Anda di halaman 1dari 366

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 29A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015
Tanggal : 07 Mei 2015
DAFTAR ISI

HALAMAN
1. DAFTAR ISI ... i
2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............. ii
3. LAPORAN KEUANGAN POKOK
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
C. NERACA
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E. LAPORAN OPERASIONAL
F. LAPORAN ARUS KAS
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN ... 1-1
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN 2-1
KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD..............................................................................................
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.................. 3-1
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .... 4-1
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ... 5-1
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON 6-1
KEUANGAN...............
BAB VII PENUTUP ...... 7-1
4. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN... 1

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah i


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan


dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah
Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta
Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Banyumas. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-
jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian
atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Banyumas, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang
berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas
laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut
memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran
lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan 4.2 dan 5.3, Pemerintah Kabupaten
Banyumas pada tahun 2014 mengubah basis akuntansi dengan menerapkan basis akrual
dan menerapkan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sebagai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut
mengakibatkan perubahan signifikan terkait jumlah laporan keuangan TA 2014,
penyajian kembali laporan keuangan 2013 dan keterbandingan dengan laporan keuangan
tahun 2013.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ii


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

Sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan 5.3.A.3, Pemerintah Kabupaten Banyumas


pada TA 2013 telah menerima pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
dan Perdesaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Banyumas
sampai dengan tahun 2014 belum dapat menyelesaikan validasi data rincian piutang
tersebut. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam catatan 5.3.C.1 dan 5.5,
Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 belum menginventarisasi dan
menatausahakan terkait, (i) dana yang diterima secara langsung oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, (ii)
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang perumahan. Hal tersebut
dikarenakan proses serah terima yang belum selesai dan mekanisme penatausahaan tidak
dapat mengakomodir konsolidasi secara rinci dan akurat.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/BPK/XVIII.
SMG/05/2015 dan Nomor 29C/LHP/BPK/XVIII. SMG/05/2015 tanggal 07 Mei 2015
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 07 Mei 2015


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan

Hery Subowo, SE., MPM., Ak., CA., CIA., CFE


Akuntan Register Negara Nomor D-17.698

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah iii


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Anggaran 2014 Realisasi 2013


Catatan Realisasi 2014 %
(Perubahan) (Audited)
Rp Rp Rp
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 5.1.A.1.a 105.300.000.000,00 110.189.330.128,00 104,64 111.290.149.783,00

Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.A.1.b 43.785.757.779,00 43.892.027.090,00 100,24 35.193.668.496,00


Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 5.1.A.1.c 11.674.209.360,00 11.775.017.338,00 100,86 10.578.804.726,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.A.1.d 217.154.882.190,00 269.741.314.086,40 124,22 151.286.811.314,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 377.914.849.329,00 435.597.688.642,40 115,26 308.349.434.319,00

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.A.2.a 70.082.876.487,00 49.415.131.936,00 70,51 63.704.322.046,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam) 5.1.A.2.a 1.118.282.877,00 1.890.143.402,00 169,02 1.077.123.079,00
Dana Alokasi Umum 5.1.A.2.a 1.224.710.992.000,00 1.224.710.992.000,00 100,00 1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus 5.1.A.2.a 82.519.140.000,00 82.519.140.000,00 100,00 78.662.730.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan 1.378.431.291.364,00 1.358.535.407.338,00 98,56 1.271.384.113.125,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya


Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 ~ 0,00
Dana Penyesuaian 5.1.A.2.b
320.319.844.000,00 320.319.844.000,00 100,00 315.634.526.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Lainnya 320.319.844.000,00 320.319.844.000,00 100,00 315.634.526.000,00

Transfer Pemerintah Propinsi


Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.1.A.2.c 129.579.391.134,00 121.875.968.569,00 94,06 97.969.873.634,00
Pendapatan Bagi Hasil lainnya 0,00 20.877.802.431,00 ~ 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Propinsi 129.579.391.134,00 142.753.771.000,00 110,17 97.969.873.634,00

Jumlah Pendapatan Transfer 1.828.330.526.498,00 1.821.609.022.338,00 99,63 1.684.988.512.759,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH


Pendapatan Hibah 5.1.A.3 0,00 1.778.000.000,00 ~ 0,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 ~ 0,00
Pendapatan Lainnya 5.1.A.3 49.689.964.000,00 49.439.687.475,00 99,50 44.298.128.158,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 49.689.964.000,00 51.217.687.475,00 103,07 44.298.128.158,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.255.935.339.827,00 2.308.424.398.455,40 102,33 2.037.636.075.236,00


Anggaran 2014 Realisasi 2013
Catatan Realisasi 2014 %
(Perubahan) (Audited)
Rp Rp Rp
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 5.1.B.1.a 1.395.296.819.343,00 1.298.564.680.518,00 93,07 1.181.577.521.238,00
Belanja Barang 5.1.B.1.b 547.191.940.824,00 482.193.159.458,00 88,12 372.329.636.302,00
Belanja Bunga 0,00 0,00 ~ 0,00
Belanja Subsidi 0,00 0,00 ~ 0,00
Belanja Hibah 5.1.B.1.c 97.415.832.324,00 62.570.682.375,00 64,23 78.211.037.942,00
Belanja Bantuan Sosial 5.1.B.1.d 12.788.190.000,00 9.313.247.652,00 72,83 3.619.410.000,00
Jumlah Belanja Operasi 2.052.692.782.491,00 1.852.641.770.003,00 90,25 1.635.737.605.482,00

BELANJA MODAL
Belanja Tanah 5.1.B.2 20.000.446.000,00 1.556.351.169,00 7,78 1.390.450.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.B.2 117.053.809.967,00 87.010.802.628,00 74,33 54.154.766.712,00
Belanja Bangunan dan Gedung 5.1.B.2 133.781.939.078,00 120.096.753.202,00 89,77 141.955.768.170,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.B.2 157.266.713.174,00 146.102.387.720,00 92,90 113.011.691.498,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.B.2 22.564.129.330,00 5.398.603.922,00 23,93 2.676.297.957,00
Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Belanja Modal 450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 79,92 313.188.975.057,00

BELANJA TAK TERDUGA


Belanja Tak Terduga 5.1.B.3 4.409.501.555,00 15.844.594,00 0,36 356.646.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 4.409.501.555,00 15.844.594,00 0,36 356.646.000,00

JUMLAH BELANJA 2.507.769.321.595,00 2.212.822.513.238,00 88,24 1.949.283.226.539,00

TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 ~ 0,00
Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 ~ 0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan 0,00 0,00 ~ 0,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN


Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya 0,00 0,00 ~ 0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.1.C 75.296.486.000,00 71.650.726.987,00 95,16 67.959.057.341,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 5.1.C 1.349.811.000,00 853.230.999,00 63,21 810.679.850,00
Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 ~ 0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 76.646.297.000,00 72.503.957.986,00 94,60 68.769.737.191,00

JUMLAH TRANSFER 76.646.297.000,00 72.503.957.986,00 94,60 68.769.737.191,00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.584.415.618.595,00 2.285.326.471.224,00 88,43 2.018.052.963.730,00

SURPLUS/(DEFISIT) (328.480.278.768,00) 23.097.927.231,40 (7,03) 19.583.111.506,00


Anggaran 2014 Realisasi 2013
Catatan Realisasi 2014 %
(Perubahan) (Audited)
Rp Rp Rp
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA 5.1.D.1 352.480.278.768,00 352.480.276.768,00 100,00 331.470.960.480,00
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 ~ 22.926.204.782,00
Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 ~ 0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 99,86 354.397.165.262,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 ~ 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 5.1.D.2 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 100,00 20.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 ~ 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.D.2 1.500.000.000,00 1.490.000.000,00 99,33 1.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 99,96 21.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 99,85 332.897.165.262,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 351.088.203.999,40 ~ 352.480.276.768,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2014 dan 2013

Catatan 2014 2013 (Unaudited)


Rp Rp
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL 352.480.276.768,00 331.470.960.480,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan 5.2.A 352.480.276.768,00 331.470.960.480,00
Sub Total 0,00 0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.B 351.088.203.999,40 352.480.276.768,00
Sub Total 351.088.203.999,40 352.480.276.768,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00
Lain-lain 0,00 0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR 5.2.C 351.088.203.999,40 352.480.276.768,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah)

Catatan 31 Desember 2014 31 Desember 2013


Rp Rp
ASET
ASET LANCAR
Kas 5.3.A.1 358.027.399.212,40 353.183.383.735,00
Investasi Jangka Pendek 5.3.A.2 - 0,00
Piutang
Piutang Pendapatan 5.3.A.3 84.928.158.598,70 81.841.805.474,20
Piutang Lain-lain - 0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 5.3.A.4 (39.527.951.901,31) (33.069.535.279,58)
Jumlah Piutang (Bersih) 45.400.206.697,39 48.772.270.194,62
Beban Dibayar di Muka 5.3.A.5 134.605.227,00 82.209.926,00
Persediaan 5.3.A.6 23.629.125.686,77 25.570.071.060,29
Jumlah Aset Lancar 427.191.336.823,56 427.607.934.915,91

INVESTASI JANGKA PANJANG


Investasi Non Permanen 5.3.B.1
Dana Bergulir 8.850.313.631,00 7.360.313.631,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih 5.3.B.2 (1.890.233.216,30) (1.327.734.443,00)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih) 6.960.080.414,70 6.032.579.188,00
Investasi Permanen 5.3.B.3 155.851.442.386,32 124.058.652.125,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang 162.811.522.801,02 130.091.231.313,32

ASET TETAP
Tanah 5.3.C 2.321.406.492.842,00 2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin 5.3.C 551.770.846.488,69 470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan 5.3.C 1.187.362.372.960,56 1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi 5.3.C 1.239.253.172.324,00 1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya 5.3.C 105.743.601.320,36 91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.C 3.277.421.273,00 24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan 5.3.C (1.536.228.571.833,95) 0,00
Jumlah Aset Tetap 3.872.585.335.374,66 5.020.755.216.205,83

DANA CADANGAN
Dana Cadangan - 0,00
Jumlah Dana Cadangan - 0,00

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.3.D.1 109.073.514.465,00 116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud - 0,00
Aset Lain-lain 5.3.D.2 28.609.339.571,24 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 5.3.D.3 (25.740.559.261,50) 0,00
Jumlah Aset Lainnya 111.942.294.774,74 130.268.952.560,07

JUMLAH ASET 4.574.530.489.773,9800 5.708.723.334.995,13


Catatan 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Rp Rp

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.3.E.1.a 93.639.077,00 126.399.944,00
Utang Bunga - 0,00
Utang Pajak - 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.E.1.b 464.313.377,84 426.519.907,25
Utang Beban 5.3.E.1.c 18.471.891.832,98 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.E.1.d 39.976.890.308,00 57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


Utang Dalam Negeri - 0,00
Utang Luar Negeri - 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25

EKUITAS
EKUITAS 4.515.523.755.178,16 5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS 4.515.523.755.178,16 5.649.068.054.932,88

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4.574.530.489.773,98 5.708.723.334.995,13

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013

Catatan 2014 2013 (Unaudited)


Rp Rp
EKUITAS AWAL 5.4.A 5.649.068.054.932,88 5.191.439.289.032,85
SURPLUS/DEFISIT-LO 5.4.B 273.782.487.884,60 351.137.350.408,10
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan - -
Selisih Revaluasi Aset Tetap - -
Lain-lain 5.4.C (1.407.326.787.639,32) 106.491.415.491,93
EKUITAS AKHIR 4.515.523.755.178,16 5.649.068.054.932,88

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Kenaikan/
Catatan 2014 2013 %
(Penurunan)
Rp Rp Rp
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 5.5.B.1.a 113.393.999.783,00 126.105.567.806,00 (12.711.568.023,00) (10,08)
Pendapatan Retribusi Daerah 5.5.B.1.b 43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 5.5.B.1.c 20.567.807.599,00 17.430.773.198,50 3.137.034.400,50 18,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.5.B.1.d 261.743.353.061,31 170.443.073.347,95 91.300.279.713,36 53,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 439.672.145.033,31 350.043.052.341,45 89.629.092.691,86 25,61

PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak 5.5.B.2 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00 (9.088.300.757,00) (15,53)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam) 5.5.B.2 1.890.143.402,00 6.278.012.432,00 (4.387.869.030,00) (69,89)
Dana Alokasi Umum 5.5.B.2 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00 96.771.054.000,00 8,58
Dana Alokasi Khusus 5.5.B.2 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00 3.856.410.000,00 4,90
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan 1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00 87.151.294.213,00 6,85

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya


Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 ~
Dana Penyesuaian 5.5.B.2 320.319.844.000,00 315.634.526.000,00 4.685.318.000,00 1,48
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Lainnya 320.319.844.000,00 315.634.526.000,00 4.685.318.000,00 1,48

Transfer Pemerintah Provinsi


Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.5.B.2 121.875.968.569,00 97.814.520.876,21 24.061.447.692,79 24,60
Pendapatan Bagi Hasil lainnya 5.5.B.2 20.877.802.431,00 0,00 20.877.802.431,00 ~
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah
Propinsi 142.753.771.000,00 97.814.520.876,21 44.939.250.123,79 45,94

Jumlah Pendapatan Transfer 1.821.609.022.338,00 1.684.833.160.001,21 136.775.862.336,79 8,12

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.5.B.3


Pendapatan Hibah 152.481.800.843,00 42.359.605.915,00 110.122.194.928,00 259,97
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 ~
Pendapatan Lainnya 49.439.687.475,00 44.298.128.158,00 5.141.559.317,00 11,61
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 201.921.488.318,00 86.657.734.073,00 115.263.754.245,00 133,01

JUMLAH PENDAPATAN 2.463.202.655.689,31 2.121.533.946.415,66 341.668.709.273,65 16,10


Kenaikan/
Catatan 2014 2013 %
(Penurunan)
Rp Rp Rp
BEBAN
Beban Pegawai 5.5.C 1.303.397.627.781,98 1.162.648.705.944,00 140.748.921.837,98 12,11
Beban Barang 5.5.C 599.053.358.294,95 396.458.556.814,49 202.594.801.480,46 51,10
Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 ~
Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00 ~
Beban Hibah 5.5.C 62.570.682.375,00 77.905.158.942,00 (15.334.476.567,00) (19,68)
Beban Bantuan Sosial 5.5.C 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00 5.693.837.652,00 157,31
Beban Penyusutan 5.5.C 128.878.104.573,75 0,00 128.878.104.573,75 ~
Beban Penyisihan 5.5.C 7.299.868.772,73 31.214.236.125,18 (23.914.367.352,45) (76,61)
Beban Transfer 5.5.C 72.503.957.986,00 68.769.737.191,00 3.734.220.795,00 5,43
Beban Lain-lain 5.5.C 562.498.773,30 451.283.535,00 111.215.238,30 24,64
JUMLAH BEBAN 2.183.579.346.209,71 1.741.067.088.551,67 442.512.257.658,04 25,42

SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI 279.623.309.479,60 380.466.857.863,99 (100.843.548.384,40) (26,51)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN


NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 ~
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang 0,00 0,00 0,00 ~
Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 ~
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang 0,00 0,00 0,00 ~
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya 5.5.C.3 (3.630.324.020,00) (24.659.045.229,89) 21.028.721.209,89 (85,28)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional (3.630.324.020,00) (24.659.045.229,89) 21.028.721.209,89 (85,28)

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS


LUAR BIASA 275.992.985.459,60 355.807.812.634,10 (79.814.827.174,50) (22,43)

POS LUAR BIASA


Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 ~
Beban Luar Biasa 5.5.C.4 2.210.497.575,00 4.670.462.226,00 (2.459.964.651,00) (52,67)
Jumlah Pos Luar Biasa (2.210.497.575,00) (4.670.462.226,00) 2.459.964.651,00 (52,67)

SURPLUS/(DEFISIT)-LO 273.782.487.884,60 351.137.350.408,10 (77.354.862.523,50) (22,03)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Tahun 2014 Tahun 2013 (Audited)


Catatan
Rp Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
Penerimaan Pajak Daerah 5.6.A.1 110.189.330.128,00 111.290.149.783,00
Penerimaan Retribusi Daerah 5.6.A.1 43.892.027.090,00 35.193.668.496,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka 5.6.A.1 11.775.017.338,00 10.578.804.726,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 5.6.A.1 268.699.895.087,40 150.227.842.914,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 5.6.A.1 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 5.6.A.1 1.890.143.402,00 6.278.012.432,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 5.6.A.1 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 5.6.A.1 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian 5.6.A.1 320.319.844.000,00 315.634.526.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak 5.6.A.1 121.875.968.569,00 97.969.873.634,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 5.6.A.1 20.877.802.431,00 0,00
Penerimaan Hibah 5.6.A.1 1.778.000.000,00 0,00
Penerimaan Dana Darurat 0,00 0,00
Penerimaan Lainnya 5.6.A.1 49.439.687.475,00 44.298.128.158,00
Jumlah Arus Masuk Kas 2.307.382.979.456,40 2.036.577.106.836,00
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai 5.6.A.2 1.298.564.680.518,00 1.181.577.521.238,00
Pembayaran Barang dan Jasa 5.6.A.2 482.193.159.458,00 372.329.636.302,00
Pembayaran Bunga 0,00 0,00
Pembayaran Subsidi 0,00 0,00
Pembayaran Hibah 5.6.A.2 62.570.682.375,00 78.211.037.942,00
Pembayaran Bantuan Sosial 5.6.A.2 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan 5.6.A.2 72.503.957.986,00 68.769.737.191,00
Pembayaran Tak Terduga 5.6.A.2 15.844.594,00 356.646.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Arus Keluar Kas 1.925.161.572.583,00 1.704.863.988.673,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 382.221.406.873,40 331.713.118.163,00


Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
Pencairan Dana Cadangan 0,00 22.926.204.782,00
Penerimaan Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 5.6.B.1 370.460.000,00 639.270.000,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan 5.6.B.1 663.758.999,00 0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 5.6.B.1 7.200.000,00 0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 419.698.400,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas 1.041.418.999,00 23.985.173.182,00
Tahun 2014 Tahun 2013 (Audited)
Catatan
Rp Rp
Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
Perolehan Tanah 5.6.B.2 1.556.351.169,00 1.390.450.720,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 5.6.B.2 87.010.802.628,00 54.154.766.712,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 5.6.B.2 120.096.753.202,00 141.955.768.170,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.6.B.2 146.102.387.720,00 113.011.691.498,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 5.6.B.2 5.398.603.922,00 2.676.297.957,00
Perolehan Aset Lainnya - 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.6.B.2 24.490.000.000,00 20.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas 384.654.898.641,00 333.188.975.057,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (383.613.479.642,00) (309.203.801.875,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


Arus Masuk Kas
Penerimaan Pinjaman Daerah 5.6.C 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 5.6.C 0,00 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas 0,00 0,00
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Utang 5.6.C 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah 5.6.C 0,00 1.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas 0,00 1.500.000.000,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 (1.500.000.000,00)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris


Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.6.D.1 136.338.044.821,00 166.120.683.385,00
Arus Kas Masuk Transitoris Lainnya 5.6.D.1 1.543.531.933,00 184.886.709,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu 5.6.D.1 863.894.706,00 551.558.204,00
Jumlah Arus Masuk Kas 138.745.471.460,00 166.857.128.298,00
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.6.D.2 136.338.044.821,00 166.120.683.385,00
Arus Kas Keluar Transitoris Lainnya 5.6.D.2 1.526.735.247,00 373.949.743,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan 5.6.D.2 391.689.715,00 847.417.206,00
Jumlah Arus Keluar Kas 138.256.469.783,00 167.342.050.334,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 489.001.677,00 (484.922.036,00)

Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (903.071.091,60) 20.524.394.252,00


Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD 351.609.502.333,00 331.085.108.081,00
Saldo Akhir Kas Daerah dan BLUD 350.706.431.241,40 351.609.502.333,00

Kas di Bendahara Penerimaan 470.651.333,00 576.560.511,00


Kas di Bendahara Pengeluaran 476.224.035,00 997.320.891,00
Kas Lainnya 6.374.092.603,00 0,00
Saldo Akhir Kas 358.027.399.212,40 353.183.383.735,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi
laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis
Akrual, atau (2) Basis Kas Menuju Akrual. Basis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan paling
lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrual wajib diterapkan mulai
tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai
menerapkan SAP Berbasis Akrual.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 pada
hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Bab I Pendahuluan 1-1


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

4. Keseimbangan antar generasi


Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah
pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 yang disusun
berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada
tanggal tertentu
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas
transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan
saldo akhir kas pada periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi
kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL,
Neraca, LO, LAK, dan LPE.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah
daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Melalui LKPD Kabupaten Banyumas, para pengguna laporan diharapkan dapat
memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik. LKPD Kabupaten Banyumas memuat informasi mengenai:
1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah;

Bab I Pendahuluan 1-2


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;


4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan
kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai
aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan


Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2013 disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas.

Bab I Pendahuluan 1-3


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan


Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan,
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Bab II Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas, Ekonomi Makro, Kebijakan
Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi
Makro dan Kebijakan Keuangan.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian
target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi
yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang
mendasari penyusunan laporan keuangan.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing
pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi mengenai kinerja
perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan
kewajiban kontinjensi.
Bab VII Penutup.

Bab I Pendahuluan 1-4


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS,
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas


a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
b. Letak Geografis dan Topografi
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang
terletak di antara 1083917 1092715 Bujur Timur dan 71505 73710 Lintag
Selatan.
Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa
kabupaten, yaitu:
- Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten
Kebumen.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Cilacap.
- Sebelah barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
Wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha atau sekitar 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi
Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Lebih dari 45 persen dari wilayah Kabupaten Banyumas
merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari
barat ke timur.
Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 100
meter dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 meter dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.
c. Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:
Terwujudnya pemerintahan Kabupaten Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat
yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.
Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:
1. Birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovasi agar terbangun
pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan


kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor
pertanian.
4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan
menengah.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan
sosial ekonomi kerakyatan.
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan
perkotaan dan pedesaan.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki
keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama
agar hidup tenteram dan damai.
d. Organisasi dan Personalia
Organisasi pemerintahan Kabupaten Banyumas ditetapkan melalui beberapa peraturan
Daerah, yakni:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
Secara keseluruhan, organisasi perangkat daerah terdiri atas:
1. Sekretariat Daerah, yang membawahkan asisten pemerintahan dan administrasi dan
asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah sebanyak 13 dinas yakni:
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-2
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
f. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
g. Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga
h. Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang
i. Dinas Perindustrian Perdangangan dan Koperasi
j. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
k. Dinas Peternakan dan Perikanan
l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
m. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Lembaga teknis daerah yang terdiri atas 12 badan, kantor, rumah sakit, dan inspektorat,
yakni:
a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan
Pangan
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Badan Lingkungan Hidup
d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
f. Badan Kepegawaian Daerah
g. Inspektorat
h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
i. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
k. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
l. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
5. Lembaga lain yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.
6. Kecamatan sebanyak 27 kecamatan
7. Kelurahan sebanyak 30 kelurahan.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-3
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pemerintah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Bupati Banyumas
untuk periode 2013-2018 dijabat oleh Ir. H. Achmad Husein sedangkan Wakil Bupati
dijabat oleh dr. Budhi Setiawan.

2.2 Struktur Ekonomi


Kondisi ekonomi makro Kabupaten Banyumas dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 5 tahun terakhir. Kondisi ekonomi
makro Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 cenderung
mengalami peningkatan.
Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,38 persen sedangkan pada tahun 2013
meningkat menjadi 5,97 persen.
Selama periode 2009-2013, nilai PDRB terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya
kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2013, nilai PDRB atas
dasar harga berlaku mencapai Rp12,77 triliun. Secara nominal, PDRB Kabupaten Banyumas
pada kurun waktu 2008-2013 mengalami kenaikan sebesar Rp4,42 triliun. Namun demikian
kenaikan ini masih mengandung kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi selama kurun
waktu tersebut.
Berdasarkan harga konstan 2000, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp4,17 triliun
pada tahun 2009 menjadi Rp5,22 triliun di tahun 2013. Hal ini menunjukkan, bahwa
perekonomian Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan yang positif. Kenaikan tersebut
murni sebagai peningkatan produksi, karena nilai PDRB atas harga konstan telah terbebas dari
pengaruh inflasi.
Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan
suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur
ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan
melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui
seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.
Selama lima tahun terakhir (2009-2013) struktur perekonomian Banyumas masih
didominasi 4 (empat) sektor, yaitu: sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel
dan restoran; serta sektor jasa. Porsi sektor jasa-jasa bersama dengan sektor perdagangan, hotel
dan restoran tiap tahun cenderung meningkat; sedangkan sektor industri pengolahan cenderung
tetap atau bahkan menurun. Demikian pula kontribusi sektor pertanian tiap tahun mengalami
penurunan, sebagai akibat menurunnya luas lahan produk pertanian yang tak secepat produk
lain.
Fenomena ini menunjukan bahwa perekonomian Kabupaten Banyumas mengalami
pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Industrialisasi yang biasanya terjadi
pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di Kabupaten
Banyumas. Walaupun secara nominal sektor industri pengolahan berkembang tetapi
kontribusinya cenderung menurun, sementara kontribusi gabungan sektor perdagangan dan jasa-
jasa justru selalu meningkat merupakan salah satu indikator bahwa proses industrialisasi di
Kabupaten Banyumas mengalami beberapa kendala. Hal ini mungkin terkait dengan kondisi
wilayah Kabupaten Banyumas yang kurang menarik minat investor untuk menanamkan modal

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-4
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

di sektor industri. PDRB Kabupaten Banyumas berdasarkan sektor/lapangan usaha disajikan


pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Banyumas menurut Sektor/Lapangan Usaha atas Dasar harga Berlaku
pada tahun 2009 2013 (Ribuan)

Sektor/ Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

Pertanian 1.857.431.899 2.030.388.092 2.259.019.364 2.478.974.229 2.716.697.748


Penggalian 114.847.903 125.601.677 140.168.415 153.675.951 174.200.430
Industri Pengolahan 1.387.082.547 1.469.759.706 1.627.225.442 1.837.368.140 2.052.649.870
Listrik & Air Bersih 109.470.628 120.690.602 134.792.239 145.042.104 157.446.152
Konstruksi/Bangunan 788.050.576 887.992.391 975.355.202 1.072.277.453 1.185.659.363
Perdagangan, Hotel dan 1.214.540.892 1.325.214.937 1.488.700.301 1.667.718.895 1.867.288.269
Restoran
Angkutan/Komunikasi 752.127.153 819.468.538 901.713.648 995.446.311 1.125.041.625
Keuangan, Persewaan 756.890.147 861.392.582 962.280.328 1.065.064.796 1.175.770.027
dan Jasa
Jasa-jasa 1.367.239.953 1.549.209.640 1.846.684.101 2.079.235.745 2.313.878.329
JUMLAH 8.347.681.698 9.189.718.165 10.335.939.041 11.494.803.624 12.768.631.813

Berdasarkan PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku tahun 2013, sektor yang
mempunyai PDRB terbesar adalah sektor pertanian, yakni sebesar Rp2,716 triliun disusul
berturut-turut oleh sektor jasa sebesar Rp2,314 triliun, sektor industri Rp2,052 triliun, dan
sektor perdagangan sebesar Rp1,867 triliun. Hal ini memberi gambaran bahwa Kabupaten
Banyumas merupakan daerah potensial untuk pertanian, jasa, industri, dan perdagangan.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi


Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produksi domestik yang mencerminkan
kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara
sektoral, spasial, dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, wilayah atau komponen penggunaan apa yang
dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 mencapai 5,97
persen, meningkat sekitar 0,11 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012
yang sebesar 5,86 persen. Pertumbuhan ekonomi sektoral disajikan pada Tabel 3.2.
Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas
pada tahun 2013 disumbang oleh sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi dengan
pertumbuhan sebesar 7,21 persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor Perdagangan, Hotel dan

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-5
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Restoran serta sektor Industri yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 7,16
persen dan 6,67 persen.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Kabupaten Banyumas 2005-2013 (persen)
Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pertanian 2,38 1,7 1,73 3,14 5,15 4,89 3,71 1,64 5,27
2. Pertambangan & Penggalian 3,75 4.09 4,62 5,17 4,68 5,12 6,91 4,92 6,53
3. Industri Pengolahan 4,19 2,45 3,24 3,47 3,33 3,04 4,41 6,52 6,67
4. Listrik, Gas dan Air bersih 8,19 9,11 5,16 7,51 4,39 6,36 8,67 4,73 5,67
5. Bangunan 4,63 4,12 4,07 4,71 5,38 6,6 5,87 6,21 5,58
6. Perdagangan,Hotel dan Restoran 4,35 3,8 6,72 6,48 5,69 5,19 7,1 7,15 7,16
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi 5,93 3,13 4,32 5,18 5,95 4,6 6,27 8,23 7,21
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 5,67 5,6 6,85 8,04 5,96 8,01 6,05 6,66 5,71
9. Jasa-jasa 4,21 3,54 6,7 7,9 6,9 7,56 7,69 7,27 4,62
PDRB 4,17 3,21 4,48 5,3 5,38 5,49 5,77 5,86 5,97

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas


Laju inflasi Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 relatif rendah mengikuti
kecenderungan laju inflasi nasional. Laju inflasi tahun 2013 sebesar 4,73 persen lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3,4 persen. Laju inflasi Kabupaten Banyumas sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional sebesar 4,3 persen. Perkembangan laju
inflasi Kabupaten Banyumas tahun 2005 sampai dengan 2013 serta perbandingannya dengan
laju inflasi nasional disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Banyumas dengan Laju Inflasi Nasional
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Banyumas
Tahun 2005 s.d. 2013

Kabupaten Banyumas
Tahun Nasional (% )
(% )
2005 6,32 6,4
2006 14,54 17,11
2007 8,45 8,45
2008 6,14 6,59
2009 12,06 11,06
2010 2,83 2,78
2011 6,29 6,96
2012 3,4 3,79
2013 4,73 4,3

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-6
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2.4 Kebijakan Keuangan


Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang
merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Banyumas dengan DPRD Kabupaten Banyumas.
Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian
kebijakan keuangan tersebut.
a. Kebijakan Pendapatan Daerah
1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a) Rencana target PAD didasarkan pada realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan
asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis
penerimaan daerah.
b) Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan tidak menetapkan kebijakan yang
memberatkan dunia usaha masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui
penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta
meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti
dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.
c) Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dianggarkan secara rasional dibandingkan dengan kekayaan daerah yang disertakan,
serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah
berupaya mendayagunakan kekayaan daerah, yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka
meningkatkan PAD.
d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan
atau pengadaan dan termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan dana bank dan hasil penggunaan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan, merupakan PAD.
e) Mengingat Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), maka penerimaan rumah sakit tersebut dicantumkan dalam
APBD sebagai jenis pendapatan lain-lain pendapatan yang sah.
f) Kebijakan Pajak Daerah meliputi:
(1) Perluasan basis sasaran pajak daerah (ekstensifikasi) dengan prinsip non
diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
(2) Perbaikan manajemen
(3) Penyederhanaan prosedur dan tatalaksana pemungutan
(4) Peningkatan investasi
(5) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-7
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

(6) Penerapan insentif dan disentif perpajakan yang didukung dengan updating data
potensi PAD
g) Kebijakan Retribusi Daerah meliputi:
(1) Peningkatan kualitas pelayanan publik
(2) Penegakan aturan
(3) Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan
(4) Kebijakan Pengelolaan BUMD meliputi peningkatan efektifitas pengelolaan
BUMD berbasis profesionalitas sesuai prinsip tata pengelolaan bisnis yang baik.
2. Kebijakan Dana Perimbangan
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Kabupaten Banyumas mendapatkan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat
transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana
perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah
dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali
potensi ekonomi daerah.
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
a) Dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari Provinsi pada tahun
anggaran 2014 digunakan pagu anggaran tahun 2013 beserta proyeksi kenaikan
penerimaannya.
b) Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Tahun Anggaran
2014 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH).
b. Kebijakan Belanja Daerah
1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan
penambahan PNSD diperhitungkan accress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5%
dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil
rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka
perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah.
c) Dalam merencanakan anggaran dan tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk
PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif, yang kriteria dan
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
d) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemungutan pajak daerah,
Pemerintah Daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan
atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-8
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah
Tahun Anggaran 2014.
e) Penyediaan Anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah
dalam Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
616.A/MenKes/SKB/VI/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT
Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit.
Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan
dianggarkan dalam APBD.
f) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta
belanja penunjang kegiatan didasarkan pada:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
g) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai
berikut:
1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis Biaya
penunjang operasional Kepala Daerah/Kota termasuk di dalamnya Biaya
penunjang operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Belanja Subsidi
Pemberian subsidi hanya diperuntukkan bagi perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan
untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan
kebutuhan masyarakat lainnya.
3. Belanja Hibah
a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti
PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan
Daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, dianggarkan dalam APBD.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-9
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

b) Pelaksanaan pemberian hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor


17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas.
c) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan
secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja Bantuan Sosial
a) Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan bantuan sosial kepada
kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat
dan jumlahnya dibatasi.
b) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Belanja Bagi Hasil
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
Kabupaten Banyumas atau pendapatan Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Desa
atau pendapatan daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya disesuaikan dengan
rencana pendapatan pada tahun anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun
Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Daerah yang menjadi hak
Kabupaten/kota atau Pemerintah Desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014.
6. Belanja Bantuan Keuangan
a) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan pertimbangan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal.
b) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Banyumas untuk desa
dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang
pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan dana
desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
c) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk
percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
d) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik mengacu kepada
Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan
kepada Partai Politik.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 0
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

7. Belanja Tidak Terduga


Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang
dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014.
8. Belanja Langsung
a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis
kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.
Untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan
didasarkan pada kebutuhan riil.
b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal
diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan
jasa.
c) Belanja Pegawai
1) Penganggaran honorarium bagi PNSD dibatasi frekuensinya sesuai dengan
kewajaran beban kerja PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran
honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah.
2) Penganggaran honorarium non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak
tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung
dengan kelancaran kegiatan di masing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga
ahli di luar instansi pemerintah.
d) Belanja Barang dan Jasa
1) Pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan objek belanja pemeliharaan, jasa
konsultansi dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
2) Anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan
dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2013. Untuk menghitung
kebutuhan riil disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume
pekerjaan.
3) Anggaran untuk pengadaan barang inventaris ditetapkan secara selektif sesuai
kebutuhan masing-masing SKPD. Sebelum merencanakan anggaran terlebih
dahulu evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia
baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah baik perjalanan dinas luar negeri
maupun perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan
jumlah harinya dibatasi.
5) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan
secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 1
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan Pemerintah


daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding
dimaksud.
6) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kota,
workshop, seminar dan lokakarya dikurangi frekuensinya.
7) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya
diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau
Lembaga non Pemerintah yang bekerjasama dan atau direkomendasikan oleh
departemen terkait.
8) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan
dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan diprioritaskan untuk
mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan.
9) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam
bentuk uang dan atau barang kepada kelompok masyarakat dan atau perorangan
yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang
diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat
atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.
e) Belanja Modal
Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan.
9. Kebijakan belanja berdasarkan:
a) Anggaran Belanja Daerah digunakan semaksimal mungkin untuk membiayai
kebutuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka mendukung prioritas
program kegiatan serta kebutuhan belanja pegawai.
b) Apabila kebutuhan-kebutuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka
mendukung prioritas program kegiatan sudah terpenuhi dipergunakan untuk membiyai
kebutuhan belanja hibah, bantuan subsidi, bantuan sosial, serta bantuan keuangan
lainnya.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah


1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
Dalam rangka menutup defisit anggaran, Pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah
yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat (obligasi daerah). Pencantuman jumlah
pinjaman dalam APBD harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan
DPRD yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan
Menteri Dalam Negeri.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 2
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan


Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan
pinjaman dalam tahun anggaran 2014 dan disesuaikan kembali dengan perjanjian
pinjaman serta batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2014 yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD 2-1 3
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan


A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014
Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2014 secara
ringkas disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2014
Surplus
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Penerimaan/Sisa
Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 2.255.935.339.827,00 2.308.424.398.455,40 52.489.058.628,40
Belanja dan Transfer 2.584.415.618.595,00 2.285.326.471.224,00 299.089.147.371,00
Surplus/(Defisit) (328.480.278.768,00) 23.097.927.231,40 351.578.205.999,40
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 (500.002.000,00)
Pengeluaran Pembiayaan 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 10.000.000,00
Pembiayaan Netto 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 (490.002.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan
- 351.088.203.999,40 351.088.203.999,40
Anggaran

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, nampak bahwa:


1. Realisasi Pendapatan TA 2014 sebesar Rp2.308.424.398.455,40 lebih besar
Rp52.489.058.628,40 atau 2,33 persen dibandingkan target sebesar
Rp2.255.935.339.827,00.
2. Realisasi Belanja TA 2014 sebesar Rp2.285.326.471.224,00 lebih rendah
Rp299.089.147.371,00 atau 11,57 persen dibandingkan anggaran sebesar
Rp2.584.415.618.595,00.
3. Pada realisasi APBD TA 2014 terdapat surplus sebesar Rp23.097.927.231,40.
Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp327.990.276.768,00
sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar
Rp351.088.203.999,40.
Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA TA 2014 berasal
dari over target Pendapatan sebesar Rp52.489.058.628,40 atau 14,95 persen; sisa anggaran

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3-1


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Belanja sebesar Rp299.089.147.371,00 atau 85,19 persen; dan dari defisit Pembiayaan
Netto sebesar Rp490.002.000,00 atau 0,14 persen.

B. Realisasi TA 2014 Dibandingkan dengan TA 2013


Perbandingan realisasi TA 2014 dengan TA 2013 disajikan pada Tabel 3.2 Berdasarkan
Tabel 3.2 tersebut, nampak bahwa:
1. Pendapatan TA 2014 meningkat sebesar Rp270.788.323.219,40 atau 13,29 persen.
2. Belanja TA 2014 meningkat sebesar Rp267.273.507.494,00 atau 13,24 persen.
3. Pembiayaan Netto menurun Rp4.906.888.494,00 atau 1,47 persen sedangkan SILPA
menurun Rp1.379.522.784,60 atau 0,39 persen.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi TA 2014 dengan TA 2013
Realisasi TA 2014 - TA 2013
2014 (Rp) 2013 (Rp) Rp %
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 2.308.424.398.455,40 2.037.636.075.236,00 270.788.323.219,40 13,29
Belanja dan Transfer 2.285.326.471.224,00 2.018.052.963.730,00 267.273.507.494,00 13,24
Surplus/(Defisit) 23.097.927.231,40 19.583.111.506,00 3.514.815.725,40 17,95
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 352.480.276.768,00 354.397.165.262,00 (1.916.888.494,00) (0,54)
Pengeluaran Pembiayaan 24.490.000.000,00 21.500.000.000,00 2.990.000.000,00 13,91
Pembiayaan Netto 327.990.276.768,00 332.897.165.262,00 (4.906.888.494,00) (1,47)
S isa Lebih Pembiayaan
351.088.203.999,40 352.480.276.768,00 (1.392.072.768,60) (0,39)
Anggaran

C. Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2014


Realisasi Belanja TA 2014 sebesar Rp2.285.326.471.224,00 terdiri atas Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp1.349.180.069.473,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp936.146.401.751,00.
Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, hibah, bantuan
sosial, bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.
Realisasi Belanja Langsung dilaksanakan melalui 31 fungsi, 301 program, dan 2.377
kegiatan pada 87 SKPD. Ikhtisar realisasi Belanja Langsung untuk pelaksanaan fungsi,
program, dan kegiatan disajikan pada Tabel 3.3.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3-2


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Tabel 3.3
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2014
berdasarkan Fungsi, Program, Kegiatan, dan Belanja
Jumlah Program Jumlah Kegiatan Belanja (Rp)
No Fungsi
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Pendidikan 13 12 1.236 1.223 175.289.032.382 119.073.759.096 67,93
2 Kesehatan 20 20 140 136 333.790.729.189 291.274.542.842 87,26
3 Pekerjaan Umum 26 26 257 255 305.421.742.272 285.226.876.512 93,39
4 Perumahan 5 5 15 15 6.881.216.250 5.801.558.845 84,31
5 Penataan Ruang 2 2 6 5 1.031.500.000 637.497.620 61,80
6 Perencanaan Pembangunan 11 11 22 22 6.119.349.455 4.578.770.241 74,82
7 Perhubungan 6 6 29 29 12.606.724.000 11.877.600.922 94,22
8 Lingkungan Hidup 7 7 43 43 20.588.018.000 18.632.413.558 90,50
9 Pertanahan 3 3 4 4 6.820.000.000 136.720.802 2,00
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2 15 13 7.468.952.500 4.333.579.362 58,02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 5 5 14 14 680.000.000 514.172.141 75,61
Anak
11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8 8 14 14 2.641.099.000 2.217.868.672 83,98
12 Sosial 6 6 44 44 3.600.718.000 2.812.448.500 78,11
13 Ketenagakerjaan 4 4 25 23 3.900.494.800 3.080.729.997 78,98
14 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3 3 11 11 972.250.000 844.922.400 86,90
15 Penanaman Modal 5 5 9 9 2.325.000.000 1.907.588.547 82,05
16 Kebudayaan 3 3 6 6 2.705.430.000 2.404.627.839 88,88
17 Kepemudaan dan Olah Raga 8 8 12 12 6.186.570.000 5.884.810.534 95,12
18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17 17 55 51 13.580.858.500 9.766.946.736 71,92
19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 83 83 278 274 120.206.300.590 103.547.691.374 86,14
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20 Ketahanan Pangan 4 4 18 18 4.637.274.000 4.333.162.103 93,44
Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 6 12 12 4.037.926.985 3.386.073.836 83,86
21 Statistik 2 2 2 2 115.000.000 94.294.450 82,00
22 Kearsipan 2 2 3 3 55.000.000 51.244.550 93,17
23 Komunikasi dan Informatika 5 5 18 18 3.296.203.000 2.689.822.608 81,60
24 Perpustakaan 2 2 7 7 1.385.000.000 1.239.934.015 89,53
25 Pertanian 16 16 41 40 24.518.492.080 16.680.280.858 68,03
26 Kehutanan 3 3 4 4 648.000.000 557.040.296 85,96
27 Energi dan Sumberdaya Mineral 5 5 20 20 16.021.500.000 14.627.692.003 91,30
28 Pariwisata 4 4 7 7 3.321.295.000 2.786.417.119 83,90
29 Kelautan dan Perikanan 5 5 14 14 6.915.260.100 5.584.541.365 80,76
30 Perdagangan 4 4 17 14 9.813.599.000 5.477.295.483 55,81
Industri 6 6 13 13 5.202.344.000 4.044.901.910 77,75
31 Ketransmigrasian 1 1 2 2 250.000.000 38.574.615 15,43
Jumlah 302 301 2.413 2.377 1.113.032.879.103 936.146.401.751 84,11

Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan berdasarkan SKPD disajikan pada
Lampiran III.1.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3-3


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Belanja TA 2014 terealisasi 88,42 persen dibandingkan dengan anggarannya. Rendahnya
realisasi Belanja TA 2014 terutama terjadi pada pos Belanja Langsung, yaitu belanja untuk
pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini antara lain disebabkan oleh antara lain:
1. Tidak dapat dilaksanakannya proses lelang atau lelang ulang pengadaan barang dan jasa
yang dianggarkan pada APBD Perubahan.
2. Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Induk dikarenakan
ketidaktepatan akun belanja dan revisinya harus dilakukan dalam APBD Perubahan.
3. Terjadinya putus kontrak beberapa kegiatan pembangunan konstruksi terutama yang
dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3-4


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah


Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Banyumas meliputi dinas, badan,
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan.

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2014

No. Kode SKPD


1. 1.01.01.1 Dinas Pendidikan
2. 1.02.01.1 Dinas Kesehatan
3. 1.02.02.1 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)
4. 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (BLUD)
5. 1.03.01.1 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
6. 1.03.02.1 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
7. 1.06.01.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. 1.07.01.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
9. 1.08.01.1 Badan Lingkungan Hidup
10. 1.10.01.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. 1.14.01.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. 1.16.01.1 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
13. 1.18.01.1 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
14. 1.19.01.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
15. 1.19.02.1 Satuan Polisi Pamong Praja
16. 1.19.04.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. 1.20.03.1 Sekretariat Daerah
18. 1.20.04.1 Sekretariat DPRD
19. 1.20.05.1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20. 1.20.05.2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-1


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

No. Kode SKPD


21. 1.20.06.1 Inspektorat
22. 1.20.07.1 Badan Kepegawaian Daerah
23. 1.20.08.1 Kantor Pendidikan dan Pelatihan
24. 1.20.09.1 Kecamatan Ajibarang
25. 1.20.10.1 Kecamatan Banyumas
26. 1.20.11.1 Kecamatan Baturraden
27. 1.20.12.1 Kecamatan Cilongok
28. 1.20.13.1 Kecamatan Gumelar
29. 1.20.14.1 Kecamatan Jatilawang
30. 1.20.15.1 Kecamatan Kalibagor
31. 1.20.16.1 Kecamatan Karanglewas
32. 1.20.17.1 Kecamatan Kebasen
33. 1.20.18.1 Kecamatan Kedungbanteng
34. 1.20.19.1 Kecamatan Kembaran
35. 1.20.20.1 Kecamatan Kemranjen
36. 1.20.21.1 Kecamatan Lumbir
37. 1.20.22.1 Kecamatan Patikraja
38. 1.20.23.1 Kecamatan Pekuncen
39. 1.20.24.1 Kecamatan Purwojati
40. 1.20.25.1 Kecamatan Purwokerto Barat
41. 1.20.26.1 Kecamatan Purwokerto Selatan
42. 1.20.27.1 Kecamatan Purwokerto Timur
43. 1.20.28.1 Kecamatan Purwokerto Utara
44. 1.20.29.1 Kecamatan Rawalo
45. 1.20.30.1 Kecamatan Sokaraja
46. 1.20.31.1 Kecamatan Somagede
47. 1.20.32.1 Kecamatan Sumbang
48. 1.20.33.1 Kecamatan Sumpiuh
49. 1.20.34.1 Kecamatan Tambak
50. 1.20.35.1 Kecamatan Wangon
51. 1.20.36.1 Kelurahan Arcawinangun
52. 1.20.37.1 Kelurahan Bancarkembar
53. 1.20.38.1 Kelurahan Bantarsoka
54. 1.20.39.1 Kelurahan Berkoh
55. 1.20.40.1 Kelurahan Bobosan
56. 1.20.41.1 Kelurahan Grendeng
57. 1.20.42.1 Kelurahan Karangklesem
58. 1.20.43.1 Kelurahan Karanglewas Lor
59. 1.20.44.1 Kelurahan Karangpucung

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-2


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

No. Kode SKPD


60. 1.20.45.1 Kelurahan Karangwangkal
61. 1.20.46.1 Kelurahan Kebokura
62. 1.20.47.1 Kelurahan Kedungwuluh
63. 1.20.48.1 Kelurahan Kober
64. 1.20.49.1 Kelurahan Kradenan
65. 1.20.50.1 Kelurahan Kranji
66. 1.20.51.1 Kelurahan Mersi
67. 1.20.52.1 Kelurahan Pabuaran
68. 1.20.53.1 Kelurahan Pasir Kidul
69. 1.20.54.1 Kelurahan Pasir Muncang
70. 1.20.55.1 Kelurahan Purwanegara
71. 1.20.56.1 Kelurahan Purwokerto Kidul
72. 1.20.57.1 Kelurahan Purwokerto Kulon
73. 1.20.58.1 Kelurahan Purwokerto Lor
74. 1.20.59.1 Kelurahan Purwokerto Wetan
75. 1.20.60.1 Kelurahan Rejasari
76. 1.20.61.1 Kelurahan Sokanegara
77. 1.20.62.1 Kelurahan Sumampir
78. 1.20.63.1 Kelurahan Sumpiuh
79. 1.20.64.1 Kelurahan Tanjung
80. 1.20.65.1 Kelurahan Teluk
81. 1.21.01.1 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan
82. 1.22.01.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
83. 1.26.01.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
84. 2.01.01.1 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
85. 2.03.01.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
86. 2.05.01.1 Dinas Peternakan dan Perikanan
87. 2.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Di samping entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, terdapat


pula entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD. Entitas akuntansi berupa unit kerja
pada SKPD tersebut adalah unit kerja yang menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja pada SKPD yang
menerapkan BLUD meliputi unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang sejak 9
Juni 2014 menerapkan BLUD. Unit kerja pada Dinas Kesehatan tersebut adalah
sebagaimana pada Tabel 4.2 berikut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-3


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Tabel 4.2
Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD

No. Kode BLUD Unit Kerja


1 1.02.01.2 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini
2 1.02.01.3 Balai Kesehatan Mata Masyarakat
3 1.02.01.4 Balai Kesehatan Paru Masyarakat
4 1.02.01.5 Laboratorium Kesehatan Masyarakat
5 1.02.01.6 Puskesmas I Ajibarang
6 1.02.01.7 Puskesmas II Ajibarang
7 1.02.01.8 Puskesmas Banyumas
8 1.02.01.9 Puskesmas I Baturraden
9 1.02.01.10 Puskesmas II Baturraden
10 1.02.01.11 Puskesmas I Cilongok
11 1.02.01.12 Puskesmas II Cilongok
12 1.02.01.13 Puskesmas Gumelar
13 1.02.01.14 Puskesmas Jatilawang
14 1.02.01.15 Puskesmas Kalibagor
15 1.02.01.16 Puskesmas Karanglewas
16 1.02.01.17 Puskesmas Kebasen
17 1.02.01.18 Puskesmas Kedungbanteng
18 1.02.01.19 Puskesmas I Kembaran
19 1.02.01.20 Puskesmas II Kembaran
20 1.02.01.21 Puskesmas I Kemranjen
21 1.02.01.22 Puskesmas II Kemranjen
22 1.02.01.23 Puskesmas Lumbir
23 1.02.01.24 Puskesmas Patikraja
24 1.02.01.25 Puskesmas Pekuncen
25 1.02.01.26 Puskesmas Purwojati
26 1.02.01.27 Puskesmas Purwokerto Barat
27 1.02.01.28 Puskesmas Purwokerto Selatan
28 1.02.01.29 Puskesmas I Purwokerto Timur
29 1.02.01.30 Puskesmas II Purwokerto Timur
30 1.02.01.31 Puskesmas I Purwokerto Utara
31 1.02.01.32 Puskesmas II Purwokerto Utara
32 1.02.01.33 Puskesmas Rawalo
33 1.02.01.34 Puskesmas I Sokaraja
34 1.02.01.35 Puskesmas II Sokaraja
35 1.02.01.36 Puskesmas Somagede
36 1.02.01.37 Puskesmas I Sumbang

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-4


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

No. Kode BLUD Unit Kerja


37 1.02.01.38 Puskesmas II Sumbang
38 1.02.01.39 Puskesmas I Sumpiuh
39 1.02.01.40 Puskesmas II Sumpiuh
40 1.02.01.41 Puskesmas I Tambak
41 1.02.01.42 Puskesmas II Tambak
42 1.02.01.43 Puskesmas I Wangon
43 1.02.01.44 Puskesmas II Wangon

4.2 Kebijakan Akuntansi


Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan kebijakan
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara paralel dua basis akuntansi
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, yakni basis akrual dan
basis kas menuju akrual. Kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi untuk
penerapan basis akuntansi secara paralel tersebut diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tahun Anggaran 2014.
Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 diuraikan sebagai berikut.
A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan
Lampiran I SAP.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual
diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.
Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.
B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis
pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban.
1. Pengukuran Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-5


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,
piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:
1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan
penyisihan piutang tidak tertagih;
4) Persediaan dicatat sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur
piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih
diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan
analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar
(outstanding).
Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur
piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan
dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah
sebagai berikut:
a) untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun
ditetapkan sebesar 5%;
b) untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu
dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase
penyisihan sebagai berikut:

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-6


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih


No. Jenis Piutang >1 s.d. >2 s.d. >3 s.d. >4 s.d. Lebih dari
2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 5 tahun

1 Piutang Pajak Daerah 25% 35% 50% 75% 100%

2 Piutang Retribusi Daerah 25% 35% 50% 75% 100%

3 Piutang selain Pajak dan 25% 35% 50% 75% 100%


Retribusi Daerah

b. Investasi Jangka Panjang


Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen
dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka
panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan (2) Investasi Non
Permanen.
1) Investasi Permanen
Pengakuan
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi kriteria:
a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh pemerintah;
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).
Penilaian
Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode,
yaitu:
a) Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang
terkait.Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari
20%.
b) Metode Ekuitas

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-7


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah


mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah
setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam
bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi
nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai
pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan
untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta
asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1)
kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan
metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50%
menggunakan metode ekuitas.
c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama
untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat. Metode ini diterapkan untuk investasi bersifat
nonpermanen.
2) Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi non permanen pada Kabupaten Banyumas berupa
pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat.
Penilaian
Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam
bentuk dana bergulir kepada kelompok mayarakat setelah dikurangi
penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah
diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur
pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:
a) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran
pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo
pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar
sebesar 5%;

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-8


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

b) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar


angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh
tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3
(tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih
untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau barang sitaan sebesar 10%;
c) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar
angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali
angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9
(Sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak
tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa
pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara
berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak
membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi
Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan
sebesar 90%; dan
e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran
pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo
seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih
untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau barang sitaan sebesar 100%.
c. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu tahun.
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah
dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset
tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk
tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-9


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan


minimum kapitalisasi aset tetap (minimum capitalization threshold), yakni
batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah
suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan
restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai
berikut:
1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan
mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih
dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku
untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan
bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa
pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai
perolehan atau penambah nilai aset tetap.

d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana
yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Pengukuran Pendapatan-LRA
a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto.
c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-10


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan


pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
4. Pengukuran Belanja
a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),
organisasi, dan fungsi.
Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:
a) Belanja Operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun
belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial.
b) Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan
mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya.
c) Belanja Tidak Terduga
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung
dengan bukti-bukti yang sah.
5. Pengukuran Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-11


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.


c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas
yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
6. Pengukuran Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-
LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu
pendapatan (earnaed) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang
ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Secara
lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai
berikut:
a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu
pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau
adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki
hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini
adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang
berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar
oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan
utang bagi wajib pajak.
1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan
yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa
dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-
LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan
dokumen perijinan seperti IMB.
2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang
menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya
penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang
diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan
prinsip self assessment.
b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan
Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan
pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah-LO
a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-12


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang


berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan
metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:
(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode self
assessment.
Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan
metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima
di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah
menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan
Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang
telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun
bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi
diterimanya setoran pada Kas Daerah.
(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode
official assessment.
Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode
official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah
pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar
oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang
berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber
untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan
pajak yang menggunakan metode official assessment meliputi:
Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air
Tanah.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)
atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan
maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran
pengembalian.
b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada
saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada
kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain:
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO),
Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-13


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa


diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.
Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian
kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.
Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika
pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman
pembagian laba BUMD.
d) Lain-lain PAD yang Sah-LO
(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan
Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan
Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan
Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian,
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda
Retribusi.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait
telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga
tidak menunaikan kewajibannya.
Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen
eksekusi yang sah telah diterbitkan.
Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian
sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued)
pendapatan.
2) Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada
RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi,

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-14


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

jika itu terkait dengan kurang salur.


3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam
kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.
Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya
ekonomi, mana yang lebih dahulu.
Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat
penerimaan di RKUD (realized).
4) Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan
Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang,
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa
Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui
Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
7. Pengukuran Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi
pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut
dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik
berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.
a. Beban Pegawai
Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam
dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan
perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran
daerah kepada pegawai dimaksud.
Koreksi dan pengembalian
Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya
beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang
sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai
dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun
ekuitas.
b. Beban Barang
1) Beban Persediaan
Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan
pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-15


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban


Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan
untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah.
b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui
sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan
beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau
dikonsumsi.
Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah.
2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai
nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan
persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat
komitmen.
Koreksi dan pengembalian
Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas
yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban
dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan
dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan
pada akun ekuitas.
c. Beban Hibah
Pengukuran
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera
dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa
dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.
Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama.
Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali
beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-16


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

d. Beban Bantuan Sosial


Pengukuran
Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen
pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.
Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang
sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan
kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi
Pengakuan
Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui
Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.
Pengukuran
Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan
beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.
f. Beban Penyisihan Piutang
Pengakuan
Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode
penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban
Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
Pengukuran
Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara
mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai
ketentuan yang berlaku.
g. Beban Transfer
Pengakuan
Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau
pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).
Pengukuran
Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam
dokumen sumber penetapan nilai transfer.
Koreksi dan Pengembalian

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-17


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan


pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan paenambahan beban
dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
h. Beban Lain-lain
Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah
yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos
pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban
pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
A. Pengakuan Pendapatan-LRA
Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP
diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum
Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk Pendapatan kas yang
diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan
hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan
bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pendapatan-LRA
diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang
diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak
diakui sebagai Pendapatan-LRA.

B. Pengakuan Belanja
Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan
sebagai berikut:

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-18


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang
pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui
pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.
Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas
pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai
berikut:
1. Kuasa BUD menerbitan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana
sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang
Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir
tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir
tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU)
sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
3. Khusus untuk RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang yang telah menerapkan pola
pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Hal ini diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.

C. Metode Penilaian Investasi


PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode
penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni: (a) investasi pemerintah
dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b)
investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan (c)
investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun
2013 investasi pada PDAM Kabupaten Banyumas, BPR Purwokerto Utara, BKK
Purwokerto Selatan, dan PT. Banyumas Investama Jaya disajikan berdasarkan metode
ekuitas sedangkan investasi pada PT. PRPP Jawa Tengah dan PT. Bank Jateng disajikan
berdasarkan metode biaya.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-19


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan


netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan
yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Banyumas. Netto, yakni
Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas
perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah
Kabupaten Banyumas. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas hanya mencatat
kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4-20


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Pendapatan TA 2014 terealisasi sebesar Rp2.308.424.398.455,40 atau mencapai 102,33 persen
dari target APBD Perubahan TA 2014 sebesar Rp2.255.935.339.827,00. Pendapatan Daerah TA
2014 mengalami kenaikan sebesar Rp270.788.323.219,40 atau 13,29 persen jika dibandingkan
dengan TA 2013.
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp435.597.688.642,40; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.821.609.022.338,00; dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah sebesar Rp51.217.687.475,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak
TA 2010 terlihat pada Grafik 5.1.

2.500
51,2
44,29
2.000
36,44
Miliar Rupiah

37,92
1.500
27,76 1.821,60
1.684,98
1.000 1.536,89
1.363,58
1.028,89
500

308,35 435.59
164,89 191,89 242,10
0
2010 2011 2012 2013 2014

PAD Transfer Pendapatan Daerah Lainnya

Grafik 5.1: Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2010-2014

Belanja dan Transfer pada TA 2014 terealisasi sebesar Rp2.285.326.471.224,00 atau 88,43
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2014 sebesar
Rp2.584.415.618.595,00. Belanja dan Tranfser TA 2014 mengalami kenaikan
Rp267.273.507.494,00 atau 13,24 persen jika dibandingkan dengan TA 2013.
Realisasi Belanja dan Transfer TA 2014 terdiri atas Belanja Operasi sebesar
Rp1.852.641.770.003; Belanja Modal sebesar Rp360.164.898.641,00; dan Belanja Tidak
Terduga sebesar Rp15.844.594,00 dan Transfer sebesar Rp72.503.957.986,00. Perkembangan
realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2010 terlihat pada Grafik 5.2.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-1


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2.500 0,015
360,03
0,356
2.000
0,32 313,18
Miliar Rupiah

234,95
1.500 5,14
169,31
1,88
103,06
1.000 1.999,23
1.704,50
1.496,96
1.301,80
500 1.073,42

0
2010 2011 2012 2013 2014

B. Operasi dan Transfer B. Modal B. Tak Terduga

Grafik 5.2: Perkembangan Realisasi Belanja TA 2010-2014

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.308.424.398.455,40 dan realisasi Belanja


Daerah sebesar Rp2.212.822.513.238,00 serta Transfer sebesar Rp72.503.957.986,00 maka
terdapat Surplus Anggaran pada TA 2014 sebesar Rp23.097.927.231,40. Sementara itu, realisasi
Pembiayaan (Netto) pada TA 2014 adalah sebesar Rp327.990.278.768,00 yang berasal dari
Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp352.480.276.768,00 dan Pembiayaan Pengeluaran sebesar
Rp24.490.000.000,00. Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2014 sebesar Rp351.088.203.999,40.
Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan TA 2013 berdasarkan
SKPD disajikan pada Lampiran V.1.A dan V.1.B.
Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian
berikut ini.
A. PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan TA 2014 adalah sebesar Rp2.308.424.398.455,40 yang berarti
mencapai 102,33 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar
Rp2.255.935.339.827,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Realisasi anggaran pendapatan berdasarkan SKPD dan jenis pendapatan disajikan pada
Lampiran V.1.C.
Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA 2014 serta realisasi TA 2013
adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-2


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Tahun 2014 Tahun 2013


Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah 377.914.849.329,00 435.597.688.642,40 308.349.434.319,00
2 Pendapatan Transfer 1.828.330.526.498,00 1.821.609.022.338,00 1.684.988.512.759,00
3 Lain-lain Pendapatan yang
49.689.964.000,00 51.217.687.475,00 44.298.128.158,00
Sah
2.255.935.339.827,00 2.308.424.398.455,40 2.037.636.075.236,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Realisasi PAD pada TA 2014 adalah sebesar Rp435.597.688.642,40 yang berarti
mencapai 115,26 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar
Rp377.914.849.329,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2014 serta realisasi TA 2013 adalah
sebagai berikut:

2014 2013

Pendapatan Asli Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)


Pajak Daerah 105.300.000.000,00 110.189.330.128,00 111.290.149.783,00
Pendapatan Retribusi Daerah 43.785.757.779,00 43.892.027.090,00 35.193.668.496,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 11.674.209.360,00 11.775.017.338,00 10.578.804.726,00
Lain-lain PAD yang Sah 217.154.882.190,00 269.741.314.086,40 151.286.811.314,00
377.914.849.329,00 435.597.688.642,40 308.349.434.319,00

a. Pendapatan Pajak Daerah


Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas dikelola oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Realisasi anggaran PAD berdasarkan SKPD dan jenis pendapatan disajikan pada
Lampiran V.2.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014 sebesar Rp110.189.330.128,00 atau
mencapai 104,64 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar
Rp105.300.000.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014
lebih rendah 1.100.819.655,00 atau 0,98 persen dibandingkan dengan realisasi TA
2013. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2014 serta realisasi
TA 2013 adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-3


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 2013
Pendapatan Pajak Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak Hotel 5.000.000.000,00 4.772.100.218,00 3.814.325.446,00
Pajak Restoran 4.000.000.000,00 2.251.463.454,00 1.881.900.698,00
Pajak Hiburan 1.500.000.000,00 1.542.861.120,00 1.380.340.403,00
Pajak Reklame 3.000.000.000,00 2.026.432.563,00 2.354.935.033,00
Pajak Penerangan Jalan 32.000.000.000,00 37.640.166.859,00 32.793.199.088,00
Pajak Mineral Bukan Logam
1.000.000.000,00 2.186.339.453,00 1.539.360.181,00
dan Bantuan
Pajak Parkir 500.000.000,00 308.167.668,00 219.603.602,00
Pajak Air Tanah 300.000.000,00 300.854.778,00 120.728.630,00
Bea Perolehan Hak atas
20.000.000.000,00 22.164.139.138,00 20.939.992.143,00
Tanah dan Bangunan
Pajak PBB Perdesaan dan
38.000.000.000,00 36.996.804.877,00 46.245.764.559,00
Perkotaan
105.300.000.000,00 110.189.330.128,00 111.290.149.783,00

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak


(official assessment) dan melalui mekanisme penghitungan sendiri (self assessment).
Pajak yang dipungut dengan pendekatan official assesment meliputi Pajak Reklame,
Pajak Air tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya
menerapkan mekanisme self assesment.
Kenaikan pada Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada TA
2014dibandingkan dengan TA 2013 disebabkan adanya peningkatan pengawasan
kepada wajib pajak dengan melalui pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Daerah
untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.
Penurunan pendapatan Pajak Reklame pada TA 2014 merupakan dampak penerapan
Peraturan Daerah No 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Di dalam
Peraturan Daerah tersebut, terdapat perubahan ketentuan mengenai bentuk, ukuran
dan tempat pemasangan yang mengakibatkan banyak penyelenggara reklame yang
tidak dapat mengajukan perpanjangan ijin reklame. Di samping itu, banyak ijin
pemasangan reklame baru yang tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan dalam
peraturan daerah tersebut. Selain itu, peraturan daerah yang baru tersebut tidak
mengatur mengenai papan reklame yang tidak berbentuk persegi (bulat/lengkung/
logo perusahaan) yang mengakibatkan tidak dapat dipungutnya papan reklame
dengan bentuk persegi tersebut.
Untuk Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah mengalami kenaikan tarif pada
tahun 2014. Tarif dasar listrik untuk 6 golongan pelanggan listrik mengalami
kenaikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut (bulan Juli, September
dan November 2014). Sedangkan Nilai Perolehan Air (NPA) juga mengalami
kenaikan, dari 17% menjadi 20%, yang berlaku sejak bulan Agustus 2013.
Dibandingkan tahun 2013, terdapat peningkatan pengawasan/ intesifikasi lokasi
penambangan yaitu dengan mengawasi secara berkala kegiatan penambangan serta
penempatan personil untuk mengawasi secara langsung jenis bahan galian serta

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-4


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

kubikasi yang dilaporkan. Hal ini menyebabkan adanya kenaikan peningkatan


Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di tahun 2014.
Kenaikan pendapatan Pajak Parkir dan Pajak BPHTB merupakan dampak dari
meningkatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Penambahan
volume parkir dan perubahan tarif di beberapa pertokoan dan tempat parkir tertentu
meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir. Demikian pula dengan Pajak
BPHTB yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari adanya pengembangan
perumahan di wilayah kabupaten Banyumas.
Realisasi Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan pada TA 2014 lebih rendah
dibandingkan dan TA 2013. Penurunan realisasi Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan
ini sebagai dampak diterapkannya kebijakan penurunan tarif pajak PBB Perdesaan
dan Perkotaan pada TA 2014. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp1 milyar yang semula 0,15 persen menjadi
0,1 persen, sedangkan untuk NJOP di atas Rp1 milyar yang semula 0,25 persen
berubah menjadi 0,2 persen.

b. Pendapatan Retribusi Daerah


Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD
penghasil.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2014 adalah sebesar
Rp43.892.027.090,00 atau mencapai 100,24 persen dari target yang ditetapkan
dalam APBD Perubahan sebesar Rp43.785.757.779,00. Hal ini berarti realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah TA 2014 lebih tinggi Rp8.698.358.594,00 atau 24,72
persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.
Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi pada TA 2014 untuk
masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2013
adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-5


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 2013
Hasil Retribusi Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan 23.205.036.509,00 22.289.425.339,00 12.684.324.476,00
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan 336.000.000,00 427.482.000,00 381.224.500,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil - - 2.749.397.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan
umum 1.350.000.000,00 1.454.153.848,00 1.548.489.462,00
Retribusi Pelayanan Pasar 4.200.000.000,00 4.313.144.820,00 4.087.193.335,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.060.000.000,00 1.308.695.000,00 1.273.368.700,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 25.000.000,00 27.500.000,00 20.000.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 20.000.000,00 25.950.000,00 24.340.000,00
Retribusi Pengendalian M enara
Telekomunikasi 1.151.000.000,00 1.203.100.000,00 -
31.347.036.509,00 31.049.451.007,00 22.768.337.473,00
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.173.293.270,00 1.309.113.530,00 892.953.722,00
Retribusi Terminal 2.200.000.000,00 2.228.695.887,00 2.242.248.425,00
Retribusi Rumah Potong Hewan 708.078.000,00 524.182.500,00 651.325.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.153.050.000,00 5.252.553.241,00 5.280.612.442,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000.000,00 101.532.000,00 200.002.200,00
Retribusi Jasa Usaha Lainnya - - 114.642.320,00
9.334.421.270,00 9.416.077.158,00 9.381.784.609,00
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin M endirikan Bangunan 2.497.500.000,00 2.596.552.085,00 2.431.800.569,00
Retribusi Izin Gangguan 566.800.000,00 773.396.840,00 523.237.345,00
Retribusi Izin Trayek 40.000.000,00 56.550.000,00 83.508.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya - - 5.000.000,00
3.104.300.000,00 3.426.498.925,00 3.043.546.414,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah 43.785.757.779,00 43.892.027.090,00 35.193.668.496,00

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2014:


1) Retribusi Jasa Umum
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp22.289.425.339,00 dipungut oleh
Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan
balai kesehatan. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas
Kesehatan mengalami peningkatan 75,72 persen jika dibandingkan dengan
realisasi TA 2013. Kenaikan retribusi pelayanan kesehatan ini dikarenakan
adanya penerimaan dana kapitasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 69 Tahun 2013. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan adalah penerimaan pendapatan sampai dengan 8 Juni 2014.
Terhitung sejak 9 Juni 2014, UPT pada Dinas Kesehatan tersebut
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan
pendapatan atas layanan BLUD tersebut menjadi Lain-lain PAD yang Sah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-6


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

b) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar


Rp427.482.000,00 terdiri atas retribusi yang dipungut oleh Dinas Cipta
Karya Kebersihan dan Tata Ruang sebesar Rp358.646.000,00 dan Dinas
Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp68.836.000,00.
c) Pada TA 2014 tidak lagi terdapat Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya
KTP dan Akta Catatan Sipil karena berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A, semua
pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
d) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp1.454.153.848,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi yang
dipungut melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
e) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.313.144.820,00 merupakan
penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinperindagkop sebesar
Rp4.305.900.620,00; Kelurahan Bancarkembar sebesar Rp2.844.200,00 dan
Kelurahan Karangpucung sebesar Rp4.400.000,00.
f) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar
Rp1.308.695.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
g) Realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar Rp27.500.000,00
merupakan penerimaan retribusi pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral.
h) Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar Rp25.950.000,00
merupakan penerimaan retribusi pada Dinas Cipta Karya Kebersihan dan
Tata Ruang.
i) Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar
Rp1.203.100.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi mulai diberlakukan tanggal 28 Desember 2013
setelah adanya Peraturan Bupati Banyumas No 58 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian
Telekomunikasi. Oleh karena itu pendapatan retribusi ini baru dipungut pada
TA 2014.
2) Retribusi Jasa Usaha
a) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar
Rp1.309.113.530,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik
Pemerintah Kabupaten Banyumas, pada SKPD sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-7


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

SKPD Realisasi (Rp)


Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 621.208.000,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 212.158.161,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 68.453.750,00
Sekretariat Daerah 6.400.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 155.850.240,00
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 56.350.000,00
Kelurahan Bantarsoka 2.700.000,00
Kelurahan Karanglewas Lor 86.627.829,00
Kelurahan Karangpucung 30.712.550,00
Kelurahan Purwokerto Wetan 6.450.000,00
Kelurahan Sokanegara 12.000.000,00
Kelurahan Sumampir 12.295.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 15.120.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 22.788.000,00
Jumlah 1.309.113.530,00

b) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp2.228.695.887,00 merupakan


penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika.
c) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp524.182.500,00
merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan
Perikanan.
d) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar
Rp5.252.553.241,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
e) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp101.532.000,00
merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan
Perikanan.
3) Retribusi Perizinan Tertentu
a) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar
Rp2.596.552.085,00 dan Izin Gangguan (HO) sebesar Rp773.396.840,00
merupakan penerimaan pendapatan retribusi IMB dan HO melalui Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) dan Kecamatan.
Pemungutan IMB dan HO oleh Camat didasarkan pada Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan
kepada Camat di Kabupaten Banyumas. Realisasi IMB dan HO untuk
masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-8


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Retribusi IMB Retribusi HO


SKPD
(Rp) (Rp)
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan 2.346.089.600,00 721.042.750,00
Kecamatan Ajibarang 10.848.500,00 3.931.000,00
Kecamatan Banyumas 8.290.000,00 2.622.600,00
Kecamatan Baturraden 4.316.550,00 1.113.500,00
Kecamatan Cilongok 4.668.431,00 3.787.050,00
Kecamatan Gumelar 1.097.950,00 519.250,00
Kecamatan Jatilawang 1.233.500,00 557.500,00
Kecamatan Kalibagor 13.784.785,00 1.374.750,00
Kecamatan Karanglewas 3.932.800,00 2.476.000,00
Kecamatan Kebasen 2.580.138,00 1.053.000,00
Kecamatan Kedungbanteng 4.908.500,00 1.233.500,00
Kecamatan Kembaran 8.950.900,00 2.238.750,00
Kecamatan Kemranjen 1.044.998,00 2.106.000,00
Kecamatan Lumbir 5.567.000,00 1.189.000,00
Kecamatan Patikraja 10.508.034,00 1.150.000,00
Kecamatan Pekuncen 810.000,00 946.000,00
Kecamatan Purwojati 3.923.000,00 535.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat 18.912.000,00 4.865.750,00
Kecamatan Purwokerto Selatan 17.964.271,00 4.146.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur 29.424.417,00 616.000,00
Kecamatan Purwokerto Utara 16.750.000,00 1.344.250,00
Kecamatan Rawalo 789.000,00 1.033.000,00
Kecamatan Sokaraja 35.508.063,00 4.504.000,00
Kecamatan Somagede 2.340.340,00 1.463.155,00
Kecamatan Sumbang 19.743.300,00 1.875.000,00
Kecamatan Sumpiuh 6.867.990,00 1.675.660,00
Kecamatan Tambak 5.793.018,00 785.875,00
Kecamatan Wangon 9.905.000,00 3.212.500,00
Jumlah 2.596.552.085,00 773.396.840,00

b) Realisasi Retribusi Izin Trayek sebesar Rp56.550.000,00 merupakan


penerimaan pendapatan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika.
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan
bank.
Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan TA 2014 adalah sebesar Rp11.775.017.338,00 atau mencapai
100,86 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar
Rp11.674.209.360,00. Hal ini berarti realisasi TA 2014 lebih besar
Rp1.196.212.612,00 atau 11,30 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-9


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai
pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2014. Realisasi tersebut
berasal dari obyek investasi sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan 2014 2013


Daerah yang Dipisahkan: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal
BPR BKK Purwokerto Utara 4.671.957.175,00 4.671.957.179,00 3.695.337.092,00
BKK Purwokerto Selatan 809.614.593,00 809.614.593,00 617.719.453,00
Bank BPD Jawa Tengah 2.774.594.160,00 2.828.800.753,00 2.903.279.361,00
Perusahaan Daerah Air Minum 3.303.739.838,00 3.405.341.218,00 3.303.639.838,00
PT Banyumas Investama Jaya 114.303.594,00 59.303.595,00 58.828.982,00
11.674.209.360,00 11.775.017.338,00 10.578.804.726,00

d. Lain-lain PAD yang Sah


Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak
tetap/rutin.
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 adalah sebesar Rp269.741.314.086,40
atau mencapai 124,22 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan
sebesar Rp217.154.882.190,00. Hal ini berarti realisasi TA 2014 lebih besar
Rp118.454.502.772,40 atau 78,29 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 terdiri atas pendapatan sebagai berikut.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-10


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 2013
Lain-lain PAD yang Sah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak
Dipisahkan 60.000.000,00 1.041.418.999,00 1.058.968.400,00
Penerimaan Jasa Giro 5.063.730.350,00 15.515.368.278,00 16.801.086.372,00
Pendapatan Bunga 5.057.613.753,00 12.492.630.819,00 5.358.424.678,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah - 3.179.400,00 9.871.000,00
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan - 431.957.093,00 699.921.961,00
Pendapatan Denda Pajak - 639.356.056,00 420.534,00
Pendapatan Denda Retribusi - 10.079.326,00 22.145.994,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan 100.000.000,00 809.813.300,00 411.907.096,00
Pendapatan Dari Pengembalian - 1.060.530.939,00 2.818.605.757,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 1.934.736.573,00 2.237.557.228,00 2.098.409.715,00
Pendapatan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan - - 1.253.240.000,00
Pendapatan BLUD 204.380.430.329,00 231.318.701.943,40 120.412.781.335,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir 518.371.185,00 513.362.185,00 -
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah - 147.912.510,00 164.753.500,00
Pendapatan Lain yang Sah Usaha
Pertambangan 40.000.000,00 - 347.000,00
Lain lain PAD yang Sah Lainnya - 3.519.446.010,00 175.927.972,00
217.154.882.190,00 269.741.314.086,40 151.286.811.314,00

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar


Rp1.041.418.999,00 terdiri atas:
a) Hasil penjualan Peralatan/ Mesin sebesar Rp370.460.000,00.
b) Hasil penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp663.758.999,00
c) Hasil penjualan Aset Tetap lainnya sebesar Rp7.200.000,00.
2) Penerimaan jasa giro sebesar Rp15.515.368.278,00 terdiri atas penerimaan jasa
giro sebagai berikut:
a) Jasa giro atas kas daerah sebesar Rp15.217.059.327,00.
b) Jasa giro atas rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp298.308.951,00.
Jika dibandingkan dengan TA 2013, Pendapatan Jasa Giro TA 2014 mengalami
penurunan sebagai hasil manajemen kas, dengan menempatkan kas menganggur
pada Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-11


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Jika dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan Jasa Giro


mencapai 306,40 persen dari anggaran. Pelampauan pendapatan jasa giro dari
anggarannya berasal dari jumlah sisa anggaran pada awal tahun anggaran.
3) Pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp12.492.630.819,00 merupakan
pendapatan dari penempatan Kas Daerah pada deposito pada bank umum dengan
jangka waktu satu bulan. Penempatan dana Kas Daerah dalam bentuk deposito
merupakan bagian dari manajemen Kas Daerah yang bertujuan memperoleh
hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash).
4) Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp3.179.400,00 merupakan
penerimaan atas kewajiban penyetoran kembali ke Kas Daerah ganti kerugian
uang.
5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar
Rp431.957.093,00 terdiri atas:
a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pendidikan sebesar
Rp50.077.936,00;
b) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kesehatan sebesar
Rp28.948.526,00;
c) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebesar
Rp306.630.967,00;
d) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang penataan ruang sebesar
Rp4.661.352,00;
e) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang perencanaan
pembangunan sebesar Rp2.100.000,00;
f) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang perhubungan sebesar
Rp26.859.350,00;
g) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang lingkungan hidup
sebesar Rp1.569.750,00
h) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang lainnya sebesar
Rp11.109.212,00.
6) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp639.356.056,00 merupakan denda atas Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7) Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp10.079.326,00 terdiri atas denda atas izin
mendirikan bangunan sebesar Rp59.918,00; denda atas retribusi jasa umum
sebesar Rp6.424.118,00; dan denda atas retribusi perizinan tertentu sebesar
Rp3.595.290,00.
8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp809.813.300,00 merupakan
penerimaan atas eksekusi jaminan lelang sebesar Rp6.170.000,00 dan jaminan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-12


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

atas pengadaan barang atau jasa sebesar Rp803.643.300,00. Pendapatan Hasil


eksekusi atas Jaminan ini berasal dari SKPD:
a) Dinas Pendidikan sebsar Rp16.000.000,00.
b) Dinas Cipta Karya Kebersihan dan tata Ruang sebesar Rp11.152.150,00.
c) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp736.878.450,00.
d) Sekretariat Daerah sebesar Rp6.170.000,00.
e) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
sebesar Rp2.362.700,00.
f) Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp37.250.000,00.
9) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.060.530.939,00 terdiri atas:
a) Pendapatan dari Pengembalian Pajak PPh 21 sebesar Rp1.550.000,00
b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
sebesar Rp10.978.800,00
c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
sebesar Rp2.484.200,00
d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu sebesar
Rp1.019.414.049,00
e) Pendapatan dari Temuan Pemeriksaan sebesar Rp26.103.890,00.
10) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp147.912.510,00 merupakan
pendapatan atas penggunaan aset Daerah oleh pihak ketiga.
11) Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp2.237.557.228,00
terdiri atas pendapatan sewa tanah bengkok kelurahan sebesar
Rp2.132.673.153,00 dan hasil penerimaan penggunaan fasilitas umum sebesar
Rp104.884.075,00.
12) Pendapatan BLUD sebesar Rp231.318.701.943,40 terdiri atas pendapatan
layanan pada RSUD Banyumas sebesar Rp 144.308.140.407,00; RSUD
Ajibarang sebesar Rp 37.909.898.503,00 dan BLUD Unit Kerja pada Dinas
Kesehatan sebesar Rp 49.100.663.033,40.
BLUD Unit Kerja pada Dinas kesehatan terdiri atas 39 unit Puskesmas, 4 unit
Balai Kesehatan, dan 1 unit laboratorium kesehatan masyarakat yang terbentuk
sejak 9 Juni 2014, sehingga pendapatan atas layanan BLUD tersebut menjadi
Lain-lain PAD yang Sah.
13) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp3.519.446.010,00 merupakan
penerimaan Kas Daerah selain PAD yang sah tersebut di atas.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-13


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2. Pendapatan Transfer ...............................................................Rp1.820.387.022.338,00


Realisasi Pendapatan Transfer TA 2014 adalah sebesar Rp1.821.609.022.338,00 yang
berarti mencapai 100,40 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan
sebesar Rp1.814.409.523.364,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah
Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi.
Realisasi pendapatan transfer TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
2014 2013
Pendapatan Transfer Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-
1.378.431.291.364,00 1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00
Dana Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat-
320.319.844.000,00 320.319.844.000,00 315.634.526.000,00
Lainnya
Transfer Pemerintah Daerah
129.579.391.134,00 142.753.771.000,00 97.969.873.634,00
Lainnya
1.828.330.526.498,00 1.821.609.022.338,00 1.684.988.512.759,00

a. Transfer Pemerintah Pusat ................................................Rp1.360.313.407.338,00


Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
dengan rincian sebagai berikut:
2014 2013
Transfer Pemerintah Pusat Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak 70.082.876.487,00 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/
1.118.282.877,00 1.890.143.402,00 6.278.012.432,00
Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum (DAU) 1.224.710.992.000,00 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 82.519.140.000,00 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00

1.378.431.291.364,00 1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00

1) Bagi Hasil Pajak


Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan
rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-14


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 2013

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan


30.513.736.307,00 20.720.005.365,00 30.874.032.126,00
Bangunan
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan 35.430.286.000,00 24.266.085.942,00 27.629.400.567,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 4.138.854.180,00 4.429.040.629,00 5.200.889.353,00
70.082.876.487,00 49.415.131.936,00 63.704.322.046,00

2) Bagi Hasil Bukan Pajak


Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan
rincian sebagai berikut:

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan 2014 2013


Pajak: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 443.620.135,00 593.513.020,00 397.801.429,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) - - 108.276.215,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti) - 187.969,00 41.819.713,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00 383.182.410,00 347.408.873,00
Bagi Hasil dari Pertambangan M inyak Bumi 72.165.000,00 237.468.039,00 48.719.573,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 26.446.000,00 56.578.713,00 25.036.245,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 107.894.211,00 121.799.961,00 43.157.684,00
Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya 178.419.100,00 497.413.290,00 64.903.347,00
1.118.282.877,00 1.890.143.402,00 1.077.123.079,00

3) Dana Alokasi Umum (DAU) ..........................................Rp1.224.710.992.000,00


DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU TA
2014 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014. Alokasi
DAU TA 2014 untuk Kabupaten Banyumas telah diterima seluruhnya pada TA
2014.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) ..............................................Rp82.519.140.000,00


DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK ditetapkan
berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.07/2013.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-15


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Penerimaan DAK pada TA 2014 sebesar Rp82.519.140.000,00 dialokasikan


untuk bidang-bidang sebagai berikut:

2014 2013
Dana Alokasi Khusus
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bidang Pendidikan 39.503.000.000,00 39.503.000.000,00 49.820.770.000,00
Bidang Kesehatan 9.819.120.000,00 9.819.120.000,00 9.630.550.000,00
Bidang Sarana Jalan 7.434.890.000,00 7.434.890.000,00 -
Bidang Sarana Irigasi 5.271.210.000,00 5.271.210.000,00 4.799.080.000,00
Bidang Air Bersih dan Air M inum 2.343.380.000,00 2.343.380.000,00 1.380.530.000,00
Bidang Sanitasi 1.546.640.000,00 1.546.640.000,00 1.590.130.000,00
Bidang Perikanan 3.387.000.000,00 3.387.000.000,00 2.893.660.000,00
Bidang Pertanian 7.894.090.000,00 7.894.090.000,00 4.652.440.000,00
Bidang Lingkungan Hidup 1.402.080.000,00 1.402.080.000,00 1.317.370.000,00
Bidang Kependudukan dan KB 1.286.860.000,00 1.286.860.000,00 1.173.910.000,00
Bidang Perdagangan 2.158.220.000,00 2.158.220.000,00 944.230.000,00
Bidang Perhubungan dan Komunikasi 472.650.000,00 472.650.000,00 460.060.000,00
82.519.140.000,00 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas


dialokasikan untuk: (1) Bidang Pendidikan Dasar sebesar Rp15.467.510.000,00;
(2) Bidang Pendidikan SMP sebesar Rp10.108.930.000; (3) Bidang Pendidikan
SMA sebesar Rp4.355.070.000,00; dan (4) Bidang Pendidikan SMK sebesar
Rp9.571.490.000,00.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sebagaimana tersebut di atas
dialokasikan untuk: (1) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar sebesar
Rp4.033.840.000,00; (2) Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi sebesar
Rp4.091.620.000,00; dan (3) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sebesar
Rp1.693.660.000,00.

b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.....................................Rp317.319.844.000,00


Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri atas:
1) pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp3.000.000.000,00 yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
8/PMK.07/2014.
2) pembayaran tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp317.319.844.000,00 yang
ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2014.

c. Transfer Pemerintah Provinsi ..............................................Rp142.753.771.000,00


Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2014 adalah sebesar
Rp142.753.771.000,00 yang berarti mencapai 110,17 persen dari anggaran yang

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-16


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp129.579.391.134,00. Pendapatan


Transfer Pemerintah Provinsi terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya,
dengan perincian sebagai berikut.
2014 2013
Transfer Pemerintah Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak 129.579.391.134,00 121.875.968.569,00 97.969.873.634,00
Bagi Hasil Lainnya - 20.877.802.431,00 -
Jumlah 129.579.391.134,00 142.753.771.000,00 97.969.873.634,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ...................................Rp52.439.687.475,00


Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah
dikelompokkan di atas, dengan realisasi pada TA 2014 dan 2013 sebagai berikut:
2014 2013

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

Pendapatan Hibah - 1.778.000.000,00 -


Pendapatan Lainnya 49.689.964.000,00 49.439.687.475,00 44.298.128.158,00
Jumlah 49.689.964.000,00 51.217.687.475,00 44.298.128.158,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp1.778.000.000,00 merupakan penerimaan dari


Pemerintah Pusat yang dimaksudkan sebagai penerusan hibah kepada PDAM
Kabupaten Banyumas.
Pendapatan Lainnya merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang
dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain bantuan
pengembangan pendidikan, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan TMMD.

B. BELANJA .....................................................................................Rp2.211.121.901.972,00
Realisasi Belanja pada TA 2014 sebesar Rp2.212.822.513.238,00 yang berarti mencapai
88,24 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar
Rp2.507.769.321.595,00.
Belanja Menurut Organisasi (SKPD)
Realisasi Belanja pada TA 2014 menurut organisasi terbesar adalah pada Dinas
Pendidikan sebesar Rp1.051.814.527.781,00 atau 47,53 persen dari total Belanja
Pemerintah Daerah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-17


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Komposisi 5 (lima) terbesar SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2013 tergambar pada
Grafik 5.3 sebagai berikut:

Grafik 5.3: Komposisi Belanja menurut Organisasi TA 2014

Belanja menurut Jenis Belanja


Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi,
Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Perbandingan antara anggaran dan
realisasi Belanja TA 2014 serta realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut:

2014 2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Operasi 2.052.692.782.491,00 1.852.641.770.003,00 1.635.737.605.482,00
Belanja Modal 450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 313.188.975.057,00
Belanja Tidak Terduga 4.409.501.555,00 15.844.594,00 356.646.000,00
2.507.769.321.595,00 2.212.822.513.238,00 1.949.283.226.539,00

1. Belanja Operasi ....................................................................Rp1.925.165.678.535,00


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah
daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.
Rincian realisasi belanja operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.3.
Realisasi Belanja Operasi TA 2014 adalah sebesar Rp1.852.641.770.003,00 yang
berarti mencapai 90,25 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
Perubahan sebesar Rp2.052.692.782.491,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan
rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-18


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 2013
Belanja Operasi: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai 1.395.296.819.343,00 1.298.564.680.518,00 1.181.577.521.238,00
Belanja Barang dan Jasa 547.191.940.824,00 482.193.159.458,00 372.329.636.302,00
Belanja Hibah 97.415.832.324,00 62.570.682.375,00 78.211.037.942,00
Belanja Bantuan Sosial 12.788.190.000,00 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00
2.052.692.782.491,00 1.852.641.770.003,00 1.635.737.605.482,00

a. Belanja Pegawai .............................................................Rp1.298.447.153.593,00


Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 adalah sebesar Rp1.298.564.680.518,00
yang berarti mencapai 93,07 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
Perubahan sebesar Rp1.395.296.819.343,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai
lebih besar Rp96.732.138.825,00 atau 9,90 persen dari realisasi TA 2013.
Kenaikan Belanja Pegawai tersebut dikarenakan adanya kenaikan Gaji dan
Tunjangan sebesar 6 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun
2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tambahan Penghasilan PNS
juga mengalami kenaikan sebasar 75 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati No 62 Tahun 2013. Selain itu Iuran Jaminan Kesehatan BPJS juga
mengalami kenaikan sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No
111 Tahun 2013.
Belanja pegawai terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung,
dengan rincian anggaran dan realisasi TA 2014 sebagai berikut:

Belanja Pegawai: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %

Gaji dan Tunjangan 892.835.608.310,00 860.387.233.019,00 96,37 (32.448.375.291,00) (3,63)


Tambahan Penghasilan
PNS 418.057.657.008,00 361.412.204.157,00 86,45 (56.645.452.851,00) (13,55)
Belanja Penerimaan Lain
Pimpinan dan anggota
DPRD serta
KDH/WKDH 4.380.000.000,00 4.380.000.000,00 100,00 - -
Belanja Biaya Pemungutan
PBB 7.067.516.949,00 3.953.549.000,00 55,94 (3.113.967.949,00) (44,06)
Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah 2.496.915.820,00 1.855.208.060,00 74,30 (641.707.760,00) (25,70)
Belanja Uang Lembur 9.186.668.400,00 7.148.051.570,00 77,81 (2.038.616.830,00) (22,19)
Uang M akan 1.145.280.000,00 1.119.180.000,00 97,72 (26.100.000,00) (2,28)
Belanja Pegawai BLUD 60.127.172.856,00 58.309.254.712,00 96,98 (1.817.918.144,00) (3,02)
1.395.296.819.343,00 1.298.564.680.518,00 93,07 (96.732.138.825,00) (6,93)

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-19


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.4.1.

b. Belanja Barang dan Jasa ................................................Rp482.330.636.929,00


Realisasi Belanja Barang TA 2014 adalah sebesar Rp482.193.159.458,00 yang
berarti mencapai 88,12 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
Perubahan sebesar Rp547.191.940.824,00. Hal ini berarti Belanja Barang lebih
besar Rp109.863.523.156,00 atau 29,51 persen dari realisasi TA 2013. Belanja
Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagaimana pada halaman berikut.
Rincian Belanja dan Jasa berdasarkan SKPD disajikan pada V.4.2.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-20


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Belanja Barang: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %

Belanja Bahan Pakai Habis 21.063.300.848,00 16.202.263.251,00 76,92 (4.861.037.597,00) (23,08)


Belanja Bahan/Material 15.991.427.454,00 13.557.663.728,00 84,78 (2.433.763.726,00) (15,22)
Belanja Jasa Kantor 51.860.203.388,00 47.201.810.843,00 91,02 (4.658.392.545,00) (8,98)
Belanja Premi Asuransi 396.000.000,00 343.662.020,00 86,78 (52.337.980,00) (13,22)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.616.301.310,00 5.161.882.557,00 78,02 (1.454.418.753,00) (21,98)
Belanja Cetak Dan Penggandaan 10.804.261.982,00 9.078.730.714,00 84,03 (1.725.531.268,00) (15,97)
Belanja Sewa
1.449.359.000,00 990.589.700,00 68,35 (458.769.300,00) (31,65)
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 856.920.000,00 611.576.880,00 71,37 (245.343.120,00) (28,63)
Belanja Sewa Alat Berat 750.000,00 - - (750.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Perlengkapan Dan
1.600.179.500,00 1.248.794.991,00 78,04 (351.384.509,00) (21,96)
Peralatan Kantor
Belanja Makanan Dan Minuman 16.272.924.016,00 12.848.004.774,00 78,95 (3.424.919.242,00) (21,05)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 1.790.209.000,00 1.612.917.300,00 90,10 (177.291.700,00) (9,90)
Belanja Pakaian Kerja 710.055.000,00 638.163.000,00 89,88 (71.892.000,00) (10,12)
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari
687.745.500,00 659.426.200,00 95,88 (28.319.300,00) (4,12)
T ertentu
Belanja Perjalanan Dinas 47.600.083.632,00 37.404.486.333,00 78,58 (10.195.597.299,00) (21,42)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 609.000.000,00 586.000.000,00 96,22 (23.000.000,00) (3,78)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan
5.332.419.000,00 4.433.555.200,00 83,14 (898.863.800,00) (16,86)
Bimbingan T eknis PNS
Belanja Honorarium PNS 18.205.941.000,00 14.088.747.350,00 77,39 (4.117.193.650,00) (22,61)
Belanja Honorarium Non PNS 2.894.805.000,00 2.551.010.000,00 88,12 (343.795.000,00) (11,88)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada
1.176.450.000,00 1.064.425.000,00 90,48 (112.025.000,00) (9,52)
Pihak Ketiga/ Masyarakat
Belanja Barang Aset T etap tidak
3.020.623.231,00 2.818.823.862,00 93,32 (201.799.369,00) (6,68)
Dikapitalisasi
Belanja Pemeliharaan 136.971.045.363,00 132.032.575.575,00 96,39 (4.938.469.788,00) (3,61)
Belanja Jasa Konsultansi 9.365.534.790,00 7.317.890.400,00 78,14 (2.047.644.390,00) (21,86)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
206.398.000,00 163.621.000,00 79,27 (42.777.000,00) (20,73)
Masyarakat/ Pihak Ketiga
Belanja Jasa Profesi 8.684.873.250,00 7.022.238.581,00 80,86 (1.662.634.669,00) (19,14)
Belanja Barang dan Jasa BLUD 133.710.997.846,00 124.326.702.982,00 92,98 (9.384.294.864,00) (7,02)
Belanja Jasa Pelayanan Publik 47.208.570.714,00 36.597.287.217,00 77,52 (10.611.283.497,00) (22,48)
Belanja Fasilitasi Peserta Kursus,
Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 2.088.412.000,00 1.618.160.000,00 77,48 (470.252.000,00) (22,52)
T eknis
Belanja Promosi, Perlombaan, Festival 8.000.000,00 3.000.000,00 37,50 (5.000.000,00) (62,50)
Uang untuk diberikan kepada Pihak
9.150.000,00 9.150.000,00 100,00 - -
Ketiga/ Masyarakat Berprestasi
547.191.940.824,00 482.193.159.458,00 88,12 (64.998.781.366,00) (11,88)

c. Belanja Hibah .....................................................................Rp60.978.682.375,00


Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-21


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas.
Realisasi hibah sebesar Rp62.570.682.375,00 terdiri atas:
1) Hibah berupa uang sebesar Rp35.451.428.225,00; melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA
PPKD).
2) Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada
masyarakat sebesar Rp27.119.254.150,00. Dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), belanja hibah barang/jasa dianggarkan dalam kelompok
Belanja Barang namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan
disajikan dalam kelompok Belanja Hibah.
Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada
masyarakat dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

Hibah berupa
Barang/Jasa
Rp
Dinas Pendidikan 13.352.432.977,00
Dinas Kesehatan 147.500.000,00
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 88.430.000,00
Badan Lingkungan Hidup 175.072.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 49.490.280,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 189.955.000,00
Sekretariat Daerah 66.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
90.306.500,00
Pangan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9.283.277.368,00
Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral 14.773.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 3.604.496.025,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 57.521.000,00
Jumlah 27.119.254.150,00

d. Belanja Bantuan Sosial ........................................................Rp9.313.247.652,00


Bantuan bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial
masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui
kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan,
kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok
sosial lainnya.
Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-22


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas.
Realisasi bantuan sosial sebesar Rp9.313.247.652,00 terdiri atas:
1) Bantuan sosial berupa uang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) sebesar
Rp9.220.644.432,00.
2) Bantuan Sosial berupa barang/jasa sebesar Rp92.603.220,00. Dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), bantuan sosial berupa barang/jasa
dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang namun untuk kepentingan
penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Bantuan
Sosial.
Bantuan Sosial berupa barang/jasa dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:
Bantuan Sosial
Barang/Jasa
Rp
Dinas Pendidikan 2.780.000,00
Dinas Kesehatan 89.823.220,00
Jumlah 92.603.220,00

2. Belanja Modal .........................................................................Rp360.036.336.829,00


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal
meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
Rincian realisasi belanja modal berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.5.
Realisasi Belanja Modal TA 2014 adalah sebesar Rp360.164.898.641,00 yang
berarti mencapai 79,92 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
Perubahan sebesar Rp450.667.037.549,00.
Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai
minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah
batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai
Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi
aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.
Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-23


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Tahun 2014 Tahun 2013


Belanja Modal: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Tanah 20.000.446.000,00 1.556.351.169,00 1.390.450.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin 117.053.809.967,00 87.010.802.628,00 54.154.766.712,00
Belanja Bangunan dan Gedung 133.781.939.078,00 120.096.753.202,00 141.955.768.170,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 157.266.713.174,00 146.102.387.720,00 113.011.691.498,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 22.564.129.330,00 5.398.603.922,00 2.676.297.957,00
450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 313.188.975.057,00

Belanja modal dan realisasi aset yang diperoleh dari belanja modal dijelaskan pada
mengenai Aset Tetap.
Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-24


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Anggaran (Rp) Re alisasi (Rp) % Le bih/(Kurang) %


Belanja Modal Pengadaan Tanah 20.000.446.000,00 1.556.351.169,00 7,78 (18.444.094.831,00) (92,22)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
Pengadaan Alat-Alat Besar 3.933.935.500,00 3.904.408.000,00 99,25 (29.527.500,00) (0,75)
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 13.340.933.500,00 12.419.435.500,00 93,09 (921.498.000,00) (6,91)
Pengadaan Alat Angkutan Darat T idak
Bermotor 1.183.478.000,00 1.170.262.000,00 98,88 (13.216.000,00) (1,12)
Pengadaan Alat Angkut Apung T ak
Bermotor 50.000.000,00 49.875.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 486.700.000,00 473.033.000,00 97,19 (13.667.000,00) (2,81)
Pengadaan Alat Bengkel T ak Bermesin 3.000.000,00 - - (3.000.000,00) (100,00)
Pengadaan Alat Ukur 142.286.400,00 128.923.400,00 90,61 (13.363.000,00) (9,39)
Pengadaan Alat Pengolahan 558.580.800,00 43.700.000,00 7,82 (514.880.800,00) (92,18)
Pengadaan Alat Kantor 3.761.778.902,00 3.491.190.480,00 92,81 (270.588.422,00) (7,19)
Pengadaan Alat Rumah T angga 17.950.918.421,00 14.294.975.935,00 79,63 (3.655.942.486,00) (20,37)
Pengadaan Komputer 13.465.321.275,00 12.032.552.604,00 89,36 (1.432.768.671,00) (10,64)
Pengadaan Alat Studio 974.638.950,00 841.346.412,00 86,32 (133.292.538,00) (13,68)
Pengadaan Alat Komunikasi 537.330.750,00 509.147.000,00 94,75 (28.183.750,00) (5,25)
Pengadaan Alat Kedokteran 15.065.892.645,00 10.927.511.764,00 72,53 (4.138.380.881,00) (27,47)
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 23.978.339.269,00 8.966.857.820,00 37,40 (15.011.481.449,00) (62,60)
Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 21.620.675.555,00 17.757.583.713,00 82,13 (3.863.091.842,00) (17,87)
117.053.809.967,00 87.010.802.628,00 74,33 (30.042.882.339,00) (25,67)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.781.939.078,00 120.096.753.202,00 89,77 (13.685.185.876,00) (10,23)

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:


Pengadaan Jalan 106.488.811.860,00 98.188.854.290,00 92,21 (8.299.957.570,00) (7,79)
Pengadaan Jembatan 9.533.586.000,00 8.872.165.040,00 93,06 (661.420.960,00) (6,94)
Pengadaan Bangunan Air Irigasi 22.891.638.222,00 21.967.906.450,00 95,96 (923.731.772,00) (4,04)
Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku 4.806.434.000,00 4.406.419.395,00 91,68 (400.014.605,00) (8,32)
Pengadaan Jaringan Listrik 5.405.218.092,00 5.058.120.100,00 93,58 (347.097.992,00) (6,42)
Pengadaan Jaringan T elepon 8.000.000,00 6.325.000,00 79,06 (1.675.000,00) (20,94)
Pengadaan Penerangan Jalan, T aman Dan
Hutan Kota 8.075.075.000,00 7.602.597.445,00 94,15 (472.477.555,00) (5,85)
Pengadaan Jalan, Jaringan dan Instalasi
BLUD 57.950.000,00 - - (57.950.000,00) (100,00)
157.266.713.174,00 146.102.387.720,00 92,90 (11.164.325.454,00) (7,10)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
Pengadaan Buku 20.973.911.230,00 4.164.969.272,00 19,86 (16.808.941.958,00) (80,14)
Pengadaan Barang - Barang Perpustakaan 180.247.150,00 177.617.150,00 98,54
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 605.407.500,00 518.402.500,00 85,63 (87.005.000,00) (14,37)
Belanja Aset T idak Berwujud (AT B) 620.000.000,00 409.915.000,00 66,12 (210.085.000,00) (33,88)
Pengadaan Aset T etap Lainnya BLUD 184.563.450,00 127.700.000,00 69,19 (56.863.450,00) (30,81)
22.564.129.330,00 5.398.603.922,00 23,93 (17.162.895.408,00) (76,06)

Jumlah Belanja Modal 450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 79,92 (90.499.383.908,00) (20,08)

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-25


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3. Belanja Tak Terduga .......................................................................Rp15.844.594,00


Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang
sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan
langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.
Realisasi BTT sebesar Rp15.844.594,00 atau 0,36 persen dari anggaran sebesar
Rp4.409.501.555,00. Realisasi tersebut lebih kecil Rp340.801.406,00 dari realisasi
TA 2013 sebesar Rp356.646.000,00. Realisasi BTT tersebut digunakan untuk
pengembalian pendapatan yang telah diterima pada TA sebelumnya, yakni sebesar
Rp.15.549.594,00 untuk pengembalian pendapatan BPHTB dan sisanya sebesar
Rp295.000,00 untuk pengembalian pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

C. TRANSFER
Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik.
Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %


Bantuan Keuangan
kepada Desa 75.296.486.000,00 71.650.726.987,00 95,16 (3.645.759.013,00) (4,84)
Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik 1.349.811.000,00 853.230.999,00 63,21 (496.580.001,00) (36,79)
76.646.297.000,00 72.503.957.986,00 94,60 (4.142.339.014,00) (5,40)

1) Belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp71.650.726.987,00 terdiri atas


pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:
1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp32.785.670.595,00.
2) Bantuan rehabilitasi kantor desa dan balai desa sebesar Rp3.229.500.000,00.
3) Bantuan tali asih bagi kepala desa dan perangkat desa yang pensiun atau
meninggal dunia sebesar Rp270.000.000,00.
4) Tunjangan kompensasi sekdes bukan PNS sebesar Rp118.000.000,00.
5) Pengadaan tanah kas desa sebesar Rp750.000.000,00.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-26


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

6) Bantuan penghasilan tetap sesuai UMRK bagi kepala desa dan perangkat
desa sebesar Rp30.897.563.392,00.
7) Bantuan keuangan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sebesar Rp2.099.993.000,00.
8) Bantuan keuangan untuk pembangunan pasar desa sebesar
Rp1.500.000.000,00.
2) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp853.230.999,00
digunakan untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil
di DPRD Kabupaten Banyumas, yakni kepada PDI Perjuangan, Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional,
Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan
Partai Nasdem.

D. PEMBIAYAAN NETTO ................................................................Rp327.990.278.768,00


Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran
pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.
Realisasi Pembiayaan Netto TA 2014 adalah sebesar Rp327.990.276.768,00 yang berarti
99,85 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar
Rp328.480.278.768,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan
Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

2014 2013
Pembiayaan: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 354.397.165.262,00
2 Pengeluaran Pembiayaan 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 21.500.000.000,00
Pembiayaan Netto 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 332.897.165.262,00

1. Penerimaan Pembiayaan ..........................................................Rp352.480.278.768,00


Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari
Penggunaan SILPA tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dengan rincian sebagai
berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-27


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA 352.480.278.768,00 352.480.276.768,00 331.470.960.480,00
Pencairan Dana Cadangan - - 22.926.204.782,00
Penerimaan Kembali Pemberian
Piutang 500.000.000,00 - -
352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 354.397.165.262,00

Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013


yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2014. Jumlah tersebut merupakan
jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Banyumas TA 2013. Penetapan penggunaan SILPA sebagai sumber pembiayaan
anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaen Banyumas Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2014.

2. Pengeluaran Pembiayaan .........................................................Rp24.490.000.000,00


Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan
untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana
cadangan. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan
tahun 2014 adalah sebagai berikut:
2014 2013
Pengeluaran Pembiayaan: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 20.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah - - 1.500.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non
Permanen Lainnya 1.500.000.000,00 1.490.000.000,00 -
24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 21.500.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar


Rp23.000.000.000,00 dimaksudkan untuk penambahan modal pada:
a. PD. BPR-BKK Purwokerto sebesar Rp3.000.000.000,00;
b. PD. BKK Purwokerto Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00;
c. PDAM sebesar Rp17.500.000.000,00; dan
d. Bank Jateng sebesar Rp1.500.000.000,00.
Pemberian Pinjaman untuk Investasi Non Permanen sebesar Rp1.490.000.000,00
dimaksudkan untuk penambahan dana bergulir yang disalurkan melalui PD. BPR-

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-28


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BKK Purwokerto. Dengan penambahan tersebut, total dana yang telah dikeluarkan
sebagai modal dana bergulir melalui BPR-BKK Purwokerto Utara sebesar
Rp8.540.000.000,00.

E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ................................Rp351.146.184.915,43


Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp23.097.927.231,40 dan realisasi Pembiayaan
Netto sebesar Rp327.990.276.768,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2014 sebesar Rp351.088.203.999,40. SILPA
TA 2014 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja,
dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini.
1. Dari target pendapatan sebesar Rp2.255.935.339.827,00 realisasinya sebesar
Rp2.308.424.398.455,40 sehingga terdapat kelebihan penerimaan dari target
pendapatan sebesar Rp 52.489.058.628.40.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp2.507.769.321.595,00 realisasinya sebesar
Rp2.212.822.513.238,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp294.946.808.357,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
a. Selisih kurang anggaran belanja operasi sebesar Rp200.051.012.488,00.
b. Selisih kurang anggaran belanja modal sebesar Rp90.502.138.908,00.
c. Selisih kurang anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp4.393.656.961,00.
3. Dari anggaran Transfer sebesar Rp76.646.297.000,00 realisasinya sebesar
Rp72.503.957.986,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.142.339.014,00.
4. Terdapat kekurangan pembiayaan netto sebesar Rp490.002.000,00 yang berasal dari:
(1) selisih kurang penggunaan SILPA sebesar Rp2.000,00; (2) selisih kurang
Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang sebesar Rp500.000.000,00; (3)
dan adanya sisa anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Investasi Non
Permanen Lainnya senilai Rp10.000.000,00.

