TAHUN 2019
KECAMATAN CAKUNG
Segala puji syukur kepada Allah SWT senantiasa kami panjatkan, atas
terselesaikannya penyusunan dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas di
Puskesmas Kecamatan Cakung untuk tahun 2019.
Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten, yang merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk mendukung
keberhasilan penyelenggaraan Puskesmas perlu dikelola melalui pencapaian
manajemen Puskesmas secara optimal.
Manajemen puskesmas merupakan suatu siklus yang tidak terputus, artinya
evaluasi hasil kinerja/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat digunakan untuk
menyusun perencanaan yang akan datang, dan selanjutnya perencanaan yang
dibuat dapat dipantau dan dinilai hasilnya.
Semoga dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas ini dapat bemanfaat
khususnya bagi PUSKESMAS Kecamatan Cakung dan instansi Pembinanya
untuk dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan
untuk penyempurnaan penyusunan dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas
ini.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pengertian
Perencanaan tingkat puskesmas adalah suatu proses penyusunan rencana
kegiatan puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara
sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya.
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk meningkatkan kemampuan manajemen di puskesmas dalam
menyusun perencanaan kegiatan tahunan berdasarkan fungsi dan azas
penyelenggaraanya.
2. Tujuan khusus
a. Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk
tahun berikutnya dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian
masalah kesehatan masyarakat.
b. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah
diterimanya alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dan
berbagai sumber.
D. Manfaat
1. Perencanaan dapat memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
2. Perencanaan memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.
3. Perencanaan dapat mempertimbangkan hambatan dukungan dan potensi
yang ada.
E. Ruang lingkup
Perencanaan tingkat puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk
dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang meliputi UKM Essensial
dan UKM Pengembangan , Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
Perencanaan ini disusun oleh puskesmas sebagai rencana tahunan
puskesmas yang dibiayai oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat serta sumber dana lainnya.
Perencanaan Tingkat Puskesmas disusun melalui 4 tahap yaitu :
1. Tahap persiapan
2. Tahap Analisa Situasi
3. Tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
4. Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
2. Misi
a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berkomitmen tinggi
b. Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan yang
berorientasi kepada kepuasan pelanggan
c. Meningkatkan saran dan prasarana secara optimal sesuai
kebutuhan.
d. Meningkatkan hubungan kerja yang soid dan harmonis
e. Menjalin kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan
kesehatan
BAB II
ANALISA SITUASI
A. DATA
1. Data Umum
1.1 Peta Wilayah
PNS , NON PNS dan Tenaga PHL ( Kontrak Perorangan ) dan berdasarkan
Masak , Juru Cuci , Pengemudi , Cleaning service dan pengamanan kantor jadi
masyarakat.
TAHUN 2016
PEMILIKAN/PENGELOLA
FASILITAS
NO
KESEHATAN PEMER
KEMENK PEM. TNI/P BUM SWAST JUMLA
INTAH
ES PROV KAB/K OLRI N A H
OTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT
1 2 2
UMUM
RUMAH SAKIT
2 -
KHUSUS
PUSKESMAS
1 -
RAWAT INAP
- JUMLAH
-
TEMPAT TIDUR
PUSKESMAS NON
2 -
RAWAT INAP
PUSKESMAS
3 -
KELILING
PUSKESMAS
4 -
PEMBANTU
1 RUMAH BERSALIN 19 19
BALAI
2 PENGOBATAN/KLIN 29 29
IK
PRAKTIK DOKTER
3 -
BERSAMA
PRAKTIK DOKTER
4 54 54
PERORANGAN
PRAKTIK
5 PENGOBATAN -
TRADISIONAL
BANK DARAH
6 -
RUMAH SAKIT
UNIT TRANSFUSI
7 -
DARAH
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
1 INDUSTRI FARMASI -
INDUSTRI OBAT
2 -
TRADISIONAL
PRODUKSI ALAT
4 -
KESEHATAN
PEDAGANG BESAR
5 -
FARMASI
6 APOTEK 11 11
7 TOKO OBAT 3 3
PENYALUR ALAT
8 -
KESEHATAN
4. Ambulan : 2 Unit
JUMLAH 24.410.534.851
STOK AKHIR
NO NAMA BARANG SATUAN PERKIRAAN SD
DESEMBER
0C
2 Ruang Poli Umum 2 27,4 22-24
0C
3 Ruang Poli Gigi 2 25,2 22-24
Kesimpulan :
dari hasil pegujian secara keseluruhan ada yang melebihi baku mutu
pada semua lokasi yaitu dari hasil :
dan dari pemeriksaan tersebut yang memnuhi standar baku mutu
disemua ruangan ada di pemerikaan :
1.1.1 Di pemeriksaan Intensitas cahaya
1.1.2 Dipemeriksaan kelembaban udara
1.1.3 Hasil pengujian laju ventikasi
Dan dari pemeriksaan tersebut yang tidak memenuhi baku mutu pada
setiap ruangan adalah :
1.4.1 Hasil pemeriksaan Suhu
1.4.2 Hasil intesnitas kebisingan
1.4.3 Hasil pengujian kualitas Udara
1.4.4 Hasil pengujian Mikrobiologi
2. Data Khusus
2.1 Status kesehatan:
2.1.1 Data kematian
No Nama Penyakit
1 Hipertensi 42,6%
2 Diare 20,3%
3 Influenza 17,7%
4 DM 9,3%
6 Pneumonia 1,9%
7 TB Paru 1,4%
8 Typhoid 0,9%
9 DBD 0,6%
10 Campak 0,3%
2.2 akupan (kinerja) program pelayanan kesehatan (baik UKM
maupun UKP)
III UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TERMASUK KELUARGA BERENCANA 94,83%
Jumlah
Jumlah Target
Capaian Realisasi
(Denominator)
No. Indikator SPM Target (Numerator) Capaian
(Akumulasi se-
(Akumulasi (%)
Wilayah)
se-Wilayah)
Setiap ibu hamil
mendapatkan
1 pelayanan 100% 13.618 13.613 99,96%
antenatal sesuai
standar.
