bulan tata kelola

12

12

12

12

12

Jumalh Produksi dan aplikasi pupuk


majemuk alam (Puminal)untuk
lahan marjinal/kritis (UPT Loka Uji
Teknik Penambangan Jampang
Kulon)

Terdesiminasinya teknologi big data

Jumlah Teknologi yg terdesiminasi


(paket)

Jumlah Publikasi Ilmiah


Jumlah Prototipe perangkat lunak

8
1

10
1

12
1

14
1

16
1

Meningkatnya hasil penelitian


geoteknologi untuk nilai tambah bahan
galian
Meningkatnya informasi dasar
kebencanaan di kawasan rawan bencana
Liwa

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

Tersedianya data dan informasi hasil


kajian kebencanaan dan lingkungan

Penelitian Informatika

72,1

II.M.L.079-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3409

079

06

3409

079

06

3409

079

06

3409

079

06

3409

079

06

3410

079

06

3410

079

06

3410

079

06

3410

079

06

3410

079

06

3410

079
079
079

06
06
06

3410
3410
3410

079

06

3410

079
079

06
06

3410
3410

PROG/KEGIATAN

SASARAN
Terdesiminasinya teknologi komputasi
berkinerja tinggi
Terlaksanaya Penelitian teknologi
embeded system dan signal processing
intelligent system

Penelitian dan Pengembangan


KIM

Tata Kelola Pendukung Penelitian


Informatika

INDIKATOR
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)
Jumlah Publikasi Ilmiah
Jumlah Prototipe

Jumlah Publikasi Ilmiah


Jumlah Bulan tata kelola

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

8
2

10
2

12
2

14
2

16
2

16
12

18
12

20
12

22
12

24
12
190,1

Terpeliharanya infrastuktur metrologi


untuk ukuran fisika yang terakreditasi
internasional
Jumlah lingkup pengukuran yang
terakreditasi internasional
Jumlah sistem standar

Jumlah pengukuran dalam uji


banding antar laboratorium
internasional
Jumlah prototipe
Jumlah publikasi ilmiah
Jumlah sistem dan metoda kalibrasi
dan pengukuran

5
80
7

5
85
7

5
90
7

5
95
7

5
95
7

10
12

10
12

10
12

10
12

10
12

Revitalisasi dan penguatan infrastruktur


sistem pengukuran (metrologi), dan
perangkat kalibrasi nasional

Terlaksananya kajian ketahanan air dan


daya saing wilayah
Tata Kelola Pendukung Penelitian KIM

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

Jumlah hasil kajian


Jumlah Bulan tata kelola

II.M.L.079-17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3412

079

06

3412

079

06

3412

079
079

06
06

3412
3412

079

06

3412

079

06

3412

079

06

3413

079

06

3413

079

06

3413

079
079
079

06
06
06

3413
3413
3413

079

06

3413

079

06

3413

079

06

3413

079

06

3413

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

1
45

1
45

1
45

1
45

1
45

12

12

12

12

12

Penelitian Masyarakat dan


Budaya
Terlaksananya penelitian dan
terdiseminasikannya hasil penelitian
Sosial Bidang budaya, perilaku dan
kognitif masyarakat

Jumlah kegiatan diseminasi iptek


Jumlah rekomendasi kebijakan
Jumlah publikasi ilmiah

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
31,0

Terpetakannya bahasa bahasa lokal yang


berperan dalam menjaga keutuhan NKRI

Tata Kelola Pendukung

Jumlah publikasi kajian bahasa dan


budaya
Jumlah Bulan tata kelola

Penelitian Kependudukan

72,5
Terlaksananya penelitian dan
terdiseminasikannya hasil penelitian
Sosial Bidang kependudukan
Jumlah kegiatan diseminasi iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan
Jumlah publikasi ilmiah

3
28

3
28

3
28

3
28

3
28

Terlaksananya penelitian unggulan isu


strategis sosial budaya
Jumlah paket kajian ilmu
pengetahuan sosial dan
kemanusiaan untuk ketahanan
sosial, ekonomi dan budaya

Terlaksanannya Kegiatan Laboratorium


Sosial

Tata Kelola Pendukung

Jumlah dokumen pemanfaatan Iptek


bernilai ekonomis
Jumlah Bulan tata kelola

II.M.L.079-18

12

12

12

12

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3415

079

06

3415

079

06

3415

079
079

06
06

3415
3415

079

06

3415

079

06

3415

079
079
079
079
079

06
06
06
06
06

3415
3415
3415
3415
3415

079

06

3415

079

06

3415

079
079
079
079
079

06
06
06
06
06

3415
3415
3415
3415
3415

079

06

3415

079

06

3415

079
079

06
06

3415
3415

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah bahan acuan yang dihasilkan

Jumlah standar acuan


Jumlah lab beroperasi

1
1

1
1

1
1

1
1

1
-

Jumlah Teknologi yg terdesiminasi


(paket)
Jumlah Contoh Produk
Jumlah Paten
Jumlah Publikasi
JumlahLab. Rujukan
Jumlah Akreditasi Lab

2
3
20
1

3
4
20
-

3
4
20
-

3
2
20
1

4
2
20
1
2

2
3
20
1
2

2
4
30
1
2

3
4
30
1
2
1

3
2
20
1
2
1

3
2
20
1
2
1

1
6

1
6

2
6

2
7

3
8

Pusat Penelitian Kimia


Terbangunnya infrastuktur metrologi
kimia

prioritas

Terdesiminasinya Teknologi bahan bakar


Nabati berbasis limbah pertanian

Terdesiminasinya Teknologi pembuatan


obat dari biota laut dan mikroba dan
teknologi proses herbal terstandard
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)
Jumlah Contoh Produk
Jumlah Paten
Jumlah Publikasi
Jumlah UMKM yang dibina
Jumlah Kerjasama
Jumlah Pilot plan dan uji coba
Terdiseminasikannya Pengembangan
Teknologi Bersih

Jumlah Jumlah Teknologi yg


terdesiminasi (paket)
Jumlah Contoh Produk
Jumlah Publikasi
II.M.L.079-19

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
292,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079
079

06
06

3415
3415

079

06

3415

079

06

3415

079
079
079
079
079

06
06
06
06
06

3415
3415
3415
3415
3415

079

06

3415

PROG/KEGIATAN

SASARAN

Terdiseminasikannya Teknologi Pangan


Fungsional , Pengemasan Pangan
Tradisional dan teknologi proses aditif
pakan

Tata Kelola Pendukung

INDIKATOR

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Jumlah kerjasama

Jumlah Jumlah Teknologi yg


terdesiminasi (paket)
Jumlah Contoh produk
Jumlah Usulan paten
Jumlah Publikasi ilmiah
Jumlah UMKM yang dibina
Jumlah Kerjasama
Jumlah Bulan tata kelola

3
9
2
3
12

4
1
10
4
3
12

4
1
10
4
3
12

4
1
10
4
3
12

4
1
11
4
3
12

Alih Teknologi Agro Pangan


Tradisional, teknologi pemanfaatan
limbah pertanian, teknologi
pengembangan pakan organik (UPT
Balai Pengembangan Proses dan
Teknologi Kimia, Gunung Kidul,
DIY)
079

06

3416

79

3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

167,6

Penelitian Limnologi (Sumber


Daya Perairan Darat)
Pengembangan TechnoPark bidang
TechnoPark (unit)
penelitian Limnologi di Kab. Samosir,
Sumut
Terkonsepnya pengelolaan danau berbasis Jumlah basis data daya dukung
daya dukung ekosistem
keluaran
Jumlah konsep model pengelolaan

Termanfaatnya biodiversitas sumberdaya


perairan darat secara berkelanjutan
Jumlah teknologi budidaya
II.M.L.079-20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079
079

06
06

3416
3416

079

06

3416

079
079
079

06
06
06

3416
3416
3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

079

06

3416

079
079

06
06

3416
3416

079

06

3416

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

Jumlah domestikasi

2.019
1

Terkendalinya pencemaran perairan darat


Jumlah teknologi lahan basah
buatan yang dikembangkan
Jumlah teknologi fitoremediasi
Jumlahteknologi bioremediasi

1
1

1. Jumlah Basis data informasi


resiko dan dampak perubahan iklim

2. Jumlah teknologi dan konsep


adaptasi terhadap perubahan iklim.

Jumlah instalasi pengolahan air


gambut (IPAG) yang dipakai
masyarakat
jumlah teknologi produksi biota
terpilih (ikan Sidat) yang
terimplemtasikan
implementasi pengelolaan danau
berbasis co-management

Jumlah Makalah Ilmiah


Jumlah Pertemuan yang
dilaksanakan
Jumlah Workshop yang
dilaksanakan

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

Pendugaan resiko dampak perubahan


iklim terhadap respon hidrologi dan
kondisi ekosistem perairan darat

Pemberdayaan masyarakat melalui


aplikasi teknologi

Demosite Ekohidrologi dan


Pengembangan Asian Pasific Center for
Ecohydrologi (APCE)

II.M.L.079-21

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

Prog

Keg

079

06

3416

079
079
079
079

06
06
06
06

3416
3416
3416
3416

079
079

06
06

3417
3417

079

06

3417

079
079
079
079

06
06
06
06

3417
3417
3417
3417

079

06

3417

079
079
079
079

06
06
06
06

3417
3417
3417
3417

079

06

3417

Jumlah Contoh produk/Komponen

079
079
079
079
079

06
06
06
06
06

3417
3417
3417
3417
3417

Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional


Jumlah Paten
Jumlah paket teknologi
Jumlah Kerja sama
Jumlah teknologi pembuatan baja
dari bijih laterit terdifusi

33
1
3
1

33
1
3
1

33
1
3
1

33
1
1
3
1

33
1
1
3
1

2.015

2.016

2.017

2.018

4
4

4
4

4
4

4
4

12

12

12

12

2.019

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

Penyusunan Strategi Penataan


Pembangunan terpadu di Wilayah Pesisir

Tata Kelola Pendukung

Jumlah Publikasi
Jumlah Basis Data
Jumlah Rekomendasi
Jumlah Bulan tata kelola

4
4
1
12

Penelitian Metalurgi

96,3
Terdifusinya proses pemurnian logam
Silikon dari bahan Metallurgical Grade
Silicon (MG-Si) hingga mencapai tingkat
kemurnian 99,999% Si untuk bahan baku
pembuatan sel surya

Jumlah teknologi yang dimanfaatkan


oleh industri
Jumlah paket teknologi
Jumlah Prototipe
Jumlah Kerjasama

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
2

1
2
2

1
2

1
2

1
2

1
2
1

Terdifusinya teknologi pembuatan


ultrafine grain Magnesium Karbonat
Jumlah teknologi yang dimanfaatkan
oleh industri
Jumlah paket teknologi
Jumlah Prototipe
Jumlah Kerjasama

Terlaksananya Penelitian Metalurgi dan


Material

II.M.L.079-22

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3417

079

06

3419

079

06

3419

079

06

3419

079

06

3419

079

06

3419

079

06

3419

079

06

3419

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Tata Kelola Pendukung

Jumlah Bulan tata kelola

12

12

12

12

12

Pengembangan TechnoPark di Stasiusn


Penelitian Ternate, Maluku Utara
Terdesiminasinya Hasil Eksplorasi
Oseanografi (SD Samudera Hindia, Laut
Jeluk Indonesia)

TechnoPark (unit)

Jumlah penemuan species penting


(spesies baru, catatan baru)

10

20

30

40

50

Jumlah species liar terdomestikasi


(tahap apha)
Jumlah stok budidaya (tahap beta)

Jumlah teknologi budidaya

Penelitian Oseanografi

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

1.296,7

Terdomestikasinya biota laut liar dan


ditemukannya teknik budidayanya

Terdifusinya produk functional food


(teripang dan abalone)
079

06

3419

Jumlah produk pada tahapan alpha

079
079
079

06
06
06

3419
3419
3419

Jumlah produk tahap beta


Jumlah teknologi budidaya

1
-

1
-

1
1

079

06

3419

079

06

3419

Jumlah kawasan dengan kategori


sehat
Jumlah pengamat terumbu karang
(Reef Watcher) yang tersertifikasi.

50

50

50

50

50

079

06

3419

Termonitornya kondisi kesehatan


ekosistem terumbu karang dan
Terbangunnya Sistem Informasi kelautan

Jumlah jaringan data Sistem


Informasi (ter-update)
II.M.L.079-23

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

Prog

Keg

079

06

3419

079

06

3419

079
079

06
06

3419
3419

079
079

06
06

3419
3419

079
079
079
079
079

06
06
06
06
06

3419
3419
3419
3419
3419

079

06

3419

Jumlah Publikasi Ilmiah (makalah)

079
079
`

06
06
06

3419
3419
3419

Jumlah UKM terbina


Jumlah Peserta yang terlatih
TechnoPark (unit)

079

06

3419

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

1
-

1
-

1
-

80
2
100
2

80
2
100
2

80
2
100
2

80
2
100
2

80
2
100
2

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya pengetahuan blue carbon


dan bioindikator lingkungan tercemar
Jumlah lokasi ekosistem yang
teridentifikasi sebagai penyerap
karbon.
Jumlah spesies bioindikator
Jumlah teknik baku pengujian
(standard bioassay)
Meningkatnya Pengetahuan Oseanoigrafi
(SD Laut Ekosistem dan Budidaya
Biotalaut)
Jumlah Publikasi ilmiah
Jumlah spesies/Catatan Baru
Jumlah spesimen koleksi
Jumlah Jenis Biota Budaya
Meningkatnya kemampuan dan hasil
penelitian 5 loka kelautan

Pengembangan TechnoPark bidang Bio


Industri di Lombok Barat, NTB
Pengembangan TechnoPark LKBK di Kota TechnoPark (unit)
Tual Prov Maluku
Budidaya rumput laut dan
pascapanennya, budidaya kepiting
dan rajungan (UPT. Loka Konservasi
Biota Laut Bitung)
Kapal penelitian
Kapal penelitian (unit)

II.M.L.079-24

13

13

13

13

13

1
50
1

1
50
1

1
50
1

1
50
1

1
50
1

250,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Pembangunan stasiun penelitian di pantai stasiun penelitian (unit)


barat Sumatera dan Laut Cina Selatan
079

06

3420

079

06

3420

079
079

06
06

3420
3420

Penelitian Politik

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)
25,0

74,0
Terdiseminasikannya hasil penelitian
Sosial Bidang Hukum dan Politik
Jumlah kegiatan diseminasi iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan

079

06

3420

079

06

3421

079

06

3421

079
079

06
06

3421
3421

Jumlah kegiatan diseminasi iptek


Jumlah rekomendasi kebijakan

079
079
079

06
06
06

3421
3421
3421

Jumlah Publikasi ilmiah


Jumlah bulan tata kelola
Jumlah Bulan tata kelola

079

06

3422

079

06

3422

079
079
079
079

06
06
06
06

3422
3422
3422
3422

079

06

3422

079

06

3422

Jumlah Publikasi ilmiah

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

50

50

50

50

50
13,2

Penelitian Sumber Daya


Regional
Terdiseminasikannya hasil penelitian
Sosial bidang Sumberdaya Regional

Tata Kelola Pendukung

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

27
12
12

27
12
12

27
12
12

27
12
12

27
12
12
114,0

Penelitian Tenaga Listrik dan


Mekatronik
Terdiseminasinya teknologi transportasi
hemat energi dan ramah lingkungan

Terdiseminasinya penelitian terapan


sistem pembidik sasaran dan jammer
untuk kendaraan tempur

Jumlah Teknologi yg terdesiminasi


(paket)

Jumlah Prototipe terdiseminasi


Jumlah Prototipe terdiseminasi
Jumlah Usulan Paten
Jumlah Publikasi Ilmiah
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)

8
-

2
2
1
9
1

2
2
1
9
1

2
2
1
10
1

2
2
2
10
1

Jumlah Prototipe terdiseminasi

II.M.L.079-25

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

Prog

Keg

079
079

06
06

3422
3422

079

06

3422

079
079
079

06
06
06

3422
3422
3422

079

06

3422

079

06

3422

079
079
079

06
06
06

3422
3422
3422

079

06

3422

079

06

3423

079

06

3423

079

06

3423

079
079

06
06

3423
3423

079

06

3424

079

06

3424

079

06

3424

Jumlah Terbitan yang terverifikasi

079

06

3424

Judul terbitan LIPI yang


terdistribusikan ke 33 kota

Terdiseminasinya rancang bangun


teknologi pembangkit energi hybrid

Terdiseminasinya teknologi pengolahan


bahan mineral

Jumlah Usulan Paten


Jumlah Publikasi Ilmiah
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)
Jumlah Prototipe terdiseminasi
Jumlah Usulan Paten
Jumlah Publikasi Ilmiah
Jumlah Teknologi yg terdesiminasi
(paket)
Jumlah Prototipe yg terdesiminasi

Tata Kelola Pendukung

Jumlah Contoh Produk


Jumlah Usulan Paten
Jumlah Publikasi
Jumlah Bulan tata kelola

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

6
-

1
6
1

7
1

1
8
1

9
1

10
-

1
10
1

1
12
-

1
1
12
1

1
1
13
1

3
14
12

3
1
15
12

3
20
12

3
1
22
12

3
1
25
12

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

24,5

Penelitian Kebumian - Karang


Sambung
Informasi Basis Data Kebumian dan
Konservasi kabumian

Tata Kelola Pendukung

Jumlah publikasi ilmiah nasional


(Makalan/Jurnal)
Jumlah Buku Ilmiah
Jumlah Bulan tata kelola

2
12

2
12

2
12

2
12

2
12
32,0

Pengembangan Penerbitan
Ilmiah
Terdifusinya Penerbitan Ilmiah LIPI ke
Stakeholder dalam rangka Peningkatan
kualitas SDM dan penyebaran hasil iptek

II.M.L.079-26

60

60

60

60

60

274

25

50

75

80

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
KL

Prog

Keg

079

06

3424

079

06

3424

079

06

3424

079

06

3424

079

06

3424

079

06

3425

079

06

3425

079

06

3425

079

06

3425

079

06

3425

079

06

3425

079

06

3425

079
079

06
06

3426
3426

079
079

06
06

3426
3426

PROG/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

50

50

50

50

50

Jumlah sertifikat terakreditasi ISO

Jumlah Sistem Layanan penerbitan

Jumlah Bulan tata kelola

12

12

12

12

12

Jumlah pedoman penerbitan ilmiah


yang disempurnakan
Jumlah sertifikat personal yang
menguasai teknik penerbitan ilmiah

Tata Kelola Pendukung

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

35,6

Pengembangan Instrumentasi
Terbangun dan termanfaatkannya Layanan
Jasa Instrumentasi ke stakeholder dalam
mendukung difusi iptek
Jumlah dokumen Sistem Mutu
sesuai standar SNI 17025-2005
Jumlah peningkatan Sarana
Laboratorium Disain Emanufacturing Instrumentasi
Jumlah Kajian dan Publikasi ilmiah
tentang Layanan Jasa Instrumentasi
Jumlah kerjasama Layanan Jasa
Instrumentasi dengan stakeholder
Tata Kelola Pendukung

Jumlah Bulan tata kelola

10

11

12

12

12

12

12
80,6

Penelitian Biomaterial
Meningkatnya Penguasaan dan Penerapan Jumlah publikasi
Teknologi Proses dan Produk Biomaterial
berbasis bioresources

38

38

38

38

38

Jumlah prototipe
Jumlah produk

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

II.M.L.079-27

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA


KODE
PROG/KEGIATAN

SASARAN

KL

Prog

Keg

079
079
079
079

06
06
06
06

3426
3426
3426
3426

079

06

3426

079

06

3426

079
079
079

06
06
06

3426
3426
3426

079

06

3426

079

06

3426

Tersedianya Peralatan Penelitian yang


Memadai
Terdifusinya teknologi "Eco House"

079
079

06
06

3426
3426

Tata Kelola Pendukung

079
079

06
06

5273
5273

079

06

5273

079

06

5273

079
079

06
06

5273
5273

INDIKATOR

TARGET
2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

Pembaruan peralatan lab


Jumlah Akreditasi/Sertifikasi
Jumlah Prototipe
Jumlah HKI yang digunakan
masyarakat

1
4
2

1
1
4
2

1
4
2

1
4
2

1
4
2

Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional


dan Internasional
Jumlah Produk
Jumlah Kegiatan Diseminasi
Jumlah Model Teknologi yang
Digunakan Unit Usaha
Jumlah Peralatan Penelitian

10

10

7
7
1

8
8
1

9
9
1

10
10
1

10
10
1

Jumlah Prototipe "Eco House"

Jumlah Kegiatan Difusi


Jumlah Bulan tata kelola

12

12

12

1
12

1
12

TOTAL ALOKASI
2015 - 2019
(Rp Miliar)

Tersedianya Produk Komersial Berbasis


Bioresources dan fasilitasnya

Penelitian Laut Dalam

30,0
1.Terdesiminasinya Hasil Eksplorasi Laut
Dalam (Samudera Pasific dan Perairan
Indonesia Bagian Timur)
Jumlah penemuan species penting
(spesies baru, catatan baru)

10

20

30

40

50

Terlaksananya Revitalisasi peralatan Kapal


dan Laboratorium
Tata Kelola Pendukung

Jumlah Peralatan yang diadakan


Jumlah Bulan tata kelola

JUMLAH

12

1
12

1
12

1
12

1
12
5.747,1

II.M.L.079-28

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

080

06

080

06

080

06

080

06

080

06

080

06

080

06

3435 Penelitian dan Pengembangan


Aplikasi Isotop dan Radiasi
3435

080

06

3435

080

06

3435

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN
RADIASI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
4.924,1

Meningkatnya peran IPTEK nuklir


dalam mendukung program
pembangunan nasional
Jumlah dokumen pengembangan
teknologi biomedika nuklir,
radioekologi, keselamatan, dan
meteorologi radiasi
Jumlah galur harapan hasil
pengembangan aplikasi teknologi
isotop dan radiasi
Jumlah teknologi reaktor dan analisis
keselamatan reaktor nuklir yang
dikembangkan

751,3
Diperoleh hasil pengembangan dan
aplikasi teknologi isotop dan radiasi di
bidang pertanian,peternakan,
kesehatan, industri, dan SDAL.

371,3

Jumlah galur harapan yang dihasilkan 3


melalui teknik mutasi radiasi

Jumlah hasil aplikasi isotop dan


radiasi bidang pangan

II.M.L.080-1

KODE
KL

PROG

KEG

080

06

3435

080

06

3435

080

06

3435

080

06

3435

080

06

3435

080

06

3435

080

06

3435

080
080

06
06

3435
3435

080

06

3435

080

06

3435

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah hasil aplikasi isotop dan


radiasi bidang pertanian
Jumlah prototipe produk polimer
iradiasi
Jumlah dokumen teknis untuk
persiapan perizinan iradiator
Jumlah metode pemanfaatan lahan
sub optimal
Jumlah hasil aplikasi isotop dan
radiasi bidang kesehatan
Jumlah hasil aplikasi isotop dan
radiasi bidang industri
Jumlah hasil aplikasi isotop dan
radiasi bidang SDAL
Jumlah data dosis radiasi
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi
Pengembangan "Pertanian terpadu
(Biocyclofarming) dengan aplikasi
teknologi Nuklir di daerah DIY, Jateng,
Sulsel, Kaltim, Madiun, Banyuwangi,
dan Sumedang
Terlaksananya pembangunan
SciencePark di Provinsi yang
berafiliasi dengan Perguruan Tinggi
Terlaksananya pembangunan,
revitalisasi dan pengoperasian
TechnoPark di Kabupaten/Kota

080

06

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Indeks kepuasan pelanggan


SciencePark (unit)

80
1

80
1

80
1

80
1

80
1

100

TechnoPark di Kab. Musi Rawas, Kab.


Klaten, dan Kab. Polowali Mandar
(unit)

75

3436 Diseminasi dan Kemitraan Hasil


Litbang Iptek Nuklir

204,9

211,4

II.M.L.080-2

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

080

06

3436

080

06

3436

080

06

3436

080
080

06
06

3436
3436

080

06

080

06

3437 Pendayagunaan Informatika dan


Kawasan Strategis Nuklir
3437

080

06

3437

Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan 1

080

06

3437

Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas 1


litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

080

06

3437

Jumlah software informasi manajemen 3


litbangyasa iptek nuklir (SIMLIN)

080

06

3437

080

06

3437

080

06

3437

16

16

16

16

16

080
080

06
06

3437
3437

800
5

800
5

800
5

800
5

800
5

080

06

3437

Jumlah dokumen teknis nuclear


knowledge management
Jumlah pengguna layanan informasi
ilmiah iptek nuklir
Nilai kecepatan akses rata-rata
jaringan BATAN
Jumlah data dosis radiasi
Jumlah dokumen keselamatan dan
keamanan kawasan nuklir
Jumlah bulan operasional kantor

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Peningkatan pemahaman masyarakat


terhadap hasil litbang iptek nuklir
Presentase Tingkat Penerimaan
Masyarakat Terhadap Iptek Nuklir
Jumlah mitra pengguna hasil litbang
iptek nuklir
Jumlah bulan operasional kantor
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

12
1

12
1

12
1

12
1

12
1

383,8
Diperoleh mitra komersial yang
memanfaatkan hasil litbang iptek
nuklir

II.M.L.080-3

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

080
080

06
06

080

06

3437
3438 Pengkajian dan Penerapan Sistem
Energi Nuklir
3438

080

06

3438

080

06

3438

080
080

06
06

080

06

3438
3439 Pengembangan Eksplorasi dan
Teknologi Pengelolaan Bahan Galian
Nuklir
3439

080

06

3439

080
080

06
06

3439
3439

080

06

3439

080
080
080

06
06
06

3439
3439
3441 Pengembangan Teknologi Produksi
Radioisotop dan Radiofarmaka

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Indeks kepuasan pelanggan

2015
80

2016
80

2017
80

2018
80

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

80
774,2

Diperoleh dokumen teknis


infrastruktur dasar pendukung
program energi nuklir nasional
Jumlah Dokumen Infrastruktur
Pendukung Proyek PLTN
Jumlah dokumen teknis persiapan
infrastruktur pembangunan RDE
Jumlah bulan operasional kantor

12

12

12

12

12
205,8

Diperoleh data sumberdaya Uranium


dan Thorium di Indonesia serta
teknologi pengelolaan bahan galian
nuklir

Jumlah prototipe pilot plant


pengolahan logam tanah
jarangPengelolaan Bahan Galian
Nuklir
Jumlah data geologi calon tapak RDE
Jumlah data riset potensi bahan galian
nuklir
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

Jumlah bulan operasional kantor


Indeks kepuasan pelanggan

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80
281,4

II.M.L.080-4

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

080

06

3441

080

06

3441

080

06

3441

080

06

3441

080
080

06
06

080

06

3441
3442 Pengoperasian dan Pemanfaatan
Reaktor Serba Guna
3442

080
080
080
080

06
06
06
06

080

06

080

06

3442
3442
3442
3443 Perekayasaan Perangkat dan Fasilitas
Nuklir
3443
Diperoleh hasil perekayasaan dan
inovasi dalam bidang instalasi nuklir,
perangkat nuklir industri, kesehatan
dan keselamatan
3443

080

06

3443

080

06

3443

080

06

3443

080

06

3443

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Diperoleh hasil pengembangan


teknologi produksi radioisotop dan
radiofarmaka

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
139,9

Jumlah Kit Radioisotop yang siap


dimanfaatkan
Jumlah Kit Radiofarmaka yang siap
dimanfaatkan
Jumlah arus berkas proton pada
siklotron
Jumlah hari dengan zero accident

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

365

365

365

365

365
304,4

Diperoleh peningkatan layanan jasa


iradiasi
Jumlah jam operasi reaktor
Jumlah bulan operasional kantor
Indeks kepuasan pelanggan

2.100
12
80

2.100
12
80

2.100
12
80

2.100
12
80

2.100
12
80
178,0

Jumlah perangkat nuklir bidang


industri
Jumlah prototipe iradiator untuk
pengawetan bahan pangan yang
dikembangkan
Jumlah perangkat nuklir bidang
kesehatan
Jumlah perangkat nuklir bidang SDAL

Jumlah dokumen teknis sistem reaktor 1


riset

II.M.L.080-5

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

080

06

3443

080

06

3443

080
080
080

06
06
06

080

06

3443
3443
3444 Pengembangan Sains dan Teknologi
Akselerator, Teknologi Proses dan
Pengelolaan Reaktor Riset
3444

080

06

3444

080

06

3444

080

06

3444

080
080

06
06

3444
3444

080
080
080

06
06
06

080

06

3444
3444
3445 Pengembangan Teknologi Bahan
Bakar Nuklir
3445

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah dokumen insfrastruktur


1
pendukung RDE
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas 1
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

Jumlah bulan operasional kantor


Indeks kepuasan pelanggan

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

348,8

Diperoleh hasil litbang teknologi


akselerator, siklotron, dan proses
bahan untuk energi, dan kesehatan
Jumlah prototipe akselerator untuk
meningkatkan nilai tambah sumber
daya alam lokal dan produksi
radioisotop
Jumlah Prototipe Pengolahan bahan
mineral menjadi unsur logam tanah
jarang
Jumlah prototipe hasil pendayagunaan
reaktor kartini
Jumlah hari dengan zero accident
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

365
1

365
1

365
1

365
1

365
1

Indeks kepuasan pelanggan


Jumlah bulan operasional kantor

80
12

80
12

80
12

80
12

80
12
248,0

Diperoleh paket teknologi bahan


bakar reaktor riset dan daya serta
dokumen rekayasa pabrik konsensi
bahan bakar nuklir
II.M.L.080-6

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

080

06

3445

080

06

3445

080
080
080
080

06
06
06
06

080

06

3445
3445
3445
3446 Pengembangan Sains dan Teknologi
Bahan Maju Dengan Iptek Nuklir
3446

080

06

3446

080

06

3446

080

06

3446

080

06

3446

080

06

3446

080

06

3446

080

06

3446

080
080

06
06

3446
3446

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Dokumen Teknis Teknologi


1
Elemen Bahan Bakar Nuklir
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas 1
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

Jumlah hari dengan zero accident


Jumlah bulan operasional kantor
Indeks kepuasan pelanggan

365
12
80

365
12
80

365
12
80

365
12
80

365
12
80

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

172,3
Diperoleh hasil pengembangan
teknologi bahan unggul untuk energi,
struktur reaktor, kesehatan, dan
lingkungan

Jumlah material maju yang siap


dimanfaatkan oleh industri
Jumlah data acuan baku mutu udara
kawasan industri
Jumlah data riset karakterisasi
mikronutrisi pada pangan di wilayah
malnutrisi
Jumlah teknologi pencitraan dengan
menggunakan teknik NDE
Jumlah bahan material maju untuk
kesehatan
Jumlah material yang dimanfaatkan
untuk bahan struktur dan fungsional
reaktor
Jumlah data riset hasil karakterisasi
bahan
Jumlah hari dengan zero accident
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi
II.M.L.080-7

365
1

365
1

365
1

365
1

365
1

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

080
080
080

06
06
06

080

06

080

06

3446
3446
3447 Pengembangan Teknologi Biomedika
Nuklir, Radioekologi, Keselamatan dan
Metrologi Radiasi
3447
Diperoleh hasil litbang biomedika
nuklir, keselamatan dan metrologi
Radiasi
3447

080

06

3447

080

06

3447

080

06

3447

080

06

3447

080

06

3447

080

06

080

06

080

06

3448 Pengembangan Teknologi Pengelolaan


Limbah Radioaktif
3448
Diperoleh hasil litbang pengelolaan
limbah radioaktif dan lingkungan
3448

080
080

06
06

3448
3448

TARGET

INDIKATOR

Jumlah bulan operasional kantor


Indeks kepuasan pelanggan

2015
12
80

2016
12
80

2017
12
80

2018
12
80

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

12
80
553,1

273,4

Jumlah data riset teknologi


keselamatan radiasi di bidang medik
dan lingkungan
Jumlah data riset radioekologi
terestrial dan kelautan di Indonesia
Jumlah metode teknologi metrologi
radiasi
Jumlah metode teknik nuklir untuk
deteksi komplikasi penyakit metabolik

Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas 1


litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

Terbangunnya pusat penelitian


aplikasi isotop di bidang pangan,
pertanian, industri, media dan obatobatan (Technopark)

279,7

173,4

Jumlah metode pengelolaan limbah


radioaktif
Indeks kepuasan pelanggan
Jumlah kapasitas pengolahan limbah
radioaktif per tahun
II.M.L.080-8

80
159.250

80
159.250

80
159.250

80
159.250

80
159.250

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

080
080

06
06

3448
3448

Jumlah hari dengan zero accident


365
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas 1
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

365
1

365
1

365
1

365
1

080
080

06
06

Jumlah bulan operasional kantor

12

12

12

12

080

06

3448
3449 Pengembangan Sains dan Teknologi
Nuklir Terapan dan Revitalisasi
Reaktor Riset
3449

080
080

06
06

3449
3449

080

06

3449

080

06

3449

080

06

3449

080

06

3449

080

06

3449

080

06

3449

080
080

06
06

3449
3449

080
080

06
06

3449
3449

12

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

195,5

Diperoleh hasil litbang teknologi


analisis nuklir untuk energi, kesehatan
dan lingkungan
Jumlah data acuan baku mutu udara
Jumlah data riset karakterisasi
mikronutrisi pada pangan anak balita
di wilayah malnutrisi
Jumlah data riset pengembangan
senyawa bertanda
Jumlah prototipe reference material
yang tersertifikasi
Jumlah dokumen teknis konversi
bahan bakar reaktor Triga 2000
Jumlah metode remediasi lingkungan
untuk dekomisioning
Jumlah nanopartikel dari bahan lokal
sebagai bahan pendingin reaktor

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Jumlah dokumen teknis kajian


1
kelayakan sistem reaktor Triga 2000
Jumlah hari dengan zero accident
365
Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas 1
litbang iptek nuklir yang direvitalisasi

365
1

365
1

365
1

365
1

Jumlah bulan operasional kantor


Indeks kepuasan pelanggan

12
80

12
80

12
80

12
80

II.M.L.080-9

12
80

KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

080

06

080

06

3450 Pengembangan Teknologi dan


Keselamatan Reaktor Nuklir
3450

080

06

3450

080
080

06
06

3450
3450

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
142,7

Diperoleh desain konseptual reaktor


riset inovatif, desain konseptual
reaktor daya maju kogenerasi, serta
evaluasi teknologi, keselamatan dan
keandalan reaktor daya PWR

Jumlah dokumen teknis kajian


1
pengembangan teknologi keselamatan
reaktor nuklir
Jumlah hari dengan zero accident
365
Jumlah bulan operasional kantor
12

JUMLAH

365
12

365
12

365
12

365
12
4.924,1

II.M.L.080-10

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
KODE
KL

PROG

081

06

081

06

081

06

081

06

081

06

081

06

081

06

081

06

081
081

06
06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN


TEKNOLOGI

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3.617,4

Terlaksananya rekomendasi
penerapan teknologi di bidang IT,
hankam, pangan, kesehatan, energi,
transportasi, SDA, kebencanaan

Jumlah rekomendasi teknologi eKTP dan e-pemilu

Jumlah rekomendasi teknologi


pembangkit listrik tenaga panas
bumi <5MW dan tenaga surya
<2MW serta hybrid
Jumlah rekomendasi teknologi
industri perkapalan
Jumlah pemanfaatan puna
dikuasainya satpurnas
Jumlah rekomendasi teknologi
produk ekstrak dan formula obat

Terlaksananya intermediasi teknologi


bidang sda untuk pelayanan publik
instansi pemerintah dan teknologi
kebencanaan untuk meningkatkan
daya saing industri

3458
3458

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi

110,6
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi efisiensi energi,
pemanfatan energi, layanan teknologi
energi, dan penyelenggaraan
perkantoran

II.M.L.081-1

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3458

081

06

3458

081
081
081

06
06
06

3458
3458
3459

081

06

3459

081

06

3459

081
081

06
06

3459
3459

081
081

06
06

3460
3460

081

06

3460

081
081
081

06
06
06

3460
3460
3460

081

06

3462

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi teknologi


efisiensi peralatan, teknologi
kogenerasi <2mw, teknologiSEMS,
serta rekemondasi PLTU skala
rendah
Jumlah rekomendasiteknologi
hybrid charging
Jumlah layanan jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

2015

2016

2017

2018

2019

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Kekuatan Struktur
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi kekuatan
struktur, layanan kekuatan struktur,
penyelenggaraan perkantoran

Pengembangan Balai Besar Teknologi


Konstruksi dan Struktur (B2TKS)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

491,7
166,7

jumlah rekomendasi kekuatan


stuktur pada material
jumlah jasa teknologi
jumlah teknologi konstruksi dan
strukstur

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati

325
72,0

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi pati
Jumlah rekomendasi Teknologi
deversifikasi pati dan Produksi
Bahan Bakar Nabati untuk
Menggantikan BBM
Jumlah jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran
Jumlah disain, Prototipe, Pilot
Project, Rekomendasi
Pengkajian dan Penerapan Jaringan Informasi
Iptek

1
12
1

1
12
1

1
12
1

1
12
1

1
12
1
54,8

II.M.L.081-2

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3462

081

06

3462

081
081
081

06
06
06

3462
3462
3463

081

06

3463

081

06

3463

081
081
081
081

06
06
06
06

3463
3463
3463
3464

081

06

3464

081

06

3464

081
081
081

06
06
06

3464
3464
3465

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi jaringan
informasi iptek, layanan jaringan
informasi, penyelenggaraan
perkantoran

TARGET

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas layanan


ubiquitas untuk e-gov
Jumlah layanan jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

2015

2016

2017

2018

2019

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

44,0
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan inkubasi teknologi dan
teknoprener, layanan inkubasi
teknologi, dan penyelenggaraan
perkantoran

Jumlah rekomendasi, rujukan


teknis dan kajian strategis
pengembangan teknoprener
Jumlah pemanfaatan hasil iptekin
Jumlah layanan jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

1
1
12

1
1
12

1
1
12

1
1
12

1
1
12

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin


Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi

30,3
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi mesin perkakas,
teknik produksi dan otomasi, layanan
teknologi mesin perkakas, teknik
produksi dan otomasi,
penyelenggaraan perkantoran

Jumlah rekomendasi Teknologi


Mesin Perkakas, Teknik Produksi
Dan Otomasi
Jumlah jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12
107,2

II.M.L.081-3

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3465

081

06

3465

081
081

06
06

3465
3465

081

06

3466

081

06

3466

081

06

3467

081

06

3467

081

06

3467

081

06

3467

081
081
081

06
06
06

3467
3468
3468

081

06

3468

081
081

06
06

3468
3468

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi bioteknologi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi


Obat Generik dan Obat Herbal

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
72,0

Jumlah rekomendasi teknologi


1
produksi penisilin dan peningkatan
daya saing industri karet unggulan

Jumlah jasa teknologi

1
1

1
1

1
1

1
1

Terbangunnya pusat penelitian


aplikasi isotop di bidang pangan,
pertanian, industri, medis dan obatobatan (TechnoPark)

1
1

35,2

0,0

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi produksi obat
herbal
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Dinamika Pantai

47,0
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi dinamika pantai,
layanan dinamika pantain,
penyelenggaraan perkantoran

Jumlah rekomenasi teknologi


Pengkajian Dinamika Pantai
Jumlah layanan jasa teknologi
dinamika pantai
Jumlah layanan perkantoran

12

12

12

12

12

Pengkajian Penerapan Teknologi Polimer

61,8
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi polimer, layanan
polimer, penyelenggaraan perkantoran
jumlah rekomendasi rekayasa
material industri
jumlah layanan jasa teknologi
jumlah layanan perkantoran
II.M.L.081-4

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3469

081

06

3469

081

06

3469

081

06

3469

081
081
081

06
06
06

3469
3469
3470

081

06

3470

081

06

3470

081
081
081

06
06
06

3470
3470
3471

081

06

3471

081

06

3471

081

06

3471

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
34,7

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi rekayasa desain
dan sistem teknologi, layanan
teknologi rekayasa dan desain, dan
penyelenggaraan perkantoran

Jumlah rekomendasi teknologi PLT


biomasa <5 mw
Jumlah rekomendasi teknologi
produksi bahan bakar nabati
jumlah layanan jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Rekayasa Remediasi Lingkungan

25,4
Terlaksananya pengkajian dan
penerapanteknologi rekayasa
remediasi lingkungan, layanan
teknologi lingkungan, dan
penyelenggaraan perkantoran

Jumlah pilot project teknologi


2
pemantauan dan pengelolaan SDA
Jumlah layanan jasa teknologi
1
Jumlah layanan perkantoran
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan


Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi termodinamika,
motor, dan propulsi, layanan uji emisi
gas buang, penyelenggaraan
perkantoran

159,0
85,9

Jumlah rekomendasi Teknologi


Termodinamika, Motor Dan
Propulsi
Jumlah jasa teknologi
II.M.L.081-5

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3471

081

06

3472

081

06

3473

081

06

3473

081

06

3473

081
081
081

06
06
06

3473
3473
3474

081

06

3474

081

06

3474

081

06

3474

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Pengembangan Balai Termodinamika


Motor dan Propulsi

06

3475

Jumlah Pengujian Kinerja Motor


Bakar dalam Ranpur

2015
1

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

Pengembangan, Pemanfaatan dan


Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program
Nasional Inatews
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei
Kelautan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
73
0,0

169,7
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi survei kelautan,
layanan survey kelautan,
penyelenggaraan perkantoran

Jumlah kapal riset yang sudah refit 4


dan memenuhi standar
keselamatan pelayaran dan
industri Kelautan dan migas
jumlah layanan jasa teknologi
1
Jumlah Layanan Perkantoran
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Difusi


Teknologi

418,0
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan jaringan inovasi

Terlaksananya pembangunan Science


Park di Provinsi yang berafiliasi
dengan Perguruan Tinggi
Terlaksananya pembangunan,
revitalisasi dan pengoperasian
TechnoPark di kabupaten/kota
081

TARGET

INDIKATOR

Jumlah Rekomendasi, Rujukan


Teknis dan Kajian Strategis
pengembangan jaringan inovasi
Meningkatnya pemanfaatan hasil
iptkenin
SciencePark (unit)

TechnoPark (unit)

Pengkajian dan Penerapan Kebijakan


Teknologi

14,3

II.M.L.081-6

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3475

081

06

3475

081

06

3475

081

06

3476

081

06

3476

081

06

3476

081

06

3476

081

06

3477

081

06

3478

081

06

3478

081

06

3478

081

06

3478

081
081

06
06

3479
3480

081

06

3480

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan sistem inovasi dan
kebijakan tekno-industri serta
kelembagaan klaster

TARGET

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi, rujukan


teknis, kajian strategis
pengembangan sistem inovasi
tekno industri (PSITI)
Meningkatnya pemanfaatan hasil
iptekin

2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Kemandirian Daya Saing Industri


dan Umkm Berbasis Teknologi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

16,3
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan sistem inovasi daerah
Jumlah rekomendasi, rujukan
teknis, kajian strategis
pengembangan sistem inovasi
daerah
Meningkatnya pemanfaatan hsil
iptekin

Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil


Perikanan dan Peternakan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Agroindustri

0,0
38,6
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi agroindustri
Jumlah rekomendasi kajian dan
1
produk turunan hilir sawit
Jumlah rekomendasi
1
pengembangan pangan sagu dan
rekomendasi pengembangan UKM
sagu

Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa


Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Bioindustri
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi bioindustri

II.M.L.081-7

0,0
18,5

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3480

081

06

3480

081

06

3481

081

06

3481

081

06

3481

081

06

3481

081

06

3481

081

06

3482

081

06

3482

081

06

3482

081

06

3482

081

06

3482

081

06

3482

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi teknologi


produksi bahan tambahan pangan
dan produksi pangan fungsional
Jumlah rekomendasi teknologi
produksi enzim

2015

2016

2017

2018

2019

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Informasi dan Komunikasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

31,1
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi informasi dan
komunikasi
Jumlah rekomendasi teknologi
konevergensi telematikan
Jumlah rekomendasi teknologi ektp dan e-pemilu
Jumlah rekomendasi teknologi
keamanan, keselamatan dan
ketahanan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi


dan Medika

64,7
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi farmasi dan
medika
Jumlah rekomendasi teknologi
produk ekstrak dan formula obat
Jumlah rekomendasi teknologi
peningkatan substitusi impor
Bahan Baku Obat melalui
terbangunnya industri Bahan Baku
Obat dalam negeri
Jumlah teknologi alat kesehatan
produksi dalam negeri
Jumlah teknologi peningkatan
penggunaan teknologi produksi
sediaan biofarmasetika

II.M.L.081-8

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3482

081

06

3483

081

06

3484

081

06

3486

081

06

3487

081

06

3487

081

06

3487

081

06

3487

081

06

3487

081

06

3487

081
081

06
06

3488
3488

081
081

06
06

3488
3489

081

06

3489

PROGRAM/KEGIATAN

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Informasi Untuk Pemerintahan dan Industri
Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi
(Ict) Pertanian
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Manufaktur Untuk Teknologi Energi, Pangan,
Transportasi, Kesehatan, dan Hankam
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri
Manufaktur

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Terbangunnya pusat penelitian


aplikasi isotop di bidang pangan,
pertanian, industri, medis dan obatobatan (TechnoPark)

2015
1

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
35,2

0,0
0,0
0,0

27,5
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi industri
manufaktur
Jumlah rekomendasi teknologi
Peningkatan Kemandirian Industri
Barang Modal Nasional
Jumlah rekomendasi teknologi
inudstri transportasi bus troley
dan angkutan umum murah
Jumlah rekomendasi teknologi
optimasi proses
Jumlah rekomendasi teknologi
industri perkapalan

Pengembangan Pupuk Berimbang

0,0
Terwujudnya pilot project Pabrik
Pupuk Berimbang (SRF-Mineral-HayatiOrganik)
Jumlah layanan teknologi pupuk

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri


Proses

3
26,2

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi industri proses

II.M.L.081-9

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3489

081

06

3490

081

06

3490

081

06

3490

081

06

3490

081

06

3490

081

06

3492

081

06

3493

081

06

3493

081

06

3493

081

06

3494

081

06

3494

081

06

3494

081

06

3495

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi teknologi


industri migas

2015
4

2016
4

2017
4

2018
4

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri


Pertahanan dan Keamanan

220,6
Terlaksananya pembuatan kapal
perang nasional (Inspect)
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi industri
perrtahanan dan keamanan

176,5
44,1

jumlah pemanfaatan puna


dikuasasinya satpurnas
jumlah rekomendasi teknologi
Alutsista Munisi
jumlah rekomendsai teknolog
Kapal Perang Nasional

Teknologi Hyperspectral Untuk Pemetaan


Sentra Produksi Pertanian
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Inventarisasi Sumber Daya Alam

0,0
24,8
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi inventarisasi
sumberdaya alam
Jumlah prototipe teknologi
hyperspektal dan rekomendasi
teknologi eksplorasi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk


Transportasi Masal

30,0
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi transportasi
Untuk Mendukung Konektivitas
Nasional Sesuai MP3EI

Jumlah layanan teknologi sarana, 3


prasarana, dan sistem transportasi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri


dan Sistem Transportasi

27,3

II.M.L.081-10

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KL

PROG

KEG

081

06

3495

081

06

3495

081

06

3495

081

06

3495

081

06

3495

081
081

06
06

3496
3496

081

06

3496

081

06

3497

Pengembang Industri Energi Listrik Solar Cell

0,0

081

06

3498

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi


dan Konservasi Energi

13,8

081

06

3498

081

06

3498

081

06

3498

081

06

3498

081

06

3499

081

06

3500

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi industri dan
sistem transportasi
jumlah rekomendasi teknologi
peningkatan konektifitas jawa,
sumatera
jumlah rekomendasi teknologi
transportasi logistik
jumlah rekomendasi teknologi
keselamatan transportasi darat
Layanan Teknologi Keselamatan
Transportasi Darat & Industri
Kereta Api

Pengembangan Pltp Skala Kecil

0,0
Terwujudnya pilot plant PLTP 3 MW,
pilot plant PLT Binary cycle
Jumlah pilot plant PLTP 3 MW,
pilot plant PLT Binary cycle

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi konversi dan
konservasi energi
Jumlah rekomendasi teknologi
pembangkit listrk tenaga panas
bumu <5mw dan tenaga surya
<2mw serta hybrid
Jumlah Pilot Project dan
rekomendasi
Jumlah rekomendasi teknologi
smart grid
Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya
Air
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Lingkungan

12

12

12

12

12
30,0
16,5

II.M.L.081-11

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3500

081

06

3500

081

06

3500

081

06

3501

081

06

3501

081

06

3501

081

06

3501

081

06

3501

081

06

3502

081

06

3503

081

06

3503

081

06

3503

081

06

3503

081

06

3504

081

06

3505

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi lingkungan
Jumlah kerekayasaan Teknologi
3
Hijau dalam rangka pembangunan
rendah kerbon
Jumlah pemanfaatan teknologi
3
sumerdaya air terpadu

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material

22,0
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi material
Jumlah rekomendasi teknologi
rekayasa material dalam
peningkatan nilai tambah
Jumlah rekomendasi teknologi
rekayasa industri karet dan
industri surya
Jumlah rekomendasi teknologi
material

Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan


Nila Unggul
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi
Pertanian

25,0
68,3
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi produksi
pertanian

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi


Bersih
Pemanfaatan Dimethyl Ether (Dme) Sebagai
Bahan Bakar Rumah Tangga

Jumlah rekomendasi teknologi


produksi kakao
Jumlah rekomendasi teknologi
peningkatan produksi pangan
sumber protein dari udang galah,
nila dan sapi

0,0
0,0

II.M.L.081-12

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3506

081

06

3506

081

06

3506

081

06

3506

081

06

3506

081

06

3506

081

06

3506

081

06

3507

081

06

3507

081

06

3507

081

06

3507

081

06

3507

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Pengembangan Sumber Daya Energi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
22,0

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi pengembangan
sumberdaya energi
Jumlah rekomendasi teknologi
produksi green fuel dan bahan
bakar murni
Jumlah rekomendasi perencanaan
energi nasional
Jumlah rekomendasi teknologi
penggunaan CNG, yang diterapkan
untuk transportasi dan rumah
Jumlah pilot project dan
rekomendasi
Jumlah rekomendasi teknologi
pengolahan batubara rendah dan
konvenrsinya menjadi bhn bakar
sintetis bernilai tinggi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi


Risiko Bencana

27,5

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi reduksi risiko
bencana
Jumlah pilot project
3
insutrumentasi kebencanaan
mandiri
Jumlah rekomendasi pengelolaan 1
potensi dan kualitas sumber daya
air berkelanjutan terkait dengan
Giant Sea Wall Teluk Jakarta
Jumlah layanan teknologi
2
landscape engineering untuk
diterapkan pada wilayah resapan
air dan untuk meningkatkan
potensi sumber daya lahan dan air
II.M.L.081-13

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3508

081

06

3508

081

06

3508

081

06

3509

081

06

3509

081

06

3509

081

06

3509

081

06

3510

081

06

3510

081

06

3510

081
081

06
06

3510
3510

081

06

3511

081

06

3511

081

06

3511

081

06

3512

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumber


Daya Mineral

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
51,0

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi sumberdaya alam
mineral
Jumlah rekomendasi teknologi
peningkatan nilai tambah

Dukungan Manajemen Diklat SDM BPPT dan


Pembinaan Nasional Jabfung Perekayasa dan
Teknisi Litkayasa

35,9

Terlaksananya diklat pengembangan


kompetensi SDM dan pembinaan dan
penilaian jabatan fungsional
Jumlah dokumen penilaian dan
pembinaan
Jumlah fungsional yg mengikuti
diklat

Pengkajian dan Penelitian Teknologi


Hidrodinamika

186,3
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi hidrodinamika,
layanan hidrodinamika

Pengembangan Balai Pengkajian dan


Penelitian Hidrodinamika Surabaya

Jumlah rekomendasi Teknologi


Pengkajian Dan Penelitian
Hidrodinamika
Jumlah jasa teknologi
Jumlah rekomendasi teknologi
pengujian disain kapal selam

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak


Pemanasan Global

25,0
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi Mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Jumlah layanan teknologi mitigasi
dan adaptasi iklim

Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Modifikasi Cuaca

4
291,7

II.M.L.081-14

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3512

081

06

3512

081
081
081

06
06
06

3512
3512
3513

081

06

3513

081

06

3513

081
081

06
06

3513
3513

081

06

3514

081

06

3514

081

06

3514

081
081
081

06
06
06

3514
3514
3515

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi modifikasi cuaca,
Jumlah layanan teknologi
pemanfaatan teknologi mitigasi
bencana hidro-meteorologi untuk
memenuhi kebutuhan aksi
nasional pengurangan risiko
bencana
Jumlah layanan jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan


Teknologi Aerogasdinamika dan Getaran

378,9
75,4

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan teknologi aerogasdinamika
dan getaran, layanan aerogasdinamika
dan getaran, penyelenggaraan
perkantoran

Pengembangan UPT LAGG

Jumlah rekomendasi teknologi


1
aerodinamika dan getaran
Jumlah layanan jasa teknologi
1
Jumlah Pengujian Aerodinamika
1
dan Struktur Pesawat Tempur dan
pengujian di Terowongan Angin

1
1

1
1

1
1

1
1

Pengkajian Penerapan dan Pelayanan


Teknologi Keramik Seni

304

31,4
Terlaksananya pengkajian dan
penerapan teknologi keramik, layanan
keramik, penyelenggaraan
perkantoran

Jumlah pemfaatan hsil


perekayasaan material
Jumlah layanan jasa teknologi
Jumlah layanan perkantoran

Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12
26,2

II.M.L.081-15

KODE
KL

PROG

KEG

081

06

3515

081

06

3515

081

06

3515

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terlaksananya pengkajian dan


penerapan audit teknologi pada
industri dan instansi pemerintah
Jumlah Rekomendasi kebijakan
1
naskah akademik dan RUU SPPAT,
referensi teknis dan kajian
strategis audit teknologi,
Meningkatnya imlementasi audit
1
teknologi, aset pengetahuan, dan
kemampuan teknologi.
JUMLAH

3.617,4

II.M.L.081-16

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

082

06

082

06

082

06

082

06

082

06

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
4.626,4

Meningkatnya kapasitas
kemandirian dan produksi dan
layanan data/ informasi
penginderaan jauh untuk pengguna
berbagai sektor pembangunan
Jumlah wilayah pembinaan
pemanfaatan data penginderaan
jauh satelit (Parepare)

Jumlah pengguna data dirgantara


6
dan layanannya yang dimanfaatkan
pengguna (Sumedang)

Meningkatnya kapasitas produksi


dan layanan data/ informasi sains
atmosfer dan antariksa serta bahan
kebijakan nasional kedirgantaraan
pemanfaatan informasi sains
atmosfer dan antariksa

II.M.L.082-1

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

082

06

082

06

Jumlah
7
prototipe/komponen/model/modu
l teknologi penerbangan yang
dikembangkan

082

06

Jumlah
8
prototipe/komponen/model/modu
l teknologi roket yang
dikembangkan

082

06

Jumlah
2
prototipe/komponen/model/modu
l teknologi satelit yang
dikembangkan

082

06

082

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya kapasitas
penguasaan teknologi roket, satelit
dan penerbangan dan
pemanfaatannya dalam mendukung
kemandirian, keutuhan NKRI dan
pembangunan nasioanal.

