Anda di halaman 1dari 74

KANTOR WILAYAH

KUMHAM SULSEL

LAPORAN
MONITORING DAN
EVALUASI PELAPORAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PADA APLIKASI E-MONEV
BAPPENAS
BULAN SEPTEMBER

Data Dukung Reformasi Birokrasi


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan
Tahun 2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No 102, Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
Laman: http://sulsel.kemenkumham.go.id ;Surel: kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

LAPORAN
TENTANG
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN
PADA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS BULAN SEPTEMBER
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Umum
Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi
hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data
realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk
pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.
Aplikasi e-Monev digunakan sebagai media pelaporan data realisasi hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh K/L secara berjenjang
sesuai dengan struktur renja dan rentang pelaksanaan/tanggung jawabnya. Aplikasi e-
Monev bertujuan untuk mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan
akuntabel dan mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil dari
kegiatan yang telah dilakukan.
Pemanfaatan aplikasi e-Monev tidak saja untuk pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian, namun juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain seperti RB,
SAKIP/LKjIP, pengawasan, penyusunan LKJ dan lainnya. Untuk mewujudkan sistem
pelaporan komponen dan RO yang efektif, efisien, dan akuntabel setiap bulan selama
tahun berjalan secara berkala pada aplikasi e-Monev di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan maka dilakukan
monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja pada aplikasi e-Monev secara berkala pada bulan
September Tahun Anggaran 2023.
-3-

2. Maksud dan Tujuan


Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada aplikasi
e-Monev di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
adalah untuk memantau hasil pelaporan data realisasi yang telah dilaksanakan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini
adalah untuk memastikan seluruh Unit Pelaksana Teknis telah melakukan pelaporan
data realisasi komponen dan RO pada aplikasi e-Monev.
3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Kinerja dan Keuangan pada Aplikasi E-Monev Bappenas di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

4. Dasar

a. UU Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017, tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Mansuia;
g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun
2020 – 2024;
h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

-3-
-4-

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaporan


kinerja dan keuangan pada aplikasi e-Monev Bappenas secara berkala pada bulan
September di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi Selatan.
C. HASIL YANG DICAPAI
Hasil yang dicapai pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaporan kinerja dan
keuangan pada aplikasi e-Monev Bappenas bulan September di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2023
adalah sebagai berikut :
1. Kanwil Administrasi Hukum Umum
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi pada seluruh RO dan komponen secara
berkala pada bulan September;
b. Realisasi pelaksanan RO Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait terdiri dari 2
komponen :
1) Komponen koordinasi dengan Instansi terkait dalam tahap pelaksanaan dengan
progres sebesar 94,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.
374.779.915 atau 99,45% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 376,868,000;
2) Pelaksanaan komponen koordinasi dengan pusat dalam tahap pelaksanaan
sebesar 99,99 , anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 251,546,000 atau
100% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 251,546,000;
c. Realisasi pelaksanan RO Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah terdiri dari
7 komponen:
1) Pelaksanaan komponen pelantikan notaris dalam tahap pelaksanaan sebesar
64,00 dengan anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 3.542.000 (12,83%)
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 27.600.000;
2) Pelaksanaan komponen Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/ Webinar/
workshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah
telah selesai pelaksanaannya dengan progres sebesar 99,00 dengan anggaran
yang terealisasi sebesar Rp. 601,702,722 (99,58%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 604,249,000;
3) Pelaksanaan komponen Publikasi, Pameran dan Helpdesk dalam status tahap
pelaksanaan dengan progres 94,00 dengan anggaran yang terealisasi adalah

-4-
-5-

sebesar Rp742,452,557 atau 96,28% dari alokasi anggaran sebesar


Rp771,105,000;
4) Pelaksanaan komponen layanan AHU lainnya telah selesai dilaksanakan
dengan progres 100,00 dengan anggaran yang terealiasasi adalah sebesar Rp
7,096,910 atau 42,89% dari alokasi anggaran Rp 16, 547.000;
5) Pelaksanaan komponen migrasi data layanan AHU telah selesai dilaksanakan
dengan progres sebesar 100,00 dengan anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp.4,800,000;
6) Pelaksanaan komponen layanan kewarganegaraan dalam tahap pelaksanaan
dengan progres 92,00 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5,862,500
atau 91,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.400.000;
7) Pelaksanaan komponen pelantikan PPNS dalam tahap pelaksanaan dengan
progres sebesar 56,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.540.000
(17,10%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20.700.000;
d. Realisasi pelaksanaan RO Penanganan perkara pada Kantor Wilayah, komponen
advokasi perkara layanan AHU di wilayah dalam tahap status pelaksanaan dengan
nilai progres sebesar 55,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.200.000
(10,80%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 38.900.000;
e. Realisasi pelaksanaan RO Pengawasan Kenotariatan pada Majelis Pengawas di
Wilayah terdiri atas 3 komponen :
1). Pelaksanaan komponen Pembinaan, Pengawasan dan penanganan
permasalahan kenotariatan pada MPD dalam tahap status pelaksanaan dengan
nilai progres 83,00. Anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 784.679.500
atau 72,33% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1,035,025,000;
2). Pelaksanaan komponen Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan kenotariatan pada MPW dalam tahap status pelaksanaan
dengan nilai progres 85,00. Anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.
385.283.500 atau 84,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 454.486.000
3) Pelaksanaan komponen Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW
dalam status tahap pelaksanaan dengan nilai progres sebesar 64,00. Anggaran
yang terealisasi adalah sebesar Rp. 80.637.000 atau 64,34% dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 125,331,000
f. Terpantau tidak ada permasalahan/kendala yang dapat menghambat pelaksanaan
RO dan komponen selama bulan September.

-5-
-6-

2. Kanwil Sekretariat Jenderal


a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi pada seluruh RO dan komponen secara
berkala pada bulan September ;
b. Realisasi pelaksanaan RO Layanan BMN terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen pembinaan dan pengelolaan BMN dalam tahap status
pelaksanaan nilai progres sebesar 83,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
302,057,040 atau 82,30% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 367,012,000.
2) Pelaksanaan komponen monitoring dan pelaksanaan BMN dalam tahap status
pelaksanaan, nilai progres sebesar 82,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
71,647,172 atau 82,76% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 86,570,000
c. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen pengelolaan dan penyediaan informasi publik dalam
tahap status pelaksanaan dengan nilai progres sebesar 86,00 anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 307,876,504 atau 84,71 % dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 363.449.000.
2) Pelaksanaan komponen pelaksanaan kehumasan dalam tahap status
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 124,324,277 atau 51,80%
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 240.021.000;
d. Realisasi pelaksanaan RO pada Layanan Protokoler terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen koordinasi keprotokoleran dalam status tahap
pelaksanaan dengan nilai progres 76,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
10,950,000 atau 70,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15,450.000;
2) Komponen pelaksanaan keprotokoleran dalam tahap status pelaksanaan
dengan nilai progres 62,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.
100,035,000 atau 63,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 156.610.000;
e. Realisasi RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dalam status pelaksanaan
dengan nilai progres 77,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 42.060.000
(98,83%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.560.000, dengan status
kemanfaatan telah dimanfaatkan;
f. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Umum terdiri atas 2 komponen :
1) Pelaksanaan komponen fasilitasi kerja new normal telah dilakukan revisi
anggaran karena sudah tidak dianjurkan oleh Kemenkeu dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 10.900.000;
2) Komponen pelaksanaan kearsipan dalam tahap pelaksanaan dengan nilai
progres 98,00 dan status kemanfaatan telah dimanfaatkan, anggaran yang

-6-
-7-

terealisasi adalah sebesar Rp. 73,690,400 atau 98,19% dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 75.050.000
g. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Perkantoran terdiri atas 2 komponen :
1) Pelaksanaan komponen gaji dan tunjangan dalam tahap status pelaksanaan
dengan nilai progres 75,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.
11,264,389,179 (92,52%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 12,175,739,000
2) Pelaksanaan komponen operasional dan pemeliharaan kantor dalam tahap
pelaksanaan dengan nilai progres 81,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 4.307,923,990 (81,67%) dari alokasi anggaran sebesar Rp
5,274,512,000;
h. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Sarana Internal atas 2 komponen :
1) Pelaksanaan komponen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
dalam tahap status pelaksanaan dengan nilai progres 98,00 anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 18.750.000 (98,68%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 19.000.000;
2) Pelaksanaan komponen pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dalam
status pelaksanaan dengan nilai progres 98,00 anggaran yang terealisasi
adalah sebesar Rp. 180.800.000 (98,8%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
183.000.000;
i. Realisasi pelaksanaan Layanan Prasarana Internal terdiri atas komponen Gedung
dan bangunan dalam tahap status pelaksanaan dengan nilai progres 5,00 anggaran
yang terealisasi adalah sebesar Rp. 141,223,634 (0,53%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 26,846,044,000;
j. Realisasi RO Layanan Manajemen SDM, terdiri atas 2 komponen :
1) Pelaksanaan komponen pembinaan administrasi dan pengelolaan
kepegawaian dalam status tahap pelaksanaan dengan nilai progres 97,00
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 534,375,887 (98,42%) dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 542,934,000;
2) Pelaksanaan komponen administrasi kepegawaian dalam tahap status
pelaksanaan anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 16,523,000 dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 29.400.000;
k. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas 3
komponen :

