BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat
ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dans ektor, serta
kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode
sebelumnya.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
disamping berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang juga
memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Hal ini sesuai dengan
amanat pelaksanaan dari ketentuan dimaksud yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang merupakan dokumen
perencanaan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan.
Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan,
penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan
renstra, dan dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD.
Rencana Strategis | 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kabupaten Jombang
Rencana Strategis | 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 3
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
2. Sebagai alat ukur kinerja dinas dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan
yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Rencana Strategis | 4
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 5
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATANKABUPATEN JOMBANG
Rencana Strategis | 6
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 7
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 8
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 9
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 10
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 11
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 12
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 13
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 14
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 15
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 16
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 17
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 18
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 19
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 20
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 21
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 22
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 23
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Rencana Strategis | 23
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
II.2
Rencana Strategis | 24
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Eselon Jumlah
1 Eselon II 1
2 Eselon III 4
3 Eselon IV 11
4 Pejabat Fungsional Umum 377
5 Pejabat Fungsional 683
6 Tenaga Non Pegawai 186
1.076
Jumlah Pegawai
Golongan/Ruang Jumlah
1 Juru Muda Tingkat I (I/b) 1
2 Juru (I/c) 8
3 Juru Tingkat I (I/d) 5
4 Pengatur Muda (II/a) 16
5 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 43
6 Pengatur (II/c) 146
7 Pengatur Tingkat I (II/d) 85
8 Penata Muda (III/a) 179
9 Penata Muda Tingkat I (III/b) 95
10 Penata (III/c) 89
11 Penata Tingkat I (III/d) 148
12 Pembina (IV/a) 48
13 Pembina Tingkat I (IV/b) 18
14 Pembina Utama Muda (IV/c) 8
15 Pembina UtamaMadya (IV/d) 1
16 Tenaga Non Pegawai 186
Rencana Strategis | 25
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Golongan/Ruang Jumlah
Rencana Strategis | 26
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Kondisi Barang
No. Nama Barang Jumlah Kurang Rusak
Baik
Baik Berat
14 Meja Tulis setengah biru 47 38 9 -
15 Kursi Rapat 218 202 16 -
16 Kursi Tamu 6 6 - -
17 Kursi Putar 1 1 - -
18 Kursi Biasa plastic 18 18 - -
19 Kursi Biasa 16 11 5 -
20 Kursi Kerja 89 78 11 -
21 Bangku Tunggu 2 2 - -
22 Sofa 4 4 - -
23 Lemari Es 6 6 - -
24 Kaca Hias 11 11 - -
25 AC 32 32 - -
26 Personal Komputer 44 44 - -
27 Lap Top 13 13 - -
28 Note Book 33 33 - -
29 Printer 76 76 - -
30 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 1 - -
31 Meja Kerja Pejabat Eselon III 4 4 - -
32 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 11 11
33 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 1 - -
34 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 4 - -
35 Kursi Kerja Pejabat eselon IV 11 11 - -
36 Kursi Kerja Pejabat Non Struktural 68 68 - -
37 Camera+Attachment 2 2 - -
38 Proyektor+Attachment 4 4 - -
39 Peralatan Studio Visual 1 1 - -
40 Sound System 2 2 - -
41 Telephone (Pabx) 3 3 - -
Rencana Strategis | 27
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Rencana Strategis | 28
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Angka Kematian Ibu 89 per 89 per 89 per 89 per 88 per 129,5 per 80,9 per 87.28 per 93,9 per 97,2 per 68,73 110,01 101,97 59,46 58,67
100.000 KH 100.000 100.000 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH
KH KH (26 Kasus) (16 kasus) (17 kasus) (18707) (28 (18 kasus)
KH)
2 Angka Kematian Bayi 12 per 1000 11.9 per 11.7 per 11.6 per 11.5 per 9,8 per 1000 10,3 per 1000 10.52 per 10,20 per 8 per 1000 122,45 115,53 113,37 136,63 143,75
KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH KH (197 Kasus)KH (203 Kasus) 1000 KH 1000 KH KH (199
(205 Kasus) (159) kasus)
3 Angka Kematian Anak 12 per 1000 11 per 10 per 9 per 8 per 10,9 11,87 11.75 per 9.46 per 8,78 per 110,09 94,02 85,11 95,14 80
Balita KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH (18 1000 KH (17
Balita) Kasus)
4 Angka kematian (CFR) <1 <1 <1 <1 <1 1,7 2,32 1.5 0.6 0.4 58,82 43,10 66,67 166,67 250
kasus DBD (6 kematian) (15 kematian) (17 (2kematian) (2kematian)
kematian)
5 Angka kesembuhan TB 91% 92% 92% 92% 92% 89,62 87,39 92,48 87,89 90,52 98,48 94,99 100,52 95,53 98,39
paru (BTA +)
6 Cakupan Desa/Kel UCI 100% 100% 100% 100% 100% 85,95 77,12 69,6 78,76 80,39 85,95 77,12 69,6 78,76 80,39
7 PTM tidak termasuk 10 -- -- -- < 10 < 10 -- -- -- 2 2 (Hipertensi) -- -- -- 20 20
besar penyakit
8 Penyalahgunaan bahan 25% 24% 23% 22% 20% 18,6 8,9 19 20,48 11,88 134,4 269,7 121,1 110 169.49
berbahaya pada makanan
9 Persentase Desa Siaga 100% 100% 100% 100% 100% 97,38 100 100 100 100 97,38 100 100 100 100
Aktif
10 Persentase Rumah Tangga 50% 52% 54% 56% 58% 53,4 53,66 46,13 58,67 55,24 106,8 103,2 85,4 104,8 104.99
sehat
11 Indeks Kepuasan 77% 78% 79% 80% 80% 75,96 0 80 71,13 81,6 97,0 0,0 101,2 88,9 102
masyarakat terhadap
layanan kesehatan
12 Persentase Puskesmas 14% 35% 60% 76% 100% 0 8,8 32,35 79.46 100 0 25,1 53,9 104,6 100
Terakreditasi (27 Pusk)
13 Persentase Pelayanan 95 % 95 % 95 % 100% 100% 94,6 % 98,37 % 88,5 % 88,87 90,96 99,57 103,51 93,15 88,9 90.96
Kesehatan Ibu Hamil
14 Persentase Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 90.81 94.85 93.19 91,78 93,55 90.81 94.85 93.19 91,8 93,55
Kesehatan Ibu Bersalin
15 Persentase Peserta KB 80% 80% 80% 80 % 80 % 68,39 70,64 74,54 76,13 75,56 85,49 88,3 93,2 104,6 94,45
aktif
16 Persentase Pelayanan 95 5 95 % 95 % 100% 100% 96,2 98,44 95,46 101,82 97,19 100,73 103,62 100,48 101,8 97,19
Kesehatan Bayi Baru Lahir
17 Persentase pelayanan 92% 92% 92% 100% 100% 105,79 94,64 93,27 91,7 93,4 114,99 102,9 101,4 91,7 93,4
nifas
18 Persentase Pelayanan 85 % 85 % 90 % 100% 100% 86 86,2 84,61 84,81 89,95 101,17 101,41 94,01 84,8 89,95
Kesehatan Balita
19 Persentase Pelayanan 100 % 100% 100 % 100% 100% 98,49 96,8 99 92,42 96,80 98,49 96,8 99 92,4 89,03
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
20 Persentase Pelayanan - - - 100% 100% - - - 5,20 8,22 - - - 5,20 8,22
Kesehatan pada Usia
Rencana Strategis | 28
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Produktif
21 Persentase Pelayanan 75 % 40 % 50 % 100% 100% 27,75 65,1 65,95 65,66 86 37 162,75 131,9 65,7 8,60
Kesehatan pada Usila
22 Pelayanan Pemeriksa an 100 % 100% 100 % 100% 100% 98,49 96,84 99,01 68,09 78,04 98,49 96,84 99,01 68,1 78,04
Berkala siswa tingkat SD
sederajat
23 Persentase Pelayanan 80 % 85 % 90 % 100% 100% 70,1 82,1 60,2 40,72 82,4 86,62 96,58 66,88 40,7 58,53
Pemeriksaan Berkala
siswa tingkat Dasar
SMP/sederajat
24 Persentase Pelayanan 85 % 90 % 95 % 100% 100% 75,2 82,2 65,9 47,62 65,4 88,47 91,33 69,36 47,6 66,95
Pemeriksaan Berkala
siswa tingkat Lanjutan
(SMA)/sederajat
25 Persentase Cakupan 95 % 95 % 95 % 95% 95% 83,7 87,49 85,3 85,2 90,99 88,10 92,09 89,78 89,7 95,78
Bumil mendapat 90 tablet
Fe
26 Persentase Bayi yang 80 % 80 % 80 % 80% 80% 79,87 83,23 81,7 83,78 83,03 99,83 04,03 102,12 104,7 103,79
mendapat ASI Eksklusif
27 Persentase Cakupan Balita 100 % 100% 100 % 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gizi Buruk Mendapat
Perawatan
28 Prevalensi Gizi Buruk 0,5 0,45 0,35 0,35 0,35 0,53 0,03 0,6 0,29 0.16 94 1500 58,3 82,85 45,71
29 Persentase Ibu Hamil KEK 100 % 100% 100 % 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13,06
yang ditangani
30 Persentase kunjungan ibu 87% 88% 89% 100% 100% 89,53 91,42 89,27 88,86 90,96 102,91 103,9 100,3 89 90,96
hamil K4
31 Persentase komplikasi 95% 95% 95% 95 % 95 % 93,26 99,85 102,3 98,32 100,50 98,17 105,1 107,7 103,49 105,78
kebidanan yg ditangani
32 Persentase pelayanan 92% 92% 92% 93 % 94 % 105,79 94,64 93,27 91,7 93,4 117,54 102,86 101,38 98,60 98,31
nifas
33 Persentase ibu hamil 90% 91% 93% 95 % 95 % 93,26 99,85 102,3 100,205,5 05,78 98,17 105,1 107,7 105,52 105,78
resti/komplikasi yang 25
ditangani
34 Persentase persalinan 95% 95% 95% 95 % 95 % 90,81 94,85 93,19 91,96 93,55 95,59 99,8 98,1 96,8 98,47
oleh bidan/nakes yang
memiliki kompetensi
kebidanan
35 Persentase Balita Gizi 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 100 100 100 100 105,26 105,3 105,3 100 100
Buruk yang mendapat
perawatan
36 Prevalensi bumil KEK 4 3,5 3 13 13 13,44 7,94 11,6 13,1 13,06 29,76 44,08 25,86 10,76 10,46
37 Prevalensi balita stunting 9,5 9 8,5 30 30 31,8 24,68 26,77 29,16 22,56 29,87 36,47 31,75 0,97 0,75
38 Persentase pemberian 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 100 100 100 111,39 100 100 100 100 111,39
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 – 24
bulan
Rencana Strategis | 29
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
39 Prevalensi Gizi Kurang 5 4,2 3,4 5 5 6,54 4,46 4,2 4,31 4,48 76 94 81 86,2 89,6
40 Prevalensi Balita Gizi 0,5 0,45 0,35 0,35 0,35 0,53 0,03 0,6 0,29 0,12 94 1500 58 82,85 34,28
Buruk
41 Persentase Balita 91% 92% 93% 90 % 90 % 92,9 98 92 99,79 88,35 102 107 99 110,8 98,16
mendapat kapsul Vit A 2
kali per tahun
42 Persentase Balita naik 70% 72% 74% 70 % 65 % 64,05 65,02 64,29 73,7 74,5 92 90 87 105,28 114,6
berat badannya
43 Persentase Balita Bawah <8 <8 <8 <8 <8- 0,48 0,49 0,64 0,67 0,65 1667 1633 1250 83,75 81,25
Garis Merah
44 Persentase Kecamatan 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
bebas rawan gizi penduduk
(<15% gizi kurang dan gizi
buruk)
45 Persentase Bumil 80% 89% 90% 95% 95% 83,7 87,49 85,3 85,2 90,99 105 98 95 90 96
mendapat 90 tablet Fe
46 Persentase ASI Eksklusif 73% 76% 79% 80% 80% 79,87 83,23 81,7 83,78 83,03 109 110 103 105 104
47 Persentase Kadarzi 84% 85% 86% 85 % 83 % 79,5 80,13 79 83,19 84,7 95 94 92 97,87 102,04
48 Persentase kunjungan bayi 98% 99% 100% 100 % 100 % 96,22 98,44 95,36 95,74 97,97 98 99 95 95,74 97,97
49 Persentase BBLR yang 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ditangani (668 kasus) (847 kasus) (851 kasus) (898 kasus) (922 kasus)
50 Persentase neonatus 79% 80% 81% 83 % 85 % 86,9 85,47 78,66 74,66 84,98 100 100 100 89,95 99,97
resiko tinggi/komplikasi yg
ditangani & dirujuk
51 Persentase pelayanan 75% 80% 85% 85 % 85 % 74,89 84,94 84,6 84,81 87,22 100 106 99,52 99,77 102,61
anak balita
52 Persentase deteksi dini 70% 71% 72% 73 % 75 % 74,89 80 85 93,51 87,22 107 112,67 118 124,68 6,29
tumbuh anak balita
53 - Prasekolah 69% 70% 71% 75 % 75 % 80,97 81,2 100,41 100,5 102,24 117 166 141 134 136,32
54 Persentase pemeriksa-an 100% 100% 100% 100 % 100 % 98,48 98,3 100 96,8 96,4 98 98 100 96,8 96,4
kesehatan siswa SD &
setingkat oleh nakes,
tenaga terlatih/guru
UKS/dokter kecil
55 Persentase pelayanan 83% 83,50% 84% 85 % 85 % 75,72 76,78 79,02 80,94 85,2 91 92 94 95,22 100,2
kesehatan remaja
56 Persentase Pelayanan 2% 2,50% 3% -- -- 2,05 2,23 1,58 4,90 -- 103 89 53 -- --
Gangguan Jiwa di sarana
Pelayanan Kesehatan
Umum
57 Persentase Pelayanan 10% 20% 30% -- -- 72,4 0 108,78 45,16 -- 724 0 363 -- --
Kesehatan Kerja Pada
Pekerja Formal
58 Persentase Pelayanan 30% 40% 50% 100 5 100 % 47,3 63,31 47,63 65,66 86 158 158 95 65,66 86
Kesehatan Pra lansia dan
lansia
59 Angka kesakitan (Insindens 38 38 37 36 35 29/100.000 53,38/100.000 92,80/100.00 29.25/100.00 44,00 131 71 39,87 123,08 79,55
Rate) DBD pddk pddk 0 pddk 0 pddk (351
Rencana Strategis | 30
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(346 kasus) (647 kasus) (1143 kss) kss)
60 Persentase Penangan-an 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penderita DBD
61 Meningkatnya rumah/ 88% 90% 92% 94 % 95 % 84 85,36 86 82 88 95 95 93 87,23 92,63
bangunan yang bebas
jentik nyamuk Aides
62 Pelayanan Kesehatan -- -- -- 100% 100% -- -- -- 55,85 83,9 -- -- -- 56 83,9
Orang dengan Resiko
terinfeksi HIV
64 Persentase Cakupan -- -- -- 80% 82% -- -- -- 76,65 82,31 -- -- -- 76,65 82,31
Baduta yg memperoleh
Imunisasi Booster
65 Pelayanan Kesehatan -- -- -- 100% 100% -- -- -- 100 100 -- -- -- 100 100
Orang dengan
Tuberculosis (TB)
73 Persentase Pemberian 70% 80% 90% 95 % 95 % -- 97 98 99,05 99.82 0 121,25 108,89 104,26 105.07
Obat Kecacingan Pada
Anak Usia 1 - 12 Th
76 Persentase Pelayanan -- -- -- 100% 100% -- -- -- 42,46 7,48 -- -- -- 42 7,48
Kesehatan Penderita
Hipertensi
77 Persentase Pelayanan -- -- -- 100% 100% -- -- -- 21,35 18,34 -- -- -- 21 18,34
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus (DM)
78 Persentase Pelayanan -- -- -- 100% 100% -- -- -- 82,93 81,53 -- -- -- 83 81,53
Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ)
79 Persentase Cakupan -- -- -- 30% 40% -- -- -- 14,05 76.80 -- -- -- 47 192
Posbindu
80 Persentase Cakupan -- -- -- 50% 50% -- -- -- 90,31 76,73 -- -- -- 181 153
Peserta Prolanis Aktif
81 Persentase Keluarga -- -- -- 30% 35% -- -- -- 25,54 75,57 -- -- -- 85 216
rawan yang mendapat
keperawatan kesehat an
masyarakat (Home Care)
82 Persentase angka <1 <1 <1 -- -- 1,7 2,32 1.5 (17 0.6 (2 0,4 (2 170 232 150 -- --
kematian (CFR) kasus (6 kematian) (15 kematian) kematian) kematian) Kematian)
DBD
83 Persentase rumah/ 88% 90% 92% 95% 95% 84 85,36 86 82 88 95 95 93 86 92,63
bangunan yang bebas
jentik nyamuk Aides
84 Persentase penemuan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penanganan penderita
DBD
85 Persentase penemuan 51% 53% 55% 57% 60% 51,45 43,85 45,38 57 62,23 101 83 83 100 103,72
baru penderita TB paru
(BTA +)
86 Persentase angka 91% 92% 92% 92% 92% 89,62 87,39 92,48 87,89 90,52 98,48 94,99 100,52 95,53 98,39
kesembuhan TB paru (BTA
Rencana Strategis | 31
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+)
87 Persentase suspek pdrt TB 100 100 100 100 100 100 89 86 86,05 80,95 100 89 86 86 80,95
MDR yg mendapat
pengobatan
88 Prevalensi kasus HIV < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,006 0,013 0,004 0,01 0,013 1,20 2,60 0,80 2,00 2,60
89 Persentase penderita 100% 100% 100% 100% 100% 70 77,86 74 55 66,4 70 77,86 74 55 66,40
HIV/AIDS yg mendapat
pengobatan
90 Persentase penderita 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
malaria yang mendapat
pengobatan
91 Persentase penderita kusta > 90 > 90 > 90 -- -- 100 100 100 100 100 111 111 111 -- --
PB yang selesai berobat
(RFT rate)
92 Persentase penderita kusta > 90 > 90 > 90 -- -- 91,4 92,66 93,94 97,6 97,44 102 103 104 -- --
MB yang selesai berobat
(RFT rate)
93 Persentase pemeriksa-an 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
kontak insentif kusta
94 Persentase Penemuan 10 12 14 16 20 6,85 17,62 49,14 45,34 85,19 68,50 146,83 351,00 283,38 425,95
Penderita Pneumonia
Balita
95 Persentase penemuan 75 75 80 80 80 79,6 90,07 45,72 42,9 72,7 106,13 120,09 57,15 53,63 90,88
dan penanganan anak
balita dengan Diare
96 Persentase pencegah-an > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan pemberantasan
filariasis
97 Persentase Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengobatan Filariasis
98 Pemberian Obat 70% 80% 90% 95% 95% 0 97 98 99 99,32 0 121 109 104 105
Kecacingan Pada Anak
Usia 1 - 12 Th
99 Persentase pengobat-an 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penyakit infeksi menular
seksual
100 Persentase Desa UCI 100% 100% 100% 95% 95% 85,95 77,12 69,6 78,76 80,39 86 77 70 79 85
101 Persentase desa/kel 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
mengalami KLB yang
dilakukan PE < 24 jam
102 Persentase AFP rate per ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 -- -- 3,3 1,33 0,67 2,69 -- 165 66,5 33,5 -- --
100.000 penduduk usia <
15 th
103 Persentase Institusi yang 90% 90% 90% 90% 90% 91,9 91,1 93 63,01 -- 102 101 103 70 102
dibina
104 Persentase Cakupan Klinik -- -- -- 20% 20% 0 40 43 33,17 9,18 -- -- -- 166 46
sanitasi
Rencana Strategis | 32
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
105 Persentase Pencapai an 20% 25% 30% 80% 100% -- 22,22 26,14 30,41 38,56 0 89 87 38 39
desa ODF
106 Cakupan pembinaan -- -- -- 20% 25% -- -- -- 93,28 39,56 -- -- -- 466 158
kelompok olah raga
107 Cakupan pembinaan -- -- -- 20% 25% -- -- -- 46,67 100 -- -- -- 233 400
kelompok pekerja
108 Persentase Penerapan 10% 15% 20% -- -- 57,35 57,38 57,38 57,58 18 574 383 287 -- --
tatanan desa sehat
109 Persentase rumah sehat 72% 73% 74% -- -- 61,79 72,3 77 75,6 80,86 86 99 104 -- --
110 Persentase Institusi yang 90% 90% 90% -- -- 91,9 91,1 93 63,01 92,55 102 101 103 -- --
dibina
111 Persentase pengawas an 82% 83% 84% -- -- 84 84 86,1 80,26 102 101 103 -- --
TP2 Pestisida
112 Persentase Tempat Umum 78% 80% 82% -- -- 91,03 79,6 80,2 82,73 78,94 117 100 98 -- --
Yang Memenuhi Syarat
Kesehatan
113 Persentase Air Bersih 65% 67% 69% -- -- 71 61,2 66 93 60 109 91 96 -- --
yang di awasi
114 Persentase Air Bersih 60% 65% 65% -- -- 78,85 85 87 90,4 94,58 131 131 134 -- --
yang memenuhi syarat
(DAM dan Masy)
115 Persentase Kegiatan 10% -- -- 20% 20% 0 40 43 33,17 9,18 0 -- -- 166 46
Konseling Sanitasi
117 Meningkatnya Pendapatan 3% 5% 5% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
dari UPTD Labkesling
118 Persentase TPM yang 63% 65% 70% -- -- 70 73 77 88,14 100 111 112 110 -- --
diawasi
119 Persentase TPM yang 52% 55% 60% -- -- 74,64 63 68 69,73 68,43 144 115 113
memenuhi syarat
120 Jumlah Sertifikat 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 82 82 82 254 221 -- -- -- 78 77,6
Penyuluhan Keamanan
Pangan yg diterbitkan
121 Jumlah industri Rumah 1240 1320 1400 1480 1556 1253 1335 1417 1671 1892 101,04 101,13 101,21 112,90 121,59
Tangga Pangan (IRTP)
yang mempunyai Sertifikat
Penyuluhan Keamanan
Pangan sebanyak 1556
IRTP pada akhir tahun
2018
122 Pengawasan bahan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
berbahaya pd makanan
123 Persentase penyalah 25% 24% 23% 18,6 8,9 19 20,48 11,88 134 270 121 -- --
gunaan bahan ber bahaya
pada makanan
124 Jumlah Desa yang -- -- -- 306 306 306 306 306 306 306 -- -- -- 100 100
memenuhi kriteria Desa
Siaga Aktif.
Rencana Strategis | 33
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
125 Juml rumah tangga yg -- -- -- 46.089 47.735 -- -- -- 58,67 55,24 -- -- -- 127,29 125,72
memenuhi indikator PHBS
saat survey
126 Persentase Posyandu -- -- -- 75% 76% -- -- -- 80,4 89,63 -- -- -- 107 114,49
Purnama Mandiri
127 Persentase Desa Siaga -- -- -- 20% 25% -- -- -- 86,27 95,09 -- -- -- 431 381
Madya
128 Persentase Desa Siaga 100% 100% 100% -- -- 100 100 100 100 100 100 100 100 -- --
Aktif
129 Persentase Posyandu 71% 72% 73% -- -- 71,95 73,46 79,59 80,6 82,59 101 102 109 -- --
Purnama
130 Persentase penyuluhan P3 15% 17% 19% -- -- 6,4 8,58 9,23 9,23 16,61 43 50 49 -- --
Napza oleh petugas
kesehatan
131 Persentase Rumah Tangga 50% 52% 54% -- -- 53,4 53,66 46,13 58,67 53 107 103 85 -- --
sehat
132 Persentase ketersediaan -- -- -- 70% 75% 86 96,4 98,5 85,5 82,11 -- -- -- 122 109,48
Obat sesuai kebutuhan
133 Persentase Ketersediaan 100% 100% 100% -- -- 86 96,4 98,5 85,5 82,11 86 96 99 -- --
Obat untuk pelayanan
kesehatan dasar
134 Persentase cakupan 60% 65% 70% 75% 75% 56,02 23,14 12,66 15,64 45,76 93 36 18 21 61
jaminan pemeliharaan
kesehatan pra bayar
(non maskin)
135 Persentase cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 65,34 61,21 90,1 76,11 54,24 65 61 90 76 54
pelayanan kesehatan
dasar pasien masyarakat
miskin
136 Persentase cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 9,54 4,48 9,84 0,48 -- 10 4 10
pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
137 Persentase Pendapat-an 10% 10% 10% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
dari Retribusi Pelayanan
Puskesmas
138 Persentase Cakupan -- -- -- 80% 90% 0 42,13 72,89 78,13 25,53 0 -- -- 98 28
Rawat Jalan
139 Persentase Cakupan -- -- -- 12% 15% 1,76 0 1,7 1,48 1,52 0 -- -- 12 10
Rawat Inap
140 Persentase kepuasan 77% 78% 79% 80% 80% -- -- 80 71,13 0 0 0 0 100 89
masyarakat terhadap
layanan kesehatan
141 Persentase Jumlah 14% 35% 60% 76% 100% 0 8,8 32,35 79.46 100 (34 0 25,1 53,9 105 100
Puskesmas yang (27 Pusk) Pusk)
terakreditasi
142 Persentase Cakupan 50% 60% 70% -- -- 0 42,13 72,89 78,13 25,53 0 70 104 -- --
Rawat Jalan
Rencana Strategis | 34
Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capain Tahun ke Rasio Capaian pada tahun
Target Target
No Indikator Kinerja Indikator
NSPK IKK 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
143 Persentase Cakupan 3% 6% 9% -- -- 1,76 0 1,7 1,48 1,52 59 0 19 -- --
Rawat Inap
144 Jumlah Puskesmas 34 34 34 -- -- 34 34 34 34 34 100 100 100 100 100
Penggunaan IT dalam
Pengumpulan Data
145 Persentase puskesmas 14% 35% 60% 76% 100% 0 8,8 32,35 79.46 79,41 0 25 54 105 79,46
memenuhi standar (27 Pkm)
147 Meningkatnya kualitas dan 4 12 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
kuantitas sarana prasarana
di Puskesmas
148 Jumlah Tenaga Dokter 24 34 44 54 64 0 0 37 37 0 0 0 84 69 0
yang mempunyai
kompetensi kegawat
daruratan PPGD/ GELS/
ATLS/ACLS
149 Jumlah Tenaga Perawat yg 24 44 64 84 106 0 50 50 97 0 0 114 78 115 0
mempunyai kompetensi
kegawat daruratan PPGD/
GELS/ATLS/ ACLS
Rencana Strategis | 35
Dari 149 indikator kinerja yang ada di Dinas Kesehatan kab. jombang,
asa 22 indikator baru sesuai dengan SOTK baru pada tahun 2017 dan 2018,
sedang indikator yang dihilangkan pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 32
indikator kinerja.
Rasio capaian indikator baru sebagian besar sudah mencapai target
kinerja hanya pada indikator persentase pelayanan kesehatan pada usia
produktif, persentase pelayanan kesehatan penyakit tidak menular, persentase
cakupan rawat jalan dan rawat inap masih mencapai <70% sedang 18 indikator
kinerja lainnya sudah mencapai angka >76%. Pada indikator kinerja lama
masih bisa mencapai 70% yaitu: Persentase pemeriksaan berkala siswa
tingkat dasar, persentase gizi buruk, persentase balita gizi buruk, prevalensi
bumil KEK, Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan,
persentase penenmuan dan penanganan anak balita dengan diare, persentase
cakupan klinik sanitasi, persentase capaian desa ODF dan persentase
cakupan pelayanan dasar pasien masyarakat miskin.
Rencana Strategis | 36
Tabel. 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2014-2018
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A Program Pelayanan 2.611.883.885 3.330.626.385 3.543.844.836 4.107.356.445 2.632.759.000 2.338.477.095 2.801.575.560 3.121.757.132 3.175.524.535 2.179.126.494 89,53 84,12 88,09 77,31 82,77 3,245,294,110 2,723,292,163
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa 1.377.600.000 1.466.820.000 1.516.575.000 1.564.712.500 1.272.650.000 1.271.700.000 1.392.912.500 1.489.275.000 92,38 86,70 91,85 95,18 1,481,426,875 1,356,634,375
Administrasi Teknis
Perkantoran
2 Penyediaan Pelayanan 1.234.283.885 1.863.806.385 2.027.269.836 2.542.643.945 2.632.759.000 1.065.827.095 1.529.875.560 1.728.844.632 1.686.249.535 2.179.126.494 86,35 82,08 85,28 66,32 82,77 2,060,152,610 1,637,984,663
Administrasi
Perkantoran
B Program Peningkatan 292.890.000 594.170.000 408.023.400 437.480.000 847.529.447 248.234.706 395.280.800 371.169.200 317.041.694 784.235.800 84,75 66,53 90,97 72,47 92,53 516,018,569 266,502,127
Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin 84.200.000 90.480.000 90.480.000 90.480.000 97.000.000 52.500.281 72.995.250 70.493.800 35.773.874 85.378.500 62,35 80,68 77,91 39,54 88,02 90,528,000 63,428,341
/Berkala Kendaraan
Dinas /Operasional
2 Pengadaan Sarana & 141.740.000 146.740.000 216.243.400 270.700.000 340.000.000 140.279.000 145.715.500 205.932.000 257.783.820 329.759.300 98,97 99,30 95,23 95,23 96,99 223,084,680 215,893,924
Prasarana Gedung
kantor
3 Pemeliharaan rutin/ 322.599.447 320.404.000 99,32 322,599,447 320,404,000
berkala/sedang/ berat
gedung kantor
/bangunan
pendukungnya
4 Pemeliharaan rutin/ 66.950.000 356.950.000 101.300.000 76.300.000 87.930.000 55.455.425 176.570.050 94.743.400 23.484.000 48.694.000 82,83 49,47 93,53 30,78 55,38 137,886,000 79,789,375
berkala/sedang/ berat
sarana dan prasarana
gedung kantor
C Program Peningkatan 27.825.000 27.825.000 32.500.000 25.000.000 35.000.000 27.625.250 27.812.500 24.442.000 24.012.000 27.888.000 99,28 99,96 75,21 96,05 79,68 29,630,000 26,355,950
disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian 27.825.000 27.825.000 32.500.000 25.000.000 35.000.000 27.625.250 27.812.500 24.442.000 24.012.000 27.888.000 99,28 99,96 75,21 96,05 79,68 29,630,000 26,355,950
Khusus Hari hari
Tertentu
D Program Perencana- 40.000.000 41.338.000 20.000.000 167.023.800 161.098.915 38.169.000 28.692.000 14.239.200 147.044.850 145.658.717 95,42 69,41 71,20 88,04 90,42 85,892,143 74,760,753
an Strategis &
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Penyusunan Rencana 10.000.000 10.000.000 5.000.000 - 3.620.000 9.990.000 9.575.000 - - - 99,90 95,75 0,00 0,00 5,724,000 9,782,500
Strategis SKPD
2 Penyusunan Rencana 10.000.000 14.000.000 5.000.000 5.000.000 4.520.000 9.384.000 8.616.000 4.690.700 4.918.850 3.862.550 93,84 61,54 93,81 98,38 85,45 7,704,000 6,294,420
Kerja SKPD
3 Penyusunan laporan 10.000.000 6.000.000 5.000.000 157.023.800 143.000.000 9.835.000 4.195.000 4.686.000 137.386.000 136.146.400 98,35 69,92 93,72 87,49 95,21 64,204,760 58,449,680
capaian kinerja SKPD
4 Penyusunan Laporan 10.000.000 11.338.000 5.000.000 5.000.000 9.958.915 8.960.000 6.306.000 4.862.500 4.740.000 5.649.767 89,60 55,62 97,25 94,80 56,73 8,259,383 6,103,653
Keuangan SKPD
E Program Obat dan 7.215.956.389 5.338.822.310 5.151.508.102 4.061.991.000 4.558.520.000 6.758.240.176 4.129.390.694 4.844.191.366 3.095.188.045 2.509.005.306 93,66 77,35 94,03 76,20 55,04 5,265,359,560 4,267,203,117
Perbekalan
Kesehatan
1 Pengadaan Obat dan 7.170.926.389 5.289.341.810 5.103.120.102 3.911.946.980 4.510.132.000 6.714.883.676 4.082.993.694 4.795.803.366 2.979.742.045 2.465.355.306 93,64 77,19 93,98 76,17 54,66 5,197,093,456 4,267,203,117
Perbekalan Kesehatan
2 Peningkatan 45.030.000 49.480.500 48.388.000 90.888.000 48.388.000 43.356.500 46.397.000 48.388.000 59.316.000 43.650.000 96,28 93,77 100,00 65,26 90,21 56,434,900 4,207,755,617
Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
3 Peningkatan 59.156.020 56.130.000 94,88 59,156,020 48,221,500
