Anda di halaman 1dari 8

2019

RENCANA BISNIS ANGGARAN

UPTD PUSKESMAS PENGASIH I


2019
RENCANA BISNIS ANGGARAN
PERUBAHAN

UPTD PUSKESMAS PENGASIH I


Rencanastrategibisnismemuatprofil, sejarahsingkat, profilwilayah, pernyataanvisidanmisi,
ukurankeberhasilan, nilainilai yang dianut, strategi, sasaran, inisiatifstrategi, program,
rencanainvestasi, rencanapembiayaan1 (satu) tahunpuskesmasPengasih I.

2016
Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga dokumen Rencana BisnisAnggaran (RBA) perubahan UPTD Puskesmas
Pengasih I tahun 2016 ini dapat tersusun.
Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah ini adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pengasih I. Rencana
BisnisAnggaran (RBA) perubahan UPTD Puskesmas Pengasih I tahun 2016 berisi Rencana
Program Utama selama perubahan selama 1 tahun untuk merevisi atas RBA tahun 2016 yang
telah dijalankan, yang disebabkan penambahan anggaran atas SILPA tahun 2015 dan
perubahan prediksi pendapatan tahun berjalan dalam rangka memenuhi dokumen yang
diperlukan sebagai institusi Badan Layanan Umum Daerah. Rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian
pemerintah daerah.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Mulai Tahun 2011 direncanakan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD akan diterapkan di Tingkat
PuskesmasPuskesmasPengasih I sudahsejaktahun 2014 menerapkansistem BLUD,
meskipunbarubertahapnamunadasedikitbanyakkemudahandalampenatausahaankeu angan.
PenyusunanRencanaBisnisAnggarantahun 2016
inisangatpentingkarenasebagaidasarmelakukanpengunaanatassemuadana yang ada di
Puskesmas.
Menurut Permendagri No.61/2007 Konsep Pengelolaan Keuangan Badan layanan
Umum Daerah (BLUD) dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Resposibilitas dan
Independensi dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan
Dengan disusunnya RBA Perubahan BLUD Puskesmas PengasihI tahun 2016 ini,
diharapkan mampu menjadi panduan bagi manajemen puskesmas untuk melaksanakan
program kerja yang telah disusun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
Dengan demikian puskesmas diharapkan UPTD Puskesmas Pengasih I dapat mengelola
pendapatannya sendiri sesuai peraturan yang berlaku

Kepala
PuskesmasPengasih I

drg.ItingMamiri
NIP: 19650114 199010 2 002
RINGKASAN EKSEKUTIF

ImplementasiPolaPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum Daerah
(PPK-BLUD) padaSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerjapada SKPD
pascaditetapkanPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 61 Tahun 2007
tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum Daerah,
RencanaBisnisdanAnggaran (RBA) merupakansalahsatudokumen yang
sangatpentinguntukmenunjangkeberhasilandalamimplementasipenerapan PPK- BLUD.
Sesuaipasal 71 ayat (1) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 61 Tahun 2007 tersebut, BLUD
wajibmenyusun RBA yang berdasarkanRencanaStrategiBisnis yang telahditetapkan.

Dalam RBA-BLUD PuskesmasPengasih I tahun 2016


memuatdokumenperencanaanbisnisdanpenganggarantahun 2016 yang berisi
program, kegiatan, standarpelayanan minimal, target kinerjadananggaran BLUD.
Dalampenyusunandokumentersebutberprinsippadaanggaranberbasiskinerja,
perhitunganakuntansibiayamenurutjenislayanan,
kebutuhanpendanaandankemampuanpendapatan yang
diperkirakanakanditerimadarijasalayanan, hibah, hasilkerjasama, APBD, APBN dan lain-
lain pendapatan BLUD yang sah.

