Anda di halaman 1dari 38

RENCANA KINERJA (RENJA)

TAHUN 2015

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH


RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
JL. Prof. A.Madjid Ibrahim I No. 3 Telp. (0651) 637433-637796-638284,
Fax.63833. Kode Pos : 23136
BANDA ACEH
2014
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang................................................................................................................1
1.2. LandasanHukum..........................................................................................................2
1.3. MaksuddanTujuan.......................................................................................................5
1.4. SistematikaPenulisan.................................................................................................5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD RSIA TAHUN 2014


2.1 EvaluasiPelaksanaanRenja SKPA Tahun
2014danCapaianRenja BLUD RSIA Pemerintah Aceh 7
2.2 AnalisisKinerjaPelayanan BLUD RSIA............................................................7
2.3 Isu Isupentingpenyelenggaraantugasdanfungsi BLUD RSIA ........12
2.4 Review terhadaprancanganawal RKPA........................................................13
2.5 Penelahaanusulan program dankegiatanmasyarakat ...........................14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional............................................................15
3.2 Tujuan dan sasaran renja BLUD RSIA..........................................................16

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mempercepat

pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut

dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari

delapan target dan diharapkan tercapai pada tahun 2015. Dua dari delapan

sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015 itu, diantaranya adalah

menurunkan kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu.

Dalam rangka memenuhi target MDGs 2015, Indonesia berharap dapat

menurunkan Angka Kematian Ibu dari 390 menjadi 102 per 100.000 kelahiran

hidup, Angka Kematian Bayi dari 69 menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup, dan

Angka Kematian Balita 97 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Penyelenggara pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia sudah

sepatutnya berpartisipasi aktif untuk mendukung pencapaian target MDGs

2015 ini, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.

Kondisi kesehatan ibu dan anak di Provinsi Aceh saat ini pada akhir tahun

2011 terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) berkisar 190/100.000 kelahiran

hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) berkisar 30/100.000 kelahiran hidup.

Upaya pengurangan tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai

salah satu indikator pembangunan manusia bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan ibu dan anak Pemerintah Aceh perlu

dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan

dalam bentuk dokumen, salah satunya adalah Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012- 2017.

1
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

Sebagai sebuah instansi sektor publik bidang kesehatan ibu dan anak

Pemerintah Aceh, Badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak

(BLUD RSIA) Pemerintah Aceh mempunyai tekad untuk memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat Aceh, mengembangkan produk layanan

sehingga menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak tipe A dan Rumah Sakit

Pendidikan utama di Provinsi Aceh. Tekad tersebut dapat terealisasi dengan

baik bila dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkesinambungan

sehingga perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja). Renja tersebut

mengakomodir perubahan dan adaptasi dengan lingkungan yang semakin

kompleks, mengelola keberhasilan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,

mengefektifkan komunikasi internal dan eksternal, pemanfaatan sumber daya

organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktifitas.

Renja BLUD RSIA Pemerintah Aceh tahun 2014 adalah dokumen

perencanaan BLUD RSIA Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun ke

depan yang memuat program dan kegiatan BLUD RSIA, disusun sesuai tugas

& fungsi BLUD RSIA Pemerintah Aceh serta berpedoman kepada Renstra

Rumah Sakit dan RPJM Aceh 2012-2017.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor23 tahun 1992 tentang

Kesehatan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh. Peraturan Menteri Kesehatan RI

nomor.1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah

Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.

2
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150Tahun 2005, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 2007 tentang

Organisasi perangkat daerah.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002

tentang Pedoman susunan dan organisasi tata kerja rumah sakit daerah.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ III/ 2002 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minirnal Rumah Sakit Yang

Wajib Dilaksanakan Daerah ,

14. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004

tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik

3
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / Menkes/ SK /l/2004 tentang

Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di

Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit ,

16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/ Menkes/ SK / II /2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang

Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

RPJMD;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 Tentang

Klasifikasi Rumah Sakit

22. Qanun no. 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas,

lembaga teknis daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Merupakan perubahan dari Qanun Nomor 5 tahun 2006

tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .

23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/688/2011 tentang Penetapan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit

Ibu dan Anak.

4
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman dalam pengembangan BLUD RSIA Pemerintah

Aceh menjadi rumah sakit khusus tipe A dan rumah sakit pendidikan

dengan kualitas pelayanan prima yang terakreditasi untuk pelayanan

kesehatan ibu dan anak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

2. Sebagai key performance indicator bagi pihak manajemen BLUD RSIA

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-

kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan BLUD RSIA Pemerintah

Aceh sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau

pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD RSIA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan Capaian

Renja BLUD RSIA Pemerintah Aceh

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLUD RSIA

2.3 Isu Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSIA

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

5
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran renja BLUD RSIA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

6
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD RSIA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian RenstraBLUD RSIA

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2014 relatif

baikwalaupun sedikit turun bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama

padatahun 2013, hal ini dapat ditunjukkan oleh penurunan jumlah kunjungan

padapelayanan Poliklinik Rawat Jalan penurunan tersebut akibat

pemberlakuan tarif baru.Sementara padakunjungan pasien di unit Gawat

darurat dan Ruang Rawat Inap khususnyapasienJamkesmasdan Jampersal

meningkatlebih tinggi dari tahun sebelumnyayang juga berdampak pada

jumlah penerimaankeuangan rumah sakit lebih tinggidari tahun yang lalu. Saat

ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankanpelanggan dan

mencari pasar pelanggan baru.Program-program layananunggulan rumah

sakit sedang digalakan untuk menciptakan peluang pasar barudan untuk

penetrasi pasar rumah sakit saat ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLUD RSIA

Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh

sebagaimana diatur dengan Qanun nomor 5 tahun 2007, dipimpin oleh

seorang Direktur dengan eselon II/b yang membawahi 2 (dua) eselon IIIa yaitu

Wadir Administrasi dan Umum serta Wadir Pelayanan. Di bawah jabatan Wakil

Direktur terdapat 6 (enam) jabatan eselon III b yaitu 3 (tiga) Kepala Bagian

dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

7
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

Untuk melaksanakan tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan sesuai dengan

Qanun diatas, susunan organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah

Aceh terdiri dari:

1. Direktur

2. Wakil Direktur Administrasi dan Umum

3. Wakil Direktur Pelayanan,

4. Bagian Tata Usaha,

5. Bagian Keuangan,

6. Bagian Penyusunan Program,

7. Bidang Pelayanan Medis,

8. Bidang Keperawatan,

9. Bidang Penunjang Medik

10. Kelompok Jabatan Fungsional

11. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional

12. Paramedis Fungsional dan Tenaga Medis Non Keperawatan

13. Komite Keperawatan

14. Instalasi

15. Satuan Pengawasan Internal

Peraturan Gubernur No.46 tahun 2008 tentang rincian tugas-tugas pokok

dan fungsi pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk di lingkup Rumah

Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh, untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana tersebut di atas maka Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah

Aceh mempunyai fungsi antara lain:

1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit

2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka

panjang;

3) Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;

8
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

4) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan kebidanan serta keperawatan

ibu dan anak;

5) Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan

derajat kesehatan;

6) Penyelenggaraan kompetensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu

dan anak;

7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

8) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; serta

9) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud, Rumah Sakit Ibu

dan Anak Pemerintah Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pendidikan yang

memanfaatkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai lahan praktek;

3) Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap

menyelenggarakan fungsi sosial;

6) Melakukan hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan

Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Semua wewenang tersebut diatas merupakan ruang lingkup dan tanggung

jawab yang diemban oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak dalam rangka

memperlancar kegiatan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak

dilingkungan pemerintah Aceh. Di lain pihak kelancaran dan keberhasilan

kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat didukung oleh adanya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, tersedianya sarana dan

9
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

prasarana kantor yang memadai dan didukung dengan anggaran yang

mencukupi serta program kerja yang efektif dan tepat sasaran.

Selain dari wewenang yang dimiliki tersebut diatas, Rumah Sakit Ibu dan

Anak juga mempunyai tugas yaitu :

1) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berdaya

guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan

yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan

pencegahan serta melaksanakan uapaya rujukan.

2) Meningkatkan kompetensi pendidikan tenaga kesehatan, penelitian,

pengembangan ilmu kedokteran, klinik keperawatan/kebidanan; dan

3) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar

pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional yang

Islami.

Kegiatan Pelayanan yang tersedia di Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Ibu dan Anak, terdiri dari:

1) Pelayanan Gawat darurat

- Kegawat daruratan anak

- Kegawat daruratan kebidanan dan kandungan

- Kegawat daruratan Lainnya

2) Pelayananan Rawat Jalan

- Poliklinik Anak

- Poliklinik sub tumbuh kembang anak

- Poliklinik Kebidanan dan penyakit kandungan

- Poliklinik Bedah Onkologi

- Poliklinik Penyakit dalam

- Poliklinik Mata

- Poliklinik THT

10
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

- Poliklinik Imunisasi

- Poliklinik Laktasi

- Poliklinik Keluarga Berencana

- Poliklinik gigi dan mulut

3) Pelayanan rawat Intensive

- Neonatus Intensive Care Unit

- Pediatric Intensive Care Unit

- Adult Intensive Care Unit

4) Pelayanan Rawat inap

- Rawat Inap IBu Kelas III

- Rawat Inap IBu Kelas II

- Rawat Inap IBu Kelas I

- Rawat Inap Anak Kelas III

- Rawat Inap Anak Kelas II

- Rawat Inap Anak Kelas I

- Rawat Inap VIP

5) Pelayanan kamar Bersallin

6) Pelayanan Kamar operasi

- Bedah Anak

- Bedah Kebidanan dan Kandungan

- Bedah umum

- Bedah Onkologi

- Bedah Mata

- Bedah Plastik

- Bedah Orthopaedi

- Bedah THT

11
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

7) Pelayanan Anastesi

8) Pelayanan Radiologi

- USG

- Rontgen

- Mammography

- Mobile X- Ray

9) Pelayanan laboratorium klinik

- Haematologi

- Kimia Klinik

- Urine Rutin

- Analisa Gas Darah

10) Bank Darah

11) Pelayanan Farmasi

- Rawat jalan

- Rawat Darurat

- Rawat inap

- Rawat Intensive

- Umum

12) Pelayanan Rehabilitasi Medis

13) Pelayanan Rekam Medik

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLUD RSIA

BLUD RSIA adalah rumah sakit baru yang sedang berkembangsehingga

masih diperlukanpeningkatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana.Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas

melaluiakreditasi, BLUD RSIAsampai saat ini masih tipe B Khusus

12
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

yangsedang mempersiapkan diri untuk menuju rumah sakit khususProvinsi

tipe A dan untuk dapat mewujudkan hal tersebut BLUD RSIA merencanakan :

a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis dan subspesialisterutama untuk

kebidanan kandungan dananak. Melengkapi paramedis profesional dan

profesional non medis.

b. Meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan, sikap dan ketrampilan

petugas dalam melayani masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan

teknis.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.

d. Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhanstandar yang telah

ditetapkan,untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis,dokter umum dan

paramedisprofesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.

e. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan

keperluan lainnya bagi kebutuhan pasien.

f. Optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan daerah dan nasional bagi

masyarakat miskinsesuai prosedur yang berlaku.

g. Mempersiapkan pelaksanaan akreditasi rumah sakit versi 2012 sekaligus

menata kualitas pelayanan secara standard.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BLUD RSIA

Hasil capaian program dan kegiatan BLUD RSIA tahun 2014

mengenaipenyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentasi sebagai

berikut :

13
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.607.998.200,00


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.011.582.000,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 540.470.000,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.678.825.500,00
5 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah/Rumah Sakit 979.790.000,00
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
6 Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah/Rumah Sakit 1.983.599.600,00
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
7 Program Pelayanan Medis 18.395.260.748,00
8 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 2.013.599.720,00
9 Program Pelayanan Masyarakat Pada BLUD 23.954.821.155,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BLUD RSIA dengan tugas pokok dan fungsi memberikan

pelayanankesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat

sangat pentingdalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan

yangterkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran

sertamasyarakat untuk ikut berkontribusi dalam

pembangunankesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di BLUD

RSIAdijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya

denganmenyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami

masyarakat.

2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat

miskin.

3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui

dialoginteraktif tentang kesehatan dan rumah sakit.

4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan bagi pasien yang berkunjung ke

rumah sakit.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara

menyeluruhditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan

14
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

pelayananan danpeningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ibu dan

Anak.

15
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang

Kesehatan(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke3 (20102014), kondisi

pembangunankesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yangditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator

pembangunan Sumber DayaManusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan

dan status gizi masyarakat,meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya

tumbuh kembang optimal,kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya

jumlah dan laju pertumbuhanpenduduk, serta menurunnya kesenjangan antar

individu, antar kelompokmasyarakat, dan antar daerah.Dalam upaya

mendukung arah kebijakan nasionalyaitu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat maka BLUD RSIAberusaha

mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada

masyarakat,kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakatdi Provinsi Aceh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BLUD RSIA

a. T U J U A N

1. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas sehingga

menumbuhkankepercayaan dan kepuasan pasien

2. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.

