Anda di halaman 1dari 202

Indikasi Rencana Pr

VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SU

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Kondisi
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD
(2018)

Indeks Pembangunan
Terbangunnya sumber IT.1 Manusia - 61.00
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan % 21.21

Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018)
Meningkatnya kualitas
S.2 IS.2 Indeks Pendidikan - 0.47
pendidikan masyaakat

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA

02 PROGRAM 1 Tingkat partisipasi warga jumlah anak usia 7-15 tahun %


PENGELOLAAN negara usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang
PENDIDIKAN yang berpartisipasi dalam belajar di sekolah dasar
pendidikan dasar ---------------------- x 100%
Jumlah anak usia 7-15 tahun
pada kabupaten yang
bersangkutan

2 Tingkat partisipasi warga Jumlah Warga Kabupaten Usia %


negara usia usia 7-18 7-18 Tahun yang belum
Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
dasar dan atau menengah perpartisipasi dalam
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan
pendidikan kesataraan -------------------------------- X 100
Jumlah Warga Kabupaten Usia
7 –18 Tahun yang belum
menyelesaiakan pendidikan
dasar dan atau menengah
3 Tingkat partisipasi warga Jumlah Warga Kabupaten Usia %
negara usia 5-6 Tahun 5-6 Tahun Yang berpartisipasi
Yang berpartisipasi dalam dalam pendidikan PAUD
pendidikan PAUD ------------------------------ X 100
Jumlah Warga Kabupaten Usia
5-6 Tahun

03 PROGRAM 1 Persentase Penetapan Persentase Kurikulum Muatan %


PENGEMBANGAN Kurikulum Muatan Lokal Lokas Dikdas yang Ditetapkan
Dikdas
KURIKULUM
Persentase Penetapan Persentase Kurikulum Muatan %
Kurikulum Muatan Lokal Lokas PAUD dan Pendidikan
PAUD/PNFI Nonformal yang Ditetapkan
2

04 PROGRAM PENDIDIK 1 Rasio guru terhadap murid Jumlah Murid/Jumlah Guru -


DAN TENAGA SD/MI (1:15) 13.00
KEPENDIDIKAN
2 Rasio guru terhadap murid Jumlah Murid/Jumlah Guru -
SMP/MTs (1:20) 13.00

05 1 Persentase Rekomendasi Persentase Rekomendasi %


Perizinan lembaga /Jumlah lembaga
PROGRAM Pendidikan Dasar
PENGENDALIAN
PERIJINAN PENDIDIKAN
2 Persentase Rekomendasi Persentase Rekomendasi %
Perizinan lembaga PAUD /Jumlah lembaga
dan Pendidikan Nonformal

06 1 Persentase Pengembangan Persentase Bahasa dan sastra %


PROGRAM
bahasa dan sastra daerah Madura yang dikembangkan
PENGEMBANGAN
BAHASA DAN SASTRA
TOTAL ANGGARAN

Rasio Siswa PAUD per


1 Persentase Peserta - 16.23
Rombel (1:15)
2 pendidikan keaksaraan
Persentase peserta % 80.23
3 yang melek huruf
pendidikan kesetaraan % 90.34
Angka
yang lulus ujian kasar
Partisipasi
4 % 109.32
SD/MI/ Paket
Rasio Siswa A
SD/MI per
5 - 15.00
Rombel (1:36)
Persentase Bangunan SD
6 % 77.48
kondisi bangunan(AL)
Angka kelulusan baik
7 % 99.53
SD/MI
Angka melanjutkan (AM)
8 % 96.72
dari SD/MI SD
Persentase ke SMP/MTs
9 % 66.30
Berakreditasi Minimal
Angka Partisipasi kasarB
10 % 102.11
SMP/MTs/Paket B
Rasio Siswa SMP/MTs per
11 - 27.00
Rombel (1:32)
Persentase bangunan SMP
12 kondisikelulusan
bangunan(AL)
baik % 87.12
13 Angka % 97.53
Angka melanjutkan (AM)
SMP/MTs
14 dari SMP/MTs ke % 77.87
Persentase
SMA/SMK SMP
15 Berakreditasi Minimal B % 25.84

3 persentase guru Jumlah Guru Kualifikasi % 89.86


memenuhi standar minimal S1/Jumlah Guru x
kualifikasi 100
Tabel 6.4
kasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sampang

PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

rdaya saing

Realisasi/Target Kinerja

2019 2020 2021 2022


(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

61.94 62.70 64.04 65.38

20.71 22.78 21.78 19.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepme


2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
0.485 0.505 0.520 0.530

104.000 96,79 97,00 97,25

10,00 10,08 10,25 10,35


88,00 88,11 90,25 90,5

100 100

100 100

12 12 13.70 14.00

12 11 13.90 14.20

1 1

3 4

100 100
15.80 15.60
81.75 82.25
91.85 92.35
107.50 107.00
16.50 17.00
83.50 85.50
99.56 99.57
96.78 96.80
67.05 67.30
102.24 102.26
27.60 27.80
88.72 89.22
97.66 97.70
77.96 77.99
26.59 26.84

92,48 90.86 91.86


ten Sampang

et Kinerja

2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target)

66.72 68.06 68.06

17.78 15.78 15.78

dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja
0.550 0.560 0.560

0 0.000 DINAS
PENDIDIKAN

97,50 97,75 97,75

10,45 10,55 10,55


90,75 91 91

100 100 100

100 100 100

14.20 14.50 14.50

14.50 14.70 14.70

1 1 1

5 6 6

100 100 100


DINAS
15.40 15.20 15.20 Indikator Kegiataan Pengelolaan
PENDIDIKAN
82.75 83.25 83.25 Indikator Kegiatan Pengelolaan P
92.85 93.35 93.35
106.50 106.00 106.00 Indikator Kegiatan Pengelolaan S
17.50 18.00 18.00
87.50 90.50 90.50
99.58 99.59 99.59
96.82 96.84 96.84
67.55 67.80 67.80
102.28 102.30 102.30 Indikator Kegiatan Pengelolaan P
28.00 28.20 28.20
89.72 90.22 90.22
97.73 97.75 97.75
78.02 78.05 78.05
27.09 27.34 27.34

92.86 93.86 93.86


or Kegiataan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
or Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Informal

or Kegiatan Pengelolaan Sekolah dasar

or Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama


Indikasi Rencana Program Prioritas yan

VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA

SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Kondisi
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD 2019
(2018) (Realisasi)

Indeks Pembangunan
Terbangunnya sumber IT.1 Manusia - 61.00 61.94
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan % 21.21 20.71

Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi)
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi
(2018) Rp.
Kinerja

S.1 Meningkatnya derajat


kesehatan masyarakat IS.1 Indeks Kesehatan - 0.740 0.738
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
1 PROGRAM PEMENUHAN 1. Persentase Fasilitas Jumlah RS dan Puskesmas yang % 100 100
UPAYA KESEHATAN Kesehatan yang melaksanakan UKP dan UKM
PERORANGAN DAN Melaksanakan UKP dan UKM dibagi jumlah seluruh RS dan
UPAYA KESEHATAN Puskesmas yang ada
MASYARAKAT

2. Jumlah kasus Covid-19 Jumlah kasus Covid-19 yang Kasus NA NA NA


yang ditangani ditangani
3. Persentase sasaran % NA NA
penduduk yang telah Jumlah penduduk yang telah
divaksinasi Covid-19 divaksinasi Covid-19 dibagi
dengan seluruh target sasaran
penduduk
4. Persentase pelayanan Jumlah ibu hamil yang % 100
Kesehatan Ibu Hamil mendapatkan pemeriksaan
kesehatan ibu hamil sesuai
standar dibagi jumlah
keseluruhan ibu hamil
5. Persentase Pelayanan ibu Jumlah ibu melahirkan yang % 100
melahirkan mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu melahirkan sesuai
standar dibagi jumlah
keseluruhan ibu melahirkan
6. Persentase Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang % 100
kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi sesuai standar
dibagi jumlah keseluruhan bayi
baru lahir
7. Persentase Pelayanan Jumlah balita yang % 100
Kesehatan Balita mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar
dibagi jumlah keseluruhan balita

8. Persentase Pelayanan Jumlah anak usia pendidikan % 100


Kesehatan Pada Usia dasar yang mendapatkan
Pendidikan Dasar skrining kesehatan sesuai
standar dibagi jumlah
keseluruhan anak usia
pendidikan dasar

9. Persentase Pelayanan Jumlah penduduk usia produktif % 100


Kesehatan Pada Usia yang mendapatkan skrining
Produktif kesehatan sesuai standar dibagi
jumlah keseluruhan usia
produktif

10. Persentase Pelayanan Jumlah penduduk lansia yang % 100


Kesehatan pada Usia Lansia mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar dibagi
jumlah keseluruhan usia lansia

11. Persentase Pelayanan Jumlah penderita hipertensi % 100


Kesehatan Penderita yang mendapatkan pelayanan
Hipertensi kesehatan hipertensi sesuai
standar dibagi jumlah
keseluruhan penderita hipertensi

12. Persentase Pelayanan Jumlah penderita diabetes % 100


Kesehatan Penderita melitus yang mendapatkan
Diabetes Melitus pelayanan kesehatan DM sesuai
standar dibagi jumlah
keseluruhan penderita Diabetes
mellitus
13. Persentase Pelayanan Jumlah ODGJ yang mendapatkan % 100
Kesehatan Orang Dengan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
gangguan Jiwa (ODGJ) Berat standar dibagi jumlah keseluruhan
Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ) Berat

14. Persentase Pelayanan Jumlah pasien suspek TBC yang % 100


Kesehatan Orang terduga mendapatkan pemeriksaan TB
Tuberkulosis sesuai standar dibagi jumlah
keseluruhan Orang terduga
Tuberkulosis

15. Persentase pelayanan Jumlah orang dengan risiko HIV % 100


Kesehatan Orang dengan yang mendapatkan skrining
Risiko Terinfeksi virus yang kesehatan sesuai standar dibagi
melemahkan daya tahan jumlah keseluruhan orang
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) dengan risiko HIV

2 PROGRAM PENINGKATAN Persentase SDM Kesehatan % NA NA


KAPASITAS SUMBER DAYA yang Memenuhi Standar
MANUSIA KESEHATAN
Jumlah SDM Kesehatan yang
Memenuhi Standar dibagi Jumlah
Seluruh SDM Kesehatan yang ada
3 PROGRAM SEDIAAN Persentase Ketersediaan % NA 86
FARMASI, ALAT Obat dan Perbekalan Rata-rata persentase
KESEHATAN DAN Kesehatan ketersediaan obat, vaksin, dan
MAKANAN MINUMAN ARV yang ada di Puskesmas
dalam kurun waktu tertentu
Persentase Ketersediaan Alat % NA NA
Kesehatan yang Memenuhi Jumlah Puskesmas yang memiliki
Standar alat kesehatan sesuai standar
dibagi dengan seluruh jumlah
Puskesmas yang ada
Persentase PIRT yang % 2.8 2.1
Memiliki Ijin Jumlah PIRT yang memiliki surat
ijin dibagi dengan seluruh jumlah
PIRT yang ada
4 PROGRAM Persentase Posyandu % 62.6
PEMBERDAYAAN berstatus Purnama dan Jumlah Posyandu yang berstatus
MASYARAKAT BIDANG Mandiri Purnama dan Mandiri dibagi
KESEHATAN dengan seluruh jumlah Posyandu
yang ada
5 PROGRAM Jumlah kelahiran per 1000 wanita Anak NA NA
PENGENDALIAN Angka Kelahiran Remaja pada kelompok usia antara 15-19
PENDUDUK Umur 15-19 tahun/Age tahun
Speciic Fertility Ratio (ASFR)
15-19 tahun
6 PROGRAM PEMBINAAN Angka Prevalensi Pemakaian % 74.46 73.51
KELUARGA BERENCANA Kontrasepsi (CPR) Semua
(KB) Metode Jumlah perempuan usia
reproduksi (usia 15-49 tahun)
yang menggunakan metode
kontrasepsi semua metode
dengan jumlah seluruh
perempuan usia 15-49 tahun
yang ada
7 PROGRAM Persentase Baduta Stunting Jumlah Baduta yang status gizinya % 17.4 10.23
PEMBERDAYAAN DAN Stunting dibagi dengan Jumlah
PENINGKATAN KELUARGA Seluruh Baduta yang ada
SEJAHTERA (KS)

a)

Target a) 100; b)
Satuan
TOTAL ANGGARAN 80,000,000

Persentase Ibu hamil


1 mendapatkan
Persentase Ibupelayanan
bersalin % 100.00
2 kesehatan
mendapatkanibu pelayanan
hamil % 100.00
Persentase bayi baru lahir
3 persalinan
Persentase
mendapatkan anak usia 0-59
pelayanan % 100.00
bulan yang
kesehatan mendapatkan
Persentase anak usialahir
bayi baru
4 pelayanan kesehatan balita % 100.00
5 pendidikan
Persentase dasar yang
warga negara % 100.00
sesuai standar
mendapatkan
6 usia >60 tahunpelayanan % 100.00
kesehatan
mendapatkansesuai standar
skrining
7 kesehatan
Cakupan ASIsesuai
eksklusif
standar % 46.50
8 Persentase balita gizi % 56.37
Buruk
9 Persentase Puskesmas
Desa ODF %
10 yang melaksnaakan
Persentase puskesmas %
kesehatan
yang olahraga sesuai
melaksnaakan
11 standar %
program kesehatan kerja
sesuai standar
12 Persentase Desa ODF % 23.12
Persentase Puskesmas
yang melaksnaakan
Persentase puskesmas
13 kesehatan olahraga sesuai % 75.00
14 yang melaksnaakan
Persentase orang usia 15– % 75.00
standar
program
59 tahun kesehatan
mendapatkankerja
28 sesuai standar
Persentase penderita HT % 100.00
skrining kesehatan sesuai
29 mendapatkan
standar
Persentase pelayanan
penderita DM % 100.00
30 kesehatan
mendapatkan sesuai standar
pelayanan % 100.00
Persentase ODGJ berat
31 kesehatan
mendapatkan sesuai standar
pelayanan % 100.00
Persentase Orang terduga
32 kesehatan
Persentase sesuai
orang standar
TBC mendapatkan dengan % 100.00
33 risiko terinfeksi
pelayanan sesuaiHIV
standar persen 100.00
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
per
34 Prevalensi kusta 10.000 3.24
Penduduk
Persentase KLB ditangani
35 persen 100.00
<24 jam
36 Cakupan Desa UCI persen 68.28
Persentase PKM yang
37 menyelenggarakan
Cakupan Pelayananupaya % 4.76
38 kesehatan
Kesehatan jiwa
Dasar % 60.00
39 Persentase
Persentase rujukan
Masyrakat sesuai
Puskesmasnon
standar % 4.90
spesialistik
yang menyelenggarakan
40 Cakupan % 100.00
pelayananpeserta jaminan
kesehatan
73 kesehatan
tradisional melalui JSN/JKN
Persentase Ketersediaan % 77.60
74 bidang kesehatan
Persentase Sumber
Obat PKD dan PerbekalanDaya % 100.00
Manusia
Kesehatan Kesehatan di
75 Persentase Fasyankes yang % 40.00
fasilitas kesehatan yang
76 Persentase
memiliki tersedianya
alat
sesuai standar kesehatan % 48.00
77 fasilitas
sesuai
Pencapaiankesehatan
standar di
BOR Rumah % 54.00
puskesmas dan
Sakit sesuai standar
78 jaringannya sesuai standar % 72.80
Nasional (65Persentase-
79 GDR <45Persentase
85Persentase) % 24.14
80 NDR <25Persentase % 8.00

