Paparan SAKIP BPKAD
Paparan SAKIP BPKAD
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PELAKSANAAN SAKIP
RPJMD RPJMD IKU
Rencana Strategis
(RENSTRA)
EVALUASI
Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan
(RKT) Anggaran (RKA)
Dokumen
PK eselon II Penetapan Kinerja Pelaksanaan Anggaran
PK eselon III (PK) (DPA)
PK eselon IV
PK individu KINERJA
AKTUAL Laporan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban
(LAKIP) Keuangan
PENGUKURAN KINERJA
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2016 – 2021
VISI :
Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing TUJUAN 2 :
Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab
MISI 4 :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
TUJUAN :
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien dan SASARAN 1 :
Akuntabel Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
SASARAN 2 :
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
SASARAN :
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPKAD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 - 2021
PROGRAM
Program penyusunan
anggaran keuangan daerah
TUJUAN 2 :
Sasaran 1 : Program Penyusunan
Mewujudkan Sistem
Meningkatnya pengelolaan Pelaporan
Pengelolaan Keuangan
keuangan daerah yang Pertanggungjawaban
dan Aset Daerah Yang Keuangan Daerah
akuntabel
Berdedikasi Tinggi,
Bertanggungjawab
Program Penatausahaan
Keuangan Daerah
Sasaran 2 :
Optimalisasi pemanfaatan Program Penatausahaan,
aset daerah Pengelolaan dan
Pemeliharaan Asset Daerah
5
Sasaran :
Bupati Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Sasaran :
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Kepala BPKAD Indikator Kinerja :
Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP
Sasaran :
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Kepala BPKAD Indikator Kinerja :
Persentase Pemanfaatan Aset Daerah
Program :
Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah
Kepala Bidang Indikator kinerja :
(Eselon 3) 1. Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar
2. Persentase aset daerah dalam kondisi baik
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja : Indikator Kinerja :
Jumlah Unit Pengelola Barang
Jumlah tanah asset bermasalah Jumlah UPB yang melaksanakan
yang melaksanakan
yang ditangani pengelolaan tanah eks bengkok
penatausahaan dan inventarisasi
BMD secara tertib
Optimalisasi pemanfaatan
4. Persentase pemanfaatan aset daerah 80% 73,6% 92%
aset daerah
Realisasi Anggaran Tahun 2016
ALOKASI BIAYA
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI %
Program Pelayanan Administrasi
1,475,415,683.00 1,001,011,987.00 67.85
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
1,212,121,304.00 874,204,118.00 72.12
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
593,708,000.00 437,777,790.00 73.74
Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan 25,000,000.00 7,900,000.00 31.60
keuangan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan 6,203,992,933.00 5,355,075,363.00 86.32
daerah
Program pembinaan dan fasilitasi
498,972,700.00 434,132,490.00 87.01
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Program Perumusan Kebijakan
1,885,447,830.00 1,636,784,629.00 86.81
Pengelolaan Asset Daerah
JUMLAH 11,894,658,450.00 9,746,886,377.00 81.94
contoh pengintegrasian
PENGINTEGRASIANperencanaan kinerja KINERJA
PERENCANAAN dengan penganggaran
DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah RPJMD
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Optimalisasi pemanfaatan aset daerah RENSTRA
SKPD
Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP Persentase Pemanfaatan Aset Daerah
PROGRAM
Program Penyusunan Pelaporan
Program penyusunan anggaran Program Penatausahaan Keuangan Penatausahaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
keuangan daerah Daerah Pemeliharaan Aset Daerah
Daerah
BIDANG BIDANG
BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI PERBENDAHARAAN BIDANG ASET
Rp. 432,394,000 Rp. 1,833,643,750 Rp. 2,472,355,825 Rp. 2,617,863,470 Jumlah Anggaran
12
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(ESELON II)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(ESELON III)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(ESELON IV)
INOVASI
SISTEM INFOMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN)
dan ISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI (SIMGAJI)
https://simkeu-blitarkab.simcloud.id/ https://simgaji-blitarkab.simcloud.id
INOVASI
SISTEM INFOMASI E-MONEV PENYERAPAN ANGGARAN
https://emonev-kabblitar.simcloud.id/
INOVASI
SISTEM INFOMASI PENCAIRAN ELEKTRONIK LANCAR
UPLOAD WEBSITE
Terima Kasih...