TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang................................................................................................................1
1.2. LandasanHukum..........................................................................................................2
1.3. MaksuddanTujuan.......................................................................................................5
1.4. SistematikaPenulisan.................................................................................................5
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
delapan target dan diharapkan tercapai pada tahun 2015. Dua dari delapan
sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015 itu, diantaranya adalah
menurunkan Angka Kematian Ibu dari 390 menjadi 102 per 100.000 kelahiran
hidup, Angka Kematian Bayi dari 69 menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup, dan
2015 ini, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.
Kondisi kesehatan ibu dan anak di Provinsi Aceh saat ini pada akhir tahun
1
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
Sebagai sebuah instansi sektor publik bidang kesehatan ibu dan anak
Pemerintah Aceh, Badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak
sehingga menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak tipe A dan Rumah Sakit
depan yang memuat program dan kegiatan BLUD RSIA, disusun sesuai tugas
& fungsi BLUD RSIA Pemerintah Aceh serta berpedoman kepada Renstra
1.2.Landasan Hukum
Kesehatan.
2
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
Pemerintahan Daerah;
Kesehatan;
Sakit;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002
tentang Pedoman susunan dan organisasi tata kerja rumah sakit daerah.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ III/ 2002 tentang
3
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
RPJMD;
22. Qanun no. 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas,
4
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
1.3.1 Maksud
Aceh menjadi rumah sakit khusus tipe A dan rumah sakit pendidikan
kesehatan ibu dan anak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.
1.3.2 Tujuan
1.4.Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
2.3 Isu Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSIA
5
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
6
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian RenstraBLUD RSIA
baikwalaupun sedikit turun bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama
padatahun 2013, hal ini dapat ditunjukkan oleh penurunan jumlah kunjungan
jumlah penerimaankeuangan rumah sakit lebih tinggidari tahun yang lalu. Saat
Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh
seorang Direktur dengan eselon II/b yang membawahi 2 (dua) eselon IIIa yaitu
Wadir Administrasi dan Umum serta Wadir Pelayanan. Di bawah jabatan Wakil
Direktur terdapat 6 (enam) jabatan eselon III b yaitu 3 (tiga) Kepala Bagian
7
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
Qanun diatas, susunan organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah
1. Direktur
5. Bagian Keuangan,
8. Bidang Keperawatan,
14. Instalasi
sebagaimana tersebut di atas maka Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah
panjang;
8
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
derajat kesehatan;
dan anak;
jawab yang diemban oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak dalam rangka
kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat didukung oleh adanya
9
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
Selain dari wewenang yang dimiliki tersebut diatas, Rumah Sakit Ibu dan
Islami.
- Poliklinik Anak
- Poliklinik Mata
- Poliklinik THT
10
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
- Poliklinik Imunisasi
- Poliklinik Laktasi
- Bedah Anak
- Bedah umum
- Bedah Onkologi
- Bedah Mata
- Bedah Plastik
- Bedah Orthopaedi
- Bedah THT
11
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
7) Pelayanan Anastesi
8) Pelayanan Radiologi
- USG
- Rontgen
- Mammography
- Mobile X- Ray
- Haematologi
- Kimia Klinik
- Urine Rutin
- Rawat jalan
- Rawat Darurat
- Rawat inap
- Rawat Intensive
- Umum
12
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
tipe A dan untuk dapat mewujudkan hal tersebut BLUD RSIA merencanakan :
teknis.
berikut :
13
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
masyarakat.
miskin.
rumah sakit.
14
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
Anak.
15
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
BAB III
a. T U J U A N
16
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
b. S A S A R A N
rumah sakit.
rumah sakit.
cost.
17
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
BAB IV
PENUTUP
manajemen rumahsakit.
Demikian Rencana Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu
18
Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015
BLUD RSIA sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran tahun
depan.
