VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SU
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Kondisi
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD
(2018)
Indeks Pembangunan
Terbangunnya sumber IT.1 Manusia - 61.00
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan % 21.21
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018)
Meningkatnya kualitas
S.2 IS.2 Indeks Pendidikan - 0.47
pendidikan masyaakat
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
rdaya saing
Realisasi/Target Kinerja
100 100
100 100
12 12 13.70 14.00
12 11 13.90 14.20
1 1
3 4
100 100
15.80 15.60
81.75 82.25
91.85 92.35
107.50 107.00
16.50 17.00
83.50 85.50
99.56 99.57
96.78 96.80
67.05 67.30
102.24 102.26
27.60 27.80
88.72 89.22
97.66 97.70
77.96 77.99
26.59 26.84
et Kinerja
2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target)
0 0.000 DINAS
PENDIDIKAN
1 1 1
5 6 6
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Kondisi
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD 2019
(2018) (Realisasi)
Indeks Pembangunan
Terbangunnya sumber IT.1 Manusia - 61.00 61.94
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan % 21.21 20.71
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi)
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi
(2018) Rp.
Kinerja
a)
Target a) 100; b)
Satuan
TOTAL ANGGARAN 80,000,000
Persentase Puskesmas
81 Melaksanakan Pelayanan % 100.00
UKM dan UKP
Cakupan penyediaan
82 Persentase fasilitasterkait
fasilitas kesehatan % 100.00
pelayanan kesehatan
Pengendalian laju 83 memiliki sistemrokok
dampak buruk
informasi % 100.00
S.6 pertumbuhan IS.7 Laju pertumbuhan
kesehatan % 1.10
penduduk
penduduk 1 Persentase capaian % 50.88
akseptor
Persentase KBkesetaraaan
2 ber KB MKJP % 20.88
Persentase kesertaan KB
3 Cakupan
aktif (CPR)PUS yang ingin % 75.09
4 ber KB tidak terpenuhi % 10.07
Persentase PIKR dan saka
5 (Unmet need)
kencana yang aktif % 29.00
Tabel 6.4
m Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sampang
Realisasi/Target Kinerja
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
NA 20 50 75 100
NA 60 70 80 90
33.33 50 60 70 80
3.7 14.6 20 25 30
59.71 65 70 75 80
72.41 75 78 81 84
9.5 8 7 6 5
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
60.00 65.00 70.00 75.00
72.00 76.85 83.18 90.76
90.00 - 100.00 100.00 100.00 -
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
68.06
15.78
0.743
0 0.000
100
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
100
80
35
80
125
84
5
DINAS
100.00 KESEHATAN
100.00 & KB
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
90.76
100.00
100.00
100.00
- -
- -
- -
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.50
100.00
87.60
33.33
90.00 ASB
4.90
100.00
100.00
100.00
60.00
75.00
65.00
75.50
22.00
8.00
100.00
100.00
100.00
0.50 DINAS
80.00 KESEHATAN
14.75 & KB
81.12
8,50
100.00 71
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
% 100 0 0 0 0 0 0 0
- 52.88 50.16 53.61 57.71 61,81
Realisasi/Target Kinerja
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
S.4 Meningkatnya akses IS.5 Persentase perumahan Jumlah perumahan dan
prasarana Dasar dan permukiman sehat permukiman
#REF!
