Anda di halaman 1dari 66

DOKUMEN

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

DI PUSKESMAS KECAMATAN CAKUNG

TAHUN 2019

PUSKESMAS KECAMATAN CAKUNG

KECAMATAN CAKUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT senantiasa kami panjatkan, atas
terselesaikannya penyusunan dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas di
Puskesmas Kecamatan Cakung untuk tahun 2019.
Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten, yang merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk mendukung
keberhasilan penyelenggaraan Puskesmas perlu dikelola melalui pencapaian
manajemen Puskesmas secara optimal.
Manajemen puskesmas merupakan suatu siklus yang tidak terputus, artinya
evaluasi hasil kinerja/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat digunakan untuk
menyusun perencanaan yang akan datang, dan selanjutnya perencanaan yang
dibuat dapat dipantau dan dinilai hasilnya.
Semoga dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas ini dapat bemanfaat
khususnya bagi PUSKESMAS Kecamatan Cakung dan instansi Pembinanya
untuk dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan
untuk penyempurnaan penyusunan dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas
ini.

Jakarta, Maret 2018

Kepala Puskesmas Kec. Cakung

dr. Rita Wedya Astuti


NIP 197407032006042024
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puskesmas sebagai organisasi fungsional yang menyelenggarakan


upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima
dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan
menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat
guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada
pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang
optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.
Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya yang
menjadi bagian wilayah kecamatan
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pada pasal 4 disebutkan
bahwa puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam
rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
Adapun fungsi puskesmas sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 meliputi :
1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat
pertama di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat
pertama di wilayah kerjanya.
Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan upayanya,
puskesmas dilengkapi dengan instrumen manajemen yang terdiri dari :
1. Perencanaan tingkat puskesmas
2. Lokakarya mini puskesmas
3. Penilaian kinerja puskesmas dan manajemen sumber daya termasuk
alat, obat, keuangan dan tenaga serta mendukung dengan manajemen
sistem pencatatan dan pelaporan disebut SP2TP dan upaya
peningkatan mutu pelayanan.
Mempertimbangkan rumusan pokok-pokok program dan program-program
unggulan sebagaimana disebutkan dalam rencana, maka area program yang
akan menjadi prioritas di suatu daerah perlu dirumuskan secara spesifik oleh
daerah sendiri, demikian pula strategi dalam pencapaian tujuannya, yang
harus disesuaikan dengan masalah, kebutuhan serta potensi setempat.

B. Pengertian
Perencanaan tingkat puskesmas adalah suatu proses penyusunan rencana
kegiatan puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara
sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya.

C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk meningkatkan kemampuan manajemen di puskesmas dalam
menyusun perencanaan kegiatan tahunan berdasarkan fungsi dan azas
penyelenggaraanya.

2. Tujuan khusus
a. Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk
tahun berikutnya dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian
masalah kesehatan masyarakat.
b. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah
diterimanya alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dan
berbagai sumber.

D. Manfaat
1. Perencanaan dapat memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
2. Perencanaan memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban.
3. Perencanaan dapat mempertimbangkan hambatan dukungan dan potensi
yang ada.

E. Ruang lingkup
Perencanaan tingkat puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk
dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang meliputi UKM Essensial
dan UKM Pengembangan , Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
Perencanaan ini disusun oleh puskesmas sebagai rencana tahunan
puskesmas yang dibiayai oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat serta sumber dana lainnya.
Perencanaan Tingkat Puskesmas disusun melalui 4 tahap yaitu :
1. Tahap persiapan
2. Tahap Analisa Situasi
3. Tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
4. Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Data yang dikumpulkan untuk penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas


di PUSKESMAS Kecamatan Cakung adalah
a. Data umum meliputi data geografi, kependudukan dan sosial ekonomi,
sumber daya kesehatan yang meliputi data sarana kesehatan dan data
sumber daya manusia.
b. Data derajat kesehatan yang meliputi angka kematian, data kesakitan
dan data status gizi.
c. Data tentang cakupan program kesehatan ibu anak dan keluarga
berencana, status gizi masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat,
kegiatan promosi kesehatan, keadaan lingkungan , kegiatan pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular, surveilans dan kegiatan
pendukung lainnya.
Adapun sumber data berasal dari catatan kegiatan program, dokumen dari
kantor PTSP kelurahan dan kecamatan, kantor PLKB kecamatan dan data
kecamatan.

F. Visi dan Misi


1. Visi
Menjadi Puskesmas Terbaik Kebanggan DKI Jakarta

2. Misi
a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berkomitmen tinggi
b. Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan yang
berorientasi kepada kepuasan pelanggan
c. Meningkatkan saran dan prasarana secara optimal sesuai
kebutuhan.
d. Meningkatkan hubungan kerja yang soid dan harmonis
e. Menjalin kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan
kesehatan

BAB II
ANALISA SITUASI

A. DATA

1. Data Umum
1.1 Peta Wilayah

Kecamatan Cakung termasuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur,


yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 18. dengan luas wilayah 4.248,1
Ha dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW)
adalah sebanyak 89 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 1.002 RT.
Batas wilayah Kecamatan Cakung adalah sebelah Utara adalah
berbatasan dengan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibatasi oleh Kali
Cakung/Kali Mati, Gang Bondong Timur, Kali Cakung Drain dan sebagian
Jl.Green Garden, Kali Rorotan, Sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi,
ditandai dengan patok-patok batas wilayah DKI Jakarta dengan Provinsi
Jawa Barat, sebelah Selatan adalah berbatasan dengan Kecamatan
Duren Sawit yang dibatasi oleh rel kereta api Jatinegara-Bekasi, dan
sebelah Barat adalah berbatasan dengan Kecamatan Pulo Gadung yang
dibatasi oleh Jl.Raya Bekasi dan Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
yang dibatasi oleh Jl.Raya Bekasi dan Jl.Krama Yudha. Dari jumlah
tersebut diatas, untuk masing-masing RT dan RW di Kelurahan
Kecamatan Cakung, dapat terlihat pada Tabel berikut ini:
DISTRIBUSI LUAS WILAYAH, JUMLAH RW, JUMLAH RT

WILAYAH KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2016

Luas Wilayah Jumlah Jumlah


No Kelurahan
(Ha) Rukun Warga Rukun Tetangga
1 Jatinegara 659,80 14 166

2 Rawa Terate 410,05 6 60

3 Cakung Barat 612,43 10 104

4 Cakung Timur 981,38 14 145

5 Ujung Menteng 523,51 10 102

6 Pulo Gebang 685,81 17 193

7 Penggilingan 448,00 18 232

Jumlah 4.570,73 89 1.002

Sumber : Kantor Kecamatan, 2016

Selain dapat dilihat dari Tabel tersebut diatas, untuk sebaran RW di


Kecamatan Cakung Jakarta Timur juga dapat dilihat pada Gambar Peta
tersebut dibawah :

1.2 Data Sumber Daya


1.2.1 Ketenagaan
Tenaga kesehatan di Puskesmas kecamatan Cakung terdiri atas tenaga

PNS , NON PNS dan Tenaga PHL ( Kontrak Perorangan ) dan berdasarkan

jabatan yang terdiri atas Medis , Paramedis , Pengadminitrasian umum , Juru

Masak , Juru Cuci , Pengemudi , Cleaning service dan pengamanan kantor jadi

sehinga jumlah SDM secara keseluruhan di Puskesmas kecamatan cakung

sebanyak 320 orang


Jumlah
No Jabatan Jumlah KET
PNS NON PNS
1 Dokter Umum 10 28 38
2 Dokter gigi 13 - 13
3 Epidemiologi - 1 1
4 Kesehatan
Akuntan - 1 1
5 Apoteker 2 - 2
6 Asisten Apoteker 1 16 17
7 Perawat Ahli 1 - 1
8 Perawat Trampil 23 31 54
9 Perawat Gigi 3 7 10
10 Bidan 18 38 56
11 Sanitarian 2 7 9
12 Pranata Laboratorium 1 6 7
13 Nutrisionis 4 7 11
14 Perekam Medis - 2 2
15 Radiografi - 1 1
16 Administrasi 19 29 48
17 Juru Masak - 1 1
18 Juru cuci - 1 1
19 Pengemudi - 7 7
20 Cleaning Service - 20 20
21 Pengaman Kantor - 20 20
JUMLAH SDM 97 223 320

1.2.2. Sarana dan Prasarana


dalam meningkatkan kinerja Pelayanan terhadap masyarakat, Puskesmas

kecamatan cakung telah memenuhi sarana dan prasarana di lingkungan

kesehatan , dan di lingkungan terdapat juga sarana pendukung dalam upaya

peningkatan pelayanan prima yang berorientasi terhadap kepuasan

masyarakat.

JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN

PUSKESMAS KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR

TAHUN 2016

PEMILIKAN/PENGELOLA
FASILITAS
NO
KESEHATAN PEMER
KEMENK PEM. TNI/P BUM SWAST JUMLA
INTAH
ES PROV KAB/K OLRI N A H
OTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RUMAH SAKIT

RUMAH SAKIT
1 2 2
UMUM

RUMAH SAKIT
2 -
KHUSUS

PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

PUSKESMAS
1 -
RAWAT INAP

- JUMLAH
-
TEMPAT TIDUR

PUSKESMAS NON
2 -
RAWAT INAP

PUSKESMAS
3 -
KELILING

PUSKESMAS
4 -
PEMBANTU

SARANA PELAYANAN LAIN

1 RUMAH BERSALIN 19 19

BALAI
2 PENGOBATAN/KLIN 29 29
IK

PRAKTIK DOKTER
3 -
BERSAMA

PRAKTIK DOKTER
4 54 54
PERORANGAN

PRAKTIK
5 PENGOBATAN -
TRADISIONAL

BANK DARAH
6 -
RUMAH SAKIT

UNIT TRANSFUSI
7 -
DARAH
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

1 INDUSTRI FARMASI -

INDUSTRI OBAT
2 -
TRADISIONAL

USAHA KECIL OBAT


3 -
TRADISIONAL

PRODUKSI ALAT
4 -
KESEHATAN

PEDAGANG BESAR
5 -
FARMASI

6 APOTEK 11 11

7 TOKO OBAT 3 3

PENYALUR ALAT
8 -
KESEHATAN

Sumber: Puskesmas Kecamatan Cakung, 2016

Sarana dan Prasarana di Puskesmas Kecamatan Cakung dalam meningkatakan

upaya kesehatan anatara lain

1. Pelayanan Puskesmas : 9 Lokasi

2. Pelayanan di Rusun : 7 Lokasi

3. Pelayanan di Pasar Tradisional : 2 Lokasi

4. Ambulan : 2 Unit

5. Peningkatan Sarana Medis dan Non Medis

SMS Center : 1 unit

1.2.3. Situasi keuangan


Table pendapatan Puskesmas tahun 2017

NO NAMA PUSKESMAS JUMLAH PENDAPATAN

1 Kecamatan Cakung 6.980.567.251

2 Kelurahan Jatinegara 1.700.470.500


3 Kelurahan Cakung Barat 2.898.087.500

4 Kelurahan Cakung Timur 2.693.297.300

5 Kelurahan Penggilingan PIK 1.658.177.900

6 Kelurahan Penggilingan Elok 2.209.686.000

7 Kelurahan Pulo Gebang 3.726.132.000

8 Kelurahan ujung Menteng 1.385.981.500

9 Kelurahan Rawa Terate 1.158.134.900

JUMLAH 24.410.534.851

1.2.4. Situasi Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai


Pengadaan Obat dan bahan pakai habis di pusat kan pada
Puskesmas Kecamatan Cakung untuk peruntukan semua
puskesmas di wilayah kecamatan cakung