Setiap ibu bersalin
mendapatkan
2 pelayanan 100% 12.999 12.945 99,58%
persalinan sesuai
standar
Setiap bayi baru
lahir mendapatkan
3 pelayanan 100% 12.380 12.572 101,55%
kesehatan sesuai
standar.
Setiap balita
mendapatkan
4 pelayanan 100% 45.212 38.736 85,68%
kesehatan sesuai
standar.
Setiap anak pada
usia pendidikan
5 dasar mendapatkan 100% 22.499 22.049 98,00%
skrining kesehatan
sesuai standar.
Setiap warga
negara Indonesia
6 100% 371.938 5.181 1,39%
usia 15 s.d. 59
tahun mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar.
Setiap warga
negara Indonesia
usia 60 tahun ke
7 100% 11.058 8.335 75,38%
atas mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
Jumlah
Jumlah Target
Capaian Realisasi
(Denominator)
No. Indikator SPM Target (Numerator) Capaian
(Akumulasi se-
(Akumulasi (%)
Wilayah)
se-Wilayah)
Setiap penderita
hipertensi
mendapatkan
8 100% 73703 831 1,12%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Setiap penderita
Diabetes Melitus
mendapatkan
9 100% 2.232 329 14,74%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Setiap orang
dengan gangguan
jiwa (ODGJ) berat
10 mendapatkan 100% 270 151 55,93%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Setiap orang
dengan terduga TB
11 mendapatkan 100% 575 575 100,00%
pelayanan TB
sesuai standar
Setiap orang
dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
12 100% 4.794 7.300 152,27%
manusia (Human
Immunodeficiency
Virus) mendapatkan
pemeriksaan HIV
sesuai standar.
PRA ANALISA
1. Cleaning Data
Dari data SPM tahun 2017 terdapat tidak ditemukan data yang tidak
sesuai
2. Kewajaran Data
a. Angka SPM KIA telah memenuhi target, namun selama tahun 2017
terdapat 5 kematian ibu dan 8 kematian bayi,
b. Angka orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia mendptkan pemeriksaan HIV sesuai standar
melebihi target yang kemungkinan 1 orang mengalami pemeriksaan
berulang.
ANALISA DATA
a. Nilai-nilai ekstrim
Dari data SPM tahun 2017 terdapat data ekstrim yang capaian terendah,
yaitu Indikator ke-6 ; Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yaitu hanya 1,39 % dan
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar, sebesar 1,12% serta Setiap penderita Diabetes Melitus
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu 14,74%.
Sedangkan data dengan capaian melebihi 100% adalah indikator Setiap
bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu
101,55% karena ada bayi di luar wilayah kerja mendapatkan pelayanan di
Puskesmas Kecamatan Cakung
b. Analisa Deskriptif
Dari 12 indikator SPM tahun 2017, yang telah mencapai target adalah
Setiap orang dengan terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar sebesar 100%, dan indikator Setiap bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu 101,55%
Untuk indikator ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai
standar mendekati target yaitu 99,96% dan ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar, yaitu 99,58%
2. Analisa Data KPLDH Tahun 2017
Kebutuhan
No Masalah Nilai
Program
Ditemukan penderita hipertensi 34%
1 Ditemukan penderita Diabetes P2PTM
2%
Melitus
Masyaarakat belum memiliki
2 asuransi baik berasal dari 13,6% Promkes
pemerintah maupun swasta
Keterangan :
Masalah :
Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan dan atau rendahnya
kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
menyebabkan tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun
tidak menular.
