Anda di halaman 1dari 92

INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA UKM ESENSIAL PUSKESMAS TAH

PERIODE : …….. I/II (6 bln/ 12 bln)*


PUSKESMAS : …….. (RAWAT INAP/NON RAWAT INAP)*
KABUPATEN : NGAWI

No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas


Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.1.UKM Esensial  
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan    72.27%
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)   80.00%
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah 4995 999.0 2377 47.6% 100.0%
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang 50% Institusi 16 8.0 16 100.0% 100.0%
dikaji Pendidika
n
3 Pondok Pesantren (Ponpes) 100% Ponpes 5 5.0 2 40.0% 40.0%
yang dikaji

2.1.1.2.Tatanan Sehat  55.47%


1 Rumah Tangga Sehat yang 63% Rumah 999 629.4 418 41.8% 66.4%
memenuhi 10 indikator PHBS Tangga

2 Institusi Pendidikan yang 71% Institusi 8 5.7 11 137.5% 100.0%


memenuhi 7-8 indikator Pendidika
PHBS (klasifikasi IV) n

3 Pondok Pesantren yang 35% Ponpes 5 1.8 0 0.0% 0.0%


memenuhi 16-18 indikator
PHBS Pondok Pesantren
(Klasifikasi IV)
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan  60.93%


1 Kegiatan intervensi pada 100% Rumah 180 180.0 59 32.8% 32.8%
Kelompok Rumah Tangga Tangga
2 Kegiatan intervensi pada 100% Institusi 32 32.0 16 50.0% 50.0%
Institusi Pendidikan Pendidika
n
3 Kegiatan intervensi pada 100% Ponpes 10 10.0 10 100.0% 100.0%
Pondok Pesantren

2.1.1.4.Pengembangan UKBM 78.89%


1 Posyandu Balita PURI 75% Posyandu 30 22.5 13 43.3% 57.8%
( Purnama Mandiri )
2 Poskesdes/ Poskeskel Aktif 98% Ponkesde 3 2.9 3 100.0% 100.0%
s/
Poskeskel

2.1.1.5 Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif  58.33%


1 Desa/Kelurahan Siaga Aktif 98% Desa 3 2.9 3 100.0% 100.0%
2 Desa/Kelurahan Siaga Aktif 17% Desa 3 0.5 0 0.0% 0.0%
PURI (Purnama Mandiri )
3 Pembinaan Desa/Kelurahan 100% Desa 12 12.0 9 75.0% 75.0%
Siaga Aktif

2.1.1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.00%

1 Promosi kesehatan untuk 100% Puskesma 60 60.0 147 245.0% 100.0%


program prioritas di dalam s&
gedung Puskesmas dan Jaringann
jaringannya (sasaran ya
masyarakat )

2 Promosi kesehatan untuk 100% kali 132 132.0 467 353.8% 100.0%
program prioritas melalui
pemberdayan masyarakat di
bidang kesehatan ( kegiatan di
luar gedung Puskesmas)

3 Promosi kesehatan program 81% Sekolah 16 13.0 16 100.0% 100.0%


prioritas di Sekolah ( SD dan
SMP )
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

4 Pengukuran dan Pembinaan 100% UKBM 42 42.0 42 100.0% 100.0%


tingkat perkembangan UKBM

2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan  0.00%


2.1.2.1.Penyehatan Air   0.00%
1 Inspeksi Kesehatan 35% SAB/ 0.0 0.0% 0.0%
Lingkungan Sarana Air Bersih SAM
(SAB) / Sarana Air Minum
(SAM)

2 Sarana Air Bersih 87% SAB/ 0.0 0.0% 0.0%


(SAB)/Sarana Air Minum SAM
(SAM) yang memenuhi syarat
kesehatan

3 Sarana Air Bersih 60% SAB/ 0.0 0.0% 0.0%


(SAB)/Sarana Air Minum SAM
(SAM) yang diperiksa
kualitas airnya

4 Rumah Tangga yang 88% RT 0.0 0.0% 0.0%


memiliki akses terhadap.
Sarana Air Bersih
(SAB)/Sarana Air Minum
(SAM)

2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman  0.00%


1 Pembinaan Tempat 65% TPM 0.0 0.0% 0.0%
Pengelolaan Makanan (TPM)

2 TPM yang memenuhi syarat 47% TPM 0.0 0.0% 0.0%


kesehatan

2.1.2.3.Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar   0.00%


1 Pembinaan sanitasi 40% Rumah 0.0 0.0% 0.0%
perumahan
2 Rumah yang memenuhi syarat 75% Rumah 0.0 0.0% 0.0%
kesehatan
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

2.1.2.4.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )   0.00%


1 Pembinaan sarana TTU 88% TTU 0.0 0.0% 0.0%
Prioritas
2 TTU Prioritas yang 63% TTU 0.0 0.0% 0.0%
memenuhi syarat kesehatan
2.1.2.5.Yankesling (Klinik Sanitasi)  0.00%
1 Konseling Sanitasi 10% orang 0.0 0.0% 0.0%
2 Inspeksi Sanitasi PBL 20% orang 0.0 0.0% 0.0%
3 Intervensi terhadap pasien 40% orang 0.0 0.0% 0.0%
PBL yang di IS

2.1.2.6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat  0.00%


1 Kepala Keluarga (KK) yang 90% KK 0.0 0.0% 0.0%
Akses terhadap jamban sehat

2 Desa/kelurahan yang sudah 76% Desa/kel 0.0 0.0% 0.0%


ODF
3 Pelaksanaan Kegiatan STBM 20% Desa/kel 0.0 0.0% 0.0%
di Puskesmas

2.1.3 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana  7.50%
2.1.3.1.Kesehatan Ibu 0.00%
1 Kunjungan Pertama Ibu 100% ibu hamil 0.0 0.0% 0.0%
Hamil (K1)
2 Pelayanan Kesehatan Ibu 100% ibu hamil 0.0 0.0% 0.0%
Hamil (K4) - SPM
3 Pelayanan Persalinan oleh 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
tenaga kesehatan (Pn)
4 Pelayanan Persalinan oleh 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan (Pf) (Indikator
SPM)

5 Pelayanan Nifas oleh tenaga 98% orang 0.0 0.0% 0.0%


kesehatan (KF)
6 Penanganan komplikasi 80% orang 0.0 0.0% 0.0%
kebidanan (PK)
7 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% ibu hamil 0.0 0.0% 0.0%
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

2.1.3.2. Kesehatan Bayi  0.00%


1 Pelayanan Kesehatan 100% bayi 0.0 0.0% 0.0%
Neonatus pertama ( KN1)
2 Pelayanan Kesehatan 100% bayi 0.0 0.0% 0.0%
Neonatus 0 - 28 hari (KN
lengkap) (SPM ke 3)
3 Penanganan komplikasi 80% bayi 0.0 0.0% 0.0%
neonatus
4 Pelayanan kesehatan bayi 29 98% bayi 0.0 0.0% 0.0%
hari - 11 bulan

