REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 29A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015
Tanggal : 07 Mei 2015
DAFTAR ISI
HALAMAN
1. DAFTAR ISI ... i
2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............. ii
3. LAPORAN KEUANGAN POKOK
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
C. NERACA
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E. LAPORAN OPERASIONAL
F. LAPORAN ARUS KAS
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN ... 1-1
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN 2-1
KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD..............................................................................................
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.................. 3-1
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .... 4-1
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ... 5-1
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON 6-1
KEUANGAN...............
BAB VII PENUTUP ...... 7-1
4. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN... 1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.A.1.d 217.154.882.190,00 269.741.314.086,40 124,22 151.286.811.314,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 377.914.849.329,00 435.597.688.642,40 115,26 308.349.434.319,00
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.A.2.a 70.082.876.487,00 49.415.131.936,00 70,51 63.704.322.046,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam) 5.1.A.2.a 1.118.282.877,00 1.890.143.402,00 169,02 1.077.123.079,00
Dana Alokasi Umum 5.1.A.2.a 1.224.710.992.000,00 1.224.710.992.000,00 100,00 1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus 5.1.A.2.a 82.519.140.000,00 82.519.140.000,00 100,00 78.662.730.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan 1.378.431.291.364,00 1.358.535.407.338,00 98,56 1.271.384.113.125,00
BELANJA MODAL
Belanja Tanah 5.1.B.2 20.000.446.000,00 1.556.351.169,00 7,78 1.390.450.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.B.2 117.053.809.967,00 87.010.802.628,00 74,33 54.154.766.712,00
Belanja Bangunan dan Gedung 5.1.B.2 133.781.939.078,00 120.096.753.202,00 89,77 141.955.768.170,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.B.2 157.266.713.174,00 146.102.387.720,00 92,90 113.011.691.498,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.B.2 22.564.129.330,00 5.398.603.922,00 23,93 2.676.297.957,00
Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Belanja Modal 450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 79,92 313.188.975.057,00
TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 ~ 0,00
Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 ~ 0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan 0,00 0,00 ~ 0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 ~ 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 5.1.D.2 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 100,00 20.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 ~ 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.D.2 1.500.000.000,00 1.490.000.000,00 99,33 1.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 99,96 21.500.000.000,00
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
ASET TETAP
Tanah 5.3.C 2.321.406.492.842,00 2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin 5.3.C 551.770.846.488,69 470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan 5.3.C 1.187.362.372.960,56 1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi 5.3.C 1.239.253.172.324,00 1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya 5.3.C 105.743.601.320,36 91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.C 3.277.421.273,00 24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan 5.3.C (1.536.228.571.833,95) 0,00
Jumlah Aset Tetap 3.872.585.335.374,66 5.020.755.216.205,83
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - 0,00
Jumlah Dana Cadangan - 0,00
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.3.D.1 109.073.514.465,00 116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud - 0,00
Aset Lain-lain 5.3.D.2 28.609.339.571,24 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 5.3.D.3 (25.740.559.261,50) 0,00
Jumlah Aset Lainnya 111.942.294.774,74 130.268.952.560,07
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.3.E.1.a 93.639.077,00 126.399.944,00
Utang Bunga - 0,00
Utang Pajak - 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.E.1.b 464.313.377,84 426.519.907,25
Utang Beban 5.3.E.1.c 18.471.891.832,98 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.E.1.d 39.976.890.308,00 57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25
EKUITAS
EKUITAS 4.515.523.755.178,16 5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS 4.515.523.755.178,16 5.649.068.054.932,88
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
Kenaikan/
Catatan 2014 2013 %
(Penurunan)
Rp Rp Rp
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 5.5.B.1.a 113.393.999.783,00 126.105.567.806,00 (12.711.568.023,00) (10,08)
Pendapatan Retribusi Daerah 5.5.B.1.b 43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 5.5.B.1.c 20.567.807.599,00 17.430.773.198,50 3.137.034.400,50 18,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.5.B.1.d 261.743.353.061,31 170.443.073.347,95 91.300.279.713,36 53,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 439.672.145.033,31 350.043.052.341,45 89.629.092.691,86 25,61
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak 5.5.B.2 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00 (9.088.300.757,00) (15,53)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam) 5.5.B.2 1.890.143.402,00 6.278.012.432,00 (4.387.869.030,00) (69,89)
Dana Alokasi Umum 5.5.B.2 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00 96.771.054.000,00 8,58
Dana Alokasi Khusus 5.5.B.2 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00 3.856.410.000,00 4,90
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan 1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00 87.151.294.213,00 6,85
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS,
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-2
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-3
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Pemerintah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Bupati Banyumas
untuk periode 2013-2018 dijabat oleh Ir. H. Achmad Husein sedangkan Wakil Bupati
dijabat oleh dr. Budhi Setiawan.
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-4
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Banyumas menurut Sektor/Lapangan Usaha atas Dasar harga Berlaku
pada tahun 2009 2013 (Ribuan)
Berdasarkan PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku tahun 2013, sektor yang
mempunyai PDRB terbesar adalah sektor pertanian, yakni sebesar Rp2,716 triliun disusul
berturut-turut oleh sektor jasa sebesar Rp2,314 triliun, sektor industri Rp2,052 triliun, dan
sektor perdagangan sebesar Rp1,867 triliun. Hal ini memberi gambaran bahwa Kabupaten
Banyumas merupakan daerah potensial untuk pertanian, jasa, industri, dan perdagangan.
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-5
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Restoran serta sektor Industri yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 7,16
persen dan 6,67 persen.
Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Kabupaten Banyumas 2005-2013 (persen)
Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pertanian 2,38 1,7 1,73 3,14 5,15 4,89 3,71 1,64 5,27
2. Pertambangan & Penggalian 3,75 4.09 4,62 5,17 4,68 5,12 6,91 4,92 6,53
3. Industri Pengolahan 4,19 2,45 3,24 3,47 3,33 3,04 4,41 6,52 6,67
4. Listrik, Gas dan Air bersih 8,19 9,11 5,16 7,51 4,39 6,36 8,67 4,73 5,67
5. Bangunan 4,63 4,12 4,07 4,71 5,38 6,6 5,87 6,21 5,58
6. Perdagangan,Hotel dan Restoran 4,35 3,8 6,72 6,48 5,69 5,19 7,1 7,15 7,16
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi 5,93 3,13 4,32 5,18 5,95 4,6 6,27 8,23 7,21
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 5,67 5,6 6,85 8,04 5,96 8,01 6,05 6,66 5,71
9. Jasa-jasa 4,21 3,54 6,7 7,9 6,9 7,56 7,69 7,27 4,62
PDRB 4,17 3,21 4,48 5,3 5,38 5,49 5,77 5,86 5,97
Kabupaten Banyumas
Tahun Nasional (% )
(% )
2005 6,32 6,4
2006 14,54 17,11
2007 8,45 8,45
2008 6,14 6,59
2009 12,06 11,06
2010 2,83 2,78
2011 6,29 6,96
2012 3,4 3,79
2013 4,73 4,3
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-6
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-7
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
(6) Penerapan insentif dan disentif perpajakan yang didukung dengan updating data
potensi PAD
g) Kebijakan Retribusi Daerah meliputi:
(1) Peningkatan kualitas pelayanan publik
(2) Penegakan aturan
(3) Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan
(4) Kebijakan Pengelolaan BUMD meliputi peningkatan efektifitas pengelolaan
BUMD berbasis profesionalitas sesuai prinsip tata pengelolaan bisnis yang baik.
2. Kebijakan Dana Perimbangan
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Kabupaten Banyumas mendapatkan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat
transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana
perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah
dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali
potensi ekonomi daerah.
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
a) Dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari Provinsi pada tahun
anggaran 2014 digunakan pagu anggaran tahun 2013 beserta proyeksi kenaikan
penerimaannya.
b) Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Tahun Anggaran
2014 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH).
b. Kebijakan Belanja Daerah
1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan
penambahan PNSD diperhitungkan accress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5%
dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil
rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka
perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah.
c) Dalam merencanakan anggaran dan tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk
PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif, yang kriteria dan
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
d) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemungutan pajak daerah,
Pemerintah Daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan
atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-8
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah
Tahun Anggaran 2014.
e) Penyediaan Anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah
dalam Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
616.A/MenKes/SKB/VI/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT
Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit.
Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan
dianggarkan dalam APBD.
f) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta
belanja penunjang kegiatan didasarkan pada:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
g) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai
berikut:
1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis Biaya
penunjang operasional Kepala Daerah/Kota termasuk di dalamnya Biaya
penunjang operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Belanja Subsidi
Pemberian subsidi hanya diperuntukkan bagi perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan
untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan
kebutuhan masyarakat lainnya.
3. Belanja Hibah
a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti
PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan
Daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, dianggarkan dalam APBD.
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-9
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 0
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 1
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 2
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 3
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Belanja sebesar Rp299.089.147.371,00 atau 85,19 persen; dan dari defisit Pembiayaan
Netto sebesar Rp490.002.000,00 atau 0,14 persen.
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi TA 2014 dengan TA 2013
Realisasi TA 2014 - TA 2013
2014 (Rp) 2013 (Rp) Rp %
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 2.308.424.398.455,40 2.037.636.075.236,00 270.788.323.219,40 13,29
Belanja dan Transfer 2.285.326.471.224,00 2.018.052.963.730,00 267.273.507.494,00 13,24
Surplus/(Defisit) 23.097.927.231,40 19.583.111.506,00 3.514.815.725,40 17,95
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 352.480.276.768,00 354.397.165.262,00 (1.916.888.494,00) (0,54)
Pengeluaran Pembiayaan 24.490.000.000,00 21.500.000.000,00 2.990.000.000,00 13,91
Pembiayaan Netto 327.990.276.768,00 332.897.165.262,00 (4.906.888.494,00) (1,47)
S isa Lebih Pembiayaan
351.088.203.999,40 352.480.276.768,00 (1.392.072.768,60) (0,39)
Anggaran
Tabel 3.3
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2014
berdasarkan Fungsi, Program, Kegiatan, dan Belanja
Jumlah Program Jumlah Kegiatan Belanja (Rp)
No Fungsi
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Pendidikan 13 12 1.236 1.223 175.289.032.382 119.073.759.096 67,93
2 Kesehatan 20 20 140 136 333.790.729.189 291.274.542.842 87,26
3 Pekerjaan Umum 26 26 257 255 305.421.742.272 285.226.876.512 93,39
4 Perumahan 5 5 15 15 6.881.216.250 5.801.558.845 84,31
5 Penataan Ruang 2 2 6 5 1.031.500.000 637.497.620 61,80
6 Perencanaan Pembangunan 11 11 22 22 6.119.349.455 4.578.770.241 74,82
7 Perhubungan 6 6 29 29 12.606.724.000 11.877.600.922 94,22
8 Lingkungan Hidup 7 7 43 43 20.588.018.000 18.632.413.558 90,50
9 Pertanahan 3 3 4 4 6.820.000.000 136.720.802 2,00
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2 15 13 7.468.952.500 4.333.579.362 58,02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 5 5 14 14 680.000.000 514.172.141 75,61
Anak
11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8 8 14 14 2.641.099.000 2.217.868.672 83,98
12 Sosial 6 6 44 44 3.600.718.000 2.812.448.500 78,11
13 Ketenagakerjaan 4 4 25 23 3.900.494.800 3.080.729.997 78,98
14 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3 3 11 11 972.250.000 844.922.400 86,90
15 Penanaman Modal 5 5 9 9 2.325.000.000 1.907.588.547 82,05
16 Kebudayaan 3 3 6 6 2.705.430.000 2.404.627.839 88,88
17 Kepemudaan dan Olah Raga 8 8 12 12 6.186.570.000 5.884.810.534 95,12
18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17 17 55 51 13.580.858.500 9.766.946.736 71,92
19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 83 83 278 274 120.206.300.590 103.547.691.374 86,14
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20 Ketahanan Pangan 4 4 18 18 4.637.274.000 4.333.162.103 93,44
Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 6 12 12 4.037.926.985 3.386.073.836 83,86
21 Statistik 2 2 2 2 115.000.000 94.294.450 82,00
22 Kearsipan 2 2 3 3 55.000.000 51.244.550 93,17
23 Komunikasi dan Informatika 5 5 18 18 3.296.203.000 2.689.822.608 81,60
24 Perpustakaan 2 2 7 7 1.385.000.000 1.239.934.015 89,53
25 Pertanian 16 16 41 40 24.518.492.080 16.680.280.858 68,03
26 Kehutanan 3 3 4 4 648.000.000 557.040.296 85,96
27 Energi dan Sumberdaya Mineral 5 5 20 20 16.021.500.000 14.627.692.003 91,30
28 Pariwisata 4 4 7 7 3.321.295.000 2.786.417.119 83,90
29 Kelautan dan Perikanan 5 5 14 14 6.915.260.100 5.584.541.365 80,76
30 Perdagangan 4 4 17 14 9.813.599.000 5.477.295.483 55,81
Industri 6 6 13 13 5.202.344.000 4.044.901.910 77,75
31 Ketransmigrasian 1 1 2 2 250.000.000 38.574.615 15,43
Jumlah 302 301 2.413 2.377 1.113.032.879.103 936.146.401.751 84,11
Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan berdasarkan SKPD disajikan pada
Lampiran III.1.
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Belanja TA 2014 terealisasi 88,42 persen dibandingkan dengan anggarannya. Rendahnya
realisasi Belanja TA 2014 terutama terjadi pada pos Belanja Langsung, yaitu belanja untuk
pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini antara lain disebabkan oleh antara lain:
1. Tidak dapat dilaksanakannya proses lelang atau lelang ulang pengadaan barang dan jasa
yang dianggarkan pada APBD Perubahan.
2. Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Induk dikarenakan
ketidaktepatan akun belanja dan revisinya harus dilakukan dalam APBD Perubahan.
3. Terjadinya putus kontrak beberapa kegiatan pembangunan konstruksi terutama yang
dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan.
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Tabel 4.2
Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,
piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:
1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan
penyisihan piutang tidak tertagih;
4) Persediaan dicatat sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur
piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih
diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan
analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar
(outstanding).
Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur
piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan
dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah
sebagai berikut:
a) untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun
ditetapkan sebesar 5%;
b) untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu
dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase
penyisihan sebagai berikut:
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana
yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Pengukuran Pendapatan-LRA
a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto.
c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
A. Pengakuan Pendapatan-LRA
Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP
diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum
Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk Pendapatan kas yang
diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan
hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan
bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pendapatan-LRA
diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang
diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak
diakui sebagai Pendapatan-LRA.
B. Pengakuan Belanja
Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan
sebagai berikut:
31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang
pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui
pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.
Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas
pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai
berikut:
1. Kuasa BUD menerbitan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana
sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang
Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir
tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir
tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU)
sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
3. Khusus untuk RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang yang telah menerapkan pola
pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Hal ini diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
BAB V
2.500
51,2
44,29
2.000
36,44
Miliar Rupiah
37,92
1.500
27,76 1.821,60
1.684,98
1.000 1.536,89
1.363,58
1.028,89
500
308,35 435.59
164,89 191,89 242,10
0
2010 2011 2012 2013 2014
Belanja dan Transfer pada TA 2014 terealisasi sebesar Rp2.285.326.471.224,00 atau 88,43
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2014 sebesar
Rp2.584.415.618.595,00. Belanja dan Tranfser TA 2014 mengalami kenaikan
Rp267.273.507.494,00 atau 13,24 persen jika dibandingkan dengan TA 2013.
Realisasi Belanja dan Transfer TA 2014 terdiri atas Belanja Operasi sebesar
Rp1.852.641.770.003; Belanja Modal sebesar Rp360.164.898.641,00; dan Belanja Tidak
Terduga sebesar Rp15.844.594,00 dan Transfer sebesar Rp72.503.957.986,00. Perkembangan
realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2010 terlihat pada Grafik 5.2.
2.500 0,015
360,03
0,356
2.000
0,32 313,18
Miliar Rupiah
234,95
1.500 5,14
169,31
1,88
103,06
1.000 1.999,23
1.704,50
1.496,96
1.301,80
500 1.073,42
0
2010 2011 2012 2013 2014
2014 2013
2014 2013
Pendapatan Pajak Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak Hotel 5.000.000.000,00 4.772.100.218,00 3.814.325.446,00
Pajak Restoran 4.000.000.000,00 2.251.463.454,00 1.881.900.698,00
Pajak Hiburan 1.500.000.000,00 1.542.861.120,00 1.380.340.403,00
Pajak Reklame 3.000.000.000,00 2.026.432.563,00 2.354.935.033,00
Pajak Penerangan Jalan 32.000.000.000,00 37.640.166.859,00 32.793.199.088,00
Pajak Mineral Bukan Logam
1.000.000.000,00 2.186.339.453,00 1.539.360.181,00
dan Bantuan
Pajak Parkir 500.000.000,00 308.167.668,00 219.603.602,00
Pajak Air Tanah 300.000.000,00 300.854.778,00 120.728.630,00
Bea Perolehan Hak atas
20.000.000.000,00 22.164.139.138,00 20.939.992.143,00
Tanah dan Bangunan
Pajak PBB Perdesaan dan
38.000.000.000,00 36.996.804.877,00 46.245.764.559,00
Perkotaan
105.300.000.000,00 110.189.330.128,00 111.290.149.783,00
2014 2013
Hasil Retribusi Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan 23.205.036.509,00 22.289.425.339,00 12.684.324.476,00
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan 336.000.000,00 427.482.000,00 381.224.500,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil - - 2.749.397.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan
umum 1.350.000.000,00 1.454.153.848,00 1.548.489.462,00
Retribusi Pelayanan Pasar 4.200.000.000,00 4.313.144.820,00 4.087.193.335,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.060.000.000,00 1.308.695.000,00 1.273.368.700,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 25.000.000,00 27.500.000,00 20.000.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 20.000.000,00 25.950.000,00 24.340.000,00
Retribusi Pengendalian M enara
Telekomunikasi 1.151.000.000,00 1.203.100.000,00 -
31.347.036.509,00 31.049.451.007,00 22.768.337.473,00
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.173.293.270,00 1.309.113.530,00 892.953.722,00
Retribusi Terminal 2.200.000.000,00 2.228.695.887,00 2.242.248.425,00
Retribusi Rumah Potong Hewan 708.078.000,00 524.182.500,00 651.325.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.153.050.000,00 5.252.553.241,00 5.280.612.442,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000.000,00 101.532.000,00 200.002.200,00
Retribusi Jasa Usaha Lainnya - - 114.642.320,00
9.334.421.270,00 9.416.077.158,00 9.381.784.609,00
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin M endirikan Bangunan 2.497.500.000,00 2.596.552.085,00 2.431.800.569,00
Retribusi Izin Gangguan 566.800.000,00 773.396.840,00 523.237.345,00
Retribusi Izin Trayek 40.000.000,00 56.550.000,00 83.508.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya - - 5.000.000,00
3.104.300.000,00 3.426.498.925,00 3.043.546.414,00
Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai
pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2014. Realisasi tersebut
berasal dari obyek investasi sebagai berikut:
2014 2013
Lain-lain PAD yang Sah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak
Dipisahkan 60.000.000,00 1.041.418.999,00 1.058.968.400,00
Penerimaan Jasa Giro 5.063.730.350,00 15.515.368.278,00 16.801.086.372,00
Pendapatan Bunga 5.057.613.753,00 12.492.630.819,00 5.358.424.678,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah - 3.179.400,00 9.871.000,00
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan - 431.957.093,00 699.921.961,00
Pendapatan Denda Pajak - 639.356.056,00 420.534,00
Pendapatan Denda Retribusi - 10.079.326,00 22.145.994,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan 100.000.000,00 809.813.300,00 411.907.096,00
Pendapatan Dari Pengembalian - 1.060.530.939,00 2.818.605.757,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 1.934.736.573,00 2.237.557.228,00 2.098.409.715,00
Pendapatan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan - - 1.253.240.000,00
Pendapatan BLUD 204.380.430.329,00 231.318.701.943,40 120.412.781.335,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir 518.371.185,00 513.362.185,00 -
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah - 147.912.510,00 164.753.500,00
Pendapatan Lain yang Sah Usaha
Pertambangan 40.000.000,00 - 347.000,00
Lain lain PAD yang Sah Lainnya - 3.519.446.010,00 175.927.972,00
217.154.882.190,00 269.741.314.086,40 151.286.811.314,00
2014 2013
Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
2014 2013
Dana Alokasi Khusus
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bidang Pendidikan 39.503.000.000,00 39.503.000.000,00 49.820.770.000,00
Bidang Kesehatan 9.819.120.000,00 9.819.120.000,00 9.630.550.000,00
Bidang Sarana Jalan 7.434.890.000,00 7.434.890.000,00 -
Bidang Sarana Irigasi 5.271.210.000,00 5.271.210.000,00 4.799.080.000,00
Bidang Air Bersih dan Air M inum 2.343.380.000,00 2.343.380.000,00 1.380.530.000,00
Bidang Sanitasi 1.546.640.000,00 1.546.640.000,00 1.590.130.000,00
Bidang Perikanan 3.387.000.000,00 3.387.000.000,00 2.893.660.000,00
Bidang Pertanian 7.894.090.000,00 7.894.090.000,00 4.652.440.000,00
Bidang Lingkungan Hidup 1.402.080.000,00 1.402.080.000,00 1.317.370.000,00
Bidang Kependudukan dan KB 1.286.860.000,00 1.286.860.000,00 1.173.910.000,00
Bidang Perdagangan 2.158.220.000,00 2.158.220.000,00 944.230.000,00
Bidang Perhubungan dan Komunikasi 472.650.000,00 472.650.000,00 460.060.000,00
82.519.140.000,00 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
B. BELANJA .....................................................................................Rp2.211.121.901.972,00
Realisasi Belanja pada TA 2014 sebesar Rp2.212.822.513.238,00 yang berarti mencapai
88,24 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar
Rp2.507.769.321.595,00.
Belanja Menurut Organisasi (SKPD)
Realisasi Belanja pada TA 2014 menurut organisasi terbesar adalah pada Dinas
Pendidikan sebesar Rp1.051.814.527.781,00 atau 47,53 persen dari total Belanja
Pemerintah Daerah.
Komposisi 5 (lima) terbesar SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2013 tergambar pada
Grafik 5.3 sebagai berikut:
2014 2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Operasi 2.052.692.782.491,00 1.852.641.770.003,00 1.635.737.605.482,00
Belanja Modal 450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 313.188.975.057,00
Belanja Tidak Terduga 4.409.501.555,00 15.844.594,00 356.646.000,00
2.507.769.321.595,00 2.212.822.513.238,00 1.949.283.226.539,00
2014 2013
Belanja Operasi: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai 1.395.296.819.343,00 1.298.564.680.518,00 1.181.577.521.238,00
Belanja Barang dan Jasa 547.191.940.824,00 482.193.159.458,00 372.329.636.302,00
Belanja Hibah 97.415.832.324,00 62.570.682.375,00 78.211.037.942,00
Belanja Bantuan Sosial 12.788.190.000,00 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00
2.052.692.782.491,00 1.852.641.770.003,00 1.635.737.605.482,00
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas.
Realisasi hibah sebesar Rp62.570.682.375,00 terdiri atas:
1) Hibah berupa uang sebesar Rp35.451.428.225,00; melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA
PPKD).
2) Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada
masyarakat sebesar Rp27.119.254.150,00. Dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), belanja hibah barang/jasa dianggarkan dalam kelompok
Belanja Barang namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan
disajikan dalam kelompok Belanja Hibah.
Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada
masyarakat dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:
Hibah berupa
Barang/Jasa
Rp
Dinas Pendidikan 13.352.432.977,00
Dinas Kesehatan 147.500.000,00
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 88.430.000,00
Badan Lingkungan Hidup 175.072.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 49.490.280,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 189.955.000,00
Sekretariat Daerah 66.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
90.306.500,00
Pangan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9.283.277.368,00
Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral 14.773.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 3.604.496.025,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 57.521.000,00
Jumlah 27.119.254.150,00
sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas.
Realisasi bantuan sosial sebesar Rp9.313.247.652,00 terdiri atas:
1) Bantuan sosial berupa uang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) sebesar
Rp9.220.644.432,00.
2) Bantuan Sosial berupa barang/jasa sebesar Rp92.603.220,00. Dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), bantuan sosial berupa barang/jasa
dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang namun untuk kepentingan
penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Bantuan
Sosial.
Bantuan Sosial berupa barang/jasa dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:
Bantuan Sosial
Barang/Jasa
Rp
Dinas Pendidikan 2.780.000,00
Dinas Kesehatan 89.823.220,00
Jumlah 92.603.220,00
Belanja modal dan realisasi aset yang diperoleh dari belanja modal dijelaskan pada
mengenai Aset Tetap.
Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut.
C. TRANSFER
Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik.
Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan TA 2014 adalah sebagai berikut:
6) Bantuan penghasilan tetap sesuai UMRK bagi kepala desa dan perangkat
desa sebesar Rp30.897.563.392,00.
7) Bantuan keuangan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sebesar Rp2.099.993.000,00.
8) Bantuan keuangan untuk pembangunan pasar desa sebesar
Rp1.500.000.000,00.
2) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp853.230.999,00
digunakan untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil
di DPRD Kabupaten Banyumas, yakni kepada PDI Perjuangan, Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional,
Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan
Partai Nasdem.
2014 2013
Pembiayaan: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 354.397.165.262,00
2 Pengeluaran Pembiayaan 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 21.500.000.000,00
Pembiayaan Netto 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 332.897.165.262,00
2014 2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA 352.480.278.768,00 352.480.276.768,00 331.470.960.480,00
Pencairan Dana Cadangan - - 22.926.204.782,00
Penerimaan Kembali Pemberian
Piutang 500.000.000,00 - -
352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 354.397.165.262,00
BKK Purwokerto. Dengan penambahan tersebut, total dana yang telah dikeluarkan
sebagai modal dana bergulir melalui BPR-BKK Purwokerto Utara sebesar
Rp8.540.000.000,00.
2014 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer,
dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini.
1. Dari target pendapatan sebesar Rp2.255.935.339.827,00 realisasinya sebesar
Rp2.308.424.398.455,40 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar
Rp52.489.058.628,40. Pelampauan target pendapatan terutama pada lain-lain PAD yang
Sah sebesar Rp52.586.431.896,40; pajak daerah sebesar Rp4.889.330.128,00; dan
transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp27.095.383.000,00.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp2.507.769.321.595,00 realisasinya sebesar
Rp2.212.822.513.238,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp294.946.808.357,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
a. Selisih kurang anggaran belanja operasi sebesar Rp200.051.012.488,00 yang terdiri
atas:
1) Selisih kurang anggaran belanja operasi bersifat tidak langsung selain untuk
pelaksanaan kegiatan, yakni:
1) Selisih kurang pembayaran belanja pegawai bersifat tidak langsung
sebesar Rp92.849.503.851,00.
2) Selisih kurang anggaran belanja hibah uang sebesar
Rp19.113.404.625,00.
3) Selisih kurang anggaran belanja bantuan sosial berupa uang sebesar
Rp3.295.765.568,00
4) Selisih kurang anggaran belanja bantuan keuangan sebesar
Rp3.334.877.839,00.
2) Selisih kurang anggaran belanja operasi untuk pelaksanaan kegiatan, yakni:
1) Selisih kurang anggaran belanja pegawai sebesar Rp8.455.648.624,00.
2) Selisih kurang anggaran belanja barang sebesar Rp77.928.689.820,00.
3) Selisih kurang anggaran belanja modal sebesar Rp90.502.138.908,00.
b. Selisih kurang anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp4.393.656.961,00.
3. Sisa anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas antara lain berasal dari (1) anggaran
belanja pegawai yang ditunda pembayarannya; (2) kegiatan yang bersumber dari
Pemerinth Pusat yang sisa anggarannya kembali pada TA 2015; dan (3) kegiatan
bersumber dari Pemerintah Daerah yang realisasinya rendah.
4. Anggaran belanja pegawai yang ditunda pembayaranya antara lain meliputi:
a. Pembayaran Tambaan Penghasilan untuk Guru, dari yang dianggarkan sebesar
Rp14.908.975.000,00 realisasinya sebesasr Rp4.607.750.000,00 atau terdapat sisa
anggaran sebesar Rp10.301.225.000,00.
Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas dana selama lima tahun terakhir untuk Kabupaten
Banyumas disajikan pada Grafik berikut ini.
Grafik 5.4 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca
Tahun 2010-2014
A. Aset Lancar
Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah
yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal
neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 dapat dirinci sebagai berikut:
1. Kas
Saldo kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di
Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD dengan perincian sebagai berikut:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Kas (Rp) (Rp)
Kas di Kas Daerah 303.135.747.509,00 343.577.913.415,00
Kas di Bendahara Penerimaan 470.651.333,00 576.560.511,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 476.224.035,00 997.320.891,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah 47.570.683.732,40 8.031.588.918,00
Kas Lainnya 6.374.092.603,00 -
358.027.399.212,40 353.183.383.735,00
1) Rekening Giro
Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik
Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro,
dengan rincian sebagai berikut:
Rekening Giro: 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(Rp) (Rp)
Bank BPD Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000103 47.462.348.768,00 247.308.513.418,00
Bank BPD Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000100 - -
Bank BRI Cab. Purwokerto No. 00000077-01-000069-300 609.703.673,00 912.586.472,00
Bank BRI Cab. Ajibarang No. 00000151-01-000012-301 63.695.068,00 356.813.525,00
48.135.747.509,00 248.577.913.415,00
saldo pada rekening dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah setiap awal
bulan berikutnya.
2) Deposito
Saldo deposito sebesar Rp 255.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah
Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu
satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO).
Tingkat bunga deposito tahun 2013 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku
pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Deposito terebut terdiri
atas:
a) Deposito pada Bank Jateng Cabang Purwokerto sebesar
Rp225.000.000.000,00.
b) Deposito pada Bank BRI Cabang Purwokerto sebesar
Rp12.500.000.000,00.
c) Deposito pada Bank BRI Cabang Ajibarang sebesar Rp7.500.000.000,00.
d) Deposito pada BNI Cabang Purwokerto sebesar Rp5.000.000.000,00.
e) Deposito pada Bank Mandiri Cabang Purwokerto sebesar
Rp5.000.000.000,00.
Selain deposito milik Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah juga
menyimpan 58 deposito atas nama Bupati sebagai jaminan kesungguhan
pertambangan dengan nilai sebesar Rp479.774.259,00. Lihat juga penjelasan
mengenai Utang Perhitungan Fihak Ketiga.
e. Kas Lainnya
Kas Lainnya sebesar Rp6.374.092.603,00 merupakan sisa Dana BOS di
SD/SMP/SMA/SMK negeri, dengan rincian sebagai berikut:
1) Sebesar Rp1.409.871.286,00 pada 786 sekolah SD negeri.
2) Sebesar Rp4.713.967.575,00 pada 83 sekolah SMP negeri.
3) Sebesar Rp250.253.742,00 pada 25 sekolah SMA/SMK negeri.
3. Piutang Pendapatan
Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2014 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang
Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:
a. Piutang Pajak
Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah
yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pendapatannya. Piutang
Pajak tersebut terdiri atas:
Piutang PBB-P2 tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 semula merupakan
piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.
Mulai 1 Januari 2013, PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan
PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan
melalui 2 (dua) dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, yakni:
a) BAST tanggal 5 Januari 2013 berupa penyerahan Sistem Aplikasi, Basis
Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB.
b) BAST tanggal 8 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Menteri
Keuangan, Data Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 sebesar
Rp44.141.191.361,00 dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung.
Berdasarkan Basis Data PBB-P2 pada BAST tanggal 5 Januari 2013, piutang
PBB-P2 tahun 2002 sampai dengan 2012 adalah sebesar
Rp107.893.541.755,00 sehingga berbeda dengan yang dinyatakan di dalam
BAST tanggal 8 Februari 2013.
Untuk memastikan pihak-pihak yang belum melunasi kewajiban pembayaran
piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012, Pemerintah Kabupaten Banyumas
melakukan upaya pemutakhiran Basis Data PBB-P2. Sampai dengan terbitnya
laporan keuangan ini, proses penelusuran kembali tersebut masih berlangsung.
Hasil penelusuran terhadap PBB-P2 tersebut akan menyebabkan saldo piutang
PBB-P2 pengalihan dari Dirjen Pajak lebih besar atau lebih rendah dari yang
diserahkan dalam BAST sebesar Rp44.141.191.361,00.
Di samping itu, di antara Piutang PBB-P2 yang diserahkan, piutang tahun
2001 sebesar Rp10.220.120.998,00 telah diusulkan penghapusan piutang
kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SP-3775/WPJ/32/KP/01/2012
tanggal 6 Agustus 2012. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini, belum
ada keputusan dari Menteri Keuangan atas usulan penghapusan piutang
tersebut.
b. Piutang Retribusi
Akun piutang retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan
retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima
pembayarannya.
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31 Desember 2014 (Rp) 31 Desember 2013 (Rp)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.348.867.548,70 1.372.789.558,70
Piutang Denda Retribusi 27.882.514,00 26.478.544,00
Piutang BLUD 19.496.857.648,00 18.756.133.650,00
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 51.005.210,00 18.586.637,50
Jumlah 20.924.612.920,70 20.173.988.390,20
Penyisihan Piutang
SKPD
Tidak Tertagih
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 7.855.837,50
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
4.750.000,00
Ketahanan Pangan
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 56.291.900,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 37.014.192.758,40
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (TGR) 543.370.498,71
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 163.251.152,65
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 400.929.468,75
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 155.535.817,45
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 626.961.967,85
Sekretariat Daerah 2.700.000
Sekretariat DPRD 552.112.500,00
Jumlah 39.527.951.901,31
6. Persediaan
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis
pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja.
Jumlah persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai
berikut:
23.629.125.686,77 25.570.071.060,29
Penyisihan
Jumlah Penyisihan
Kelompok Dana Bergulir Jumlah Bruto Tidak
(Rp)
Tertagih
Dana Bergulir melalui Bank Jateng
M acet 142.583.437,00 90% 128.325.093,30
Jumlah 142.583.437,00 128.325.093,30
3. Investasi Permanen
Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten
Banyumas dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat
permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode
biaya (cost method) maupun metode ekuitas (equity method). Rincian atas investasi
permanen adalah sebagai berikut:
Perkembangan nilai investasi pada PD. BKK Purwokerto Selatan selama tahun
2014 adalah sebagai berikut:
c. Investasi pada PD. BPR BKK Purwokerto terdiri atas saham dengan persentase
kepemilikan 54,94 persen dengan rincian sebagai berikut:
Perkembangan nilai investasi pada PD. BPR BKK Purwokerto selama tahun 2014
adalah sebagai berikut:
e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) RPP Jawa Tengah didirikan
bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah
kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten
Banyumas adalah sebesar Rp444.000.000,00 atau 0,88 persen.
f. PT. Banyumas Investama Jaya (PT. BIJ) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian PT. Banyumas
Investama Jaya. PT. BIJ didirkan tanggal 7 Agustus 2009 dengan pemegang saham
Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Gotong
Royong. Modal dasar dan modal yang disetor sampai dengan 31 Desember 2014
adalah sebagai berikut:
Kekurangan Modal
Pemegang saham Modal Dasar % Modal yang Disetor %
Disetor
KPN Gotong Royong 10.000.000,00 0,25 10.000.000,00 0,50 -
Pemkab Banyumas 4.000.000.000,00 99,75 2.000.000.000,00 99,50 2.000.000.000,00
4.010.000.000,00 100,00 2.010.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00
Perkembangan nilai investasi pada PT BIJ selama tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp388.058.691.002,78 terdiri atas mutasi penambahan
nilai Aset Tetap dan mutasi penurunan nilai Aset Tetap.
Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) pencatatan aset sebelumnya yang tidak
tercatat; (2) penerimaan aset dari donasi/hibah; (3) penambahan aset dari Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) TA 2014; (4) penambahan aset dari belanja modal tahun 2014;
(5) penambahan aset dari belanja non modal tahun 2014; (6) klasifikasi masuk berupa
Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; (7) koreksi
pengelompokkan yang menambah nilai aset; dan (8) koreksi pembukuan yang menambah
nilai aset; (9) penambahan aset dari pengadaan jamkesmas; (10) reklasifikasi dari aset
lainnya; dan (11) reklasifikasi dari barang ekstrakomptabel.
Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan aset tetap; (2) klasifikasi keluar
berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; (3)
koreksi pengelompokkan yang mengurangi nilai aset;(4) koreksi pembukuan yang
mengurangi nilai aset; (5) reklasifikasi ke aset lainnya, dan (6) reklasifikasi menjadi barang
ekstrakomptabel.
Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas
adalah sebagai berikut.
Jumlah mutasi bersih 8.059.371.038,00 80.864.581.943,00 146.859.645.131,00 159.838.476.882,00 13.746.394.326,78 (21.309.778.318,00) 388.058.691.002,78
Konstruksi
Peralatan dan Bangunan dan Jalan, Jaringan,
SKPD Tanah Aset Tetap Lainny a dalam Jumlah
Mesin Gedung dan Irigasi
Pengerjaan
Dinas Cipta Kary a, Kebersihan dan Tata
- 6.750.000,00 3.175.845.000,00 - - -
Ruang 3.182.595.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan -
Informatika 105.000.000,00 - - - - 105.000.000,00
Puskesmas Tambak I - 5.500.000,00 - - - - 5.500.000,00
Puskesmas Kembaran I - 96.985.500,00 - - - - 96.985.500,00
Puskesmas Purwokerto Barat - 75.370.000,00 - - - - 75.370.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara II - 3.736.000,00 - - - - 3.736.000,00
Puskesmas Baturraden I - 8.000.000,00 - - - - 8.000.000,00
Puskesmas Ajibarang I - 1.400.000,00 - - - - 1.400.000,00
Rumah Sakit Umum Bany umas - - 799.487.000,00 - - - 799.487.000,00
Dinas Pendidikan 33.800.000,00 1.699.490.338,00 1.652.430.588,00 50.855.500,00 96.515.973,00 - 3.533.092.399,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebuday aan -
Dan Pariwisata 13.800.000,00 - - - - 13.800.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
10.750.000,00 - - - - 10.750.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan & 9.583.466.780,00
Koperasi - - - - - 9.583.466.780,00
Kecamatan Kembaran - 19.215.000,00 - - - - 19.215.000,00
Kelurahan Pasirmuncang - 1.850.000,00 - - - - 1.850.000,00
Kelurahan Kober - 525.000,00 - - - - 525.000,00
Kelurahan Berkoh 5.486.090,00 - - - - - 5.486.090,00
Kelurahan Purwokerto Kulon 338.517.060,00 - - - - - 338.517.060,00
Kelurahan Purwanegara - 2.305.000,00 - - - - 2.305.000,00
Kelurahan Bobosan 59.200.000,00 - - - - - 59.200.000,00
Kelurahan Purwokerto Lor 1.088.800.000,00 - - - - - 1.088.800.000,00
Kecamatan Cilongok - 6.750.000,00 - - - - 6.750.000,00
Kecamatan Pekuncen - 1.424.500,00 - - - - 1.424.500,00
Penambahan aset yang belum tercatat antara lain pada SKPD sebagai berikut:
a) pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berupa tanah bangunan
pasar Blok C Pasar wage seluas1.635 m2 dengan nilai Rp8.700.534.780,00 dan
tanah bangunan yang digunakan untuk pertokoan/ruko dengan lokasi di Jl Slamet
Riyadi Pereng (Komplek Pratista Harsa Purwokerto) seluas 1,438 m2 senilai
Rp882.932.000,00.
b) Pada Kelurahan Purwokerto Lor berupa tanah lapangan Pelopor seluas 5,725 m2
dengan lokasi di RT 0005 RW 02 dengan nilai Rp916.000.000,00 dan tanah
lapangan kuliner seluas 1,350 m2 dengan nilai Rp172.800.000,00.
c) Pada RSUD Banyumas aset bangunan yang belum tercatat merupakan bangunan
gedung hasil tukar menukar dengan BKKBN pada tahun 2012 dengan nilai
Rp799.487.000,0.
1) Penambahan Aset Tetap dari Donasi/Hibah
Penambahan aset dari hibah/donasi meliputi penambahan aset dari hibah atau donasi
tahun 2014. Sumber hibah meliputi Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, dan komite sekolah. Dinas Sumbar Daya Energi dan Mineral merupakan
hibah sumur dalam dari Kementrian ESDM. Penambahan hibah tersebut meliputi
kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:
Konstruksi
Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya
Pengerjaan
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata - 66.000.000 - - - - 66.000.000
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - 323.840.000 - - - - 323.840.000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - 2.477.160.720 - - 2.477.160.720
Puskesmas Sumbang I - 600.000 - - - - 600.000
Rumah Sakit Umum Banyumas - 89.801.000 - - 99.215.075 - 189.016.075
Rumah Sakit Umum Ajibarang - 12.033.280 - - - - 12.033.280
Dinas Pendidikan 148.190.000 4.184.663.048 8.624.205.248 41.784.000 3.712.485.781 - 16.711.328.077
Dinas Peternakan dan Perikanan - 127.026.100 171.000.000 - - - 298.026.100
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah - 956.000.000 - - - - 956.000.000
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan - 57.852.924 - - - - 57.852.924
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 40.000.000 - - 2.460.000 - 42.460.000
Kelurahan Kober - 750.000 - - - - 750.000
Kelurahan Teluk - - 105.420.000 - - - 105.420.000
Kelurahan Kranji - 29.600.000 - - - - 29.600.000
Kecamatan Cilongok - 720.000 - - - - 720.000
Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah pada DPPKAD terdiri atas
4 unit ambulance dengan nilai per unit Rp239.000.000,00 atau total sebesar
Rp956.000.000,00.
2) Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS TA 2014
Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Dana BOS TA 2014 sebesar
Rp14.076.699.744,47 berada SD/SMP/SMA/SMK negeri pada lingkup pada Dinas
Pendidikan.
3) Penambahan aset tetap dari belanja modal TA 2014 terdiri atas belanja modal
sebesar Rp347.377.773.770,00 dan belanja modal BLUD sebesar
Rp4.126.584.825,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai penambahan aset dari belanja
modal diuraikan pada butir 11) Perbandingan realisasi belanja modal dengan
penambahan aset tetap dari belanja modal.
5) Reklasifikasi Masuk Aset Tetap dari Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah selesai
Konstruksi dalam pekerjaan yang telah selesai terdiri atas aset tetap dan SKPD
sebagai berikut:
Konstruksi
Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan Lainny a
Pengerjaan
Dinas Cipta Kary a, Kebersihan dan
Tata Ruang - - 657.345.520,00 - - - 657.345.520,00
Dinas Sumber Day a Air dan Bina
Marga - - - 28.856.423.035,00 - - 28.856.423.035,00
Dinas Energi dan Sumber Day a
Mineral - - 431.776.500,00 1.019.770.800,00 - - 1.451.547.300,00
Dinas Pendidikan - - 3.023.907.808,00 - - - 3.023.907.808,00
Dinas Peternakan dan Perikanan - - 614.550.500,00 - - - 614.550.500,00
Jumlah - - 4.727.580.328,00 29.876.193.835,00 - - 34.603.774.163,00
7) Koreksi pembukuan
Koreksi pembukuan merupakan koreksi nilai atas aset-aset yang sebelumnya telah
tercatat. Koreksi pembukuan aset tetap yang menambah nilai aset terdiri atas aset
tetap dan SKPD sebagai berikut :
Konstruksi
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya
P engerjaan
P uskesmas Sumpiuh I - - 114.305.000,00 - - - 114.305.000,00
Dinas P endidikan - 2.500.000,00 3.513.257.000,00 - - - 3.515.757.000,00
Kelurahan Kebokura 316.577.099,00 - - - - - 316.577.099,00
Kelurahan P abuaran - - 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00
Jumlah 316.577.099,00 2.500.000,00 3.877.562.000,00 - - - 4.196.639.099,00
Konstruksi
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya
P engerjaan
P uskesmas Somagede - 51.850.000,00 - - - - 51.850.000,00
P uskesmas Baturraden II - 2.448.000,00 - - - - 2.448.000,00
Pengadaan aset tetap yang berasal dari dana Jamkesmas antara lain berupa:
Reklasifikasi dari aset lainnya Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar
Rp7.335.494.000,00 pada DPPKAD merupakan bagian dari Kompleks Pertokoan
Kebondalem yang telah selesai masa kerjasamanya (lihat juga penjelasan Aset
Kemitraan).
10) Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel
Penambahan aset tetap reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel merupakan koreksi
mutasi aset tahun 2013 atas mutasi antar SKPD yang sebelumnya mengurangi aset
tetap. Pengurangan aset tetap tersebut seharusnya merupakan pengurangan barang
ekstrakomptabel. Penambahan aset tersebut meliputi kelompok dan SKPD sebagai
berikut:
P eralatan dan
SKPD Jumlah
Mesin
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.157.500,00 1.157.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 39.368.000,00 39.368.000,00
Dinas Kependudukan dan P encatatan Sipil 20.250.000,00 20.250.000,00
Kecamatan P atikraja 200.000,00 200.000,00
Jumlah 60.975.500,00 60.975.500,00
11) Perbandingan realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dari belanja
modal
Dalam perbandingannya dengan realisasi Belanja Modal TA 2014 sebagaimana
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, terdapat perbedaan antara realisasi
belanja modal dengan penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal.
Perbandingannya adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja P enambahan Aset dari
Selisih
Modal Belanja Modal
1 Tanah 1.556.351.169,00 1.523.105.317,00 33.245.852,00
2 P eralatan dan Mesin 87.010.802.628,00 80.353.942.715,00 6.656.859.913,00
3 Gedung dan Bangunan 120.096.753.202,00 120.967.706.584,00 (870.953.382,00)
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 146.102.387.720,00 129.105.418.927,00 16.996.968.793,00
5 Aset Tetap Lainnya 5.398.603.922,00 6.260.189.207,00 (861.585.285,00)
6 Konstruksi Dalam P engerjaan 13.293.995.845,00 (13.293.995.845,00)
360.164.898.641,00 351.504.358.595,00 8.660.540.046,00
Selisih antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset dari belanja modal
sebesar Rp 8.660.540.046,00 disebabkan oleh:
a) Selisih belanja modal antar jenis disebabkan karena ada realisasi belanja modal
yang pada kenyataannya untuk penambahan aset tetap lain jenis, sebagai
berikut:
Belanja Modal
1 Tanah 1.523.105.317 - - - - - 1.523.105.317
dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 5.925.767.128,00 dan aset tetap
lainnya sebesar Rp 1.704.745.740,00;
c) hasil belanja modal yang tidak diakui sebagai aset tetap karena secara substansi
tidak membentuk aset tetap dengan nilai sebesar Rp 994.027.178,00. Belanja
modal yang tidak diakui sebagai aset tetap ini meliputi SKPD:
(1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp 2.528.252,00; yakni
pengeluaran belanja modal untuk biaya administrasi pengadaan tanah,
sedangkan proses pembebasan tanah masih belum selesai.