3. Terciptanya karyawan yang professional, produktif dan berkomitmen.

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standart Rumah Sakit tipe A.

5. Terakreditasinya Rumah Sakit.

16
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

b. S A S A R A N

1. Terlaksananya pelayanan prima pada setiap unit pelayanan rumah sakit

melalui peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit layanan.

2. Meningkatkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas

terutama tenaga medis, paramedis dan manajemen dalam pemenuhan

standar pelayanan minimal rumah sakit.

3. Meningkatkan pengelolaan administrasi manajemen rumah sakit dengan

secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan standar akreditasi

rumah sakit.

4. Meningkatka kemampuan pengelolaan keuangan rumah sakit dengan

melaksanakan pengelolaan sesuai dengan standarisasi akuntansi dan

penetapan kebijakan akuntansi.

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan

rumah sakit.

6. Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit dan tarif sesuai unit

cost.

17
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Aceh secara simultan harus segeramemenuhi sarana dan

prasarana BLUD RSIA untuk memenuhi keperluankesejahteraan masyarakat.

Beberapa langkah yangharus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis,terutama kebidanan, kandungan

dananak. Melengkapi paramedis profesional dan profesional non medis.

2. Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhanstandar,untuk

meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedisprofesional

yang berdampak terhadap mutu pelayanan.

3. Memenuhi ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai rumah sakit.

4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia secara

berkesinambungan agar mutupelayanan senantiasa bisa ditingkatkan

dengan cara memberikan pelayananyang mampu menyenangkan

pelanggan, berperilaku santun dan menarikserta tercipta budaya kerja yang

sesuai dengan nilai- nilai di masyarakat.Brand image Rumah sakit

diharapakan meningkat secara signifikan.

5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, strategic action

plan,accountability system, suporting IT system dan standar operating

proceduredari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran

manajemen rumahsakit.

6. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah dan nasional bagi

masyarakat miskinsesuai prosedur yang berlaku.Mengupayakan untuk

menempuh akreditasirumah sakit versi 2012.

Demikian Rencana Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu

dan Anak Pemerintah Aceh Tahun 2015 disampaikan sebagai wujud

pertanggung jawaban perencanaan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

18
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BLUD RSIA sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran tahun

depan.

Banda Aceh, 24 Februari 2014

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK,

dr. RUSDI ANDID, Sp.A

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610306 198812 1 001

19
TABEL 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

TARGET DAN REALISASI KINERJA


TARGET REALISASI PROGRAM TARGET PROGRAM PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KINERJA TARGET DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
CAPAIAN KINERJA HASIL (RENJA SKPD)
PROGRAM PROGRAM DAN TAHUN 2014)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA KELUARAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) SKPD) TAHUN KEGIATAN S.D
2014 TAHUN 2012 TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI PROGRAM DAN REALISASI TARGET
2013 (%) KEGIATAN S.D TAHUN RENSTRA (%)
BERJALAN (TAHUN
2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=(10/4)


5 1 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
lainnya secara tepat waktu
5 2 Belanja Langsung

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai, dan benda 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
post lainnnya

1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik Terbayarnya rekening telpon, air & listrik 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 11Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
penggandaan keperluan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya bahan pakai/alat untuk 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 12 Listrik/Penerangan Bagunan Kantor penerangan/energi listrik kantor
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya peralatan audio visual, filling 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 13 kabinet, komputer PC, printer,
UPS/stabilizer, dll
Penyediaan peralatan & perlengkapan rumah Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 01 14 tangga

1 02 01 15 perundang-undangan

1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
kegiatan, rapat & tamu
Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 18 daerah/keluar daerah sesuai dengan
kebutuhan

1 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pekantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
TARGET DAN REALISASI KINERJA
TARGET REALISASI PROGRAM TARGET PROGRAM PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KINERJA TARGET DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
CAPAIAN KINERJA HASIL (RENJA SKPD)
PROGRAM PROGRAM DAN TAHUN 2014)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA KELUARAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) SKPD) TAHUN KEGIATAN S.D
2014 TAHUN 2012 TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI PROGRAM DAN REALISASI TARGET
2013 (%) KEGIATAN S.D TAHUN RENSTRA (%)
BERJALAN (TAHUN 2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=(10/4)


Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana / prasarana aparatur
1 02 02 Prasarana Aparatur dalam pelayanan masyarakat
1 02 02 02Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya perumahan dinas medis dan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
paramedis
1 02 02 04Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil operasional 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terpeliharanya gedung rumah sakit 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas dan 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 100% 1 buah 3 buah 300 %
1 02 02 24 Dinas/Operasional ambulance
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian kerja pegawai
1 02 03 02Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atributnya Tersedianya pakaian dinas harian untuk 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan
1 02 05 Aparatur sikap pelayanan dalam melayani masyarakat

1 02 05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pelatihan administrasi 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
pelayanan
1 02 05 10Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tersedianya pelatihan petugas pelayanan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
fungsional
1 02 05 24Peningkatan Kegiatan Keagamaan Meningkatnya kinerja pelayanan islami 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Tersedianya sarana dan prasarana rumah
1 02 26 Sakit sakit sesuai dengan kelas rumah sakit

1 02 26 01Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya gedung rumah sakit 2 paket 3 paket 6 ruang 6 ruang 100% 2 paket 9 ruang 450 %
1 02 26 17Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terpeliharanya sarana dan prasarana 1 paket 2 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 meja 300 %
1 02 26 21Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedianya meja kerja dan kursi kerja 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah
1 02 27
Sakit sakit
1 02 27 01Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terpeliharanya peralatan rumah sakit 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah cair dan padat aman bagi lingkungan 2 paket 3 paket 0 paket 0 paket 0% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 27 16 Limbah Rumah Sakit

1 02 27 17Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Terkalibrasinya alat kesehatan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Program Pelayanan Medis Terselenggaranya pelayanan medis disetiap
1 02 34 unit pelayanan
TARGET DAN REALISASI KINERJA
TARGET REALISASI PROGRAM TARGET PROGRAM PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KINERJA TARGET DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
CAPAIAN KINERJA HASIL (RENJA SKPD)
PROGRAM PROGRAM DAN TAHUN 2014)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA KELUARAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) SKPD) TAHUN KEGIATAN S.D
2014 TAHUN 2012 TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI PROGRAM DAN REALISASI TARGET
2013 (%) KEGIATAN S.D TAHUN RENSTRA (%)
BERJALAN (TAHUN 2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=(10/4)


Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral (COT) Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 07 kesehatan kamar operasi

Peningkatan Pelayanan Intensif Anak Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 08 kesehatan intensif anak

Peningkatan Pelayanan Intensif Dewasa Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 09 kesehatan intesif dewasa

Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 12 kesehatan rawat jalan

2 02 34 13Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Tersedianya bahan habis pakain dan alat
kesehatan rawat inap
1 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Terlaksananya pelayanan penujang medis dan
non medis

Peningkatan Pelayanan Radiologi Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 35 01 kesehatan radiologi

1 02 35 03Peningkatan Pelayanan Gizi Tersedianya makanan dan minuman pasien 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 35 07Peningkatan Pelayanan Loundry Terpeliharanya bahan linen yang bersih dan 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
bebas dari infeksi
1 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sakit sesuai standar rumah sakit

Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan minimal 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 38 01 rumah sakit

Banda Aceh, 24 Februari 2014


PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

dr. RUSDI ANDID, Sp.A


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610306 198812 1 001
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA
PROVINSI ACEH

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kemampuan menangani life saving anak dan 100% 95% 96% 98% 100% 94% 95% 98% 100%
dewasa di Gawat Darurat
2 Jam buka pelayanan Gawat Darurat 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
3 Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang 100% 67% 100% 100% 100% 43% 68% 100% 100%
bersertifikat ATLS / BTLS / ACLS / PPGD
4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim
5 Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat 5 menit 3,36 menit 3,36 menit 3,36 menit 3,36 menit 3,36 menit 3,2 menit 3,36 menit 3,36 menit
Darurat
6 Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat 70% 62% 67% 69% 70% 61% 63% 69% 70%
7 Kematian Pasien 24 jam di Gawat Darurat 2/1000 5/1000 4/1000 3/1000 2/1000 3/1000 3/1000 3/1000 2/1000
8 Tidak adanya keharusan untuk membayar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
uang muka
9 Pemberian pelayanan di klinik spesialis 100% 85% 90% 95% 100% 85% 87% 95% 100%
10 Ketersediaan pelayanan rawat jalan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Buka pelayanan sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Waktu tunggu di Rawat Jalan 60 menit 55 menit 50 menit 45 menit 40 menit 50 menit 45 menit 35 menit 30 menit
13 Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan 90% 85% 87% 90% 90% 83% 85% 90% 90%
14 Pemberi pelayanan di Rawat Inap 100% 92% 94% 97% 100% 93% 95% 97% 100%
15 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Ketersediaan pelayanan rawat inap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Jam visite dokter spesialis 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100%
18 Kejadian infeksi pasca operasi 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1% 1% 1,5 % 1,5 %
19 Angka kejadian Infeksi Nosokomial 1,5 % 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0.90% 0.85% 0,91% 0,91%
20 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
berakibat kecacatan / kematian
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 Kematian pasien > 48 jam 0,24 % 0,90% 0,85% 0,50% 0,40% 1% 0.90% 0,50% 0,40%
22 Kejadian pulang paksa 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
23 Kepuasan pelanggan rawat inap 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
24 Waktu tunggu operasi efektif 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari
25 Kejadian kematian di meja operasi 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1%
26 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
operasi
29 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
asing pada tubuh pasien setelah operasi

30 Komplikasi anastesi karena overdosisi, reaksi 6% 6% 6% 6% 6% 0% 0% 6% 6%


anastesi dan salah penempatan endotracheal
tube
31 Kejadian kematian ibu karena persalinan :
- Pendarahan 1% 1% 1% 1% 1% 0.5% 0% 1% 1%
- Pre-eklampsia 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 30% 30%
- Sepsis 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0% 0% 0.2% 0.2%
32 Pemberi pelayanan persalinan normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
33 Pemberi pelayanan persalinan dengan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penyulit
34 Pemberi Pelayanan persalinan dengan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tindakan operasi
35 Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr - 100% 80% 90% 100% 100% 75% 80% 100% 100%
2500 gr
36 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
37 Keluarga Berencana
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 Presentase KB (Tubektomi) yang dilakukan 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 100% 100%
oleh tenaga kompeten dokter Sp.OG, dokter
Sp.B, dokter Sp.U dan dokter umum terlatih

39 Presentase peserta KB mantap yang 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100%
mendapat konesling KB mantap oleh bidan
terlatih
40 Konseling Keluarga Berencana Mantap 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 100% 100%
41 Kepuasan pelanggan 80% 68% 72% 76% 80% 68% 73% 76% 80%
42 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan 3% 0% 0% 0% 0% 0.25% 0.25% 0% 0%
intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
43 Pemberi pelayanan unit intensif
44 Dokter Spesialis Anastesi dan Dokter Spesialis 100% 30% 50% 75% 100% 30% 35% 75% 100%
sesuai dengan kasus yang di tangani
45 Perawat minimal D-III dengan Sertifikat 100% 30% 50% 75% 100% 35% 40% 75% 100%
Perawat Mahir ICU / NICU / PICU
46 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 3 jam 4 jam 4 jam 3 jam 2,5 jam 5 jam 5 jam 3 jam 2,5 jam
47 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rontgen
48 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 2% 4% 3% 2% 2% 4% 4% 2% 2%
49 Kepuasan pelanggan 80% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
50 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 140 menit
51 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan 100% 70% 70% 100% 100% 70% 70% 100% 100%
laboratorium
52 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemeriksaan laboratorium
53 Kepuasan Pelanggan 80% 82% 83% 84% 85% 75% 80% 84% 85%
54 Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan 50% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49%
rehabilitasi yang direncanakan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
55 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rehabilitasi medik
56 Kepuasan Pelanggan 80% 88,9 % 88,9 % 88,9 % 88,9 % 82% 84% 88,9 % 88,9 %
57 Waktu tunggu pelayanan obat jadi 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 25 menit 25 menit 30 menit 30 menit
58 Waktu tunggu pelayanan obat racikan 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 50 menit 50 menit 60 menit 60 menit
59 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
obat
60 Kepuasan Pelanggan 80% 86% 87% 88% 90% 85% 86% 88% 90%
61 Penulisan resep sesuai formularium 100% 75% 80% 90% 100% 70% 75% 90% 100%
62 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pasien
63 Sisa makanan yang tidak termakan oleh 20% 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 10% 8% 9,3 % 9,3 %
pasien
64 Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
65 Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan transfusi
66 Kejadian reaksi transfusi 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
67 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
datang ke RS pada setiap unit pelayananke
RS pada setiap unit pelayanan

