Anda di halaman 1dari 91

 

BAB I

RENCANAORGANI
SASI

 A.LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai uni


t pel
aksana t
ekni
s Di
nas Kesehat
an
Kabupat
en Garut(
UPTD) berperan menyel
enggarakan sebagi
an dari
t
ugas t
ekni
s operasi
onalDI
NKES KAB/KOTA dan merupakan uni
t
aksanati
pel ngkatpert
amasert
auj
ungt
ombakpembangunankesehatan
diI
ndonesi
a.
Puskesmas sebagaisal
ah satu j
eni
sfasi
li
taspel
ayanan kesehatan
t
ingkat per
tama memi
li
ki peranan pent
ing dal
am si
stem kesehatan
nasi
onal
, khususnya sub si
stem upaya kesehat
an. Sesuai dengan
Per
aturanMent
eriKesehatanRepubl
ikI
ndonesi
aNomor75Tahun2014,
UPTD Puskesmas BlLi
mbangan menyel
enggar
akan upaya kesehat
an
masyarakatdanupayakesehat
anperseorangant
ingkatpert
ama,dengan
l
ebi
h mengutamakan upaya promot
ifdan prevent
if,unt
uk mencapai
deraj
at kesehat
an masyarakat yang set
inggi
-ti
nggi
nya di wi
layah
kerjanya.
Dengan mengembannya f
ungsi yang demi
kian berat maka
pengel
olaan puskesmas harus bet
ul bet
ul opt
imal untuk dapat
memuaskan masyarakat,pel
anggan sekal
igus mensukseskan program
progr
am pemeri
ntah yang di
bebankan kepada puskesmas.Sal
ah sat
u
 bagi
an dari pengel
olaan yang cukup st
rat
egi
s yai
tu pengel
olaan
keuangan.
Prosespengel
olaan keuangan yang sel
ama i
nit
elah di
laksanakan
ol
eh UPTD Puskesmas Bl Li
mbangan dengan berpedoman pada
PermendagriNo13Tahun2006t
ent
angPedomanPengel
olaankeuangan

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   1


 

Daerah sebagai
mana t
elah di
ubah dengan Per
mendagriNo 59 Tahun
2007 dan PermendagriNo 21 Tahun 2011 masi
h banyak mengal
ami
kendal
aterut
amamenyangkutregul
asiant
aral
ain:
a.Set
or pendapatan cash flow, sehi
ngga t
idak bol
eh di
gunakan
l
angsungdanmenghambatoper
asi
onalpuskesmaspadasaatAPBD
 belum ditetapkan.
 b.Anggaran kaku,dil
arangmel
akukan pi
njaman,bel
anj
ati
dak bol
eh
mel
ebi
hibaku pagu,APBD t
idak bol
eh unt
uk membayargaj
inon
pns,dil
arangmel akukani
nvest
asidankerj
asamalangsung.
c.Pengadaan barang/JasaHigh cost
,harusmengi
kutiPERPRES 54
 Tahun2010,ti
dakbolehmenghapusassett et
ap/ti
daktetap
d.Tari
f bel
um mencermi
nkan unit cost yang dapat berpengaruh
kepadamutupelayanan.
e.Perubahan t
ari
ft i
dak mudah kar
ena semua pembebanan pada
masyarakatharusmel
aluiPERDA
Memperhat
ikankendal
a-kendal
atersebut UPTD Puskesmas Bl
Li
mbanganakansegeramenerapkansol
usimodelpengel
olaankeuangan
 yang l
ebi
htepatsesuaidengan perat
uran perundangan yang berl
aku
 yai
tu dengan menerapkan Pol
a Pengel
olaan Keuangan Badan Layanan
Umum (
PPK BLU)
. Sesuaidengan Perat
uran Pemeri
ntah Nomor 23
 Tahun 2005 t
ent
ang Pengel
olaan Keuangan Badan Layanan Umum
(
LembaranNegaraRepubl
ikI
ndonesi
aNo4502)sert
aPermendagriNo61
 Tahun 2007 t
ent
ang Pedoman Tekni
s Pengel
olaan Keuangan Badan
Layanan Umum. Hal i
ni j
uga suapaya adanya t
ransparansi
,
akunt
abi
li
tas, good goverment sert
a kepast
ian hukum bagisel
uruh
pemangkukepent
ingan.
Untuk dapatmener
apkan PPK BLUD ada per
syarat
an yang harus
di
penuhiyai
tu persyarat
an t
ekni
s,subst
ant
ifdan admi
nist
rat
if.Sal
ah
sat
u per
syarat
an admi
nist
rat
if yang harus di
penuhi ol
eh UPTD
PuskesmasBlLi
mbanganyai
tuadanyaRencanaBi
sni
sSt
rat
egi(
RSB)
.
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   2
 

Rencana St
rat
egiBi
sni
sinidi
susun dengan maksud dan t
ujuan
adal
ah sebagaiberi
kut:
1. Sebagaisalah sat
u persyaratan admi
nist
rat
ifyang harus di
buat
sebagaidokumen 5 t
ahun dariuni
tkerj
ayangakan menerapkan
PPK BLUD
2. Menjabar
kan gambaran t
ent
ang kondi
si UPTD Puskesmas Bl
Li
mbangan dan sekal
igusmemahamiarah dan t
ujuan yangi
ngi
n
di
capaidal
am rangkamewuj
udkan vi
si,mi
siUPTD PuskesmasBl
Li
mbanganyangmengacu kepadaRENSTRA Di
nasKesehat
andan
RPJMD Kabupat enGarut
3. Tersedi
anya acuan bagiUPTD Puskesmas BlLi
mbangan unt
uk
per
encanaan,pel
aksanaan dan pengendal
ian (
P1,
P2,
P3)program
dan kegi
atan t
ahunan yangt
erkai
tdengan pembi
ayaan bai
k yang
 bersumberdaripendapat
an puskesmas,APBD I
I,APBD I
,APBN
ataupunsumberlai
nyangsyah.
4. Tersedi
anya sat
u t ol
ak ukur pengukur pencapai
an ki
nerj
a
ahunan puskesmas,sesuaidengan arah kebi
t jakan operasi
onal
BLUD
Landasan Hukum yang di
gunakan dal
am penyusunan Renst
ra
Bi
sni
sadal
ah sebagaiberi
kut:
1. UndangUndangNo1 Tahun 2004 t
entangpembendahar
aan Negar
a
(
Lembaran Negara Republ
ikI
ndonesi
a Tahun 2004 No5 t
ambahan
LembaranNegaraRepubl
ikI
ndonesi
aNo4355)
2. Undang Undang No 20 Tahun 2003 t
entang Si
stem Pendi
dikan
Nasi
onal
.
3. Undang Undang No.25 Tahun 2004 t
entang Si
sti
m Perencanaan
PengembanganNasional
4. Perat
uran Pemeri
ntah No 20 Tahun 2004 t
entang Rencana Kerj
a
Pemerint
ah
5. Perat
uran Pemeri
ntah No 21 Tahun 2004 t
entang Penyususnan
RencanaKerj
adanAnggaranKement
rianNegara/Lembaga

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   3


 

6. Perat
uran Pemeri
ntah No 23 Tahun 2005 t
entang Pengel
olaan
Keuangan Badan Layanan Umum (
Lembaran Negara Republ
ik
ndonesi
I aNo4502)
nst
7. I ruksiPresi
den No 7 Tahun 1999 t
entang Akunt
abi
li
tas Ki
nerj
a
Inst nt
ansiPemeri ah
8. Peraturan Mentri Keuangan No 119/ PMK/05/2007 t
anggal 27
Sept
ember 2007 t
entang Persyarat
an Admi
nist
rat
ifdal
am rangka
Pengusul
an dan Penet
apan Sat
uan Kerj
aInst
ansiPemeri
ntah unt
uk
menerapkanPengel
olaanKeuanganBadanLayananUmum
9. Perat
uran Mentri Keuangan No 08/PMK. 02/2006 t
anggal 16
Februari2006 t
ent
ang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa pada
BadanPelayananUmum
10.Perat
uran MentriKeuangan No 44/PMK.
05/2009 t
ent
ang Rencana
Bi
sni
s dan Anggaran Sert
a Pel
aksanaan Anggaran Badan Layanan
Umum
11.Perat
uran MentriKeuangan No 73/PMK.
05/2007 t
anggal28 Juni
2007 t
entang Perubahan Atas Perat
uran Mentri Keuangan
No.
10/PMK.
02/2006 t
entang Pedoman Penet
apan Remuner
asiBagi
Pej
abat Pengel
ola Dewan Pengawas dan PegawaiBadan Layanan
Umum
12.Perat
uran Mentri Keuangan No 109/PMK.
05/2007t
anggal 6
September2007tentangDewanPengawasBadanLayananUmum
13.Peraturan Ment
riDalam NegeriNo61 Tahun 2007 t
ent
angPedoman
 Teki sPengelol
aanKeuanganBadanLayananUmum Daerah
14.Peraturan MentriKeuangan No 76/ PMK.
05/ 2008 t
anggal23 Mei
2008 t
entang Pedoman Akut
ansidan Pel
apor
an Keuangan Badan
LayananUmum

UPTD PuskesmasBlLi
mbanganber
dirisej
akt
ahun1964yangpada
awal
nya merupakan Bal
ai Pengobat
an yang memberi
kan pel
ayanan
kesehat
an dasarbagimasyarakatKecamatan BlLi
mbangan.Terl
etak di
 JI
.RayaLi
mbangan Tengah No.119 DesaLi
mbangan Tengah Kecamt
an
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   4
 

BlLi
mbangan.Wi
layah kerj
anya mencakup 14 desa.Sej
ak t
ahun 2007
UPTD Puskesmas BlLi
mbangan menj
adiPuskesmas Dengan Tempat
Per
awat
andenganmemi
li
ki14t
empatt
idur
.Dan pembangunangedung
PONED padat
ahun2005.

B.VI
SI

Vi
siUPTD Puskes
masBlLi
mbangan

“Terwuj
udnya Puskesmas Bl
. Li
mbangan yang Cer
ia (
Cer
dik,

Ef
ekt
if, Res
ponsi
f, I
novat
if, Agami
s), Yang t
erwuj
ud dal
am

 Pel
ayananKamiyangQona’
ah”.


Ceri :Bersi
h,Suci
,Murni
,Bersi
nar
,Cerah.
Cer
dik  :Cepatmenger
tit
ent
angsi
tuasidan pandaimencar
i

 pemec
ahannya.

Ef
ekt
if :MempunyaiPengar
uh,Manj
urat
au muj
arab,dapat

membawahasi
ldanber
hasi
lguna

Responsi
f  :Mer
esponsec
arac
epatunt
uk mendapat
kanses
uat
u

yangdi
ingi
nkankar
enamel
ihatpel
uangdanmoment
um yangada.

I
novat
if  :Ber
sif
atmemper
kenal
kansesuat
uyangbar
u.

 Agami
s :Taatmenj
alankan Agama yang di
pel
uknya dengan

 penuh kei
manan (member
ikan pel
ayanan dengan i
khl
as dan ber
har
ap

r
idhoAl
lohSwt)
.

 Vi
si t
ersebut bert
ujuan unt
uk mewuj
udkan suat
u keadaan
Puskesmas Bl Li
mbangan yang di
tandai ol
eh karyawannya yang
mempunyaikesadaran,kemauan dan kemampuan unt
uk hi
dup sehat,
hi
dup dal
am l
ingkungan dan dengan peri
laku hi
dup bersi
h dan sehat
,
memi
li
kikemampuan untuk memberi
kan pel
ayanan kesehat
an yang
 bermut
u secara adi
ldan merat
a sert
a memi
li
kideraj
atkesehat
an yang
set
inggit
inggj
nya Vi
sii
nisej
alan dengan vi
siKabupaten Garutyai
tu
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   5
 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG


BERMARTABAT, NYAMAN DAN SEJAHTERA”.

C.MI
SI
1.Mewuj
udkanpel
ayananbi
dangkesehatanyangprof
esi
onaldan
amanah.
2.Meni
ngkatkan t
atakel
olakesehatan ber
kual
itasdant
erj
angkau sert
a
meni
ngkatkan j
angkauanpelayanankesehatanyangpri
ma.
3.Memberi
kankesejahteraankaryawanUPTD PuskesmasBl.
mbangan.
Li
4.Mewuj
udkankehidupanmasyarakatyangagami
s.
5.Mewuj
udkaninf
rastrukturyangmemadai.
6.Mewuj
udkanli
ngkunganyangsehat,amandannyaman.
D.STRATEGI
1.UKP
- Uni
tGawatDarurat,di
kel
oladengant
enagaprof
esi
onalyangt
elah
mempunyaisertifikatATLSdanBTCLS.
- Set
iappelayanansesuaidenganStandarPel ayananMinimal(SPM)
.
- PembangunanPuskesmasyangFut uri
stik.
- aruangPer
Tat awatandan pengadaanfasil
itassesuaidenganSPM.
- MendapatkanKeuntungandanKesej ahteraanuntukkaryawan
UPTD PuskesmasBl.Li
mbangan.
2.UKM
- Denganmemanf aat
kandanasepenuhnyadaripusatmaupun
pemeri
ntahdaer
ahunt
ukmencapaiprogram pemeri
ntah.

Lat
arbel
akangpenet
apanmi
sidiat
asadal
ah:

a)Mel
ayani kepenti
ngan masyarakat dal
am bi
dang Kesehat
an secara
ef
ekt
ifdan efisi
en merupakan al
asan UPTD PuskesmasBlLi
mbangan
terbentuk.
 b)Menyelenggarakan pel
ayanan kesehat
an yang bermut
u, adi
l dan
merat
a menuj
u pada kepuasan pel
anggan, merupakan fil
osofi
t
erbent
uknyaUPTD PuskesmasBlLi
mbangan.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   6


 

c)Menyedi
akan pel
ayanan Kesehat
an yang pri
ma dan memuaskan
adal
ah kompet
ensii
ntiyangharusdi
mil
ikiol
eh set
iap pet
ugasUPTD
Puskesmas BlLimbangan.
d)Menjali
n kemi
traan dengan i
nst
ansit
erkai
tmenunj
ukkan bagai
mana
organi
sasi/ i
nst
itusimenj
ali
n hubungan dengan l
ingkungan unt
uk
membinamasyarakatsebagaipelanggan.
e)Menyedi
akan saranadanprasaranaKesehat
an adal
ah kompet
ensii
nti
 yang harus di
mil
ikiol
eh organi
sasi/ i
nst
itusiUPTD Puskesmas Bl
Li
mbangan.
)Tuj
f uan t
erbentuknya UPTD PuskesmasBlLi
mbangan adal
ah untuk
meni
ngkat
kan der
ajat kesehat
an masyarakat sebagai perwuj
udan
ekonomi
,karenasehatmerupakani
nvest
asi
.

MOTTO :

Mot
toUPTD PuskesmasBlLi
mbangan
“Wuj
udsyukurkamimel
ayananisepenuh hat
i”

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   7


 

Makl
umatPel
ayananUPTD PuskesmasBlLi
mbangan

 JANJI/MAKLUMATPELAYANAN

PADA UPTDPUSKESMASDTPBLLI
MBANGAN

KECAMATAN BLLI
MBANGAN KABUPATEN GARUT

““
DenganI
ni,KamiPi
mpi
nanDanKar
yawanUPTD Puskes
masBl

Li
mbanganAkanMel
aksanakanDi
sipl
indal
am bekerj
a,Sant
undal
am

 bahasa,Pr
imaDal
am Pel
ayananUnt
ukMewuj
udkanMasyar
akat

Kecamat
anBlLi
mbanganYangSehatdanSej
aht
era“

Sesuaidengan Perat
uran Ment
eriKesehatan Republ
ikI
ndonesi
a
Nomor 75 Tahun 2014, UPTD Puskesmas Bl Li
mbangan
menyel
enggarakan upaya kesehat
an masyarakatdan upaya kesehat
an
per
seor
angan t
ingkat per
tama, dengan l
ebi
h mengut
amakan upaya
promot
ifdan prevent
if,unt
uk mencapaideraj
atkesehat
an masyarakat
 yang set
inggi
-ti
nggi
nya diwi
layah kerj
anya.Sehubungan halt
ersebut
makaModelPel
ayananUPTD PuskesmasBlLi
mbangant
erdi
ridari:
Upaya Kesehatan Masyarakat(
UKM)adal
ah set
iap kegi
atan unt
uk
memel
ihara dan meni
ngkat
kan kesehat
an sert
a mencegah dan
menanggul
angit
imbul
nyamasal
ah kesehatan dengansasaran kel
uarga,
kel
ompok,dan masyarakat
.
Upaya Kesehat
an Per
seor
angan (
UKP) adal
ah suat
u kegi
atan
dan/atau serangkai
an kegi
atan pel
ayanan kesehatan yang di
tuj
ukan
unt
uk peni
ngkatan,pencegahan,penyembuhan penyaki
t,pengurangan
penderi
taanaki
batpenyaki
tdanmemul
ihkankesehat
anperseorangan.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   8


 

