Anda di halaman 1dari 4

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RSUD WALUYO JATI KRAKSAAN


T A H U N 2013 - 2018

Kondisi Awal TARGET SASARAN Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
SASARAN (OUTCOME) INDIKATOR SASARAN FORMULA INDIKATOR
(2015)
2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program

1 1. Terlaksananya proses manajemen


adminitrasi yang baik di RS Prog. Pel. Administrasi
70% 100% 90% 95% 95% Penataan Kelembagaan
perkantoran
Persentase SOP layanan administrasi yang Σ SOP layanan administrasi yg dilaksanakan x 100%
1
dilaksanakan Σ SOP layanan administrasi yg ada Penyelenggaraan
manajemen RS yg
akuntabel

Prog. Peningkatan
20.80% 25% 27.50% 27.50% 30% pengembangan sistem
pelaporan kinerja &
Pendapatan tahun ini - Pendapatan tahun sebelumnya x 100% Keuangan
2 Sales growth rate (SGR)
Pendapatan tahun sebelumnya
Menetapkan Sisdur, prog &
keg RS yg akan
dilaksanakan

Pendapatan Operasional x 100%


3 Cost Recovery Rate (CRR) 118% 125.40% 127.90% 127.90% 130.00%
Belanja Operasional

2.Terwujudnya proses manajemen


klinik yang baik di RS Persentase layanan klinik yang sesuai dengan Jumlah layanan klinik yg ada x 100%
1 5% 20% 25% 30% 35%
panduan praktek klinik yang berlaku Jumlah layanan klinik yang sesuai dg panduan praktek klinik yg
berlaku

3.Terlaksananya sistem informasi 1 Prosentase berfungsinya sistem informasi Jumlah SIM RS di Instalasi yg berfungsi x 100% 75% 80% 85% 90% 90%
manajemen RS di seluruh unit manajemen RS di masing-masing unit/instalasi jumlah SIM RS yang dibangun
pelayanan dan manajemen

2 1. Mengelola semua jenis limbah RS 1 Prosentase pengelolaan limbah padat Menyelenggarakan pel Prog. Peningkatan sarpras
Σ Limbah padat yang diolah x 100% 85% 85% 90% 95% 95%
sesuai standar baku mutu kesehatan yg aparatur
Σ limbah yang ada mengutamakan efektifitas &
Σ Limbah cair yang diolah x 100% 100% 100% 100% 100% 100% efisiensi serta berwawasan
2 Prosentase pengelolaan limbah cair
lingkungan
Σ Limbah Cairyang ada
Prog. Pemeliharaan sarpras
RS/RSJ/RSP
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber
daya lingkungan secara Prosentase pemanfaatan sumber daya
berkesinambungan 1 55% 60% 65% 70% 75%
lingkungan Σ pemanfaatan sumber daya lingkungan yg terlaksana x100%
Σ pemanfaatan sumber daya lingkungan yg ada

2 Prosentase luas taman hijau sesuai standar yg


20 % Luas Lahan (Luas lahan - luas bangunan) 10% 30% 35% 40% 45%
berlaku

1. Meningkatnya kualitas mutu 1 BOR 57.57% 75.00% 80.00% 80.00% 80.00%


3.1 pelayanan RS Prog. Promkes &
Jumlah hari perawatan rumah sakit x 100% Menetapkan tim mutu pemberdayaan masyarakat
Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode pel.kesehatan di RS

2 ALOS Jumlah lama dirawat x 100 %


3,19 Hari 6 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari
 Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
3 BTO Menetapkan Sisdur, prog &
Prog.upaya kesehatan masy
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) x 100 % 66 Kali 50 Kali 40 Kali 40 Kali 40 Kali keg RS yg akan
Jumlah tempat tidur dilaksanakan