-7-
-8-

1) Pelaksanaan komponen penelitian pagu dalam status tahap pelaksanaan


dengan nilai progres 63,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.
89,194,240 (61,50%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 145,034,000
2) Pelaksanaan komponen analisa kebutuhan dalam status tahap pelaksanaan
dengan nilai progres 51,00 dan status kemanfaatan belum dimanfaatkan,
anggaran yang terealiasasi adalah sebesar Rp 55,947,800 dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 108,865,000;
3) Pelaksanaan komponen koordinasi dan konsultasi capaian kinerja Kanwil
dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.
249,376,371 (59,02%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 422,528,000;
l. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas 3
komponen :
1) Pelaksanaan komponen pemantauan dan evaluasi kinerja dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 156,126,060
(54,01%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 289,086,000;
2) Pelaksanaan komponen rekomendasi kinerja program dan kegiatan dalam
tahap perencanaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,502,000
3) Pelaksanaan komponen manajemen resiko dalam tahap pelaksanaan,
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 52.397.100 (99,98%) dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 52.405.000 dan status kemanfaatan telah
dimanfaatkan;
m. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Manajemen Keuangan terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen pembinaan dan pengelolaan laporan keuangan dalam
tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 230,191,503
(79,09%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 291,062,000;
2) Pelaksanaan komponen pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan dalam
tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 30,083,659
(68,47%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 43.934.000;
n. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Reformasi Birokrasi terdiri atas 4 komponen:
1) Pelaksanaan komponen reformasi birokrasi dalam tahap perencanaan,
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1,050,000 (1,81%) dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 57.865.000;
2) Pelaksanaan komponen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 58.061.400
(99,50%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 58,353,000.

-8-
-9-

3) Pelaksanaan komponen pembentukan satker WBK/WBBM dalam tahap


persiapan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp340,064,997 (83,62%)
dari alokasi anggaran sebesar Rp 406,656,000
4) Pelaksanaan komponen Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi dalam status
tahap pelaksanaan dan status kemanfaatan telah dilaksanakan, anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 84.605.600 (99,29%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 85.209.000
o. Terpantau tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan RO dan komponen selama
bulan September.
3. Kanwil Pemasyarakatan
g. Telah dilakukan pelaporan data realisasi pada seluruh RO dan komponen secara
berkala pada bulan September;
a. Realisasi pelaksanaan RO Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi
Pemasyarakatan di Wilayah terdiri atas 5 komponen:
1) Pelaksanaan komponen koordinasi teknis pemasyarakatan dalam status tahap
pelaksanaan dengan nilai progres 90,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 59,938,165 (71,23%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 84,150,000
dengan status pemanfaatan telah dimanfaatkan;
2) Pelaksanaan komponen Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI dalam status
tahap selesai pelaksanaan dengan nilai progres 100,00 anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 43.190.000 (94,43%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 43.190.000;
3) Pelaksanaan komponen rapat kerja teknis pemasyarakatan dalam status tahap
pelaksanaan dengan nilai progres 100,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 97.867.064 (99,03%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
98,827,000;
4) Pelaksanaan komponen pameran hasil karya narapidana dalam status tahap
selesai pelaksanaannya anggaran dengan nilai progres 100,00 anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp.20,410.000 (99,99%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 20,412,000;
5) Pelaksanaan komponen monitoring dan evaluasi dalam status tahap
pelaksanaan dengan nilai progres 92,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 137,847,300 (90,16%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
152.900.000;

-9-
- 10 -

b. Realisasi pelaksanaan RO Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah terdiri


atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan
Pemasyarakatan di Wilayah dalam status tahap pelaksanaan dengan nilai
progres 76,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 249,420,150
(75,75%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 329.666.000;
2) Pelaksanaan komponen layanan Kerjasama, perizinan, dan informasi dalam
status tahap pelaksanaan dengan nilai progres 85,00 anggaran yang terealisasi
adalah sebesar Rp. 28.970.000 (57,32%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
50.540.000;
c. Realisasi pelaksanaan RO Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan
ketertiban di Wilayah terdiri atas 3 komponen:
1) Pelaksanaan komponen pengendalian UPT Pemasyarakatan dalam status
tahap perencanaan dengan nilai progres 99,99 anggaran yang terealisasi
adalah sebesar Rp. 145,922,639 (98,59%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
148,011,000;
2) Pelaksanaan komponen pemindahan WBP dalam tahap perencanaan dengan
nilai progres 5,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 35,000,000;
3) Pelaksanaan komponen pembinaan satuan tugas keamanan dan ketertiban
dalam tahap perencanaan, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 23.150.000.
d. Tidak ada permasalahan atau kendala yang dapat mengambat pelaksanaan
kegiatan atau layanan selama bulan September.
4. Kanwil Imigrasi
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi pada seluruh RO dan komponen secara
berkala pada bulan September.
b. Realisasi pelaksanaan RO Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian
terdiri atas 3 komponen:
1) Pelaksanaan komponen Penilaian Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
dalam status tahap pelaksanaan dengan nilai progres 62,00 anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 27,400,000 (41,14%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 66,600,000 dengan status kemanfaatan telah dimanfaatkan;
2) Pelaksanaan komponen Pelaporan dalam status tahap pelaksanaan dengan
nilai progres 44,00 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.4.336.000
(42,51%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.200.000 dengan status
kemanfaatan telah dimanfaatkan;

- 10 -
- 11 -

3) Pelaksanaan komponen Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi


Bidang Teknis Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1,183,363,096
(95,44%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.239.948.000 dengan status
kemanfaatan telah dimanfaatkan;
c. Realisasi pelaksanaan RO Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah terdiri atas
2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen Pengumpulan data dan informasi dalam status tahap
pelaksanaan dengan nilai progres 93,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp.38.940.000 (92,85%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
41.940.000 dengan status kemanfaatan telah dimanfaatkan;
2) Pelaksanaan komponen Penyajian laporan dalam tahap pelaksanaan dengan
nilai progres 99,99 anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.500.000
(100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000 dengan status kemanfaatan
telah dimanfaatkan;
d. Realisasi pelaksanaan RO Operasi Mandiri di Wilayah terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen pengawasan kegiatan dalam tahap pelaksanaan,
realisasi anggaran sebesar Rp. 51,723,000 dari alokasi anggaran sebesar Rp
51,723,000 dengan status kemanfaatan telah dimanfaatkan;
2) Pelaksanaan komponen penyusun laporan dan evaluasi dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 500,000 dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 500,000 dengan status kemanfaatan telah
dimanfaatkan
e. Realisasi pelaksanaan RO Operasi Gabungan di Wilayah terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen penyusun laporan dan evaluasi dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 780,000 dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.280.000 dengan status kemanfaatan telah
dimanfaatkan;
2) Realisasi pelaksanaan komponen persiapan rencana kegiatan dalam status
tahap selesai, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 780,000 dari alokasi
anggaran Rp 780,000 dengan status telah dimanfaatkan:
3) Realisasi komponen pelaksanaan pengawasan dalam status pelaksanaan,
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 83.037.500 dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 87.403.000 dengan status kemanfaatan telah dimanfaatkan;
f. Realisasi pelaksanaan RO Penyidikan terdiri atas 2 komponen:

- 11 -
- 12 -

1) Pelaksanaan komponen Prapenyidikan dalam status tahap perencanaan, dari


alokasi anggaran sebesar Rp. 53.996.000 dengan status kemanfaatan belum
dimanfaatkan;
2) Realisasi pelaksanaan komponen Penyidikan dalam status tahap perencanaan
anggaran dari alokasi anggaran Rp 70.485.000 dengan status belum
dimanfaatkan:
g. Realisasi pelaksanaan RO Pengawasan Orang Asing terdiri atas 2 komponen:
4) Pelaksanaan komponen Persiapan Tim Pora dalam status tahap pelaksanaan,
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 25.896.000 dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 25.896.000 dengan status kemanfaatan telah dimanfaatkan;
5) Realisasi komponen persiapan Pelaksanaan Tim Pora dalam status tahap
pelaksanaan dan kegiatan telah diselenggarakan, anggaran yang terealisasi
adalah sebesar Rp 59.833.000 dari alokasi anggaran Rp 121,166,000 atau
49,38% dengan status telah dimanfaatkan:
5. Kanwil Pelayanan Kekayaan Intelektual
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi anggaran pada seluruh RO dan komponen
secara berkala pada bulan September.
b. Realisasi pelaksanaan RO Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah terdiri atas
3 komponen:
1) Komponen persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan KI di Wilayah dalam status
tahap pelaksanaan dengan progress 86,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 643,123,450 (82,90%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
775,753,000;
2) Pelaksanaan komponen Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah
dalam status tahap pelaksanaan dengan nilai progres 26,00 anggaran yang
terealiasasi sebesar Rp. 1,650,000 (35,87%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
4.600.000;
3) Komponen persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan KI di Wilayah dalam status
tahap pelaksanaan dengan nilai progress 50,00 anggaran yang terealisasi
adalah sebesar Rp.1.600.000 (50,00%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
3.200.000;
c. Realisasi pelaksanaan RO Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual di Wilayah terdiri atas 2 komponen:
1) Pelaksanaan komponen Persiapan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual di Wilayah yang telah selesai dilaksanakan, anggaran yang