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)


A. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2013 sebesar Rp352.480.276.768,00 ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2013. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan
SILPA TA 2014 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan APBD TA 2014 sebesar Rp352.480.278.768,00.
B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2014
Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp23.097.927.231,40 dan realisasi Pembiayaan
Netto sebesar Rp327.990.276.768,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2014 sebesar Rp351.088.203.999,40. SILPA TA

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-29


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer,
dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini.
1. Dari target pendapatan sebesar Rp2.255.935.339.827,00 realisasinya sebesar
Rp2.308.424.398.455,40 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar
Rp52.489.058.628,40. Pelampauan target pendapatan terutama pada lain-lain PAD yang
Sah sebesar Rp52.586.431.896,40; pajak daerah sebesar Rp4.889.330.128,00; dan
transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp27.095.383.000,00.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp2.507.769.321.595,00 realisasinya sebesar
Rp2.212.822.513.238,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp294.946.808.357,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
a. Selisih kurang anggaran belanja operasi sebesar Rp200.051.012.488,00 yang terdiri
atas:
1) Selisih kurang anggaran belanja operasi bersifat tidak langsung selain untuk
pelaksanaan kegiatan, yakni:
1) Selisih kurang pembayaran belanja pegawai bersifat tidak langsung
sebesar Rp92.849.503.851,00.
2) Selisih kurang anggaran belanja hibah uang sebesar
Rp19.113.404.625,00.
3) Selisih kurang anggaran belanja bantuan sosial berupa uang sebesar
Rp3.295.765.568,00
4) Selisih kurang anggaran belanja bantuan keuangan sebesar
Rp3.334.877.839,00.
2) Selisih kurang anggaran belanja operasi untuk pelaksanaan kegiatan, yakni:
1) Selisih kurang anggaran belanja pegawai sebesar Rp8.455.648.624,00.
2) Selisih kurang anggaran belanja barang sebesar Rp77.928.689.820,00.
3) Selisih kurang anggaran belanja modal sebesar Rp90.502.138.908,00.
b. Selisih kurang anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp4.393.656.961,00.
3. Sisa anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas antara lain berasal dari (1) anggaran
belanja pegawai yang ditunda pembayarannya; (2) kegiatan yang bersumber dari
Pemerinth Pusat yang sisa anggarannya kembali pada TA 2015; dan (3) kegiatan
bersumber dari Pemerintah Daerah yang realisasinya rendah.
4. Anggaran belanja pegawai yang ditunda pembayaranya antara lain meliputi:
a. Pembayaran Tambaan Penghasilan untuk Guru, dari yang dianggarkan sebesar
Rp14.908.975.000,00 realisasinya sebesasr Rp4.607.750.000,00 atau terdapat sisa
anggaran sebesar Rp10.301.225.000,00.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-30


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

b. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru, dari yang dianggarkan sebesar


Rp367.870.302.261,00 realisasinya sebesar Rp327.297.365.557,00 atau terdapat
sisa anggaran sebesar Rp40.572.936.704,00.
5. Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang sisa anggarannya dianggarkan
kembali pada TA 2015, antara lain meliputi:
a. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebagai berikut:
1) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana SD/SMP SD/SMP TA 2010 yang
dianggarkan kembali pada TA 2014, dari anggaran sebesar Rp8.394.946.800,00
realisasinya sebesar Rp1.720.575.250,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp6.674.371.550,00.
2) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana SD dan SMP TA 2011 yang dianggarkan
kembali pada TA 2014, dari anggaran sebesar Rp25.940.082.210,00
realisasinya sebesar Rp9.832.474.575,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp16.107.607.635,00.
3) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah SD/SMP TA 2012 yang
dianggarkan kembali pada TA 2014, dari anggaran sebesar
Rp14.513.119.490,00 realisasinya sebesar Rp12.257.925.225,00 atau terdapat
sisa anggaran sebesar Rp2.255.194.265,00.
4) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD/SMP TA 2013 yang dianggarkan
kembali pada TA 2014, dari anggaran sebesar Rp13.659.874.882,00
realisasinya sebesar Rp11.131.965.100,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp2.527.909.782,00.
5) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Dikmen TA 2013 yang
dianggarkan kembali pada TA 2014, dari anggaran sebesar Rp6.059.483.000,00
realisasinya sebesar Rp4.495.210.800,00 atau terdapat sisa naggaran sebesar
Rp1.564.272.200,00.
6) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
SD/SMP (DAK Pendidikan SD dan SMP) TA 2014, dari yang anggaran sebesar
Rp29.659.390.000,00 realisasinya sebesar Rp20.160.949.770,00 atau terdapat
sisa anggaran sebesar Rp9.498.440.230,00.
7) Kegiatan Penyediaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK
Pendidikan SMA) TA 2014, dari anggaran sebesar Rp5.095.431.000 realisasiya
sebesar Rp3.415.786.516,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp1.679.644.484,00.
8) Penyediaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Pendidikan
SMK) TA 2014; dari anggaran sebesar Rp11.198.643.000,00 realisasinya
sebesar Rp7.319.901.814,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp3.878.741.186,00.
b. Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kefarmasian, obat dan perbekalan kesehatan
serta operasional DAK Farmasi yang merupakan pelaksanaan DAK Farmasi TA

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-31


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014, dari anggaran sebesar Rp5.045.347.000,00 realisasinya sebesar


Rp3.936.759.388,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.108.587.612,00.
c. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi dari DAK TA 2014, dari anggaran
sebesar Rp118.035.000,00 realisasinya sebesar Rp39.835.970,00 atau terdapat sisa
anggaran sebesar Rp78.199.030,00.
d. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dari DAK TA 2012 yang dianggarkan
kembali pada TA 2014, dari anggaran sebesar Rp2.765.094.000,00 realisasinya
sebesar Rp2.501.461.695,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp263.632.305,00.
e. Kegiatan Revitalisasi Sarana Prasarana Wajar Dikdas 9 Tahun, yang merupakan
luncuran Dana Insentif Daerah TA 2012, dari yang dianggarkan kembali pada TA
2014 sebesar Rp1.784.681.500,00 realisasinya sebesar Rp701.381.000,00 atau
terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.083.300.500,00.
f. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau, antara lain:
1) Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Melalui Penyediaan Fasilitas Perawatan Pasien Akibat Dampak Asap Merokok
dari anggaran sebesar Rp3.436.870,000,00 realisasinya sebesar
Rp279.578.864,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.157.291.136,00.
2) Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap
Rokok dan Penyakit Paru dari anggaran sebesar Rp1.550.000.000,00 realisasinya
sebesar Rp1.526.687.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar
Rp23.313.000,00.
6. Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang atau realisasinya sangat rendah,
antara lain:
a. Penyelesaian Kasus Hukum Tirta kembar dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00
tidak direalisasikan seluruhnya.
b. Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas dan penyediaan Sarana Pendukung
dari anggaran sebesar Rp2.237.744.400,00 realisasinya sebesar Rp20.035.500,00
atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.217.708.900,00.
c. Kegiatan Pembiayaan Pelayanan Jamkesda dari anggaran sebesar
Rp35.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp25.254.324.332,00 atau terdapat sisa
anggaran sebesar Rp9.745.675.668,00.
d. Kegiatan pengadaan tanah:
1) Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Tanah Bidang Pendidikan Menengah, dari
anggaran sebesar Rp1.675.000.000,00 tidak direalisasikan seluruhnya.
2) Kegiatan Penyediaan lahan tanah untuk pendirian SLB Negeri di Kabupaten
Banyumas, dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak direalisasikan
seluruhnya.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-32


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3) Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Palma-Sawangan-Gerilya dari


anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp2.528.252,00 atau
terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.497.471.748,00.
4) Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Banyumas, dari anggaran sebesar
Rp1.551.421.000,00 realisasinya realisasinya sebesar Rp4.190.555,00 atau
terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.547.230.445,00.
7. Terdapat sisa anggaran Transfer sebesar Rp4.142.339.014,00 yang berasal dari
anggaran sebesar Rp76.646.297.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.503.957.986,00.
8. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp490.002.000,00 yang berasal dari
penerimaan pembiayaan yang terdiri atas selisih kurang penerimaan kembali pemberian
pinjaman sebesar Rp500.000.000,00; selisih kurang penganggaran SILPA tahun
sebelumnya sebesar Rp2.000,00; dan selisih kurang pemberian pinjaman daerah sebesar
Rp10.000.000,00.
C. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)
Jumlah SAL per 31 Desember 2014 sebesar Rp351.088.203.999,40 terdiri atas saldo Kas di
Kas Daerah sebesar Rp303.094.808.263,40; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar
Rp437.108.115,00 dan Kas di BLUD sebesar Rp47.556.287.621,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA


Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk keperluan penyajian secara
komparatif dilakukan penyajian kembali (restatement) Neraca per 31 Desember 2013.
Penyajian kembali neraca dilakukan dikarenakan terjadi perubahan kebijakan berkaitan dengan
mulai diterapkannya SAP Berbasis Akrual pada TA 2014.
Pos-pos neraca yang terpengaruh oleh penyajian kembali neraca antara lain piutang, beban
dibayar di muka, pendapatan diterima di muka dan utang beban. Selain itu, untuk akun ekuitas
yang pada Neraca per 31 Desember 2013 dikelompokkan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas
dana investasi, dan ekuitas dana cadangan, pada neraca per 31 Desember 2014 ekuitas tersebut
digabungkan menjadi satu kelompok ekuitas. Persandingan neraca sebelum dan setelah
dilakukan penyajian kembali beserta penjelasan akun-akun yang terpengaruh disajikan pada
Lampiran V.6.
Selanjutnya pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2013 setelah
penyajian kembali sebagai komparatif.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-33


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013


Aset Lancar 427.191.336.823,56 427.607.934.915,91
Investasi Jangka Panjang 162.811.522.801,02 130.091.231.313,32
Aset Tetap 3.872.585.335.374,66 5.020.755.216.205,83
Dana Cadangan - -
Aset Lainnya 111.942.294.774,74 130.268.952.560,07
Jumlah Aset 4.574.530.489.773,98 5.708.723.334.995,13

Kewajiban Jangka Pendek 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25


Kewajiban Jangka Panjang - -
Jumlah Kewajiban 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25

Ekuitas 4.515.523.755.178,16 5.649.068.054.932,88

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 4.574.530.489.773,98 5.708.723.334.995,13

Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas dana selama lima tahun terakhir untuk Kabupaten
Banyumas disajikan pada Grafik berikut ini.

Grafik 5.4 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca
Tahun 2010-2014

A. Aset Lancar
Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah
yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal
neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-34


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Aset Lancar 31 Desember 2014 31 Desember 2013


(Rp) (Rp)
1 Kas 358.027.399.212,40 353.183.383.735,00
2 Investasi Jangka Pendek - -
3 Piutang Pendapatan 84.928.158.598,70 81.841.805.474,20
4 Piutang Lainnya - -
5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (39.527.951.901,31) (33.069.535.279,58)
6 Beban Dibayar di Muka 134.605.227,00 82.209.926,00
7 Persediaan 23.629.125.686,77 25.570.071.060,29
427.191.336.823,56 427.607.934.915,91

1. Kas
Saldo kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di
Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD dengan perincian sebagai berikut:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Kas (Rp) (Rp)
Kas di Kas Daerah 303.135.747.509,00 343.577.913.415,00
Kas di Bendahara Penerimaan 470.651.333,00 576.560.511,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 476.224.035,00 997.320.891,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah 47.570.683.732,40 8.031.588.918,00
Kas Lainnya 6.374.092.603,00 -
358.027.399.212,40 353.183.383.735,00

Dari jumlah Kas sebesar Rp358.027.399.212,40 tersebut, Rp351.088.203.999,40


di antaranya merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Kas yang merupakan SAL terdiri atas Kas di Kas Daerah sebesar
Rp303.094.808.263,40; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar
Rp437.108.115,00; dan Kas di BLUD sebesar Rp47.556.287.621,00.
Sisa Kas yang bukan SAL sebesar Rp6.939.195.213,00 terdiri atas:
- Titipan bunga deposito jaminan kesungguhan pertambangan pada Kas Daerah
sebesar Rp40.939.246,00.
- Utang pemotongan pajak yang belum disetor pada Bendahara Pengeluaran
sebesar Rp39.038.461,00 dan pada BLUD sebesar Rp14.396.111,00.
- Pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah berupa jasa giro pada rekening
bendahara pengeluaran sebesar Rp77.459,00 dan pada bendahara penerimaan
sebesar Rp470.651.333,00.
- Saldo Dana BOS sebesar Rp6.374.092.603,00
(lihat juga penjelasan mengenai Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas).

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-35


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

a. Kas di Kas Daerah


Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada
Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Kas di Kas Daerah: (Rp) (Rp)
1) Rekening Giro 48.135.747.509,00 248.577.913.415,00
2) Rekening Deposito 255.000.000.000,00 95.000.000.000,00
303.135.747.509,00 343.577.913.415,00

1) Rekening Giro
Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik
Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro,
dengan rincian sebagai berikut:
Rekening Giro: 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(Rp) (Rp)
Bank BPD Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000103 47.462.348.768,00 247.308.513.418,00
Bank BPD Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000100 - -
Bank BRI Cab. Purwokerto No. 00000077-01-000069-300 609.703.673,00 912.586.472,00
Bank BRI Cab. Ajibarang No. 00000151-01-000012-301 63.695.068,00 356.813.525,00
48.135.747.509,00 248.577.913.415,00

Penggunaan rekening kas daerah adalah sebagai berikut:


a) Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-
000103 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening Kas
Umum Daerah.
b) Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-
000100 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening
pembantu penerimaan daerah.
c) Rekening giro Bank BRI Cab. Purwokerto A/C No. 00000077-01-
000069-300 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening
pembantu penerimaan daerah.
d) Rekening giro Bank BRI Cab. Ajibarang A/C No. 00000151-01-000012-
301 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening pembantu
penerimaan daerah.
Untuk rekening penerimaan pada Bank Jateng Cabang Purwokerto dikelola
dengan mekanisme saldo nol. Setiap sore hari saldo pada rekening penerimaan
dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah (Rekening 1-003-000103).
Sedangkan untuk rekening pembantu penerimaan daerah pada Bank BRI,

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-36


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

saldo pada rekening dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah setiap awal
bulan berikutnya.

2) Deposito
Saldo deposito sebesar Rp 255.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah
Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu
satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO).
Tingkat bunga deposito tahun 2013 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku
pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Deposito terebut terdiri
atas:
a) Deposito pada Bank Jateng Cabang Purwokerto sebesar
Rp225.000.000.000,00.
b) Deposito pada Bank BRI Cabang Purwokerto sebesar
Rp12.500.000.000,00.
c) Deposito pada Bank BRI Cabang Ajibarang sebesar Rp7.500.000.000,00.
d) Deposito pada BNI Cabang Purwokerto sebesar Rp5.000.000.000,00.
e) Deposito pada Bank Mandiri Cabang Purwokerto sebesar
Rp5.000.000.000,00.
Selain deposito milik Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah juga
menyimpan 58 deposito atas nama Bupati sebagai jaminan kesungguhan
pertambangan dengan nilai sebesar Rp479.774.259,00. Lihat juga penjelasan
mengenai Utang Perhitungan Fihak Ketiga.

b. Kas di Bendahara Penerimaan


Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 merupakan
penerimaan pendapatan tahun 2014 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan
rincian sebagai berikut:
Pendapatan yang belum disetor 31 Desember 2014 31 Desember 2013
bendahara penerimaan (Rp) (Rp)
Dinas Kesehatan - 11.302.000,00
Dinporabudpar 25.960.000,00
Kelurahan Karanglewas Lor 82.334.887,00 14.220.000,00
Rekening Pendapatan Dana Bergulir 362.356.446,00 551.038.511,00
Jumlah 470.651.333,00 576.560.511,00

Rekening Pendapatan Dana Bergulir sebesar Rp362.356.446,00 sebagaimana


tersebut di atas merupakan pendapatan jasa giro atas rekening pengelolaan pokok
dana bergulir pada BPR-BKK Purwokerto yang belum disetor ke Kas Daerah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-37


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

c. Kas di Bendahara Pengeluaran


Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada
di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD, sebagai berikut:
Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2014 (Rp) 31 Desember 2013 (Rp)
Dinas P endidikan 280.290.561,00 23.453.063,00
Dinas Kesehatan 14.938.900,00 7.331.006,00
RSUD Ajibarang 5.546,00 -
Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang 45.417.900,00 61.895.900,00
Badan P erencanaan P embangunan Daerah 4.483.615,00 63.436.400,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 200,00
Dinas P emuda Olahraga Kebudayaan dan P ariwisata 6.819.655,00 375.097.324,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan P olitik 53.585.958,00 94.407.917,00
Satuan P olisi P among P raja 0,00 14.569.076,00
Badan P enanggulangan Bencana Daerah 0,00 1.182.315,00
Sekretariat Daerah 38.332.881,00 277.255.591,00
Kecamatan Ajibarang - 2.000,00
Kecamatan Baturraden 107.500,00 -
Kecamatan Jatilawang 1.222.898,00 -
Kecamatan Karanglewas - 11.855.881,00
Kecamatan Kebasen 40.320,00 -
Kecamatan Lumbir 525,00 -
Kecamatan P atikraja 136.640,00 26.498.987,00
Kecamatan Rawalo 12.330.189,00 -
Kecamatan Sokaraja 376.918,00 -
Kecamatan Sumbang 410.000,00 -
Kecamatan Sumpiuh 694.250,00 -
Kecamatan Tambak 102.273,00 -
Kelurahan Grendeng 1,00 -
Kelurahan Karangklesem 5.889.604,00 93.652,00
Kelurahan Karanglewas Lor 51,00 51,00
Kelurahan Karangpucung 1.469.259,00 4.585.183,00
Kelurahan Kebokura 0,00 1.850.000,00
Kelurahan Kedungwuluh 230.504,00 39.026,00
Kelurahan Kradenan 109.091,00 -
Kelurahan Kranji 500,00 500,00
Kelurahan P urwanegara 2.822.649,00 -
Kelurahan P urwokerto Kidul 50.000,00 -
Kelurahan Rejasari - 150,00
Kelurahan Tanjung - 881,00
Badan P emberdayaan Masyarakat, P erempuan dan Keluarga Berencana 2.556.747,00 32.636.850,00
Kantor P erpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 902,00
Dinas P ertanian P erkebunan dan Kehutanan 2.714.550,00 315.120,00
Dinas P eternakan dan P erikanan 1.084.550,00 812.916,00
Jumlah 476.224.035,00 997.320.891,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri atas:


1) Sisa Uang Persediaan (UP/TU) TA 2011 pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan
dan Tata Ruang (DCKKTR) yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar
Rp45.417.900,00. Berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Banyumas tanggal
7 Juli 2011 Nomor 700/091/KS/VII/2011, Bendahara Pengeluaran pada

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-38


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

DCKKTR diharuskan mengembalikan Uang Persediaan secara mengangsur.


Ini dikarenakan terjadinya perampokan uang persediaan tersebut sebesar
Rp105.158.400,00.
2) Sisa UP/TU TA 2013 yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor
ke Kas Daerah sebesar Rp391.689.715,00. Sisa tersebut telah disetorkan pada
awal bulan Januari 2014.
3) Pemungutan pajak pada Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31
Desember 2014 belum disetor sebesar Rp39.038.461,00.
4) Jasa giro dan pendapatan lainnya pada rekening Bendahara Pengeluaran yang
sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Kas Daerah sebesar
Rp77.459,00.
Selengkapnya mengenai mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada
Lampiran V.7.

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah


Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang
digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari
hasil operasional BLUD. Kas di BLUD terdiri atas:
1) saldo kas RSUD Banyumas sebesar Rp23.591.464.652,00.
2) saldo kas RSUD Ajibarang sebesar Rp6.512.819.686,00.
3) saldo kas BLUD pada 43 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebesar
Rp17.466.399.394,40.

e. Kas Lainnya
Kas Lainnya sebesar Rp6.374.092.603,00 merupakan sisa Dana BOS di
SD/SMP/SMA/SMK negeri, dengan rincian sebagai berikut:
1) Sebesar Rp1.409.871.286,00 pada 786 sekolah SD negeri.
2) Sebesar Rp4.713.967.575,00 pada 83 sekolah SMP negeri.
3) Sebesar Rp250.253.742,00 pada 25 sekolah SMA/SMK negeri.

2. Investasi Jangka Pendek


Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2014 adalah Rp0,00. Pemerintah
Kabupaten Banyumas tidak memiliki investasi jangka pendek.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-39


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3. Piutang Pendapatan
Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2014 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang
Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

31 Desember 2014 (Rp) 31 Desember 2013 (Rp)


Piutang Pajak 62.866.285.254,00 59.661.615.599,00
Piutang Retribusi 1.137.260.424,00 2.006.201.485,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 20.924.612.920,70 20.173.988.391,20
Jumlah 84.928.158.598,70 81.841.805.475,20

a. Piutang Pajak
Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah
yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pendapatannya. Piutang
Pajak tersebut terdiri atas:

31 Desember 2014 (Rp) 31 Desember 2013 (Rp)


Piutang Pajak Hotel dan Restoran 49.008.550,00 55.886.550,00
Piutang Pajak Reklame 30.735.000,00 -
Piutang Pajak Air Tanah 37.823.927,00 17.702.296,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 62.154.675.780,00 58.993.984.756,00
Piutang BPHTB 594.041.997,00 594.041.997,00
Jumlah 62.866.285.254,00 59.661.615.599,00

4) Piutang Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp49.008.550,00 merupakan


tagihan pajak hotel dan restoran berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2009.
Untuk tahun pajak setelah tahun 2009 tidak terdapat piutang dikarenakan
untuk pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan mekanisme self
assessment sehingga tidak terdapat ketetapan yang belum dibayar.
5) Piutang pajak reklame sebesar Rp30.735.000,00 merupakan ketetapan pajak
reklame TA 2014 yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar.
6) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp17.702.296,00 merupakan ketetapan pajak
yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar oleh wajib pajak.
7) Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 berasal dari saldo piutang per 31
Desember 2013 ditambah dengan ketetapan pajak TA 2014 yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.
8) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar Rp62.154.675.780,00
terdiri atas tagihan PBB-P2 yang merupakan pengalihan dari Direktorat Pajak
Kementerian Keuangan untuk tahun pajak 2012 dan sebelumnya serta piutang
PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyumas mulai tahun pajak 2013.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-40


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pada TA 2014, diterima pembayaran PBB-P2 sebesar Rp36.996.804.877,00


(lihat juga penjelasan Laporan Realisasi Anggaran mengeani Pendapatan
Pajak Daerah). Penerimaan tersebut terdiri atas Piutang PBB-P2 dan
penerimaan atas ketetapan PBB-P2 TA 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang PBB-P2, Ketetapan PBB-P2 Pembayaran TA Piutang PBB-P2,


Tahun Pajak
31 Desember 2013 TA 2014 2014 31 Desember 2014
s.d Tahun 2012* 44.141.191.361,00 - 450.405.420,00 43.690.785.941,00
Tahun 2013 14.852.793.395,00 - 2.594.832.900,00 12.257.960.495,00
Tahun 2014 - ############### 33.854.250.613,00 6.303.245.288,00
Tahun Pajak Tidak
Teridentifikasi - 97.315.944,00 (97.315.944,00)
58.993.984.756,00 ############### 36.996.804.877,00 62.154.675.780,00

* Pengalihan dari Dirjen Pajak

Piutang PBB-P2 tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 semula merupakan
piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.
Mulai 1 Januari 2013, PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan
PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan
melalui 2 (dua) dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, yakni:
a) BAST tanggal 5 Januari 2013 berupa penyerahan Sistem Aplikasi, Basis
Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB.
b) BAST tanggal 8 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Menteri
Keuangan, Data Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 sebesar
Rp44.141.191.361,00 dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung.
Berdasarkan Basis Data PBB-P2 pada BAST tanggal 5 Januari 2013, piutang
PBB-P2 tahun 2002 sampai dengan 2012 adalah sebesar
Rp107.893.541.755,00 sehingga berbeda dengan yang dinyatakan di dalam
BAST tanggal 8 Februari 2013.
Untuk memastikan pihak-pihak yang belum melunasi kewajiban pembayaran
piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012, Pemerintah Kabupaten Banyumas
melakukan upaya pemutakhiran Basis Data PBB-P2. Sampai dengan terbitnya
laporan keuangan ini, proses penelusuran kembali tersebut masih berlangsung.
Hasil penelusuran terhadap PBB-P2 tersebut akan menyebabkan saldo piutang
PBB-P2 pengalihan dari Dirjen Pajak lebih besar atau lebih rendah dari yang
diserahkan dalam BAST sebesar Rp44.141.191.361,00.
Di samping itu, di antara Piutang PBB-P2 yang diserahkan, piutang tahun
2001 sebesar Rp10.220.120.998,00 telah diusulkan penghapusan piutang
kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SP-3775/WPJ/32/KP/01/2012
tanggal 6 Agustus 2012. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini, belum
ada keputusan dari Menteri Keuangan atas usulan penghapusan piutang
tersebut.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-41


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pembayaran TA 2014 dengan tahun pajak tidak teridentifikasi sebesar


Rp97.315.944,00 disebabkan penyetoran oleh Wajib Pajak tidak disertai
dengan identitas NOP dan tahun pajak. Atas pembayaran yang tidak
teridentifikasi akan dilakukan konfirmasi kepada penyetor untuk memastikan
NOP dan tahun pajak yang dibayar. Sampai dengan terbitnya laporan
keuangan ini, proses konfirmasi tersebut masih berlangsung.
9) Piutang BPHTB sebesar Rp594.041.997,00 seluruhnya merupakan sisa
tagihan BPHTB yang semula merupakan piutang Pemerintah Pusat. Mulai TA
2011, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Kementerian
Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan pengalihan
kewenangan tersebut, dialihkan pula tagihan-tagihan yang belum dibayar.

b. Piutang Retribusi
Akun piutang retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan
retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima
pembayarannya.

31 Desember 2014 31 Desember 2013


Piutang Retribusi:
(Rp) (Rp)
Dinas Kesehatan - 922.480.960,00
Dinas Perhubungan dan Komunikasi 677.593.603,00 542.878.284,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 51.134.396,00 106.224.426,00
Kelurahan Karangpucung 3.750.000,00 -
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 404.782.425,00 434.617.815,00
Jumlah 1.137.260.424,00 2.006.201.485,00

1) Piutang retribusi pada Dinas Kesehatan TA 2013 sebesar Rp922.480.960,00


merupakan tagihan Jamkesmas Puskesmas TA 2013. Dari jumlah piutang
tersebut, oleh pengelola Jamkesmas telah dibayar pada TA 2014 sebesar
Rp915.900.960,00 sehingga terdapat selisih yang tidak dibayar sebesar
Rp6.580.000,00. Dari jumlah yang tidak dibayarkan tersebut, sebesar
Rp1.620.000,00 telah diakui sebagai selisih perhitungan yang mengurangi
pendapatan pada BLUD Wangon I sedangkan sisanya sebesar Rp4.960.000,00
merupakan defisit dari non kegiatan non operasional pada Dinas Kesehatan.
2) Piutang pada Dinhubkominfo terdiri atas piutang retribusi parkir berdasarkan
perjanjian pengelolaan parkir sebesar Rp555.086.303,00 dan piutang retribusi
terminal berdasarkan perjanjian sewa sebesar Rp122.507.300,00. dan
3) Piutang pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan terdiri atas piutang
retribusi ijin pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp23.930.696,00; piutang
IMB sebesar Rp12.215.450,00 dan piutang retribusi Ijin Gangguan sebesar
Rp14.988.250,00.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-42


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

4) Piutang pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi meliputi tagihan:


a) Tunggakan bea penggantian bangunan kios lantai 2 Pasar Wage
Purwokerto sebesar Rp392.009.050,00
b) Tunggakan retribusi lavatori Pasar Wage Purwokerto sebesar
Rp11.280.000,00; dan
c) Tunggakan PT Matah
d) ari Putra sebesar Rp1.493.375,00.

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah


Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak Pemerintah Daerah yang berasal
dari selain pajak dan retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum
diterima pembayarannya. Rinciannya sebagai berikut:

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31 Desember 2014 (Rp) 31 Desember 2013 (Rp)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.348.867.548,70 1.372.789.558,70
Piutang Denda Retribusi 27.882.514,00 26.478.544,00
Piutang BLUD 19.496.857.648,00 18.756.133.650,00
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 51.005.210,00 18.586.637,50
Jumlah 20.924.612.920,70 20.173.988.390,20

1) Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah


Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah terdiri atas saldo piutang ganti rugi
dari temuan pemeriksaan yang berdasarkan keputusan pembebanan maupun
Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) telah dan akan jatuh
tempo kurang dari satu tahun, dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-43


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

SKPD dan Uraian 31 Des. 2014 31 Des. 2013


Sekretariat DPRD
Tuntutan Ganti Rugi atas anggota DPRD 736.150.000,00 736.150.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Kehilangan Kendaraan Dinas 3.420.600,00 6.600.000,00
Pengembalian dana insentif PBB 540.805.048,70 561.547.658,70
Sekretariat Daerah
Kehilangan Kendaraan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00
Bapeluh KP
Kehilangan Kendaraan Dinas 9.500.000,00 9.500.000,00
Dinporabudpar
Kehilangan Kendaraan Dinas 56.291.900,00 56.291.900,00

Jumlah 1.348.867.548,70 1.372.789.558,70

1) Piutang TGR pada Sekretariat DPRD


Piutang ganti rugi pada Sekreatriat DPRD ditetapkan berdasarkan LHP
BPK RI No. 124/E/XIV/4/07/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas LKPD
Kabupaten Banyumas TA 2005 dengan jumlah kerugian sebesar
Rp1.515.850.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2013 telah dilakukan
penyetoran pengembalian sebesar Rp779.700.000,00 sehingga masih
terdapat sisa sebesar Rp736.150.000,00.
2) Piutang TGR pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
(1) Piutang ganti rugi kendaraan ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat
Kabupaten Banyumas Nomor 700/067/KS/IX/2010 tanggal 13
Desember 2010 berupa kehilangan/kerusakan kendaraan dinas dengan
nilai kerugian sebesar Rp7.200.000,00. Sampai dengan 31 Desember
2014 telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar
Rp3.779.400,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp3.420.600,00.
(2) Piutang ganti rugi pengembalian dana insentif PBB. Piutang ganti rugi
ditetapkan berdasarkan LHP BPK-RI Perwakilan DI Yogyakarta
Nomor 75.C/LHP/VII.406/07/2008 tanggal 31 Juli 2008 atas LKPD
Kab. Banyumas TA. 2007. LHP menyatakan bahwa pembagian dana
insentif PBB tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp4.547.796.165,54 tidak
sesuai dengan ketentuan, sehingga harus dilakukan
pengembalian/penyetoran kembali ke Kas Daerah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas
telah melakukan penarikan kembali dana tersebut melalui upaya

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-44


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

tuntutan ganti rugi. Kepada masing-masing penerima dana insentif


PBB sebanyak 482 orang telah dimintakan Surat Keterangan
Tanggungjawab Mutlak untuk mengembalikan dana insentif PBB,
dengan cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara angsuran
selambat-lambatnya 24 bulan.
Jumlah pokok dana insentif PBB yang harus dikembalikan sebesar
Rp4.547.796.165,54 merupakan nilai bruto pembagian dana insentif
PBB tahun 2005 dan 2006. Dari dana Insentif PBB tersebut, sebesar
Rp4.003.022.746,54 diterimakan kepada 482 orang penerima dan
sebesar Rp544.773.419,00 disetor ke Kas Negara sebagai potongan
Pajak Penghasilan Pasal 21.
Saldo piutang TGR dari pengembalian dana insentif PBB sebesar
Rp540.305.048,70 merupakan saldo yang diterimakan kepada
penerima yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum
dikembalikan ke Kas Daerah.
3) Piutang ganti rugi pada Bapeluh KP ditetapkan berdasarkan LHP
Inspektorat Kabupaten Banyumas No. 700/110/KS/XI/2011 tanggal 15
November 2011 atas kehilangan/kerusakan kendaraan dinas jumlah
kerugian sebesar Rp9.500.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2014
belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah.
4) Piutang ganti rugi pada Dinporabupar ditetapkan berdasarkan LHP
Inspektorat Nomor 700/025.OP/038/IRB.II/2009 tanggal 18 April 2009.
Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp69.477.900,00 dan sampai
dengan 31 Desember 2014 telah dilakukan pengembalian sebesar
Rp13.186.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp56.291.900,00.
4. Penyisihan Piutang
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan mulai TA 2012
berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih terdiri atas:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-45


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Penyisihan Piutang
SKPD
Tidak Tertagih
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 7.855.837,50
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
4.750.000,00
Ketahanan Pangan
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 56.291.900,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 37.014.192.758,40
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (TGR) 543.370.498,71
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 163.251.152,65
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 400.929.468,75
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 155.535.817,45
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 626.961.967,85
Sekretariat Daerah 2.700.000
Sekretariat DPRD 552.112.500,00
Jumlah 39.527.951.901,31

5. Beban Dibayar di Muka


Saldo Beban Dibayar di Muka sebesar Rp134.605.227,00 terdiri atas:
a. uang muka pembayaran ausransi pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi sebesar Rp49.031.687,00 dan
b. asuransi kesehatan anggota DPRD pada Sekretariat DPRD sebesar
Rp84.192.290,00.
c. Asuransi kendaraan dibayar di muka pada RSUD Banyumas sebesar
Rp1.381.250,00.

6. Persediaan
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis
pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja.
Jumlah persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai
berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-46


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

31 Desember 2014 31 Desember 2013


Persediaan
(Rp) (Rp)
ATK/Pakai Habis 945.783.395,00 1.335.097.493,00
Alat Listrik 588.003.066,00 389.596.745,00
Material, Obat dan Alat Kesehatan 17.983.719.333,77 20.373.641.187,79
Meterai dan Perangko 3.450.000,00 555.000,00
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pakai Habis
32.518.400,00 -
Lainnya
Bahan Makanan Pokok 284.132.714,00 244.097.887,50
Barang Cetakan 2.858.921.886,00 2.645.749.429,00
Bahan Baku dan Suku Cadang 88.869.900 -
Benih Tanaman dan Ikan 11.555.000,00 -
Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat 88.430.000,00 74.386.090,00
Persediaan Lainnya 743.741.992,00 506.947.228,00

23.629.125.686,77 25.570.071.060,29

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan


dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan
oleh bendahara barang masing-masing SKPD.
Daftar persediaan berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.8.

B. Investasi Jangka Panjang


Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah
Kabupaten Banyumas dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Investasi Jangka Panjang
(Rp) (Rp)
1 Investasi Non Permanen (Nilai Bersih) 8.850.313.631,00 7.360.313.631,00
2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1.890.233.216,30) (1.327.734.443,00)
3 Investasi Permanen 155.851.442.386,32 124.058.652.125,32
162.811.522.801,02 130.091.231.313,32

1. Investasi Non Permanen


Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 merupakan nilai penempatan
dana Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bentuk program dana bergulir dengan
rincian mutasi sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-47


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

31 Desember 2014 31 Desember 2013

Investasi Non Permanen (Rp) (Rp)


Dana Bergulir 8.850.313.631,00 7.360.313.631,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih 1.890.233.216,30 1.327.734.443,00
Jumlah Bersih 6.960.080.414,70 6.032.579.188,00

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 adalah sebesar


Rp8.850.313.631,00. Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014
berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah
sebesar Rp6.960.080.414,70 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.850.313.631,00
dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp1.890.233.216,30,00.
Nilai bruto sebesar Rp8.850.313.631,00 terdiri atas:
1) Program dana bergulir melalui Bank Jateng Cabang Purwokerto selaku
channelling agency, dengan jumlah dana sebesar Rp310.313.631,00. Saldo dana
bergulir tersebut berasal dari program dana bergulir tahun 2002 sampai dengan
tahun 2007. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp167.730.194,00 berada di rekening
bank Jateng dan sebesar Rp142.583.437,00 berada di masyarakat. Jumlah yang
berada di masyarakat tersebut seluruhnya dalam status macet.
2) Program dana bergulir melalui PD BPR BKK Purwokerto. Jumlah dana yang
dikeluarkan dari Kas Daerah adalah sebesar Rp8.540.000.000,00. Dari jumlah
tersebut, sebesar Rp3.598.869.026,00 berada pada masyarakat penerima dana
bergulir dan sebesar Rp4.941.130.974,00 berada pada rekening pokok dana
bergulir pada PD. BPR-BKK Purwokerto.

2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih


Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih diterapkan mulai TA 2012
berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan kebijakan
akuntansi tersebut, dibentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih dengan persentase
tertentu dikalikan jumlah dana bergulir sesuai dengan status perguliran (Lancar,
Kurang Lancar, Diragukan, Macet, Bermasalah).
Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2014 sebesar 1.890.233.216,00
terdiri atas:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-48


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Penyisihan
Jumlah Penyisihan
Kelompok Dana Bergulir Jumlah Bruto Tidak
(Rp)
Tertagih
Dana Bergulir melalui Bank Jateng
M acet 142.583.437,00 90% 128.325.093,30
Jumlah 142.583.437,00 128.325.093,30

Dana Bergulir melalui PD BPR BKK Purwokerto


Lancar 1.458.214.177,00 5% 72.910.708,00
Kurang Lancar 181.708.768,00 10% 18.170.876,00
Diragukan 197.685.318,00 50% 98.842.659,00
M acet 1.746.648.756,00 90% 1.571.983.880,00
Jumlah 3.584.257.019,00 1.761.908.123,00

Jumlah Tidak Tertagih 3.726.840.456,00 1.890.233.216,30

3. Investasi Permanen
Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten
Banyumas dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat
permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode
biaya (cost method) maupun metode ekuitas (equity method). Rincian atas investasi
permanen adalah sebagai berikut:

M etode 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Tambah/(Kurang)


Investasi Permanen
Pencatatan (Rp) (Rp) (Rp)

Bank BPD Jateng Biaya 16.679.000.000,00 15.179.000.000,00 1.500.000.000,00


PD. BKK Purwokerto Selatan Ekuitas 10.361.906.584,72 8.075.111.542,72 2.286.795.042,00
PD. BPR BKK Purwokerto Ekuitas 40.884.347.494,85 33.135.292.181,75 7.749.055.313,10
PDAM Kabupaten Banyumas Ekuitas 85.090.878.757,49 64.989.665.128,49 20.101.213.629,00
PT. PRPP Jawa Tengah Biaya 444.000.000,00 444.000.000,00 -
PT Banyumas Investama Jaya Ekuitas 2.391.309.549,36 2.235.583.272,36 155.726.277,00
155.851.442.386,42 124.058.652.125,32 31.792.790.261,10

a. Penambahan investasi pada Bank BPD Jateng sebesar Rp1.500.000.000,00


merupakan akumulasi setoran penyertaan modal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
merupakan pemegang mayoritas saham pada Bank BPK Jateng. Kabupaten/kota di
wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas dan
persentase kepemilikan Kabupaten Banyumas kurang dari 3 persen.
b. Investasi pada PD. BKK Purwokerto Selatan terdiri atas saham dengan persentase
kepemilikan 75,76 persen dengan rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-49


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Modal yang Kekurangan Modal


Investasi Permanen Modal Dasar % %
Disetor Disetor
BKK Purwokerto Selatan
Pemprov Jawa Tengah 4.080.000.000,00 51,00 1.910.000.000,00 24,24 2.170.000.000,00
Pemkab Banyumas 3.920.000.000,00 49,00 5.970.000.000,00 75,76 (2.050.000.000,00)
8.000.000.000,00 100,00 7.880.000.000,00 100,00 120.000.000,00

Perkembangan nilai investasi pada PD. BKK Purwokerto Selatan selama tahun
2014 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013 Rp 8.075.111.542,72


Dikurangi: Penerimaan deviden pada TA 2014 809.614.593,00
Ditambah:
- Penambahan penyertaan modal 1.000.000.000,00
- Bagian laba tahun 2014: 75,76 % x
Rp2.767.172.170,00 2.096.409.635,00
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 10.361.906.584,72

c. Investasi pada PD. BPR BKK Purwokerto terdiri atas saham dengan persentase
kepemilikan 54,94 persen dengan rincian sebagai berikut:

Modal yang Kekurangan Modal


Investasi Permanen Modal Dasar % %
Disetor Disetor
BPR Purwokerto Utara
Pemprov Jawa Tengah 25.500.000.000,00 51,00 14.560.000.000,00 45,06 10.940.000.000,00
Pemkab Banyumas 24.500.000.000,00 49,00 17.750.000.000,00 54,94 6.750.000.000,00
50.000.000.000,00 100,00 32.310.000.000,00 100,00 17.690.000.000,00

Perkembangan nilai investasi pada PD. BPR BKK Purwokerto selama tahun 2014
adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013 Rp 33.135.292.181,75


Dikurangi: Penerimaan deviden pada TA 2014 4.671.957.179,00
Ditambah:
- Penambahan penyertaan modal 3.000.000.000,00
- Bagian laba tahun 2014: 54,93 % x
Rp17.150.942.095,00 9.421.012.492,00
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 40.884.347.494,75

d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas didirikan


berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-50


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas. Sampai dengan 31 Desember 2014,


Pemda Kabupaten Banyumas memiliki 100% saham PDAM.
Perkembangan nilai investasi pada PDAM Kabupaten Banyumas selama tahun
2014 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013 Rp 64.989,665.128,49


Dikurangi: Penerimaan deviden pada TA 2014 3.405.341.218,00
Ditambah:
- Penambahan penyertaan modal 17.500.000.000,00
- Bagian laba tahun 2014: 100,00% x
Rp6.006.554.847,63 6.006.554.847,63
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 87.996.219.975,49

e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) RPP Jawa Tengah didirikan
bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah
kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten
Banyumas adalah sebesar Rp444.000.000,00 atau 0,88 persen.
f. PT. Banyumas Investama Jaya (PT. BIJ) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian PT. Banyumas
Investama Jaya. PT. BIJ didirkan tanggal 7 Agustus 2009 dengan pemegang saham
Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Gotong
Royong. Modal dasar dan modal yang disetor sampai dengan 31 Desember 2014
adalah sebagai berikut:

Kekurangan Modal
Pemegang saham Modal Dasar % Modal yang Disetor %
Disetor
KPN Gotong Royong 10.000.000,00 0,25 10.000.000,00 0,50 -
Pemkab Banyumas 4.000.000.000,00 99,75 2.000.000.000,00 99,50 2.000.000.000,00
4.010.000.000,00 100,00 2.010.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00

Perkembangan nilai investasi pada PT BIJ selama tahun 2014 adalah sebagai
berikut:

Saldo per 31 Desember 2013 Rp 2.235.583.272,36


Dikurangi: Penerimaan deviden pada TA 2014 59.303.595,00
Ditambah:
- Penambahan penyertaan modal 0,00
- Bagian laba tahun 2014: 99,50% x
Rp216.110.425,00 215.029.872,00
Saldo per 31 Desember 2014 Rp 2.391.309.549,36

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-51


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

C. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan


1. Aset Tetap
Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas
berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan
untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2014 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai
dengan menggunakan metode harga perolehan. Rincian Aset Tetap berdasarkan SKPD
disajikan pada Lampiran V.9. Sedangkan mutasi aset tetap berdasarkan jenisnya adalah
sebagai berikut:
31 Desember 2013 M utasi bersih 31 Desember 2014
Aset Tetap: (Rp) (Rp) (Rp)
Tanah 2.313.347.121.804,00 8.059.371.038,00 2.321.406.492.842,00
Peralatan dan M esin 470.906.264.545,69 80.864.581.943,00 551.770.846.488,69
Gedung dan Bangunan 1.040.502.727.829,56 146.859.645.131,00 1.187.362.372.960,56
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.079.414.695.442,00 159.838.476.882,00 1.239.253.172.324,00
Aset Tetap Lainnya 91.997.206.993,58 13.746.394.326,78 105.743.601.320,36
Konstruksi dalam Pengerjaan 24.587.199.591,00 (21.309.778.318,00) 3.277.421.273,00
5.020.755.216.205,83 388.058.691.002,78 5.408.813.907.208,61

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp388.058.691.002,78 terdiri atas mutasi penambahan
nilai Aset Tetap dan mutasi penurunan nilai Aset Tetap.
Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) pencatatan aset sebelumnya yang tidak
tercatat; (2) penerimaan aset dari donasi/hibah; (3) penambahan aset dari Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) TA 2014; (4) penambahan aset dari belanja modal tahun 2014;
(5) penambahan aset dari belanja non modal tahun 2014; (6) klasifikasi masuk berupa
Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; (7) koreksi
pengelompokkan yang menambah nilai aset; dan (8) koreksi pembukuan yang menambah
nilai aset; (9) penambahan aset dari pengadaan jamkesmas; (10) reklasifikasi dari aset
lainnya; dan (11) reklasifikasi dari barang ekstrakomptabel.
Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan aset tetap; (2) klasifikasi keluar
berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; (3)
koreksi pengelompokkan yang mengurangi nilai aset;(4) koreksi pembukuan yang
mengurangi nilai aset; (5) reklasifikasi ke aset lainnya, dan (6) reklasifikasi menjadi barang
ekstrakomptabel.
Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas
adalah sebagai berikut.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-52


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Konstruksi Dalam


Tanah Aset Tetap Lainny a Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan Pengerjaan
Penambahan Aset Tetap:
1 Pencatatan aset y ang sebelumny a
tidak tercatat 11.109.269.930,00 2.058.851.338,00 5.627.762.588,00 50.855.500,00 96.515.973,00 - 18.943.255.329,00
2 Aset y ang berasal dari 148.190.000,00 5.888.886.352,00 8.900.625.248,00 2.518.944.720,00 3.814.160.856,00 - 21.270.807.176,00
3 Aset y ang berasal dari dana BOS
TA 2014 - 8.765.956.989,00 78.488.300,00 60.451.400,00 5.171.803.055,47 - 14.076.699.744,47
4 Belanja Modal Tahun 2014 1.523.105.317,00 80.353.942.715,00 120.967.706.584,00 129.105.418.927,00 6.260.189.207,00 13.293.995.845,00 351.504.358.595,00
5 Belanja Non Modal Tahun 2014 - 270.254.417,00 174.166.900,00 - 88.399.356,00 - 532.820.673,00
6 KDP Telah Selesai Menjadi Aset - - 4.727.580.328,00 29.876.193.835,00 - - 34.603.774.163,00
7 Koreksi Pengelompokan aset tetap - 30.650.000,00 645.957.500,00 - - - 676.607.500,00
8 Koreksi Pembukuan 316.577.099,00 2.500.000,00 3.877.562.000,00 - - - 4.196.639.099,00
9 Pengadaan Jamkesmas - 54.298.000,00 - - - - 54.298.000,00
10 Reklasifikasi dari Aset Lainny a - 75.798.375,00 7.335.494.000,00 - 771.000,00 - 7.412.063.375,00
11 Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel - 60.775.500,00 - - - - 60.775.500,00
13.097.142.346,00 97.561.913.686,00 152.335.343.448,00 161.611.864.382,00 15.431.839.447,47 13.293.995.845,00 453.332.099.154,47

Pengurangan Aset Tetap:


1 Penghapusan Aset Tetap - 2.231.226.602,00 4.997.048.817,00 - 243.096.060,00 - 7.471.371.479,00
2 KDP Telah Selesai Menjadi Aset - - - - - 34.603.774.163 34.603.774.163,00
3 Koreksi Pengelompokan Aset - 17.600.000,00 13.050.000,00 645.957.500,00 - - 676.607.500,00
4 Koreksi Karena Kesalahan 5.037.771.308 277.190.000,00 252.667.500,00 1.100.000.000,00 - - 6.667.628.808,00
Pencatatan
5 Reklasifikasi menjadi Aset - 14.150.107.641,00 212.932.000,00 27.430.000,00 1.442.349.060,69 - 15.832.818.701,69
6 Reklasifikasi Menjadi - 21.207.500,00 - - - - 21.207.500,00
Ekstrakomptabel
5.037.771.308,00 16.697.331.743,00 5.475.698.317,00 1.773.387.500,00 1.685.445.120,69 34.603.774.163,00 65.273.408.151,69

Jumlah mutasi bersih 8.059.371.038,00 80.864.581.943,00 146.859.645.131,00 159.838.476.882,00 13.746.394.326,78 (21.309.778.318,00) 388.058.691.002,78

a. Penambahan aset tetap


1) Pencatatan atas aset-aset yang sebelumnya tidak tercatat
Pencatatan atas aset yang sebelumnya tidak tercatat dilakukan pada aset-aset yang
berada pada pengelolaan SKPD. Harga yang digunakan adalah harga wajar.
Pencatatan aset yang belum tercatat meliputi kelompok aset tetap serta SKPD
dengan rincian sebagaimana berikut ini.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-53


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Konstruksi
Peralatan dan Bangunan dan Jalan, Jaringan,
SKPD Tanah Aset Tetap Lainny a dalam Jumlah
Mesin Gedung dan Irigasi
Pengerjaan
Dinas Cipta Kary a, Kebersihan dan Tata
- 6.750.000,00 3.175.845.000,00 - - -
Ruang 3.182.595.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan -
Informatika 105.000.000,00 - - - - 105.000.000,00
Puskesmas Tambak I - 5.500.000,00 - - - - 5.500.000,00
Puskesmas Kembaran I - 96.985.500,00 - - - - 96.985.500,00
Puskesmas Purwokerto Barat - 75.370.000,00 - - - - 75.370.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara II - 3.736.000,00 - - - - 3.736.000,00
Puskesmas Baturraden I - 8.000.000,00 - - - - 8.000.000,00
Puskesmas Ajibarang I - 1.400.000,00 - - - - 1.400.000,00
Rumah Sakit Umum Bany umas - - 799.487.000,00 - - - 799.487.000,00
Dinas Pendidikan 33.800.000,00 1.699.490.338,00 1.652.430.588,00 50.855.500,00 96.515.973,00 - 3.533.092.399,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebuday aan -
Dan Pariwisata 13.800.000,00 - - - - 13.800.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
10.750.000,00 - - - - 10.750.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan & 9.583.466.780,00
Koperasi - - - - - 9.583.466.780,00
Kecamatan Kembaran - 19.215.000,00 - - - - 19.215.000,00
Kelurahan Pasirmuncang - 1.850.000,00 - - - - 1.850.000,00
Kelurahan Kober - 525.000,00 - - - - 525.000,00
Kelurahan Berkoh 5.486.090,00 - - - - - 5.486.090,00
Kelurahan Purwokerto Kulon 338.517.060,00 - - - - - 338.517.060,00
Kelurahan Purwanegara - 2.305.000,00 - - - - 2.305.000,00
Kelurahan Bobosan 59.200.000,00 - - - - - 59.200.000,00
Kelurahan Purwokerto Lor 1.088.800.000,00 - - - - - 1.088.800.000,00
Kecamatan Cilongok - 6.750.000,00 - - - - 6.750.000,00
Kecamatan Pekuncen - 1.424.500,00 - - - - 1.424.500,00

Jumlah 11.109.269.930,00 2.058.851.338,00 5.627.762.588,00 50.855.500,00 96.515.973,00 - 18.943.255.329,00

Penambahan aset yang belum tercatat antara lain pada SKPD sebagai berikut:
a) pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berupa tanah bangunan
pasar Blok C Pasar wage seluas1.635 m2 dengan nilai Rp8.700.534.780,00 dan
tanah bangunan yang digunakan untuk pertokoan/ruko dengan lokasi di Jl Slamet
Riyadi Pereng (Komplek Pratista Harsa Purwokerto) seluas 1,438 m2 senilai
Rp882.932.000,00.
b) Pada Kelurahan Purwokerto Lor berupa tanah lapangan Pelopor seluas 5,725 m2
dengan lokasi di RT 0005 RW 02 dengan nilai Rp916.000.000,00 dan tanah
lapangan kuliner seluas 1,350 m2 dengan nilai Rp172.800.000,00.
c) Pada RSUD Banyumas aset bangunan yang belum tercatat merupakan bangunan
gedung hasil tukar menukar dengan BKKBN pada tahun 2012 dengan nilai
Rp799.487.000,0.
1) Penambahan Aset Tetap dari Donasi/Hibah
Penambahan aset dari hibah/donasi meliputi penambahan aset dari hibah atau donasi
tahun 2014. Sumber hibah meliputi Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, dan komite sekolah. Dinas Sumbar Daya Energi dan Mineral merupakan
hibah sumur dalam dari Kementrian ESDM. Penambahan hibah tersebut meliputi
kelompok aset tetap dan SKPD sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-54


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Konstruksi
Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya
Pengerjaan
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata - 66.000.000 - - - - 66.000.000
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - 323.840.000 - - - - 323.840.000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - 2.477.160.720 - - 2.477.160.720
Puskesmas Sumbang I - 600.000 - - - - 600.000
Rumah Sakit Umum Banyumas - 89.801.000 - - 99.215.075 - 189.016.075
Rumah Sakit Umum Ajibarang - 12.033.280 - - - - 12.033.280
Dinas Pendidikan 148.190.000 4.184.663.048 8.624.205.248 41.784.000 3.712.485.781 - 16.711.328.077
Dinas Peternakan dan Perikanan - 127.026.100 171.000.000 - - - 298.026.100
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah - 956.000.000 - - - - 956.000.000
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan - 57.852.924 - - - - 57.852.924
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 40.000.000 - - 2.460.000 - 42.460.000
Kelurahan Kober - 750.000 - - - - 750.000
Kelurahan Teluk - - 105.420.000 - - - 105.420.000
Kelurahan Kranji - 29.600.000 - - - - 29.600.000
Kecamatan Cilongok - 720.000 - - - - 720.000

Jumlah 148.190.000 5.888.886.352 8.900.625.248 2.518.944.720 3.814.160.856 - 21.270.807.176

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah pada DPPKAD terdiri atas
4 unit ambulance dengan nilai per unit Rp239.000.000,00 atau total sebesar
Rp956.000.000,00.
2) Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS TA 2014
Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Dana BOS TA 2014 sebesar
Rp14.076.699.744,47 berada SD/SMP/SMA/SMK negeri pada lingkup pada Dinas
Pendidikan.

3) Penambahan aset tetap dari belanja modal TA 2014 terdiri atas belanja modal
sebesar Rp347.377.773.770,00 dan belanja modal BLUD sebesar
Rp4.126.584.825,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai penambahan aset dari belanja
modal diuraikan pada butir 11) Perbandingan realisasi belanja modal dengan
penambahan aset tetap dari belanja modal.

4) Penambahan aset dari Belanja Non Modal TA 2014


Penambahan aset tetap dari belanja non modal sebesar Rp532.820.673,00
merupakan kapitalisasi atas belanja non modal APBD dan belanja non modal BLUD
yang dipergunakan dalam rangka perolehan aset tetap.
Kapitalisasi belanja non modal berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.10.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-55


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

5) Reklasifikasi Masuk Aset Tetap dari Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah selesai
Konstruksi dalam pekerjaan yang telah selesai terdiri atas aset tetap dan SKPD
sebagai berikut:
Konstruksi
Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan Lainny a
Pengerjaan
Dinas Cipta Kary a, Kebersihan dan
Tata Ruang - - 657.345.520,00 - - - 657.345.520,00
Dinas Sumber Day a Air dan Bina
Marga - - - 28.856.423.035,00 - - 28.856.423.035,00
Dinas Energi dan Sumber Day a
Mineral - - 431.776.500,00 1.019.770.800,00 - - 1.451.547.300,00
Dinas Pendidikan - - 3.023.907.808,00 - - - 3.023.907.808,00
Dinas Peternakan dan Perikanan - - 614.550.500,00 - - - 614.550.500,00
Jumlah - - 4.727.580.328,00 29.876.193.835,00 - - 34.603.774.163,00

6) Koreksi pengelompokkan aset tetap


Koreksi pengelompokkan aset tetap tidak menambah nilai aset secara total, namun
hanya pembetulan pengelompokan aset. Koreksi pengelompokkan aset tetap yang
menambah nilai aset terdiri atas aset tetap dan SKPD sebagai berikut:
Konstruksi
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya
P engerjaan

Dinas P endidikan - 30.650.000,00 297.190.500,00 - - - 327.840.500,00


Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi - - 348.767.000,00 - - - 348.767.000,00
Jumlah - 30.650.000,00 645.957.500,00 - - - 676.607.500,00

7) Koreksi pembukuan
Koreksi pembukuan merupakan koreksi nilai atas aset-aset yang sebelumnya telah
tercatat. Koreksi pembukuan aset tetap yang menambah nilai aset terdiri atas aset
tetap dan SKPD sebagai berikut :
Konstruksi
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya
P engerjaan
P uskesmas Sumpiuh I - - 114.305.000,00 - - - 114.305.000,00
Dinas P endidikan - 2.500.000,00 3.513.257.000,00 - - - 3.515.757.000,00
Kelurahan Kebokura 316.577.099,00 - - - - - 316.577.099,00
Kelurahan P abuaran - - 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00
Jumlah 316.577.099,00 2.500.000,00 3.877.562.000,00 - - - 4.196.639.099,00

8) Pengadaan yang berasal dari dana Jamkesmas


Penambahan aset tetap yang berasal dari dana jamkesmas meliputi:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-56


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Konstruksi
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap
Tanah Dalam Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya
P engerjaan
P uskesmas Somagede - 51.850.000,00 - - - - 51.850.000,00
P uskesmas Baturraden II - 2.448.000,00 - - - - 2.448.000,00

Jumlah - 54.298.000,00 - - - - 54.298.000,00

Pengadaan aset tetap yang berasal dari dana Jamkesmas antara lain berupa:

9) Reklasifikasi dari Aset Lainnya


Penambahan aset tetap dari reklasifikasi aset lainnya merupakan aset yang sudah
diusulkan penghapusan tetapi batal untuk dihapus. Penambahan aset tersebut
meliputi kelompok dan SKPD sebagai berikut :
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Kontruksi dalam
Tanah Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya P engerjaan
Dinas P endapatan, P engelolaan
- - 7.335.494.000,00 - - - 7.335.494.000,00
Keuangan dan Aset Daerah
P uskesmas Somagede - 219.000,00 - - - - 219.000,00
Dinas P endidikan - 52.269.375,00 - - - - 52.269.375,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
- 3.443.000,00 - - - - 3.443.000,00
Transmigrasi
Badan P emberdayaan Masyarakat,
- 300.000,00 - - 771.000,00 - 1.071.000,00
P erempuan dan KB
Inspektorat - 1.600.000,00 - - - - 1.600.000,00
Badan Kepegawaian Daerah - 6.000.000,00 - - - - 6.000.000,00
Kecamatan Somagede - 1.925.000,00 - - - - 1.925.000,00
Kecamatan Tambak - 2.400.000,00 - - - - 2.400.000,00
Kecamatan Kembaran - 6.417.000,00 - - - - 6.417.000,00
Kecamatan Baturraden - 1.225.000,00 - - - - 1.225.000,00
Jumlah - 75.798.375,00 7.335.494.000,00 - 771.000,00 - 7.412.063.375,00

Reklasifikasi dari aset lainnya Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar
Rp7.335.494.000,00 pada DPPKAD merupakan bagian dari Kompleks Pertokoan
Kebondalem yang telah selesai masa kerjasamanya (lihat juga penjelasan Aset
Kemitraan).
10) Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel
Penambahan aset tetap reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel merupakan koreksi
mutasi aset tahun 2013 atas mutasi antar SKPD yang sebelumnya mengurangi aset
tetap. Pengurangan aset tetap tersebut seharusnya merupakan pengurangan barang
ekstrakomptabel. Penambahan aset tersebut meliputi kelompok dan SKPD sebagai
berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-57


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

P eralatan dan
SKPD Jumlah
Mesin
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.157.500,00 1.157.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 39.368.000,00 39.368.000,00
Dinas Kependudukan dan P encatatan Sipil 20.250.000,00 20.250.000,00
Kecamatan P atikraja 200.000,00 200.000,00
Jumlah 60.975.500,00 60.975.500,00

11) Perbandingan realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dari belanja
modal
Dalam perbandingannya dengan realisasi Belanja Modal TA 2014 sebagaimana
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, terdapat perbedaan antara realisasi
belanja modal dengan penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal.
Perbandingannya adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:
Realisasi Belanja P enambahan Aset dari
Selisih
Modal Belanja Modal
1 Tanah 1.556.351.169,00 1.523.105.317,00 33.245.852,00
2 P eralatan dan Mesin 87.010.802.628,00 80.353.942.715,00 6.656.859.913,00
3 Gedung dan Bangunan 120.096.753.202,00 120.967.706.584,00 (870.953.382,00)
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 146.102.387.720,00 129.105.418.927,00 16.996.968.793,00
5 Aset Tetap Lainnya 5.398.603.922,00 6.260.189.207,00 (861.585.285,00)
6 Konstruksi Dalam P engerjaan 13.293.995.845,00 (13.293.995.845,00)
360.164.898.641,00 351.504.358.595,00 8.660.540.046,00

Selisih antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset dari belanja modal
sebesar Rp 8.660.540.046,00 disebabkan oleh:
a) Selisih belanja modal antar jenis disebabkan karena ada realisasi belanja modal
yang pada kenyataannya untuk penambahan aset tetap lain jenis, sebagai
berikut:

Jalan, irigasi, dan Konstruksi dalam


Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Aset Tetap Lainny a Jumlah
Jaringan Pengerjaan

Belanja Modal
1 Tanah 1.523.105.317 - - - - - 1.523.105.317

2 Peralatan dan Mesin - 76.594.546.715 640.081.196 175.610.350 2.859.831.025 - 80.270.069.286

3 Gedung dan Bangunan - 882.805.000 114.419.638.888 1.977.037.202 - 2.686.857.000 119.966.338.090


4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - 2.633.091.000 5.907.986.500 126.938.771.375 - 10.607.138.845 146.086.987.720
5 Aset Tetap Lainny a - 243.500.000 - 14.000.000 3.400.358.182 - 3.657.858.182

1.523.105.317 80.353.942.715 120.967.706.584 129.105.418.927 6.260.189.207 13.293.995.845 351.504.358.595

b) p enambahan aset tetap yang dicatat sebagai ekstrakomptabel karena tidak


memenuhi nilai mnimum kapitalisasi aset tetap dengan nilai sebesar
Rp7.666.512.868,00 (yakni sebesar Rp7.623.882.018,00 berasal dari belanja
modal dan sebesar Rp42.630.850,00 berasal dari belanja modal BLUD), terdiri

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-58


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 5.925.767.128,00 dan aset tetap
lainnya sebesar Rp 1.704.745.740,00;
c) hasil belanja modal yang tidak diakui sebagai aset tetap karena secara substansi
tidak membentuk aset tetap dengan nilai sebesar Rp 994.027.178,00. Belanja
modal yang tidak diakui sebagai aset tetap ini meliputi SKPD:
(1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp 2.528.252,00; yakni
pengeluaran belanja modal untuk biaya administrasi pengadaan tanah,
sedangkan proses pembebasan tanah masih belum selesai.
(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp237.248.518,00; yakni merupakan pengeluaran
belanja modal untuk pengadaan bahan-bahan pendukung medis dan belanja
barang pakai habis (sebesar Rp206.530.918,00 berasal dari belanja modal
BLUD) dan sebesar Rp 30.717.600,00 berasal dari belanja modal yang
berupa biaya administrasi dan biaya apraisal tanah untuk Puskesmas
Puskesmas Kedungbanteng.
(3) Rumah Sakit Umum Ajibarang sebesar Rp73.390.800,00; yakni merupakan
pengeluaran belanja modal untuk pengadaan bahan-bahan pendukung
medis dan barang pakai habis, berasal dari belanja modal BLUD.
(4) Dinas Pendidikan sebesar Rp680.859.608,00; yakni merupakan
pengeluaran belanja modal untuk biaya operasional dan perjalanan dalam
rangka memperoleh aset tetap.
Perbandingan antara realisasi belanja modal dengan dengan penambahan aset
tetap dan barang ekstrakomptabel untuk masing-masing SKPD disajikan pada
Lampiran V.12.

b. Pengurangan aset tetap


1) Pengurangan aset tetap karena penghapusan aset tetap
Penghapusan aset tetap dilakukan terhadap aset-aset dalam kondisi rusak berat dan
tidak dapat dipergunakan lagi. Selain itu,. Penghapusan aset tetap ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. Penghapusan tersebut meliputi aset dan SKPD sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-59


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Konstruksi
Peralatan dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
Tanah Gedung dan Bangunan Dalam Jumlah
Mesin Jaringan Lainny a
Pengerjaan
Sekretariat DPRD - 379.580.500,00 - - - - 379.580.500,00
Sekretariat Daerah - 3.500.000,00 - - - - 3.500.000,00
Dinas Cipta Kary a, Kebersihan dan Tata Ruang - 70.475.000,00 - - - - 70.475.000,00
Dinas Energi dan Sumber Day a Mineral - 6.500.000,00 - - - - 6.500.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - 86.200.000,00 - - - - 86.200.000,00
Dinas Kesehatan - 57.000.000,00 - - - - 57.000.000,00
Laboratorium Kesehatan Masy arakat - 10.000.000,00 - - - - 10.000.000,00
Balai Kesehatan Mata Masy arakat - 12.500.000,00 346.898.000,00 - - - 359.398.000,00
Puskesmas Kebasen - - 308.870.000,00 - - - 308.870.000,00
Puskesmas Sumpiuh I - - 159.171.000,00 - - - 159.171.000,00
Puskesmas Sokaraja II - 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00
Puskesmas Kalibagor - - 170.000.000,00 - - - 170.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat - - 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00
Puskesmas Baturraden II - 4.700.000,00 - - - - 4.700.000,00
Puskesmas Pekuncen - - 54.000.000,00 - - - 54.000.000,00
Puskesmas Gumelar - - 269.839.000,00 - - - 269.839.000,00
Puskesmas Wangon II - - 45.440.000,00 - - - 45.440.000,00
Puskesmas Rawalo - 12.500.000,00 525.000.000,00 - - - 537.500.000,00
Rumah Sakit Umum Bany umas - 62.632.000,00 - - - - 62.632.000,00
Rumah Sakit Umum Ajibarang - 256.886.706,00 - - - - 256.886.706,00
Dinas Pendidikan - 283.050.996,00 1.470.284.937,00 - 243.096.060,00 - 1.996.431.993,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebuday aan Dan
Pariwisata - 160.000.000,00 129.800.000,00 - - - 289.800.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 24.200.000,00 - - - - 24.200.000,00
Badan Pemberday aan Masy arakat, Perempuan
dan KB - 24.000.000,00 - - - - 24.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 41.000.000,00 2.000.000,00 - - - 43.000.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - 33.000.000,00 - - - - 33.000.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan - 46.000.000,00 - - - - 46.000.000,00
Bapeluh Pertanian, Perikanan,Kehutanan dan
Ketahanan Pangan - 159.780.000,00 - - - - 159.780.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi - 60.000.000,00 - - - - 60.000.000,00
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah - 93.105.000,00 - - - - 93.105.000,00
Badan Penanaman Modal dan Pelay anan
Perizinan - 7.000.000,00 - - - - 7.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja - 85.810.000,00 - - - - 85.810.000,00
Badan Kepegawaian Daerah - 85.000.000,00 - - - - 85.000.000,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 30.000.000,00 24.000.000,00 - - - 54.000.000,00
Kecamatan Somagede - 50.000,00 - - - - 50.000,00
Kecamatan Patikraja - 6.000.000,00 - - - - 6.000.000,00
Kelurahan Sumpiuh - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Kebokura - 1.190.000,00 - - - - 1.190.000,00
Kecamatan Tambak - 3.376.000,00 1.500.000,00 - - - 4.876.000,00
Kecamatan Sokaraja - 12.000.000,00 - - - - 12.000.000,00
Kecamatan Kembaran - 12.000.000,00 - - - - 12.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Pasirmuncang - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Kober - 60.000,00 - - - - 60.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Berkoh - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Teluk - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kelurahan Karangpucung - 8.000.000,00 - - - - 8.000.000,00
Kelurahan Pabuaran - - 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00
Kelurahan Grendeng - - 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur - 5.500.000,00 - - - - 5.500.000,00
Kelurahan Purwokerto Lor - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kecamatan Ajibarang - 4.208.400,00 - - - - 4.208.400,00
Kecamatan Cilongok - 13.694.000,00 6.000.000,00 - - - 19.694.000,00
Kecamatan Pekuncen - 3.750.000,00 - - - - 3.750.000,00
Kecamatan Gumelar - 11.450.000,00 1.179.245.880,00 - - - 1.190.695.880,00
Kecamatan Jatilawang - 4.000.000,00 - - - - 4.000.000,00
Kecamatan Wangon - 8.000.000,00 - - - - 8.000.000,00
Kecamatan Rawalo - 6.000.000,00 - - - - 6.000.000,00
Kecamatan Purwojati - 4.528.000,00 - - - - 4.528.000,00
Jumlah - 2.231.226.602,00 4.997.048.817,00 - 243.096.060,00 - 7.471.371.479,00

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-60


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2) Pengurangan karena klasifikasi keluar berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang telah
selesai dikerjakan
Konstruksi dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan meliputi SKPD sebagai
berikut:

SKPD Jumlah
Dinas Cipta Karya Kebersihan dan T ata Ruang 657.345.520,00
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 28.856.423.035,00
Dinas Energi Sumber Daya Mineral 1.451.547.300,00
Dinas Pendidikan 3.023.907.808,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 614.550.500,00
Jumlah 34.603.774.163,00

3) Pengurangan karena koreksi atas pengelompokan Aset Tetap


Koreksi pengelompokan Aset Tetap tidak mengurangi nilai aset secara total, namun
hanya pembetulan pengelompokan aset. Pengurangan yang dikarenakan koreksi
pengelompokan aset tetap menyangkut SKPD dan kelompok aset sebagai berikut:

P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan


Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan
Dinas P endidikan 17.600.000,00 13.050.000,00 297.190.500,00 327.840.500,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 348.767.000,00 348.767.000,00
Jumlah 17.600.000,00 13.050.000,00 645.957.500,00 676.607.500,00

4) Pengurangan Aset Tetap karena koreksi pembukuan/kesalahan pencatatan


Koreksi pembukuan merupakan koreksi nilai atas aset-aset yang sebelumnya telah
tercatat. Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset meliputi aset tetap sebagai
berikut:
P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan
Tanah Jumlah
Mesin Bangunan Jaringan

Dinas Kesehatan - 80.000.000,00 - - 80.000.000,00


P uskesmas Sumpiuh I - 7.000.000,00 - - 7.000.000,00
P uskesmas Gumelar - 29.780.000,00 - - 29.780.000,00
P uskesmas Jatilawang - 3.950.000,00 - - 3.950.000,00
Rumah Sakit Umum Banyumas 446.079.000,00 - 92.700.000,00 - 538.779.000,00
Dinas P endidikan 22.600.000,00 132.500.000,00 159.967.500,00 - 315.067.500,00
Bapeluh P ertanian, P erikanan,Kehutanan dan
Ketahanan P angan - 9.200.000,00 - - 9.200.000,00
Badan Lingkungan Hidup - 14.760.000,00 - - 14.760.000,00
Kelurahan Kebokura 306.544.375,00 - - - 306.544.375,00
Kelurahan Kradenan 126.720.000,00 - - - 126.720.000,00
Kelurahan P asir Kidul 4.135.827.933,00 - - - 4.135.827.933,00
Kelurahan P abuaran - - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
Jumlah 5.037.771.308,00 277.190.000,00 252.667.500,00 1.100.000.000,00 6.667.628.808,00

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-61


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

5) Reklasifikasi Menjadi Aset Lainnya


Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi menjadi aset lainnya merupakan aset
tetap dalam kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan.

6) Reklasifikasi Menjadi Aset Ekstrakomptabel


Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi menjadi aset ekstrakomptabel merupakan
koreksi mutasi antar SKPD tahun 2013 yang seharusnya tidak ditambahkan menjadi
aset tetap. Pengurangan aset tersebut meliputi kelompok dan SKPD sebagai berikut:

P eralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Kontruksi dalam
Tanah Jumlah
Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya P engerjaan

Badan P enanggulangan Bencana Daer - 1.157.500,00 - - - - 1.157.500,00


Kecamatan Banyumas - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Somagede - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Kebasen - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P atikraja - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Sumpiuh - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Kemranjen - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Tambak - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Sokaraja - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Kembaran - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Sumbang - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Kalibagor - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P urwokerto Barat - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P urwokerto Selatan - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P urwokerto Utara - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P urwokerto Timur - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Baturraden - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Kedungbanteng - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Karanglewas - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Ajibarang - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Cilongok - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P ekuncen - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Gumelar - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Jatilawang - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Wangon - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Lumbir - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan Rawalo - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Kecamatan P urwojati - 750.000,00 - - - - 750.000,00
Jumlah - 21.407.500,00 - - - - 21.407.500,00

c. Penambahan barang ekstrakomptabel


Selain penambahan aset tetap tersebut di atas, pada TA 2014 terdapat pula penambahan
barang-barang inventaris yang tidak memenuhi nilai mnimum kapitalisasi aset tetap
(barang ekstrakomptabel) sebesar Rp11.405.659.664,00.
Rincian penambahan barang ekstrakomtabel dari belanja TA 2014 disajikan pada
Lampiran V.11.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-62


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2. Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan
Aset Tetap, mulai tahun buku 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan
perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap
diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai
dengan 31 Desember 2014.
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 berasal dari perhitungan akumulasi
penyusutan aset tetap pertama kali ditambah penyusutan tahun 2014 dikurangi
akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:
Penyusutan Pertama Penyusutan Tahun Penghapusan Aset
Akumulasi Penyusutan Jumlah
Kali 2014 Tetap
Peralatan dan Mesin 322.706.531.460,20 62.235.631.268,75 2.200.891.366,00 382.741.271.362,95
Bangunan dan Gedung 338.890.256.769,00 27.140.654.246,00 2.329.100.701,00 363.701.810.314,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 746.822.001.419,00 37.488.492.475,00 - 784.310.493.894,00
Aset Tetap Lainnya 4.215.481.884,00 1.259.514.379,00 - 5.474.996.263,00
Jumlah 1.412.634.271.532,20 128.124.292.368,75 4.529.992.067,00 1.536.228.571.833,95

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 berdasarkan SKPD disajikan pada
Lampiran V.13.

D. Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 ini merupakan nilai
kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain, dengan rincian saldo sebagai berikut:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Aset Lainnya:
(Rp) (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 109.073.514.465,00 116.409.008.465,00
Aset Lain-lain 28.609.558.571,24 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (25.740.559.261,50) -
111.942.513.774,74 130.268.952.560,07

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga


Aset kemitraan dengan pihak ketiga terdiri atas aset sebagai berikut:

31 Desember 2014 31 Desember 2013


(Rp) (Rp)
Bangunan Pasar Terminal Ajibarang 211.046.850,00 211.046.850,00
Bangunan Pasar dan Renovasi Term. Wangon 904.718.615,00 904.718.615,00
Kolam Renang Langen Tirto Kembar Purwokerto 34.972.600.000,00 34.972.600.000,00
Bangunan Kompleks Kebondalem 72.985.149.000,00 80.320.643.000,00
Jumlah 109.073.514.465,00 116.409.008.465,00

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-63


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

a. Aset kemitraan pihak ketiga bangunan pasar terminal Ajibarang dibentuk


berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan
PT. Linggarjati Permai tanggal 17 Maret 1995. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT.
Linggarjati Permai membangun bangunan pasar dan terminal baru Ajibarang di atas
tanah senilai Rp211.046.850,00 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sebagai
kompensasi, PT. Linggarjati Permai diberi Hak Guna Bangunan selama 25 tahun
atas semua bangunan ruko, pertokoan, kios, dan tempat penitipan anak yang berada
di komplek pasar dan terminal Ajibarang. Di samping itu, PT. Linggarjati Permai
memperoleh pembagian bagi hasil usaha atas pengelolaan perparkiran dan lavatory.
Sampai dengan 31 Desember 2013, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan.
b. Bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon dibangun berdasarkan perjanjian
antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PT. Linggarjati Permai tanggal 20
Pebruari 1997. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT. Linggarjati Permai membangun
bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon serta pembangunan perluasan pasar
dan terminal Ajibarang. Nilai aset kemitraan sebesar Rp904.718.615,00 adalah nilai
tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang disertakan dalam kerja sama
tersebut. Sebagai kompensasi perjanjian, PT. Linggarjati Permai memperoleh Hak
Guna Bangunan atas semua bangunan ruko, pertokoan dan kios yang berada di atas
tanah pasar dan terminal Wangon dan Ajibarang selama 25 tahun serta pengelolaan
perparkiran dan lavatory Terminal Wangon dan Ajibarang. Sampai dengan 31
Desember 2013, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan.
c. Aset kemitraan Kolam Renang Tirta Kembar merupakan kerja sama pengelolaan
dengan PT. Graha Cipta Guna (PT. GCG) berdasarkan perjanjian tanggal 25 Juli
1988 Nomor 106/1988. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Kabupaten
Banyumas memberikan ijin kepada PT. GCG untuk menyelenggarakan, mengelola,
serta mengembangkan Kolam Renang Langen Tirto Kembar Purwokerto yang
terletak di Jalan Dokter Angka Purwokerto. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten
Banyumas memberikan ijin untuk menambah bangunan dan prasarana lingkungan di
atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan modal pokok sebesar
Rp500.000.000,00.
Luas tanah yang menjadi obyek perjanjian adalah 24.581 m2, terdiri atas empat
bidang tanah, sebagai berikut:
1) Tanah eks bengkok seluas 15.705 m2; setelah dilakukan pengukuran ulang oleh
Badan Pertanahan Negara (BPN) luas tanah tersebut adalah 15.198 m2.
2) Tanah Petuk C No. 249 persil 63 S II seluas 5.950 m2. Bidang tanah ini menjadi
obyek sengketa kepemilikan tanah antara MW pemilik PT. GCG dengan
Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah
Agung Nomor 1886K/Pdt/2010 tanggal 29 Desember 2010 jo.putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Pwt tanggal 29 Mei
2006 tanah seluas 5.950 m2 yang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai
milik MW.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-64


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3) Tanah Persil No. 63 S II Leter C No. 17 seluas 1.582 m2. Bidang tanah ini
dalam proses fasilitasi BPN untuk pembetulan kekeliruan sertifikat tanah yang
tercatat atas nama MW.
4) Tanah Persil No. 63 S II Leter C No. 32 seluas 1.344 m2. Bidang tanah ini
dalam proses fasilitasi BPN untuk pembetulan kekeliruan sertifikat tanah yang
tercatat atas nama MW.
Nilai aset kemitraan Kolam Renang Tirta Kembar sebesar Rp34.972.600.000,00
merupakan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang
Purwanto Rozak Uswatun & Rekan berdasarkan appraisal report Nomor 0302/PNL-
P/MBPRU-YK/UK/XII/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Nilai tersebut meliputi tanah
eks bengkok (15.198 m2) sebesar Rp31.130.600.000,00, bangunan senilai
Rp3.677.000.000,00 serta sarana pelengkap lainnya sebesar Rp165.000.000,00.
Berkaitan dengan kerja sama pengelolaan, terdapat perselisihan hukum yang
diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi.
Selengkapnya mengenai hal ini dijelaskan pada pos Kewajiban Jangka Pendek.
d. Tanah dan Bangunan Kebondalem merupakan kerja sama pembangunan dan
pengelolaan kompleks pertokoan Kebondalem Purwokerto dengan pola kerja sama
Bangun Serah Kelola antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PB Bali CV
dan PT Graha Cipta Guna. Kerja sama tersebut diatur dalam perjanjian tanggal 22
Januari 1980, 21 Desember 1982, 7 Maret 1986, 21 Maret 1988, dan 25 April 1988.
Total nilai aset kemitraan tersebut per 31 Desember 2013 sebesar
Rp80.320.643.000,00. Nilai tersebut dihitung berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa
Penilai Publik Immanuel. Penilaian tersebut meliputi tanah dengan nilai
Rp55.936.846.000,00 dan bangunan dengan nilai Rp24.383.797.000,00.
Nilai aset kerja sama Bangunan Kompleks Kebondalem per 31 Desember 2014
sebesar Rp72.985.149.000,00 lebih rendah Rp7.335.494.000,00 dibandingkan dengan
nilai pada 31 Desember 2013. Penurunan ini dikarenakan pengalihan pencatatan aset
kemitraan yang telah selesai masa perjanjiannya menjadi aset tetap Bangunan dan
Gedung. (lihat penjelasan mengenai aset tetap).
Terkait dengan perjanjian kerja sama bangun serah kelola tersebut, telah terjadi
sengketa hukum yang diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi.
Selengkapnya mengenai hal ini dijelaskan pada pos Kewajiban Jangka Pendek.

2. Aset Lain-lain
Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp28.609.339.571,24 terdiri atas kendaraan yang
hilang dan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk
operasional; dengan rincian sebagai berikut:
a. Kendaraan yang hilang dengan nilai Rp161.685.000,00 pada Dinas Pendidikan
sebesar Rp9.485.000,00; DPPKAD sebesar Rp9.200.000,00 dan Satuan Polisi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-65


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Pamong Praja sebesar Rp143.000.000,00. Terhadap kendaraan yang hilang tersebut


belum dilakukan pembebanan ganti kerugian daerah.
b. Aset tetap yang rusak dan telah diusulkan penghapusan dengan nilai sebesar
Rp28.447.654.571,24, terdiri atas peralatan dan mesin dengan nilai sebesar
Rp24.197.483.382,24 ; bangunan dan gedung sebesar Rp212.932.000,00; jalan,
jaringan, dan irigasi dengan nilai sebesar Rp27.430.000,00; dan aset tetap lainnya
dengan nilai Rp4.009.809.189,00.
Mutasi Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusan disajikan pada Lampiran
V.14.1.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain


Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan
Aset Tetap, mulai tahun buku 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan
perhitungan penyusutan aset tetap, termasuk aset tetap yang telah diusulkan
penghapusan dan dibukukan sebagai aset lain-lain. Pada saat pertama kali penerapan,
seluruh aset lain-lain diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal
perolehan sampai dengan 31 Desember 2014.
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar
Rp25.740.559.261,50 berasal dari penyusutan awal sebesar Rp25.086.671.370,50
ditambah nilai penyusutan untuk tahun 2014 sebesar Rp753.812.205,00 dikurangi nilai
penyusutan aset lain-lain yang telah dihapuskan sebesar Rp99.924.314,00.
Berdasarkan jenis barang, akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut terdiri atas:
a. Akumulasi Penyusutan atas Peralatan dan Mesin yang telah diusulkan penghapusan
sebesar Rp23.165.607.730,00.
b. Akumulasi Penyusutan atas Bangunan dan Gedung yang telah diusulkan
penghapusan sebesar Rp2.320.085.352,00.
c. Akumulasi Penyusutan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang telah diusulkan
penghapusan sebesar Rp5.607.490,00.
d. Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya yang telah diusulkan penghapusan
sebesar Rp249.258.689,50.
Akumulasi Penyusutan atas aset yang telah diusulkan penghapusan berdasarkan SKPD
disajikan pada Lampiran V.14.2.

E. Kewajiban
Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri atas kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-66


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

31 Desember 2013
Kewajiban: 31 Desember 2014 (Rp)
(Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek 59.006.734.595,82 59.655.280.062,25
2 Kewajiban Jangka Panjang - -
59.006.734.595,82 59.655.280.062,25

1. Kewajiban Jangka Pendek


Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam
waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014, yang meliputi
Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Kewajiban Jangka Pendek:
(Rp) (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 93.639.077,00 126.399.944,00
Pendapatan Diterima di Muka 464.313.377,84 426.519.907,25
Utang Beban 18.471.891.832,98 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 39.976.890.308,00 57.844.890.075,00
59.006.734.595,82 59.655.280.062,25

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)


Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2014 merupakan
bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga.
Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak,
penerimaan Kas Daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang
menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada Bendahara
Umum Daerah, utang PFK pada bendahara pengeluaran SKPD.
Saldo dan mutasi utang PFK tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-67


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Utang PFK: 31 Desember 2013 Penerimaan 2014 Pengeluaran 2014 31 Desember 2014
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Utang PFK pada BUD:
Pajak atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan:
Utang Askes - 19.700.274.998,00 19.700.274.998,00 -
Utang IWP - 65.668.436.244,00 65.668.436.244,00 -
Utang PPh Pasal 21 - 931.653.202,00 931.653.202,00 -
Utang Taperum - 1.391.520.000,00 1.391.520.000,00 -
- 87.691.884.444,00 87.691.884.444,00 -
Pajak atas pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan)
Utang PPh Final - 6.482.400.795,00 6.482.400.795,00 -
Utang PPh Pasal 22 - 1.406.793.509,00 1.406.793.509,00 -
Utang PPh Pasal 23 - 325.058.016,00 325.058.016,00 -
Utang PPN - 40.431.908.057,00 40.431.908.057,00 -
- 48.646.160.377,00 48.646.160.377,00 -
Utang PFK Lainnya
Titipan Lainnya pada BUD 38.538.671,00 139.627.487,00 137.226.912,00 40.939.246,00
Titipan Lainnya - - - -
38.538.671,00 139.627.487,00 137.226.912,00 40.939.246,00

Jumlah Utang PFK pada BUD 38.538.671,00 136.477.672.308,00 136.475.271.733,00 40.939.246,00

Utang PFK pada Bendahara


Pengeluaran:
Pemotongan/pemungutan Pajak 51.632.392,00 61.528.560.987,00 61.541.154.918,00 39.038.461,00
Titipan Pihak Ketiga Lainnya 36.228.881,00 - 36.228.881,00 -
87.861.273,00 61.528.560.987,00 61.577.383.799,00 39.038.461,00
Titipan pada BLUD
Potongan Pajak belum disetor - 12.122.940,00 12.122.940,00
Titipan Lainnya - 1.538.430,00 1.538.430,00
Jumlah titipan pada BLUD - 13.661.370,00 - 13.661.370,00

Jumlah Utang PFK 126.399.944,00 198.019.894.665,00 198.052.655.532,00 93.639.077,00

1) Utang PFK pada BUD


- Utang PFK pada BUD yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan
serta atas pembayaran pihak ketiga dipotong melalui pencairan SP2D.
Selanjutnya oleh Bank Jateng selaku bank persepsi, jumlah yang
dipotong tersebut disetorkan ke masing-masing penerima.
- Titipan Lainnya pada BUD merupakan bunga atas deposito jaminan
kesungguhan pertambangan yang berada di Kas Umum Daerah. Hal ini
berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian
Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan
untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito
berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas.
Deposito berjangka yang berada pada penguasaan BUD sebesar
Rp479.774.259,00. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga
deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang
izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Jumlah titipan sebesar Rp40.939.246,00 merupakan bunga deposito
jaminan pertambangan yang diterima di rekening Kas Umum Daerah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-68


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2) Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD


Utang PFK pada bendahara pengeluaran SKPD terdiri atas
pemotongan/pemungutan pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar
Rp39.038.461,00. Jumlah penerimaan dan penyetoran pajak oleh bendahara
pengeluaran untuk masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran V.6.3.
3) Titipan lainnya pada BLUD terdiri atas potongan pajak yang belum setor
pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan.
Selain Utang PFK tersebut di atas, terdapat jaminan pemeliharaan dalam bentuk
asuransi dengan masa berlaku berakhir pada tahun 2015. Jaminan pemeliharaan
tersebut terdiri atas SKPD:
1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp5.504.748.350,00 untuk
313 paket pekerjaan.
2) Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang sebesar Rp4.332.923.650,00
untuk 328 paket pekerjaan..

b. Pendapatan Diterima di Muka


Pendapatan Diterima di Muka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan
hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Jumlah Pendapatan Diterima di
Muka per 31 Desember 2014 sebesar Rp464.313.377,84 terdiri atas:
1) Penerimaan sewa bengkok Masa Tanam 2013-2014 yang telah diterima
pembayarannya pada TA 2014 sebesar Rp427.916.710,50.
2) Penerimaan sewa dibayar di muka pada RSUD Ajibarang sebesar
Rp14.730.000,34 berupa sewa kantin, ATM, dan ruangan laboratorium.
3) Penerimaan sewa dibayar di muka pada RSUD Banyumas sebesar
Rp21.666.667,00 berupa sewa ATM BNI dan Bank Jateng.

c. Utang Beban
Utang Beban merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31
Desember 2014 belum diselesaikan pembayarannya.
Utang Beban terdiri atas:
1) Utang Beban Pegawai sebesar Rp10.351.830.839,98 yakni kewajiban atas
pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, pembayaran
honorarium, serta pembayaran beban pegawai lainnya.
2) Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp8.120.060.993,00 yakni kewajiban
atas pembayaran langganan daya dan jasa serta pembayaran barang dan jasa
lainnya.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-69


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Rincian Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa berdasarkan
SKPD disajikan pada Lampiran V.15.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya


Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 terdiri atas utang
beban yang masih harus dibayar serta kewajiban atas penyelesaian kasus
hukum. Rinciannya sebagai berikut:
1) Utang pada Puskesmas Karanglewas sebesar Rp2.273.171,00.
2) Utang penyelesaian sengketa hukum kerja sama bangun serah kelola
bangunan komplek Kebondalem Purwokerto dengan PT GCG sebesar
Rp38.565.617.137,00.
Sebagai penyelesaian sengketa hukum tersebut, berdasarkan putusan kasasi
Mahkamah Agung Nomor 2443/K/Pdt/2008 jo Putusan pengadilan Negeri
Purwokerto Nomor: 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009, yang
telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Mei 2011, Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat berkewajiban untuk:
a) Membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar
Rp24.410.883.023,00.
b) Membayar kerugian bunga sebesar 6% per tahun x
Rp24.410.883.023,00 terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan
pelaksanaan isi putusan.
c) Membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar
Rp2.000.000.000,00
d) Meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yaitu:
(1) Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk
mengosongkan obyek sengketa dari pedagang kaki lima (PKL).
(2) Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban memberikan
kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa
sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (memberikan hak
kepada PT. GCG untuk mengelola bangunan Taman Hiburan
Rakyat selama 20 tahun, Pertokoan selama 30 tahun dan
perkiosan selama 15 tahun).
e) Membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar
Rp1.000.000,00 setiap hari terhitung sejak putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan.
f) Membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00.
g) Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, pada tanggal 20
Desember 2011 Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan titipan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-70


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

pembayaran melalui Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto


sebesar Rp500.000.000,00. Pihak Penggugat menolak titipan tersebut
dan sampai 31 Desember 2013 masih dilaksanakan perundingan antara
Penggungat dan Tergugat untuk melaksanakan putusan kasasi tersebut.
h) Jumlah kewajiban moneter berdasarkan putusan kasasi Mahkamah
Agung terhitung sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp38.565.617.137,00 yang terdiri atas:
(1) Ganti kerugian materiil sebesar Rp24.410.883.023,00.
(2) Ganti kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00.
(3) Pembayaran kerugian bunga (opportunity loss) sebesar
Rp10.618.734.114,00 yakni 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00
terhitung sejak September 2007 sampai 31 Desember 2014.
(4) Pembayaran uang paksa sebesar Rp1.536.000.000,00 yakni sebesar
Rp1.000.000,00 per hari selama 1.536 hari (yakni dari tanggal 18
Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2014).
3) Utang penyelesaian sengketa hukum kemitraan Kolam Renang Tirta
Kembar dengan PT GCG sebesar Rp1.409.000.000,00. Kronologis proses
sengketa tersebut adalah sebagai berikut.
a) Kolam Renang Langen Tirta Kembar milik Pemerintah Kabupaten
Banyumas dikelola oleh PT. Graha Cipta Guna (PT. GCG) berdasarkan
perjanjian, terakhir dengan Surat Perjanjian Nomor: 20 Tahun 1993
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama atas Surat
Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang Langen Tirta Kembar Nomor 20
Tahun 1993 tertanggal 5 Februari 2001.
b) PT. Graha Cipta Guna mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan
Negeri Purwokerto dan tercatat dalam Perkara Nomor:
33/Pdt.G/2009/PN.Pwt. Pokok gugatan yang didalikan oleh Penggugat
adalah sebagai berikut:
(1) Bahwa pada tahun 2006 Penggugat tidak dalam melaksanakan
pengelolaan kolam renang karena mata air berikut bak penampung
dan pipa penyalur air ditutup warga.
(2) Bahwa pengadaan air kolam renang merupakan kewajiban
Tergugat sehingga Tergugat melakukan pembuatan sumur
bor/sumur dalam yang hasilnya air tidak dapat dipakai karena tidak
memenuhi syarat kesehatan.
(3) Bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena
tidak mengadakan pembangunan wter treatment plant melalui
APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-71


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

(4) Bahwa atas cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat, maka


Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp260.000.000,00
dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00.
c) Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto mengeluarkan
putusan tanggal 24 Maret 2010 yang menghukum Tergugat sebagai
berikut:
(1) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
kerugian materiil sebesar Rp260.000.000,00.
(2) Menghukum Tergugat untuk menambah hak pengelolaan obyek
sengketa selama 26 bulan sejak berakhirnya perjanjian.
(3) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan sejak putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat
melaksanakan putusan.
(4) Atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Pemerintah
Kabupaten Banyumas mengajukan upaya hukum banding ke
Pengadilan Tinggi Semarang, dan telah dikeluarkan putusan
tanggal 15 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto tanggal 24 Maret 2010.
(5) Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, Pemerintah
Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 September 2010
mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
(6) Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Maret 2010 melalui
keputusan Mahkamah Agung Nomor: 191K/Pdt/2011. Berdasarkan
putusan kasasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bayumas
diharuskan antara lain untuk:
(a) Menyediakan air kolam renang;
(b) Membayar kerugian materiil sebesar Rp260.000.000,00;
(c) Mengadakan pembangunan wter treatment plant;
(d) Membayar uang paksa (dwangsom) Rp1.000.000,00 setiap
hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum
tetap.
(7) Jumlah kewajiban moneter berdasarkan putusan kasasi Mahkamah
Agung terhitung sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp1.409.000.000,00 yang terdiri atas:
(1) Ganti kerugian materiil sebesar Rp260.000.000,00.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-72


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

(2) Pembayaran uang paksa sebesar Rp1.149.000.000,00 yakni


sebesar Rp1.000.000,00 per hari selama 1.149 hari (yakni
mulai tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan 31 Desember
2014).
(8) Sampai dengan 31 Desember 2014, pihak Pemerintah Kabupaten
Banyumas dan PT. GCG masih mengadakan perundingan untuk
melaksanakan putusan kasasi tersebut.

2. Kewajiban Jangka Panjang


Saldo Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

F. Ekuitas
Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang
menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah
dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan
kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2013 5.649.068.054.932,88


Surplus/(Defisit)-LO 273.782.487.884,60
Koreksi Ekuitas (1.407.326.787.639,32)
Jumlah Ekuitas Dana Akhir 4.515.523.755.178,16

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih


terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan
mengenai Laporan Operasional.
Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan
kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk
pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk
koreksi atas pencatatan aset.
Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan
Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
TA 2014 dibandingkan dengan TA 2013.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-73


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Ekuitas per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.517.454.335.951,16 berasal dari saldo awal Ekuitas
per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.658.944.944.733,88 ditambah Surplus-LO TA 2014 sebesar
Rp271.225.945.516,60 dikurangi koreksi ekuitas TA 2014 sebesar Rp1.412.716.554.299,32.
A. Ekuitas Awal
Ekuitas awal tahun 2014 sebesar Rp5.649.068.054.932,88 berasal dari saldo ekuitas per 31
Desember 2013. Saldo ekuitas 31 Desember 2013 berasal dari saldo ekuitas 31 Desember
2012 sebesar Rp5.191.439.289.032,85 ditambah Surplus-LO tahun 2013 sebesar
Rp351.137.350.408,10 ditambah koreksi ekuitas tahun 2013 sebesar Rp106.491.415.491,93.
1. Ekuitas per 31 Desember 2012 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember
2012 yang merupakan gabungan Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp306.000.163.248,62;
Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp4.864.950.392.657,23; dan Ekuitas Dana Cadangan
sebesar Rp20.488.733.127,00. Neraca per 31 Desember 2012 tersebut ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012.
2. Surplus/(Defisit)-LO TA 2013 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA 2013 (lihat
juga Laporan Operasional untuk tahun 2013).
3. Koreksi ekuitas tahun 2013 sebesar Rp106.491.415.491,93 berasal koreksi penambahan
dan pengurangan sebagai berikut:
Koreksi yang menambah Ekuitas Awal TA 2013:
Penambahan aset yang sebelumnya tidak tercatat 76.836.133.187,00
Penambahan aset tetap karena koreksi pembukuan 4.449.952.489,00
Penambahan piutang PBB dari pelimpahan Ditjen Pajak 44.141.191.361,00
Penambahan koreksi piutang denda 12.595.000,00
Penambahan koreksi piutang lain-lain 72.441.900,00
Jumlah 125.512.313.937,00
Koreksi yang mengurangi Ekuitas Awal TA 2013:
Pengurangan nilai aset karena koreksi pembukuan 19.020.898.945,07
Jumlah 19.020.898.945,07

Jumlah Koreksi Ekuitas 106.491.414.991,93

B. Surplus/(Defisit)-LO TA 2014
Surplus/(Defisit)-LO TA 2014 sebesar Rp273.782.487.884,60 berasal dari pendapatan
dikurangi beban TA 2014. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan
Operasional.

C. Koreksi Ekuitas
Koreksi Ekuitas berupa pengurangan sebesar Rp1.412.716.554.299,32 merupakan koreksi
ekuitas selama TA 2014. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-74


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Koreksi yang menambah Ekuitas Awal:


Piutang BLUD 8.480.448.995,00
Koreksi Saldo Peralatan dan Mesin 7.293.892.319,00
Koreksi Nilai Bangunan dan Gedung 6.703.037.088,00
Koreksi Nilai Tanah 6.388.075.721,00
Koreksi Saldo Awal Dana BOS 5.389.766.660,00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 633.092.417,90
Koreksi Saldo Piutang Jamkesmas 115.921.493,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya 96.515.973,00
Koreksi atas saldo kas di bendahara penerimaan yang belum tercatat 68.114.887,00
Koreksi atas saldo utang Jangka pendek lainnya 55.589.637,00
Koreksi Saldo Piutang 3.427.765,00
Koreksi Saldo Utang PFK 2.799.067,00
Jumlah 35.230.682.022,90
Koreksi yang mengurangi Ekuitas Awal:
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 746.822.001.419,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 338.890.256.769,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 322.706.531.460,20
Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat 25.086.671.370,50
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 4.215.481.884,00
Koreksi Nilai Aset Lain-lain 3.773.475.536,52
Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Diregister 1.049.144.500,00
Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa 10.637.045,00
Koreksi Pengurangan Ekuitas Lainnnya 3.050.678,00
Jumlah 1.442.557.250.662,22

Jumlah Koreksi Ekuitas (1.407.326.568.639,32)

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL


Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional. Penyajian LO TA 2014 disandingkan dengan LO TA 2013.
A. Penyajian LO Komparatif TA 2013
Pada TA 2014, untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Banyumas menyajikan LO.
Namun demikian, LO TA 2014 harus disandingkan secara komparatif dengan LO TA 2013.
Mengingat pada TA 2013 sistem akuntansi yang diterapkan tidak mencatat dan menyajikan
LO, maka LO TA 2013 pada penyajian LO TA 2014 disajikan berdasarkan inventarisasi
akun-akun unsur pembentuk LO.
Inventarisasi akun-akun unsur pembentuk LO TA 2013 dilakukan berdasarkan laporan
keuangan TA 2013 yakni LRA dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Inventarisasi tersebut secara garis besar dilakukan sebagai berikut:
1. Pendapatan-LO

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-75


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

a. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan realisasi kas (realized), nilai pada TA


2013 adalah sebesar nilai pendapatan pada LRA.
b. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan terbentuknya pendapatan (accrued), nilai
pada TA 2013 dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
Pendapatan-LO = nilai pendapatan pada LRA
+ saldo piutang per 31 Desember 2012
+ saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2013
- saldo piutang per 31 Desember 2013
- saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2012
c. Pendapatan-LO yang berasal dari perhitungan pencadangan (allowance) piutang
tidak tertagih, nilai pada TA 2013 adalah sebesar selisih antara saldo piutang tidak
tertagih per 31 Desember 2013 dengan saldo per 31 Desember 2013. Apabila terjadi
pengurangan saldo, maka diakui sebagai pendapatan surplus non operasional
sedangkan apabila sebaliknya terdapat penambahan saldo, maka diakui sebagai
beban defisit non operasional.
d. Pendapatan-LO yang timbul dari pelepasan aset tetap diakui sebesar selisih antara
penerimaan kas dari pelepasan aset tetap dengan nilai aset tetap yang dilepaskan
tersebut. Apabila terdapat selisih lebih diakui sebagai pendapatan surplus pelepasan
aset tetap, sebaliknya apabila terdapat selisih kurang diakui sebagai beban defisit
pelepasan aset tetap.
e. Pendapatan-LO sebagai akibat penerimaan aset hibah diakui sebesar nilai barang
hibah yang telah dicatat pada Neraca TA 2013.
f. Untuk SKPD yang menerapkan BLUD, Pendapatan-LO pada TA 2013 adalah
pendapatan pada laporan operasional BLUD selain yang berasal dari APBD dan
APBN Tugas Pembantuan.
g. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana
tersebut di atas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan
Pendapatan-LO, seperti ketetapan pajak dan ketetapan retribusi.
h. Apabila terdapat ketidakcocokan yang disebabkan oleh kekeliruan pada penyajian
LRA atau Neraca TA 2013 yang tercermin pada hubungan antara Piutang dan
Pendapatan Diterima di Muka (Neraca) Pendapatan (LRA) Pendapatan (LO),
maka dilakukan koreksi terhadap Neraca TA 2013.
2. Beban
a. Beban yang diakui berdasarkan realisasi kas (realized), nilai pada TA 2013 adalah
sebesar nilai belanja pada LRA.
b. Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (accrued), nilai pada TA 2013
dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
Beban = nilai belanja pada LRA

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-76


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

+ saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2012


+ saldo utang belanja per 31 Desember 2013
- saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2012
- saldo utang belanja per 31 Desember 2012
c. Beban persediaan dihitung berdasarkan saldo persediaan per 31 Desember 2012
ditambah belanja persediaan pada LRA TA 2013 dikurangi saldo persediaan per 31
Desember 2013.
d. Beban yang timbul dari perhitungan beban piutang tidak tertagih dan defisit
pelepasan aset tetap diperhitungkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada
pengakuan Pendapatan-LO TA 2013.
e. Untuk SKPD yang menerapkan BLUD, Beban pada TA 2013 adalah beban pada
laporan operasional BLUD diluar beban yang sumber dananya berasal dari APBN
Tugas Pembantuan.
f. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana
tersebut di atas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Beban.
g. Apabila terdapat ketidakcocokan yang disebabkan oleh kekeliruan pada penyajian
LRA atau Neraca TA 2013 yang tercermin pada hubungan antara Beban Dibayar di
Muka dan Utang Belanja (Neraca ) Belanja (LRA) Beban (LO), maka dilakukan
koreksi terhadap Neraca TA 2013.