Matrik persediaan bahan Reagen tahun 2017

STOK AKHIR
NO NAMA BARANG SATUAN PERKIRAAN SD
DESEMBER

1 Film Rontgen Uk. 35 x 35 Box 1


2 Film Rontgen Uk. 30 x 40 Box 0
3 Film Rontgen Uk. 24 x 30 Box 0
4 Developer Galon -1
5 Fixer Galon 1
6 Jerigen Buah 10

Matrik persediaan bahan obat – batan tahun 2017


SISA STOK
NO NAMA OBAT SATUAN DESEMBER
2017

1 Ambroxol sirup 15 mg/ 5 mL botol 2499


2 Aminophillin 200 mg tablet tablet 1770
3 Amitriptilin HCl tablet 25 mg tablet 977
4 Amlodipin tablet 10 mg tablet 246529
5 Amoksisilin 125mg / 5ml sirup Kering botol 12099
6 Amoksisilin 250mg / 5ml sirup Kering botol 1841
7 Amoksisilin tablet 500 mg tablet 796833
8 Antasida DOEN tablet tablet 84808
9 Anti Hemoroid DOEN Supos. suppos 5843
10 Artikulating paper kotak 3
11 Asam Askorbat (Vit C) tablet 50 mg tablet 207153
12 Asam Askorbat (Vit C) tablet 250 mg tablet 16698
13 Asam Folat tablet 1 mg tablet 48940
14 Asam Mefenamat tablet 500 mg tablet 137889
15 Asetosal tablet 80 mg (Ascardia) tablet 1671
16 Asiklovir tablet 200 mg tablet 47473
17 Asiklovir tablet 400 mg tablet 12428
18 Asiklovir Krim tube 3708
19 ATS 1500 IU ampul 14
20 Bahan tumpatan sementara (Cavit) set 29
21 Bedak salisil serbuk 2% ktk 6629
22 Benzatin benzil penicilin 2,4 juta IU vial 56
23 Betahistin mesilate tablet 6 mg tablet 8743
24 Betametason 0,1% krim tube 4350
25 Bisakodil tablet 5 mg tablet 595
26 Bonding gigi botol 12
27 Celluloid strip ktk 0
28 Composit Light Curing (Tambal Sinar ) A2 tube 4
29 Composit Light Curing (Tambal Sinar ) A3 tube 4
30 Composit Light Curing (Tambal Sinar ) A3,5 tube 7
31 Cresophen gigi botol 9
32 Deksametason tablet 0,5 mg tablet 591294
33 Deksametason injeksi ampul 52
34 Diazepam tablet 2 mg tablet 4133
Diazepam enema 5 mg/2,5 mL (stesolid rectal 22
35 tube) tube
36 Doksisiklin kapsul 100 mg kapsul 1184
37 Domperidon tablet 10 mg tablet 4483
38 Dycal set 10
39 Ecing gigi botol 9
40 Etakridina (Rivanol) 1% larutan botol 244
41 Etanol 70 % botol 181
42 Etil Chlorida Semprot botol 24
43 Eugenol botol 2
44 Ferro sulfat sirup 15 mg/ 5 mL botol 75
45 Fitomenadion (Vit.K1) inj. 2 mg/mL ampul 24
46 Formo kresol botol 4
47 Framisetin sulfat kassa steril 1% lembar 183
48 Furosemid tablet 40 mg tablet 2332
49 Garam Oralit 200ml sach 25251
50 Glass Ionomer ART (Fuji IX) set 8
51 Glibenklamid tablet 5 mg tablet 29373
52 Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg tablet 548958
53 Griseofulvin tablet 125 mg tablet 22870
54 Haloperidol tablet 5 mg tablet 28564
55 Hidrogen Peroxyda 3% 100cc botol 17
56 Hidrokotison 2,5% krim tube 6640
57 Hiosin N Butylbromide tablet 10 mg tablet 0
58 Ibuprofen tablet 200 mg tablet 116357
59 Ikhtamol salep (salep hitam) pot 481
60 Isosorbid dinitrat tablet 5 mg tablet 777
61 Kalsium glukonat inj. 10% vial 2
62 Kalsium Hidroksida Pasta gigi (Metapex) ktk 10
63 Kalsium Laktat tablet 500 mg tablet 190887
64 Kaptopril tablet 12.5mg tablet 71408
65 Kaptopril tablet 25 mg tablet 185392
66 Karbogliserin tetes telinga 10% (fenolgliserol) botol 1453
67 Karbon aktif tablet 250 mg (Norit) tablet 0
68 Ketokonazol tablet 200 mg tablet 1961
69 Khlofeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg tablet 1032442
70 Kloramfenikol kapsul 250 mg kapsul 7389
71 Kloramfenikol salep kulit 2% tube 12747
72 Kloramfenikol salep mata 1% tube 2137
73 Kloramfenikol tetes mata 0,5% botol 2569
74 Kloramfenikol tetes telinga 3% botol 1545
75 Klorfenol kamfer mentol (CHKM) botol 4
76 Klorpromazin tablet 100 mg tablet 8462
77 Kodein tablet 10 mg tablet 7165
Kombinasi ferro sulfat + asam folat (tablet 1951364
78 tambah darah) tablet
79 Kombinasi kaolin 550 mg+ pektin 20 mg tablet 29404
80 Kotrimoksazol tablet Dewasa tablet 55716
81 Lidokain 2% + epinefrin inj. 2 mL (Pehacain) ampul 1866
82 Lidokain anestesi topical (gigi) pot 3
83 Lidokain Injeksi ampul 1756
84 Lincomisin kapsul 500 mg kapsul 6050
85 Loratadin tablet 10 mg tablet 1678
86 Metformin tablet 500 mg tablet 72069
87 Metil Ergometrin inj. 0,2 mg/mL ampul 118
88 Metil Ergometrin tablet 0,125 mg tablet 0
89 Metoklorpropamid tablet 10mg tablet 5200
90 Metronidazol tablet 500 mg tablet 7606
91 MgSO4 inj. 40% vial 34
92 Mikonazol krim tube 1101
93 NaCl ciran infus 0,9% botol 276
94 Natrium diklofenak tablet 25 mg tablet 213661
95 Natrium diklofenak tablet 50 mg tablet 0
96 Nifedipin tablet 10 mg tablet 24739
97 Nistatin Suspension Oral botol 65
98 Nistatin tablet vagina 100.000 IU tablet 2681
99 Obat Anti Tuberkulose kategori Anak paket 11
100 Obat Anti Tuberkulose kategori I & III paket 31
101 Obat Anti Tuberkulose kategori II paket 5
102 Oksitetrasiklin HCl salep MATA tube 25
103 Oksitosin Injeksi 10 IU/mL ampul 1107
104 Omeprazole kapsul 20 mg kapsul 10737
105 Panaspray botol 1
106 Parasetamol drops botol 4818
107 Parasetamol sirup 120 mg/5 mL botol 19692
108 Parasetamol tablet 500 mg tablet 451458
109 Pasta devitalisasi (non arsen) botol 8
110 Perak sufadiazin krim (Burnazin) tube 304
111 Pirantel suspensi 125 mg/ 5 ml botol 15
112 Piridoxin ( Vit B6 ) tablet 10 mg tablet 166544
113 Povidon Iodine larutan 10% 300 mL botol 152
114 Prednison tablet tablet 179173
115 Ranitidin tablet 150 mg tablet 154794
116 Retinol (Vit A) kapsul 100.000 IU kapsul 13072
117 Retinol (Vit A) kapsul 200.000 IU kapsul 112952
118 Ringer Laktat cairan infus botol 331
119 Risperidon tablet 2 mg tablet 3945
120 Salbutamol tablet 2 mg tablet 5380
121 Salbutamol tablet 4 mg tablet 5376
122 Salbutamol cairan iihalasi (Ventolin Nebules) ampul 775
123 Salep 2-4 pot 1084
124 Salep Whitfield (Salep anti fungi) pot 850
125 Setirizine sirup 5 mg/ 5 mL botol 406
126 Sianokobalamin (Vit.B12) tablet 50 mcg tablet 171431
127 Simvastatin tablet 10 mg tablet 62961
128 Tetrasiklin kapsul 500 mg kapsul 1262
130 Tiamfenikol kapsul 500 mg kapsul 1139
131 Trixehsipenidil tablet 2 mg tablet 9857
Tuberkulin protein purified derivative (Mantoux 0
132 test) vial
133 Vitamin B kompleks tablet 359235
134 Zinc Pospat Cement gigi set 12
135 Zink dispersibel tablet 20 mg tablet 34699
136 Kombipak Azitromisin + Cefixim 20

1.3 Data Peran Serta Masyarakat


Data peran serta masyarakat dalam mendukung suksesnya
pelaksanaan pusesmas di wilayah kerja

1.4 Data kesehatan lingkungan di wilayah kerja


dalam mengetahui kondisi lingkungan di wilayah kerja Puskesmas
Kecamatan Cakung menggunakan pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pusat Heperkes dan KK Provinsi DKI Jakarta , pengujian dilaksanakan
beberapa tahap Meliputi :
1. Survey Pendahulu
2. Pengujuan dan pengukuran tempat kerja
3. Analisa dilaboratorium
Parameter hasil pengujian meliputi :
1. Faktor Fisika : Intensitas Kebisingan , Intensitas Pencahayaan ,
Laju Ventilasi, Suhu , dan Kelebaban
2. Faktor Kimia : SO2, NO2, CO Debu PM10, T.VOC,CO2,NH3 dan H2S
3. Faktor Biologi : Angka Kuman

Hasil Pengujian kualitas Udara di Tempat Kerja

NO Parameter Satuan Hasil Pengujian Baku Mutu


1 Ruang Tunggu S02 Uq/m3 125
NO2 Uq/m3 200
CO Uq/m3 10.000
CO2 % 0,1
T.VOC Ppm 1
Debu 150.0 150
PM10
2 Ruag Poli S02 Uq/m3 125
Umum 2
NO2 Uq/m3 200
CO Uq/m3 100.000
CO2 % 0.1
T.VOC Ppm 1
Debu 150.0 150
PM10

Hasil Pengujian Intensitas Kebisingan


NO Lokasi Satuan Hasil Baku Mutu
Pengujian
1 Ruang Tunggu dBA 72,4 45

2 Ruang Poli Umum 2 dBA 65,4 45

3 Ruang Poli Gigi 2 dBA 64,4 80

Hasil Pengujian Pencahayaan


NO Lokasi Satuan Hasil Baku Mutu
Pengujian
1 Ruang Tunggu Lux 419 Min 100

2 Ruang Poli Umum 2 Lux 495 300-500

3 Ruang Poli Gigi 2 Lux 319 300-500

Hasil pengujian Suhu


NO Lokasi Satuan Hasil Baku Mutu
Pengujian
0C
1 Ruang Tunggu 29,6 21-24

0C
2 Ruang Poli Umum 2 27,4 22-24
0C
3 Ruang Poli Gigi 2 25,2 22-24

Jenis pengujian Kelembaban


NO Lokasi Satuan Hasil Baku Mutu
Pengujian
1 Ruang Tunggu % 59 30-70

2 Ruang Poli Umum 2 % 55 45-60

3 Ruang Poli Gigi 2 % 46 45-60

Hasil Pengujian Laju Ventilasi


NO Lokasi Satuan Hasil Baku Mutu
Pengujian
1 Ruang Tunggu m/det 0,20 0.15 – 0,50

2 Ruang Poli Umum 2 m/det 0,21 0,15 – 0,50

3 Ruang Poli Gigi 2 m/det 0,16 0,1-0,50

Hasil Pengujian Angka Kuman


NO Lokasi Satuan Hasil Baku Mutu
Pengujian
1 Ruang Tunggu Angka 940 200-500
kuman

2 Ruang Poli Umum 2 Angka 740 200-500


kuman

Kesimpulan :
dari hasil pegujian secara keseluruhan ada yang melebihi baku mutu
pada semua lokasi yaitu dari hasil :
dan dari pemeriksaan tersebut yang memnuhi standar baku mutu
disemua ruangan ada di pemerikaan :
1.1.1 Di pemeriksaan Intensitas cahaya
1.1.2 Dipemeriksaan kelembaban udara
1.1.3 Hasil pengujian laju ventikasi
Dan dari pemeriksaan tersebut yang tidak memenuhi baku mutu pada
setiap ruangan adalah :
1.4.1 Hasil pemeriksaan Suhu
1.4.2 Hasil intesnitas kebisingan
1.4.3 Hasil pengujian kualitas Udara
1.4.4 Hasil pengujian Mikrobiologi

2. Data Khusus
2.1 Status kesehatan:
2.1.1 Data kematian

No Nama Penyakit

1 Hipertensi 42,6%

2 Diare 20,3%

3 Influenza 17,7%

4 DM 9,3%

5 Tersangka TB Paru 4,8%

6 Pneumonia 1,9%

7 TB Paru 1,4%

8 Typhoid 0,9%

9 DBD 0,6%

10 Campak 0,3%
2.2 akupan (kinerja) program pelayanan kesehatan (baik UKM
maupun UKP)

Cakupan kinerja puskesmas berdasarkan jarring laba-laba

NO KOMPONEN KEGIATAN HASIL CAKUPAN ( % )

I UPAYA PROMOSI KESEHATAN 81,89%

II UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN 72,02%

III UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TERMASUK KELUARGA BERENCANA 94,83%

IV UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 86,03%

V UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 82,14%

VI UPAYA PENGOBATAN 100,00%

VII UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN 52,69%


1. Analisa Data Berdasarkan SPM Tahun 2017

Jumlah
Jumlah Target
Capaian Realisasi
(Denominator)
No. Indikator SPM Target (Numerator) Capaian
(Akumulasi se-
(Akumulasi (%)
Wilayah)
se-Wilayah)
Setiap ibu hamil
mendapatkan
1 pelayanan 100% 13.618 13.613 99,96%
antenatal sesuai
standar.
Setiap ibu bersalin
mendapatkan
2 pelayanan 100% 12.999 12.945 99,58%
persalinan sesuai
standar
Setiap bayi baru
lahir mendapatkan
3 pelayanan 100% 12.380 12.572 101,55%
kesehatan sesuai
standar.
Setiap balita
mendapatkan
4 pelayanan 100% 45.212 38.736 85,68%
kesehatan sesuai
standar.
Setiap anak pada
usia pendidikan
5 dasar mendapatkan 100% 22.499 22.049 98,00%
skrining kesehatan
sesuai standar.
Setiap warga
negara Indonesia
6 100% 371.938 5.181 1,39%
usia 15 s.d. 59
tahun mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar.
Setiap warga
negara Indonesia
usia 60 tahun ke
7 100% 11.058 8.335 75,38%
atas mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
Jumlah
Jumlah Target
Capaian Realisasi
(Denominator)
No. Indikator SPM Target (Numerator) Capaian
(Akumulasi se-
(Akumulasi (%)
Wilayah)
se-Wilayah)
Setiap penderita
hipertensi
mendapatkan
8 100% 73703 831 1,12%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Setiap penderita
Diabetes Melitus
mendapatkan
9 100% 2.232 329 14,74%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Setiap orang
dengan gangguan
jiwa (ODGJ) berat
10 mendapatkan 100% 270 151 55,93%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Setiap orang
dengan terduga TB
11 mendapatkan 100% 575 575 100,00%
pelayanan TB
sesuai standar
Setiap orang
dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
12 100% 4.794 7.300 152,27%
manusia (Human
Immunodeficiency
Virus) mendapatkan
pemeriksaan HIV
sesuai standar.