Kabupaten Sampang
Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
(Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Program peningkatan
1.05.18 kesiagaan dan 1 Persentase kejadian
pencegahan bahaya kebakaran yang ditangani
kebakaran
Persentase pelayanan
pemadaman dan
penyelamatan kebakaran
Meningkatnya
ketentraman Persentase penurunan
masyarakat dan gangguan ketentraman
S.19 ketertiban umum serta IS.33 masyarakat dan
penyelesaian konflik ketertiban umum
sosial politik
Target Kinerja
SATUAN
POLISI
100.00 100.00 100.00
PAMONG
PRAJA
Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan - 5.50 6.20 6.40 6.93 7.35 7.73 8.12 8.12
dan kualitas Layanan Infrastruktur
T.3 pembangunan
infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana - 154.80 140.68 127.19 125,15 123,24 121,37 119,20 119,20
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya kualitas
Indeks Ketahanan
S.14 lingkungan hidup dan IS.24 Daerah - N/A N/A 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.83
penanganan bencana
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROS
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Indeks Pembangunan
Terbangunnya sumber IT.1 Manusia -
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing
IT.2 Angka Kemiskinan %
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah %
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Menurunnya Jumlah
S.3 IS.4 Persentase PMKS %
PMKS Persentase PMKS yang Jumlah Warga
PMKS Kabupaten
yang menerima
PROGRAM Jumlah Warga Kabupaten
yangyang
1 Persentase penyandang
menerima pelayanan dan penyandang
pelayanan
Jumlah anak
gelandangan
disabilitas
dan rehabilitasi
telantar
dan yang
pengemis yang %
REHABILITASI SOSIAL disabilitas
rehabilitasi sosial yang
terlantar memperoleh
sosial/Jumlah Rehabilitasi
PMKS sosial
Persentase Anak Terlantar memperoleh
Jumlah Warga rehabilitasi
Kabupaten sosial
social
lanjut %
terpenuhi kebutuhan diluar
diluar panti/Jumlah
panti/ keseluruhan
Persentase
yang dilanjut
terpenuhi
dasarnya usia
luarkebutuhan
panti dasar
usia
warga tuna sosial
terlantar
kabupaten yangdiluar
memperoleh
penyandang %
terlantar yang terpenuhi Jumlah keseluruhan
panti/Jumlah
Rehabilitasi Warga
sosial anak
diluar
dasarnya diGelandangan
Persentase luar panti disabilitas diluar panti %
kebutuhan
Persentase dasarnya
fakir di
miskin telantar
Kabupaten diluar
panti/Jumlah yang panti
gelandangan
Warga Kabupaten
dan Pengemis yang
PROGRAM luar
yang panti
mendapatkan
terpenuhi kebutuhan dan
Fakirpengemis
lanjut usia
Miskin diluar
terlantar panti
diluar
yang menerima panti %
Jumlah Peneriman Bantuan
PEMBERDAYAAN
PROGRAM 2 Persentase
dasarnya diPMKS
pembinaan dalam
luar panti Jumlah
bantuan korban bencana
sosial/Jumlah
Perlindungan yang
PMKS
dan Jaminan %
SOSIAL
PERLINDUNGAN DAN penerima program
penyelenggaraan
3 Persentase bantuan KSB menerima perlindungan dan %
PROGRAM Sosial/Jumlah
jumlah Penduduk
JAMINAN SOSIAL perlindungan
pemberdayaan
korban Korban
bencana dan jaminan
sosial
alam dan jaminanKorban Bencana
sosial selama masa Alam
PENANGANAN 4 Jumlah
sosial Bencana dan Sosial yg dibantu/Jumlah
tanggap darurat (KK) dan %
BENCANA Korban Sosial yg
Sosial yang Mendapatkan Penduduk
PROGRAM tertangani
Persentase Taman Makam
Bantuan Perlindungan pasca/Jumlah total korban %
PENGELOLAAN TAMAN 5 Pahlawan (TMP) yang Jumlah
bencanaMakam Pahlawan yang
yang seharusnya %
Sosial dipelihara/jumlah
menerima perlindungan TMPdan
MAKAM PAHLAWAN dikelola
Meningkatnya jaminan sosial selama masa
Indeks Pembangunan tanggap darurat (KK) dan pasca
S.3 kesetaraan gender dan IS.8 Gender (IPG) %
Perlindungan Anak
berdaya saing
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Awal 2019 2020 2021
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)
100 0 0 0 0 0 0 0
#REF!
Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target) (Target)
Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan - 5.50 6.20 6.40 6.93 7.35 7.73 8.12 8.12
dan kualitas Layanan Infrastruktur
pembangunan
T.3
infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana - 154.80 140.68 127.19 145.70 142.78 139.93 130.00 130.00
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH daerah yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya kualitas
S.15 lingkungan hidup dan IS.22 Indeks Kualitas - 73.85 73.88 72.53 72.95 73.37 73.79 74.21 74.21
Lingkungan Hidup
penanganan bencana
Program Pengendalian
bahan berbahaya dan
beracun (B3) dan limbah Jumlah timbulan sampah yg terlayani /
% 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
Bahan berbahaya dan Persentase penanganan Jumlah timbulan sampah total x 100 %
beracun (limbah B3) timbulan sampah
Persentase pelanggaran
1 lingkungan yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
diselesaikan
0.80
ENTRI OPD VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
IT.8 Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target Daerah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG Jumlah Administrsi Umum Penunjang
URUSAN Persentase penunjang
urusan pemerintah daerah Urusan Pemerintah / Jumlah Administrsi
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 % 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.000 100 0 100 0.000
Umum Penunjang Urusan Pemerintah
DAERAH yang difasilitasi
Yang Terakomodir x 100%
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going %
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
Program Pemberdayaan
Lembaga Persentase Lembaga
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
2 13 05 Kemasyarakatan, 1 Kemasyarakatan Desa desa/jumlah desa x 100 %
Lembaga Adat dan (LKD) yang aktif
Masyarakat Hukum Adat
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi -
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
Jumlah Kendaraan
Program Peningkatan Bermotor Lulus Uji x
2.09.15. Pelayanan Perhubungan 1 Persentase angkutan darat 100% %
yang laik jalan
Darat Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Persentase ketersediaan Jumlah Sarpras Hubdar
yang Tersedia x 100%
2 sarana dan prasarana Jumlah Sarpras Hubdar %
jalan dalam kondisi baik
Persentase ketersediaan Jumlahyang dibutuhkan
Sarpras Hubla yang
Program Peningkatan Jumlah Kendaraan
2.09.16. Program
Pelayanan Perhubungan 1 sarana dan prasarana tersedia x 100% %
perhubungan laut dalam Bermotor LulusHubla
Jumlah Sarpras Uji x
Penyelenggaraan
Laut Lalu Persentase angkutan Jumlah
2 15 2 Lintas dan Angkutan 1 kondisi baik
Persentase ketersediaan
darat yang laik jalan yangSarpras
100% Hubdar
dibutuhkan %
Persentase ketersediaan yang
JumlahTersedia
Jumlah x Hubla
100%
Kendaraan
Sarpras
Jalan 2 sarana dan prasarana Jumlah Sarpras Hubdar %
Program Pengelolaan sarana dan prasarana
jalan dalam kondisi baik Bermotor
yang Wajib
tersedia Uji
x 100%
2 15 3 1 yang dibutuhkan %
Pelayaran perhubungan laut dalam Jumlah Sarpras Hubla
kondisi baik yang dibutuhkan
2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
99,01 99,05 99,05
94,93 98,44 98,44
90,00 98,57 98,57
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
desa yang profesional Birokrasi
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
(2018)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
penyelenggaraan
S.16 pemerintah yang IS.29 Indeks SPBE - 1.50 1.81 1.81 2.21 2.61 3.01 3.41 3.41
akuntabel, efektif dan
efisien
DISKOMINFO
ENTRI OPD VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50 4.50
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260 0.260
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Daerah
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
IS.9 Tingkat Pengangguran
S.8 partisipasi angkatan % 2.48 2.81 3.35 3.22 3.08 2.78 2.35 2.35
Terbuka (TPT)
kerja
Program Pelatihan Kerja Persentase pencari kerja Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih : DPMPTSP
2.07.03 dan Produktifitas Tenaga 1 % 80.00 0.00 - 46,33 - 68,18 - 68.75 - 69.23 - 69.29 - 69.29
yang dilatih di BLK Jumlah Pendaftar Pelatihan X 100 NAKER
Kerja
2.07.04 Program Penempatan Persentase pencari kerja Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi : DPMPTSP
2 % 74.33 0.00 - 76,09 - 76.57 - 77.23 - 77.85 - 78.44 - 78.44
Tenaga Kerja yang difasilitasi Jumlah Pendaftar pencari Kerja X 100 NAKER
Angka sengketa
Program Hubungan Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja : DPMPTSP
2.07.05 Industrial 3 pengusaha pekerja % 0.67 0.00 - 0.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00
Jumlah Perusahaan X 100 NAKER
pertahun
Persentase kenaikan
IS.13 realisasi investasi % 13.80 9.70 -29,69 0.08 0.16 0.24 0.32 0.32