2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah  0.00%


1 Pelayanan kesehatan anak 86% balita 0.0 0.0% 0.0%
balita (12 - 59 bulan)
2 Pelayanan kesehatan balita (0 100% balita 0.0 0.0% 0.0%
3 -Pelayanan
59 bulan) kesehatan
(SPM ke 4)Anak 82% anak 0.0 0.0% 0.0%
pra sekolah (60 - 72 bulan)

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja  0.00%

1 Sekolah setingkat 100% sekolah 0.0 0.0% 0.0%


SD/MI/SDLB yang
2 melaksanakan pemeriksaan
Sekolah setingkat 100% sekolah 0.0 0.0% 0.0%
penjaringan kesehatan
SMP/MTs/SMPLB yang
melaksanakan
3 Sekolah pemeriksaan
setingkat 100% sekolah 0.0 0.0% 0.0%
penjaringan kesehatan
SMA/MA/SMK/SMALB
yang melaksanakan
pemeriksaan penjaringan
kesehatan

4 Pelayanan Kesehatan pada 100% orang 0.0 0.0% 0.0%


Usia Pendidikan Dasar kelas
1 sampai dengan kelas 9 dan
diluar satuan pendidikan dasar

5 Pelayanan kesehatan remaja 100% orang 0.0 0.0% 0.0%

2.1.3.5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)  37.50%


No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

1 KB aktif (Contraceptive 70% orang 0.0 0.0% 0.0%


Prevalence Rate/ CPR)
2 Peserta KB baru 10% orang 0.0 0.0% 0.0%
3 Akseptor KB Drop Out < 10% orang 0.0 0.0% 100.0%
4 Peserta KB mengalami < 3.5% orang 0.0 0.0% 100.0%
komplikasi
5 Peserta KB mengalami efek < 12.5% orang 0.0 0.0% 100.0%
samping
6 PUS dengan 4 T ber KB 80% orang 0.0 0.0% 0.0%
7 KB pasca persalinan 60% orang 0.0 0.0% 0.0%
8 CPW dilayanan kespro catin 60% orang 0.0 0.0% 0.0%

2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi  12.50%


2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat 0.00%
1 Pemberian kapsul vitamin A 90% bayi 0.0 0.0% 0.0%
dosis tinggi pada bayi umur 6-
11 bulan
2 Pemberian kapsul vitamin A 90% balita 0.0 0.0% 0.0%
dosis tinggi pada balita umur
12-59 bulan 2 (dua) kali
setahun

3 Pemberian 90 tablet Besi pada 98% bumil 0.0 0.0% 0.0%


ibu hamil
4 Pemberian Tablet Tambah 30% orang 0.0 0.0% 0.0%
Darah pada Remaja Putri

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi  0.00%


1 1.Pemberian PMT-P pada 85% Balita 0.0 0.0% 0.0%
balita kurus
2 2.Pemberian Proses Asuhan 100% balita 0.0 0.0% 0.0%
Gizi pada balita kurus
3 3. Ibu Hamil KEK yang 95% bumil 0.0 0.0% 0.0%
mendapat PMT-Pemulihan
4 4.Balita gizi buruk mendapat 100% balita 0.0 0.0% 0.0%
perawatan sesuai standar
tatalaksana gizi buruk

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi 37.50%


No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

1 Penimbangan balita D/S 80% balita 0.0 0.0% 0.0%


2 Balita naik berat badannya 65% balita 0.0 0.0% 0.0%
(N/D)
3 Balita Bawah Garis Merah < 1.8% Balita 0.0 0.0% 100.0%
(BGM)
4 Rumah Tangga 90% RT 0.0 0.0% 0.0%
mengkonsumsi garam
beryodium
5 Ibu Hamil Kurang Energi 16% Bumil 0.0 0.0% 100.0%
Kronis (KEK)
6 Bayi usia 6 (enam ) bulan 50% Bayi 0.0 0.0% 0.0%
mendapat ASI Eksklusif
7 Bayi yang baru lahir 54% bayi 0.0 0.0% 0.0%
mendapat IMD (Inisiasi
Menyusu Dini )
8 Balita pendek (Stunting ) 24.1% balita 0.0 0.0% 100.0%

2.1.5.Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  0.00%


2.1.5.1. Diare  0.00%
1 Pelayanan Diare Balita 100% Balita 0.0 0.0% 0.0%
2 Proporsi penggunaan oralit 100% Balita 0.0 0.0% 0.0%
pada balita
3 Proporsi penggunaan Zinc 100% Balita 0.0 0.0% 0.0%
4 Pelaksanaan kegiatan 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
Layanan Rehidrasi Oral Aktif
(LROA)
2.1.5.2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas)  0.00%
1 Penemuan penderita 60% 0.0 0.0% 0.0%
Pneumonia balita

2.1.5.3.Kusta  0.00%
1 Pemeriksaan kontak dari > 80% orang 0.0 0.0% 0.0%
kasus Kusta baru
2 RFT penderita Kusta > 90% orang 0.0 0.0% 0.0%

3 Proporsi tenaga kesehatan > 95% orang 0.0 0.0% 0.0%


Kusta tersosialisasi
4 Kader Posyandu yang telah > 95% orang 0.0 0.0% 0.0%
mendapat sosialisasi kusta
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

5 SD/ MI telah dilakukan 100% SD/MI 0.0 0.0% 0.0%


screening Kusta

2.1.5.4.TBC Paru 0.00%

1 Kasus TBC yang ditemukan 80% orang 0.0 0.0% 0.0%


dan diobati
2 Persentase Pelayanan orang 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
terduga TBC mendapatkan
3 pelayanan TBC sesuai standar
Angka Keberhasilan 90% orang 0.0 0.0% 0.0%
(SPM ke 11)
pengobatan kasus TBC
(Success Rate/SR)
2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS  0.00%
1 Sekolah (SMP dan 100% sekolah 0.0 0.0% 0.0%
SMA/sederajat) yang sudah
dijangkau penyuluhan
HIV/AIDS

2 Orang yang beresiko 100% orang 0.0 0.0% 0.0%


terinfeksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV (SPM ke
12)
2.1.5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD)  0.00%
1 Angka Bebas Jentik (ABJ) ≥ 95% rumah 0.0 0.0% 0.0%
2 Penderita DBD ditangani 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
3 PE kasus DBD 100% orang 0.0 0.0% 0.0%

2.1.5.7. Malaria  0.00%


1 Penderita Malaria yang 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
dilakukan pemeriksaan SD
2 Penderita positif Malaria yang 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
diobati sesuai standar (ACT)

3 Penderita positif Malaria yang 100% orang 0.0 0.0% 0.0%


di follow up

2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies  0.00%


1 Cuci luka terhadap kasus 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
gigitan HPR
2 Vaksinasi terhadap kasus 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
gigitan HPR yang berindikasi
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