4 TOI ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) x 100% 2,34 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari
Jumlah pasien keluar (hidup +mati)
5 NDR Prog. Pely. Kesehatan
Jumlah pasien mati > 48 jam x 1000 ‰
12.4 11,5 ‰ 10,5 ‰ 10,5 ‰ 9.5% Menetapakan sistem penduduk miskin
kontroling thd prom. Keg RS
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
6 GDR    Jumlah pasien mati seluruhnya x 1000 ‰ 32% 30 ‰ 30 ‰ 30% 28%
Jumlah pasien keluar (hidup + mati))
Prog. Pely, perawatan &
rehabilitasi kesej sosial
Kondisi Awal TARGET SASARAN Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
SASARAN (OUTCOME) INDIKATOR SASARAN FORMULA INDIKATOR
(2015)
2016 2017 2018 2019 Kebijakan Program

3.2 1. Terpenuhinya SDM pada semua 1 Persentase jumlah dokter yang memenuhi SPM Menyelenggarakan
unit pelayanan dan kompetensi pelayanan medik dan Prog. Peningkatan Sumber
tenaga sesuai standar yang berlaku 65% 70% 75% 80% 80% keperawatan profesional daya kesehatan
Jumlah dokter yg ada di RS x 100%
Jumlah dokter yg sesuai SPM
2 Persentase jumlah perawat yang memenuhi SPM Prog. Pengadaan,
65% 70% 75% 80% 80% peningkatan sarpras
Jumlah perawat yg ada di RS x 100% RS/RSJ/RSP
Jumlah perawat yg sesuai SPM Menyelenggarakan diklat &
2.Terpenuhinya peralatan yang 1 Persentase jumlah peralatan yang memenuhi litbang untuk pencapaian
memadai pada semua unit pelayanan SPM 45% 50% 55% 60% 60% mutu pelayanan Prog. Peningkatan kapasitas
sesuai SPM Jumlah peralatan yg memenuhi SPM x100% sumber daya aparatur
Jumlah keseluruhan peralatan di RS
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RSUD WALUYO JATI KRAKSAAN
T A H U N 2013 - 2018

TARGET SASARAN Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan


SASARAN (OUTCOME) INDIKATOR SASARAN FORMULA INDIKATOR Kondisi Awal
2016 2017 2018 Kebijakan Program

1 1. Terlaksananya proses manajemen


adminitrasi yang baik di RS Prog. Pel. Administrasi
100% 100% 100% 100% Penataan Kelembagaan
perkantoran
Persentase SOP layanan administrasi yang Σ SOP layanan administrasi yg dilaksanakan x 100%
1
dilaksanakan Σ SOP layanan administrasi yg ada Penyelenggaraan
manajemen RS yg
akuntabel

Prog. Peningkatan
18.93% 25% 27.50% 27.50% pengembangan sistem
pelaporan kinerja &
Pendapatan tahun ini - Pendapatan tahun sebelumnya x 100% Keuangan
2 Sales growth rate (SGR)
Pendapatan tahun sebelumnya
Menetapkan Sisdur, prog &
keg RS yg akan
dilaksanakan

Pendapatan Operasional x 100%


3 Cost Recovery Rate (CRR) 118% 125.40% 127.90% 127.90%
Belanja Operasional

2.Terwujudnya proses manajemen


klinik yang baik di RS Persentase layanan klinik yang sesuai dengan Jumlah layanan klinik yg ada x 100%
1 100% 100% 100% 100%
panduan praktek klinik yang berlaku Jumlah layanan klinik yang sesuai dg panduan praktek klinik yg
berlaku

presentas layanan asuhan keperawatan sesuai


2 dengan panduan praktek keperawatan yang Jumlah layanan asuhan keperawatan yg ada x 100 % 100% 100% 100% 100%
berlaku Jumlah layanan asper yang sesuai dg panduan praktek
keperawatan yg berlaku

3.Terlaksananya sistem informasi 1 Prosentase berfungsinya sistem informasi Jumlah SIM RS di Instalasi yg berfungsi x 100% 60% 80% 85% 90%
manajemen RS di seluruh unit manajemen RS di masing-masing unit/instalasi jumlah SIM RS yang dibangun
pelayanan dan manajemen

