Anda di halaman 1dari 135

DATA DASAR PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2019

NO URAIAN
A DATA UMUM
Nomor Kode Puskesmas
Nomor Registrasi Puskesmas
Nama Puskesmas
Kategori Puskesmas
Jenis Puskesmas
Jenis Rawat Inap
Kecamatan
Kabupaten/Kota

I DATA WILAYAH
1 Luas Wilayah
Wilayah dataran rendah
Wilayah dataran tinggi
2 Jumlah Kelurahan
Yang dapat dijangkau kendaraan roda 4
Yang dapat dijangkau kendaraan roda 2
Yang tidak dapat dijangkau oleh roda 4 & 2

II DATA KEPENDUDUKAN
1 Jumlah penduduk seluruhnya
Laki laki
Perempuan
2 Piramida Penduduk
Umur
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+

3 Jumlah Kepala Keluarga (KK)


4 Jumlah Rumah Tangga
5 Jumlah Rumah
6 Jumlah Jiwa yang mempunyai JKN - KIS
7 Jumlah Penduduk Miskin
8 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KK)
9 Jumlah Anggota Keluarga Miskin
10 Jumlah yang mempunyai KIS PBI
11 Jumlah ibu hamil
12 Jumlah ibu hamil tidak mempunyai JKN KIS
13 Jumlah ibu bersalin
14 Jumlah Ibu Nifas
15 Jumlah bayi ( < 1 tahun )
16 Jumlah Anak balita ( 1-5 tahun)
17 Jumlah Wanita Usia Subur
18 Jumlah Pasangan Usia Subur

IIIPENDIDIKAN
1 Jumlah Sekolah
Taman Kanak-kanak
SD / MI/ sederajat
SMP / MT /sederajat
SMU / MA
Akademi
Perguruan Tinggi
Jumlah Pondok Pesantren (Ponpes)
2 Jumlah Murid
Taman Kanak-kanak
SD / MI kelas 1-6
SD/MI kelas 1
SLTP / MTs
SMU / MA
Akademi
Perguruan Tinggi
Santri Pondok Pesantren
B DATA KHUSUS
I DERAJAT KESEHATAN
1 Jumlah Kematian Ibu
2 Jumlah Kematian Perinatal
3 Jumlah Kematian Neonatal
4 Jumlah Lahir Mati
5 Jumlah Lahir Hidup
6 Jumlah Kematian Bayi
7 Jumlah Kematian Anak Balita

II KETENAGAAN
1 Jumlah tenaga di Puskesmas
2 Dokter
a. Dokter dengan Pelatihan PPGD
b. Dokter dengan Pelatihan ATLS/ACLS
c. Dokter dengan Pelatihan Poned
d. Dokter dengan Pelatihan Jiwa
3 Dokter gigi
b. Dokter gigi PNS
c. Dokter gigi non PNS
4 Sarjana Kesehatan Masyarakat
5 Bidan
a. Bidan di Puskesmas
b. Bidan di Pustu
c. Bidan di Poskesdes/Polindes
d. D1 Kebidanan
e. D3 Kebidanan
f. D4 Kebidanan
g. Bidan dengan Pelatihan APN
h. Bidan dengan Pelatihan BBLR
i. Bidan dengan Pelatihan Poned
j. Bidan dengan STR dan SIP
6 Perawat
a. Perawat di Puskesmas
b. Perawat di Pustu
c. SPK
d. D3 Keperawatan
e. S1 Keperawatan
f. Perawat dengan Pelatihan PPGD
g. Perawat dengan STR dan SIPP
h. Perawat dengan Pelatihan jiwa
i. Jumlah Perawat Ponkesdes
j. D3 Keperawatan
k. S1 Keperawatan
7 Perawat Gigi
8 Sanitarian/ D3 Kesling
9 Petugas Gizi/ D3 Gizi
10 Farmasi:
a. Apoteker
b. Apoteker dengan STR dan SIP
c. Tenaga Teknis Kefarmasian
d. Tenaga Teknis Kefarmasian dengan STR dan SIP
11 Analis laboratorium/D3 Laboratorium
12 Juru Imunisasi / juru malaria
13 Tenaga Kesehatan Tradisional
a. D3 Kesehatan Tradisional
b. D4 Kesehatan Tradisional
c. S1 Kesehatan Tradisional
14 Tenaga Administrasi
15 Sopir
16 Penjaga Kantor
17 Lain lain

III SARANA KESEHATAN


1 Rumah Sakit
Rumah Sakit Pemerintah
Rumah Sakit Swasta
Rumah Sakit Bersalin
2 Rumah bersalin
3 Puskesmas Pembantu
4 Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes)
5 Polindes (Pondok Bersalin Desa)
6 Puskesmas Keliling
7 Klinik
Klinik Pratama
Klinik Utama
8 Laboratorium
Laboratorium Kesehatan Daerah
Laboratorium Kesehatan Pratama
Laboratorium Kesehatan Madya
Laboratorium Kesehatan Utama
9 Praktek Dokter Spesialis Swasta
10 Dokter Praktek Mandiri
11 Dokter Gigi Praktek Mandiri
12 Bidan Praktek Mandiri
13 Praktek Perawat
14 Fasyankestrad
15 Nakestrad Praktek Mandiri

IV PERAN SERTA MASYARAKAT


1 Jumlah Dukun Bayi
2 Jumlah Penyehat Tradisional
3 Jumlah kader Posyandu
4 Jumlah Kader Poskesdes
5 Jumlah kader Tiwisada
6 Jumlah Kader Lansia
7 Jumlah Kader Kesehatan Jiwa
8 Jumlah Guru UKS
9 Jumlah Santri Husada
10 Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri
11 Jumlah Taman Posyandu
12 Jumlah Posyandu Balita
13 Jumlah Posyandu Remaja
14 Jumlah Posyandu Lansia
15 Jumlah Polindes
16 Jumlah Poskesdes
17 Jumlah Poskeskel
18 Jumlah Poskestren
19 Jumlah Pos UKK ( Upaya Kesehatan Kerja)
20 Jumlah Posbindu PTM
21 Jumlah Saka Bhakti Husada
22 Jumlah Ormas/LSM peduli kesehatan
23 Jumlah Panti Asuhan
24 Jumlah Panti Werda
25 Jumlah Panti Sehat
26 Jumlah PAUD
27 Jumlah Desa/Kelurahan Siaga
28 Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif

V DATA PROGRAM
1 Kesehatan Lingkungan
1 Jumlah TTU
2 Jumlah SAB
3 Jumlah TPM

VI DATA MORBIDITAS
a Angka Kesakitan
b Jumlah 10 Penyakit terbesar
1 ISPA
2 Hipertensi
3 Gatritis
Penyakit pada sistem otot & jaringan penyekat (pykt tulang
4
belulang termasuk reumatik
5 Penyakit & Kelainan Susunan Syaraf lainnya
6 Penyakit Kulit Alergi
7 Diare
8 Gangguan gigi & jar.penyangga lainnya
9 Tonsilitis
10 DM
SANGURARA TAHUN 2019

KETERANGAN

P7271011201

Sangurara
Perkotaaan
Non Rawat Inap

Tatanga
Palu

13,69 km2
80 %
20 %
5 Kel
5 Kel
5 Kel
5 Kel

49765 Orang
25189 Orang
24576 Orang

Laki-Laki Perempuan
1735 1667
2491 2284
2543 2312
2427 2289
2101 2125
2176 2296
2258 2174
2198 2090
1839 1798
1518 1585
1308 1336
958 956
701 679
481 446
232 261
223 278

14272 KK
14272 RT
10007 Rumah
0 Peserta
0 Jiwa
0 KK
0 Orang
0 Orang
1046 Orang
Orang
999 Orang
999 Orang
951 Bayi
6176 Anak
12938 Orang
8314 Pasang

42 Sekolah
10 Sekolah
21 Sekolah
5 Sekolah
6 Sekolah
0 PT
0 PT
5 Ponpes
Murid
Murid
4516 Murid
804 Murid
1296 Murid
1760 Murid
0 Mahasiswa
0 Mahasiswa
543 Santri
0 Orang
0 Orang
0 Orang
0 Orang
0 Orang
3 Orang
0 Orang

72 Orang
4 Orang
0 Orang
1 Orang
0 Orang
0 Orang
1 Orang
1 Orang
0 Orang
5 Orang
22 Orang
11 Orang
5 Orang
6/0 Orang
0 Orang
20 Orang
2 Orang
3 Orang
4 Orang
1 Orang
21 Orang
19 Orang
17 Orang
2 Orang
2 Orang
16 Orang
1 Orang
0 Orang
15 Orang
0 Orang
0 Orang
16 Orang
1 Orang
2 Orang
3/3 Orang
1 Orang
3
1 orang
1 orang
2 orang
2 orang
1 orang
0 orang

0 orang
0 orang
0 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang

1
0
0
0
3
6
1
1

1
0

0
0
0
0
0
2
1
3
0
5
5

3 orang
5 orang
120 orang
6 orang
0 orang
36 orang
0 orang
32 orang
0 orang
5 kelompok
0 Tapos
24 Pos
1 Pos
13 Pos
1 Pos
6 Pos
0 Pos
4 Pos
1 Pos
0 Pos
1 SBH
kelompok
1 buah
0 buah
0 buah
orang
5 desa
5 desa

45 Buah
12125 Buah
45 Buah

53 %

33 %)
22 %)
13 %)

10 %)

5 %)
4.4 %)
4.2 %)
4 %)
3.12 %)
2.12 %)
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA UKM ESENSIAL PUSKE
Capai
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

1 2 3 4 5 6 (5X3) 7(9-20) 8 (7/5) 9 10


2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian keluarga sehat ( KS )

1.Rumah Tangga yang dikaji 75% RT 14272 10704 2700 19% 2700 0
2.1.1.1.Tatanan Sehat
1.Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 12
62% RT 10007 6204 2000 20% 2000 0
indikator KS
2. Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8
70% IP 33 23 1 3% 1 0
indikator PHBS (klasifikasi IV)
3.Institusi Kesehatan yang memenuhi 6
78% IK 11 9 0 0% 0 0
indikator PHBS (klasifikasi IV)
4. TTU yang memenuhi 6 indikator PHBS
20% TTU 45 9 1 2% 1 0
(klasifikasi IV)
5.Tempat Kerja yang memenuhi 8-9/7-8
indikator PHBS Tempat-Tempat Kerja 20% TK 40 8 6 15% 6 0
(klasifikasi IV)
6.Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18
indikator PHBS Pondok Pesantren 30% Ponpes 5 2 1 20% 1 0
(Klasifikasi IV)
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.1.2.Intervensi/ Penyuluhan
1.Kegiatan intervensi pada Kelompok
100% Posyandu 24 24 16 67% 24 24
Rumah Tangga
2. Kegiatan intervensi pada Institusi
100% Sekolah 33 33 33 100% 33 0
Pendidikan
3. Kegiatan intervensi pada Institusi
100% IK 11 11 11 100% 11 0
Kesehatan
4. Kegiatan intervensi pada TTU 100% TTU 45 45 1 2% 0 0