B. Pendapatan-LO
Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2014
dan 2013 sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan-LO Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
1 Pendapatan Asli Daerah 439.672.145.033,31 350.043.052.341,45 89.629.092.691,86 25,61
2 Pendapatan Transfer 1.821.609.022.338,00 1.684.833.160.001,21 136.775.862.336,79 8,12
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 201.921.488.318,00 86.657.734.073,00 115.263.754.245,00 133,01
2.463.202.655.689,31 2.121.533.946.415,66 341.668.709.273,65 16,10

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Pendapatan Asli Daerah
Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA
2014 dan TA 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-77


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
a Pajak Daerah 113.393.999.783,00 126.105.567.806,00 (12.711.568.023,00) (10,08)
b Retribusi Daerah 43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92
c Hasil Pengelolaan Kekayaan
20.567.807.599,00 17.430.773.198,50 3.137.034.400,50
Daerah yang Dipisahkan 18,00
d Lain-lain PAD yang Sah 261.743.353.061,31 170.443.073.347,95 91.300.279.713,36 53,57
439.672.145.033,31 350.043.052.341,45 89.629.092.691,86 25,61

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2014 dirinci dan dijelaskan sebagai


berikut:
a. Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Banyumas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan
pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyumas.
Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai
berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
Pajak Hotel 4.765.222.218,00 3.789.178.396,00 976.043.822,00 25,76
Pajak Restoran 2.251.463.454,00 1.881.900.698,00 369.562.756,00 19,64
Pajak Hiburan 1.542.861.120,00 1.380.340.403,00 162.520.717,00 11,77
Pajak Reklame 2.057.167.563,00 2.354.935.033,00 (297.767.470,00) (12,64)
Pajak Penerangan Jalan 37.640.166.859,00 32.793.199.088,00 4.846.967.771,00 14,78
Pajak Parkir 308.167.668,00 219.603.602,00 88.564.066,00 40,33
Pajak Air Tanah 320.976.409,00 112.997.968,00 207.978.441,00 184,06
Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan 2.186.339.453,00 1.539.360.181,00 646.979.272,00 42,03
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan 40.157.495.901,00 61.098.557.954,00 (20.941.062.053,00) (34,27)
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 22.164.139.138,00 20.935.494.483,00 1.228.644.655,00 5,87
113.393.999.783,00 126.105.567.806,00 (12.711.568.023,00) (10,08)

b. Pendapatan Retribusi Daerah


Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan
terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyumas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan
oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.
Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2014 dan TA 2013 berdasarkan jenis retribusi
adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-78


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
Retribusi
Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.278.123.339,00 13.615.119.936,00 8.663.003.403,00 63,63
Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan 427.482.000,00 381.224.500,00 46.257.500,00 12,13
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil - 2.749.397.000,00 (2.749.397.000,00) (100,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum 1.560.200.933,00 1.661.131.689,00 (100.930.756,00) (6,08)
Retribusi Pelayanan Pasar 4.283.309.445,00 4.027.257.150,00 256.052.295,00 6,36
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor 1.308.695.000,00 1.273.368.700,00 35.326.300,00 2,77
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta 27.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 37,50
Retribusi Pengolahan Limbah Cair 25.950.000,00 24.340.000,00 1.610.000,00 6,61
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi 1.203.100.000,00 - 1.203.100.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah 1.296.062.220,00 1.022.546.218,00 273.516.002,00 26,75
Retribusi Terminal 2.267.551.487,00 2.242.248.425,00 25.303.062,00 1,13
Retribusi Rumah Potong Hewan 524.182.500,00 651.325.500,00 (127.143.000,00) (19,52)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
raga 5.278.513.241,00 5.280.612.442,00 (2.099.201,00) (0,04)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah 101.532.000,00 200.002.200,00 (98.470.200,00) (49,23)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.568.223.835,00 2.305.965.164,00 262.258.671,00 11,37
Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol - 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Retribusi Izin Gangguan 760.008.590,00 520.590.565,00 239.418.025,00 45,99
Retribusi Izin Trayek 56.550.000,00 83.508.500,00 (26.958.500,00) (32,28)

Jumlah Hasil Retribusi Daerah 43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92

Pendapatan operasional dari hasil Retribusi Daerah berdasarkan SKPD adalah


sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-79


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
SKPD Tahun 2014 Tahun 2013 Rp %
Dinas Pendidikan - 143.767.514,00 (143.767.514,00) (100,00)
Dinas Kesehatan 22.278.123.339,00 13.615.119.936,00 8.663.003.403,00 63,63
DCKKTR 384.596.000,00 364.697.500,00 19.898.500,00 5,46
Dinas SDABM 621.208.000,00 396.327.500,00 224.880.500,00 56,74
Dinhubkominfo 6.396.097.420,00 5.151.364.800,00 1.244.732.620,00 24,16
Dindukcapil - 2.749.397.000,00 (2.749.397.000,00) (100,00)
BPMPP 3.221.562.451,00 2.743.446.713,00 478.115.738,00 17,43
Dinporabudpar 5.415.802.991,00 5.390.827.942,00 24.975.049,00 0,46
Sekretariat Daerah 6.400.000,00 13.600.000,00 (7.200.000,00) (52,94)
DPPKAD 155.850.240,00 114.642.320,00 41.207.920,00 35,94
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 56.350.000,00 50.300.000,00 6.050.000,00 12,03
Kecamatan Ajibarang 14.779.500,00 16.726.750,00 (1.947.250,00) (11,64)
Kecamatan Banyumas 10.912.600,00 11.045.000,00 (132.400,00) (1,20)
Kecamatan Baturraden 5.430.050,00 14.065.600,00 (8.635.550,00) (61,39)
Kecamatan Cilongok 8.455.481,00 13.718.300,00 (5.262.819,00) (38,36)
Kecamatan Gumelar 1.617.200,00 1.563.610,00 53.590,00 3,43
Kecamatan Jatilawang 1.791.000,00 2.782.500,00 (991.500,00) (35,63)
Kecamatan Kalibagor 15.159.535,00 7.970.920,00 7.188.615,00 90,19
Kecamatan Karanglewas 6.408.800,00 3.859.600,00 2.549.200,00 66,05
Kecamatan Kebasen 3.633.138,00 905.475,00 2.727.663,00 301,24
Kecamatan Kedungbanteng 6.142.000,00 4.543.000,00 1.599.000,00 35,20
Kecamatan Kembaran 11.189.650,00 13.312.775,00 (2.123.125,00) (15,95)
Kecamatan Kemranjen 3.150.998,00 9.983.416,00 (6.832.418,00) (68,44)
Kecamatan Lumbir 6.756.000,00 1.712.700,00 5.043.300,00 294,46
Kecamatan Patikraja 11.658.034,00 14.503.099,00 (2.845.065,00) (19,62)
Kecamatan Pekuncen 1.756.000,00 5.195.000,00 (3.439.000,00) (66,20)
Kecamatan Purwojati 4.458.000,00 905.500,00 3.552.500,00 392,32
Kecamatan Purwokerto Barat 23.777.750,00 25.950.000,00 (2.172.250,00) (8,37)
Kecamatan Purwokerto Selatan 22.110.271,00 23.414.500,00 (1.304.229,00) (5,57)
Kecamatan Purwokerto Timur 30.040.417,00 34.951.567,00 (4.911.150,00) (14,05)
Kecamatan Purwokerto Utara 18.094.250,00 14.107.000,00 3.987.250,00 28,26
Kecamatan Rawalo 1.822.000,00 2.864.700,00 (1.042.700,00) (36,40)
Kecamatan Sokaraja 40.012.063,00 20.285.850,00 19.726.213,00 97,24
Kecamatan Somagede 3.803.495,00 2.142.500,00 1.660.995,00 77,53
Kecamatan Sumbang 20.828.550,00 15.503.425,00 5.325.125,00 34,35
Kecamatan Sumpiuh 8.543.650,00 15.095.080,00 (6.551.430,00) (43,40)
Kecamatan Tambak 6.578.893,00 8.425.647,00 (1.846.754,00) (21,92)
Kecamatan Wangon 13.117.500,00 25.411.500,00 (12.294.000,00) (48,38)
Kelurahan Bancarkembar 2.844.200,00 7.818.500,00 (4.974.300,00) (63,62)
Kelurahan Bantarsoka 2.700.000,00 - 2.700.000,00 ~
Kelurahan Karanglewas Lor 86.627.829,00 - 86.627.829,00 ~
Kelurahan Karangpucung 38.862.550,00 22.901.900,00 15.960.650,00 69,69
Kelurahan Purwokerto Wetan 6.450.000,00 5.000.000,00 1.450.000,00 29,00
Kelurahan Sokanegara 12.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) (11,11)
Kelurahan Sumampir 12.295.000,00 - 12.295.000,00 ~
Dinpertanbunhut 15.120.000,00 70.000.000,00 (54.880.000,00) (78,40)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 27.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 37,50
Dinas Peternakan dan Perikanan 648.502.500,00 865.742.700,00 (217.240.200,00) (25,09)
Dinperindagkop 4.276.065.245,00 4.014.238.650,00 261.826.595,00 6,52
43.966.984.590,00 36.063.637.989,00 7.903.346.601,00 21,92

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-80


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam
bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan pada Perusahaan
Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari
penyertaan modal pada Bank BPD Jawa Tengah dengan kepemilikan saham
minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan investasi diperoleh
atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan
metode ekuitas. Realisasi hasil investasi pada TA 2014 sebesar
Rp20.567.807.599,00 terdiri atas:
1) penerimaan deviden dari Bank Jateng (metode biaya) sebesar
Rp2.828.800.753,00.
2) Hasil investasi pada BUMD dengan Pemkab Banyumas sebagai pemegang
saham mayoritas (metode ekuitas) sebesar Rp17.739.006.846,00, yakni:
a) PD BKK Purwokerto Selatan sebesar Rp2.096.409.635,00;
b) PD BPR-BKK Purwokerto sebesar Rp9.421.012.492,00.
c) PDAM Kabupaten Banyumas sebesar Rp6.006.554.847,00.
d) PT. Banyumas Investama Jaya sebesar Rp215.029.872,00.

d. Lain-lain PAD yang Sah


Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang
realisasinya untuk periode TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-81


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)

Lain-lain PAD yang Sah: Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %


Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan 1.041.418.999,00 1.058.968.400,00 (17.549.401,00) (1,66)
Penerimaan Jasa Giro 16.502.384.156,00 19.237.863.985,00 (2.735.479.829,00) (14,22)
Pendapatan Bunga 12.492.630.819,00 5.358.424.678,00 7.134.206.141,00 133,14
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 9.871.000,00 (9.871.000,00) (100,00)
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan 431.957.093,00 699.921.961,00 (267.964.868,00) (38,28)
Pendapatan Denda Pajak 639.356.056,00 420.534,00 638.935.522,00 151.934,33
Pendapatan Denda Retribusi 11.483.296,00 36.029.038,00 (24.545.742,00) (68,13)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan 809.813.300,00 411.907.096,00 397.906.204,00 96,60
Pendapatan dari Pengembalian 1.039.788.329,00 2.784.291.622,70 (1.744.503.293,70) (62,66)
Pendapatan Penyelenggaraan
Sekolah dan Diklat - 1.253.240.000,00 (1.253.240.000,00) (100,00)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah 147.912.510,00 164.753.500,00 (16.840.990,00) (10,22)
Pendapatan BLUD 224.446.072.173,06 137.339.397.368,00 87.106.674.805,06 63,42
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 1.777.175.312,00 175.927.972,00 1.601.247.340,00 910,17
Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum 2.243.744.964,25 1.715.001.415,25 528.743.549,00 30,83
Hasil dari pengelolaan dana
bergulir 159.616.054,00 196.707.778,00 (37.091.724,00) (18,86)
Pendapatan Lain yang Sah Usaha
Pertambangan - 347.000,00 (347.000,00) (100,00)
261.743.353.061,31 170.443.073.347,95 91.300.279.713,36 53,57

2. Pendapatan Transfer
Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2014 dan
TA 2013 adalah sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %


Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan 1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00 87.151.294.213,00 6,85
Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya 320.319.844.000,00 315.634.526.000,00 4.685.318.000,00 1,48
Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya 142.753.771.000,00 97.814.520.876,21 44.939.250.123,79 45,94
1.821.609.022.338,00 1.684.833.160.001,21 136.775.862.336,79 8,12

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-82


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan


Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan untuk periode TA 2014
dan TA 2013 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Dana Perimbangan Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Dana Bagi Hasil Pajak 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00 (9.088.300.757,00) (15,53)
Dana Bagi Hasil Bukan
1.890.143.402,00 6.278.012.432,00 (4.387.869.030,00)
Pajak (69,89)
Dana Alokasi Umum 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00 96.771.054.000,00 8,58
Dana Alokasi Khusus 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00 3.856.410.000,00 4,90
1.358.535.407.338,00 1.271.384.113.125,00 87.151.294.213,00 6,85

1) Bagi Hasil Pajak


Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan
rincian sebagai berikut:

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Dana Perimbangan-Bagi Hasil
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Pajak
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan 20.720.005.365,00 30.874.032.126,00 (10.154.026.761,00) (32,89)
Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan 24.266.085.942,00 27.629.400.567,00 (3.363.314.625,00) (12,17)
Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau 4.429.040.629,00 - 4.429.040.629,00 #DIV/0!
49.415.131.936,00 58.503.432.693,00 (9.088.300.757,00) (15,53)

2) Bagi Hasil Bukan Pajak


Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan
rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-83


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Realisasi Kenaikan/(Penurunan)


Pajak: Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Provisi Sumber Daya Hutan 593.513.020,00 397.801.429,00 195.711.591,00 49,20
Iuran Tetap (Land-rent) - 30.902.200,00 (30.902.200,00) -100,00
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
(Royalti) 238.234.500,00 79.039.590,00 159.194.910,00 201,41
Pungutan Hasil Perikanan 383.182.410,00 347.408.873,00 35.773.537,00 10,30
Pertambangan M inyak Bumi 237.468.039,00 67.627.825,00 169.840.214,00 251,14
Pertambangan Gas Bumi 56.578.713,00 31.170.208,00 25.408.505,00 81,52
Pertambangan Panas Bumi 121.799.961,00 123.172.954,00 (1.372.993,00) -1,11
Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya 259.366.759,00 5.200.889.353,00 (4.941.522.594,00) -95,01
1.890.143.402,00 6.278.012.432,00 (4.387.869.030,00) -69,893

3) Dana Alokasi Umum (DAU)


DAU sebesar Rp1.224.710.992.000,00 adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.
Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU TA 2014 untuk
Kabupaten Banyumas telah diterima seluruhnya pada TA 2014.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)


DAK sebesar Rp82.519.140.000,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis
kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah atas alokasi
DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan lebih rinci mengenai alokasi DAK diuraikan dalam penjelasan
mengenai Pendapatan DAK pada Laporan Realisasi Anggaran.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya


Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2014 sebesar
Rp320.319.844.000,00 merupakan penerimaan tunjangan profesi guru PNSD dan
Dana Insentif Daerah (DID).

c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya


Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2014 dan TA 2013
terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-84


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 121.875.968.569,00 97.814.520.876,21 24.061.447.692,79 24,60
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
20.877.802.431,00 - 20.877.802.431,00 ~
142.753.771.000,00 97.814.520.876,21 44.939.250.123,79 45,94

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar
Rp152.481.800.843,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp49.439.687.475,00.
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah terdiri atas:
1) penerimaan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat yang akan diteruskan
kepada PDAM Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.778.000.000,00.
2) Penerimaan dana BOS pada SD/SMP/SMA/SMK negeri sebesar
Rp129.620.609.742,00.
3) Penerimaan hibah berupa barang dengan nilai Rp21.083.191.101,00 yang
meliputi SKPD sebagai berikut:
Realisasi
Pendapatan Hibah Barang Tahun 2014
Dinas Pendidikan 16.711.328.077,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 14.033.280,00
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 66.000.000,00
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 323.840.000,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 57.852.924,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 956.000.000,00
Kecamatan Cilongok 720.000,00
Kelurahan Kober 750.000,00
Kelurahan Kranji 29.600.000,00
Kelurahan Teluk 105.420.000,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 42.460.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.477.160.720,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 298.026.100,00
21.083.191.101,00

b. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya terdiri atas bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang
dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan, antara lain bantuan
pengembangan pendidikan, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan TMMD.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-85


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

C. BEBAN
Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih. Realisasi beban TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut:

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Beban Pegawai 1.303.397.627.781,98 1.162.648.705.944,00 140.748.921.837,98 12,11
Beban Barang 599.053.358.294,95 396.458.556.814,49 202.594.801.480,46 51,10
Beban Bunga - - - ~
Beban Subsidi - - - ~
Beban Hibah 62.570.682.375,00 77.905.158.942,00 (15.334.476.567,00) (19,68)
Beban Bantuan Sosial 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00 5.693.837.652,00 157,31
Beban Penyusutan 128.878.104.573,75 - 128.878.104.573,75 ~
Beban Penyisihan 7.299.868.772,73 31.214.236.125,18 (23.914.367.352,46) (76,61)
Beban Transfer 72.503.957.986,00 68.769.737.191,00 3.734.220.795,00 5,43
Beban Lain-lain 562.498.773,30 451.283.535,00 111.215.238,30 24,64
Jumlah 2.183.579.346.209,71 1.741.067.088.551,67 442.512.257.658,04 25,42

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional,
dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.
1. Beban Pegawai
Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Beban Gaji dan Tunjangan 860.376.945.329,98 823.939.646.588,00 36.437.298.741,98 4,42
Beban Tambahan Penghasilan PNS 363.999.465.157,00 287.751.748.945,00 76.247.716.212,00 26,50
Beban Penerimaan Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH 4.380.000.000,00 4.367.400.000,00 12.600.000,00 0,29
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan 3.953.549.000,00 3.312.815.759,00 640.733.241,00 19,34
Beban Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah 1.855.208.060,00 1.264.927.422,00 590.280.638,00 46,67
Beban Uang Lembur 7.148.051.570,00 6.145.545.300,00 1.002.506.270,00 16,31
Uang M akan 1.119.180.000,00 1.055.616.700,00 63.563.300,00 6,02
Beban Pegawai BLUD 60.565.228.665,00 34.722.314.124,00 25.842.914.541,00 74,43
1.303.397.627.781,98 1.162.560.014.838,00 140.837.612.943,98 12,11

2. Beban Barang dan Jasa

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-86


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban Barang dan Jasa
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Bahan Pakai Habis 16.336.885.574,00 15.566.975.238,00 769.910.336,00 4,95
Persediaan Bahan/ M aterial 14.471.893.232,93 12.736.869.766,49 1.735.023.466,44 13,62
Jasa Kantor 46.273.201.704,00 38.535.697.134,00 7.737.504.570,00 20,08
Premi Asuransi 292.647.969,00 257.440.474,00 35.207.495,00 13,68
Perawatan Kendaraan Bermotor 5.161.353.807,00 5.710.873.340,00 (549.519.533,00) (9,62)
Cetak dan Penggandaan 8.942.827.609,00 9.013.484.125,00 (70.656.516,00) (0,78)
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 990.589.700,00 1.559.002.660,00 (568.412.960,00) (36,46)
Sewa Sarana M obilitas 611.576.880,00 632.963.000,00 (21.386.120,00) (3,38)
Sewa Alat Berat - 102.243.000,00 (102.243.000,00) (100,00)
Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 1.248.794.991,00 1.369.681.700,00 (120.886.709,00) (8,83)
M akanan dan M inuman 12.848.004.774,00 12.503.270.820,00 344.733.954,00 2,76
Pakaian Dinas dan Atributnya 1.612.917.300,00 417.026.000,00 1.195.891.300,00 286,77
Pakaian Kerja 638.163.000,00 625.262.500,00 12.900.500,00 2,06
Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 659.426.200,00 2.484.543.683,00 (1.825.117.483,00) (73,46)
Perjalanan Dinas 37.404.486.333,00 29.338.541.958,00 8.065.944.375,00 27,49
Perjalanan Pindah Tugas - 740.000,00 (740.000,00) (100,00)
Pemeliharaan 132.035.103.827,00 114.888.540.910,00 17.146.562.917,00 14,92
Jasa Konsultasi 7.348.608.000,00 6.456.868.800,00 891.739.200,00 13,81
Barang Untuk Diserahkan kepada
M asyarakat/Pihak Ketiga 149.577.090,00 241.052.910,00 (91.475.820,00) (37,95)
Beasiswa Pendidikan PNS 586.000.000,00 616.800.000,00 (30.800.000,00) (4,99)
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS 4.433.555.200,00 4.837.851.500,00 (404.296.300,00) (8,36)
Honorarium PNS 14.088.907.350,00 12.737.787.000,00 1.351.120.350,00 10,61
Honorarium Non PNS 2.551.010.000,00 5.697.400.400,00 (3.146.390.400,00) (55,23)
Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/M asyarakat 1.064.425.000,00 575.825.000,00 488.600.000,00 84,85
Honorarium Pengelola Dana BOS - 6.494.000,00 (6.494.000,00) (100,00)
Barang Dana BOS 115.381.458.458,53 22.669.000,00 115.358.789.458,53 508.883,45
Barang Aset Tetap Tidak
Dikapitalisasi 9.891.052.402,00 5.958.593.145,00 3.932.459.257,00 66,00
Jasa Profesi 7.022.238.581,00 2.259.211.000,00 4.763.027.581,00 210,83
Uang untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/M asyarakat Berprestasi 9.150.000,00 - 9.150.000,00 ~
Fasilitasi Peserta Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1.618.160.000,00 597.631.500,00 1.020.528.500,00 170,76
Jasa Pelayanan Publik 36.538.306.417,00 25.898.474.581,00 10.639.831.836,00 41,08
Promosi, Perlombaan, Festival 3.000.000,00 11.500.000,00 (8.500.000,00) (73,91)
Barang dan Jasa BLUD 118.840.036.895,49 84.797.241.670,00 34.042.795.225,49 40,15
599.053.358.294,95 396.458.556.814,49 202.594.801.480,46 51,10

Berikut penjelasan atas beberapa pos beban.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-87


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

a. Beban Barang Dana BOS


Beban Barang Dana BOS TA 2014 sebesar Rp115.381.458.458,53 merupakan
bagian dari seluruh penggunaan dana BOS sebesar Rp129.458.158.203,00. Sisanya
sebesar Rp14.076.699.744,47 adalah penggunaan dana BOS yang menghasilkan aset
tetap. Rinciannya sebagai berikut:

Penggunaan Dana BOS Penggunaan Dana BOS


Jumlah Penggunaan Dana
Sekolah yang menghasilkan Aset untuk Biaya
BOS
Tetap Operasional
SD (786 sekolah) 80.310.166.851,00 7.019.485.592,47 73.290.681.258,53
SMP (83 sekolah) 29.866.040.352,00 2.113.079.415,00 27.752.960.937,00
SMA/SMK 19.281.951.000,00 4.944.134.737,00 14.337.816.263,00
Jumlah 129.458.158.203,00 14.076.699.744,47 115.381.458.458,53

Sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS TA 2014, Dana BOS SD/SMP dipergunakan
untuk pengeluaran biaya operasional (termasuk yang menghasilkan aset tetap),
sebagai berikut:

Penggunaan SD SM P
1 Pengembangan perpustakaan. 3.365.038.313,00 976.837.954,00
2 Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. 491.079.850,00 706.222.536,00
3 Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
siswa. 13.544.984.241,00 5.898.075.211,00
4 Pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian. 9.989.281.271,00 4.980.506.574,00
5 Pembelian bahan-bahan habis pakai. 15.059.496.045,00 4.416.385.165,00
6 Pembayaran langganan daya dan jasa. 3.996.871.610,00 2.285.815.510,00
7 Pembiayaan perawatan sekolah. 9.170.268.381,00 3.312.380.691,00
8 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer. 12.641.086.044,00 3.320.824.580,00
9 Pengembangan profesi guru. 2.365.787.208,00 1.329.575.853,00
10 Bantuan bagi siswa miskin. 488.966.800,00 275.453.689,00
11 Pembiayaan pengelolaan BOS. 1.824.050.099,00 528.625.899,00
12 Pembelian perangkat komputer. 2.001.278.738,00 703.735.162,00
13 Pembiayaan lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 di atas
telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. 5.371.978.251,00 1.131.601.528,00
Jumlah 80.310.166.851,00 29.866.040.352,00

Untuk SMA negeri, Dana BOS dipergunakan untuk komponen-komponen berikut


(termasuk yang menghasilkan aset tetap):

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-88


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Penggunaan Dana BOS S MA negeri:


1 Pengadaan buku Kurikulum 2013 585.197.092,00
2 Pengadaan buku teks pelajaran 805.453.800,00
3 Pembelian alat tulis sekolah 857.714.800,00
4 Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran 1.024.223.675,00
5 Pembelian alat dan bahan habis pakai 1.197.669.632,00
6 Pembelian bahan habis pakai 475.810.000,00
7 Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa / ekskul 1.752.264.978,00
8 Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah 1.854.772.414,00
9 Langganan daya dan jasa lainnya 1.313.410.554,00
10 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 134.468.550,00
11 Penyusunan dan Pelaporan 30.609.861,00
12 Peningkatan M utu Pembelajaran 838.366.050,00
13 Pengelolaan Data Individu Sekolah Berbasisi TIK 44.004.500,00
14 Lain-lain 50.485.530,00
Jumlah 10.964.451.436,00

Untuk SMK negeri, Dana BOS dipergunakan untuk komponen-komponen berikut


(termasuk yang menghasilkan aset tetap):

Penggunaan Jumlah
1 Pembelian/peng gandaan buku teks pelajaran 610.882.195,00
2 Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan
677.929.193,00
pembelajaran
3 Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam
368.467.378,00
kegiatan ulangan dan ujian
4 Pembelian peralatan pendidikan 2.696.467.028,00
5 Pembelian bahan praktik habis pakai 1.489.831.722,00
6 Penyelenggaraan Kegiatan Siswa /Ekskul 309.785.775,00
7 Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi 57.680.150,00
8 Penyelenggaraan praktek kerja industri (dalam negeri) 45.627.365,00
9 Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah 686.720.863,00
10 Langganan daya dan jasa lainnya 682.981.618,00
11 Kegiatan penerimaan siswa baru 98.071.430,00
12 M endukung implementasi kurikulum 2013 63.104.304,00
13 Operasional layanan sekolah berbasis TIK 515.285.497,00
14 Penyusunan dan pelaporan 14.665.482,00
Jumlah 8.317.500.000,00

b. Beban Barang Aset Tetap Tidak Dikapitalisasi merupakan beban sehubungan dengan
pengadaan barang-barang dengan umur ekonomis lebih dari satu tahun namun tidak
memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
c. Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri atas beban layanan dan beban administrasi
umum pada BLUD, yang terdiri atas RSUD Banyumas sebesar
Rp73.716.385.076,29; RSUD Ajibarang sebesar Rp13.814.445.198,90; dan BLUD
unit kerja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.304.976.620,30.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-89


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3. Beban Hibah
Beban hibah merupakan kewajiban Pemkab Banyumas atas pemberian hibah.
Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2014 terdiri atas:
Realisasi Kenaikan/(Penurunan)
Beban Hibah
Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) %
Beban Hibah kepada Kelompok
M asyarakat 27.119.254.150,00 24.930.233.202,00 2.189.020.948,00 8,78
Beban Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan 35.451.428.225,00 41.299.124.528,00 (5.847.696.303,00) (14,16)
Beban Hibah kepada KPU - 10.185.099.994,00 (10.185.099.994,00) (100,00)
Beban Hibah kepada Panwaslu - 1.490.701.218,00 (1.490.701.218,00) (100,00)
62.570.682.375,00 77.905.158.942,00 (15.334.476.567,00) (19,68)

Berdasarkan jenis pemberian hibah, hibah TA 2014 sebesar Rp62.570.682.375,00


terdiri atas:
1) Hibah berupa uang sebesar Rp35.451.428.225,00; melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD).
2) Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat
sebesar Rp27.119.254.150,00. Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang
diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

Hibah berupa
Barang/Jasa
Rp
Dinas Pendidikan 13.352.432.977,00
Dinas Kesehatan 147.500.000,00
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 88.430.000,00
Badan Lingkungan Hidup 175.072.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 49.490.280,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 189.955.000,00
Sekretariat Daerah 66.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
90.306.500,00
Pangan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9.283.277.368,00
Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral 14.773.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 3.604.496.025,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 57.521.000,00
Jumlah 27.119.254.150,00

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-90


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013 dan 2014, Pemkab
Banyumas tidak mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban
hibah. Ini berarti kewajiban atas beban hibah TA 2014 telah diselesaikan
seluruhnya melalui belanja hibah TA 2014.
Oleh karena itu, beban hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO
memiliki jumlah yang sama dengan belanja hibah TA 2014 sebagaimana yang
disajikan dalam LRA.

4. Beban Bantuan Sosial


Beban Bantuan Sosial sebesar Rp9.313.247.652,00 terdiri atas bantuan sosial kepada
masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan
berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan
bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
Beban bantuan sosial sebesar Rp9.313.247.652,00 terdiri atas:
1) Bantuan sosial berupa uang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar
Rp9.220.644.432,00.
2) Bantuan Sosial berupa barang/jasa sebesar Rp92.603.220,00 yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp2.780.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar
Rp89.823.220,00.
Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013, Pemkab Banyumas tidak
mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban bantuan sosial. Per 31
Desember 2014, Pemkab Banyumas tidak memiliki beban dibayar di muka maupun
beban yang masih harus dibayar atas beban bantuan sosial, yang berarti kewajiban atas
beban bantuan sosial TA 2014 telah diselesaikan seluruhnya melalui belanja bantuan
sosial TA 2014. Oleh karena itu, beban bantuan sosial secara akrual sebagaimana
disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja bantuan sosial TA 2014
sebagaimana yang disajikan dalam LRA.

5. Beban Penyusutan
Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap TA 2014, yang terdiri atas:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-91


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Penyusutan
Rp
Penyusutan Peralatan dan Mesin 62.235.631.268,75
Penyusutan Gedung dan Bangunan 27.140.654.246,00
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 37.488.492.475,00
Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1.259.514.379,00
Penyusutan Aset Lainnya 753.812.205,00
Jumlah 128.878.104.573,75

Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai TA 2014 berdasarkan Peraturan


Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Dalam
Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:
1) metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset
tetap.
2) nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan
aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
3) untuk aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan
diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan tahunan dimulai pada tahun
pertama perolehan.
Beban Penyusutan berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.16.

6. Beban Penyisihan Piutang


Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan
penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108
Tahun 2010 sebagamana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46
Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA 2014,
kenaikan penyisihan putang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.
Beban Penyisihan Piutang TA 2014 sebesar Rp7.299.868.772,73 terdiri atas:
Penyusutan
Rp
Beban Penyisihan Piutang Pajak 6.710.648.074,05
Beban Penyisihan Piutang Retribusi 74.136.735,45
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 244.234.781,55
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (46.124.048,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya 316.973.229,68
Jumlah 7.299.868.772,73

Jika dibandingkan dengan TA 2013 sebesar Rp31.214.236.125,18 beban penyusutan TA


2014 mengalami kenaikan signifikan. Hal ini dikarenakan pada TA 2013 Pemkab

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-92


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Banyumas menerima pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dari


Pemerintah Pusat sebesar Rp44.141.191.361,00. Beban penyisihan piutang pajak TA
2013 termasuk penyisihan piutang PBB-P2. Beban penyisihan piutang pajak TA 2013
sebesar Rp30.303.544.684,35.

7. Beban Transfer
Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.
Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, dengan rincian sebagai berikut:

2014 (Rp) 2013 (Rp) % Lebih/(Kurang) %


Bantuan Keuangan
kepada Desa 71.650.726.987,00 67.959.057.341,00 94,85 (3.691.669.646,00) (5,15)
Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik 853.230.999,00 810.679.850,00 95,01 (42.551.149,00) (4,99)
72.503.957.986,00 68.769.737.191,00 94,85 (3.734.220.795,00) (5,15)

a. Beban Bantuan Keuangan kepada desa TA 2014 sebesar Rp71.650.726.987,00


terdiri atas beban sebagai berikut:
1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp32.785.670.595,00.
2) Bantuan rehabilitasi kantor desa dan balai desa sebesar Rp3.229.500.000,00.
3) Bantuan tali asih bagi kepala desa dan perangkat desa yang pensiun atau
meninggal dunia sebesar Rp270.000.000,00.
4) Tunjangan kompensasi sekdes bukan PNS sebesar Rp118.000.000,00.
5) Pengadaan tanah kas desa sebesar Rp750.000.000,00.
6) Bantuan penghasilan tetap sesuai UMRK bagi kepala desa dan perangkat desa
sebesar Rp30.897.563.392,00.
7) Bantuan keuangan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar
Rp2.099.993.000,00.
8) Bantuan keuangan untuk pembangunan pasar desa sebesar Rp1.500.000.000,00.
b. Beban bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp853.230.999,00 merupakan
penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian bantuan
kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Banyumas, yakni
kepada PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa,
Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Nasdem.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-93


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013, Pemkab Banyumas


tidak mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban transfer. Per 31
Desember 2014, Pemkab Banyumas tidak mempunyai beban dibayar di muka
maupun beban yang masih harus dibayar atas beban transfer, yang berarti kewajiban
atas beban transfer TA 2014 telah diselesaikan seluruhnya melalui belanja transfer
TA 2014. Oleh karena itu, beban transfer secara akrual sebagaimana disajikan dalam
LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja transfer TA 2014 sebagaimana yang
disajikan dalam LRA.

8. Beban Lain-lain
Beban Lain-lain TA 2014 sebesar Rp562.498.773,30 dan TA 2013 sebesar
Rp451.283.535,00 merupakan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
Pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 sebagamana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Banyumas. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA
2014, kenaikan penyisihan dana bergulir tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan
piutang.
Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih merupakan perhitungan secara akrual atas
investasi non permanen dana bergulir agar investasi non permanen dana bergulir
mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Oleh karena
itu, penyelesaian terhadap beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih tidak dilakukan
pengeluaran kas melalui anggaran belanja.

D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional


Defisit Non Operasional TA 2014 sebesar Rp3.630.324.020,00 terdiri atas defisit
penghapusan aset lainnya sebesar Rp2.944.504.412,00 dan defisit dari kegiatan non
operasional lainnya sebesar Rp685.819.608,00 dengan perbandingannya dengan TA 2013
adalah sebagai berikut:

2014 (Rp) 2013 (Rp) Lebih/(Kurang) %


Surplus dari Kegiatan
Non Operasional - 1.172.768.311,55 1.172.768.311,55 ~
Defisit Penghapusan Aset
Lainnya (2.944.504.412,00) (25.831.813.541,44)
Defisit dari Kegiatan Non
Operasional (685.819.608,00) - 685.819.608,00 (100,00)
(3.630.324.020,00) (24.659.045.229,89) 1.858.587.919,55 (51,20)

Defisit penghapusan aset lainnya TA 2014 berasal dari nilai buku (nilai perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan) aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai
berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-94


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Nilai Buku yang


Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan
Dihapuskan
Peralatan dan M esin 2.231.226.602,00 2.200.891.366,00 30.335.236,00
Bangunan dan Gedung 4.997.048.817,00 2.329.100.701,00 2.667.948.116,00
Aset Tetap Lainnya 243.096.060,00 243.096.060,00
Aset Lainnya 103.049.314,00 99.924.314,00 3.125.000,00
7.574.420.793,00 4.629.916.381,00 2.944.504.412,00

Jika dibandingkan dengan TA 2013, defisit penghapusan aset lainnya pada TA 2014 jauh
lebih rendah dibandingkan dengan TA 2013. Hal ini disebabkan mulai TA 2014 dilakukan
perhitungan penyusutan aset lainnya sehingga pada saat penghapusan nilai buku aset
lainnya yang dihapuskan lebih rendah karena sudah dikurangi akumulasi penyusutan.
Sebaliknya pada TA 2013 nilai buku aset lainnya merupakan nilai perolehan aset lainnya
sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sehingga pada saat penghapusan nilai bukunya
masih tinggi.

E. Pos Luar Biasa


Beban Luar Biasa TA 2014 sebesar Rp2.210.497.575,00 terdiri atas:
a. pengeluaran belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian pendapatan
pajak yang telah diterima pada TA 2013 sebesar Rp15.844.594,00 (lihat penjelasan
mengenai Belanja Tidak Terduga).
b. Perhitungan beban berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas
sengketa pengelolaan Komplek Pertokoan Kebondalem yakni beban bunga sebesar
Rp1.464.652.981,00 dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp365.000.000,00. Beban
bunga dan uang paksa tersebut menambah saldo kewajiban jangka pendek lainnya.
(Lihat penjelasan mengenai Utang Jangka Pendek Lainnya).
c. Perhitungan beban berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas
sengketa Kolam Renang Tirta Kembar yakni beban uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp365.000.000,00. Beban uang paksa tersebut menambah saldo kewajiban jangka
pendek lainnya. (Lihat penjelasan mengenai Utang Jangka Pendek Lainnya).

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS


Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang
meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan
Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2014 ini mengikuti SAP Tahun 2010. Untuk
keperluan penyajian secara komparatif, LAK Tahun 2013 disajikan kembali dengan
mengkonversi pos-pos LAK yang telah disajikan pada laporan keuangan TA 2013.
Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pejabat pengelola
keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh BLUD. Transaksi pada kas DPPKAD

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-95


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D). Transaksi pada kas BLUD menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar
(SPM) Pengesahan dan Surat Pengesahan Pembukuan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD.
Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ini diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
2014 (Rp) 2013 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 382.221.406.873,40 331.713.118.163,00
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (383.613.479.642,00) (312.130.006.657,00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - 1.426.204.782,00
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 489.001.677,00 (484.922.036,00)
Kenaikan/Penurunan Kas (903.071.091,60) 20.524.394.252,00
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD 351.609.502.333,00 331.085.108.081,00
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD 350.706.431.241,40 351.609.502.333,00
Saldo pada Bendahara Penerimaan 470.651.333,00 576.560.511,00
Saldo pada Bendahara Pengeluaran 476.224.035,00 997.320.891,00
Saldo Kas Lainnya 6.374.092.603,00 -
358.027.399.212,40 353.183.383.735,00

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan
operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian
sebagai berikut:
2014 (Rp) 2013 (Rp)
1 Arus Masuk Kas 2.307.382.979.456,40 2.036.577.106.836,00
2 Arus Keluar Kas 1.925.161.572.583,00 1.704.863.988.673,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 382.221.406.873,40 331.713.118.163,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi


Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-96


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 (Rp) 2013 (Rp)


Pendapatan Pajak Daerah 110.189.330.128,00 111.290.149.783,00
Pendapatan Retribusi Daerah 43.892.027.090,00 35.193.668.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan 11.775.017.338,00 10.578.804.726,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 268.699.895.087,40 150.227.842.914,00
Dana Bagi Hasil Pajak 49.415.131.936,00 58.503.432.693,00
Bagi Hasil Bukan Pajak 1.890.143.402,00 6.278.012.432,00
Dana Alokasi Umum 1.224.710.992.000,00 1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus 82.519.140.000,00 78.662.730.000,00
Dana Otonomi Khusus - -
Dana Penyesuaian 320.319.844.000,00 315.634.526.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 121.875.968.569,00 97.969.873.634,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 20.877.802.431,00 -
Pendapatan Hibah 1.778.000.000 -
Pendapatan Dana Darurat - -
Pendapatan Lainnya 49.439.687.475,00 44.298.128.158,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 2.307.382.979.456,40 2.036.577.106.836,00

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan Kas Daerah dan
BLUD, sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan
pendapatan pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2014, terdapat
perbedaan antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar
Rp2.307.382.979.456,40 dengan jumlah pendapatan pada LRA sebesar
Rp2.308.424.398.455,400 atau terdapat selisih sebesar Rp1.041.418.999,00. Selisih
tersebut disebabkan terdapat perbedaan penyajian hasil penjualan atas aset yang tidak
dipisahkan, yakni pada LRA disajikan sebagai pendapatan sedangkan pada LAK
disajikan sebagai arus masuk kas dari aktivitas investasi.
2. Arus Keluar Kas
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan
keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

2013 (Rp) 2013 (Rp)


Belanja Pegawai 1.298.564.680.518,00 1.181.577.521.238,00
Belanja Barang dan Jasa 482.193.159.458,00 372.329.636.302,00
Belanja Hibah 62.570.682.375,00 78.211.037.942,00
Belanja Bantuan Sosial 9.313.247.652,00 3.619.410.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 72.503.957.986,00 68.769.737.191,00
Belanja Tidak Terduga 15.844.594,00 356.646.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 1.925.161.572.583,00 1.704.863.988.673,00

Pos-pos arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran Kas Daerah dan
BLUD, sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan belanja

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-97


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

operasi pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2014, terdapat
perbedaan antara jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar
Rp1.925.161.572.583,00 dengan jumlah belanja operasi pada LRA sebesar
Rp1.852.641.770.003,00 atau terdapat selisih sebesar Rp72.519.802.580,00. Selisih
tersebut merupakan pos-pos pada LRA yang bukan merupakan belanja operasi namun
dalam LAK disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas operasi, yakni belanja
bantuan keuangan sebesar Rp72.503.957.986,00 dan belanja tidak terduga sebesar
Rp15.844.594,00.

B. Arus Kas dari Investasi


Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang
akan datang.
Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan
rincian sebagai berikut.
2014 (Rp) 2013 (Rp)
Arus Masuk Kas 1.041.418.999,00 23.985.173.182,00
Arus Keluar Kas 384.654.898.641,00 333.188.975.057,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
(383.613.479.642,00) (309.203.801.875,00)
Investasi Aset Non Keuangan

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi


Arus kas masuk berasal dari penerimaan yang bersumber aset tetap. Arus masuk kas
dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan
serta penjualan aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp1.041.418.999,00. Pada LRA
pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi


Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan
aset tetap yang terdiri atas:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-98


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2014 (Rp) 2013 (Rp)


Perolehan Tanah 1.556.351.169,00 1.390.450.720,00
Perolehan Peralatan dan M esin 87.010.802.628,00 54.154.766.712,00
Perolehan Bangunan dan Gedung 120.096.753.202,00 141.955.768.170,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 146.102.387.720,00 113.011.691.498,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 5.398.603.922,00 2.676.297.957,00
Perolehan Aset Lainnya - -
Penyertaan M odal (Investasi) Pemerintah
24.490.000.000,00 20.000.000.000,00
Daerah
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 384.654.898.641,00 333.188.975.057,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp384.654.898.641,00 ekuivalen


dengan belanja modal pada LRA sebesar Rp360.164.898.641,00 ditambah penyertaan
modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp24.490.000.000,00.

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk dan
keluar dari kas bersih sebesar Rp0,00.

D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris


Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.
Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak
atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui
pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya.
Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus
kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD dan bagian kas daerah
yang dikelola oleh BLUD.
2014 (Rp) 2013 (Rp)
1 Arus Masuk Kas 138.745.471.460,00 166.857.128.298,00
2 Arus Keluar Kas 138.256.469.783,00 167.342.050.334,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 489.001.677,00 (484.922.036,00)

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-99


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris


Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris 2014 (Rp) 2013 (Rp)
1. Penerimaan PFK Kas Daerah DPPKAD
Penerimaan Potongan Askes 19.700.274.998,00 12.580.749.151,00
Penerimaan Potongan IWP 65.668.436.244,00 62.838.564.921,00
Penerimaan Potongan PPh Final 6.482.400.795,00 5.947.531.933,00
Penerimaan Potongan PPh Pasal 21 931.653.202,00 46.461.190.841,00
Penerimaan Potongan PPh Pasal 22 1.406.793.509,00 1.214.596.567,00
Penerimaan Potongan PPh Pasal 23 325.058.016,00 308.953.886,00
Penerimaan Potongan Taperum 1.391.520.000,00 1.424.448.000,00
Penerimaan Potongan PPN 40.431.908.057,00 35.344.648.086,00
2. Arus Masuk Kas Transitoris pada DPPKAD
Titipan Jaminan Kesungguhan 139.627.487,00 184.886.709,00
Penerimaan Kesalahan Transfer Kas Daerah 1.389.508.335,00 -
Penerimaan Non Transitoris Lain pada BLUD 14.396.111,00 -
3. Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
Penerimaan melalui kas DPPKAD 863.894.706,00 551.558.204,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 138.745.471.460,00 166.857.128.298,00

2. Arus Keluar Kas


Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris 2014 (Rp) 2013 (Rp)

1. Penyetoran PFK Kas Daerah DPPKAD


Penyetoran Potongan Askes 19.700.274.998,00 12.580.749.151,00
Penyetoran Potongan IWP 65.668.436.244,00 62.838.564.921,00
Penyetoran Potongan PPh Pasal Final 6.482.400.795,00 5.947.531.933,00
Penyetoran Potongan PPh Pasal 21 931.653.202,00 46.461.190.841,00
Penyetoran Potongan PPh Pasal 22 1.406.793.509,00 1.214.596.567,00
Penyetoran Potongan PPh Pasal 23 325.058.016,00 308.953.886,00
Penyetoran Potongan Taperum 1.391.520.000,00 1.424.448.000,00
Potongan PPN 40.431.908.057,00 35.344.648.086,00
2. Arus Keluar Kas Transitoris Lainnya pada DPPKAD
Pengeluaran Titipan Dana Jamkesmas - 190.866.555,00
Pengeluaran Dana Jaminan Kesungguhan 137.226.912,00 183.083.188,00
Pengeluaran Kesalahan Transfer Kas Daerah 1.389.508.335,00 -
3. S isa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
Dikeluarkan melalui kas daerah DPPKAD 391.689.715,00 847.417.206,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran 138.256.469.783,00 167.342.050.334,00

Jika dibandingkan dengan TA 2013, arus masuk kas dan arus keluar kas pada DPPKAD
dari Potongan PPh Pasal 21 terjadi penurunan yang signifikan, yakni dari sebesar

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-100


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Rp46.461.190.841,00 pada TA 2013 menjadi Rp931.653.202,00 pada TA 2014.


Penurunan ini dikarenakan pada TA 2014 dilakukan perubahan mekanisme pemotongan
pajak penghasilan atas pembayaran gaji dan tunjangan. Pada TA 2013, pajak penghasilan
atas pembayaran gaji dan tunjangan dipotong langsung oleh BUD sehingga potongan
pajak penghasilan merupakan transaksi transitoris pada BUD dan disajikan pada Laporan
Arus Kas. Mulai bulan Februari 2014 pajak penghasilan atas pembayaran gaji dan
tunjangan dipotong oleh Bendahara Pengeluaran sehingga potongan pajak penghasilan
bukan transaksi transitoris BUD dan tidak disajikan pada Laporan Arus Kas.

E. Saldo Akhir Kas


Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

2014 (Rp) 2013 (Rp)


Saldo Awal Kas Daerah 351.609.502.333,00 331.085.108.081,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas (903.071.091,60) 20.524.394.252,00
Saldo Akhir Kas Daerah 350.706.431.241,40 351.609.502.333,00
Kas di Bendahara Penerimaan 470.651.333,00 576.560.511,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 476.224.035,00 997.320.891,00
Kas Lainnya 6.374.092.603,00 -
Saldo Akhir Kas 358.027.399.212,40 353.183.383.735,00

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014:
1. Saldo SAL pada LPSAL per 31 Desember 2013 sebesar Rp352.480.276.768,00.
Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA TA 2014.
2. Saldo akhir kas di LAK dan di Neraca per 31 Desember 2014 sebesar
Rp358.027.399.212,40 sedangkan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL
sebesar Rp351.088.203.999,40 sehingga terdapat selisih sebesar
Rp6.939.195.213,00. Selisih tersebut adalah kas pada SKPD dan BUD yang bukan
bagian atau belum menambah kekayaan Pemerintah Daerah, yang rinciannya adalah
sebagai berikut:

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-101


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Rp
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2014 358.027.399.212,40
SILPA di LRA dan SAL di LPSAL 351.088.203.999,40
Selisih 6.939.195.213,00
Kas yang bukan bagian SILPA:
Kas di Kas Daerah DPPKAD
Titipan Bunga Deposito Jaminan
Kesungguhan 40.939.246,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
Utang Perhitungan Fihak Ketiga 39.038.461,00
Jasa giro belum disetor 77.459,00
39.115.920,00
Kas di Bendahara Penerimaan
Pendapatan belum disetor 470.651.333,00
Kas BLUD
Utang PFK Lainnya 14.396.111,00
Kas Lainnya
Saldo Dana BOS 6.374.092.603,00
Jumlah Kas yang bukan bagian SILPA 6.939.195.213,00

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5-102


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 KINERJA PERUSAHAAN DAERAH


Berikut ikhtisar penyertaan modal, posisi keuangan, dan hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Kabupaten Banyumas yang terdiri atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan
PT. Banyumas Investama Jaya.
1. PDAM Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Banyumas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha PDAM Kabupaen
Banyumas Tahun 2014 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2014 dan 2013
PDAM Kabupaten Banyumas
2014 2013 Kenaikan/(Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp) %

Penyertaan modal Pemda 52.339.700.740,96 34.839.700.740,96 17.500.000.000,00 50,23


Kabupaten Banyumas, akhir tahun

Posisi Keuangan, akhir tahun


Aset 89.942.780.591,08 70.657.500.173,70 19.285.280.417,38 27,29
Kewajiban 5.730.395.285,95 5.192.862.877,29 537.532.408,66 10,35
Ekuitas 84.212.385.305,13 65.464.637.296,41 18.747.748.008,72 28,64

Hasil Usaha
Pendapatan Usaha 45.088.910.464,46 40.591.994.273,00 4.496.916.191,46 11,08
Beban Usaha 38.352.043.182,54 32.901.217.604,34 5.450.825.578,20 16,57
Pendapatan Kotor 6.736.867.281,92 7.690.776.668,66 (953.909.386,74) (22,25)

Pendapatan Lain-lain 1.203.902.187,44 519.638.140,55 684.264.046,89 131,68


Beban Lain-lain 2.745.621,73 2.637.723,00 107.898,73 4,09
1.201.156.565,71 517.000.417,55 684.156.148,16 83,78
Laba sebelum Pos Luar Biasa 7.938.023.847,63 8.207.777.086,21 (269.753.238,58) (3,29)
Pos Luar Biasa - - -
Laba (rugi) sebelum Pajak 7.938.023.847,63 8.207.777.086,21 (269.753.238,58) (3,29)
Pajak Penghasilan 1.931.469.000,00 2.016.247.600,00 (84.778.600,00) -
Laba (Rugi) 6.006.554.847,63 6.191.529.486,21 (184.974.638,58) (2,99)

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2014 PDAM Kabupaten Banyumas
memperoleh laba sebesar Rp6.006.554.847,63 yang berarti mengalami penurunan sebesar
Rp184.974.638,58 atau 2,99 persen dibandingkan dengan laba tahun 2013.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan 6-1


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

2. PT. Banyumas Investama Jaya


Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Banyumas Investama Jaya untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2014, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi
keuangan, dan hasil usaha PT Banyumas Investama Jaya Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2014 dan 2013
PT Banyumas Investama Jaya
2014 2013 Kenaikan/(Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp) %

Penyertaan modal Pemda 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - -


Kabupaten Banyumas, akhir tahun

Posisi Keuangan, akhir tahun


Aset 3.562.398.399,00 2.923.642.105,10 638.756.293,90 21,85
Kewajiban 1.273.043.198,00 676.880.916,38 596.162.281,62 88,07
Ekuitas 2.289.355.201,00 2.246.761.188,72 42.594.012,28 1,90

Hasil Usaha
Pendapatan Usaha 837.964.325,00 862.009.000,00 (24.044.675,00) (2,79)
Beban Usaha 588.202.329,00 613.869.907,32 (25.667.578,32) (4,18)
Pendapatan Kotor 249.761.996,00 248.139.092,68 1.622.903,32 0,04

Pendapatan Lain-lain 2.281.227,00 3.048.888,93 (767.661,93) (25,18)


Beban Lain-lain 5.059.800,00 5.163.732,06 (103.932,06) (2,01)
(2.778.573,00) (2.114.843,13) (663.729,87) (0,08)

Laba sebelum Pos Luar Biasa 246.983.423,00 246.024.249,55 959.173,45 0,39


Pos Luar Biasa - - -
Laba (rugi) sebelum Pajak 246.983.423,00 246.024.249,55 959.173,45 0,39
Pajak Penghasilan 30.872.918,00 30.753.100,00 119.818,00 -
Laba (Rugi) 216.110.505,00 215.271.149,55 839.355,45 0,39

6.2 PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA


Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan
sejumlah Rp38.614.138.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.532.278.045,00. Selain itu,
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menerima alokasi anggaran dana Urusan Bersama
sejumlah Rp44.527.713.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.517.115.750,00. Berikut rinciannya:

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan 6-2


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Tugas Pembantuan
SKPD
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
Dinas Kesehatan 8.468.270.000,00 6.162.443.728,00 2.305.826.272,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 10.000.000.000,00 3.564.958.117,00 6.435.041.883,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 6.800.000.000,00 5.758.835.000,00 1.041.165.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.449.285.000,00 800.896.185,00 648.388.815,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 633.795.000,00 631.105.590,00 2.689.410,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan 761.500.000,00 761.300.000,00 200.000,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9.651.288.000,00 3.101.136.250,00 6.550.151.750,00
Dinas Peternakan dan Perikanan 850.000.000,00 751.603.175,00 98.396.825,00
38.614.138.000,00 21.532.278.045,00 17.081.859.955,00

Urusan Bersama
SKPD
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 10.402.500.000,00 10.402.500.000,00 10.402.500.000,00
Badan Pemberdayaan M asyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana 34.125.213.000,00 34.114.615.750,00 34.125.213.000,00
44.527.713.000,00 44.517.115.750,00 44.527.713.000,00

A. Tugas Pembantuan
1. Dinas Kesehatan
Realisasi anggaran Tugas Pembantuan terdiri atas:
a. DIPA pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebesar Rp883.796.000,00 yang terdiri atas Belanja
Barang sebesar Rp79.080.000,00 dan Belanja Modal sebesar
Rp804.716.000,00. Hasil Belanja Modal berupa 3 unit fasilitas sarana
Teknologi Tepat Guna di 3 lokasi masih tercatat sebagai Barang Milik Negara.
b. DIPA Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan sebesar
Rp1.698.487.728,00 yang terdiri atas Belanja Barang sebesar Rp18.190.000,00
dan Belanja Modal sebesar Rp1.680.297.728,00. Hasil Belanja Modal berupa
peralatan dan mesin masih tercatat sebagai Barang Milik Negara.
c. DIPA pada Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan sebesar
Rp3.580.160.000,00 berupa Belanja Barang yang diserahkan kepada
Masyarakat.
2. RSUD Banyumas
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan
dengan Satuan Kerja RSUD Banyumas. Realisasi anggaran sebesar Rp3.564.958.117,00
terdiri atas Belanja Barang sebesar Rp14.790.000,00 dan Belanja Modal sebesar
Rp3.550.168.117,00. Aset yang diperoleh dari Belanja Modal tersebut berupa peralatan
dan mesin masih tercatat sebagai Barang Milik Negara.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan 6-3


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3. RSUD Ajibarang
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Ditjen Bina Pelayanan
Medik Kementerian Kesehatan. Realisasi anggaran terdiri atas Belanja Barang sebesar
Rp19.335.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp5.739.500.000,00. Aset yang diperoleh
dari Belanja Modal tersebut berupa peralatan dan mesin masih tercatat sebagai Barang
Milik Negara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan DIPA Ditjen Administrasi Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri. Realisasi anggaran berupa Belanja Barang untuk kegiatan
pengelolaan sistem administrasi kependudukan.
5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Ditjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Realisasi
anggaran sebesar Rp631.105.5990,00 terdiri atas Belanja Barang.
6. Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian. Realisasi anggaran sebesar Rp761.300.000,00 terdiri atas Belanja
Barang sebesar Rp331.300.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp430.000.000,00.
Realisasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan dua kegiatan utama yaitu pengembangan
ketersediaan dan penganan rawan pangan serta percepatan peningkatan konsumsi pangan
(P2KP) dan peningkatan keamanan pangan segar. Alokasi Bantuan Sosial untuk P2KP
sebesar Rp430.000.000,00 bagi 26 kelompok penerima.
7. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Pertanian.
Realisasi anggaran sebesar Rp761.300.000,00 terdiri atas Belanja Barang sebesar
Rp213.250.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.887.886.250,00. Belanja
Bantuan Sosial tersebut digunakan untuk kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) kedelai
yang diberikan kepada 159 Kelompok Penerima PAT Kedelai; 213 kelompok PAT
penerima kegiatan SL-PTT Padi, dan 13 kelompok penerima SL-PTT Jagung.
8. Dinas Peternakan dan Perikanan
Anggaran Tugas Pembantuan merupakan DIPA Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis perikanan budidaya. Realisasi anggaran berupa barang yang
diserahkan kepada masyarakat.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan 6-4


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

B. Urusan Bersama
1. Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang
Realisasi kegiatan yang bersumber dari Urusan Bersama sebesar Rp10.402.500.000,00
merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan Satuan Kerja
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Banyumas. Realisasi tersebut
dipergunakan untuk bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Anggaran Urusan Bersama merupakan alokasi anggaran pada Kementerian Dalam Negeri
pada Eselon I Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi kegiatan
yang bersumber dari Urusan Bersama sebesar Rp34.114.615.750,00 terdiri atas Belanja
Barang sebesar Rp462.629.750,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp33.651.986.000,00.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan 6-5


Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB VII
PENUTUP

Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berbagai upaya telah ditempuh
untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA 2014. Upaya tersebut di
antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi
pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.
LKPD Kabupaten Banyumas TA 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara
menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2014 dan posisi
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya
informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai
bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan
lainnya.
Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014. Melalui laporan
keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.
wokerto, April 2009
Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Bab VII Penutup 7-1


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran III.1 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD
Lampiran V.l.A Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan TA 2014 berdasarkan SKPD
Lampiran V.l.B Rekapitulasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 Beserta
Realisasinya
Lampiran V.l.C Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 Beserta
Realisasinya Berdasarkan SKPD
Lampiran V.2 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
Anggaran 2014 Beserta Realisasinya Berdasarkan SKPD
Lampiran V.3 Rekapitulasi Belanja Operasi Berdasarkan SKPD TA 2014
Lampiran V.4.1 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun
Anggaran 2014
Lampiran V.4.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun
Anggaran 2014
Lampiran V.5 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun
Anggaran 2014
Lampiran V.6 Neraca per 31 Desember 2013 Sebelum dan Setelah Penyajian
Kembali (Restatement)
Lampiran V.7 Saldo dan Mutasi Kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun 2014
Lampiran V.8 Rekapitulasi Persediaan Anggaran 2014 Berdasarkan SKPD
Lampiran V.9 Aset Tetap Berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2014
Lampiran V.10 Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2014
Lampiran V.11 Penambahan Barang Ekstrakomptabel Tahun 2014
Lampiran V.12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset
Tetap TA 2014
Lampiran V.13 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan SKPD
Lampiran V.14.1 Mutasi Aset Lainnya TA 2014
Lampiran V.14.2 Mutasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2014
Lampiran V.15 Daftar Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang berdasarkan
SKPD
Lampiran V.16 Beban Penyusutan Berdasarkan SKPD
Lampiran III.1
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Urusan Wajib 1.046.342.388.923,00 886.349.658.102,00 84,71 (159.992.730.821,00) (15,29)


1

Pendidikan 175.289.032.382,00 119.073.759.096,00 67,93 (56.215.273.286,00) (32,07)


1.01
Dinas Pendidikan 175.289.032.382,00 119.073.759.096,00 67,93 (56.215.273.286,00) (32,07)
1.01 . 1.01.01
Dinas Pendidikan 175.289.032.382,00 119.073.759.096,00 93,58 (56.215.273.286,00) (32,07)
1.01 . 1.01.01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.078.848.500,00 10.367.598.255,00 93,58 (711.250.245,00) (6,42)

Ketatausahaan Dinas Pendidikan 4.814.687.500,00 4.325.530.441,00 89,84 (489.157.059,00) (10,16)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19
Ketatausahaan UPK Kedungbanteng 71.000.000,00 68.836.603,00 96,95 (2.163.397,00) (3,05)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20
Ketatausahaan UPK Sumbang 87.000.000,00 81.616.082,00 93,81 (5.383.918,00) (6,19)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21
Ketatausahaan UPK Patikraja 77.000.000,00 75.452.162,00 97,99 (1.547.838,00) (2,01)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 22
Ketatausahaan UPK Sumpiuh 86.000.000,00 84.378.447,00 98,11 (1.621.553,00) (1,89)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 23
Ketatausahaan UPK Tambak 75.000.000,00 74.966.903,00 99,96 (33.097,00) (0,04)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 24
Ketatausahaan UPK Somagede 82.000.000,00 81.149.799,00 98,96 (850.201,00) (1,04)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 25
Ketatausahaan UPK Wangon 103.000.000,00 101.337.643,00 98,39 (1.662.357,00) (1,61)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 26
Ketatausahaan UPK Ajibarang 116.000.000,00 113.311.498,00 97,68 (2.688.502,00) (2,32)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 27
Ketatausahaan UPK Kembaran 70.000.000,00 58.193.492,00 83,13 (11.806.508,00) (16,87)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 28
Ketatausahaan UPK Banyumas 69.000.000,00 66.418.613,00 96,26 (2.581.387,00) (3,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 29
Ketatausahaan UPK Baturraden 71.000.000,00 67.648.116,00 95,28 (3.351.884,00) (4,72)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 30
Ketatausahaan UPK Cilongok 92.000.000,00 83.729.526,00 91,01 (8.270.474,00) (8,99)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 31
Ketatausahaan UPK Gumelar 86.000.000,00 85.152.072,00 99,01 (847.928,00) (0,99)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 32
Ketatausahaan UPK Jatilawang 81.000.000,00 78.369.921,00 96,75 (2.630.079,00) (3,25)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 33
Ketatausahaan UPK Kalibagor 64.000.000,00 63.403.038,00 99,07 (596.962,00) (0,93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 34
Ketatausahaan UPK Karanglewas 71.000.000,00 64.073.600,00 90,24 (6.926.400,00) (9,76)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 35
Ketatausahaan UPK Kebasen 70.000.000,00 67.857.896,00 96,94 (2.142.104,00) (3,06)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 36
Ketatausahaan UPK Kemranjen 86.000.000,00 85.320.195,00 99,21 (679.805,00) (0,79)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 37
Ketatausahaan UPK Lumbir 92.000.000,00 91.035.194,00 98,95 (964.806,00) (1,05)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 38
Ketatausahaan UPK Pekuncen 74.000.000,00 71.518.174,00 96,65 (2.481.826,00) (3,35)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 39
Ketatausahaan UPK Purwojati 75.000.000,00 59.781.410,00 79,71 (15.218.590,00) (20,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 40
Ketatausahaan UPK Purwokerto Barat 60.500.000,00 59.161.809,00 97,79 (1.338.191,00) (2,21)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 41
Ketatausahaan UPK Purwokerto Selatan 65.000.000,00 60.658.754,00 93,32 (4.341.246,00) (6,68)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 42

Halaman 1
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Ketatausahaan UPK Purwokerto Timur 65.000.000,00 64.528.296,00 99,27 (471.704,00) (0,73)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 43
Ketatausahaan UPK Purwokerto Utara 54.500.000,00 47.933.608,00 87,95 (6.566.392,00) (12,05)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 44
Ketatausahaan UPK Rawalo 64.000.000,00 63.406.728,00 99,07 (593.272,00) (0,93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 45
Ketatausahaan UPK Sokaraja 82.000.000,00 80.595.216,00 98,29 (1.404.784,00) (1,71)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 46
Ketatausahaan SKB Kalibagor 153.601.000,00 143.995.363,00 93,75 (9.605.637,00) (6,25)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 47
Ketatausahaan SKB Purwokerto 181.050.000,00 178.649.361,00 98,67 (2.400.639,00) (1,33)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 48
Ketatausahaan SKB Ajibarang 107.800.000,00 102.671.871,00 95,24 (5.128.129,00) (4,76)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 49
Ketatausahaan TK Negeri Pembina 2 Purwokerto 63.000.000,00 57.727.557,00 91,63 (5.272.443,00) (8,37)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 50
Ketatausahaan TK Negeri Pembina 1 Purwokerto 62.000.000,00 59.839.674,00 96,52 (2.160.326,00) (3,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 51
Ketatausahaan TK Negeri Pembina Purwojati 62.000.000,00 55.959.943,00 90,26 (6.040.057,00) (9,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 52
Ketatausahaan SMPN 9 Purwokerto 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 53
Ketatausahaan SMPN 8 Purwokerto 29.700.000,00 29.692.300,00 99,97 (7.700,00) (0,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 54
Ketatausahaan SMPN 7 Purwokerto 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 55
Ketatausahaan SMPN 6 Purwokerto 29.700.000,00 27.535.000,00 92,71 (2.165.000,00) (7,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 56
Ketatausahaan SMPN 5 Purwokerto 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 57
Ketatausahaan SMPN 4 Purwokerto 27.830.000,00 27.290.000,00 98,06 (540.000,00) (1,94)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 58
Ketatausahaan SMPN 3 Purwokerto 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 59
Ketatausahaan SMPN 2 Purwokerto 50.000.000,00 48.138.000,00 96,28 (1.862.000,00) (3,72)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 60
Ketatausahaan SMPN 1 Purwokerto 50.000.000,00 48.844.500,00 97,69 (1.155.500,00) (2,31)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 61
Ketatausahaan SMPN 1 Banyumas 27.830.000,00 27.580.800,00 99,10 (249.200,00) (0,90)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 62
Ketatausahaan SMPN 2 Banyumas 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 63
Ketatausahaan SMPN 3 Banyumas 27.830.000,00 27.828.400,00 99,99 (1.600,00) (0,01)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 64
Ketatausahaan SMPN 4 Banyumas 33.880.000,00 33.344.000,00 98,42 (536.000,00) (1,58)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 65
Ketatausahaan SMPN 1 Sokaraja 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 66
Ketatausahaan SMPN 2 Sokaraja 27.830.000,00 25.608.000,00 92,02 (2.222.000,00) (7,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 67
Ketatausahaan SMPN 3 Sokaraja 29.700.000,00 29.680.000,00 99,93 (20.000,00) (0,07)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 68
Ketatausahaan SMPN 1 Kalibagor 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 69
Ketatausahaan SMPN 2 Kalibagor 32.450.000,00 32.345.000,00 99,68 (105.000,00) (0,32)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 70
Ketatausahaan SMPN 3 Kalibagor 32.120.000,00 30.920.000,00 96,26 (1.200.000,00) (3,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 71
Ketatausahaan SMPN 1 Somagede 29.700.000,00 29.380.000,00 98,92 (320.000,00) (1,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 72
Ketatausahaan SMPN 2 Somagede 33.880.000,00 33.855.850,00 99,93 (24.150,00) (0,07)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 73
Ketatausahaan SMPN 2 Sumbang 31.000.000,00 27.505.000,00 88,73 (3.495.000,00) (11,27)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 74
Ketatausahaan SMPN 1 Sumbang 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 75
Ketatausahaan SMPN 3 Sumbang 33.880.000,00 33.831.500,00 99,86 (48.500,00) (0,14)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 76

Halaman 2
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Ketatausahaan SMPN 1 Kembaran 29.700.000,00 28.918.000,00 97,37 (782.000,00) (2,63)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 77
Ketatausahaan SMPN 2 Kembaran 33.880.000,00 33.725.000,00 99,54 (155.000,00) (0,46)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 78
Ketatausahaan SMPN 1 Baturraden 27.830.000,00 27.602.000,00 99,18 (228.000,00) (0,82)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 79
Ketatausahaan SMPN 2 Baturraden 29.700.000,00 29.680.000,00 99,93 (20.000,00) (0,07)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 80
Ketatausahaan SMPN 1 Kedungbanteng 29.700.000,00 29.083.162,00 97,92 (616.838,00) (2,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 81
Ketatausahaan SMPN 2 Kedungbanteng 29.700.000,00 29.690.000,00 99,97 (10.000,00) (0,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 82
Ketatausahaan SMPN 1 Karanglewas 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 83
Ketatausahaan SMPN 2 Karanglewas 32.120.000,00 32.119.980,00 100,00 (20,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 84
Ketatausahaan SMPN 1 Cilongok 27.830.000,00 26.350.000,00 94,68 (1.480.000,00) (5,32)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 85
Ketatausahaan SMPN 2 Cilongok 27.830.000,00 27.608.500,00 99,20 (221.500,00) (0,80)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 86
Ketatausahaan SMPN 1 Ajibarang 29.700.000,00 24.060.000,00 81,01 (5.640.000,00) (18,99)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 87
Ketatausahaan SMPN 2 Ajibarang 27.830.000,00 27.800.000,00 99,89 (30.000,00) (0,11)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 88
Ketatausahaan SMPN 3 Ajibarang 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 89
Ketatausahaan SMPN 1 Pekuncen 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 90
Ketatausahaan SMPN 2 Pekuncen 29.700.000,00 23.450.000,00 78,96 (6.250.000,00) (21,04)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 91
Ketatausahaan SMPN 3 Pekuncen 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 92
Ketatausahaan SMPN 1 Gumelar 33.880.000,00 33.840.800,00 99,88 (39.200,00) (0,12)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 93
Ketatausahaan SMPN 2 Gumelar 41.880.000,00 41.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 94
Ketatausahaan SMPN 1 Lumbir 33.880.000,00 33.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 95
Ketatausahaan SMPN 2 Lumbir 33.880.000,00 33.872.500,00 99,98 (7.500,00) (0,02)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 96
Ketatausahaan SMPN 1 Wangon 27.830.000,00 27.776.000,00 99,81 (54.000,00) (0,19)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 97
Ketatausahaan SMPN 2 Wangon 29.700.000,00 29.129.950,00 98,08 (570.050,00) (1,92)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 98
Ketatausahaan SMPN 1 Jatilawang 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 99
Ketatausahaan SMPN 2 Jatilawang 29.700.000,00 29.678.250,00 99,93 (21.750,00) (0,07)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 100
Ketatausahaan SMPN 1 Purwojati 29.700.000,00 28.504.000,00 95,97 (1.196.000,00) (4,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 101
Ketatausahaan SMPN 2 Purwojati 33.880.000,00 33.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 102
Ketatausahaan SMPN 1 Rawalo 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 103
Ketatausahaan SMPn 2 Rawalo 33.880.000,00 33.875.000,00 99,99 (5.000,00) (0,01)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 104
Ketatausahaan SMPN 1 Kebasen 29.700.000,00 28.449.200,00 95,79 (1.250.800,00) (4,21)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 105
Ketatausahaan SMPN 2 Kebasen 29.700.000,00 21.685.750,00 73,02 (8.014.250,00) (26,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 106
Ketatausahaan SMPN 3 Kebasen 33.880.000,00 33.789.500,00 99,73 (90.500,00) (0,27)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 107
Ketatausahaan SMPN 1 Patikraja 29.700.000,00 29.654.000,00 99,85 (46.000,00) (0,15)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 108
Ketatausahaan SMPN 2 Patikraja 29.700.000,00 29.432.000,00 99,10 (268.000,00) (0,90)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 109
Ketatausahaan SMPN 1 Kemranjen 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 110

Halaman 3
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Ketatausahaan SMPN 2 Kemranjen 33.880.000,00 33.828.000,00 99,85 (52.000,00) (0,15)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 111
Ketatausahaan SMPN 1 Sumpiuh 29.700.000,00 29.699.875,00 100,00 (125,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 112
Ketatausahaan SMPN 2 Sumpiuh 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 113
Ketatausahaan SMPN 1 Tambak 29.700.000,00 29.657.600,00 99,86 (42.400,00) (0,14)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 114
Ketatausahaan SMPN 2 Tambak 33.880.000,00 33.839.850,00 99,88 (40.150,00) (0,12)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 115
Ketatausahaan SMPN 3 Kedungbanteng 48.400.000,00 30.586.600,00 63,20 (17.813.400,00) (36,80)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 116
Ketatausahaan SMPN 4 Kedungbanteng 48.400.000,00 48.395.000,00 99,99 (5.000,00) (0,01)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 117
Ketatausahaan SMPN 4 Kalibagor 48.400.000,00 36.701.500,00 75,83 (11.698.500,00) (24,17)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 118
Ketatausahaan SMPN 3 Lumbir 48.400.000,00 47.929.375,00 99,03 (470.625,00) (0,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 119
Ketatausahaan SMPN 3 Karanglewas 48.400.000,00 47.785.000,00 98,73 (615.000,00) (1,27)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 120
Ketatausahaan SMPN 3 Wangon 48.400.000,00 43.449.950,00 89,77 (4.950.050,00) (10,23)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 121
Ketatausahaan SMPN 4 Sumbang 48.400.000,00 44.514.480,00 91,97 (3.885.520,00) (8,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 122
Ketatausahaan SMPN 3 Gumelar 48.400.000,00 43.570.000,00 90,02 (4.830.000,00) (9,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 123
Ketatausahaan SMA Negeri Wangon 42.900.000,00 42.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 124
Ketatausahaan SMA Negeri Sumpiuh 42.900.000,00 42.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 125
Ketatausahaan SMA Negeri Sokaraja 36.300.000,00 36.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 126
Ketatausahaan SMA Negeri Patikraja 36.300.000,00 36.166.000,00 99,63 (134.000,00) (0,37)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 127
Ketatausahaan SMA negeri Jatilawang 36.300.000,00 36.267.000,00 99,91 (33.000,00) (0,09)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 128
Ketatausahaan SMA Negeri Baturraden 36.300.000,00 34.279.100,00 94,43 (2.020.900,00) (5,57)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 129
Ketatausahaan SMA Negeri Ajibarang 50.000.000,00 49.999.000,00 100,00 (1.000,00) 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 130
Ketatausahaan SMA Negeri Rawalo 77.000.000,00 75.054.775,00 97,47 (1.945.225,00) (2,53)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 131
Ketatausahaan SMA Negeri Banyumas 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 132
Ketatausahaan SMA Negeri 5 Purwokerto 30.250.000,00 30.179.000,00 99,77 (71.000,00) (0,23)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 133
Ketatausahaan SMA Negeri 4 Purwokerto 30.250.000,00 30.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 134
Ketatausahaan SMA Negeri 2 Purwokerto 30.250.000,00 30.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 135
Ketatausahaan SMA Negeri 3 Purwokerto 30.250.000,00 30.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 136
Ketatausahaan SMA Negeri 1 Purwokerto 30.250.000,00 30.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 137
Ketatausahaan SMK Negeri Purwojati 110.000.000,00 108.000.967,00 98,18 (1.999.033,00) (1,82)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 138
Ketatausahaan SMK Negeri Kebasen 165.000.000,00 155.889.936,00 94,48 (9.110.064,00) (5,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 139
Ketatausahaan SMK Negeri 3 Banyumas 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 140
Ketatausahaan SMK Negeri 2 Banyumas 42.900.000,00 42.879.300,00 99,95 (20.700,00) (0,05)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 141
Ketatausahaan SMK Negeri 1 Banyumas 42.900.000,00 42.775.000,00 99,71 (125.000,00) (0,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 142
Ketatausahaan SMK Negeri Kalibagor 42.900.000,00 41.407.000,00 96,52 (1.493.000,00) (3,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 143
Ketatausahaan SMK Negeri 2 Purwokerto 30.250.000,00 30.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 144

Halaman 4
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Ketatausahaan SMK Negeri 3 Purwokerto 50.000.000,00 49.983.000,00 99,97 (17.000,00) (0,03)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 145
Ketatausahaan SMK Negeri 1 Purwokerto 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 146

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.873.000.000,00 1.511.771.700,00 80,71 (361.228.300,00) (19,29)

Orientasi Teknis Akreditasi dan Standarisasi 75.000.000,00 66.195.300,00 88,26 (8.804.700,00) (11,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68
Lembaga PAUD
Pembangunan Tembok Keliling TK Negeri Pembina 1 50.000.000,00 47.687.000,00 95,37 (2.313.000,00) (4,63)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69
Purwokerto
Orientasi Teknis Penyempurnaan Penyusunan 75.000.000,00 67.439.300,00 89,92 (7.560.700,00) (10,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70
Kurikulum PAUD,metode dan alat Evaluasi
Pembelajaran PAUD
Fasilitasi dan Sosialisasi Program PAUD 50.000.000,00 44.240.250,00 88,48 (5.759.750,00) (11,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71
Penyelenggaraan Lomba PAUD dan Hari Anak 150.000.000,00 137.151.850,00 91,43 (12.848.150,00) (8,57)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72
Nasional (HAN)
Penyelenggaraan Gebyar PAUD ( Bangub 2014 ) 15.000.000,00 12.427.000,00 82,85 (2.573.000,00) (17,15)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 74
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba 18.000.000,00 16.386.000,00 91,03 (1.614.000,00) (8,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75
KB/TK Berprestasi ( Bangub 2014 )
Pembangunan Gedung Baru TK Negeri Kober 410.000.000,00 358.600.000,00 87,46 (51.400.000,00) (12,54)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76
Purwokerto Barat (APBD + Bangub 2013)
Pembangunan Unit Gedung Baru TK Pembina II 830.000.000,00 761.645.000,00 91,76 (68.355.000,00) (8,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77
Purwokerto, Purwokerto Timur (APBD +Bangub
2013)
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Ban Gub 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79
Perub 2014)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 107.401.544.882,00 65.536.842.867,00 61,02 (41.864.702.015,00) (38,98)
Sembilan Tahun
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan 3.000.000.000,00 2.652.113.000,00 88,40 (347.887.000,00) (11,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81
Meubelairnya dan Pembangunan Ruang Perpustakaan
SD/SDLB ( DID 2014 )
Pengadaan Meja kursi SD 1.080.000.000,00 0,00 0,00 (1.080.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83
Pengadaan Meja kursi SMP 400.000.000,00 153.600.000,00 38,40 (246.400.000,00) (61,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84
Fasilitasi Kegiatan Tim Manajemen BOS tingkat 150.000.000,00 138.461.500,00 92,31 (11.538.500,00) (7,69)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85
Kabupaten
Fasilitasi Penguatan Sekolah Unggulan SDN 2 50.000.000,00 46.795.000,00 93,59 (3.205.000,00) (6,41)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88
Tinggarjaya Kec. Jatilawang
Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI 75.000.000,00 66.666.482,00 88,89 (8.333.518,00) (11,11)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90
Pendampingan Operasional Penyaluran Beasiswa SD 50.000.000,00 41.407.610,00 82,82 (8.592.390,00) (17,18)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91
dan SMP
Penyelenggaraan Ujian SD/MI/SDLB 500.000.000,00 417.375.750,00 83,48 (82.624.250,00) (16,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92
Penyelenggaraan Lomba-lomba siswa dan sekolah 550.000.000,00 549.491.495,00 99,91 (508.505,00) (0,09)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93
SD/SDLB, SMP/SMPLB
Penyediaan Sarana Prasarana melalui Dana Alokasi 29.659.390.000,00 20.160.949.770,00 67,97 (9.498.440.230,00) (32,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94
Khusus (DAK) SD/SMP (DAK Pendidikan SD dan SMP)
Rehabilitasi Ruang MCK di Sekolah 594.000.000,00 582.000.000,00 97,98 (12.000.000,00) (2,02)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95
Workshop Pendidikan Inklusi SD dan SMP 150.000.000,00 142.352.500,00 94,90 (7.647.500,00) (5,10)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( Bangub 2014 ) 120.000.000,00 119.113.000,00 99,26 (887.000,00) (0,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Bangub 80.000.000,00 79.581.000,00 99,48 (419.000,00) (0,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98
2014 )

Halaman 5
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Sarana Sanitasi SD/SDLB dan 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 99
SMP/SMPLB ( Bangub 2014 )
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB ( 40.000.000,00 39.813.000,00 99,53 (187.000,00) (0,47)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 100
Bangub 2014 )
Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP (Bangub 2013) 7.500.000,00 6.282.000,00 83,76 (1.218.000,00) (16,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 104
Fasilitasi Penyelenggaraan UN ( Bangub 2011 ) 100.000.000,00 65.156.660,00 65,16 (34.843.340,00) (34,84)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 105
Penjaminan Mutu SMP RSBI (Bangub 2011 dan 2012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106
Fsilitasi Kantin Sehat (Bangub 2013) 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB 1.380.000.000,00 1.312.158.000,00 95,08 (67.842.000,00) (4,92)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108
(Bangub 2012)
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB 60.000.000,00 58.174.200,00 96,96 (1.825.800,00) (3,04)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109
(Bangub 2012)
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bangub 160.000.000,00 0,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111
2012)
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 80.000.000,00 78.680.000,00 98,35 (1.320.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 112
(Bangub 2012)
Bantuan rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB 240.000.000,00 239.081.000,00 99,62 (919.000,00) (0,38)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 113
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB 110.000.000,00 106.049.900,00 96,41 (3.950.100,00) (3,59)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 114
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB 80.000.000,00 77.537.600,00 96,92 (2.462.400,00) (3,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bangub 2013) 750.000.000,00 0,00 0,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 116
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bangub 100.000.000,00 98.350.000,00 98,35 (1.650.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 117
2013)
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 80.000.000,00 78.680.000,00 98,35 (1.320.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 118
(Bangub 2013)
Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB 210.000.000,00 0,00 0,00 (210.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119
(Bangub 2013)
Pengadaan/Pembebasan Tanah Bidang Pendidikan 878.000.000,00 619.161.700,00 70,52 (258.838.300,00) (29,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120
Dasar (APBD 2013)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 13.659.874.882,00 11.131.965.100,00 81,49 (2.527.909.782,00) (18,51)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121
2013)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 14.513.119.490,00 12.257.925.225,00 84,46 (2.255.194.265,00) (15,54)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122
2012)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 25.940.082.210,00 9.832.474.575,00 37,90 (16.107.607.635,00) (62,10)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123
2011)
Pengadaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP ( DAK 8.394.946.800,00 1.720.575.250,00 20,50 (6.674.371.550,00) (79,50)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124
2010)
Revitalisasi Wajar Dikdas 9 Tahun ( DID 2012 ) 1.784.681.500,00 701.381.000,00 39,30 (1.083.300.500,00) (60,70)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125
Fasilitasi Program PMT-AS ( Bangub 2014 ) 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB ( 120.000.000,00 119.501.000,00 99,58 (499.000,00) (0,42)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129
Bangub 2014 )
Pengadaan Alat Lab. IPA SMP ( Bangub 2014 ) 75.000.000,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP ( Bangub 2014 20.000.000,00 19.670.000,00 98,35 (330.000,00) (1,65)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131
)
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB ( Bangub 30.000.000,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132
2014 )
Pendataan Anak Putus Sekolah 540.000.000,00 502.209.550,00 93,00 (37.790.450,00) (7,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134

Halaman 6
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan 143.000.000,00 70.795.000,00 49,51 (72.205.000,00) (50,49)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135
Dasar
Penjaminan Mutu SMPN 1 Purwokerto ( Ban Gub 44.500.000,00 0,00 0,00 (44.500.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136
2011 dan 2012 )
Pemetaan Pendataan Perencanaan Kegiatan Sarpras 250.000.000,00 132.541.000,00 53,02 (117.459.000,00) (46,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137
Tahun 2015
Rehabilitasi Sarana Prasarana Sekolah (Non Ruang 1.000.000.000,00 966.324.000,00 96,63 (33.676.000,00) (3,37)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138
Belajar) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Program Pendidikan Menengah 31.997.557.000,00 21.680.596.809,00 67,76 (10.316.960.191,00) (32,24)

Fasilitasi Penguatan SMA/SMK Unggulan 100.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71
Pembangunan RKB SMA N Sumpiuh ( DID 2014 ) 150.000.000,00 149.405.000,00 99,60 (595.000,00) (0,40)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72
Pembangunan Gedung SMKN 3 Banyumas Tahap II 2.000.000.000,00 1.925.212.000,00 96,26 (74.788.000,00) (3,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73
Pembangunan Gedung/Ruang Praktek SMK Kebasen 1.250.000.000,00 1.045.479.000,00 83,64 (204.521.000,00) (16,36)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74
Penyediaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi 5.095.431.000,00 3.415.786.516,00 67,04 (1.679.644.484,00) (32,96)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 75
Khusus (DAK Pendidikan SMA)
Penyediaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi 11.198.643.000,00 7.319.901.814,00 65,36 (3.878.741.186,00) (34,64)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 76
Khusus (DAK Pendidikan SMK)
Pengadaan alat peraga/praktek siswa SMAN/SMKN 240.000.000,00 236.120.000,00 98,38 (3.880.000,00) (1,62)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 77
Pembangunan Talud SMKN Purwojati (Luncuran DID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 78
2011)
Fasilitasi kelas Inklusi SMA 30.000.000,00 10.500.000,00 35,00 (19.500.000,00) (65,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 79
Sosialisasi Kurikulum 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 80
Penyelenggaraan Lomba-lomba siswa dan Sekolah 500.000.000,00 478.931.055,00 95,79 (21.068.945,00) (4,21)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 81
SMA/SMK
Fasilitasi Kegiatan Pendidikan Menengah 75.000.000,00 58.736.865,00 78,32 (16.263.135,00) (21,68)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 82
Bimbingan visitasi akreditasi SMA, kompetensi 150.000.000,00 144.155.382,00 96,10 (5.844.618,00) (3,90)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83
Keahlian SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket C
Fasilitasi Penyelenggaraan UN SMA/SMK/MA dan 240.000.000,00 129.801.427,00 54,08 (110.198.573,00) (45,92)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 84
semesteran Pendidikan Paket C
Pengadaan Alat Multimedia SMA ( Bangub 2014 ) 50.000.000,00 47.400.000,00 94,80 (2.600.000,00) (5,20)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 86
Pengembangan Mutu SMK ( Kurikulum dan 50.000.000,00 27.400.000,00 54,80 (22.600.000,00) (45,20)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 87
Partnership ) - Bangub 2014
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal ( 20.000.000,00 19.800.000,00 99,00 (200.000,00) (1,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 88
PBKL ) - Bangub 2014
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA ( Bangub 80.000.000,00 78.966.500,00 98,71 (1.033.500,00) (1,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 89
2014 )
Pengembangan Mutu SMA ( Kurikulum dan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 90
Partnership ) - Bangub 2014
Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK N 3 95.000.000,00 94.261.000,00 99,22 (739.000,00) (0,78)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 91
Banyumas (DID 2013)
Pembanguan Praktek Siswa SMK N 3 Banyumas (DID 135.000.000,00 134.093.000,00 99,33 (907.000,00) (0,67)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 92
2013)
Pengadaan Peralatan Teknik Body Otomotif SMK N 2 200.000.000,00 195.900.000,00 97,95 (4.100.000,00) (2,05)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 93
Banyumas (DID 2013)
Pengadaan/Pembebasan Tanah Bidang Pendidikan 1.675.000.000,00 0,00 0,00 (1.675.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 94
Menengah
Pengadaan Alat Bengkel SMK N Purwojati dan SMK N 100.000.000,00 97.700.000,00 97,70 (2.300.000,00) (2,30)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 95
2 Banyumas (Bangub 2012)

Halaman 7
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI (Bangub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 96
2011)
Penyediaan Sarana Prasarana Melalui Dana Alokasi 6.059.483.000,00 4.495.210.800,00 74,18 (1.564.272.200,00) (25,82)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 97
Khusus (DAK) Bidang Dikmen (DAK 2013)
Pengadaan Buku Perpustakaan SMK N 3 Purwokerto 25.000.000,00 24.133.200,00 96,53 (866.800,00) (3,47)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 98
(Bangub 2013)
Pengadaan Alat Bengkel SMK N Kebasen (Bangub 50.000.000,00 48.550.000,00 97,10 (1.450.000,00) (2,90)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 99
2013)
Pengadaan Komputer SMA/SMK ( Bangub 2013 ) 280.000.000,00 211.344.000,00 75,48 (68.656.000,00) (24,52)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 100
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA/SMK (Bangub 200.000.000,00 196.041.000,00 98,02 (3.959.000,00) (1,98)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 101
2013)
Fasilitasi Bussines Center SMK (Bangub 2013) 200.000.000,00 83.422.500,00 41,71 (116.577.500,00) (58,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 102
Fasilitasi Penelitian IPA/IPS Siswa SMA (Bangub 80.000.000,00 73.577.100,00 91,97 (6.422.900,00) (8,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 103
2013)
Pembangunan Talud SMKN Purwojati ( DID 2011 ) 210.000.000,00 206.642.000,00 98,40 (3.358.000,00) (1,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 104
Pengembangan Mutu SMA ( Bangub 2014 ) 200.000.000,00 150.170.100,00 75,09 (49.829.900,00) (24,91)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 105
Pengembangan Mutu SMK ( Bangub 2014) 150.000.000,00 78.047.000,00 52,03 (71.953.000,00) (47,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 106
Pelatihan Kurikulum 2013 610.000.000,00 337.224.150,00 55,28 (272.775.850,00) (44,72)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 107
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA Negeri ( Ban 250.000.000,00 0,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 108
Gub 2011 )
Study Kelayakan Rencana Pendirian Calon Unit 49.000.000,00 35.925.000,00 73,32 (13.075.000,00) (26,68)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 109
Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Lumbir
Diklat Paket Aplikasi Sekolah SMA dan SMK Negeri / 50.000.000,00 33.354.400,00 66,71 (16.645.600,00) (33,29)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 119
Swasta
Intensifikasi Penyusunan Bahan Ajar dan Media 100.000.000,00 47.406.000,00 47,41 (52.594.000,00) (52,59)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 120
Pembelajaran Bagi Guru SMA dan SMK Negeri /
Swasta
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Pendidikan Non Formal 1.795.500.000,00 1.709.078.076,00 95,19 (86.421.924,00) (4,81)

Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) - Bangub 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14
2014
Fasilitasi Penyelenggaraan TPK MBS (Bangub 2012) 10.000.000,00 5.640.000,00 56,40 (4.360.000,00) (43,60)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15
Penyelenggaran Kejar paket A, Paket B dan Paket C 150.000.000,00 138.110.055,00 92,07 (11.889.945,00) (7,93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21
Bimbingan teknis penerima bantuan hibah 30.000.000,00 29.643.000,00 98,81 (357.000,00) (1,19)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 22
Sosialisasi Program Pendidikan Masyarakat dan 50.000.000,00 49.880.000,00 99,76 (120.000,00) (0,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 23
Lembaga Kursus
Orientasi Teknis Akreditasi dan standarisasi LKP 30.000.000,00 29.420.000,00 98,07 (580.000,00) (1,93)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 24
Fasilitasi Kelembagaan Mitra Pendidikan Non Formal 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 25
(PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini
Worksop Penguatan Manajemen Kelompok Belajar 60.000.000,00 54.112.000,00 90,19 (5.888.000,00) (9,81)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26
Usaha (KBU) dan Desa Vokasi
Pembinaan dan Orientasi Teknis Penyusunan 60.000.000,00 56.581.800,00 94,30 (3.418.200,00) (5,70)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 27
kurikulum dan RPP LKP dan Organisasi Mitra Dikmas
Visitasi Ijin Program PNF 30.000.000,00 14.709.150,00 49,03 (15.290.850,00) (50,97)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 28
Peringatan HAI dan EXPO desa Vokasi 80.000.000,00 79.902.000,00 99,88 (98.000,00) (0,12)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 29
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan SKB 47.500.000,00 42.634.700,00 89,76 (4.865.300,00) (10,24)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 30
Ajibarang

Halaman 8
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan SKB 86.500.000,00 86.088.000,00 99,52 (412.000,00) (0,48)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 31
Kalibagor
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan SKB 150.000.000,00 148.090.000,00 98,73 (1.910.000,00) (1,27)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 32
Purwokerto
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (lifeskill) 200.000.000,00 199.184.500,00 99,59 (815.500,00) (0,41)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 33
SKB Purwokerto
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (lifeskill) 200.000.000,00 191.117.000,00 95,56 (8.883.000,00) (4,44)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 34
SKB Ajibarang
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (lifeskill) 200.000.000,00 196.198.000,00 98,10 (3.802.000,00) (1,90)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 35
SKB Kalibagor
Penyelenggaraan PAUD SKB Kalibagor 14.000.000,00 12.672.000,00 90,51 (1.328.000,00) (9,49)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 36
Penyelenggaraan PAUD SKB Ajibarang 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 37
Penyelenggaraan TUK (Tempat Uji Kompetensi) 70.000.000,00 64.376.358,00 91,97 (5.623.642,00) (8,03)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 38
Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 250.000.000,00 233.219.513,00 93,29 (16.780.487,00) (6,71)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 39
(UNPK)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Program Pendidikan Luar Biasa 2.000.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00) (100,00)

Penyediaan lahan tanah untuk pendirian SLB Negeri 2.000.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 61
di Kabupaten Banyumas
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 10.397.622.000,00 10.200.660.315,00 98,11 (196.961.685,00) (1,89)
Tenaga Kependidikan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan 200.200.000,00 200.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 13
Formal ( Bangub 2014 )
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal ( 448.000.000,00 448.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 14
Bangub 2014 )
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD ( 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 15
Bangub 2014 )
Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit 50.000.000,00 49.320.600,00 98,64 (679.400,00) (1,36)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (P2CKS) 434.017.000,00 379.186.180,00 87,37 (54.830.820,00) (12,63)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21
dan Tenaga Fungsional lainnya
Pelaksanaan Seleksi Tenaga Potensial 65.000.000,00 52.637.000,00 80,98 (12.363.000,00) (19,02)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 22
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sekolah (PKS) 75.000.000,00 67.943.000,00 90,59 (7.057.000,00) (9,41)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 23
Peningkatan Mutu Guru Melalui KKG, MGMP, MKKS, 170.000.000,00 169.616.000,00 99,77 (384.000,00) (0,23)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 24
KKPS, MKPS, Pendampingan dan Operasional
BERMUTU
Workshop calon assesor PKB (Pengembangan 150.000.000,00 140.881.250,00 93,92 (9.118.750,00) (6,08)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25
Keprofesionalan Berkelanjutan)
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 50.000.000,00 42.127.800,00 84,26 (7.872.200,00) (15,74)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26
Guru LKG SMK, Simposium, Lomba Karya Inovasi
Workshop Penguatan Manajemen Kepala Sekolah dan 225.000.000,00 224.188.000,00 99,64 (812.000,00) (0,36)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 27
TU SMP dan Program Induksi Guru Pemula (PIGP)
SD, SMP, SMA, SMK
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi tenaga 100.000.000,00 96.719.300,00 96,72 (3.280.700,00) (3,28)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28
PTK formal berprestasi
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi tenaga 63.000.000,00 60.180.000,00 95,52 (2.820.000,00) (4,48)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 29
PTK non formal berprestasi
Pelatihan Tutor Kesetaraan dan Pengelola PAUD. 65.000.000,00 57.972.185,00 89,19 (7.027.815,00) (10,81)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30
Peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti 8.249.905.000,00 8.159.189.000,00 98,90 (90.716.000,00) (1,10)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 31

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
Program Manajemen Pendidikan 1.580.650.000,00 963.841.524,00 60,98 (616.808.476,00) (39,02)

Halaman 9
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penyusunan Perencanaan, Pengembangan Sarana 500.000.000,00 368.539.284,00 73,71 (131.460.716,00) (26,29)


1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11
Prasarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, 150.000.000,00 45.870.000,00 30,58 (104.130.000,00) (69,42)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12
Rehabilitasi dan Unit Baru Sarpras Dikdas
Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, 100.000.000,00 74.667.000,00 74,67 (25.333.000,00) (25,33)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 13
Rehabilitasi dan Unit Baru Sarpras Dikmen
Peningkatan sarana pembelajaran berbasis TIK 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 14
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK ( Bangub 403.000.000,00 263.610.870,00 65,41 (139.389.130,00) (34,59)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43
2014 )
Manajemen Pendataan Pendidikan ( Bangub 2014 ) 177.650.000,00 171.926.000,00 96,78 (5.724.000,00) (3,22)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 44
Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan ( 50.000.000,00 39.228.370,00 78,46 (10.771.630,00) (21,54)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45
Bangub 2014 )
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 4.144.110.000,00 4.144.110.000,00 100,00 0,00 0,00
Sembilan Tahun Pendampingan BOS Bantuan
Gubernur untuk SD
Pendampingan BOS SDN 1 Lumbir, Kec. Lumbir 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 01
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Lumbir, Kec. Lumbir 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 02
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Lumbir, Kec. Lumbir 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 03
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Lumbir, Kec. Lumbir 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 04
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Lumbir, Kec. Lumbir 4.170.000,00 4.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 05
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 6 Lumbir, Kec. Lumbir 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 06
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedunggede, Kec. Lumbir 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 07
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedunggede, Kec. Lumbir 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 08
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedunggede, Kec. Lumbir 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 09
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cingebul, Kec. Lumbir 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 10
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cingebul, Kec. Lumbir 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 11
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cingebul, Kec. Lumbir 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 12
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cingebul, Kec. Lumbir 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 13
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Cingebul, Kec. Lumbir 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 14
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dermaji, Kec. Lumbir 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 15
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dermaji, Kec. Lumbir 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 16
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Dermaji, Kec. Lumbir 3.180.000,00 3.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 17
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cidora, Kec. Lumbir 2.190.000,00 2.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 18
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cidora, Kec. Lumbir 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 19
(Bantuan Gubernur)

Halaman 10
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 3 Cidora, Kec. Lumbir 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 20
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggayam, Kec. 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 21
Lumbir (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggayam, Kec. 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 22
Lumbir (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karanggayam, Kec. 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 23
Lumbir (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Besuki, Kec. Lumbir 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 24
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Besuki, Kec. Lumbir 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 25
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Parungkamal, Kec. Lumbir 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 26
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Parungkamal, Kec. Lumbir 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 27
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Parungkamal, Kec. Lumbir 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 28
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Canduk, Kec. Lumbir 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 29
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Canduk, Kec. Lumbir 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 30
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Canduk, Kec. Lumbir 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 31
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cirahab, Kec. Lumbir 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 32
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cirahab, Kec. Lumbir 4.290.000,00 4.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 33
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cirahab, Kec. Lumbir 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 34
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cirahab, Kec. Lumbir 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 35
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Wangon, Kec. Wangon 11.340.000,00 11.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 36
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Wangon, Kec. Wangon 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 37
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Wangon, Kec. Wangon 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 38
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Wangon, Kec. Wangon 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 39
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Wangon, Kec. Wangon 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 40
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Klapagading, Kec. 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 41
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Klapagading, Kec. 5.130.000,00 5.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 42
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Klapagading, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 43
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rancabanteng, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 44
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rancabanteng, Kec. 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 45
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rancabanteng, Kec. 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 46
Wangon (Bantuan Gubernur)

Halaman 11
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN Kalipetung, Kec. Wangon 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 47
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bojong, Kec. Wangon 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 48
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bojong, Kec. Wangon 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 49
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ranjingan, Kec. Wangon 9.840.000,00 9.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 50
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pengadegan, Kec. 8.790.000,00 8.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 51
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pengadegan, Kec. 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 52
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pengadegan, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 53
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Pengadegan, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 54
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rawaheng, Kec. Wangon 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 55
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rawaheng, Kec. Wangon 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 56
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rawaheng, Kec. Wangon 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 57
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Randegan, Kec. Wangon 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 58
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Randegan, Kec. Wangon 4.620.000,00 4.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 59
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ciarus, Kec. Wangon 3.330.000,00 3.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 60
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ciarus, Kec. Wangon 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 61
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jurangbahas, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 62
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jurangbahas, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 63
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banteran, Kec. Wangon 5.130.000,00 5.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 64
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banteran, Kec. Wangon 3.090.000,00 3.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 65
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banteran, Kec. Wangon 5.280.000,00 5.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 66
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangtawang, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 67
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jambu, Kec. Wangon 6.720.000,00 6.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 68
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jambu, Kec. Wangon 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 69
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Jambu, Kec. Wangon 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 70
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtengah, Kec. 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 71
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 72
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikakak, Kec. Wangon 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 73
(Bantuan Gubernur)

Halaman 12
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 2 Cikakak, Kec. Wangon 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 74
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cikakak, Kec. Wangon 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 75
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Wlahar, Kec. Wangon 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 76
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Wlahar, Kec. Wangon 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 77
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pekodokan, Kec. Wangon 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 78
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Windunegara, Kec. 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 79
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Windunegara, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 80
Wangon (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jatilawang, Kec. 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 81
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jatilawang, Kec. 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 82
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Jatilawang, Kec. 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 83
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Jatilawang, Kec. 6.720.000,00 6.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 84
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tunjung Lor, Kec. 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 85
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tinggarjaya, Kec. 11.070.000,00 11.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 86
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tinggarjaya, Kec. 13.080.000,00 13.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 87
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tinggarjaya, Kec. 6.120.000,00 6.120.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 88
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Adisara, Kec. Jatilawang 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 89
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Adisara, Kec. Jatilawang 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 90
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Adisara, Kec. Jatilawang 2.610.000,00 2.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 91
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tinggarwangi, Kec. 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 92
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tinggarwangi, Kec. 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 93
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pagentan, Kec. Jatilawang 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 94
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Margasana, Kec. Jatilawang 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 95
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanganyar, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 96
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanganyar, Kec. 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 97
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwringin, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 98
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwringin, Kec. 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 99
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungwringin, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 100
Jatilawang (Bantuan Gubernur)

Halaman 13
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 4 Kedungwringin, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 101
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bantar, Kec. Jatilawang 4.890.000,00 4.890.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 102
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangwangkal, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 103
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantar, Kec. Jatilawang 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 104
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanglewas, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 105
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanglewas, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 106
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pekuncen, Kec. Jatilawang 6.510.000,00 6.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 107
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pekuncen, Kec. Jatilawang 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 108
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekuncen, Kec. Jatilawang 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 109
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gunung wetan, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 110
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gunung wetan, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 111
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gunung wetan, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 112
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gendurek, Kec. Jatilawang 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 113
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tunjung Kulon, Kec. 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 114
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Kedungwringin, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 115
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Gunung wetan, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 116
Jatilawang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rawalo, Kec. Rawalo 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 117
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rawalo, Kec. Rawalo 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 118
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rawalo, Kec. Rawalo 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 119
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Rawalo, Kec. Rawalo 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 120
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tambaknegara, Kec. 10.230.000,00 10.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 121
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tambaknegara, Kec. 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 122
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tambaknegara, Kec. 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 123
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarparakan, Kec. 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 124
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarparakan, Kec. 3.720.000,00 3.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 125
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banjarparakan, Kec. 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 126
Rawalo (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sidamulih, Kec. Rawalo 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 127
(Bantuan Gubernur)

Halaman 14
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 2 Sidamulih, Kec. Rawalo 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 128
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pesawahan, Kec. Rawalo 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 129
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tipar, Kec. Rawalo 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 130
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tipar, Kec. Rawalo 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 131
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tipar, Kec. Rawalo 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 132
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sanggreman, Kec. Rawalo 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 133
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sanggreman, Kec. Rawalo 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 134
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sanggreman, Kec. Rawalo 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 135
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Menganti, Kec. Rawalo 8.730.000,00 8.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 136
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Losari, Kec. Rawalo 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 137
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Losari, Kec. Rawalo 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 138
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Locondong, Kec. Rawalo 10.620.000,00 10.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 139
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gambarsari, Kec. Kebasen 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 140
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gambarsari, Kec. Kebasen 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 141
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebasen, Kec. Kebasen 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 142
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebasen, Kec. Kebasen 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 143
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Bentul, Kec. Kebasen 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 144
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cindaga, Kec. Kebasen 6.450.000,00 6.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 145
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cindaga, Kec. Kebasen 6.060.000,00 6.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 146
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cindaga, Kec. Kebasen 9.420.000,00 9.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 147
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tumiyang, Kec. Kebasen 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 148
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Mandirancan, Kec. Kebasen 10.830.000,00 10.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 149
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalisalak, Kec. Kebasen 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 150
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalisalak, Kec. Kebasen 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 151
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kalisalak, Kec. Kebasen 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 152
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kalisalak, Kec. Kebasen 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 153
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangbanar, Kec. Kebasen 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 154
(Bantuan Gubernur)

Halaman 15
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN Semingkir, Kec. Kebasen 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 155
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sawangan, Kec. Kebasen 7.410.000,00 7.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 156
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kaliwedi, Kec. Kebasen 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 157
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Legok, Kec. Kebasen 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 158
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Randegan, Kec. Kebasen 6.960.000,00 6.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 159
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsari, Kec. Kebasen 9.930.000,00 9.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 160
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bangsa, Kec. Kebasen 2.610.000,00 2.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 161
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bangsa, Kec. Kebasen 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 162
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bangsa, Kec. Kebasen 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 163
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Adisana, Kec. Kebasen 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 164
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Adisana, Kec. Kebasen 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 165
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Adisana, Kec. Kebasen 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 166
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cindaga, Kec. Kebasen 9.480.000,00 9.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 167
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Curugbunglon, Kec. 2.130.000,00 2.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 168
Kebasen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangjati, Kec. 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 169
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangjati, Kec. 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 170
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kecila, Kec. Kemranjen 6.180.000,00 6.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 171
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kecila, Kec. Kemranjen 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 172
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sibrama, Kec. Kemranjen 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 173
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sibrama, Kec. Kemranjen 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 174
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kedungpring, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 175
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gunungmujil, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 176
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sibalung, Kec. Kemranjen 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 177
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sibalung, Kec. Kemranjen 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 178
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karanglo, Kec. Kemranjen 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 179
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Nusamangir, Kec. 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 180
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Bengkelung, Kec. 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 181
Kemranjen (Bantuan Gubernur)

Halaman 16
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Kebarongan, Kec. 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 182
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebarongan, Kec. 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 183
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sirau, Kec. Kemranjen 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 184
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Grujugan, Kec. Kemranjen 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 185
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Grujugan, Kec. Kemranjen 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 186
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sidamulya, Kec. Kemranjen 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 187
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pageralang, Kec. 7.950.000,00 7.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 188
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pageralang, Kec. 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 189
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggintung, Kec. 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 190
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Alasmalang, Kec. 6.780.000,00 6.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 191
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Petarangan, Kec. Kemranjen 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 192
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Manggungan, Kec. 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 193
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangsalam, Kec. 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 194
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangsalam, Kec. 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 195
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangsalam, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 196
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggintung, Kec. 2.190.000,00 2.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 197
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsari, Kec. Kemranjen 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 198
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Nusamangir, Kec. 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 199
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalikembang, Kec. 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 200
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Alasmalang, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 201
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pageralang, Kec. 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 202
Kemranjen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pandak, Kec. Sumpiuh 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 203
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kuntili, Kec. Sumpiuh 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 204
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kuntili, Kec. Sumpiuh 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 205
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemiri, Kec. Sumpiuh 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 206
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemiri, Kec. Sumpiuh 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 207
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kemiri, Kec. Sumpiuh 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 208
(Bantuan Gubernur)

Halaman 17
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN Karanggedang, Kec. 2.370.000,00 2.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 209
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Nusadadi, Kec. Sumpiuh 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 210
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Selandaka, Kec. Sumpiuh 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 211
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 5.970.000,00 5.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 212
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 4.290.000,00 4.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 213
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 214
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Sumpiuh, Kec. Sumpiuh 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 215
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kradenan, Kec. Sumpiuh 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 216
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kradenan, Kec. Sumpiuh 3.030.000,00 3.030.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 217
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebokura, Kec. Sumpiuh 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 218
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebokura, Kec. Sumpiuh 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 219
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Lebeng, Kec. Sumpiuh 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 220
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Selanegara, Kec. Sumpiuh 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 221
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Selanegara, Kec. Sumpiuh 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 222
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Selanegara, Kec. Sumpiuh 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 223
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bogangin, Kec. Sumpiuh 9.930.000,00 9.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 224
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pagedongan, Kec. Sumpiuh 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 225
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarpanepen, Kec. 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 226
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarpanepen, Kec. 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 227
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banjarpanepen, Kec. 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 228
Sumpiuh (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bogangin, Kec. Sumpiuh 2.760.000,00 2.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 229
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangaren, Kec. Sumpiuh 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 230
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ketanda, Kec. Sumpiuh 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 231
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ketanda, Kec. Sumpiuh 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 232
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwodadi, Kec. Tambak 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 233
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwodadi, Kec. Tambak 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 234
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwodadi, Kec. Tambak 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 235
(Bantuan Gubernur)

Halaman 18
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Buniayu, Kec. Tambak 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 236
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Buniayu, Kec. Tambak 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 237
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Buniayu, Kec. Tambak 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 238
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pesantren, Kec. Tambak 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 239
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Prembun, Kec. Tambak 4.170.000,00 4.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 240
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangpucung, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 241
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangpucung, Kec. 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 242
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangpucung, Kec. 2.820.000,00 2.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 243
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gebangsari, Kec. Tambak 2.790.000,00 2.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 244
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gebangsari, Kec. Tambak 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 245
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangpetir, Kec. Tambak 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 246
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Kidul, Kec. Tambak 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 247
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gandeng, Kec. Tambak 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 248
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pamriyan, Kec. Tambak 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 249
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Plangkapan, Kec. Tambak 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 250
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Plangkapan, Kec. Tambak 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 251
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Lor, Kec. Tambak 2.070.000,00 2.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 252
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kamulyan, Kec. Tambak 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 253
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Watuagung, Kec. Tambak 4.890.000,00 4.890.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 254
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Gedang Kulon, Kec. Tambak 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 255
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tlaga, Kec. Tambak 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 256
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tlaga, Kec. Tambak 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 257
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Siwarak Kulon, Kec. Tambak 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 258
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Siwarak Wetan, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 259
Tambak (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokawera, Kec. 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 260
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokawera, Kec. 6.930.000,00 6.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 261
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sokawera, Kec. 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 262
Somagede (Bantuan Gubernur)

Halaman 19
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Somagede, Kec. 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 263
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Somagede, Kec. 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 264
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tanggeran, Kec. 2.550.000,00 2.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 265
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tanggeran, Kec. 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 266
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tanggeran, Kec. 5.940.000,00 5.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 267
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Klinting, Kec. Somagede 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 268
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Klinting, Kec. Somagede 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 269
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemawi, Kec. Somagede 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 270
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemawi, Kec. Somagede 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 271
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kemawi, Kec. Somagede 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 272
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kanding, Kec. Somagede 6.990.000,00 6.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 273
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Mengangkang, Kec. 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 274
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Mengangkang, Kec. 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 275
Somagede (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Piasa, Kec. Somagede 7.380.000,00 7.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 276
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Piasa, Kec. Somagede 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 277
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Plana, Kec. Somagede 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 278
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalibagor, Kec. Kalibagor 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 279
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalibagor, Kec. Kalibagor 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 280
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kalibagor, Kec. Kalibagor 7.380.000,00 7.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 281
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kaliori, Kec. Kalibagor 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 282
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kaliori, Kec. Kalibagor 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 283
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kaliori, Kec. Kalibagor 6.180.000,00 6.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 284
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Petir, Kec. Kalibagor 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 285
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Petir, Kec. Kalibagor 3.720.000,00 3.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 286
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalicupak Kidul, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 287
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalicupak Lor, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 288
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalisogra Wetan, Kec. 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 289
Kalibagor (Bantuan Gubernur)

Halaman 20
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Pajerukan, Kec. Kalibagor 9.720.000,00 9.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 290
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pajerukan, Kec. Kalibagor 6.240.000,00 6.240.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 291
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangdadap, Kec. 9.990.000,00 9.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 292
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pekaja, Kec. Kalibagor 7.050.000,00 7.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 293
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pekaja, Kec. Kalibagor 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 294
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekaja, Kec. Kalibagor 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 295
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Wlahar Wetan, Kec. 11.760.000,00 11.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 296
Kalibagor (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Srowot, Kec. Kalibagor 7.020.000,00 7.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 297
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Srowot, Kec. Kalibagor 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 298
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Suro, Kec. Kalibagor 9.300.000,00 9.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 299
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sudagaran, Kec. 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 300
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sudagaran, Kec. 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 301
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sudagaran, Kec. 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 302
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kedunguter, Kec. Banyumas 7.350.000,00 7.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 303
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Danaraja, Kec. Banyumas 3.180.000,00 3.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 304
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kejawar, Kec. Banyumas 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 305
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangrau, Kec. 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 306
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangrau, Kec. 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 307
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedunggede, Kec. 6.570.000,00 6.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 308
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedunggede, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 309
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pakunden, Kec. Banyumas 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 310
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalisube, Kec. Banyumas 8.430.000,00 8.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 311
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasinggangan, Kec. 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 312
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasinggangan, Kec. 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 313
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalibatur, Kec. Banyumas 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 314
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dawuhan, Kec. Banyumas 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 315
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Binangun, Kec. Banyumas 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 316
(Bantuan Gubernur)

Halaman 21
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN Curug, Kec. Banyumas 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 317
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Papringan, Kec. 3.390.000,00 3.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 318
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Majingklak, Kec. Banyumas 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 319
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kejawar, Kec. Banyumas 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 320
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangrau, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 321
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pasinggangan, Kec. 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 322
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dawuhan, Kec. Banyumas 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 323
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Binangun, Kec. Banyumas 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 324
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangrau, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 325
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kejawar, Kec. Banyumas 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 326
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Pasinggangan, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 327
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Binangun, Kec. Banyumas 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 328
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Papringan, Kec. 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 329
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Pasinggangan, Kec. 6.450.000,00 6.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 330
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Karangrau, Kec. 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 331
Banyumas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Notog, Kec. Patikraja 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 332
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Notog, Kec. Patikraja 6.060.000,00 6.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 333
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Notog, Kec. Patikraja 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 334
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Patikraja, Kec. Patikraja 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 335
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Patikraja, Kec. Patikraja 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 336
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pegalongan, Kec. Patikraja 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 337
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokawera, Kec. Patikraja 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 338
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokawera, Kec. Patikraja 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 339
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Wlahar Kulon, Kec. 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 340
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Wlahar Kulon, Kec. 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 341
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungrandu, Kec. 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 342
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungrandu, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 343
Patikraja (Bantuan Gubernur)

Halaman 22
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 3 Kedungrandu, Kec. 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 344
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sidabowa, Kec. Patikraja 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 345
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sidabowa, Kec. Patikraja 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 346
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwringin, Kec. 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 347
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwringin, Kec. 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 348
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanganyar, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 349
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanganyar, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 350
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwuluh Lor, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 351
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Lor, Kec. 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 352
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwuluh Kidul, Kec. 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 353
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Kidul, Kec. 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 354
Patikraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangendep, Kec. Patikraja 7.920.000,00 7.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 355
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Cilaku, Kec. Patikraja 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 356
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sawangan, Kec. Patikraja 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 357
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sawangan, Kec. Patikraja 4.620.000,00 4.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 358
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ciandong, Kec. Patikraja 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 359
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwojati, Kec. Purwojati 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 360
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwojati, Kec. Purwojati 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 361
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwojati, Kec. Purwojati 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 362
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangmangu, Kec. 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 363
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangmangu, Kec. 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 364
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kaliputih, Kec. Purwojati 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 365
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalitapen, Kec. Purwojati 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 366
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalitapen, Kec. Purwojati 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 367
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kaliwangi, Kec. Purwojati 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 368
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kaliwangi, Kec. Purwojati 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 369
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangtalun Lor, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 370
Purwojati (Bantuan Gubernur)

Halaman 23
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Karangtalun Kidul, Kec. 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 371
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtalun Kidul, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 372
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangtalun Kidul, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 373
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gerduren, Kec. Purwojati 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 374
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gerduren, Kec. Purwojati 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 375
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gerduren, Kec. Purwojati 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 376
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kaliurip, Kec. Purwojati 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 377
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangmangu, Kec. 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 378
Purwojati (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Klapasawit, Kec. Purwojati 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 379
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Darmakradenan, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 380
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Darmakradenan, Kec. 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 381
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Darmakradenan, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 382
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Darmakradenan, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 383
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 384
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 385
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 10.140.000,00 10.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 386
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Tiparkidul, Kec. Ajibarang 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 387
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sawangan, Kec. Ajibarang 11.070.000,00 11.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 388
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sawangan, Kec. Ajibarang 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 389
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jingkang, Kec. Ajibarang 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 390
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jingkang, Kec. Ajibarang 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 391
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Jingkang, Kec. Ajibarang 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 392
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Banjarsari, Kec. Ajibarang 16.170.000,00 16.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 393
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalibenda, Kec. Ajibarang 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 394
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pancurendang, Kec. 10.770.000,00 10.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 395
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pancurendang, Kec. 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 396
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pancasan, Kec. Ajibarang 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 397
(Bantuan Gubernur)

Halaman 24
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 2 Pancasan, Kec. Ajibarang 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 398
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pancasan, Kec. Ajibarang 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 399
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangbawang, Kec. 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 400
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangbawang, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 401
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kracak, Kec. Ajibarang 9.450.000,00 9.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 402
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kracak, Kec. Ajibarang 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 403
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kracak, Kec. Ajibarang 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 404
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ajibarang Kulon, Kec. 8.490.000,00 8.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 405
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ajibarang Wetan, Kec. 15.570.000,00 15.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 406
Ajibarang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Lesmana, Kec. Ajibarang 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 407
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Lesmana, Kec. Ajibarang 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 408
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Lesmana, Kec. Ajibarang 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 409
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pandansari, Kec. Ajibarang 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 410
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ciberung, Kec. Ajibarang 5.910.000,00 5.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 411
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ciberung, Kec. Ajibarang 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 412
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gumelar, Kec. Gumelar 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 413
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gumelar, Kec. Gumelar 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 414
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gumelar, Kec. Gumelar 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 415
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Gumelar, Kec. Gumelar 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 416
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Gumelar, Kec. Gumelar 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 417
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Samudra, Kec. Gumelar 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 418
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Samudra, Kec. Gumelar 5.220.000,00 5.220.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 419
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Samudra, Kec. Gumelar 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 420
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Samudra, Kec. Gumelar 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 421
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Samudra Kulon, Kec. 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 422
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Samudra Kulon, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 423
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tlaga, Kec. Gumelar 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 424
(Bantuan Gubernur)

