Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN KEGIATAN PUSKESMAS CINEAM

TAHUN 2020

I. GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN


Sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang
mencakup aspek jasmani dan rohani.
Dalam penyusun buku ini, pembangunan kesehatan daerah tidak terlepas dari komitmen
pembangunan kesehatan secara Nasional dimana telah ditetapkan Visi & Misi Pembangunan
Kesehatan Nasional yaitu
“ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan “ Dengan misinya yaitu :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat termasuk
swasta dan masyarakt berkeadilan.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang
peripurna, merata bermutu dan berkeadialan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Tujuan
1.Tujuan Umum
Untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Program kesehatan dan hasil yang telah
dicapai di wilayah Kecamatan Cineam tahun 2019 serta rencana kegiatan untuk tahun
2019.

2.Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan program kesehatan di Kecamatan
Cineam Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019.
b. Untuk mengetaui hasil-hasil kegiatan masing-masing program di UPTD Puskesmas
Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya pd tahun 2019.
c. Untuk mengetahui Gambaran masalah dan prioritas masalah kesehatan di
Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019.
d. Sebagai dasar dalam pembuatan rencana kegiatan tahun 2019.

1
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN CINEAM
1. Geografi
Kondisi geografis Kecamatan Cineam terdiri dari wilayah dataran dan perbukitan/
pegunungan, dan berada pada kisaran ketinggian 250 s/d 650 meter Diatas Permukaan Laut
(DPL) dengan curah hujan rata-rata 19 mm / hari. Letak wilayah Kecamatan Cineam
berada di sebelah tenggara dengan jarak sekitar 22 Km dari Ibukota Kabupaten
Tasikmalaya yang dihubungkan dengan jalan raya beraspal dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Dibatasi oleh sungai Cikembang yang membatasi wilayah
Kecamatan Cineam dengan Kecamatan Manonjaya.
b. Sebelah Timur : Dibatasi oleh kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis

c. Sebelah Selatan : Dibatasi oleh Kecamatan Langkaplancar kabupaten Ciamis dan


sebelah timurnya oleh Kecamatan Karangjaya Kab. Tasikmalaya

d. Sebelah Barat : Dibatasi oleh Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara Administratif Wilayah Kecamatan Cineam termasuk ke dalam Wilayah


Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 10 desa, 52 kedusunan, 60 RW/ RK dan 304 RT
dengan luas 7.900,99 Ha.

2. Lingkungan
Kondisi fisik Kecamatan Cineam dilihat dari penggunaan lahan terdiri dari tanah
darat : 7068,912 Ha dan pesawahan : 701,228 Ha, yang kondisi airnya tadah hujan. Jumlah
rumah yang ada sebanyak 11.290 buah yang terdiri dari jenis rumah permanen sebanyak
6.417 buah, semi permanen sebanyak 3.279 buah dan rumah panggung sebanyak 1.594
buah. Sarana transportasi di Kecamatan Cineam bagi semua desa sudah bisa dilalui oleh
kendaraan roda empat. Untuk kebutuhan air bersih masyarakat menggunakan berbagai
sarana yang ada 6.708 buah yang terdiri dari : SGL 1691 buah, SGL+ 5525 buah dan
Perpipaan 2384 buah, SAB lain 1927 buah. Mengenai tempat pembuangan kotoran masih
banyak ditemukan yang membuang ke kolam/ empang karena jumlah Jamban keluarga
baru tercatat sebanyak 10.235 buah dan tempat pembuangan air limbah berjumlah 8583
buah.

3. Kependudukan
Situasi kependudukan dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain tingkat
pertumbuhan, angka kelahiran kasar (fertilitas), distribusi penduduk menurut jenis kelamin
dan kelompok umur serta kepadatanya. Dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa
Kecamatan Cineam masih dihadapakan pada beberapa masalah yang cukup besar, seperti
rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 % dengan jumlah penduduk.