Penyelesaian :
1. Penyuluhan kesehatan dan
2. Praktik bersama perilaku kesehatan.
2.4.2. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan
Identifikasi Masalah :
Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan tersebut diatas
diidentifikasi kebutuhan pelanggan antara lain :
1. Dari Unit SDM
a. Kurangnya sarana dan prasarana nomor antrian di Poli
KIA
b. Keluhan dikarenakan kurangnya tenaga Kesehatan
2. Dari Unit Sarana dan Prasarana
a. Sempitnya ruang tunggu di puskesmas dan kurangnya
bangku tunggu untuk pasien
b. Kurangnya sarana dan prasarana prioritas Lansia dan
Ibu Hamil
c. Kenyamanan bagi pengunjung puskesmas
3. Unit Gedung Puskesmas :
a. Hamper disemua bagian mengeluhkan gedung yang
sempit , baik di ruang tunggu , ruang periksa , dan area
parker
Rencana Tindak Lanjut :
1. Memenuhi sarana nomor antrian sesuai yang dibutuhkan
2. Melakukan rekrutmen dan menganggarkan kebutuhan SDM
sesuai dengan analisa jabatan
3. Memaksimalkan Rencana Kebutuhan Belanja kursi tunggu
Lansia dan ibu hamil
4. Melengkapi Sarana pendingin udara guna meningkatkan
kenyamanan puskesmas
5. Untuk gedung yang sempit akan melakukan pemetaan zona
ruang sesuai jumlah pengunjung
Pengetahuan
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang asi
responden tentang 63,8% eksklusif masih kurang
pemberian ASI Esklusif
Sosialisasi mengenai
manfaat penggunaan
Pengetahuan terhadap Fe masih kurang atau
3 56,4% Gizi
penggunaan FE belum tepat sasaran
Kurangnya kesadaran
akan pentingnya
Rendahnya konsumsi
3,15% konsumsi serat yang
sayuran
cukup di masyarakat
Masih banyak
masyarakat tidak
mengetahui
Responden yang penanganan TBC tang
4 menjawab salah tentang 30,5% benar yang berdampak TB
penanganan TBC pada tingginya resiko
penularan penyakit
TBC di masyarakat
Masih banyak
masyarakat tidak
mengetahui ciri- ciri
Pengetahuan
penyakit kusta,
masyarakat yang masih
5 30,5% sehingga dapat Kusta
rendah tentang ciri- ciri
meningkatkan resiko
penyakit kusta
terjadinya penanganan
terlambat
Sosialisasi pentingnya
program UKS masih
Responden mengatakan kurang, diperlukan
6 membutuhkan program 93,6% kaderisasi siswa di UKS
UKS sekolah untuk program
UKM
5 KB Rendahnya cakupan 2 3 4 9
keluarga yang mengikuti
program KB sekitar 57,6% di
8 Kelurahan wilayah
puskesmas kec cakung
tahun 2017
6 P2PTM Tingginya rumah tangga 3 4 4 11 5
dengan Anggota keluarga
tidak merokok sekitar 47,2 %
di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
7 Promkes Masih rendahnya keluarga 2 3 5 10
yang ber PHBS sekitar 9 %
di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
8 Kesling Masih rendahnya cakupan 3 3 3 9
pada pengawasan inspeksi
sanitasi tempat umum yaitu
29 % dan sanitasi tempat
umum yang memenuhi
syarat baru mencapai 33% di
wilayah Kecamatan Cakung
tahun 2017
9 KIA masih ada ibu hamil yang 5 5 5 15 1
belum mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar untuk kunjungan
lengkap sebesar 31 % di
Kecamatan Cakung tahun
2017
10 KIA Masih rendahnya balita yang 5 4 5 14 2
berat badannya naik
sebesar39,7 % di wilayah
Kecamatan Cakung tahun
2017
11 KIA Masih rendahnya capaian 3 3 4 10
bayi yang mendapatkan ASI
Eksklusif yaitu hanya 27,3%
di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
12 TB Masih rendahny data 4 4 5 13 3
pengobatan TB Paru BTA
Positif cakupannya yaitu 33%
sedangkan cakupan DO 100
%. Dan dapat dilihat dari
cakupan angka kesembuhan
yang hanya 89%
13 PTM Masih rendahnya WUS yang 4 5 3 12
sudah melakukan skrining
kanker serviks dengan Iva
atau Pap smear sebesar 8
%.
14 PTM Ditemukannya masyarakat 4 3 3 10
yang menderita kanker
sebanyak 0.0005% (119
orang) .
15 PTM Ditemukannya masyarakat 3 3 3 9
yang menderita kencing
manis sebanyak 1% (2241)
16 GIZI Ditemukannya anak yang 3 4 3 10
masih mengalami
kegemukan sebanyak 15%
dan 6% mengalami gizi
kurang.
17 KESLING Masih tingginya keluarga 3 4 3 10
yang tidak memiliki jamban
sehat yaitu sebanyak 2%
(874).
