(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.1.UKM Esensial
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan 72.27%
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 80.00%
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah 4995 999.0 2377 47.6% 100.0%
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang 50% Institusi 16 8.0 16 100.0% 100.0%
dikaji Pendidika
n
3 Pondok Pesantren (Ponpes) 100% Ponpes 5 5.0 2 40.0% 40.0%
yang dikaji
2 Promosi kesehatan untuk 100% kali 132 132.0 467 353.8% 100.0%
program prioritas melalui
pemberdayan masyarakat di
bidang kesehatan ( kegiatan di
luar gedung Puskesmas)
2.1.3 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana 7.50%
2.1.3.1.Kesehatan Ibu 0.00%
1 Kunjungan Pertama Ibu 100% ibu hamil 0.0 0.0% 0.0%
Hamil (K1)
2 Pelayanan Kesehatan Ibu 100% ibu hamil 0.0 0.0% 0.0%
Hamil (K4) - SPM
3 Pelayanan Persalinan oleh 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
tenaga kesehatan (Pn)
4 Pelayanan Persalinan oleh 100% orang 0.0 0.0% 0.0%
tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan (Pf) (Indikator
SPM)
2.1.5.3.Kusta 0.00%
1 Pemeriksaan kontak dari > 80% orang 0.0 0.0% 0.0%
kasus Kusta baru
2 RFT penderita Kusta > 90% orang 0.0 0.0% 0.0%
Kol Keterangan:
om
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puske
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan L
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan
No Pelayanan Target Satuan Total Target Pencapai % % Kinerja Puskesmas
Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun sasaran Sasaran Sasaran an Cakupan Sub Variabel Program
Variabel Program 2020 (dalam Riil Variabel
(dalam satuan
%) sasaran)
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PH
3 Target tahun 2020 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2020) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Pu
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, d
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- r
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2020 : membandingkan % target tahun 2020 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
MAS TAHUN 2020
promkes
tercapai
tercapai
promkes
tidak 1, masih bnyak anggota 1. Sosialiasi dan kerja sama
keluarga merokok didalam linsek tentang GERMAS, 2.
rumah, 2. Kebiasaan makan Memotivasi anggota klg
sayur dan buah secara untuk merokok diluar rumah
beragian masih rendah
tercapai
promkes
tidak
tidak
tercapai
promkes
tidak
tercapai
promkes
tercapai
tidak
tidak
promkes
tercapai
tercapai
tercapai
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
tercapai
keslingkesjaor
tidak
tidak
tidak
tidak
farmakmin
tidak
tidak
keslingkesjaor
tidak
tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
keslingkesjaor
tidak
tidak
keslingkesjaor
tidak
;0)
tidak
keslingkesjaor
tidak
tidak
tidak
kgm
kgm - kesga
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
kgm - kesga
tidak
tidak
tidak
tidak
kgm - kesga
tidak
tidak
tidak
kgm - kesga
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
kgm - kesga
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
tidak
tidak
tercapai
tercapai
tercapai
tidak
tidak
tidak
kgm - gizi
kgm - gizi
tidak
tidak
tidak
tidak
kgm - gizi
tidak
tidak
tidak
tidak
kgm - gizi
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
tidak
tidak
tercapai
tidak
tercapai
tidak
tidak
tercapai
p2pm
p2pm
tidak
tidak
tidak
tidak
p2pm
tidak
p2pm
tidak
tidak
tidak
tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
tidak
p2pm
tidak
tidak
tidak
p2pm
tidak
tidak
p2pm
tidak
tidak
tidak
p2pm
tidak
tidak
tidak
p2pm
tidak
tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
SE imun
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
SE imun
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
tidak
p2ptm
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
n di Puskesmas )
esehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
embangan UKBM dll
Ketercapai Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak Lanjut
an Target Masalah
Tahun n
dikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
an oleh Puskesmas
m 8)
IDENTIFIKASI MASALAH
No Masalah
1 ADA KESENJANGAN PENEMUAN KASUS DIARE SEBESAR 62,7%
2 MASIH ADA KESENJANGAN PENEMUAN KASUS PNEUMONIA SEBESAR 86, 7%
3 TIDAK DITEMUKAN PASIEN PENDERITA KUSTA BARU
4 ADA KESENJANGAN PENYULUHAN HIV SEBESAR 46%
5 ADA KESENJANGAN PENEMUAN PENDERITA TB SEBESAR 25%
6 Masih ada Desa yang belum UCI sebesar 33%
7
TIFIKASI MASALAH
GAB ANTARA
TARGET DAN
CAPAIAN
60.0%
21.2%
35.0%
56.7%
50.0%
17.0%
25.0%
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)
NO
7
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)
