Anda di halaman 1dari 28

PETUNJUK :

1 Sebelum menggunakan aplikasi ini lakukan pengisian Data Dasar Puskesmas di Kolom
Entri Data Dasar Puskesmas
2 Data Dasar Tersebut akan menjadi sebagian besar sasaran kegiatan Program

3 Jika sasaran tidak muncul maka di kolom sasaran program masukka data sasaran
sesuai dengan kondisi riel puskesmas
4 Jangan menggunakan tanda titik (.) koma (,) dan sebagainya dalam mengisi data dasar

5 Setelah sasaran sudah lengkap isilah data cakupan program pada warna kuning masing-masing program

6 Isilah cakupan kegiatan program pokok dan pengembangan

7 Isilah penilaian mutu kinerja

8 Isilah penilaian manajemen

9 Setelah semua kolom entri data selesai lihatlah rekapitulasi dari masing masing kolom beserta nilai rata-ratanya

10 Jika masih terdapat nilai yang belum muncul, (#DIV!0 atau FALSE) lakukan cleaning data apakah terjadi kesalahan
dalam entri data ( jangan memakai tanda titik (.) koma (,) dsb. Jika akan menghapus data masukkan angka 0
jangan menggunakan tombol space pada keyboard
11 Hasil rekapitulasi jangan dilakukan editing karena merupakan formulasi dari entri data

12 Jika terdapat cakupan lebih dari 100% lakukan pengecekan apakah sasaran sudah benar

13 Jika rekapitulasi sudah benar langkah selanjutnya adalah melihat jaring laba-laba

14 Langkah terakhir adalah melihat Kategori kinerja Puskesmas

15 Isilah Kategori Puskesmas I atau II atau III pada kolom 6 sesuai kriteria dibawahnya

16 Print out aplikasi ini meliputi : Upaya kegiatan pokok, upaya kegiatan pengembangan, mutu kinerja, manajemen
rekapitulasi kegiatan pokok, rekap kegiatan pengembangan, rekap mutu kinerja, rekap manajemen
Grafik Jaring laba-laba, penilaian akhir kinerja puskesmas
Created by : Rooney Syahroni
KEMBALI
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KEWENANGAN WAJIB - STANDAR PELAYANAN KINERJA
BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2015

STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL


KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Penyelenggaraan 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 1.1. % Cakupan kunjungan ibu hamil K4. 90% 90% 90% 95% 95%
Pelayanan Kesehatan 1.2. % Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan. 90% 90% 90% 90% 90%
Dasar yang memiliki kompetensi kebidanan
1.3. % Cakupan pelayanan nifas 90% 90% 90% 90% 90%
1.4. % Cakupan kunjungan neonatus. 90% 90% 90% 90% 90%
1.5. % Cakupan kunjungan bayi. 80% 80% 85% 85% 90%
1.6. % Cakupan bayi Berat Badan Lahir Rendah yang ditangani. 100% 100% 100% 100% 100%
1.7. % Cakupan pelayanan anak balita 90% 90% 90% 90% 90%

2. Pelayanan Kes. Apras dan Usia Sekolah 2.1. % Cakupan DDTK anak balita 80% 80% 85% 85% 90%
2.2. % Cakupan DDTK anak pra sekolah 80% 80% 85% 85% 90%
2.3. % Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 80% 85% 90% 95% 100%
2.4. % Cakupan pelayanan kesehatan remaja. 70% 70% 80% 80% 80%
3. Pelayanan Keluarga Berencana 3.1. % Cakupan peserta aktif KB. 74% 78% 80% 80% 80%
4. Pelayanan Imunisasi. 4.1. % Cakupan desa/kelurahan UCI 90% 95% 100% 100% 100%

5. Pelayanan Pengobatan/Perawatan 5.1. % % cakupan rawat jalan di puskesmas,RS pemerintah dan swasta 15% 15% 15% 15% 15%
5.2. % % cakupan rawat inap di puskesmas, RS pemerintah dan swasta 1.25% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5%
5.3. % Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100%
5.4. % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 100%

