1 Sebelum menggunakan aplikasi ini lakukan pengisian Data Dasar Puskesmas di Kolom
Entri Data Dasar Puskesmas
2 Data Dasar Tersebut akan menjadi sebagian besar sasaran kegiatan Program
3 Jika sasaran tidak muncul maka di kolom sasaran program masukka data sasaran
sesuai dengan kondisi riel puskesmas
4 Jangan menggunakan tanda titik (.) koma (,) dan sebagainya dalam mengisi data dasar
5 Setelah sasaran sudah lengkap isilah data cakupan program pada warna kuning masing-masing program
9 Setelah semua kolom entri data selesai lihatlah rekapitulasi dari masing masing kolom beserta nilai rata-ratanya
10 Jika masih terdapat nilai yang belum muncul, (#DIV!0 atau FALSE) lakukan cleaning data apakah terjadi kesalahan
dalam entri data ( jangan memakai tanda titik (.) koma (,) dsb. Jika akan menghapus data masukkan angka 0
jangan menggunakan tombol space pada keyboard
11 Hasil rekapitulasi jangan dilakukan editing karena merupakan formulasi dari entri data
12 Jika terdapat cakupan lebih dari 100% lakukan pengecekan apakah sasaran sudah benar
13 Jika rekapitulasi sudah benar langkah selanjutnya adalah melihat jaring laba-laba
15 Isilah Kategori Puskesmas I atau II atau III pada kolom 6 sesuai kriteria dibawahnya
16 Print out aplikasi ini meliputi : Upaya kegiatan pokok, upaya kegiatan pengembangan, mutu kinerja, manajemen
rekapitulasi kegiatan pokok, rekap kegiatan pengembangan, rekap mutu kinerja, rekap manajemen
Grafik Jaring laba-laba, penilaian akhir kinerja puskesmas
Created by : Rooney Syahroni
KEMBALI
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KEWENANGAN WAJIB - STANDAR PELAYANAN KINERJA
BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2015
2. Pelayanan Kes. Apras dan Usia Sekolah 2.1. % Cakupan DDTK anak balita 80% 80% 85% 85% 90%
2.2. % Cakupan DDTK anak pra sekolah 80% 80% 85% 85% 90%
2.3. % Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 80% 85% 90% 95% 100%
2.4. % Cakupan pelayanan kesehatan remaja. 70% 70% 80% 80% 80%
3. Pelayanan Keluarga Berencana 3.1. % Cakupan peserta aktif KB. 74% 78% 80% 80% 80%
4. Pelayanan Imunisasi. 4.1. % Cakupan desa/kelurahan UCI 90% 95% 100% 100% 100%
5. Pelayanan Pengobatan/Perawatan 5.1. % % cakupan rawat jalan di puskesmas,RS pemerintah dan swasta 15% 15% 15% 15% 15%
5.2. % % cakupan rawat inap di puskesmas, RS pemerintah dan swasta 1.25% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5%
5.3. % Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100%
5.4. % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 100%
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa 6.1. % Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum. 12.5% 13.5% 15% 15% 15%
7. Pelayanan Kesehatan Kerja 7.1. % Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal. 60% 70% 80% 80% 80%
8. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 8.1. % Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut. 65% 70% 75% 75% 80%
II. Penyelenggaraan 1. Pemantauan Pertumbuhan Balita 1.1. % Balita ditimbang berat badannya (D/S) 70% 75% 85% 90% 90%
Perbaikan Gizi
Masyarakat 2. Pelayanan Gizi. 2.1. % Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A 75% 80% 83% 85% 85%
STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2. % Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 75% 78% 81% 85% 85%
2.3. % Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 100% 100% 100% 100% 100%
keluarga miskin
2.4. % Balita gizi buruk mendapatkan perawatan. 100% 100% 100% 100% 100%
2.5. % Cakupan rumah tangga yang mengkomsumsi garam beryodium 80% 85% 90% 90% 90%
2.6. % Kabupaten melaksanakan survailance gizi 100% 100% 100% 100% 100%
2.7. % Penyediaan bufferstock MP ASI untuk daerah bencana 100% 100% 100% 100% 100%
III. Penyelenggaraan 1. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi 1.1. % Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk 75% 75% 80% 80% 80%
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komprehensif menangani rujukan ibu hamil dan neonatus
Rujukan dan 1.2. % Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 40% 50% 60% 70% 80%
Penunjang 1.3. % Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 40% 50% 60% 70% 80%
2. Pelayanan Gawat Darurat 2.1. % Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang 75% 80% 90% 90% 90%
dapat diakses masyarakat.