Persentase Puskesmas
81 Melaksanakan Pelayanan % 100.00
UKM dan UKP
Cakupan penyediaan
82 Persentase fasilitasterkait
fasilitas kesehatan % 100.00
pelayanan kesehatan
Pengendalian laju 83 memiliki sistemrokok
dampak buruk
informasi % 100.00
S.6 pertumbuhan IS.7 Laju pertumbuhan
kesehatan % 1.10
penduduk
penduduk 1 Persentase capaian % 50.88
akseptor
Persentase KBkesetaraaan
2 ber KB MKJP % 20.88
Persentase kesertaan KB
3 Cakupan
aktif (CPR)PUS yang ingin % 75.09
4 ber KB tidak terpenuhi % 10.07
Persentase PIKR dan saka
5 (Unmet need)
kencana yang aktif % 29.00
Tabel 6.4
m Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sampang

Realisasi/Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024


(Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)

62.70 64.04 65.38 66.72 68.06

22.78 21.78 19.78 17.78 15.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

0.739 0.740 0.741 0.742 0.743


0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0

100 100 100 100 100

519 926 1000 1100 1200

NA 20 50 75 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100


100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100


100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

NA 60 70 80 90

90.91 95 98 100 100

33.33 50 60 70 80

3.7 14.6 20 25 30
59.71 65 70 75 80

NA 200 175 150 125

72.41 75 78 81 84

9.5 8 7 6 5
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
60.00 65.00 70.00 75.00
72.00 76.85 83.18 90.76
90.00 - 100.00 100.00 100.00 -
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00

2.50 2.00 1.50 1.50


100.00 100.00 100.00 100.00
77.90 81.20 84.40 87.60
19.05 23.81 28.57 33.33
75.00 80.00 85.00 90.00
4.90 4.90 4.90 4.90
100.00 100.00 100.00 100.00
90.00 95.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
45.00 50.00 55.00 60.00
65.00 68.00 70.00 75.00
60.00 62.00 63.00 65.00
74.00 75.00 75.00 75.50
22.50 22.50 22.25 22.00
8.00 8.00 8.00 8.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
-0.12 -0.24 -0.36 0.50
65.00 70.00 75.00 80.00
12.62 13.42 14.13 14.75
78.24 79.35 80.05 81.12
9,38 9,02 8,75 8,50
11.00 22.00 33.00 100.00
Target Akhir RPJMD

68.06

15.78

Target Akhir RPJMD Perangkat


Daerah
Target Rp.
Kinerja

0.743
0 0.000

100

1200

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100
100

100

100

90

100

80

35
80

125

84

5
DINAS
100.00 KESEHATAN
100.00 & KB
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
90.76
100.00
100.00
100.00

- -

- -
- -
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1.50
100.00
87.60
33.33
90.00 ASB
4.90
100.00
100.00
100.00
60.00
75.00
65.00
75.50
22.00
8.00

100.00

100.00
100.00
0.50 DINAS
80.00 KESEHATAN
14.75 & KB
81.12
8,50
100.00 71
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator

Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan


dan kualitas Layanan Infrastruktur
pembangunan
T.3 infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas


S.13 infrasruktur daerah IS.18 Pelayanan Jalan

Panjang Jalan Kabupaten dalam


Program Persentase panjang jalan Kondisi Baik
1 ---------------------- x 100%
Penyelenggaraan Jalan dalam kondisi baik
Total Panjang Jalan Kabupaten

Jumlah Jembatan Kabupaten dalam


Persentase jembatan Kondisi Baik
2 dalam kondisi baik ---------------------- x 100%
Total Jumlah Jembatan Kabupaten
Program Pengelolaan Persentase panjang
dan Pengembangan 3 saluran drainase dalam Panjang Saluran Drainase dalam
Sistem Drainase kondisi baik Kondisi Baik
Jumlah Pembinaan Jasa Kontruksi
----------------------
---------------------- xx 100%
100%
Persentase peningkatan Total
Program Pengembangan 1 data dan pembinaan jasa Total Panjang
Pembinaan Saluran Drainase
Jasa Kontruksi
Jasa Kontruksi yang ada
konstruksi

IS.19 Indeks Kinerja


Sumberdaya Air
Program Pengelolaan Persentase Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi dalam
1
Sumber Daya Air ( SDA ) dalam kondisi baik Kondisi Baik Embung
Tersedianya
----------------------
---------------------- xx 100%
100%
1 Persentase ketersediaan Total
Total Panjang
Embung Jaringan
yang adaIrigasi
sarana air baku

Peningkatan perkuatan tebing


+Pemanfaatan sempadan sungai
2 Persentase peningkatan
pengelolaan sungai
Meningkatnya kualitas Indeks Ketahanan
S.14 hidup dan penanganna IS.24
bencana Daerah
Ijin Pemanfaatan Ruang ( IPR ) yang
Program Persentase kepatuhan dikeluarkan
Penyelenggaraan 1 pemanfaatan ruang ---------------------- x 100%
Penataan Ruang terhadap RTRW Total IPR yang dikeluarkan

Persentase sarana dan


1 prasarana pekerjaan
umum dalam kondisi baik
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanju

<-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Kondisi Realisasi/Target Kinerja


Kinerja
Satuan Awal
RPJMD 2019 2020 2021 2022
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

- 5.50 6.20 6.40 6.93 7.35

- 154.80 140.68 127.19 145.70 142.78

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Pr


Kinerja
Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
RPJMD Realisasi Realisasi Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja

% 100 0 0 0 0 0 0 0
- 52.88 50.16 53.61 57.71 61,81

% 48.82 56.44 60.07 64.64 175,456,820,008 68,91

% 56.94 68.27 71,67

% 32.35 35.59 35.59 40.23 41,708,591,006 44.86

% 36.67 40.00 40.00 42.00 542,308,028 67.00

- 56.37 59.57 62.05 63.95 66.28

% 81.57 83.74 87.22 88.22 3,993,204,806 89.22

% 30.00 30.02 31.27 46.00 3,819,935,934 47.00

% 31.17 31.20 36.90 39.67 17,978,399,459 43.34


- N/A N/A 0.43 0.53 0.63

% 100.00 100.00 100.00 100.00 972,298,419 100.00

% 95.00 100.00 750,000,000 100.00


99.58
as dan berkelanjutan

Realisasi/Target Kinerja

2022 2023 2024


(Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD

7.35 7.73 8.12 8.12

142.78 139.93 130.00 130.00

an (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Target Target Target
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.

0 0.000 0.000 0 0 0 0.000


61,81 65,91 70,01 70,01

184,229,661,008 73,15 193,441,144,059 77,43 203,113,201,262 77,43 756,240,826,337 DPUPR

75,07 78,47 80.74

45,879,450,107 49.49 50,467,395,117 54.12 55,514,134,629 54.12 193,569,570,859 DPUPR

558,577,269 83.00 575,334,587 100.00 592,594,625 100.00 2,268,814,509 DPUPR

66.28 68.62 71.04 71.04

4,392,525,287 90.22 4,831,777,815 91.22 5,314,955,597 91.22 18,532,463,505 DPUPR

4,201,929,527 48.00 4,622,122,480 49.00 5,084,334,728 49.00 17,728,322,669 DPUPR

20,675,159,378 47.01 23,776,433,285 50.86 27,342,898,277 50.86 89,772,890,399


0.63 0.73 0.83 0.83

1,020,913,340 100.00 1,071,959,007 100.00 1,125,556,957 100.00 4,190,727,723 DPUPR

750,000,000 100.00 750,000,000 100.00 825,000,000 100.00 4,675,050,000


Indikasi Re

VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator

Terbangunnya sumber Indeks Pembangunan


daya manusia yang IT.1 Manusia
T.1
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan

Kode Sasaran/Program Indikator Kinerja Formula Indikator


(Program di isi sesuai
Kepmen 050/2020)

X XX 1 PROGRAM PENUNJANG 1 Persentase penunjang Jumlah perumahan dan permukiman


URUSAN urusan pemerintah daerah sehat
PEMERINTAHAN yang difasilitasi
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
S.4 Meningkatnya akses IS.5 Persentase perumahan Jumlah perumahan dan
prasarana Dasar dan permukiman sehat permukiman

PROGRAM PENGELOLAAN % RT yang menempati hunian ∑ RT yg berakses air minum seper


DAN PENGEMBANGAN dengan akses air minum aman ∑ RT se-Kabupaten
SISTEM PENYEDIAAN AIR ∑ RT yg berakses sanitasi seper ∑
PROGRAM PENGELOLAAN % RT yang menempati hunian
MINUM RT se-Kabupaten
DAN PENGEMBANGAN dengan akses sanitasi (air limbah
SISTEM AIR LIMBAH domestik) layak dan aman) Panjang Jalan & Drainase Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN % Penyediaan Infrastruktur
PERMUKIMAN Permukiman baik seper panjang Jalan &
Drainase Permukiman
PROGRAM KAWASAN % Penyediaan Infrastruktur Panjang Jalan & Drainase Kawasan
PERMUKIMAN Kawasan Kumuh
Persentase Penyediaan rumah Kumuh
∑ RTLH baik seper
yg Tertangani panjang
∑RTLH
layak huni Jalan & Drainase Kawasan
SeKAB Sampang Kumuh
PROGRAM % Penyediaan Infrastruktur Panjang Jalan & Drainase Perumahan
PENINGKATAN Perumahan baik seper panjang Jalan &
PRASARANA, SARANA ∑ bangunan gedung yg
Drainase Layak seper
Perumahan
PROGRAM PENATAAN
DAN UTILITAS UMUM Persentase Bangunan Gedung ∑Bangunan Gedung Pemerintah
BANGUNAN(PSU)
GEDUNG Pemerintah yg Layak
PROGRAM PENYELESAIAN Persentase Penyelesaian ∑ Sengketa Tanah pemkab yg
SENGKETA TANAH GARAPAN Pengaduan masyarakat tentang diselesaikan seper
pertanahan ∑ sengketa tanah yg dilaporkan
PROGRAM PENYELESAIAN Persentase kasus ganti rugi tanah ∑ Penyelesaian ganti rugi seper
GANTI KERUGIAN DAN Pemkab yang diselesaikan ∑ Lahan yg dibebaskan
SANTUNAN TANAH UNTUK
PROGRAM PENUNJANG Persentase penyediaan
PEMBANGUNAN penunjang urusan
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintahan
1 Persentase RT berakses air Jml RT yg berakses air minum
minum Jmh RT se-Kabupaten
2 Persentase RT berakses Jml RT bersanitasi
sanitasi Jmh RT se-Kabupaten
3 Persentase jalan Panjang Jalan baik
lingkungan dalam kondisi panjang Jalan
baik
4 Persentase drainase dalam Panjang Drainase baik
kondisi baik Panjang Drainase baik
5 Jumlah seluruh rtlh KAB Sampang
6 Persentase bangunan bangunan gedung
7 gedung pemerintah
% Lahan Pemkab yang
yg pemerintah
Jumlah Lahan yg blmyang
bersetifikat
sesuai standart
Bersertifikat sesuai standart
Jumlah Lahan milik pemkab
Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat
tentang pertanahan
Cakupan perumahan yang
sehat yang didukung PSU
Tabel 6.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Samp

<-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

dan berdaya saing


Kinerja Realisasi/Target Kiner
Satuan Awal 2019 2020 2021
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)
- 61.00 61.94 62.70 64.04 65.38

% 21.21 20.71 22.78 21.78 19.78

Satuan Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan


Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Awal
RPJMD Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
% 100 0 0 0 0 0 0 0
52.03 63.17 67.13 64.35 68.63

% 64,52 44,28% 19.354.460.919 45% 15.349.115.288 45,72 41.030.776.462 46,44

% 64,52 65% 18.398.056.413 65,92% 1.227.893.286 66,64% 10.778.215.652 67,36%

% 64,52 53 5.502.848.869 55.000 5.560.507.660 56.000 41.030.776.462 57.000

% 1,28 2,89 1.916.788.250 1,31 424.262.396 4,29 658.466.714 5,69


% 2,56 2,72 1.327.919.200 2,81 2.626.150.000 2,89 4.646.758.052 2,98

% 68.0000 1.959.824.303 74.0000 724.593.401 151.0000 1.513.117.717 22.000

% N/A 65,67 9.453.789.630 65,67 877.262.450 65,78 12.025.012.684 66,33

% 26,67 67.266.806 36,67 38.154.200 46,67 181.061.099 56,67

% N/A N/A - N/A - 22,83 137.360.821 22,93

100,00 852.770.877 100,00 757.171.360 100,00 5.544.196.729 100,00

% 43,55 15.349.115.288 45,72 41.030.776.462 46,44

% 64,52 1.227.893.286 66,64 10.778.215.652 67,36

% 42,13 1.905.904.578 49,92 4.772.757.199 52,93

% 43,25 3.627.352.378 48,50 4.079.353.611 50,86

% 2,56 1.156.150.000 2,67 4.646.758.052 2,71


877.262.450 12.025.012.684
181.061.099

% 17,86 46,67 56,67

% 39,13 1.601.855.851 47,83 47,83

#REF!
Kabupaten Sampang

Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
(Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD

65.38 66.72 68.06 68.06

19.78 17.78 15.78 15.78

aan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020) Perangkat


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja
0 0 0 0 0 0 0
68.63 72.91 77.19 77.190

45.544.161.873 47,16 50.554.019.679 47,88 53.286.669.391 47,88

11.963.819.374 68,08% 13.279.839.505 68,80 13.997.668.667 68,80

45.544.161.873 58.000 50.554.019.679 60.000 53.286.669.391 60.00

730.898.053 7,09 811.296.838 8,49 855.150.721 8,49


5.157.901.438 3,07 5.725.270.596 3,15 6.034.744.682 3,15

1.679.560.666 24.000 1.864.312.339 282.0000 1.965.085.979 282.00

13.347.764.079 66,67 14.816.018.128 67,00 15.616.883.973 67,00

200.977.820 66,67 223.085.380 76,67 235.144.049 76,67

152.470.511 23,03 169.242.268 23,12 178.390.498 23,12

6.154.058.369 100,00 6.831.004.790 100,00 7.200.248.292 100,00

4.103.077.646 47,16 410.307.765 47,88 41.030.776 47,88 4.103.078 DPRKP

1.077.821.565 68,08 107.782.157 68,80 10.778.216 68,80 1.077.822

477.275.720 55,93 47.727.572 58,94 4.772.757 58,94 477

407.935.361 53,21 40.793.536 55,57 4.079.354 55,57 408

464.675.805 2,75 46.467.581 2,80 4.646.758 2,80 465


1.202.501.268 120.250.127 12.025.013 1.202.501
18.106.110 1.810.611 181 18

66,67 76,67 76,67

52,17 52,17 52,17

#REF! #REF! #REF!


Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berke

VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator

Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan


dan kualitas Layanan Infrastruktur
pembangunan
T.3 infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

IS.24 Indeks Ketahanan


Daerah

Program peningkatan
1.05.18 kesiagaan dan 1 Persentase kejadian
pencegahan bahaya kebakaran yang ditangani
kebakaran

Persentase pelayanan
pemadaman dan
penyelamatan kebakaran

Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tangg

Tujuan Indikator Kinerja


Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat
T.5 untuk mewujudkan IT.9 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)

Meningkatnya
ketentraman Persentase penurunan
masyarakat dan gangguan ketentraman
S.19 ketertiban umum serta IS.33 masyarakat dan
penyelesaian konflik ketertiban umum
sosial politik

Program Peningkatan Persentase penanganan (Jumlah penyelesaian


Ketenteraman dan 1 pelanggaran perda dan pengaduan/jumlah pengaduan)
Ketertiban Umum Ketertiban Umum x100%

Persentase desa dengan (Desa dengan Satlinmas yang


2 Satuan Perlindungan
Masyarakat yang aktif aktif/Jumlah Desa,kel.)x100%
Warga Kabupaten yang
memperoleh layanan Jumlah warga akibat penegakan
perda yang mendapatkan
3 akibat dari penegakan pelayanan / Jumlah warga akibat
hukum Perda dan perkada
*) penegakan perda
Persentase penurunan
Tidak dipergunakan lagi 3 peredaran rokok ilegal
kualitas dan berkelanjutan

<-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Kondisi Realisasi/Target Kinerja


Kinerja
Satuan Awal
RPJMD 2019 2020 2021 2022
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

- 5.50 6.20 6.40 6.93 7.35

- 154.80 140.68 127.19 145.70 142.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Pro


Kondisi
Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Satuan Awal
RPJMD Realisasi Realisasi Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
% 100 0 0 0 0 0 0 0

- N/A N/A 0.43 0.53 0.63

% 94.00 128.00 94.00 97.00 98.00

ng waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Kondisi Target Kinerja


Kinerja
Satuan Awal
RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022

- 3.52 3.65 3.67 3.75 3.77

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Pro


Kinerja
Satuan Awal
RPJMD
(2018)
Kondisi
Kinerja
Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
RPJMD Realisasi Realisasi Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja

% 56.37 -71.05 40.00 9.65 10.70

% 100.00 130.00 31.00 100.00 100.00

% 13.98 67.00 67.00 55.91 70.97

% n/a 90.00 81.00 82.00 92.00

% 100.00 0.00 55.00 100.00 100.00


99.58
Realisasi/Target Kinerja

2022 2023 2024


(Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD

7.35 7.73 8.12 8.12

142.78 139.93 130.00 130.00

aan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja
0 0.000 0.000 0 0 0 0.000

0.63 0.73 0.83 0.83

99.00 100.00 100.00 SATPOL PP

Target Kinerja

2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD

3.77 3.79 3.82 3.82

aan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


Perangkat
Daerah
Perangkat
2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Target Target Target
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.

10.70 20.00 25.00 25.00

SATUAN
POLISI
100.00 100.00 100.00
PAMONG
PRAJA

86.02 100.00 100.00

95.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00


Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
PROSES SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Kondisi Realisasi/Target Kinerja


Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD

Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan - 5.50 6.20 6.40 6.93 7.35 7.73 8.12 8.12
dan kualitas Layanan Infrastruktur
T.3 pembangunan
infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana - 154.80 140.68 127.19 125,15 123,24 121,37 119,20 119,20

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya kualitas
Indeks Ketahanan
S.14 lingkungan hidup dan IS.24 Daerah - N/A N/A 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.83
penanganan bencana

Program Penanggulangan Indek Ketahanan Daerah


Bencana (IKD)

Persentase desa tangguh


1 % n/a 7,7 8,5 10.00 20.00 30.00 30.00 BPBD
bencana
Persentase korban
2 bencana alam yang % n/a 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -
tertangani
Jumlah korban meninggal,
Persentase Warga
hilang, dan terkena jiwa/
3 Persentase
Kabupaten Wargaper
yang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dampak bencana orang
4 Kabupaten
memperoleh yang
100.000 orang layanan % n/a 51.07 51.3 51.65 52 52.5 53 53
5 memperoleh layanan
informasi rawan bencana %
pencegahan dan n/a 60 60 60 60 60 60 60
*)
kesiapsiagaan terhadap
bencana*)
99.58
Indikasi Ren

VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROS

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan

Indeks Pembangunan
Terbangunnya sumber IT.1 Manusia -
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing
IT.2 Angka Kemiskinan %

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah %
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Menurunnya Jumlah
S.3 IS.4 Persentase PMKS %
PMKS Persentase PMKS yang Jumlah Warga
PMKS Kabupaten
yang menerima
PROGRAM Jumlah Warga Kabupaten
yangyang
1 Persentase penyandang
menerima pelayanan dan penyandang
pelayanan
Jumlah anak
gelandangan
disabilitas
dan rehabilitasi
telantar
dan yang
pengemis yang %
REHABILITASI SOSIAL disabilitas
rehabilitasi sosial yang
terlantar memperoleh
sosial/Jumlah Rehabilitasi
PMKS sosial
Persentase Anak Terlantar memperoleh
Jumlah Warga rehabilitasi
Kabupaten sosial
social
lanjut %
terpenuhi kebutuhan diluar
diluar panti/Jumlah
panti/ keseluruhan
Persentase
yang dilanjut
terpenuhi
dasarnya usia
luarkebutuhan
panti dasar
usia
warga tuna sosial
terlantar
kabupaten yangdiluar
memperoleh
penyandang %
terlantar yang terpenuhi Jumlah keseluruhan
panti/Jumlah
Rehabilitasi Warga
sosial anak
diluar
dasarnya diGelandangan
Persentase luar panti disabilitas diluar panti %
kebutuhan
Persentase dasarnya
fakir di
miskin telantar
Kabupaten diluar
panti/Jumlah yang panti
gelandangan
Warga Kabupaten
dan Pengemis yang
PROGRAM luar
yang panti
mendapatkan
terpenuhi kebutuhan dan
Fakirpengemis
lanjut usia
Miskin diluar
terlantar panti
diluar
yang menerima panti %
Jumlah Peneriman Bantuan
PEMBERDAYAAN
PROGRAM 2 Persentase
dasarnya diPMKS
pembinaan dalam
luar panti Jumlah
bantuan korban bencana
sosial/Jumlah
Perlindungan yang
PMKS
dan Jaminan %
SOSIAL
PERLINDUNGAN DAN penerima program
penyelenggaraan
3 Persentase bantuan KSB menerima perlindungan dan %
PROGRAM Sosial/Jumlah
jumlah Penduduk
JAMINAN SOSIAL perlindungan
pemberdayaan
korban Korban
bencana dan jaminan
sosial
alam dan jaminanKorban Bencana
sosial selama masa Alam
PENANGANAN 4 Jumlah
sosial Bencana dan Sosial yg dibantu/Jumlah
tanggap darurat (KK) dan %
BENCANA Korban Sosial yg
Sosial yang Mendapatkan Penduduk
PROGRAM tertangani
Persentase Taman Makam
Bantuan Perlindungan pasca/Jumlah total korban %
PENGELOLAAN TAMAN 5 Pahlawan (TMP) yang Jumlah
bencanaMakam Pahlawan yang
yang seharusnya %
Sosial dipelihara/jumlah
menerima perlindungan TMPdan
MAKAM PAHLAWAN dikelola
Meningkatnya jaminan sosial selama masa
Indeks Pembangunan tanggap darurat (KK) dan pasca
S.3 kesetaraan gender dan IS.8 Gender (IPG) %
Perlindungan Anak

PROGRAM Persentase Perangkat


Daerah yang
PENGARUSUTAMAAN melaksanakan Jumlah Kelembagaan PUG
GENDER DAN 1 yang dibina/Jumlah %
PEMBERDAYAAN perencanaan dan Kelembagaan PUG)
penganggaran yang
PEREMPUAN resposif gender ( PPRG )
PROGRAM Persentase korban Jumlah Perempuan Korban
PERLINDUNGAN 2 kekerasan terhadap Kekerasan yang
PROGRAM perempuan yang Jumlah Orgnisasi Perempuan %
tertangani/Jumlah
PEREMPUAN
PROGRAM
PENINGKATAN 3 Persentase Organisasi yang dibina/Jumlah
tertangani
Persentase
PerempuanOPDyangyang
dibina Perempuan Korban Kekerasan %
PENGELOLAAN SISTEM
KUALITAS KELUARGA OPd yang memanfaatkan
Organisasi Perempuan) Data %
4 memanfatkan Data Gender
DATA GENDER DAN
PROGRAM PEMENUHAN Persentase
dan Anak Kelembagaan Gender
(Jumlah dan anak/Jumlah
Lembaga FA yangOPD
ANAK 5 Jumlah Anak Korban %
PROGRAM
HAK ANAK (PHA) Persentase
PUHA yang Anak
dibinayang dibina/Jumlah
PERLINDUNGAN 6 memerlukan Perlindungan Kekerasan yangLembaga FA)
dilayani/Jumlah Anak Korban
KHUSUS ANAK Khusus yang ditangani Kekerasan )
Tabel 6.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sampang

<-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

berdaya saing
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Awal 2019 2020 2021
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

61.00 61.94 62.70 64.04 65.38

21.21 20.71 22.78 21.78 19.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program


Kondisi
Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Awal
RPJMD Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

100 0 0 0 0 0 0 0
#REF!

9.67 8.77 9.07 8.87 8.67


0.68 2.77 871,090,000 2.76 1,453,298,750 32.48 2,060,900,865 32,49
8,42 20,8 100.00 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00
2,88 0.00 100.00 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00
0.03 39.31 2,017,475,000 39.31 1,525,588,750 2.50 656,433,990 3.75
47.80 13.42 2,704,764,000 4.40 2,274,994,213 41.30 2,413,418,061 49.56
- - - - - 40,06 647.652.470 44,00
6,77 100,53 100.00 100.00
- - - - - 100,00 361.298.990 100,00

84.25 84.79 85.50 86.04 86.58

20.00 782,739,000 35.00 850,989,200 40.00 1,090,939,584 45.00


- 100,00 100.00 100.00 264,523,155 100.00
- 40.00 56,786,226 50.00
- 100.00 187,420,162 100.00
- 100.00 180,981,800 100.00
100.00 98,890,858 100.00
n Kabupaten Sampang

Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target) (Target)

65.38 66.72 68.06 68.06

19.78 17.78 15.78 15.78

aan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Perangkat
Target Target Target Daerah
Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja

0 0.000 0.000 0 0 0 0.000


#REF! #REF! #REF!