Halaman 25
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 2 Tlaga, Kec. Gumelar 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 425
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cilangkap, Kec. Gumelar 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 426
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cilangkap, Kec. Gumelar 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 427
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cilangkap, Kec. Gumelar 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 428
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cihonje, Kec. Gumelar 6.120.000,00 6.120.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 429
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cihonje, Kec. Gumelar 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 430
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cihonje, Kec. Gumelar 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 431
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cihonje, Kec. Gumelar 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 432
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Cihonje, Kec. Gumelar 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 433
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Paningkaban, Kec. 5.820.000,00 5.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 434
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Paningkaban, Kec. 8.010.000,00 8.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 435
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangkemojing, Kec. 2.490.000,00 2.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 436
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangkemojing, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 437
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangkemojing, Kec. 2.130.000,00 2.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 438
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangkemojing, Kec. 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 439
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gancang, Kec. Gumelar 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 440
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gancang, Kec. Gumelar 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 441
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungurang, Kec. 3.120.000,00 3.120.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 442
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungurang, Kec. 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 443
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungurang, Kec. 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 444
Gumelar (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pekuncen, Kec. Pekuncen 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 445
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pekuncen, Kec. Pekuncen 2.580.000,00 2.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 446
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekuncen, Kec. Pekuncen 2.130.000,00 2.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 447
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Glempang, Kec. Pekuncen 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 448
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Glempang, Kec. Pekuncen 4.140.000,00 4.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 449
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tumiyang, Kec. Pekuncen 9.690.000,00 9.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 450
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tumiyang, Kec. Pekuncen 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 451
(Bantuan Gubernur)

Halaman 26
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 3 Tumiyang, Kec. Pekuncen 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 452
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikembulan, Kec. 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 453
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikembulan, Kec. 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 454
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cikembulan, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 455
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Candinegara, Kec. 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 456
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Candinegara, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 457
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangklesem, Kec. 6.810.000,00 6.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 458
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasiraman Kidul, Kec. 7.080.000,00 7.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 459
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasiraman Lor, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 460
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Banjaranyar, Kec. Pekuncen 9.210.000,00 9.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 461
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikawung, Kec. Pekuncen 9.090.000,00 9.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 462
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikawung, Kec. Pekuncen 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 463
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangkemiri, Kec. 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 464
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangkemiri, Kec. 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 465
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangkemiri, Kec. 3.480.000,00 3.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 466
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kranggan, Kec. Pekuncen 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 467
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Krajan, Kec. Pekuncen 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 468
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Krajan, Kec. Pekuncen 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 469
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cibangkong, Kec. 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 470
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cibangkong, Kec. 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 471
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Cibangkong, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 472
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Cibangkong, Kec. 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 473
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Semedo, Kec. Pekuncen 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 474
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Semedo, Kec. Pekuncen 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 475
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Semedo, Kec. Pekuncen 2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 476
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Petahunan, Kec. 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 477
Pekuncen (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Petahunan, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 478
Pekuncen (Bantuan Gubernur)

Halaman 27
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Cilongok, Kec. Cilongok 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 479
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokawera, Kec. Cilongok 9.480.000,00 9.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 480
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalisari, Kec. Cilongok 7.470.000,00 7.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 481
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Panusupan, Kec. Cilongok 4.650.000,00 4.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 482
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pejogol, Kec. Cilongok 7.110.000,00 7.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 483
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Panambangan, Kec. 11.460.000,00 11.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 484
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pernasidi, Kec. Cilongok 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 485
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karanglo, Kec. Cilongok 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 486
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikidang, Kec. Cilongok 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 487
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rancamaya, Kec. Cilongok 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 488
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sambirata, Kec. Cilongok 15.720.000,00 15.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 489
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pageraji, Kec. Cilongok 7.320.000,00 7.320.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 490
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sudimara, Kec. Cilongok 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 491
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gununglurah, Kec. 10.620.000,00 10.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 492
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Batuanten, Kec. Cilongok 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 493
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Langgongsari, Kec. 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 494
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jatisaba, Kec. Cilongok 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 495
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtengah, Kec. 6.720.000,00 6.720.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 496
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kasegeran, Kec. Cilongok 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 497
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Cipete, Kec. Cilongok 2.820.000,00 2.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 498
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cilongok, Kec. Cilongok 7.110.000,00 7.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 499
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Jatisaba, Kec. Cilongok 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 500
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Panusupan, Kec. Cilongok 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 501
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangtengah, Kec. 10.770.000,00 10.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 502
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pageraji, Kec. Cilongok 8.070.000,00 8.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 503
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rancamaya, Kec. Cilongok 4.380.000,00 4.380.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 504
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokawera, Kec. Cilongok 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 505
(Bantuan Gubernur)

Halaman 28
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 3 Cilongok, Kec. Cilongok 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 506
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pernasidi, Kec. Cilongok 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 507
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Batuanten, Kec. Cilongok 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 508
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangtengah, Kec. 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 509
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Panusupan, Kec. Cilongok 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 510
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sambirata, Kec. Cilongok 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 511
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Langgongsari, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 512
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Gununglurah, Kec. 6.240.000,00 6.240.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 513
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pejogol, Kec. Cilongok 5.130.000,00 5.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 514
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pageraji, Kec. Cilongok 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 515
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pernasidi, Kec. Cilongok 5.520.000,00 5.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 516
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 517
Cilongok (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cikidang, Kec. Cilongok 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 518
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kasegeran, Kec. Cilongok 4.560.000,00 4.560.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 519
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Cipete, Kec. Cilongok 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 520
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Panusupan, Kec. Cilongok 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 521
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karanglewas Kidul, Kec. 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 522
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pangebatan, Kec. 13.530.000,00 13.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 523
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kediri, Kec. Karanglewas 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 524
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kediri, Kec. Karanglewas 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 525
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Danasri, Kec. Karanglewas 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 526
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasir Lor, Kec. Karanglewas 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 527
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasir Kulon, Kec. 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 528
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasir Kulon, Kec. 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 529
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Pasir Wetan, Kec. 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 530
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tamansari, Kec. 9.510.000,00 9.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 531
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tamansari, Kec. 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 532
Karanglewas (Bantuan Gubernur)

Halaman 29
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN Karangkemiri, Kec. 9.480.000,00 9.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 533
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggude, Kec. 3.090.000,00 3.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 534
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggude, Kec. 5.820.000,00 5.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 535
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karanggude, Kec. 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 536
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Jipang, Kec. Karanglewas 10.170.000,00 10.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 537
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Babakan, Kec. 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 538
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Babakan, Kec. 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 539
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Singasari, Kec. Karanglewas 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 540
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sunyalangu, Kec. 4.830.000,00 4.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 541
Karanglewas (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Semaya, Kec. Karanglewas 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 542
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Cibun, Kec. Karanglewas 810.000,00 810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 543
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Keniten, Kec. 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 544
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Keniten, Kec. 7.080.000,00 7.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 545
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungbanteng, Kec. 7.680.000,00 7.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 546
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungbanteng, Kec. 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 548
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebocoran, Kec. 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 549
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebocoran, Kec. 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 550
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kebocoran, Kec. 5.670.000,00 5.670.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 551
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsalam, Kec. 5.610.000,00 5.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 552
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Beji, Kec. Kedungbanteng 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 553
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Beji, Kec. Kedungbanteng 4.410.000,00 4.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 554
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Beji, Kec. Kedungbanteng 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 555
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangnangka, Kec. 8.460.000,00 8.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 556
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Dawuhanwetan, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 557
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dawuhankulon, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 558
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dawuhankulon, Kec. 3.030.000,00 3.030.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 559
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Baseh, Kec. 7.920.000,00 7.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 560
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)

Halaman 30
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 2 Baseh, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 561
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalisalak, Kec. 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 562
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalisalak, Kec. 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 563
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Windujaya, Kec. 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 564
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Windujaya, Kec. 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 565
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kalikesur, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 566
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalikesur, Kec. 4.230.000,00 4.230.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 567
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kutaliman, Kec. 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 568
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kutaliman, Kec. 5.310.000,00 5.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 569
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kutaliman, Kec. 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 570
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Melung, Kec. 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 571
Kedungbanteng (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rempoah, Kec. Baturaden 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 572
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rempoah, Kec. Baturaden 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 573
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rempoah, Kec. Baturaden 5.610.000,00 5.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 574
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Rempoah, Kec. Baturaden 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 575
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kebumen, Kec. Baturaden 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 576
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemutug Lor, Kec. 6.840.000,00 6.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 577
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemutug lor, Kec. 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 578
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kemutug Kidul, Kec. 4.980.000,00 4.980.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 579
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemutug Kidul, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 580
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsalam, Kec. 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 581
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangmangu, Kec. 9.510.000,00 9.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 582
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ketenger, Kec. Baturaden 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 583
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Ketenger, Kec. Baturaden 2.370.000,00 2.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 584
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangtengah, Kec. 5.790.000,00 5.790.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 585
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 586
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangtengah, Kec. 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 587
Baturaden (Bantuan Gubernur)

Halaman 31
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 4 Karangtengah, Kec. 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 588
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pamijen, Kec. Baturaden 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 589
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pamijen, Kec. Baturaden 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 590
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kutasari, Kec. Baturaden 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 591
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kutasari, Kec. Baturaden 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 592
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kutasari, Kec. Baturaden 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 593
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwosari, Kec. Baturaden 11.430.000,00 11.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 594
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pandak, Kec. Baturaden 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 595
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pandak, Kec. Baturaden 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 596
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalipagu, Kec. Baturaden 1.710.000,00 1.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 597
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kecil Munggangsari, Kec. 1.590.000,00 1.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 598
Baturaden (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sumbang, Kec. Sumbang 11.820.000,00 11.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 599
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sumbang, Kec. Sumbang 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 600
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Ciberem, Kec. Sumbang 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 601
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kawungcarang, Kec. 4.590.000,00 4.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 602
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Susukan, Kec. Sumbang 6.180.000,00 6.180.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 603
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Susukan, Kec. Sumbang 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 604
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangcegak, Kec. 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 605
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangturi, Kec. Sumbang 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 606
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Silado, Kec. Sumbang 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 607
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tambaksogra, Kec. 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 608
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tambaksogra, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 609
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kebanggan, Kec. 9.870.000,00 9.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 610
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banteran, Kec. Sumbang 8.520.000,00 8.520.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 611
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Datar, Kec. Sumbang 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 612
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanggintung, Kec. 6.690.000,00 6.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 613
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggintung, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 614
Sumbang (Bantuan Gubernur)

Halaman 32
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Banjarsari Wetan, Kec. 4.290.000,00 4.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 615
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjarsari Kulon, Kec. 6.660.000,00 6.660.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 616
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarsari Kulon, Kec. 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 617
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kotayasa, Kec. Sumbang 8.190.000,00 8.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 618
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kotayasa, Kec. Sumbang 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 619
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Gandatapa, Kec. Sumbang 10.290.000,00 10.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 620
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Gandatapa, Kec. Sumbang 8.820.000,00 8.820.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 621
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sikapat, Kec. Sumbang 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 622
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sikapat, Kec. Sumbang 7.620.000,00 7.620.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 623
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Limpakuwus, Kec. 10.470.000,00 10.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 624
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Limpakuwus, Kec. 7.080.000,00 7.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 625
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kotayasa, Kec. Sumbang 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 626
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Banteran, Kec. Sumbang 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 627
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karanggintung, Kec. 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 628
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebanggan, Kec. 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 629
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tambaksogra, Kec. 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 630
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Banteran, Kec. Sumbang 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 631
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Gandatapa, Kec. Sumbang 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 632
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjarsari Wetan, Kec. 3.210.000,00 3.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 633
Sumbang (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kotayasa, Kec. Sumbang 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 634
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Watujaran, Kec. Sumbang 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 635
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Larangan, Kec. Kembaran 8.280.000,00 8.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 636
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kembaran, Kec. 10.080.000,00 10.080.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 637
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purbadana, Kec. 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 638
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purbadana, Kec. 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 639
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Purwodadi, Kec. Kembaran 2.280.000,00 2.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 640
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangtengah, Kec. 3.930.000,00 3.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 641
Kembaran (Bantuan Gubernur)

Halaman 33
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN Kramat, Kec. Kembaran 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 642
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sambeng Kulon, Kec. 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 643
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sambeng Kulon, Kec. 2.190.000,00 2.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 644
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sambeng Wetan, Kec. 3.570.000,00 3.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 645
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Linggasari, Kec. 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 646
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Linggasari, Kec. 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 647
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Linggasari, Kec. 6.510.000,00 6.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 648
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pliken, Kec. Kembaran 6.690.000,00 6.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 649
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pliken, Kec. Kembaran 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 650
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pliken, Kec. Kembaran 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 651
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Pliken, Kec. Kembaran 3.330.000,00 3.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 652
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bojongsari, Kec. 6.690.000,00 6.690.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 653
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bojongsari, Kec. 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 654
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Ledug, Kec. Kembaran 18.870.000,00 18.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 655
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Dukuhwaluh, Kec. 9.450.000,00 9.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 656
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Dukuhwaluh, Kec. 7.410.000,00 7.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 657
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Dukuhwaluh, Kec. 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 658
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Dukuhwaluh, Kec. 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 659
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsari, Kec. Kembaran 6.030.000,00 6.030.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 660
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangsoka, Kec. Kembaran 4.770.000,00 4.770.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 661
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bantarwuni, Kec. 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 662
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantarwuni, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 663
Kembaran (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Tambaksari, Kec. Kembaran 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 664
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokaraja Wetan, Kec. 11.280.000,00 11.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 665
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokaraja Wetan, Kec. 3.540.000,00 3.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 666
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sokaraja Kidul, Kec. 9.510.000,00 9.510.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 667
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja 7.860.000,00 7.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 668
(Bantuan Gubernur)

Halaman 34
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Sokaraja Tengah, Kec. 7.410.000,00 7.410.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 669
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokaraja Tengah, Kec. 12.540.000,00 12.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 670
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Lemberang, Kec. Sokaraja 5.370.000,00 5.370.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 671
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokaraja Kulon, Kec. 6.390.000,00 6.390.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 672
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokaraja Kulon, Kec. 11.100.000,00 11.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 673
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sokaraja Kulon, Kec. 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 674
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Sokaraja Kulon, Kec. 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 675
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kedondong, Kec. Sokaraja 9.570.000,00 9.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 676
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangduren, Kec. 6.570.000,00 6.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 677
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangduren, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 678
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Klahang, Kec. Sokaraja 4.920.000,00 4.920.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 679
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Klahang, Kec. Sokaraja 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 680
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Banjarsari Kidul, Kec. 7.290.000,00 7.290.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 681
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Jompo Kulon, Kec. Sokaraja 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 682
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Banjaranyar, Kec. 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 683
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Banjaranyar, Kec. 4.530.000,00 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 684
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangnanas, Kec. 13.800.000,00 13.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 685
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pamijen, Kec. Sokaraja 5.280.000,00 5.280.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 686
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pamijen, Kec. Sokaraja 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 687
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangkedawung, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 688
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangnanas, Kec. 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 689
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Karangrau, Kec. Sokaraja 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 690
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Wiradadi, Kec. Sokaraja 12.060.000,00 12.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 691
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN Kalikidang, Kec. Sokaraja 9.870.000,00 9.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 692
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangnanas, Kec. 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 693
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangkedawung, Kec. 5.010.000,00 5.010.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 694
Sokaraja (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangklesem, Kec. 5.880.000,00 5.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 695
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)

Halaman 35
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 2 Karangklesem, Kec. 6.090.000,00 6.090.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 696
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangklesem, Kec. 6.840.000,00 6.840.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 697
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangklesem, Kec. 5.430.000,00 5.430.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 698
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Berkoh, Kec. Purwokerto 5.940.000,00 5.940.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 699
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Berkoh, Kec. Purwokerto 8.100.000,00 8.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 700
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Berkoh, Kec. Purwokerto 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 701
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Teluk, Kec. Purwokerto 10.170.000,00 10.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 702
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Teluk, Kec. Purwokerto 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 704
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Teluk, Kec. Purwokerto 12.300.000,00 12.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 705
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Teluk, Kec. Purwokerto 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 706
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangpucung, Kec. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 707
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangpucung, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 708
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangpucung, Kec. 4.350.000,00 4.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 709
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangpucung, Kec. 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 710
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Karangpucung, Kec. 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 711
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Kulon, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 712
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Kulon, Kec. 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 713
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Kulon, Kec. 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 714
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Kidul, Kec. 5.910.000,00 5.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 715
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Kidul, Kec. 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 716
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Kidul, Kec. 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 717
Purwokerto Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Tanjung, Kec. Purwokerto 8.130.000,00 8.130.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 718
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Tanjung, Kec. Purwokerto 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 719
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Tanjung, Kec. Purwokerto 6.330.000,00 6.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 720
Selatan (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kedungwuluh, Kec. 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 721
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh, Kec. 7.710.000,00 7.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 722
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kedungwuluh, Kec. 10.710.000,00 10.710.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 723
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)

Halaman 36
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 4 Kedungwuluh, Kec. 11.550.000,00 11.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 724
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kober, Kec. Purwokerto 12.150.000,00 12.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 725
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kober, Kec. Purwokerto 5.610.000,00 5.610.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 726
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kober, Kec. Purwokerto 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 727
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bantarsoka, Kec. 11.880.000,00 11.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 728
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantarsoka, Kec. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 729
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Rejasari, Kec. Purwokerto 5.580.000,00 5.580.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 730
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Rejasari, Kec. Purwokerto 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 731
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Rejasari, Kec. Purwokerto 4.860.000,00 4.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 732
Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasirmuncang, Kec. 4.890.000,00 4.890.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 733
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasirmuncang, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 734
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Pasirmuncang, Kec. 4.260.000,00 4.260.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 735
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karanglewas Lor, Kec. 9.270.000,00 9.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 736
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanglewas Lor, Kec. 6.870.000,00 6.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 737
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pasir Kidul, Kec. 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 738
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pasir Kidul, Kec. 3.270.000,00 3.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 739
Purwokerto Barat (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Kranji, Kec. Purwokerto 7.650.000,00 7.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 740
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Kranji, Kec. Purwokerto 7.740.000,00 7.740.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 741
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Kranji, Kec. Purwokerto 6.570.000,00 6.570.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 742
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Kranji, Kec. Purwokerto 18.870.000,00 18.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 743
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 8 Kranji, Kec. Purwokerto 5.070.000,00 5.070.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 744
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 9 Kranji, Kec. Purwokerto 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 745
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Sokanegara, Kec. 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 746
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sokanegara, Kec. 13.530.000,00 13.530.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 747
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Sokanegara, Kec. 6.930.000,00 6.930.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 748
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Sokanegara, Kec. 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 749
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Sokanegara, Kec. 6.210.000,00 6.210.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 750
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)

Halaman 37
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 7 Sokanegara, Kec. 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 751
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Lor, Kec. 3.810.000,00 3.810.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 752
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Lor, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 753
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Lor, Kec. 5.970.000,00 5.970.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 754
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Purwokerto Lor, Kec. 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 755
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwokerto Wetan, Kec. 11.310.000,00 11.310.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 756
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwokerto Wetan, Kec. 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 757
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwokerto Wetan, Kec. 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 758
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Arcawinangun, Kec. 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 759
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Arcawinangun, Kec. 6.060.000,00 6.060.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 760
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Arcawinangun, Kec. 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 761
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Arcawinangun, Kec. 6.270.000,00 6.270.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 762
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Arcawinangun, Kec. 4.470.000,00 4.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 763
Purwokerto Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Mersi, Kec. Purwokerto 7.170.000,00 7.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 764
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Mersi, Kec. Purwokerto 5.160.000,00 5.160.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 765
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Mersi, Kec. Purwokerto 4.110.000,00 4.110.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 766
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Mersi, Kec. Purwokerto 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 767
Timur (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bancarkembar, Kec. 7.590.000,00 7.590.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 768
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bancarkembar, Kec. 7.350.000,00 7.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 769
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Bancarkembar, Kec. 4.830.000,00 4.830.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 770
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwanegara, Kec. 5.460.000,00 5.460.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 771
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Purwanegara, Kec. 6.330.000,00 6.330.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 772
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Purwanegara, Kec. 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 773
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Purwanegara, Kec. 5.640.000,00 5.640.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 774
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Bobosan, Kec. Purwokerto 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 775
Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Bobosan, Kec. Purwokerto 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 776
Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Bobosan, Kec. Purwokerto 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 777
Utara (Bantuan Gubernur)

Halaman 38
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Sumampir, Kec. 6.540.000,00 6.540.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 778
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Sumampir, Kec. 7.470.000,00 7.470.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 779
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Pabuwaran, Kec. 6.630.000,00 6.630.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 780
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Pabuwaran, Kec. 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 781
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Grendeng, Kec. 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 782
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Grendeng, Kec. 4.170.000,00 4.170.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 783
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 3 Grendeng, Kec. 3.990.000,00 3.990.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 784
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 4 Grendeng, Kec. 5.340.000,00 5.340.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 785
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 5 Grendeng, Kec. 1.860.000,00 1.860.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 786
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 1 Karangwangkal, Kec. 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 787
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangwangkal, Kec. 3.420.000,00 3.420.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 788
Purwokerto Utara (Bantuan Gubernur)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2.120.200.000,00 2.101.060.000,00 99,10 (19.140.000,00) (0,90)
Sembilan Tahun Pendampingan BOS Bantuan
Gubernur untuk SMP
Pendampingan BOS SMPN 1 Lumbir (Bantuan 31.600.000,00 12.460.000,00 39,43 (19.140.000,00) (60,57)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Lumbir (Bantuan 26.100.000,00 26.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Lumbir (Bantuan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Wangon (Bantuan 34.200.000,00 34.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Wangon (Bantuan 36.050.000,00 36.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Wangon (Bantuan 9.950.000,00 9.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Jatilawang (Bantuan 38.350.000,00 38.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Jatilawang (Bantuan 34.700.000,00 34.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Rawalo (Bantuan 33.200.000,00 33.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Rawalo (Bantuan 21.100.000,00 21.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kebasen (Bantuan 28.550.000,00 28.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kebasen (Bantuan 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Kebasen (Bantuan 23.350.000,00 23.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kemranjen (Bantuan 34.350.000,00 34.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kemranjen (Bantuan 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15
Gubernur)

Halaman 39
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SMPN 1 Sumpiuh (Bantuan 34.900.000,00 34.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Sumpiuh (Bantuan 33.050.000,00 33.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Tambak (Bantuan 34.850.000,00 34.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Tambak (Bantuan 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Somagede (Bantuan 28.600.000,00 28.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Somagede (Bantuan 16.950.000,00 16.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kalibagor (Bantuan 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kalibagor (Bantuan 27.200.000,00 27.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Kalibagor (Bantuan 27.850.000,00 27.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Kalibagor (Bantuan 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Banyumas (Bantuan 38.300.000,00 38.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Banyumas (Bantuan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Banyumas (Bantuan 41.950.000,00 41.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Banyumas (Bantuan 26.500.000,00 26.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Patikraja (Bantuan 30.600.000,00 30.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Patikraja (Bantuan 29.650.000,00 29.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Purwojati (Bantuan 33.300.000,00 33.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Purwojati (Bantuan 18.450.000,00 18.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Ajibarang (Bantuan 35.100.000,00 35.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Ajibarang (Bantuan 37.700.000,00 37.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Ajibarang (Bantuan 34.600.000,00 34.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Gumelar (Bantuan 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Gumelar (Bantuan 31.050.000,00 31.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Gumelar (Bantuan 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Pekuncen (Bantuan 33.350.000,00 33.350.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Pekuncen (Bantuan 33.450.000,00 33.450.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 41
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Pekuncen (Bantuan 24.400.000,00 24.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 42
Gubernur)

Halaman 40
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SMPN 1 Cilongok (Bantuan 37.250.000,00 37.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 43
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Cilongok (Bantuan 33.100.000,00 33.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 44
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Karanglewas (Bantuan 38.300.000,00 38.300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 45
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Karanglewas (Bantuan 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 46
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Karanglewas (Bantuan 11.850.000,00 11.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 47
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kedungbanteng 30.200.000,00 30.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 48
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kedungbanteng 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 49
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Kedungbanteng 9.950.000,00 9.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 50
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Kedungbanteng 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 51
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Baturraden (Bantuan 38.550.000,00 38.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 52
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Baturraden (Bantuan 30.650.000,00 30.650.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 53
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Sumbang (Bantuan 25.800.000,00 25.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 54
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Sumbang (Bantuan 29.500.000,00 29.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 55
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Sumbang (Bantuan 23.250.000,00 23.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 56
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Sumbang (Bantuan 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 57
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Kembaran (Bantuan 33.250.000,00 33.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 58
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Kembaran (Bantuan 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 59
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Sokaraja (Bantuan 33.250.000,00 33.250.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Sokaraja (Bantuan 45.050.000,00 45.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 61
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Sokaraja (Bantuan 33.500.000,00 33.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 62
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 5 Purwokerto (Bantuan 39.950.000,00 39.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 63
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 7 Purwokerto (Bantuan 37.700.000,00 37.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 64
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 4 Purwokerto (Bantuan 38.600.000,00 38.600.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 65
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 1 Purwokerto (Bantuan 30.400.000,00 30.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 66
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 2 Purwokerto (Bantuan 33.050.000,00 33.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 67
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 3 Purwokerto (Bantuan 35.100.000,00 35.100.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 68
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 6 Purwokerto (Bantuan 31.200.000,00 31.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 69
Gubernur)

Halaman 41
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SMPN 8 Purwokerto (Bantuan 36.150.000,00 36.150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 70
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPN 9 Purwokerto (Bantuan 42.200.000,00 42.200.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 71
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Wangon (Bantuan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 72
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Jatilawang (Bantuan 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 73
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kebasen (Bantuan 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 74
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Ajibarang (Bantuan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 75
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Pekuncen (Bantuan 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 76
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Pekuncen (Bantuan 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 77
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Cilongok (Bantuan 3.850.000,00 3.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 78
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Cilongok (Bantuan 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 79
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Karanglewas (Bantuan 1.850.000,00 1.850.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 80
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kedungbanteng 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 81
(Bantuan Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 1 Baturaden (Bantuan 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 82
Gubernur)
Pendampingan BOS SMPT 2 Sumbang (Bantuan 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 83
Gubernur)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 750.000.000,00 750.000.000,00 100,00 0,00 0,00
Sembilan Tahun Pendampingan BOS Kabupaten
untuk SD
Pendampingan BOS SDN 1 Cidora, Kec. Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 01
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Cidora, Kec. Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 02
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangayam, Kec. Lumbir 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 03
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Canduk, Kec. Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 04
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Cirahab, Kec. Lumbir 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 05
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Cirahab, Kec. Lumbir 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 06
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Rancabanteng, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 07
Wangon (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangtengah, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 08
Wangon (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Cikakak, Kec. Wangon 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 09
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Adisara, Kec. Jatilawang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 10
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gendurek, Kec. Jatilawang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 11
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Rawalo, Kec. Rawalo (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 12
Kabupaten)

Halaman 42
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 3 Tambaknegara, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 13
Rawalo (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Sidamulih, Kec. Rawalo 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 14
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Tipar, Kec. Rawalo (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 15
Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Sanggreman, Kec. Rawalo 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 16
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karangbanar, Kec. Kebasen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 17
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Curugbunglon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 18
Kebasen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karangjati, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 19
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Sibrama, Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 20
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karanglo, Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 21
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Nusamangir, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 22
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kebarongan, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 23
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Grujugan, Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 24
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanggintung, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 25
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karangsari , Kec. Kemranjen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 26
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Nusamangir, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 27
Kemranjen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kuntili, Kec. Sumpiuh 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 28
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kemiri, Kec. Sumpiuh 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 29
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karanggedang, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 30
Sumpiuh (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Bogangin, Kec. Sumpiuh 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 32
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Purwodadi, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 33
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Buniayu, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 34
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangpucung, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 35
Tambak (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Gebangsari, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 36
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Gebangsari, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 37
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Karangpetir, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 38
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Kidul, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 39
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gandeng, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 40
(BOS Kabupaten)

Halaman 43
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Plangkapan, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 41
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Plangkapan, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 42
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Gumelar Lor, Kec. Tambak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 43
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Tanggeran, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 44
Somagede (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Klinting, Kec. Somagede 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 45
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Pasinggangan, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 47
Banyumas (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Binangun, Kec. Banyumas 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 49
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Wlahar Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 50
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Karanganyar , Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 51
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Lor, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 52
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kedungwuluh Kidul, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 53
Patikraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Ciandong, Kec. Patikraja 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 54
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Kaliwangi, Kec. Purwojati 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 55
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Cilangkap, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 58
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Cilangkap, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 59
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Cilangkap, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 60
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Cihonje, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 61
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 KarangKemojing, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 62
Gumelar (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Karangkemojing, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 63
Gumelar (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangkemojing, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 64
Gumelar (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Gancang, Kec. Gumelar 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 65
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Pekuncen, Kec. Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 67
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Krajan, Kec. Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 69
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 3 Semedo, Kec. Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 70
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Panusupan, Kec. Cilongok 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 71
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Cibun, Kec. Karanglewas 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 73
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Kalisasak, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 75
Kedungbanteng (BOS Kabupaten)

Halaman 44
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS SDN 1 Kalikesur, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 77
Kedungbanteng (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Ketenger, Kec. Baturaden 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 78
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Karangtengah , Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 79
Baturaden (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Kalipagu, Kec. Baturaden 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 80
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Munggangsari, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 81
Baturaden (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Watujaran, Kec. Sumbang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 82
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Purwodadi, Kec. Kembaran 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 83
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 1 Sambeng Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 84
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Sambeng Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 85
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Linggasari, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 86
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 2 Bantarwuni, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 87
Kembaran (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Sokaraja Kulon, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 88
Sokaraja (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 7 Sokanegara, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 90
Purwokerto Timur (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN 4 Purwokerto Lor, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 91
Purwokerto Timur (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SDN Grendeng 5, Kec. 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 92
Purwokerto Utara (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Jatilawang, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 93
Jatilawang (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kebasen, Kec. Kebasen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 94
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 95
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Pakuncen, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 96
Pekuncen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 2 Pakuncen, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 97
Pekuncen (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Cilongok, Kec. Cilongok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 98
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Karanglewas, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 99
Karanglewas (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Kedungbanteng, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 100
Kedungbanteng (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS SMPT 1 Baturaden, Kec. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 101
Baturaden (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Bangsa (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 102
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Cipete (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 103
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Kalisalak (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 104
Kabupaten)

Halaman 45
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pendampingan BOS Kabupaten SDN 1 Pandak (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 105
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Pasinggangan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 106
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Pekuncen 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 107
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Purwokerto 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 108
Kulon (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Samudra Kulon 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 109
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 2 Tumiyang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 110
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 3 Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 111
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 3 Purwokerto 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 112
Wetan (BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 3 Sokaraja Kulon 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 113
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 4 Lumbir (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 114
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 4 Samudra (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 115
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN 5 Kedungwringin 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 116
(BOS Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Kramat (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 117
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Pandak (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 118
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Pasir Lor (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 119
Kabupaten)
Pendampingan BOS Kabupaten SDN Singasari (BOS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 120
Kabupaten)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Program Peran Serta Anak dan Kesetaraan 50.000.000,00 16.693.500,00 33,39 (33.306.500,00) (66,61)
Gender dalam Pembangunan
Workshop Pengarustamaan Gender 50.000.000,00 16.693.500,00 33,39 (33.306.500,00) (66,61)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 27
Program Pendidikan Berkelanjutan 100.000.000,00 91.506.050,00 91,51 (8.493.950,00) (8,49)

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter 100.000.000,00 91.506.050,00 91,51 (8.493.950,00) (8,49)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 01
Bangsa Melalui Jalur Pendidikan ( Bangub 2014 )
Kesehatan 333.790.729.189,00 291.274.542.842,00 87,26 (42.516.186.347,00) (12,74)
1.02
Dinas Kesehatan 148.566.075.350,00 115.325.851.184,00 77,63 (33.240.224.166,00) (22,37)
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan 148.566.075.350,00 115.325.851.184,00 80,04 (33.240.224.166,00) (22,37)
1.02 . 1.02.01 . 01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.065.693.390,00 53.679.720.488,00 80,04 (13.385.972.902,00) (19,96)

Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.487.971.565,00 1.431.629.547,00 96,21 (56.342.018,00) (3,79)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 25
puskesmas Lumbir
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.133.386.850,00 1.541.269.872,00 72,25 (592.116.978,00) (27,75)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 26
Puskesmas I Wangon
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 473.233.898,00 454.929.646,00 96,13 (18.304.252,00) (3,87)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 27
Puskesmas II Wangon
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.079.203.375,00 1.825.181.066,00 87,78 (254.022.309,00) (12,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 28
Puskesmas Jatilawang

Halaman 46
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.847.045.450,00 1.190.304.039,00 64,44 (656.741.411,00) (35,56)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 29
Puskesmas Rawalo
Opearasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.991.288.414,00 1.593.008.130,00 80,00 (398.280.284,00) (20,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 30
Puskesmas Kebasen
Opearsioanl dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.225.723.558,00 777.090.302,00 63,40 (448.633.256,00) (36,60)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 31
Puskesmas I Kemranjen
Operasional dan pemanfaatan jas pelayanan 1.132.574.410,00 978.739.582,00 86,42 (153.834.828,00) (13,58)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 32
Puskesmas II Kemranjen
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.061.432.592,00 1.003.318.152,00 94,52 (58.114.440,00) (5,48)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 33
Puskesmas I Sumpiuh
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 899.388.257,00 792.092.397,00 88,07 (107.295.860,00) (11,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 34
Puskesmas II Sumpiuh
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.125.714.790,00 838.452.477,00 74,48 (287.262.313,00) (25,52)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 35
Puskesmas I Tambak
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 574.033.278,00 508.077.507,00 88,51 (65.955.771,00) (11,49)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 36
Puskesmas II Tambak
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.082.623.015,00 981.873.374,00 90,69 (100.749.641,00) (9,31)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 37
Puskesmas Somagede
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.451.870.125,00 975.210.611,00 67,17 (476.659.514,00) (32,83)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 38
Puskesmas Kalibagor
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.431.436.354,00 912.899.090,00 63,78 (518.537.264,00) (36,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 39
Puskesmas Banyumas
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.571.229.702,00 1.186.119.027,00 75,49 (385.110.675,00) (24,51)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 40
Puskesmas Patikraja
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.027.146.400,00 783.078.013,00 76,24 (244.068.387,00) (23,76)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 41
Puskesmas Purwojati
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.404.171.940,00 1.261.305.031,00 89,83 (142.866.909,00) (10,17)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 42
Puskesmas I Ajibarang
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.136.962.526,00 960.229.526,00 84,46 (176.733.000,00) (15,54)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 43
Puskesmas II Ajibarang
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.694.348.650,00 1.509.675.914,00 89,10 (184.672.736,00) (10,90)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 44
Puskesmas Gumelar
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.693.299.372,00 1.790.646.297,00 66,49 (902.653.075,00) (33,51)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 45
Puskesmas Pekuncen
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 2.818.221.745,00 2.426.016.640,00 86,08 (392.205.105,00) (13,92)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 46
Puskesmas I Cilongok
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.470.027.425,00 1.217.396.520,00 82,81 (252.630.905,00) (17,19)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 47
Puskesmas II Cilongok
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.679.935.166,00 1.374.313.860,00 81,81 (305.621.306,00) (18,19)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 48
Puskesmas Karanglewas
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 899.079.500,00 569.125.527,00 63,30 (329.953.973,00) (36,70)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 49
Puskesmas Purwokerto Barat
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 663.000.250,00 570.659.658,00 86,07 (92.340.592,00) (13,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 50
Puskesmas I Purwokerto Timur
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 337.538.200,00 321.555.125,00 95,26 (15.983.075,00) (4,74)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 51
Puskesmas II Purwokerto Timur
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 878.742.600,00 526.666.134,00 59,93 (352.076.466,00) (40,07)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 52
Puskesmas Purwokerto Selatan
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 425.791.072,00 317.727.164,00 74,62 (108.063.908,00) (25,38)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 53
Puskesmas I Purwokerto Utara
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 546.748.563,00 517.124.515,00 94,58 (29.624.048,00) (5,42)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 54
Puskesmas II Purwokerto Utara
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.344.298.648,00 1.007.497.622,00 74,95 (336.801.026,00) (25,05)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 55
Puskesmas I Sokaraja

Halaman 47
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 771.676.230,00 615.576.145,00 79,77 (156.100.085,00) (20,23)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 56
Puskesmas II Sokaraja
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 1.178.451.950,00 714.840.661,00 60,66 (463.611.289,00) (39,34)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 57
Puskesmas I Kembaran
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan 868.482.850,00 870.486.174,00 100,23 2.003.324,00 0,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 58
Puskesmas II Kembaran
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 1.248.767.445,00 1.068.093.308,00 85,53 (180.674.137,00) (14,47)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 59
Puskesmas I Sumbang
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 1.449.665.063,00 1.171.308.930,00 80,80 (278.356.133,00) (19,20)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 60
Puskesmas II Sumbang
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 928.242.300,00 793.347.103,00 85,47 (134.895.197,00) (14,53)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 61
Puskesmas I Baturaden
Ketatausahaan 3.902.046.000,00 2.966.002.351,00 76,01 (936.043.649,00) (23,99)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 62
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 1.713.786.770,00 1.460.182.736,00 85,20 (253.604.034,00) (14,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 63
Puskesmas Kedungbanteng
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai 717.695.330,00 593.056.279,00 82,63 (124.639.051,00) (17,37)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 64
Kesehatan Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai 2.464.440.878,00 2.617.558.103,00 106,21 153.117.225,00 6,21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 65
Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 286.374.071,00 261.398.854,00 91,28 (24.975.217,00) (8,72)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 66
Labkesmas
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai 819.829.436,00 796.956.706,00 97,21 (22.872.730,00) (2,79)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 67
Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA)
Operasional unit Perbekalan Kesehatan dan 190.000.000,00 179.767.698,00 94,61 (10.232.302,00) (5,39)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 68
Kefarmasian (UPKF)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan 721.895.880,00 591.143.868,00 81,89 (130.752.012,00) (18,11)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 69
Puskesmas II Baturaden
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 190.601.635,00 187.450.000,00 98,35 (3.151.635,00) (1,65)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 91
Puskesmas Lumbir
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 111.589.116,00 101.950.000,00 91,36 (9.639.116,00) (8,64)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 92
Puskesmas I Wangon
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 128.156.302,00 114.970.900,00 89,71 (13.185.402,00) (10,29)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 93
Puskesmas II Wangon
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 581.081.394,00 569.940.000,00 98,08 (11.141.394,00) (1,92)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 94
Puskesmas Jatilawang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 368.246.475,00 266.050.000,00 72,25 (102.196.475,00) (27,75)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 95
Puskesmas Rawalo
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 500.144.299,00 98.000.000,00 19,59 (402.144.299,00) (80,41)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 96
Puskesmas Kebasen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 306.222.138,00 83.300.000,00 27,20 (222.922.138,00) (72,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 97
Puskesmas I Kemranjen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 168.171.578,00 162.360.000,00 96,54 (5.811.578,00) (3,46)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 98
Puskesmas II Kemranjen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 122.899.376,00 112.500.000,00 91,54 (10.399.376,00) (8,46)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 99
Puskesmas I Sumpiuh
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 134.807.393,00 132.657.000,00 98,40 (2.150.393,00) (1,60)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 100
Puskesmas II Sumpiuh
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 176.016.998,00 103.968.500,00 59,07 (72.048.498,00) (40,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 101
Puskesmas I Tambak
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 76.313.430,00 75.038.000,00 98,33 (1.275.430,00) (1,67)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 102
Puskesmas II Tambak
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 103.642.935,00 85.750.000,00 82,74 (17.892.935,00) (17,26)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 103
Puskesmas Somagede

Halaman 48
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 229.871.675,00 51.100.000,00 22,23 (178.771.675,00) (77,77)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 104
Puskesmas Kalibagor
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 361.120.171,00 340.158.000,00 94,20 (20.962.171,00) (5,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 105
Puskesmas Banyumas
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 292.381.383,00 287.543.200,00 98,35 (4.838.183,00) (1,65)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 106
Puskesmas Patikraja
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 221.846.013,00 219.460.000,00 98,92 (2.386.013,00) (1,08)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 107
Puskesmas Purwojati
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 174.765.610,00 165.209.000,00 94,53 (9.556.610,00) (5,47)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 108
Puskesmas I Ajibarang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 135.615.074,00 128.514.600,00 94,76 (7.100.474,00) (5,24)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 109
Puskesmas II Ajibarang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 238.094.025,00 235.514.025,00 98,92 (2.580.000,00) (1,08)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 110
Puskesmas Gumelar
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 592.398.395,00 447.270.000,00 75,50 (145.128.395,00) (24,50)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 111
Puskesmas Pekuncen
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 465.465.775,00 447.765.000,00 96,20 (17.700.775,00) (3,80)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 112
Puskesmas I Cilongok
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 74.164.000,00 73.120.000,00 98,59 (1.044.000,00) (1,41)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 113
Puskesmas II Cilongok
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 277.568.784,00 261.541.000,00 94,23 (16.027.784,00) (5,77)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 114
Puskesmas Karanglewas
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 217.414.950,00 162.025.450,00 74,52 (55.389.500,00) (25,48)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 115
Puskesmas Purwokerto Barat
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 75.827.650,00 74.875.525,00 98,74 (952.125,00) (1,26)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 116
Puskesmas I Purwokerto Timur
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 57.071.150,00 40.912.000,00 71,69 (16.159.150,00) (28,31)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 117
Puskesmas II Purwokerto Timur
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 136.552.965,00 123.050.000,00 90,11 (13.502.965,00) (9,89)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 118
Puskesmas I Purwokerto Utara
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 45.290.212,00 44.500.000,00 98,26 (790.212,00) (1,74)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 119
Puskesmas II Purwokerto Utara
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 279.341.900,00 261.606.400,00 93,65 (17.735.500,00) (6,35)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 120
Puskesmas Purwokerto Selatan
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 260.474.452,00 247.574.452,00 95,05 (12.900.000,00) (4,95)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 121
Puskesmas I Sokaraja
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 180.635.588,00 173.335.500,00 95,96 (7.300.088,00) (4,04)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 122
Puskesmas II Sokaraja
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 245.605.315,00 224.876.000,00 91,56 (20.729.315,00) (8,44)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 123
Puskesmas I Kembaran
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 186.419.000,00 184.294.000,00 98,86 (2.125.000,00) (1,14)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 124
Puskesmas II Kembaran
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 427.339.955,00 16.100.000,00 3,77 (411.239.955,00) (96,23)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 125
Puskesmas I Sumbang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 420.718.562,00 99.783.200,00 23,72 (320.935.362,00) (76,28)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 126
Puskesmas II Sumbang
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 44.871.610,00 0,00 0,00 (44.871.610,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 127
Puskesmas I Baturaden
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 170.698.245,00 165.210.000,00 96,78 (5.488.245,00) (3,22)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 128
Puskesmas II Baturaden
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 155.146.220,00 124.270.000,00 80,10 (30.876.220,00) (19,90)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 129
Puskesmas Kedungbanteng
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 212.072.405,00 81.057.900,00 38,22 (131.014.505,00) (61,78)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 131
Balai Kesehatan Paru Masyarakat ( BKPM )

Halaman 49
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 63.489.555,00 62.189.555,00 97,95 (1.300.000,00) (2,05)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 132
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak ( BKMIA )
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 6.717.789,00 0,00 0,00 (6.717.789,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 133
Laboratorium Kesehatan Masyarakat ( Labkesmas )
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.490.347.000,00 7.036.880.638,00 82,88 (1.453.466.362,00) (17,12)

Pengadaan Obat Pelayanan kesehatan Dasar 2.500.000.000,00 2.220.272.430,00 88,81 (279.727.570,00) (11,19)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07
Peningkatan sarana prasarana kefarmasian, obat dan 5.045.347.000,00 3.936.759.388,00 78,03 (1.108.587.612,00) (21,97)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 08
perbekalan kesehatan serta operasional DAK Farmasi
(DAK Farmasi dan pendamping)
Pengadaan obat dan sarana kesehatan PKD 300.000.000,00 298.898.820,00 99,63 (1.101.180,00) (0,37)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09
Pengadaan Perbekalan Kesehatan (2013) 645.000.000,00 580.950.000,00 90,07 (64.050.000,00) (9,93)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.446.350.960,00 28.034.314.138,00 66,05 (14.412.036.822,00) (33,95)

Pengelolaan Jamkesda 350.000.000,00 175.683.805,00 50,20 (174.316.195,00) (49,80)


1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16
Pembiayaan Pelayanan Jamkesda 35.000.000.000,00 25.254.324.332,00 72,16 (9.745.675.668,00) (27,84)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 200.000.000,00 166.727.632,00 83,36 (33.272.368,00) (16,64)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18
Pengadaan Alkes dan Laboratorium Penunjang 1.500.000.000,00 1.310.938.500,00 87,40 (189.061.500,00) (12,60)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (2013)
Pengadaan Peralatan Posyandu (2013) 287.000.000,00 147.500.000,00 51,39 (139.500.000,00) (48,61)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 750.000.000,00 699.561.005,00 93,27 (50.438.995,00) (6,73)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21
Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 922.480.960,00 0,00 0,00 (922.480.960,00) (100,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23
Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Derajat 3.436.870.000,00 279.578.864,00 8,13 (3.157.291.136,00) (91,87)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25
Kesehatan Masyarakat <elalui Penyediaan Fasilitas
Perawatan Pasien Akibat Dampak Asap
Merokok/DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000,00 41.326.000,00 82,65 (8.674.000,00) (17,35)

Pembinaan dan Pengawasan Obat Makanan Minuman 50.000.000,00 41.326.000,00 82,65 (8.674.000,00) (17,35)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06
dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 831.641.500,00 791.319.425,00 95,15 (40.322.075,00) (4,85)
Masyarakat
Pengembangan Media Promosi Kesehatan 436.500.000,00 433.254.750,00 99,26 (3.245.250,00) (0,74)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan 395.141.500,00 358.064.675,00 90,62 (37.076.825,00) (9,38)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06
Kemitraan Bidang Kesehatan
1.02 . 1.22.01 . 01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 485.000.000,00 406.546.255,00 83,82 (78.453.745,00) (16,18)

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian 60.000.000,00 46.831.500,00 78,05 (13.168.500,00) (21,95)


1.02 . 1.22.01 . 01 . 20 . 04
Keluarga Sadar Gizi
Penanggulangan Masalah Gizi 425.000.000,00 359.714.755,00 84,64 (65.285.245,00) (15,36)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 377.271.500,00 359.295.930,00 95,24 (17.975.570,00) (4,76)

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 377.271.500,00 359.295.930,00 95,24 (17.975.570,00) (4,76)


1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.735.000.000,00 1.606.648.050,00 92,60 (128.351.950,00) (7,40)
Penyakit Menular
Pengendalian penyakit bersumber binatang 1.025.000.000,00 930.918.250,00 90,82 (94.081.750,00) (9,18)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12
Pengendalian Penyakit Menular Langsung 300.000.000,00 276.310.500,00 92,10 (23.689.500,00) (7,90)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 13

Halaman 50
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Imunisasi, Surveilans, PTM dan 410.000.000,00 399.419.300,00 97,42 (10.580.700,00) (2,58)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 14
Penanggulangan Bencana
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan 13.032.092.000,00 11.667.595.370,00 89,53 (1.364.496.630,00) (10,47)
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan 1.000.000.000,00 882.430.000,00 88,24 (117.570.000,00) (11,76)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 36
Kesehatan
Pengadaan peralatan Posyandu 25.000.000,00 24.750.000,00 99,00 (250.000,00) (1,00)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas, 4.719.592.000,00 4.471.537.200,00 94,74 (248.054.800,00) (5,26)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 38
Pustu, Rumah Dinas dan Jaringannya serta
Operasional DAK Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK
Kesehatan Dasar dan Pendamping )
Pengembangan Poskesdes/PKD 600.000.000,00 589.627.000,00 98,27 (10.373.000,00) (1,73)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 39
Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes/PKD 30.500.000,00 30.000.000,00 98,36 (500.000,00) (1,64)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 40
Rehabilitasi Puskesmas di Kabupaten Banyumas 2.175.000.000,00 2.135.966.270,00 98,21 (39.033.730,00) (1,79)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 25 . 41
Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan 2.382.000.000,00 2.252.216.000,00 94,55 (129.784.000,00) (5,45)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 25 . 42
Masyarakat Dinkes Kab. Banyumas
Rehabilitasi Puskesmas Pustu Rumah Dinas dan 1.000.000.000,00 969.856.000,00 96,99 (30.144.000,00) (3,01)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 44
Jajarannya
Pengadaan Tanah Puskesmas 1.100.000.000,00 311.212.900,00 28,29 (788.787.100,00) (71,71)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 45

1.02 . 1.02.01 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 13.294.503.000,00 11.196.687.390,00 84,22 (2.097.815.610,00) (15,78)
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien 1.550.000.000,00 23.313.000,00 1,50 (1.526.687.000,00) (98,50)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 31
Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Paru (
DBHCHT )
Pembangunan Gedung BKMM Purwokerto 3.272.300.000,00 3.257.290.000,00 99,54 (15.010.000,00) (0,46)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 26 . 32
Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas 6.837.203.000,00 6.756.271.800,00 98,82 (80.931.200,00) (1,18)
1.02 . 1.03.01 . 01 . 26 . 33
Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kesehatan 1.500.000.000,00 1.028.662.590,00 68,58 (471.337.410,00) (31,42)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 34
Paru Masyarakat ( DBHCHT )
Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan 135.000.000,00 131.150.000,00 97,15 (3.850.000,00) (2,85)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 38
BKMIA
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 60.425.000,00 44.526.000,00 73,69 (15.899.000,00) (26,31)
Kesehatan
Visitasi Sarana Kesehatan 60.425.000,00 44.526.000,00 73,69 (15.899.000,00) (26,31)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 09

1.02 . 1.02.01 . 01 . 33
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 425.000.000,00 265.231.000,00 62,41 (159.769.000,00) (37,59)

Penyusunan Perencanaan Program Kesehatan 150.000.000,00 126.027.000,00 84,02 (23.973.000,00) (15,98)


1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 01
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ISO dan 150.000.000,00 49.555.000,00 33,04 (100.445.000,00) (66,96)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 02
Akreditasi Puskesmas
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 125.000.000,00 89.649.000,00 71,72 (35.351.000,00) (28,28)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 03

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan 272.751.000,00 195.760.500,00 71,77 (76.990.500,00) (28,23)

Bimbingan Teknis SDM Kesehatan 152.401.000,00 93.544.000,00 61,38 (58.857.000,00) (38,62)


1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 04
Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan 120.350.000,00 102.216.500,00 84,93 (18.133.500,00) (15,07)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 05
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 146.867.155.079,00 138.466.868.588,00 94,28 (8.400.286.491,00) (5,72)
1.02 . 1.02.02

Halaman 51
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 146.867.155.079,00 138.466.868.588,00 91,65 (8.400.286.491,00) (5,72)
1.02 . 1.02.02 . 01

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 9.110.000.000,00 8.349.587.000,00 91,65 (760.413.000,00) (8,35)
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat Kesehatan ( DAK 2014 ) 1.500.000.000,00 1.246.337.000,00 83,09 (253.663.000,00) (16,91)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 28
Pengadaan Alat Kesehatan ( Luncuran DAK 2013 ) 100.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30
Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan RSUD 7.510.000.000,00 7.103.250.000,00 94,58 (406.750.000,00) (5,42)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 39
Banyumas, Jl. Rumah Sakit No.1 Kabupaten
Banyumas
1.02 . 1.02.02 . 01 . 38
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 137.757.155.079,00 130.117.281.588,00 94,45 (7.639.873.491,00) (5,55)
BLUD
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 137.757.155.079,00 130.117.281.588,00 94,45 (7.639.873.491,00) (5,55)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 38 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 38.357.498.760,00 37.481.823.070,00 97,72 (875.675.690,00) (2,28)
1.02 . 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 38.357.498.760,00 37.481.823.070,00 89,79 (875.675.690,00) (2,28)
1.02 . 1.02.03 . 01

1.02 . 1.02.03 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 6.357.498.760,00 5.708.440.470,00 89,79 (649.058.290,00) (10,21)
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 3.360.466.625,00 3.173.220.000,00 94,43 (187.246.625,00) (5,57)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 18
Pengadaan Alat Kesehatan ( DAK 2014 ) 517.323.000,00 208.247.440,00 40,25 (309.075.560,00) (59,75)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 28
Pengadaan Alat Kesehatan (Luncuran DAK 2013 ) 141.252.485,00 131.800.000,00 93,31 (9.452.485,00) (6,69)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 30
Penyusunan Master Plan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 31
Penyusunan Dokumen UKL dan UPL 50.000.000,00 49.600.000,00 99,20 (400.000,00) (0,80)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 32
Pengadaan Sarana Rumah Tangga dan Perkantoran 2.035.675.000,00 1.944.777.550,00 95,53 (90.897.450,00) (4,47)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 33
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2013) 101.281.650,00 100.932.480,00 99,66 (349.170,00) (0,34)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 35
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit 151.500.000,00 99.863.000,00 65,92 (51.637.000,00) (34,08)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 26 . 36

1.02 . 1.02.03 . 01 . 38
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 32.000.000.000,00 31.773.382.600,00 99,29 (226.617.400,00) (0,71)
BLUD
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 32.000.000.000,00 31.773.382.600,00 99,29 (226.617.400,00) (0,71)
1.02 . 1.02.03 . 01 . 38 . 01
Pekerjaan Umum 305.421.742.272,00 285.226.876.512,00 93,39 (20.194.865.760,00) (6,61)
1.03
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 116.864.927.800,00 109.446.698.206,00 93,65 (7.418.229.594,00) (6,35)
1.03 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 116.864.927.800,00 109.446.698.206,00 84,33 (7.418.229.594,00) (6,35)
1.03 . 1.03.01 . 01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.532.050.000,00 1.291.932.964,00 84,33 (240.117.036,00) (15,67)

Ketatausahaan 1.532.050.000,00 1.291.932.964,00 84,33 (240.117.036,00) (15,67)


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 26.349.316.000,00 25.196.361.484,00 95,62 (1.152.954.516,00) (4,38)
Aparatur
Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas 2.900.000.000,00 2.693.238.630,00 92,87 (206.761.370,00) (7,13)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 45
Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan Tahap II 1.408.090.000,00 1.340.756.135,00 95,22 (67.333.865,00) (4,78)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 52
Perencanaan Teknis Bidang Bangunan Dan Gedung 1.985.000.000,00 1.805.788.044,00 90,97 (179.211.956,00) (9,03)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 53
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat di Kabupaten 700.000.000,00 683.073.135,00 97,58 (16.926.865,00) (2,42)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 56
Banyumas

Halaman 52
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan 2.147.998.000,00 2.070.757.000,00 96,40 (77.241.000,00) (3,60)


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 57
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 3.454.000.000,00 3.168.283.930,00 91,73 (285.716.070,00) (8,27)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 58
Pembangunan Kantor UPK Kabupaten Banyumas 1.252.104.000,00 1.245.176.920,00 99,45 (6.927.080,00) (0,55)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 59
Pembangunan Aula Dinperindagkop Kab. Banyumas 687.379.000,00 682.282.500,00 99,26 (5.096.500,00) (0,74)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 60
Pembangunan Kantor Kecamatan Patikraja Tahap II 1.501.151.000,00 1.486.869.645,00 99,05 (14.281.355,00) (0,95)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 61
Pembangunan Blok A Komplek Eks DKK Tahap IV 200.000.000,00 193.572.000,00 96,79 (6.428.000,00) (3,21)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 62
Pembangunan Garasi Kantor DCKKTR Kab. Banyumas 1.009.643.000,00 999.673.000,00 99,01 (9.970.000,00) (0,99)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 63
Pembangunan Gedung Kantor Kec. Pekuncen 2.163.504.000,00 2.153.889.295,00 99,56 (9.614.705,00) (0,44)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 64
Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan 2.233.512.000,00 2.187.633.500,00 97,95 (45.878.500,00) (2,05)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 65
Bermotor
Pembangunan Gedung Kantor PKK Kab. Banyumas 560.000.000,00 517.711.500,00 92,45 (42.288.500,00) (7,55)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 66
Pembangunan Gedung BPBD Kab. Banyumas 881.327.000,00 860.827.750,00 97,67 (20.499.250,00) (2,33)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 67
Pembangunan/Relokasi Kantor Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 68
Bancarkembar
Pembangunan Gedung Kantor Dinsosnakertrans 1.865.608.000,00 1.798.310.000,00 96,39 (67.298.000,00) (3,61)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 69
Pembangunan Gedung UPT Parkir Tahap II 700.000.000,00 689.823.000,00 98,55 (10.177.000,00) (1,45)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 70
Pembinaan Lingkungan Sosial (Penguatan Sarana 700.000.000,00 618.695.500,00 88,39 (81.304.500,00) (11,61)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 71
Prasarana BLK)/DBHCHT
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 44.263.743.800,00 43.338.103.877,00 97,91 (925.639.923,00) (2,09)

Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 43.115.743.800,00 42.423.155.577,00 98,39 (692.588.223,00) (1,61)


1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07
Lingkungan
Peningkatan Jalan Masuk TPA Kaliori Kab. Banyumas 720.000.000,00 513.185.000,00 71,28 (206.815.000,00) (28,72)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 08
( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Aspal Jalan Rw.10 ke Rw.06 Dusun 107.000.000,00 100.434.725,00 93,86 (6.565.275,00) (6,14)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 12
Kedung Iyom Desa Darmakradenan Kec. Ajibarang
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Pulasari Wilayah Kadus III Desa 107.000.000,00 100.873.250,00 94,27 (6.126.750,00) (5,73)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13
Kracak Kec, Ajibarang Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Pembangunan Aspal Jalan Desa Tumiyang Wilayah 2 107.000.000,00 99.798.575,00 93,27 (7.201.425,00) (6,73)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14
Rw.5 Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Peningkatan Jalan Grumbul Rejasari 107.000.000,00 100.656.750,00 94,07 (6.343.250,00) (5,93)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 15
Rt.03 Rw.04 Desa Cingebul Kec. Lumbir Kab.
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
Program Pembangunan Saluran 8.570.000.000,00 8.269.107.475,00 96,49 (300.892.525,00) (3,51)
Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5.845.000.000,00 5.755.197.495,00 98,46 (89.802.505,00) (1,54)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Drainase Kabupaten 1.800.000.000,00 1.610.590.480,00 89,48 (189.409.520,00) (10,52)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05
Banyumas
Pembangunan Main Drain Perkotaan Purwokerto ( 925.000.000,00 903.319.500,00 97,66 (21.680.500,00) (2,34)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 12
Ban Gub 2014 )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4.642.500.000,00 4.450.613.830,00 95,87 (191.886.170,00) (4,13)

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.365.000.000,00 3.263.231.645,00 96,98 (101.768.355,00) (3,02)


1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03
Pembangunan Talud Pengaman 1.170.500.000,00 1.087.485.185,00 92,91 (83.014.815,00) (7,09)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15

Halaman 53
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pembuatan Talud Kali Parekumbang Grumbul 107.000.000,00 99.897.000,00 93,36 (7.103.000,00) (6,64)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16
Purbakerta Rt.03 Rw.03 Desa Cingebul Kec.Lumbir
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 150.000.000,00 144.560.000,00 96,37 (5.440.000,00) (3,63)
Talud/Bronjong
Perbaikan Talud Jalan Gunung Slamet 150.000.000,00 144.560.000,00 96,37 (5.440.000,00) (3,63)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 04

1.03 . 1.22.01 . 01 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 30.000.000,00 17.814.000,00 59,38 (12.186.000,00) (40,62)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 30.000.000,00 17.814.000,00 59,38 (12.186.000,00) (40,62)


1.03 . 1.22.01 . 01 . 25 . 05
Pengelolaan Air
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 3.419.000.000,00 3.092.959.955,00 90,46 (326.040.045,00) (9,54)
Air Minum dan Air Limbah
Pemeliharaan Saluran Air Limbah Perkotaan 500.000.000,00 481.476.600,00 96,30 (18.523.400,00) (3,70)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 23
Pendamping Operasional Program USRI 115.000.000,00 32.253.460,00 28,05 (82.746.540,00) (71,95)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 24
Pendamping Operasional PAMSIMAS 178.000.000,00 56.014.775,00 31,47 (121.985.225,00) (68,53)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 25
Penyediaan PSAB Desa Kaliputih Tahap III 220.000.000,00 201.112.030,00 91,41 (18.887.970,00) (8,59)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 26
Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kabupaten Banyumas 1.135.000.000,00 1.084.180.055,00 95,52 (50.819.945,00) (4,48)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 27
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan 500.000.000,00 487.469.780,00 97,49 (12.530.220,00) (2,51)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 30
Prasarana Air Limbah
Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten 771.000.000,00 750.453.255,00 97,34 (20.546.745,00) (2,66)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 31
Banyumas
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 5.240.500.000,00 5.091.338.116,00 97,15 (149.161.884,00) (2,85)

Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 4.640.500.000,00 4.517.758.531,00 97,35 (122.741.469,00) (2,65)


1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 09
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan 600.000.000,00 573.579.585,00 95,60 (26.420.415,00) (4,40)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 10
Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31
Program Penyediaan Fasilitas Umum 22.667.818.000,00 18.553.906.505,00 81,85 (4.113.911.495,00) (18,15)

Pembangunan Pasar Sokaraja II 6.967.105.000,00 6.876.630.935,00 98,70 (90.474.065,00) (1,30)


1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 98
Pembangunan Gedung Taman Budaya 1.753.000.000,00 1.608.581.000,00 91,76 (144.419.000,00) (8,24)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 113
Pembangunan Marka Jalan dan Trotoar untuk Jalur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 114
Ibukota Kecamatan Pekuncen
Pembangunan Trotoar Jalan Kombas Perkotaan 2.000.000.000,00 1.273.004.000,00 63,65 (726.996.000,00) (36,35)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 115
Purwokerto Tahap II
Pembangunan Trotoar dan Jalur Sepeda di Jln. 1.500.000.000,00 1.308.545.000,00 87,24 (191.455.000,00) (12,76)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 116
Merdeka Purwokerto
Pembangunan Trotoar Jln. Gerilya Perkotaan 1.500.000.000,00 1.295.650.000,00 86,38 (204.350.000,00) (13,62)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 117
Purwokerto Tahap II
Pembangunan Tempat Parkir Curug Gimawang 464.213.000,00 446.818.000,00 96,25 (17.395.000,00) (3,75)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 120
Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum 3.053.500.000,00 594.489.670,00 19,47 (2.459.010.330,00) (80,53)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 122
Pemeliharaan Trotoar Kabupaten Banyumas 430.000.000,00 391.595.500,00 91,07 (38.404.500,00) (8,93)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 126
Pembangunan Trotoar Jln. HR. Bunyamin Tahap II 1.500.000.000,00 1.481.369.000,00 98,76 (18.631.000,00) (1,24)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 127
Pembangunan Trotoar IKK Pekuncen 1.000.000.000,00 966.413.100,00 96,64 (33.586.900,00) (3,36)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 129
Pembangunan Kolam Air Hangat Lokawisata 1.000.000.000,00 897.289.300,00 89,73 (102.710.700,00) (10,27)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 131
Baturraden
Pembangunan Trotoar Jalan Hr. Bunyamin Tahap III 200.000.000,00 190.791.000,00 95,40 (9.209.000,00) (4,60)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 132

Halaman 54
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pembangunan Jaringan Air Bersih Kolam Renang 1.300.000.000,00 1.222.730.000,00 94,06 (77.270.000,00) (5,94)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 135
Tirta Kembar
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 188.556.814.472,00 175.780.178.306,00 93,22 (12.776.636.166,00) (6,78)
1.03 . 1.03.02
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 188.556.814.472,00 175.780.178.306,00 86,88 (12.776.636.166,00) (6,78)
1.03 . 1.03.02 . 01

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.156.680.000,00 3.611.409.498,00 86,88 (545.270.502,00) (13,12)

Ketatausahaan 2.673.180.000,00 2.256.155.366,00 84,40 (417.024.634,00) (15,60)


1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 19
Operasional UPT Wilayah Ajibarang 200.000.000,00 194.899.679,00 97,45 (5.100.321,00) (2,55)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 31
Operasional UPT Wilayah Banyumas 196.500.000,00 188.840.304,00 96,10 (7.659.696,00) (3,90)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 32
Operasional UPT Wilayah Jatilawang 200.000.000,00 196.252.184,00 98,13 (3.747.816,00) (1,87)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 33
Operasional UPT Wilayah Purwokerto 200.000.000,00 182.812.551,00 91,41 (17.187.449,00) (8,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 34
Operasional UPT Wilayah Sokaraja 200.000.000,00 191.715.487,00 95,86 (8.284.513,00) (4,14)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 35
Operasional UPT Wilayah Sumpiuh 200.000.000,00 195.355.313,00 97,68 (4.644.687,00) (2,32)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 36
Operasional UPT Laboratorium Pengujian Bahan 150.000.000,00 110.298.790,00 73,53 (39.701.210,00) (26,47)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 37
Konstruksi
Operasional UPT Peralatan dan Perbekalan 137.000.000,00 95.079.824,00 69,40 (41.920.176,00) (30,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 38

1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 150.000.000,00 115.789.021,00 77,19 (34.210.979,00) (22,81)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan Program SDABM 150.000.000,00 115.789.021,00 77,19 (34.210.979,00) (22,81)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 05

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 102.470.926.250,00 94.782.767.240,00 92,50 (7.688.159.010,00) (7,50)

Peningkatan jalan kabupaten (DAK Infrastruktur 8.799.523.350,00 8.713.900.390,00 99,03 (85.622.960,00) (0,97)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 02
Jalan)
Peningkatan Jalan Pancurendang - Purwojati Tahap V 750.000.000,00 725.505.900,00 96,73 (24.494.100,00) (3,27)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 03
Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jalur Barat 1.000.000.000,00 766.879.050,00 76,69 (233.120.950,00) (23,31)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 05
Purwokerto - Baturraden Tahap II
Peningkatan Jalan Karanglo-Cipendok Tahap II 1.000.000.000,00 969.774.750,00 96,98 (30.225.250,00) (3,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 06
Kecamatan Cilongok
Peningkatan Jalan Cilongok-Jingkang Kecamatan 750.000.000,00 719.983.500,00 96,00 (30.016.500,00) (4,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 07
Cilongok Tahap II
Peningkatan Jalan Kedunggede - Paningkaban, Tahap 500.000.000,00 479.333.000,00 95,87 (20.667.000,00) (4,13)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 09
III
Peningkatan Jalan Karangbawang - Gumelar Tahap 1.000.000.000,00 984.038.400,00 98,40 (15.961.600,00) (1,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 10
IV
Peningkatan Jalan Cibangkong-Cihonje Tahap III 982.000.000,00 969.787.700,00 98,76 (12.212.300,00) (1,24)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 13
Kecamatan Gumelar
Peningkatan Jalan Tinggarjaya-Kedungwringin Tahap 500.000.000,00 477.518.000,00 95,50 (22.482.000,00) (4,50)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 14
II Kecamatan Jatilawang
Peningkatan Jalan Margasana-Jatisaba Tahap V 1.000.000.000,00 975.651.550,00 97,57 (24.348.450,00) (2,43)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 15
Kecamatan Jatilawang
Peningkatan Jalan Kaliori-Suro Tahap II Kecamatan 732.213.000,00 684.168.850,00 93,44 (48.044.150,00) (6,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 17
Kalibagor
Peningkatan Jalan Kalibagor-Suro Tahap II 1.500.000.000,00 1.362.421.550,00 90,83 (137.578.450,00) (9,17)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 18
Kecamatan Kalibagor
Peningkatan Jalan Babakan-Gununglurah Tahap III 1.500.000.000,00 1.416.227.100,00 94,42 (83.772.900,00) (5,58)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 21
Kecamatan Karanglewas
Peningkatan Jalan Adisana - Kaliwedi Tahap II 500.000.000,00 436.699.700,00 87,34 (63.300.300,00) (12,66)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 22

Halaman 55
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Jalan Mandirancan - Banyumas Tahap 1.000.000.000,00 967.154.750,00 96,72 (32.845.250,00) (3,28)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 23
III
Peningkatan Jalan Beji-Karangnangka, Kec. 500.000.000,00 478.562.150,00 95,71 (21.437.850,00) (4,29)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 24
Kedungbanteng Tahap II
Pelebaran Jalan Dukuhwaluh - Kembaran-Batas Kab. 1.321.455.000,00 1.302.908.000,00 98,60 (18.547.000,00) (1,40)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 25
Purbalingga
Peningkatan JL. Parungbarang - Jetak - Karangpule, 500.000.000,00 383.210.000,00 76,64 (116.790.000,00) (23,36)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 27
Desa Parungkamal, Kec. Lumbir
Peningkatan Jalan Parungkamal-Besuki Tahap II 500.000.000,00 482.564.000,00 96,51 (17.436.000,00) (3,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 29
Peningkatan Jalan Patikraja - Sampang Tahap V 1.000.000.000,00 970.877.200,00 97,09 (29.122.800,00) (2,91)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 30
Peningkatan Jalan Lebaksiu-Glempang 750.000.000,00 647.725.000,00 86,36 (102.275.000,00) (13,64)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 32
Peningkatan Jalan Sumpiuh-Kuntili 525.295.000,00 511.736.300,00 97,42 (13.558.700,00) (2,58)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 33
Peningkatan Jalan Somakaton-Plana 1.352.000.000,00 1.313.658.000,00 97,16 (38.342.000,00) (2,84)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 35
Peningkatan Jalan Banjarparakan - Sidamulih Tahap 500.000.000,00 483.061.000,00 96,61 (16.939.000,00) (3,39)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 36
II
Peningkatan Jalan Tambak-Bayawulung Tahap III 650.000.000,00 623.895.250,00 95,98 (26.104.750,00) (4,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 37
Peningkatan Jalan Wangon-Jurangbahas 750.000.000,00 724.420.200,00 96,59 (25.579.800,00) (3,41)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 40
Peningkatan Jalan Wilayah Ajibarang 2.698.500.000,00 2.653.968.250,00 98,35 (44.531.750,00) (1,65)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 41
Peningkatan Jalan Wilayah Banyumas 1.400.000.000,00 1.323.200.100,00 94,51 (76.799.900,00) (5,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 42
Peningkatan Jalan Wilayah Jatilawang 1.150.000.000,00 1.119.115.450,00 97,31 (30.884.550,00) (2,69)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 43
Peningkatan Jalan Wilayah Purwokerto 1.450.000.000,00 1.443.235.250,00 99,53 (6.764.750,00) (0,47)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 44
Peningkatan Jalan Wilayah Sokaraja 850.000.000,00 712.228.850,00 83,79 (137.771.150,00) (16,21)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 45
Peningkatan Jalan Wilayah Sumpiuh 1.850.000.000,00 1.750.799.100,00 94,64 (99.200.900,00) (5,36)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 46
Peningkatan Jalan Pesantren - Prembun 500.000.000,00 474.442.600,00 94,89 (25.557.400,00) (5,11)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 47
Peningkatan Jalan Dawuhan - Binamgun 750.000.000,00 729.703.000,00 97,29 (20.297.000,00) (2,71)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 48
Peningkatan Jalan Notog - Jatisaba 1.000.000.000,00 965.789.500,00 96,58 (34.210.500,00) (3,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 49
Peningkatan Jalan Langgongsari - Panembangan 1.000.000.000,00 961.075.500,00 96,11 (38.924.500,00) (3,89)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 50
Peningkatan Jalan Kradenan - Watuagung 1.000.000.000,00 980.424.500,00 98,04 (19.575.500,00) (1,96)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 51
Peningkatan Jalan Pernasidi - Panembangan 750.000.000,00 719.005.800,00 95,87 (30.994.200,00) (4,13)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 52
Peningkatan Jalan Kedunggede - Cingebul 1.979.322.000,00 1.954.842.000,00 98,76 (24.480.000,00) (1,24)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 53
Peningkatan Jalan Randegan - Bojongsari 895.025.000,00 882.314.750,00 98,58 (12.710.250,00) (1,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 54
Peningkatan Jalan Desa Panusupan Grumbul 500.000.000,00 392.015.000,00 78,40 (107.985.000,00) (21,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 55
Kampungbaru
Peningkatan Jalan Kemranjen - Sibalung 1.000.000.000,00 980.523.000,00 98,05 (19.477.000,00) (1,95)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 57
Peningkatan Jalan Karangkemojing - Paningkaban 800.000.000,00 785.121.700,00 98,14 (14.878.300,00) (1,86)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 58
Tahap II
Peningkatan Jalan Tambaksogra - Ciberem 750.000.000,00 726.142.650,00 96,82 (23.857.350,00) (3,18)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 59
Peningkatan Jalan Klapagading - Banteran 1.250.000.000,00 1.227.466.300,00 98,20 (22.533.700,00) (1,80)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 60
Peningkatan Jalan Curug Gumawang 750.000.000,00 668.996.500,00 89,20 (81.003.500,00) (10,80)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 61

Halaman 56
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Jalan Tambaknegara - Tipar 500.000.000,00 484.063.000,00 96,81 (15.937.000,00) (3,19)


1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 62
Peningkatan Jalan Wahid Hasyim 2.000.000.000,00 1.975.133.500,00 98,76 (24.866.500,00) (1,24)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 63
Peningkatan Jalan Kemranjen - Tanggeran 500.000.000,00 398.652.000,00 79,73 (101.348.000,00) (20,27)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 64
Peningkatan Jalan Kedungmalang - Banteran 500.000.000,00 476.368.000,00 95,27 (23.632.000,00) (4,73)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 65
Peningkatan Jalan Sumbang - Kebanggan 500.000.000,00 460.691.800,00 92,14 (39.308.200,00) (7,86)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 66
Peningkatan Jalan Sumpiuh - Selanegara 500.000.000,00 460.079.550,00 92,02 (39.920.450,00) (7,98)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 67
Peningkatan Jalan Pandansari 500.000.000,00 477.003.750,00 95,40 (22.996.250,00) (4,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 68
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Ajibarang 2.468.147.500,00 2.344.182.450,00 94,98 (123.965.050,00) (5,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 69
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Banyumas 1.005.000.000,00 974.946.000,00 97,01 (30.054.000,00) (2,99)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 70
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Jatilawang 3.805.000.000,00 3.483.230.850,00 91,54 (321.769.150,00) (8,46)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 71
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Purwokerto 1.375.000.000,00 1.224.981.250,00 89,09 (150.018.750,00) (10,91)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 72
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Sokaraja 1.935.000.000,00 1.852.052.500,00 95,71 (82.947.500,00) (4,29)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 73
Peningkatan Jalan Perdesaan Wilayah Sumpiuh 925.000.000,00 832.291.000,00 89,98 (92.709.000,00) (10,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 74
Perbaikan Jalan Baturraden - Serang/Batas Kab. 1.024.130.000,00 992.213.000,00 96,88 (31.917.000,00) (3,12)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 75
Purbalingga ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Grumbul Karang Pucung Desa Kali 103.500.000,00 99.586.000,00 96,22 (3.914.000,00) (3,78)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 76
Benda Kec. Ajibarang Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Peningkatan Jalan Desa Karangrau Kec. Banyumas 103.500.000,00 100.707.000,00 97,30 (2.793.000,00) (2,70)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 77
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Papringan Kec. Banyumas 103.500.000,00 99.179.000,00 95,83 (4.321.000,00) (4,17)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 78
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan di Desa 103.500.000,00 99.591.000,00 96,22 (3.909.000,00) (3,78)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 79
Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas
( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa 103.500.000,00 100.400.000,00 97,00 (3.100.000,00) (3,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 80
Kebocoran Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas (
Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa 103.500.000,00 99.472.000,00 96,11 (4.028.000,00) (3,89)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 81
Karanggintung Kec. Kemranjen Kab. Banyumas ( Ban
Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa 103.500.000,00 99.822.000,00 96,45 (3.678.000,00) (3,55)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 82
Karangsalam Kec. Kemranjen Kab. Banyumas ( Ban
Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa Kecila 103.500.000,00 100.422.000,00 97,03 (3.078.000,00) (2,97)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 83
Kec. Kemranjen Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa 103.500.000,00 99.552.000,00 96,19 (3.948.000,00) (3,81)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 84
Banjaranyar Kec. Sokaraja Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa Kediri 103.500.000,00 100.659.000,00 97,26 (2.841.000,00) (2,74)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 85
Kec. Karanglewas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Banjarsari Wetan Kec. 103.500.000,00 100.820.000,00 97,41 (2.680.000,00) (2,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 86
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Karanggintung Kec. Sumbang 103.500.000,00 101.515.000,00 98,08 (1.985.000,00) (1,92)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 87
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Gandatapa Kec. Sumbang 103.500.000,00 100.817.000,00 97,41 (2.683.000,00) (2,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 88
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )

Halaman 57
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Jalan Desa Limpakuwus Kec. Sumbang 103.500.000,00 100.928.000,00 97,51 (2.572.000,00) (2,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 89
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Susukan Kec. Sumbang Kab. 103.500.000,00 100.601.000,00 97,20 (2.899.000,00) (2,80)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 90
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Klapagading Kec. Wangon 53.500.000,00 50.463.000,00 94,32 (3.037.000,00) (5,68)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 91
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Wlahar Kec. Wangon Kab. 53.500.000,00 50.450.000,00 94,30 (3.050.000,00) (5,70)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 92
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Desa Banteran Kec. Wangon Kab. 53.500.000,00 50.075.000,00 93,60 (3.425.000,00) (6,40)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 93
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan Pegalongan - Gunung Tugel Tahap 3.050.000.000,00 3.009.987.750,00 98,69 (40.012.250,00) (1,31)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 94
V
Peningkatan Jalan Cilangkap ( Depan Balai Desa ) 500.000.000,00 347.999.750,00 69,60 (152.000.250,00) (30,40)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 95
Kec. Gumelar
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 96
Karangsalam Kecamatan Baturaden Kab. Banyumas
Peningkatan Jalan Tipar Kidul - TPA Tahap II 800.000.000,00 768.109.000,00 96,01 (31.891.000,00) (3,99)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 97
Peningkatan Jalan Sokaraja - Kalianja 715.000.000,00 703.813.000,00 98,44 (11.187.000,00) (1,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 98
Peningkatan Jalan Ajibarang - Cibangkong 900.000.000,00 884.252.000,00 98,25 (15.748.000,00) (1,75)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 99
Peningkatan Jalan Patikraja - Sampang Tahap VI 2.500.000.000,00 2.154.226.000,00 86,17 (345.774.000,00) (13,83)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 101
Peningkatan Jalan Lebaksiu - Glempang Tahap II 3.000.000.000,00 2.924.437.000,00 97,48 (75.563.000,00) (2,52)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 102
Peningkatan Jalan Pancurendang - Purwojati Tahap V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 103
(Ban Gub 2014 Perubahan)
Peningkatan Jalan Karangbawang - Gumelar dan 3.093.749.400,00 0,00 0,00 (3.093.749.400,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 104
Kedunggede - Paningkaban (Ban Gub 2014
Perubahan)
Peningkatan Jalan Margasana - Jatisaba Tahap V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 105
(Ban Gub 2014 Perubahan)
Peningkatan Jalan Mandirancan - Banyumas Tahap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 106
III (Ban Gub 2014 Perubahan)
Peningkatan Jalan Sumpiuh Kuntili (Ban Gub 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 107
Perubahan)
Peningkatan Jalan Notog - Jatisaba (Ban Gub 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 108
Perubahan)
Peningkatan Jalan Desa Sambirata Grumbul 500.000.000,00 342.065.000,00 68,41 (157.935.000,00) (31,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 110
Karanggondang Kec. Cilongok
Peningkatan Jalan Desa Sokawera - Gununglurah 400.000.000,00 285.125.000,00 71,28 (114.875.000,00) (28,72)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 111
Grumbul Kubangan Kec. Cilongok
Peningkatan Jalan Kedungbanteng - Semaya 1.000.000.000,00 991.024.000,00 99,10 (8.976.000,00) (0,90)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 112
Peningkatan Jalan Simpiuh-Kuntili (Ban Gub Perub. 1.510.000.000,00 1.446.228.000,00 95,78 (63.772.000,00) (4,22)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 114
2014)
Peningkatan Jalan Mandirancan-Banyumas Tahap III 1.510.000.000,00 1.457.349.000,00 96,51 (52.651.000,00) (3,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 115
(Ban Gub Perub 2014)
Penigkatan Jalan Margasana-Jatisaba Tahap V (Ban 1.310.000.000,00 1.213.508.000,00 92,63 (96.492.000,00) (7,37)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 116
Gub Perub 2014)
Peningkatan Jalan Karangbawang-Gumelar dan 6.226.566.000,00 6.169.262.000,00 99,08 (57.304.000,00) (0,92)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 117
Kedunggede-Paningkaban (Ban Gub Perub 2014)
Peningkatan Jalan Pancurendang-Purwojati Tahap V 2.010.000.000,00 1.989.537.000,00 98,98 (20.463.000,00) (1,02)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 118
(Ban Gub Perub 2014)
Peningkatan Jalan Notog-Jatisaba (Ban Gub Perub 2.010.000.000,00 1.982.826.000,00 98,65 (27.174.000,00) (1,35)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 119
2014)

Halaman 58
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 12.907.075.000,00 12.045.306.040,00 93,32 (861.768.960,00) (6,68)

Pembangunan Jembatan di Wilayah Kabupaten 2.598.000.000,00 2.306.028.000,00 88,76 (291.972.000,00) (11,24)


1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 11
Banyumas
Pembangunan Jembatan Penghubung Dawuhan 1.500.000.000,00 1.373.810.000,00 91,59 (126.190.000,00) (8,41)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 16
Kulon Kec. Kedungbanteng - Babakan Kec.
Karanglewas
Pembangunan Jembatan Sungai Arus Desa Sambeng 400.000.000,00 370.480.000,00 92,62 (29.520.000,00) (7,38)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 17
Kulon Kec. Kembaran
Pembangunan Jembatan Kalitapen Rt.6/2 Kec. 300.000.000,00 289.562.000,00 96,52 (10.438.000,00) (3,48)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 18
Purwojati
Pembangunan Jembatan Kalibener Penghubung Desa 600.000.000,00 579.336.000,00 96,56 (20.664.000,00) (3,44)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 19
Wiradadi - Kalikidang - Pekaja, Desa Wiradadi Kec.
Sokaraja
Pembangunan Jembatan Penghubung Grumbul 300.000.000,00 290.385.000,00 96,80 (9.615.000,00) (3,21)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 20
Cigugur Desa Samudra
Pembangunan Jembatan Sungai Asahan Rw.3 Desa 300.000.000,00 288.048.000,00 96,02 (11.952.000,00) (3,98)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 21
Cikakak Kec. Wangon
Pembangunan Jembatan Gunung Wangi 600.000.000,00 564.257.000,00 94,04 (35.743.000,00) (5,96)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 22
Pembangunan Jembatan Kali Mengaji Langgongsari - 1.455.586.000,00 1.391.801.040,00 95,62 (63.784.960,00) (4,38)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 23
Singasari
Pembangunan Jembatan Perdesaan 1.000.000.000,00 967.733.000,00 96,77 (32.267.000,00) (3,23)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 24
Pembangunan Jalan Gandasuli Desa Kaliwedi Kec. 520.000.000,00 456.216.000,00 87,73 (63.784.000,00) (12,27)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 25
Kebasen Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Jalan Sawangan Desa Sawangan Kec. 310.500.000,00 228.385.000,00 73,55 (82.115.000,00) (26,45)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 26
Kebasen Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa Rempoah 103.500.000,00 100.189.000,00 96,80 (3.311.000,00) (3,20)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 27
Kec. Baturraden Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa Pamijen 103.500.000,00 100.317.000,00 96,92 (3.183.000,00) (3,08)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 28
Kec. Baturraden Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Jalan dan Pengaspalan di Desa 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 29
Karangsalam Kec. Baturraden Kab. Banyumas ( Ban
Gub 2014 )
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan di Desa 53.500.000,00 50.501.000,00 94,39 (2.999.000,00) (5,61)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 30
Panusupan Kec. Cilongok Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Pembangunan Jalan dan Pengaspalan di Desa 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 31
Jatisaba Kec. Cilongok Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Pembangunan Jalan dan Pengaspalan di Desa 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 32
Pageraji Kec. Cilingok Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Pembangunan Jalan dan Pengaspalan di Desa Pekaja 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 33
Kec. Kalibagor Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Jalan dan Pengaspalan di Desa Srowot 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 34
Kec. Kalibagor Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Jembatan Linggamas Tahap III ( Ban 1.894.989.000,00 1.866.545.000,00 98,50 (28.444.000,00) (1,50)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 35
Gub 2014 )
Pembangunan Jembatan Parduli - Parakan - Kracak - 450.000.000,00 421.025.000,00 93,56 (28.975.000,00) (6,44)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 36
Ajibarang - Banyumas Tahap II
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa Jatisaba 53.200.000,00 50.220.000,00 94,40 (2.980.000,00) (5,60)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 37
Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas (Ban Gub 2014)
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa Pageraji 53.200.000,00 49.948.000,00 93,89 (3.252.000,00) (6,11)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 38
Kecamatan Cilongok Kab. Banyuma (Ban Gub 2014)

Halaman 59
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa Pekaja 103.200.000,00 100.143.000,00 97,04 (3.057.000,00) (2,96)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 39
Kecamatan Kalibagor Kab. Banyuma (Ban Gub 2014)
Peningkatan Jalan Dan Pengaspalan Di Desa Srowot 103.200.000,00 100.005.000,00 96,90 (3.195.000,00) (3,10)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 40
Kecamatan Kalibagor Kab. Banyuma (Ban Gub 2014)
Peningkatan Jalan dan Pengaspalan dan di Desa 103.200.000,00 98.872.000,00 95,81 (4.328.000,00) (4,19)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 41
Karangsalam Kec. Baturraden Kab. Banyumas (Ban
Gub 2014)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16
Program Pembangunan Saluran 532.722.222,00 512.177.000,00 96,14 (20.545.222,00) (3,86)
Drainase/Gorong-Gorong
Pembuatan Saluran Drainase di Desa Ketenger 103.500.000,00 100.296.000,00 96,90 (3.204.000,00) (3,10)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 13
Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas ( Ban Gub
2014 )
Pembangunan Drainase desa Pengebatan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 14
Karanglewas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembuatan Saluran Drainase di desa Kotayasa 103.500.000,00 97.712.000,00 94,41 (5.788.000,00) (5,59)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 15
Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014
)
Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 222.222.222,00 213.915.000,00 96,26 (8.307.222,00) (3,74)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 16
Pembuatan Drainase Ds. Pengebatan Kecamatan 103.500.000,00 100.254.000,00 96,86 (3.246.000,00) (3,14)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 16 . 18
Karanglewas Kab. Banyumas (Ban.Gubernur 2014)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 7.793.140.000,00 7.438.556.250,00 95,45 (354.583.750,00) (4,55)

Perkuatan Tebing S. Dare Kecamatan Rawalo 500.000.000,00 333.151.750,00 66,63 (166.848.250,00) (33,37)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 16
Perkuatan Tebing S. Sogra Kecamatan Kembaran 200.000.000,00 191.461.050,00 95,73 (8.538.950,00) (4,27)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 17
Pembangunan turap/talud/bronjong (Infrastruktur 2.325.000.000,00 2.266.580.000,00 97,49 (58.420.000,00) (2,51)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 19
Jalan)
Pembangunan turap/talud/bronjong (Infrastruktur 3.125.000.000,00 3.046.710.250,00 97,49 (78.289.750,00) (2,51)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 20
Sungai
Perkuatan Tebing Kali Asahan Cikakak 200.000.000,00 193.894.100,00 96,95 (6.105.900,00) (3,05)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 21
Perkuatan Tebing Kali Petarangan Kemranjen 200.000.000,00 192.228.100,00 96,11 (7.771.900,00) (3,89)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 22
Pembangunan Bronjong dan Talud Penahan Longsor 203.595.000,00 200.218.000,00 98,34 (3.377.000,00) (1,66)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 23
Komplek Ma'arif Desa Pancurendang Kec. Ajibarang
Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud Desa Kedunguter Kecamatan 103.595.000,00 100.879.000,00 97,38 (2.716.000,00) (2,62)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 24
Banyumas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembuatan Talud di Desa Pandak Kec. Baturraden 103.595.000,00 100.582.000,00 97,09 (3.013.000,00) (2,91)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 25
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Karanggude Kecamatan 53.595.000,00 51.465.000,00 96,03 (2.130.000,00) (3,97)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 26
Karanglewas Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Windu Jaya Kecamatan 103.595.000,00 99.821.000,00 96,36 (3.774.000,00) (3,64)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 27
Kedungbanteng Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud Desa Dawuhan Wetan Kec. 103.595.000,00 102.048.000,00 98,51 (1.547.000,00) (1,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 28
Kedungbanteng Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Datar Kecamatan 103.595.000,00 101.494.000,00 97,97 (2.101.000,00) (2,03)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 29
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Karangturi Kec. 103.595.000,00 101.924.000,00 98,39 (1.671.000,00) (1,61)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 30
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Kawungcarang Kec. 103.595.000,00 101.341.000,00 97,82 (2.254.000,00) (2,18)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 31
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
Pembangunan Talud di Desa Silado Kecamatan 53.595.000,00 51.313.000,00 95,74 (2.282.000,00) (4,26)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 32
Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )

Halaman 60
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pembangunan Talud di Desa Tambaksogra 103.595.000,00 100.932.000,00 97,43 (2.663.000,00) (2,57)


1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 33
Kecamatan Sumbang Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014
)
Pembangunan Talud Desa Tumiyang Kec. Kebasen 103.595.000,00 102.514.000,00 98,96 (1.081.000,00) (1,04)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 34
Kab. Banyumas ( Ban Gub 2014 )
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 25.123.500.000,00 24.541.922.266,00 97,69 (581.577.734,00) (2,31)
Jembatan
Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan 1.500.000.000,00 1.483.225.745,00 98,88 (16.774.255,00) (1,12)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 08
Pengadaan bahan konstruksi jembatan 250.000.000,00 234.484.986,00 93,79 (15.515.014,00) (6,21)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 10
Pemeliharaan Jalan Kabupaten 7.977.500.000,00 7.776.542.647,00 97,48 (200.957.353,00) (2,52)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 11
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten 1.500.000.000,00 1.472.920.718,00 98,19 (27.079.282,00) (1,81)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 12
Pemeliharaan Jembatan Perdesaan 2.500.000.000,00 2.441.271.855,00 97,65 (58.728.145,00) (2,35)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 13
Perbaikan Jembatan Kaliurang (Jl. Imam Bonjol), 350.000.000,00 325.919.770,00 93,12 (24.080.230,00) (6,88)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 14
Desa Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja
Rehab jembatan Kertayasa, Lingkungan Kadus 2, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 15
Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja
Pemeliharaan Jalan Desa 2.000.000.000,00 1.987.455.700,00 99,37 (12.544.300,00) (0,63)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 18
Rehabilitasi Jembatan Karang Tengah 400.000.000,00 378.374.770,00 94,59 (21.625.230,00) (5,41)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 19
Pemeliharaan Berkala Jalan DI. Panjaitan 2.035.000.000,00 2.011.907.630,00 98,87 (23.092.370,00) (1,13)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 20
Pemeliharaan Berkala Jalan MT. Haryono 700.000.000,00 677.186.130,00 96,74 (22.813.870,00) (3,26)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 21
Pemeliharaan Berkala Jalan Brigjen Katamso 600.000.000,00 578.572.025,00 96,43 (21.427.975,00) (3,57)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 23
Pemeliharaan Berkala Jalan Wihara 250.000.000,00 230.843.575,00 92,34 (19.156.425,00) (7,66)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 24
Pemeliharaan Berkala Jalan Kampus 850.000.000,00 817.613.175,00 96,19 (32.386.825,00) (3,81)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 25
Penanganan Longsoran Cilongok - Jatisaba 500.000.000,00 453.576.880,00 90,72 (46.423.120,00) (9,28)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 26
Pemeliharaan Jalan Perdesaan 3.211.000.000,00 3.185.747.950,00 99,21 (25.252.050,00) (0,79)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 27
Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungbanteng - Semaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 28
Penanganan Longsoran Jalan Desa Banjarparakan 500.000.000,00 486.278.710,00 97,26 (13.721.290,00) (2,74)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 29

1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 500.000.000,00 376.670.070,00 75,33 (123.329.930,00) (24,67)
Talud/Bronjong
Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong 500.000.000,00 376.670.070,00 75,33 (123.329.930,00) (24,67)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 . 04

1.03 . 1.03.02 . 01 . 22
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data 250.000.000,00 153.169.000,00 61,27 (96.831.000,00) (38,73)
Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 200.000.000,00 153.169.000,00 76,58 (46.831.000,00) (23,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01
UKL/UPL Underpass Jln. Jend. Soedirman 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 22 . 04

1.03 . 1.03.02 . 01 . 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 813.000.000,00 686.757.712,00 84,47 (126.242.288,00) (15,53)
Kebinamargaan
Pemasangan nomenklatur Jalan 75.000.000,00 54.559.000,00 72,75 (20.441.000,00) (27,25)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 16
Fasilitasi Kelompok Peduli Jalan 50.000.000,00 16.833.670,00 33,67 (33.166.330,00) (66,33)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 17
Pemeliharaan Alat Berat 438.000.000,00 416.766.542,00 95,15 (21.233.458,00) (4,85)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 21
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Uji dan Bahan 250.000.000,00 198.598.500,00 79,44 (51.401.500,00) (20,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 23 . 22
Laboratorium Bahan Konstruksi

Halaman 61
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan 14.069.876.000,00 13.744.130.598,00 97,68 (325.745.402,00) (2,32)
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Perencanaan Teknis Irigasi 232.500.000,00 198.679.950,00 85,45 (33.820.050,00) (14,55)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 01
Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.000.000.000,00 1.830.445.270,00 91,52 (169.554.730,00) (8,48)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 10
Infrastruktur Irigasi ( DAK ) 6.430.876.000,00 6.408.053.435,00 99,65 (22.822.565,00) (0,35)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 35
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 4.626.500.000,00 4.551.689.393,00 98,38 (74.810.607,00) (1,62)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 36
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kedungwringin, 150.000.000,00 146.510.350,00 97,67 (3.489.650,00) (2,33)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 37
Kec. Jatilawang
Pembangunan Infrastruktur Bendungan Pendil, Desa 200.000.000,00 190.605.000,00 95,30 (9.395.000,00) (4,70)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 38
Kutaliman dan Karangnangka, Kec. Kedungbanteng
Pembangunan DAM dan saluran irigasi Ds. 100.000.000,00 98.514.850,00 98,51 (1.485.150,00) (1,49)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 39
Cibangkong, Dusun III, Kec. Pekuncen
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perdesaan 330.000.000,00 319.632.350,00 96,86 (10.367.650,00) (3,14)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 24 . 40

1.03 . 1.03.02 . 01 . 25
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 780.120.000,00 756.220.050,00 96,94 (23.899.950,00) (3,06)

Perencanaan Teknis Sungai Air Baku 180.120.000,00 171.047.000,00 94,96 (9.073.000,00) (5,04)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 25 . 09
Penyediaan dan pengelolaan air baku Kabupaten 600.000.000,00 585.173.050,00 97,53 (14.826.950,00) (2,47)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 25 . 10
Banyumas
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 3.663.945.000,00 3.638.635.511,00 99,31 (25.309.489,00) (0,69)
Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan Sungai 3.133.945.000,00 3.126.984.386,00 99,78 (6.960.614,00) (0,22)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 08
Normalisasi/Pemeliharaan Sungai dan Bangunan 230.000.000,00 226.161.075,00 98,33 (3.838.925,00) (1,67)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 10
Sungai
Normalisasi Sungai Bener 200.000.000,00 192.883.300,00 96,44 (7.116.700,00) (3,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 11
Fasilitasi Kelompok Peduli Sungai 50.000.000,00 43.315.750,00 86,63 (6.684.250,00) (13,37)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 12
Normalisasi Kali Pucung RT 01 / RW 01 Kelurahan 50.000.000,00 49.291.000,00 98,58 (709.000,00) (1,42)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 26 . 13
Bantrasoka, Kec. Purwokerto Barat
1.03 . 1.03.02 . 01 . 28
Program Pengendalian Banjir 1.800.000.000,00 1.660.773.950,00 92,27 (139.226.050,00) (7,73)

Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai 1.800.000.000,00 1.660.773.950,00 92,27 (139.226.050,00) (7,73)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 28 . 12

1.03 . 1.03.02 . 01 . 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 12.220.330.000,00 11.116.743.850,00 90,97 (1.103.586.150,00) (9,03)

Peningkatan Infrastruktur Jalan Perdesaan 3.541.250.000,00 3.034.588.350,00 85,69 (506.661.650,00) (14,31)


1.03 . 1.03.02 . 01 . 30 . 09
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Perdesaan 1.413.680.000,00 1.245.665.000,00 88,12 (168.015.000,00) (11,88)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 30 . 10
Peningkatan Infrastruktur Talud Perdesaan 79.500.000,00 70.841.000,00 89,11 (8.659.000,00) (10,89)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 30 . 11
Peningkatan Infrastruktur Drainase Perdesaan 398.200.000,00 385.980.000,00 96,93 (12.220.000,00) (3,07)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 30 . 12
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( Bidang 6.159.000.000,00 5.768.881.500,00 93,67 (390.118.500,00) (6,33)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 30 . 14
Kebinamargaan )
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( Bidang 628.700.000,00 610.788.000,00 97,15 (17.912.000,00) (2,85)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 30 . 15
Sungai Air Baku )
1.03 . 1.03.02 . 01 . 33
Program Penyusunan Program dan Perencanaan 1.325.500.000,00 599.150.250,00 45,20 (726.349.750,00) (54,80)
Teknis Kebinamargaan
Perencanaan teknis pemeliharaan Jalan 81.000.000,00 53.415.000,00 65,94 (27.585.000,00) (34,06)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 33 . 01
Perencanaan teknis pemeliharaan Jembatan 100.000.000,00 43.767.150,00 43,77 (56.232.850,00) (56,23)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 33 . 02

Halaman 62
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Perencanaan Teknis Kebinamargaan 1.144.500.000,00 501.968.100,00 43,86 (642.531.900,00) (56,14)


1.03 . 1.03.02 . 01 . 33 . 04
Perumahan 6.881.216.250,00 5.801.558.845,00 84,31 (1.079.657.405,00) (15,69)
1.04
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 5.037.884.000,00 4.081.306.087,00 81,01 (956.577.913,00) (18,99)
1.04 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 5.037.884.000,00 4.081.306.087,00 76,88 (956.577.913,00) (18,99)
1.04 . 1.03.01 . 01

1.04 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Perumahan 875.000.000,00 672.700.875,00 76,88 (202.299.125,00) (23,12)

Perencanaan Teknis dan Operasional Perumahan 665.000.000,00 482.119.375,00 72,50 (182.880.625,00) (27,50)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 09
Pemukiman
Pengendalian dan Monitoring Bidang Keciptakaryaan 210.000.000,00 190.581.500,00 90,75 (19.418.500,00) (9,25)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10

1.04 . 1.03.01 . 01 . 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.091.034.000,00 3.362.446.212,00 82,19 (728.587.788,00) (17,81)

Pembangunan MCK Lingkungan 125.000.000,00 56.110,00 0,04 (124.943.890,00) (99,96)


1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 16
Pembangunan Infrastruktur Sanitasi ( DAK 2014 ) 118.035.000,00 39.835.970,00 33,75 (78.199.030,00) (66,25)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 17
Pembangunan Sarana Air Bersih ( DAK 2014 ) 2.765.094.000,00 2.501.461.695,00 90,47 (263.632.305,00) (9,53)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 18
Pendamping Operasional Program PNPM Mandiri 200.000.000,00 114.503.680,00 57,25 (85.496.320,00) (42,75)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 19
Perkotaan
Pendamping Operasional Program PPIP 150.000.000,00 28.578.507,00 19,05 (121.421.493,00) (80,95)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 20
Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kelurahan 500.000.000,00 453.881.250,00 90,78 (46.118.750,00) (9,22)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 21
Kranji
Pembangunan Infrastruktur Sanitasi ( DAK 2013 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 23
Pembangunan Sarana Air Bersih ( DAK 2013 ) 220.855.000,00 212.212.000,00 96,09 (8.643.000,00) (3,91)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 24
Pembangunan Sarana Air Bersih ( DAK 2012 ) 12.050.000,00 11.917.000,00 98,90 (133.000,00) (1,10)
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 25
Pembangunan Infrastruktur Sanitasi ( DAK 2012 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 26

1.04 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 71.850.000,00 46.159.000,00 64,24 (25.691.000,00) (35,76)

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar 71.850.000,00 46.159.000,00 64,24 (25.691.000,00) (35,76)
1.04 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pemukiman Berbasis Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.843.332.250,00 1.720.252.758,00 93,32 (123.079.492,00) (6,68)
1.04 . 1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.843.332.250,00 1.720.252.758,00 97,71 (123.079.492,00) (6,68)
1.04 . 1.19.04 . 01

1.04 . 1.19.04 . 01 . 18
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana 983.850.000,00 961.350.200,00 97,71 (22.499.800,00) (2,29)
Alam/Sosial
Fasilitasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 983.850.000,00 961.350.200,00 97,71 (22.499.800,00) (2,29)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 18 . 04
Akibat Bencana Alam
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19
Program Peningkatan Kesiagaan dan 859.482.250,00 758.902.558,00 88,30 (100.579.692,00) (11,70)
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 150.000.000,00 147.700.000,00 98,47 (2.300.000,00) (1,53)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19 . 08
Bahaya Kebakaran
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 75.000.000,00 69.487.840,00 92,65 (5.512.160,00) (7,35)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19 . 14
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 634.482.250,00 541.714.718,00 85,38 (92.767.532,00) (14,62)
1.04 . 1.19.04 . 01 . 19 . 15
Penataan Ruang 1.031.500.000,00 637.497.620,00 61,80 (394.002.380,00) (38,20)
1.05
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.031.500.000,00 637.497.620,00 61,80 (394.002.380,00) (38,20)
1.05 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.031.500.000,00 637.497.620,00 67,23 (394.002.380,00) (38,20)
1.05 . 1.03.01 . 01

1.05 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Perencanaan Tata Ruang 901.500.000,00 606.074.883,00 67,23 (295.425.117,00) (32,77)

Halaman 63
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Workshop/Sosialisasi Penataan Ruang Kawasan 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16
Perkotaan Purwokerto
Penyusunan/Review RDTR Kawasan Perkotaan 250.000.000,00 179.682.500,00 71,87 (70.317.500,00) (28,13)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 17
Sumpiuh
Penyusunan/Review RDTR Kwasan Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 18
Sokaraja
Penyusunan dan Persetujuan Substansi Raperda 150.000.000,00 132.675.408,00 88,45 (17.324.592,00) (11,55)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 19
RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas
Perencanaan Teknis Bidang Tata Ruang 325.000.000,00 253.960.500,00 78,14 (71.039.500,00) (21,86)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 20
Fasilitasi Penyusunan Perda Reklame 126.500.000,00 39.756.475,00 31,43 (86.743.525,00) (68,57)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 21

1.05 . 1.03.01 . 01 . 16
Program Pemanfaatan Ruang 130.000.000,00 31.422.737,00 24,17 (98.577.263,00) (75,83)

Pemantauan dan Pengendalian Pemanfatan Ruang di 130.000.000,00 31.422.737,00 24,17 (98.577.263,00) (75,83)
1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 10
Kabupaten Banyumas
Perencanaan Pembangunan 6.119.349.455,00 4.578.770.241,00 74,82 (1.540.579.214,00) (25,18)
1.06
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.709.349.455,00 4.414.148.741,00 77,31 (1.295.200.714,00) (22,69)
1.06 . 1.06.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.709.349.455,00 4.414.148.741,00 79,21 (1.295.200.714,00) (22,69)
1.06 . 1.06.01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.539.004.455,00 1.219.077.827,00 79,21 (319.926.628,00) (20,79)

Ketatausahaan 1.539.004.455,00 1.219.077.827,00 79,21 (319.926.628,00) (20,79)


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi 210.000.000,00 185.341.800,00 88,26 (24.658.200,00) (11,74)

Penyusunan dan Analisis Data Informasi 135.000.000,00 128.533.300,00 95,21 (6.466.700,00) (4,79)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 04
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Profile Daerah 75.000.000,00 56.808.500,00 75,74 (18.191.500,00) (24,26)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16
Program Kerjasama Pembangunan 205.000.000,00 127.075.386,00 61,99 (77.924.614,00) (38,01)

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 205.000.000,00 127.075.386,00 61,99 (77.924.614,00) (38,01)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 425.000.000,00 245.848.550,00 57,85 (179.151.450,00) (42,15)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Perencanaan Umum dan Peningkatan 425.000.000,00 245.848.550,00 57,85 (179.151.450,00) (42,15)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 04
Kemampuan Teknis Aparat Perencana
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 470.000.000,00 379.128.222,00 80,67 (90.871.778,00) (19,33)

Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan 140.000.000,00 80.959.295,00 57,83 (59.040.705,00) (42,17)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 14
Pembangunan Daerah Tahun2014 dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014
Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015 330.000.000,00 298.168.927,00 90,35 (31.831.073,00) (9,65)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Program Perencanaan Pembangunan Bidang 375.000.000,00 310.872.160,00 82,90 (64.127.840,00) (17,10)
Ekonomi
Fasilitasi Perencanaan Sektor Pertanian Perikanan 100.000.000,00 93.856.275,00 93,86 (6.143.725,00) (6,14)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 03
Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi 75.000.000,00 57.675.000,00 76,90 (17.325.000,00) (23,10)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04
Masyarakat
Pengembangan FEDEP 200.000.000,00 159.340.885,00 79,67 (40.659.115,00) (20,33)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
Program Perencanaan Pembangunan Bidang 805.000.000,00 602.970.415,00 74,90 (202.029.585,00) (25,10)
Sosial dan Budaya
Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan 63.700.000,00 4.318.000,00 6,78 (59.382.000,00) (93,22)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 06
Kota Layak Anak
Pendidikan Untuk Semua 90.000.000,00 66.928.425,00 74,36 (23.071.575,00) (25,64)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07

Halaman 64
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Fasilitasi Program PLPBK, USRI dan Penanggulangan 437.300.000,00 368.163.220,00 84,19 (69.136.780,00) (15,81)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08
Kemiskinan
Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Bidang 214.000.000,00 163.560.770,00 76,43 (50.439.230,00) (23,57)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 09
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan
ASIA
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 1.375.345.000,00 1.146.114.168,00 83,33 (229.230.832,00) (16,67)
Sumber Daya Alam
Penyusunan Perda Rencana Detail Kawasan Strategis 68.435.000,00 52.253.350,00 76,35 (16.181.650,00) (23,65)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 05
Kawasan Pariwisata Baturraden
Fasilitasi Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten 230.000.000,00 229.188.245,00 99,65 (811.755,00) (0,35)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 07
Banyumas
Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten 230.000.000,00 227.564.620,00 98,94 (2.435.380,00) (1,06)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 08
Banyumas
Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan 846.910.000,00 637.107.953,00 75,23 (209.802.047,00) (24,77)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 09
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28
Program Pengembangan Penelitian Daerah 305.000.000,00 197.720.213,00 64,83 (107.279.787,00) (35,17)

Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 305.000.000,00 197.720.213,00 64,83 (107.279.787,00) (35,17)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 01
Iptek
Sekretariat Daerah 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
1.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
1.06 . 1.20.03 . 01

1.06 . 1.20.03 . 01 . 22
Program Perencanaan Pembangunan Bidang 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
Ekonomi
Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan 60.000.000,00 38.119.500,00 63,53 (21.880.500,00) (36,47)
1.06 . 1.20.03 . 01 . 22 . 10
Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 350.000.000,00 126.502.000,00 36,14 (223.498.000,00) (63,86)
1.06 . 1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 350.000.000,00 126.502.000,00 36,14 (223.498.000,00) (63,86)
1.06 . 1.19.04 . 01

1.06 . 1.19.04 . 01 . 25
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 350.000.000,00 126.502.000,00 36,14 (223.498.000,00) (63,86)
Rawan Bencana
Penanggulangan Bencana Kekeringan 250.000.000,00 49.532.750,00 19,81 (200.467.250,00) (80,19)
1.06 . 1.19.04 . 01 . 25 . 04
Penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi dan 100.000.000,00 76.969.250,00 76,97 (23.030.750,00) (23,03)
1.06 . 1.19.04 . 01 . 25 . 06
rekonstruksi pasca bencana
Perhubungan 12.606.724.000,00 11.877.600.922,00 94,22 (729.123.078,00) (5,78)
1.07
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12.606.724.000,00 11.877.600.922,00 94,22 (729.123.078,00) (5,78)
1.07 . 1.07.01
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12.606.724.000,00 11.877.600.922,00 94,11 (729.123.078,00) (5,78)
1.07 . 1.07.01 . 01

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.958.797.000,00 3.725.488.420,00 94,11 (233.308.580,00) (5,89)

Ketatausahaan 2.343.297.000,00 2.151.926.900,00 91,83 (191.370.100,00) (8,17)