3521 Pengembangan Pengkajian dan


Informasi Kedirgantaraan
3521

81,2
Tersusunnya Naskah Akademik
Peraturan Perundangundangan
Nasional dan Kebijakan Kerjasama
Internasional Di Bidang
Kedirgantaraan Serta Implementasi
Egovernment Di Lingkungan Lapan

II.M.L.082-2

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

082

06

3521

082

06

3521

082
082

06
06

082

06

082

06

082

06

082

06

082

06

082

06

082

06

SASARAN

INDIKATOR
2015
Jumlah Kajian Bahan Kebijakan,
Peraturan Perundang-undangan, dan
Pedoman Delri ke Fora Internasional
di Bidang Kedirgantaraan
Jumlah publikasi ilmiah di bidang
kebijakan dan informasi
kedirgantaraan yang dihasilkan
Layanan perkantoran

2016

2017

2018

2019

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3521
3522 Pengembangan Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
3522
Penguatan Kemampuan Akuisisi Data
Satelit Wilayah Indonesia
3522
Jumlah penambahan data
penginderaan jauh pada basis data
Bank Data Penginderaan Jauh
Nasional
3522
Jumlah data penginderaan jauh yang
dimanfaatkan kepada pengguna
3522
Jumlah pembinaan teknis dan layanan
informasi di bidang penginderaan jauh
kepada pengguna
3522
Jumlah dokumen teknis, publikasi
ilmiah, dan HKI di bidang teknolgi
perolehan, pengolahan, dan
pengelolaan data penginderaan jauh
3522
Jumlah modul dan prototype di bidang
teknolgi perolehan, pengolahan, dan
pengelolaan data penginderaan jauh

12

12

12

12

12

3522

Jumlah bahan kajian kebijakan di


bidang teknologi dan data
penginderaan jauh

II.M.L.082-3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

608,9

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

65

65

65

65

65

30

30

30

30

30

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

082

06

3522

Persentase keberhasilan akuisisi data 95


penginderaan jauh satelit (Parepare)

95

95

95

95

082

06

3522

25.000

25.000

25.000

25.000

082

06

3522

12

12

12

12

082
082
082

06
06
06

3522
3525 Pengembangan Sains Antariksa
3525

Jumlah data penginderaan jauh satlit 25.000


terproduksi hasil akuisisi (Parepare)
Jumlah informasi berbasis data satelit 12
Inderaja yang dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah (parepare)
Layanan Perkantoran
12

12

12

12

12

082

06

3525

082

06

3525

082

06

3525

082

06

3525

082

06

3525

082

06

3525

082

06

3525

082

06

3525

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

378,7
Penguatan Litbang dan Pelayanan
Informasi Prakiraan dan Peringatan
Dini Cuaca Antariksa Kepada
Pengguna

Jumlah informasi sains antariksa yang 30


dimanfaatkan
Jumlah usulan HKI dan makalah
13
ilmiah sains antariksa yang dihasilkan

30

30

30

30

13

13

13

13

Jumlah bimbingan dan pelayanan


teknis di bidang sains antariksa
kepada pengguna
Persentase akuisisi data antariksa dan
atmosfer (Watukosek)
Jumlah layanan publik daerah
(Watukosek)
Persentase akuisisi data antariksa dan
atmosfer (Pontianak)
Jumlah layanan publik daerah
(Pontianak)
Persentase akuisisi data antariksa dan
atmosfer (Sumedang)

90

90

90

90

90

25

25

25

25

25

95

95

95

95

95

25

25

25

25

25

80

80

80

80

80

II.M.L.082-4

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

082

06

3525

082
082
082

06
06
06

3525
3530 Pengembangan Sains Atmosfer
3530

082

06

3530

082

06

3530

082

06

3530

082

06

3530

082

06

3530

082
082

06
06

082

06

3530
3531 Pengembangan Pemanfaatan
Penginderaan Jauh
3531

082

06

3531

082

06

3531

SASARAN

INDIKATOR
2015
Jumlah layanan publik daerah
(Sumedang)
Layanan perkantoran

2016

2017

2018

2019

20

20

20

20

20

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

158,9
Penguatan Litbang dan Pelayanan
Informasi Pemanfaatan Sains
Atmosfer Kepada Pengguna
Jumlah informasi sains atmosfer yang 20
dimanfaatkan
Jumlah usulan HKI dan makalah ilmiah 16
sains atmosfer yang dihasilkan

20

20

20

20

16

16

16

16

Jumlah bimbingan dan pelayanan


teknis di bidang sains atmosfer kepada
pengguna
Persentase akuisisi data antariksa dan
atmosfer (Kototabang)
Jumlah layanan publik daerah
(kototabang)
Layanan Perkantoran

81

81

81

81

81

95

95

95

95

95

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
333,9

Pemanfaatan Data Satelit Untuk


Pemantauan Sumber Daya Lahan dan
Kondisi Lingkungan
Jumlah dokumen teknis dan informasi 192
berbasis penginderaan jauh yang
dimanfaatkan
Jumlah bimbingan, pembinaan dan
20
pelayanan teknis di bidang
pemanfaatan penginderaan jauh

II.M.L.082-5

192

192

192

192

20

20

20

20

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

082

06

3531

082

06

3531

082
082

06
06

082

06

3531
3532 Pengembangan Teknologi
Penerbangan
3532

082

06

3532

082

06

3532

082

06

3532

082
082
082

06
06
06

3532
3533 Pengembangan Teknologi Satelit
3533

082

06

3533

SASARAN

INDIKATOR
2015
Jumlah HKI dan makalah ilmiah
nasional terakreditasi dan makalah
internasional di bidang pemanfaatan
penginderaan jauh
Jumlah bahan rumusan kebijakan di
bidang pemanfaatan penginderaan
jauh
Layanan Perkantoran

2016

2017

2018

2019

17

17

17

17

17

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

894,7
Litbangyasa Pesawat Nir Awak,
Propulsi Turbo Jet, Peningkatan
Kompetensi Teknologi dan Diseminasi
Pemanfaatan Teknologi Dirgantara
Jumlah prototipe/komponen
/model/modul teknologi penerbangan
yang dikembangkan
Jumlah Usulan HKI dan makalah
ilmiah teknologi penerbangan yang
dihasilkan
Jumlah bimbingan dan pembinaan
teknis/ "spin-off" teknologi
penerbangan
Layanan Perkantoran

43

43

43

43

43

20

20

20

20

20

12

12

12

12

12
461,6

Peningkatan Kemampuan Penguasaan


Teknologi Satelit dan Stasiun Bumi
Jumlah
prototipe/komponen/model/modul
teknologi satelit yg dikembangkan

II.M.L.082-6

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

082

06

3533

082

06

3533

082

06

3533

082

06

3533

082
082
082
082

06
06
06
06

3533
3533
3534 Pengembangan Teknologi Roket
3534

082

06

3534

082

06

3534

082

06

3534

082

06

3534

082

06

3534

082

06

3534

082

06

3534

082

06

3534

SASARAN

INDIKATOR
2015
Jumlah Usulan HKI dan makalah
ilmiah teknologi satelit yang
dihasilkan
Jumlah bimbingan dan pembinaan
teknis/ "spin-off" teknologi satelit
Persentase akuisisi data
penginderaan jauh, data atmosfer, dan
antariksa (Biak)
Persentase akuisisi data misi satelit
dan akuisisi data TT&C satelit LAPAN
(Biak)
Jumlah layanan publik daerah (Biak)
Layanan Perkantoran

2016

2017

2018

2019

51

51

51

51

51

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

2
12

2
12

2
12

2
12

2
12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.708,5
Peningkatan Kemampuan Penguasaan
Teknologi Roket
Jumlah
prototipe/komponen/model/modul
teknologi roket yg dikembangkan
Jumlah usulan HKI dan Makalah
Ilmiah Teknologi roket yang
dihasilkan
Jumlah bimbingan dan pembinaan
teknis/"spin-off" teknologi roket
Persentase realisasi uji statik roket
(Pameungpeuk)
Persentase realisasi uji terbang roket
(Pameungpeuk)
Persentase akuisisi data atmosfer
(Pameungpeuk)
Layanan publik daerah
(Pameungpeuk)
Layanan Perkantoran
II.M.L.082-7

46

46

46

46

46

10

10

10

10

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

JUMLAH

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4.626,4

II.M.L.082-8

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL

083

06

083
083
083

06
06
06

3540
3540
3540

083

06

3540

083

06

083

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya informasi
geospasial untuk pembangunan
nasional

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas


Terselenggaranya pemetaan tata ruang
dan atlas dalam mendukung prioritas Jumlah Dokumen Pembinaan
Penyelenggaraan IGT Tata Ruang,
Dinamika SDA, dan Atlas

174,5
174,5
30

Jumlah Dokumen Integrasi IGT Tata


Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas

20

3540

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan IGT


Strategis untuk Percepatan Tata Ruang
dan Dokumen Skenario Pengembangan
Wilayah Kabupaten/Kota

06

3540

30

30

30

30

083

06

3540

20

20

20

20

083

06

3540

Jumlah Dokumen Pembinaan IG untuk


Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas
Pemetaan Sosial
Jumlah Dokumen Integrasi IG untuk
Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas
Pemetaan Sosial
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan IG
Strategis untuk Percepatan Tata Ruang
dan Dokumen Skenario Pengembangan
Wilayah Kabupaten/Kota

II.M.L.083-1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4.658,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

083

06

3540

083

06

3541

083

06

3541

083

06

3541

083

06

3541

083

06

3541

083

06

3541

083

06

3541

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Dokumen kajian Integrasi IG
Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas
Pemetaan Sosial

Pembangunan Jaring Kontrol


Geodesi dan Geodinamika

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

251,5
Terselenggaranya pembangunan jaring
kontrol geodesi dan geodinamika
dalam mendukung prioritas
pembangunan nasional

199,8

Jumlah Jaring Kontrol Geodesi dan


Geodinamika yang dibangun
Jumlah Jaring Kontrol Geodesi dan
geodinamika yang dirawat
Jumlah Sistem Referensi Geospasial
Nasional (SRGN) yang Dimutakhirkan

40

40

40

40

40

439

459

479

499

519

Jumlah Sistem Pengelolaan dan


Pemanfaatan Data dan Informasi Jaring
Kontrol Geodesi dan Geodinamika

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Koordinasi dan Kerjasama
Penyelenggaraan Jaring Kontrol
Geodesi dan Geodinamika
Jumlah Dokumen NSPK, Penelitian dan
Pengembangan Penyelenggaraan
Sistem Referensi Geospasial Tunggal
(ditambahkan perangkat pengolah
data dan komunikasi)

II.M.L.083-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

083

06

3541

083
083

06
06

3543
3543

083

06

3543

083

06

3543

083
083

06
06

3543
3543

083
083
083

06
06
06

3543
3543
3543

083

06

3543

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Tersedianya cakupan Geoid teliti


untuk memenuhi peta dasar skala
1:5000 bagi Pemerintah Daerah
untuk menyusun Perda RDTR pada
KSN seperti KSN Perkotaan,
Perbatasan Negara dan daerah lain
yang di prioritaskan.

Jumlah cakupan Geoid teliti sebagai


sistem referensi tinggi bagi peta
dasar skala 1:5000 untuk
penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) pada Kawasan
Strategis Nasional (KSN) dan daerah
yang di prioritaskan.

2015

2016

2017

2018

2019

151.539

151.539

151.539

151.539

151.539

Pemetaan Batas Wilayah


Terselenggaranya pemetaan batas
wilayah dalam mendukung prioritas
pembangunan nasional

Tersedianya adjudikasi batas


wilayah Desa/Kelurahan.
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan
Pantai

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
51,6

239,5
139,4
Jumlah Tanda Penataan Batas Negara.

247

162

162

162

162

Jumlah Tanda Penataan Batas Wilayah


Administrasi
Jumlah Kajian Batas Wilayah
Jumlah Batas Wilayah Kecamatan
dan/atau Desa/Kelurahan
Jumlah Segment Batas Daerah
Jumlah Pemetaan Batas Negara
Jumlah Dokumen Perundingan Batas
Negara
Adjudikasi pemetaan batas wilayah
Desa/Kelurahan menuju desa
mandiri.

65

70

70

70

70

2
0

2
40

2
42

2
42

2
42

0
0
0

19
3
2

21
3
2

21
3
2

21
3
2

12500

100
265,66

Terselenggaranya pemetaan kelautan


dan lingkungan pantai dalam
mendukung prioritas pembangunan
nasional

140,4

Jumlah Peta Lingkungan Pantai.


II.M.L.083-3

58

10

12

12

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

083
083

06
06

3544
3544

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

083

06

3544

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Peta Kelautan.


Jumlah Peta Lingkungan Pantai dan
kelautan yang dimutakhirkan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi, sinergi, diseminasi dan
sosialisasi Pemetaan Kelautan &
Lingkungan Pantai.
Jumlah Dokumen NSPK & kajian
pemetaan Kelautan & Lingkungan
Pantai.
Jumlah Data Pengelolaan Geospasial
dan Informasi Geospasial Kelautan dan
Lingkungan Pantai Nasional
Jumlah Peta Lingkungan Pantai
dan/atau kelautan yang dimutakhirkan

14
20

20
0

6
0

6
0

6
0

20

20

20

20

Jumlah Line Kilometer Penetapan Garis


Pantai (Km)
Jumlah Line Kilometer Pengukuran
Data Batimetri (Km)
Jumlah Dokumen Gasetir Wilayah Laut
(Dok)
Tersedianya data garis pantai untuk Penyediaan data garis pantai untuk
memenuhi peta dasar skala 1:5000 memenuhi peta dasar skala 1:5000
bagi Pemerintah Daerah untuk
untuk penyusunan Rencana Detail
menyusun Perda RDTR pada KSN
Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan
seperti KSN Perkotaan, Perbatasan Strategis Nasional (KSN) dan daerah
Negara dan daerah lain yang di
yang di prioritaskan.
prioritaskan.

1440

1440

1440

1440

38400

38400

38400

38400

2000

2000

2000

2000

2000

II.M.L.083-4

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

45

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

083

06

3544

Tersedianya data batimetri bagi


Pemerintah Daerah untuk
menyusun Perda RDTR pada KSN
seperti KSN Perkotaan, Perbatasan
Negara dan daerah lain yang di
prioritaskan (Tol Laut).

Penyediaan data batimetri untuk


penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) pada Kawasan
Strategis Nasional (KSN) dan daerah
yang di prioritaskan (Tol Laut).

38400

38400

38400

38400

38400

083

06

3544

Tersedianya peta dasar laut (LLN)


skala menengah yang akurat dan
mutakhir pada Kawasan Strategis
Nasional (KSN) dan daerah yang di
prioritaskan.

083

06

3545

Penyediaan Peta Dasar Laut


Indonesia untuk keperluan
penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) pada Kawasan
Strategis Nasional (KSN) dan daerah
yang di prioritaskan.

083

06

3545

083

06

3545

083

06

3545

083

06

3545

083
083

06
06

3545
3545

083

06

3545

083

06

3545

Pemetaan Rupabumi dan Toponim

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
76,66

3,5

3130,14

Terselenggaranya pemetaan rupabumi


dan toponim dalam mendukung
prioritas pembangunan nasional

1794,4

Jumlah Peta Rupabumi Indonesia skala


besar.
Jumlah Peta Rupabumi Indonesia skala
kecil & menengah.
Jumlah Peta Rupabumi Indonesia
seamless & kartografi.
Jumlah Dokumen Gasetir.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan
Dasar Rupabumi.
Jumlah NSPK, kajian dan litbang
tentang pemetaan rupabumi.
Jumlah Peta Rupabumi Indonesia yang
dimutakhirkan.
II.M.L.083-5

610

70

610

430

345

1460

1690

1320

1520

545

10
5

0
5

0
5

0
5

0
5

200

520

550

390

500

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

083

06

3545

Jumlah Data Satelit Citra Tegak dan


Perangkat Peralatan Pengolah Data
Satelit Citra Tegak
Jumlah Luasan Akuisisi Data IG Unsur
Rupabumi skala Besar
Jumlah Dokumen Gasetir Wilayah
Darat (Dok)
Jumlah Dokumen Pengelolaan IG Unsur
Rupabumi dan Toponim
Penyediaan peta dasar skala 1:5000
untuk penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis
Nasional (KSN) dan daerah yang di
prioritaskan.

083

06

3545

083

06

3545

083

06

3545

083

06

3545

Tersedianya peta dasar skala 1:5000


bagi Pemerintah Daerah untuk
menyusun RDTR pada kawasan
strategis seperti KSN, wilayah
perkotaan, Perbatasan Negara dan
daerah lain yang di prioritaskan serta
untuk penyediaan peta desa

083

06

3545

083

06

3545

Tersedianya Data Satelit Citra Tegak Penyediaan Data Satelit Citra Tegak
untuk mendukung penyediaan peta
dasar 1:5000 dan untuk penyediaan
peta desa
Meningkatnya Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Pengolahan
Pengolahan Citra Tegak untuk
Citra Tegak
mendukung penyediaan peta dasar
1:5000 dan untuk penyediaan peta
desa
II.M.L.083-6

2015

2016

2017

2018

2019

370,3

3226,9

2274,7

3755,9

10

10

10

10

200

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

60,1

660.000

381,15

10,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

083

06

3545

Tersedianya Ground Control Point Perapatan Ground Control Point


untuk pengolaha Citra Tegak dalam
mendukung penyediaan peta dasar
1:5000 dan penyediaan peta desa

083

06

3545

Tersedianya data foto udara untuk


pemetaan dasar skala 1:5000 guna
menyusun RDTR pada kawasan
strategis seperti KSN, wilayah
perkotaan, Perbatasan Negara dan
daerah lain yang di prioritaskan
serta untuk penyediaan peta desa.

Penyediaan data foto udara hasil


Akuisisi Data IG Unsur Rupabumi
skala Besar.

083

06

3545

Penyediaan peta dasar skala 1:5000


untuk penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan
Strategis Nasional (KSN) dan daerah
yang di prioritaskan.

083

06

3546

Tersedianya peta dasar skala


1:5000 bagi Pemerintah Daerah
untuk menyusun RDTR pada
kawasan strategis seperti KSN,
wilayah perkotaan, Perbatasan
Negara dan daerah lain yang di
prioritaskan serta untuk
penyediaan peta desa

083

06

3546

083

06

3546

Penyelenggaraan Standardisasi dan


Kelembagaan Informasi Geospasial

Terselenggaranya standardisasi dan


kelembagaan untuk pengelolaan dan
pemanfaatan Informasi Geospasial

2015
1.000

2016

2017

2018

2019

725,84

154,55

25.537,0

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

16.419,1

348

649

92,9
92,9
Jumlah NSPK dan dokumen standar
terkait penyelenggaraan informasi
geospasial.

II.M.L.083-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

083

06

3546

083

06

3546

083

06

3546

083

06

3546

083

06

3546

083

06

3546

083
083
083

06
06
06

3546
3546
3546

083

06

3546

083

06

3546

083

06

3546

083

06

3547

083

06

3547

083

06

3547

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Dokumen Pengembangan


Industri Bidang IG.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Koordinasi, Kerjasama, Kajian
Pengembangan dan Penguatan Jasa
Profesi Informasi Geospasial dan
Pembangunan JIGN
Jumlah Dokumen Implementasi Sistem
Sertifikasi
Jumlah Lembaga Terakreditasi
Jumlah SDM tersertifikasi
Jumlah Kelembagaan IIG yang
dikembangkan

1
25
1

1
50
1

1
75
1

1
100
1

1
125
1

Jumlah Kelembagaan IIG yang dibina

10

11

12

13

14

Jumlah simpul Jaringan IG yang


dibangun
Jumlah simpul Jaringan IG yang dibina

50

53

56

59

62

Jumlah Simpul Jaringan IG yang


dikembangkan
Jumlah Dokumen Pengembangan
Kelembagaan IIG.
Jumlah Dokumen Pengembangan SDM
IG

Pemetaan dan Integrasi Tematik

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

229
Terselenggaranya pemetaan dan
integrasi tematik dalam mendukung
prioritas pembangunan nasional

216,1
Jumlah Dokumen Pembinaan
Penyelenggara IGT
II.M.L.083-8

15

15

17

17

17

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

083

06

3547

083

06

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

3547
Tersedianya peta tematik Perijinan
dan Konflik Lahan.

083

083

06

06

3547

Tersedianya pengembangan peta


tematik Perijinan dan Konflik
Lahan.

3547

083

06

3548

083

06

3548

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Peta Integrasi Tematik

550

550

556

556

556

Jumlah Peta Tematik Strategis Untuk


Mendukung Prioritas Nasional
Jumlah Dokumen Pilot project
Dukungan Integrasi Database Spasial
Sumberdaya Alam dalam One Map
Policy untuk perijinan pemanfaatan
sumberdaya alam dan terkait bencana
alam.
Pengembangan Database Spasial
Sumberdaya Alam dalam One Map
Policy untuk perijinan pemanfaatan
sumberdaya alam dan terkait
bencana alam (QW Reformasi
Birokrasi, No.13, Hal. 29).

54

56

56

56

56

Pengelolaan dan Penyebarluasan


Informasi Geospasial

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

274,9
Terselenggaranya pengelolaan dan
penyebarluasan Informasi Geospasial
untuk perencanaan pembangunan
nasional

275

II.M.L.083-9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL


TARGET

KODE
KL

PROG

KEG

083

06

3548

083

06

3548

083

06

3548

083

06

3548

083

06

3548

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Dokumen NSPK,


pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi geospasial.
Jumlah Dokumen pengelolaan data dan
informasi geospasial.
Jumlah Dokumen penyebarluasan
informasi geospasial.
Jumlah Dokumen Pembangunan IDSN.

Jumlah Dokumen Pengembangan


Fasilitas Pusat Data dan IG

JUMLAH

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

4.658,1

II.M.L.083-10

BADAN STANDARISASI NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

084

06

084

06

084

06

084

06

084

06

084

06

084

06

084

06

084

06

3553 Pengembangan Sistem


Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
3553

084

06

3553

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGEMBANGAN
STANDARDISASI NASIONAL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
682,4

Meningkatnya jumlah SNI yang


memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan.
Persentase (%) PT/SPT yang telah
memenuhi ketentuan pedoman
standardisasi nasional

25

25

25

25

25

Jumlah industri/organisasi yang


mendapat fasilitasi penerapan
standar/SNI

172

172

172

172

172

Jenis produk bertanda SNI yang


diidentifikasi pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI dan
ditelusuri jalur sertifikasinya

Meningkatnya penerapan standar


dan akreditasi.

Tersedianya peraturan perundangundangan di bidang standardisasi


dan penilaian kesesuaian

22,0

Peraturan perundang-undangan di
bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian
Jumlah dokumen peraturan perundang- 1
undangan di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian

II.M.L.084-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

084

06

084

06

3554 Peningkatan Akreditasi


Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi
3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

3554

084

06

084

06

3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga


Sertifikasi
3555

084

06

3555

084

06

3555

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
186,1

Kebijakan Akreditasi Bidang


Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Jumlah kebijakan akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi

Jumlah asesor baru di bidang


laboratorium dan lembaga inspeksi

40

40

40

40

40

Jumlah pengakuan internasional dan


regional terhadap sistem akreditasi
pengujian, kalibrasi dan inspeksi

Jumlah kebijakan penguatan Standar


Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

Jumlah pengakuan internasional


terhadap kemampuan pengukuran
metrologi nasional

20

20

20

20

20

Asesor Bidang Laboratorium dan


Lembaga Inspeksi

Pengakuan Internasional dan Regional


Terhadap Sistem Akreditasi Pengujian,
Kalibrasi dan Inspeksi

Penguatan Standar Nasional Satuan


Ukuran (SNSU)

Pengakuan Internasional Terhadap


Kemampuan Pengukuran Metrologi
Nasional

124,4
Kebijakan Akreditasi Bidang Lembaga
Sertifikasi
Jumlah kebijakan akreditasi bidang
lembaga sertifikasi
Asesor Bidang Lembaga Sertifikasi
II.M.L.084-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

084

06

3555

084

06

3555

084

06

3555

084

06

084
084

06
06

3556 Peningkatan Informasi dan


Dokumentasi Standardisasi
3556
3556

084
084

06
06

3557 Kerja Sama Standardisasi


3557

084

06

3557

084

06

3557

084

06

3557

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Rasio jumlah asesor bidang lembaga


sertifikasi terhadap rata-rata
permintaan akreditasi

60

60

60

60

60

Jumlah pengakuan internasional dan


regional terhadap sistem akreditasi
dan sertifikasi bidang sistem
manajemen, produk dan personel

Jumlah paket informasi standardisasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Pengakuan Internasional dan Regional


Terhadap Sistem Akreditasi dan
Sertifikasi Bidang Sistem Manajemen,
Produk dan Personel

19,6

Paket Informasi Standardisasi


8

8
225,1

Kesepakatan Kerjasama Standardisasi


di Tingkat Nasional, Bilateral, Regional
dan Multilateral untuk Memfasilitasi
Perdagangan

Laporan Tindak Lanjut dan


Implementasi Kesepakatan Kerjasama
di Bidang Standardisasi yang Harus
Dipenuhi

Persentase (%) kerjasama


100
standardisasi yang disepakati di
tingkat nasional, bilateral, regional dan
multilateral untuk memfasilitasi
perdagangan

100

100

100

100

Persentase (%) tindak lanjut dan


implementasi kesepakatan kerjasama
di bidang standardisasi yang harus
dipenuhi

100

100

100

100

II.M.L.084-3

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

084

06

3557

084

06

3557

084

06

3557

084

06

3557

084

06

084
084

06
06

3558 Pendidikan dan Pemasyarakatan


Standardisasi
3558
3558

084
084

06
06

3558
3558

Jejaring Pendidikan Standardisasi

084

06

3558

Partisipasi Masyarakat Standardisasi


dalam Pengembangan Standardisasi

084

06

3558

084

06

084

06

3559 Penelitian dan Pengembangan


Standardisasi
3559

084

06

3559

084
084

06
06

3560 Perumusan Standar


3560

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Laporan Partisipasi Indonesia dalam


Pengembangan Standar Internasional

Laporan Penanganan Permintaan


Layanan Notifikasi dan Enquiry dalam
Rangka Memenuhi Perjanjian TBTWTO

Persentase (%) tanggapan Indonesia


dalam kegiatan pengembangan
standar internasional

100

100

100

100

100

Persentase (%) penanganan


permintaan layanan notifikasi dan
enquiry dalam rangka memenuhi
perjanjian TBT-WTO

100

100

100

100

100

Jumlah paket pemasyarakatan


standardisasi

Jumlah jejaring pendidikan


standardisasi

Jumlah partisipasi masyarakat


standardisasi dalam pengembangan
standardisasi

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

42,1

Paket Pemasyarakatan Standardisasi

11,8
Penelitian dan Pengembangan
Standardisasi
Jumlah penelitian dan pengembangan 3
standardisasi

3
17,1

Kebijakan Perumusan Standar


II.M.L.084-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

084

06

3560

084
084
084
084

06
06
06
06

3560
3560
3560
3560

Jumlah SNI

084

06

3560

RSNI yang Difasilitasi Perumusannya


agar Harmonis dengan Standar
Internasional

084

06

3560

084
084

06
06

3561 Peningkatan Penerapan Standar


3561

084

06

3561

084

06

3561

084

06

3561

084
084

06
06

3561
3561

Laporan Integritas Tanda SNI

084

06

3561

Laporan Fasilitasi Adopsi SNI Menjadi


Regulasi Teknis

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah kebijakan perumusan standar

Waktu rata-rata penetapan SNI

13

13

13

13

13

Jumlah sumber daya perumusan


standar

350

350

350

350

350

70

70

70

70

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Sumber Daya Perumusan Standar

Jumlah RSNI yang difasilitasi


70
perumusannya agar harmonis dengan
standar internasional

34,1
LPK yang Meniliki Kemampuan
Memperluas Lingkup dan Meningkat
Kompetensinya
Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi
untuk memperluas lingkup dan
meningkatkan kompetensinya

25

25

25

25

25

Jumlah industri/organisasi yang


mendapat fasilitasi penerapan
standar/SNI

172

172

172

172

172

Industri/Organisasi yang Memiliki


Kemampuan Menerapkan SNI

Jenis produk bertanda SNI yang


5
diidentifikasi pemenuhannya terhadap
persyaratan SNI dan ditelusuri jalur
sertifikasinya

II.M.L.084-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

084

06

3561

SASARAN

INDIKATOR
2015
Persentase (%) SNI yang difasilitasi
100
untuk diadopsi menjadi regulasi teknis
berdasarkan rencana adopsi SNI
menjadi regulasi teknis

JUMLAH

2016
100

2017
100

2018
100

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

100

682,4

II.M.L.084-6

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

085

06

085

06

085

06

085

06

085

06

085

06

085

06

3568 Penyelenggaraan dan


Pengembangan Inspeksi
Keselamatan dan Keamanan
Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

085

06

3568

085

06

3568

085

06

3568

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGAWASAN
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
533,0

Tercapainya standar keselamatan


dan keamanan pemanfaatan tenaga
nuklir sesuai dengan regulasi
nasional maupun internasional.

Terwujudnya kepatuhan pengguna


terhadap standar keselamatan dan
keamanan pemanfaatan tenaga
nuklir.

Dokumen sistem manajemen


inspeksi instalasi nuklir

Tersedianya dokumen rancangan


peraturan perundangan reaktor
daya (PLTN) dan bahan nuklir

Tersedianya dokumen perizinan


reaktor dan bahan nuklir

1
30,8

Meningkatnya efektivitas sistem


inspeksi pada Fasilitas Kesehatan dan
Industri
Jumlah dokumen sistem manajemen
2
Inspeksi pada Fasilitas Kesehatan dan
Industri
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan
Inspeksi pada fasilitas kesehatan dan
industri
II.M.L.085-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

085

06

3568

085

06

3568

085

06

3568

085

06

3568

085

06

3568

085

06

3568

085

06

3569 Penyelenggaraan dan


Pengembangan Inspeksi
Keselamatan, Keamanan dan
Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

085

06

3569

085

06

3569

085

06

3569

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Laporan Hasil Inspeksi


keselamatan dan keamanan fasilitas
industri dan penelitian
Jumlah Laporan Hasil Inspeksi
keselamatan dan keamanan fasilitas
kesehatan

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Sistem Inspeksi pada fasilitas
kesehatan dan industri

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Penegakan Hukum

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya kapabilitas sistem


inspeksi pada fasilitas kesehatan dan
industri

Meningkatnya implementasi
penegakan hukum

18,6

Meningkatnya efektivitas sistem


inspeksi instalasi dan evaluasi
keselamatan, keamanan dan seifgard
dan bahan nuklir

Meningkatnya efektivitas pengawasan


sistem inspeksi dan evaluasi
keselamatan, keamanan dan seifgard
bahan nuklir

Jumlah Dokumen pengembangan


sistem inspeksi dan evaluasi
keselamatan, keamanan dan seifgard
bahan nuklir keselamatan, keamanan
dan seifgard bahan nuklir

II.M.L.085-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

085

06

3569

085

06

3569

085

06

3569

085

06

085

06

085

06

3570 Penyelenggaraan dan


Pengembangan Keteknikan, Sistem
Manajemen dan Kesiapsiagaan
Nuklir
3570
Meningkatkan efektifitas fungsi
keteknikan, jaminan mutu dan
kesiapsiagaan nuklir.
3570

085

06

3570

085

06

3570

085
085

06
06

3570
3570

Meningkatkan implementasi RPM

085

06

3570

Meningkatkan kapabilitas pengujian


radioaktivitas lingkungan dan bahan
nuklir.

085

06

3570

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Laporan pengembangan sistem 6


inspeksi dan evaluasi keselamatan,
keamanan dan seifgard bahan nuklir

Jumlah Laporan Hasil Inspeksi


Keselamatan, keamanan dan seifgard
Instalasi dan Bahan NuklirBahan
Sumber

76

76

76

76

76

Jumlah dokumen sistem manajemen


keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir.

Jumlah laporan peningkatan


kapabilitas keteknikan, jaminan mutu
dan kesiapsiagaan nuklir.

Jumlah Laporan Verifikasi


Implementasi RPM

Jumlah Laporan Hasil Uji Sampel


Lingkungan/Bahan Nuklir Teknis
Ketenaganukliran

10

10

10

10

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tercapainya Inspeksi sesuai dengan


tingkat keselamatan, keamanan dan
seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

185,9

Meningkatkan kapabilitas keteknikan,


jaminan mutu dan kesiapsiagaan
nuklir.

II.M.L.085-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

085

06

3570

085

06

3570

085

06

3570

085

06

3570

085

06

3570

085

06

3570

085

06

3570

085

06

3570

085

06

085

06

3571 Perumusan dan Pengembangan


Peraturan Perundangan Fasilitas
Radiasi dan Zat Radioaktif
3571

085

06

3571

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatkan pelayanan penunjukan


laboratorium pengujian sesuai standar
pelayanan
Jumlah laporan KTUN Penunjukan
Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa
Teknis Ketenaganukliran

10

10

10

10

10

Jumlah Sertifikat Uji Kesesuaian


Pesawat Sinar-X

200

200

200

200

200

Jumlah Laporan Pelatihan dan Uji Coba 2


Penanggulangan Kedaruratan
Nuklir/Radiologi

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 1


Tanggap Darurat Nuklir/Radiologi

Meningkatkan pelayanan sertifikasi


pesawat sinar-X sesuai standar
pelayanan
Meningkatkan kapabilitas sistem
tanggap darurat nuklir/radiologi.

Meningkatkan pengawasan dan


tanggap darurat nuklir/radiologi
secara efektif.

11,1

Meningkatnya jumlah dan kualitas


peraturan ketenaganukliran untuk
fasilitas kesehatan, industri, dan
penelitian yang dapat
diimplementasikan, yang harmonis
dengan peraturan perundangundangan nasional dan standar
internasional

Jumlah dokumen Rancangan Peraturan 5


ketenaganukliran bidang Kesehatan,
Industri dan Penelitian
II.M.L.085-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

085

06

3571

085

06

3571

085

06

3571

085

06

3571

085

06

3571

085

06

3571

085

06

085

06

3572 Perumusan dan Pengembangan


Peraturan Perundangan Instalasi
dan Bahan Nuklir
3572

085

06

3572

085

06

3572

085

06

3572

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah dokumen Rancangan Peraturan 1


Proteksi Radiasi dan Keselamatan
Lingkungan

Jumlah dokumen penunjang peraturan 1


perundangan di bidang fasilitas radiasi
dan zat radioaktif
Prosentase penggunaan atau
100
penerapan peraturan perundangundangan pada fasilitas kesehatan,
industri dan penelitian

100

100

100

100

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan


Komunikasi

10

10

10

10

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya efektivitas sistem


peraturan pengawasan keselamatan
radiasi

Tersedianya Perangkat Pengolah Data


dan Komunikasi

10

23,0

Meningkatnya jumlah peraturan


perundang-undangan di bidang
instalasi dan bahan nuklir yang
digunakan untuk pengawasan

Jumlah Rancangan Peraturan


perundang-undangan di bidang
Instalasi dan Bahan Nuklir

Jumlah dokumen sistem manajemen


peraturan pengawasan
ketenaganukliranNondaya dan Bahan
Nuklir

Meningkatnya efektivitas sistem


peraturan pengawasan
ketenaganukliran

II.M.L.085-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

085

06

3572

085

06

3572

085

06

085

06

3573 Pengembangan dan Pengelolaan


Pelayanan Perizinan Fasilitas
Radiasi dan Zat Radioaktif
3573

085

06

3573

085

06

3573

085

06

3573

085

06

3573

085

06

3573

085

06

085

06

3574 Pengembangan dan Pengelolaan


Pelayanan Perizinan Instalasi dan
Bahan Nuklir
3574

085

06

3574

SASARAN
Terwujudnya penyelenggaraan
pembinaan peraturan perundangundangan di bidang instalasi dan
bahan nuklir

TARGET

INDIKATOR

Jumlah laporan pembinaan peraturan


perundang-undangan di bidang
instalasi dan bahan nuklir

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

174,9

Meningkatnya pelayanan perizinan


sesuai standar pelayanan
Prosentase penyelesaian proses
perizinan fasilitas radiasi dan zat
radioaktif instalasi penelitian dan
industri
Prosentase penyelesaian proses
perizinan fasilitas radiasi dan zat
radioaktif instalasi kesehatan
Prosentase penyelesaian proses
penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)
bagi petugas fasilitas radiasi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen sistem manajemen


pelayanan perizinan pada fasilitas
kesehatan, industri dan penelitian
fasilitas radiasi dan zat radioaktif

Prosentase penyelesaian proses


perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir
sesuai standar pelayanan

100

Meningkatnya efektivitas sistem


perizinan pada fasilitas kesehatan,
industri dan penelitian

13,3

Meningkatnya pelayanan perizinan


sesuai standar pelayanan

II.M.L.085-6

100

100

100

100

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

085

06

3574

085

06

3574

085

06

3574

085

06

3574

085

06

085

06

3575 Pengkajian Pengawasan Fasilitas


Radiasi dan Zat Radioaktif
3575

085

06

3575

085

06

3575

085

06

3575

085

06

3575

SASARAN

Meningkatnya efektivitas sistem


perizinan instalasi dan bahan nuklir

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase penyelesaian proses


100
perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
sesuai standar pelayanan
Prosentase penyelesaian proses
100
sertifikasi petugas instalasi dan bahan
nuklir dan bungkusan zat radioaktif
sesuai standar pelayanan

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen sistem perizinan


instalasi dan bahan nuklir

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

13,9
Meningkatnya Pengembangan Kajian
Pengawasan Ketenaganukliran yang
Bermutu

Meningkatnya peran pengkajian dalam


mendukung kualitas pengawasan
pemanfaatan tenaga nuklir

Jumlah laporan hasil kajian dalam


3
rangka penguatan pengawasan
proteksi dan keselamatan radiasi
berbasis pada peraturan yang sedang
berlaku (implementasi)instalasi
penelitian dan industri
Jumlah laporan hasil kajian teknis
2
dalam rangka meningkatkan peran dan
mendukung kebijakan Pemerintah RI
dalam penyusunan standar
internasional dan penerapannya di
Indonesia

Jumlah Dokumen capacity building,


SDM berkualitas yang menguasai
sistem manajemen pengkajian di
bidang FRZR

II.M.L.085-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

085

06

085

06

3576 Pengkajian Pengawasan Instalasi


dan Bahan Nuklir
3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

085

06

3576

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
61,2

Meningkatnya jumlah dan kualitas


hasil kajian dan rumusan kebijakan
untuk pengawasan instalasi dan bahan
nuklir

Jumlah Laporan Hasil Kajian untuk


pengawasan Reaktor Daya
Jumlah Laporan Hasil Kajian untuk
pengawasan Reaktor Riset
Jumlah Laporan Hasil Kajian untuk
pengawasan Instalasi Nuklir Non
Reaktor
Jumlah rekomendasi kebijakan
pengawasan keselamatan nuklir

Jumlah dokumen sistem manajemen


pengkajian dan rumusan kebijakan
untuk instalasi dan bahan nuklir
Jumlah laporan partisipasi dalam
presentasi ilmiah dan seminar
keselamatan nuklir

Prosentase pemenuhan perangkat


analisis keselamatan reaktor nuklir

10

10

10

10

10

Meningkatnya efektivitas sistem


pengkajian dan rumusan kebijakan
untuk instalasi dan bahan nuklir

Meningkatnya kualitas analisis


keselamatan reaktor nuklir

Sosialisasi keamanan, keselamatan dan


manfaat tenaga nuklir

Jumlah sosialisasi

JUMLAH

533,0

II.M.L.085-8

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KODE
KL

PROG

086

06

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PENGKAJIAN
ADMINISTRASI NEGARA DAN
DIKLAT APARATUR NEGARA
Pengembangan Program dan
Pembinaan Diklat

SASARAN

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

476,05

Meningkatnya kompetensi dan


profesionalisme ASN melalui diklat

18,78

Jumlah Bahan Diklat Revolusi Mental


dalam Pelayanan Publik
Jumlah grand design/pedoman
pengembangan kompetensi ASN

Jumlah Pengembangan Program dan


Pembinaan Diklat

Pembinaan Widyaiswara

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya kompetensi dan


profesionalisme ASN melalui diklat
Jumlah pedoman sertifikasi tenaga
kediklatan (WI)

Pengkajian Kebijakan dan Inovasi


Administrasi Negara, Pembinaan
dan Penyelenggaraan Diklat
Aparatur PKP2A I LAN

1 bahan diklat 1 bahan diklat -

1 Pedoman
TNA dan
Laporan
Pembaharuan
Diklat
Aparatur
4 bahan
pengembanga
n program
dan/pembina
an diklat

1 Draf grand
design dan
kebijakannya

Sosialisasi dan Sosialisasi dan Sosialisasi dan


asistensi
asistensi
asistensi

6 bahan
pengembanga
n program
dan/pembina
an diklat

6 bahan
pengembanga
n program
dan/pembina
an diklat

6 bahan
pengembanga
n program
dan/pembina
an diklat

6 bahan
pengembanga
n program
dan/pembina
an diklat

7 pedoman

7 pedoman

7 pedoman

7 pedoman

7 pedoman

0,95
2,10

15,73

6,12
6,12
9,26

II.M.L.086-1

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

INDIKATOR
Jumlah Rekomendasi kebijakan
administrasi negara yang
didiseminasikan

2015
4 policy
paper/policy
brief

Meningkatnya pengembangan dan


Jumlah Laporan Advokasi di Bidang
praktek inovasi di bidang administrasi Administrasi Negara
negara
Jumlah Jurnal/ Majalah di Bidang
Kajian Administrasi Negara
Meningkatnya kompetensi dan
Jumlah Laporan Pembinaan Diklat
profesionalisme ASN melalui diklat
Jumlah Peserta Bimtek Kediklan dan
sejenisnya
Jumlah Alumni diklat kepemimpinan
dengan predikat memuaskan
Jumlah peserta diklat teknis dan
fungsional yang meningkat
pengetahuannya
Jumlah Peserta Penyelenggaraan
Penilaian Kompetensi
Pengkajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara, Pembinaan
dan Penyelenggaraan Diklat
Aparatur PKP2A II LAN