2.2. % Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan 100% 100% 100% 100% 100%
sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota
IV. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi 1.1. % cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberantasan dan penanggulangan KLB & gizi buruk 1.2. % Kecamatan bebas rawan gizi. 75% 80% 85% 85% 90%
Penyakit Menular. 2. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Polio 2.1. % Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun 2 2 2 2 2
3. Pencegahan & Pemberantasan Peny. TB Paru 3.1. % Penemuan penderita TB Paru BTA +. 70% 75% 80% 90% 100%
3.2. % Konversi 85% 85% 85% 85% 85%
3.3. % Kesembuhan penderita TB Paru BTA +. 85% 90% 90% 90% 95%
4. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit ISPA 4.1. % Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita. 20% 40% 60% 80% 100%
5. Pencegahan & Pemberantasan Peny. HIV/AIDS 5.1. % Darah donor diskrining terhadap HIV / AIDS. 100% 100% 100% 100% 100%
5.2. % Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS. 100% 100% 100% 100% 100%
5.3. % Kasus infeksi menular seksual yang diobati. 100% 100% 100% 100% 100%
6. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit DBD 6.1. % Penderita DBD yang ditangani. 100% 100% 100% 100% 100%
6.2. % Insiden Rate DBD per 100.000 pddk <5 <5 <5 <5 <5
STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Diare 7.1. % Penemuan penderita diare 20% 40% 60% 80% 100%
8. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Malaria 8.1. % Penderita malaria yg diobati . 100% 100% 100% 100% 100%
9. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Kusta 9.1. % Penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate) 90% 90% 90% 90% 90%
10. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Filariasis 10.1. % Kasus filariasis yang ditangani. 100% 100% 100% 100% 100%
V. Penyelenggaraan 1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.1. % Institusi yg dibina. 55% 60% 60% 65% 70%
1.2. % Cakupan air bersih 65% 70% 75% 75% 80%
1.3. % Kepemilikan jamban 65% 70% 75% 75% 80%
1.4. % Cakupan SPAL 65% 70% 75% 75% 80%
1.5. % Tempat sampah 65% 70% 75% 75% 80%
1.6. % Cakupan rumah sehat 65% 70% 75% 75% 80%
Kesehatan Lingkungan 2. Pelayanan Pengendalian Vektor 2.1. % Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 60% 65% 67% 70% 75%
dan Sanitasi Dasar 3. Pelayanan Hygiene Sanitasi di Tempat Umum, 3.1. % Tempat umum yang memenuhi syarat. 55% 60% 60% 65% 70%
TPM, dan TP Pestisida 3.2. % TPM yang memenuhi syarat. 70% 73% 75% 80% 85%
3.3. % IRTP yang memenuhi syarat 70% 73% 75% 80% 85%
3.4. % TPP yang memenuhi syarat. 55% 60% 60% 65% 70%
VI. Penyelenggaraan 1. Penyuluhan Perilaku Sehat 1.1. % Rumah tangga ber PHBS 50% 55% 60% 70% 80%
Promosi Kesehatan 1.2. % Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI-Eksklusif. 45% 55% 75% 80% 80%
1.3. % Desa dengan garam beryodium baik. 85% 88% 90% 90% 90%
1.4. % Posyandu Purnama - Mandiri 80% 80% 85% 85% 90%
1.5. % Cakupan Desa Siaga Aktif 40% 50% 60% 70% 80%
VII. Pencegahan dan 1. Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat 1.1. % Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan 11% 13% 15% 15% 15%
Penanggulangan
Penyalahgunaan
Narkotika, Psiko-
tropika, dan Zat
STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Adiktif (P3 NAPZA)
VIII. Penyelenggaraan 1. Penyediaan Obat & Perbekalan Kesehatan 1.1. % Ketersediaan obat sesuai kebutuhan. 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kefarmasian 1.2. % Pengadaan obat esensial. 100% 100% 100% 100% 100%
1.3. % Pengadaan obat generik. 100% 100% 100% 100% 100%
2. Pelayanan Penggunaan Obat Generik 2.1. % Penulisan resep obat generik. 90% 95% 100% 100% 100%
IX. Penyediaan 1. Penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan 1.1. % Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin 100% 100% 100% 100% 100%
pembiayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1.2. % Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar 45% 60% 70% 100% 100%
jaminan kesehatan 1.3. % Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat semesta
X. Pengawasan dan 1. Pengawasan obat, Obat Tradisional, Kosmetika, 1.1. % Sarana produksi dan distribusi yang diawasi 75% 80% 83% 85% 87%
Pembinaan dan bahan berbahaya 1.2. % Produk obat, obat tradisional, kosmetika yang memenuhi syarat 75% 80% 83% 85% 87%
Farmasi, Makanan
dan Minuman 2. Pengawasan Keamanan Pangan 2.1. % Sarana produksi dan distribusi makanan minuman yang diawasi
2.2. % Sarana produksi makanan minuman yang diberi penyuluhan kesehatan
2.3. % Cakupan Pangan yang memenuhi syarat
1.1. % Jajanan anak sekolah yang diperiksa (uji sampel)
1.2. % Cakupan Jajanan Anak Sekolah yang memenuhi syarat
KEMBALI
SOFTWARE PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PETUNJUK
DATA DASAR UPAYA KES POKOK UPAYA KES POKOK UPAYA KES JARING LABA-LABA KEG. JARING LABA-LABA KEG.