5. Kegiatan intervensi pada Tempat Kerja 100% TK 6 6 6 100% 6

6.Kegiatan intervensi pada Pondok


100% PP 5 5 5 100% 5
Pesantren

2.1.1.3.Pengembangan UKBM
1. Posyandu PURI (Purnama Mandiri) 100% Posyandu 24 24 24 100% 24
2.Poskesdes beroperasi dengan strata
Madya, Purnama dan Mandiri 100% Poskesdes 6 6 6 100% 6

2.1.1.4. Penyuluhan NAPZA ( Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif)


1. Penyuluhan Napza 100% kali 12 12 11 92% 0 0

2.1.1.5 Pengembangan Desa Siaga Aktif


Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

1.Desa Siaga Aktif 100% Desa 5 5 5 100% 5


2.Desa Siaga Aktif PURI (Purnama
15% Desa 5 1 0 0% 0 0
Mandiri)
3.Pembinaan Desa Siaga Aktif 100% Desa 5 5 5 100% 5

2.1.1.6. Promosi Kesehatan


1.Promosi kesehatan untuk program Puskesmas
prioritas di dalam gedung Puskesmas dan 100% & 12 12 5 42% 5 0
jaringannya (Sasaran masyarakat ) Jaringannya
2.Promosi kesehatan untuk program
prioritas melalui pemberdayan masyarakat
di bidang kesehatan ( kegiatan di luar 100% kali 40 40 40 100% 40 0
gedung Puskesmas)

2.1.1.7 Program Pengembangan


1. Pembinaan tingkat perkembangan
Poskestren 100% Poskestren 5 5 3 67% 0 0

2..Poskestren Aktif 100% Poskestren 5 5 3 67% 0 0


3. Pembinaan tingkat perkembangan Pos
UKK 100% Pos UKK 1 1 1 89% 1 1
4. Pembinaan tingkat perkembangan
Posbindu PTM 100% Posbindu 12 12 12 100% 12 12
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan


2.1.2.1.Penyehatan Air
1.Pengawasan Sarana Air Bersih ( SAB ) 78% SAB 14727 11487 7608 52% 900 988
yuliyani

2.SAB yang memenuhi syarat kesehatan 64% SAB 14272 9063 7696 54% 988 988
3.Rumah Tangga yang memiliki akses
100% RT 14727 14727 7696 52% 988 988
terhadap SAB

2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman


yuliyani

1.Pembinaan Tempat Penge-lolaan


90% TPM 45 41 32 71% 4 4
Makanan (TPM)
2.TPM yang memenuhi syarat kesehatan 70% TPM 45 32 5 11% 0 0

2.1.2.3.Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar


yuliyani

1..Pembinaan sanitasi perumahan 87% Rumah 10007 8706 7696 77% 988 988

2.Rumah yang memenuhi syarat kesehatan 82% Rumah 10007 8206 7696 77% 988 988

2.1.2.4.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU ) Variabel


yuliyani

1.Pembinaan sarana TTU 86.0% TTU 94 81 46 49% 5 5


2.TTU yang memenuhi syarat kesehatan 82% TTU 94 77 7 7% 0 0
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.2.5.Yankesling (Klinik Sanitasi)


1.Konseling Sanitasi 100% Pasien 4056 4056 196 5% 5 4
yuliyani

2. Inspeksi Sanitasi PBL 100% Pasien 1 1 0 0% 0 0


3.Intervensi terhadap pasien PBL yang di
100% Pasien 1 1 0 0%
IS

2.1.2.6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat


1.Rumah Tangga memiliki Akses thd
100% RT 14272 14272 7696 54% 988 988
jamban sehat
yuliyani

2.Desa/kelurahan yang sudah ODF 100% Desa/kel 5 5 0 0% 0 0


3.Jamban Sehat 100% Jamban 14272 14272 7696 54% 988 988
4.Pelaksanaan Kegiatan STBM di
100% Desa/kel 5 5 5 100%
Puskesmas

2.1.3.Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana


2.1.3.1.Kesehatan Ibu
1.Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil
(K1) 100% ibu hamil 1046 1046 665 64% 82 78

2.Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil


100% ibu hamil 1046 1046 630 60% 71 69
(K4)
3.Pelayanan Persalinan oleh tenaga
100% orang 982 982 638 65% 75 70
kesehatan (Pn)
made
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)
made

4.Pelayanan Persalinan oleh tenaga


100% orang 982 982 638 65% 75 70
kesehatan di fasilitas kesehatan
5.Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan
100% orang 982 982 579 59% 70 70
(KF)

6.Penanganan komplikasi kebidanan (PK) 80% orang 206 165 161 78% 19 29

2.1.3.2. Kesehatan Bayi


1.Pelayanan Kesehatan neonatus pertama
100% bayi 951 951 641 67% 78 70
( KN1)
made

2.Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - 28


100% bayi 951 951 635 67% 74 72
hari (KN lengkap)
3.Penanganan komplikasi neonatus 100% bayi 114 114 104 91% 13 13
RIFKA

4.Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 11


100% bayi 903 903 892 99% 101 145
bulan

2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah

1. Pelayanan kesehatan anak balita (12 -


59 bulan) 100% balita 5225 5225 2415 46% 441 431
RIFKA

2. Pelayanan kesehatan balita (0 - 59


bulan) 100% balita 5225 5225 3306 63% 541 576

3.Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah


100% anak 4924 4924 715 15% 0 715
(60 - 72 bulan)
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja


1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang
melaksanakan pemeriksaan penjaringan 100% sekolah 21 21 21 100% 0 0
kesehatan
2. Sekolah setingkat SMP/MTs/SMPLB
yang melaksanakan pemeriksaan 100% sekolah 5 5 5 100% 0 0
penjaringan kesehatan

3. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB yang
100% sekolah 6 6 6 100% 0 0
melaksanakan pemeriksaan penjaringan
kesehatan
4.Pelayanan Kesehatan pada Usia
agung

Pendidikan Dasar kelas I setingkat 100% orang 793 793 793 100% 0 0
SD/MI/SDLB
5.Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar kelas VII setingkat 100% orang 393 393 393 100% 0 0
SMP/MTs/SMPLB
6.Setiap anak pada usia pendidikan dasar
mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100% orang 1186 1186 1186 100% 0 0
standar
7. Murid kelas X setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB yang diperiksa 90% orang 649 584 649 100% 0 0
penjaringan kesehatan
8.. Pelayanan kesehatan remaja 100% Remaja 9571 9571 2358 25% 183 188
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.3.5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)


1.KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/
65% orang 8252 5364 6600 80% 269 421
CPR)
2. Peserta KB baru 65% orang 8252 5364 1282 16% 114 148
3. Akseptor KB Drop Out 65% orang 231 150 40 17% 5 4
hasniati

4. Peserta KB mengalami komplikasi 65% orang 231 150 172 74% 7 23

5. Peserta KB mengalami efek samping 50% orang 828 414 86 10% 11 12

6. PUS dengan 4 T ber KB 20% orang 8314 1663 208 3% 0 21


7. KB pasca persalinan 80% orang 99 79 65 65% 0 69
8. Ibu hamil yang diperiksa HIV 100% orang 1046 1046 218 21% 0 0

2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi


2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi
1 100% bayi 470 470 457 97% 0 459
pada bayi umur 6-11 bulan
rusmiati

Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi


2 pada balita umur 12-59 bulan 2 (dua) kali 100% balita 5138 5138 4906 95% 0 4868
setahun
3 Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil 100% bumil 1046 1046 639 61% 71 69
Pemberian Tablet Tambah Darah pada
4 Remaja Putri 100% rematri 1074 1074 994 93% 0 1074
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi


1 Pemberian PMT-P pada balita kurus 95% Balita 6176 5867 219 4% 13 7
Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT-
rusmiati

2 90% Bumil 1046 941 36 3% 7 4


Pemulihan
Balita gizi buruk mendapat perawatan
3 sesuai standar tatalaksana gizi buruk 100% Balita 3 3 0 0% 0 0

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi


1.Penimbangan balita D/S 85% balita 6176 5250 3439 56% 3581 3826
2.Balita naik berat badannya (N/D) 85% balita 6176 5250 2158 35% 1944 4068
3.Balita Bawah Garis Merah (BGM) 85% Balita 6176 5250 166 3% 13 7
4.Rumah Tangga mengkonsumsi garam
beryodium 50% RT 14272 7136 0 0% 0 0
rusmiati

5.Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)


20% Bumil 1046 209 62 6% 13 6

6. Bayi usia 6 (enam ) bulan mendapat ASI


Eksklusif 100% Bayi 477 477 568 119% 63 150
7. Bayi yang baru lahir mendapat IMD
(Inisiasi Menyusu Dini ) 100% bayi 951 951 542 57% 75 60
8 Balita pendek (Stunting) 50% balita 6176 3088 66 1% 10 4
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

2.1.5 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


2.1.5.1. Diare
1.Pelayanan Diare Balita 100% Balita 1040 1040 57 5% 11 0
2. Penggunaan oralit pada balita diare 100% Balita 1040 1040 57 5% 11 0
yuliyani

3. Penggunaan Zinc pada balita diare 100% Balita 1040 1040 57 5% 11 0


4. Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi
Oral Aktif (LROA) 100% Kegiatan 90 90 0 0% 0 0

2.1.5.2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas)

Pemuan penderita Pneumonia Bayi dan


reni.f balita 100% Balita 321 321 30 9% 3 3

2.1.5.3.Kusta
1. Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta 80%
orang 25 20 2 8% 1 0
baru
2. Kasus Kusta yang dilakukan PFS secara 95%
orang 9 9 7 78% 1 0
rutin
3. RFT penderita Kusta 90% orang 5 5 1 20% 0 0
4. Penderita baru pasca pengobatan dengan
novita eka

score kecacatannya tidak bertambah atau 97% Pasien 10 10 0 0% 0 0


tetap
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
novita eka

Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb


(T) (S) (TS)

5. Kasus defaulter Kusta 5% Kasus 10 1 0 0% 0 0


6. Proporsi tenaga kesehatan Kusta
100% Nakes 78 78 78 100% 0 0
tersosialisasi
7. Kader kesehatan Kusta tersosialisasi 100% Kader 5 5 0 0% 0 0
8. SD/ MI telah dilakukan screening 100%
Sekolah 21 21 0 0% 0 0
Kusta

2.1.5.4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru


1.Semua kasus TB yang ditemukan dan
diobati 80% Kasus TB 200 160 30 15% 0 3
novita eka