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4 policy
paper/policy
brief

5 policy
paper/policy
brief

5 policy
paper/policy
brief

5 policy
paper/policy
brief

3,65

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

1 Edisi

1 Edisi

1 Edisi

1 Edisi

0,46

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,90

1
Penyelenggar
aan
6
penyelenggar
aan
10
Penyelenggar
aan
300 peserta

1
Penyelenggar
aan
6
penyelenggar
aan
10
Penyelenggar
aan
300 peserta

1
Penyelenggar
aan
6
penyelenggar
aan
10
Penyelenggar
aan
300 peserta

1
Penyelenggar
aan
6
penyelenggar
aan
10
Penyelenggar
aan
300 peserta

6,13

24,22

3,89

42,67

Meningkatnya kualitas hasil kebijakan


melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

Jumlah Rekomendasi kebijakan


administrasi negara yang
didiseminasikan

Meningkatnya pengembangan dan


Jumlah Laporan Advokasi di Bidang
praktek inovasi di bidang administrasi Administrasi Negara
negara
II.M.L.086-2

3 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

4,93

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,60

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Rakor/Raker Kajian
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme ASN melalui diklat

Jumlah Penyelenggaraan Diklat Teknis


Fungsional
Jumlah peserta diklat teknis dan
fungsional yang meningkat
pengetahuannya
Jumlah Laporan Pembinaan Diklat
Jumlah Peserta Bimtek Kediklan dan
sejenisnya
Jumlah Alumni diklat kepemimpinan
dengan predikat memuaskan
Jumlah Peserta Penyelenggaraan
Penilaian Kompetensi

Pengkajian Kebijakan dan Inovasi


Administrasi Negara, Pembinaan
dan Penyelenggaraan Diklat
Aparatur PKP2A III LAN

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1
1
1
Penyelenggar Penyelenggar Penyelenggar
aan
aan
aan
2
2
Penyelenggar Penyelenggar
aan
aan
25 Peserta

1
Penyelenggar
aan
2
Penyelenggar
aan
25 Peserta

0,68

1 Laporan
50 Peserta

1 Laporan
50 Peserta

1 Laporan
50 Peserta

1 Laporan
50 Peserta

0,70
0,99

180 Peserta

180 Peserta

180 Peserta

180 Peserta

21,82

300 peserta

300 peserta

300 peserta

300 peserta

7,09

5,46

0,39

37,12

Meningkatnya kualitas hasil kebijakan


melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

Jumlah Rekomendasi kebijakan


administrasi negara yang
didiseminasikan

Meningkatnya pengembangan dan


Jumlah Laporan Advokasi di Bidang
praktek inovasi di bidang administrasi Administrasi Negara
negara
Jumlah Jurnal/ Majalah di Bidang
Kajian Administrasi Negara
Meningkatnya kompetensi dan
Jumlah Laporan Pembinaan Diklat
profesionalisme ASN melalui diklat
Jumlah Peserta Bimtek Kediklan dan
sejenisnya
II.M.L.086-3

2 policy
paper/policy
brief

5 Laporan

3 policy
paper/policy
brief

3 policy
paper/policy
brief

3 policy
paper/policy
brief

3 policy
paper/policy
brief

2,99

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,51

1 Edisi

1 Edisi

1 Edisi

1 Edisi

0,86

3 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

5 Laporan

4,98
1,01

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah penyelenggaraan diklat
kepemimpinan sesuai standar
Jumlah penyelenggaraan diklat teknis
dan fungsional sesuai standar
Jumlah Peserta Penyelenggaraan
Penilaian Kompetensi

Pengkajian Kebijakan dan Inovasi


Administrasi Negara, Pembinaan
dan Penyelenggaraan Diklat
Aparatur PKP2A IV LAN

2015

2016

2017

2018

2019

4
Penyelenggar
aan
11
Penyelenggar
aan

4
Penyelenggar
aan
11
Penyelenggar
aan
300 peserta

4
Penyelenggar
aan
11
Penyelenggar
aan
300 peserta

4
Penyelenggar
aan
11
Penyelenggar
aan
300 peserta

4
Penyelenggar
aan
11
Penyelenggar
aan
300 peserta

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
14,82

4,85

7,09
32,70

Meningkatnya kualitas hasil kebijakan


melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

Jumlah Rekomendasi kebijakan


administrasi negara yang
didiseminasikan

Meningkatnya pengembangan dan


Jumlah Laporan Advokasi di Bidang
praktek inovasi di bidang administrasi Administrasi Negara
negara
Jumlah Jurnal/ Majalah di Bidang
Kajian Administrasi Negara
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rakor/Raker Kajian
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme ASN melalui diklat

Jumlah Laporan Pembinaan Diklat


Jumlah Peserta Bimtek Kediklan dan
sejenisnya
Jumlah Alumni diklat kepemimpinan
dengan predikat memuaskan
Jumlah peserta diklat teknis dan
fungsional yang meningkat
pengetahuannya
II.M.L.086-4

1 policy
paper/policy
brief

2 Edisi

2 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

2 policy
paper/policy
brief

2,23

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,39

2 Edisi

2 Edisi

2 Edisi

2 Edisi

0,44

1
Penyelenggar
aan
4 Laporan

1
Penyelenggar
aan
4 Laporan

1
Penyelenggar
aan
4 Laporan

0,23

1
1
Penyelenggar Penyelenggar
aan
aan
4 Laporan

5,22
0,08

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

16,40

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

0,55

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

Jumlah Peserta Penyelenggaraan


Penilaian Kompetensi

2016
300 peserta

2017
300 peserta

2018
300 peserta

2019
300 peserta

Promosi Inovasi dan Pengembangan


Kapasitas

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
7,16
7,08

Meningkatnya pengembangan dan


Jumlah promosi/advokasi inovasi yang
5
4
4
4
4
praktek inovasi di bidang administrasi dilaksanakan
promosi/advo promosi/advo promosi/advo promosi/advo promosi/advo
negara
kasi
kasi
kasi
kasi
kasi
Pengkajian Sistem dan Hukum
Administrasi Negara

7,08

4,55
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

Jumlah Rekomendasi kebijakan sistem 2 Policy


2 Policy
2 Policy
2 Policy
2 Policy
administrasi dan hukum administrasi Paper/ Policy Paper/ Policy Paper/ Policy Paper/ Policy Paper/ Policy
yang didiseminasikan
Brief
Brief
Brief
Brief
Brief

Inovasi Kelembagaan dan Sumber


Daya Aparatur

4,55

4,71
Meningkatnya pengembangan dan
Jumlah inovasi/praktek inovasi
praktek inovasi di bidang administrasi kelembagaan dan sumber daya
negara
aparatur yang dihasilkan

3 Sistem/
Model/
praktek

3 Sistem/
Model/
praktek

3 Sistem/
Model/
praktek

3 Sistem/
Model/
praktek

3 Sistem/
Model/
praktek

Pengkajian Desentralisasi dan


otonomi Daerah

4,71

4,69
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan


desentralisasi dan otonomi daerah
yang didiseminasikan

Pengkajian Reformasi Administrasi

4 policy
paper/ policy
brief

4 policy
paper/ policy
brief

4 policy
paper/ policy
brief

4 policy
paper/ policy
brief

4 policy
paper/ policy
brief

4,69

5,37

II.M.L.086-5

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Kajian Market Survey Profil


Pelamar CPNS

1 policy
paper/policy
brief

0,40

Jumlah rekomendasi kebijakan


reformasi administrasi yang
didiseminasikan

1 policy
paper/ policy
brief

2 policy
paper/ policy
brief

2 policy
paper/ policy
brief

2 policy
paper/ policy
brief

2 policy
paper/ policy
brief

4,97

Pembinaan Analis Kebijakan


Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara dan
pembinaan analis kebijakan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

50%

50%

70%

85%

100%

8,58
5,05

0,50%

0,7%

0,9%

1,1%

1,3%

3,53

Persentase analis kebijakan yang


dikembangkan kompetensinya
dibanding jumlah analis kebijakan
Persentase analis kebijakan dibanding
kebutuhan analis kebijakan

Inovasi Pelayanan Publik

3,99
Meningkatnya pengembangan dan
Jumlah inovasi/praktek inovasi
praktek inovasi di bidang administrasi pelayanan publik yang dihasilkan
negara

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

Meningkatnya pengembangan dan


Jumlah inovasi/praktek inovasi tata
praktek inovasi di bidang administrasi pemerintahan yang dihasilkan
negara

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

2 Sistem/
Model/
praktek

Inovasi Tata Pemerintahan

3,99

Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Aparatur Nasional

71,61

II.M.L.086-6

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme ASN melalui diklat

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

60 Peserta

60 Peserta

60 Peserta

60 Peserta

60 Peserta

13,90

7
penyelenggar
aan
Jumlah penyelenggaraan diklat
8
kebahasaan
penyelenggar
aan
Jumlah Laporan Kegiatan Perpustakaan 2 Laporan

7
penyelenggar
aan
8
penyelenggar
aan
2 Laporan

7
penyelenggar
aan
8
penyelenggar
aan
2 Laporan

7
penyelenggar
aan
8
penyelenggar
aan
2 Laporan

7
penyelenggar
aan
8
penyelenggar
aan
2 Laporan

51,97

Jumlah Peserta Seleksi Diklatpim TK. I

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

Jumlah Bahan Diklat Kebahasaan

1 bahan diklat

INDIKATOR
Jumlah Peserta Penyelenggaraan
Diklatpim TK. I
Jumlah penyelenggaraan diklat
kepemimpinan sesuai standar

0,58
0,57
0,03

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan


Fungsional

34,56
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme ASN melalui diklat

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi


Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN
Jakarta

4,56

Jumlah Peserta Diklat RLA

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

12,50

Jumlah peserta diklat teknis dan


fungsional sesuai standar
Jumlah peserta TOT Diklat Reformasi
Mental dalam Pelayanan Publik

618 Peserta

653 Peserta

653 Peserta

653 Peserta

653 Peserta

17,06

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

3,00

Jumlah peserta Diklat Reformasi Mental dalam Pelayanan Publik

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

2,00

73,10

Meningkatnya kompetensi dan


profesionalisme ASN melalui
Pendidikan Tinggi kedinasan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Akademik Pendidikan Tinggi Bidang
Ilmu Administrasi

II.M.L.086-7

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

42,96

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Pengembangan ilmu administrasi


melalui penelitian dan publikasi

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi


Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN
Bandung

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Pedoman/ Bahan
Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Pengelolaan
Administrasi PNBP

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

9,54

4 paket

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4,27

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3,55

Jumlah Laporan Penelitian dan


Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Pengabdian Kepada Masyarakat

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

10,54

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2,25

INDIKATOR

32,34

Meningkatnya kompetensi dan


profesionalisme ASN melalui
Pendidikan Tinggi kedinasan

Pengembangan ilmu administrasi


melalui penelitian dan publikasi

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Akademik Pendidikan Tinggi Bidang
Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Pedoman/ Bahan
Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Pengelolaan
Administrasi PNBP

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

23,37

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1,18

2 paket

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

0,81

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

1,74

Jumlah Laporan Penelitian dan


Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

3,52

II.M.L.086-8

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi


Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN
Makassar

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR LAN

2016

2017

2018

2019

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

1,71

36,45

Meningkatnya kompetensi dan


profesionalisme ASN melalui
Pendidikan Tinggi Kedinasan

Pengembangan ilmu administrasi


melalui penelitian dan publikasi

086

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Akademik Pendidikan Tinggi Bidang
Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Pedoman/ Bahan
Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Pengelolaan
Administrasi PNBP

10 Laporan

8 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

26,02

5 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

2,60

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1,97

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

1,75

Jumlah Laporan Penelitian dan


Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Administrasi
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Pengabdian Kepada Masyarakat

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

3,05

1 Laporan

3 laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

1,05

Terwujudnya peningkatan sarana


dan prasarana

67,48

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Aparatur Lan

35,26
Luasan Gedung Yang Terehabilitasi
Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan
Prasarana

II.M.L.086-9

8.397 M2
1 Paket

2 Paket
1 Paket

1 Paket

1 Paket

13,46
21,80

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2019

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Aparatur PKP2A I LAN

14,45
Jumlah Paket Sarana dan Prasarana
1 Paket
Jumlah Paket Pembangunan Prasarana 1 Paket
Gedung
Luasan tanah yang diadakan

1 Paket
1 Paket

Luasan Gedung Yang Terehabilitasi


Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan
Prasarana

1 Paket
1 Paket

0 1 Paket
1 Paket

1 Paket
0

5 HA

10,00
6,75

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Aparatur PKP2A II LAN
3.366 M2
1 Paket

0 1 Paket

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Aparatur PKP2A III LAN

2,48
1,97

1 Paket

4,50
2,25

3,15

Jumlah Paket Sarana dan Prasarana


1 Paket
Jumlah Paket Pembangunan Prasarana 3 Paket
Gedung

1 Paket
1 Paket

1 Paket

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Aparatur PKP2A IV LAN

0,98
2,17

3,52

Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan


Prasarana

1 Paket

1 Paket

3,52

Pembangunan Sarana & Prasarana


Aparatur STIA LAN Jakarta

2,80

Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan


Prasarana
Jumlah Gedung Yang Terehabilitasi
II.M.L.086-10

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1,40
1,40

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2019

Pembangunan Sarana & Prasarana


Aparatur STIA LAN Bandung

0,75

Jumlah Paket Sarana dan Prasarana

1 Paket

2 Paket

0,75

Pembangunan Sarana & Prasarana


Aparatur STIA LAN Makassar

0,80

Luasan Gedung Yang Terehabilitasi


Jumlah Paket Sarana dan Prasarana

086

01

164 M2
1 Paket

1 Paket
1 Paket

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Terwujudnya peningkatan


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS kelembagaan, tata laksana, dan SDM
LAINNYA LAN
aparatur LAN yang profesional, serta
akuntabilitas lembaga

0,28
0,52
152,57

Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Hukum, Humas dan
Keprotokolan Dalam Lingkup LAN

25,36

Jumlah Laporan di Bidang


Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian
Jumlah Laporan Kehumasan, Hubungan
Kelembagaan
Jumlah Laporan di Bidang organisasi,
tata laksana dan RB
Jumlah Laporan Penyusunan peraturan
perundang-undangan dan pembinaan
hukum
Sosialisasi/Bimtek Peraturan Kepala
LAN
II.M.L.086-11

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

5,65

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4,59

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

9,83

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

1,28

2 Laporan

0,12

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Laporan di Bidang kebijakan
koordinasi dan pengendalian
Jumlah Laporan di Bidang
Keprotokolan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Kearsipan
Jumlah sistem/dokumen pelayanan
dukungan kesekretariatan
Jumlah Laporan Pelayanan pengelolaan
data dan Informasi teknologi

Pembinaan Administrasi dan


Pengelolaan Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum
LAN

2015

1 Laporan

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

0,42

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,41

2 Laporan

4 sistem/
dokumen

0,23

4 sistem/
dokumen
2 Laporan

3 sistem/
dokumen
2 Laporan

2 sistem/
dokumen
2 Laporan

2 sistem/
dokumen
2 Laporan

2,00
0,83

98,60

Jumlah Laporan di Bidang


akuntansi/laporan keuangan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3 Laporan

3,15

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

1,60

Jumlah Laporan Perencanaan,


pembinaan dan manajemen
kepegawaian
Jumlah Laporan penyelenggaraan
Diklat/Sosialisasi/ Bimtek peraturan di
Bidang Pembinaan Internal
Kepegawaian
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Pendidikan Gelar dan Non Gelar
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
Jumlah Laporan Sosialisasi/Bimtek
Peraturan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

8,82

7 Laporan

7
7
7
7
Penyelenggar Penyelenggar Penyelenggar Penyelenggar
aan
aan
aan
aan

II.M.L.086-12

700 pegawai

700 pegawai

700 pegawai

700 pegawai

700 pegawai

14,98

62,75

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

8 Laporan

6,67

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,63

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pengawasan Dalam Rangka


Akuntabilitas Publik
Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas PKP2A I LAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

Jumlah Bulan Terlaksananya pelayanan 12 Bulan


umum kerumahtanggaan dan
Layanan
perlengkapan

12 Bulan
Layanan

Jumlah Dokumen/laporan audit,


evaluasi dan review

5 Laporan

5 Laporan

2017
12 Bulan
Layanan

2018
12 Bulan
Layanan

2019
12 Bulan
Layanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
-

3,90
5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

3,90
4,52

Jumlah Laporan di Bidang


akuntansi/laporan keuangan
Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan,
pembinaan dan manajemen
kepegawaian
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Kearsipan/ Perpustakaan

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,55

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,32

2 Paket

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

1,37

2 Paket

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

0,14

Jumlah Laporan di Bidang


Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian
Jumlah Laporan di Bidang Pemantauan,
analisa dan Evaluasi
Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan,
Hubungan Kelembagaan
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Pendidikan Gelar dan Non Gelar
Jumlah Bulan Terselenggaranya
pelayanan umum kerumahtanggaan
dan perlengkapan

5 Paket

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

0,83

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

0,19

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,54

70 pegawai

70 pegawai

70 pegawai

70 pegawai

70 pegawai

0,59

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

II.M.L.086-13

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas PKP2A II LAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
5,72

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Pengelolaan Keuangan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di
Bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

0,87

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2,51

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Kearsipan/ Perpustakaan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di
Bidang Perencanaan dan Pelaporan

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

0,34

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

4 Paket

1,19

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Kehumasanan dan Publikasi

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

0,49

Jumlah Pegawai yang Mengikuti


Pendidikan Gelar dan Non Gelar/ Diklat

67 Pegawai

67 Pegawai

67 Pegawai

67Pegawai

67Pegawai

0,32

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

Jumlah Bulan Terselenggaranya


12 Bulan
Operasional Perkantoran yang Terpenuhi Layanan

Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas PKP2A III LAN

3,37

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Pengelolaan Keuangan
II.M.L.086-14

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0,58

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2017

2018

2019

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0,22

Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di
bidang internal kepegawaian
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di
Bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,12

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0,17

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Perencanaan dan Pelaporan

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

1,11

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di


Bidang Kehumasanan dan Publikasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah Pegawai yang Mengikuti


Pendidikan Gelar dan Non Gelar/ Diklat

40 Pegawai

40 pegawai

40 Pegawai

40 Pegawai

40 Pegawai

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

Jumlah Bulan Terselenggaranya


12 Bulan
Operasional Perkantoran yang Terpenuhi Layanan
Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas PKP2A IV LAN

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

0,86

2,30

Jumlah Laporan di Bidang


1 Paket
akuntansi/laporan keuangan
Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan, 2 Laporan
pembinaan dan manajemen
kepegawaian
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan 1 Paket
di Bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan

II.M.L.086-15

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,56

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

0,59

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,12

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas STIA LAN Jakarta

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan


di Bidang Kearsipan/ Perpustakaan

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,12

Jumlah Laporan di Bidang


Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian
Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan,
Hubungan Kelembagaan
Jumlah Bulan Terlaksananya pelayanan
umum kerumahtanggaan dan
perlengkapan

6 Paket

6 laporan

6 laporan

6 laporan

6 laporan

0,70

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,21

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

Jumlah Laporan di Bidang


akuntansi/laporan keuangan
Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan,
pembinaan dan manajemen
kepegawaian
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
Jumlah Laporan di Bidang
Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian
Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan,
Hubungan Kelembagaan
Jumlah Bulan Terselenggaranya
pelayanan umum kerumahtanggaan
dan perlengkapan

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,68

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,36

2 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,44

5 Paket

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

0,93

2 Paket

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

0,97

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

II.M.L.086-16

3,39

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas STIA LAN Bandung

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2,46

Jumlah Laporan di Bidang


akuntansi/laporan keuangan
Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan,
pembinaan dan manajemen
kepegawaian
Jumlah laporan penyelenggaraan
Diklat/Sosialisasi/ Bimtek Peraturan di
Bidang Pembinaan Internal
kepegawaian
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Kearsipan/ Perpustakaan

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,54

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,17

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

0,17

2 Paket

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

0,15

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,19

Jumlah Laporan di Bidang


6 Paket
Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian
Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan, 2 Paket
Hubungan Kelembagaan
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
38 Pegawai
Pendidikan Gelar dan Non Gelar/ Diklat

6 laporan

6 laporan

6 laporan

6 laporan

0,77

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

0,13

38 Pegawai

38 Pegawai

38 Pegawai

38 Pegawai

0,35

Jumlah Bulan Terselenggaranya


pelayanan umum kerumahtanggaan
dan perlengkapan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

II.M.L.086-17

12 Bulan
Layanan

KODE
KL

PROG

TARGET
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Koordinasi
Perencanaan, Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan
Tugas STIA LAN Makassar

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2,95

Jumlah Laporan di Bidang


akuntansi/laporan keuangan
Jumlah Laporan Perencanaan,
pembinaan dan manajemen
kepegawaian
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Pengelolaan
Kerumahtanggaan
Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan
di Bidang Kearsipan/ Perpustakaan

TOTAL

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,72

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,29

2 Paket

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

0,64

1 Paket

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,09

Jumlah Laporan di Bidang


6 Paket
Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian
Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan, 1 Paket
Hubungan Kelembagaan
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
40 Pegawai
Pendidikan Gelar dan Non Gelar/ Diklat

6 laporan

6 laporan

6 laporan

6 laporan

0,99

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0,07

40 Pegawai

40 Pegawai

40 Pegawai

40 Pegawai

0,15

Jumlah Bulan Terselenggaranya


pelayanan umum kerumahtanggaan
dan perlengkapan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Layanan

II.M.L.086-18

12 Bulan
Layanan

696,10

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KODE
KL

PROG

087

01

087

02

087

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA ANRI

87,6

PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR ANRI

69,5

PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN NASIONAL

282,1
Terwujudnya Pembinaan
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
yang Komprehensif dan Terpadu,
melalui Sistem Kearsipan Nasional

Persentase unit kearsipan, pencipta


arsip lembaga negara, BUMN/BUMD,
lembaga kearsipan daerah
provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga
Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri
(LKPTN) yang telah menerapkan SIKD
dan SIKS dan menghasilkan daftar
arsip usul serah dan daftar informasi
kearsipan (untuk JIKN) dalam
pengelolaan arsip dinamis dan arsip
statis.

II.M.L.087-1

15%

20%

25%

30%

35%

KODE
KL

87

PROG

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10.000
Berkas/Reel/
Roll/
Lembar/Kaset

30.000
Berkas/Reel/
Roll/
Lembar/Kaset

20.000
Berkas/Reel/
Roll/
Lembar/Kaset

40.000
Berkas/Reel/
Roll/
Lembar/Kaset

50.000
Berkas/Reel/
Roll/
Lembar/Kaset

Persentase hasil penelitian yang


dikembangkan menjadi bahan draf final
penyusunan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) Sistem Kearsipan
dan Sistem Informasi Kearsipan;

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase K/L/Pemerintah
Daerah/PTN/BUMN yang menerapkan
SIKN dan JIKN

10%

15%

20%

25%

35%

Terwujudnya Efektivitas Pelindungan,


Penyelamatan, Pengolahan, Pelestarian,
dan Akses Arsip Untuk Kepentingan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Jumlah arsip statis yang diakses,


digunakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakat baik melalui ruang baca
maupun melalui website JIKN

Tercapainya peningkatan mutu dan


efektivitas penelitian dan
pengembangan sistem kearsipan

Tercapainya peningkatan mutu dan


Efektivitas penyelenggaraan SIKN dan
JIKN
3619 PELAKSANAAN AKREDITASI
KEARSIPAN

7,7
Meningkatnya ekfetivitas pelaksanaan
akreditasi kearsipan

7,7
Jumlah Lembaga,Unit Kearsipan,
Lembaga penyelenggaraan Jasa dan
Penyelenggara Diklat Kearsipan

87

06

10

12

15

15

36xx PELAKSANAAN BIMBINGAN SDM


KEARSIPAN DAN SERTIFIKASI (unit
baru)

15,4

Meningkatnya ekfetivitas pelaksanaan


Bimbingan SDM Kearsipan dan
Sertifikasi

15,4

Jumlah Arsiparis yang Tersertifikasi


[Prioritas K/L]

II.M.L.087-2

225

335

300

300

300

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah SDM Kearsipan yang mendapat
Pembinaan, Pengembangan dan
Pemberdayaan

87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

1.040

2017
540

2018
540

2019
540

540

3620 PENILAIAN DAN AKUISISI ARSIP

16,7
Meningkatnya ekfetivitas penilaian dan
akuisisi arsip yang berskala nasional
pada lembaga negara,perusahaan,orpol,
ormas dan perseorangan

16,7

Jumlah Arsip Pemilu yang Arsipnya


Diselamatkan [Prioritas K/L]
Jumlah Arsip Kabinet Indonesia
Bersatu yang Arsipnya di Selamatkan
[Prioritas K/L]
Jumlah Arsip Hasil Akuisisi
Jumlah Rekomendasi Usul Musnah
Jumlah Kaset Hasil Wawancara Sejarah
Lisan
Jumlah Arsip Memorial Presidensial
yang Arsipnya Diselamatkan [Prioritas
K/L]
87

06

3621 PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH I

600

660

725

795

800

115

125

135

145

155

50
17
45

58
18
50

70
19
62

84
20
83

100
21
96

58

64

70

76

82

15

Meningkatnya ekfetivitas
penyelenggaraan system kearsipan di
lembaga kearsipan daerah provinsi dan
kabupaten/kota

15

II.M.L.087-3

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan


Kearsipan (Tertib Arsip) pada
Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota
Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota
yang Mendapatkan Kemampuan Teknis
Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan
Peraturan Perundangan [Prioritas
Bidang]
Jumlah Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota yang Mendapat
Implementasi Sistem Informasi
Kearsipan berbasis TIK [SIKD-SIKS]
[Prioritas KL]
Jumlah Prov./Kab./Kota yang
Mendapaat Bimbingan
Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah Pemerintahan Daerah yang
Mendapat Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip [Prioritas K/L]
87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2016
1

2017
1

2018
1

2 Prov

2019
1

2 Prov

3 Prov.
Kab./Kota

2 Prov

18 Provinsi

15 Kab./Kota 15 Kab./Kota 15 Kab./Kota 15 Kab./Kota

14 Prov./
Kab./Kota

36 Kab./Kota 36 Kab./Kota 36 Kab./Kota 36 Kab./Kota

3 Prov.

3 Prov./ 19
Kab./kota

3 Prov./ 19
Kab./kota

1 Prov

3 Prov./ 19
Kab./kota

2 Prov. / 18
Kab./Kota

36xx PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH II


(unit baru)

15,5

Meningkatnya ekfetivitas
penyelenggaraan system kearsipan di
lembaga kearsipan daerah provinsi dan
kabupaten/kota

15,5

Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan


Kearsipan (Tertib Arsip) pada
Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota

II.M.L.087-4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota
yang Mendapatkan Kemampuan Teknis
Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan
Peraturan Perundangan [Prioritas
Bidang]
Jumlah Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota yang Mendapat
Implementasi Sistem Informasi
Kearsipan berbasis TIK [SIKD-SIKS]
[Prioritas KL]
Jumlah Prov./Kab./Kota yang
Mendapaat Bimbingan
Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah Pemerintahan Daerah yang
Mendapat Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip [Prioritas K/L]

87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

22

24

24

24

24

12 Prov./ 7
Kab./Kota

46 Kab./kota

46 Kab./kota

46 Kab./kota

46 Kab./kota

3 Provinsi

4 Prov./ 29
kab./kota

4 Prov./ 29
kab./kota

4 Prov./ 29
kab./kota

4 Prov./ 29
kab./kota

3622 PEMBINAAN KEARSIPAN PUSAT

22,3
Meningkatnya ekfetivitas
penyelenggaraan system kearsipan di
lembaga negara dan badan pemerintah
pusat

22,3

Jumlah Instansi Pusat yang sudah


Menerapkan SIKD-TIK [Prioritas
Bidang]
Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan
Kearsipan pada Instansi Pusat
Jumlah Perguruan Tinggi yang
Menerapkan SIKS-TIK [Prioritas K/L]

II.M.L.087-5

11

25

35

45

55

10

12

15

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Instansi Pusat yang Mendapat
Supervisi Kearsipan
(Kementerian/Lembaga, BUMN, PTN,
Swasta, Ormas, Orpol)
Jumlah Instansi Pusat yang Mendapat
Bimbingan
Kearsipan(Kementerian/Lembaga,
BUMN, PTN, Swasta, Ormas, Orpol)
Jumlah Ormas dan Orpol yang
Mendapat Bimbingan Kearsipan
Jumlah Perguruan Tinggi yang
Mendapatkan Bimbingan Kearsipan

87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10

20

30

40

50

107

115

130

145

160

12

14

16

10

12

15

17

3623 PEMANFAATAN ARSIP

27,5

Meningkatnya pelayanan dan


pemanfaatan arsip untuk kepentingan
pemerintahan,pembangunan,penelitian
, dan ilmu pengetahuan

27,5

Jumlah Naskah Arsip Citra Daerah yang


di susun [Prioritas KL]
Jumlah Naskah Sumber Arsip yang
diterbitkan [Prioritas KL]
Jumlah Reel/Roll/Lembar/Kaset
Pelayanan Pemanfaatan Arsip Statis
Jumlah Pameran arsip yang
diselenggarakan
Naskah Arsip yang dikecualikan

II.M.L.087-6

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Reel/Roll/Lembar/Kaset
Laminasi/Reproduksi Arsip/Dokumen
Negara [PNBP]
Pameran Arsip Presiden [Prioritas KL]
Pelayanan Pemanfaatan Arsip Statis
Arsip Yang Dikelola [Prioritas KL]

Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi


Perkantoran
Materi Publikasi, Visualisasi dan
Pelayanan Arsip yang disusun
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Gedung/Bangunan
Pameran Arsip yang diselenggarakan
87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5648

5650

5655

5660

5665

55
60
65
70
130.92
59.94
69.4
59.94
69.4
M/Berkas M/Berkas,100 M/Berkas,100 M/Berkas,100 M/Berkas,100
0 Record/ 1
0 Record/ 1
0 Record/ 1
0 Record/ 1
Materi
Materi
Materi
Materi
8
8
8
8
8
1

12
-

12
2
7

12
10

12
2
12

12
15

6
150 M2
-

10
300 M2
-

25
350 M2
-

30
400 M2
1

35
400 M2
-

3624 PENGOLAHAN ARSIP STATIS

11,6
Meningkatnya ekfetivitas pengolahan
arsip statis

11,6
Guide Arsip Lembaga Negara,
Perusahaan, VOC, Ormas Orpol,
Perorangan, dan Hindia Belanda yang
dibuat

II.M.L.087-7

KODE
KL

87

PROG

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Inventaris Arsip Lembaga Negara,
Perusahaan, VOC, Ormas Orpol,
Perorangan, dan Hindia Belanda yang
dibuat
Daftar Arsip Statis Lembaga Negara,
Perusahaan, VOC, Ormas Orpol,
Perorangan, dan Hindia Belanda yang
dibuat [Prioritas K/L]
Materi dan atau jenis peningkatan
mutu pengolahan arsip statis Lembaga
Negara, Perusahaan, VOC, Ormas Orpol,
Perorangan, dan Hindia Belanda yang
disusun

3625 PRESERVASI KEARSIPAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

43,8

Meningkatnya ekfetivitas preservasi


arsip statis untuk menjamin
keselamatan dan kelestarian arsip

32,0

Lembar Arsip Daerah Bencana yang


diselamatkan
Reel/Roll/ Lembar/Kaset Arsip yang
Didigitalisasi [Prioritas K/L]
Lembar Arsip Konvensional, Kartografi
dan Kearsitekturan yang disimpan

10.000

12.500

15.000

18.000

20.000

38.500

47.050

54.600

63.150

103.200

17.500

18.000

18.500

19.000

20.000

Jumlah Rell/Roll/Lembar/Kaset Arsip


Media Baru yang disimpan
Jumlah Lembar Arsip Rusak yang
Direstorasi

45.500

50.000

55.000

60.000

75.000

17.000

20.000

22.000

24.000

26.000

II.M.L.087-8

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Reel/Roll/ Lembar/Kaset/
Mikrofilm Arsip yang dialihmediakan/
Reproduksi
Jumlah Laporan Hasil Pengujian Arsip
dan Bahan Kearsipan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.700

1.751

1.801

1.851

1.901

Penguatan lembaga pengarsipan karyakarya fotografi Indonesia (QW)

11,8

Jumlah Arsip Fotografi/ Video/ Film


yang diselamatkan dan dilestarikan

87

06

400.000 foto/ 600.000 foto/


4.000 video/ 6.000 video/
500 rell film 500 rell film

3626 PENINGKATAN JASA SISTEM DAN


PEMBENAHAN, PENYIMPANAN DAN
PERAWATAN ARSIP

21,1

Meningkatanya jumlah perusahaan


yang mengunakan jasa kearsipan

87

06

21,1
Instansi/Perusahaan yang
memanfaatkan jasa kearsipan (PNBP)

27

22

22

22

22

Bulan Layanan Ketatausahaan


Instansi Pemerintah dan Swasta yang
dilakukan penjajagan kerjasama

12
19

12
19

12
19

12
19

12
19

3627 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


KEARSIPAN

47,8

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kearsipan

47,8

Peserta Diklat Penciptaan Jabatan


Fungsional Arsiparis [Prioritas K/L]

II.M.L.087-9

110

180

240

330

420

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Peserta Diklat Teknis Kearsipan
Bulan layanan ketatausahaan
Peserta Diklat Arsip Perbatasan
[Prioritas K/L]

Training on Records and Archives


Management for Palestina [Prioritas
KL]
Jumlah Provinsi Penerima Dana
Dekonsentrasi [Prioritas]

Jumlah Dokumen Perencanaan dan


Evaluasi Diklat Kearsipan
87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
224
12

2 Kab
(30 orang x 2
kab = 60
orang)

2017
540
12

5 Kab
(30 orang x 5
kab = 150
orang)

2018
660
12

5 Kab
(30 orang x 5
kab = 150
orang)

2019
780
12

5 Kab
(30 orang x 5
kab = 150
orang)

850
12
6 Kab
(30 orang x 6
kab = 180
orang)

34 Provinsi
(40 orang x 34
Provinsi =
1360)

34 Provinsi
(40 orang x 34
Provinsi =
1360)

34 Provinsi
(40 orang x 34
Provinsi =
1360)

34 Provinsi
(40 orang x 34
Provinsi =
1360)

34 Provinsi
(40 orang x 34
Provinsi =
1360)

36xx PENGELOLAAN DATA DAN TIK ANRI


(unit baru)

12,1
Peningkatan Pengelolaan dan
Pengendalian Perangkat TIK dan
Sistem Informasi

12,1

Pengkajian Sistem TIK


NSPK Sistem TIK
Monitoring dan Evaluasi Akuisisi,
Pengembangan dan Implementasi
Sistem TIK [Prioritas K/L]
Pemeliharaan dan support TIK
[Prioritas K/L]

II.M.L.087-10

2
1

2
5
1

1
1

1
1

1
1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pengembangan dan Implementasi TIK


87

06

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016
3

2017
5

2018
2

2019
1

3628 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN


JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL

8,9

Peningkatan Sistem dan Jaringan


Informasi Kearsipan Nasional

8,9
Pengelolaan Sistem dan Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional [Prioritas
Nasional] (diusulkan)
Pengkajian SIKN dan JIKN
Pengembangan NSPK SIKN dan JIKN

87

06

35

40

45

60

75

3
7

2
-

2
-

1
-

3629 PENINGKATAN PENGKAJIAN DAN


PENGEMBANGAN SISTEM
KEARSIPAN NASIONAL

16,7

Tercapainya efektivitas pengkajian dan


pengembangan sistem kearsipan
dinamis dan statis baik konvensional
maupun elektronik

16,7

Jumlah NSPK Bidang Kearsipan


Nasional [Prioritas K/L]
Jurnal Kearsipan
Jumlah Kajian dan Pengembangan
Sistem Kearsipan Nasional [Prioritas
K/L]

JUMLAH

10

1
1

1
9

1
4

1
9

1
5

439,2

II.M.L.087-11

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

88

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Meningkatnya efektifitas koordinasi


DAN PENYELENGGARAAN TUGAS
perencanaan program dan kegiatan,
TEKNIS LAINNYA BKN
sumber daya serta pengelolaan
administrasi di lingkungan BKN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
276,76

3630 Penyelenggaraan dan Pembinaan


Komunikasi dan Informasi Publik

14,38
jumlah publikasi dan hubungan
masyarakat yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

20

30

40

60

50

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

jumlah PNS BKN yang terlayani


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

3007
14
12 Bln

2884
14
12 Bln

2802
14
12 Bln

2748
14
12 Bln

2685
14
12 Bln

jumlah PNS BKN yang terlayani


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
terbayarnya gaji PNS BKN Pusat
terbayarnya tunjangan kinerja PNS
BKN
jumlah dokumen pengelolaan keuangan
BKN

3007
14
12 Bln
1510

2884
14
12 Bln
1387

2802
14
12 Bln
1305

2748
14
12 Bln
1251

2685
14
12 Bln
1188

3007

2884

2802

2748

2685

3115

3123

3107

3098

3103

3631 Pengelolaan dan Pengembangan


SDM dan Organisasi Tatalaksana

42,00

3632 Pembinaan dan Pengelolaan


Keuangan BKN

17,01

II.M.L.088-1

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

3633 Penyusunan Perencanaan,


Pemprograman, Penganggaran,
Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian serta Koordinasi dan
Kerjasama

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

49,96
jumlah dokumen perencanaan program
86
dan anggaran
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
14
Layanan Perkantoran
12 Bln
Jumlah Dokumen Perencanaan
35 Dokumen
Jumlah pelenggaraan Deseminasi dan
2 kali
Rakor Kepegawaian Nasional
Jumlah Dokumen Evaluasi dan
30 Dokumen
Akuntabilitas
Jumlah Dokumen Kerjasama
6 Dokumen

90

84

91

87

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1387
14
12 Bln

1305
14
12 Bln

1251
14
12 Bln

1188
14
12 Bln

3634 Penyelenggaraan Operasional


Perkantoran

16,34

0
jumlah PNS BKN yang terlayani
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Jumlah Laporan Persuratan
Jumlah Laporan Rumah Tangga Kantor
Jumlah Laporan Pengadaan
BMN/Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Pengelolaan
BMN/Perlengkapan Kantor

1510
14
12 Bln
2 Laporan
2 Laporan
1 Laporan
8 Laporan

3635 Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur BKN

12,48
jumlah pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang tertib NSP
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
II.M.L.088-2

44

47

49

45

44

14

14

14

14

14

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Layanan Perkantoran
3636 Penyelenggaraan Operasional dan
Tugas Teknis Lainnya Kantor
Regional I - XIV BKN

88

PROGRAM DUKUNGAN SARANA DAN


PRASARANA PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
3637 Pembangunan/Pengadaan/Peningk
atan Sarana dan Prasarana

Terselenggaranya oprasional
perkantoran kantor regional BKN
secara efektif dan efisien

Terlaksananya pembangunan,
pengadaan dan peningkatan sarana
dan prasarana di BKN
Meningkatkan pemenuhan standar
dan mutu sarana prasarana kantor
pusat

2015

2016

2017

2018

2019

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

140,93

jumlah PNS BKN yang terlayani


jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani
jumlah PNS BKN yang terlayani

180
161
244
124
101
68
79
95
60
130
75
80
24
30

180
161
244
124
101
68
79
95
60
130
75
80
24
30

180
161
244
124
101
68
79
95
60
130
75
80
24
30

180
161
244
124
101
68
79
95
60
130
75
80
24
30

180
161
244
124
101
68
79
95
60
130
75
80
24
30

342,99

256,02
persentase sarana dan prasarana di
BKN yang tersedia
persentase penyelesaian pembangunan
pusat pengelolaan arsip terpadu
jumlah UPT yang dibangun
II.M.L.088-3

70%

75%

80%

80

20

90%

95%

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
jumlah tempat tinggal sementara
pegawai
persentase sarana pendukung gedung
kantor pusat BKN
3638 Pembangunan/Pengadaan/Peningk Meningkatkan pemenuhan standar
atan Sarana dan Prasarana Kantor
dan mutu sarana prasarana kantor
Regional I - XIV BKN
regional

jumlah sarana dan prasarana Kanreg


BKN yang terpenuhinya pengadaan
6

PROGRAM PENGELOLAAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN ASN

3639 Penyelenggaraan Pertimbangan


Kepegawaian

2016

2017

2018

2019

80%

85%

90%

95%

98%

86,97
persentase sarana dan prasarana di
Kanreg BKN yang tersedia
Jumlah kendaraan roda 4 yang
dilakukan pengadaannya

jumlah Rumah Dinas Pejabat yang


dibangun

88

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

80%

82%

86%

90%

96%

3 Unit (pada
Kanreg VII,
VIII, dan IX)

4 unit (@ 2
unit pada
Kanreg XIII
dan Kanreg
XIV)

4 unit (@ 2
unit pada
Kanreg XIII
dan Kanreg
XIV)

4 unit (@ 2
unit pada
Kanreg XIII
dan Kanreg
XIV)

12 Unit rumah 12 Unit rumah 12 Unit rumah 12 Unit rumah 12 Unit rumah
dinas es IV
dinas es IV
dinas (pada
dinas (pada
dinas (pada
(pada Kanreg (pada Kanreg Kanreg XIII
Kanreg XIII
Kanreg XIII
X dan XII (@6 X dan XII (@6 dan XIV (@6 dan XIV (@6 dan XIV (@6
unit)
unit)
unit)
unit)
unit)
375 unit

6 paket

6 paket

6 paket

6 paket

Terwujudnya pelayanan
kepegawaian dan pengembangan
kebijakan manajemen kepegawaian
ASN

652,25

Penyelenggaraan Pertimbangan
Kepegawaian

7,39
Prosentase kasus kepegawaian yg
diselesaikan
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
II.M.L.088-4

70%

75%

80%

85%

90%

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
3640 Perumusan Kebijakan Teknis
Penggajian, Tunjangan, Fasilitas,
Penghargaan, Jaminan Pensiun dan
Jaminan Hari Tua, Jaminan
Perlindungan Serta Evaluasi dan
Klasifikasi Jabatan Pegawai
Aparatur Sipil

2015
Perumusan Kebijakan Teknis
Penggajian, Tunjangan, Fasilitas,
Penghargaan, Jaminan Pensiun dan
Jaminan Hari Tua, Jaminan
Perlindungan Serta Evaluasi dan
Klasifikasi Jabatan Pegawai
Aparatur Sipil

3641 Perancangan Peraturan Perundang- Perancangan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Kepegawaian


Undangan di Bidang Kepegawaian

2017

2018

2019

7,78

jumlah rancangan kebijakan


kompensasi PNS
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan
Kesejahteraan
Dokumen rumusan kebijakan
Penggajian, Tunjangan kinerja dan
tunjangan kemahalan Pegawai ASN

Jumlah Peraturan yang terharmo-nisasi


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Jumlah RPP/RPPU di Bidang
Kepegawaian
3642 Perumusan Kebijakan Teknis
Jabatan Aparatur Sipil Negara

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

20

25

23

27

30

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

1
1
8,80

40

50

60

45

50

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

31

Perumusan Kebijakan Teknis


Jabatan Aparatur Sipil Negara

7,04
Prosentase Jabatan ASN yang terlayani
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

II.M.L.088-5

80%

82%

83%

90%

100%

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015
Jumlah Dokumen Rumusan Penetapan
Jabatan Struktural dan Fungsional
Jumlah Dokumen Pembinaan Jabatan
Struktural dan Fungsional

3643 Pelayanan Administrasi Pengadaan


PNS dan Penetapan Persetujuan dan
Pertimbangan Kenaikan Pangkat
dan Mutasi Lainnya

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

8
1

Pelayanan Administrasi Pengadaan


PNS dan Penetapan Persetujuan dan
Pertimbangan Kenaikan Pangkat
dan Mutasi Lainnya

35,51

jumlah PNS yang terlayani


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Jumlah NIP Pelamar Umum yang
ditetapkan
Jumlah NIP Tenaga Honorer yang
ditetapkan
Jumlah Kartu Pegawai yang ditetapkan

200000
14
12 Bln

200000
14
12 Bln

200000
14
12 Bln

200000
14
12 Bln

23,77

20.000 NIP
10.000 NIP
14.000 Karpeg

Jumlah Kartu Istri/Suami yang


7.000
ditetapkan
Karis/Karsu
Jumlah Nota Pertimbangan Kenaikan
118.213 NP
Pangkat Gol.IV/b ke bawah yang
KP
ditetapkan
Jumlah Pertek dan Penetapan KP Gol.
IV/c ke atas, dan Pengangkatan Jab.
8.443 Pertek
Fungsional Jenjang Utama dan Mutasi
Lainnya yang ditetapkan
Jumlah NP KPLB dan Mutasi Lainnya
4.335 NP
yang ditetapkan
Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan
7 Laporan
Kepegawaian
II.M.L.088-6

200000
14
12 Bln

11,74

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
3644 Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pembinaan
Jabatan Fungsional Kepegawaian

2015
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pembinaan
Jabatan Fungsional Kepegawaian

3647 Pengelolaan dan Pemeliharaan


Dokumen dan Arsip Kepegawaian
PNS II

3648 Pengembangan dan Pemeliharaan


Perangkat dan Sistem Komputer
Induk, Jaringan Komputer, Serta
Sistem Informasi

Pengelolaan dan Pemeliharaan


Dokumen dan Arsip Kepegawaian
PNS I

Pengelolaan dan Pemeliharaan


Dokumen dan Arsip Kepegawaian
PNS II

2017

2018

2019

9,92

jumlah pejabat fungsional yang terlatih


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Diklat Fungsional Analis Kepegawaian
yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan
di Bidang Pembinaan Jabatan Analis
Kepegawaian
Jumlah Mahasiswa yang menerima
Beasiswa PIK

3646 Pengelolaan dan Pemeliharaan


Dokumen dan Arsip Kepegawaian
PNS I

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

600

600

600

600

600

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

10 Angkatan
3
210
16,10

jumlah takah yang akurat dan terkini


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

2350000
14
12 Bln

2350000
14
12 Bln

2350000
14
12 Bln

2350000
14
12 Bln

23500000
14
12 Bln
17,31

jumlah takah yang akurat dan terkini


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

2400000
14
12 Bln

2400000
14
12 Bln

2400000
14
12 Bln

2400000
14
12 Bln

2400000
14
12 Bln

Pengembangan dan Pemeliharaan


Perangkat dan Sistem Komputer
Induk, Jaringan Komputer, Serta
Sistem Informasi

61,57

Prosentase kebutuh an data ASN yg ter


layani
II.M.L.088-7

100%

100%

100%

100%

100%

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
3649 Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Formasi,
Pengadaan, Pasca Pendidikan dan
Pelatihan

2016

2017

2018

2019

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

Pengawasan dan Pengendalian


Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan

6,11

Prosentase instansi pusat dan provinsi


yg dilakukan wasdal kepegawai an
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
3650 Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian
dalam Jabatan

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

60%

70%

80%

90%

100%

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

Pengawasan dan Pengendalian


Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan

6,11

jumlah instansi di daerah yang


dilakukan wasdal kepegawaian bagian
barat
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

60%

70%

75%

80%

90%

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

3651 Pengawasan dan Pengendalian


Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan Perundang- Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Gaji, Tunjangan Undangan
dan Kesejahteraan, Serta Kinerja

6,11

jumlah instansi di daerah yang


dilakukan wasdal kepegawaian bagian
tengah
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
II.M.L.088-8

60%

70%

75%

80%

95%

14

14

14

14

14

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Layanan Perkantoran
5290 Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Kode Etik, dan
Disiplin, Serta Pemberhentian dan
Pensiun

3652 Perumusan dan Perancangan Sistem


Informasi Berbasis Teknologi
Informasi dan Pengelolaan Data
Kepegawaian

3653 Penetapan SK dan Pertek Pensiun


PNS dan Pejabat Negara serta
Janda/Dudanya

2015

2016

2017

2018

2019

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

Pengawasan dan Pengendalian


Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan

6,11

jumlah instansi di daerah yang


dilakukan wasdal kepegawaian bagian
timur
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

50%

60%

65%

70%

75%

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

Perumusan dan Perancangan Sistem


Informasi Berbasis Teknologi
Informasi dan Pengelolaan Data
Kepegawaian

Penetapan SK dan Pertek Pensiun


PNS dan Pejabat Negara serta
Janda/Dudanya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