2
Data Penduduk Kecamatan Cineam Tahun 2020
N
DESA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
O
1 CISARUA 1337 1282 2619
2 CIKONDANG 1790 1814 3604
3 CIJULANG 2054 2101 4155
4 CIAMPANAN 2163 2207 4370
5 CINEAM 2240 2221 4461
6 RAJADATU 2380 4815 7195
7 ANCOL 1046 1106 2152
8 NAGARATENGAH 753 739 1492
9 PASIRMUKTI 1214 1294 2508
10 MADIASARI 1709 1794 3503

Jumlah 16686 19373 36059

B. GAMBARAN SDM

Sumber Daya Manusia Puskesmas Kecamatan Cineam


Guna mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan
Cineam, maka ketersediaan tenaga medis merupakan salah satu orientasi program
pemerintah.
Sebagai Sumber Daya Manusia yang tersedia di Puskesmas Cineam pada tahun 2020
berdasarkan status jabatan terdiri dari ; 2 orang tenaga struktural, 30 orang sebagai tenaga
fungsional, dengan status kepegawaian 32 orang PNS, dan serta dibantu oleh 33 orang
tenaga sukarelawan.
Dilihat dari jenis ketenagaannya meliputi ; tenaga medis 1 orang, paramedis
sebanyak 28 orang,tenaga penyuluh 1 orang, tenaga kesling 1 orang, tenaga Nutrisionis 1
orang, Tenaga Entomolog 1 Orang, sebagai Kepala UPTD Puskesmas 1 orang.dan TU 1
Orang.
Berdasarkan tempat kerjanya, tenaga kesehatan di Puskesmas Cineam terdiri dari ; 24
petugas berada di puskesmas induk, 3 orang di puskesmas pembantu dan 10 orang sebagai
bidan desa.
Untuk lebih jelasnya tentang ketenagaan puskesmas dapat di lihat pada tabel berikut
ini ;

3
Jumlah Tenaga Puskesmas Cineam tahun 2020;
No Jenis Tenaga Jumlah Tempat Kerja
1 Dokter Umum 1 Orang Puskesmas
2 Dokter Gigi 0 Orang Puskesmas
3 Perawat 10 Orang Puskesmas dan Pustu 3 orang
4 Perawat Gigi 2 Orang Puskesmas
5 Bidan 15 Orang Puskesmas dan Desa 10 orang
6 Tenaga Penyuluh 1 Orang Puskesmas
7 Tenaga RR 1 Orang Puskesmas
8 Tenaga Entomolog 1 Orang Puskesmas
9 Kepala Puskesmas 1 Orang Puskesmas
10 Tata Usaha 1 Orang Puskesmas
11 Sanitarian 1 Orang Puskesmas
12 Nutrisionis 1 Orang Puskesmas

Jumlah Jenis Peran Serta Masyarakat


Di wilayah kecamatan Cineam tahun 2020
No Jenis Peran Serta Masyarakat Jumlah yang ada
1 Dukun Bayi Yang Masih Aktif 27
2 Kader Aktif 267

C. GAMBARAN SARANA PRASARANA

Jumlah Sarana Kesehatan


Di wilayah kecamatan Cineam tahun 2020
No Jenis Sarana kesehatan Jumlah yang ada

1 Puskesmas Non DTP dengan PONED 1


2 Puskesmas Pembantu 4
3 Polindes 9
4 Posyandu 54
6 Posbindu 1

D. GAMBARAN PELAYANAN BERKAITAN DENGAN FUNGSI PUSKESMAS

1. Upaya kesehatan prepentif antara lain pelayanan imunisasi, konseling, kesehatan


lingkungan ( IS)
2. Upaya kesehatan promotif : penyuluhan dibidang kesehatan ( Promkes ) / kesehatan
terpadu melalui kegiatan Posyandu, Posbindu, Prolanis, Desa Siaga, Refreshing kader,
kunjungan rumah dan PKPR.

4
3. Upaya kesehatan kuratif : pelayanan BP Umum, BP Gigi, KIA / KB ( Persalinan ),
UGD dan Sistem jejaring serta rujukan.
4. Upaya kesehatan rehabilitatif.

Pelayanan di UPT.Puskesmas Cineam Tahun 2019


PELAYANAN Pasien Pasien
Pasien Jamkesda Gratis Jumlah
NO RAWAT JALAN Umum JKN

1. Jumlah Kunjungan 340 3562 0 24

2. Jumlah Rujukan 120 357


Jumlah Persalinan
3. Normal 306 73 1
Jumlah Persalinan
4. Emergency 5 0 5

10 Penyakit terbesar di Puskesmas Cineam


Nama
No Nama Penyakit Jumlah
Penyakit
1 JO6 Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik 265
2 K29.7 Gastritis Tidak Spesifik 231
3 I10 Hipertensi Primer (esensial) 176
4 K30 Dispepsia 146
5 K25 Tukak Lambung 139
6 L30 Dermatitis Unspesified 59
7 A15 Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histological 44
8 L02.9 Abses, Furunkel, Karbunkel Kutan 42
9 K05.9 Acute periodontitis 42
10 M79 Myalgia 40

II. KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Kegiatan Bidang Kesehatan Bersumber Kapitasi JKN tahun 2020

No Kegiatan Biaya ( Rp )

1 Pertemuan pembinaan tata laksana DM, Diare, BLLR, 2.625.000,-


Kegawatdaratan PONED,Bumil Resti
2 Promkes untuk meningkatkan cakupan program 8.195.000,-

3 Kunjungan rumah penderita TB Paru, Pnemonia,Neo Komplikasi, 18.090.000,-


Hipertensi, penyakit bersumber binatang
4 Pusling untuk meningkatan cakupan pelayanan 10.725.000,-

Jumlah 36.175.000

5
B. Kegiatan Bidang Kesehatan Bersumber BOK tahun 2020

No Kegiatan Biaya ( Rp )

1 Upaya kesehatan Ibu, Neonatus /Bayi, Gizi 40.820.000,-

2 Upaya Kesehatan Anak usia sekolah dan remaja 33.178.000,-

3 Imunisasi 34.678.200,-

4 Upaya Kesehatan Lingkungan 7.527.000,-

5 Upaya Kesehatan Lanjut usia ( Pos Bindu ) 6.620.000,-

6 Upaya promosi kesehatan 29.502.000,-

7 Upaya pencegahan penyakit menular ( TB Paru, HIV/AIDS 18.380.000,-


dan ISPA
8 Upaya pencegahan dan pengendakian penyakit tular Vektor 24.990.000,-
( Malaria, DBD, Filariasis )
9 Upaya Pencegahan dan pengendalian Keswa dan Napza 2.240.000,-

Jumlah 197.935.200

III. HASIL PENCAPAIAN KEGIATAN PUSKESMAS

A. Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang kesehatan.


Pencapaian
NO Indikator Target
Pembilang Penyebut %
1 Pelayanan Kesehatan Ibu
91 % 680 397 58.4
hamil
2 Pelayanan Kesehatan Ibu
91 % 649 424 65,3
Bersalin
3 Pelayanan Kesehatan bayi
100 % 618 461 74,6
baru lahir
4 Pelayanan kesehatan Balita 85 % 3607 1244 34,5
5 Pelayanan kesehatan pada
100 % 1.052 1.052 100
usia pendidikan dasar
6 Pelayanan Kesehatan pada
29.366 18.445 62,8
usia produktif
7 Pelayanan kesehatan pada
1.105 1.105 100
usia lanjut
8 Pelayanankesehatan penderita
2.129 2.129 100
hipertensi
9 Pelayanan kesehatan
215
penderita Diabetes Melitus
10 Pelayanan kesehatan orang
11 11 100
dengan ganguan jiwa berat
11 Pelayanan kesehatan orang
28 28 100
dengan TB
12 Pelayanan Kesehatan orang
223 223 100
dengan resiko terinfeksi HIV

6
B. Realisasi Pencapaian Kinerja Puskesmas Sesuai Indikator PKP

1. Upaya Kesehatan

Kategori Nilai Cakupan Pelayanan


Kelompok I (baik) : tingkat pencapaian hasil > 90%
Kelompok II (sedang) : tingkat pencapaian hasil = 81 - 90%
Kelompok III (kurang) : tingkat pencapaian hasil ≤ 80%

NILAI BOBOT
CAKUPAN UPAYA KESEHATAN WAJIB 66,65 70
CAKUPAN UPAYA KESEHATAN
69,51 30
PENGEMBANGAN
Cakupan Pelayanan 69,61 Kelompok III (kurang)

2. Upaya Pelayanan

Kategori Nilai Mutu Pelayanan

Kelompok I (baik) : Nilai rata - rata ≥ 8,5


Kelompok II (sedang) : Nilai rata – rata 5,5 – 8,4
Kelompok III (kurang) : Nilai rata – rata < 5,5

7,74 Kelompok II (sedang)


Mutu Pelayanan

3. Manajemen

Kategori Nilai Manajemen


Kelompok I (baik) : Nilai rata - rata ≥ 8,5
Kelompok II (sedang) : Nilai rata – rata 5,5 – 8,4
Kelompok III (kurang) : Nilai rata – rata < 5,5
Manajemen 7,37 Kelompok II (sedang)