SubstansiRencanaBisnisAnggaran – BadanLayananUmum Daerah


PuskesmasPengasihITahun 2016meliputi :Gambarankondisi BLUDberisikan;
gambaranumum, landasanhukumpelaksanaan BLUD, sejarahberdirinya BLUD,
kegiatanutama BLUD, maksuddantujuan BLUD, visidanmisi BLUD,
budayakerjadansusunanpejabat BLUD danDewanPengawas, Kinerja BLUD
TahunAnggaran 2015berisikan; kondisilingkungan yang
mempengaruhipencapaiankinerja, perbandinganasumsipadawaktumenyusun RBA
danfakta yang terjadi, pencapaiankinerja, prognosalaporankeuangan,
RencanaBisnisdanAnggaranTahun 2016berisikan; kondisilingkungan yang
diprediksimempengaruhipencapaiankinerja, asumsi yang digunakan,
sasaranindikator, target kinerjadankegiatanberdasarkan unit layanan, program
kerjadankegiatan, perkiraanpendapatan, perkiraanbiaya,
perkiraanpenerimaandanpengeluaraninvestasi,
perkiraanpenerimaandanpengeluaranpendanaan, anggaranbadanlayananumumdaerah,
ambangbatasrencanabisnisdananggaranProyeksiLaporanKeuanganTahunAnggar an
2016berisikan; proyeksineraca, proyeksilaporanopeasional,
proyeksilaporanaruskas, catatanatasproyeksilaporankeuangan
Daftar Isi

Halaman Judul.............................................................Error! Bookmark not defined.


Kata Pengantar.......................................................................................................4
RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................................5
Daftar Isi.................................................................................................................7
BAB I PENDAHULUAN...................................................Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum.........................................................Error! Bookmark not defined.
1. Landasan Hukum.....................................................................................................3
. 2. Karakteristik Bisnis BLU............................................................................................4
3. Maksud dan tujuan layanan BLU..............................................................................5
4. Kegiatan BLU............................................................................................................6
B. Visi dan Misi Badan Layanan Umum............................................................................7
C. Budaya Kerja BLUD..................................................................................................8
D Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.........................................8
BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2015.........................................10
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja....Error! Bookmark not

1..........................
defined.

Bookmark not defined.


Faktor internal Error!

2. Faktor eksternal.......................................................Error! Bookmark not defined.


B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran
dengan Fakta yang terjadi....................................................Error! Bookmark not
defined.
1. Aspek makro..............................................................Error! Bookmark not defined.
2. Aspek mikro...............................................................Error! Bookmark not defined.
C. Pencapaian kinerja.......................................................Error! Bookmark not defined.
1. Non Keuangan, Kegiatan Berdasarkan Upaya kesehatan yang dilakukan........Error!
Bookmark not defined.
2. Keuangan................................................................Error! Bookmark not defined.
D. Prognosa Laporan Keuangan.................................................................................26
1. Neraca...................................................................................................................27
2. Laporan Operasional..................................................Error! Bookmark not defined.
3. Laporan Arus Kas.......................................................Error! Bookmark not defined.
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016...............Error!
Bookmark not defined.
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja......30
1. Faktor Internal.......................................................................................................30
2. Faktor Eksternal ......................................................Error! Bookmark not defined.1
B. Asumsi yang Digunakan.........................................................................................32
1. Aspek Makro.............................................................Error! Bookmark not defined.
2. Aspek Mikro...........................................................................................................33
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan.....Error!
Bookmark not defined.
D. Program Kerja dan Kegiatan.........................................Error! Bookmark not defined.
1. Program Kerja............................................................Error! Bookmark not defined.
2, Kegiatan Pelayanan....................................................Error! Bookmark not defined.
E. Perkiraan Pendapatan...........................................................................................38
F. Perkiraan Biaya .....................................................................................................
1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan UKP........................Error! Bookmark not defined.
Total Biaya Operasional dan Non Operasional...............Error! Bookmark not defined.
G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran investasi.................................................41

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.......................42


A. Proyeksi Neraca.....................................................................................................42
B. Proyeksi Laporan Operasional...............................................................................43
C. Proyeksi Laporan Arus Kas.....................................................................................44
D Catatan atas laporan Keuangan.............................................................................44
E. Proyeksi Laporan Arus Kas.....................................................................................44

BAB V PENUTUP...........................................................Error! Bookmark not defined.


A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan
Badan Layanan Umum Daerah.............................................Error! Bookmark not
defined.
B. Kesimpulan..................................................................Error! Bookmark not defined.

Anda mungkin juga menyukai