Anda di halaman 1dari 61

Jl. Karya Manuntung Kota Raja Amuntai Telp.

(0527) 61623
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71452
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana
Kerja 2023 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diselesaikan. Rencana Kerja
Dinas Sosial tahun 2023 disusun sebagai penjabaran Pedoman Penyempurnaan
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta mmpunyai orientasi pada hasil yang diharapkan, Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rencana Kerja 2023 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara ini diharapkan
dapat memberikan arah institusi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Amuntai, Maret 2022


Plt. Kepala Dinas,

PATURAHMAN, AKS, M. AP
NIP. 19641110 198911 1 002

i
DAFTAR ISI
Halaman

KATA PENGANTAR --------------------------------------------------------------------------------- i


DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------- ii
DAFTAR TABEL -------------------------------------------------------------------------------------- iii
BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------ I-1
1.1 Latar Belakang ----------------------------------------------------------------- I-1
1.2 Landasan Hukum -------------------------------------------------------------- I-2
1.3 Maksud dan Tujuan ----------------------------------------------------------- I-6
1.4 Sistematika Penulisan -------------------------------------------------------- I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN 2020 ----------------------- II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah -------------------------------------------------- II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah -------------------------- II-5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Hulu Sungai Utara --------------------------------------------- II-10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD -------------------------------- II-11
2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat-------------------------------- II-13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH -------------------------------- III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ---------------------------------- III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah --------------------------- III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ----------------- IV-1
4.1 Program dan Kegiatan ------------------------------------------------------- IV-1
BAB V PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------- V-1
LAMPIRAN

ii
DAFTAR TABEL
Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2020 ---------------------- II-1


Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2020 --------------------------------------------------------- II-2

Tabel 2.3 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu
Sungai Utara -------------------------------------------------------------------------- II-5

Tabel 2.4 Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis


yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2021 --------------------------------- II-8

Tabel 2.5 Populasi Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar di Kab. H. S. Utara ---------- II-8

Tabel 2.6 Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2021---------- II-9

Tabel 2.7 Populasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2021 ------- II-9

Tabel 2.8 Data Lansia, Disabilitas dan ODGJ Penerima Bansos Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Kelamin ------------------------------------------------------- II-10

Tabel 2.9 Data Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Keterangampilan


Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin --------------------------------------- II-10

Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 --------------------------------------------------------------------------- II-15

iii
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan
sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS
dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2023.
c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023
yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan


program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan
hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang antara lain :
a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam
Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
b. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan progam dan kegiatan yang
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

I-1
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan
program pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan
dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus
dihadapi maka disusunlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahunan
2023.
Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 diperlukan sebagai
tahapan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja tahun 2023 ini merupakan
salah satu upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat
mencapai sasaran yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum


Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3


Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang


Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

I-2
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

I-3
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan
Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

I-4
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);

32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2022;

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor …Tahun 2022 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - ….

I-5
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

40. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

41. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor …. Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2022 Nomor …….);

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini adalah:
1. Mengintegrasikan program pembangunan bidang sosial dalam rangka pelaksanaan rencana
pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan RPD.
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan bidang sosial.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2023 adalah :
1. Menjabarkan Rencana Strategis tahun pertama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh pejabat dan staf pelaksana agar dapat
melaksanakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib, dan disiplin sesuai dengan
sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal;
3. Sebagai tolak ukur menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai
dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas
komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder).

I-6
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2023, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan
dokumen RKPD, Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, Renja
Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan
daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan
dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana
Kerja Dinas Sosial Tahun 2023.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Memuat review terhadap hasil evalusi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, yang dikaitkan dengan
pencapaian target Rentra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat kajian capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator
kinerja yang ditetapkan.

I-7
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan, tantangan dan peluang, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi, serta tingkat kinerja pelayanan SKPD.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,
penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan
temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
rancangan awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan proses usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan
dengan kesesuaian antara isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH


3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional,
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


4.1 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dana
indikatif dan sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.
Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP
Lampiran-Lampiran

I-8
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

Dinas Sosial pada tahun 2021 didukung dengan program/kegiatan mencakup


6 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan, secara kumulatif capaian program/kegiatan
(output) rata-rata hampir tercapai 100% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2021

No. URAIAN APBD

1. Jumlah Program 6
2. Jumlah Kegiatan 16
3. Jumlah Sub Kegiatan 29
4. Alokasi Dana (Rp) 12.109.004.701,00
5. Realisasi Keuangan (Rp) 9.560.395.765,00
6. Keuangan (%) 78,95 %
7. Fisik (%) 93,54 %

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan
kegiatan APBD sebesar Rp. 12.109.004.701,00 (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Juta
Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 9.560.395.765,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan
Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 78,95% dari pagu anggaran.
Capaian realisasi anggaran Dinas Sosial tahun 2021 hanya 78,95% disebabkan adanya
kegiatan yang tidak dapat direalisasikan anggarannya karena ketidaktepatan penempatan
anggaran pada sub kegiatan. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
mendapatkan anggaran bantuan sosial yang pada tahun-tahun sebelumnya ditempatkan
pada BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun karena adanya perubahan peraturan
maka anggaran bansos tersebut harus dianggaran pada SKPD pemangku kegiatan. Untuk
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan tambahan anggaran bansos
sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) dengan rincian bantuan sosial untuk

II - 1
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

446 (Empat Ratus Empat Puluh Enam) anak terlantar selama 1 tahun pada 11 Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar
Rp. 4.069.750.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) dan bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yang
dianggarkan untuk kegiatan bantuan sosial bencana sebesar Rp. 1.930.250.000,00 (Satu
Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran inilah
yang tidak dapat direalisasikan karena tidak ada kegiatan dan sub kegiatan urusan bidang
sosial berdasarkan nomenklatur yang ada pada PMDN 90 tahun 2019 yang sesuai dengan
maksud dan tujuan dari anggaran tersebut.
Realisasi 6 program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Dinas Sosial


Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

REALISASI
No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA
Keuangan % Fisik
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 2.913.496.340,00 2.465.856.765,00 84,64 100%
Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran 23.434.875,00 23.262.500,00 99,26 100%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 10.684.875,00 10.577.500,00 99,00 2
Perencanaan Perangkat Daerah dokumen
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan 6.000.000,00 5.965.000,00 99,42 2 laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja 6.750.000,00 6.720.000,00 99,56 1 laporan
Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan 2.332.366.500,00 1.980.222.643,00 84,90 100%
Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 2.328.271.500,00 1.976.144.643,00 84,88 29 Orang
Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan 1.275.000,00 1.258.750,00 98,73 1 laporan
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan 2.820.000,00 2.819.250,00 99,97 12
Penyusunan Laporan Keuangan laporan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik 2.294.750,00 2.009.850,00 87,58 100%
Daerah pada Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyusunan 1.275.000,00 1.250.000,00 98,04 1 laporan
Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan 1.019.750,00 759.850,00 74,51 1 laporan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian 19.425.000,00 19.304.250,00 99,38 100%
Perangkat Daerah

II - 2
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

REALISASI
No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA
Keuangan % Fisik
1. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian 16.800.000,00 16.800.000,00 100 44
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
2. Sub Kegiatan Pendataan dan 1.350.000,00 1.246.750,00 92,35 29 data
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi 1.275.000,00 1257.500,00 98,63 1 laporan
dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 166.074.875,00 149.537.375,00 90,04 100%
Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 15.056.250,00 10.075.000,00 66,92 7 paket
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan 55.881.625,00 45.912.125,00 82,16 21 paket
dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan 11.000.000,00 9.557.000,00 86,88 19 paket
Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan barang 46.125.000,00 45.981.120,00 99,69 9 paket
Cetakan dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan 38.012.000,00 38.012.000,00 100 10
Rapat Koordinasi dan Komunikasi laporan
SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 258.156.340,00 220.074.947,00 82,07 100%
Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 97.481.840,00 54.444.947,00 55,85 100%
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 170.674.500,00 165.630.000,00 97,04 100%
Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 101.744.000,00 71.445.200,00 70,22 100%
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 84.000.000,00 53.970.200,00 64,25 31 unit
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan 12.750.000,00 12.675.000,00 99,41 51 unit
Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan 4.994.000,00 4.800.000,00 96,12 2 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
II. Program Pemberdayaan Sosial 195.412.500,00 170.738.000,00 87,37 100%
1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan 51.310.000,00 33.930.000,00 66,13 100%
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan 51.310.000,00 33.930.000,00 66,13 7 kali
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang

II - 3
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

REALISASI
No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA
Keuangan % Fisik
2. Kegiatan Pengembangan Potensi 144.102.500,00 136.808.000,00 94,94 100%
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupate/Kota
1. Sub Kegiatan Peningkatan 139.955.000,00 133.372.000,00 95,30 200 ; 10
Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Peningkatan 4.147.500,00 3.436.000,00 82,85 0
Kemampuan Sumber Daya Manusia
dan Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
III. Program Rehabilitasi Sosial 4.940.990.000,00 4.920.017.000,00 99.58 100%
1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar 871.240.000,00 850.267.000,00 97,59 20,55%
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1. Sub Kegiatan Penyediaan 822.150.000,00 808.896.000,00 98,39 600 org
Permakanan
2. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan 49.090.000,00 41.371.000,00 84,28 100%
Reunifikasi Keluarga
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 4.069.750.000,00 4.069.750.000,00 100 100%
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
1. Sub Kegiatan Penyediaan 4.069.750.000,00 4.069.750.000,00 100 446
Permakanan orang
IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.839.994.000,00 1.745.212.000,00 94,85 95%
1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak 30.070.000,00 26.760.000,00 88,99 90,91%
Terlantar
1. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak 20.020.000,00 18.210.000,00 90,96 18 orang
Terlantar
2. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap 10.050.000,00 8.550.000,00 85,07 12 LKS
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak
Terlantar
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin 1.809.924.000,00 1.718.452.000,00 94,95 98,28%
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin 10.000.000,00 5.100.000,00 51,00 27519
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Data
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan 284.100.000,00 284.100.000,00 100 42 orang
Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan 1.515.824.000,00 1.429.252.000,00 94,29 105 ; 69 ;
Pengembangan ekonomi 67 ; 30
Masyarakat
V. Program Penanganan Bencana 2.166.182.000,00 214.190.000,00 9,89 66,67%
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 2.166.182.000,00 214.190.000,00 9,89 66,67%
Bencana Alam dan Bencana Sosial
Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan 102.446.000,00 85.428.000,00 83,39 100%
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 133.486.000,00 128.862.000,00 96,44 100%
3. Sub Kegiatan Penanganan Khusus 1.930.250.000,00 0 0 0
Bagi Kelompok Rentan

II - 4
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

REALISASI
No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA
Keuangan % Fisik
VI. Program Pengelolaan Taman Makam 52.929.861,00 44.282.000,00 83,66 100%
Pahlawan
1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam 52.929.861,00 44.282.000,00 83,66 100%
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman 52.929.861,00 44.282.000,00 83,66 1 TMP
Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
12.109.004.701,00 9.560.395.765,00 78,95 93,54

Secara umum, capaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2017-2022 Periode Keempat mencapai angka 93.54% atau dapat diartikan bahwa program,
kegiatan dan seb kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terlaksana dengan
capaian yang sesuai dengan yang ditargetkan.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan pencapaian Renstra Dinas
Sosial sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Utara diukur berdasarkan indikator
kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut analisis kinerja dari
berbagai program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sudah terlaksana
dengan baik. Adapun Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel. 2.3 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
Realisasi Rasio Capaian
SPM / Target Renstra Dinsos Tahun
Indikator Kinerja sesuai Capaian Tahun pada Tahun Catatan
No. Standar IKK
Tugas dan Fungsi Dinsos Analisa
Nasional
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2021 2022

SPM Bidang Sosial


1. Rehabilitasi sosial dasar 100 28,76 9,59 17,21 16,78 28,763 100
penyandang disabilitas
terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak 100 83,05 81,94 82,87 82,87 83,054 100
terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar 100 25,19 8,40 10,08 12,59 25,189 100
lanjut usia terlantar diluar
panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna 100 100 100 100 100 100 100
sosial khususnya
gelandangan dan pengemis
di luar panti

II - 5
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Realisasi Rasio Capaian


SPM / Target Renstra Dinsos Tahun
Indikator Kinerja sesuai Capaian Tahun pada Tahun Catatan
No. Standar IKK
Tugas dan Fungsi Dinsos Analisa
Nasional
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2021 2022

5. Perlindungan dan jaminan 100 100 100 100 100 100 100
sosial pada saat tanggap &
paska bencana bagi korban
bencana Kab/Kota
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
1. Persentase keluarga fakir 1,96 2,29 0 0 1,63 83,16
miskin yang meningkat
kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan dasar
minimalnya
2. Persentase Lansia terlantar 6,3 6,55 0 0 25,19 399,84
yang mendapat bantuan
pemenuhan kebutuhan
dasar
3. Persentase disabilitas 6,08 6,32 0 0 28,76 473,03
terlantar yang mendapat
bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
4. Persentase pelaksanaan 100 100 0 0 100 100,00
penyaluran bantuan bagi
korban bencana alam dan
bencana sosial
5. Persentase PPKS yang 0 0 69,04 71,48
tertangani
6. Persentase PSKS yang 0 0 100 100
berpartisipasi aktif dalam
program kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja Kunci (IKK)


1. Persentase PMKS yang √ 64,81 64,87 68,69 71,16 73,54 73,21
memperoleh bantuan sosial

2. Persentase PMKS yang √ 71,92 72,12 69,04 71,48 74,13 73,60


tertangani
3. Persentase PMKS skala yang √ 64,81 64,87 68,69 71,16 73,54 73,21
memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
4. Persentase korban bencana √ 100 100 100 100 100 100
yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat
5. Persentase penyandang √ 86,72 100 20,05 21,26 38,317 20,81
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan sosial
6. Persentase Penyandang √ 48,22 33,93 36,73 37,67 48,22 33,93
Disabilitas Terlantar, Anak
terlantar, Lansia Terlantar
dan Gelandangan dan
Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti
7. Persentase korban bencana √ 100 100 100 100 100 100
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat da
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota

II - 6
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk indikator utama “persentase keluarga fakir
miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya” pada
tahun 2021 rasio capaiannya adalah 83,16%, hal ini karena adanya tumpang tindih atau bantuan
ganda dengan bantuan sosial lainnya sehingga ada bantuan sosial yang harus dibatalkan,
kemudian juga ada KPM menyatakan bersedia tidak menerima bantuan karena ditetapkannya
persyaratan vaksinasi Covid-19.
Untuk indikator utama “Persentase Lansia terlantar yang mendapat bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar” dan indikator “Persentase disabilitas terlantar yang mendapat bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar” rasio capaiannya lebih dari 100% hal ini karena anggaran untuk
penanganan lansia terlantar dan disabilitas terlantar mengalami penambahan karena termasuk
dalam indikator Standar Pelayanan Minimal bidang sosial.
Untuk indikator “Persentase pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam
dan bencana sosial”, hingga tahun 2021 rasio capaiannya adalah 100%.
Sedangkan untuk tahun 2023-2026 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial disederhanakan
dengan menggabungkan 3 indikator menjadi 1, yaitu “Persentase PPKS yang tertangani”, di mana
PPKS ini mencakup, Disabilitas, ODGJ, Lansia terlantar, Fakir Miskin, Gelandangan, Pengemis, Anak
Terlantar, korban bencana alam dan korban bencana sosial.
Pada Tabel di atas juga ditampilkan target dan capaian kinerja Pelayanan Dinas Sosial
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Standar Pelayanan Minimal, di mana diperoleh perhitungan indikator kunci berdasarkan SPM
Bidang Sosial sebagai berikut :

PERHITUNGAN :
1. Persentase (%) penyandangan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti adalah:
Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan
pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
---------------------------------------------------------------------------------------------------X 100%
Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan
pengemis

1336
-------- X 100% = 48,56%
2.750

II - 7
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

DATA :
Persentase (%) penyandangan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dengan indikator Jumlah
penyandang disabilitas telantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.4 Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis


yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2021

No Uraian Jumlah Ket


1 Bantuan Paket Sembako APBD bagi lansia, dibalitas dan ODGJ 600 Org
2 Bantuan sosial permakanan anak panti asuhan 446 Org
3 Anak terlantar yang mengikuti pelatihan PSBR 13 Org
4 Bantuan sosial bagi Gepeng 8 Org
5 Lanjut usia yang dirujuk ke PSTW 7 Org
6 Disabilitas mengikuti pelatihan di PRSPD Iskaya Banaran 3 Org
7 ODGJ yang dirujuk ke RSPB Amuntai 10 Org
8 Lansia dan disabilitas yang menerima alat bantu 90 Org
9 Penerima layanan ATENSI PSBL Budi Luhur 130 Org
10 Anak yang menerima bimbingan sosial dari Peksos 13 Org
11 Anak klien PSAA 6 Org
12 Klien yang dirujuk ke PSBL Budi Luhur 8 Org
Jumlah Total 1336 Org
Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, 2021

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan
Pengemis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.5 Populasi Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar di Kabupaten Hulu Sungai Utara
No Uraian Jumlah Ket
1 Lanjut Usia (lansia) Terlantar 1.191 Org
2 Disabilitas Terlantar 1.043 Org
3 Anak Terlantar 516 Org
Jumlah Total 2.750 Org
Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, 2021

II - 8
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

PERHITUNGAN :
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat da
setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota adalah:
Jumlah korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun
anggaran
--------------------------------------------------------------------------------------------------X100%
Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggapan darurat bencana daerah
kabupaten/kota

26.101
--------- X 100% = 100%
26.101

DATA :
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat da
setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah korban
bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.6 Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2021

No Uraian Jumlah Ket


1 Kebakaran 86
2 Angin Puting Beliung 37
3 Banjir 25.978
Jumlah Total 26.101 Org
Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Perlindungan Sosial, 2021

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggapan darurat bencana daerah
kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.7 Populasi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2021
No Uraian Jumlah Ket
1 Kebakaran 86
2 Angin Puting Beliung 37
3 Banjir 25.978
Jumlah Total 26.101 Org
Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Perlindungan Sosial, 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara juga berpartisipasi
dalam pencegahan stunting melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan

II - 9
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran Rp. 284.100.000,00.
Pada tahun anggaran 2021, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara juga ikut serta dalam
melaksanakan program penanganan kesetaraan gender (Gender Analisys Patway) melalui
Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Penyediaan Permakanan, dengan anggaran Rp. 822.150.000,00; Kegiatan Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran
Rp. 4.069.750.000,00 dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar, Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar, dengan anggaran
Rp. 20.020.000,00. Adapun data pelaksanaan Program pendukung pengentasan kesenjangan
gender pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8 Data Lansia, Disabilitas dan ODGJ Penerima Bansos Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Kelamin
Lansia Disabilitas ODGJ Jumlah
No. Nama Kecamatan
L P L P L P
1. Amuntai Tengah 9 18 6 12 9 3 57
2. Amuntai Selatan 5 15 6 8 5 3 42
3. Sungai Pandan 17 25 15 12 14 6 89
4. Sungai Tabukan 4 17 5 9 8 2 45
5. Amuntai Utara 15 23 13 12 10 9 82
6. Haur Gading 16 4 8 5 3 4 40
7. Banjang 8 24 14 8 12 3 69
8. Babirik 7 16 8 7 6 4 48
9. Danau Panggang 6 26 12 10 7 7 68
10. Paminggir 18 27 3 7 2 3 60
Jumlah 105 195 90 90 76 44 600
Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, 2021

Tabel. 2.9 Data Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Keterampilan


Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Uraian L `P Jumlah


1. Anak Terlantar 8 10 18
Sumber Data : Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, 2021

II - 10
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Kekuatan (Strenghts)
yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Hulu
Sungai Utara berkiprah ekspansif di dalam mewujudkan visi dan misinya, komponen
kekuatan yang dimiliki antara lain :
1. Adanya lembaga/dinas;
2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur;
3. Adanya sarana dan prasarana;
4. Adanya program kerja;
5. Adanya dedikasi pegawai;
6. Jumlah mitra kerja (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang memadai.

B. Kelemahan (Weaknesses)
yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi didalam
mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang ditemui antara lain;
1. Profesionalisme SDM masih kurang;
2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai;
3. Koordinasi antar berbagai elemen internal dan eksternal belum optimal;
4. Belum adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
5. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

C. Tantangan
1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung meningkat akibat
wabah covid-19;
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi rawan banjir karena merupakan daerah
rawa dan rawan kebakaran terutama di sekitar permukiman padat penduduk;
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sosial demi
meningkatkan kesejahteraan sosial;
4. Kebutuhan verifikasi dan validitas data DTKS dituntut serba cepat dan akurat agar
bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran;
5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat;

II - 11
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

6. Adanya tuntutan pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat terhadap kinerja Dinas
Sosial dalam rangka penyelarasan penyelenggaran pembangunan bidang kesejahteraan
sosial dan percepatan penuntasan permasalah sosial;
7. Program-program penanganan masalah kemiskinan belum didukung dengan anggaran
APBD yang memadai.

D. Peluang
yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Dinas Sosial Kabupaten Hulu
Sungai Utara mewujudkan visi dan misinya. Komponen peluang yang dijumpai antara lain :
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UKM, EUP dan KUBE;
2. Adanya dana bantuan dari APBD Provinsi dan APBN;
3. Adanya aturan, juklak dan juknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, karang taruna;
5. Bantuan sosial terhadap masyarakat dapat tersalurkan tepat sasaran;
6. Pelaksanaan bimtek terhadap operator yang ditawarkan oleh provinsi maupun pusat;
7. Adanya ketentuan yang jelas peraturan perundang undangan sebagai pedoman untuk
melaksanakan tugas;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan
masih mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan
mengamati perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional, nasional dan internasional.
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana RPD Tahun 2023-2026
adalah :
1. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Peningkatan potensi produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Penguatan ketahanan pangan daerah;
5. Penataan pasar;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan nilai tambah produk;
7. Peningkatan manajemen sektor jasa;
8. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
9. Peningkatan investasi daerah;
10. Peningkatan kemandirian berusaha/entrepreneurship;

II - 12
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

11. Pemberdayaan ekomoni masyarakat miskin.

Demikian juga dengan arah pembangunan pada tahun 2023 mendatang, mengacu pada
dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, dimana dokumen tersebut tidak
berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih hanya meliputi tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan dan lebih bersifat perencanaan teknokratik.
Prioritas dan sasaran pembangunan bidang sosial budaya pada tahun 2023, diarahkan
pada:
1. Peningkatan kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan sasaran :
a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah;
c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, dengan sasaran :
a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan;
b. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penurunan stunting;
c. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan
sasaran :
a. Pemerataan perluasan jangkauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
b. Penurunan angka pernikahan anak;
c. Perencanaan penganggaran yang responsive gender.

Salah satu prioritas dan sasaran pada bidang sosial budaya yang berkaitan dengan Dinas
Sosial tahun 2023 adalah Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan
sasaran menurunnya angka kemiskinan.
Berdasarkan RKPD Tahun 2023, Dinas Sosial memperoleh pagu indikatif sebesar
Rp. 9.611.457.203,66 (Sembilan Milyar Enam Ratus sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh
Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah), atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1.280.241.296,34 (Satu
Milyar Dua Ratus Delapan Puluh juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh
Enam Rupiah) dari anggaran tahun 2022.
Pada Tahun 2023 Dinas Sosial masih menitikberatkan penggunaan anggaran untuk
pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin, melalui pemberian bantuan usaha ekonomi produktif,
bantuan jukung, mesin CIS dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH), pemberian bantuan

II - 13
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

pangan bagi lansia terlantar, disabilitas dan ODGJ, rujukan untuk mengikuti pendidikan pelatihan
keterampilan untuk anak terlantar, pemantauan terhadap anak terlantar, pemberian bantuan
pangan bagi anak terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan bantuan sosial bagi korban
bencana alam dan bencana sosial.
Namun anggaran tersebut belum termasuk anggaran untuk verifikasi dan validasi data
kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp. 526.959.560,00. Sebagaimana amanat Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada pasal 4 menyatakan bahwa : (1).
Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik; (2). Dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan
sosial; (3). Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dinas Sosial pada tahun 2023 tidak mengalokasikan verifikasi dan
validasi data ini karena apabila kegiatan ini dianggarakan maka berdampak pada pengurangan
anggaran untuk bantuan sosial yang menjadi target prioritas Dinas Sosial.
Adapun rekapitulasi hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Hulu
Sungai Utara sebagaimana terlampir pada lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD Kab. Hulu Sungai Utara

Usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu
Sungai Utara pada aplikasi SIPD ada 31 (tiga puluh satu) usulan. Pada umumnya usulan tersebut
lebih mengarah kepada bantuan sosial untuk penangan fakir miskin, yaitu bantuan sosial RS-RTLH
12 usulan, bantuan sosial jukung 12 usulan, bantuan sosial Mesin CIS 1 usulan dan bantuan sosial
purun 5 usulan, kemudian usulan untuk penanganan ODGJ 1 usulan.
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan terarah serta
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan PPKS yang ditindaklanjuti dalam bentuk perlindungan
dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
akan menginventaris, mengakomodir, melakukan identifikasi dan verifikasi data pada setiap
usulan untuk kemudian menjadikannya bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran pada tahun berikutnya setelah hasil identifikasi dan verifikasi usulan
tersebut dianggap layak dan memenuhi syarat sesuai ketentuan.
Namun mengingat usulan yang masuk setiap tahunnya pada kegiatan Musrenbang
Kecamatan begitu banyak dan tidak berbanding lurus dengan alokasi yang tersedia pada Dinas

II - 14
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Sosial, tentunya realisasi usulan tersebut tidak bisa dengan serta merta terakomodir pada tahun
usulan tersebut namun Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melakukan pengalokasian
secara bertahap, terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan alokasi yang tersedia setiap
tahunnya.
Adapun usulan masyarakat dan pokok pikiran Dewan yang bersesuaian pada aplikasi SIPD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Besaran/
No Program/Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
1. Program Perlindungan dan Jln Brigjen H. Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hasan Baseri desa yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Datu Kuning, Kec. bantuan RTLH Datu Kuning
Miskin Cakupan Daerah Amuntai Tengah
Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan dan RT. 2, RT. 4, RT. 5, Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT. 7, RT. 8 dan RT. yang mendapat Lurah Kebun
Pengelolaan Data Fakir 10, Kebun Sari, bantuan RTLH Sari
Miskin Cakupan Daerah Kec. Amuntai
Kabupaten/Kota Tengah
3. Program Perlindungan dan Desa Tigarun RT Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan 1,2 dan 3, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Amuntai Tengah bantuan RTLH Tigarun
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan dan Desa Tangga Ulin Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hilir, Kec. Amuntai yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Tengah bantuan RTLH Tangga Ulin
Miskin Cakupan Daerah Hilir
Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan dan Desa Sungai baring Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT 1, RT 2, RT 3, yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Kec. Amuntai bantuan RTLH Sungai
Miskin Cakupan Daerah Tengah Baring
Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan dan Desa Kandang Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Halang RT. 001, Rt. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir 002, RT. 003 dan bantuan RTLH Kandang
Miskin Cakupan Daerah RT. 004, Kec. Halang
Kabupaten/Kota Amuntai Tengah
7. Program Perlindungan dan Sungai Karias, Kec. Jumlah Keluarga FM 15 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Amuntai Tengah yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir bantuan RTLH Sungai
Miskin Cakupan Daerah Karias
Kabupaten/Kota
8. Program Perlindungan dan Tangga Ulin Hulu Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan rt. 01, 02 & 04, yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Kec. Amuntai bantuan RTLH Tangga Ulin
Miskin Cakupan Daerah Tengah Hulu
Kabupaten/Kota