18 PROMKES Masih tingginya keluarga 3 3 3 9
yang tidak mengkonsumsi
buah dan sayur sebanyak
57%
19 PROMKES Masih rendahnya keluarga 3 2 3 8
yang melakukan aktifitas fisik
hanya sebesar 20 %
Kesimpulan : dari table hasil analisa USG diatas, maka ditemukan 5 prioritas
masalah yaitu
Belum adanya
Latar belakang sosial ibu
Tingkat Mobilitas pasien yang tinggi persamaan persepsi hamil Masih ada ibu hamil
mengenai ANC yang belum
sesuai standar mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar di
kecamatan Cakung
Akses pelayanan
laboratorium hanya ada di tahun 2017
puskesmas kecamatan Keterbatasan ekonomi
Cakung
Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk Tingkat pendidikan rendah
Penduduk tinggal di tanah garapan Masih tingginya
memiliki jamban sehat
keluarga yang tidak
memiliki jamban
sehat yaitu sebanyak
2% (874) di
Kurangnya media kecamatan Cakung
informasi menegnai
Keterbatasan Tahun 2017
pentingnya jamban sehat
ekonomi
Belum adanya
Kurangnya sanksi yang tegas
pengetahuan tentang kawasan
Masih banyaknya perokok di bahaya tanpa rokok
tempat umum
Tokoh masyarakat
merokok
belum memberikan
contoh yang baik
Kurangnya dukungan lintas
sektor
Kurangnya kesadaran
untuk tidak merokok
di kawasan bebas
rokok
Masih banyaknya rumah
tangga dengan Anggota
keluarga yang merokok
sebesar 52,8 % di wilayah
Belum banyaknya tempat
Kecamatan Cakung tahun
khususu merokok
2017
Keterbatasan media
informasi tentang
Harga rokok yang
bahaya merokok
masih terlalu murah
SARANA
TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH
MASALAH MASIH RENDAHNYA KELUARGA YANG MENERAPKAN PHBS SEBESAR 9 % DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2017
Kurang
Kuramngnya memanfaatkan
Kurangnya penegtahuan sosmed untuk
dukungan masyarakat sosialisasi PHBS
lintas sektor tentang PHBS
Kurangnya
Tidak ada kegiatan yang kesadaran MASIH RENDAHNYA
memfasilitasi masyarakat untuk ber masyarakat untuk
PHBS KELUARGA YANG
Ber PHBS
MENERAPKAN PHBS
SEBESAR 9 % DI WILAYAH
KECAMATAN CAKUNG
Kurangnya media
informasi yang menarik Kemampuan ekonomi
TAHUN 2017
tentang PHBS masih rendah
Kurangnya sarana
PHBS di tempat umum
SARANA DANA
TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH
MASALAH MASIH RENDAHNYA BALITA YANG BERAT BADANNYA NAIK SEBESAR39,7 % DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2017
Tidak ada Honor - Kader Posyandu rangkap2 Masih rendahnya tugas/ - Tidak
ada rawat inap balita gizi buruk di
balita yang berat
Kemampuan ekonomi keluarga rendah banyak kegiatan badannya naik Puskesmas Cakung (TFC)
sebesar39,7 % di
- Pengetahuan dan ketrampilan ibu/pengasuh
wilayah Kecamatan
dlm PMBA Cakung tahun 2017 yang kurang
METHODE MACHINE
D. ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH
NO Prioritas Masalah Kategori Penyebab Masalah Alternatif Pemecahan Pemecahan Masalah Terpilih
Masalah
1 Masih rendahnya keluarga metode Petugas kesehatan kurang Membuat aplikasi untuk Membuat aplikasi untuk sosialisasi
yang menerapkan phbs memanfaatkan sosmed untuk sosialisasi PHBS PHBS
sebesar 9 % di wilayah sosialisasi PHBS
kecamatan cakung tahun
2017
2 manusia Kurangnya pengetahuan Melakukan sosialisasi saat Melakukan sosialisasi saat kegiatan RW
masyarakat tentang kegiatan RW ( PSN, ( PSN, pengajian, arisan, dll )
PHBS pengajian, arisan, dll )
3 manusia Kurangnya kesadaran masyarakat Melakukan sosialisasi saat Melakukan sosialisasi saat kegiatan RW
4 tentang PHBS kegiatan RW ( PSN, ( PSN, pengajian, arisan, dll )
pengajian, arisan, dll )
5 lingkungan Kurangnya dukungan lintas sektor 1. Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi dengan lintas
dengan lintas sector sektor
6 lingkungan Akses posyandu tidak terjangkau 1. Menambah jumlah Menambah jumlah posyandu sesuai
oleh masyarakat posyandu sesuai jumalh jumalh dan luas wilayah
dan luas wilayah
2. Melakukan sweeping
penimbanganbayi dan
balita setiap bulan
7 linkungan Tidak ada kegiatan yang Membentuk kader PHBS Membentuk kader PHBS
memfasilitasi masyarakat untuk ber Mengadakan kegiatan Mengadakan kegiatan senam bersama,
PHBS senam bersama, makan makan sayur dan buah , cuci tangan
sayur dan buah , cuci bersama setiap bulan
tangan bersama setiap
bulan
8 sarana Kurangnya media informasi yang Membuat media informasi Membuat media informasi yang menarik
menarik tentang PHBS yang menarik dan mudah dan mudah dipahami
dipahami
9 sarana Kurangnya sarana PHBS ditempat 1. Mengadakan komitmen Mengadakan kerja sama dengan CSR
umum dengan lintas sector untuk untuk membangun sarana PHBS di
membangun sarana PHBS tempat umum
di tempat umum
2.mengajarkan ketrampilan
yang bisa memberikan
penghasilan rutin
BAB III
Dalam usulan kegiatan Puskesmas Kecamatan Cakung Tahun 2019 ini didasarkan pada prioritas masalah dan kecenderungan permasalahan yang
terjadi di wilayah kerja. Kegiatan yang direncanakan atau diusulkan dibagi dalam 4 hal pokok, yaitu :