2.1.5.9. Pelayanan Imunisasi 0.00%


1 IDL (Imunisasi Dasar 93% orang 0.0 0.0% 0.0%
Lengkap)
2 UCI desa 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
3 Imunisasi Lanjutan Baduta 95% orang 0.0 0.0% 0.0%
( usia 18 sd 24 bulan)
4 Imunisasi DT pada anak kelas 95% orang 0.0 0.0% 0.0%
1 SD
5 Imunisasi Campak pada anak 95% orang 0.0 0.0% 0.0%
kelas 1 SD
6 Imunisasi Td pada anak SD 95% orang 0.0 0.0% 0.0%
kelas 2 dan 5
7 Imunisasi TT 5 pada WUS 85% orang 0.0 0.0% 0.0%
(15-49 th)
8 Imunisasi TT2 plus bumil 85% orang 0.0 0.0% 0.0%
(15-49 th)
9 Pemantauan suhu, VVM, 100% 0.0 0.0% 0.0%
serta Alarm Dingin pada
lemari es penyimpan vaksin
10 Ketersediaan buku catatan 100% 0.0 0.0% 0.0%
stok vaksin sesuai dengan
jumlah vaksin program
imunisasi serta pelarutnya

11 Laporan KIPI Zero reporting / 90% laporan 0.0 0.0% 0.0%


KIPI Non serius

2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 0.00%


1 Laporan STP yang tepat ≥ 80% laporan 0.0 0.0% 0.0%
waktu
2 Kelengkapan laporan STP ≥ 90% laporan 0.0 0.0% 0.0%
3 Laporan C1 tepat waktu ≥ 80% laporan 0.0 0.0% 0.0%
4 Kelengkapan laporan C1 ≥ 90% laporan 0.0 0.0% 0.0%
5 Laporan W2 (mingguan) yang ≥ 80% laporan 0.0 0.0% 0.0%
tepat waktu
6 Kelengkapan laporan W2 ≥ 90% laporan 0.0 0.0% 0.0%
(mingguan)
7 Grafik Trend Mingguan 100% - 0.0 0.0% 0.0%
Penyakit Potensial Wabah
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

8 Desa/ Kelurahan yang 100% desa/ 0.0 0.0% 0.0%


mengalami KLB kelurahan
ditanggulangi dalam waktu
kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam

2.1.5.11.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0.00%


1 Sekolah yang ada di wilayah 65% sekolah 0.0 0.0% 0.0%
Puskesmas atau Puskesmas
melaksanakan KTR
2 Persentase merokok penduduk 9.1% orang 0.0 0.0% 0.0%
usia 10- 18 tahun
3 Puskesmas dan jejaringnya 50% orang 0.0 0.0% 0.0%
/faskes diwilayahnya
melayani Upaya Berhenti
Merokok (UBM)

4 Pelayanan Kesehatan Usia 100% orang 0.0 0.0% 0.0%


Produktif (SPM ke 6)
5 Deteksi Dini Faktor Risiko 80% orang 0.0 0.0% 0.0%
PTM usia ≥ 15 tahun
6 Deteksi dini kanker payudara 80% orang 0.0 0.0% 0.0%
dan kanker serviks pada
perempuan usia 30-50 tahun
atau perempuan yang
memiliki riwayat seksual aktif

Interpretasi nilai rata2 kinerja program UKM esensial:


1. Baik bila nilai rata-rata ≥91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata ≤80%

Kol Keterangan:
om
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puske
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan L
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)

Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PH
3 Target tahun 2020 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2020) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Pu
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, d
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- r
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2020 : membandingkan % target tahun 2020 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
MAS TAHUN 2020

Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut


an Target Masalah
Tahun n

(12) (13) (14)

promkes
tercapai

tercapai

tidak masih terbatas pondok


pesantren yang ada
poskestrennya

promkes
tidak 1, masih bnyak anggota 1. Sosialiasi dan kerja sama
keluarga merokok didalam linsek tentang GERMAS, 2.
rumah, 2. Kebiasaan makan Memotivasi anggota klg
sayur dan buah secara untuk merokok diluar rumah
beragian masih rendah

tercapai

tidak 1. Mayoritas santri bnyak 1. Sosialisasi bahaya rokok


yang merokok dilingkungan dan aturan KTR, 2.
ponpes, 2. kepadatan Menggiatkan Jumat/Minggu
penghuni kamar bersih
berdasarkan luas kamar
belum memenuhi syarat
kesh, 3. Ada jentik nyamuk
dibak penampungan air
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

promkes
tidak

tidak

tercapai

promkes
tidak

tercapai

promkes
tercapai
tidak

tidak

promkes
tercapai

tercapai

tercapai
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

tercapai

keslingkesjaor
tidak

tidak

tidak

tidak

farmakmin
tidak

tidak

keslingkesjaor
tidak

tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

keslingkesjaor
tidak

tidak

keslingkesjaor
tidak
;0)
tidak

keslingkesjaor
tidak

tidak

tidak

kgm
kgm - kesga
tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

kgm - kesga
tidak

tidak

tidak

tidak

kgm - kesga
tidak

tidak
tidak

kgm - kesga

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

kgm - kesga
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

tidak

tidak
tercapai
tercapai

tercapai

tidak
tidak
tidak

kgm - gizi
kgm - gizi
tidak

tidak

tidak

tidak

kgm - gizi
tidak

tidak

tidak

tidak

kgm - gizi
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

tidak
tidak

tercapai

tidak

tercapai

tidak

tidak

tercapai

p2pm
p2pm
tidak
tidak

tidak
tidak

p2pm
tidak

p2pm
tidak

tidak

tidak

tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

tidak

p2pm

tidak

tidak

tidak

p2pm
tidak

tidak

p2pm
tidak
tidak
tidak

p2pm
tidak

tidak

tidak

p2pm
tidak

tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

SE imun
tidak

tidak
tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

SE imun
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak

tidak

tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

tidak

p2ptm
tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

n di Puskesmas )
esehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
embangan UKBM dll
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n

dikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst

an oleh Puskesmas

rogram, dibandingkan dengan total sasaran.


ran
i 100%

rja rata- rata program

m 8)
IDENTIFIKASI MASALAH

NO MASALAH Target angka TARGET % CAPAIAN


pkpusk riil PKPUS
1 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 5 100.0% 2 40%

Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10


2 indikator PHBS 629.37 63% 418 42%
Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18
indikator PHBS Pondok Pesantren
3 (Klasifikasi IV) 1.75 35% 0 0%
Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah
4 Tangga 180 100% 59 43%
Kegiatan intervensi pada Institusi
5 Pendidikan 32 100% 16 50%

6 Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama M 0.51 17% 0 0.0%

7 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 12 100% 9 75.00%

No Masalah
1 ADA KESENJANGAN PENEMUAN KASUS DIARE SEBESAR 62,7%
2 MASIH ADA KESENJANGAN PENEMUAN KASUS PNEUMONIA SEBESAR 86, 7%
3 TIDAK DITEMUKAN PASIEN PENDERITA KUSTA BARU
4 ADA KESENJANGAN PENYULUHAN HIV SEBESAR 46%
5 ADA KESENJANGAN PENEMUAN PENDERITA TB SEBESAR 25%
6 Masih ada Desa yang belum UCI sebesar 33%
7
TIFIKASI MASALAH