II - 15
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Besaran/
No Program/Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
9. Program Perlindungan dan Desa Palampitan Jumlah Keluarga FM 38 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hilir RT 001 s/d RT yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir 007, Kec. Amuntai bantuan RTLH Palampitan
Miskin Cakupan Daerah Tengah Hilir
Kabupaten/Kota
10. Program Perlindungan dan Jl. Brigjen H. Hasan Jumlah Keluarga FM 10 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Baseri, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Amuntai Tengah bantuan RTLH Tapus
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
11. Program Perlindungan dan Desa Harus, Kec. Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Amuntai Tengah yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir bantuan RTLH Harus
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
12. Program Perlindungan dan Kota Raden Hulu Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT.1 - RT.4, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Amuntai Tengah bantuan RTLH Kota Raden
Miskin Cakupan Daerah Hulu
Kabupaten/Kota
13. Program Perlindungan dan Desa Danau Jumlah Keluarga FM 2 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Cermin, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Amuntai Tengah bantuan RTLH Danau
Miskin Cakupan Daerah Cermin
Kabupaten/Kota
14. Program Perlindungan dan Desa Desa Jumlah Keluarga FM 20 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Panangian, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Amuntai Utara bantuan RTLH Panangian
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
15. Program Perlindungan dan RT 1-4 Desa Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Murung Karangan, yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir , Kec. Amuntai bantuan RTLH Murung
Miskin Cakupan Daerah Utara, Karangan
Kabupaten/Kota
16. Program Perlindungan dan Desa Teluk Daun Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Rt.01-04, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Amuntai Utara bantuan RTLH Teluk Daun
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
17. Program Perlindungan dan Desa Kuangan, Kec. Jumlah keluarga Fakir Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Amuntai Utara Miskin yang Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir mendapatkan bantuan Kuangan
Miskin Cakupan Daerah jukung
Kabupaten/Kota
18. Program Perlindungan dan Desa Tabalong Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Mati, Kec. Amuntai yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Utara bantuan RTLH Tabalong
Miskin Cakupan Daerah Mati
Kabupaten/Kota

II - 16
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Besaran/
No Program/Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
19. Program Perlindungan dan Desa Pamintangan, Jumlah keluarga Fakir Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kec. Amuntai Utara Miskin yang Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir mendapatkan bantuan Pamintanga
Miskin Cakupan Daerah jukung n
Kabupaten/Kota
20. Program Perlindungan dan Desa Pamintangan, Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kec. Amuntai Utara yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir bantuan RTLH Pamintanga
Miskin Cakupan Daerah n
Kabupaten/Kota
21. Program Perlindungan dan Desa Danau Terate, Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT. 01, 02, 03 dan yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir 04, Kec. Banjang bantuan RTLH Danau
Miskin Cakupan Daerah Terate
Kabupaten/Kota
22. Program Perlindungan dan Desa Murung Jumlah keluarga Fakir Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Padang, RT. 01 S/D Miskin yang Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir 04, Kec. Banjang mendapatkan bantuan Murung
Miskin Cakupan Daerah jukung Padang
Kabupaten/Kota
23. Program Perlindungan dan Desa Murung Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Padang, RT. 01 S/D yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir 04, Kec. Banjang bantuan RTLH Murung
Miskin Cakupan Daerah Padang
Kabupaten/Kota
24. Program Perlindungan dan Desa Garunggang, Jumlah Keluarga FM 40 Unit Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT. 01 S/D 04, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Banjang bantuan RTLH Garunggang
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
25. Program Perlindungan dan Desa Kaludan Kecil, Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT. 01 S/D 05, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Banjang bantuan RTLH Kaludan
Miskin Cakupan Daerah Kecil
Kabupaten/Kota
26. Program Perlindungan dan Desa Rantau Bujur, Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT. 01 S/D 04, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Banjang bantuan RTLH Rantau Bujur
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
27. Program Perlindungan dan Desa Sungai Jumlah Keluarga FM 40 Unit Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Bahadangan, RT. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir 01 S/D 04, Kec. bantuan RTLH Sungai
Miskin Cakupan Daerah Banjang Bahadangan
Kabupaten/Kota
28. Program Perlindungan dan Desa Baruh Tabing, Jumlah Keluarga FM 32 Unit Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan RT. 01 S/D 04, Kec. yang mendapat Kepala Desa
Pengelolaan Data Fakir Banjang bantuan RTLH Baruh
Miskin Cakupan Daerah Tabing
Kabupaten/Kota

II - 17
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Besaran/
No Program/Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
29. Program Perlindungan dan RT 001 - 004, Kab. Jumlah keluarga Fakir Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hulu Sungai Utara, Miskin yang Kades
Pengelolaan Data Fakir Sungai Pandan, mendapatkan bantuan Rantau
Miskin Cakupan Daerah Rantau Karau Hilir jukung Karau Hilir
Kabupaten/Kota
30. Program Perlindungan dan RT 01 - 04, Sungai Jumlah keluarga Fakir Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Pandan, Hambuku Miskin yang Kades
Pengelolaan Data Fakir Tengah mendapatkan bantuan Hambuku
Miskin Cakupan Daerah jukung Tengah
Kabupaten/Kota
31. Program Perlindungan dan RT 01, 02 & 03, Jumlah keluarga Fakir Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kab. Hulu Sungai Miskin yang Kades
Pengelolaan Data Fakir Utara, Sungai mendapatkan bantuan Hambuku
Miskin Cakupan Daerah Pandan, Hambuku jukung Raya
Kabupaten/Kota Raya
32. Program Perlindungan dan Desa Hambuku Jumlah keluarga Fakir Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hilir RT.001-005, Miskin yang Kades
Pengelolaan Data Fakir Kec. Babirik mendapatkan bantuan Hambuku
Miskin Cakupan Daerah jukung Raya
Kabupaten/Kota
33. Program Perlindungan dan Desa Sungai Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Namang yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir bantuan RTLH Sungai
Miskin Cakupan Daerah Namang
Kabupaten/Kota
34. Program Perlindungan dan Desa Pararain, RT. Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan 01 – 04, Kec. yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir Danau Panggang bantuan Purun Pararain
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
35. Program Perlindungan dan Desa Pararain, RT. Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan 01 – 04, Kec. yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir Danau Panggang bantuan RTLH Pararain
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
36. Program Perlindungan dan Desa Sungai Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Panangah, RT. 01 – yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir 04, Kec. Danau bantuan RTLH Sungai
Miskin Cakupan Daerah Panggang Panangan
Kabupaten/Kota
37. Program Perlindungan dan Desa Sungai Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Panangah, RT. 01 – yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir 04, Kec. Danau bantuan Purun Sungai
Miskin Cakupan Daerah Panggang Panangan
Kabupaten/Kota
38. Program Perlindungan dan Desa Paminggir Jumlah Keluarga FM Usulan Dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Seberang, Kab. yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir Hulu Sungai Utara, bantuan purun Paminggir
Miskin Cakupan Daerah Paminggir, Seberang
Kabupaten/Kota Paminggir
Seberang

II - 18
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Besaran/
No Program/Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
39. Program Perlindungan dan Desa Tampakang, Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kab. Hulu Sungai yang mendapat Kades
Pengelolaan Data Fakir Utara, Paminggir, bantuan RTLH Tampakang
Miskin Cakupan Daerah Tampakang
Kabupaten/Kota
40. Program Perlindungan dan Desa Sapala, Kab. Jumlah keluarga Fakir Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hulu Sungai Utara, Miskin yang Kades Sapala
Pengelolaan Data Fakir Paminggir, Sapala mendapatkan bantuan
Miskin Cakupan Daerah purun
Kabupaten/Kota
41. Program Perlindungan dan Kec. Sungai Pandan Jumlah Keluarga FM 30 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan dan Kec. Sungai yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Tabukan, Kab. Hulu bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Sungai Utara, Teddy
Kabupaten/Kota Sungai Pandan, Suryana,
Sungai Pandan, S.Pd.I, SE,
Seluruh MM
Kelurahan/Desa
42. Program Perlindungan dan Desa Murung Jumlah Keluarga FM 100 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Padang, Kab. Hulu yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Sungai Utara, bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Banjang, Murung H. A.
Kabupaten/Kota Padang Syaibani,
S.Sos, M.AP
43. Program Perlindungan dan Desa Paminggir, Jumlah Keluarga FM 40 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kab. Hulu Sungai yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Utara, Paminggir, bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Paminggir Aserani, S.Pd
Kabupaten/Kota
44. Program Perlindungan dan Desa Sungai Turak, Jumlah Keluarga FM 6 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kab. Hulu Sungai yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Utara, Amuntai bantuan Mesin CIS DPRD
Miskin Cakupan Daerah Utara, Sungai Turak H. Fadilah
Kabupaten/Kota
45. Program Perlindungan dan RT.3, Kab. Hulu Jumlah Keluarga FM Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Sungai Utara, yang mendapat 20 Unit Anggota
Pengelolaan Data Fakir Banjang, Danau bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Terati Almien
Kabupaten/Kota Ashar Safari,
SKM, M.Kes
46. Program Perlindungan dan Desa pihaung, Kab. Jumlah Keluarga FM 30 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hulu Sungai Utara, yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Haur Gading, bantuan jukung Almien
Miskin Cakupan Daerah Pihaung Ashar Safari,
Kabupaten/Kota SKM, M.Kes
47. Program Perlindungan dan desa teluk sinar, Jumlah Keluarga FM 40 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Kab. Hulu Sungai yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Utara, Sungai bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Pandan, Teluk H. M. Arsyad
Kabupaten/Kota Sinar Ariyadi