19
TABEL 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai, dan benda 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
post lainnnya
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik Terbayarnya rekening telpon, air & listrik 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 11Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
penggandaan keperluan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya bahan pakai/alat untuk 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 12 Listrik/Penerangan Bagunan Kantor penerangan/energi listrik kantor
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya peralatan audio visual, filling 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 13 kabinet, komputer PC, printer,
UPS/stabilizer, dll
Penyediaan peralatan & perlengkapan rumah Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 01 14 tangga
1 02 01 15 perundang-undangan
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
kegiatan, rapat & tamu
Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 01 18 daerah/keluar daerah sesuai dengan
kebutuhan
1 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pekantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
TARGET DAN REALISASI KINERJA
TARGET REALISASI PROGRAM TARGET PROGRAM PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KINERJA TARGET DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
CAPAIAN KINERJA HASIL (RENJA SKPD)
PROGRAM PROGRAM DAN TAHUN 2014)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA KELUARAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) SKPD) TAHUN KEGIATAN S.D
2014 TAHUN 2012 TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI PROGRAM DAN REALISASI TARGET
2013 (%) KEGIATAN S.D TAHUN RENSTRA (%)
BERJALAN (TAHUN 2014)
1 02 05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pelatihan administrasi 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
pelayanan
1 02 05 10Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tersedianya pelatihan petugas pelayanan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
fungsional
1 02 05 24Peningkatan Kegiatan Keagamaan Meningkatnya kinerja pelayanan islami 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Tersedianya sarana dan prasarana rumah
1 02 26 Sakit sakit sesuai dengan kelas rumah sakit
1 02 26 01Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya gedung rumah sakit 2 paket 3 paket 6 ruang 6 ruang 100% 2 paket 9 ruang 450 %
1 02 26 17Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terpeliharanya sarana dan prasarana 1 paket 2 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 meja 300 %
1 02 26 21Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedianya meja kerja dan kursi kerja 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah
1 02 27
Sakit sakit
1 02 27 01Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terpeliharanya peralatan rumah sakit 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah cair dan padat aman bagi lingkungan 2 paket 3 paket 0 paket 0 paket 0% 2 paket 3 paket 150 %
1 02 27 16 Limbah Rumah Sakit
1 02 27 17Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Terkalibrasinya alat kesehatan 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
Program Pelayanan Medis Terselenggaranya pelayanan medis disetiap
1 02 34 unit pelayanan
TARGET DAN REALISASI KINERJA
TARGET REALISASI PROGRAM TARGET PROGRAM PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KINERJA TARGET DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
CAPAIAN KINERJA HASIL (RENJA SKPD)
PROGRAM PROGRAM DAN TAHUN 2014)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (RENSTRA KELUARAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) SKPD) TAHUN KEGIATAN S.D
2014 TAHUN 2012 TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI PROGRAM DAN REALISASI TARGET
2013 (%) KEGIATAN S.D TAHUN RENSTRA (%)
BERJALAN (TAHUN 2014)
Peningkatan Pelayanan Intensif Anak Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 08 kesehatan intensif anak
Peningkatan Pelayanan Intensif Dewasa Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 09 kesehatan intesif dewasa
Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 34 12 kesehatan rawat jalan
2 02 34 13Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Tersedianya bahan habis pakain dan alat
kesehatan rawat inap
1 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Terlaksananya pelayanan penujang medis dan
non medis
Peningkatan Pelayanan Radiologi Tersedianya bahan habis pakain dan alat 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 35 01 kesehatan radiologi
1 02 35 03Peningkatan Pelayanan Gizi Tersedianya makanan dan minuman pasien 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 35 07Peningkatan Pelayanan Loundry Terpeliharanya bahan linen yang bersih dan 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 2 paket 3 paket 150 %