- 12 -
- 13 -

terealisasi adalah sebesar Rp.1.600.000 (100%) dari alokasi anggaran sebesar


Rp. 1.600.0000;
2) Komponen Pelaksanaan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual di Wilayah dalam status tahap pelaksanaan, anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp.102.406.600 (98,51%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 103,954,000;
d. Realisasi pelaksanaan RO Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual
di Wilayah terdiri atas 2 komponen:
3) Pelaksanaan komponen Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan
Intelektual di Wilayah status dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 624,404,118 (94,39%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 661,489,000;
4) Pelaksanaan Komponen Evaluasi dan Pelaporan layanan Kekayaan Intelektual
di Wilayah dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar
Rp.1500.000 (34,08%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.300.000;
e. Realisasi pelaksanaan RO Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual di Wilayah terdiri atas 2 komponen:
5) Komponen Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di
Wilayah dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar
Rp. 162,640,100 (89,25%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 182.236.000;
6) Komponen Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan
Intelektual di Wilayah dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi
adalah sebesar Rp. 12.142.000 (55,34%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
21,942,000;
f. Terpantau tidak ada permasalahan pada bulan September.
6. Kanwil Peraturan Perundang-Undangan
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi anggaran pada seluruh RO dan komponen
secara berkala pada bulan September;
b. Realisasi pelaksanaan RO Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
terdiri atas 4 komponen:
1) Komponen Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah status
dalam tahap pelaksanaan dengan nilai progress 86,00 anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp.7.034.000 (90,08%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 7.809.000;

- 13 -
- 14 -

2) Komponen Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah


status telah selesai dilaksanakan dengan nilai progres 100,00 anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 226,512,350 dari alokasi anggaran sebesar
Rp.231.104.000;
3) Komponen Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah status dalam
tahap pelaksanaan dengan nilai progres 95,00 anggaran yang terealisasi
sebesar Rp. 53,014,350 atau 82,19% dari alokasi anggaran sebesar
Rp.64.506.000;
4) Komponen Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam tahap
perencanaan, dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.250.000;
c. Realisasi pelaksanaan RO Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
di daerah terdiri atas 3 komponen:
1) Komponen Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealiasasi adalah sebesar Rp.
2,755,000 (91,83%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000;
2) Komponen Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan di Wilayah dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealiasasi
sebesar Rp. 7.884.000 (82,99) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.500.000;
3) Pelaksanaan komponen Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan dalam tahap perencanaan, dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.150.000;
d. Terpantau tidak ada permasalahan pada bulan September
7. Kanwil HAM
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi pada seluruh RO dan komponen secara
berkala pada bulan September.
b. Realisasi pelaksanaan RO Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah terdiri
atas 3 komponen:
1) Komponen Pelaksanaan Hasil Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan
Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah status dalam tahap
pelaksanaan dengan nilai progress 98,00 anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 8.053.000 atau 92,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
8.691.000;
2) Komponen Monev dan Pelaporan Hasil Telaahan/Rekomendasi Rancangan
Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah status telah selesai

- 14 -
- 15 -

pelaksanaannnya dengan anggaran yang terealiasasi adalah sebesar Rp.


1.050.000 (100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000;
3) Komponen Persiapan Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk
Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah dengan status telah selesai
pelaksanaannya nilai progres 99,83% anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
6.426.000 atau 95,3 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.437.000;
c. Realisasi pelaksanaan RO Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di
wilayah terdiri atas 3 komponen:
4) Komponen Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran
HAM di Wilayah dalam status tahap pelaksanaan dengan nilai progress 86,00
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 5.570.00 (86,09%) dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 6.470.000;
5) Komponen Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di
Wilayah dalam status tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 21.493.000 atau 52,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
40.730.000;
6) Pelaksanaan komponen Persiapan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran
HAM di Wilayah dalam tahap pelaksanaan dan telah dilakukakn koordinasi
dugaan pelanggaran HAM anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.250.000 atau
64,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000;
d. Realisasi pelaksanaan RO Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah
terdiri atas 3 komponen:
7) Komponen Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 36.253.000 atau 82,09%
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 44,164.000;
8) Pelaksanaan Komponen Koordinasi Implementasi Aksi HAM di Wilayah dalam
tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 95.331.360
atau 81,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp116.426.000;
9) Pelaksanaan komponen Pengelolaan data dan Informasi Pemajuan HAM di
wilayah dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp.
1.724.000 atau 45,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.750.000;
e. Realisasi pelaksanaan RO Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli
HAM terdiri atas 3 komponen:

- 15 -
- 16 -

10) Komponen Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota


Peduli HAM dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar
Rp.8.250.00 atau 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.250.000;
11) Pelaksanaan Komponen Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM tahap
perencanaan, dari alokasi anggaran sebesar Rp1.240.000;
12) Pelaksanaan komponen Pengumpulan Data dan Pendampingan
Kabupaten/Kota Peduli HAM dalam tahap persiapan, anggaran yang terealisasi
sebesar Rp. 38,470,000 atau 80,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
47.620.000;
f. Terpantau tidak ada permasalahan atau kendala yang dapat mengambat
pelaksanaan kegiatan ataupun layanan selama bulan September.
8. Kanwil BPHN
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi pada seluruh RO dan komponen secara
berkala pada Bulan September;
b. Realisasi pelaksanaan RO Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum terdiri atas 3
komponen:
1) Komponen Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam tahap
pelaksanaan dengan nilai progress 99,99 anggaran yang terealiasasi adalah
sebesar Rp. 20.075.000 (100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20.075.000;
2) Komponen Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam tahap pelaksanaan,
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 43.051.000 atau 98,18% dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 43.850.000;
3) Pelaksanaan komponen Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam tahap pelaksanaan,
anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.550.000 atau 3,52% dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 72.375.000;
c. Realisasi pelaksanaan komponen layanan penyuluhan hukum yaitu pelaksanaan
kegiatan Penyuluhan Hukum dalam tahap pelaksanaan, dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 18.700.000;
d. Realisasi komponen Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah
dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 45.684.181
(91,22%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 50.084.000;
e. Realisasi komponen Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum terdiri atas 2
komponen yaitu

- 16 -
- 17 -

1) Pembinaan pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah dalam tahap


pelaksanaan, anggaran yang terealisasi iisebesar Rp 43.234.181 (86,32%) dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 50,084,000
2) Komponen Pengawasan Bantuan Hukum dalam tahap pelaksanaan, anggaran
yang terealisasi adalah sebesar 55.740.000 (81,30%) dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 68.565.000
f. Realisasi pelaksanaan RO Fasilitasi JDIHN terdiri atas 3 komponen:
1) Komponen Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Wilayah dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang
terealisasi sebesar Rp. 18.123.000 (99,14%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
18,280,000;
2) Komponen Pengintegrasian JDIHN dalam tahap pelaksanaan karena telah
dilaksanakan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar 23.590.000 (100%) dari
alokasi anggaran sebesar Rp. 23.590.000;
3) Pelaksanaan komponen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah dalam tahap pelaksanaan,
anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 31.000.000 (74,59%) dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 41.560.000;
g. Realisasi pelaksanaan RO Layanan Perpustakaan Umum yaitu komponen
Pengelolaan Perpustakaan Hukum dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 2,175,000 (41,35%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.
5.260.000;
h. Realisasi pelaksanaan RO Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi terdiri atas 2
komponen:
4) Komponen Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa dalam tahap persiapan,
anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.081.000.000 (99,10%) dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000;
5) Pelaksanaan komponen Upaya Hukum Luar Biasa dalam tahap perencanaan,
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000;
i. Realisasi pelaksanaan RO Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri atas 2
komponen:
6) Komponen Penyebarluasan Informasi Penaganan Perkara di Luar Pengadilan
dalam tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 410.640.000
(83,45%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 492.090.000;