II - 19
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Besaran/
No Program/Kegitan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
48. Program Perlindungan dan desa Hambuku Jumlah Keluarga FM 50 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Lima, Kab. Hulu yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Sungai Utara, bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Babirik, Hambuku H. M. Arsyad
Kabupaten/Kota Lima Ariyadi
49. Program Perlindungan dan desa Pihaung, Kab. Jumlah Keluarga FM 30 Unit Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hulu Sungai Utara, yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Haur Gading, bantuan jukung DPRD
Miskin Cakupan Daerah Pihaung H. Fadillah
Kabupaten/Kota
50. Program Perlindungan dan desa Pihaung, Kab. Jumlah Keluarga FM 10 paket Usulan dari
Jaminan Sosial / Kegiatan Hulu Sungai Utara, yang mendapat Anggota
Pengelolaan Data Fakir Haur Gading, bantuan purun DPRD
Miskin Cakupan Daerah Pihaung H. Fadillah
Kabupaten/Kota

II - 20
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional


Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki


kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai
berikut :
a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena
berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara
wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap
tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur
anatomi psikologi maupun fisiologis;
d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh
komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal

III - 1
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak
(interaksi) dengan dunia luar;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan
fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi
dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan
norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik
secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang
menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas
kehidupannya; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga
atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran,
perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun
orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi
sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun


masyarakat meliputi:
a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan
seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara
yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah


Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial berlandaskan pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, serta
didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Sosial.
Keterkaitan tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel III.1 di bawah ini :

III - 2
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Janga Menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

Target Tujuan Target Kinerja Sasaran Pada


kondisi Akhir Tahun
No. Tujuan Indikator tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tahun RPD
2023 2024 2025 2026
(2026)
1. Terwujudnya penyelenggaraan Indeks Reformasi 71.00 Meningkatnya Nilai Sistem BB BB BB BB
Pemerintahan yang Baik Birokrasi akuntabilitas dan Akuntabilitas
kinerja Kinerja Instansi
pemerintah Pemerintah (SAKIP)
daerah Kabupaten
SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL
Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas BB BB BB BB
Akuntabilitas Sosial
Kinerja Dinas
Sosial
2. Menurunnya jumlah penduduk Persentase Penurunan Persentase
miskin penduduk miskin Kemiskinan penduduk miskin

SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL


Meningkatnya Persentase PPKS 69,04 71,48 74,04 76,73
kesejahteraan yang tertangani
Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

III - 1
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

Target Tujuan Target Kinerja Sasaran Pada


kondisi Akhir Tahun
No. Tujuan Indikator tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tahun RPD
2023 2024 2025 2026
(2026)
Meningkatnya Persentase PSKS 81,88 82,57 83,96 85,34
peran Potensi yang
Sumber berpartisipasi aktif
Kesejahteraan dalam program
Sosial (PSKS) dalam kesejahteraan
penyelenggaraan sosial
kesejahteraan
sosial
3. Meningkatnya kapasitas Indeks Resiko Meningkatnya Indeks ketahanan
penanggulangan bencana Bencana kapasitas lembaga daerah
dan masyarakat
penanggulangan
bencana
SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL
Penanganan Persentase 100 100 100 100
Tanggap Darurat pelaksanaan
Bencana dan penyaluran
Kejadian Luar bantuan
Biasa bagi korban
bencana
alam dan bencana
sosial

III - 2
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan


Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerja sama
dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan
sumberdaya yang adsa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun
berdasarkan tingkat orgenitas dan evektifitas pencapaian tujuan, sasaran dan program.
Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun
kualitatif yang mengindikasikan pencapaian progran atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang
telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus
jelas dan spesipik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasdaran dan
kegiatan yang akan dilakukan.
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik
akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja
organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data
kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal (Reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode
aktifitasnya.
Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan
kinerja. Dengan adanya indikator kinerja perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan
digunakan untuk menentukan apakah rencana yang di tetapkan telah tercapai. Penentuan
indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara
obyektif kebenarannya.
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 ini akan melaksanakan 6 (enam)
program, 16 (enam belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan untuk mencapai
sasaran strategis yang ditetapkan untuk mengimplementasikan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 harus dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja

IV - 1
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat umumnya. Untuk mencapai
keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan
forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai
sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.
Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pagu dana indikatif sebesar
Rp. 9.611.457.203,66 (Sembilan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh
Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah). Jumlah pagu ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan pagu
anggaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022, yaitu mengalami penurunan
sebesar 11,75%.
Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
adalah sebagai berikut :
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD;
3) Evaluasi Kinerja Preangkat Daerah.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD.
c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

IV - 2
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

4) Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan;


5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub
kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :
a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota, dengan
sub kegiatan :
1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota;
2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Permakanan;
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Permakanan.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan sub kegiatan :
1) Rujukan Anak-Anak Terlantar;
2) Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.
b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

IV - 3
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat.


5. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota, dengan
sub kegiatan :
1) Penyediaan Makanan;
2) Penyediaan Sandang;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota, dengan subkegiatan :
1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
tahun 2023 dan perkiran maju Tahun 2024 tercantum pada Lampiran 4.

IV - 4
Rencana Kegiatan Dinas Sosial Kab. H. S. Utara 2023

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pada Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Sosial 2023-2026 serta Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rencana Kerja ini juga
merupakan manifestasi dari respon Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kondisi
lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan
pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.
Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil
atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi.
Kesadaran untuk secara terus menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah
ditunjang dengan perancangan penerapan Good Governance dilingkungan pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka revitalisasi diri maupun
organisasi. Tiada gading yang tak retak, segala kekurangsempurnaan didalam tulisan ini siap menerima
saran dan kritik yang bersifat konstruktif, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai modal perbaikan
diri dan organisasi.

Amuntai, Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL


KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PATURAHMAN, AKS, M. AP
NIP. 19641110 198911 1 002

V-1
Lampiran - Lampiran
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021;
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023;
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 dan Perkiraan Maju
tahun 2024;

DINAS SOSIAL
Jl. Karya Manuntung Kota Raja Amuntai 71452
(0527) 61623
Lampiran 1
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Dinas Sosial
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Realisasi Daerah) Kegiatan s/d
Tahun Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 Urusan Rutin
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase pemenuhan sarana dan 0 100 0 0 0% 0 0 0%
Perkantoran prasarana kerja (%)
02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, persentase pemenuhan kebutuhan 0 100 0 0 0% 0 0 0%
sumber daya air dan listrik jaringan telepon, listrik, air dan
internet
06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional 0 31 0 0 0% 0 0 0%
perizinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi persentase ketepatan 0 100 0 0 0% 0 0 0%


keuangan pertanggungjawaban sesuai dengan
rencana anggaran kas

08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor persentase jasa kebersihan yang 0 100 0 0 0% 0 0 0%
terealisasi

09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan persentase peralatan kantor dalam 0 100 0 0 0% 0 0 0%


peralatan kerja kondisi baik (dapat difungsikan)
10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor persentase ATK yang digunakan 0 100 0 0 0% 0 0 0%
18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan persentase SPPD yang dilaksanakan 0 100 0 0 0% 0 0 0%
konsultansi ke luar daerah
1 06 02 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung gedung dalam kondisi baik 0 2 0 0 0% 0 0 0%
Kantor
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 06 Program peningkatan pengembangan Kualitas Capaian kinerja dan 0 100 0 0 0% 0 - 0%
sistem pelaporan capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)
keuangan
01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian persentase dokumen/laporan yang 0 100 0 0 0% 0 - 0%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diselesaikan tepat waktu

1 06 17 Program Pembinaan anak terlantar Persentase anak terlantar yang - 3,93 - - 0% - - 0%


terbina (%)
02 Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek jumlah anak terlantar yang - 15 - - 0% 0 - 0%
belajar kerja bagi anak terlantar mendapatkan pelatihan keterampilan
(orang)
1 06 19 Program Pembinaan panti asuhan/ jompo Persentase panti asuhan yang 0 100 0 0 0% 0 - 0%
dipelihara (%)
03 Kegiatan Operasional dan pemeliharaan jumlah panti asuhan yang dipelihara 0 12 0 0 0% 0 - 0%
sarana dan prasarana panti asuhan (buah)
00 Kegiatan Pelatihan Penguatan Pengasuhan Jumlah pengurus panti asuhan yang 0 #REF! 0 0 0% 0 - 0%
Anak mendapatkan pelatihan penguatan
pengasuhan anak (orang)
1 06 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase Kelembagaan 0 40 0 0 0% 0 - 0%
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Mampu
Mandiri (%)
02 Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama Terlaksananya Rapat Koordinasi 0 8 0 0 0% 0 - 0%
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-
masyarakat Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (kali)
04 Kegiatan Pengembangan model Jumlah remaja usia sekolah yang 0 0 0 0 0% 0 - 0%
kelembagaan perlindungan sosial mendapat bimbingan pecegahan
kenakalan remaja (orang)
03 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK 0 80 0 0 0% 0 - 0%
kesejahteraan sosial masyarakat yang terampil (orang anggota)
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase pelaksanaan penyaluran 0 100 0 0 0% 0 - 0%
Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana bantuan bagi korban bencana alam
Alam dan Bencana Sosial dan bencana sosial (%)