68 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam 100% 70% 80% 90% 100% 60% 70% 90% 100%
setelah selesai pelayanan
69 Kelengkapan Informed Concent setelah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan informasi yang jelas
70 Waktu penyediaan dokumen rekam medik 10 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit
pelayanan rawat jalan
71 Waktu penyediaan dokumen rekam medik 15 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit
pelayanan rawat inap
72 Baku Mutu Limbah Cair 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
73 Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan aturan
74 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan 100% 100% 100% 100% 100% 90% 95% 100% 100%
tingkat direksi
75 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
76 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100%
pangkat
77 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100%
berkala
78 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 60% 40% 45% 50% 60% 40% 40% 50% 60%
20 jam pertahun
79 Ketepatan waktu penyusunan laporan 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100%
keuangan
80 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam
tagihan pasien rawat inap
81 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sesuai kesepakatan waktu
82 Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam

83 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
/ kereta jenazah di rumah sakit
84 Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam
jenazah
85 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
86 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 100% 100%
87 Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 100%
lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai
dengan ketentuan kalibrasi
88 Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
89 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 100% 100%
ruang rawat inap
90 Tim PPI 75% 59% 75% 84% 100% 45% 59% 84% 100%
91 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) 60% 42% 48% 54% 60% 36% 42% 54% 60%
92 Terlaksananya kegiatan dan pencatatan 75% 55% 60% 70% 75% 50% 55% 70% 75%
pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

Banda Aceh, 24 Februari 2014


PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

dr. RUSDI ANDID, Sp.A


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610306 198812 1 001
TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014
PROVINSI ACEH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK


lembar dari
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Catatan
No. Target Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting
Capaian Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01 Program Pelayanan Banda outcome : Berjalannya proses administrasi Program Pelayanan Administrasi Banda outcome : Berjalannya proses administrasi
Administrasi Perkantoran Aceh secara efektif dan efisien Perkantoran Aceh secara efektif dan efisien
1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Banda output : Tersedianya perangko, materai, 100% 8,820,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banda output : Tersedianya perangko, materai, 100% 8,820,000
Menyurat Aceh dan benda-benda pos lainnya Aceh dan benda-benda pos lainnya

1.02.01.02. Penyediaan Jasa Banda output : Terbayarnya rekening telpon, air 100% 1,563,562,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Banda output : Terbayarnya rekening telpon, air 100% 1,563,562,000
Komunikasi, Air & Listrik Aceh dan listrik & Listrik Aceh dan listrik
1.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Banda output : Terpeliharanya kebersihan 100% 1,135,278,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Banda output : Terpeliharanya kebersihan 100% 1,135,278,000
Kantor Aceh lingkungan Rumah Sakit Kantor Aceh lingkungan Rumah Sakit
1.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda output : Tersedianya kebutuhan alat tulis 100% 230,902,175 Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda output : Tersedianya kebutuhan alat tulis 100% 230,902,175
Aceh kantor Aceh kantor
1.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan Banda output : Tersedianya kebutuhan cetak dan 100% 432,532,980 Penyediaan Barang Cetakan & Banda output : Tersedianya kebutuhan cetak dan 100% 432,532,980
& Penggandaan Aceh penggandaan Penggandaan Aceh penggandaan
1.02.01.12. Penyediaan Komponen Banda output : Tersedianya kebutuhan 100% 71,072,760 Penyediaan Komponen Instalasi Banda output : Tersedianya kebutuhan 100% 71,072,760
Instalasi Listrik/penerangan Aceh komponen instalasi listrik dan Listrik/penerangan bangunan Aceh komponen instalasi listrik dan
bangunan penerangan bangunan penerangan bangunan
1.02.01.13. Penyediaan peralatan & Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 385,000,000 Penyediaan peralatan & Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 385,000,000
perlengkapan kantor Aceh dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor Aceh dan perlengkapan kantor

1.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 579,115,014 Penyediaan peralatan rumah Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 579,115,014
tangga Aceh dan perlengkapan rumah tangga tangga Aceh dan perlengkapan rumah tangga

1.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan / Banda output : Tersedianya buku dan bahan 100% 23,805,600 Penyediaan Bahan Bacaan / Banda output : Tersedianya buku dan bahan 100% 23,805,600
Peraturan Aceh bacaan lainnya Peraturan Aceh bacaan lainnya
1.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Banda output : Tersedianya Biaya makan, minum 100% 360,009,248 Penyediaan Makanan dan Banda output : Tersedianya Biaya makan, minum 100% 360,009,248
Minuman Aceh rapat tamu dan kegiatan Minuman Aceh rapat tamu dan kegiatan
1.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Banda output : Tersedianya Biaya perjalanan 100% 494,208,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Banda output : Tersedianya Biaya perjalanan 100% 494,208,000
Konsultasi ke Luar daerah Aceh dinas untuk kegiatan Rapat Konsultasi ke Luar daerah Aceh dinas untuk kegiatan Rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah daerah
1.02.01.22. Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya pelayanan 100% 1,650,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya pelayanan 100% 1,650,000,000
Administrasi Pekantoran Aceh administrasi perkantoran Administrasi Pekantoran Aceh administrasi perkantoran
1.02.02. Program Peningkatan Sarana Banda outcome : Tersedianya sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Banda outcome : Tersedianya sarana dan
dan Prasarana Aparatur Aceh prasarana bagi aparatur Prasarana Aparatur Aceh prasarana bagi aparatur

1.02.02.02. Pembangunan rumah dinas Banda output : Tersedianya perumahan dinas 100% 1,500,000,000 Pembangunan rumah dinas Banda output : Tersedianya perumahan dinas 100% 1,500,000,000
Aceh medis dan paramedis Aceh medis dan paramedis
1.02.02.04 Pengadaan mobil jabatan Banda output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) 2 Unit 180,000,000 Pengadaan mobil jabatan Banda output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) 2 Unit 180,000,000
Aceh Aceh
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Catatan
No. Target Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting
Capaian Capaian
1.02.02.22. Pemeliharaan Rutin Gedung Banda output : Terpeliharanya gedung rumah 100% 300,000,000 Pemeliharaan Rutin Gedung Banda output : Terpeliharanya gedung rumah 100% 300,000,000
Kantor Aceh sakit Kantor Aceh sakit
1.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya kendaraan 100% 128,160,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya kendaraan 100% 128,160,000
Kendaraan Dinas/opersional Aceh bermotor roda dua dan empat Kendaraan Dinas/opersional Aceh bermotor roda dua dan empat
1.02.03. Program Peningkatan Disiplin Banda outcome : Tersedianya perlengkapan Program Peningkatan Disiplin Banda outcome : Tersedianya perlengkapan
Aparatur Aceh petugas pelayanan Aparatur Aceh petugas pelayanan
1.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Banda output : Tersedianya pakaian dinas dan 420 orang 345,132,000 Pengadaan Pakaian Dinas Banda output : Tersedianya pakaian dinas dan 420 orang 345,132,000
beserta perlengkapannya Aceh pakai kerja pegawai beserta perlengkapannya Aceh pakai kerja pegawai
1.02.05. Program Peningkatan Banda outcome : Terselenggaranya pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Banda outcome : Terselenggaranya pelayanan
Kapasitas Sumber Daya Aceh kesehatan sesuai dengan Standar Sumber Daya Aparatur : Aceh kesehatan sesuai dengan
Aparatur : pelayanan minimal dan standar Standar pelayanan minimal dan
pelayanan medis standar pelayanan medis
1.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi 100% 985,162,500 Pendidikan dan Pelatihan Formal Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi 100% 985,162,500
Formal Aceh pelayanan sesuai dengan Aceh pelayanan sesuai dengan
kebutuhan pada setiap unit kebutuhan pada setiap unit