Pembangunan kesehatan yang di


sel
enggarakan di Puskesmas
 bert
ujuanunt
ukmewuj
udkanmasyarakatyang:
a.Memi
li
ki peri
laku sehat yang mel
iput
i kesadaran, kemauan dan
kemampuanhidupsehat;
 b.Mampumenj angkaupel
ayanankesehatanbermut
u
c.Hidupdal
am li
ngkungansehat;dan
d.Memili
kideraj
atkesehatan yang opt
imal
,baikindi
vidu,kel
uarga,
kel
ompokdanmasyarakat
.
Dengan t
ercapai
nyat
ujuan t
ersebutdi
harapkan dapatmendukung
t
erwuj
udnyakecamat
ansehat
.
Puskesmasmenyel
enggar
akan upayakesehatan masyarakatt
ingkat
pert
ama dan upaya kesehat
an per
seorangan t
ingkat pert
ama secara
eri
t ntegr
asi dan ber
kesi
nambungan. Upaya kesehat
an masyarakat
t
ingkat pert
ama mel
iput
iupaya kesehatan masyarakatesensi
aldan
upayakesehat
anmasyarakatpengembangan.
Upaya kesehatan masyarakat esensi
al bert
ujuan mendukung
pencapai
an st
andar pel
ayanan mi
nimal kabupat
en/kot
a bi
dang
kesehatan mel
iput
i:
a.pel
ayananpromosikesehatan;
 b.pel
ayanankesehat
anl
ingkungan;
c.pel
ayanan kesehatani
bu,anak,dankel
uargaberencana;
d.pel
ayanangi
zi;dan
e.pel
ayananpencegahandanpengendal
ianpenyaki
t.
Upaya kesehat
an masyar
akatpengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegi
atannya memerl
ukan upaya yang
si
fatnya i
novat
if dan/at
aubersi
fat ekst
ensi
fikasi dan i
ntensi
fikasi
ayanan, di
pel sesuai
kan dengan pri
ori
tas masal
ah kesehatan,
kekhususan wi
layah kerj
a dan pot
ensisumber daya yang t
ersedi
a di
masi
ng-
masi
ng Puskesmas. Upaya kesehat
an pengembangan yang
di
laksanakanol
ehUPTD PuskesmasBlLi
mbangan t
erdi
ridari:
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   9
 

a)Upaya Kesehat
an Gi
giAnak Sekol
ah (
UKGS)dan UpayaKesehat
an
GigiMasyarakatDesa( UKGMD)
 b)UpayaKesehat anSekolah
c)UpayaKesehatanUsi aLanj ut
d)UpayaPerawat anKesehatanMasyarakat/Communi tyHealthNursi
ng
e)UpayaKesehat anMat a
f)UpayaKesehat anJiwa
g)KesehatanKerj a
h)Binakesehatan Tradi sional
i)KesehatanOl ahRaga
 j)Upayakesehat ani novati
fterdiridari:
1. UpayaPel ayananKesehat anPeduliRemaja/PKPR
2. UpayaJami nan PemeliharaanKesehatanMasyarakat/JPKM
3. Qualit
yAssurance/Program Jami nanMut u
4.Kl i
nter/Kl ini
kTerpadu
5. PosPembi naanTerpaduPenyaki tTidakMenular(PTM)
Upaya kesehat
an perseorangan t
ingkat pert
ama di
laksanakan
dal
am bent
uk:
a.Rawatjal
an;
ayanangawatdarurat
 b.Pel ;
c.Home car e; berdasarkan pert
imbangan kebut
uhan pel
ayanan
kesehatan.
Upaya kesehat
an perseorangan t
ingkat pert
ama di
laksanakan
sesuaidengan st
andar prosedur oper
asi
onaldan st
andar pel
ayanan.
Dal
am mel
aksanakan upaya kesehat
an UPTD Puskesmas Bl
Li
mbanganj
uga menyel
enggar
akan:
a.Manaj
emenPuskesmas;
 b.Pel
ayanankef
armasi
an;
c.Pel
ayanankeper
awatankesehat
anmasyarakat
;dan
d.Pel
ayananl
aborat
ori
um.
am mel
Dal aksanakan upaya kesehat
an,puskesmasdi
dukung ol
eh
syst
emmanaj
emenyangmel
iput
i:
encanaan/P1
1.Per
2.Penggerakanpel
aksanaan/P2
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   10
 

3.Pengawasan,pengendal
iandanpeni
lai
an/P3
Semua upaya di
atas dapat merupakan uni
t yang bi
sa di
kel
ola
sebagai uni
t bi
sni
s karena bersi
fat pri
vat
e good dengan t
idak
mengabai
kanf
ungsisosi
alsebuahi
nst
itusipel
ayanankesehatan.

E.MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana St
rat
egiBi
sni
sinidisusun dengan maksud dan t
ujuan
adal
ah sebagaiberi
kut
:
1.Sebagaisal
ah sat
u persyaratan admi
nist
rat
ive yang harus di
buat
sebagaidokumen 5 t
ahunan dan uni
tkerj
a yangakan menerapkan
PPKBLUD
2.Menj
abarkan gambaran t
ent
ang kondi
siPuskesmas dan sekal
igus
memahami ar
ah dan t
ujuan yang i
ngi
n di capai dal
am rangka
mewuj
udkan vi
si, mi
si UPTD Puskesmas Bl Li
mbangan, yang
mengacu kepada Renst
ra Di
nasKesehat
an dan RPJMD Kabupat
en
Garut .
3.Tersedianya acuan bagi Puskesmas Bl Li
mbangan DTP unt
uk
per
encanaan,pel
aksanaan dan pengendal
ian (P1,P2,
P3 )program
dan kegi
atan t
ahunan yang t
erkai
tdengan pembi
ayaan bai
k yang
 bersumber daripendapat
an Puskesmas,APBD I
I,APBD I
,APBN
ataupunsumberl ai
nyangsah.
4.Tersedi
anya sat
ut ol
ak ukur unt
uk mengukur pencapai
an ki
ner
ja
ahunan Puskesmas, sesuai dengan arah kebi
t jakan oper
asi
onal
BLUD.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   11


 

BAB I
I

 ANALI
SISLI
NGKUNGAN BI
SNI
S

 A.ANALI
SISLI
NGKUNGAN EKSTERNAL

 Anal
isi
sli
ngkunganekst
ernalmencakupberbagaif
akt
ordil
uarUPTD
PuskesmasBlLi
mbangan yang mengar
ah pada muncul
nya kesempat
an
 bi
sni
s / bahkan ancaman bagi keberl
angsungan pel
aksanaan BLU
puskesmas.Didal
am anal
isi
sli
ngkungan ekst
ernalberupaya memi
lah
permasal
ahan umum yang di
hadapipuskesmas dal
am bentuk,f
ungsi
dan ket
erkai
tan ant
ar bagi
an. Anal
isi
sini di but
uhkan t
idak hanya
t
erbataspadari
nci
an anal
isi
skesempatan dan ancaman saj
atet
apij
uga
untuk menent
ukan dari mana dan untuk apa hasi
l anal
isi
sit
u di
pergunakan.

1. Kebi
jakandanRegul
asi

Undang-
Undang Nomor1 Tahun 2004 t
entang Perbendaharaan
Negara,Undang-
UndangNomor15 Tahun 2004 t
ent
ang Pemeri
ksaan
Pengel
olaan dan Tanggungj
awab Keuangan Negara dan Perat
uran
Pemeri
ntah Nomor 58 Tahun 2005 t
entang Pengel
olaan Keuangan

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   12


 

Daer
ah merupakan paketref
ormasidibi
dangpengel
olaan keuangan
negara/daer
ah.Paradi
gma perubahan yang sangatmenonj
oladal
ah
penyusunan pol
a penganggar
an dari pendekatan t
radi
sional ke
penganggaran ber
basi
s ki
nerj
a. Anggaran ber
basi
s ki
nerj
a l
ebi
h
menekankan pada proses yang akan di
hasi
lkan (
out
put
) bukan
,

sekedarmembi
ayaimasukan(
input
).

Dal
am Undang-
UndangNomor1 Tahun 2004,khususnya Pasal
68 dan Pasal69 memf
okuskan padaI
nst
ansiPemeri
ntah yangt
ugas
dan f
ungsi
nyamemberi
kan pel
ayanan kepada masyarakat
,di
beri
kan
fleksi
bil
itas dal
am Pol
a Pengel
olaan Keuangannya dengan sebut
an
Badan Layanan Umum. Demi
kian j
uga dil
ingkungan Pemeri
ntah
Daer
ah,t
erdapat banyak Perangkat Ker
ja Daer
ah yang berpot
ensi
unt
ukdi
kel
olal
ebi
h ef
ekt
ifmel
aluiPol
aPengel
olaan Keuangan Badan
LayananUmum t
ersebut
.
uranPemer
Perat int
ahNomor58Tahun2005t
entangPengel
olaan
KeuanganDaerah mengamanatkan khususnyadal
am pasal150 yai
tu

Pedoman t
ekni
s mengenaipengel
olaan keuangan Badan Layanan

Umum Daer
ah (
BLUD)di
aturl
ebi
hlanj
uto
leh Ment
eriDal
am Nege
ri

se
tel
ah memper
olehper
timbanganMent
er .Unt
iKeuangan” uki
tu,pada
t
anggal7 November2007 t
elah di
tet
apkan Perat
uran MenteriDal
am
NegeriNomor61 Tahun 2007 t
ent
ang Pedoman Tekni
s Pengel
olaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.Dal
am Perat
uran Ment
eri
t
ersebutperangkatkerj
a daer
ah dil
ingkungan Pemeri
ntah Daerah
 yang secara l
angsung mel
aksanakan t
ugas operasi
onal pel
ayanan
publ
ik dapat menerapkan Pol
a Pengel
olaan Keuangan BLUD (
PPK-
BLUD)
.Dengan di
terapkannnya Pol
a Pengel
olaan Keuangan BLUD,
maka t
erdapatfleksi
bil
it
asanggaran yangakan ber
dampak t
erhadap
operasi
onall
ayanan yangl
ebi
hcepatdan t
erst
andar.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   13


 

Halt
ersebutbebrbedadengan sat
uan Kerj
aatau Uni
tkerj
ayang
t
idak menerapkan PPK BLUD,semua pengat
uran keuangan akan
meruj
ukpadaPermendagri13 Tahun 2006 dengan segal
akel
emahan
dal
am pengel
olaankeuangannnya.
 Sej
ak di
tet
apkannyaPerat
uran MenteriDal
am NegeriNomor61
 Tahun 2007 t
ent
ang Pedoman Tekni
s Pengel
olaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah t
ersebut
,beberapa SKPD at
au Uni
t Kerj
a
padaSKPD yangmemberipel
ayanan l
angsungpadamasyarakatt
elah
menerapkan PPK-
BLUD.Pel
ayanan t
ersebut
,ant
ara l
ain berkai
tan
dengan bi
dang kesehatan,pendi
dikan,wi
sat
a daer
ah,ai
r mi
num,
pengel
olaan kawasan,dan pengel
olaan dana khusus.Daribeberapa
 j
eni
s pel
ayanan t
ersebut
,pel
ayanan bi
dang kesehat
an (
khususnya
Rumah Saki
tDaerah)yang pal
ing banyak mener
apkan PPK-BLUD,
sampai akhi
r bul
an Okt
ober 2013 RSD yang sudah mel
aporkan
kepada MenteriDal
am Negerisudah 257 RSD at
au 41% darit
otal
seki
tar 639 RSD yang ada di I
ndonesi
a. Sement
ara i
tu, untuk
Puskesmas yang sudah mel
apor
kan kepada MenteriDal
am Negeri
sudah mener
apkan PPK-
BLUD sebanyak 164 Puskesmasdari9.
510
PuskesmasdiI
ndonesi
a.
Namun demi
kian, dal
am i
mpl
ementasi
nya bel
um semuanya
 berj
alan opt
imal
.Hal i
ni di
sebabkan adanya kendal
a, bai
k di
l
ingkungan i
nternalmaupun ekst
ernalBLUD.
Dil
ingkungan i
nternal
,
masi
hter
bat
asnyakual
itasdan kuant
itassumberdayamanusi
ayang
memahami dal
am operasi
onal BLUD. Sedangkan di l
ingkungan
ekst
ernalBLUD,ant
ara l
ain Kepal
a Daerah,Ket
ua/Anggot
a DPRD,
pej
abatdil
ingkunganSekret
ari
atDaerah sepert
iBi
ro/Bagi
anHukum,
Bi
ro/Bagi
an Organi
sasi
,pej
abat dil
ingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (
BAPPEDA)
, Pej
abat Pengel
ola Keuangan
Daerah (
PPKD)
,pej
abatdil
ingkungan I
nspekt
oratDaerah,dan SKPD
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   14
 

l
ain yang t
erkai
t dal
am penerapan PPK-
BLUD, ada yang bel
um
memahamiesensi
,makna dan operasi
onaldal
am pener
apan PPK-
BLUD.
 
2. Kondi
siPesai
ng
Li
ngkungan ekst
ernal l
ain yang mempengaruhi berj
alannya
prakti
k bi
sni
s yang sehat adal
ah adanya pesai
ng yang memi
li
ki
persai
ngan yang sehatsert
a memi
li
kipasaryang j
elas.Puskesmas
sebagai sal
ah sat
u ent
itas bi
sni
s di bi
dang pel
ayanan kesehatan
memi
li
kipesai
ng bai
kit
u darisektorswast
a at
aupun darisesama
l
embagapemerint
ahan.
Kondi
sipesai
ngyangadadiUPTD PuskesmasBlLi
mbangan
sebagai
manat
erl
ihatpadat
abelberi
kut:
 Al
asanut
ama
Porsi
No Pesai
ng Juml
ah  Tr
end konsumenmembel
i
Pasar
daripesai
ng
1 Kl
ini
k-Kl
ini
k 2Kl
ini
k   • Rawat Nai
k Kl
ini
k24Jam Memi
li
ki
Swast
a24Jam  Jal
an brand  di masyar
akat
(
Kli
nik 10% karena pel
ayanan
• Rawat
Li
mbangan 24 dokt
er 24 Jam dengan
Inap
 j
am,Kl
ini
k Al
- erj
dokt aga dan ber
ada
1%
 Yami
n) pada posi
si yang
st
rategi
s. Hanya sat
u
Kl
ini
k yang memi
li
ki
empatperawat
t an.
2. Tempat 4Buah 15% Nai
k Memil
iki kepuasan
Prakt
ekDokt
er ersendi
t ri di
peri
ksa
(
dr.H.Tj
etj
ep ol
eh dokter dan dapat
Heri
aman,  berkonsul
tasi secara

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   15


 

M.
Kes,dr
.H. l
angsung
BudhiG.
Basuki
,dr
Renal
di,drg
I
wan
 Wahyudi
n)
3. Bi
danPrakt
ek 12Buah 20% Nai
k Jarak ke BPM l
ebi
h
dekat,
Bidan bi
sa dat
ang ke
rumahpasi
en

B.ANALI
SISLI
NGKUNGAN I
NTERNAL
a.Demografi
Demografi wi
layah kerj
a UPTD Puskesmas Bl Li
mbangan
7.
560.
850 Ha dan j
uml
ahpen duduk yang pot
ensi
almemanf
aat
kan
UPTD PuskesmasBlLi
mbangan ki
ra-ki
ra84.
249orang,t
erdi
ridari14
desa,5 pust
u,140 posyandu dan penduduk dari kecamat
an seki
tar
 yang t
erdeka t
mel
iput
i Kecamat
an Sel
aawi
, Ci
bat
u, Ci
biuk dan
Kecamat
anNagr
egKabupat
enBandung.
 b.Wi
layah kerj
a UPTD Puskesmas BlLi
mbangan merupakan wi
layah
kerj
a Kecamat
an BlLi
mbangan. Wi
layah kerj
a UPTD Puskesmas Bl
Li
mbangan mempunyai l
uas 7.
560.
850 Ha, t
erdi
ri dari
per
umahan/pemuki
man,pesawahandanperbuki
tan/per
kebunanyang
mel
iput
i14 Desa dengan j
uml
ah penduduk 84.
299 j
iwa,t
erdi
ridari
22.
633 KK dengan j
iml
ah j
iwami
ski
n 12.
209 j
iwa,dan t
erdi
ridari76
dusun,157Rw dan438Rtdenganl uaswi l
ayah7.
560. 850Ha.
c.Wil
ayah kerj
aterdi
ridan 14desayaitu :DesaCij
olang,DesaCigagade,
DesaSi
mpenKi
dul
,DesaSi
mpenKal
er,DesaPasi
rwaru,DesaCi
wangi
,
DesaPangeureunan,DesaLi
mbanganTengah,DesaLi
mbanganBarat
,

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   16


 

DesaLi
mbangan Ti
mur
,DesaGal
ih Pakuwon,DesaDunguswi
ru,Desa
Negl
asari
,danDesaSurabaya.
No. NamaDesa Juml
ahPenduduk PBI NON PBI

L P  JML L P  JML L P JML


1 Ci
jol
ang 3.
133 3.
152 6.
285 940 946 1.
886 24 24 48

2 Ci
gagade 2.
511 2.
613 5.
124 753 784 1.
537 19 20 39

3 Si
mpenKi
dul 3.
769 3.
331 7.
100 1.
131 999 2.
130 28 25 53

4 Si
mpenKal
er 3.
084 3.
047 6.
131 925 914 1.
839 23 23 46

5 Pasi
rwaru 2.
788 2.
963 5.
751 836 889 1.
725 21 22 43

6 Ci
wangi 3.
367 3.
286 6.
653 1.
010 986 1.
996 25 25 50

7 Pangeureunan 2.
956 2.
832 5.
788 887 849 1.
736 22 21 43

8 Limbangan 3.
583 3.
814 7.
397 1.
075 1.
144 2.
219 27 29 56
 Tengah
9 Limbangan 2.
947 2.
851 5.
798 884 855 1.
739 22 21 43
Barat
10 Limbangan 3.
277 3.
543 6.
820 983 1.
062 2.
045 25 27 52
 Timur
11 Galih 2.
824 2.
475 5.
569 847 743 1.
590 21 19 40
Pakuwon
12 Dunguswi ru 1.
846 1.
913 3.
759 554 574 1.
128 14 15 29
13 Neglasai 2.
630 2.
081 5.
711 789 624 1.
413 20 16 36
14 Surabaya 2.
354 2.
445 4.
799 706 734 1.
440 18 19 37
 Juml
ah 41.
069 40.
616 82.
685 12.
306 12.
076 24.
382 309 306 615

d.Bat
aswi
layahkerj
aUPTD PuskesmasBlLi
mbangan:
Sebel
ahUt
ara :Ber
bat
asandaer
ahdaer
ahKecamat
anSel
aawi
Sebel
ahSel
atan :
Berbatasandaer
ahdaerahKecamat
anCi
biuk
Sebel
ahTi
mur :Berbat
asandaer
ahdaer
ahKecamat
anCi
bat
u
Sebel
ahBarat :Berbat
asandaerahdaerahKecamat
anNagreg
e.Jal
urt
ransport
asikePuskesmasdan ant
ardesa dapatdi
lal
uidengan
kendaraanrodaduadanempat .
.Saranakomuni
f kasi:Si
aranradiodan t
elevi
sidapatdi
teri
madisel
uruh
desa.Jari
ngan t
elepon dan suratkabarsudah dapatdi
nikmat
idi14
desawi
layahkerj
aPel
ayanan I
nternetdengan si
stem WI
-FlFree
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   17
 

g.Kondi
siFasi
li
tasKesehatan
NO. LAYANAN FASILI
TAS KETERANGAN
1. Uni t Gawat a.Pert
olongan pert
ama
Darurat padakecelakaan
 b.Perawatanlukaringan
 Tempat : Cukup
c.Perawatanlukaberat
d.Tindakan pert
ama Memadai
pasi
en sebel
um masuk
 Al
 at : Kurang
ruangrawati nap
e.Tindakan operasikeci
l memadai
f.Khitanan/si rkumsisi
g.Ekstraksikuku
h.Pengangkatan benda  Tenaga:Memadai
asing(Corpusal
ienum)
i
.Ti ndiktel
inga
 j
.Pembersi han kot oran
tel
inga/hidung
k.Sondehidung(NGT)
l.Bil
aslambung
m. Kat et
eri
sasi
kandungkemi h
n.Pembidaian( Spal
ek)
o.Tamponhi dung
2. RawatJal
anGi
gi a.Penambal an gigi  
 Tempat:Memadai
 