2 1. Mengelola semua jenis limbah RS 1 Prosentase pengelolaan limbah padat Menyelenggarakan pel Prog. Peningkatan sarpras
Σ Limbah padat yang diolah x 100% 84% 100% 100% 100%
sesuai standar baku mutu kesehatan yg aparatur
Σ limbah yang ada mengutamakan efektifitas &
Σ Limbah cair yang diolah x 100% 84% 100% 100% 100% efisiensi serta berwawasan
2 Prosentase pengelolaan limbah cair
lingkungan
Σ Limbah Cairyang ada
Prog. Pemeliharaan sarpras
RS/RSJ/RSP
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber
daya lingkungan secara Prosentase pemanfaatan sumber daya
berkesinambungan 1 60% 60% 60% 60%
lingkungan Σ pemanfaatan sumber daya lingkungan yg terlaksana x100%
Σ pemanfaatan sumber daya lingkungan yg ada

2 Prosentase luas taman hijau sesuai standar yg


20 % Luas Lahan (Luas lahan - luas bangunan) 10% 30% 35% 40%
berlaku

1. Meningkatnya kualitas mutu 1 BOR 57.57% 75.00% 80.00% 80.00%


3.1 pelayanan RS Prog. Promkes &
Jumlah hari perawatan rumah sakit x 100% Menetapkan tim mutu pemberdayaan masyarakat
Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode pel.kesehatan di RS

2 ALOS Jumlah lama dirawat x 100 %


3,19 Hari 6 Hari 7 Hari 7 Hari
 Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
3 BTO Menetapkan Sisdur, prog &
Prog.upaya kesehatan masy
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) x 100 % 66 Kali 50 Kali 40 Kali 40 Kali keg RS yg akan
Jumlah tempat tidur dilaksanakan

4 TOI ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) x 100% 2,34 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari
Jumlah pasien keluar (hidup +mati)
5 NDR Prog. Pely. Kesehatan
14,62 ‰ 11,5 ‰ 10,5 ‰ 10,5 ‰ Menetapakan sistem
Jumlah pasien mati > 48 jam x 1000 ‰ penduduk miskin
kontroling thd prom. Keg RS
TARGET SASARAN Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
SASARAN (OUTCOME) INDIKATOR SASARAN FORMULA INDIKATOR Kondisi Awal
2016 2017 2018 Menetapakan
Kebijakansistem Program
kontroling thd prom. Keg RS
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
6 GDR    Jumlah pasien mati seluruhnya x 1000 ‰ 37,8 ‰ 30 ‰ 30 ‰ 30 ‰
Jumlah pasien keluar (hidup + mati))
Prog. Pely, perawatan &
rehabilitasi kesej sosial

3.2 1. Terpenuhinya SDM pada semua 1 Persentase jumlah dokter yang memenuhi SPM Menyelenggarakan
unit pelayanan dan kompetensi pelayanan keperawatan dan Prog. Peningkatan Sumber
tenaga sesuai standar yang berlaku 100% 100% 100% 100% asuhan keperawatan daya kesehatan
Jumlah dokter yg ada di RS x 100% profesional
Jumlah dokter yg sesuai SPM dikalikan
2 Persentase jumlah perawat yang memenuhi SPM Prog. Pengadaan,
20% 30% 40% 50% peningkatan sarpras
Jumlah perawat yg ada di RS x 100% RS/RSJ/RSP
Jumlah perawat yg sesuai SPM dikalikan Menyelenggarakan diklat &
2.Terpenuhinya peralatan yang 1 Persentase jumlah peralatan yang memenuhi litbang untuk pencapaian
memadai pada semua unit pelayanan SPM 100% 100% 100% 100% mutu pelayanan Prog. Peningkatan kapasitas
sesuai SPM Jumlah peralatan yg memenuhi SPM x100% sumber daya aparatur
Jumlah keseluruhan peralatan di RS dikalikan

Anda mungkin juga menyukai