GAB ANTARA
TARGET DAN
CAPAIAN

60.0%

21.2%

35.0%

56.7%

50.0%

17.0%

25.0%
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)

NO

7
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)
(How much, When, Where, Who, Why)
MASALAH

Kurangnya pencapaian Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji PHBS di Puskesmas Tambakboyo
sebanyak 60 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan Januari sampai
Desember 2020
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada tatanan institusi pendidikan di Puskesmas
Tambakboyo sebesar 21,2% dari yang ditargetkan di PKP sebesar 63% dari bulan Januari sampai
Desember 2020
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada ponpes di Puskesmas Tambakboyo sebesar 0% dari
yang ditargetkan di PKP sebesar 35% dari bulan Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi intervensi/penyuluhan PHBS pada kelompok rumah tangga di Puskesmas
Tambakboyo sebanyak 56,7 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan
Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi intervensi/penyuluhan PHBS pada institusi pendidikan di Puskesmas
Tambakboyo sebanyak 50 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan
Januari sampai Desember 2020
Belum adanya Desa siaga aktif PURI di Puskesmas Tambakboyo sebanyak 0% dari yang
ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 17% dari bulan Januari sampai Desember 2020

Kurangnya frekuensi pembinaan Desa/kelurahan siaga aktif di Puskesmas sebesar 0% dari yang
ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas
dan jaringannya di Puskesmas sebesar 56,67% dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar
100% dari bulan Januari sampai Desember 2020
No Masalah % U
1 2 3
1 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 0.6 4 2 5
2 Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS 0.21 2 3 2
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant
0.35 2 3 3
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.57 3 4 3
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 5 4 4
6 Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri ) 0.17 4 5 4
7 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 0.25 5 5 4

1 sulami
2 drg desi
3 purita
4 diah nia
5 ramija
6

No Masalah U S G

1 Ponpes yang dikaji PHBS setiap tahun 0.6 2.5 2.00 1.83
2 Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV0.21 2.833 2.00 2.17
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant 0.35 1.833 1.00 1.83
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.57 2.333 3.17 3.67
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 3.5 3.83 3.33
6
7
TOTAL
U S G
4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4
2 2 2.5 3 2 2 3 2 2.00 4 3 2 1
5 5 2.833 2 3 3 2 2 2.00 3 2 4 2
2 1 1.833 2 1 1 1 1 1.00 3 1 1 3
2 2 2.333 5 3 4 4 3 3.17 5 4 3 5
4 4 3.5 4 5 5 5 4 3.83 2 5 5 4
3 4 3.333 4 4 3 2 4 2.83 3 3 3 2
3 3 3.333 5 4 4 3 4 3.3 2 3 2 4

TOTAL RANGKING

6.33 4
7.00 3
4.67 5
9.17 2
10.67 1
G TOTAL RANGKING
5 T
1 1.83 6.33 6
2 2.17 7.00 5
3 1.83 4.67 7
5 3.67 9.17 2
4 3.33 10.67 1
3 2.33 8.50 4
2 2.17 8.83 3
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS

2 Ponpes klasifikasi IV indicator PHBS

3 Kegiatan intervensi pd klp rumah tangga


4 PEmbinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

5 Promkes di dalam gedung

PENYEBAB MASALAH TATANAN SEHAT PADA INSTITUSI PENDIDIKAN 38,6%


NO Penyebab Masalah
1 KURANGNYA DANA UNTUK BIAYA PENYULUHAN
2 KURANGNYA ANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEG
3 FREKUENSI PEMBINAAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN KURANG
4 KURANG PAHAM TENTANG PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
5 KURANGNYA KOORDINASI PUSK DENGAN LINSEK
6 SARANA (BANER) STRATA INSTITUSI BERPHBS BELUM ADA
7 TEKNIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KURANG MEMADAI
8 SEKOLAH BERPHBS HANYA DI PROGRAM PUSKESMAS
Analisa Akar Masalah Ket
Motode : survey dengan kunjungan ke sekolah

Lingk : sekolah msh kurang mengerti tentang


indicator PHBS

Sarana : form PHBS institusi penddkan

Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS


institusi pendidikan

Man : tdk semua petugas memberikan


penyuluhan ttg PHBS

Motode : survey dengan kunjungan ke ponpes

Lingk : ponpes blm mengerti tentang indicator


PHBS

Sarana : form PHBS ponpes

Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS


ponpes

Man : tdk semua petugas memberikan


penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di ponpes

Motode : penyuluhan dengan ceramah


Lingk : masy belum paham pentingnya PHBS
Sarana : lembar balik ttg PHBS rumah tangga
terbatas
Dana : anggaran penyuluhan hanya 2 kali
setahun

Man : tdk semua petugas memberikan


penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di
Posyandu
Motode : penyuluhan dengan ceramah,
diskusi/Tanya jawab blm aktif

Lingk : masy belum tahu adanya desa siaga aktif

Sarana : poskesdes masih bergabung dengan


polindes

Dana : anggaran pembinaan hanya sekali dalam


setahun

Man : petugas belum mengetahui keberadaan


dan kegiatan Desa siaga

Motode : hanya melalui ceramah

Lingk : belum adanya kegiatan penyuluhan dlm


gedung, penyuluhan hanya di program promkes

Sarana : hanya terbatas leaflet program

Dana : anggaran hanya terbatas di kegiatan


program

Man : hanya pelaksana program yang


melakukan kegiatan promkes

DA INSTITUSI PENDIDIKAN 38,6%


Penyebab Masalah
MONEY
MONEY
MAN
MAN
MACHINE
MATHERIAL
METODE
MACHINE
MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH
( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
CAKUPAN Institusi
1.       Masih pendidikan
tingginya klasifikasijiwa
penderita gangguan IV indicator PHBS
berat, diobati dan20%
tidak ditelantarkan sebesar 59,6% di Desa Blega pada tahun

MANUSIA MONEY METODE

petugas belum paham belum diusulkan


  untuk pengkajian PHBS institusi pendidikan
survey dengan kun
ttg PHBS institusi kesh
ke sekolah

Dana BOK, BLUD


tdk semua petugas memberikan
penyuluhan ttg PHBS  
Rangkap Tugas  

menggunakan form PHBS inst pendidikan

sekolah msh kurang mengerti tentang indicator PHBS form PHBS institusi penddkan dan
banner ttg PHBS kurang

Dukungan Linsek (sekolah)


kurang
 

MACHINE
MATHERIAL

MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH


( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
Ponpes klasifikasi IV indicator PHBS

MANUSIA MONEY METODE

 
tdk semua petugas memberikan penyuluhan Teknik pelaksa
belum diusulkan untuk pengkajian PHBS ponpes survey deng
kunjungan ke p
dan pembinaan ttg PHBS di ponpes

 
  Kurangnya anggaran untuk  
menunjang kegiatan
Frekuensi pembinaan
ke ponpes kurang

Media penyuluhan kurang


ponpes blm mengerti tentang indicator PHBS

form PHBS ponpes


PHBS hanya di program PROMKES
 

MACHINE
MATHERIAL

MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH


( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
Kegiatan intervensi pd klp rumah tangga 60%
MANUSIA MONEY METODE

 
penyuluhan d
ceramah tek
tdk semua petugas memberikan anggaran penyuluhan hanya 2 kali setahun pelaksanaa
penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di Posyandu pembinaan ku
memada
 