45,68

prosentase jumlah data pegawai yang


akurat dan terkini

80%

82%

85%

94%

100%

Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan


Layanan Perkantoran

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln
39,42

jumlah PNS yang terlayani


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran

II.M.L.088-9

200000

200000

200000

200000

200000

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

3654 Penyiapan Bahan Perencanaan


Kebutuhan Pegawai, dan
Pertimbangan Formasi Pegawai,
Serta Standardisasi dan Kompetensi
Jabatan

16,95

Penyiapan Bahan Perencanaan


Prosentase instansi yang terhitung for
Kebutuhan Pegawai, dan Pertimbangan masinya
Formasi Pegawai, Serta Standardisasi
dan Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
3655 Penyiapan Kebijakan Teknis Sistem
Rekrutmen dan Pengelolaan
Teknologi Informasi Sistem Seleksi
dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Seleksi

500

600

650

650

650

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

Penyiapan Kebijakan Teknis Sistem


Rekrutmen dan Pengelolaan
Teknologi Informasi Sistem Seleksi
dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Seleksi

85,55

Jumlah pelamar ASN yang terlayani


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Jumlah soal rekrutmen dan seleksi
PNS/CPNS yang disusun
Jumlah lisensi Oracle yang dipakai
Jumlah PC yang dibutuhkan untuk
pengembangan station CAT
Jumlah pegawai ASN yang terlayani
3657 Penetapan Status dan Kedudukan
Kepegawaian

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2600000
14
12 Bln

2700000
14
12 Bln

2800000
14
12 Bln

2900000
14
12 Bln

3000000
14
12 Bln

20000

22000

23000

24000

25000

13 lisensi

200

150

250

300

300

7750

8530

9310

10090

10870

Penetapan Status dan Kedudukan


Kepegawaian

9,78
jumlah PNS yang terlayani
II.M.L.088-10

200

200

200

200

200

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

3659 Analisis/Evaluasi Implementasi


Analisis/Evaluasi Implementasi
Kebijakan Manajemen Kepegawaian Kebijakan Manajemen Kepegawaian
dan Bantuan Hukum
dan Bantuan Hukum

Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan


Layanan Perkantoran
Jumlah Dokumen Penyelesaian
Permasalahan Status dan Kedudukan
Kepegawaian

jumlah kasus kepegawaian yang


terselesaikan
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Terselesaikannya perkara hukum,
sengketa kepegawaian dan
permasalahan kepegawaian
Tersusunnya Hasil Analisis Kebijakan
Manajemen Kepegawaian
3660 Pelaksanaan Pengembangan
Kinerja, Standardisasi Kinerja
Jabatan, dan Pengambangan Sistem
Informasi Kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara

2016

2017

2018

2019

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

6,14

100

100

100

100

100

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

Pelaksanaan Pengembangan
Kinerja, Standardisasi Kinerja
Jabatan, dan Pengambangan Sistem
Informasi Kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara

7,04

jumlah PNS yang menggunakan SKP


Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
3662 Pengkajian dan Penelitian Bidang
Kepegawaian

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

4000000
14
12 Bln

4200000
14
12 Bln

4400000
14
12 Bln

4300000
14
12 Bln

43250000
14
12 Bln

Pengkajian dan Penelitian Bidang


Kepegawaian

7,04
jumlah pengkajian dan penelitian yang
digunakan sebagai dasar kebijakan
II.M.L.088-11

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

3663 Penilaian Kompetensi dan Konseling Penilaian Kompetensi dan Konseling


Psikologi PNS
Psikologi PNS

Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan


Layanan Perkantoran
Jumlah Pengembangan Inovasi
Pelayanan Kepegawaian masingmasing unit eselon II

2016

2017

2018

2019

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

27,18
Jumlah aparatur pemangku Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) yang dipetakan
kompetensinya
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
Jumlah Stasiun Assessment Center yang
dibangun
Jumlah assessment system yang
dibangun
Jumlah assesor yang terakreditasi
Jumlah penyelenggara asessment
center yang terakreditasi
Jumlah dokumen konsep sertifikasi
assessor
Jumlah sistem/modul/kurikulum
pelatihan assessor yang diperbaharui

3664 Penyelenggaraan Pendidikan dan


Pelatihan Bidang Kepegawaian

2015

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.000

1.600

1.700

1.850

2.000

14
12 Bln
2 Stasiun
(Kanreg IV
dan X)

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

200

300

10

20

30

40

50

10,72

1
3

Penyelenggaraan Pendidikan dan


Pelatihan Bidang Kepegawaian

53,98
jumlah ASN yang terlatih
Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan
Layanan Perkantoran
II.M.L.088-12

3200

3400

3600

4000

4200

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

14
12 Bln

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
3658 Penyelenggaraan Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional I - XIV
BKN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

157,63
Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional I BKN
Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional II BKN
Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional III BKN

jumlah PNS yang terlayani

Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional IV BKN

jumlah PNS yang terlayani

Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional V BKN
Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional VI BKN

jumlah PNS yang terlayani

256880

260000

2650000

270000

275000

419829

430000

440000

450000

460000

426640

430000

440000

450000

460000

406512

410000

420000

430000

440000

341569

350000

360000

370000

384000

199500

200000

210000

220000

230000

Terselenggaranya Pelayanan
jumlah PNS yang terlayani
Kepegawaian Kantor Regional VII BKN

237220

240000

250000

260000

270000

Terselenggaranya Pelayanan
jumlah PNS yang terlayani
Kepegawaian Kantor Regional VIII BKN

231399

240000

250000

260000

270000

Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional IX BKN

jumlah PNS yang terlayani


129808

132000

133000

136000

137000

Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional X BKN
Terselenggaranya Pelayanan
Kepegawaian Kantor Regional XI BKN

jumlah PNS yang terlayani

320233

330000

334000

335000

336000

261243

270000

275000

278000

280000

jumlah PNS yang terlayani


jumlah PNS yang terlayani

jumlah PNS yang terlayani

jumlah PNS yang terlayani

II.M.L.088-13

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Terselenggaranya Pelayanan
jumlah PNS yang terlayani
Kepegawaian Kantor Regional XII BKN

115419

120000

122000

135000

150000

Terselenggaranya Pelayanan
jumlah PNS yang terlayani
Kepegawaian Kantor Regional XIII BKN

135580

138000

140000

150000

Terselenggaranya Pelayanan
jumlah PNS yang terlayani
Kepegawaian Kantor Regional XIV BKN

34030

36030

37030

38030

TOTAL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

1.272,00

II.M.L.088-14

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODE
KL

PROG

089

01

089

089

089

01

01

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program Dukungan Manajemen dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPKP
3665 Pembinaan Hukum dan Pengelolaan
Meningkatnya layanan hukum dalam
Kehumasan
pengawasan BPKP

3666 Pengelolaan kepegawaian dan


organisasi

3667 Pengelolaan Anggaran dan Sistem


Akuntansi Pemerintah

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.149,6

Jumlah Layanan Analisis Penyusunan


Pengelolaan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan
(kegiatan)
Jumlah Layanan Penelaahan dan
Bantuan Hukum (Kegiatan hukum/lap)

Jumlah Layanan Kehumasan dan


Hubungan Antar Lembaga (Laporan)
Jumlah Layanan Penyusunan
Program/Rencana Kerja dan Evaluasi
(Kegiatan)
Meningkatnya kompetensi dan
Jumlah pegawai yang memiliki
Integritas Pegawai
kompetensi yang ditentukan (orang)
Jumlah SK Pengangkatan Pegawai,
Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang
Selesai Tepat Waktu (SK)
Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan
Kepegawaian dan Organisasi (Lap)
Pengelolaan keuangan yang berkualitas Ketepatan Pengusulan Anggaran
(Dokumen)
Pencairan dana yang cepat dan tepat
(Kegiatan)
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) (Laporan)
II.M.L.089-1

15

15

15

15

15

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

5995

5995

5995

5995

5995

6614

2600

2600

2600

2600

47

47

47

47

47

32

32

32

32

32

12

12

12

12

12

19,2

127,7

22,0

KODE
KL
089

089
089

PROG
01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3668 Penyusunan dan Evaluasi Rencana

01

3676 Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP

01

3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan


Prasarana BPKP

SASARAN
Meningkatnya kualitas Sistem
akuntabilitas kinerja

Terfasilitasinya dukungan manajemen


BPKP

INDIKATOR
Jumlah Layanan Sistem Informasi
Perencanaan (bulan)
Jumlah Layanan Perencanaan Jangka
Menengah (kegiatan)
Jumlah Layanan Penyusunana
Perencanaan Tahunan (kegiatan)
Jumlah Layanan Hasil Evaluasi
(kegiatan)
Laporan Dukungan Manajemen BPKP
(Laporan)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

47

47

47

47

47

34

34

34

34

34

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
20,5

301,9
658,3

Termanfaatkannya asset secara optimal Tersedianya Kendaraan Operasional


Roda 4
Tersedianya Meubelair Perwakilan
BPKP Perwakilan Tipe B
Terlaksananya Rehabilitasi Berat
Lantai 12 Gedung Kantor Pusat (m2)
Terlaksananya Pembangunan
Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP
Gorontalo (Lanjutan)
Terlaksananya Rehabilitasi Berat
Rumah Negara Perwakilan BPKP
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Mess
Pusdiklat Cabang Denpasar (m2)
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor
Perwakilan BPKP (unit)
Tersedianya alat pengolah data BPKP
(Unit)
Tersedianya alat rumah tangga BPKP
(unit)
Tersedianya sarana prasarana BPKP
(Unit)

II.M.L.089-2

380

2000

305

503

478

18

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Tersedianya Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran Pusdiklatwas BPKP (unit)

089

06

Program Pengawasan Intern


Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

94

Perbaikan pengelolaan program


strategis/Program Prioritas Nasional

Perbaikan pengelolaan Keuangan


Negara

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Perbaikan tata kelola, manajemen


risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program strategis

40

50

60

70

80

Perbaikan tata kelola, manajemen


risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan Keuangan Negara

40

50

60

70

80

Diterapkannya kelima Unsur SPIP


Program Prioritas nasional secara
memadai

40

40

40

50

50

Diterapkannya kelima Unsur SPIP/


pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI
Korporasi secara memadai

50

60

70

80

80

pada Program Prioritas Nasional

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP


K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi
serta Meningkatnya Upaya Pencegahan
Korupsi

II.M.L.089-3

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

4,17%
5,0%

4,17%
10,0%

20,83%
20,0%

45,83%
30,0%

79,17%
50,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan


Intern K/L/P
Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
Kapabilitas
APIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Dukungan Teknis dalam Pengawasan
BPKP

089

06

Persepsi Kepuasan Layanan


Kesesmaan(Skala Likert 1-10)

3671 Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur BPKP

132 Lap, 79% 106 Lap, 84% 108 Lap, 89% 110 Lap, 89% 114 Lap, 89%
Laporan Audit, Evaluasi dan Review
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Jumlah Laporan Hasil Reviu
Jumlah Laporan Hasil Audit
Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Pengaduan
Masyarakat

Tersedianya Sistem Pelaporan


Gratifikasi
Tersedianya Sistem Pengaduan
Masyarakat
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK

II.M.L.089-4

132
102
3
27

106
76
3
27

108
78
3
27

110
80
3
27

114
84
3
27

79%

84%

89%

89%

89%

80%

90%

100%

100%

100%

80%

90%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

75%

75%

75%

75%

75%

19,3

KODE
KL
089

PROG
06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

3672 Penyelenggaraan Sistem Informasi


Pengawasan
Pelayanan Pengelolaan Data dan
Teknologi Informasi

9 dan 6.840

9 dan 6.840

9 dan 6840

9 dan 6.840

TOTAL ALOKASI
2015-2019
2019
(Rp Miliar)
9 dan 6.840
161,2

9 dan 6.840

9 dan 6.840

9 dan 6840

9 dan 6.840

9 dan 6.840

TARGET
2015

Jumlah Laporan Penyajian Informasi


kepada Pihak Eksternal
Jumlah Paket Penyajian Informasi
kepada Pihak Internal
Jumlah Sistem Informasi yang
Terotomatisasi
Jumlah Sistem Informasi Manajemen
Akuntabilitas (SIMA) yang
Terotomatisasi (STAR)
Tingkat Layanan Pengelolaan
Infrastruktur TI (jam/tingkat
layanan/tahun)
089

06

2016

2017

2018

6.840

6.840

6.840

6.840

6.840

3673 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

444,2
Hasil Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor

62 Lap, 3.000 62 Lap, 3.000 62 Lap, 3.000 62 Lap, 3.000 62 Lap, 3.000
penetapan,

penetapan,

penetapan,

penetapan,

penetapan,

2.100 sertf, 1

2.100 sertf, 1

2.100 sertf, 1

2.100 sertf, 1

2.100 sertf, 1

sistem

sistem

sistem

sistem

sistem

informasi

informasi

informasi

informasi

informasi

Laporan Pembinaan JFA


Jumlah
PNS
yang
Diberikan
Persetujuan
Teknis
Pengangkatan
dalam JFA
Jumlah Sertifikat Auditor Terbit/tahun

33
1.000

33
1.000

33
1.000

33
1.000

33
1.000

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Jumlah Penetapan Kinerja Auditor


(PAK/tahun)
Laporan Up Dating Data JFA (per
triwulan)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

II.M.L.089-5

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015

2016

Peengembangan sistem nformasi JFA

089

06

2017

2018

2019

25

25

25

25

25

4.542 orang, 3.096 orang, 722 orang, 10


10 Paket
10 Paket
Paket
Jumlah peserta Program Degree (Orang
4.422
2.976
602
semester)- STAR
Jumlah peserta Training Overseas
80
80
80
(Orang) - STAR
Jumlah Peserta TOT- STAR
40
40
40
Jumlah Paket Implementasi Was Intern
1
1
1
Lintas Sektoral - STAR
Terlaksaannya Kegiatan Pendukung
1
1
1
STAR-Paket
Jumlah Paket PIU Monitoring - STAR
5
5
5
Jumlah Paket Konsultan Manajemen 3
3
3
STAR

Jumlah Laporan Evaluasi Penerapan


JFA
Pengembangan Kapasitas APIP dan
PKN STAR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

3674 Penyelenggaraan dan Pengembangan


Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM
dan Kompetensi
Jumlah Peserta Diklat Kedinasan(RM)
Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi
(RM)
Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi
(PNBP)
Jumlah Peserta Diklat Fungsional
Auditor (RM)
Jumlah Peserta Diklat Fungsional
Auditor (PNBP)
II.M.L.089-6

7.550 dan 6

8.400 dan 6

8.010 dan 6

6.320 dan 5

6.570 dan 5

Lap

Lap

Lap

Lap

Lap

7.550

8.400

8.010

6.320

6.570

240

240

240

240

240

1.860

1.860

1.800

2.000

2.250

1.950

1.950

2.340

2.340

2.340

960

960

960

960

960

660

660

780

780

780

375,1

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

2015

Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi


(STAR)
Jumlah Peserta Diklat Fungsional
Auditor (STAR)
Standardisasi/Sertifikasi, Perencanaan
dan Monev Kinerja
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Ujian
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_RM
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_PNBP
Tersedianya Sistem Diklat Berbasis
Kompetensi (Paket)_STAR
089

06

3675 Penelitian dan Pengembangan


Pengawasan

2016

Jumlah Laporan hasil litbang


Jumlah Laporan Pemanfaatan
Perencanaan, Monev dan

2017

2018

2019

920

1.530

1.140

960

1.200

750

13 Lap, 8
pegw
Hasil Riset dan Pengembangan
Penerapan/Pemanfaatan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

13 Lap, 8
pegw

15 Lap, 8
pegw

13 Lap, 8
pegw

13 Lap, 8
pegw

27,1

12

13

15

13

13

10
2

11
2

13
2

11
2

11
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya


Jumlah pegawai yang mengikuti
pengembangan kompetensi di LN
Jumlah pegawai yang mengikuti
pengembangan kompetensi di DN
Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan
Jumlah Laporan Pembinaan

II.M.L.089-7

KODE
KL
089

089

089

PROG
06

06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3679 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP Terkait
Investigasi pada BUMN/D

3680 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP Terkait
Hambatan Kelancaran Pembangunan

3681 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP Terkait
Investigasi pada
Kementerian/Lembaga

SASARAN

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Investigasi BUMN/D

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Investigasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan

INDIKATOR

Rekomendasi Pengawasan
Keinvestigasian BUMN/D

Rekomendasi Hasil Pengawasan atas


Hambatan Kelancaran Pembangunan

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Investigasi Instansi Pemerintah
II.M.L.089-8

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

79

79

79

79

79

79

48

48

48

48

79

48

48

48

48

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
8,6

8,9

15,8

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Rekomendasi Pengawasan
Keinvestigasian Instansi Pemerintah

089

089

06

06

3682 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan

3683 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur

Tersedianya Hasil Pengawasan pada


Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan

Tersedianya Hasil Pengawasan pada


Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Jasa Keuangan dan Manufaktur

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha


Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPI Korporasi

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha


Jasa Keuangan dan Manufaktur
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPI Korporasi

II.M.L.089-9

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

160

160

160

160

160

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

12

12

12

12

12

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

10

10

10

10

10

6,0

6,6

KODE
KL
089

089

PROG
06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3684 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan
Industri dan Jasa Lainnya serta
Kementerian

3685 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan Usaha
Milik Daerah

SASARAN

Tersedianya Hasil Pengawasan pada


Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan
Industri dan Jasa Lainnya serta
Kementerian

Tersedianya Hasil Pengawasan pada


Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Milik Daerah

INDIKATOR

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha


Jasa Perhubungan, Pariwisata,
Kawasan Industri dan Jasa Lainnya
serta Kementerian
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP K/L dan SPI
Korporasi

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha


Milik Daerah
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPI Korporasi

II.M.L.089-10

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

10

10

10

10

10

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
8,3

12

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

14

14

14

14

6,7

KODE
KL
089

089

089

PROG
06

06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3686 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas
Bumi

3687 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal
dan Investasi

SASARAN

Tersedianya Hasil Pengawasan pada


Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Perminyakan dan Gas Bumi

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Fiskal dan Investasi

INDIKATOR

Rekomendasi Pengawasan Badan Usaha


Perminyakan dan Gas Bumi

Rekomendasi Pengawasan Bidang


Fiskal dan Investasi
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

3688 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal
dan Investasi (OPN)

II.M.L.089-11

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

150

150

150

150

150

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
7,4

6,6

40,4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Tersedianya Hasil Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan pada
Direktorat Pengawasan Fiskal dan
Investasi

089

089

06

06

3689 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
(SPIP)

3690 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Industri
dan Distribusi

INDIKATOR

Rekomendasi Pengawasan Kegiatan


OPN

2015

2016

Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Hasil Pengawasan Current
Issues

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Pengawasan Industri dan
Distribusi

2018

2019

150

150

150

150

150

150

150

150

150

40,3

177,8

32

34

34

34

34

34

34

34

34

32

II.M.L.089-12

2017

150

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
(Satgas SPIP)

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

12,4

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Rekomendasi Pengawasan Bidang
Industri dan Distribusi
Rekomendasi Pengawasan Bidang
Infrastruktur dan Perhubungan
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

089

089

06

06

3691 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Lembaga Pemerintah
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Rekomendasi Pengawasan Lembaga


Pemerintah Bidang Kesra
Rekomendasi Pengawasan Bidang
Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

3692 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Penegakan Hukum dan Sekretariat
Lembaga Tinggi Negara
II.M.L.089-13

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

17

19

19

19

19

36

38

38

38

38

36

38

38

38

38

17

19

19

19

19

12

12

12

12

12

36

36

36

36

36

12,9

10,9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Lembaga Pemerintah
Bidang Penegakan Hukum dan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan
Tingi Negara

089

06

3693 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Perekonomian Lainnya

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

36

36

36

36

36

Rekomendasi Pengawasan Bidang


Penegakan Hukum dan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara

16

16

16

16

16

Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

35

35

35

35

34

35

35

35

35

16

17

17

17

17

12

12

12

12

12

34

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Lembaga Pemerintah
Bidang Perekonomian Lainnya

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

Rekomendasi PengawasanBidang
Perekonomian Lainnya
Rekomendasi PengawasanBidang
Pariwisata
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

II.M.L.089-14

9,3

KODE
KL
089

089

PROG
06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3694 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Pertahanan dan Keamanan

3695 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Polsoskam Lainnya

SASARAN

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Lembaga Pemerintah
Bidang Pertahanan dan Keamanan

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Bidang Polsoskam
Lainnya

INDIKATOR

Rekomendasi Pengawasan Bidang


Hankam
Rekomendasi Pengawasan
Pembangunan Kesehatan
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

Rekomendasi Pengawasan Bidang


Polsoskam Lainnya
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L
II.M.L.089-15

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

35

37

37

37

37

36

37

37

37

37

16

17

17

17

17

15

15

15

15

15

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
10,2

15,2

KODE
KL
089

089

PROG
06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3696 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera
dan Kalimantan

3697 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan
Bali

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016
21

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan PKD Wilayah Sumatera
dan Kalimantan

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan PKD Wilayah Jawa dan
Bali

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2017

2018

2019

21

21

21

21

21

21

21

21

21

12
6

12
6

12
6

12
6

12
6

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Rekomendasi Pengawasan PKD Wil II

24

24

24

24

24

Rekomendasi Pe+G229rbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L dan Pemda

Rekomendasi Pengawasan PKD Wil I


Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda

II.M.L.089-16

9,7

12,2

KODE
KL
089

PROG
06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

3698 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan PKD Wilayah Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Rekomendasi Pengawasan PKD Wil III


Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda

089

06

3699 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP pada Kegiatan
yang Dibiayai Dari Pinjaman dan
Bantuan Luar Negeri

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Pinjamaan dan Bantuan
Luar Negeri

Rekomendasi Pengawasan Bidang


Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

II.M.L.089-17

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

25

25

25

25

25

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

12,0

9,8

KODE
KL
089

089

PROG
06

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3700 Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016
36

Tersedianya Informasi Hasil


Pengawasan pada Direktorat
Pengawasan Produksi dan Sumber
Daya Alam

Rekomendasi Pembangunan Bidang


ketahanan Pangan, Kemaritiman dan
Ketahanan Energi
Rekomendasi Pengawasan Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L

3701 Pelaksanaan Pengawasan Intern

2017

2018

2019

39

39

39

39

36

39

39

39

39

25

28

28

28

28

10

10

10

10

10

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228

3.009

3.009

3.009

3.009

3.009

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

99

99

99

99

99

Akuntabilitas Keuangan Negara dan


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
(Perwakilan BPKP seluruh Indonesia)
Tersedianya Informasi Hasil
Pengawasan pada Perwakilan BPKP
(seluruh Indonesia)

Rekomendasi Pengawasan oleh


Perwakilan BPKP
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemda

II.M.L.089-18

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
14,7

1.082,5

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3.681,6

II.M.L.089-19

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KODE
KL
090

PROG
01

PROGRAM/KEGIATAN
KEG

SASARAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Meningkatnya Dukungan Kinerja


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS Layanan Publik
LAINNYA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

2015
14

2016
13

2017
12

2018
11

2019
10

22 provinsi

22 provinsi

22 provinsi

22 provinsi

22 provinsi

70 kali

72 kali

75 kali

75 kali

78 kali

75%
65%

80%
67%

85%
69%

90%
71%

95%
73%

(6) Persentase Pelayanan Informasi yang


ditindak lanjuti
(1) Miningkatnya efisiensi, dan efektivitas
penerapan prosedur operasional tetap
(SOP) sesuai dengan Tugas dan Fungsi dan
Pelayanan Kepegawaian secara elektronik

15%

20%

25%

30%

35%

70%

73%

76%

79%

82%

(2) Miningkatnya kinerja dan profesionalisme


pegawai kemendag sesuai dengan
kompetensi dan kebutuhan organisasi

46%

54%

62%

72%

75%

(3) Meningkatkan Kinerja Organisasi sesuai


tugas dan fungsi secara optimal
(1) Penilaian MenPAN terhadap kualitas
laporan kinerja Kementerian Perdagangan

47%

55%

63%

73%

76%

(2) Keselarasan perencanaan dengan kinerja


(Persentase program dan hasil yang
dicapai)

90%

90%

90%

90%

90%

(1) Indeks integritas sektor publik (KPK)


(ranking)

(2) Presentase standar efisiensi hasil


pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dilaksanakan secara elektronik
(3) Persentase Penyelesaian Peraturan
Perundang-undangan
(4) Rasio berita negatif semakin menurun
(5) Persentasi Tingkat Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Informasi

Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja


SDM Sektor perdagangan

Meningkatnya Transparansi,
Akuntabilitas dan Integritas ASN
Kemendag

TARGET

INDIKATOR

II.M.L.090-1

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)
3.239,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL
090

090

090

PROG
02

03

04

PROGRAM/KEGIATAN
KEG

PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA APARATUR
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN


AKUNTABILITAS APARATUR
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN


KEBIJAKAN PERDAGANGAN

SASARAN
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kementerian
Perdagangan
Terwujudnya efektivitas pengawasan
internal yang memberi nilai tambah
(value added) terhadap peningkatan
kinerja unit, akuntabilitas laporan
keuangan dan tertib administrasi di
lingkungan Kementerian Perdagangan

Meningkatnya pemanfaatan
Data/Informasi Perdagangan dan
terkait perdagangan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan
Regulasi Berbasis Kajian

Tersedianya rekomendasi kebijakan


sebagai bahan perumusan kebijakan

TARGET

INDIKATOR
(1) Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana di Lingkungan Kemendag
(2) Persentase utilisasi Barang Milik Negara di
Lingkungan Kemendag
(1) Jumlah rekomendasi strategis atas hasil
pengawasan yang dilakukan Inspektorat
Jenderal

2015
65%

2016
70%

2017
75%

2018
80%

2019
85%

4.729,6 m2

7.414,4 m2

9
9
9
9
9
Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

75%
(2) Persentase tindak lanjut penyelesaian
rekomendasi hasil audit
61 satker
(3) Jumlah satker yang menyajikan laporan
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berdasarkan hasil
reviu.
8 unit
(4) Jumlah unit yang memperoleh skor
minimal 66 berdasarkan hasil evaluasi
AKIP.
20 unit
(5) Jumlah Unit Yang Memperoleh WTA
(Wilayah Tertib Administrasi)
78%
(6) Persentase kesesuaian usulan RKA
berdasarkan hasil reviu dengan DIPA yang
dapat direalisasikan
5%
(1) Persentase jenis data/informasi
perdagangan dan terkait perdagangan yang
dikelola
20%
(1) Persentase hasil kajian yang digunakan
dalam rangka penyusunan kebijakan
10%
(2) Persentase Rekomendasi/masukan
kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I
(1) Jumlah rekomendasi yang digunakan untuk
20
perumusan kebijakan di sektor
rekomendasi
perdagangan
II.M.L.090-2

80%

85%

90%

95%

61 satker

61 satker

61 satker

61 satker

16 unit

24 unit

32 unit

40 unit

28 unit

36 unit

42 unit

51 unit

82%

85%

88%

90%

10%

15%

20%

25%

25%

30%

35%

40%

15%

20%

25%

30%

21
rekomendasi

22
rekomendasi

23
rekomendasi

24
rekomendasi

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)
654,5

145,5

213,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
(2) Jumlah hasil kajian kebijakan yang
dipublikasikan dan/atau didiseminasikan

090

090

09

09

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tersedianya data dan informasi


perdagangan yang tepat guna
Tersedianya jaringan TIK yang stabil
guna mendukung layanan publik dan
internal Kementerian Perdagangan
Kontribusi PDB Sub Sektor
Perdagangan terhadap PDB Nasional
tanpa migas
Pengembangan Kapasitas Logistik

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

20 judul

22 judul

22 judul

22 judul

22 judul

1,325,920
orang

1,458,512
orang

1,604,364
orang

1,941,280
orang

2,210,000
orang

95%

95%

95%

95%

95%

5,0%

7,0%

7,6%

7,7%

8,2%

10%

20%

20%

20%

20%

150

150

150

150

150

< 14.2

< 14.2

< 13.8

< 13.8

< 13.0

Peningkatan kapasitas pelaku usaha


dagang kecil menengah
Menurunnya koefisien variasi harga
barang kebutuhan pokok antar wilayah

(1) Jumlah pengguna data dan informasi di


bidang perdagangan
(1) Persentase kesinambungan layanan
(continuity of service) jaringan data dan
informasi
(1) Pertumbuhan PDB sub kategori
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan
Mobil dan Sepeda Motor
(2) Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat
tipe A yang telah direvitalisasi
(3) Jumlah UKM yang bermitra dengan retail
modern
(4) Koefisien variasi harga barang kebutuhan
pokok antar wilayah

Menurunnya koefisien variasi harga


barang kebutuhan pokok antar waktu

(5) Koefisien variasi harga barang kebutuhan


pokok antar waktu

< 9%

< 9%

< 9%

< 9%

< 9%

Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam


Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga
Nasional
Meningkatnya Pelayanan dan
Kemudahan Berusaha Bidang PDN

(6) Peningkatan kontribusi produk dalam


negeri dalam konsumsi rumah tangga
nasional
(1) Terintegrasinya layanan perijinan
perdagangan dalam negeri di daerah
dengan sistem informasi Kemendag
(1) Jumlah Pasar Rakyat Tipe A

92,3%

92,5%

92,7%

92,9%

93,1%

3721 Pengembangan Kapasitas Logistik


Terbangunnya Sarana Perdagangan
Perdagangan dan Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok di wilayah
Indonesia termasuk wilayah perbatasan

(2) Jumlah Pasar Rakyat Tipe B


(3) Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan
Pemberdayaan Terpadu Nasional
(4) Jumlah Pusat Distribusi Regional yang
dibangun
II.M.L.090-3

40 Kab/Kota

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

12.030,4

80 Kab/Kota 120 Kab/Kota 160 Kab/Kota 200 Kab/Kota

67

100

100

100

100

70
50

120
100

120
100

120
100

120
100

10.449,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

PROG

09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya penataan dan pembinaan


sarana dan Informasi Logistik
Perdagangan

(4) Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat


tipe A yang telah direvitalisasi

KEG

3974 Pengembangan Perdagangan Dalam


Negeri Daerah

Meningkatnya dukungan daerah, dalam


rangka pencapaian sasaran prioritas
nasional/bidang perdagangan dalam
negeri

Meningkatnya perlindungan konsumen


di daerah

(5) Jumlah pasar rakyat yang diidentifikasi


untuk mendapat Pemberdayaan Terpadu
Nasional
(7) Jumlah penyedia jasa logistik sektor
perdagangan yang dilakukan pembinaan
(8) Jumlah Informasi sarana distribusi dan
logistik di bidang perdagangan
(1) Jumlah Data dan Informasi Perdagangan
Dalam Negerl

(2) Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan


Daerah
(3) Fasilltasl Penyelengaraan Pasar Murah
(4) Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi
harga dan Produksi komoditi kebutuhan
pokok di sentra produksi
Informasi penggunaan dan ketersediaan
produk dalam negeri di wilayah perbatasan
darat
(5) Administrasi Penunjang Kegiatan
(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Konsumen
Nasional
(2) Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan
Kompetensi Pengujian Mutu Barang
(BPSMB)
(3) Jumlah produk yang diawasi di daerah
(4) Koordinasi pengawasan UTTP dan BDKT
(5) Sosialisasi standardisasi bidang
perdagangan

II.M.L.090-4

TARGET
2015
10%

2016
20%

2017
20%

2018
20%

2019
20%

100

100

100

100

100

600

600

600

600

600

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 provinsi

34 Daerah

50 Daerah

60 Daerah

75 Daerah

82 Daerah

34 Daerah

34 Daerah

34 Daerah

34 Daerah

34 Daerah

34 Daerah
4

34 Daerah
8

34 Daerah
12

34 Daerah
16

34 Daerah
20

5 daerah

5 daerah

5 daerah

5 daerah

5 daerah

34 Daerah
34 daerah

34 Daerah
34 daerah

34 Daerah
34 daerah

34 Daerah
34 daerah

34 Daerah
34 daerah

26 BPSMB

26 BPSMB

26 BPSMB

26 BPSMB

26 BPSMB

63 produk
22 provinsi

65 produk
22 provinsi

70 produk
22 provinsi

75 produk
22 provinsi

80 produk
22 provinsi

13 daerah

15 daerah

17 daerah

19 daerah

20 daerah

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

368,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
Meningkatnya penyelenggaraan Pasar
Lelang sebagai salah satu sarana
distribusi bagi komoditas unggulan
daerah dan sarana pembentukan harga
yang transparan

TARGET

INDIKATOR
(1) Jumlah laporan hasil identifikasi potensi
komoditi yang akan dilelang

(2) Jumlah pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang


di daerah

II.M.L.090-5

2015
70 lap

2016
75 lap

70 kali

72 kali

2017
80 Laporan

75 kali

2018
85 Laporan

75 kali

2019
90 Laporan

78 kali

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

090

09

2015
4100 orang

2016
4100 orang

2 unit

2 unit

3 unit

3 unit

4 unit

80%

80%

82 %

85 %

87 %

2 PTT

2 PTT

3 PTT

3 PTT

4 PTT

(2) Jumlah hasil penyusunan dan


penyempurnaan Peraturan Tata Tertib
Pasar Lelang
(3) Pengawasan dan Pembinaan Pasar Lelang
yang dilaksanakan oleh pihak swasta

2 laporan

2 laporan

3 Laporan

3 laporan

4 Laporan

5 daerah

8 daerah

10 daerah

11 daerah

13 daerah

(4) Jumlah sosialisasi Pasar Lelang dan Sistem


Resi Gudang
(1) Jumlah Pembiayaan Resi Gudang melalui
skema subsidi bunga SRG

19 kali

19 kali

19 kali

19 kali

19 kali

1,5 miliar

1,5 miliar

2 miliar

2,5 miliar

2,5 miliar

<1

<1

<1

<1

<1

< 12,2

< 11,8

< 11,4

< 11,0

< 10,5

< 14.2

< 14.2

< 13.8

< 13.8

< 13.0

< 9%

< 9%

< 9%

< 9%

< 9%

KEG

Meningkatkan kemampuan SDM,


dukungan infrastruktur sistem
informasi, maupun perangkat
peraturan pelaksanaan Pasar Lelang,
sehingga memberikan kepastian hukum
bagi Pelaku Usaha

3720 Peningkatan Kelancaran Distribusi


Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting

Pelaksanaan subsidi bunga bank dalam


Sistem Resi Gudang disalurkan tepat
sasaran
Terlaksananya kebijakan dan
bimbingan teknis dalam rangka
pengamanan distribusi dan stabilisasi
harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting

TARGET

INDIKATOR
(3) Jumlah peserta / pelaku usaha Pasar
Lelang
(4) Jumlah Pasar Lelang yang memperoleh
pendampingan
(5) Jumlah realisasi transaksi Pasar
Lelang
(1) Jumlah Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar
Lelang

(1) Koefisien Variasi Harga Barang Penting


Antar Waktu (%)

(2) Koefisien Variasi Harga Barang Penting


Antar Wilayah (%)
(4) Koefisien variasi harga barang kebutuhan
pokok antar wilayah
(5) Koefisien variasi harga barang kebutuhan
pokok antar waktu
(3) Jumlah rekomendasi kebijakan barang
kebutuhan pokok dan barang penting
II.M.L.090-6

2017
4500 Orang

2018
4600 Orang

2019
4750 Orang

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

242,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

090

PROG

09

09

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015
17

2016
19

2017
21

2018
23

2019
25

40
Kab/Kota

80
Kab/Kota

120
Kab/Kota

160
Kab/Kota

200
Kab/Kota

(2) Jumlah pemberi/penerima waralaba baru.

10

20

30

40

50

(3) Jumlah Pelaku usaha jasa yang bersertifikat

100

200

300

400

500

(4) Persentase barang produksi dalam negeri


yang diperdagangkan di toko swalayan

60%

65%

70%

75%

80%

(5) Jumlah pembinaan/ bimbingan teknis di


bidang kelembagaan dan pelaku usaha
(6) Jumlah penyusunan rekomendasi
peraturan terkait kebijakan usaha
perdagangan
(1) Jumlah PMKM Binaan tahun sebelumnya
yang omzetnya meningkat

20

20

20

20

20

4
rekomendasi
peraturan
200

4
rekomendasi
peraturan
200

4
rekomendasi
peraturan
200

4
rekomendasi
peraturan
200

4
rekomendasi
peraturan
200

150

150

150

150

150

2800 unit

2800 unit

2800 unit

2800 unit

2800 unit

(4) Jumlah PMKM mitra binaan yang difasilitasi

1200

1200

1200

1200

1200

(5) Peningkatan kontribusi produk dalam


negeri dalam konsumsi rumah tangga
nasional

92,3%

92,5%

92,7%

92,9%

93,1%

KEG

3722 Pengembangan Kelembagaan dan


Pelaku Usaha Perdagangan

Terlaksananya kebijakan dan


bimbingan teknis di bidang pembinaan
usaha perdagangan dalam negeri dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan
PDB sektor perdagangan besar dan
eceran

3716 Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah Meningkatnya kreativitas, kapasitas,


dan Peningkatan Penggunaan Produk
dan kompetensi UMKM perdagangan
Dalam Negeri
serta penggunaan produk dalam negeri

TARGET

INDIKATOR
(4) Jumlah pembinaan/ bimbingan teknis di
bidang barang kebutuhan pokok dan
barang penting
(1) Terintegrasinya layanan perijinan
perdagangan dalam negeri di daerah
dengan sistem informasi Kemendag

(2) Jumlah PMKM yang bermitra dengan retail


modern
(3) Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perdagangan
termasuk di wilayah perbatasan

II.M.L.090-7

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

176,9

703,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL
090

PROG
07

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor
Barang NonMigas yang Bernilai
Tambah dan Jasa

Meningkatnya Pelayanan dan


Kemudahan Berusaha Bidang Daglu

090

090

07

07

2015
5,50%

2016
6,00%

2017
6,50%

2018
7,00%

2019
7,50%

(2) Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk


Olahan Industri Dan Pertambangan

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

(3) Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus


(%)
(4) Menurunnya Kontribusi Impor Barang
Konsumsi Terhadap Total Impor

100%

100%

100%

100%

100%

7,0%

6,7%

6,5%

6,3%

6,0%

(5) Penyelesaian perizinan Ekspor dan Impor


Sesuai Dengan SLA
(6) Peningkatan rasio nilai ekspor yang
menggunakan SKA preferensi dan non
preferensi terhadap total ekspor (%)
(7) Persentase Peningkatan Pengguna Sistem
Perizinan Online
(8) Persentase Capaian Kebijakan Tentang
Pendelegasian Perizinan Sektor
Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
(1) Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi
bidang perdagangan terhadap
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

75%

80%

85%

90%

95%

65,00%

67,00%

69,00%

71,00%

73,00%

15%

20%

25%

30%

35%

80%

90%

100%

100%

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

(2) Jumlah Rancangan Peraturan Menteri


terkait dengan KEK

1 Rancangan
Peraturan
Menteri

1 Peraturan
Menteri

1 Rancangan
Peraturan
Menteri

1 Rancangan
Peraturan
Menteri

1 Peraturan
Menteri

(1) Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk


pertanian dan kehutanan

14 peraturan

14 peraturan

13 peraturan

13 peraturan

13 peraturan

220 ET
600 SPE

240 ET
700 SPE

260 ET
800 SPE

280 ET
900 SPE

300 ET
1000 SPE

KEG
PROGRAM PENINGKATAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

3728 Dukungan Sektor Perdagangan


terhadap Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)

3730 Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian


dan Kehutanan

Meningkatnya peranan sektor


perdagangan di Kawasan Ekonomi
(masuk pada kegiatan dukungan
manajemen)

Tersedianya kebijakan, standardisasi


dan bimbingan teknis serta evaluasi di
bidang ekspor produk pertanian dan
kehutanan

TARGET

INDIKATOR
(1) Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk
Olahan Pertanian Dan Kehutanan

(2) Jumlah penerbitan eksportir terdaftar


(3) Jumlah penerbitan surat persetujuan
ekspor
II.M.L.090-8

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)
927,4

5,7

340,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015
250 orang

2016
300 orang

2017
350 orang

2018
400 orang

2019
450 orang

21 LAP

21 LAP

21 LAP

21 LAP

21 LAP

(1) Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri


dan pertambangan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

(3) Jumlah penerbitan eksportir terdaftar


(4) Jumlah penerbitan surat persetujuan
ekspor
(5) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan
bimbingan teknis di bidang ekspor produk
Industri dan Pertambangan
(6) Jumlah laporan evaluasi kebijakan
peningkatan ekspor barang bernilai tambah
tinggi berbasis industri dan pertambangan

30 ET
450 SPE

35 ET
460 SPE

40 ET
470 SPE

45 ET
480 SPE

50 ET
490 SPE

160 orang

160 orang

160 orang

160 orang

160 orang

15 LAP

15 LAP

15 LAP

15 LAP

15 LAP

2
PERATURAN

2
PERATURAN

2
PERATURAN

2
PERATURAN

2
PERATURAN

(2) Jumlah pengembangan sistem elektronik


bidang fasilitasi perdagangan luar negeri

2 KEG

2 KEG

2 Keg

2 Keg

2 Keg

(3) Persentase layanan perijinan bidang


perdagangan luar negeri yang dapat
diselesaikan secara online
(4) Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE

90%

95%

100%

100%

100%

KEG
(4) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan
bimbingan teknis di bidang ekspor produk
pertanian dan kehutanan
(5) Jumlah laporan evaluasi kebijakan
peningkatan ekspor barang bernilai tambah
tinggi berbasis pertanian dan kehutanan

090

090

07

07

3731 Pengelolaan Ekspor Produk Industri


dan Pertambangan

3736 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan


Impor

Tersedianya kebijakan, standardisasi


dan bimbingan teknis serta evaluasi di
bidang ekspor produk industri dan
pertambangan.

Tersedianya kebijakan, Koordinasi,


Bimbingan Teknis, Monitoring dan
Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan
impor

TARGET

INDIKATOR

(1) Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi


ekspor dan impor

(5) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan


bimbingan teknis di bidang fasilitasi
perdagangan
II.M.L.090-9

5000
5500
6000
6500
7000
PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
250 orang

300 orang

350 orang

400 orang

450 orang

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

40,2

144,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG
(6) Jumlah koordinasi terkait skema
pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi,
perdagangan lintas batas, dan lainnya

090

090

090

07

07

07

3737 Pengelolaan Impor

3745 Peningkatan Pengamanan dan


Perlindungan Akses Pasar

3975 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Tersedianya kebijakan, standardisasi,


dan bimbingan teknis serta evaluasi di
bidang impor termasuk di wilayah
perbatasan

TARGET

INDIKATOR

(7) Jumlah laporan evaluasi dan monitoring


pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan
fasilitasi perdagangan lainnya
(8) Peningkatan rasio nilai ekspor yang
menggunakan SKA preferensi dan Non
Preferensi terhadap total ekspor (%)
(1) Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di
bidang impor

Meningkatnya hasil pengamanan dan


perlindungan akses pasar

(2) Jumlah data dan informasi impor barang


yang diatur tataniaga impornya
(3) Jumlah penerbitan penetapan importir
terdaftar(IT)
(4) Jumlah penerbitan pengakuan sebagai
Importir Produsen (IP)
(5) Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor
(SPI)
(6) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan
bimbingan teknis di bidang Impor
(7) Jumlah laporan evaluasi kebijakan
(pengelolaan) impor
(1) Penyusunan submisi tuduhan dumping,
subsidi dan safeguard

Meningkatnya peran daerah dalam


fasilitasi ekspor dan impor nasional

(2) Dengar pendapat (hearing)/konsultasi


informal/teknis di negara mitra dagang
(3) Monitoring dan evaluasi hambatan
perdagangan
(1) Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan
Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

II.M.L.090-10

2015
35 KEG

2016
35 KEG

2017
35 KEG

2018
35 KEG

2019
35 KEG

6 LAP

6 LAP

6 LAP

6 LAP

6 LAP

65,00%

67,00%

69,00%

71,00%

73,00%

5 Peraturan

5 Peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

2000 IT

2000 IT

2000 IT

2000 IT

2000 IT

1000 IP

1200 IP

1400 IP

1500 IP

1500 IP

3000 SPI

3000 SPI

3000 SPI

3000 SPI

3000 SPI

300 orang

400 orang

450 orang

500 orang

500 orang

5 LAP

5 LAP

5 lap

5 lap

5 lap

20 SUBMISI

20 SUBMISI

20 SUBMISI

20 SUBMISI

20 SUBMISI

5 LAP

5 LAP

5 lap

5 lap

5 lap

8 LAP

8 LAP

8 LAP

8 LAP

8 LAP

3 KEG

3 KEG

3 KEG

3 KEG

3 KEG

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

41,5

38,2

235,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Meningkatnya kemampuan dan


keterampilan eksportir daerah dalam
bidang ekspor dan promosi

090

08

PROGRAM PENINGKATAN KERJA


SAMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Pengembangan sektor prioritas jasa


yang berorientasi Ekspor

Penurunan hambatan tarif dan nontarif di negara mitra

Peningkatan implementasi hasil


perundingan
Pengamanan Kebijakan Nasional di
Fora Internasional
Kepastian Tindak Lanjut dan Peta Kerja
Sama Perdagangan Internasional
Peningkatan Pemahaman dan
Pemanfaatan Hasil Kerja Sama
Perdagangan Internasional
090

08

3738 Peningkatan Peran dan Pemanfaatan


Hasil Perdagangan Internasional

Peningkatan Peran Kerja Sama


Perdagangan Internasional

TARGET

INDIKATOR
(2) Layanan Fasilitasi perdagangan Luar Negeri
Daerah
(3) Fasilitasi Promosi dan Diklat Ekspor

(4) Tersedianya Informasi Produk Potensial


Daerah
(5) Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015
(1) Pertumbuhan ekspor jasa (%)

(2) Penurunan rata-rata tarif terbobot di


negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan
baseline 2013)
(3) Penurunan index Non - Tariff Measures
(baseline tahun 2013 berdasarkan data
WTO)
(4) Implementasi hasil perundingan
perdagangan internasional melalui proses
ratifikasi (%)
(1) Presentase pengamanan kebijakan nasional
di fora internasional (%)
(1) Dokumen kepastian tindak lanjut dan peta
kerja sama perdagangan internasional
(Dokumen)
(1) Presentase pemahaman terhadap hasil
kerja sama perdagangan internasional (%)
(2) Peningkatan nilai Ekspor yang
menggunakan SKA Preferensi (%)
(1) Persentase peningkatan pemanfaatan hasil
perundingan (survey eksportir)

II.M.L.090-11

2015
2 JENIS

2016
2 JENIS

2017
2 JENIS

2018
2 JENIS

2019
2 JENIS

4 KEG

4 KEG

4 KEG

4 KEG

4 KEG

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 KEG
12 - 14%

1 KEG
13 - 16%

1 KEG
14 - 17%

1 KEG
15 - 18%

1 KEG
16 - 19%

9,05

8,47

7,92

7,33

6,78

38,32

33,74

29,16

24,58

20,0

80%

85%

90%

90%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

60%

62%

63%

64%

65%

6%

7%

8%

9%

10%

3%

4%

5%

5%

6%

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

574,2

264,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

090

08

2015
9.05

2016
8.47

2017
7.92

2018
7.33

2019
6.78

16 sidang

17 sidang

18 sidang

20 sidang

21 sidang

60%

62%

63%

64%

65%

9 sosialisasi

9 sosialisasi

9 sosialisasi

9 sosialisasi

9 sosialisasi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

(1) Persentase posisi runding yang disepakati


oleh instansi terkait dan/atau
dikonsultasikan dengan DPR pada forum
kerjasama perdagangan Jasa

80%

80%

85%

85%

90%

(2) Jumlah Hasil Perundingan Perdagangan


Jasa di Berbagai Fora Internasional
(3) Pertumbuhan ekspor jasa
(4) Dokumen roadmap perdagangan jasa
(5) Persentase rencana aksi yang
diimplementasikan berdasarkan roadmap

38

39

39

40

40

12 - 14%
1 Dokumen
-

13 - 16%
1 Dokumen
-

14 - 17%
30%

15 - 18%
50%

16 - 19%
80%

(1) Penyelesaian Pelimpahan Dokumen


Ratifikasi dari Kemendag ke Instansi yang
menangani

80%

80%

85%

85%

90%

(2) Persentase pemahaman terhadap hasil


kerja sama perdagangan jasa (pre - post
test)
(3) Persentase konten dan data perundingan
perdagangan jasa yang di update di MIS

60%

62%

63%

64%

65%

80%

90%

100%

100%

100%

KEG

Peningkatan Pemanfaatan Hasil Kerja


Sama Perdagangan Internasional

3740 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan


Jasa

Terciptanya kepastian tindak lanjut dan


tersedianya peta kerja sama
perdagangan internasional
Peningkatan/Pembukaan Akses Pasar
Jasa Indonesia di Negara Mitra FTA
(Kepentingan Ekspor)

Peningkatan Pemanfaatan hasil-hasil


kerja sama di Bidang Perdagangan Jasa

TARGET

INDIKATOR
(2) Rata-rata terbobot penurunan tarif di
negara mitra
(3) Jumlah penyelenggaraan sidang
internasional di Dalam Negeri
(1) Presentase pemahaman terhadap hasil
kerja sama dan kesepakatan perdagangan
internasional
(2) Jumlah sosialisasi hasil kerja sama
perdagangan internasional
(3) Jumlah Pengembangan Pusat Layanan
Informasi Perundingan Perdagangan
Internasional
(1) Dokumen kepastian tindak lanjut dan peta
kerja sama perdagangan internasional

II.M.L.090-12

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

84,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL
090

PROG
08

PROGRAM/KEGIATAN
KEG
3741 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan
Multilateral

SASARAN
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan
di forum multilateral

Peningkatan akses pasar dan


Pengamanan kebijakan perdagangan
nasional di forum multilateral

Peningkatan transparansi kebijakan


perdagangan, pemahaman dan
pemanfaatan hasil kerja sama
perdagangan internasional oleh seluruh
pemangku kepentingan

090

08

3742 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan


Internal dan Eksternal ASEAN

Pembukaan dan Pengamanan Akses


Pasar Internal dan Eksternal ASEAN,
serta wilayah sub regional dan
perbatasan

TARGET

INDIKATOR
(1) Persentase posisi runding yang disepakati
oleh instansi terkait dan/atau
dikonsultasikan dengan DPR pada forum
perundingan multilateral
(2) Jumlah Hasil Perundingan pada forum
multilateral
(1) Penanganan isu hambatan akses pasar
Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan
perdagangan Negara mitra dagang
(2) Klarifikasi atas kebijakan perdagangan
nasional yang dipertanyakan dan/atau
disengketakan Negara mitra dagang
(1)

2015
80%

2016
80%

2017
85%

2018
85%

2019
90%

25

25

25

25

25

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

62%

63%

64%

65%

9,00%

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

5%

5%

10%

10%

15%

80%

80%

85%

85%

90%

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)
39,0

Penyampaian notifikasi kebijakan


perdagangan nasional pada forum WTO

(2) Persentase pemahaman terhadap hasil


kerja sama perdagangan multilateral (pre post test)
(1) Penurunan Hambatan Tarif di Negara
ASEAN dan Mitra ASEAN

(2) Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara


ASEAN berdasarkan matriks actual cases
ASEAN
(3) Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia
yang disepakati Kementerian/Lembaga
terkait dan/atau dikonsultasikan ke DPR
pada setiap fora perundingan internal dan
eksternal ASEAN

II.M.L.090-13

56,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

PROG

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015
75%

2016
85%

2017
90%

2018
90%

2019
95%

6%

7%

8%

9%

10%

80%

80%

85%

85%

90%

(1) Terpenuhinya komitmen Indonesia di


bidang barang (berdasarkan AEC
Scorecard)

80%

80%

85%

85%

85%

(1) Persentase ekonomi APEC yang telah


menurunkan tarifnya untuk produk EGs list
2012

57%

67%

76%

86%

100%

(2) Persentase Hambatan Non-Tarif/Non Tariff


Measures yang dapat diselesaikan
(3) Tingkat keberhasilan perundingan dalam
mempertahankan harga komoditi
internasional sebesar 10% di atas biaya
produksi.