8.67 8.47 8.27 8.27


2,005,734,464 39.90 2,206,307,910 43.22 2,426,938,701 43.22 11,024,270,690 DINAS SOSIAL
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
689,255,689 4.99 758,180,000 6.24 796,089,000 6.24 6,443,022,429
1,950,000,000 59.47 2,775,442,270 71.36 2,145,000,000 71.36 14,263,618,544
765.000.000 50,56 841.500.000 65,67 865.000.000 65,67 3.119.152.470
100.00 100.00 100.00
500.000.000 100,00 550.000.000 100,00 600.000.000 100,00 2.011.298.990 DINAS SOSIAL

86.58 87.12 87.66 87.66

332,781,400 50.00 359,909,540 65.00 925,600,000 65.00 4,342,958,724


290,975,470 100.00 320,073,017 100.00 400,000,000 100.00 1,275,571,642
63,000,000 60.00 70,000,000 70.00 77,000,000 70.00 266,786,226
202,320,144 100.00 222,552,158 100.00 250,000,000 100.00 862,292,464
199,079,980 100.00 218,987,978 100.00 238,987,000 100.00 838,036,758
108,779,943 100.00 119,657,937 100.00 139,657,937 100.00 466,986,675
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Kondisi Realisasi/Target Kinerja


Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018) Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)

Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan - 5.50 6.20 6.40 6.93 7.35 7.73 8.12 8.12
dan kualitas Layanan Infrastruktur
pembangunan
T.3
infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana - 154.80 140.68 127.19 145.70 142.78 139.93 130.00 130.00

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH daerah yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya kualitas
S.15 lingkungan hidup dan IS.22 Indeks Kualitas - 73.85 73.88 72.53 72.95 73.37 73.79 74.21 74.21
Lingkungan Hidup
penanganan bencana

(Jumlah Dokumen Pengendalian dan


Persentase Tersedianya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
Dokumen Pengendalian dibuat) / (Jumlah Dokumen
Program Perencanaan % 12,5 16,3 20,9 25.00 29.00 33.00 37.00 41.00
dan Pengelolaan Pengendalian dan Pengelolaan
lingkungan hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang direncanakan)
x 100%

Persentase pelaku usaha (Jumlah Pelaku Usaha yang Berijin


Program Pengendalian yang taat terhadap dan Taat) / (Jumlah Pelaku Usaha % 87.00 87.00 42.00 26.00 31.00 36.00 41.00 46.00
Pencemaran dan/atau peraturan lingkungan yang Berijin) x 100%
kerusakan LH
(Jumlah Pencemaran Lingkungan
Jumlah Pencemaran dan Hidup yang Ditangani) / (Jumlah
Kerusakan Lingkungan % 0.00 0.00 0.00 63.00 15.90 17.78 19.56 19.56
Hidup yang Ditangani Pencemaran Lingkungan Hidup
yang Terjadi) x 100%

Program Pembinaan dan


pengawasan terhadap izin Persentase pelaku usaha (Jumlah Pelaku Usaha yang Berijin
lingkungan dan izin yang taat terhadap dan Taat) / (Jumlah Pelaku Usaha % 87.00 87.00 42.00 26.00 31.00 36.00 41.00 46.00
perlindungan dan peraturan lingkungan yang Berijin) x 100%
pengelolaan lingkungan
hidup ( PPLH )
Jumlah Kelompok
Program peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang
Masyarakat yang Diberi
pendidikan, pelatihan dan Diberi Pendidikan, Pelatihan dan 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Pendidikan, Pelatihan dan
penyuluhan LH untuk Penyuluhan
Penyuluhan
masyarakat

(Jumlah Pengaduan Bidang


Persentase Penyelesaian
Lingkungan Hidup yang Ditangani) /
Pengaduan di Bidang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program penanganan (Jumlah Pengaduan yang Masuk) x
Lingkungan Hidup
pengaduan LH 100%

Program pengelolaan Persentase penanganan Jumlah timbulan sampah yg terlayani /


% 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
persampahan timbulan sampah Jumlah timbulan sampah total x 100 %

Persentase pengurangan Jumlah timbulan sampah yg dikurangi /


% 1.80 2.05 2.45 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00
timbulan sampah Jumlah timbulan sampah total x 100%

Program Pengendalian
bahan berbahaya dan
beracun (B3) dan limbah Jumlah timbulan sampah yg terlayani /
% 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
Bahan berbahaya dan Persentase penanganan Jumlah timbulan sampah total x 100 %
beracun (limbah B3) timbulan sampah

Persentase pengurangan Jumlah timbulan sampah yg dikurangi /


% 1.80 2.05 2.45 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00
timbulan sampah Jumlah timbulan sampah total x 100%

Program pengelolaan penghijauan wilayah


keanekaragaman hayati rawan longsor dan sumber Total luas penanaman ha. 4.00 4.50 4.80 5.50 6.00 6.50 7.00 34.50
(Kehati) mata air

Persentase luas RTH Luas RTH perkotaan / Luas RTH


% 9.20 10.00 15.46 11.60 12.40 13.20 14.00 14.00
perkotaan Kabupaten x 100%

Persentase pelanggaran
1 lingkungan yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
diselesaikan

Persentase pelaku usaha (Jumlah Pelaku Usaha yang Berijin dan


2 yang taat terhadap Taat) / (Jumlah Pelaku Usaha yang % 87.00 87.00 42.00 26.00 31.00 36.00 41.00 46.00
peraturan lingkungan Berijin) x 100%
Persentase penanganan Jumlah timbulan sampah yg terlayani /
3 % 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
timbulan sampah
Persentase pengurangan Jumlah timbulan
Jumlah timbulan sampah
sampah ygtotal x 100 %/
dikurangi
4 penghijauan wilayah % 1.80 2.05 2.45 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00
sampah Jumlah timbulan sampah total x 100%
5 rawan longsor dan sumber Total luas
(Jumlah penanaman
Dokumen Pengendalian dan ha. 4.00 4.50 4.80 5.50 6.00 6.50 7.00 34.50
Persentase
mata air
Persentase luas RTH
Tersedianya Luas RTH perkotaan
Pengelolaan / Luas
Lingkungan RTHyang
Hidup
6 % 9.20 10.00 15.46 11.60 12.40 13.20 14.00 14.00
perkotaan
Dokumen Pengendalian Kabupaten x 100%
dibuat) / Pencemaran
(Jumlah Dokumen
7 (Jumlah Lingkungan % 12,5 16,3 20,9 25.00 29.00 33.00 37.00 41.00
Jumlah Pencemaran dan
dan Pengelolaan Pengendalian dan Pengelolaan
Jumlah Kelompok Hidup yang Ditangani) / (Jumlah
8 Kerusakan
Lingkungan Lingkungan
Hidup Lingkungan
Jumlah Hidup
Kelompok yang direncanakan)
Masyarakat % 0.00 0.00 0.00 63.00 15.90 17.78 19.56 19.56
Masyarakat yang Diberi Pencemaran Lingkungan Hidupyangyang Kelompo
Hidup yang Ditangani (Jumlah
9 Persentase
Pendidikan, Penyelesaian
Pelatihan dan
x
Diberi
Terjadi) xPengaduan
100%Pendidikan, Bidang dan
100% Pelatihan k
0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Lingkungan
Penyuluhan Hidup yang Ditangani) /
10 Pengaduan
Penyuluhan di Bidang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Jumlah Pengaduan yang Masuk) x
Lingkungan Hidup
100%
99.58
Perangkat
Daerah
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

0.80
ENTRI OPD VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA

SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
IT.8 Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target Daerah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG Jumlah Administrsi Umum Penunjang
URUSAN Persentase penunjang
urusan pemerintah daerah Urusan Pemerintah / Jumlah Administrsi
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 % 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.000 100 0 100 0.000
Umum Penunjang Urusan Pemerintah
DAERAH yang difasilitasi
Yang Terakomodir x 100%
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan


S.15 IS.25 Masyarakat (IKM) - 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47 82.99 83.51 83.51
pelayanan publik
PROGRAM
Persentase penduduk ber (Jumlah Penduduk ber KTP-el)/(Jumlah DISPENDUKC
2 12 02 PENDAFTARAN 1 KTP -el Penduduk wajib KTP-el) x 100% % 94.55 96.48 99.03 99.20 99.40 99.60 99.75 99.75 APIL
PENDUDUK

Presentase penduduk ber (Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki


2 Kartu Keluarga KK)/(Jumlah Kepala Keluarga ) x 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100

(Jumlah anak usia 0-16 tahun ber


Presentase anak usia 0-16
3 tahun ber KIA
KIA)/(Jumlah anak usia 0-16 tahun) x % 0.00 4.39 10.51 22.00 32.00 42.00 52.00 52.00
100%
Presentase penduduk (Jumlah pelayanan penduduk pindah
4 mendapat pelayanan datang)/(Jumlah permohonan penduduk % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
pindah/datang pindah datang) x 100%
PROGRAM Persentase cakupan (Jumlah anak usia 0-17 tahun ber Akta
2 12 03 PENCATATAN SIPIL
5 kepemilikan akta kelahiran
Persentase cakupan Kelahiran)/(Jumlah
(Jumlah Penduduk usiaanak usia 0-17
18 tahun ke atas % 83.92 87.16 92.98 93.00 93.50 94.00 95.00 95.00
6 pada anak usia
Persentase
kepemilikan 0-17
cakupan
akta tahun
kelahiran ber tahun) x 100% Penduduk
Akta penduduk
Kelahiran)/(Jumlah % 17.51 20.86 22.95 27.50 33.00 40.00 48.00 48.00
Persentase cakupan (Jumlah meninggal ber akta
kepemilikan
usia 18 tahun akta kematian
ke atas usia 18 tahun ke atas ) x 100%
7 kepemilikan
dari peristiwabuku
kematian
kematian)/(Jumlah
(Jumlah kepemilikan peristiwa kematian
buku nikah/akta % 23.03 79.89 79.35 80.00 81.00 82.00 83.00 83.00
Persentase cakupan yang dilaporkan)pasangan
x 100%
PROGRAM 8 nikah/akta perkawinan
yang dilaporkan
kepemilikan akta perkawinan)/(Jumlah
(Jumlah kepemilikan akta yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
9 pada semuapada
perceraian pasangan
semuayang perkawinannya
(Jumlah dilaporkan)
perangkat
perceraian)/(Jumlah daerah yang
individu x 100%
telah
yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PENGELOLAAN perkawinannya dilaporkan
Pemanfaatan
individu yangdata memanfaatkan data kependudukan
perceraiannya dilaporkan) x 100%
2 12 04 INFORMASI 10
kependudukan (Jumlah
melalui ketersediaan fasilitas penunjang
Perjanjian Kerjasama)/(Jumlah
% 36.84 36.84 36.84 44.00 55.00 68.00 81.50 81.50
ADMINISTRASI perceraiannya
Ketersediaan
Persentase dilaporkan
fasilitas
pengelolaan (Jumlah berkas kependudukan dan
11
penunjang SKM
SKM)/(Jumlah
perangkat kebutuhan
daerah) fasilitas
x 100% % 100.00 83.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KEPENDUDUKAN pendokumentasian berkas (Jumlah dokumen
pencatatan
penunjang sipilpenyajian
SKM yang telah
) x 100% data
PROGRAM 12 Penyajian data dan
kependudukan kependudukan skala
dikelola)/(Jumlah Kabupaten
berkas dalam 1
kependudukan % 0.00 19.08 57.97 60.00 70.00 80.00 90.00 90.00
2 12 05 PENGELOLAAN PROFIL 9 kependudukan
pencatatan sipilskala Tahundanyang tersusun)/(Jumlah
pencatatan sipil) x 100%dokumen % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
KEPENDUDUKAN Kabupaten dalam 1 Tahun penyajian data kependudukan skala
Kabupaten dalam 1 Tahun) x 100%
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH PROSES <-- MOHON PILIH PR

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui peng

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan

Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi %


pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini -

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going %
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)

Meningkatnya Indeks Desa


S.13 kemajuan dan IS.18 -
kemandirian desa Membangun (IDM)

Program Pemberdayaan
Lembaga Persentase Lembaga
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
2 13 05 Kemasyarakatan, 1 Kemasyarakatan Desa desa/jumlah desa x 100 %
Lembaga Adat dan (LKD) yang aktif
Masyarakat Hukum Adat

Persentase Badan Usaha


2 13 02 Program Penataan Desa 1 Milik Desa (BUMDesa) Jumlah BUMDesa %
berkembang/Jumlah Desa x 100
yang berkembang
Program Peningkatan Persentase BKAD yang Jumlah BKAD yang aktif/Jumlah
2 13 03 1 %
Kerjasama Antar Desa aktif BKAD yang terbentuk x 100
2 Jumlah BUMDesma yang unit
terbentuk

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi -
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)

Persentase desa dengan


Meningkatnya tata
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola %
pemerintahan desa yang
desa baik

Persentase desa dengan Jumlah desa dengan perencanaan


Program Administrasi
2 13 04 Pemerintahan Desa 1 perencanaan dan dan penganggaran yang %
penganggaran yang baik baik/Jumlah Desa x 100

Persentase desa dengan Jumlah desa dengan pengelolaan


2 pengelolaan aset berbasis aset berbasis IT/Jumlah Desa x %
IT 100
<-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

n melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50

0.26 0.267 0.262 0.262 0.261

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Progra


Kondisi Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Awal RPJMD
(2018) Realisasi Realisasi Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
100 0 0 0 0 0 0 0

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Progra


Kondisi Kinerja
Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
(2018) Realisasi Realisasi Target Target
Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

Perubahan Target Kinerja 0.640 0.660

100.00 100.00 100.00 100.00 2.296.447.558 100.00

21.11 42,22 54.44 423.693.893 57,78

20.00 20.00 40 701.571.768 60.00

1.00 1.00 2 3.00

sparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik


Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2018)
2019 2020 2021 2022

N/A 56.00 56.90 60.01 62.01

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Progra


Kondisi Kinerja
Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
(2018) Realisasi Realisasi Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja

55.50 66.67 77.70 83.33 88.89

100.00 100.00 100.00 100.00 9.426.994.945 100.00

11,11 33,33 55,55 67,22 77,78


- - -
99.58
Realisasi/Target Kinerja

2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD


(Target) (Target) (Target)

3.50 4.00 4.50 4.50

0.261 0.261 0.260 0.260

n (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Target Target Target Daerah
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
0 0.000 0.000 0 0 0 0.000

n (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja

0.660 0.680 0.700 0.700

1.879.479.613 100.00 2.161.401.555 100.00 2.485.611.788 100.00 2.485.611.788 DPMD

36.595.262.685 61,67 466.063.283 67,78 535.972.775 67,78 535.972.775

80.00 771.728.945 100.00 848.901.840 100.00 848.901.840

4.00 5.00 5.00 848.901.840


Target Kinerja

2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD

62.01 64.01 70.01 70.01

n (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


Perangkat
2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Target Target Target
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.