(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp237.248.518,00; yakni merupakan pengeluaran
belanja modal untuk pengadaan bahan-bahan pendukung medis dan belanja
barang pakai habis (sebesar Rp206.530.918,00 berasal dari belanja modal
BLUD) dan sebesar Rp 30.717.600,00 berasal dari belanja modal yang
berupa biaya administrasi dan biaya apraisal tanah untuk Puskesmas
Puskesmas Kedungbanteng.
(3) Rumah Sakit Umum Ajibarang sebesar Rp73.390.800,00; yakni merupakan
pengeluaran belanja modal untuk pengadaan bahan-bahan pendukung
medis dan barang pakai habis, berasal dari belanja modal BLUD.
(4) Dinas Pendidikan sebesar Rp680.859.608,00; yakni merupakan
pengeluaran belanja modal untuk biaya operasional dan perjalanan dalam
rangka memperoleh aset tetap.
Perbandingan antara realisasi belanja modal dengan dengan penambahan aset
tetap dan barang ekstrakomptabel untuk masing-masing SKPD disajikan pada
Lampiran V.12.
Konstruksi
Peralatan dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
Tanah Gedung dan Bangunan Dalam Jumlah
Mesin Jaringan Lainny a
Pengerjaan
Sekretariat DPRD - 379.580.500,00 - - - - 379.580.500,00
Sekretariat Daerah - 3.500.000,00 - - - - 3.500.000,00
Dinas Cipta Kary a, Kebersihan dan Tata Ruang - 70.475.000,00 - - - - 70.475.000,00
Dinas Energi dan Sumber Day a Mineral - 6.500.000,00 - - - - 6.500.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - 86.200.000,00 - - - - 86.200.000,00
Dinas Kesehatan - 57.000.000,00 - - - - 57.000.000,00
Laboratorium Kesehatan Masy arakat - 10.000.000,00 - - - - 10.000.000,00
Balai Kesehatan Mata Masy arakat - 12.500.000,00 346.898.000,00 - - - 359.398.000,00
Puskesmas Kebasen - - 308.870.000,00 - - - 308.870.000,00
Puskesmas Sumpiuh I - - 159.171.000,00 - - - 159.171.000,00
Puskesmas Sokaraja II - 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00
Puskesmas Kalibagor - - 170.000.000,00 - - - 170.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat - - 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00
Puskesmas Baturraden II - 4.700.000,00 - - - - 4.700.000,00
Puskesmas Pekuncen - - 54.000.000,00 - - - 54.000.000,00
Puskesmas Gumelar - - 269.839.000,00 - - - 269.839.000,00
Puskesmas Wangon II - - 45.440.000,00 - - - 45.440.000,00
Puskesmas Rawalo - 12.500.000,00 525.000.000,00 - - - 537.500.000,00
Rumah Sakit Umum Bany umas - 62.632.000,00 - - - - 62.632.000,00
Rumah Sakit Umum Ajibarang - 256.886.706,00 - - - - 256.886.706,00
Dinas Pendidikan - 283.050.996,00 1.470.284.937,00 - 243.096.060,00 - 1.996.431.993,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebuday aan Dan
Pariwisata - 160.000.000,00 129.800.000,00 - - - 289.800.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 24.200.000,00 - - - - 24.200.000,00
Badan Pemberday aan Masy arakat, Perempuan
dan KB - 24.000.000,00 - - - - 24.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 41.000.000,00 2.000.000,00 - - - 43.000.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - 33.000.000,00 - - - - 33.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan - 46.000.000,00 - - - - 46.000.000,00
Bapeluh Pertanian, Perikanan,Kehutanan dan
Ketahanan Pangan - 159.780.000,00 - - - - 159.780.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi - 60.000.000,00 - - - - 60.000.000,00
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah - 93.105.000,00 - - - - 93.105.000,00
Badan Penanaman Modal dan Pelay anan
Perizinan - 7.000.000,00 - - - - 7.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja - 85.810.000,00 - - - - 85.810.000,00
Badan Kepegawaian Daerah - 85.000.000,00 - - - - 85.000.000,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 30.000.000,00 24.000.000,00 - - - 54.000.000,00
Kecamatan Somagede - 50.000,00 - - - - 50.000,00
Kecamatan Patikraja - 6.000.000,00 - - - - 6.000.000,00
Kelurahan Sumpiuh - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Kebokura - 1.190.000,00 - - - - 1.190.000,00
Kecamatan Tambak - 3.376.000,00 1.500.000,00 - - - 4.876.000,00
Kecamatan Sokaraja - 12.000.000,00 - - - - 12.000.000,00
Kecamatan Kembaran - 12.000.000,00 - - - - 12.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Pasirmuncang - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Kober - 60.000,00 - - - - 60.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Berkoh - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Teluk - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Karangpucung - 8.000.000,00 - - - - 8.000.000,00
Kelurahan Pabuaran - - 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00
Kelurahan Grendeng - - 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur - 5.500.000,00 - - - - 5.500.000,00
Kelurahan Purwokerto Lor - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kecamatan Ajibarang - 4.208.400,00 - - - - 4.208.400,00
Kecamatan Cilongok - 13.694.000,00 6.000.000,00 - - - 19.694.000,00
Kecamatan Pekuncen - 3.750.000,00 - - - - 3.750.000,00
Kecamatan Gumelar - 11.450.000,00 1.179.245.880,00 - - - 1.190.695.880,00
Kecamatan Jatilawang - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kecamatan Wangon - 8.000.000,00 - - - - 8.000.000,00
Kecamatan Rawalo - 6.000.000,00 - - - - 6.000.000,00
Kecamatan Purwojati - 4.528.000,00 - - - - 4.528.000,00
Jumlah - 2.231.226.602,00 4.997.048.817,00 - 243.096.060,00 - 7.471.371.479,00
2) Pengurangan karena klasifikasi keluar berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang telah
selesai dikerjakan
Konstruksi dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan meliputi SKPD sebagai
berikut:
SKPD Jumlah
Dinas Cipta Karya Kebersihan dan T ata Ruang 657.345.520,00
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 28.856.423.035,00
Dinas Energi Sumber Daya Mineral 1.451.547.300,00
Dinas Pendidikan 3.023.907.808,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 614.550.500,00
Jumlah 34.603.774.163,00
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Kontruksi dalam
Tanah Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya P engerjaan
2. Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan
Aset Tetap, mulai tahun buku 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan
perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap
diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai
dengan 31 Desember 2014.
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 berasal dari perhitungan akumulasi
penyusutan aset tetap pertama kali ditambah penyusutan tahun 2014 dikurangi
akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:
Penyusutan Pertama Penyusutan Tahun Penghapusan Aset
Akumulasi Penyusutan Jumlah
Kali 2014 Tetap
Peralatan dan Mesin 322.706.531.460,20 62.235.631.268,75 2.200.891.366,00 382.741.271.362,95
Bangunan dan Gedung 338.890.256.769,00 27.140.654.246,00 2.329.100.701,00 363.701.810.314,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 746.822.001.419,00 37.488.492.475,00 - 784.310.493.894,00
Aset Tetap Lainnya 4.215.481.884,00 1.259.514.379,00 - 5.474.996.263,00
Jumlah 1.412.634.271.532,20 128.124.292.368,75 4.529.992.067,00 1.536.228.571.833,95
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 berdasarkan SKPD disajikan pada
Lampiran V.13.
D. Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 ini merupakan nilai
kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain, dengan rincian saldo sebagai berikut:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Aset Lainnya:
(Rp) (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 109.073.514.465,00 116.409.008.465,00
Aset Lain-lain 28.609.558.571,24 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (25.740.559.261,50) -
111.942.513.774,74 130.268.952.560,07
3) Tanah Persil No. 63 S II Leter C No. 17 seluas 1.582 m2. Bidang tanah ini
dalam proses fasilitasi BPN untuk pembetulan kekeliruan sertifikat tanah yang
tercatat atas nama MW.
4) Tanah Persil No. 63 S II Leter C No. 32 seluas 1.344 m2. Bidang tanah ini
dalam proses fasilitasi BPN untuk pembetulan kekeliruan sertifikat tanah yang
tercatat atas nama MW.
Nilai aset kemitraan Kolam Renang Tirta Kembar sebesar Rp34.972.600.000,00
merupakan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang
Purwanto Rozak Uswatun & Rekan berdasarkan appraisal report Nomor 0302/PNL-
P/MBPRU-YK/UK/XII/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Nilai tersebut meliputi tanah
eks bengkok (15.198 m2) sebesar Rp31.130.600.000,00, bangunan senilai
Rp3.677.000.000,00 serta sarana pelengkap lainnya sebesar Rp165.000.000,00.
Berkaitan dengan kerja sama pengelolaan, terdapat perselisihan hukum yang
diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi.
Selengkapnya mengenai hal ini dijelaskan pada pos Kewajiban Jangka Pendek.
d. Tanah dan Bangunan Kebondalem merupakan kerja sama pembangunan dan
pengelolaan kompleks pertokoan Kebondalem Purwokerto dengan pola kerja sama
Bangun Serah Kelola antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PB Bali CV
dan PT Graha Cipta Guna. Kerja sama tersebut diatur dalam perjanjian tanggal 22
Januari 1980, 21 Desember 1982, 7 Maret 1986, 21 Maret 1988, dan 25 April 1988.
Total nilai aset kemitraan tersebut per 31 Desember 2013 sebesar
Rp80.320.643.000,00. Nilai tersebut dihitung berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa
Penilai Publik Immanuel. Penilaian tersebut meliputi tanah dengan nilai
Rp55.936.846.000,00 dan bangunan dengan nilai Rp24.383.797.000,00.
Nilai aset kerja sama Bangunan Kompleks Kebondalem per 31 Desember 2014
sebesar Rp72.985.149.000,00 lebih rendah Rp7.335.494.000,00 dibandingkan dengan
nilai pada 31 Desember 2013. Penurunan ini dikarenakan pengalihan pencatatan aset
kemitraan yang telah selesai masa perjanjiannya menjadi aset tetap Bangunan dan
Gedung. (lihat penjelasan mengenai aset tetap).
Terkait dengan perjanjian kerja sama bangun serah kelola tersebut, telah terjadi
sengketa hukum yang diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi.
Selengkapnya mengenai hal ini dijelaskan pada pos Kewajiban Jangka Pendek.
2. Aset Lain-lain
Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp28.609.339.571,24 terdiri atas kendaraan yang
hilang dan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk
operasional; dengan rincian sebagai berikut:
a. Kendaraan yang hilang dengan nilai Rp161.685.000,00 pada Dinas Pendidikan
sebesar Rp9.485.000,00; DPPKAD sebesar Rp9.200.000,00 dan Satuan Polisi
E. Kewajiban
Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri atas kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 2013
Kewajiban: 31 Desember 2014 (Rp)
(Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25
2 Kewajiban Jangka Panjang - -
59.006.734.595,82 59.655.280.062,25
Utang PFK: 31 Desember 2013 Penerimaan 2014 Pengeluaran 2014 31 Desember 2014
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Utang PFK pada BUD:
Pajak atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan:
Utang Askes - 19.700.274.998,00 19.700.274.998,00 -
Utang IWP - 65.668.436.244,00 65.668.436.244,00 -
Utang PPh Pasal 21 - 931.653.202,00 931.653.202,00 -
Utang Taperum - 1.391.520.000,00 1.391.520.000,00 -
- 87.691.884.444,00 87.691.884.444,00 -
Pajak atas pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan)
Utang PPh Final - 6.482.400.795,00 6.482.400.795,00 -
Utang PPh Pasal 22 - 1.406.793.509,00 1.406.793.509,00 -
Utang PPh Pasal 23 - 325.058.016,00 325.058.016,00 -
Utang PPN - 40.431.908.057,00 40.431.908.057,00 -
- 48.646.160.377,00 48.646.160.377,00 -
Utang PFK Lainnya
Titipan Lainnya pada BUD 38.538.671,00 139.627.487,00 137.226.912,00 40.939.246,00
Titipan Lainnya - - - -
38.538.671,00 139.627.487,00 137.226.912,00 40.939.246,00
c. Utang Beban
Utang Beban merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31
Desember 2014 belum diselesaikan pembayarannya.
Utang Beban terdiri atas:
1) Utang Beban Pegawai sebesar Rp10.351.830.839,98 yakni kewajiban atas
pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, pembayaran
honorarium, serta pembayaran beban pegawai lainnya.
2) Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp8.120.060.993,00 yakni kewajiban
atas pembayaran langganan daya dan jasa serta pembayaran barang dan jasa
lainnya.
Rincian Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa berdasarkan
SKPD disajikan pada Lampiran V.15.
F. Ekuitas
Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang
menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah
dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan
kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:
Ekuitas per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.517.454.335.951,16 berasal dari saldo awal Ekuitas
per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.658.944.944.733,88 ditambah Surplus-LO TA 2014 sebesar
Rp271.225.945.516,60 dikurangi koreksi ekuitas TA 2014 sebesar Rp1.412.716.554.299,32.
A. Ekuitas Awal
Ekuitas awal tahun 2014 sebesar Rp5.649.068.054.932,88 berasal dari saldo ekuitas per 31
Desember 2013. Saldo ekuitas 31 Desember 2013 berasal dari saldo ekuitas 31 Desember
2012 sebesar Rp5.191.439.289.032,85 ditambah Surplus-LO tahun 2013 sebesar
Rp351.137.350.408,10 ditambah koreksi ekuitas tahun 2013 sebesar Rp106.491.415.491,93.
1. Ekuitas per 31 Desember 2012 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember
2012 yang merupakan gabungan Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp306.000.163.248,62;
Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp4.864.950.392.657,23; dan Ekuitas Dana Cadangan
sebesar Rp20.488.733.127,00. Neraca per 31 Desember 2012 tersebut ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012.
2. Surplus/(Defisit)-LO TA 2013 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA 2013 (lihat
juga Laporan Operasional untuk tahun 2013).
3. Koreksi ekuitas tahun 2013 sebesar Rp106.491.415.491,93 berasal koreksi penambahan
dan pengurangan sebagai berikut:
Koreksi yang menambah Ekuitas Awal TA 2013:
Penambahan aset yang sebelumnya tidak tercatat 76.836.133.187,00
Penambahan aset tetap karena koreksi pembukuan 4.449.952.489,00
Penambahan piutang PBB dari pelimpahan Ditjen Pajak 44.141.191.361,00
Penambahan koreksi piutang denda 12.595.000,00
Penambahan koreksi piutang lain-lain 72.441.900,00
Jumlah 125.512.313.937,00
Koreksi yang mengurangi Ekuitas Awal TA 2013:
Pengurangan nilai aset karena koreksi pembukuan 19.020.898.945,07
Jumlah 19.020.898.945,07
B. Surplus/(Defisit)-LO TA 2014
Surplus/(Defisit)-LO TA 2014 sebesar Rp273.782.487.884,60 berasal dari pendapatan
dikurangi beban TA 2014. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan
Operasional.
C. Koreksi Ekuitas
Koreksi Ekuitas berupa pengurangan sebesar Rp1.412.716.554.299,32 merupakan koreksi
ekuitas selama TA 2014. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas:
B. Pendapatan-LO
Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2014
dan 2013 sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan-LO Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
1 Pendapatan Asli Daerah 439.672.145.033,31 350.043.052.341,45 89.629.092.691,86 25,61
2 Pendapatan Transfer 1.821.609.022.338,00 1.684.833.160.001,21 136.775.862.336,79 8,12
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 201.921.488.318,00 86.657.734.073,00 115.263.754.245,00 133,01
2.463.202.655.689,31 2.121.533.946.415,66 341.668.709.273,65 16,10
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
a Pajak Daerah 113.393.999.783,00 126.105.567.806,00 (12.711.568.023,00) (10,08)
b Retribusi Daerah 43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92
c Hasil Pengelolaan Kekayaan
20.567.807.599,00 17.430.773.198,50 3.137.034.400,50
Daerah yang Dipisahkan 18,00
d Lain-lain PAD yang Sah 261.743.353.061,31 170.443.073.347,95 91.300.279.713,36 53,57
439.672.145.033,31 350.043.052.341,45 89.629.092.691,86 25,61
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
Retribusi
Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.278.123.339,00 13.615.119.936,00 8.663.003.403,00 63,63
Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan 427.482.000,00 381.224.500,00 46.257.500,00 12,13
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil - 2.749.397.000,00 (2.749.397.000,00) (100,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum 1.560.200.933,00 1.661.131.689,00 (100.930.756,00) (6,08)
Retribusi Pelayanan Pasar 4.283.309.445,00 4.027.257.150,00 256.052.295,00 6,36
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor 1.308.695.000,00 1.273.368.700,00 35.326.300,00 2,77
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta 27.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 37,50
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 25.950.000,00 24.340.000,00 1.610.000,00 6,61
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi 1.203.100.000,00 - 1.203.100.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah 1.296.062.220,00 1.022.546.218,00 273.516.002,00 26,75
Retribusi Terminal 2.267.551.487,00 2.242.248.425,00 25.303.062,00 1,13
Retribusi Rumah Potong Hewan 524.182.500,00 651.325.500,00 (127.143.000,00) (19,52)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
raga 5.278.513.241,00 5.280.612.442,00 (2.099.201,00) (0,04)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah 101.532.000,00 200.002.200,00 (98.470.200,00) (49,23)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.568.223.835,00 2.305.965.164,00 262.258.671,00 11,37
Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol - 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Retribusi Izin Gangguan 760.008.590,00 520.590.565,00 239.418.025,00 45,99
Retribusi Izin Trayek 56.550.000,00 83.508.500,00 (26.958.500,00) (32,28)
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
SKPD Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
Dinas Pendidikan - 143.767.514,00 (143.767.514,00) (100,00)
Dinas Kesehatan 22.278.123.339,00 13.615.119.936,00 8.663.003.403,00 63,63
DCKKTR 384.596.000,00 364.697.500,00 19.898.500,00 5,46
Dinas SDABM 621.208.000,00 396.327.500,00 224.880.500,00 56,74
Dinhubkominfo 6.396.097.420,00 5.151.364.800,00 1.244.732.620,00 24,16
Dindukcapil - 2.749.397.000,00 (2.749.397.000,00) (100,00)
BPMPP 3.221.562.451,00 2.743.446.713,00 478.115.738,00 17,43
Dinporabudpar 5.415.802.991,00 5.390.827.942,00 24.975.049,00 0,46
Sekretariat Daerah 6.400.000,00 13.600.000,00 (7.200.000,00) (52,94)
DPPKAD 155.850.240,00 114.642.320,00 41.207.920,00 35,94
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 56.350.000,00 50.300.000,00 6.050.000,00 12,03
Kecamatan Ajibarang 14.779.500,00 16.726.750,00 (1.947.250,00) (11,64)
Kecamatan Banyumas 10.912.600,00 11.045.000,00 (132.400,00) (1,20)
Kecamatan Baturraden 5.430.050,00 14.065.600,00 (8.635.550,00) (61,39)
Kecamatan Cilongok 8.455.481,00 13.718.300,00 (5.262.819,00) (38,36)
Kecamatan Gumelar 1.617.200,00 1.563.610,00 53.590,00 3,43
Kecamatan Jatilawang 1.791.000,00 2.782.500,00 (991.500,00) (35,63)
Kecamatan Kalibagor 15.159.535,00 7.970.920,00 7.188.615,00 90,19
Kecamatan Karanglewas 6.408.800,00 3.859.600,00 2.549.200,00 66,05
Kecamatan Kebasen 3.633.138,00 905.475,00 2.727.663,00 301,24
Kecamatan Kedungbanteng 6.142.000,00 4.543.000,00 1.599.000,00 35,20
Kecamatan Kembaran 11.189.650,00 13.312.775,00 (2.123.125,00) (15,95)
Kecamatan Kemranjen 3.150.998,00 9.983.416,00 (6.832.418,00) (68,44)
Kecamatan Lumbir 6.756.000,00 1.712.700,00 5.043.300,00 294,46
Kecamatan Patikraja 11.658.034,00 14.503.099,00 (2.845.065,00) (19,62)
Kecamatan Pekuncen 1.756.000,00 5.195.000,00 (3.439.000,00) (66,20)
Kecamatan Purwojati 4.458.000,00 905.500,00 3.552.500,00 392,32
Kecamatan Purwokerto Barat 23.777.750,00 25.950.000,00 (2.172.250,00) (8,37)
Kecamatan Purwokerto Selatan 22.110.271,00 23.414.500,00 (1.304.229,00) (5,57)
Kecamatan Purwokerto Timur 30.040.417,00 34.951.567,00 (4.911.150,00) (14,05)
Kecamatan Purwokerto Utara 18.094.250,00 14.107.000,00 3.987.250,00 28,26
Kecamatan Rawalo 1.822.000,00 2.864.700,00 (1.042.700,00) (36,40)
Kecamatan Sokaraja 40.012.063,00 20.285.850,00 19.726.213,00 97,24
Kecamatan Somagede 3.803.495,00 2.142.500,00 1.660.995,00 77,53
Kecamatan Sumbang 20.828.550,00 15.503.425,00 5.325.125,00 34,35
Kecamatan Sumpiuh 8.543.650,00 15.095.080,00 (6.551.430,00) (43,40)
Kecamatan Tambak 6.578.893,00 8.425.647,00 (1.846.754,00) (21,92)
Kecamatan Wangon 13.117.500,00 25.411.500,00 (12.294.000,00) (48,38)
Kelurahan Bancarkembar 2.844.200,00 7.818.500,00 (4.974.300,00) (63,62)
Kelurahan Bantarsoka 2.700.000,00 - 2.700.000,00 ~
Kelurahan Karanglewas Lor 86.627.829,00 - 86.627.829,00 ~
Kelurahan Karangpucung 38.862.550,00 22.901.900,00 15.960.650,00 69,69
Kelurahan Purwokerto Wetan 6.450.000,00 5.000.000,00 1.450.000,00 29,00
Kelurahan Sokanegara 12.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) (11,11)
Kelurahan Sumampir 12.295.000,00 - 12.295.000,00 ~
Dinpertanbunhut 15.120.000,00 70.000.000,00 (54.880.000,00) (78,40)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 27.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 37,50
Dinas Peternakan dan Perikanan 648.502.500,00 865.742.700,00 (217.240.200,00) (25,09)
Dinperindagkop 4.276.065.245,00 4.014.238.650,00 261.826.595,00 6,52
43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
2. Pendapatan Transfer
Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2014 dan
TA 2013 adalah sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Dana Perimbangan Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Dana Bagi Hasil Pajak 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00 (9.088.300.757,00) (15,53)
Dana Bagi Hasil Bukan
1.890.143.402,00 6.278.012.432,00 (4.387.869.030,00)
Pajak (69,89)
Dana Alokasi Umum 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00 96.771.054.000,00 8,58
Dana Alokasi Khusus 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00 3.856.410.000,00 4,90
1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00 87.151.294.213,00 6,85
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Dana Perimbangan-Bagi Hasil
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Pajak
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan 20.720.005.365,00 30.874.032.126,00 (10.154.026.761,00) (32,89)
Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan 24.266.085.942,00 27.629.400.567,00 (3.363.314.625,00) (12,17)
Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau 4.429.040.629,00 - 4.429.040.629,00 #DIV/0!
49.415.131.936,00 58.503.432.693,00 (9.088.300.757,00) (15,53)
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 121.875.968.569,00 97.814.520.876,21 24.061.447.692,79 24,60
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
20.877.802.431,00 - 20.877.802.431,00 ~
142.753.771.000,00 97.814.520.876,21 44.939.250.123,79 45,94
b. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya terdiri atas bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang
dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain bantuan
pengembangan pendidikan, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan TMMD.
C. BEBAN
Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih. Realisasi beban TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Beban Pegawai 1.303.397.627.781,98 1.162.648.705.944,00 140.748.921.837,98 12,11
Beban Barang 599.053.358.294,95 396.458.556.814,49 202.594.801.480,46 51,10
Beban Bunga - - - ~
Beban Subsidi - - - ~
Beban Hibah 62.570.682.375,00 77.905.158.942,00 (15.334.476.567,00) (19,68)
Beban Bantuan Sosial 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00 5.693.837.652,00 157,31
Beban Penyusutan 128.878.104.573,75 - 128.878.104.573,75 ~
Beban Penyisihan 7.299.868.772,73 31.214.236.125,18 (23.914.367.352,46) (76,61)
Beban Transfer 72.503.957.986,00 68.769.737.191,00 3.734.220.795,00 5,43
Beban Lain-lain 562.498.773,30 451.283.535,00 111.215.238,30 24,64
Jumlah 2.183.579.346.209,71 1.741.067.088.551,67 442.512.257.658,04 25,42
Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional,
dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.
1. Beban Pegawai
Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Beban Gaji dan Tunjangan 860.376.945.329,98 823.939.646.588,00 36.437.298.741,98 4,42
Beban Tambahan Penghasilan PNS 363.999.465.157,00 287.751.748.945,00 76.247.716.212,00 26,50
Beban Penerimaan Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH 4.380.000.000,00 4.367.400.000,00 12.600.000,00 0,29
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan 3.953.549.000,00 3.312.815.759,00 640.733.241,00 19,34
Beban Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah 1.855.208.060,00 1.264.927.422,00 590.280.638,00 46,67
Beban Uang Lembur 7.148.051.570,00 6.145.545.300,00 1.002.506.270,00 16,31
Uang M akan 1.119.180.000,00 1.055.616.700,00 63.563.300,00 6,02
Beban Pegawai BLUD 60.565.228.665,00 34.722.314.124,00 25.842.914.541,00 74,43
1.303.397.627.781,98 1.162.560.014.838,00 140.837.612.943,98 12,11
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban Barang dan Jasa
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Bahan Pakai Habis 16.336.885.574,00 15.566.975.238,00 769.910.336,00 4,95
Persediaan Bahan/ M aterial 14.471.893.232,93 12.736.869.766,49 1.735.023.466,44 13,62
Jasa Kantor 46.273.201.704,00 38.535.697.134,00 7.737.504.570,00 20,08
Premi Asuransi 292.647.969,00 257.440.474,00 35.207.495,00 13,68
Perawatan Kendaraan Bermotor 5.161.353.807,00 5.710.873.340,00 (549.519.533,00) (9,62)
Cetak dan Penggandaan 8.942.827.609,00 9.013.484.125,00 (70.656.516,00) (0,78)
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 990.589.700,00 1.559.002.660,00 (568.412.960,00) (36,46)
Sewa Sarana M obilitas 611.576.880,00 632.963.000,00 (21.386.120,00) (3,38)
Sewa Alat Berat - 102.243.000,00 (102.243.000,00) (100,00)
Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 1.248.794.991,00 1.369.681.700,00 (120.886.709,00) (8,83)
M akanan dan M inuman 12.848.004.774,00 12.503.270.820,00 344.733.954,00 2,76
Pakaian Dinas dan Atributnya 1.612.917.300,00 417.026.000,00 1.195.891.300,00 286,77
Pakaian Kerja 638.163.000,00 625.262.500,00 12.900.500,00 2,06
Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 659.426.200,00 2.484.543.683,00 (1.825.117.483,00) (73,46)
Perjalanan Dinas 37.404.486.333,00 29.338.541.958,00 8.065.944.375,00 27,49
Perjalanan Pindah Tugas - 740.000,00 (740.000,00) (100,00)
Pemeliharaan 132.035.103.827,00 114.888.540.910,00 17.146.562.917,00 14,92
Jasa Konsultasi 7.348.608.000,00 6.456.868.800,00 891.739.200,00 13,81
Barang Untuk Diserahkan kepada
M asyarakat/Pihak Ketiga 149.577.090,00 241.052.910,00 (91.475.820,00) (37,95)
Beasiswa Pendidikan PNS 586.000.000,00 616.800.000,00 (30.800.000,00) (4,99)
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS 4.433.555.200,00 4.837.851.500,00 (404.296.300,00) (8,36)
Honorarium PNS 14.088.907.350,00 12.737.787.000,00 1.351.120.350,00 10,61
Honorarium Non PNS 2.551.010.000,00 5.697.400.400,00 (3.146.390.400,00) (55,23)
Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/M asyarakat 1.064.425.000,00 575.825.000,00 488.600.000,00 84,85
Honorarium Pengelola Dana BOS - 6.494.000,00 (6.494.000,00) (100,00)
Barang Dana BOS 115.381.458.458,53 22.669.000,00 115.358.789.458,53 508.883,45
Barang Aset Tetap Tidak
Dikapitalisasi 9.891.052.402,00 5.958.593.145,00 3.932.459.257,00 66,00
Jasa Profesi 7.022.238.581,00 2.259.211.000,00 4.763.027.581,00 210,83
Uang untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/M asyarakat Berprestasi 9.150.000,00 - 9.150.000,00 ~
Fasilitasi Peserta Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1.618.160.000,00 597.631.500,00 1.020.528.500,00 170,76
Jasa Pelayanan Publik 36.538.306.417,00 25.898.474.581,00 10.639.831.836,00 41,08
Promosi, Perlombaan, Festival 3.000.000,00 11.500.000,00 (8.500.000,00) (73,91)
Barang dan Jasa BLUD 118.840.036.895,49 84.797.241.670,00 34.042.795.225,49 40,15
599.053.358.294,95 396.458.556.814,49 202.594.801.480,46 51,10
Sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS TA 2014, Dana BOS SD/SMP dipergunakan
untuk pengeluaran biaya operasional (termasuk yang menghasilkan aset tetap),
sebagai berikut:
Penggunaan SD SM P
1 Pengembangan perpustakaan. 3.365.038.313,00 976.837.954,00
2 Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. 491.079.850,00 706.222.536,00
3 Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
siswa. 13.544.984.241,00 5.898.075.211,00
4 Pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian. 9.989.281.271,00 4.980.506.574,00
5 Pembelian bahan-bahan habis pakai. 15.059.496.045,00 4.416.385.165,00
6 Pembayaran langganan daya dan jasa. 3.996.871.610,00 2.285.815.510,00
7 Pembiayaan perawatan sekolah. 9.170.268.381,00 3.312.380.691,00
8 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer. 12.641.086.044,00 3.320.824.580,00
9 Pengembangan profesi guru. 2.365.787.208,00 1.329.575.853,00
10 Bantuan bagi siswa miskin. 488.966.800,00 275.453.689,00
11 Pembiayaan pengelolaan BOS. 1.824.050.099,00 528.625.899,00
12 Pembelian perangkat komputer. 2.001.278.738,00 703.735.162,00
13 Pembiayaan lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 di atas
telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. 5.371.978.251,00 1.131.601.528,00
Jumlah 80.310.166.851,00 29.866.040.352,00
Penggunaan Jumlah
1 Pembelian/peng gandaan buku teks pelajaran 610.882.195,00
2 Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan
677.929.193,00
pembelajaran
3 Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam
368.467.378,00
kegiatan ulangan dan ujian
4 Pembelian peralatan pendidikan 2.696.467.028,00
5 Pembelian bahan praktik habis pakai 1.489.831.722,00
6 Penyelenggaraan Kegiatan Siswa /Ekskul 309.785.775,00
7 Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi 57.680.150,00
8 Penyelenggaraan praktek kerja industri (dalam negeri) 45.627.365,00
9 Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah 686.720.863,00
10 Langganan daya dan jasa lainnya 682.981.618,00
11 Kegiatan penerimaan siswa baru 98.071.430,00
12 M endukung implementasi kurikulum 2013 63.104.304,00
13 Operasional layanan sekolah berbasis TIK 515.285.497,00
14 Penyusunan dan pelaporan 14.665.482,00
Jumlah 8.317.500.000,00
b. Beban Barang Aset Tetap Tidak Dikapitalisasi merupakan beban sehubungan dengan
pengadaan barang-barang dengan umur ekonomis lebih dari satu tahun namun tidak
memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
c. Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri atas beban layanan dan beban administrasi
umum pada BLUD, yang terdiri atas RSUD Banyumas sebesar
Rp73.716.385.076,29; RSUD Ajibarang sebesar Rp13.814.445.198,90; dan BLUD
unit kerja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.304.976.620,30.
3. Beban Hibah
Beban hibah merupakan kewajiban Pemkab Banyumas atas pemberian hibah.
Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2014 terdiri atas:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban Hibah
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Beban Hibah kepada Kelompok
M asyarakat 27.119.254.150,00 24.930.233.202,00 2.189.020.948,00 8,78
Beban Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan 35.451.428.225,00 41.299.124.528,00 (5.847.696.303,00) (14,16)
Beban Hibah kepada KPU - 10.185.099.994,00 (10.185.099.994,00) (100,00)
Beban Hibah kepada Panwaslu - 1.490.701.218,00 (1.490.701.218,00) (100,00)
62.570.682.375,00 77.905.158.942,00 (15.334.476.567,00) (19,68)
Hibah berupa
Barang/Jasa
Rp
Dinas Pendidikan 13.352.432.977,00
Dinas Kesehatan 147.500.000,00
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 88.430.000,00
Badan Lingkungan Hidup 175.072.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 49.490.280,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 189.955.000,00
Sekretariat Daerah 66.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
90.306.500,00
Pangan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9.283.277.368,00
Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral 14.773.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 3.604.496.025,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 57.521.000,00
Jumlah 27.119.254.150,00
Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013 dan 2014, Pemkab
Banyumas tidak mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban
hibah. Ini berarti kewajiban atas beban hibah TA 2014 telah diselesaikan
seluruhnya melalui belanja hibah TA 2014.
Oleh karena itu, beban hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO
memiliki jumlah yang sama dengan belanja hibah TA 2014 sebagaimana yang
disajikan dalam LRA.
5. Beban Penyusutan
Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap TA 2014, yang terdiri atas:
Penyusutan
Rp
Penyusutan Peralatan dan Mesin 62.235.631.268,75
Penyusutan Gedung dan Bangunan 27.140.654.246,00
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 37.488.492.475,00
Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1.259.514.379,00
Penyusutan Aset Lainnya 753.812.205,00
Jumlah 128.878.104.573,75
7. Beban Transfer
Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.
Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, dengan rincian sebagai berikut:
8. Beban Lain-lain
Beban Lain-lain TA 2014 sebesar Rp562.498.773,30 dan TA 2013 sebesar
Rp451.283.535,00 merupakan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
Pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 sebagamana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Banyumas. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA
2014, kenaikan penyisihan dana bergulir tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan
piutang.
Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih merupakan perhitungan secara akrual atas
investasi non permanen dana bergulir agar investasi non permanen dana bergulir
mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Oleh karena
itu, penyelesaian terhadap beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih tidak dilakukan
pengeluaran kas melalui anggaran belanja.
Defisit penghapusan aset lainnya TA 2014 berasal dari nilai buku (nilai perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan) aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai
berikut:
Jika dibandingkan dengan TA 2013, defisit penghapusan aset lainnya pada TA 2014 jauh
lebih rendah dibandingkan dengan TA 2013. Hal ini disebabkan mulai TA 2014 dilakukan
perhitungan penyusutan aset lainnya sehingga pada saat penghapusan nilai buku aset
lainnya yang dihapuskan lebih rendah karena sudah dikurangi akumulasi penyusutan.
Sebaliknya pada TA 2013 nilai buku aset lainnya merupakan nilai perolehan aset lainnya
sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sehingga pada saat penghapusan nilai bukunya
masih tinggi.
menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D). Transaksi pada kas BLUD menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar
(SPM) Pengesahan dan Surat Pengesahan Pembukuan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD.
Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ini diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
2014 (Rp) 2013 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 382.221.406.873,40 331.713.118.163,00
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (383.613.479.642,00) (312.130.006.657,00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - 1.426.204.782,00
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 489.001.677,00 (484.922.036,00)
Kenaikan/Penurunan Kas (903.071.091,60) 20.524.394.252,00
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD 351.609.502.333,00 331.085.108.081,00
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD 350.706.431.241,40 351.609.502.333,00
Saldo pada Bendahara Penerimaan 470.651.333,00 576.560.511,00
Saldo pada Bendahara Pengeluaran 476.224.035,00 997.320.891,00
Saldo Kas Lainnya 6.374.092.603,00 -
358.027.399.212,40 353.183.383.735,00
Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan Kas Daerah dan
BLUD, sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan
pendapatan pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2014, terdapat
perbedaan antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar
Rp2.307.382.979.456,40 dengan jumlah pendapatan pada LRA sebesar
Rp2.308.424.398.455,400 atau terdapat selisih sebesar Rp1.041.418.999,00. Selisih
tersebut disebabkan terdapat perbedaan penyajian hasil penjualan atas aset yang tidak
dipisahkan, yakni pada LRA disajikan sebagai pendapatan sedangkan pada LAK
disajikan sebagai arus masuk kas dari aktivitas investasi.
2. Arus Keluar Kas
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan
keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:
Pos-pos arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran Kas Daerah dan
BLUD, sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan belanja
operasi pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2014, terdapat
perbedaan antara jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar
Rp1.925.161.572.583,00 dengan jumlah belanja operasi pada LRA sebesar
Rp1.852.641.770.003,00 atau terdapat selisih sebesar Rp72.519.802.580,00. Selisih
tersebut merupakan pos-pos pada LRA yang bukan merupakan belanja operasi namun
dalam LAK disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas operasi, yakni belanja
bantuan keuangan sebesar Rp72.503.957.986,00 dan belanja tidak terduga sebesar
Rp15.844.594,00.
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran 138.256.469.783,00 167.342.050.334,00
Jika dibandingkan dengan TA 2013, arus masuk kas dan arus keluar kas pada DPPKAD
dari Potongan PPh Pasal 21 terjadi penurunan yang signifikan, yakni dari sebesar
Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014:
1. Saldo SAL pada LPSAL per 31 Desember 2013 sebesar Rp352.480.276.768,00.
Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA TA 2014.
2. Saldo akhir kas di LAK dan di Neraca per 31 Desember 2014 sebesar
Rp358.027.399.212,40 sedangkan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL
sebesar Rp351.088.203.999,40 sehingga terdapat selisih sebesar
Rp6.939.195.213,00. Selisih tersebut adalah kas pada SKPD dan BUD yang bukan
bagian atau belum menambah kekayaan Pemerintah Daerah, yang rinciannya adalah
sebagai berikut:
Rp
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2014 358.027.399.212,40
SILPA di LRA dan SAL di LPSAL 351.088.203.999,40
Selisih 6.939.195.213,00
Kas yang bukan bagian SILPA:
Kas di Kas Daerah DPPKAD
Titipan Bunga Deposito Jaminan
Kesungguhan 40.939.246,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
Utang Perhitungan Fihak Ketiga 39.038.461,00
Jasa giro belum disetor 77.459,00
39.115.920,00
Kas di Bendahara Penerimaan
Pendapatan belum disetor 470.651.333,00
Kas BLUD
Utang PFK Lainnya 14.396.111,00
Kas Lainnya
Saldo Dana BOS 6.374.092.603,00
Jumlah Kas yang bukan bagian SILPA 6.939.195.213,00
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
Hasil Usaha
Pendapatan Usaha 45.088.910.464,46 40.591.994.273,00 4.496.916.191,46 11,08
Beban Usaha 38.352.043.182,54 32.901.217.604,34 5.450.825.578,20 16,57
Pendapatan Kotor 6.736.867.281,92 7.690.776.668,66 (953.909.386,74) (22,25)
Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2014 PDAM Kabupaten Banyumas
memperoleh laba sebesar Rp6.006.554.847,63 yang berarti mengalami penurunan sebesar
Rp184.974.638,58 atau 2,99 persen dibandingkan dengan laba tahun 2013.
Hasil Usaha
Pendapatan Usaha 837.964.325,00 862.009.000,00 (24.044.675,00) (2,79)
Beban Usaha 588.202.329,00 613.869.907,32 (25.667.578,32) (4,18)
Pendapatan Kotor 249.761.996,00 248.139.092,68 1.622.903,32 0,04
Tugas Pembantuan
SKPD
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
Dinas Kesehatan 8.468.270.000,00 6.162.443.728,00 2.305.826.272,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 10.000.000.000,00 3.564.958.117,00 6.435.041.883,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 6.800.000.000,00 5.758.835.000,00 1.041.165.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.449.285.000,00 800.896.185,00 648.388.815,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 633.795.000,00 631.105.590,00 2.689.410,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan 761.500.000,00 761.300.000,00 200.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9.651.288.000,00 3.101.136.250,00 6.550.151.750,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 850.000.000,00 751.603.175,00 98.396.825,00
38.614.138.000,00 21.532.278.045,00 17.081.859.955,00
Urusan Bersama
SKPD
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 10.402.500.000,00 10.402.500.000,00 10.402.500.000,00
Badan Pemberdayaan M asyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana 34.125.213.000,00 34.114.615.750,00 34.125.213.000,00
44.527.713.000,00 44.517.115.750,00 44.527.713.000,00
A. Tugas Pembantuan
1. Dinas Kesehatan
Realisasi anggaran Tugas Pembantuan terdiri atas:
a. DIPA pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebesar Rp883.796.000,00 yang terdiri atas Belanja
Barang sebesar Rp79.080.000,00 dan Belanja Modal sebesar
Rp804.716.000,00. Hasil Belanja Modal berupa 3 unit fasilitas sarana
Teknologi Tepat Guna di 3 lokasi masih tercatat sebagai Barang Milik Negara.
b. DIPA Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan sebesar
Rp1.698.487.728,00 yang terdiri atas Belanja Barang sebesar Rp18.190.000,00
dan Belanja Modal sebesar Rp1.680.297.728,00. Hasil Belanja Modal berupa
peralatan dan mesin masih tercatat sebagai Barang Milik Negara.
c. DIPA pada Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan sebesar
Rp3.580.160.000,00 berupa Belanja Barang yang diserahkan kepada
Masyarakat.
2. RSUD Banyumas
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan
dengan Satuan Kerja RSUD Banyumas. Realisasi anggaran sebesar Rp3.564.958.117,00
terdiri atas Belanja Barang sebesar Rp14.790.000,00 dan Belanja Modal sebesar
Rp3.550.168.117,00. Aset yang diperoleh dari Belanja Modal tersebut berupa peralatan
dan mesin masih tercatat sebagai Barang Milik Negara.
3. RSUD Ajibarang
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Ditjen Bina Pelayanan
Medik Kementerian Kesehatan. Realisasi anggaran terdiri atas Belanja Barang sebesar
Rp19.335.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp5.739.500.000,00. Aset yang diperoleh
dari Belanja Modal tersebut berupa peralatan dan mesin masih tercatat sebagai Barang
Milik Negara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan DIPA Ditjen Administrasi Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri. Realisasi anggaran berupa Belanja Barang untuk kegiatan
pengelolaan sistem administrasi kependudukan.
5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Ditjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Realisasi
anggaran sebesar Rp631.105.5990,00 terdiri atas Belanja Barang.
6. Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian. Realisasi anggaran sebesar Rp761.300.000,00 terdiri atas Belanja
Barang sebesar Rp331.300.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp430.000.000,00.
Realisasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan dua kegiatan utama yaitu pengembangan
ketersediaan dan penganan rawan pangan serta percepatan peningkatan konsumsi pangan
(P2KP) dan peningkatan keamanan pangan segar. Alokasi Bantuan Sosial untuk P2KP
sebesar Rp430.000.000,00 bagi 26 kelompok penerima.
7. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Pertanian.
Realisasi anggaran sebesar Rp761.300.000,00 terdiri atas Belanja Barang sebesar
Rp213.250.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.887.886.250,00. Belanja
Bantuan Sosial tersebut digunakan untuk kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) kedelai
yang diberikan kepada 159 Kelompok Penerima PAT Kedelai; 213 kelompok PAT
penerima kegiatan SL-PTT Padi, dan 13 kelompok penerima SL-PTT Jagung.
8. Dinas Peternakan dan Perikanan
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan DIPA Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis perikanan budidaya. Realisasi anggaran berupa barang yang
diserahkan kepada masyarakat.
B. Urusan Bersama
1. Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang
Realisasi kegiatan yang bersumber dari Urusan Bersama sebesar Rp10.402.500.000,00
merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan Satuan Kerja
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Banyumas. Realisasi tersebut
dipergunakan untuk bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Anggaran Urusan Bersama merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Dalam Negeri
pada Eselon I Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi kegiatan
yang bersumber dari Urusan Bersama sebesar Rp34.114.615.750,00 terdiri atas Belanja
Barang sebesar Rp462.629.750,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp33.651.986.000,00.
BAB VII
PENUTUP
Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berbagai upaya telah ditempuh
untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA 2014. Upaya tersebut di
antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi
pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.
LKPD Kabupaten Banyumas TA 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara
menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 dan posisi
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya
informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai
bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan
lainnya.
Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014. Melalui laporan
keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.
wokerto, April 2009
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS
Lampiran III.1 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD
Lampiran V.l.A Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan TA 2014 berdasarkan SKPD
Lampiran V.l.B Rekapitulasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 Beserta
Realisasinya
Lampiran V.l.C Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 Beserta
Realisasinya Berdasarkan SKPD
Lampiran V.2 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
Anggaran 2014 Beserta Realisasinya Berdasarkan SKPD
Lampiran V.3 Rekapitulasi Belanja Operasi Berdasarkan SKPD TA 2014
Lampiran V.4.1 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun
Anggaran 2014
Lampiran V.4.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun
Anggaran 2014
Lampiran V.5 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun
Anggaran 2014
Lampiran V.6 Neraca per 31 Desember 2013 Sebelum dan Setelah Penyajian
Kembali (Restatement)
Lampiran V.7 Saldo dan Mutasi Kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun 2014
Lampiran V.8 Rekapitulasi Persediaan Anggaran 2014 Berdasarkan SKPD
Lampiran V.9 Aset Tetap Berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2014
Lampiran V.10 Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2014
Lampiran V.11 Penambahan Barang Ekstrakomptabel Tahun 2014
Lampiran V.12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset
Tetap TA 2014
Lampiran V.13 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan SKPD
Lampiran V.14.1 Mutasi Aset Lainnya TA 2014
Lampiran V.14.2 Mutasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2014
Lampiran V.15 Daftar Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang berdasarkan
SKPD
Lampiran V.16 Beban Penyusutan Berdasarkan SKPD
Lampiran III.1
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.078.848.500,00 10.367.598.255,00 93,58 (711.250.245,00) (6,42)
Halaman 1
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Halaman 2
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Halaman 3
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Halaman 4
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.873.000.000,00 1.511.771.700,00 80,71 (361.228.300,00) (19,29)
Orientasi Teknis Akreditasi dan Standarisasi 75.000.000,00 66.195.300,00 88,26 (8.804.700,00) (11,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68
Lembaga PAUD
Pembangunan Tembok Keliling TK Negeri Pembina 1 50.000.000,00 47.687.000,00 95,37 (2.313.000,00) (4,63)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69
Purwokerto
Orientasi Teknis Penyempurnaan Penyusunan 75.000.000,00 67.439.300,00 89,92 (7.560.700,00) (10,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70
Kurikulum PAUD,metode dan alat Evaluasi
Pembelajaran PAUD
Fasilitasi dan Sosialisasi Program PAUD 50.000.000,00 44.240.250,00 88,48 (5.759.750,00) (11,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71
Penyelenggaraan Lomba PAUD dan Hari Anak 150.000.000,00 137.151.850,00 91,43 (12.848.150,00) (8,57)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72
Nasional (HAN)
Penyelenggaraan Gebyar PAUD ( Bangub 2014 ) 15.000.000,00 12.427.000,00 82,85 (2.573.000,00) (17,15)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 74
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba 18.000.000,00 16.386.000,00 91,03 (1.614.000,00) (8,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75
KB/TK Berprestasi ( Bangub 2014 )
Pembangunan Gedung Baru TK Negeri Kober 410.000.000,00 358.600.000,00 87,46 (51.400.000,00) (12,54)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76
Purwokerto Barat (APBD + Bangub 2013)
Pembangunan Unit Gedung Baru TK Pembina II 830.000.000,00 761.645.000,00 91,76 (68.355.000,00) (8,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77
Purwokerto, Purwokerto Timur (APBD +Bangub
2013)
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Ban Gub 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79
Perub 2014)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 107.401.544.882,00 65.536.842.867,00 61,02 (41.864.702.015,00) (38,98)
Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan 3.000.000.000,00 2.652.113.000,00 88,40 (347.887.000,00) (11,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81
Meubelairnya dan Pembangunan Ruang Perpustakaan
SD/SDLB ( DID 2014 )
Pengadaan Meja kursi SD 1.080.000.000,00 0,00 0,00 (1.080.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83
Pengadaan Meja kursi SMP 400.000.000,00 153.600.000,00 38,40 (246.400.000,00) (61,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84
Fasilitasi Kegiatan Tim Manajemen BOS tingkat 150.000.000,00 138.461.500,00 92,31 (11.538.500,00) (7,69)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85
Kabupaten
Fasilitasi Penguatan Sekolah Unggulan SDN 2 50.000.000,00 46.795.000,00 93,59 (3.205.000,00) (6,41)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88
Tinggarjaya Kec. Jatilawang
Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI 75.000.000,00 66.666.482,00 88,89 (8.333.518,00) (11,11)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90
Pendampingan Operasional Penyaluran Beasiswa SD 50.000.000,00 41.407.610,00 82,82 (8.592.390,00) (17,18)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91
dan SMP
Penyelenggaraan Ujian SD/MI/SDLB 500.000.000,00 417.375.750,00 83,48 (82.624.250,00) (16,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92
Penyelenggaraan Lomba-lomba siswa dan sekolah 550.000.000,00 549.491.495,00 99,91 (508.505,00) (0,09)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93
SD/SDLB, SMP/SMPLB
Penyediaan Sarana Prasarana melalui Dana Alokasi 29.659.390.000,00 20.160.949.770,00 67,97 (9.498.440.230,00) (32,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94
Khusus (DAK) SD/SMP (DAK Pendidikan SD dan SMP)
Rehabilitasi Ruang MCK di Sekolah 594.000.000,00 582.000.000,00 97,98 (12.000.000,00) (2,02)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95
Workshop Pendidikan Inklusi SD dan SMP 150.000.000,00 142.352.500,00 94,90 (7.647.500,00) (5,10)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( Bangub 2014 ) 120.000.000,00 119.113.000,00 99,26 (887.000,00) (0,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Bangub 80.000.000,00 79.581.000,00 99,48 (419.000,00) (0,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98
2014 )
Halaman 5
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Sarana Sanitasi SD/SDLB dan 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99
SMP/SMPLB ( Bangub 2014 )
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB ( 40.000.000,00 39.813.000,00 99,53 (187.000,00) (0,47)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100
Bangub 2014 )
Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP (Bangub 2013) 7.500.000,00 6.282.000,00 83,76 (1.218.000,00) (16,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104
Fasilitasi Penyelenggaraan UN ( Bangub 2011 ) 100.000.000,00 65.156.660,00 65,16 (34.843.340,00) (34,84)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105
Penjaminan Mutu SMP RSBI (Bangub 2011 dan 2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106
Fsilitasi Kantin Sehat (Bangub 2013) 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB 1.380.000.000,00 1.312.158.000,00 95,08 (67.842.000,00) (4,92)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108
(Bangub 2012)
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB 60.000.000,00 58.174.200,00 96,96 (1.825.800,00) (3,04)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109
(Bangub 2012)
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bangub 160.000.000,00 0,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111
2012)
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 80.000.000,00 78.680.000,00 98,35 (1.320.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112
(Bangub 2012)
Bantuan rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB 240.000.000,00 239.081.000,00 99,62 (919.000,00) (0,38)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB 110.000.000,00 106.049.900,00 96,41 (3.950.100,00) (3,59)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB 80.000.000,00 77.537.600,00 96,92 (2.462.400,00) (3,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bangub 2013) 750.000.000,00 0,00 0,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bangub 100.000.000,00 98.350.000,00 98,35 (1.650.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117
2013)
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 80.000.000,00 78.680.000,00 98,35 (1.320.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB 210.000.000,00 0,00 0,00 (210.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119
(Bangub 2013)
Pengadaan/Pembebasan Tanah Bidang Pendidikan 878.000.000,00 619.161.700,00 70,52 (258.838.300,00) (29,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120
Dasar (APBD 2013)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 13.659.874.882,00 11.131.965.100,00 81,49 (2.527.909.782,00) (18,51)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121
2013)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 14.513.119.490,00 12.257.925.225,00 84,46 (2.255.194.265,00) (15,54)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122
2012)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 25.940.082.210,00 9.832.474.575,00 37,90 (16.107.607.635,00) (62,10)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123
2011)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 8.394.946.800,00 1.720.575.250,00 20,50 (6.674.371.550,00) (79,50)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124
2010)
Revitalisasi Wajar Dikdas 9 Tahun ( DID 2012 ) 1.784.681.500,00 701.381.000,00 39,30 (1.083.300.500,00) (60,70)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125
Fasilitasi Program PMT-AS ( Bangub 2014 ) 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB ( 120.000.000,00 119.501.000,00 99,58 (499.000,00) (0,42)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129
Bangub 2014 )
Pengadaan Alat Lab. IPA SMP ( Bangub 2014 ) 75.000.000,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP ( Bangub 2014 20.000.000,00 19.670.000,00 98,35 (330.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131
)
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB ( Bangub 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132
2014 )
Pendataan Anak Putus Sekolah 540.000.000,00 502.209.550,00 93,00 (37.790.450,00) (7,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134
Halaman 6
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan 143.000.000,00 70.795.000,00 49,51 (72.205.000,00) (50,49)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135
Dasar
Penjaminan Mutu SMPN 1 Purwokerto ( Ban Gub 44.500.000,00 0,00 0,00 (44.500.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136
2011 dan 2012 )
Pemetaan Pendataan Perencanaan Kegiatan Sarpras 250.000.000,00 132.541.000,00 53,02 (117.459.000,00) (46,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137
Tahun 2015
Rehabilitasi Sarana Prasarana Sekolah (Non Ruang 1.000.000.000,00 966.324.000,00 96,63 (33.676.000,00) (3,37)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138
Belajar) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Program Pendidikan Menengah 31.997.557.000,00 21.680.596.809,00 67,76 (10.316.960.191,00) (32,24)
Halaman 7
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI (Bangub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 96
2011)
Penyediaan Sarana Prasarana Melalui Dana Alokasi 6.059.483.000,00 4.495.210.800,00 74,18 (1.564.272.200,00) (25,82)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 97
Khusus (DAK) Bidang Dikmen (DAK 2013)
Pengadaan Buku Perpustakaan SMK N 3 Purwokerto 25.000.000,00 24.133.200,00 96,53 (866.800,00) (3,47)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 98
(Bangub 2013)
Pengadaan Alat Bengkel SMK N Kebasen (Bangub 50.000.000,00 48.550.000,00 97,10 (1.450.000,00) (2,90)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 99
2013)
Pengadaan Komputer SMA/SMK ( Bangub 2013 ) 280.000.000,00 211.344.000,00 75,48 (68.656.000,00) (24,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 100
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA/SMK (Bangub 200.000.000,00 196.041.000,00 98,02 (3.959.000,00) (1,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 101
2013)
Fasilitasi Bussines Center SMK (Bangub 2013) 200.000.000,00 83.422.500,00 41,71 (116.577.500,00) (58,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 102
Fasilitasi Penelitian IPA/IPS Siswa SMA (Bangub 80.000.000,00 73.577.100,00 91,97 (6.422.900,00) (8,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 103
2013)
Pembangunan Talud SMKN Purwojati ( DID 2011 ) 210.000.000,00 206.642.000,00 98,40 (3.358.000,00) (1,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 104
Pengembangan Mutu SMA ( Bangub 2014 ) 200.000.000,00 150.170.100,00 75,09 (49.829.900,00) (24,91)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 105
Pengembangan Mutu SMK ( Bangub 2014) 150.000.000,00 78.047.000,00 52,03 (71.953.000,00) (47,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 106
Pelatihan Kurikulum 2013 610.000.000,00 337.224.150,00 55,28 (272.775.850,00) (44,72)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 107
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA Negeri ( Ban 250.000.000,00 0,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 108
Gub 2011 )
Study Kelayakan Rencana Pendirian Calon Unit 49.000.000,00 35.925.000,00 73,32 (13.075.000,00) (26,68)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 109
Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Lumbir
Diklat Paket Aplikasi Sekolah SMA dan SMK Negeri / 50.000.000,00 33.354.400,00 66,71 (16.645.600,00) (33,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 119
Swasta
Intensifikasi Penyusunan Bahan Ajar dan Media 100.000.000,00 47.406.000,00 47,41 (52.594.000,00) (52,59)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 120
Pembelajaran Bagi Guru SMA dan SMK Negeri /
Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Pendidikan Non Formal 1.795.500.000,00 1.709.078.076,00 95,19 (86.421.924,00) (4,81)
Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) - Bangub 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
2014
Fasilitasi Penyelenggaraan TPK MBS (Bangub 2012) 10.000.000,00 5.640.000,00 56,40 (4.360.000,00) (43,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15
Penyelenggaran Kejar paket A, Paket B dan Paket C 150.000.000,00 138.110.055,00 92,07 (11.889.945,00) (7,93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21
Bimbingan teknis penerima bantuan hibah 30.000.000,00 29.643.000,00 98,81 (357.000,00) (1,19)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 22
Sosialisasi Program Pendidikan Masyarakat dan 50.000.000,00 49.880.000,00 99,76 (120.000,00) (0,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 23
Lembaga Kursus
Orientasi Teknis Akreditasi dan standarisasi LKP 30.000.000,00 29.420.000,00 98,07 (580.000,00) (1,93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 24
Fasilitasi Kelembagaan Mitra Pendidikan Non Formal 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 25
(PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini
Worksop Penguatan Manajemen Kelompok Belajar 60.000.000,00 54.112.000,00 90,19 (5.888.000,00) (9,81)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26
Usaha (KBU) dan Desa Vokasi
Pembinaan dan Orientasi Teknis Penyusunan 60.000.000,00 56.581.800,00 94,30 (3.418.200,00) (5,70)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27
kurikulum dan RPP LKP dan Organisasi Mitra Dikmas
Visitasi Ijin Program PNF 30.000.000,00 14.709.150,00 49,03 (15.290.850,00) (50,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 28
Peringatan HAI dan EXPO desa Vokasi 80.000.000,00 79.902.000,00 99,88 (98.000,00) (0,12)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 29
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan SKB 47.500.000,00 42.634.700,00 89,76 (4.865.300,00) (10,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 30
Ajibarang
Halaman 8
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Penyediaan lahan tanah untuk pendirian SLB Negeri 2.000.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 61
di Kabupaten Banyumas
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 10.397.622.000,00 10.200.660.315,00 98,11 (196.961.685,00) (1,89)
Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan 200.200.000,00 200.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 13
Formal ( Bangub 2014 )
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal ( 448.000.000,00 448.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 14
Bangub 2014 )
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD ( 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 15
Bangub 2014 )
Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit 50.000.000,00 49.320.600,00 98,64 (679.400,00) (1,36)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (P2CKS) 434.017.000,00 379.186.180,00 87,37 (54.830.820,00) (12,63)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21
dan Tenaga Fungsional lainnya
Pelaksanaan Seleksi Tenaga Potensial 65.000.000,00 52.637.000,00 80,98 (12.363.000,00) (19,02)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 22
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sekolah (PKS) 75.000.000,00 67.943.000,00 90,59 (7.057.000,00) (9,41)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 23
Peningkatan Mutu Guru Melalui KKG, MGMP, MKKS, 170.000.000,00 169.616.000,00 99,77 (384.000,00) (0,23)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 24
KKPS, MKPS, Pendampingan dan Operasional
BERMUTU
Workshop calon assesor PKB (Pengembangan 150.000.000,00 140.881.250,00 93,92 (9.118.750,00) (6,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25
Keprofesionalan Berkelanjutan)
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 50.000.000,00 42.127.800,00 84,26 (7.872.200,00) (15,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26
Guru LKG SMK, Simposium, Lomba Karya Inovasi
Workshop Penguatan Manajemen Kepala Sekolah dan 225.000.000,00 224.188.000,00 99,64 (812.000,00) (0,36)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 27
TU SMP dan Program Induksi Guru Pemula (PIGP)
SD, SMP, SMA, SMK
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi tenaga 100.000.000,00 96.719.300,00 96,72 (3.280.700,00) (3,28)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28
PTK formal berprestasi
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi tenaga 63.000.000,00 60.180.000,00 95,52 (2.820.000,00) (4,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 29
PTK non formal berprestasi
Pelatihan Tutor Kesetaraan dan Pengelola PAUD. 65.000.000,00 57.972.185,00 89,19 (7.027.815,00) (10,81)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30
Peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti 8.249.905.000,00 8.159.189.000,00 98,90 (90.716.000,00) (1,10)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
Program Manajemen Pendidikan 1.580.650.000,00 963.841.524,00 60,98 (616.808.476,00) (39,02)
Halaman 9
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Halaman 10
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 3 Cidora, Kec. Lumbir 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 20
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggayam, Kec. 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 21
Lumbir (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggayam, Kec. 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 22
Lumbir (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karanggayam, Kec. 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 23
Lumbir (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Besuki, Kec. Lumbir 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 24
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Besuki, Kec. Lumbir 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 25
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Parungkamal, Kec. Lumbir 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 26
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Parungkamal, Kec. Lumbir 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 27
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Parungkamal, Kec. Lumbir 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 28
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Canduk, Kec. Lumbir 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 29
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Canduk, Kec. Lumbir 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 30
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Canduk, Kec. Lumbir 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 31
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cirahab, Kec. Lumbir 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 32
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cirahab, Kec. Lumbir 4.290.000,00 4.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 33
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cirahab, Kec. Lumbir 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 34
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cirahab, Kec. Lumbir 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 35
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Wangon, Kec. Wangon 11.340.000,00 11.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 36
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Wangon, Kec. Wangon 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 37
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Wangon, Kec. Wangon 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 38
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Wangon, Kec. Wangon 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 39
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Wangon, Kec. Wangon 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 40
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Klapagading, Kec. 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 41
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Klapagading, Kec. 5.130.000,00 5.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 42
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Klapagading, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 43
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rancabanteng, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 44
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rancabanteng, Kec. 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 45
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rancabanteng, Kec. 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 46
Wangon (Bantuan Gubernur)
Halaman 11
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN Kalipetung, Kec. Wangon 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 47
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bojong, Kec. Wangon 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 48
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bojong, Kec. Wangon 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 49
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ranjingan, Kec. Wangon 9.840.000,00 9.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 50
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pengadegan, Kec. 8.790.000,00 8.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 51
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pengadegan, Kec. 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 52
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pengadegan, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 53
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Pengadegan, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 54
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rawaheng, Kec. Wangon 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 55
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rawaheng, Kec. Wangon 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 56
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rawaheng, Kec. Wangon 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 57
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Randegan, Kec. Wangon 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 58
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Randegan, Kec. Wangon 4.620.000,00 4.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 59
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ciarus, Kec. Wangon 3.330.000,00 3.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 60
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ciarus, Kec. Wangon 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 61
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jurangbahas, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 62
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jurangbahas, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 63
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banteran, Kec. Wangon 5.130.000,00 5.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 64
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banteran, Kec. Wangon 3.090.000,00 3.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 65
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banteran, Kec. Wangon 5.280.000,00 5.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 66
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangtawang, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 67
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jambu, Kec. Wangon 6.720.000,00 6.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 68
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jambu, Kec. Wangon 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 69
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Jambu, Kec. Wangon 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 70
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtengah, Kec. 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 71
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 72
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikakak, Kec. Wangon 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 73
(Bantuan Gubernur)
Halaman 12
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikakak, Kec. Wangon 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 74
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cikakak, Kec. Wangon 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 75
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Wlahar, Kec. Wangon 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 76
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Wlahar, Kec. Wangon 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 77
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pekodokan, Kec. Wangon 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 78
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Windunegara, Kec. 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 79
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Windunegara, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 80
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jatilawang, Kec. 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 81
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jatilawang, Kec. 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 82
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Jatilawang, Kec. 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 83
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Jatilawang, Kec. 6.720.000,00 6.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 84
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tunjung Lor, Kec. 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 85
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tinggarjaya, Kec. 11.070.000,00 11.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 86
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tinggarjaya, Kec. 13.080.000,00 13.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 87
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tinggarjaya, Kec. 6.120.000,00 6.120.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 88
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Adisara, Kec. Jatilawang 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 89
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Adisara, Kec. Jatilawang 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 90
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Adisara, Kec. Jatilawang 2.610.000,00 2.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 91
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tinggarwangi, Kec. 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 92
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tinggarwangi, Kec. 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 93
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pagentan, Kec. Jatilawang 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 94
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Margasana, Kec. Jatilawang 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 95
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanganyar, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 96
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanganyar, Kec. 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 97
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwringin, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 98
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwringin, Kec. 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 99
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungwringin, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 100
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Halaman 13
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 4 Kedungwringin, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 101
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bantar, Kec. Jatilawang 4.890.000,00 4.890.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 102
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangwangkal, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 103
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantar, Kec. Jatilawang 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 104
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanglewas, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 105
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanglewas, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 106
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pekuncen, Kec. Jatilawang 6.510.000,00 6.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 107
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pekuncen, Kec. Jatilawang 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 108
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekuncen, Kec. Jatilawang 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 109
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gunung wetan, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 110
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gunung wetan, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 111
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gunung wetan, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 112
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gendurek, Kec. Jatilawang 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 113
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tunjung Kulon, Kec. 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 114
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Kedungwringin, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 115
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Gunung wetan, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 116
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rawalo, Kec. Rawalo 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 117
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rawalo, Kec. Rawalo 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 118
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rawalo, Kec. Rawalo 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 119
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Rawalo, Kec. Rawalo 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 120
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tambaknegara, Kec. 10.230.000,00 10.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 121
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tambaknegara, Kec. 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 122
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tambaknegara, Kec. 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 123
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarparakan, Kec. 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 124
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarparakan, Kec. 3.720.000,00 3.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 125
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banjarparakan, Kec. 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 126
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sidamulih, Kec. Rawalo 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 127
(Bantuan Gubernur)
Halaman 14
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 2 Sidamulih, Kec. Rawalo 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 128
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pesawahan, Kec. Rawalo 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 129
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tipar, Kec. Rawalo 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 130
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tipar, Kec. Rawalo 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 131
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tipar, Kec. Rawalo 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 132
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sanggreman, Kec. Rawalo 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 133
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sanggreman, Kec. Rawalo 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 134
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sanggreman, Kec. Rawalo 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 135
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Menganti, Kec. Rawalo 8.730.000,00 8.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 136
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Losari, Kec. Rawalo 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 137
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Losari, Kec. Rawalo 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 138
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Locondong, Kec. Rawalo 10.620.000,00 10.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 139
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gambarsari, Kec. Kebasen 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 140
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gambarsari, Kec. Kebasen 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 141
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebasen, Kec. Kebasen 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 142
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebasen, Kec. Kebasen 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 143
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Bentul, Kec. Kebasen 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 144
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cindaga, Kec. Kebasen 6.450.000,00 6.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 145
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cindaga, Kec. Kebasen 6.060.000,00 6.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 146
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cindaga, Kec. Kebasen 9.420.000,00 9.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 147
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tumiyang, Kec. Kebasen 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 148
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Mandirancan, Kec. Kebasen 10.830.000,00 10.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 149
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalisalak, Kec. Kebasen 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 150
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalisalak, Kec. Kebasen 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 151
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kalisalak, Kec. Kebasen 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 152
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kalisalak, Kec. Kebasen 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 153
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangbanar, Kec. Kebasen 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 154
(Bantuan Gubernur)
Halaman 15
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN Semingkir, Kec. Kebasen 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 155
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sawangan, Kec. Kebasen 7.410.000,00 7.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 156
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kaliwedi, Kec. Kebasen 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 157
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Legok, Kec. Kebasen 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 158
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Randegan, Kec. Kebasen 6.960.000,00 6.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 159
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsari, Kec. Kebasen 9.930.000,00 9.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 160
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bangsa, Kec. Kebasen 2.610.000,00 2.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 161
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bangsa, Kec. Kebasen 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 162
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bangsa, Kec. Kebasen 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 163
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Adisana, Kec. Kebasen 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 164
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Adisana, Kec. Kebasen 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 165
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Adisana, Kec. Kebasen 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 166
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cindaga, Kec. Kebasen 9.480.000,00 9.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 167
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Curugbunglon, Kec. 2.130.000,00 2.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 168
Kebasen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangjati, Kec. 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 169
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangjati, Kec. 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 170
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kecila, Kec. Kemranjen 6.180.000,00 6.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 171
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kecila, Kec. Kemranjen 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 172
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sibrama, Kec. Kemranjen 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 173
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sibrama, Kec. Kemranjen 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 174
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kedungpring, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 175
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gunungmujil, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 176
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sibalung, Kec. Kemranjen 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 177
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sibalung, Kec. Kemranjen 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 178
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karanglo, Kec. Kemranjen 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 179
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Nusamangir, Kec. 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 180
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Bengkelung, Kec. 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 181
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Halaman 16
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebarongan, Kec. 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 182
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebarongan, Kec. 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 183
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sirau, Kec. Kemranjen 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 184
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Grujugan, Kec. Kemranjen 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 185
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Grujugan, Kec. Kemranjen 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 186
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sidamulya, Kec. Kemranjen 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 187
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pageralang, Kec. 7.950.000,00 7.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 188
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pageralang, Kec. 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 189
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggintung, Kec. 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 190
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Alasmalang, Kec. 6.780.000,00 6.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 191
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Petarangan, Kec. Kemranjen 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 192
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Manggungan, Kec. 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 193
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangsalam, Kec. 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 194
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangsalam, Kec. 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 195
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangsalam, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 196
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggintung, Kec. 2.190.000,00 2.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 197
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsari, Kec. Kemranjen 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 198
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Nusamangir, Kec. 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 199
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalikembang, Kec. 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 200
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Alasmalang, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 201
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pageralang, Kec. 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 202
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pandak, Kec. Sumpiuh 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 203
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kuntili, Kec. Sumpiuh 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 204
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kuntili, Kec. Sumpiuh 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 205
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemiri, Kec. Sumpiuh 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 206
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemiri, Kec. Sumpiuh 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 207
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kemiri, Kec. Sumpiuh 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 208
(Bantuan Gubernur)
Halaman 17
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN Karanggedang, Kec. 2.370.000,00 2.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 209
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Nusadadi, Kec. Sumpiuh 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 210
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Selandaka, Kec. Sumpiuh 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 211
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 5.970.000,00 5.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 212
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 4.290.000,00 4.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 213
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 214
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 215
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kradenan, Kec. Sumpiuh 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 216
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kradenan, Kec. Sumpiuh 3.030.000,00 3.030.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 217
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebokura, Kec. Sumpiuh 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 218
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebokura, Kec. Sumpiuh 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 219
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Lebeng, Kec. Sumpiuh 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 220
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Selanegara, Kec. Sumpiuh 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 221
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Selanegara, Kec. Sumpiuh 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 222
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Selanegara, Kec. Sumpiuh 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 223
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bogangin, Kec. Sumpiuh 9.930.000,00 9.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 224
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pagedongan, Kec. Sumpiuh 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 225
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarpanepen, Kec. 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 226
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarpanepen, Kec. 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 227
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banjarpanepen, Kec. 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 228
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bogangin, Kec. Sumpiuh 2.760.000,00 2.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 229
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangaren, Kec. Sumpiuh 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 230
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ketanda, Kec. Sumpiuh 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 231
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ketanda, Kec. Sumpiuh 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 232
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwodadi, Kec. Tambak 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 233
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwodadi, Kec. Tambak 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 234
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwodadi, Kec. Tambak 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 235
(Bantuan Gubernur)
Halaman 18
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Buniayu, Kec. Tambak 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 236
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Buniayu, Kec. Tambak 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 237
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Buniayu, Kec. Tambak 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 238
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pesantren, Kec. Tambak 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 239
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Prembun, Kec. Tambak 4.170.000,00 4.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 240
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangpucung, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 241
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangpucung, Kec. 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 242
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangpucung, Kec. 2.820.000,00 2.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 243
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gebangsari, Kec. Tambak 2.790.000,00 2.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 244
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gebangsari, Kec. Tambak 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 245
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangpetir, Kec. Tambak 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 246
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Kidul, Kec. Tambak 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 247
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gandeng, Kec. Tambak 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 248
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pamriyan, Kec. Tambak 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 249
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Plangkapan, Kec. Tambak 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 250
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Plangkapan, Kec. Tambak 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 251
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Lor, Kec. Tambak 2.070.000,00 2.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 252
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kamulyan, Kec. Tambak 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 253
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Watuagung, Kec. Tambak 4.890.000,00 4.890.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 254
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gedang Kulon, Kec. Tambak 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 255
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tlaga, Kec. Tambak 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 256
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tlaga, Kec. Tambak 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 257
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Siwarak Kulon, Kec. Tambak 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 258
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Siwarak Wetan, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 259
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokawera, Kec. 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 260
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokawera, Kec. 6.930.000,00 6.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 261
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sokawera, Kec. 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 262
Somagede (Bantuan Gubernur)
Halaman 19
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Somagede, Kec. 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 263
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Somagede, Kec. 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 264
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tanggeran, Kec. 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 265
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tanggeran, Kec. 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 266
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tanggeran, Kec. 5.940.000,00 5.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 267
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Klinting, Kec. Somagede 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 268
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Klinting, Kec. Somagede 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 269
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemawi, Kec. Somagede 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 270
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemawi, Kec. Somagede 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 271
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kemawi, Kec. Somagede 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 272
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kanding, Kec. Somagede 6.990.000,00 6.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 273
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Mengangkang, Kec. 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 274
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Mengangkang, Kec. 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 275
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Piasa, Kec. Somagede 7.380.000,00 7.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 276
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Piasa, Kec. Somagede 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 277
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Plana, Kec. Somagede 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 278
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalibagor, Kec. Kalibagor 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 279
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalibagor, Kec. Kalibagor 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 280
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kalibagor, Kec. Kalibagor 7.380.000,00 7.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 281
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kaliori, Kec. Kalibagor 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 282
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kaliori, Kec. Kalibagor 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 283
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kaliori, Kec. Kalibagor 6.180.000,00 6.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 284
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Petir, Kec. Kalibagor 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 285
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Petir, Kec. Kalibagor 3.720.000,00 3.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 286
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalicupak Kidul, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 287
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalicupak Lor, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 288
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalisogra Wetan, Kec. 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 289
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Halaman 20
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Pajerukan, Kec. Kalibagor 9.720.000,00 9.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 290
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pajerukan, Kec. Kalibagor 6.240.000,00 6.240.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 291
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangdadap, Kec. 9.990.000,00 9.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 292
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pekaja, Kec. Kalibagor 7.050.000,00 7.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 293
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pekaja, Kec. Kalibagor 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 294
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekaja, Kec. Kalibagor 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 295
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Wlahar Wetan, Kec. 11.760.000,00 11.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 296
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Srowot, Kec. Kalibagor 7.020.000,00 7.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 297
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Srowot, Kec. Kalibagor 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 298
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Suro, Kec. Kalibagor 9.300.000,00 9.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 299
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sudagaran, Kec. 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 300
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sudagaran, Kec. 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 301
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sudagaran, Kec. 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 302
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kedunguter, Kec. Banyumas 7.350.000,00 7.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 303
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Danaraja, Kec. Banyumas 3.180.000,00 3.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 304
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kejawar, Kec. Banyumas 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 305
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangrau, Kec. 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 306
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangrau, Kec. 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 307
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedunggede, Kec. 6.570.000,00 6.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 308
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedunggede, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 309
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pakunden, Kec. Banyumas 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 310
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalisube, Kec. Banyumas 8.430.000,00 8.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 311
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasinggangan, Kec. 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 312
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasinggangan, Kec. 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 313
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalibatur, Kec. Banyumas 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 314
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dawuhan, Kec. Banyumas 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 315
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Binangun, Kec. Banyumas 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 316
(Bantuan Gubernur)
Halaman 21
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN Curug, Kec. Banyumas 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 317
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Papringan, Kec. 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 318
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Majingklak, Kec. Banyumas 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 319
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kejawar, Kec. Banyumas 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 320
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangrau, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 321
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pasinggangan, Kec. 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 322
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dawuhan, Kec. Banyumas 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 323
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Binangun, Kec. Banyumas 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 324
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangrau, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 325
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kejawar, Kec. Banyumas 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 326
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Pasinggangan, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 327
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Binangun, Kec. Banyumas 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 328
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Papringan, Kec. 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 329
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Pasinggangan, Kec. 6.450.000,00 6.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 330
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Karangrau, Kec. 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 331
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Notog, Kec. Patikraja 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 332
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Notog, Kec. Patikraja 6.060.000,00 6.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 333
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Notog, Kec. Patikraja 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 334
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Patikraja, Kec. Patikraja 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 335
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Patikraja, Kec. Patikraja 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 336
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pegalongan, Kec. Patikraja 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 337
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokawera, Kec. Patikraja 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 338
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokawera, Kec. Patikraja 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 339
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Wlahar Kulon, Kec. 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 340
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Wlahar Kulon, Kec. 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 341
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungrandu, Kec. 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 342
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungrandu, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 343
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Halaman 22
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungrandu, Kec. 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 344
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sidabowa, Kec. Patikraja 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 345
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sidabowa, Kec. Patikraja 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 346
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwringin, Kec. 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 347
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwringin, Kec. 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 348
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanganyar, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 349
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanganyar, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 350
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwuluh Lor, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 351
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Lor, Kec. 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 352
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwuluh Kidul, Kec. 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 353
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Kidul, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 354
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangendep, Kec. Patikraja 7.920.000,00 7.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 355
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Cilaku, Kec. Patikraja 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 356
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sawangan, Kec. Patikraja 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 357
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sawangan, Kec. Patikraja 4.620.000,00 4.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 358
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ciandong, Kec. Patikraja 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 359
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwojati, Kec. Purwojati 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 360
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwojati, Kec. Purwojati 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 361
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwojati, Kec. Purwojati 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 362
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangmangu, Kec. 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 363
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangmangu, Kec. 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 364
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kaliputih, Kec. Purwojati 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 365
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalitapen, Kec. Purwojati 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 366
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalitapen, Kec. Purwojati 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 367
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kaliwangi, Kec. Purwojati 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 368
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kaliwangi, Kec. Purwojati 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 369
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangtalun Lor, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 370
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Halaman 23
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtalun Kidul, Kec. 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 371
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtalun Kidul, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 372
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangtalun Kidul, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 373
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gerduren, Kec. Purwojati 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 374
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gerduren, Kec. Purwojati 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 375
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gerduren, Kec. Purwojati 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 376
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kaliurip, Kec. Purwojati 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 377
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangmangu, Kec. 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 378
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Klapasawit, Kec. Purwojati 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 379
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Darmakradenan, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 380
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Darmakradenan, Kec. 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 381
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Darmakradenan, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 382
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Darmakradenan, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 383
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 384
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 385
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 10.140.000,00 10.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 386
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 387
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sawangan, Kec. Ajibarang 11.070.000,00 11.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 388