PRA ANALISA

1. Cleaning Data
Dari data SPM tahun 2017 terdapat tidak ditemukan data yang tidak
sesuai
2. Kewajaran Data
a. Angka SPM KIA telah memenuhi target, namun selama tahun 2017
terdapat 5 kematian ibu dan 8 kematian bayi,
b. Angka orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia mendptkan pemeriksaan HIV sesuai standar
melebihi target yang kemungkinan 1 orang mengalami pemeriksaan
berulang.

c. Setiap orang dengan terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai


standar sebesar 100% , hal ini dikarenakan hanya mengambil data
dari Puskesmas Kecamatan Cakung padahal fasyankes selain
Puskesmas melayani pengobatan pasien TB belum sesuai standar.

ANALISA DATA
a. Nilai-nilai ekstrim
Dari data SPM tahun 2017 terdapat data ekstrim yang capaian terendah,
yaitu Indikator ke-6 ; Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yaitu hanya 1,39 % dan
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar, sebesar 1,12% serta Setiap penderita Diabetes Melitus
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu 14,74%.
Sedangkan data dengan capaian melebihi 100% adalah indikator Setiap
bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu
101,55% karena ada bayi di luar wilayah kerja mendapatkan pelayanan di
Puskesmas Kecamatan Cakung
b. Analisa Deskriptif
Dari 12 indikator SPM tahun 2017, yang telah mencapai target adalah
Setiap orang dengan terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar sebesar 100%, dan indikator Setiap bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar, yaitu 101,55%
Untuk indikator ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai
standar mendekati target yaitu 99,96% dan ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar, yaitu 99,58%
2. Analisa Data KPLDH Tahun 2017

Kebutuhan
No Masalah Nilai
Program
Ditemukan penderita hipertensi 34%
1 Ditemukan penderita Diabetes P2PTM
2%
Melitus
Masyaarakat belum memiliki
2 asuransi baik berasal dari 13,6% Promkes
pemerintah maupun swasta
Keterangan :

Berdasarkan hasil pendataan tahun Januari 2017 – Desember 2017


didapatkan hasil sebanyak 34% ditemukan warga yang menderita hipertensi
yang belum berobat secara tertatur, 13,6% ditemukan warga belum memiliki
asuransi baik dari pemerintah maupu swasta.

2.3 Hasil survey mawas diri, Musyawarah Masayarakat Desa,


Musrenbang, dan survey-survey kepuasan dan kebutuhan
2.4.1 Hasil Survey Mawas Diri ( SMD )
Survey yang dilakukan oleh puskesmas kecamatan cakung dengan
korespnden 400 orang dengan hasil Analisis Kuesioner SMD Tahun
2018 sebagai berikut :
1. Risiko komplikasi pada ibu hamil atau bayi lahir dengan berat
badan rendah dapat terjadi karena :
a. Usia hamil pertama kali hamil 14 – 19 tahun (13%) dan lebih
dari 35 tahun (1%);
b. Tidak melakukan periksa hamil sebanyak 8% dan hanya periksa
2 – 3 kali sebanyak 18,3%;
c. Tidak pernah periksa hamil 0,8%;
d. Periksa hamil ke dukun 2,8%;
e. Jarak kehamilan 1 – 2 tahun sebanyak 14,3%;
f. Konsumsi tablet tambah darah sebesar 40,8%;
g. Menggunakan KB sebesar 63%.
2. Tumbuh kembang anak yang tidak baik dan atau tidak optimal
dapat disebabkan oleh :
a. Tidak dilakukan penimbangan 7%;
b. ASI ekslusif 70,8%;
c. Imunisasi 81,5%;
d. Pemberian ASI sebanyak 7X sebesar 56,5%;
e. Konsumsi beraneka makanan pokok 76,5%.
3. Terjangkitnya penyakit diare atau penyakit pencernaan lainnya
dapat disebabkan oleh :
a. Kepemilikan jamban sehat hanya sebesar 87,8%.
4. Penyebab endemis DBD :

a. Masyarakat lebih memilih fogging untuk mengatasi DBD


84,8%;
b. Melakukan PSN bersama 56,8%.
5. Penglihatan kurang jelas (20,5%) diderita oleh :
a. Ayah dan ibu 1,3%;
b. Suami 1,3%;
c. Anak 1,3%
d. Ibu 3,5%;
e. Ayah 1%.
6. Kurangnya pengetahuan tentang tanda – tanda katarak
menyebabkan tata laksana katarak menjadi terlambat :
1. Mata merah, gatal, dan belekan 2%;
2. Penglihatan kurang seperti berasap/berkabut, penglihatan
ganda/double 82%;
3. Tidak jelas jika membaca dekat 13,3%.
7. Tingginya kejadian Penyakit Tidak Menular disebabkan oleh :
a. Pengetahuan tentang Kawasan Tanpa Rokok 86,5%;
b. Pemeriksaan berkala hanya sebanyak 16%;
c. Pengetahuan tentang penyebab Penyakit Tidak Menular 71,8%;
d. Pengetahuan tentang penyakit PTM 62,3%;
e. Aktifitas fisik setiap hari 12,3%.
8. Berikut ini merupakan pengetahuan faktor risiko kanker leher rahim
yang diketahui oleh warga:
a. Hubungan seks usia kurang dari 20 tahun 1,3%;
b. Berganti – ganti pasangan seksual 7,8%;
c. Tidak tahu 1,3%.
d. 9. Penyebab HIV AIDS:
a. Pemakaian jarum suntik bergantian 3%;
b. Hubungan seks berganti – ganti pasangan 14,8%;
c. Pemakaian jarum suntik bergantian dan hubungan seks
bergantian 81%.

Masalah :
Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan dan atau rendahnya
kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
menyebabkan tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun
tidak menular.
Penyelesaian :
1. Penyuluhan kesehatan dan
2. Praktik bersama perilaku kesehatan.
2.4.2. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

Hasil survey kepuasan pelanggan berdasarkan survey yang dilakukan


didalam gedung puskesmas kecamatan cakung

HASIL PENJARINGAN DARI MASYARAKAT


MELALUI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2017

UNIT MASALAH RTL


SDM  KIA Antrian Lama, Merubah Sistem
 KIA nomor antrian tidak ada Usulan pengadaan no
antrian
 Petugas kurang aktif Service Excellent
 Kursi kurang Usulan pengadaan
barang
 Banyak ajarkan ibu baru melahirkan Service Excellent
 Makanan dikasih jam 09.30 Merubah Sistem
 Dokter pelayanan sore Judes Service Excellent
 Sering tidak ada ditempat Service Excellent
- Merasa spt di asingkan Service Excellent
 Sama pasien murah senyum Service Excellent
 Tidak dipersulit dalam memberikan Service Excellent
pelayanan
 Tindak lanjut kepada pasien Merubah sistem
dipercepat ketika kunjungan kedua
tidak ada perubahan
 Petugas perawat dan dokter judes Service Excellent
 Keterampilan petugas ditingkatkan Service Excellent
 Petugas judes Service Excellent
 Berbelit Merubah Sistem
 Tambah SDM Usulan Pengadaan
tenaga
 Petugasnya ditambah lagi Usulan Pengadaan
tenaga
SARPRAS  Ruang tunggu diperbesar Renovasi
 Ruang tunggu sempit Renovasi
 Foto copy Usulan pengadaan
barang
 Kursi tunggu kurang Usulan pengadaan
barang
 Foto copy Usulan pengadaan
barang
 Ruang tunggu sempit Renovasi
 Kursi tunggu kurang Usulan pengadaan
barang
 Kursi tunggu kurang Usulan pengadaan
barang
 Foto copy Usulan pengadaan
barang
 Agak panas Usulan AC
 WC duduk buat lansia Usulan pengadaan
barang
 Air minum Usulan
 Foto Copy Usulan pengadaan
barang
 Taman Refleksi Renovasi
 Poli lansia harus lebih luas Renovasi
 Tempat tidur bayi blm di cat Usulan pengadaan
barang
 Gorden dipanjangkan biar anak tidak Usulan pengadaan
di gigit nyamuk barang
 Gerah/panas di RB Renovasi
 Kamar mandi tidak ada tisu Usulan pengadaan
barang
 Tidak ada air mineral Usulan pengadaan
barang
 Tempat tidur rusak Usulan pengadaan
barang
 AC kurang dingin Renovasi
 AC panas Renovasi
 Kalau bias ada bangku tunggu di RB Usulan pengadaan
barang
 alat brmain anak ditambah Usulan pengadaan
barang
 Mesin Foto Copy Usulan pengadaan
barang
 Ruang periksa sempit Renovasi
 Kursi tunggu kurang Usulan pengadaan
barang
 Ruang tunggu sempit Renovasi
 Kursi tunggu kurang Usulan pengadaan
barang
 Kursi tunggu kurang Usulan pengadaan
barang
 Ruang tunggu sempit Renovasi
 Toilet kotor Service Excellent
 Foto copy Usulan pengadaan
barang
 Tempat bermain anak Renovasi
 Kursi tunggu Usulan pengadaan
barang
 Kursi tunggu ditambah Usulan pengadaan
barang
 Tempat tidur bayi samping ibu Usulan pengadaan
barang
 ruang nifas Gerah Usulan pengadaan
barang
 Anak digigit nyamuk Merubah Sistem
 wc bau tidak enak Service Excellent
GEDUNG  Pasien nya banyak tapi area kurang Renovasi
memadai
 gedung Sempit Renovasi
 ruang tunggu sempit Renovasi
 Jembatan licin Renovasi
 sempit ruang poli Renovasi
 Ruang tunggu diperluas Renovasi
 Gorden kotor Service Excellent
 Panas Usulan AC
 Gedung poli terlalu minim Renovasi
 Lift Menanyakan kembali ke
Sudin
 Tangga Sulit kalau lagi nyeri Usulan pengadaan
gedung
 Terlalu tinggi buat pasien kusta Usulan pengadaan
gedung
 Kalau bisa poli kusta nya jangan Usulan pengadaan
diatas, karena terlalu tinggi gedung
 Obat kalau bisa langsung ambil di Usulan pengadaan
poli gedung

Identifikasi Masalah :
Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan tersebut diatas
diidentifikasi kebutuhan pelanggan antara lain :
1. Dari Unit SDM
a. Kurangnya sarana dan prasarana nomor antrian di Poli
KIA
b. Keluhan dikarenakan kurangnya tenaga Kesehatan
2. Dari Unit Sarana dan Prasarana
a. Sempitnya ruang tunggu di puskesmas dan kurangnya
bangku tunggu untuk pasien
b. Kurangnya sarana dan prasarana prioritas Lansia dan
Ibu Hamil
c. Kenyamanan bagi pengunjung puskesmas
3. Unit Gedung Puskesmas :
a. Hamper disemua bagian mengeluhkan gedung yang
sempit , baik di ruang tunggu , ruang periksa , dan area
parker
Rencana Tindak Lanjut :
1. Memenuhi sarana nomor antrian sesuai yang dibutuhkan
2. Melakukan rekrutmen dan menganggarkan kebutuhan SDM
sesuai dengan analisa jabatan
3. Memaksimalkan Rencana Kebutuhan Belanja kursi tunggu
Lansia dan ibu hamil
4. Melengkapi Sarana pendingin udara guna meningkatkan
kenyamanan puskesmas
5. Untuk gedung yang sempit akan melakukan pemetaan zona
ruang sesuai jumlah pengunjung

B. ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT

3. Hasil Analisis dan Identifikasi Kebutuhan Kegiatan UKM Tahun 2017

Analisa Masalah Kebutuhan


No Masalah %
Program
 Motivasi masyarakat
Responden menjawab untuk berhenti merokok
kurang tepat tentang 87,5% masih rendah
Kawasan Tanpa Rokok  Pengetahuan
mengenai Kawasan
Tanpa Rokok dan
1 Responden merupakan P2PTM
34% efeksamping rokok
perokok aktif masih rendah
WUS belum melakukan  Mayarakat belum
deteksi dini kanker leher menyadari pentingnya
96%
rahim (IVA test/ PAP deteksi dini
smear)
 Pengetahuan
Responden menjawab
masyarakat tentang
tentang pengertian 12,3%
GERMAS masih
GERMAS
rendah
Banyaknya responden  Maih banyak
2 yang tidak dapat 65,7% masyarakat yang tidak Promkes
menjawab tentang PHBS memahami PHBS
Sedikitnya jumlah orang  Masih kurangnya
tua yang memberikan sosialisasi tentang
41,6%
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
menstruasi dan mimpi dan sex education di
basah pada anak masyarakat
 Masyarakat belum
Masyarakat mengatakan
memahami pentingnya
perlunya dilakukan
pendataan kesehatan
pendataan kesehatan
52,6%  Masyarakat belum
dengan rasa
merasakan manfaat
kebermanfaatan bagi
pentingnya pendataan
warga
kesehatan
 Sosialisasi program
Masih banyak warga puskesmas masih
yang belum mengetahui 26,3% belum maksimal
tentang program KPLDH

 Pengetahuan
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang asi
responden tentang 63,8% eksklusif masih kurang
pemberian ASI Esklusif

 Sosialisasi mengenai
manfaat penggunaan
Pengetahuan terhadap Fe masih kurang atau
3 56,4% Gizi
penggunaan FE belum tepat sasaran

 Kurangnya kesadaran
akan pentingnya
Rendahnya konsumsi
3,15% konsumsi serat yang
sayuran
cukup di masyarakat

 Masih banyak
masyarakat tidak
mengetahui
Responden yang penanganan TBC tang
4 menjawab salah tentang 30,5% benar yang berdampak TB
penanganan TBC pada tingginya resiko
penularan penyakit
TBC di masyarakat