(How much, When, Where, Who, Why)
MASALAH
Kurangnya pencapaian Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji PHBS di Puskesmas Tambakboyo
sebanyak 60 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan Januari sampai
Desember 2020
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada tatanan institusi pendidikan di Puskesmas
Tambakboyo sebesar 21,2% dari yang ditargetkan di PKP sebesar 63% dari bulan Januari sampai
Desember 2020
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada ponpes di Puskesmas Tambakboyo sebesar 0% dari
yang ditargetkan di PKP sebesar 35% dari bulan Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi intervensi/penyuluhan PHBS pada kelompok rumah tangga di Puskesmas
Tambakboyo sebanyak 56,7 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan
Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi intervensi/penyuluhan PHBS pada institusi pendidikan di Puskesmas
Tambakboyo sebanyak 50 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan
Januari sampai Desember 2020
Belum adanya Desa siaga aktif PURI di Puskesmas Tambakboyo sebanyak 0% dari yang
ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 17% dari bulan Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi pembinaan Desa/kelurahan siaga aktif di Puskesmas sebesar 0% dari yang
ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar 100% dari bulan Januari sampai Desember 2020
Kurangnya frekuensi Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas
dan jaringannya di Puskesmas sebesar 56,67% dari yang ditargetkan di PKP tahun 2020 sebesar
100% dari bulan Januari sampai Desember 2020
No Masalah % U
1 2 3
1 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 0.6 4 2 5
2 Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS 0.21 2 3 2
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant
0.35 2 3 3
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.57 3 4 3
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 5 4 4
6 Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri ) 0.17 4 5 4
7 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 0.25 5 5 4
1 sulami
2 drg desi
3 purita
4 diah nia
5 ramija
6
No Masalah U S G
1 Ponpes yang dikaji PHBS setiap tahun 0.6 2.5 2.00 1.83
2 Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV0.21 2.833 2.00 2.17
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant 0.35 1.833 1.00 1.83
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.57 2.333 3.17 3.67
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 3.5 3.83 3.33
6
7
TOTAL
U S G
4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4
2 2 2.5 3 2 2 3 2 2.00 4 3 2 1
5 5 2.833 2 3 3 2 2 2.00 3 2 4 2
2 1 1.833 2 1 1 1 1 1.00 3 1 1 3
2 2 2.333 5 3 4 4 3 3.17 5 4 3 5
4 4 3.5 4 5 5 5 4 3.83 2 5 5 4
3 4 3.333 4 4 3 2 4 2.83 3 3 3 2
3 3 3.333 5 4 4 3 4 3.3 2 3 2 4
TOTAL RANGKING
6.33 4
7.00 3
4.67 5
9.17 2
10.67 1
G TOTAL RANGKING
5 T
1 1.83 6.33 6
2 2.17 7.00 5
3 1.83 4.67 7
5 3.67 9.17 2
4 3.33 10.67 1
3 2.33 8.50 4
2 2.17 8.83 3
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS
sekolah msh kurang mengerti tentang indicator PHBS form PHBS institusi penddkan dan
banner ttg PHBS kurang
MACHINE
MATHERIAL
tdk semua petugas memberikan penyuluhan Teknik pelaksa
belum diusulkan untuk pengkajian PHBS ponpes survey deng
kunjungan ke p
dan pembinaan ttg PHBS di ponpes
Kurangnya anggaran untuk
menunjang kegiatan
Frekuensi pembinaan
ke ponpes kurang
MACHINE
MATHERIAL
penyuluhan d
ceramah tek
tdk semua petugas memberikan anggaran penyuluhan hanya 2 kali setahun pelaksanaa
penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di Posyandu pembinaan ku
memada
Frekuensi pembinaan
ke institusi klp rumah tangga ditingkatkan lembar balik ttg PHBS rumah tangga terbat
masy belum paham pentingnya PHBS
hanya mela
ceramah
hanya pelaksana program yang melakukan kegiatan promkes anggaran hanya terbatas di kegiatan program
MACHINE MATHERIAL
an
engan kunjungan
e sekolah
Institusi
didikan
pendidikan
klasifikasi IV
indicator
PHBS 20%
k pelaksanaan
vey dengan
gan ke ponpes
Ponpes
klasifikasi IV
Ponpes
klasifikasi IV
indicator
PHBS 30%
uluhan dengan
amah teknik
elaksanaan
binaan kurang
memadai
Kegiatan
intervensi pd
klp rumah
tangga 60%
ga terbatas
akat ) 43%
nya melalui
ceramah
Promosi kesehatan
untuk program
prioritas di dalam
gedung
Puskesmas dan
jaringannya
(sasaran
masyarakat ) 43%
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS
NO Penyebab Masalah
1 KURANGNYA DANA UNTUK BIAYA PENYULUHAN
2 KURANGNYA ANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEG
3 FREKUENSI PEMBINAAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN KURANG