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 19
Operasional UPT Terminal Bus Ajibarang dan Wangon 130.000.000,00 126.749.850,00 97,50 (3.250.150,00) (2,50)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 20
Operasional UPT Terminal Bus Purwokerto 1.085.500.000,00 1.058.024.500,00 97,47 (27.475.500,00) (2,53)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 21
Operasional UPT Perparkiran 400.000.000,00 388.787.170,00 97,20 (11.212.830,00) (2,80)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 22

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 3.907.727.000,00 3.672.131.604,00 93,97 (235.595.396,00) (6,03)
Perhubungan
Fasilitasi Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan 75.000.000,00 41.880.600,00 55,84 (33.119.400,00) (44,16)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 10
Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 850.000.000,00 778.957.500,00 91,64 (71.042.500,00) (8,36)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 11
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 450.000.000,00 444.385.000,00 98,75 (5.615.000,00) (1,25)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 20

Halaman 65
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

DAK Bidang Perhubungan 557.727.000,00 539.404.000,00 96,71 (18.323.000,00) (3,29)


1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 22
Pembangunan Halte 100.000.000,00 99.500.000,00 99,50 (500.000,00) (0,50)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 23
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 1.525.000.000,00 1.504.387.394,00 98,65 (20.612.606,00) (1,35)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 24
Kabupaten Banyumas (Bangub 2013)
Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 25
Area di Lingkar Sumpiuh
DED Penambahan Fasilitas Penunjang Terminal 50.000.000,00 48.820.000,00 97,64 (1.180.000,00) (2,36)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 27
Purwokerto
DED Terminal Tipe C ( Sokaraja ) 50.000.000,00 40.446.000,00 80,89 (9.554.000,00) (19,11)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 28
Penyusunan Raperda LLAJ 250.000.000,00 174.351.110,00 69,74 (75.648.890,00) (30,26)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 29

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1.881.200.000,00 1.830.016.668,00 97,28 (51.183.332,00) (2,72)
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian 175.000.000,00 172.433.000,00 98,53 (2.567.000,00) (1,47)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 02
Kendaraan Bermotor
Pemantauan, perawatan dan perbaikan fasilitas 596.200.000,00 562.009.168,00 94,27 (34.190.832,00) (5,73)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 05
perlengkapan jalan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung 610.000.000,00 602.078.500,00 98,70 (7.921.500,00) (1,30)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 06
Terminal Bus Purwokerto
Rehabilitasi/Perbaikan Terminal Wangon 500.000.000,00 493.496.000,00 98,70 (6.504.000,00) (1,30)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 07

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 799.000.000,00 611.320.730,00 76,51 (187.679.270,00) (23,49)

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan 50.000.000,00 45.437.000,00 90,87 (4.563.000,00) (9,13)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 14
Angkutan
Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 119.000.000,00 92.457.430,00 77,70 (26.542.570,00) (22,30)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18
Evaluasi Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten 75.000.000,00 52.585.600,00 70,11 (22.414.400,00) (29,89)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 19
Banyumas
Operasional Pengawasan Pengamanan Pengaturan 455.000.000,00 384.023.200,00 84,40 (70.976.800,00) (15,60)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 20
Penertiban dan Pengendalian LL ( P5LL )
Operasioanl Perizinan Angkutan 100.000.000,00 36.817.500,00 36,82 (63.182.500,00) (63,18)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 21
DED Angkutan Umum Masal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 22
Pemasangan CCTV Pada Titik Titik Tertentu Di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 23
Terminal Bus Purwokerto
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu 2.015.000.000,00 1.994.732.000,00 98,99 (20.268.000,00) (1,01)
Lintas
Pengadaan Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ 615.000.000,00 607.303.000,00 98,75 (7.697.000,00) (1,25)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05
Pengadaan dan Pemasangan Rambu 350.000.000,00 345.536.000,00 98,72 (4.464.000,00) (1,28)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 10
Pengadaan dan Penggelaran Marka Jalan 400.000.000,00 398.072.000,00 99,52 (1.928.000,00) (0,48)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 11
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman ( 400.000.000,00 396.255.000,00 99,06 (3.745.000,00) (0,94)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 12
Guardrails )
Pengadaan Alat Pengaman Pengguna Jalan 200.000.000,00 197.891.000,00 98,95 (2.109.000,00) (1,05)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 13
Pengadaan Lampu Terminal 50.000.000,00 49.675.000,00 99,35 (325.000,00) (0,65)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 14

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 45.000.000,00 43.911.500,00 97,58 (1.088.500,00) (2,42)
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 43.911.500,00 97,58 (1.088.500,00) (2,42)
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 03
Lingkungan Hidup 20.588.018.000,00 18.632.413.558,00 90,50 (1.955.604.442,00) (9,50)
1.08
Badan Lingkungan Hidup 20.588.018.000,00 18.632.413.558,00 90,50 (1.955.604.442,00) (9,50)
1.08 . 1.08.01

Halaman 66
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Badan Lingkungan Hidup 20.588.018.000,00 18.632.413.558,00 86,55 (1.955.604.442,00) (9,50)


1.08 . 1.08.01 . 01

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 979.814.000,00 848.050.744,00 86,55 (131.763.256,00) (13,45)

Ketatausahaan 870.000.000,00 752.185.744,00 86,46 (117.814.256,00) (13,54)


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19
Operasional UPT 50.000.000,00 42.265.000,00 84,53 (7.735.000,00) (15,47)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 20
Pengadaan Tong Sampah Terpilah ( DAK 2013 ) 59.814.000,00 53.600.000,00 89,61 (6.214.000,00) (10,39)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 25

1.08 . 1.03.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9.171.870.000,00 8.339.857.149,00 90,93 (832.012.851,00) (9,07)
Persampahan
Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UP TPA 892.100.000,00 840.499.150,00 94,22 (51.600.850,00) (5,78)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13
Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah 964.600.000,00 949.040.310,00 98,39 (15.559.690,00) (1,61)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 14
Ajibarang
Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah 2.117.000.000,00 2.083.181.300,00 98,40 (33.818.700,00) (1,60)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 16
Purwokerto
Peningkatan Sarana Persampahan Pedesaan dan 400.000.000,00 388.676.900,00 97,17 (11.323.100,00) (2,83)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 23
Perkotaan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan 600.000.000,00 578.166.750,00 96,36 (21.833.250,00) (3,64)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 26
Persampahan
Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan 300.000.000,00 259.849.901,00 86,62 (40.150.099,00) (13,38)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 27
Pertamanan
Lomba Kebersihan 100.000.000,00 74.184.652,00 74,18 (25.815.348,00) (25,82)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 28
Operasional/Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan 881.250.000,00 859.931.519,00 97,58 (21.318.481,00) (2,42)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 31
UKP Wil. Banyumas
Pembangunan TPS dan TPST di Kabupaten banyumas 699.850.000,00 679.920.950,00 97,15 (19.929.050,00) (2,85)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 32
Pembangunan Garasi Alat Berat TPA Kaliori 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 33
Pengadaan Tanah TPA Gunung Tugel dan TPA Kaliori 1.000.000.000,00 567.112.917,00 56,71 (432.887.083,00) (43,29)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 35
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 60.000.000,00 46.000.000,00 76,67 (14.000.000,00) (23,33)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 36
Persampahan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelola 110.000.000,00 95.068.875,00 86,43 (14.931.125,00) (13,57)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 37
Persampahan
Pembangunan Bak Penampung Sampah di Desa 50.000.000,00 47.626.000,00 95,25 (2.374.000,00) (4,75)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 38
Darmakradenan
Pemeliharaan Peralatan Berat dan Armada 996.920.000,00 870.447.925,00 87,31 (126.472.075,00) (12,69)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 15 . 39
Kebersihan/Persampahan dan Pengadaan Peralatan
Kebersihan dan Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan 2.892.350.000,00 2.410.313.700,00 83,33 (482.036.300,00) (16,67)
Perusakan Lingkungan Hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 100.000.000,00 99.000.000,00 99,00 (1.000.000,00) (1,00)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04
lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000,00 51.062.995,00 68,08 (23.937.005,00) (31,92)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 16
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 1.667.350.000,00 1.301.786.275,00 78,08 (365.563.725,00) (21,92)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 17
Lingkungan (DAK)
Penyusunan DED IPAL 50.000.000,00 48.500.000,00 97,00 (1.500.000,00) (3,00)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 19
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 25.000.000,00 24.500.000,00 98,00 (500.000,00) (2,00)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 800.000.000,00 735.550.430,00 91,94 (64.449.570,00) (8,06)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 26
Pengkajian Dampak Lingkungan 75.000.000,00 51.314.000,00 68,42 (23.686.000,00) (31,58)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 27
Pemanfaatan Kualitas Lingkungan 50.000.000,00 49.600.000,00 99,20 (400.000,00) (0,80)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 28

Halaman 67
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 50.000.000,00 49.000.000,00 98,00 (1.000.000,00) (2,00)


1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 32

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 375.000.000,00 359.424.520,00 95,85 (15.575.480,00) (4,15)
Daya Alam
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 100.000.000,00 92.709.000,00 92,71 (7.291.000,00) (7,29)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01
Kerusakan Sumber-Sumber Air
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 50.000.000,00 48.107.000,00 96,21 (1.893.000,00) (3,79)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 10
Fasilitasi program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 75.000.000,00 71.826.120,00 95,77 (3.173.880,00) (4,23)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 18
Penyusunan informasi kerusakan lahan dan atau 150.000.000,00 146.782.400,00 97,85 (3.217.600,00) (2,15)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 19
tanah untuk produksi biomassa
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses 340.000.000,00 295.105.800,00 86,80 (44.894.200,00) (13,20)
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati 100.000.000,00 86.844.500,00 86,84 (13.155.500,00) (13,16)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 06
Hari-hari Lingkungan Hidup
Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan dan 50.000.000,00 34.307.300,00 68,61 (15.692.700,00) (31,39)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 08
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH )
Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah di 40.000.000,00 39.130.000,00 97,83 (870.000,00) (2,18)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 09
Kabupaten Banyumas
Pembinaan Kesadaran dan Kepedulian Sekolah Dalam 150.000.000,00 134.824.000,00 89,88 (15.176.000,00) (10,12)
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 10
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6.828.984.000,00 6.379.661.645,00 93,42 (449.322.355,00) (6,58)
(RTH)
Pembangunan RTH Perkotaan Ajibarang 500.000.000,00 488.050.300,00 97,61 (11.949.700,00) (2,39)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15
Pembangunan Taman Lalu Lintas 650.000.000,00 530.143.000,00 81,56 (119.857.000,00) (18,44)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16
Penataan Lapangan Perkotaan Sumpiuh Sebagai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 17
Taman Kota dan RTH Tahap II dan Pembangunan
RTH Kota Ajibarang
Pemeliharaan/Pengelolaan Taman dan Makam di 1.725.000.000,00 1.597.948.939,00 92,63 (127.051.061,00) (7,37)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18
Kabupaten Banyumas
Pemeliharaan Median Jalan/Kansteen di Kab. 400.000.000,00 358.824.750,00 89,71 (41.175.250,00) (10,29)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19
Banyumas
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Alun-alun Purwokerto 1.500.000.000,00 1.491.765.000,00 99,45 (8.235.000,00) (0,55)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20
Pemeliharaan dan Pengadaan Pohon Ayoman Tepi 703.984.000,00 652.023.511,00 92,62 (51.960.489,00) (7,38)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 21
Jalan
Pembangunan Balai Kemambang Tahap III 850.000.000,00 765.776.145,00 90,09 (84.223.855,00) (9,91)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22
Penataan RTH Lapangan Perkotaan Sumpiuh Tahap 500.000.000,00 495.130.000,00 99,03 (4.870.000,00) (0,97)
1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 23
II
Pertanahan 6.820.000.000,00 136.720.802,00 2,00 (6.683.279.198,00) (98,00)
1.09
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 6.700.000.000,00 52.184.752,00 0,78 (6.647.815.248,00) (99,22)
1.09 . 1.03.02
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 6.700.000.000,00 52.184.752,00 0,78 (6.647.815.248,00) (99,22)
1.09 . 1.03.02 . 01

1.09 . 1.03.02 . 01 . 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 6.700.000.000,00 52.184.752,00 0,78 (6.647.815.248,00) (99,22)
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembebasan 200.000.000,00 49.656.500,00 24,83 (150.343.500,00) (75,17)
1.09 . 1.03.02 . 01 . 16 . 10
Tanah
Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Palma - 6.500.000.000,00 2.528.252,00 0,04 (6.497.471.748,00) (99,96)
1.09 . 1.03.02 . 01 . 16 . 14
Sawangan - Gerilya
Sekretariat Daerah 120.000.000,00 84.536.050,00 70,45 (35.463.950,00) (29,55)
1.09 . 1.20.03

Halaman 68
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Sekretariat Daerah 120.000.000,00 84.536.050,00 49,60 (35.463.950,00) (29,55)


1.09 . 1.20.03 . 01

1.09 . 1.20.03 . 01 . 16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 60.000.000,00 29.759.650,00 49,60 (30.240.350,00) (50,40)
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sosialisasi Regulasi Pengadaan Tanah bagi 60.000.000,00 29.759.650,00 49,60 (30.240.350,00) (50,40)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 16 . 11
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1.09 . 1.20.03 . 01 . 17
Program Penyelesaian Konflik-Konflik 60.000.000,00 54.776.400,00 91,29 (5.223.600,00) (8,71)
Pertanahan
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 60.000.000,00 54.776.400,00 91,29 (5.223.600,00) (8,71)
1.09 . 1.20.03 . 01 . 17 . 01
Kependudukan dan Catatan Sipil 7.468.952.500,00 4.333.579.362,00 58,02 (3.135.373.138,00) (41,98)
1.10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.468.952.500,00 4.333.579.362,00 58,02 (3.135.373.138,00) (41,98)
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.468.952.500,00 4.333.579.362,00 90,48 (3.135.373.138,00) (41,98)
1.10 . 1.10.01 . 01

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.405.520.000,00 1.271.768.780,00 90,48 (133.751.220,00) (9,52)

Ketatausahaan 1.405.520.000,00 1.271.768.780,00 90,48 (133.751.220,00) (9,52)


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 19

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.063.432.500,00 3.061.810.582,00 50,50 (3.001.621.918,00) (49,50)

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara 775.000.000,00 613.122.035,00 79,11 (161.877.965,00) (20,89)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 01
terpadu
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 365.745.000,00 295.556.180,00 80,81 (70.188.820,00) (19,19)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07
pencatatan sipil
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 185.000.000,00 119.921.430,00 64,82 (65.078.570,00) (35,18)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 13
Pendataan penduduk dan penduduk rentan 260.000.000,00 213.627.200,00 82,16 (46.372.800,00) (17,84)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 14
adminduk
Pembinaan, pengendalian dan sosialisasi adminduk 250.000.000,00 213.458.504,00 85,38 (36.541.496,00) (14,62)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 16
Pengadaan formulir dan buku data adminduk 200.000.000,00 172.989.000,00 86,49 (27.011.000,00) (13,51)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 17
Pengadaan blanko register, kutipan catatan sipil 615.000.000,00 457.309.162,00 74,36 (157.690.838,00) (25,64)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 18
Pelayanan perkawinan pencatatan sipil 70.000.000,00 46.627.156,00 66,61 (23.372.844,00) (33,39)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 19
Pembinaan petugas pelayanan KTP/KK 55.000.000,00 33.149.005,00 60,27 (21.850.995,00) (39,73)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 20
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 461.000.000,00 336.613.360,00 73,02 (124.386.640,00) (26,98)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 21
kependudukan
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 250.000.000,00 155.837.650,00 62,34 (94.162.350,00) (37,66)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 22
Pengadaan blanko Kartu Keluarga 406.687.500,00 403.599.900,00 99,24 (3.087.600,00) (0,76)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 23
Pengadaan Ribbon Printer E-KTP 1.970.000.000,00 0,00 0,00 (1.970.000.000,00) (100,00)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 24
Pengadaan Card Reader E-KTP (2013) 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 680.000.000,00 514.172.141,00 75,61 (165.827.859,00) (24,39)
1.11
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 680.000.000,00 514.172.141,00 75,61 (165.827.859,00) (24,39)
1.11 . 1.22.01
Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 680.000.000,00 514.172.141,00 75,01 (165.827.859,00) (24,39)
1.11 . 1.22.01 . 01

1.11 . 1.22.01 . 01 . 15
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan 80.000.000,00 60.011.230,00 75,01 (19.988.770,00) (24,99)
Kualitas Anak dan Perempuan
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup 50.000.000,00 36.081.130,00 72,16 (13.918.870,00) (27,84)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Perempuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

Halaman 69
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan 30.000.000,00 23.930.100,00 79,77 (6.069.900,00) (20,23)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16
Program Penguatan Kelembagaan 160.000.000,00 129.817.570,00 81,14 (30.182.430,00) (18,86)
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan 30.000.000,00 18.220.500,00 60,74 (11.779.500,00) (39,27)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 50.000.000,00 42.756.570,00 85,51 (7.243.430,00) (14,49)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan 30.000.000,00 25.235.000,00 84,12 (4.765.000,00) (15,88)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Evaluasi Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender ( 20.000.000,00 16.208.000,00 81,04 (3.792.000,00) (18,96)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07
PUG )
Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender 30.000.000,00 27.397.500,00 91,33 (2.602.500,00) (8,68)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 12

1.11 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 360.000.000,00 256.892.341,00 71,36 (103.107.659,00) (28,64)
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan 30.000.000,00 22.203.500,00 74,01 (7.796.500,00) (25,99)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pedampingan Korban KDRT
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan 25.000.000,00 16.534.000,00 66,14 (8.466.000,00) (33,86)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05
Tenaga Kerja Perempuan
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 100.000.000,00 79.554.350,00 79,55 (20.445.650,00) (20,45)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08
Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan
Anak
Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia 105.000.000,00 63.486.611,00 60,46 (41.513.389,00) (39,54)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10
dan Cacat
Penyusunan Raperda Perlindungan Anak 100.000.000,00 75.113.880,00 75,11 (24.886.120,00) (24,89)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11

1.11 . 1.22.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Peran Serta dan 80.000.000,00 67.451.000,00 84,31 (12.549.000,00) (15,69)
Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 30.000.000,00 20.900.000,00 69,67 (9.100.000,00) (30,33)
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01
Pengarusatamaan Gender ( Bangub 2014 ) 50.000.000,00 46.551.000,00 93,10 (3.449.000,00) (6,90)
1.11 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.641.099.000,00 2.217.868.672,00 83,98 (423.230.328,00) (16,02)
1.12
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 2.641.099.000,00 2.217.868.672,00 83,98 (423.230.328,00) (16,02)
1.12 . 1.22.01
Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 2.641.099.000,00 2.217.868.672,00 84,76 (423.230.328,00) (16,02)
1.12 . 1.22.01 . 01

1.12 . 1.22.01 . 01 . 15
Program Keluarga Berencana 2.269.399.000,00 1.923.548.870,00 84,76 (345.850.130,00) (15,24)

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi 50.000.000,00 33.605.000,00 67,21 (16.395.000,00) (32,79)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Keluarga Miskin
Pelayanan KIE 404.120.000,00 391.294.620,00 96,83 (12.825.380,00) (3,17)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02
Pembinaan Keluarga Berencana 50.000.000,00 45.500.500,00 91,00 (4.499.500,00) (9,00)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 1.551.539.000,00 1.240.459.750,00 79,95 (311.079.250,00) (20,05)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB ( DAK 2013) 213.740.000,00 212.689.000,00 99,51 (1.051.000,00) (0,49)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07

1.12 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Pelayanan Kontrasepsi 155.000.000,00 104.416.422,00 67,37 (50.583.578,00) (32,63)

Pelayanan Konseling KB 40.000.000,00 36.382.500,00 90,96 (3.617.500,00) (9,04)


1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 01
Pengadaan Alat Kontrasepsi 50.000.000,00 42.726.500,00 85,45 (7.273.500,00) (14,55)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03
Pelayanan KB Medis Operasi 65.000.000,00 25.307.422,00 38,93 (39.692.578,00) (61,07)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 04

Halaman 70
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.12 . 1.22.01 . 01 . 19
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 30.000.000,00 29.013.000,00 96,71 (987.000,00) (3,29)
Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui 30.000.000,00 29.013.000,00 96,71 (987.000,00) (3,29)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 19 . 01
Kelompok Dimasyarakat
1.12 . 1.22.01 . 01 . 20
Program Pengembangan Pusat Pelayanan 30.000.000,00 23.910.000,00 79,70 (6.090.000,00) (20,30)
Informasi dan Konseling KRR
Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok 30.000.000,00 23.910.000,00 79,70 (6.090.000,00) (20,30)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 20 . 02
Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
1.12 . 1.22.01 . 01 . 21
Program Peningkatan Penanggulangan 30.000.000,00 25.806.900,00 86,02 (4.193.100,00) (13,98)
Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS 30.000.000,00 25.806.900,00 86,02 (4.193.100,00) (13,98)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 21 . 01
Termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.22.01 . 01 . 22
Program Pengembangan Bahan Informasi 51.700.000,00 49.189.280,00 95,14 (2.510.720,00) (4,86)
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan 51.700.000,00 49.189.280,00 95,14 (2.510.720,00) (4,86)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 22 . 01
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23
Program Penyiapan Tenaga Pedamping 55.000.000,00 49.229.200,00 89,51 (5.770.800,00) (10,49)
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina 55.000.000,00 49.229.200,00 89,51 (5.770.800,00) (10,49)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01
Keluarga Di Kecamatan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 25
Program Peningkatan Daya Jangkauan dan 20.000.000,00 12.755.000,00 63,78 (7.245.000,00) (36,23)
Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan 20.000.000,00 12.755.000,00 63,78 (7.245.000,00) (36,23)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 25 . 01
data/Informasi Bidang KB
Sosial 3.600.718.000,00 2.812.448.500,00 78,11 (788.269.500,00) (21,89)
1.13
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.350.718.000,00 2.592.772.550,00 77,38 (757.945.450,00) (22,62)
1.13 . 1.14.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.350.718.000,00 2.592.772.550,00 82,37 (757.945.450,00) (22,62)
1.13 . 1.14.01 . 01

1.13 . 1.14.01 . 01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 1.110.000.000,00 914.318.930,00 82,37 (195.681.070,00) (17,63)
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas 50.000.000,00 45.033.150,00 90,07 (4.966.850,00) (9,93)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 01
dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT dan PMKS Lainnya
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga 90.000.000,00 55.665.150,00 61,85 (34.334.850,00) (38,15)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 02
miskin
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 100.000.000,00 80.577.400,00 80,58 (19.422.600,00) (19,42)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 03
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah 50.000.000,00 35.059.350,00 70,12 (14.940.650,00) (29,88)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 05
kesejahteraan sosial
Pemberdayaan masyarakat daerah kumuh 45.000.000,00 37.681.130,00 83,74 (7.318.870,00) (16,26)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 06
Operasional dan monitoring Program Keluarga 475.000.000,00 429.142.000,00 90,35 (45.858.000,00) (9,65)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 07
Harapan (PKH)
Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses 50.000.000,00 40.511.100,00 81,02 (9.488.900,00) (18,98)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 09
pelayanan adopsi
Pengiriman anak yang mengalami hambatan dan 40.000.000,00 34.119.400,00 85,30 (5.880.600,00) (14,70)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 10
perilaku bermasalah ke PSPA Baturaden
Pembinaan dan pelatihan lansia potensial 40.000.000,00 33.359.750,00 83,40 (6.640.250,00) (16,60)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 11
bermasalah sosial ekonomi
Pembinaan Keluarga Muda Mandiri 60.000.000,00 45.996.150,00 76,66 (14.003.850,00) (23,34)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 12
Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal 60.000.000,00 36.277.850,00 60,46 (23.722.150,00) (39,54)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 13

Halaman 71
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Terpencil 50.000.000,00 40.896.500,00 81,79 (9.103.500,00) (18,21)


1.13 . 1.14.01 . 01 . 15 . 16

1.13 . 1.14.01 . 01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.190.718.000,00 819.003.310,00 68,78 (371.714.690,00) (31,22)
Kesejahteraan Sosial
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 05
Termasuk Bagi Korban Bencana
penanganan masalah-masalah strategis yang 50.000.000,00 7.887.950,00 15,78 (42.112.050,00) (84,22)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 10
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Pelatihan satuan tugas kaji bencana / gladi lapang 25.000.000,00 14.121.400,00 56,49 (10.878.600,00) (43,51)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 12
penanggulangan bencana
Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan 90.000.000,00 61.681.326,00 68,53 (28.318.674,00) (31,47)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 13
Pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan 40.000.000,00 24.867.500,00 62,17 (15.132.500,00) (37,83)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 14
veteran
Pembinaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial bagi 40.000.000,00 29.411.000,00 73,53 (10.589.000,00) (26,47)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 15
generasi muda
Penyuluhan sosial 60.000.000,00 9.055.500,00 15,09 (50.944.500,00) (84,91)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 16
Bimbingan keterampilan pelayanan konseling bagi 50.000.000,00 36.928.000,00 73,86 (13.072.000,00) (26,14)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 17
PSM dan TKSK
Fasilitasi Penguburan Jenazah Terlantar 25.000.000,00 9.804.000,00 39,22 (15.196.000,00) (60,78)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 18
Penyusunan data Penyandang Masalah 50.000.000,00 48.589.300,00 97,18 (1.410.700,00) (2,82)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 19
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 50.000.000,00 41.997.600,00 84,00 (8.002.400,00) (16,00)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 20
veteran
Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK 60.000.000,00 40.446.834,00 67,41 (19.553.166,00) (32,59)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 22
ke panti rehab sosial
Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan 45.000.000,00 40.085.450,00 89,08 (4.914.550,00) (10,92)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 23
anak terlantar ke panti rehab sosial
Fasilitasi orang terlantar (PGOT) 50.000.000,00 25.007.500,00 50,02 (24.992.500,00) (49,99)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 24
Penyediaan natura tanggap darurat bencana dan 250.000.000,00 236.467.000,00 94,59 (13.533.000,00) (5,41)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 25
kegiatan sosial kemasyarakatan
Pengendalian dan pengawasan kegiatan 20.000.000,00 3.715.000,00 18,58 (16.285.000,00) (81,43)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 26
penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan
barang serta sumbangan sosial
Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak 50.000.000,00 7.046.000,00 14,09 (42.954.000,00) (85,91)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 27
kekerasan dan pekerja migran
Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana 109.718.000,00 60.801.100,00 55,42 (48.916.900,00) (44,58)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 28
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional 46.000.000,00 41.090.850,00 89,33 (4.909.150,00) (10,67)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 16 . 30
Tanjung Nirwana Purwokerto
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat 195.000.000,00 158.968.520,00 81,52 (36.031.480,00) (18,48)
dan Trauma
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perawatan Para 75.000.000,00 69.932.520,00 93,24 (5.067.480,00) (6,76)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18 . 02
Penyandang Cacat dan Trauma
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan 60.000.000,00 29.983.000,00 49,97 (30.017.000,00) (50,03)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18 . 03
Eks Trauma
Pelatihan dan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat 60.000.000,00 59.053.000,00 98,42 (947.000,00) (1,58)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 18 . 06
Potensial
1.13 . 1.14.01 . 01 . 20
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit 50.000.000,00 44.809.000,00 89,62 (5.191.000,00) (10,38)
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi 50.000.000,00 44.809.000,00 89,62 (5.191.000,00) (10,38)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 20 . 01
Eks Penyandang Penyakit Sosial

Halaman 72
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.13 . 1.14.01 . 01 . 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan 805.000.000,00 655.672.790,00 81,45 (149.327.210,00) (18,55)
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 50.000.000,00 29.218.300,00 58,44 (20.781.700,00) (41,56)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 01
Kaderisasi Saka Bina Sosial 50.000.000,00 24.301.400,00 48,60 (25.698.600,00) (51,40)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 05
Monitoring, evaluasi dan pembinaan Orsos, Karang 30.000.000,00 28.450.900,00 94,84 (1.549.100,00) (5,16)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 06
Taruna dan PSM
Bintek usaha kesejahteraan sosial dan bintek 75.000.000,00 69.663.800,00 92,89 (5.336.200,00) (7,11)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 07
manajemen UEP bagi Karang Taruna dan PSM
Penilaian dan pengiriman Karang Taruna, PSM, 75.000.000,00 32.925.300,00 43,90 (42.074.700,00) (56,10)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 08
Orsos berprestasi dan pelatihan bagi Karang Taruna,
PSM dan Orsos
Bulan bhakti Karang Taruna se Kabupaten Banyumas 450.000.000,00 415.793.590,00 92,40 (34.206.410,00) (7,60)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 09
Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( 75.000.000,00 55.319.500,00 73,76 (19.680.500,00) (26,24)
1.13 . 1.14.01 . 01 . 21 . 16
TKSK )
Sekretariat Daerah 250.000.000,00 219.675.950,00 87,87 (30.324.050,00) (12,13)
1.13 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 250.000.000,00 219.675.950,00 87,87 (30.324.050,00) (12,13)
1.13 . 1.20.03 . 01

1.13 . 1.20.03 . 01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 250.000.000,00 219.675.950,00 87,87 (30.324.050,00) (12,13)
Kesejahteraan Sosial
Bantuan sembako dalam rangka pasar murah 100.000.000,00 90.079.700,00 90,08 (9.920.300,00) (9,92)
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 31
Pendampingan Raskin 150.000.000,00 129.596.250,00 86,40 (20.403.750,00) (13,60)
1.13 . 1.20.03 . 01 . 16 . 32
Ketenagakerjaan 3.900.494.800,00 3.080.729.997,00 78,98 (819.764.803,00) (21,02)
1.14
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.900.494.800,00 3.080.729.997,00 78,98 (819.764.803,00) (21,02)
1.14 . 1.14.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.900.494.800,00 3.080.729.997,00 87,83 (819.764.803,00) (21,02)
1.14 . 1.14.01 . 01

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.897.113.800,00 1.666.317.554,00 87,83 (230.796.246,00) (12,17)

Ketatausahaan 1.334.905.800,00 1.231.201.774,00 92,23 (103.704.026,00) (7,77)


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 19
Operasional UPT 562.208.000,00 435.115.780,00 77,39 (127.092.220,00) (22,61)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 20

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan 822.880.000,00 758.672.565,00 92,20 (64.207.435,00) (7,80)
Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan Raperda Tentang Perlindungan TKI 70.000.000,00 65.981.590,00 94,26 (4.018.410,00) (5,74)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 10
Pelatihan prosesing hasil pertanian 130.000.000,00 129.533.100,00 99,64 (466.900,00) (0,36)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 12
Pelatihan menjahit 134.880.000,00 133.595.100,00 99,05 (1.284.900,00) (0,95)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 13
Pelatihan Kewirausahaan 100.000.000,00 76.354.700,00 76,35 (23.645.300,00) (23,65)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 17
Pelatiahan Wirausaha Bagi Keluarga TKI 88.000.000,00 57.873.175,00 65,76 (30.126.825,00) (34,24)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 18
Pelatihan Otomotif 200.000.000,00 195.805.500,00 97,90 (4.194.500,00) (2,10)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 20
Pelatihan Elektronik Handphone 100.000.000,00 99.529.400,00 99,53 (470.600,00) (0,47)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 21

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 564.351.000,00 229.009.095,00 40,58 (335.341.905,00) (59,42)

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 39.000.000,00 0,00 0,00 (39.000.000,00) (100,00)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 01
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 151.000.000,00 53.716.255,00 35,57 (97.283.745,00) (64,43)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 02
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 26.000.000,00 12.737.980,00 48,99 (13.262.020,00) (51,01)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 04

Halaman 73
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas 50.000.000,00 7.150.455,00 14,30 (42.849.545,00) (85,70)


1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 05
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Magang Jepang 100.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 08
Identifikasi lowongan kerja 53.000.000,00 28.521.965,00 53,82 (24.478.035,00) (46,18)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 09
Pendataan Pengangguran 145.351.000,00 126.882.440,00 87,29 (18.468.560,00) (12,71)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 11

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan 616.150.000,00 426.730.783,00 69,26 (189.419.217,00) (30,74)
Lembaga Ketenagakerjaan
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur 50.000.000,00 17.383.863,00 34,77 (32.616.137,00) (65,23)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 01
tenaga kerja
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang 30.000.000,00 24.524.825,00 81,75 (5.475.175,00) (18,25)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 04
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan 75.000.000,00 49.955.680,00 66,61 (25.044.320,00) (33,39)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 05
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Pembinaan sarana hubungan industrial, 90.000.000,00 74.796.550,00 83,11 (15.203.450,00) (16,89)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 09
kesejahteraan pekerja, pengupahan dan usulan UMK
Pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan 19.150.000,00 10.162.700,00 53,07 (8.987.300,00) (46,93)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 10
hubungan industrial
Sosialisasi hak normatif sesuai peraturan 67.000.000,00 53.200.950,00 79,40 (13.799.050,00) (20,60)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 11
Undang-undang Ketenagakerjaan dan wajib lapor
Fasilitasi penyelesaian kasus CTKI / TKI 100.000.000,00 48.239.963,00 48,24 (51.760.037,00) (51,76)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 12
Bimbingan Teknik Normakerja dan Keselamatan dan 125.000.000,00 106.406.500,00 85,13 (18.593.500,00) (14,87)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 16
Kesehatan Kerja bagi Perusahaan
Porseni Tripartit 60.000.000,00 42.059.752,00 70,10 (17.940.248,00) (29,90)
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 17
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 972.250.000,00 844.922.400,00 86,90 (127.327.600,00) (13,10)
1.15
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 972.250.000,00 844.922.400,00 86,90 (127.327.600,00) (13,10)
1.15 . 2.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 972.250.000,00 844.922.400,00 89,22 (127.327.600,00) (13,10)
1.15 . 2.07.01 . 01

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil 481.750.000,00 429.803.385,00 89,22 (51.946.615,00) (10,78)
Menengah yang Konduksif
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha 75.000.000,00 69.451.970,00 92,60 (5.548.030,00) (7,40)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06
Kecil Menengah
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 238.500.000,00 203.750.010,00 85,43 (34.749.990,00) (14,57)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08
Fasilitasi Pendampingan Pinjaman dana bergulir 80.000.000,00 75.039.950,00 93,80 (4.960.050,00) (6,20)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 12
Monitoring dan evaluasi UMKM 28.250.000,00 24.991.005,00 88,46 (3.258.995,00) (11,54)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil 60.000.000,00 56.570.450,00 94,28 (3.429.550,00) (5,72)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 15

1.15 . 2.07.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 250.000.000,00 189.674.055,00 75,87 (60.325.945,00) (24,13)
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 100.000.000,00 92.067.775,00 92,07 (7.932.225,00) (7,93)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 50.000.000,00 42.235.080,00 84,47 (7.764.920,00) (15,53)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08
Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan 100.000.000,00 55.371.200,00 55,37 (44.628.800,00) (44,63)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12
Bisnis
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 240.500.000,00 225.444.960,00 93,74 (15.055.040,00) (6,26)
Koperasi
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 43.000.000,00 37.724.850,00 87,73 (5.275.150,00) (12,27)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 04
Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 150.000.000,00 142.810.830,00 95,21 (7.189.170,00) (4,79)
1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05

Halaman 74
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penilaian Kesehatan Koperasi 47.500.000,00 44.909.280,00 94,55 (2.590.720,00) (5,45)


1.15 . 2.07.01 . 01 . 18 . 10
Penanaman Modal 2.325.000.000,00 1.907.588.547,00 82,05 (417.411.453,00) (17,95)
1.16
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 2.325.000.000,00 1.907.588.547,00 82,05 (417.411.453,00) (17,95)
1.16 . 1.16.01
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 2.325.000.000,00 1.907.588.547,00 80,68 (417.411.453,00) (17,95)
1.16 . 1.16.01 . 01

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.274.000.000,00 1.027.822.379,00 80,68 (246.177.621,00) (19,32)

Ketatausahaan 1.274.000.000,00 1.027.822.379,00 80,68 (246.177.621,00) (19,32)


1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 19

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 481.000.000,00 400.759.637,00 83,32 (80.240.363,00) (16,68)
Investasi
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang 121.000.000,00 111.932.530,00 92,51 (9.067.470,00) (7,49)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 06
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha
Penyelenggaraan Promosi Investasi 360.000.000,00 288.827.107,00 80,23 (71.172.893,00) (19,77)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 10

1.16 . 1.16.01 . 01 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan 50.000.000,00 47.741.400,00 95,48 (2.258.600,00) (4,52)
Realisasi Investasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 47.741.400,00 95,48 (2.258.600,00) (4,52)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 16 . 09

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, 50.000.000,00 40.416.100,00 80,83 (9.583.900,00) (19,17)
Sarana, dan Prasarana Daerah
Penyusunan Buku Profil Potensi/Peluang Investasi 50.000.000,00 40.416.100,00 80,83 (9.583.900,00) (19,17)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 02
Daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Pelayanan Publik 470.000.000,00 390.849.031,00 83,16 (79.150.969,00) (16,84)

Peningkatan Pelayanan Perizinan 120.000.000,00 106.176.700,00 88,48 (13.823.300,00) (11,52)


1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 01
Kajian Prosedur Pelayanan 100.000.000,00 81.402.500,00 81,40 (18.597.500,00) (18,60)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 02
Mekanisme Perizinan 200.000.000,00 162.428.381,00 81,21 (37.571.619,00) (18,79)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 03
Sosialisasi Penanaman Modal 50.000.000,00 40.841.450,00 81,68 (9.158.550,00) (18,32)
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 04
Kebudayaan 2.705.430.000,00 2.404.627.839,00 88,88 (300.802.161,00) (11,12)
1.17
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 2.705.430.000,00 2.404.627.839,00 88,88 (300.802.161,00) (11,12)
1.17 . 1.18.01
Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.705.430.000,00 2.404.627.839,00 97,65 (300.802.161,00) (11,12)
1.17 . 1.18.01 . 01

1.17 . 1.18.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya 388.500.000,00 379.366.230,00 97,65 (9.133.770,00) (2,35)

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 388.500.000,00 379.366.230,00 97,65 (9.133.770,00) (2,35)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 15 . 01

1.17 . 1.18.01 . 01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 615.175.000,00 611.802.959,00 99,45 (3.372.041,00) (0,55)

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian 193.250.000,00 191.810.959,00 99,26 (1.439.041,00) (0,74)


1.17 . 1.18.01 . 01 . 16 . 05
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air
Gelar Budaya Banyumas 421.925.000,00 419.992.000,00 99,54 (1.933.000,00) (0,46)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 16 . 14

1.17 . 1.18.01 . 01 . 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.701.755.000,00 1.413.458.650,00 83,06 (288.296.350,00) (16,94)

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1.501.755.000,00 1.214.293.350,00 80,86 (287.461.650,00) (19,14)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17 . 01
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 150.000.000,00 149.605.600,00 99,74 (394.400,00) (0,26)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17 . 05
Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi 50.000.000,00 49.559.700,00 99,12 (440.300,00) (0,88)
1.17 . 1.18.01 . 01 . 17 . 06
Budaya Lokal

Halaman 75
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Kepemudaan dan Olah Raga 6.186.570.000,00 5.884.810.534,00 95,12 (301.759.466,00) (4,88)


1.18
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 6.186.570.000,00 5.884.810.534,00 95,12 (301.759.466,00) (4,88)
1.18 . 1.18.01
Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 6.186.570.000,00 5.884.810.534,00 93,74 (301.759.466,00) (4,88)
1.18 . 1.18.01 . 01

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.854.020.000,00 2.675.475.389,00 93,74 (178.544.611,00) (6,26)

Ketatausahaan 2.854.020.000,00 2.675.475.389,00 93,74 (178.544.611,00) (6,26)


1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 19

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Program Pengembangan dan Keserasian 50.000.000,00 46.071.950,00 92,14 (3.928.050,00) (7,86)
Kebijakan Pemuda
Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang 50.000.000,00 46.071.950,00 92,14 (3.928.050,00) (7,86)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 08
Kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 815.000.000,00 746.291.690,00 91,57 (68.708.310,00) (8,43)

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 540.000.000,00 516.489.150,00 95,65 (23.510.850,00) (4,35)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 100.000.000,00 89.455.250,00 89,46 (10.544.750,00) (10,54)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 03
Fasilitasi Pemuda Berprestasi 175.000.000,00 140.347.290,00 80,20 (34.652.710,00) (19,80)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 13

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 50.000.000,00 45.668.900,00 91,34 (4.331.100,00) (8,66)
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 50.000.000,00 45.668.900,00 91,34 (4.331.100,00) (8,66)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 01

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 25.000.000,00 22.465.890,00 89,86 (2.534.110,00) (10,14)
Narkoba
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi 25.000.000,00 22.465.890,00 89,86 (2.534.110,00) (10,14)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 01
Pemuda
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 1.080.000.000,00 1.072.309.995,00 99,29 (7.690.005,00) (0,71)
Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 150.000.000,00 149.745.000,00 99,83 (255.000,00) (0,17)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 03
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 830.000.000,00 824.476.955,00 99,33 (5.523.045,00) (0,67)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 06
Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan 100.000.000,00 98.088.040,00 98,09 (1.911.960,00) (1,91)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 07
Masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.200.000.000,00 1.165.223.000,00 97,10 (34.777.000,00) (2,90)
Olah Raga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 1.200.000.000,00 1.165.223.000,00 97,10 (34.777.000,00) (2,90)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 07
Olah Raga
1.18 . 1.18.01 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 112.550.000,00 111.303.720,00 98,89 (1.246.280,00) (1,11)
Pemuda
Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan 112.550.000,00 111.303.720,00 98,89 (1.246.280,00) (1,11)
1.18 . 1.18.01 . 01 . 22 . 02
Prasarana Pemuda
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.580.858.500,00 9.766.946.736,00 71,92 (3.813.911.764,00) (28,08)
1.19
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.202.600.000,00 2.392.675.017,00 74,71 (809.924.983,00) (25,29)
1.19 . 1.19.01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.202.600.000,00 2.392.675.017,00 79,57 (809.924.983,00) (25,29)
1.19 . 1.19.01 . 01

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.600.000,00 519.243.377,00 79,57 (133.356.623,00) (20,43)

Ketatausahaan 652.600.000,00 519.243.377,00 79,57 (133.356.623,00) (20,43)


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Keamanan dan 1.920.000.000,00 1.467.317.900,00 76,42 (452.682.100,00) (23,58)
Kenyamanan Lingkungan
Forum komunikasi penyelenggaraan pemerintaha 900.000.000,00 791.875.000,00 87,99 (108.125.000,00) (12,01)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07

Halaman 76
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Operasional Crisis Center (Tim Terpadu) 300.000.000,00 126.419.450,00 42,14 (173.580.550,00) (57,86)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 08
Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi 100.000.000,00 3.929.450,00 3,93 (96.070.550,00) (96,07)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09
Dini dan Pengawasan Orang Asing
Forum komunitas intelijen daerah dan pengamanan 390.000.000,00 343.029.000,00 87,96 (46.971.000,00) (12,04)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 10
konflik pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan
Silaturahmi Muspida dengan Pimp. Parpol, Ormas, 230.000.000,00 202.065.000,00 87,85 (27.935.000,00) (12,15)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 11
LSM, Toga dan Tomas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 175.000.000,00 158.230.250,00 90,42 (16.769.750,00) (9,58)

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di 75.000.000,00 67.667.750,00 90,22 (7.332.250,00) (9,78)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 02
Kalangan Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai 50.000.000,00 45.564.000,00 91,13 (4.436.000,00) (8,87)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03
Luhur Budaya Bangsa
Orientasi Ketahanan Bangsa, Nilai-nilai Nasionalisme 50.000.000,00 44.998.500,00 90,00 (5.001.500,00) (10,00)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 08
dan Bela Negara
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 160.000.000,00 98.241.500,00 61,40 (61.758.500,00) (38,60)
Kebangsaan
Fasilitasi FKUB 25.000.000,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 04
Fasilitasi Ormas, LSM dan OKP 60.000.000,00 37.890.000,00 63,15 (22.110.000,00) (36,85)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05
Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Umat Beragama 50.000.000,00 39.960.500,00 79,92 (10.039.500,00) (20,08)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 06
Ketahanan Ekonomi 25.000.000,00 20.391.000,00 81,56 (4.609.000,00) (18,44)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 07

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 50.000.000,00 45.884.000,00 91,77 (4.116.000,00) (8,23)
Masyarakat (Pekat)
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan 50.000.000,00 45.884.000,00 91,77 (4.116.000,00) (8,23)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01
Minuman Keras dan Narkoba
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21
Program Pendidikan Politik Masyarakat 100.000.000,00 37.827.500,00 37,83 (62.172.500,00) (62,17)

Fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik 100.000.000,00 37.827.500,00 37,83 (62.172.500,00) (62,17)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 01

1.19 . 2.03.01 . 01 . 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 145.000.000,00 65.930.490,00 45,47 (79.069.510,00) (54,53)
Korban Bencana Alam
Pemantauan dan Sosialisasi Bencana Alam Geologi 145.000.000,00 65.930.490,00 45,47 (79.069.510,00) (54,53)
1.19 . 2.03.01 . 01 . 22 . 05
Satuan Polisi Pamong Praja 7.419.888.000,00 5.648.695.670,00 76,13 (1.771.192.330,00) (23,87)
1.19 . 1.19.02
Satuan Polisi Pamong Praja 7.419.888.000,00 5.648.695.670,00 83,81 (1.771.192.330,00) (23,87)
1.19 . 1.19.02 . 01

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.145.000.000,00 1.797.676.810,00 83,81 (347.323.190,00) (16,19)

Ketatausahaan 2.145.000.000,00 1.797.676.810,00 83,81 (347.323.190,00) (16,19)


1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 19

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 334.970.000,00 305.752.000,00 91,28 (29.218.000,00) (8,72)

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Satpol 314.970.000,00 286.440.000,00 90,94 (28.530.000,00) (9,06)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Pataka 20.000.000,00 19.312.000,00 96,56 (688.000,00) (3,44)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 04

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 159.987.000,00 68.465.010,00 42,79 (91.521.990,00) (57,21)
Aparatur
Gelar pasukan dalam rangka HUT SATPOL PP 69.987.000,00 42.623.900,00 60,90 (27.363.100,00) (39,10)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 04
Bimbingan teknis dan fasilitasi PPNS 20.000.000,00 11.771.610,00 58,86 (8.228.390,00) (41,14)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 05
Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja 70.000.000,00 14.069.500,00 20,10 (55.930.500,00) (79,90)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 06

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 1.321.363.000,00 1.039.282.500,00 78,65 (282.080.500,00) (21,35)
Pencegahan Tindak Kriminal

Halaman 77
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 1.321.363.000,00 1.039.282.500,00 78,65 (282.080.500,00) (21,35)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 06
Acara Resmi Pemerintah Daerah dan Kegiatan
Masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100.000.000,00 77.625.000,00 77,63 (22.375.000,00) (22,38)

Penyelenggaraan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten 100.000.000,00 77.625.000,00 77,63 (22.375.000,00) (22,38)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 17
Banyumas
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk 2.285.946.000,00 1.811.637.600,00 79,25 (474.308.400,00) (20,75)
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pengamanan Pileg/Pilpres Terpadu 999.996.000,00 643.900.000,00 64,39 (356.096.000,00) (35,61)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 02
Gladi lapangan satlinmas inti se Kabupaten dan 60.000.000,00 55.697.300,00 92,83 (4.302.700,00) (7,17)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 03
Provinsi
Pembinaan dan operasional Linmas TRC 100.000.000,00 59.561.000,00 59,56 (40.439.000,00) (40,44)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 04
Pemberdayaan anggota Linmas TRC dalam 50.000.000,00 47.655.000,00 95,31 (2.345.000,00) (4,69)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 05
penanganan bencana
Pendataan anggota Satlinmas 25.000.000,00 18.019.750,00 72,08 (6.980.250,00) (27,92)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 09
Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang 50.000.000,00 46.575.000,00 93,15 (3.425.000,00) (6,85)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 11
mengandung sanksi hukum
Latihan Dasar Evakuasi Penanganan Bencana bagi 49.950.000,00 44.922.000,00 89,93 (5.028.000,00) (10,07)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 12
Anggota Satlinmas
Bimtek Penanggulangan Bencana dan Ketertiban 50.000.000,00 40.850.300,00 81,70 (9.149.700,00) (18,30)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 13
Masyarakat bagi Anggota Satlinmas Wilayah
Pelatihan Pengamanan LIngkungan, Pengamanan 100.000.000,00 71.672.900,00 71,67 (28.327.100,00) (28,33)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 14
Langsung (Pamsung) Pileg Pil Pres bagi anggota
Satlinmas
Fasilitasi Pengiriman Peserta Diklat Linmas Wilayah 35.000.000,00 30.049.100,00 85,85 (4.950.900,00) (14,15)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 15
Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi Linmas 766.000.000,00 752.735.250,00 98,27 (13.264.750,00) (1,73)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 16

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 59.986.000,00 58.174.000,00 96,98 (1.812.000,00) (3,02)
Masyarakat (Pekat)
Operasi penyakit masyarakat 59.986.000,00 58.174.000,00 96,98 (1.812.000,00) (3,02)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 09

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24
Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan 1.012.636.000,00 490.082.750,00 48,40 (522.553.250,00) (51,60)
Hukum
Operasi pedagang kaki lima 74.998.000,00 46.242.000,00 61,66 (28.756.000,00) (38,34)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01
Pengawasan perijinan 100.000.000,00 97.897.500,00 97,90 (2.102.500,00) (2,10)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03
Penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah 47.295.000,00 15.347.000,00 32,45 (31.948.000,00) (67,55)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 06
Operasi dan penindakan pelanggaran Perda dan 336.300.000,00 164.525.500,00 48,92 (171.774.500,00) (51,08)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 07
Perundang-undangan
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 80.000.000,00 60.454.750,00 75,57 (19.545.250,00) (24,43)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 27
Penyusunan Raperda PPNS 86.395.000,00 71.072.500,00 82,26 (15.322.500,00) (17,74)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 28
Penindakan Yustisi dan Sidang di Tempat 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 29
Operasi Disiplin PNS dan Pelajar 40.000.000,00 34.543.500,00 86,36 (5.456.500,00) (13,64)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 30
Kajian Raperda Trantibum 98.824.000,00 0,00 0,00 (98.824.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 31
Kajian Penanganan PGOT dan Pekat 98.824.000,00 0,00 0,00 (98.824.000,00) (100,00)
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 32
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.958.370.500,00 1.725.576.049,00 58,33 (1.232.794.451,00) (41,67)
1.19 . 1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.958.370.500,00 1.725.576.049,00 77,63 (1.232.794.451,00) (41,67)
1.19 . 1.19.04 . 01

Halaman 78
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 819.950.000,00 636.535.949,00 77,63 (183.414.051,00) (22,37)

Ketatausahaan 819.950.000,00 636.535.949,00 77,63 (183.414.051,00) (22,37)


1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 . 19

1.19 . 1.19.04 . 01 . 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 2.138.420.500,00 1.089.040.100,00 50,93 (1.049.380.400,00) (49,07)
Korban Bencana Alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 60.000.000,00 30.935.000,00 51,56 (29.065.000,00) (48,44)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 01
bencana alam
Posko siaga dan penanganan darurat bencana 320.000.000,00 195.216.000,00 61,01 (124.784.000,00) (39,00)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 05
Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamat 188.450.500,00 54.974.300,00 29,17 (133.476.200,00) (70,83)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 06
Evakuasi dan Penanganan Darurat
Pengembangan desa tangguh bencana 158.250.000,00 145.163.200,00 91,73 (13.086.800,00) (8,27)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 08
Pengadaan peralatan penanggulangan bencana 322.370.000,00 199.645.000,00 61,93 (122.725.000,00) (38,07)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 09
Pengadaan logistik non natura dan material 989.350.000,00 383.450.900,00 38,76 (605.899.100,00) (61,24)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 10
bangunan
Pengembangan Forum Resiko Bencana 50.000.000,00 31.138.200,00 62,28 (18.861.800,00) (37,72)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 11
Sosialisasi dan fasilitasi simulasi penanganan darurat 50.000.000,00 48.517.500,00 97,04 (1.482.500,00) (2,97)
1.19 . 1.19.04 . 01 . 22 . 14
bagi pelajar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 120.206.300.590,00 103.547.691.374,00 86,14 (16.658.609.216,00) (13,86)
1.20
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
1.20 . 1.03.01
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
1.20 . 1.03.01 . 01

1.20 . 1.03.01 . 01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 225.000.000,00 189.123.500,00 84,05 (35.876.500,00) (15,95)
1.20 . 1.03.01 . 01 . 17 . 43
Sekretariat Daerah 18.229.656.800,00 14.266.373.179,00 78,26 (3.963.283.621,00) (21,74)
1.20 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 18.229.656.800,00 14.266.373.179,00 78,26 (3.963.283.621,00) (21,74)
1.20 . 1.20.03 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.529.364.000,00 6.674.731.838,00 78,26 (1.854.632.162,00) (21,74)

Ketatausahaan 8.529.364.000,00 6.674.731.838,00 78,26 (1.854.632.162,00) (21,74)


1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 2.575.433.550,00 1.933.548.106,00 75,08 (641.885.444,00) (24,92)
Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100.000.000,00 86.985.650,00 86,99 (13.014.350,00) (13,01)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan 30.000.000,00 5.400.000,00 18,00 (24.600.000,00) (82,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 11
Reformasi Birokrasi
Pengembangan Budaya Kerja 50.000.000,00 35.535.140,00 71,07 (14.464.860,00) (28,93)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 13
Reformasi birokrasi 50.000.000,00 32.042.250,00 64,08 (17.957.750,00) (35,92)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 15
Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa 65.705.000,00 6.861.700,00 10,44 (58.843.300,00) (89,56)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 16
Administrasi pengendalian pembangunan 103.428.700,00 64.962.249,00 62,81 (38.466.451,00) (37,19)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 17
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 765.000.000,00 699.377.940,00 91,42 (65.622.060,00) (8,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 18
Analisis beban kerja dan analisis jabatan 155.000.000,00 130.085.301,00 83,93 (24.914.699,00) (16,07)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 20
Forkompanda 50.000.000,00 32.537.866,00 65,08 (17.462.134,00) (34,92)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 21
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 140.000.000,00 111.670.280,00 79,76 (28.329.720,00) (20,24)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 22

Halaman 79
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Inventarisasi penamaan rupa bumi 50.000.000,00 41.033.400,00 82,07 (8.966.600,00) (17,93)


1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 24
Fasilitasi pembangunan/rehab balai desa/kantor desa 48.299.850,00 42.147.940,00 87,26 (6.151.910,00) (12,74)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 25
Fasilitasi pemilihan kepala desa 50.000.000,00 20.321.450,00 40,64 (29.678.550,00) (59,36)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 26
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 300.000.000,00 239.461.840,00 79,82 (60.538.160,00) (20,18)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 27
Penanganan kasus-kasus hukum 300.000.000,00 198.250.745,00 66,08 (101.749.255,00) (33,92)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 28
Pembinaan dan pengawasan produk hukum desa 70.000.000,00 40.193.740,00 57,42 (29.806.260,00) (42,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 30
Pembinaan administrasi dan aparatur dibidang 50.000.000,00 47.528.120,00 95,06 (2.471.880,00) (4,94)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 31
peraturan perundang-undangan
Fasilitasi pelayanan bantuan hukum non litigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 32
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 75.000.000,00 61.793.095,00 82,39 (13.206.905,00) (17,61)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 34
(LAKIP) Setda dan Pemda Kabupaten Banyumas
Penguatan institusi dan organisasi Rencana Aksi 50.000.000,00 16.141.000,00 32,28 (33.859.000,00) (67,72)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 36
Nasional Hak Asasi Manusia
Peningkatan Kapasitas Fokohumas 23.000.000,00 11.228.000,00 48,82 (11.772.000,00) (51,18)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 37
Penyusunan Draf Raperda/Perbup Penyerahan 50.000.000,00 9.990.400,00 19,98 (40.009.600,00) (80,02)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 49
Urusan Kepada Desa dan Pelimpahan Urusan Kepada
Lurah ( Bag.Pemerintahan )
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 175.000.000,00 144.345.400,00 82,48 (30.654.600,00) (17,52)
Keuangan Kabupaten/Kota
Kegiatan pembinaan BUMD 75.000.000,00 64.795.050,00 86,39 (10.204.950,00) (13,61)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 06
Fasilitasi pembinaan lembaga keuangan mikro 80.000.000,00 70.350.350,00 87,94 (9.649.650,00) (12,06)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 07
Fasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR 20.000.000,00 9.200.000,00 46,00 (10.800.000,00) (54,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 285.000.000,00 274.334.720,00 96,26 (10.665.280,00) (3,74)
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Evaluasi kinerja pembangunan 135.000.000,00 126.569.800,00 93,76 (8.430.200,00) (6,24)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 09
Penyusunan LKPJ Bupati Banyumas dan LPPD 150.000.000,00 147.764.920,00 98,51 (2.235.080,00) (1,49)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 10
Kabupaten Banyumas
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
Program Penataan Peraturan 555.000.000,00 435.214.175,00 78,42 (119.785.825,00) (21,58)
Perundang-Undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 23.424.190,00 46,85 (26.575.810,00) (53,15)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 03
Kajian peraturan perundang-undangan daerah 100.000.000,00 95.070.000,00 95,07 (4.930.000,00) (4,93)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 06
terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Penyusunan dan Pembuatan Peraturan Daerah 150.000.000,00 126.302.065,00 84,20 (23.697.935,00) (15,80)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 07
Pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi 65.000.000,00 63.272.500,00 97,34 (1.727.500,00) (2,66)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 15
hukum (JIDH)
Penggandaan dan penyebarluasan produk hukum 90.000.000,00 74.023.020,00 82,25 (15.976.980,00) (17,75)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 16
daerah
Pengadaan peraturan perundangan pusat, buku 50.000.000,00 20.282.400,00 40,56 (29.717.600,00) (59,44)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 17
literatur hukum dan sarana penunjang Jaringan
Dokumentasi Hukum
Pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan 50.000.000,00 32.840.000,00 65,68 (17.160.000,00) (34,32)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 19
desa sadar hukum
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32
Program Peningkatan Pelayanan Publik 6.039.859.250,00 4.745.683.940,00 78,57 (1.294.175.310,00) (21,43)

Halaman 80
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Fasilitasi tugas-tugas Keprotokolan dan Pengadaan 160.000.000,00 155.874.715,00 97,42 (4.125.285,00) (2,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 01
Sarana Penunjang Keprotokolan
Informasi Layanan Cukai 50.000.000,00 49.560.250,00 99,12 (439.750,00) (0,88)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 02
Kemitraan dengan media 425.000.000,00 413.597.660,00 97,32 (11.402.340,00) (2,68)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 03
Layanan Kehumasan 1.035.000.000,00 787.950.560,00 76,13 (247.049.440,00) (23,87)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 04
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 435.000.000,00 339.062.163,00 77,95 (95.937.837,00) (22,05)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 05
dinas/operasional
Amaliyah Ramadhan 350.000.000,00 330.146.960,00 94,33 (19.853.040,00) (5,67)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 07
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 740.634.000,00 562.750.587,00 75,98 (177.883.413,00) (24,02)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 08
Pengiriman Petugas Haji daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar 50.000.000,00 36.210.000,00 72,42 (13.790.000,00) (27,58)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 09
Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas
Pemantauan kejadian bencana alam dan pengungsi 25.000.000,00 11.513.800,00 46,06 (13.486.200,00) (53,94)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 10
Pembinaan Keagamaan 780.000.000,00 633.172.800,00 81,18 (146.827.200,00) (18,82)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 11
Pembinaan Taqmir masjid, Ponpes dan TPQ/TPA 50.000.000,00 38.816.500,00 77,63 (11.183.500,00) (22,37)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 12
Pendampingan bantuan tempat ibadah 29.970.000,00 17.337.500,00 57,85 (12.632.500,00) (42,15)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 13
Pendataan Mutasi Peserta JAMKESMAS 25.000.000,00 1.057.500,00 4,23 (23.942.500,00) (95,77)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 14
Penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ 300.000.000,00 203.015.440,00 67,67 (96.984.560,00) (32,33)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 15
Fasilitasi pendampingan dan sertifikasi ISO pelayanan 45.000.000,00 35.291.500,00 78,43 (9.708.500,00) (21,57)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 17
perangkat daerah
Penyuluhan hukum 70.000.000,00 66.036.000,00 94,34 (3.964.000,00) (5,66)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 18
Survey IKM pada unit pelayanan publik 75.000.000,00 38.126.850,00 50,84 (36.873.150,00) (49,16)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 19
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas 325.000.000,00 300.954.900,00 92,60 (24.045.100,00) (7,40)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 21
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 275.000.000,00 236.432.560,00 85,98 (38.567.440,00) (14,02)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 22
Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi 160.000.000,00 152.400.000,00 95,25 (7.600.000,00) (4,75)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 23
Penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal dan 100.000.000,00 77.859.600,00 77,86 (22.140.400,00) (22,14)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 28
Tahun Baru
Penyelenggaraan Hisab Dan Rukyat 50.000.000,00 18.195.600,00 36,39 (31.804.400,00) (63,61)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 29
Pengembangan Tilawatil Qur'an 50.000.000,00 35.786.000,00 71,57 (14.214.000,00) (28,43)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 30
Operasional GNOTA 40.000.000,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 35
Penyelenggaraan gerakan sayang ibu dan PP ASI 75.000.000,00 52.042.600,00 69,39 (22.957.400,00) (30,61)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 37
Fasilitasi peningkatan pelayanan publik perangkat 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 38
daerah
Sosialisasi kegiatan pembangunan 74.255.250,00 66.820.700,00 89,99 (7.434.550,00) (10,01)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 39
Evaluasi kinerja unit pelayanan 40.000.000,00 25.179.920,00 62,95 (14.820.080,00) (37,05)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 51
Penyusunan standar pelayanan 65.000.000,00 48.260.025,00 74,25 (16.739.975,00) (25,75)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 52
Bimbingan pelayanan publik 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 54
Operasional GOPTKI 40.000.000,00 12.231.250,00 30,58 (27.768.750,00) (69,42)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 100

1.20 . 1.20.03 . 01 . 35
Program Legislasi Daerah 70.000.000,00 58.515.000,00 83,59 (11.485.000,00) (16,41)

Halaman 81
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penelaahan produk hukum daerah 70.000.000,00 58.515.000,00 83,59 (11.485.000,00) (16,41)


1.20 . 1.20.03 . 01 . 35 . 21
Sekretariat DPRD 22.527.336.590,00 19.339.387.680,00 85,85 (3.187.948.910,00) (14,15)
1.20 . 1.20.04
Sekretariat DPRD 22.527.336.590,00 19.339.387.680,00 70,22 (3.187.948.910,00) (14,15)
1.20 . 1.20.04 . 01

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.531.470.890,00 2.479.764.113,00 70,22 (1.051.706.777,00) (29,78)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 505.800.000,00 378.085.650,00 74,75 (127.714.350,00) (25,25)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03
Ketatausahaan 3.025.670.890,00 2.101.678.463,00 69,46 (923.992.427,00) (30,54)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 19

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.000.000,00 21.330.000,00 60,94 (13.670.000,00) (39,06)
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 35.000.000,00 21.330.000,00 60,94 (13.670.000,00) (39,06)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 29

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 360.500.000,00 288.170.000,00 79,94 (72.330.000,00) (20,06)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 360.500.000,00 288.170.000,00 79,94 (72.330.000,00) (20,06)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 17.554.390.700,00 15.619.214.567,00 88,98 (1.935.176.133,00) (11,02)
Perwakilan Rakyat Daerah
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat 2.321.038.000,00 1.749.070.530,00 75,36 (571.967.470,00) (24,64)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 02
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama
Rapat-rapat paripurna 418.168.700,00 324.796.700,00 77,67 (93.372.000,00) (22,33)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar 125.000.000,00 105.091.730,00 84,07 (19.908.270,00) (15,93)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06
Daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.088.070.000,00 3.160.882.312,00 77,32 (927.187.688,00) (22,68)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07
Fasilitasi rapat-rapat DPRD 6.039.050.000,00 5.938.187.425,00 98,33 (100.862.575,00) (1,67)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09
Profil Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 323.250.000,00 175.599.000,00 54,32 (147.651.000,00) (45,68)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 11
Kabupaten Banyumas
Kunjungan Kerja Komisi dan Study Komparatif DPRD 4.239.814.000,00 4.165.586.870,00 98,25 (74.227.130,00) (1,75)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 12

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26
Program Penataan Peraturan 1.045.975.000,00 930.909.000,00 89,00 (115.066.000,00) (11,00)
Perundang-Undangan
Penyusunan konsep produk hukum DPRD 985.825.000,00 870.909.000,00 88,34 (114.916.000,00) (11,66)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 13
Dokumentasi produk-produk hukum DPRD 60.150.000,00 60.000.000,00 99,75 (150.000,00) (0,25)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 . 14
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 52.443.434.990,00 45.854.710.861,00 87,44 (6.588.724.129,00) (12,56)
1.20 . 1.20.05
Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 52.443.434.990,00 45.854.710.861,00 95,03 (6.588.724.129,00) (12,56)
1.20 . 1.20.05 . 01

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.816.708.990,00 24.533.795.696,00 95,03 (1.282.913.294,00) (4,97)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 21.417.658.990,00 20.838.797.556,00 97,30 (578.861.434,00) (2,70)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02
listrik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.800.000.000,00 1.756.277.500,00 97,57 (43.722.500,00) (2,43)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11
Ketatausahaan 2.599.050.000,00 1.938.720.640,00 74,59 (660.329.360,00) (25,41)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 19

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 16.477.794.000,00 16.128.862.300,00 97,88 (348.931.700,00) (2,12)
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 16.477.794.000,00 16.128.862.300,00 97,88 (348.931.700,00) (2,12)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 156.016.000,00 149.981.150,00 96,13 (6.034.850,00) (3,87)
Aparatur

Halaman 82
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Peningkatan Sumber Daya Aparatur 156.016.000,00 149.981.150,00 96,13 (6.034.850,00) (3,87)


1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 50

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Program Peningkatan dan Pengembangan 9.992.916.000,00 5.042.071.715,00 50,46 (4.950.844.285,00) (49,54)
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga 102.319.200,00 88.984.750,00 86,97 (13.334.450,00) (13,03)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 02
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD 850.000.000,00 439.763.699,00 51,74 (410.236.301,00) (48,26)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 21
Fasilitasi majelis pertimbangan tuntutan 45.000.000,00 31.440.760,00 69,87 (13.559.240,00) (30,13)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 22
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan
dan barang daerah
Fasilitasi pengelolaan keuangan 443.984.000,00 305.662.495,00 68,85 (138.321.505,00) (31,15)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 23
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kas Daerah 160.740.000,00 108.937.350,00 67,77 (51.802.650,00) (32,23)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 24
Optimalisasi Pelayanan Belanja Langsung 300.000.000,00 238.048.315,00 79,35 (61.951.685,00) (20,65)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 25
Optimalisasi Pelayanan Belanja Tidak Langsung 156.235.000,00 118.879.320,00 76,09 (37.355.680,00) (23,91)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 26
Optimalisasi sumber-sumber pendapatan Non PAD 120.000.000,00 107.050.340,00 89,21 (12.949.660,00) (10,79)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 27
Pembinaan penatausahaan keuangan SKPD dan Desa 178.799.800,00 105.281.050,00 58,88 (73.518.750,00) (41,12)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 28
Pengembangan Sistem Informasi Dan Penyusunan 275.000.000,00 188.555.650,00 68,57 (86.444.350,00) (31,43)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 29
Peraturan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Pensertifikatan tanah dan 923.885.000,00 481.222.020,00 52,09 (442.662.980,00) (47,91)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 30
pendayagunaan/pemanfaatan aset
Penyusunan Perubahan APBD TA. 2014 dan APBD 500.000.000,00 330.978.647,00 66,20 (169.021.353,00) (33,80)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 31
TA. 2015
Penyusunan Perubahan KUA/PPAS TA 2014 dan 350.000.000,00 169.051.999,00 48,30 (180.948.001,00) (51,70)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 32
KUA/PPAS TA 2015
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 350.000.000,00 262.928.160,00 75,12 (87.071.840,00) (24,88)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 33
Pelaksanaan APBD dan Penyelenggaraan Akuntansi
Keuangan Daerah
Pendampingan bantuan hibah, sosial dan bantuan 50.000.000,00 30.833.450,00 61,67 (19.166.550,00) (38,33)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 34
keuangan
Kegiatan Administrasi Barang Daerah 1.143.660.000,00 769.445.475,00 67,28 (374.214.525,00) (32,72)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 35
Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak 976.322.000,00 250.524.961,00 25,66 (725.797.039,00) (74,34)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 36
Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak 315.000.000,00 287.952.079,00 91,41 (27.047.921,00) (8,59)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 37
Persiapan Implementasi Standar Akuntansi 350.000.000,00 161.208.925,00 46,06 (188.791.075,00) (53,94)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 38
Pemerintahan Berbasis Akrual
Penetapan, Pembetulan Dan Pemeriksaan Pajak 801.971.000,00 466.322.270,00 58,15 (335.648.730,00) (41,85)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 41
Daerah
Penyelesaian Kasus Hukum Tirta Kembar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 44
Kajian Pajak Parkir 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00 (500.000,00) (1,00)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 45
Kajian Kemampuan Keuangan Daerah 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00 (500.000,00) (1,00)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 46
Inspektorat 3.100.000.000,00 2.673.305.917,00 86,24 (426.694.083,00) (13,76)
1.20 . 1.20.06
Inspektorat 3.100.000.000,00 2.673.305.917,00 89,52 (426.694.083,00) (13,76)
1.20 . 1.20.06 . 01

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000.000,00 895.169.262,00 89,52 (104.830.738,00) (10,48)

Ketatausahaan 1.000.000.000,00 895.169.262,00 89,52 (104.830.738,00) (10,48)


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19

Halaman 83
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan 2.100.000.000,00 1.778.136.655,00 84,67 (321.863.345,00) (15,33)
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.950.000.000,00 1.639.082.050,00 84,06 (310.917.950,00) (15,94)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 150.000.000,00 139.054.605,00 92,70 (10.945.395,00) (7,30)
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06
Badan Kepegawaian Daerah 5.127.100.000,00 4.201.967.788,00 81,96 (925.132.212,00) (18,04)
1.20 . 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah 5.127.100.000,00 4.201.967.788,00 92,19 (925.132.212,00) (18,04)
1.20 . 1.20.07 . 01

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.244.100.000,00 1.146.965.998,00 92,19 (97.134.002,00) (7,81)

Ketatausahaan 1.244.100.000,00 1.146.965.998,00 92,19 (97.134.002,00) (7,81)


1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 19

1.20 . 1.20.07 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 36.000.000,00 33.293.000,00 92,48 (2.707.000,00) (7,52)
Aparatur
Bintek penyelesaian permasalahan kepegawaian 36.000.000,00 33.293.000,00 92,48 (2.707.000,00) (7,52)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 05 . 04

1.20 . 1.20.07 . 01 . 30
Program Pembinaan dan Pengembangan 3.847.000.000,00 3.021.708.790,00 78,55 (825.291.210,00) (21,45)
Aparatur
Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 300.000.000,00 276.194.040,00 92,06 (23.805.960,00) (7,94)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 18
Pembinaan dan penyelesaian masalah PNS 235.000.000,00 224.538.617,00 95,55 (10.461.383,00) (4,45)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 19
Pemrosesan pensiun dan penataan PNS 100.000.000,00 69.738.150,00 69,74 (30.261.850,00) (30,26)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 20
Penataan Pejabat Fungsional 40.000.000,00 35.407.850,00 88,52 (4.592.150,00) (11,48)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 22
Pengelolaan administrasi PTT 328.000.000,00 289.767.000,00 88,34 (38.233.000,00) (11,66)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 25
Pengelolaan arsip CPNS dan PNS 35.000.000,00 25.821.000,00 73,77 (9.179.000,00) (26,23)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 26
Pengembangan sumber daya aparatur 1.092.000.000,00 953.301.670,00 87,30 (138.698.330,00) (12,70)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 27
Penyusunan penilaian dan penetapan angka kredit 47.000.000,00 39.023.310,00 83,03 (7.976.690,00) (16,97)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 28
jabatan Fungsional Non Guru dan Non Bidang
Kesehatan
Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas 50.000.000,00 32.074.000,00 64,15 (17.926.000,00) (35,85)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 31
Akurasi data CPNS dan PNS 100.000.000,00 80.193.135,00 80,19 (19.806.865,00) (19,81)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 33
Pemrosesan Pengangkatan PNS dalam jabatan 75.000.000,00 62.682.620,00 83,58 (12.317.380,00) (16,42)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 34
struktural, fungsional tertentu dan perpanjangan BUP
Pemrosesan kenaikan pangkat PNSD 350.000.000,00 276.193.199,00 78,91 (73.806.801,00) (21,09)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 35
Penyusunan Formasi dan Pengadaan pegawai 1.095.000.000,00 656.774.199,00 59,98 (438.225.801,00) (40,02)
1.20 . 1.20.07 . 01 . 30 . 37
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 3.549.000.000,00 3.146.133.977,00 88,65 (402.866.023,00) (11,35)
1.20 . 1.20.08
Kantor Pendidikan dan Pelatihan 3.549.000.000,00 3.146.133.977,00 87,35 (402.866.023,00) (11,35)
1.20 . 1.20.08 . 01

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.000.000,00 366.859.530,00 87,35 (53.140.470,00) (12,65)

Ketatausahaan 420.000.000,00 366.859.530,00 87,35 (53.140.470,00) (12,65)


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3.129.000.000,00 2.779.274.447,00 88,82 (349.725.553,00) (11,18)
Aparatur
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 1.107.000.000,00 901.722.510,00 81,46 (205.277.490,00) (18,54)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 04
Diklat Teknis Manajemen Pemerintahan Desa 860.000.000,00 826.453.075,00 96,10 (33.546.925,00) (3,90)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 10
Diklat Fungsional Bidan Penyelia 205.000.000,00 189.829.175,00 92,60 (15.170.825,00) (7,40)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 42

Halaman 84
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Diklat Teknis Peningkatan Kinerja Pelayanan 157.726.000,00 147.564.577,00 93,56 (10.161.423,00) (6,44)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 45
Administrasi Terpadu
Diklat Fungsional Peningkatan Profesionalisme 282.557.500,00 251.175.875,00 88,89 (31.381.625,00) (11,11)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 47
Penyuluh Pertanian
Diklat Fungsional Problem Solving Bagi Penyuluh 239.442.500,00 226.588.555,00 94,63 (12.853.945,00) (5,37)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 48
Pertanian
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 20.000.000,00 19.713.600,00 98,57 (286.400,00) (1,43)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 49
Diklatsar Pol PP 257.274.000,00 216.227.080,00 84,05 (41.046.920,00) (15,95)
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 50
Kecamatan Ajibarang 375.645.000,00 364.706.268,00 97,09 (10.938.732,00) (2,91)
1.20 . 1.20.09
Kecamatan Ajibarang 375.645.000,00 364.706.268,00 97,09 (10.938.732,00) (2,91)
1.20 . 1.20.09 . 01

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.645.000,00 364.706.268,00 97,09 (10.938.732,00) (2,91)

Ketatausahaan 239.913.000,00 232.277.068,00 96,82 (7.635.932,00) (3,18)


1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 120.046.000,00 116.906.200,00 97,38 (3.139.800,00) (2,62)
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 15.686.000,00 15.523.000,00 98,96 (163.000,00) (1,04)
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Banyumas 380.939.000,00 343.356.698,00 90,13 (37.582.302,00) (9,87)
1.20 . 1.20.10
Kecamatan Banyumas 380.939.000,00 343.356.698,00 90,13 (37.582.302,00) (9,87)
1.20 . 1.20.10 . 01

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.939.000,00 343.356.698,00 90,13 (37.582.302,00) (9,87)

Ketatausahaan 266.760.000,00 255.080.648,00 95,62 (11.679.352,00) (4,38)


1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 103.500.000,00 77.601.050,00 74,98 (25.898.950,00) (25,02)
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 10.679.000,00 10.675.000,00 99,96 (4.000,00) (0,04)
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Baturraden 364.250.000,00 302.986.275,00 83,18 (61.263.725,00) (16,82)
1.20 . 1.20.11
Kecamatan Baturraden 364.250.000,00 302.986.275,00 83,18 (61.263.725,00) (16,82)
1.20 . 1.20.11 . 01

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 364.250.000,00 302.986.275,00 83,18 (61.263.725,00) (16,82)

Ketatausahaan 209.440.000,00 173.955.775,00 83,06 (35.484.225,00) (16,94)


1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 142.000.000,00 117.710.000,00 82,89 (24.290.000,00) (17,11)
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.810.000,00 11.320.500,00 88,37 (1.489.500,00) (11,63)
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Cilongok 420.206.900,00 408.432.355,00 97,20 (11.774.545,00) (2,80)
1.20 . 1.20.12
Kecamatan Cilongok 420.206.900,00 408.432.355,00 97,20 (11.774.545,00) (2,80)
1.20 . 1.20.12 . 01

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.206.900,00 408.432.355,00 97,20 (11.774.545,00) (2,80)

Ketatausahaan 228.760.000,00 219.511.455,00 95,96 (9.248.545,00) (4,04)


1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 176.314.900,00 174.520.900,00 98,98 (1.794.000,00) (1,02)
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 15.132.000,00 14.400.000,00 95,16 (732.000,00) (4,84)
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Gumelar 312.669.000,00 259.928.770,00 83,13 (52.740.230,00) (16,87)
1.20 . 1.20.13
Kecamatan Gumelar 312.669.000,00 259.928.770,00 83,13 (52.740.230,00) (16,87)
1.20 . 1.20.13 . 01

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.669.000,00 259.928.770,00 83,13 (52.740.230,00) (16,87)

Halaman 85
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Ketatausahaan 211.000.000,00 174.721.120,00 82,81 (36.278.880,00) (17,19)


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 96.150.000,00 79.707.650,00 82,90 (16.442.350,00) (17,10)
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 5.519.000,00 5.500.000,00 99,66 (19.000,00) (0,34)
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Jatilawang 301.578.000,00 255.189.127,00 84,62 (46.388.873,00) (15,38)
1.20 . 1.20.14
Kecamatan Jatilawang 301.578.000,00 255.189.127,00 84,62 (46.388.873,00) (15,38)
1.20 . 1.20.14 . 01

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.578.000,00 255.189.127,00 84,62 (46.388.873,00) (15,38)

Ketatausahaan 208.420.000,00 176.225.827,00 84,55 (32.194.173,00) (15,45)


1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 78.139.000,00 65.603.300,00 83,96 (12.535.700,00) (16,04)
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 15.019.000,00 13.360.000,00 88,95 (1.659.000,00) (11,05)
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Kalibagor 317.992.000,00 290.225.671,00 91,27 (27.766.329,00) (8,73)
1.20 . 1.20.15
Kecamatan Kalibagor 317.992.000,00 290.225.671,00 91,27 (27.766.329,00) (8,73)
1.20 . 1.20.15 . 01

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.992.000,00 290.225.671,00 91,27 (27.766.329,00) (8,73)

Ketatausahaan 215.260.000,00 189.972.421,00 88,25 (25.287.579,00) (11,75)


1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 91.306.000,00 90.395.750,00 99,00 (910.250,00) (1,00)
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 11.426.000,00 9.857.500,00 86,27 (1.568.500,00) (13,73)
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Karanglewas 325.296.000,00 285.189.919,00 87,67 (40.106.081,00) (12,33)
1.20 . 1.20.16
Kecamatan Karanglewas 325.296.000,00 285.189.919,00 87,67 (40.106.081,00) (12,33)
1.20 . 1.20.16 . 01

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.296.000,00 285.189.919,00 87,67 (40.106.081,00) (12,33)

Ketatausahaan 219.260.000,00 182.690.519,00 83,32 (36.569.481,00) (16,68)


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 95.125.000,00 92.259.400,00 96,99 (2.865.600,00) (3,01)
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 10.911.000,00 10.240.000,00 93,85 (671.000,00) (6,15)
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Kebasen 298.691.000,00 294.648.532,00 98,65 (4.042.468,00) (1,35)
1.20 . 1.20.17
Kecamatan Kebasen 298.691.000,00 294.648.532,00 98,65 (4.042.468,00) (1,35)
1.20 . 1.20.17 . 01

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.691.000,00 294.648.532,00 98,65 (4.042.468,00) (1,35)

Ketatausahaan 182.760.000,00 180.811.942,00 98,93 (1.948.058,00) (1,07)


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 101.125.000,00 99.030.590,00 97,93 (2.094.410,00) (2,07)
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.806.000,00 14.806.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Kedungbanteng 355.883.600,00 301.325.768,00 84,67 (54.557.832,00) (15,33)
1.20 . 1.20.18
Kecamatan Kedungbanteng 355.883.600,00 301.325.768,00 84,67 (54.557.832,00) (15,33)
1.20 . 1.20.18 . 01

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.883.600,00 301.325.768,00 84,67 (54.557.832,00) (15,33)

Ketatausahaan 240.260.000,00 211.302.468,00 87,95 (28.957.532,00) (12,05)


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 103.726.600,00 81.750.800,00 78,81 (21.975.800,00) (21,19)
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 11.897.000,00 8.272.500,00 69,53 (3.624.500,00) (30,47)
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 21

Halaman 86
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Kecamatan Kembaran 345.110.900,00 328.476.653,00 95,18 (16.634.247,00) (4,82)


1.20 . 1.20.19
Kecamatan Kembaran 345.110.900,00 328.476.653,00 95,18 (16.634.247,00) (4,82)
1.20 . 1.20.19 . 01

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 345.110.900,00 328.476.653,00 95,18 (16.634.247,00) (4,82)

Ketatausahaan 198.895.000,00 189.519.853,00 95,29 (9.375.147,00) (4,71)


1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 130.653.900,00 123.409.800,00 94,46 (7.244.100,00) (5,54)
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 15.562.000,00 15.547.000,00 99,90 (15.000,00) (0,10)
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Kemranjen 359.811.600,00 262.855.026,00 73,05 (96.956.574,00) (26,95)
1.20 . 1.20.20
Kecamatan Kemranjen 359.811.600,00 262.855.026,00 73,05 (96.956.574,00) (26,95)
1.20 . 1.20.20 . 01

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 359.811.600,00 262.855.026,00 73,05 (96.956.574,00) (26,95)

Ketatausahaan 255.740.700,00 183.576.026,00 71,78 (72.164.674,00) (28,22)


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 83.738.900,00 61.647.000,00 73,62 (22.091.900,00) (26,38)
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 20.332.000,00 17.632.000,00 86,72 (2.700.000,00) (13,28)
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Lumbir 367.257.600,00 341.845.052,00 93,08 (25.412.548,00) (6,92)
1.20 . 1.20.21
Kecamatan Lumbir 367.257.600,00 341.845.052,00 93,08 (25.412.548,00) (6,92)
1.20 . 1.20.21 . 01

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367.257.600,00 341.845.052,00 93,08 (25.412.548,00) (6,92)

Ketatausahaan 232.230.500,00 215.222.957,00 92,68 (17.007.543,00) (7,32)


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 128.965.100,00 120.570.095,00 93,49 (8.395.005,00) (6,51)
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 6.062.000,00 6.052.000,00 99,84 (10.000,00) (0,16)
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Patikraja 411.519.300,00 407.239.282,00 98,96 (4.280.018,00) (1,04)
1.20 . 1.20.22
Kecamatan Patikraja 411.519.300,00 407.239.282,00 98,96 (4.280.018,00) (1,04)
1.20 . 1.20.22 . 01

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 411.519.300,00 407.239.282,00 98,96 (4.280.018,00) (1,04)

Ketatausahaan 320.510.000,00 318.433.442,00 99,35 (2.076.558,00) (0,65)


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 76.736.300,00 75.132.840,00 97,91 (1.603.460,00) (2,09)
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.273.000,00 13.673.000,00 95,80 (600.000,00) (4,20)
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Pekuncen 318.466.000,00 310.670.402,00 97,55 (7.795.598,00) (2,45)
1.20 . 1.20.23
Kecamatan Pekuncen 318.466.000,00 310.670.402,00 97,47 (7.795.598,00) (2,45)
1.20 . 1.20.23 . 01

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.466.000,00 300.670.402,00 97,47 (7.795.598,00) (2,53)

Ketatausahaan 187.760.000,00 180.401.629,00 96,08 (7.358.371,00) (3,92)


1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 109.268.000,00 109.030.773,00 99,78 (237.227,00) (0,22)
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 11.438.000,00 11.238.000,00 98,25 (200.000,00) (1,75)
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 21

1.20 . 1.20.23 . 01 . 36
Program Penataan Kewilayahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Tugu Batas 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00


1.20 . 1.20.23 . 01 . 36 . 01
Kecamatan Purwojati 313.113.000,00 299.497.272,00 95,65 (13.615.728,00) (4,35)
1.20 . 1.20.24

Halaman 87
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Kecamatan Purwojati 313.113.000,00 299.497.272,00 95,65 (13.615.728,00) (4,35)


1.20 . 1.20.24 . 01

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313.113.000,00 299.497.272,00 95,65 (13.615.728,00) (4,35)

Ketatausahaan 191.760.000,00 179.741.472,00 93,73 (12.018.528,00) (6,27)


1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 115.000.000,00 113.755.800,00 98,92 (1.244.200,00) (1,08)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 6.353.000,00 6.000.000,00 94,44 (353.000,00) (5,56)
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Purwokerto Barat 311.865.000,00 268.370.893,00 86,05 (43.494.107,00) (13,95)
1.20 . 1.20.25
Kecamatan Purwokerto Barat 311.865.000,00 268.370.893,00 86,05 (43.494.107,00) (13,95)
1.20 . 1.20.25 . 01

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.865.000,00 268.370.893,00 86,05 (43.494.107,00) (13,95)

Ketatausahaan 217.130.000,00 182.035.893,00 83,84 (35.094.107,00) (16,16)


1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 80.000.000,00 71.800.000,00 89,75 (8.200.000,00) (10,25)
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.735.000,00 14.535.000,00 98,64 (200.000,00) (1,36)
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Purwokerto Selatan 369.004.000,00 352.500.397,00 95,53 (16.503.603,00) (4,47)
1.20 . 1.20.26
Kecamatan Purwokerto Selatan 369.004.000,00 352.500.397,00 95,53 (16.503.603,00) (4,47)
1.20 . 1.20.26 . 01

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.004.000,00 352.500.397,00 95,53 (16.503.603,00) (4,47)

Ketatausahaan 249.000.000,00 233.746.887,00 93,87 (15.253.113,00) (6,13)


1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 80.000.000,00 78.765.000,00 98,46 (1.235.000,00) (1,54)
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 40.004.000,00 39.988.510,00 99,96 (15.490,00) (0,04)
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Purwokerto Timur 381.126.000,00 354.795.418,00 93,09 (26.330.582,00) (6,91)
1.20 . 1.20.27
Kecamatan Purwokerto Timur 381.126.000,00 354.795.418,00 93,09 (26.330.582,00) (6,91)
1.20 . 1.20.27 . 01

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.126.000,00 354.795.418,00 93,09 (26.330.582,00) (6,91)

Ketatausahaan 239.746.000,00 221.790.018,00 92,51 (17.955.982,00) (7,49)


1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 110.000.000,00 104.061.500,00 94,60 (5.938.500,00) (5,40)
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 31.380.000,00 28.943.900,00 92,24 (2.436.100,00) (7,76)
1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Purwokerto Utara 300.674.060,00 274.830.528,00 91,40 (25.843.532,00) (8,60)
1.20 . 1.20.28
Kecamatan Purwokerto Utara 300.674.060,00 274.830.528,00 91,40 (25.843.532,00) (8,60)
1.20 . 1.20.28 . 01

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.674.060,00 274.830.528,00 91,40 (25.843.532,00) (8,60)

Ketatausahaan 200.000.000,00 184.176.028,00 92,09 (15.823.972,00) (7,91)


1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 80.000.000,00 70.696.500,00 88,37 (9.303.500,00) (11,63)
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 20.674.060,00 19.958.000,00 96,54 (716.060,00) (3,46)
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Rawalo 292.863.000,00 246.799.377,00 84,27 (46.063.623,00) (15,73)
1.20 . 1.20.29
Kecamatan Rawalo 292.863.000,00 246.799.377,00 84,27 (46.063.623,00) (15,73)
1.20 . 1.20.29 . 01

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.863.000,00 246.799.377,00 84,27 (46.063.623,00) (15,73)

Ketatausahaan 182.760.000,00 149.120.077,00 81,59 (33.639.923,00) (18,41)


1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 19

Halaman 88
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 100.262.000,00 89.414.300,00 89,18 (10.847.700,00) (10,82)


1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9.841.000,00 8.265.000,00 83,99 (1.576.000,00) (16,01)
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Sokaraja 368.942.000,00 315.536.590,00 85,52 (53.405.410,00) (14,48)
1.20 . 1.20.30
Kecamatan Sokaraja 368.942.000,00 315.536.590,00 85,52 (53.405.410,00) (14,48)
1.20 . 1.20.30 . 01

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368.942.000,00 315.536.590,00 85,52 (53.405.410,00) (14,48)

Ketatausahaan 243.054.000,00 203.227.977,00 83,61 (39.826.023,00) (16,39)


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 103.337.000,00 90.712.613,00 87,78 (12.624.387,00) (12,22)
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 22.551.000,00 21.596.000,00 95,77 (955.000,00) (4,23)
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Somagede 361.628.500,00 350.345.428,00 96,88 (11.283.072,00) (3,12)
1.20 . 1.20.31
Kecamatan Somagede 361.628.500,00 350.345.428,00 96,88 (11.283.072,00) (3,12)
1.20 . 1.20.31 . 01

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.628.500,00 350.345.428,00 96,88 (11.283.072,00) (3,12)

Ketatausahaan 245.262.500,00 242.070.418,00 98,70 (3.192.082,00) (1,30)


1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 106.971.000,00 98.880.010,00 92,44 (8.090.990,00) (7,56)
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9.395.000,00 9.395.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Sumbang 421.445.000,00 397.724.339,00 94,37 (23.720.661,00) (5,63)
1.20 . 1.20.32
Kecamatan Sumbang 421.445.000,00 397.724.339,00 94,37 (23.720.661,00) (5,63)
1.20 . 1.20.32 . 01

1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 421.445.000,00 397.724.339,00 94,37 (23.720.661,00) (5,63)

Ketatausahaan 259.760.000,00 247.639.439,00 95,33 (12.120.561,00) (4,67)


1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 148.814.000,00 137.213.900,00 92,20 (11.600.100,00) (7,80)
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.871.000,00 12.871.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Sumpiuh 478.062.000,00 465.608.006,00 97,39 (12.453.994,00) (2,61)
1.20 . 1.20.33
Kecamatan Sumpiuh 478.062.000,00 465.608.006,00 97,09 (12.453.994,00) (2,61)
1.20 . 1.20.33 . 01

1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.062.000,00 415.618.006,00 97,09 (12.443.994,00) (2,91)

Ketatausahaan 275.260.000,00 266.942.206,00 96,98 (8.317.794,00) (3,02)


1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 135.850.000,00 131.753.800,00 96,98 (4.096.200,00) (3,02)
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 16.952.000,00 16.922.000,00 99,82 (30.000,00) (0,18)
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 . 21

1.20 . 1.20.33 . 01 . 36
Program Penataan Kewilayahan 50.000.000,00 49.990.000,00 99,98 (10.000,00) (0,02)

Fasilitasi Pengembangan Sumpiuh Sebagai Kota 50.000.000,00 49.990.000,00 99,98 (10.000,00) (0,02)
1.20 . 1.20.33 . 01 . 36 . 01
Singgah
Kecamatan Tambak 386.211.000,00 372.836.967,00 96,54 (13.374.033,00) (3,46)
1.20 . 1.20.34
Kecamatan Tambak 386.211.000,00 372.836.967,00 96,54 (13.374.033,00) (3,46)
1.20 . 1.20.34 . 01

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386.211.000,00 372.836.967,00 96,54 (13.374.033,00) (3,46)

Ketatausahaan 234.788.000,00 225.375.117,00 95,99 (9.412.883,00) (4,01)


1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 138.470.000,00 134.508.850,00 97,14 (3.961.150,00) (2,86)
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 20

Halaman 89
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.953.000,00 12.953.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 . 21
Kecamatan Wangon 427.046.000,00 333.189.968,00 78,02 (93.856.032,00) (21,98)
1.20 . 1.20.35
Kecamatan Wangon 427.046.000,00 333.189.968,00 78,02 (93.856.032,00) (21,98)
1.20 . 1.20.35 . 01

1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 427.046.000,00 333.189.968,00 78,02 (93.856.032,00) (21,98)

Ketatausahaan 307.760.000,00 225.126.018,00 73,15 (82.633.982,00) (26,85)


1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 19
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 98.290.000,00 87.098.000,00 88,61 (11.192.000,00) (11,39)
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 20
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 20.996.000,00 20.965.950,00 99,86 (30.050,00) (0,14)
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Arcawinangun 186.679.000,00 171.487.001,00 91,86 (15.191.999,00) (8,14)
1.20 . 1.20.36
Kelurahan Arcawinangun 186.679.000,00 171.487.001,00 91,86 (15.191.999,00) (8,14)
1.20 . 1.20.36 . 01

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.679.000,00 171.487.001,00 91,86 (15.191.999,00) (8,14)

Ketatausahaan 161.000.000,00 150.499.351,00 93,48 (10.500.649,00) (6,52)


1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 25.679.000,00 20.987.650,00 81,73 (4.691.350,00) (18,27)
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Bancarkembar 218.419.000,00 214.227.052,00 98,08 (4.191.948,00) (1,92)
1.20 . 1.20.37
Kelurahan Bancarkembar 218.419.000,00 214.227.052,00 98,08 (4.191.948,00) (1,92)
1.20 . 1.20.37 . 01

1.20 . 1.20.37 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218.419.000,00 214.227.052,00 98,08 (4.191.948,00) (1,92)

Ketatausahaan 169.800.000,00 167.806.759,00 98,83 (1.993.241,00) (1,17)


1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 48.619.000,00 46.420.293,00 95,48 (2.198.707,00) (4,52)
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Bantarsoka 177.178.000,00 165.242.635,00 93,26 (11.935.365,00) (6,74)
1.20 . 1.20.38
Kelurahan Bantarsoka 177.178.000,00 165.242.635,00 93,26 (11.935.365,00) (6,74)
1.20 . 1.20.38 . 01

1.20 . 1.20.38 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.178.000,00 165.242.635,00 93,26 (11.935.365,00) (6,74)

Ketatausahaan 156.000.000,00 148.318.635,00 95,08 (7.681.365,00) (4,92)


1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 21.178.000,00 16.924.000,00 79,91 (4.254.000,00) (20,09)
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Berkoh 252.442.000,00 250.324.745,00 99,16 (2.117.255,00) (0,84)
1.20 . 1.20.39
Kelurahan Berkoh 252.442.000,00 250.324.745,00 99,16 (2.117.255,00) (0,84)
1.20 . 1.20.39 . 01

1.20 . 1.20.39 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.442.000,00 250.324.745,00 99,16 (2.117.255,00) (0,84)

Ketatausahaan 225.500.000,00 223.389.745,00 99,06 (2.110.255,00) (0,94)


1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 26.942.000,00 26.935.000,00 99,97 (7.000,00) (0,03)
1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Bobosan 155.033.000,00 141.068.037,00 90,99 (13.964.963,00) (9,01)
1.20 . 1.20.40
Kelurahan Bobosan 155.033.000,00 141.068.037,00 90,99 (13.964.963,00) (9,01)
1.20 . 1.20.40 . 01

1.20 . 1.20.40 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.033.000,00 141.068.037,00 90,99 (13.964.963,00) (9,01)

Ketatausahaan 145.500.000,00 132.455.037,00 91,03 (13.044.963,00) (8,97)


1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9.533.000,00 8.613.000,00 90,35 (920.000,00) (9,65)
1.20 . 1.20.40 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Grendeng 158.192.000,00 151.719.951,00 95,91 (6.472.049,00) (4,09)
1.20 . 1.20.41

Halaman 90
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Kelurahan Grendeng 158.192.000,00 151.719.951,00 95,91 (6.472.049,00) (4,09)


1.20 . 1.20.41 . 01

1.20 . 1.20.41 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.192.000,00 151.719.951,00 95,91 (6.472.049,00) (4,09)

Ketatausahaan 145.000.000,00 138.963.153,00 95,84 (6.036.847,00) (4,16)


1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 13.192.000,00 12.756.798,00 96,70 (435.202,00) (3,30)
1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Karangklesem 194.034.000,00 185.294.201,00 95,50 (8.739.799,00) (4,50)
1.20 . 1.20.42
Kelurahan Karangklesem 194.034.000,00 185.294.201,00 95,50 (8.739.799,00) (4,50)
1.20 . 1.20.42 . 01

1.20 . 1.20.42 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.034.000,00 185.294.201,00 95,50 (8.739.799,00) (4,50)

Ketatausahaan 148.500.000,00 143.466.551,00 96,61 (5.033.449,00) (3,39)


1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 45.534.000,00 41.827.650,00 91,86 (3.706.350,00) (8,14)
1.20 . 1.20.42 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Karanglewas Lor 185.322.000,00 168.540.282,00 90,94 (16.781.718,00) (9,06)
1.20 . 1.20.43
Kelurahan Karanglewas Lor 185.322.000,00 168.540.282,00 90,94 (16.781.718,00) (9,06)
1.20 . 1.20.43 . 01

1.20 . 1.20.43 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.322.000,00 168.540.282,00 90,94 (16.781.718,00) (9,06)

Ketatausahaan 174.640.000,00 158.182.282,00 90,58 (16.457.718,00) (9,42)


1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 10.682.000,00 10.358.000,00 96,97 (324.000,00) (3,03)
1.20 . 1.20.43 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Karangpucung 212.109.000,00 210.088.826,00 99,05 (2.020.174,00) (0,95)
1.20 . 1.20.44
Kelurahan Karangpucung 212.109.000,00 210.088.826,00 99,05 (2.020.174,00) (0,95)
1.20 . 1.20.44 . 01

1.20 . 1.20.44 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.109.000,00 210.088.826,00 99,05 (2.020.174,00) (0,95)

Ketatausahaan 186.100.000,00 184.500.326,00 99,14 (1.599.674,00) (0,86)


1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 26.009.000,00 25.588.500,00 98,38 (420.500,00) (1,62)
1.20 . 1.20.44 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Karangwangkal 167.693.750,00 150.614.794,00 89,82 (17.078.956,00) (10,18)
1.20 . 1.20.45
Kelurahan Karangwangkal 167.693.750,00 150.614.794,00 89,82 (17.078.956,00) (10,18)
1.20 . 1.20.45 . 01

1.20 . 1.20.45 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.693.750,00 150.614.794,00 89,82 (17.078.956,00) (10,18)

Ketatausahaan 160.391.750,00 143.312.794,00 89,35 (17.078.956,00) (10,65)


1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 7.302.000,00 7.302.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Kebokura 160.796.000,00 155.679.268,00 96,82 (5.116.732,00) (3,18)
1.20 . 1.20.46
Kelurahan Kebokura 160.796.000,00 155.679.268,00 96,82 (5.116.732,00) (3,18)
1.20 . 1.20.46 . 01

1.20 . 1.20.46 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.796.000,00 155.679.268,00 96,82 (5.116.732,00) (3,18)

Ketatausahaan 154.205.000,00 149.445.168,00 96,91 (4.759.832,00) (3,09)


1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 6.591.000,00 6.234.100,00 94,59 (356.900,00) (5,41)
1.20 . 1.20.46 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Kedungwuluh 167.879.000,00 152.079.140,00 90,59 (15.799.860,00) (9,41)
1.20 . 1.20.47
Kelurahan Kedungwuluh 167.879.000,00 152.079.140,00 90,59 (15.799.860,00) (9,41)
1.20 . 1.20.47 . 01

1.20 . 1.20.47 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.879.000,00 152.079.140,00 90,59 (15.799.860,00) (9,41)

Ketatausahaan 150.000.000,00 135.000.140,00 90,00 (14.999.860,00) (10,00)


1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 19

Halaman 91
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 17.879.000,00 17.079.000,00 95,53 (800.000,00) (4,47)
1.20 . 1.20.47 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Kober 160.692.000,00 158.118.089,00 98,40 (2.573.911,00) (1,60)
1.20 . 1.20.48
Kelurahan Kober 160.692.000,00 158.118.089,00 98,40 (2.573.911,00) (1,60)
1.20 . 1.20.48 . 01

1.20 . 1.20.48 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.692.000,00 158.118.089,00 98,40 (2.573.911,00) (1,60)

Ketatausahaan 149.000.000,00 147.057.089,00 98,70 (1.942.911,00) (1,30)


1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 11.692.000,00 11.061.000,00 94,60 (631.000,00) (5,40)
1.20 . 1.20.48 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Kradenan 127.296.000,00 124.648.213,00 97,92 (2.647.787,00) (2,08)
1.20 . 1.20.49
Kelurahan Kradenan 127.296.000,00 124.648.213,00 97,92 (2.647.787,00) (2,08)
1.20 . 1.20.49 . 01

1.20 . 1.20.49 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.296.000,00 124.648.213,00 97,92 (2.647.787,00) (2,08)

Ketatausahaan 123.000.000,00 120.371.713,00 97,86 (2.628.287,00) (2,14)


1.20 . 1.20.49 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 4.296.000,00 4.276.500,00 99,55 (19.500,00) (0,45)
1.20 . 1.20.49 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Kranji 183.142.000,00 174.330.186,00 95,19 (8.811.814,00) (4,81)
1.20 . 1.20.50
Kelurahan Kranji 183.142.000,00 174.330.186,00 95,19 (8.811.814,00) (4,81)
1.20 . 1.20.50 . 01

1.20 . 1.20.50 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.142.000,00 174.330.186,00 95,19 (8.811.814,00) (4,81)

Ketatausahaan 135.000.000,00 128.382.560,00 95,10 (6.617.440,00) (4,90)


1.20 . 1.20.50 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 48.142.000,00 45.947.626,00 95,44 (2.194.374,00) (4,56)
1.20 . 1.20.50 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Mersi 134.118.000,00 125.264.623,00 93,40 (8.853.377,00) (6,60)
1.20 . 1.20.51
Kelurahan Mersi 134.118.000,00 125.264.623,00 93,40 (8.853.377,00) (6,60)
1.20 . 1.20.51 . 01

1.20 . 1.20.51 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.118.000,00 125.264.623,00 93,40 (8.853.377,00) (6,60)

Ketatausahaan 123.000.000,00 114.706.673,00 93,26 (8.293.327,00) (6,74)


1.20 . 1.20.51 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 11.118.000,00 10.557.950,00 94,96 (560.050,00) (5,04)
1.20 . 1.20.51 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Pabuaran 150.916.000,00 148.690.573,00 98,53 (2.225.427,00) (1,47)
1.20 . 1.20.52
Kelurahan Pabuaran 150.916.000,00 148.690.573,00 98,53 (2.225.427,00) (1,47)
1.20 . 1.20.52 . 01

1.20 . 1.20.52 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.916.000,00 148.690.573,00 98,53 (2.225.427,00) (1,47)

Ketatausahaan 133.000.000,00 130.811.573,00 98,35 (2.188.427,00) (1,65)


1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 17.916.000,00 17.879.000,00 99,79 (37.000,00) (0,21)
1.20 . 1.20.52 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Pasir Kidul 164.004.000,00 160.785.801,00 98,04 (3.218.199,00) (1,96)
1.20 . 1.20.53
Kelurahan Pasir Kidul 164.004.000,00 160.785.801,00 98,04 (3.218.199,00) (1,96)
1.20 . 1.20.53 . 01

1.20 . 1.20.53 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.004.000,00 160.785.801,00 98,04 (3.218.199,00) (1,96)

Ketatausahaan 153.000.000,00 149.781.801,00 97,90 (3.218.199,00) (2,10)


1.20 . 1.20.53 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 11.004.000,00 11.004.000,00 100,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.53 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Pasir Muncang 134.094.000,00 129.244.840,00 96,38 (4.849.160,00) (3,62)
1.20 . 1.20.54
Kelurahan Pasir Muncang 134.094.000,00 129.244.840,00 96,38 (4.849.160,00) (3,62)
1.20 . 1.20.54 . 01

Halaman 92
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

1.20 . 1.20.54 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.094.000,00 129.244.840,00 96,38 (4.849.160,00) (3,62)

Ketatausahaan 126.000.000,00 121.150.940,00 96,15 (4.849.060,00) (3,85)


1.20 . 1.20.54 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 8.094.000,00 8.093.900,00 100,00 (100,00) 0,00
1.20 . 1.20.54 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Purwanegara 180.576.000,00 177.893.498,00 98,51 (2.682.502,00) (1,49)
1.20 . 1.20.55
Kelurahan Purwanegara 180.576.000,00 177.893.498,00 98,51 (2.682.502,00) (1,49)
1.20 . 1.20.55 . 01

1.20 . 1.20.55 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.576.000,00 177.893.498,00 98,51 (2.682.502,00) (1,49)

Ketatausahaan 163.000.000,00 160.321.498,00 98,36 (2.678.502,00) (1,64)


1.20 . 1.20.55 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 17.576.000,00 17.572.000,00 99,98 (4.000,00) (0,02)
1.20 . 1.20.55 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Purwokerto Kidul 186.970.000,00 180.463.880,00 96,52 (6.506.120,00) (3,48)
1.20 . 1.20.56
Kelurahan Purwokerto Kidul 186.970.000,00 180.463.880,00 96,52 (6.506.120,00) (3,48)
1.20 . 1.20.56 . 01

1.20 . 1.20.56 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.970.000,00 180.463.880,00 96,52 (6.506.120,00) (3,48)

Ketatausahaan 143.000.000,00 137.320.880,00 96,03 (5.679.120,00) (3,97)


1.20 . 1.20.56 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 43.970.000,00 43.143.000,00 98,12 (827.000,00) (1,88)
1.20 . 1.20.56 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Purwokerto Kulon 191.692.000,00 177.346.974,00 92,52 (14.345.026,00) (7,48)
1.20 . 1.20.57
Kelurahan Purwokerto Kulon 191.692.000,00 177.346.974,00 92,52 (14.345.026,00) (7,48)
1.20 . 1.20.57 . 01

1.20 . 1.20.57 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.692.000,00 177.346.974,00 92,52 (14.345.026,00) (7,48)

Ketatausahaan 136.700.000,00 128.925.674,00 94,31 (7.774.326,00) (5,69)


1.20 . 1.20.57 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 54.992.000,00 48.421.300,00 88,05 (6.570.700,00) (11,95)
1.20 . 1.20.57 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Purwokerto Lor 203.080.000,00 189.492.485,00 93,31 (13.587.515,00) (6,69)
1.20 . 1.20.58
Kelurahan Purwokerto Lor 203.080.000,00 189.492.485,00 93,31 (13.587.515,00) (6,69)
1.20 . 1.20.58 . 01

1.20 . 1.20.58 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.080.000,00 189.492.485,00 93,31 (13.587.515,00) (6,69)

Ketatausahaan 147.000.000,00 139.420.485,00 94,84 (7.579.515,00) (5,16)


1.20 . 1.20.58 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 56.080.000,00 50.072.000,00 89,29 (6.008.000,00) (10,71)
1.20 . 1.20.58 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Purwokerto Wetan 183.548.000,00 180.667.879,00 98,43 (2.880.121,00) (1,57)
1.20 . 1.20.59
Kelurahan Purwokerto Wetan 183.548.000,00 180.667.879,00 98,43 (2.880.121,00) (1,57)
1.20 . 1.20.59 . 01

1.20 . 1.20.59 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.548.000,00 180.667.879,00 98,43 (2.880.121,00) (1,57)

Ketatausahaan 158.000.000,00 155.133.879,00 98,19 (2.866.121,00) (1,81)


1.20 . 1.20.59 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 25.548.000,00 25.534.000,00 99,95 (14.000,00) (0,05)
1.20 . 1.20.59 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Rejasari 185.451.000,00 170.702.216,00 92,05 (14.748.784,00) (7,95)
1.20 . 1.20.60
Kelurahan Rejasari 185.451.000,00 170.702.216,00 92,05 (14.748.784,00) (7,95)
1.20 . 1.20.60 . 01

1.20 . 1.20.60 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.451.000,00 170.702.216,00 92,05 (14.748.784,00) (7,95)

Ketatausahaan 169.000.000,00 154.318.716,00 91,31 (14.681.284,00) (8,69)


1.20 . 1.20.60 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 16.451.000,00 16.383.500,00 99,59 (67.500,00) (0,41)
1.20 . 1.20.60 . 01 . 01 . 21

Halaman 93
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Kelurahan Sokanegara 156.265.000,00 136.207.000,00 87,16 (20.058.000,00) (12,84)


1.20 . 1.20.61
Kelurahan Sokanegara 156.265.000,00 136.207.000,00 87,16 (20.058.000,00) (12,84)
1.20 . 1.20.61 . 01

1.20 . 1.20.61 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.265.000,00 136.207.000,00 87,16 (20.058.000,00) (12,84)

Ketatausahaan 126.000.000,00 113.991.000,00 90,47 (12.009.000,00) (9,53)


1.20 . 1.20.61 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 30.265.000,00 22.216.000,00 73,40 (8.049.000,00) (26,60)
1.20 . 1.20.61 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Sumampir 169.242.000,00 167.175.390,00 98,78 (2.066.610,00) (1,22)
1.20 . 1.20.62
Kelurahan Sumampir 169.242.000,00 167.175.390,00 98,78 (2.066.610,00) (1,22)
1.20 . 1.20.62 . 01

1.20 . 1.20.62 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.242.000,00 167.175.390,00 98,78 (2.066.610,00) (1,22)

Ketatausahaan 150.700.000,00 148.962.890,00 98,85 (1.737.110,00) (1,15)