bebas dari infeksi
1 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sakit sesuai standar rumah sakit
Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan minimal 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 300 %
1 02 38 01 rumah sakit
39 Presentase peserta KB mantap yang 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100%
mendapat konesling KB mantap oleh bidan
terlatih
40 Konseling Keluarga Berencana Mantap 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 100% 100%
41 Kepuasan pelanggan 80% 68% 72% 76% 80% 68% 73% 76% 80%
42 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan 3% 0% 0% 0% 0% 0.25% 0.25% 0% 0%
intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
43 Pemberi pelayanan unit intensif
44 Dokter Spesialis Anastesi dan Dokter Spesialis 100% 30% 50% 75% 100% 30% 35% 75% 100%
sesuai dengan kasus yang di tangani
45 Perawat minimal D-III dengan Sertifikat 100% 30% 50% 75% 100% 35% 40% 75% 100%
Perawat Mahir ICU / NICU / PICU
46 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 3 jam 4 jam 4 jam 3 jam 2,5 jam 5 jam 5 jam 3 jam 2,5 jam
47 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rontgen
48 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 2% 4% 3% 2% 2% 4% 4% 2% 2%
49 Kepuasan pelanggan 80% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
50 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 140 menit
51 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan 100% 70% 70% 100% 100% 70% 70% 100% 100%
laboratorium
52 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemeriksaan laboratorium
53 Kepuasan Pelanggan 80% 82% 83% 84% 85% 75% 80% 84% 85%
54 Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan 50% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49% 4.49%
rehabilitasi yang direncanakan
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
55 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rehabilitasi medik
56 Kepuasan Pelanggan 80% 88,9 % 88,9 % 88,9 % 88,9 % 82% 84% 88,9 % 88,9 %
57 Waktu tunggu pelayanan obat jadi 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 25 menit 25 menit 30 menit 30 menit
58 Waktu tunggu pelayanan obat racikan 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 50 menit 50 menit 60 menit 60 menit
59 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
obat
60 Kepuasan Pelanggan 80% 86% 87% 88% 90% 85% 86% 88% 90%
61 Penulisan resep sesuai formularium 100% 75% 80% 90% 100% 70% 75% 90% 100%
62 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pasien
63 Sisa makanan yang tidak termakan oleh 20% 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 10% 8% 9,3 % 9,3 %
pasien
64 Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
65 Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan transfusi
66 Kejadian reaksi transfusi 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
67 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
datang ke RS pada setiap unit pelayananke
RS pada setiap unit pelayanan
68 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam 100% 70% 80% 90% 100% 60% 70% 90% 100%
setelah selesai pelayanan
69 Kelengkapan Informed Concent setelah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan informasi yang jelas
70 Waktu penyediaan dokumen rekam medik 10 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit
pelayanan rawat jalan
71 Waktu penyediaan dokumen rekam medik 15 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit
pelayanan rawat inap
72 Baku Mutu Limbah Cair 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
73 Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan aturan
74 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan 100% 100% 100% 100% 100% 90% 95% 100% 100%
tingkat direksi
75 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
76 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100%
pangkat
77 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100%
berkala
78 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 60% 40% 45% 50% 60% 40% 40% 50% 60%
20 jam pertahun
79 Ketepatan waktu penyusunan laporan 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100%
keuangan
80 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam
tagihan pasien rawat inap
81 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sesuai kesepakatan waktu
82 Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
83 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
/ kereta jenazah di rumah sakit
84 Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam
jenazah
85 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
86 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 100% 100%