 Masih banyak
masyarakat tidak
mengetahui ciri- ciri
Pengetahuan
penyakit kusta,
masyarakat yang masih
5 30,5% sehingga dapat Kusta
rendah tentang ciri- ciri
meningkatkan resiko
penyakit kusta
terjadinya penanganan
terlambat

 Sosialisasi pentingnya
program UKS masih
Responden mengatakan kurang, diperlukan
6 membutuhkan program 93,6% kaderisasi siswa di UKS
UKS sekolah untuk program
UKM

Masih rendahnya ibu  Pengetahuan mengenai


7 58,5% KIA
hamil yang proses kehamilan dan
memeriksakan diri ke persalinan yang aman
pelayanan kesehatan masih rendah
sebanyak lebih dari 4x  Masih banyak ibu hamil
yang belum mengerti
pentingnya kontrol
kehamilan rutin ke
fasilitas kesehatan
 Sosialisasi penggunaan
Masyarakat masih
kontrasepsi yang tepat
menggunakan kotrasepsi 9,4%
dan aman masih
alami
kurang
Responden berpendapat  Penggunaan kotrasepsi
>2 tahun merupakan alami masih menjadi
66,3%
jarak yang baik unutk alternatif pilihan bagi
mengatur kehamilan masyarakat
 Tingkat kesadaran
Rendahnya responden pemberian imunisasi
8 yang melakukan 46,3% dasar lengkap Imunisasi
imunisasi dasar dimasyarakat masih
rendah
9 Penggunaan WC  Masih adanya
sebagai sarana BAB masyarakat yang
memiliki jamban tidak
90,5%
sehat dan belum
paham tentang jamban
sehat itu sendiri
Masih adanya  Sosialisasi penggunaan
masyarakat yang air bersih untuk Kesling
11,5%
menggunakan air tanah kebutuhan sehari- hari
masih kurang
Respinden mengatakan  Masyarakat belum
tidak setuju PSN lebih memahami pentingnya
efektif dari pada foging 8,42% pencegaan DBD
melalui PSN

10 Responden memilih  Pengetahuan


bercerita kepada orang masyarakat tentang
78,2%
yang dipercaya bila mekanisme koping diri
memiliki masalah yang baik masih kurang
Jiwa
Responden setuju
dilakukan pemasungan
3,15%
pada warga yang
terkena gangguan jiwa
11 Lansia belum melakukan  Petugas belum
skrining memahami cara
skrining lansia
91%  Masyarakat belum Lansia
memahami pentingnya
melakukan skrining
pada lansia
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan Rencana kegiatan


UKM Puskesmas Kecamatan cakung tahun 2018 meliputi :

Program Esensial Program Pengembangan


 Promosi Kesehatan:  Jiwa
 KPLDH  UKS
 Gizi  Pengobatan Tradisional
 KIA – KB  Mata
 SDIDTK  Lansia
 Pikumbang
 Kesehatan Lingkungan
 P2P
 Surveilans
 Imunisasi
 Kusta
 Tuberculosis
 HIV
 Infeksi Menular Seksual (IMS)
 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular (P2PTM)
 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonosis
(P2PTVZ)
C. ANALISIS MASALAH:
1. IDENTIFIKASI MASALAH:

NO UPAYA MASALAH DASAR


PENENTUAN
MASALAH
1 P2P Masih tingginya warga negara Indonesia usia SPM
15 s.d. 59 tahun yang belum mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar sekitar
366.757 orang di kecamatan Cakung tahun
2017
2 P2P Masih rendahnya angka penderita hipertensi SPM, PISPK
sekitar 1,12 % dan DM sekitar 14,74% yg
sudah mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar di Kecamatan Cakung tahun
2017
3 P2PTM Rendahnya rumah tangga dengan Anggota PISPK
keluarga tidak merokok sekitar 47,2 % di
wilayah Kecamatan Cakung tahun 2017
4 PTM Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari KPLDH
2016- September 2018 didapatkan hasil
sebanyak 92% (21.422 WUS) yang belum
melakukan skrining kanker serviks dengan Iva
atau Pap smear.

5 PTM Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari KPLDH


2016- September 2018 didapatkan hasil
sebanyak 0.0005% (119 orang) masyarakat
menderita kanker

6 PTM Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari KPLDH


2016- September 2018 didapatkan hasil
sebanyak 1% (2241) yang menderita kencing
manis

7 Jiwa Masih rendahnya orang dengan gangguan jiwa SPM, PISPK


(ODGJ) berat yg sudah mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar sekitar
55,93 % di Kecamatan Cakung tahun 2017
8 Promkes Masih rendahnya jumlah kunjungan PISPK baru PISPK
sekitar 35 % di Kecamatan Cakung

9 PROMKES Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari KPLDH


2016- September 2018 didapatkan hasil
sebanyak 43% tidak mengkonsumsi buah dan
sayur.

10 PROMKES Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari KPLDH


2016- September 2018 didapatkan hasil
sebanyak 20% tidak melakukan aktifitas fisik.

11 Promkes Masih rendahnya keluarga yang ber PS baru PKP


sekitar 9 % di wilayah Kecamatan Cakung
tahun 2017
12 KB Rendahnya cakupan keluarga yang mengikuti PISPK, PKP
program KB sekitar 57,6% di 8 Kelurahan
wilayah puskesmas kec cakung tahun 2017
13 KESLING Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari KPLDH
2016- September 2018 didapatkan hasil
sebanyak 2% (874) keluarga tidak memiliki
jamban sehat yamg memiliki septic tank.

14 Kesling Masih rendahnya cakupan pada pengawasan PKP


inspeksi sanitasi tempat umum yaitu 29 % dan
sanitasi tempat umum yang memenuhi syarat
baru mencapai 33% di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
15 KIA masih ada ibu hamil yang belum mendapatkan PKP
pelayanan kesehatan sesuai standar untuk
kunjungan lengkap sebesar 31 % di Kecamatan
Cakung tahun 2017
16 KIA Masih rendahnya balita yang berat badannya PKP
naik sebesar39,7 % di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
17 KIA Masih rendahnya capaian bayi yang PKP
mendapatkan ASI Eksklusif yaitu hanya 27,3%
di wilayah Kecamatan Cakung tahun 2017
18 TB Masih rendahny data pengobatan TB Paru BTA PKP
Positif cakupannya yaitu 33% sedangkan
cakupan DO 100 %. Dan dapat dilihat dari
cakupan angka kesembuhan yang hanya 89%

19 GIZI Berdasarkan hasil pendataan tahun Februari


2016- September 2018 didapatkan hasil KPLDH
sebanyak 15% masyarakat mengalami
kegemukan dan 6% mengalami gizi kurang.
2. PRIORITAS MASALAH:
Untuk mengidentifikasi masalah dipuskesmas diperlukan data prioritas
masalah melalui USG

NO UPAYA MASALAH U S G Jumlah


1 P2P Masih tingginya warga 3 2 4 9
negara Indonesia usia 15
s.d. 59 tahun yang belum
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
sekitar 366.757 orang di
kecamatan Cakung tahun
2017
2 P2P Masih rendahnya angka 4 4 4 12 4
penderita hipertensi sekitar
1,12 % dan DM sekitar
14,74% yg sudah
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar di
Kecamatan Cakung tahun
2017
3 Jiwa Masih rendahnya orang 2 3 3 8
dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat yg sudah
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
sekitar 55,93 % di
Kecamatan Cakung tahun
2017
4 Promkes Masih rendahnya jumlah 2 3 4 9
kunjungan PISPK baru
sekitar 35 % di Kecamatan
Cakung

5 KB Rendahnya cakupan 2 3 4 9
keluarga yang mengikuti
program KB sekitar 57,6% di
8 Kelurahan wilayah
puskesmas kec cakung
tahun 2017
6 P2PTM Tingginya rumah tangga 3 4 4 11 5
dengan Anggota keluarga
tidak merokok sekitar 47,2 %
di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
7 Promkes Masih rendahnya keluarga 2 3 5 10
yang ber PHBS sekitar 9 %
di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
8 Kesling Masih rendahnya cakupan 3 3 3 9
pada pengawasan inspeksi
sanitasi tempat umum yaitu
29 % dan sanitasi tempat
umum yang memenuhi
syarat baru mencapai 33% di
wilayah Kecamatan Cakung
tahun 2017
9 KIA masih ada ibu hamil yang 5 5 5 15 1
belum mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar untuk kunjungan
lengkap sebesar 31 % di
Kecamatan Cakung tahun
2017
10 KIA Masih rendahnya balita yang 5 4 5 14 2
berat badannya naik
sebesar39,7 % di wilayah
Kecamatan Cakung tahun
2017
11 KIA Masih rendahnya capaian 3 3 4 10
bayi yang mendapatkan ASI
Eksklusif yaitu hanya 27,3%
di wilayah Kecamatan
Cakung tahun 2017
12 TB Masih rendahny data 4 4 5 13 3
pengobatan TB Paru BTA
Positif cakupannya yaitu 33%
sedangkan cakupan DO 100
%. Dan dapat dilihat dari
cakupan angka kesembuhan
yang hanya 89%
13 PTM Masih rendahnya WUS yang 4 5 3 12
sudah melakukan skrining
kanker serviks dengan Iva
atau Pap smear sebesar 8
%.
14 PTM Ditemukannya masyarakat 4 3 3 10
yang menderita kanker
sebanyak 0.0005% (119
orang) .
15 PTM Ditemukannya masyarakat 3 3 3 9
yang menderita kencing
manis sebanyak 1% (2241)
16 GIZI Ditemukannya anak yang 3 4 3 10
masih mengalami
kegemukan sebanyak 15%
dan 6% mengalami gizi
kurang.
17 KESLING Masih tingginya keluarga 3 4 3 10
yang tidak memiliki jamban
sehat yaitu sebanyak 2%
(874).
18 PROMKES Masih tingginya keluarga 3 3 3 9
yang tidak mengkonsumsi
buah dan sayur sebanyak
57%
19 PROMKES Masih rendahnya keluarga 3 2 3 8
yang melakukan aktifitas fisik
hanya sebesar 20 %
Kesimpulan : dari table hasil analisa USG diatas, maka ditemukan 5 prioritas
masalah yaitu

1. Masih rendahnya angka penderita hipertensi sekitar 1,12 % dan DM sekitar


14,74% yg sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di
Kecamatan Cakung tahun 2017
2. Tingginya rumah tangga dengan Anggota keluarga tidak merokok sekitar
47,2 % di wilayah Kecamatan Cakung tahun 2017
3. masih ada ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar untuk kunjungan lengkap sebesar 31 % di Kecamatan Cakung
tahun 2017
4. Masih rendahnya balita yang berat badannya naik sebesar39,7 % di
wilayah Kecamatan Cakung tahun 2017
5. Masih rendahny data pengobatan TB Paru BTA Positif cakupannya yaitu
33% sedangkan cakupan DO 100 %. Dan dapat dilihat dari cakupan angka
kesembuhan yang hanya 89%
3. RUMUSAN MASALAH:

TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH


MASALAH MASIH ADA IBU HAMIL YANG BELUM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DI KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2017

LINGKUNGAN MANUSIA METODE


Akses pelayanan laboratorium hanya Kurangnya pengetahuan
ada di puskesmas kecamatan
Masih ibu hamil tentang
Cakung
banyaknya BPM pentingnya pemeriksaan
yang belum sadar kehamilan sesuai standar
Kurangnya dukungan keluarga untuk melakukan Belum adanya sistem
untuk ANC sesuai standar anc sesuai monitoring evaluasi
standar tentang ANC standar

Kurangnya dukungan keluarga untuk


ANC sesuai standar
BPM

Belum adanya
Latar belakang sosial ibu
Tingkat Mobilitas pasien yang tinggi persamaan persepsi hamil Masih ada ibu hamil
mengenai ANC yang belum
sesuai standar mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar di
kecamatan Cakung
Akses pelayanan
laboratorium hanya ada di tahun 2017
puskesmas kecamatan Keterbatasan ekonomi
Cakung

Banyak warga yang masih


belum memiliki BPJS atau
BPJS tidaka ktif
SARANA
DANA
TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH
MASALAH MASIH TINGGINYA KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI JAMBAN SEHAT YAITU SEBANYAK 2% (874) DI KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2017

LINGKUNGAN MANUSIA METODE

Kurangnya sosialisasi Belum ada sistem


Kurangnya petugas tentang jamban sehat yang mengatur
pengetahuan masyarakat untuk jamban sehat
Pemukiman padat tentang jamban sehat

Kurangnya dukungan Petugas kesling terbatas


lintas sektor

Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk Tingkat pendidikan rendah
Penduduk tinggal di tanah garapan Masih tingginya
memiliki jamban sehat
keluarga yang tidak
memiliki jamban
sehat yaitu sebanyak
2% (874) di
Kurangnya media kecamatan Cakung
informasi menegnai
Keterbatasan Tahun 2017
pentingnya jamban sehat
ekonomi

Tidak tersedianya dana


operasional dari Tokoh
masyarakat khusus
membantu pembangunan
SARANA jamban sehat
DANA
TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH
MASALAH MASIH BANYAKNYA RUMAH TANGGA DENGAN ANGGOTA KELUARGA YANG MEROKOK SEBESAR 52,8 % DI WILAYAH KECAMATAN
CAKUNG TAHUN 2017

LINGKUNGAN MANUSIA METODE

Belum adanya
Kurangnya sanksi yang tegas
pengetahuan tentang kawasan
Masih banyaknya perokok di bahaya tanpa rokok
tempat umum
Tokoh masyarakat
merokok
belum memberikan
contoh yang baik
Kurangnya dukungan lintas
sektor