- 17 -
- 18 -

7) Pelaksanaan komponen Konseling dalam tahap persiapan, dari alokasi


anggaran sebesar Rp. 9.400.000;
j. Realisasi pelaksanaan RO Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum
di Daerah terdiri atas 3 komponen:
8) Komponen Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum telah selesai dilaksanakan,
anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.644.000 (100%) dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 2.644.000;
9) Pelaksanaan komponen Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum dalam
tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 15.175.000
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.825.000;
10) Pelaksanaan komponen Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi
Hukum dalam tahap perencanaan, dari alokasi anggaran sebesar Rp.
5.650.000;
k. Realisasi pelaksanaan RO Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah
Daerah terdiri atas 3 komponen:
11) Komponen Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah Rp.23.070.000 dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 49.489.000;
12) Pelaksanaan komponen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah
dalam tahap perencanaan, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 33.455.000;
l. Tidak ditemukan kendala/permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan
layanan dan kegiatan selama bulan September.
9. Kanwil Balitbang
a. Telah dilakukan pelaporan data realisasi anggaran pada seluruh RO dan komponen
secara berkala pada bulan September.
b. Realisasi pelaksanaan RO Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Wilayah terdiri atas 3 komponen:
1) Komponen Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 70.456.000 atau
98,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 71.356.000;
2) Komponen Evaluasi Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM)
tahap pelaksanaan, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 37.493.000 atau
83,62% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 46.680.000;
3) Pelaksanaan komponen Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Berbasis IPK/IKM dalam tahap pelaksanaan, anggaran

- 18 -
- 19 -

yang terealisasi sebesar Rp. 86,686,000 atau 97,33% dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 89.060.000;
c. Realisasi pelaksanaan RO Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia di Wilayah terdiri dari komponen Sosialisasi Hasil Analisis
Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah dalam tahap
pelaksanaan, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 9,283,000 (99,82) dari
alokasi anggaran Rp.9.300.000.
d. Tidak ditemukan kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan selama bulan
September.
D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan
pada aplikasi e-Monev Bappenas hingga bulan September pada Satuan kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai
berikut:
1) AHU dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni 83,15% dan serapan
anggaran sebesar 85,96%. Sebaran kategori pelaksanaan 31% dalam tahap
perencanaan, 31% tahap persiapan, 31% tahap pelaksanaan, 7% tahap
selesai. Persentase kemanfaatan yang telah dimanfaatkan kepada penerima
manfaat adalah 0%
2) Setjen dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni 69,16% dan serapan
anggaran 38,94%. Sebaran kategori pelaksanaan 35% dalam tahap
perencanaan, 33% tahap persiapan, 32% tahap pelaksanaan. Persentase
kemanfaatan yang telah dimanfaatkan kepada penerima manfaat adalah
sebesar 21,43%
3) Pemasyarakatan dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar
78,42% dan serapan anggaran 88,58%. Sebaran kategori pelaksanaan dengan
rincian 36% dalam tahap perencanaan, 31% tahap persiapan, 31% tahap
pelaksanaan, 3% untuk tahap selesai. Persentase kemanfaatan yang telah
dimanfaatkan kepada penerima manfaat sebesar 85,71%
4) Imigrasi dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar 78,42% dan
serapan anggaran 88,58%, sebaran kategori pelaksanaan dengan rincian 36%
dalam tahap perencanaan, 31% tahap persiapan, 31% tahap pelaksanaan, dan
3% tahap selesai. Sedangkan persentase kemanfaatan yang telah
dimanfaatkan kepada penerima manfaat sebesar 85,71%

- 19 -
- 20 -

5) Kekayaan Intelektual dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar


66,56% dan serapan anggaran 88,18%, sebaran kategori pelaksanaan dengan
rincian 32% dalam tahap perencanaan, 32% tahap persiapan, 32% tahap
pelaksanaan, dan 4% tahap selesai.
6) BPHN dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar 71,57% dan
serapan anggaran 83,34%, sebaran kategori pelaksanaan dengan rincian 36%
dalam tahap perencanaan, 31% tahap persiapan, 31% tahap pelaksanaan, dan
3% tahap selesai. Sedangkan persentase kemanfaatan yang telah
dimanfaatkan kepada penerima manfaat sebesar 85,71%
7) PP dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar 69% dan serapan
anggaran 93,37%, sebaran kategori pelaksanaan dengan rincian 33% dalam
tahap perencanaan, 24% tahap persiapan, 24% tahap pelaksanaan, dan 19%
tahap selesai. Sedangkan persentase kemanfaatan yang telah dimanfaatkan
kepada penerima manfaat sebesar 57,14%
8) HAM dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar 77,58 % dan
serapan anggaran 77,99%, sebaran kategori pelaksanaan dengan rincian 34%
dalam tahap perencanaan, 31% tahap persiapan, 31% tahap pelaksanaan, dan
3% tahap selesai.
9) Balitbang dengan persentase pelaksanaan anggaran yakni sebesar 93,75%
dan serapan anggaran 94,23%, sebaran kategori pelaksanaan dengan rincian
33% dalam tahap perencanaan, 33% tahap persiapan, 33% tahap
pelaksanaan, dan 0% tahap selesai.
2. Saran
Monitoring dan evaluasi pada aplikasi e-monev dilakukan untuk mewujudkan
sistem pelaporan komponen dan RO yang efektif, efisien, dan akuntabel setiap bulan
selama tahun berjalan secara berkala. Untuk mendapatkan realisasi komponen dan
RO yang akuntabel dari satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada aplikasi e-Monev Bappenas perlu
dilakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala kepada seluruh satuan kerja,
karena aplikasi e-Monev juga digunakan untuk mendukung kegiatan RB,
SAKIP/LKjIP.

- 20 -
- 21 -

E. PENUTUP
Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan pada
aplikasi e-Monev Bappenas secara berkala pada bulan September di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dibuat sebagai
data dukung pemenuhan rencana aksi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Dibuat di Makassar
pada tanggal 10 Oktober 2023
Kepala Divisi Administrasi,

Indah Rahayuningsih
NIP 196410221988032001

- 21 -
- 22 -

LAMPIRAN

e-Monev AHU

e-Monev Setjen

- 22 -
- 23 -

e-Monev Kekayaan Intelektual

e-Monev Pemasyarakatan

- 23 -
- 24 -

e-Monev Imigrasi

e-Monev PP

- 24 -
- 25 -

e-Monev Balitbang

e-Monev HAM

- 25 -
- 26 -

e-Monev BPHN

- 26 -
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 03 - Ditjen Administrasi Hukum Umum

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR Status
NO FISIK Riil
KOMPONEN Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5251.AEA.001 - Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait

1 051 Pelaksanaan TIDAK 94.00 Kegiatan 27 3 1 KEGIATAN 376,868,000 374,779,915 99.45% Belum TIDAK ADA
Koordinasi dengan instansi terkait TERDAPAT MASALAH
Tidak
BELANJA
Ada
PADA
Masalah
PERIODE
INI

2 052 Pelaksanaan TIDAK 99.99 Kegiatan 5 3 1 KEGIATAN 251,546,000 251,546,000 100.00% Belum TIDAK ADA
Koordinasi dengan unit pusat TERDAPAT MASALAH
Tidak
KEGIATAN
Ada
PADA
Masalah
PERIODE
INI

5251.BAH.001 - Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

3 053 Pelaksanaan Belanja 64.00 Layanan 1 0 1 LAYANAN 27,600,000 3,542,000 12.83% Belum Tidak tidak ada
Pelantikan Notaris Bahan Ada masalah
Pelantikan Masalah

4 056 Pelaksanaan Belanja 99.00 Layanan 1 1 1 LAYANAN 604,249,000 601,702,722 99.58% Belum tidak ada
Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/workshop/pendalaman Bahan masalah
materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Paket Tidak
Meeting Ada
dalam kota Masalah
sosialisasi
PP

5 057 Pelaksanaan Belanja 94.00 Layanan 1 3 1 LAYANAN 771,105,000 742,452,557 96.28% Belum Tidak tidak ada
Publikasi, Pameran dan Helpdesk Sewa Ada masalah
Videotron Masalah

6 054 Selesai kegiatan 100.00 Layanan 1 0 1 LAYANAN 16,547,000 7,096,910 42.89% Belum tidak ada
Tidak
Layanan AHU lainnya telah masalah
Ada
selesai di
Masalah
laksanakan

7 055 Selesai kegiatan 100.00 Layanan 1 0 1 LAYANAN 4,800,000 0 0.00% Belum tidak ada
Tidak
Migrasi data layanan AHU telah masalah
Ada
selesai di
Masalah
laksanakan

14 Nov 2023 1/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR Status
NO FISIK Riil
KOMPONEN Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

8 051 Pelaksanaan Belanja 92.00 Layanan 1 0 1 LAYANAN 6,400,000 5,862,500 91.60% Belum tidak ada
Tidak
Layanan kewarganegaraan Bahan dan masalah
Ada
belanja
Masalah
honor

9 052 Pelaksanaan tidak 56.00 Layanan 1 0 1 LAYANAN 20,700,000 3,540,000 17.10% Belum tidak ada
Pelantikan PPNS terdapat masalah
Tidak
belanja
Ada
pada
Masalah
perionde
ini