1.02.05.10. Peningkatan Kualitas Banda output : Terlatihnya petugas pelayanan 100% 1,318,812,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Banda output : Terlatihnya petugas pelayanan 100% 1,318,812,000
Pelayanan Publik Aceh sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Aceh sesuai dengan Standar
Minimal Rumah Sakit Pelayanan Minimal Rumah Sakit
1.02.05.24. Peningkatan Kegiatan Banda output : Meningkatnya kinerja pelayanan 100% 30,000,000 Peningkatan Kegiatan Banda output : Meningkatnya kinerja pelayanan 100% 30,000,000
Keagamaan Aceh islami Keagamaan Aceh islami
1.02.26 Program Peningkatan Banda outcome : Tersedianya sarana dan Program Peningkatan Banda outcome : Tersedianya sarana dan
Sarana/Prasarana Rumah Aceh prasarana bagi rumah sakit sesuai Sarana/Prasarana Rumah Sakit : Aceh prasarana bagi rumah sakit
Sakit : dengan klasifikasi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah
sakit
1.02.26.01 Pembangunan Rumah Banda output : Tersedianya gedung rumah sakit 100% 4,572,000,000 Pembangunan Rumah Sakit Banda output : Tersedianya gedung rumah sakit 100% 4,572,000,000
Sakit Aceh Aceh
1.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah Banda output : tersedianya bangunan rumah sakit 100% 500,000,000 Rehabilitasi bangunan rumah Banda output : tersedianya bangunan rumah 100% 500,000,000
sakit Aceh yang memadai sakit Aceh sakit yang memadai
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah Banda output : tersedianya peralatan mebeuleur 100% 335,720,505 Pengadaan mebeleur rumah sakit Banda output : tersedianya peralatan mebeuleur 100% 335,720,505
sakit Aceh rumah sakit Aceh rumah sakit
1.02.27. Program Pemeliharaan Banda outcome : Terpeliharanya sarana dan Program Pemeliharaan Banda outcome : Terpeliharanya sarana dan
Sarana/Prasarana Aceh prasarana rumah sakit Sarana/Prasarana Aceh prasarana rumah sakit
1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya fasilitas rumah 100% 200,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya fasilitas rumah 100% 200,000,000
Rumah Sakit Aceh sakit Rumah Sakit Aceh sakit
1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Tersedianya jasa servis IPAL 100% 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Banda output : Tersedianya jasa servis IPAL 100% 150,000,000
IPAL Rumah Sakit Aceh rumah sakit Rumah Sakit Aceh rumah sakit
1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Banda output : Tersedianya jasa servis alat-alat 100% 292,092,790 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Banda output : Tersedianya jasa servis alat-alat 100% 292,092,790
Kesehatan Aceh kesehatan rumah sakit Kesehatan Aceh kesehatan rumah sakit
1.02.34. Program Pelayanan Medis Banda outcome : Terlayaninya masyarakat tepat Program Pelayanan Medis Banda outcome : Terlayaninya masyarakat tepat
Aceh waktu Aceh waktu
1.02.34.07 Peningkatan Pwlayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,942,500,000 Peningkatan Pwlayanan Bedah Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,942,500,000
Bedah Sentral (COT) Aceh dan alat kesehatan kamar operasi Sentral (COT) Aceh dan alat kesehatan kamar operasi

1.02.34.08 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,050,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,050,000,000
Intensif Anak Aceh dan alat kesehatan intensif anak Intensif Anak Aceh dan alat kesehatan intensif anak
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Catatan
No. Target Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting
Capaian Capaian
1.02.34.09 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,575,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,575,000,000
Intensif Dewasa Aceh dan alat kesehatan intesif dewasa Intensif Dewasa Aceh dan alat kesehatan intesif dewasa

1.02.34.12 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 735,000,000 Peningkatan Pelayanan Rawat Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 735,000,000
Rawat Jalan Aceh dan alat kesehatan rawat jalan Jalan Aceh dan alat kesehatan rawat jalan

1.02.34.13 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,100,000,000 Peningkatan Pelayanan Rawat Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,100,000,000
Rawat Inap Aceh dan alat kesehatan rawat inap Inap Aceh dan alat kesehatan rawat inap

1.02.35. Program Pelayanan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan Program Pelayanan Penunjang Banda outcome : Terlaksananya pelayanan
Penunjang Medis/Non Medis Aceh penujang medis dan non medis Medis/Non Medis Aceh penujang medis dan non medis

1.02.35.01 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,500,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,500,000,000
Radiologi Aceh dan alat kesehatan radiologi Radiologi Aceh dan alat kesehatan radiologi

1.02.35.03 Peningkatan pelayanan gizi Banda output : Tersedianya makanan dan 100% 2,537,662,500 Peningkatan pelayanan gizi Banda output : Tersedianya makanan dan 100% 2,537,662,500
Aceh minuman pasien Aceh minuman pasien
1.02.35.07 Peningkatan pelayanan Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan 100% 410,000,000 Peningkatan pelayanan loundry Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan 100% 410,000,000
loundry Aceh bahan kain lainnya Aceh bahan kain lainnya
1.02.38. Program Pelayanan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan
Kesehatan Masyarakat Aceh kesehatan rumah sakit sesuai Masyarakat Pada Badan Aceh kesehatan rumah sakit sesuai
Pada Badan Layanan standar rumah sakit Layanan Umum Daerah standar rumah sakit
Umum Daerah (BLUD) (BLUD)
1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Banda output : Pelayanan kesehatan sesuai 100% 26,410,190,323 Peningkatan Kualitas dan Banda output : Pelayanan kesehatan sesuai 100% 26,410,190,323
Pendukung Pelayanan Aceh pelayanan minimal rumah sakit Pendukung Pelayanan Aceh pelayanan minimal rumah sakit