1. Pengembangan Kegiatan Program Kesehatan meliputi program esensial dan program pengembangan.
2. Pengembangan kegiatan pelayanan dalam gedung
3. Pengembangan manajemen, meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu pelayanan, dan manajemen keuangan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana, meliputi pengembangan sarana fisik bangunan,pengembangan sarana alat kesehatan
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
PROMOSI KESEHATAN
Promkes,
Pertemuan ikatan refreshing kader tentang orientasi promosi kesehatan
Kader kesehatan 50 orang X 10 bulan kasatpel UKM, 10x/tahun 50 org 10 kali 47.000 1 kali Rp 23.500.000 BLUD
kader kesehatan kesehatan bagi kader
lintas program
KESEHATAN LINGKUNGAN
Limbah padat
MONITORING Sebagai Analisa mengenai
medis Puskesmas Sepanjang
PENGAMBILAN Timbulan dan Jumlah limbah 100% Sudarko Rp - Non Budget
kelurahan dan tahun 2019
SAMPAH MEDIS padat medis
Kecamatan
Persentase Tempat-tempat
MONEV PETUGAS
Sebagai evaluasi dan edukasi Umum (TTU,TPM dan Rumah
KESLING SE-KEC. Petugas Kesling 100% Sudarko 4x/tahun 15 orang 4 kali 17.000 1 kali Rp 1.020.000 BLUD
terhadap program kesling Sehat) yang Memenuhi Syarat
CAKUNG
Kesehatan Lingkungan
Rp 93.510.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
pembelajaran kasus
Audit Medik kasus maternal dan neonatal bidan ,dokter
3 kasus PJ KIA Rp 7.050.000 BLUD
maternal dan neonatal mendapatkan rekomendasi umum
hasil audit medik
PJ KIA Rp 4.200.000 BLUD
pet
Rapat koordinasi
Koordinasi kia,kb,imunisasi,bi 1 PJ KIA Rp 2.550.000 BLUD
bidan
dan KPLDH,bpm
GIZI MASYARAKAT
Monitoring dan
Upaya Perbaikan
4 Evaluasi Kegiatan KP Menilai pelaksanaan KP Ibu Motivator KP IBU PJ Gizi 40 org 1 hari Rp 47.000 1 kali Rp 1.880.000 KP Ibu terselenggara BLUD
Gizi Masyarakat
Ibu
Monitoring dan
Menilai pelaksanaan guru UKS Pemberian TTD rematri
Evaluasi Kegiatan PJ Gizi 40 org 1 hari Rp 47.000 1 kali Rp 1.880.000 BLUD
pemberian TTD rematri SLTP/SLTA terselenggara
TTD Rematri
100 org 1 hari Rp 47.000 1 kali Rp 4.700.000
Memperingati Pekan ASI
Sedunia dan 1 org 1 hari Rp1.400.000 1 kali Rp 1.400.000 Meningkatnya cakupan
Pekan ASI Sedunia Masyarakat PJ Gizi BLUD
mempromosikan ASI ke 1 paket 1 hari Rp1.000.000 1 kali Rp 1.000.000 Pemberian ASI
masyarakat 1 rim 1 hari Rp1.500.000 1 kali Rp 1.500.000
10 buah 1 hari Rp 250.000 1 kali Rp 2.500.000
Mengkoordinasikan semua Kegiatan program gizi
Rapat Koordinasi Petugas Gizi 12 org 4 kali Rp 17.000 1 kali Rp 816.000 BLUD
kegiatan program gizi terselenggara
Rp 14.860.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
sebagai indikator
Petugas Case Fatality Rate Demam
PEMERIKSAAN JENTIK perbandingan dalam Sepanjang
Puskesmas dan 100% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
BERKALA (PJB) kegiatan PSN dari para kader tahun 2019
Petugas Jumantik Kurang Dari 1%
jumantik kelurahan
Rp 2.820.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
WUS 30 - 50 tahun
Deteksi dini kanker leher Pelaksana Pelayanan Terpadu PTM
Roadshow IVA se Kecamatan 32.884 2x/tahun 25 kali 100 org - 1 hari Rp - Non Budget
rahim dan payudara P2PTM (PANDU PTM)
Cakung
Penyandang
Pelayanan Terpadu PTM
Prolanis HT Pengendalian Penyakit HT Hipertensi se 73.073 P2PTM 50x/tahun 12 kali 40 org - 2 hari Rp - Non Budget
(PANDU PTM)
Kecamatan Cakung
Penyandang DM
Pelayanan Penderita Hipertensi
Prolanis DM Pengendalian Penyakit DM se Kecamatan 25.210 P2PTM 12x/tahun 12 kali 40 org - 2 hari Rp - Non Budget
sesuai standar
Cakung
Pelayanan Penderita Diabetes
Gebyar Posbindu Promosi Kesehatan Posbindu Kader Posbindu 300 P2PTM 12x/tahun 1 kali 300 org 47.000 1 hari Rp 14.100.000 BLUD
Mellitus sesuai standar
Rp 18.472.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
SURVEILANS (DIARE,ISPA,HBSAG)
Investigasi penyakit
Mencegah bertambah angka 1. Penderita 2.