10%

20%

20%

25%

25%

60%

70%

80%

80%

80%

(1) Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia


yang disepakati Kementerian/Lembaga
terkait dan/atau dikonsultasikan dengan
DPR pada setiap perundingan APEC dan
Organisasi Internasional Lainnya
(2) Jumlah proposal yg diajukan dan yang
disponsori oleh Indonesia pada
perundingan APEC dan organisasi
internasional lainnya

50%

75%

85%

95%

100%

3 proposal

4 proposal

5 proposal

6 proposal

6 proposal

KEG

3744 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan


di Forum APEC dan Organisasi
Internasional Lainnya

Peningkatan Pemanfaatan hasil-hasil


perundingan Indonesia di ASEAN dan
dengan Negara Mitra ASEAN

(1) Persentase pemahaman pemangku


kepentingan terhadap fora internal dan
eksternal ASEAN (pre-post kuesioner)

Implementasi hasil-hasil perundingan


Indonesia di Fora ASEAN dan Mitra
ASEAN melalui ratifikasi

(2) Peningkatan nilai Ekspor yang


menggunakan SKA preferensi
(1) Penyelesaian Pelimpahan Dokumen
Ratifikasi dari Kemendag ke Instansi yang
menangani

Pemenuhan Komitmen Indonesia di


Bidang Perdagangan Barang pada Kerja
Sama ASEAN dan ASEAN + Mitra dialog,
antar dan sub-regional
Pembukaan akses pasar di negara
anggota APEC dan Organisasi
Internasional Lainnya

Pengembangan tata aturan lingkungan


eksternal yang kondusif bagi internal
Indonesia dan lalu lintas perdagangan

TARGET

INDIKATOR

II.M.L.090-14

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

39,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

PROG

08

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2017
60%

2018
65%

2019
70%

(4) Penyelesaian Pelimpahan Dokumen


Ratifikasi dari Kemendag ke Instansi yang
menangani

50%

60%

70%

80%

100%

(1) Persentase post tarif HS yang diturunkan


tarifnya

90%

90%

90%

95%

95%

(2) Jumlah isu Hambatan Non-Tarif di Negara


Mitra Utama dan Mitra Prospektif yang
ditangani

27 isu

30 isu

32 isu

35 isu

40 isu

(3) Jumlah Komoditi prospektif dalam rangka


Peningkatan Akses Pasar yang disahkan
Kementerian/Lembaga Terkait
(4) Jumlah kerja sama dalam bidang Capacity
Building dengan Negara mitra dagang

350

400

425

450

500

15

15

15

20

20

(1) Persentase pemahaman pemangku


kepentingan (pre-post kuesioner)

75%

80%

85%

85%

90%

(2) Persentase nilai Ekspor yang


memanfaatkan tarif preferensi hasil
kesepakatan perdagangan bilateral
(1) Persentase Penyelesaian Pelimpahan
Dokumen Ratifikasi dari Kemendag ke
Instansi yang menangani

20%

30%

40%

50%

60%

80%

80%

85%

85%

90%

8,0

9,9

11,9

13,7

14,3

(3) Persentase
pemahaman
pemangku
kepentingan (pre-post kuesioner)

Pembukaan dan Pengamanan Akses


Pasar Indonesia di Negara Mitra Utama,
Mitra Prospektif dan Wilayah
Perbatasan

Implementasi hasil-hasil perundingan


Indonesia di Fora Bilateral melalui
ratifikasi
06

2016
55%

Peningkatan Pemanfaatan hasil-hasil


perundingan Indonesia di APEC dan
Organisasi Internasional Lainnya
Implementasi hasil-hasil perundingan
Indonesia di Fora APEC dan Organisasi
Internasional Lainnya melalui ratifikasi

Peningkatan Pemanfaatan hasil-hasil


perundingan Bilateral Indonesia di
Negara Mitra Utama dan Mitra
prospektif

090

2015
50%

KEG

3743 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan


Bilateral

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya pertumbuhan barang


NASIONAL
ekspor non migas yang bernilai tambah
dan jasa

TARGET

INDIKATOR

(1) Pertumbuhan ekspor non migas (%)

II.M.L.090-15

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

40,7

960,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Meningkatnya diversifikasi pasar dan


produk ekspor

Meningkatnya promosi citra produk


ekspor (Nation Branding)
Optimalnya Kelembagaan Ekspor

090

090

06

06

3751 Peningkatan Kualitas Promosi dan


Kelembagaan Ekspor

3754 Pengembangan Promosi dan Citra

Meningkatnya peran dunia usaha,


lembaga ekspor di dalam negeri dan
luar negeri dalam peningkatan ekspor
non migas

Meningkatnya hubungan dan nilai


transaksi dagang

TARGET

INDIKATOR
(2) Pertumbuhan Ekspor Jasa (%)
(3) Kontribusi produk manufaktur terhadap
produk primer dari total ekspor
(1) Pertumbuhan ekspor non migas ke Pasar
Utama (%)
(2) Pertumbuhan ekspor non migas di Pasar
Prospektif (%)
(3) Pertumbuhan ekspor non migas produk
Utama (%)
(4) Pertumbuhan ekspor non migas produk
Prospektif (%)
(1) Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt
Index (NBI)
(1) Peningkatan pemanfaatan laporan pasar
ekspor (market intelligent dan market
brief) oleh dunia usaha (pelaku usaha)
(2) Pendirian Lembaga/Kantor/Perwakilan
Promosi di luar negeri (kantor)
(3) persentase UKM peserta pelatihan ekspor
yang menjadi eksportir
(1) Jumlah Kebijakan

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)

Jumlah Publikasi Promosi Ekspor


Jumlah Promosi ITPC
Jumlah Pengamatan Pasar ITPC
Jumlah Pemenang Penghargaan
Jumlah UKM yang dibina
Jumlah Dukungan Teknis Kantor ITPC
Jumlah Pusat Promosi
Jumlah promosi dagang luar negeri yang
diikuti

(2) Jumlah partisipasi pameran dagang di


dalam negeri
II.M.L.090-16

2015
12-14
44

2016
13-16
47

2017
14-17
51

2018
15-18
57

2019
16-19
65

5,5

7,7

10

11,5

13,5

9,7

11,9

14,3

15,9

18

5,9

10,4

11,9

13,9

10,6

12,8

15,2

16,8

18,9

45-46

46-47

47-48

48-49

49-50

500

650

800

950

1100

10

10

12

12

15

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

23 Kegiatan
23 Kegiatan
23 Kegiatan
23 Kegiatan
23 Kegiatan
57 Pameran
57 Pameran
57 Pameran
57 Pameran
57 Pameran
190 Laporan 190 Laporan 190 Laporan 190 Laporan 190 Laporan
30 Pemenang 30 Pemenang 30 Pemenang 30 Pemenang 30 Pemenang
66 UKM
66 UKM
66 UKM
66 UKM
66 UKM
10 Kegiatan
10 Kegiatan
10 Kegiatan
10 Kegiatan
10 Kegiatan
1
1
2
2
19 Promosi
21 Promosi
24 Promosi
26 Promosi
28 Promosi

6 Promosi

7 Promosi

8 Promosi

9 Promosi

10 Promosi

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

244,3

368,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

090

090

PROG

06

06

06

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

3755 Kerja Sama Pengembangan Ekspor

3717 Pengembangan Produk Ekspor

3756 Pengembangan SDM Bidang Ekspor

Meningkatnya Citra Produk Ekspor


Meningkatnya kerjasama di bidang
pengembangan ekspor

Meningkatnya kualitas dan diversifikasi


dalam rangka meningkatkan daya saing
produk ekspor di Pasar Utama maupun
di Pasar Prospektif

Meningkatnya jumlah dan kualitas


pelatihan eksportir dan calon eksportir

TARGET

INDIKATOR
(3) Jumlah fasilitasi pengembangan pendanaan
ekspor
(4) Jumlah Kegiatan Pencitraan
(1) Jumlah naskah kesepakatan kerjasama
pengembangan ekspor di luar negeri

(2) Jumlah naskah kesepakatan kerjasama


pengembangan ekspor dalam negeri
(3) Jumlah aktivasi/diseminasi hasil kerjasama
pengembangan ekspor dalam dan luar
negeri
(4) Jumlah monitoring implementasi hasil
kerjasama pengembangan ekspor dalam
dan luar negeri
(1) Jumlah Referensi Produk Ekspor

(2) Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk


Ekspor
(3) Jumlah Produk yang mendapat fasilitas
pendaftaran HKI
(4) Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk
Kreatif
(5) Jumlah Kegiatan Pengembangan Desain
(1) Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor

(2) Jumlah Pengembangan Kurikulum dan


Metode Diklat
(3) Jumlah Promosi kegiatan BBPPEI
(4) Jumlah Kerjasama Diklat Ekspor
(5) Jumlah kegiatan pembinaan Alumni Diklat
Ekspor
II.M.L.090-17

2015
-

2016
8

2017
10

2018
12

2019
15

5 kegiatan
4 Naskah

5 kegiatan
4 Naskah

7 kegiatan
5 Naskah

9 kegiatan
5 Naskah

11 kegiatan
6 Naskah

4 Naskah

5 Naskah

5 Naskah

6 Naskah

6 Naskah

12 Kegiatan

13 Kegiatan

14 Kegiatan

15 Kegiatan

15 Kegiatan

12 Kegiatan

13 Kegiatan

14 Kegiatan

15 Kegiatan

15 Kegiatan

10 Buku

11 Buku

12 Buku

12 Buku

12 Buku

51 Kegiatan

55 Kegiatan

60 Kegiatan

60 Kegiatan

60 Kegiatan

4 Kegiatan

8 kegiatan

12 Kegiatan

14 Kegiatan

16 Kegiatan

5 Kegiatan

8 Kegiatan

8 Kegiatan

8 Kegiatan

8 Kegiatan

12 Kegiatan
15 Kegiatan
20 kegiatan
25 Kegiatan
120 Angkatan 122 Angkatan 124 Angkata 127 Angkatan 130 Angkatan

10 Kurikulum 11 Kurikulum 12 Kurikulum 13 Kurikulum 14 Kurikulum


5 kegiatan
2 kegiatan
8 kegiatan

5 kegiatan
3 Kegiatan
8 kegiatan

5 kegiatan
3 Kegiatan
8 kegiatan

5 kegiatan
4 Kegiatan
8 kegiatan

5 kegiatan
4 Kegiatan
8 kegiatan

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

36,8

49,4

160,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL
090

090

PROG
06

10.

PROGRAM/KEGIATAN
KEG
3753 Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor

PROGRAM PENINGKATAN
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

SASARAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
pelayanan informasi ekspor

Meningkatnya pembinaan, pengaturan,


pengawasan, dan pengembangan
bidang perdagangan berjangka
komoditi, sistim resi gudang, dan pasar
lelang

TARGET

INDIKATOR
2015
10 Kegiatan

2016
10 keg

2017
10 keg

2018
10 keg

2019
10 keg

(2) Jumlah Informasi Pasar Ekspor


(3) Jumlah Peningkatan Layanan Pelaku Usaha

24 Laporan
5 kegiatan

24 lap
5 keg

24 lap
5 keg

24 lap
5 keg

24 lap
5 keg

(1) Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku


usaha PBK setelah dokumen lengkap dan
benar

20 hari

20 hari

19 hari

19 hari

18 hari

(1) Jumlah kegiatan pengelolaan Informasi


ekspor bagi pelaku Usaha

II.M.L.090-18

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)
45,7

252,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

090

090

PROG

10.

10.

10.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

3759 Peningkatan Pembinaan dan


Pengawasan Perdagangan Berjangka
Komoditi

3760 Peningkatan Pembinaan dan


Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem
Resi Gudang

3761 Peningkatan Pelayanan Hukum

Meningkatnya hasil pembinaan dan


pengawasan terhadap pelaku usaha
dibidang Perdagangan Berjangka
Komoditi

Meningkatnya hasil pembinaan dan


pengawasan Pasar Lelang dan Sistem
Resi Gudang

Meningkatnya hasil pelayanan hukum


terhadap pelaku usaha dibidang
Perdagangan Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

TARGET

INDIKATOR
(2) Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan
(3) Jumlah persetujuan kontrak berjangka
komoditi
(4) Persentase pemahaman pelaku di bidang
PBK, SRG dan PL
(5) Pertumbuhan volume transaksi
Perdagangan Berjangka Komoditi
(1) Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK setelah dokumen lengkap dan
benar (Hari)
(2) Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya
(Perusahaan)
(3) Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku
Usaha PBK (Orang)
(4) Jumlah pelaku usaha PBK yang diawasi
transaksinya dan diaudit kegiatannya
(Perusahaan)
(1) Jumlah gudang yang telah
mengimplementasikan SRG (Kumulatif)
(2) Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
(3) Jumlah peserta pelatihan teknis
penyelenggara SRG dan PL
(4) Jumlah pemantauan, evaluasi dan
pengawasan SRG dan PL
(5) Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha SRG dan PL setelah dokumen
lengkap
(1) Penyusunan Peraturan PerundangUndangan di bidang PBK, SRG, dan PL

II.M.L.090-19

2015
1,8%

2016
2,0%

2017
2,6%

2018
3,0%

2019
3,5%

3 kontrak

3 kontrak

3 kontrak

4 kontrak

4 kontrak

70%

75%

80%

85%

90%

2%

4%

5%

7%

8%

20 hari

20 hari

19 hari

19 hari

18 hari

57 Prshn

62 Prshn

69 Prshn

76 Prshn

78 Prshn

360 org

360 org

400 org

400 org

425 org

32 Prshn

36 Prshn

36 Prshn

40 Prshn

43 Prshn

96 Gudang

104 Gudang

113 Gudang

123 Gudang

134 Gudang

70 Kali
270 Orang

72 Kali
280 Orang

75 Kali
280 Orang

75 Kali
290 Orang

78 Kali
300 Orang

100 Kali

110 Kali

110 Kali

115 Kali

120 Kali

20 hari

18 hari

17 hari

16 hari

15 hari

9 peraturan

9 peraturan

9 peraturan

9 peraturan

9 peraturan

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

30,3

71,3

40,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

090

PROG

10.

11

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015
83 kali

2016
83 kali

2017
83 kali

2018
83 kali

2019
83 kali

29 kali
15 kali

29 kali
15 kali

29 kali
15 kali

29 kali
15 kali

29 kali
15 kali

2 analisis

4 analisis

5 analisis

6 analisis

7 analisis

4 PTT

4 PTT

4 PTT

4 PTT

4 PTT

3 kontrak

3 kontrak

3 kontrak

4 kontrak

4 kontrak

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

8 komoditi

9 komoditi

10 komoditi

10 komoditi

10 komoditi

37,00

40,00

43,00

46,00

50,00

(2) Persentase penanganan pengaduan


konsumen
(3) Persentase barang impor ber-SNI wajib
yang sesuai ketentuan yang berlaku

70%

75%

80%

85%

90%

50%

53%

56%

60%

64%

(4) Persentase Barang Beredar yang Diawasi


yang sesuai ketentuan

60%

62%

65%

70%

75%

(5) Persentase Barang beredar yang diawasi


yang sesuai ketentuan di daerah
perbatasan darat

30%

35%

40%

45%

KEG

3762 Pengkajian dan Pengembangan PBK,


SRG, dan PL

PROGRAM PENINGKATAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Meningkatnya hasil pengkajian dan


pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang

Meningkatnya Pemberdayaan
Konsumen

Meningkatnya ketertelusuran mutu


barang

Meningkatnya kesesuaian barang


beredar dan jasa terhadap ketentuan
berlaku

TARGET

INDIKATOR
(2) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha
di bidang PBK dan SRG
(3) pemberian pelayanan hukum
(4) Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI,
Praperadilan)
(1) Jumlah hasil analisis pengembangan
kelembagaan dan produk perdagangan
berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang
(2) Jumlah Peraturan dan Tata Tertib (PTT)
Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK/Sistem Resi Gudang (SRG)/Pasar
Lelang (PL) yang dievaluasi
(3) Jumlah persetujuan kontrak komoditi yang
diajukan oleh bursa
(4) Penyelenggaraan Pelayanan, Pengelolaan
data dan Sistem Informasi
(5) Jumlah cakupan komoditi dalam sistem
informasi harga
(1) Indeks Keberdayaan Konsumen

II.M.L.090-20

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

57,7

1.216,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

090

PROG

11

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015
50%

2016
55%

2017
60%

2018
65%

2019
70%

(7) Persentase Lembaga Penilaian Kesesuaian


(LPK) terdaftar yang mematuhi peraturan

60%

65%

70%

80%

90%

Meningkatnya kinerja organisasi dan


kualitas pelayanan publik

(8) Persentase ketepatan waktu penyelesaian


pelayanan perijinan bidang Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen (SPK)

70%

70%

75%

80%

80%

Tersusunnya Peraturan teknis dan


standar di bidang perdagangan

(1) Jumlah Rancangan Standar Bidang


Perdagangan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

(2) Jumlah Rancangan Regulasi Teknis


Standardisasi Bidang Perdagangan
(3) Jumlah Contoh Standar Produk

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

2 Contoh
Standar
5 hari
5 Dokumen

2 Contoh
Standar
4 hari
5 Dokumen

2 Contoh
Standar
3 hari
5 Dokumen

2 Contoh
Standar
3 hari
5 Dokumen

2 Contoh
Standar
2 hari
5 Dokumen

(6) Jumlah Identifikasi Pemenuhan


Standar/Regulasi Teknis
(7) Jumlah Informasi Standar Negara Tujuan
Ekspor

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

(8) Jumlah peserta yang memahami


standardisasi
(1) Jumlah rancangan kebijakan di bidang
perlindungan konsumen

400 Peserta

400 Peserta

400 Peserta

400 Peserta

400 Peserta

3 Rancangan

3 Rancangan

3 Rancangan

3 Rancangan

3 Rancangan

4000 orang

4000 orang

5000 orang

5000 orang

6000 orang

25 Forum

25 Forum

25 Forum

25 Forum

25 Forum

KEG

3715 Pengembangan Standardisasi Bidang


Perdagangan

Meningkatnya tertib ukur

(6) Persentase alat alat ukur, takar, timbang


dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera
sah yang berlaku

Meningkatnya LPK terdaftar yang


mematuhi peraturan

Tersedianya dokumen terkait


kerjasama standardisasi di bidang
perdagangan
Terlaksananya Bimbingan teknis dan
informasi standar terkait standardisasi
di bidang perdagangan
090

11

3724 Pengembangan Kebijakan dan


Pemberdayaan Perlindungan
Konsumen

TARGET

INDIKATOR

Tersusunnya Kebijakan di bidang


Pemberdayaan Konsumen
Terlaksananya Pembinaan Konsumen
dan Pelaku Usaha

(4) Jangka waktu pendaftaran LPK


(5) Jumlah Negosiasi Standardisasi

(2) Jumlah konsumen yang teredukasi


(3) Jumlah Forum Perlindungan Konsumen
II.M.L.090-21

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

61,7

125,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2016
4 Jenis

2017
4 Jenis

2018
4 Jenis

2019
4 Jenis

5 Hari

5 Hari

5 Hari

5 Hari

5 Hari

(6) Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen

400 Kasus

450 Kasus

500 Kasus

550 Kasus

600 Kasus

(7) Jumlah SDM kelembagaan Perlindungan


konsumen yang terlatih

70 orang

70 orang

100 orang

100 orang

120 orang

(8) Jumlah Pemerintah Daerah terbaik


perlindungan konsumen
(1) Jumlah BPSK yang beroperasional

6 daerah

6 daerah

6 daerah

6 daerah

6 daerah

30 BPSK

170 BPSK

170 BPSK

200 BPSK

277,5

200 Orang
6 Rancangan

200 Orang
6 Rancangan

200 Orang
6 Rancangan

200 Orang
6 Rancangan

298,7

4 DTU

4 DTU

4 DTU

4 DTU

4 DTU

80 PTU
55 UPT dan
UPTD
50 alat
standar
6 Penilaian
Mutu
3000 UTTP
dan BDKT
3 publikasi
8 pedoman

80 PTU
57 UPT dan
UPTD
50 alat
standar
7 Penilaian
Mutu
3500 UTTP
dan BDKT
4 publikasi
8 pedoman

80 PTU
59 UPT dan
UPTD
50 alat
standar
7 Penilaian
Mutu
4000 UTTP
dan BDKT
5 publikasi
8 pedoman

80 PTU
61 UPT dan
UPTD
50 alat
standar
7 Penilaian
Mutu
4500 UTTP
dan BDKT
5 publikasi
8 pedoman

80 PTU
65 UPT dan
UPTD
50 alat
standar
7 Penilaian
Mutu
5000 UTTP
dan BDKT
5 publikasi
8 pedoman

400 Produk

450 Produk

500 Produk

550 Produk

600 Produk

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

(4) Jumlah Media Informasi Perlindungan


Konsumen
(5) Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan
publik di bidang perlindungan konsumen

090

11

090

11

xxx

Peningkatan Kelembagaan Konsumen


Daerah

3726 Peningkatan Tertib Ukur

Terlaksananya Fasilitasi Operasional


BPSK
Tersusunnya Kebijakan di bidang
Metrologi Legal
Terlaksananya Pelayanan dan
Pengawasan Kemetrologian

(2) Jumlah SDM BPSK yang dibina


(1) Jumlah Rumusan Kebijakan Metrologi Legal 6 Rancangan
(2) Jumlah Daerah tertib Ukur
(3) Jumlah Pasar Tertib Ukur
(4) Jumlah UPT dan UPTD yang dinilai
(5) Jumlah alat Standar yang tertelusur secara
nasional dan internasional
(6) Jumlah Penilaian Mutu Pelayanan
Kemetrologian
(7) Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi

090

11

3727 Peningkatan Efektivitas Pengawasan


Barang Beredar dan Jasa

Tersusunnya Kebijakan Pengawasan


Barang Beredar dan Jasa
Telaksananya Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

2015
4 Jenis

KEG

Terlaksananya fasilitasi kelembagaan


pemberdayaan konsumen

TARGET

INDIKATOR

(8) Jumlah publikasi yang dilaksanakan


(1) Jumlah penyusunan pedoman/juknis/sop
pengawasan barang beredar dan jasa
(2) Jumlah produk yang diawasi yang sesuai
ketentuan (SNI Wajib, label, MKG,
Distribusi, Jasa)
(3) Jumlah forum pengawasan barang beredar
dan jasa
II.M.L.090-22

102,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL

PROG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KEG

Meningkatnya Pengawasan barang


beredar dan jasa di daerah perbatasan
090

11

3733 Peningkatan Pengawasan Mutu Barang Tersusunnya kebijakan di bidang


pengembangan Mutu Barang
Tersedianya SDM yang mampu
melakukan verifikasi mutu barang
Terlaksananya pengawasan pra pasar
terhadap mutu barang yang
diperdagangkan

Terselenggaranya Pelayanan Publik


yang berkualitas

090

11

3732 Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Terlaksananya pelayanan teknis


Barang
pengujian mutu barang

(4) Jumlah kegiatan pendidikan PPBJ dan PPNSPK


(5) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas
PPBJ dan PPNS-PK
(6) Jumlah produk yang diawasi yang sesuai
ketentuan (SNI Wajib, label, MKG,
Distribusi, Jasa) di daerah perbatasan
(1) Jumlah rumusan kebijakan di bidang
pengembangan mutu barang
(2) Jumlah akumulasi SDM yang mampu
melakukan verifikasi mutu barang
(3) Jumlah merk barang impor ber-SNI wajib
yang sesuai ketentuan
(4) Jumlah barang teregistrasi yang SNI-nya
diberlakukan secara wajib
(5) Laporan hasil pemantauan mutu bahan
olah komoditi ekspor Standar Indonesian
Rubber (Bokor SIR)
(6) Persentase kepuasan pelanggan (%)
(7) Jumlah penambahan ruang lingkup
kemampuan pengujian, kalibrasi dan
sertifikasi
1 Jumlah contoh yang diujikan
2

090

11

3734 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Terlaksananya pengembangan teknis


pengujian
Terlaksananya Pengembangan Jasa
Kalibrasi

Terlaksananya Pelayanan teknis


kalibrasi

TARGET

INDIKATOR

Jumlah laporan kerja sama bidang


pengujian mutu barang
Jumlah parameter kemampuan pengujian
baru
Jumlah Pelanggan/Konsumen baru yang
diberikan pelayanan jasa kalibrasi
Jumlah layanan Kalibrasi yang diakreditasi

Jumlah sertifikat yang diterbitkan

3
1

II.M.L.090-23

2015
3 kegiatan

2016
3 kegiatan

2017
3 kegiatan

2018
3 kegiatan

2019
3 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

55 Produk

60 Produk

65 Produk

70 Produk

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

1 rumusan

374 orang

392 orang

411 orang

431 orang

452 orang

50 Merk

53 Merk

56 Merk

60 Merk

64 Merk

23100

24750

26400

28000

29700

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

65%

67%

69%

71%

73%

7 ruang
lingkup

8 ruang
lingkup

9 ruang
lingkup

10 ruang
lingkup

10 ruang
lingkup

5000 Contoh

5050 Contoh

5100 Contoh

5150 Contoh

5200 Contoh

13 Laporan

13 Laporan

13 Laporan

13 Laporan

13 Laporan

3 Parameter

3 Parameter

3 Parameter

3 Parameter

3 Parameter

20
Pelanggan
2
Layanan
6.600
Sertifikat

30
Pelanggan
2
Layanan
6.700
Sertifikat

30
Pelanggan
2
Layanan
6.800
Sertifikat

40
Pelanggan
2
Layanan
6.900
Sertifikat

40
Pelanggan
2
Layanan
7.000
Sertifikat

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)

122,8

83,9

39,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN


KODE
KL
090

PROG
11

PROGRAM/KEGIATAN
KEG
3735 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

SASARAN
Terlaksananya Pelayanan Teknis
Sertifikasi
Terlaksananya Pengembangan Jasa
Sertifikasi

TARGET

INDIKATOR
(1) Jumlah sertifikat yang diterbitkan
(2) Jumlah Penambahan Ruang Lingkup
Pelayanan
yang
terakreditasi
atau
tersertifikasi
(3) Jumlah SDM yang kompeten di bidang
sertifikasi

TOTAL

2015
167
Sertifikat
3 Layanan

2016
167
Sertifikat
3 Layanan

2017
168
Sertifikat
3 Layanan

2018
168
Sertifikat
3 Layanan

2019
169
Sertifikat
3 Layanan

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

TOTAL ALOKASI
20015-2019
(Rp. Milyar)
37,2

20.213,4

II.M.L.090-24

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
KL

Prog

092

06

092

06

092

06

093

06

094

06

095

06

096

06

Keg

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM KEPEMUDAAN DAN


KEOLAHRAGAAN

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
5.542,6

Meningkatnya pembangunan
karakter, tumbuhnya jiwa
patriotisme, budaya prestasi,
dan profesionalitas pemuda
1

Jumlah Pemuda Kader yang


difasilitasi dalam penyadaran
dan pemberdayaan

Jumlah Pemuda Kader yang


difasilitasi dalam pengembangan

Persentase penduduk yang


melakukan kegiatan olahraga

7.156

8.951

10.331

11.978

13.943

18.708

19.076

19.250

19.450

20.450

26,90

28,90

30,90

32,90

35,00

Meningkatnya partisipasi
pemuda di berbagai bidang
pembangunan, terutama di
bidang sosial, politik, ekonomi,
budaya dan agama

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam kegiatan
Olahraga

II.M.L.092-1

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

092

06

Keg
3807 Pengembangan Tenaga
Kepemudaan
3807

092

06

3807

092

06

3807

092

06

3807

092

06

092

06

3808 Pengembangan Kewirausahaan


Pemuda
3808

092

06

3808

092

06

3808

092

06

3808

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
82,6

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kepedulian dan


kepekaan sosial pemuda terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan tenaga
kepemudaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah tenaga kepemudaan tingkat
nasional, provinsi, kab/kota yang
difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas, kualitas dan kompetensi
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan
evaluasipengembangan tenaga
kepemudaan yang disusun tepat
waktu

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

347,2
Meningkatnya kapasitas dan
potensi kewirausahaan pemuda
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kewirausahaan
pemuda yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pemuda yang difasilitasi
sebagai kader kewirausahaan
Jumlah sentra kewirausahaan
pemuda yang difasilitasi
II.M.L.092-2

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

34

34

34

34

34

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL
092

Prog
06

Keg
3808

092

06

3808

092

06

3808

092

06

3808

092

06

092

06

3809 Peningkatan Kreativitas dan


Kualitas Pemuda
3808

092

06

3809

092

06

3809

Jumlah Wirausaha Muda yang


memperoleh fasilitasi akses
permodalan melalui Lembaga
Permodalan Kewirausahaan
Pemuda (LPKP)
Jumlah Lembaga Permodalan
Kewirausahaan Pemuda (LPKP)
yang dibentuk di pusat, provinsi,
kab/kota
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan kewirausahaan
pemuda yang disusun tepat waktu
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Kader Kewirausahaan Pemuda dan
Akses Permodalan di daerah

2015
1.000

2016
1.000

2017
1.000

2018
1.000

2019
1.000

34

34

34

34

34

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

45,4
Meningkatnya pemuda kader di
bidang kreativitas seni, budaya,
ekonomi kreatif dan kualitas
jasmani
Jumlah naskah kebijakan
kreativitas pemuda yang disusun
dan dimanfaatkan
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
keterampilan kreatifitas seni,
budaya dan ekonomi kreatif

II.M.L.092-3

90

90

90

90

90

KODE
KL
092

Prog
06

Keg
3809

092

06

092

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

2015
3

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan


karya kreativitas pemuda

3809

06

3809

Jumlah pemuda kader yang


difasilitasi dalam peningkatan
kualitas jasmani
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
kreativitas dan kualitas pemuda
yang disusun tepat waktu

092

06

092

06

3810 Pengembangan kepedulian dan


kepeloporan pemuda
3810

092

06

3810

092

06

3810

092

06

3810

092

06

3810

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

831,0
Meningkatnya kapasitas dan
potensi kepeloporan pemuda
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kepedulian,
kesukarelawanan dan kepeloporan
pemuda yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepedulian, kesukarelawanan dan
kepeloporan pemuda
Jumlah pemuda yang difasilitasi
dalam Program Pendampingan
Pemuda Sarjana Penggerak
Pembangunan Pedesaan (PSP3)
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan kepedulian,
kesukarelawanan dan kepeloporan
pemuda yang disusun tepat waktu
II.M.L.092-4

1.258

1.300

1.400

1.500

1.500

2.500

2.826

2.900

3.000

3.000

KODE
Keg
3810

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

2015

092

06

092

06

3811 Pengembangan Kepemimpinan


Pemuda
3811

092

06

3811

092

06

3811

092
092
092

06
06
06

3811
3811
3811

092

06

3811

092

06

3811

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan


seleksi Pemuda Sarjana Penggerak
Pembangunan Pedesaan (PSP3)

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016
34

2017
34

2018
34

2019
34

34

Meningkatnya kapasitas dan


potensi kepemimpinan pemuda

335,2
1

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan kepemimpinan
pemuda yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi peningkatan ketahanan
nasional pemuda (Tanasda)

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

350

350

350

350

350

a. madya
b. utama
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam Paskibraka
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan kepemimpinan
pemuda yang disusun tepat waktu

300
50
68

300
50
68

300
50
68

300
50
68

300
50
68

Jumlah fasilitasi pelatihan paskibra


dan pengembangan kepemimpinan
tingkat dasar di daerah

34

34

34

34

34

II.M.L.092-5

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3812 Pengembangan kerjasama dan
kemitraan kepemudaaan dan
keolahragaan

092

06

3812

092

06

3812

092

06

3812

092

06

3812

092

06

3812

092

06

092

06

3813 Pemberdayaan Organisasi


Kepemudaaan
3813

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
24,8

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kemitraan,
koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan kepemudaan dan
keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kerjasama dan
kemitraan kepemudaan dan
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah koordinasi dan kemitraan
kepemudaan dan keolahragaan
dengan lembaga lintas sektoral,
antar tingkat pemerintah daerah
dan luar negeri

Jumlah fasilitasi rintisan dan


pengembangan kemitraan
kepemudaan dan keolahragaan
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan kerjasama dan
kemitraan kepemudaan dan
keolahragaan yang disusun tepat
waktu

206,6
Meningkatnya Kualitas
Pemberdayaan Organisasi
Kepemudaan
II.M.L.092-6

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3813

2015

092

06

3813

092

06

3813

092

06

3813

092

06

3813

092

06

3814 Pengembangan Kepramukaan

092

06

3814

092

06

3814

092

06

3814

Jumlah naskah kebijakan


pemberdayaan organsisasi
kepemudaaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan
Jumlah Organisasi Kepemudaan,
Kepelajaran, dan Kemahasiswaan
yang memenuhi standar
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan organisasi
kepemudaan yang disusun tepat
waktu
Jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan organisasi
kepemudaan di daerah

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

170

170

170

170

170

34

34

34

34

34

408,6
Terlaksananya pendidikan,
pengembangan dan
pemasyarakatan kepanduan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kepramukaan yang
disusun dan dimanfaatkan
Jumlah pemuda yang difasilitasi
dalam pendidikan kepramukaan

II.M.L.092-7

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3814

2015

092

06

3814

092

06

3815 Peningkatan Kapasitas Pemuda

092

06

3815

092

06

3815

092

06

3815

092

06

3815

092

06

092

06

3816 Peningkatan Potensi Sumber


Daya Pemuda
3816

Jumlah organisasi kepramukaan


(Kwarnas/Kwarda/Kwarcab) yang
difasilitasi dalam pengembangan
organisasi (termasuk
dekonsentrasi)
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan kepramukaan yang
disusun tepat waktu

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

35

35

35

35

35

45,4
Meningkatnya kapasitas pemuda
kader di bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, iman dan taqwa
Jumlah naskah kebijakan
peningkatan kapasitas pemuda
yang disusun dan dimanfaatkan
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas moral dan intelektual
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
peningkatan kapasitas pemuda
yang disusun tepat waktu

100

150

200

250

300

200

250

300

350

400

70,2
Meningkatnya Potensi Sumber
Daya Pemuda dalam
mengantisipasi perubahan
lingkungan global

II.M.L.092-8

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3816

2015

092

06

3816

092

06

3816

092

06

3817 Peningkatan Wawasan Pemuda

092

06

3817

092

06

3817

092

06

3817

092
092
092

06
06
06

3817
3817
3817

092

06

3817

Jumlah naskah kebijakan


peningkatan potensi pemuda yang
disusun dan dimanfaatkan
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dan berperan terhadap
perubahan lingkungan global
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
peningkatan potensi pemuda yang
disusun tepat waktu

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

406

1.651

1.981

2.378

2.853

185,1
Meningkatnya wawasan pemuda
kader di bidang kebangsaan,
perdamaian, lingkungan hidup,
sosial dan hukum
Jumlah naskah kebijakan
peningkatan wawasan kebangsaan,
penegakan hukum dan lingkungan
hidup yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
wawasan kebangsaan
a. JPI dan BPAP
b. Wawasan lingkungan
c. Wawasan sosial dan
hukum
d. Pendidikan Kesadaran
Bela Negara
II.M.L.092-9

4.500

5.000

6.000

7.200

8.640

2.000
1.000
900

2.100
1.200
1.000

2.520
1.440
1.200

3.024
1.728
1.440

3.629
2.074
1.728

200

300

360

432

518

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3817

092

06

3817

092

06

3817

092

06

3819 Peningkatan Pelayanan Pusat


Pemberdayaan Pemuda dan
Olahraga Nasional

092

06

3819

06

3819

092

06

3819

092

06

3818 Peningkatan Prasarana dan


Sarana Kepemudaan

e. Kapal Pemuda
Nusantara
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
peningkatan wawasan pemuda
yang disusun tepat waktu
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
JPI dan BPAP di daerah

2015
400

2016
400

2017
480

2018
576

2019
691

34

34

34

34

34

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

33,1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan


Pusat Pemberdayaan Pemuda dan
Olahraga Nasional
1

092

TARGET

INDIKATOR

Pusat

Jumlah peserta yang


memanfaatkan pendidikan dan
Pelatihan kepemudaaan dan
keolahragaan
Jumlah modul pendidikan dan
pelatihan kepemudaan dan
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
peningkatan pelayanan pusat
pemberdayaan pemuda dan
olahraga yang disusun tepat waktu

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

103,3

II.M.L.092-10

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3818

092

06

3818

092

06

3818

092

06

3818

092

06

3818

092

06

092

06

3820 Pengembangan olahraga layanan


khusus
3820
Meningkatnya kegiatan olahraga
layanan khusus, kapasitas
pelatih/instruktur/pembina
olahraga khusus dan
penyelengaraan kompetisi
olahraga khusus

092

06

3820

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Pemanfaatan dan


Penyediaan Prasarana dan Sarana
Kepemudaan
Jumlah naskah kebijakan
peningkatan prasarana dan sarana
kepemudaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah fasilitasi prasarana
kepemudaan dalam rangka
penyadaran, pemberdayaan dan
pembangunan pemuda
Jumlah fasilitasi sarana
kepemudaan dalam rangka
penyadaran, pemberdayaan dan
pembangunan pemuda
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
peningkatan prasarana dan sarana
kepemudaan yang disusun tepat
waktu

10

12

14

34

50

75

90

100

136,9

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan olahraga layanan
khusus yang disusun dan
dimanfaatkan
II.M.L.092-11

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL
092

Prog
06

Keg
3820

092

06

3820

092

06

3820

092

06

3820

6
092

06

092

06

3821 Pengembangan Olahraga


Pendidikan
3821

092

06

3821

092

06

3821

Jumlah
pelatih/instruktur/pembina
olahraga layanan khusus
Jumlah peserta olahraga usia dini
dan lansia, olahraga penyandang
cacat, dan olahraga di lembaga
pemasyarakatan
Jumlah fasilitasi kejuaran olahraga
layanan khusus
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan olahraga layanan
khusus yang disusun tepat waktu
Jumlah fasilitasi festival olahraga
lansia di daerah

2015
1.000

2016
1.000

2017
1.000

2018
1.000

2019
1.000

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

34

34

34

34

34

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

93,6
Meningkatnya kegiatan olahraga
pendidikan, kapasitas pelatih
olahraga dan penyelenggaraan
kompetisi olahraga pendidikan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan olahraga
pendidikan yang disusun dan
dimanfaatkan.
Jumlah pelatih olahraga pendidikan
yang memiliki kompetensi di
satuan-satuan pendidikan

II.M.L.092-12

600

600

600

600

600

KODE
KL
092

Prog
06

Keg
3821

092

06

092

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
3

Jumlah peserta olahraga yang


difasilitasi di sekolah dasar dan
menengah, perguruan tinggi,
pendidikan nonformal dan informal

3821

06

3821

Jumlah peserta pekan olahraga


pendidikan
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan olahraga
pendidikan yang disusun tepat
waktu

092

06

092

06

3822 Pengembangan olahraga


rekreasi dan Pelayanan
informasi keolahragaan
3822

092

06

3822

092

06

3822

092

06

3822

2015
17.000

2016
17.000

2017
17.000

2018
17.000

2019
17.000

34.000

34.000

34.000

34.000

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

154,8

Meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan kejuaran
olahraga rekreasi
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan olahraga rekreasi
dan pelayanan informasi
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah peserta olahraga massal,
tradisional, petualang, tantangan
dan wisata
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga rekreasi

II.M.L.092-13

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

KODE
KL
092

Prog
06

Keg
3822

092

06

092

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah dokumen laporan


pemantauan dan evaluasi
pengembangan olahraga rekreasi
yang disusun tepat waktu

3822

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

06

3822

Jumlah pengunjung museum


olahraga nasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
invitasi olahraga tradisional dan
festival senam kesegaran jasmani
di daerah

34

34

34

34

34

092

06

092

06

3823 Pengembangan Sentra


Keolahragaan
3823

092

06

3823

092

06

3823

092

06

3823

092

06

3823

820,0
Meningkatnya peserta olahraga di
sentra keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan sentra
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah peserta olahraga di sentra
olahraga pendidikan, sentra
olahraga rekreasi dan sentra
olahraga prestasi
Jumlah PPLP/PPLM yang
memperoleh fasilitasi pembinaan
dan pengembangan di daerah
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan sentra
keolahragaan yang disusun tepat
waktu
II.M.L.092-14

1.000

1.250

1.300

1.350

1.400

34 Prov/
204 Sentra

34 Prov/
204 Sentra

34 Prov/
204 Sentra

34 Prov/
204 Sentra

34 Prov/
204 Sentra

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

092

06

Keg
3824 Peningkatan prasarana dan
sarana keolahragaan
3842

092

06

3842

092

06

3842

092

06

3842

092

06

3842

092

06

092

06

3825 Pengembangan promosi dan


penghargaan kepemudaan dan
keolahragaan
3825

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
378,7

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya penyediaan
prasarana dan sarana
keolahragaan yang memenuhi
standar kelayakan
Jumlah naskah kebijakan
peningkatan prasarana dan sarana
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah fasilitasi prasarana
olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi dan olahraga prestasi
Jumlah fasilitasi sarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasi
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan sarana dan
prasarana keolahragaan yang
disusun tepat waktu

25

26

27

28

29

43

52

54

56

58

556,6

Meningkatnya promosi, koordinasi,


sinkronisasi kebijakan pengelolaan
serta penghargaan kepemudaan
dan keolahragaan

II.M.L.092-15

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3825

2015

092

06

3825

092
092
092

06
06
06

3825
3825
3825

092

06

3825

092

06

3826 Peningkatan standarisasi


kepemudaan dan keolahragaan

092

06

3826

092

06

3826

092

06

3826

092
092

06
06

3826
3826

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan promosi dan
penghargaan kepemudaan dan
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah penerima penghargaan
kepemudaan dan keolahragaan
a. Penghargaan kepemudaan
b. Penghargaan keolahragaan
Jumlah fasilitasi pengembangan
promosi kepemudaan dan
keolahragaan
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan promosi dan
penghargaan keolahragaan yang
disusun tepat waktu

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

1.875

1.900

1.950

2.000

2.055

83
1.792
145

90
1.810
175

95
1.855
190

100
1.900
200

110
1.945
225

33,6

Tersedianya Standar Nasional


Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan standarisasi
kepemudaan dan keolahragaan
yang disusun dan dimanfaatkan
Jumlah standarisasi kepemudaan
dan keolahragaan
a. Standard kepemudaan
b. Standard keolahragaan

II.M.L.092-16

10

11

11

11

11

4
6

4
7

4
7

4
7

4
7

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

KL
092

Prog
06

Keg
3826

092
092
092

06
06
06

3826
3826
3826

092

06

092

06

3827 Peningkatan pelayanan iptek


dan kesehatan olahraga
3827

092

06

3827

092

06

3827

092

06

3827

092

06

092

06

3828 Peningkatan penerapan iptek


olahraga
3828

Jumlah tenaga kepemudaan dan


tenaga keolahragaan yang
difasilitasi dalam sertifikasi
keolahragaan
a. Tenaga kepemudaan
b. Tenaga keolahragaan
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan standarisasi
kepemudaan dan keolahragaan
yang disusun tepat waktu

2015
1.000

2016
1.000

2017
1.000

2018
1.000

2019
1.000

500
500
1

500
500
1

500
500
1

500
500
1

500
500
1

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

27,5
Meningkatnya pelayanan dan
pengujian iptek serta pemeriksaan
kesehatan olahragawan
Jumlah modul penyelenggaraan
pelayanan iptek dan kesehatan
olahraga
Jumlah peserta penyelenggara
pelayanan IPTEK dan kesehtan
olahraga
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pelayanan iptek dan kesehatan
olahraga yang disusun tepat waktu

500

2.500

2.500

2.500

2.500

48,2
Meningkatnya penerapan iptek
olahraga dalam upaya peningkatan
prestasi
II.M.L.092-17

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3828

2015

092

06

3828

092

06

3828

092

06

3828

092

06

3828

092

06

092

06

3830 Peningkatan Pembibitan


Olahragawan
3830

092

06

3830

092

06

3830

092

06

3830

092

06

3830

Jumlah naskah kebijakan


peningkatan penerapan iptek
olahraga yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah fasilitasi bidang pengkajian
iptek olahraga
Jumlah fasilitasi uji coba dan
pendayagunaan iptek olahraga
Jumlah fasilitasi diseminasi iptek
olahraga
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
peningkatan penerapan iptek
olahraga yang disusun tepat waktu

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016
1

5
1

2017

2018

2019

10

15

15

10

10

15

15

10

459,4
Meningkatnya pembibitan
olahragawan dan pengembangan
olahraga
Jumlah Naskah Kebijakan
Pembinaan Pemanduan Bakat dan
Pembibitan Olahragawan yang
disusun dan dimanfaatkan
Jumlah Bibit Olahragawan yang
difasilitasi dalam Pemanduan Bakat
Cabang Olahraga Unggulan
Jumlah olahragawan yang
difasilitasi dalam pengembangan
olahragawan berbakat
Jumlah klub olahraga junior yang
difasilitasi pembinaan
II.M.L.092-18

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

400

400

400

400

400

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3830

2015

092
092
092

06
06
06

3830
3830
3830

092
092
092

06
06
06

3830
3830
3830

092

06

3830

092

06

3830

092

06

3832 Pengembangan Tenaga


Keolahragaan

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan


dan/atau keikutsertaan kompetisi
olahraga junior bertaraf nasional,
regional dan internasional (single
dan/atau multi event)

Multi event
Single event
Jumlah fasilitasi olahragawan yang
ikut serta pada kejuaran olahraga
junior bertaraf nasional, regional
dan internasional (single dan/atau
multi event)
Multi event
Single event
Jumlah kegiatan pemantauan dan
evaluasi pemanduan bakat dan
pembibitan olahragawan daerah,
nasional, regional, dan
internasional yang disusun tepat
waktu
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
Popnas dan Popwil di daerah
Jumlah fasilitasi bantuan
pembinaan klub olahraga junior di
daerah

3
10

5
12

3
10
6.000

5
12
6.500

3
10
6.000

6.000

6.500

6.000

46

50

46

50

46

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

114,9

II.M.L.092-19

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
06

Keg
3832

092

06

3832

092

06

3832

092

06

3832

092

06

3832

092

06

3832

092

06

3832

092

06

3832

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kapasitas tenaga


keolahragaan dan kualitas
pembinaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan tenaga
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pelatih dan instruktur yang
difasilitasi dalam pengembangan
tenaga keolahragaan
Jumlah wasit dan juri yang
difasilitasi dalam pengembangan
tenaga keolahragaan (termasuk 10
org/provinsi yang dibiayai dana
dekon)
Jumlah tenaga pendidikan dan
pendukung yang difasilitasi dalam
pengembangan tenaga
keolahragaan
Jumlah tenaga keolahragaan yang
difasilitasi dalam pengembangan
tenaga keolahragaan di daerah
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan tenaga
keolahragaan yang disusun tepat
waktu
Jumlah fasilitasi Pelatihan Pelatih
Usia Dini di daerah

II.M.L.092-20

1.098

1.280

1.337

1.519

1.336

1.356

1.958

1.360

1.960

1.360

745

952

837

837

1.047

1.020

1.020

1.360

1.360

1.360

34

34

34

34

34

KODE
Keg

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
08

092

08

092

08

092
092
092

08
08
08

092

08

092

08

3829 Pemberdayaan Organisasi


Olahraga
3829

092

08

3829

092

08

3829

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PEMBINAAN
OLAHRAGA PRESTASI

7.784,4
Meningkatnya prestasi olahraga
Indonesia di tingkat regional dan
internasional
1

a.
b.
c.

