Anda di halaman 1dari 9

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

K OT A M A N AD O T A H UN 2 0 1 8

“Memacu Pembangunan Infrastruktur


dan Pertumbuhan Ekonomi untuk
mewujudkan Peningkatan
Kesejahteraan dan Keunggulan Manusia
Secara Adil dan Merata Menuju
Manado Cerdas”

TAHUN 2018
PENDIDIKAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASYARAKAT
meningkatkan akses dan kualitas mewujudkan lingkungan kota yang
penyelenggaraan pendidikan bagi aman dan tertib
seluruh masyarakat kota Manado

KESEHATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR


meningkatkan kualitas pelayanan meningkatkan prasarana kota,
kesehatan demi membangun meningkatkan kualitas permukiman, &
masyarakat yang sehat
PENGURANGAN KEMISKINAN
PRIORITAS pengembangan Kota Baru

& PENGANGGURAN
PEMBANGUNANPENGEMBANGAN TRANSPORTASI
menekan angka kemiskinan dan angka KOTA 2018 meningkatkan kenyamanan mobilitas
pengangguran masyarakat dan mengurai kemacetan

PELESTARIAN
SOSIAL & KERUKUNAN BERAGAMA LINGKUNGAN &
menciptakan kehidupan MITIGASI
menjaga BENCANA
daya dukung lingkungan,
masyarakat yang harmonis, rukun, kebersihan dan meningkatkan
dan damai dalam kemajemukan resiliensi kota
TATA KELOLA
EKONOMI & PARIWISATA PEMERINTAHAN & RB
memacu pertumbuhan ekonomi BERBASIS
meningkatkan kinerja PemerintahTIK
Kota
serta meningkatkan kinerja Manado yang berorientasi pelayanan
kepariwisataan publik
P ER K EM B A N G A N EK O N O MI M A K R O
K OT A M A N AD O 2 0 11 - 2 0 1 6

PERTUMBUHAN EKONOMI 2011-2016 PDRB ADHK & ADHB 2011-2016 LEGEND


10%
30,000,000
7.80%
MANADO
8% 7.11% 7.16% 7.19%
6.68% 6.36%
6.17%
6.86% 6.17% 20,000,000
SULUT
6% 6.38% 6.31% 6.12%
6.20% 6.00% 5.60%
5.00% 5.00% INDONESIA
4% 4.80%
10,000,000

2%

-
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INFLASI 2011-2016 KEMISKINAN 2011-2016 PENGANGGURAN 2011-2015


12.50%
12.00%
10.00 12.00% 11.40% 11.20%

9.67 11.20% 10.90% 2015


8.12
8.40 8.40 9.00% 8.46% 8.50% 8.26%
8.64%
8.34% 2014
7.63%
6.04
5.56 2013
5.00 6.00% 5.40% 5.63% 5.24%
4.91% 4.88% 4.74%
4.30 2012
3.80 3.40
3.00 3.00%
2011
0.67 0.35
0.00 0.00%
0.00% 3.00% 6.00% 9.00% 12.00% 15.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A SU MS I EK O N O M I M A K RO K O TA M A N A D O
T A H UN 2 0 1 8

7% 3%-5%
PERTUMBUHAN
4,5%-5%
KEMISKINAN
9%-10%
PENGANGGURAN
INFLASI
EKONOMI

• Meningkatkan gairah • Menjalin kerjasama • Pemenuhan kebutuhan • Peningkatan


investasi dengan stakeholder dasar seperti keterampilan pencari
• Meningkatkan kinerja dalam rangka pendidikan, kesehatan, kerja.
perijinan pengendalian inflasi pangan, papan, dan akte • Pembentukan
• Meningkatkan daya • Pengawasan harga lahir wirausahaan baru
tarik pariwisata komoditas • Updating database • Pelaksanaan Job Fair
• Menggalakkan gerakan kemiskinan
RI N G K A S A N A P BD K O TA MA N A D O TA . 2 0 1 8
P ENDA P A T A N DA ER A H

LAIN-LAIN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah


DAERAH YANG SAH
Rp 187,3 M (12,56%) PENDAPATAN ASLI  Pajak Daerah Rp. 237.9 milyar
 Retribusi Daerah Rp. 65,11 milyar
DAERAH
 Hasil Pengelolaan Rp. 1,74 milyar
Rp. 339,07 M (22,74%)
Kekayaan Daerah
 Lain-Lain PAD yang sah Rp. 34.32 milyar

PENDAPATAN DAERAH
Dana Perimbangan
TAHUN ANGGARAN 2018
 Dana Bagi Hasil Pajak / Rp. 60,4 milyar
Bukan Pajak
Rp. 1,491 triliun  DAU
 DAK
Rp. 727,97 milyar
Rp. 176,5 milyar

DANA PERIMBANGAN Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah


Rp. 964,87 M (64,70%)
 Hibah Rp. 119 milyar
 Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi Rp. 10 milyar
 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemda Lain

Rp. 58,3 milyar


RI N G K A S A N A P BD K O TA MA N A D O TA . 2 0 1 8
B EL A NJA DA ER A H D A ER A H

BELANJA TIDAK LANGUNG


 Belanja Pegawai Rp. 60,21 milyar
 Belanja Bunga Rp. 19,26 milyar
 Belanja Hibah Rp. 2,16 milyar
BELANJA TIDAK  Belanja Bansos
LANGSUNG  Belanja Bantuan
BELANJA DAERAH Rp. 714,3 M (38,25%) Keuangan kepada Rp. 2 milyar
Pemda lain / Parpol
TAHUN ANGGARAN 2018  Belanja Tidak Terduga

Rp. 1,867 triliun BELANJA LANGUNG


Rp. 620,66
Belanja Langsung dianggarkan milyar
untuk membiayai :
Rp. 10 milyar
 Belanja Pegawai Rp. 625,08 milyar
 Belanja Barang/Jasa Rp. 492,05 milyar
BELANJA LANGSUNG  Belanja Modal
Rp. 1,152 T (61,75%)
RI N G K A S A N A P BD K O TA MA N A D O TA . 2 0 1 8
P EM B IA Y AA N DA ER A H

PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN


Rp. 380,99 milyar Rp. 5 milyar

Pinjaman daerah yang diperoleh dari Pengeluaran pembiayaan dialokasikan


PINJAMAN DAERAH
PT. SMI digunakan untuk pembiayaan untuk penyertaan modal :
Rp. 200 milyar
:
PEMBIAYAAN
Pembangunan RSUD NETTO P E N Y E RTA A N M O D A L
Bank Sulut-Go
Rp. 5 milyar
Pembangunan pasar
Rp. 375,99 milyar PDAM Manado
Pengembangan air minum

S I L P A
R p. 1 80, 99 mi ly ar
RI N G K A S A N A P BD K O TA MA N A D O TA . 2 0 1 8
KEBIJAKAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH

TAN
A PA
D
N
PE APBD
Rp. 1,87 T

Membangun Meningkatkan Meningkatkan JA Menganggarkan Melaksanakan Melaksanakan


N
lingkungan dan upaya pelayanan publik LA belanja untuk program/kegiatan kegiatan-kegiatan
iklim yang kondusif
bagi pengembangan
intensifikasi dan
ekstensifikasi
sesuai bidang
kewenangan dari
BE membiayai
pelaksanaan
dalam urusan-
urusan yang
penunjang SPM
sebagai
investasi dan penerimaan dari setiap Perangkat program/kegiatan menjadi pemenuhan atas
perekonomian Kota sumber-sumber Daerah ditunjang yang menjadi kewenangan pelaksanaan
dengan PAD sesuai dengan sistem bagian dari 10 daerah serta urusan wajib
mengutamakan dengan aturan dan insentif bagi prioritas fungsi-fungsi terkait pelayanan
optimalisasi kewenangan, Perangkat Daerah pembangunan kota penunjang dasar sebagaimana
pembangunan salah satunya yang terkait dalam Manado tahun pemerintahan amanat peraturan
daerah melalui melalui pelayanan publik 2018, serta sebagaimana perundang-
sinergitas antara optimalisasi data yang dilakukan. pelaksanaan amanat aturan undangan
pemerintah dan spasial dan program cerdas perundang-
dunia usaha. teknologi untuk undangan
informasi meningkatkan
RI N G K A S A N A P BD K O TA MA N A D O TA . 2 0 1 8
10 PD* DENGAN BELANJA LANGSUNG TERBESAR

Dinas Perkim Dinas Dikbud


Rp. 64,23 M (5,57%) Rp. 62,19 M (5,39%)
Sekretariat DPRD
Dinas Kesehatan Rp. 49,3 M (4,28%)
Rp. 96,99 M (8,41%) Bagian Umum
Rp. 39,42 M (3,42%)
BPBD Dinas Pariwisata
Rp. 116,93 M (10,14%) Rp. 32,16 M (2,79%)
DLH
Rp. 30,62 M (2,66%)
Bagian Keuangan
Rp. 19,86 M (1,72%)

PD LAINNYA
Rp. 295,03 M (25,59%)
Dinas PUPR
Rp. 346 M (30%)

* Sekretariat Daerah di-


break down sebagai
Bagian-Bagian

Anda mungkin juga menyukai