Rencana Strategis | 37
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelayanan
Kefarmasian di
Instalasi Farmasi
F Program Upaya 56.792.982.531 74.318.807.134 89.645.504.617 100.166.449.216 129.757.129.758 39.674.511.885 49.620.311.158 68.488.094.245 67.038.678.554 74.793.849.679 69,86 66,77 76,40 66,93 57,64 90,136,174,651 56,130,000
Kesehatan
Masyarakat
1 Pelayanan Kesehatan 20.204.500.000 12.370.414.434 9.751.971.661 13.704.417.822 35.757.913.276 15.302.510.868 7.131.503.008 9.124.339.013 10.210.495.039 8.747.004.013 75,74 57,65 93,56 74,51 24,46 18,357,843,439 59,923,089,104
Penduduk Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
2 Pemeliharaan dan 54.895.000 9.296.500 51.467.250 54.807.000 9.296.500 33.204.000 99,84 100,00 64,51 38,552,917 10,103,170,388
Pemulihan Kesehatan
3 Pengadaan, 2.280.000.000 2.170.764.000 2.574.280.754 1.678.418.000 1.447.450.000 1.891.214.000 2.179.924.616 1.522.708.242 63,48 87,12 84,68 90,72 2,175,865,689 32,435,833
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
dan Jaringannya
4 Penyediaan Biaya 10.899.846.000 7.889.123.214 72,38 10,899,846,000 1,119,058,862
Operasional
Puskesmas
5 Bantuan Keuangan 271.542.000 530.373.000 1.056.086.500 866.600.000 1.031.086.500 277.831.000 311.070.000 945.335.000 779.930.000 997.533.400 102,32 58,65 89,51 90,00 96,75 751,137,600 7,889,123,214
Khusus Bidang
Kesehatan
6 Pelayanan Jaminan 25.362.199.531 16.150.239.803 63,68 25,362,199,531 662,339,880
Kesehatan Nasional
(JKN)
7 Pelayanan JKN PKM 1.152.361.300 1.136.048.575 1.013.069.552 1.165.274.898 872.168.725 941.926.615 819.453.454 1.002.779.186 75,69 82,91 80,89 86,06 1,116,688,581 16,150,239,803
Jelakombo
8 Pelayanan JKN PKM 671.457.500 854.295.055 796.169.128 901.192.871 531.582.435 727.483.427 611.680.407 621.394.320 79,17 85,16 76,83 68,95 805,778,639 909,081,995
Pulolor
9 Pelayanan JKN PKM 610.545.350 700.086.200 668.791.532 765.439.030 494.410.160 577.690.668 530.800.902 574.509.760 80,98 82,52 79,37 75,06 686,215,528 623,035,147
Jabon
10 Pelayanan JKN PKM 675.144.434 830.227.246 757.156.745 858.387.528 446.810.187 633.862.502 511.971.642 625.436.211 66,18 76,35 67,62 72,86 780,228,988 544,352,873
Tambakrejo
11 Pelayanan JKN PKM 2.713.714.440 3.031.728.516 3.006.645.062 2.964.422.713 2.095.650.924 2.392.729.454 2.683.216.749 2.641.648.965 77,22 78,92 89,24 89,11 2,929,127,683 554,520,136
Cukir
12 Pelayanan JKN PKM 1.328.993.611 1.530.308.703 1.299.981.983 1.420.929.724 871.514.908 1.322.171.720 1.113.306.258 1.097.950.591 65,58 86,40 85,64 77,27 1,395,053,505 2,453,311,523
Brambang
13 Pelayanan JKN PKM 1.487.003.800 1.841.252.713 1.416.775.150 1.769.658.487 1.073.898.087 1.631.534.063 1.148.223.864 1.502.730.385 72,22 88,61 81,04 84,92 1,628,672,538 1,101,235,869
Blimbing
14 Pelayanan JKN PKM 799.393.400 848.874.235 713.843.911 802.328.220 589.784.165 767.450.323 611.499.816 663.459.330 73,78 90,41 85,66 82,69 791,109,942 1,339,096,600
Plumbon Gambang
15 Pelayanan JKN PKM 2.090.700.000 2.454.746.257 2.266.390.847 2.439.333.009 1.355.700.743 1.807.294.410 1.761.965.888 1.842.567.365 64,84 73,62 77,74 75,54 2,312,792,528 658,048,409
Bandar kedungmulyo
16 Pelayanan JKN PKM 2.008.122.029 2.779.191.574 2.239.428.937 2.352.381.218 1.322.441.455 2.341.068.637 2.012.482.719 2.060.114.330 65,85 84,24 89,87 87,58 2,344,780,940 1,691,882,102
Perak
17 Pelayanan JKN PKM 1.125.730.511 1.059.219.375 989.234.228 1.050.503.398 934.096.136 964.763.147 929.339.830 897.128.368 82,98 91,08 93,95 85,40 1,056,171,878 1,934,026,785
Megaluh
18 Pelayanan JKN PKM 1.193.892.400 1.500.348.100 1.590.158.867 1.690.710.358 746.733.300 938.127.233 1.004.041.909 1.257.906.694 62,55 62,53 63,14 74,40 1,493,777,431 931,331,870
Tembelang
19 Pelayanan JKN PKM 684.733.669 750.429.525 718.997.618 680.298.318 495.204.144 608.316.907 678.954.800 628.592.356 72,32 81,06 94,43 92,40 708,614,783 986,702,284
Jatiwates
20 Pelayanan JKN PKM 1.806.117.425 2.113.788.005 2.283.460.052 2.444.765.330 1.229.694.275 1.343.461.454 1.457.007.222 1.333.088.261 68,08 63,56 63,81 54,53 2,162,032,703 602,767,052
Bawangan Ploso
21 Pelayanan JKN PKM 1.878.244.569 2.655.240.903 2.884.891.210 2.655.756.526 1.307.962.466 1.634.606.243 2.309.800.669 2.136.849.082 69,64 61,56 80,07 80,46 2,518,533,302 1,847,304,615
Kabuh
22 Pelayanan JKN PKM 1.685.919.100 1.923.609.513 1.801.947.124 2.051.276.512 1.258.958.587 1.505.856.389 1.344.637.712 1.505.912.266 74,67 78,28 74,62 73,41 1,865,688,062 1,403,841,239
Rencana Strategis | 38
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Plandaan
23 Pelayanan JKN PKM 1.531.909.900 1.915.081.591 1.462.164.241 1.560.983.669 918.825.309 1.771.427.350 1.389.750.172 1.441.372.790 59,98 92,50 95,05 92,34 1,617,534,850 1,380,343,905
Tapen
24 Pelayanan JKN PKM 1.256.912.070 1.347.892.456 1.296.890.321 1.265.599.138 954.912.614 1.085.418.135 990.592.308 1.075.574.521 75,97 80,53 76,38 84,99 1,291,823,496 1,026,624,395
Keboan
25 Pelayanan JKN PKM 2.124.824.366 2.392.217.037 2.147.001.277 2.251.158.688 1.578.711.179 2.026.150.760 1.924.817.789 2.019.435.501 74,30 84,70 89,65 89,71 2,228,800,342 1,887,278,807
Mojoagung
26 Pelayanan JKN PKM 1.175.510.686 1.435.104.154 1.385.365.260 1.812.859.894 748.985.682 1.005.148.894 665.947.466 1.357.829.388 63,72 70,04 48,07 74,90 1,452,209,999 944,477,858
Gambiran
27 Pelayanan JKN PKM 2.179.477.735 2.796.746.310 3.040.983.503 3.025.480.187 1.346.283.916 1.613.455.807 2.006.438.966 2.167.629.582 61,77 57,69 65,98 71,65 2,760,671,934 1,783,452,068
Sumobito
28 Pelayanan JKN PKM 1.448.068.753 1.634.348.802 1.848.284.957 2.224.139.479 1.021.304.951 982.725.845 1.075.498.578 1.517.805.958 70,53 60,13 58,19 68,24 1,788,710,498 1,149,333,833
Jogoloyo
29 Pelayanan JKN PKM 1.450.607.725 1.687.470.537 1.709.984.117 1.606.948.755 975.605.188 1.094.582.420 1.317.085.212 1.098.968.893 67,25 64,87 77,02 68,39 1,613,752,784 1,121,560,428
Kesamben
30 Pelayanan JKN PKM 687.865.954 995.337.337 741.379.270 793.706.827 492.837.117 875.572.067 679.324.400 671.263.813 71,65 87,97 91,63 84,57 804,572,347 679,749,349
Blimbing Kesamben
31 Pelayanan JKN PKM 1.446.360.106 1.717.354.305 1.555.639.681 1.702.391.043 1.098.952.801 1.499.545.259 1.379.962.803 1.412.961.179 75,98 87,32 88,71 83,00 1,605,436,284 1,347,855,511
Peterongan
32 Pelayanan JKN PKM 963.310.500 1.212.791.600 1.097.390.400 1.254.278.063 544.978.900 986.101.200 822.746.337 1.013.781.770 56,57 81,31 74,97 80,83 1,131,942,641 841,902,052
Dukuhklopo
33 Pelayanan JKN PKM 2.106.394.589 2.509.992.652 2.175.136.427 2.442.187.701 1.307.505.937 1.963.722.224 1.623.075.226 1.976.281.525 62,07 78,24 74,62 80,92 2,308,427,842 1,717,646,228
Mayangan
34 Pelayanan JKN PKM 763.121.867 834.900.030 698.726.029 711.752.729 529.976.983 723.119.001 647.699.550 596.409.900 69,45 86,61 92,70 83,79 752,125,164 624,301,359
Jarak Kulon
35 Pelayanan JKN PKM 1.950.728.615 2.289.205.484 2.159.619.432 2.194.275.950 1.282.258.130 1.729.159.552 1.406.542.653 1.213.170.556 65,73 75,54 65,13 55,29 2,148,457,370 1,407,782,723
Pulorejo
36 Pelayanan JKN PKM 1.049.972.313 1.476.335.209 1.443.226.113 1.725.161.386 709.200.104 942.263.596 996.896.277 997.946.900 67,54 63,82 69,07 57,85 1,423,673,755 911,576,719
Kesamben Ngoro
37 Pelayanan JKN PKM 2.651.780.639 3.021.640.901 2.647.915.896 2.827.280.225 1.990.290.738 2.683.249.005 2.382.649.971 2.200.860.263 75,05 88,80 89,98 77,84 2,787,154,415 2,314,262,494
Mojowarno
38 Pelayanan JKN PKM 1.745.129.525 2.187.527.176 2.237.196.249 2.302.019.496 1.015.965.349 1.405.292.927 1.436.142.252 1.295.615.498 58,22 64,24 64,19 56,28 2,117,968,112 1,288,254,007
Japanan
39 Pelayanan JKN PKM 2.539.510.515 3.363.699.485 3.021.098.963 3.346.253.382 1.605.391.029 2.556.004.523 2.360.183.581 2.769.672.864 63,22 75,99 78,12 82,77 3,067,640,586 2,322,812,999
Bareng
40 Pelayanan JKN PKM 1.713.326.800 2.086.240.750 1.969.534.801 2.101.158.744 1.182.523.050 1.575.705.949 1.450.742.457 1.772.599.563 69,02 75,53 73,66 84,36 1,967,565,274 1,495,392,755
Wonosalam
41 Pelayanan Operasional 151.929.600 117.002.010 119.166.550 128.506.100 104.893.138 84.734.677 89.414.534 112.003.377 69,04 72,42 75,03 87,16 129,151,065 97,761,432
PKM Jelakombo
42 Pelayanan Operasional 101.914.500 78.849.210 80.307.920 154.308.100 70.248.689 64.204.329 57.904.494 134.300.408 68,93 81,43 72,10 87,03 103,844,933 81,664,480
PKM Pulolor
43 Pelayanan Operasional 122.020.000 96.280.890 98.062.090 124.716.100 84.806.779 92.181.143 89.229.460 115.461.615 69,50 95,74 90,99 92,58 110,269,770 95,419,749
PKM Jabon
44 Pelayanan Operasional 109.023.000 88.899.694 92.700.155 82.285.470 76.813.067 76.949.933 82.595.516 70.879.124 70,46 86,56 89,10 86,14 93,227,080 76,809,410
PKM Tambakrejo
45 Pelayanan Operasional 775.339.200 474.204.000 492.476.220 1.003.000.000 602.321.540 454.134.562 469.909.992 952.537.690 77,68 95,77 95,42 94,97 686,254,855 619,725,946
PKM Cukir
46 Pelayanan Operasional 89.716.800 67.952.640 69.209.760 126.471.903 67.971.467 62.244.215 67.331.743 106.272.841 75,76 91,60 97,29 84,03 88,337,776 75,955,067
PKM Brambang
47 Pelayanan Operasional 385.286.400 253.285.920 263.113.890 300.403.800 279.621.179 213.883.115 202.912.233 264.744.463 72,57 84,44 77,12 88,13 300,522,503 240,290,248
PKM Blimbing
48 Pelayanan Operasional 95.833.500 75.797.370 77.199.620 105.500.100 76.382.251 70.272.559 75.620.293 102.152.159 79,70 92,71 97,95 96,83 88,582,648 81,106,816
PKM Plumbon
Gambang
49 Pelayanan Operasional 223.129.544 178.657.630 185.295.239 213.870.300 129.686.970 139.576.667 147.027.180 188.298.488 58,12 78,13 79,35 88,04 200,238,178 151,147,326
PKM Bandar
Rencana Strategis | 39
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
kedungmulyo
50 Pelayanan Operasional 266.750.400 206.219.040 214.034.900 270.474.290 199.993.297 192.171.735 170.027.232 223.917.220 74,97 93,19 79,44 82,79 239,369,658 196,527,371
PKM Perak
51 Pelayanan Operasional 90.926.400 87.715.200 89.337.930 96.102.100 74.395.621 71.827.797 70.664.311 83.713.765 81,82 81,89 79,10 87,11 91,020,408 75,150,374
PKM Megaluh
52 Pelayanan Operasional 205.213.500 147.497.280 152.802.790 197.639.700 127.058.758 124.535.207 135.140.936 153.758.147 61,92 84,43 88,44 77,80 175,788,318 135,123,262
PKM Tembelang
53 Pelayanan Operasional 73.999.200 53.242.360 54.227.340 107.144.000 61.639.382 47.062.808 50.918.900 98.573.874 83,30 88,39 93,90 92,00 72,153,225 64,548,741
PKM Jatiwates
54 Pelayanan Operasional 51.242.400 27.535.480 28.044.889 129.270.400 44.793.102 25.141.519 26.086.961 128.340.616 87,41 91,31 93,02 99,28 59,023,292 49,568,810
PKM Ploso
55 Pelayanan Operasional 207.616.800 116.555.800 121.538.560 239.609.000 124.074.662 108.696.397 114.216.663 235.568.801 59,76 93,26 93,98 98,31 171,330,040 145,639,131
PKM Kabuh
56 Pelayanan Operasional 69.364.800 51.889.720 55.410.792 208.121.600 62.342.444 48.462.378 48.692.790 185.112.721 89,88 93,39 87,88 88,94 96,196,728 86,152,583
PKM Plandaan
57 Pelayanan Operasional 352.211.740 255.582.330 261.508.475 318.872.200 184.559.249 195.565.939 207.918.517 292.666.015 52,40 76,52 79,51 91,78 297,043,686 220,177,430
PKM Tapen
58 Pelayanan Operasional 184.462.800 94.906.080 98.963.310 133.467.900 137.409.981 68.693.766 80.976.112 121.556.014 74,49 72,38 81,82 91,08 127,950,023 102,158,968
PKM Keboan
59 Pelayanan Operasional 989.102.400 645.084.960 671.662.340 902.112.700 749.976.079 549.506.602 546.780.595 699.230.233 75,82 85,18 81,41 77,51 801,990,600 636,373,377
PKM Mojoagung
60 Pelayanan Operasional 113.320.800 94.196.540 95.939.175 124.294.500 88.602.220 84.166.053 77.661.977 103.360.808 78,19 89,35 80,95 83,16 106,937,754 88,447,765
PKM Gambiran
61 Pelayanan Operasional 596.443.500 417.984.760 431.853.610 426.964.300 330.959.250 370.566.426 299.418.983 340.235.756 55,49 88,66 69,33 79,69 468,311,543 335,295,104
PKM Sumobito
62 Pelayanan Operasional 104.836.800 79.076.350 80.539.260 111.200.400 71.799.535 66.586.842 75.794.266 105.362.262 68,49 84,21 94,11 94,75 93,913,203 79,885,726
PKM Jogoloyo
63 Pelayanan Operasional 331.358.400 136.048.990 140.865.084 328.751.700 264.339.322 121.342.684 113.823.109 246.964.014 79,77 89,19 80,80 75,12 234,256,044 186,617,282
PKM Kesamben
64 Pelayanan Operasional 39.354.400 40.421.560 41.169.360 67.466.600 30.274.383 40.048.238 39.076.675 66.090.749 76,93 99,08 94,92 97,96 47,102,980 43,872,511
PKM Blimbing
Kesamben
65 Pelayanan Operasional 727.500.720 544.792.890 561.082.785 625.752.500 480.434.077 380.499.194 441.583.287 516.268.687 66,04 69,84 78,70 82,50 614,782,224 454,696,311
PKM Peterongan
66 Pelayanan Operasional 86.425.500 68.455.390 69.721.815 93.703.100 55.197.116 60.251.271 58.503.090 80.246.457 63,87 88,02 83,91 85,64 79,576,451 63,549,484
PKM Dukuhklopo
67 Pelayanan Operasional 341.449.200 193.712.830 199.074.050 289.136.800 255.388.913 174.086.010 175.214.483 270.286.217 74,80 89,87 88,01 93,48 255,843,220 218,743,906
PKM Mayangan
68 Pelayanan Operasional 47.359.200 39.059.040 39.781.624 47.258.700 34.813.427 36.547.520 29.555.561 43.197.272 73,51 93,57 74,29 91,41 43,364,641 36,028,445
PKM Jarak Kulon
69 Pelayanan Operasional 161.155.200 84.261.491 87.863.680 174.647.000 117.408.720 78.647.865 85.288.391 166.481.765 72,85 93,34 97,07 95,32 126,981,843 111,956,685
PKM Pulorejo
70 Pelayanan Operasional 88.197.600 68.837.660 70.111.160 83.082.500 74.708.124 63.905.524 62.772.405 82.831.113 84,71 92,84 89,53 99,70 62,068,757 71,054,292
PKM Kesamben Ngoro
71 Pelayanan Operasional 158.736.000 84.617.950 88.235.370 178.289.100 119.697.055 80.796.011 77.410.570 169.025.339 75,41 95,48 87,73 94,80 127,469,605 111,732,244