87 Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 100%
lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai
dengan ketentuan kalibrasi
88 Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar Catatan
No. INDIKATOR Nasional IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
89 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk 100% 100% 100% 100% 100% 80% 85% 100% 100%
ruang rawat inap
90 Tim PPI 75% 59% 75% 84% 100% 45% 59% 84% 100%
91 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) 60% 42% 48% 54% 60% 36% 42% 54% 60%
92 Terlaksananya kegiatan dan pencatatan 75% 55% 60% 70% 75% 50% 55% 70% 75%
pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01 Program Pelayanan Banda outcome : Berjalannya proses administrasi Program Pelayanan Administrasi Banda outcome : Berjalannya proses administrasi
Administrasi Perkantoran Aceh secara efektif dan efisien Perkantoran Aceh secara efektif dan efisien
1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Banda output : Tersedianya perangko, materai, 100% 8,820,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banda output : Tersedianya perangko, materai, 100% 8,820,000
Menyurat Aceh dan benda-benda pos lainnya Aceh dan benda-benda pos lainnya
1.02.01.02. Penyediaan Jasa Banda output : Terbayarnya rekening telpon, air 100% 1,563,562,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Banda output : Terbayarnya rekening telpon, air 100% 1,563,562,000
Komunikasi, Air & Listrik Aceh dan listrik & Listrik Aceh dan listrik
1.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Banda output : Terpeliharanya kebersihan 100% 1,135,278,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Banda output : Terpeliharanya kebersihan 100% 1,135,278,000
Kantor Aceh lingkungan Rumah Sakit Kantor Aceh lingkungan Rumah Sakit
1.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda output : Tersedianya kebutuhan alat tulis 100% 230,902,175 Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda output : Tersedianya kebutuhan alat tulis 100% 230,902,175
Aceh kantor Aceh kantor
1.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan Banda output : Tersedianya kebutuhan cetak dan 100% 432,532,980 Penyediaan Barang Cetakan & Banda output : Tersedianya kebutuhan cetak dan 100% 432,532,980
& Penggandaan Aceh penggandaan Penggandaan Aceh penggandaan
1.02.01.12. Penyediaan Komponen Banda output : Tersedianya kebutuhan 100% 71,072,760 Penyediaan Komponen Instalasi Banda output : Tersedianya kebutuhan 100% 71,072,760
Instalasi Listrik/penerangan Aceh komponen instalasi listrik dan Listrik/penerangan bangunan Aceh komponen instalasi listrik dan
bangunan penerangan bangunan penerangan bangunan
1.02.01.13. Penyediaan peralatan & Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 385,000,000 Penyediaan peralatan & Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 385,000,000
perlengkapan kantor Aceh dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor Aceh dan perlengkapan kantor
1.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 579,115,014 Penyediaan peralatan rumah Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan 100% 579,115,014
tangga Aceh dan perlengkapan rumah tangga tangga Aceh dan perlengkapan rumah tangga
1.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan / Banda output : Tersedianya buku dan bahan 100% 23,805,600 Penyediaan Bahan Bacaan / Banda output : Tersedianya buku dan bahan 100% 23,805,600
Peraturan Aceh bacaan lainnya Peraturan Aceh bacaan lainnya
1.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Banda output : Tersedianya Biaya makan, minum 100% 360,009,248 Penyediaan Makanan dan Banda output : Tersedianya Biaya makan, minum 100% 360,009,248
Minuman Aceh rapat tamu dan kegiatan Minuman Aceh rapat tamu dan kegiatan
1.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Banda output : Tersedianya Biaya perjalanan 100% 494,208,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Banda output : Tersedianya Biaya perjalanan 100% 494,208,000
Konsultasi ke Luar daerah Aceh dinas untuk kegiatan Rapat Konsultasi ke Luar daerah Aceh dinas untuk kegiatan Rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah daerah
1.02.01.22. Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya pelayanan 100% 1,650,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya pelayanan 100% 1,650,000,000
Administrasi Pekantoran Aceh administrasi perkantoran Administrasi Pekantoran Aceh administrasi perkantoran
1.02.02. Program Peningkatan Sarana Banda outcome : Tersedianya sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Banda outcome : Tersedianya sarana dan
dan Prasarana Aparatur Aceh prasarana bagi aparatur Prasarana Aparatur Aceh prasarana bagi aparatur
