Anda di halaman 1dari 2

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Puskesmas Gemarang Kabupaten Madiun
tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai usaha
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didukung dengan
keleluasaan pengelolaan keuangan Puskesmas sebagai BLUD. Dokumen ini merupakan
gambaran seluruh sasaran, program, kegiatan, serta rencana pendapatan dan
pengeluaran selama tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari penggunaan
langsung pendapatan Jasa layanan Kesehatan dan alokasi APBD dan APBN.

Anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 5.632.534.928,- terdiri atas


pendapatan fungsional Puskesmas sebesar Rp 2.766.737.138,- subsidi dari APBD II
untuk gaji PNS dan tunjangannya Rp 2.813.597.790,- , dan dari APBD Propinsi untuk gaji
Perawat Ponkesdes Rp 52.200.000 . Anggaran biaya operasional Puskesmas pada tahun
2020 adalah sebesar Rp 5.052.421.588,- yang terdiri dari biaya pelayanan Rp
2.253.330.889,- dan biaya umum administrasi sebesar Rp 2.799.090.699,- Rencana
pengeluaran investasi tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 318.790.200,- dengan
sumber pendanaan dari pendapatan operasional puskesmas.

Dalam rangka untuk merealisasikan anggaran pendapatan tersebut diperlukan


upaya-upayauntuk mendukungnya, diantaranya :

 Promosi layanan kesehatan.


 Peningkatan kualitas pelayanan.
 Pemenuhan tenaga medis dan sarana serta prasarana yang masih kurang.
 Mencari alternatif pendapatan yang potensial diperoleh oleh Puskesmas atas
penggunaan sumber daya yang dimiliki.

3.2. Hal-hal mendasar yang memerlukan perhatian

Dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD, hal-hal yang
perlu diperhatikan oleh manajemen karena akan mempengaruhi terlaksananya program
dan kegiatan, yaitu:
- Perlu digunakan analisis perkiraan biaya per pelayanan (unit cost)dalam menentukan
perkiraan biaya per unit layanan sebagai dasar penyusunan RBA.
- Manajemen perlu segera membenahi pengelolaan data kinerja untuk penyediaan
informasi yang berkualitas.

39
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

- Tingkat produktivitas tenaga medis dan non medis terhadap pasien masih
menunjukkan tingkat yang belum optimal, sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi
biaya pelayanan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga medis sesuai standar yang
ditetapkan.

40

Anda mungkin juga menyukai