1.20 . 1.20.62 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 18.542.000,00 18.212.500,00 98,22 (329.500,00) (1,78)
1.20 . 1.20.62 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Sumpiuh 197.761.000,00 182.364.215,00 92,21 (15.396.785,00) (7,79)
1.20 . 1.20.63
Kelurahan Sumpiuh 197.761.000,00 182.364.215,00 92,21 (15.396.785,00) (7,79)
1.20 . 1.20.63 . 01

1.20 . 1.20.63 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.761.000,00 182.364.215,00 92,21 (15.396.785,00) (7,79)

Ketatausahaan 172.000.000,00 158.797.505,00 92,32 (13.202.495,00) (7,68)


1.20 . 1.20.63 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 25.761.000,00 23.566.710,00 91,48 (2.194.290,00) (8,52)
1.20 . 1.20.63 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Tanjung 203.608.000,00 201.631.536,00 99,03 (1.976.464,00) (0,97)
1.20 . 1.20.64
Kelurahan Tanjung 203.608.000,00 201.631.536,00 99,03 (1.976.464,00) (0,97)
1.20 . 1.20.64 . 01

1.20 . 1.20.64 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.608.000,00 201.631.536,00 99,03 (1.976.464,00) (0,97)

Ketatausahaan 184.000.000,00 182.576.036,00 99,23 (1.423.964,00) (0,77)


1.20 . 1.20.64 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 19.608.000,00 19.055.500,00 97,18 (552.500,00) (2,82)
1.20 . 1.20.64 . 01 . 01 . 21
Kelurahan Teluk 189.245.000,00 186.184.161,00 98,38 (3.060.839,00) (1,62)
1.20 . 1.20.65
Kelurahan Teluk 189.245.000,00 186.184.161,00 98,38 (3.060.839,00) (1,62)
1.20 . 1.20.65 . 01

1.20 . 1.20.65 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.245.000,00 186.184.161,00 98,38 (3.060.839,00) (1,62)

Ketatausahaan 153.700.000,00 150.919.161,00 98,19 (2.780.839,00) (1,81)


1.20 . 1.20.65 . 01 . 01 . 19
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 35.545.000,00 35.265.000,00 99,21 (280.000,00) (0,79)
1.20 . 1.20.65 . 01 . 01 . 21
Ketahanan Pangan 4.637.274.000,00 4.333.162.103,00 93,44 (304.111.897,00) (6,56)
1.21
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 4.637.274.000,00 4.333.162.103,00 93,44 (304.111.897,00) (6,56)
1.21 . 1.21.01
Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 4.637.274.000,00 4.333.162.103,00 92,86 (304.111.897,00) (6,56)
1.21 . 1.21.01 . 01

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.248.580.000,00 1.159.411.834,00 92,86 (89.168.166,00) (7,14)

Ketatausahaan 1.248.580.000,00 1.159.411.834,00 92,86 (89.168.166,00) (7,14)


1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 19

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.005.000.000,00 975.745.268,00 97,09 (29.254.732,00) (2,91)

Penanganan daerah rawan pangan 225.000.000,00 224.837.200,00 99,93 (162.800,00) (0,07)


1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 01

Halaman 94
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai 25.000.000,00 24.103.625,00 96,41 (896.375,00) (3,59)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 02
pangan
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah 25.000.000,00 20.953.960,00 83,82 (4.046.040,00) (16,18)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03
kebutuhan pangan
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan 105.000.000,00 98.050.773,00 93,38 (6.949.227,00) (6,62)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 04
pangan
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 30.000.000,00 29.569.200,00 98,56 (430.800,00) (1,44)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 05
Pengembangan desa mandiri pangan 160.000.000,00 159.470.050,00 99,67 (529.950,00) (0,33)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 06
Pengembangan lumbung pangan desa 50.000.000,00 49.901.075,00 99,80 (98.925,00) (0,20)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 08
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 50.000.000,00 49.917.225,00 99,83 (82.775,00) (0,17)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 09
Peningkatan mutu dan keamanan pangan 25.000.000,00 23.427.025,00 93,71 (1.572.975,00) (6,29)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 10
Penyuluhan sumber pangan alternatif 50.000.000,00 49.905.625,00 99,81 (94.375,00) (0,19)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 12
Penyelenggaraan lomba / pameran ketahanan 75.000.000,00 74.903.750,00 99,87 (96.250,00) (0,13)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 13
pangan
Pengembangan Diversifikasi Pangan 80.000.000,00 75.654.560,00 94,57 (4.345.440,00) (5,43)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 14
Primatani Berbasis Pekarangan 105.000.000,00 95.051.200,00 90,52 (9.948.800,00) (9,48)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 15

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Program Pemberdayaan Penyuluhan 2.283.694.000,00 2.117.671.510,00 92,73 (166.022.490,00) (7,27)
Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan Penerapan Teknologi 200.000.000,00 189.009.010,00 94,50 (10.990.990,00) (5,50)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 01
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian 2.083.694.000,00 1.928.662.500,00 92,56 (155.031.500,00) (7,44)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 05

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Program Pemberdayaan Petani 100.000.000,00 80.333.491,00 80,33 (19.666.509,00) (19,67)

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan 50.000.000,00 32.746.134,00 65,49 (17.253.866,00) (34,51)


1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 01
Pengembangan Klaser Perikanan
Penyuluhan dan Pendampingan bagi 50.000.000,00 47.587.357,00 95,17 (2.412.643,00) (4,83)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 02
Pertanian/Perkebunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.037.926.985,00 3.386.073.836,00 83,86 (651.853.149,00) (16,14)
1.22
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 4.037.926.985,00 3.386.073.836,00 83,86 (651.853.149,00) (16,14)
1.22 . 1.22.01
Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 4.037.926.985,00 3.386.073.836,00 94,03 (651.853.149,00) (16,14)
1.22 . 1.22.01 . 01

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.529.926.985,00 1.438.530.591,00 94,03 (91.396.394,00) (5,97)

Ketatausahaan 1.529.926.985,00 1.438.530.591,00 94,03 (91.396.394,00) (5,97)


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 979.500.000,00 884.527.400,00 90,30 (94.972.600,00) (9,70)
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 100.000.000,00 73.687.500,00 73,69 (26.312.500,00) (26,31)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01
Perdesaan
Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan 879.500.000,00 810.839.900,00 92,19 (68.660.100,00) (7,81)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05
Keluarga ( PKK )
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 310.000.000,00 138.566.900,00 44,70 (171.433.100,00) (55,30)
Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik 85.000.000,00 79.464.900,00 93,49 (5.535.100,00) (6,51)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02
Desa
Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil 225.000.000,00 59.102.000,00 26,27 (165.898.000,00) (73,73)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 06
dan Menengah Di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 667.500.000,00 569.167.670,00 85,27 (98.332.330,00) (14,73)
Dalam Membangun Desa

Halaman 95
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 177.500.000,00 140.963.090,00 79,42 (36.536.910,00) (20,58)


1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 150.000.000,00 144.492.810,00 96,33 (5.507.190,00) (3,67)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 84.000.000,00 69.242.630,00 82,43 (14.757.370,00) (17,57)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 04
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 256.000.000,00 214.469.140,00 83,78 (41.530.860,00) (16,22)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 05
Desa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 151.000.000,00 125.950.700,00 83,41 (25.049.300,00) (16,59)
Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang 30.000.000,00 26.446.700,00 88,16 (3.553.300,00) (11,84)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 02
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang 121.000.000,00 99.504.000,00 82,23 (21.496.000,00) (17,77)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03
Manajemen Pemerintahan Desa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Peran Perempuan Di 400.000.000,00 229.330.575,00 57,33 (170.669.425,00) (42,67)
Perdesaan
Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( 400.000.000,00 229.330.575,00 57,33 (170.669.425,00) (42,67)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 02
PKK )
Statistik 115.000.000,00 94.294.450,00 82,00 (20.705.550,00) (18,00)
1.23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000.000,00 67.898.450,00 90,53 (7.101.550,00) (9,47)
1.23 . 1.06.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000.000,00 67.898.450,00 90,53 (7.101.550,00) (9,47)
1.23 . 1.06.01 . 01

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15
Program Pengembangan 75.000.000,00 67.898.450,00 90,53 (7.101.550,00) (9,47)
Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Kabupaten Banyumas Dalam Angka dan 75.000.000,00 67.898.450,00 90,53 (7.101.550,00) (9,47)
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05
Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014
Sekretariat Daerah 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
1.23 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
1.23 . 1.20.03 . 01

1.23 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Pengembangan 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
Data/Informasi/Statistik Daerah
Penghitungan dan penyusunan Indeks Harga 40.000.000,00 26.396.000,00 65,99 (13.604.000,00) (34,01)
1.23 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06
Konsumen (IHK) dan laju inflasi
Kearsipan 55.000.000,00 51.244.550,00 93,17 (3.755.450,00) (6,83)
1.24
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 55.000.000,00 51.244.550,00 93,17 (3.755.450,00) (6,83)
1.24 . 1.26.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 55.000.000,00 51.244.550,00 92,38 (3.755.450,00) (6,83)
1.24 . 1.26.01 . 01

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi 20.000.000,00 18.476.050,00 92,38 (1.523.950,00) (7,62)
Kearsipan
Supervisi Kearsipan Desa 20.000.000,00 18.476.050,00 92,38 (1.523.950,00) (7,62)
1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 10

1.24 . 1.26.01 . 01 . 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian 35.000.000,00 32.768.500,00 93,62 (2.231.500,00) (6,38)
Dokumen/Arsip Daerah
Pengelolaan Arsip In Aktif 20.000.000,00 19.849.900,00 99,25 (150.100,00) (0,75)
1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 07
Akiisisi Arsip Statis 15.000.000,00 12.918.600,00 86,12 (2.081.400,00) (13,88)
1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 09
Komunikasi dan Informatika 3.296.203.000,00 2.689.822.608,00 81,60 (606.380.392,00) (18,40)
1.25
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.216.203.000,00 2.613.476.108,00 81,26 (602.726.892,00) (18,74)
1.25 . 1.07.01
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.216.203.000,00 2.613.476.108,00 64,10 (602.726.892,00) (18,74)
1.25 . 1.07.01 . 01

1.25 . 1.07.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 180.000.000,00 115.375.000,00 64,10 (64.625.000,00) (35,90)
dan Media Massa

Halaman 96
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penataan Sarana Komunikasi Postel Dan Pemetaan 50.000.000,00 48.895.000,00 97,79 (1.105.000,00) (2,21)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 02
Tower Terpadu
Pengadaan alat studio dan komunikasi 30.000.000,00 29.600.000,00 98,67 (400.000,00) (1,33)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04
Pengembangan Aplikasi Interoperabilitas 100.000.000,00 36.880.000,00 36,88 (63.120.000,00) (63,12)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08

1.25 . 1.07.01 . 01 . 17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 90.000.000,00 75.770.950,00 84,19 (14.229.050,00) (15,81)
Komunikasi dan Informasi
Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Dan Diseminasi 55.000.000,00 54.793.450,00 99,62 (206.550,00) (0,38)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 17 . 01
Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan 35.000.000,00 20.977.500,00 59,94 (14.022.500,00) (40,06)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 17 . 02
Informasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas 150.000.000,00 142.370.280,00 94,91 (7.629.720,00) (5,09)
Media
Publikasi Keliling 40.000.000,00 35.141.500,00 87,85 (4.858.500,00) (12,15)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02
Penerbitan data/informasi layanan masyarakat 35.000.000,00 34.800.000,00 99,43 (200.000,00) (0,57)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 04
Optimalisasai Pemungutan Retribusi 75.000.000,00 72.428.780,00 96,57 (2.571.220,00) (3,43)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 18 . 05
MenaraTelekomunikasi
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 2.796.203.000,00 2.279.959.878,00 81,54 (516.243.122,00) (18,46)
Informasi
Pemeliharaan jaringan internet, intranet, web 100.000.000,00 59.906.850,00 59,91 (40.093.150,00) (40,09)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 01
hosting dan updating data website
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data 1.000.000.000,00 826.494.278,00 82,65 (173.505.722,00) (17,35)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 02
Pembangunan dan pengembangan jaringan 125.000.000,00 123.932.500,00 99,15 (1.067.500,00) (0,85)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 03
e-government
Pengembangan Data Center, NOC dan Data Recovery 600.000.000,00 585.200.000,00 97,53 (14.800.000,00) (2,47)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 04
Center Kabupaten Banyumas
Operasional LPSE 89.203.000,00 58.503.500,00 65,58 (30.699.500,00) (34,42)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 05
Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan 50.000.000,00 16.428.750,00 32,86 (33.571.250,00) (67,14)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 08
Komunikasi ( TIK )
Perancangan Model Informatika Masyarakat 50.000.000,00 31.811.600,00 63,62 (18.188.400,00) (36,38)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 09
Pedesaan
Fasilitasi Aplikasi Sistem Informasi 700.000.000,00 496.582.400,00 70,94 (203.417.600,00) (29,06)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 10
Pengadaan Perlengkapan Teleconfrence 82.000.000,00 81.100.000,00 98,90 (900.000,00) (1,10)
1.25 . 1.07.01 . 01 . 23 . 11
Sekretariat Daerah 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
1.25 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
1.25 . 1.20.03 . 01

1.25 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
dan Media Massa
Media Gathering 80.000.000,00 76.346.500,00 95,43 (3.653.500,00) (4,57)
1.25 . 1.20.03 . 01 . 15 . 10
Perpustakaan 1.385.000.000,00 1.239.934.015,00 89,53 (145.065.985,00) (10,47)
1.26
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.385.000.000,00 1.239.934.015,00 89,53 (145.065.985,00) (10,47)
1.26 . 1.26.01
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.385.000.000,00 1.239.934.015,00 89,91 (145.065.985,00) (10,47)
1.26 . 1.26.01 . 01

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.000.000,00 1.078.922.265,00 89,91 (121.077.735,00) (10,09)

Ketatausahaan 1.200.000.000,00 1.078.922.265,00 89,91 (121.077.735,00) (10,09)


1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 19

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
Program Pengembangan Budaya Baca dan 185.000.000,00 161.011.750,00 87,03 (23.988.250,00) (12,97)
Pembinaan Perpustakaan

Halaman 97
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum 85.000.000,00 84.325.400,00 99,21 (674.600,00) (0,79)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 02
daerah
Penyediaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Desa 15.000.000,00 14.942.800,00 99,62 (57.200,00) (0,38)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 05
Bimbingan Teknis Perpustakaan 20.000.000,00 16.212.600,00 81,06 (3.787.400,00) (18,94)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 06
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000,00 15.562.750,00 77,81 (4.437.250,00) (22,19)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 07
Pengolahan Pemeliharaan dan Perawatan Bahan 20.000.000,00 5.433.000,00 27,17 (14.567.000,00) (72,84)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 08
Pustaka
Layanan Perpustakaan Keliling 25.000.000,00 24.535.200,00 98,14 (464.800,00) (1,86)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 09

Urusan Pilihan 66.690.490.180,00 49.796.743.649,00 74,67 (16.893.746.531,00) (25,33)


2

Pertanian 24.518.492.080,00 16.680.280.858,00 68,03 (7.838.211.222,00) (31,97)


2.01
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 24.428.492.080,00 16.599.433.308,00 67,95 (7.829.058.772,00) (32,05)
2.01 . 2.01.01
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 24.428.492.080,00 16.599.433.308,00 96,70 (7.829.058.772,00) (32,05)
2.01 . 2.01.01 . 01

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.609.000.000,00 1.555.911.676,00 96,70 (53.088.324,00) (3,30)

Ketatausahaan 1.399.000.000,00 1.351.185.026,00 96,58 (47.814.974,00) (3,42)


2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19
Opersional Balai Benih Hortikultura 75.000.000,00 73.685.000,00 98,25 (1.315.000,00) (1,75)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 20
Opersional Balai Benih padi Palawija 85.000.000,00 84.826.150,00 99,80 (173.850,00) (0,20)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21
Opersional Kebun Bibit Permanen 50.000.000,00 46.215.500,00 92,43 (3.784.500,00) (7,57)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 22

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 560.000.000,00 327.267.985,00 58,44 (232.732.015,00) (41,56)

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku 185.000.000,00 2.311.000,00 1,25 (182.689.000,00) (98,75)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02
Agribisnis
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 200.000.000,00 185.312.605,00 92,66 (14.687.395,00) (7,34)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03
Pendukungan kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan 100.000.000,00 91.357.830,00 91,36 (8.642.170,00) (8,64)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06
pertanian
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani 75.000.000,00 48.286.550,00 64,38 (26.713.450,00) (35,62)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 150.000.000,00 128.479.110,00 85,65 (21.520.890,00) (14,35)
Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil 75.000.000,00 61.907.050,00 82,54 (13.092.950,00) (17,46)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01
Produksi Pertanian/Perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 75.000.000,00 66.572.060,00 88,76 (8.427.940,00) (11,24)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 17 . 07
unggul daerah
2.01 . 1.21.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 1.923.000.000,00 1.519.703.477,00 79,03 (403.296.523,00) (20,97)
Pertanian/Perkebunan
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 25.000.000,00 10.797.100,00 43,19 (14.202.900,00) (56,81)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 18 . 06
Modern Bercocok Tanam
Pemutakhiran data dan pengembangan sistem 75.000.000,00 60.870.000,00 81,16 (14.130.000,00) (18,84)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 08
informasi
Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan 496.000.000,00 298.403.727,00 60,16 (197.596.273,00) (39,84)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 09
Pengembangan Desa Prima Tani (Bant.Gurbenur ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 10
Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perkebunan 1.327.000.000,00 1.149.632.650,00 86,63 (177.367.350,00) (13,37)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 13
dan Kehutanan
2.01 . 1.21.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Produksi 11.885.000.000,00 9.671.792.702,00 81,38 (2.213.207.298,00) (18,62)
Pertanian/Perkebunan

Halaman 98
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penyuluhan Peningkatan Produksi 25.000.000,00 22.926.000,00 91,70 (2.074.000,00) (8,30)


2.01 . 1.21.01 . 01 . 19 . 01
Pertanian/Perkebunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90.000.000,00 63.758.000,00 70,84 (26.242.000,00) (29,16)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 06
Peningkatan produktifitas tanaman tahunan 1.350.000.000,00 1.301.979.491,00 96,44 (48.020.509,00) (3,56)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 12
perkebunan
Perlindungan dan pengendalian organisme 354.250.000,00 328.377.150,00 92,70 (25.872.850,00) (7,30)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 13
pengganggu tanaman (OPT)
Pengembangan infrastruktur bidang pertanian (DAK 5.123.750.000,00 4.223.858.850,00 82,44 (899.891.150,00) (17,56)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 19
Bidang Pertanian)
Pembinaan Lingkungan Sosial 570.000.000,00 515.103.763,00 90,37 (54.896.237,00) (9,63)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 28
Pengembangan Pertanian Organik 75.000.000,00 59.677.400,00 79,57 (15.322.600,00) (20,43)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 29
Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan 380.000.000,00 180.007.000,00 47,37 (199.993.000,00) (52,63)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 30
Pertanian
Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan 300.000.000,00 223.137.398,00 74,38 (76.862.602,00) (25,62)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 31
Rempah
Pengembangan Pertanian Hortikultura 225.000.000,00 196.118.650,00 87,16 (28.881.350,00) (12,84)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 32
Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 202.000.000,00 0,00 0,00 (202.000.000,00) (100,00)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 33
Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian ( Sisa 3.190.000.000,00 2.556.849.000,00 80,15 (633.151.000,00) (19,85)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 34
DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 )
2.01 . 1.21.01 . 01 . 20
Program Pemberdayaan Penyuluh 75.000.000,00 52.102.450,00 69,47 (22.897.550,00) (30,53)
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 75.000.000,00 52.102.450,00 69,47 (22.897.550,00) (30,53)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 20 . 01
Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan 3.847.744.400,00 1.456.948.875,00 37,87 (2.390.795.525,00) (62,13)
Penyakit Ternak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00 44.315.370,00 88,63 (5.684.630,00) (11,37)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 06
Veteriner
Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan 60.000.000,00 49.789.380,00 82,98 (10.210.620,00) (17,02)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 07
Penyakit Ternak
Revitalisasi Rumah Pemotongan Hewan ( Cost 1.500.000.000,00 1.342.808.625,00 89,52 (157.191.375,00) (10,48)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 08
Sharing )
Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas ( RPH - 2.237.744.400,00 20.035.500,00 0,90 (2.217.708.900,00) (99,10)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 21 . 09
U ) dan Penyediaan Sarana Pendukung
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22
Program Peningkatan Produksi Peternakan dan 4.178.747.680,00 1.710.116.278,00 40,92 (2.468.631.402,00) (59,08)
Hasil Peternakan
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 3.923.761.500,00 1.536.089.103,00 39,15 (2.387.672.397,00) (60,85)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03
Pengembangan Agribisnis Peternakan 50.000.000,00 44.938.375,00 89,88 (5.061.625,00) (10,12)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 08
Penyusunan Database 66.132.000,00 58.300.295,00 88,16 (7.831.705,00) (11,84)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 11
Peningkatan Mutu Bibit Ternak 50.000.000,00 29.656.850,00 59,31 (20.343.150,00) (40,69)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 16
Pembinaan Lingkungan Sosial ( DBHCHT ) 38.854.180,00 38.338.230,00 98,67 (515.950,00) (1,33)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 17
Penyusunan DED Kawasan Sapi Perah 50.000.000,00 2.793.425,00 5,59 (47.206.575,00) (94,41)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 22 . 20

2.01 . 1.21.01 . 01 . 26
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 125.000.000,00 115.502.430,00 92,40 (9.497.570,00) (7,60)
Peternakan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi 50.000.000,00 44.370.640,00 88,74 (5.629.360,00) (11,26)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 26 . 01
Peternakan Tepat Guna
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi 75.000.000,00 71.131.790,00 94,84 (3.868.210,00) (5,16)
2.01 . 2.05.01 . 01 . 26 . 01
Peternakan Tepat Guna

Halaman 99
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

2.01 . 1.21.01 . 01 . 27
Program Penyusunan dan Penyebarluasan 75.000.000,00 61.608.325,00 82,14 (13.391.675,00) (17,86)
Materi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian 75.000.000,00 61.608.325,00 82,14 (13.391.675,00) (17,86)
2.01 . 1.21.01 . 01 . 27 . 01
Perikanan dan Kehutanan
Sekretariat Daerah 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
2.01 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
2.01 . 1.20.03 . 01

2.01 . 1.20.03 . 01 . 19
Program Peningkatan Produksi 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
Pertanian/Perkebunan
Fasilitasi bidang pertanian dan pengendalian pupuk 90.000.000,00 80.847.550,00 89,83 (9.152.450,00) (10,17)
2.01 . 1.20.03 . 01 . 19 . 22
bersubsidi
Kehutanan 648.000.000,00 557.040.296,00 85,96 (90.959.704,00) (14,04)
2.02
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 648.000.000,00 557.040.296,00 85,96 (90.959.704,00) (14,04)
2.02 . 2.01.01
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 648.000.000,00 557.040.296,00 85,90 (90.959.704,00) (14,04)
2.02 . 2.01.01 . 01

2.02 . 2.01.01 . 01 . 16
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 398.000.000,00 341.871.748,00 85,90 (56.128.252,00) (14,10)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 398.000.000,00 341.871.748,00 85,90 (56.128.252,00) (14,10)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 175.000.000,00 143.680.600,00 82,10 (31.319.400,00) (17,90)
Daya Hutan
Pemeliharaan satwa yang dilindungi 100.000.000,00 78.036.800,00 78,04 (21.963.200,00) (21,96)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06
Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan 75.000.000,00 65.643.800,00 87,53 (9.356.200,00) (12,47)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07
Menanam Nasional
2.02 . 2.01.01 . 01 . 19
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri 75.000.000,00 71.487.948,00 95,32 (3.512.052,00) (4,68)
Hasil Hutan
Pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil 75.000.000,00 71.487.948,00 95,32 (3.512.052,00) (4,68)
2.02 . 2.01.01 . 01 . 19 . 06
hutan
Energi dan Sumberdaya Mineral 16.021.500.000,00 14.627.692.003,00 91,30 (1.393.807.997,00) (8,70)
2.03
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16.021.500.000,00 14.627.692.003,00 91,30 (1.393.807.997,00) (8,70)
2.03 . 2.03.01
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16.021.500.000,00 14.627.692.003,00 87,38 (1.393.807.997,00) (8,70)
2.03 . 2.03.01 . 01

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.122.500.000,00 980.785.676,00 87,38 (141.714.324,00) (12,62)

Ketatausahaan 1.122.500.000,00 980.785.676,00 87,38 (141.714.324,00) (12,62)


2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 19

2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang 450.000.000,00 393.004.336,00 87,33 (56.995.664,00) (12,67)
Pertambangan
Pendataan Hasil Produksi Kegiatan Usaha 30.000.000,00 28.312.000,00 94,37 (1.688.000,00) (5,63)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 04
Pertambangan
Penertiban dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 100.000.000,00 87.799.012,00 87,80 (12.200.988,00) (12,20)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 05
Kegiatan Usaha Pertambangan
Study KelayakanKegiatan Pertambangan Emas di 170.000.000,00 132.814.250,00 78,13 (37.185.750,00) (21,87)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 11
Kecamatan Gumelar
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kegiatan 150.000.000,00 144.079.074,00 96,05 (5.920.926,00) (3,95)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 12
Pertambangan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang 11.019.000.000,00 10.061.203.316,00 91,31 (957.796.684,00) (8,69)
Ketenagalistrikan
Evaluasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 100.000.000,00 91.245.000,00 91,25 (8.755.000,00) (8,76)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 02
Pemantauan Dan Sosialisasi Pendistribusian Migas 50.000.000,00 45.076.116,00 90,15 (4.923.884,00) (9,85)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 04

Halaman 100
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Pengembangan lampu penerangan jalan umum 4.652.000.000,00 4.402.036.540,00 94,63 (249.963.460,00) (5,37)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 05
Perbaikan LPJU 1.300.000.000,00 836.178.835,00 64,32 (463.821.165,00) (35,68)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 06
Pengembangan jaringan listrik pedesaan 4.690.000.000,00 4.461.063.825,00 95,12 (228.936.175,00) (4,88)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 07
Pemsangan LPJU untuk Wilayah Perdesaan 79.000.000,00 78.225.000,00 99,02 (775.000,00) (0,98)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 31
Pemasangan Jaringan Listrik Rt.03/04 Desa 148.000.000,00 147.378.000,00 99,58 (622.000,00) (0,42)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 32
Karangpetir Kec. Tambak dan Desa Kedungmalang
Kec. Sumbang
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
Program Pengembangan Geologi dan Sumber 425.000.000,00 357.044.550,00 84,01 (67.955.450,00) (15,99)
Daya Mineral
Pemetaan Geologi Lingkungan Untuk Perencanaan 220.000.000,00 197.500.570,00 89,77 (22.499.430,00) (10,23)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 04
Wilayah Skala 1:25.000
Perencanaan Teknis Penanggulangan Bencana 130.000.000,00 100.180.700,00 77,06 (29.819.300,00) (22,94)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 08
Geologi Gerakan Tanah
Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral 75.000.000,00 59.363.280,00 79,15 (15.636.720,00) (20,85)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 09

2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
Program Pembinaan dan Pengembangan Air 3.005.000.000,00 2.835.654.125,00 94,36 (169.345.875,00) (5,64)
Tanah dan Panas Bumi
Penyediaan Air Bersih Melalui Sumur Bor Dngkal 724.720.000,00 687.792.550,00 94,90 (36.927.450,00) (5,10)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01
Penyediaan Air Bersih Melalui Sumur Bor Dalam 1.880.000.000,00 1.820.131.715,00 96,82 (59.868.285,00) (3,18)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 03
Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah 215.280.000,00 181.539.080,00 84,33 (33.740.920,00) (15,67)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 04
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Panas Bumi 75.000.000,00 49.625.780,00 66,17 (25.374.220,00) (33,83)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 05
Perencanaan Teknis Air Tanah 110.000.000,00 96.565.000,00 87,79 (13.435.000,00) (12,21)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 08
Pariwisata 3.321.295.000,00 2.786.417.119,00 83,90 (534.877.881,00) (16,10)
2.04
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 3.271.295.000,00 2.741.274.019,00 83,80 (530.020.981,00) (16,20)
2.04 . 1.18.01
Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.271.295.000,00 2.741.274.019,00 90,03 (530.020.981,00) (16,20)
2.04 . 1.18.01 . 01

2.04 . 1.18.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 896.180.000,00 806.801.535,00 90,03 (89.378.465,00) (9,97)

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam 896.180.000,00 806.801.535,00 90,03 (89.378.465,00) (9,97)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 15 . 05
dan Di Luar Negeri
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.050.115.000,00 1.814.804.455,00 88,52 (235.310.545,00) (11,48)

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.325.000.000,00 1.189.212.975,00 89,75 (135.787.025,00) (10,25)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02
Pariwisata
Pengamanan Gabungan dan Kebersihan Obyek-obyek 325.115.000,00 321.033.350,00 98,74 (4.081.650,00) (1,26)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16 . 16
Wisata
Pengembangan Monumen Pangsar Soedirman 400.000.000,00 304.558.130,00 76,14 (95.441.870,00) (23,86)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 16 . 18

2.04 . 1.18.01 . 01 . 17
Program Pengembangan Kemitraan 325.000.000,00 119.668.029,00 36,82 (205.331.971,00) (63,18)

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 75.000.000,00 42.919.000,00 57,23 (32.081.000,00) (42,77)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 17 . 07
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 250.000.000,00 76.749.029,00 30,70 (173.250.971,00) (69,30)
2.04 . 1.18.01 . 01 . 17 . 08
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)
2.04 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)
2.04 . 1.20.03 . 01

2.04 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)

Halaman 101
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Fasilitasi pengembangan pariwisata 50.000.000,00 45.143.100,00 90,29 (4.856.900,00) (9,71)


2.04 . 1.20.03 . 01 . 15 . 12
Kelautan dan Perikanan 6.915.260.100,00 5.584.541.365,00 80,76 (1.330.718.735,00) (19,24)
2.05
Dinas Peternakan dan Perikanan 6.915.260.100,00 5.584.541.365,00 80,76 (1.330.718.735,00) (19,24)
2.05 . 2.05.01
Dinas Peternakan dan Perikanan 6.915.260.100,00 5.584.541.365,00 86,51 (1.330.718.735,00) (19,24)
2.05 . 2.05.01 . 01

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.607.625.600,00 1.390.718.089,00 86,51 (216.907.511,00) (13,49)

Ketatausahaan 1.294.767.650,00 1.127.314.915,00 87,07 (167.452.735,00) (12,93)


2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19
Opersional UPT Balai Benih Ikan (BBI) 125.178.700,00 121.590.580,00 97,13 (3.588.120,00) (2,87)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 21
Operasional UPT Rumah Pemotongan Hewan ( RPH ) 137.679.250,00 99.273.274,00 72,10 (38.405.976,00) (27,90)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 22
Operasional UPT Laboratorium Keswan dan Kesmavet 50.000.000,00 42.539.320,00 85,08 (7.460.680,00) (14,92)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 23

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.000.000,00 23.595.156,00 47,19 (26.404.844,00) (52,81)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Fasilitasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 50.000.000,00 23.595.156,00 47,19 (26.404.844,00) (52,81)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05
Kinerja
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4.677.634.500,00 3.781.692.860,00 80,85 (895.941.640,00) (19,15)

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 175.000.000,00 147.783.425,00 84,45 (27.216.575,00) (15,55)


2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03
Pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 3.942.150.000,00 3.140.095.530,00 79,65 (802.054.470,00) (20,35)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04
Pengembangan Jaringan Klaster Perikanan 50.000.000,00 39.345.250,00 78,69 (10.654.750,00) (21,31)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14
Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 50.000.000,00 43.826.480,00 87,65 (6.173.520,00) (12,35)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 15
Ikan
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ( Sisa DAK 2011, 460.484.500,00 410.642.175,00 89,18 (49.842.325,00) (10,82)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 16
2012, 2013 )
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan 70.000.000,00 59.972.610,00 85,68 (10.027.390,00) (14,32)
Pemasaran Produksi Perikanan
Pengembangan Agribisnis Perikanan 70.000.000,00 59.972.610,00 85,68 (10.027.390,00) (14,32)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 02

2.05 . 2.05.01 . 01 . 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air 510.000.000,00 328.562.650,00 64,42 (181.437.350,00) (35,58)
Tawar
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan 285.000.000,00 163.844.300,00 57,49 (121.155.700,00) (42,51)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 02
Penebaran Ikan di Perairan Umum 100.000.000,00 85.559.500,00 85,56 (14.440.500,00) (14,44)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 03
Agropolitan (Bangub) 125.000.000,00 79.158.850,00 63,33 (45.841.150,00) (36,67)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 04
Perdagangan 9.813.599.000,00 5.477.295.483,00 55,81 (4.336.303.517,00) (44,19)
2.06
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 9.763.599.000,00 5.429.765.333,00 55,61 (4.333.833.667,00) (44,39)
2.06 . 2.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 9.763.599.000,00 5.429.765.333,00 79,10 (4.333.833.667,00) (44,39)
2.06 . 2.07.01 . 01

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15
Program Perlindungan Konsumen dan 195.000.000,00 154.244.759,00 79,10 (40.755.241,00) (20,90)
Pengamanan Perdagangan
Kegiatan monitoring harga 75.000.000,00 64.567.050,00 86,09 (10.432.950,00) (13,91)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05
Pengawasan dan pengendalian pendaftaran perijinan 50.000.000,00 34.232.004,00 68,46 (15.767.996,00) (31,54)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 06
dibidang usaha dagang
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00 34.542.930,00 86,36 (5.457.070,00) (13,64)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07
perlindungan konsumen
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 30.000.000,00 20.902.775,00 69,68 (9.097.225,00) (30,32)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09

Halaman 102
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

2.06 . 2.07.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 9.293.599.000,00 5.216.100.339,00 56,13 (4.077.498.661,00) (43,87)
Dalam Negeri dan Luar Negeri
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam 45.000.000,00 43.110.000,00 95,80 (1.890.000,00) (4,20)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 07
negeri
Revitalisasi Pasar Tradisional 1.700.000.000,00 0,00 0,00 (1.700.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 08
Pengelolaan dan pemeliharaan pasar tradisional yang 1.770.000.000,00 1.553.624.317,00 87,78 (216.375.683,00) (12,22)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11
dikelola pemerintah daerah
Intensifikasi pemungutan PAD 50.000.000,00 36.942.460,00 73,88 (13.057.540,00) (26,12)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12
Promosi dagang dan industri 540.000.000,00 429.403.472,00 79,52 (110.596.528,00) (20,48)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 13
Pembangunan Pasar Larangan (DAK 2013) 51.225.000,00 50.600.000,00 98,78 (625.000,00) (1,22)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16
Pengadaan Tanah Untuk Pasar Hewan Banyumas 1.555.421.000,00 4.190.555,00 0,27 (1.551.230.445,00) (99,73)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pratista Hasta dan 1.000.000.000,00 876.579.500,00 87,66 (123.420.500,00) (12,34)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 19
Komplek PKL HR. Bunyamin
Sosialisasi Pembangunan Pasar Manis 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 20
Pendampingan DAK Perdagangan 2.481.953.000,00 2.221.650.035,00 89,51 (260.302.965,00) (10,49)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25
Penyusunan Naskah Akademik Pasar Modern 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 18 . 26

2.06 . 2.07.01 . 01 . 19
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan 275.000.000,00 59.420.235,00 21,61 (215.579.765,00) (78,39)
Asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang 275.000.000,00 59.420.235,00 21,61 (215.579.765,00) (78,39)
2.06 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03
kakilima dan asongan
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
2.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
2.06 . 1.20.03 . 01

2.06 . 1.20.03 . 01 . 15
Program Perlindungan Konsumen dan 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
Pengamanan Perdagangan
Fasilitasi pengawasan pendistribusian minyak dan gas 50.000.000,00 47.530.150,00 95,06 (2.469.850,00) (4,94)
2.06 . 1.20.03 . 01 . 15 . 11
Industri 5.202.344.000,00 4.044.901.910,00 77,75 (1.157.442.090,00) (22,25)
2.07
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.127.344.000,00 3.996.590.710,00 77,95 (1.130.753.290,00) (22,05)
2.07 . 2.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.127.344.000,00 3.996.590.710,00 87,91 (1.130.753.290,00) (22,05)
2.07 . 2.07.01 . 01

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.413.834.000,00 3.000.949.547,00 87,91 (412.884.453,00) (12,09)

Ketatausahaan 2.505.334.000,00 2.229.194.208,00 88,98 (276.139.792,00) (11,02)


2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 19
Operasional UPT Pasar Wage 400.000.000,00 333.242.835,00 83,31 (66.757.165,00) (16,69)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20
Operasional UPT Pasar Wangon 91.500.000,00 75.516.200,00 82,53 (15.983.800,00) (17,47)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 21
Operasional UPT Pasar Ajibarang 242.000.000,00 240.902.620,00 99,55 (1.097.380,00) (0,45)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 22
Operasional UPT Pasar Sokaraja 175.000.000,00 122.093.684,00 69,77 (52.906.316,00) (30,23)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 23

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16
Program Pengembangan Industri Kecil dan 1.478.510.000,00 878.331.493,00 59,41 (600.178.507,00) (40,59)
Menengah
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 341.000.000,00 259.528.078,00 76,11 (81.471.922,00) (23,89)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02
memperkuat jaringan klaster industri
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil 170.000.000,00 36.667.500,00 21,57 (133.332.500,00) (78,43)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06
dan menengah dengan swasta
Pembinaan Lingkungan Sosial 640.410.000,00 260.834.415,00 40,73 (379.575.585,00) (59,27)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10

Halaman 103
SISA ANGGARAN
ANGGARAN REALISASI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, (%)
PROGRAM DAN KEGIATAN (Rp) (%)

Penyediaan Ruang Dekranasda 327.100.000,00 321.301.500,00 98,23 (5.798.500,00) (1,77)


2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 11

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 100.000.000,00 89.455.100,00 89,46 (10.544.900,00) (10,54)
Industri
Pembinaan kemampuan teknologi industri 100.000.000,00 89.455.100,00 89,46 (10.544.900,00) (10,54)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
Program Penataan Struktur Industri 95.000.000,00 1.740.000,00 1,83 (93.260.000,00) (98,17)

Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster 95.000.000,00 1.740.000,00 1,83 (93.260.000,00) (98,17)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02
Industri
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 40.000.000,00 26.114.570,00 65,29 (13.885.430,00) (34,71)
Potensial
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses 40.000.000,00 26.114.570,00 65,29 (13.885.430,00) (34,71)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02
masyarakat
Sekretariat Daerah 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
2.07 . 1.20.03
Sekretariat Daerah 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
2.07 . 1.20.03 . 01

2.07 . 1.20.03 . 01 . 16
Program Pengembangan Industri Kecil dan 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
Menengah
Monitoring dana bagi hasil cukai tembakau 75.000.000,00 48.311.200,00 64,41 (26.688.800,00) (35,59)
2.07 . 1.20.03 . 01 . 16 . 09
Ketransmigrasian 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
2.08
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
2.08 . 1.14.01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)
2.08 . 1.14.01 . 01

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 250.000.000,00 38.574.615,00 15,43 (211.425.385,00) (84,57)

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku 150.000.000,00 17.264.140,00 11,51 (132.735.860,00) (88,49)
2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 02
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
Pendaftaran, seleksi, pembekalan dan 100.000.000,00 21.310.475,00 21,31 (78.689.525,00) (78,69)
2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 06
pemberangkatan calon transmigran umum

JUMLAH 1.113.032.879.103,00 936.146.401.751,00 84,11 (176.886.477.352,00) (15,89)

Halaman 104
Lampiran V.1.A
REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA REALISASINYA BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah

Pendapatan Belanja Surplus/(Defisit)


No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisasi
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) (%)
1 Dinas Pendidikan - 218.896.185 - 1.174.521.250.707 1.051.814.527.781 89,55 (1.174.521.250.707) (1.051.595.631.596) 89,53
2 Dinas Kesehatan 65.585.466.838 71.521.557.871 109,05 197.119.740.484 161.117.763.634 81,74 (131.534.273.646) (89.596.205.763) 68,12
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 130.000.000.000 145.848.541.161 112,19 174.811.767.199 165.902.479.311 94,90 (44.811.767.199) (20.053.938.150) 44,75
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 32.000.000.000 38.111.768.447 119,10 46.672.645.439 45.607.558.568 97,72 (14.672.645.439) (7.495.790.121) 51,09
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 328.000.000 547.271.229 166,85 165.986.844.800 155.688.012.879 93,80 (165.658.844.800) (155.140.741.650) 93,65
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 424.600.000 1.493.183.449 351,67 205.723.343.155 186.094.583.971 90,46 (205.298.743.155) (184.601.400.522) 89,92
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 602.000 - 8.512.254.134 7.033.380.378 82,63 (8.512.254.134) (7.032.778.378) 82,62
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.801.000.000 6.287.865.297 108,39 24.006.832.168 22.348.288.935 93,09 (18.205.832.168) (16.060.423.638) 88,22
9 Badan Lingkungan Hidup - - - 6.690.444.454 5.907.353.243 88,30 (6.690.444.454) (5.907.353.243) 88,30
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2.568.500 - 10.858.037.942 7.639.622.999 70,36 (10.858.037.942) (7.637.054.499) 70,34
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 1.012.200 - 11.811.517.535 9.905.467.776 83,86 (11.811.517.535) (9.904.455.576) 83,85
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 3.100.000.000 3.283.296.801 105,91 5.549.048.064 4.931.682.883 88,87 (2.449.048.064) (1.648.386.082) 67,31
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5.357.300.000 5.409.786.791 100,98 19.666.506.243 18.188.144.099 92,48 (14.309.206.243) (12.778.357.308) 89,30
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - 4.472.136.503 3.624.503.910 81,05 (4.472.136.503) (3.624.503.910) 81,05
15 Satuan Polisi Pamong Praja - 5.506.500 - 11.619.970.660 9.748.633.865 83,90 (11.619.970.660) (9.743.127.365) 83,85
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 6.622.000 - 8.303.062.456 6.581.966.805 79,27 (8.303.062.456) (6.575.344.805) 79,19
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - 9.734.454.500 9.483.256.880 97,42 (9.734.454.500) (9.483.256.880) 97,42
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - 759.851.381 757.763.065 99,73 (759.851.381) (757.763.065) 99,73
19 Sekretariat Daerah - 48.091.190 - 29.324.587.838 24.867.430.345 84,80 (29.324.587.838) (24.819.339.155) 84,64
20 Sekretariat DPRD - 25.551.410 - 25.312.998.937 22.014.896.761 86,97 (25.312.998.937) (21.989.345.351) 86,87
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 127.773.924.648 112.055.258.033 87,70 66.067.559.256 55.680.047.833 84,28 61.706.365.392 56.375.210.200 91,36
22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 1.878.020.490.498 1.915.579.368.294 102,00 69.898.744.405 44.687.917.251 63,93 1.808.121.746.093 1.870.891.451.043 103,47
23 Inspektorat - - - 6.929.928.785 6.400.967.973 92,37 (6.929.928.785) (6.400.967.973) 92,37
24 Badan Kepegawaian Daerah - 6.470.500 - 21.467.966.488 9.544.794.991 44,46 (21.467.966.488) (9.538.324.491) 44,43
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - 56.350.000 - 5.265.460.378 4.630.427.490 87,94 (5.265.460.378) (4.574.077.490) 86,87
26 Kecamatan Ajibarang 12.000.000 16.781.500 139,85 1.841.939.819 1.777.862.929 96,52 (1.829.939.819) (1.761.081.429) 96,24
27 Kecamatan Banyumas 7.500.000 10.912.600 145,50 1.868.081.172 1.785.661.090 95,59 (1.860.581.172) (1.774.748.490) 95,39
28 Kecamatan Baturraden 5.500.000 5.550.650 100,92 1.834.691.592 1.700.010.444 92,66 (1.829.191.592) (1.694.459.794) 92,63
29 Kecamatan Cilongok 8.000.000 8.455.481 105,69 1.840.293.582 1.800.468.438 97,84 (1.832.293.582) (1.792.012.957) 97,80
30 Kecamatan Gumelar 1.650.000 2.117.200 128,32 1.401.452.204 1.301.119.036 92,84 (1.399.802.204) (1.299.001.836) 92,80
31 Kecamatan Jatilawang 5.000.000 1.791.000 35,82 1.672.862.982 1.595.531.657 95,38 (1.667.862.982) (1.593.740.657) 95,56
32 Kecamatan Kalibagor 10.500.000 15.159.535 144,38 2.120.520.637 2.002.149.702 94,42 (2.110.020.637) (1.986.990.167) 94,17

Lampiran V.1.A Hal. 1


Pendapatan Belanja Surplus/(Defisit)
No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisasi
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) (%)
33 Kecamatan Karanglewas 10.000.000 9.122.090 91,22 1.869.175.007 1.658.393.178 88,72 (1.859.175.007) (1.649.271.088) 88,71
34 Kecamatan Kebasen 4.500.000 3.633.138 80,74 1.653.462.319 1.562.646.720 94,51 (1.648.962.319) (1.559.013.582) 94,55
35 Kecamatan Kedungbanteng 10.000.000 6.142.000 61,42 1.830.695.072 1.722.488.626 94,09 (1.820.695.072) (1.716.346.626) 94,27
36 Kecamatan Kembaran 4.700.000 11.189.650 238,08 2.064.295.559 1.927.682.149 93,38 (2.059.595.559) (1.916.492.499) 93,05
37 Kecamatan Kemranjen 8.000.000 5.575.238 69,69 2.192.139.729 1.961.771.342 89,49 (2.184.139.729) (1.956.196.104) 89,56
38 Kecamatan Lumbir 5.974.400 6.756.000 113,08 1.639.797.817 1.568.748.711 95,67 (1.633.823.417) (1.561.992.711) 95,60
39 Kecamatan Patikraja 8.750.000 12.109.034 138,39 2.038.285.544 1.839.832.926 90,26 (2.029.535.544) (1.827.723.892) 90,06
40 Kecamatan Pekuncen 5.088.800 1.756.000 34,51 2.162.400.500 2.061.230.407 95,32 (2.157.311.700) (2.059.474.407) 95,46
41 Kecamatan Purwojati 1.150.000 4.458.000 387,65 1.565.562.301 1.524.558.928 97,38 (1.564.412.301) (1.520.100.928) 97,17
42 Kecamatan Purwokerto Barat 19.000.000 26.932.750 141,75 1.285.315.409 1.193.295.316 92,84 (1.266.315.409) (1.166.362.566) 92,11
43 Kecamatan Purwokerto Selatan 22.000.000 22.979.046 104,45 1.496.684.891 1.477.298.192 98,70 (1.474.684.891) (1.454.319.146) 98,62
44 Kecamatan Purwokerto Timur 32.000.000 30.040.417 93,88 1.381.489.199 1.336.584.072 96,75 (1.349.489.199) (1.306.543.655) 96,82
45 Kecamatan Purwokerto Utara 16.000.000 38.120.650 238,25 1.323.788.667 1.263.066.145 95,41 (1.307.788.667) (1.224.945.495) 93,67
46 Kecamatan Rawalo 3.750.000 1.822.000 48,59 1.865.219.879 1.640.280.780 87,94 (1.861.469.879) (1.638.458.780) 88,02
47 Kecamatan Sokaraja 13.000.000 40.372.063 310,55 2.305.624.417 2.200.552.019 95,44 (2.292.624.417) (2.160.179.956) 94,22
48 Kecamatan Somagede 3.500.000 3.803.495 108,67 1.955.402.130 1.839.010.191 94,05 (1.951.902.130) (1.835.206.696) 94,02
49 Kecamatan Sumbang 10.000.000 22.356.300 223,56 1.962.279.450 1.908.875.614 97,28 (1.952.279.450) (1.886.519.314) 96,63
50 Kecamatan Sumpiuh 16.254.800 8.543.650 52,56 1.901.576.705 1.847.528.362 97,16 (1.885.321.905) (1.838.984.712) 97,54
51 Kecamatan Tambak 5.300.000 6.578.893 124,13 1.966.742.611 1.760.224.912 89,50 (1.961.442.611) (1.753.646.019) 89,41
52 Kecamatan Wangon 17.000.000 13.117.500 77,16 2.160.237.660 1.940.023.522 89,81 (2.143.237.660) (1.926.906.022) 89,91
53 Kelurahan Arcawinangun 95.000.000 94.240.614 99,20 758.937.163 722.053.328 95,14 (663.937.163) (627.812.714) 94,56
54 Kelurahan Bancarkembar 75.000.000 77.914.450 103,89 716.984.773 671.942.195 93,72 (641.984.773) (594.027.745) 92,53
55 Kelurahan Bantarsoka 45.652.750 35.575.000 77,93 698.122.608 572.659.931 82,03 (652.469.858) (537.084.931) 82,32
56 Kelurahan Berkoh 86.000.000 93.818.500 109,09 672.446.696 653.070.295 97,12 (586.446.696) (559.251.795) 95,36
57 Kelurahan Bobosan 40.000.000 56.319.500 140,80 703.311.294 671.104.907 95,42 (663.311.294) (614.785.407) 92,68
58 Kelurahan Grendeng 47.501.685 51.637.935 108,71 614.840.315 586.755.551 95,43 (567.338.630) (535.117.616) 94,32
59 Kelurahan Karangklesem 71.019.880 116.423.250 163,93 620.367.698 592.315.271 95,48 (549.347.818) (475.892.021) 86,63
60 Kelurahan Karanglewas Lor 119.906.625 124.967.229 104,22 602.116.751 580.240.902 96,37 (482.210.126) (455.273.673) 94,41
61 Kelurahan Karangpucung 71.859.000 93.517.150 130,14 723.108.269 655.865.239 90,70 (651.249.269) (562.348.089) 86,35
62 Kelurahan Karangwangkal 36.299.605 36.299.605 100,00 727.199.303 695.416.340 95,63 (690.899.698) (659.116.735) 95,40
63 Kelurahan Kebokura 90.147.500 90.147.500 100,00 534.691.313 516.696.964 96,63 (444.543.813) (426.549.464) 95,95
64 Kelurahan Kedungwuluh 39.725.000 39.764.026 100,10 625.309.644 590.689.134 94,46 (585.584.644) (550.925.108) 94,08
65 Kelurahan Kober 59.863.000 61.063.406 102,01 651.975.019 629.643.472 96,57 (592.112.019) (568.580.066) 96,03
66 Kelurahan Kradenan 79.303.000 79.304.137 100,00 506.187.347 486.441.300 96,10 (426.884.347) (407.137.163) 95,37
67 Kelurahan Kranji 56.000.000 131.591.800 234,99 685.318.932 641.087.083 93,55 (629.318.932) (509.495.283) 80,96
68 Kelurahan Mersi 114.500.000 58.585.910 51,17 640.548.470 580.833.961 90,68 (526.048.470) (522.248.051) 99,28
69 Kelurahan Pabuaran 52.765.590 66.035.000 125,15 700.881.683 647.937.569 92,45 (648.116.093) (581.902.569) 89,78

Lampiran V.1.A Hal. 2


Pendapatan Belanja Surplus/(Defisit)
No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisasi
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) (%)
70 Kelurahan Pasir Kidul 38.182.800 37.826.000 99,07 661.288.867 637.008.427 96,33 (623.106.067) (599.182.427) 96,16
71 Kelurahan Pasir Muncang 35.065.800 35.428.800 101,04 580.476.523 556.318.918 95,84 (545.410.723) (520.890.118) 95,50
72 Kelurahan Purwanegara 64.167.200 64.337.200 100,26 697.253.475 678.074.496 97,25 (633.086.275) (613.737.296) 96,94
73 Kelurahan Purwokerto Kidul 75.150.000 125.453.875 166,94 697.384.358 670.952.145 96,21 (622.234.358) (545.498.270) 87,67
74 Kelurahan Purwokerto Kulon 172.163.000 162.873.500 94,60 731.177.241 619.152.499 84,68 (559.014.241) (456.278.999) 81,62
75 Kelurahan Purwokerto Lor 85.500.000 90.587.000 105,95 665.064.752 619.226.790 93,11 (579.564.752) (528.639.790) 91,21
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 69.000.000 85.517.350 123,94 646.063.297 612.562.838 94,81 (577.063.297) (527.045.488) 91,33
77 Kelurahan Rejasari 45.000.000 52.208.130 116,02 719.938.910 687.875.900 95,55 (674.938.910) (635.667.770) 94,18
78 Kelurahan Sokanegara 73.464.834 75.115.393 102,25 680.497.209 629.184.118 92,46 (607.032.375) (554.068.725) 91,27
79 Kelurahan Sumampir 86.579.183 86.108.427 99,46 553.346.287 534.081.351 96,52 (466.767.104) (447.972.924) 95,97
80 Kelurahan Sumpiuh 156.800.000 156.800.000 100,00 729.445.111 692.177.703 94,89 (572.645.111) (535.377.703) 93,49
81 Kelurahan Tanjung 36.160.000 36.360.881 100,56 571.533.045 555.823.390 97,25 (535.373.045) (519.462.509) 97,03
82 Kelurahan Teluk 74.385.391 85.068.241 114,36 736.032.645 711.900.201 96,72 (661.647.254) (626.831.960) 94,74
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pang - 24.084.252 - 15.861.602.513 15.406.191.064 97,13 (15.861.602.513) (15.382.106.812) 96,98
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana - 33.928.639 - 19.380.788.053 17.274.682.507 89,13 (19.380.788.053) (17.240.753.868) 88,96
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 871.225 - 2.623.444.190 2.428.611.442 92,57 (2.623.444.190) (2.427.740.217) 92,54
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - 25.547.858 - 20.506.556.718 17.403.143.471 84,87 (20.506.556.718) (17.377.595.613) 84,74
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 65.000.000 45.949.775 70,69 18.916.425.511 17.345.504.340 91,70 (18.851.425.511) (17.299.554.565) 91,77
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 821.278.000 713.000.453 86,82 21.044.001.756 14.468.723.331 68,75 (20.222.723.756) (13.755.722.878) 68,02
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4.200.000.000 4.334.382.706 103,20 29.297.683.091 23.398.195.831 79,86 (25.097.683.091) (19.063.813.125) 75,96

JUMLAH 2.255.935.339.827 2.308.424.398.455 102,33 2.507.769.321.595 2.212.822.513.238,00 88,24 (251.833.981.768) 95.601.885.217 (37,96)

Lampiran V.1.A Hal. 3


Lampiran V.1.B
REKAPITULASI ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA REALISASINYA
Dalam Rupiah

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Netto


No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisasi
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) (%)
1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 99,86 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 99,96 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 99,85

JUMLAH 352.980.278.768,00 352.480.276.768,00 99,86 24.500.000.000,00 24.490.000.000,00 99,96 328.480.278.768,00 327.990.276.768,00 99,85

Lampiran V.1.B Hal. 1


Lampiran V.1.C
REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA REALISASINYA BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah


No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisa
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) si (%)
1 Dinas Pendidikan 0,00 218.896.185,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
2 Dinas Kesehatan 65.585.466.838,00 71.521.557.871,40 109,05 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 130.000.000.000,00 145.848.541.161,00 112,19 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 32.000.000.000,00 38.111.768.447,00 119,10 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 328.000.000,00 547.271.229,00 166,85 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 424.600.000,00 1.493.183.449,00 351,67 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 602.000,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.801.000.000,00 6.287.865.297,00 108,39 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 2.568.500,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 1.012.200,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
11 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 3.100.000.000,00 3.283.296.801,00 105,91 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
12 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5.357.300.000,00 5.409.786.791,00 100,98 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
13 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 5.506.500,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 6.622.000,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
15 Sekretariat Daerah 0,00 48.091.190,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
16 Sekretariat DPRD 0,00 25.551.410,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
17 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 127.773.924.648,00 112.055.258.033,00 87,70 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD 0,00 42.752.658.481,00 - 1.828.330.526.498,00 1.821.609.022.338,00 99,63 49.689.964.000,00 51.217.687.475,00 103,07
19 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 6.470.500,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
20 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 0,00 56.350.000,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
21 Kecamatan Ajibarang 12.000.000,00 16.781.500,00 139,85 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
22 Kecamatan Banyumas 7.500.000,00 10.912.600,00 145,50 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
23 Kecamatan Baturraden 5.500.000,00 5.550.650,00 100,92 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
24 Kecamatan Cilongok 8.000.000,00 8.455.481,00 105,69 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
25 Kecamatan Gumelar 1.650.000,00 2.117.200,00 128,32 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
26 Kecamatan Jatilawang 5.000.000,00 1.791.000,00 35,82 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
27 Kecamatan Kalibagor 10.500.000,00 15.159.535,00 144,38 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
28 Kecamatan Karanglewas 10.000.000,00 9.122.090,00 91,22 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
29 Kecamatan Kebasen 4.500.000,00 3.633.138,00 80,74 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
30 Kecamatan Kedungbanteng 10.000.000,00 6.142.000,00 61,42 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
31 Kecamatan Kembaran 4.700.000,00 11.189.650,00 238,08 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
32 Kecamatan Kemranjen 8.000.000,00 5.575.238,00 69,69 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Lampiran V.1.C Hal. 1


Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah
No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisa
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) si (%)
33 Kecamatan Lumbir 5.974.400,00 6.756.000,00 113,08 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
34 Kecamatan Patikraja 8.750.000,00 12.109.034,00 138,39 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
35 Kecamatan Pekuncen 5.088.800,00 1.756.000,00 34,51 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
36 Kecamatan Purwojati 1.150.000,00 4.458.000,00 387,65 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
37 Kecamatan Purwokerto Barat 19.000.000,00 26.932.750,00 141,75 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
38 Kecamatan Purwokerto Selatan 22.000.000,00 22.979.046,00 104,45 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
39 Kecamatan Purwokerto Timur 32.000.000,00 30.040.417,00 93,88 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
40 Kecamatan Purwokerto Utara 16.000.000,00 38.120.650,00 238,25 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
41 Kecamatan Rawalo 3.750.000,00 1.822.000,00 48,59 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
42 Kecamatan Sokaraja 13.000.000,00 40.372.063,00 310,55 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
43 Kecamatan Somagede 3.500.000,00 3.803.495,00 108,67 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
44 Kecamatan Sumbang 10.000.000,00 22.356.300,00 223,56 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
45 Kecamatan Sumpiuh 16.254.800,00 8.543.650,00 52,56 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
46 Kecamatan Tambak 5.300.000,00 6.578.893,00 124,13 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
47 Kecamatan Wangon 17.000.000,00 13.117.500,00 77,16 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
48 Kelurahan Arcawinangun 95.000.000,00 94.240.614,00 99,20 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
49 Kelurahan Bancarkembar 75.000.000,00 77.914.450,00 103,89 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
50 Kelurahan Bantarsoka 45.652.750,00 35.575.000,00 77,93 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
51 Kelurahan Berkoh 86.000.000,00 93.818.500,00 109,09 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
52 Kelurahan Bobosan 40.000.000,00 56.319.500,00 140,80 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
53 Kelurahan Grendeng 47.501.685,00 51.637.935,00 108,71 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
54 Kelurahan Karangklesem 71.019.880,00 116.423.250,00 163,93 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
55 Kelurahan Karanglewas Lor 119.906.625,00 124.967.229,00 104,22 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
56 Kelurahan Karangpucung 71.859.000,00 93.517.150,00 130,14 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
57 Kelurahan Karangwangkal 36.299.605,00 36.299.605,00 100,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
58 Kelurahan Kebokura 90.147.500,00 90.147.500,00 100,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
59 Kelurahan Kedungwuluh 39.725.000,00 39.764.026,00 100,10 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
60 Kelurahan Kober 59.863.000,00 61.063.406,00 102,01 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
61 Kelurahan Kradenan 79.303.000,00 79.304.137,00 100,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
62 Kelurahan Kranji 56.000.000,00 131.591.800,00 234,99 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
63 Kelurahan Mersi 114.500.000,00 58.585.910,00 51,17 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
64 Kelurahan Pabuaran 52.765.590,00 66.035.000,00 125,15 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
65 Kelurahan Pasir Kidul 38.182.800,00 37.826.000,00 99,07 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
66 Kelurahan Pasir Muncang 35.065.800,00 35.428.800,00 101,04 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
67 Kelurahan Purwanegara 64.167.200,00 64.337.200,00 100,26 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
68 Kelurahan Purwokerto Kidul 75.150.000,00 125.453.875,00 166,94 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Lampiran V.1.C Hal. 2


Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah
No. SKPD
Realisasi Realisasi Realisa
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
(%) (%) si (%)
69 Kelurahan Purwokerto Kulon 172.163.000,00 162.873.500,00 94,60 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
70 Kelurahan Purwokerto Lor 85.500.000,00 90.587.000,00 105,95 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
71 Kelurahan Purwokerto Wetan 69.000.000,00 85.517.350,00 123,94 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
72 Kelurahan Rejasari 45.000.000,00 52.208.130,00 116,02 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
73 Kelurahan Sokanegara 73.464.834,00 75.115.393,00 102,25 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
74 Kelurahan Sumampir 86.579.183,00 86.108.427,00 99,46 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
75 Kelurahan Sumpiuh 156.800.000,00 156.800.000,00 100,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
76 Kelurahan Tanjung 36.160.000,00 36.360.881,00 100,56 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
77 Kelurahan Teluk 74.385.391,00 85.068.241,00 114,36 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
78 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 0,00 24.084.252,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
79 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 33.928.639,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
80 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 871.225,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
81 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 0,00 25.547.858,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
82 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 65.000.000,00 45.949.775,00 70,69 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
83 Dinas Peternakan dan Perikanan 821.278.000,00 713.000.453,00 86,82 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
84 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4.200.000.000,00 4.334.382.706,00 103,20 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -

JUMLAH 377.914.849.329,00 435.597.688.642,40 115,26 1.828.330.526.498,00 1.821.609.022.338,00 99,63 49.689.964.000,00 51.217.687.475,00 103,07

Lampiran V.1.C Hal. 3


Lampiran V.2
REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA REALISASINYA BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah


Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain PAD Jumlah
yang Dipisahkan
No. SKPD
Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%)

1 Dinas Pendidikan - - - - - - - - - - 218.896.185 - - 218.896.185 -


2 Dinas Kesehatan - - - 23.205.036.509 22.289.425.339 96,05 - - - 42.380.430.329 49.232.132.532 116,17 65.585.466.838 71.521.557.871 109,05
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BL - - - - - - - - - 130.000.000.000 145.848.541.161 112,19 130.000.000.000 145.848.541.161 112,19
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - - - - - - - - 32.000.000.000 38.111.768.447 119,10 32.000.000.000 38.111.768.447 119,10
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ru - - - 328.000.000 384.596.000 117,25 - - - - 162.675.229 - 328.000.000 547.271.229 166,85
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - 424.600.000 621.208.000 146,30 - - - - 871.975.449 - 424.600.000 1.493.183.449 351,67
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - - - - - - - 602.000 - - 602.000 -
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informat - - - 5.801.000.000 6.251.194.735 107,76 - - - - 36.670.562 - 5.801.000.000 6.287.865.297 108,39
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - - - - - - - 2.568.500 - - 2.568.500 -
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras - - - - - - - - - - 1.012.200 - - 1.012.200 -
11 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peri - - - 3.100.000.000 3.279.290.511 105,78 - - - - 4.006.290 - 3.100.000.000 3.283.296.801 105,91
12 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pari - - - 5.357.300.000 5.389.842.991 100,61 - - - - 19.943.800 - 5.357.300.000 5.409.786.791 100,98
13 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - - - - - 5.506.500 - - 5.506.500 -
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - - 6.622.000 - - 6.622.000 -
15 Sekretariat Daerah - - - - 6.400.000 - - - - - 41.691.190 - - 48.091.190 -
16 Sekretariat DPRD - - - - - - - - - - 25.551.410 - - 25.551.410 -
17 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan d 105.300.000.000 110.189.330.128 104,64 - 155.850.240 - 11.674.209.360 - - 10.799.715.288 1.710.077.665 15,83 127.773.924.648 112.055.258.033 87,70
18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan d - - - - - - - 11.775.017.338 - - 30.977.641.143 - - 42.752.658.481 -
19 Badan Kepegawaian Daerah - - - - - - - - - - 6.470.500 - - 6.470.500 -
20 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - - 56.350.000 - - - - - - - - 56.350.000 -
21 Kecamatan Ajibarang - - - 12.000.000 14.779.500 123,16 - - - - 2.002.000 - 12.000.000 16.781.500 139,85
22 Kecamatan Banyumas - - - 7.500.000 10.912.600 145,50 - - - - - - 7.500.000 10.912.600 145,50
23 Kecamatan Baturraden - - - 5.500.000 5.430.050 98,73 - - - - 120.600 - 5.500.000 5.550.650 100,92
24 Kecamatan Cilongok - - - 8.000.000 8.455.481 105,69 - - - - - - 8.000.000 8.455.481 105,69
25 Kecamatan Gumelar - - - 1.650.000 1.617.200 98,01 - - - - 500.000 - 1.650.000 2.117.200 128,32
26 Kecamatan Jatilawang - - - 5.000.000 1.791.000 35,82 - - - - - - 5.000.000 1.791.000 35,82
27 Kecamatan Kalibagor - - - 10.500.000 15.159.535 144,38 - - - - - - 10.500.000 15.159.535 144,38
28 Kecamatan Karanglewas - - - 10.000.000 6.408.800 64,09 - - - - 2.713.290 - 10.000.000 9.122.090 91,22
29 Kecamatan Kebasen - - - 4.500.000 3.633.138 80,74 - - - - - - 4.500.000 3.633.138 80,74
30 Kecamatan Kedungbanteng - - - 10.000.000 6.142.000 61,42 - - - - - - 10.000.000 6.142.000 61,42
31 Kecamatan Kembaran - - - 4.700.000 11.189.650 238,08 - - - - - - 4.700.000 11.189.650 238,08
32 Kecamatan Kemranjen - - - 8.000.000 3.150.998 39,39 - - - - 2.424.240 - 8.000.000 5.575.238 69,69
33 Kecamatan Lumbir - - - 5.974.400 6.756.000 113,08 - - - - - - 5.974.400 6.756.000 113,08

Lampiran V.2 Hal. 1


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain PAD Jumlah
yang Dipisahkan
No. SKPD
Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%)

34 Kecamatan Patikraja - - - 8.750.000 11.658.034 133,23 - - - - 451.000 - 8.750.000 12.109.034 138,39


35 Kecamatan Pekuncen - - - 5.088.800 1.756.000 34,51 - - - - - - 5.088.800 1.756.000 34,51
36 Kecamatan Purwojati - - - 1.150.000 4.458.000 387,65 - - - - - - 1.150.000 4.458.000 387,65
37 Kecamatan Purwokerto Barat - - - 19.000.000 23.777.750 125,15 - - - - 3.155.000 - 19.000.000 26.932.750 141,75
38 Kecamatan Purwokerto Selatan - - - 22.000.000 22.110.271 100,50 - - - - 868.775 - 22.000.000 22.979.046 104,45
39 Kecamatan Purwokerto Timur - - - 32.000.000 30.040.417 93,88 - - - - - - 32.000.000 30.040.417 93,88
40 Kecamatan Purwokerto Utara - - - 16.000.000 18.094.250 113,09 - - - - 20.026.400 - 16.000.000 38.120.650 238,25
41 Kecamatan Rawalo - - - 3.750.000 1.822.000 48,59 - - - - - - 3.750.000 1.822.000 48,59
42 Kecamatan Sokaraja - - - 13.000.000 40.012.063 307,79 - - - - 360.000 - 13.000.000 40.372.063 310,55
43 Kecamatan Somagede - - - 3.500.000 3.803.495 108,67 - - - - - - 3.500.000 3.803.495 108,67
44 Kecamatan Sumbang - - - 10.000.000 21.618.300 216,18 - - - - 738.000 - 10.000.000 22.356.300 223,56
45 Kecamatan Sumpiuh - - - 16.254.800 8.543.650 52,56 - - - - - - 16.254.800 8.543.650 52,56
46 Kecamatan Tambak - - - 5.300.000 6.578.893 124,13 - - - - - - 5.300.000 6.578.893 124,13
47 Kecamatan Wangon - - - 17.000.000 13.117.500 77,16 - - - - - - 17.000.000 13.117.500 77,16
48 Kelurahan Arcawinangun - - - 40.000.000 - - - - - 55.000.000 94.240.614 171,35 95.000.000 94.240.614 99,20
49 Kelurahan Bancarkembar - - - 10.000.000 2.844.200 28,44 - - - 65.000.000 75.070.250 115,49 75.000.000 77.914.450 103,89
50 Kelurahan Bantarsoka - - - 2.700.000 2.700.000 100,00 - - - 42.952.750 32.875.000 76,54 45.652.750 35.575.000 77,93
51 Kelurahan Berkoh - - - 2.500.000 - - - - - 83.500.000 93.818.500 112,36 86.000.000 93.818.500 109,09
52 Kelurahan Bobosan - - - - - - - - - 40.000.000 56.319.500 140,80 40.000.000 56.319.500 140,80
53 Kelurahan Grendeng - - - - - - - - - 47.501.685 51.637.935 108,71 47.501.685 51.637.935 108,71
54 Kelurahan Karangklesem - - - - - - - - - 71.019.880 116.423.250 163,93 71.019.880 116.423.250 163,93
55 Kelurahan Karanglewas Lor - - - 96.781.625 86.627.829 89,51 - - - 23.125.000 38.339.400 165,79 119.906.625 124.967.229 104,22
56 Kelurahan Karangpucung - - - 15.850.000 35.112.550 221,53 - - - 56.009.000 58.404.600 104,28 71.859.000 93.517.150 130,14
57 Kelurahan Karangwangkal - - - - - - - - - 36.299.605 36.299.605 100,00 36.299.605 36.299.605 100,00
58 Kelurahan Kebokura - - - - - - - - - 90.147.500 90.147.500 100,00 90.147.500 90.147.500 100,00
59 Kelurahan Kedungwuluh - - - - - - - - - 39.725.000 39.764.026 100,10 39.725.000 39.764.026 100,10
60 Kelurahan Kober - - - - - - - - - 59.863.000 61.063.406 102,01 59.863.000 61.063.406 102,01
61 Kelurahan Kradenan - - - - - - - - - 79.303.000 79.304.137 100,00 79.303.000 79.304.137 100,00
62 Kelurahan Kranji - - - 6.000.000 - - - - - 50.000.000 131.591.800 263,18 56.000.000 131.591.800 234,99
63 Kelurahan Mersi - - - 45.500.000 - - - - - 69.000.000 58.585.910 84,91 114.500.000 58.585.910 51,17
64 Kelurahan Pabuaran - - - 5.143.645 - - - - - 47.621.945 66.035.000 138,67 52.765.590 66.035.000 125,15
65 Kelurahan Pasir Kidul - - - - - - - - - 38.182.800 37.826.000 99,07 38.182.800 37.826.000 99,07
66 Kelurahan Pasir Muncang - - - - - - - - - 35.065.800 35.428.800 101,04 35.065.800 35.428.800 101,04
67 Kelurahan Purwanegara - - - 3.300.000 - - - - - 60.867.200 64.337.200 105,70 64.167.200 64.337.200 100,26
68 Kelurahan Purwokerto Kidul - - - 150.000 - - - - - 75.000.000 125.453.875 167,27 75.150.000 125.453.875 166,94
69 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - 6.000.000 - - - - - 166.163.000 162.873.500 98,02 172.163.000 162.873.500 94,60
70 Kelurahan Purwokerto Lor - - - 3.500.000 - - - - - 82.000.000 90.587.000 110,47 85.500.000 90.587.000 105,95

Lampiran V.2 Hal. 2


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain PAD Jumlah
yang Dipisahkan
No. SKPD
Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%)

71 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - 6.450.000 - - - - 69.000.000 79.067.350 114,59 69.000.000 85.517.350 123,94
72 Kelurahan Rejasari - - - - - - - - - 45.000.000 52.208.130 116,02 45.000.000 52.208.130 116,02
73 Kelurahan Sokanegara - - - 8.000.000 12.000.000 150,00 - - - 65.464.834 63.115.393 96,41 73.464.834 75.115.393 102,25
74 Kelurahan Sumampir - - - 12.000.000 12.295.000 102,46 - - - 74.579.183 73.813.427 98,97 86.579.183 86.108.427 99,46
75 Kelurahan Sumpiuh - - - - - - - - - 156.800.000 156.800.000 100,00 156.800.000 156.800.000 100,00
76 Kelurahan Tanjung - - - - - - - - - 36.160.000 36.360.881 100,56 36.160.000 36.360.881 100,56
77 Kelurahan Teluk - - - - - - - - - 74.385.391 85.068.241 114,36 74.385.391 85.068.241 114,36
78 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Keh - - - - - - - - - - 24.084.252 - - 24.084.252 -
79 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan - - - - - - - - - - 33.928.639 - - 33.928.639 -
80 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - - - - - - - - - 871.225 - - 871.225 -
81 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - - - - 15.120.000 - - - - - 10.427.858 - - 25.547.858 -
82 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - 25.000.000 27.500.000 110,00 - - - 40.000.000 18.449.775 46,12 65.000.000 45.949.775 70,69
83 Dinas Peternakan dan Perikanan - - - 821.278.000 648.502.500 78,96 - - - - 64.497.953 - 821.278.000 713.000.453 86,82
84 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas - - - 4.200.000.000 4.305.900.620 102,52 - - - - 28.482.086 - 4.200.000.000 4.334.382.706 103,20
JUMLAH 105.300.000.000 110.189.330.128 104,64 43.785.757.779 43.892.027.090 100,24 11.674.209.360 11.775.017.338 100,86 217.154.882.190 269.741.314.086 124,22 377.914.849.329 435.597.688.642 115,26

Lampiran V.2 Hal. 3


Lampiran V.3
Rekapitulasi Belanja Operasi Bedasarkan SKPD TA 2014

Belanja Barang dan Belanja Bantuan


No. SKPD Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Jumlah
Jasa Sosial
1 Dinas Pendidikan 933.920.649.185,00 27.621.619.494,00 0,00 0,00 13.352.432.977,00 2.780.000,00 974.897.481.656,00
2 Dinas Kesehatan 62.192.794.024,00 73.693.560.126,00 0,00 0,00 147.500.000,00 89.823.220,00 136.123.677.370,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 69.241.706.419,00 81.914.957.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.156.664.260,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 23.250.505.510,00 16.500.183.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.750.688.948,00
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 13.547.472.977,00 78.273.684.130,00 0,00 0,00 88.430.000,00 0,00 91.909.587.107,00
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 10.476.194.913,00 61.775.888.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.252.083.439,00
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.723.563.187,00 3.667.875.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.391.439.103,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8.372.044.905,00 7.320.331.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.692.376.435,00
9 Badan Lingkungan Hidup 1.853.389.604,00 2.234.890.639,00 0,00 0,00 175.072.000,00 0,00 4.263.352.243,00
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.542.199.137,00 3.471.208.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.013.407.699,00
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.206.052.114,00 4.991.803.882,00 0,00 0,00 49.490.280,00 0,00 9.247.346.276,00
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 3.069.037.336,00 1.690.130.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.759.167.983,00
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 7.681.113.707,00 8.405.724.992,00 0,00 0,00 189.955.000,00 0,00 16.276.793.699,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.311.615.383,00 2.235.123.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546.738.910,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja 5.020.198.195,00 4.575.888.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.596.086.365,00
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.226.250.998,00 1.971.074.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.197.325.805,00
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.483.256.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.483.256.880,00
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 757.763.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.763.065,00
19 Sekretariat Daerah 10.588.840.736,00 12.514.784.609,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 23.169.625.345,00
20 Sekretariat DPRD 2.747.433.581,00 18.889.377.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.636.811.111,00
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.835.996.472,00 27.816.341.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.652.337.933,00
22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.451.428.225,00 9.220.644.432,00 44.672.072.657,00
23 Inspektorat 3.770.764.056,00 2.558.003.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.328.767.973,00
24 Badan Kepegawaian Daerah 5.483.823.203,00 3.864.234.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.057.991,00
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 1.489.864.513,00 3.127.596.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.617.461.390,00
26 Kecamatan Ajibarang 1.415.316.661,00 292.684.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.000.929,00
27 Kecamatan Banyumas 1.446.044.392,00 228.386.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.431.090,00
28 Kecamatan Baturraden 1.409.236.169,00 170.324.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.560.444,00
29 Kecamatan Cilongok 1.392.036.083,00 293.567.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685.603.438,00
30 Kecamatan Gumelar 1.051.585.266,00 164.083.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215.669.036,00
31 Kecamatan Jatilawang 1.340.342.530,00 223.419.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.761.657,00
32 Kecamatan Kalibagor 1.711.924.031,00 182.657.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894.581.202,00
33 Kecamatan Karanglewas 1.376.575.759,00 196.097.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572.673.324,00
34 Kecamatan Kebasen 1.280.958.188,00 241.038.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.996.720,00

Lampiran V.3 Hal. 1


Belanja Barang dan Belanja Bantuan
No. SKPD Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Jumlah
Jasa Sosial
35 Kecamatan Kedungbanteng 1.421.162.858,00 233.295.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654.458.626,00
36 Kecamatan Kembaran 1.607.147.996,00 248.434.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.582.149,00
37 Kecamatan Kemranjen 1.710.654.316,00 202.564.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913.219.242,00
38 Kecamatan Lumbir 1.229.343.659,00 244.945.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.288.916,00
39 Kecamatan Patikraja 1.432.593.644,00 259.744.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.337.926,00
40 Kecamatan Pekuncen 1.762.060.005,00 208.150.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.210.634,00
41 Kecamatan Purwojati 1.231.257.656,00 214.151.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.408.928,00
42 Kecamatan Purwokerto Barat 940.186.423,00 192.808.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.995.316,00
43 Kecamatan Purwokerto Selatan 1.124.797.795,00 303.642.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.440.192,00
44 Kecamatan Purwokerto Timur 992.770.654,00 225.373.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.144.072,00
45 Kecamatan Purwokerto Utara 993.612.117,00 185.384.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.996.145,00
46 Kecamatan Rawalo 1.393.481.403,00 173.364.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.845.780,00
47 Kecamatan Sokaraja 1.888.739.429,00 236.513.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125.253.019,00
48 Kecamatan Somagede 1.488.664.763,00 237.145.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.810.191,00
49 Kecamatan Sumbang 1.515.535.275,00 285.520.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801.055.614,00
50 Kecamatan Sumpiuh 1.399.950.356,00 348.350.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748.300.762,00
51 Kecamatan Tambak 1.389.774.945,00 241.514.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631.289.012,00
52 Kecamatan Wangon 1.606.833.554,00 219.257.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.091.022,00
53 Kelurahan Arcawinangun 550.996.327,00 157.657.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.653.328,00
54 Kelurahan Bancarkembar 457.715.143,00 192.027.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.742.195,00
55 Kelurahan Bantarsoka 407.417.296,00 143.867.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.284.931,00
56 Kelurahan Berkoh 402.745.550,00 225.024.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.770.295,00
57 Kelurahan Bobosan 537.206.870,00 103.798.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.004.907,00
58 Kelurahan Grendeng 435.035.600,00 135.019.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.055.551,00
59 Kelurahan Karangklesem 407.021.070,00 175.294.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.315.271,00
60 Kelurahan Karanglewas Lor 419.194.620,00 129.254.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.448.902,00
61 Kelurahan Karangpucung 445.776.413,00 194.588.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.365.239,00
62 Kelurahan Karangwangkal 544.801.546,00 136.989.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.791.340,00
63 Kelurahan Kebokura 361.017.696,00 139.034.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.051.964,00
64 Kelurahan Kedungwuluh 438.609.994,00 119.129.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.739.134,00
65 Kelurahan Kober 473.704.883,00 118.238.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.943.472,00
66 Kelurahan Kradenan 365.713.087,00 107.478.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.191.300,00
67 Kelurahan Kranji 466.756.897,00 164.180.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.937.083,00
68 Kelurahan Mersi 455.569.338,00 105.864.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.433.961,00
69 Kelurahan Pabuaran 499.246.996,00 128.690.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.937.569,00
70 Kelurahan Pasir Kidul 476.222.626,00 110.845.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.068.427,00
71 Kelurahan Pasir Muncang 431.966.078,00 104.584.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.550.918,00

Lampiran V.3 Hal. 2


Belanja Barang dan Belanja Bantuan
No. SKPD Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Jumlah
Jasa Sosial
72 Kelurahan Purwanegara 500.180.998,00 166.043.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.224.496,00
73 Kelurahan Purwokerto Kidul 490.488.265,00 152.988.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.477.145,00
74 Kelurahan Purwokerto Kulon 441.805.525,00 159.166.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.972.499,00
75 Kelurahan Purwokerto Lor 431.762.305,00 162.029.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.791.790,00
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 431.894.959,00 158.167.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.062.838,00
77 Kelurahan Rejasari 517.173.684,00 135.770.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.944.200,00
78 Kelurahan Sokanegara 492.977.118,00 128.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.629.118,00
79 Kelurahan Sumampir 367.937.961,00 137.103.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.041.351,00
80 Kelurahan Sumpiuh 517.413.488,00 150.918.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.331.953,00
81 Kelurahan Tanjung 354.191.854,00 158.859.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.051.390,00
82 Kelurahan Teluk 525.716.040,00 162.484.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.200.201,00
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 10.635.918.781,00 2.633.622.783,00 0,00 0,00 90.306.500,00 0,00 13.359.848.064,00
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 11.195.217.358,00 4.469.595.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.664.812.507,00
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.161.661.877,00 718.099.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.761.492,00
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3.938.343.990,00 2.917.177.113,00 0,00 0,00 9.283.277.368,00 0,00 16.138.798.471,00
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.654.328.847,00 3.175.763.163,00 0,00 0,00 14.773.000,00 0,00 5.844.865.010,00
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.721.166.523,00 2.472.456.783,00 0,00 0,00 3.604.496.025,00 0,00 11.798.119.331,00
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 13.264.666.888,00 6.075.987.443,00 0,00 0,00 57.521.000,00 0,00 19.398.175.331,00

JUMLAH 1.298.564.680.518,00 482.193.159.458,00 0,00 0,00 62.570.682.375,00 9.313.247.652,00 1.852.641.770.003,00

Lampiran V.3 Hal. 3


Lampiran V.4.1
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2014

Realisasi Sisa Anggaran


Anggaran (Rp)
Rp % Rp %
1 Dinas Pendidikan 1.000.614.008.725,08 933.920.649.185,00 93,33 66.693.359.540,08 6,67
2 Dinas Kesehatan 66.016.517.134,00 62.192.794.024,00 94,21 3.823.723.110,00 5,79
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 70.822.968.358,00 69.241.706.419,00 97,77 1.581.261.939,00 2,23
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 23.456.259.797,00 23.250.505.510,00 99,12 205.754.287,00 0,88
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 13.841.787.500,00 13.547.472.977,00 97,87 294.314.523,00 2,13
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 10.756.540.683,00 10.476.194.913,00 97,39 280.345.770,00 2,61
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.961.629.679,00 2.723.563.187,00 91,96 238.066.492,00 8,04
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8.803.594.168,00 8.372.044.905,00 95,10 431.549.263,00 4,90
9 Badan Lingkungan Hidup 1.948.280.454,00 1.853.389.604,00 95,13 94.890.850,00 4,87
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.774.977.442,00 3.542.199.137,00 93,83 232.778.305,00 6,17
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.378.734.735,00 4.206.052.114,00 96,06 172.682.621,00 3,94
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 3.269.048.064,00 3.069.037.336,00 93,88 200.010.728,00 6,12
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 8.111.257.243,00 7.681.113.707,00 94,70 430.143.536,00 5,30
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.438.066.503,00 1.311.615.383,00 91,21 126.451.120,00 8,79
15 Satuan Polisi Pamong Praja 5.137.282.660,00 5.020.198.195,00 97,72 117.084.465,00 2,28
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.378.549.706,00 3.226.250.998,00 95,49 152.298.708,00 4,51
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9.734.454.500,00 9.483.256.880,00 97,42 251.197.620,00 2,58
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 759.851.381,00 757.763.065,00 99,73 2.088.316,00 0,27
19 Sekretariat Daerah 11.207.791.538,00 10.588.840.736,00 94,48 618.950.802,00 5,52
20 Sekretariat DPRD 2.879.671.347,00 2.747.433.581,00 95,41 132.237.766,00 4,59
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15.043.806.266,00 10.835.996.472,00 72,03 4.207.809.794,00 27,97
22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Inspektorat 3.878.618.785,00 3.770.764.056,00 97,22 107.854.729,00 2,78
24 Badan Kepegawaian Daerah 16.606.914.488,00 5.483.823.203,00 33,02 11.123.091.285,00 66,98
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 1.722.075.378,00 1.489.864.513,00 86,52 232.210.865,00 13,48
26 Kecamatan Ajibarang 1.470.494.819,00 1.415.316.661,00 96,25 55.178.158,00 3,75
27 Kecamatan Banyumas 1.491.087.172,00 1.446.044.392,00 96,98 45.042.780,00 3,02
28 Kecamatan Baturraden 1.483.311.592,00 1.409.236.169,00 95,01 74.075.423,00 4,99
29 Kecamatan Cilongok 1.420.086.682,00 1.392.036.083,00 98,02 28.050.599,00 1,98
30 Kecamatan Gumelar 1.099.359.204,00 1.051.585.266,00 95,65 47.773.938,00 4,35
31 Kecamatan Jatilawang 1.371.284.982,00 1.340.342.530,00 97,74 30.942.452,00 2,26
32 Kecamatan Kalibagor 1.802.528.637,00 1.711.924.031,00 94,97 90.604.606,00 5,03
33 Kecamatan Karanglewas 1.548.991.007,00 1.376.575.759,00 88,87 172.415.248,00 11,13
34 Kecamatan Kebasen 1.367.731.319,00 1.280.958.188,00 93,66 86.773.131,00 6,34
35 Kecamatan Kedungbanteng 1.474.811.472,00 1.421.162.858,00 96,36 53.648.614,00 3,64
36 Kecamatan Kembaran 1.727.170.659,00 1.607.147.996,00 93,05 120.022.663,00 6,95
37 Kecamatan Kemranjen 1.844.114.129,00 1.710.654.316,00 92,76 133.459.813,00 7,24
38 Kecamatan Lumbir 1.274.990.217,00 1.229.343.659,00 96,42 45.646.558,00 3,58
39 Kecamatan Patikraja 1.626.766.244,00 1.432.593.644,00 88,06 194.172.600,00 11,94
40 Kecamatan Pekuncen 1.855.434.500,00 1.762.060.005,00 94,97 93.374.495,00 5,03
41 Kecamatan Purwojati 1.258.649.301,00 1.231.257.656,00 97,82 27.391.645,00 2,18
42 Kecamatan Purwokerto Barat 1.000.720.409,00 940.186.423,00 93,95 60.533.986,00 6,05
43 Kecamatan Purwokerto Selatan 1.127.680.891,00 1.124.797.795,00 99,74 2.883.096,00 0,26
44 Kecamatan Purwokerto Timur 1.011.415.199,00 992.770.654,00 98,16 18.644.545,00 1,84
45 Kecamatan Purwokerto Utara 1.028.527.606,92 993.612.117,00 96,61 34.915.489,92 3,39
46 Kecamatan Rawalo 1.572.356.879,00 1.393.481.403,00 88,62 178.875.476,00 11,38
47 Kecamatan Sokaraja 1.941.047.417,00 1.888.739.429,00 97,31 52.307.988,00 2,69
48 Kecamatan Somagede 1.593.773.630,00 1.488.664.763,00 93,41 105.108.867,00 6,59
49 Kecamatan Sumbang 1.545.654.450,00 1.515.535.275,00 98,05 30.119.175,00 1,95
50 Kecamatan Sumpiuh 1.442.116.705,00 1.399.950.356,00 97,08 42.166.349,00 2,92
51 Kecamatan Tambak 1.583.011.611,00 1.389.774.945,00 87,79 193.236.666,00 12,21
52 Kecamatan Wangon 1.733.191.660,00 1.606.833.554,00 92,71 126.358.106,00 7,29
53 Kelurahan Arcawinangun 572.688.163,00 550.996.327,00 96,21 21.691.836,00 3,79
54 Kelurahan Bancarkembar 498.565.773,00 457.715.143,00 91,81 40.850.630,00 8,19
55 Kelurahan Bantarsoka 520.944.608,00 407.417.296,00 78,21 113.527.312,00 21,79

Lampiran V.4.1 Hal. 1


Realisasi Sisa Anggaran
Anggaran (Rp)
Rp % Rp %
56 Kelurahan Berkoh 420.004.696,00 402.745.550,00 95,89 17.259.146,00 4,11
57 Kelurahan Bobosan 555.448.294,00 537.206.870,00 96,72 18.241.424,00 3,28
58 Kelurahan Grendeng 456.648.315,00 435.035.600,00 95,27 21.612.715,00 4,73
59 Kelurahan Karangklesem 426.333.698,00 407.021.070,00 95,47 19.312.628,00 4,53
60 Kelurahan Karanglewas Lor 424.434.751,00 419.194.620,00 98,77 5.240.131,00 1,23
61 Kelurahan Karangpucung 510.999.269,00 445.776.413,00 87,24 65.222.856,00 12,76
62 Kelurahan Karangwangkal 559.505.553,00 544.801.546,00 97,37 14.704.007,00 2,63
63 Kelurahan Kebokura 373.895.313,00 361.017.696,00 96,56 12.877.617,00 3,44
64 Kelurahan Kedungwuluh 457.430.644,00 438.609.994,00 95,89 18.820.650,00 4,11
65 Kelurahan Kober 493.483.019,00 473.704.883,00 95,99 19.778.136,00 4,01
66 Kelurahan Kradenan 382.811.347,00 365.713.087,00 95,53 17.098.260,00 4,47
67 Kelurahan Kranji 502.176.932,00 466.756.897,00 92,95 35.420.035,00 7,05
68 Kelurahan Mersi 506.430.470,00 455.569.338,00 89,96 50.861.132,00 10,04
69 Kelurahan Pabuaran 549.965.683,00 499.246.996,00 90,78 50.718.687,00 9,22
70 Kelurahan Pasir Kidul 497.284.867,00 476.222.626,00 95,76 21.062.241,00 4,24
71 Kelurahan Pasir Muncang 451.282.523,00 431.966.078,00 95,72 19.316.445,00 4,28
72 Kelurahan Purwanegara 516.677.475,00 500.180.998,00 96,81 16.496.477,00 3,19
73 Kelurahan Purwokerto Kidul 510.414.358,00 490.488.265,00 96,10 19.926.093,00 3,90
74 Kelurahan Purwokerto Kulon 539.485.241,00 441.805.525,00 81,89 97.679.716,00 18,11
75 Kelurahan Purwokerto Lor 464.048.752,00 431.762.305,00 93,04 32.286.447,00 6,96
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 462.515.297,00 431.894.959,00 93,38 30.620.338,00 6,62
77 Kelurahan Rejasari 534.487.910,00 517.173.684,00 96,76 17.314.226,00 3,24
78 Kelurahan Sokanegara 524.232.209,00 492.977.118,00 94,04 31.255.091,00 5,96
79 Kelurahan Sumampir 385.136.287,00 367.937.961,00 95,53 17.198.326,00 4,47
80 Kelurahan Sumpiuh 539.284.111,00 517.413.488,00 95,94 21.870.623,00 4,06
81 Kelurahan Tanjung 367.925.045,00 354.191.854,00 96,27 13.733.191,00 3,73
82 Kelurahan Teluk 546.787.645,00 525.716.040,00 96,15 21.071.605,00 3,85
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pan 10.705.928.513,00 10.635.918.781,00 99,35 70.009.732,00 0,65
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencan 12.022.965.068,00 11.195.217.358,00 93,12 827.747.710,00 6,88
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.209.004.190,00 1.161.661.877,00 96,08 47.342.313,00 3,92
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4.066.380.718,00 3.938.343.990,00 96,85 128.036.728,00 3,15
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.767.505.511,00 2.654.328.847,00 95,91 113.176.664,00 4,09
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.129.419.576,00 5.721.166.523,00 93,34 408.253.053,00 6,66
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 13.605.292.591,00 13.264.666.888,00 97,50 340.625.703,00 2,50
JUMLAH 1.395.296.819.343,00 1.298.564.680.518,00 93,07 96.732.138.825,00 6,93

Lampiran V.4.1 Hal. 2


Lampiran V.4.2
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2014

Realisasi Sisa Anggaran


Anggaran (Rp)
Rp % Rp %
1 Dinas Pendidikan 30.147.246.830,00 27.621.619.494,00 91,62 2.525.627.336,00 8,38
2 Dinas Kesehatan 95.177.670.304,00 73.693.560.126,00 77,43 21.484.110.178,00 22,57
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 83.930.890.162,00 81.914.957.841,00 97,60 2.015.932.321,00 2,40
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 16.738.904.882,00 16.500.183.438,00 98,57 238.721.444,00 1,43
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 81.921.636.250,00 78.273.684.130,00 95,55 3.647.952.120,00 4,45
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 66.159.526.770,00 61.775.888.526,00 93,37 4.383.638.244,00 6,63
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.680.230.636,00 3.667.875.916,00 78,37 1.012.354.720,00 21,63
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8.397.330.890,00 7.320.331.530,00 87,17 1.076.999.360,00 12,83
9 Badan Lingkungan Hidup 2.515.979.000,00 2.234.890.639,00 88,83 281.088.361,00 11,17
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.198.086.500,00 3.471.208.562,00 56,00 2.726.877.938,00 44,00
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.680.802.800,00 4.991.803.882,00 74,72 1.688.998.918,00 25,28
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 2.082.100.000,00 1.690.130.647,00 81,17 391.969.353,00 18,83
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 9.122.274.000,00 8.405.724.992,00 92,15 716.549.008,00 7,85
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.909.470.000,00 2.235.123.527,00 76,82 674.346.473,00 23,18
15 Satuan Polisi Pamong Praja 6.328.710.000,00 4.575.888.170,00 72,30 1.752.821.830,00 27,70
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.279.532.750,00 1.971.074.807,00 60,10 1.308.457.943,00 39,90
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Sekretariat Daerah 16.058.511.300,00 12.514.784.609,00 77,93 3.543.726.691,00 22,07
20 Sekretariat DPRD 21.927.527.590,00 18.889.377.530,00 86,14 3.038.150.060,00 13,86
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 31.974.451.990,00 27.816.341.461,00 87,00 4.158.110.529,00 13,00
22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Inspektorat 2.979.010.000,00 2.558.003.917,00 85,87 421.006.083,00 14,13
24 Badan Kepegawaian Daerah 4.654.072.000,00 3.864.234.788,00 83,03 789.837.212,00 16,97
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 3.528.585.000,00 3.127.596.877,00 88,64 400.988.123,00 11,36
26 Kecamatan Ajibarang 300.745.000,00 292.684.268,00 97,32 8.060.732,00 2,68
27 Kecamatan Banyumas 254.594.000,00 228.386.698,00 89,71 26.207.302,00 10,29
28 Kecamatan Baturraden 214.030.000,00 170.324.275,00 79,58 43.705.725,00 20,42
29 Kecamatan Cilongok 304.691.900,00 293.567.355,00 96,35 11.124.545,00 3,65
30 Kecamatan Gumelar 213.643.000,00 164.083.770,00 76,80 49.559.230,00 23,20
31 Kecamatan Jatilawang 266.478.000,00 223.419.127,00 83,84 43.058.873,00 16,16
32 Kecamatan Kalibagor 209.724.500,00 182.657.171,00 87,09 27.067.329,00 12,91
33 Kecamatan Karanglewas 232.969.000,00 196.097.565,00 84,17 36.871.435,00 15,83
34 Kecamatan Kebasen 245.081.000,00 241.038.532,00 98,35 4.042.468,00 1,65
35 Kecamatan Kedungbanteng 287.403.600,00 233.295.768,00 81,17 54.107.832,00 18,83
36 Kecamatan Kembaran 263.974.900,00 248.434.153,00 94,11 15.540.747,00 5,89
37 Kecamatan Kemranjen 299.075.600,00 202.564.926,00 67,73 96.510.674,00 32,27
38 Kecamatan Lumbir 266.722.000,00 244.945.257,00 91,84 21.776.743,00 8,16
39 Kecamatan Patikraja 263.769.300,00 259.744.282,00 98,47 4.025.018,00 1,53
40 Kecamatan Pekuncen 214.781.000,00 208.150.629,00 96,91 6.630.371,00 3,09
41 Kecamatan Purwojati 225.197.500,00 214.151.272,00 95,09 11.046.228,00 4,91
42 Kecamatan Purwokerto Barat 223.295.000,00 192.808.893,00 86,35 30.486.107,00 13,65
43 Kecamatan Purwokerto Selatan 318.304.000,00 303.642.397,00 95,39 14.661.603,00 4,61
44 Kecamatan Purwokerto Timur 250.556.400,00 225.373.418,00 89,95 25.182.982,00 10,05
45 Kecamatan Purwokerto Utara 209.086.060,00 185.384.028,00 88,66 23.702.032,00 11,34
46 Kecamatan Rawalo 215.498.795,00 173.364.377,00 80,45 42.134.418,00 19,55
47 Kecamatan Sokaraja 288.840.050,00 236.513.590,00 81,88 52.326.460,00 18,12
48 Kecamatan Somagede 243.535.000,00 237.145.428,00 97,38 6.389.572,00 2,62
49 Kecamatan Sumbang 303.925.000,00 285.520.339,00 93,94 18.404.661,00 6,06
50 Kecamatan Sumpiuh 359.385.000,00 348.350.406,00 96,93 11.034.594,00 3,07
51 Kecamatan Tambak 252.479.000,00 241.514.067,00 95,66 10.964.933,00 4,34
52 Kecamatan Wangon 303.160.000,00 219.257.468,00 72,32 83.902.532,00 27,68
53 Kelurahan Arcawinangun 172.749.000,00 157.657.001,00 91,26 15.091.999,00 8,74
54 Kelurahan Bancarkembar 196.119.000,00 192.027.052,00 97,91 4.091.948,00 2,09
55 Kelurahan Bantarsoka 154.053.000,00 143.867.635,00 93,39 10.185.365,00 6,61

Lampiran V.4.2 Hal. 1


Realisasi Sisa Anggaran
Anggaran (Rp)
Rp % Rp %
56 Kelurahan Berkoh 227.042.000,00 225.024.745,00 99,11 2.017.255,00 0,89
57 Kelurahan Bobosan 117.513.000,00 103.798.037,00 88,33 13.714.963,00 11,67
58 Kelurahan Grendeng 141.192.000,00 135.019.951,00 95,63 6.172.049,00 4,37
59 Kelurahan Karangklesem 184.034.000,00 175.294.201,00 95,25 8.739.799,00 4,75
60 Kelurahan Karanglewas Lor 145.182.000,00 129.254.282,00 89,03 15.927.718,00 10,97
61 Kelurahan Karangpucung 196.509.000,00 194.588.826,00 99,02 1.920.174,00 0,98
62 Kelurahan Karangwangkal 149.591.250,00 136.989.794,00 91,58 12.601.456,00 8,42
63 Kelurahan Kebokura 143.596.000,00 139.034.268,00 96,82 4.561.732,00 3,18
64 Kelurahan Kedungwuluh 134.829.000,00 119.129.140,00 88,36 15.699.860,00 11,64
65 Kelurahan Kober 120.742.000,00 118.238.589,00 97,93 2.503.411,00 2,07
66 Kelurahan Kradenan 110.126.000,00 107.478.213,00 97,60 2.647.787,00 2,40
67 Kelurahan Kranji 172.892.000,00 164.180.186,00 94,96 8.711.814,00 5,04
68 Kelurahan Mersi 114.418.000,00 105.864.623,00 92,52 8.553.377,00 7,48
69 Kelurahan Pabuaran 130.316.000,00 128.690.573,00 98,75 1.625.427,00 1,25
70 Kelurahan Pasir Kidul 114.064.000,00 110.845.801,00 97,18 3.218.199,00 2,82
71 Kelurahan Pasir Muncang 109.304.000,00 104.584.840,00 95,68 4.719.160,00 4,32
72 Kelurahan Purwanegara 168.726.000,00 166.043.498,00 98,41 2.682.502,00 1,59
73 Kelurahan Purwokerto Kidul 159.170.000,00 152.988.880,00 96,12 6.181.120,00 3,88
74 Kelurahan Purwokerto Kulon 173.492.000,00 159.166.974,00 91,74 14.325.026,00 8,26
75 Kelurahan Purwokerto Lor 175.125.000,00 162.029.485,00 92,52 13.095.515,00 7,48
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 160.998.000,00 158.167.879,00 98,24 2.830.121,00 1,76
77 Kelurahan Rejasari 149.251.000,00 135.770.516,00 90,97 13.480.484,00 9,03
78 Kelurahan Sokanegara 148.615.000,00 128.652.000,00 86,57 19.963.000,00 13,43
79 Kelurahan Sumampir 139.070.000,00 137.103.390,00 98,59 1.966.610,00 1,41
80 Kelurahan Sumpiuh 164.761.000,00 150.918.465,00 91,60 13.842.535,00 8,40
81 Kelurahan Tanjung 160.433.000,00 158.859.536,00 99,02 1.573.464,00 0,98
82 Kelurahan Teluk 165.444.700,00 162.484.161,00 98,21 2.960.539,00 1,79
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pan 2.853.924.000,00 2.633.622.783,00 92,28 220.301.217,00 7,72
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencan 5.428.633.485,00 4.469.595.149,00 82,33 959.038.336,00 17,67
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 850.900.000,00 718.099.615,00 84,39 132.800.385,00 15,61
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4.147.586.000,00 2.917.177.113,00 70,33 1.230.408.887,00 29,67
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4.123.670.000,00 3.175.763.163,00 77,01 947.906.837,00 22,99
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 3.044.790.380,00 2.472.456.783,00 81,20 572.333.597,00 18,80
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 7.719.585.750,00 6.075.987.443,00 78,71 1.643.598.307,00 21,29
JUMLAH 547.191.940.824,00 482.193.159.458,00 88,12 64.998.781.366,00 11,88

Lampiran V.4.2 Hal. 2


Lampiran V.5
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2014

Belanja Modal

No. SKPD Realisasi Sisa Anggaran


Anggaran (Rp)
Rp % Rp %
1 Dinas Pendidikan 120.260.060.428,00 76.917.046.125,00 63,96 43.343.014.303,00 36,04
2 Dinas Kesehatan 35.548.553.046,00 24.994.086.264,00 70,31 10.554.466.782,00 29,69
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 20.057.908.679,00 14.745.815.051,00 73,52 5.312.093.628,00 26,48
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 6.477.480.760,00 5.856.869.620,00 90,42 620.611.140,00 9,58
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 67.831.621.050,00 63.778.425.772,00 94,02 4.053.195.278,00 5,98
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 128.807.275.702,00 113.842.500.532,00 88,38 14.964.775.170,00 11,62
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 870.393.819,00 641.941.275,00 73,75 228.452.544,00 26,25
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.805.907.110,00 6.655.912.500,00 97,80 149.994.610,00 2,20
9 Badan Lingkungan Hidup 1.916.916.000,00 1.644.001.000,00 85,76 272.915.000,00 14,24
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 884.974.000,00 626.215.300,00 70,76 258.758.700,00 29,24
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 699.480.000,00 658.121.500,00 94,09 41.358.500,00 5,91
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 197.900.000,00 172.514.900,00 87,17 25.385.100,00 12,83
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.018.475.000,00 1.911.350.400,00 94,69 107.124.600,00 5,31
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 124.600.000,00 77.765.000,00 62,41 46.835.000,00 37,59
15 Satuan Polisi Pamong Praja 153.978.000,00 152.547.500,00 99,07 1.430.500,00 0,93
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.465.980.000,00 1.384.641.000,00 94,45 81.339.000,00 5,55
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Sekretariat Daerah 1.992.285.000,00 1.697.805.000,00 85,22 294.480.000,00 14,78
20 Sekretariat DPRD 505.800.000,00 378.085.650,00 74,75 127.714.350,00 25,25
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 19.049.301.000,00 17.027.709.900,00 89,39 2.021.591.100,00 10,61
22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Inspektorat 72.300.000,00 72.200.000,00 99,86 100.000,00 0,14
24 Badan Kepegawaian Daerah 206.980.000,00 196.737.000,00 95,05 10.243.000,00 4,95
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 14.800.000,00 12.966.100,00 87,61 1.833.900,00 12,39
26 Kecamatan Ajibarang 70.700.000,00 69.862.000,00 98,81 838.000,00 1,19
27 Kecamatan Banyumas 122.400.000,00 111.230.000,00 90,87 11.170.000,00 9,13
28 Kecamatan Baturraden 137.350.000,00 120.450.000,00 87,70 16.900.000,00 12,30
29 Kecamatan Cilongok 115.515.000,00 114.865.000,00 99,44 650.000,00 0,56
30 Kecamatan Gumelar 88.450.000,00 85.450.000,00 96,61 3.000.000,00 3,39
31 Kecamatan Jatilawang 35.100.000,00 31.770.000,00 90,51 3.330.000,00 9,49
32 Kecamatan Kalibagor 108.267.500,00 107.568.500,00 99,35 699.000,00 0,65
33 Kecamatan Karanglewas 87.215.000,00 85.719.854,00 98,29 1.495.146,00 1,71
34 Kecamatan Kebasen 40.650.000,00 40.650.000,00 100,00 0,00 0,00
35 Kecamatan Kedungbanteng 68.480.000,00 68.030.000,00 99,34 450.000,00 0,66
36 Kecamatan Kembaran 73.150.000,00 72.100.000,00 98,56 1.050.000,00 1,44
37 Kecamatan Kemranjen 48.950.000,00 48.552.100,00 99,19 397.900,00 0,81
38 Kecamatan Lumbir 98.085.600,00 94.459.795,00 96,30 3.625.805,00 3,70
39 Kecamatan Patikraja 147.750.000,00 147.495.000,00 99,83 255.000,00 0,17
40 Kecamatan Pekuncen 92.185.000,00 91.019.773,00 98,74 1.165.227,00 1,26
41 Kecamatan Purwojati 81.715.500,00 79.150.000,00 96,86 2.565.500,00 3,14
42 Kecamatan Purwokerto Barat 61.300.000,00 60.300.000,00 98,37 1.000.000,00 1,63
43 Kecamatan Purwokerto Selatan 50.700.000,00 48.858.000,00 96,37 1.842.000,00 3,63
44 Kecamatan Purwokerto Timur 119.517.600,00 118.440.000,00 99,10 1.077.600,00 0,90
45 Kecamatan Purwokerto Utara 86.175.000,00 84.070.000,00 97,56 2.105.000,00 2,44
46 Kecamatan Rawalo 77.364.205,00 73.435.000,00 94,92 3.929.205,00 5,08
47 Kecamatan Sokaraja 75.736.950,00 75.299.000,00 99,42 437.950,00 0,58
48 Kecamatan Somagede 118.093.500,00 113.200.000,00 95,86 4.893.500,00 4,14
49 Kecamatan Sumbang 112.700.000,00 107.820.000,00 95,67 4.880.000,00 4,33
50 Kecamatan Sumpiuh 100.075.000,00 99.227.600,00 99,15 847.400,00 0,85
51 Kecamatan Tambak 131.252.000,00 128.935.900,00 98,24 2.316.100,00 1,76
52 Kecamatan Wangon 123.886.000,00 113.932.500,00 91,97 9.953.500,00 8,03
53 Kelurahan Arcawinangun 13.500.000,00 13.400.000,00 99,26 100.000,00 0,74
54 Kelurahan Bancarkembar 22.300.000,00 22.200.000,00 99,55 100.000,00 0,45

Lampiran V.5 Hal. 1


Belanja Modal

No. SKPD Realisasi Sisa Anggaran


Anggaran (Rp)
Rp % Rp %
55 Kelurahan Bantarsoka 23.125.000,00 21.375.000,00 92,43 1.750.000,00 7,57
56 Kelurahan Berkoh 25.400.000,00 25.300.000,00 99,61 100.000,00 0,39
57 Kelurahan Bobosan 30.350.000,00 30.100.000,00 99,18 250.000,00 0,82
58 Kelurahan Grendeng 17.000.000,00 16.700.000,00 98,24 300.000,00 1,76
59 Kelurahan Karangklesem 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
60 Kelurahan Karanglewas Lor 32.500.000,00 31.792.000,00 97,82 708.000,00 2,18
61 Kelurahan Karangpucung 15.600.000,00 15.500.000,00 99,36 100.000,00 0,64
62 Kelurahan Karangwangkal 18.102.500,00 13.625.000,00 75,27 4.477.500,00 24,73
63 Kelurahan Kebokura 17.200.000,00 16.645.000,00 96,77 555.000,00 3,23
64 Kelurahan Kedungwuluh 33.050.000,00 32.950.000,00 99,70 100.000,00 0,30
65 Kelurahan Kober 37.750.000,00 37.700.000,00 99,87 50.000,00 0,13
66 Kelurahan Kradenan 13.250.000,00 13.250.000,00 100,00 0,00 0,00
67 Kelurahan Kranji 10.250.000,00 10.150.000,00 99,02 100.000,00 0,98
68 Kelurahan Mersi 19.700.000,00 19.400.000,00 98,48 300.000,00 1,52
69 Kelurahan Pabuaran 20.600.000,00 20.000.000,00 97,09 600.000,00 2,91
70 Kelurahan Pasir Kidul 49.940.000,00 49.940.000,00 100,00 0,00 0,00
71 Kelurahan Pasir Muncang 19.890.000,00 19.768.000,00 99,39 122.000,00 0,61
72 Kelurahan Purwanegara 11.850.000,00 11.850.000,00 100,00 0,00 0,00
73 Kelurahan Purwokerto Kidul 27.800.000,00 27.475.000,00 98,83 325.000,00 1,17
74 Kelurahan Purwokerto Kulon 18.200.000,00 18.180.000,00 99,89 20.000,00 0,11
75 Kelurahan Purwokerto Lor 25.891.000,00 25.435.000,00 98,24 456.000,00 1,76
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 22.550.000,00 22.500.000,00 99,78 50.000,00 0,22
77 Kelurahan Rejasari 36.200.000,00 34.931.700,00 96,50 1.268.300,00 3,50
78 Kelurahan Sokanegara 7.650.000,00 7.555.000,00 98,76 95.000,00 1,24
79 Kelurahan Sumampir 29.140.000,00 29.040.000,00 99,66 100.000,00 0,34
80 Kelurahan Sumpiuh 25.400.000,00 23.845.750,00 93,88 1.554.250,00 6,12
81 Kelurahan Tanjung 43.175.000,00 42.772.000,00 99,07 403.000,00 0,93
82 Kelurahan Teluk 23.800.300,00 23.700.000,00 99,58 100.300,00 0,42
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan 2.201.750.000,00 2.046.343.000,00 92,94 155.407.000,00 7,06
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Beren 1.929.189.500,00 1.609.870.000,00 83,45 319.319.500,00 16,55
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 563.540.000,00 548.849.950,00 97,39 14.690.050,00 2,61
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 2.074.125.000,00 1.264.345.000,00 60,96 809.780.000,00 39,04
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12.010.250.000,00 11.500.639.330,00 95,76 509.610.670,00 4,24
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.143.429.800,00 2.670.604.000,00 51,92 2.472.825.800,00 48,08
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 7.607.856.000,00 4.000.020.500,00 52,58 3.607.835.500,00 47,42
JUMLAH 450.667.037.549,00 360.164.898.641,00 79,92 90.502.138.908,00 20,08