1.02.02.02. Pembangunan rumah dinas Banda output : Tersedianya perumahan dinas 100% 1,500,000,000 Pembangunan rumah dinas Banda output : Tersedianya perumahan dinas 100% 1,500,000,000
Aceh medis dan paramedis Aceh medis dan paramedis
1.02.02.04 Pengadaan mobil jabatan Banda output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) 2 Unit 180,000,000 Pengadaan mobil jabatan Banda output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) 2 Unit 180,000,000
Aceh Aceh
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Catatan
No. Target Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting
Capaian Capaian
1.02.02.22. Pemeliharaan Rutin Gedung Banda output : Terpeliharanya gedung rumah 100% 300,000,000 Pemeliharaan Rutin Gedung Banda output : Terpeliharanya gedung rumah 100% 300,000,000
Kantor Aceh sakit Kantor Aceh sakit
1.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya kendaraan 100% 128,160,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya kendaraan 100% 128,160,000
Kendaraan Dinas/opersional Aceh bermotor roda dua dan empat Kendaraan Dinas/opersional Aceh bermotor roda dua dan empat
1.02.03. Program Peningkatan Disiplin Banda outcome : Tersedianya perlengkapan Program Peningkatan Disiplin Banda outcome : Tersedianya perlengkapan
Aparatur Aceh petugas pelayanan Aparatur Aceh petugas pelayanan
1.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Banda output : Tersedianya pakaian dinas dan 420 orang 345,132,000 Pengadaan Pakaian Dinas Banda output : Tersedianya pakaian dinas dan 420 orang 345,132,000
beserta perlengkapannya Aceh pakai kerja pegawai beserta perlengkapannya Aceh pakai kerja pegawai
1.02.05. Program Peningkatan Banda outcome : Terselenggaranya pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Banda outcome : Terselenggaranya pelayanan
Kapasitas Sumber Daya Aceh kesehatan sesuai dengan Standar Sumber Daya Aparatur : Aceh kesehatan sesuai dengan
Aparatur : pelayanan minimal dan standar Standar pelayanan minimal dan
pelayanan medis standar pelayanan medis
1.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi 100% 985,162,500 Pendidikan dan Pelatihan Formal Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi 100% 985,162,500
Formal Aceh pelayanan sesuai dengan Aceh pelayanan sesuai dengan
kebutuhan pada setiap unit kebutuhan pada setiap unit
1.02.05.10. Peningkatan Kualitas Banda output : Terlatihnya petugas pelayanan 100% 1,318,812,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Banda output : Terlatihnya petugas pelayanan 100% 1,318,812,000
Pelayanan Publik Aceh sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Aceh sesuai dengan Standar
Minimal Rumah Sakit Pelayanan Minimal Rumah Sakit
1.02.05.24. Peningkatan Kegiatan Banda output : Meningkatnya kinerja pelayanan 100% 30,000,000 Peningkatan Kegiatan Banda output : Meningkatnya kinerja pelayanan 100% 30,000,000
Keagamaan Aceh islami Keagamaan Aceh islami
1.02.26 Program Peningkatan Banda outcome : Tersedianya sarana dan Program Peningkatan Banda outcome : Tersedianya sarana dan
Sarana/Prasarana Rumah Aceh prasarana bagi rumah sakit sesuai Sarana/Prasarana Rumah Sakit : Aceh prasarana bagi rumah sakit
Sakit : dengan klasifikasi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah
sakit
1.02.26.01 Pembangunan Rumah Banda output : Tersedianya gedung rumah sakit 100% 4,572,000,000 Pembangunan Rumah Sakit Banda output : Tersedianya gedung rumah sakit 100% 4,572,000,000
Sakit Aceh Aceh
1.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah Banda output : tersedianya bangunan rumah sakit 100% 500,000,000 Rehabilitasi bangunan rumah Banda output : tersedianya bangunan rumah 100% 500,000,000
sakit Aceh yang memadai sakit Aceh sakit yang memadai
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah Banda output : tersedianya peralatan mebeuleur 100% 335,720,505 Pengadaan mebeleur rumah sakit Banda output : tersedianya peralatan mebeuleur 100% 335,720,505
sakit Aceh rumah sakit Aceh rumah sakit
1.02.27. Program Pemeliharaan Banda outcome : Terpeliharanya sarana dan Program Pemeliharaan Banda outcome : Terpeliharanya sarana dan
Sarana/Prasarana Aceh prasarana rumah sakit Sarana/Prasarana Aceh prasarana rumah sakit
1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya fasilitas rumah 100% 200,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Terpeliharanya fasilitas rumah 100% 200,000,000
Rumah Sakit Aceh sakit Rumah Sakit Aceh sakit
1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala Banda output : Tersedianya jasa servis IPAL 100% 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Banda output : Tersedianya jasa servis IPAL 100% 150,000,000
IPAL Rumah Sakit Aceh rumah sakit Rumah Sakit Aceh rumah sakit
1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Banda output : Tersedianya jasa servis alat-alat 100% 292,092,790 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Banda output : Tersedianya jasa servis alat-alat 100% 292,092,790