2.Penemuan terduga kasus TB 100% Suspek TB 2004 2004 169 8% 12 20


3.Angka Keberhasilan pengobatan semua
kasus TB ( Success Rate/SR) 90% Pasien TB 20 18 12 60% 2 3

2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS


1.Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajat)
yang sudah dijangkau penyuluhan 100% anak 3056 3056 242 8% 0 0
farida

HIV/AIDS
2. Orang yang beresiko terinfeksi HIV 100% orang 1753 1753 497 28% 0 0
mendapatkan pemeriksaan HIV

2.1.5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD)

1. Angka Bebas Jentik (ABJ) 95% rumah 10007 9507 2462 25% 312 364
novarita
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)
novarita

2. Penderita DBD ditangani 100% px 100 100 60 60% 7 14


3.PE kasus DBD 100% px 100 100 60 60% 7 14

2.1.5.7. Malaria
1.Penderita Malaria yang dilakukan
100% Orang 1 1 0 0% 0 0
pemeriksaan SD
moh.ramli

2.Penderita positif Malaria yang diobati


100% Orang 1 1 0 0% 0 0
sesuai standar (ACT)
3.Penderita positif Malaria yang di follow
100% Orang 1 1 0 0% 0 0
up

2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies


1.Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR 100% orang 25 25 33 132% 2 1
ketut

2.Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR


100% orang 25 25 33 132% 2 3
yang berindikasi

2.1.5.9. Pelayanan Imunisasi


1.IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 92% Bayi 951 875 773 81% 69 114
2. UCI desa 100% Desa 5 5 0 0%
3.Imunisasi Lanjutan Baduta ( usia 18 sd
24 bulan) 80% Baduta 3172 2538 2618 83% 168 278
4. Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD 100% Anak sek 793 793 0 0%
elastri
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

5. Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD


100% Anak sek 793 793 690 87%
elastri

6. Imunisasi TD pada anak SD kelas 2 dan


3 100% Anak sek 1370 1370 0 0%
7. Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 th) 100% WUS 11686 11686 349 3% 48 36
8.Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th) 100% Bumil 1046 1046 1299 124% 132 188
9. Pemantauan suhu lemari es vaksin 100% Catatan 61 61 40 66% 62 56
10..Ketersediaan catatan stok vaksin 100% Catatan 12 12 8 67% 1 1
11. Laporan KIPI Zero reporting / KIPI
Non serius 100% Catatan 12 12 8 67% 1 1

2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)


1. Laporan STP yang tepat waktu 100% Laporan 12 12 8 67% 1 1
2.Kelengkapan laporan STP 100% Laporan 12 12 8 67% 1 1
3.Laporan C1 tepat waktu 100% Laporan 2 2 0 0% 0 0
4.Kelengkapan laporan C1 100% Laporan 2 2 0 0% 0 0
5.Laporan W2 (mingguan) yang tepat
100% Laporan 52 52 32 62% 4 4
ketut

waktu
6.Kelengkapan laporan W2 (mingguan) 100% Laporan 52 52 32 62% 4 4
7.Grafik Trend Mingguan Penyakit
100% N/T/T 12 12 8 67% 1 1
Potensial Wabah
ketut
Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

8.Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB


ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 100% Laporan 5 5 0 0% 0 0
(dua puluh empat) jam

2.1.5.11.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular


1. Desa/ Kelurahan yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM 100% Desa 5 5 5 100% 5
dewi sartika

2.Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas


melaksanakan KTR 100% Sekolah 32 32 0 0% 0 0
3. Setiap warga negara Indonesia usia 15 -
59 tahun mendapatkan skrining kesehatan 100% Orang 13333 13333 8173 61% 430 604
sesuai standar

Interpretasi rata2 kinerja program UKM esensial:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%

2. Cukup bila nilai rata-rata


81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%

HEPATITIS

Interpretasi rata2 kinerja program UKM esensial:


Target Total Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/
No Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program/Variabel/Sub Variabel Program Jan Feb
(T) (S) (TS)

1. Baik bila nilai rata-rata > 60%


2. Cukup bila nilai rata-rata 51 - 60 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 50%
KINERJA UKM ESENSIAL PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2020
Capaian Kegiatan % Kinerja Puskesmas
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (7/6) 22 (21) 23 24 25

70%

0 0 0 0 0 0 25%
32%
0 0 0 0 0 0 32%

0 0 0 0 0 0 4%

0 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0 11%

0 0 0 0 0 0 75%

0 0 0 0 0 0 67%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
78%
24 24 24 24 24 24 67%

0 0 0 0 0 0 100%

0 0 0 0 0 0 100%
0 0 0 1 0 0 2%
100%

100%

100%
100%
100%

92%
0 11 0 0 0 0 92%

67%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
100%
0 0 0 0 0 0 0%
100%

71%

0 0 0 0 0 0 42%

0 0 0 0 0 0 100%

94%
5 0 0 5 0 0 67%
5 0 0 5 0 0 67%
1 1 1 1 1 1 89%

12 12 12 12 12 12 100%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
49%
68%
988 988 970 967 820 987 66%
988 988 970 967 820 987 85%
988 988 970 967 820 987 52%

47%
4 4 4 4 4 4 79%
1 0 1 1 1 1 16%

91%
988 988 970 967 820 987 88%
988 988 970 967 820 987 94%

33%
5 6 7 5 6 7 57%
2 1 1 1 1 1 9%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
2%
40 39 23 33 30 22 5%
0 0 0 0 0 0 0%
0%

52%
988 988 970 967 820 987 54%
0 0 0 0 0 0 0%
988 988 970 967 820 987 54%
5 100%

67%
68%
76 81 80 91 92 85 64%

75 78 69 91 86 91 60%

77 84 79 85 83 85 65%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel

77 84 79 85 83 85 65%

74 83 29 85 83 85 59%

25 17 21 16 17 17 98%

81%
79 82 79 85 84 84 67%

77 82 78 84 84 84 67%
14 10 4 16 16 18 91%
131 85 93 80 108 149 99%

41%

228 284 263 293 194 281 46%

359 369 356 373 302 430 63%

0 0 0 0 0 0 15%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel

92%

0 0 0 0 0 21 100%

0 0 0 0 0 5 100%

0 0 0 0 0 6 100%

0 0 0 0 0 793 100%

0 0 0 0 0 393 100%

0 0 0 0 0 1186 100%

0 0 0 0 0 649 111%
166 197 230 174 204 1016 25%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
53%
881 796 1262 744 1022 1205 123%
147 146 174 154 183 216 24%
4 8 6 2 4 7 27%
0 46 70 2 23 1 115%
2 46 14 0 0 1 21%
16 28 58 16 42 27 13%
67 51 74 80 83 93 82%
0 0 25 90 62 41 21%

42.93%
86.56%
0 0 0 0 0 454 97%

0 0 0 0 0 4944 95%

75 88 73 91 86 86 61%
0 0 0 0 0 914 93%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel

3%
20 19 38 25 23 21 53 0 0 0 4%
3 7 5 5 2 3 0 0 0 0 4%

0 0%

39.70%
3621 3508 3332 3271 3190 3179 66%
2046 1093 2140 1913 1882 2181 41%
20 19 38 25 23 21 3%
0 0 0 0 0 0 0%

9 11 12 3 4 4 30%

69 52 32 24 23 155 119%

59 77 66 70 67 68 57%
10 5 12 10 9 6 2%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
34%
4%
11 7 13 0 8 7 5%
11 7 13 0 8 7 5%
11 7 13 0 8 7 5%
0 0 0 0 0 0 0%

9%

5 3 5 1 2 8 9%

33%
0 0 0 0 0 0 1 10%

0 0 0 1 0 2 3 82%
0 0 0 0 1 0 0 22%

0 0 0 0 0 0 0 0%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 0 78 0 0 100%
0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 0%

31%
4 5 3 0 7 3 5 19%
21 33 30 18 12 11 12 8%
1 1 1 1 0 1 2 67%

18%

4 0 0 0 0 0 238 0 0 0 8%

87 72 49 97 61 58 73 28%

49%
325 364 179 274 228 416 26%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel
7 8 4 6 5 9 60%
7 8 4 6 5 9 60%

0%
0 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0 0%

132%
7 3 3 3 4 3 7 132%
7 3 3 2 3 3 7 132%

61%
159 123 91 89 70 58 88%
0%
272 350 342 368 372 468 103%
0%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel

690 87%

0%
74 38 42 43 38 30 3%
205 157 121 189 183 124 124%
62 60 62 60 62 60 66%
1 1 1 1 1 1 67%
1 1 1 1 1 1 67%

46%
1 1 1 1 1 1 67%
1 1 1 1 1 1 67%
0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0 0 0%
4 4 4 4 4 4 62%
4 4 4 4 4 4 62%
1 1 1 1 1 1 67%
Hambatan/
Variabel/ Analisa Permasalah
Sub Rata2
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 an
Variabel Program
variabel

0 0 0 0 0 0 0%

54%
100%

0 0 0 0 0 0 0%

1064 1082 1163 1228 1281 1321 61%


RA TAHUN 2020

Rencana
Tindak
Lanjut

26
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
Rencana
Tindak
Lanjut
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA UKM PENGEMBANGAN PUSKESM

Capaian Kegiatan
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Total Target
No Program/Variabel/Sub Variabel Tahun 2019 Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program (T) (S) (TS) Jan Feb Mar Apr

1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
2.2. UKM PENGEMBANGAN
2.2.1.Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)
1.Rasio Kunjungan Rumah
100% KK 14272 14272 7352 52% 0 0 0 0
(RKR)

2.Individu dan keluarganya dari


keluarga rawan yang mendapat
100% Keluarga 375 375 235 63% 30 30 30 30
keperawatan kesehatan
listi

masyarakat (Home care)

3. Kenaikan tingkat
kemandirian keluarga setelah 100% Keluarga 375 375 235 63% 30 30 30 30
pembinaan

0
2.2.2.Pelayanan Kesehatan Jiwa 0
1.Pemberdayaan kelompok
masyarakat terkait program 100% kelp masy 42 42 0 0% 0 0 0 0
kesehatan jiwa
irmawati
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
2.Setiap orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) berat mendapat
pelayanan kesehatan sesuai 100% pasien 30 30 17 57% 2 2 3 2
standar

3.Penanganan kasus kesehatan


irmawati

jiwa melalui rujukan ke RS / 100% pasien 30 30 18 60% 2 2 3 2


Specialis
4.Kunjungan rumah pasien jiwa
100% pasien 20 20 14 70% 2 2 1 2

5.Setiap Orang Dengan


Gangguan Jiwa ( ODGJ) ringan
atau Ganguan Mental
Emosional (GME) mendapat 100% pasien 30 30 18 60% 2 2 4 2
pelayanan kesehatan sesuai
standar

0
2.2.3.Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat 0
1.PAUD/TK yang mendapat
penyuluhan/ pemeriksaan gigi 100% PAUD/ TK 21 21 10 48% 0 10 0 0
dan mulut
titin

2.Kunjungan ke Posyandu
terkait kesehatan gigi dan mulut 100% Posy. 24 24 20 83% 5 5 5 5

2.2.4.Pelayanan Kesehatan Tradisional


1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
1.Penyehat Tradisional Ramuan
yang memiliki STPT 100% orang 1 1 0 0% 0 0 0 0

2.Penyehat Tradisional
Keterampilan yang memiliki 100% orang 5 5 0 0% 0 0 0 0
STPT
3.Kelompok Asuhan Mandiri
yang terbentuk 100% desa 5 5 4 80% 4 0 0 0
sita

4.Panti Sehat berkelompok yang


berijin 100% panti sehat 1 1 0 0% 0 0 0 0

5. Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional Fasyankest
100% 1 1 0 0% 0 0 0 0
berkelompok yang berijin rad

6.Pembinaan ke Penyehat
Tradisional 100% orang 5 5 5 100% 0 0 0 5

0
2.2.4.Pelayanan Kesehatan Olahraga 0
1.Kelompok /klub olahraga
100% Klub 1 1 0 0% 0 0 0 0
yang dibina
irawati

2.Pengukuran Kebugaran Calon


100% CJH 100 100 100 100% 0 0 100 0
Jamaah Haji
3.Pengukuran Kebugaran
jasmani pada anak sekolah 100% Siswa 21 21 12 57% 2 2 2 2

2.2.6.Pelayanan Kesehatan Indera


1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
2.2.6.1.Mata
1.Penemuan dan penanganan
Kasus refraksi. 100% Px 5 5 0 0% 0 0 0 0

2.Penemuan kasus penyakit


mata di Puskesmas 100% Px 200 200 174 87% 33 22 18 23
tenri

3.Penemuan kasus katarak pada


usia diatas 45 tahun 100% Px 50 50 50 100% 6 4 7 3

4.Pelayanan rujukan mata 100% Px 5 5 0 0% 0 0 0 0

2.2.6.2.Telinga
1.Penemuan kasus yang rujukan
ke spesialis di Puskesmas
melalui pemeriksaan fungsi
pendengaran 100% Kasus 5 5 0 0% 0 0 0 0
tenri

2.Penemuan kasus penyakit


telinga di puskesmas 100% Kasus 200 200 244 122% 31 49 22 20

3.Penemuan Kasus Serumen


prop 100% Kasus 50 50 67 134% 0 8 6 14

2.2.7. Pelayanan Kesehatan Lansia


1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
Setiap warga negara Indonesia
usia 60 tahun ke atas
nurcaya

mendapatkan skrining kesehatan


sesuai standar. 100% Lansia 3301 3301 1588 48% 155 165 153 181

2.2.8. Pelayanan Kesehatan Kerja


1.Pekerja formal yang mendapat
konseling 100% Org 78 78 0 0% 0 0 0 0

2.Pekerja informal yang


nurwianti

mendapat konseling
100% Org 47 47 29 61% 32 36 52 47

3. Promotif dan preventif yang


dilakukan pada kelompok 100% Kegiatan 12 12 8 67% 1 1 1 1
kesehatan kerja

2.2.9. Kesehatan Matra

1.Hasil pemeriksaan kesehatan


jamaah haji 3 bulan sebelum 100% CJH 100 100 86 86% 0 0 40 46
operasional terdata.
eddy

2.Terbentuknya Tim TRC [Tim


100% SK 1 1 0 0% 0 0 0 0
Reaksi Cepat]
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12

Interprettasi rata2 program:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%
JA UKM PENGEMBANGAN PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2019

Capaian Kegiatan % Kinerja Puskesmas


Hambatan/ Rencana
Variabel/ Analisa Permasala Tindak
Sub Rata2
Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 han Lanjut
Variabel Program
variabel
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

59%
0 0 0 7352 52%

30 30 25 30 63%

30 30 25 30 63%

49%

0 0 0 0 0%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 2 2 2 57%

2 3 2 2 60%

1 2 2 2 70%

2 2 2 2 60%

65%

0 0 0 0 48%

0 0 0 0 83%

50%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 80%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 100%

52%

0 0 0 0 0%

0 0 0 0 100%

0 0 2 2 57%

66%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
47%
0 0 0 0 0%

11 12 31 24 87%

2 3 13 12 100%

0 0 0 0 0%

85%

0 0 0 0 0%

29 24 46 23 122%

1 13 14 11 134%

48%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

207 199 272 256 48%

42%

0 0 0 0 0%

36 46 47 47 61%

1 1 1 1 67%

43%

0 0 0 0 86%

0 0 0 0 0%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA UKP PUSKESMAS SANGUR

Capaian Kegiatan
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Target Total Target
No Program/Variabel/Sub Variabel Tahun Satuan Sasaran Sasaran Capaian % Capaian
Program 2019 (T) (S) (TS) Jan Feb Mar Apr

1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap
1 Angka Kontak 150 per mil 23000 3450 452 13% 53,78 57.91 64.98 61.64
Rasio Rujukan Rawat Jalan
2 Non Spesialistik 2% kasus 23000 460 7 2% - - - 0.74
bpjs

Rasio Peserta Prolanis Rutin


Berkunjung ke FKTP (RPPB) persentase 39.19 42.67 39.02 41.67
3 60% 23000 13800 356 3%
kunjungan

Setiap penderita hipertensi


mendapatkan pelayanan
4 kesehatan sesuai standar 100% orang 9388 9388 2318 25% 97 140 226 257
dewi sartika

Setiap penderita diabetes


mellitus mendapatkan
5 pelayanan kesehatan sesuai 100% orang 3370 3370 1968 58% 73 110 205 235
standar

Kelengkapan pengisian
fat 6 rekam medik rawat jalan 100% persentase 1000 1000 845 85% 6 33 16 34
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
Pelayanan Persalinan normal
viol 7 satu hari (one day care) 100% orang 160 160 60 38% 8 4 12 4

Rasio gigi tetap yang


ramla 8 ditambal terhadap gigi tetap 1% gigi 297 3 12 417% 0 18 23 0
yang dicabut >1
Bumil yang mendapat
titin 9 pemeriksaan kesehatan gigi 100% bumil 56 56 7 13% 0 3 0 0

rusmiati 10 Pelayanan konseling gizi 5% orang 4206 210 192 91% 18 11 18 25

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat


Standar jumlah dan kualitas
1 tenaga di Unit Gawat 100% orang 3 3 2 75% 0 0 3 3
Darurat
Standar fasilitas, peralatan,
2 sarana, prasarana dan obat 100% set 1 1 1 100% 0 0 0 0
emergensi di UGD
listi

Kelengkapan pengisian
informed consent dalam 24
jam setelah selesai pelayanan
3 100% berkas 35 35 23 66% 3 4 2 1

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian


1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12
1.Kesesuaian item obat yang
tersedia dalam Fornas 80% item obat 152 122 122 101% 118 143 140 139
husnul

2 . Ketersediaan obat dan


vaksin terhadap 20 obat 85% obat 20 17 16 93% 18 18 17 17
indikator
3. Penggunaan obat rasional
20% obat 80 16 18 110% 22 23 23 17

2.3.4.Pelayanan laboratorium
1.Kesesuaian jenis pelayanan
laboratorium dengan standar 100% jenis 50 50 17 33% 25 25 25 25

2.Ketepatan waktu tunggu


penyerahan hasil pelayanan
100% pasien 4680 4680 0 0% 0 0 0 0
laboratorium
nyoman

3.Kesesuaian hasil
pemeriksaan baku mutu 100% Hasil 312 312 0 0% 0 0 0 0
internal (PMI)
4. Pemeriksaan Hemoglobin
pada ibu hamil K1 100% orang 1046 1046 418 40% 0 9 91 80

5. Pengambilan sputum BTA


100% orang 500 500 157 31% 12 20 21 33

hepatitis dan HIV 100%

Interprettasi Kinerja rata2 program:


1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/5 9 10 11 12

1. Baik bila nilai rata-rata > 91%

2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %

3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%


AN KINERJA UKP PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2019

Capaian Kegiatan % Kinerja Puskesmas


Rencana
Variabel/ Hambatan/P
Sub Rata2 Analisa Tindak
Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2 ermasalahan
Variabel Program Lanjut
variabel
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

74%
60.40 55.88 83.49 67.36 - 13%

- - 6.75 - - 2%

40.57 43.75 54.46 54.87 - 3%

268 315 480 535 - 25%

250 290 320 485 - 58%

27 257 273 199 - 85%


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5 6 10 11 - 38%

10 20 25 3 - 417%

0 0 0 4 - 13%

42 36 19 23 - 91%

80%

3 3 3 3 - 75%

0 0 0 1 - 100%

4 3 4 2 - 66%

101%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

138 139 137 147 - 101%

18 18 18 18 - 93%

17 16 19 21 - 110%

21%

25 25 25 25 - 33%

0 0 0 0 - 0%

0 0 0 0 - 0%

58 60 70 50 - 40%

30 18 12 11 - 31%
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA MANAJE

No Jenis Variabel Definisi Operasional

1 2 3
2.4.1.Manajemen Umum

Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas bedasarkan pada analisis kebutuhan
1.Rencana 5 (lima) tahunan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
secara optimal

RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas untuk tahun yad (N+1) dibuat berdasarkan analisa situasi,
2. RUK Tahun (n+1) kebutuhan dan harapan masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas serta data 2 (dua) tahun yang lalu
dan data survei, disahkan oleh Kepala Puskesmas

Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) program UKM, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
3.RPK/POA
program yang akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh PJ UKM dan PL UKM, ada jadwal, dilaksanakan
bulanan/tahunan
dengan memperhatikan visi misi, dalam menentukan jadwal ada pembahasan dengan LP/LS

Rapat Lintas Program (LP) membahas review kegiatan, permasalahan LP,rencana tindak lanjut
( Corrective action) , beserta tindak lanjutnyasecara lengkap. Dokumen lokmin awal tahun memuat
4.Lokakarya Mini bulanan
penyusunan POA, briefing penjelasan program dari Kapus dan detail pelaksanaan program ( target, strategi
(lokmin bulanan)
pelaksana) dan kesepakatan pegawai Puskesmas. Notulen memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan
dan langkah koreksi.
1 2 3

5.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) membahas review kegiatan, permasalahan LP, corrective
tribulanan (lokmin action, beserta tindak lanjutnya secara lengkap tindak lanjutnya. Dokumen memuat evaluasi kegiatan
tribulanan) yang memerlukan peran LS

6.Pembinaan wilayah dan


Pembinaan Pustu , Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh Ka Pusk, dokter dan Penanggung Jawab UKM
jaringan Puskesmas
Survei meliputi: 1. KB 2. Persalinan di faskes 3. Bayi dengan imunisasi dasar lengkap, bayi dengan ASI
7. Survei Keluarga Sehat
eksklusif 4. Balita ditimbang 5. Penderita TB, hipertensi dan gangguan jiwa mendapat pengobatan, tidak
(12 Indikator Keluarga
merokok, JKN, air bersih dan jamban sehat yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya ,ada bukti
Sehat)
survei, laporan, analisa dan rencana tindak lanjut

2.4.2. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

Identifikasi kebutuhan dan masyarakat terhadap program, sebelum menetapkan upaya, hasil identifikasi
1.Survei Mawas Diri (SMD) dianalisis untuk menyusun upaya. Dokumen yang harus dilengkapi adalah Kerangka Acuan Identifikasi
Kebutuhan Masyarakat, kuesioner/instrumen SMD, SOP identifikasi

2. Pertemuan dengan
masyarakat dalam rangka Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan (meliputi keterlibatan dalam perencanaan,
pemberdayaan Individu, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan) Individu, Keluarga dan Kelompok.
Keluarga dan Kelompok

2.4.3.Manajemen Peralatan
1 2 3

1.Data peralatan, analisa,


Inventarisasi peralatan medis dan non medis dan non kesehatan, data kalibrasi alat, KIR dan laporan
rencana tindak lanjut, tindak
seluruh inventaris alat kesehatan. Analisa pemenuhan standar peralatan, kondisi alat, kecukupan jumlah
lanjut dan evaluasi
alat di Puskesmas dan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasinya

2. Rencana Perbaikan,
kalibrasi dan pemeliharaan Rencana Perbaikan. kalibrasi dan pemeliharaan alat, termasuk tindak lanjut dan evaluasi
alat

3. Jadwal pemeliharaan ,
Jadwal pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi alat di Puskesmas, telah dilaksanakan dan didokumentasikan
perbaikan dan kalibrasi alat
lengkap
dan pelaksanaannya

2.4.4. Manajemen Sarana Prasarana

Data sarana Data sarana prasarana serta fasilitas Puskesmas ( data bangunan/ gedung, listrik, air, IPAL, laundry dan
prasarana,analisa, rencana kendaraan pusling/ambulans ) meliputi, Jadwal pemeliharaan , pencatatan pemeriksaan dan pemeliharaan
tindak lanjut, tindak lanjut sarana prasarana berkala (sesuai dengan tata graha /5R resik, rapi, rajin, ringkas dan rawat), analisa,
dan evaluasi rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

2.4.5. Manajemen Keuangan

1.Data realisasi keuangan realisasi capaian keuangan yang disertai bukti


1 2 3

2.Data keuangan dan


laporan pertanggung
Data pencatatan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ke Dinkes Kab/Kota,penerimaan dan
jawaban,analisa, rencana
pengeluaran , realisasi capaian keuangan yang disertai bukti
tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi

2.4.6.Manajemen Sumber Daya Manusia

1.SK, uraian tugas pokok


(tanggung jawab &
wewenang) serta uraian Surat Keputusan Penanggung Jawab dengan uraian tugas pokok dan tugas integrasi jabatan karyawan
tugas integrasi seluruh
pegawai Puskesmas

2.SOP manajemen sumber


SOP kredensial, analisa kompetensi pegawai, penilaian kinerja pegawai
daya manusia

3. Penilaian kinerja pegawai Penilaian kinerja untuk PNS , kredensialing untuk penilaian kinerja tenaga honorer

4. Data kepegawaian,
analisa pemenuhan standar
jumlah dan kompetensi data kepegawaian meliputi dokumentasi STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil pengembangan SDM
SDM di Puskesmas , ( sertifikat,Pelatihan, seminar, workshop, dll),a nalisa pemenuhan standar jumlah dan kompetensi SDM di
rencana tindak lanjut dan Puskesmas, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi nya
tindak lanjut serta evaluasi
nya

2.4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1 2 3
Ketentuan: 1. Ada apoteker penanggungjawab kefarmasian sesuai PMK 74 tahun 2016. 2. Apoteker
1.SDM kefarmasian dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian 3. Semua tenaga kefarmasian mempunyai ijin praktek sesuai PP 51
tentang pekerjaan kefarmasian dan PMK 31/2016.

Persyaratan: 1.Luas ruang farmasi sesuai dengan volume pekerjaan sejumlah tenaga kefarmasian beserta
peralatan dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kefarmasian yaitu
2.Ruang Farmasi
pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis 2. Adanya pencahayaan yang cukup
3.Kelembaban dan temperatur sesuai dengan persyaratan (25-28ᵒC) 4. Ruangan bersih dan bebas hama

Persyaratan: 1. Jumlah rak dan lemari obat sesuai jumlah obat 2.Lemari obat narkotika dan psikotropika
di ruang farmasi yang memenuhi permenkes No. 3 Tahun 2015 3.Tersedia plastik obat, kertas
puyer, etiket sesuai kebutuhan, label yang cukup untuk penandaan obat high alert dan LASA. 4.Tersedia
3.Peralatan ruang farmasi
alat-alat peracikan (sesuai yang tercantum dalam Permenkes 75 Tahun 2014) yang memadai 5.Tersedia
thermohygrometer 6. Pendingin udara (AC/kipas angin) 7. Tersedia kartu pengontrol suhu dan
kelembaban

Persyaratan: 1. Luas gudang obat sesuai dengan volume obat 2. Adanya pencahayaan yang cukup
4.Gudang Obat 3.Kelembaban dan temperatur ruangan memenuhi syarat (25-28ᵒC)bersih dan bebas hama 5. ruangan
terkunci dan berpengaman teralist serta korden

Persyaratan: 1. Jumlah rak dan lemari obat sesuai jumlah obat 2.Jumlah palet sesuai kebutuhan 3.Tempat
penyimpanan obat khusus sesuai dengan perundang-undangan [narkotika, psikotropika, prekursor, OOT
5.Sarana gudang obat
dan obat yang disimpan pada suhu rendah (vaksin, dll)] 4.Tersedia AC 5.Tersedia thermohigrometer
6.Tersedia kartu pengontrol suhu dan kelembaban

Persyaratan perencanaan obat:1. Ada SOP 2.Ada perencanaan tahunan 3. Ada sistem dalam perencanaan
4. Perencanaan dikirim ke dinkes Kab/Kota 5. ada evaluasi prosentase kesesuaian perencanaan obat yang
6.Perencanaan dihitung dengan rumus: kesesuaian perencanaan = jumlah obat yang direncanakan/(penggunaan obat + sisa
persediaan) dikalikan 100%, jika diperoleh prosen kesesuaian rata-rata =(100-80)% diberi nilai 10, (60-
79)% diberi nilai 7, (40-69)% diberi nilai 4, kurang dari 39% diberi nilai 0
1 2 3
Persyaratan permintaan/pengadaan : 1.Ada SOP Permintaan/Pengadaan 2.Ada jadwal
7.Permintaan/pengadaan permintaan/pengadaan obat 3.Ada sistem dalam membuat permintaan/pengadaan
4.Permintaan /pengadaan terdokumentasi

Persyaratan:1. Ada SOP Penerimaan 2.Penerimaan dilakukan oleh tenaga kefarmasian 3. Dilakukan
pengecekan kesesuaian jenis dan jumlah barang yang diterima dengan permintaan 4.Dilakukan pengecekan
8.Penerimaan
dan pencatatan tanggal kadaluarsa dan nomor batch barang yang diterima 5.Dilakukan pengecekan kondisi
barang yang diterima (misal : kemasan rusak)

Persyaratan: 1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) 2.Tersedia rencana dan
9.Penyimpanan jadwal distribusi ke sub unit pelayanan 3.Tersedia Form Permintaan dari sub unit pelayanan 4.Tersedia
tanda bukti pengeluaran barang
Persyaratan: 1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) 2.Tersedia rencana dan
10.Pendistribusian jadwal distribusi ke sub unit pelayanan 3.Tersedia Form Permintaan dari sub unit pelayanan 4.Tersedia
tanda bukti pengeluaran barang
Memenuhi persyaratan: 1.Ada SOP Pengendalian obat dan BMHP 2.Dilakukan pengendalian persedian
11.Pengendalian obat dan BMHP 3.Dilakukan pengendalian penggunaan obat dan BMHP 4.Ada catatan obat yang rusak
dan kadaluwarsa
Persyaratan: 1.Ada catatan penerimaan dan pengeluaran obat 2.Ada catatan mutasi obat dan BMHP.
12.Pencatatan, Pelaporan
3.Ada catatan penggunaan obat dan BMHP 4.Semua penggunaan obat dilaporkan secara rutin dan tepat
dan Pengarsipan
waktu 5.Semua catatan dan laporan diarsipkan dengan baik dan disimpan dengan rapi
13.Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan dan evaluasi 2.Dilakukan pemantauan obat dan BMHP di sub unit
Evaluasi pelayanan 3.Ada evaluasi hasil pemantauan 4.Hasil evaluasi dilaporkan

Pelayanan Farmasi Klinik

Persyaratan: 1.Ada SOP Pengkajian resep 2.Dilakukan pengkajian persyaratan administratif


14.Pengkajian resep
3.Dilakukan pengkajian persyaratan Farmasetik resep. 4.Dilakukan pengkajian persyaratan Klinis resep
1 2 3
Persyaratan: 1.Ada SOP peracikan dan pengemasan. 2.Semua obat yang dilayani sesuai dengan resep.
15. Peracikan dan
3.Semua obat masing-masing diberi etiket sesuai dengan ketentuan. 4. Dilakukan
Pengemasan
pengecekan ulang sebelum obat diserahkan.
Persyaratan: 1.Ada SOP Penyerahan obat. 2.Obat diserahkan dengan disertai pemberian informasi obat
16.Penyerahan dan
yang terdokumentasi 3.Informasi obat yang diberikan sesuai dengan ketentuan 4.Obat dapat dipastikan
Pemberian Informasi Obat
sudah diberikan pada pasien yang tepat
Persyaratan: 1.Ada SOP Pelayanan Informasi Obat. 2.Tersedia informasi obat di Puskesmas. 3.Ada
17.Pelayanan informasi obat catatan pelayanan informasi obat. 4.Ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang kefarmasian
(PIO) tiap tahun 5.Ada kegiatan pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya 6.Tersedia
sumber informasi yang dibutuhkan.
Persyaratan: 1.Ada SOP Konseling. 2.Tersedia tempat untuk melakukan konseling. 3.Tersedia kriteria
18.Konseling pasien yang dilakukan konseling. 4.Tersedia form konseling. 5.Hasil konseling setiap pasien
dapat ditelusuri
19.Visite pasien di Persyaratan: 1.Ada SOP ronde/visite pasien. 2.Dilakukan visite mandiri. 3.Dilakukan visite bersama
puskesmas rawat inap dokter. 4.Ada catatan hasil visite. 5.Ada evaluasi hasil visite
20.Pemantauan dan
Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan dan pelaporan efek samping obat. 2.Terdapat dokumen pencatatan
Pelaporan Efek Samping
efek samping obat pasien.. 3.Ada pelaporan efek samping obat pada dinas kesehatan
Obat
21.Pemantauan terapi obat Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan terapi Obat. 2.Dilakukan PTO baik rawat inap maupun rawat jalan
(PTO) 3.Ada dokumen pencatatan PTO
22.Evaluasi penggunaan Persyaratan: 1.Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat. 2`Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat. 3. Evaluasi
obat (EPO) dilakukan secara berkala. 4. Ada dokumen pencatatan EPO.
Administrasi obat
Persyaratan: 1.Resep disimpan minimal 5 tahun. 2.Arsip resep disimpan sesuai dengan urutan tanggal.
23.Pengelolaan resep 3.Resep narkotika dan psikotropika disendirikan. 4.Resep yang sudah tersimpan > 5 tahun dapat
dimusnahkan dengan disertai dokumentasi dan berita acara pemusna-han resep.
1 2 3
Persyaratan: 1.Tersedia kartu stock untuk obat yang disimpan di gudang obat, ruang farmasi, ruang
pelayanan, pustu dan polindes . 2.Pencatatan kartu stock dilakukan setiap kali transaksi (pemasukan
24.Kartu stok
maupun pengeluaran). 3.Sisa stok sesuai dengan fisik. 4.Kartu stok diletakan didekat masing-masing
barang
Persyaratan: 1.Form LPLPO sesuai dengan kebutuhan. 2.LPLPO semua sub unit pelayanan tersimpan
25.LPLPO
dengan baik. 3.LPLPO dilaporkan sesuai dengan ketentuan
26.Narkotika dan Persyaratan: 1.Ada laporan narkotika dan psikotropika 2.Ada catatan harian narkotika sesuai dengan
Psikotropika ketentuan. 3.Laporan narkotika dan psikotropika tersimpan dengan baik.

Ada pelabelan tertentu untuk seluruh item obat yang beresiko tinggi pada pasien jika penggunaan tidak
27.Pelabelan obat high alert
sesuai ketentuan

2.4.8. Manajemen Data dan Informasi

1. Data dan informasi


lengkap dengan analisa, Pencatatan data dasar, data PKP (program UKM dan UKP, manajemen dan mutu), data 155 penyakit di
rencana tindak lanjut, tindak Puskesmas,laporan KLB, laporan mingguan, bulanan, tahunan, laporan surveilans sentinel, laporan khusus,
lanjut dan evaluasi serta pelaporan lintas sektor terkait, umpan balik pelaporan,klasifikasi dan kodifikasi data
dilaporkan ke kab/kota

Data ASPAK, ketenagaan,sarana prasarana dan fasilitas , data progam UKM, UKP, mutu,data SIP, data
2. Validasi data
surveillans dan PWS,PKP

3.Penyajian/ updating data Penyajian/ updating data dan informasi tentang : capaian program (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data
dan informasi dasar, data kematian ibu dan anak, status gizi , Kesehatan lingkungan, SPM, Standar Puskesmas
1 2 3
2.4.9.Manajemen Program UKM esensial

1. KA kegiatan masing-
Rancangan kegiatan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
masing UKM

2. Pencatatan pelaporan Pelaksanaan program baik dalam gedung maupun luar gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes
kegiatan kab/Kota

3. Data program, analisa


pelaksanaan program
Data program, analisa pelaksanaan program UKMesensialn, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
UKMesensialn, rencana
evaluasi
tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi

2.4.10.Manajemen Program UKM Pengembangan

1. KA kegiatan masing-
masing UKM Rancangan kegiatan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
pengembangan

2.Pencatatan pelaporan Pelaksanaan program baik dalam gedung maupun luar gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes
kegiatan kab/Kota
1 2 3

3.Data program, analisa


pelaksanaan program UKM
pengembangan, rencana Analisa pelaksanaan program UKM pengembangan dan rencana tindak lanjutnya
tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi

2.4.11. Manajemen Program UKP

SOP masing-masing pemeriksaan ( medis, gawat darurat, tindakan, keperawatan, kebidanan, farmasi, gizi,
1. SOP pelayanan
laboratorium)

2. Daftar rujukan UKP dan Daftar rujukan dengan bukti perjanjian kerjasama dengan fasilitas rujukan lain (contoh: limbah,
MOU laboratorium, rujukan medis)

Pencatatan dengan dokumen jadwal jaga, pengisian lengkap rekam medis, informed consent, lembar
3. Pencatatan dan Pelaporan observasi, register2/ laporan2 di pelayanan serta laporan bulanan ke Dinkes Kab Kota, monitoring
program UKP program UKP, form pemeriksaan lab, form rujukan internal,lembar rawat inap, lembar asuhan
keperawatan.
1 2 3

4. Data UKP, analisa


pelaksanaan UKP, rencana Tersedia data UKP, dianalisa pelaksanaan program UKP, membuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjut, tindak lanjut evaluasi
dan evaluasi

2.4.12. Manajemen Mutu


1.SK Tim mutu admin,
UKM dan UKP , SK Tim SK dan uraian tugas Tim mutu yang terdiri dari ketua pokja UKM, UKP, manajemen, mutu, PPI,
PPI, SK Tim Keselamatan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Audit Internal. Tim yang bertanggung jawab
Pasien, uraian tugas serta terhadap implementasi kebijakan mutu Puskesmas.
evaluasi uraian tugas

2.Rencana program mutu


Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan mutu dan keselamatan pasien lengkap dengan sumber dana dan
dan keselamatan pasien
sumber daya, jadwal audit internal,kerangka acuan kegiatan dan notulen serta bukti pelaksanaan serta
serta pelaksanaan dan
evaluasinya
evaluasinya
1 2 3

3.Pengelolaan risiko di Membuat register risiko admin, ukm dan UKP, membuat laporan insiden KTD, KPC, KTC,KNC
Puskesmas ,melakukan analisa, melakukan tindak lanjut dan evaluasi ,ada pelaporan ke Dinkes Kab/Kota

4.Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan pengaduan meliputi menyediakan media pengaduan, mencatat pengaduan (dari Kotak saran,
Pelanggan sms, email, wa, telpon dll), melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi

5.Survei Kepuasan Survei Kepuasan didokumentasikan, dianalisa, dibuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut, dievaluasi serta
Masyarakat dan Survei dipublikasikan
Kepuasan Pasien

6.Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit input, proses (PDCA) dan output pelayanan,
UKP, manajemen dan mutu ada jadwal selama setahun, instrumen, hasil dan laporan audit internal
1 2 3
7.Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen ( RTM) dilakukan minimal 1x/tahun untuk meninjau kinerja sistem
Manajemen manajemen mutu, dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian,
kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Ada notulen, daftar hadir,ada
analisa, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi serta menghasilkan luaran rencana perbaikan,
peningkatan mutu

TOTAL NILAI KINERJA MANAJEMEN (I- XII)

Interpretasi rata2 manajemen PKP:


1. Baik bila nilai rata-rata > 8,5

2. Cukup bila nilai rata-rata 5,5 - 8,4

3. Rendah bila nilai rata-rata <5,5


NGAN PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2019

Skala

Hasil Analisa
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7

4 5 6 7 8 9

ada , tidak sesuai visi, misi, tugas


ada , sesuai visi, misi, tugas pokok ada , sesuai visi, misi, tugas
pokok dan fungsi
Tidak ada rencana 5 (lima) dan fungsi Puskesmas, tidak pokok dan fungsi Puskesmas
Puskesmas,tidak berdasarkan 10
tahunan berdasarkan pada analisis bedasarkan pada analisis
pada analisis kebutuhan
kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat
masyarakat

ada , sesuai visi, misi, tugas


ada , tidak sesuai visi, misi, tugas
ada , sesuai visi, misi, tugas pokok pokok dan fungsi Puskesmas,
pokok dan fungsi
dan fungsi Puskesmas, tidak bedasarkan pada analisis
Tidak ada Puskesmas,tidak berdasarkan 10
berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan
pada analisis kebutuhan
kebutuhan masyarakat dan kinerja kinerja , ada pengesahan
masyarakat dan kinerja
kapusk

dokumen RPK tidak sesuai RUK, dokumen RPK sesuai RUK, tidak dokumen RPK sesuai RUK,
Tidak ada Ada dokumen Tidak ada pembahasan dengan LP ada pembahasan dengan LP ada pembahasan dengan LP
10
RPK maupun LS, dalam penentuan maupun LS dalam penentuan maupun LS dalam penentuan
jadwal jadwal jadwal

Ada, dokumen corrective


Ada, dokumen tidak memuat Ada, dokumen yang
action,dafar hadir, notulen hasil
Tidak ada dokumen evaluasi bulanan pelaksanaan menindaklanjuti hasil lokmin 10
lokmin,undangan rapat lokmin tiap
kegiatan dan langkah koreksi bulan sebelumnya
bulan lengkap
4 5 6 7 8 9
Ada Dokumen corrective Ada, dokumen yang
Ada, dokumen tidak memuat
action,dafar hadir, notulen hasil menindaklanjuti hasil lokmin
Tidak ada dokumen evaluasi bulanan pelaksanaan 7
lokmin,undangan rapat lokmin yang melibatkan peran serta
kegiatan dan langkah koreksi
lengkap LS
tidak ada adanya monitoring tetapi tidak adanya monitoring dan evaluasi Adanya Tindak lanjut
10
pembinaan/monitoring ada evaluasi hasil monitoring monitoring
ada bukti survei lengkap, entri
Ada bukti survei dan entry data ke Bukti survei, entri data diaplikasi,
data di aplikasi, analisis,
Belum ada survei aplikasi tapi belum ada analisis analisis data dan rencana tindak 7
rencana tindak lanjut serta
data dan rencana tindak lanjut lanjut tapi belum ada intervensi
intervensi
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I) 9

Dilakukan, ada dokumen


Dilakukan, ada dokumen Dilakukan, ada dokumen Kerangka
Kerangka acuan SMD,
Kerangka acuan SMD, rencana acuan SMD, rencana kegiatan,
rencana kegiatan, analisis
kegiatan, tidak ada analisis analisis masalah/kebutuhan
Tidak dilakukan masalah/kebutuhan 7
masalah/kebutuhan masyarakat, masyarakat, rencana tindak lanjut,
masyarakat, rencana tindak
rencana tindak lanjut dan tindak tidak ada tindak lanjut serta
lanjut dan tindak lanjut serta
lanjut serta evaluasi evaluasi
evaluasi