Lampiran V.5 Hal. 2


Lampiran V.6

NERACA per 31 Desember 2013


sebelum dan setelah Penyajian Kembali (Restatement)

31 Desember 2013 31 Desember 2013


Koreksi Restatement
(sebelum Restatement) (setelah Restatement)
Rp Debet Kredit Rp
ASET
ASET LANCAR
Kas 353.183.383.735,00 353.183.383.735,00
Investasi Jangka Pendek - 0,00
Piutang
Piutang Pendapatan 91.736.045.637,70 13.963.012,50 9.908.203.176,00 81.841.805.474,20
Piutang Lain-lain - 0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (33.069.535.279,58) (33.069.535.279,58)
Jumlah Piutang (Bersih) 58.666.510.358,12 48.772.270.194,62
Beban Dibayar di Muka - 82.209.926,00 82.209.926,00
Persediaan 25.570.071.060,29 25.570.071.060,29
Jumlah Aset Lancar 437.419.965.153,41 427.607.934.915,91

INVESTASI JANGKA PANJANG


Investasi Non Permanen
Dana Bergulir 7.360.313.631,00 7.360.313.631,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1.327.734.443,00) (1.327.734.443,00)

Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih) 6.032.579.188,00 6.032.579.188,00


Investasi Permanen 124.058.652.125,32 124.058.652.125,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang 130.091.231.313,32 130.091.231.313,32

ASET TETAP
Tanah 2.313.347.121.804,00 2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin 470.906.264.545,69 470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan 1.040.502.727.829,56 1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.079.414.695.442,00 1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya 91.997.206.993,58 91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan 24.587.199.591,00 24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan - 0,00
Jumlah Aset Tetap 5.020.755.216.205,83 5.020.755.216.205,83

DANA CADANGAN
Dana Cadangan - 0,00
Jumlah Dana Cadangan - 0,00

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 116.409.008.465,00 116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud - 0,00
Aset Lain-lain 13.859.944.095,07 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - 0,00
Jumlah Aset Lainnya 130.268.952.560,07 130.268.952.560,07

JUMLAH ASET 5.718.535.365.232,6300 5.708.723.334.995,13


31 Desember 2013 31 Desember 2013
Koreksi Restatement
(sebelum Restatement) (setelah Restatement)
Rp Debet Kredit Rp

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 126.399.944,00 126.399.944,00
Utang Bunga - 0,00
Utang Pajak - 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 24.834.033,00 401.685.874,25 426.519.907,25
Utang Beban - 1.257.470.136,00 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 57.844.890.075,00 57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 57.996.124.052,00 59.655.280.062,25

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


Utang Dalam Negeri - 0,00
Utang Luar Negeri - 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 57.996.124.052,00 59.655.280.062,25

EKUITAS
EKUITAS 5.660.539.241.180,63 11.471.186.247,75 5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS 5.660.539.241.180,63 5.649.068.054.932,88

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


5.718.535.365.232,63 11.567.359.186,25 11.567.359.186,25 5.708.723.334.995,13
DANA
Penjelasan atas akun-akun yang disajikan kembali adalah sebagai berikut:
1. Koreksi Piutang Pendapatan bertambah sebesar Rp13.963.012,50 merupakan koreksi atas Piutang
Pendapatan Sewa Tanah Bengkok TA 2013 yang belum dibayar. Piutang tersebut sebelumnya
tidak disajikan pada Neraca 31 Desember 2013.
2. Koreksi Piutang Pendapatan berkurang sebesar Rp9.908.203.176,00 terdiri atas:
a. koreksi Piutang Sewa Tanah Bengkok TA 2013 sebesar Rp30.216.375,00 yang
seharusnya bukan merupakan piutang. Sewa Tanah Bengkok mempunyai masa sewa dua
kali musim tanam, yakni April 2013 Maret 2014. Pada akhir tahun 2013, terdapat sewa
yang belum dibayarkan yang diakui sebagai piutang. Untuk sewa, pendapatan diakui
secara proporsional sesuai dengan waktu yang telah dilampaui oleh penyewa untuk
menikmati sumber daya ekonomis. Oleh karena itu, pada 31 Desember 2013 sewa tanah
bengkok untuk masa sewa Januari s.d Maret 2014 yang belum dibayar seharusnya tidak
diakui sebagai piutang, karena penyewa belum menikmati sumber daya ekonomis yang
disewa.
b. koreksi piutang transfer dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp9.876.889.801,00 yang
seharusnya bukan merupakan piutang karena telah dibayarkan pada TA 2013; dan
c. koreksi piutang pajak hotel karena pada Neraca per 31 Desember 2013 disajikan terlalu
tinggi (overstated) sebesar Rp1.097.000,00.
3. Koreksi Beban Dibayar di Muka bertambah sebesar Rp82.209.926,00 merupakan koreksi atas
pembayaran asuransi kesehatan bagi anggota DPRD dengan masa berlaku Juni 2013 sd Mei 2014.
Beban Dibayar di Muka sebesar Rp82.209.926,00 merupakan bagian dari premi yang dibayar
untuk bagian tahun 2014.
4. Koreksi Utang Beban bertambah sebesar Rp401.685.874,25 merupakan Pendapatan Diterima di
Muka atas pendapatan Sewa Tanah Bengkok dengan masa sewa Musim Tanam April 2013
sampai dengan Maret 2014. Pendapatan Diterima di Muka tersebut merupakan bagian
pendapatan TA 2014 (Januari s.d. 31 Maret 2014). Hal ini berdasarkan prinsip pengakuan
pendapatan sewa sebagaimana dijelaskan di muka.
5. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.257.470.136,00 merupakan koreksi atas
Utang Beban yang belum diakui pada Neraca 31 Desember 2013. Koreksi Utang Beban tersebut
meliputi Utang Beban Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan yang sampai dengan 31 Desember
2013 belum dibayarkan serta Utang Barang dan Jasa berupa pembayaran tagihan daya dan jasa
(listrik, air, telepon) masa pemakaian tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 belum
dilunasi tagihannya.
Lampiran V.6

NERACA per 31 Desember 2013


sebelum dan setelah Penyajian Kembali (Restatement)

31 Desember 2013 31 Desember 2013


Koreksi Restatement
(sebelum Restatement) (setelah Restatement)
Rp Debet Kredit Rp
ASET
ASET LANCAR
Kas 353.183.383.735,00 353.183.383.735,00
Investasi Jangka Pendek - 0,00
Piutang
Piutang Pendapatan 91.736.045.637,70 13.963.012,50 9.908.203.176,00 81.841.805.474,20
Piutang Lain-lain - 0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (33.069.535.279,58) (33.069.535.279,58)
Jumlah Piutang (Bersih) 58.666.510.358,12 48.772.270.194,62
Beban Dibayar di Muka - 82.209.926,00 82.209.926,00
Persediaan 25.570.071.060,29 25.570.071.060,29
Jumlah Aset Lancar 437.419.965.153,41 427.607.934.915,91

INVESTASI JANGKA PANJANG


Investasi Non Permanen
Dana Bergulir 7.360.313.631,00 7.360.313.631,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih (1.327.734.443,00) (1.327.734.443,00)

Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih) 6.032.579.188,00 6.032.579.188,00


Investasi Permanen 124.058.652.125,32 124.058.652.125,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang 130.091.231.313,32 130.091.231.313,32

ASET TETAP
Tanah 2.313.347.121.804,00 2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin 470.906.264.545,69 470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan 1.040.502.727.829,56 1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.079.414.695.442,00 1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya 91.997.206.993,58 91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan 24.587.199.591,00 24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan - 0,00
Jumlah Aset Tetap 5.020.755.216.205,83 5.020.755.216.205,83

DANA CADANGAN
Dana Cadangan - 0,00
Jumlah Dana Cadangan - 0,00

ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - 0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 116.409.008.465,00 116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud - 0,00
Aset Lain-lain 13.859.944.095,07 13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - 0,00
Jumlah Aset Lainnya 130.268.952.560,07 130.268.952.560,07

JUMLAH ASET 5.718.535.365.232,6300 5.708.723.334.995,13


31 Desember 2013 31 Desember 2013
Koreksi Restatement
(sebelum Restatement) (setelah Restatement)
Rp Debet Kredit Rp

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 126.399.944,00 126.399.944,00
Utang Bunga - 0,00
Utang Pajak - 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 24.834.033,00 401.685.874,25 426.519.907,25
Utang Beban - 1.257.470.136,00 1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 57.844.890.075,00 57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 57.996.124.052,00 59.655.280.062,25

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


Utang Dalam Negeri - 0,00
Utang Luar Negeri - 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 57.996.124.052,00 59.655.280.062,25

EKUITAS
EKUITAS 5.660.539.241.180,63 11.471.186.247,75 5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS 5.660.539.241.180,63 5.649.068.054.932,88

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


5.718.535.365.232,63 11.567.359.186,25 11.567.359.186,25 5.708.723.334.995,13
DANA
Penjelasan atas akun-akun yang disajikan kembali adalah sebagai berikut:
1. Koreksi Piutang Pendapatan bertambah sebesar Rp13.963.012,50 merupakan koreksi atas Piutang
Pendapatan Sewa Tanah Bengkok TA 2013 yang belum dibayar. Piutang tersebut sebelumnya
tidak disajikan pada Neraca 31 Desember 2013.
2. Koreksi Piutang Pendapatan berkurang sebesar Rp9.908.203.176,00 terdiri atas:
a. koreksi Piutang Sewa Tanah Bengkok TA 2013 sebesar Rp30.216.375,00 yang
seharusnya bukan merupakan piutang. Sewa Tanah Bengkok mempunyai masa sewa dua
kali musim tanam, yakni April 2013 Maret 2014. Pada akhir tahun 2013, terdapat sewa
yang belum dibayarkan yang diakui sebagai piutang. Untuk sewa, pendapatan diakui
secara proporsional sesuai dengan waktu yang telah dilampaui oleh penyewa untuk
menikmati sumber daya ekonomis. Oleh karena itu, pada 31 Desember 2013 sewa tanah
bengkok untuk masa sewa Januari s.d Maret 2014 yang belum dibayar seharusnya tidak
diakui sebagai piutang, karena penyewa belum menikmati sumber daya ekonomis yang
disewa.
b. koreksi piutang transfer dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp9.876.889.801,00 yang
seharusnya bukan merupakan piutang karena telah dibayarkan pada TA 2013; dan
c. koreksi piutang pajak hotel karena pada Neraca per 31 Desember 2013 disajikan terlalu
tinggi (overstated) sebesar Rp1.097.000,00.
3. Koreksi Beban Dibayar di Muka bertambah sebesar Rp82.209.926,00 merupakan koreksi atas
pembayaran asuransi kesehatan bagi anggota DPRD dengan masa berlaku Juni 2013 sd Mei 2014.
Beban Dibayar di Muka sebesar Rp82.209.926,00 merupakan bagian dari premi yang dibayar
untuk bagian tahun 2014.
4. Koreksi Utang Beban bertambah sebesar Rp401.685.874,25 merupakan Pendapatan Diterima di
Muka atas pendapatan Sewa Tanah Bengkok dengan masa sewa Musim Tanam April 2013
sampai dengan Maret 2014. Pendapatan Diterima di Muka tersebut merupakan bagian
pendapatan TA 2014 (Januari s.d. 31 Maret 2014). Hal ini berdasarkan prinsip pengakuan
pendapatan sewa sebagaimana dijelaskan di muka.
5. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.257.470.136,00 merupakan koreksi atas
Utang Beban yang belum diakui pada Neraca 31 Desember 2013. Koreksi Utang Beban tersebut
meliputi Utang Beban Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan yang sampai dengan 31 Desember
2013 belum dibayarkan serta Utang Barang dan Jasa berupa pembayaran tagihan daya dan jasa
(listrik, air, telepon) masa pemakaian tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 belum
dilunasi tagihannya.
Lampiran V.7 Mutasi Kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun 2014

Jasa Giro
Sisa UP/TU Sisa UP/TU Rekening
No. SKPD Sisa Pajak Saldo Akhir
Tahun 2013 Tahun 2014 Bendahara
Pengeluaran
1 Dinas Pendidikan - 280.290.561,00 - - 280.290.561,00
2 Dinas Kesehatan - 14.938.900,00 - - 14.938.900,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - - 5.546,00 5.546,00
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 45.417.900,00 - - - 45.417.900,00
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - - -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 93.000,00 4.390.615,00 - 4.483.615,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - - - - -
9 Badan Lingkungan Hidup - - - - -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - - -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - - - - -
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata - 5.005.020,00 1.814.635,00 - 6.819.655,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - 51.556.156,00 2.029.802,00 - 53.585.958,00
16 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - -
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - - -
19 Sekretariat Daerah - 32.527.774,00 5.805.107,00 - 38.332.881,00
20 Sekretariat DPRD - - - - -

21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - - - - -

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


22 - - - - -
(PPKD)
23 Inspektorat - - - - -
24 Badan Kepegawaian Daerah - - - - -
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - - -
26 Kecamatan Ajibarang - - - - -
27 Kecamatan Banyumas - - - - -
28 Kecamatan Baturraden - - 107.500,00 - 107.500,00
29 Kecamatan Cilongok - - - - -
30 Kecamatan Gumelar - - - - -
31 Kecamatan Jatilawang - - 1.222.898,00 - 1.222.898,00
32 Kecamatan Kalibagor - - - - -
33 Kecamatan Karanglewas - - - - -
34 Kecamatan Kebasen - - 40.320,00 - 40.320,00
35 Kecamatan Kedungbanteng - - - - -
36 Kecamatan Kembaran - - - - -
37 Kecamatan Kemranjen - - - - -
38 Kecamatan Lumbir - - - 525,00 525,00
39 Kecamatan Patikraja - - 136.640,00 - 136.640,00
40 Kecamatan Pekuncen - - - - -
41 Kecamatan Purwojati - - - - -
42 Kecamatan Purwokerto Barat - - - - -
43 Kecamatan Purwokerto Selatan - - - - -
44 Kecamatan Purwokerto Timur - - - - -
45 Kecamatan Purwokerto Utara - - - - -
46 Kecamatan Rawalo - - 12.330.189,00 - 12.330.189,00
47 Kecamatan Sokaraja - - 376.918,00 - 376.918,00
48 Kecamatan Somagede - - - - -
49 Kecamatan Sumbang - 410.000,00 - - 410.000,00
50 Kecamatan Sumpiuh - - 694.250,00 - 694.250,00

Lampiran V.7 Hal. 1


Jasa Giro
Sisa UP/TU Sisa UP/TU Rekening
No. SKPD Sisa Pajak Saldo Akhir
Tahun 2013 Tahun 2014 Bendahara
Pengeluaran
51 Kecamatan Tambak - - 102.273,00 - 102.273,00
52 Kecamatan Wangon - - - - -
53 Kelurahan Arcawinangun - - - - -
54 Kelurahan Bancarkembar - - - - -
55 Kelurahan Bantarsoka - - - - -
56 Kelurahan Berkoh - - - - -
57 Kelurahan Bobosan - - - - -
58 Kelurahan Grendeng - 1,00 - - 1,00
59 Kelurahan Karangklesem - - 5.818.267,00 71.337,00 5.889.604,00
60 Kelurahan Karanglewas Lor - - - 51,00 51,00
61 Kelurahan Karangpucung - - 1.469.259,00 - 1.469.259,00
62 Kelurahan Karangwangkal - - - - -
63 Kelurahan Kebokura - - - - -
64 Kelurahan Kedungwuluh - 230.504,00 - - 230.504,00
65 Kelurahan Kober - - - - -
66 Kelurahan Kradenan - - 109.091,00 - 109.091,00
67 Kelurahan Kranji 500,00 - - - 500,00
68 Kelurahan Mersi - - - - -
69 Kelurahan Pabuaran - - - - -
70 Kelurahan Pasir Kidul - - - - -
71 Kelurahan Pasir Muncang - - - - -
72 Kelurahan Purwanegara - 2.822.649,00 - - 2.822.649,00
73 Kelurahan Purwokerto Kidul - 50.000,00 - - 50.000,00
74 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - - -
75 Kelurahan Purwokerto Lor - - - - -
76 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - -
77 Kelurahan Rejasari - - - - -
78 Kelurahan Sokanegara - - - - -
79 Kelurahan Sumampir - - - - -
80 Kelurahan Sumpiuh - - - - -
81 Kelurahan Tanjung - - - - -
82 Kelurahan Teluk - - - - -
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan - - - - -
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
84 - 600,00 2.556.147,00 - 2.556.747,00
Berencana
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - - - -
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - 2.714.550,00 - - 2.714.550,00
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - - -
88 Dinas Peternakan dan Perikanan - 1.050.000,00 34.550,00 - 1.084.550,00
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - - - - -

Jumlah 45.418.400,00 391.689.715,00 39.038.461,00 77.459,00 476.224.035,00

Lampiran V.7 Hal. 2


Lampiran V.7.1 Mutasi Kas Sisa UP Tahun 2013 per 31 Desember 2014

Sisa UP/TU Sisa UP/TU


Sisa UP/TU
No. SKPD Tahun 2013 yang Tahun 2013 per
Tahun 2013
Disetor 2014 31 Desember 2014

1 Dinas Pendidikan 23.453.063,00 23.453.063,00 -


2 Dinas Kesehatan 7.331.006,00 7.331.006,00 -
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - -
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 61.895.900,00 16.478.000,00 45.417.900,00
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 63.436.400,00 63.436.400,00 -
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - - -
9 Badan Lingkungan Hidup - - -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 200,00 200,00 -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - - -
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 353.305.071,00 353.305.071,00 -
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 91.598.850,00 91.598.850,00 -
15 Satuan Polisi Pamong Praja - - -
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22.115,00 22.115,00 -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - -
19 Sekretariat Daerah 268.060.525,00 268.060.525,00 -
20 Sekretariat DPRD - - -
21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - - -
22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) - - -
23 Inspektorat - - -
24 Badan Kepegawaian Daerah - - -
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - -
26 Kecamatan Ajibarang - - -
27 Kecamatan Banyumas - - -
28 Kecamatan Baturraden - - -
29 Kecamatan Cilongok - - -
30 Kecamatan Gumelar - - -
31 Kecamatan Jatilawang - - -
32 Kecamatan Kalibagor - - -
33 Kecamatan Karanglewas - - -
34 Kecamatan Kebasen - - -
35 Kecamatan Kedungbanteng - - -
36 Kecamatan Kembaran - - -
37 Kecamatan Kemranjen - - -
38 Kecamatan Lumbir - - -
39 Kecamatan Patikraja 2.987.173,00 2.987.173,00 -
40 Kecamatan Pekuncen - - -
41 Kecamatan Purwojati - - -
42 Kecamatan Purwokerto Barat - - -
43 Kecamatan Purwokerto Selatan - - -
44 Kecamatan Purwokerto Timur - - -
45 Kecamatan Purwokerto Utara - - -
46 Kecamatan Rawalo - - -

Lampiran V.7.1 Hal. 1


Sisa UP/TU Sisa UP/TU
Sisa UP/TU
No. SKPD Tahun 2013 yang Tahun 2013 per
Tahun 2013
Disetor 2014 31 Desember 2014

47 Kecamatan Sokaraja - - -
48 Kecamatan Somagede - - -
49 Kecamatan Sumbang - - -
50 Kecamatan Sumpiuh - - -
51 Kecamatan Tambak - - -
52 Kecamatan Wangon - - -
53 Kelurahan Arcawinangun - - -
54 Kelurahan Bancarkembar - - -
55 Kelurahan Bantarsoka - - -
56 Kelurahan Berkoh - - -
57 Kelurahan Bobosan - - -
58 Kelurahan Grendeng - - -
59 Kelurahan Karangklesem - - -
60 Kelurahan Karanglewas Lor - - -
61 Kelurahan Karangpucung 4.585.183,00 4.585.183,00 -
62 Kelurahan Karangwangkal - - -
63 Kelurahan Kebokura - - -
64 Kelurahan Kedungwuluh - - -
65 Kelurahan Kober - - -
66 Kelurahan Kradenan - - -
67 Kelurahan Kranji 500,00 - 500,00
68 Kelurahan Mersi - - -
69 Kelurahan Pabuaran - - -
70 Kelurahan Pasir Kidul - - -
71 Kelurahan Pasir Muncang - - -
72 Kelurahan Purwanegara - - -
73 Kelurahan Purwokerto Kidul - - -
74 Kelurahan Purwokerto Kulon - - -
75 Kelurahan Purwokerto Lor - - -
76 Kelurahan Purwokerto Wetan - - -
77 Kelurahan Rejasari 150,00 150,00 -
78 Kelurahan Sokanegara - - -
79 Kelurahan Sumampir - - -
80 Kelurahan Sumpiuh - - -
81 Kelurahan Tanjung - - -
82 Kelurahan Teluk - - -
83 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan - - -
84 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 32.636.850,00 32.636.850,00 -
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - -
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 120,00 120,00 -
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - -
88 Dinas Peternakan dan Perikanan - - -
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - - -

Jumlah 909.313.106,00 863.894.706,00 45.418.400,00

Lampiran V.7.1 Hal. 2


Lampiran V.7.2 Mutasi Uang Persediaan Tahun 2014

Jumlah Sisa UP yang Sisa TU yang Sisa UP/TU


Sisa yang Harus
No. SKPD Penerimaan UP Penerimaan TU Penerimaan UP SPJ (SP2D Nihil) Disetor Tahun Disetor Tahun Tahun 2014 per
Disetor
dan TU 2014 2014 31 Desember 2014

1 Dinas Pendidikan 700.000.000,00 9.444.809.700,00 10.144.809.700,00 9.611.066.830,00 533.742.870,00 6.029.969,00 247.422.340,00 280.290.561,00
2 Dinas Kesehatan 700.000.000,00 736.601.014,00 1.436.601.014,00 709.525.696,00 727.075.318,00 452.049.440,00 260.086.978,00 14.938.900,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - - - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 45.000.000,00 - 45.000.000,00 33.683.000,00 11.317.000,00 11.317.000,00 - -
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 700.000.000,00 575.168.040,00 1.275.168.040,00 995.490.546,00 279.677.494,00 123.736.325,00 155.941.169,00 -
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 700.000.000,00 550.738.000,00 1.250.738.000,00 915.939.938,00 334.798.062,00 112.454.284,00 222.343.778,00 -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000,00 431.532.039,00 731.532.039,00 580.255.190,00 151.276.849,00 7,00 151.183.842,00 93.000,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 500.000.000,00 365.369.380,00 865.369.380,00 747.789.817,00 117.579.563,00 42.117.373,00 75.462.190,00 -
9 Badan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 - 200.000.000,00 194.511.752,00 5.488.248,00 5.488.248,00 - -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.000.000,00 42.000.000,00 242.000.000,00 226.627.112,00 15.372.888,00 15.372.888,00 - -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 250.000.000,00 592.217.695,00 842.217.695,00 663.865.838,00 178.351.857,00 11.183.528,00 167.168.329,00 -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 150.000.000,00 - 150.000.000,00 145.404.017,00 4.595.983,00 4.595.983,00 - -

13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 500.000.000,00 1.456.365.450,00 1.956.365.450,00 1.723.946.253,00 232.419.197,00 102.368.717,00 125.045.460,00 5.005.020,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 200.000.000,00 217.049.750,00 417.049.750,00 319.673.094,00 97.376.656,00 13.000.000,00 32.820.500,00 51.556.156,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja 500.000.000,00 553.263.000,00 1.053.263.000,00 909.538.091,00 143.724.909,00 284.409,00 143.440.500,00 -
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 253.400.000,00 87.794.000,00 341.194.000,00 329.020.231,00 12.173.769,00 9.085.109,00 3.088.660,00 -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - - - - - -
19 Sekretariat Daerah 500.000.000,00 3.784.585.120,00 4.284.585.120,00 3.109.813.358,00 1.174.771.762,00 105.598.068,00 1.036.645.920,00 32.527.774,00
20 Sekretariat DPRD 700.000.000,00 - 700.000.000,00 465.480.839,00 234.519.161,00 234.519.161,00 - -

21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 700.000.000,00 136.933.000,00 836.933.000,00 758.398.082,00 78.534.918,00 26.759.468,00 51.775.450,00 -
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22 (PPKD) - - - - - - - -
23 Inspektorat 252.800.000,00 - 252.800.000,00 252.719.287,00 80.713,00 80.713,00 - -
24 Badan Kepegawaian Daerah 300.000.000,00 - 300.000.000,00 273.187.323,00 26.812.677,00 26.812.677,00 - -
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 290.700.000,00 219.403.850,00 510.103.850,00 329.387.002,00 180.716.848,00 154.795.623,00 25.921.225,00 -
26 Kecamatan Ajibarang 24.700.000,00 - 24.700.000,00 20.247.247,00 4.452.753,00 4.452.753,00 - -
27 Kecamatan Banyumas 18.900.000,00 27.895.788,00 46.795.788,00 39.358.590,00 7.437.198,00 1.760.200,00 5.676.998,00 -
28 Kecamatan Baturraden 20.200.000,00 - 20.200.000,00 19.354.413,00 845.587,00 845.587,00 - -
29 Kecamatan Cilongok 19.600.000,00 - 19.600.000,00 19.281.903,00 318.097,00 318.097,00 - -
30 Kecamatan Gumelar 19.600.000,00 - 19.600.000,00 16.786.692,00 2.813.308,00 2.813.308,00 - -
31 Kecamatan Jatilawang 21.900.000,00 - 21.900.000,00 21.733.292,00 166.708,00 166.708,00 - -

Lampiran V.7.2 Hal. 1


Jumlah Sisa UP yang Sisa TU yang Sisa UP/TU
Sisa yang Harus
No. SKPD Penerimaan UP Penerimaan TU Penerimaan UP SPJ (SP2D Nihil) Disetor Tahun Disetor Tahun Tahun 2014 per
Disetor
dan TU 2014 2014 31 Desember 2014

32 Kecamatan Kalibagor 19.600.000,00 - 19.600.000,00 15.535.975,00 4.064.025,00 4.064.025,00 - -


33 Kecamatan Karanglewas 19.900.000,00 - 19.900.000,00 19.900.000,00 - - - -
34 Kecamatan Kebasen 20.600.000,00 - 20.600.000,00 20.378.477,00 221.523,00 221.523,00 - -
35 Kecamatan Kedungbanteng 21.500.000,00 - 21.500.000,00 21.498.531,00 1.469,00 1.469,00 - -
36 Kecamatan Kembaran 21.300.000,00 - 21.300.000,00 21.299.928,00 72,00 72,00 - -
37 Kecamatan Kemranjen 26.000.000,00 - 26.000.000,00 26.000.000,00 - - - -
38 Kecamatan Lumbir 19.600.000,00 - 19.600.000,00 18.750.136,00 849.864,00 849.864,00 - -
39 Kecamatan Patikraja 20.700.000,00 - 20.700.000,00 20.700.000,00 - - - -
40 Kecamatan Pekuncen 17.600.000,00 - 17.600.000,00 17.597.820,00 2.180,00 2.180,00 - -
41 Kecamatan Purwojati 19.000.000,00 - 19.000.000,00 18.998.785,00 1.215,00 1.215,00 - -
42 Kecamatan Purwokerto Barat 21.200.000,00 - 21.200.000,00 21.199.978,00 22,00 22,00 - -
43 Kecamatan Purwokerto Selatan 24.700.000,00 - 24.700.000,00 17.877.421,00 6.822.579,00 6.822.579,00 - -
44 Kecamatan Purwokerto Timur 21.600.000,00 - 21.600.000,00 21.598.266,00 1.734,00 1.734,00 - -
45 Kecamatan Purwokerto Utara 17.400.000,00 22.000.000,00 39.400.000,00 34.010.000,00 5.390.000,00 82.000,00 5.308.000,00 -
46 Kecamatan Rawalo 16.700.000,00 15.350.000,00 32.050.000,00 32.050.000,00 - - - -
47 Kecamatan Sokaraja 23.400.000,00 - 23.400.000,00 23.389.526,00 10.474,00 10.474,00 - -
48 Kecamatan Somagede 19.000.000,00 23.112.190,00 42.112.190,00 41.557.926,00 554.264,00 407.574,00 146.690,00 -
49 Kecamatan Sumbang 24.700.000,00 42.119.575,00 66.819.575,00 64.303.416,00 2.516.159,00 325.950,00 1.780.209,00 410.000,00
50 Kecamatan Sumpiuh 25.000.000,00 18.540.000,00 43.540.000,00 43.518.551,00 21.449,00 21.449,00 - -
51 Kecamatan Tambak 17.900.000,00 41.375.000,00 59.275.000,00 54.405.862,00 4.869.138,00 4.869.138,00 - -
52 Kecamatan Wangon 23.300.000,00 - 23.300.000,00 23.299.875,00 125,00 125,00 - -
53 Kelurahan Arcawinangun 11.700.000,00 10.428.000,00 22.128.000,00 21.303.041,00 824.959,00 106.459,00 718.500,00 -
54 Kelurahan Bancarkembar 15.300.000,00 5.250.000,00 20.550.000,00 20.550.000,00 - - - -
55 Kelurahan Bantarsoka 10.800.000,00 16.675.000,00 27.475.000,00 24.969.000,00 2.506.000,00 1.161.000,00 1.345.000,00 -
56 Kelurahan Berkoh 15.700.000,00 - 15.700.000,00 12.108.675,00 3.591.325,00 3.591.325,00 - -
57 Kelurahan Bobosan 9.500.000,00 - 9.500.000,00 9.500.000,00 - - - -
58 Kelurahan Grendeng 10.300.000,00 - 10.300.000,00 10.257.758,00 42.242,00 42.241,00 - 1,00
59 Kelurahan Karangklesem 14.200.000,00 - 14.200.000,00 14.195.300,00 4.700,00 4.700,00 - -
60 Kelurahan Karanglewas Lor 12.200.000,00 - 12.200.000,00 12.199.880,00 120,00 120,00 - -
61 Kelurahan Karangpucung 14.700.000,00 - 14.700.000,00 14.441.497,00 258.503,00 258.503,00 - -
62 Kelurahan Karangwangkal 10.800.000,00 - 10.800.000,00 6.846.991,00 3.953.009,00 3.953.009,00 - -
63 Kelurahan Kebokura 10.600.000,00 9.975.000,00 20.575.000,00 20.087.389,00 487.611,00 19.611,00 468.000,00 -
64 Kelurahan Kedungwuluh 10.900.000,00 - 10.900.000,00 10.669.496,00 230.504,00 - - 230.504,00
65 Kelurahan Kober 9.400.000,00 - 9.400.000,00 7.229.763,00 2.170.237,00 2.170.237,00 - -
66 Kelurahan Kradenan 8.800.000,00 4.200.000,00 13.000.000,00 12.999.931,00 69,00 69,00 - -
67 Kelurahan Kranji 13.500.000,00 - 13.500.000,00 13.500.000,00 - - - -
68 Kelurahan Mersi 8.700.000,00 - 8.700.000,00 8.699.444,00 556,00 556,00 - -
69 Kelurahan Pabuaran 10.200.000,00 - 10.200.000,00 10.199.926,00 74,00 74,00 - -
70 Kelurahan Pasir Kidul 8.200.000,00 5.575.000,00 13.775.000,00 12.137.287,00 1.637.713,00 1.637.713,00 - -

Lampiran V.7.2 Hal. 2


Jumlah Sisa UP yang Sisa TU yang Sisa UP/TU
Sisa yang Harus
No. SKPD Penerimaan UP Penerimaan TU Penerimaan UP SPJ (SP2D Nihil) Disetor Tahun Disetor Tahun Tahun 2014 per
Disetor
dan TU 2014 2014 31 Desember 2014

71 Kelurahan Pasir Muncang 8.700.000,00 - 8.700.000,00 7.927.022,00 772.978,00 772.978,00 - -


72 Kelurahan Purwanegara 12.700.000,00 - 12.700.000,00 9.877.351,00 2.822.649,00 - - 2.822.649,00
73 Kelurahan Purwokerto Kidul 12.200.000,00 - 12.200.000,00 10.167.708,00 2.032.292,00 1.982.292,00 - 50.000,00
74 Kelurahan Purwokerto Kulon 13.100.000,00 - 13.100.000,00 13.098.844,00 1.156,00 1.156,00 - -
75 Kelurahan Purwokerto Lor 14.300.000,00 - 14.300.000,00 12.552.250,00 1.747.750,00 1.747.750,00 - -
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 11.200.000,00 - 11.200.000,00 6.845.470,00 4.354.530,00 4.354.530,00 - -
77 Kelurahan Rejasari 12.700.000,00 16.395.000,00 29.095.000,00 24.020.758,00 5.074.242,00 1.989.218,00 3.085.024,00 -
78 Kelurahan Sokanegara 11.500.000,00 - 11.500.000,00 9.814.948,00 1.685.052,00 1.685.052,00 - -
79 Kelurahan Sumampir 10.600.000,00 2.650.000,00 13.250.000,00 12.152.064,00 1.097.936,00 1.097.936,00 - -
80 Kelurahan Sumpiuh 12.900.000,00 - 12.900.000,00 12.896.295,00 3.705,00 3.705,00 - -
81 Kelurahan Tanjung 12.800.000,00 4.040.500,00 16.840.500,00 12.939.205,00 3.901.295,00 3.654.220,00 247.075,00 -
82 Kelurahan Teluk 13.200.000,00 5.575.000,00 18.775.000,00 18.748.108,00 26.892,00 26.892,00 - -
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
83 Ketahanan Pangan 200.000.000,00 - 200.000.000,00 150.455.867,00 49.544.133,00 49.544.133,00 - -
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
84 Keluarga Berencana 300.000.000,00 735.811.450,00 1.035.811.450,00 782.718.953,00 253.092.497,00 96.545.547,00 156.546.350,00 600,00
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 67.000.000,00 - 67.000.000,00 66.999.788,00 212,00 212,00 - -
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 500.000.000,00 42.419.000,00 542.419.000,00 459.614.261,00 82.804.739,00 72.712.189,00 7.378.000,00 2.714.550,00
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 300.000.000,00 - 300.000.000,00 173.113.881,00 126.886.119,00 126.886.119,00 - -
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 400.000.000,00 138.229.500,00 538.229.500,00 388.041.763,00 150.187.737,00 136.957.911,00 12.179.826,00 1.050.000,00
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 500.000.000,00 378.272.230,00 878.272.230,00 641.321.910,00 236.950.320,00 78.966.038,00 157.984.282,00 -

Jumlah 11.825.900.000,00 20.759.718.271,00 32.585.618.271,00 27.065.157.730,00 5.520.460.541,00 2.077.560.531,00 3.051.210.295,00 391.689.715,00

Lampiran V.7.2 Hal. 3


Lampiran V.7.3 Mutasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Tahun 2014

Penyetoran atas
Saldo per 31 Penyetoran Saldo Saldo Utang Pajak Pemungutan Tahun Sisa per 31
No. SKPD Pemungutan Tahun
Desember 2013 Tahun 2013 tahun 2013 2014 Desember 2014
2014
1 Dinas Pendidikan - - - 52.752.807.877,00 52.752.807.877,00 -
2 Dinas Kesehatan - - - 54.618.118,00 54.618.118,00 -
3 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - - - - -
5 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang - - - 431.142.255,00 431.142.255,00 -
6 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - 282.174.873,00 282.174.873,00 -
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 196.230.852,00 191.840.237,00 4.390.615,00
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - - - 205.435.155,00 205.435.155,00 -
9 Badan Lingkungan Hidup - - - 95.458.532,00 95.458.532,00 -
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - 192.233.682,00 192.233.682,00 -
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - 144.588.355,00 144.588.355,00 -
12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - - - 128.504.776,00 128.504.776,00 -
13 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 21.792.253,00 21.792.253,00 - 292.068.180,00 290.253.545,00 1.814.635,00
14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.799.067,00 2.799.067,00 - 130.291.635,00 128.261.833,00 2.029.802,00
15 Satuan Polisi Pamong Praja 14.569.076,00 14.569.076,00 - 176.766.016,00 176.766.016,00 -
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.160.200,00 1.160.200,00 - 94.784.728,00 94.784.728,00 -
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - -
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - - - - -
19 Sekretariat Daerah 9.195.066,00 9.195.066,00 - 349.824.383,00 344.019.276,00 5.805.107,00
20 Sekretariat DPRD - - - 1.121.293.282,00 1.121.293.282,00 -
21 Daerah - - - 2.445.564.345,00 2.445.564.345,00 -
22 Daerah (PPKD) - - - - - -
23 Inspektorat - - - 256.198.382,00 256.198.382,00 -
24 Badan Kepegawaian Daerah - - - 61.377.498,00 61.377.498,00 -
25 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - 102.654.073,00 102.654.073,00 -
26 Kecamatan Ajibarang - - - 29.102.501,00 29.102.501,00 -
27 Kecamatan Banyumas - - - 35.206.645,00 35.206.645,00 -
28 Kecamatan Baturraden - - - 35.160.793,00 35.053.293,00 107.500,00
29 Kecamatan Cilongok - - - 2.867.660,00 2.867.660,00 -
30 Kecamatan Gumelar - - - 30.593.893,00 30.593.893,00 -
31 Kecamatan Jatilawang - - - 30.538.522,00 29.315.624,00 1.222.898,00
32 Kecamatan Kalibagor - - - 40.894.804,00 40.894.804,00 -
33 Kecamatan Karanglewas - - - 29.838.839,00 29.838.839,00 -
34 Kecamatan Kebasen - - - 32.088.338,00 32.048.018,00 40.320,00

Lampiran V.7.3 Hal. 1


Penyetoran atas
Saldo per 31 Penyetoran Saldo Saldo Utang Pajak Pemungutan Tahun Sisa per 31
No. SKPD Pemungutan Tahun
Desember 2013 Tahun 2013 tahun 2013 2014 Desember 2014
2014
35 Kecamatan Kedungbanteng - - - 22.775.454,00 22.775.454,00 -
36 Kecamatan Kembaran - - - 40.766.316,00 40.766.316,00 -
37 Kecamatan Kemranjen - - - 32.295.660,00 32.295.660,00 -
38 Kecamatan Lumbir - - - 17.629.436,00 17.629.436,00 -
39 Kecamatan Patikraja 988.814,00 988.814,00 - 32.449.299,00 32.312.659,00 136.640,00
40 Kecamatan Pekuncen - - - 7.745.196,00 7.745.196,00 -
41 Kecamatan Purwojati - - - 25.340.192,00 25.340.192,00 -
42 Kecamatan Purwokerto Barat - - - - - -
43 Kecamatan Purwokerto Selatan - - - 2.742.600,00 2.742.600,00 -
44 Kecamatan Purwokerto Timur - - - 33.558.220,00 33.558.220,00 -
45 Kecamatan Purwokerto Utara - - - 27.830.197,00 27.830.197,00 -
46 Kecamatan Rawalo - - - 24.758.736,00 12.428.547,00 12.330.189,00
47 Kecamatan Sokaraja - - - 33.340.877,00 32.963.959,00 376.918,00
48 Kecamatan Somagede - - - 22.088.091,00 22.088.091,00 -
49 Kecamatan Sumbang - - - 26.294.505,00 26.294.505,00 -
50 Kecamatan Sumpiuh - - - 41.527.522,00 40.833.272,00 694.250,00
51 Kecamatan Tambak - - - 42.326.033,00 42.223.760,00 102.273,00
52 Kecamatan Wangon - - - 41.799.075,00 41.799.075,00 -
53 Kelurahan Arcawinangun - - - 14.339.343,00 14.339.343,00 -
54 Kelurahan Bancarkembar - - - 14.511.891,00 14.511.891,00 -
55 Kelurahan Bantarsoka - - - 13.377.187,00 13.377.187,00 -
56 Kelurahan Berkoh - - - 16.688.557,00 16.688.557,00 -
57 Kelurahan Bobosan - - - 14.491.679,00 14.491.679,00 -
58 Kelurahan Grendeng - - - 12.188.708,00 12.188.708,00 -
59 Kelurahan Karangklesem - - - 9.298.972,00 3.480.705,00 5.818.267,00
60 Kelurahan Karanglewas Lor - - - 9.988.882,00 9.988.882,00 -
61 Kelurahan Karangpucung - - - 16.205.411,00 14.736.152,00 1.469.259,00
62 Kelurahan Karangwangkal - - - 12.584.590,00 12.584.590,00 -
63 Kelurahan Kebokura - - - 10.317.550,00 10.317.550,00 -
64 Kelurahan Kedungwuluh - - - 12.116.996,00 12.116.996,00 -
65 Kelurahan Kober - - - 14.926.234,00 14.926.234,00 -
66 Kelurahan Kradenan - - - 8.502.969,00 8.393.878,00 109.091,00
67 Kelurahan Kranji - - - 11.071.134,00 11.071.134,00 -
68 Kelurahan Mersi - - - 4.384.664,00 4.384.664,00 -
69 Kelurahan Pabuaran - - - 12.321.128,00 12.321.128,00 -
70 Kelurahan Pasir Kidul - - - 16.466.338,00 16.466.338,00 -
71 Kelurahan Pasir Muncang - - - 11.634.812,00 11.634.812,00 -
72 Kelurahan Purwanegara - - - 8.850.621,00 8.850.621,00 -
73 Kelurahan Purwokerto Kidul - - - 12.702.684,00 12.702.684,00 -

Lampiran V.7.3 Hal. 2


Penyetoran atas
Saldo per 31 Penyetoran Saldo Saldo Utang Pajak Pemungutan Tahun Sisa per 31
No. SKPD Pemungutan Tahun
Desember 2013 Tahun 2013 tahun 2013 2014 Desember 2014
2014
74 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - 2.761.489,00 2.761.489,00 -
75 Kelurahan Purwokerto Lor - - - 13.580.152,00 13.580.152,00 -
76 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - 11.824.748,00 11.824.748,00 -
77 Kelurahan Rejasari - - - 13.868.317,00 13.868.317,00 -
78 Kelurahan Sokanegara - - - 9.874.369,00 9.874.369,00 -
79 Kelurahan Sumampir - - - 9.040.292,00 9.040.292,00 -
80 Kelurahan Sumpiuh - - - 12.071.281,00 12.071.281,00 -
81 Kelurahan Tanjung - - - 13.790.879,00 13.790.879,00 -
82 Kelurahan Teluk - - - 13.882.909,00 13.882.909,00 -
83 dan Ketahanan Pangan - - - 49.618.392,00 49.618.392,00 -
84 Keluarga Berencana - - - 240.629.170,00 238.073.023,00 2.556.147,00
85 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - - 84.178.175,00 84.178.175,00 -
86 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 315.000,00 315.000,00 - 109.858.941,00 109.858.941,00 -
87 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - - - - -
88 Dinas Peternakan dan Perikanan 812.916,00 812.916,00 - 167.454.855,00 167.420.305,00 34.550,00
89 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - - - 263.580.267,00 263.580.267,00 -

Jumlah 51.632.392,00 51.632.392,00 - 61.528.560.987,00 61.489.522.526,00 39.038.461,00

Lampiran V.7.3 Hal. 3


Lampiran V.8
REKAPITULASI DAFTAR PERSEDIAAN ANGGARAN 2014 BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah

Bahan Bakar Barang yang


Material, Obat Minyak/Gas Bahan Bahan Baku Benih
ATK/Pakai Materai dan akan Persediaan
No. SKPD Alat Listrik dan Alat dan Pakai Makanan Barang Cetakan dan Suku Tanaman Jumlah
Habis Perangko Diserahkan ke Lainnya
Kesehatan Habis Pokok Cadang dan Ikan
Masyarakat
Lainnya
1 Dinas Pendidikan 138.086.240 - - - - - - - - - - 138.086.240
2 Dinas Kesehatan 69.198.874 - 7.601.144.898 - - - - - - - - 7.670.343.772
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - 58.882.425 - - - - - - - - 58.882.425
4 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - 55.394.067 - - - - - - - - 55.394.067
5 Laboratorium Kesehatan Masyarakat - - 14.109.400 - - - - - - - - 14.109.400
6 Puskesmas II Ajibarang - - 29.518.477 - - - - - - - - 29.518.477
7 Puskesmas Banyumas - - 24.577.905 - - - - - - - - 24.577.905
8 Puskesmas I Baturraden 1.847.700 - 32.122.367 - - - - - - - - 33.970.067
9 Puskesmas II Baturraden - - 92.142.390 - - - - - - - - 92.142.390
10 Puskesmas I Cilongok - - 95.055.431 - - - - - - - - 95.055.431
11 Puskesmas II Cilongok - - 79.719.377 - - - - - - - - 79.719.377
12 Puskesmas Gumelar - - 23.321.577 - - - - - - - - 23.321.577
13 Puskesmas Jatilawang - - 28.579.932 - - - - - - - - 28.579.932
14 Puskesmas Kalibagor - - 30.257.782 - - - - - - - - 30.257.782
15 Puskesmas Karanglewas 2.229.650 386.000 44.983.774 - - - 1.824.500 - - - - 49.423.924
16 Puskesmas Kebasen - - 56.059.958 - - - - - - - - 56.059.958
17 Puskesmas Kedungbanteng - - 37.629.324 - - - - - - - - 37.629.324
18 Puskesmas I Kembaran - - 48.444.850 - - - - - - - - 48.444.850
19 Puskesmas II Kembaran - - 78.091.309 - - - - - - - - 78.091.309
20 Puskesmas I Kemranjen - - 123.918.859 - - - - - - - - 123.918.859
21 Puskesmas II Kemranjen - - 70.916.289 - - - - - - - - 70.916.289
22 Puskesmas Lumbir 980.000 - 34.724.698 60.000 87.000 - - - - - - 35.851.698
23 Puskesmas Patikraja - - 25.665.274 - - - - - - - - 25.665.274
24 Puskesmas Pekuncen 13.731.200 - 45.509.729 957.000 - - - - - - - 60.197.929
25 Puskesmas Purwojati 1.801.300 - 72.339.363 - - - - - - - - 74.140.663
26 Puskesmas Purwokerto Barat 970.850 50.000 29.282.448 - - - 367.500 - - - - 30.670.798
27 Puskesmas Purwokerto Selatan - - 63.396.165 - - - - - - - - 63.396.165
28 Puskesmas I Purwokerto Timur - - 19.937.110 - - - - - - - - 19.937.110
29 Puskesmas II Purwokerto Timur - - 36.127.309 - - - - - - - - 36.127.309
30 Puskesmas I Purwokerto Utara - - 39.001.181 - - - - - - - - 39.001.181

Lampiran V.8 Hal. 1


Bahan Bakar Barang yang
Material, Obat Minyak/Gas Bahan Bahan Baku Benih
ATK/Pakai Materai dan akan Persediaan
No. SKPD Alat Listrik dan Alat dan Pakai Makanan Barang Cetakan dan Suku Tanaman Jumlah
Habis Perangko Diserahkan ke Lainnya
Kesehatan Habis Pokok Cadang dan Ikan
Masyarakat
Lainnya
31 Puskesmas II Purwokerto Utara - - 28.838.143 - - - - - - - - 28.838.143
32 Puskesmas Rawalo - - 41.548.136 - - - - - - - - 41.548.136
33 Puskesmas I Sokaraja 2.799.800 - 78.817.005 45.000 - - 1.867.000 - - - - 83.528.805
34 Puskesmas II Sokaraja - - 30.492.497 - - - - - - - - 30.492.497
35 Puskesmas Somagede - - 20.803.951 - - - - - - - - 20.803.951
36 Puskesmas I Sumbang 555.078 - 61.845.506 - - - - - - - - 62.400.584
37 Puskesmas II Sumbang 900.200 148.000 45.147.399 - - - - - - - - 46.195.599
38 Puskesmas I Sumpiuh 80.000 - 39.662.406 - - - 5.587.500 - - - - 45.329.906
39 Puskesmas II Sumpiuh 136.939 - 4.449.847 - - - - - - - - 4.586.786
40 Puskesmas I Tambak - - 56.320.526 - - - - - - - - 56.320.526
41 Puskesmas II Tambak - - 21.548.487 - - - - - - - - 21.548.487
42 Puskesmas I Wangon 5.529.300 631.000 35.460.931 - - - - - - - - 41.621.231
43 Puskesmas II Wangon - - 9.973.628 - - - - - - - - 9.973.628
44 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 138.128.936 85.117.911 7.003.516.177 - 28.926.400 135.963.714 161.636.210 - - - 217.941.783 7.771.231.131
45 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 35.284.327 22.987.793 1.493.034.431 - - - 85.185.000 9.402.350 - - 472.006.162 2.117.900.063
46 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3.204.300 7.202.000 - - 1.242.500 - - - - 88.430.000 - 100.078.800
47 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 65.016.150 3.005.975 2.676.900 432.000 - - - 79.467.550 - - 1.384.750 151.983.325
48 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.579.200 - - - - - - - - - 313.000 3.892.200
49 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 18.396.400 2.792.500 - - - - 8.446.500 - - - 10.401.500 40.036.900
50 Badan Lingkungan Hidup 11.287.500 450.000 - - - - 2.720.000 - - - 809.500 15.267.000
51 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25.121.450 4.446.550 - - - - 1.820.344.226 - - - 5.684.450 1.855.596.676
52 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.429.150 4.295.000 872.700 - - 148.169.000 6.942.600 - - - 2.096.800 172.805.250
53 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 14.786.850 315.500 764.263 - - - 10.336.500 - - - 780.687 26.983.800
54 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 4.306.500 569.000 - - - - 3.990.000 - - - 2.963.250 11.828.750
55 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5.376.420 1.995.000 - - - - 375.000 - - - - 7.746.420
56 Satuan Polisi Pamong Praja 15.063.000 - - - - - - - - - - 15.063.000
57 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.996.800 - - - - - - - - - - 6.996.800
58 Sekretariat Daerah 28.384.850 - - - 2.262.500 - - - - - - 30.647.350
59 Sekretariat DPRD 12.637.550 6.503.500 - - - - - - - - 2.355.500 21.496.550
60 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
107.151.000 199.000 138.500 - - - 644.688.750 - - - 41.500 752.218.750
61 Inspektorat 2.579.000 4.203.200 - 1.560.000 - - 8.000.000 - - - 332.500 16.674.700
62 Badan Kepegawaian Daerah 15.253.750 4.312.500 6.154.000 - - - 30.392.100 - - - 328.000 56.440.350
63 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 2.780.000 1.237.000 2.092.232 - - - - - - - 266.093 6.375.325
64 Kecamatan Ajibarang 233.650 - - - - - - - - - - 233.650

Lampiran V.8 Hal. 2


Bahan Bakar Barang yang
Material, Obat Minyak/Gas Bahan Bahan Baku Benih
ATK/Pakai Materai dan akan Persediaan
No. SKPD Alat Listrik dan Alat dan Pakai Makanan Barang Cetakan dan Suku Tanaman Jumlah
Habis Perangko Diserahkan ke Lainnya
Kesehatan Habis Pokok Cadang dan Ikan
Masyarakat
Lainnya
65 Kecamatan Banyumas 1.559.500 - - - - - - - - - - 1.559.500
66 Kecamatan Baturraden 1.583.300 - - - - - - - - - - 1.583.300
67 Kecamatan Cilongok 2.191.500 - - - - - - - - - - 2.191.500
68 Kecamatan Gumelar 1.124.750 - - - - - - - - - - 1.124.750
69 Kecamatan Jatilawang 138.500 - - - - - - - - - - 138.500
70 Kecamatan Kalibagor 1.629.750 - - - - - - - - - - 1.629.750
71 Kecamatan Karanglewas 3.285.000 196.000 - - - - - - - - 830.500 4.311.500
72 Kecamatan Kebasen 621.500 118.000 24.000 - - - - - - - 61.000 824.500
73 Kecamatan Kedungbanteng 1.184.000 - - - - - - - - - - 1.184.000
74 Kecamatan Kembaran 657.500 - - - - - - - - - - 657.500
75 Kecamatan Kemranjen 239.000 - - - - - - - - - - 239.000
76 Kecamatan Lumbir 475.000 - - - - - - - - - - 475.000
77 Kecamatan Patikraja 370.000 - - - - - - - - - - 370.000
78 Kecamatan Pekuncen 539.800 - - - - - - - - - - 539.800
79 Kecamatan Purwojati 128.000 - - - - - - - - - - 128.000
80 Kecamatan Purwokerto Barat 2.463.000 - - - - - - - - - - 2.463.000
81 Kecamatan Purwokerto Selatan 1.866.000 - - - - - - - - - - 1.866.000
82 Kecamatan Purwokerto Timur 431.400 - - - - - - - - - - 431.400
83 Kecamatan Purwokerto Utara 3.024.100 - - - - - - - - - - 3.024.100
84 Kecamatan Rawalo 456.000 - - - - - - - - - - 456.000
85 Kecamatan Sokaraja 951.500 - - - - - - - - - - 951.500
86 Kecamatan Somagede 358.000 - - - - - - - - - 25.000 383.000
87 Kecamatan Sumbang 1.096.000 - - - - - - - - - - 1.096.000
88 Kecamatan Sumpiuh 182.400 - - - - - - - - - - 182.400
89 Kecamatan Tambak 215.000 - - - - - - - - - - 215.000
90 Kecamatan Wangon 797.650 - - - - - - - - - - 797.650
91 Kelurahan Arcawinangun 678.363 158.000 223.050 - - - 394.950 - - - 25.000 1.479.363
92 Kelurahan Bancarkembar 959.000 - - 30.000 - - 432.000 - - - - 1.421.000
93 Kelurahan Bantarsoka 786.500 - - 42.000 - - 585.000 - - - - 1.413.500
94 Kelurahan Berkoh 289.000 - 71.500 - - - - - - - 21.000 381.500
95 Kelurahan Bobosan 35.000 - - - - - - - - - - 35.000
96 Kelurahan Grendeng 891.386 - 575.100 - - - - - - - 1.170 1.467.656
97 Kelurahan Karangklesem 415.000 - - 24.000 - - - - - - 3.000 442.000
98 Kelurahan Karanglewas Lor 354.500 12.000 39.450 - - - - - - - - 405.950

Lampiran V.8 Hal. 3


Bahan Bakar Barang yang
Material, Obat Minyak/Gas Bahan Bahan Baku Benih
ATK/Pakai Materai dan akan Persediaan
No. SKPD Alat Listrik dan Alat dan Pakai Makanan Barang Cetakan dan Suku Tanaman Jumlah
Habis Perangko Diserahkan ke Lainnya
Kesehatan Habis Pokok Cadang dan Ikan
Masyarakat
Lainnya
99 Kelurahan Karangpucung 40.000 - - - - - - - - - - 40.000
100 Kelurahan Karangwangkal 1.177.400 133.000 1.174.000 - - - (369.000) - - - 142.000 2.257.400
101 Kelurahan Kebokura 153.200 - - - - - - - - - - 153.200
102 Kelurahan Kedungwuluh 971.000 - - - - - - - - - - 971.000
103 Kelurahan Kober 626.700 - - - - - 90.000 - - - - 716.700
104 Kelurahan Kradenan 120.000 - - - - - - - - - - 120.000
105 Kelurahan Kranji 414.850 - - - - - 978.000 - - - - 1.392.850
106 Kelurahan Mersi 1.965.000 300.000 1.176.000 - - - - - - - 591.000 4.032.000
107 Kelurahan Pabuaran 1.984.000 - - - - - 1.190.000 - - - - 3.174.000
108 Kelurahan Pasir Kidul 621.910 - - - - - - - - - - 621.910
109 Kelurahan Pasir Muncang 244.000 30.000 - - - - - - - - 201.500 475.500
110 Kelurahan Purwanegara 507.500 - - - - - - - - - - 507.500
111 Kelurahan Purwokerto Kidul 348.000 - - - - - - - - - - 348.000
112 Kelurahan Purwokerto Kulon 471.700 - - - - - - - - - - 471.700
113 Kelurahan Purwokerto Lor 739.500 - - 36.000 - - 158.500 - - - 56.000 990.000
114 Kelurahan Purwokerto Wetan 600.600 - - - - - - - - - 41.850 642.450
115 Kelurahan Rejasari 2.601.000 355.000 52.400 - - - 725.000 - - - 1.024.100 4.757.500
116 Kelurahan Sokanegara 3.771.500 413.800 - - - - 1.241.000 - - - - 5.426.300
117 Kelurahan Sumampir 119.000 - - - - - - - - - - 119.000
118 Kelurahan Sumpiuh 280.400 - - - - - - - - - - 280.400
119 Kelurahan Tanjung 1.650.800 - - - - - 352.000 - - - - 2.002.800
120 Kelurahan Teluk 230.250 - - - - - - - - - - 230.250
121 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
33.907.150Pangan 1.757.000 - - - - - - - - 2.105.750 37.769.900
122 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
4.673.850
Berencana 1.619.500 - - - - 8.825.850 - - - 519.250 15.638.450
123 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 37.651.300 1.338.800 1.585.000 - - - 6.963.800 - - - 7.548.300 55.087.200
124 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 11.515.250 651.000 2.807.500 - - - - - 11.555.000 - - 26.528.750
125 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.076.700 414.247.937 257.000 - - - 462.500 - - - 125.000 417.169.137
126 Dinas Peternakan dan Perikanan 34.061.022 12.933.600 - - - - - - - - 10.079.497 57.074.119
127 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.439.000 2.892.000 723.000 264.000 - - 44.188.900 - - - 2.635.600 56.142.500
JUMLAH 945.783.395 588.003.066 17.983.719.334 3.450.000 32.518.400 284.132.714 2.858.921.886 88.869.900 11.555.000 88.430.000 743.741.992 23.629.125.687

Lampiran V.8 Hal. 4


Lampiran V.9
ASET TETAP BERDASARKAN SKPD, PER 31 DESEMBER 2014

ASET TETAP

No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan

1 Dinas Pendidikan 34.084.168.879,00 225.701.599.544,69 699.320.614.454,56 3.980.501.838,00 97.231.335.628,36 2.686.857.000,00 1.063.005.077.344,61


2 Dinas Kesehatan 2.212.500.000,00 7.703.498.351,00 7.132.659.300,00 81.706.000,00 3.490.000,00 - 17.133.853.651,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - 1.243.705.921,00 - - - - 1.243.705.921,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 91.480.000,00 1.950.515.129,00 - 15.790.950,00 1.317.000,00 - 2.059.103.079,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 3.876.000,00 5.799.168.418,00 3.473.783.100,00 23.452.000,00 476.000,00 - 9.300.755.518,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat - 1.197.505.750,00 - - - - 1.197.505.750,00
7 Puskesmas I Ajibarang 1.324.720.000,00 787.895.235,00 191.500.000,00 - 2.460.000,00 - 2.306.575.235,00
8 Puskesmas II Ajibarang 291.280.000,00 699.095.620,00 358.659.100,00 - - - 1.349.034.720,00
9 Puskesmas Banyumas 234.046.450,00 766.139.760,00 1.381.351.600,00 - - - 2.381.537.810,00
10 Puskesmas I Baturraden - 708.276.500,00 709.151.000,00 - 400.000,00 - 1.417.827.500,00
11 Puskesmas II Baturraden - 664.206.500,00 1.165.575.200,00 - - - 1.829.781.700,00
12 Puskesmas I Cilongok 628.604.831,00 2.724.097.544,00 4.645.889.015,00 5.000.000,00 - - 8.003.591.390,00
13 Puskesmas II Cilongok 219.331.200,00 618.870.750,00 837.829.490,00 10.000.000,00 - - 1.686.031.440,00
14 Puskesmas Gumelar - 1.073.150.659,00 35.000.000,00 - - - 1.108.150.659,00
15 Puskesmas Jatilawang 18.130.000,00 1.330.368.420,00 1.457.624.000,00 19.996.200,00 - - 2.826.118.620,00
16 Puskesmas Kalibagor - 454.997.500,00 1.564.493.500,00 3.486.000,00 - - 2.022.977.000,00
17 Puskesmas Karanglewas 125.000.000,00 1.059.136.855,00 899.879.150,00 - 960.000,00 - 2.084.976.005,00
18 Puskesmas Kebasen 30.000.000,00 1.098.232.438,00 179.900.000,00 - - - 1.308.132.438,00
19 Puskesmas Kedungbanteng - 608.794.132,00 687.449.100,00 - - - 1.296.243.232,00
20 Puskesmas I Kembaran - 870.819.303,00 990.256.425,00 3.000.000,00 490.000,00 - 1.864.565.728,00
21 Puskesmas II Kembaran - 384.901.600,00 465.270.200,00 - - - 850.171.800,00
22 Puskesmas I Kemranjen 42.160.000,00 505.437.482,00 676.375.350,00 - 40.000,00 - 1.224.012.832,00
23 Puskesmas II Kemranjen - 1.317.935.325,00 1.142.445.000,00 5.692.500,00 7.000,00 - 2.466.079.825,00
24 Puskesmas Lumbir - 1.116.115.500,00 1.806.190.700,00 - 1.057.000,00 - 2.923.363.200,00
25 Puskesmas Patikraja 525.000.000,00 849.627.701,00 657.957.000,00 6.450.000,00 - - 2.039.034.701,00
26 Puskesmas Pekuncen - 1.824.777.792,00 1.458.623.000,00 5.751.750,00 840.000,00 - 3.289.992.542,00
27 Puskesmas Purwojati 280.495.300,00 494.371.500,00 662.626.450,00 - 150.000,00 - 1.437.643.250,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat - 624.090.215,00 155.000.000,00 - 40.000,00 - 779.130.215,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan - 778.948.400,00 1.313.521.236,00 - - - 2.092.469.636,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - 643.445.200,00 1.363.198.825,00 - 300.000,00 - 2.006.944.025,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - 413.694.500,00 1.451.708.189,00 - - - 1.865.402.689,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara - 512.299.984,00 333.882.000,00 - - - 846.181.984,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara - 428.180.700,00 687.480.000,00 - - - 1.115.660.700,00
34 Puskesmas Rawalo - 1.247.913.133,00 2.961.349.500,00 - 456.300,00 - 4.209.718.933,00

Lampiran V.9 Hal. 1


ASET TETAP

No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan

35 Puskesmas I Sokaraja - 780.338.604,00 719.853.100,00 - - - 1.500.191.704,00


36 Puskesmas II Sokaraja - 492.449.385,00 583.240.000,00 190.000,00 - - 1.075.879.385,00
37 Puskesmas Somagede - 562.641.085,00 994.082.385,00 1.756.000,00 - - 1.558.479.470,00
38 Puskesmas I Sumbang - 770.144.000,00 961.876.000,00 185.000,00 - - 1.732.205.000,00
39 Puskesmas II Sumbang 80.000.000,00 759.657.034,00 554.541.000,00 1.025.000,00 - - 1.395.223.034,00
40 Puskesmas I Sumpiuh - 806.941.000,00 1.713.748.000,00 - - - 2.520.689.000,00
41 Puskesmas II Sumpiuh - 540.450.325,00 578.899.000,00 - - - 1.119.349.325,00
42 Puskesmas I Tambak - 738.981.750,00 2.025.013.994,00 - - - 2.763.995.744,00
43 Puskesmas II Tambak - 560.241.115,00 793.838.000,00 1.215.000,00 234.000,00 - 1.355.528.115,00
44 Puskesmas I Wangon 155.000.000,00 1.674.793.415,00 2.731.104.000,00 2.000.000,00 30.000,00 - 4.562.927.415,00
45 Puskesmas II Wangon 37.500.000,00 458.366.238,00 423.743.000,00 - - - 919.609.238,00
46 (BLUD) 7.880.069.957,00 58.515.324.832,00 47.401.573.750,00 4.362.374.152,00 144.312.375,00 - 118.303.655.066,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 7.200.262.964,00 30.086.057.864,00 16.628.276.000,00 1.570.608.400,00 - - 55.485.205.228,00
48 Ruang 23.375.630.103,00 15.018.132.367,00 64.032.234.093,00 73.841.845.303,00 596.517.100,00 - 176.864.358.966,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 1.298.916.258.570,00 12.944.980.030,00 5.267.434.875,00 1.079.804.229.780,00 1.663.766.235,00 - 2.398.596.669.490,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 3.153.913.877,00 1.078.594.000,00 - 1.365.193.000,00 - 5.597.700.877,00
51 Informatika 111.478.174.698,00 14.893.283.638,00 49.603.841.236,00 1.738.774.000,00 11.415.000,00 - 177.725.488.572,00
52 Badan Lingkungan Hidup 92.421.000,00 3.296.165.989,00 1.015.012.500,00 1.626.864.792,00 39.450.000,00 - 6.069.914.281,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 4.750.219.091,00 1.776.031.000,00 47.211.638,00 592.000,00 - 6.574.053.729,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9.786.089.000,00 4.015.371.465,00 2.876.923.120,00 233.224.300,00 14.000.000,00 - 16.925.607.885,00
55 Perijinan - 2.339.384.126,00 814.461.000,00 69.483.200,00 1.629.750,00 - 3.224.958.076,00
56 Pariwisata 85.805.874.717,00 7.548.261.800,00 59.603.431.812,00 3.781.528.600,00 2.331.941.900,00 287.800.000,00 159.358.838.829,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - 1.168.079.192,00 328.332.000,00 13.870.000,00 - - 1.510.281.192,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja - 2.337.079.049,00 279.243.000,00 510.000,00 - - 2.616.832.049,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 109.976.200,00 11.367.013.849,00 1.497.575.090,00 1.882.331.600,00 2.354.000,00 - 14.859.250.739,00
60 Sekretariat Daerah 23.999.283.000,00 17.958.029.092,00 7.650.844.167,00 206.362.000,00 181.033.500,00 - 49.995.551.759,00
61 Sekretariat DPRD - 7.512.986.565,00 1.448.632.330,00 7.954.800,00 184.893.900,00 - 9.154.467.595,00
62 Aset Daerah 5.662.347.762,00 18.408.772.225,00 8.876.344.005,00 29.844.076,00 76.847.500,00 - 33.054.155.568,00
63 Inspektorat 754.487.500,00 2.283.201.985,00 2.367.856.750,00 55.797.700,00 50.948.550,00 - 5.512.292.485,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 1.753.928.571,00 3.418.770.984,00 1.618.767.000,00 58.000.000,00 35.625.400,00 - 6.885.091.955,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 910.000.000,00 1.097.026.010,00 1.450.174.730,00 6.050.000,00 58.428.400,00 - 3.521.679.140,00
66 Kecamatan Ajibarang 734.000.000,00 402.181.755,00 1.352.203.350,00 8.440.000,00 - - 2.496.825.105,00
67 Kecamatan Banyumas 699.975.000,00 640.387.841,00 1.473.097.926,00 13.616.300,00 6.825.000,00 - 2.833.902.067,00
68 Kecamatan Baturraden 180.000.000,00 552.449.905,00 2.093.190.000,00 12.000.000,00 - - 2.837.639.905,00
69 Kecamatan Cilongok 38.480.000,00 524.339.155,00 521.482.422,00 12.000.000,00 1.346.000,00 - 1.097.647.577,00
70 Kecamatan Gumelar 160.000.000,00 567.861.822,00 - 5.000.000,00 400.000,00 - 733.261.822,00
71 Kecamatan Jatilawang 10.631.000,00 380.114.355,00 816.967.990,00 7.465.100,00 700.000,00 - 1.215.878.445,00
72 Kecamatan Kalibagor 52.320.000,00 419.266.982,00 600.407.000,00 5.000.000,00 1.175.000,00 - 1.078.168.982,00

Lampiran V.9 Hal. 2


ASET TETAP

No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan

73 Kecamatan Karanglewas 210.000.000,00 534.323.759,00 607.571.950,00 7.292.600,00 920.000,00 - 1.360.108.309,00


74 Kecamatan Kebasen 198.049.200,00 406.577.155,00 196.330.000,00 5.000.000,00 3.370.000,00 - 809.326.355,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 60.000.000,00 548.882.535,00 479.171.441,00 14.989.159,00 560.000,00 - 1.103.603.135,00
76 Kecamatan Kembaran 50.000.000,00 502.230.490,00 341.586.014,00 9.950.000,00 700.000,00 - 904.466.504,00
77 Kecamatan Kemranjen 97.500.000,00 425.594.155,00 724.437.960,00 7.002.100,00 - - 1.254.534.215,00
78 Kecamatan Lumbir 374.600.000,00 528.776.950,00 492.625.500,00 24.500.000,00 430.000,00 - 1.420.932.450,00
79 Kecamatan Patikraja 458.571.000,00 597.558.655,00 - 11.535.000,00 - - 1.067.664.655,00
80 Kecamatan Pekuncen 1.072.162.500,00 600.244.293,00 405.000.000,00 7.527.200,00 1.580.000,00 - 2.086.513.993,00
81 Kecamatan Purwojati 105.000.000,00 475.325.455,00 857.181.339,00 13.626.000,00 240.000,00 - 1.451.372.794,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat - 528.241.155,00 559.310.099,00 25.697.600,00 1.810.000,00 - 1.115.058.854,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan - 439.850.655,00 526.041.397,00 20.600.000,00 7.726.000,00 - 994.218.052,00
84 Kecamatan Purwokerto Timur - 491.967.424,00 276.809.000,00 19.606.800,00 56.000,00 - 788.439.224,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 1.778.000,00 440.938.070,00 103.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 - 552.216.070,00

86 Kecamatan Rawalo 840.000.000,00 458.554.155,00 918.914.000,00 7.850.000,00 - - 2.225.318.155,00


87 Kecamatan Sokaraja 792.000.000,00 708.949.245,00 1.776.616.000,00 7.000.000,00 1.149.000,00 - 3.285.714.245,00
88 Kecamatan Somagede - 456.099.555,00 584.898.512,00 11.550.000,00 - - 1.052.548.067,00
89 Kecamatan Sumbang 13.178.000,00 493.696.537,00 256.470.000,00 12.700.000,00 1.000.000,00 - 777.044.537,00
90 Kecamatan Sumpiuh 3.847.678.000,00 623.072.555,00 1.016.586.169,00 12.900.000,00 650.000,00 - 5.500.886.724,00
91 Kecamatan Tambak 430.738.488,00 438.299.405,00 441.577.295,00 10.922.900,00 673.000,00 - 1.322.211.088,00
92 Kecamatan Wangon 1.000.000.000,00 550.053.517,00 1.630.757.686,00 5.273.600,00 - - 3.186.084.803,00
93 Kelurahan Arcawinangun 9.363.228.350,00 562.620.387,00 2.821.681.060,00 391.493.425,00 4.340.000,00 - 13.143.363.222,00
94 Kelurahan Bancarkembar 190.127.713.884,00 208.464.711,00 1.770.000.000,00 1.181.945.000,00 3.500.000,00 - 193.291.623.595,00
95 Kelurahan Bantarsoka 6.942.014.344,00 282.147.026,00 213.581.500,00 85.591.000,00 3.945.000,00 - 7.527.278.870,00
96 Kelurahan Berkoh 5.752.269.668,00 291.584.526,00 776.674.000,00 2.288.762.500,00 1.625.000,00 - 9.110.915.694,00
97 Kelurahan Bobosan 2.514.914.148,00 216.058.211,00 1.006.868.019,00 743.572.000,00 - - 4.481.412.378,00
98 Kelurahan Grendeng 7.954.140.264,00 201.067.962,00 322.798.183,00 2.194.162.000,00 10.000,00 - 10.672.178.409,00
99 Kelurahan Karangklesem 3.351.450.606,00 296.937.822,00 920.000.000,00 221.866.000,00 - - 4.790.254.428,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 11.549.525.778,00 221.095.461,00 2.644.491.000,00 1.329.510.000,00 2.770.000,00 - 15.747.392.239,00
101 Kelurahan Karangpucung 8.696.705.000,00 248.840.354,00 416.000.000,00 3.001.466.000,00 - - 12.363.011.354,00
102 Kelurahan Karangwangkal 19.215.254.596,00 214.885.594,00 425.331.000,00 614.797.000,00 2.200.000,00 - 20.472.468.190,00
103 Kelurahan Kebokura 4.553.845.943,00 179.293.291,00 346.777.800,00 504.703.250,00 1.927.000,00 - 5.586.547.284,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 3.337.706.840,00 476.415.211,00 446.819.000,00 773.040.000,00 1.980.000,00 - 5.035.961.051,00
105 Kelurahan Kober 12.076.769.434,00 240.454.897,00 790.995.000,00 2.773.820.000,00 1.470.000,00 - 15.883.509.331,00
106 Kelurahan Kradenan 8.247.505.576,00 160.457.155,00 628.560.965,00 356.594.400,00 770.000,00 - 9.393.888.096,00
107 Kelurahan Kranji 13.225.168.936,00 256.097.711,00 490.765.000,00 112.500.000,00 - - 14.084.531.647,00
108 Kelurahan Mersi 20.963.441.440,00 175.005.155,00 312.742.000,00 340.066.400,00 676.000,00 - 21.791.930.995,00
109 Kelurahan Pabuaran 21.725.549.119,00 168.898.484,00 793.508.424,00 545.355.000,00 1.024.000,00 - 23.234.335.027,00

Lampiran V.9 Hal. 3


ASET TETAP

No. SKPD
Jalan, Jaringan, dan Konstruksi dalam
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Instalasi Pengerjaan

110 Kelurahan Pasir Kidul 12.704.279.173,00 304.632.026,00 1.328.850.000,00 149.575.000,00 500.000,00 - 14.487.836.199,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 8.404.351.414,00 233.428.711,00 760.058.880,00 9.728.000,00 10.000,00 - 9.407.577.005,00
112 Kelurahan Purwanegara 7.489.733.413,00 273.252.370,00 1.317.951.749,00 3.242.901.000,00 500.000,00 - 12.324.338.532,00
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 22.895.017.000,00 351.810.593,00 1.375.845.000,00 414.794.000,00 2.200.000,00 - 25.039.666.593,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 24.333.032.085,00 233.625.411,00 798.891.000,00 281.963.200,00 800.000,00 - 25.648.311.696,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 61.720.734.000,00 240.848.611,00 3.330.484.000,00 3.298.000,00 330.000,00 - 65.295.694.611,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 7.617.399.668,00 503.762.111,00 1.498.131.000,00 1.407.538.000,00 11.096.000,00 - 11.037.926.779,00
117 Kelurahan Rejasari 16.176.479.000,00 257.022.211,00 574.270.292,00 1.931.700,00 - - 17.009.703.203,00
118 Kelurahan Sokanegara 18.899.148.678,00 300.230.110,00 352.323.000,00 - 3.400.000,00 - 19.555.101.788,00
119 Kelurahan Sumampir 13.720.369.267,00 292.825.526,00 1.142.481.000,00 215.847.000,00 4.340.000,00 - 15.375.862.793,00
120 Kelurahan Sumpiuh 8.661.706.240,00 181.480.422,00 1.294.729.410,00 221.192.000,00 815.000,00 - 10.359.923.072,00
121 Kelurahan Tanjung 5.296.475.538,00 264.929.011,00 281.752.000,00 1.786.700,00 2.795.000,00 - 5.847.738.249,00
122 Kelurahan Teluk 23.693.586.131,00 187.169.620,00 1.026.680.900,00 26.260.000,00 - - 24.933.696.651,00
123 Kehutanan dan Ketahanan Pangan 2.030.233.635,00 2.734.123.718,00 4.151.989.700,00 46.425.740,00 - - 8.962.772.793,00
124 dan Keluarga Berencana - 6.532.802.389,00 4.538.061.000,00 25.153.000,00 4.280.000,00 - 11.100.296.389,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.933.650.000,00 1.938.173.916,00 1.407.988.000,00 39.800.000,00 1.244.020.182,00 - 8.563.632.098,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 72.476.422.000,00 5.334.488.610,00 4.371.166.900,00 4.936.121.300,00 245.743.400,00 218.750.023,00 87.582.692.233,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 545.493.327,00 3.169.034.192,00 27.694.505.500,00 35.272.861.870,00 150.434.700,00 84.014.250,00 66.916.343.839,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 11.397.388.750,00 6.128.022.514,00 7.560.673.209,00 1.525.527.625,00 10.758.500,00 - 26.622.370.598,00
129 Koperasi 20.279.031.707,00 5.714.151.581,00 60.512.451.598,00 163.117.276,00 - - 86.668.752.162,00

JUMLAH 2.321.406.492.842,00 551.770.846.488,69 1.187.362.372.960,56 1.239.253.172.324,00 105.743.601.320,36 3.277.421.273,00 5.408.813.907.208,61

Lampiran V.9 Hal. 4


Lampiran V.10
Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2014

Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Kontruksi dalam


SKPD Tanah Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Jumlah
Bangunan Jaringan Pengerjaan
No.
1 Dinas Kesehatan 0,00 70.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.650.000,00
2 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00
3 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 0,00 965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.000,00
4 Puskesmas Somagede 0,00 4.200.000,00 37.125.000,00 0,00 0,00 0,00 41.325.000,00
5 Puskesmas Sumpiuh I 0,00 14.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.065.000,00
6 Puskesmas Sokaraja II 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
7 Puskesmas Kembaran I 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
8 Puskesmas Sumbang I 0,00 1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.000,00
9 Puskesmas Purwokerto Utara I 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
10 Puskesmas Purwokerto Utara II 0,00 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00
11 Puskesmas Wangon I 0,00 21.849.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.849.417,00
12 Puskesmas Rawalo 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
13 Rumah Sakit Umum Ajibarang 0,00 1.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785.000,00
14 Dinas Pendidikan 0,00 105.185.000,00 0,00 0,00 88.399.356,00 0,00 193.584.356,00
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 44.552.000,00 0,00 0,00 0,00 44.552.000,00
16 Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
17 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 6.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.075.000,00
18 Kecamatan Kebasen 0,00 0,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00
19 Kecamatan Kemranjen 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00
20 Kecamatan Purwokerto Selatan 0,00 0,00 39.900.000,00 0,00 0,00 0,00 39.900.000,00
21 Kecamatan Purwokerto Utara 0,00 2.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175.000,00
22 Kecamatan Cilongok 0,00 0,00 28.889.900,00 0,00 0,00 0,00 28.889.900,00
23 Kecamatan Jatilawang 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
24 Kecamatan Rawalo 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00

Jumlah 0,00 270.254.417,00 174.166.900,00 0,00 88.399.356,00 0,00 532.820.673,00

Lampiran V.10
Lampiran V.11
Penambahan Barang Ekstrakomptabel Tahun 2014

Peralatan dan Aset Tetap


No. SKPD Jumlah
Mesin Lainnya
1 2 3 4 5
1 Dinas Pendidikan 8.577.760.476,00 1.803.964.466,00 10.381.724.942,00
2 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 4.200.000,00 - 4.200.000,00
3 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 215.000,00 - 215.000,00
4 Puskesmas II Ajibarang 1.551.000,00 - 1.551.000,00
5 Puskesmas Banyumas 400.000,00 - 400.000,00
6 Puskesmas I Baturraden 7.244.000,00 - 7.244.000,00
7 Puskesmas II Baturraden 3.060.000,00 - 3.060.000,00
8 Puskesmas I Cilongok 23.372.250,00 - 23.372.250,00
9 Puskesmas Gumelar 13.764.000,00 - 13.764.000,00
10 Puskesmas Karanglewas 1.350.000,00 - 1.350.000,00
11 Puskesmas Kebasen 5.350.000,00 - 5.350.000,00
12 Puskesmas I Kembaran 10.328.800,00 - 10.328.800,00
13 Puskesmas II Kembaran 5.450.000,00 - 5.450.000,00
14 Puskesmas I Kemranjen 240.000,00 - 240.000,00
15 Puskesmas II Kemranjen 10.500.000,00 - 10.500.000,00
16 Puskesmas Lumbir 4.440.000,00 - 4.440.000,00
17 Puskesmas Patikraja 9.866.000,00 - 9.866.000,00
18 Puskesmas Pekuncen 400.000,00 - 400.000,00
19 Puskesmas Purwojati 2.800.000,00 - 2.800.000,00
20 Puskesmas Purwokerto Barat 222.000,00 - 222.000,00
21 Puskesmas Purwokerto Selatan 1.514.000,00 - 1.514.000,00
22 Puskesmas II Purwokerto Timur 7.200.000,00 - 7.200.000,00
23 Puskesmas I Purwokerto Utara 245.000,00 - 245.000,00
24 Puskesmas II Purwokerto Utara 10.532.000,00 - 10.532.000,00
25 Puskesmas Rawalo 450.000,00 - 450.000,00
26 Puskesmas II Sokaraja 662.000,00 - 662.000,00
27 Puskesmas Somagede 3.130.000,00 - 3.130.000,00
28 Puskesmas I Sumbang 7.141.000,00 - 7.141.000,00
29 Puskesmas II Sumbang 1.000.000,00 - 1.000.000,00
30 Puskesmas I Sumpiuh 15.415.000,00 - 15.415.000,00
31 Puskesmas II Sumpiuh 1.995.000,00 - 1.995.000,00
32 Puskesmas I Tambak 2.650.000,00 - 2.650.000,00
33 Puskesmas II Tambak 3.600.000,00 - 3.600.000,00
34 Puskesmas I Wangon 11.725.000,00 - 11.725.000,00
35 Puskesmas II Wangon 1.910.000,00 - 1.910.000,00
36 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 119.515.822,00 - 119.515.822,00
37 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 44.157.050,00 - 44.157.050,00
38 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 26.785.300,00 - 26.785.300,00
39 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 4.420.000,00 - 4.420.000,00
40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.950.000,00 - 11.950.000,00
41 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 235.435.000,00 - 235.435.000,00

Lampiran V.11 Hal. 1


Peralatan dan Aset Tetap
No. SKPD Jumlah
Mesin Lainnya
42 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.400.000,00 - 1.400.000,00
43 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 73.175.000,00 - 73.175.000,00

44 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 4.145.000,00 - 4.145.000,00

45 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 7.478.400,00 - 7.478.400,00


46 Satuan Polisi Pamong Praja 285.000,00 - 285.000,00
47 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.792.000,00 - 1.792.000,00
48 Sekretariat Daerah 1.878.500,00 - 1.878.500,00
49 Sekretariat DPRD 4.500.000,00 - 4.500.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
50 Daerah 43.510.000,00 - 43.510.000,00
51 Badan Kepegawaian Daerah 4.540.000,00 - 4.540.000,00
52 Kecamatan Ajibarang 3.200.000,00 - 3.200.000,00
53 Kecamatan Banyumas 3.200.000,00 - 3.200.000,00
54 Kecamatan Cilongok 15.747.000,00 - 15.747.000,00
55 Kecamatan Gumelar 200.000,00 - 200.000,00
56 Kecamatan Jatilawang 17.500.000,00 - 17.500.000,00
57 Kecamatan Kalibagor 3.000.000,00 - 3.000.000,00
58 Kecamatan Karanglewas 900.000,00 - 900.000,00
59 Kecamatan Kebasen 2.100.000,00 - 2.100.000,00
60 Kecamatan Kedungbanteng 1.450.000,00 - 1.450.000,00
61 Kecamatan Kembaran 15.500.000,00 - 15.500.000,00
62 Kecamatan Purwokerto Utara 2.000.000,00 - 2.000.000,00
63 Kecamatan Sokaraja 9.100.000,00 - 9.100.000,00
64 Kecamatan Somagede 1.860.000,00 - 1.860.000,00
65 Kecamatan Sumpiuh 17.930.000,00 - 17.930.000,00
66 Kecamatan Wangon 8.710.000,00 - 8.710.000,00
67 Kelurahan Bancarkembar 9.450.000,00 - 9.450.000,00
68 Kelurahan Berkoh 34.750.000,00 - 34.750.000,00
69 Kelurahan Bobosan 6.825.000,00 - 6.825.000,00
70 Kelurahan Karanglewas Lor 713.000,00 - 713.000,00
71 Kelurahan Karangwangkal 1.720.000,00 - 1.720.000,00
72 Kelurahan Kober 450.000,00 - 450.000,00
73 Kelurahan Kranji 8.160.000,00 - 8.160.000,00
74 Kelurahan Purwanegara 14.700.000,00 - 14.700.000,00
75 Kelurahan Purwokerto Lor 428.000,00 - 428.000,00
76 Kelurahan Purwokerto Wetan 1.610.000,00 - 1.610.000,00
77 Kelurahan Sumpiuh 400.000,00 - 400.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
78 dan Ketahanan Pangan 26.600.000,00 - 26.600.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
79 Keluarga Berencana 1.960.000,00 - 1.960.000,00
80 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 22.500.000,00 - 22.500.000,00
81 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5.956.000,00 - 5.956.000,00
82 Dinas Peternakan dan Perikanan 7.293.600,00 - 7.293.600,00
83 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 19.133.000,00 - 19.133.000,00
Jumlah 9.601.695.198,00 1.803.964.466,00 11.405.659.664,00

Lampiran V.11 Hal. 2


Lampiran V.12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset Tetap TA 2014

Penambahan Aset
Penambahan Jumlah Penambahan
Jumlah Realisasi Tetap dari Belanja
No. 0 0 0 0 SKPD Barang Aset Tetap dan Selisih 1)
Belanja Modal Modal termasuk
Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel
BLUD
1 2 3 4 5 6 : (4 + 5) 7 : (3 - 6)
1 1 1 1 1 Dinas Pendidikan 76.917.046.125,00 69.132.553.921,00 7.103.632.596,00 76.236.186.517,00 680.859.608,00
2 1 2 1 1 Dinas Kesehatan 10.117.784.764,00 1.418.602.000,00 - 1.418.602.000,00 8.699.182.764,00
3 1 2 1 2 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 193.339.555,00 393.339.555,00 - 393.339.555,00 (200.000.000,00)
4 1 2 1 3 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 738.430.000,00 738.215.000,00 - 738.215.000,00 215.000,00
5 1 2 1 4 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 817.537.650,00 872.567.418,00 - 872.567.418,00 (55.029.768,00)
6 1 2 1 5 Laboratorium Kesehatan Masyarakat - 4.900.000,00 - 4.900.000,00 (4.900.000,00)
7 1 2 1 6 Puskesmas I Ajibarang 469.019.000,00 488.519.000,00 - 488.519.000,00 (19.500.000,00)
8 1 2 1 7 Puskesmas II Ajibarang 341.760.600,00 366.309.600,00 201.000,00 366.510.600,00 (24.750.000,00)
9 1 2 1 8 Puskesmas Banyumas 304.186.000,00 477.254.000,00 400.000,00 477.654.000,00 (173.468.000,00)
10 1 2 1 9 Puskesmas I Baturraden 144.925.000,00 402.860.000,00 - 402.860.000,00 (257.935.000,00)
11 1 2 1 10 Puskesmas II Baturraden 236.495.000,00 233.435.000,00 3.060.000,00 236.495.000,00 -
12 1 2 1 11 Puskesmas I Cilongok 1.551.164.087,00 1.637.265.229,00 11.117.250,00 1.648.382.479,00 (97.218.392,00)
13 1 2 1 12 Puskesmas II Cilongok 524.489.600,00 524.489.600,00 - 524.489.600,00 -
14 1 2 1 13 Puskesmas Gumelar 793.484.025,00 820.998.909,00 - 820.998.909,00 (27.514.884,00)
15 1 2 1 14 Puskesmas Jatilawang 740.174.000,00 743.524.000,00 - 743.524.000,00 (3.350.000,00)
16 1 2 1 15 Puskesmas Kalibagor 98.350.000,00 1.597.290.500,00 - 1.597.290.500,00 (1.498.940.500,00)
17 1 2 1 16 Puskesmas Karanglewas 597.258.500,00 594.253.500,00 1.350.000,00 595.603.500,00 1.655.000,00
18 1 2 1 17 Puskesmas Kebasen 374.656.000,00 545.785.768,00 5.350.000,00 551.135.768,00 (176.479.768,00)
19 1 2 1 18 Puskesmas Kedungbanteng 430.475.000,00 430.475.000,00 - 430.475.000,00 -
20 1 2 1 19 Puskesmas I Kembaran 271.210.000,00 419.916.000,00 6.543.800,00 426.459.800,00 (155.249.800,00)
21 1 2 1 20 Puskesmas II Kembaran 185.725.000,00 300.819.000,00 400.000,00 301.219.000,00 (115.494.000,00)
22 1 2 1 21 Puskesmas I Kemranjen 91.730.000,00 92.243.182,00 - 92.243.182,00 (513.182,00)
23 1 2 1 22 Puskesmas II Kemranjen 267.232.500,00 626.582.500,00 - 626.582.500,00 (359.350.000,00)
24 1 2 1 23 Puskesmas Lumbir 567.758.600,00 621.418.000,00 4.440.000,00 625.858.000,00 (58.099.400,00)
25 1 2 1 24 Puskesmas Patikraja 360.989.200,00 390.759.200,00 1.200.000,00 391.959.200,00 (30.970.000,00)

Lampiran V.12 Hal. 1


Penambahan Aset
Penambahan Jumlah Penambahan
Jumlah Realisasi Tetap dari Belanja
No. 0 0 0 0 SKPD Barang Aset Tetap dan Selisih 1)
Belanja Modal Modal termasuk
Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel
BLUD
1 2 3 4 5 6 : (4 + 5) 7 : (3 - 6)
26 1 2 1 25 Puskesmas Pekuncen 616.090.750,00 766.066.542,00 400.000,00 766.466.542,00 (150.375.792,00)
27 1 2 1 26 Puskesmas Purwojati 261.455.000,00 541.950.300,00 - 541.950.300,00 (280.495.300,00)
28 1 2 1 27 Puskesmas Purwokerto Barat 234.340.950,00 234.340.950,00 - 234.340.950,00 -
29 1 2 1 28 Puskesmas Purwokerto Selatan 261.606.400,00 261.606.400,00 - 261.606.400,00 -
30 1 2 1 29 Puskesmas I Purwokerto Timur 152.225.525,00 215.465.525,00 - 215.465.525,00 (63.240.000,00)
31 1 2 1 30 Puskesmas II Purwokerto Timur 50.912.000,00 239.798.000,00 7.200.000,00 246.998.000,00 (196.086.000,00)
32 1 2 1 31 Puskesmas I Purwokerto Utara 155.900.000,00 164.900.000,00 - 164.900.000,00 (9.000.000,00)
33 1 2 1 32 Puskesmas II Purwokerto Utara 153.845.000,00 154.610.000,00 - 154.610.000,00 (765.000,00)
34 1 2 1 33 Puskesmas Rawalo 368.450.442,00 2.890.098.000,00 - 2.890.098.000,00 (2.521.647.558,00)
35 1 2 1 34 Puskesmas I Sokaraja 247.574.452,00 504.219.104,00 - 504.219.104,00 (256.644.652,00)
36 1 2 1 35 Puskesmas II Sokaraja 239.230.425,00 239.230.425,00 - 239.230.425,00 -
37 1 2 1 36 Puskesmas Somagede 262.273.000,00 301.154.000,00 500.000,00 301.654.000,00 (39.381.000,00)
38 1 2 1 37 Puskesmas I Sumbang 177.931.800,00 177.181.800,00 2.180.000,00 179.361.800,00 (1.430.000,00)
39 1 2 1 38 Puskesmas II Sumbang 354.942.200,00 701.630.200,00 1.000.000,00 702.630.200,00 (347.688.000,00)
40 1 2 1 39 Puskesmas I Sumpiuh 185.000.000,00 583.641.500,00 400.000,00 584.041.500,00 (399.041.500,00)
41 1 2 1 40 Puskesmas II Sumpiuh 159.157.000,00 192.910.500,00 - 192.910.500,00 (33.753.500,00)
42 1 2 1 41 Puskesmas I Tambak 152.950.000,00 668.615.250,00 2.650.000,00 671.265.250,00 (518.315.250,00)
43 1 2 1 42 Puskesmas II Tambak 126.353.000,00 124.153.000,00 2.200.000,00 126.353.000,00 -
44 1 2 1 43 Puskesmas I Wangon 444.580.000,00 925.517.417,00 - 925.517.417,00 (480.937.417,00)
45 1 2 1 44 Puskesmas II Wangon 171.094.239,00 171.094.239,00 1.100.000,00 172.194.239,00 (1.100.000,00)
46 1 2 2 1 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 14.745.815.051,00 14.641.737.829,00 104.077.222,00 14.745.815.051,00 -
47 1 2 3 1 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 5.856.869.620,00 5.764.220.020,00 19.258.800,00 5.783.478.820,00 73.390.800,00
48 1 3 1 1 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 63.778.425.772,00 63.776.415.472,00 2.010.300,00 63.778.425.772,00 -
49 1 3 2 1 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 113.842.500.532,00 113.839.052.280,00 920.000,00 113.839.972.280,00 2.528.252,00
50 1 6 1 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 641.941.275,00 641.391.275,00 550.000,00 641.941.275,00 -
51 1 7 1 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.655.912.500,00 6.420.477.500,00 235.435.000,00 6.655.912.500,00 -
52 1 8 1 1 Badan Lingkungan Hidup 1.644.001.000,00 1.644.001.000,00 - 1.644.001.000,00 -
53 1 10 1 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 626.215.300,00 624.815.300,00 1.400.000,00 626.215.300,00 -
54 1 14 1 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 658.121.500,00 604.871.500,00 53.250.000,00 658.121.500,00 -

Lampiran V.12 Hal. 2


Penambahan Aset
Penambahan Jumlah Penambahan
Jumlah Realisasi Tetap dari Belanja
No. 0 0 0 0 SKPD Barang Aset Tetap dan Selisih 1)
Belanja Modal Modal termasuk
Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel
BLUD
1 2 3 4 5 6 : (4 + 5) 7 : (3 - 6)
55 1 16 1 1 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 172.514.900,00 169.814.900,00 2.700.000,00 172.514.900,00 -
56 1 18 1 1 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1.911.350.400,00 1.907.372.000,00 3.978.400,00 1.911.350.400,00 -
57 1 19 1 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 77.765.000,00 77.765.000,00 - 77.765.000,00 -
58 1 19 2 1 Satuan Polisi Pamong Praja 152.547.500,00 152.547.500,00 - 152.547.500,00 -
59 1 19 4 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.384.641.000,00 1.383.701.000,00 940.000,00 1.384.641.000,00 -
60 1 20 3 1 Sekretariat Daerah 1.697.805.000,00 1.695.926.500,00 1.878.500,00 1.697.805.000,00 -
61 1 20 4 1 Sekretariat DPRD 378.085.650,00 373.585.650,00 4.500.000,00 378.085.650,00 -
62 1 20 5 1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17.027.709.900,00 16.984.199.900,00 43.510.000,00 17.027.709.900,00 -
63 1 20 6 1 Inspektorat 72.200.000,00 72.200.000,00 - 72.200.000,00 -
64 1 20 7 1 Badan Kepegawaian Daerah 196.737.000,00 196.737.000,00 - 196.737.000,00 -
65 1 20 8 1 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 12.966.100,00 12.966.100,00 - 12.966.100,00 -
66 1 20 9 1 Kecamatan Ajibarang 69.862.000,00 69.862.000,00 - 69.862.000,00 -
67 1 20 10 1 Kecamatan Banyumas 111.230.000,00 108.030.000,00 3.200.000,00 111.230.000,00 -
68 1 20 11 1 Kecamatan Baturraden 120.450.000,00 120.450.000,00 - 120.450.000,00 -
69 1 20 12 1 Kecamatan Cilongok 114.865.000,00 114.865.000,00 - 114.865.000,00 -
70 1 20 13 1 Kecamatan Gumelar 85.450.000,00 85.250.000,00 200.000,00 85.450.000,00 -
71 1 20 14 1 Kecamatan Jatilawang 31.770.000,00 31.770.000,00 - 31.770.000,00 -
72 1 20 15 1 Kecamatan Kalibagor 107.568.500,00 107.568.500,00 - 107.568.500,00 -
73 1 20 16 1 Kecamatan Karanglewas 85.719.854,00 84.819.854,00 900.000,00 85.719.854,00 -
74 1 20 17 1 Kecamatan Kebasen 40.650.000,00 40.650.000,00 - 40.650.000,00 -
75 1 20 18 1 Kecamatan Kedungbanteng 68.030.000,00 66.580.000,00 1.450.000,00 68.030.000,00 -
76 1 20 19 1 Kecamatan Kembaran 72.100.000,00 72.100.000,00 - 72.100.000,00 -
77 1 20 20 1 Kecamatan Kemranjen 48.552.100,00 48.552.100,00 - 48.552.100,00 -
78 1 20 21 1 Kecamatan Lumbir 94.459.795,00 94.459.795,00 - 94.459.795,00 -
79 1 20 22 1 Kecamatan Patikraja 147.495.000,00 147.495.000,00 - 147.495.000,00 -
80 1 20 23 1 Kecamatan Pekuncen 91.019.773,00 91.019.773,00 - 91.019.773,00 -
81 1 20 24 1 Kecamatan Purwojati 79.150.000,00 79.150.000,00 - 79.150.000,00 -
82 1 20 25 1 Kecamatan Purwokerto Barat 60.300.000,00 60.300.000,00 - 60.300.000,00 -
83 1 20 26 1 Kecamatan Purwokerto Selatan 48.858.000,00 48.858.000,00 - 48.858.000,00 -

Lampiran V.12 Hal. 3


Penambahan Aset
Penambahan Jumlah Penambahan
Jumlah Realisasi Tetap dari Belanja
No. 0 0 0 0 SKPD Barang Aset Tetap dan Selisih 1)
Belanja Modal Modal termasuk
Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel
BLUD
1 2 3 4 5 6 : (4 + 5) 7 : (3 - 6)
84 1 20 27 1 Kecamatan Purwokerto Timur 118.440.000,00 118.440.000,00 - 118.440.000,00 -
85 1 20 28 1 Kecamatan Purwokerto Utara 84.070.000,00 82.070.000,00 2.000.000,00 84.070.000,00 -
86 1 20 29 1 Kecamatan Rawalo 73.435.000,00 73.435.000,00 - 73.435.000,00 -
87 1 20 30 1 Kecamatan Sokaraja 75.299.000,00 75.299.000,00 - 75.299.000,00 -
88 1 20 31 1 Kecamatan Somagede 113.200.000,00 113.200.000,00 - 113.200.000,00 -
89 1 20 32 1 Kecamatan Sumbang 107.820.000,00 107.820.000,00 - 107.820.000,00 -
90 1 20 33 1 Kecamatan Sumpiuh 99.227.600,00 99.227.600,00 - 99.227.600,00 -
91 1 20 34 1 Kecamatan Tambak 128.935.900,00 128.935.900,00 - 128.935.900,00 -
92 1 20 35 1 Kecamatan Wangon 113.932.500,00 113.932.500,00 - 113.932.500,00 -
93 1 20 36 1 Kelurahan Arcawinangun 13.400.000,00 13.400.000,00 - 13.400.000,00 -
94 1 20 37 1 Kelurahan Bancarkembar 22.200.000,00 22.200.000,00 - 22.200.000,00 -
95 1 20 38 1 Kelurahan Bantarsoka 21.375.000,00 21.375.000,00 - 21.375.000,00 -
96 1 20 39 1 Kelurahan Berkoh 25.300.000,00 25.300.000,00 - 25.300.000,00 -
97 1 20 40 1 Kelurahan Bobosan 30.100.000,00 30.100.000,00 - 30.100.000,00 -
98 1 20 41 1 Kelurahan Grendeng 16.700.000,00 16.700.000,00 - 16.700.000,00 -
99 1 20 42 1 Kelurahan Karangklesem 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 -
100 1 20 43 1 Kelurahan Karanglewas Lor 31.792.000,00 31.792.000,00 - 31.792.000,00 -
101 1 20 44 1 Kelurahan Karangpucung 15.500.000,00 15.500.000,00 - 15.500.000,00 -
102 1 20 45 1 Kelurahan Karangwangkal 13.625.000,00 13.625.000,00 - 13.625.000,00 -
103 1 20 46 1 Kelurahan Kebokura 16.645.000,00 16.645.000,00 - 16.645.000,00 -
104 1 20 47 1 Kelurahan Kedungwuluh 32.950.000,00 32.950.000,00 - 32.950.000,00 -
105 1 20 48 1 Kelurahan Kober 37.700.000,00 37.700.000,00 - 37.700.000,00 -
106 1 20 49 1 Kelurahan Kradenan 13.250.000,00 13.250.000,00 - 13.250.000,00 -
107 1 20 50 1 Kelurahan Kranji 10.150.000,00 10.150.000,00 - 10.150.000,00 -
108 1 20 51 1 Kelurahan Mersi 19.400.000,00 19.400.000,00 - 19.400.000,00 -
109 1 20 52 1 Kelurahan Pabuaran 20.000.000,00 20.000.000,00 - 20.000.000,00 -
110 1 20 53 1 Kelurahan Pasir Kidul 49.940.000,00 49.940.000,00 - 49.940.000,00 -
111 1 20 54 1 Kelurahan Pasir Muncang 19.768.000,00 19.768.000,00 - 19.768.000,00 -
112 1 20 55 1 Kelurahan Purwanegara 11.850.000,00 11.850.000,00 - 11.850.000,00 -

Lampiran V.12 Hal. 4


Penambahan Aset
Penambahan Jumlah Penambahan
Jumlah Realisasi Tetap dari Belanja
No. 0 0 0 0 SKPD Barang Aset Tetap dan Selisih 1)
Belanja Modal Modal termasuk
Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel
BLUD
1 2 3 4 5 6 : (4 + 5) 7 : (3 - 6)
113 1 20 56 1 Kelurahan Purwokerto Kidul 27.475.000,00 27.475.000,00 - 27.475.000,00 -
114 1 20 57 1 Kelurahan Purwokerto Kulon 18.180.000,00 18.180.000,00 - 18.180.000,00 -
115 1 20 58 1 Kelurahan Purwokerto Lor 25.435.000,00 25.435.000,00 - 25.435.000,00 -
116 1 20 59 1 Kelurahan Purwokerto Wetan 22.500.000,00 22.500.000,00 - 22.500.000,00 -
117 1 20 60 1 Kelurahan Rejasari 34.931.700,00 34.931.700,00 - 34.931.700,00 -
118 1 20 61 1 Kelurahan Sokanegara 7.555.000,00 7.555.000,00 - 7.555.000,00 -
119 1 20 62 1 Kelurahan Sumampir 29.040.000,00 29.040.000,00 - 29.040.000,00 -
120 1 20 63 1 Kelurahan Sumpiuh 23.845.750,00 23.845.750,00 - 23.845.750,00 -
121 1 20 64 1 Kelurahan Tanjung 42.772.000,00 42.772.000,00 - 42.772.000,00 -
122 1 20 65 1 Kelurahan Teluk
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 23.700.000,00 23.700.000,00 - 23.700.000,00 -
123 1 21 1 1 Ketahanan Pangan
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 2.046.343.000,00 2.046.343.000,00 - 2.046.343.000,00 -
124 1 22 1 1 Berencana 1.609.870.000,00 1.607.910.000,00 1.960.000,00 1.609.870.000,00 -
125 1 26 1 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 548.849.950,00 548.849.950,00 - 548.849.950,00 -
126 2 1 1 1 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1.264.345.000,00 1.264.345.000,00 - 1.264.345.000,00 -
127 2 3 1 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 11.500.639.330,00 11.494.683.330,00 5.956.000,00 11.500.639.330,00 -
128 2 5 1 1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.670.604.000,00 2.664.623.000,00 5.981.000,00 2.670.604.000,00 -
129 2 7 1 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4.000.020.500,00 3.984.887.500,00 15.133.000,00 4.000.020.500,00 -
Jumlah 360.164.898.641,00 351.599.218.012,00 7.666.512.868,00 359.265.730.880,00 899.167.761,00

1) Selisih merupakan belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, digunakan untuk biaya
appraisal, pengadaan bahan perlengkapan pakai habis atau digunakan untuk pemeliharaan aset
tetap.