88.89 94.44 100.00 100.00

3.208.614.649 100.00 3.850.337.578 100.00 4.620.405.100 100.00 4.620.405.100 DPMD

88,89 100.00 100.00


- - -
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/B

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berke

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan

Meningkatnya kuantitas IT.6 Indeks Kepuasan -


dan kualitas Layanan Infrastruktur
pembangunan
T.3
infrastruktur secara
komprehensif dan
berkelanjutan IT.7 Indeks Risiko Bencana -

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)

2.09.01 Program Pelayanan 1 Persentase pemenuhan %


Administrasi dan Jasa kebutuhan administrasi
Perkantoran perkantoran
2.09.02 Program Peningkatan 1 Persentase sarana dan %
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur dalam
Aparatur kondisi baik

2.09.03 Program Peningkatan 1 Presentase aparatur yang %


Kapasitas Sumber Daya mengikuti peningkatan
Aparatur kapasitas aparatur Jml aparatur yg mengikuti
bimtek/seminar x 100%
Jml aparatur yg
direncanakan mengikuti
bimtek/seminar
2.09.04 Program Peningkatan 1 Persentase penyusunan %
Sistem Perencanaan, laporan capaian kinerja
Penganggaran, Pelaporan dan keuangan yang baik
dan Pelayanan Infomasi dan tepat waktu
Publik

Program Penunjang Persentase penunjang %


2 15 01 Urusan Pemerintahan 1 urusan pemerintah On Going
Daerah Kab./Kota daerah yang difasilitasi

IS.21 Indeks Layanan -


Perhubungan

Jumlah Kendaraan
Program Peningkatan Bermotor Lulus Uji x
2.09.15. Pelayanan Perhubungan 1 Persentase angkutan darat 100% %
yang laik jalan
Darat Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Persentase ketersediaan Jumlah Sarpras Hubdar
yang Tersedia x 100%
2 sarana dan prasarana Jumlah Sarpras Hubdar %
jalan dalam kondisi baik
Persentase ketersediaan Jumlahyang dibutuhkan
Sarpras Hubla yang
Program Peningkatan Jumlah Kendaraan
2.09.16. Program
Pelayanan Perhubungan 1 sarana dan prasarana tersedia x 100% %
perhubungan laut dalam Bermotor LulusHubla
Jumlah Sarpras Uji x
Penyelenggaraan
Laut Lalu Persentase angkutan Jumlah
2 15 2 Lintas dan Angkutan 1 kondisi baik
Persentase ketersediaan
darat yang laik jalan yangSarpras
100% Hubdar
dibutuhkan %
Persentase ketersediaan yang
JumlahTersedia
Jumlah x Hubla
100%
Kendaraan
Sarpras
Jalan 2 sarana dan prasarana Jumlah Sarpras Hubdar %
Program Pengelolaan sarana dan prasarana
jalan dalam kondisi baik Bermotor
yang Wajib
tersedia Uji
x 100%
2 15 3 1 yang dibutuhkan %
Pelayaran perhubungan laut dalam Jumlah Sarpras Hubla
kondisi baik yang dibutuhkan

Cat: - TA. 2021 setelah perubahan refocusing


- TA. 2022 sesuai pagu indikatif
<-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

kualitas dan berkelanjutan

Kondisi Realisasi/Target Kinerja


Kinerja
Awal
RPJMD 2019 2020 2021 2022
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

5.50 6.20 6.40 6.93 7.35

154.80 140.68 127.19 145.70 142.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pad


Kondisi
Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Awal
RPJMD
(2018)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD Realisasi Realisasi Target Target
(2018) Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja
100% 100% 820.610.996 100% 1.049.138.182 - - - -

100% 100% 442.923.241 100% 503.611.338 - - - -

100% 0% - 100% 15.198.820 - - - -

100% 100% 44.647.104 100% 19.553.440 - - - -

- - - - - 100% 7,328,875,319 100% 6,788,399,670

7.00 7.20 7.30 8.18 8.20

95.00 95,26 14.267.644.408 98,94 11.779.202.145 - - - -


75,74 79,61 82,72 - - - -

38,57 47,57 1.651.408.847 55,71 584.654.413 - - - -


- - - - - 98,96 22,100,440,741 98,98 20,229,909,680
- - - - - 88,04 91,41
- - - - - 72,86 1,052,357,725 81,43 800,000,000
99.58
Kinerja

2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target)

7.73 8.12 8.12

139.93 130.00 130.00

engan Program pada Kepmen 050/2020)


2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Perangkat
Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja
- - - - - - DISHUB KAB.
SAMPANG

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

100% 100% 100%

8.23 8.25 8.25

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
99,01 99,05 99,05
94,93 98,44 98,44
90,00 98,57 98,57
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
desa yang profesional Birokrasi
dan berorientasi pada
pelayanan publik

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
(2018)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
penyelenggaraan
S.16 pemerintah yang IS.29 Indeks SPBE - 1.50 1.81 1.81 2.21 2.61 3.01 3.41 3.41
akuntabel, efektif dan
efisien

PROGRAM INFORMASI Persentase PPID Pembantu (Jumlah PPIDP Kinerja


DAN 1 Baik) / (Jumlah PPIDP) x % 15.79 70.80 81.25 73.68 78.95 86.84 100.00 100.00
KOMUNIKASI PUBLIK dengan kinerja baik 100%
(Jumlah KIM yang yang
2 Persentase KIM berbasis IT berbasis TIK) / (Jumlah % 60.00 67.90 89.29 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00
KIM) x 100%
(Jumlah pemuatan
berita/ADV) / (Jumlah
Persentase kegiatan kehumasan
3 kegiatan kehumasan % n/a n/a 100.00 100.00 100.00 100.00
yang terlaksana yang sudah terlaksana) x
100%

(Jumlah Sistem Informasi


PROGRAM Persentase sistem OPD yang terintegrasi) /
PENGELOLAAN APLIKASI 1 informasi perangkat (Jumlah OPD yang % 10.00 53.50 64.00 76.00 85.00 92.00 100,00 100,00
INFORMATIKA daerah yang terintegrasi memiliki Sistem
Informasi) x 100%
Jumlah pengunjung Jumlah pengunjung
2 Orang 324,225 394,272 130,782 389,076 447,500 510,866 568,504 568,504
Website sampangkab.go.id website
3 Persentase
Peringkat sampangkab.go.idPeringkat
penyediaan sampangkab.go.id
(Jumlah Data Statistik yang Visitors 173,374 92,806 55,621 20,648 20,648
PROGRAM PENYELENGGARAAN (Jumlah berita tersandikan
PROGRAM 1 data statistik dalam
PENYELENGGARAAN Prosentase tingkat
STATISTIK SEKTORAL
dipublikasikan) / (Jumlah % 100.00 100.00 100.00 80.00 82.00 82.00 85.00 85.00
pembangunan yangStatistik)
Data terselesaikan)
x 100% /
1 keamanan
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN informasi % 100.00 100.00 100.00 80.00 82.00 82.00 85.00 85.00
INFORMASI Pemerintah Daerah
(Jumlah berita tersandikan
yang masuk) x 100%
Perangkat
Daerah

DISKOMINFO
ENTRI OPD VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA

SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)

Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50 4.50
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260 0.260

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Daerah
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
IS.9 Tingkat Pengangguran
S.8 partisipasi angkatan % 2.48 2.81 3.35 3.22 3.08 2.78 2.35 2.35
Terbuka (TPT)
kerja

Program Pelatihan Kerja Persentase pencari kerja Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih : DPMPTSP
2.07.03 dan Produktifitas Tenaga 1 % 80.00 0.00 - 46,33 - 68,18 - 68.75 - 69.23 - 69.29 - 69.29
yang dilatih di BLK Jumlah Pendaftar Pelatihan X 100 NAKER
Kerja

2.07.04 Program Penempatan Persentase pencari kerja Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi : DPMPTSP
2 % 74.33 0.00 - 76,09 - 76.57 - 77.23 - 77.85 - 78.44 - 78.44
Tenaga Kerja yang difasilitasi Jumlah Pendaftar pencari Kerja X 100 NAKER

Angka sengketa
Program Hubungan Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja : DPMPTSP
2.07.05 Industrial 3 pengusaha pekerja % 0.67 0.00 - 0.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00
Jumlah Perusahaan X 100 NAKER
pertahun

Persentase kenaikan
IS.13 realisasi investasi % 13.80 9.70 -29,69 0.08 0.16 0.24 0.32 0.32

2.18.02 Program Pengembangan Jumlah Potensi Investasi yang ada DPMPTSP


1 Jumlah Potensi Investasi Jenis - n/a - n/a - 1 - 2 - 4 - 6 - 6
Iklim Penanaman Modal dikabupaten NAKER

Program Promosi Jumlah Investor Jumlah Pemohon/ Investor yang DPMPTSP


2.18.03 Penanaman 2 investor 822 840 0 2.523 0 867 0 882 0 897 0 912 0 912 0
Modal (PMDN/PMA) terdaftar NAKER
Program Pengendalian Jumlah Pemantauan, Pembinaan, Pelaku DPMPTSP
2.18.05 Pelaksanaan Penanaman 3 Jumlah LKPM Pertahun - n/a - n/a - 120 - 180 - 185 - 190 - 190
Pengawasan Penanaman Modal Usaha NAKER
Modal

Program Pengolahan Jumlah Nilai Investor yang mendaftar


Data dan Sistem DPMPTSP
2.18.06 Informasi Penanaman 4 Nilai investasi PMDN di tahun tersebut yang terealisasi Juta Rp. 385,297 524.274 - 629.178 - 654,171 - 745,128 - 849,046 - 967,866 - 967,866 - NAKER
mempunyai Investasi (Rp.)
Modal

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Meningkatnya kualitas Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
IS.26 Indeks Kepuasan
S.16 - 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47 82.99 83.51 83.51
pelayanan publik Masyarakat (IKM)

Jumlah Izin yang diterbitkan tepat


Persentase izin yang DPMPTSP
1 waktu : Jumlah izin yang masuk yang % 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 0
2.18.04 Program Pelayanan diterbitkan tepat waktu NAKER
Penanaman Modal memenuhi syarat x 100

Persentase pengaduan Jumlah Pengaduan Masyarakat yang


1 masyarakat yang ditindak ditindaklanjuti : Jumlah Pengaduan % 100.00 100.00 - 80.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 0
lanjuti Masyarakat x 100

Sampang, Februari 2020


Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. NURUL HADI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19611207 199302 1 001
Tabel 6.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sampang
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Kondisi Kinerja Realisasi/Target Kinerja


Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
Terbangunnya sumber Indeks Pembangunan
IT.1 Manusia - 61.00 61.94 62.70 64.04 65.38 66.72 68.06
daya manusia yang
T.1
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan % 21.21 20.71 22.78 21.78 19.78 17.78 15.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 100 0 92.73 0 100 0 100 0 100 0.000 100
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Persentase peningkatan
Meningkatnya kapasitas
dan daya saing prestasi
S.5 IS.6 kepemudaan dan (th n - th n-1) / (th n-1) x 100% % 8.00 107.69 -94.44 33.33 50.00 66.67 70.00
kepemudaan dan
keolahragaan keolahragaan di tingkat
nasional

Program pengembangan Jumlah organisasi Jumlah organisasi kepemudaan


2.19.02. kapasitas daya saing 1 OKP 25.00 26.00 26.00 18.00 20.00 21.00 22.00
kepemudaan kepemudaan aktif aktif yang difasilitasi / dibina

Jumlah pemuda yang Jumlah pemuda yang berprestasi


berprestasi di tingkat
2 regional, nasional dan di tingkat regional, nasional dan pemuda 8 16 4 5 6 7 8
internasional yang diperoleh
internasional

Program pengembangan Jumlah prestasi olahraga Jumlah prestasi olahraga tingkat


2.19.03. kapasitas daya saing 1 tingkat regional, nasional regional, nasional dan prestasi 78 201 6 10 25 35 45
keolahragaan dan internasional internasional yang diperoleh

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)

Meningkatnya
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260
dan ekonomi kreatif

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Meningkatnya
pengelolaan sektor Persentase
IS.15 pertumbuhan (th n - th n-1) / (th n-1) x 100% % Perubahan Target Kinerja
S.11 unggulan dan ekonomi kunjungan wisata
kreatif
Program peningkatan
3.26.02. daya tarik destinasi 1 Jumlah obyek destinasi Jumlah obyek destinasi wisata destinasi 9 9 8 10 12 14 16
wisata
pariwisata
3.26.03. Program pemasaran 1 Jumlah sarana promosi jumlah media yang digunakan tayang N/A N/A 14.00 117.00 125.00 130.00 137.00
pariwisata dan informasi untuk promosi
Program pengembangan
3.26.03. sumber daya pariwisata 1 Persentase pertumbuhan (th n - th n-1) / (th n-1) x 100% % 16.67 242.86 -29.17 5.88 11.11 37.50 38.18
dan ekonomi kreatif pelaku usaha
Persentase wisata
pokdarwis (th n) / (target pokdarwis aktif
2 Jumlah
aktif pelatihan Jumlah pelatihan
sampai keterampilan
th 2024) x 100% % 25.00 37.50 75.00 75.00 83.33 91.67 100.00
3 keterampilan SDM SDM pariwisata yang pelatihan N/A N/A 2.00 3.00 5.00 6.00 7.00
pariwisata dilaksanakan

Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Meningkatnya toleransi (2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan
T.5 IT.9 Indeks Toleransi - 3.52 3.65 3.67 3.75 3.77 3.79 3.82
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

Meningkatnya nilai- Persentase budaya (th n) / (target budaya daerah


S.20 nilai budaya daerah IS.34 daerah yang yang dilestarikan sampai th % 35.71 40.48 45.24 50.00 54.76 59.52 64.29
yang dilestarikan dilestarikan 2024) x 100%

2.22.02. Program pengembangan 1 Jumlah budaya daerah Jumlah budaya daerah yang budaya 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
kebudayaan
Program pengembangan yang dilestarikan
Jumlah tradisi budaya dibina dan
Jumlah dilestarikan
tradisi budaya yang dibina tradisi
2.22.03. 1 (th N/A N/A 3.00 4.00 6.00 8.00 9.00
kesenian tradisional dan
Program pelestarian yang dibinacagar budaya
Persentase dann) / (target cagar budaya yang
dilestarikan budaya
2.22.05. 1 Persentase benda cagar dilestarikan sampai
(th n) / (target bendathcagar
2024) x % N/A 12.50 0.00 62.50 75.00 87.50 100.00
pengelolaan
Program cagar budaya
pengelolaan yang dilestarikan 100%
2.22.06. 1 budaya yang dikelola budaya yang dikelola sampai th % N/A 75.00 80.77 82.69 88.46 94.23 100.00
permuseuman
museum 2024) x 100%

99.58
2024
(Target) Target Akhir RPJMD

68.06 68.06

15.78 15.78

men 050/2020)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Target
Rp. Kinerja Rp.