5251.BCB.001 - Penanganan perkara pada kantor wilayah

10 051 Pelaksanaan tidak 55.00 Perkara 1 0 1 PERKARA 38,900,000 4,200,000 10.80% Belum tidak ada
Advokasi Perkara Layanan AHU di Wilayah terdapat Tidak masalah
belanja Ada
pada Masalah
periode ini

5251.BIC.001 - Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah

11 052 Pelaksanaan belanja 78.00 Lembaga 7 3 1 LEMBAGA 1,035,025,000 748,679,500 72.33% Belum tidak ada
Tidak
Pembinaan, Pengawasan dan penanganan permasalahan kenotariatan honor masalah
Ada
pada MPD otput
Masalah
kegiatan

12 051 Pelaksanaan belanja 85.00 Lembaga 1 1 1 LEMBAGA 454,486,000 385,283,500 84.77% Belum tidak ada
Tidak
Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan kenotariatan honor masalah
Ada
pada MPW output
Masalah
kegiatan

13 053 Pelaksanaan Belanja 64.00 Lembaga 1 1 1 LEMBAGA 125,331,000 80,637,000 64.34% Belum tidak ada
Tidak
Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW Honor masalah
Ada
output
Masalah
kegiatan

14 Nov 2023 2/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

14 Nov 2023 3/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


14 Nov 2023 4/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 01 - Sekretariat Jenderal

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

1558.EBA.956 - Layanan BMN

1 051 Pelaksanaan Pembinaan dan 83.00 Layanan 1 0 367,012,000 302,057,040 82.30% Belum Tidak ada
Pengelolaan BMN dalam Tidak Ada masalah
Pembinaan dan
tahap pelaksanaan Masalah
Pengelolaan BMN

2 052 Pelaksanaan Pembinaan dan 82.00 Layanan 1 0 86,570,000 71,647,172 82.76% Belum tidak ada
Pengelolaan BMN dalam Tidak Ada masalah
Monitoring dan
tahap pelaksanaan Masalah
Pelaporan BMN

1558.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

3 051 Pelaksanaan Pengelolaan dan 86.00 Layanan 1 0 363,449,000 307,876,504 84.71% Belum Tidak ada
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Tidak Ada masalah
Penyediaan Informasi Publik dalam tahap Masalah
Publik pelaksanaan

4 052 Pelaksanaan Pelaksanaan Kehumasan 51.00 Laporan 1 0 240,021,000 124,324,277 51.80% Belum tidak ada
dalam tahap Tidak Ada masalah
Pelaksanaan
pelaksanaan Masalah
Kehumasan

1558.EBA.959 - Layanan Protokoler

5 051 Pelaksanaan Koordinasi 76.00 Layanan 1 0 15,450,000 10,950,000 70.87% Belum Tidak ada
Keprotokoleran dalam Tidak Ada masalah
Koordinasi
tahap pelaksanaan Masalah
Keprotokoleran

6 052 Pelaksanaan Pelaksanaan 62.00 Layanan 1 0 156,610,000 100,035,000 63.88% Belum Tidak ada
Keprotokoleran dalam Tidak Ada masalah
Pelaksanaan
tahap pelaksanaan Masalah
Keprotokoleran

1558.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

14 Nov 2023 1/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

7 051 Pelaksanaan masih dalam tahap 77.00 Layanan 1 0 42,560,000 42,060,000 98.83% Belum Tidak ada
Fasilitasi pelaksanaan sebesar Tidak Ada masalah
Ketatalaksanaan dan 98,83% Masalah
Kelembagaan

1558.EBA.962 - Layanan Umum

8 052 Perencanaan Pengelolaan Kearsipan 1.00 Layanan 1 0 10,900,000 0 0.00% Belum Tidak ada
dalam tahap Tidak Ada masalah
Fasilitasi Kerja New
perencanaan Masalah
Normal

9 051 Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan 98.00 Layanan 1 1 75,050,000 73,690,400 98.19% Sudah Tidak ada
dalam tahap Tidak Ada masalah
Pengelolaan
pelaksanaan Masalah
Kearsipan

1558.EBA.994 - Layanan Perkantoran

10 001 Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan 75.00 Layanan 1 0 12,175,739,000 11,264,389,179 92.52% Belum Tidak ada
Tidak Ada
Gaji dan Tunjangan dalam tahap masalah
Masalah
pelaksanaan

11 002 Pelaksanaan Operasional dan 81.00 Layanan 1 0 5,274,512,000 4,307,923,990 81.67% Belum tidak ada
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tidak Ada masalah
Pemeliharaan Kantor dalam tahap Masalah
pelaksanaan

1558.EBB.951 - Layanan Sarana Internal

12 052 Pelaksanaan Pengadaan perangkat 98.00 Unit 1 0 19,000,000 18,750,000 98.68% Belum TIDAK ADA
Pengadaan perangkat pengolah data dan Tidak Ada MASALAH
pengolah data dan komunikasi sebesar 98,8 Masalah
komunikasi %

13 053 Pelaksanaan Pengadaan peralatan 98.00 Unit 60 60 183,000,000 180,800,000 98.80% Belum Tidak ada
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Tidak Ada masalah
fasilitas perkantoran dalam tahap Masalah
pelaksanaan 98,80%

1558.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal

14 051 Perencanaan Gedung dan Bangunan 5.00 Unit 1 0 26,846,044,000 141,223,634 0.53% Belum Tidak ada
dalam tahap Tidak Ada masalah
Gedung dan
pelaksanaan Masalah
Bangunan

1558.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM

14 Nov 2023 2/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

15 051 Pelaksanaan Administrasi 89.00 Orang 188 0 29,400,000 16,523,000 56.20% Belum Tidak ada
Kepegawaian dalam Tidak Ada masalah
Administrasi
tahap pelaksanaan Masalah
Kepegawaian

16 052 Pelaksanaan Pembinaan Administrasi 97.00 Orang 108 20 542,934,000 534,375,887 98.42% Belum tidak ada
Pembinaan dan Pengelolaan masalah
Kepegawaian Tidak Ada
Administrasi dan
Masalah
Pengelolaan
Kepegawaian

1558.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran

17 051 Pelaksanaan Penelitian Pagu dalam 63.00 Dokumen 1 0 145,034,000 89,194,240 61.50% Belum Tidak Ada Tidak ada
Penelitian Pagu tahap pelaksanaan Masalah masalah

18 053 Pelaksanaan Kegaitan Analisa 51.00 Dokumen 1 0 108,865,000 55,947,800 51.39% Belum Tidak ada
Tidak Ada
Analisa Kebutuhan Kebutuhan dalam tahap masalah
Masalah
pelaksanaan 51,39%

19 054 Pelaksanaan Koordinasi dan 59.00 Dokumen 1 0 422,528,000 249,376,371 59.02% Belum Tidak ada
Koordinasi dan Konsultasi Capaian Tidak Ada masalah
Konsultasi Capaian Kinerja Kanwil dalam Masalah
Kinerja Kanwil tahap pelaksanaan

1558.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi

20 051 Pelaksanaan Pelaksanaan 54.00 Dokumen 1 0 289,086,000 156,126,060 54.01% Belum Tidak ada
Pelaksanaan Pemantauan dan Tidak Ada masalah
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Masalah
Evaluasi Kinerja

21 052 Perencanaan Rekomendasi Kinerja 1.00 Dokumen 1 0 1,502,000 0 0.00% Belum Tidak ada
Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan Tidak Ada masalah
Program dan dalam tahap Masalah
Kegiatan perencanaan

22 053 Pelaksanaan Manajemen Risiko telah 99.00 Dokumen 1 2 52,405,000 52,397,100 99.98% Sudah Tidak Ada Tidak ada
Manajemen Risiko dilaksanakan Masalah masalah

1558.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan

23 051 Pelaksanaan Pembinaan dan 75.00 Dokumen 1 0 291,062,000 230,191,503 79.09% Belum Tidak ada
Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Tidak Ada masalah
Pengelolaan Laporan Keuangan dalam tahap Masalah
Keuangan pelaksanaan

14 Nov 2023 3/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

24 052 Pelaksanaan Pembinaan dan 83.00 Dokumen 1 0 43,934,000 30,083,659 68.47% Belum Tidak ada
Pembinaan dan Pengelolaan Tidak Ada masalah
Pengelolaan Perbendaharaan dalam Masalah
Perbendaharaan tahap pelaksanaan

1558.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja

25 051 Perencanaan Pelaksanaan Reformasi 2.00 Dokumen 1 0 57,865,000 1,050,000 1.81% Belum tidak ada
Birokrasi dalam tahap Tidak Ada masalah
Pelaksanaan
pelaksanaan Masalah
Reformasi Birokrasi

26 052 Pelaksanaan Sistem Pengendalian 99.00 Dokumen 1 1 58,353,000 58,061,400 99.50% Sudah Tidak ada
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Tidak Ada masalah
Instansi Pemerintah (SPIP) telah dilakukan Masalah
(SPIP)