Lampiran V.12 Hal. 5


Lampiran V.13.1
Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2014

Penghapusan
Penyusutan TA Mutasi Akumulasi
Penyusutan Awal Akumulasi Saldo Akhir
2014 Penyusutan
Penyusutan
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 402.507.529.857,20 40.707.789.368,75 1.171.582.431,00 365.596.073,00 442.409.332.867,95
2 Dinas Kesehatan 4.292.437.333,00 833.231.610,00 57.000.000,00 861.106.901,00 5.929.775.844,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 201.406.616,00 176.551.374,00 - 32.517.142,00 410.475.132,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 1.012.475.297,00 326.232.770,00 331.646.160,00 - 1.007.061.907,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 4.079.645.228,00 615.143.142,00 - - 4.694.788.370,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 705.590.217,00 98.396.283,00 10.000.000,00 30.000.000,00 823.986.500,00
7 Puskesmas I Ajibarang 381.373.365,00 107.444.222,00 - - 488.817.587,00
8 Puskesmas II Ajibarang 396.287.506,00 96.095.463,00 - 3.589.356,00 495.972.325,00
9 Puskesmas Banyumas 1.098.594.049,00 257.463.957,00 - (671.447.760,00) 684.610.246,00
10 Puskesmas I Baturraden 915.566.400,00 97.940.676,00 - - 1.013.507.076,00
11 Puskesmas II Baturraden 950.906.708,00 115.683.037,00 4.700.000,00 - 1.061.889.745,00
12 Puskesmas I Cilongok 1.716.680.609,00 356.228.920,00 - (24.000.000,00) 2.048.909.529,00
13 Puskesmas II Cilongok 218.462.816,00 80.579.850,00 - 35.937.535,00 334.980.201,00
14 Puskesmas Gumelar 332.946.786,00 182.777.945,00 107.285.000,00 - 408.439.731,00
15 Puskesmas Jatilawang 813.625.636,00 191.770.741,00 - 35.937.535,00 1.041.333.912,00
16 Puskesmas Kalibagor 435.179.940,00 89.345.120,00 115.600.000,00 (10.500.000,00) 398.425.060,00
17 Puskesmas Karanglewas 396.329.714,00 203.218.579,00 - (6.184.287,00) 593.364.006,00
18 Puskesmas Kebasen 460.533.393,00 169.407.063,00 37.064.400,00 (30.000.000,00) 562.876.056,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 383.674.730,00 108.711.100,00 - 1.794.678,00 494.180.508,00
20 Puskesmas I Kembaran 925.260.336,00 193.130.815,00 - - 1.118.391.151,00
21 Puskesmas II Kembaran 210.334.882,00 74.056.208,00 - - 284.391.090,00
22 Puskesmas I Kemranjen 474.598.714,00 68.637.209,00 - (7.000.000,00) 536.235.923,00
23 Puskesmas II Kemranjen 811.462.115,00 172.247.855,00 - 1.794.678,00 985.504.648,00
24 Puskesmas Lumbir 725.518.698,00 173.517.029,00 - 32.517.142,00 931.552.869,00
25 Puskesmas Patikraja 600.167.557,00 146.952.625,00 - 1.794.678,00 748.914.860,00

Lampiran V.13.1 Hal. 1


Penghapusan
Penyusutan TA Mutasi Akumulasi
Penyusutan Awal Akumulasi Saldo Akhir
2014 Penyusutan
Penyusutan
1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen 777.700.538,00 242.925.129,00 19.800.000,00 32.517.142,00 1.033.342.809,00
27 Puskesmas Purwojati 572.656.700,00 68.856.942,00 - - 641.513.642,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 305.363.905,00 114.154.633,00 26.400.000,00 1.780.000,00 394.898.538,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 273.476.705,00 847.319.752,00 - 1.780.000,00 1.122.576.457,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 924.249.221,00 97.127.741,00 - (54.500.000,00) 966.876.962,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 182.845.451,00 93.418.302,00 - - 276.263.753,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 291.401.028,00 80.019.216,00 - - 371.420.244,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 301.866.370,00 70.208.950,00 - - 372.075.320,00
34 Puskesmas Rawalo 609.625.918,00 179.529.687,00 105.600.000,00 32.517.142,00 716.072.747,00
35 Puskesmas I Sokaraja 419.971.394,00 125.104.613,00 - - 545.076.007,00
36 Puskesmas II Sokaraja 302.944.005,00 79.768.680,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 376.712.685,00
37 Puskesmas Somagede 207.678.305,00 106.311.995,00 - 2.078.571,00 316.068.871,00
38 Puskesmas I Sumbang 452.626.779,00 85.795.010,00 - 34.142.857,00 572.564.646,00
39 Puskesmas II Sumbang 464.949.716,00 124.653.297,00 - 6.235.713,00 595.838.726,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 477.937.810,00 161.933.176,00 20.895.160,00 (781.000,00) 618.194.826,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 381.514.074,00 75.038.912,00 - - 456.552.986,00
42 Puskesmas I Tambak 266.589.489,00 154.236.618,00 - - 420.826.107,00
43 Puskesmas II Tambak 423.891.762,00 79.247.383,00 - (1.620.000,00) 501.519.145,00
44 Puskesmas I Wangon 561.339.632,00 247.355.901,00 - 34.595.713,00 843.291.246,00
45 Puskesmas II Wangon 355.204.619,00 67.216.999,00 19.993.600,00 - 402.428.018,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 40.726.400.397,00 8.709.954.426,00 62.632.000,00 - 49.373.722.823,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 19.203.043.396,00 3.510.043.164,00 228.468.624,00 - 22.484.617.936,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 24.767.447.089,00 9.479.200.865,00 70.475.000,00 (1.005.206.940,00) 33.170.966.014,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 708.136.018.271,00 29.739.117.250,00 - - 737.875.135.521,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.351.563.842,00 306.676.825,00 - (14.232.859,00) 2.644.007.808,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 16.990.042.182,00 3.036.874.365,00 86.200.000,00 28.361.428,00 19.969.077.975,00
52 Badan Lingkungan Hidup 2.026.726.823,00 651.642.776,00 - (149.202.000,00) 2.529.167.599,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.055.425.518,00 559.374.013,00 41.960.000,00 49.764.856,00 3.622.604.387,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.647.461.703,00 615.033.249,00 24.200.000,00 21.616.070,00 3.259.911.022,00

Lampiran V.13.1 Hal. 2


Penghapusan
Penyusutan TA Mutasi Akumulasi
Penyusutan Awal Akumulasi Saldo Akhir
2014 Penyusutan
Penyusutan
1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 1.714.001.780,00 232.131.742,00 7.000.000,00 50.296.070,00 1.989.429.592,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 20.782.418.148,00 1.883.620.686,00 203.952.000,00 239.573.199,00 22.701.660.033,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.042.143.208,00 155.099.209,00 - (131.022.000,00) 1.066.220.417,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 1.828.367.094,00 78.503.523,00 85.095.710,00 109.854.571,00 1.931.629.478,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.113.526.197,00 1.731.836.044,00 - 288.434.679,00 7.133.796.920,00
60 Sekretariat Daerah 13.602.994.868,00 1.782.580.180,00 3.500.000,00 (368.221.392,00) 15.013.853.656,00
61 Sekretariat DPRD 4.778.908.871,00 509.011.974,00 379.580.500,00 57.858.567,00 4.966.198.912,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 11.308.142.715,00 4.797.366.533,00 93.105.000,00 (1.599.984.522,00) 14.412.419.726,00
63 Inspektorat 2.584.645.457,00 160.951.622,00 - 119.583.000,00 2.865.180.079,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 2.970.473.453,00 272.831.376,00 85.000.000,00 116.002.571,00 3.274.307.400,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 1.217.026.952,00 92.188.874,00 - 19.232.678,00 1.328.448.504,00
66 Kecamatan Ajibarang 974.989.082,00 81.762.201,00 4.208.400,00 - 1.052.542.883,00
67 Kecamatan Banyumas 1.484.319.084,00 99.876.289,00 - 1.794.678,00 1.585.990.051,00
68 Kecamatan Baturraden 337.338.653,00 126.857.577,00 - 4.044.678,00 468.240.908,00
69 Kecamatan Cilongok 460.915.298,00 87.985.924,00 17.314.000,00 1.792.857,00 533.380.079,00
70 Kecamatan Gumelar 766.160.731,00 69.123.529,00 459.770.946,00 1.742.857,00 377.256.171,00
71 Kecamatan Jatilawang 443.399.003,00 69.618.127,00 4.000.000,00 - 509.017.130,00
72 Kecamatan Kalibagor 366.065.356,00 56.014.324,00 - 3.929.960,00 426.009.640,00
73 Kecamatan Karanglewas 531.621.898,00 75.314.638,00 - 5.572.878,00 612.509.414,00
74 Kecamatan Kebasen 314.562.024,00 47.862.677,00 - - 362.424.701,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 512.516.310,00 69.931.580,00 - - 582.447.890,00
76 Kecamatan Kembaran 382.156.335,00 95.417.273,00 12.000.000,00 9.800.000,00 475.373.608,00
77 Kecamatan Kemranjen 326.134.541,00 63.515.374,00 - - 389.649.915,00
78 Kecamatan Lumbir 340.473.254,00 71.622.328,00 - 5.576.857,00 417.672.439,00
79 Kecamatan Patikraja 278.710.724,00 83.994.811,00 6.000.000,00 2.078.571,00 358.784.106,00
80 Kecamatan Pekuncen 464.311.098,00 87.331.484,00 3.750.000,00 7.792.857,00 555.685.439,00
81 Kecamatan Purwojati 867.328.894,00 75.300.666,00 4.528.000,00 14.582.857,00 952.684.417,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 406.082.209,00 66.545.095,00 4.000.000,00 11.250.000,00 479.877.304,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 480.416.038,00 65.502.720,00 4.000.000,00 - 541.918.758,00

Lampiran V.13.1 Hal. 3


Penghapusan
Penyusutan TA Mutasi Akumulasi
Penyusutan Awal Akumulasi Saldo Akhir
2014 Penyusutan
Penyusutan
1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 422.415.601,00 68.388.821,00 5.500.000,00 771.250,00 486.075.672,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 264.010.404,00 58.871.402,00 - 1.792.857,00 324.674.663,00
86 Kecamatan Rawalo 379.364.532,00 81.267.131,00 6.000.000,00 - 454.631.663,00
87 Kecamatan Sokaraja 731.909.825,00 92.454.947,00 12.000.000,00 - 812.364.772,00
88 Kecamatan Somagede 478.751.326,00 75.750.875,00 50.000,00 - 554.452.201,00
89 Kecamatan Sumbang 488.532.592,00 65.499.731,00 - - 554.032.323,00
90 Kecamatan Sumpiuh 645.666.411,00 86.710.547,00 - 9.939.486,00 742.316.444,00
91 Kecamatan Tambak 316.638.479,00 66.909.577,00 4.396.000,00 1.794.678,00 380.946.734,00
92 Kecamatan Wangon 440.741.982,00 102.337.151,00 8.000.000,00 16.326.216,00 551.405.349,00
93 Kelurahan Arcawinangun 1.207.268.429,00 125.092.177,00 - (250.000,00) 1.332.110.606,00
94 Kelurahan Bancarkembar 2.225.964.590,00 50.988.671,00 - (4.945.143,00) 2.272.008.118,00
95 Kelurahan Bantarsoka 282.540.706,00 77.492.447,00 - 2.250.000,00 362.283.153,00
96 Kelurahan Berkoh 2.691.582.020,00 37.936.513,00 4.000.000,00 2.250.000,00 2.727.768.533,00
97 Kelurahan Bobosan 861.064.171,00 74.213.051,00 - 2.250.000,00 937.527.222,00
98 Kelurahan Grendeng 2.126.450.002,00 44.607.134,00 14.000.000,00 2.250.000,00 2.159.307.136,00
99 Kelurahan Karangklesem 703.041.642,00 51.433.648,00 - 2.250.000,00 756.725.290,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 2.235.693.064,00 75.201.141,00 - 1.742.857,00 2.312.637.062,00
101 Kelurahan Karangpucung 3.379.755.420,00 24.059.558,00 6.857.136,00 2.250.000,00 3.399.207.842,00
102 Kelurahan Karangwangkal 870.357.524,00 27.325.787,00 - 3.537.535,00 901.220.846,00
103 Kelurahan Kebokura 622.018.549,00 45.811.025,00 1.142.000,00 - 666.687.574,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 1.213.071.000,00 34.012.833,00 - 3.992.857,00 1.251.076.690,00
105 Kelurahan Kober 3.071.124.026,00 45.102.005,00 60.000,00 2.250.000,00 3.118.416.031,00
106 Kelurahan Kradenan 717.470.024,00 33.777.593,00 - - 751.247.617,00
107 Kelurahan Kranji 545.057.411,00 31.235.824,00 - 2.743.750,00 579.036.985,00
108 Kelurahan Mersi 394.534.955,00 46.573.063,00 - 2.500.000,00 443.608.018,00
109 Kelurahan Pabuaran 1.199.476.664,00 190.267.073,00 155.000.000,00 2.250.000,00 1.236.993.737,00
110 Kelurahan Pasir Kidul 866.041.885,00 59.878.662,00 - 2.250.000,00 928.170.547,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 541.740.691,00 29.998.478,00 4.000.000,00 3.992.857,00 571.732.026,00
112 Kelurahan Purwanegara 3.622.540.283,00 48.191.691,00 - 6.522.000,00 3.677.253.974,00

Lampiran V.13.1 Hal. 4


Penghapusan
Penyusutan TA Mutasi Akumulasi
Penyusutan Awal Akumulasi Saldo Akhir
2014 Penyusutan
Penyusutan
1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 1.235.084.354,00 87.936.212,00 - 4.042.857,00 1.327.063.423,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 815.591.780,00 41.289.053,00 - 4.042.857,00 860.923.690,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 1.762.739.720,00 89.556.718,00 4.000.000,00 4.042.857,00 1.852.339.295,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 2.222.233.639,00 66.875.608,00 - 2.810.000,00 2.291.919.247,00
117 Kelurahan Rejasari 431.418.743,00 42.161.263,00 - 2.250.000,00 475.830.006,00
118 Kelurahan Sokanegara 411.893.889,00 34.983.343,00 - (4.189.000,00) 442.688.232,00
119 Kelurahan Sumampir 548.138.817,00 49.028.307,00 - - 597.167.124,00
120 Kelurahan Sumpiuh 806.412.681,00 58.715.704,00 4.000.000,00 - 861.128.385,00
121 Kelurahan Tanjung 265.890.460,00 33.826.133,00 - 2.250.000,00 301.966.593,00
122 Kelurahan Teluk 520.876.329,00 43.807.902,00 4.000.000,00 2.250.000,00 562.934.231,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 3.726.670.209,00 327.375.382,00 159.780.000,00 122.429.568,00 4.016.695.159,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 3.903.852.017,00 936.994.626,00 24.000.000,00 20.738.571,00 4.837.585.214,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 881.587.269,00 196.582.633,00 44.400.000,00 57.321.428,00 1.091.091.330,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 5.087.778.111,00 769.438.401,00 33.000.000,00 206.462.000,00 6.030.678.512,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7.432.796.547,00 2.673.317.571,00 6.500.000,00 88.419.391,00 10.188.033.509,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 4.237.638.425,00 1.002.701.412,00 46.000.000,00 (182.280.090,00) 5.012.059.747,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 14.614.143.915,00 1.377.922.334,00 60.000.000,00 954.831.526,00 16.886.897.775,00

Jumlah 1.412.634.271.532,20 128.124.292.368,75 4.529.992.067,00 - 1.536.228.571.833,95

Lampiran V.13.1 Hal. 5


Lampiran V.13.2
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2014-Saldo Akumulasi Penyusutan Awal

Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap


No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 144.549.711.814,20 252.858.085.785,00 1.422.876.970,00 3.676.855.288,00 402.507.529.857,20
2 Dinas Kesehatan 4.148.185.352,00 128.772.184,00 15.479.797,00 - 4.292.437.333,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 201.406.616,00 - - - 201.406.616,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 692.571.148,00 319.146.160,00 757.989,00 - 1.012.475.297,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 3.842.720.846,00 213.472.382,00 23.452.000,00 - 4.079.645.228,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 705.590.217,00 - - - 705.590.217,00
7 Puskesmas I Ajibarang 259.233.365,00 120.610.000,00 - 1.530.000,00 381.373.365,00
8 Puskesmas II Ajibarang 266.660.022,00 129.627.484,00 - - 396.287.506,00
9 Puskesmas Banyumas 146.620.165,00 951.973.884,00 - - 1.098.594.049,00
10 Puskesmas I Baturraden 247.215.400,00 668.351.000,00 - - 915.566.400,00
11 Puskesmas II Baturraden 340.205.700,00 610.701.008,00 - - 950.906.708,00
12 Puskesmas I Cilongok 1.466.791.289,00 249.889.320,00 - - 1.716.680.609,00
13 Puskesmas II Cilongok 94.970.900,00 119.682.396,00 3.809.520,00 - 218.462.816,00
14 Puskesmas Gumelar 203.961.786,00 128.985.000,00 - - 332.946.786,00
15 Puskesmas Jatilawang 373.211.115,00 439.557.560,00 856.961,00 - 813.625.636,00
16 Puskesmas Kalibagor 233.472.900,00 201.375.040,00 332.000,00 - 435.179.940,00
17 Puskesmas Karanglewas 290.546.088,00 105.753.626,00 - 30.000,00 396.329.714,00
18 Puskesmas Kebasen 405.478.993,00 55.054.400,00 - - 460.533.393,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 103.778.826,00 279.895.904,00 - - 383.674.730,00
20 Puskesmas I Kembaran 262.250.658,00 662.902.536,00 107.142,00 - 925.260.336,00
21 Puskesmas II Kembaran 116.079.474,00 94.255.408,00 - - 210.334.882,00
22 Puskesmas I Kemranjen 292.453.700,00 182.145.014,00 - - 474.598.714,00
23 Puskesmas II Kemranjen 567.401.215,00 244.053.900,00 - 7.000,00 811.462.115,00
24 Puskesmas Lumbir 181.539.950,00 543.478.748,00 - 500.000,00 725.518.698,00
25 Puskesmas Patikraja 388.318.817,00 211.848.740,00 - - 600.167.557,00

Lampiran V.13.2 Hal. 1


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen 609.937.384,00 167.498.154,00 15.000,00 250.000,00 777.700.538,00
27 Puskesmas Purwojati 213.006.700,00 359.500.000,00 - 150.000,00 572.656.700,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 224.623.905,00 80.700.000,00 - 40.000,00 305.363.905,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 269.162.425,00 4.314.280,00 - - 273.476.705,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 414.736.925,00 509.212.296,00 - 300.000,00 924.249.221,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 124.777.125,00 58.068.326,00 - - 182.845.451,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 240.335.188,00 51.065.840,00 - - 291.401.028,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 187.400.050,00 114.466.320,00 - - 301.866.370,00
34 Puskesmas Rawalo 453.621.098,00 156.004.820,00 - - 609.625.918,00
35 Puskesmas I Sokaraja 241.620.950,00 178.350.444,00 - - 419.971.394,00
36 Puskesmas II Sokaraja 212.076.523,00 90.840.340,00 27.142,00 - 302.944.005,00
37 Puskesmas Somagede 144.948.305,00 62.730.000,00 - - 207.678.305,00
38 Puskesmas I Sumbang 260.519.537,00 192.067.600,00 39.642,00 - 452.626.779,00
39 Puskesmas II Sumbang 169.125.534,00 295.604.540,00 219.642,00 - 464.949.716,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 373.122.450,00 104.815.360,00 - - 477.937.810,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 300.014.074,00 81.500.000,00 - - 381.514.074,00
42 Puskesmas I Tambak 232.258.430,00 34.331.059,00 - - 266.589.489,00
43 Puskesmas II Tambak 337.060.992,00 86.153.520,00 587.250,00 90.000,00 423.891.762,00
44 Puskesmas I Wangon 473.260.098,00 87.763.820,00 285.714,00 30.000,00 561.339.632,00
45 Puskesmas II Wangon 214.321.399,00 140.883.220,00 - - 355.204.619,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 32.719.012.712,00 7.416.609.308,00 590.778.377,00 - 40.726.400.397,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 17.351.194.922,00 1.668.171.119,00 183.677.355,00 - 19.203.043.396,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 6.796.797.303,00 2.671.425.158,00 15.299.224.628,00 - 24.767.447.089,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 6.614.842.608,00 1.970.540.417,00 699.550.635.246,00 - 708.136.018.271,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.053.598.456,00 294.248.720,00 - 3.716.666,00 2.351.563.842,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.615.909.092,00 8.331.084.793,00 1.042.398.297,00 650.000,00 16.990.042.182,00
52 Badan Lingkungan Hidup 1.866.184.677,00 56.126.890,00 104.415.256,00 - 2.026.726.823,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.834.080.357,00 216.248.240,00 5.096.921,00 - 3.055.425.518,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.080.147.200,00 532.542.542,00 20.771.961,00 14.000.000,00 2.647.461.703,00

Lampiran V.13.2 Hal. 2


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 1.605.576.141,00 97.535.320,00 10.890.319,00 - 1.714.001.780,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5.213.276.019,00 12.754.924.742,00 2.389.277.321,00 424.940.066,00 20.782.418.148,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 579.307.178,00 462.489.280,00 346.750,00 - 1.042.143.208,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 1.789.145.576,00 39.094.020,00 127.498,00 - 1.828.367.094,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.980.792.972,00 105.178.844,00 25.985.049,00 1.569.332,00 5.113.526.197,00
60 Sekretariat Daerah 10.645.378.992,00 2.846.211.165,00 74.006.211,00 37.398.500,00 13.602.994.868,00
61 Sekretariat DPRD 4.518.537.075,00 258.667.196,00 1.704.600,00 - 4.778.908.871,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.842.779.563,00 461.458.898,00 3.484.254,00 420.000,00 11.308.142.715,00
63 Inspektorat 1.826.401.912,00 746.092.850,00 12.150.695,00 - 2.584.645.457,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 2.603.336.073,00 365.687.380,00 1.450.000,00 - 2.970.473.453,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 1.023.862.260,00 186.804.000,00 3.835.692,00 2.525.000,00 1.217.026.952,00
66 Kecamatan Ajibarang 215.337.982,00 759.048.244,00 602.856,00 - 974.989.082,00
67 Kecamatan Banyumas 363.270.118,00 1.119.658.724,00 610.242,00 780.000,00 1.484.319.084,00
68 Kecamatan Baturraden 253.182.482,00 83.727.600,00 428.571,00 - 337.338.653,00
69 Kecamatan Cilongok 257.285.982,00 197.452.174,00 5.357.142,00 820.000,00 460.915.298,00
70 Kecamatan Gumelar 317.189.785,00 448.320.946,00 250.000,00 400.000,00 766.160.731,00
71 Kecamatan Jatilawang 214.824.272,00 227.376.477,00 498.254,00 700.000,00 443.399.003,00
72 Kecamatan Kalibagor 261.751.394,00 103.341.820,00 357.142,00 615.000,00 366.065.356,00
73 Kecamatan Karanglewas 294.259.240,00 236.111.458,00 626.200,00 625.000,00 531.621.898,00
74 Kecamatan Kebasen 258.811.682,00 54.618.200,00 357.142,00 775.000,00 314.562.024,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 340.931.502,00 169.660.260,00 1.624.548,00 300.000,00 512.516.310,00
76 Kecamatan Kembaran 249.337.875,00 132.070.960,00 497.500,00 250.000,00 382.156.335,00
77 Kecamatan Kemranjen 256.413.840,00 69.363.559,00 357.142,00 - 326.134.541,00
78 Kecamatan Lumbir 309.100.608,00 21.186.940,00 9.785.706,00 400.000,00 340.473.254,00
79 Kecamatan Patikraja 278.013.582,00 - 697.142,00 - 278.710.724,00
80 Kecamatan Pekuncen 318.035.597,00 145.800.000,00 200.501,00 275.000,00 464.311.098,00
81 Kecamatan Purwojati 249.105.432,00 617.299.704,00 883.758,00 40.000,00 867.328.894,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 338.491.232,00 66.306.097,00 1.284.880,00 - 406.082.209,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 255.696.838,00 223.594.200,00 1.030.000,00 95.000,00 480.416.038,00

Lampiran V.13.2 Hal. 3


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 292.056.093,00 128.938.860,00 1.415.648,00 5.000,00 422.415.601,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 227.963.262,00 34.690.000,00 357.142,00 1.000.000,00 264.010.404,00
86 Kecamatan Rawalo 261.919.340,00 116.409.480,00 1.035.712,00 - 379.364.532,00
87 Kecamatan Sokaraja 529.263.163,00 201.999.520,00 457.142,00 190.000,00 731.909.825,00
88 Kecamatan Somagede 226.726.154,00 251.668.030,00 357.142,00 - 478.751.326,00
89 Kecamatan Sumbang 270.858.308,00 216.210.000,00 464.284,00 1.000.000,00 488.532.592,00
90 Kecamatan Sumpiuh 376.463.636,00 265.667.780,00 2.884.995,00 650.000,00 645.666.411,00
91 Kecamatan Tambak 209.079.032,00 105.918.530,00 1.065.917,00 575.000,00 316.638.479,00
92 Kecamatan Wangon 267.204.788,00 173.160.510,00 376.684,00 - 440.741.982,00
93 Kelurahan Arcawinangun 395.575.157,00 446.380.632,00 364.472.640,00 840.000,00 1.207.268.429,00
94 Kelurahan Bancarkembar 145.482.450,00 907.600.000,00 1.169.382.140,00 3.500.000,00 2.225.964.590,00
95 Kelurahan Bantarsoka 164.723.230,00 77.983.490,00 38.898.986,00 935.000,00 282.540.706,00
96 Kelurahan Berkoh 227.709.230,00 182.994.040,00 2.280.878.750,00 - 2.691.582.020,00
97 Kelurahan Bobosan 130.752.365,00 127.762.435,00 602.549.371,00 - 861.064.171,00
98 Kelurahan Grendeng 139.611.918,00 176.076.084,00 1.810.762.000,00 - 2.126.450.002,00
99 Kelurahan Karangklesem 207.191.376,00 460.000.000,00 35.850.266,00 - 703.041.642,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 144.278.890,00 857.334.180,00 1.232.109.994,00 1.970.000,00 2.235.693.064,00
101 Kelurahan Karangpucung 199.385.852,00 187.400.000,00 2.992.969.568,00 - 3.379.755.420,00
102 Kelurahan Karangwangkal 144.590.880,00 147.340.960,00 576.225.684,00 2.200.000,00 870.357.524,00
103 Kelurahan Kebokura 133.325.960,00 176.869.780,00 311.395.809,00 427.000,00 622.018.549,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 365.748.240,00 72.432.760,00 773.040.000,00 1.850.000,00 1.213.071.000,00
105 Kelurahan Kober 143.113.216,00 233.188.500,00 2.694.152.310,00 670.000,00 3.071.124.026,00
106 Kelurahan Kradenan 124.640.534,00 322.599.672,00 270.229.818,00 - 717.470.024,00
107 Kelurahan Kranji 177.186.811,00 272.270.600,00 95.600.000,00 - 545.057.411,00
108 Kelurahan Mersi 120.797.969,00 26.274.840,00 247.462.146,00 - 394.534.955,00
109 Kelurahan Pabuaran 118.561.194,00 558.505.046,00 521.676.424,00 734.000,00 1.199.476.664,00
110 Kelurahan Pasir Kidul 207.230.230,00 611.271.000,00 47.373.989,00 166.666,00 866.041.885,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 178.094.924,00 362.299.487,00 1.336.280,00 10.000,00 541.740.691,00
112 Kelurahan Purwanegara 219.642.344,00 245.530.515,00 3.156.867.424,00 500.000,00 3.622.540.283,00

Lampiran V.13.2 Hal. 4


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 273.503.934,00 680.581.200,00 278.799.220,00 2.200.000,00 1.235.084.354,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 166.429.940,00 413.349.740,00 235.012.100,00 800.000,00 815.591.780,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 163.200.690,00 1.598.632.320,00 706.710,00 200.000,00 1.762.739.720,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 412.122.379,00 394.404.960,00 1.405.275.634,00 10.430.666,00 2.222.233.639,00
117 Kelurahan Rejasari 158.035.990,00 273.382.753,00 - - 431.418.743,00
118 Kelurahan Sokanegara 226.545.449,00 181.948.440,00 - 3.400.000,00 411.893.889,00
119 Kelurahan Sumampir 238.584.830,00 240.048.000,00 68.665.987,00 840.000,00 548.138.817,00
120 Kelurahan Sumpiuh 109.911.445,00 583.543.636,00 112.957.600,00 - 806.412.681,00
121 Kelurahan Tanjung 175.547.580,00 88.422.800,00 85.080,00 1.835.000,00 265.890.460,00
122 Kelurahan Teluk 119.115.533,00 383.378.796,00 18.382.000,00 - 520.876.329,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 1.496.222.943,00 2.222.420.052,00 8.027.214,00 - 3.726.670.209,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 3.722.960.643,00 177.150.340,00 1.241.034,00 2.500.000,00 3.903.852.017,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 820.354.701,00 54.864.000,00 6.368.568,00 - 881.587.269,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3.639.283.415,00 717.861.018,00 729.533.678,00 1.100.000,00 5.087.778.111,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1.706.239.972,00 1.909.645.425,00 3.813.159.450,00 3.751.700,00 7.432.796.547,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.989.381.156,00 1.170.846.927,00 77.285.342,00 125.000,00 4.237.638.425,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 3.272.408.335,00 11.321.433.968,00 20.301.612,00 - 14.614.143.915,00

Jumlah 322.706.531.460,20 338.890.256.769,00 746.822.001.419,00 4.215.481.884,00 1.412.634.271.532,20

Lampiran V.13.2 Hal. 5


Lampiran V.13.3
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2014-Penyusutan TA 2014

Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap


No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 24.920.502.322,75 14.444.878.252,00 146.816.061,00 1.195.592.733,00 40.707.789.368,75
2 Dinas Kesehatan 799.957.057,00 28.489.966,00 4.784.587,00 - 833.231.610,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 176.551.374,00 - - - 176.551.374,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 325.748.392,00 - 484.378,00 - 326.232.770,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 543.508.280,00 71.634.862,00 - - 615.143.142,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 98.396.283,00 - - - 98.396.283,00
7 Puskesmas I Ajibarang 104.614.222,00 2.830.000,00 - - 107.444.222,00
8 Puskesmas II Ajibarang 88.922.281,00 7.173.182,00 - - 96.095.463,00
9 Puskesmas Banyumas 122.594.465,00 134.869.492,00 - - 257.463.957,00
10 Puskesmas I Baturraden 96.240.676,00 1.700.000,00 - - 97.940.676,00
11 Puskesmas II Baturraden 86.136.533,00 29.546.504,00 - - 115.683.037,00
12 Puskesmas I Cilongok 269.777.340,00 86.451.580,00 - - 356.228.920,00
13 Puskesmas II Cilongok 62.925.921,00 17.177.739,00 476.190,00 - 80.579.850,00
14 Puskesmas Gumelar 182.077.945,00 700.000,00 - - 182.777.945,00
15 Puskesmas Jatilawang 162.292.041,00 28.574.120,00 904.580,00 - 191.770.741,00
16 Puskesmas Kalibagor 57.889.250,00 31.289.870,00 166.000,00 - 89.345.120,00
17 Puskesmas Karanglewas 185.220.996,00 17.997.583,00 - - 203.218.579,00
18 Puskesmas Kebasen 165.809.063,00 3.598.000,00 - - 169.407.063,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 97.260.818,00 11.450.282,00 - - 108.711.100,00
20 Puskesmas I Kembaran 173.218.545,00 19.805.128,00 107.142,00 - 193.130.815,00
21 Puskesmas II Kembaran 65.588.624,00 8.467.584,00 - - 74.056.208,00
22 Puskesmas I Kemranjen 55.109.702,00 13.527.507,00 - - 68.637.209,00
23 Puskesmas II Kemranjen 149.209.205,00 22.848.900,00 189.750,00 - 172.247.855,00
24 Puskesmas Lumbir 142.129.935,00 31.387.094,00 - - 173.517.029,00
25 Puskesmas Patikraja 131.952.074,00 14.754.480,00 246.071,00 - 146.952.625,00

Lampiran V.13.3 Hal. 1


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen 214.205.127,00 28.572.459,00 147.543,00 - 242.925.129,00
27 Puskesmas Purwojati 55.856.942,00 13.000.000,00 - - 68.856.942,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 111.054.633,00 3.100.000,00 - - 114.154.633,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 135.669.465,00 711.650.287,00 - - 847.319.752,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 69.863.765,00 27.263.976,00 - - 97.127.741,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 64.384.139,00 29.034.163,00 - - 93.418.302,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 73.341.576,00 6.677.640,00 - - 80.019.216,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 56.459.350,00 13.749.600,00 - - 70.208.950,00
34 Puskesmas Rawalo 125.202.697,00 54.326.990,00 - - 179.529.687,00
35 Puskesmas I Sokaraja 110.707.551,00 14.397.062,00 - - 125.104.613,00
36 Puskesmas II Sokaraja 68.090.309,00 11.664.800,00 13.571,00 - 79.768.680,00
37 Puskesmas Somagede 102.343.495,00 3.968.500,00 - - 106.311.995,00
38 Puskesmas I Sumbang 66.544.276,00 19.237.520,00 13.214,00 - 85.795.010,00
39 Puskesmas II Sumbang 114.386.823,00 10.193.260,00 73.214,00 - 124.653.297,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 113.941.616,00 47.991.560,00 - - 161.933.176,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 56.282.952,00 18.755.960,00 - - 75.038.912,00
42 Puskesmas I Tambak 113.736.339,00 40.500.279,00 - - 154.236.618,00
43 Puskesmas II Tambak 63.336.873,00 15.876.760,00 33.750,00 - 79.247.383,00
44 Puskesmas I Wangon 188.732.083,00 58.528.580,00 95.238,00 - 247.355.901,00
45 Puskesmas II Wangon 58.742.139,00 8.474.860,00 - - 67.216.999,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 7.384.626.814,00 1.180.064.211,00 145.263.401,00 - 8.709.954.426,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 3.120.290.478,00 332.565.519,00 57.187.167,00 - 3.510.043.164,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.209.676.791,00 2.006.002.046,00 6.263.522.028,00 - 9.479.200.865,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 1.100.741.717,00 105.216.303,00 28.533.159.230,00 - 29.739.117.250,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 283.979.611,00 21.863.880,00 - 833.334,00 306.676.825,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.734.392.965,00 1.103.275.661,00 199.205.739,00 - 3.036.874.365,00
52 Badan Lingkungan Hidup 531.573.136,00 36.691.730,00 83.377.910,00 - 651.642.776,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 521.677.003,00 36.516.720,00 1.180.290,00 - 559.374.013,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 484.386.455,00 123.561.082,00 7.085.712,00 - 615.033.249,00

Lampiran V.13.3 Hal. 2


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 213.264.345,00 16.389.220,00 2.478.177,00 - 232.131.742,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 588.390.075,00 1.164.618.455,00 69.540.512,00 61.071.644,00 1.883.620.686,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 131.275.179,00 23.477.280,00 346.750,00 - 155.099.209,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 72.900.449,00 5.584.860,00 18.214,00 - 78.503.523,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.587.797.149,00 32.457.861,00 110.796.366,00 784.668,00 1.731.836.044,00
60 Sekretariat Daerah 1.601.285.251,00 177.377.755,00 3.917.174,00 - 1.782.580.180,00
61 Sekretariat DPRD 479.455.548,00 29.272.326,00 284.100,00 - 509.011.974,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.799.767.758,00 996.770.591,00 828.184,00 - 4.797.366.533,00
63 Inspektorat 110.402.552,00 48.497.035,00 2.052.035,00 - 160.951.622,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 239.006.036,00 32.375.340,00 1.450.000,00 - 272.831.376,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 18.537.500,00 73.438.280,00 213.094,00 - 92.188.874,00
66 Kecamatan Ajibarang 54.290.706,00 27.170.067,00 301.428,00 - 81.762.201,00
67 Kecamatan Banyumas 77.408.106,00 21.990.348,00 477.835,00 - 99.876.289,00
68 Kecamatan Baturraden 84.665.206,00 41.863.800,00 328.571,00 - 126.857.577,00
69 Kecamatan Cilongok 76.902.706,00 10.429.647,00 653.571,00 - 87.985.924,00
70 Kecamatan Gumelar 68.998.529,00 - 125.000,00 - 69.123.529,00
71 Kecamatan Jatilawang 51.126.901,00 18.304.599,00 186.627,00 - 69.618.127,00
72 Kecamatan Kalibagor 45.792.593,00 10.043.160,00 178.571,00 - 56.014.324,00
73 Kecamatan Karanglewas 64.320.699,00 10.792.339,00 201.600,00 - 75.314.638,00
74 Kecamatan Kebasen 43.595.506,00 4.088.600,00 178.571,00 - 47.862.677,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 58.832.826,00 10.563.428,00 535.326,00 - 69.931.580,00
76 Kecamatan Kembaran 88.336.803,00 6.831.720,00 248.750,00 - 95.417.273,00
77 Kecamatan Kemranjen 48.752.706,00 14.488.759,00 273.909,00 - 63.515.374,00
78 Kecamatan Lumbir 60.307.207,00 8.832.980,00 2.482.141,00 - 71.622.328,00
79 Kecamatan Patikraja 83.581.490,00 - 413.321,00 - 83.994.811,00
80 Kecamatan Pekuncen 79.030.983,00 8.100.000,00 200.501,00 - 87.331.484,00
81 Kecamatan Purwojati 59.108.256,00 15.618.626,00 573.784,00 - 75.300.666,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 54.701.956,00 11.200.699,00 642.440,00 - 66.545.095,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 57.417.020,00 7.570.700,00 515.000,00 - 65.502.720,00

Lampiran V.13.3 Hal. 3


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 61.827.797,00 5.826.660,00 734.364,00 - 68.388.821,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 56.622.831,00 2.070.000,00 178.571,00 - 58.871.402,00
86 Kecamatan Rawalo 62.555.206,00 18.397.640,00 314.285,00 - 81.267.131,00
87 Kecamatan Sokaraja 56.694.056,00 35.532.320,00 228.571,00 - 92.454.947,00
88 Kecamatan Somagede 64.495.434,00 10.749.370,00 506.071,00 - 75.750.875,00
89 Kecamatan Sumbang 63.484.732,00 1.340.000,00 674.999,00 - 65.499.731,00
90 Kecamatan Sumpiuh 73.238.282,00 13.047.980,00 424.285,00 - 86.710.547,00
91 Kecamatan Tambak 57.685.656,00 8.799.640,00 424.281,00 - 66.909.577,00
92 Kecamatan Wangon 79.040.434,00 23.108.375,00 188.342,00 - 102.337.151,00
93 Kelurahan Arcawinangun 61.218.292,00 57.661.544,00 6.212.341,00 - 125.092.177,00
94 Kelurahan Bancarkembar 17.897.243,00 32.400.000,00 691.428,00 - 50.988.671,00
95 Kelurahan Bantarsoka 69.830.390,00 4.463.630,00 3.198.427,00 - 77.492.447,00
96 Kelurahan Berkoh 21.276.783,00 15.533.480,00 1.126.250,00 - 37.936.513,00
97 Kelurahan Bobosan 25.477.828,00 19.647.605,00 29.087.618,00 - 74.213.051,00
98 Kelurahan Grendeng 18.356.131,00 7.451.003,00 18.800.000,00 - 44.607.134,00
99 Kelurahan Karangklesem 23.005.715,00 18.400.000,00 10.027.933,00 - 51.433.648,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 19.754.553,00 52.125.160,00 3.321.428,00 - 75.201.141,00
101 Kelurahan Karangpucung 15.793.130,00 7.700.000,00 566.428,00 - 24.059.558,00
102 Kelurahan Karangwangkal 17.241.946,00 8.506.620,00 1.577.221,00 - 27.325.787,00
103 Kelurahan Kebokura 15.629.879,00 7.172.754,00 23.008.392,00 - 45.811.025,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 26.176.453,00 7.836.380,00 - - 34.012.833,00
105 Kelurahan Kober 25.443.663,00 15.819.900,00 3.838.442,00 - 45.102.005,00
106 Kelurahan Kradenan 11.994.778,00 12.851.218,00 8.931.597,00 - 33.777.593,00
107 Kelurahan Kranji 20.170.524,00 9.815.300,00 1.250.000,00 - 31.235.824,00
108 Kelurahan Mersi 16.844.310,00 6.362.640,00 23.366.113,00 - 46.573.063,00
109 Kelurahan Pabuaran 13.093.407,00 175.961.762,00 1.211.904,00 - 190.267.073,00
110 Kelurahan Pasir Kidul 28.496.283,00 26.577.000,00 4.638.713,00 166.666,00 59.878.662,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 14.433.981,00 15.201.177,00 363.320,00 - 29.998.478,00
112 Kelurahan Purwanegara 12.947.278,00 28.847.509,00 6.396.904,00 - 48.191.691,00

Lampiran V.13.3 Hal. 4


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 19.111.261,00 27.762.600,00 41.062.351,00 - 87.936.212,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 16.870.453,00 19.084.820,00 5.333.780,00 - 41.289.053,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 22.829.253,00 66.609.680,00 117.785,00 - 89.556.718,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 31.415.416,00 35.165.360,00 129.498,00 165.334,00 66.875.608,00
117 Kelurahan Rejasari 29.479.203,00 12.643.426,00 38.634,00 - 42.161.263,00
118 Kelurahan Sokanegara 28.074.403,00 6.908.940,00 - - 34.983.343,00
119 Kelurahan Sumampir 14.275.975,00 23.395.240,00 11.357.092,00 - 49.028.307,00
120 Kelurahan Sumpiuh 21.924.016,00 24.112.488,00 12.679.200,00 - 58.715.704,00
121 Kelurahan Tanjung 27.156.813,00 5.684.240,00 85.080,00 900.000,00 33.826.133,00
122 Kelurahan Teluk 20.201.884,00 20.980.018,00 2.626.000,00 - 43.807.902,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 279.725.921,00 45.697.408,00 1.952.053,00 - 327.375.382,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 845.524.728,00 90.761.220,00 708.678,00 - 936.994.626,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 191.136.405,00 4.384.800,00 1.061.428,00 - 196.582.633,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 471.707.806,00 121.465.468,00 176.265.127,00 - 769.438.401,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 262.617.584,00 1.048.345.532,00 1.362.354.455,00 - 2.673.317.571,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 773.032.560,00 157.997.593,00 71.671.259,00 - 1.002.701.412,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 532.708.087,00 840.426.738,00 4.787.509,00 - 1.377.922.334,00

Jumlah 62.235.631.268,75 27.140.654.246,00 37.488.492.475,00 1.259.514.379,00 128.124.292.368,75

Lampiran V.13.3 Hal. 5


Lampiran V.13.4
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2014 - Penghapusan Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap


No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 283.038.996,00 888.543.435,00 - - 1.171.582.431,00
2 Dinas Kesehatan 57.000.000,00 - - - 57.000.000,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 12.500.000,00 319.146.160,00 - - 331.646.160,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00
7 Puskesmas I Ajibarang - - - - -
8 Puskesmas II Ajibarang - - - - -
9 Puskesmas Banyumas - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden - - - - -
11 Puskesmas II Baturraden 4.700.000,00 - - - 4.700.000,00
12 Puskesmas I Cilongok - - - - -
13 Puskesmas II Cilongok - - - - -
14 Puskesmas Gumelar - 107.285.000,00 - - 107.285.000,00
15 Puskesmas Jatilawang - - - - -
16 Puskesmas Kalibagor - 115.600.000,00 - - 115.600.000,00
17 Puskesmas Karanglewas - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - 37.064.400,00 - - 37.064.400,00
19 Puskesmas Kedungbanteng - - - - -
20 Puskesmas I Kembaran - - - - -
21 Puskesmas II Kembaran - - - - -
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - -
24 Puskesmas Lumbir - - - - -
25 Puskesmas Patikraja - - - - -

Lampiran V.13.4 Hal. 1


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen - 19.800.000,00 - - 19.800.000,00
27 Puskesmas Purwojati - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat - 26.400.000,00 - - 26.400.000,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan - - - - -
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - -
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - -
32 Puskesmas I Purwokerto Utara - - - - -
33 Puskesmas II Purwokerto Utara - - - - -
34 Puskesmas Rawalo 12.500.000,00 93.100.000,00 - - 105.600.000,00
35 Puskesmas I Sokaraja - - - - -
36 Puskesmas II Sokaraja 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00
37 Puskesmas Somagede - - - - -
38 Puskesmas I Sumbang - - - - -
39 Puskesmas II Sumbang - - - - -
40 Puskesmas I Sumpiuh - 20.895.160,00 - - 20.895.160,00
41 Puskesmas II Sumpiuh - - - - -
42 Puskesmas I Tambak - - - - -
43 Puskesmas II Tambak - - - - -
44 Puskesmas I Wangon - - - - -
45 Puskesmas II Wangon - 19.993.600,00 - - 19.993.600,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 62.632.000,00 - - - 62.632.000,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 228.468.624,00 - - - 228.468.624,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 70.475.000,00 - - - 70.475.000,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - - -
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - -
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 86.200.000,00 - - - 86.200.000,00
52 Badan Lingkungan Hidup - - - - -
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41.000.000,00 960.000,00 - - 41.960.000,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.200.000,00 - - - 24.200.000,00

Lampiran V.13.4 Hal. 2


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 7.000.000,00 - - - 7.000.000,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 160.000.000,00 43.952.000,00 - - 203.952.000,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - -
58 Satuan Polisi Pamong Praja 85.095.710,00 - - - 85.095.710,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - -
60 Sekretariat Daerah 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00
61 Sekretariat DPRD 379.580.500,00 - - - 379.580.500,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93.105.000,00 - - - 93.105.000,00
63 Inspektorat - - - - -
64 Badan Kepegawaian Daerah 85.000.000,00 - - - 85.000.000,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - - -
66 Kecamatan Ajibarang 4.208.400,00 - - - 4.208.400,00
67 Kecamatan Banyumas - - - - -
68 Kecamatan Baturraden - - - - -
69 Kecamatan Cilongok 13.694.000,00 3.620.000,00 - - 17.314.000,00
70 Kecamatan Gumelar 11.450.000,00 448.320.946,00 - - 459.770.946,00
71 Kecamatan Jatilawang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
72 Kecamatan Kalibagor - - - - -
73 Kecamatan Karanglewas - - - - -
74 Kecamatan Kebasen - - - - -
75 Kecamatan Kedungbanteng - - - - -
76 Kecamatan Kembaran 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
77 Kecamatan Kemranjen - - - - -
78 Kecamatan Lumbir - - - - -
79 Kecamatan Patikraja 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
80 Kecamatan Pekuncen 3.750.000,00 - - - 3.750.000,00
81 Kecamatan Purwojati 4.528.000,00 - - - 4.528.000,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00

Lampiran V.13.4 Hal. 3


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 5.500.000,00 - - - 5.500.000,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara - - - - -
86 Kecamatan Rawalo 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
87 Kecamatan Sokaraja 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
88 Kecamatan Somagede 50.000,00 - - - 50.000,00
89 Kecamatan Sumbang - - - - -
90 Kecamatan Sumpiuh - - - - -
91 Kecamatan Tambak 3.376.000,00 1.020.000,00 - - 4.396.000,00
92 Kecamatan Wangon 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00
93 Kelurahan Arcawinangun - - - - -
94 Kelurahan Bancarkembar - - - - -
95 Kelurahan Bantarsoka - - - - -
96 Kelurahan Berkoh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
97 Kelurahan Bobosan - - - - -
98 Kelurahan Grendeng - 14.000.000,00 - - 14.000.000,00
99 Kelurahan Karangklesem - - - - -
100 Kelurahan Karanglewas Lor - - - - -
101 Kelurahan Karangpucung 6.857.136,00 - - - 6.857.136,00
102 Kelurahan Karangwangkal - - - - -
103 Kelurahan Kebokura 1.142.000,00 - - - 1.142.000,00
104 Kelurahan Kedungwuluh - - - - -
105 Kelurahan Kober 60.000,00 - - - 60.000,00
106 Kelurahan Kradenan - - - - -
107 Kelurahan Kranji - - - - -
108 Kelurahan Mersi - - - - -
109 Kelurahan Pabuaran - 155.000.000,00 - - 155.000.000,00
110 Kelurahan Pasir Kidul - - - - -
111 Kelurahan Pasir Muncang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
112 Kelurahan Purwanegara - - - - -

Lampiran V.13.4 Hal. 4


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul - - - - -
114 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - - -
115 Kelurahan Purwokerto Lor 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - -
117 Kelurahan Rejasari - - - - -
118 Kelurahan Sokanegara - - - - -
119 Kelurahan Sumampir - - - - -
120 Kelurahan Sumpiuh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
121 Kelurahan Tanjung - - - - -
122 Kelurahan Teluk 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 159.780.000,00 - - - 159.780.000,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 24.000.000,00 - - - 24.000.000,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 30.000.000,00 14.400.000,00 - - 44.400.000,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 33.000.000,00 - - - 33.000.000,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.500.000,00 - - - 6.500.000,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 46.000.000,00 - - - 46.000.000,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 60.000.000,00 - - - 60.000.000,00

Jumlah 2.200.891.366,00 2.329.100.701,00 - - 4.529.992.067,00

Lampiran V.13.4 Hal. 5


Lampiran V.13.5
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2014 - Mutasi Akumulasi Penyusutan antarSKPD

Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap


No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 283.038.996,00 888.543.435,00 - - 1.171.582.431,00
2 Dinas Kesehatan 57.000.000,00 - - - 57.000.000,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 12.500.000,00 319.146.160,00 - - 331.646.160,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00
7 Puskesmas I Ajibarang - - - - -
8 Puskesmas II Ajibarang - - - - -
9 Puskesmas Banyumas - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden - - - - -
11 Puskesmas II Baturraden 4.700.000,00 - - - 4.700.000,00
12 Puskesmas I Cilongok - - - - -
13 Puskesmas II Cilongok - - - - -
14 Puskesmas Gumelar - 107.285.000,00 - - 107.285.000,00
15 Puskesmas Jatilawang - - - - -
16 Puskesmas Kalibagor - 115.600.000,00 - - 115.600.000,00
17 Puskesmas Karanglewas - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - 37.064.400,00 - - 37.064.400,00
19 Puskesmas Kedungbanteng - - - - -
20 Puskesmas I Kembaran - - - - -
21 Puskesmas II Kembaran - - - - -
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - -
24 Puskesmas Lumbir - - - - -
25 Puskesmas Patikraja - - - - -

Lampiran V.13.5 Hal. 1


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
26 Puskesmas Pekuncen - 19.800.000,00 - - 19.800.000,00
27 Puskesmas Purwojati - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat - 26.400.000,00 - - 26.400.000,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan - - - - -
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - -
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - -
32 Puskesmas I Purwokerto Utara - - - - -
33 Puskesmas II Purwokerto Utara - - - - -
34 Puskesmas Rawalo 12.500.000,00 93.100.000,00 - - 105.600.000,00
35 Puskesmas I Sokaraja - - - - -
36 Puskesmas II Sokaraja 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00
37 Puskesmas Somagede - - - - -
38 Puskesmas I Sumbang - - - - -
39 Puskesmas II Sumbang - - - - -
40 Puskesmas I Sumpiuh - 20.895.160,00 - - 20.895.160,00
41 Puskesmas II Sumpiuh - - - - -
42 Puskesmas I Tambak - - - - -
43 Puskesmas II Tambak - - - - -
44 Puskesmas I Wangon - - - - -
45 Puskesmas II Wangon - 19.993.600,00 - - 19.993.600,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 62.632.000,00 - - - 62.632.000,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 228.468.624,00 - - - 228.468.624,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 70.475.000,00 - - - 70.475.000,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - - - -
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - -
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 86.200.000,00 - - - 86.200.000,00
52 Badan Lingkungan Hidup - - - - -
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41.000.000,00 960.000,00 - - 41.960.000,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.200.000,00 - - - 24.200.000,00

Lampiran V.13.5 Hal. 2


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 7.000.000,00 - - - 7.000.000,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 160.000.000,00 43.952.000,00 - - 203.952.000,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - - - - -
58 Satuan Polisi Pamong Praja 85.095.710,00 - - - 85.095.710,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - -
60 Sekretariat Daerah 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00
61 Sekretariat DPRD 379.580.500,00 - - - 379.580.500,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93.105.000,00 - - - 93.105.000,00
63 Inspektorat - - - - -
64 Badan Kepegawaian Daerah 85.000.000,00 - - - 85.000.000,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - - - -
66 Kecamatan Ajibarang 4.208.400,00 - - - 4.208.400,00
67 Kecamatan Banyumas - - - - -
68 Kecamatan Baturraden - - - - -
69 Kecamatan Cilongok 13.694.000,00 3.620.000,00 - - 17.314.000,00
70 Kecamatan Gumelar 11.450.000,00 448.320.946,00 - - 459.770.946,00
71 Kecamatan Jatilawang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
72 Kecamatan Kalibagor - - - - -
73 Kecamatan Karanglewas - - - - -
74 Kecamatan Kebasen - - - - -
75 Kecamatan Kedungbanteng - - - - -
76 Kecamatan Kembaran 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
77 Kecamatan Kemranjen - - - - -
78 Kecamatan Lumbir - - - - -
79 Kecamatan Patikraja 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
80 Kecamatan Pekuncen 3.750.000,00 - - - 3.750.000,00
81 Kecamatan Purwojati 4.528.000,00 - - - 4.528.000,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00

Lampiran V.13.5 Hal. 3


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
84 Kecamatan Purwokerto Timur 5.500.000,00 - - - 5.500.000,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara - - - - -
86 Kecamatan Rawalo 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00
87 Kecamatan Sokaraja 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
88 Kecamatan Somagede 50.000,00 - - - 50.000,00
89 Kecamatan Sumbang - - - - -
90 Kecamatan Sumpiuh - - - - -
91 Kecamatan Tambak 3.376.000,00 1.020.000,00 - - 4.396.000,00
92 Kecamatan Wangon 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00
93 Kelurahan Arcawinangun - - - - -
94 Kelurahan Bancarkembar - - - - -
95 Kelurahan Bantarsoka - - - - -
96 Kelurahan Berkoh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
97 Kelurahan Bobosan - - - - -
98 Kelurahan Grendeng - 14.000.000,00 - - 14.000.000,00
99 Kelurahan Karangklesem - - - - -
100 Kelurahan Karanglewas Lor - - - - -
101 Kelurahan Karangpucung 6.857.136,00 - - - 6.857.136,00
102 Kelurahan Karangwangkal - - - - -
103 Kelurahan Kebokura 1.142.000,00 - - - 1.142.000,00
104 Kelurahan Kedungwuluh - - - - -
105 Kelurahan Kober 60.000,00 - - - 60.000,00
106 Kelurahan Kradenan - - - - -
107 Kelurahan Kranji - - - - -
108 Kelurahan Mersi - - - - -
109 Kelurahan Pabuaran - 155.000.000,00 - - 155.000.000,00
110 Kelurahan Pasir Kidul - - - - -
111 Kelurahan Pasir Muncang 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
112 Kelurahan Purwanegara - - - - -

Lampiran V.13.5 Hal. 4


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Aset Tetap
No SKPD Jumlah Saldo Awal
Mesin Bangunan Jaringan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7
113 Kelurahan Purwokerto Kidul - - - - -
114 Kelurahan Purwokerto Kulon - - - - -
115 Kelurahan Purwokerto Lor 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan - - - - -
117 Kelurahan Rejasari - - - - -
118 Kelurahan Sokanegara - - - - -
119 Kelurahan Sumampir - - - - -
120 Kelurahan Sumpiuh 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
121 Kelurahan Tanjung - - - - -
122 Kelurahan Teluk 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 159.780.000,00 - - - 159.780.000,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 24.000.000,00 - - - 24.000.000,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 30.000.000,00 14.400.000,00 - - 44.400.000,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 33.000.000,00 - - - 33.000.000,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.500.000,00 - - - 6.500.000,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 46.000.000,00 - - - 46.000.000,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 60.000.000,00 - - - 60.000.000,00

Jumlah 2.200.891.366,00 2.329.100.701,00 - - 4.529.992.067,00

Lampiran V.13.5 Hal. 5


Lampiran V.14.1
Mutasi Aset Lainnya TA 2014

Saldo Awal Penyusutan Tahun 2014 Saldo Akhir


No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15

1 Dinas Pendidikan 8.950.197.869,76 2.577.538.638,31 4.418.713.786,48 - 16.215.000,00 1.386.370.550,69 13.368.911.656,24 - 16.215.000,00 3.963.909.189,00 17.349.035.845,24
2 Dinas Kesehatan - - 964.885.466,00 - - - 964.885.466,00 - - - 964.885.466,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - - - - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat - - - - - - - - - - -
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - - - - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat - - 46.965.000,00 - - - 46.965.000,00 - - - 46.965.000,00
7 Puskesmas I Ajibarang 5.436.715,00 - - - - - 5.436.715,00 - - - 5.436.715,00
8 Puskesmas II Ajibarang 20.995.834,00 - - - - - 20.995.834,00 - - - 20.995.834,00
9 Puskesmas Banyumas - - - - - - - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden - - 35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 - - - 35.000.000,00
11 Puskesmas II Baturraden 31.084.000,00 - 49.916.000,00 - - - 81.000.000,00 - - - 81.000.000,00
12 Puskesmas I Cilongok 78.352.000,00 - 3.000.000,00 - - - 81.352.000,00 - - - 81.352.000,00
13 Puskesmas II Cilongok 25.625.000,00 - - - - - 25.625.000,00 - - - 25.625.000,00
14 Puskesmas Gumelar - - - - - - - - - - -
15 Puskesmas Jatilawang 150.716.350,00 - (819.600,00) - - - 149.896.750,00 - - - 149.896.750,00
16 Puskesmas Kalibagor 9.160.000,00 - (5.940.000,00) - - - 3.220.000,00 - - - 3.220.000,00
17 Puskesmas Karanglewas - - - - - - - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - - - - - - - - - - -
19 Puskesmas Kedungbanteng 36.645.000,00 - (5.000.000,00) - - - 31.645.000,00 - - - 31.645.000,00
20 Puskesmas I Kembaran 10.112.057,00 - (1.682.800,00) - - - 8.429.257,00 - - - 8.429.257,00
21 Puskesmas II Kembaran 19.305.000,00 - - - - - 19.305.000,00 - - - 19.305.000,00
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - - - - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - - - - - - - -
24 Puskesmas Lumbir 41.647.000,00 - - - - - 41.647.000,00 - - - 41.647.000,00
25 Puskesmas Patikraja 16.390.000,00 - (3.420.000,00) - - - 12.970.000,00 - - - 12.970.000,00
26 Puskesmas Pekuncen - - 196.258.200,00 - - - 196.258.200,00 - - - 196.258.200,00
27 Puskesmas Purwojati - - - - - - - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat 32.539.235,00 - (1.110.000,00) - - - 31.429.235,00 - - - 31.429.235,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 2.970.000,00 - - - - - 2.970.000,00 - - - 2.970.000,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - - - - - - - -

Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15

31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - - - - - - - -


32 Puskesmas I Purwokerto Utara 3.943.334,00 - - - - - 3.943.334,00 - - - 3.943.334,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 26.813.000,00 - (590.000,00) - - - 26.223.000,00 - - - 26.223.000,00
34 Puskesmas Rawalo 146.791.166,00 - (24.000,00) - - - 146.767.166,00 - - - 146.767.166,00
35 Puskesmas I Sokaraja - - 64.270.000,00 - - - 64.270.000,00 - - - 64.270.000,00
36 Puskesmas II Sokaraja - - 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00
37 Puskesmas Somagede 10.020.215,00 - 4.781.000,00 - - - 14.801.215,00 - - - 14.801.215,00
38 Puskesmas I Sumbang 9.896.000,00 - 13.150.000,00 - - - 23.046.000,00 - - - 23.046.000,00
39 Puskesmas II Sumbang 14.031.666,00 - (170.000,00) - - - 13.861.666,00 - - - 13.861.666,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 17.916.000,00 - - - - - 17.916.000,00 - - - 17.916.000,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 130.000,00 - - - - - 130.000,00 - - - 130.000,00
42 Puskesmas I Tambak - - - - - - - - - - -
43 Puskesmas II Tambak - - - - - - - - - - -
44 Puskesmas I Wangon - - - - - - - - - - -
45 Puskesmas II Wangon 22.445.751,00 165.000,00 (2.800.000,00) - - - 19.645.751,00 - - 165.000,00 19.810.751,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas - - - - - - - - - - -
(BLUD)
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang - - 789.429.330,00 - 11.215.000,00 - 789.429.330,00 - 11.215.000,00 - 800.644.330,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang - - 347.344.275,00 - - - 347.344.275,00 - - - 347.344.275,00

49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga - - 539.542.300,00 - - - 539.542.300,00 - - - 539.542.300,00

50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 216.850.000,00 - - - 216.850.000,00 - - - 216.850.000,00

51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan - - 1.550.864.355,00 - - - 1.550.864.355,00 - - - 1.550.864.355,00


Informatika
52 Badan Lingkungan Hidup - - 141.723.484,00 - - - 141.723.484,00 - - - 141.723.484,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 398.846.900,00 - 109.487.300,00 - - - 508.334.200,00 - - - 508.334.200,00

54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 161.262.300,00 - 264.918.000,00 - - - 426.180.300,00 - - - 426.180.300,00

55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan - - 8.084.600,00 - - - 8.084.600,00 - - - 8.084.600,00


Perijinan
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 238.024.450,00 44.915.000,00 24.300.000,00 - - - 262.324.450,00 - - 44.915.000,00 307.239.450,00
Pariwisata
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 34.872.000,00 - 51.215.000,00 - - - 86.087.000,00 - - - 86.087.000,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja - - 78.103.200,00 - - - 78.103.200,00 - - - 78.103.200,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - - -

Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15

60 Sekretariat Daerah - - 856.928.847,00 - - - 856.928.847,00 - - - 856.928.847,00


61 Sekretariat DPRD - - 244.913.333,00 - - - 244.913.333,00 - - - 244.913.333,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan - - 511.433.750,00 - - - 511.433.750,00 - - - 511.433.750,00
Aset Daerah
63 Inspektorat 73.555.000,00 750.000,00 24.330.000,00 - - - 97.885.000,00 - - 750.000,00 98.635.000,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 6.000.000,00 - 514.365.365,00 - - - 520.365.365,00 - - - 520.365.365,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan - - 8.601.000,00 - - - 8.601.000,00 - - - 8.601.000,00
66 Kecamatan Ajibarang - - 11.100.000,00 - - - 11.100.000,00 - - - 11.100.000,00
67 Kecamatan Banyumas - - 2.006.000,00 - - - 2.006.000,00 - - - 2.006.000,00
68 Kecamatan Baturraden 8.666.000,00 - (1.225.000,00) - - - 7.441.000,00 - - - 7.441.000,00
69 Kecamatan Cilongok 9.296.000,00 - 47.895.000,00 - - - 57.191.000,00 - - - 57.191.000,00
70 Kecamatan Gumelar - - - - - - - - - - -
71 Kecamatan Jatilawang - - 3.130.000,00 - - - 3.130.000,00 - - - 3.130.000,00
72 Kecamatan Kalibagor - - - - - - - - - - -
73 Kecamatan Karanglewas 22.937.000,00 - (2.500.000,00) - - - 20.437.000,00 - - - 20.437.000,00
74 Kecamatan Kebasen - - - - - - - - - - -
75 Kecamatan Kedungbanteng - - - - - - - - - - -
76 Kecamatan Kembaran 59.802.700,00 70.000,00 (935.700,00) - - - 58.867.000,00 - - 70.000,00 58.937.000,00
77 Kecamatan Kemranjen - - - - - - - - - - -
78 Kecamatan Lumbir - - 11.450.000,00 - - - 11.450.000,00 - - - 11.450.000,00
79 Kecamatan Patikraja 175.000,00 - - - - - 175.000,00 - - - 175.000,00
80 Kecamatan Pekuncen - - 5.201.500,00 - - - 5.201.500,00 - - - 5.201.500,00
81 Kecamatan Purwojati - - - - - - - - - - -
82 Kecamatan Purwokerto Barat - - 28.168.000,00 - - - 28.168.000,00 - - - 28.168.000,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan - - 16.000.000,00 - - - 16.000.000,00 - - - 16.000.000,00
84 Kecamatan Purwokerto Timur - - 1.611.648,00 - - - 1.611.648,00 - - - 1.611.648,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 1.100.000,00 - 1.133.000,00 - - - 2.233.000,00 - - - 2.233.000,00
86 Kecamatan Rawalo 650.000,00 - 15.275.000,00 - - - 15.925.000,00 - - - 15.925.000,00
87 Kecamatan Sokaraja - - - - - - - - - - -
88 Kecamatan Somagede 18.575.000,00 - (4.840.000,00) - - - 13.735.000,00 - - - 13.735.000,00
89 Kecamatan Sumbang - - 31.760.500,00 - - - 31.760.500,00 - - - 31.760.500,00
90 Kecamatan Sumpiuh - - - - - - - - - - -
91 Kecamatan Tambak 5.025.500,00 - (4.687.500,00) - - - 338.000,00 - - - 338.000,00
92 Kecamatan Wangon - - 36.948.050,00 - - - 36.948.050,00 - - - 36.948.050,00
93 Kelurahan Arcawinangun - - - - - - - - - - -
94 Kelurahan Bancarkembar - - - - - - - - - - -
95 Kelurahan Bantarsoka - - 19.641.500,00 - - - 19.641.500,00 - - - 19.641.500,00

Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15

96 Kelurahan Berkoh 8.135.000,00 - - - - - 8.135.000,00 - - - 8.135.000,00


97 Kelurahan Bobosan - - - - - - - - - - -
98 Kelurahan Grendeng - - 23.502.500,00 - - - 23.502.500,00 - - - 23.502.500,00
99 Kelurahan Karangklesem 24.310.000,00 - (660.000,00) - - - 23.650.000,00 - - - 23.650.000,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor - - - - - - - - - - -
101 Kelurahan Karangpucung - - 19.288.000,00 - - - 19.288.000,00 - - - 19.288.000,00
102 Kelurahan Karangwangkal - - 3.477.500,00 - - - 3.477.500,00 - - - 3.477.500,00
103 Kelurahan Kebokura - - 390.000,00 - - - 390.000,00 - - - 390.000,00
104 Kelurahan Kedungwuluh - - - - - - - - - - -
105 Kelurahan Kober 12.560.164,00 3.000.000,00 (3.664.164,00) - - (3.000.000,000) 8.896.000,00 - - - 8.896.000,00
106 Kelurahan Kradenan - - 12.440.750,00 - - - 12.440.750,00 - - - 12.440.750,00
107 Kelurahan Kranji - - - - - - - - - - -
108 Kelurahan Mersi - - - - - - - - - - -
109 Kelurahan Pabuaran 8.945.000,00 - 2.840.000,00 - - - 11.785.000,00 - - - 11.785.000,00
110 Kelurahan Pasir Kidul - - - - - - - - - - -
111 Kelurahan Pasir Muncang - - - - - - - - - - -
112 Kelurahan Purwanegara - - 12.514.000,00 - - - 12.514.000,00 - - - 12.514.000,00
113 Kelurahan Purwokerto Kidul - - 22.812.000,00 - - - 22.812.000,00 - - - 22.812.000,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon - - 45.052.000,00 - - - 45.052.000,00 - - - 45.052.000,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor - - 30.700.000,00 - - - 30.700.000,00 - - - 30.700.000,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 1.921.000,00 - 7.443.000,00 - - - 9.364.000,00 - - - 9.364.000,00
117 Kelurahan Rejasari - - 14.640.000,00 - - - 14.640.000,00 - - - 14.640.000,00
118 Kelurahan Sokanegara 8.408.000,00 - 7.763.475,00 - - - 16.171.475,00 - - - 16.171.475,00
119 Kelurahan Sumampir - - - - - - - - - - -
120 Kelurahan Sumpiuh - - - - - - - - - - -
121 Kelurahan Tanjung - - - - - - - - - - -
122 Kelurahan Teluk - - 11.500.000,00 - - - 11.500.000,00 - - - 11.500.000,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 80.959.250,00 - 48.591.050,00 - - - 129.550.300,00 - - - 129.550.300,00
Kehutanan dan Ketahanan Pangan

124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 125.850.000,00 771.000,00 31.153.000,00 - - (771.000,000) 157.003.000,00 - - - 157.003.000,00
dan Keluarga Berencana
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 78.010.000,00 - 37.730.000,00 - - - 115.740.000,00 - - - 115.740.000,00

126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan - - 294.631.375,00 - - - 294.631.375,00 - - - 294.631.375,00

127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - - 60.150.750,00 - - - 60.150.750,00 - - - 60.150.750,00

Lampiran V.14.1
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi, dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
Bangunan Jaringan Bangunan dan Jaringan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15

128 Dinas Peternakan dan Perikanan - - 137.245.000,00 - - - 137.245.000,00 - - - 137.245.000,00


129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - - 1.944.500,00 212.932.000,00 - - 1.944.500,00 212.932.000,00 - - 214.876.500,00

Jumlah 11.071.049.456,76 2.627.209.638,31 13.126.433.925,48 212.932.000,00 27.430.000,00 1.382.599.550,69 24.197.483.382,24 212.932.000,00 27.430.000,00 4.009.809.189,00 28.447.654.571,24

Lampiran V.14.1
Lampiran V.14.2
Mutasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2014

Penyusutan Awal Penyusutan Tahun 2014 Jumlah Penyusutan Penyusutan Penghapusan

Jalan, Jalan, Total Penyusutan


No. SKPD Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Peralatan dan
Irigasi, dan Irigasi, dan Aset Lainnya
Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya Mesin
Jaringan Jaringan

17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16

1 Dinas Pendidikan 12.222.022.471 2.129.210.370 - 223.950.671 415.198.177 63.115.782 - 1.998.019 12.637.220.648 2.192.326.152 - 225.948.690 53.288.000 15.002.207.490
2 Dinas Kesehatan 910.808.366 - - - 18.189.050 - - - 928.997.416 - - - - 928.997.416
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini - - - - - - - - - - - - - -
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat - - - - - - - - - - - - - -
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat - - - - - - - - - - - - - -
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 46.965.000 - - - - - - - 46.965.000 - - - - 46.965.000
7 Puskesmas I Ajibarang 5.436.715 - - - - - - - 5.436.715 - - - - 5.436.715
8 Puskesmas II Ajibarang 20.995.834 - - - - - - - 20.995.834 - - - - 20.995.834
9 Puskesmas Banyumas - - - - - - - - - - - - - -
10 Puskesmas I Baturraden 35.000.000 - - - - - - - 35.000.000 - - - - 35.000.000
11 Puskesmas II Baturraden 81.023.250 - - - 18.750 - - - 81.042.000 - - - - 81.042.000
12 Puskesmas I Cilongok 81.340.750 - - - 11.250 - - - 81.352.000 - - - - 81.352.000
13 Puskesmas II Cilongok 25.625.000 - - - - - - - 25.625.000 - - - - 25.625.000
14 Puskesmas Gumelar - - - - - - - - - - - - - -
15 Puskesmas Jatilawang 149.550.550 - - - 252.000 - - - 149.802.550 - - - - 149.802.550
16 Puskesmas Kalibagor 6.146.491 - - - 19.749 - - - 6.166.240 - - - - 6.166.240
17 Puskesmas Karanglewas - - - - - - - - - - - - - -
18 Puskesmas Kebasen - - - - - - - - - - - - - -
19 Puskesmas Kedungbanteng 31.645.000 - - - - - - - 31.645.000 - - - - 31.645.000
20 Puskesmas I Kembaran 9.255.657 - - - 5.000 - - - 9.260.657 - - - - 9.260.657
21 Puskesmas II Kembaran 19.305.000 - - - - - - - 19.305.000 - - - - 19.305.000
22 Puskesmas I Kemranjen - - - - - - - - - - - - - -
23 Puskesmas II Kemranjen - - - - - - - - - - - - - -
24 Puskesmas Lumbir 41.623.920 - - - 23.080 - - - 41.647.000 - - - - 41.647.000
25 Puskesmas Patikraja 14.896.000 - - - 8.000 - - - 14.904.000 - - - 1.500.000 13.404.000
26 Puskesmas Pekuncen 196.258.200 - - - - - - - 196.258.200 - - - - 196.258.200
27 Puskesmas Purwojati - - - - - - - - - - - - - -
28 Puskesmas Purwokerto Barat 29.452.455 - - - 2.096.780 - - - 31.549.235 - - - - 31.549.235
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 1.782.000 - - - 594.000 - - - 2.376.000 - - - - 2.376.000
30 Puskesmas I Purwokerto Timur - - - - - - - - - - - - - -
31 Puskesmas II Purwokerto Timur - - - - - - - - - - - - - -
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 3.943.334 - - - - - - - 3.943.334 - - - - 3.943.334
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 26.518.000 - - - - - - - 26.518.000 - - - - 26.518.000
34 Puskesmas Rawalo 145.570.658 - - - 1.154.758 - - - 146.725.416 - - - - 146.725.416

Lampiran V.14.2 Hal. 1


Jalan, Jalan, Total Penyusutan
No. SKPD Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Peralatan dan
Irigasi, dan Irigasi, dan Aset Lainnya
Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya Mesin
Jaringan Jaringan

17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16

35 Puskesmas I Sokaraja 64.270.000 - - - - - - - 64.270.000 - - - - 64.270.000


36 Puskesmas II Sokaraja 30.000.000 - - - - - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000
37 Puskesmas Somagede 14.801.215 - - - - - - - 14.801.215 - - - - 14.801.215
38 Puskesmas I Sumbang 28.711.000 - - - 130.000 - - - 28.841.000 - - - - 28.841.000
39 Puskesmas II Sumbang 13.934.166 - - - 12.500 - - - 13.946.666 - - - - 13.946.666
40 Puskesmas I Sumpiuh 17.916.000 - - - - - - - 17.916.000 - - - - 17.916.000
41 Puskesmas II Sumpiuh 130.000 - - - - - - - 130.000 - - - - 130.000
42 Puskesmas I Tambak - - - - - - - - - - - - - -
43 Puskesmas II Tambak - - - - - - - - - - - - - -
44 Puskesmas I Wangon - - - - - - - - - - - - - -
45 Puskesmas II Wangon 19.450.751 - - - 195.000 - - - 19.645.751 - - - - 19.645.751

46
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) - - - - - - - - - - - - - -
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 771.889.431 - 4.806.420 - 12.390.849 - 801.070 - 784.280.280 - 5.607.490 - - 789.887.770

48
Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 297.190.370 - - - 50.153.905 - - - 347.344.275 - - - - 347.344.275
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 533.670.550 - - - 2.751.750 - - - 536.422.300 - - - - 536.422.300

50
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 216.593.750 - - - 256.250 - - - 216.850.000 - - - - 216.850.000

51
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.252.580.967 - - - 107.557.188 - - - 1.360.138.155 - - - - 1.360.138.155
52 Badan Lingkungan Hidup 127.720.484 - - - 14.003.000 - - - 141.723.484 - - - - 141.723.484

53
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 493.582.250 - - - 10.441.050 - - - 504.023.300 - - - - 504.023.300

54
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 422.182.000 - - - 2.177.900 - - - 424.359.900 - - - - 424.359.900
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
55
Perijinan 8.084.600 - - - - - - - 8.084.600 - - - - 8.084.600
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
56
Pariwisata 257.400.160 - - 22.440.000 2.326.890 - - - 259.727.050 - - 22.440.000 - 282.167.050
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 86.087.000 - - - - - - - 86.087.000 - - - - 86.087.000
58 Satuan Polisi Pamong Praja 74.403.200 - - - 1.400.000 - - - 75.803.200 - - - - 75.803.200

59
Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - - - - - - - - - - -
60 Sekretariat Daerah 854.582.847 - - - 1.173.000 - - - 855.755.847 - - - - 855.755.847
61 Sekretariat DPRD 244.073.333 - - - 840.000 - - - 244.913.333 - - - - 244.913.333
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
62
Aset Daerah 507.771.250 - - - 3.662.500 - - - 511.433.750 - - - - 511.433.750
63 Inspektorat 97.885.000 - - - - - - - 97.885.000 - - - - 97.885.000
64 Badan Kepegawaian Daerah 520.155.365 - - - 210.000 - - - 520.365.365 - - - - 520.365.365

Lampiran V.14.2 Hal. 2


Jalan, Jalan, Total Penyusutan
No. SKPD Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Peralatan dan
Irigasi, dan Irigasi, dan Aset Lainnya
Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya Mesin
Jaringan Jaringan

17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16

65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 8.601.000 - - - - - - - 8.601.000 - - - - 8.601.000


66 Kecamatan Ajibarang 10.950.000 - - - 150.000 - - - 11.100.000 - - - - 11.100.000
67 Kecamatan Banyumas 2.225.000 - - - - - - - 2.225.000 - - - - 2.225.000
68 Kecamatan Baturraden 7.441.000 - - - - - - - 7.441.000 - - - - 7.441.000
69 Kecamatan Cilongok 62.402.000 - - - - - - - 62.402.000 - - - 5.211.000 57.191.000
70 Kecamatan Gumelar - - - - - - - - - - - - - -
71 Kecamatan Jatilawang 3.130.000 - - - - - - - 3.130.000 - - - - 3.130.000
72 Kecamatan Kalibagor - - - - - - - - - - - - - -
73 Kecamatan Karanglewas 22.937.000 - - - - - - - 22.937.000 - - - 2.500.000 20.437.000
74 Kecamatan Kebasen - - - - - - - - - - - - - -
75 Kecamatan Kedungbanteng - - - - - - - - - - - - - -
76 Kecamatan Kembaran 63.889.000 - - - 870.000 - - - 64.759.000 - - - 5.000.000 59.759.000
77 Kecamatan Kemranjen - - - - - - - - - - - - - -
78 Kecamatan Lumbir 11.450.000 - - - - - - - 11.450.000 - - - - 11.450.000
79 Kecamatan Patikraja 175.000 - - - - - - - 175.000 - - - - 175.000
80 Kecamatan Pekuncen 5.201.500 - - - - - - - 5.201.500 - - - - 5.201.500
81 Kecamatan Purwojati - - - - - - - - - - - - - -
82 Kecamatan Purwokerto Barat 28.168.000 - - - - - - - 28.168.000 - - - - 28.168.000
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 16.000.000 - - - - - - - 16.000.000 - - - - 16.000.000
84 Kecamatan Purwokerto Timur 966.987 - - - 322.329 - - - 1.289.316 - - - - 1.289.316
85 Kecamatan Purwokerto Utara 2.193.000 - - - 40.000 - - - 2.233.000 - - - - 2.233.000
86 Kecamatan Rawalo 15.925.000 - - - - - - - 15.925.000 - - - - 15.925.000
87 Kecamatan Sokaraja - - - - - - - - - - - - - -
88 Kecamatan Somagede 21.875.000 - - - - - - - 21.875.000 - - - 8.140.000 13.735.000
89 Kecamatan Sumbang 31.760.500 - - - - - - - 31.760.500 - - - - 31.760.500
90 Kecamatan Sumpiuh - - - - - - - - - - - - - -
91 Kecamatan Tambak 2.725.500 - - - - - - - 2.725.500 - - - 1.637.500 1.088.000
92 Kecamatan Wangon 36.267.050 - - - 681.000 - - - 36.948.050 - - - - 36.948.050
93 Kelurahan Arcawinangun - - - - - - - - - - - - - -
94 Kelurahan Bancarkembar - - - - - - - - - - - - - -
95 Kelurahan Bantarsoka 19.641.500 - - - - - - - 19.641.500 - - - - 19.641.500
96 Kelurahan Berkoh 8.135.000 - - - - - - - 8.135.000 - - - - 8.135.000
97 Kelurahan Bobosan - - - - - - - - - - - - - -
98 Kelurahan Grendeng 23.502.500 - - - - - - - 23.502.500 - - - - 23.502.500
99 Kelurahan Karangklesem 31.422.500 - - - 187.500 - - - 31.610.000 - - - 7.960.000 23.650.000
100 Kelurahan Karanglewas Lor - - - - - - - - - - - - - -
101 Kelurahan Karangpucung 19.288.000 - - - - - - - 19.288.000 - - - - 19.288.000
102 Kelurahan Karangwangkal 3.477.500 - - - - - - - 3.477.500 - - - - 3.477.500
103 Kelurahan Kebokura 390.000 - - - - - - - 390.000 - - - - 390.000
104 Kelurahan Kedungwuluh - - - - - - - - - - - - - -

Lampiran V.14.2 Hal. 3


Jalan, Jalan, Total Penyusutan
No. SKPD Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap Peralatan dan Gedung dan Jalan, Irigasi, Aset Tetap Peralatan dan
Irigasi, dan Irigasi, dan Aset Lainnya
Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan Lainnya Mesin Bangunan dan Jaringan Lainnya Mesin
Jaringan Jaringan

17=11 .. 14 - 15 ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 3+7 12=4+8 13=5+9 14=6+10 15
16

105 Kelurahan Kober 12.460.164 - - - - - - - 12.460.164 - - - 3.484.164 8.976.000


106 Kelurahan Kradenan 12.440.750 - - 770.000 - - - - 12.440.750 - - 770.000 - 13.210.750
107 Kelurahan Kranji - - - - - - - - - - - - - -
108 Kelurahan Mersi - - - - - - - - - - - - - -
109 Kelurahan Pabuaran 11.785.000 - - - - - - - 11.785.000 - - - - 11.785.000
110 Kelurahan Pasir Kidul - - - - - - - - - - - - - -
111 Kelurahan Pasir Muncang - - - - - - - - - - - - - -
112 Kelurahan Purwanegara 12.514.000 - - - - - - - 12.514.000 - - - - 12.514.000
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 22.812.000 - - - - - - - 22.812.000 - - - - 22.812.000
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 42.122.000 - - - 1.530.000 - - - 43.652.000 - - - - 43.652.000
115 Kelurahan Purwokerto Lor 30.581.500 - - 100.000 106.500 - - - 30.688.000 - - 100.000 - 30.788.000
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 9.364.000 - - - - - - - 9.364.000 - - - - 9.364.000
117 Kelurahan Rejasari 14.640.000 - - - - - - - 14.640.000 - - - - 14.640.000
118 Kelurahan Sokanegara 16.171.475 - - - - - - - 16.171.475 - - - - 16.171.475
119 Kelurahan Sumampir - - - - - - - - - - - - - -
120 Kelurahan Sumpiuh - - - - - - - - - - - - - -
121 Kelurahan Tanjung - - - - - - - - - - - - - -
122 Kelurahan Teluk 10.987.500 - - - 512.500 - - - 11.500.000 - - - - 11.500.000

123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,


Kehutanan dan Ketahanan Pangan 139.820.615 - - - 163.333 - - - 139.983.948 - - - 11.203.650 128.780.298
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
124
dan Keluarga Berencana 154.372.250 - - - 2.340.750 - - - 156.713.000 - - - - 156.713.000
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 115.130.000 - - - 435.000 - - - 115.565.000 - - - - 115.565.000

126
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 287.892.529 - - - 5.243.846 - - - 293.136.375 - - - - 293.136.375
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 60.150.750 - - - - - - - 60.150.750 - - - - 60.150.750
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 123.369.000 - - - 6.769.000 - - - 130.138.000 - - - - 130.138.000

129
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1.944.500 106.466.000 - - - 21.293.200 - - 1.944.500 127.759.200 - - - 129.703.700
Jumlah 22.598.927.910 2.235.676.370 4.806.420 247.260.671 666.604.134 84.408.982 801.070 1.998.019 23.265.532.044 2.320.085.352 5.607.490 249.258.690 99.924.314 25.740.559.262

Lampiran V.14.2 Hal. 4


Lampiran V.15
REKAPITULASI UTANG BEBAN 2014 BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah

Utang Beban Utang Beban


No. SKPD Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa
1 Dinas Pendidikan 600.713.500,00 7.682.547,00 608.396.047,00
2 Dinas Kesehatan 67.316.500,00 0,00 67.316.500,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 0,00 139.213.400,00 139.213.400,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 0,00 0,00 0,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 0,00 51.100.000,00 51.100.000,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00
7 Puskesmas I Ajibarang 0,00 141.571.370,00 141.571.370,00
8 Puskesmas II Ajibarang 11.200.000,00 47.899.018,00 59.099.018,00
9 Puskesmas Banyumas 15.094.000,00 66.344.300,00 81.438.300,00
10 Puskesmas I Baturraden 7.665.000,00 54.377.100,00 62.042.100,00
11 Puskesmas II Baturraden 0,00 46.487.226,00 46.487.226,00
12 Puskesmas I Cilongok 21.480.000,00 142.520.173,00 164.000.173,00
13 Puskesmas II Cilongok 0,00 69.393.500,00 69.393.500,00
14 Puskesmas Gumelar 0,00 70.665.700,00 70.665.700,00
15 Puskesmas Jatilawang 0,00 129.533.950,00 129.533.950,00
16 Puskesmas Kalibagor 9.882.000,00 72.000.736,00 81.882.736,00
17 Puskesmas Karanglewas 13.000.000,00 94.143.726,00 107.143.726,00
18 Puskesmas Kebasen 8.500.000,00 108.262.200,00 116.762.200,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 0,00 126.330.400,00 126.330.400,00
20 Puskesmas I Kembaran 6.366.000,00 66.952.780,00 73.318.780,00
21 Puskesmas II Kembaran 15.952.500,00 47.401.551,00 63.354.051,00
22 Puskesmas I Kemranjen 13.200.000,00 70.832.704,00 84.032.704,00
23 Puskesmas II Kemranjen 0,00 61.407.854,00 61.407.854,00
24 Puskesmas Lumbir 0,00 0,00 0,00
25 Puskesmas Patikraja 109.443.100,00 0,00 109.443.100,00
26 Puskesmas Pekuncen 0,00 157.579.947,00 157.579.947,00
27 Puskesmas Purwojati 0,00 0,00 0,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 900.000,00 53.102.980,00 54.002.980,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 0,00 54.338.400,00 54.338.400,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 0,00 30.891.863,00 30.891.863,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 6.350.000,00 20.187.924,00 26.537.924,00
32 Puskesmas I Purwokerto Utara 0,00 25.292.309,00 25.292.309,00
33 Puskesmas II Purwokerto Utara 2.700.000,00 25.697.631,00 28.397.631,00
34 Puskesmas Rawalo 0,00 91.829.055,00 91.829.055,00
35 Puskesmas I Sokaraja 8.000.000,00 88.047.920,00 96.047.920,00
36 Puskesmas II Sokaraja 9.150.000,00 44.012.046,00 53.162.046,00
37 Puskesmas Somagede 22.180.750,00 52.572.420,00 74.753.170,00
38 Puskesmas I Sumbang 15.200.000,00 71.300.509,00 86.500.509,00
39 Puskesmas II Sumbang 11.250.000,00 86.342.450,00 97.592.450,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 0,00 59.297.802,00 59.297.802,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 0,00 42.458.415,00 42.458.415,00
42 Puskesmas I Tambak 26.175.000,00 45.719.424,00 71.894.424,00
43 Puskesmas II Tambak 0,00 23.639.201,00 23.639.201,00
44 Puskesmas I Wangon 1.750.000,00 123.478.300,00 125.228.300,00
45 Puskesmas II Wangon 0,00 0,00 0,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 4.718.875.804,00 5.082.388.621,00 9.801.264.425,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 2.631.852.269,00 90.450.683,00 2.722.302.952,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 153.695.382,00 14.144.735,00 167.840.117,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 106.845.500,00 18.353.260,00 125.198.760,00

Lampiran V.15 Hal-1


Utang Beban Utang Beban
No. SKPD Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32.853.500,00 11.051.671,00 43.905.171,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 79.840.000,00 0,00 79.840.000,00
52 Badan Lingkungan Hidup 18.554.000,00 3.210.277,00 21.764.277,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33.183.000,00 0,00 33.183.000,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 48.630.714,00 8.145.552,00 56.776.266,00
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 31.748.000,00 0,00 31.748.000,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 69.937.000,00 36.977.130,00 106.914.130,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.320.000,00 4.651.161,00 16.971.161,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 39.712.557,98 4.654.564,00 44.367.121,98
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29.730.000,00 0,00 29.730.000,00
60 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00
61 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00
62 Sekretariat Daerah 122.228.000,00 0,00 122.228.000,00
63 Sekretariat DPRD 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00
64 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60.473.817,00 0,00 60.473.817,00
65 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00
66 Inspektorat 77.451.196,00 7.970.080,00 85.421.276,00
67 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 11.579.386,00 11.579.386,00
68 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 14.405.500,00 2.632.977,00 17.038.477,00
69 Kecamatan Ajibarang 16.340.000,00 2.045.772,00 18.385.772,00
70 Kecamatan Banyumas 16.835.000,00 2.251.981,00 19.086.981,00
71 Kecamatan Baturraden 15.650.000,00 466.951,00 16.116.951,00
72 Kecamatan Cilongok 16.285.000,00 117.445,00 16.402.445,00
73 Kecamatan Gumelar 23.783.576,00 428.030,00 24.211.606,00
74 Kecamatan Jatilawang 14.700.000,00 1.564.039,00 16.264.039,00
75 Kecamatan Kalibagor 19.450.000,00 0,00 19.450.000,00
76 Kecamatan Karanglewas 15.450.000,00 0,00 15.450.000,00
77 Kecamatan Kebasen 14.900.000,00 1.623.545,00 16.523.545,00
78 Kecamatan Kedungbanteng 16.950.000,00 958.333,00 17.908.333,00
79 Kecamatan Kembaran 18.850.000,00 1.841.150,00 20.691.150,00
80 Kecamatan Kemranjen 19.700.000,00 1.592.739,00 21.292.739,00
81 Kecamatan Lumbir 14.750.000,00 1.686.895,00 16.436.895,00
82 Kecamatan Patikraja 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00
83 Kecamatan Pekuncen 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00
84 Kecamatan Purwojati 15.000.000,00 956.862,00 15.956.862,00
85 Kecamatan Purwokerto Barat 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00
86 Kecamatan Purwokerto Selatan 12.100.000,00 163.460,00 12.263.460,00
87 Kecamatan Purwokerto Timur 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00
88 Kecamatan Purwokerto Utara 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00
89 Kecamatan Rawalo 15.850.000,00 0,00 15.850.000,00
90 Kecamatan Sokaraja 21.600.000,00 1.716.595,00 23.316.595,00
91 Kecamatan Somagede 17.520.000,00 967.765,00 18.487.765,00
92 Kecamatan Sumbang 18.270.024,00 1.993.201,00 20.263.225,00
93 Kecamatan Sumpiuh 16.365.000,00 946.872,00 17.311.872,00
94 Kecamatan Tambak 17.950.000,00 2.481.969,00 20.431.969,00
95 Kecamatan Wangon 19.100.000,00 2.359.738,00 21.459.738,00
96 Kelurahan Arcawinangun 5.983.000,00 1.005.780,00 6.988.780,00
97 Kelurahan Bancarkembar 5.221.000,00 0,00 5.221.000,00
98 Kelurahan Bantarsoka 5.100.000,00 1.486.328,00 6.586.328,00
99 Kelurahan Berkoh 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00
100 Kelurahan Bobosan 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00
101 Kelurahan Grendeng 0,00 791.836,00 791.836,00
102 Kelurahan Karangklesem 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00
103 Kelurahan Karanglewas Lor 4.876.000,00 0,00 4.876.000,00

Lampiran V.15 Hal-2


Utang Beban Utang Beban
No. SKPD Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa
104 Kelurahan Karangpucung 4.580.000,00 0,00 4.580.000,00
105 Kelurahan Karangwangkal 5.950.000,00 490.607,00 6.440.607,00
106 Kelurahan Kebokura 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
107 Kelurahan Kedungwuluh 4.956.000,00 427.022,00 5.383.022,00
108 Kelurahan Kober 5.600.000,00 711.912,00 6.311.912,00
109 Kelurahan Kradenan 4.200.000,00 398.012,00 4.598.012,00
110 Kelurahan Kranji 4.990.000,00 0,00 4.990.000,00
111 Kelurahan Mersi 4.726.000,00 0,00 4.726.000,00
112 Kelurahan Pabuaran 5.493.000,00 409.049,00 5.902.049,00
113 Kelurahan Pasir Kidul 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
114 Kelurahan Pasir Muncang 5.050.000,00 572.779,00 5.622.779,00
115 Kelurahan Purwanegara 5.158.000,00 908.536,00 6.066.536,00
116 Kelurahan Purwokerto Kidul 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
117 Kelurahan Purwokerto Kulon 5.338.000,00 0,00 5.338.000,00
118 Kelurahan Purwokerto Lor 4.606.000,00 1.116.492,00 5.722.492,00
119 Kelurahan Purwokerto Wetan 5.028.000,00 0,00 5.028.000,00
120 Kelurahan Rejasari 5.568.000,00 714.282,00 6.282.282,00
121 Kelurahan Sokanegara 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
122 Kelurahan Sumampir 4.668.000,00 685.357,00 5.353.357,00
123 Kelurahan Sumpiuh 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
124 Kelurahan Tanjung 4.700.000,00 422.991,00 5.122.991,00
125 Kelurahan Teluk 4.705.500,00 363.019,00 5.068.519,00
126 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
75.725.000,00
Pangan 17.593.000,00 93.318.000,00
127 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
94.970.000,00 0,00 94.970.000,00
128 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 11.545.500,00 4.653.020,00 16.198.520,00
129 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 41.471.500,00 3.615.074,00 45.086.574,00
130 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 32.142.650,00 4.879.996,00 37.022.646,00
131 Dinas Peternakan dan Perikanan 56.956.000,00 5.677.789,00 62.633.789,00
132 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 130.965.500,00 40.855.842,00 171.821.342,00
JUMLAH 10.351.830.839,98 8.120.060.993,00 18.471.891.832,98

Lampiran V.15 Hal-3


Lampiran V.16
REKAPITULASI BEBAN PENYUSUTAN 2014 BERDASARKAN SKPD
Dalam Rupiah

Beban Penyusutan Beban Penyusutan


Beban Penyusutan Beban Penyusutan Beban Penyusutan
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi dan Jumlah
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya
Bangunan Jaringan

1 Dinas Pendidikan 24.920.502.322,75 14.444.878.252,00 146.816.061,00 1.195.592.733,00 480.311.978,00 41.188.101.346,75


2 Dinas Kesehatan 799.957.057,00 28.489.966,00 4.784.587,00 0,00 18.189.050,00 851.420.660,00
3 Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini 176.551.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.551.374,00
4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat 325.748.392,00 0,00 484.378,00 0,00 0,00 326.232.770,00
5 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 543.508.280,00 71.634.862,00 0,00 0,00 0,00 615.143.142,00
6 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 98.396.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.396.283,00
7 Puskesmas I Ajibarang 104.614.222,00 2.830.000,00 0,00 0,00 0,00 107.444.222,00
8 Puskesmas II Ajibarang 88.922.281,00 7.173.182,00 0,00 0,00 0,00 96.095.463,00
9 Puskesmas Banyumas 122.594.465,00 134.869.492,00 0,00 0,00 0,00 257.463.957,00
10 Puskesmas I Baturraden 96.240.676,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 97.940.676,00
11 Puskesmas II Baturraden 86.136.533,00 29.546.504,00 0,00 0,00 18.750,00 115.701.787,00
12 Puskesmas I Cilongok 269.777.340,00 86.451.580,00 0,00 0,00 11.250,00 356.240.170,00
13 Puskesmas II Cilongok 62.925.921,00 17.177.739,00 476.190,00 0,00 0,00 80.579.850,00
14 Puskesmas Gumelar 182.077.945,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 182.777.945,00
15 Puskesmas Jatilawang 162.292.041,00 28.574.120,00 904.580,00 0,00 252.000,00 192.022.741,00
16 Puskesmas Kalibagor 57.889.250,00 31.289.870,00 166.000,00 0,00 19.749,00 89.364.869,00
17 Puskesmas Karanglewas 185.220.996,00 17.997.583,00 0,00 0,00 0,00 203.218.579,00
18 Puskesmas Kebasen 165.809.063,00 3.598.000,00 0,00 0,00 0,00 169.407.063,00
19 Puskesmas Kedungbanteng 97.260.818,00 11.450.282,00 0,00 0,00 0,00 108.711.100,00
20 Puskesmas I Kembaran 173.218.545,00 19.805.128,00 107.142,00 0,00 5.000,00 193.135.815,00
21 Puskesmas II Kembaran 65.588.624,00 8.467.584,00 0,00 0,00 0,00 74.056.208,00
22 Puskesmas I Kemranjen 55.109.702,00 13.527.507,00 0,00 0,00 0,00 68.637.209,00
23 Puskesmas II Kemranjen 149.209.205,00 22.848.900,00 189.750,00 0,00 0,00 172.247.855,00
24 Puskesmas Lumbir 142.129.935,00 31.387.094,00 0,00 0,00 23.080,00 173.540.109,00
25 Puskesmas Patikraja 131.952.074,00 14.754.480,00 246.071,00 0,00 8.000,00 146.960.625,00
26 Puskesmas Pekuncen 214.205.127,00 28.572.459,00 147.543,00 0,00 0,00 242.925.129,00
27 Puskesmas Purwojati 55.856.942,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.856.942,00
28 Puskesmas Purwokerto Barat 111.054.633,00 3.100.000,00 0,00 0,00 2.096.780,00 116.251.413,00
29 Puskesmas Purwokerto Selatan 135.669.465,00 711.650.287,00 0,00 0,00 594.000,00 847.913.752,00
30 Puskesmas I Purwokerto Timur 69.863.765,00 27.263.976,00 0,00 0,00 0,00 97.127.741,00
31 Puskesmas II Purwokerto Timur 64.384.139,00 29.034.163,00 0,00 0,00 0,00 93.418.302,00

Lampiran V.16 Hal. 1


Beban Penyusutan Beban Penyusutan
Beban Penyusutan Beban Penyusutan Beban Penyusutan
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi dan Jumlah
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya
Bangunan Jaringan

32 Puskesmas I Purwokerto Utara 73.341.576,00 6.677.640,00 0,00 0,00 0,00 80.019.216,00


33 Puskesmas II Purwokerto Utara 56.459.350,00 13.749.600,00 0,00 0,00 0,00 70.208.950,00
34 Puskesmas Rawalo 125.202.697,00 54.326.990,00 0,00 0,00 1.154.758,00 180.684.445,00
35 Puskesmas I Sokaraja 110.707.551,00 14.397.062,00 0,00 0,00 0,00 125.104.613,00
36 Puskesmas II Sokaraja 68.090.309,00 11.664.800,00 13.571,00 0,00 0,00 79.768.680,00
37 Puskesmas Somagede 102.343.495,00 3.968.500,00 0,00 0,00 0,00 106.311.995,00
38 Puskesmas I Sumbang 66.544.276,00 19.237.520,00 13.214,00 0,00 130.000,00 85.925.010,00
39 Puskesmas II Sumbang 114.386.823,00 10.193.260,00 73.214,00 0,00 12.500,00 124.665.797,00
40 Puskesmas I Sumpiuh 113.941.616,00 47.991.560,00 0,00 0,00 0,00 161.933.176,00
41 Puskesmas II Sumpiuh 56.282.952,00 18.755.960,00 0,00 0,00 0,00 75.038.912,00
42 Puskesmas I Tambak 113.736.339,00 40.500.279,00 0,00 0,00 0,00 154.236.618,00
43 Puskesmas II Tambak 63.336.873,00 15.876.760,00 33.750,00 0,00 0,00 79.247.383,00
44 Puskesmas I Wangon 188.732.083,00 58.528.580,00 95.238,00 0,00 0,00 247.355.901,00
45 Puskesmas II Wangon 58.742.139,00 8.474.860,00 0,00 0,00 195.000,00 67.411.999,00
46 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD) 7.384.626.814,00 1.180.064.211,00 145.263.401,00 0,00 0,00 8.709.954.426,00
47 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 3.120.290.478,00 332.565.519,00 57.187.167,00 0,00 13.191.919,00 3.523.235.083,00
48 Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 1.209.676.791,00 2.006.002.046,00 6.263.522.028,00 0,00 50.153.905,00 9.529.354.770,00
49 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 1.100.741.717,00 105.216.303,00 28.533.159.230,00 0,00 2.751.750,00 29.741.869.000,00
50 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 283.979.611,00 21.863.880,00 0,00 833.334,00 256.250,00 306.933.075,00
51 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.734.392.965,00 1.103.275.661,00 199.205.739,00 0,00 107.557.188,00 3.144.431.553,00
52 Badan Lingkungan Hidup 531.573.136,00 36.691.730,00 83.377.910,00 0,00 14.003.000,00 665.645.776,00
53 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 521.677.003,00 36.516.720,00 1.180.290,00 0,00 10.441.050,00 569.815.063,00
54 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 484.386.455,00 123.561.082,00 7.085.712,00 0,00 2.177.900,00 617.211.149,00
55 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 213.264.345,00 16.389.220,00 2.478.177,00 0,00 0,00 232.131.742,00
56 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 588.390.075,00 1.164.618.455,00 69.540.512,00 61.071.644,00 2.326.890,00 1.885.947.576,00
57 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 131.275.179,00 23.477.280,00 346.750,00 0,00 0,00 155.099.209,00
58 Satuan Polisi Pamong Praja 72.900.449,00 5.584.860,00 18.214,00 0,00 1.400.000,00 79.903.523,00
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.587.797.149,00 32.457.861,00 110.796.366,00 784.668,00 0,00 1.731.836.044,00
60 Sekretariat Daerah 1.601.285.251,00 177.377.755,00 3.917.174,00 0,00 1.173.000,00 1.783.753.180,00
61 Sekretariat DPRD 479.455.548,00 29.272.326,00 284.100,00 0,00 840.000,00 509.851.974,00
62 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.799.767.758,00 996.770.591,00 828.184,00 0,00 3.662.500,00 4.801.029.033,00
63 Inspektorat 110.402.552,00 48.497.035,00 2.052.035,00 0,00 0,00 160.951.622,00
64 Badan Kepegawaian Daerah 239.006.036,00 32.375.340,00 1.450.000,00 0,00 210.000,00 273.041.376,00
65 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 18.537.500,00 73.438.280,00 213.094,00 0,00 0,00 92.188.874,00
66 Kecamatan Ajibarang 54.290.706,00 27.170.067,00 301.428,00 0,00 150.000,00 81.912.201,00

Lampiran V.16 Hal. 2


Beban Penyusutan Beban Penyusutan
Beban Penyusutan Beban Penyusutan Beban Penyusutan
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi dan Jumlah
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya
Bangunan Jaringan

67 Kecamatan Banyumas 77.408.106,00 21.990.348,00 477.835,00 0,00 0,00 99.876.289,00


68 Kecamatan Baturraden 84.665.206,00 41.863.800,00 328.571,00 0,00 0,00 126.857.577,00
69 Kecamatan Cilongok 76.902.706,00 10.429.647,00 653.571,00 0,00 0,00 87.985.924,00
70 Kecamatan Gumelar 68.998.529,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 69.123.529,00
71 Kecamatan Jatilawang 51.126.901,00 18.304.599,00 186.627,00 0,00 0,00 69.618.127,00
72 Kecamatan Kalibagor 45.792.593,00 10.043.160,00 178.571,00 0,00 0,00 56.014.324,00
73 Kecamatan Karanglewas 64.320.699,00 10.792.339,00 201.600,00 0,00 0,00 75.314.638,00
74 Kecamatan Kebasen 43.595.506,00 4.088.600,00 178.571,00 0,00 0,00 47.862.677,00
75 Kecamatan Kedungbanteng 58.832.826,00 10.563.428,00 535.326,00 0,00 0,00 69.931.580,00
76 Kecamatan Kembaran 88.336.803,00 6.831.720,00 248.750,00 0,00 870.000,00 96.287.273,00
77 Kecamatan Kemranjen 48.752.706,00 14.488.759,00 273.909,00 0,00 0,00 63.515.374,00
78 Kecamatan Lumbir 60.307.207,00 8.832.980,00 2.482.141,00 0,00 0,00 71.622.328,00
79 Kecamatan Patikraja 83.581.490,00 0,00 413.321,00 0,00 0,00 83.994.811,00
80 Kecamatan Pekuncen 79.030.983,00 8.100.000,00 200.501,00 0,00 0,00 87.331.484,00
81 Kecamatan Purwojati 59.108.256,00 15.618.626,00 573.784,00 0,00 0,00 75.300.666,00
82 Kecamatan Purwokerto Barat 54.701.956,00 11.200.699,00 642.440,00 0,00 0,00 66.545.095,00
83 Kecamatan Purwokerto Selatan 57.417.020,00 7.570.700,00 515.000,00 0,00 0,00 65.502.720,00
84 Kecamatan Purwokerto Timur 61.827.797,00 5.826.660,00 734.364,00 0,00 322.329,00 68.711.150,00
85 Kecamatan Purwokerto Utara 56.622.831,00 2.070.000,00 178.571,00 0,00 40.000,00 58.911.402,00
86 Kecamatan Rawalo 62.555.206,00 18.397.640,00 314.285,00 0,00 0,00 81.267.131,00
87 Kecamatan Sokaraja 56.694.056,00 35.532.320,00 228.571,00 0,00 0,00 92.454.947,00
88 Kecamatan Somagede 64.495.434,00 10.749.370,00 506.071,00 0,00 0,00 75.750.875,00
89 Kecamatan Sumbang 63.484.732,00 1.340.000,00 674.999,00 0,00 0,00 65.499.731,00
90 Kecamatan Sumpiuh 73.238.282,00 13.047.980,00 424.285,00 0,00 0,00 86.710.547,00
91 Kecamatan Tambak 57.685.656,00 8.799.640,00 424.281,00 0,00 0,00 66.909.577,00
92 Kecamatan Wangon 79.040.434,00 23.108.375,00 188.342,00 0,00 681.000,00 103.018.151,00
93 Kelurahan Arcawinangun 61.218.292,00 57.661.544,00 6.212.341,00 0,00 0,00 125.092.177,00
94 Kelurahan Bancarkembar 17.897.243,00 32.400.000,00 691.428,00 0,00 0,00 50.988.671,00
95 Kelurahan Bantarsoka 69.830.390,00 4.463.630,00 3.198.427,00 0,00 0,00 77.492.447,00
96 Kelurahan Berkoh 21.276.783,00 15.533.480,00 1.126.250,00 0,00 0,00 37.936.513,00
97 Kelurahan Bobosan 25.477.828,00 19.647.605,00 29.087.618,00 0,00 0,00 74.213.051,00
98 Kelurahan Grendeng 18.356.131,00 7.451.003,00 18.800.000,00 0,00 0,00 44.607.134,00
99 Kelurahan Karangklesem 23.005.715,00 18.400.000,00 10.027.933,00 0,00 187.500,00 51.621.148,00
100 Kelurahan Karanglewas Lor 19.754.553,00 52.125.160,00 3.321.428,00 0,00 0,00 75.201.141,00
101 Kelurahan Karangpucung 15.793.130,00 7.700.000,00 566.428,00 0,00 0,00 24.059.558,00

Lampiran V.16 Hal. 3


Beban Penyusutan Beban Penyusutan
Beban Penyusutan Beban Penyusutan Beban Penyusutan
No. SKPD Gedung dan Jalan, Irigasi dan Jumlah
Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya
Bangunan Jaringan

102 Kelurahan Karangwangkal 17.241.946,00 8.506.620,00 1.577.221,00 0,00 0,00 27.325.787,00


103 Kelurahan Kebokura 15.629.879,00 7.172.754,00 23.008.392,00 0,00 0,00 45.811.025,00
104 Kelurahan Kedungwuluh 26.176.453,00 7.836.380,00 0,00 0,00 0,00 34.012.833,00
105 Kelurahan Kober 25.443.663,00 15.819.900,00 3.838.442,00 0,00 0,00 45.102.005,00
106 Kelurahan Kradenan 11.994.778,00 12.851.218,00 8.931.597,00 0,00 0,00 33.777.593,00
107 Kelurahan Kranji 20.170.524,00 9.815.300,00 1.250.000,00 0,00 0,00 31.235.824,00
108 Kelurahan Mersi 16.844.310,00 6.362.640,00 23.366.113,00 0,00 0,00 46.573.063,00
109 Kelurahan Pabuaran 13.093.407,00 175.961.762,00 1.211.904,00 0,00 0,00 190.267.073,00
110 Kelurahan Pasir Kidul 28.496.283,00 26.577.000,00 4.638.713,00 166.666,00 0,00 59.878.662,00
111 Kelurahan Pasir Muncang 14.433.981,00 15.201.177,00 363.320,00 0,00 0,00 29.998.478,00
112 Kelurahan Purwanegara 12.947.278,00 28.847.509,00 6.396.904,00 0,00 0,00 48.191.691,00
113 Kelurahan Purwokerto Kidul 19.111.261,00 27.762.600,00 41.062.351,00 0,00 0,00 87.936.212,00
114 Kelurahan Purwokerto Kulon 16.870.453,00 19.084.820,00 5.333.780,00 0,00 1.530.000,00 42.819.053,00
115 Kelurahan Purwokerto Lor 22.829.253,00 66.609.680,00 117.785,00 0,00 106.500,00 89.663.218,00
116 Kelurahan Purwokerto Wetan 31.415.416,00 35.165.360,00 129.498,00 165.334,00 0,00 66.875.608,00
117 Kelurahan Rejasari 29.479.203,00 12.643.426,00 38.634,00 0,00 0,00 42.161.263,00
118 Kelurahan Sokanegara 28.074.403,00 6.908.940,00 0,00 0,00 0,00 34.983.343,00
119 Kelurahan Sumampir 14.275.975,00 23.395.240,00 11.357.092,00 0,00 0,00 49.028.307,00
120 Kelurahan Sumpiuh 21.924.016,00 24.112.488,00 12.679.200,00 0,00 0,00 58.715.704,00
121 Kelurahan Tanjung 27.156.813,00 5.684.240,00 85.080,00 900.000,00 0,00 33.826.133,00
122 Kelurahan Teluk 20.201.884,00 20.980.018,00 2.626.000,00 0,00 512.500,00 44.320.402,00
123 Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan279.725.921,00
Pangan 45.697.408,00 1.952.053,00 0,00 163.333,00 327.538.715,00
124 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
845.524.728,00 90.761.220,00 708.678,00 0,00 2.340.750,00 939.335.376,00
125 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 191.136.405,00 4.384.800,00 1.061.428,00 0,00 435.000,00 197.017.633,00
126 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 471.707.806,00 121.465.468,00 176.265.127,00 0,00 5.243.846,00 774.682.247,00
127 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 262.617.584,00 1.048.345.532,00 1.362.354.455,00 0,00 0,00 2.673.317.571,00
128 Dinas Peternakan dan Perikanan 773.032.560,00 157.997.593,00 71.671.259,00 0,00 6.769.000,00 1.009.470.412,00
129 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 532.708.087,00 840.426.738,00 4.787.509,00 0,00 21.293.200,00 1.399.215.534,00
JUMLAH 62.235.631.268,75 27.140.654.246,00 37.488.492.475,00 1.259.514.379,00 753.812.205,00 128.878.104.573,75

Lampiran V.16 Hal. 4


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN


1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 adalah
untuk memberikan opini berdasarkan keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dengan didasarkan
kriteria:
a. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Kecukupan pengungkapan;
c. Efektivitas sistem pengendalian intern;
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2014 meliputi pengujian atas:
a. Efektifitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk
pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir
31 Desember 2014;
d. Penyajian saldo posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca posisi
per 31 Desember 2014;
e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan
manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian
intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku meliputi:
a. Keberadaan dan keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember
2014 dan seluruh transaksi penerimaan, pendapatan, belanja, beban dan
pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA dan LO TA 2014 benar-benar

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 1


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan buktibukti
yang memadai.
b. Kelengkapan
Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat
dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan, pendapatan daerah, belanja,
beban daerah dan pembiayaan yang terjadi selama TA 2014 telah dicatat dalam
LRA dan LO.
c. Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari
pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal pelaporan.
d. Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan, pendapatan, belanja dan beban daerah,
serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya;
diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan
merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2014.
e. Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan
ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
f. Efektivitas pengendalian intern
Bahwa seluruh transaksi dan informasi dalam laporan keuangan telah melalui
proses pengendalian yang memadai;
g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Bahwa seluruh transaksi dalam laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar Pemeriksaan
Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).
5. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2014 meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari
laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan,
catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal


kepala daerah terkait.
Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar
hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber
pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai
dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar
biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa
perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis
yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu Pemeriksa untuk
(1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain
pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian
substantif.
2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan
sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama
terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan
keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang
diperiksa.
3) Penentuan Metode Uji Petik
Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa
dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
a) Tingkat risiko;
b) Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah,
maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar.
Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih
tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif
untuk akun-akun tersebut harus lebih besar;
c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil,
maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya;
Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi
memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut;
d) Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan
negatif yang besar;
e) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus
lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 3


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan
Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah
ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat
membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada
LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada
pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu
menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern
dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.
2) Pengujian Pengendalian
Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan
pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian
intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam
pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah
sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat
meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian
implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat
pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif
selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim,
maupun pemeriksaan laporan keuangan.
3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo
akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang
diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD
(unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD,
yaitu:keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3 )hak dan kewajiban, (4)
penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan.
4) Penyelesaian Penugasan
Penyelesaian penugasan pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan akhir
pelaksanaan pekerjaan lapangan diantaranya untuk mereviu tiga hal yaitu
kewajiban kontijensi, kontrak/komitmen jangka penjang dan kejadian setelah
tanggal neraca. Selain itu penyampaian konsep temuan pemeriksaan untuk
memperoleh tanggapan, daftar koreksi, dan penyampaian temuan pemeriksaan
serta perolehan surat representasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 4


LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2014

c. Pelaporan
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil
pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu pemeriksaan LKPD TA 2014 selama 30 hari kalender dimulai sejak 8
April sampai dengan 7 Mei 2015.
7. Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan atas LKPD Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran
2014. Pemeriksaan ini mencakup seluruh penyajian saldo dan transaksi pada Neraca
per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus
Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk periode yang berakhir 31
Desember 2014 serta Catatan atas Laporan Keuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


REPUBLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 5

Anda mungkin juga menyukai