 

Sekolah berPHBS hanya


program Puskesmas Kurangnya anggaran untuk
menunjang kegiatan

Frekuensi pembinaan
ke institusi klp rumah tangga ditingkatkan lembar balik ttg PHBS rumah tangga terbat
masy belum paham pentingnya PHBS

Sarana Banner institusi


 
berPHBS belum ada
MATHERIAL
MACHINE MATHERIAL

MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH


( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat ) 43
MANUSIA MONEY METODE

 
hanya mela
ceramah
hanya pelaksana program yang melakukan kegiatan promkes anggaran hanya terbatas di kegiatan program

 
 

Kurangnya anggaran untuk


menunjang kegiatan

belum adanya kegiatan penyuluhan dlm gedung


hanya terbatas leaflet program
penyuluhan hanya di program promkes

MACHINE MATHERIAL
 

an
engan kunjungan
e sekolah 

 
Institusi
didikan
pendidikan
klasifikasi IV
indicator
PHBS 20%

k pelaksanaan
vey dengan
gan ke ponpes

 
Ponpes
klasifikasi IV
 
Ponpes
klasifikasi IV
indicator
PHBS 30%

uluhan dengan
amah teknik
elaksanaan
binaan kurang
memadai
 
Kegiatan
intervensi pd
klp rumah
tangga 60%

ga terbatas
akat ) 43%
 

nya melalui
ceramah

 
Promosi kesehatan
untuk program
prioritas di dalam
gedung
Puskesmas dan
jaringannya
(sasaran
masyarakat ) 43%
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS

2 Ponpes klasifikasi IV indicator PHBS

3 Kegiatan intervensi pd klp rumah tangga


4 PEmbinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

5 Promkes di dalam gedung


PENYEBAB MASALAH TATANAN SEHAT PADA INSTITUSI PENDIDIKAN 38,6%

NO Penyebab Masalah
1 KURANGNYA DANA UNTUK BIAYA PENYULUHAN
2 KURANGNYA ANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEG
3 FREKUENSI PEMBINAAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN KURANG
4 KURANG PAHAM TENTANG PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
5 KURANGNYA KOORDINASI PUSK DENGAN LINSEK
6 SARANA (BANER) STRATA INSTITUSI BERPHBS BELUM ADA
7 TEKNIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KURANG MEMADAI
8 SEKOLAH BERPHBS HANYA DI PROGRAM PUSKESMAS
Analisa Akar Masalah Pemecahan Masalah Ket
Motode : survey dengan kunjungan ke sekolah Motode : survey bersama dg
guru UKS
Lingk : sekolah msh kurang mengerti tentang Lingk : Sosialisasi tentang
indicator PHBS PHBS di sekolah

Sarana : form PHBS institusi penddkan Sarana : Olah data masih


manual
Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS Dana : diusulkan dana untuk
institusi pendidikan pengkajian PHBS institusi
pendidikan tahun 2021

Man : tdk semua petugas memberikan Man : mengupayakan semua


penyuluhan ttg PHBS petugas memberikan
penyuluhan ttg PHBS

Motode : survey dengan kunjungan ke ponpes Motode : survey dengan


Pembina desa ke ponpes

Lingk : ponpes blm mengerti tentang indicator Lingk : pembinaan dan


PHBS sosialisasi tentang PHBS di
ponpes

Sarana : form PHBS ponpes Sarana : olah data masih


manual

Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS Dana : mengusulkan dana


ponpes untuk pengkajian PHBS
ponpes tahun 2021

Man : tdk semua petugas memberikan Man : menjadwalkan semua


penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di ponpes petugas memberikan
penyuluhan dan pembinaan ttg
PHBS di ponpes

Motode : penyuluhan dengan ceramah Motode : penyuluhan dengan


ceramah, Tanya jwb
Lingk : masy belum paham pentingnya PHBS Lingk : masy belum paham
pentingnya PHBS
Sarana : lembar balik ttg PHBS rumah tangga Sarana : menambah media
terbatas penyuluhan
Dana : anggaran penyuluhan hanya 2 kali Dana : mengusulkan anggaran
setahun pembuatan media promosi dan
anggaran penyuluhan tentang
PHBS
Man : tdk semua petugas memberikan Man : mengupayakan semua
penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di petugas memberikan
Posyandu penyuluhan dan pembinaan ttg
PHBS di di Posyandu

Motode : penyuluhan dengan ceramah, Motode : penyuluhan dengan


diskusi/Tanya jawab blm aktif ceramah, diskusi/Tanya jawab
secara langsung baik
administrasi maupun kegiatan

Lingk : masy belum tahu adanya desa siaga aktif Lingk : memberikan
tanggungjawab untuk
keterlibatan Pembina desa dan
pengurus setempat

Sarana : poskesdes masih bergabung dengan Sarana : mengusulkan tempat


polindes poskesdes terpisah dengan
polindes

Dana : anggaran pembinaan hanya sekali dalam Dana : mengusulkan anggaran


setahun sosialisasi dan pembinaan 2
kali dalam setahun tahun 2021

Man : petugas belum mengetahui keberadaan Man : merefresh kembali ke


dan kegiatan Desa siaga patugas tentang poskesdes
secara lengkap
Motode : hanya melalui ceramah Motode : ceramah dan Tanya
jawab antara petugas dg
masy/pengunjung

Lingk : belum adanya kegiatan penyuluhan dlm Lingk : mengupayakan


gedung, penyuluhan hanya di program promkes kegiatan penyuluhan di unit
pelayanan kepada masy
penyuluhan dlm gedung

Sarana : hanya terbatas leaflet program Sarana : memperbanyak


sarana penyuluhan

Dana : anggaran hanya terbatas di kegiatan Dana : mengusulkan anggaran


program pengadaan media penyuluhan
dalam gedung

Man : hanya pelaksana program yang Man : hanya pelaksana


melakukan kegiatan promkes program yang melakukan
kegiatan promkes
NDIDIKAN 38,6%

Penyebab Masalah
MONEY
MONEY
MAN
MAN
MACHINE
MATHERIAL
METODE
MACHINE
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021

UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN
1 2 3 4 5 6
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
A. PELAKSANAAN GERMAS
1. Audiensi/Advokasi Penguatan GERMAS Tk. Kecamatan
Pertemuan Lintas Sektor