Peringkat pada Kejuaraan


tingkat Regional dan
Internasional
Olympic Games
Asian Games
SEA Games

30
8
3

1
206,8

Meningkatnya kapasitas
pengelolaan organisasi
keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pemberdayaan organisasi
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
Jumlah pengelola organisasi yang
difasilitasi dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan
pembinaan dan pengembangan
olahraga

II.M.L.092-21

2.380

2.380

2.380

2.380

2.380

KODE
KL
092

Prog
08

Keg
3829

092

08

092

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

2015
3

Jumlah organisasi olahraga


pendidikan dan rekreasi, olahraga
fungsional dan profesional yang
difasilitasi dalam memenuhi
standar minimal organisasi
keolahragaan

3829

Jumlah fasilitasi pembinaan induk


organisasi cabang-cabang olahraga
pendidikan, rekreasi dan prestasi

08

3829

Jumlah dokumen laporan


pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan organisasi
keolahragaan yang disusun tepat
waktu

092

08

092

08

3831 Pengembangan Industri


Olahraga
3831

092

08

3831

092

08

3831

092

08

3831

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

72

72

72

72

72

37,5
Meningkatnya fasilitasi
pengembangan produk dan jasa
industri olahraga
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan industri olahraga
yang disusun dan dimanfaatkan
Jumlah pengelola industri olahraga
yang difasilitasi dalam pendidikan
dan pelatihan manajemen usaha
Jumlah sentra industri jasa dan
produk olahraga yang memperoleh
fasilitasi pembinaan dan
pengembangan
II.M.L.092-22

300

500

500

500

500

38

84

84

84

84

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
08

Keg
3831

2015

092

08

3831

092

08

3833 Pembinaan Olahraga Prestasi

092

08

3833

092

08

3833

092

08

3833

092

08

3833

092
092
092

08
08
08

3833
3833
3833

092
092

08
08

3833
3833

4
5

Jumlah fasilitasi event/pameran


produk industri olahraga
Jumlah dokumen laporan
pemantauan dan evaluasi
pengembangan industri olahraga
yang disusun tepat waktu

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

7.540,1
Meningkatnya pembinaan olahraga
prestasi

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan olahraga prestasi
yang disusun dan dimanfaatkan
Jumlah olahragawan andalan
nasional
Jumlah fasilitasi pembinaan,
penyelenggaraan event olahraga
prestasi tingkat daerah (single
dan/atau multi event)
Multi event
Single event
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi
event)
Multi event
Single event

II.M.L.092-23

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

34
51

51

34
51

51

34
51

2
60

1
60

2
60

1
60

2
60

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
08

Keg
3833

2015

092
092
092

08
08
08

3833
3833
3833

092

08

3833

092

01

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan


dan/atau keikutsertaan pada
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
internasional (single dan/atau
multi event)
Multi event
Single event
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan pada kejuaran
multi event olahraga prestasi di
tingkat nasional dan internasional
(PON, Peparnas, ASIAN Games,
ASIAN Para Games)

3
40

4
40
2

7
40

3
40
2

4
40

Jumlah dokumen laporan


pemantauan dan evaluasi
pengembangan olahraga prestasi
yang disusun tepat waktu

Program Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Pemuda
dan Olahraga

746,6

Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengawasan,
administrasi keuangan dan
kepegawaian, serta pelayanan
umum di Kementerian Pemuda
dan Olahraga.
II.M.L.092-24

KODE
Keg

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

KL
092

Prog
01

2015

092

01

092

01

092

01

092

01

092

Jumlah publikasi dan


dokumentasi penyelenggaraan
kehumasan
Jumlah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang disusun
tepat waktu
Jumlah laporan keuangan yang
disusun dan dilaporkan tepat
waktu
Jumlah dokumen pelaksanaan
pengawasan keuangan dan
kinerja aparatur sesuai SOP

01

3802 Penyelenggaraan Kehumasan,


Pelayanan Hukum dan
Kepegawaian
3802

Jumlah publikasi dan dokumentasi


penyelenggaraan kehumasan

092

01

3802

092

01

3802

092

01

3802

Jumlah basis data bidang


kepemudaan dan keolahragaan
yang disusun dan dipublikasikan
tepat waktu
Jumlah naskah rancangan
peraturan perundang-undangan
yang disusun dan dimanfaatkan
Jumlah pendidikan dan pelatihan
(diklat) kepegawaian dan layanan
kepegawaian lainnya

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

48

48

48

48

79

79

79

79

188,9

II.M.L.092-25

48

48

48

48

48

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

KODE
KL
092

Prog
01

092

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

01

Keg
3803 Perencanaan, Penganggaran,
Pengorganisasian dan
Evaluasi Program
3803

2015

092

01

3803

092

01

3803

092

01

3803

092

01

3803

092

01

092

01

3804 Pengelolaan Keuangan dan


Kerumahtanggaan
3804

092

01

3804

Penataan Kemenpora, KOI, KONI


dalam rangka mempersiapkan
event Asian Games 2018, sekaligus
sebagai contoh perubahan mental
birokrasi
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang disusun tepat
waktu
Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi yang disusun tepat waktu
Jumlah layanan verifikasi
pelaksanaan anggaran yang
dilaksanakan sesuai SOP
Jumlah dokumen
pengorganisasian, ketatalaksanaan
dan kerjasama yang disusun dan
dimanfaatkn

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
176,5

TARGET

INDIKATOR
2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

360,0
Jumlah laporan keuangan yang
disusun dan dilaporkan tepat
waktu
Jumlah penyelenggaraan layanan
pengadaan, penghapusan dan
hibah, serta evaluasi aset dan
pelaporan

II.M.L.092-26

95

95

95

95

95

KODE
KL
092

Prog
01

Keg
3804

092

01

092

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah penyelenggaraan layanan


perkantoran, keamanan dan
ketertiban, serta perjalanan dinas

95

95

95

95

95

3804

Jumlah penyelenggaraan layanan


pimpinan, keprotokolan,
persuratan dan arsip

12

12

12

12

12

01

3804

Jumlah pengadaan dan penyaluran


sarana aparatur (peralatan, mesin,
kendaraan)

110

110

110

110

110

092

01

3805 Penyelenggaraan Pengawasan


dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092

01

3805

092

01

3805

092

01

3805

092

01

3805

21,2

Terselenggaranya Pengawasan dan


Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Pemuda dan
Olahraga
Jumlah dokumen pelaksanaan
pengawasan keuangan dan kinerja
aparatur sesuai SOP
Jumlah temuan hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti
Jumlah dokumen laporan
koordinasi penyelenggaraan
pengawasan dan peningkatan
akuntabilitas aparatur

II.M.L.092-27

79

79

79

79

79

100

100

100

100

100

KODE
KL
092

Prog
02

Keg

PROGRAM/
KEGIATAN PRIORITAS
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kementerian Pemuda dan
Olahraga

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kualitas pengelolaan


sarana dan prasarana aparatur

Jumlah pembangunan/rehabilitasi
prasarana aparatur (bangunan)

JUMLAH

20.000

20.000

20.000

20.000

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
243,2

20.000

14.316,7

II.M.L.092-28

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KODE
KL

PROG

093

01

KEG

3834

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program Dukungan Manajemen dan Terwujudnya Integritas dan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Akuntabilitas KPK
KPK

Opini Hasil Audit Keuangan oleh BPK


mencapai WTP (%)

Kegiatan Perancangan Hukum,


Litigasi, dan Bantuan Hukum

Dukungan Hukum yang dimanfaatkan


oleh KPK

Terpenuhinya Produk Hukum


Pendukung Tusi KPK

3836 Kegiatan Perencanaan dan


Pengelolaan Keuangan

3837

Kegiatan Manajemen Sumber Daya


Manusia

Terwujudnya Dukungan Masyarakat


terhadap KPK

Efektifitas Manajemen Sumber Daya


Keuangan
Terpenuhinya kuantitas dan kualitas
SDM pada unit kerja
Meningkatnya implementasi MSDM
Berbasis Kompetensi
Meningkatnya kapasitas SDM KPK
melalui pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

A
40

A
40

A+
40

A+
40

A+
40

30

30

30

30

30

Jumlah Laporan Publikasi Kebijakan


dan Kegiatan KPK

Jumlah Bulan Layanan Keprotokolan

12

12

12

12

12

Jumlah Laporan Pelayanan Informasi


dan Komunikasi Publik
Jumlah Laporan Keuangan KPK

19

19

19

19

19

21

21

21

21

140

159

85

89

2000

2000

2000

2000

Peringkap LAKIP KPK

Pelaksanaan Perlindungan
Saksi/Pelapor
Kegiatan Penyelenggaraan Humas
dan Protokoler

2015

100

Pelaksanaan Litigasi dan


Pendampingan Hukum

3835

TARGET

INDIKATOR

21
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Perbendaharaan
Jumlah SDM di unit kerja sesuai formasi 112
yang tersedia
1
Jumlah Laporan MSDM berbasis
kompetensi
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan
berbasis kompetensi bagi pegawai KPK
II.M.L.093-1

1900

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

449,8

10

44,9

4,2

111,2

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

093

06

Kegiatan Penyelenggaraan
Operasional Perkantoran (KPK)

Program Pemberantasan Tindak


Pidana Korupsi

3839 Kegiatan Penyelenggaraan


Kesekretariatan Deputi Bidang
Penindakan
3840 Kegiatan Penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi
3841 Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi
3842 Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi
Tindak Pidana Korupsi

3843 Kegiatan Koordinasi dan Supervisi


Penindakan Tindak Pidana Korupsi

2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

Terlaksananya Pemberian Kompensasi Jumlah Bulan dalam Pemberian


bagi Pegawai
Kompensasi bagi Pegawai KPK

12

12

12

12

12

Tersampaikannya Laporan BMN Tepat


Waktu
Terlaksananya Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa yang Efektif, Efisien,
Terpenuhinya Layanan Ruang Kerja
Pegawai (Prasarana) yang Memadai
Terlaksananya Layanan Administrasi
Perkantoran KPK
Terlaksananya Pengelolaan Rutan KPK

15

15

15

15

15

Jumlah Bulan Layanan Pengadaan


Barang dan Jasa
Jumlah Ruang Kerja Pegawai

12

12

12

12

12

112

140

154

85

89

Jumlah Bulan Layanan Administrasi


Perkantoran
Jumlah Bulan Layanan Rutan KPK

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Tersedianya Layanan Internal berupa


Sarana Kerja yang Tepat Waktu dan

Jumlah Bulan Layanan Penyediaan


Sarana Perkantoran

12

12

12

12

12

Tersedianya Gedung Baru KPK

Pembangunan Gedung KPK

38592

Efektifitas dan Efisiensi


Pemberantasan Korupsi

Indeks Penegakan Hukum (%)

80

80

85

85

90

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan


Korupsi oleh KPK (Skala 1-10)

9,0

9,0

9,5

9,5

10

Jumlah Laporan Kegiatan


Kesekretariatan Deputi Bidang
Penindakan
Kasus Potensial yang dilakukan
Penyelidikan
Perkara yang dilakukan Penyidikan

19

19

19

19

19

Perkara yang dilakukan Penuntutan

Terpenuhinya layanan kepegawaian

3838

TARGET

INDIKATOR

Penyelenggaraan Kesekretariatan
Deputi Bidang Penindakan
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
yang Efektif
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
yang Efektif
Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
yang Efektif
Eksekusi

Jumlah Bulan Layanan Kepegawaian

Jumlah Laporan BMN

Persentase pidana badan yang


dieksekusi
Terselesaikannya Kasus/Perkara
Jumlah perkara yang dilakukan
Tindak Pidana Korupsi yang Mengalami koordinasi antar APGAKUM
Hambatan
II.M.L.093-2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

279,5

2073,6

7,8
85

90

95

100

105

80

85

90

95

100

101,4

80

85

90

95

100

237,8

100

100

100

100

100

73

76

80

85

90

112,1

122,9

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya Kepastian Hukum atas


Perkara yang dilakukan Penyidikan
oleh Aparat Penegak Hukum
Peningkatan Pengetahuan Personel
Aparat Penegak Hukum

Jumlah perkara yang dlakukan supervisi 148


antar APGAKUM

156

164

172

180

Jumlah APGAKUM yang mengikuti


Pelatihan Peningkatan Kemampuan
Teknis APGAKUM

1000

1100

1100

1100

3844 Kegiatan Penyelenggaraan


Kesekretariatan Deputi Bidang
Pencegahan

Layanan Kesekretariatan Deputi


Bidang Pencegahan

Jumlah Bulan Layanan Kesekretariatan 12


Deputi Bidang Pencegahan

12

12

12

12

3845 Kegiatan Pengelolaan LHKPN

Pelayanan Pendaftaran LHKPN

LHKPN Lengkap dan Benar yang Siap


Diumumkan
Laporan Hasil Pemeriksaan LHKPN
(Administratif, Substantif, Khusus)
Laporan Rintisan Pengelolaan LHKPN
Non UU pada Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD

35000

35000

35000

35000

35000

170

200

200

200

200

800

900

1000

1100

1200

15

16

17

18

20

24

26

28

30

32

10

11

12

12

12

110

110

110

110

110

Pemeriksaan LHKPN yang Efektif


Pengelolaan LHKPN Non UU pada
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah/ BUMN/ BUMN
3846 Kegiatan Pengelolaan Gratifikasi

Penetapan Status Gratifikasi


Pemeriksaan atas Dugaan Kasus
Gratifikasi

Jumlah Ketetapan Status Gratifikasi


Jumlah Laporan Pemeriksaan
Gratifikasi yang dilimpahkan ke
Direktorat di KPK dan Pihak Luar KPK

Pelaksanaan PPG di Instansi Mitra

Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN


dan Swasta) Pelaksana Pengendalian
Gratifikasi
Jumlah Laporan Deteksi yang
Diserahkan ke KLOP
Jumlah Aturan Gratifikasi

Pelaksanaan Deteksi Gratifikasi

3847 Kegiatan Penyelenggaraan


Pendidikan, Sosialisasi, dan
Kampanye Anti Korupsi

Pelaksanaan Penguatan Regulasi


Gratifikasi
Terlaksananya Program Pembangunan Jumlah Mitra Strategis Sektor
Integritas di Sektor Pendidikan
Pendidikan yang melaksanakan
Program Pembangunan Integritas

II.M.L.093-3

900

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

6,2

28,2

31,7

501

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya Program Pembangunan Jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi 23


Integritas pada K/L/I
(K/L/I) yang melaksanakan Program
Pembangunan Integritas
Terlaksananya Program Pembangunan Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif
3
Integritas pada Instansi
yang melaksanakan Program
APGAKUM/Yudikatif
Pembangunan Integritas
Terlaksananya Pembelajaran Anti
Jumlah
10
Korupsi pada KLOP
Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pe
merintah Daerah (KLOP) yang
melaksanakan Pembelajaran Anti
Korupsi

23

23

23

23

10

10

10

10

Terbentuknya Komunitas Anti Korupsi Jumlah CSO Mitra Strategis yang


(CSO)
melaksanakan Program Pembangunan
Integritas

35

35

35

35

35

Tersedianya Perangkat Sosialisasi


Terlaksananya Pembelajaran Anti
Korupsi pada KLOP

Jumlah Perangkat Sosialisasi


Persentase Pembentukan Anti
Corruption Learning Center

9050
0

9100
25

9100
50

9100
75

9100
100

Terlaksananya Pendidikan Politik


Berintegritas

Jumlah Kegiatan Pembentukan Sistem


Politik Berintegritas pada
Penyelenggara Pemilu, Peserta atau
Kandidat, dan Pemilih

20

30

30

30

30

16

16

16

16

16

3848 Kegiatan Penyelenggaraan


Penelitian Pemberantasan Korupsi
Penelitian dan Pengembangan KPK,
Pengembangan Upaya Pencegahan
Korupsi

5208 Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Efektifitas Korsup Pencegahan


Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Jumlah Laporan Hasil Penelitian


Pemberantasan Korupsi
Jumlah Laporan Hasil Pengembangan
Upaya Pencegahan Korupsi

Jumlah Laporan Hasil Pencegahan


Korupsi melalui Korsup

48,7

96,1
12

II.M.L.093-4

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

12

12

12

12

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

3849 Kegiatan Penyelenggaraan


Kesekretariatan Deputi Bidang
Informasi dan Data (INDA)

SASARAN
Terlaksananya Layanan
Kesekretariatan di Deputi INDA

3850 Kegiatan Pengembangan dan


Tersedianya Sistem dan Teknologi
Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi KPK
Informasi

3851 Kegiatan Pengembangan dan


Pemanfaatan Jaringan Kerjasama
Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)

3852 Kegiatan Penyediaan Data dan


Informasi untuk Pemberantasan
Korupsi

Pembangunan Jaringan Informasi


Pemberantasan Korupsi

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Bulan Layanan Kesekretariatan


Deputi Bidang INDA

Jumlah Hardware dan Software Sistem


dan TI KPK
Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi
KPK
Layanan Dukungan Sistem dan
Teknologi Informasi KPK
IT/BAS/ISS Gedung Baru KPK
Jumlah MoU Jaringan Informasi
Pemberantasan Korupsi

Terkumpulnya Informasi Persidangan

Jumlah Laporan Perekaman


Persidangan
Implementasi Komitmen Global
Jumlah Laporan Implementasi
Komitmen Global
Tersedianya Data dan Informasi untuk Jumlah Bulan Layanan Pemenuhan
Pemberantasan TPK
Permintaan Informasi dan Data

3853 Kegiatan Penyelenggaraan


Kesekretariatan Deputi Bidang
Pengawasan Internal dan
Pengaduan Masyarakat (PIPM)

Terlaksananya Layanan
Kesekretariatan di Deputi PIPM

3854 Kegiatan Pengawasan Internal KPK

Terpeliharanya Integritas Kelembagaan Jumlah Laporan Integritas Organisasi


KPK

Jumlah Bulan Layanan Kesekretariatan


Deputi Bidang PIPM

Jumlah Laporan Akuntabilitas


Organisasi
Jumlah Laporan Akuntabilitas
Keuangan Organisasi
3855 Kegiatan Penanganan Pengaduan
Masyarakat

TARGET

INDIKATOR

Pembangunan Kasus Grand Corruption Jumlah Kasus Grand dan Non-Grand


yang Siap Lidik
II.M.L.093-5

12

12

12

12

12

615

615

615

615

615

773

773

773

773

773

12

12

12

12

12

12
1
10

12
1
10

12
1
10

12
1
10

12
1
10

120

120

120

120

120

17

17

17

17

17

12

12

12

12

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1,0

650,4

83

24,1

1,6
12

12

12

12

12

56

58

60

62

64

6,0

13,8

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Jumlah Peserta Sosialisasi Pemahaman


tentang Pelaporan TPK
Tata Cara Pelaporan
JUMLAH

2015
350

2016
350

2017
350

2018
350

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

350
2525,6

II.M.L.093-6

KOMISI YUDISIAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL RI
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

100

PROG

01

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN


PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KOMISI YUDISIAL

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

201,2

Diterapkannya prinsip tata kelola


pemerintahan yang baik
Peningkatan nilai Reformasi
Birokrasi mencapai nilai 100
Mencapai opini WTP BPK
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap layanan publik
KY mencapai predikat baik
Indeks persepsi masyarakat
terhadap kinerja Komisi
Yudisial
SKOR Lakip Komisi Yudisial
mencapai nilai B
Pemanfaatan Sarana dan dan
Prasarana Komisi Yudisial
Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur yang
mendukung kinerja lembaga
mencapai 100 %

II.M.L.100-1

2,5

2,8

3,5

2,5

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

100

01

3867

SASARAN

INDIKATOR
2015

Penyelenggaraan dan Pengelolaan


Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah
Tangga,Tata Usaha dan Pengembangan SDM di
Lingkungan Komisi Yudisial

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

90,3

Terselenggaranya pengelolaan
penghubung, kegiatan kerjasama,
keuangan,perlengkapan rumah
tangga, tata usaha dan
pengembangan SDM
Jumlah laporan administrasi dan
pengelolaan keuangan
Jumlah dokumen pengelolaan dan
pengembangan SDM
Jumlah laporan penyelenggaraan
tata usaha, kearsipan dan
keprotokolan
Jumlah laporan penyelenggaraan
operasional perkantoran
Jumlah Kerjasama yang dibuat KY
dengan stakeholder
Jumlah cetakan buku dan berbagai
bentuk publikasi informasi
kebijakan dibidang yudisial
Jumlah penyelenggaraan
pengembangan dan peningkatan
kinerja penghubung dalam
pelaksanaan "access to justice" di
wilayah penghubung
Jumlah kegiatan pengembangan
dan konsolidasi jejaring
Jumlah item sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan
Layanan Perkantoran

II.M.L.100-2

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

25

25

25

25

25

59

65

71

79

85

10

11

12

13

14

55.000

60.500

66.550

73.205

80.500

48

48

48

48

48

300

300

300

300

300

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

100

01

3868

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada


Publik

53,3

Tersedianya layanan bidang yudisial


untuk masyarakat

100

01

5267

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Jumlah bentuk diseminasi publik


Jumlah pelaksanaan edukasi dan
informasi kepada publik
Jumlah laporan hasil analisis
putusan untuk rekomendasi
mutasi hakim
Jumlah laporan hasil penelitian dan
pengkajian
Jumlah laporan pengelolaan dan
pengembangan perpustakaan
Jumlah aplikasi dalam pengelolaan
dan pengembangan sistem
informasi pelayanan publik yang
terintegrasi

17

18

18

18

18

11

12

12

12

12

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

Jumlah pengadaan peralatan IT

Jumlah pengadaan buku

60

70

75

80

85

Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan


Kepatuhan Internal

57,7
Terlaksananya kegiatan bidang
perencanaan, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan, hukum dan
organisasi serta kepatuhan internal
Jumlah produk hukum yang
tersusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Jumlah dokumen organisasi dan
tata laksana yang tersusun sesuai
tugas dan fungsi organisasi

II.M.L.100-3

48

48

48

48

48

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG
Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan kepatuhan
internal
Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran yang diselesaikan
Jumlah monitoring, evaluasi dan
pelaporan yang akurat dan tepat
waktu

100

06

100

06

100

06

100

06

100

06

2015

2016

2017

2018

2019

11

11

12

13

14

16

17

17

17

17

23

23

23

23

23

PROGRAM REKRUTMEN, PENINGKATAN


KAPASITAS, ADVOKASI, PENGAWASAN
PERILAKU HAKIM AGUNG DAN HAKIM

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

248,3

Terpenuhinya jumlah hakim


agung,
hakim
adhoc
di
Mahkamah Agung, dan hakim
di seluruh badan peradilan
yang
memenuhi
standar
kelayakan Komisi Yudisial.
Presentase pemenuhan jumlah 60
hakim agung, hakim adhoc di
MA, dan hakim di seluruh badan
peradilan mencapai 100%

70

80

90

100

Persentase peningkatan
keberhasilan peningkatan
kapasitas hakim mencapai 2%
per tahun

Meningkatnya kompetensi,
integritas dan kesejahteraan
hakim

II.M.L.100-4

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

100

06

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Presentase pemenuhan jaminan 0


keamanan dan kesehatan hakim
mencapai 100%

70

80

90

100

Persentase Penyelesaian
laporan perbuatan
merendahkan kehormatan dan
keluhuran martabat hakim
sampai dengan pengambilan
langkah hukum/langkah lain
secara tepat waktu mencapai
100%

100

100

100

100

100

Persentase peningkatan
penyelesaian penanganan
laporan masyarakat yang
diselesaikan tepat waktu
mencapai 15 % setiap tahun

15

15

15

15

15

Penyelesaian Laporan Perbuatan


Merendahkan Kehormatan Dan
Keluhuran Martabat Hakim
Sampai Dengan Pengambilan
Langkah Hukum/Langkah Lain

Meningkatnya kinerja
pengawasan perilaku hakim

Meningkatnya pemahaman dan


kesadaran masyarakat tentang
kehormatan
dan
keluhuran
martabat hakim

II.M.L.100-5

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

100

06

3866

100

06

3866

100

06

3866

100

06

3866

100

06

3866

100
100

06
06

3866
3871

100

06

3871

100

06

3871

100

06

3871

100

06

3871

2015
Persentase penurunan
terjadinya perbuatan
merendahkan kehormatan dan
keluhuran martabat hakim di 6
wilayah mencapai 5% setiap
tahun

Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan


Calon Hakim

2016
5

2017
5

2018
5

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

40,8

Terselenggaranya penelusuran
rekam jejak hakim dan calon
hakim
Jumlah laporan rekam jejak hakim 100
dan calon hakim

110

121

133

133

Jumlah laporan investigasi


pendalaman kasus

312

328

344

344

Terselenggaranya pendalaman
dugaan pelanggaran KEPPH oleh
hakim
293

Pelayanan atas penanganan laporan


dugaan KEPPH

103,7
Penyelesaian Laporan Masyarakat
terhadap Hakim yang diduga
Melanggar Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim sampai dengan
keluarnya keputusan

Jumlah dokumen laporan verifikasi 440


yang dapat dilakukan registrasi
dan ditindaklanjuti
penanganannya
Jumlah dokumen hasil sidang atas 120
penanganan laporan masyarakat

460

480

500

500

125

130

135

135

Jumlah keputusan sidang MKH


yang diusulkan oleh KY

10

10

10

10

II.M.L.100-6

10

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

100

06

3871

100

06

3872

100

06

3872

100

06

3872

100

06

3872

100

06

3872

100

06

3872

100

06

3872

SASARAN

INDIKATOR
2015
Jumlah pemantauan hasil
persidangan

Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc


di MA, Seleksi Pengangkatan Hakim,
Advokasi dan Peningkatan Kapasitas
Hakim

70

2016
75

2017
80

2018
85

2019
85

103,8

Terselenggaranya proses seleksi


calon hakim agung dan calon hakim
adhoc di MA dan seleksi
pengangkatan hakim

Jumlah kegiatan penyelenggaraan


seleksi calon hakim agung dan
hakim adhoc di Mahkamah Agung
Jumlah kegiatan rekrutmen dan
seleksi calon hakim bersama
dengan Mahkamah Agung

Jumlah hakim yang mengikuti


300
pelatihan Kode Etik & Pedoman
Perilaku Hakim berkelanjutan
Jumlah laporan pengukuran indeks 1
keberhasilan Peningkatan
Kapasitas Hakim (PKH)

330

330

330

330

Jumlah rekomendasi pemenuhan


jaminan keamanan dan kesehatan

Terselenggaranya kegiatan
peningkatan kapasitas hakim

Terselenggaranya kegiatan
peningkatan kesejahteraan hakim

100

06

3872

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terselenggaranya kegiatan advokasi


hakim

II.M.L.100-7

KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

100

06

3872

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah penyelenggaraan kegiatan 2


advokasi, pengambilan langkah
hukum/langkah lain terhadap
orang perseorangan/ badan
hukum yang merendahkan
kehormatan dan keluhuran hakim

Jumlah kegiatan judicial education 3


terkait dengan perbuatan yang
merendahkan kehormatan dan
keluhuran martabat hakim

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terselenggaranya
judicial
education
terkait
dengan
perbuatan yang merendahkan
kehormatan
dan
keluhuran
martabat hakim

JUMLAH

449,6

II.M.L.100-8

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
KODE
KL

PROG

103

06

103

06

103
103

06
06

103
103

06
06

103

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA
3881 Pengelolaan Pemberian Bantuan
Darurat Kemanusiaan di Daerah
Terkena Bencana
3881
3881

Tersalurkannya bantuan darurat


kemanusiaan di daerah terkena
bencana

Terbangunnya kesiapsiagaan
menghadapi bencana

06

3881
3882 Kesiapsiagaan dalam Menghadapi
Bencana
3882

103

06

3882

103
103

06
06

3882
3882

103

06

3882

103

06

3883 Penyiapan Logistik di kawasan


Rawan Bencana

103

06

3883

103
103
103

06
06
06

3883
3883
3883

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
8.770,8
27,7

Jumlah koordinasi bantuan daruat


Jumlah Lokasi Penyaluran Bantuan
Kedaruratan
Dokumen Pedoman Bantuan Darurat

3
40

3
55

3
82

3
86

3
90

1,8
695,6

Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi


Kesiapsiagaan
Jumlah Lokasi Kegiatan Fasilitasi
Kesiapsiagaan
Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi
Jumlah Dokumen Pedoman Kesiapsiagaan

13,8

25

25

25

25

25

622,6

8
5

8
5

8
5

8
5

8
5

11,8
8,3

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 3


Kesiapsiagaan

39,1

Tersedianya logistik kebencanaan


di kawasan rawan bencana

10,4
15,6

1.260,6
Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketersediaan
dan Pemenuhan Logistik
Jumlah Dokumen Pedoman Logistik
Jumlah Paket Pengadaan Logistik
Jumlah Lokasi Distribusi Bantuan Logistik
II.M.L.103-1

2
10
53

2
12
134

2
14
234

2
16
334

2
18
494

32,5
3,4
1.001,0
162,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

103

06

3883

103

06

3884 Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Bidang Prasarana Fisik di Wilayah
Pasca Bencana

103

06

3884

103
103
103

06
06
06

3884
3884
3884

103

06

3884

103

06

3885 Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah
Pasca Bencana

103

06

3885

103

06

3885

103
103

06
06

3885
3885

103

06

3885

103
103

06
06

3885
3886 Penanganan Pengungsi Akibat
Bencana

SASARAN

Dokumen Laporan Kegiatan Monitoring


dan Evaluasi Logistik
Terlaksananya pemulihan
pascabencana melalui rehabilitasi
dan rekonstruksi prasarana bidang
fisik

TARGET

INDIKATOR

2015
33

2016
34

2017
34

2018
34

2019
34

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
61,6
1.157,1

Jumlah pertemuan teknis pemulihan dan


peningkatan fisik
Jumlah Dokumen Pedoman
Jumlah Lokasi Terverifikasi
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

20,4

1
15
20

1
15
20

1
15
20

1
15
20

1
15
20

2,5
2,5
31,6

Jumlah kegiatan fasilitasi rehabilitasi dan 1


rekonstruksi bidang fisik
Terlaksananya pemulihan
pascabencana melalui rehabilitasi
dan rekonstruksi sosial ekonomi

1.100,0
119,6

Jumlah Laporan Pertemuan Bidang Sosial 1


Ekonomi
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 30

33,3

30

30

30

30

10,3

Jumlah Dokumen Pedoman


Jumlah Lokasi Pemulihan dan
Peningkatan Ekonomi di Wilayah
Pascabencana
Jumlah Lokasi Pemulihan dan
Peningkatan Sosial di Wilayah
Pascabencana
Jumlah Lokasi Terverifikasi

1
14

1
14

1
15

1
15

1
15

2,4
63,0

8,5

15

15

15

15

15

Terlaksananya penanganan dan


penempatan pengungsi akibat
bencana
II.M.L.103-2

2,1
54,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

KL

PROG

KEG

103

06

3886

103

06

3886

103

06

3886

103
103

06
06

3886
3886

103

06

3886

103

06

3887 Pengurangan Risiko Bencana

103

06

3887

103

06

3887

103

06

3887

103

06

3887

103

06

3887

103

06

3887

103

06

3887

103

06

3888 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Terselenggaranya fasilitasi


Akibat Bencana
penilaian kerusakan dan kerugian,
dan perencanaan pemulihan
pascabencana

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Kegiatan Pertemuan Koordinasi
Penanganan Pengungsi Akibat Bencana
Jumlah Lokasi Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah Lokasi Pelaksanaan
Pendampingan Penanganan Pengungsi
Akibat Bencana
Jumlah dokumen pedoman
Jumlah Kegiatan Penampungan Korban
Bencana Penyandang Disabilitas
Jumlah Peserta Pengenalan CCCM (Camp
Coordination Camp Management)

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
8,0

25

25

25

30

30

11,4

15,4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1,8
14,4

160

160

160

160

200

Terselenggaranya upaya-upaya
pengurangan risiko bencana

3,6
303,1

Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan


Risiko Bencana
Jumlah Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana
Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan
Risiko Bencana daerah
Jumlah Lokasi Fasilitasi Penerapan
Mitigasi Bencana
Jumlah Lokasi Fasilitasi Pengurangan
Risiko Bencana Regional
Jumlah Dokumen Pedoman dan
Standarisasi Pengurangan Risiko Bencana

69

40

40

40

69

52,0

10

17

19

19

19

32,7

35

39

39

39

39

115,2

31

39

41

41

41

74,3

18,0

7,3

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi


Pengurangan Risiko Bencana

3,7
67,8

II.M.L.103-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

103

06

3888

103

06

3888

103

06

3888

103

06

3888

103
103

06
06

3888
3889 Penyiapan peralatan dikawasan
rawan bencana

103

06

3889

103
103
103

06
06
06

3889
3889
3889

103

06

3889

103

06

103

06

3890 Perbaikan darurat sarana dan


prasarana vital di daerah terkena
bencana
3890

103

06

3890

103

06

3890

103

06

3891 Tanggap Darurat di Daerah


Terkena Bencana

SASARAN

Jumlah Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi 2


dan Rekonstruksi
Jumlah Penilaian Kerusakan dan Kerugian 1
serta Kebutuhan Pasca Bencana

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
6,0

19,6

Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana


3
Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 15

25,5

15

15

15

15

14,5

Jumlah Dokumen Pedoman

Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi


Ketersediaan dan Pemenuhan Peralatan
Jumlah Dokumen Pedoman Peralatan
Jumlah Paket Pengadaan Peralatan
Jumlah Lokasi Distribusi Peralatan

34

34

34

34

34

41,4

2
16
34

2
19
34

2
22
34

2
24
34

2
25
34

2,8
2.712,0
114,4

Jumlah Laparan Monitoring dan Evaluasi


Peralatan

34

34

34

34

34

6,1

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Terlaksananya Dukungan
Peralatan di Kawasan Rawan
Bencana

Terlaksananya Perbaikan Darurat


Sarana dan Prasarana Vital di
Daerah Terkena Bencana

2,3
2.876,6

27,6

Jumlah Kegiatan Koordinasi Perbaikan


38
Darurat
Jumlah Lokasi Fasilitasi Perbaikan
10
Darurat
Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan 14
Evaluasi Perbaikan Darurat
Terlaksananya Tanggap Darurat di
Daerah Terkena Bencana

44

52

58

64

14,7

10

10

10

10

10,3

15

16

17

18

2,6
806,2

II.M.L.103-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

103
103

06
06

3891
3891

103
103

06
06

3891
3891

103

06

3892 Pemberdayaan Masyarakat dalam


Kesiapan Menghadapi Bencana

103
103
103
103

06
06
06
06

3892
3892
3892
3892

103

06

3892

103

06

3893 Pengembangan aplikasi teknologi


informasi, komunikasi dan
kehumasan

103

06

3893

103

06

3893

103

06

3893

103

06

3893

103

06

3893

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Operasi Penanganan Darurat
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Penanganan Darurat
Jumlah lokasi monev tanggap darurat
Jumlah dokumen pedoman/juklak/
Juknis/SOP penanganan darurat

2015

2016

2017

2018

2019

33
5

40
5

40
5

40
5

40
5

2
4

2
3

2
3

2
3

2
3

Terbangunnya kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi
bencana

12,2
16,0
412,1

Jumlah relawan PB
Jumlah Dokumen forum PRB
jumlah desa tangguh bencana
Jumlah Dokumen Pedoman
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pembedayaan Masyarakat
Terlaksananya pengembangan
kapasitas data, informasi dan
kehumasan penanggulangan
bencana

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
695,2
82,9

2.000
6
70
3

2.000
8
80
3

2.000
10
90
3

2.000
12
100
3

2.000
14
100
3

36,2
28,1
290,1
18,5
39,1
962,4

Jumlah Laporan Kegiatan Forum


Komunikasi, Data Informasi dan Humas
Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek Data
Informasi dan Humas
Jumlah Laporan Kegiatan Penyebaran
Informasi Kebencanaan
Jumlah dokumen data informasi
kebencanaan(buku data, jurnal, majalah
lesson learned, atlas kebencanaan dan
dokumentasi kegiatan BNPB)
Jumlah Kegiatan Penguatan dan
Pemeliharaan TIK
II.M.L.103-5

5,7

2,3

67,7

7,8

782,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


KODE
KL

PROG

KEG

103

06

3893

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Laporan Fasilitasi Pusat
Pengendali Operasi (Pusdalops)

JUMLAH

2015
1

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
96,7
8.770,8

II.M.L.103-6

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN


TENAGA KERJA INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KL
104

KODE
PROG
06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI


Terselenggaranya Pelayanan Terpadu, Jumlah Unit Pelayanan Publik
Profesional dan Bertanggungjawab
(UPP)/Layanan Terpadu Satu Pintu
(LTSP) di BP3TKI/ UPTP3TKI/ LP3TKI
yang memberi layanan bagi TKI secara
Mudah, Murah dan Cepat
Meningkatnya Kerjasama
Jumlah Dokumen Kerjasama
Ketenagakerjaan dan Perlindungan
Ketenagakerjaan dan Perlindungan
Pekerja Migran antara Negara R.I
Pekerja Migran antara Pemerintah RI
dengan Negara Tujuan Penempatan dan dengan Pemerintah atau Swasta di
Meningkatnya CTKI yang Memiliki
Negara Tujuan Penempatan dan
Kompetensi/ Kualifikasi sesuai dengan Proporsi Penempatan TKI Formal
Permintaan Tenaga Kerja dari Negara terhadap Informal
Tujuan Penempatan
Memastikan Penempatan TKLN
Jumlah Penempatan CTKI/TKI yang
Memenuhi Syarat dan Prosedur yang
Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural
Efisien, Efektif, Transparan, dan
Berbasis Sistem
Akuntabel
Meningkatnya Jumlah CTKI/TKI Purna Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang
yang Mendapatkan Pemberdayaan/
Tertangani
Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai
dengan Pemulangan.
Persentase TKI Purna yang Menjadi
Wirausaha

104

06

3894 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan


Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

TARGET
2017

2018

2019

2 UPP/4 LTSP

Operasional
(24 UPP) /
12 LTSP

Operasional
(24 UPP) /
12 LTSP

Operasional
(24 UPP) /
12 LTSP

10 Dokumen
Kerjasama

10 Dokumen
Kerjasama

12 Dokumen
Kerjasama

14 Dokumen
Kerjasama

15 Dokumen
Kerjasama

600.000
pekerja
migran

600.000
pekerja
migran

650.000
pekerja
migran

700.000
pekerja
migran

750.000
pekerja
migran

90%

92%

95%

98%

100%

32%

34%

36%

38%

40%

2015

2016

16 UPP/7
LTSP

TOTAL ALOKASI
2015-2019
953,7

527,1

II.M.L.104-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


KL
104

KODE
PROG
06

KEG
3894

104

06

3894

Jumlah UPP di UPTP/Balai/Loka yang


memberi layanan bagi TKI

104

06

3894

104

06

3894

104

06

3894

Persentase potensi Padupadan


persediaan dan permintaan TKLN
Jumlah lokasi Sosialisasi dan
Permasyarakatan Program TKLN
Persentase CTKI yang memenuhi syarat
kerja dan prosedur

104

06

3894

104

06

3901 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

104

06

3901

104

06

3901

104

06

104

06

3902 Peningkatan Pemetaan dan


Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja
Luar Negeri I
3902

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2017

2018

2019

60%

Operasional
(24 UPP) /
12 LTSP
65%

Operasional
(24 UPP) /
12 LTSP
75%

Operasional
(24 UPP) /
12 LTSP
85%

23 Prov.

25 Prov.

25 Prov.

30 Prov.

30 Prov.

100%

100%

100%

100%

100%

4.500 TKI
Purna

5.200 TKI
Purna

5.400 TKI
Purna

5.600 TKI
Purna

5.800 TKI
Purna

2015

2016

16 UPP/7
LTSP

2 UPP/4 LTSP

55%

TOTAL ALOKASI
2015-2019

CTKI/TKI yang berangkat ke luar


negeri mendapat pelayanan
penempatan dan perlindungan sejak
pra, selama sampai dengan pemulangan

Jumlah TKI purna yang diberdayakan

29,8
Meningkatnya kerjasama
ketenagakerjaan dan Perlindungan
Pekerja Migran dengan negara tujuan
penempatan

Jumlah Dokumen Kerjasama


Ketenagakerjaan dan Perlindungan
Pekerja Migran antara Negara RI
dengan Negara Tujuan Penempatan

Meningkatnya kesesuaian
kualifikasi/kompetensi CTKI potensi
dengan permintaan hasil pemetaan,
padupadan dan harmonisasi

II.M.L.104-2

10 Dokumen
Kerjasama

10 Dokumen
Kerjasama

12 Dokumen
Kerjasama

14 Dokumen
Kerjasama

15 Dokumen
Kerjasama

16,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


KL
104

KODE
PROG
06

KEG
3902

104

06

3902

104

06

3903 Peningkatan Promosi TKI ke Negara


Tujuan Penempatan

104

06

3903

104

06

3903

104

06

3904 Peningkatan Kerja Sama dan


Verifikasi Penyiapan Dokumen

104

06

3904

104

06

3904

104
104

06
06

104

06

3904
3905 Peningkatan Pelayanan Penempatan
Pemerintah
3905
Meningkatnya pelayanan penempatan
pemerintah (G to G dan G to P )

104

06

3905

104

06

104

06

3906 Penyiapan dan Pembekalan


Pemberangkatan
3906

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Meningkatnya Persentase
Kesesuaian/Padupadan sesuai dengan
peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi
CTKI Potensi dengan Permintaan
Persentase pemanfaatan Jobs Info
BNP2TKI sebagai informasi pasar kerja
bagi pencari kerja LN

2015
55%

2016
60%

TARGET
2017
65%

2018
75%

2019
85%

30%

40%

50%

60%

70%

TOTAL ALOKASI
2015-2019

16,3

Meningkatnya kesesuaian
kualifikasi/kompetensi CTKI potensi
dengan permintaan
Jumlah negara tujuan penempatan
dengan peluang kerja jabatan formal

10 negara

10 negara

10 negara

10 negara

10 negara
31,0

CTKI/TKI yang berangkat ke luar


negeri memiliki dokumen sesuai
prosedur
Persentase dokumen penempatan yang
diverifikasi berbasis sistem
Persentase dokumen yang diuji petik

100%

100%

100%

100%

100%

5%

5%

5%

5%

5%
18,1

Jumlah CTKI yang ditempatkan melalui


skema G to G dan G to P

10.000 CTKI

12.000 CTKI

14.000 CTKI

16.000 CTKI

18.000 CTKI
115,4

Meningkatnya kesiapan CTKI yang akan


berangkat ke luar negeri
II.M.L.104-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


KL
104

KODE
PROG
06

104

06

3907 Peningkatan Sosialisasi dan


Pembinaan Kelembagaan

104

06

3907

104

06

3907

104

06

3907

104

06

3907

104

06

3908 Peningkatan Pemberdayaan TKI


Purna

104

06

3908

104

06

3908

104

06

3908

KEG
3906

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Penempatan CTKI/TKI yang
Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural
Berbasis Sistem
Persentase lembaga penempatan yang
terintegrasi sistem non-tunai dalam
tata kelola TKI

2015
600.000
pekerja
migran
50%

2016
600.000
pekerja
migran
100%

TARGET
2017
650.000
pekerja
migran
100%

2018
700.000
pekerja
migran
100%

2019
750.000
pekerja
migran
100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019

26,3

Meningkatnya pemahaman masyarakat


(publik) tentang prosedur dan
mekanisme penempatan dan
Pencegahan TKI Non Prosedural

Meningkatnya kepatuhan lembaga


penempatan dan pendukung
penempatan terhadap standar dan
ketentuan yang berlaku

Meningkatnya kemampuan TKI purna


penempatan untuk mengelola
keuangan, termasuk mengembangkan
usaha mikro

Jumlah lokasi sosialisasi tentang


prosedur dan mekanisme penempatan
TKLN

10 provinsi

20 provinsi

25 provinsi

30 provinsi

30 provinsi

Persentase lembaga penempatan dan


pendukung penempatan yang
mematuhi standar dan ketentuan yang
berlaku

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah pekerja migran/purna yang


mendapat edukasi pengelolaan
keuangan dan wirausaha
Persentase pekerja migran purna hasil
edukasi dan kewirausahaan yang
berwirausaha

4.500 TKI
Purna

5.200 TKI
Purna

5.400 TKI
Purna

5.600 TKI
Purna

5.800 TKI
Purna

32%

34%

36%

38%

40%

II.M.L.104-4

56,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


KL
104

KODE
PROG
06

KEG
3908

104

06

3908

104

06

3908

104

06

3909 Peningkatan Pengawasan dan


Pengamanan TKI

104

06

3909

104

06

3909

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI
Ilegal/Bermasalah di debarkasi ke
daerah asal

Meningkatnya reintegrasi TKI purna


berbasis ekonomi produktif/sentra
ekonomi
Jumlah TKI purna yang berwirausaha
dalam komunitas Kampung TKI

2015
34 helpdesk
dan 18 crisis
center

2016
Operasional
pelayanan

TARGET
2017
Operasional
pelayanan

2018
Operasional
pelayanan

2019
Operasional
pelayanan

6 kampung

4 kampung

4 kampung

4 kampung

4 kampung

TOTAL ALOKASI
2015-2019

22,6

Meningkatnya persentase TKI yang


berangkat secara prosedural di kantong
TKI non-prosedural
Persentase TKI yang berangkat secara
prosedural di kantong TKI non
prosedural

II.M.L.104-5

90 % pekerja
migran
bekerja
dengan
dokumen
resmi

90 % pekerja
migran
bekerja
dengan
dokumen
resmi

92 % pekerja
migran
bekerja
dengan
dokumen
resmi

95 % pekerja
migran
bekerja
dengan
dokumen
resmi

98 % pekerja
migran
bekerja
dengan
dokumen
resmi

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


KL
104

KODE
PROG
06

104

06

3910

104

06

3910

104

06

3911 Peningkatan Mediasi dan Advokasi

104

06

3911

104

06

3911

104

06

3911

104

06

5209 Peningkatan Kapasitas Pemerintah


Daerah dalam Memberikan
Pelayanan Kepada TKI

104

06

5209

104

06

5209

PROGRAM/KEGIATAN
KEG
3910 Peningkatan Pelayanan Pengaduan

SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
53,9

Pengaduan masalah TKI dilayani,


diproses, dan diselesaikan
Persentase pengaduan yang diproses
berbasis sistem integrasi dengan K/L
terkait/Perwakilan RI