PKM Mojowarno
72 Pelayanan Operasional 49.596.000 43.221.200 44.020.790 58.719.630 38.799.153 42.077.204 40.047.196 57.823.297 78,23 97,35 90,97 98,47 48,889,405 44,686,713
PKM Japanan
73 Pelayanan Operasional 910.807.200 516.070.650 537.132.670 672.438.500 477.043.840 357.910.230 374.497.342 556.734.641 52,38 69,35 69,72 82,79 659,112,255 441,546,513
PKM Bareng
74 Pelayanan Operasional 130.213.500 109.509.980 114.191.530 188.606.400 91.419.186 100.582.130 100.141.527 174.162.813 70,21 91,85 87,70 92,34 135,630,353 116,576,414
PKM Wonosalam
75 BOK PKM Jelakombo 253.498.000 491.041.340 554.059.674 130.487.700 105.891.900 238.282.100 51,47 21,56 43,01 432,866,338 158,220,567
76 BOK PKM Pulolor 257.215.000 494.738.190 557.755.590 135.340.000 78.865.520 235.306.500 52,62 15,94 42,19 436,569,593 149,837,340
77 BOK PKM Jabon 263.179.000 441.199.495 504.216.895 218.386.800 121.456.600 189.405.480 82,98 27,53 37,56 402,865,130 176,416,293
78 BOK PKM Tambakrejo 273.747.000 518.532.890 581.550.290 94.819.500 95.547.900 226.782.500 34,64 18,43 39,00 457,943,393 139,049,967
Rencana Strategis | 40
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
79 BOK PKM Cukir 308.261.500 593.480.825 656.498.025 154.004.300 221.725.875 211.344.625 49,96 37,36 32,19 519,413,450 195,691,600
80 BOK PKM Brambang 251.914.000 470.396.390 533.413.790 147.489.500 150.775.640 274.881.400 58,55 32,05 51,53 418,574,727 191,048,847
81 BOK PKM Blimbing 245.381.000 462.771.940 525.789.340 140.088.000 194.596.500 470.504.400 57,09 42,05 89,49 411,314,093 268,396,300
82 Bantuan BOK PKM 241.779.000 470.405.640 533.423.040 124.169.750 190.209.190 328.353.640 51,36 40,44 61,56 415,202,560 214,244,193
Plumbon Gambang
83 BOK PKM Bandar 295.389.000 555.025.290 618.042.690 162.853.100 135.789.950 169.520.000 55,13 24,47 27,43 489,485,660 156,054,350
Kedungmulyo
84 BOK PKM Perak 297.430.000 575.665.640 638.683.040 146.907.000 39.621.000 165.889.000 49,39 6,88 25,97 503,926,227 117,472,333
85 BOK PKM Megaluh 290.905.000 577.299.890 640.317.290 130.265.300 107.835.000 249.144.390 44,78 18,68 38,91 502,840,727 162,414,897
86 BOK PKM Tembelang 263.419.000 494.083.340 557.100.740 150.264.000 146.289.000 385.956.000 57,04 29,61 69,28 438,201,027 227,503,000
87 BOK PKM Jatiwates 279.607.000 555.446.790 618.464.190 126.133.000 75.204.000 129.493.000 45,11 13,54 20,94 484,505,993 110,276,667
88 BOK PKM Ploso 345.395.000 755.466.340 818.483.740 196.835.000 140.286.000 191.177.400 56,99 18,57 23,36 639,781,693 176,099,467
89 BOK PKM Kabuh 385.627.000 726.492.890 789.509.390 121.807.500 177.272.000 387.264.000 31,59 24,40 49,05 633,876,427 228,781,167
90 BOK PKM Plandaan 357.532.000 679.344.290 742.361.690 181.463.000 40.397.000 310.549.500 50,75 5,95 41,83 593,079,327 177,469,833
91 BOK PKM Tapen 265.539.000 503.783.190 566.800.590 145.440.200 55.667.000 220.673.000 54,77 11,05 38,93 445,374,260 140,593,400
92 BOK PKM Keboan 268.092.000 623.189.040 686.206.440 128.124.500 100.655.500 241.488.864 47,79 16,15 35,19 525,829,160 156,756,288
93 BOK PKM Mojoagung 290.581.000 548.856.390 611.873.790 157.963.600 130.842.140 329.611.300 54,36 23,84 53,87 483,770,393 206,139,013
94 BOK PKM Gambiran 269.855.000 540.211.190 603.228.590 118.939.000 129.071.000 254.572.000 44,08 23,89 42,20 471,098,260 167,527,333
95 BOK PKM Sumobito 255.108.000 490.566.590 553.583.990 134.665.500 195.381.000 421.787.590 52,79 39,83 76,19 433,086,193 250,611,363
96 BOK PKM Jogoloyo 285.530.000 549.617.490 612.634.890 145.585.200 78.704.400 320.298.000 50,99 14,32 52,28 482,594,127 181,529,200
97 BOK PKM Kesamben 295.014.000 632.491.290 695.508.690 179.606.000 189.274.000 95.965.000 60,88 29,93 13,80 541,004,660 154,948,333
98 BOK PKM Blimbing 256.241.000 466.946.790 529.964.190 109.643.000 154.287.140 235.987.090 42,79 33,04 44,53 417,717,327 166,639,077
Kesamben
99 BOK PKM Peterongan 252.465.000 482.168.190 545.185.490 136.985.000 118.029.500 198.788.500 54,26 24,48 36,46 426,606,227 151,267,667
100 BOK PKM Dukuhklopo 251.527.000 497.557.990 560.575.360 119.437.800 109.531.500 234.367.000 47,49 22,01 41,81 436,553,450 154,445,433
101 BOK PKM Mayangan 304.471.000 666.585.440 729.602.800 179.313.500 266.860.000 346.746.900 58,89 40,03 47,53 566,886,413 264,306,800
102 BOK PKM Jarak Kulon 226.199.000 435.701.790 498.719.100 123.039.600 29.597.000 108.939.500 54,39 6,79 21,84 386,873,297 87,192,033
103 BOK PKM Pulorejo 259.817.000 480.298.540 543.315.900 103.800.850 83.078.500 187.607.000 39,95 17,30 34,53 427,810,480 124,828,783
104 BOK PKM Kesamben 245.017.000 487.759.290 550.746.660 114.263.500 158.508.000 316.143.500 46,63 32,50 57,40 427,840,983 196,305,000
Ngoro
105 BOK PKM Mojowarno 306.307.000 586.013.790 649.030.900 153.976.000 211.139.240 331.356.250 50,27 36,03 51,05 513,783,897 232,157,163
106 BOK PKM Japanan 263.985.000 482.409.190 545.425.900 163.240.000 154.410.140 268.462.400 61,84 32,01 49,22 430,606,697 195,370,847
107 BOK PKM Bareng 359.047.000 683.232.740 746.249.900 181.059.000 123.831.000 303.092.000 50,43 18,12 40,62 596,176,547 202,660,667
108 BOK PKM Wonosalam 296.211.000 556.573.914 619.590.900 163.195.076 177.421.000 245.638.000 55,09 31,88 39,65 490,791,938 195,418,025
109 Fasilitasi Perencanaan 503.225.500 1.534.673.000 1.099.317.500 169.565.200 511.640.600 461.819.500 33,70 33,34 42,01 1,045,738,667 381,008,433
dan Pengawasan
Bantuan Operasional
Kesehatan
G Program 29.918.800 35.098.800 42.062.300 - - 23.996.400 28.843.000 26.959.800 - - 80,21 82,18 64,09 35,693,300 26,599,733
Pengawasan Obat
dan Makanan
1 Peningkatan 29.918.800 35.098.800 42.062.300 23.996.400 28.843.000 26.959.800 80,21 82,18 64,09 35,693,300 26,599,733
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
H Program Promosi 1.075.740.000 1.567.580.000 1.298.561.500 870.491.500 539.327.500 801.215.200 1.235.527.000 1.086.404.900 752.752.400 475.823.150 74,48 78,82 83,66 86,47 88,23 1,070,340,100 870,344,530
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
3 Pengembangan Media 300.000.000 751.635.000 409.403.000 381.333.000 239.327.500 208.796.000 550.215.200 300.808.400 308.001.300 216.123.150 69,60 73,20 73,47 80,77 90,30 416,339,700 316,788,810
Promosi dan Informasi
Rencana Strategis | 41
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sadar Hidup Sehat
4 Penguatan Upaya 775.740.000 815.945.000 889.158.500 489.158.500 300.000.000 592.419.200 685.311.800 785.596.500 444.751.100 259.700.000 76,37 83,99 88,35 90,92 86,57 654,000,400 553,555,720
Kesehatan Bersama
Masyarakat
5 Program Perbaikan 621.384.100 422.554.500 400.121.850 - - 487.275.950 376.542.250 326.887.875 - - 78,42 89,11 81,70 288,812,090 396,902,025
Gizi Masyarakat
6 Pemberian Makanan 128.800.000 171.300.000 128.800.000 127.430.000 155.512.000 117.922.475 98,94 90,78 91,55 142,966,667 133,621,492
dan Vitamin
7 Penanggulangan 242.761.500 107.062.000 102.046.900 174.445.900 84.594.000 65.278.900 71,86 79,01 63,97 150,623,467 108,106,267
Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium
(GAKY) Kurang
Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro lainnya
8 Pemberdayaan 249.822.600 144.192.500 169.274.950 185.400.050 136.436.250 143.686.500 74,21 94,62 84,88 187,763,350 155,174,267
Masyarakat untuk
pencapaian Keluarga
Sadar Gizi
I Program 505.664.500 483.225.000 474.012.500 - - 493.009.600 472.125.900 470.353.800 - - 97,50 97,70 99,23 487,634,000 478,496,433
Pengembangan
Lingkungan Sehat
1 Penyelenggaraan 88.552.000 84.800.000 103.280.000 76.677.100 83700900 99.831.300 86,59 98,70 96,66 92,210,667 86,736,433
Pelayanan UPTD
Laboratorium
Kesehatan Lingkungan
2 Pengembangan 61.032.500 100.000.000 76.200.000 61.032.500 94570000 76.200.000 100,00 94,57 100,00 79,077,500 77,267,500
Kabupaten Sehat
3 Inspeksi Air Bersih dan 14.880.000 18.725.000 19.000.000 14.880.000 18700000 19.000.000 100,00 99,87 100,00 17,535,000 17,526,667
Sanitasi
4 Pengembangan 341.200.000 279.700.000 275.532.500 340.420.000 275155000 275.322.500 99,77 98,38 99,92 298,810,833 296,965,833
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
J Program Pencegahan 1.331.302.000 1.291.544.750 1.580.206.750 - - 1.179.231.250 1.063.344.000 1.340.564.693 - - 88,58 82,33 84,83 1,401,017,833 1,194,379,981
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1 Penyemprotan/Fogging 242.030.000 330.737.500 456.200.000 152.958.500 209.477.500 380.610.943 63,20 63,34 83,43 342,989,167 247,682,314
Sarang Nyamuk
2 Pengadaan Alat 242.500.000 100.000.000 245.000.000 238.850.000 98.800.000 237.000.000 98,49 98,80 96,73 195,833,333 191,550,000
Fogging dan Bahan2
Fogging
3 Pelayanan vaksin bagi 101.640.000 136.213.250 240.911.750 91.624.500 108.977.000 171.953.750 90,15 80,00 71,38 159,588,333 124,185,083
Balita dan Anak
sekolah
4 Pelayanan 183.997.000 518.299.000 372.010.000 174.589.750 448.541.500 312.518.000 94,89 86,54 84,01 358,102,000 311,883,083
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit menular
5 Pencegahan 526.855.000 170.475.000 221.750.000 489.231.000 164.570.000 206.083.000 92,86 96,54 92,93 306,360,000 286,628,000
Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
6 Peningkatan 34.280.000 35.820.000 44.335.000 31.977.500 32.978.000 32.399.000 93,28 92,07 73,08 38,145,000 32,451,500
Surveilance
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Rencana Strategis | 42
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wabah
K Program 618.378.850 1.188.233.850 984.150.064 1.792.593.000 2.042.904.750 362.043.200 405.776.950 683.298.055 1.332.313.101 1.109.001.857 58,55 34,15 69,43 74,32 54,29 1,325,252,103 778,486,633
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
1 Penyusunan Standart 138.618.750 23.885.000 17,23 138,618,750 23,885,000
Pelayanan Kesehatan
2 Akreditasi Puskesmas 499.495.000 1.064.350.000 774.830.000 1.792.593.000 1.856.000.000 255.479.350 300.668.100 510.273.605 1.332.313.101 1.057.344.857 51,15 28,25 65,86 74,32 56,97 1,197,453,600 691,215,803
3 Pengumpulan, 118.883.850 123.883.850 209.320.064 48.286.000 106.563.850 105.108.850 173.024.450 27.772.000 89,64 84,84 82,66 57,52 125,093,441 103,117,288
Updating, dan Analisis
Data Standar
Pelayanan Kesehatan
L Program pengadaan, 6.029.987.900 2.534.520.000 12.284.607.500 4.285.792.280 2.650.000.000 5.701.004.500 2.180.079.600 10.673.393.146 3.683.234.037 2.009.519.504 94,54 86,02 86,88 85,94 75,83 5,556,981,536 4,849,446,157
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesm
as pembangtu dan
jaringannya
1 Pengadaan Sarana 834.520.000 253.767.500 220.100.000 656.283.000 233.948.400 215.977.000 78,64 92,19 98,13 436,129,167 368,736,133
dan Prasarana
Puskesmas
2 Peningkatan 635.962.900 1.734.102.900 567.230.700 1.514.459.746 89,19 87,33 1,185,032,900 1,040,845,223
Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat
Inap
3 Rehabilitasi ringan 25.000.000 25.000.000 100,00 25,000,000 25,000,000
PKM Plumbon
gambang
4 Rehabilitasi ringan 20.000.000 20.000.000 100,00 20,000,000 20,000,000
PKM Megaluh
5 Rehabilitasi sedang/ 50.000.000 49.415.000 98,83 50,000,000 49,415,000
berat PKM Pulolor
6 Rehabilitasi sedang/ 187.500.000 185.273.000 98,81 187,500,000 185,273,000
berat PKM Tambakrejo
7 Rehabilitasi sedang/ 20.000.000 18.924.000 94,62 20,000,000 18,924,000
berat PKM Brambang
8 Rehabilitasi sedang/ 82.500.000 80.198.000 97,21 82,500,000 80,198,000
berat PKM Bandar
kedungmulyo
9 Rehabilitasi sedang/ 230.000.000 229.689.100 99,86 230,000,000 229,689,100
berat PKM Perak
10 Rehabilitasi sedang/ 25.000.000 2.841.967.100 25.000.000 2.578.539.500 100,00 90,73 1,433,483,550 1,301,769,750
berat PKM Tembelang
11 Rehabilitasi sedang 19.000.000 17.825.000 93,82 19,000,000 17,825,000
/berat PKM Jatiwates
12 Rehabilitasi sedang/ 130.000.000 1.964.770.000 300.000.000 127.872.000 1.623.126.000 241.902.823 98,36 82,61 ! 80,63 798,256,667 664,300,274
berat PKM Ploso
13 Rehabilitasi sedang/ 189.000.000 3.000.000.000 186.866.000 2.456.740.000 98,87 81,89 1,594,500,000 1,321,803,000
berat PKM Kabuh
14 Rehabilitasi sedang/ 120.000.000 85.000.000 118.024.000 84.706.000 98,35 99,65 102,500,000 101,365,000
berat PKM Plandaan
15 Rehabilitasi sedang/ 190.000.000 187.522.500 98,70 190,000,000 187,522,500
berat PKM Tapen
16 Rehabilitasi sedang/ 27.000.000 26.995.000 99,98 27,000,000 26,995,000
berat PKM Gambiran
17 Rehabilitasi sedang/ 125.000.000 123.514.500 98,81 125,000,000 123,514,500
berat PKM Jogoloyo
Rencana Strategis | 43
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18 Rehabilitasi sedang/ 125.000.000 122.612.000 98,09 125,000,000 122,612,000
berat PKM Kesamben
19 Rehabilitasi sedang/ 200.000.000 195.861.000 97,93 200,000,000 195,861,000
berat PKM Blimbing
kesamben
20 Rehabilitasi sedang/ 150.000.000 - 0,00 150,000,000 -
berat PKM Peterongan
21 Rehabilitasi sedang/ 102.000.000 150.000.000 100.565.000 148.960.000 98,59 99,31 126,000,000 124,762,500
berat PKM Jarak kulon
22 Rehabilitasi sedang/ 300.000.000 1.970.000.000 273.849.000 1.639.289.000 91,28 83,21 1,135,000,000 956,569,000
berat PKM Pulorejo
23 Rehabilitasi sedang/ - - - -
berat PKM Kesamben
ngoro
24 Rehabilitasi sedang/ 60.000.000 59.161.000 98,60 60,000,000 59,161,000
berat PKM Mojowarno
25 Rehabilitasi sedang/ 50.000.000 49.502.000 99,00 50,000,000 49,502,000
berat PKM Bareng
26 Rehabilitasi sedang/ 175.000.000 300.000.000 171.716.000 272.917.000 98,12 90,97 237,500,000 222,316,500
berat PKM Wonosalam
27 Rehabilitasi ringan 12.000.000 12.000.000 100,00 12,000,000 12,000,000
Pustu Jombatan
28 Rehabilitasi ringan 10.000.000 9.970.000 99,70 10,000,000 9,970,000