- Konsumsi 25 org linsek linsek

2. PEMBENTUKAN FORUM GERMAS Tk. Kecamatan


Pembentukan Forum linsek linsek
Germas Tk kecmtan
- Konsumsi 25 org x 1 kl

3. Koordinasi Forum
GERMAS Tk. Kec

4. Pengembangan dan
Penggandaan Media
GERMAS
masy masy
- Leaflet 10 rim
- exbaner, spanduk 30 buah

5. Penggerakan Masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan


di Tatanan Mendukung wawasan anggota SBH dalam
Kluster Aktifitas Fisik penyelenggaraan
pembangunan kesehatan
SBH 5 orang angota
SBH

aktif

6. Penggerakan Masyarakat
di Tatanan Mendukung
Kluster Edukasi dan
Perilaku Sehat

Anggota SBH 20 Anggota


SBH
7. Penggerakan Masyarakat
di Tatanan Mendukung
Kluster Deteksi Dini TOMA, Linsek,
Penyakit Untuk melihat perkembangan Kader 30 kader
- 30 org x 3 desa x 47000 dan mengetahui hambataan
kegiatan di Posyandu
- Transport petugas
3 org x 3 desa
- Banner

7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner

7. Survey Mawas Diri Forum Masyarakt FMD


Untuk memberikan gambaran
- Transport petugas permasalahan kesehatan yang Desa
ada di wilayah kerja Puskesmas
4 org x 3 desa Tambakboyo
Banner

7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo

- Banner

9. Pembinaan Posyandu Posyandu 30 Posyandu


Kader Taman Posyandu
- transport petugas mendapatkan bimbingan dan
pembinaan tentang posyandu
dan pelaksanaannya;
5 org x 30 posy x 1 kl

11. Survey PHBS tatanan sekolah 17 institusi


institusi pendidikan Menentukan strata sehat pada
institusi kesehatan
- transport petugas
1 org x 17 sklh

KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa

- Banner

6. Refreshing kader Pokja Merefresh kembali kegiatan


desa siaga yang ada di desa siaga Pokja Desa Forum
- Konsumsi Siaga Kecamatan
30 org x 1 kl x 33000
Merefresh kembali kegiatan
yang ada di desa siaga

- Banner

7. Pendampingan POSKESTREN
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan
Poskestren

8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner

RINI HANDAYANI UD, SKM


NIP: 19710191990032002
ANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
OGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021

PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER


JAWAB SUMBER DAYA KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
7 8 9 10 11 12 13
Rp 53,540,000

Fitria Eka S Linpro FKS peb Rp 1,175,000 BOK


linsek Rp 1,175,000

Fitria Eka S Linsek, Linpro FKS maret Rp 1,175,000 BOK


Rp 1,175,000

Rp 3,390,000 BOK
Rp 3,290,000

Rp 100,000

Fitria Eka Linsek Desa, Kab maret, april,mei Rp 9,000,000 BOK


Limpro Rp 6,000,000
Rp 3,000,000

Fitria Eka Bidan Desa, Program Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK
Gizi Rp 250,000

Rp 300,000

Fitria Eka Lintas Program Sekolah Jan - Nop Rp 2,800,000 BOK


Rp 2,800,000
Fitria Eka Lintas sektor Desa Juli Rp 5,130,000
Rp 4,230,000

Rp 900,000
Rp 100,000

Fitria Eka Linpro, Linsek Puskesmas Juli Rp 1,255,000


Rp 1,155,000

Rp 100,000

Fitria eka Lintas Program Desa maret Rp 1,300,000


Rp 1,200,000

Rp 100,000

Fitria Eka Lintas Program, Desa april Rp 1,300,000 BOK


Lintas sektor Rp 1,200,000

Rp 100,000

Fitria Eka Lintas program Desa Jan-Des Rp 15,000,000 BOK


Rp 15,000,000

Fitria eka Linpro institusi maret Rp 1,700,000


Linsek

Rp 1,700,000

Fitria Eka Linpro Desa peb, jun, sept Rp 5,065,000 BOK


Linsek Rp 3,465,000

Rp 1,500,000

Rp 100,000

Ramija Lintas Sektor Desa Maret dan Oktober Rp 1,090,000 BOK


Kecamatan Rp 990,000
Rp 100,000

Rp 1,200,000
Fitria Eka Linpro
Linsek Pontren Maret - Juni -Sept 1200000

Rp 2,410,000
Fitria Eka Linpro, linsek Puskesmas Januari - Juni 2310000

100000

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JAN FEBR MART APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT
14 15 16 17 18 19 20 21 22

35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
100000
1pk

9 OH 9 OH 9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

70 OH
2,450,000

100000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
30 OH
3150000

900000
100000

30 OH
1050000
100000

12 OT
1,200,000

12 OT 32 OT
1,200,000 3,200,000

300,000
1 pkt
3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

17 sekolah
1,700,000

35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000

1,500,000

100,000

30 OH
1,050,000
100,000

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
OKT NOP DES
23 24 25

35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000

9 OH
900,000

20 OH 20 OH
700,000 700,000
14

2 Posy
1,000,000

40 OH
1,400,000
A EKA S, SKM
0504 200604 2 031
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2022

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
UKBM
1. Pertemuan kader
Posyandu di Puskesmas
Meningkatkan pengetahuan dan kader Posyandu Kader Posy Fitria Eka S Linpro
kinerja Kader Posyandu
- Konsumsi 35 org x 10 kl 30 orang
- Banner

2. Pembinaan Rutin kader Memonitor dan mengevaluasi Kader Posy Desa kader posyandu Fitria Eka S Linsek, Linpro
Posyandu tingkat desa kegiatan kader dan Posyandu 150 org
- Transport petugas setiap bulan
3 org x 3 desa x 6 kl

3. Refreshing Kader
Kesehatan Kader Posyandu Kader Posyandu Fitria Eka Program Gizi, KIA
Meningkatkan pengetahuan
- Konsumsi kader Posyandu tentang 30 orang
Kegiatan Posyandu/Taman
35 org x 2 hari x 47000 Posyandu
- Banner

4, Jambore Kader Meningkatkan pengetahuan dan


Kesehatan (Sarasehan) wawasan kader Posyandu Kader Posyandu 5 orang Kader Fitria Eka Bidan Desa, Program
dalam penyelenggaraan
- Uang saku kader pembangunan kesehatan Posyandu Gizi
5 org x 1 hari
-Transport pendamping aktif

3 org x 1 hari

5, Safari Husada Meningkatkan pengetahuan dan


(Sarasehan) wawasan anggota SBH dalam SBH 5 orang angota Fitria Eka Bidan Desa, Program
penyelenggaraan
- Uang saku kader pembangunan kesehatan SBH Gizi
5 org x 1 hari
-Transport pendamping aktif

3 org x 1 hari

5. Pemantapan Pangkalan Untuk mewujudkan tenaga


SBH kader pembangunan dalam Anggota SBH 20 Anggota Fitria Eka Lintas Program
bidang kesehatan, yang dapat
- Konsumsi membantu melembagakan SBH
norma hidup sehat bagi semua
anggota Gerkan Pramuka dan
20 org x 10 kl masyarakat dilingkungannya.

6. Pertemuan Evaluasi TOMA, Linsek,


Kegiatan Posyandu Untuk melihat perkembangan Kader 30 kader Fitria Eka Lintas sektor
- 30 org x 3 desa x 47000 dan mengetahui hambataan
kegiatan di Posyandu
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN Untuk melihat perkembangan SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 dan mengetahui4 hambataan 5 6 7 8
kegiatan di Posyandu
- Transport petugas
3 org x 3 desa
- Banner

7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader Fitria Eka Linpro, Linsek
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner

7. Survey Mawas Diri Forum Masyarakt FMD Fitria eka Lintas Program
Untuk memberikan gambaran
- Transport petugas permasalahan kesehatan yang Desa
ada di wilayah kerja Puskesmas
4 org x 3 desa Tambakboyo
Banner

7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD Fitria Eka Lintas Program,
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing Lintas sektor
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo

- Banner

9. Pembinaan Posyandu Posyandu 30 Posyandu Fitria Eka Lintas program


Kader Taman Posyandu
- transport petugas mendapatkan bimbingan dan
pembinaan tentang posyandu
dan pelaksanaannya;
5 org x 30 posy x 1 kl

11. Survey PHBS tatanan sekolah 17 institusi Fitria eka Linpro


institusi pendidikan Menentukan strata sehat pada Linsek
institusi kesehatan
- transport petugas
1 org x 17 sklh

KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa Fitria Eka Linpro
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat Linsek
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa

- Banner

6. Refreshing kader Pokja Merefresh kembali kegiatan


desa siaga yang ada di desa siaga Pokja Desa Forum Ramija Lintas Sektor
- Konsumsi Siaga Kecamatan
30 org x 1 kl x 33000
- Banner

7. Pendampingan POSKESTREN
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren Fitria Eka Linpro
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan Linsek
Poskestren

8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader Fitria Eka Linpro, linsek
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner

RINI HANDAYANI UD, SKM


NIP: 19710191990032002
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rp 53,140,000

PKK Desa Jan - Nop Rp 5,000,000 BOK 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH


Rp 4,900,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
Rp 100,000 100000
1pk
PKK Desa jan-des Rp 5,400,000 BOK 9 OH 9 OH 9 OH
PLKB Rp 5,400,000 900,000 900,000 900,000

Desa JUNI Rp 3,390,000 BOK


Rp 3,290,000

Rp 100,000

Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK


Rp 250,000

Rp 300,000

Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK


Rp 250,000

Rp 300,000

Sekolah Jan - Nop Rp 2,800,000 BOK 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH


Rp 2,800,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

Desa Juli Rp 5,130,000


Rp 4,230,000
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rp 900,000
Rp 100,000

Puskesmas Juli Rp 1,255,000


Rp 1,155,000

Rp 100,000

Desa maret Rp 1,300,000 12 OT


Rp 1,200,000 1,200,000

Rp 100,000

Desa april Rp 1,300,000 BOK 12 OT


Rp 1,200,000 1,200,000

Rp 100,000 300,000
1 pkt
Desa Jan-Des Rp 15,000,000 BOK 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
Rp 15,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

institusi maret Rp 1,700,000 17 sekolah


1,700,000

Rp 1,700,000

Desa peb, jun, sept Rp 5,065,000 BOK 35 OH


Rp 3,465,000 1,225,000

Rp 1,500,000 1,500,000

Rp 100,000 100,000

Desa Maret dan Oktober Rp 1,090,000 BOK 30 OH


Kecamatan Rp 990,000 1,050,000

Rp 100,000 100,000

Rp 1,200,000
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pontren Maret - Juni -Sept 1200000

Rp 2,410,000
Puskesmas Januari - Juni 2310000

100000

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25

35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000

9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000

70 OH
2,450,000

100000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

14

30 OH
3150000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25

900000
100000

30 OH
1050000
100000

32 OT
3,200,000

3 Posy 3 Posy 4 Posy 2 Posy


1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000

35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000

40 OH
1,400,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN UPT PUSKESMAS JOGOROGO TAHUN 2018

No Upaya Kesehatan Kegiatan

1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil

2 Gizi Pembentukan Kelompok Pendamping ASI

3 Upaya Kesehatan anak balita Pembinaan Posyandu


4 P2P Posbindu Desa
5 Promkes Pertemuan sosialisasi JKN
6 Upaya Kesehatan Lingkungan Pertemuan advokasi linsek tentang sarana air bersih

7 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemicuan STOP BAB's

UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran

4 5

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Ibu hamil

Meningkatkan cakupan asi ekslusif Ibu Hamil, Linsek

Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat

Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga Lintas sektor, PKK, Masyarakat


Target sasaran Penanggungjawab Volume Kegiatan Jadwal

6 7 8 9

40 PJ ibu anak 2x Februari dan Agustus 2018

250 PJ Gizi 10 x Januari-Oktober 2018

50 PJ Promkes 10 x Januari-Desember 2018


25 PJ P2P 5x Januari-Mei 2018
125 PJ Kesling 1x Mar-18
90 PJ Kesling 3x Maret, Juni, September 2018

30 PJ Kesling 2x Februari-Oktober 2018


Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

10 11 12

konsumsi 20 or x 2 kali Aula Puskesmas Rp 1,520,000

1 paket banner Rp 200,000


konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 9,500,000
transport 2 or x 10 desa Rp 2,000,000
1 paket banner Rp 1,000,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 5,000,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 2,500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas Rp 4,750,000
konsumsi 30 or x 3 desa Desa Rp 3,420,000
1 paket banner Rp 300,000
konsumsi 30 or x 2 desa Desa Rp 2,280,000
transport 2 or x 2 desa Rp 400,000

Rp 32,870,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018

No Upaya Kesehatan Kegiatan

1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil

2 Gizi Pembentukan Kelompok Pendamping ASI

3 Upaya Kesehatan anak balita Pembinaan Posyandu


4 P2P Posbindu Desa
5 Promkes Pertemuan sosialisasi JKN
6 Upaya Kesehatan Lingkungan Pertemuan advokasi linsek tentang sarana air bersih

7 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemicuan STOP BAB's

UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran

4 5

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Ibu hamil

Meningkatkan cakupan asi ekslusif Ibu Hamil, Linsek

Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat

Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga Lintas sektor, PKK, Masyarakat


Target sasaran Penanggungjawab Volume Kegiatan Jadwal

6 7 8 9

20 PJ ibu anak 1x Februari-November 2018

25 PJ Gizi 1x Januari-Oktober 2018

5 PJ Promkes 1x Januari-Desember 2018


5 PJ P2P 1x Januari-Mei 2018
PJ Kesling
PJ Kesling

30 PJ Kesling 1x Februari-Oktober 2018


Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

10 11 12

konsumsi 20 or x 1 hari Aula Puskesmas Rp 760,000

1 paket banner Rp 100,000


konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 950,000
transport 2 or x 10 desa Rp 200,000
1 paket banner Rp 100,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 500,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas
konsumsi 30 or x 3 desa Desa
1 paket banner
konsumsi 30 or x 2 desa Desa Rp 1,140,000
transport 2 or x 2 desa Rp 200,000

Rp 4,450,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN JANUARI TAHUN 2018

No Upaya Kesehatan Kegiatan

1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil

2 Gizi Pembentukan Kelompok Pendamping ASI

3 Upaya Kesehatan anak balita Pembinaan Posyandu


4 P2P Posbindu Desa
5 Promkes Pertemuan sosialisasi JKN
6 Upaya Kesehatan Lingkungan Pertemuan advokasi linsek tentang sarana air bersih