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Meningkatnya kualitas Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
IS.26 Indeks Kepuasan
S.16 - 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47 82.99 83.51 83.51
pelayanan publik Masyarakat (IKM)
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 100 0 92.73 0 100 0 100 0 100 0.000 100
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Persentase peningkatan
Meningkatnya kapasitas
dan daya saing prestasi
S.5 IS.6 kepemudaan dan (th n - th n-1) / (th n-1) x 100% % 8.00 107.69 -94.44 33.33 50.00 66.67 70.00
kepemudaan dan
keolahragaan keolahragaan di tingkat
nasional
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Meningkatnya
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260
dan ekonomi kreatif
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Meningkatnya
pengelolaan sektor Persentase
IS.15 pertumbuhan (th n - th n-1) / (th n-1) x 100% % Perubahan Target Kinerja
S.11 unggulan dan ekonomi kunjungan wisata
kreatif
Program peningkatan
3.26.02. daya tarik destinasi 1 Jumlah obyek destinasi Jumlah obyek destinasi wisata destinasi 9 9 8 10 12 14 16
wisata
pariwisata
3.26.03. Program pemasaran 1 Jumlah sarana promosi jumlah media yang digunakan tayang N/A N/A 14.00 117.00 125.00 130.00 137.00
pariwisata dan informasi untuk promosi
Program pengembangan
3.26.03. sumber daya pariwisata 1 Persentase pertumbuhan (th n - th n-1) / (th n-1) x 100% % 16.67 242.86 -29.17 5.88 11.11 37.50 38.18
dan ekonomi kreatif pelaku usaha
Persentase wisata
pokdarwis (th n) / (target pokdarwis aktif
2 Jumlah
aktif pelatihan Jumlah pelatihan
sampai keterampilan
th 2024) x 100% % 25.00 37.50 75.00 75.00 83.33 91.67 100.00
3 keterampilan SDM SDM pariwisata yang pelatihan N/A N/A 2.00 3.00 5.00 6.00 7.00
pariwisata dilaksanakan
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Meningkatnya toleransi (2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan
T.5 IT.9 Indeks Toleransi - 3.52 3.65 3.67 3.75 3.77 3.79 3.82
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
2.22.02. Program pengembangan 1 Jumlah budaya daerah Jumlah budaya daerah yang budaya 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
kebudayaan
Program pengembangan yang dilestarikan
Jumlah tradisi budaya dibina dan
Jumlah dilestarikan
tradisi budaya yang dibina tradisi
2.22.03. 1 (th N/A N/A 3.00 4.00 6.00 8.00 9.00
kesenian tradisional dan
Program pelestarian yang dibinacagar budaya
Persentase dann) / (target cagar budaya yang
dilestarikan budaya
2.22.05. 1 Persentase benda cagar dilestarikan sampai
(th n) / (target bendathcagar
2024) x % N/A 12.50 0.00 62.50 75.00 87.50 100.00
pengelolaan
Program cagar budaya
pengelolaan yang dilestarikan 100%
2.22.06. 1 budaya yang dikelola budaya yang dikelola sampai th % N/A 75.00 80.77 82.69 88.46 94.23 100.00
permuseuman
museum 2024) x 100%
99.58
2024
(Target) Target Akhir RPJMD
68.06 68.06
15.78 15.78
men 050/2020)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Target
Rp. Kinerja Rp.
0 100 0.000
70.00 70.00
DISPORABUD
22.00
PAR
45
2024
(Target) Target Akhir RPJMD
4.50 4.50
0.260 0.260
men 050/2020)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp. Target Rp.
Kinerja
16 DISPORABUD
PAR
137.00
38.18
100.00
7.00
3.82 3.82
men 050/2020)
Perangkat
2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Rp. Target Rp.
Kinerja
64.29 64.29
27.00 DISPORABUD
PAR
9.00
100.00
100.00
ENTRI OPD
SUDAH
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya kualitas IS.3 Indeks Pembangunan
pendidikan Literasi Masyarakat
masyarakat
Kondisi Kinerj
Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi)
Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD Realisasi Realisasi
Rp.
(2018) Kinerja Kinerja
On Going % 100 0 0 0
Nilai Indeks Pembangunan Literasi N/A N/A 5.98
Masyarakat yang didapatkan dengan metode
sensus dengan mengukur sejumlah unsur
pembangunan literasi masyarakat (UPLM)
dan aspek masyarakat (AM)
UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan
UPLM 2 = Ketercukupan koleksi
UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan
UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke
perpustakaan
UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP
UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan perpustakaan
UPLM 7 = Anggota perpustakaan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =
Realisasi/Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
62.70 64.04 65.38 66.72 68.06
22.78 21.78 19.78 17.78 15.78
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
5.98 6.00 7.00 8.00 9.00
1 1 2 3
anan publik
Realisasi/Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
56.90 60.01 62.01 64.01 70.01
0)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Target Daerah
Rp. Rp.