6. Pelayanan Kesehatan Jiwa 6.1. % Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum. 12.5% 13.5% 15% 15% 15%
7. Pelayanan Kesehatan Kerja 7.1. % Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal. 60% 70% 80% 80% 80%
8. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 8.1. % Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut. 65% 70% 75% 75% 80%

II. Penyelenggaraan 1. Pemantauan Pertumbuhan Balita 1.1. % Balita ditimbang berat badannya (D/S) 70% 75% 85% 90% 90%
Perbaikan Gizi
Masyarakat 2. Pelayanan Gizi. 2.1. % Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A 75% 80% 83% 85% 85%
STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2. % Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 75% 78% 81% 85% 85%
2.3. % Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 100% 100% 100% 100% 100%
keluarga miskin
2.4. % Balita gizi buruk mendapatkan perawatan. 100% 100% 100% 100% 100%
2.5. % Cakupan rumah tangga yang mengkomsumsi garam beryodium 80% 85% 90% 90% 90%
2.6. % Kabupaten melaksanakan survailance gizi 100% 100% 100% 100% 100%
2.7. % Penyediaan bufferstock MP ASI untuk daerah bencana 100% 100% 100% 100% 100%

III. Penyelenggaraan 1. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi 1.1. % Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk 75% 75% 80% 80% 80%
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Komprehensif menangani rujukan ibu hamil dan neonatus
Rujukan dan 1.2. % Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 40% 50% 60% 70% 80%
Penunjang 1.3. % Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 40% 50% 60% 70% 80%
2. Pelayanan Gawat Darurat 2.1. % Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang 75% 80% 90% 90% 90%
dapat diakses masyarakat.
2.2. % Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan 100% 100% 100% 100% 100%
sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota

IV. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi 1.1. % cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberantasan dan penanggulangan KLB & gizi buruk 1.2. % Kecamatan bebas rawan gizi. 75% 80% 85% 85% 90%
Penyakit Menular. 2. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Polio 2.1. % Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun 2 2 2 2 2
3. Pencegahan & Pemberantasan Peny. TB Paru 3.1. % Penemuan penderita TB Paru BTA +. 70% 75% 80% 90% 100%
3.2. % Konversi 85% 85% 85% 85% 85%
3.3. % Kesembuhan penderita TB Paru BTA +. 85% 90% 90% 90% 95%
4. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit ISPA 4.1. % Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita. 20% 40% 60% 80% 100%

5. Pencegahan & Pemberantasan Peny. HIV/AIDS 5.1. % Darah donor diskrining terhadap HIV / AIDS. 100% 100% 100% 100% 100%
5.2. % Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS. 100% 100% 100% 100% 100%
5.3. % Kasus infeksi menular seksual yang diobati. 100% 100% 100% 100% 100%
6. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit DBD 6.1. % Penderita DBD yang ditangani. 100% 100% 100% 100% 100%
6.2. % Insiden Rate DBD per 100.000 pddk <5 <5 <5 <5 <5
STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Diare 7.1. % Penemuan penderita diare 20% 40% 60% 80% 100%
8. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Malaria 8.1. % Penderita malaria yg diobati . 100% 100% 100% 100% 100%
9. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Kusta 9.1. % Penderita kusta yang selesai berobat (RFT Rate) 90% 90% 90% 90% 90%
10. Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Filariasis 10.1. % Kasus filariasis yang ditangani. 100% 100% 100% 100% 100%

V. Penyelenggaraan 1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.1. % Institusi yg dibina. 55% 60% 60% 65% 70%
1.2. % Cakupan air bersih 65% 70% 75% 75% 80%
1.3. % Kepemilikan jamban 65% 70% 75% 75% 80%
1.4. % Cakupan SPAL 65% 70% 75% 75% 80%
1.5. % Tempat sampah 65% 70% 75% 75% 80%
1.6. % Cakupan rumah sehat 65% 70% 75% 75% 80%

Kesehatan Lingkungan 2. Pelayanan Pengendalian Vektor 2.1. % Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 60% 65% 67% 70% 75%
dan Sanitasi Dasar 3. Pelayanan Hygiene Sanitasi di Tempat Umum, 3.1. % Tempat umum yang memenuhi syarat. 55% 60% 60% 65% 70%
TPM, dan TP Pestisida 3.2. % TPM yang memenuhi syarat. 70% 73% 75% 80% 85%
3.3. % IRTP yang memenuhi syarat 70% 73% 75% 80% 85%
3.4. % TPP yang memenuhi syarat. 55% 60% 60% 65% 70%

VI. Penyelenggaraan 1. Penyuluhan Perilaku Sehat 1.1. % Rumah tangga ber PHBS 50% 55% 60% 70% 80%
Promosi Kesehatan 1.2. % Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI-Eksklusif. 45% 55% 75% 80% 80%
1.3. % Desa dengan garam beryodium baik. 85% 88% 90% 90% 90%
1.4. % Posyandu Purnama - Mandiri 80% 80% 85% 85% 90%
1.5. % Cakupan Desa Siaga Aktif 40% 50% 60% 70% 80%

VII. Pencegahan dan 1. Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat 1.1. % Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan 11% 13% 15% 15% 15%
Penanggulangan
Penyalahgunaan
Narkotika, Psiko-
tropika, dan Zat
STANDAR PELAYANAN KINERJA / STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEWENANGAN
NO JENIS PELAYANAN TARGET
WAJIB INDIKATOR KINERJA
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Adiktif (P3 NAPZA)

VIII. Penyelenggaraan 1. Penyediaan Obat & Perbekalan Kesehatan 1.1. % Ketersediaan obat sesuai kebutuhan. 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kefarmasian 1.2. % Pengadaan obat esensial. 100% 100% 100% 100% 100%
1.3. % Pengadaan obat generik. 100% 100% 100% 100% 100%
2. Pelayanan Penggunaan Obat Generik 2.1. % Penulisan resep obat generik. 90% 95% 100% 100% 100%

IX. Penyediaan 1. Penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan 1.1. % Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin 100% 100% 100% 100% 100%
pembiayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat 1.2. % Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar 45% 60% 70% 100% 100%
jaminan kesehatan 1.3. % Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat semesta

X. Pengawasan dan 1. Pengawasan obat, Obat Tradisional, Kosmetika, 1.1. % Sarana produksi dan distribusi yang diawasi 75% 80% 83% 85% 87%
Pembinaan dan bahan berbahaya 1.2. % Produk obat, obat tradisional, kosmetika yang memenuhi syarat 75% 80% 83% 85% 87%
Farmasi, Makanan
dan Minuman 2. Pengawasan Keamanan Pangan 2.1. % Sarana produksi dan distribusi makanan minuman yang diawasi
2.2. % Sarana produksi makanan minuman yang diberi penyuluhan kesehatan
2.3. % Cakupan Pangan yang memenuhi syarat
1.1. % Jajanan anak sekolah yang diperiksa (uji sampel)
1.2. % Cakupan Jajanan Anak Sekolah yang memenuhi syarat
KEMBALI
SOFTWARE PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PETUNJUK

ENTRI DATA REKAPITULASI GRAFIK

DATA DASAR UPAYA KES POKOK UPAYA KES POKOK UPAYA KES JARING LABA-LABA KEG. JARING LABA-LABA KEG.
PENGEMBANGAN POKOK PENGEMBANGAN

UPAYA KES PENILAIAN MUTU


PENGEM PENILAIAN MUTU MANAJEMEN KATEGORI KINERJA
KINERJA KINERJA
BANGAN PUSKESMAS

STANDAR PELAYANAN
MANAJEMEN MINIMAL (SPM) KONSULTASI

Designed by : Seksi PKD Dinkes Lampung Timur 2013


DATA DASAR PUSKESMAS KEMBALI

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Isilah kolom kuning dibawah ini ( angka jangan menggunakan tanda titik (.) atau koma (,)

PKP TAHUN 2017


1 Nama Puskesmas REJO KATON
2 Kecamatan RAMAN UTARA
3 Jumlah Penduduk : 15402.
4 Jumlah Rumah 4,574
5 Jumlah KK 4,568
6 Jumlah PUS 2,358
7 Jumlah Ibu Hamil 301
8 Jumlah Persalinan 280
9 Jumlah Ibu Nifas 294
10 Jumlah Bayi 0 - 11 bln 301
11 Jumlah Bayi 6 - 11 bln 160
12 Jumlah Anak Balita (1 - 5 thn) 1,108
13 Jumlah Balita (0 - 5 thn) 1,260
14 Jumlah APRAS 832
15 Jumlah TK 5
16 Jumlah SD 14
17 Jumlah SMP 2
18 Jumlah SMA 1
19 Jumlah Murid SD Kls I 260
20 Jumlah Murid SD Kls II dan III 558
21 Jumlah Murid Kls I SMP 134
22 Jumlah Murid Kls I SMA 104
23 Jumlah Total Murid SD/MI 1,300
24 Jumlah Total Murid SMP 762
25 Jumlah Total Murid SMA 284
26 Jumlah Posyandu 22
27 Jumlah Desa 5
28 Jumlah Sarana Kes (PKM, Pustu, RS dll) 8
29 Jumlah TTU 65
30 Jumlah Institusi Tempat Kerja 45
31 Jumlah SBH 1
32 Jumlah Pesantren 1
33 Jumlah Sarana Air Bersih 4,141
34 Jumlah TPM 12
35 Jumlah usila 1,050
36 Jumlah WUS 4,010
37 Bayi surviving 279
38 Kelompok UKK 32
KEMBALI
I. PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS REJO KATON TAHUN 2017
KEMBALI
KEGIATAN PROGRAM POKOK PUSKESMAS 2017
SASARAN PENCAPAIAN CAKUPAN
NO JENIS KEGIATAN SATUAN TARGET (T)
(S) (H) SUB VARIABEL VARIABEL

UPAYA KESEHATAN WAJIB

I PROMOSI KESEHATAN 55.1%


A. Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada 73.0%
1. Rumah tangga Rumah 4,568 70 998 21.8%
3. Institusi sarana kesehatan Sarkes 7 80 7 100.0%
4. Institusi TTU Lokasi 23 65 14 60.9%
5. Institusi tempat kerja Institusi 45 65 37 82.2%
B. Bayi Mendapat ASI Eksklusif bayi 301 45 153 51.0% 51.0%
C. Mendorong terbentuknya Upaya Kesehatan Bersumber masyarakat 71.4%
1. Posyandu aktif posyandu 22 100 22 100.0%
2. Posyandu madya posyandu 22 10 0 0.0%
3. Posyandu Pratama posyandu 22 5 22 100.0%
4. Posyandu Purnama dan Mandiri posyandu 22 85 0 0.0%
5. Jumlah Kader Kesehatan Aktif 5 orang/Posyandu 105 100 105 100.0%
6. Jumlah SBH Kelompok 1 1 1 100.0%
upaya kes.di posketren Poskestren 1 1 1 100.0%
D. PENYULUHAN NAPZA kelompok 8 15 2 25.0% 25.0%
II KESEHATAN LINGKUNGAN 25.9%
A. Penyehatan Air 24.5%
1. Inspeksi sarana air bersih sarana 4,646 75 1,345 28.9%
2. Pembinaan kelompok masyarakat/kelompok pemakai air kelompok 5 100 1 20.0%
B. HYGIENE DAN SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN 0.0%
1. Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan makanan sarana 22 100 0 0.0%

100
2. Pembinaan tempat pengelolan makanan sarana 22 0 0.0%
C. Penyehatan Tempat Pembuangan Sampah dan Limbah 48.0%
1. Inspeksi sanitasi tempat pembuangan sampah sarana 4,646 100 2,230 48.0%
1. Inspeksi sanitasi tempat pembuangan limbah 4,646 100 2,230 48.0%

D. Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan jamban keluarga 48.0%


1. Pemeriksanan penyehatan lingkungan pada perumahan sarana 4,646 95 2,230 48.0%
2. pemeriksaanpenyehatan lingkungan/jamban 4,646 95 2,230 48.0%
E. Pengawasan Sanitasi Tempat-tempat Umum 60.9%
1. Inspeksi sanitasi TTU sarana 23 85 14 60.9%
2. Sanitasi TTU yang memenuhi syarat sarana 23 65 14 60.9%

Halaman 11 dari 28
II. LAMPIRAN PENILAIAN MUTU KINERJA

SKALA 3 SKALA 2 SKALA 1 KEMBALI


NO JENIS KEGIATAN NILAI AKHIR
NILAI 10 NILAI 7 NILAI 4
I KESEHATAN KELUARGA TERMASUK KES REPRODUKSI 55.25
1 Drop Out pelayanan ANC ( K1 - K4 ) ≤ 10 % 11 - 20 % > 20 % <10
2 Persalinan oleh tenaga kesehatan ≥ 80 % 70 - 79 % < 70 % 67
3 Penanganan komplikasi obstetri / resiko tinggi > 5% 4-4.9% <4 % 77
4 Kepatuhan terhadap kepatuhan standar ANC ≥ 80 % 70 - 79 % < 70 % 77
II PELAYANAN GIZI
1 Pemberian Vitamin A pada Balita 11 - 59 bln ≥ 80 % 70-79% < 70% 80.7
2 Pemberian tablet besi (90) pada ibu hamil ≥ 85 % 70 - 84% > 10 % 71
3 Drop Out pemberian tablet besi pada bumil (Fe1-Fe3) < 10% 11-19% ≥ 20 % <10
III UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1 Kepatuhan terhadap standar pemeriksaan TB Paru ≥ 85 % 51 - 84 % < 50% 51-84
2
IV PELAYANAN LABORATORIUM

2 kesalahan
kecil/1
kesalahan
1 Error Rate Pemeriksaan BTA Tidak ada kesalahan
1 kesalahan kecil besar 7

CARA PENILAIAN
1. Nilai mutu kegiatan dihitung sesuai dgn hasil pencapaian / cakupan kegiatan di puskesmas dan dimasukkan dalam kolom skala yang sesuai
2. Nilai pada tiap skala dan standar nilai tiap skala pihak daerah dapat menentukan sendiri tidak harus mengikuti penetapan oleh pusat
3. Hasil nilai pada skala dimasukkan kedalam kolom nilai akhir tiap variabel
4. Hasil rata-rata nilai tiap variabel dalam satu komponen merupakan nilai akhir mutu
5. Nilai mutu manajemen dikelompokkan menjadi : (pihak daerah dapat menetapkan sendiri)
Baik = nilai rata-rata = ≥ 8,5
Sedang = nilai rata-rata antara 5,5 - 8,4
Kurang = nilai rata-rata = < 5,5 Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon

SRI UMIYANI,SKM
197404141992122000

8]
III. KEGIATAN MANAJEMEN DALAM PENILAIAN MUTU KINERJA

SKALA 1 SKALA 2 SKALA 3 KEMBALI


NO JENIS VARIABEL NILAI AKHIR
NILAI 4 NILAI 7 NILAI 10
I. MANAJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS 10.00
Sebagian Sebagian Semuanya
1. Membuat data pencapaian / cakupan kegiatan pokok tahun lalu
<50 % 50% - 50% 100% 10
2. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk setiap pokok Ya, Beberapa ada Ya, ada analisa dan Ya, Selurunya ada 10
kegiatan dengan analisa dan perumusan masalah berdasar prioritas analisa perumusan perumusan analisa perumusan ,

3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) secara terperinci Ya, terperinci Ya, terperinci Ya, Terperimci 10
dan lengkap. sebagian kecil sebagian besar Semuanya
4. Melaksanakan minilokakarya bulanan puskesmas < 5 kali / th 5 - 8 kali / th 9 - 12 kali / th 10

5. Melaksanakan minilokakarya lintas sektor per-triwulan < 2 kali / th 2 - 3 kali / th 4 kali / th 10


6. Membuat data dan mengirimkan laporan bulanan ke kabupaten 10
tepat waktu. < 6 kali 6 - 9 kali / th 10 - 12 kali / th
7. Membuat data 10 Penyakit Terbesar setiap bulannnya. < 6 kali / th 6 - 8 kali / th 9 - 12 kali / th 10
II. MANAJEMEN ALAT DAN OBAT 10.00
1. Membuat kartu inventaris dan menempatkanpada masing-
masing ruangan < 60 % ruang 61 - 80% ruang 81 - 100% ruang 10
2. Membuat up dating Daftar Inventaris Alat < 3 kali/ th 4 - 6 kali / th Tiap Bulan 10
3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat / bahan di setiap ruang/ Ya, beberapa Ya, seluruh 10
unit pelayanan. ruangan / unit Ya, sebagian besar item obat
4. Membuat kartu stok setiap obat / bahan di gudang secara rutin. Ya, bbrp item obat Ya, sebagian besar Ya, seluruhnya 10
5. Menerapkan FIFO dan FEFO Ya, bbrp item obat Ya, sebagian besar Ya, seluruhnya 10

III. MANAJEMEN KEUANGAN 10.00


1. Membuat catatan bulanan uang masuk / keluar didalam buku kas Ya, tidak tentu Ya, 3 bln sekali Ya, tiap bulan 10
2. Pemeriksaan keuangan oleh kepala puskesmas secara berkala Ya, tidak tentu Ya, 3 bln sekali Ya, tiap bulan 10

IV. MANAJEMEN TENAGA 9.25


1. Membuat daftar / catatan kepegawaian bagi petugas Ada, utk bbrp petugas Ada, sebagian besar Ada semua 10
2. Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas Ada, utk bbrp petugas Ada, sebagian besar Ada semua 10
3. Membuat Rencana Bulanan bagi setiap petugas sesuai dengan
tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab Ada, utk bbrp petugas Ada, sebagian besar Ada semua 10
4. Membuat penilaian obyektif (DP3) bagi setiap petugas tepat waktu Ada, utk bbrp petugas Ada, sebagian besar Ada semua 7
5. ......................................................................................................................

CARA PERHITUNGAN :
1. Mengisi pada kolom nilai hasil sesuai dengan kondisi manajemen dengan nilai yang sesuai dengan skala penilaian
2. Hasil akhir adalah rata-rata dari penjumlahan nilai hasil variabel manajemen
3. Hasil rata-rata dikelompokkan menjadi :
Baik = nilai rata-rata = ≥ 8,5
Sedang = nilai rata-rata antara 5,5 - 8,4
Kurang = nilai rata-rata = < 5,5
IV. REKAPITULASI CAKUPAN KOMPONEN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN POKOK PUSKESMAS

NO JENIS KOMPONEN ( K ) HASIL CAKUPAN ( % )


1 PROMOSI KESEHATAN 55%
2 KESEHATAN LINGKUNGAN 26%
3 KES. KELUARGA TERMASUK KES. REPRODUKSI 36%
4 UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 91%
5 UPAYA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 15%
6 UPAYA PENGOBATAN 67%
TOTAL 48%
KEMBALI
V. REKAPITULASI CAKUPAN KOMPONEN KEGIATAN UPAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS

NO JENIS KOMPONEN ( K ) HASIL CAKUPAN ( % )


1 PUSKESMAS RAWAT INAP 59%
2 KESEHATAN USILA 90.2%
3 KESEHATAN MATA DAN UPAYA PENCEGAHAN KEBUTAAN 5.4%
4 KESEHATAN TELINGA DAN PENCEGAHAN GANGGUAN PENDENGARAN 1.7%
5 KESEHATAN JIWA 27.9%
6 KESEHATAN OLAH RAGA 50.0%
7 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENY. GIGI 74.7%
8 PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT 90.8%
9 BINA KESEHATAN TRADISIONAL 3.8%
10 BINA KESEHATAN OLAH RAGA 33.3%
11 KESEHATAN KERJA 0.0%
TOTAL 39.7%

Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon

SRI UMIYANI,SKM
197404141992122000
skesmas Rejo Katon
V. REKAPITULASI KEGIATAN MUTU KINERJA PUSKESMAS

NO JENIS KEGIATAN ( K ) NILAI AKHIR ( Rata-rata)


1 KESEHATAN KELUARGA TERMASUK KES. REPRODUKSI 55 KEMBALI
2 PELAYANAN GIZI -
3 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENY. MENULAR -
4 PELAYANAN LABORATORIUM -
JUMLAH 13.81

Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon

SRI UMIYANI,SKM
197404141992122000
KEMBALI

0
VI. REKAPITULASI KEGIATAN MANAJEMEN PUSKESMAS

NO JENIS KEGIATAN NILAI AKHIR ( Rata-rata)


1 MANAJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS 10.00
2 MANAJEMEN ALAT / OBAT 10.00
3 MANAJEMEN KEUANGAN 10.00
4 MANAJEMEN TENAGA 9.25
JUMLAH 9.81

Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon

SRI UMIYANI,SKM
197404141992122001
PENCAPAIAN KEGIATAN PUSKESMAS REJO KATON TAHUN 2017

PROGGAM TARGET PENCAPAIAN


PROMKES 0.8 55%
KESLING 0.8 26%
KESGA 1 36%
GIZI 1 91%
P2M 1 15%
PENGOBATAN 0.15 67%
PENCAPAIAN UPAYA KEGIATAN POKOK PUSKSMAS REJO KATON TAHUN 2017

PROMKES

PENGOBATAN 55% KESLING


0.5
67%
26% TARGET
15% 0 PENCAPAIAN
36%

P2M KESGA
91%

GIZI
PENCAPAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS REJO KATON TAHUN 2017

PROGGAM TARGET PENCAPAIAN


I RAWAT INAP 0.6
II KESEHATAN USILA 0.7 90%
III KESEHATAN MATA DAN UPAYA PENCEGAHAN 0.6 5%
IV KESEHATAN TELINGA DAN PENCEGAHAN GAN 0.6 2%
V KESEHATAN JIWA 0.7 28%
VI KESEHATAN OLAH RAGA 0.8 50%
VII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENY. GIGI 0.8 75%
VIII PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT 0.8 91%
IX BINA KESEHATAN TRADISIONAL 0.7 4%
X BINA KESEHATAN OLAH RAGA 0.7 33%
XI KESEHATAN KERJA 0.6 0%
PENCAPAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS REJO KATON TAHUN 2017

RAWAT INAP
KESEHATAN KERJA KESEHATAN USILA
1 90%
BINA KESEHATAN OLAH RAGA KESEHATAN MATA DAN UPAYA PENCEGAHAN KEBUTAAN
0.5
33% TARGET
5%
0%
2%
4%
0
28% PENCAPAIAN
BINA KESEHATAN TRADISIONAL 50% KESEHATAN TELINGA DAN PENCEGAHAN GANGGUAN PENDENGARAN
91%
75%

PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN JIWA


PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENY. GIGI KESEHATAN OLAH RAGA
KINERJA AKHIR PUSKESMAS REJO KATON
KATEGORI
KATEGORI
NO URAIAN KINERJA NA PREDIKAT
NILAI
PUSKESMAS
1 2 3 4 5 6
1 upaya kes pokok 48.4% C KURANG
2 upaya kes pengembangan 39.7% B CUKUP
KAT I
3 kinerja 13.8 A BAIK
4 manajemen 9.8 A BAIK
6.127

Januari,2017
KA.UD.PT Puskesmas Rejo Katon

SRI UMIYANI,SKM
197404141992122001
KEMBALI
LEMBAR KONSULTASI

NO TANGGAL URAIAN TANDA TANGAN KONSULTAN

10

Anda mungkin juga menyukai