Pustu Tunggorono
29 Rehabilitasi ringan 30.000.000 28.807.000 96,02 30,000,000 28,807,000
Pustu Sambongdukuh
30 Rehabilitasi ringan 31.000.000 31.000.000 100,00 31,000,000 31,000,000
Pustu Ceweng
31 Rehabilitasi ringan 50.000.000 48.917.700 97,84 50,000,000 48,917,700
Pustu Bandung
32 Rehabilitasi ringan 51.000.000 50.159.500 98,35 51,000,000 50,159,500
Pustu Keras
33 Rehabilitasi ringan 50.000.000 49.429.700 98,86 50,000,000 49,429,700
Pustu Pandanwangi
34 Rehabilitasi ringan 100.000.000 96.996.000 97,00 100,000,000 96,996,000
Pustu Sepanyul
35 Rehabilitasi ringan 100.000.000 99.290.000 99,29 100,000,000 99,290,000
Pustu Tanggungan
36 Rehabilitasi ringan 49.750.000 48.699.000 97,89 49,750,000 48,699,000
Pustu Pucangsimo
37 Rehabilitasi ringan 50.000.000 49.610.000 99,22 50,000,000 49,610,000
Pustu Tinggar
38 Rehabilitasi ringan 100.000.000 100.000.000 98.600.500 99.594.000 98,60 99,59 100,000,000 99,097,250
Pustu Turipinggir
39 Rehabilitasi ringan 25.000.000 25.000.000 100,00 25,000,000 25,000,000
Pustu Balong Gemek
40 Rehabilitasi ringan 32.000.000 32.000.000 100,00 32,000,000 32,000,000
Pustu Mojokrapak
41 Rehabilitasi ringan 20.000.000 18.320.000 91,60 20,000,000 18,320,000
Pustu Pulorejo
42 Rehabilitasi ringan 30.000.000 28.629.000 95,43 30,000,000 28,629,000
Pustu Gabusbanaran
43 Rehabilitasi ringan 100.000.000 98.425.000 98,43 100,000,000 98,425,000
Pustu Daditunggal
44 Rehabilitasi ringan 72.000.000 70.880.000 98,44 72,000,000 70,880,000
Pustu Sumberingin
Rencana Strategis | 44
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
45 Rehabilitasi ringan 100.000.000 98.749.000 98,75 100,000,000 98,749,000
Pustu Jiporapah
46 Rehabilitasi ringan 100.000.000 98.366.000 98,37 100,000,000 98,366,000
Pustu Karangmojo
47 Rehabilitasi ringan 81.525.000 79.710.500 97,77 81,525,000 79,710,500
Pustu Made
48 Rehabilitasi ringan 153.000.000 145.956.400 95,40 153,000,000 145,956,400
Pustu Ngampel
49 Rehabilitasi ringan 75.000.000 73.562.000 98,08 75,000,000 73,562,000
Pustu Murukan
50 Rehabilitasi ringan 75.000.000 74.263.000 99,02 75,000,000 74,263,000
Pustu Dukuh Mojo
51 Rehabilitasi ringan 33.000.000 32.890.000 99,67 33,000,000 32,890,000
Pustu Gedangan
52 Rehabilitasi ringan 125.000.000 122.656.000 98,12 125,000,000 122,656,000
Pustu Curahmalang
53 Rehabilitasi ringan 20.000.000 20.000.000 100,00 20,000,000 20,000,000
Pustu Sumberagung
54 Rehabilitasi ringan 100.000.000 99.039.000 99,04 100,000,000 99,039,000
Pustu Bongkot
55 Rehabilitasi ringan 99.200.000 97.324.000 98,11 99,200,000 97,324,000
Pustu Tambar
56 Rehabilitasi ringan 50.000.000 49.515.000 99,03 50,000,000 49,515,000
Pustu Sukosari
57 Rehabilitasi ringan 44.000.000 42.342.000 96,23 44,000,000 42,342,000
Pustu Sugihwaras
58 Rehabilitasi ringan 38.000.000 38.000.000 100,00 38,000,000 38,000,000
Pustu Kedungpari
59 Rehabilitasi ringan 70.000.000 69.170.000 98,81 70,000,000 69,170,000
Pustu Kebondalem
60 Rehabilitasi ringan 70.000.000 69.248.000 98,93 70,000,000 69,248,000
Pustu Karangan
61 Rehabilitasi ringan 71.000.000 69.996.000 98,59 71,000,000 69,996,000
Pustu Wonokerto
62 Rehabilitasi ringan 187.000.000 184.380.000 98,60 187,000,000 184,380,000
Pustu Sumberrejo
63 Rehabilitasi sedang/ 150.000.000 300.000.000 148.956.000 253.330.000 99,30 225,000,000 74,478,000
berat Pustu Tejo
64 Rehabilitasi sedang/ 70.000.000 69.170.000 98,81 70,000,000 69,170,000
berat Pustu Latsari
65 Rehabilitasi sedang/ 30.000.000 29.960.000 99,87 30,000,000 29,960,000
berat Pustu Wringinpitu
Rencana Strategis | 45
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
73 Rehabilitasi sedang/ 110.000.000 108.817.000 98,92 110,000,000 108,817,000
berat Pustu Senden
74 Rehabilitasi sedang/ 25.000.000 24.791.000 99,16 25,000,000 24,791,000
berat Pustu
Panglungan
75 Rehabilitasi Sedang/ 250.000.000 232.005.000 92,80 250,000,000 232,005,000
berat Pustu Japanan
76 Pembangunan PKM 1.970.000.000 1.654.570.000 83,99 1,970,000,000 1,654,570,000
Keboan
77 Rehabilitasi sedang/ 300.000.000 268.679.500 89,56 300,000,000 268,679,500
berat Pustu Jatibanjar
78 Rehabilitasi sedang/ 150.000.000 143.454.000 95,64 150,000,000 143,454,000
berat Pustu
Pengampon
79 Rehabilitasi sedang/ 100.000.000 98.640.000 98,64 100,000,000 98,640,000
berat Pustu
Tanjungwadung
80 Rehabilitasi sedang/ 300.000.000 264.805.000 88,27 300,000,000 264,805,000
berat Pustu Katemas
81 Rehabilitasi sedang/ 565.692.280 543.890.037 96,15 565,692,280 543,890,037
berat Pustu Cukir
82 Rehabilitasi sedang/ 280.000.000 247.650.000 88,45 280,000,000 247,650,000
berat Pustu
Dapurkejambon
83 Rehabilitasi sedang/ 35.000.000 34.677.000 99,08 35,000,000 34,677,000
berat Pustu Pojok Klitik
84 Rehabilitasi sedang/ 150.000.000 148.354.000 98,90 150,000,000 148,354,000
berat PKM Megaluh
85 Pembangunan PKM 1.900.000.000 1.323.818.581 69,67 1,900,000,000 1,323,818,581
Plumbon Gambang
86 Rehabilitasi sedang/ 150.000.000 147.810.000 98,54 150,000,000 147,810,000
berat Pustu Jatibanjar
87 Rehabilitasi sedang/ 150.000.000 147.634.100 98,42 150,000,000 147,634,100
berat Pustu
Curahmalang
88 Peningkatan 137.550.000 128.403.400 93,35 137,550,000 128,403,400
Stratifikasi Puskesmas
M Peningkatan - - - 4.368.814.000 3.052.740.000 - - - 403.399.130 2.959.088.500 9,23 96,93 3,710,777,000 1,681,243,815
Kesehatan dan
Keselamatan Ibu
1 Jaminan Persalinan 4.368.814.000 3.052.740.000 403.399.130 2.959.088.500 9,23 96,93 3,710,777,000 1,681,243,815
N Program Peningkatan - 41.392.500 38.941.600 - - - 35.892.500 37.812.700 - - 86,71 97,10 40,167,050 36,852,600
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
1 Pelatihan dan 41.392.500 38.941.600 35.892.500 37.812.700 86,71 97,10 40,167,050 36,852,600
Pedidikan Perawatan
Anak Balita
O Program Peningkatan 39.484.000 100.088.050 68.404.950 - - 33.484.000 94.971.050 66.642.100 - - 84,80 94,89 97,42 69,325,667 65,032,383
Pelayanan Kesehatan
Lansia
1 Pelayanan 39.484.000 100.088.050 68.404.950 33.484.000 94.971.050 66.642.100 84,80 94,89 97,42 69,325,667 65,032,383
Pemeliharaan
Kesehatan
P Program pengawasan 68.125.600 72.970.000 74.250.600 - - 58.575.900 62.255.700 65.890.400 - - 85,98 85,32 88,74 71,782,067 62,240,667
dan pengendalian
kesehatan makanan
1 Pengawasan 31.200.000 30.480.000 29.000.000 24.851.500 24.471.500 24.262.000 79,65 80,29 83,66 30,226,667 24,528,333
Rencana Strategis | 46
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Keamanan dan
Kesehatan Makanan
Hasil Industri
2 Pengawasan & 20.235.600 25.440.000 27.650.600 17.034.400 20.734.200 24.728.400 84,18 81,50 89,43 24,442,067 20,832,333
Pengendalian
Keamanan &
Kesehatan makanan
hasil produksi rumah
tangga
3 Pengawasan dan 16.690.000 17.050.000 17.600.000 16.690.000 17.050.000 16.900.000 100,00 100,00 96,02 17,113,333 16,880,000
Pengendalian higiene
dan sanitasi ditempat
pengelolaan makanan
minuman (TPM)
Q Program Peningkatan 112.310.000 173.626.250 6.185.833.940 - - 100.410.000 165.104.500 103.446.225 - - 89,40 95,09 1,67 2,157,256,730 122,986,908
Kesehatan dan
Keselamatan Ibu
1 Pencegahan 112.310.000 89.051.000 90.983.900 100.410.000 87.948.000 86.193.900 89,40 98,76 94,74 97,448,300 91,517,300
Komplikasi Kehamilan
2 Pencegahan 84.575.250 17.253.000 77.156.500 17.252.325 91,23 100,00 50,914,125 47,204,413
Komplikasi KB
3 Jaminan Persalinan 6.077.597.040 - 0,00 6,077,597,040 -
R Program Peningkatan - 56.783.500 51.013.450 - - - 52.825.500 50.663.450 - - 93,03 99,31 53,898,475 51,744,475
Kesehatan dan
Keselamatan Anak
1 Perawatan Ibu dan 56.783.500 51.013.450 52.825.500 50.663.450 93,03 99,31 53,898,475 51,744,475
Anak Pasca Persalinan
S Program Pembinaan - - 1.517.020.000 1.300.000.000 12.716.933.836 - - 1.482.781.873 1.072.424.546 8.035.800.453 97,74 82,49 63,19 5,177,984,612 3,530,335,624
Lingkungan Sosial
Bidang Kesehatan
1 Penyediaan/Pemelihar 1.517.020.000 1.100.000.000 1.482.781.873 875.056.546 97,74 79,55 1,308,510,000 1,178,919,210
aan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas Bagi
Masyarakat Yang
Terkena Penyakit
Akibat Dampak Rokok
dan Penyakit Lainnya
Rencana Strategis | 47
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 Pembayaran Iuran 1.500.000.000 1.457.880.617 97,19 1,500,000,000 1,457,880,617
Jaminan Kesehatan
bagi Penduduk yang
didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah
dan/Atau Pembayaran
Iuran jaminan
Kesehatan bagi
Pekerja yang terkena
pemutusan hubungan
kerja
T Program Peningkatan 341.617.500 472.031.200 193.031.250 239.288.000 349.729.350 106.217.000 231.425.350 134.924.541 158.520.500 143.417.000 31,09 49,03 69,90 66,25 41,01 319,139,460 154,900,878
Aparatur Kesehatan
1 Bimbingan Teknis 341.617.500 472.031.200 193.031.250 239.288.000 349.729.350 106.217.000 231.425.350 134.924.541 158.520.500 143.417.000 31,09 49,03 69,90 66,25 41,01 319,139,460 154,900,878
Aparatur Medis
U Program Peningkatan - - - 787.163.300 628.646.000 - - - 767.236.710 574.152.860 97,47 91,33 707,904,650 670,694,785
Kesehatan Keluarga
dan Gizi
1 Pencegahan 101.531.900 35.042.500 98.696.400 34.532.500 97,21 98,54 68,287,200 66,614,450
Komplikasi Kehamilan
2 Perawatan Ibu dan 51.013.500 38.030.000 49.413.500 24.302.500 96,86 63,90 44,521,750 36,858,000
Anak Pasca Persalinan
3 Pencegahan 17.252.900 17.231.900 16.502.000 16.057.500 95,65 93,18 17,242,400 16,279,750
Komplikasi Pelayanan
KB
4 Pelatihan dan 38.941.650 2.000.000 37.879.650 1.700.000 97,27 85,00 20,470,825 19,789,825
Pedidikan Perawatan
Anak Balita
5 Pembinaan, bimbingan 114.529.000 54.991.700 111.439.000 54.241.700 97,30 98,64 84,760,350 82,840,350
dan pemeriksaan
kesehatan anak usia
sekolah dan remaja
6 Pelayanan 68.404.950 59.329.000 67.553.900 45.780.600 98,76 77,16 63,866,975 56,667,250
Pemeliharaan
Kesehatan Lansia
7 Pemberian Makanan 128.800.000 - 127.612.860 - 99,08 128,800,000 127,612,860
dan Vitamin
8 Penanggulangan 99.841.900 322.020.900 94.991.900 300.443.060 95,14 93,30 210,931,400 197,717,480
Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium
(GAKY) Kurang
Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro lainnya
9 Pemberdayaan 166.847.500 100.000.000 163.147.500 97.095.000 97,78 97,10 133,423,750 130,121,250
Masyarakat untuk
pencapaian Keluarga
Sadar Gizi
V Program - - - 460.980.000 885.402.500 - - - 437.365.500 805.618.350 94,88 90,99 673,191,250 621,491,925
Pengembangan
Lingkungan Sehat
dan Kesehatan Matra
1 Penyelenggaraan 93.280.000 98.000.000 87.740.500 92.465.850 94,06 94,35 95,640,000 90,103,175
Pelayanan UPTD
Laboratorium
Kesehatan Lingkungan
Rencana Strategis | 48
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 Pengembangan 49.870.000 87.437.500 46.045.000 60.325.000 92,33 68,99 68,653,750 53,185,000
Kabupaten Sehat
3 Inspeksi Air Bersih dan 19.000.000 19.000.000 17.920.000 19.000.000 94,32 100,00 19,000,000 18,460,000
Sanitasi
4 Pengembangan 242.137.500 497.950.000 231.777.500 454.342.500 95,72 91,24 370,043,750 343,060,000
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
5 Pengawasan dan 15.800.000 37.935.000 15.800.000 37.935.000 100,00 100,00 26,867,500 26,867,500
Pengendalian higiene
dan sanitasi ditempat
pengelolaan makanan
minuman (TPM) dan
Tempat Umum
6 Pelayanan Kesehatan 40.892.500 145.080.000 38.082.500 141.550.000 93,13 97,57 92,986,250 89,816,250
tenaga Kerja Formal
dan Informal
W Program Pencegahan - - - 1.716.648.600 1.182.711.400 - - - 1.387.828.316 1.005.382.390 80,85 85,01 1,449,680,000 1,196,605,353
dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1 Penyemprotan/Fogging 447.200.000 347.055.000 260.634.516 266.122.000 58,28 76,68 397,127,500 263,378,258
Sarang Nyamuk
2 Pengadaan Alat 205.000.000 - 202.460.000 - 98,76 #DIV/0! 102,500,000 101,230,000
Fogging dan Bahan
Bahan Fogging
3 Pelayanan Vaksinasi 197.500.000 148.516.500 193.650.400 133.516.500 98,05 89,90 173,008,250 163,583,450
Bagi Balita dan Anak
sekolah
4 Pelayanan dan 440.035.100 373.669.500 337.228.900 322.534.410 76,64 86,32 406,852,300 329,881,655
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
5 Pencegahan 289.515.000 195.650.000 271.639.500 186.773.480 93,83 95,46 242,582,500 229,206,490
Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
6 Peningkatan 41.340.000 38.320.400 33.312.000 35.581.000 80,58 92,85 39,830,200 34,446,500
Survellance
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Wabah
7 Pelayanan 96.058.500 79.500.000 88.903.000 60.855.000 92,55 76,55 87,779,250 74,879,000
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
X Program - - - 83.014.544 90.291.000 - - - 72.030.300 70.559.600 86,77 78,15 86,652,772 71,294,950
Pengawasan,
Pengendalian Obat
dan Kesehatan
Makanan
1 Peningkatan 32.551.244 27.291.000 29.931.000 18.474.000 91,95 67,69 29,921,122 24,202,500
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
2 Pengawasan 30.000.000 30.000.000 25.624.000 25.080.000 85,41 83,60 30,000,000 25,352,000
Keamanan dan
Kesehatan Makanan
Hasil Industri
Rencana Strategis | 49
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rata-Rata
No Uraian Anggaran Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 Pengawasan dan 20.463.300 33.000.000 16.475.300 27.005.600 80,51 81,84 26,731,650 21,740,450
Pengendalian
Keamanan dan
Kesehatan makanan
hasil produksi rumah
tangga
Jumlah 77.755.451.055 92.091.237.229 123.993.599.209 124.870.085.685 162.130.723.456 58.431.721.112 63.407.776.012 93.413.916.701 83.864.594.218 97.628.127.660 91,194,202,190 79,349,227,141
Rencana Strategis | 50
Pada kegiatan ini akan direview mengenai anggaran yang telah
direncanakan oelh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beserta realisasi
anggaran tersebut hingga tahun 2018.