4 KURANG PAHAM TENTANG PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
5 KURANGNYA KOORDINASI PUSK DENGAN LINSEK
6 SARANA (BANER) STRATA INSTITUSI BERPHBS BELUM ADA
7 TEKNIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KURANG MEMADAI
8 SEKOLAH BERPHBS HANYA DI PROGRAM PUSKESMAS
Analisa Akar Masalah Pemecahan Masalah Ket
Motode : survey dengan kunjungan ke sekolah Motode : survey bersama dg
guru UKS
Lingk : sekolah msh kurang mengerti tentang Lingk : Sosialisasi tentang
indicator PHBS PHBS di sekolah
Lingk : masy belum tahu adanya desa siaga aktif Lingk : memberikan
tanggungjawab untuk
keterlibatan Pembina desa dan
pengurus setempat
Penyebab Masalah
MONEY
MONEY
MAN
MAN
MACHINE
MATHERIAL
METODE
MACHINE
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021
UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN
1 2 3 4 5 6
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
A. PELAKSANAAN GERMAS
1. Audiensi/Advokasi Penguatan GERMAS Tk. Kecamatan
Pertemuan Lintas Sektor
3. Koordinasi Forum
GERMAS Tk. Kec
4. Pengembangan dan
Penggandaan Media
GERMAS
masy masy
- Leaflet 10 rim
- exbaner, spanduk 30 buah
aktif
6. Penggerakan Masyarakat
di Tatanan Mendukung
Kluster Edukasi dan
Perilaku Sehat
7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner
7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo
- Banner
KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa
- Banner
- Banner
7. Pendampingan POSKESTREN
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan
Poskestren
8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner
Rp 3,390,000 BOK
Rp 3,290,000
Rp 100,000
Fitria Eka Bidan Desa, Program Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK
Gizi Rp 250,000
Rp 300,000
Rp 900,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 1,700,000
Rp 1,500,000
Rp 100,000
Rp 1,200,000
Fitria Eka Linpro
Linsek Pontren Maret - Juni -Sept 1200000
Rp 2,410,000
Fitria Eka Linpro, linsek Puskesmas Januari - Juni 2310000
100000
35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
100000
1pk
9 OH 9 OH 9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
70 OH
2,450,000
100000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
30 OH
3150000
900000
100000
30 OH
1050000
100000
12 OT
1,200,000
12 OT 32 OT
1,200,000 3,200,000
300,000
1 pkt
3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000
17 sekolah
1,700,000
35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000
1,500,000
100,000
30 OH
1,050,000
100,000
35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000
9 OH
900,000
20 OH 20 OH
700,000 700,000
14
2 Posy
1,000,000
40 OH
1,400,000
A EKA S, SKM
0504 200604 2 031
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2022
2. Pembinaan Rutin kader Memonitor dan mengevaluasi Kader Posy Desa kader posyandu Fitria Eka S Linsek, Linpro
Posyandu tingkat desa kegiatan kader dan Posyandu 150 org
- Transport petugas setiap bulan
3 org x 3 desa x 6 kl
3. Refreshing Kader
Kesehatan Kader Posyandu Kader Posyandu Fitria Eka Program Gizi, KIA
Meningkatkan pengetahuan
- Konsumsi kader Posyandu tentang 30 orang
Kegiatan Posyandu/Taman
35 org x 2 hari x 47000 Posyandu
- Banner
3 org x 1 hari
3 org x 1 hari
7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader Fitria Eka Linpro, Linsek
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner
7. Survey Mawas Diri Forum Masyarakt FMD Fitria eka Lintas Program
Untuk memberikan gambaran
- Transport petugas permasalahan kesehatan yang Desa
ada di wilayah kerja Puskesmas
4 org x 3 desa Tambakboyo
Banner
7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD Fitria Eka Lintas Program,
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing Lintas sektor
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo
- Banner
KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa Fitria Eka Linpro
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat Linsek
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa
- Banner
7. Pendampingan POSKESTREN
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren Fitria Eka Linpro
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan Linsek
Poskestren
8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader Fitria Eka Linpro, linsek
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner
Rp 100,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 900,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000 300,000
1 pkt
Desa Jan-Des Rp 15,000,000 BOK 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
Rp 15,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000
Rp 1,700,000
Rp 1,500,000 1,500,000
Rp 100,000 100,000
Rp 100,000 100,000
Rp 1,200,000
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rp 2,410,000