Kesehatan Aceh kesehatan rumah sakit Kesehatan Aceh kesehatan rumah sakit
1.02.34. Program Pelayanan Medis Banda outcome : Terlayaninya masyarakat tepat Program Pelayanan Medis Banda outcome : Terlayaninya masyarakat tepat
Aceh waktu Aceh waktu
1.02.34.07 Peningkatan Pwlayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,942,500,000 Peningkatan Pwlayanan Bedah Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,942,500,000
Bedah Sentral (COT) Aceh dan alat kesehatan kamar operasi Sentral (COT) Aceh dan alat kesehatan kamar operasi
1.02.34.08 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,050,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,050,000,000
Intensif Anak Aceh dan alat kesehatan intensif anak Intensif Anak Aceh dan alat kesehatan intensif anak
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Catatan
No. Target Target
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Penting
Capaian Capaian
1.02.34.09 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,575,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 1,575,000,000
Intensif Dewasa Aceh dan alat kesehatan intesif dewasa Intensif Dewasa Aceh dan alat kesehatan intesif dewasa
1.02.34.12 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 735,000,000 Peningkatan Pelayanan Rawat Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 735,000,000
Rawat Jalan Aceh dan alat kesehatan rawat jalan Jalan Aceh dan alat kesehatan rawat jalan
1.02.34.13 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,100,000,000 Peningkatan Pelayanan Rawat Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,100,000,000
Rawat Inap Aceh dan alat kesehatan rawat inap Inap Aceh dan alat kesehatan rawat inap
1.02.35. Program Pelayanan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan Program Pelayanan Penunjang Banda outcome : Terlaksananya pelayanan
Penunjang Medis/Non Medis Aceh penujang medis dan non medis Medis/Non Medis Aceh penujang medis dan non medis
1.02.35.01 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,500,000,000 Peningkatan Pelayanan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain 100% 2,500,000,000
Radiologi Aceh dan alat kesehatan radiologi Radiologi Aceh dan alat kesehatan radiologi
1.02.35.03 Peningkatan pelayanan gizi Banda output : Tersedianya makanan dan 100% 2,537,662,500 Peningkatan pelayanan gizi Banda output : Tersedianya makanan dan 100% 2,537,662,500
Aceh minuman pasien Aceh minuman pasien
1.02.35.07 Peningkatan pelayanan Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan 100% 410,000,000 Peningkatan pelayanan loundry Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan 100% 410,000,000
loundry Aceh bahan kain lainnya Aceh bahan kain lainnya
1.02.38. Program Pelayanan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan
Kesehatan Masyarakat Aceh kesehatan rumah sakit sesuai Masyarakat Pada Badan Aceh kesehatan rumah sakit sesuai
Pada Badan Layanan standar rumah sakit Layanan Umum Daerah standar rumah sakit
Umum Daerah (BLUD) (BLUD)
1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Banda output : Pelayanan kesehatan sesuai 100% 26,410,190,323 Peningkatan Kualitas dan Banda output : Pelayanan kesehatan sesuai 100% 26,410,190,323
Pendukung Pelayanan Aceh pelayanan minimal rumah sakit Pendukung Pelayanan Aceh pelayanan minimal rumah sakit
Besaran /
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator /Kinerja Catatan
Volume
1 2 3 4 5 6
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Banda outcome : Berjalannya proses administrasi secara
Perkantoran Aceh efektif dan efisien
1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banda output : Tersedianya perangko, materai, dan 100%
Aceh benda-benda pos lainnya
1.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Banda output : Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik 100%
Listrik Aceh
1.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Banda output : Terpeliharanya kebersihan lingkungan 100%
Aceh Rumah Sakit
1.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Banda output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100%
Aceh
1.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan & Banda output : Tersedianya kebutuhan cetak dan 100%
Penggandaan Aceh penggandaan
1.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Banda output : Tersedianya kebutuhan komponen 100%
Listrik/penerangan bangunan Aceh instalasi listrik dan penerangan bangunan
1.02.01.13. Penyediaan peralatan & perlengkapan Banda output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan 100%
kantor Aceh perlengkapan kantor
1.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi 100%
Aceh pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pada setiap unit