Kurangnya kesadaran
untuk tidak merokok
di kawasan bebas
rokok
Masih banyaknya rumah
tangga dengan Anggota
keluarga yang merokok
sebesar 52,8 % di wilayah
Belum banyaknya tempat
Kecamatan Cakung tahun
khususu merokok
2017
Keterbatasan media
informasi tentang
Harga rokok yang
bahaya merokok
masih terlalu murah

SARANA
TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH
MASALAH MASIH RENDAHNYA KELUARGA YANG MENERAPKAN PHBS SEBESAR 9 % DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2017

LINGKUNGAN MANUSIA METODE

Kurang
Kuramngnya memanfaatkan
Kurangnya penegtahuan sosmed untuk
dukungan masyarakat sosialisasi PHBS
lintas sektor tentang PHBS

Akses posyandu Kurangnya


tidak terjangkau oleh sosialisasi PHBS di
masyarakat masyarakat

Kurangnya
Tidak ada kegiatan yang kesadaran MASIH RENDAHNYA
memfasilitasi masyarakat untuk ber masyarakat untuk
PHBS KELUARGA YANG
Ber PHBS
MENERAPKAN PHBS
SEBESAR 9 % DI WILAYAH
KECAMATAN CAKUNG
Kurangnya media
informasi yang menarik Kemampuan ekonomi
TAHUN 2017
tentang PHBS masih rendah

Kurangnya sarana
PHBS di tempat umum

SARANA DANA
TABEL TULANG IKAN PEMECAHAN MASALAH
MASALAH MASIH RENDAHNYA BALITA YANG BERAT BADANNYA NAIK SEBESAR39,7 % DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG TAHUN 2017

MONEY MAN MATERIAL

 Tidak ada Honor - Kader Posyandu rangkap2 Masih rendahnya tugas/ - Tidak
ada rawat inap balita gizi buruk di
balita yang berat
Kemampuan ekonomi keluarga rendah banyak kegiatan badannya naik Puskesmas Cakung (TFC)
sebesar39,7 % di
- Pengetahuan dan ketrampilan ibu/pengasuh
wilayah Kecamatan
dlm PMBA Cakung tahun 2017 yang kurang

- Cara pemberian makan yang tidak tepat - Perawatan alat timbang


Posyandu (Dacin)
- Cara dan waktu fogging yang tidak tepat tidak ada

METHODE MACHINE
D. ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH

NO Prioritas Masalah Kategori Penyebab Masalah Alternatif Pemecahan Pemecahan Masalah Terpilih
Masalah
1 Masih rendahnya keluarga metode Petugas kesehatan kurang Membuat aplikasi untuk Membuat aplikasi untuk sosialisasi
yang menerapkan phbs memanfaatkan sosmed untuk sosialisasi PHBS PHBS
sebesar 9 % di wilayah sosialisasi PHBS
kecamatan cakung tahun
2017

2 manusia Kurangnya pengetahuan Melakukan sosialisasi saat Melakukan sosialisasi saat kegiatan RW
masyarakat tentang kegiatan RW ( PSN, ( PSN, pengajian, arisan, dll )
PHBS pengajian, arisan, dll )
3 manusia Kurangnya kesadaran masyarakat Melakukan sosialisasi saat Melakukan sosialisasi saat kegiatan RW
4 tentang PHBS kegiatan RW ( PSN, ( PSN, pengajian, arisan, dll )
pengajian, arisan, dll )
5 lingkungan Kurangnya dukungan lintas sektor 1. Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi dengan lintas
dengan lintas sector sektor

6 lingkungan Akses posyandu tidak terjangkau 1. Menambah jumlah Menambah jumlah posyandu sesuai
oleh masyarakat posyandu sesuai jumalh jumalh dan luas wilayah
dan luas wilayah

2. Melakukan sweeping
penimbanganbayi dan
balita setiap bulan

7 linkungan Tidak ada kegiatan yang Membentuk kader PHBS Membentuk kader PHBS
memfasilitasi masyarakat untuk ber Mengadakan kegiatan Mengadakan kegiatan senam bersama,
PHBS senam bersama, makan makan sayur dan buah , cuci tangan
sayur dan buah , cuci bersama setiap bulan
tangan bersama setiap
bulan
8 sarana Kurangnya media informasi yang Membuat media informasi Membuat media informasi yang menarik
menarik tentang PHBS yang menarik dan mudah dan mudah dipahami
dipahami
9 sarana Kurangnya sarana PHBS ditempat 1. Mengadakan komitmen Mengadakan kerja sama dengan CSR
umum dengan lintas sector untuk untuk membangun sarana PHBS di
membangun sarana PHBS tempat umum
di tempat umum

2. Mengadakan kerja sama


dengan CSR untuk
membangun sarana PHBS
di tempat umum
10 dana Kemampuan ekonomi masih rendah 1. Mengadakan kerja sama Mengadakan kerja sama dengan CSR
dengan CSR untuk untuk memberikan lahan pekerjaan
memberikan lahan
pekerjaan

2.mengajarkan ketrampilan
yang bisa memberikan
penghasilan rutin
BAB III

RENCANA USULAN KEGIATAN

Dalam usulan kegiatan Puskesmas Kecamatan Cakung Tahun 2019 ini didasarkan pada prioritas masalah dan kecenderungan permasalahan yang
terjadi di wilayah kerja. Kegiatan yang direncanakan atau diusulkan dibagi dalam 4 hal pokok, yaitu :
1. Pengembangan Kegiatan Program Kesehatan meliputi program esensial dan program pengembangan.
2. Pengembangan kegiatan pelayanan dalam gedung
3. Pengembangan manajemen, meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu pelayanan, dan manajemen keuangan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana, meliputi pengembangan sarana fisik bangunan,pengembangan sarana alat kesehatan
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PROMOSI KESEHATAN

Pembinaan petugas terlaksananya semua Petugas promkes


1 Promkes 10 orang X 4 Kali Promkes 4x/tahun - - - - Rp - monitoring evaluasi program Non Budget
promkes kegiatan promkes sesuai SPM PKM kelurahan

Peningkatan wawasan meningkatkan pengetahuan


45 orang X 12 melaksanakan penyuluhan
tentang kesehatan di dan memperbaiki perilaku Siswa sekolah Promkes, UKS 12x/tahun 45 org 12 lok 17.000 1 kali Rp 9.180.000 BLUD
Sekolah kelompok
sekolah terkait kesehatan

Penyuluhan tentang meningkatkan pengetahuan


Promkes, melaksanakan penyuluhan
kesehatan di dan memperbaiki perilaku Masyarakat 40 orang X 8 lokasi 8x/tahun 40 org 8 lok 17.000 1 kali Rp 5.440.000 BLUD
KPLDH kelompok
masyarakat terkait kesehatan

Promkes,
Pertemuan ikatan refreshing kader tentang orientasi promosi kesehatan
Kader kesehatan 50 orang X 10 bulan kasatpel UKM, 10x/tahun 50 org 10 kali 47.000 1 kali Rp 23.500.000 BLUD
kader kesehatan kesehatan bagi kader
lintas program

Pengunjung Persentase SKPD/UKPD Urusan


Pelaksanaan germas Puskemas Promkes PKM Kesehatan yang
500 orang X 10
Makan buah bersama mendukung kegiatan germas Kecamatan dan Kecamatan dan 10x/tahun 850 buah 10 bulan 3.500 1 kali Rp 29.750.000 mengkampanyekan dan BLUD
bulan
di Puskesmas Puskesmas kelurahan melaksanakan minimal 3
kelurahan indikator germas

meningkatkan optimalisasi 8 puskesmas


Penyediaan media penyebarluasan informasi
pemberian informasi Masyarakat umum kelurahan dan Promkes 1x/tahun Rp 193.550.000 BLUD
promosi tentang kesehatan
kesehatan kecamatan
Rp 261.420.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN LINGKUNGAN

7 tatanan Persentase Tempat-tempat


Mencapai Indikator
Kesehatan PENDATAAN SANITASI Masyarakat dan Sepanjang Umum (TTU,TPM dan Rumah
2 Kesehatan Lingkungan dalam 40% Sudarko Rp - Non Budget
Lingkungan DASAR KESLING Rumah Warga, tahun 2019 Sehat) yang Memenuhi Syarat
RSB
TTU dan TPM Kesehatan Lingkungan

sebagai upaya pengawasan Persentase Tempat-tempat


PEMERIKSAAN Pedagang
makanan jajanan sekolah Sepanjang Umum (TTU,TPM dan Rumah
MAKANAN JAJANAN Makanan Jajanan 40% Sudarko Rp - Non Budget
dari Bahan Tambahan tahun 2019 Sehat) yang Memenuhi Syarat
SEKOLAH sekolah
Makanan (BTM) Berbahaya Kesehatan Lingkungan

Limbah padat
MONITORING Sebagai Analisa mengenai
medis Puskesmas Sepanjang
PENGAMBILAN Timbulan dan Jumlah limbah 100% Sudarko Rp - Non Budget
kelurahan dan tahun 2019
SAMPAH MEDIS padat medis
Kecamatan

Limbah padat Non


Sebagai upaya pemantauan
MONITORING medis Puskesmas Sepanjang
sampah padat domestik (non 100% Sudarko Rp - Non Budget
SAMPAH DOMESTIK kelurahan dan tahun 2019
medis) Puskesmas
Kecamatan

Sebagai sarana konseling Pasien Klinik Sepanjang


KLINIK SANITASI 100% Sudarko Rp - Non Budget
dalam upaya kuratif kesling sanitasi tahun 2019

SOSIALISASI PADA Sebagai upaya pemantauan Masyarakat,


Persentase Air Minum yang
PENGGUNA AIR dan Analisa Kualitas Air Kelurahan dan 100% Sudarko 1x/tahun 60 orang 1 kali 47.000 1 kali Rp 2.820.000 BLUD
dilakukan Pengawasan
MINUM RT Minum RT di Masyarakat Pemilik DAMIU

SOSIALISASI HYGIENE Mengetahui keamanan


Penjamah Persentase Tempat Pengolahan
SANITASI PANGAN pangan dan upaya hygiene
makanan dan 100% Sudarko 1x/tahun 60 orang 1 kali 47.000 1 kali Rp 2.820.000 Makanan (TPM) yang Memenuhi BLUD
PADA PENGUSAHA dalam upaya keamanan
pemilik TPM Syarat Kesehatan Lingkungan
TPM pangan

ANALISA KUALITAS Mengetahui kualitas air


Sampel Air warga Persentase Air Minum yang
SAMPEL AIR BERSIH bersih (Fisik, Kimia dan 100% Sudarko 1x/tahun 40 orang 1 kali 800.000 1 kali Rp 32.000.000 BLUD
Pemukiman dilakukan Pengawasan
PEMUKIMAN Bakteri) di Masyarakat

Mengetahui kualitas air


ANALISA KUALITAS minum (Lengkap) di Sampel Air Minum Persentase Air Minum yang
100% Sudarko 1x/tahun 40 orang 1 kali 700.000 1 kali Rp 28.000.000 BLUD
SAMPEL AIR MINUM Masyarakat/Pengusaha di DAMIU dilakukan Pengawasan
DAMIU

Sebagai bahan pengetahuan


SOSIALISASI AIR kepada masyarakat tentang Persentase Air Minum yang
Warga dan Toma 100% Sudarko 1x/tahun 60 orang 1 kali 47.000 1 kali Rp 2.820.000 BLUD
BERSIH PEMUKIMAN kualitas air bersih di dilakukan Pengawasan
lingkungan mereka
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

ANALISA KUALITAS Persentase Rumah


Sebagai upaya pemantauan
SAMPEL AIR LIMBAH limbah cair medis Sakit/Fayankes yang Melakukan
kualitas limbah Cair medis 100% Sudarko 4x/tahun 6 orang 4 kali 500.000 1 kali Rp 12.000.000 BLUD
CAIR MEDIS outlet IPAL Pengelolaan Limbah Medis
secara berkala
PUSKESMAS sesuai Standar

Jumlah kelurahan yang


Sebagai upaya pengenalan Toma dan
Sosialisasi STBM 100% Sudarko 1x/tahun 75 orang 1 kali 17.000 1 kali Rp 1.275.000 Melaksanakan Sanitasi Total BLUD
tentang STBM Masyarakat
Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah kelurahan yang


Memicu warga tentang Toma dan
Pemicuan STBM 100% Sudarko 1x/tahun 75 orang 1 kali 17.000 1 kali Rp 1.275.000 Melaksanakan Sanitasi Total BLUD
sanitasi 5 Pilar STBM Masyarakat
Berbasis Masyarakat (STBM)

Memverifikasi output Jumlah kelurahan yang


Toma dan
Verifikasi STBM pemicuan warga tentang 80% Sudarko 3x/tahun 60 orang 3 kali 47.000 1 kali Rp 8.460.000 Melaksanakan Sanitasi Total BLUD
Masyarakat
sanitasi 5 Pilar STBM Berbasis Masyarakat (STBM)

Sebagai Upaya Monitoring


MINLOK CLEANING Kinerja Petugas dalam Petugas CS dan
80% Sudarko 2x/tahun 30 orang 2 kali 17.000 1 kali Rp 1.020.000 BLUD
SERVICE DAN SECURITY Pengamanan dan Kebersihan Security
Puskesmas