HASIL AKHIR :

Kelompok I (baik) : tingkat pencapaian hasil > 90%


: tingkat pencapaian hasil = 81 -
90 Kelompok II (sedang) 90%
80 Kelompok III (kurang) : tingkat pencapaian hasil ≤ 80%

Menyetarakan Nilai : Awal konversi ke 100


MANAJEMEN 7,74 87,95
MUTU PELAYANAN 7,37 86,79

 KATEGORI NILAI
CAKUPAN PELAYANAN 69,61
MANAJEMEN 87,95
MUTU PELAYANAN 86,79

7
HASIL AKHIR : 84,45 Kelompok II (sedang)

IV. Pembahasan
A. Permasalahan Upaya Kesehatan
1. Keadaan geografis berupa pegunungan dengan beberapa wilayah yang jangkauannya
jauh dari Fasilitas kesehatan.
2. Jumlah SDM yang terbatas sehingga seorang memegang beberapa program.
3. Adanya Perubahan jadwal kegiatan pelaksanakan kegiatan terutama kegiatan yang
dengan instansi terkait serta turunnya anggaran yang tidak sesuai dengan POA.
4. Partisipasi masyarakat kurang optimal .

B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah


1. Kegiatan Pusling untuk daerah yang sukar dijangkau / jauh dari Faskes.
2. Mengoptimalkan SDM yang ada.
3. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan melalui
komitmen bersama.
4. Meningkatkan penyuluhan di beberapa kegiatan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dibidang kesehatan.

C. Inovasi yang dilakukan


Membentuk Tim Kerja Penyuluhan Tingkat Kecamatan yang melibatkan beberapa sektor
yang ada, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan secara terpadu.

D. Rencana Tindak Lanjut (RTL ) tahun 2017 untuk akselerasi cakupan program yang
belum tercapai.

RTL sumber dana JKN

No Kegiatan Biaya ( Rp )

1 Pertemuan pembinaan tata laksana DM, Diare, BLLR, 1.875.000,-


Kegawatdaratan PONED,Bumil Resti
2 Promkes untuk meningkatkan cakupan program 4.750.000,-

3 Kunjungan rumah penderita TB Paru, Pnemonia,Neo Komplikasi, 19.740.000,-


Hipertensi, penyakit bersumber binatang, HIV/AIDS, Kesehatan
Jiwa, Gizi Kurus
4 Pusling untuk meningkatan cakupan pelayanan 10.725.000,-

Jumlah 37.090.000,-

8
RTL bersuber Dana BOK

No Kegiatan Biaya ( Rp )

1 Upaya kesehatan Ibu, Neonatus /Bayi, Gizi 40.820.000,-

2 Upaya Kesehatan Anak usia sekolah dan remaja 33.178.000-

3 Imunisasi 34.678.200,-

4 Upaya Kesehatan Lingkungan 7.527.000,-

5 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 6.620.000,-

6 Upaya promosi kesehatan 29.502.000,-

7 Upaya pencegahan penyakit menular ( TB Paru, HIV/AID dan 18.380.000,-


ISPA
8 Upaya pencegahan dan pengendakian penyakit tular Vektor 24.990.000,-
( Malaria, DBD, Filariasis )
9 Upaya Pencegahan dan pengendalian Keswa dan Napza 2.900.000,-

Jumlah 198.595.200,-

9
PENUTUP

Laporan Tahunan kegiatan Puskesmas Kecamatan Cineam ini merupakan gambaran situasi

kesehatan masyarakat Kecamatan Cineam pada tahun 2020 pembangunan Kesehatan masih perlu

ditingkatkan secara menyeluruh dan merata baik dari pembangunan masyarakat, sumber daya

kesehatan serta dengan mewujudkan legalitas hukumnya.

UPT Puskesmas Cineam masih konsen dalam melaksanakan upaya peningkatan kesehatan

ini dengan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan agar masyarakat merasa puas dengan tingkat

pelayanan yang diberikan. Hal ini agar aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

semakin dekat dan berkualitas.

Tasikmalaya, Januari 2021


Kepala UPT. Puskesmas Cineam

Wawan Rudiawan, S.Sos


Nip. 19670730 198803 1 007

10
11

Anda mungkin juga menyukai