Secara garis besar program Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dibagi
menjadi 2 yaitu Program yaitu program semua urusan / ex belanja tidak langsung
dan program belana pembangunan .
Adapun capaian program sebagai berikiut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,77%.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 92, 53%
3. Program Perncanaa Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja 90, 42%.
4. Program Obat dan Perbealan Kesehatan sudah mencapai diatas 88,04%
5. Program Peningatan Disiplin Aparatur 79,68 %
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat realisasi baru mencapai 57,6%.
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan 64,09%.
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 88,23%.
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 99,23%.
10. Program Pncegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 84,83%.
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 54,29%.
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 75,83%.
13. Program Pningkatan Kesehatan dan Keselamatan Ibu 96,93%.
14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 63,19%.
15. Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 41,01%.
16. Prram Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 91,33%.
17. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra 90,99%.
18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak
Menular 85,01%.
19. Program Pengawasan, Pengendalian Obat dan Kesehatan Makanan
78,15%.
Rencana Strategis | 51
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Rencana Strategis | 52
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Rencana Strategis | 53
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Rencana Strategis | 54
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Sebagaimana dijelaskan di bagian awal bahwa tugas utama dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati terpilih untuk
menjalankan pelayanan dan pembangunan di bidang kesehatan, sehingga
dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan perlu menelaah visi
dan misi yang telah dibuat oleh bupati terpilih agar arah pembangunan bisa
selaras dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah disusun bupati
terpilih sebagai kepala pemerintahan. Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan elemen penting
dari sistem perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kabupaten
Jombang disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima
tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Dengan demikian, secara substantif
dokumen Renstra harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang 2018-
2023.
Adapun visi Kabupaten Jombang yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang
yang berkarakter dan berdaya saing”. Mengacu pada visi tersebut,
kemudian ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun
2018-2023 sebagai bentuk upaya mencapai visi tersebut. Ke-3 (tiga) misi
Kabupaten Jombang yaitu :
a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
b. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan
berbudaya.
c. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan,
Potensi unggulan Lokal dan Industri.
Rencana Strategis | 55
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Rencana Strategis | 56
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Rencana Strategis | 57
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Tabel 3.3
Keselarasan Pokok-Pokok Misi Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Sesuai dengan Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, hal-
hal yang menyangkut Tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah
penetapan kawasan strategis kawasan tertinggal. Pada dasarnya kawasan
tertinggal adalah suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri
sesuai dengan standart taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural
Rencana Strategis | 58
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Berdasarkan data dan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah diatas, Dinas
Kesehatan berkewajiban untuk turut membangun kawasan khususnya dalam
hal pemenuhan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar sarana prasarana
kesehatan yang telah ditetapkan, maka telaahan terkait permasalahan
pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang beserta faktor penghambat dan
faktor pendorong dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Rencana Strategis | 59
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Rencana Strategis | 60
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
Rencana Strategis | 61
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com RENSTRA
1) Tanpa Kemiskinan
2) Tanpa kelaparan
3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4) Air Bersih dan Sanitasi
5) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
6) Aksi Terhadap Iklim
7) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Rencana Strategis | 62
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun kedepan.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan
KabupatenJ ombang beserta indikator kinerjanya disajikan dalamTabel 4.1
sebagaimana berikut ini.
Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Kabupaten Jombang
Keterangan :
Rumus Indeks Keluarga Sehat (IKS) :
IKS = (Jumlah indikator keluarga sehat yang bernilai 1) dibagi (12 – Jumlah
indikator yang tidak ada di keluarga)
Rencana Strategis | 63
Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori
kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan
berikut:
1) Nilai indeks>0,800 : keluarga sehat
2) Nilai indeks 0,500 – 0,800 : pra-sehat
3) Nilai indeks<0,500 : tidak sehat
Tabel 4.2
Indokator Keluarga Sehat
Anak Anak Anak
Kelu
ke-1 Ke-2 Ke-3 Nilai
No Indikator arga Ayah Ibu
(>15 (>11 (11 Keluarga
A
th) bln - bln)
1 Keluarga mengikuti N*) Y 1
program KB*)
2 Ibu melakukan persalinan Y 1
di fasilitas kesehatan
3 Bayi mendapat imunisasi T*) 0
dasar lengkap*) T*)
4 Bayi mendapat ASI Y 1
eksklusif
5 Balita dipantau Y T 0
pertumbuhannya
6 Penderita TB paru N N N N
mendapatkan pengobatan
sesuai standar
7 Penderita hipertensi T N N 0
melakukan pengobatan
secara teratur
8 Penderita gangguan jiwa Y 1
mendapatkan pengobatan
dan tidak ditelantarkan
9 Anggota keluargatidak ada T Y Y N 0
yang merokok*)
10 Keluarga sudah menjadi Y Y Y Y Y 1
anggota JKN
11 Keluarga mempunyai Y Y Y Y Y Y 1
akses sarana air bersih
12 Keluarga mempunyai Y Y Y Y N N 1
akses dan menggunakan
jamban sehat
∑ indikator bernilai 1 / (12- 7/12-1
∑ N)
IndeksKeluargaSehat (IKS) 0,636
Rencana Strategis | 64
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rencana Strategis | 65
1) Kekuatan (Strenght)
Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau
dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi
kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai suatu
kekuatan (strenght) meliputi:
a) Dalam beberapa bidang ketersediaan tenaga medis dan sarana
sudah memadai.
b) Kebijakan pembuatan program yang disesuaikan dengan identifikasi
permasalahan
c) Rencana aksi di bidang kesehatan dari Pemenrintah Daerah
d) Dukungan dari instansi yang lain mulai dari tingkat daerah, provinsi,
juga nasional.
e) Ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang
cukup.
2) Kelemahan (weakness)
Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:
a) Rasio tenaga kesehatan yang masih belum ideal.
b) Sarana dan alat kesehatan penunjang operasional belum lengkap
sepenuhnya.
c) Kualitas pendidikan aparatur belum memadai dan turn over (mutasi)
pegawai yang cukup tinggi
d) Anggaran yang masih belum sesuai dengan harapan.
e) Fungsi koordinasi yang masih rendah antar instansi Pemenrintah
Daerah.
Rencana Strategis | 66
2018-2023. Adapun peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang meliputi:
1) Peluang (Opportunity)
Adapun peluang (opportunity) yang mendukung dan dapat dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang di masa mendatang adalah sebagai berikut:
a) Program SJSN yang akan dilaksanakan pemerintah.
b) Kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan lansia dan sanitasi dasar.
c) Peningkatan ekonomi mikro masyarakat.
d) Peningkatan sarana sesuai standar.
e) Adanya peraturan yang memperkuat kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang.
2) Ancaman (Treath)
Adapun ancaman (treath) yang menjadi penghambat penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai
berikut:
a) Prevalensi beberapa penyakit yang masih tinggi
b) Capaian kinerja di beberapa program masih rendah
c) Budaya masyarakat dan wawasan masyarakat yang kurang
mendukung program Dinas Kesehatan
d) Kurang aktifnya stake holder yang terkait dengan program Dinas
Kesehatan
e) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak hanya dilakukan oleh
Pemerintah
f) Masuknya produk farmakmin dari daerah luar
g) Pengukuran pencapaian kinerja yang masih susah
h) Anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak
selalu terpenuhi
i) Kinerja petugas yang belum maksimal
Rencana Strategis | 67
5.2 Strategi dan Kebijakan
Mengacu pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas,
maka strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui arah kebijakan
publik Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, diantaranya :
a. Strategi
1) Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continum of care) ;
2) Meningkatkan pelaksanaan program inovasi untuk mendukung
penurunan AKI dan AKB ;
3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular;
4) Sinergisitas Lintas Program, Lintas Sektor dan stakeholder terkait dalam
pembangunan bidang kesehatan ;
5) Intervensi berbasis risiko kesehatan ;
6) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat ;
7) Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk khususnya
masyarakat miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu
Jombang Sehat ;
8) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer.
b. Kebijakan
1) Peningkatan cakupan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh kelompok usia
mengikuti siklus hidup sejak dari bayi sampai anak, remaja, kelompok
usia produktif, maternal dan kelompok usia lanjut ;
2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ;
3) Pengembangan program inovatif dari petugas kesehatan masyarakat
dalam penanggulangan penyakit menular terutama hak akses
pengamatan faktor resiko dan penyakit dan penentuan langkah
penanggulangannya ;
4) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya
pengendalian penyakit melalui communyti base surveylance berbasis
masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal hal yang dapat
menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas;
Rencana Strategis | 68
5) Deteksi dini secara proaktif mengunjungi masyarakat karena sebagian
besar masyarakat tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak
menular ;
6) Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin untuk pengendalian penyakit
menular ;
7) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi ;
8) Peningkatan peran Puskesmas dan lintas sektor dalam pencapaian
kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan ;
9) Penyusunan regulasi daerah yang dapat menggerakkan sektor lain
untuk berperan aktif dalam pelaksanaan penyehatan lingkungan seperti
tatanan kawasan sehat. ;
10) Pembinaan dan pengawasan di sarana distribusi kosmetik, obat, obat
tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan
minuman secara periodik dalam hal penyalahgunaan bahan berbahaya;
11) Semua industri rumah tangga pangan mengikuti penyuluhan keamanan
pangan ;
12) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat ;
13) Peningkatan pelaksanaan PHBS ;
14) Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan
promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan
memaksimalkan sumber pembiayaan Puskesmas ;
15) Seluruh masyarakat miskin terlayani dengan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial ) dengan kualifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan
masyarakat tidak miskin meningkat partisipasinya dalam
kepesertaannya di BPJS secara mandiri (Non PBI) dan pengelolaan
obat berdasarkan perencanaan secara terpadu yang melibatkan seluruh
unsur terkait ;
16) Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
17) Peningkatan Kemampuan Teknis dan Managemen Puskesmas ;
18) Peningkatan Pembiayaan ;
19) Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas ;
Rencana Strategis | 69
20) Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan
Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya
Visi :
Saing
Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan
Misi 2 :
Berbudaya
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya - Menurunkan AKI, AKB, Peningkatan kualitas
Derajat Keluarga Sehat dan Anak Balita dan kuantitas pelayanan
Kesehatan - Menurunkan prevalensi Kesehatan dasar dan
balita stunting dan gizi Akses, Mutu pelayanan
buruk Kesehatan serta
- Meningkatkan Kesehatan memberikan jaminan
lansia mandiri kesehatan masyarakat
- meningkatkan kecamatan
yang memenuhi kualitas
Kesehatan Lingkungan
- Meningkatkan Persentase
bebas pasung
- Meningkatkan Capian
Indikator bidang
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
- Meningkatkan PHBS
- Meningkatkan mutu
pelayanan dasar
Rencana Strategis | 70
BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Strategis | 71
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Kab
Tujuan : Sasaran : 1.02 . Program Persentase penunjang 100 100 11,407,412, 100 11,407,41 100 11,407,41 100 11,407,41 100 11,407,41 100 11,407,412,000 Dinas Jombang
Meningkat Meningkat 1.02. Pelayanan kelancaran 000 2,000 2,000 2,000 2,000 Kesehatan
kan Derajat nya 1 . 01 Administrasi administrasi
Kesehatan Keluarga Perkantoran perkantoran
Sehat Kab
Indikator 1.02 . Penyediaan Jumlah Pemenuhan 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Jombang
Sasaran : 1.02. Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Indeks 1. Administrasi Administrasi
Keluarga 01.24 Perkantoran Perkantoran
Sehat Kab
.02 . Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 58 unit 58 93,000,000 58 unit 93,000,00 58 93,000,00 58 93,000,00 58 93,000,00 58 unit 93,000,000 Dinas Jombang
1.02. Rutin /Berkalakendaraan dinas unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 Kesehatan
1. Kendaraan
02.24 Dinas
/Operasional
Kab
02 . Pengadaan Jumlah pengadaan 48 buah 48 200,000,000 48 buah 200,000,0 48 200,000,0 48 200,000,0 48 200,000,0 48 buah 200,000,000 Dinas Jombang
1.02. Sarana dan sarana dan prasarana buah 00 buah 00 buah 00 buah 00 Kesehatan
1. Prasarana gedung kantor
02.46 Gedung
Kantor
Kab
02 . Pemeliharaan Luas gedung yang Luasan Luasan 100,000,000 Luasan 100,000,000 Luasan 100,000,000 Luasan 100,000,000 Luasan 100,000,000 Luasan 100,000,000 Dinas Jombang
1.02. rutin/berkala/s dilakukan Gedung yang Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung Kesehatan
1. edang/berat pemeliharaan dilakukan yang yang yang yang yang yang
Rencana Strategis | 72
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
02.47 gedung Rehab 100 dilakuka dilakukan dilakuka dilakuka dilakuka dilakukan
kantor/ M3 n Rehab Rehab 100 n Rehab n Rehab n Rehab Rehab 100
bangunan 100 M3 M3 100 M3 100 M3 100 M3 M3
pendukung
nya
Kab
02 . Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 18 buah 18 91,000,000 18 buah 91,182,00 18 91,364,00 18 91,546,00 18 91,728,00 18 buah 91,728,000 Dinas Jombang
1.02. rutin/berkala/s sarana dan prasarana buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 Kesehatan
1. edang/berat gedung kantor
02.48 sarana dan
prasarana
gedung
kantor
Kab
02 . Pengadaan Jumlah pengadaan 120 set 120 48,000,000 120 set 60,000,00 120 62,400,00 120 64,800,00 120 67,200,00 120 set 67,200,000 Dinas Jombang
1.02. Pakaian pakaian khusus hari set 0 set 0 set 0 set 0 Kesehatan
1. Khusus Hari hari tertentu
02.63 hari Tertentu
Kab
02 . Program Persentase sarana 100 100 532,000,000 100 544,182,0 100 546,764,0 100 549,346,0 100 551,928,0 100 551,928,000 Dinas Jombang
1.02. Peningkatan dan prasarana 00 00 00 00 Kesehatan
1 . 07 Sarana dan aparatur yang
Prasarana menunjang kinerja
Aparatur pelayanan
Kab
02 . Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 1 1 20,000,00 1 20,000,00 1 20,000,000 Dinas Jombang
1.02. Rutin /Berkalakendaraan dinas 0 0 Kesehatan
1. Kendaraan
Rencana Strategis | 73
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
07.01 Dinas
/Operasional
Kab
02 . Penyusunan Jumlah dokumen 3 3 10,000,000 3 10,000,00 3 10,000,00 3 10,000,00 3 10,000,00 3 10,000,000 Dinas Jombang
1.02. rencana kerja rencana kerja OPD 0 0 0 0 Kesehatan
1. SKPD
07.02
Kab
02 . Penyusunan Jumlah dokumen 2 2 152,778,437 2 152,778,4 2 152,778,4 2 152,778,4 2 152,778,4 2 152,778,437 Dinas Jombang
1.02. laporan LAKIP OPD 37 37 37 37 Kesehatan
1. capaian
07.03 kinerja SKPD
Kab
02 . Penyusunan Jumlah dokumen 2 2 10,000,000 2 10,000,00 2 10,000,00 2 10,000,00 2 10,000,00 2 10,000,000 Dinas Jombang
1.02. laporan Laporan Keuangan 0 0 0 0 Kesehatan
1. keuangan OPD
07.04 SKPD
1.02 . Program 93,0 per 92 per 860,000,000 91 per 860,000,000 90 per 860,000,000 89 per 860,000,000 88 per 860,000,000 88 4,300,000,000 Dinas Kab.