Kinerja
0 0 0.000
9.00 9.00 DISPUSIP
3 DISPUSIP
82.00 82.00
28.00 DISPUSIP
39.00 -
100.00
2,600 - DISARPUS
21,500 -
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Kondisi Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Meningkatnya
pemerataan dan IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
pengelolaan sektor Juta
S.11 unggulan dan ekonomi IS.12 Nilai PDRB Rupiah 11,382,306.80 11,924,253.90 11,910,655.10 11,940,431.74 12,358,346.85 12,852,680.72 13,431,
kreatif
Total Jumlah produksi perikanan Laut: ton 9,336.25 14,133.50 15,151.50 15,530.50 15,934.29 16,364.51 16,822.72
Jumlah produksi
Program Pengelolaan 1 perikanan tangkap tangkap laut dan PUD di
Perikanan Tangkap kabupaten sampang selama 1
tahunperikanan air PUD: ton
Total hasil panen 18.20 20.70 15.60 15.96 16.60 17.59 19.00
Produksi
tawar ikan
Perhitungan
dan yangdidiolah
konsumsi=
payau dibagi
(A+B-
Kabupaten
Program Pengelolaan Jumlah produksi Total hasil
produksi panen
ikan garam
(budidaya,rakyat
Laut di
2 C+15
Sampang%
KabupatenProd.Tercecer)/D
selama
Sampang1 (satu) Ket:
tahun
selama 1 ton 800.00 840.42 1,050.52 979.00 1,057.00 1,141.00 1,228.00
Perikanan Budidaya perikanan budidaya
Jumlah Produksi Garam Adan Perairan
: Hasil Umum)
produksi + Ikan
(segar dan
Program Pengolahan dan 3 Rakyat masuk yang(satu) tahun
- ikandikonversi
keluar dikalikan Ribu ton 260.00 307,174.00 174,598.00 291.00 300.00 309.00 318.00
Persentase produksi olahan segar)
Pemasaran Hasil 4 (kg) 100% B: % 75.00 30.00 19.31 19.50 19.75 20.00 20.20
perikanan yang diolah
Perikanan 5 Konsumsi ikan perkapita Pemasukan ikan dari
Jumlah olahan luar
ikan daerah kg/kapita
yang 26.82 31.26 31.59 32.89 33.50 34.40 35.50
(segar dan olahan C. /tahun
6 Jumlah olahan ikan yang bersert bersertifikat selama 1 (satu) Produk n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 1.00
Pengiriman ikan tahun ke luar daerah
(segar dan olahan yang
D. Jumlah penduduk
(orang)
2024
(Target) Target Akhir RPJMD
4.50 4.50
0.260 0.260
0 0 0.000
13,431,051.36 13,431,051.36
DINAS
16,822.72 PERIKANAN
19.00
1,228.00
318.00
20.20
35.50
1.00
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, p
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019
(Realisasi)
Persentase pemenuhan
dokumen perencanaan, Jumlah pemenuhan dokumen
penganggaran, pelaporan perencanaan, penganggaran
4 100 100
kinerja dan pelayanan dan pelaporan / Jumlah
publik yang baik dan tepat dokumen program x 100
waktu
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
pengelolaan sektor Juta
S.11 unggulan dan ekonomi IS.12 Nilai PDRB Rupiah 11,382,306.80 11,924,253.90
kreatif
IS.13 Indeks Kinerja -
Agribisnis
Realisasi/Target Kinerja
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Realisasi Target Target Target Target
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Rp892,871,810 100 Rp844,873,041 100 ### 100 ### 100 Rp1,119,062,656 100
Rp823,111,454 100 Rp287,638,697 100 Rp880,187,388 100 Rp901,091,228 100 Rp923,040,261 100
Rp83,930,000 100 Rp54,775,812 100 Rp119,472,504 100 Rp122,309,893 100 Rp125,289,152 100
Rp37,519,000 100 Rp19,969,550 100 Rp43,010,101 100 Rp44,031,561 100 Rp45,104,095 100
4.50 4.50
0.260 0.260
020)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Perangkat
Daerah
Target
Rp. Kinerja Rp.