36,3

Terpenuhinya hak-hak CTKI/TKI sejak


pra, selama dan purna
Persentase permasalahan CTKI/TKI
yang tertangani
Persentase CTKI/TKI bermasalah yang
mendapat advokasi pemenuhan hak

100%
tertangani
90%
teradvokasi

100%
tertangani
92%
teradvokasi

100%
tertangani
95%
teradvokasi

100%
tertangani
98%
teradvokasi

100%
tertangani
100%
teradvokasi
0,0

Meningkatnya kapasitas pemerintah


daerah dalam memberikan pelayanan
kepada CTKI berbasis SISKOTKLN
Jumlah kabupaten/kota yang
memberikan pelayanan kepada TKI
(dari 438 Kab/Kota yang telah
terintegrasi)

II.M.L.104-6

275 Kab/Kota 300 Kab/Kota 350 Kab/Kota 400 Kab/Kota 438 Kab/Kota

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


KL
104

KODE
PROG
06

104

06

PROGRAM/KEGIATAN
KEG
5225 Peningkatan Pemetaan dan
Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja
Luar Negeri II
5225

104

06

5225

SASARAN

2015

2016

TARGET
2017

2018

2019

Meningkatnya Persentase
Kesesuaian/Padupadan sesuai dengan
peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi
CTKI Potensi dengan Permintaan

55%

60%

65%

75%

85%

Persentase pemanfaatan Jobs Info


BNP2TKI sebagai informasi pasar kerja
bagi pencari kerja LN

30%

40%

50%

60%

70%

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
3,8

Meningkatnya kesesuaian
kualifikasi/kompetensi CTKI potensi
dengan permintaan hasil pemetaan,
padu-padan dan harmonisasi

Total

1.315,70

II.M.L.104-7

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
KODE
DEP
105

PROG

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

TARGET
SASARAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Program Penanggulangan Bencana


Lumpur Sidoarjo

06

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)
4.523,8

Mencegah luapan lumpur keluar dari


Peta Area Terdampak (PAT)
Peningkatan pengaliran luapan
lumpur ke Kali Porong

40 juta m3
slurry

40 juta m3
slurry

45 juta m3
slurry

50 juta m3
slurry

50 juta m3
slurry

Jual Beli tanah dan bangunan warga


di dalam dan diluar Peta Area
Terdampak (PAT)

3.934 bidang

300 bidang

150 bidang

100 bidang

Perbaikan Infrastruktur penanganan


luapan lumpur

100%

100%

100%

100%

100%

OP Infrastruktur penanganan luapan


lumpur

34 km

34 km

34 km

34 km

34 km

Melindungi warga dari Bencana Geologi


-

Terjaganya kemampuan tanggul dalam


menahan lumpur

BIDANG OPERASI
105

06

3916

1.563,0

Perencanaan dan evaluasi operasi


Dokumen Perencanaan Bidang Operasi

Tersedianya dokumen perencanaan


operasi
II.M.L.105-1

6 laporan

6 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

21,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO


KODE
DEP

PROG

KEG

105

06

3917

PROGRAM/
KEGIATAN
Penanganan semburan dan luapan
lumpur

TARGET
SASARAN

Mencegah luapan lumpur keluar dari


Peta Area Terdampak (PAT)

INDIKATOR

Pengaliran lumpur ke Kali Porong

2015

2016

2017

2018

2019

40 juta m3
slurry

40 juta m3
slurry

45 juta m3
slurry

50 juta m3
slurry

50 juta m3
slurry

BIDANG SOSIAL
105

105

06

06

3918

3919

Perencanaan dan evaluasi


penanganan masalah sosial

Perlindungan dan pemberdayaan


sosial

Dokumen Perencanaan Bidang Sosial

Observasi Sosial

1 laporan

1 laporan

Terlaksananya warga yang


diberdayakan melalui
pelatihan/ketrampilan
Terlaksananya bantuan sosial

240 orang

120 orang

1 laporan

1 laporan

1 laporan

3920

Perencanaan dan evaluasi


infrastruktur

0,4
-

Penanganan Masalah Sosial


Kemasyarakatan

2,0

3.440 jiwa

3.440 jiwa

3.440 jiwa

3.440 jiwa

600 bidang

300 bidang

150 bidang

100 bidang

3.440 jiwa

3,4
1.090,8
1.400,0

3.334 bidang

464,2

BIDANG INFRASTRUKTUR
06

1.541,6

2.496,6

Terlaksananya Jual Beli Tanah dan


Bangunan di Luar PAT
Terlaksananya Jual Beli Tanah dan
Bangunan di dalam PAT
105

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

Dokumen Perencanaan Infastruktur

Tersedianya dokumen perencanaan


infrastruktur

II.M.L.105-2

3 laporan

3 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

6,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO


KODE
DEP

PROG

KEG

105

06

3921

TARGET

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TOTAL
2015-2019
(Rp. Milyar)

2015

2016

2017

2018

2019

1,7 km

1,7 km

1,7 km

1,7 km

1,7 km

177,0

34 km

34 km

34 km

34 km

34 km

41,5

15 ha

15 ha

15 ha

15 ha

15 ha

239,6

Penanganan infrastruktur
Menahan luapan lumpur serta
pemanfaatan kawasan terdampak

Terlaksananya pembangunan dan


perbaikan tanggul
Terlaksananya pemeliharaan
infrastruktur
Terlaksananya pemanfaatan kawasan
terdampak

JUMLAH

4.523,8

II.M.L.105-3

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA


PEMERINTAH

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KODE
KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

106

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN


PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

106

106

106

3929

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA APARATUR LKPP
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
Pemberian Advokasi dan Penyelesaian
Sanggah Wilayah I

106

3929

106

3929

Jumlah pelayanan Advokasi wilayah I

106

3929

106

3929

Jumlah pelayanan penyelesaian sanggah


wilayah I
Kegiatan Peningkatan kemampuan
pendampingan efektifitas pengawasan dan
penegakan hukum
Laporan pengembangan e-advokasi

106

3929

106

3929

106

3940

106

3940

106

3930

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
58,9
95,4
487,6

25,3
Terwujudnya kemampuan K/L/D/I dalam
menyelesaikan permasalahan pengadaan
barang/jasa

Kegiatan procurement knowledge


management system

4000

4000

4000

4000

4000

150

150

150

150

150

13

13

13

13

13

15%

20%

30%

40%

1,7
1,0
7,4

0,5
0,5

Terkonsolidasinya pengadaan dengan


penguatan perencanaan pengadaan
Persentase nilai anggaran pengadaan yang
terkonsolidasi terhadap APBN/APBD
Pengembangan Sistem Pembelajaran
Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

14,2

35,7

II.M.L.106-1

KODE
KL

PROG

KEG

106

3930

106

3930

106

3930

106

106

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah materi pelatihan

8,5

Jumlah instruktur yang terlatih

2,4

3930

Jumlah LPP yang terakreditasi

11

11

11

11

11

3,9

3930

Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama


lembaga diklat pengadaan barang/jasa

10

10

10

10

10

Terwujudnya sistem pendidikan dan


pelatihan SDM pengadaan yang berbasis
kompetensi dan modern

106

3930

Pelatihan yang di monitoring evaluasi

106

3930

Jumlah pelatihan pengadaan barang/jasa

106

3930

Dokumen pengembangan kapasitas


sumberdaya pembelajaran

106

3931

106

3931

106

3931

dokumen kebijakan sertifikasi profesi PBJP

106

3931

Jumlah penyelenggaraan ujian sertifikasi


profesi barang/jasa pemerintah

8,0

Pengembangan Sistem dan


Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2,5
8,4
2,0
35,8

Terwujudnya sistem sertifikasi SDM


pengadaan yang bermutu dan berbasis
teknologi
2

218

218

218

218

218

3,6
17,7

106

3931

jumlah sarana sertifikasi profesi PBJ

106

3931

jumlah penyelenggaraan evaluasi dan


surveilen

106

3932

106

3932

106

3932

Jumlah LPSE yang terstandarisasi

106

3932

Jumlah cloud data center LPSE

Pengembangan Sistem Pengadaan


Secara Elektronik (SPSE) Nasional

12,0
2,5
178,2

Terintegrasinya sistem informasi


pengadaan dengan e-government lainnya

II.M.L.106-2

280

460

510

560

610

27,1

24

30

33

34

22,8

KODE
KL

PROG

KEG

106

3932

106

3932

106

3932

106

3932

106

3932

106

3933

106

3933

106

3933

106

3933

106

3933

106

3934

106

3934

106

3934

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

600

600

600

600

600

30%

50%

55%

60%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Tersedianya sistem informasi pengadaan


yang dapat mendukung seluruh aktivitas
pengadaan dan pengambilan keputusan
oleh para pihak dan pihak terkait
Jumlah pelayanan dan pengelolaan LPSE
Jumlah aplikasi SPSE

82,8
27,5

Tertatanya pasar pengadaan melalui


penguatan e-Pengadaan
Persentase penyedia yang terkualifikasi
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta
Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan
Kerja Sama Internasional

18,0
16,0

Terwujudnya kerjasama internasional di


bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
jumlah dokumen kerjasama internasional
pengadaan barang/jasa

jumlah dokumen kerjasama dan


pengembangan iklim usaha PBJ

3,5

Terwujudnya persaingan usaha yang sehat


dalam pengadaan barang/jasa yang
berorientasi pada prinsip pembangunan
berkelanjutan;

Penyusunan Strategi, Kebijakan serta


Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus
dan Pertahanan Keamanan

12,4
13,8

Terwujudnya peraturan di bidang


pengadaan barang/jasa dalam rangka
mendorong iklim usaha yang kompetitif,
penataan pasar pengadaan yang
terintegrasi dan penguatan industri/usaha
nasional;
Jumlah dokumen peraturan perundangundangan pengadaan barang/jasa di bidang
khusus

II.M.L.106-3

3,5
1

KODE
KL

PROG

KEG

106

3934

106

3934

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Terwujudnya peningkatan kemitraan


Pemerintah dan Badan Usaha dalam
penyediaan layanan publik.
Jumlah dokumen standar dan pedoman
teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di bidang khusus

106

3934

Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi

106

3935

106

3935

106

3935

Jumlah Dokumen Peraturan Perundangundangan di Bidang Pengadaan


Barang/Jasa

106

3935

Jumlah Dokumen Pedoman dan Standar


Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

8,5

Penyusunan Strategi, Kebijakan serta


Regulasi di Bidang Pengadaan Umum

1,8
21,9

Terwujudnya peraturan di bidang


pengadaan barang/jasa dalam rangka
mendorong iklim usaha yang kompetitif,
penataan pasar pengadaan yang
terintegrasi dan penguatan industri/usaha
nasional;
1 dokumen
Naskah
Akademik, 1
RUU PBJ, 1
Revisi Perpres
PBJ

1 RUU, 3 RPP

1 RUU, 3 RPP

1 UU, 3 PP

Sosialisasi

14,0

7,9

106

3936

Penyusunan Sistem Perencanaan,


Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa

16,5

106

3936

106

3936

aplikasi sistem monitoring PBJP

106

3936

Jumlah dokumen evaluasi kinerja


pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Tersedianya sistem informasi pengadaan


yang dapat mendukung seluruh aktivitas
pengadaan dan pengambilan keputusan
oleh para pihak dan pihak terkait

II.M.L.106-4

6,2
4,0

KODE
KL

PROG

KEG

106

3936

106

3937

106

3937

106

3937

106

3937

106

3937

106

3937

106

3937

106

3938

106

3938

106

3938

106

3938

106

3938

106

3938

106

3939

106

3939

106

3939

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah laporan pengembangan sistem
perencanaan PBJP

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Pemberian Saran, Rekomendasi, dan


Pendapat serta Keterangan Ahli
Pengadaan Barang/Jasa

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
6,3
22,0

Terwujudnya kemampuan K/L/D/I dalam


menyelesaikan permasalahan pengadaan
barang/jasa
Jumlah pelayanan pemberian keterangan
ahli
Jumlah aparat penegak hukum yang
disamakan persepsinya pemerintah
Jumlah pelayanan pemberian penanganan
permasalahan kontrak
Dokumen pembentukan badan
penyelesaian sengketa PBJP
Dokumen monitoring pemberian saran,
rekomendasi dan pendapat serta
keterangan ahli

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5,5
2,5
3,5
5,0
5,5

Pengembangan Sistem Profesi Ahli


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

36,8
Terwujudnya sistem karier pengadaan yang
prospektif dan beretika
Persentase tingkat keterisian jabatan
fungsional Pengelola Pengadaan dari
formasi yang ditetapkan
Dokumen standar kompetensi di bidang
PBJP

17,5
5%

10%

15%

20%

25%

247

344

441

538

635

2,0

Tercapainya maturitas organisasi


pengadaan barang/jasa publik
Jumlah pelayanan pembentukan ULP
Pemberian Advokasi dan Penyelesaian
Sanggah Wilayah II

17,3
23,4

Terwujudnya kemampuan K/L/D/I dalam


menyelesaikan permasalahan pengadaan
barang/jasa
Jumlah pelayanan advokasi wilayah II

II.M.L.106-5

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

10,2

KODE
KL

PROG

KEG

106

3939

106

3939

106

3940

106

3940

106

3940

106

3940

106

3940

106

3940

106

3940

106

3940

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah pelayanan penyelesaian sanggah
wilayah II
Kegiatan peningkatan kemampuan
pendampingan, efektifitas pengawasan dan
penegakan hukum dalam PBJP

2015

2016

2017

2018

2019

170

170

170

170

170

25

25

25

25

25

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3,1
10,0

Pengembangan Sistem Katalog

62,2
Meningkatnya produk yang masuk ecatalogue
Jumlah produk yang masuk
catalogue

e-

25,000

50,000

62,500

75,000

10

18,0

Meningkatnya aksesibilitas pada pasar


pengadaan barang/jasa publik
Jumlah dokumen pengembangan bisnis proses e-

16,4

catalogue
Jumlah dokumen proses bisnis pembelian

14,8

langsung secara elektronik


Pengembangan Proses Bisnis Pembelian Secara
Elektronik (e-Purchasing)
Kecepatan proses transaksi

13,0
640,2

JUMLAH

II.M.L.106-6

BADAN SAR NASIONAL

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Program Pengelolaan Pencarian,


Pertolongan dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
SAR

8.714,5
Terselenggaranya kegiatan
pengelolaan sarana dan prasarana
SAR
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Helikopter SAR (unit)
Rescue Boat (unit)
Rigid Inflatable Boat (unit)
Rubber Boat (unit)
Rescue Truck (unit)
Rescue Car (unit)
Peralatan SAR (paket)

35

35

35

35

35

3
5
11
42
10
6
1

2
5
11
42
10
14
1

3
5
11
42
10
14
1

2
5
11
42
10
14
1

3
5
11
42
10
14
1

Pendidikan dan Pelatihan serta


Pembinaan Ketenagaan dna
Pemasyarakat SAR

217,6
Terselenggaranya Pendidikan dan
Pelatihan serta Pembinaan
Ketenagaan dan Pemasyarakatan
Pelatihan dan Pendidikan
pemasyarakatan SAR (paket)
II.M.L.107-1

35

35

35

35

35

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Pengelolaan Operasi dan Latihan


SAR
Terselenggaranya Kegiatan
Pengelolaan Operasi dan Latihan
SAR

867,1
Operasi dan Latihan SAR (paket)

34

34

34

34

34

Pengelolaan Komunikasi SAR


Terselenggaranya Pengelolaan
Komunikasi SAR

539,9
Pengelolaan Komunikasi SAR

JUMLAH

35

35

35

35

35
10.339,1

II.M.L.107-2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KODE
KL

PROG

108

06

108

06

108

108

06

06

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

Program Pengawasan Persaingan


Usaha
3952 Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi

3956 Investigasi Dugaan Persaingan Usaha


Tidak sehat

5275 Penanganan Perkara Pelanggaran


Persaingan Usaha

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
415,33

Meningkatnya efektivitas saran dan


Jumlah Saran dan Pertimbangan Sektor
pertimbangan kepada pembuat
Strategis Kepada Pembuat Kebijakan
kebijakan, kualitas kebijakan yang
sejalan dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha sehat, kualitas
pelaksanaan advokasi dan pengawasan
terhadap pelaku usaha, serta kualitas
kajian industri dan ekonomi

10

11

12

13

8,70

Jumlah implementasi manual kebijakan


persaingan di Pusat dan Daerah

10

12

14,25

Jumlah kajian perilaku pelaku usaha


serta advokasi dan pengawasan
kemitraan
Jumlah Kajian Sektor Strategis Terkait
Pencegahan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

10

10

10

11

11

25,10

10

12

13

14

15

29,13

110

120

125

135

140

7,47

15

20

25

30

40

8,81

40
10

60
24

70
26

80
28

90
30

26,40
38,65

10,38

15

17

25

27

29

18,31

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Jumlah laporan klarifikasi yang


investigasi terhadap pelaku usaha atau ditindaklanjuti
Jumlah Laporan Hasil Penelitian
Perkara Inisiatif
Jumlah laporan hasil penyelidikan
Meningkatnya kualitas penegakan
Jumlah Persidangan
hukum persaingan usaha
Majelis/Penanganan Perkara
Jumlah Laporan Doktrin Substansi
Putusan
Jumlah Penetapan / Putusan

II.M.L.108-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


KODE
KL

PROG

108

06

108

108

06

06

KEG

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

3957 Penindakan Pelanggaran Persaingan


Usaha

Meningkatnya kualitas penegakan


hukum persaingan usaha

3955 Pengawasan Persaingan Usaha di


Wilayah Kerja Kantor Perwakilan
Daerah (KPD) KPPU

Jumlah Laporan Litigasi


Jumlah Laporan Eksekusi
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Klarifikasi dan
investigasi terhadap pelaku usaha atau Penelitian Inisiatif
kegiatan usaha
Meningkatnya internaliasi dan
Jumlah Kegiatan Forum Diskusi Yang
sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha Dilaksanakan di Wilayah KPD

3958 Penilaian Merger dan Akuisisi

Meningkatnya pengawasan merger,


konsolidasi, akuisisi dan pengawasan

Jumlah Laporan Pemberkasan

Jumlah Kegiatan Peningkatan Eksistensi


KPPU/Kerjasama Kelembagaan di
Wilayah Kerja KPD/Peningkatan
Kompetensi KPD
Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi
Yang Masuk
Jumlah Laporan Penilaian Merger dan
Akuisisi
Jumlah Laporan Monitoring dan
Evaluasi Terhadap Merger dan Akuisisi

JUMLAH

2015

2016

2017

2018

2019

20

30

32

35

37

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
8,22

10
10
10

13
15
12

17
17
15

19
19
17

20
21
18

10,00
10,53
3,05

10

12

15

17

18

4,73

20

25

30

35

40

21,47

45

50

55

60

65

5,82

25

30

35

40

45

6,88

15

16

16

18

18

13,90

TARGET

415,33

II.M.L.108-2

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU
KODE
KL

PROG

109

06

109

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM PERCEPATAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
SURAMADU
3966 Perencanaan Pengembangan Wilayah Terwujudnya stimulasi pengembangan
Suramadu
klaster/kawasan di Wilayah Suramadu

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

162.233,80

93,3

Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi


dan Evaluasi
Jumlah dokumen penyiapan dan
penyusunan program dan anggaran
tahunan
Jumlah dokumen studi stimulasi
pengembangan klaster/kawasan
Jumlah dokumen perencanaan dan
pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan Wilayah
Suramadu
Jumlah dokumen perencanaan teknis
infrastruktur (jalan, jembatan,
drainase, dermaga, penerangan jalan
umum/PJU, dll)
Jumlah perencanaan teknis prasarana
infrastruktur (bangunan, lanskap, air,
listrik, sanitasi, sampah, dll)
Jumlah dokumen panduan rancang
bangun pada klaster/kawasan
Jumlah dokumen kelayakan
pengembangan Klaster/Kawasan

II.M.L.109-1

7,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah dokumen data dan pengolahan
dokumentasi teknis
Jumlah Laporan pelaksanaan unit
Manajemen proyek perencanaan
teknik dan supervisi di wilayah
suramadu
Jumlah laporan pelaksanaan promosi
pengembangan klaster/kawasan
Jumlah bulan layanan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Terlaksananya stimulasi pengusahaan


dan investasi
Jumlah kawasan/ klaster yang
dikerjasamakan pengelolaanya
Jumlah dokumen perencanaan dan
penyiapan investasi klaster/kawasan
berbasis potensi unggulan
109

06

3971 Pengendalian Pengembangan


Wilayah Suramadu

1.344,5
Terwujudnya stimulasi pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan SDM
Jumlah pelatihan
Jumlah pelatihan

2,0
4,0

3,0
4,0

5,0
4,0

6,0
4,0

7,0
5,0

Jumlah pusat informasi dan promosi


sektor unggulan dan seni budaya serta
infrastruktur pengolahan, dan
pemasaran hasil produksi di wilayah
Suramadu

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Terwujudnya stimulasi pengembangan


klaster/kawasan di Wilayah Suramadu

II.M.L.109-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah unit infrastruktur (jalan akses
kawasan, embung, irigasi, drainase,
dermaga, PJU, prasarana pengolahan,
dll
Jumlah unit infrastruktur lingkungan
permukiman (bangunan, lanskap, air,
listrik, sanitasi, sampah, dll)
Jumlah kegiatan Fasilitasi Persiapan
dan Monev Dukungan Sektor

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

1.437,8

JUMLAH

II.M.L.109-3

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KODE
KL

PROG

110

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program Teknis Substansi


4051 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik
Meningkatnya Instansi Pemerintah
yang memiliki Unit Pengelolaan
Pengaduan

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
384,4

% Instansi Pemerintah yang memiliki


Unit Pengelolaan Pengaduan

Terwujudnya Integrasi Sistem


Pengelolaan Pengaduan Nasional
% Integrasi Sistem Pengelolaan
Pengaduan Nasional
Efektivitas Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat atas Pelayanan Publik

Meningkatnya kepatuhan K/L/ Pemda


dengan atas Pelaksanaan UU Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

TARGET

% Pengaduan Masyarakat atas


Pelayanan Publik yang selesai
ditindaklanjuti

15%

30%

40%

50%

60%

15%

30%

40%

50%

60%

12%

25%

40%

50%

60%

12%

25%

40%

50%

60%

20%

35%

45%

55%

65%

20%

35%

45%

55%

65%

42,9

84,1

98,1

68,9
% K/L/Pemda dengan Tingkat
Kepatuhan atas Pelaksanaan UU Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
Kemeneterian
Lembaga
Provinsi
Kabupaten/Kota
II.M.L.110-1

70%
25%
60%
10%

80%
35%
70%
20%

90%
60%
85%
35%

100%
80%
90%
50%

100%
100%
100%
60%

KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

22

50

70

95

106

54,1

Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan


Publik.

22

50

70

95

106

22

50

70

95

106

Jumlah partisipasi publik = 170


(lembaga swadaya masyarakat dan
atau perguruan tinggi dan atau
individu).

22

50

70

95

106

INDIKATOR

Terwujudnya perbaikan kebijakan


pelayanan publik
Meningkatnya partisipasi publik

110

02

Program Dukungan Manajemen


5094 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen
Meningkatkan kapasitas SDM dan
infrastruktur pusat dan perwakilan
Ombudsman RI

% kapasitas SDM dan infrastruktur


pusat dan perwakilan Ombudsman RI

Meningkatkan dukungan teknis dan


administrasi kepada Ombudsman RI
% dukungan teknis dan administrasi
kepada Ombudsman RI
TOTAL

TARGET

36,3

44,5
44,5
30%

40%

50%

60%

70%

30%

40%

50%

60%

70%

30%

40%

50%

60%

70%

30%

40%

50%

60%

70%

44,5

428,9

II.M.L.110-2

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

111

06

111

06

111

06

111

06

111

06

111
111

06
06

4039 Pengelolaan Batas Wilayah Darat


4039

111

06

4039

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGELOLAAN BATAS


WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.057,9

Terkelolanya batas wilayah negara


dan kawasan perbatasan secara efektif
yang mencakup kejelasan dan
penegasan batas antarwilayah Negara,
berkembangnya potensi dan
terbangunnya infrastruktur di
kawasan perbatasan

Meningkatnya koordinasi kejelasan


penegasan batas dan keamanan batas
wilayah negara pada kawasan
perbatasan
Meningkatnya produktivitas dan nilai
tambah potensi kawasan
Meningkatnya konektivitas,
infrastruktur pelayanan dasar, dan
kinerja pelayanan pemerintahan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

5 Kawasan

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

50 Lokpri

124,1
Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan batas wilayah
darat perbatasan negara yang terpadu
dan tepat sasaran
Jumlah kebijakan program
pengelolaan batas negara wilayah
darat
II.M.L.111-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

111

06

4039

111

06

4039

111

06

4039

111

06

111

06

4040 Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan


Udara
4040

111

06

4040

111

06

4040

111

06

4040

111

06

4040

111

06

4041 Pengelolaan Lintas Batas Negara

SASARAN

INDIKATOR
2015
jumlah perencanaan kebutuhan
anggaran pengelolaan batas negara
wilayah darat
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan batas negara wilayah
darat
Jumlah evaluasi dan pengawasan
pengelolaan batas negara wilayah
darat

2016

2017

2018

2019

12

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

132,5
Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan batas wilayah
laut perbatasan negara yang terpadu
dan tepat sasaran

Jumlah kebijakan program


pengelolaan batas negara wilaya laut
dan udara
Jumlah perencanaan kebutuhan
anggaran pengelolaan batas negara
wilayah laut dan udara
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan batas negara wilayah laut
dan udara
Jumlah evaluasi dan pengawasan
pengelolaan batas negara wilayah laut
dan udara

12

171,3

II.M.L.111-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

111

06

4041

111

06

4041

111

06

4041

111

06

4041

111

06

4041

111

06

111

06

4042 Pengelolaan Potensi Kawasan


Perbatasan Darat
4042

111

06

4042

111

06

4042

111

06

4042

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya koordinasi perencanaan


dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan lintas batas
negara yang terpadu dan tepat sasaran
Jumlah kebijakan program
pengelolaan lintas batas negara
Jumlah perencanaan kebutuhan
anggaran pengelolaan lintas batas
negara
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan lintas batas negara
Jumlah evaluasi dan pengawasan
pengelolaan lintas batas negara

10

11

12

12

12

36

20

12

14

13

6
94,7

Meningkatnya koordinasi perencanaan


dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan potensi
perbatasan darat yang terpadu dan
tepat sasaran

Jumlah kebijakan program


pengelolaan potensi kawasan
perbatasan negara wilayah darat
Jumlah perencanaan kebutuhan
anggaran pengelolaan potensi
kawasan perbatasan negara wilayah
darat
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan potensi kawasan
perbatasan negara wilayah darat

II.M.L.111-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

111

06

4042

111
111

06
06

4043 Penataan Ruang Kawasan Perbatasan


4043

111

06

4043

111

06

4043

111

06

4043

111

06

4043

111

06

111

06

4044 Pengelolaan Potensi Kawasan


Perbatasan Laut
4044

111

06

4044

SASARAN

INDIKATOR
2015
Jumlah evaluasi dan pengawasan
pengelolaan potensi kawasan
perbatasan negara wilayah darat

2016
3

2017
2

2018
3

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

121,9
Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan penataan ruang kawasan
perbatasan yang terpadu dan tepat
sasaran

Jumlah kebijakan penataan ruang


25
kawasan perbatasan negara
Jumlah perencaan kebutuhan
3
anggaran penataan ruang kawasan
perbatasan negara
Jumlah fasilitasi pelaksanaan penataan 12
ruang kawasan perbatasan negara

25

25

27

30

Jumlah evaluasi dan pengawasan


penataan ruang kawasan perbatasan
negara

85,4
Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan potensi
perbatasan laut yang terpadu dan
tepat sasaran

Jumlah kebijakan pengelolaan potensi 2


kawasan perbatasan negara wilayah
laut

II.M.L.111-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

111

06

4044

2015

111

06

4044

111

06

4044

111

06

111

06

4045 Pengelolaan Infrastruktur Fisik


Kawasan Perbatasan
4045

111

06

4045

Jumlah kebijakan pengelolaan


2
infrastruktur fisik kawasan perbatasan

111

06

4045

111

06

4045

10

111

06

4045

Jumlah perencanaan kebutuhan


anggaran infrastruktur fisik kawasan
perbatasan negara
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan infrastruktur fisik
kawasan perbatasan negara
Jumlah evaluasi dan pengawasan
pengelolaan infrastruktur fisisk
kawasan perbatasan negara

111

06

4046 Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi


dan Kesra Kawasan Perbatasan

Jumlah perencanaan kebutuhan


3
anggaran potensi kawasan perbatasan
negara wilayah laut
Jumlah fasilitasi pelaksanaan
4
pengelolaan potensi kawasan
perbatasan negara wilayah laut
Jumlah evaluasi dan pengawasan
1
potensi kawasan perbatasan negara
wilayah laut

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

114,8
Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan infrastruktur
fisik kawasan perbatasan negara yang
terpadu dan tepat sasaran

76,9

II.M.L.111-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

111

06

4046

111

06

4046

111

06

4046

111

06

4046

111

06

4046

111

06

111

06

4047 Pengelolaan Infrastruktur


Pemerintahan Kawasan Perbatasan
4047

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Meningkatnya koordinasi perencanaan


dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan infrastruktur
ekonomi dan kesejahteraan rakyat
kawasan perbatasan negara yang
terpadu dan tepat sasaran
Jumlah kebijakan pegelolaan
4
infrastruktur ekonomi dan kesra
kawasan perbatasan
Jumlah perencanaan kebutuhan
3
anggaran infrastruktur ekonomi dan
kesra kawasan perbatasan negara
Jumlah Fasilitasi pelaksanaan
6
pengelolaan infrastruktur ekonomi
dan kesra kawasan perbatasan negara

Jumlah evaluasi dan pengawasan


pengelolaan infrastruktur ekonomi
dan kesra kawasan perbatasan

136,4
Meningkatnya koordinasi perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan
kebijakan pengelolaan infrastruktur
pemerintahan kawasan perbatasan
negara yang terpadu dan tepat sasaran

II.M.L.111-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

111

06

4047

Jumlah kebijakan pengelolaan


infrastruktur pemerintah kawasan
perbatasan negara

2015
2

2016
2

2017
2

2018
2

2019

111

06

4047

Jumlah perencanaan kebutuhan


3
anggaran infrastruktur pemerintahan
kawasan perbatasan negara

111

06

4047

10

111

06

4047

Jumlah fasilitasi pelaksanaan


pengelolaan infrastruktur
pemerintahan kawasan perbatasan
negara
Jumlah evaluasi dan pengawasan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

pengelolaan infrastruktur
pemerintahan kawasan perbatasan
negara
JUMLAH

1.057,9

II.M.L.111-7

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS


DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

112

06

112

06

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN KAWASAN PBPBBATAM

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
3.504,1

Tersedianya sarana prasarana


kepelabuhanan yang
menghubungkan simpul jasa
kawasan investasi yang
berstandar internasional

Tercapainya target realisasi nilai


investasi dari 8 sektor fokus
industri

Waktu bongkar muat barang container dan 15 Hari


cargo pelabuhan laut (dengan kemampuan
bongkar muat 25 kontainer/jam untuk
mencapai target 800.000 TEUs/thn)

12 Hari

10 Hari

7 Hari

7 Hari

Jumlah pergerakan pesawat yang bisa


dilayani per hari
Kecepatan waktu tempuh dari kawasan
menuju pelabuhan dan bandara

110 pesawat

120 pesawat

130 pesawat

140 pesawat

150 pesawat

20 KM/Jam

20 KM/Jam

40 KM/Jam

40 KM/Jam

40 KM/Jam

Luasan kawasan yang siap diinvestasikan

100 Ha

105 Ha

110 Ha

200 Ha

300 Ha

Nilai realisasi investasi

4,2 Triliun
Rupiah
15 Hari
1.920 TB

4,41 Triliun
Rupiah
15 Hari
3.840 TB

4,63 Triliun
Rupiah
15 Hari
5.760 TB

4,83 Triliun
Rupiah
15 Hari
7.680 TB

5,05 Triliun
Rupiah
15 Hari
9.600 TB

75

75

80

80

90

Waktu pelayanan perijinan investasi


Jumlah kapasitas pelayanan data
Terciptanya kehidupan
masyarakat yang sehat dan
berwawasan lingkungan

Terjaganya kualitas air dan udara yang


baik
II.M.L.112-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015
Mempercepat waktu tunggu pelayanan RS 120
BP Batam
Meningkatnya jaminan sarana hunian bagi 50
para pekerja industri

112

06

5123

112

06

5123

112
112
112
112
112
112
112

06
06
06
06
06
06
06

5123
5123
5123
5123
5123
5123
5124

112

06

5124

112

06

5124

112

06

5124

112

06

5124

112
112
112
112
112

06
06
06
06
06

5124
5124
5124
5124
5125

2016

2017

2018

2019

120

100

90

90

65

75

75

75

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

77,5
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang
pertanahan

Luas Lahan yang dibebaskan


Luas Lahan yang dialokasikan
Luas Lahan yang bersertifikat
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

100
50
544
12
5
3

105
53
571
12
5
3

110
55
600
12
6
3

116
58
630
12
6
3

121
60
658
12
6
4

Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat Barang


Container yang ditingkatkan
Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat Cargo yang
ditingkatkan
Fasilitas Terminal Penumpang Pelabuhan
Domestik yang ditingkatkan
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Gedung/Bangunan

732,1

2,4

400,2

12
25
138
800

12
31
138
800

12
32
138
800

12
34
138
800

12
35
138
800

69,3
1,8
1,7
27,2
389,9

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Pelabuhan Laut
Terselenggaranya rencana dan
pengelolaan serta pengembangan di
pelabuhan laut lingkup kerja BPBatam

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Bandar Udara

II.M.L.112-2

22,3
6,3
23,7
20,2
0,8
4,2
1.234,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

112

06

5125

112

06

5125

112

06

5125

112
112

06
06

5125
5126

112

06

5126

112
112
112
112
112
112
112

06
06
06
06
06
06
06

5126
5126
5126
5126
5126
5126
5127

112

06

5127

112
112

06
06

5127
5127

112
112
112
112

06
06
06
06

5127
5127
5128
5128

SASARAN

INDIKATOR
2015

Terselenggaranya rencana dan


pengelolaan serta pengembangan di
kawasan bandar udara Hang Nadim Batam

Fasilitas Gedung Terminal yang ditingkatkan

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

174,5

Fasilitas pemanduan pergerakan pesawat yang 5


ditingkatkan
Layanan Perkantoran
12

114,3

12

12

12

12

101,1
522,8

Peralatan medis yang diadakan


Fasilitas Gedung yang ditingkatkan
Fasilitas Non Medis yang diadakan
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4
750
4
12
30
46

6
1.161
6
12
25
42

6
1.198
6
12
25
42

5
868
5
12
25
42

5
907
5
12
25
42

46,3
14,3
259,2
200,6
1,1
1,3
122,4

Luas Jalan yang diperbaiki


Kajian Ketersediaan sarana Transportasi
Massal
Panjang Drainase Primer yang diperbaiki
Layanan Perkantoran

1
10

9
63

9
63

2
10

2
10

85,9
20,7

32
12

200
75

201
75

37
12

39
12

6,4
9,4
2,5
0,0

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Fasilitas Kesehatan Umum
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang kesehatan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Transportasi Darat
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang
transportasi darat

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa


Terselenggaranya rencana
pengadaan barang dan jasa di
lingkungan BP-Batam
II.M.L.112-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

112

06

5128

112
112

06
06

5128
5129

112

06

5129

112

06

5129

112
112
112
112

06
06
06
06

5129
5129
5129
5130

112

06

5130

112

06

5130

112

06

5130

112

06

5130

112
112
112
112
112

06
06
06
06
06

5130
5130
5130
5130
5131

112

06

5131

SASARAN

INDIKATOR
2015
Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa
melalui elektronik lelang
Layanan Perkantoran

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

2,5
41,2

Jumlah Pelayanan Perijinan Lalu Lintas Barang 16

17

18

19

19

36,2

Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

12
8
2

12
8
2

12
8
2

12
8
2

12
8
2

4,3
0,6
0,1
872,0

Fasilitas Kawasan Waduk dan DTA yang


ditingkatkan
Fasilitas Kawasan Pengelolaan Limbah Industri
B3 yang ditingkatkan
Fasilitas Pengelolaan Limbah Domestik yang
ditingkatkan
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Gedung/Bangunan

31,5

7,3

829,5

12
2
11
400

12
3
15
531

12
3
15
552

12
2
11
400

12
2
11
400

Pelayanan Lalu Lintas Barang ke


Kawasan PBPB-Batam
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang
pelayanan perijinan Lalu Lintas
Barang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air


dan Lingkungan
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang pengairan
dan lingkungan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

Pelayanan Investasi dan Pemasaran


Kawasan PBPB-Batam
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang
Pelayanan Investasi
II.M.L.112-4

0,0

1,8
0,3
0,1
1,4
78,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

KL

PROG

KEG

112

06

5131

Jumlah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 17

17

17

17

17

5,8

112
112
112

06
06
06

5131
5131
5132

Kegiatan Pemasaran Promosi Investasi


Layanan Perkantoran

20
12

40
12

44
12

44
12

44
12

70,6
1,8
42,3

112

06

5132

112
112
112
112
112
112

06
06
06
06
06
06

5132
5132
5132
5132
5132
5133

Jumlah Pelayanan Perijinan PTSP


Kegiatan Pameran Publikasi
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

12
24
12
13
10

12
24
12
13
10

12
24
12
13
10

12
24
12
13
10

12
24
12
13
10

13,0
22,7
4,1
0,6
1,9
87,1

112

06

5133

112
112

06
06

5133
5133

500
600

500
600

500
600

500
600

500
600

23,1
34,1

112
112

06
06

5133
5133

340.800
1

193.440
1

193.440
1

193.440
1

193.440
1

16,9
2,6

112
112
112
112

06
06
06
06

5133
5133
5133
5134

Kamar Rumah Susun Sewa bagi Pekerja


Penyelesaian Dokumen Legalitas Kavling Siap
Bangun
Sarana Reklame yang dikelola
Fasilitas Kawasan Industri Pertanian Terpadu
yang dimanfaatkan
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

12
2
15

12
2
15

12
2
15

12
2
15

12
2
15

4,3
5,3
0,8
33,5

112

06

5134

112

06

5134

Luas Aset Kawasan yang diamankan

59.500.000

59.500.000

59.500.000

59.500.000

59.500.000

24,1

Pelayanan Perijinan Terpadu ke


Kawasan PBPB-Batam
Terselenggaranya rencana perijinan
Penanaman Modal dan Pemasaran
Investasi

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Pemukiman dan Perumahan Pekerja
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang
perumahan dan pemukiman bagi
pekerja

Pengelolaan Pengamanan Lahan dan


Asset Investasi
Terselenggaranya rencana
pengelolaan dalam bidang
pengamanan asset investasi

II.M.L.112-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

112
112
112

06
06
06

5134
5134
5134

SASARAN

INDIKATOR
2015
Layanan Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

JUMLAH

12
10
42

2016
12
10
42

2017
12
10
42

2018
12
10
42

2019
12
10
42

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
5,7
1,0
2,7
3.504,1

II.M.L.112-6

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
KODE
KL

PROG

113

06

KEG

5096

PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM PENANGGULANGAN
TERORISME
Kegiatan Penanggulangan
Terorisme Bidang Pencegahan

SASARAN

Prosentase berkurangnya kejadian aksi


teror
Meningkatnya daya tangkal masyarakat Prosentase peningkatan daya tangkal
dari pengaruh radikal terorisme
masyarakat dari pengaruh radikal
terorisme
Meningkatnya peran serta masyarakat Jumlah operasi satgas pencegahan dan
dalam pencegahan terorisme
kontra propaganda

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
1.744,8

TARGET

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

20%

30%

40%

50%

60%

16

18

18

18

18

26

34

34

34

34

30

30

35

40

10

10

10

10

Berkurangnya kejadian aksi teror

Jumlah pihak yang mendapatkan


pelatihan pencegahan terorisme
Jumlah Sosialisasi dan Rakernas
Pencegahan Terorisme yang
diselenggarakan
Jumlah provinsi yang mendapatkan
pemberdayaan masyarakat melalui
FKPT dalam rangka pencegahan
terorisme
Meningkatnya jumlah mantan teroris
Jumlah napi teroris, mantan napi,
yang meninggalkan ideologi radikal dan keluarga dan jaringannya yang
aksi kekerasan
meninggalkan ideologi radikal dan aksi
kekerasan
(dengan menandatangani pakta
loyalitas kepada NKRI)
Meningkatnya koordinasi perlindungan Jumlah fasilitasi, koordinasi dan
obyek vital, wilayah pemukiman dan
perlindungan objek vital
wilayah publik dari aksi terorisme
termasuk kepentingan Indonesia di luar
negeri.
Sasaran Quick Wins :
Meningkatnya upaya penertiban dan
penegakkan hukum terhadap
organisasi radikal dan anti pancasila

Indikator Quick Wins :


Jumlah operasi penertiban dan
penegakkan hukum terhadap
organisasi radikal dan anti pancasila
II.M.L.113-1

30

12

876,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

5097 Kegiatan Penanggulangan


Terorisme Bidang Penindakan dan
Pembinaan Kemampuan

SASARAN

INDIKATOR

Efektifnya penindakan terhadap pelaku


terorisme dan meningkatkan
kemampuan analisis intelejen antiterorisme
Meningkatnya efektivitas penindakan
atas kasus tindak pidana terorisme

Jumlah penyerahan kasus tindak pidana


terorisme ke pengadilan meningkat

Terwujudnya perlindungan terhadap


aparat penegak hukum dan saksi serta
korban dalam penanganan perkara
tindak pidana terorisme.

TARGET
2015
6

2016
6

2017
6

2018
6

2019
6

Jumlah operasi penindakan dan operasi


intelijen serta penyiapan kesiapsiagaan
nasional
Jumlah sistem operasi penanggulangan
terorisme yang dikembangkan

81

81

81

81

81

Jumlah pelatihan penanggulangan


terorisme yang diselenggarakan
Jumlah dokumen kerjasama antar
aparat penegak hukum dalam
penanggulangan terorisme
Jumlah fasilitasi dan koordinasi
perlindungan terhadap aparat penegak
hukum dan saksi serta korban dalam
penanganan perkara tindak pidana
terorisme.
Jumlah penataan regulasi untuk
peningkatan penanggulangan terorisme

19

100%

100%

100%

100%

100%

II.M.L.113-2

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
650,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

5098 Kegiatan Penanggulangan


Terorisme Bidang Kerjasama
Internasional

SASARAN
Sasaran Quick Wins :
Tertangkapnya gembong teroris
santoso dan jaringannya
Meningkatnya dukungan dan
kepercayaan dunia internasional
kepada Indonesia dalam upaya-upaya
pencegahan, penindakan, dan
penanganan kasus terorisme
Meningkatnya peran Indonesia dalam
penanggulangan terorisme melalui
kerjasama dalam lingkup bilateral,
regional dan multilateral
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan
perangkat hukum internasional dan
perlindungan WNI di luar negeri dari
ancaman terorisme
Sasaran Quick Wins :
Meningkatnya koordinasi pengamanan
perbatasan dalam rangka membatasi
pergerakan gembong teroris dan
jaringannya

5099 Kegiatan Dukungan Administrasi


dan SDM

2015
1

2016

11

13

Jumlah dokumen kerjasama dalam


forum bilateral

12

12

12

12

12

Jumlah dokumen kerjasama dalam


forum regional dan multilateral
Jumlah dokumen implementasi
kebijakan dan hukum internasional
terkait penangulangan terorisme

12

12

12

12

12

Indikator Quick Wins :


Jumlah operasi perburuan gembong
teroris santoso dan jaringannya
Jumlah usulan/rekomendasi sebagai
kontribusi kebijakan untuk peningkatan
manfaat kerjasama internasional terkait
terorisme

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

TARGET

INDIKATOR

2017
1

2018
-

2019
-

130,6

Indikator Quick Wins :


Jumlah dokumen kerjasama bilateral
dalam rangka perburuan dan
penangkapan gembong teroris santoso

Indikator Quick Wins :


Jumlah dokumen implementasi
kebijakan kerjasama internasional
dalam rangka perburuan dan
penangkapan gembong teroris santoso

87,1

Terwujudnya peningkatan kinerja


manajemen internal dalam rangka
pelaksanaan tugas lembaga
Jumlah pengkoordinasian dan
sinkronisasi penyusunan program dan
anggaran di lingkungan BNPT
II.M.L.113-3

8,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
10,9

2015
8

2016
8

2017
8

2018
8

2019
8

2,0

Jumlah pengawasan oleh APIP (Audit,


Reviu, Evaluasi Pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya)
Jumlah pelaksanaan pembinaan
personil dan pengembangan organisasi

18

18

18

18

18

5,9

13,8

Jumlah penyelenggaraan Pengelolaan


Keuangan, Operasional Perkantoran,
dan
Pelayanan Tata Usaha
Jumlah peningkatan sarana dan
prasarana aparatur BNPT
Jumlah sarana dan prasarana yang
disediakan pada Pusat Pelatihan Anti
Teror dan Deradikalisasi
TOTAL

12

12

12

12

12

3,0

173

173

173

173

173

13,5

750

1200

840

2000

1000

29,3

Jumlah pengkoordinasian dalam


pengendalian pelaksanaan kegiatan dan
penyusunan laporan di lingkungan
BNPT
Jumlah pengkoordinasian dalam rangka
hubungan antar lembaga dan protokol

II.M.L.113-4

1.744,8

SEKRETARIAT KABINET

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015 2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET
Kode
KL

Prog

114

06

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Program Penyelenggaraan
Dukungan Kebijakan kepada
Presiden selaku Kepala
Pemerintahan

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
129.5

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Sekretaris Kabinet selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang politik, hukum dan
keamanan kepada Presiden
1.

Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang politik, hukum dan
keamanan yang ditindaklanjuti
Sekretaris Kabinet

98%

98%

98%

98%

98%

2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang politik, hukum dan
keamanan yang ditindaklanjuti
Sekretaris Kabinet

98%

98%

98%

98%

98%

II.M.L.114-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2. Terwujudnya kelancaran tugas


Sekretaris Kabinet selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang perekonomian kepada
Presiden
1.

Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang perekonomian yang
ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet

98%

98%

98%

98%

98%

2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang perekonomian yang
ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet

98%

98%

98%

98%

98%

3. Terwujudnya kelancaran tugas


Sekretaris Kabinet selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang kesejahteraan rakyat
kepada Presiden

II.M.L.114-2

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

4.

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.

1. Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti Sekretaris
Kabinet

98%

98%

98%

98%

98%

2.

2. Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti Sekretaris
Kabinet

98%

98%

98%

98%

98%

Terwujudnya kelancaran tugas


Sekretaris Kabinet dalam
penyelenggaraan,
pengadministrasian dan
pengelolaan sidang-sidang kabinet,
maupun rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden serta penyampaian,
publikasi dan pengoordinasian
tindak lanjut hasil sidang, rapat
atau pertemuan tersebut

II.M.L.114-3

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.

Persentase penyelesaian dokumen


penyiapan bahan-bahan sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden
secara tepat waktu

90%

90%

90%

90%

90%

2.

Persentase penyebarluasan hasil


sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden secara tepat waktu

98%

98%

98%

98%

98%

3.

Persentase diseminasi informasi


100%
100%
100%
100%
100%
berkaitan dengan kegiatan kabinet
dan Sekretariat Kabinet secara
tepat waktu
Tingkat kepuasan peserta sidang
A (sangat
A (sangat
A (sangat
A (sangat
A (sangat
kabinet terhadap penyelenggaraan baik) atau
baik) atau
baik) atau
baik) atau
baik) atau
sidang kabinet
85%-100% 85%-100% 85%-100% 85%-100% 85%-100%
Tingkat kepuasan peserta sidang
B (baik) atau B (baik) atau B (baik) atau B (baik) atau B (baik) atau
kabinet terhadap risalah sidang
70%-85%
70%-85%
70%-85%
70%-85%
70%-85%
kabinet

4.

5.

5015 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Politik dan Hubungan
Internasional

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

7.7

II.M.L.114-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang politik dan hubungan
internasional kepada Sekretaris
Kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
7.7

1.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang politik dan hubungan
internasional secara tepat waktu

98%

98%

98%

98%

98%

2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang politik dan hubungan
internasional yang ditindaklanjuti
Deputi

98%

98%

98%

98%

98%

5016 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia,
Aparatur Negara, Komunikasi
dan Informatika

4.9

II.M.L.114-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang hukum, hak asasi manusia,
aparatur negara, komunikasi dan
informatika kepada Sekretaris
Kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4.9

1.