BELANJA LANGSUNG 57,031,738,395 BELANJA LANGSUNG 57,031,738,395


BELANJA TIDAK
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,356,394,413 LANGSUNG 19,500,000,000
JUMLAH ANGGARAN 79,388,132,808 JUMLAH ANGGARAN 76,531,738,395

Banda Aceh, 24 Februari 2014


PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

dr. RUSDI ANDID, Sp.A


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610306 198812 1 001
TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 204
PROVINSI ACEH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Besaran /
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator /Kinerja Catatan
Volume
1 2 3 4 5 6
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Banda outcome : Berjalannya proses administrasi secara
Perkantoran Aceh efektif dan efisien
1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banda output : Tersedianya perangko, materai, dan 100%
Aceh benda-benda pos lainnya
1.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Banda output : Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik 100%
Listrik Aceh
1.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Banda output : Terpeliharanya kebersihan lingkungan 100%
Aceh Rumah Sakit
1.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100%
Aceh
1.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan & Banda output : Tersedianya kebutuhan cetak dan 100%
Penggandaan Aceh penggandaan
1.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Banda output : Tersedianya kebutuhan komponen 100%
Listrik/penerangan bangunan Aceh instalasi listrik dan penerangan bangunan

1.02.01.13. Penyediaan peralatan & perlengkapan Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan 100%
kantor Aceh perlengkapan kantor

Aceh perlengkapan rumah tangga


1.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan Banda output : Tersedianya buku dan bahan bacaan 100%
Aceh lainnya
1.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Banda output : Tersedianya Biaya makan, minum rapat 100%
Aceh tamu dan kegiatan
1.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Banda output : Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk 100%
ke Luar daerah Aceh kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1.02.01.22. Peningkatan Pelayanan Administrasi Banda output : Tersedianya pelayanan administrasi 100%
Perkantoran Aceh perkantoran
1.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Banda outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi
Prasarana Aparatur Aceh aparatur
1.02.02.02. Pembangunan rumah dinas Banda output : Tersedianya perumahan dinas medis dan 100%
Aceh paramedis
1.02.02.04 Pengadaan mobil jabatan Banda output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) 2 Unit
Aceh
1.02.02.22. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Banda output : Terpeliharanya gedung rumah sakit 100%
Aceh
1.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Banda output : Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 100%
Dinas/opersional Aceh dua dan empat
1.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Banda outcome : Tersedianya perlengkapan petugas
Aceh pelayanan
1.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Banda output : Tersedianya pakaian dinas dan pakai 420 orang
perlengkapannya Aceh kerja pegawai
1.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Banda outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan
Sumber Daya Aparatur : Aceh sesuai dengan Standar pelayanan minimal
dan standar pelayanan medis

1.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi 100%
Aceh pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pada setiap unit
1.02.05.10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Banda output : Terlatihnya petugas pelayanan sesuai 100%
Aceh dengan Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit
1.02.05.24. Peningkatan Kegiatan Keagamaan
1.02.26 Program Peningkatan Banda outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi
Sarana/Prasarana Rumah Sakit : Aceh rumah sakit sesuai dengan klasifikasi
rumah sakit
1.02.26.01 Pembangunan Rumah Sakit Banda output : Tersedianya gedung rumah sakit 100%
Aceh
1.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Banda output : tersedianya bangunan rumah sakit yang 100%
Aceh memadai
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Banda output : tersedianya peralatan mebeuleur rumah 100%
Aceh sakit
Besaran /
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator /Kinerja Catatan
Volume
1.02.27. Program Pemeliharaan Banda outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana
Sarana/Prasarana Aceh rumah sakit
1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Banda output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit 100%
Sakit Aceh
1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Banda output : Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit 100%
Rumah Sakit Aceh
1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Banda output : Tersedianya jasa servis alat-alat 100%
Kesehatan Aceh kesehatan rumah sakit
1.02.34. Program Pelayanan Medis Banda outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu
Aceh
1.02.34.07 Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
(COT) Aceh kesehatan kamar operasi
1.02.34.08 Peningkatan Pelayanan Intensif Anak Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan intensif anak
1.02.34.09 Peningkatan Pelayanan Intensif Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Dewasa Aceh kesehatan intesif dewasa
1.02.34.12 Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan rawat jalan
1.02.34.13 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan rawat inap
1.02.35. Program Pelayanan Penunjang Banda outcome : Terlaksananya pelayanan penujang medis
Medis/Non Medis Aceh dan non medis
1.02.35.01 Peningkatan Pelayanan Radiologi Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan radiologi

Aceh pasien
1.02.35.07 Peningkatan pelayanan loundry Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan bahan 100%
Aceh kain lainnya
1.02.38. Program Pelayanan Kesehatan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan kesehatan
Masyarakat Pada Badan Layanan Aceh rumah sakit sesuai standar rumah sakit
Umum Daerah (BLUD)
1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Pendukung Banda output : Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan 100%
Pelayanan Aceh minimal rumah sakit

Banda Aceh, 24 Februari 2014


PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

dr. RUSDI ANDID, Sp.A


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610306 198812 1 001
TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANAN DAN KEGIATAN BLUD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
PROVINSI ACEH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

URUSAN / BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU RENCANAN


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Catatan TAHUN 2016
No. PEMERINTAH DAERAH DAN
KEGIATAN (OUTPUT) Target Penting Target
PROGRAM / KEGIATAN Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
1 2 4 8 5 6 11 12 10 11
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi outcome : Berjalannya proses administrasi secara Banda
Perkantoran efektif dan efisien Aceh
1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat output : Tersedianya perangko, materai, dan Banda 100% 8,820,000 APBA 100% 8,820,000
benda-benda pos lainnya Aceh
1.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & output : Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik Banda 100% 1,563,562,000 APBA 100% 1,563,562,000
Listrik Aceh
1.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor output : Terpeliharanya kebersihan lingkungan Banda 100% 1,135,278,000 APBA 100% 1,135,278,000
Rumah Sakit Aceh
1.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Banda 100% 230,902,175 APBA 100% 230,902,175
Aceh
1.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan & output : Tersedianya kebutuhan cetak dan Banda 100% 432,532,980 APBA 100% 432,532,980
Penggandaan penggandaan Aceh
1.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi output : Tersedianya kebutuhan komponen Banda 100% 71,072,760 APBA 100% 71,072,760
Listrik/penerangan bangunan instalasi listrik dan penerangan bangunan Aceh