13,431,051.36 13,431,051.36
76.53 76.53
DINAS
PERTANIAN
5,40 - KETAHANAN
PANGAN
5.02
8.37
4.49 -
3.88
6.03
4,49
70,00
100.00
12.00 -
100.00
1.52
7.78
6.84
70.78 70.78
302
7,00
54,43
94
ENTRI OPD VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going %
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
PROGRAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN 1 Persentase Koperasi yang %
melaksanakan RAT
KOPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN 1 Persentase Peningkatan %
kualitas kelembagaan
PERKOPERASIAN
PROGRAM
Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil yang meningkat
PEMBERDAYAAN
PROGRAM USAHA 2 Usaha Kecil yang menjadi menjadi wirausaha dibagi Jumlah total %
PENGEMBANGAN UMKM
MENENGAH, USAHAKECIL, wirausaha UMKM dikali 100%
DAN USAHA MIKRO
Persentase Akses
(UMKM) 3 %
permodalan bagi KUM
Meningkatnya
S.11 pengelolaan sektor IS.12 Nilai PDRB Juta
unggulan dan ekonomi Rupiah
kreatif
PROGRAM Jumlah IKM yang memiliki produk
PERENCANAAN DAN Persentase IKM yang berstandarisasi industri dibagi Jumlah
PROGRAM 1 memiliki
Persentaseproduk
IKM yang Jumlah IKM total
yang pada
memiliki izin %
PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN IZIN berstandarisasi industri IKM formal tahun N usaha
dikali
PROGRAM Persentase data
1 memiliki izin usaha industri
INDUSTRI
USAHA INDUSTRI
PENGELOLAAN SISTEM perusahaan Jumlahdibagi jumlah
100% totalIKM
data perusahaan IKMyang
dikali %
PROGRAM STABILISASI 1 industri (IUI)industri kecil, masuk dalam SIINas100%dibagi jumlah total %
KABUPATEN/KOTA
INFORMASI INDUSTRI Persentase
menengah yangkomoditi
masuk Jumlah komoditi potensial dibagi
HARGA BARANG perusahaan IKM dikali 100%
NASIONAL potensial yang
dalam SIINas
Persentase sesuaidan
stabilitas jumlah komoditi perdagangan dikali %
KEBUTUHAN POKOK dengan ketentuan berlaku 100%
PROGRAM
DAN BARANG PENTING jumlah ketersediaan harga %
STANDARDISASI DAN Persentase
barang penanganan
kebutuhan
Persentase barang pokok %
PERLINDUNGAN pengaduan
beredar yang konsumen
diawasi yang
KONSUMENPENGGUNAAN
PROGRAM %
sesuai dengan nilai
Pertumbuhan ketentuan
ekspor
PROGRAM
DAN PEMASARAN 2 Persentase
perundang-undangan %
pasar Usaha
non migas Tertib Jumlah pasar kabupaten yang bersih
PENINGKATAN
PRODUK DALAMSARANA
NEGERI 3 kabupaten yang bersih dan sehat pada tahun N dibagi jumlah %
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN dan sehat pasar kabupaten total dikali 100%
Indeks Kinerja
IS.13 Agribisnis %
PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG Persentase komoditi Jumlah komoditi potensial dibagi
1 potensial
Persentaseyang sesuaidan
stabilitas jumlah komoditi perdagangan dikali %
KEBUTUHAN POKOK dengan ketentuan berlaku 100%
DAN BARANG PENTING jumlah ketersediaan harga %
barang kebutuhan pokok
Persentase UM yang
2 berlegalitas %
Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)
99.58
erja
DISKOPINDAG
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
PROSES BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50 4.50
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260 0.260
VDV
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD Perangkat
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA
Persentase
IS.16 pertumbuhan pelaku % Perubahan Target Kinerja 26.19 28.30 32.35 38.89 38.89
ekonomi kreatif
SETDA
Jumlah pelaku ekonomi (BAG
1 kreatif 30 36 33 39 51 67 71 89 PEREKONOMI
AN DAN SDA)
Kontribusi BUMD
2 terhadap PAD % 4.71 3,69 3,62 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85
Jumlah Kebijakan SDA
3 dipantau kebijakan 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Satuan Awal RPJMD
Terselenggaranya (2018)
reformasi birokrasi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi
Birokrasi - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Satuan Awal RPJMD Perangkat
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
S.16 Meningkatnya kualitas IS.26 Indeks Kepuasan - 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47 82.99 83.51 83.51
pelayanan publik Persentase
Masyarakatdokumen
(IKM) IKM
4.05.31. Program Peningkatan 1 Kabupaten Sampang yang (Mulai tahun 2021 prog pelay % 100.00 100.00 63,008,400 100.00 124,746,206 BAG.
Pelayanan Publik
Meningkatnya disusun publik tidak ada) ORGANISASI
penyelenggaraan
S.17 pemerintahan yang IS.27 Opini BPK - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
akuntabel, efektif dan
efisien
IS.28 Nilai SAKIP - 64,23 (B) 64,99 (B) 66,13 (B) 70.01 (BB) 72.01 (BB) 74.01 (BB) 80.01 (A) 80.01 (A)
=(Persentase urusan BAGIAN
PROGRAM Persentase urusan pemerintahan, hukum dan PEMERINTAH
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan Rakyat yg (indikator baru AN, BAGIAN
4.01.02. KESEJAHTERAAN 1 Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi/Persentase urusan % SIPD) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 HUKUM DAN
RAKYAT difasilitasi pemerintahan, hukum dan BAGIAN
Kesejahteraan Rakyat) x100% KESRA
BAGIAN
PROGRAM PENUNJANG =(Persentase penunjang urusan UMUM,
Persentase penunjang pemerintahan daerah yg
URUSAN PEMERNTAHAN urusan pemerintahan difasilitasi/Persentase penunjang (indikator baru BAGIAN
DAERAH 2 % SIPD) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ORGANISASI
KABUPATEN/KOTA daerah yg difasilitasi urusan pemerintahan daerah) DAN BAGIAN
x100% PROKOPIM
Persentase fasilitasi BAG.