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sawangan, Kec. Ajibarang 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 389
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jingkang, Kec. Ajibarang 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 390
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jingkang, Kec. Ajibarang 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 391
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Jingkang, Kec. Ajibarang 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 392
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Banjarsari, Kec. Ajibarang 16.170.000,00 16.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 393
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalibenda, Kec. Ajibarang 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 394
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pancurendang, Kec. 10.770.000,00 10.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 395
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pancurendang, Kec. 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 396
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pancasan, Kec. Ajibarang 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 397
(Bantuan Gubernur)
Halaman 24
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 2 Pancasan, Kec. Ajibarang 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 398
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pancasan, Kec. Ajibarang 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 399
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangbawang, Kec. 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 400
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangbawang, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 401
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kracak, Kec. Ajibarang 9.450.000,00 9.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 402
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kracak, Kec. Ajibarang 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 403
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kracak, Kec. Ajibarang 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 404
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ajibarang Kulon, Kec. 8.490.000,00 8.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 405
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ajibarang Wetan, Kec. 15.570.000,00 15.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 406
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Lesmana, Kec. Ajibarang 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 407
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Lesmana, Kec. Ajibarang 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 408
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Lesmana, Kec. Ajibarang 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 409
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pandansari, Kec. Ajibarang 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 410
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ciberung, Kec. Ajibarang 5.910.000,00 5.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 411
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ciberung, Kec. Ajibarang 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 412
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gumelar, Kec. Gumelar 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 413
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gumelar, Kec. Gumelar 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 414
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gumelar, Kec. Gumelar 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 415
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Gumelar, Kec. Gumelar 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 416
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Gumelar, Kec. Gumelar 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 417
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Samudra, Kec. Gumelar 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 418
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Samudra, Kec. Gumelar 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 419
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Samudra, Kec. Gumelar 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 420
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Samudra, Kec. Gumelar 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 421
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Samudra Kulon, Kec. 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 422
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Samudra Kulon, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 423
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tlaga, Kec. Gumelar 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 424
(Bantuan Gubernur)
Halaman 25
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 2 Tlaga, Kec. Gumelar 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 425
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cilangkap, Kec. Gumelar 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 426
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cilangkap, Kec. Gumelar 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 427
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cilangkap, Kec. Gumelar 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 428
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cihonje, Kec. Gumelar 6.120.000,00 6.120.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 429
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cihonje, Kec. Gumelar 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 430
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cihonje, Kec. Gumelar 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 431
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cihonje, Kec. Gumelar 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 432
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Cihonje, Kec. Gumelar 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 433
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Paningkaban, Kec. 5.820.000,00 5.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 434
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Paningkaban, Kec. 8.010.000,00 8.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 435
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangkemojing, Kec. 2.490.000,00 2.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 436
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangkemojing, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 437
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangkemojing, Kec. 2.130.000,00 2.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 438
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangkemojing, Kec. 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 439
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gancang, Kec. Gumelar 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 440
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gancang, Kec. Gumelar 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 441
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungurang, Kec. 3.120.000,00 3.120.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 442
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungurang, Kec. 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 443
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungurang, Kec. 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 444
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pekuncen, Kec. Pekuncen 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 445
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pekuncen, Kec. Pekuncen 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 446
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekuncen, Kec. Pekuncen 2.130.000,00 2.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 447
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Glempang, Kec. Pekuncen 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 448
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Glempang, Kec. Pekuncen 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 449
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tumiyang, Kec. Pekuncen 9.690.000,00 9.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 450
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tumiyang, Kec. Pekuncen 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 451
(Bantuan Gubernur)
Halaman 26
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 3 Tumiyang, Kec. Pekuncen 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 452
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikembulan, Kec. 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 453
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikembulan, Kec. 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 454
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cikembulan, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 455
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Candinegara, Kec. 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 456
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Candinegara, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 457
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangklesem, Kec. 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 458
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasiraman Kidul, Kec. 7.080.000,00 7.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 459
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasiraman Lor, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 460
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Banjaranyar, Kec. Pekuncen 9.210.000,00 9.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 461
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikawung, Kec. Pekuncen 9.090.000,00 9.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 462
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikawung, Kec. Pekuncen 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 463
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangkemiri, Kec. 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 464
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangkemiri, Kec. 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 465
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangkemiri, Kec. 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 466
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kranggan, Kec. Pekuncen 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 467
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Krajan, Kec. Pekuncen 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 468
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Krajan, Kec. Pekuncen 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 469
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cibangkong, Kec. 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 470
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cibangkong, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 471
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cibangkong, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 472
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cibangkong, Kec. 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 473
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Semedo, Kec. Pekuncen 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 474
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Semedo, Kec. Pekuncen 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 475
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Semedo, Kec. Pekuncen 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 476
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Petahunan, Kec. 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 477
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Petahunan, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 478
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Halaman 27
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Cilongok, Kec. Cilongok 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 479
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokawera, Kec. Cilongok 9.480.000,00 9.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 480
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalisari, Kec. Cilongok 7.470.000,00 7.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 481
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Panusupan, Kec. Cilongok 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 482
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pejogol, Kec. Cilongok 7.110.000,00 7.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 483
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Panambangan, Kec. 11.460.000,00 11.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 484
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pernasidi, Kec. Cilongok 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 485
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karanglo, Kec. Cilongok 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 486
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikidang, Kec. Cilongok 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 487
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rancamaya, Kec. Cilongok 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 488
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sambirata, Kec. Cilongok 15.720.000,00 15.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 489
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pageraji, Kec. Cilongok 7.320.000,00 7.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 490
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sudimara, Kec. Cilongok 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 491
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gununglurah, Kec. 10.620.000,00 10.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 492
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Batuanten, Kec. Cilongok 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 493
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Langgongsari, Kec. 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 494
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jatisaba, Kec. Cilongok 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 495
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtengah, Kec. 6.720.000,00 6.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 496
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kasegeran, Kec. Cilongok 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 497
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cipete, Kec. Cilongok 2.820.000,00 2.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 498
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cilongok, Kec. Cilongok 7.110.000,00 7.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 499
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jatisaba, Kec. Cilongok 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 500
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Panusupan, Kec. Cilongok 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 501
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangtengah, Kec. 10.770.000,00 10.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 502
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pageraji, Kec. Cilongok 8.070.000,00 8.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 503
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rancamaya, Kec. Cilongok 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 504
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokawera, Kec. Cilongok 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 505
(Bantuan Gubernur)
Halaman 28
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 3 Cilongok, Kec. Cilongok 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 506
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pernasidi, Kec. Cilongok 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 507
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Batuanten, Kec. Cilongok 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 508
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangtengah, Kec. 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 509
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Panusupan, Kec. Cilongok 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 510
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sambirata, Kec. Cilongok 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 511
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Langgongsari, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 512
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gununglurah, Kec. 6.240.000,00 6.240.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 513
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pejogol, Kec. Cilongok 5.130.000,00 5.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 514
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pageraji, Kec. Cilongok 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 515
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pernasidi, Kec. Cilongok 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 516
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 517
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikidang, Kec. Cilongok 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 518
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kasegeran, Kec. Cilongok 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 519
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cipete, Kec. Cilongok 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 520
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Panusupan, Kec. Cilongok 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 521
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karanglewas Kidul, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 522
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pangebatan, Kec. 13.530.000,00 13.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 523
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kediri, Kec. Karanglewas 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 524
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kediri, Kec. Karanglewas 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 525
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Danasri, Kec. Karanglewas 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 526
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasir Lor, Kec. Karanglewas 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 527
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasir Kulon, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 528
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasir Kulon, Kec. 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 529
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasir Wetan, Kec. 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 530
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tamansari, Kec. 9.510.000,00 9.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 531
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tamansari, Kec. 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 532
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Halaman 29
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN Karangkemiri, Kec. 9.480.000,00 9.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 533
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggude, Kec. 3.090.000,00 3.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 534
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggude, Kec. 5.820.000,00 5.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 535
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karanggude, Kec. 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 536
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jipang, Kec. Karanglewas 10.170.000,00 10.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 537
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Babakan, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 538
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Babakan, Kec. 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 539
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Singasari, Kec. Karanglewas 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 540
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sunyalangu, Kec. 4.830.000,00 4.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 541
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Semaya, Kec. Karanglewas 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 542
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Cibun, Kec. Karanglewas 810.000,00 810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 543
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Keniten, Kec. 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 544
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Keniten, Kec. 7.080.000,00 7.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 545
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungbanteng, Kec. 7.680.000,00 7.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 546
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungbanteng, Kec. 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 548
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebocoran, Kec. 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 549
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebocoran, Kec. 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 550
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kebocoran, Kec. 5.670.000,00 5.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 551
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsalam, Kec. 5.610.000,00 5.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 552
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Beji, Kec. Kedungbanteng 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 553
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Beji, Kec. Kedungbanteng 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 554
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Beji, Kec. Kedungbanteng 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 555
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangnangka, Kec. 8.460.000,00 8.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 556
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Dawuhanwetan, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 557
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dawuhankulon, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 558
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dawuhankulon, Kec. 3.030.000,00 3.030.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 559
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Baseh, Kec. 7.920.000,00 7.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 560
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Halaman 30
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 2 Baseh, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 561
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalisalak, Kec. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 562
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalisalak, Kec. 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 563
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Windujaya, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 564
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Windujaya, Kec. 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 565
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalikesur, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 566
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalikesur, Kec. 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 567
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kutaliman, Kec. 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 568
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kutaliman, Kec. 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 569
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kutaliman, Kec. 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 570
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Melung, Kec. 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 571
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rempoah, Kec. Baturaden 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 572
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rempoah, Kec. Baturaden 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 573
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rempoah, Kec. Baturaden 5.610.000,00 5.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 574
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Rempoah, Kec. Baturaden 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 575
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kebumen, Kec. Baturaden 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 576
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemutug Lor, Kec. 6.840.000,00 6.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 577
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemutug lor, Kec. 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 578
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemutug Kidul, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 579
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemutug Kidul, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 580
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsalam, Kec. 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 581
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangmangu, Kec. 9.510.000,00 9.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 582
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ketenger, Kec. Baturaden 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 583
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ketenger, Kec. Baturaden 2.370.000,00 2.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 584
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtengah, Kec. 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 585
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 586
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangtengah, Kec. 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 587
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Halaman 31
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangtengah, Kec. 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 588
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pamijen, Kec. Baturaden 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 589
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pamijen, Kec. Baturaden 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 590
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kutasari, Kec. Baturaden 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 591
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kutasari, Kec. Baturaden 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 592
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kutasari, Kec. Baturaden 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 593
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwosari, Kec. Baturaden 11.430.000,00 11.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 594
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pandak, Kec. Baturaden 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 595
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pandak, Kec. Baturaden 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 596
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalipagu, Kec. Baturaden 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 597
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kecil Munggangsari, Kec. 1.590.000,00 1.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 598
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sumbang, Kec. Sumbang 11.820.000,00 11.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 599
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sumbang, Kec. Sumbang 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 600
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ciberem, Kec. Sumbang 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 601
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kawungcarang, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 602
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Susukan, Kec. Sumbang 6.180.000,00 6.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 603
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Susukan, Kec. Sumbang 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 604
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangcegak, Kec. 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 605
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangturi, Kec. Sumbang 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 606
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Silado, Kec. Sumbang 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 607
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tambaksogra, Kec. 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 608
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tambaksogra, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 609
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebanggan, Kec. 9.870.000,00 9.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 610
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banteran, Kec. Sumbang 8.520.000,00 8.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 611
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Datar, Kec. Sumbang 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 612
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggintung, Kec. 6.690.000,00 6.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 613
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggintung, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 614
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Halaman 32
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarsari Wetan, Kec. 4.290.000,00 4.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 615
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarsari Kulon, Kec. 6.660.000,00 6.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 616
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarsari Kulon, Kec. 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 617
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kotayasa, Kec. Sumbang 8.190.000,00 8.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 618
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kotayasa, Kec. Sumbang 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 619
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gandatapa, Kec. Sumbang 10.290.000,00 10.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 620
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gandatapa, Kec. Sumbang 8.820.000,00 8.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 621
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sikapat, Kec. Sumbang 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 622
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sikapat, Kec. Sumbang 7.620.000,00 7.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 623
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Limpakuwus, Kec. 10.470.000,00 10.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 624
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Limpakuwus, Kec. 7.080.000,00 7.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 625
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kotayasa, Kec. Sumbang 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 626
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banteran, Kec. Sumbang 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 627
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karanggintung, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 628
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebanggan, Kec. 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 629
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tambaksogra, Kec. 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 630
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Banteran, Kec. Sumbang 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 631
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Gandatapa, Kec. Sumbang 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 632
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarsari Wetan, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 633
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kotayasa, Kec. Sumbang 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 634
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Watujaran, Kec. Sumbang 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 635
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Larangan, Kec. Kembaran 8.280.000,00 8.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 636
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kembaran, Kec. 10.080.000,00 10.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 637
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purbadana, Kec. 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 638
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purbadana, Kec. 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 639
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Purwodadi, Kec. Kembaran 2.280.000,00 2.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 640
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangtengah, Kec. 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 641
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Halaman 33
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN Kramat, Kec. Kembaran 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 642
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sambeng Kulon, Kec. 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 643
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sambeng Kulon, Kec. 2.190.000,00 2.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 644
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sambeng Wetan, Kec. 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 645
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Linggasari, Kec. 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 646
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Linggasari, Kec. 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 647
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Linggasari, Kec. 6.510.000,00 6.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 648
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pliken, Kec. Kembaran 6.690.000,00 6.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 649
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pliken, Kec. Kembaran 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 650
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pliken, Kec. Kembaran 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 651
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Pliken, Kec. Kembaran 3.330.000,00 3.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 652
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bojongsari, Kec. 6.690.000,00 6.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 653
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bojongsari, Kec. 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 654
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ledug, Kec. Kembaran 18.870.000,00 18.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 655
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dukuhwaluh, Kec. 9.450.000,00 9.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 656
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dukuhwaluh, Kec. 7.410.000,00 7.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 657
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Dukuhwaluh, Kec. 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 658
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Dukuhwaluh, Kec. 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 659
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsari, Kec. Kembaran 6.030.000,00 6.030.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 660
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsoka, Kec. Kembaran 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 661
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bantarwuni, Kec. 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 662
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantarwuni, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 663
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tambaksari, Kec. Kembaran 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 664
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokaraja Wetan, Kec. 11.280.000,00 11.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 665
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokaraja Wetan, Kec. 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 666
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sokaraja Kidul, Kec. 9.510.000,00 9.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 667
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 668
(Bantuan Gubernur)
Halaman 34
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokaraja Tengah, Kec. 7.410.000,00 7.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 669
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokaraja Tengah, Kec. 12.540.000,00 12.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 670
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Lemberang, Kec. Sokaraja 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 671
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokaraja Kulon, Kec. 6.390.000,00 6.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 672
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokaraja Kulon, Kec. 11.100.000,00 11.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 673
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sokaraja Kulon, Kec. 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 674
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Sokaraja Kulon, Kec. 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 675
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kedondong, Kec. Sokaraja 9.570.000,00 9.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 676
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangduren, Kec. 6.570.000,00 6.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 677
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangduren, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 678
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Klahang, Kec. Sokaraja 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 679
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Klahang, Kec. Sokaraja 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 680
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Banjarsari Kidul, Kec. 7.290.000,00 7.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 681
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Jompo Kulon, Kec. Sokaraja 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 682
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjaranyar, Kec. 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 683
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjaranyar, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 684
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangnanas, Kec. 13.800.000,00 13.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 685
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pamijen, Kec. Sokaraja 5.280.000,00 5.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 686
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pamijen, Kec. Sokaraja 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 687
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangkedawung, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 688
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangnanas, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 689
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangrau, Kec. Sokaraja 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 690
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Wiradadi, Kec. Sokaraja 12.060.000,00 12.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 691
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalikidang, Kec. Sokaraja 9.870.000,00 9.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 692
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangnanas, Kec. 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 693
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangkedawung, Kec. 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 694
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangklesem, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 695
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Halaman 35
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangklesem, Kec. 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 696
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangklesem, Kec. 6.840.000,00 6.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 697
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangklesem, Kec. 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 698
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Berkoh, Kec. Purwokerto 5.940.000,00 5.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 699
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Berkoh, Kec. Purwokerto 8.100.000,00 8.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 700
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Berkoh, Kec. Purwokerto 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 701
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Teluk, Kec. Purwokerto 10.170.000,00 10.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 702
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Teluk, Kec. Purwokerto 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 704
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Teluk, Kec. Purwokerto 12.300.000,00 12.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 705
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Teluk, Kec. Purwokerto 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 706
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangpucung, Kec. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 707
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangpucung, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 708
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangpucung, Kec. 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 709
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangpucung, Kec. 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 710
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Karangpucung, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 711
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Kulon, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 712
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Kulon, Kec. 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 713
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Kulon, Kec. 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 714
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Kidul, Kec. 5.910.000,00 5.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 715
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Kidul, Kec. 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 716
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Kidul, Kec. 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 717
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tanjung, Kec. Purwokerto 8.130.000,00 8.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 718
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tanjung, Kec. Purwokerto 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 719
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tanjung, Kec. Purwokerto 6.330.000,00 6.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 720
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwuluh, Kec. 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 721
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh, Kec. 7.710.000,00 7.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 722
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungwuluh, Kec. 10.710.000,00 10.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 723
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Halaman 36
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 4 Kedungwuluh, Kec. 11.550.000,00 11.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 724
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kober, Kec. Purwokerto 12.150.000,00 12.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 725
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kober, Kec. Purwokerto 5.610.000,00 5.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 726
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kober, Kec. Purwokerto 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 727
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bantarsoka, Kec. 11.880.000,00 11.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 728
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantarsoka, Kec. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 729
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rejasari, Kec. Purwokerto 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 730
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rejasari, Kec. Purwokerto 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 731
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rejasari, Kec. Purwokerto 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 732
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasirmuncang, Kec. 4.890.000,00 4.890.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 733
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasirmuncang, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 734
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pasirmuncang, Kec. 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 735
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanglewas Lor, Kec. 9.270.000,00 9.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 736
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanglewas Lor, Kec. 6.870.000,00 6.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 737
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasir Kidul, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 738
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasir Kidul, Kec. 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 739
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kranji, Kec. Purwokerto 7.650.000,00 7.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 740
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kranji, Kec. Purwokerto 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 741
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kranji, Kec. Purwokerto 6.570.000,00 6.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 742
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kranji, Kec. Purwokerto 18.870.000,00 18.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 743
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 8 Kranji, Kec. Purwokerto 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 744
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 9 Kranji, Kec. Purwokerto 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 745
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokanegara, Kec. 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 746
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokanegara, Kec. 13.530.000,00 13.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 747
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sokanegara, Kec. 6.930.000,00 6.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 748
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Sokanegara, Kec. 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 749
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Sokanegara, Kec. 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 750
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Halaman 37
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 7 Sokanegara, Kec. 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 751
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Lor, Kec. 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 752
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Lor, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 753
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Lor, Kec. 5.970.000,00 5.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 754
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Purwokerto Lor, Kec. 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 755
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Wetan, Kec. 11.310.000,00 11.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 756
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Wetan, Kec. 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 757
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Wetan, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 758
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Arcawinangun, Kec. 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 759
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Arcawinangun, Kec. 6.060.000,00 6.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 760
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Arcawinangun, Kec. 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 761
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Arcawinangun, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 762
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Arcawinangun, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 763
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Mersi, Kec. Purwokerto 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 764
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Mersi, Kec. Purwokerto 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 765
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Mersi, Kec. Purwokerto 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 766
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Mersi, Kec. Purwokerto 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 767
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bancarkembar, Kec. 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 768
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bancarkembar, Kec. 7.350.000,00 7.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 769
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Bancarkembar, Kec. 4.830.000,00 4.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 770
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwanegara, Kec. 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 771
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwanegara, Kec. 6.330.000,00 6.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 772
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwanegara, Kec. 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 773
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Purwanegara, Kec. 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 774
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bobosan, Kec. Purwokerto 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 775
Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bobosan, Kec. Purwokerto 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 776
Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bobosan, Kec. Purwokerto 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 777
Utara (Bantuan Gubernur)
Halaman 38
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Sumampir, Kec. 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 778
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sumampir, Kec. 7.470.000,00 7.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 779
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pabuwaran, Kec. 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 780
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pabuwaran, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 781
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Grendeng, Kec. 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 782
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Grendeng, Kec. 4.170.000,00 4.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 783
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Grendeng, Kec. 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 784
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Grendeng, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 785
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Grendeng, Kec. 1.860.000,00 1.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 786
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangwangkal, Kec. 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 787
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangwangkal, Kec. 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 788
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2.120.200.000,00 2.101.060.000,00 99,10 (19.140.000,00) (0,90)
Sembilan Tahun Pendampingan BOS Bantuan
Gubernur untuk SMP
Pendampingan BOS SMPN 1 Lumbir (Bantuan 31.600.000,00 12.460.000,00 39,43 (19.140.000,00) (60,57)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Lumbir (Bantuan 26.100.000,00 26.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Lumbir (Bantuan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Wangon (Bantuan 34.200.000,00 34.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Wangon (Bantuan 36.050.000,00 36.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Wangon (Bantuan 9.950.000,00 9.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Jatilawang (Bantuan 38.350.000,00 38.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Jatilawang (Bantuan 34.700.000,00 34.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Rawalo (Bantuan 33.200.000,00 33.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Rawalo (Bantuan 21.100.000,00 21.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kebasen (Bantuan 28.550.000,00 28.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kebasen (Bantuan 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Kebasen (Bantuan 23.350.000,00 23.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kemranjen (Bantuan 34.350.000,00 34.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kemranjen (Bantuan 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15
Gubernur)
Halaman 39
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SMPN 1 Sumpiuh (Bantuan 34.900.000,00 34.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Sumpiuh (Bantuan 33.050.000,00 33.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Tambak (Bantuan 34.850.000,00 34.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Tambak (Bantuan 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Somagede (Bantuan 28.600.000,00 28.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Somagede (Bantuan 16.950.000,00 16.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kalibagor (Bantuan 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kalibagor (Bantuan 27.200.000,00 27.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Kalibagor (Bantuan 27.850.000,00 27.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Kalibagor (Bantuan 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Banyumas (Bantuan 38.300.000,00 38.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Banyumas (Bantuan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Banyumas (Bantuan 41.950.000,00 41.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Banyumas (Bantuan 26.500.000,00 26.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Patikraja (Bantuan 30.600.000,00 30.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Patikraja (Bantuan 29.650.000,00 29.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Purwojati (Bantuan 33.300.000,00 33.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Purwojati (Bantuan 18.450.000,00 18.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Ajibarang (Bantuan 35.100.000,00 35.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Ajibarang (Bantuan 37.700.000,00 37.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Ajibarang (Bantuan 34.600.000,00 34.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Gumelar (Bantuan 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Gumelar (Bantuan 31.050.000,00 31.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Gumelar (Bantuan 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Pekuncen (Bantuan 33.350.000,00 33.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Pekuncen (Bantuan 33.450.000,00 33.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 41
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Pekuncen (Bantuan 24.400.000,00 24.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42
Gubernur)
Halaman 40
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SMPN 1 Cilongok (Bantuan 37.250.000,00 37.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Cilongok (Bantuan 33.100.000,00 33.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 44
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Karanglewas (Bantuan 38.300.000,00 38.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 45
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Karanglewas (Bantuan 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Karanglewas (Bantuan 11.850.000,00 11.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kedungbanteng 30.200.000,00 30.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kedungbanteng 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 49
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Kedungbanteng 9.950.000,00 9.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 50
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Kedungbanteng 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 51
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Baturraden (Bantuan 38.550.000,00 38.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 52
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Baturraden (Bantuan 30.650.000,00 30.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 53
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Sumbang (Bantuan 25.800.000,00 25.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Sumbang (Bantuan 29.500.000,00 29.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 55
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Sumbang (Bantuan 23.250.000,00 23.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 56
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Sumbang (Bantuan 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 57
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kembaran (Bantuan 33.250.000,00 33.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 58
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kembaran (Bantuan 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 59
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Sokaraja (Bantuan 33.250.000,00 33.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Sokaraja (Bantuan 45.050.000,00 45.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 61
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Sokaraja (Bantuan 33.500.000,00 33.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 5 Purwokerto (Bantuan 39.950.000,00 39.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 63
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 7 Purwokerto (Bantuan 37.700.000,00 37.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 64
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Purwokerto (Bantuan 38.600.000,00 38.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Purwokerto (Bantuan 30.400.000,00 30.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Purwokerto (Bantuan 33.050.000,00 33.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 67
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Purwokerto (Bantuan 35.100.000,00 35.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 68
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 6 Purwokerto (Bantuan 31.200.000,00 31.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 69
Gubernur)
Halaman 41
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SMPN 8 Purwokerto (Bantuan 36.150.000,00 36.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 70
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 9 Purwokerto (Bantuan 42.200.000,00 42.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 71
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Wangon (Bantuan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 72
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Jatilawang (Bantuan 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 73
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kebasen (Bantuan 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 74
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Ajibarang (Bantuan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 75
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Pekuncen (Bantuan 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 76
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Pekuncen (Bantuan 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 77
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Cilongok (Bantuan 3.850.000,00 3.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 78
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Cilongok (Bantuan 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 79
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Karanglewas (Bantuan 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 80
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kedungbanteng 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 81
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Baturaden (Bantuan 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 82
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Sumbang (Bantuan 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 83
Gubernur)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 750.000.000,00 750.000.000,00 100,00 0,00 0,00
Sembilan Tahun Pendampingan BOS Kabupaten
untuk SD
Pendampingan BOS SDN 1 Cidora, Kec. Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 01
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Cidora, Kec. Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 02
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangayam, Kec. Lumbir 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 03
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Canduk, Kec. Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 04
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Cirahab, Kec. Lumbir 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 05
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Cirahab, Kec. Lumbir 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 06
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Rancabanteng, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 07
Wangon (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 08
Wangon (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikakak, Kec. Wangon 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 09
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Adisara, Kec. Jatilawang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 10
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gendurek, Kec. Jatilawang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 11
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Rawalo, Kec. Rawalo (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 12
Kabupaten)
Halaman 42
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 3 Tambaknegara, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 13
Rawalo (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Sidamulih, Kec. Rawalo 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 14
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Tipar, Kec. Rawalo (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 15
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Sanggreman, Kec. Rawalo 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 16
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karangbanar, Kec. Kebasen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 17
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Curugbunglon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 18
Kebasen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangjati, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 19
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Sibrama, Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 20
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karanglo, Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 21
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Nusamangir, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 22
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebarongan, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 23
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Grujugan, Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 24
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggintung, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 25
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karangsari , Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 26
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Nusamangir, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 27
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kuntili, Kec. Sumpiuh 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 28
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemiri, Kec. Sumpiuh 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 29
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karanggedang, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 30
Sumpiuh (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Bogangin, Kec. Sumpiuh 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 32
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwodadi, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 33
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Buniayu, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 34
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangpucung, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 35
Tambak (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Gebangsari, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 36
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Gebangsari, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 37
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karangpetir, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 38
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Kidul, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 39
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gandeng, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 40
(BOS Kabupaten)
Halaman 43
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Plangkapan, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 41
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Plangkapan, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 42