0 100 0.000

70.00 70.00

DISPORABUD
22.00
PAR

45

2024
(Target) Target Akhir RPJMD

4.50 4.50

0.260 0.260

men 050/2020)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp. Target Rp.
Kinerja
16 DISPORABUD
PAR

137.00

38.18
100.00
7.00

2024 Target Akhir RPJMD

3.82 3.82

men 050/2020)
Perangkat
2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Rp. Target Rp.
Kinerja

64.29 64.29

27.00 DISPORABUD
PAR
9.00
100.00
100.00
ENTRI OPD
SUDAH

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan Indikator Kinerja


Terbangunnya sumber Indeks Pembangunan
daya manusia yang IT.1
T.1 Manusia
berkualitas dan
berdaya saing IT.2 Angka Kemiskinan

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya kualitas IS.3 Indeks Pembangunan
pendidikan Literasi Masyarakat
masyarakat

2 23 2 Program Pembinaan 1 Jumlah Perpustakaan


Perpustakaan Sesuai Stadar
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Terselenggaranya
reformasi
Tujuanbirokrasi Indikator Kinerja
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8
desa yang profesional Birokrasi
dan berorientasi pada
Meningkatnya
pelayanan publik IS.30 Nilai Audit Kearsipan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
akuntabel, efektif dan
efisien
2 24 2 Program Pengelolaan 1 Tingkat Ketersediaan
2 24 3 Arsip
Program Perlindungan 2 Arsip
Tingkat Keberadaan dan
2 24 4 dan Penyelamatan
Program PerizinanArsip 3 Keutuhan Arsip
Persentase sebagai
Pengguna
Penggunaan Arsip Bahanyang sesuai dengan
Arsip
Pertanggungjawaban
SOP
2.18.15. Program Pengelolaan 1 Jumlah kunjungan layanan
2.17.15. Kearsipan
Program Pengelolaan 1 kearsipan
Jumlah kunjungan layanan
Perpustakaan perpustakaan
Tabel 6.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan P
VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA
SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

nusia yang berkualitas dan berdaya saing


Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020
RPJMD (Realisasi) (Realisasi)
- 61.00 61.94 62.70
% 21.21 20.71 22.78

Kondisi Kinerj
Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi)
Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD Realisasi Realisasi
Rp.
(2018) Kinerja Kinerja

On Going % 100 0 0 0
Nilai Indeks Pembangunan Literasi N/A N/A 5.98
Masyarakat yang didapatkan dengan metode
sensus dengan mengukur sejumlah unsur
pembangunan literasi masyarakat (UPLM)
dan aspek masyarakat (AM)
UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan
UPLM 2 = Ketercukupan koleksi
UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan
UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke
perpustakaan
UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP
UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan perpustakaan
UPLM 7 = Anggota perpustakaan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =

Jumlah Perpustakaan yang Memenuhi Standar Perpustakaa - - -


Nasional Perpustakaan (SNP) n
intahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kondisi
Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020
RPJMD (Realisasi) (Realisasi)
- N/A
(2018) 56.00 56.90

Penilaian dikeluarkan oleh ANRI - 50.45 73.23


i = Persentase
arsip statis danarsip
arsipinaktif yang
hasil alih telahdengan
media dibuatkan
daftar
NSPK arsip
sc == Persentase arsip statis
Tingkat kesesuaian yang telah
kegiatan dibuatkan
pencarian arsip
sarana bantu
statis dengan NSPKtemu balik
ji =
= Persentase jumlah arsip
Tingkat kesesuaian yangpenerbitan
kegiatan dimasukkanizin
dalam SIKN melalui JIKN
penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan % - - 19.72
NSPK % - - 26.67
(Jumlah Pengguna Arsip yang sesuai dengan % - - -
SOP / Jumlah Keseluruhan Pengguna Arsip) x
100%
pengunjung - 5,066 1,631
pengunjung 24,355 36,058 18,062
Tabel 6.4
g disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sampang

Realisasi/Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
62.70 64.04 65.38 66.72 68.06
22.78 21.78 19.78 17.78 15.78

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
5.98 6.00 7.00 8.00 9.00

1 1 2 3

anan publik
Realisasi/Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
56.90 60.01 62.01 64.01 70.01

73.23 75.00 78.00 80.00 82.00


22.00 24.00 26.00 28.00
30.00 33.00 36.00 39.00
- 100.00 100.00 100.00

2,000 2,200 2,400 2,600


20,000 20,500 21,000 21,500
2024 Target Akhir RPJMD
(Target)
68.06 68.06
15.78 15.78

0)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Target Daerah
Rp. Rp.
Kinerja

0 0 0.000
9.00 9.00 DISPUSIP

3 DISPUSIP

2024 Target Akhir RPJMD


(Target)
70.01 70.01

82.00 82.00
28.00 DISPUSIP
39.00 -
100.00

2,600 - DISARPUS
21,500 -
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Kondisi Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)

Meningkatnya
pemerataan dan IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
pengelolaan sektor Juta
S.11 unggulan dan ekonomi IS.12 Nilai PDRB Rupiah 11,382,306.80 11,924,253.90 11,910,655.10 11,940,431.74 12,358,346.85 12,852,680.72 13,431,
kreatif

Total Jumlah produksi perikanan Laut: ton 9,336.25 14,133.50 15,151.50 15,530.50 15,934.29 16,364.51 16,822.72
Jumlah produksi
Program Pengelolaan 1 perikanan tangkap tangkap laut dan PUD di
Perikanan Tangkap kabupaten sampang selama 1
tahunperikanan air PUD: ton
Total hasil panen 18.20 20.70 15.60 15.96 16.60 17.59 19.00
Produksi
tawar ikan
Perhitungan
dan yangdidiolah
konsumsi=
payau dibagi
(A+B-
Kabupaten
Program Pengelolaan Jumlah produksi Total hasil
produksi panen
ikan garam
(budidaya,rakyat
Laut di
2 C+15
Sampang%
KabupatenProd.Tercecer)/D
selama
Sampang1 (satu) Ket:
tahun
selama 1 ton 800.00 840.42 1,050.52 979.00 1,057.00 1,141.00 1,228.00
Perikanan Budidaya perikanan budidaya
Jumlah Produksi Garam Adan Perairan
: Hasil Umum)
produksi + Ikan
(segar dan
Program Pengolahan dan 3 Rakyat masuk yang(satu) tahun
- ikandikonversi
keluar dikalikan Ribu ton 260.00 307,174.00 174,598.00 291.00 300.00 309.00 318.00
Persentase produksi olahan segar)
Pemasaran Hasil 4 (kg) 100% B: % 75.00 30.00 19.31 19.50 19.75 20.00 20.20
perikanan yang diolah
Perikanan 5 Konsumsi ikan perkapita Pemasukan ikan dari
Jumlah olahan luar
ikan daerah kg/kapita
yang 26.82 31.26 31.59 32.89 33.50 34.40 35.50
(segar dan olahan C. /tahun
6 Jumlah olahan ikan yang bersert bersertifikat selama 1 (satu) Produk n/a n/a n/a 1.00 1.00 1.00 1.00
Pengiriman ikan tahun ke luar daerah
(segar dan olahan yang
D. Jumlah penduduk
(orang)
2024
(Target) Target Akhir RPJMD

4.50 4.50

0.260 0.260

2024 Target Akhir RPJMD Perangkat


Target Daerah
Rp. Kinerja Rp.

0 0 0.000

13,431,051.36 13,431,051.36

DINAS
16,822.72 PERIKANAN

19.00

1,228.00
318.00
20.20
35.50
1.00
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, p

Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019
(Realisasi)

Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76


pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267

Sasaran/Program Kondisi Kinerja


Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi)
Kepmen 050/2020) (2018)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi
Kinerja
Persentase pemenuhan
PROGRAM PENUNJANG kebutuhan administrasi Jumlah pemenuhan
URUSAN perkantoran kebutuhan administrasi
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 perkantoran / jumlah 100 100
DAERAH administrasi perkantoran x
KABUPATEN/KOTA 100
Jumlah sarpras aparatur
Persentase sarana dan kondisi baik / jumlah total
2 prasarana aparatur dalam sarpras aparatur x 100 100 100
kondisi baik

Presentase aparatur yang Jumlah aparatur yang


mengikuti peningkatan
3 mengikuti peningkatan 100 100
kapasitas aparatur kapasitas aparatur / jumlah
total aparatur x 100

Persentase pemenuhan
dokumen perencanaan, Jumlah pemenuhan dokumen
penganggaran, pelaporan perencanaan, penganggaran
4 100 100
kinerja dan pelayanan dan pelaporan / Jumlah
publik yang baik dan tepat dokumen program x 100
waktu

PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
pengelolaan sektor Juta
S.11 unggulan dan ekonomi IS.12 Nilai PDRB Rupiah 11,382,306.80 11,924,253.90
kreatif
IS.13 Indeks Kinerja -
Agribisnis

Program Penyediaan dan Persentase peningkatan


Pengembangan Sarana produktivitas tanaman Jumlahproduksi
Jumlah produksipertanian
tanaman
Sdh Pertanian 1 pangan dan hortikultura pangan dan
tanaman hortikultura
pangan dan / % 6,26 5,51
Jumlah
luas produksi
panen tanamanpertanian
pangan
hortikultura
tanaman yang diolah
pangan /
dan
jumlah hortikultura
produksi xdan
100
keseluruhan
hortikultura yang
2 Persentase kenaikan x 100 / jumlah
diperdagangkan % 3.18 3.12
pengolahan hasil Jumlahproduksi
Jumlah produksipertanian
tanaman
3 Persentase
Persentase kenaikan
kenaikan produksi keseluruhan
perkebunan / luas x 100
panen % 6.53 6.23
pertanian
pemasaran tanaman
hasil pertanian tanaman
Jumlah perkebunan
produksi yang
pertanian
Persentase
4 produktivitas
pangan dankenaikan
tanaman
hortikultura tanaman perkebunan x 100 % 3.71 2.50
tanaman pangan
pengolahan hasil dan diolah / jumlah produksi
tanaman perkebunan yang
5 Perkebunan
hortikultura
Persentase
pertanian kenaikan
tanaman keseluruhan x/ 100
diperdagangkan jumlah % 2.04 1.87
6 pemasaran
perkebunanhasil pertanian produksi keseluruhan x 100 % 4.194 3.65
tanaman perkebunan
persentase peningkatan Jumlah produksi
produktivitas peternakan peternakan / Jumlah
7 populasi ternak x 100 % 3,71 2,50

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase kenaikan luas Jumlah luas tanam


PENGEMBANGAN tanam pertanian pertanian / jumlah luas
PRASARANA PERTANIAN 1 lahan pertanian x 100 % 67,14 64,76
Persentase pengendalian
dan penanggulangan Jumlahwilayah
pembinaan SDM
Sdh Program pengendalian 1 bencana pertanian Jumlah
Luas terkendali
areal/pengendalian dan % 100 100
Persentase peningkatan pertanian Jumlah
penyakit hewan OPT total
menular SDM
/
Sdh dan penanggulangan
Program penyuluhan 1 kapasitas SDM pertanian penanggulangan
pertanian x 100 / Luas % 2.00 2.63
bencana pertanian jumlah
areal bencana x 100 x
wilayah peternakan
pertanian
Program pengendalian 1 dan peternakan
Persentase wilayah yang 100 % 100 100
kesehatan hewan dan terkendali dari
Persentase penyakit
kenaikan
kesehatan masyarakat hewan menular
pengolahan hasilstrategis
veteriner 2 peternakan (%) Jumlah
Jumlah produksi
produksi peternakan
peternakan % 0.80 4.02
yang diolah / jumlah /
yang diperdagangkan
Persentase kenaikan produksi
jumlah keseluruhan
produksi x 100
keseluruhan
3 Persentase
keamanan kenaikan
produk x 100 % 5.94 20.09
Sdh pemasaran hasil
4 pangan asal hewan yang Jumlah produk asal hewan % 5.00 5.71
peternakan (%) ASUH / Jumlah produk asal
ASUH (Aman, Sehat
Utuh, Halal) (%) hewan x 100
Meningkatnya Jumlah cadangan pangan
Indeks Ketahanan kabupaten tahun n/ jumlah
S.12 Ketahanan Pangan IS.17 -
Daerah Pangan penyediaan cadangan
Program pengelolaan 1 Rasio ketersediaan Ketersediaan
pangan menurut pangan /
permentan ton 161,91 156,23
sumber (Jumlah desa sangat rawan +
Programdaya ekonomi
peningkatan terhadap kebutuhan
2 Persentase cadangan kebutuhan pangan
11/2018
rentan + agak rentan + cukup % 38,60 4,00
untuk kedaulatan
diversifikasi dan dan pangan
Program penanganan
kemandirian pangan 3 Persentase daerah tahan) / 186 % 60,22 60,22
ketahanan
kerawanan pangan
pangan kabupaten pangan
Program
masyarakatpengawasan rentan
4 Persentase Jumlah pangan segar aman % 100,00 100.00
keamanan pangan rawanasal
segar pangan
tumbuhan dan mutu / jumlah total
yang memenuhi pangan segar x 100
persyaratan mutu dan
keamanan pangan
embangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi/Target Kinerja

2019 2020 2021 2022 2023 2024


(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)

4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50

0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Realisasi Target Target Target Target
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja

Rp892,871,810 100 Rp844,873,041 100 ### 100 ### 100 Rp1,119,062,656 100

Rp823,111,454 100 Rp287,638,697 100 Rp880,187,388 100 Rp901,091,228 100 Rp923,040,261 100

Rp83,930,000 100 Rp54,775,812 100 Rp119,472,504 100 Rp122,309,893 100 Rp125,289,152 100

Rp37,519,000 100 Rp19,969,550 100 Rp43,010,101 100 Rp44,031,561 100 Rp45,104,095 100

11,924,253.90 11,910,655.10 11,940,431.74 12,358,346.85 12,852,680.72 13,431,051.36


Perubahan Target Kinerja 75.21 75.68 76.12 76.53

5,22 5,25 5,30 5,35 5,40

2.63 4.47 4.70 4.86 5.02


3.09 7.82 8.05 8.21 8.37
10.80 3.13 3.64 4.09 4.49
1.51 3.33 3.56 3.72 3.88
2.96 5.48 5.71 5.87 6.03

10,80 3,13 3,64 4,09 4,49

76,57 65,00 67,00 68,00 70,00

100 100 100 100 100


2.96 2.00 2.00 2.00 2.00
100 100 100 100 100

3.67 1.16 1.28 1.40 1.52

7.17 7.23 7.46 7.62 7.78


5.96 6.29 6.52 6.68 6.84
Perubahan Target Kinerja 69.73 70.07 70.42 70.78
290.00 293.00 296.00 299.00
4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
60,22 59,01 57,83 56,67 55,54
100.00 90.00 91.00 92.00 93.00
2024 Target Akhir RPJMD
(Target)

4.50 4.50

0.260 0.260

020)
2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Perangkat
Daerah
Target
Rp. Kinerja Rp.