8 Surveilans potensial KLB dan atau 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
kesakitan dan atau kematian. Warga sekitar
KLB.
pengambilan dan
Mencegah bertambah angka
mengantar sample Penderita campak. 48% PJ Surveilans Rp - Non Budget
kesakitan dan atau kematian.
campak.
Petugas
Rapat koordinasi
Efektifitas pelaksanaan surveilans
petugas surveilans PKL 100% PJ Surveilans 15 0rang 4 Hari Rp 17.000 1 Kali Rp 1.020.000 BLUD
surveilans. Puskesmas
Kelurahan
Kelurahan
Sosialisasi surat Efektifitas pelaksanaan PTSP, Kantor
100% PJ Surveilans 35 0rang 3 Hari Rp 47.000 1 Kali Rp 4.935.000 BLUD
kematian surveilans. Lurah, RT dan RW.
Autopsi verbal dalam
Meningkatkan kewaspadaan
penerbitan Surat
dini terhadap penyakit Warga Cakung. 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
Keterangan Melapor
menular.
Kematian
Sosialisasi penyakit
Tata laksana sesuai standar
potensial KLB dan atau Warga cakung. 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
pada saat terjadi KLB.
KLB ketika terjadi KLB.
Eliminasi Malaria API Malaria sebesar 0 kasus. Warga Cakung 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
IMUNISASI
Petugas Imunisasi
Pertemuan Petugas Mengevaluasi data capaian Satpel
10 IMUNISASI Puskesmas 12 orang 12 org 2 kali 17.000 1 hari Rp 408.000 BLUD
Imunisasi imunisasi Imunisasi
kelurahan
Petugas Imunisasi
Pembinaan Petugas Melaksanakan Kegiatan Satpel
Puskesmas 8 Petugas PKL Rp - Non Budget
Imunisasi sesuai sop dan indikator imunisasi
kelurahan
Rp 408.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
Petugas Lansia
Untuk persamaan persepsi Petugas Lansia telah melakukan
Rapat Koordinasi Pkm kelurahan
antara Petugas Lansia terkait 100% PJ LANSIA 4 kali 20 org 4 kali 17.000 1 hari Rp 1.360.000 koordinasi terkait program BLUD
Petugas Lansia dan Lintas
program kesehatan Lansia kesehatan Lansia
Program terkait
Untuk Untuk
mengoptimalkan pelayanan
Pembinaan Forum Anggota FKLU
kesehatan untuk Lansia FKLU Kecamatan Cakung telah
Komunikasi Lanjut Kecamatan dan
dalam wadah organisasi 100% PJ LANSIA 2 kali 80 org 2 kali 47.000 1 hari Rp 7.520.000 mendapatkan pembinaan dari BLUD
Usia Kecamatan kelurahan,
Lansia yaitu FKLU dengan Puskesmas Kecamatan Cakung
Cakung Petugas Lansia
menitikberatkan pada upaya
preventif dan promotif.
Pengadaan Hb meter Alat yang digunakan untuk Hb Tersedianya alat yang digunakan
Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali 9 1 kali 700.000 1 hari Rp 6.300.000 BLUD
(Merk Family Doctor) memeriksa kadar Hb Lansia meter untuk memeriksa kadar Hb Lansia
buku
Pengadaan Buku Sebagai media untuk Tercetaknya Buku Kesehatan
Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali 20.000 kesehata 1 kali 20.000 1 hari Rp 400.000.000 BLUD
Kesehatan Lansia pencatatan dan pelaporan Lansia
n lansia
Rp 1.226.240.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
PENGOBATAN TRADISIONAL
Pembinaan
Meningkatkan fungsi dan Penyedia
Penyedia
Pembinaan kualitas masyarakat dalam pengobatan 100% PJ BATRA 11x/tahun Rp - Non Budget
Pengobatan
kemandirian hidup sehat tradisional
Tradisional
Sosialisasi kegiatan
Pembinaan Meningkatkan pengetahuan
pelayanan Satpel Batra Pkm
Petugas Batra petugas tentang pelayanan 100% PJ BATRA 2x/tahun 12 orang 2 kali 17000 1 HARI Rp 408.000 BLUD
pengobatan Kelurahan
Pkm Kelurahan pengobatan tradisional
tradisional di wilayah
Forum
Komunikasi Sosialisasi perizinan Agar penyedia pengobatan Penyedia
Penyedia penyedia pengobatan tradisional dapat bekerja Pengobatan 100% PJ BATRA 1x/tahun 35 orang 1 kali 47000 2 HARI Rp 3.290.000 BLUD
Pengobatan tradisional sama dengan puskesmas Tradisional
Tradisional
Asuhan Mandiri
Kader dapat memahami
pada Kader Pembentukan kader