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Lor, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 43
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Tanggeran, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 44
Somagede (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Klinting, Kec. Somagede 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 45
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Pasinggangan, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 47
Banyumas (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Binangun, Kec. Banyumas 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 49
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Wlahar Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 50
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanganyar , Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 51
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Lor, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 52
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Kidul, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 53
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Ciandong, Kec. Patikraja 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 54
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Kaliwangi, Kec. Purwojati 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 55
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Cilangkap, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 58
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Cilangkap, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 59
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Cilangkap, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 60
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Cihonje, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 61
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 KarangKemojing, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 62
Gumelar (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangkemojing, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 63
Gumelar (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangkemojing, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 64
Gumelar (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Gancang, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 65
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekuncen, Kec. Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 67
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Krajan, Kec. Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 69
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Semedo, Kec. Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 70
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Panusupan, Kec. Cilongok 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 71
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Cibun, Kec. Karanglewas 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 73
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalisasak, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 75
Kedungbanteng (BOS Kabupaten)
Halaman 44
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalikesur, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 77
Kedungbanteng (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Ketenger, Kec. Baturaden 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 78
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangtengah , Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 79
Baturaden (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Kalipagu, Kec. Baturaden 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 80
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Munggangsari, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 81
Baturaden (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Watujaran, Kec. Sumbang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 82
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Purwodadi, Kec. Kembaran 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 83
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Sambeng Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 84
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Sambeng Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 85
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Linggasari, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 86
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantarwuni, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 87
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Sokaraja Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 88
Sokaraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 7 Sokanegara, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 90
Purwokerto Timur (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Purwokerto Lor, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 91
Purwokerto Timur (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Grendeng 5, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 92
Purwokerto Utara (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Jatilawang, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 93
Jatilawang (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kebasen, Kec. Kebasen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 94
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 95
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Pakuncen, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 96
Pekuncen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 2 Pakuncen, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 97
Pekuncen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Cilongok, Kec. Cilongok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 98
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Karanglewas, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 99
Karanglewas (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kedungbanteng, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 100
Kedungbanteng (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Baturaden, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 101
Baturaden (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Bangsa (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 102
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Cipete (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 103
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Kalisalak (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 104
Kabupaten)
Halaman 45
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Pandak (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 105
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Pasinggangan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 106
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 107
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Purwokerto 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 108
Kulon (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Samudra Kulon 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 109
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Tumiyang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 110
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 3 Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 111
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 3 Purwokerto 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 112
Wetan (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 3 Sokaraja Kulon 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 113
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 4 Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 114
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 4 Samudra (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 115
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 5 Kedungwringin 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 116
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Kramat (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 117
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Pandak (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 118
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Pasir Lor (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 119
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Singasari (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 120
Kabupaten)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Program Peran Serta Anak dan Kesetaraan 50.000.000,00 16.693.500,00 33,39 (33.306.500,00) (66,61)
Gender dalam Pembangunan
Workshop Pengarustamaan Gender 50.000.000,00 16.693.500,00 33,39 (33.306.500,00) (66,61)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27
Program Pendidikan Berkelanjutan 100.000.000,00 91.506.050,00 91,51 (8.493.950,00) (8,49)
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter 100.000.000,00 91.506.050,00 91,51 (8.493.950,00) (8,49)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 01
Bangsa Melalui Jalur Pendidikan ( Bangub 2014 )
Kesehatan 333.790.729.189,00 291.274.542.842,00 87,26 (42.516.186.347,00) (12,74)
1.02
Dinas Kesehatan 148.566.075.350,00 115.325.851.184,00 77,63 (33.240.224.166,00) (22,37)
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan 148.566.075.350,00 115.325.851.184,00 80,04 (33.240.224.166,00) (22,37)
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.065.693.390,00 53.679.720.488,00 80,04 (13.385.972.902,00) (19,96)
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.487.971.565,00 1.431.629.547,00 96,21 (56.342.018,00) (3,79)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 25
puskesmas Lumbir
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.133.386.850,00 1.541.269.872,00 72,25 (592.116.978,00) (27,75)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 26
Puskesmas I Wangon
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 473.233.898,00 454.929.646,00 96,13 (18.304.252,00) (3,87)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 27
Puskesmas II Wangon
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.079.203.375,00 1.825.181.066,00 87,78 (254.022.309,00) (12,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 28
Puskesmas Jatilawang
Halaman 46
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.847.045.450,00 1.190.304.039,00 64,44 (656.741.411,00) (35,56)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 29
Puskesmas Rawalo
Opearasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.991.288.414,00 1.593.008.130,00 80,00 (398.280.284,00) (20,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 30
Puskesmas Kebasen
Opearsioanl dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.225.723.558,00 777.090.302,00 63,40 (448.633.256,00) (36,60)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 31
Puskesmas I Kemranjen
Operasional dan pemanfaatan jas pelayanan 1.132.574.410,00 978.739.582,00 86,42 (153.834.828,00) (13,58)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 32
Puskesmas II Kemranjen
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.061.432.592,00 1.003.318.152,00 94,52 (58.114.440,00) (5,48)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 33
Puskesmas I Sumpiuh
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 899.388.257,00 792.092.397,00 88,07 (107.295.860,00) (11,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 34
Puskesmas II Sumpiuh
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.125.714.790,00 838.452.477,00 74,48 (287.262.313,00) (25,52)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 35
Puskesmas I Tambak
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 574.033.278,00 508.077.507,00 88,51 (65.955.771,00) (11,49)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 36
Puskesmas II Tambak
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.082.623.015,00 981.873.374,00 90,69 (100.749.641,00) (9,31)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 37
Puskesmas Somagede
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.451.870.125,00 975.210.611,00 67,17 (476.659.514,00) (32,83)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 38
Puskesmas Kalibagor
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.431.436.354,00 912.899.090,00 63,78 (518.537.264,00) (36,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 39
Puskesmas Banyumas
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.571.229.702,00 1.186.119.027,00 75,49 (385.110.675,00) (24,51)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 40
Puskesmas Patikraja
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.027.146.400,00 783.078.013,00 76,24 (244.068.387,00) (23,76)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 41
Puskesmas Purwojati
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.404.171.940,00 1.261.305.031,00 89,83 (142.866.909,00) (10,17)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 42
Puskesmas I Ajibarang
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.136.962.526,00 960.229.526,00 84,46 (176.733.000,00) (15,54)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 43
Puskesmas II Ajibarang
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.694.348.650,00 1.509.675.914,00 89,10 (184.672.736,00) (10,90)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 44
Puskesmas Gumelar
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.693.299.372,00 1.790.646.297,00 66,49 (902.653.075,00) (33,51)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 45
Puskesmas Pekuncen
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.818.221.745,00 2.426.016.640,00 86,08 (392.205.105,00) (13,92)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 46
Puskesmas I Cilongok
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.470.027.425,00 1.217.396.520,00 82,81 (252.630.905,00) (17,19)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 47
Puskesmas II Cilongok
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.679.935.166,00 1.374.313.860,00 81,81 (305.621.306,00) (18,19)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 48
Puskesmas Karanglewas
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 899.079.500,00 569.125.527,00 63,30 (329.953.973,00) (36,70)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 49
Puskesmas Purwokerto Barat
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 663.000.250,00 570.659.658,00 86,07 (92.340.592,00) (13,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 50
Puskesmas I Purwokerto Timur
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 337.538.200,00 321.555.125,00 95,26 (15.983.075,00) (4,74)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 51
Puskesmas II Purwokerto Timur
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 878.742.600,00 526.666.134,00 59,93 (352.076.466,00) (40,07)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 52
Puskesmas Purwokerto Selatan
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 425.791.072,00 317.727.164,00 74,62 (108.063.908,00) (25,38)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 53
Puskesmas I Purwokerto Utara
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 546.748.563,00 517.124.515,00 94,58 (29.624.048,00) (5,42)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 54
Puskesmas II Purwokerto Utara
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.344.298.648,00 1.007.497.622,00 74,95 (336.801.026,00) (25,05)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 55
Puskesmas I Sokaraja
Halaman 47
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 771.676.230,00 615.576.145,00 79,77 (156.100.085,00) (20,23)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 56
Puskesmas II Sokaraja
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.178.451.950,00 714.840.661,00 60,66 (463.611.289,00) (39,34)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 57
Puskesmas I Kembaran
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 868.482.850,00 870.486.174,00 100,23 2.003.324,00 0,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 58
Puskesmas II Kembaran
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 1.248.767.445,00 1.068.093.308,00 85,53 (180.674.137,00) (14,47)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 59
Puskesmas I Sumbang
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 1.449.665.063,00 1.171.308.930,00 80,80 (278.356.133,00) (19,20)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 60
Puskesmas II Sumbang
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 928.242.300,00 793.347.103,00 85,47 (134.895.197,00) (14,53)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 61
Puskesmas I Baturaden
Ketatausahaan 3.902.046.000,00 2.966.002.351,00 76,01 (936.043.649,00) (23,99)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 62
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 1.713.786.770,00 1.460.182.736,00 85,20 (253.604.034,00) (14,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 63
Puskesmas Kedungbanteng
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai 717.695.330,00 593.056.279,00 82,63 (124.639.051,00) (17,37)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 64
Kesehatan Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai 2.464.440.878,00 2.617.558.103,00 106,21 153.117.225,00 6,21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 65
Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 286.374.071,00 261.398.854,00 91,28 (24.975.217,00) (8,72)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 66
Labkesmas
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai 819.829.436,00 796.956.706,00 97,21 (22.872.730,00) (2,79)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 67
Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA)
Operasional unit Perbekalan Kesehatan dan 190.000.000,00 179.767.698,00 94,61 (10.232.302,00) (5,39)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 68
Kefarmasian (UPKF)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 721.895.880,00 591.143.868,00 81,89 (130.752.012,00) (18,11)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 69
Puskesmas II Baturaden
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 190.601.635,00 187.450.000,00 98,35 (3.151.635,00) (1,65)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 91
Puskesmas Lumbir
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 111.589.116,00 101.950.000,00 91,36 (9.639.116,00) (8,64)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 92
Puskesmas I Wangon
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 128.156.302,00 114.970.900,00 89,71 (13.185.402,00) (10,29)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 93
Puskesmas II Wangon
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 581.081.394,00 569.940.000,00 98,08 (11.141.394,00) (1,92)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 94
Puskesmas Jatilawang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 368.246.475,00 266.050.000,00 72,25 (102.196.475,00) (27,75)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 95
Puskesmas Rawalo
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 500.144.299,00 98.000.000,00 19,59 (402.144.299,00) (80,41)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 96
Puskesmas Kebasen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 306.222.138,00 83.300.000,00 27,20 (222.922.138,00) (72,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 97
Puskesmas I Kemranjen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 168.171.578,00 162.360.000,00 96,54 (5.811.578,00) (3,46)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 98
Puskesmas II Kemranjen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 122.899.376,00 112.500.000,00 91,54 (10.399.376,00) (8,46)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 99
Puskesmas I Sumpiuh
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 134.807.393,00 132.657.000,00 98,40 (2.150.393,00) (1,60)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 100
Puskesmas II Sumpiuh
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 176.016.998,00 103.968.500,00 59,07 (72.048.498,00) (40,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 101
Puskesmas I Tambak
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 76.313.430,00 75.038.000,00 98,33 (1.275.430,00) (1,67)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 102
Puskesmas II Tambak
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 103.642.935,00 85.750.000,00 82,74 (17.892.935,00) (17,26)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 103
Puskesmas Somagede
Halaman 48
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 229.871.675,00 51.100.000,00 22,23 (178.771.675,00) (77,77)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 104
Puskesmas Kalibagor
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 361.120.171,00 340.158.000,00 94,20 (20.962.171,00) (5,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 105
Puskesmas Banyumas
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 292.381.383,00 287.543.200,00 98,35 (4.838.183,00) (1,65)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 106
Puskesmas Patikraja
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 221.846.013,00 219.460.000,00 98,92 (2.386.013,00) (1,08)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 107
Puskesmas Purwojati
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 174.765.610,00 165.209.000,00 94,53 (9.556.610,00) (5,47)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 108
Puskesmas I Ajibarang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 135.615.074,00 128.514.600,00 94,76 (7.100.474,00) (5,24)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 109
Puskesmas II Ajibarang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 238.094.025,00 235.514.025,00 98,92 (2.580.000,00) (1,08)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 110
Puskesmas Gumelar
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 592.398.395,00 447.270.000,00 75,50 (145.128.395,00) (24,50)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 111
Puskesmas Pekuncen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 465.465.775,00 447.765.000,00 96,20 (17.700.775,00) (3,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 112
Puskesmas I Cilongok
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 74.164.000,00 73.120.000,00 98,59 (1.044.000,00) (1,41)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 113
Puskesmas II Cilongok
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 277.568.784,00 261.541.000,00 94,23 (16.027.784,00) (5,77)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 114
Puskesmas Karanglewas
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 217.414.950,00 162.025.450,00 74,52 (55.389.500,00) (25,48)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 115
Puskesmas Purwokerto Barat
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 75.827.650,00 74.875.525,00 98,74 (952.125,00) (1,26)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 116
Puskesmas I Purwokerto Timur
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 57.071.150,00 40.912.000,00 71,69 (16.159.150,00) (28,31)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 117
Puskesmas II Purwokerto Timur
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 136.552.965,00 123.050.000,00 90,11 (13.502.965,00) (9,89)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 118
Puskesmas I Purwokerto Utara
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 45.290.212,00 44.500.000,00 98,26 (790.212,00) (1,74)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 119
Puskesmas II Purwokerto Utara
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 279.341.900,00 261.606.400,00 93,65 (17.735.500,00) (6,35)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 120
Puskesmas Purwokerto Selatan
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 260.474.452,00 247.574.452,00 95,05 (12.900.000,00) (4,95)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 121
Puskesmas I Sokaraja
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 180.635.588,00 173.335.500,00 95,96 (7.300.088,00) (4,04)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 122
Puskesmas II Sokaraja
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 245.605.315,00 224.876.000,00 91,56 (20.729.315,00) (8,44)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 123
Puskesmas I Kembaran
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 186.419.000,00 184.294.000,00 98,86 (2.125.000,00) (1,14)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 124
Puskesmas II Kembaran
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 427.339.955,00 16.100.000,00 3,77 (411.239.955,00) (96,23)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 125
Puskesmas I Sumbang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 420.718.562,00 99.783.200,00 23,72 (320.935.362,00) (76,28)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 126
Puskesmas II Sumbang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 44.871.610,00 0,00 0,00 (44.871.610,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 127
Puskesmas I Baturaden
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 170.698.245,00 165.210.000,00 96,78 (5.488.245,00) (3,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 128
Puskesmas II Baturaden
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 155.146.220,00 124.270.000,00 80,10 (30.876.220,00) (19,90)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 129
Puskesmas Kedungbanteng
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 212.072.405,00 81.057.900,00 38,22 (131.014.505,00) (61,78)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 131
Balai Kesehatan Paru Masyarakat ( BKPM )
Halaman 49
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 63.489.555,00 62.189.555,00 97,95 (1.300.000,00) (2,05)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 132
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak ( BKMIA )
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 6.717.789,00 0,00 0,00 (6.717.789,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 133
Laboratorium Kesehatan Masyarakat ( Labkesmas )
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.490.347.000,00 7.036.880.638,00 82,88 (1.453.466.362,00) (17,12)
Pengadaan Obat Pelayanan kesehatan Dasar 2.500.000.000,00 2.220.272.430,00 88,81 (279.727.570,00) (11,19)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07
Peningkatan sarana prasarana kefarmasian, obat dan 5.045.347.000,00 3.936.759.388,00 78,03 (1.108.587.612,00) (21,97)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08
perbekalan kesehatan serta operasional DAK Farmasi
(DAK Farmasi dan pendamping)
Pengadaan obat dan sarana kesehatan PKD 300.000.000,00 298.898.820,00 99,63 (1.101.180,00) (0,37)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09
Pengadaan Perbekalan Kesehatan (2013) 645.000.000,00 580.950.000,00 90,07 (64.050.000,00) (9,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.446.350.960,00 28.034.314.138,00 66,05 (14.412.036.822,00) (33,95)
Pembinaan dan Pengawasan Obat Makanan Minuman 50.000.000,00 41.326.000,00 82,65 (8.674.000,00) (17,35)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06
dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 831.641.500,00 791.319.425,00 95,15 (40.322.075,00) (4,85)
Masyarakat
Pengembangan Media Promosi Kesehatan 436.500.000,00 433.254.750,00 99,26 (3.245.250,00) (0,74)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan 395.141.500,00 358.064.675,00 90,62 (37.076.825,00) (9,38)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06
Kemitraan Bidang Kesehatan
1.02 . 1.22.01 . 01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 485.000.000,00 406.546.255,00 83,82 (78.453.745,00) (16,18)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 377.271.500,00 359.295.930,00 95,24 (17.975.570,00) (4,76)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.735.000.000,00 1.606.648.050,00 92,60 (128.351.950,00) (7,40)
Penyakit Menular
Pengendalian penyakit bersumber binatang 1.025.000.000,00 930.918.250,00 90,82 (94.081.750,00) (9,18)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12
Pengendalian Penyakit Menular Langsung 300.000.000,00 276.310.500,00 92,10 (23.689.500,00) (7,90)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13
Halaman 50
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Imunisasi, Surveilans, PTM dan 410.000.000,00 399.419.300,00 97,42 (10.580.700,00) (2,58)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14
Penanggulangan Bencana
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan 13.032.092.000,00 11.667.595.370,00 89,53 (1.364.496.630,00) (10,47)
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan 1.000.000.000,00 882.430.000,00 88,24 (117.570.000,00) (11,76)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 36
Kesehatan
Pengadaan peralatan Posyandu 25.000.000,00 24.750.000,00 99,00 (250.000,00) (1,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas, 4.719.592.000,00 4.471.537.200,00 94,74 (248.054.800,00) (5,26)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 38
Pustu, Rumah Dinas dan Jaringannya serta
Operasional DAK Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK
Kesehatan Dasar dan Pendamping )
Pengembangan Poskesdes/PKD 600.000.000,00 589.627.000,00 98,27 (10.373.000,00) (1,73)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 39
Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes/PKD 30.500.000,00 30.000.000,00 98,36 (500.000,00) (1,64)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 40
Rehabilitasi Puskesmas di Kabupaten Banyumas 2.175.000.000,00 2.135.966.270,00 98,21 (39.033.730,00) (1,79)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 25 . 41
Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan 2.382.000.000,00 2.252.216.000,00 94,55 (129.784.000,00) (5,45)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 25 . 42
Masyarakat Dinkes Kab. Banyumas
Rehabilitasi Puskesmas Pustu Rumah Dinas dan 1.000.000.000,00 969.856.000,00 96,99 (30.144.000,00) (3,01)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 44
Jajarannya
Pengadaan Tanah Puskesmas 1.100.000.000,00 311.212.900,00 28,29 (788.787.100,00) (71,71)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 45
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 13.294.503.000,00 11.196.687.390,00 84,22 (2.097.815.610,00) (15,78)
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien 1.550.000.000,00 23.313.000,00 1,50 (1.526.687.000,00) (98,50)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 31
Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Paru (
DBHCHT )
Pembangunan Gedung BKMM Purwokerto 3.272.300.000,00 3.257.290.000,00 99,54 (15.010.000,00) (0,46)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 26 . 32
Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas 6.837.203.000,00 6.756.271.800,00 98,82 (80.931.200,00) (1,18)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 26 . 33
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kesehatan 1.500.000.000,00 1.028.662.590,00 68,58 (471.337.410,00) (31,42)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 34
Paru Masyarakat ( DBHCHT )
Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 135.000.000,00 131.150.000,00 97,15 (3.850.000,00) (2,85)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 38
BKMIA
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 60.425.000,00 44.526.000,00 73,69 (15.899.000,00) (26,31)
Kesehatan
Visitasi Sarana Kesehatan 60.425.000,00 44.526.000,00 73,69 (15.899.000,00) (26,31)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 425.000.000,00 265.231.000,00 62,41 (159.769.000,00) (37,59)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan 272.751.000,00 195.760.500,00 71,77 (76.990.500,00) (28,23)
Halaman 51
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 146.867.155.079,00 138.466.868.588,00 91,65 (8.400.286.491,00) (5,72)
1.02 . 1.02.02 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 9.110.000.000,00 8.349.587.000,00 91,65 (760.413.000,00) (8,35)
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat Kesehatan ( DAK 2014 ) 1.500.000.000,00 1.246.337.000,00 83,09 (253.663.000,00) (16,91)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28
Pengadaan Alat Kesehatan ( Luncuran DAK 2013 ) 100.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30
Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan RSUD 7.510.000.000,00 7.103.250.000,00 94,58 (406.750.000,00) (5,42)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 39
Banyumas, Jl. Rumah Sakit No.1 Kabupaten
Banyumas
1.02 . 1.02.02 . 01 . 38
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 137.757.155.079,00 130.117.281.588,00 94,45 (7.639.873.491,00) (5,55)
BLUD
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 137.757.155.079,00 130.117.281.588,00 94,45 (7.639.873.491,00) (5,55)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 38 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 38.357.498.760,00 37.481.823.070,00 97,72 (875.675.690,00) (2,28)
1.02 . 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 38.357.498.760,00 37.481.823.070,00 89,79 (875.675.690,00) (2,28)
1.02 . 1.02.03 . 01
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 6.357.498.760,00 5.708.440.470,00 89,79 (649.058.290,00) (10,21)
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 3.360.466.625,00 3.173.220.000,00 94,43 (187.246.625,00) (5,57)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 18
Pengadaan Alat Kesehatan ( DAK 2014 ) 517.323.000,00 208.247.440,00 40,25 (309.075.560,00) (59,75)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 28
Pengadaan Alat Kesehatan (Luncuran DAK 2013 ) 141.252.485,00 131.800.000,00 93,31 (9.452.485,00) (6,69)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 30
Penyusunan Master Plan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 31
Penyusunan Dokumen UKL dan UPL 50.000.000,00 49.600.000,00 99,20 (400.000,00) (0,80)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 32
Pengadaan Sarana Rumah Tangga dan Perkantoran 2.035.675.000,00 1.944.777.550,00 95,53 (90.897.450,00) (4,47)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 33
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2013) 101.281.650,00 100.932.480,00 99,66 (349.170,00) (0,34)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 35
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit 151.500.000,00 99.863.000,00 65,92 (51.637.000,00) (34,08)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 36
1.02 . 1.02.03 . 01 . 38
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 32.000.000.000,00 31.773.382.600,00 99,29 (226.617.400,00) (0,71)
BLUD
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 32.000.000.000,00 31.773.382.600,00 99,29 (226.617.400,00) (0,71)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 38 . 01
Pekerjaan Umum 305.421.742.272,00 285.226.876.512,00 93,39 (20.194.865.760,00) (6,61)
1.03
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 116.864.927.800,00 109.446.698.206,00 93,65 (7.418.229.594,00) (6,35)
1.03 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 116.864.927.800,00 109.446.698.206,00 84,33 (7.418.229.594,00) (6,35)
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.532.050.000,00 1.291.932.964,00 84,33 (240.117.036,00) (15,67)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 26.349.316.000,00 25.196.361.484,00 95,62 (1.152.954.516,00) (4,38)
Aparatur
Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas 2.900.000.000,00 2.693.238.630,00 92,87 (206.761.370,00) (7,13)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 45
Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan Tahap II 1.408.090.000,00 1.340.756.135,00 95,22 (67.333.865,00) (4,78)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 52
Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Dan Gedung 1.985.000.000,00 1.805.788.044,00 90,97 (179.211.956,00) (9,03)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 53
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat di Kabupaten 700.000.000,00 683.073.135,00 97,58 (16.926.865,00) (2,42)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 56
Banyumas
Halaman 52
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Halaman 53
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pembuatan Talud Kali Parekumbang Grumbul 107.000.000,00 99.897.000,00 93,36 (7.103.000,00) (6,64)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16
Purbakerta Rt.03 Rw.03 Desa Cingebul Kec.Lumbir
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 150.000.000,00 144.560.000,00 96,37 (5.440.000,00) (3,63)
Talud/Bronjong
Perbaikan Talud Jalan Gunung Slamet 150.000.000,00 144.560.000,00 96,37 (5.440.000,00) (3,63)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 04
1.03 . 1.22.01 . 01 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 30.000.000,00 17.814.000,00 59,38 (12.186.000,00) (40,62)
Halaman 54
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pembangunan Jaringan Air Bersih Kolam Renang 1.300.000.000,00 1.222.730.000,00 94,06 (77.270.000,00) (5,94)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 135
Tirta Kembar
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 188.556.814.472,00 175.780.178.306,00 93,22 (12.776.636.166,00) (6,78)
1.03 . 1.03.02
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 188.556.814.472,00 175.780.178.306,00 86,88 (12.776.636.166,00) (6,78)
1.03 . 1.03.02 . 01
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.156.680.000,00 3.611.409.498,00 86,88 (545.270.502,00) (13,12)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 150.000.000,00 115.789.021,00 77,19 (34.210.979,00) (22,81)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan Program SDABM 150.000.000,00 115.789.021,00 77,19 (34.210.979,00) (22,81)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 05
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 102.470.926.250,00 94.782.767.240,00 92,50 (7.688.159.010,00) (7,50)
Peningkatan jalan kabupaten (DAK Infrastruktur 8.799.523.350,00 8.713.900.390,00 99,03 (85.622.960,00) (0,97)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 02
Jalan)
Peningkatan Jalan Pancurendang - Purwojati Tahap V 750.000.000,00 725.505.900,00 96,73 (24.494.100,00) (3,27)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 03
Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jalur Barat 1.000.000.000,00 766.879.050,00 76,69 (233.120.950,00) (23,31)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 05
Purwokerto - Baturraden Tahap II
Peningkatan Jalan Karanglo-Cipendok Tahap II 1.000.000.000,00 969.774.750,00 96,98 (30.225.250,00) (3,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 06
Kecamatan Cilongok
Peningkatan Jalan Cilongok-Jingkang Kecamatan 750.000.000,00 719.983.500,00 96,00 (30.016.500,00) (4,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 07
Cilongok Tahap II
Peningkatan Jalan Kedunggede - Paningkaban, Tahap 500.000.000,00 479.333.000,00 95,87 (20.667.000,00) (4,13)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 09
III
Peningkatan Jalan Karangbawang - Gumelar Tahap 1.000.000.000,00 984.038.400,00 98,40 (15.961.600,00) (1,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 10
IV
Peningkatan Jalan Cibangkong-Cihonje Tahap III 982.000.000,00 969.787.700,00 98,76 (12.212.300,00) (1,24)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 13
Kecamatan Gumelar
Peningkatan Jalan Tinggarjaya-Kedungwringin Tahap 500.000.000,00 477.518.000,00 95,50 (22.482.000,00) (4,50)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 14
II Kecamatan Jatilawang
Peningkatan Jalan Margasana-Jatisaba Tahap V 1.000.000.000,00 975.651.550,00 97,57 (24.348.450,00) (2,43)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 15
Kecamatan Jatilawang
Peningkatan Jalan Kaliori-Suro Tahap II Kecamatan 732.213.000,00 684.168.850,00 93,44 (48.044.150,00) (6,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 17
Kalibagor
Peningkatan Jalan Kalibagor-Suro Tahap II 1.500.000.000,00 1.362.421.550,00 90,83 (137.578.450,00) (9,17)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 18
Kecamatan Kalibagor
Peningkatan Jalan Babakan-Gununglurah Tahap III 1.500.000.000,00 1.416.227.100,00 94,42 (83.772.900,00) (5,58)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 21
Kecamatan Karanglewas
Peningkatan Jalan Adisana - Kaliwedi Tahap II 500.000.000,00 436.699.700,00 87,34 (63.300.300,00) (12,66)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 22
Halaman 55
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Jalan Mandirancan - Banyumas Tahap 1.000.000.000,00 967.154.750,00 96,72 (32.845.250,00) (3,28)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 23
III
Peningkatan Jalan Beji-Karangnangka, Kec. 500.000.000,00 478.562.150,00 95,71 (21.437.850,00) (4,29)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 24
Kedungbanteng Tahap II
Pelebaran Jalan Dukuhwaluh - Kembaran-Batas Kab. 1.321.455.000,00 1.302.908.000,00 98,60 (18.547.000,00) (1,40)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 25
Purbalingga
Peningkatan JL. Parungbarang - Jetak - Karangpule, 500.000.000,00 383.210.000,00 76,64 (116.790.000,00) (23,36)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 27
Desa Parungkamal, Kec. Lumbir
Peningkatan Jalan Parungkamal-Besuki Tahap II 500.000.000,00 482.564.000,00 96,51 (17.436.000,00) (3,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 29
Peningkatan Jalan Patikraja - Sampang Tahap V 1.000.000.000,00 970.877.200,00 97,09 (29.122.800,00) (2,91)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 30
Peningkatan Jalan Lebaksiu-Glempang 750.000.000,00 647.725.000,00 86,36 (102.275.000,00) (13,64)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 32
Peningkatan Jalan Sumpiuh-Kuntili 525.295.000,00 511.736.300,00 97,42 (13.558.700,00) (2,58)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 33
Peningkatan Jalan Somakaton-Plana 1.352.000.000,00 1.313.658.000,00 97,16 (38.342.000,00) (2,84)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 35
Peningkatan Jalan Banjarparakan - Sidamulih Tahap 500.000.000,00 483.061.000,00 96,61 (16.939.000,00) (3,39)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 36
II
Peningkatan Jalan Tambak-Bayawulung Tahap III 650.000.000,00 623.895.250,00 95,98 (26.104.750,00) (4,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 37
Peningkatan Jalan Wangon-Jurangbahas 750.000.000,00 724.420.200,00 96,59 (25.579.800,00) (3,41)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 40
Peningkatan Jalan Wilayah Ajibarang 2.698.500.000,00 2.653.968.250,00 98,35 (44.531.750,00) (1,65)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 41
Peningkatan Jalan Wilayah Banyumas 1.400.000.000,00 1.323.200.100,00 94,51 (76.799.900,00) (5,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 42
Peningkatan Jalan Wilayah Jatilawang 1.150.000.000,00 1.119.115.450,00 97,31 (30.884.550,00) (2,69)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 43
Peningkatan Jalan Wilayah Purwokerto 1.450.000.000,00 1.443.235.250,00 99,53 (6.764.750,00) (0,47)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 44
Peningkatan Jalan Wilayah Sokaraja 850.000.000,00 712.228.850,00 83,79 (137.771.150,00) (16,21)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 45
Peningkatan Jalan Wilayah Sumpiuh 1.850.000.000,00 1.750.799.100,00 94,64 (99.200.900,00) (5,36)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 46
Peningkatan Jalan Pesantren - Prembun 500.000.000,00 474.442.600,00 94,89 (25.557.400,00) (5,11)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 47
Peningkatan Jalan Dawuhan - Binamgun 750.000.000,00 729.703.000,00 97,29 (20.297.000,00) (2,71)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 48
Peningkatan Jalan Notog - Jatisaba 1.000.000.000,00 965.789.500,00 96,58 (34.210.500,00) (3,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 49
Peningkatan Jalan Langgongsari - Panembangan 1.000.000.000,00 961.075.500,00 96,11 (38.924.500,00) (3,89)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 50
Peningkatan Jalan Kradenan - Watuagung 1.000.000.000,00 980.424.500,00 98,04 (19.575.500,00) (1,96)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 51
Peningkatan Jalan Pernasidi - Panembangan 750.000.000,00 719.005.800,00 95,87 (30.994.200,00) (4,13)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 52
Peningkatan Jalan Kedunggede - Cingebul 1.979.322.000,00 1.954.842.000,00 98,76 (24.480.000,00) (1,24)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 53
Peningkatan Jalan Randegan - Bojongsari 895.025.000,00 882.314.750,00 98,58 (12.710.250,00) (1,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 54
Peningkatan Jalan Desa Panusupan Grumbul 500.000.000,00 392.015.000,00 78,40 (107.985.000,00) (21,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 55
Kampungbaru
Peningkatan Jalan Kemranjen - Sibalung 1.000.000.000,00 980.523.000,00 98,05 (19.477.000,00) (1,95)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 57
Peningkatan Jalan Karangkemojing - Paningkaban 800.000.000,00 785.121.700,00 98,14 (14.878.300,00) (1,86)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 58
Tahap II
Peningkatan Jalan Tambaksogra - Ciberem 750.000.000,00 726.142.650,00 96,82 (23.857.350,00) (3,18)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 59
Peningkatan Jalan Klapagading - Banteran 1.250.000.000,00 1.227.466.300,00 98,20 (22.533.700,00) (1,80)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 60
Peningkatan Jalan Curug Gumawang 750.000.000,00 668.996.500,00 89,20 (81.003.500,00) (10,80)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 61
Halaman 56
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Halaman 57
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Jalan Desa Limpakuwus Kec. Sumbang 103.500.000,00 100.928.000,00 97,51 (2.572.000,00) (2,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 89
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Susukan Kec. Sumbang Kab. 103.500.000,00 100.601.000,00 97,20 (2.899.000,00) (2,80)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 90
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Klapagading Kec. Wangon 53.500.000,00 50.463.000,00 94,32 (3.037.000,00) (5,68)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 91
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Wlahar Kec. Wangon Kab. 53.500.000,00 50.450.000,00 94,30 (3.050.000,00) (5,70)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 92
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Banteran Kec. Wangon Kab. 53.500.000,00 50.075.000,00 93,60 (3.425.000,00) (6,40)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 93
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Pegalongan - Gunung Tugel Tahap 3.050.000.000,00 3.009.987.750,00 98,69 (40.012.250,00) (1,31)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 94
V
Peningkatan Jalan Cilangkap ( Depan Balai Desa ) 500.000.000,00 347.999.750,00 69,60 (152.000.250,00) (30,40)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 95
Kec. Gumelar
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 96
Karangsalam Kecamatan Baturaden Kab. Banyumas
Peningkatan Jalan Tipar Kidul - TPA Tahap II 800.000.000,00 768.109.000,00 96,01 (31.891.000,00) (3,99)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 97
Peningkatan Jalan Sokaraja - Kalianja 715.000.000,00 703.813.000,00 98,44 (11.187.000,00) (1,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 98
Peningkatan Jalan Ajibarang - Cibangkong 900.000.000,00 884.252.000,00 98,25 (15.748.000,00) (1,75)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 99
Peningkatan Jalan Patikraja - Sampang Tahap VI 2.500.000.000,00 2.154.226.000,00 86,17 (345.774.000,00) (13,83)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 101
Peningkatan Jalan Lebaksiu - Glempang Tahap II 3.000.000.000,00 2.924.437.000,00 97,48 (75.563.000,00) (2,52)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 102
Peningkatan Jalan Pancurendang - Purwojati Tahap V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 103
(Ban Gub 2014 Perubahan)
Peningkatan Jalan Karangbawang - Gumelar dan 3.093.749.400,00 0,00 0,00 (3.093.749.400,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 104
Kedunggede - Paningkaban (Ban Gub 2014
Perubahan)
Peningkatan Jalan Margasana - Jatisaba Tahap V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 105
(Ban Gub 2014 Perubahan)
Peningkatan Jalan Mandirancan - Banyumas Tahap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 106
III (Ban Gub 2014 Perubahan)
Peningkatan Jalan Sumpiuh Kuntili (Ban Gub 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 107
Perubahan)
Peningkatan Jalan Notog - Jatisaba (Ban Gub 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 108
Perubahan)
Peningkatan Jalan Desa Sambirata Grumbul 500.000.000,00 342.065.000,00 68,41 (157.935.000,00) (31,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 110
Karanggondang Kec. Cilongok
Peningkatan Jalan Desa Sokawera - Gununglurah 400.000.000,00 285.125.000,00 71,28 (114.875.000,00) (28,72)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 111
Grumbul Kubangan Kec. Cilongok
Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Semaya 1.000.000.000,00 991.024.000,00 99,10 (8.976.000,00) (0,90)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 112
Peningkatan Jalan Simpiuh-Kuntili (Ban Gub Perub. 1.510.000.000,00 1.446.228.000,00 95,78 (63.772.000,00) (4,22)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 114
2014)
Peningkatan Jalan Mandirancan-Banyumas Tahap III 1.510.000.000,00 1.457.349.000,00 96,51 (52.651.000,00) (3,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 115
(Ban Gub Perub 2014)
Penigkatan Jalan Margasana-Jatisaba Tahap V (Ban 1.310.000.000,00 1.213.508.000,00 92,63 (96.492.000,00) (7,37)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 116
Gub Perub 2014)
Peningkatan Jalan Karangbawang-Gumelar dan 6.226.566.000,00 6.169.262.000,00 99,08 (57.304.000,00) (0,92)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 117
Kedunggede-Paningkaban (Ban Gub Perub 2014)
Peningkatan Jalan Pancurendang-Purwojati Tahap V 2.010.000.000,00 1.989.537.000,00 98,98 (20.463.000,00) (1,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 118
(Ban Gub Perub 2014)
Peningkatan Jalan Notog-Jatisaba (Ban Gub Perub 2.010.000.000,00 1.982.826.000,00 98,65 (27.174.000,00) (1,35)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 119
2014)
Halaman 58
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 12.907.075.000,00 12.045.306.040,00 93,32 (861.768.960,00) (6,68)
Halaman 59
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa Pekaja 103.200.000,00 100.143.000,00 97,04 (3.057.000,00) (2,96)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 39
Kecamatan Kalibagor Kab. Banyuma (Ban Gub 2014)
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa Srowot 103.200.000,00 100.005.000,00 96,90 (3.195.000,00) (3,10)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 40
Kecamatan Kalibagor Kab. Banyuma (Ban Gub 2014)
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan dan di Desa 103.200.000,00 98.872.000,00 95,81 (4.328.000,00) (4,19)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 41
Karangsalam Kec. Baturraden Kab. Banyumas (Ban
Gub 2014)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16
Program Pembangunan Saluran 532.722.222,00 512.177.000,00 96,14 (20.545.222,00) (3,86)
Drainase/Gorong-Gorong
Pembuatan Saluran Drainase di Desa Ketenger 103.500.000,00 100.296.000,00 96,90 (3.204.000,00) (3,10)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 13
Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Pembangunan Drainase desa Pengebatan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 14
Karanglewas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembuatan Saluran Drainase di desa Kotayasa 103.500.000,00 97.712.000,00 94,41 (5.788.000,00) (5,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 15
Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014
)
Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 222.222.222,00 213.915.000,00 96,26 (8.307.222,00) (3,74)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 16
Pembuatan Drainase Ds. Pengebatan Kecamatan 103.500.000,00 100.254.000,00 96,86 (3.246.000,00) (3,14)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 18
Karanglewas Kab. Banyumas (Ban.Gubernur 2014)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 7.793.140.000,00 7.438.556.250,00 95,45 (354.583.750,00) (4,55)
Perkuatan Tebing S. Dare Kecamatan Rawalo 500.000.000,00 333.151.750,00 66,63 (166.848.250,00) (33,37)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 16
Perkuatan Tebing S. Sogra Kecamatan Kembaran 200.000.000,00 191.461.050,00 95,73 (8.538.950,00) (4,27)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 17
Pembangunan turap/talud/bronjong (Infrastruktur 2.325.000.000,00 2.266.580.000,00 97,49 (58.420.000,00) (2,51)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 19
Jalan)
Pembangunan turap/talud/bronjong (Infrastruktur 3.125.000.000,00 3.046.710.250,00 97,49 (78.289.750,00) (2,51)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 20
Sungai
Perkuatan Tebing Kali Asahan Cikakak 200.000.000,00 193.894.100,00 96,95 (6.105.900,00) (3,05)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 21
Perkuatan Tebing Kali Petarangan Kemranjen 200.000.000,00 192.228.100,00 96,11 (7.771.900,00) (3,89)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 22
Pembangunan Bronjong dan Talud Penahan Longsor 203.595.000,00 200.218.000,00 98,34 (3.377.000,00) (1,66)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 23
Komplek Ma'arif Desa Pancurendang Kec. Ajibarang
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud Desa Kedunguter Kecamatan 103.595.000,00 100.879.000,00 97,38 (2.716.000,00) (2,62)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 24
Banyumas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembuatan Talud di Desa Pandak Kec. Baturraden 103.595.000,00 100.582.000,00 97,09 (3.013.000,00) (2,91)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 25
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Karanggude Kecamatan 53.595.000,00 51.465.000,00 96,03 (2.130.000,00) (3,97)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 26
Karanglewas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Windu Jaya Kecamatan 103.595.000,00 99.821.000,00 96,36 (3.774.000,00) (3,64)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 27
Kedungbanteng Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud Desa Dawuhan Wetan Kec. 103.595.000,00 102.048.000,00 98,51 (1.547.000,00) (1,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 28
Kedungbanteng Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Datar Kecamatan 103.595.000,00 101.494.000,00 97,97 (2.101.000,00) (2,03)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 29
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Karangturi Kec. 103.595.000,00 101.924.000,00 98,39 (1.671.000,00) (1,61)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 30
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Kawungcarang Kec. 103.595.000,00 101.341.000,00 97,82 (2.254.000,00) (2,18)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 31
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Silado Kecamatan 53.595.000,00 51.313.000,00 95,74 (2.282.000,00) (4,26)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 32
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Halaman 60
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 500.000.000,00 376.670.070,00 75,33 (123.329.930,00) (24,67)
Talud/Bronjong
Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 500.000.000,00 376.670.070,00 75,33 (123.329.930,00) (24,67)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 . 04
1.03 . 1.03.02 . 01 . 22
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data 250.000.000,00 153.169.000,00 61,27 (96.831.000,00) (38,73)
Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 200.000.000,00 153.169.000,00 76,58 (46.831.000,00) (23,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01
UKL/UPL Underpass Jln. Jend. Soedirman 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 22 . 04
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 813.000.000,00 686.757.712,00 84,47 (126.242.288,00) (15,53)
Kebinamargaan
Pemasangan nomenklatur Jalan 75.000.000,00 54.559.000,00 72,75 (20.441.000,00) (27,25)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 16
Fasilitasi Kelompok Peduli Jalan 50.000.000,00 16.833.670,00 33,67 (33.166.330,00) (66,33)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 17
Pemeliharaan Alat Berat 438.000.000,00 416.766.542,00 95,15 (21.233.458,00) (4,85)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 21
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Uji dan Bahan 250.000.000,00 198.598.500,00 79,44 (51.401.500,00) (20,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 22
Laboratorium Bahan Konstruksi
Halaman 61
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan 14.069.876.000,00 13.744.130.598,00 97,68 (325.745.402,00) (2,32)
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Perencanaan Teknis Irigasi 232.500.000,00 198.679.950,00 85,45 (33.820.050,00) (14,55)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 01
Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.000.000.000,00 1.830.445.270,00 91,52 (169.554.730,00) (8,48)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 10
Infrastruktur Irigasi ( DAK ) 6.430.876.000,00 6.408.053.435,00 99,65 (22.822.565,00) (0,35)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 35
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 4.626.500.000,00 4.551.689.393,00 98,38 (74.810.607,00) (1,62)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 36
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kedungwringin, 150.000.000,00 146.510.350,00 97,67 (3.489.650,00) (2,33)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 37
Kec. Jatilawang
Pembangunan Infrastruktur Bendungan Pendil, Desa 200.000.000,00 190.605.000,00 95,30 (9.395.000,00) (4,70)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 38
Kutaliman dan Karangnangka, Kec. Kedungbanteng
Pembangunan DAM dan saluran irigasi Ds. 100.000.000,00 98.514.850,00 98,51 (1.485.150,00) (1,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 39
Cibangkong, Dusun III, Kec. Pekuncen
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perdesaan 330.000.000,00 319.632.350,00 96,86 (10.367.650,00) (3,14)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 40
1.03 . 1.03.02 . 01 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 780.120.000,00 756.220.050,00 96,94 (23.899.950,00) (3,06)
Perencanaan Teknis Sungai Air Baku 180.120.000,00 171.047.000,00 94,96 (9.073.000,00) (5,04)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 25 . 09
Penyediaan dan pengelolaan air baku Kabupaten 600.000.000,00 585.173.050,00 97,53 (14.826.950,00) (2,47)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 25 . 10
Banyumas
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 3.663.945.000,00 3.638.635.511,00 99,31 (25.309.489,00) (0,69)
Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan Sungai 3.133.945.000,00 3.126.984.386,00 99,78 (6.960.614,00) (0,22)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 08
Normalisasi/Pemeliharaan Sungai dan Bangunan 230.000.000,00 226.161.075,00 98,33 (3.838.925,00) (1,67)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 10
Sungai
Normalisasi Sungai Bener 200.000.000,00 192.883.300,00 96,44 (7.116.700,00) (3,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 11
Fasilitasi Kelompok Peduli Sungai 50.000.000,00 43.315.750,00 86,63 (6.684.250,00) (13,37)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 12
Normalisasi Kali Pucung RT 01 / RW 01 Kelurahan 50.000.000,00 49.291.000,00 98,58 (709.000,00) (1,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 13
Bantrasoka, Kec. Purwokerto Barat
1.03 . 1.03.02 . 01 . 28
Program Pengendalian Banjir 1.800.000.000,00 1.660.773.950,00 92,27 (139.226.050,00) (7,73)
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai 1.800.000.000,00 1.660.773.950,00 92,27 (139.226.050,00) (7,73)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 28 . 12
1.03 . 1.03.02 . 01 . 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 12.220.330.000,00 11.116.743.850,00 90,97 (1.103.586.150,00) (9,03)
Halaman 62
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Perumahan 875.000.000,00 672.700.875,00 76,88 (202.299.125,00) (23,12)
Perencanaan Teknis dan Operasional Perumahan 665.000.000,00 482.119.375,00 72,50 (182.880.625,00) (27,50)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09
Pemukiman
Pengendalian dan Monitoring Bidang Keciptakaryaan 210.000.000,00 190.581.500,00 90,75 (19.418.500,00) (9,25)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.091.034.000,00 3.362.446.212,00 82,19 (728.587.788,00) (17,81)
1.04 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 71.850.000,00 46.159.000,00 64,24 (25.691.000,00) (35,76)
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar 71.850.000,00 46.159.000,00 64,24 (25.691.000,00) (35,76)
1.04 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pemukiman Berbasis Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.843.332.250,00 1.720.252.758,00 93,32 (123.079.492,00) (6,68)
1.04 . 1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.843.332.250,00 1.720.252.758,00 97,71 (123.079.492,00) (6,68)
1.04 . 1.19.04 . 01
1.04 . 1.19.04 . 01 . 18
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana 983.850.000,00 961.350.200,00 97,71 (22.499.800,00) (2,29)
Alam/Sosial
Fasilitasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 983.850.000,00 961.350.200,00 97,71 (22.499.800,00) (2,29)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 18 . 04
Akibat Bencana Alam
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan 859.482.250,00 758.902.558,00 88,30 (100.579.692,00) (11,70)
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 150.000.000,00 147.700.000,00 98,47 (2.300.000,00) (1,53)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19 . 08
Bahaya Kebakaran
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 75.000.000,00 69.487.840,00 92,65 (5.512.160,00) (7,35)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19 . 14
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 634.482.250,00 541.714.718,00 85,38 (92.767.532,00) (14,62)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19 . 15
Penataan Ruang 1.031.500.000,00 637.497.620,00 61,80 (394.002.380,00) (38,20)
1.05
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.031.500.000,00 637.497.620,00 61,80 (394.002.380,00) (38,20)
1.05 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.031.500.000,00 637.497.620,00 67,23 (394.002.380,00) (38,20)
1.05 . 1.03.01 . 01
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Perencanaan Tata Ruang 901.500.000,00 606.074.883,00 67,23 (295.425.117,00) (32,77)
Halaman 63
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16
Program Pemanfaatan Ruang 130.000.000,00 31.422.737,00 24,17 (98.577.263,00) (75,83)
Pemantauan dan Pengendalian Pemanfatan Ruang di 130.000.000,00 31.422.737,00 24,17 (98.577.263,00) (75,83)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 10
Kabupaten Banyumas
Perencanaan Pembangunan 6.119.349.455,00 4.578.770.241,00 74,82 (1.540.579.214,00) (25,18)
1.06
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.709.349.455,00 4.414.148.741,00 77,31 (1.295.200.714,00) (22,69)
1.06 . 1.06.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.709.349.455,00 4.414.148.741,00 79,21 (1.295.200.714,00) (22,69)
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.539.004.455,00 1.219.077.827,00 79,21 (319.926.628,00) (20,79)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi 210.000.000,00 185.341.800,00 88,26 (24.658.200,00) (11,74)
Penyusunan dan Analisis Data Informasi 135.000.000,00 128.533.300,00 95,21 (6.466.700,00) (4,79)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 04
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Profile Daerah 75.000.000,00 56.808.500,00 75,74 (18.191.500,00) (24,26)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16
Program Kerjasama Pembangunan 205.000.000,00 127.075.386,00 61,99 (77.924.614,00) (38,01)
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 205.000.000,00 127.075.386,00 61,99 (77.924.614,00) (38,01)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 425.000.000,00 245.848.550,00 57,85 (179.151.450,00) (42,15)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Perencanaan Umum dan Peningkatan 425.000.000,00 245.848.550,00 57,85 (179.151.450,00) (42,15)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 04
Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 470.000.000,00 379.128.222,00 80,67 (90.871.778,00) (19,33)
Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan 140.000.000,00 80.959.295,00 57,83 (59.040.705,00) (42,17)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14
Pembangunan Daerah Tahun2014 dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014
Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015 330.000.000,00 298.168.927,00 90,35 (31.831.073,00) (9,65)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Program Perencanaan Pembangunan Bidang 375.000.000,00 310.872.160,00 82,90 (64.127.840,00) (17,10)
Ekonomi
Fasilitasi Perencanaan Sektor Pertanian Perikanan 100.000.000,00 93.856.275,00 93,86 (6.143.725,00) (6,14)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 03
Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi 75.000.000,00 57.675.000,00 76,90 (17.325.000,00) (23,10)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04
Masyarakat
Pengembangan FEDEP 200.000.000,00 159.340.885,00 79,67 (40.659.115,00) (20,33)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
Program Perencanaan Pembangunan Bidang 805.000.000,00 602.970.415,00 74,90 (202.029.585,00) (25,10)
Sosial dan Budaya
Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan 63.700.000,00 4.318.000,00 6,78 (59.382.000,00) (93,22)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06
Kota Layak Anak
Pendidikan Untuk Semua 90.000.000,00 66.928.425,00 74,36 (23.071.575,00) (25,64)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07
Halaman 64
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Fasilitasi Program PLPBK, USRI dan Penanggulangan 437.300.000,00 368.163.220,00 84,19 (69.136.780,00) (15,81)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08
Kemiskinan
Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Bidang 214.000.000,00 163.560.770,00 76,43 (50.439.230,00) (23,57)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan
ASIA
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 1.375.345.000,00 1.146.114.168,00 83,33 (229.230.832,00) (16,67)
Sumber Daya Alam
Penyusunan Perda Rencana Detail Kawasan Strategis 68.435.000,00 52.253.350,00 76,35 (16.181.650,00) (23,65)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05
Kawasan Pariwisata Baturraden
Fasilitasi Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten 230.000.000,00 229.188.245,00 99,65 (811.755,00) (0,35)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07
Banyumas
Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten 230.000.000,00 227.564.620,00 98,94 (2.435.380,00) (1,06)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 08
Banyumas
Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan 846.910.000,00 637.107.953,00 75,23 (209.802.047,00) (24,77)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 09
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28
Program Pengembangan Penelitian Daerah 305.000.000,00 197.720.213,00 64,83 (107.279.787,00) (35,17)
Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 305.000.000,00 197.720.213,00 64,83 (107.279.787,00) (35,17)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 01
Iptek
Sekretariat Daerah 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
1.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
1.06 . 1.20.03 . 01
1.06 . 1.20.03 . 01 . 22
Program Perencanaan Pembangunan Bidang 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
Ekonomi
Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
1.06 . 1.20.03 . 01 . 22 . 10
Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 350.000.000,00 126.502.000,00 36,14 (223.498.000,00) (63,86)
1.06 . 1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 350.000.000,00 126.502.000,00 36,14 (223.498.000,00) (63,86)
1.06 . 1.19.04 . 01
1.06 . 1.19.04 . 01 . 25
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 350.000.000,00 126.502.000,00 36,14 (223.498.000,00) (63,86)