Persentase Tempat-tempat
MONEV PETUGAS
Sebagai evaluasi dan edukasi Umum (TTU,TPM dan Rumah
KESLING SE-KEC. Petugas Kesling 100% Sudarko 4x/tahun 15 orang 4 kali 17.000 1 kali Rp 1.020.000 BLUD
terhadap program kesling Sehat) yang Memenuhi Syarat
CAKUNG
Kesehatan Lingkungan
Rp 93.510.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN IBU, ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA


Untuk meningkatkan
Kesehatan Ibu ibu hamil,ibu
3 pembinaan kelas ibu pengetahuan ibu hamil dan 100% PJ KIA Rp 4.080.000 BLUD
dan Anak balita
menurunkan AKI, AKB, dan

Evaluasi pencatatan petugas


Validasi data KIA/KB 100% PJ KIA Rp 2.040.000 BLUD
pelaporan KIA,KB,Imunisasi

pembelajaran kasus
Audit Medik kasus maternal dan neonatal bidan ,dokter
3 kasus PJ KIA Rp 7.050.000 BLUD
maternal dan neonatal mendapatkan rekomendasi umum
hasil audit medik
PJ KIA Rp 4.200.000 BLUD
pet
Rapat koordinasi
Koordinasi kia,kb,imunisasi,bi 1 PJ KIA Rp 2.550.000 BLUD
bidan
dan KPLDH,bpm

petugas RB, PJ RB,


Rapat koordinasi Mengkoordinasi pelayanan
koordinator RB, 100% PJ KIA 15 org 12 kali 17000 1 hari Rp 3.060.000 BLUD
petugas RB ibu bersalin di RB
koordinator KIA

Monitoring dan evaluasi


pet
Minlok kia tentang pelaksanaan 100% PJ KIA Rp 2.040.000 BLUD
kia,kb,imunisasi
program kia
menjadi ibu tanggunh dan
Pelatihan MITO ibu hamil TM2 100% PJ KIA Rp 1.645.000 BLUD
optimis
PJ KIA Rp 4.200.000 BLUD
Meningkatkan pengetahuan
Sosialisasi Pikumbang wali murid PAUD PJ KIA Rp - Non Budget
wali murid ttg pikumbang
monitoring kegiatan
Monev pikumbang PAUD/TK 100% PJ KIA Rp 3.760.000 BLUD
pikumbang
meningkatkan pelayanan kes bidan
Supervisi fasilitatif PJ KIA
ibu dan anak kelurahan/PMB

Peningkatan wawasan Meningkatkan pengetahuan


tentang kode etik dan bidan tentang kewenangan bidan 100% PJ KIA Rp 2.350.000 BLUD
kewenangan bidan dan kode etik
Rp 1.400.000 BLUD
Meningkatkan
sosialisasi kespro pra
KB/Kespro penegetahuan caten tentang catin 100% PJ KB Non Budget
nikah
kespro
sosialisasi MKJP dan Pus mengerti dan menjadi
40% PJ KB Rp 2.295.000 BLUD
KB pasca Salin akseptor KB jangka panjang
Rp 40.670.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

GIZI MASYARAKAT
Monitoring dan
Upaya Perbaikan
4 Evaluasi Kegiatan KP Menilai pelaksanaan KP Ibu Motivator KP IBU PJ Gizi 40 org 1 hari Rp 47.000 1 kali Rp 1.880.000 KP Ibu terselenggara BLUD
Gizi Masyarakat
Ibu
Monitoring dan
Menilai pelaksanaan guru UKS Pemberian TTD rematri
Evaluasi Kegiatan PJ Gizi 40 org 1 hari Rp 47.000 1 kali Rp 1.880.000 BLUD
pemberian TTD rematri SLTP/SLTA terselenggara
TTD Rematri
100 org 1 hari Rp 47.000 1 kali Rp 4.700.000
Memperingati Pekan ASI
Sedunia dan 1 org 1 hari Rp1.400.000 1 kali Rp 1.400.000 Meningkatnya cakupan
Pekan ASI Sedunia Masyarakat PJ Gizi BLUD
mempromosikan ASI ke 1 paket 1 hari Rp1.000.000 1 kali Rp 1.000.000 Pemberian ASI
masyarakat 1 rim 1 hari Rp1.500.000 1 kali Rp 1.500.000
10 buah 1 hari Rp 250.000 1 kali Rp 2.500.000
Mengkoordinasikan semua Kegiatan program gizi
Rapat Koordinasi Petugas Gizi 12 org 4 kali Rp 17.000 1 kali Rp 816.000 BLUD
kegiatan program gizi terselenggara
Rp 14.860.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

Sebagai upaya pengendalian Case Fatality Rate Demam


Daerah KLB DBD/ Sepanjang
P2PTVZ FOGGING FOKUS terakhir untuk mencegah 80% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
PE (+) tahun 2019
KLB DBD Kurang Dari 1%

Case Fatality Rate Demam


Medical Check Up Sebagai upaya kesehatan Sepanjang
Petugas Fogging 100% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
Petugas Fogging kerja pekerja Puskesmas tahun 2019
Kurang Dari 1%

Monev Petugas mengetahui kinerja petugas Case Fatality Rate Demam


Para Kader
Jumantik Se- Kec Jumantik dan sebagai 100% Abdul Husen 2x/tahun Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
Jumantik
Cakung refreshing Ilmu Kurang Dari 1%

Sebagai upaya Preventif 7 tatanan Case Fatality Rate Demam


Sepanjang
MONITORING PSN kesehatan dalam Masyarakat dan 100% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
tahun 2019
penanganan kasus DBD Rumah Warga Kurang Dari 1%

Sebagai penunjang dalam Korwil PSN,


Seragam PSN Case Fatality Rate Demam
kegiatan Grebek dan Kasatpel
Puskesmas Kecamatan 100% Abdul Husen 1x/tahun Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
Ceremonial PSN bersama Kelurahan,
Cakung Kurang Dari 1%
Lintas Sektor Petugas Kesling
Case Fatality Rate Demam
Sebagai penunjang dalam Warga dan Sepanjang
Abatesasi 100% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
kegiatan PSN dan PE Petugas Jumantik tahun 2019
Kurang Dari 1%
Case Fatality Rate Demam
Sebagai penunjang dalam Warga dan Sepanjang
Larvasidasi 100% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
kegiatan PSN dan PE Petugas Jumantik tahun 2019
Kurang Dari 1%

sebagai indikator
Petugas Case Fatality Rate Demam
PEMERIKSAAN JENTIK perbandingan dalam Sepanjang
Puskesmas dan 100% Abdul Husen Berdarah Dengue (CFR DBD) Non Budget
BERKALA (PJB) kegiatan PSN dari para kader tahun 2019
Petugas Jumantik Kurang Dari 1%
jumantik kelurahan

Rp 2.820.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PENYAKIT MENULAR - TUBERKULOSIS


6 Pengendalian TB PENINGKATAN melakukan evaluasi hasil DPM/DPS/WORKS 50 org 1 kali 47.000 1 kali Rp 2.350.000
1 PJ TB 1x/thn BLUD
WAWASAN DOKTER kegiatan dan koordinasi PLACES SE- KEC 1 org 1 kali 1.400.000 1 kali Rp 1.400.000
KASATPEL UKM
DAN UKP, KOOR
melakukan evaluasi hasil DOKTER TB,
MONEV TB PETUGAS TB kegiatan dan koordinasi SATPEL TB 4 PJ TB 4x/thn 15 org 4 kali 47.000 1 kali Rp 2.820.000 BLUD
program KELURAHAN,
FARMASI, LAB,
ADMIN TB
Sosialisasi Pelkasanaan KADER 30 org 14 HARI 47.000 1 kali Rp 19.740.000
TB DAY (GREBEG TB) 1 PJ TB 1x/thn BLUD
Skirining TBTerpadu KESEHATAN TB 30 org 14 HARI 75.000 1 kali Rp 31.500.000
KADER POS TB
TB DAY, TESTIMONI RW, PENDERITA
PENDERITA TB YANG TB YANG SUDAH 1 PJ TB 1 x /thn 150 org 1 kali 47.000 1 kali Rp 7.050.000 BLUD
SDH SEMBUH SEEMBUH, PJ TB 8
WILAYAH
MONEV DPM/DPS/WORKS 40 org 2 kali 47.000 1 kali Rp 3.760.000
2 PJ TB 2 BLUD
DPM/DPS/WORKPLACE PLACES SE- KEC 1 org 1 kali 1.400.000 1 kali Rp 1.400.000
MONEV
RAPAT VALIDASI
DPM/DPS/WORKPLACE 4 PJ TB 4 15 0RG 4 kali 47.000 1 kali Rp 2.820.000 BLUD
DATA TB
S
Rp 72.840.000

PENYAKIT MENULAR - KESEHATAN KUSTA


survey Kusta Sekolah deteksi penemuan kasus anak sekolah 150 anak pj kusta 4xsetahun
7 Kesehatan Kusta 8 sekolah 160 org 47.000 1 hari Rp 60.160.000
anak sekolah
BLUD
Kelompok Perawatan Mencegah dan meminilisir pasien kusta 15 orang Pj.Kusta 12 bulan pertemu
15 org 12 47.000 1 hari Rp 8.460.000
Diri tingkat cacat 1 dan 2 an
sosialisasi penyakit meningkatkan pengetahuan masyarakat 50 orang Pj.Kusta 7 bulan pertemu
50 org 7 47.000 1 hari Rp 16.450.000 BLUD
kemasyarakat penyakit kusta an
Rp 85.070.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)


Upaya
Pelaksana P2PTM
Pencegahan Pertemuan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pelayanan Terpadu PTM
5 Kecamatan dan 12 4x/tahun 3 kali 12 org 17.000 1 hari Rp 612.000 BLUD
Penyakit Tidak P2PTM pelaksanaan kegiatan P2PTM P2PTM (PANDU PTM)
Kelurahan
Menular
Pengadaan Alat dan
Bahan Program
Pencegahan dan
Pencegahan dan Pelaksana Pelayanan Terpadu PTM
Pengendalian Penyakit Tidak 16x/tahun kali org hari Rp - Non Budget
Pengendalian P2PTM (PANDU PTM)
Menular
Penyakit Tidak
Menular
Posbindu PTM Skrining Faktor Resiko PTM Karyawan PKM Pelaksana Pelayanan Terpadu PTM
400 2 kali 150 org - 1 hari Rp - non Budget
Karyawan Karyawan PKM Cakung Cakung P2PTM (PANDU PTM)
Kader, KPLDH,
Kerjasama dalam
Pertemuan Integrasi TOMA, Lintas Pelaksana Pelayanan Terpadu PTM
penatalaksanaan kasus 40 2 kali 40 org 47.000 1 hari Rp 3.760.000 BLUD
Paliatif Sektor, Petugas P2PTM (PANDU PTM)
paliatif
P2PTM Kelurahan

WUS 30 - 50 tahun
Deteksi dini kanker leher Pelaksana Pelayanan Terpadu PTM
Roadshow IVA se Kecamatan 32.884 2x/tahun 25 kali 100 org - 1 hari Rp - Non Budget
rahim dan payudara P2PTM (PANDU PTM)
Cakung

Penyandang
Pelayanan Terpadu PTM
Prolanis HT Pengendalian Penyakit HT Hipertensi se 73.073 P2PTM 50x/tahun 12 kali 40 org - 2 hari Rp - Non Budget
(PANDU PTM)
Kecamatan Cakung
Penyandang DM
Pelayanan Penderita Hipertensi
Prolanis DM Pengendalian Penyakit DM se Kecamatan 25.210 P2PTM 12x/tahun 12 kali 40 org - 2 hari Rp - Non Budget
sesuai standar
Cakung
Pelayanan Penderita Diabetes
Gebyar Posbindu Promosi Kesehatan Posbindu Kader Posbindu 300 P2PTM 12x/tahun 1 kali 300 org 47.000 1 hari Rp 14.100.000 BLUD
Mellitus sesuai standar
Rp 18.472.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

SURVEILANS (DIARE,ISPA,HBSAG)
Investigasi penyakit
Mencegah bertambah angka 1. Penderita 2.
8 Surveilans potensial KLB dan atau 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
kesakitan dan atau kematian. Warga sekitar
KLB.
pengambilan dan
Mencegah bertambah angka
mengantar sample Penderita campak. 48% PJ Surveilans Rp - Non Budget
kesakitan dan atau kematian.
campak.
Petugas
Rapat koordinasi
Efektifitas pelaksanaan surveilans
petugas surveilans PKL 100% PJ Surveilans 15 0rang 4 Hari Rp 17.000 1 Kali Rp 1.020.000 BLUD
surveilans. Puskesmas
Kelurahan
Kelurahan
Sosialisasi surat Efektifitas pelaksanaan PTSP, Kantor
100% PJ Surveilans 35 0rang 3 Hari Rp 47.000 1 Kali Rp 4.935.000 BLUD
kematian surveilans. Lurah, RT dan RW.
Autopsi verbal dalam
Meningkatkan kewaspadaan
penerbitan Surat
dini terhadap penyakit Warga Cakung. 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
Keterangan Melapor
menular.
Kematian

Acute Flaccid Paralysis (AFP) Warga Cakung


Penemuan kasus
lebih dari sama dengan 2 per dengan usia
Acute Flaccid Paralysis 2 PJ Surveilans Rp - Non Budget
100,000 penduduk usia kurang dari 15
(AFP)
kurang dari 15 tahun. tahun.

Sosialisasi penyakit
Tata laksana sesuai standar
potensial KLB dan atau Warga cakung. 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget
pada saat terjadi KLB.
KLB ketika terjadi KLB.