1.02.01.13. Penyediaan peralatan & perlengkapan output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan Banda 100% 385,000,000 APBA 100% 385,000,000
kantor perlengkapan kantor Aceh
1.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan Banda 100% 579,115,014 APBA 100% 579,115,014
perlengkapan rumah tangga Aceh
1.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan output : Tersedianya buku dan bahan bacaan Banda 100% 23,805,600 APBA 100% 23,805,600
lainnya Aceh
1.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman output : Tersedianya Biaya makan, minum rapat Banda 100% 360,009,248 APBA 100% 360,009,248
tamu dan kegiatan Aceh
1.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi output : Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk Banda 100% 494,208,000 APBA 100% 494,208,000
ke Luar daerah kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Aceh
ke luar daerah
1.02.01.22. Peningkatan Pelayanan Administrasi output : Tersedianya pelayanan administrasi Banda 100% 1,650,000,000 APBA 100% 1,650,000,000
Perkantoran perkantoran Aceh
1.02.02. Program Peningkatan Sarana dan outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi Banda
Prasarana Aparatur aparatur Aceh
1.02.02.02. Pembangunan rumah dinas output : Tersedianya perumahan dinas medis dan Banda 100% 1,500,000,000 APBA 100% 1,500,000,000
paramedis Aceh
URUSAN / BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU RENCANAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Catatan TAHUN 2016
No. PEMERINTAH DAERAH DAN
KEGIATAN (OUTPUT) Target Penting Target
PROGRAM / KEGIATAN Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
1.02.02.04 Pengadaan mobil jabatan output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) Banda 2 Unit 180,000,000 APBA 2 Unit 180,000,000
Aceh
1.02.02.22. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor output : Terpeliharanya gedung rumah sakit Banda 100% 300,000,000 APBA 100% 300,000,000
Aceh
1.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan output : Terpeliharanya kendaraan bermotor roda Banda 100% 128,160,000 APBA 100% 128,160,000
Dinas/opersional dua dan empat Aceh
1.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur outcome : Tersedianya perlengkapan petugas Banda
pelayanan Aceh
1.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta output : Tersedianya pakaian dinas dan pakai Banda 420 orang 345,132,000 APBA 420 orang 345,132,000
perlengkapannya kerja pegawai Aceh
1.02.05. Program Peningkatan Kapasitas outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan Banda
Sumber Daya Aparatur : sesuai dengan Standar pelayanan minimal Aceh
dan standar pelayanan medis
1.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal output : Terlatihnya pegawai administrasi Banda 100% 985,162,500 APBA 100% 985,162,500
pelayanan sesuai dengan kebutuhan Aceh
pada setiap unit
1.02.05.10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik output : Terlatihnya petugas pelayanan sesuai Banda 100% 1,318,812,000 APBA 100% 1,318,812,000
dengan Standar Pelayanan Minimal Aceh
Rumah Sakit
1.02.05.24. Peningkatan Kegiatan Keagamaan output : Meningkatnya kinerja pelayanan islami Banda 100% 30,000,000 APBA 100% 30,000,000
Aceh
1.02.26 Program Peningkatan outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi Banda
Sarana/Prasarana Rumah Sakit : rumah sakit sesuai dengan klasifikasi Aceh
rumah sakit
1.02.26.01 Pembangunan Rumah Sakit output : Tersedianya gedung rumah sakit Banda 100% 4,572,000,000 APBA 100% 4,572,000,000
Aceh
1.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit output : tersedianya bangunan rumah sakit yang Banda 100% 500,000,000 APBA 100% 500,000,000
memadai Aceh
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakit output : tersedianya peralatan mebeuleur rumah Banda 100% 335,720,505 APBA 100% 335,720,505
sakit Aceh
1.02.27. Program Pemeliharaan outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana Banda
Sarana/Prasarana rumah sakit Aceh
1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit Banda 100% 200,000,000 APBA 100% 200,000,000
Sakit Aceh
1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL output : Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit Banda 100% 150,000,000 APBA 100% 150,000,000
Rumah Sakit Aceh
1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat output : Tersedianya jasa servis alat-alat Banda 100% 292,092,790 APBA 100% 292,092,790
Kesehatan kesehatan rumah sakit Aceh
URUSAN / BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU RENCANAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Catatan TAHUN 2016
No. PEMERINTAH DAERAH DAN
KEGIATAN (OUTPUT) Target Penting Target
PROGRAM / KEGIATAN Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
1.02.34. Program Pelayanan Medis outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu Banda
Aceh
1.02.34.07 Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 1,942,500,000 APBA 100% 1,942,500,000
(COT) kesehatan kamar operasi Aceh
1.02.34.08 Peningkatan Pelayanan Intensif Anak output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 1,050,000,000 APBA 100% 1,050,000,000
kesehatan intensif anak Aceh
1.02.34.09 Peningkatan Pelayanan Intensif output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 1,575,000,000 APBA 100% 1,575,000,000
Dewasa kesehatan intesif dewasa Aceh
1.02.34.12 Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 735,000,000 APBA 100% 735,000,000
kesehatan rawat jalan Aceh
1.02.34.13 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 2,100,000,000 APBA 100% 2,100,000,000
kesehatan rawat inap Aceh
1.02.35. Program Pelayanan Penunjang outcome : Terlaksananya pelayanan penujang medis Banda
Medis/Non Medis dan non medis Aceh
1.02.35.01 Peningkatan Pelayanan Radiologi output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 2,500,000,000 APBA 100%
kesehatan radiologi Aceh 2,500,000,000
1.02.35.03 Peningkatan pelayanan gizi output : Tersedianya makanan dan minuman Banda 100% 2,537,662,500 APBA 100% 2,537,662,500
pasien Aceh
1.02.35.07 Peningkatan pelayanan loundry output : Terpeliharanya linen, gorden dan bahan Banda 100% 410,000,000 APBA 100% 410,000,000
kain lainnya Aceh
1.02.38. Program Pelayanan Kesehatan outcome : Terlaksananya pelayanan kesehatan Banda
Masyarakat Pada Badan Layanan rumah sakit sesuai standar rumah sakit Aceh
Umum Daerah (BLUD)
1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Pendukung output : Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan Banda 100% 26,410,190,323 APBA 100% 26,410,190,323
Pelayanan minimal rumah sakit Aceh
BELANJA LANGSUNG 57,031,738,395 57,031,738,395
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,356,394,413 22,356,394,413
JUMLAH ANGGARAN 79,388,132,808 79,388,132,808

Banda Aceh, 24 Februari 2014


PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

dr. RUSDI ANDID, Sp.A


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610306 198812 1 001