Puskesmas Januari - Juni 2310000
100000
35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000
70 OH
2,450,000
100000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
14
30 OH
3150000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25
900000
100000
30 OH
1050000
100000
32 OT
3,200,000
35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000
40 OH
1,400,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25
1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil
UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran
4 5
Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat
6 7 8 9
10 11 12
Rp 32,870,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018
1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil
UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran
4 5
Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat
6 7 8 9
10 11 12
Rp 4,450,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN JANUARI TAHUN 2018
1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil
UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran
4 5
Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat
6 7 8 9
10 11 12
1 paket banner
konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 950,000
transport 2 or x 10 desa Rp 200,000
1 paket banner Rp 100,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 500,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas Rp 4,750,000
konsumsi 30 or x 3 desa Desa
1 paket banner
konsumsi 30 or x 2 desa Desa
transport 2 or x 2 desa
Rp 7,000,000
HASIL REKAPITULASI KELUARGA SEHAT KECAMATAN JOG
KB 90% 91%
LINAKES 100% 0
SOCO TANJUNGSARI
TB PARU 100% 0
HIPERTENSI 60% 0%
SOCO
100%
NGRAYUDAN TANJUNGSARI
50%
MACANAN DAWUNG KB
LINAKES
0% IMUNISASI
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA
TALANG BRUBUH
JATEN KLETEKAN
TALANG BRUBUH
JATEN KLETEKAN
ANALISA 1 :
Hampir sebagian besar 9 desa cakupan baik KB,Linakes, Imunisasi
Asi eksklusif dan pertumbuhan balita rata-rata sekitar 60-100%
kecuali desa kletekan.
Dimana cakupan Desa Kletekan baik imunisasi, asi eksklusif, linakes mencapai 0 %
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
1. Informasi data dari kader, bidan belum tercatat dengan baik
2. Banyak ibu hamil yang tidak melahirkan di faskes setempat.
3. Banyak ibu hamil yang tidak memberikan asi eksklusif untuk bayinya.
4. Belum ada data KS khusus imunisasi, linakes, asi yang diinput
GA SEHAT KECAMATAN JOGOROGO TAHUN 2017
0 100% 0 0% 100% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0
SOCO
100%
NGRAYUDAN
50%
G KB MACANAN
LINAKES
IMUNISASI 0%
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA
TALANG
JATEN
TALANG
JATEN
ANALISA 2 :
Perubahan perilaku penduduk 10 desa cukup baik d
yang cakupannya mencapai rata-rata 90-100% teta
Penyakit TB paru dan Hipertensi hampir semua des
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal dian
1. Data pasien Tb yang berobat dan pasien Hiperte
2. Belum ada data TB dan hipertensi yang diinput
3. Belum ada kunjungan rumah dari petugas untuk
4. Kurangnya penyuluhan tentang penyakitmenula
SOCO
100%
AN TANJUNGSARI
50%
TB PARU
DAWUNG HIPERTENSI
GANGGUAN JIWA BERAT
0% TIDAK MEROKOK
JKN
SARANA AIR BERSIH
JAMBAN
BRUBUH
JATEN KLETEKAN
BRUBUH
JATEN KLETEKAN
enduduk 10 desa cukup baik dilihat dari indikator sarana air bersih dan kepemilikan jamban
capai rata-rata 90-100% tetapi,
Hipertensi hampir semua desa cakupannya rendah sekitar 0-70%
isebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
g berobat dan pasien Hipertensi yang berobat belum tercatat dengan baik.
dan hipertensi yang diinput
an rumah dari petugas untuk keteraturan minum obat pada pasien
han tentang penyakitmenular dan tidak menular.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.01.16…. Belanja Operasional Kesehatan
Lokasi kegiatan : UPTD Puskesmas Jogorogo
Sumber Dana : Dana DAK Non Fisik
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana yang mencukupi
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BOK
Hasil : Terciptanya pelayanan kualitas yang maksimal
Kelompok sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terpapar faktor resiko terjadinya penyakit
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan S
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Volume
Rekening
1 2 3
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
Puskesmas Jogorogo
Total Jumlah
MASYARAKAT
a Langsung
Target Kinerja
1
60,950,000
Rincian Penghitungan
Satuan Harga satuan Jumlah
(Rp)
4 5 6=(3x5)
Paket
Paket
t , poster, brosur)
OH 38,000 14,668,000
OH 100,000 15,900,000
OH
32,868,000
5 Januari 2018
USKESMAS JOGOROGO
PATEN NGAWI
cawinanti, M.MKes