27 053 Pelaksanaan Pembentukan Satker 91.00 Dokumen 1 0 406,656,000 340,064,997 83.62% Belum Tidak ada
WBK/WBBM dalam tahap Tidak Ada masalah
Pembentukan Satker
pelaksanaan Masalah
WBK/WBBM

28 054 Pelaksanaan Unit Pemberantasan 99.99 Dokumen 1 2 85,209,000 84,605,600 99.29% Sudah Tidak ada
Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi Tidak Ada masalah
Pungli dan Gratifikasi dalam tahap Masalah
pelaksanaan

14 Nov 2023 4/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

14 Nov 2023 5/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


14 Nov 2023 6/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 05 - Ditjen Pemasyarakatan

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5252.AEA.001 - Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan di Wilayah

1 053 Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis 90.00 Kegiatan 3 5 84,150,000 59,938,165 71.23% Sudah Tidak ada
Koordinasi Teknis Pemasyarakatan Tidak Ada masalah
Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kepala Masalah
Divisi Pemasyarakatan

2 051 Selesai Kegiatan Koordinasi 100.00 Kegiatan 1 1 43,190,000 43,190,000 100.00% Sudah Tidak ada
Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI Tidak Ada permasalahan
Dilkumjakpol, Pemda, telah dilaksanakan Masalah
TNI

3 052 Selesai Kegiatan Rapat Kerja 100.00 Kegiatan 1 1 98,827,000 97,867,064 99.03% Sudah Tidak ada
Teknis Pemasyarakatan Tidak Ada permasalahan
Rapat Kerja Teknis
telah dilaksanakan Masalah
Pemasyarakatan

4 054 Selesai Kegiatan Pameran Hasil 100.00 Kegiatan 1 1 20,412,000 20,410,000 99.99% Sudah Tidak ada
Karya Narapidana telah Tidak Ada masalah
Pameran Hasil Karya
selesai dilaksanakan Masalah
Narapidana

5 055 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan 92.00 Kegiatan 28 19 152,900,000 137,847,300 90.16% Sudah Tidak ada
Monitoring dan Evaluasi dialksanakan oleh Tidak Ada masalah
Evaluasi Tim Monev Divisi Masalah
Pemasyarakatan

5252.AEF.001 - Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah

6 051 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Teknis 76.00 Orang 112 84 329,666,000 249,420,150 75.66% Sudah Tidak ada
Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan masalah
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Tidak Ada
Layanan Wilayah dalam Masalah
perencanaan
Pemasyarakatan di
Wilayah

14 Nov 2023 1/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

7 052 Pelaksanaan Kegiatan Layanan 85.00 Orang 7 6 50,540,000 28,970,000 57.32% Sudah Tidak ada
Layanan Kerjasama, Kerjasama, Pengaduan, Tidak Ada masalah
Pengaduan, Perizinan, Perizinan, dan Informasi Masalah
dan Informasi

5252.BHB.001 - Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

8 051 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian 90.00 Orang 24 21 148,011,000 145,922,639 98.59% Sudah Tidak ada
UPT Pemasyarakatan Tidak Ada masalah
Pengendalian UPT
dalam pelaksanaan Masalah
Pemasyarakatan

9 052 Perencanaan Kegiatan Pemindahan WBP 5.00 Orang 1 0 35,000,000 0 0.00% Belum Tidak Ada Tidak ada
Pemindahan WBP dalam perencanaan Masalah masalah

10 053 Perencanaan Kegiatan Pembinaan 5.00 Operasi 1 0 23,150,000 0 0.00% Belum Tidak ada
Pembinaan Satuan Satuan Tugas Keamanan Tidak Ada masalah
Tugas Keamanan dan dan Ketertiban dalam Masalah
Ketertiban perencanaan

14 Nov 2023 2/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

DRS. SUPRAPTO, Bc.IP., S.H., M.H

14 Nov 2023 3/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


14 Nov 2023 4/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 06 - Ditjen Imigrasi

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5254.AEA.002 - Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian

1 052 Pelaksanaan Kegiatan Telah 62.00 Kegiatan 12 2 66,600,000 27,400,000 41.14% Sudah Tidak Ada masalah
Penilaian Jabatan Dilaksanakan Tidak Ada dalam
Fungsional Analis Masalah pelaksanaan
Keimigrasian Kegiatan

2 053 Pelaksanaan Kegiatan Telah 44.00 Kegiatan 3 3 10,200,000 4,336,000 42.51% Sudah Tidak Ada masalah
Pelaporan Dilaksanakan Tidak Ada dalam
Masalah pelaksanaan
Kegiatan

3 051 Pelaksanaan Kegiatan Telah 93.00 Kegiatan 12 15 1,239,948,000 1,183,363,096 95.44% Sudah Tidak Ada Masalah
Pembinaan, Dilaksanakan
Pengendalian,
Kerjasama dan Tidak Ada
Evaluasi Bidang Masalah
Teknis Keimigrasian
dan Satuan Kerja
Imigrasi

5254.BHB.U01 - Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah

4 051 Pelaksanaan kegiatan Telah 93.00 Kegiatan 8 15 41,940,000 38,940,000 92.85% Sudah Tidak Ada Masalah
Dilaksanakan Tidak Ada
Pengumpulan Data
Masalah
dan Informasi

5 052 Pelaksanaan Kegiatan Telah 99.99 Kegiatan 8 16 500,000 500,000 100.00% Sudah Tidak Ada Tidak Ada Masalah
Penyajian Laporan Dilaksanakan Masalah

5254.BHB.U02 - Operasi Mandiri di Wilayah

6 051 Pelaksanaan Kegiatan Telah 64.00 Kegiatan 2 3 51,723,000 51,723,000 100.00% Sudah Tidak Ada Masalah
Dilaksanakan Tidak Ada
Pelaksanaan
Masalah
Pengawasan

14 Nov 2023 1/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

7 052 Pelaksanaan Kegiatan Telah 93.00 Kegiatan 1 1 500,000 500,000 100.00% Sudah Tidak Ada masalah
Penyusunan Laporan Dilaksanakan Tidak Ada dalam
dan Evaluasi Masalah pelaksanaan
Kegiatan

5254.BHB.U03 - Operasi Gabungan di Wilayah

8 053 Pelaksanaan Kegiatan Telah 99.99 Kegiatan 1 1 1,280,000 780,000 60.94% Sudah Tidak Ada Masalah
Dilaksanakan Tidak Ada
Penyusunan Laporan
Masalah
dan Evaluasi

9 051 Selesai Kegiatan Telah 100.00 Kegiatan 1 1 780,000 780,000 100.00% Sudah Tidak Ada Masalah
Dilaksanakan Tidak Ada
Persiapan Rencana
Masalah
Kegiatan

10 052 Pelaksanaan Kegiatan telah 99.99 Kegiatan 1 1 87,403,000 83,037,500 95.01% Sudah Tidak Ada masalah
Pelaksanaan dilaksanakan Tidak Ada dalam
Pengawasan Masalah pelaksanaan
Kegiatan

5254.BHB.U04 - Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

11 051 Perencanaan Kegiatan Belum 1.00 Kegiatan 2 0 53,996,000 0 0.00% Belum Tidak Ada TIdak Ada Masalah
Prapenyidikan Dilaksanakan Masalah

12 052 Perencanaan Kegiatan Belum 1.00 Kegiatan 1 0 70,485,000 0 0.00% Belum Tidak Ada TIdak Ada Masalah
Penyidikan Dilaksanakan Masalah

5254.BKA.001 - Pengawasan Orang Asing

13 051 Pelaksanaan KEgiatan Telah 99.99 Kegiatan 2 4 25,896,000 25,896,000 100.00% Sudah TIdak Ada Masalah
Tidak Ada
Persiapan Tim PORA Dilaksanakan dalam Pelaksanaan
Masalah
kegiatan

14 052 Pelaksanaan Kegiatan Telah 51.00 Kegiatan 2 3 121,166,000 59,833,000 49.38% Sudah Tidak Ada Masalah
Dilaksanakan Tidak Ada
Pelaksanaan Tim
Masalah
PORA

14 Nov 2023 2/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

14 Nov 2023 3/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


14 Nov 2023 4/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 07 - Ditjen Kekayaan Intelektual

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5253.BDC.001 - Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah

1 052 Pelaksanaan Sementara dalam 86.00 Orang 120 113 775,753,000 643,123,450 82.90% Belum Tidak ada
proses Tidak Ada masalah
Pelaksanaan Pemberdayaan
Masalah
KI di Wilayah

2 053 Pelaksanaan Semntara dalam 26.00 Orang 40 17 4,600,000 1,650,000 35.87% Belum Tidak Ada
Monitoring dan Evaluasi proses Tidak Ada Masalah
Pemberdayaan KI di Masalah
Wilayah