1 Persentase fasilitasi
Kegiatan Administrasi % 100.00 94,79 97,77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PEMBANGUN
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah AN POD
2 Persentase
PemerintahanProduk
dan Hukum % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BAGIAN
Persentase penyelesaian BAGIAN
3 yang diundangkan
Otonomi Daerah % 100.00 95,3 99,6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 HUKUM
kasus hukum perdata BAGIAN
4 Persentase
pemerintahfasilitasi
daerah yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 HUKUM
5 program
ditanganibidang
Persentase fasilitasi % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BAG.BAG.
KESRA
6 kesejahteraan
Persentase
Kegiatan rakyat
Paket
Administrasi % 100.00 94,79 97,77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PEMBANGUN
7 Pengadaan
Pembangunan Barang/Jasa
Daerah % 100.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BAGIAN
AN
yang difasilitasi secara BARJAS
elektronik
SETDA
Jumlah pelaku
Persentase ekonomi
peserta (BAG
kreatif pelaku 30 36 33 53 68 90 125 125 PEREKONOMI
sosialisasi yang
memahami ketentuan di % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 AN)
Persentase penurunan
peredaran rokok ilegal % 100.00 100.00
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan
S.16 pelayanan publik IS.26 Masyarakat (IKM)
Persentase Pelaksanaan
1 sidang dan rapat DPRD
4 Persentase perda yang
yang difasilitasi
difasilitasi
nsparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Satuan Awal 2019 2020 2021
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)
% 100 0 0 0 0 0 0 0
- 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47
SEKRETARIA
100 100.00 100.00
T DPRD
SEKRETARIA
100.00 100.00 100.00
T DPRD
100.00 100.00 100.00
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
penyelenggaraan
S.17 pemerintahan yang IS.27 Opini BPK
akuntabel, efektif dan
efisien
IS.28 Nilai SAKIP
Persentase dokumen
Program Perencanaan, perencanaan
4.01.20 Pengendalian dan 1 pembangunan yang
Evaluasi ditetapkan dengan
Perda/Perkada
Persentase
program/kegiatan Renja
Perangkat
PersentaseDaerah
dokumen yang
3 konsisten dan selaras
Perencanaan Perangkat
dengan Renstra
Daerah Yang Perangkat
Berkualitas
Daerah
lingkup bidang
Persentase
Pemerintahan
program/kegiatandan dalam
Program Koordinasi dan 4 Pembangunan Manusia
Renja PD yang konsisten
Sinkronisasi Perencanaan Yang difasilitasi
dan selaras dengan RKPD
Pembangunan Daerah
rencana Perangkat Daerah
lingkup bidang
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Persentase
Kewilayahan dokumen
yang
Program Perencanaan Persentase
difasilitasi dokumen
rencana Perangkat Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang rencana Perangkat Daerah
lingkup bidang
4.01.21 Pembangunan Bidang 1 lingkup bidang
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
4.01.22 Perekonomian, SDA,
Pembangunan Manusia Perekonomian,
Pembangunan ManusiaSDA,
Infrastruktur dan Infrastruktur
yang dan
difasilitasi
IS.30 Indeks Inovasi Daerah
Kewilayahan Kewilayahan yang
Persentase
difasilitasi Inovasi dan
Teknologi yang di
Program Penelitian dan
4.04.15. Pengembangan 1 implemtasikan
n dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target)
nerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
0 0 0 0.000 0.000 0 0 0
84,00 (A) 86,00 (A) 88,00 (A) 90,01 (AA) 90,01 (AA)
81.00
WTP
90,01 (AA)
b
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.2 kepemerintahan dan IT.7 Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Meningkatnya
penyelenggaraan
S.16 pemerintahan yang IS.26 Opini BPK
akuntabel, efektif dan
efisien IS.27 Nilai SAKIPPerangkat
Persentase
PROGRAM Jumlah OPD yang menyusun
Daerah yang menyusun
PENGELOLAAN 1 dokumen RKA/DPA tepat dokumen RKA/DPA tepat
KEUANGAN DAERAH waktu/Jumlah OPD
waktu
PROGRAM Persentase penyerapan Jumlah OPD yang penyerapan