Rp1,169,228,184 100 Rp6,185,597,375

Rp964,418,464 100 Rp4,779,487,492

Rp130,905,635 100 Rp636,682,996

Rp47,126,028 100 Rp236,760,335

13,431,051.36 13,431,051.36
76.53 76.53

DINAS
PERTANIAN
5,40 - KETAHANAN
PANGAN
5.02
8.37
4.49 -
3.88
6.03

4,49

70,00

100.00
12.00 -
100.00

1.52

7.78
6.84
70.78 70.78
302
7,00
54,43
94
ENTRI OPD VERIFIKASI MITRA BAPPELITBANGDA

SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PRO

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengem

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan

Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi %


pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini -

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going %
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya kualitas Persentase


S.9 dan kuantitas usaha IS.10 Pertumbuhan UM
mikro Mandiri

PROGRAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN 1 Persentase Koperasi yang %
melaksanakan RAT
KOPERASI

PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN 1 Persentase Peningkatan %
kualitas kelembagaan
PERKOPERASIAN
PROGRAM
Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil yang meningkat
PEMBERDAYAAN
PROGRAM USAHA 2 Usaha Kecil yang menjadi menjadi wirausaha dibagi Jumlah total %
PENGEMBANGAN UMKM
MENENGAH, USAHAKECIL, wirausaha UMKM dikali 100%
DAN USAHA MIKRO
Persentase Akses
(UMKM) 3 %
permodalan bagi KUM
Meningkatnya
S.11 pengelolaan sektor IS.12 Nilai PDRB Juta
unggulan dan ekonomi Rupiah
kreatif
PROGRAM Jumlah IKM yang memiliki produk
PERENCANAAN DAN Persentase IKM yang berstandarisasi industri dibagi Jumlah
PROGRAM 1 memiliki
Persentaseproduk
IKM yang Jumlah IKM total
yang pada
memiliki izin %
PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN IZIN berstandarisasi industri IKM formal tahun N usaha
dikali
PROGRAM Persentase data
1 memiliki izin usaha industri
INDUSTRI
USAHA INDUSTRI
PENGELOLAAN SISTEM perusahaan Jumlahdibagi jumlah
100% totalIKM
data perusahaan IKMyang
dikali %
PROGRAM STABILISASI 1 industri (IUI)industri kecil, masuk dalam SIINas100%dibagi jumlah total %
KABUPATEN/KOTA
INFORMASI INDUSTRI Persentase
menengah yangkomoditi
masuk Jumlah komoditi potensial dibagi
HARGA BARANG perusahaan IKM dikali 100%
NASIONAL potensial yang
dalam SIINas
Persentase sesuaidan
stabilitas jumlah komoditi perdagangan dikali %
KEBUTUHAN POKOK dengan ketentuan berlaku 100%
PROGRAM
DAN BARANG PENTING jumlah ketersediaan harga %
STANDARDISASI DAN Persentase
barang penanganan
kebutuhan
Persentase barang pokok %
PERLINDUNGAN pengaduan
beredar yang konsumen
diawasi yang
KONSUMENPENGGUNAAN
PROGRAM %
sesuai dengan nilai
Pertumbuhan ketentuan
ekspor
PROGRAM
DAN PEMASARAN 2 Persentase
perundang-undangan %
pasar Usaha
non migas Tertib Jumlah pasar kabupaten yang bersih
PENINGKATAN
PRODUK DALAMSARANA
NEGERI 3 kabupaten yang bersih dan sehat pada tahun N dibagi jumlah %
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN dan sehat pasar kabupaten total dikali 100%

Indeks Kinerja
IS.13 Agribisnis %

PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG Persentase komoditi Jumlah komoditi potensial dibagi
1 potensial
Persentaseyang sesuaidan
stabilitas jumlah komoditi perdagangan dikali %
KEBUTUHAN POKOK dengan ketentuan berlaku 100%
DAN BARANG PENTING jumlah ketersediaan harga %
barang kebutuhan pokok
Persentase UM yang
2 berlegalitas %

3 Persentase KUM yang %


produknya terstandarisasi
Persentase pasar
kabupaten yang Jumlah pasar yang
5 dibangun/ direhab/ dibangun/direhab/dipelihara %
dipelihara
2 Persentase IKM formal %
yang dibina
INDIKATOR YG DIHAPUS
20
HON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

ui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50

0.26 0.267 0.262 0.262 0.261

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program p


Kondisi Kinerja
Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
(2018) Realisasi Realisasi Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
100 100 0 100 0 100 0 100 0

2.58 3.01 3.36 3.42 3.48

78.57 81.00 60.29 80.73 81.52

10.28 11.02 11.45 11.64 11.66

N/A 4.98 5.32 5.78 5.84

97.14 97.18 97.19 97.21 97.22


11,382,306.80 11,924,253.90 11,910,655.10 11,940,431.74 12,358,346.85

9.92 17,09 23,81 32.53 39.97

12.00 16.00 24.00 28.00 32.00

Perubahan Target Kinerja 75.21 75.68

0.28 1.21 1.52

0.39 2.09 2.19

12.00 16.00 24.00 28.00 32.00

3.15 0.30 0.30


#REF! #REF! #REF! #REF!
- - - -
#REF! #REF! #REF! #REF!

38 58 78 98 118 138 158 178


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

99.58
erja

2023 2024 Target Akhir RPJMD


(Target) (Target)

4.00 4.50 4.50

0.261 0.260 0.260

n Program pada Kepmen 050/2020)


2023 2024 Target Akhir RPJMD
Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
100 0.000 100 0 100 0.000

3.54 3.60 3.60

82.31 83.09 83.09

12.09 12.25 12.25

5.90 5.97 5.97

97.24 97.25 97.25


12,852,680.72 13,431,051.36 13,431,051.36

47.37 54.72 54.72

36.00 40.00 40.00

76.12 76.53 76.53

1.82 2.12 2.12

2.46 2.78 2.78

36.00 40.00 40.00

0.30 0.30 0.30


#REF! #REF!
- -
#REF! #REF!
Perangkat
Daerah
DISKOPINDAG
DISKOPINDAG

DISKOPINDAG
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
PROSES BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD

Meningkatnya IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.44 4.76 -0.11 0.25 3.50 4.00 4.50 4.50
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.4 Indeks Gini - 0.26 0.267 0.262 0.262 0.261 0.261 0.260 0.260

VDV
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD Perangkat
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA

Persentase
IS.16 pertumbuhan pelaku % Perubahan Target Kinerja 26.19 28.30 32.35 38.89 38.89
ekonomi kreatif

=(Persentase urusan BAGIAN


PEREKONOMI
Persentase urusan Perekonomian dan SDA, AN &SDA,
Pembangunan dan pengadaan
PROGRAM Perekonomian dan SDA, barang dan jasa yang (indikator baru BAGIAN ADM
PEREKONOMIAN DAN 1 Pembangunan dan difasilitasi/PersentasePerekono % SIPD) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PEMBANGUN
PEMBANGUNAN pengadaan barang dan AN DAN
jasa yang difasilitasi mian dan SDA, Pembangunan dan BAGIAN
pengadaan barang dan jasa)
x100% PENGADAAN
BARJAS

SETDA
Jumlah pelaku ekonomi (BAG
1 kreatif 30 36 33 39 51 67 71 89 PEREKONOMI
AN DAN SDA)
Kontribusi BUMD
2 terhadap PAD % 4.71 3,69 3,62 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85
Jumlah Kebijakan SDA
3 dipantau kebijakan 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Satuan Awal RPJMD
Terselenggaranya (2018)
reformasi birokrasi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi
Birokrasi - N/A 56.00 56.90 60.01 62.01 64.01 70.01 70.01
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Satuan Awal RPJMD Perangkat
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
S.16 Meningkatnya kualitas IS.26 Indeks Kepuasan - 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47 82.99 83.51 83.51
pelayanan publik Persentase
Masyarakatdokumen
(IKM) IKM
4.05.31. Program Peningkatan 1 Kabupaten Sampang yang (Mulai tahun 2021 prog pelay % 100.00 100.00 63,008,400 100.00 124,746,206 BAG.
Pelayanan Publik
Meningkatnya disusun publik tidak ada) ORGANISASI
penyelenggaraan
S.17 pemerintahan yang IS.27 Opini BPK - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
akuntabel, efektif dan
efisien
IS.28 Nilai SAKIP - 64,23 (B) 64,99 (B) 66,13 (B) 70.01 (BB) 72.01 (BB) 74.01 (BB) 80.01 (A) 80.01 (A)
=(Persentase urusan BAGIAN
PROGRAM Persentase urusan pemerintahan, hukum dan PEMERINTAH
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan, hukum dan Kesejahteraan Rakyat yg (indikator baru AN, BAGIAN
4.01.02. KESEJAHTERAAN 1 Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi/Persentase urusan % SIPD) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 HUKUM DAN
RAKYAT difasilitasi pemerintahan, hukum dan BAGIAN
Kesejahteraan Rakyat) x100% KESRA
BAGIAN
PROGRAM PENUNJANG =(Persentase penunjang urusan UMUM,
Persentase penunjang pemerintahan daerah yg
URUSAN PEMERNTAHAN urusan pemerintahan difasilitasi/Persentase penunjang (indikator baru BAGIAN
DAERAH 2 % SIPD) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ORGANISASI
KABUPATEN/KOTA daerah yg difasilitasi urusan pemerintahan daerah) DAN BAGIAN
x100% PROKOPIM
Persentase fasilitasi BAG.
1 Persentase fasilitasi
Kegiatan Administrasi % 100.00 94,79 97,77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PEMBANGUN
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah AN POD
2 Persentase
PemerintahanProduk
dan Hukum % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BAGIAN
Persentase penyelesaian BAGIAN
3 yang diundangkan
Otonomi Daerah % 100.00 95,3 99,6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 HUKUM
kasus hukum perdata BAGIAN
4 Persentase
pemerintahfasilitasi
daerah yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 HUKUM
5 program
ditanganibidang
Persentase fasilitasi % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BAG.BAG.
KESRA
6 kesejahteraan
Persentase
Kegiatan rakyat
Paket
Administrasi % 100.00 94,79 97,77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PEMBANGUN
7 Pengadaan
Pembangunan Barang/Jasa
Daerah % 100.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BAGIAN
AN
yang difasilitasi secara BARJAS
elektronik
SETDA
Jumlah pelaku
Persentase ekonomi
peserta (BAG
kreatif pelaku 30 36 33 53 68 90 125 125 PEREKONOMI
sosialisasi yang
memahami ketentuan di % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 AN)
Persentase penurunan
peredaran rokok ilegal % 100.00 100.00
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator

Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan
S.16 pelayanan publik IS.26 Masyarakat (IKM)

Persentase Pelaksanaan (jumlah rapat-rapat alat kelengkapan


PROGRAM DUKUNGAN rapat-rapat Alat DPRD yang dilaksanakan) / (jumlah
PELAKSANAAN TUGAS 1
DAN FUNGSI DPRD Kelengkapan DPRD yang rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
difasilitasi yang ditargetkan) x 100%

(jumlah fasilitasi peningkatan


Persentase fasilitasi kapasitas Anggota DPRD yang
2 peningkatan kapasitas terlaksana) / (jumlah fasilitasi
Anggota DPRD peningkatan kapasitas Anggota DPRD
yang ditargetkan) x 100%

(Jumlah Fasilitasi Serap Aspirasi


Persentase Fasilitasi
3 Aspirasi masyarakat yang masyrakat yang dilayani) / (Jumlah
Fasilitasi serap aspirasi masyarakat
terlayani yang di terima) x 100%

(Jumlah Fasilitasi Pembentukan Perda


Persentase pembentukan Yang dilaksanakan) / (Jumlah
4
perda yang difasilitasi Fasilitasi Pembentukan Perda Yang
diusulkan) x 100%

Persentase Pelaksanaan
1 sidang dan rapat DPRD
4 Persentase perda yang
yang difasilitasi
difasilitasi
nsparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Satuan Awal 2019 2020 2021
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

- N/A 56.00 56.90 60.01 62.01

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Prog


Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
Satuan Awal
RPJMD Realisasi Realisasi Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
(2018)

% 100 0 0 0 0 0 0 0
- 80.40 81.30 81.43 81.95 82.47

% 100 100 91,93 100 97,16 100 100

% 100 100 75 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100 100 100

% 100.00 100.00 100.00


% 100.00 100.00 100.00
Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
(Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD

62.01 64.01 70.01 70.01

an (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Target Target Target Daerah
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.