tentang TOGA dan Kader Kesehatan 100% PJ BATRA 4x/tahun 32 orang 4 kali 47000 3 HARI Rp 18.048.000 BLUD
tentang Toga dan asuhan Mandiri
Akupresure
Akupresur
pemanfaatan Pemberian minuman masyrakat tahu tentang
Masyrakat 100% PJ BATRA 11x/tahun 1 orang 11 kali 500000 4 HARI Rp 22.000.000 BLUD
Toga toga untuk pengunjung pemanfaatan Toga
Peningkatan
Wawasan Agar kader dapat memahami
Sosialisasi asuhan
Tentang informasi tentang pelayanan Kader Kesehatan 100% PJ BATRA 1x/tahun 40 orang 2 kali 47000 5 HARI Rp 18.800.000 BLUD
mandiri
Kesehatan pengobatan tradisional
Tradisonal
Agar kader dapat memahami
Pembuatan buku saku
Pembuatan informasi tentang pelayanan
tentang tanaman Kader Kesehatan 100% PJ BATRA 1x/tahun 100 orang 1 kali 20000 6 HARI Rp 12.000.000 BLUD
media informasi pengobatan tradisional dan
TOGA dan akupresur
akupresur
Rp 74.546.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
KESEHATAN JIWA
Rapat kordinasi
Monitoring dan evaluasi Petugas keswa
14 petugas Diskusi kegiatan keswa 100% PJ KESWA 2x/tahun 12 orang 2 kali 17000 1 HARI Rp 408.000 BLUD
program pkm kelurahan
kesehatan jiwa
Sosialisasi Pembentukan kader
Penjaringan kasus ODMK dan Kader kesehatan
Pembentukan kesehatan tentang 100% PJ KESWA 1x/tahun 50 orang 1 kali 47000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
ODGJ Kecamatan Cakung
kader keswa kesehatan jiwa
Pasien jiwa yang
Kunjungan rumah Untuk memonitoring pasien
Kunjungan rumah putus obat dan 100% PJ KESWA 11x/tahun 0 0 0 1 HARI Rp - BLUD
pasien jiwa jiwa di keluarga
pasien baru
Kader Kesehatan
Refreshing kader Monitoring Penjaringan kasus ODMK dan
Jiwa Yang sudah 100% PJ KESWA 1x/tahun 50 orang 1 kali 47000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
kesehatan jiwa penjaringan kasus ODGJ
Terlatih
Keluarga dan
Pembinaan Meningkatakan pasien yang
Penyuluhan tentang
keluarga dan pengetahuan keluarga dalam berobat di poli 100% PJ KESWA 1x /tahun 50 orang 1 kali 47.000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
kesehatan jiwa
pasien jiwa merawat pasien gg.jiwa jiwa pkm
kecamatan
Pasien yang
Therafi aktifitas Membantu penyembuhan
therafi aktifitas berobat di poli
kelompok pasien pasien dan melakukan 100% PJ KESWA 2x/tahun 60 orang 2 kali 47000 1 HARI Rp 5.640.000 BLUD
kelompok jiwa ke pkm
jiwa therafi
kecamatan cakung
peningkatan kualitas
Pendampingan
pendampingan poli pelayanan dan monitoring
poli jiwa oleh dr pasien jiwa 100% PJ KESWA 8x/th 1 orang 8 kali 1.400.000 1 HARI Rp 11.200.000 BLUD
jiwa pengobatan jiwa yang ada di
Sp.KJ
puskesmas
Sosialisasi
penyuluhan terpadu memberikan informasi
kesehatan jiwa sekolah smp dan
kesehatan jiwa dan tentang kesehatan jiwa dan 100% PJ KESWA 5x/thn 45 orang 5 kali 17.000 1 HARI Rp 3.825.000 BLUD
dan nafza untuk sma
nafza nafza di sekolah
anak sekolah
Memberikan Kegiatan
Kemandirian Kemandirian, Keterampilan Pasien Jiwa yang
Kelas Jiwa 100% PJ KESWA 10x/thn 30 orang 10 kali 47.000 1 HARI Rp 14.100.000 BLUD
Pasien Jiwa dan Komunitas pada Pasien Berobat
OGDJ
dokter dan
peningkatan wawasan
sosialisasi dan paramedis di
tentang deteksi dini 100% PJ KESWA 1x/th 50 orang 1 kali 47.000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
refreshing wilayah pkm
Sosialisai deteksi gangguan jiwa
kecamatan cakung
dini gangguan
dokter dan
jiwa peningkatan wawasan
narasumber paramedis di
tentang deteksi dini 100% PJ KESWA 1x/th 2 orang 1 kali 1.400.000 1 HARI Rp 2.800.000 BLUD
profesional wilayah pkm
gangguan jiwa
kecamatan cakung
Rp 49.373.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
PERKESMAS
petugas
Pelaksana
Pembinaan petugas membahas hasil kegiatan perkesmas
15 Perkesmas 10 Program 4 kali 10 org - 1 hari Rp - monitoring evaluasi program Non Budget
Perkesmas Perkesmas Puskesmas
Perkesmas
Kelurahan
Tim KPLDH,
pertemuan rutin membahas pelaksana Pelaksana monitoring evaluasi
pembinaan tim KPLDH
dan monitoring dan evaluasi perkesmas 71 Program 4 kali 71 org - 1 hari Rp - permasalahan KPLDH yang di Non Budget
Puskesmas Kecamatan
hasil kegiatan puskesmas Perkesmas lakukan intervensi
kelurahan
Pelaksana
Pengadaan alat dan menunjang kegiatan tim
masyarakat Program 1 kali 1 org 115.710.600 1 hari Rp 115.710.600 BLUD
bahan tim KPLDH KPLDH
Perkesmas
Rp 115.710.600
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
ODHA yang
16 Pertemuan KDS Diskusi Sarana support group ODHA mengakses 100% 2x/tahun 25 orang 2 kali 17000 1 hari Rp 850.000 BLUD
Puskesmas Cakung
ODHA yang
Pemberian PMT Meningkatkan Kesehatan
Pemberian Susu mengakses 100% 6 bln 25 orang 5 dus 70000 3 bln Rp 26.250.000 BLUD
ODHA ODHA
Puskesmas Cakung
ODHA yang 40
Pemeriksaan pemeriks pemeriks
Pemeriksaan Darah Mengetahui Viral Load ODHA mengakses di 100% Pemeriksaa 40 1 1127500 1 hari Rp 45.100.000 BLUD
Viral Load aan aan
Puskesmas Cakung n
Peningkatan
anak usia
wawasan HIV-
anak usia remaja/masyarakat remaja/masyaraka
IMS pada anak
penyuluhan mengetahui penyakit HIV- t di wilayah 100% 6x/tahun 45 orang 1 dus 17000 6 hari Rp 4.590.000 BLUD
usia
IMS puskesmas kec
remaja/masyarak
cakung
at
Lintor yang
Terjalinnya kerja sama yang bekerja sama
Koordinasi Lintor Diskusi 100% 1x/th 25 orang 1 kali 17.000 1 hari Rp 425.000 BLUD
dengan Lintor dengan
Puskesmas Cakung
Rp 115.294.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN
PPSM
Meningkatkan pengetahuan
Meningkatnya wawasan kader
17 PPSM Monev UKBM kader terkait informasi Kader Kesehatan 4 kali PPSM Rp - BLUD
kesehatan
terbaru tentang kesehatan
Melakukan persiapan
Persiapan Pembinaan
pembenrtukan kader Saka Petugas, Pamong 1 kali PPSM Rp - rencana pembentukan kader SBH BLUD
SBH
Bakti Husada di TA 2019
Melakukan perkenalan saka Rp - BLUD
Siswa SMA
bakti husada pada calon Rp - calon anggota SBH mengerti BLUD
Orientasi SBH sederajat sebagai 4 hari PPSM
anggota dan menyampaian Rp - mengenai SBH dan materi terkait BLUD
Calon Anggota SBH
materi terkait saka dan krida Rp - BLUD
Rp - BLUD
Rp - BLUD
Rp - BLUD
Siswa SMA Rp - BLUD
Meresmikan calon anggota
sederajat sebagai
SBH menjadi Anggota Resmi
Calon Anggota pengukuhan anggota SBH dan
Pelantikan SBH Saka Bakti Kusada Ranting 2 hari PPSM
SBH yang sudah rencana kerja
Cakung dan menentuka
mengikuti
rencana Kerja
orientasi SBH
KESEHATAN MATA
Petugas Petugas PKM Kelurahan
Sosialisasi program Pelaksana
15 Kesehatan Mata Pertemuan Interen Puskesmas 10 orang Rp - mengetahui dan memahami Non Budget
kesehatan mata Program Mata
Kelurahan program mata
Sekrining visus murid Deteksi dini kelainan Pelaksana Terdeteksinya kelainan Refraksi
Kls III & V 500 orang Rp - Non Budget
SD/MI refraksi pada murid sekolah Program Mata pada murid sekolah
Meningkatkan pengetahuan Pelaksana Murid mengetahi tentang
Penyuluhan kes.mata Kls III & V 500 orag Rp - Non Budget
tentang kesehatan mata Program Mata kesehatan mata
Pelaksana Terdeteksinya penyakit katarak
Skrining katarak Deteksi dini penyakit katarak Lansia 300 orang Rp - Non Budget
Program Mata pada lansia
Meningkatkan pengetahuan Pelaksana Lansia memahami tentang
Penyuluhan katarak Lansia 300 orang Rp - Non Budget
tentang katarak Program Mata penyakit katarak
Kader dpt memberikan
Penyuluhan Meningkatkan pengetahuan Pelaksana
Kader 45 orang Rp - informasi tentang kesehatan Non Budget
kesehatan Mata tentang kesehatan mata Program Mata
mata pada masyarakat
Meningkatkan pengetahuan Pelaksana Guru UKS dapat melakukan
Pelatihan Kes.Mata Guru UKS 20 orang Rp - Non Budget
tentang Kes. Mata Program Mata skrining visus
Rp -
TOTAL Rp 2.157.292.600
BAB IV
EVALUASI