Rawan Bencana
Penanggulangan Bencana Kekeringan 250.000.000,00 49.532.750,00 19,81 (200.467.250,00) (80,19)
1.06 . 1.19.04 . 01 . 25 . 04
Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan 100.000.000,00 76.969.250,00 76,97 (23.030.750,00) (23,03)
1.06 . 1.19.04 . 01 . 25 . 06
rekonstruksi pasca bencana
Perhubungan 12.606.724.000,00 11.877.600.922,00 94,22 (729.123.078,00) (5,78)
1.07
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12.606.724.000,00 11.877.600.922,00 94,22 (729.123.078,00) (5,78)
1.07 . 1.07.01
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12.606.724.000,00 11.877.600.922,00 94,11 (729.123.078,00) (5,78)
1.07 . 1.07.01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.958.797.000,00 3.725.488.420,00 94,11 (233.308.580,00) (5,89)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 3.907.727.000,00 3.672.131.604,00 93,97 (235.595.396,00) (6,03)
Perhubungan
Fasilitasi Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan 75.000.000,00 41.880.600,00 55,84 (33.119.400,00) (44,16)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10
Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 850.000.000,00 778.957.500,00 91,64 (71.042.500,00) (8,36)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 450.000.000,00 444.385.000,00 98,75 (5.615.000,00) (1,25)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 20
Halaman 65
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1.881.200.000,00 1.830.016.668,00 97,28 (51.183.332,00) (2,72)
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian 175.000.000,00 172.433.000,00 98,53 (2.567.000,00) (1,47)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 02
Kendaraan Bermotor
Pemantauan, perawatan dan perbaikan fasilitas 596.200.000,00 562.009.168,00 94,27 (34.190.832,00) (5,73)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05
perlengkapan jalan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung 610.000.000,00 602.078.500,00 98,70 (7.921.500,00) (1,30)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06
Terminal Bus Purwokerto
Rehabilitasi/Perbaikan Terminal Wangon 500.000.000,00 493.496.000,00 98,70 (6.504.000,00) (1,30)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 799.000.000,00 611.320.730,00 76,51 (187.679.270,00) (23,49)
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan 50.000.000,00 45.437.000,00 90,87 (4.563.000,00) (9,13)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14
Angkutan
Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 119.000.000,00 92.457.430,00 77,70 (26.542.570,00) (22,30)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18
Evaluasi Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten 75.000.000,00 52.585.600,00 70,11 (22.414.400,00) (29,89)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19
Banyumas
Operasional Pengawasan Pengamanan Pengaturan 455.000.000,00 384.023.200,00 84,40 (70.976.800,00) (15,60)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 20
Penertiban dan Pengendalian LL ( P5LL )
Operasioanl Perizinan Angkutan 100.000.000,00 36.817.500,00 36,82 (63.182.500,00) (63,18)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 21
DED Angkutan Umum Masal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22
Pemasangan CCTV Pada Titik Titik Tertentu Di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 23
Terminal Bus Purwokerto
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu 2.015.000.000,00 1.994.732.000,00 98,99 (20.268.000,00) (1,01)
Lintas
Pengadaan Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ 615.000.000,00 607.303.000,00 98,75 (7.697.000,00) (1,25)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05
Pengadaan dan Pemasangan Rambu 350.000.000,00 345.536.000,00 98,72 (4.464.000,00) (1,28)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 10
Pengadaan dan Penggelaran Marka Jalan 400.000.000,00 398.072.000,00 99,52 (1.928.000,00) (0,48)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 11
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman ( 400.000.000,00 396.255.000,00 99,06 (3.745.000,00) (0,94)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 12
Guardrails )
Pengadaan Alat Pengaman Pengguna Jalan 200.000.000,00 197.891.000,00 98,95 (2.109.000,00) (1,05)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 13
Pengadaan Lampu Terminal 50.000.000,00 49.675.000,00 99,35 (325.000,00) (0,65)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 14
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 45.000.000,00 43.911.500,00 97,58 (1.088.500,00) (2,42)
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 43.911.500,00 97,58 (1.088.500,00) (2,42)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 03
Lingkungan Hidup 20.588.018.000,00 18.632.413.558,00 90,50 (1.955.604.442,00) (9,50)
1.08
Badan Lingkungan Hidup 20.588.018.000,00 18.632.413.558,00 90,50 (1.955.604.442,00) (9,50)
1.08 . 1.08.01
Halaman 66
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 979.814.000,00 848.050.744,00 86,55 (131.763.256,00) (13,45)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9.171.870.000,00 8.339.857.149,00 90,93 (832.012.851,00) (9,07)
Persampahan
Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UP TPA 892.100.000,00 840.499.150,00 94,22 (51.600.850,00) (5,78)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13
Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah 964.600.000,00 949.040.310,00 98,39 (15.559.690,00) (1,61)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14
Ajibarang
Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah 2.117.000.000,00 2.083.181.300,00 98,40 (33.818.700,00) (1,60)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16
Purwokerto
Peningkatan Sarana Persampahan Pedesaan dan 400.000.000,00 388.676.900,00 97,17 (11.323.100,00) (2,83)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 23
Perkotaan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan 600.000.000,00 578.166.750,00 96,36 (21.833.250,00) (3,64)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 26
Persampahan
Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan 300.000.000,00 259.849.901,00 86,62 (40.150.099,00) (13,38)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 27
Pertamanan
Lomba Kebersihan 100.000.000,00 74.184.652,00 74,18 (25.815.348,00) (25,82)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 28
Operasional/Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan 881.250.000,00 859.931.519,00 97,58 (21.318.481,00) (2,42)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 31
UKP Wil. Banyumas
Pembangunan TPS dan TPST di Kabupaten banyumas 699.850.000,00 679.920.950,00 97,15 (19.929.050,00) (2,85)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 32
Pembangunan Garasi Alat Berat TPA Kaliori 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 33
Pengadaan Tanah TPA Gunung Tugel dan TPA Kaliori 1.000.000.000,00 567.112.917,00 56,71 (432.887.083,00) (43,29)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 35
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 60.000.000,00 46.000.000,00 76,67 (14.000.000,00) (23,33)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 36
Persampahan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelola 110.000.000,00 95.068.875,00 86,43 (14.931.125,00) (13,57)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 37
Persampahan
Pembangunan Bak Penampung Sampah di Desa 50.000.000,00 47.626.000,00 95,25 (2.374.000,00) (4,75)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 38
Darmakradenan
Pemeliharaan Peralatan Berat dan Armada 996.920.000,00 870.447.925,00 87,31 (126.472.075,00) (12,69)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 39
Kebersihan/Persampahan dan Pengadaan Peralatan
Kebersihan dan Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan 2.892.350.000,00 2.410.313.700,00 83,33 (482.036.300,00) (16,67)
Perusakan Lingkungan Hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 100.000.000,00 99.000.000,00 99,00 (1.000.000,00) (1,00)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04
lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000,00 51.062.995,00 68,08 (23.937.005,00) (31,92)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 1.667.350.000,00 1.301.786.275,00 78,08 (365.563.725,00) (21,92)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17
Lingkungan (DAK)
Penyusunan DED IPAL 50.000.000,00 48.500.000,00 97,00 (1.500.000,00) (3,00)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 19
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 25.000.000,00 24.500.000,00 98,00 (500.000,00) (2,00)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 800.000.000,00 735.550.430,00 91,94 (64.449.570,00) (8,06)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 26
Pengkajian Dampak Lingkungan 75.000.000,00 51.314.000,00 68,42 (23.686.000,00) (31,58)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 27
Pemanfaatan Kualitas Lingkungan 50.000.000,00 49.600.000,00 99,20 (400.000,00) (0,80)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 28
Halaman 67
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 375.000.000,00 359.424.520,00 95,85 (15.575.480,00) (4,15)
Daya Alam
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 100.000.000,00 92.709.000,00 92,71 (7.291.000,00) (7,29)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01
Kerusakan Sumber-Sumber Air
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 50.000.000,00 48.107.000,00 96,21 (1.893.000,00) (3,79)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 10
Fasilitasi program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 75.000.000,00 71.826.120,00 95,77 (3.173.880,00) (4,23)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18
Penyusunan informasi kerusakan lahan dan atau 150.000.000,00 146.782.400,00 97,85 (3.217.600,00) (2,15)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 19
tanah untuk produksi biomassa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses 340.000.000,00 295.105.800,00 86,80 (44.894.200,00) (13,20)
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati 100.000.000,00 86.844.500,00 86,84 (13.155.500,00) (13,16)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 06
Hari-hari Lingkungan Hidup
Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan dan 50.000.000,00 34.307.300,00 68,61 (15.692.700,00) (31,39)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 08
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH )
Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah di 40.000.000,00 39.130.000,00 97,83 (870.000,00) (2,18)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 09
Kabupaten Banyumas
Pembinaan Kesadaran dan Kepedulian Sekolah Dalam 150.000.000,00 134.824.000,00 89,88 (15.176.000,00) (10,12)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 10
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6.828.984.000,00 6.379.661.645,00 93,42 (449.322.355,00) (6,58)
(RTH)
Pembangunan RTH Perkotaan Ajibarang 500.000.000,00 488.050.300,00 97,61 (11.949.700,00) (2,39)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15
Pembangunan Taman Lalu Lintas 650.000.000,00 530.143.000,00 81,56 (119.857.000,00) (18,44)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16
Penataan Lapangan Perkotaan Sumpiuh Sebagai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 17
Taman Kota dan RTH Tahap II dan Pembangunan
RTH Kota Ajibarang
Pemeliharaan/Pengelolaan Taman dan Makam di 1.725.000.000,00 1.597.948.939,00 92,63 (127.051.061,00) (7,37)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18
Kabupaten Banyumas
Pemeliharaan Median Jalan/Kansteen di Kab. 400.000.000,00 358.824.750,00 89,71 (41.175.250,00) (10,29)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19
Banyumas
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Alun-alun Purwokerto 1.500.000.000,00 1.491.765.000,00 99,45 (8.235.000,00) (0,55)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20
Pemeliharaan dan Pengadaan Pohon Ayoman Tepi 703.984.000,00 652.023.511,00 92,62 (51.960.489,00) (7,38)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21
Jalan
Pembangunan Balai Kemambang Tahap III 850.000.000,00 765.776.145,00 90,09 (84.223.855,00) (9,91)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22
Penataan RTH Lapangan Perkotaan Sumpiuh Tahap 500.000.000,00 495.130.000,00 99,03 (4.870.000,00) (0,97)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 23
II
Pertanahan 6.820.000.000,00 136.720.802,00 2,00 (6.683.279.198,00) (98,00)
1.09
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 6.700.000.000,00 52.184.752,00 0,78 (6.647.815.248,00) (99,22)
1.09 . 1.03.02
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 6.700.000.000,00 52.184.752,00 0,78 (6.647.815.248,00) (99,22)
1.09 . 1.03.02 . 01
1.09 . 1.03.02 . 01 . 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 6.700.000.000,00 52.184.752,00 0,78 (6.647.815.248,00) (99,22)
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembebasan 200.000.000,00 49.656.500,00 24,83 (150.343.500,00) (75,17)
1.09 . 1.03.02 . 01 . 16 . 10
Tanah
Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Palma - 6.500.000.000,00 2.528.252,00 0,04 (6.497.471.748,00) (99,96)
1.09 . 1.03.02 . 01 . 16 . 14
Sawangan - Gerilya
Sekretariat Daerah 120.000.000,00 84.536.050,00 70,45 (35.463.950,00) (29,55)
1.09 . 1.20.03
Halaman 68
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 60.000.000,00 29.759.650,00 49,60 (30.240.350,00) (50,40)
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sosialisasi Regulasi Pengadaan Tanah bagi 60.000.000,00 29.759.650,00 49,60 (30.240.350,00) (50,40)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1.09 . 1.20.03 . 01 . 17
Program Penyelesaian Konflik-Konflik 60.000.000,00 54.776.400,00 91,29 (5.223.600,00) (8,71)
Pertanahan
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 60.000.000,00 54.776.400,00 91,29 (5.223.600,00) (8,71)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01
Kependudukan dan Catatan Sipil 7.468.952.500,00 4.333.579.362,00 58,02 (3.135.373.138,00) (41,98)
1.10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.468.952.500,00 4.333.579.362,00 58,02 (3.135.373.138,00) (41,98)
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.468.952.500,00 4.333.579.362,00 90,48 (3.135.373.138,00) (41,98)
1.10 . 1.10.01 . 01
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.405.520.000,00 1.271.768.780,00 90,48 (133.751.220,00) (9,52)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.063.432.500,00 3.061.810.582,00 50,50 (3.001.621.918,00) (49,50)
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara 775.000.000,00 613.122.035,00 79,11 (161.877.965,00) (20,89)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01
terpadu
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 365.745.000,00 295.556.180,00 80,81 (70.188.820,00) (19,19)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07
pencatatan sipil
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 185.000.000,00 119.921.430,00 64,82 (65.078.570,00) (35,18)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13
Pendataan penduduk dan penduduk rentan 260.000.000,00 213.627.200,00 82,16 (46.372.800,00) (17,84)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 14
adminduk
Pembinaan, pengendalian dan sosialisasi adminduk 250.000.000,00 213.458.504,00 85,38 (36.541.496,00) (14,62)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16
Pengadaan formulir dan buku data adminduk 200.000.000,00 172.989.000,00 86,49 (27.011.000,00) (13,51)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 17
Pengadaan blanko register, kutipan catatan sipil 615.000.000,00 457.309.162,00 74,36 (157.690.838,00) (25,64)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 18
Pelayanan perkawinan pencatatan sipil 70.000.000,00 46.627.156,00 66,61 (23.372.844,00) (33,39)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 19
Pembinaan petugas pelayanan KTP/KK 55.000.000,00 33.149.005,00 60,27 (21.850.995,00) (39,73)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 20
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 461.000.000,00 336.613.360,00 73,02 (124.386.640,00) (26,98)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 21
kependudukan
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 250.000.000,00 155.837.650,00 62,34 (94.162.350,00) (37,66)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 22
Pengadaan blanko Kartu Keluarga 406.687.500,00 403.599.900,00 99,24 (3.087.600,00) (0,76)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 23
Pengadaan Ribbon Printer E-KTP 1.970.000.000,00 0,00 0,00 (1.970.000.000,00) (100,00)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 24
Pengadaan Card Reader E-KTP (2013) 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 680.000.000,00 514.172.141,00 75,61 (165.827.859,00) (24,39)
1.11
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 680.000.000,00 514.172.141,00 75,61 (165.827.859,00) (24,39)
1.11 . 1.22.01
Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 680.000.000,00 514.172.141,00 75,01 (165.827.859,00) (24,39)
1.11 . 1.22.01 . 01
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan 80.000.000,00 60.011.230,00 75,01 (19.988.770,00) (24,99)
Kualitas Anak dan Perempuan
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup 50.000.000,00 36.081.130,00 72,16 (13.918.870,00) (27,84)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Perempuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Halaman 69
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan 30.000.000,00 23.930.100,00 79,77 (6.069.900,00) (20,23)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16
Program Penguatan Kelembagaan 160.000.000,00 129.817.570,00 81,14 (30.182.430,00) (18,86)
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan 30.000.000,00 18.220.500,00 60,74 (11.779.500,00) (39,27)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 50.000.000,00 42.756.570,00 85,51 (7.243.430,00) (14,49)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan 30.000.000,00 25.235.000,00 84,12 (4.765.000,00) (15,88)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Evaluasi Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender ( 20.000.000,00 16.208.000,00 81,04 (3.792.000,00) (18,96)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07
PUG )
Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender 30.000.000,00 27.397.500,00 91,33 (2.602.500,00) (8,68)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 360.000.000,00 256.892.341,00 71,36 (103.107.659,00) (28,64)
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan 30.000.000,00 22.203.500,00 74,01 (7.796.500,00) (25,99)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pedampingan Korban KDRT
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan 25.000.000,00 16.534.000,00 66,14 (8.466.000,00) (33,86)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05
Tenaga Kerja Perempuan
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 100.000.000,00 79.554.350,00 79,55 (20.445.650,00) (20,45)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08
Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan
Anak
Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia 105.000.000,00 63.486.611,00 60,46 (41.513.389,00) (39,54)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10
dan Cacat
Penyusunan Raperda Perlindungan Anak 100.000.000,00 75.113.880,00 75,11 (24.886.120,00) (24,89)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Peran Serta dan 80.000.000,00 67.451.000,00 84,31 (12.549.000,00) (15,69)
Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 30.000.000,00 20.900.000,00 69,67 (9.100.000,00) (30,33)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01
Pengarusatamaan Gender ( Bangub 2014 ) 50.000.000,00 46.551.000,00 93,10 (3.449.000,00) (6,90)
1.11 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.641.099.000,00 2.217.868.672,00 83,98 (423.230.328,00) (16,02)
1.12
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 2.641.099.000,00 2.217.868.672,00 83,98 (423.230.328,00) (16,02)
1.12 . 1.22.01
Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 2.641.099.000,00 2.217.868.672,00 84,76 (423.230.328,00) (16,02)
1.12 . 1.22.01 . 01
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15
Program Keluarga Berencana 2.269.399.000,00 1.923.548.870,00 84,76 (345.850.130,00) (15,24)
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi 50.000.000,00 33.605.000,00 67,21 (16.395.000,00) (32,79)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Keluarga Miskin
Pelayanan KIE 404.120.000,00 391.294.620,00 96,83 (12.825.380,00) (3,17)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02
Pembinaan Keluarga Berencana 50.000.000,00 45.500.500,00 91,00 (4.499.500,00) (9,00)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 1.551.539.000,00 1.240.459.750,00 79,95 (311.079.250,00) (20,05)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB ( DAK 2013) 213.740.000,00 212.689.000,00 99,51 (1.051.000,00) (0,49)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Pelayanan Kontrasepsi 155.000.000,00 104.416.422,00 67,37 (50.583.578,00) (32,63)
Halaman 70
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 19
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 30.000.000,00 29.013.000,00 96,71 (987.000,00) (3,29)
Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui 30.000.000,00 29.013.000,00 96,71 (987.000,00) (3,29)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 19 . 01
Kelompok Dimasyarakat
1.12 . 1.22.01 . 01 . 20
Program Pengembangan Pusat Pelayanan 30.000.000,00 23.910.000,00 79,70 (6.090.000,00) (20,30)
Informasi dan Konseling KRR
Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok 30.000.000,00 23.910.000,00 79,70 (6.090.000,00) (20,30)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 20 . 02
Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
1.12 . 1.22.01 . 01 . 21
Program Peningkatan Penanggulangan 30.000.000,00 25.806.900,00 86,02 (4.193.100,00) (13,98)
Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS 30.000.000,00 25.806.900,00 86,02 (4.193.100,00) (13,98)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 21 . 01
Termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.22.01 . 01 . 22
Program Pengembangan Bahan Informasi 51.700.000,00 49.189.280,00 95,14 (2.510.720,00) (4,86)
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan 51.700.000,00 49.189.280,00 95,14 (2.510.720,00) (4,86)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 22 . 01
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23
Program Penyiapan Tenaga Pedamping 55.000.000,00 49.229.200,00 89,51 (5.770.800,00) (10,49)
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina 55.000.000,00 49.229.200,00 89,51 (5.770.800,00) (10,49)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01
Keluarga Di Kecamatan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 25
Program Peningkatan Daya Jangkauan dan 20.000.000,00 12.755.000,00 63,78 (7.245.000,00) (36,23)
Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan 20.000.000,00 12.755.000,00 63,78 (7.245.000,00) (36,23)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 25 . 01
data/Informasi Bidang KB
Sosial 3.600.718.000,00 2.812.448.500,00 78,11 (788.269.500,00) (21,89)
1.13
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.350.718.000,00 2.592.772.550,00 77,38 (757.945.450,00) (22,62)
1.13 . 1.14.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.350.718.000,00 2.592.772.550,00 82,37 (757.945.450,00) (22,62)
1.13 . 1.14.01 . 01
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 1.110.000.000,00 914.318.930,00 82,37 (195.681.070,00) (17,63)
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas 50.000.000,00 45.033.150,00 90,07 (4.966.850,00) (9,93)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 01
dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT dan PMKS Lainnya
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga 90.000.000,00 55.665.150,00 61,85 (34.334.850,00) (38,15)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 02
miskin
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 100.000.000,00 80.577.400,00 80,58 (19.422.600,00) (19,42)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 03
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah 50.000.000,00 35.059.350,00 70,12 (14.940.650,00) (29,88)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 05
kesejahteraan sosial
Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh 45.000.000,00 37.681.130,00 83,74 (7.318.870,00) (16,26)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 06
Operasional dan monitoring Program Keluarga 475.000.000,00 429.142.000,00 90,35 (45.858.000,00) (9,65)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 07
Harapan (PKH)
Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses 50.000.000,00 40.511.100,00 81,02 (9.488.900,00) (18,98)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 09
pelayanan adopsi
Pengiriman anak yang mengalami hambatan dan 40.000.000,00 34.119.400,00 85,30 (5.880.600,00) (14,70)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 10
perilaku bermasalah ke PSPA Baturaden
Pembinaan dan pelatihan lansia potensial 40.000.000,00 33.359.750,00 83,40 (6.640.250,00) (16,60)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 11
bermasalah sosial ekonomi
Pembinaan Keluarga Muda Mandiri 60.000.000,00 45.996.150,00 76,66 (14.003.850,00) (23,34)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 12
Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal 60.000.000,00 36.277.850,00 60,46 (23.722.150,00) (39,54)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 13
Halaman 71
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.190.718.000,00 819.003.310,00 68,78 (371.714.690,00) (31,22)
Kesejahteraan Sosial
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 05
Termasuk Bagi Korban Bencana
penanganan masalah-masalah strategis yang 50.000.000,00 7.887.950,00 15,78 (42.112.050,00) (84,22)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 10
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Pelatihan satuan tugas kaji bencana / gladi lapang 25.000.000,00 14.121.400,00 56,49 (10.878.600,00) (43,51)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 12
penanggulangan bencana
Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 90.000.000,00 61.681.326,00 68,53 (28.318.674,00) (31,47)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 13
Pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan 40.000.000,00 24.867.500,00 62,17 (15.132.500,00) (37,83)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 14
veteran
Pembinaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial bagi 40.000.000,00 29.411.000,00 73,53 (10.589.000,00) (26,47)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 15
generasi muda
Penyuluhan sosial 60.000.000,00 9.055.500,00 15,09 (50.944.500,00) (84,91)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 16
Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi 50.000.000,00 36.928.000,00 73,86 (13.072.000,00) (26,14)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 17
PSM dan TKSK
Fasilitasi Penguburan Jenazah Terlantar 25.000.000,00 9.804.000,00 39,22 (15.196.000,00) (60,78)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 18
Penyusunan data Penyandang Masalah 50.000.000,00 48.589.300,00 97,18 (1.410.700,00) (2,82)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 19
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 50.000.000,00 41.997.600,00 84,00 (8.002.400,00) (16,00)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 20
veteran
Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK 60.000.000,00 40.446.834,00 67,41 (19.553.166,00) (32,59)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 22
ke panti rehab sosial
Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan 45.000.000,00 40.085.450,00 89,08 (4.914.550,00) (10,92)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 23
anak terlantar ke panti rehab sosial
Fasilitasi orang terlantar (PGOT) 50.000.000,00 25.007.500,00 50,02 (24.992.500,00) (49,99)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 24
Penyediaan natura tanggap darurat bencana dan 250.000.000,00 236.467.000,00 94,59 (13.533.000,00) (5,41)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 25
kegiatan sosial kemasyarakatan
Pengendalian dan pengawasan kegiatan 20.000.000,00 3.715.000,00 18,58 (16.285.000,00) (81,43)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 26
penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan
barang serta sumbangan sosial
Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak 50.000.000,00 7.046.000,00 14,09 (42.954.000,00) (85,91)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 27
kekerasan dan pekerja migran
Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana 109.718.000,00 60.801.100,00 55,42 (48.916.900,00) (44,58)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 28
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional 46.000.000,00 41.090.850,00 89,33 (4.909.150,00) (10,67)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 30
Tanjung Nirwana Purwokerto
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat 195.000.000,00 158.968.520,00 81,52 (36.031.480,00) (18,48)
dan Trauma
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perawatan Para 75.000.000,00 69.932.520,00 93,24 (5.067.480,00) (6,76)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18 . 02
Penyandang Cacat dan Trauma
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan 60.000.000,00 29.983.000,00 49,97 (30.017.000,00) (50,03)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18 . 03
Eks Trauma
Pelatihan dan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat 60.000.000,00 59.053.000,00 98,42 (947.000,00) (1,58)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18 . 06
Potensial
1.13 . 1.14.01 . 01 . 20
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit 50.000.000,00 44.809.000,00 89,62 (5.191.000,00) (10,38)
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi 50.000.000,00 44.809.000,00 89,62 (5.191.000,00) (10,38)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 20 . 01
Eks Penyandang Penyakit Sosial
Halaman 72
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan 805.000.000,00 655.672.790,00 81,45 (149.327.210,00) (18,55)
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 50.000.000,00 29.218.300,00 58,44 (20.781.700,00) (41,56)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 01
Kaderisasi Saka Bina Sosial 50.000.000,00 24.301.400,00 48,60 (25.698.600,00) (51,40)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 05
Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang 30.000.000,00 28.450.900,00 94,84 (1.549.100,00) (5,16)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 06
Taruna dan PSM
Bintek usaha kesejahteraan sosial dan bintek 75.000.000,00 69.663.800,00 92,89 (5.336.200,00) (7,11)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 07
manajemen UEP bagi Karang Taruna dan PSM
Penilaian dan pengiriman Karang Taruna, PSM, 75.000.000,00 32.925.300,00 43,90 (42.074.700,00) (56,10)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 08
Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang Taruna,
PSM dan Orsos
Bulan bhakti Karang Taruna se Kabupaten Banyumas 450.000.000,00 415.793.590,00 92,40 (34.206.410,00) (7,60)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 09
Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( 75.000.000,00 55.319.500,00 73,76 (19.680.500,00) (26,24)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 16
TKSK )
Sekretariat Daerah 250.000.000,00 219.675.950,00 87,87 (30.324.050,00) (12,13)
1.13 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 250.000.000,00 219.675.950,00 87,87 (30.324.050,00) (12,13)
1.13 . 1.20.03 . 01
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 250.000.000,00 219.675.950,00 87,87 (30.324.050,00) (12,13)
Kesejahteraan Sosial
Bantuan sembako dalam rangka pasar murah 100.000.000,00 90.079.700,00 90,08 (9.920.300,00) (9,92)
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 31
Pendampingan Raskin 150.000.000,00 129.596.250,00 86,40 (20.403.750,00) (13,60)
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 32
Ketenagakerjaan 3.900.494.800,00 3.080.729.997,00 78,98 (819.764.803,00) (21,02)
1.14
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.900.494.800,00 3.080.729.997,00 78,98 (819.764.803,00) (21,02)
1.14 . 1.14.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.900.494.800,00 3.080.729.997,00 87,83 (819.764.803,00) (21,02)
1.14 . 1.14.01 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.897.113.800,00 1.666.317.554,00 87,83 (230.796.246,00) (12,17)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan 822.880.000,00 758.672.565,00 92,20 (64.207.435,00) (7,80)
Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan Raperda Tentang Perlindungan TKI 70.000.000,00 65.981.590,00 94,26 (4.018.410,00) (5,74)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 10
Pelatihan prosesing hasil pertanian 130.000.000,00 129.533.100,00 99,64 (466.900,00) (0,36)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 12
Pelatihan menjahit 134.880.000,00 133.595.100,00 99,05 (1.284.900,00) (0,95)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 13
Pelatihan Kewirausahaan 100.000.000,00 76.354.700,00 76,35 (23.645.300,00) (23,65)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 17
Pelatiahan Wirausaha Bagi Keluarga TKI 88.000.000,00 57.873.175,00 65,76 (30.126.825,00) (34,24)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 18
Pelatihan Otomotif 200.000.000,00 195.805.500,00 97,90 (4.194.500,00) (2,10)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 20
Pelatihan Elektronik Handphone 100.000.000,00 99.529.400,00 99,53 (470.600,00) (0,47)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 21
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 564.351.000,00 229.009.095,00 40,58 (335.341.905,00) (59,42)
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 39.000.000,00 0,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 01
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 151.000.000,00 53.716.255,00 35,57 (97.283.745,00) (64,43)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 02
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 26.000.000,00 12.737.980,00 48,99 (13.262.020,00) (51,01)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 04
Halaman 73
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan 616.150.000,00 426.730.783,00 69,26 (189.419.217,00) (30,74)
Lembaga Ketenagakerjaan
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur 50.000.000,00 17.383.863,00 34,77 (32.616.137,00) (65,23)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 01
tenaga kerja
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang 30.000.000,00 24.524.825,00 81,75 (5.475.175,00) (18,25)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 04
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan 75.000.000,00 49.955.680,00 66,61 (25.044.320,00) (33,39)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 05
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pembinaan sarana hubungan industrial, 90.000.000,00 74.796.550,00 83,11 (15.203.450,00) (16,89)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 09
kesejahteraan pekerja, pengupahan dan usulan UMK
Pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan 19.150.000,00 10.162.700,00 53,07 (8.987.300,00) (46,93)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 10
hubungan industrial
Sosialisasi hak normatif sesuai peraturan 67.000.000,00 53.200.950,00 79,40 (13.799.050,00) (20,60)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 11
Undang-undang Ketenagakerjaan dan wajib lapor
Fasilitasi penyelesaian kasus CTKI / TKI 100.000.000,00 48.239.963,00 48,24 (51.760.037,00) (51,76)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 12
Bimbingan Teknik Normakerja dan Keselamatan dan 125.000.000,00 106.406.500,00 85,13 (18.593.500,00) (14,87)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 16
Kesehatan Kerja bagi Perusahaan
Porseni Tripartit 60.000.000,00 42.059.752,00 70,10 (17.940.248,00) (29,90)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 17
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 972.250.000,00 844.922.400,00 86,90 (127.327.600,00) (13,10)
1.15
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 972.250.000,00 844.922.400,00 86,90 (127.327.600,00) (13,10)
1.15 . 2.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 972.250.000,00 844.922.400,00 89,22 (127.327.600,00) (13,10)
1.15 . 2.07.01 . 01
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil 481.750.000,00 429.803.385,00 89,22 (51.946.615,00) (10,78)
Menengah yang Konduksif
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha 75.000.000,00 69.451.970,00 92,60 (5.548.030,00) (7,40)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06
Kecil Menengah
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 238.500.000,00 203.750.010,00 85,43 (34.749.990,00) (14,57)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08
Fasilitasi Pendampingan Pinjaman dana bergulir 80.000.000,00 75.039.950,00 93,80 (4.960.050,00) (6,20)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 12
Monitoring dan evaluasi UMKM 28.250.000,00 24.991.005,00 88,46 (3.258.995,00) (11,54)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil 60.000.000,00 56.570.450,00 94,28 (3.429.550,00) (5,72)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 15
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 250.000.000,00 189.674.055,00 75,87 (60.325.945,00) (24,13)
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 100.000.000,00 92.067.775,00 92,07 (7.932.225,00) (7,93)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 50.000.000,00 42.235.080,00 84,47 (7.764.920,00) (15,53)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08
Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan 100.000.000,00 55.371.200,00 55,37 (44.628.800,00) (44,63)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12
Bisnis
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 240.500.000,00 225.444.960,00 93,74 (15.055.040,00) (6,26)
Koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 43.000.000,00 37.724.850,00 87,73 (5.275.150,00) (12,27)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04
Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 150.000.000,00 142.810.830,00 95,21 (7.189.170,00) (4,79)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05
Halaman 74
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.274.000.000,00 1.027.822.379,00 80,68 (246.177.621,00) (19,32)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 481.000.000,00 400.759.637,00 83,32 (80.240.363,00) (16,68)
Investasi
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang 121.000.000,00 111.932.530,00 92,51 (9.067.470,00) (7,49)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 06
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha
Penyelenggaraan Promosi Investasi 360.000.000,00 288.827.107,00 80,23 (71.172.893,00) (19,77)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan 50.000.000,00 47.741.400,00 95,48 (2.258.600,00) (4,52)
Realisasi Investasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 47.741.400,00 95,48 (2.258.600,00) (4,52)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 09
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, 50.000.000,00 40.416.100,00 80,83 (9.583.900,00) (19,17)
Sarana, dan Prasarana Daerah
Penyusunan Buku Profil Potensi/Peluang Investasi 50.000.000,00 40.416.100,00 80,83 (9.583.900,00) (19,17)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 02
Daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Pelayanan Publik 470.000.000,00 390.849.031,00 83,16 (79.150.969,00) (16,84)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya 388.500.000,00 379.366.230,00 97,65 (9.133.770,00) (2,35)
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 388.500.000,00 379.366.230,00 97,65 (9.133.770,00) (2,35)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 15 . 01
1.17 . 1.18.01 . 01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 615.175.000,00 611.802.959,00 99,45 (3.372.041,00) (0,55)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.701.755.000,00 1.413.458.650,00 83,06 (288.296.350,00) (16,94)
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1.501.755.000,00 1.214.293.350,00 80,86 (287.461.650,00) (19,14)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17 . 01
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 150.000.000,00 149.605.600,00 99,74 (394.400,00) (0,26)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17 . 05
Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi 50.000.000,00 49.559.700,00 99,12 (440.300,00) (0,88)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17 . 06
Budaya Lokal
Halaman 75
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.854.020.000,00 2.675.475.389,00 93,74 (178.544.611,00) (6,26)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Program Pengembangan dan Keserasian 50.000.000,00 46.071.950,00 92,14 (3.928.050,00) (7,86)
Kebijakan Pemuda
Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang 50.000.000,00 46.071.950,00 92,14 (3.928.050,00) (7,86)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 08
Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 815.000.000,00 746.291.690,00 91,57 (68.708.310,00) (8,43)
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 540.000.000,00 516.489.150,00 95,65 (23.510.850,00) (4,35)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 100.000.000,00 89.455.250,00 89,46 (10.544.750,00) (10,54)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 03
Fasilitasi Pemuda Berprestasi 175.000.000,00 140.347.290,00 80,20 (34.652.710,00) (19,80)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 13
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 50.000.000,00 45.668.900,00 91,34 (4.331.100,00) (8,66)
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 50.000.000,00 45.668.900,00 91,34 (4.331.100,00) (8,66)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 01
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 25.000.000,00 22.465.890,00 89,86 (2.534.110,00) (10,14)
Narkoba
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi 25.000.000,00 22.465.890,00 89,86 (2.534.110,00) (10,14)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 01
Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 1.080.000.000,00 1.072.309.995,00 99,29 (7.690.005,00) (0,71)
Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 150.000.000,00 149.745.000,00 99,83 (255.000,00) (0,17)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 03
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 830.000.000,00 824.476.955,00 99,33 (5.523.045,00) (0,67)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 06
Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan 100.000.000,00 98.088.040,00 98,09 (1.911.960,00) (1,91)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 07
Masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.200.000.000,00 1.165.223.000,00 97,10 (34.777.000,00) (2,90)
Olah Raga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 1.200.000.000,00 1.165.223.000,00 97,10 (34.777.000,00) (2,90)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 07
Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 112.550.000,00 111.303.720,00 98,89 (1.246.280,00) (1,11)
Pemuda
Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan 112.550.000,00 111.303.720,00 98,89 (1.246.280,00) (1,11)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 22 . 02
Prasarana Pemuda
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.580.858.500,00 9.766.946.736,00 71,92 (3.813.911.764,00) (28,08)
1.19
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.202.600.000,00 2.392.675.017,00 74,71 (809.924.983,00) (25,29)
1.19 . 1.19.01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.202.600.000,00 2.392.675.017,00 79,57 (809.924.983,00) (25,29)
1.19 . 1.19.01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.600.000,00 519.243.377,00 79,57 (133.356.623,00) (20,43)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Keamanan dan 1.920.000.000,00 1.467.317.900,00 76,42 (452.682.100,00) (23,58)
Kenyamanan Lingkungan
Forum komunikasi penyelenggaraan pemerintaha 900.000.000,00 791.875.000,00 87,99 (108.125.000,00) (12,01)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07
Halaman 76
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Operasional Crisis Center (Tim Terpadu) 300.000.000,00 126.419.450,00 42,14 (173.580.550,00) (57,86)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08
Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi 100.000.000,00 3.929.450,00 3,93 (96.070.550,00) (96,07)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09
Dini dan Pengawasan Orang Asing
Forum komunitas intelijen daerah dan pengamanan 390.000.000,00 343.029.000,00 87,96 (46.971.000,00) (12,04)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 10
konflik pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan
Silaturahmi Muspida dengan Pimp. Parpol, Ormas, 230.000.000,00 202.065.000,00 87,85 (27.935.000,00) (12,15)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11
LSM, Toga dan Tomas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 175.000.000,00 158.230.250,00 90,42 (16.769.750,00) (9,58)
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di 75.000.000,00 67.667.750,00 90,22 (7.332.250,00) (9,78)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 02
Kalangan Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai 50.000.000,00 45.564.000,00 91,13 (4.436.000,00) (8,87)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03
Luhur Budaya Bangsa
Orientasi Ketahanan Bangsa, Nilai-nilai Nasionalisme 50.000.000,00 44.998.500,00 90,00 (5.001.500,00) (10,00)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 08
dan Bela Negara
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 160.000.000,00 98.241.500,00 61,40 (61.758.500,00) (38,60)
Kebangsaan
Fasilitasi FKUB 25.000.000,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 04
Fasilitasi Ormas, LSM dan OKP 60.000.000,00 37.890.000,00 63,15 (22.110.000,00) (36,85)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05
Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Umat Beragama 50.000.000,00 39.960.500,00 79,92 (10.039.500,00) (20,08)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 06
Ketahanan Ekonomi 25.000.000,00 20.391.000,00 81,56 (4.609.000,00) (18,44)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 50.000.000,00 45.884.000,00 91,77 (4.116.000,00) (8,23)
Masyarakat (Pekat)
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan 50.000.000,00 45.884.000,00 91,77 (4.116.000,00) (8,23)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01
Minuman Keras dan Narkoba
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21
Program Pendidikan Politik Masyarakat 100.000.000,00 37.827.500,00 37,83 (62.172.500,00) (62,17)
Fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik 100.000.000,00 37.827.500,00 37,83 (62.172.500,00) (62,17)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 01
1.19 . 2.03.01 . 01 . 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 145.000.000,00 65.930.490,00 45,47 (79.069.510,00) (54,53)
Korban Bencana Alam
Pemantauan dan Sosialisasi Bencana Alam Geologi 145.000.000,00 65.930.490,00 45,47 (79.069.510,00) (54,53)
1.19 . 2.03.01 . 01 . 22 . 05
Satuan Polisi Pamong Praja 7.419.888.000,00 5.648.695.670,00 76,13 (1.771.192.330,00) (23,87)
1.19 . 1.19.02
Satuan Polisi Pamong Praja 7.419.888.000,00 5.648.695.670,00 83,81 (1.771.192.330,00) (23,87)
1.19 . 1.19.02 . 01
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.145.000.000,00 1.797.676.810,00 83,81 (347.323.190,00) (16,19)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 334.970.000,00 305.752.000,00 91,28 (29.218.000,00) (8,72)
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Satpol 314.970.000,00 286.440.000,00 90,94 (28.530.000,00) (9,06)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Pataka 20.000.000,00 19.312.000,00 96,56 (688.000,00) (3,44)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 04
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 159.987.000,00 68.465.010,00 42,79 (91.521.990,00) (57,21)
Aparatur
Gelar pasukan dalam rangka HUT SATPOL PP 69.987.000,00 42.623.900,00 60,90 (27.363.100,00) (39,10)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 04
Bimbingan teknis dan fasilitasi PPNS 20.000.000,00 11.771.610,00 58,86 (8.228.390,00) (41,14)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 05
Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja 70.000.000,00 14.069.500,00 20,10 (55.930.500,00) (79,90)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 06
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 1.321.363.000,00 1.039.282.500,00 78,65 (282.080.500,00) (21,35)
Pencegahan Tindak Kriminal
Halaman 77
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 1.321.363.000,00 1.039.282.500,00 78,65 (282.080.500,00) (21,35)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 06
Acara Resmi Pemerintah Daerah dan Kegiatan
Masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100.000.000,00 77.625.000,00 77,63 (22.375.000,00) (22,38)
Penyelenggaraan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten 100.000.000,00 77.625.000,00 77,63 (22.375.000,00) (22,38)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 17
Banyumas
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk 2.285.946.000,00 1.811.637.600,00 79,25 (474.308.400,00) (20,75)
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pengamanan Pileg/Pilpres Terpadu 999.996.000,00 643.900.000,00 64,39 (356.096.000,00) (35,61)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 02
Gladi lapangan satlinmas inti se Kabupaten dan 60.000.000,00 55.697.300,00 92,83 (4.302.700,00) (7,17)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 03
Provinsi
Pembinaan dan operasional Linmas TRC 100.000.000,00 59.561.000,00 59,56 (40.439.000,00) (40,44)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 04
Pemberdayaan anggota Linmas TRC dalam 50.000.000,00 47.655.000,00 95,31 (2.345.000,00) (4,69)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 05
penanganan bencana
Pendataan anggota Satlinmas 25.000.000,00 18.019.750,00 72,08 (6.980.250,00) (27,92)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 09
Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang 50.000.000,00 46.575.000,00 93,15 (3.425.000,00) (6,85)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 11
mengandung sanksi hukum
Latihan Dasar Evakuasi Penanganan Bencana bagi 49.950.000,00 44.922.000,00 89,93 (5.028.000,00) (10,07)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 12
Anggota Satlinmas
Bimtek Penanggulangan Bencana dan Ketertiban 50.000.000,00 40.850.300,00 81,70 (9.149.700,00) (18,30)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 13
Masyarakat bagi Anggota Satlinmas Wilayah
Pelatihan Pengamanan LIngkungan, Pengamanan 100.000.000,00 71.672.900,00 71,67 (28.327.100,00) (28,33)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 14
Langsung (Pamsung) Pileg Pil Pres bagi anggota
Satlinmas
Fasilitasi Pengiriman Peserta Diklat Linmas Wilayah 35.000.000,00 30.049.100,00 85,85 (4.950.900,00) (14,15)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 15
Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi Linmas 766.000.000,00 752.735.250,00 98,27 (13.264.750,00) (1,73)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 16
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 59.986.000,00 58.174.000,00 96,98 (1.812.000,00) (3,02)
Masyarakat (Pekat)
Operasi penyakit masyarakat 59.986.000,00 58.174.000,00 96,98 (1.812.000,00) (3,02)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 09
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24
Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan 1.012.636.000,00 490.082.750,00 48,40 (522.553.250,00) (51,60)
Hukum
Operasi pedagang kaki lima 74.998.000,00 46.242.000,00 61,66 (28.756.000,00) (38,34)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01
Pengawasan perijinan 100.000.000,00 97.897.500,00 97,90 (2.102.500,00) (2,10)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03
Penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah 47.295.000,00 15.347.000,00 32,45 (31.948.000,00) (67,55)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 06
Operasi dan penindakan pelanggaran Perda dan 336.300.000,00 164.525.500,00 48,92 (171.774.500,00) (51,08)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 07
Perundang-undangan
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 80.000.000,00 60.454.750,00 75,57 (19.545.250,00) (24,43)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 27
Penyusunan Raperda PPNS 86.395.000,00 71.072.500,00 82,26 (15.322.500,00) (17,74)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 28
Penindakan Yustisi dan Sidang di Tempat 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 29
Operasi Disiplin PNS dan Pelajar 40.000.000,00 34.543.500,00 86,36 (5.456.500,00) (13,64)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 30
Kajian Raperda Trantibum 98.824.000,00 0,00 0,00 (98.824.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 31
Kajian Penanganan PGOT dan Pekat 98.824.000,00 0,00 0,00 (98.824.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 32
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.958.370.500,00 1.725.576.049,00 58,33 (1.232.794.451,00) (41,67)
1.19 . 1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.958.370.500,00 1.725.576.049,00 77,63 (1.232.794.451,00) (41,67)
1.19 . 1.19.04 . 01
Halaman 78
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 819.950.000,00 636.535.949,00 77,63 (183.414.051,00) (22,37)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 2.138.420.500,00 1.089.040.100,00 50,93 (1.049.380.400,00) (49,07)
Korban Bencana Alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 60.000.000,00 30.935.000,00 51,56 (29.065.000,00) (48,44)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 01
bencana alam
Posko siaga dan penanganan darurat bencana 320.000.000,00 195.216.000,00 61,01 (124.784.000,00) (39,00)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 05
Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamat 188.450.500,00 54.974.300,00 29,17 (133.476.200,00) (70,83)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 06
Evakuasi dan Penanganan Darurat
Pengembangan desa tangguh bencana 158.250.000,00 145.163.200,00 91,73 (13.086.800,00) (8,27)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 08
Pengadaan peralatan penanggulangan bencana 322.370.000,00 199.645.000,00 61,93 (122.725.000,00) (38,07)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 09
Pengadaan logistik non natura dan material 989.350.000,00 383.450.900,00 38,76 (605.899.100,00) (61,24)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 10
bangunan
Pengembangan Forum Resiko Bencana 50.000.000,00 31.138.200,00 62,28 (18.861.800,00) (37,72)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 11
Sosialisasi dan fasilitasi simulasi penanganan darurat 50.000.000,00 48.517.500,00 97,04 (1.482.500,00) (2,97)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 14
bagi pelajar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 120.206.300.590,00 103.547.691.374,00 86,14 (16.658.609.216,00) (13,86)
1.20
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
1.20 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
1.20 . 1.03.01 . 01
1.20 . 1.03.01 . 01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
1.20 . 1.03.01 . 01 . 17 . 43
Sekretariat Daerah 18.229.656.800,00 14.266.373.179,00 78,26 (3.963.283.621,00) (21,74)
1.20 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 18.229.656.800,00 14.266.373.179,00 78,26 (3.963.283.621,00) (21,74)
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.529.364.000,00 6.674.731.838,00 78,26 (1.854.632.162,00) (21,74)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.575.433.550,00 1.933.548.106,00 75,08 (641.885.444,00) (24,92)
Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100.000.000,00 86.985.650,00 86,99 (13.014.350,00) (13,01)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan 30.000.000,00 5.400.000,00 18,00 (24.600.000,00) (82,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 11
Reformasi Birokrasi
Pengembangan Budaya Kerja 50.000.000,00 35.535.140,00 71,07 (14.464.860,00) (28,93)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 13
Reformasi birokrasi 50.000.000,00 32.042.250,00 64,08 (17.957.750,00) (35,92)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 15
Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa 65.705.000,00 6.861.700,00 10,44 (58.843.300,00) (89,56)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 16
Administrasi pengendalian pembangunan 103.428.700,00 64.962.249,00 62,81 (38.466.451,00) (37,19)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 765.000.000,00 699.377.940,00 91,42 (65.622.060,00) (8,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18
Analisis beban kerja dan analisis jabatan 155.000.000,00 130.085.301,00 83,93 (24.914.699,00) (16,07)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 20
Forkompanda 50.000.000,00 32.537.866,00 65,08 (17.462.134,00) (34,92)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 21
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 140.000.000,00 111.670.280,00 79,76 (28.329.720,00) (20,24)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 22
Halaman 79
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 285.000.000,00 274.334.720,00 96,26 (10.665.280,00) (3,74)
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Evaluasi kinerja pembangunan 135.000.000,00 126.569.800,00 93,76 (8.430.200,00) (6,24)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 09
Penyusunan LKPJ Bupati Banyumas dan LPPD 150.000.000,00 147.764.920,00 98,51 (2.235.080,00) (1,49)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 10
Kabupaten Banyumas
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
Program Penataan Peraturan 555.000.000,00 435.214.175,00 78,42 (119.785.825,00) (21,58)
Perundang-Undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 23.424.190,00 46,85 (26.575.810,00) (53,15)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03
Kajian peraturan perundang-undangan daerah 100.000.000,00 95.070.000,00 95,07 (4.930.000,00) (4,93)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06
terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Penyusunan dan Pembuatan Peraturan Daerah 150.000.000,00 126.302.065,00 84,20 (23.697.935,00) (15,80)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07
Pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi 65.000.000,00 63.272.500,00 97,34 (1.727.500,00) (2,66)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15
hukum (JIDH)
Penggandaan dan penyebarluasan produk hukum 90.000.000,00 74.023.020,00 82,25 (15.976.980,00) (17,75)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16
daerah
Pengadaan peraturan perundangan pusat, buku 50.000.000,00 20.282.400,00 40,56 (29.717.600,00) (59,44)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17
literatur hukum dan sarana penunjang Jaringan
Dokumentasi Hukum
Pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan 50.000.000,00 32.840.000,00 65,68 (17.160.000,00) (34,32)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 19
desa sadar hukum
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32
Program Peningkatan Pelayanan Publik 6.039.859.250,00 4.745.683.940,00 78,57 (1.294.175.310,00) (21,43)
Halaman 80
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Fasilitasi tugas-tugas Keprotokolan dan Pengadaan 160.000.000,00 155.874.715,00 97,42 (4.125.285,00) (2,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 01
Sarana Penunjang Keprotokolan
Informasi Layanan Cukai 50.000.000,00 49.560.250,00 99,12 (439.750,00) (0,88)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 02
Kemitraan dengan media 425.000.000,00 413.597.660,00 97,32 (11.402.340,00) (2,68)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 03
Layanan Kehumasan 1.035.000.000,00 787.950.560,00 76,13 (247.049.440,00) (23,87)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 04
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 435.000.000,00 339.062.163,00 77,95 (95.937.837,00) (22,05)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 05
dinas/operasional
Amaliyah Ramadhan 350.000.000,00 330.146.960,00 94,33 (19.853.040,00) (5,67)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 07
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 740.634.000,00 562.750.587,00 75,98 (177.883.413,00) (24,02)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 08
Pengiriman Petugas Haji daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar 50.000.000,00 36.210.000,00 72,42 (13.790.000,00) (27,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 09
Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas
Pemantauan kejadian bencana alam dan pengungsi 25.000.000,00 11.513.800,00 46,06 (13.486.200,00) (53,94)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 10
Pembinaan Keagamaan 780.000.000,00 633.172.800,00 81,18 (146.827.200,00) (18,82)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 11
Pembinaan Taqmir masjid, Ponpes dan TPQ/TPA 50.000.000,00 38.816.500,00 77,63 (11.183.500,00) (22,37)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 12
Pendampingan bantuan tempat ibadah 29.970.000,00 17.337.500,00 57,85 (12.632.500,00) (42,15)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 13
Pendataan Mutasi Peserta JAMKESMAS 25.000.000,00 1.057.500,00 4,23 (23.942.500,00) (95,77)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 14
Penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ 300.000.000,00 203.015.440,00 67,67 (96.984.560,00) (32,33)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 15
Fasilitasi pendampingan dan sertifikasi ISO pelayanan 45.000.000,00 35.291.500,00 78,43 (9.708.500,00) (21,57)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 17
perangkat daerah
Penyuluhan hukum 70.000.000,00 66.036.000,00 94,34 (3.964.000,00) (5,66)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 18
Survey IKM pada unit pelayanan publik 75.000.000,00 38.126.850,00 50,84 (36.873.150,00) (49,16)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 19
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas 325.000.000,00 300.954.900,00 92,60 (24.045.100,00) (7,40)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 21
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 275.000.000,00 236.432.560,00 85,98 (38.567.440,00) (14,02)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 22
Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi 160.000.000,00 152.400.000,00 95,25 (7.600.000,00) (4,75)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 23
Penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal dan 100.000.000,00 77.859.600,00 77,86 (22.140.400,00) (22,14)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 28
Tahun Baru
Penyelenggaraan Hisab Dan Rukyat 50.000.000,00 18.195.600,00 36,39 (31.804.400,00) (63,61)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 29
Pengembangan Tilawatil Qur'an 50.000.000,00 35.786.000,00 71,57 (14.214.000,00) (28,43)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 30
Operasional GNOTA 40.000.000,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 35
Penyelenggaraan gerakan sayang ibu dan PP ASI 75.000.000,00 52.042.600,00 69,39 (22.957.400,00) (30,61)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 37
Fasilitasi peningkatan pelayanan publik perangkat 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 38
daerah
Sosialisasi kegiatan pembangunan 74.255.250,00 66.820.700,00 89,99 (7.434.550,00) (10,01)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 39
Evaluasi kinerja unit pelayanan 40.000.000,00 25.179.920,00 62,95 (14.820.080,00) (37,05)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 51
Penyusunan standar pelayanan 65.000.000,00 48.260.025,00 74,25 (16.739.975,00) (25,75)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 52
Bimbingan pelayanan publik 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 54
Operasional GOPTKI 40.000.000,00 12.231.250,00 30,58 (27.768.750,00) (69,42)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 100
1.20 . 1.20.03 . 01 . 35
Program Legislasi Daerah 70.000.000,00 58.515.000,00 83,59 (11.485.000,00) (16,41)
Halaman 81
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.531.470.890,00 2.479.764.113,00 70,22 (1.051.706.777,00) (29,78)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 505.800.000,00 378.085.650,00 74,75 (127.714.350,00) (25,25)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03
Ketatausahaan 3.025.670.890,00 2.101.678.463,00 69,46 (923.992.427,00) (30,54)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 19
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.000.000,00 21.330.000,00 60,94 (13.670.000,00) (39,06)
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 35.000.000,00 21.330.000,00 60,94 (13.670.000,00) (39,06)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 29
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 360.500.000,00 288.170.000,00 79,94 (72.330.000,00) (20,06)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 360.500.000,00 288.170.000,00 79,94 (72.330.000,00) (20,06)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 17.554.390.700,00 15.619.214.567,00 88,98 (1.935.176.133,00) (11,02)
Perwakilan Rakyat Daerah
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat 2.321.038.000,00 1.749.070.530,00 75,36 (571.967.470,00) (24,64)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 02
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
Rapat-rapat paripurna 418.168.700,00 324.796.700,00 77,67 (93.372.000,00) (22,33)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar 125.000.000,00 105.091.730,00 84,07 (19.908.270,00) (15,93)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06
Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.088.070.000,00 3.160.882.312,00 77,32 (927.187.688,00) (22,68)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07
Fasilitasi rapat-rapat DPRD 6.039.050.000,00 5.938.187.425,00 98,33 (100.862.575,00) (1,67)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09
Profil Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 323.250.000,00 175.599.000,00 54,32 (147.651.000,00) (45,68)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 11
Kabupaten Banyumas
Kunjungan Kerja Komisi dan Study Komparatif DPRD 4.239.814.000,00 4.165.586.870,00 98,25 (74.227.130,00) (1,75)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 12
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26
Program Penataan Peraturan 1.045.975.000,00 930.909.000,00 89,00 (115.066.000,00) (11,00)
Perundang-Undangan
Penyusunan konsep produk hukum DPRD 985.825.000,00 870.909.000,00 88,34 (114.916.000,00) (11,66)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 13
Dokumentasi produk-produk hukum DPRD 60.150.000,00 60.000.000,00 99,75 (150.000,00) (0,25)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 14
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 52.443.434.990,00 45.854.710.861,00 87,44 (6.588.724.129,00) (12,56)
1.20 . 1.20.05
Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 52.443.434.990,00 45.854.710.861,00 95,03 (6.588.724.129,00) (12,56)
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.816.708.990,00 24.533.795.696,00 95,03 (1.282.913.294,00) (4,97)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 21.417.658.990,00 20.838.797.556,00 97,30 (578.861.434,00) (2,70)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02
listrik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.800.000.000,00 1.756.277.500,00 97,57 (43.722.500,00) (2,43)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11
Ketatausahaan 2.599.050.000,00 1.938.720.640,00 74,59 (660.329.360,00) (25,41)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 16.477.794.000,00 16.128.862.300,00 97,88 (348.931.700,00) (2,12)
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 16.477.794.000,00 16.128.862.300,00 97,88 (348.931.700,00) (2,12)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 156.016.000,00 149.981.150,00 96,13 (6.034.850,00) (3,87)
Aparatur
Halaman 82
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan 9.992.916.000,00 5.042.071.715,00 50,46 (4.950.844.285,00) (49,54)
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga 102.319.200,00 88.984.750,00 86,97 (13.334.450,00) (13,03)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 02
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD 850.000.000,00 439.763.699,00 51,74 (410.236.301,00) (48,26)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 21
Fasilitasi majelis pertimbangan tuntutan 45.000.000,00 31.440.760,00 69,87 (13.559.240,00) (30,13)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 22
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan
dan barang daerah
Fasilitasi pengelolaan keuangan 443.984.000,00 305.662.495,00 68,85 (138.321.505,00) (31,15)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 23
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kas Daerah 160.740.000,00 108.937.350,00 67,77 (51.802.650,00) (32,23)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 24
Optimalisasi Pelayanan Belanja Langsung 300.000.000,00 238.048.315,00 79,35 (61.951.685,00) (20,65)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 25
Optimalisasi Pelayanan Belanja Tidak Langsung 156.235.000,00 118.879.320,00 76,09 (37.355.680,00) (23,91)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 26
Optimalisasi sumber-sumber pendapatan Non PAD 120.000.000,00 107.050.340,00 89,21 (12.949.660,00) (10,79)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 27
Pembinaan penatausahaan keuangan SKPD dan Desa 178.799.800,00 105.281.050,00 58,88 (73.518.750,00) (41,12)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 28
Pengembangan Sistem Informasi Dan Penyusunan 275.000.000,00 188.555.650,00 68,57 (86.444.350,00) (31,43)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 29
Peraturan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Pensertifikatan tanah dan 923.885.000,00 481.222.020,00 52,09 (442.662.980,00) (47,91)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 30
pendayagunaan/pemanfaatan aset
Penyusunan Perubahan APBD TA. 2014 dan APBD 500.000.000,00 330.978.647,00 66,20 (169.021.353,00) (33,80)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 31
TA. 2015
Penyusunan Perubahan KUA/PPAS TA 2014 dan 350.000.000,00 169.051.999,00 48,30 (180.948.001,00) (51,70)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 32
KUA/PPAS TA 2015
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 350.000.000,00 262.928.160,00 75,12 (87.071.840,00) (24,88)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 33
Pelaksanaan APBD dan Penyelenggaraan Akuntansi
Keuangan Daerah
Pendampingan bantuan hibah, sosial dan bantuan 50.000.000,00 30.833.450,00 61,67 (19.166.550,00) (38,33)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 34
keuangan
Kegiatan Administrasi Barang Daerah 1.143.660.000,00 769.445.475,00 67,28 (374.214.525,00) (32,72)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 35
Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak 976.322.000,00 250.524.961,00 25,66 (725.797.039,00) (74,34)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 36
Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak 315.000.000,00 287.952.079,00 91,41 (27.047.921,00) (8,59)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 37
Persiapan Implementasi Standar Akuntansi 350.000.000,00 161.208.925,00 46,06 (188.791.075,00) (53,94)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 38
Pemerintahan Berbasis Akrual
Penetapan, Pembetulan Dan Pemeriksaan Pajak 801.971.000,00 466.322.270,00 58,15 (335.648.730,00) (41,85)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 41
Daerah
Penyelesaian Kasus Hukum Tirta Kembar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 44
Kajian Pajak Parkir 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00 (500.000,00) (1,00)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 45
Kajian Kemampuan Keuangan Daerah 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00 (500.000,00) (1,00)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 46
Inspektorat 3.100.000.000,00 2.673.305.917,00 86,24 (426.694.083,00) (13,76)
1.20 . 1.20.06
Inspektorat 3.100.000.000,00 2.673.305.917,00 89,52 (426.694.083,00) (13,76)
1.20 . 1.20.06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000.000,00 895.169.262,00 89,52 (104.830.738,00) (10,48)
Halaman 83
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 2.100.000.000,00 1.778.136.655,00 84,67 (321.863.345,00) (15,33)
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.950.000.000,00 1.639.082.050,00 84,06 (310.917.950,00) (15,94)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 150.000.000,00 139.054.605,00 92,70 (10.945.395,00) (7,30)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06
Badan Kepegawaian Daerah 5.127.100.000,00 4.201.967.788,00 81,96 (925.132.212,00) (18,04)
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah 5.127.100.000,00 4.201.967.788,00 92,19 (925.132.212,00) (18,04)
1.20 . 1.20.07 . 01
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.244.100.000,00 1.146.965.998,00 92,19 (97.134.002,00) (7,81)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 36.000.000,00 33.293.000,00 92,48 (2.707.000,00) (7,52)
Aparatur
Bintek penyelesaian permasalahan kepegawaian 36.000.000,00 33.293.000,00 92,48 (2.707.000,00) (7,52)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 04
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30
Program Pembinaan dan Pengembangan 3.847.000.000,00 3.021.708.790,00 78,55 (825.291.210,00) (21,45)
Aparatur
Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 300.000.000,00 276.194.040,00 92,06 (23.805.960,00) (7,94)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 18
Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS 235.000.000,00 224.538.617,00 95,55 (10.461.383,00) (4,45)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 19
Pemrosesan pensiun dan penataan PNS 100.000.000,00 69.738.150,00 69,74 (30.261.850,00) (30,26)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 20
Penataan Pejabat Fungsional 40.000.000,00 35.407.850,00 88,52 (4.592.150,00) (11,48)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 22
Pengelolaan administrasi PTT 328.000.000,00 289.767.000,00 88,34 (38.233.000,00) (11,66)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 25
Pengelolaan arsip CPNS dan PNS 35.000.000,00 25.821.000,00 73,77 (9.179.000,00) (26,23)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 26
Pengembangan sumber daya aparatur 1.092.000.000,00 953.301.670,00 87,30 (138.698.330,00) (12,70)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 27
Penyusunan penilaian dan penetapan angka kredit 47.000.000,00 39.023.310,00 83,03 (7.976.690,00) (16,97)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 28
jabatan Fungsional Non Guru dan Non Bidang
Kesehatan
Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas 50.000.000,00 32.074.000,00 64,15 (17.926.000,00) (35,85)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 31
Akurasi data CPNS dan PNS 100.000.000,00 80.193.135,00 80,19 (19.806.865,00) (19,81)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 33
Pemrosesan Pengangkatan PNS dalam jabatan 75.000.000,00 62.682.620,00 83,58 (12.317.380,00) (16,42)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 34
struktural, fungsional tertentu dan perpanjangan BUP
Pemrosesan kenaikan pangkat PNSD 350.000.000,00 276.193.199,00 78,91 (73.806.801,00) (21,09)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 35
Penyusunan Formasi dan Pengadaan pegawai 1.095.000.000,00 656.774.199,00 59,98 (438.225.801,00) (40,02)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 37
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 3.549.000.000,00 3.146.133.977,00 88,65 (402.866.023,00) (11,35)
1.20 . 1.20.08
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 3.549.000.000,00 3.146.133.977,00 87,35 (402.866.023,00) (11,35)
1.20 . 1.20.08 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.000.000,00 366.859.530,00 87,35 (53.140.470,00) (12,65)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3.129.000.000,00 2.779.274.447,00 88,82 (349.725.553,00) (11,18)
Aparatur
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 1.107.000.000,00 901.722.510,00 81,46 (205.277.490,00) (18,54)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 04
Diklat Teknis Manajemen Pemerintahan Desa 860.000.000,00 826.453.075,00 96,10 (33.546.925,00) (3,90)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 10
Diklat Fungsional Bidan Penyelia 205.000.000,00 189.829.175,00 92,60 (15.170.825,00) (7,40)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 42
Halaman 84
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Diklat Teknis Peningkatan Kinerja Pelayanan 157.726.000,00 147.564.577,00 93,56 (10.161.423,00) (6,44)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 45
Administrasi Terpadu
Diklat Fungsional Peningkatan Profesionalisme 282.557.500,00 251.175.875,00 88,89 (31.381.625,00) (11,11)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 47
Penyuluh Pertanian
Diklat Fungsional Problem Solving Bagi Penyuluh 239.442.500,00 226.588.555,00 94,63 (12.853.945,00) (5,37)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 48
Pertanian
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 20.000.000,00 19.713.600,00 98,57 (286.400,00) (1,43)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 49
Diklatsar Pol PP 257.274.000,00 216.227.080,00 84,05 (41.046.920,00) (15,95)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 50
Kecamatan Ajibarang 375.645.000,00 364.706.268,00 97,09 (10.938.732,00) (2,91)
1.20 . 1.20.09
Kecamatan Ajibarang 375.645.000,00 364.706.268,00 97,09 (10.938.732,00) (2,91)
1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.645.000,00 364.706.268,00 97,09 (10.938.732,00) (2,91)
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.939.000,00 343.356.698,00 90,13 (37.582.302,00) (9,87)
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 364.250.000,00 302.986.275,00 83,18 (61.263.725,00) (16,82)
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.206.900,00 408.432.355,00 97,20 (11.774.545,00) (2,80)
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.669.000,00 259.928.770,00 83,13 (52.740.230,00) (16,87)
Halaman 85
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.578.000,00 255.189.127,00 84,62 (46.388.873,00) (15,38)
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.992.000,00 290.225.671,00 91,27 (27.766.329,00) (8,73)
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.296.000,00 285.189.919,00 87,67 (40.106.081,00) (12,33)
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.691.000,00 294.648.532,00 98,65 (4.042.468,00) (1,35)
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.883.600,00 301.325.768,00 84,67 (54.557.832,00) (15,33)
Halaman 86
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 345.110.900,00 328.476.653,00 95,18 (16.634.247,00) (4,82)
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 359.811.600,00 262.855.026,00 73,05 (96.956.574,00) (26,95)
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367.257.600,00 341.845.052,00 93,08 (25.412.548,00) (6,92)
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 411.519.300,00 407.239.282,00 98,96 (4.280.018,00) (1,04)
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.466.000,00 300.670.402,00 97,47 (7.795.598,00) (2,53)
1.20 . 1.20.23 . 01 . 36
Program Penataan Kewilayahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
Halaman 87
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313.113.000,00 299.497.272,00 95,65 (13.615.728,00) (4,35)
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.865.000,00 268.370.893,00 86,05 (43.494.107,00) (13,95)
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.004.000,00 352.500.397,00 95,53 (16.503.603,00) (4,47)
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.126.000,00 354.795.418,00 93,09 (26.330.582,00) (6,91)
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.674.060,00 274.830.528,00 91,40 (25.843.532,00) (8,60)
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.863.000,00 246.799.377,00 84,27 (46.063.623,00) (15,73)
Halaman 88
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368.942.000,00 315.536.590,00 85,52 (53.405.410,00) (14,48)
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.628.500,00 350.345.428,00 96,88 (11.283.072,00) (3,12)
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 421.445.000,00 397.724.339,00 94,37 (23.720.661,00) (5,63)
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.062.000,00 415.618.006,00 97,09 (12.443.994,00) (2,91)
1.20 . 1.20.33 . 01 . 36
Program Penataan Kewilayahan 50.000.000,00 49.990.000,00 99,98 (10.000,00) (0,02)
Fasilitasi Pengembangan Sumpiuh Sebagai Kota 50.000.000,00 49.990.000,00 99,98 (10.000,00) (0,02)
1.20 . 1.20.33 . 01 . 36 . 01
Singgah
Kecamatan Tambak 386.211.000,00 372.836.967,00 96,54 (13.374.033,00) (3,46)
1.20 . 1.20.34
Kecamatan Tambak 386.211.000,00 372.836.967,00 96,54 (13.374.033,00) (3,46)
1.20 . 1.20.34 . 01
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386.211.000,00 372.836.967,00 96,54 (13.374.033,00) (3,46)
Halaman 89
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.953.000,00 12.953.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Wangon 427.046.000,00 333.189.968,00 78,02 (93.856.032,00) (21,98)
1.20 . 1.20.35
Kecamatan Wangon 427.046.000,00 333.189.968,00 78,02 (93.856.032,00) (21,98)
1.20 . 1.20.35 . 01
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 427.046.000,00 333.189.968,00 78,02 (93.856.032,00) (21,98)
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.679.000,00 171.487.001,00 91,86 (15.191.999,00) (8,14)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218.419.000,00 214.227.052,00 98,08 (4.191.948,00) (1,92)
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.178.000,00 165.242.635,00 93,26 (11.935.365,00) (6,74)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.442.000,00 250.324.745,00 99,16 (2.117.255,00) (0,84)
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.033.000,00 141.068.037,00 90,99 (13.964.963,00) (9,01)
Halaman 90
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.192.000,00 151.719.951,00 95,91 (6.472.049,00) (4,09)
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.034.000,00 185.294.201,00 95,50 (8.739.799,00) (4,50)
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.322.000,00 168.540.282,00 90,94 (16.781.718,00) (9,06)
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.109.000,00 210.088.826,00 99,05 (2.020.174,00) (0,95)
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.693.750,00 150.614.794,00 89,82 (17.078.956,00) (10,18)
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.796.000,00 155.679.268,00 96,82 (5.116.732,00) (3,18)
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.879.000,00 152.079.140,00 90,59 (15.799.860,00) (9,41)
Halaman 91
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 17.879.000,00 17.079.000,00 95,53 (800.000,00) (4,47)
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Kober 160.692.000,00 158.118.089,00 98,40 (2.573.911,00) (1,60)
1.20 . 1.20.48
Kelurahan Kober 160.692.000,00 158.118.089,00 98,40 (2.573.911,00) (1,60)
1.20 . 1.20.48 . 01
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.692.000,00 158.118.089,00 98,40 (2.573.911,00) (1,60)
1.20 . 1.20.49 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.296.000,00 124.648.213,00 97,92 (2.647.787,00) (2,08)
1.20 . 1.20.50 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.142.000,00 174.330.186,00 95,19 (8.811.814,00) (4,81)
1.20 . 1.20.51 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.118.000,00 125.264.623,00 93,40 (8.853.377,00) (6,60)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.916.000,00 148.690.573,00 98,53 (2.225.427,00) (1,47)
1.20 . 1.20.53 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.004.000,00 160.785.801,00 98,04 (3.218.199,00) (1,96)
Halaman 92
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.54 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.094.000,00 129.244.840,00 96,38 (4.849.160,00) (3,62)
1.20 . 1.20.55 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.576.000,00 177.893.498,00 98,51 (2.682.502,00) (1,49)
1.20 . 1.20.56 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.970.000,00 180.463.880,00 96,52 (6.506.120,00) (3,48)
1.20 . 1.20.57 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.692.000,00 177.346.974,00 92,52 (14.345.026,00) (7,48)
1.20 . 1.20.58 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.080.000,00 189.492.485,00 93,31 (13.587.515,00) (6,69)
1.20 . 1.20.59 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.548.000,00 180.667.879,00 98,43 (2.880.121,00) (1,57)
1.20 . 1.20.60 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.451.000,00 170.702.216,00 92,05 (14.748.784,00) (7,95)
Halaman 93
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.20 . 1.20.61 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.265.000,00 136.207.000,00 87,16 (20.058.000,00) (12,84)
1.20 . 1.20.62 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.242.000,00 167.175.390,00 98,78 (2.066.610,00) (1,22)
1.20 . 1.20.63 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.761.000,00 182.364.215,00 92,21 (15.396.785,00) (7,79)
1.20 . 1.20.64 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.608.000,00 201.631.536,00 99,03 (1.976.464,00) (0,97)
1.20 . 1.20.65 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.245.000,00 186.184.161,00 98,38 (3.060.839,00) (1,62)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.248.580.000,00 1.159.411.834,00 92,86 (89.168.166,00) (7,14)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.005.000.000,00 975.745.268,00 97,09 (29.254.732,00) (2,91)
Halaman 94
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai 25.000.000,00 24.103.625,00 96,41 (896.375,00) (3,59)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 02
pangan
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah 25.000.000,00 20.953.960,00 83,82 (4.046.040,00) (16,18)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03
kebutuhan pangan
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan 105.000.000,00 98.050.773,00 93,38 (6.949.227,00) (6,62)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 04
pangan
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 30.000.000,00 29.569.200,00 98,56 (430.800,00) (1,44)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 05
Pengembangan desa mandiri pangan 160.000.000,00 159.470.050,00 99,67 (529.950,00) (0,33)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 06
Pengembangan lumbung pangan desa 50.000.000,00 49.901.075,00 99,80 (98.925,00) (0,20)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 08
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 50.000.000,00 49.917.225,00 99,83 (82.775,00) (0,17)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 09
Peningkatan mutu dan keamanan pangan 25.000.000,00 23.427.025,00 93,71 (1.572.975,00) (6,29)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 10
Penyuluhan sumber pangan alternatif 50.000.000,00 49.905.625,00 99,81 (94.375,00) (0,19)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 12
Penyelenggaraan lomba / pameran ketahanan 75.000.000,00 74.903.750,00 99,87 (96.250,00) (0,13)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 13
pangan
Pengembangan Diversifikasi Pangan 80.000.000,00 75.654.560,00 94,57 (4.345.440,00) (5,43)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 14
Primatani Berbasis Pekarangan 105.000.000,00 95.051.200,00 90,52 (9.948.800,00) (9,48)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 15
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Program Pemberdayaan Penyuluhan 2.283.694.000,00 2.117.671.510,00 92,73 (166.022.490,00) (7,27)
Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan Penerapan Teknologi 200.000.000,00 189.009.010,00 94,50 (10.990.990,00) (5,50)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 01
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian 2.083.694.000,00 1.928.662.500,00 92,56 (155.031.500,00) (7,44)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 05
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Program Pemberdayaan Petani 100.000.000,00 80.333.491,00 80,33 (19.666.509,00) (19,67)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.529.926.985,00 1.438.530.591,00 94,03 (91.396.394,00) (5,97)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 979.500.000,00 884.527.400,00 90,30 (94.972.600,00) (9,70)
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 100.000.000,00 73.687.500,00 73,69 (26.312.500,00) (26,31)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Perdesaan
Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan 879.500.000,00 810.839.900,00 92,19 (68.660.100,00) (7,81)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Keluarga ( PKK )
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 310.000.000,00 138.566.900,00 44,70 (171.433.100,00) (55,30)
Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik 85.000.000,00 79.464.900,00 93,49 (5.535.100,00) (6,51)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02
Desa
Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil 225.000.000,00 59.102.000,00 26,27 (165.898.000,00) (73,73)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06
dan Menengah Di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 667.500.000,00 569.167.670,00 85,27 (98.332.330,00) (14,73)
Dalam Membangun Desa
Halaman 95
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15
Program Pengembangan 75.000.000,00 67.898.450,00 90,53 (7.101.550,00) (9,47)
Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Kabupaten Banyumas Dalam Angka dan 75.000.000,00 67.898.450,00 90,53 (7.101.550,00) (9,47)
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05
Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014
Sekretariat Daerah 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
1.23 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
1.23 . 1.20.03 . 01
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Pengembangan 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
Data/Informasi/Statistik Daerah
Penghitungan dan penyusunan Indeks Harga 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06
Konsumen (IHK) dan laju inflasi
Kearsipan 55.000.000,00 51.244.550,00 93,17 (3.755.450,00) (6,83)
1.24
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 55.000.000,00 51.244.550,00 93,17 (3.755.450,00) (6,83)
1.24 . 1.26.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 55.000.000,00 51.244.550,00 92,38 (3.755.450,00) (6,83)
1.24 . 1.26.01 . 01
1.24 . 1.26.01 . 01 . 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi 20.000.000,00 18.476.050,00 92,38 (1.523.950,00) (7,62)
Kearsipan
Supervisi Kearsipan Desa 20.000.000,00 18.476.050,00 92,38 (1.523.950,00) (7,62)
1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 10
1.24 . 1.26.01 . 01 . 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian 35.000.000,00 32.768.500,00 93,62 (2.231.500,00) (6,38)
Dokumen/Arsip Daerah
Pengelolaan Arsip In Aktif 20.000.000,00 19.849.900,00 99,25 (150.100,00) (0,75)
1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 07
Akiisisi Arsip Statis 15.000.000,00 12.918.600,00 86,12 (2.081.400,00) (13,88)
1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 09
Komunikasi dan Informatika 3.296.203.000,00 2.689.822.608,00 81,60 (606.380.392,00) (18,40)
1.25
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.216.203.000,00 2.613.476.108,00 81,26 (602.726.892,00) (18,74)
1.25 . 1.07.01
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.216.203.000,00 2.613.476.108,00 64,10 (602.726.892,00) (18,74)
1.25 . 1.07.01 . 01
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 180.000.000,00 115.375.000,00 64,10 (64.625.000,00) (35,90)
dan Media Massa
Halaman 96
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Penataan Sarana Komunikasi Postel Dan Pemetaan 50.000.000,00 48.895.000,00 97,79 (1.105.000,00) (2,21)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02
Tower Terpadu
Pengadaan alat studio dan komunikasi 30.000.000,00 29.600.000,00 98,67 (400.000,00) (1,33)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04
Pengembangan Aplikasi Interoperabilitas 100.000.000,00 36.880.000,00 36,88 (63.120.000,00) (63,12)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08
1.25 . 1.07.01 . 01 . 17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 90.000.000,00 75.770.950,00 84,19 (14.229.050,00) (15,81)
Komunikasi dan Informasi
Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Dan Diseminasi 55.000.000,00 54.793.450,00 99,62 (206.550,00) (0,38)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 17 . 01
Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan 35.000.000,00 20.977.500,00 59,94 (14.022.500,00) (40,06)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 17 . 02
Informasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas 150.000.000,00 142.370.280,00 94,91 (7.629.720,00) (5,09)
Media
Publikasi Keliling 40.000.000,00 35.141.500,00 87,85 (4.858.500,00) (12,15)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02
Penerbitan data/informasi layanan masyarakat 35.000.000,00 34.800.000,00 99,43 (200.000,00) (0,57)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04
Optimalisasai Pemungutan Retribusi 75.000.000,00 72.428.780,00 96,57 (2.571.220,00) (3,43)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 05
MenaraTelekomunikasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 2.796.203.000,00 2.279.959.878,00 81,54 (516.243.122,00) (18,46)
Informasi
Pemeliharaan jaringan internet, intranet, web 100.000.000,00 59.906.850,00 59,91 (40.093.150,00) (40,09)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 01
hosting dan updating data website
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data 1.000.000.000,00 826.494.278,00 82,65 (173.505.722,00) (17,35)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 02
Pembangunan dan pengembangan jaringan 125.000.000,00 123.932.500,00 99,15 (1.067.500,00) (0,85)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 03
e-government
Pengembangan Data Center, NOC dan Data Recovery 600.000.000,00 585.200.000,00 97,53 (14.800.000,00) (2,47)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 04
Center Kabupaten Banyumas
Operasional LPSE 89.203.000,00 58.503.500,00 65,58 (30.699.500,00) (34,42)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 05
Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan 50.000.000,00 16.428.750,00 32,86 (33.571.250,00) (67,14)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 08
Komunikasi ( TIK )
Perancangan Model Informatika Masyarakat 50.000.000,00 31.811.600,00 63,62 (18.188.400,00) (36,38)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 09
Pedesaan
Fasilitasi Aplikasi Sistem Informasi 700.000.000,00 496.582.400,00 70,94 (203.417.600,00) (29,06)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 10
Pengadaan Perlengkapan Teleconfrence 82.000.000,00 81.100.000,00 98,90 (900.000,00) (1,10)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 11
Sekretariat Daerah 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
1.25 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
1.25 . 1.20.03 . 01
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
dan Media Massa
Media Gathering 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10
Perpustakaan 1.385.000.000,00 1.239.934.015,00 89,53 (145.065.985,00) (10,47)
1.26
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.385.000.000,00 1.239.934.015,00 89,53 (145.065.985,00) (10,47)
1.26 . 1.26.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.385.000.000,00 1.239.934.015,00 89,91 (145.065.985,00) (10,47)
1.26 . 1.26.01 . 01
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.000.000,00 1.078.922.265,00 89,91 (121.077.735,00) (10,09)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Program Pengembangan Budaya Baca dan 185.000.000,00 161.011.750,00 87,03 (23.988.250,00) (12,97)
Pembinaan Perpustakaan
Halaman 97
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum 85.000.000,00 84.325.400,00 99,21 (674.600,00) (0,79)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 02
daerah
Penyediaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Desa 15.000.000,00 14.942.800,00 99,62 (57.200,00) (0,38)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 05
Bimbingan Teknis Perpustakaan 20.000.000,00 16.212.600,00 81,06 (3.787.400,00) (18,94)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 06
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000,00 15.562.750,00 77,81 (4.437.250,00) (22,19)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 07
Pengolahan Pemeliharaan dan Perawatan Bahan 20.000.000,00 5.433.000,00 27,17 (14.567.000,00) (72,84)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 08
Pustaka
Layanan Perpustakaan Keliling 25.000.000,00 24.535.200,00 98,14 (464.800,00) (1,86)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 09
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.609.000.000,00 1.555.911.676,00 96,70 (53.088.324,00) (3,30)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 560.000.000,00 327.267.985,00 58,44 (232.732.015,00) (41,56)
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku 185.000.000,00 2.311.000,00 1,25 (182.689.000,00) (98,75)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02
Agribisnis
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 200.000.000,00 185.312.605,00 92,66 (14.687.395,00) (7,34)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03
Pendukungan kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan 100.000.000,00 91.357.830,00 91,36 (8.642.170,00) (8,64)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06
pertanian
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani 75.000.000,00 48.286.550,00 64,38 (26.713.450,00) (35,62)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 150.000.000,00 128.479.110,00 85,65 (21.520.890,00) (14,35)
Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil 75.000.000,00 61.907.050,00 82,54 (13.092.950,00) (17,46)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01
Produksi Pertanian/Perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 75.000.000,00 66.572.060,00 88,76 (8.427.940,00) (11,24)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 17 . 07
unggul daerah
2.01 . 1.21.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 1.923.000.000,00 1.519.703.477,00 79,03 (403.296.523,00) (20,97)
Pertanian/Perkebunan
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 25.000.000,00 10.797.100,00 43,19 (14.202.900,00) (56,81)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 18 . 06
Modern Bercocok Tanam
Pemutakhiran data dan pengembangan sistem 75.000.000,00 60.870.000,00 81,16 (14.130.000,00) (18,84)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 08
informasi
Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan 496.000.000,00 298.403.727,00 60,16 (197.596.273,00) (39,84)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 09
Pengembangan Desa Prima Tani (Bant.Gurbenur ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 10
Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perkebunan 1.327.000.000,00 1.149.632.650,00 86,63 (177.367.350,00) (13,37)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13
dan Kehutanan
2.01 . 1.21.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Produksi 11.885.000.000,00 9.671.792.702,00 81,38 (2.213.207.298,00) (18,62)
Pertanian/Perkebunan
Halaman 98
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 26
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 125.000.000,00 115.502.430,00 92,40 (9.497.570,00) (7,60)
Peternakan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi 50.000.000,00 44.370.640,00 88,74 (5.629.360,00) (11,26)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 26 . 01
Peternakan Tepat Guna
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi 75.000.000,00 71.131.790,00 94,84 (3.868.210,00) (5,16)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 26 . 01
Peternakan Tepat Guna
Halaman 99
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 27
Program Penyusunan dan Penyebarluasan 75.000.000,00 61.608.325,00 82,14 (13.391.675,00) (17,86)
Materi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian 75.000.000,00 61.608.325,00 82,14 (13.391.675,00) (17,86)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 27 . 01
Perikanan dan Kehutanan
Sekretariat Daerah 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
2.01 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
2.01 . 1.20.03 . 01
2.01 . 1.20.03 . 01 . 19
Program Peningkatan Produksi 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
Pertanian/Perkebunan
Fasilitasi bidang pertanian dan pengendalian pupuk 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
2.01 . 1.20.03 . 01 . 19 . 22
bersubsidi
Kehutanan 648.000.000,00 557.040.296,00 85,96 (90.959.704,00) (14,04)
2.02
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 648.000.000,00 557.040.296,00 85,96 (90.959.704,00) (14,04)
2.02 . 2.01.01
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 648.000.000,00 557.040.296,00 85,90 (90.959.704,00) (14,04)
2.02 . 2.01.01 . 01
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 398.000.000,00 341.871.748,00 85,90 (56.128.252,00) (14,10)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 398.000.000,00 341.871.748,00 85,90 (56.128.252,00) (14,10)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 175.000.000,00 143.680.600,00 82,10 (31.319.400,00) (17,90)
Daya Hutan
Pemeliharaan satwa yang dilindungi 100.000.000,00 78.036.800,00 78,04 (21.963.200,00) (21,96)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06
Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan 75.000.000,00 65.643.800,00 87,53 (9.356.200,00) (12,47)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07
Menanam Nasional
2.02 . 2.01.01 . 01 . 19
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri 75.000.000,00 71.487.948,00 95,32 (3.512.052,00) (4,68)
Hasil Hutan
Pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil 75.000.000,00 71.487.948,00 95,32 (3.512.052,00) (4,68)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 19 . 06
hutan
Energi dan Sumberdaya Mineral 16.021.500.000,00 14.627.692.003,00 91,30 (1.393.807.997,00) (8,70)
2.03
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16.021.500.000,00 14.627.692.003,00 91,30 (1.393.807.997,00) (8,70)
2.03 . 2.03.01
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16.021.500.000,00 14.627.692.003,00 87,38 (1.393.807.997,00) (8,70)
2.03 . 2.03.01 . 01
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.122.500.000,00 980.785.676,00 87,38 (141.714.324,00) (12,62)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang 450.000.000,00 393.004.336,00 87,33 (56.995.664,00) (12,67)
Pertambangan
Pendataan Hasil Produksi Kegiatan Usaha 30.000.000,00 28.312.000,00 94,37 (1.688.000,00) (5,63)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 04
Pertambangan
Penertiban dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 100.000.000,00 87.799.012,00 87,80 (12.200.988,00) (12,20)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 05
Kegiatan Usaha Pertambangan
Study KelayakanKegiatan Pertambangan Emas di 170.000.000,00 132.814.250,00 78,13 (37.185.750,00) (21,87)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 11
Kecamatan Gumelar
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kegiatan 150.000.000,00 144.079.074,00 96,05 (5.920.926,00) (3,95)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 12
Pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang 11.019.000.000,00 10.061.203.316,00 91,31 (957.796.684,00) (8,69)
Ketenagalistrikan
Evaluasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 100.000.000,00 91.245.000,00 91,25 (8.755.000,00) (8,76)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 02
Pemantauan Dan Sosialisasi Pendistribusian Migas 50.000.000,00 45.076.116,00 90,15 (4.923.884,00) (9,85)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 04
Halaman 100
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
Pengembangan lampu penerangan jalan umum 4.652.000.000,00 4.402.036.540,00 94,63 (249.963.460,00) (5,37)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 05
Perbaikan LPJU 1.300.000.000,00 836.178.835,00 64,32 (463.821.165,00) (35,68)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 06
Pengembangan jaringan listrik pedesaan 4.690.000.000,00 4.461.063.825,00 95,12 (228.936.175,00) (4,88)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 07
Pemsangan LPJU untuk Wilayah Perdesaan 79.000.000,00 78.225.000,00 99,02 (775.000,00) (0,98)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 31
Pemasangan Jaringan Listrik Rt.03/04 Desa 148.000.000,00 147.378.000,00 99,58 (622.000,00) (0,42)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 32
Karangpetir Kec. Tambak dan Desa Kedungmalang
Kec. Sumbang
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Program Pengembangan Geologi dan Sumber 425.000.000,00 357.044.550,00 84,01 (67.955.450,00) (15,99)
Daya Mineral
Pemetaan Geologi Lingkungan Untuk Perencanaan 220.000.000,00 197.500.570,00 89,77 (22.499.430,00) (10,23)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 04
Wilayah Skala 1:25.000
Perencanaan Teknis Penanggulangan Bencana 130.000.000,00 100.180.700,00 77,06 (29.819.300,00) (22,94)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 08
Geologi Gerakan Tanah
Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral 75.000.000,00 59.363.280,00 79,15 (15.636.720,00) (20,85)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 09
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Program Pembinaan dan Pengembangan Air 3.005.000.000,00 2.835.654.125,00 94,36 (169.345.875,00) (5,64)
Tanah dan Panas Bumi
Penyediaan Air Bersih Melalui Sumur Bor Dngkal 724.720.000,00 687.792.550,00 94,90 (36.927.450,00) (5,10)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01
Penyediaan Air Bersih Melalui Sumur Bor Dalam 1.880.000.000,00 1.820.131.715,00 96,82 (59.868.285,00) (3,18)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 03
Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah 215.280.000,00 181.539.080,00 84,33 (33.740.920,00) (15,67)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 04
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Panas Bumi 75.000.000,00 49.625.780,00 66,17 (25.374.220,00) (33,83)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 05
Perencanaan Teknis Air Tanah 110.000.000,00 96.565.000,00 87,79 (13.435.000,00) (12,21)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 08
Pariwisata 3.321.295.000,00 2.786.417.119,00 83,90 (534.877.881,00) (16,10)
2.04
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 3.271.295.000,00 2.741.274.019,00 83,80 (530.020.981,00) (16,20)
2.04 . 1.18.01
Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.271.295.000,00 2.741.274.019,00 90,03 (530.020.981,00) (16,20)
2.04 . 1.18.01 . 01
2.04 . 1.18.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 896.180.000,00 806.801.535,00 90,03 (89.378.465,00) (9,97)
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam 896.180.000,00 806.801.535,00 90,03 (89.378.465,00) (9,97)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 15 . 05
dan Di Luar Negeri
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.050.115.000,00 1.814.804.455,00 88,52 (235.310.545,00) (11,48)
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.325.000.000,00 1.189.212.975,00 89,75 (135.787.025,00) (10,25)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02
Pariwisata
Pengamanan Gabungan dan Kebersihan Obyek-obyek 325.115.000,00 321.033.350,00 98,74 (4.081.650,00) (1,26)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16 . 16
Wisata
Pengembangan Monumen Pangsar Soedirman 400.000.000,00 304.558.130,00 76,14 (95.441.870,00) (23,86)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16 . 18
2.04 . 1.18.01 . 01 . 17
Program Pengembangan Kemitraan 325.000.000,00 119.668.029,00 36,82 (205.331.971,00) (63,18)
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 75.000.000,00 42.919.000,00 57,23 (32.081.000,00) (42,77)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 17 . 07
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 250.000.000,00 76.749.029,00 30,70 (173.250.971,00) (69,30)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 17 . 08
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)
2.04 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)
2.04 . 1.20.03 . 01
2.04 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)
Halaman 101
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.607.625.600,00 1.390.718.089,00 86,51 (216.907.511,00) (13,49)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.000.000,00 23.595.156,00 47,19 (26.404.844,00) (52,81)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Fasilitasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 50.000.000,00 23.595.156,00 47,19 (26.404.844,00) (52,81)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05
Kinerja
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4.677.634.500,00 3.781.692.860,00 80,85 (895.941.640,00) (19,15)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air 510.000.000,00 328.562.650,00 64,42 (181.437.350,00) (35,58)
Tawar
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan 285.000.000,00 163.844.300,00 57,49 (121.155.700,00) (42,51)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02
Penebaran Ikan di Perairan Umum 100.000.000,00 85.559.500,00 85,56 (14.440.500,00) (14,44)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 03
Agropolitan (Bangub) 125.000.000,00 79.158.850,00 63,33 (45.841.150,00) (36,67)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04
Perdagangan 9.813.599.000,00 5.477.295.483,00 55,81 (4.336.303.517,00) (44,19)
2.06
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 9.763.599.000,00 5.429.765.333,00 55,61 (4.333.833.667,00) (44,39)
2.06 . 2.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 9.763.599.000,00 5.429.765.333,00 79,10 (4.333.833.667,00) (44,39)
2.06 . 2.07.01 . 01
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15
Program Perlindungan Konsumen dan 195.000.000,00 154.244.759,00 79,10 (40.755.241,00) (20,90)
Pengamanan Perdagangan
Kegiatan monitoring harga 75.000.000,00 64.567.050,00 86,09 (10.432.950,00) (13,91)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05
Pengawasan dan pengendalian pendaftaran perijinan 50.000.000,00 34.232.004,00 68,46 (15.767.996,00) (31,54)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06
dibidang usaha dagang
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00 34.542.930,00 86,36 (5.457.070,00) (13,64)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07
perlindungan konsumen
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 30.000.000,00 20.902.775,00 69,68 (9.097.225,00) (30,32)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09
Halaman 102
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 9.293.599.000,00 5.216.100.339,00 56,13 (4.077.498.661,00) (43,87)
Dalam Negeri dan Luar Negeri
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam 45.000.000,00 43.110.000,00 95,80 (1.890.000,00) (4,20)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 07
negeri
Revitalisasi Pasar Tradisional 1.700.000.000,00 0,00 0,00 (1.700.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 08
Pengelolaan dan pemeliharaan pasar tradisional yang 1.770.000.000,00 1.553.624.317,00 87,78 (216.375.683,00) (12,22)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11
dikelola pemerintah daerah
Intensifikasi pemungutan PAD 50.000.000,00 36.942.460,00 73,88 (13.057.540,00) (26,12)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12
Promosi dagang dan industri 540.000.000,00 429.403.472,00 79,52 (110.596.528,00) (20,48)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 13
Pembangunan Pasar Larangan (DAK 2013) 51.225.000,00 50.600.000,00 98,78 (625.000,00) (1,22)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16
Pengadaan Tanah Untuk Pasar Hewan Banyumas 1.555.421.000,00 4.190.555,00 0,27 (1.551.230.445,00) (99,73)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pratista Hasta dan 1.000.000.000,00 876.579.500,00 87,66 (123.420.500,00) (12,34)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 19
Komplek PKL HR. Bunyamin
Sosialisasi Pembangunan Pasar Manis 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 20
Pendampingan DAK Perdagangan 2.481.953.000,00 2.221.650.035,00 89,51 (260.302.965,00) (10,49)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25
Penyusunan Naskah Akademik Pasar Modern 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 26
2.06 . 2.07.01 . 01 . 19
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan 275.000.000,00 59.420.235,00 21,61 (215.579.765,00) (78,39)
Asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang 275.000.000,00 59.420.235,00 21,61 (215.579.765,00) (78,39)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03
kakilima dan asongan
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
2.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
2.06 . 1.20.03 . 01
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Perlindungan Konsumen dan 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
Pengamanan Perdagangan
Fasilitasi pengawasan pendistribusian minyak dan gas 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 11
Industri 5.202.344.000,00 4.044.901.910,00 77,75 (1.157.442.090,00) (22,25)
2.07
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.127.344.000,00 3.996.590.710,00 77,95 (1.130.753.290,00) (22,05)
2.07 . 2.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.127.344.000,00 3.996.590.710,00 87,91 (1.130.753.290,00) (22,05)
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.413.834.000,00 3.000.949.547,00 87,91 (412.884.453,00) (12,09)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Industri Kecil dan 1.478.510.000,00 878.331.493,00 59,41 (600.178.507,00) (40,59)
Menengah
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 341.000.000,00 259.528.078,00 76,11 (81.471.922,00) (23,89)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02
memperkuat jaringan klaster industri
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil 170.000.000,00 36.667.500,00 21,57 (133.332.500,00) (78,43)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06
dan menengah dengan swasta
Pembinaan Lingkungan Sosial 640.410.000,00 260.834.415,00 40,73 (379.575.585,00) (59,27)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10
Halaman 103
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 100.000.000,00 89.455.100,00 89,46 (10.544.900,00) (10,54)
Industri
Pembinaan kemampuan teknologi industri 100.000.000,00 89.455.100,00 89,46 (10.544.900,00) (10,54)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Program Penataan Struktur Industri 95.000.000,00 1.740.000,00 1,83 (93.260.000,00) (98,17)
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster 95.000.000,00 1.740.000,00 1,83 (93.260.000,00) (98,17)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02
Industri
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 40.000.000,00 26.114.570,00 65,29 (13.885.430,00) (34,71)
Potensial
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses 40.000.000,00 26.114.570,00 65,29 (13.885.430,00) (34,71)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02
masyarakat
Sekretariat Daerah 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
2.07 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
2.07 . 1.20.03 . 01
2.07 . 1.20.03 . 01 . 16
Program Pengembangan Industri Kecil dan 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
Menengah
Monitoring dana bagi hasil cukai tembakau 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
2.07 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09
Ketransmigrasian 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
2.08
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
2.08 . 1.14.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
2.08 . 1.14.01 . 01
2.08 . 1.14.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku 150.000.000,00 17.264.140,00 11,51 (132.735.860,00) (88,49)
2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 02
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
Pendaftaran, seleksi, pembekalan dan 100.000.000,00 21.310.475,00 21,31 (78.689.525,00) (78,69)
2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 06
pemberangkatan calon transmigran umum
Halaman 104
Lampiran V.1.A
REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA REALISASINYA BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah
JUMLAH 2.255.935.339.827 2.308.424.398.455 102,33 2.507.769.321.595 2.212.822.513.238,00 88,24 (251.833.981.768) 95.601.885.217 (37,96)
JUMLAH 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 99,86 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 99,96 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 99,85
JUMLAH 377.914.849.329,00 435.597.688.642,40 115,26 1.828.330.526.498,00 1.821.609.022.338,00 99,63 49.689.964.000,00 51.217.687.475,00 103,07
71 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - 6.450.000 - - - - 69.000.000 79.067.350 114,59 69.000.000 85.517.350 123,94
72 Kelurahan Rejasari - - - - - - - - - 45.000.000 52.208.130 116,02 45.000.000 52.208.130 116,02
73 Kelurahan Sokanegara - - - 8.000.000 12.000.000 150,00 - - - 65.464.834 63.115.393 96,41 73.464.834 75.115.393 102,25
74 Kelurahan Sumampir - - - 12.000.000 12.295.000 102,46 - - - 74.579.183 73.813.427 98,97 86.579.183 86.108.427 99,46
75 Kelurahan Sumpiuh - - - - - - - - - 156.800.000 156.800.000 100,00 156.800.000 156.800.000 100,00
76 Kelurahan Tanjung - - - - - - - - - 36.160.000 36.360.881 100,56 36.160.000 36.360.881 100,56
77 Kelurahan Teluk - - - - - - - - - 74.385.391 85.068.241 114,36 74.385.391 85.068.241 114,36
78 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Keh - - - - - - - - - - 24.084.252 - - 24.084.252 -
79 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan - - - - - - - - - - 33.928.639 - - 33.928.639 -
80 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - - - - - - - - - 871.225 - - 871.225 -
81 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - - - - 15.120.000 - - - - - 10.427.858 - - 25.547.858 -
82 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - 25.000.000 27.500.000 110,00 - - - 40.000.000 18.449.775 46,12 65.000.000 45.949.775 70,69
83 Dinas Peternakan dan Perikanan - - - 821.278.000 648.502.500 78,96 - - - - 64.497.953 - 821.278.000 713.000.453 86,82
84 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas - - - 4.200.000.000 4.305.900.620 102,52 - - - - 28.482.086 - 4.200.000.000 4.334.382.706 103,20
JUMLAH 105.300.000.000 110.189.330.128 104,64 43.785.757.779 43.892.027.090 100,24 11.674.209.360 11.775.017.338 100,86 217.154.882.190 269.741.314.086 124,22 377.914.849.329 435.597.688.642 115,26
Belanja Modal
ASET TETAP
Tanah 2.313.347.121.804,00 2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin 470.906.264.545,69 470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan 1.040.502.727.829,56 1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.079.414.695.442,00 1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya 91.997.206.993,58 91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan 24.587.199.591,00 24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan - 0,00
Jumlah Aset Tetap 5.020.755.216.205,83 5.020.755.216.205,83
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - 0,00
Jumlah Dana Cadangan - 0,00
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 116.409.008.465,00 116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud - 0,00
Aset Lain-lain 13.859.944.095,07 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - 0,00
Jumlah Aset Lainnya 130.268.952.560,07 130.268.952.560,07
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 126.399.944,00 126.399.944,00
Utang Bunga - 0,00
Utang Pajak - 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 24.834.033,00 401.685.874,25 426.519.907,25
Utang Beban - 1.257.470.136,00 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 57.844.890.075,00 57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 57.996.124.052,00 59.655.280.062,25
EKUITAS
EKUITAS 5.660.539.241.180,63 11.471.186.247,75 5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS 5.660.539.241.180,63 5.649.068.054.932,88
ASET TETAP
Tanah 2.313.347.121.804,00 2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin 470.906.264.545,69 470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan 1.040.502.727.829,56 1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.079.414.695.442,00 1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya 91.997.206.993,58 91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan 24.587.199.591,00 24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan - 0,00
Jumlah Aset Tetap 5.020.755.216.205,83 5.020.755.216.205,83
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - 0,00
Jumlah Dana Cadangan - 0,00
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 116.409.008.465,00 116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud - 0,00
Aset Lain-lain 13.859.944.095,07 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - 0,00
Jumlah Aset Lainnya 130.268.952.560,07 130.268.952.560,07
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 126.399.944,00 126.399.944,00
Utang Bunga - 0,00
Utang Pajak - 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 24.834.033,00 401.685.874,25 426.519.907,25
Utang Beban - 1.257.470.136,00 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 57.844.890.075,00 57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 57.996.124.052,00 59.655.280.062,25
EKUITAS
EKUITAS 5.660.539.241.180,63 11.471.186.247,75 5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS 5.660.539.241.180,63 5.649.068.054.932,88
Jasa Giro
Sisa UP/TU Sisa UP/TU Rekening
No. SKPD Sisa Pajak Saldo Akhir
Tahun 2013 Tahun 2014 Bendahara
Pengeluaran
1 Dinas Pendidikan - 280.290.561,00 - - 280.290.561,00
2 Dinas Kesehatan - 14.938.900,00 - - 14.938.900,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - - 5.546,00 5.546,00
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 45.417.900,00 - - - 45.417.900,00
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - - -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 93.000,00 4.390.615,00 - 4.483.615,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - - - - -
9 Badan Lingkungan Hidup - - - - -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - - - - -
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - 5.005.020,00 1.814.635,00 - 6.819.655,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - 51.556.156,00 2.029.802,00 - 53.585.958,00
16 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - -
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - - -
19 Sekretariat Daerah - 32.527.774,00 5.805.107,00 - 38.332.881,00
20 Sekretariat DPRD - - - - -
47 Kecamatan Sokaraja - - -
48 Kecamatan Somagede - - -
49 Kecamatan Sumbang - - -
50 Kecamatan Sumpiuh - - -
51 Kecamatan Tambak - - -
52 Kecamatan Wangon - - -
53 Kelurahan Arcawinangun - - -
54 Kelurahan Bancarkembar - - -
55 Kelurahan Bantarsoka - - -
56 Kelurahan Berkoh - - -
57 Kelurahan Bobosan - - -
58 Kelurahan Grendeng - - -
59 Kelurahan Karangklesem - - -
60 Kelurahan Karanglewas Lor - - -
61 Kelurahan Karangpucung 4.585.183,00 4.585.183,00 -
62 Kelurahan Karangwangkal - - -
63 Kelurahan Kebokura - - -
64 Kelurahan Kedungwuluh - - -
65 Kelurahan Kober - - -
66 Kelurahan Kradenan - - -
67 Kelurahan Kranji 500,00 - 500,00
68 Kelurahan Mersi - - -
69 Kelurahan Pabuaran - - -
70 Kelurahan Pasir Kidul - - -
71 Kelurahan Pasir Muncang - - -
72 Kelurahan Purwanegara - - -
73 Kelurahan Purwokerto Kidul - - -
74 Kelurahan Purwokerto Kulon - - -
75 Kelurahan Purwokerto Lor - - -
76 Kelurahan Purwokerto Wetan - - -
77 Kelurahan Rejasari 150,00 150,00 -
78 Kelurahan Sokanegara - - -
79 Kelurahan Sumampir - - -
80 Kelurahan Sumpiuh - - -
81 Kelurahan Tanjung - - -
82 Kelurahan Teluk - - -
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan - - -
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 32.636.850,00 32.636.850,00 -
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - -
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 120,00 120,00 -
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - -
88 Dinas Peternakan dan Perikanan - - -
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - - -
1 Dinas Pendidikan 700.000.000,00 9.444.809.700,00 10.144.809.700,00 9.611.066.830,00 533.742.870,00 6.029.969,00 247.422.340,00 280.290.561,00
2 Dinas Kesehatan 700.000.000,00 736.601.014,00 1.436.601.014,00 709.525.696,00 727.075.318,00 452.049.440,00 260.086.978,00 14.938.900,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - - - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 45.000.000,00 - 45.000.000,00 33.683.000,00 11.317.000,00 11.317.000,00 - -
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 700.000.000,00 575.168.040,00 1.275.168.040,00 995.490.546,00 279.677.494,00 123.736.325,00 155.941.169,00 -
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 700.000.000,00 550.738.000,00 1.250.738.000,00 915.939.938,00 334.798.062,00 112.454.284,00 222.343.778,00 -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000,00 431.532.039,00 731.532.039,00 580.255.190,00 151.276.849,00 7,00 151.183.842,00 93.000,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 500.000.000,00 365.369.380,00 865.369.380,00 747.789.817,00 117.579.563,00 42.117.373,00 75.462.190,00 -
9 Badan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 - 200.000.000,00 194.511.752,00 5.488.248,00 5.488.248,00 - -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.000.000,00 42.000.000,00 242.000.000,00 226.627.112,00 15.372.888,00 15.372.888,00 - -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 250.000.000,00 592.217.695,00 842.217.695,00 663.865.838,00 178.351.857,00 11.183.528,00 167.168.329,00 -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 150.000.000,00 - 150.000.000,00 145.404.017,00 4.595.983,00 4.595.983,00 - -
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 500.000.000,00 1.456.365.450,00 1.956.365.450,00 1.723.946.253,00 232.419.197,00 102.368.717,00 125.045.460,00 5.005.020,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 200.000.000,00 217.049.750,00 417.049.750,00 319.673.094,00 97.376.656,00 13.000.000,00 32.820.500,00 51.556.156,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja 500.000.000,00 553.263.000,00 1.053.263.000,00 909.538.091,00 143.724.909,00 284.409,00 143.440.500,00 -
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 253.400.000,00 87.794.000,00 341.194.000,00 329.020.231,00 12.173.769,00 9.085.109,00 3.088.660,00 -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - - - - - -
19 Sekretariat Daerah 500.000.000,00 3.784.585.120,00 4.284.585.120,00 3.109.813.358,00 1.174.771.762,00 105.598.068,00 1.036.645.920,00 32.527.774,00
20 Sekretariat DPRD 700.000.000,00 - 700.000.000,00 465.480.839,00 234.519.161,00 234.519.161,00 - -
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 700.000.000,00 136.933.000,00 836.933.000,00 758.398.082,00 78.534.918,00 26.759.468,00 51.775.450,00 -
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22 (PPKD) - - - - - - - -
23 Inspektorat 252.800.000,00 - 252.800.000,00 252.719.287,00 80.713,00 80.713,00 - -
24 Badan Kepegawaian Daerah 300.000.000,00 - 300.000.000,00 273.187.323,00 26.812.677,00 26.812.677,00 - -
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 290.700.000,00 219.403.850,00 510.103.850,00 329.387.002,00 180.716.848,00 154.795.623,00 25.921.225,00 -
26 Kecamatan Ajibarang 24.700.000,00 - 24.700.000,00 20.247.247,00 4.452.753,00 4.452.753,00 - -
27 Kecamatan Banyumas 18.900.000,00 27.895.788,00 46.795.788,00 39.358.590,00 7.437.198,00 1.760.200,00 5.676.998,00 -
28 Kecamatan Baturraden 20.200.000,00 - 20.200.000,00 19.354.413,00 845.587,00 845.587,00 - -
29 Kecamatan Cilongok 19.600.000,00 - 19.600.000,00 19.281.903,00 318.097,00 318.097,00 - -
30 Kecamatan Gumelar 19.600.000,00 - 19.600.000,00 16.786.692,00 2.813.308,00 2.813.308,00 - -
31 Kecamatan Jatilawang 21.900.000,00 - 21.900.000,00 21.733.292,00 166.708,00 166.708,00 - -
Penyetoran atas
Saldo per 31 Penyetoran Saldo Saldo Utang Pajak Pemungutan Tahun Sisa per 31
No. SKPD Pemungutan Tahun
Desember 2013 Tahun 2013 tahun 2013 2014 Desember 2014
2014
1 Dinas Pendidikan - - - 52.752.807.877,00 52.752.807.877,00 -
2 Dinas Kesehatan - - - 54.618.118,00 54.618.118,00 -
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - - - - -
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang - - - 431.142.255,00 431.142.255,00 -
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - 282.174.873,00 282.174.873,00 -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 196.230.852,00 191.840.237,00 4.390.615,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - - - 205.435.155,00 205.435.155,00 -
9 Badan Lingkungan Hidup - - - 95.458.532,00 95.458.532,00 -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - 192.233.682,00 192.233.682,00 -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - 144.588.355,00 144.588.355,00 -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - - - 128.504.776,00 128.504.776,00 -
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 21.792.253,00 21.792.253,00 - 292.068.180,00 290.253.545,00 1.814.635,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.799.067,00 2.799.067,00 - 130.291.635,00 128.261.833,00 2.029.802,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja 14.569.076,00 14.569.076,00 - 176.766.016,00 176.766.016,00 -
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.160.200,00 1.160.200,00 - 94.784.728,00 94.784.728,00 -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - - - -
19 Sekretariat Daerah 9.195.066,00 9.195.066,00 - 349.824.383,00 344.019.276,00 5.805.107,00
20 Sekretariat DPRD - - - 1.121.293.282,00 1.121.293.282,00 -
21 Daerah - - - 2.445.564.345,00 2.445.564.345,00 -
22 Daerah (PPKD) - - - - - -
23 Inspektorat - - - 256.198.382,00 256.198.382,00 -
24 Badan Kepegawaian Daerah - - - 61.377.498,00 61.377.498,00 -
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - 102.654.073,00 102.654.073,00 -
26 Kecamatan Ajibarang - - - 29.102.501,00 29.102.501,00 -
27 Kecamatan Banyumas - - - 35.206.645,00 35.206.645,00 -
28 Kecamatan Baturraden - - - 35.160.793,00 35.053.293,00 107.500,00
29 Kecamatan Cilongok - - - 2.867.660,00 2.867.660,00 -
30 Kecamatan Gumelar - - - 30.593.893,00 30.593.893,00 -
31 Kecamatan Jatilawang - - - 30.538.522,00 29.315.624,00 1.222.898,00
32 Kecamatan Kalibagor - - - 40.894.804,00 40.894.804,00 -
33 Kecamatan Karanglewas - - - 29.838.839,00 29.838.839,00 -
34 Kecamatan Kebasen - - - 32.088.338,00 32.048.018,00 40.320,00
ASET TETAP
No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan
No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan
No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan
No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan
110 Kelurahan Pasir Kidul 12.704.279.173,00 304.632.026,00 1.328.850.000,00 149.575.000,00 500.000,00 - 14.487.836.199,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 8.404.351.414,00 233.428.711,00 760.058.880,00 9.728.000,00 10.000,00 - 9.407.577.005,00
112 Kelurahan Purwanegara 7.489.733.413,00 273.252.370,00 1.317.951.749,00 3.242.901.000,00 500.000,00 - 12.324.338.532,00
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 22.895.017.000,00 351.810.593,00 1.375.845.000,00 414.794.000,00 2.200.000,00 - 25.039.666.593,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 24.333.032.085,00 233.625.411,00 798.891.000,00 281.963.200,00 800.000,00 - 25.648.311.696,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 61.720.734.000,00 240.848.611,00 3.330.484.000,00 3.298.000,00 330.000,00 - 65.295.694.611,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 7.617.399.668,00 503.762.111,00 1.498.131.000,00 1.407.538.000,00 11.096.000,00 - 11.037.926.779,00
117 Kelurahan Rejasari 16.176.479.000,00 257.022.211,00 574.270.292,00 1.931.700,00 - - 17.009.703.203,00
118 Kelurahan Sokanegara 18.899.148.678,00 300.230.110,00 352.323.000,00 - 3.400.000,00 - 19.555.101.788,00
119 Kelurahan Sumampir 13.720.369.267,00 292.825.526,00 1.142.481.000,00 215.847.000,00 4.340.000,00 - 15.375.862.793,00
120 Kelurahan Sumpiuh 8.661.706.240,00 181.480.422,00 1.294.729.410,00 221.192.000,00 815.000,00 - 10.359.923.072,00
121 Kelurahan Tanjung 5.296.475.538,00 264.929.011,00 281.752.000,00 1.786.700,00 2.795.000,00 - 5.847.738.249,00
122 Kelurahan Teluk 23.693.586.131,00 187.169.620,00 1.026.680.900,00 26.260.000,00 - - 24.933.696.651,00
123 Kehutanan dan Ketahanan Pangan 2.030.233.635,00 2.734.123.718,00 4.151.989.700,00 46.425.740,00 - - 8.962.772.793,00
124 dan Keluarga Berencana - 6.532.802.389,00 4.538.061.000,00 25.153.000,00 4.280.000,00 - 11.100.296.389,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.933.650.000,00 1.938.173.916,00 1.407.988.000,00 39.800.000,00 1.244.020.182,00 - 8.563.632.098,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 72.476.422.000,00 5.334.488.610,00 4.371.166.900,00 4.936.121.300,00 245.743.400,00 218.750.023,00 87.582.692.233,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 545.493.327,00 3.169.034.192,00 27.694.505.500,00 35.272.861.870,00 150.434.700,00 84.014.250,00 66.916.343.839,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 11.397.388.750,00 6.128.022.514,00 7.560.673.209,00 1.525.527.625,00 10.758.500,00 - 26.622.370.598,00
129 Koperasi 20.279.031.707,00 5.714.151.581,00 60.512.451.598,00 163.117.276,00 - - 86.668.752.162,00
Lampiran V.10
Lampiran V.11
Penambahan Barang Ekstrakomptabel Tahun 2014
Penambahan Aset
Penambahan Jumlah Penambahan
Jumlah Realisasi Tetap dari Belanja
No. 0 0 0 0 SKPD Barang Aset Tetap dan Selisih 1)
Belanja Modal Modal termasuk
Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel
BLUD
1 2 3 4 5 6 : (4 + 5) 7 : (3 - 6)
1 1 1 1 1 Dinas Pendidikan 76.917.046.125,00 69.132.553.921,00 7.103.632.596,00 76.236.186.517,00 680.859.608,00
2 1 2 1 1 Dinas Kesehatan 10.117.784.764,00 1.418.602.000,00 - 1.418.602.000,00 8.699.182.764,00
3 1 2 1 2 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 193.339.555,00 393.339.555,00 - 393.339.555,00 (200.000.000,00)
4 1 2 1 3 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 738.430.000,00 738.215.000,00 - 738.215.000,00 215.000,00
5 1 2 1 4 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 817.537.650,00 872.567.418,00 - 872.567.418,00 (55.029.768,00)
6 1 2 1 5 Laboratorium Kesehatan Masyarakat - 4.900.000,00 - 4.900.000,00 (4.900.000,00)
7 1 2 1 6 Puskesmas I Ajibarang 469.019.000,00 488.519.000,00 - 488.519.000,00 (19.500.000,00)
8 1 2 1 7 Puskesmas II Ajibarang 341.760.600,00 366.309.600,00 201.000,00 366.510.600,00 (24.750.000,00)
9 1 2 1 8 Puskesmas Banyumas 304.186.000,00 477.254.000,00 400.000,00 477.654.000,00 (173.468.000,00)
10 1 2 1 9 Puskesmas I Baturraden 144.925.000,00 402.860.000,00 - 402.860.000,00 (257.935.000,00)
11 1 2 1 10 Puskesmas II Baturraden 236.495.000,00 233.435.000,00 3.060.000,00 236.495.000,00 -
12 1 2 1 11 Puskesmas I Cilongok 1.551.164.087,00 1.637.265.229,00 11.117.250,00 1.648.382.479,00 (97.218.392,00)
13 1 2 1 12 Puskesmas II Cilongok 524.489.600,00 524.489.600,00 - 524.489.600,00 -
14 1 2 1 13 Puskesmas Gumelar 793.484.025,00 820.998.909,00 - 820.998.909,00 (27.514.884,00)
15 1 2 1 14 Puskesmas Jatilawang 740.174.000,00 743.524.000,00 - 743.524.000,00 (3.350.000,00)
16 1 2 1 15 Puskesmas Kalibagor 98.350.000,00 1.597.290.500,00 - 1.597.290.500,00 (1.498.940.500,00)
17 1 2 1 16 Puskesmas Karanglewas 597.258.500,00 594.253.500,00 1.350.000,00 595.603.500,00 1.655.000,00
18 1 2 1 17 Puskesmas Kebasen 374.656.000,00 545.785.768,00 5.350.000,00 551.135.768,00 (176.479.768,00)
19 1 2 1 18 Puskesmas Kedungbanteng 430.475.000,00 430.475.000,00 - 430.475.000,00 -
20 1 2 1 19 Puskesmas I Kembaran 271.210.000,00 419.916.000,00 6.543.800,00 426.459.800,00 (155.249.800,00)
21 1 2 1 20 Puskesmas II Kembaran 185.725.000,00 300.819.000,00 400.000,00 301.219.000,00 (115.494.000,00)
22 1 2 1 21 Puskesmas I Kemranjen 91.730.000,00 92.243.182,00 - 92.243.182,00 (513.182,00)
23 1 2 1 22 Puskesmas II Kemranjen 267.232.500,00 626.582.500,00 - 626.582.500,00 (359.350.000,00)
24 1 2 1 23 Puskesmas Lumbir 567.758.600,00 621.418.000,00 4.440.000,00 625.858.000,00 (58.099.400,00)
25 1 2 1 24 Puskesmas Patikraja 360.989.200,00 390.759.200,00 1.200.000,00 391.959.200,00 (30.970.000,00)
1) Selisih merupakan belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, digunakan untuk biaya
appraisal, pengadaan bahan perlengkapan pakai habis atau digunakan untuk pemeliharaan aset
tetap.
Penghapusan
Penyusutan TA Mutasi Akumulasi
Penyusutan Awal Akumulasi Saldo Akhir
2014 Penyusutan
Penyusutan
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 402.507.529.857,20 40.707.789.368,75 1.171.582.431,00 365.596.073,00 442.409.332.867,95
2 Dinas Kesehatan 4.292.437.333,00 833.231.610,00 57.000.000,00 861.106.901,00 5.929.775.844,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 201.406.616,00 176.551.374,00 - 32.517.142,00 410.475.132,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 1.012.475.297,00 326.232.770,00 331.646.160,00 - 1.007.061.907,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 4.079.645.228,00 615.143.142,00 - - 4.694.788.370,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 705.590.217,00 98.396.283,00 10.000.000,00 30.000.000,00 823.986.500,00
7 Puskesmas I Ajibarang 381.373.365,00 107.444.222,00 - - 488.817.587,00
8 Puskesmas II Ajibarang 396.287.506,00 96.095.463,00 - 3.589.356,00 495.972.325,00
9 Puskesmas Banyumas 1.098.594.049,00 257.463.957,00 - (671.447.760,00) 684.610.246,00
10 Puskesmas I Baturraden 915.566.400,00 97.940.676,00 - - 1.013.507.076,00
11 Puskesmas II Baturraden 950.906.708,00 115.683.037,00 4.700.000,00 - 1.061.889.745,00
12 Puskesmas I Cilongok 1.716.680.609,00 356.228.920,00 - (24.000.000,00) 2.048.909.529,00
13 Puskesmas II Cilongok 218.462.816,00 80.579.850,00 - 35.937.535,00 334.980.201,00
14 Puskesmas Gumelar 332.946.786,00 182.777.945,00 107.285.000,00 - 408.439.731,00
15 Puskesmas Jatilawang 813.625.636,00 191.770.741,00 - 35.937.535,00 1.041.333.912,00
16 Puskesmas Kalibagor 435.179.940,00 89.345.120,00 115.600.000,00 (10.500.000,00) 398.425.060,00
17 Puskesmas Karanglewas 396.329.714,00 203.218.579,00 - (6.184.287,00) 593.364.006,00
18 Puskesmas Kebasen 460.533.393,00 169.407.063,00 37.064.400,00 (30.000.000,00) 562.876.056,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 383.674.730,00 108.711.100,00 - 1.794.678,00 494.180.508,00
20 Puskesmas I Kembaran 925.260.336,00 193.130.815,00 - - 1.118.391.151,00
21 Puskesmas II Kembaran 210.334.882,00 74.056.208,00 - - 284.391.090,00
22 Puskesmas I Kemranjen 474.598.714,00 68.637.209,00 - (7.000.000,00) 536.235.923,00
23 Puskesmas II Kemranjen 811.462.115,00 172.247.855,00 - 1.794.678,00 985.504.648,00
24 Puskesmas Lumbir 725.518.698,00 173.517.029,00 - 32.517.142,00 931.552.869,00
25 Puskesmas Patikraja 600.167.557,00 146.952.625,00 - 1.794.678,00 748.914.860,00
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 144.549.711.814,20 252.858.085.785,00 1.422.876.970,00 3.676.855.288,00 402.507.529.857,20
2 Dinas Kesehatan 4.148.185.352,00 128.772.184,00 15.479.797,00 - 4.292.437.333,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 201.406.616,00 - - - 201.406.616,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 692.571.148,00 319.146.160,00 757.989,00 - 1.012.475.297,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 3.842.720.846,00 213.472.382,00 23.452.000,00 - 4.079.645.228,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 705.590.217,00 - - - 705.590.217,00
7 Puskesmas I Ajibarang 259.233.365,00 120.610.000,00 - 1.530.000,00 381.373.365,00
8 Puskesmas II Ajibarang 266.660.022,00 129.627.484,00 - - 396.287.506,00
9 Puskesmas Banyumas 146.620.165,00 951.973.884,00 - - 1.098.594.049,00
10 Puskesmas I Baturraden 247.215.400,00 668.351.000,00 - - 915.566.400,00
11 Puskesmas II Baturraden 340.205.700,00 610.701.008,00 - - 950.906.708,00
12 Puskesmas I Cilongok 1.466.791.289,00 249.889.320,00 - - 1.716.680.609,00
13 Puskesmas II Cilongok 94.970.900,00 119.682.396,00 3.809.520,00 - 218.462.816,00
14 Puskesmas Gumelar 203.961.786,00 128.985.000,00 - - 332.946.786,00
15 Puskesmas Jatilawang 373.211.115,00 439.557.560,00 856.961,00 - 813.625.636,00
16 Puskesmas Kalibagor 233.472.900,00 201.375.040,00 332.000,00 - 435.179.940,00
17 Puskesmas Karanglewas 290.546.088,00 105.753.626,00 - 30.000,00 396.329.714,00
18 Puskesmas Kebasen 405.478.993,00 55.054.400,00 - - 460.533.393,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 103.778.826,00 279.895.904,00 - - 383.674.730,00
20 Puskesmas I Kembaran 262.250.658,00 662.902.536,00 107.142,00 - 925.260.336,00
21 Puskesmas II Kembaran 116.079.474,00 94.255.408,00 - - 210.334.882,00
22 Puskesmas I Kemranjen 292.453.700,00 182.145.014,00 - - 474.598.714,00
23 Puskesmas II Kemranjen 567.401.215,00 244.053.900,00 - 7.000,00 811.462.115,00
24 Puskesmas Lumbir 181.539.950,00 543.478.748,00 - 500.000,00 725.518.698,00
25 Puskesmas Patikraja 388.318.817,00 211.848.740,00 - - 600.167.557,00
1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen 609.937.384,00 167.498.154,00 15.000,00 250.000,00 777.700.538,00
27 Puskesmas Purwojati 213.006.700,00 359.500.000,00 - 150.000,00 572.656.700,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 224.623.905,00 80.700.000,00 - 40.000,00 305.363.905,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 269.162.425,00 4.314.280,00 - - 273.476.705,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 414.736.925,00 509.212.296,00 - 300.000,00 924.249.221,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 124.777.125,00 58.068.326,00 - - 182.845.451,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 240.335.188,00 51.065.840,00 - - 291.401.028,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 187.400.050,00 114.466.320,00 - - 301.866.370,00
34 Puskesmas Rawalo 453.621.098,00 156.004.820,00 - - 609.625.918,00
35 Puskesmas I Sokaraja 241.620.950,00 178.350.444,00 - - 419.971.394,00
36 Puskesmas II Sokaraja 212.076.523,00 90.840.340,00 27.142,00 - 302.944.005,00
37 Puskesmas Somagede 144.948.305,00 62.730.000,00 - - 207.678.305,00
38 Puskesmas I Sumbang 260.519.537,00 192.067.600,00 39.642,00 - 452.626.779,00
39 Puskesmas II Sumbang 169.125.534,00 295.604.540,00 219.642,00 - 464.949.716,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 373.122.450,00 104.815.360,00 - - 477.937.810,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 300.014.074,00 81.500.000,00 - - 381.514.074,00
42 Puskesmas I Tambak 232.258.430,00 34.331.059,00 - - 266.589.489,00
43 Puskesmas II Tambak 337.060.992,00 86.153.520,00 587.250,00 90.000,00 423.891.762,00
44 Puskesmas I Wangon 473.260.098,00 87.763.820,00 285.714,00 30.000,00 561.339.632,00
45 Puskesmas II Wangon 214.321.399,00 140.883.220,00 - - 355.204.619,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 32.719.012.712,00 7.416.609.308,00 590.778.377,00 - 40.726.400.397,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 17.351.194.922,00 1.668.171.119,00 183.677.355,00 - 19.203.043.396,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 6.796.797.303,00 2.671.425.158,00 15.299.224.628,00 - 24.767.447.089,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 6.614.842.608,00 1.970.540.417,00 699.550.635.246,00 - 708.136.018.271,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.053.598.456,00 294.248.720,00 - 3.716.666,00 2.351.563.842,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.615.909.092,00 8.331.084.793,00 1.042.398.297,00 650.000,00 16.990.042.182,00
52 Badan Lingkungan Hidup 1.866.184.677,00 56.126.890,00 104.415.256,00 - 2.026.726.823,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.834.080.357,00 216.248.240,00 5.096.921,00 - 3.055.425.518,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.080.147.200,00 532.542.542,00 20.771.961,00 14.000.000,00 2.647.461.703,00
1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 1.605.576.141,00 97.535.320,00 10.890.319,00 - 1.714.001.780,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5.213.276.019,00 12.754.924.742,00 2.389.277.321,00 424.940.066,00 20.782.418.148,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 579.307.178,00 462.489.280,00 346.750,00 - 1.042.143.208,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 1.789.145.576,00 39.094.020,00 127.498,00 - 1.828.367.094,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.980.792.972,00 105.178.844,00 25.985.049,00 1.569.332,00 5.113.526.197,00
60 Sekretariat Daerah 10.645.378.992,00 2.846.211.165,00 74.006.211,00 37.398.500,00 13.602.994.868,00
61 Sekretariat DPRD 4.518.537.075,00 258.667.196,00 1.704.600,00 - 4.778.908.871,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.842.779.563,00 461.458.898,00 3.484.254,00 420.000,00 11.308.142.715,00
63 Inspektorat 1.826.401.912,00 746.092.850,00 12.150.695,00 - 2.584.645.457,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 2.603.336.073,00 365.687.380,00 1.450.000,00 - 2.970.473.453,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 1.023.862.260,00 186.804.000,00 3.835.692,00 2.525.000,00 1.217.026.952,00
66 Kecamatan Ajibarang 215.337.982,00 759.048.244,00 602.856,00 - 974.989.082,00
67 Kecamatan Banyumas 363.270.118,00 1.119.658.724,00 610.242,00 780.000,00 1.484.319.084,00
68 Kecamatan Baturraden 253.182.482,00 83.727.600,00 428.571,00 - 337.338.653,00
69 Kecamatan Cilongok 257.285.982,00 197.452.174,00 5.357.142,00 820.000,00 460.915.298,00
70 Kecamatan Gumelar 317.189.785,00 448.320.946,00 250.000,00 400.000,00 766.160.731,00
71 Kecamatan Jatilawang 214.824.272,00 227.376.477,00 498.254,00 700.000,00 443.399.003,00
72 Kecamatan Kalibagor 261.751.394,00 103.341.820,00 357.142,00 615.000,00 366.065.356,00
73 Kecamatan Karanglewas 294.259.240,00 236.111.458,00 626.200,00 625.000,00 531.621.898,00
74 Kecamatan Kebasen 258.811.682,00 54.618.200,00 357.142,00 775.000,00 314.562.024,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 340.931.502,00 169.660.260,00 1.624.548,00 300.000,00 512.516.310,00
76 Kecamatan Kembaran 249.337.875,00 132.070.960,00 497.500,00 250.000,00 382.156.335,00
77 Kecamatan Kemranjen 256.413.840,00 69.363.559,00 357.142,00 - 326.134.541,00
78 Kecamatan Lumbir 309.100.608,00 21.186.940,00 9.785.706,00 400.000,00 340.473.254,00
79 Kecamatan Patikraja 278.013.582,00 - 697.142,00 - 278.710.724,00
80 Kecamatan Pekuncen 318.035.597,00 145.800.000,00 200.501,00 275.000,00 464.311.098,00
81 Kecamatan Purwojati 249.105.432,00 617.299.704,00 883.758,00 40.000,00 867.328.894,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 338.491.232,00 66.306.097,00 1.284.880,00 - 406.082.209,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 255.696.838,00 223.594.200,00 1.030.000,00 95.000,00 480.416.038,00
1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 292.056.093,00 128.938.860,00 1.415.648,00 5.000,00 422.415.601,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 227.963.262,00 34.690.000,00 357.142,00 1.000.000,00 264.010.404,00
86 Kecamatan Rawalo 261.919.340,00 116.409.480,00 1.035.712,00 - 379.364.532,00
87 Kecamatan Sokaraja 529.263.163,00 201.999.520,00 457.142,00 190.000,00 731.909.825,00
88 Kecamatan Somagede 226.726.154,00 251.668.030,00 357.142,00 - 478.751.326,00
89 Kecamatan Sumbang 270.858.308,00 216.210.000,00 464.284,00 1.000.000,00 488.532.592,00
90 Kecamatan Sumpiuh 376.463.636,00 265.667.780,00 2.884.995,00 650.000,00 645.666.411,00
91 Kecamatan Tambak 209.079.032,00 105.918.530,00 1.065.917,00 575.000,00 316.638.479,00
92 Kecamatan Wangon 267.204.788,00 173.160.510,00 376.684,00 - 440.741.982,00
93 Kelurahan Arcawinangun 395.575.157,00 446.380.632,00 364.472.640,00 840.000,00 1.207.268.429,00
94 Kelurahan Bancarkembar 145.482.450,00 907.600.000,00 1.169.382.140,00 3.500.000,00 2.225.964.590,00
95 Kelurahan Bantarsoka 164.723.230,00 77.983.490,00 38.898.986,00 935.000,00 282.540.706,00
96 Kelurahan Berkoh 227.709.230,00 182.994.040,00 2.280.878.750,00 - 2.691.582.020,00
97 Kelurahan Bobosan 130.752.365,00 127.762.435,00 602.549.371,00 - 861.064.171,00
98 Kelurahan Grendeng 139.611.918,00 176.076.084,00 1.810.762.000,00 - 2.126.450.002,00
99 Kelurahan Karangklesem 207.191.376,00 460.000.000,00 35.850.266,00 - 703.041.642,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 144.278.890,00 857.334.180,00 1.232.109.994,00 1.970.000,00 2.235.693.064,00
101 Kelurahan Karangpucung 199.385.852,00 187.400.000,00 2.992.969.568,00 - 3.379.755.420,00
102 Kelurahan Karangwangkal 144.590.880,00 147.340.960,00 576.225.684,00 2.200.000,00 870.357.524,00
103 Kelurahan Kebokura 133.325.960,00 176.869.780,00 311.395.809,00 427.000,00 622.018.549,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 365.748.240,00 72.432.760,00 773.040.000,00 1.850.000,00 1.213.071.000,00
105 Kelurahan Kober 143.113.216,00 233.188.500,00 2.694.152.310,00 670.000,00 3.071.124.026,00
106 Kelurahan Kradenan 124.640.534,00 322.599.672,00 270.229.818,00 - 717.470.024,00
107 Kelurahan Kranji 177.186.811,00 272.270.600,00 95.600.000,00 - 545.057.411,00
108 Kelurahan Mersi 120.797.969,00 26.274.840,00 247.462.146,00 - 394.534.955,00
109 Kelurahan Pabuaran 118.561.194,00 558.505.046,00 521.676.424,00 734.000,00 1.199.476.664,00
110 Kelurahan Pasir Kidul 207.230.230,00 611.271.000,00 47.373.989,00 166.666,00 866.041.885,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 178.094.924,00 362.299.487,00 1.336.280,00 10.000,00 541.740.691,00
112 Kelurahan Purwanegara 219.642.344,00 245.530.515,00 3.156.867.424,00 500.000,00 3.622.540.283,00
1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 273.503.934,00 680.581.200,00 278.799.220,00 2.200.000,00 1.235.084.354,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 166.429.940,00 413.349.740,00 235.012.100,00 800.000,00 815.591.780,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 163.200.690,00 1.598.632.320,00 706.710,00 200.000,00 1.762.739.720,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 412.122.379,00 394.404.960,00 1.405.275.634,00 10.430.666,00 2.222.233.639,00
117 Kelurahan Rejasari 158.035.990,00 273.382.753,00 - - 431.418.743,00
118 Kelurahan Sokanegara 226.545.449,00 181.948.440,00 - 3.400.000,00 411.893.889,00
119 Kelurahan Sumampir 238.584.830,00 240.048.000,00 68.665.987,00 840.000,00 548.138.817,00
120 Kelurahan Sumpiuh 109.911.445,00 583.543.636,00 112.957.600,00 - 806.412.681,00
121 Kelurahan Tanjung 175.547.580,00 88.422.800,00 85.080,00 1.835.000,00 265.890.460,00
122 Kelurahan Teluk 119.115.533,00 383.378.796,00 18.382.000,00 - 520.876.329,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 1.496.222.943,00 2.222.420.052,00 8.027.214,00 - 3.726.670.209,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 3.722.960.643,00 177.150.340,00 1.241.034,00 2.500.000,00 3.903.852.017,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 820.354.701,00 54.864.000,00 6.368.568,00 - 881.587.269,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3.639.283.415,00 717.861.018,00 729.533.678,00 1.100.000,00 5.087.778.111,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1.706.239.972,00 1.909.645.425,00 3.813.159.450,00 3.751.700,00 7.432.796.547,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.989.381.156,00 1.170.846.927,00 77.285.342,00 125.000,00 4.237.638.425,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 3.272.408.335,00 11.321.433.968,00 20.301.612,00 - 14.614.143.915,00
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 24.920.502.322,75 14.444.878.252,00 146.816.061,00 1.195.592.733,00 40.707.789.368,75
2 Dinas Kesehatan 799.957.057,00 28.489.966,00 4.784.587,00 - 833.231.610,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 176.551.374,00 - - - 176.551.374,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 325.748.392,00 - 484.378,00 - 326.232.770,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 543.508.280,00 71.634.862,00 - - 615.143.142,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 98.396.283,00 - - - 98.396.283,00
7 Puskesmas I Ajibarang 104.614.222,00 2.830.000,00 - - 107.444.222,00
8 Puskesmas II Ajibarang 88.922.281,00 7.173.182,00 - - 96.095.463,00
9 Puskesmas Banyumas 122.594.465,00 134.869.492,00 - - 257.463.957,00
10 Puskesmas I Baturraden 96.240.676,00 1.700.000,00 - - 97.940.676,00
11 Puskesmas II Baturraden 86.136.533,00 29.546.504,00 - - 115.683.037,00
12 Puskesmas I Cilongok 269.777.340,00 86.451.580,00 - - 356.228.920,00
13 Puskesmas II Cilongok 62.925.921,00 17.177.739,00 476.190,00 - 80.579.850,00
14 Puskesmas Gumelar 182.077.945,00 700.000,00 - - 182.777.945,00
15 Puskesmas Jatilawang 162.292.041,00 28.574.120,00 904.580,00 - 191.770.741,00
16 Puskesmas Kalibagor 57.889.250,00 31.289.870,00 166.000,00 - 89.345.120,00
17 Puskesmas Karanglewas 185.220.996,00 17.997.583,00 - - 203.218.579,00
18 Puskesmas Kebasen 165.809.063,00 3.598.000,00 - - 169.407.063,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 97.260.818,00 11.450.282,00 - - 108.711.100,00
20 Puskesmas I Kembaran 173.218.545,00 19.805.128,00 107.142,00 - 193.130.815,00
21 Puskesmas II Kembaran 65.588.624,00 8.467.584,00 - - 74.056.208,00
22 Puskesmas I Kemranjen 55.109.702,00 13.527.507,00 - - 68.637.209,00
23 Puskesmas II Kemranjen 149.209.205,00 22.848.900,00 189.750,00 - 172.247.855,00
24 Puskesmas Lumbir 142.129.935,00 31.387.094,00 - - 173.517.029,00
25 Puskesmas Patikraja 131.952.074,00 14.754.480,00 246.071,00 - 146.952.625,00
1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen 214.205.127,00 28.572.459,00 147.543,00 - 242.925.129,00
27 Puskesmas Purwojati 55.856.942,00 13.000.000,00 - - 68.856.942,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 111.054.633,00 3.100.000,00 - - 114.154.633,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 135.669.465,00 711.650.287,00 - - 847.319.752,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 69.863.765,00 27.263.976,00 - - 97.127.741,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 64.384.139,00 29.034.163,00 - - 93.418.302,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 73.341.576,00 6.677.640,00 - - 80.019.216,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 56.459.350,00 13.749.600,00 - - 70.208.950,00
34 Puskesmas Rawalo 125.202.697,00 54.326.990,00 - - 179.529.687,00
35 Puskesmas I Sokaraja 110.707.551,00 14.397.062,00 - - 125.104.613,00
36 Puskesmas II Sokaraja 68.090.309,00 11.664.800,00 13.571,00 - 79.768.680,00
37 Puskesmas Somagede 102.343.495,00 3.968.500,00 - - 106.311.995,00
38 Puskesmas I Sumbang 66.544.276,00 19.237.520,00 13.214,00 - 85.795.010,00
39 Puskesmas II Sumbang 114.386.823,00 10.193.260,00 73.214,00 - 124.653.297,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 113.941.616,00 47.991.560,00 - - 161.933.176,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 56.282.952,00 18.755.960,00 - - 75.038.912,00
42 Puskesmas I Tambak 113.736.339,00 40.500.279,00 - - 154.236.618,00
43 Puskesmas II Tambak 63.336.873,00 15.876.760,00 33.750,00 - 79.247.383,00
44 Puskesmas I Wangon 188.732.083,00 58.528.580,00 95.238,00 - 247.355.901,00
45 Puskesmas II Wangon 58.742.139,00 8.474.860,00 - - 67.216.999,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 7.384.626.814,00 1.180.064.211,00 145.263.401,00 - 8.709.954.426,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 3.120.290.478,00 332.565.519,00 57.187.167,00 - 3.510.043.164,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.209.676.791,00 2.006.002.046,00 6.263.522.028,00 - 9.479.200.865,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 1.100.741.717,00 105.216.303,00 28.533.159.230,00 - 29.739.117.250,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 283.979.611,00 21.863.880,00 - 833.334,00 306.676.825,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.734.392.965,00 1.103.275.661,00 199.205.739,00 - 3.036.874.365,00
52 Badan Lingkungan Hidup 531.573.136,00 36.691.730,00 83.377.910,00 - 651.642.776,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 521.677.003,00 36.516.720,00 1.180.290,00 - 559.374.013,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 484.386.455,00 123.561.082,00 7.085.712,00 - 615.033.249,00
1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 213.264.345,00 16.389.220,00 2.478.177,00 - 232.131.742,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 588.390.075,00 1.164.618.455,00 69.540.512,00 61.071.644,00 1.883.620.686,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 131.275.179,00 23.477.280,00 346.750,00 - 155.099.209,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 72.900.449,00 5.584.860,00 18.214,00 - 78.503.523,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.587.797.149,00 32.457.861,00 110.796.366,00 784.668,00 1.731.836.044,00
60 Sekretariat Daerah 1.601.285.251,00 177.377.755,00 3.917.174,00 - 1.782.580.180,00
61 Sekretariat DPRD 479.455.548,00 29.272.326,00 284.100,00 - 509.011.974,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.799.767.758,00 996.770.591,00 828.184,00 - 4.797.366.533,00
63 Inspektorat 110.402.552,00 48.497.035,00 2.052.035,00 - 160.951.622,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 239.006.036,00 32.375.340,00 1.450.000,00 - 272.831.376,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 18.537.500,00 73.438.280,00 213.094,00 - 92.188.874,00
66 Kecamatan Ajibarang 54.290.706,00 27.170.067,00 301.428,00 - 81.762.201,00
67 Kecamatan Banyumas 77.408.106,00 21.990.348,00 477.835,00 - 99.876.289,00
68 Kecamatan Baturraden 84.665.206,00 41.863.800,00 328.571,00 - 126.857.577,00
69 Kecamatan Cilongok 76.902.706,00 10.429.647,00 653.571,00 - 87.985.924,00
70 Kecamatan Gumelar 68.998.529,00 - 125.000,00 - 69.123.529,00
71 Kecamatan Jatilawang 51.126.901,00 18.304.599,00 186.627,00 - 69.618.127,00
72 Kecamatan Kalibagor 45.792.593,00 10.043.160,00 178.571,00 - 56.014.324,00
73 Kecamatan Karanglewas 64.320.699,00 10.792.339,00 201.600,00 - 75.314.638,00
74 Kecamatan Kebasen 43.595.506,00 4.088.600,00 178.571,00 - 47.862.677,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 58.832.826,00 10.563.428,00 535.326,00 - 69.931.580,00
76 Kecamatan Kembaran 88.336.803,00 6.831.720,00 248.750,00 - 95.417.273,00
77 Kecamatan Kemranjen 48.752.706,00 14.488.759,00 273.909,00 - 63.515.374,00
78 Kecamatan Lumbir 60.307.207,00 8.832.980,00 2.482.141,00 - 71.622.328,00
79 Kecamatan Patikraja 83.581.490,00 - 413.321,00 - 83.994.811,00
80 Kecamatan Pekuncen 79.030.983,00 8.100.000,00 200.501,00 - 87.331.484,00
81 Kecamatan Purwojati 59.108.256,00 15.618.626,00 573.784,00 - 75.300.666,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 54.701.956,00 11.200.699,00 642.440,00 - 66.545.095,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 57.417.020,00 7.570.700,00 515.000,00 - 65.502.720,00
1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 61.827.797,00 5.826.660,00 734.364,00 - 68.388.821,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 56.622.831,00 2.070.000,00 178.571,00 - 58.871.402,00
86 Kecamatan Rawalo 62.555.206,00 18.397.640,00 314.285,00 - 81.267.131,00
87 Kecamatan Sokaraja 56.694.056,00 35.532.320,00 228.571,00 - 92.454.947,00
88 Kecamatan Somagede 64.495.434,00 10.749.370,00 506.071,00 - 75.750.875,00
89 Kecamatan Sumbang 63.484.732,00 1.340.000,00 674.999,00 - 65.499.731,00
90 Kecamatan Sumpiuh 73.238.282,00 13.047.980,00 424.285,00 - 86.710.547,00
91 Kecamatan Tambak 57.685.656,00 8.799.640,00 424.281,00 - 66.909.577,00
92 Kecamatan Wangon 79.040.434,00 23.108.375,00 188.342,00 - 102.337.151,00
93 Kelurahan Arcawinangun 61.218.292,00 57.661.544,00 6.212.341,00 - 125.092.177,00
94 Kelurahan Bancarkembar 17.897.243,00 32.400.000,00 691.428,00 - 50.988.671,00
95 Kelurahan Bantarsoka 69.830.390,00 4.463.630,00 3.198.427,00 - 77.492.447,00
96 Kelurahan Berkoh 21.276.783,00 15.533.480,00 1.126.250,00 - 37.936.513,00
97 Kelurahan Bobosan 25.477.828,00 19.647.605,00 29.087.618,00 - 74.213.051,00
98 Kelurahan Grendeng 18.356.131,00 7.451.003,00 18.800.000,00 - 44.607.134,00
99 Kelurahan Karangklesem 23.005.715,00 18.400.000,00 10.027.933,00 - 51.433.648,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 19.754.553,00 52.125.160,00 3.321.428,00 - 75.201.141,00
101 Kelurahan Karangpucung 15.793.130,00 7.700.000,00 566.428,00 - 24.059.558,00
102 Kelurahan Karangwangkal 17.241.946,00 8.506.620,00 1.577.221,00 - 27.325.787,00
103 Kelurahan Kebokura 15.629.879,00 7.172.754,00 23.008.392,00 - 45.811.025,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 26.176.453,00 7.836.380,00 - - 34.012.833,00
105 Kelurahan Kober 25.443.663,00 15.819.900,00 3.838.442,00 - 45.102.005,00
106 Kelurahan Kradenan 11.994.778,00 12.851.218,00 8.931.597,00 - 33.777.593,00
107 Kelurahan Kranji 20.170.524,00 9.815.300,00 1.250.000,00 - 31.235.824,00
108 Kelurahan Mersi 16.844.310,00 6.362.640,00 23.366.113,00 - 46.573.063,00
109 Kelurahan Pabuaran 13.093.407,00 175.961.762,00 1.211.904,00 - 190.267.073,00
110 Kelurahan Pasir Kidul 28.496.283,00 26.577.000,00 4.638.713,00 166.666,00 59.878.662,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 14.433.981,00 15.201.177,00 363.320,00 - 29.998.478,00
112 Kelurahan Purwanegara 12.947.278,00 28.847.509,00 6.396.904,00 - 48.191.691,00
1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 19.111.261,00 27.762.600,00 41.062.351,00 - 87.936.212,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 16.870.453,00 19.084.820,00 5.333.780,00 - 41.289.053,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 22.829.253,00 66.609.680,00 117.785,00 - 89.556.718,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 31.415.416,00 35.165.360,00 129.498,00 165.334,00 66.875.608,00
117 Kelurahan Rejasari 29.479.203,00 12.643.426,00 38.634,00 - 42.161.263,00
118 Kelurahan Sokanegara 28.074.403,00 6.908.940,00 - - 34.983.343,00
119 Kelurahan Sumampir 14.275.975,00 23.395.240,00 11.357.092,00 - 49.028.307,00
120 Kelurahan Sumpiuh 21.924.016,00 24.112.488,00 12.679.200,00 - 58.715.704,00
121 Kelurahan Tanjung 27.156.813,00 5.684.240,00 85.080,00 900.000,00 33.826.133,00
122 Kelurahan Teluk 20.201.884,00 20.980.018,00 2.626.000,00 - 43.807.902,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 279.725.921,00 45.697.408,00 1.952.053,00 - 327.375.382,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 845.524.728,00 90.761.220,00 708.678,00 - 936.994.626,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 191.136.405,00 4.384.800,00 1.061.428,00 - 196.582.633,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 471.707.806,00 121.465.468,00 176.265.127,00 - 769.438.401,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 262.617.584,00 1.048.345.532,00 1.362.354.455,00 - 2.673.317.571,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 773.032.560,00 157.997.593,00 71.671.259,00 - 1.002.701.412,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 532.708.087,00 840.426.738,00 4.787.509,00 - 1.377.922.334,00
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 283.038.996,00 888.543.435,00 - - 1.171.582.431,00
2 Dinas Kesehatan 57.000.000,00 - - - 57.000.000,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 12.500.000,00 319.146.160,00 - - 331.646.160,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00
7 Puskesmas I Ajibarang - - - - -
8 Puskesmas II Ajibarang - - - - -
9 Puskesmas Banyumas - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden - - - - -
11 Puskesmas II Baturraden 4.700.000,00 - - - 4.700.000,00
12 Puskesmas I Cilongok - - - - -
13 Puskesmas II Cilongok - - - - -
14 Puskesmas Gumelar - 107.285.000,00 - - 107.285.000,00
15 Puskesmas Jatilawang - - - - -
16 Puskesmas Kalibagor - 115.600.000,00 - - 115.600.000,00
17 Puskesmas Karanglewas - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - 37.064.400,00 - - 37.064.400,00
19 Puskesmas Kedungbanteng - - - - -
20 Puskesmas I Kembaran - - - - -
21 Puskesmas II Kembaran - - - - -
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - -
24 Puskesmas Lumbir - - - - -
25 Puskesmas Patikraja - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen - 19.800.000,00 - - 19.800.000,00
27 Puskesmas Purwojati - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat - 26.400.000,00 - - 26.400.000,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan - - - - -
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - -
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - -
32 Puskesmas I Purwokerto Utara - - - - -
33 Puskesmas II Purwokerto Utara - - - - -
34 Puskesmas Rawalo 12.500.000,00 93.100.000,00 - - 105.600.000,00
35 Puskesmas I Sokaraja - - - - -
36 Puskesmas II Sokaraja 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00
37 Puskesmas Somagede - - - - -
38 Puskesmas I Sumbang - - - - -
39 Puskesmas II Sumbang - - - - -
40 Puskesmas I Sumpiuh - 20.895.160,00 - - 20.895.160,00
41 Puskesmas II Sumpiuh - - - - -
42 Puskesmas I Tambak - - - - -
43 Puskesmas II Tambak - - - - -
44 Puskesmas I Wangon - - - - -
45 Puskesmas II Wangon - 19.993.600,00 - - 19.993.600,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 62.632.000,00 - - - 62.632.000,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 228.468.624,00 - - - 228.468.624,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 70.475.000,00 - - - 70.475.000,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - - -
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - -
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 86.200.000,00 - - - 86.200.000,00
52 Badan Lingkungan Hidup - - - - -
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41.000.000,00 960.000,00 - - 41.960.000,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.200.000,00 - - - 24.200.000,00
1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 7.000.000,00 - - - 7.000.000,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 160.000.000,00 43.952.000,00 - - 203.952.000,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - -
58 Satuan Polisi Pamong Praja 85.095.710,00 - - - 85.095.710,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - -
60 Sekretariat Daerah 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00
61 Sekretariat DPRD 379.580.500,00 - - - 379.580.500,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93.105.000,00 - - - 93.105.000,00
63 Inspektorat - - - - -
64 Badan Kepegawaian Daerah 85.000.000,00 - - - 85.000.000,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - - -
66 Kecamatan Ajibarang 4.208.400,00 - - - 4.208.400,00
67 Kecamatan Banyumas - - - - -
68 Kecamatan Baturraden - - - - -
69 Kecamatan Cilongok 13.694.000,00 3.620.000,00 - - 17.314.000,00
70 Kecamatan Gumelar 11.450.000,00 448.320.946,00 - - 459.770.946,00
71 Kecamatan Jatilawang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
72 Kecamatan Kalibagor - - - - -
73 Kecamatan Karanglewas - - - - -
74 Kecamatan Kebasen - - - - -
75 Kecamatan Kedungbanteng - - - - -
76 Kecamatan Kembaran 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
77 Kecamatan Kemranjen - - - - -
78 Kecamatan Lumbir - - - - -
79 Kecamatan Patikraja 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
80 Kecamatan Pekuncen 3.750.000,00 - - - 3.750.000,00
81 Kecamatan Purwojati 4.528.000,00 - - - 4.528.000,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 5.500.000,00 - - - 5.500.000,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara - - - - -
86 Kecamatan Rawalo 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
87 Kecamatan Sokaraja 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
88 Kecamatan Somagede 50.000,00 - - - 50.000,00
89 Kecamatan Sumbang - - - - -
90 Kecamatan Sumpiuh - - - - -
91 Kecamatan Tambak 3.376.000,00 1.020.000,00 - - 4.396.000,00
92 Kecamatan Wangon 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00
93 Kelurahan Arcawinangun - - - - -
94 Kelurahan Bancarkembar - - - - -
95 Kelurahan Bantarsoka - - - - -
96 Kelurahan Berkoh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
97 Kelurahan Bobosan - - - - -
98 Kelurahan Grendeng - 14.000.000,00 - - 14.000.000,00
99 Kelurahan Karangklesem - - - - -
100 Kelurahan Karanglewas Lor - - - - -
101 Kelurahan Karangpucung 6.857.136,00 - - - 6.857.136,00
102 Kelurahan Karangwangkal - - - - -
103 Kelurahan Kebokura 1.142.000,00 - - - 1.142.000,00
104 Kelurahan Kedungwuluh - - - - -
105 Kelurahan Kober 60.000,00 - - - 60.000,00
106 Kelurahan Kradenan - - - - -
107 Kelurahan Kranji - - - - -
108 Kelurahan Mersi - - - - -
109 Kelurahan Pabuaran - 155.000.000,00 - - 155.000.000,00
110 Kelurahan Pasir Kidul - - - - -
111 Kelurahan Pasir Muncang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
112 Kelurahan Purwanegara - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul - - - - -
114 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - - -
115 Kelurahan Purwokerto Lor 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - -
117 Kelurahan Rejasari - - - - -
118 Kelurahan Sokanegara - - - - -
119 Kelurahan Sumampir - - - - -
120 Kelurahan Sumpiuh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
121 Kelurahan Tanjung - - - - -
122 Kelurahan Teluk 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 159.780.000,00 - - - 159.780.000,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 24.000.000,00 - - - 24.000.000,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 30.000.000,00 14.400.000,00 - - 44.400.000,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 33.000.000,00 - - - 33.000.000,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.500.000,00 - - - 6.500.000,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 46.000.000,00 - - - 46.000.000,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 60.000.000,00 - - - 60.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 283.038.996,00 888.543.435,00 - - 1.171.582.431,00
2 Dinas Kesehatan 57.000.000,00 - - - 57.000.000,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 12.500.000,00 319.146.160,00 - - 331.646.160,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00
7 Puskesmas I Ajibarang - - - - -
8 Puskesmas II Ajibarang - - - - -
9 Puskesmas Banyumas - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden - - - - -
11 Puskesmas II Baturraden 4.700.000,00 - - - 4.700.000,00
12 Puskesmas I Cilongok - - - - -
13 Puskesmas II Cilongok - - - - -
14 Puskesmas Gumelar - 107.285.000,00 - - 107.285.000,00
15 Puskesmas Jatilawang - - - - -
16 Puskesmas Kalibagor - 115.600.000,00 - - 115.600.000,00
17 Puskesmas Karanglewas - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - 37.064.400,00 - - 37.064.400,00
19 Puskesmas Kedungbanteng - - - - -
20 Puskesmas I Kembaran - - - - -
21 Puskesmas II Kembaran - - - - -
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - -
24 Puskesmas Lumbir - - - - -
25 Puskesmas Patikraja - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen - 19.800.000,00 - - 19.800.000,00
27 Puskesmas Purwojati - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat - 26.400.000,00 - - 26.400.000,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan - - - - -
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - -
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - -
32 Puskesmas I Purwokerto Utara - - - - -
33 Puskesmas II Purwokerto Utara - - - - -
34 Puskesmas Rawalo 12.500.000,00 93.100.000,00 - - 105.600.000,00
35 Puskesmas I Sokaraja - - - - -
36 Puskesmas II Sokaraja 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00
37 Puskesmas Somagede - - - - -
38 Puskesmas I Sumbang - - - - -
39 Puskesmas II Sumbang - - - - -
40 Puskesmas I Sumpiuh - 20.895.160,00 - - 20.895.160,00
41 Puskesmas II Sumpiuh - - - - -
42 Puskesmas I Tambak - - - - -
43 Puskesmas II Tambak - - - - -
44 Puskesmas I Wangon - - - - -
45 Puskesmas II Wangon - 19.993.600,00 - - 19.993.600,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 62.632.000,00 - - - 62.632.000,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 228.468.624,00 - - - 228.468.624,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 70.475.000,00 - - - 70.475.000,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - - -
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - -
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 86.200.000,00 - - - 86.200.000,00
52 Badan Lingkungan Hidup - - - - -
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41.000.000,00 960.000,00 - - 41.960.000,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.200.000,00 - - - 24.200.000,00
1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 7.000.000,00 - - - 7.000.000,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 160.000.000,00 43.952.000,00 - - 203.952.000,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - -
58 Satuan Polisi Pamong Praja 85.095.710,00 - - - 85.095.710,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - -
60 Sekretariat Daerah 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00
61 Sekretariat DPRD 379.580.500,00 - - - 379.580.500,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93.105.000,00 - - - 93.105.000,00
63 Inspektorat - - - - -
64 Badan Kepegawaian Daerah 85.000.000,00 - - - 85.000.000,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - - -
66 Kecamatan Ajibarang 4.208.400,00 - - - 4.208.400,00
67 Kecamatan Banyumas - - - - -
68 Kecamatan Baturraden - - - - -
69 Kecamatan Cilongok 13.694.000,00 3.620.000,00 - - 17.314.000,00
70 Kecamatan Gumelar 11.450.000,00 448.320.946,00 - - 459.770.946,00
71 Kecamatan Jatilawang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
72 Kecamatan Kalibagor - - - - -
73 Kecamatan Karanglewas - - - - -
74 Kecamatan Kebasen - - - - -
75 Kecamatan Kedungbanteng - - - - -
76 Kecamatan Kembaran 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
77 Kecamatan Kemranjen - - - - -
78 Kecamatan Lumbir - - - - -
79 Kecamatan Patikraja 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
80 Kecamatan Pekuncen 3.750.000,00 - - - 3.750.000,00
81 Kecamatan Purwojati 4.528.000,00 - - - 4.528.000,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 5.500.000,00 - - - 5.500.000,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara - - - - -
86 Kecamatan Rawalo 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
87 Kecamatan Sokaraja 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
88 Kecamatan Somagede 50.000,00 - - - 50.000,00
89 Kecamatan Sumbang - - - - -
90 Kecamatan Sumpiuh - - - - -
91 Kecamatan Tambak 3.376.000,00 1.020.000,00 - - 4.396.000,00
92 Kecamatan Wangon 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00
93 Kelurahan Arcawinangun - - - - -
94 Kelurahan Bancarkembar - - - - -
95 Kelurahan Bantarsoka - - - - -
96 Kelurahan Berkoh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
97 Kelurahan Bobosan - - - - -
98 Kelurahan Grendeng - 14.000.000,00 - - 14.000.000,00
99 Kelurahan Karangklesem - - - - -
100 Kelurahan Karanglewas Lor - - - - -
101 Kelurahan Karangpucung 6.857.136,00 - - - 6.857.136,00
102 Kelurahan Karangwangkal - - - - -
103 Kelurahan Kebokura 1.142.000,00 - - - 1.142.000,00
104 Kelurahan Kedungwuluh - - - - -
105 Kelurahan Kober 60.000,00 - - - 60.000,00
106 Kelurahan Kradenan - - - - -
107 Kelurahan Kranji - - - - -
108 Kelurahan Mersi - - - - -
109 Kelurahan Pabuaran - 155.000.000,00 - - 155.000.000,00
110 Kelurahan Pasir Kidul - - - - -
111 Kelurahan Pasir Muncang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
112 Kelurahan Purwanegara - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul - - - - -
114 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - - -
115 Kelurahan Purwokerto Lor 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - -
117 Kelurahan Rejasari - - - - -
118 Kelurahan Sokanegara - - - - -
119 Kelurahan Sumampir - - - - -
120 Kelurahan Sumpiuh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
121 Kelurahan Tanjung - - - - -
122 Kelurahan Teluk 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 159.780.000,00 - - - 159.780.000,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 24.000.000,00 - - - 24.000.000,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 30.000.000,00 14.400.000,00 - - 44.400.000,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 33.000.000,00 - - - 33.000.000,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.500.000,00 - - - 6.500.000,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 46.000.000,00 - - - 46.000.000,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 60.000.000,00 - - - 60.000.000,00
1 Dinas Pendidikan 8.950.197.869,76 2.577.538.638,31 4.418.713.786,48 - 16.215.000,00 1.386.370.550,69 13.368.911.656,24 - 16.215.000,00 3.963.909.189,00 17.349.035.845,24
2 Dinas Kesehatan - - 964.885.466,00 - - - 964.885.466,00 - - - 964.885.466,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - - - - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat - - - - - - - - - - -
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - - - - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat - - 46.965.000,00 - - - 46.965.000,00 - - - 46.965.000,00
7 Puskesmas I Ajibarang 5.436.715,00 - - - - - 5.436.715,00 - - - 5.436.715,00
8 Puskesmas II Ajibarang 20.995.834,00 - - - - - 20.995.834,00 - - - 20.995.834,00
9 Puskesmas Banyumas - - - - - - - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden - - 35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 - - - 35.000.000,00
11 Puskesmas II Baturraden 31.084.000,00 - 49.916.000,00 - - - 81.000.000,00 - - - 81.000.000,00
12 Puskesmas I Cilongok 78.352.000,00 - 3.000.000,00 - - - 81.352.000,00 - - - 81.352.000,00
13 Puskesmas II Cilongok 25.625.000,00 - - - - - 25.625.000,00 - - - 25.625.000,00
14 Puskesmas Gumelar - - - - - - - - - - -
15 Puskesmas Jatilawang 150.716.350,00 - (819.600,00) - - - 149.896.750,00 - - - 149.896.750,00
16 Puskesmas Kalibagor 9.160.000,00 - (5.940.000,00) - - - 3.220.000,00 - - - 3.220.000,00
17 Puskesmas Karanglewas - - - - - - - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - - - - - - - - - - -
19 Puskesmas Kedungbanteng 36.645.000,00 - (5.000.000,00) - - - 31.645.000,00 - - - 31.645.000,00
20 Puskesmas I Kembaran 10.112.057,00 - (1.682.800,00) - - - 8.429.257,00 - - - 8.429.257,00
21 Puskesmas II Kembaran 19.305.000,00 - - - - - 19.305.000,00 - - - 19.305.000,00
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - - - - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - - - - - - - -
24 Puskesmas Lumbir 41.647.000,00 - - - - - 41.647.000,00 - - - 41.647.000,00
25 Puskesmas Patikraja 16.390.000,00 - (3.420.000,00) - - - 12.970.000,00 - - - 12.970.000,00
26 Puskesmas Pekuncen - - 196.258.200,00 - - - 196.258.200,00 - - - 196.258.200,00
27 Puskesmas Purwojati - - - - - - - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat 32.539.235,00 - (1.110.000,00) - - - 31.429.235,00 - - - 31.429.235,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 2.970.000,00 - - - - - 2.970.000,00 - - - 2.970.000,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - - - - - - - -
Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - 539.542.300,00 - - - 539.542.300,00 - - - 539.542.300,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 161.262.300,00 - 264.918.000,00 - - - 426.180.300,00 - - - 426.180.300,00
Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 125.850.000,00 771.000,00 31.153.000,00 - - (771.000,000) 157.003.000,00 - - - 157.003.000,00
dan Keluarga Berencana
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 78.010.000,00 - 37.730.000,00 - - - 115.740.000,00 - - - 115.740.000,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - 60.150.750,00 - - - 60.150.750,00 - - - 60.150.750,00
Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
Jumlah 11.071.049.456,76 2.627.209.638,31 13.126.433.925,48 212.932.000,00 27.430.000,00 1.382.599.550,69 24.197.483.382,24 212.932.000,00 27.430.000,00 4.009.809.189,00 28.447.654.571,24
Lampiran V.14.1
Lampiran V.14.2
Mutasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2014
17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16
1 Dinas Pendidikan 12.222.022.471 2.129.210.370 - 223.950.671 415.198.177 63.115.782 - 1.998.019 12.637.220.648 2.192.326.152 - 225.948.690 53.288.000 15.002.207.490
2 Dinas Kesehatan 910.808.366 - - - 18.189.050 - - - 928.997.416 - - - - 928.997.416
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - - - - - - - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat - - - - - - - - - - - - - -
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - - - - - - - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 46.965.000 - - - - - - - 46.965.000 - - - - 46.965.000
7 Puskesmas I Ajibarang 5.436.715 - - - - - - - 5.436.715 - - - - 5.436.715
8 Puskesmas II Ajibarang 20.995.834 - - - - - - - 20.995.834 - - - - 20.995.834
9 Puskesmas Banyumas - - - - - - - - - - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden 35.000.000 - - - - - - - 35.000.000 - - - - 35.000.000
11 Puskesmas II Baturraden 81.023.250 - - - 18.750 - - - 81.042.000 - - - - 81.042.000
12 Puskesmas I Cilongok 81.340.750 - - - 11.250 - - - 81.352.000 - - - - 81.352.000
13 Puskesmas II Cilongok 25.625.000 - - - - - - - 25.625.000 - - - - 25.625.000
14 Puskesmas Gumelar - - - - - - - - - - - - - -
15 Puskesmas Jatilawang 149.550.550 - - - 252.000 - - - 149.802.550 - - - - 149.802.550
16 Puskesmas Kalibagor 6.146.491 - - - 19.749 - - - 6.166.240 - - - - 6.166.240
17 Puskesmas Karanglewas - - - - - - - - - - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - - - - - - - - - - - - - -
19 Puskesmas Kedungbanteng 31.645.000 - - - - - - - 31.645.000 - - - - 31.645.000
20 Puskesmas I Kembaran 9.255.657 - - - 5.000 - - - 9.260.657 - - - - 9.260.657
21 Puskesmas II Kembaran 19.305.000 - - - - - - - 19.305.000 - - - - 19.305.000
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - - - - - - - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - - - - - - - - - - -
24 Puskesmas Lumbir 41.623.920 - - - 23.080 - - - 41.647.000 - - - - 41.647.000
25 Puskesmas Patikraja 14.896.000 - - - 8.000 - - - 14.904.000 - - - 1.500.000 13.404.000
26 Puskesmas Pekuncen 196.258.200 - - - - - - - 196.258.200 - - - - 196.258.200
27 Puskesmas Purwojati - - - - - - - - - - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat 29.452.455 - - - 2.096.780 - - - 31.549.235 - - - - 31.549.235
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 1.782.000 - - - 594.000 - - - 2.376.000 - - - - 2.376.000
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - - - - - - - - - - -
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - - - - - - - - - - -
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 3.943.334 - - - - - - - 3.943.334 - - - - 3.943.334
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 26.518.000 - - - - - - - 26.518.000 - - - - 26.518.000
34 Puskesmas Rawalo 145.570.658 - - - 1.154.758 - - - 146.725.416 - - - - 146.725.416
17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16
46
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - - - - - - - - - - -
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 771.889.431 - 4.806.420 - 12.390.849 - 801.070 - 784.280.280 - 5.607.490 - - 789.887.770
48
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 297.190.370 - - - 50.153.905 - - - 347.344.275 - - - - 347.344.275
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 533.670.550 - - - 2.751.750 - - - 536.422.300 - - - - 536.422.300
50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 216.593.750 - - - 256.250 - - - 216.850.000 - - - - 216.850.000
51
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.252.580.967 - - - 107.557.188 - - - 1.360.138.155 - - - - 1.360.138.155
52 Badan Lingkungan Hidup 127.720.484 - - - 14.003.000 - - - 141.723.484 - - - - 141.723.484
53
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 493.582.250 - - - 10.441.050 - - - 504.023.300 - - - - 504.023.300
54
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 422.182.000 - - - 2.177.900 - - - 424.359.900 - - - - 424.359.900
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
55
Perijinan 8.084.600 - - - - - - - 8.084.600 - - - - 8.084.600
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
56
Pariwisata 257.400.160 - - 22.440.000 2.326.890 - - - 259.727.050 - - 22.440.000 - 282.167.050
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 86.087.000 - - - - - - - 86.087.000 - - - - 86.087.000
58 Satuan Polisi Pamong Praja 74.403.200 - - - 1.400.000 - - - 75.803.200 - - - - 75.803.200
59
Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - - - - - -
60 Sekretariat Daerah 854.582.847 - - - 1.173.000 - - - 855.755.847 - - - - 855.755.847
61 Sekretariat DPRD 244.073.333 - - - 840.000 - - - 244.913.333 - - - - 244.913.333
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
62
Aset Daerah 507.771.250 - - - 3.662.500 - - - 511.433.750 - - - - 511.433.750
63 Inspektorat 97.885.000 - - - - - - - 97.885.000 - - - - 97.885.000
64 Badan Kepegawaian Daerah 520.155.365 - - - 210.000 - - - 520.365.365 - - - - 520.365.365
17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16
17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16
126
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 287.892.529 - - - 5.243.846 - - - 293.136.375 - - - - 293.136.375
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 60.150.750 - - - - - - - 60.150.750 - - - - 60.150.750
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 123.369.000 - - - 6.769.000 - - - 130.138.000 - - - - 130.138.000
129
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1.944.500 106.466.000 - - - 21.293.200 - - 1.944.500 127.759.200 - - - 129.703.700
Jumlah 22.598.927.910 2.235.676.370 4.806.420 247.260.671 666.604.134 84.408.982 801.070 1.998.019 23.265.532.044 2.320.085.352 5.607.490 249.258.690 99.924.314 25.740.559.262
ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan buktibukti
yang memadai.
b. Kelengkapan
Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat
dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan, pendapatan daerah, belanja,
beban daerah dan pembiayaan yang terjadi selama TA 2014 telah dicatat dalam
LRA dan LO.
c. Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari
pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal pelaporan.
d. Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan, pendapatan, belanja dan beban daerah,
serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya;
diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan
merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2014.
e. Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan
ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
f. Efektivitas pengendalian intern
Bahwa seluruh transaksi dan informasi dalam laporan keuangan telah melalui
proses pengendalian yang memadai;
g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Bahwa seluruh transaksi dalam laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar Pemeriksaan
Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).
5. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2014 meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari
laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan,
catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan
Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah
ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat
membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada
LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada
pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu
menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern
dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.
2) Pengujian Pengendalian
Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan
pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian
intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam
pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah
sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat
meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian
implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat
pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif
selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim,
maupun pemeriksaan laporan keuangan.
3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo
akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang
diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD
(unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD,
yaitu:keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3 )hak dan kewajiban, (4)
penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.
4) Penyelesaian Penugasan
Penyelesaian penugasan pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan akhir
pelaksanaan pekerjaan lapangan diantaranya untuk mereviu tiga hal yaitu
kewajiban kontijensi, kontrak/komitmen jangka penjang dan kejadian setelah
tanggal neraca. Selain itu penyampaian konsep temuan pemeriksaan untuk
memperoleh tanggapan, daftar koreksi, dan penyampaian temuan pemeriksaan
serta perolehan surat representasi.
c. Pelaporan
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil
pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu pemeriksaan LKPD TA 2014 selama 30 hari kalender dimulai sejak 8
April sampai dengan 7 Mei 2015.
7. Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan atas LKPD Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran
2014. Pemeriksaan ini mencakup seluruh penyajian saldo dan transaksi pada Neraca
per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus
Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk periode yang berakhir 31
Desember 2014 serta Catatan atas Laporan Keuangan.