Eliminasi Malaria API Malaria sebesar 0 kasus. Warga Cakung 100% PJ Surveilans Rp - Non Budget

Rapat koordinasi Petugas Diare


Efektifitas pelaksanaan
Diare petugas Diare PKL Puskesmas 100% PJ Surveilans 15 0rang 1 Hari Rp 17.000 1 Kali Rp 255.000 BLUD
program diare
Kelurahan Kelurahan
Peningkatan wawasan Medis dan PJ Surveilans 1 Orang 1 Hari Rp 1.400.000 1 Kali Rp 1.400.000 BLUD
Cakupan diare 100% 100%
petugas Diare Paramedis PKL PJ Surveilans 40 Orang 1 Hari Rp 17.000 1 Kali Rp 680.000 BLUD
Rapat koordinasi Petugas program
Efektifitas pelaksanaan
ISPA petugas ISPA PKL ISPA Puskesmas 100% PJ Surveilans 15 0rang 1 Hari Rp 17.000 1 Kali Rp 255.000 BLUD
program ISPA
Kelurahan Kelurahan
Peningkatan wawasan Medis dan PJ Surveilans 1 Orang 1 Hari Rp 1.400.000 1 Kali Rp 1.400.000 BLUD
Cakupan ISPA 100% 100%
petugas ISPA Paramedis PKL PJ Surveilans 40 Orang 1 Hari Rp 17.000 1 Kali Rp 680.000 BLUD
Tata laksana dini terhadap
Pemeriksaan Hepatitis HbsAG reaktif pada ibu Ibu hamil di
Hepatitis 55% PJ Surveilans Rp - Non Budget
B pada Ibu Hamil hamil, Memutus rantai Wilayah Cakung
penularan pada bayi.

Pemberian HbIg pada Bayi yang lahir


Perlindungan dini terhadap
bayi yang lahir dari Ibu dari ibu dengan 30% PJ Surveilans Rp - Non Budget
bayi.
dengan HBsAG reaktif. HBSaG reaktif

Cek darah ulang pada


Bayi yang telah
bayi setelah 9 bulan Melihat efektifitas vaksin. 25% PJ Surveilans Rp - Non Budget
diberi HBiG .
pemberian HBiG.
Pemberian obat Mencegah dan
anak usia 1 - 12
Kecacingan pencegahan masal mengendalikan kejadian 60% PJ Surveilans Rp - Non Budget
tahun.
(POPM) kecacingan cacingan.
Rp 10.625.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

UPAYA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)


melakukan evaluasi hasil
Upaya Kesehatan Petugas UKS Pkm
9 Pertemuan kegiatan dan koordinasi 4 SATPEL UKS 12 org 5 kali 17.000 1 hari Rp 1.020.000 BLUD
Sekolah (UKS) Kelurahan
program
Sosialisasi Pelakasanaan Petugas UKS dan
Pertemuan 1 SATPEL UKS 12 org 1 kali 17.000 1 hari Rp 204.000 BLUD
Skirining KesehatanTerpadu Lintas Program
meningkatkan pengetahuan
Peningkatan wawasan
Guru UKS tentang kesehatan
tentang UKS Guru UKS Guru UKS 3 SATPEL UKS 50 org 6 hari 47.000 1 hari Rp 14.100.000 BLUD
anak sekolah dan masyarakat
sekolah
sekolah
meningkatkan pengetahuan
Peningkatan wawasan
Guru UKS tentang kesehatan
tentang UKS Guru UKS Guru UKS 3 SATPEL UKS 1 0rg 6 hari 1.400.000 1 hari Rp 8.400.000 BLUD
anak sekolah dan masyarakat
sekolah
sekolah
umpan balik hasil
untuk menindaklanjuti hasil
skirining kesehatan
skirining kesehatan kepada kepala sekolah 4 SATPEL UKS 280 org 1 hari 47.000 1 hari Rp 13.160.000 BLUD
murid baru kepada
orang tua murid
pihak sekolah
umpan balik hasil
untuk menindaklanjuti hasil
skirining kesehatan
skirining kesehatan kepada kepala sekolah 4 SATPEL UKS 1 org 4 hari 1.400.000 1 hari Rp 5.600.000 BLUD
murid baru kepada
orang tua murid
pihak sekolah
Rp - BLUD
Rp - BLUD
Rp 42.484.000

IMUNISASI

Petugas Imunisasi
Pertemuan Petugas Mengevaluasi data capaian Satpel
10 IMUNISASI Puskesmas 12 orang 12 org 2 kali 17.000 1 hari Rp 408.000 BLUD
Imunisasi imunisasi Imunisasi
kelurahan

Petugas Imunisasi
Pembinaan Petugas Melaksanakan Kegiatan Satpel
Puskesmas 8 Petugas PKL Rp - Non Budget
Imunisasi sesuai sop dan indikator imunisasi
kelurahan

Rp 408.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN USIA LANJUT

Peningkatan Wawasan untuk meningkatkan Petugas Lansia Petugas Lansia telah


Petugas Lansia kompetensi Petugas Lansia Pkm kelurahan mendapatkan pendalaman
11 100% PJ LANSIA 2 kali 20 org 2 kali 47.000 1 hari Rp 1.880.000 BLUD
tentang Pelayanan tentang Pelayanan dan Lintas materi terkait Pelayanan
Kesehatan Lansia Kesehatan Lansia Program terkait Kesehatan Lansia

Orientasi Pedoman Petugas Lansia


Mensosialisasikan Pedoman Petugas telah tersosialisasi
untuk Puskesmas Pkm kelurahan,
untuk Puskesmas dalam Pedoman untuk Puskesmas
dalam Perawatan Lintas Program 100% PJ LANSIA 1 kali 40 org 1 kali 47.000 1 hari Rp 1.880.000 BLUD
Perawatan Jangka Panjang dalam Perawatan Jangka Panjang
Jangka Panjang bagi dan Lintas Sektor
bagi Lanjut Usia bagi Lanjut Usia
Lanjut Usia terkait

Petugas Lansia
Untuk persamaan persepsi Petugas Lansia telah melakukan
Rapat Koordinasi Pkm kelurahan
antara Petugas Lansia terkait 100% PJ LANSIA 4 kali 20 org 4 kali 17.000 1 hari Rp 1.360.000 koordinasi terkait program BLUD
Petugas Lansia dan Lintas
program kesehatan Lansia kesehatan Lansia
Program terkait

Kegiatan dalam rangka Hari


untuk memberikan apresiasi 200 org 1 kali 47.000 1 hari Rp 9.400.000 BLUD
Kader Lansia, Lanjut Usia telah dilaksanakan
Peringatan Hari Lanjut bagi Lansia dalam rangka
Lansia (FKLU) dan 100% PJ LANSIA 1 kali 2 bh 1 kali 200.000 1 hari Rp 400.000
Usia Nasional memperingati Hari Lanjut
petugas lansia Rp 2.000.000
Usia
Rp 3.000.000 Rp 14.800.000

Untuk Untuk
mengoptimalkan pelayanan
Pembinaan Forum Anggota FKLU
kesehatan untuk Lansia FKLU Kecamatan Cakung telah
Komunikasi Lanjut Kecamatan dan
dalam wadah organisasi 100% PJ LANSIA 2 kali 80 org 2 kali 47.000 1 hari Rp 7.520.000 mendapatkan pembinaan dari BLUD
Usia Kecamatan kelurahan,
Lansia yaitu FKLU dengan Puskesmas Kecamatan Cakung
Cakung Petugas Lansia
menitikberatkan pada upaya
preventif dan promotif.

Untuk memantau dan


Pembinaan Posyandu Kader lansia dan Pembinaan dan pemantauan
membina pelaksanaan 100% PJ LANSIA 12 kali Rp - BLUD
Lansia Lansia telah dilaksanakan
Posyandu Lansia
Untuk menyediakan wadah
dan pelaksanaan pelayanan Kegiatan Senam rutin
Pra Lansia dan
Senam Lansia Kesehatan Lansia yang 100% PJ LANSIA 30 kali Rp - dilaksanakan di Puskesmas BLUD
Lansia
bersifat promotif dan Kecamatan Cakung
preventif

Untuk mengantisipasi Lansia Risiko


Pengadaan PMT susu penambahan nutrisi bagi Malnutrisi Menurunnya angka malnutrisi di
100% PJ LANSIA 1 kali 150 org 8 kali 90.000 3 hari Rp 324.000.000 BLUD
lansia lansia dengan IMT yang Puskesmas Kec wilayah Kecamatan Cakung
rendah dan Kel

Bahan habis pakai yang Tersedianya bahan habis pakai


Pengadaan Stik
digunakan untuk yang digunakan untuk
Pemeriksaan lab.
memeriksan kadar gula Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali Rp 359.500.000 memeriksan kadar gula darah, BLUD
sederhana (Merk
darah, asam urat dan asam urat dan kolesterol darah
Family Doctor)
kolesterol darah pada lansia pada lansia

Pengadaan Hb meter Alat yang digunakan untuk Hb Tersedianya alat yang digunakan
Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali 9 1 kali 700.000 1 hari Rp 6.300.000 BLUD
(Merk Family Doctor) memeriksa kadar Hb Lansia meter untuk memeriksa kadar Hb Lansia

Bahan habis pakai yang Tersedianya bahan habis pakai


Pengadaan Stik digunakan untuk yang digunakan untuk
Pemeriksaan Hb darah memeriksan kadar gula Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali 350 box 1 kali 300.000 1 hari Rp 105.000.000 memeriksan kadar gula darah, BLUD
Merk Family Doctor darah, asam urat dan asam urat dan kolesterol darah
kolesterol darah pada lansia pada lansia

Pengadaan Buku Sebagai media untuk kohort


Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali 200 1 kali 20.000 1 hari Rp 4.000.000 Tercetaknya Buku Kohort Lansia BLUD
Kohort Lansia pencatatan dan pelaporan lansia

buku
Pengadaan Buku Sebagai media untuk Tercetaknya Buku Kesehatan
Lansia 100% PJ LANSIA 1 kali 20.000 kesehata 1 kali 20.000 1 hari Rp 400.000.000 BLUD
Kesehatan Lansia pencatatan dan pelaporan Lansia
n lansia

Rp 1.226.240.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA


pekerja
meningkatkan kesehatan
perempuan di Nuurul
12 GP2SP para pekerja perempuan di 70% 2 KALI 50 ORG Rp 17.000 1 HARI Rp 1.700.000 BLUD
lingkungan kerja Fathimah
lingkungan kerja industri
industri

pengukuran mengetahui tingkat


Nuurul
kebugaran jasmani kebugaran jasmani anak anak sekolah 70% 2 KALI 1 HARI Rp - Non Budget
Fathimah
anak sekolah sekolah

pengukuran mengetahui tingkat


Nuurul
kebugaran jasmani kebugaran jasmani calon calon jamaah haji 70% 1 HARI Rp - Non Budget
Fathimah
calon jamaah haji jamaah haji

pengukuran mengetahui tingkat Persentase SDM Kesehatan di


seluruh karyawan
kebugaran jasmani kebugaran jasmani karyawan Nuurul Puskesmas yang Diberikan
Puskesmas 50% 1 KALI 1 HARI Rp - Non Budget
karyawan Puskesmas Puskesmas Kecamatan Fathimah Peningkatan Wawasan Penilaian
Kecamatan Cakung
Kecamatan Cakung Cakung Kebugaran

Persentase SDM Kesehatan di


meningkatkan kebugaran seluruh karyawan
KESJAOR Honor instruktur Nuurul Puskesmas yang Diberikan
karyawan Puskesmas Puskesmas 50% 52 KALI 1 ORG Rp 330.000 1 HARI Rp 17.160.000 BLUD
senam Fathimah Peningkatan Wawasan Penilaian
Kecamatan Cakung Kecamatan Cakung
Kebugaran
pemeriksaan kesehatan dan
Honor piket jaga cek layak pengemudi dalam pengemudi bus di Nuurul 2
80% 2 KALI 20 ORG Rp 190.000 1 HARI Rp 7.600.000 BLUD
terminal rangka persiapan hari raya terminal Fathimah kali/tahun
lebaran, natal dan tahun baru

1. Pemeriksaan Gula Darah pengemudi bus di Nuurul 2


100% 1 HARI Rp - Non Budget
Sewaktu terminal Fathimah kali/tahun
2. Pemeriksaan Alkohol
pengemudi bus di Nuurul 2
pengadaan bahan Respirasi (mouthpiece 100% 1 HARI Rp - Non Budget
terminal Fathimah kali/tahun
habis pakai reagen alcoscan AL 6000)
pemeriksaan 3. Pemeriksaan
pengemudi bus di Nuurul 2
pengemudi Amphetamine test (merk 100% 1 KALI 1 Rp 500.000 1 HARI - Non Budget
terminal Fathimah kali/tahun
Answer)
4. Pemeriksaan Alkohol (pot pengemudi bus di Nuurul 2
100% 1 HARI Rp - Non Budget
urin) terminal Fathimah kali/tahun
sebagai kartu untuk
cetak kartu menuju calon jamaah haji Nuurul 1000
memantau kebugaran 100% 1 1 HARI - Non Budget
bugar haji wilayah Cakung Fathimah lembar
jasmani calon jamaah haji
Rp 26.460.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PENGOBATAN TRADISIONAL

Pelayanan Menginventarisasi jumlah Penyedia


Pendataan penyedia
13 Pengobatan pengobatan tradisional,jenis pengobatan 100% PJ BATRA 11x/tahun Rp - Non Budget
pengobatan tradisional
Tradisional dan cara pengobatannya tradisional