3 051 Pelaksanaan Sementara dalam 50.00 Orang 40 20 3,200,000 1,600,000 50.00% Belum Tidak Ada
proses Tidak Ada Masalah
Persiapan Pemberdayaan KI
Masalah
di Wilayah

5253.BDC.002 - Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

4 051 Selesai Telah selesai 100.00 Orang 10 10 1,600,000 1,600,000 100.00% Belum Tidak ada
Persiapan Edukasi dilaksanakan masalah
Tidak Ada
Pencegahan Pelanggaran
Masalah
Hak Kekayaan Intelektual di
Wilayah

5 052 Pelaksanaan Sementara dalam 80.00 Orang 40 29 103,954,000 102,406,600 98.51% Belum Tidak ada
Pelaksanaan Edukasi proses masalah
Tidak Ada
Pencegahan Pelanggaran
Masalah
Hak Kekayaan Intelektual di
Wilayah

5253.BDC.003 - Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

6 051 Pelaksanaan Sementara dalam 94.00 Orang 250 239 661,489,000 624,404,118 94.39% Belum Tidak ada
Pendampingan Pengajuan proses Tidak Ada masalah
Permohonan Kekayaan Masalah
Intelektual di Wilayah

14 Nov 2023 1/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

7 052 Pelaksanaan Sementara dalam 34.00 Orang 5 2 4,300,000 1,500,000 34.88% Belum Tidak ada
Evaluasi dan Pelaporan proses Tidak Ada masalah
Layanan Kekayaan Masalah
Intelektual di Wilayah

5253.BKB.001 - Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

8 051 Pelaksanaan Sementara dalam 81.00 Laporan 3 2 182,236,000 162,640,100 89.25% Belum Tidak ada
Pemantauan dan proses masalah
Tidak Ada
Pengawasan di Bidang
Masalah
Kekayaan Intelektual di
Wilayah

9 052 Pelaksanaan Sementara dalam 48.00 Laporan 3 2 21,942,000 12,142,000 55.34% Belum Tidak ada
Pendampingan Penanganan proses masalah
Tidak Ada
Aduan/ Pelanggaran
Masalah
Kekayaan Intelektual di
Wilayah

14 Nov 2023 2/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

14 Nov 2023 3/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


14 Nov 2023 4/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 08 - Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5250.ABD.001 - Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

1 051 Pelaksanaan dilaksanakan 86.00 Rekomendasi 1 1 7,809,000 7,034,000 90.08% Belum tidak terdapat
Persiapan Harmonisasi pembelian dalam Kebijakan Tidak Ada kendala
Perancangan Peraturan rangka persiapan Masalah
Daerah harmonisasi

2 052 Selesai telah dilaksanakan 100.00 Rekomendasi 34 149 231,104,000 226,512,350 98.01% Belum tidak terdapat
Pelaksanaan Harmonisasi rapat harmonisasi Kebijakan kendalq
Tidak Ada
Rancangan Peraturan terhadap 33
Masalah
Daerah rancangan produk
hukum daerah

3 053 Pelaksanaan telah dilaksanakan 95.00 Rekomendasi 2 1 64,506,000 53,014,350 82.19% Belum tidak terdapat
Pelaksanaan Fasilitasi rapat konsultasi Kebijakan Tidak Ada kendala
Rancangan Peraturan perancangan Masalah
Daerah peraturan daerah

4 054 Perencanaan kegiatan 1.00 Rekomendasi 1 0 1,250,000 0 0.00% Belum tidak terdapat
Pelaporan Harmonisasi dilaksanakan pada Kebijakan Tidak Ada kendala
Rancangan Peraturan triwulan keempat Masalah
Daerah

5250.ADG.001 - Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah

5 051 Selesai telah dilaksanakan 100.00 Orang 1 0 3,000,000 2,755,000 91.83% Belum tidak terdapat
Persiapan Pembinaan persiapan dalam Tidak Ada kendala
Perancang Peraturan rangka pembinaan Masalah
Perundang-undangan perancang

6 052 Selesai telah dilaksanakan 100.00 Orang 21 44 9,500,000 7,884,000 82.99% Sudah tidak terdapat
Pelaksanaan Pembinaan forum pendalaman kendala
Tidak Ada
Perancang Peraturan materi
Masalah
Perundang-undangan perancangan
peraturan daerah

15 Nov 2023 1/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

7 053 Perencanaan kegiatan 1.00 Orang 1 0 1,150,000 0 0.00% Belum tidak terdapat
Pelaporan Pembinaan dilaksanakan pada Tidak Ada kendala
Perancang Peraturan akhir tahun Masalah
Perundang-undangan

15 Nov 2023 2/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

15 Nov 2023 3/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


15 Nov 2023 4/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 09 - Ditjen Hak Asasi Manusia

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5255.ABD.003 - Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah

1 052 Pelaksanaan telah di laksanakan 97.00 Dokumen 1 1 8,691,000 8,053,000 92.66% Belum tidak ada
Pelaksanaan Hasil masalah
Identifikasi
Tidak Ada
Telaahan/Rekomendasi
Masalah
Rancangan Produk Hukum
Daerah dari Perspektif HAM
di Daerah

2 053 Selesai telah melakukan 100.00 Dokumen 1 1 1,050,000 1,050,000 100.00% Belum tidak ada
Monev dan Pelaporan Hasil belanja bahan masalah
Telaahan/Rekomendasi Tidak Ada
Rancangan Produk Hukum Masalah
Daerah dari Perspektif HAM
di Daerah

3 051 Pelaksanaan Sudah di laksanakan 99.00 Kegiatan 1 1 6,437,000 6,426,000 99.83% Belum tidak ada
Persiapan Identifikasi masalah
Telaahan/Rekomendasi Tidak Ada
Rancangan Produk Hukum Masalah
Daerah dari Perspektif HAM
di Daerah

5255.BAH.001 - Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah

4 053 Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan 86.00 Dokumen 1 0 6,470,000 5,570,000 86.09% Belum Tidak ada
Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Fasilitasi masalah
Penanganan Dugaan Tidak Ada
Fasilitasi Penanganan
Pelanggaran HAM di Masalah
Dugaan Pelanggaran HAM di
Wilayah
Wilayah

5 052 Pelaksanaan telah melakukan 53.00 Kegiatan 2 3 40,730,000 21,493,000 52.77% Belum tidak ada
Pelaksanaan Fasilitasi kordinasi dan Tidak Ada masalah
Penanganan Dugaan klarifikasi dugaan Masalah
Pelanggaran HAM di Wilayah pelanggaran HAM

15 Nov 2023 1/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

6 051 Pelaksanaan telah melakukan 64.00 Kegiatan 1 0 3,500,000 2,250,000 64.29% Belum tidak ada
Persiapan Fasilitasi koordinasi dalam Tidak Ada masalah
Penanganan Dugaan kota terkait dugaan Masalah
Pelanggaran HAM di Wilayah pelanggaran HAM

5255.BDB.002 - Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah

7 051 Pelaksanaan tidak ada kegiatan 99.00 Kegiatan 1 2 44,164,000 36,253,000 82.09% Belum tidak ada
Tidak Ada masalah
Pembinaan Lembaga Publik
Masalah
Berbasis HAM di Wilayah

8 052 Pelaksanaan Telah melakukan 82.00 Kegiatan 2 3 116,426,000 95,331,360 81.88% Belum tidak ada
Koordinasi Implementasi pelaksanaan masalah
Aksi HAM di Wilayah Koordinasi Aksi HAM
Daerah dan Tidak Ada
Konsultasi Teknis Masalah
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah

9 053 Pelaksanaan tidak ada kegiatan 46.00 Dokumen 1 1 3,750,000 1,724,000 45.97% Belum tidak ada
Pengelolaan data dan Tidak Ada masalah
Informasi Pemajuan HAM di Masalah
wilayah

5255.FBA.001 - Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM

10 051 Pelaksanaan telah melakukan 99.99 Dokumen 2 1 8,250,000 8,250,000 100.00% Belum Persiapan
Persiapan Pengumpulan perjalanan dinas Pengumpulan
Data dan Pendampingan terkait Persiapan Data dan
Tidak Ada
Kabupaten/Kota Peduli HAM Pengumpulan Data Pendampingan
Masalah
dan Pendampingan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Peduli HAM
Peduli HAM

11 053 Perencanaan tidak ada kegiatan 1.00 Dokumen 1 0 1,240,000 0 0.00% Belum tidak ada
Tidak Ada masalah
Pemantauan dan Evaluasi
Masalah
Kab/Kota Peduli HAM

12 052 Pelaksanaan Tidak ada kegiatan 80.00 Kegiatan 2 2 47,620,000 38,470,000 80.79% Belum tidak ada
Pengumpulan Data dan Tidak Ada masalah
Pendampingan Masalah
Kabupaten/Kota Peduli HAM

15 Nov 2023 2/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

15 Nov 2023 3/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]


15 Nov 2023 4/4 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR Status
NO FISIK Riil
KOMPONEN Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