PENGEMBANGAN POKOK PENGEMBANGAN
STANDAR PELAYANAN
MANAJEMEN MINIMAL (SPM) KONSULTASI
Isilah kolom kuning dibawah ini ( angka jangan menggunakan tanda titik (.) atau koma (,)
100
2. Pembinaan tempat pengelolan makanan sarana 22 0 0.0%
C. Penyehatan Tempat Pembuangan Sampah dan Limbah 48.0%
1. Inspeksi sanitasi tempat pembuangan sampah sarana 4,646 100 2,230 48.0%
1. Inspeksi sanitasi tempat pembuangan limbah 4,646 100 2,230 48.0%
Halaman 11 dari 28
II. LAMPIRAN PENILAIAN MUTU KINERJA
2 kesalahan
kecil/1
kesalahan
1 Error Rate Pemeriksaan BTA Tidak ada kesalahan
1 kesalahan kecil besar 7
CARA PENILAIAN
1. Nilai mutu kegiatan dihitung sesuai dgn hasil pencapaian / cakupan kegiatan di puskesmas dan dimasukkan dalam kolom skala yang sesuai
2. Nilai pada tiap skala dan standar nilai tiap skala pihak daerah dapat menentukan sendiri tidak harus mengikuti penetapan oleh pusat
3. Hasil nilai pada skala dimasukkan kedalam kolom nilai akhir tiap variabel
4. Hasil rata-rata nilai tiap variabel dalam satu komponen merupakan nilai akhir mutu
5. Nilai mutu manajemen dikelompokkan menjadi : (pihak daerah dapat menetapkan sendiri)
Baik = nilai rata-rata = ≥ 8,5
Sedang = nilai rata-rata antara 5,5 - 8,4
Kurang = nilai rata-rata = < 5,5 Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon
SRI UMIYANI,SKM
197404141992122000
8]
III. KEGIATAN MANAJEMEN DALAM PENILAIAN MUTU KINERJA
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) secara terperinci Ya, terperinci Ya, terperinci Ya, Terperimci 10
dan lengkap. sebagian kecil sebagian besar Semuanya
4. Melaksanakan minilokakarya bulanan puskesmas < 5 kali / th 5 - 8 kali / th 9 - 12 kali / th 10
CARA PERHITUNGAN :
1. Mengisi pada kolom nilai hasil sesuai dengan kondisi manajemen dengan nilai yang sesuai dengan skala penilaian
2. Hasil akhir adalah rata-rata dari penjumlahan nilai hasil variabel manajemen
3. Hasil rata-rata dikelompokkan menjadi :
Baik = nilai rata-rata = ≥ 8,5
Sedang = nilai rata-rata antara 5,5 - 8,4
Kurang = nilai rata-rata = < 5,5
IV. REKAPITULASI CAKUPAN KOMPONEN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN POKOK PUSKESMAS
Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon
SRI UMIYANI,SKM
197404141992122000
skesmas Rejo Katon
V. REKAPITULASI KEGIATAN MUTU KINERJA PUSKESMAS
Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon
SRI UMIYANI,SKM
197404141992122000
KEMBALI
0
VI. REKAPITULASI KEGIATAN MANAJEMEN PUSKESMAS
Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon
SRI UMIYANI,SKM
197404141992122001
PENCAPAIAN KEGIATAN PUSKESMAS REJO KATON TAHUN 2017
PROMKES
P2M KESGA
91%
GIZI
PENCAPAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS REJO KATON TAHUN 2017
RAWAT INAP
KESEHATAN KERJA KESEHATAN USILA
1 90%
BINA KESEHATAN OLAH RAGA KESEHATAN MATA DAN UPAYA PENCEGAHAN KEBUTAAN
0.5
33% TARGET
5%
0%
2%
4%
0
28% PENCAPAIAN
BINA KESEHATAN TRADISIONAL 50% KESEHATAN TELINGA DAN PENCEGAHAN GANGGUAN PENDENGARAN
91%
75%
Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon
SRI UMIYANI,SKM
197404141992122001
KEMBALI
LEMBAR KONSULTASI
10