Pembinaan
Meningkatkan fungsi dan Penyedia
Penyedia
Pembinaan kualitas masyarakat dalam pengobatan 100% PJ BATRA 11x/tahun Rp - Non Budget
Pengobatan
kemandirian hidup sehat tradisional
Tradisional
Sosialisasi kegiatan
Pembinaan Meningkatkan pengetahuan
pelayanan Satpel Batra Pkm
Petugas Batra petugas tentang pelayanan 100% PJ BATRA 2x/tahun 12 orang 2 kali 17000 1 HARI Rp 408.000 BLUD
pengobatan Kelurahan
Pkm Kelurahan pengobatan tradisional
tradisional di wilayah
Forum
Komunikasi Sosialisasi perizinan Agar penyedia pengobatan Penyedia
Penyedia penyedia pengobatan tradisional dapat bekerja Pengobatan 100% PJ BATRA 1x/tahun 35 orang 1 kali 47000 2 HARI Rp 3.290.000 BLUD
Pengobatan tradisional sama dengan puskesmas Tradisional
Tradisional
Asuhan Mandiri
Kader dapat memahami
pada Kader Pembentukan kader
tentang TOGA dan Kader Kesehatan 100% PJ BATRA 4x/tahun 32 orang 4 kali 47000 3 HARI Rp 18.048.000 BLUD
tentang Toga dan asuhan Mandiri
Akupresure
Akupresur
pemanfaatan Pemberian minuman masyrakat tahu tentang
Masyrakat 100% PJ BATRA 11x/tahun 1 orang 11 kali 500000 4 HARI Rp 22.000.000 BLUD
Toga toga untuk pengunjung pemanfaatan Toga
Peningkatan
Wawasan Agar kader dapat memahami
Sosialisasi asuhan
Tentang informasi tentang pelayanan Kader Kesehatan 100% PJ BATRA 1x/tahun 40 orang 2 kali 47000 5 HARI Rp 18.800.000 BLUD
mandiri
Kesehatan pengobatan tradisional
Tradisonal
Agar kader dapat memahami
Pembuatan buku saku
Pembuatan informasi tentang pelayanan
tentang tanaman Kader Kesehatan 100% PJ BATRA 1x/tahun 100 orang 1 kali 20000 6 HARI Rp 12.000.000 BLUD
media informasi pengobatan tradisional dan
TOGA dan akupresur
akupresur

Rp 74.546.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN JIWA
Rapat kordinasi
Monitoring dan evaluasi Petugas keswa
14 petugas Diskusi kegiatan keswa 100% PJ KESWA 2x/tahun 12 orang 2 kali 17000 1 HARI Rp 408.000 BLUD
program pkm kelurahan
kesehatan jiwa
Sosialisasi Pembentukan kader
Penjaringan kasus ODMK dan Kader kesehatan
Pembentukan kesehatan tentang 100% PJ KESWA 1x/tahun 50 orang 1 kali 47000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
ODGJ Kecamatan Cakung
kader keswa kesehatan jiwa
Pasien jiwa yang
Kunjungan rumah Untuk memonitoring pasien
Kunjungan rumah putus obat dan 100% PJ KESWA 11x/tahun 0 0 0 1 HARI Rp - BLUD
pasien jiwa jiwa di keluarga
pasien baru
Kader Kesehatan
Refreshing kader Monitoring Penjaringan kasus ODMK dan
Jiwa Yang sudah 100% PJ KESWA 1x/tahun 50 orang 1 kali 47000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
kesehatan jiwa penjaringan kasus ODGJ
Terlatih
Keluarga dan
Pembinaan Meningkatakan pasien yang
Penyuluhan tentang
keluarga dan pengetahuan keluarga dalam berobat di poli 100% PJ KESWA 1x /tahun 50 orang 1 kali 47.000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
kesehatan jiwa
pasien jiwa merawat pasien gg.jiwa jiwa pkm
kecamatan
Pasien yang
Therafi aktifitas Membantu penyembuhan
therafi aktifitas berobat di poli
kelompok pasien pasien dan melakukan 100% PJ KESWA 2x/tahun 60 orang 2 kali 47000 1 HARI Rp 5.640.000 BLUD
kelompok jiwa ke pkm
jiwa therafi
kecamatan cakung
peningkatan kualitas
Pendampingan
pendampingan poli pelayanan dan monitoring
poli jiwa oleh dr pasien jiwa 100% PJ KESWA 8x/th 1 orang 8 kali 1.400.000 1 HARI Rp 11.200.000 BLUD
jiwa pengobatan jiwa yang ada di
Sp.KJ
puskesmas
Sosialisasi
penyuluhan terpadu memberikan informasi
kesehatan jiwa sekolah smp dan
kesehatan jiwa dan tentang kesehatan jiwa dan 100% PJ KESWA 5x/thn 45 orang 5 kali 17.000 1 HARI Rp 3.825.000 BLUD
dan nafza untuk sma
nafza nafza di sekolah
anak sekolah
Memberikan Kegiatan
Kemandirian Kemandirian, Keterampilan Pasien Jiwa yang
Kelas Jiwa 100% PJ KESWA 10x/thn 30 orang 10 kali 47.000 1 HARI Rp 14.100.000 BLUD
Pasien Jiwa dan Komunitas pada Pasien Berobat
OGDJ

media informasi leaflet dan buku memeberikan informasi


masyrakat 100% PJ KESWA 1X/thn 100 buku 1 kali 20.000 1 HARI Rp 2.000.000 BLUD
kesehatan kesehatan jiwa tentang kesehatan jiwa

dokter dan
peningkatan wawasan
sosialisasi dan paramedis di
tentang deteksi dini 100% PJ KESWA 1x/th 50 orang 1 kali 47.000 1 HARI Rp 2.350.000 BLUD
refreshing wilayah pkm
Sosialisai deteksi gangguan jiwa
kecamatan cakung
dini gangguan
dokter dan
jiwa peningkatan wawasan
narasumber paramedis di
tentang deteksi dini 100% PJ KESWA 1x/th 2 orang 1 kali 1.400.000 1 HARI Rp 2.800.000 BLUD
profesional wilayah pkm
gangguan jiwa
kecamatan cakung
Rp 49.373.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PERKESMAS
petugas
Pelaksana
Pembinaan petugas membahas hasil kegiatan perkesmas
15 Perkesmas 10 Program 4 kali 10 org - 1 hari Rp - monitoring evaluasi program Non Budget
Perkesmas Perkesmas Puskesmas
Perkesmas
Kelurahan
Tim KPLDH,
pertemuan rutin membahas pelaksana Pelaksana monitoring evaluasi
pembinaan tim KPLDH
dan monitoring dan evaluasi perkesmas 71 Program 4 kali 71 org - 1 hari Rp - permasalahan KPLDH yang di Non Budget
Puskesmas Kecamatan
hasil kegiatan puskesmas Perkesmas lakukan intervensi
kelurahan

Peningkatan wawasan Pelaksana


meningkatkan pengetahuan Bertambahnya pengetahuan tim
petugas Tim KPLDH Tim KPLDH 75 Program 12 kali 75 org - 1 hari Rp - Non Budget
tentang program UKM KPLDH tentang program UKM
tentang Kegiatan UKM Perkesmas

Pelaksana Proporsi keluarga dengan indeks


Pendataan Keluarga mengetahui nilai indikator
masyarakat 25 RW Program 1 kali 1 org - 1 hari Rp - keluarga sehat (IKS) berkategori Non Budget
sehat keluarga sehat tiap RW
Perkesmas sehat

Pelaksana
Pengadaan alat dan menunjang kegiatan tim
masyarakat Program 1 kali 1 org 115.710.600 1 hari Rp 115.710.600 BLUD
bahan tim KPLDH KPLDH
Perkesmas

Rp 115.710.600
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PENYAKIT MENULAR - HIV/INFEKSI MENULAR SEKSUAL

ODHA yang
16 Pertemuan KDS Diskusi Sarana support group ODHA mengakses 100% 2x/tahun 25 orang 2 kali 17000 1 hari Rp 850.000 BLUD
Puskesmas Cakung

LSM yang bekerja


Terjalinnya kerja sama yang
Koordinasi LSM Diskusi sama dengan 100% 2x/th 25 orang 2 kali 38.000 1 hari Rp 1.900.000 BLUD
dengan LSM
Puskesmas Cakung

ODHA yang
Pemberian PMT Meningkatkan Kesehatan
Pemberian Susu mengakses 100% 6 bln 25 orang 5 dus 70000 3 bln Rp 26.250.000 BLUD
ODHA ODHA
Puskesmas Cakung

ODHA yang 130


pemeriks pemeriks
Pemeriksaan CD4 Pemeriksaan Darah Mengetahui CD4 ODHA mengakses di 100% pemeriksaa 130 1 278.300 1 hari Rp 36.179.000 BLUD
aan aan
Puskesmas Cakung n

ODHA yang 40
Pemeriksaan pemeriks pemeriks
Pemeriksaan Darah Mengetahui Viral Load ODHA mengakses di 100% Pemeriksaa 40 1 1127500 1 hari Rp 45.100.000 BLUD
Viral Load aan aan
Puskesmas Cakung n
Peningkatan
anak usia
wawasan HIV-
anak usia remaja/masyarakat remaja/masyaraka
IMS pada anak
penyuluhan mengetahui penyakit HIV- t di wilayah 100% 6x/tahun 45 orang 1 dus 17000 6 hari Rp 4.590.000 BLUD
usia
IMS puskesmas kec
remaja/masyarak
cakung
at
Lintor yang
Terjalinnya kerja sama yang bekerja sama
Koordinasi Lintor Diskusi 100% 1x/th 25 orang 1 kali 17.000 1 hari Rp 425.000 BLUD
dengan Lintor dengan
Puskesmas Cakung

Rp 115.294.000
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

PPSM
Meningkatkan pengetahuan
Meningkatnya wawasan kader
17 PPSM Monev UKBM kader terkait informasi Kader Kesehatan 4 kali PPSM Rp - BLUD
kesehatan
terbaru tentang kesehatan
Melakukan persiapan
Persiapan Pembinaan
pembenrtukan kader Saka Petugas, Pamong 1 kali PPSM Rp - rencana pembentukan kader SBH BLUD
SBH
Bakti Husada di TA 2019
Melakukan perkenalan saka Rp - BLUD
Siswa SMA
bakti husada pada calon Rp - calon anggota SBH mengerti BLUD
Orientasi SBH sederajat sebagai 4 hari PPSM
anggota dan menyampaian Rp - mengenai SBH dan materi terkait BLUD
Calon Anggota SBH
materi terkait saka dan krida Rp - BLUD
Rp - BLUD
Rp - BLUD
Rp - BLUD
Siswa SMA Rp - BLUD
Meresmikan calon anggota
sederajat sebagai
SBH menjadi Anggota Resmi
Calon Anggota pengukuhan anggota SBH dan
Pelantikan SBH Saka Bakti Kusada Ranting 2 hari PPSM
SBH yang sudah rencana kerja
Cakung dan menentuka
mengikuti
rencana Kerja
orientasi SBH

Melakukan koordinasi antar


Rapat Koordinasi pengelola PPSM dalam Pemegang pembentukan rencana kerja dan
PPSM
Petugas PPSM melaksanakan kegiatan dan Program PPSM profil UKBM
membuat profil UKBM
Rp -
UPAYA PENANGGUNG VOLUME JUMLAH HARGA KEBUTUHAN SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN SATUAN FREK1 SATUAN FREK2 SATUAN INDIKATOR KINERJA
KESEHATAN JAWAB KEGIATAN PESERTA SATUAN (Rp) ANGGARAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN MATA
Petugas Petugas PKM Kelurahan
Sosialisasi program Pelaksana
15 Kesehatan Mata Pertemuan Interen Puskesmas 10 orang Rp - mengetahui dan memahami Non Budget
kesehatan mata Program Mata
Kelurahan program mata
Sekrining visus murid Deteksi dini kelainan Pelaksana Terdeteksinya kelainan Refraksi
Kls III & V 500 orang Rp - Non Budget
SD/MI refraksi pada murid sekolah Program Mata pada murid sekolah
Meningkatkan pengetahuan Pelaksana Murid mengetahi tentang
Penyuluhan kes.mata Kls III & V 500 orag Rp - Non Budget
tentang kesehatan mata Program Mata kesehatan mata
Pelaksana Terdeteksinya penyakit katarak
Skrining katarak Deteksi dini penyakit katarak Lansia 300 orang Rp - Non Budget
Program Mata pada lansia
Meningkatkan pengetahuan Pelaksana Lansia memahami tentang
Penyuluhan katarak Lansia 300 orang Rp - Non Budget
tentang katarak Program Mata penyakit katarak
Kader dpt memberikan
Penyuluhan Meningkatkan pengetahuan Pelaksana
Kader 45 orang Rp - informasi tentang kesehatan Non Budget
kesehatan Mata tentang kesehatan mata Program Mata
mata pada masyarakat
Meningkatkan pengetahuan Pelaksana Guru UKS dapat melakukan
Pelatihan Kes.Mata Guru UKS 20 orang Rp - Non Budget
tentang Kes. Mata Program Mata skrining visus
Rp -

TOTAL Rp 2.157.292.600
BAB IV
EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan indicator-indikator keberhasilan untuk tiap


kegiatan baik pada program-program UKM maupun Pelayanan Klinis (UKP). Evaluasi
dilakukan baik bulanan, tribulan, semester dan tahunan. Pada periode tertentu
(misalnya tiga bulan sekali) dilakukan kajibanding dengan capaian kinerja puskesmas
yang lain
BAB V
PENUTUP
Rencana Usulan Kegiatan ini disusun sebagai bahan bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana kerja (renja) tahun 2019
Rencana Usulan Kegiatan ini menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK), pada tahun mendatang. setelah ada penetapan DPA dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota