Anda di halaman 1dari 32

Nama : Masita

NPM : 202002003
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Kelas : 6b

Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Mamuju

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan


Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah adalah upaya
sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan.

Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan


Berkelanjutan, bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi disusun
sesuai periode RPJMD dan ditetapkan melalui Pergub.

Kabupaten/kota tidak diwajibkan menyusun RAD TPB/SDGs-nya sendiri secara


lengkap. Namun, wajib menyusun Matriks tingkat Kabupaten/Kota yang dilampirkan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RAD provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang


Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals (TPB/SDGS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022,
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang tidak hanya
berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi,
mengorbankan, dan menghancurkan keadaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan
agar generasi di masa mendatang masih mendapat lingkungan yang layak untuk
ditinggali.

Sebanyak 193 Negara PBB menyetujui adanya TPB/SDGs yang menawarkan


kerangka pelaksanaan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan
kesenjangan serta memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal

MDGs 8 Goal, 18 Target, 67 Indikator

SDGs 17 Goal, 169 Target, 289 Indikator

Pembangunan berkelanjutan menyerukan upaya Bersama guna membangun masa


depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk manusia dan planet. Artinya
semua mengambil peran sekecil apapun.

Pembangunan berkelanjutan juga bertujuan agar bisa memunculkan dan membina


lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak. Pembangunan dilakukan untuk
meningkatkan standar kebersihan dari suatu wilayah agar dapat melindungi
masyarakat dari berbagai penyakit yang berbahaya

Karakteristik pembangunan berkelanjutan

• Tiap tindakan harus memperkirakan dampak kesehatan dan kelestarian


lingkungan hidup.
• Mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen
sumber daya alam secara berkesinambungan.
• Menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, berperan aktif dalam
menjaganya
5 prinsip pembangunan berkelanjutan adalah, Equity , Ekonomi, Energi, Ekologi,
Engagement , yaitu Equity (pemerataan) d engan adanya pemerataan diharapkan
mampu meminimalisasi adanya kesenjangan baik dari segi ekonomi dan sosial serta
dapat memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua masyarakat.
Berikut ini merupakan penerapan dalam pembangunan berkelanjutan adalah....

1. kegiatannya berorientasi pada keuntungan ekonomi.


2. lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan man usia semata.
3. tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
4. menjaga kelestarian budaya masyarakat.

manfaat dari pembangunan berkelanjutan adalah menyatukan persepsi tentang


pelestarian. Menstabilkan populasi bumi baik di darat maupun di laut.Melanjutkan
mengamankan penggunaan sumber daya. Menggunakan sumber daya secara efisien
dan tidak membahayakan biosfer.Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju
untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan lingkungan. Contohnya
Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia

Kondisi Kabupaten Mamuju Saat Ini

Tanpa Kelaparan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400
kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun 2015-2017
berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Prevalensi stunting pada anak bayi di
bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi
selama periode 2015-2017. Pada tahun 2015 proporsi Stunting pada anak balita
adalah sebesar 38,4% naik menjadi 40,1% Tahun 2017. Dari 6 (Enam) Kabupaten di
Sulawesi Barat, Stunting tertinggi berada di Kabupaten Mamasa sebesar 44,1% dan
terendah di Kabupaten Mamuju sebesar 38,2%.

Gambar 8. Situasi Stunting Usia 0-59 Bulan Provinsi Sulwesi Barat Tahun 2015-2017
Sumber : Dinas kesehatan Prov. Sulbar, diolah 2018

Pariwisata merupakan salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang


menjadi prioritaspembangunan, selain meningkatkan pelayanan sarana dan
prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi
pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menarik wisatawan
adalah diselenggarakannya event Sandeq Race dari Mamuju ke Makassar.

Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi


Sulawesi Barat khususnya konektivitas antar pusat-pusat kegiatan wilayah dan untuk
mengantisipasi perkembangan pergerakan manusia, barang dan jasa, dan sesuai
dengan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Barat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat telah melakukan berbagai persiapan untuk pembangunan jalan arteri yang
disebut Mamuju Arterial Road to Support Belang-belang International Port.

Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap


pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator
kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa,
manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha
tersebut. Kedepan telah direncanakan untuk membangunan kawasan industri yang
berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku.

Energi. Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan potensi energi yang besar. Pada
sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan
Galian/Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, biji besi, sulfida, serta
potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan
International, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, dimana
menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama
dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah
dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radio aktif atau
uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas
Bumi dimana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam)
Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan
International, baik off shore maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi.

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil


pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti
pada tahun 2013 – 2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang
cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut
standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang
boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk para
pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec
Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.