4841.BDD.001 - Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum

1 053 Pelaksanaan terdapat revisi 99.99 Kelompok 10 30 20,075,000 20,075,000 100.00% Belum tidak terdapat
Evaluasi anggaran bulan Masyarakat permasalahan
Desa/Kelurahan september 2023
Sadar Hukum menjadi
66.735.000 Tidak
dengan progress Ada
64,65%, akan Masalah
tetapi di aplikasi e
monev nominal
anggaran belum
berubah

2 051 Pelaksanaan Kegiatan Temu 98.00 Kelompok 10 40 43,850,000 43,051,000 98.18% Belum tidak terdapat
Pembinaan dan Sadar Hukum Masyarakat permasalahan
Pengembangan Tidak
Kelompok Ada
KADARKUM dan Masalah
Desa/Kelurahan
Sadar Hukum

3 052 Pelaksanaan terdapat revisi 99.99 Kelompok 10 0 72,375,000 2,550,000 3.52% Belum tidak terdapat
Pembentukan anggaran untuk Masyarakat permasalahan
Desa/Kelurahan bulan september
Sadar Hukum 2023 menjadi
Tidak
2.550.000 dengan
Ada
progress 100%,
Masalah
akan tetapi di
aplikasi e monev
nominal anggaran
belum berubah

4841.BDD.002 - Layanan Penyuluhan Hukum

15 Nov 2023 1/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR Status
NO FISIK Riil
KOMPONEN Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

4 052 Pelaksanaan kegiatan telah 99.99 Kelompok 2 2 18,700,000 18,700,000 100.00% Belum tidak terdapat
Pelaksanaan selesai Masyarakat Tidak permasalahan
kegiatan dilaksanakan di Ada
Penyuluhan radio venus Masalah
Hukum

4841.BIC.001 - Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum

5 051 Pelaksanaan tidak terlaksana 86.00 Lembaga 30 30 50,084,000 43,234,181 86.32% Belum tidak terdapat
Pembinaan dalam bulan ini Tidak permasalahan
Pelaksanaan Ada
Bantuan Hukum Masalah
Tingkat Daerah

6 052 Pelaksanaan Tidak ada kegiatan 81.00 Lembaga 30 62 68,565,000 55,740,000 81.30% Belum tidak terdapat
Pengawasan Tidak permasalahan
Pengawasan
Bantuan Hukum Ada
Bantuan Hukum
Tingkat Daerah Masalah
Tingkat Daerah

4841.BMA.001 - Fasilitasi JDIHN

7 051 Pelaksanaan kegiatan 99.99 Lembaga 5 17 18,280,000 18,123,000 99.14% Belum tidak terdapat
Pengelolaan dan Pengelolaan dan permasalahan
Pengembangan Pengembangan
Jaringan Jaringan Tidak
Dokumentasi dan Ada
Dokumentasi dan
Informasi Hukum Masalah
Informasi Hukum
di wilayah telah
di Wilayah selesai
dilaksanakan

8 053 Pelaksanaan kegiatan telah 99.99 Lembaga 5 5 23,590,000 23,590,000 100.00% Belum Tidak tidak terdapat
Pengintegrasian terlaksana Ada permasalahan
JDIHN Masalah

9 054 Pelaksanaan monev 75.00 lembaga 4 4 41,560,000 31,000,000 74.59% Belum tidak terdapat
Monitoring dan pengelolaan jdih di permasalahan
Evaluasi kabupaten sidrap
Tidak
Pengelolaan
Ada
Jaringan
Masalah
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
di Wilayah

4841.BMA.002 - Layanan Perpustakaan Hukum

15 Nov 2023 2/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR Status
NO FISIK Riil
KOMPONEN Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

10 051 Pelaksanaan pengelolaan 41.00 layanan 1 0 5,260,000 2,175,000 41.35% Belum tidak terdapat
perpustakaan Tidak permasalahan
Pengelolaan
hukum Ada
Perpustakaan
Masalah
Hukum

4841.QBA.U01 - Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

11 051 Pelaksanaan Permohonan 99.99 orang/kasus 300 759 2,100,000,000 2,081,000,000 99.10% Belum tidak terdapat
bantuan hukum Tidak permasalahan
Pemeriksaan dan
litigasi Ada
Upaya Hukum
Masalah
Biasa

12 052 Perencanaan tidak ada kegiatan 1.00 orang/kasus 300 0 300,000,000 0 0.00% Belum Tidak tidak terdapat
Upaya Hukum Upaya Hukum Luar Ada permasalahan
Luar Biasa Biasa Masalah

4841.QBC.U01 - Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

13 051 Pelaksanaan Tidak ada kegiatan 83.00 Kegiatan 47 161 492,090,000 410,640,000 83.45% Belum tidak terdapat
Penyebarluasan Penyebarluasan permasalahan
Informasi dan Tidak
Informasi dan
Penanganan Ada
Penanganan
Perkara di luar Masalah
Perkara di luar
Pengadilan
Pengadilan

14 052 Perencanaan tidak ada kegiatan 1.00 Kegiatan 47 0 9,400,000 0 0.00% Belum Tidak tidak terdapat
Konseling Konseling Ada permasalahan
Masalah

5256.ABD.001 - Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah

15 051 Selesai kegiatan telah 100.00 Rekomendasi 1 6 1 rekomendasi 2,644,000 2,644,000 100.00% Belum tidak terdapat
dilaksanakan Kebijakan kebijakan Tidak permasalahan
Persiapan Analisis
Ada
dan Evaluasi
Masalah
Hukum

16 052 Pelaksanaan kegiatan tidak 35.00 Rekomendasi 1 3 42,825,000 15,175,000 35.43% Belum tidak terdapat
terlaksana dalam Kebijakan Tidak permasalahan
Pelaksanaan
bulan ini Ada
Analisis dan
Masalah
Evaluasi Hukum

17 053 Perencanaan masih dalam 1.00 Rekomendasi 1 0 5,650,000 0 0.00% Belum tidak terdapat
Perumusan tahap persiapan Kebijakan Tidak permasalahan
Rekomendasi Ada
Hasil Analisis dan Masalah
Evaluasi Hukum

15 Nov 2023 3/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN
NOMENKELATUR Status
NO FISIK Riil
KOMPONEN Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5256.BDB.001 - Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah

18 051 Pelaksanaan Koordinasi 47.00 Lembaga 1 1 49,489,000 23,070,000 46.62% Belum tidak terdapat
Fasilitasi Fasilitasi permasalahan
Penyusunan Penyusunan Tidak
Naskah Akademik Naskah Akademik Ada
di BPHN Jakarta ( Masalah
23 sd 25 Agustus
2023 )

19 052 Perencanaan masih dalam 1.00 Lembaga 1 0 33,455,000 0 0.00% Belum tidak terdapat
Fasilitasi tahap persiapan Tidak permasalahan
Penyusunan Ada
Perencanaan Masalah
Legislasi Daerah

15 Nov 2023 4/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

15 Nov 2023 5/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]


15 Nov 2023 6/6 Rekap Komponen September [Kumulatif]
REKAP PELAPORAN KOMPONEN
SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UK. Eselon I : 11 - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

STATUS PELAKSANAAN FISIK ANGGARAN PERMASALAHAN


NOMENKELATUR FISIK Status
NO
KOMPONEN Riil Kemanfaatan
Status Keterangan Progres Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Kategori Keterangan

5248.ABD.001 - Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

1 051 Pelaksanaan tidak ada kegiatan 98.00 Rekomendasi 2 2 71,356,000 70,456,000 98.74% Belum tidak ada
Analisis Strategi Kebijakan Tidak Ada masalah
Kebijakan Hukum dan Masalah
Hak Asasi Manusia

2 052 Pelaksanaan telah melakukan 80.00 Rekomendasi 1 1 46,680,000 37,493,000 80.32% Belum tidak ada
Analisis kebijakan analisis kebijakan Kebijakan masalah
Tidak Ada
dengan Pemanfaatan dengan
Masalah
(SIPKUMHAM) Pemanfaatan
(SIPKUMHA

3 053 Pelaksanaan tidak ada kegiatan 97.00 Rekomendasi 3 2 89,060,000 86,686,460 97.33% Belum tidak ada
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan masalah
Tidak Ada
Peningkatan Kualitas
Masalah
Pelayanan Publik
Berbasis IPK-IKM

5248.ABD.002 - Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

4 051 Pelaksanaan telah di 99.99 Laporan 1 1 9,300,000 9,283,000 99.82% Belum tidak ada
Sosialisasi Hasil Analisis laksanakan di masalah
bulan mei Tidak Ada
Strategi Kebijakan
Masalah
Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Wilayah

15 Nov 2023 1/3 Rekap Komponen September [Kumulatif]


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

[ masih kosong ]

15 Nov 2023 2/3 Rekap Komponen September [Kumulatif]


15 Nov 2023 3/3 Rekap Komponen September [Kumulatif]

Anda mungkin juga menyukai