Ada 4 kali pertemuan dalam 1


Ada 1 kali pertemuan dalam 1 Ada 2-3 kali pertemuan dalam 1
Tidak ada pertemuan tahun, lengkap dengan 10
tahun, lengkap dengan dokumen tahun, lengkap dengan dokumen
dokumen

Jumlah Nilai Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (II) 9


4 5 6 7 8 9

Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,analisa sebagian Data ada, analisa lengkap
tidak ada data rencana tindak lanjut , tindak ada , rencana tindak lanjut, tindak dengan rencana tindak lanjut, 7
lanjut dan evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi belum ada tindak lanjut dan evaluasi

ada rencana perbaikan, kalibrasi ada rencana Perbaikan,


ada rencana perbaikan, kalibrasi
dan pemeliharaan alat tidak kalibrasi dan pemeliharaan
Tidak ada rencana dan pemeliharaan alat 7
dilaksanakan, dokumentasi tidak alat ada, dilaksanakan,
dokumentasi tidak lengkap
lengkap dokumen lengkap

ada Jadwal pemeliharaan , ada Jadwal pemeliharaan ,


perbaikan dan kalibrasi alat jdan perbaikan dan kalibrasi alat dan
Tidak ada dokumen Dokumen lengkap 7
tidak dilaksanakan, tidak ada tidak dilaksanakan, tidak ada
dokumen dokumentasi
Jumlah Nilai Manajemen Peralatan (III) 7

Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,ada analisa , rencana Data ada, analisa lengkap
tidak ada data rencana tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tidak ada tindak dengan rencana tindak lanjut, 7
lanjut dan evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi

Jumlah Nilai Manajemen Sarana Prasarana (IV) 7

Data/laporan tidak Data/laporan lengkap,analisa Data /laporan ada, analisa


lengkap,analisa , rencana tindak sebagian ada , rencana tindak lengkap dengan rencana
tidak ada data 7
lanjut , tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut
belum ada belum ada dan evaluasi
4 5 6 7 8 9

Data dan laporan tidak Data/laporan lengkap,analisa Data /laporan ada, analisa
lengkap,analisa , rencana tindak sebagian ada , rencana tindak lengkap dengan rencana
tidak ada data 7
lanjut , tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut
belum ada belum ada dan evaluasi

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Keuangan ( V) 7

ada SKPenanggung Jawab


Tidak ada SK ttg SO dan ada SKPenanggung Jawab dan ada SKPenanggung Jawab dan
dan uraian tugas seluruh 10
uraian tugas tidak lengkap uraian tugas 50% karyawan uraian tugas 75% karyawan
karyawan

tidak ada ada 1 SOP ada 2 SOP ada 3 SOP 10

tidak ada 50% pegawai ada dokumentasi 75% pegawai ada dokumentasi lengkap 7

Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,analisa sebagian Data lengkap, analisa lengkap
tidak ada data rencana tindak lanjut , tindak ada , rencana tindak lanjut, tindak dengan rencana tindak lanjut, 10
lanjut dan evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi belum ada tindak lanjut dan evaluasi

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia ( VI) 9


4 5 6 7 8 9

0 item terpenuhi 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10

0 item 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 10

6 item terpenuhi dan


0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 10
memenuhi standar

6 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 10
memenuhi standar

6 item terpenuhi dan


0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 10
memenuhi standar

4 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
memenuhi standar
4 5 6 7 8 9

4 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
memenuhi standar

0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi 10

4 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
memenuhi standar

4 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 7
memenuhi standar

4 item terpenuhi dan


tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
memenuhi standar

5 item terpenuhi dan


tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 10
memenuhi standar

4 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4
memenuhi standar

4 item terpenuhi dan


0- 1 item terpenuhi 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 7
memenuhi standar
4 5 6 7 8 9

0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi 10

tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi 10

6 item terpenuhi dan


0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 7
memenuhi standar

5 item terpenuhi dan


tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4
memenuhi standar

5 item terpenuhi dan


0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 0
memenuhi standar

3 item terpenuhi dan


tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 4
memenuhi standar

3 item terpenuhi dan


tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 4
memenuhi standar
4 item terpenuhi dan
tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4
memenuhi standar

4 item terpenuhi dan


tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 7
memenuhi standar
4 5 6 7 8 9

4 item terpenuhi dan


tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
memenuhi standar

3 item terpenuhi dan


tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 10
memenuhi standar
3 item terpenuhi dan
tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 10
memenuhi standar
Ada labeling obat high alert,
Tidak ada label untuk obat
Ada, tidak lengkap namun penataan obat high alert memenuhi standar 7
high alert
tidak beraturan
Jumlah manajemen Pelayanan Kefarmasian (VII) 8

Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,ada analisa , rencana Data ada, analisa lengkap
tidak ada data rencana tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tidak ada tindak dengan rencana tindak lanjut, 10
lanjut dan evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi

Lengkap pencatatan dan


pelaporan, benar dan
Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program ada 10
dilaporkan ke Dinkes
Kab/Kota

Tidak ada data dan Lengkap pencatatan dan


Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75% 10
pelaporan pelaporan, benar

Jumlah nilai manajemen data dan informasi (VIII) 10


4 5 6 7 8 9

KAK lengkap untuk 5


tidak ada KAK KAK lengkap untuk 2-3 program KAK lengkap untuk 4 program 10
program

Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan lengkap Pencatatan pelaporan lengkap Pencatatan pelaporan lengkap
10
lengkap 0-1 indikator untuk 2-3 program untuk 4 program untuk 5 program

data program tidak


data program tidak lengkap , ada ada data program, analisa Ada data program, analisa
lengkap, tidak ada analisa
sebagian analisa pelaksanaan pelaksanaan program UKM pelaksanaan program UKM
pelaksanaan program
program UKM esensial , rencana pengembangan, rencana tindak esensial n, rencana tindak 10
UKM esensial , rencana
tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut dan lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjut, tindak lanjut
lanjut dan evaluasi evaluasi evaluasi
dan evaluasi

Jumlah nilai manajemenProgram UKM Essensial (IX) 10

KAK lengkap untuk semua


Tidak ada KAK KAK lengkap untuk 2-3 program KAK lengkap untuk 4-7 program 10
program

Lengkap pencatatan dan


Ada SK Ka Pusk, ttp belum ada pelaporan, benar dan
Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ka Pusk 10
pembahasan dg LP dilaporkan ke Dinkes
Kab/Kota
4 5 6 7 8 9

Data program tidak


Data program tidak lengkap , ada Ada data program, analisa Ada data program, analisa
lengkap, tidak ada analisa
sebagian analisa pelaksanaan pelaksanaan program UKM pelaksanaan program UKM
pelaksanaan program
program UKM pengembangan, pengembangan, rencana tindak pengembangan, rencana 10
UKM pengembangan,
rencana tindak lanjut, tidak ada lanjut, tidak ada tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi evaluasi dan evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi

Jumlah nilai manajemen UKM Pengembangan (X) 10

tidak ada SOP Kelengkapan SOP 50% Kelengkapan SOP 75% SOP lengkap 10

tidak ada daftar rujukan dan ada


tidak ada dokumen Ada, ada sebagian MOU dokumen lengkap 7
sebagian MOU

Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program ada dokumen lengkap 10
4 5 6 7 8 9

tidak ada data UKP, ada data UKP, dianalisa Ada data UKP, dianalisa
ada data UKP, belum dianalisa
dianalisa pelaksanaan pelaksanaan program UKP, pelaksanaan program UKP,
pelaksanaan program UKP,
program UKP, membuat membuat rencana tindak membuat rencana tindak 10
membuat rencana tindak lanjut,
rencana tindak lanjut, lanjut,belum di tindak lanjuti dan lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjut dan evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi dievaluasi evaluasi

Jumlah nilai manajemen UKP (XI) 9

Ada SK Tim mutudan uraian


Ada SK Tim , uraian tugas tidak Ada SK Tim ,uraian tugas
Tidak ada tugas serta evaluasi uraian tugas 10
ada, serta evaluasi uraian tugas serta evaluasi uraian tugas
tidak ada

ada sebagian dokumenrencana dokumen rencana program


ada rencana pelaksanaan kegiatan
Tidak ada dokumen pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan keselamatan pasien
perbaikan dan peningkatan mutu,
rencana program mutu dan dan peningkatan mut dan bukti lengkap dengan sumber dana, 10
tidak ada bukti pelaksanaan dan
keselamatan pasien pelaksanaan dan evaluasi belum sumber daya serta bukti
evaluasinya
dilakukan pelaksanaan dan evaluasinya
4 5 6 7 8 9

ada register risiko admin,


ada register risiko admin, ukm ada register risiko admin, ukm dan
ukm dan UKP, laporan
dan UKP, laporan insiden KTD, UKP, laporan insiden KTD, KPC,
insiden KTD, KPC,
KPC, KTC,KNC , tidak ada KTC,KNC ,analisa, rencana tindak
Tidak ada dokumen KTC,KNC ,analisa, rencana 10
analisa, rencana tindak lanjut, lanjut, tidak ada tindak lanjut ,
tindak lanjut, tindak lanjut
tindak lanjut dan evaluasi serta evaluasi dan pelaporan ke Dinkes
dan evaluasi sertapelaporan ke
pelaporan ke Dinkes Kab/Kota Kab/Kota
Dinkes Kab/Kota
tidak ada media Media dan data tidak lengkap, ada Media dan data ata lengkap,analisa Media dan data ada, analisa
pengaduan, data ada, analisa , rencana tindak lanjut , sebagian ada , rencana tindak lengkap dengan rencana
analisa lengkap dengan tindak lanjut dan evaluasi belum lanjut, tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut 10
rencana tindak lanjut, ada belum ada . dan evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi

tidak ada data Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,analisa sebagian Data ada, analisa lengkap
rencana tindak lanjut , tindak ada , rencana tindak lanjut, tindak dengan rencana tindak lanjut,
lanjut dan evaluasi serta publikasi lanjut dan evaluasi serta publikasi tindak lanjut dan evaluasi
belum ada belum ada serta telah dipublikasikan 10

Tidak dilakukan Dilakukan, dokumen lengkap, Dilakukan, dokumen lengkap, ada Dilakukan, dokumen lengkap,
tidak ada analisa, rencana tindak analisa, rencana tindak lanjut, ada analisa, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi tidak ada tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan 10
evaluasi hasil tindak lanut
4 5 6 7 8 9
Tidak ada RTM, dokumen Dilakukan 1 kali setahun, Dilakukan 1 kali setahun, dokumen Dilakukan > 1 kali setahun,
dan rencana pelaksanaan dokumen notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir lengkap, ada dokumen notulen, daftar
kegiatan perbaikan dan lengkap, ada analisa, rencana analisa, rencana tindak lanjut hadir lengkap, ada analisa,
peningkatan mutu tindak lanjut ( perbaikan/peningkatan mutu), rencana tindak lanjut
( perbaikan/peningkatan tindak lanjut dan belum dilakukan ( perbaikan/peningkatan 10
mutu),belum ada tindak lanjut evaluasi mutu), tindak lanjut dan
dan evaluasi evaluasi

Jumlah nilai manajemen mutu ( XII) 10


9
RA TAHUN 2019

Hambatan/ Permasalahan RTL

10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA MUTU PUSKESMAS SANGURARA TA

Capaian Kegiatan

Target Tahun Target


Satuan %
No Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program 2019 (T) Total Sasaran Sasaran Capaian
sasaran (S) Capaian Jan Feb
dalam % (Tx S)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% orang 220 220 171 77.7%
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien 80% orang 305 244 0 0.0%
2.5.3 Standar jumlah dan kualitas tenaga di Puskesmas 100% orang 11 11 11 100.0%
2.5.4 Standar ruang pelayanan Puskesmas 100% Ruang 24 24 24 100.0%
2.5.5 Standar peralatan Kesehatan di Puskesmas 100% Alat 24 24 19 79.2%
2.5.6 Sasaran keselamatan pasien 0 0 #DIV/0!
1. Identifikasi Pasien dengan benar 0 #DIV/0!
Kepatuhan petugas kefarmasian melakukan identifikasi
pasien pada saat memberikan obat di ruang farmasi
0 0 #DIV/0!

2. Komunikasi efektif dalam pelayanan 0 0 #DIV/0!


Kepatuhan pelaksanaan SBAR dan TBK di Unit Gawat
Darurat 0 0 #DIV/0!

3. Keamanan obat yang perlu diwaspadai 0 0 #DIV/0!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyimpanan dan pelabelan obat LASA dan high alert di
ruang farmasi dan gudang obat 0 0 #DIV/0!

4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, 0 0 #DIV/0!


pembedahan pada pasien
Kepatuhan terhadap yangBedah
prosedur benar minor (compliance
rate) di UGD/Tindakan/ Persalinan dan Poli Gigi
sampling
0 0 #DIV/0!
1 bln

5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan 0 0 #DIV/0!


Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene
0 0 #DIV/0!

6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh 0 0 #DIV/0!


Kepatuhan melakukan asesmen jatuh pada pasien rawat
inap dan rawat jalan 0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!
2.5.7 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 0 0 #DIV/0!
1.Penggunaan APD saat melaksanakan tugas 0 0 #DIV/0!
2. Desinfeksi Tingkat Tinggi dan sterilisasi 0 0 #DIV/0!
sampling 3. Tindakan asepsis dan aspirasi sebelum menyuntik 0 0 #DIV/0!
4. KIE etika batuk 0 0 #DIV/0!
5. Pembuangan jarum suntik memenuhi standar 0 0 #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Interpretasi rata2 kinerja Mutu :
1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%
AN KINERJA MUTU PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2019

Capaian Kegiatan % Kinerja Puskesmas

Rencana
Hambatan/
Sub Variabel/Rata Rata2 Analisa Tindak
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Permasalahan
Variabel 2 variabel Program Lanjut

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

171 78%
0%
11 100%
24 100%
19 79%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
REKAPITULASI NILAI,ANALISA , HAMBATAN DAN RENCANA TIN
PUSKESMAS SANGURARA TAHUN

Upaya Pelayanan Kesehatan, Manajemen dan


NO Rata2 Program
Mutu
1 2 3
I Manajemen Puskesmas
1 Manajemen Umum 9
2 Manajemen Pemberdayaan Masyarakat 9
3 Manajemen Peralatan 7
4 Manajemen Sarana Prasarana 7
5 Manajemen Keuangan 7
6 Manajemen Sumber Daya Manusia 9
7 Manajemen Pelay Kefarmasian 8
8 Manajemen Data dan Informasi 10
9 Manajemen Program UKM esensial 10
10 Manajemen Program UKM Pengembangan 10
11 Manajemen Program UKP 9
12 Manajemen Mutu 10

II UKM Esensial
1 Upaya Promosi Kesehatan 70%
2 Kesehatan Lingkungan 49%
3 Kesehatan Ibu, Anak dan KB 67%
4 Upaya Pelayanan Gizi 42.93%
5 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 34%

III UKM Pengembangan


1 Perkesmas 59%
2 Pelayanan Kesehatan Jiwa 49%
3 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat 65%
4 Pelayanan Kesehatan Tradisional 50%
5 Pelayanan Kesehatan Olahraga 52%
6 Pelayanan Kesehatan Indera 66%
7 Pelayanan Kesehatan Lansia 48%
8 Pelayanan Kesehatan Kerja 42%
9 Kesehatan Matra 43%
IV UKP
1 Pelayanan Non Rawat Inap 74%
2 Pelayanan gawat darurat 80%
3 Pelayanan Kefarmasian 101%
4 Pelayanan Laboratorium 21%

V Mutu
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78%
2 Survei Kepuasan Pasien 0%
3 Standar jumlah dan kualitas tenaga di Puskesmas 100%
4 Standar ruang pelayanan Puskesmas 100%
5 Standar peralatan Kesehatan Puskesmas 79%
6 6. Sasaran Keselamatan pasien 0%
7 PPI 0%

Interpretasi rata2 program:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%

Interprettasi rata2 manajemen:


1. Baik bila nilai rata-rata > 8,5
2. Cukup bila nilai rata-rata 5,5 - 8,4
3. Rendah bila nilai rata-rata <5,5
SA , HAMBATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA
PUSKESMAS SANGURARA TAHUN 2019

Interpretas Hambatan/Permas Rencana Tindak


Rata2 Upaya Analisa
i Rata2 alahan Lanjut
4 5 6 7 8
8.76

53%

53%
69%

51%
UKM ESENSIAL
Upaya Promosi Kesehatan
100%
70%
50%
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 49% Kesehatan Lingkungan
34%
0%

43%
67%

Upaya Pelayanan Gizi Kesehatan Ibu, Anak dan KB


UKM PENGEMBANGAN
Perkesmas
Kesehatan Matra 100% Pelayanan Kesehatan Jiwa
59%

43% 50% 49%


Pelayanan Kesehatan Kerja 42% Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
0% 65%
48% 50%
66%
52%
Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan Tradisional

PelayananPelayanan
KesehatanKesehatan
Indera Olahraga
UKP Pelayanan Non Rawat Inap
200%

100%
74%

21% 80%
Pelayanan Laboratorium 0% Pelayanan gawat darurat

101%

Pelayanan Kefarmasian
MANAJEMEN PUSKESMAS
Manajemen Umum
Manajemen Mutu Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
10 9 10
9
Manajemen Program UKP Manajemen Peralatan
9 5 7
7
Manajemen Program UKM Pengembangan 10 0 Manajemen Sarana Prasarana
7
10
Manajemen Program UKM esensial 10 8 9 Manajemen Keuangan

Manajemen Data dan Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia


Manajemen Pelay Kefarmasian
MUTU PUSKESMAS
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
100%
PPI 78% Survei Kepuasan Pasien
50%

0%
0%

6. Sasaran Keselamatan pasien Standar jumlah dan kualitas tenaga di Puskesmas


100%

79%
100%

Standar peralatan Kesehatan Puskesmas Standar ruang pelayanan Puskesmas


IDENTIFIKASI MASALAH UKM ESENSIAL

TARGET TAHUN 2019 SATUAN(s)


SASARAN TARGET
NO INDIKATOR SATUAN (s) SASARAN
1 Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajad) yang sudah 100% anak 3056 3056
dijangkau penyuluhan HIV/AIDS
2 Penemuan penderita pneumonia bayi dan balita 100% balita 321 321
3 Semua kasus TB yang di temukan dan di obat 100% kasus TB 200 160
4 Penemuan terduga kasus TB 100% suspek TB 2004 2004
5 Pelayanan diare balita 100% balita 1040 1040
6 Penggunaan oralit pada balita diare 100% balita 1040 1040
7 Penggunaan Zinc pada balita diare 100% balita 1040 1040
8 Kader kesehatan kusta tersosialisasi 100% kader 5 5
9 SD/MI telah dilakukan screening kuta 100% sekolah 21 21
10 Pemberian PMT-P pada balita kurus 95% balita 6176 5867
11 Ibu hamil KEK yang mendapat PMT-pemulihan 90% bumi 1046 941
12 Balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar 100% ba 3 3
tatalaksana gizi buruk
CAPAIAN %
242 8%

30 9%
30 15%
169 8%
57 5%
57 5%
57 5%
0 0%
0 0%
219 4%
36 3%
0 0%
IDENTIFIKASI MASALAH UKM PENGEMBANGAN

TARGET TAHUN 2019 SATUAN(s)SASARAN TARGET


NO INDIKATOR SATUAN (s) SASARAN
1 Terbentuknya Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) 100% SK 1 1
2 Pant sehat berkelompok yang berijin 100% Pant sehat 1 1
3 fasilitas pelayanan kesehatan tradisional berkelompok ya 100% Fasyankestrad 1 1
4 Kelompok/klub olahraga yang dibina 100% Klub 1 1
5 Pekerja formal yang mendapat konseling 100% Org 78 78
6 Pemberdayaan kelompok masyarakat terkait program ke 100% Kelp masy 42 42
CAPAIAN %
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
IDENTIFIKASI MASALAH UKP

TARGET TAHUN 2019 SATUAN(s)


SASARAN TARGET
NO INDIKATOR SATUAN (s) SASARAN
1 Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan 100% jenis 50 50
standar
2 tetepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan 100% pasien 4680 4680
laboratorium
3 Keseuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI) 100% hasil 312 312
4 Pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil K1 100% orang 1046 1046
5 Pengambilan sputum BTA 100% orang 500 500
6 Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan la 100% pasien 4680 4680
7 100% hasil 312 312
kesesuaian hail pemeriksaaan baku mutu internal (PMI)
CAPAIAN %
17 33%

0 0%

0 0%
418 40%
157 31%
0 0%
0 0%
IDENTIFIKASI MASALAH MUTU PUSKESMAS

TARGET TAHUN 2019 SATUAN(s)


SASARAN
NO INDIKATOR SATUAN (s)
1 Survei kepuasan pasien 80% orang 305
2 penggunaan APBD saat melaksanakan tugas
3 Desinfeksi tngkat tnggi dan sterilisasi
4 Tindakan asepsis dan antsipasi sebelum menyuntk
5 KIE etka batuk
6 Pembuangan jarum suntk memenuhi stndar
7 Penggunaan APBD saat melaksanakan tugas
8 identfikasi pasien dengan benar
9 Komunikasi efektf dalam pelayanan
10 Keamanan obat yang di perlu diwaspadai
11 Memastkan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang
benar, pembedahan pada pasien yang benar
12 mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan
13 Mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh
S

TARGET CAPAIAN %
SASARAN
244 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

Anda mungkin juga menyukai