 Alat : Cukup
 berlubang
 b.Scall
ing Lengkap
c.Pencabutangi gi
 
 Tenaga:Memadai

3. Kl
ini
kUmum a.Pengobat
an Rawat T
 empat : Cukup
 Jal
an memadai
 b.Pemeri
ksaan  A
 l
at : Cukup
pembuatanKI
R dokt
er Memadai
c.BinaanTK  T
 enaga:cukup
d.Konsult
asi dokter
umum
e.Pemeri
ksaan cal
on
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   18
 

 j
emaahhaj
i

4. RawatI
nap a.Perawat
an pasien  T
 empat:Memadai
 A
 l
at : Cukup
di
atasusia7bulan
 b.Visi
tedokt
erumum memadai
c.Konsel
ingpadapasien  T
 enaga:Memadai

5. KI
A/Poned a.RawatJal
an
1)ANC/PNC  T
 empat:Memadai
2)MTBM  A
 l
at : Cukup
3)I
munisasiBayi
4)KB (
Pi, Memadai
l
Sunt
ik,
Impl
ant
,IUD, T
 enaga : cukup
Kondom) memadai
 b.RawatInap
1)INC
2)IMD
3)Pel
ayanan
Kompl
ikasiBumil
4)Per
awatan Bayi 0-
6
Bulan
6. ori
Laborat um a.PemeriksaanBTA  T
 empat : Cukup
 b.Pemeriksaan Uri
ne
Memadai
Lengkap
 A
 l
at:Memadai

 Tenaga : Cukup
Memadai

h.Mushol
adan t
empatTunggu pasi
en yangdisedi
akan cukupmemadai
demikenyamaanpasi
endankeluarga.
i
.SumberDayaFi si
k
GedungPuskesmasdanluast
anah
 Terdiridari
:

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   19


 

a.Puskesmasi
nduk t
erl
etak diJal
an RayaLi
mbangan Tengah No.119
Desa Li
mbangan Tengah Kecamat
an BlLi
mbangan, dengan l
uas
tanah2.200 m2
 b.Puskesmaspembant
u,t
erl
etakdiDesaSi
mpen Ki
dul
,DesaCi
wangi
,
DesaPangeureunan,DesaDunguswi
rudanDesaSurabaya.

BangunanPuskesmasi ndukterdi
ridari:
1. RuangKepal aPuskesmas
2. RuangTU
3.RuangKomput er
4. RuangPiketRawati nap
5. RuangLoket( Pendaftaran)
6. RuangBPUmum
7. Ruangsunt i
kdanBPkhususTB Paru
8. RuangApotekdanGudangObat
9. RuangBPGi gi
10.RuangGizi,Promkesdan Kesl ing
11.Ruangtunggupasi en
12.RuangPerawat an
13.RuangIGD
14.RuangPONED ( KIA/KB,RuangVK,USG)
15.RuangLaborat ori
um
16.RuangRont gent
17.WC /Kamarmandi
18.Mushola
19.Dapur
20.RuangRapat
21.GarasiAmbul ance
c.KendaraanOperasi onal
Kendaraan yangdi
mil
ikihanya1 buah kendaraan ambul
ancedan 3
 buahmot
or.
d.Per
lengkapankant or
 Me bel
airLengkap.
 Al atkomuni kasiyangdi
mil
ikiPuskesmasi
nduk adal
ah 1 buah
tel
epondengannomor( 0262)431113.
 Alatpeneranganyangdigunakan/di
mili
kiberupaLi
stri
kPLN 220
 V dengan kekuat
an 10.
000 Wat
t dan 2 buah generat
or
 berkekuat
an5.
000Wat
t.
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   20
 

e.AlatRumahTanggaKantor
 Al atRumahTanggaKantoryangdimi
li
ki:
 6buah Tel
evi
si(
21inchidi
ruangpiketrawati
nap,3buah diruang
rawati
nap VI
P,1 buah diruang KI
A/PONED,1 buah diruang
UGD,dan1buah32i nchidiruangtunggupasi
enrawatj
alan)
 1Mesi nCuci
 12Ki pasAngin
 4Di spenser
 3LemariPendi ngi
n
 j
.KondisiKinerj
a(Keuangandanlayanan)kunj
ungan10besarpenyaki
t

1)Ki
ner
jaKeuangan

 Tabel

PENDAPATAN UPTDPUSKESMASBLLI
MBANGAN

PERI
ODE 2012-
2015
 TAHUN
2012 2013 2014 2015
NO JENISPENDAPATAN
1. APBD (BOP)
142.834.
000 141. 486900 97.394.000
2. RETRIBUSIPELAYANAN 178.637.
500 171.745.500 201.475.000
3. KAPITASIASKES 27.
600.000 27.840.000 -
4. JAMKESDA 7.650.000 -
5. JAMKESMAS 014.
100. 500 229.314.000 -
6. JAMPERSAL 553.248.100
7. APBN (BOK ) 109.820.000 118.000.000
8. KAPITASIJKN 2.270.822.404
9. Lai
n–Lai n 180.000.000
 JUMLAH 2.867.691.404

PENDAPATAN UPTDPUSKESMASBLLI
MBANGAN

PERI
ODE2014

No. Layanan 2014


1. Pendapat
an
1.UnitGawatDarurat 1.840.000
2.Ti
ndakan Pol
iGigi
3.025.000
3.Ambulance
4.RawatInap 1.200.000
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   21
 

5.KIA/Poned 160.
900.
000
6.Keuring
19.
800.
000
7.Laboratori
um
8.Visum 690.
000
9.TindakanMedikI
nfus
340.
000
000
100.
13.
580.
000
 JUMLAH 201.
475.
000
2. Bel
anja 201.
475.
000
3. Sur
plus/Defisi
t 0

2)Ki
ner
jaPel
ayanan

1.RawatJal
an
Merupakan pel
ayanan pemeri
ksaan kesehat
an yang pert
ama
di
beri
kanol
ehUPTD PuskesmasBlLi
mbangankepadapasi
en.

Grafikkunj
unganpasi
enUni
tGawatDaruratUPTD PuskesmasBlLi
mbangan
 Tahun2012-
2014

Sumber:Lapor
ant
ahunan2012–2014UPTD Puskes
masBlLi
mbangan

Darigrafikdi
atast
erl
ihatbahwakunj
unganpasi
en Uni
tGawatdarurat
mengal
amikenai
kan dari1.
573 padatahun 2012 menj
adi1.
588 pada
t
ahun 2013,dan padatahun 2014 pun mengal
amikenai
akan menj
adi
1.615

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   22


 

Grafikkunj
unganpasi
enrawatj
alangi
giUPTD PuskesmasBlLi
mbangan
 Tahun2012-
2014

Sumber:Lapor
ant
ahunan2012–2014UPTD Puskes
masBlLi
mbangan

Darigrafik di
atas t
erl
ihatbahwa kunj
ungan pasi
en rawatj
alan gi
gi
mengal
ami kenai
kan dari927 pada tahun 2012 menj
adi1.
061,dan
padat
ahun2014punmengal
amikenai
kanmenj
adi1.
215

GrafikKunj
unganPasi
enRawatJal
anUPTD PuskesmasBlLi
mbangan
 Tahun2012–2014

Sumber:Lapor
ant
ahunan2012–2014UPTD Puskes
masBlLi
mbangan

Darigrafik di
atas t
erl
ihatkunj
ungan pasi
en rawatj
alan mengal
ami
kenai
kan dari36.
201 t
ahun 2012 menj
adi40.
307 pada t
ahun 2013,
danpadat
ahun2014menj
adi45.
798

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   23


 

 Juml
ahKunj
unganRawatJal
anTahun2014
No. NamaDesa Juml
ahKunj
ungan %
1. Cijol
ang 4.194
2. Cigagade 2.608
3. SimpenKi dul 946
4. SimpenKal er 688
5. Pasirwaru 2.866
6. Ciwangi 1.046
7. Pangeureunan 473
8. Li
mbanganTengah 4.450
9. Li
mbanganBarat 3.324
10. Li
mbanganTi mur 4.043
11. Gal i
hPakuwon 2.608
12. Dunguswi ru 1.075
13. Surabaya 689
14. Neglasari 1.075
5. LuarWi
1. layah 15.
713
 Juml
ah 45.
798

3.Rawati
nap
Pel
ayanan rawati
nap merupakan pel
ayanan yangdi
beri
kan UPTD
Puskesmas Bl
.Li
mbangan kepadapasi
en hasi
lpemeri
ksaan awal
harusdirawati
nap.
GrafikRawatI
napUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
 Tahun2012–2014

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   24


 

Sumber:Lapor
ant
ahunan2012–2014UPTD Puskes
masBl
.Li
mbangan

Ber
dasarkan grafik di
atas t
erl
ihatbahwa real
isasikunj
ungan pasi
en
rawati
napmeni
ngkatdari1.
904padatahun2012 menj
adi2.
252pada
t
ahun 2013,dan pada t
ahun 2014 mengal
amipenurunan kembal
i
menj
adi1.
917.
4.Pel
ayananPersal
inan
Grafikpasi
enbersal
indiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
 Tahun2010-
2014

Sumber:Lapor
ant
ahunan2012–2014UPTD Puskes
masBl
.Li
mbangan  
Berdasarkan gr
afik di
atas menunj
ukan adanya penurunan pasi
en
 yangbersal
in diUPTD Puskesmas Bl
.Li
mbangan dari1.
837 pada t
ahun
2012 menj
adi1.
797 pada t
ahun 2013 dan mengal
amikenai
kan menj
adi
1.
845 pada t
ahun 2014,adanya peni
ngkat
an pasi
en di
karenakan adanya
peni
ngkat
anmut
ulayanan.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   25


 

5.PelayananPenunjang
a. GrafikKunjungankelaborat
ori
um UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
 Tahun2012–2014

Sumber:Lapor
anTahunan2012–2014UPTD Puskes
mas Bl
.Li
mbangan

Dari gr
afik di
atas t
erl
ihat bahwa kunj
ungan pasi
en l
aborat
ori
um
mengal
amipeni
ngkat
an dari5.
143 pada t
ahun 2012 menj
adi6.
083,
dan pada t
ahun 2013 dan mengal
amipeni
ngkat
an kembal
imenj
adi
8.
353,Laborat
ori
um mengal
amipeni
ngkatan di
karenakan padat
ahun
2014 Laborat
ori
um UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan mel
ayanisemua
pasi
en BPJS dan Jamkesmasser
ta kerj
asama dengan prakt
ek dokter
swast
abai
k dariwi
layah kecamat
an Bl
.Li
mbangan maupun daril
uar
 wi
layah.
b. GrafikKunj
ungankeRadi
ologiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
 Tahun2012–2014

Sumber:Lapor
anTahunan2012–2014UPTD Puskes
mas DTPBl
.Li
mbangan

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   26


 

Dari gr
afik di
atas t
erl
ihat bahwa kunj
ungan pasi
en Radi
ologi
mengal
amipeni
ngkat
an dari1.
144 pada t
ahun 2012 menj
adi1.
145
padatahun 2013 dan mengal
amipeni
ngkat
an kembal
imenj
adi1.
188
padat
ahun 2014,Radi
ologimengal
amipeni
ngkatan di
karenakan pada
t
ahun2014Radi
ologiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganmel
ayanisemua
pasi
en BPJS dan Jamkesmasser
ta kerj
asama dengan prakt
ek dokter
swast
abai
k dariwi
layah kecamat
an Bl
.Li
mbangan maupun daril
uar
l
 wiayah.

 Juml
ahKunj
unganPerl
ayananTahun2014
No. Uni
tPel
ayanan Juml
ahKunj
ungan %
1. UnitGawatDarurat 1.615
2. RawatJal anGi
gi 1.215
3. Kli
nikUmum/RawatJal
an 45.798
3. RawatI nap 1.917
4. KIA/Poned 1.845
5. Laboratori
um 8.353
6. Radiologi 1.188

C.ANALI
SISSWOT

Unt
uk mengi
dent
ifikasi berbagai f
akt
or secara si
sti
mati
s yang
 bergunabagipengembangan puskesmas,di
perl
ukan adanyaanal
isadat
a
 yangdapatmemet
akan posi
siUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan saati
ni,
 yang akan mengembangkan produk-
produk unggul
an dan menggal
i
pot
ensisumber pendapat
an UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan secar
a
opt
imal
. Anal
isa yang umum di
gunakan adal
ah anal
isa SWOT yang
membandi
ngkan ant
ara f
akt
or ekst
ernal pel
uang (
Oppo
rtuni
ti
es) dan

ancaman (
Threats) dengan f
aktor i
nter
nal kekuat
an (
Str
engt
hs) dan
kel
emahan (
Weaknes )
ses.Anal
isai
nidi
dasarkan pada l
ogi
ka yangdapat

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   27


 

memaksi
mal
kan kekuat
an dan pel
uang,namun secarabersamaandapat
memi
nimal
kankel
emahandanancaman.
dasar
Ber kan hasi
l anal
isi
s i
nternal dan ekst
ernal t
erhadap
Puskesmas Bl
. Li
mbangan Garut dengan menggunakan Bal
anc
e

Scor
ec d 
ar yangt
elah di
lakukan,makadi
perol
ehhasi
lsebagaiberi
kut:

1) Kekuat
an(
Str hs)
engt
 Adal
ah keunggul
an-
keunggul
an i
nternaldan kondi
sii
nternall
ainnya
 yangdi
mil
ikiol
eh UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan yangmendukung
kearahper
kembanganUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganadal
ah:
a) Pr
osesBi
sni
sInt
ernal
1) Jeni
sPel
ayanan UPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganyangl
engkap
denganj
uml
ah pel
ayanan dal
am gedungdan l
uargedungyang
 belum terakredi
tasi
.
2) Adanyauraian tugasst
andaroper
asi
onalprosedurpel
ayanan
dant
ugaspokokdan f
ungsi(
tupoksi
)yangj
elas.
 b) SumberDayaManusi
a
1)Juml
ahSDM memadai
2)Komi
tmen yang t
inggidaripara pet
ugas UPTD PuskesmasBl
.
mbanganunt
Li ukpeni
ngkat
anki
nerj
a.
c) Or
ient
asiPel
anggan
1) Segmen pel
anggan semua pel
anggan t
erutama masyar
akat
miski
n.
2) Memili
kiarea cakupan cust
omeryang l
uas mel
iput
iwi
layah
kerj
apuskesmasdanluarwil
ayahkerj
aPuskesmas.
3) Adanya jaminan pembi
ayaan bagi kel
uarga miski
n ol
eh
pemeri
ntah.
4) Usi
apelanggansemuausi
aterut
amausi
aprodukti
f.
d)Keuangan
1) Kondi
sicashflow puskesmassangatbai
k darisegipemenuhan
targetset
oran.
2) Sisti
m pengelol
aan keuangan yangt
erpusatdan sel
alu di
audi
t
 bai
kol
ehi
nternalmaupunekst
ernal
.
2) Kel
emahan( ses)
Weaknes

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   28


 

Kel
emahan-
kel
emahan i
nternaldankondi
sii
nternall
ainnyayangada
dan memungki
nkan UPTD Puskesmas Bl
.Li
mbangan mengal
ami
kegagal
an dal
am mencapait
ujuan yang t
elah di
tet
apkan.Adapun
kel
emahanyangdi
mil
ikiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan:
a) Pr
osesBi
sni
sInt
ernal
1) Belum seluruhprogram t
erakredi
tasi
.
2) Pencapaian tar
get kinerj
a untuk semua program bel
um
merata.
3) Manajemenper encanaansebagi
anmasihber si
fatt
opdown.
4) Si
stimi nformasikesehat
anyangberbasisITbelum opti
mal.
5) Koordinasilint
asprogram danli
ntassektorbel
um optimal
.
 b) SumberDayaManusi
a
1) Kuali
tasSDM yangbel
um merata.
2) Ket
erbatasandanaunt
ukpeningkatanpenget
ahuanSDM dan
pengembanganprof
esidal
am upayapel
ayananbagipegawai
.
c) Or
ient
asiPel
anggan
1) Karyawan masi
h bel
um berori
entasi pada kepuasan
pel
anggan.
2) Budayakerj
akaryawanmasi
hrendah.
d)Keuangan
1) Si
sti
m pent
ari
fan pada pel
ayanan t
ert
entu uni
t cost nya
masi
hter
lal
u rendah,t
idak sesuaidengan kebut
uhan yang
di
keluarkan.
2) Biayainvest
asibel
um memadai
.
3) Akuntansi manajemen dalam t
ahap pembel
ajar
an dan
pengembangan.
4) Sist
im reward maupun puni
shment yang bel
um t
erukur
sesuaist
andar(
remunerasi
).
5)Manajemen keuangan yang masi
h bel
um sepenuhnya
mengacupadaperat
uranpemeri
ntahyangber
laku.
3) Pel
uang(
Opport
uni
ties)
 Adal
ah f
akt
ordan si
tuasiekst
ernalyangsecara nyat
a membant
u
UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan dal
am mencapai t
ujuannya.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   29


 

Pel
uangyangdapatdi
rai
h UPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganadal
ah
:
1) Meni
ngkat
nya kepercayaan pel
anggan t
erhadap pel
ayanan
Puskesmas.
2) Meningkatnyakepedul
ianmasyarakatakanKesehatan.
3) Meningkatnyaangkakesakit
an.
4) Adanya kebij
akan pemeri
ntah t
entang pel
ayanan masyarakat
miskin.
5) Terbukanyainf
ormasi
,transparansidantransf
ormasi.
6) Ada nya komit
ment yang tinggi dari para pemi
mpi n at
au
akehol
st deruntukkemajuanUPTD PuskesmasBl.Limbangan.
7) Adanyadasarhukum untuksi
sti
m pengel
olaankeuanganyang
l
ebi
h fleksi
belyai
tu PermendagriNo 61 Tahun 2007 t
entang
PPKBLUD
4)  Ancaman(
Threats)
 Adanyaf
akt
orekst
ernalyangmemungki
nkanUPTD PuskesmasBl
.
Li
mbangan mengal
ami kegagal
an dal
am usahanya mencapai
tuj
uanyangdit
etapkan.Ancamanyangmempengaruhiadalah:
1) Bert
ambahnyaklini
k-klini
kkesehat
an diwi
layah kerj
a UPTD
Puskesmas Bl
.Li
mbangan yang sebagi
an di
tunj
ang dengan
pel
ayanankesehatan24Jam.
2) Masyarakatsemakinkri
ti
s.
3) Adanya Undang Undang Prakt
ek Kedokt
eran dan Undang
Undangperl
indungankonsumen.
4) Masi
h kurangnya kesadaran masyarakatuntuk berperi
laku
Ber
sihdanSehat(
PHBS)
.

Hasil anali
sa f
akt
or i
nternal dari Puskesmas Bl
. Li
mbangan adal
ah
sebagaiberi
kut:

KEKUATAN KELEMAHAN
No OBJEK YANG DIANALI
SA (St
rengths) (
Weaknesess)
1 2 3 - 1 -2 - 3
1. Visimi
siyangjelas(
S) 3
2. Jumlahpelayanan&f
asi
li
tas(
S) 3
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   30
 

3. Program kerj abel um t


er akreditasi -
3
(W)
4. Capai anprogram kerj ayangcukup 2
 baik( S)
5. Capai anpr ogram yangbel um -
2
merat a( W)
6. Tarifterj angkau( S) 3
7. Tarifyangbel um mencermi nkan -
3
unitc ost  
(W)
8. Peralat anmedi s&penunj angmedi s 2
memadai( S)
9. Tingkatpendi di kanSDM bai k( S) 3
10. Kual i
tasSDM bel um merat a(W) -
1
11. Komi tmenpegawai( S) 2
12. Kurangnyakesadar anmasyarakat -
2
dalam membawakart uberobatdan
asuransi( W)
13. Areapel angganyangcukupl uas( S) 3
14. Kondi sicashflow cukupbai k(S) 2
15. Manaj emenkeuangansat uat ap( S) 1
16. Manaj emenkeuangandenganpol a -
2
tradisional( W)
17. SIM puskesmasbel um berbasi s -
2
komput erkesel uruhan( W)
18. Sisti
mr ewar d da n uni
 p shment  yang -
2
masi hkurangbai k(W)
 Juml ah 1 8 15 -1 -5 -
6
Score 22 -
12
 Juml ahScore 12
 Tabel2.
8Anal
isaf
akt
ori
nternalUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan

Sedangkanhasi
lanal
isaf
akt
orekst
ernalPuskesmasBl
.Li
mbanganadal
ah
sebagaiberi
kut:

PELUANG  ANCAMAN
No OBJEK YANG DIANALI SA (
Opport
uni
ty) (Treathening)
1 2 3 - 1 - 2 - 3
1. Landasanhukum yangjel
as(O) 3
2. Cakupanwilayahl
uas(O) 3
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   31
 

3. Keberadaanl ayanankesehat an -
2
sej
enis( T)
4. Kemudahanakses( O) 2
5. Fasi l
itasKesehat anmemadai 2
6. Kondi sidemografi( O) 2 -
2
7. Kondi sisosi alekonomi -
2
masyarakat( T)
8. Kondi simasyarakatyangkri ti
s 2
-
(T)
9. Kepercayaanmasyar akat 2
ter
hadapnakesyangti nggi(O)
10. Jaminanl ayananmasyarakat 3
miskindenganBPJS( O)
11. Komi t
mendarist akeho lder(O) 2
12. KeberadaanUU Prakt ek -
3
Kedokt erandanUU
Perl
indunganKonsumen( T)
 Juml ah 1 10 9 -
8 -
3
Score 20 -11
 Juml ahScore 9
 TabelAnal
isaFakt
orekst
ernalUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan

GRAFIK SWOT

St
rength
24

Def
ensi
ve Offensi
ve/Agr
essi
ve

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   32


 

-12 20
 Threat Oppor
tunit
y

Li
qui
dat
ion Re
consi
li
ati
on

  -
17

  Weaknes
s

Grafik2.
8Grafikanal
isaSWOTUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan

D.ASUMSI(
pel
uang,produkunggul
anl
ayanan)

Ber
dasarkan gambaran dataj
uml
ahpel
ayanan kesehatan dibeberapa
 j
eni
s program sepert
i KI
A dan Laborat
ori
um penunj
ang , t
erj
adi
peni
ngkat
an yang cukup eksponensi
al. Sehi
ngga apabi
la UPTD
PuskesmasBl
.Li
mbangan mampu mel
akukan i
nnovasidan pemenuhan
saranapel
ayanan yangmemadaiapal
agidi
tunj
angdengan SumberDaya
Manusi
ayangmemi
li
kikapabi
li
tast
inggimakaakan t
erj
adipeni
ngkatan
 j
uml
ah pengguna sarana pel
ayanan kesehat
an yang secara l
angsung
 berdampakpadapeni
ngkat
anpendapat
an.
Pada Tahun 2013 j
uml
ah Pendapat
an berdasarkan rekapi
tul
asisel
uruh
anggaran yangdi
ter
imaUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganyai
tu dariBi
aya
Oper
asi
onal Puskesmas (
BOP)
, Bi
aya Oper
asi
onal Kesehat
an (
BOK)
,
 Jami
nan Kesehat
an Masyarakat / Jami
nan Persal
inan (
Jamkesmas/
 Jampersal
) dan Pendapat
an Asl
i Daerah sebesar Rp. 810.
633.
300
SedangkanpadaTahun2014hanyaempatsumberdanasaj
ayai
tu;Bi
aya

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   33


 

Operasi
onal Puskesmas (
BOP)
, Bi
aya Operasi
onal Kesehat
an
(
BOK)
Jami
nan Kesehat
an Nasi
onal(
JKN)dan Pendapatan Asl
iDaerah
namun t
erj
adi kenai
kan yang sangat eksponensi
al yai
tu sebesarRp
1.818.588.258 Tahun 2015 menurutDi
nas Kesehatan Kabupat
en Garut
PendapatanUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangansebesarRp2.
831.
903.
989.

E.I
SSUE I
SSUE STRATEGI
S/PENGEMBANGAN
Sebagai perumusan kebi
jakan umum dan pr
ogram pr
ogram
pembangunanunt
ukl
imatahunkedepanadal
ahsebagaiberi
kut
:
1.Pel
ayanan Umum, yaitu Kemampuan Puskesmas dal
am
mengart
ikul
asi
kankebutuhanmasyarakat;
2.Kemampuankeuangan daerahdal
am pembiayaanprogram pel
ayanan
kesehat
an masi
hter
batas dan kaku, sehi
ngga di
per
lukan upaya
soluti
f;
3.Tingkat part
isi
pasimasyarakat masi
h rendah;sehi
ngga di
per
lukan
upayasist
ematisuntukmelakukanpenyadaran;
4. Pot
ensikeuangandaerahbel
um tergal
isecaraopti
mal
;
5.UPTD Puskesmas Bl . Limbangan berada di posisi st
rat
egi
s,
pemanf
aat
an puskesmas ol
eh masyarakat cender
ung meni
ngkat
t
erut
ama dipel
ayanan l
uargedung,t
etapibangunan dan peral
atan
untuk Puskesmas masi
h kurang memadaidan bel
um memenuhi
standarsehinggapel
ayanankurangopti
mal.
6.Pelanggan semaki
n meningkat
,jumlah SDM masi
h adayangkurang
dari st
andar kepegawai
an, keadaan t
ersebut bi
sa menyebabkan
pel
ayanantidakmemuaskanpel anggan.
7.Melengkapi
, merenovasi
, merehabil
itasiat
au menambah bangunan
 yangproduktif,bersih,amandannyaman.
8.Melengkapi peralatan kesehatan at
as dasar kebut
uhan f
ungsi
onal
puskesmassesuaist
andarpemeri
ntah.
9.Meningkat
kan,mengembangkandanmendor
ongkompet
ensidal
am 3
domai
n(ski
ll
,kno
wle
dgedan 
att
it
ude)

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   34


 

F. STRATEGI
Sesuaidengan Vi
sidan Mi
siUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan makaada
 beberapa l
angkah/St
rat
egi yang di
perl
ukan unt
uk
memperl
ancar
/mempercepatpencapai
an t
ujuan dan sasaran yang t
elah
ditetapkan,yaitu:
1. Peningkatan manaj
emenSumberDayaManusi
adenganpri
nsi
p-pri
nsi
p
pemel
iharaan dan j
ami
nan mut
u pel
ayanan (
Qual
it
y Assur
anc
e),
mel
aluipeni
ngkatan prof
esi
onal
isme Tenaga Kesehatan (
ant
ara l
ain
dengan penentuan st
andar kompet
ensi
, pel
ati
han sert
a st
udy
 bandi ng)
.
2.PengembanganPuskesmasyangef ekti
fdanresponsif
3. Pengembangan Peran Ser
ta Masyarakatyang di
dasari ol
eh kehendak
masyarakatsendi
riunt
uk sadar
,mampu dan mau berperi
laku hi
dup
sehat(PHBS)
.
4. Me nggal
ang kemi
traan (
Par
tne
rs p) dengan ber
hi bagai pi
hak dal
am
 bentukIkat
anKerjaSama.
akukan advokasi kepada pi
5.Mel hak-
pihak berwenang/bi
rokrat dan
l
egi
slat
if.

G.ANALI
SISI
SUE-
ISUESTRATEGI
SDAN PI
LIHAN
 Adapun anal
isi
s dari I
ssue- I
ssue st
rat
egi
s yang berdampak pada
kel
ancaran pel
aksanaan PPK BLUD diUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
adalahsebagaiberi
kut
:
1.Pelayanan Umum, yai
tu Kemampuan Puskesmas dal
am
mengart
ikul
asi
kan kebut
uhan masyarakat
.Ber
dasar
kan hasi
lindeks
kepuasan masyarakat (
IKM)
, masyarakat membut
uhkan pel
ayanan
 yang cepat
. Sehi
ngga Puskesmas Bl
. Li
mbangan akan berupaya
memperpendek j
angka wakt
u pel
ayanan dan meni
ngkat
kan kual
it
as
SDM pemberipel
ayanan.
2.Unt
uk mengant i
sipasi Kemampuan keuangan daerah dal
am
pembi
ayaan program pel
ayanan kesehat
an masi
hterbatasdan kaku,

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   35


 

di
perl
ukan upaya sol
uti
f berupa peni
ngkat
an kual
itas l
aporan
keuangandanket epatanwaktu.
3.Tingkat part
isi
pasi masyarakat masi
h rendah; sehi
ngga di
perl
ukan
upaya si
stemat
is unt
uk mel
akukan penyadaran, mel
alui berbagai
kegi
atan penyebaran i
nformasi dan kegi
atan upaya kesehatan
masyarakat
.
4.Pot
ensikeuangan daerah bel
um t
ergal
isecaraopt
imalsehi
nggadengan
PPK BLUD di
harapkan munculi
nnovasidan kreat
ifitaskarena at
uran
pembiayaanprogram t
idakkaku lagi
.
5.Puskesmas Bl. Limbangan berada di posi
sist
rat
egi
s,pemanf
aatan
puskesmas ol
eh masyar
akat cenderung meni
ngkat t
erut
ama di
pel
ayanan l
uar gedung, t
etapi bangunan dan peral
atan untuk
Puskesmas masi
h kuarang memadaidan bel
um memenuhist
andar
sehi
ngga pel
ayanan kurang opt
imal
, dengan di
laksanakannya PPK
BLUD di
harapkan penggunaan anggar
an menj
adi proporsi
onal
sehinggapengalokasi
annyasesuaidengankebut
uhanyangada.
6.Pelanggan semakin meningkat
,jumlah SDM masih ada yang kurang
dari st
andar kepegawai
an, keadaan t
ersebut bi
sa menyebabkan
pel
ayanan t
idakmemuaskan pel
anggan,makaper
lu di
lakukan st
rat
egi
uni
torgani
sasidan sumberdaya manusi
a mel
aluipel
ati
han dal
am
 bent
uk modul
-modulsepert
ikomuni
kasiski
ll
,komuni
kasiempat
idan
syst
em pendokumentasian.
7.Melengkapi
, merenovasi, merehabi
li
tasi at
au menambah bangunan
 yang produkt
if, bersi
h, aman dan nyaman di
harapkan mampu
meni
ngkatkanki nerjapel
ayanan.
8.Mel
engkapi peralatan kesehatan at
as dasar kebut
uhan f
ungsi
onal
puskesmas sesuai st
andar pemeri
ntah yai
tu penambahan j
uml
ah
peral
atanyangdi
gunakanuntukpelayanan.
9.Meningkat
kan,mengembangkan dan mendorong kompet
ensidal
am 3
domai
n (
ski
ll edge dan at
, knowl ti
tude) mel
alui berbagai kegi
atan
pel
ati
handanpeni
ngkatanst
ratapendi
dikan parapet
ugas.
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   36
 

H. FAKTOR UTAMA PENENTU KEBERHASI


LAN (
Pel
uangSWOT)

1.Pot
ensiPasar
 Di
lakukan anal
isa t
erhadap permi
ntaan pasar (
EP)pada revenue
cent
re mel
aluif
orcast
ing dengan met
ode t
ime seri
es,berdasarkan
ekst
ra pol
asit
rend l
ini
ert
erhadap data permi
ntaan sel
ama l
ima
t
ahun yang dapatmemper
kirakan per
mint
aan pada t
ahun t
ahun
 beri
kutnya.
 Minimalmenggunakan data act
ivi
tydri
versel
ama 5 t
ahun unt
uk
masing-
masingrevenuecent
re.
 Sel
uruh revenue cent
re di
hit
ung prospeknya unt
uk menget
ahui
 berapabesart
argetyangi
ngi
ndi
capai
.
2.HubunganSt
rat
egi
s
Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan memi
li
ki hubungan
rategi
st sdengan pi
hak-pi
hak:
1)Hubungan strategi
s antara Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
.
mbangan dengan pemeri
Li ntah daerah Kabupat
en Garut mel
alui
Di
nas Kesehat
an Kabupat
en Garut dengan kebi
jakan Bupat
i
Kabupat
en Garut sebagaipenentu kebi
jakan st
rat
egi
s di bi
dang
kesehatan.
2)Hubungan strat
egi
s ant
ara Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
.
mbangandenganpemer
Li int
ah ProvensiJawaBaratdan Pemeri
ntah
Pusat dal
am hal i
ni Kement
rian Kesehat
an Republ
ikI
ndonesi
a
adal
ah dal
am rangka kebi
jakan provi
nsidan kebi
jakan kesehat
an
nasional.
3)Hubungan st
rat
egi
s ant
ara Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
.
Li
mbangan dengan DPRD Kabupat
en Garut adal
ah dal
am rangka
pengkaj
iandanpengesahanperat
urandaer
ah.
4)Hubungan strat
egi
s ant ara Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
.
mbangan dengan pi
Li hak di
stri
but
or obat dan al
kes dal
am hal
pengadaanobat-
obatandan bahanhabi
spakai
.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   37


 

5)Hubungan st
rat
egi
s ant
ara Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
.
Li
mbangan dengan pi
hak masyarakat l
uas dal
am kont
ribusi
penggunaan f
asi
li
tas pel
ayanan kesehatan dan bant
uan hi
bah dari
para t
okoh al
im ul
ama sert
a organi
sasisosi
almasyarakat unt
uk
mewujudkanpelayanankesehatanyangopt
imal
.
6)Hubungan strategi
s antara Manajemen UPTD Puskesmas Bl
.
mbangan dengan pi
Li hak perusahaan swast
a sebagaimi
tra kerj
a
dal
am pel
ayananKesehat
an.
7)Hubungan strat
egi
s antara Manaj
emen UPTD Puskesmas Bl
.
Li
mbangan dengan pi
hak BPJS sebagaipi
hak yang membi
ayai
pasi
en yang di
jami
n ol
eh pi
hak BPJS t
ersebutkai
tanya dal
am hal
payment.
8)Karyawan UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan adal
ah asset yang
harga karena merupakan mot
sangat ber or penggerak pel
ayanan
ungsi
f onaldipuskesmas.
3.Resi
ko
Resi
koyangmungki
n di
hadapiol
eh UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
adal
ah:
1)UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan memi
li
ki resi
ko penurunan
pendapatan,j
ika t
idak di
tanganisecara prof
essi
onaldan apabi
la
erj
t adikerugi
an maka kerugi
an t
ersebutmerupakan kerugi
an bagi
uruhpegawai
sel .
2)Resiko t
unt
utan masyarakat at
as kel
alai
an para provi
der dal
am
member
ikan pel
ayanan sangat pent
ing karena akan menent
ukan
efisi
ensi dan ef
ekti
vit
as pembi
ayaan sert
a ci
ta negati
f kepada
masyarakat
.
4.Produk/Jasa
ProdukJasayangditawarkanadalah:
1.UpayakesehatanMasyarakatEsesnsi
al
a.Pel
ayananpromosikesehatan;
 b.Pel
ayanankesehat
anl
ingkungan;
c.Pel
ayanankesehat
ani
bu,anak,dankel
uargaber
encana;
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   38
 

d.Pel
ayanangi
zi;dan
e.Pel
ayananpencegahandanpengendal
ianpenyaki
t.
2.Upaya kesehatan masyarakatpengembangan merupakan upaya
kesehat
an masyarakatyangkegi
atannyamemerl
ukan upayayang
si
fat
nya i
novat
ifdan/at
au bersi
fatekst
ensi
fikasidan i
ntensi
fikasi
pel
ayanan, di
sesuai
kan dengan pri
ori
tas masal
ah kesehatan,
kekhususan wi
layah kerj
adan pot
ensisumberdayayangt
ersedi
a
di masi
ng-
masi
ng Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan
 yang di
laksanakan ol
eh UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan t
erdi
ri
dari:
a)Upaya Kesehat
an Gi
gi Anak Sekol
ah (
UKGS) dan Upaya
Kesehat
anGi
giMasyarakatDesa(
UKGMD)
 b)UpayaKesehat
anSekol
ah
c)UpayaKesehatanUsi
aLanj
ut
d)UpayaPer
awat
anKesehat
anMasyarakat
e)UpayaKesehat
anMat
a
f
)UpayaKesehat
anJi
wa
g)Kesehat
anKerj
a
h)Bi
nakesehatanTradi
sional
i
)Kesehat
anOl
ahRaga
 j
)Upayakesehat
ani
novat
ift
erdi
ridari:
1.UpayaPel
ayananKesehatanPedul
iRemaj
a/PKPR.
2.UpayaJami
nanPemel
iharaanKesehat
anMasyarakat
/JPKM.
3.Qual
it
yAssurance/Program Jami
nanMut
u.
4.Kl
int
er/Kl
ini
kTerpadu.
5.PosPembi
naanTerpaduPenyaki
tTi
dakMenul
ar(
PTM)
.
Upaya Kesehat
an Masyarakat i
nit
idak merupakan uni
t bi
sni
s
 yang bi
sa menghasi
lkan i
ncome t
etapi merupakan uni
t

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   39


 

pengel
uaran dan pembi
ayaan dan segal
a sesuat
unya di
tet
apkan
ol
ehDi
nasKesehat
an.
3. Upaya kesehat
an per
seorangan t
ingkat pert
ama di
laksanakan
dal
am bent
uk:
a.rawatjalan;
 b.rawatinap,
c.pelayanangawatdarurat ;
d.Apotik
e.PelayananLaborat ori
um Sederhana
f.PelayananPersal i
nan24Jam
g.PelayananRadi ologi
h.home car e; berdasarkan pert
imbangan kebut
uhan pel
ayanan
kesehatan.
Upaya inidapatmerupakan uni
tyang bi
sa di
kel
ola sebagaiuni
t
 bi
sni
s.
5.Fasi
litas
a.rawatjalan;
 b.rawatinap,
c.pelayanangawatdarurat;
d.Apotik
e.PelayananLaboratori
um Seder
hana
f.Radiologi
g.PelayananPersal
inan24Jam
h. homecare;
6. Al
asanMember
ikanPel
ayanan
Pel
ayanan di
beri
kan unt
uk menj
aga kel
angsungan hi
dup i
nst
itusi
puskesmas dan sekal
igus meni
ngkat
kan kesehatan masyarakat
al
mel ui pel
ayanan kesehat
an i
ndi
vidu dan upaya kesehat
an
masyarakat
7. Keuni
kanPel
ayanan
Set
iap pemberipel
ayanan/ provi
dermemul
aidengan mengucapkan
sal
am.
8. YangMember
ikanPel
ayanan
Produkl
ayanan di
beri
kan ol
eht
enagaahl
iyangmemi
li
kikompet
ensi
andarprof
sesuaist esiyangdi
tet
apkan
9. Car
aMenj
ualPr
oduk

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   40


 

Produkl
ayanandi
beri
kanpadaparapel
angganyangdatangkeUPTD
PuskesmasBl
.Li
mbanganmaupunyangi
ngi
ndi
layanidirumahdan
pel
ayananruj
ukan.
10.
KekayaanI
ntel
ekt
ual
Manaj
emen UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan yangdi
dukungdengan
ni
lai
-ni
lai qual
it
y assurance dan Perat
uran Perundangan yang
mel
andasikual
it
aski
nerj
apegawaiyangt
inggi
.
11.LokasiBi
sni
s

 Al
amat : Jal
an Raya Li
mbangan t
engah no. 119 Desa
mbangan t
Li engah Kecamat
an Bl
. Li
mbangan
KabupatenGarut
No :(
0262)431113
 Tel
ephone
Email :

12.AspekLegal
Badan Hukum yang di
pil
ih ol
eh UPTD Puskesmas Bl
.Li
mbangan
adal
ah PPK BULD yang aset
nya t
idak di
pisahkan dari asset
pemeri
ntahdaerahKabupat
enGarut
.
13.
Manaj
emenKaryawan
Str
ukturOr
gani
sas 
i(Terl
ampi
r)
st
Di ri
busiKet
enagaan MenurutJeni
sProf
esiDiUPTD PuskesmasBl
.
mbanganTahun2014
Li
No Jeni
sKepegawai
an Banyaknya Ket
erangan
1 DokterUmum 2 Orang
2 DokterGigi 1 Orang
3 D4Kebi danan 5 Orang
4 D3Kebi danan 19Orang
5 S1Keperawatan 2 Orang
6 D3Keperawat an 24Orang
7 D3Keperawat anGigi 1 Orang
8 TenagaKesehatanLingkungan 1 Orang
9 D3Gi zi 1 Orang
10 PetugasLab(Anali
sKesehatan) 3 Orang

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   41


 

11 S1Apot eker 1 Orang


12 SMF 1Orang
13 PetugasImunisasi 1 Orang
14 Ketatausahandankeuangan 7 Orang
15 StafObat 1Orang
16 BagianPendaftaran 2 Orang
17 Bagianumum danKebersi han 3 Orang
18 Sopir 1 Orang
19 S1Kesehat anMasyarakat 1Orang
20 PetugasRadiol
ogi 1Orang
21 OperatorBPJS 1Orang
22 SPK 1Orang
 JUMLAH 80Orang
SumberDat
a:Tat
aUsahaUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan,Tahun2014

 AsuransiKaryawan:BPJS
14.Akuntansi
1.Si
stem akut
ansiyangdi
gunakan dal
am l
aporan keuangan adal
ah
 basi
s kas unt
uk pengakuan pendapat
an,bel
anj
a dal
am l
aporan
real
isasi anggaran dan basi
s akrual unt
uk pengakuan asset
,
kewaji
ban ekuit
asdalam neracabasi
s
2.Penanggung Jawab adal
ah pejabat penanggungj
awab keuangan
dal
am hali
nisesuaiSOTK adal
ahbendaharapentor
.
15.
Hukum
1.BadanHukum YangMemback- up
Pemeri
ntah Daerah Kabupat
en Garutkar
ena UPTD PuskesmasBl
.
mbangan adal
Li ah merupakan sal
ah sat
u per
angkatpemeri
ntahan
daerah.
2.Keuntungan
Seti
appermasal
ahanyangt
erj
adidiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan
sel
alu di
laporkan pi
mpi
nan ke Kepal
a Di
nas Kesehat
an sekal
igus
unt
ukmendapatarahandanbi
mbi
ngan.
16.
Keamanan
1. Keamanan umum danpel
angganakandi
percayakankepadasat
uan
pengamanan(
sat
pam)dal
am t
ahappermohonan set
elahBLUD.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   42


 

2.Dokumen pasi
en at
au rekam medi
k ber
ada di
bawah pengel
olaan
koordi
nat
or bagi
an pendaf
taran dan di
simpan dal
am l
emari
khusus.

I
. TUJUAN (
GOALS)

Penerapan Bl
ud Di UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan bert
ujuan
meni
ngkat
kan kual
itas pel
ayanan kepada masyar
akat unt
uk
mewuj
udkan penyel
enggaraan t
ugas-
tugas pemer
int
ah daer
ah dal
am
memaj
ukan kesej
ah-
teraan umum dan mencerdaskan kehi
dupan
 bangsa.
1.Puskesmas, yang menerapkan PPK BLUD bert
ujuan memberi
kan
l
ayanan umum secaral
ebi
h ef
ekt
ifdan efisi
en sej
alan dengan prakt
ek
 bi
sni
syangsehat
,
2.Dal
am pel
aksanaan kegi
atan, harusmengut
amakan ef
ekt
ivi
tasdan
efisi
ensisert
a kual
itas pel
ayanan umum kepada masyarakatt
anpa
mengutamakanpencari
ankeunt
ungan,
3.Rencana kerj
a dan anggaran sert
alaporan keuangan dan ki
nerj
a
di
susun dan di
saj
ikan sebagaibagi
an yang t
idak t
erpi
sahkan dari
rencanakerj
adananggaran,
4.Dal
am menyel
enggar
akan dan meni
ngkat
kan l
ayanan kepada
masyarakat,di
beri
kan fleksi
bil
lt
asdal
am pengel
olaankeuangannya

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   43


 

BAB I
II
RENCANA PEMASARAN (MARKETI
NG PLAN)

 A.SASARAN,TARGETDAN STRATEGI
an,Tar
1.Sasar getdanSt
rat
egiKegi
atant
ahun2014-
2019
Sasaranyangi ngindicapaiol
ehUPTD PuskesmasBl .Limbanganyaitu:
a.Tercapai
nyatargetprogram upayakesehat anmasyarakat
 b.Terpenuhinyapeningkatankepuasanpel anggan
c.Terpenuhinyapemenuhandi versifikasil
ayanan
d.Terpenuhinya peni
ngkatan prof esi
onali
sme dan komitment sumber
dayamanusia
e.Tercapai
nyat
argetpendapatan
2.I
ndi
kat
orKi
ner
jaPel
ayananUpayaKesehat
anPer
seor
angan
No Pel
ayanan Jeni
s Sasar
an Tar
get St
rat
egi Tar
get

Pel
ayanan  Tahun

Pencapai
an
1. Uni
t Gawat1.Khi
tan  Anak l
aki
-laki Masyar
akat 1.Promosi
2.Khit
an
Darurat di a 12 dengan ekonomi
bawah usi
2015
massal
tahun menengah
3.Menyedi
ak
keatas
2.RJP an alat
khi
tan
modern
2. Uni
t Rawat1.Pemer
iksaan Sel
uruh 1.Masyar
akat 1.Promosi
2.Motivasi
 Jal
an Cal on masyarakatdi  yang mau
3.Melengkapi
 JemaahHaj i  wi l
ayahkerja  berangkathaj i
sarana
2.Konsul tasi 2015,
UPTDPuskesmas danumroh
 yang 2016,
dengan 2.Pasi en dengan
Bl.Limbangan 2017.
dibutuhka
dokter penyaki t
n
speci ali
s tertentu
4.Mengadops
3.Pel ayanan 3.Pasi en dengan
i dokt er
USG kebutuhan
4.Klini ksore special
is
pemeri ksaan
5.Klini k
lebihlanjut
Kest rad
3. Uni
tGi
gi 1.Pemeri ksaan Seluruh Pasien yang 1.Promosi
2.Melengkapi
gigi dan masyarakatdi mempunyai
sarana
mul ut  wilayahkerj
a keluhan dal am 2015
2.UKGS  yang
UPTD Puskesmas kesehat an gi gi
3.Gi gipal su

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   44


 

Bl
.Li
mbangan danmul
ut di
but
uhka
n
3.Kerj
sama
dgsekolah
4. KI
A 1.Pemeri
ksaan 1.Semua i
bu 1. I
bu l1.Promosi
hami
2.Melengkapi
I
bu Hami
l hami
ldiwi
layah dengan
sarana
dan kerj
a UPTD kebutuhan
3.Pemeriksaa
konsultasi Puskesmas Bl
. konsul
tasi
n sesuai
dokter Li
mbangan tertent
u
SOP
2. PUS dengan 2015,
Speciali
s Pasangan Usi a 4.Mengadops
2016
2.Pelayanan ekonomi
Subur i dokt er
KB 2.Semua bayi menengah
speci
ali
s
3.Managemen
sakit kurang keatas
 Terpadu 3.Bayi kur ang
dari6bulan
Balita Saki
t3.Semua I
bu dari 6 bulan
dan hami
l menengah
Konsul
tasi keatas
4. Ibu hami
l
dokter
dengan
Speci
ali
s
ekonomi
anak
4.Pemeri
ksaan menengah
denganUSG keatas

5. PONED 1.Persal
inan 1.Semua bu 1.I
I bu bersaln 1.Promosi
i
2.Pelayanan
Normal Bersal
innormal deng ekonomi
2.SemuaBayi sesuai
Umum menengah
3.Bumi l denga
2.Perawatan dengan
keatas
komplikasi
 bayi saki t 2.Bayi sakit SOP
4.Bulin dengan 2015,
3.Melengkapi
kurang dari dengan 2016.
komplikasi
sarana
6bul an ekonomi
3.Perawatan  yang
menengah
Ibu hamil dibutuhka
keatas
dengan 3.Ibu hami l n
4.Bekerjasa
kompl i
kasi dengan
4.Persali
nan ma dengan
kompl i
kasi
dengan dokter
tertent
u
kompl i
kasi 4.Ibu ber sali
n SPOG dan
dengan speci
ali
s
kompl
ikasi anak
tersebut
6. Pel
ayanan I
muni
sasiATS Semua Masyarakat 1.Promosi
I
muni
sasiABU 2.Melengkapi
muni
I sasi masyarakat  yang
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   45
 

I
muni
sasi  wi
layah kerj
a membut
uhkan sarana
2015
Meni
ngi
tis UPTD Puskesmas vaksi
nasi  vaksi
nasi
Bl.Li
mbangan
7. Uni
t 1.Pemer
iksaan Semua Masyar
akat 1.Promosi
2.Melengkapi
Laboratoriu GulaDarah masyarakat  yang
2.Pemer i
ksaan sarana
m  wi
layah kerj
a membut uhkan
Urine  yang
UPTD Puskesmas pemer i
ksaan
2015
Lengkap dibutuhka
Bl
.Limbangan Lab t entu
ert
3.Pemer i
ksaan
n
dengan ekonomi
HB 3.Pemeriksaa
4.Pemer i
ksaan menengah ke
n sesuai
Cholesterol atas
SOP
5.Pemer i
ksaan
 Asam Urat
6.Pemeri
ksaan
 Tri
gli
serida
7.Pemeriksaan
darah
Lengkap
8. Uni
t Menyedi
akan Masyarakat Masyar
akat 1.Promosi
2.Daftar
Farmasi obat non wilayah kerj
a dengan ekonomi
harga yang
generi
k( paten) UPTD Puskesmas menengah ke 2015
sesuai
sesuai Bl
.Limbangan atas
dengan
kebutuhan
pangsa
daripasi
en
pasar
9. Uni
t r
awat Menyedi
akan Masyarakat Masyar
akat
1.Promosi
2.Menyedi ak
 j
alan ruang  Wil
ayah a dengan ekonomi
Kerj
an sar ana
perawatan UPTD Puskesmas menengah 2015
pelayanan
kelaspert
ama Bl
.Limbangan keatas
3.Memeberi k
an
pel
ayanan
sesuaiSOP

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   46


 

3.TargetKi
nerj
aPel
ayananUpayaKesehat
anPers
eorangan
a.RawatJal
anUmum

NO. LAYANAN I
NDI
KATOR KI
NERJA TARGET
1. UnitGawatDarurat    I
nput: 90%
Ket
ersedi
aantenaga
Ket
ersedi
aanalat
75%

 Proses : Pel
ayanan
100%
sesuaiSOP

90%
 Out
put : Tert
angani
t
indakan-
tindakan
kegawatdaruratan
2. RawatJal
anGi
gi    Input: 100%
Ketersedi
aantenaga
Ketersedi
aanalat
 Proses : Pel ayanan 80%
sesuaiSOP

100%
 Out
put : Tert
angani
pel
ayanan
penambal
an dan
pencabutangigi
3. Kl
ini
k  Input: 80%
Ketersedi
aantenaga
Umum/Rawat 75%
Ketersedi
aanalat
 Jal
an  Proses : Pel ayanan 100%
sesuaiSOP

 Out
put : 90%
 Tert
angani
nya pasi
en

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   47


 

I
SPA dan Di
are,
ayan pemer
Pel iksaan
I
badah Haj
ji dan
Umroh
4. RawatI
nap    Input: 90%
Ketersedi
aantenaga
75%
Ketersedi
aanalat
 Proses : Pel ayanan 100%
sesuaiSOP
90%
 Out
put :
 Tert
angani
nya pasi
en
 Thypoid,Diare.
5. KI
A/Poned    Input:
Ketersedi
aant enaga
80%
Ketersedi
aanal at
 Proses :Ketepatan 100%
prosedurAPN
 Output : K1, K4, 100%
nakes
Li

Laborat
ori
um  Input:
Ketersedi
aantenaga
90%
Ketersedi
aanalat
 Proses : Pel ayanan 90%
sesuaiSOP 100%

 Out
put : keakurat
an
hasi
l BTA Sput
um 95%
danUri
neLengkap

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   48


 

GrafikKunj
unganUni tGawatDarurat
Tahun2012s.
d2014
dan TargetTahun2015s.d2019

GrafikKunj
unganRawatJal anGigiTahun2012s.
d2014
dan TargetTahun2015s. d2019

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   49


 

GrafikKunj
unganKli
nikUmum/RawatJalanTahun2012s.
d2014
danTargetTahun2015s.
d2019

GrafikKunj
unganRawatI
napTahun2012s.
d2014
dan TargetTahun2015s.
d2019

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   50


 

GrafikKunj
unganPer
sal
inanTahun2012s.
d2014
dan TargetTahun2015s.
d2019

GrafikKunj
unganLaborat
ori
um Tahun2012s.
d2014
dan TargetTahun2015s.
d2019

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   51


 

B.STRATEGIMEMASUKIPASAR

KarenaPuskesmasBl
.Li
mbanganmemasukipasaryangt
elahada
(
sudah banyak pesai
ng)
,maka perl
u st
rat
egikhusus dan yang t
epat
dal
am memasukipasar,ant
aral
ain:
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   52
 

1.Menj
adi Subst
itusi bagi produk pesai
ng ut
ama,
saat i
ni pesai
ng
sebagi
an besarf
okus pada upaya pel
ayanan kesehatan perorangan
maka Puskesmas Bl
.Li
mbangan memi
li
kiproduk t
ambahan yai
tu
upayakesehat
anmasyarakat
2.Menj
adial
ternati
fbagiproduk pesai
ng yang menj
adit
argetdengan
menggunakan st
rat
egipembeda (
Diffe
rent
iat
ion)yang j
elas bai
k dari
segit
ari
fmaupunkual
itaspel
ayanan.
3.Menj
adipesai
ng yang “
Mee “
tTooat
au pesai
ng l
angsung dariproduk
anda, dengan cara meni
ngkat
kan pel
ayanan pri
ma mel
ebi
hipara
pesaing.
4.Menj
adiproduk yang‘
Trend Set
te’at
r au penentu arah perubahan di
pasar
.Mel
aluii
nnovasidibi
dangkesehatan.Mi
sal
nyapenyedi
aanal
at
kesehat
an yang sangatdi
but
uhkan masyarakatdan bel
um ada di
pel
ayanankesehat
anpesai
ng.
5.Menj
adi“
Cl ”
onner,yai
tu menj
ipl
ak pesai
ngunt
uk peni
ngkatan mut
u
pel
ayanan.
6.Merebut pasar ceruk (
nyc
e mar
ke) di
t ant
aranya adal
ah pasar
komuni
tasanaksekol
ahunt
ukprogram gi
gi.
7.Menyedi
akanvaksi
nimuni
sasaiATSdani
muni
sasaiMeni
ngi
ti
s

C.STRATEGIPEMASARAN

 Adal
ah cara unt
uk Mengi
nformasi
kan produk pel
ayanan
puskesmas kepada ni
chemarketdan capt
ivemarket
.Mel
akukan ri
set
pasardenganmet
odesurveydan kuesi
onert
entangdemandmasyarakat
t
erhadap produk pel
ayanan puskesmas yang menyenangkan. Adapun
st
rat
egipemasaran mel
iput
imanaj
emen bauran pemasaran 4P yai
tu
Pr
oduc
t,Pl
ace
,Pr
omo
tio
n,pr
ic:
e

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   53


 

a. Pr
oduct

Produk pel
ayanan di
beri
kan berdasarkan f
ungsi pel
ayanan yang
di
mil
iki puskesmas di
kel
ola berdasar
kan Perat
uran Daerah No.
9
 Tahun2013
UPTD PuskesmasMal
angbong menawar
kan produk j
asa pel
ayanan
sebagaiberi
kut:
a.RawatJalan
 b.RawatInapdanRawatInapVIP
c.LayananGawatDarurat
d.Layanan Pemeri
ksaan Penunjang t
erdi
ri dari Farmasi dan
Laborat
ori
um
e.Layanan Penunj
ang t
erdi
ri dariKl
ini
k Terpadu,
(Layanan Gi
zi,
LayananKonsel i
ngpenyakitberbasisperi
lakudanli
ngkungan)
f.Layananhomecare/perkesmas
g.Medi calCheckup
h.Pemer iksaanKesehatanCalonJemaahHaj i
i.Kerjasama Kunj ungan Kl
inik Kesehatan diI
nsti
tusiPendi
dikan
danPerusahaanswast
a.
 b. Pl
ace
UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan dengan t
empat yang kurang
st
rat
egi
s, memi
li
ki kemampuan yang bai
k untuk mel
ayani
masyarakatyangmembut
uhkanpel
ayanan.
c. Pr
omot
ion
PromosiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangandi
lakukan denganber
bagai
carayaitu:
 P romosil angsungdil
akukanol ehseluruhkaryawan
 Me mbukaj ari
nganpelangganmel aluimediasoci
al
 Me nyebarkan promosipel ayanan kesehat
an lewatli
ntas sektor
dal
am rakorcam maupun l
ewat kegi
atan l
uar gedung di
masyarakat
d. Pri
ce

 Tari
f UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan menggunakan t
ari
f
 berdasarkan Perda No 9 Tahun 2013 t
ent
ang Ret
ribusiPel
ayanan

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   54


 

 Jasa Umum dan t


ari
flai
n yang t
erj
angkau sesuaidengan posi
si
pesai
ng.

DayaTari
kUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangant
erhadapkonsumen

NO SEGMEN PASAR DAYA TARIK YANG DITAWARKAN SAATINI


1 I ndi
vidu    Me mil
iki Pelayanan Kesehatan Yang
CukupMemadai
 Lebi
hterj
angkau darisegit
ari
fpel
ayanan
kli
nikswast
a
 Pel
ayanan kepada pasi
en si
gap dan
mengut
amakan keramahan dan
pemenuhan kebut
uhan segera kepada
pasien
2 BPJSNON PBI    Sif
atpasarBPJSadal
ahDUMB
 Biaya pengobat
an atas segal
a resi
ko
dibayarolehpemeri
ntah
3 BPJSPBI    Pelayanan admi
nist
rasidan ruj
ukan ser
ta
dokumen l
ainnya di
layanidil
ingkungan
UPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan

 Tr
endYangDi
minat
iPasar
NO Tr
endyangdi
minat
ipasar
Fakt
orPengungki
tTrendYang
 yangberkai
tandengan
Di
minat
iPasar
pelayananprodukanda
1 Pel
ayananGawatDarurat    Pel
ayanan kepada pel
anggan
segeradilakukan
 Pelayananrel at
ifcepat
2 Pel
ayananRawatJal
an    Fasili
tas lengkap,nyaman dan
atrakti
f
 Pelayanan mengut
amakan
kel
uhan dan pemberi
an
edukasikepadapel
anggan
3 Pel
ayanan Medi
calCheck  Pemeriksaan di l
akukan di
Up  bawahpengawasandokt
er

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   55


 

 Di
tunj
angdengan pemer
iksaan
l
aborat
ori
um
 Hasi
l pemeri
ksaan cepat dan
dapatdi
pert
anggungj
awabkan
4 Pel
ayanan Kesehat
an  Pemeri
ksaan di l
akukan di
Cal
onJemaahHaj
ji  bawahpengawasandokter
 Dit
unjangdengan pemeri
ksaan
l
aborat
ori
um
 Hasi
l pemeri
ksaan cepat dan
dapatdi
pert
anggungj
awabkan
5. Pemeri
ksaan  Pemeri
ksaan di
lakukan
Laborat
ori
um di
bawah pengawasan anal
is
prof
esional
 Penyediaan pemeri
ksaan
lengkap
6. Pel
ayananRawatI
nap    Penyedi
aan Ruang RawatI
nap
 VI
P

 Tuj
uanPemasar
andanTar
get
a. Meni
ngkat
nyaprospeksebagaipemanfaatanpeluangbesar
 b. Meni
ngkat
nyautil
it
asUPTD PuskesmasBl .Limbangan
c. Meni
ngkat
nyacaptivemarketdari70% menj adi90% padaTahun
2015
d. Tert
angkapnyacer
ukpasarsebesar10% dariprospekyangada

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   56


 

BAB I
V

RENCANAMANAJEMEN

 A.
KONDI
SIMANAJEMEN DAN STAF
1)KeadaanPegawaiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganberdasar
kanj
uml
ah
perJanuari2015
No St
atus Jumlah
1 PNS 41
2 PTT 6
3 Sukwan 30
4 TKK 3
 Juml
ah 80

2)Komposi
siPegawaiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganber
dasar
kan
t
ingkatPendi
dikanPer31Januari2015
No Jenj
ang PNS PTT Sukwan TKK Juml
ah
Dokt
erUmum 2 2
Dokt
erGi
gi 1 1
Ners 1 1 2
S-
1 3 1 4
Di
ploma4 2 2 1 5
Di
ploma3 20 6 22 2 50
SLTA 7 - 2 9
SPK 1 1
SLTP 3 - 3
SD - - 3 3
 JUMLAH 40 8 25 3 80

3)Komposi
siPegawaiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganber
dasar
kan
Gol
onganPer31Januari2015
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   57
 

No Gol St
rukt
ural Fungsional Jumlah
1 IV 1 1 2
2 II
I 1 22 23
3 II 14 14
4 I 0 1 1
 JUMLAH 2 38 40

4)Komposi
siPegawaiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganber
dasar
kan
 Jabat
anper31Januari2015
NO Jeni
sJabat
an Jumlah
1 Esel
onII/b -
2 Esel
onIII/a -
3 Esel
onIII/b -
4 Esel
onIV/a 1
5 Esel
onIV/b 1
5 Fungsi
onal 78
 JUMLAH 80

5)Dat
aKet
enagaanDiUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganTahun2015
Ber
dasarkanJeni
sKet
enagaan
No Jeni
sKepegawai
an Banyaknya Ket
erangan
1 DokterUmum 2 Orang
2 DokterGi gi 1 Orang
3 D4Kebi danan 5 Orang
4 D3Kebi danan 19Orang
5 S1Keperawat an 2 Orang
6 D3Keperawat an 24Orang
7 D3Keperawat anGi gi 1 Orang
8 TenagaKesehat anLi ngkungan 1 Orang
9 D3Gi zi 1 Orang
10 PetugasLab( Anal i
sKesehatan) 3 Orang
11 S1Apot eker 1 Orang
12 SMF 1Orang
13 PetugasImuni sasi 1 Orang
14 Ketatausahandankeuangan 7 Orang
15 StafObat 1Orang
16 BagianPendaf taran 2 Orang
17 Bagianumum danKebersi han 3 Orang
18 Sopir 1 Orang
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   58
 

19 S1KesehatanMasyarakat 1Orang
20 PetugasRadiol
ogi 1Orang
21 OperatorBPJS 1Orang
22 SPK 1Orang
 JUMLAH 80Orang

B.
PROYEKSIKEBUTUHAN SDM TAHUN 2015–2019

No Pendi
dikan 2015 2016 2017 2018 2019

1 Dokt
erSpesi
ali
s - 2 3 3 3
2 Dokt
erUmum 3 3 4 4 4
3 D3Akut
ansi 1 2 2 2 2

C.
PROYEKSIKEBUTUHAN PENGEMBANGAN SUB SI
STEM

Berdasar
kan gambar
an dat
a j
uml
ah pel
ayanan kesehat
an di
 beberapaj
eni
sprogram sepert
iKI
A danLaborat
ori
um penunj
ang,t
erj
adi
peni
ngkat
an yang cukup eksponensi
al. Sehi
ngga apabi
la UPTD
PuskesmasBl
.Li
mbangan mampu mel
akukan i
nnovasidan pemenuhan
saranapel
ayanan yangmemadaiapal
agidi
tunj
angdengan SumberDaya
Manusi
ayangmemi
li
kikapabi
li
tast
inggimakaakan t
erj
adipeni
ngkatan
 j
uml
ah pengguna sarana pel
ayanan kesehat
an yang secara l
angsung
 berdampakpadapeni
ngkat
anpendapat
an.
Pada Tahun 2013 j
uml
ah Pendapatan ber
dasarkan rekapi
tul
asi
sel
uruh anggaran yang di
teri
ma UPTD Puskesmas Bl
.Li
mbangan yai
tu
dariBi
aya Operasi
onalPuskesmas (
BOP)
,Bi
aya Operasi
onalKesehat
an
(
BOK)
, Jami
nan Kesehat
an Masyar
akat / Jami
nan Persal
inan
(
Jamkesmas/ Jampersal
) dan Pendapat
an Asl
i Daerah sebesar Rp.
810.
633.
300 Sedangkan pada Tahun 2014 hanya empatsumber dana
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   59
 

saj
a yai
tu ; Bi
aya Operasi
onal Puskesmas (
BOP)
, Bi
aya Operasi
onal
Kesehatan (
BOK)
Jami
nan Kesehatan Nasi
onal(
JKN)dan Pendapat
an Asl
i
Daerah namun t
erj
adikenai
kan yangsangateksponensi
alyai
tu sebesar
Rp 1.
818.
588.
258 Tahun 2015 menurut Di
nas Kesehat
an Kabupat
en
Garut Pendapat
an UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan sebesar Rp
2.831.903.989.

No Pel
ayanan Jeni
sPel
ayanan 2015 2016 2017 2018 2019

1. Uni
t Gawat 1.Khi
tan  √ √  √  √  √
2.RJP  √  √  √  √
Darurat
2. Uni
t Rawat 6.Pemeri
ksaan
 √ √  √  √  √
 Jal
an Cal
on Jemaah
Haji
7.Konsul
tasi
dengan dokt
er  √  √  √  √
special
is
8.Pelayanan
 √  √  √
USG
3. Uni
tGi
gi 1.Pemeri
ksaan  √  √  √  √  √
gi
gidanmul ut
 √  √  √  √
2.Pemasangan
 √
gi
gipasl
u

4. KI
A 5.Pemeri
ksaan
 √  √  √  √
bu Hami
I ldan
konsul
tasi
dokter
 √  √  √  √
Speci
ali
s  √
6.Pel
ayananKB
7.Managemen

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   60


 

 Terpadu Bal
it
a  √  √  √
Saki
t dan
Konsul
tasi
dokter
Speci
alisanak  √  √  √  √
8.Pemeriksaan
denganUSG

5. PONED 5.Persal
inan  √  √  √  √  √
NormalUmum
6.Perawat
an bayi
saki
t kurang  √  √
 √  √  √
dari6bulan
7.Perawat
an Ibu
hami
l dengan
 √  √
 √  √  √
kompl ikasi
8.Persalinan
 √  √
dengan  √  √  √
kompl
ikasi
ayanan
6. Pel 1.Imuni
sasiATS  √ √  √  √  √
2.Imuni
sasiABU  √  √  √  √
I
muni
sasi
3.Imuni
sasi  √  √  √  √
Meni
ngiti
s
7. Uni
t 8.Pemeri
ksaan  √  √  √  √  √
Laborat
ori
um GulaDarah
9.Pemeri
ksaan
 √  √  √  √  √
Uri
neLengkap
10. Pemeri
ksaa
 √  √  √  √  √
nHB
 √  √
11. Pemeri
ksaa  √  √  √
nChol
est
erol

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   61


 

12. Pemeri
ksaa  √  √  √  √  √
nAsam Urat
13. Pemeri
ksaa
nTri
gli
serida
 √  √  √  √  √
14. Pemeriksaa
n darah
 √  √  √  √  √
Lengkap

tApot
8. Uni ek Menyedi
akan
obat non
 √ √ √ √ √
generi
k(pat
en)
sesuai
kebutuhan
daripasi
en
9. Uni
t rawat Menyediakan
 √ √ √ √ √
 j
alan ruang
perawatan
kel
aspert
ama

Unsur pengukuran ki
nerj
a pada perspekt
if pert
umbuhan dan
aj
pembel aran l
ainnya adal
ah kondi
si i
nfrast
ruktur puskesmas dal
am
meni
laikondi
sii
nfrast
rukt
urdi
gunakan duai
ndi
kat
oryai
tu ket
ersedi
aan
per
alatandanruangan.
Ket sedi
er aan peral
atan di
ukur dengan 3 I
ndi
kator yai
tu (
1)
engkapan peral
kel atan, (
2) kal
ibrasi
, dan (
3) kondi
si peral
atan pada
l
ayanan rawat j
alan, penunj
ang medi
s,dan non medi
s. Sedangkan
ket
ersedi
aan ruangan di
ukurdengan pemenuhan st
andarmi
nimum l
uas
ruanganpadalayananrawatj
alan,
penunjangmedis,dannonmedis.
Kondi
si keter
sedi
aan ruangan tahun 2015 bila di
nil
ai secara
kuant
itas masi
h perl
u beberapa ruangan l
agi untuk kenyamanan
pel
ayanan dan pel
aksanaan program pendukung. Sedangkan di
li
hat

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   62


 

secarakual
itasruangansangatmembut
uhkanrenovasisecepatmungki
n,
mengi
ngatbahayayangmungkinditi
mbul kannya.
Dari kinerj
a indi
kator perspekti
f pelanggan di at
as dapat
di
simpul
kan bahwapenyedi
aansumberdayapel
ayanan berupaSDM dan
i
nfrast
ruktur masi
h bel
um memadai dal
am rangka memberi
kan
pel
ayanankesehat
anyangpri
ma.

D.
STRATEGIPEMENUHANKEBUTUHANSDM DAN SUBSI
STEM
Set
elah BLUD UPTD Puskesmas Bl
.Li
mbangan bi
sa merekrutpegawai
nonPNSdengansistem kontrakBLUD yangset
iapt
ahundiperpanj
ang.
a.Meri
nti
s kegi
atan-kegi
atan yang mengarah kepada pengembangan
kemampuan SDM bai
ktenagamedi
s,paramedi
smaupun admi
nist
rasi
mel
aluikegi
atan penel
it
ian,kegi
atan i
lmi
ah,di
skusipanel
,semi
nar
,
mposi
si um,lokakarya,penul
isanbuku,studibanding,dll
.
 b.Meni
ngkat
kan standarpendi
dikan t
enagaadmi ni
strat
ifyangpot
ensi
al,
t
erut
amakej
enj
angS1.
Pol
aRekrui
tmen
Dokter
,tenagaf
ungsi
onaldan t
enagaadmi
nist
rasiUPTD Puskesmas
Bl
.Li
mbangan dapatt
erdi
ridariPegawaiNegeriSi
pilmaupun t
enaga
prof
esi
onal non Pegawai Negeri Si
pil sesuai dengan kebut
uhan
puskesmas.
Pol
a rekrut
men SDM bai
ktenaga medi
s,par
amedi
s maupun non
spadaPuskesmasBl
medi .Limbanganadal ahsebagaiberi
kut
:
1)SDM yangberasaldariPegawaiNegeriSi
( pi
l(PNS)
Pol
arekrut
menSDM yangber
asaldariPegawaiNegeriSi
pil(
PNS)
i
dilngkungan Puskesmas di
laksanakan berdasarkan Pet
unj
uk
 Tekni
s Pengadaan Cal
on Pegawai Negeri Si
pil di Li
ngkungan
Pemeri
ntah Kabupat
enGarut
,dengant
ahapansebagaiberi
kut
:
a.PersiapanPengadaanCal
onPNS
 b.Pendaf t
aran
c.PelaksanaanUjian
d.Penentuankelulusan
e.Pengangkatan

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   63


 

f.Pengendali
andan Pengawasan
g.KetentuanLai
n

(
2)SDM yangberasaldariTenagaProf
esi
onalNon-
PNS
a rekrut
Pol men SDM yang berasaldarit
enaga prof
esi
onalnon-
PNSdi
laksanakan sebagaiberi
kut
:
a.Rekrut
men SDM di
maksudkan untuk mengi
sif
ormasiyang
l
owongat
au adanyaperl
uasan organi
sasidan perubahan pada
 bi
dang-
bidang yang sangat mendesak yang proses
pengadaannyat
idakdapatdi
penuhiol
ehPemeri
ntahDaerah.
 b.Tuj
uan rekrut
men SDM adal
ah unt
uk menj
ari
ng SDM yang
prof
esi
onal
, j
ujur
, bert
anggung j
awab, net
ral
, memi
li
ki
kompet
ensisesuaidengan t
ugas yang akan di
dudukisesuai
dengankebut
uhanyangdi
harapkansert
amencegah t
erj
adi
nya
unsurKKN (
kol
usi
,korupsi
,dan nepot
isme)dal
am rekrut
men
SDM.
Di
sipl
inPegawai
a)SDM yangberasaldariPNS
Disi
pli
n PegawaiNegeriSipi
ladal
ah kesanggupan PegawaiNeger
i
Si
pilunt
uk mentaatikewaj
iban dan menghi
ndaril
arangan yang
di
tentukan dal
am perat
uran perundang-
undangan dan at
au
per
aturan kedi
nasan yang apabi
lat
idak di
taat
i at
au di
langgar
akan di
jat
uhihukuman di
sipl
in.Ber
dasarkan PP No.53 Tahun
2010 t
ent
ang di
sipl
in Pegawai NegeriSi
pil
,maka bi
lat
erdapat
pel
anggaran di
sipl
in at
au i
ndi
sipl
iner
,pegawainegerisi
pilyang
 bersangkut
an akan dij
atuhihukuman di
sipl
in sesuaidengan
t
ingkathukuman di
sipl
in yang t
erdi
ridari:hukuman di
sipl
in
ngan,sedangdanberat.
ri
 Adapun j
eni
s hukuman di
sipl
in sesuai dengan
t
ingkatannyadapatdi
jel
askan sebagaiberi
kut:
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   64
 

 Jeni
shukumandi
sipl
inri
ngant
erdi
riat
as:t
eguranl
isan,
t
eguran t
ert
uli
s dan pernyat
aan t
idak puassecarat
ert
uli
s.Jeni
s
hukuman di
sipl
in sedang t
erdi
riat
as :penundaan kenai
kan gaj
i
 berkal
a sel
ama 1 t
ahun,penundaan kenai
kan pangkatsel
ama1
ahun dan penundaan pangkatset
t ingkatl
ebi
h rendah sel
ama 1
tahun.
 Jeni
s hukuman di
sipl
in berat sebagai
mana di
maksud
dal
am PP no53 t
ahun 2010 adal
ah sebagaiberi
kut:penurunan
pangkat set
ingkat l
ebi
h rendah sel
ama 3 t
ahun, pemi
ndahan
dal
am rangka penurunan j
abat
an set
ingkat l
ebi
h rendah,
pembebasan darij
abatan,pember
hent
ian dengan hormatt
idak
at
as permi
ntaan sendi
risebagaiPNS dan pemberhent
ian t
idak
denganhormatsebagaiPNS.
 b.
SDM YangBukanberasaldariPNS
 Jikaterdapatpel
anggaran di
sipl
in at
au i
ndi
sipl
inerunt
uk
SDM yangber
asaldarinonPNS,makat
indakan at
au sanksiyang
di
beri
kan sesuai dengan kebi
jakan dari Pi
mpi
nan BLUD
Puskesmas Bl
.Li
mbangan sel
aku Pi
mpi
nan diUni
t kerj
a yang
 bersangkut
an,dengan pet
unj
ukdan bi
mbi
ngan dariKepal
aDi
nas
Kesehat
anKabupat
enGarut
.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   65


 

BAB V

PROGRAM DAN KEGI


ATAN

 A.KEBI
JAKAN DAN PROGRAM

Sesuaidengan Perat
uran MenteriKesehat
an Republ
ikI
ndonesi
a
Nomor 75 Tahun 2014, UPTD Puskesmas Bl
. Li
mbangan
menyel
enggarakan upaya kesehat
an masyarakatdan upaya kesehat
an
per
seor
angan t
ingkat per
tama, dengan l
ebi
h mengut
amakan upaya
promot
ifdan prevent
if,unt
uk mencapaideraj
atkesehat
an masyarakat
 yang set
inggi
-ti
nggi
nya diwi
layah kerj
anya.Sehubungan halt
ersebut
makaModelPel
ayananUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangant
erdi
ridari:
UpayaKesehat
an Masyarakat(
UKM)adal
ah set
iap kegi
atan unt
uk
memel
ihara dan meni
ngkat
kan kesehat
an sert
a mencegah dan
menanggul
angit
imbul
nyamasal
ah kesehatan dengansasaran kel
uarga,
kel
ompok,dan masyarakat
.
Upaya Kesehat
an Per
seorangan (
UKP) adal
ah suat
u kegi
atan
dan/atau serangkai
an kegi
atan pel
ayanan kesehatan yang di
tuj
ukan
unt
uk peni
ngkatan,pencegahan,penyembuhan penyaki
t,pengurangan
penderi
taanaki
batpenyaki
tdanmemul
ihkankesehat
anperseorangan.
Pembangunan kesehat
an yang di
sel
enggarakan di Puskesmas
 bert
ujuanunt
ukmewuj
udkanmasyarakatyang:
l
a. memii
ki peri
laku sehat yang mel
iput
i kesadaran, kemauan dan
kemampuanhi dupsehat;
 b. mampumenj angkaupelayanankesehatanbermut
u
c. hidupdal
am li
ngkungansehat;dan
d. memili
kideraj
atkesehatan yang opti
mal,baikindi
vidu,kel
uarga,
kel
ompokdanmasyarakat
.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   66


 

Dengant
ercapai
nyat
ujuant
ersebutdi
harapkandapatmendukung
t
erwuj
udnyakecamat
ansehat
.
Puskesmas menyel
enggar
akan upaya kesehat
an masyar
akat
t
ingkat pert
ama dan upaya kesehatan perseorangan t
ingkat pert
ama
secara t
eri
ntegr
asi dan berkesi
nambungan. Upaya kesehatan
masyarakat t
ingkat pert
ama mel
iput
iupaya kesehat
an masyarakat
aldan upayakesehat
esensi anmasyarakatpengembangan.
Upaya kesehat
an masyarakat esensi
al bert
ujuan mendukung
pencapai
an st
andar pel
ayanan mi
nimal kabupat
en/kot
a bi
dang
kesehatan mel
iput
i:
ayananpromosikesehat
a.pel an;
 b.pel
ayanankesehat
anl
ingkungan;
c.pel
ayanan kesehatan i
bu,anak,dan kel
uargaber
encana;
d.pel
ayanangi
zi;dan
e.pel
ayananpencegahandanpengendal
ianpenyaki
t.
Upaya kesehatan masyarakatpengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegi
atannya memerl
ukan upaya yang
si
fatnya i
novat
if dan/at
au bersi
fat ekst
ensi
fikasi dan i
ntensi
fikasi
pel
ayanan, di
sesuai
kan dengan pri
ori
tas masal
ah kesehatan,
kekhususan wi
layah kerj
a dan pot
ensisumber daya yang t
ersedi
a di
masi
ng-
masi
ng Puskesmas. Upaya kesehat
an pengembangan yang
di
laksanakanol
ehUPTD PuskesmasBl
.Li
mbangan t
erdi
ridari:
a.Upaya Kesehat
an Gi
giAnak Sekol
ah (
UKGS)dan Upaya Kesehatan
GigiMasyarakatDesa(UKGMD)
 b.UpayaKesehat anSekolah
c.UpayaKesehat anUsiaLanjut
d.UpayaPerawat anKesehatanMasyarakat/Communi
tyHeal
thNursi
ng
e.UpayaKesehatanMat a
f. UpayaKesehatanJiwa
g.KesehatanKerj a
h.Binakesehat anTradi
sional
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   67
 

i. KesehatanOl ahRaga
 j. Upayakesehat ani
novatifterdi
ridari:
k.UpayaPel ayananKesehat anPeduliRemaja/PKPR
l. UpayaJami nanPemel i
haraanKesehat anMasyarakat/JPKM
m.Qual it
yAssurance/Program Jami nanMut u
n.Kl i
nter/Klini
kTerpadu
o.PosPembi naanTerpaduPenyaki tTidakMenular(PTM)
Upaya kesehat
an perseorangan t
ingkat pert
ama di
laksanakan
dal
am bent
uk:
a. rawatjalan;
 b. pelayanangawatdarurat
;
c. home car e; ber
dasarkan per
timbangan kebut
uhan pel
ayanan
kesehatan.
Upayakesehatan perseorangant
ingkatpert
amadi
laksanakan sesuai
dengan st
andar prosedur operasi
onal dan st
andar pel
ayanan. Dal
am
mel
aksanakan upaya kesehatan UPTD Puskesmas Bl
.Li
mbangan j
uga
menyel akan:
enggar
a.manaj
emenPuskesmas;
 b.pel
ayanankef
armasi
an;
c.pel
ayanankeperawatankesehatanmasyarakat
;dan
d.pel
ayanan l
aborat
ori
um.
Dal
am mel
aksanakan upaya kesehat
an,puskesmas di
dukung ol
eh
syst
emmanaj
emenyangmel
iput
i:
1.Perencanaan/P1
2.Penggerakanpel
aksanaan /P2
3.Pengawasan,pengendal
iandanpeni
lai
an/P3
Semua upaya di
atas dapat merupakan uni
t yang bi
sa di
kel
ola
sebagai uni
t bi
sni
s karena ber
sif
at pri
vat
e good dengan t
idak
mengabai
kanf
ungsisosi
alsebuahi
nst
itusipel
ayanan kesehatan.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   68


 

B. TARGET KINERJA

1. RencanaCapai
anUpayaKesehat
anWaj
ib

RencanaCapai
an Penang
 Jeni
s
No I
ndi
kat
or Target 2015 2016 2017 2018 2019 gung
Pelayanan
 Jawab
1 Upaya a.Cakupan 95% 95% 97% 99% 100% 100% Bikoord
Kesehat kunj
ungan KI
A
an Ibu bu hami
i lK1
 b.Cakupan
dan Anak 90% 90% 91% 92% 93% 94% Bi
koord
kunjungan
sert
a KB KI
A
i
bu hamilK4
c.DO K1-K4
<10% 7% 6,5% 6% 5,5% 5% Bi
koord
KI
A
d.Cakupan
20% 20% 22% 24% 26% 28% Bi
koord
Det
eksiDi
ni
KI
A
Resi
koTi
nggi
(
DDRT)I
bu
hamil
e.Ibuhami
l
resi
kot
inggi 100% 98% 99% 100% 100% 100% Bi
koord
 yangdi
rujuk KI
A
f
. Cakupan
kunj
ungan
100% 96% 98% 100% 100% 100% Bi
koord
neonatus
KI
A
g.Cakupan
persal
inan
90% 86% 91% 96% 100% 100% Bi
koord
ol
eht
enaga
KI
A
kesehatan
h.Cakupan
kunj
ungan
 bayi 90% 98% 99% 100% 100% 100% Bi
koord
i
. Cakupan
KI
A &

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   69


 

BBLRYang MTBM
ditangani 100% 98% 99% 100% 100% 100% koord
 j
. Cakupan
KI
A
det
eksidi
ni
anakbal
ita
90% 90% 92% 94% 96% 100% Bi
koord
danpra
KI
A ,
sekolah
MTBM &
k.Cakupan
MTBS
pesert
aKB
 baru
l
. Cakupan 80% 80% 83% 86% 89% 92% Bi
koord
pesert
aKB KI
A &
akt
if KB
70% 70% 73% 76% 79% 82% Bi
koord
KIA&KB

2 Perbai
kan a.Cakupan 100% 93% 95% 97% 99% 100% Koord
Gi
ziMasy.  bal
it
a Gi
zi &
erdaf
t tardan Bi
des
memil
ikiKMS
 b.Ti
ngkat
80% 70% 73% 76% 79% 82% Koord
partisipasi
Gi
zi &
 bal
it
a dat
ang
Bi
des
ni
mbang ke
posyandu sat
u
 bul
an sekal
i
DI
( S)
c.Bal
itayang
80% 71% 74% 77% 80% 83% Koord
nai
kberat
Gi
zi &
 badannya
Bi
des
(
N/D)
d.Bal
it
abawah
gari
smerah 5% 5% 4,5% 4% 3,5% 3% Koord
(
BGM) Gi
zi
e.Bal
itagi
zi
kurang
100% 90% 93% 96% 99% 100% Koord
tertangani
Gi
zi
f
. BaIit
agi zi
 buruk
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
tertangani
g.BaIit
a Gi
zi

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   70


 

mendapatVi
t.
 A2kal
i 90% 85% 90% 95% 100% 100% Koord
pertahun Gi
zi
h.Pelaksanaan
PSG posyandu
i
. Pemantauan
10% 10% 11% 12% 13% 14% Koord
KADARZI
 j
.Ibuhamil Gi
zi
 yangdi
ukur 65% 50% 55% 60% 65% 70% Koord
LA(
LI li
ngkar Gi
zi
l
enganatas) 100% 90% 93% 96% 99% 100% Koord
k.I
buhami lKEK
Gi
zi
(
kekurangan
energikroni
k)
l
.I bu ni
pas
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
dapatVi
t.A
Gi
zi
m.I
buhami
l
dapatt
abl
et
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
 besi(
fe)90
Gi
zi
tablet
&KI
A
n.MP- ASIpada
90% 85% 90% 95% 100% 100% Koord
 bayiBGM
Gi
zi &
darimaski
n
KI
A

90% 90% 93% 96% 99% 100% Koord


Gi
zi
3 Upaya a.I
munisasi
1)Cakupan
Pember
an 90% 97% 98% 99% 100% 100% Koord
muni
i sasi
asan dan
t I
muni
HB-
0<7hari
Pencegah sasi &
an Peny
. 2)Cakupan Bi
des
Menul
ar i
muni
sasi 100% 98% 100% 100% 100% 100% Koord
BCG I
muni
sasi &
3)Cakupan
Bi
des
muni
i sasi
100% 91% 94% 97% 100% 100% Koord
DPTHb-
I
muni
Hib1
sasi &
4)Cakupan
Bi
des
muni
i sasi

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   71


 

DPTHb-
Hib3 90% 91% 93% 95% 97% 99% Koord
5)Cakupan
I
muni
i
muni
sasi
sasi &
Pol
io4
Bi
des
6)Cakupan 90% 97% 98% 99% 100% 100% Koord
muni
i sasi I
muni
Campak sasi &
Bi
des
7)DO DPTHb-
90% 99% 100% 100% 100% 100% Koord
Hi
b1
I
muni
-
Campak
sasi &
Bi
des
8)DesaUCI
<10% 8% 7% 6% 5% 4% Koord
(
Uni
versal
I
muni
Chi
ld
sasi &
Imunizat
ion)
9)Stat
usT5 Bi
des
I
buHami
l 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
I
muni
sasi &
Cakupan
10) Bi
des
BI
AS 95% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
Campak I
muni
kel
as1SD sasi &
11)
Cakupan
Bi
des
BI
ASDTkl
sl
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
 Tdkl
s2-
3SD
I
muni
 b.Pemberant
as sasi
anPenyaki
t
(P2) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
1)Desa
I
muni
mengal
ami
sasi
KLByang
ditangani
<24jam
2)Desabebas
rawangi
zi
3)AcuteFl
aci
d 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
Paralysis P2M

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   72


 

(
APP)rat
e
per100.
000
penduduk
<15Tahun 80% 80% 82% 84% 86% 88% Koord
4)Penent
uan
Gi
zi
suspekTB
>1% >1% >1% >1% >1% >1% Koord
Paru
P2M &
5)Penemuan
Survei
 TB Paru
l
an
BTA+
6)Kesembuhan
penderi
taTB
ParuBTA+ 60% 50% 55% 60% 65% 70% Koord
7)Pemeri
ksaan
P2M
kontak
serumahTB
10% 10% 12% 14% 16% 18% Koord
ParuBTA+
P2M
8)Cakupan
 bal
it
a
85% 80% 83% 86% 89% 92% Koord
dengan
P2M
Pneumoni
a
 yang
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
ditangani
9)Kli
enyang P2M
mendapat
penanganan
HI V-AI
DS 100% 90% 95% 100% 100% 100% Koord
10)Penderit
a
P2M
DBD yang
ditangani

11)
Bal
ita
dengandi
are
100% _ _ _ _ _ Koord
 yang
P2M
ditangani
12)Penderita
mal
ari
ayang
80% 80% 85% 90% 95% 100% Koord
diobati
P2M &
Survei
13)Penderita
l
an
kust
ayang

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   73


 

selesai 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord


 berobat P2M &
(RFT) Survei
14)
Infeksi
l
an
menul
ar
100% _ _ _ _ _ Koord
seksualyang
P2M &
diobati
Survei
15)
Kasus
l
an
gi
gitan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
hewan
P2M
penul
ar
rabies
ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord


P2M

100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord


P2M

4 Upaya a.I
nst
itusiyang 70% 80% 81% 82% 83% 84% Koord
Kes. dibina Kesl
ing
 b.Rumah/ba-
Li
ngkung 95% 90% 92% 94% 96% 98% Koord
ngunanbebas
an Kesl
ing
 jenti
knyamuk
 Aedes
c.Tempatumum
85% 80% 82% 84% 86% 88% Koord
(
TTU/TPM)
Kesl
ing
 yangdiawasi
d.Tempatumum
(
TTU/TPM)yg 85% 80% 83% 86% 89% 92% Koord
memenuhi Kesl
ing
syarat
e.Cakupan
saranaai
r
 bersi
h:
1)Per kot
aan
2)Pedesaan
. Cakupan
f
100% _ _ _ _ _ Koord
 j
amban
90% 70% 75% 80% 85% 90% Kesl
ing
keluarga:
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   74
 

1)Perkot
aan
2)Pedesaan
g.Cakupan
SPAL:
1)Perkot
aan 100% _ _ _ _ _ Koord
2)Pedesaan
84% 80% 82% 84% 86% 88% Kesl
ing
h.Cakupan
kli
niksani
tasi
i
. Tatakel
ola
95% _ _ _ _ _ Koord
l
imbahnon
85% 50% 55% 60% 65% 70% Kesl
ing
medi
s
1)TPSIt
iap
80% 80% 82% 84% 86% 88% Koord
ruangan&
Kesl
ing
t
empatl
ain
 ygst
rategi
s
2)Mobil
isasi
hari
anke
 TPSI
I 100% 80% 85% 90% 95% 100% Koord
Pusk)
( Kesl
ing
3)Mobi
li
sasi
hari
anke
 TPA
100% 80% 85% 90% 95% 100% Koord
4)Pembuang-
Kesl
ing
anl
imbah
nonmedi
s
keTPA
5)Pengang- 100% 90% 93% 96% 99% 100% Koord
kutan Kesl
ing
i
lmbah non
medi
sol
eh 100% 80% 85% 90% 95% 100% Koord
truk Kesl
ing
sampah
 j
. Tat
akel
ola
li
mbahmedi
s
100% 80% 85% 90% 95% 100% Koord
1)TPSl
imbah
Kesl
ing
medi
spa-
datdgn
t
empat
khusus&
strategis
2)Mobi lisasi
darij
eja

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   75


 

-
ringke 100% 80% 85% 90% 95% 100% Koord
 TPSpkm Kesl
ing
mi
ni-mal1
kal
i
permi
nggu
3)Mobil
isi
sai
/packi
ng
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
dari
masi
ng
Kesl
ing
 –masi
ng
ruangpel
a-
 yanan ke
 TPS
khusus
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
t
iaphari
Kesl
ing
4)Mobi
li
sasi
empat
ket
pemusnah
an(incene
rator)
mi
nimal
1kali
permi
nggu
5)Pembakara
nl
imbah
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
kei
ncenera
Kesl
ing
t
or

100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord


Kesl
ing

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   76


 

5 Upaya a.Penyul
uhan 65% 65% 70% 75% 80% 85% Koord
Promosi peri
laku Promkes
Kesehat hi
dupbersi
h
an dan sehat
Rumah
(
tanggasehat)
 b.Penyuluhan
80% 80% 82% 84% 86% 88% Koord
peri
laku
Promkes
hi
dupbersi
h
dan sehat
Bayiyang
(
mendapatASI
eksl
usi
f)
c.Penyul
uhan
90% 90% 92% 94% 96% 98% Koord
peri
laku
Promkes
hi
dupbersi
h
dan sehat
Desadengan
(
garam
 beryodi
um
 baik)
d.Penyuluhan
peri
laku 40% 30% 33% 36% 39% 42% Koord
hi
dupbersi
h Promkes
dan sehat
Posyandu
(
Purnama)
e.Penyul
uhan
peri
laku
15% 30% 32% 34% 36% 38% Koord
hi
dupbersi
h
Promkes
dan sehat
(
Penyul
uhan
NAPZA ol
eh
NAKES)

f
. Cakupan
 j
ami
nan
pemel
iharaan 80% 80% 80% 80% 80% 80% Koord
kesehatan Promkes
Prabayar

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   77


 

g.Cakupan
 j
ami
nan
pemel
iharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
kesehatan Promkes
keluarga
mi
ski
n
(
Jamkesmas)

6 Upaya a.RawatJalan
1)Cakupan
Pengobat 15% 14% 15% 16% 17% 18% Koord
rawatj
alan
an Rawat
2)Pemberi
 j
alan
pel
ayanan
medi
s:
a)Dokt
er
umum
(
12jam) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
 b)Dokt
er
Rawat
gigi(
pd
 j
alan
hari
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
kerja)
Rawat
3)Pemberi
 j
alan
ayanan
pel
medi
stkt
50% 50% 52% 54% 56% 58% Koord
pustu
4)Pemberi Rawat
pelayanan
 j
alan
s
medi
rawatj
alan
30% 40% 41% 42% 43% 44% Koord
dengan
Rawat
Pusl
ing
 j
alan
5)Jam buka
pel
ayanan

6)Kepuasan
24j
am am
24j 24jam 24jam 24jam 24j
am Koord
pel
anggan
Rawat
 j
alan
7)Pel
ayanan
80% 75% 78% 81% 84% 87% Koord
konseling
Rawat
poj
( okgi
zi,
 j
alan
poj
oki
nst
a

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   78


 

l
asi
,poj
ok 1Uni
t _ _ _ _ _ Koord
oral
it) Rawat
 j
alan
 b.RawatDaru-
ratTi
ngkat
Pert
ama
1)Jam buka

2)Pemberi
pel
ayanan
medi
sra-
 watdaru- 24jam 24jam 24jam 24jam 24jam 24j
am Koord
ratt
kt UGD
pert
ama
12jam 24jam 24jam 24jam 24jam 24j
am Koord
3)Wakt
u
UGD
tanggap
pel
ayanan

4)Penangan-
anruj
ukan
5mnt Saat Saat Saat Saat Saat Koord
5)Ket
ersedi
a-
s
tlh psn psn psn psn psn UGD
ansarana,
psn dt
g dt
g dt
g dt
g dt
g
prasarana
dt
g
& penun-
 j
angl
if
e
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
saving
UGD
6)Kemat
ian
en<24 100%
pasi 70% 80% 90% 100% 100% Koord
 j
am UGD

7)Kepuasan
pel
anggan

0% 1% 0% 0% 0% 0% Koord
UGD

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   79


 

80% 70% 75% 80% 85% 90% Koord


UGD

2. Rencana Capai
an UpayaKes
ehat
an Pengembangan

RencanaCapai
an Penang
 Jeni
s
No. I
ndi
kat
or Target gung
Pelayanan 2015 2016 2017 2018 2019
 Jawab
1 Upaya Ke- a. Pemeri
ksaan 100% 100% 100% 100% 100% Koord
100%
sehatan si
swaSD & UKS
  seti
ngkat
Sekol
ah
eht
ol enaga
kesehatan/
guruUKS/
dokt
erkeci
l
 b.Pembent
uk-
50% _ _ _ _ _ Koord
andokter
UKS
keci
lti
ngkat
SD
c.Cakupan
ayanan
pel 100% 60% 70% 80% 90% 100% Koord
kesehatan UKS
remaj
a

2 Upaya Ke- a.Upaya


sehatan kesehatan
Khusus pral
ansi
a&
ansi
l a
1)Cakupan
70% 30% 40% 50% 60% 70% Koord
ayanan
pel
Kes.
Lansia
2)Puskesmas
100% _ _ _ _ _ Koord
santun
Kes.
ansi
l a
Lansia

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   80


 

3)Posyandu 4klp 4klp 4klp 4klp 4klp 4klp Koord


l
ansi
a Kes.
Lansia
 b.Upayakes.
 j
iwa
masyarakat
1) Pendataan
80% 80% 81% 82% 83% 84% Koord
gangguan
Kes.
 j
iwaberat
 Ji
wa
dimasy.
2) Pel
ayanan
15% 15% 16% 17% 18% 19% Koord
gangguan
Kes.
 j
iwadi
 Ji
wa
puskesmas
c.Upaya
Kesehatan
Mata
1)Screeni
ng
(
hunt
ing)
10% 10% 12% 14% 16% 18% Koord
penderita
Kes.
mat
a
Mat
a
katarak

2)Penemuan
penderita
mat
a 10% 10% 12% 14% 16% 18% Koord
katarak Kes.
Mat
a
3)Penderi
ta
mat
a
kat
arakyg 80% 80% 82% 84% 86% 88% Koord
dioperasi Kes.
d.Upaya
Mat
a
kesehatan
kerja
80% 80% 73% 76% 79% 82% Koord
e.Upaya
Kes.
kesehatan
Kerj
a
ahraga
ol
_ _ _ _ _ _ Koord
f
. Upaya
Kes.
pengobatan
Ol
ah

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   81


 

t
radi
sional raga
_ _ _ _ _ _ Koord
Pengo
 bat
an
 Tradi
si
onal
3 Perawat
- a.Perkesmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
an Kes. untuk Bumi
l Perkes
Masyar
a- Resti mas
 b.Perkesmas
kat 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
unt
uk
Perkes
Neonatal
mas
Resti
c.Perkesmas
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
unt
uk Bal
ita
Perkes
Resti
d.Perkesmas mas
utk penderi
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
aTB Paru
t
Perkes
mas

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   82


 

4 Upaya a.Cakupan 3% 5% 5% 5% 5% 5% Koord


Kes.Gi
gi penduduk Kes.Gi
gi
& Mul
ut mendapat
kan
pel
ayanan
kesehatan gi
gi
danmulut Koord
 b.Cakupani
bu
80% 80% 82% 84% 86% 88% Kes.Gi
gi
hami
lmenda-
pat
kanpel
a-
 yanankes.gi
gi
Koord
danmulut
Kes.Gi
gi
c.Cakupandesa
10% 10% 10% 10% 10% 10% Koord
 bi
naan
Kes.Gi
gi
UKGMD
d.Rat
io
an& 2:
penambal 1 5
1: 1:
4 1:
3 1:
2 1:
1
pencabutan
gigi
e.Lamawakt
u
pel
ayanankes.
Koord
gi
gidan
Kes.Gi
gi
mulut:
1)Perawatan
2)Pencabutan
3)Scali
ng
10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt
4)Curetage
5)Pencabutan 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt
gi
gisul
ung 60mnt 60mnt 60mnt 60mnt 60mnt 60mnt
6)Penambal
an
10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt
permanen
10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt
7)Pengobat
an
oral
30mnt 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt

10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt


5 Upaya a.Rawati
nap
Pel
ayanan t
ingkat
Rawat ama
pert
1)Cakupan
Inap 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koord
rawat i
nap
Rawat
2)Rat
a-rat
a Inap
BOR 80% 80% 80% 80% 80% 80% Koord

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   83


 

Rawat
Inap
3)Rata-rat
a
harirawat
2hari 2hari 2hari 2hari 2hari 2hari Koord
Rawat
4)Penanganan
Inap
ruj
ukan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
Rawat
5)Pemberi
Inap
pel
ayanan
12jam 12jam 12jam 12jam 12jam 12j
am Koord
dokter
Rawat
umum
Inap
6)Pemberi
pel
ayanan
24jam 24jam 24jam 24jam 24jam 24j
am Koord
paramedi
s
Rawat
perawat/
Inap
 bidan
7)Jam visi
te
dokter
umum 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 Koord
8)Kemat
ian
s/d s/d s/d s/d s/d s/d Rawat
pasien
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 Inap
0% 0% 0% 0% 0% 0% Koord
9)Kej
adi
an
Rawat
pul
ang
Inap
paksa
0% 0% 0% 0% 0% 0% Koord
10)
Kepuasan
Rawat
pel
anggan
Inap
80% 80% 82% 84% 86% 88% Koord
 b.Persal
inan
PONED)
( Rawat
1)Pemberi
Inap
pel
ayanan
persal
inan
normal
Dokt
er Dokt
er Dokt
er Dokt
er Dokter Dokt
er Koord
2)Pemberi
Poned
pel
ayanan
persal
inan
dengan
Bi
dan Bi
dan Bi
dan Bi
dan Bi
dan Bi
dan Koord
penyul
it
3)Penanganan  Ti
m  Ti
m  Ti
m  Ti
m m
 Ti m
 Ti Poned

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   84


 

ruj
ukan Poned Poned Poned Poned Poned Poned
4) Kej
adian
kemat i
an
ibu karena
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
persal
inan
Poned
5)Kepuasan
0% 0% 0% 0% 0% 0% Koord
pel
anggan
Poned

80% 80% 82% 84% 86% 88% Koord


Poned

3. RencanaCapai
an UpayaKesehat
an Penunj
ang

RencanaCapai
an Penangg
 Jeni
s
No I
ndi
kat
or Target ung
Pelayanan 2015 2016 2017 2018 2019
 jawab
1 Upaya a.Ket
ersedi
aan 90% 90% 91% 92% 93% 94% Koord
Farmasi obat sesuai Obat
kebutuhan
 b.Ketersedi
aan
100% 90% 93% 96% 99% 100% Koord
obatesensial
Obat
c.Ketersedi
aan
80% 80% 80% 80% 80% 80% Koord
obatgenerik
d.Tata kel
ola Obat
obat sesuai 100% 85% 90% 95% 100% 100% Koord
standar Obat
e.Waktut unggu
pel
ayanan
5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt Koord
obatj
adi
Obat
f
. Waktutunggu
pel
ayanan
7mnt 7mnt 7mnt 7mnt 7mnt 7mnt Koord
obatraci
kan
g.Penuli
san Obat
resepsesuai
ormul
f anium 100% 90% 95% 100% 100% 100% Koord
h.Ti
dak adanya
Obat
kejadian

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   85


 

kesal
ahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
pemberi
an Obat
obat
i
. Tata kel
ola
dokumen
resep
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
Obat
2 Pemeri
k- a.Durasiwakt
u
saan pemeri
ksaan
Laborato- spesi
men
ri
um l
aborat
ori
um
sederhana
1)Spesimen
30mnt 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt 30mnt
sputum
2)HBSahl i
3)Spesimen 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt
faeces 15mnt 15mnt 15mnt 15mnt 15mnt 15mnt
cacing
4)Guladarah
kapiler
5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt
5)Spesimen
uri
ne
6)Cholest
e- 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt
roldarah
kapiler 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt
7)Uricacid
darah
kapiler
5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt
 b.Hasi
llab
t
erkonfirmasi
kpdpet
ugas
medi
s/berkom 100% 100% 100% 100% 100% 100%
peten
3 Upaya a.Tepatwakt
u  Tgl  Tgl  Tgl  Tgl  Tgl  Tgl Koord
Pencatat- laporan SP2TP
1)Laporan
andan 5 5 5 5 5 5
kegi
atan
Pel
aporan
KIA& KB
 Tkt
.Pus-
2)Laporan
kesmas 5 5 5 5 5 5
keg.gizi
3)Laporan
kegi
atan 5 5 5 5 5 5
Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   86
 

i
muni sasi
4)Laporan
kegi
atn
5 5 5 5 5 5
P2PM
5)Laporan
kegi
atan
5 5 5 5 5 5
promkes
6)Laporan
kegi
atan
kesl
ing 5 5 5 5 5 5
7)Laporan
SP2TP
8)Laporan
5 5 5 5 5 5
obat
LPLPO)
(
9)Laporan 5 5 5 5 5 5
suurvei
lan
10)Laporan
l
ansia
5 5 5 5 5 5
11)Laporan
 jiwa
12)Laporan 5 5 5 5 5 5
perkesmas
13)Laporan
5 5 5 5 5 5
gi
gi/UKGS
14)Laporan
5 5 5 5 5 5
UKK

 b.Regi
strasi
5 5 5 5 5 5
pasi
endan
cat
atanmedi
k
5 5 5 5 5 5
1)Lamawkt
pendaftar-
anpasien
2)Waktu
pembuatan
dan
penemuan 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt Koord
catatan SP2TP
medi
k
3)Lama
10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt 10mnt Koord
 wakt
u
SP2TP
di busi
stri

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   87


 

catatan
medi
kke
pol
i
pel
ayanan 3mnt 3mnt 3mnt 3mnt 3mnt 3mnt Koord
4)Kel
engkap-
SP2TP
anpengi
si-
andan
penataan
kembal
i
rekam me-
di am
s24j
100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
st
lhsel
esai
SP2TP
pel
ayanan
5)Kel
engkap-
ani
nform-
edconsent
st
lhmen-
dapatkan
i
nformasi
 yang j
elas
6)Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord
tunggu SP2TP
pasi
en
rawatj
alan
7)Kenyaman-
anruang
tunggu
8)Tatakelol
a
5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt 5mnt Koord
rekam
SP2TP
medi
k

80% 80% 80% 80% 80% 80% Koord


SP2TP

100% 100% 100% 100% 100% 100% Koord


SP2TP

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   88


 

BAB VI

RENCANA KEUANGAN

 A.PENDAHULUAN
Dal
am rangka pel
aksanaan pengel
olaan keuangan daerah yang
akunt
abeldan t
ransparan sebagai
mana di
amanatkan dal
am Undang-
UndangNo.32Tahun 2004 t
entangPemeri
ntahan Daerahdan Undang-
Undang No.
33 Tahun 2004 t
entang Peni
mbangan Keuangan ant
ara
Pemeri
ntah Pusat dan Pemeri
ntahan Daerah. Lapor
an keuangan
t
ersebutmel
iput
i:Laporan Real
isasiAnggaran,Neracadan Catatan atas
Laporan Keuangan yang di
susun sesuai dengan Standar Akut
ansi
nt
Pemeri ahansebagai
manayangdi
aturdal
am Pemer
int
ahNo.24Tahun
2005t
entangStandarAkut
ansiPemeri
ntahan.

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   89


 

B.ASUMSIPENYUSUNAN PROYEKSI

Ret
ribusipendapat
anUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganber
dasarkanj
eni
s
pendaapataper
iode2012–2014
 TAHUN
2012 2013 2014
NO JENISPENDAPATAN
1. APBD (BOP)
90.415.100 86.
133.800 66.
286.756
2. RETRIBUSIPELAYANAN 67.757.500 57.
000.000 97.
026.500
3. KAPITASIASKES 12.000.000 25.
380.000 -
4. KAPITASIJAMSOSTEK - - -
5. JAMKESMAS 450.448.125 153.301.500 -
6. JAMPERSAL 397.109.
000
7. APBN (BOK ) 84.
000.000 94.
035.000 98.
980.000
7. KAPITASIJKN - - 1.
603.374.
400
8 Lain-Lai n - 54.
072.000 45.
060.000
 JUMLAH 704.620.725 867.031.300 1.
811.747.
656

C.PROYEKSIKEUANGAN

ProyeksiPendapat
anUPTD PuskesmasBl
.Li
mbanganber
dasarkan
 Jeni
spendapat
anperi
ode2015-2019
 TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
NO JENI
SPENDAPATAN
1.  APBD (BOP)
76.260.821 64.821.698 55.097.994 46.833.295 39.808.301
2. RETRIBUSIPELAYANAN 137.079.053 167.236.445 204.028.463 248.914.725 303.675.964
3. KAPI
TASIASKES - - - - -
4. KAPI
TASIJAMSOSTEK - - - - -
5.  JAMKESMAS/JAMPERSAL - - - - -
6.  APBN (BOK ) 103.950.000 109.147.500 114.604.875 120.335.118 126.351.873
7. KAPITASIJKN 1.280.902.632 1.460.229.000 1.664.661.060 1.897.713.608 2.163.393.513
 JUMLAH 1.598.192.506 1.801.434.643 2.038.392.392 2.313.796.746 2.633.229.651

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   90


 

Rencana Strategi Bisnis UPTD Puskesmas Bl Limbangan   91

Anda mungkin juga menyukai