Anda di halaman 1dari 2

ASUPAN PENGGUNA TENTANG KINERJA PUSKESMAS

No. Dokumen : 440/A.3.


SOP.0003.IV/PKM-LPH/2022

SOP No. Revisi :

Tgl. Terbit : 03 Januari 2022

Halaman :

UPTD. PUSKESMAS H. Nuryono, S. Kep


LAMPIHONG NIP. 19730507 199602 1 002

1.Pengertian Suatu kegiatan meminta bantuan kepada pihak lain, dalam hal ini Dinas
Kesehatan Kabupaten untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan
tim audit internal yang tidak dapat diselesaikan ileh intern puskesmas
2. Tujuan 1. Untuk menyelesaikan masalah yang ada
2. Untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan puskesmas dan
jaringannya
3. Kebijakan 1. SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan Mutu Puskesmas Nomor
440.A.3.SK.001.I/PKM-LPH/2022
2. SK Kepala Puskesmas Tentang Tim Audit Internal Nomor
440.A.3.SK.001.I/PKM-LPH/2022
4. Referensi -

5. Alat dan Bahan Laporan Audit Internal

ATK

1. Kepala Puskesmas dan Tim Penanggung jawab Mutu melakukan


pertemuan
2. Kepala Puskesmas dan Tim Penanggung Jawab Mutu melakukan
diskusi tentang tinjauan hasil audit internal
3. Kepala Puskesmas dan Tim Penanggung Jawab Mutu membuat
perencanaan pelaksanaan RTL hasil audit internal
4. Tim Penanggung Jawab Mutu melaksanakan RTL hasil audit
internal
5. Tim Penanggung Jawab Mutu melaporkan hasil pelaksanaan
RTL hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas
6. Prosedur 6. Tim Penanggung Jawab Mutu melakukan evaluasi dan analisis
pelaksanaan RTL hasil audit internal
7. Tim Penanggung Jawab Mutu mendokumentasikan evaluasi dan
analisis pelaksanaan RTL hasil audit internal jika dapat diselesaikan
secara internal puskesmas
8. Tim Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas membuat
ASUPAN PENGGUNA TENTANG KINERJA PUSKESMAS
No. Dokumen : 440/A.3.
SOP.0003.IV/PKM-LPH/2022

SOP No. Revisi :

Tgl. Terbit : 03 Januari 2022

Halaman :

UPTD. PUSKESMAS H. Nuryono, S. Kep


LAMPIHONG NIP. 19730507 199602 1 002

tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal


9. Tim Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas
menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut
hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan
secara internal di puskesmas
10. Tim Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas bekerja
sama dengan TU untuk membuat dan mengirimkan surat
permohonan kepada pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak
lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan
diselesaikan secara internal di puskesmas
6. Unit Terkait Semua unit/upaya Puskesmas

Anda mungkin juga menyukai