1.02.05.10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Banda output : Terlatihnya petugas pelayanan sesuai 100%
Aceh dengan Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit
1.02.05.24. Peningkatan Kegiatan Keagamaan
1.02.26 Program Peningkatan Banda outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi
Sarana/Prasarana Rumah Sakit : Aceh rumah sakit sesuai dengan klasifikasi
rumah sakit
1.02.26.01 Pembangunan Rumah Sakit Banda output : Tersedianya gedung rumah sakit 100%
Aceh
1.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Banda output : tersedianya bangunan rumah sakit yang 100%
Aceh memadai
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Banda output : tersedianya peralatan mebeuleur rumah 100%
Aceh sakit
Besaran /
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator /Kinerja Catatan
Volume
1.02.27. Program Pemeliharaan Banda outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana
Sarana/Prasarana Aceh rumah sakit
1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Banda output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit 100%
Sakit Aceh
1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Banda output : Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit 100%
Rumah Sakit Aceh
1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Banda output : Tersedianya jasa servis alat-alat 100%
Kesehatan Aceh kesehatan rumah sakit
1.02.34. Program Pelayanan Medis Banda outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu
Aceh
1.02.34.07 Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
(COT) Aceh kesehatan kamar operasi
1.02.34.08 Peningkatan Pelayanan Intensif Anak Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan intensif anak
1.02.34.09 Peningkatan Pelayanan Intensif Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Dewasa Aceh kesehatan intesif dewasa
1.02.34.12 Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan rawat jalan
1.02.34.13 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan rawat inap
1.02.35. Program Pelayanan Penunjang Banda outcome : Terlaksananya pelayanan penujang medis
Medis/Non Medis Aceh dan non medis
1.02.35.01 Peningkatan Pelayanan Radiologi Banda output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat 100%
Aceh kesehatan radiologi
Aceh pasien
1.02.35.07 Peningkatan pelayanan loundry Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan bahan 100%
Aceh kain lainnya
1.02.38. Program Pelayanan Kesehatan Banda outcome : Terlaksananya pelayanan kesehatan
Masyarakat Pada Badan Layanan Aceh rumah sakit sesuai standar rumah sakit
Umum Daerah (BLUD)
1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Pendukung Banda output : Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan 100%
Pelayanan Aceh minimal rumah sakit
1.02.01.13. Penyediaan peralatan & perlengkapan output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan Banda 100% 385,000,000 APBA 100% 385,000,000
kantor perlengkapan kantor Aceh
1.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan Banda 100% 579,115,014 APBA 100% 579,115,014
perlengkapan rumah tangga Aceh
1.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan output : Tersedianya buku dan bahan bacaan Banda 100% 23,805,600 APBA 100% 23,805,600
lainnya Aceh
1.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman output : Tersedianya Biaya makan, minum rapat Banda 100% 360,009,248 APBA 100% 360,009,248
tamu dan kegiatan Aceh
1.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi output : Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk Banda 100% 494,208,000 APBA 100% 494,208,000
ke Luar daerah kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Aceh
ke luar daerah
1.02.01.22. Peningkatan Pelayanan Administrasi output : Tersedianya pelayanan administrasi Banda 100% 1,650,000,000 APBA 100% 1,650,000,000
Perkantoran perkantoran Aceh
1.02.02. Program Peningkatan Sarana dan outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi Banda
Prasarana Aparatur aparatur Aceh
1.02.02.02. Pembangunan rumah dinas output : Tersedianya perumahan dinas medis dan Banda 100% 1,500,000,000 APBA 100% 1,500,000,000
paramedis Aceh
URUSAN / BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU RENCANAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Catatan TAHUN 2016
No. PEMERINTAH DAERAH DAN
KEGIATAN (OUTPUT) Target Penting Target
PROGRAM / KEGIATAN Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
1.02.02.04 Pengadaan mobil jabatan output : Tersedianya mobil jabatan (sewa) Banda 2 Unit 180,000,000 APBA 2 Unit 180,000,000
Aceh
1.02.02.22. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor output : Terpeliharanya gedung rumah sakit Banda 100% 300,000,000 APBA 100% 300,000,000
Aceh