7 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemicuan STOP BAB's

UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran

4 5

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Ibu hamil

Meningkatkan cakupan asi ekslusif Ibu Hamil, Linsek

Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat

Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga Lintas sektor, PKK, Masyarakat


Target sasaran Penanggungjawab Volume Kegiatan Jadwal

6 7 8 9

PJ ibu anak Februari-November 2018

25 PJ Gizi 1x Januari-Oktober 2018

5 PJ Promkes 1x Januari-Desember 2018


5 PJ P2P 1x Januari-Mei 2018
PJ Kesling Mar-18
PJ Kesling Maret, Juni, September 2018

PJ Kesling Februari-Oktober 2018


Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

10 11 12

konsumsi 20 or x 1 hari Aula Puskesmas

1 paket banner
konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 950,000
transport 2 or x 10 desa Rp 200,000
1 paket banner Rp 100,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 500,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas Rp 4,750,000
konsumsi 30 or x 3 desa Desa
1 paket banner
konsumsi 30 or x 2 desa Desa
transport 2 or x 2 desa

Rp 7,000,000
HASIL REKAPITULASI KELUARGA SEHAT KECAMATAN JOG

INDIKATOR KEGIATAN SOCO TANJUNGSARI

KB 90% 91%

LINAKES 100% 0

IMUNISASI 100% 100%

ASI EKSKLUSIF 100% 100%

PERTUMBUHAN BALITA 100% 100%

SOCO TANJUNGSARI

TB PARU 100% 0

HIPERTENSI 60% 0%

GANGGUAN JIWA BERAT 0% 0%

TIDAK MEROKOK 93% 95%

JKN 71% 91%

SARANA AIR BERSIH 100% 100%

JAMBAN 100% 100%

SOCO

100%
NGRAYUDAN TANJUNGSARI

50%

MACANAN DAWUNG KB
LINAKES
0% IMUNISASI
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA

TALANG BRUBUH

JATEN KLETEKAN
TALANG BRUBUH

JATEN KLETEKAN

ANALISA 1 :
Hampir sebagian besar 9 desa cakupan baik KB,Linakes, Imunisasi
Asi eksklusif dan pertumbuhan balita rata-rata sekitar 60-100%
kecuali desa kletekan.
Dimana cakupan Desa Kletekan baik imunisasi, asi eksklusif, linakes mencapai 0 %
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
1. Informasi data dari kader, bidan belum tercatat dengan baik
2. Banyak ibu hamil yang tidak melahirkan di faskes setempat.
3. Banyak ibu hamil yang tidak memberikan asi eksklusif untuk bayinya.
4. Belum ada data KS khusus imunisasi, linakes, asi yang diinput
GA SEHAT KECAMATAN JOGOROGO TAHUN 2017

DAWUNG BRUBUH KLETEKAN JATEN TALANG MACANAN NGRAYUDAN


75% 75% 63% 73% 79% 62% 75%

0 100% 0 0% 100% 0 0

100% 100% 0 100% 100% 100% 100%

50% 100% 0 80% 100% 100% 67%

72% 88% 100% 90% 100% 100% 88%

DAWUNG BRUBUH KLETEKAN JATEN TALANG MACANAN NGRAYUDAN


33% 0% 0 0% 0% 0 0%

100% 100% 50% 75% 0 8% 100%

0% 0 0 0% 0 0 0

65% 70% 57% 69% 68% 45% 51%

28% 46% 47% 44% 60% 62% 55%

100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 99% 100% 99% 100% 100% 100%

SOCO

100%
NGRAYUDAN

50%

G KB MACANAN
LINAKES
IMUNISASI 0%
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA

TALANG

JATEN
TALANG

JATEN

ANALISA 2 :
Perubahan perilaku penduduk 10 desa cukup baik d
yang cakupannya mencapai rata-rata 90-100% teta
Penyakit TB paru dan Hipertensi hampir semua des
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal dian
1. Data pasien Tb yang berobat dan pasien Hiperte
2. Belum ada data TB dan hipertensi yang diinput
3. Belum ada kunjungan rumah dari petugas untuk
4. Kurangnya penyuluhan tentang penyakitmenula
SOCO

100%
AN TANJUNGSARI

50%

TB PARU
DAWUNG HIPERTENSI
GANGGUAN JIWA BERAT
0% TIDAK MEROKOK
JKN
SARANA AIR BERSIH
JAMBAN

BRUBUH

JATEN KLETEKAN
BRUBUH

JATEN KLETEKAN

enduduk 10 desa cukup baik dilihat dari indikator sarana air bersih dan kepemilikan jamban
capai rata-rata 90-100% tetapi,
Hipertensi hampir semua desa cakupannya rendah sekitar 0-70%
isebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
g berobat dan pasien Hipertensi yang berobat belum tercatat dengan baik.
dan hipertensi yang diinput
an rumah dari petugas untuk keteraturan minum obat pada pasien
han tentang penyakitmenular dan tidak menular.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.01.16…. Belanja Operasional Kesehatan
Lokasi kegiatan : UPTD Puskesmas Jogorogo
Sumber Dana : Dana DAK Non Fisik
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana yang mencukupi
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BOK
Hasil : Terciptanya pelayanan kualitas yang maksimal
Kelompok sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terpapar faktor resiko terjadinya penyakit
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan S
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Volume
Rekening
1 2 3
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
Puskesmas Jogorogo

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK

5 2 2 02 07 Belanja Bahan Makanan Pokok


Puskesmas Jogorogo
5 2 2 03 5 Belanja dokumentasi, publikasi dan dekorasi (Banner, leflet , poster, brosur)
Puskesmas Jogorogo
a. Banner 23
5 2 2 03 22 Jasa pelayanan kesehatan terpadu
a. Uang saku Kader pertemuan/pelatihan

5 2 2 11 Belanja Makanan Minuman


5 2 2 11 01 Makanan Minuman Rapat
Puskesmas Jogorogo (Konsumsi pertemuan) 386

5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Puskesmas Jogorogo
a. Perjalanan dinas petugas ke desa 159

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas luar daerah


Puskesmas Jogorogo
b. Perjalanan dinas petugas ke kabupaten

Total Jumlah

Ngawi, 5 Januari 2018

KEPALA UPT PUSKESMAS JOGOROGO


KABUPATEN NGAWI

dr. Ririn Pancawinanti, M.MKes


Pembina
NIP.19740616 200212 2 004
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1

MASYARAKAT

a Langsung
Target Kinerja
1
60,950,000

Program dan Kegiatan Satuan

Rincian Penghitungan
Satuan Harga satuan Jumlah
(Rp)
4 5 6=(3x5)

Paket

Paket
t , poster, brosur)

Paket 100,000 2,300,000


OH

OH 38,000 14,668,000

OH 100,000 15,900,000

OH

32,868,000

5 Januari 2018

USKESMAS JOGOROGO
PATEN NGAWI

cawinanti, M.MKes

616 200212 2 004

Anda mungkin juga menyukai