Kegiatan Penanganan masalah-masalah Persentase korban bencana alam yang 0 100 0 0 0% 0 - 0%


strategis yang menyangkut tanggap cepat mendapatkan bantuan
darurat dan kejadian luar biasa bagi korban
bencana alam
Kegiatan Penanganan masalah-masalah Persentase korban bencana sosial yang 0 100 0 0 0% 0 - 0%
strategis yang menyangkut tanggap cepat mendapatkan bantuan
darurat dan kejadian luar biasa bagi korban
bencana sosial
1 06 00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase Lansia, orang dengan - 10,76 - - 0% - - 0%
Kesejahteraan Sosial Bagi Lansia, orang disabilitas, dan orang terlantar yang
dengan disabilitas dan orang terlantar meningkat kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan dasar minimal
dan fungsi sosialnya (%)
Kegiatan Santunan penunjang kehidupan Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi 0 120 - - 0% - - 0%
lansia dan disabilitas* kebutuhan dasarnya
Jumlah Penyandang Disabilitas yang 0 50 - - 0% - - 0%
terpenuhi kebutuhan dasarnya
Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Orang Persentase Orang terlantar yang 0 100 - - 0% - - 0%
Terlantar dipulangkan ke tempat asalnya
Kegiatan Bimbingan Rehabilitasi Bagi Tuna Jumlah Orang terlantar yang terampil 0 0 - - 0% - - 0%
Sosial dan mandiri
1 06 00 Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Persentase pelaksanaan koordinasi 0 0 0 0 0% 0 - 0
Kesehatan pendistribusian rastra dan integrasi
bantuan pelayanan BPJS kesehatan
(%)
Kegiatan Koordinasi Pendistribusian Raskin / Terselenggaranya koordinasi 0 0 0 0 0% 0 - 0%
Rastra pendistribusian rastra (%)
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kegiatan Identifikasi, Monitoring dan Jumlah Petugas Pendamping 0 44 0 0 0% 0 - 0%
Evaluasi PKH Kabupaten yang berpotensial dalam
melaksanakan PKH (org)
Kegiatan Koordinasi, Identifikasi, Monitoring Terselenggaranya integrasi bantuan 0 0 0 0 0% 0 - 0%
dan Evaluasi BPJS Kesehatan pelayanan BPJS Kesehatan (%)
1 06 00 Program Penanganan dan Pemberdayaan Persentase keluarga fakir miskin - - - 0 0% - - 0%
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil yang meningkat kemampuannya
(KAT) dan Penyandang Masalah dalam memenuhi kebutuhan dasar
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya minimal dan fungsi sosialnya (%)
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah keluarga Fakir Miskin - - 0 0 0% - - 0%
Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan yang mandiri setelah
diberikan bantuan UEP
Kegiatan Identifikasi, Pendataan dan Jumlah TKSK yang diberdayakan sesuai - 10 0 0 0% - - 0%
verifikasi Data Kemiskinan fungsi dan perannya untuk pendataan
FM by name by addres yang valid,
akurat dan terintegritas
Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, Jumlah rumah keluarga Fakir Miskin 0 - 0 0 0% - - 0%
sarana dan prasarana rehabilitasi yang direhabilitasi (unit)
kesejahteraan sosial bagi PMKS Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat 0 - 0 0 0% - - 0%
Bantuan Jukung (buah)
Kegiatan Penyuluhan Masalah Sosial* Jumlah keluarga FM yang mendapatkan 0 - 0 0 0% - - 0%
sosialisasi masalah sosial

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data, Jumlah Data Fakir Miskin dan PMKS 0 27.516 0 0 0% - - 0%
Ekspose dan Pelaporan FM Lainnya yang akurat (jiwa)
1 06 00 Program Pelestarian Nilai – nilai Persentase pelaksanaan nilai-nilai 0 61 0 0 0% 0 - 0%
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan kepahlawanan (%)
Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah peserta kegiatan pelatihan 0 50 0 0 0% 0 - 0%
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa tentang pelestarian nilai-niai
kepahlawanan
Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Makam Pahlawan dan 0 1 0 0 0% 0 - 0%
pemakaman monumen dalam kondisi baik
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah Hari Besar Kepahlawanan yang 0 1 0 0 0% 0 - 0%
Kepahlawanan dilaksanakan
PERMEN 90
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Sosial
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase terselenggaranya urusan 100 0 100 100 100% 100 200 200%
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
1 06 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Persentase kualitas capaian kinerja 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah
01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 0 2 2 100% 2 4 200%
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 0 2 2 100% 2 4 200%
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Realisasi Kinerja SKPD Dokumen RKA-SKPD
07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Preangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 0 1 1 100% 1 2 200%
Daerah Perangkat Daerah
1 06 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase tertatanya Administrasi 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Daerah Keuangan Daerah
01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 29 0 26 26 100% 27 53 183%
ASN Tunjangan ASN
05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 0 1 1 100% 1 2 200%
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 0 12 12 100% 12 24 200%
Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1 06 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah Persentase inventasisasinya BMD yang 100 0 100 100 100% 100 200 200%
pada Perangkat daerah tepat dan akuntabel
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 0 1 1 100% 1 2 200%
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
05 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 0 1 1 100% 1 2 200%
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik
1 06 01 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah pada
Persentase SKPD
Tertatanya Administrasi 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
02 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 44 0 42 42 100% 42 84 191%
Beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
03 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 29 0 26 26 100% 26 52 179%
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian

05 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 1 0 1 1 100% 1 2 200%
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai

1 06 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Persentase pemenuhan sarana dan 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Daerah prasarana kerja
01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 0 7 7 100% 7 14 200%
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan
02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 21 0 21 21 100% 21 42 200%
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 19 0 19 19 100% 19 38 200%
Tangga yang Disediakan
05 Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 9 0 9 9 100% 9 18 200%
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 10 0 10 10 100% 10 20 200%
Koordinasi dan Komunikasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 06 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 48 0 48 48 100% 100 148 308%
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 0 12 12 100% 100 112 933%
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1 06 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase terpeliharanya barang milik 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah

01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 31 0 31 31 100% 31 62 200%
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 51 0 3 3 100% 3 6 12%
Mesin Lainnya yang Dipelihara
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pelaksanaan 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Pemberdayaan Sosial di Kabupaten
(%)
1 06 02 2.02 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Persentase pelaksanaan koordinasi 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Daerah Kabupaten/Kota dan penerbitan ijin UGB dan PUB

01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 6 0 7 7 100% 8 15 250%
Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian
Pengumpulan Uang atau Barang Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang
1 06 02 2.03 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Persentase PSKS yang berkualifikasi 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota terampil dalam pemberdayaan sosial

01 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 200 0 200 0 0% 200 200 100%
Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
05 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil 10 0 10 0 0% 10 10 100%
Sumber Daya Manusia dan Penguatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
(LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyadang disabilitas 100 0 100 100 100% 100 200 200%
terlantar, lansia terlantar, dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya yang
mendapatkan bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
1 06 04 2.01 Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Persentase penyadang disabilitas 20,55 0 53,95 53,95 100% 20,55 74,50 363%
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar, anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta terlantar dan gelandangan pengemis
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar
01 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 100 0 600 600 100% 300 900 900%
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

04 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 0 8 8 100% 10 18 #DIV/0!
Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 04 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Persentase PMKS lainnya (anak 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar) yang mendapatkan bantuan
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA pemenuhan kebutuhan dasar
di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah orang terlantar yang mendapat 0 0 0 0 0% 10 10 0%
Mental, Spritual dan Sosial bimbingan keterampilan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
03 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah anak terlantar yang mendapat 410 0 446 446 100% 446 892 218%
bantuan makanan (441 anak x 365 hari)

1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN Persentase Anak Terlantar yang 100 0 100 100 100% 6,52 107 107%
SOSIAL mandiri
Persentase Fakir Miskin yang 100 0 100 100 100% 9,19 109 109%
tertangani/terentaskan
Persentase Peserta PKH yang 1,78 0 1,78 1,63 92% 100 101,63 5710%
terpenuhi kebutuhan dasarnya
1 06 05 2.01 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase pemeliharaan anak 100 0 100 100 100% 100 200 200%
terlantar
01 Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang 22 0 22 18 82% 22 40 182%
Mendapat Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota
03 Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau 537 0 516 516 100% 537 1.053 196%
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar dan Terpelihara Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 05 2.02 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Lembaga/SKPD yang 14,29 0 100 100 100% 100,00 200 1400%
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memanfaatkan DTKS dalam
penyelenggaraan Program
Penanggulangan kemiskinan
Persentase pendataan/pemutakhiran 100 0 100 100 100% 100,00 200 200%
data kemiskinan, PPKS dan PSKS