1.02. Peningkatan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Kesehatan Jombang
1 . 62 Kesehatan Angka Kematian Ibu 100.000 KH KH KH KH KH KH
Keluarga (18 kss)
(18914)
1.02 . Kegiatan Persentase 97.78% 100% 425,000,000 100% 425,000,000 100% 425,000,000 100% 425,000,000 100% 425,000,000 2,125,000,000 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Jombang
1 . 62 Kesehatan Kesehatan Ibu 100
. 01 Ibu, Bayi Hamil
Rencana Strategis | 74
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
dan Balita Persentase 93.55% 100% 100% 100% 100% 100% 100 Dinas Kab
Pelayanan Kesehatan Jombang
Kesehatan Ibu
Bersalin
Persentase 93.40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
Pelayanan Nifas Kesehatan Jombang
Indikator Program : 10,28 per 9,2 per 8.2 per 7.2 per 6.3 per 5.3 per 5.3 per
Angka Kematian Bayi 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH
(177 bayi)
Indikator program: 8,78 per 1000 7 per 6,5 per 6 per 5 per 4,5 4,5 per Dinas Kab
Angka Kematian Anak KH ( ) (177 1000 KH 1000 KH 1000 KH 1000 KH per 1000 1000 KH Kesehatan Jombang
Balita bayi +19 KH
Balita)
Persentase 89.95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
Pelayanan Kesehatan Jombang
Kesehatan Balita
Persentase Pelayanan 96.80% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
Kesehatan pada Usia Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 75
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pendidikan Dasar
Persentase Pelayanan 65.66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
Kesehatan pada Usia Kesehatan Jombang
Lanjut
Persentase Cakupan 90.99% 91.5% 435,000,000 92% 435,000,000 93% 435,000,000 94% 435,000,000 95% 435,000,000 95% 2,175,000,000 Dinas Kab
Bumil mendapat 90 Kesehatan Jombang
tablet Fe
Persentase Bayi yang 83.03% 84% 84.5% 85% 85.5% 86% 86% Dinas Kab.
mendapat ASI Kesehatan Jombang
Persentase bumil KEK 13.06% 12.5% 12% 11.5% 11% 10.5% 13.1% Dinas Kab.
Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 76
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase Balita Gizi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
Buruk Mendapat Kesehatan Jombang
Perawatan,
Persentase Balita 99.79% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
mendapat kapsul Vit A Kesehatan
2 kali per tahun Jombang
Persentase pembe- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
rian makanan Kesehatan Jombang
pendamping ASI pada
anak usia 6 – 24 bulan
Persentase Balita 74,5% 75% 76% 77% 78% 79% 79% Dinas Kab
Naik Berat Badannya Kesehatan Jombang
Indikator Program : N/A 40% 533,000,000 42% 533,000,000 44% 533,000,000 46% 533,000,000 48% 533,000,000 2,665,000,000
Persentase
kecamatan yang
memenuhi kualitas
kesehatan lingkungan
1.02. Kegiatan : Persentase TPM yang 65.54% 67% 435,000,000 68% 435,000,000 69% 435,000,000 70% 435,000,000 71% 435,000,000 2,175,000,000 Dinas Kab
1.02. Peningkatan memenuhi syarat Kesehatan Jombang
1 . 62 Kesehatan
. 02 Lingkungan Persentase TTU yang 82.73% 83% 84% 85% 86% 87% Dinas Kab
memenuhi syarat Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 77
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase 5.15% 10% 12% 15% 17% 19% 5.15% Dinas Kab
pengawasan kualitas Kesehatan Jombang
air minum
Persentase 28% 30% 31% 32% 33% 34% 28% Dinas Kab
desa/kelurahan Kesehatan Jombang
melaksanakan STBM
Persentase kec. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kab
menyelenggarakan Kesehatan Jombang
program kabupaten
sehat
1.02. Kegiatan Jumlah Sample yang 1641 1723 98,000,000 1809 98,000,000 1899 98,000,000 1994 98,000,000 2093 98,000,000 490,000,000 Dinas Kab
1.02. Penyelengg diperiksa sample Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Kesehatan Jombang
1 . 62 araan
. 03 Pelayanan Indikator Program : N/A 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 525,000,000
laboratorium Persentase Bebas
Kesehatan Pasung
1.02. Kegiatan Persentase ODGJ 49.17% 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 105,000,000 100% 525,000,000 Dinas Kab
1.02. Pencegahan berat yang Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 78
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Imunisasi Bayi 91.94% 93% 168,155,100 93.5% 168,155,100 94% 168,155,100 94.5% 168,155,100 95% 168,155,100 840,775,500 Dinas Kab
1.02. Peningkatan Kesehatan Jombang
1 . 62 surveylance Imunisasi Baduta 41.18% > 95% > 95% > 95% > 95% > 95%
. 05 epidemiologi (yang memperoleh
dan Penang Booster)
gulangan
wabah Imunisasi Anak 104.30% > 95% > 95% > 95% > 95% > 95%
Sekolah (SD Klas1)
Imunisasi Anak 99.95% > 95% > 95% > 95% > 95% > 95%
Sekolah (SD Kelas 1,
2 dan 5)
Rencana Strategis | 79
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Pencegahan Persentase Pelaya 100% 100% 870,000,000 100% 870,000,000 100% 870,000,000 100% 870,000,000 100% Dinas Kab
1.02. dan nan Kesehatan Kesehatan Jombang
1 . 62 Pengenda lian Orang dengan
. 06 Penyakit Tuberculosis (TB)
Menular
Persentase Pdrt TB 80.95% 81% 82% 84% 85% 86%
RO yang mendapat
pengobatan
Persentase 89.62% > 95% > 95% > 95% > 95% > 95%
rumah/bangunan
yang bebas jentik
nyamuk Aides
Rencana Strategis | 80
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
penanganan
penderita DBD
Indikator Program : 0,72 per 1000 < 0,72 110,000,000 < 0,72 per 110,000,000 < 0,72 110,000,000 < 0,72 110,000,000 < 0,72 110,000,000 550,000,000
Angka Stroke Sebagai (690/956198)* per 1000 1000 per 1000 per 1000 per 1000
Komplikasi PTM 1000 pendudu penduduk pendudu pendudu pendudu
k usia ≥ usia ≥ 15 k usia ≥ k usia ≥ k usia ≥
15 thn thn 15 thn 15 thn 15 thn
1.02 . Kegiatan : Persentase penderita 14.48% 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 550,000,000 Dinas Kab
1.02. Peningkatan Hipertensi Kesehatan Jombang
1 . 62 Pencegahan mendapatkan
. 07 dan Pengen pelayanan kesehatan
Rencana Strategis | 81
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Program Indikator Program : 58.67% 60% 382,281,800 61% 382,281,800 62% 382,281,800 63% 382,281,800 64% 382,281,800 1,911,409,000 Dinas Kab
1.02. Gerakan Persentase Rumah Kesehatan Jombang
1 . 55 Masyarakat Tangga Sehat
Hidup sehat
1.02 . Kegiatan: Persentase N/A 7% 382,281,800 9% 382,281,800 15% 382,281,800 20% 382,281,800 25% 382,281,800 1,911,409,000 Dinas Kab
1.02. Peningkatan Intervensi PHBS Kesehatan Jombang
1 . 55 Promosi pada kelompok
. 05 Kesehatan Rumah Tangga
Indikator Program : 35.9% 42% 283,532,500 50% 283,532,500 57% 283,532,500 63% 283,532,500 72% 283,532,500 1,417,662,500 Dinas Kab
Persentase Desa Kesehatan Jombang
Siaga purnama mandiri
Rencana Strategis | 82
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(puri)
1.02 . Kegiatan : Persentase Posyandu 86.5% 88% 283,532,500 90% 283,532,500 92% 283,532,500 95% 283,532,500 100% 283,532,500 1,417,662,500 Dinas Kab
1.02. Peningkatan Purnama Mandiri Kesehatan Jombang
1 . 55 Kesehatan
. 01 Bersumber Persentase Desa 54.6% 45% 40% 35% 30% 25%
daya Masya siaga Pratama Madya
rakat (UKBM)
Indikator Program : N/A 40% 135,000,000 42% 135,000,000 44% 135,000,000 46% 135,000,000 48% 135,000,000 675,000,000
Persentase
Keselamatan Kerja
1.02 . Kegiatan : Persentase puskesmas n/a 40% 135,000,000 42% 135,000,000 44% 135,000,000 46% 135,000,000 48% 135,000,000 675,000,000 Dinas Kab
1.02. Peningkatan yang melaksanakan Kesehatan Jombang
1 . 55 Kesehatan pelayanan keseha tan
. 03 Kerja dan kerja & olah raga
Olah Raga
1.02 . Program Persentase Cakupan 566,123 577,4 29,506,578, 588,994 29,506,57 600,7 29,506,57 612,7 29,506,57 625,0 29,506,57 625,046 29,506,578,253 Dinas Kab
1.02. Peningkatan Maskin dalam JKN 45 253 8,253 74 8,253 90 8,253 46 8,253 Kesehatan Jombang
1 . 54 Akses dan
Mutu Layanan
Kesehatan Persentase Tenaga N/A 100% 300,259,054 100% 300,259,0 100% 300,259,0 100% 300,259,0 100% 300,259,0 100% 300,259,054 Dinas Kab
Kesehatan Memenuhi 54 54 54 54 Kesehatan Jombang
Kompetensi
Persentase Status 52% 61% 700,000,000 65% 700,000,0 70% 700,000,0 75% 700,000,0 80% 700,000,0 80% 700,000,000 Dinas Kab
Akreditasi Puskesmas 00 00 00 00 Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 83
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase Fasyankes N/A 7% 300,000,000 17,25% 300,000,0 40,25 300,000,0 62,75 300,000,0 77,25 300,000,0 77,25% 300,000,000 Dinas Kab
dan Penunjang yang 00 % 00 % 00 % 00 Kesehatan Jombang
memenuhi standart
Ketersediaan Obat dan 82.11% 83% 98,388,000 84% 98,388,00 85% 98,388,00 86% 98,388,00 87% 98,388,00 87% 98,388,000 Dinas Kab
BMHP (Bahan Medis 0 0 0 0 Kesehatan Jombang
Habis Pakai)
Persentase 15.77% 15% 139,137,000 14.5% 139,137,0 14% 139,137,0 13.5 139,137,0 13% 139,137,0 13% 139,137,000 Dinas Kab
Penyalahgunaan 00 00 % 00 00 Kesehatan Jombang
bahan berbahaya pada
makanan
Persentase penjual 48% 50% 50.5% 51% 51.5 52% 52% Dinas Kab
obat, alkes dan obat % Kesehatan Jombang
-
tradisional sesuai
ketentuan
Rencana Strategis | 84
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pustu 00 Pustu 00 pustu 00 pustu 00
Pembantu dalam Kesehatan Jombang
kondisi baik
1,310,23,546,810
1.02 . Kegiatan : Jumlah Penduduk 16,492 18,141 26,204.709.362 19,955 26,204.709.3 21,951 26,204.709.3 24,146 26,204.709.3 26,561 26,204.709.3 Dinas Kab
1.02. Peningkatan miskin menerima iuran 62 62 62 62 Kesehatan Jombang
1 . 54 Pelayanan PBID
. 07 Kesehatan
Penduduk
Miskin di
Puskesmas &
Jaringannya
1.02 . Kegiatan: Persentase Uji N/A 100% 277,591,400 100% 277,591,400 100% 277,591,400 100% 277,591,400 100% 277,591,400 1,387,957,000 Dinas Kab
1.02. Peningkatan Kompetensi Jabatan Kesehatan Jombang
1 . 54 Kapasitas Fungsional Kesehatan
. 06 Tenaga
Kesehatan Jumlah Pembinaan N/A 9 9 9 9 9
Nakes Teladan
Rencana Strategis | 85
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Indikator Priogram : 52% 61% 700,000,000 65% 700,000,000 70% 700,000,000 75% 700,000,000 80% 700,000,000 3,500,000,000
Persentase Status
Akreditasi Puskesmas
1.02 . Kegiatan : Cakupan Puskesmas N/A 80% 700,000,000 85% 900,000,000 90% 1.000,000,00 95% 1.100,000,00 100% 1.200,000,00 Dinas Kab
1.02. Akreditasi terakreditasi Madya 0 0 0 Kesehatan Jombang
1 . 54 Puskesmas dan Utama
. 01
1.02 . Kegiatan : Cakupan Rumah Sakit N/A 15% 300,000,000 23% 400,000,000 31% 450,000,000 38% 500,000,000 46% 500,000,000 Dinas Kab
1.02. Pembinaan, yang terakreditasi Kesehatan Jombang
1 . 54 Pengawasan Bintang 2
. 02 & Pengenda
lian Fasyan Cakupan Klinik yang N/A 13% 21% 42% 63% 100% 13%
kes & memenuhi standar
Penunjang mutu akreditasi
Cakupan Puskes mas N/A 29% 50% 74% 100% 100% 29%
menyusun PKP dg
Rencana Strategis | 86
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Indikator Program 82.11% 83% 98,388,000 84% 98,388,000 85% 98,388,000 86% 98,388,000 87% 98,388,000 491,940,000
Ketersediaan Obat dan
BMHP (Bahan Medis
Habis Pakai)
1.02 . Kegiatan : Jumlah Puskesmas 34 34 98,388,000 34 98,388,000 34 98,388,000 34 98,388,000 34 98,388,000 491,940,000
1.02. Pemerataan Terdistribusi Obat
1 . 54 Distribusi
. 03 Obat & Bahan
Medis Habis
Pakai
Rencana Strategis | 87
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Persentase IRT yang 63% 65% 139,137,000 65% 139,137,000 67% 139,137,000 67% 139,137,000 67% 139,137,000 695,685,000
1.02. Pengawasan, memiiliki ijin Edar
1 . 54 Pengendalian
. 05 Keamanan &
Kesehatan
Makanan
1.02 . Kegiatan : Jumlah sarana dan N/A 2 121.750,000 2 121.750,000 2 121.750,000 2 121.750,000 2 121.750,000 Dinas Kab
1.02. Pengadaan prasarana yang Kesehatan Jombang
1 . 54 Sarana & diadakan
. 09 Prasarana
PKM dan
Jaringannya
Rencana Strategis | 88
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Jumlah Puskesms N/A Luasan 2, 500,000,000 60 m2 500,000,000 60 m2 500,000,000 60 m2 500,000,000 60 m2 500,000,000 5,000,000,000 Dinas Kab
1.02. Rehabilitasi yang direhab rehab Kesehatan Jombang
1 . 54 sedang/berat sedang/berat PKM
. 11 Puskesmas Bramba
ng 60
m2
1.02 . Kegiatan : Jumlah Puskesmas N/A Luasan 238,875,000 96 m2 238,875,000 96 m2 238,875,000 96 m2 238,875,000 96 m2 238,875,000 1,194,375,000 Dinas Kab
1.02. Rehabilitasi Pembantu di rehab rehab Kesehatan Jombang
1 . 54 sedang/berat sedang/berat Pustu
. 13 Puskesmas Turiping
Pembantu gir
Megaluh
Pustu
Tambar
Mayang
an ( 96
m2 )
1.02 . Program : Indikator Program 50% 240m2 16,000,000,000 50% 7,000,000,00 50% 7,000,000,00 50% 7,000,000,00 50% 7,000,000,00 48,000,000,000 Dinas Kab
1.02. Program Persentase dukungan 0 0 0 0 Kesehatan Jombang
1 . 59 Pembinaan dana DBHCHT
Lingkungan terhadap FKTP
Sosial Bidang
Kesehatan
1.02 . Kegiatan : Luasan Puskesams 400 m2 Luasan 7,000,000,000 2400 m2 7,000,000,00 2400 m2 7,000,000,00 2400 m2 7,000,000,00 2400 m2 7,000,000,00 Dinas Kab
1.02. Penyediaan/ yang direhab PKM ( 2 Pusk ) 0 (2 0 (2 0 (2 0 Kesehatan Jombang
1 . 59 Peningkatan/ Kesamb Pusk ) Pusk ) Pusk )
Rencana Strategis | 89
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
. 06 Pemeliharaan en &
Sarana/Prasa Mojowar
rana Fasilitas no di
Kesehatan yg rehabilit
bekerjasama asi berat
dg BPJS (2400
Kesehatan m2)
pada Dinas
Kesehatan Luasan Puskesmas 240 m2 Luasan 240 m2 (3 240 m2 240 m2 ( 240 m2 (
Pembantu yang di Rehab Pustu) (3 3 Pustu) 3 Pustu)
rehab Pustu Pustu)
Mojokra
pak,
Pustu
Kedungp
ari,
Pustu
Ngampel
(240 m2)
Jumlah Sarana/
Prasarana Puskesmas
dan Jaringannya
diadakan
1.02 . Program : Rata Rata nilai PKP 80.29 81 82 50,924,171,3 83 56,016,588,4 84 61,618,247,2 85 67,780,072,0 Dinas Kab
1.02. Program Puskesmas 20 52 97 27 Kesehatan Jombang
1 . 51 Upaya
Layanan
Rencana Strategis | 90
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Kesehatan
Dasar
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,056,912,000 > 150 1,162,603,20 > 150 1,278,863,52 > 150 1,406,749,87 > 150 1,547,424,85 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 2 permil 9 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 13 Jelakombo Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 611,307,600 > 150 672,438,360 > 150 739,682,196. > 150 813,650,415. > 150 895,015,457. Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil permil 0 permil 6 permil 2 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 28 Pulolor Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 624,264,000 > 150 686,690,400. > 150 755,359,440. > 150 830,895,384. > 150 913,984,922. Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 0 permil 4 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 09 Jabon Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Rencana Strategis | 91
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 632,306,400 > 150 695,537,040. > 150 765,090,744. > 150 841,599,818. > 150 925,759,800. Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 4 permil 2 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 31 Tambakrejo
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 2,560,128,000 > 150 2,816,140,80 > 150 3,097,754,88 > 150 3,407,530,36 > 150 3,748,283,40 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 permil 4.8 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 06 Cukir Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,131,180,000 > 150 1,244,298,00 > 150 1,368,727,80 > 150 1,505,600,58 > 150 1,656,160,63 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 92
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 . 51 JKN PKM Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
. 05 Brambang non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,501,653,200 > 150 1,651,818,52 > 150 1,817,000,37 > 150 1,998,700,40 > 150 2,198,570,45 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 2.0 permil 9.2 permil 0.1 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 03 Blimbing Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
Gudo non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 794,364,000 > 150 873,800,400. > 150 961,180,440. > 150 1,057,298,48 > 150 1,163,028,33 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 4.0 permil 2.4 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 27 Plumbon Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
gambang non spealistik
Rencana Strategis | 93