PENGELOLAAN 2 anggaran SKPD sesuai anggaran sesuai dengan anggaran
KEUANGAN DAERAH dengan anggaran kas kas/jumlah OPD
Persentase Perangkat
5 Daerah yang menyusun
dokumen RKA/DPA/DPA
Perubahan tepat
Persentase waktu
penyerapan
6 anggaran SKPD sesuai
dengan anggaran kas
Persentase Penerimaan
2 PBB-P2
aan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Realisasi/Target Ki
Kondisi Kinerja
Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)
% - 100.00 100.00
% 60.60
99.58
Realisasi/Target Kinerja
Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target) (Target)
100.00 -
5
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target Daerah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
penyelenggaraan Indeks Profesionalitas
S.16 pemerintah yang IS.29 - 56.00 62.21 62.99 63.77 64.54 65.31 66.08 66.08
akuntabel, efektif dan ASN
efisien
(Jumlah pelayanan administrasi
Program Kepegawaian Persentase pelayanan kepegawaian tepat waktu) / (Jumlah
5.03.02 1 administrasi kepegawaian pelayanan administrasi kepegawaian) x % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Daerah tepat waktu 100%
Persentase ASN yang
Program Pengembangan (Jumlah ASN yang meningkatkan
5.04.02. Sumber Daya Manusia 1 meningkatkan % 3.58 3.9 3.4 6.0 6.5 7.0 7.5 7.5
kompetensinya kompetensinya / (Jumlah ASN
Kabupaten Sampang) x 100%
(Jumlah formasi yang terisi) / (Jumlah
Persentase pemenuhan formasi yang ditetapkan) x 100%
1 kebutuhan aparatur sesuai % 77.89 - 97.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BKPSDM
formasi yang ditetapkan
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
(2018)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya
penyelenggaraan
S.17 pemerintahan yang IS.27 Opini BPK - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
akuntabel, efektif dan
efisien
IS.28 Nilai SAKIP - 64,23 (B) 80,01 (A) 82,00 (A) 84,00 (A) 86,00 (A) 88,00 (A) 90,01 (AA) 90,01 (AA)
PROGRAM PERUMUSAN level3
KEBIJAKAN, Pemenuhan 25 kriteria Sub Terpenuhinya 25 sub unsur SPIP
PENDAMPINGAN DAN 1 Unsur SPIP Level 3 level 3 tercapai 100% % level 2 level 2 dengan level 3 level 3 level 3 level 3 level 3
catatan
ASISTENSI
4 Nilai LPPD
Hasil baiklembar
penilaian Nilai C B B B B
6 kerja evaluasi reformasi Nilai - 72.00 73.00 74.00 75.00 100.00
birokrasi
Persentase kasus dan Jumlah kasus dan dumas yang
2 dumas yang selesai selesai ditindaklanjuti dibagi dengan % 100.00 100% 122% 100% 100% 100% 100%
ditindaklanjuti kasus dan dumas yang masuk
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat
T.5 untuk mewujudkan IT.9 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Terwujudnya
masyarakat yang Prosentase masyarakat
memiliki idiologi, yang memiliki idiologi,
wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan
S.19 dan karakter bangsa IS.32 dan karakter bangsa
Dukungan pembaca
layar diaktifkan.
Prosentasi Jumlah
Kaderisasi Bela Negara
Prosentase Peningkatan
Deteksi Dini
Persentase penurunan
1 kejadian terkait konflik
sosial
Persentase lembaga
2 demokrasi yang
dilegalisasi
Persentase masyarakat
yang mendapatkan
4 Jumlah kelompok
pemahaman etika yang
dan
5 mendapatkan
budaya politikpeningkatan
wawasan kebangsaan
at yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi
Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD 2019 2020
(2018) (Realisasi) (Realisasi)
25 %
(Jumlah Kaderisasi yang
dilaksanakan) / (Jumlah Kaderasasi
yang akan dilaksanakan 400 orang) x
100 %
25 %
6,60
100,00 6,67
(Jumlah Peserta yang Mengikuti
Sosialisasi) / (Peserta yang
mendapatkan Sosialisasi 2250
peserta) x 100 %
14,28
10 % 30% 25.00
% 100.00
% 100.00
% N/A
klp. 2
99.58
Realisasi/Target Kinerja
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2021 2022 2023 2024 Target Akhir RP
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0
25 % 25 % 25 % 25 % 100 %
25 % 25 % 25 % 25 % 100 %
14,3% 28,60% 28,60% 28,60% 100 %
3.82
100.00
BAKESBANGPOL
BAKESBANGPOL