KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD) Tahun 2020 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan awal renja-SKPD disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah D aerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan awal renja-SKPD ini disusun berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mewujudkan
kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta hutan. Dengan adanya Rancangan awal renja-
SKPD, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tahun 2020 diharapkan memiliki pedoman yang jelas.
Kami menyadari, bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa
mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan awal renja-SKPD ini
kami sampaikan terima kasih.
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 ............................................................................................................................. 2-15
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Juni 2019 .................................................................................................................................. 2-31
Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan
Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .......... 4-1
DAFTAR GAMBAR
BAB 1 PENDAHULUAN
Rancana awal Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan konsep
dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Rancangan
Awal Renja SKPD adalah sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan
daerah. Rancangan Awal Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, dan memuat
tujuan dan sasaran renja memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, dengan
berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Renja SKPD pada dasarnya merupakan
penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja
untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan
dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Visi pembangunan DIY yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD tahun 2017-2022 adalah
“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang selanjutnya
dijabarkan dalam 2 (dua) misi yaitu
Sejalan dengan misi pertama pembangunan DIY 2017-2022 yakni “Meningkatkan Kualitas
Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkadilan dan Berkeadaban” dengan
penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya
lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan
menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan
menurunkan ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan fungsi tata ruang,
daya dukung, serta daya tampung lingkungan guna terwujudnya pembangunan yang
berkelanjutan. Penjabaran dari arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2022.
Arah pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah untuk mendukung
capaian program sasaran pembangunan DIY “meningkatnya aktivitas perekonomian yang
berkelanjutan” dimana prioritas utamanya adalah untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran
perangkat daerah, yaitu (1) Terwujudnya Tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup
dan (2) Meningkatnya Produksi Kehutanan dengan indikator nilai sub sektor kehutanan
dalam PDRB DIY.
Dalam rangka mewujudkan ketercapaian sasaran diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY menyusun rancangan awal renja 2020 dan dijabarkan dalam program dan
kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dalam penyusunan Renja 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan
landasan hukum sebagai berikut :
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Maksud dari penyusunan Rancangan awal renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
tahun 2020 adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sector
lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam rencana program/
kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2020.
Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020
adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 agar sesuai dan
selaras dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada
khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.
Sistematika penulisan rancangan awal renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB 5 PENUTUP
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Terbitnya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Pada Tahun Anggaran 2018 urusan lingkungan hidup di DIY melaksanakan kegiatan
dengan anggaran murni sebesar Rp. 27.757.030.865,- dengan rincian belanja tidak
langsung Rp. 3.162.404.765,- dan belanja langsung Rp. 24.594.626.100,-. Selanjutnya
melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 28.139.463.253,- dengan rincian
belanja tidak langsung Rp. 2.981.929.828,- dan belanja langsung sebesar Rp.
25.157.533.425,-. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2018 terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp. 2.981.929.828,-
realisasinya sebesar Rp. 2.967.908.522,-
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 25.157.533.425,- realisasi sebesar Rp.
15.911.051.846,-
Sedangkan untuk urusan kehutanan, pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan dengan
anggaran murni sebesar Rp. 42.610.939.743,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp
23.298.302.343,- dan Belanja Langsung Rp 19.312.637.400,-. Melalui mekanisme
perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 38.664.806.183,-. dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp 21.671.801.204,- dan Belanja Langsung Rp 16.993.004.979,-. Penyerapan
anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 93,24 %. dari total anggaran yang
dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,30 %,
sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,81 %.
Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Lingkungan Hidup
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1. Terlaksananya pengadaan - - 100% 20% 100% n/a n/a n/a
PERKANTORAN alat tulis kantor 21 jenis
2. Terlaksananya penilaian dan
penyusutan arsip 75 box
3. Terlaksananya pembayaran
biaya kebersihan kantor 5
jenis
4. Terlaksananya penataan
2
arsip 12 m
5. Terlaksananya pembayaran
pengurasan IPAL kantor 2 kali
6. Terlaksananya pembayaran
tagihan sambungan telepon,
tagihan rekening air, tagihan
rekening listrik dan retribusi
sampah 12 bulan
7. Terlaksananya
penggandaan/fotokopi
100.000 lembar
8. Terkelolanya surat masuk
1000 surat
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9. Terlaksananya pengiriman
surat keluar 2000 surat
10. Tersedianya peralatan rumah
tangga dan bahan pembersih
21 jenis
11. Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan dinas 14
unit
12. Terlaksananya pengadaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor 12 jenis
13. Terlaksananya pembayaran
honor pengelola sampah 12
bulan
14. Terlaksananya pengadaan
barang cetakan 11 jenis
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan 1. Terlaksananya pengadaan alat - - 100% 86,60% 86,60% n/a n/a n/a
Perlengkapan Perkantoran tulis kantor : 21 jenis
2. Terlaksananya penilaian dan
penyusutan arsip : 75 box
3. Terlaksananya pembayaran
biaya kebersihan kantor : 5
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jenis
4. Terlaksananya penataan arsip
: 12 m2
5. Terlaksananya pembayaran
pengurasan IPAL kantor : 2
kali
6. Terlaksananya pembayaran
tagihan sambungan telepon,
tagihan rekening air, tagihan
rekening listrik dan retribusi
sampah : 12 bulan
7. Terlaksananya
penggandaan/foto copy :
100000 lembar
8. Terkelolanya surat masuk :
1000 surat
9. Terlaksananya pengiriman
surat keluar : 2000 surat
10. Tersedianya peralatan rumah
tangga dan bahan pembersih :
21 jenis
11. Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan dinas : 14
unit
12. Terlaksananya pengadaan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor : 12 jenis
13. Terlaksananya pembayaran
honor pengelola sampah : 12
bulan
14. Terlaksananya pengadaan
barang cetakan : 11 jenis
2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 1. Terlaksananya pengelolaan - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Perkantoran kepegawaian SKPD BLH DIY :
12 bulan
2. Tersedianya jasa keamanan
kantor SKPD BLH DIY : 12
bulan
3. Terlaksananya pengelolaan
keuangan SKPD BLH DIY : 12
bulan
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Terlaksananya konsultasi dan - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Konsultasi koordinasi dalam dan luar daerah :
12 bulan
Tersedianya makan dan minum
rapat : 3500 orang
B PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya sarana prasarana - - 100% 20% 100% n/a n/a n/a
SARANA DAN PRASARANA APARATUR aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Terlaksananya rehabilitasi gedung - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Gedung Kantor kantor : 1 unit
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
peralatan dan perlengkapan
gedung kantor : 9 jenis
3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor : 18 - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
jenis
4 Pemeliharaan Kendaraan Perawatan kendaraan dinas - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Dinas/Operasional operasional : 14 unit
5 Pemeliharaan Peralatan dan Perawatan peralatan dan - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor : 30
jenis
C PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya - - 100% 20% 20% n/a n/a n/a
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN penatausahakeuangan dan
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pencapaian kinerja program yang
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Th 2017 : 1 laporan
LAKIP Th 2017 : 1 laporan
2 Penyusunan Rencana Program Kegiatan1. Tersusunnya Renstra BLH 2018- - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
SKPD serta Pengembangan Data dan 2022 : 1 dokumen
Informasi 2. Tersusunnya Renja BLH 2019 : 1
dokumen
3. Pembuatan aplikasi database LH : 1
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aplikasi
4. Tersusunnya ROPK 2018 : 1
dokumen
5. Tersusunnya RKA Th 2019 dan DPA
Th 2019 : 2 dokumen
Publikasi LH di media publik : 3
media
6. Tersusunnya RKA-P Th 2018 dan
DPA-P Th 2018 : 2 dokumen
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Monitoring dan Evaluasi - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Program Kegiatan SKPD Pelaksanaan Program dan Kegiatan
SKPD : 12 dokumen
4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - - n/a n/a n/a
D PROGRAM PENGENDALIAN Kadar 7 parameter pencemar air n/a TSS = 34,29; TSS = 34,09; TSS = 19,13; TSS = n/a n/a n/a
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli BOD =10,68; BOD = 10,66; BOD = 4,2; 143,88383
LINGKUNGAN HIDUP Tinja, Total Koli) dan Kadar 2 COD = 21,24; COD = 21,14; COD = 7%; BOD =
parameter pencemar udara SO2 Fosfat = 0,15; Fosfat = 0,15; 21,14; 160,60037
dan NO2 DO =5,06; Koli DO = 5,14; Fosfat = 5%; COD
TInja Koli TInja = 0,738; DO = =144,7965
=47403,06; 47.286,46; 5,14; Koli 94%; Fosfat
Total Koli Total Koli = TInja = = 492%; DO
=356770,24; 355.370,24; 15.169,17; =128,9883
SO2 =9,32 SO2 =9,13; Total Koli = 27%; Koli
NO2 =12,00 NO2 =11,40 43.552,5; TInja =
SO2 =-; 167,9206%
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NO2=- ; Total Koli
=
187,74447
2%; SO2 =-;
NO2=-
1 Pengendalian Perusakan Lingkungan Pengelolaan sampah dan limbah di - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
kawasan pesisir 2 kawasan
2 Pengendalian Pencemaran Air, Udara, 1. Terlaksananya sosialisasi dan - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
dan Tanah Penyusunan buku
ekoefisiensi/gerakan gemi nastiti
ngati – ati 300 orang
2. Pemantauan dan evaluasi
kualitas air (air sungai, air laut,
air tanah dan air limbah)
3. Gerakan bersih sungai 1200
orang
4. Pemantauan kualitas udara
(udara ambien) 1 jenis
5. Kegiatan pembersihan sungai
3600 orang
E PROGRAM PENGKAJIAN DAN Tingkat ketaatan usaha/kegiatan 48,75 % 37,5% 41,25 % 5 12,121212 n/a n/a n/a
PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP dengan ijin lingkungan dan/atau
rekomendasi kelayakan
lingkungan dikeluarkan oleh
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemda DIY
Pelayanan dokumen lingkungan 100 100 n/a n/a n/a
usaha/kegiatan dan validasi KLHS
untuk KRP Kab/Kota
1 Pengkajian Lingkungan Hidup 1. Inventarisasi Gas Rumah Kaca - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
(GRK) : 1 data
2. Rekomendasi Hasil Validasi
KLHS : 1 dokumen
3. Penyusunan IKPLHD : 1 laporan
4. Perencanaan Ruang Terbuka
Hijau di kawasan JJLS : 1
dokumen
5. Penetapan dan perhitungan
IKLH tahunan DIY : 1 laporan
2 Penaatan dan Penegakan Hukum 1. Tindak lanjut pengaduan - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Lingkungan Hidup Terpadu kasus pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup yang masuk
: 12 bulan
2. Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan Kinerja Penilai/
Pemeriksa Dokumen
Lingkungan : 1 dokumen
3. Penilaian Kinerja Perusahaan
Terhadap Ketaatan
Pengelolaan Lingkungan : 15
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kegiatan/ usaha
4. Pengawasan dan
pengendalian ijin
usaha/kegiatan : 40
perusahaan
5. Terlaksananya pengkajian
dokumen lingkungan : 12
bulan
F PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Jumlah Penghargaan Bidang 3 3 Penghargaan 3 4 13,33333 n/a n/a n/a
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Tingkat Pengha Penghargaan Penghargaa
Nasional Yang Diperoleh DIY rgaan n
1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi - - 100% 100% n/a n/a n/a
Penghargaan Lingkungan Hidup Daerah Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga : 1
dokumen
Terselenggaranya kampanye
penyadaran LH melalui peringatan
hari sampah, hari Lingkungan
Hidup, dan hari Cinta Puspa dan
satwa Nasional : 3 peringatan
Terselenggaranya verifikasi 4 jenis
penghargaan di 5 kab/kota : 4 jenis
Pengembangan Kapasitas SDM dan
Kelembagaan LH sebanyak 4
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
penghargaan (Kelompok Pengelola
Sampah Mandiri, Adiwiyata,
Proklim, Kalpataru) : 4
penghargaan
2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pengelolaan laboratorium - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
lingkungan 1 unit
G PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN Persentase tutupan lahan n/a - 33,58 33,08% 98,511018 n/a n/a n/a
HUTAN DAN VEGETASI
1 Peningkatan Tutupan Vegetasi Persentase tutupan lahan - - 33,58 33,08% 98,511018 n/a n/a n/a
DANA KEISTIMEWAAN
H PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Peningkatan ketersediaan - - 17,78% 17,78% - n/a n/a n/a
SATUAN RUANG STRATEGIS dokumen perencanaan pada
KASULTANAN DAN KADIPATEN satuan ruang strategis kasultanan
dan kadipaten mencapai 100%
1 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Tersedianya dokumen KLHS RTR - - 100% 100% 100% n/a n/a n/a
pada satuan Ruang strategis Kasultanan satuan Ruang strategis Kasultanan
dan Kadipaten dan Kadipaten: 1. Satuan Ruang
Strategis Kasultanan Keprabon:
Karaton, Masjid dan Makam Raja
Mataram di Kotagede, Sumbu
Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai
dengan Panggung Krapyak 2.
Satuan Ruang Strategis Kasultanan
Bukan Keprabon: Kotabaru 3.
Satuan Ruang Strategis Kadipaten
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keprabon: Puro Pakualaman : 1
dokumen
Urusan Kehutanan
A PROGRAM ADMINISTRASI Prosentase Pelayanan 100% 100% 100%
PERKANTORAN Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Retribusi Sampah : 12 bulan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Perlengkapan Perkantoran Pembayaran Tagihan Rekening
Telepon, Rekening Air, Rekening
Listrik , Biaya Internet, dan Biaya
Hosting dan Update Web : 12
bulan
Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK
Kendaraan Dinas/Operasional
Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu
: 188 unit
Alat Tulis Kantor 83 jenis : 83 jenis
Administrasi Surat Keluar, Surat
Masuk, dan Pengiriman Dokumen :
12 bulan
Pembayaran tagihan Surat Kabar,
Majalah, Pengadaan Buku
Pengetahuan Umum : 12 bulan
Penyediaan Barang Cetakan,
Penggandaan, dan Penjilidan
Dokumen : 12 bulan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembayaran Jasa Kebersihan
Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD :
12 bulan
Peralatan Rumah Tangga : 24 jenis
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor : 28
jenis
2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Jasa Keamanan Kantor : 12 bulan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Perkantoran Pemeliharaan Arsip Dinas : 12
bulan
Pengelola Keuangan Daerah,
Pengelola Barang Daerah, Penyiap
Fasilitasi Pengembangan Kinerja
Pegawai dan Pengelola
Kepegawaian : 32 Orang
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Rapat Koordinasi : 12 bulan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Konsultasi Konsultasi Dengan Instansi Terkait
di Dalam dan Di Luar Daerah : 12
bulan
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Prosentase penyediaan dan 100% 100% 100%
PRASARANA APARATUR pemeliharaan sarana prasarana
aparatur
1 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung 100% 100% 100% n/a n/a n/a
kantor Dinas Induk dan 3 UPTD : 3
unit
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan peralatan kantor : 8 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Perlengkapan Jenis
Pemeliharaan perlengkapan kantor
: 5 jenis
3 Pemeliharaan Kendaraan Service, Bahan Bakar Minyak/ Gas 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Dinas/Operasional dan Pelumas Kendaraan Dinas roda
2, roda 3, roda 4, dan roda 6 : 118
Unit
C PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan kapasitas 100% 85% 85% n/a n/a n/a
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN sumberdaya apatur
CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN
KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Laporan Kinerja Instansi 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Pemerintrah ( LKjIP) : 1 dokumen
2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dokumen Renja 2019, RKA - DPA 100% 100% 100% n/a n/a n/a
2019, RKAP - DPPA 2018, ROPK,
SPIP, Statistik Kehutanan dan
Perkebunan 2017 1 tahun, Renstra
SKPD : 7 dokumen
3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan Dokumen laporan monev 100% 100% 100% n/a n/a n/a
SKPD serta Pengembangan Data dan dishutbun : 1 dokumen
Informasi
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Realisasi sesuai dengan anggaran 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Program Kegiatan SKPD kas yang telah ditetapkan pada 8
program 24 kegiatan : 3 dokumen
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Penilaian Angka Kredit Jabatan 100% 85% 85% n/a n/a n/a
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Fungsional Kehutanan dan
Jabatan Fungsional Tertentu Perkebunan : 84 orang
D PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN Persentase Penurunan kerusakan 0,1% 0,14% 140% n/a n/a n/a
PERLINDUNGAN hutan
1 Perlindungan Hutan Perlindungan hutan terjamin 12 100% 100% 100% n/a n/a n/a
bulan
2 Pengembangan Perbenihan Tanaman bibit/benih tanaman kehutanan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi
kawasan hutan 325.000 batang
rehabilitasi sarpras di Persemaian
Bunder 1 kawasan
3 Pengamanan Hutan Informasi Peraturan Keamanan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Hutan : 7 kelompok
Data PKSM di DIY : 1 dokumen
Informasi dampak perusakan
hutan : 7 kelompok
Keamanan Hutan Terjamin : 12
bulan
4 Konservasi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan pengendalian 100% 100% 100% n/a n/a n/a
pengelolaan Kawasan Konservasi
Esensial (KKE) dan Tahura : 2
dokumen
Pelayanan pendidikan, penelitian
dan wisata alam : 12 Bulan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS Pengelolaan DAS Prioritas 1 Tahun 100% 100% 100% n/a n/a n/a
: 1 tahun
Penanaman turus jalan JJLS : 1 km
6 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Pembangunan Gully plug : 58 Unit 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Pengkayaan hutan rakyat : 470 ha
7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perencanaan dermaga, kamar 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Operasionalisasi Tahura Bunder (DAK) mandi dan gazebo : 1 Dokumen
Pengadaan Lampu Hias Taman : 8
Unit
Pemeliharaan Sarpras Tahura
(Flying fox, High rope game, Septic
tank) : 3 Jenis
Konstruksi dermaga 2 unit, kamar
mandi 3 unit, gazebo 2 unit : 7 Unit
Pengadaan Sepeda Bambu : 5 Buah
Pemeliharaan tanaman pagar :
3000 Batang tertanam
E PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI Rasio pemanfaatan sumber daya 86,6 86,6 100 n/a n/a n/a
SUMBERDAYA HUTAN hutan
1 Penataan Hutan Penataan kawasan hutan (tegakan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
kayu putih, tapal batas, hutan AB) :
3 Dokumen
2 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan Pengawasan tatausaha kayu dan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
peredaran hasil hutan 1 tahun : 1
tahun
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun 2019
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
*) target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2020 2019 berjalan
(%)
(tahun
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Pengelolaan Perhutanan Sosial Pengelolaan Hutan Rakyat dan 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Perhutanan Sosial : 4 kabupaten
4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sarpras kelompok usaha ekonomi 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Usaha Ekonomi Produktif (DAK) produktif Kelompok Tani Hutan 5
kelompok : 5 paket
F PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Persentase peningkatan produksi 0,1% 4,65% 4.650% n/a n/a n/a
HASIL HUTAN hasil hutan
1 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Produk hasil hutan 2 komoditas 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Rehabilitasi Tegakan kawasan
hutan lindung 20 Ha
Rencana Teknis Pengelolaan
Sumberdaya Hutan 4
Dokumen
Tanaman Kayu Putih baru 300.000
batang
*)Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 diisi sesuai dengan baseline yang tercantum dalam lampiran RPJMD DIY 2017 – 2022.
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Juni 2019
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Terwujudnya - n/a n/a n/a n/a 100% 46,34% -
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan 1. Materai n/a n/a n/a n/a 100% 50,38% -
Perkantoran sebanyak 425
lembar
(materai 6000
& 3000)
2. Pengisian
tabung
pemadam
kebakaran
sebanyak 10
buah
3. Terlaksananya
pembayaran
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
biaya
kebersihan
kantor 12
bulan
4. Terlaksananya
pembayaran
pajak
kendaraan
dinas 230 unit
5. Terlaksananya
pembayaran
tagihan
sambungan
telepon,
tagihan
rekening air,
tagihan
rekening listrik
12 bulan
6. Terlaksananya
pengadaan alat
tulis kantor
106 jenis
7. Terlaksananya
pengadaan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
barang cetakan
31 jenis
8. Terlaksananya
pengadaan
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor 32 jenis
9. Terlaksananya
penggandaan/f
otokopi 50.416
lembar
10. Terlaksananya
pengadaan
peralatan
kebersihan dan
Bahan
pembersih
11. Terlaksananya
pembayaran
tagihan belanja
surat
kabar/majalah
12. Pembayaran
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
belanja
retribusi/pajak
2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1. Tersedianya n/a n/a n/a n/a 100% 42,69% -
jasa keamanan
kantor selama
12 bulan
2. Terlaksananya
pengelolaan
kepegawaian
selama 12
bulan
3. Terlaksananya
pengelolaan
kearsipan 12
bulan
4. Tersedianya
jasa pegawai
kontrak/non
pns/honorer/ti
dak tetap 12
bulan
5. Terlaksananya
pengelolaan
barang 12
bulan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 1. Tersedianya n/a n/a n/a n/a 100% 47,69% -
makan dan
minum rapat
12 bulan
2. Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi
dalam dan luar
daerah
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase - n/a n/a n/a n/a 100% 30,05% -
APARATUR peningkatan sarana
prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi skpd
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor 1. Terlaksanany - n/a n/a n/a n/a 100% 19% -
a rehabilitasi
gedung
kantor 1 unit
2. Terlaksanany
a rehabilitasi
tempat
parker induk
dan BP3KP 1
paket
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. DED
pembanguna
n kantor
Balai
Laboratorium
Lingkungan
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya - n/a n/a n/a n/a 100% 7,65% -
pengadaan
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor 16
jenis
3 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Terpeliharanya - n/a n/a n/a n/a 100% 35,91% -
gedung kantor 11
unit
4 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perawatan - n/a n/a n/a n/a 100% 39,77% -
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor 30
jenis
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Perawatan - n/a n/a n/a n/a 100% 50,5 -
kendaraan dinas
operasional 185
unit
C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA Terwujudnya - n/a n/a n/a n/a 100% 35,89% -
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
APARATUR peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
1 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Fasilitasi kegiatan - n/a n/a n/a n/a 100% 35,89% -
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu pejabat Fungsional
Tertentu :
- Penilaian
angka kredit 2
kali
- Penerbitan
jurnal 1 kali
D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Terwujudnya - n/a n/a n/a n/a 100% 27,95% -
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN penatausaha
KEUANGAN keuangan dan
pencapaian kinerja
program yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1. Laporan - n/a n/a n/a n/a 100% 100% -
Kinerja Instansi
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemerintah
(LKjIP) Tahun
2018
2. Laporan
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Urusan LHK
Tahun 2018
2 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta 1. Terlaksananya - n/a n/a n/a n/a 100% 21,68% -
Pengembangan Data dan Informasi Forum
Perangkat
Daerah 1 kali
2. Tersusunnya
dokumen
statistik 1
dokumen
3. Terlaksananya
Publikasi LH di
media publik 3
media
4. Tersusunnya
Renja OPD
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2020 1
dokumen
5. Tersusunnya
RKA Th 2020
dan DPA Th
2020 (2
dokumen)
6. Tersusunnya
RKA-P Tahun
2019 dan DPPA
Tahun 2019 (2
dokumen)
7. Tersusunnya
ROPK 2019 (1
dokumen)
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Laporan monitoring - n/a n/a n/a n/a 100% 41,81% -
SKPD dan evaluasi
pelaksanaan
program dan
kegiatan SKPD
4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1. Laporan - n/a n/a n/a n/a 100% 54% -
Keuangan
Bulanan 12
bulan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Laporan
Keuangan
Semester 2
laporan
3. Laporan
Keuangan
Tahunan
Gabungan 1
laporan
4. Laporan
Keuangan
Triwulan 4
laporan
E PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN Pelayanan 100% n/a n/a n/a n/a 100% 25% 25%
HIDUP Dokumen
Lingkungan
usaha/kegiatan dan
validasi KLHS untuk
KRP kab/kota
Tingkat ketaatan 56,25% n/a n/a n/a n/a 45% 5% 8,88%
usaha/kegiatan
dengan ijin
lingkungan
dan/atau
rekomendasi
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kelayakan
lingkungan
dikeluarkan oleh
Pemda DIY
1 Pengkajian Lingkungan Hidup 1. Validasi KLHS 5 - n/a n/a n/a n/a 100% 45,03% -
kab/kota
2. Penilaian/Pem
eriksaan
dokumen
lingkungan 12
bulan
3. Pembinaan
dan
pengawasan
kinerja
penilai/pemeri
ksa dokumen
lingkungan 5
kab/kota
4. Penyusunan
IKPLHD,
penetapan dan
perhitungan
IKLH Tahunan
DIY 1 dokumen
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu 1. Tindak lanjut - n/a n/a n/a n/a 100% 29,59% -
penegakan
hukum
pengaduan
kasus
pencemaran/k
erusakan
lingkungan
hidup yang
masuk 12
bulan
2. Penilaian
kinerja
perusahaan
terhadap
ketaatan
pengelolaan
lingkungan 15
kegiatan/usaha
3. Pengawasan
dan
pengendalian
ijin
usaha/kegiatan
40 perusahaan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
F PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN Jumlah 3 n/a n/a n/a n/a 3 0 0
HIDUP penghargaan pengharg
bidang lingkungan aan
hidup
1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan 1. Diklat dan - n/a n/a n/a n/a 100% 41,98% -
Lingkungan Hidup penyuluhan
untuk SDM dan
kelembagaan LH
5
kabupaten/kota
2. Terselenggarany
a kampanye
penyadaran dan
pameran LH
melalui
peringatan hari
sampah, hari
Lingkungan
Hidup, dan Hari
Cinta Puspa dan
Satwa Nasional 3
peringatan
Verifikasi 4 jenis
penghargaan LH
(Adipura, Adiwiyata,
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Proklim, Kalpataru)
5 kabupaten/kota
2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pengelolaan dan - n/a n/a n/a n/a 100 % 55,5% -
Pengembangan
Laboratorium
Lingkungan DIY 1
Laboratorium
G PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL Jumlah sampah 780 n/a n/a n/a n/a 600 600 ton/hari 76,92%
yang dikelola di ton/har ton/hari
TPA regional i
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Jumlah Pengelolaan - n/a n/a n/a n/a 100% 53,93% -
Regional Sampah pada TPA
Regional dari 540
ton/hari menjadi
sebesar 600
ton/hari
H PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN Jumlah sumber 237 n/a n/a n/a n/a 192 0 0
KERUSAKAN LINGKUNGAN pencemar air usaha/ usaha/ke
sungai (point kegiata giatan
source) yang n
ditangani di 10
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
sungai
Jumlah sumber 120 n/a n/a n/a n/a 72 lokasi 0 0
pencemar air lokasi
sungai (non point
source) yang
ditangani di 10
sungai (lokasi)
Jumlah sumber 80 n/a n/a n/a n/a 65 0 0
pencemar udara usaha/ usaha/ke
(point source) yang kegiata giatan
ditangani di 5 n
kab/kota
1 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah 1. Gerakan bersih - n/a n/a n/a n/a 100% 28,84% -
sungai 72
lokasi
2. Pemantauan
dan evaluasi
kualitas air 4
jenis
3. Pemantauan
kualitas udara
1 jenis
4. Inventarisasi
Gas Rumah
Kaca 1
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dokumen
5. Pembinaan
sumber
pencemar air
sungai point
source 192
usaha/kegiatan
6. Pembinaan
sumber
pencemar air
sungai (point
source) 65
usaha/kegiatan
2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 1. Terlaksananya - n/a n/a n/a n/a 100% 36,47% -
koordinasi dan
pembinaan
pengelolaan
sampah
2. Terlaksananya
koordinasi dan
pembinaan
pengelolaan
limbah B3
I PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN Persentase 0,1% n/a n/a n/a n/a 0,1 % 0 0
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM penurunan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kerusakan hutan
dari tahun n-1 ke n
Penambahan 175 n/a n/a n/a n/a 160 0 0
tutupan vegetasi hektar hektar
dan lahan
terkonservasi
1 Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Dokumen - n/a n/a n/a n/a 32,5% 27,5% -
inventarisasi
data kehati 1
dokumen
2. Rehabilitasi
dan restorasi
kawasan
ekosistem
esensial dan
lahan pantai
melalui
penanaman
dan
pemeliharaan
tanaman 30 ha
3. Pendampingan
dan
pembinaan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
masyarakat
sekitar tentang
fungsi dan arti
penting
kawasan suaka
alam dan
kawasan
pelestarian
alam 60 orang
(2 angkatan)
2 Peningkatan Tutupan Vegetasi 1. Perencanaan - n/a n/a n/a n/a 100% 5,14% -
Penanaman
Vegetasi (1
dokumen)
2. Monitoring,
evaluasi dan
pemeliharaan
tutupan
vegetasi (12
bulan)
3. Penanaman
Vegetasi (10
Lokasi)
3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS 1. Perencanaan - n/a n/a n/a n/a 100% 5% -
Pembangunan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Telagadesa (1
dokumen)
2. Pembangunan
Telagadesa (6
unit)
3. Pemeliharaan
dan Monev
Telagadesa (5
unit)
4. Pengelolaan
DAS Prioritas
(12 bulan)
4 Pengamanan Hutan 1. Pembinaan - n/a n/a n/a n/a 100% 36% -
dan
pendampingan
masyarakat
sekitar
kawasan hutan
mengenai
kemanan
hutan : 8
angkatan
2. Pencegahan
dan
penanggulanga
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
n kebakaran
hutan melalui
apel siaga
kebakaran 100
orang dan
pembentukan
masyarakat
peduli api: 1
angkatan
3. Pencegahan,
penanggulanga
n dan tindak
lanjut
ganggguan
keamanan
hutan 12 bulan
4. Pembinaan
dan
peningkatan
kapasitas SDM
pengamanan
hutan melalui
bimtek SDM
pengamanan
hutan 2
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
angkatan
J PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA Persentase n/a n/a n/a n/a 100% 54,82%
KEHUTANAN kawasan hutan
tertata sebesar
87,40% pada tahun
2019
1 Penataan Hutan 1. Pemeliharaan n/a n/a n/a n/a 100% 69,35%
tanda batas
kawasan hutan 20
km
2. Penegasan tanda
batas pada daerah
rawan 15 titik
3. Penyelesaian
kasus tenurial
melalui koordinasi
dan mediasi dengan
pihak-pihak terkait
2 lokasi
4. Dokumen
evaluasi
pengelolaan
kawasan hutan 2
RPH
5. Dokumen kajian
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
potensi hutan
rakyat 1 dokumen
2 Penatausahaan Produksi Hasil Hutan 1. Pengawasan dan n/a n/a n/a n/a 100% 36,36%
pembinaan proses
produksi hasil hutan
kayu agar sesuai
dengan
peraturan yag
berlaku
2. Pengawasan dan
pembinaan proses
produksi hasil hutan
bukan kayu agar
sesuai
dengan peraturan
yag berlaku
3. Penertiban dan
pendampingan tata
usaha hasil hutan
pada industri hasil
hutan primer
yang belum
memiliki ijin dalam
rangka pemenuhan
persyaratan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
perijinan dan
Monitoring
usaha industri hasil
hutan primer pada
perusahaan berijin
dan bersertifikat
sesuai
dengan aturan
4. Penatausahaan
dan pengawasan
perdaran hasil
hutan agar sesuai
dengan peraturan
3 Pengelolaan Perhutanan Sosial 1. Pendampngan n/a n/a n/a n/a 100% 47,60%
dan pembinaan
Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan,
Hutan Tanaman
Rakyat, dan Hutan
Rakyat sesuai
aturan yang berlaku
2. Pendampingan
dan pembinaan
Penyuluh
Kehutanan Swadaya
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masyarakat
3. Penyediaan rapat
koordinasi,
penyusunan
programa
penyuluhan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
penyuluhan
kehutanan
K PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN Rasio pemanfaatan n/a n/a n/a n/a 100% 25,31%
HUTAN LINDUNG sumber daya hutan
sebesar 86,62%
pada tahun 2019
1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan 1. Dokumen RTT n/a n/a n/a n/a 100% 81,64%
Tebangan, RTT
Produksi Daun Kayu
Putih, RTT
Penanaman dan
Pemeliharaan
Tanaman Kayu
Putih, RTT
Pemeliharaan Jalan
Produksi (4
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dokumen)
2. Dokumen yang
berisi data
Kelompok Tani
Hutan (KTH) dalam
kawasan hutan
yang
melakukan
kemitraan
pemanfaatan lahan
di bawah tegakan
meliputi jumlah,
anggota,
luas garapan,
kontrak kerja
(perjanjian
kerjasama) 1
dokumen
3. Dokumen
Rencana
Pengelolaan Hutan
Jangka Pendek
(RPHJPd) dengan
menggali
data dan informasi
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
di 5 Bagian Daerah
Hutan dan 24
Resort Pengelolaan
Hutan 1 dokumen
2 Perlindungan Hutan 1. Operasional n/a n/a n/a n/a 100% 61,69%
pencegahan dan
penanggulangan
gangguan hutan
(pencurian,
kebakaran
hutan, dan bencana
alam) dan Laporan
Kerusakan Hutan 12
bulan
3 Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 1. Produk Hasil n/a n/a n/a n/a 100% 29,57%
Hutan 2 komoditas
2. Rehabilitasi
Kawasan Hutan
Lindung 20 ha
3. Tanaman Kayu
Putih Baru 559.200
btg
4. Pengadaan boiler
dan hoist crane 1
unit
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Pemeliharaan
Jalan Produksi 1.000
m
6. Pemeliharaan
Mesin Pabrik
Pengolahan Minyak
Kayu Putih 2 unit
L PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Persentase Hutan n/a n/a n/a n/a 100% 24,90%
Konservasi
terkelola sebesar
75,86% pada tahun
2019
1 Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder 1. Pemantauan dan n/a n/a n/a n/a 100% 30,96%
pemeliharaan batas
dalam dan batas
luar
2. penambahan
koleksi tanaman
dengan penanaman
dan pemeliharaan
tanaman
3. Penyediaan
pakan, perawatan
kesehatan satwa
koleksi
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura 1. Sosialisasi pada n/a n/a n/a n/a 100% 24,28%
sekolah (SMA) di
DIY
2. Promosi dan
Publikasi Tahura
Bunder
3. Pengarahan dan
pendampingan
peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan Tahura
sejumlah
4. Pengadaan
sarana prasarana
Resort I (pos jaga,
toilet, tempat
parkir)
5. Pemeliharaan
jalan wisata Tahura
Bunder
M PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN Jumlah bibit n/a n/a n/a n/a 100% 67,13%
KEHUTANAN tanaman kehutanan
bersertifikat yang
ditanam 600.000
batang
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan Pembuatan bibit n/a n/a n/a n/a 100% 69,04%
tanaman kehutanan
(Bibit Kayu Putih
560.000 btg ,Jati
5.000 btg,
Sengon 5.000 btg,
Stek jati 1.000,
Munggur 5.000 btg,
Nangka 5.000 btg.
Sirsat
15.000 btg dan
mahoni 4.000 btg)
2 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran 1. Penilaian n/a n/a n/a n/a 100% 50,44%
Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan kelayakan
bibit/benih/sumber
benih tanaman
kehutanan sesuai
dengan
standar mutu
2. Pengawasan
peredaran
bibit/benih
tanaman kehutanan
agar sesuai dengan
peraturan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target Renstra
Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Target SKPD s/d Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Program Realisasi
Capaia target Kinerja dan Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja n Hasil program kegiatan program
No capaian
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Progra dan Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat (Renja dan
realisasi
m kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi SKPD) Kegiatan s/d
target
Tahun Tahun 2017 2018 Tahun 2018 (%) Tahun Tahun
Renstra
2022 2019 berjalan
(%)
(s/d Juni
2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
yang berlaku
3. Pembinaan,
pengawalan dan
pemeliharaaan
sumber benih
tanaman kehutanan
No Indikator SPM/ IKK Target Renstra SKPD Realisasi capaian Proyeksi Catatan
. stand Thn n-2 Thn n- Thn n Thn Thn n- Thn n-1 Thn n Thn analisis
ar (2018) 1 (2020) n+1 2 (2019) (2020) n+1
nasio (2019) (2021) (2018) (2021)
nal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase 88,56% 91,47% 94,39% 97,02% 93,26 -*) 94,39% 97,02% Proyeksi
ketercapai % disamaka
an sasaran n dengan
target
pembangu
nan bidang
lingkungan
hidup
*) realisasi capaian kinerja baru diketahui di akhir tahun
Pada tahun 2018, target kinerja SKPD telah terpenuhi dan bahkan mencapai
105,31% yaitu dari yang seharusnya 88,56% terealisasi sebesar 93,26%. Sedangkan
untuk tahun 2019, realisasi capaian kinerja masih disamakan dengan target
tahunan (91,47%). Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran pembangunan
bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai
100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 8,53 %.
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup
diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
tahun berjalan (n) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra
dikalikan 100%. Nilai IKLH DIY merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan
hidup Provinsi yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup
Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan hasil analisis BPS tahun 2018, angka PDRB sub sektor kehutanan
di DIY berada di angka 1.020.262,40 juta rupiah. Angka tersebut melebihi target
yang ditetapkan yaitu sebesar 734.713 juta rupiah. Angka PDRB tersebut dapat
tercapai karena jika dilihat dari nilai produksi kehutanan tahun 2018 di DIY yang
berasal dari hutan negara (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa
lingkungan) yang berkontribusi terhadap nilai PDRB sub sektor kehutanan, maka
pada tahun 2018 produksinya meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Nilai
produksi dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 3.800.208.877,-.
Kontribusi terbesar berasal dari produksi minyak kayu putih yang meningkat
sebesar Rp. 3.100.511.974,- dibandingkan tahun 2017, disusul kemudian oleh
Pengelolaan hutan mangunan sebesar Rp. 2.260.603.000,- dan Produksi kayu
dengan realisasi sebesar Rp. 1.063.086.074,-
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam ketercapaian sasaran antara lain
adalah sebagai berikut :
Hutan rakyat sebagaimana layaknya hutan hak yang dimiliki oleh masyarakat
maka pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik. Hal ini berarti bahwa
pemilik/ masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap
hutan itu, dalam artian apabila diperlukan maka hutan rakyat bisa
dipanen/ditebang atau fungsi lahannya dialihkan untuk keperluan lain. Kondisi
inilah yang menyebabkan luasan hutan rakyat relatif kurang stabil apabila
dibandingkan dengan luasan hutan negara. Diperlukan usaha-usaha untuk menjaga
kestabilan luasnya agar luas hutan di DIY dapat terjaga pada angka yang stabil
bahkan meningkat. Salah satu alternatif cara pengelolaannya adalah dengan
pengaturan daur tanam selain pola pengelolaan terpadu antara tanaman
kehutanan dan tanaman lain yang bernilai ekonomis sehingga keberadaan hutan
rakyat bisa dipertahankan.
Hutan negara bisa dikatakan lebih stabil luasannya karena tidak mengalami
perubahan. Walaupun begitu, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan hutan
agar fungsi hutan baik secara ekonomi, sosial dan ekologis dapat berjalan.
Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY didasarkan pada
beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas
fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (2) gambaran pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah
dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.
Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai
berikut:
Penyusunan rancangan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini
mengacu pada Dokumen Rancangan RKPD tahun 2020. Secara terperinci review
terhadap rancangan awal RKPD 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Terlaksananya Terlaksananya
pembayaran honor pembayaran honor
pengelola sampah 12 pengelola sampah 12
bulan bulan
Terlaksananya Terlaksananya
pembayaran pajak pembayaran pajak
kendaraan dinas 230 unit kendaraan dinas 230 unit
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Terwujudnya Rp 2,100,000,000 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Terwujudnya Rp 2.990.267.475,00
Pengelola Pelayanan keamanan kantor selama administrasi Pengelola Pelayanan keamanan kantor selama administrasi
Perkantoran 12 bulan perkantoran Perkantoran 12 bulan perkantoran yang
yang mendukung kelancaran
Terlaksananya Terlaksananya
mendukung tugas dan fungsi SKPD
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
kelancaran 100% Dukungan
selama 12 bulan selama 12 bulan
tugas dan sebesar 24,40%
Terlaksananya fungsi SKPD Terlaksananya terhadap tercapainya
pengelolaan 100% pengelolaan kepegawaian persentase
kepegawaian selama 12 Dukungan selama 12 bulan administrasi
bulan sebesar perkantoran yang
Tersedianya Tenaga jasa 24,40% Tersedianya Tenaga jasa mendukung kelancaran
kearsipan 6 orang terhadap kearsipan 12 bulan tugas dan fungsi SKPD
tercapainya 100%
Tersedianya Tenaga jasa
persentase
driver /sopir 8 orang
administrasi
Tersedianya jasa Tersedianya jasa Pegawai
perkantoran
Pegawai Kontrak/Non Kontrak/Non
yang
PNS/Honorer/Tidak PNS/Honorer/Tidak tetap
mendukung
tetap 12 bulan 12 bulan
kelancaran
Terlaksananya tugas dan Terlaksananya
Pengelolaan Barang 12 fungsi SKPD Pengelolaan Barang 12
bulan 100% bulan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 3,856,039,500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 8.207.549.500,00
Pembangunan/Reha Terlaksananya Terlaksanany Rp 622,574,000 Pembangunan/Reha Terlaksananya rehabilitasi Terlaksananya Rp 4.511.076.000,00
2
bilitasi Rumah dan rehabilitasi gedung a rehabilitasi bilitasi Rumah dan gedung kantor 92 m di rehabilitasi sarana dan
Gedung Kantor kantor 1 unit sarana dan Gedung Kantor Depo Arsip DLHK 1 Unit prasarana aparatur
prasarana Gedung Kantor untuk mendukung
Terlaksananya aparatur Terlaksananya rehabilitasi kelancaran tugas dan
Rehabilitasi Kantor RPH untuk Tempat parkir Induk dan fungsi sebesar 100%
Semanu dan RPH Giring mendukung Balai Perbenihan
1 paket kelancaran
Kehutanan Tempat Parkir
tugas dan
fungsi DLHK dan Balai
sebesar 100% Perbenihan Kehutanan
Pembangunan Kantor
Balai Laboratorium
Lingkungan 1 kantor Balai
Laboratorium Lingkungan
Pengadaan Peralatan Terlaksananya Tersedianya Rp 850,000,000 Pengadaan Terlaksananya pengadaan Tersedianya peralatan Rp 221.916.000,00
dan Perlengkapan pengadaan peralatan peralatan dan Peralatan dan peralatan dan dan perlengkapan
dan perlengkapan perlengkapan Perlengkapan perlengkapan gedung kantor untuk
gedung kantor 15 jenis kantor untuk kantor 16 jenis & 3 jenis mendukung kelancaran
mendukung tugas dan fungsi
kelancaran sebesar 100%
tugas dan
fungsi
sebesar 100%
Pemeliharaan Rumah Terpeliharanya Gedung Terlaksanany Rp 700,000,000 Pemeliharaan Terpeliharanya Gedung Terlaksananya Rp 704.067.500,00
dan Gedung Kantor Kantor 10 unit a Rumah dan Gedung Kantor 11 unit pemeliharaan Rumah
pemeliharaan Kantor dan Gedung Kantor
Rumah dan 100%
Pemeliharaan Perawatan kendaraan Terlaksanany Rp 900,000,000 Pemeliharaan Perawatan kendaraan Terlaksananya Rp 1.609.865.000,00
Kendaraan dinas operasional 230 a Kendaraan dinas operasional 185 pemeliharaan
Dinas/Operasional unit pemeliharaan Dinas/Operasional unit kendaraan dinas kendaraan dinas
kendaraan operasional & 74 unit operasional 100%
dinas (Induk); serta Roda Empat
operasional 3 unit dan Roda Dua 74
100% Unit (BALAI KPH)
Pemeliharaan Perawatan peralatan dan Terlaksanany Rp 783,465,500 Pemeliharaan Perawatan peralatan dan Terlaksananya Rp 240.625.000,00
Peralatan dan perlengkapan gedung a perawatan Peralatan dan perlengkapan gedung perawatan peralatan
Perlengkapan kantor 36 jenis peralatan dan Perlengkapan kantor 30 jenis peralatan dan perlengkapan
perlengkapan dan perlengkapan gedung gedung kantor100%
gedung kantor & 3 jenis
kantor100%
Pengadaan/Rehabilit Pembelian Kendaraan Rp 920.000.000,00
asi Kendaraan Laboratorium Lingkungan
Dinas/Operasional 1 unit
Pembelian Kendaraan
Operasional Dinas 1 unit
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Rp 26,776,000
Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Tersusunnya Rp 57,200,000 Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan Rp 35.000.000,00
Keuangan SKPD Bulanan (12 laporan) laporan Keuangan SKPD Bulanan (12 laporan pertanggungjawaban
pertanggungj keuangan bulanan) keuangan100% tepat
Laporan Keuangan awaban Laporan Keuangan waktu
Semester (2 laporan) keuangan100 Semester (2 laporan
% tepat keuangan semester)
Laporan Keuangan waktu Laporan Keuangan
Tahunan Gabungan (1 Tahunan Gabungan (1
laporan) laporan keuangan)
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
triwulan (4 laporan) triwulan (4 laporan
keuangan triwulan)
Penaatan dan Pengawasan dan Terlaksanany Rp 510,000,000 Penaatan dan Pengawasan dan Terlaksananya Rp 1.005.000.000,00
Penegakan Hukum pengendalian ijin a penaatan Penegakan Hukum pengendalian ijin penaatan dan
Lingkungan Terpadu usaha/kegiatan : 40 dan Lingkungan Terpadu usaha/kegiatan : 160 penegakan hukum
perusahaan penegakan keg/usaha lingkungan terpadu
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN Rp 2,700,000,000 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Rp 3.000.000.000,00
LINGKUNGAN
Pengendalian Terlaksananya Gerakan Terlaksanany Rp 2,000,000,000 Pengendalian Inventarisasi Sumber Terlaksananya Rp 2.000.000.000,00
Pencemaran Air, bersih sungai : 65 lokasi a Pencemaran Air, Pencemar 1 bulan pengendalian
Udara dan Tanah pengendalian Udara dan pencemaran air, udara
pencemaran Kerusakan dan tanah 100 %
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi
air, udara dan Lingkungan Hidup
Pemantauan dan Kualitas Air dan udara 5
tanah 100 %
evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut,
jenis (air sungai, air laut,
air tanah, air limbah dan
air tanah, dan air limbah)
: 100 % udara ambien) 5
dokumen
Pembinaan Pengendalian
Pencemaran Air, Udara,
dan Kerusakan LH
kab/kota di DIY 5
kab/kota
Pengelolaan Sampah Koordinasi/ pembinaan Terlaksanany Rp 700,000,000 Pengelolaan Sampah Pembinaan pengelolaan Terlaksananya Rp 1.000.000.000,00
dan Limbah B3 pengelolaan limbah B3 : a dan Limbah B3 sampah dan limbah B3 pengelolaan sampah
5 kab/ kota pengelolaan kab/kota di DIY : 5 kab/ dan limbah 100 %
sampah dan
kota
limbah 100 %
Pengelolaan Sampah : 5 Pembinaan,
Kab/kota pembentukan dan
evaluasi kelompok
pengelola sampah : 30
kelompok
Terselenggaranya Penilaian/Verifikasi
pameran dalam dan luar Penghargaan Lingkungan
daerah Hidup (Adiwiyata,
Kalpataru, Adipura,
Proklim, Pontren
berwawasan Lingkungan)
5 laporan penghargaan
Pengelolaan Pengelolaan Terlaksanany Rp 1,200,000,000 Pengendalian Mutu Dokumen Kendali Mutu Terlaksananya Rp 500.000.000,00
Laboratorium Laboratorium a Pengelolaan Laboratorium Laboratorium 4 dokumen Pengelolaan
Lingkungan Lingkungan DIY (DLHK Laboratorium Lingkungan Laboratorium
dan BPIPBPJK) : 1 unit Lingkungan Lingkungan DIY 100 %
DIY 100 %
Pengujian Pelayanan teknis jasa Rp 1.700.000.000,00
Laboratorium pengujian parameter
Lingkungan kualitas lingkungan yang
terakreditasi 19
parameter
PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI Rp 4,968,006,510 PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI Rp 8.751.569.000,00
SUMBERDAYA ALAM SUMBERDAYA ALAM
Peningkatan tutupan DED Pengembangan Terlaksanany Rp 2,090,448,510 Rehabilitasi Hutan Dokumen rencana Terlaksananya Rp 7.648.500.000,00
vegetasi Wanadesa Caturharjo : 1 a dan Lahan pengelolaan rehabilitasi peningkatan tutupan
dokumen peningkatan hutan dan lahan (RPRHL) vegetasi 100 %
tutupan DIY 2021 – 2026 : 1
vegetasi 100 dokumen
Operasi dan
Pemeliharaan Sanitary
Landfill (10 Ha) : 10 Ha
Operasi dan
Pemeliharaan Kolam Air
Lindi dan Lingkungan TPA
(1 unit) : 1 unit
Kompensasi Lingkungan
Sekitar TPA berupa
pemeriksaan kesehatan
lingkungan sekitar TPA (2
Pengadaan Perlengkapan
K3 (6 jenis) : 6 jenis
PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN Rp 865,000,000 PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN Rp 1.109.000.000,00
Penataan Hutan Evaluasi Pengelolaan Terlaksanany Rp 315,000,000 Penataan Hutan Pemeliharaan Batas Terlaksananya Rp 350.000.000,00
Kawasan Hutan : 2 lokasi a penataan Kawasan Hutan di (RPH) penataan hutan 100%
hutan 100% Resort Pengelolaan Hutan
Pucang Anom (BDH)
Bagian Derah Hutan
Panggang : 23 km
Pengelolaan Pengelolaan Hutan Terlaksanany Rp 310,000,000 Pengelolaan Pembinaan dan Terlaksananya Rp 495.000.000,00
Perhutanan Sosial Kemasyarakatan, Hutan a Perhutanan Sosial Pengawasan Pengelolaan pengelolaan
Tanaman Rakyat, dan pengelolaan Hutan perhutanan sosial 100
Hutan Rakyat: 4 kab perhutanan %
Kemasyarakatan(HKM)
sosial 100 %
dan Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) : 42
kelompok HKM dan 3
kelompok HTR
Fasilitasi Penyuluh
Kehutanan : 60 orang
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN Rp 7,228,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG Rp 7.950.800.000,00
LINDUNG
Operasional pencegahan
dan penanggulangan
gangguan keamanan
hutan (pencurian,
kebakaran hutan, dan
bencana alam) dan
Laporan Kerusakan Hutan
Rehabilitasi Kawasan
Hutan Lindung : 18.460
Batang (10 Ha tanaman
baru, 20 Ha P1, 20 Ha P2)
Perlindungan Hutan Perlindungan Hutan Terlaksanany Rp 488,000,000 Pemanfaatan Produksi Hasil Hutan : 2 Terlaksananya Rp 4.667.224.500,00
terjamin : 12 bulan a Sumberdaya Hutan komoditas (minyak kayu Perlindungan Hutan
Perlindungan putih dan kayu) 100 %
Hutan 100 %
Pemeliharaan Jalan
Produksi : 2.000 m
Pemeliharaan Mesin
Pabrik Pengolahan
Minyak Kayu Putih : 2 unit
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Rp 742,872,000 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI Rp 944.602.000,00
Operasional Teknis Pemeliharaan I tanaman Terlaksanany Rp 180,000,000 Operasional Teknis Pemantauan dan Terlaksananya Rp 270.000.000,00
Pengelolaan Tahura bambu : 600 batang a Operasional Pengelolaan Tahura pemeliharaan batas luar : Operasional Teknis
Bunder Teknis Bunder 13 km Pengelolaan Tahura
Pengelolaan Bunder 100 %
Tahura
Pemeliharaan satwa rusa Penambahan koleksi
Bunder 100 %
: 6 ekor tanaman dengan
penanaman dan
pemeliharaan tanaman :
610 batang
Pemeliharaan arboretum :
5 Ha
Pengawasan peredaran
bibit/benih tanaman
kehutanan agar sesuai
dengan peraturan yang
berlaku : 4 kabuapaten
Pembinaan dan
pengawalan sumber
benih tanaman
kehutanan : 4 sumber
benih
Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Dinas Lingkungan Hidup dan Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun (150 kali) &
Visi pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun
2005-2024 sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007, untuk tahun 2020-2024
adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang
didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tema RPJMN 2020-2024 sendiri adalah
“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan” dengan prioritas (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
saing, (2) membangun karakter bangsa, (3) Memperkuat ketahanan ekonomi, (4)
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (5)
Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6)
Memperkuat stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan public, (7) Membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Rancangan
tema RKP untuk tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas nasional yaitu :
1. Pembangunan manusia
2. Penguatan konektivitas
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi
4. Pemantapan ketahanan pangan, energi, dan sumberdaya air
5. Stabilitas keamanan nasional
Pembangunan wilayah menjadi basis penyusunan prioritas RKP dimana nantinya setiap
proyek akan dipetakan titik koordinatnya. Kebijakan dan strategi yang akan disusun agar
dapat mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai target pertumbuhan
ekonomi provinsi.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020
Arah kebijakan nasional baik itu RKP, Renstra dan Renja KLHK harus manjadi acuan dan
perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahun 2020 sehingga program kegiatan dapat sejalan dengan arah kebijakan
nasional dimana hilirnya adalah keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan di DIY.
Tabel 3-1 Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Terlaksananya 12 m2 12 m2
penataan arsip
Terlaksananya 106 jenis & 57 106 jenis & 57
pengadaan alat tulis jenis jenis
kantor
Terlaksananya 31 jenis & 9 31 jenis & 9
pengadaan barang jenis jenis
cetakan
Penyediaan Jasa Pengelola Tersedianya jasa Dinas Lingkungan Hidup dan 12 bulan Rp 2,990,267,475 APBD 12 bulan Rp 2,922,503,400
Pelayanan Perkantoran keamanan kantor Kehutanan
selama
Terlaksananya 12 bulan 12 bulan
pengelolaan keuangan
selama
Terlaksananya 12 bulan 12 bulan
pengelolaan
kepegawaian selama
Pemeliharaan Rumah dan Terpeliharanya Gedung Dinas Lingkungan Hidup dan 11 unit Rp 704,067,500 APBD 11 unit Rp 970,422,064
Gedung Kantor Kantor Kehutanan Gedung Gedung
Kantor & 3 Kantor & 3
Pemeliharaan kantor unit unit
BDH Panggang
Pemeliharaan kantor
RPH Kedungwanglu
Penyusunan Laporan Tersusunnya LAKIP Th Dinas Lingkungan Hidup dan 1 laporan Rp 18,870,000 APBD 1 laporan Rp 21,694,618
Kinerja SKPD 2019 Kehutanan
Pembinaan, Fasilitasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan a. 2 Kali Rp 32,000,000 APBD a. 2 Kali Rp 29,543,580
Pengembangan Kualitas Pejabat Fungsional Kehutanan penilaian penilaian
Profesi dan Penialain Tertentu : b. 1 Kali b. 1 Kali
Angka Kredit Jabatan a. Penilaian Angka penerbitan penerbitan
Fungsional Tertentu Kredit
b. Penerbitan Jurnal
PROGRAM PENGKAJIAN Rp 2,000,000,000 Rp 3.000.000.000
DAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pengkajian Lingkungan Terlaksananya Validasi D.I Yogyakarta 12 bulan Rp 2,500,000,000 APBD 12 bulan Rp 2,222,101,500
Hidup KLHS
Terlaksananya 12 bulan 12 bulan
Penilaian/ Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan
Terlaksananya 5 kab/kota 5 kab/kota
Pembinaan dan
Pengawasan Kinerja
Penilaian/ Pemeriksa
Dokumen Lingkungan
Terlaksananya 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan IKPLHD
Pengujian Laboratorium Pelayanan teknis jasa 19 parameter 1,700,000,000 APBD 19 parameter Rp 1,320,000,000
Lingkungan pengujian parameter
kualitas lingkungan
yang terakreditasi
Perawatan dan 1 paket 1 paket
kalibrasi peralatan
laboratorium
lingkungan
Rehabilitasi Hutan dan Dokumen RPRHL DIY 1 dokumen Rp 7,648,500,000 APBD Rp 5,396,161,004
Lahan 2021-2026
Pengumpulan dan Operasi dan TPST Piyungan 1,2 km Rp 1,989,500,000 APBD 1,2 km Rp 2,188,450,000
Pengangkutan Sampah Pemeliharaan Jalan
Kawasan TPA
Operasi dan 5 unit 5 unit
Pemeliharaan
Mekanikal Elektrik
Operasi dan 2 unit 2 unit
Pemeliharaan
Jembatan Timbang
Pengolahan dan Operasi dan TPST Piyungan 10 Ha Rp 8,010,500,000 APBD 10 Ha Rp 8,811,550,000
Pemrosesan Akhir Sampah Pemeliharaan Sanitary
Landfill
Operasi dan 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Kolam
Air Lindi dan
Penatausahaan Produksi Pengendalian D.I Yogyakarta 5 Kab/Kota Rp 264,000,000 APBD 5 kab/kota Rp 290,400,000
Hasil Hutan Penatausahaan Hasil
Hutan
Pembinaan dan 180 orang 180 orang
Peningkatan SDM
Kehutanan
Pengelolaan Perhutanan Pembinaan dan D.I Yogyakarta 42 kelompok Rp 495,000,000 APBD 42 kelompok Rp 424,600,000
Sosial Pengawasan HKM & 3 HKM & 3
Pengelolaan HKM dan kelompok HTR kelompok
HTR HTR
Pembinaan Hutan 20 kelompok 20 kelompok
Rakyat (HR) HR HR
Perencanaan dan Penyusunan Dokumen BDH Playen, BDH Panggang, 1 dokumen Rp 3,283,575,500 APBD 1 dokumen Rp 3,373,536,500
Reboisasi Sumberdaya Rencana Pengelolaan BDH Karangmojo, BDH
Hutan Hutan Jangka Pendek Paliyan, BDH Kulonprogo-
(RPHJPd) Bantul
Pembinaan 4 sumber
danpengawalan benih
sumber benih tanaman
kehutanan
BAB 5 PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada
dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rancangan awal renja-SKPD ini juga
merupakan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki
dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan di DIY.
Kerjasama semua pihak serta kerja keras para pemangku kepentingan sangat
dibutuhkan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan
rencana kerja 2020 yang telah disusun dalam dokumen ini, mengingat tantangan yang
dihadapi dalam mencapai target juga tidak mudah.
Guna sempurnanya dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat
kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan
bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan
pembangunan kehutanan tahun 2020.