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,752,288,000 > 150 1,927,516,80 > 150 2,120,268,48 > 150 2,332,295,32 > 150 2,565,524,86 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 permil 0.8 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 01 Bandar KDM Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 2,149,368,000 > 150 2,364,304,80 > 150 2,600,735,28 > 150 2,860,808,80 > 150 3,146,889,68 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 permil 8.8 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 23 Perak Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,102,898,400 > 150 1,213,188,24 > 150 1,334,507,06 > 150 1,467,957,77 > 150 1,614,753,54 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 4.0 permil 0.4 permil 7.4 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 20 Megaluh Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Rencana Strategis | 94
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
aktif >50%)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,144,968,000 > 150 1,259,464,80 > 150 1,385,411,28 > 150 1,523,952,40 > 150 1,676,347,64 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 permil 8.8 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 33 Tembelang Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 595,530,000 > 150 655,083,000. > 150 720,591,300. > 150 792,650,430. > 150 871,915,473. Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 0 permil 0 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 12 Jatiwates Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,441,582,800 > 150 1,585,741,08 > 150 1,744,315,18 > 150 1,918,746,70 > 150 2,110,621,37 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 8.0 permil 6.8 permil 7.5 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 26 Bawangan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Rencana Strategis | 95
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,895,841,600 > 150 2,085,425,76 > 150 2,293,968,33 > 150 2,523,365,16 > 150 2,775,701,68 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 6.0 permil 9.6 permil 6.6 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 15 Kabuh Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,461,861,600 > 150 1,608,047,76 > 150 1,768,852,53 > 150 1,945,737,78 > 150 2,140,311,56 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 6.0 permil 9.6 permil 8.6 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 25 Plandaan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,348,728,000 > 150 1,483,600,80 > 150 1,631,960,88 > 150 1,795,156,96 > 150 1,974,672,66 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 permil 4.8 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 32 Tapen Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
Rencana Strategis | 96
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,016,394,000 > 150 1,118,033,40 > 150 1,229,836,74 > 150 1,352,820,41 > 150 1,488,102,45 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 4.0 permil 5.4 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 16 Keboan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,970,016,000 > 150 2,167,017,60 > 150 2,383,719,36 > 150 2,622,091,29 > 150 2,884,300,42 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 6.0 permil 5.6 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 21 Mojoagung Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,004,220,000 > 150 1,104,642,00 > 150 1,215,106,20 > 150 1,336,616,82 > 150 1,470,278,50 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 0.0 permil 2.0 Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 97
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 . 51 JKN PKM Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
. 08 Gambiran non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,610,426,400 > 150 1,771,469,04 > 150 1,948,615,94 > 150 2,143,477,53 > 150 2,357,825,29 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 4.0 permil 8.4 permil 2.2 Kesehatan Jombang
1 . 51 Jaminan
. 30 Kesehatan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
Nasional non spealistik
Puskesmas
Sumobito Persentase peserta N/A > 50 % > 50 % > 50 % > 50 % > 50 %
aktif prolanis (peserta
aktif >50%)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,419,154,800 > 150 1,561,070,28 > 150 1,717,177,30 > 150 1,888,895,03 > 150 2,077,784,54 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 8.0 permil 8.8 permil 2.7 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 14 Jogoloyo Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Rencana Strategis | 98
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,248,658,800 > 150 1,373,524,68 > 150 1,510,877,14 > 150 1,661,964,86 > 150 1,828,161,34 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 8.0 permil 2.8 permil 9.1 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 17 Kesamben Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 629,028,000 > 150 691,930,800. > 150 761,123,880. > 150 837,236,268. > 150 920,959,894. Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 0 permil 8 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 04 Kesamben Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,447,234,800 > 150 1,591,958,28 > 150 1,751,154,10 > 150 1,926,269,51 > 150 2,118,896,47 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 8.0 permil 8.8 permil 0.7 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 24 Peterongan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Rencana Strategis | 99
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Jalan KH Wachid Hasyim 131
Telp/Fax. (0321) 866197 Email : dinkesjombang@yahoo.com
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
aktif >50%)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 946,260,000 > 150 1,040,886,00 > 150 1,144,974,60 > 150 1,259,472,06 > 150 1,385,419,26 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 0.0 permil 6.0 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 07 Dukuh Klopo Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,801,392,000 > 150 1,981,531,20 > 150 2,179,684,32 > 150 2,397,652,75 > 150 2,637,418,02 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 2.0 permil 7.2 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 19 Mayangan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 610,320,000 > 150 671,352,000. > 150 738,487,200. > 150 812,335,920. > 150 893,569,512. Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0 permil 0 permil 0 permil 0 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 11 Jarak Kulon Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,652,424,000 > 150 1,817,666,40 > 150 1,999,433,04 > 150 2,199,376,34 > 150 2,419,313,97 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 4.0 permil 8.4 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 29 Pulorejo Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,156,426,800 > 150 1,272,069,48 > 150 1,399,276,42 > 150 1,539,204,07 > 150 1,693,124,47 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 8.0 permil 0.8 permil 7.9 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 18 Kesamben Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
Ngoro non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 2,449,608,000 > 150 2,694,568,80 > 150 2,964,025,68 > 150 3,260,428,24 > 150 3,586,471,07 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 8.0 permil 2.8 Kesehatan Jombang
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 . 51 JKN PKM Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
. 22 Mojowarno non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,250,100,000 > 150 1,375,110,00 > 150 1,512,621,00 > 150 1,663,883,10 > 150 1,830,271,41 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 0.0 permil 0.0 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 10 Japanan Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 2,657,184,000 > 150 2,922,902,40 > 150 3,215,192,64 > 150 3,536,711,90 > 150 3,890,383,09 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 4.0 permil 4.4 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 02 Bareng Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02 . Kegiatan : Angka Kontak N/A > 150 1,620,672,000 > 150 1,782,739,20 > 150 1,961,013,12 > 150 2,157,114,43 > 150 2,372,825,87 Dinas Kab
1.02. Pelayanan Komunikasi permil permil 0.0 permil 0.0 permil 2.0 permil 5.2 Kesehatan Jombang
1 . 51 JKN PKM
. 34 Wonosalam Persentase rujukan N/A < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %
non spealistik
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,162,603,20 100% 1,278,863,520 100% 1,406,749,872 100% 1,547,424,859 100% 5,395,641,451 Dinas Kab
Jelakombo SPM BLUD PKM 0 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 672,438,360 100% 739,682,196.00 100% 813,650,415.60 100% 895,015,457.20 100% 3,120,786,429 Dinas Kab
Pulolor SPM BLUD Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 686,690,400. 100% 755,359,440.00 100% 830,895,384.00 100% 913,984,922.40 100% 3,186,930,146 Dinas Kab
Jabon SPM BLUD PKM 00 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 695,537,040. 100% 765,090,744.00 100% 841,599,818.40 100% 925,759,800.20 100% 9,272,204,280.20 Dinas Kab
Tambakrejo SPM BLUD PKM 00 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 2,816,140,80 100% 3,097,754,880 100% 3,407,530,368 100% 3,748,283,404. 100% 13,069,709,452.80 Dinas Kab
Cukir SPM BLUD PKM 0 80 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,244,298,00 100% 1,368,727,800 100% 1,505,600,580 100% 1,656,160,638. 100% 5,774,787,018.00 Dinas Kab
Brambang SPM BLUD PKM 0 00 Kesehatan Jombang
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,651,818,52 100% 1,817,000,372 100% 1,998,700,409 100% 2,198,570,450. 100% 7,666,089,751.30 Dinas Kab
Blimbing SPM BLUD PKM 0 10 Kesehatan Jombang
Gudo
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 873,800,400 100% 961,180,440.00 100% 1,057,298,484. 100% 1,163,028,332 100% 4,055,307,656.40 Dinas Kab
Plumbon SPM BLUD PKM Kesehatan Jombang
gambang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,927,516,80 100% 2,120,268,480. 100% 2,332,295,328. 100% 2,565,524,860. 100% 8,945,605,468.80 Dinas Kab
Bandar SPM BLUD PKM 0.00 00 00 80 Kesehatan Jombang
kedung mulyo
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 2,364,304,80 100% 2,600,735,280. 100% 2,860,808,808. 100% 3,146,889,688. 100% 10,972,738,576.00 Dinas Kab
Perak SPM BLUD PKM 0.00 00 00 80 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,213,188,24 100% 1,334,507,064. 100% 1,467,957,770. 100% 1,614,753,547. 100% 5,630,406,621.80 Dinas Kab
Megaluh SPM BLUD PKM 0.00 00 40 40 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,259,464,80 100% 1,385,411,280. 100% 1,523,952,408. 100% 1,676,347,648. 100% 5,845,176,136.80 Dinas Kab
Tembelang SPM BLUD 0.00 00 00 80 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 655,083,000. 100% 720,591,300.00 100% 792,650,430.00 100% 871,915,473.00 100% 3,040,240,203.00 Dinas Kab
Jatiwates SPM BLUD 00 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,585,741,08 100% 1,744,315,188. 100% 1,918,746,706. 100% 2,110,621,377. 100% 7,359,424,352.30 Dinas Kab
Bawangan SPM BLUD 0.00 00 80 50 Kesehatan Jombang
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 2,085,425,76 100% 2,293,968,336. 100% 2,523,365,169. 100% 2,775,701,686. 100% 9,678,460,952.20 Dinas Kab
Kabuh SPM BLUD 0.00 00 60 60 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,608,047,76 100% 1,768,852,536. 100% 1,945,737,789. 100% 2,140,311,568. 100% 7,462,949,654.20 Dinas Kab
Plandaan SPM BLUD 0.00 00 60 60 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,483,600,80 100% 1,631,960,880. 100% 1,795,156,968. 100% 1,974,672,664. 100% 6,885,391,312.80 Dinas Kab
Tapen SPM BLUD 0.00 00 00 80 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,118,033,40 100% 1,229,836,740. 100% 1,352,820,414. 100% 1,488,102,455. 100% 5,188,793,009.40 Dinas Kab
Keboan SPM BLUD 0.00 00 00 40 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 2,167,017,60 100% 2,383,719,360. 100% 2,622,091,296. 100% 2,884,300,425. 100% 10,057,128,681.60 Dinas Kab
Mojoagung SPM BLUD 0.00 00 00 60 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,104,642,00 100% 1,215,106,200. 100% 1,336,616,820. 100% 1,470,278,502. 100% 5,126,643,522.00 Dinas Kab
Gambiran SPM BLUD 0.00 00 00 00 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,771,469,04 100% 1,948,615,944. 100% 2,143,477,538. 100% 2,357,825,292. 100% 8,221,387,814.60 Dinas Kab
Sumobito SPM BLUD 0.00 00 40 20 Kesehatan Jombang
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,561,070,28 100% 1,717,177,308. 100% 1,888,895,038. 100% 2,077,784,542. 100% 7,244,927,169.50 Dinas Kab
Jogoloyo SPM BLUD 0.00 00 80 70 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,373,524,68 100% 1,510,877,148. 100% 1,661,964,862. 100% 1,828,161,349. 100% 6,374,528,039.90 Dinas Kab
Kesamben SPM BLUD 0.00 00 80 10 Kesehatan Jombang
Puskesmas
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 691,930,800. 100% 761,123,880.00 100% 837,236,268.00 100% 920,959,894.80 100% 3,211,250,842.80 Dinas Kab
Blimbing SPM BLUD PKM 00 Kesehatan Jombang
Kesamben
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,591,958,28 100% 1,751,154,108. 100% 1,926,269,518. 100% 2,118,896,470. 100% 7,388,278,377.50 Dinas Kab
Peterongan SPM BLUD PKM 0.00 00 80 70 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,040,886,00 100% 1,144,974,600. 100% 1,259,472,060. 100% 1,385,419,266. 100% 4,830,751,926.00 Dinas Kab
Mayangan SPM BLUD PKM 0.00 00 00 00 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,981,531,20 100% 2,179,684,320. 100% 2,397,652,752. 100% 2,637,418,027. 100% 9,196,286,299.20 Dinas Kab
Dukuh Klopo SPM BLUD PKM 0.00 00 00 20 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 671,352,000. 100% 738,487,200.00 100% 812,335,920.00 100% 893,569,512.00 100% 3,115,744,632.00 Dinas Kab
Jarak Kulon SPM BLUD PKM 00 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,817,666,40 100% 1,999,433,040. 100% 2,199,376,344. 100% 2,419,313,978. 100% 8,435,789,762.40 Dinas Kab
Pulorejo SPM BLUD PKM 0.00 00 00 40 Kesehatan Jombang
Unit Kerja
Perangkat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Data Capaian Penanggung
Indikator Kinerja Tujuan, jawab
pada Awal
Program dan Sasaran, Program
Tujuan Sasaran Kode Tahun
Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
(Output)
(Tahun 2018) Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Periode Renstra Perangkat
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,272,069,48 100% 1,399,276,428. 100% 1,539,204,070. 100% 1,693,124,477. 100% 5,903,674,456.70 Dinas Kab
Kesamben SPM BLUD PKM 0.00 00 80 90 Kesehatan Jombang
Ngoro
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 2,694,568,80 100% 2,964,025,680. 100% 3,260,428,248. 100% 3,586,471,072. 100% 12,505,493,800.80 Dinas Kab
Mojowarno SPM BLUD PKM 0.00 00 00 80 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,375,110,00 100% 1,512,621,000. 100% 1,663,883,100. 100% 1,830,271,410. 100% 6,381,885,510.00 Dinas Kab
Japanan SPM BLUD PKM 0.00 00 00 00 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 2,922,902,40 100% 3,215,192,640. 100% 3,536,711,904. 100% 3,890,383,094. 100% 13,565,190,038.40 Dinas Kab
Bareng SPM BLUD PKM 0.00 00 00 40 Kesehatan Jombang
BLUD PKM Persentase Capaian 100% 1,782,739,20 100% 1,961,013,120. 100% 2,157,114,432. 100% 2,372,825,875. 100% 8,273,692,627.20 Dinas Kab
Wonosalam SPM BLUD PKM 0.00 00 00 20 Kesehatan Jombang
Rencana Strategis | 93
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis | 94
Mengikuti proses penyusunan renstra ini dilibatkan beberapa pihak agar
diperoleh hasil yang komprehensif dan tepat dengan kebutuhan yang ada di
masyarakat. Meskipun demikian dengan proses yang telah dilakukan tetap dirasa
perlu untuk melakukan sosialisasi dalam proses pelaksanaannya ke depan karena
kesehatan itu adalah kebutuhan dasar dan bukan semata-mata tugas Dinas
Kesehatan dan semua pihak yang berkaitan dengan proses pembangunan di
Kabupaten Jombang bisa menyelaraskan dengan kebijakan yang telah ditentukan.
Dengan terselesaikannya dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang ini diharapkan bahwa terdapat sumbangsih nyata dalam
upaya meningkatkan derajat kesehatan yang ada di Kabupaten Jombang.
drg. SUBANDRIYAH,MKP
Pembina Utama Muda
NIP. 196403161989032013
Rencana Strategis | 95