0 0.000 0.000 0 0 0 0.000


82.47 82.99 83.51 83.51

SEKRETARIA
100 100.00 100.00
T DPRD

100 100.00 100.00

100 100.00 100.00

100 100.00 100.00

SEKRETARIA
100.00 100.00 100.00
T DPRD
100.00 100.00 100.00
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun

Tujuan Indikator Kinerja

Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
penyelenggaraan
S.17 pemerintahan yang IS.27 Opini BPK
akuntabel, efektif dan
efisien
IS.28 Nilai SAKIP
Persentase dokumen
Program Perencanaan, perencanaan
4.01.20 Pengendalian dan 1 pembangunan yang
Evaluasi ditetapkan dengan
Perda/Perkada

Persentase usulan kegiatan


yang disepakati dalam
2 musrenbang dan pokok -
pokok pikiran DPRD yang
dijabarkan ke dalam RKPD

Persentase
program/kegiatan Renja
Perangkat
PersentaseDaerah
dokumen yang
3 konsisten dan selaras
Perencanaan Perangkat
dengan Renstra
Daerah Yang Perangkat
Berkualitas
Daerah
lingkup bidang
Persentase
Pemerintahan
program/kegiatandan dalam
Program Koordinasi dan 4 Pembangunan Manusia
Renja PD yang konsisten
Sinkronisasi Perencanaan Yang difasilitasi
dan selaras dengan RKPD
Pembangunan Daerah
rencana Perangkat Daerah
lingkup bidang
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Persentase
Kewilayahan dokumen
yang
Program Perencanaan Persentase
difasilitasi dokumen
rencana Perangkat Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang rencana Perangkat Daerah
lingkup bidang
4.01.21 Pembangunan Bidang 1 lingkup bidang
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
4.01.22 Perekonomian, SDA,
Pembangunan Manusia Perekonomian,
Pembangunan ManusiaSDA,
Infrastruktur dan Infrastruktur
yang dan
difasilitasi
IS.30 Indeks Inovasi Daerah
Kewilayahan Kewilayahan yang
Persentase
difasilitasi Inovasi dan
Teknologi yang di
Program Penelitian dan
4.04.15. Pengembangan 1 implemtasikan

Persentase hasil litbang


yang di implementasikan
2
ES/BELUM/SUDAH

n dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target)

- 75.00 76.00 77.00 78.00

Kondisi Kinerja dan Kerangka P


Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021
Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja
Jumlah Administrsi Umum Penunjang
Urusan Pemerintah / Jumlah
Administrsi Umum Penunjang Urusan % 100 0 0 0 0 0
Pemerintah Yang Terakomodir x
100%

- WTP WTP WTP WTP

- 64,23 (B) 80,01 (A) 82,00 (A) 84,00 (A)

(Jumlah dokumen perencanaan


pembangunan yang ditetapkan dgn
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Perda/Perkada) / Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun

(Jumlah usulan kegiatan yang


disepakati dalam musrenbang dan
pokok - pokok pikiran DPRD yang % 100.00 100.00 100.00 100.00
dijabarkan ke dalam RKPD) / (Jumlah
usulan yang masuk)

(Jumlah program/kegiatan Renja


Perangkat Daerah yang konsisten dan
selaras dengan Renstra Perangkat % 100.00 100.00 100.00 100.00
Daerah) / (Jumlah program/kegiatan
(Jumlah program/kegiatan
Renja dalam
Perangkat Daerah)
Renja PD yang konsisten dan selaras
Jumlahdengan
DokrenRKPD)
PD Yang Berkualitas /
/ (Jumlah
Jumlah Dok PD Bidang Pemerintahan
program/kegiatan dalam Renja PD) % 100.00 100.00 100.00 100.00
dan Pembangunan Manusia % 100.00 100.00 100.00 100.00
Jumlah Dokren PD Yang Berkualitas /
Jumlah Dok PD Bidang Perekonomian,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
yang difasilitasi % Tahun
100.00 100.00 100.00 100.00
2018
Tahun
% 100.00
belum
2018
% terbentuk 100.00
belum
terbentuk
(Hasil Inovasi dan Teknologi
diujicobakan) / (Hasil Inovasi dan
Teknologi yang disusun) % 100.00 100.00 71.00 100.00

Jumlah Kajian Yang diimplentasikan


/Jumlah Kajian Yang Disusun
% 100.00 100.00
Realisasi/Target Kinerja
2021 2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target) (Target) (Target)

78.00 79.00 80.00 81.00 81.00

nerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
0 0 0 0.000 0.000 0 0 0

WTP WTP WTP WTP WTP

84,00 (A) 86,00 (A) 88,00 (A) 90,01 (AA) 90,01 (AA)

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00


Target Akhir RPJMD

81.00

Target Akhir RPJMD Perangkat


Daerah
Rp.
0.000

WTP

90,01 (AA)
b
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui peng

Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator

IT.3 Pertumbuhan ekonomi


Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.5 Indeks Daya Saing
Daerah

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya Derajat Desentralisasi


S.10 kemampuan keuangan IS.11 Fiskal (DDF)
daerah
PROGRAM Persentase realisasi PAD
PENGELOLAAN 1 Realisasi PAD/Target PAD
Terhadap target PAD
PENDAPATAN DAERAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akun
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator

Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.2 kepemerintahan dan IT.7 Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Meningkatnya
penyelenggaraan
S.16 pemerintahan yang IS.26 Opini BPK
akuntabel, efektif dan
efisien IS.27 Nilai SAKIPPerangkat
Persentase
PROGRAM Jumlah OPD yang menyusun
Daerah yang menyusun
PENGELOLAAN 1 dokumen RKA/DPA tepat dokumen RKA/DPA tepat
KEUANGAN DAERAH waktu/Jumlah OPD
waktu
PROGRAM Persentase penyerapan Jumlah OPD yang penyerapan
PENGELOLAAN 2 anggaran SKPD sesuai anggaran sesuai dengan anggaran
KEUANGAN DAERAH dengan anggaran kas kas/jumlah OPD

PROGRAM Persentase PD yang Jumlah PD yang menyusun laporan


PENGELOLAAN 3 menyusun laporan
keuangan tepat waktu/jumlah PD
KEUANGAN DAERAH keuangan tepat waktu

PROGRAM Persentase laporan BMD Jumlah laporan BMD yang tepat


PENGELOLAAN BARANG 4
MILIK DAERAH yang tepat waktu waktu/Jumlah laporan BMD

Persentase Perangkat
5 Daerah yang menyusun
dokumen RKA/DPA/DPA
Perubahan tepat
Persentase waktu
penyerapan
6 anggaran SKPD sesuai
dengan anggaran kas

Persentase Penerimaan
2 PBB-P2
aan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi/Target Ki
Kondisi Kinerja
Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

% 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75

- 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan den


Kondisi Kinerja
Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022
(2018) Realisasi Realisasi Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
% 100 0 0 0 0 0 0 0

% 8.22 9.10 9.99 10.70 11.72

% 100.00 103,59 97.74 100.00 100.00

ransparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik


Kondisi Kinerja Realisasi/Target Ki
Satuan Awal RPJMD 2019 2020 2021 2022
(2018) (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target)

% 75.00 56.00 67.00 68.00 69.00

- WTP WTP WTP WTP WTP


- 64,23 (B) 64.99 (A) n/a 84,00 (A) 86,00 (A)
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
% 92.2 100.0 100.0 100.0

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

% - 100.00 100.00 100.00

% - 100.00 100.00

% 60.60
99.58
Realisasi/Target Kinerja

2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD


(Target) (Target) (Target)

5.75 5.89 6.02 6.02

0.28 0.27 0.27 0.27

n (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)


2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Target Target Target
Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
0 0.000 0.000 0 0 0 0.000

11.72 12.36 13.59 13.59

100.00 100.00 100.00 BPPKAD

Realisasi/Target Kinerja
2022 2023 2024
Target Akhir RPJMD
(Target) (Target) (Target)

69.00 70.00 71.00 6.02

WTP WTP WTP


86,00 (A) 88,00 (A) 90,01 (AA) 90,01 (AA)
100.0 100.0 100.0 - BPPKAD
100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 -

100.0 100.0 100.0 -

100.00 100.00 100.00 -

100.00 100.00 100.00 -

100.00 -
5
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Kondisi Realisasi/Target Kinerja


Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
(2018)

Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target Daerah
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
penyelenggaraan Indeks Profesionalitas
S.16 pemerintah yang IS.29 - 56.00 62.21 62.99 63.77 64.54 65.31 66.08 66.08
akuntabel, efektif dan ASN
efisien
(Jumlah pelayanan administrasi
Program Kepegawaian Persentase pelayanan kepegawaian tepat waktu) / (Jumlah
5.03.02 1 administrasi kepegawaian pelayanan administrasi kepegawaian) x % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Daerah tepat waktu 100%
Persentase ASN yang
Program Pengembangan (Jumlah ASN yang meningkatkan
5.04.02. Sumber Daya Manusia 1 meningkatkan % 3.58 3.9 3.4 6.0 6.5 7.0 7.5 7.5
kompetensinya kompetensinya / (Jumlah ASN
Kabupaten Sampang) x 100%
(Jumlah formasi yang terisi) / (Jumlah
Persentase pemenuhan formasi yang ditetapkan) x 100%
1 kebutuhan aparatur sesuai % 77.89 - 97.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 BKPSDM
formasi yang ditetapkan

(Jumlah ASN yang memiliki data


Persentase data ASN yang lengkap) / (Jumlah ASN Kabupaten
2 akurat % 85.00 90.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sampang) x 100%

Persentase ASN yang tidak (Jumlah ASN yang tidak melakukan


3 melakukan pelanggaran pelanggaran disiplin) / (Jumlah ASN % 99.58 99.51 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
disiplin Kabupaten Sampang) x 100%
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik

Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
(2018)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PROGRAM
NON ADUM

Meningkatnya
penyelenggaraan
S.17 pemerintahan yang IS.27 Opini BPK - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
akuntabel, efektif dan
efisien
IS.28 Nilai SAKIP - 64,23 (B) 80,01 (A) 82,00 (A) 84,00 (A) 86,00 (A) 88,00 (A) 90,01 (AA) 90,01 (AA)
PROGRAM PERUMUSAN level3
KEBIJAKAN, Pemenuhan 25 kriteria Sub Terpenuhinya 25 sub unsur SPIP
PENDAMPINGAN DAN 1 Unsur SPIP Level 3 level 3 tercapai 100% % level 2 level 2 dengan level 3 level 3 level 3 level 3 level 3
catatan
ASISTENSI

Jumlah pengembangan aplikasi


sistem manajemen pengawasan dan
2 Jumlah dukungan kebijakan teknis di bidang n/a n/a n/a 100% 100% 100% 100% 100
manajemen dan pengawasan dan fasilitasi
pelaksanaan tugas teknis pengawasan
lainnya
Penjaminan validitas data Jumlah Pos (prosedur operasional
3 kinerja sistem) pengawasan yang disusun n/a n/a n/a 100% 100% 100% 100% 100

Skor Kapabilitas APIP Level Terpenuhinya 151 indikator


kapabilitas apip level 3 tercapai
4 3 n/a n/a level 3 level 3 level 3 level 3 level 3 level 3
100%

PROGRAM Persentase pelaksanaan Jumlah Pengawasan yang


PENYELENGGARAAN Program Kerja Pengawasan dilaksanakan dibagi dengan target
1 Tahunan (PKPT) berbasis pengawasan dalam PKPT dan non % 97.00 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
PENGAWASAN resiko dan non PKPT PKPT
Persentase OPD dengan 100 100
kategori nilai SAKIP A 4,76 64,30 85,7 100 (42 SKPD) (42 SKPD)
3 % (27 OPD) (36 OPD) (42 OPD)

4 Nilai LPPD
Hasil baiklembar
penilaian Nilai C B B B B
6 kerja evaluasi reformasi Nilai - 72.00 73.00 74.00 75.00 100.00
birokrasi
Persentase kasus dan Jumlah kasus dan dumas yang
2 dumas yang selesai selesai ditindaklanjuti dibagi dengan % 100.00 100% 122% 100% 100% 100% 100%
ditindaklanjuti kasus dan dumas yang masuk
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH

Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tangg

Tujuan Indikator Kinerja

Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat
T.5 untuk mewujudkan IT.9 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu

Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM

Terwujudnya
masyarakat yang Prosentase masyarakat
memiliki idiologi, yang memiliki idiologi,
wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan
S.19 dan karakter bangsa IS.32 dan karakter bangsa
Dukungan pembaca
layar diaktifkan.

Program Penguatan Persentase kelompok


Idieologi Pancasila dan yang mendapatkan
Karakter Kebangsaan peningkatan wawasan
kebangsaan

Prosentasi Jumlah
Kaderisasi Bela Negara

Program Peningkatan Persentase masyarakat


Peran Partai Politik dan yang mendapatkan
Lembaga Pendidikan pemahaman etika dan
Melalui Pendidikan budaya politik
Politik dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Prosentase Diskusi
Politik bagi Partai Politik
yang mendapatkan Kursi
di DPRD Kabupaten
Sampang

Program Persentase lembaga


Pemberdayaan dan demokrasi yang
Pengawasan Organisasi dilegalisasi
Kemasyarakatan

Program Pembinaan Cakupan masyarakat


dan Pengembangan yang mendapatkan
Ketahanan Ekonomi, sosialisasi Pencegahan
Sosial, dan Budaya Penyakit Masyarakat

Program Peningkatan Persentase penurunan


Kewaspadaan Nasional kejadian terkait konflik
dan Peningkatan sosial
Kualitas dan Fasilitasi
Penangan Konflik Sosial

Prosentase Peningkatan
Deteksi Dini

Persentase penurunan
1 kejadian terkait konflik
sosial
Persentase lembaga
2 demokrasi yang
dilegalisasi
Persentase masyarakat
yang mendapatkan
4 Jumlah kelompok
pemahaman etika yang
dan
5 mendapatkan
budaya politikpeningkatan
wawasan kebangsaan
at yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Kondisi
Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal
RPJMD 2019 2020
(2018) (Realisasi) (Realisasi)

- 3.52 3.57 3.62

Kondisi Kinerja dan Kerangka


Kinerja
Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi)
RPJMD Realisasi Realisasi
(2018) Kinerja Rp. Rp.
Kinerja
On Going % 100 0 0 0 0

% 100.00 100.00 85,71

(Jumlah Kelompok yang 2,00 4%


Mendapatkan Sosialisasi)/ (Jumlah
Kelompok yang ada) x 100 %

25 %
(Jumlah Kaderisasi yang
dilaksanakan) / (Jumlah Kaderasasi
yang akan dilaksanakan 400 orang) x
100 %

25 %

(Jumlah Peserta Sosialisasi ) /


(Jumlah Perwakilan Desa 744 Orang)
x 100 %
14,3%

(Jumlah Diskusi Politik) / (Jumlah


Diskusi Politik 14 Kali) x 100 %

6,60

(Jumlah Lembaga yang mendaftar) /


(Jumlah Lembaga yang ada) x 100 %

100,00 6,67
(Jumlah Peserta yang Mengikuti
Sosialisasi) / (Peserta yang
mendapatkan Sosialisasi 2250
peserta) x 100 %

14,28

(Jumlah kejadian konflik sosial


Tahun n - Tahun n-1)/Tahun n-1

10 % 30% 25.00

((n-1) - n) / (n-1) x 100 %

% 100.00
% 100.00

% N/A
klp. 2
99.58
Realisasi/Target Kinerja

2021 2022 2023 2024 Target Akhir RP


(Target) (Target) (Target) (Target)

3.67 3.72 3.77 3.82 3.82

Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
2021 2022 2023 2024 Target Akhir RP
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4% 32% 32% 32% 100 %

25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

25 % 25 % 25 % 25 % 100 %
14,3% 28,60% 28,60% 28,60% 100 %

6,60 6,60 6,60 6,60 26,40

6,67 31,11 31,11 31,11 100 %

14,28 28,57 28,57 28,57 100.00

25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.09 0.12 0.15 0.18 0.18


2 2 2 2 2
Target Akhir RPJMD

3.82

Target Akhir RPJMD Perangkat


Daerah
Rp.
0.000

100.00

BAKESBANGPOL
BAKESBANGPOL

Anda mungkin juga menyukai