Jumlah Fakir Miskin/orang tidak 10.184 0 37958 37934 100% 10.214 48.148 473%
mampu yang
tertangani/mandiri/keluar dari
rentan/garis kemiskinan dengan
pemberian bantuan sosial
01 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 35000 0 28060 28060 100% 38060 66.120 189%
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target Renstra
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja Realisasi Target
Capaian Target Kinerja Program dan Realisasi
Program Hasil Program Kegiatan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Tingkat
Kode (Renstra dan Keluaran (Renja Program
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian
Perangkat Kegiatan s/d Target Tingkat Perangkat dan
Renja SKPD Realisasi
Daerah) Tahun dengan Tahun Renja SKPD Tahun Realisasi Daerah) Kegiatan s/d Target
2023 2020 tahun 2021 (%) Tahun 2022 tahun
2021 Renstra
berjalan
(%)
(tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
03 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat 9919 0 37663 37663 100% 9919 47.582 480%
Kesejahteraan Keluarga (KPM) yang Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
04 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 265 0 295 271 92% 295 566 214%
Pengembangan ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Bencana 100 0 100 100 100% 100 200 200%

1 06 06 2.01 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban


Persentase Korban Bencana Alam dan 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Bencana Alam dan Bencana Sosial Bencana Sosial yang terpenuhi
Kabupaten/Kota kebutuhan dasarnya
01 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang 26101 0 26101 26101 100% 26101 52.202 200%
Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari
dalam Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
02 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang 89 0 89 89 100% 89 178 200%
Mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
pada Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Persentase Taman Makam Pahlawan 100 0 100 100 100% 100 200 200%
PAHLAWAN yang dikelola
1 06 07 2.01 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Persentase pemeliharaan Makam 100 0 100 100 100% 100 200 200%
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pahlawan
02 Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Makam yang Terpenuhi 1 0 1 1 100% 1 2 200%
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharannya pada Taman Makam
Pahlawan Kabupaten/Kota
Lampiran 2
Tabel C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara

Realisasi Rasio Capaian


SPM / Target Renstra Dinsos Tahun
Indikator Kinerja sesuai Capaian Tahun pada Tahun Catatan
No. Standar IKK
Tugas dan Fungsi Dinsos Analisa
Nasional
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2021 2022

SPM Bidang Sosial


1. Rehabilitasi sosial dasar 100 28,76 9,59 17,21 16,78 28,763 100
penyandang disabilitas
terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak 100 83,05 81,94 82,87 82,87 83,054 100
terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar 100 25,19 8,40 10,08 12,59 25,189 100
lanjut usia terlantar diluar
panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna 100 100 100 100 100 100 100
sosial khususnya
gelandangan dan pengemis
di luar panti
Realisasi Rasio Capaian
SPM / Target Renstra Dinsos Tahun
Indikator Kinerja sesuai Capaian Tahun pada Tahun Catatan
No. Standar IKK
Tugas dan Fungsi Dinsos Analisa
Nasional
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2021 2022

5. Perlindungan dan jaminan 100 100 100 100 100 100 100
sosial pada saat tanggap &
paska bencana bagi korban
bencana Kab/Kota
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
1. Persentase keluarga fakir 1,96 2,29 0 0 1,63 83,16
miskin yang meningkat
kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan dasar
minimalnya
2. Persentase Lansia terlantar 6,3 6,55 0 0 25,19 399,84
yang mendapat bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar

3. Persentase disabilitas 6,08 6,32 0 0 28,76 473,03


terlantar yang mendapat
bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
4. Persentase pelaksanaan 100 100 0 0 100 100,00
penyaluran bantuan bagi
korban bencana alam dan
bencana sosial
5. Persentase PPKS yang 0 0 69,04 71,48
tertangani
6. Persentase PSKS yang 0 0 100 100
berpartisipasi aktif dalam
program kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja Kunci (IKK)


1. Persentase PMKS yang √ 64,81 64,87 68,69 71,16 73,54 73,21
memperoleh bantuan sosial

2. Persentase PMKS yang √ 71,92 72,12 69,04 71,48 74,13 73,60


tertangani
3. Persentase PMKS skala yang √ 64,81 64,87 68,69 71,16 73,54 73,21
memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
4. Persentase korban bencana √ 100 100 100 100 100 100
yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat
Realisasi Rasio Capaian
SPM / Target Renstra Dinsos Tahun
Indikator Kinerja sesuai Capaian Tahun pada Tahun Catatan
No. Standar IKK
Tugas dan Fungsi Dinsos Analisa
Nasional
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2021 2022

5. Persentase penyandang √ 86,72 100 20,05 21,26 38,317 20,81


cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan sosial
6. Persentase Penyandang √ 48,22 33,93 36,73 37,67 48,22 33,93
Disabilitas Terlantar, Anak
terlantar, Lansia Terlantar
dan Gelandangan dan
Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti
7. Persentase korban bencana √ 100 100 100 100 100 100
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat da
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota
Lampiran 3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023


KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana (Rp.) Penting
capaian capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Dinas Sosial Persentase terselenggaranya urusan 100 3.180.696.340,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Dinas Sosial Persentase terselenggaranya urusan 100 3.180.696.340,00
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Persentase kualitas capaian kinerja perangkat 100 23.434.875,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Persentase kualitas capaian kinerja perangkat 100 23.434.875,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 10.684.875,00 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 10.684.875,00
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 6.000.000,00 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 6.000.000,00
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Preangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 6.750.000,00 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Preangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 6.750.000,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase tertatanya Administrasi Keuangan 100 2.652.366.500,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Persentase tertatanya Administrasi Keuangan 100 2.652.366.500,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 27 2.648.271.500,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 27 2.648.271.500,00
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.275.000,00 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.275.000,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 2.820.000,00 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 2.820.000,00
Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah Persentase inventasisasinya BMD yang tepat 100 2.294.750,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah Persentase inventasisasinya BMD yang tepat 100 2.294.750,00
pada Perangkat daerah dan akuntabel pada Perangkat daerah dan akuntabel
1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 1.275.000,00 1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 1.275.000,00
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD

2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 1 1.019.750,00 2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 1 1.019.750,00
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Persentase Tertatanya Administrasi 100 2.625.000,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Persentase Tertatanya Administrasi 100 2.625.000,00
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 27 1.350.000,00 2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 27 1.350.000,00
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian

3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 1 1.275.000,00 3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 1 1.275.000,00
Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 100 146.200.000,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 100 146.200.000,00
Daerah kerja Daerah kerja
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 17.000.000,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 17.000.000,00
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Kantor Disediakan Kantor Disediakan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 21 52.000.000,00 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 21 52.000.000,00
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 19 11.000.000,00 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 19 11.000.000,00
Rumah Tangga Disediakan Rumah Tangga Disediakan
4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 9 35.000.000,00 4. Sub Kegiatan Penyediaan barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 9 35.000.000,00
dan Penggandaan yang Disediakan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana (Rp.) Penting
capaian capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 31.200.000,00 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 31.200.000,00
Koordinasi dan Komunikasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Komunikasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan 100 265.656.340,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan 100 265.656.340,00
Pemerintah Daerah pemerintah daerah Pemerintah Daerah pemerintah daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 48 97.481.840,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 48 97.481.840,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 168.174.500,00 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 168.174.500,00
Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase terpeliharanya barang milik 100 88.118.875,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase terpeliharanya barang milik 100 88.118.875,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 31 70.374.875,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 31 70.374.875,00
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 51 12.750.000,00 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 51 12.750.000,00
Mesin Lainnya Dipelihara dan Mesin Lainnya Dipelihara
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 4.994.000,00 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 4.994.000,00
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial 100 192.412.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial 100 192.412.500,00
di Kabupaten (%) di Kabupaten (%)
1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Persentase pelaksanaan koordinasi dan 100 48.310.000,00 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Persentase pelaksanaan koordinasi dan 100 48.310.000,00
Daerah Kabupaten/Kota penerbitan ijin UGB dan PUB Daerah Kabupaten/Kota penerbitan ijin UGB dan PUB
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 7 48.310.000,00 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 7 48.310.000,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis
dan Pengumpulan Uang atau Barang dan Pengumpulan Uang atau Barang Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil 45,64 144.102.500,00 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil 45,64 144.102.500,00
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota dalam pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupate/Kota dalam pemberdayaan sosial
1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 210 139.955.000,00 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas 210 139.955.000,00
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas
Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 10 4.147.500,00 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan 10 4.147.500,00
Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan
Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan
Keluarga (LK3) Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial Persentase penyadang disabilitas terlantar, 100 4.250.495.000,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyadang disabilitas terlantar, 100 4.250.495.000,00
lansia terlantar, dan Penyandang Masalah lansia terlantar, dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang
mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar dasar
1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Persentase penyadang disabilitas terlantar, 13,43 509.245.000,00 Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Persentase penyadang disabilitas terlantar, 13,43 509.245.000,00
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut lansia terlantar, anak terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak lansia terlantar, anak terlantar dan
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis gelandangan pengemis yang mendapatkan Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapatkan
di Luar Panti Sosial bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 300 509.245.000,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 300 509.245.000,00
Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar
Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Persentase PMKS lainnya (anak terlantar) 76,35 3.741.250.000,00 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Persentase PMKS lainnya (anak terlantar) 76,35 3.741.250.000,00
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan pemenuhan
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar kebutuhan dasar Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kebutuhan dasar
2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan 410 3.741.250.000,00 2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan 410 3.741.250.000,00
makanan (441 anak x 365 hari) makanan (441 anak x 365 hari)

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN Dinas Sosial Persentase Anak Terlantar yang mandiri 6,52 1.781.213.502,66 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN Dinas Sosial Persentase Anak Terlantar yang mandiri 6,52 2.308.173.062,66
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Target Target
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu indikatif (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Kebutuhan Dana (Rp.) Penting
capaian capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Fakir Miskin yang 9,19 Persentase Fakir Miskin yang 9,19
tertangani/terentaskan tertangani/terentaskan
Persentase Peserta PKH yang terpenuhi 100 Persentase Peserta PKH yang terpenuhi 100
kebutuhan dasarnya kebutuhan dasarnya
1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase pemeliharaan anak terlantar 100 30.070.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase pemeliharaan anak terlantar 100 30.070.000,00
1. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat 35 20.020.000,00 1. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat 35 20.020.000,00
Terlantar Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlantar Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan 537 10.050.000,00 2. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan 537 10.050.000,00
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlantar
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Lembaga/SKPD yang 14,29 1.751.143.502,66 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Lembaga/SKPD yang 14,29 2.278.103.062,66
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan
Program Penanggulangan kemiskinan Program Penanggulangan kemiskinan

Persentase pendataan/pemutakhiran data 100 Persentase pendataan/pemutakhiran data 100,00


kemiskinan, PPKS dan PSKS kemiskinan, PPKS dan PSKS
Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang 10184 Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang 10.184
tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis
kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial

1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 35000 10.000.000,00 1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 35000 536.959.560,00
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 9919 164.100.000,00 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 9919 164.100.000,00
Kesejahteraan Keluarga Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 265 1.577.043.502,66 3. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 265 1.577.043.502,66
Pengembangan ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab. HSU Persentase Penanganan Bencana 100 156.665.000,00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab. HSU Persentase Penanganan Bencana 100 156.665.000,00
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan 100 156.665.000,00 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan 100 156.665.000,00
Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya dasarnya
1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 26101 102.255.000,00 1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 26101 102.255.000,00
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) Kewenangan Darurat (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 89 54.410.000,00 2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 89 54.410.000,00
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan
pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Kab. HSU Persentase Taman Makam Pahlawan yang 100 49.974.861,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Kab. HSU Persentase Taman Makam Pahlawan yang 100 49.974.861,00
PAHLAWAN dikelola PAHLAWAN dikelola
1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan 100 49.974.861,00 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan 100 49.974.861,00
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya 1 49.974.861,00 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya 1 49.974.861,00
Makam Pahlawan Nasional pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

JUMLAH 9.611.457.203,66 10.138.416.763,66


Lampiran 4
Tabel C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 dan Perkiraan Maju tahun 2024
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rencana Tahun 2023 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Catatan Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output) Capaian Penting Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN SOSIAL
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Dinas Sosial 100 3.180.696.340,00 APBD 100 3.248.425.715,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah
1 06 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah 100 23.434.875,00 APBD 100 24.587.500,00
Perangkat Daerah
01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 10.684.875,00 APBD 2 11.200.000,00
Perangkat Daerah
06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 6.000.000,00 APBD 2 6.300.000,00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Preangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.750.000,00 APBD 1 7.087.500,00

1 06 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah 100 2.652.366.500,00 APBD 100 2.652.561.500,00

01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 2.648.271.500,00 APBD 27 2.648.271.500,00

05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 1.275.000,00 APBD 1 1.330.000,00
Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 12 2.820.000,00 APBD 12 2.960.000,00
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 06 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan 100 2.294.750,00 APBD 100 2.400.000,00
daerah akuntabel
01 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.275.000,00 APBD 2 1.330.000,00
Barang Milik Daerah SKPD
05 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 1 1.019.750,00 APBD 1 1.070.000,00
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
1 06 01 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian 100 2.625.000,00 APBD 100 21.120.000,00
Perangkat Daerah
02 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 42 - APBD 42 18.375.000,00
Atribut Kelengkapannya Kelengkapan
03 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 27 1.350.000,00 APBD 27 1.415.000,00
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
05 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 1 1.275.000,00 APBD 1 1.330.000,00
Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai
1 06 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja 100 146.200.000,00 APBD 100 161.300.000,00
Rencana Tahun 2023 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Catatan Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output) Capaian Penting Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7 17.000.000,00 APBD 7 17.250.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 21 52.000.000,00 APBD 25 54.000.000,00
Perlengkapan Kantor Disediakan

03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 19 11.000.000,00 APBD 20 11.550.000,00
Disediakan
05 Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 9 35.000.000,00 APBD 10 36.500.000,00
Penggandaan Disediakan
09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 31.200.000,00 APBD 12 42.000.000,00
Komunikasi SKPD dan Konsultasi SKPD
1 06 01 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Persentase barang milik daerah yang terpenuhi 0 - APBD 100 25.000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah
06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 0 - APBD 2 25.000.000,00
lainnya Disediakan
1 06 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah 100 265.656.340,00 APBD 100 272.481.840,00
Daerah daerah
02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 48 97.481.840,00 48 97.481.840,00
APBD
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 168.174.500,00 12 175.000.000,00
APBD
Kantor Kantor yang Disediakan
1 06 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase terpeliharanya barang milik daerah 100 88.118.875,00 100 88.974.875,00
APBD
Urusan Pemerintah Daerah
01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 31 70.374.875,00 31 70.374.875,00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan APBD
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 12.750.000,00 APBD 3 13.350.000,00
Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 3 4.994.000,00 APBD 3 5.250.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kab. HSU 100 192.412.500,00 APBD 100 201.805.000,00
Kabupaten (%)
1 06 02 2.02 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan 100 48.310.000,00 APBD 100 50.500.000,00
Kabupaten/Kota ijin UGB dan PUB

01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 7 48.310.000,00 APBD 7 50.500.000,00
Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan
atau Barang Pengumpulan Uang atau Barang
1 06 02 2.03 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam 45,64 144.102.500,00 APBD 47,72 151.305.000,00
Sosial Daerah Kabupate/Kota pemberdayaan sosial
01 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas 210 139.955.000,00 APBD 210 139.955.000,00
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
05 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber 10 4.147.500,00 APBD 20 11.350.000,00
Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2023 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Catatan Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output) Capaian Penting Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia Kab. HSU 100 4.250.495.000,00 APBD 100 6.958.312.750,00
terlantar, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar

1 06 04 2.01 Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia 13,43 509.245.000,00 APBD 14,55 458.312.750,00
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar
01 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 300 509.245.000,00 APBD 325 437.812.750,00
Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
04 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 0 - APBD 12 20.500.000,00
Keluarga Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Persentase PMKS lainnya (anak terlantar) yang 76,35 3.741.250.000,00 APBD 76,35 6.500.000.000,00
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
03 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan 410 3.741.250.000,00 APBD 410 6.500.000.000,00
makanan (441 anak x 365 hari)
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Anak Terlantar yang mandiri Kab. HSU 6,52 2.308.173.062,66 APBD 6,70 1.710.887.342,28
Persentase Fakir Miskin yang tertangani/terentaskan 9,19 9,64

Persentase Peserta PKH yang terpenuhi kebutuhan 100 100,00


dasarnya
1 06 05 2.01 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase pemeliharaan anak terlantar 100 30.070.000,00 APBD 100 31.573.500,00

01 Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan 35 20.020.000,00 APBD 36 21.021.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota

03 Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan 537 10.050.000,00 APBD 537 10.552.500,00
Pemeliharaan Anak Terlantar Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 05 2.02 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Persentase Lembaga/SKPD yang memanfaatkan DTKS 14,29 2.278.103.062,66 APBD 17,14 1.679.313.842,28
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Program Penanggulangan
kemiskinan pendataan/pemutakhiran data
Persentase 100 100
kemiskinan, PPKS dan PSKS
Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang 10.184 10.683
tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis
01 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan kemiskinan
Jumlah Fakirdengan
Miskin pemberian bantuan
Cakupan Daerah sosial
Kabupaten/Kota 35000 536.959.560,00 APBD 35000 10.500.000,00
Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
03 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 9919 164.100.000,00 APBD 10414 238.305.000,00
Keluarga Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
04 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan 265 1.577.043.502,66 APBD 269 1.430.508.842,28
ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2023 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Catatan Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (outcomes keg.)/sub kegiatan (output) Capaian Penting Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Penanganan Bencana Kab. HSU 100 156.665.000,00 APBD 100 207.728.600,00

1 06 06 2.01 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 100 156.665.000,00 APBD 100 207.728.600,00
Bencana Sosial Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
01 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 26101 102.255.000,00 APBD 27406 107.568.300,00
3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
02 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Kewenangan Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan 89 54.410.000,00 APBD 90 100.160.300,00
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Tanggap Darurat
Persentase Taman(Pengungsian) dan Pasca
Makam Pahlawan yangBencana
dikelola Kab. HSU 100 49.974.861,00 APBD 100 55.642.700,00

1 06 07 2.01 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Persentase pemeliharaan Makam Pahlawan 100 49.974.861,00 APBD 100 55.642.700,00
Kabupaten/Kota
02 Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada 1 49.974.861,00 APBD 1 55.642.700,00
Nasional Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

JUMLAH 10.138.416.763,66 12.382.802.107,28

Anda mungkin juga menyukai