1.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan output : Terpeliharanya kendaraan bermotor roda Banda 100% 128,160,000 APBA 100% 128,160,000
Dinas/opersional dua dan empat Aceh
1.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur outcome : Tersedianya perlengkapan petugas Banda
pelayanan Aceh
1.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta output : Tersedianya pakaian dinas dan pakai Banda 420 orang 345,132,000 APBA 420 orang 345,132,000
perlengkapannya kerja pegawai Aceh
1.02.05. Program Peningkatan Kapasitas outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan Banda
Sumber Daya Aparatur : sesuai dengan Standar pelayanan minimal Aceh
dan standar pelayanan medis
1.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal output : Terlatihnya pegawai administrasi Banda 100% 985,162,500 APBA 100% 985,162,500
pelayanan sesuai dengan kebutuhan Aceh
pada setiap unit
1.02.05.10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik output : Terlatihnya petugas pelayanan sesuai Banda 100% 1,318,812,000 APBA 100% 1,318,812,000
dengan Standar Pelayanan Minimal Aceh
Rumah Sakit
1.02.05.24. Peningkatan Kegiatan Keagamaan output : Meningkatnya kinerja pelayanan islami Banda 100% 30,000,000 APBA 100% 30,000,000
Aceh
1.02.26 Program Peningkatan outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi Banda
Sarana/Prasarana Rumah Sakit : rumah sakit sesuai dengan klasifikasi Aceh
rumah sakit
1.02.26.01 Pembangunan Rumah Sakit output : Tersedianya gedung rumah sakit Banda 100% 4,572,000,000 APBA 100% 4,572,000,000
Aceh
1.02.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit output : tersedianya bangunan rumah sakit yang Banda 100% 500,000,000 APBA 100% 500,000,000
memadai Aceh
1.02.26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakit output : tersedianya peralatan mebeuleur rumah Banda 100% 335,720,505 APBA 100% 335,720,505
sakit Aceh
1.02.27. Program Pemeliharaan outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana Banda
Sarana/Prasarana rumah sakit Aceh
1.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit Banda 100% 200,000,000 APBA 100% 200,000,000
Sakit Aceh
1.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL output : Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit Banda 100% 150,000,000 APBA 100% 150,000,000
Rumah Sakit Aceh
1.02.27.17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat output : Tersedianya jasa servis alat-alat Banda 100% 292,092,790 APBA 100% 292,092,790
Kesehatan kesehatan rumah sakit Aceh
URUSAN / BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU RENCANAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / Catatan TAHUN 2016
No. PEMERINTAH DAERAH DAN
KEGIATAN (OUTPUT) Target Penting Target
PROGRAM / KEGIATAN Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
1.02.34. Program Pelayanan Medis outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu Banda
Aceh
1.02.34.07 Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 1,942,500,000 APBA 100% 1,942,500,000
(COT) kesehatan kamar operasi Aceh
1.02.34.08 Peningkatan Pelayanan Intensif Anak output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 1,050,000,000 APBA 100% 1,050,000,000
kesehatan intensif anak Aceh
1.02.34.09 Peningkatan Pelayanan Intensif output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 1,575,000,000 APBA 100% 1,575,000,000
Dewasa kesehatan intesif dewasa Aceh
1.02.34.12 Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 735,000,000 APBA 100% 735,000,000
kesehatan rawat jalan Aceh
1.02.34.13 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 2,100,000,000 APBA 100% 2,100,000,000
kesehatan rawat inap Aceh
1.02.35. Program Pelayanan Penunjang outcome : Terlaksananya pelayanan penujang medis Banda
Medis/Non Medis dan non medis Aceh
1.02.35.01 Peningkatan Pelayanan Radiologi output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat Banda 100% 2,500,000,000 APBA 100%
kesehatan radiologi Aceh 2,500,000,000
1.02.35.03 Peningkatan pelayanan gizi output : Tersedianya makanan dan minuman Banda 100% 2,537,662,500 APBA 100% 2,537,662,500
pasien Aceh
1.02.35.07 Peningkatan pelayanan loundry output : Terpeliharanya linen, gorden dan bahan Banda 100% 410,000,000 APBA 100% 410,000,000
kain lainnya Aceh
1.02.38. Program Pelayanan Kesehatan outcome : Terlaksananya pelayanan kesehatan Banda
Masyarakat Pada Badan Layanan rumah sakit sesuai standar rumah sakit Aceh
Umum Daerah (BLUD)
1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Pendukung output : Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan Banda 100% 26,410,190,323 APBA 100% 26,410,190,323
Pelayanan minimal rumah sakit Aceh
BELANJA LANGSUNG 57,031,738,395 57,031,738,395
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,356,394,413 22,356,394,413
JUMLAH ANGGARAN 79,388,132,808 79,388,132,808