2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang hukum, hak asasi
manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika secara
tepat waktu
Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang hukum, hak asasi
manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika yang
ditindaklanjuti Deputi

5017 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Pertahanan, Keamanan dan
Pertanahan

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

6.1

II.M.L.114-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang pertahanan, keamanan, dan
pertanahan kepada Sekretaris
Kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
6.1

1.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pertahanan, keamanan
dan pertanahan secara tepat waktu

98%

98%

98%

98%

98%

2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pertahanan, keamanan
dan pertanahan yang
ditindaklanjuti Deputi

98%

98%

98%

98%

98%

5018 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Perancangan Perundangundangan Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan

5.6

II.M.L.114-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan selaku pemberi
dukungan teknis dan pemikiran di
bidang perancangan perundangundangan bidang politik, hukum
dan keamanan kepada Sekretaris
Kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
5.6

1.

Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang politik, hukum dan
keamanan secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang politik, hukum dan
keamanan yang ditindaklanjuti
Deputi
Persentase penyelesaian
rekomendasi yang diselesaikan
tepat waktu atas rencana kebijakan
dan program pemerintah serta
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang politik, hukum dan
keamanan

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

98%

98%

98%

3.

II.M.L.114-8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
4.

Persentase penyelesaian
rekomendasi yang ditindaklanjuti
Deputi atas rencana kebijakan
pemerintah serta pengamatan dan
pemantauan atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang politik, hukum dan
keamanan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

5019 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Ekonomi Makro, Keuangan dan
Ketahanan Pangan

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

6.1

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Perekonomian
selaku pemberi dukungan teknis
dan pemikiran di bidang ekonomi
makro, keuangan dan ketahanan
pangan kepada Sekretaris Kabinet

6.1

1.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di Bidang Ekonomi Makro,
Keuangan dan Ketahanan Pangan
secara tepat waktu

II.M.L.114-9

98%

98%

98%

98%

98%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di Bidang Ekonomi Makro,
Keuangan dan Ketahanan Pangan
yang ditindaklanjuti Deputi

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

5020 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Industri, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan
Ketenagakerjaan

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

6.1

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Perekonomian
selaku pemberi dukungan teknis
dan pemikiran di bidang industri,
usaha kecil dan menengah,
perdagangan dan ketenagakerjaan
kepada Sekretaris Kabinet

6.1

1.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang industri, usaha kecil dan
menengah, perdagangan dan
ketenagakerjaan secara tepat
waktu

II.M.L.114-10

98%

98%

98%

98%

98%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang industri, usaha kecil dan
menengah, perdagangan dan
ketenagakerjaan yang
ditindaklanjuti Deputi

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

5021 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Prasarana, Riset, Teknologi dan
Sumber Daya Alam

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

6.1

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Perekonomian
selaku pemberi dukungan teknis
dan pemikiran di bidang prasarana,
riset, teknologi dan sumber daya
alam kepada Sekretaris Kabinet

6.1

1.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang prasarana, riset,
teknologi dan sumber daya alam
secara tepat waktu

II.M.L.114-11

98%

98%

98%

98%

98%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang prasarana, riset,
teknologi dan sumber daya alam
yang ditindaklanjuti Deputi

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

5022 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Perancangan Perundangundangan Bidang Perekonomian

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

5.6

Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Perkonomian selaku
pemberi dukungan teknis dan
pemikiran di bidang perancangan
perundang-undangan bidang
perekonomian kepada Sekretaris
Kabinet

5.6

1. Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang perekonomian secara
tepat waktu

II.M.L.114-12

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2. Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang perekonomian yang
ditindaklanjuti Deputi

100%

100%

100%

100%

100%

3. Persentase penyelesaian
rekomendasi yang diselesaikan
tepat waktu atas rencana kebijakan
dan program pemerintah serta
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang perekonomian.

98%

98%

98%

98%

98%

4. Persentase penyelesaian
rekomendasi yang ditindaklanjuti
Deputi atas rencana kebijakan
pemerintah serta pengamatan dan
pemantauan atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang perekonomian

98%

98%

98%

98%

98%

5023 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

4.9

II.M.L.114-13

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat selaku pemberi dukungan
teknis dan pemikiran di bidang
pemberdayaan masyarakat kepada
Sekretaris Kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
4.9

1. Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pemberdayaan
masyarakat secara tepat waktu

98%

98%

98%

98%

98%

2. Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pemberdayaan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Deputi

98%

98%

98%

98%

98%

5024 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Pendidikan, Agama, Kesehatan,
dan Kependudukan

7.7

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat selaku pemberi dukungan
teknis dan pemikiran di bidang
pendidikan, agama, kesehatan, dan
kependudukan kepada Sekretaris
Kabinet

7.7

II.M.L.114-14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, dan kependudukan
secara tepat waktu

98%

98%

98%

98%

98%

2.

Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, dan kependudukan
yang ditindaklanjuti Deputi

98%

98%

98%

98%

98%

5025 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Lingkungan Hidup, Pariwisata,
Budaya, Pemuda dan Olahraga

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3.8

Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat selaku pemberi dukungan
teknis dan pemikiran di bidang
lingkungan hidup, pariwisata,
budaya, pemuda dan olahraga
kepada Sekretaris Kabinet

3.8

II.M.L.114-15

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1. Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan
olahraga secara tepat waktu

98%

98%

98%

98%

98%

2. Persentase penyelesaian
rekomendasi atas rencana dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda dan
olahraga yang ditindaklanjuti
Deputi

98%

98%

98%

98%

98%

5026 Penyelenggaraan Dukungan


Kebijakan Presiden di Bidang
Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan
Rakyat

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

7.2

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat selaku pemberi dukungan
teknis dan pemikiran di bidang
perancangan perundang-undangan
bidang kesejahteraan rakyat
kepada Sekretaris Kabinet

7.2

II.M.L.114-16

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.

Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang kesejahteraan rakyat
secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Persentase penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden
di bidang kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti Deputi

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase penyelesaian
rekomendasi yang diselesaikan
tepat waktu atas rencana kebijakan
dan program pemerintah serta
pengamatan dan pemantauan atas
pelaksanaan kebijakan pemerintah
di bidang kesejahteraan rakyat

98%

98%

98%

98%

98%

II.M.L.114-17

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
4.

Persentase penyelesaian
rekomendasi yang ditindaklanjuti
Deputi atas rencana kebijakan
pemerintah serta pengamatan dan
pemantauan atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang kesejahteraan rakyat

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

5027 Penyiapan Materi Sidang Kabinet


dan Rapat Lainnya yang
Dipimpin dan/atau Dihadiri
Presiden dan/atau Wakil
Presiden

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

7.2

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Persidangan Kabinet
dalam penyiapan bahan-bahan
sidang kabinet, penyiapan bahanbahan rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

7.2

1.

Persentase penyelesaian dokumen


penyiapan bahan-bahan sidang
kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden secara tepat waktu

II.M.L.114-18

90%

90%

90%

90%

90%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5028 Penyelenggaraan dan


Pendokumentasian Sidang
Kabinet Maupun Rapat atau
Pertemuan yang Dipimpin
dan/atau Dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
33

1. Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Persidangan Kabinet
dalam penyelenggaraan,
pengadministrasian dan
pengelolaan sidang-sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden

33

1.

2.

Persentase penyelesaian
transkripsi, risalah, dan arahan
petunjuk presiden hasil
pelaksanaan sidang kabinet, rapat
atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden secara
tepat waktu
Persentase penyelesaian laporan
pelaksanaan sidang kabinet, rapat
atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden secara
tepat waktu
II.M.L.114-19

97%

97%

97%

97%

97%

98%

98%

98%

98%

98%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

3.

Persentase penyebarluasan hasil


sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden secara tepat waktu

4.

Tingkat kepuasan peserta sidang


A (sangat
A (sangat
A (sangat
A (sangat
A (sangat
kabinet terhadap penyelenggaraan baik) atau
baik) atau
baik) atau
baik) atau
baik) atau
sidang kabinet
85%-100% 85%-100% 85%-100% 85%-100% 85%-100%
Tingkat kepuasan peserta sidang
B (baik) atau B (baik) atau B (baik) atau B (baik) atau B (baik) atau
kabinet terhadap risalah sidang
70%-85%
70%-85%
70%-85%
70%-85%
70%-85%
kabinet

5.

5029 Penyelenggaraan Hubungan


Kemasyarakatan dan
Kelembagaan Berkaitan Dengan
Kegiatan Kabinet dan Sekretariat
kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

17.5

1. Terwujudnya peningkatan kualitas


dukungan penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet

17.5

1.

Persentase penyelesaian informasi


secara substansi yang
disebarluaskan pada sistem
informasi secara tepat waktu

II.M.L.114-20

98%

98%

98%

98%

98%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
2.

3.

4.

5.

6.

114

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase diseminasi informasi


berkaitan dengan kegiatan kabinet
dan Sekretariat Kabinet secara
tepat waktu
Persentase pemanfaatan hasil
pemantauan penyebarluasan
informasi berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet
Persentasae penyelesaian
himpunan hasil rapat kerja/rapat
dengar pendapat Sekretariat
Kabinet dengan Komisi II DPR RI
secara tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian
rekomendasi hasil-hasil
pendampingan kunjungan kerja
Komisi II DPR RI ke daerah secara
tepat waktu.
Persentase penyelesaian himpunan
hasil rapat/pertemuan konsultasi
Presiden dengan lembaga tinggi
negara secara tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Dukungan Manajemen


dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Sekretariat Kabinet

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

161.7

II.M.L.114-21

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

76%

76%

76%

76%

76%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

90%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

80%

1. 1.Terwujudnya kelancaran dan


akuntabilitas tugas Sekretaris
Kabinet dan satuan organisasi di
Sekretariat Kabinet
1.

2.

3.

4.

5.

Persentase tingkat kepuasan unit


kerja terhadap pelayanan
penyusunan program dan anggaran
Sekretariat Kabinet
Opini hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan atas Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet
Hasil penilaian Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Kabinet oleh
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Persentase tingkat kepuasan
terhadap penyelesaian Keputusan
Presiden tentang kepangkatan,
pemberhentian dan pensiun
pegawai negeri sipil golongan IV/c
ke atas
Persentase kepuasan pegawai
terhadap pelayanan biro
kepegawaian, organisasi dan tata
laksana

II.M.L.114-22

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

6.

Persentase tingkat kepuasan


layanan teknis dan administrasi
keprotokoleran, kerumahtanggaan,
serta pemeliharaan dan perawatan
alat perlengkapan kantor dan
barang lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Persentase kepuasan user terhadap


sistem informasi yang dibangun

50%

50%

50%

50%

50%

2.

Persentase kepuasan user terhadap


ketersediaan data dan informasi

70%

70%

70%

70%

70%

3.

Jumlah pendownload data

2. Terwujudnya peningkatan layanan


sistem informasi Sekretariat
Kabinet

4.

5.
6.
7.
8.

809.610
809.610
809.610
809.610
809.610
pendownloa pendownloa pendownloa pendownloa pendownloa
d
d
d
d
d
Persentase kepuasan user terhadap
50%
50%
50%
50%
50%
pembinaan sistem informasi yang
diberikan
Persentase kepuasan pengunjung
85%
85%
85%
85%
85%
website
Jumlah pengakses website
6.098.730
6.098.730
6.098.730
6.098.730
6.098.730
pengakses
pengakses
pengakses
pengakses
pengakses
Persentase kepuasan pengunjung
50%
50%
50%
50%
50%
perpustakaan
Persentase kepuasan peminjam
50%
50%
50%
50%
50%
arsip
II.M.L.114-23

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

85%

85%

85%

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

3. Terwujudnya peningkatan kualitas


hasil pengawasan pada satuan
organisasi/unit kerja di Sekretariat
Kabinet
1.

2.

Persentase Penyelesaian (tindak


lanjut) rekomendasi hasil
pengawasan
Ketepatan waktu penerbitan
laporan hasil pengawasan

5009 Biro Administrasi Aparatur

6.1
6.1

Terwujudnya kelancaran tugas


Deputi Bidang Administrasi
Persentase tingkat kepuasan
terhadap penyelesaian Keputusan
Presiden tentang kepangkatan,
pemberhentian dan pensiun
pegawai negeri sipil golongan IV/c
ke atas
5010 Biro Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana

90%

90%

90%

90%

90%

61.2
Terwujudnya peningkatan
kualitas organisasi dan
ketatalaksanaan, professionalitas
dan kualitas sumber daya manusia,
serta kualitas pengelolaan
kepegawaian satuan
organisasi/unit kerja di Sekretariat
Kabinet

61.2

II.M.L.114-24

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Persentase kepuasan pegawai
terhadap pelayanan biro
kepegawaian, organisasi dan tata
laksana
Presentase pengkajian organisasi
dan tata laksana yang
dimanfaatkan

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

5011 Biro Perencanaan dan Keuangan

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

30
1. Terwujudnya peningkatan kualitas
perencanaan program dan
anggaran, administrasi keuangan,
dan hasil evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan anggaran
serta akuntabilitas kinerja satuan
organisasi/unit kerja di Sekretariat
Kabinet

30

1.

2.

3.
4.

Persentase tingkat kepuasan unit


kerja terhadap pelayanan
penyusunan program dan anggaran
Sekretariat Kabinet
Opini hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan atas Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet
Tingkat kepuasan unit kerja atas
layanan administrasi keuangan
Persentase tersusunnya dokumen
penyelesaian kerugian negara di
Sekretariat Kabinet secara tepat
waktu
II.M.L.114-25

76%

76%

76%

76%

76%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

70%

70%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5.

Tingkat pemanfaatan dokumen


evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran
di lingkungan Sekretariat Kabinet

90%

90%

90%

90%

90%

6.

Tingkat pemanfaatan dokumen


akuntabilitas kinerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet
Hasil penilaian Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Kabinet oleh
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Tingkat pemanfaatan dokumen
standar harga satuan barang/jasa
di lingkungan Sekretariat Kabinet

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

7.

8.

5012 Biro Umum

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

41.9
41.9

1. Terwujudnya peningkatan kualitas


dukungan pelayanan teknis dan
administrasi di bidang
ketatausahaan dan keprotokolan,
pengadaan barang dan jasa,
kerumahtanggaan, dan
pemeliharaan kepada Sekretaris
Kabinet dan unit-unit kerja di
lingkungan Sekretariat Kabinet

II.M.L.114-26

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

1.

Persentase kepuasan layanan


teknis dan administrasi
keprotokoleran, kerumahtanggaan,
serta pemeliharaan dan perawatan
alat perlengkapan kantor dan
barang lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Persentase pelaksanaan
pendistribusian surat yang tepat
sasaran
Persentase kesesuaian paket
pengadaan barang dan jasa dengan
rencana pengadaan
Akurasi laporan barang milik
negara yang dijadikan sebagai
bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
barang milik negara

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

85%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

4.

5013 Pusat Data dan Informasi

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

16
16

1. Terwujudnya peningkatan layanan


sistem informasi Sekretariat
Kabinet
1.

Persentase kepuasan user terhadap


sistem informasi yang dibangun

50%

50%

50%

50%

50%

2.

Persentase kepuasan user terhadap


ketersediaan data dan informasi

70%

70%

70%

70%

70%

3.

Jumlah pengunduh data

809.610
pengunduh

809.610
pengunduh

809.610
pengunduh

809.610
pengunduh

809.610
pengunduh

II.M.L.114-27

KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET


Kode
KL

Prog

Keg

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
4.

5.
6.
7.
8.

Persentase kepuasan user terhadap


pembinaan sistem informasi yang
diberikan
Persentase kepuasan pengunjung
website
Jumlah pengakses website
Persentase kepuasan pengunjung
perpustakaan
Persentase kepuasan peminjam
arsip

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

50%

50%

50%

50%

50%

85%

85%

85%

85%

85%

6.098.730
pengakses
50%

6.098.730
pengakses
50%

6.098.730
pengakses
50%

6.098.730
pengakses
50%

6.098.730
pengakses
50%

50%

50%

50%

50%

50%

5014 Inspektorat

ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

6.6
6.6

1. Terwujudnya peningkatan kualitas


hasil pengawasan pada satuan
organisasi/unit kerja di Sekretariat
Kabinet
1.

2.

Persentase penyelesaian (tindak


lanjut) rekomendasi hasil
pengawasan
Ketepatan waktu penerbitan
laporan hasil pengawasan

JUMLAH

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

85%

85%

85%
291.2

II.M.L.114-28

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program Dukungan Manajemen dan Meningkatnya Dukungan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Administratif dan Pelaksanaan
Bawaslu
Operasional Bawaslu
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Pengawas
Pemilihan Umum

Program Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu

Terlaksananya Dukungan Manajemen


dan Dukungan Teknis Lainnya Badan
Pengawas Pemilihan Umum

Meningkatnya Efektivitas
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu

INDIKATOR

BASELINE
2014

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya yang Profesional,
Akuntabel, Efisien dan Efektif

100%

Persentase penyelesaian pelayanan


dukungan operasional kerja
(pembayaran gaji, operasional dan
pemeliharaan perkantoran, serta
langganan daya dan Jasa) yang tepat
waktu
Persentase penyelesaian dokumen
perencanaan dan anggaran
Persentase pengadaan sarana dan
prasarana sesuai kebutuhan
Persentase peningkatan kapasitas dan
kapabilitas SDM, penyelesaian urusan
kepegawaian, ketatausahaan,
persuratan dan kearsipan, serta
pelayanan pimpinan
Persentase penyelesaian dokumen hasil
monitoring dan evaluasi, laporan
keuangan dan aset
Persentase Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa sesuai dengan ketentuan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Kasus Pelanggaran Kode


Etik yang diselesaikan sesuai
dengan ketentuan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.M.L.115-1

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
372,2

372,2

1.616,9

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu

SASARAN

INDIKATOR

BASELINE
2014

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya Kinerja Teknis


Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Pencegahan, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
237,0

Persentase tatalaksana teknis


pengawasan atas penyelenggaraan
pemilu yang disesuaikan dengan
regulasi
Jumlah pendidikan pengawasan pemilu
partisipatif untuk :
a. Bawaslu provinsi dan peserta pemilu
b. Panwas Kab/Kota/Kecamatan
c. Organisasi masyarakat sipil
Jumlah fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan pemilu partisipatif
Persentase penyelenggaraan
pengawasan, pembinaan, dan supervisi
pengawasan pemilu
Persentase pelaksanaan layanan
laporan pelanggaran dan penyelesaian
sengketa yang ditangani sesuai dengan
ketentuan

II.M.L.115-2

100%

100%

100%

100%

100%

34 paket

34 paket

34 paket

34 paket

34 paket

34 paket
34 paket

34 paket
34 paket

34 paket
34 paket

34 paket
34 paket

34 paket
34 paket

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

Pengembangan Produk Hukum,


Litbang, Pengelolaam Kehumasan dan
Pengawasan Internal

SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan


hukum, kehumasan, pencitraan
lembaga dan pengawasan internal

INDIKATOR

BASELINE
2014

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Persentase pembangunan dan


pemutakhiran data base ormas dan
komponen masyarakat lainnya secara
terpilah yang melaksanakan
pengawasan pemilu partisipatif

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase proses penyusunan produk


hukum Bawaslu yang dilaksanakan
sesuai prosedur
Persentase layanan bantuan hukum
kepada personil pengawas pemilu
Persentase pemberitaan positif tentang
kinerja Bawaslu
Persentase publikasi dan dokumentasi
pemilu yang diakses oleh publik

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82%

82%

82%

82%

82%

82%

30%

45%

60%

75%

90%

100%

75%

75%

75%

78%

80%

82%

50%

75%

100%

100%

100%

34 paket

34 paket

34 paket

34 paket

34 paket

50%

70%

90%

100%

100%

65%

65%

65%

70%

75%

80%

75%

75%

75%

78%

80%

82%

Persentase pelaksanaan analisis


strategi dan teknis pengawasan pemilu
serta analisis potensi pelanggaran
pemilu
Persentase pembentukan dan
beroperasinya pusat pendidikan dan
latihan pengawasan pemilu yang
partisipatif
Jumlah Fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan media massa dan ormas
dalam pengawasan pemilu partisipatif
Persentase Pengembangan Sistem
Deteksi Dini Pengawasan Pemilu
Persentase terlaksananya program
reformasi birokrasi
Persentase kesesuaian capaian kinerja
dengan rencana kerja tahunan
II.M.L.115-3

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

208,8

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN
Meningkatnya hubungan dan jaringan
internasional

Penegakan Kode Etik Penyelemggara


Pemilu

Terwujudnya keadilan bagi


penyelenggara pemilu dan menurunnya
tingkat pelanggaran kode etik oleh
penyelenggara pemilu

INDIKATOR

BASELINE
2014

Jumlah kelembagaan/organisasi
internasional yang menjalin hubungan
dan jaringan dengan Bawaslu

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

10

15

20

25

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

163,0

Persentase laporan pengaduan


pelanggaran kode etik yang ditangani
sesuai dengan ketentuan
Persentase tingkat kepuasan pihak yang
berperkara (administrasi peradilan
etik)
Persentase penyelesaian urusan
ketatausahaan dan pelayanan
pimpinan, sosialisasi kode etik serta
monitoring dan evaluasi Biro
Administrasi DKPP

II.M.L.115-4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU


KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Teknis Penyelenggaraan Pengawasam
Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan
Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

SASARAN
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pengawasan pemilu
oleh bawaslu provinsi dan lembaga
pengawas pemilu ad hoc

INDIKATOR

BASELINE
2014

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
1.008,2

Persentase penyelesaian pelayanan


dukungan operasional kerja
(pembayaran gaji, operasional dan
pemeliharaan perkantoran, serta
langganan daya dan Jasa) yang tepat
waktu
Persentase penyelesaian pelayanan
administrasi dan tugas teknis lainnya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu
Provinsi
Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan
Dukungan Administratif dan
Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota,
Kecamatan, PPL, dan PPLN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI

1.989,1

II.M.L.115-5

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK


RADIO REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

116

01

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
LPP RRI

116

06

2018

2019

83,1

5137 Koordinasi Pembinaan


Kepegawaian dan Penataan
Orgnaisasi LPP RRI

06

2017

986,1

5136 Koordinasi Pembinaan dan


Pengelolaan Keuangan LPP RRI

116

2016

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

765,9

5138 Pengawasan dan Pengendalian


Terhadap Pelaksanaan Tugas di
Lingkungan LPP RRI

35,5

5139 Pelaksanaan Penelitian,


Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan Radio Publik

101,6

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN SIARAN RADIO
PUBLIK

1.525,6

Mewujudkan LPP RRI sebagai radio


berjaringan terluas, pembangun
karakter bangsa dan berkelas dunia

II.M.L.116-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

116

06

116

06

116

06

116

06

5141 Perencanaan, Pengelolaan


Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur serta Pengembangan
Teknologi dan Media Baru

116

06

5141

116

06

5141

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015
Persentase infrastruktur pemancar
dan sarana yang menjangkau
wilayah NKRI dan populasi dalam
negeri
Jumlah kerjasama siaran nasional
dan internasional
Jumlah model produksi paket
siaran informasi, pendidikan,
pelestarian, hiburan yang sehat,
kontrol sosial dan membangun
citra positif bangsa

74 persen
wilayah; 80
persen
populasi
15 lembaga

2016
79 persen
wilayah; 84
persen
populasi
17 lembaga

2017
84 persen
wilayah; 88
persen
populasi
19 lembaga

2018
89 persen
wilayah; 92
persen
populasi
21 lembaga

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

94 persen
wilayah; 94
persen
populasi
23 lembaga

20 Model
22 Model
24 Model
26 Model
28 Model
Paket Acara Paket Acara Paket Acara Paket Acara Paket Acara

651,1

Tersedianya perencanaan
pengembangan infrastruktur LPP RRI
di seluruh indonesia dan di luar Negeri

651,1

Jumlah Pengadaan Pemancar


Penyiaran.

52 Unit

52 Unit

60 Unit

56 unit

63 Unit

Jumlah Pengadaan Distribusi


Penyiaran.

110 Unit

71 Unit

80 Unit

90 Unit

70 Unit

II.M.L.116-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Pengadaan Peralatan Studio


Penyiaran.

101 Unit

42 Unit

42 Unit

46 Unit

48 Unit

Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana


Penyiaran.

2 Unit

52 Unit

42 Unit

43 Unit

46 Unit

18 Paket

13 Paket

15 Paket

13 Paket

15 Paket

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

Jumlah Infrastruktur Teknologi


Informasi dan Teknologi Media Baru.

Jumlah Pembinaan dan pengelolaan


infrastruktur Teknologi dan Media
Baru
116

06

116

06

5142 Pengembangan Program dan


Produksi Siaran Radio Publik
5142

116

06

5142

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

104,5
Meningkatnya Kebijakan Format
Programa dan Konten Radio Publik

34,0

Jumlah Kebijakan Operasional


Program dan Produksi Siaran
Pemberitaan

II.M.L.116-3

10

11

12

13

14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

116

06

5142

116

06

5142

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya Program dan Produksi


Siaran dan Pemberitaan untuk
Membangun Karakter Bangsa

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
47,7

Jumlah Model Pengembangan


Produksi Paket Siaran dan
Pemberitaan Informasi, Pendidikan,
Pelestarian, Hiburan yang Sehat,
Kontrol Sosial dan Membangun Citra
Positif Bangsa.

20 Model
Paket Acara

22 Model
Paket Acara

24 Model
Paket Acara

26 Model
Paket Acara

28 Model
Paket Acara

Terwujudnya Kerjasama RRI dengan


Pemangku kepentingan (stake holder)
di tingkat nasional dan Internasional

15,7

116

06

Jumlah kerjasama Produksi dan Siaran 15 Kerjasama 17 Kerjasama 19 Kerjasama 21 Kerjasama 23 Kerjasama
(resiprokal) RRI dengan LPP Lokal,
Jurnalis, Pemerhati, Perserikatan
Lembaga Penyiaran Dunia dan Media
Penyiaran Internasional

116

06

Jumlah kerjasama RRI dengan


5 Instansi/
Kementerian Negara Republik
Lembaga
Indonesia, Non Government
Organization (NGO), Civil Society
Organization (CSO), Community Based
Organizatio (CBO) Universitas, dan
Penerbit buku
II.M.L.116-4

5 Instansi/
Lembaga

5 Instansi/
Lembaga

5 Instansi/
Lembaga

5 Instansi/
Lembaga

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

116

06

116

06

SASARAN

INDIKATOR

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya Layanan Data dan


Informasi Siaran serta Ruang Opini
dan Ruang Restorasi sosial Indonesia
melalui media Sosial

116

06

5143 Penyelenggaraan Layanan dan


Pengembangan Usaha

116

06

5143

116

06

5143

116

06

5143

116

06

5143

116

06

5143

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
7,2

Jumlah dokumen siaran dalam bentuk 67 dokumen


teks, audio, dan video di website RRI

69 dokumen

71 dokumen

73 dokumen

75 dokumen

Jumlah Konten Media Sosial

400 Konten

400 Konten

400 Konten

400 Konten

400 Konten

138,4

Terlaksana dan terciptanya pencitraan


LPP RRI yang positif di masyarakat

64,7

Jumlah Materi Publikasi dan Promosi


melalui Berbagai Media
Jumlah Publikasi, Promosi dan
Sosialisasi LPP RRI

3 Media

4 Media

4 Media

4 Media

4 Media

12 Lokasi

12 Lokasi

12 Lokasi

12 Lokasi

12 Lokasi

Terlaksananya Layanan Publik Kepada


Seluruh Lapisan Masyarakat

45,5

Jumlah Kegiatan Layanan Publik


Secara Langsung

II.M.L.116-5

6 Event

10 Event

15 Event

20 Event

25 Event

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

116

06

5143

116

06

5143

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya Penyelenggaraan
Pengembangan Usaha

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
28,2

Jumlah Kerjasama Kemitraan dengan


Stakeholder

10 Mitra

20 Mitra

30 Mitra

40 Mitra

50 Mitra

Jumlah Penerimaan Penerimaan


Negaran Bukan Pajak (PNBP)

10%

15%

20%

25%

30%

116

06

116

06

5144 Penyelenggaraan dan


Pengembangan Stasiun Siaran
Internasional
5144

44,1

116

06

5144

Jumlah Paket Produksi Siaran dan


Pemberitaan Untuk Siaran
Internasional

116

06

5144

Jumlah Paket Produksi Pengembangan 761 Paket


Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran
Internasional

116

06

5144

Jumlah pengelolaan konten media


baru

116

06

5145 Penyelenggaraan dan


Pengembangan Stasiun Siaran
Lokal, Regional

Tersedianya program Siaran dan


Pemberitaan untuk siaran
Internasional sebagai bentuk
diplomasi melalui radio (second track
diplomacy) teresterial, digital maupun
media baru

44,1

25,641 Paket 25,641 Paket 25,641 Paket 25,641 Paket 25,641 Paket
Acara
Acara
Acara
Acara
Acara
761 Paket

761 Paket

761 Paket

761 Paket

5.840 Konten 5.840 Konten 5.840 Konten 5.840 Konten 5.840 Konten
546,3

II.M.L.116-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

116

06

5145

116

06

5145

116

06

5145

116

06

116

06

5146 Penyelenggaraan Pengelolaan


Siaran Pemberitaan Radio dan
Multimedia LPP RRI
5146

SASARAN

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Tersedianya Program Siaran dan


Pemberitaan untuk Stasiun Siaran
Lokal, Regional dan Nasional yang
Membangun Karakter Bangsa dan
Menjadi Alat Pertahanan Negara di
bidang Informasi

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
546,3

Jumlah Program dan Produksi Siaran 90.275


dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal,
Regional dan Nasional baik melalui
Teresterial, Digital maupun Media
Baru
Jumlah Paket Produksi Pengembangan 201 Paket
Materi Siaran informasi, Pendidikan,
Pelestarian Budaya, Hiburan yang
sehat dan kontrol sosial untuk siaran
Lokal, Regional dan Nasional

90.275

90.275

90.275

90.275

201 Paket

201 Paket

201 Paket

201 Paket

34,1

Tersedianya Program Pemberitaan


melalui Penyelenggaraan Siaran
Pemberitaan Radio dan Kantor Berita
(KBRN) baik melaui Teresterial,
Digital maupun Multimedia untuk
Melayani Seluruh Masyarakat di
wilayah NKRI

34,1

II.M.L.116-7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA


KODE

TARGET
PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

KL

PROG

KEG

2015

116

06

5146

802

802

802

802

116

06

5146

Jumlah Paket Penyelenggaraan Siaran 802


Pemberitaan
Jumlah Konten Pengembangan Siaran 67 Konten
Pemberitaan dan Media On-line
Berita

69 Konten
Berita

71 Konten
Berita

73 Konten
Berita

75 Konten
Berita

116

06

5146

Jumlah Liputan Penunjang Siaran


Pemberitaan dan Media On-line

10 Liputan

12 Liputan

14 Liputan

16 Liputan

7 Liputan

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

2.511,7

TOTAL

II.M.L.116-8

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK


TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
KODE
KL

PROG

117

06

117

06

117

06

117

06

117

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGELOLAAN DAN


PENYELENGGARAAN SIARAN TV
PUBLIK

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
5.063,1

Mewujudkan LPP TVRI sebagai


media untuk mencerdaskan bangsa
dan memperkuat Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
Jumlah jam penyiaran konten
produksi program, berita,
pendidikan dan hiburan
Jumlah kegiatan pengadaan
infrastruktur teknik produksi dan
penyiaran
Persentase jangkauan siar
(Coverage Area)
Persentase Populasi (Coverage
Population)

117

06

5152 Perencanaan, Pengelolaan


Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur serta Pengembangan
Teknologi Penyiaran TV Publik

117

06

5152

117

06

5152

82.490

126.290

129.210

132.130

132.130

40,3

46,3

53,5

61,4

72,0

51,4

59,1

68,0

78,2

88,0
2.898,4

Tersedianya Pengembangan
Infrastruktur LPP TVRI di Seluruh
Indonesia

2.739,0

Jumlah Pengadaan Tehnik Produksi


dan Penyiaran
II.M.L.117-1

16

55

56

54

53

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

KL

PROG

KEG

2015

2016

2017

2018

2019

117

06

5152

Jumlah Pengadaan Tehnik Transmisi

35

26

24

135

141

117

06

5152

Jumlah Pengadaan Tehnologi


Informatika dan Kerjasama Tehnik
Jumlah pengadaan/penguatan
infrastruktur Menara, Gedung
Pemancar, UPS&Genset

38

39

39

33

35

117

06

5152

30

55

55

55

117

06

5152

117

06

5152

117
117

06
06

5152
5152

117

06

117

06

5153 Pengembangan Program dan


Produksi Siaran TV Publik
5153

117

06

5153

Jumlah Penyelenggaraan Siaran Berita

3774

3774

4.096

4.096

4.096

117

06

5153

Jumlah Penyelenggaraan Siaran


Pendidikan dan Hiburan

4256

4256

4.664

4.664

4.664

117

06

5153

117

06

5153

117

06

5153

117

06

5153

117

06

5154 Penyelenggaraan Layanan


Pengembangan Usaha TV Publik

Terlaksanannya Dokumen Laporan


Kegiatan Teknik

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

159,3
Jumlah Pelaksanaan Laporan Kegiatan
Tehnik
Jumlah Sewa Satelit
Jumlah sewa NMS

10

10

10

10

10

7
1

7
1
1.466,1

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan


dan Pengelolaan Keuangan

1.262,1

Terlaksanannya Dokumen Laporan


Penyelenggaraan Siaran

204,0
Jumlah Penyelenggaraan Penunjuang
Siaran
Jumlah Kerjasama Siaran Nasional dan
Internasional
Jumlah Penyelenggara Operasional
Siaran

20

20

20

25

30

8.030

8.030

8.760

8.760

8.760
112,1

II.M.L.117-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

117

06

5154

117

06

5154

117

06

5154

117
117

06
06

5154
5154

117

06

5154

117

06

5154

117

06

5155 Penyelenggaraan dan


Pengembangan Stasiun Penyiaran
TV Publik Lokal dan Regional

117

06

5155

117

06

5155

117

06

5155

117

06

5155

117

01

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Peningkatan Penerimaan Iklan,


Kerjasama Siaran dan Penerimaan
Non Siaran

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
105,2

Jumlah Materi Publikasi dan Promosi


Kegiatan On Air
Jumlah Kegiatan Sosialisasi,
Monitoring, dan Marketing
Jumlah Laporan Inventarisasi Aset
Jumlah Laporan Kegiatan
Pengembangan Usaha

1
3

1
3

1
3

1
4

1
4

Peningkatan Penerimaan Iklan,


Kerjasama Siaran dan Penerimaan
Non Siaran Stasiun Daerah

6,9

Jumlah Laporan Kegiatan


Pengembangan Usaha Daerah

29

30

32

34

34
586,6

Tersedianya Program Siaran dan


Pemberitaan Untuk Siaran Lokal dan
Regional

407,6

Jumah Penyelenggaran Siaran Berita,


Pendidikan dan Hiburan

40000

40000

54020

56940

59860

Terlaksanannya Dokumen Laporan


Penyelenggaraan Siaran Lokal dan
Regional

179,0

Jumlah Penyelenggaraan Operasional


Siaran
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS
LAINNYA LPP TVRI

365

365

365

365

365
287,4

II.M.L.117-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

117

01

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

5147 Koordinasi Pembinaan dan


Pengelolaan Keuangan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
95,0

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan


dan Pengelolaan Keuangan
117

01

5147

117

01

5147

117

01

5147

117

01

5147

117

01

5147

117

01

117

01

5148 Koordinasi Pembinaan


Kepegawaian Penataan Organisasi
dan Pengelolaan Operasional
Umum LPP TVRI
5148

117

01

5148

117

01

5148

117

01

5148

117

01

5148

Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai


(Bulan)
Jumlah Layanan Perkantoran (Bulan)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Jumlah Laporan Peningkatan


Perencanaan Keuangan dan Evaluasi
Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan
Perencanaan Anggaran LPP TVRI

Jumlah Laporan Kegiatan Akuntansi


dan Pajak LPP TVRI

4
129,5

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan


Kepegawaian Penataan Organisasi dan
Pengelolaan Operasional Umum LPP
TVRI

Jumlah Layanan Umum dan


Perkantoran (Bulan)
Jumlah Unit Pengadaan Pengolah Data
Jumlah Unit Pengadaan Inventaris
Kantor
Jumlah Unit Pengadaan/Pemeliharaan
Gedung Bangunan

II.M.L.117-4

12

12

12

12

12

100

100

100

100

100

150

150

150

150

150

15

15

20

20

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

KEG

117
117
117

01
01

5148
5148

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Jumlah Unit Kendaraan


Jumlah Dokumen Penyusunan BMN
Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan
Pembinaan Pegawai
Jumlah Laporan Kegiatan Hukum dan
Humas

117
117

01

01

5149 Pengawasan dan Pengendalian


terhadap Pelaksanaan Tugas di
Lingkungan LPP TVRI
5149

117

01

5149

117

01

5150 Pelaksanaan Pendidikan dan


Pelatihan TV Publik

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

2
10
11

6
10
11

6
10
11

8
10
11

8
10
11

18

18

18

18

18

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

10,5

Terlaksananya Pengawasan dan


Pengendalian terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan LPP TVRI
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan
Pengendalian Operasional di TVRI

18

20

24

29

34

36,7
Terealisasinya Pendidikan dan
Pelatihan TV Publik

117
117

01
01

5150
5150

117
117

01
01

5150
5150

117

01

5150

117

01

5151 Pelaksanaan Penelitian dan


Pengembangan TV Publik

System Digitalisasi Pusdiklat


Jumlah Laporan Pelaksanaan Diklat
Profesi
Jumlah Laporan Diklat Manajemen
Jumlah Laporan Seminar dan
Konsultasi Dalam dan Luar negeri
Jumlah Laporan Observasi
Pelaksanaan Diklat

1
10

10

10

10

10

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

7
15,7

Terlaksananya Penelitian dan


Pengembangan TV Publik
117

01

5151

58,2
Jumlah Laporan Hasil Penelitian
Bidang Program dan Berita
II.M.L.117-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA


KODE
KL

PROG

KEG

117

01

5151

117

01

5151

117

01

5151

117

01

5151

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
Jumlah Laporan Hasil Kajian Bidang
Kelembagaan
Jumlah Laporan Hasil Kajian
Penelitian Bidang Pengembangan
Usaha
Jumlah Laporan Hasil Kajian Bidang
Teknik
Jumlah Kegiatan Seminar, Workshop,
Lokakarya Dalam dan Luar Negeri

JUMLAH

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)

5.350,5

II.M.L.117-6

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS


DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
KODE
KL

PROG

118

06

118

06

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN KAWASAN
SABANG

SASARAN

INDIKATOR

06

118

06

5166 Pelaksanaan Pengembangan


Teknologi Kawasan, Pemanfaatan
Tata Ruang dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
5166

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Milyar)
1.220,8

Terwujudnya sarana dan prasarana


kepelabuhanan, perikanan,
pariwisata, industri perdagangan,
dan pelayanan terpadu satu pintu
untuk meningkatkan investasi dan
kunjungan wisatwan
Jumlah barang keluar masuk
pelabuhan
Waktu pelayanan perijinan
investasi
Nilai Investasi dan Peluang Bisnis Di
Kawasan
Kunjungan wisatawan di kawasan
Sabang
Jumlah penumpang angkutan
penyeberangan

118

TARGET

10.000 ton

12.500 ton

18.000 ton

25.000 ton

30.000 ton

15 hari

10 hari

9 hari

8 hari

7 hari

100 milyar

300 milyar

500 milyar

800 milyar

1.000 milyar

1.000
wisatawan
200.000
penumpang

3.000
wisatawan
220.000
penumpang

6.000
wisatawan
250.000
penumpang

8.000
wisatawan
290.000
penumpang

10.000
wisatawan
330.000
penumpang
67,2

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi


Pengembangan dalam Pemanfaatan
Teknologi, Tata Ruang Serta
Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.M.L.118-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

118

06

5166

118

06

5166

118

06

5167 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja


Sama Pengembangan Kawasan

118

06

5167

118

06

5167

118

06

5167

118

06

5168 Penyelenggaraan Program


Pengembangan Usaha dan Investasi

118

06

5168

118

06

5168

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

Jumlah Pengembangan Teknologi


1
Industri, Informasi, Pelabuhan dan
Lainnya
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang 7
Kawasan dan Lingkungan Hidup

2016

2017

2018

2019

12

11

11

15

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Milyar)

17,2
Terselenggarannya Rencana Promosi
dan Kerjasama Pada Sektor
Kepelabuhanan, Industri dan
Perdagangan, Pariwisata, Perikanan,
Infrastruktur dan Kelembagaan di
Kawasan Sabang

Jumlah Penyelenggaraan Promosi


Kawasan
Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama
Kawasan

4
46,3

Terselenggaranya Rencana dan


Pengembangan Usaha Serta Investasi
Pada Sektor-Sektor Kepelabuhanan,
Industri dan Perdagangan, Pariwisata,
Perikanan, Infrastruktur dan
Kelembagaan di Kawasan Sabang
Jumlah Pengembangan
Usaha/Investasi Bidang Kepelabuhan

II.M.L.118-2

17

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

118

06

5168

118

06

5168

118

06

5168

118

06

118

06

5169 Pengelolaan Pemanfaatan dan


Pengamanan Aset BPKS
5169

118

06

5169

118

06

5169

118

06

118

06

5164 Penyelenggaraan Perencanaan


Teknis Sarana dan Prasarana
Kawasan Serta Sarana dan
Prasarana Pendukungnya
5164

118

06

5164

SASARAN

TARGET

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Pengembangan
1
Usaha/Investasi Bidang Industri dan
Perdagangan
Jumlah Pengembangan
6
Usaha/Investasi Bidang Pariwisata,
Perikanan dan Usaha Lainnya
Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi, 4
Kebijakan dan Perizinan
Pengembangan Usaha/Investasi Sektor
Prioritas

Jumlah Pengelolaan dan


Pemanfaatan/Pengamanan Aset
Kepelabuhanan
Jumlah Pengelolaan dan
Pemanfaatan/Pengamanan Aset Non
Kepelabuhan

Jumlah Perencanaan Teknis Sarana


dan Prasarana Kawasan

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Milyar)

10,2

Terselenggaranya Pemanfaatan Aset


Kepelabuhanan dan Non Kepelabuhan
BPKS dalam Meningkatkan Potensi
Pendapatan BPKS

Terselenggaranya Tahapan
Perencanaan Teknis Pembangunan
Sarana dan Prasarana Serta Sarana dan
Prasarana Pendukung Lainnya di
Kawasan Sabang

II.M.L.118-3

18,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
KODE

PROGRAM/KEGIATAN

KL

PROG

KEG

118

06

5164

118

06

118

06

5165 Penyelenggaraan Pembangunan


Sarana dan Prasarana Kawasan
Serta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
5165

118

06

5165

118

06

5165

118

06

5165

SASARAN

TARGET

INDIKATOR
Jumlah Perencanaan Teknis Sarana
dan Prasarana Pendukung Kawasan

2015
8

2016
9

2017
1

2018
1

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp Milyar)

1
1.061,6

Terselenggaranya Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Serta Sarana dan Prasarana
Pendukung Lainnya di Kawasan
Sabang

Jumlah Pembangunan Sarana dan


Prasarana Kawasan
Jumlah Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pendukung Kawasan
Jumlah Penyediaan dan Pembebasan
Lahan Pembangunan Kawasan

JUMLAH

13

0
1.220,8

II.M.L.118-4

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Meningkatnya dukungan manajemen


DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
LAINNYA KEMENKO KEMARITIMAN Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman sesuai prinsip tatakelola
pemerintahan yang baik
Dukungan Manajemen dan
Meningkatnya Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Koordinator Bidang
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman
Kemaritiman

TARGET
2015

Terselenggaranya manajemen dan


100%
pelaksanaan tugas teknis lainnya sesuai
prinsip tatakelola pemerintahan yang
baik secara berkesinambungan (%)

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019
100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
698.00

510.10

Terselenggaranya operasional
100%
perkantoran yang efektif dan efisien
serta pelaksanaan tugas teknis lainnya
dengan baik (%)

100%

Terselenggaranya fasilitasi kegiatan


100%
koordinasi dan sinkronisasi yang
efektif dan efisien (%)
Terwujudnya sinergi antar sektor,
Persentase permasalahan bidang
100%
tersedianya rekomendasi solusi atas
kemaritiman yang dapat dipecahkan
permasalahan sektoral, serta
dan dikoordinasikan implementasinya
termonitornya implementasi kebijakan (%)
kemaritiman

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dukungan Fasilitasi Koordinasi dan Meningkatnya Dukungan Fasilitasi


Sinkronisasi Penyusunan Arah
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Bidang Kemaritiman
Penyusunan Arah Kebijakan Bidang
Kemaritiman

PROGRAM KOORDINASI
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEMARITIMAN

INDIKATOR

II.M.L-1

100%

100%

100%

187.90

918.50

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Koordinasi Kebijakan
Bidang Kedaulatan Maritim

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya sinergi antar sektor,


tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta
termonitornya implementasi kebijakan
mengenai kedaulatan maritim,
khususnya hukum dan perjanjian
internasional, ketahanan maritim,
perbatasan maritim, keamanan dan
keselamatan maritim, percepatan
pembangunan wilayah melalui
koordinasi kebijakan yang efektif dan
produktif
Persentase permasalahan sektoral
100%
mengenai pendidikan dan pelatihan
maritim, pendayagunaan iptek
maritim, seni, budaya dan olahraga
maritim, penguatan inovasi dan
ekonomi kreatif maritim, sistem
observasi dan informasi maritim, yang
dapat dipecahkan dan dikoordinasikan
implementasinya
(%)

II.M.L-2

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
195.45

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Koordinasi Kebijakan
Bidang Sumberdaya Alam dan Jasa

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya sinergi antar sektor,


tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta
termonitornya implementasi kebijakan
mengenai pengelolaan sumberdaya
alam dan jasa, khususnya sumberdaya
hayati, sumberdaya energi dan mineral,
sumberdaya non konvensional,
sumberdaya pariwisata, lingkungan
dan kebencanaan melalui koordinasi
kebijakan yang efektif dan produktif
Persentase permasalahan sektoral
100%
mengenai pendidikan dan pelatihan
maritim, pendayagunaan iptek
maritim, seni, budaya dan olahraga
maritim, penguatan inovasi dan
ekonomi kreatif maritim, sistem
observasi dan informasi maritim, yang
dapat dipecahkan dan dikoordinasikan
implementasinya
(%)

II.M.L-3

100%

100%

100%

100%

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
209.65

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Koordinasi Kebijakan
Bidang Infrastruktur

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya sinergi antar sektor,


tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta
termonitornya implementasi kebijakan
mengenai infrastruktur khususnya
infrastruktur pelayaran dan perikanan,
infrastruktur dan konektivitas antar
moda dan sistem logistik, infrastruktur
energi dan pertambangan,
infrastruktur industri transportasi,
tata ruang wilayah dan infrastruktur
pesisir dan laut melalui koordinasi
kebijakan yang efektif dan produktif

II.M.L-4

TARGET
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)
249.95

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Persentase permasalahan sektoral


100%
mengenai pendidikan dan pelatihan
maritim, pendayagunaan iptek
maritim, seni, budaya dan olahraga
maritim, penguatan inovasi dan
ekonomi kreatif maritim, sistem
observasi dan informasi maritim, yang
dapat dipecahkan dan dikoordinasikan
implementasinya
(%)
Peningkatan Koordinasi Kebijakan
Bidang SDM, Iptek dan Budaya
Maritim

Terwujudnya sinergi antar sektor,


tersedianya rekomendasi solusi atas
permasalahan sektoral, serta
termonitornya implementasi kebijakan
mengenai SDM, Iptek, dan Budaya
Maritim khususnya pendidikan dan
pelatihan maritim, pendayagunaan
iptek maritim, seni, budaya dan
olahraga maritim, penguatan inovasi
dan ekonomi kreatif maritim, sistem
observasi dan informasi maritim
melalui koordinasi kebijakan yang
efektif dan produktif

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100%

263.45

II.M.L-5

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
KODE
KL

PROG

KEG

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
2015

Persentase permasalahan sektoral


100%
mengenai pendidikan dan pelatihan
maritim, pendayagunaan iptek
maritim, seni, budaya dan olahraga
maritim, penguatan inovasi dan
ekonomi kreatif maritim, sistem
observasi dan informasi maritim, yang
dapat dipecahkan dan dikoordinasikan
implementasinya
(%)

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019

TOTAL ALOKASI
2015-2019
(Rp. Milyar)

100%

TOTAL

1,616.50

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd.

JOKO WIDODO

II.M.L-6

Anda mungkin juga menyukai