Energi Terbarukan. Berdasarkan Hasil survey yang telah dilakukan oleh Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral, maka Provinsi Sulawesi Barat memiliki sumber-sumber
potensi energi terbarukan seperti tenaga air untuk PLTA, PLTM, dan PLTMH. Hingga
saat ini telah diketahui bahwa di wilayah Sulawesi Barat terdapat beberapa sumber
energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi alamnya yang
bergunung-gunung dengan hutan masih asli, menyimpan potensi tenaga air yang
sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi PLTA, dan di beberapa lokasi dapat
dikembangkan menjadi PLTM. Berikut ini beberapa potensi energi yang terdapat di
Sulawesi Barat. Potensi tenaga air cukup besar, antara lain 450 MW di Tumbuan,
Kecamatan Kalumpang, Mamuju yang perlu dilakukan studi lebih lanjut. Sulawesi
Barat memiliki sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk membangun
Pembangkit Listrik Tenaga Air skala besar dan kecil. Diperkirakan potensi PLTA di
Sulawesi Barat bisa mencapai 1500 MW

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh


dengan positif. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan yang tertinggi
dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat sebesar 8.88 persen pada tahun
2015 namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016 sebesar 4,03
persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,67. Kabupaten
Mamuju menjadi kebupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada
tahun 2016 sebesar 7,91 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa
kabupaten di Sulawesi Barat ditopang oleh komoditi perkebunan dan industri sawit
sebesar 4,41 %

Perkembangan Inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan


penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan stabilitas harga
(inflasi rendah). Inflasi di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mencapai 2,23 persen
pada tahun 2016, kenaikan harga tertinggi terjadi pada bulan juli sebesar 0,64 persen
yang didorong oleh adanya momen lebaran yang memicu kenaikan harga hampir
pada seluruh jenis komoditi pakaian (sandang).
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

INDIKATOR SDGs: 1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim

PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kegiatan 1: Pengadaan
1.1 Jumlah keluarga fakir miskin yang
sarana dan prasarana pendukung bagi Kelompok na 20 24 24 24 24 750 APBD DINAS SOSIAL
memperoleh bantuan
keluarga miskin

Kegiatan 2: Fasilitasi 2.1 Jumlah keluarga fakir miskin yang


Orang na 40 48 48 48 48 1,200 APBD DINAS SOSIAL
manajemen usaha bagi keluarga miskin memperoleh bimbingan

INDIKATOR SDGs: 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya

PROGRAM 1 : Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Kegiatan 1: Pendataan 1.1 Mengetahui jumlah keluarga penerima 1 dokumen 11 1 dokumen 11 1 dokumen 11 1 dokumen 11 1 dokumen 11
Dokumen na 300 APBD DINAS SOSIAL
penyandang disabilitas dan penyakit kejiwaan manfaat kec kec kec kec kec

INDIKATOR SDGs: 1.3.1. (d) Jaminan Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

PROGRAM 1 : Pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial

Kegiatan 1: Monitoring dan 1.1 Mengetahui jumlah keluarga penerima


Kali na 4 8 4 4 4 500 APBD DINAS SOSIAL
evaluasi program keluarga harapan manfaat

Kegiatan 2: Pemantauan
2.1 Mengetahui proses bantuan penerima
penyaluran tiap bantuan program PKH di Kali na 2 4 2 2 2 25,000 APBD DINAS SOSIAL
manfaat
kecamatan
INDIKATOR SDGs: 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial

PROGRAM 1 : Penaganan masalah srategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Linjamsos)

Kegiatan 1: Belanja
1.1 Jumlah bantuan logistik yang tersalurkan Jenis na 6 6 6 6 6 1,000 APBD DINAS SOSIAL
logistik bantuan tanggap darurat

INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

PROGRAM 1: KELUARGA BERENCANA

Kegiatan 1: Penyediaan
1.1 Jumlah Kecamatan yang mendapatkan APBN dan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Kecamatan 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 2,780,030,625 DPPKB KAB. MAMUJU
pelayanan KB APBD
Kelurga Miskin (DAK Non Fisik)
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 2: Pembinaan 2.1 Jumlah Kecamatan yang mendapatkan


Kecamatan 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 414,503,371 APBD DPPKB KAB. MAMUJU
Keluarga Berencana pembinaan KB

Kegiatan 3: Pelatihan 3.1 Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pelatihan


Orang 30 30 30 30 30 30 57,370,670 APBD DPPKB KAB. MAMUJU
Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Penyuluh KB

INDIKATOR SDGs: 1.4.1. (g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat

Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan 1 Pembangunan
1.1 Jumlah sekolah yang Dibangun Sekolah 1 1 1 1 1 1 APBD DIKPORA
Gedung Sekolah
Kegiatan 2 Pengadaan
2.1 Jumlah siswa yang diberikan seragam Siswa 16,639 16,639 16,639 16,639 16,639 16,639 APBD DIKPORA
Pakaian Seragam Sekolah
Kegiatan 3 Penambahan ruang
3.1. Jumlah Ruang Kelas SD yang Dibangun Ruang kelas 8 ruang 8 ruang 8 ruang 8 ruang 8 ruang 8 ruang APBD DIKPORA
kelas sekolah (SD)

INDIKATOR SDGs: 1.4.1. (h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat

Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan 1 Penambahan ruang


1.1 Jumlah Ruang Kelas SMP yang dibangun Ruang kelas 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang APBD DIKPORA
kelas sekolah (SMP)
Kegiatan 2 Pengadaan 105,040,710,719
2.1 Jumlah Swkolah SD yang diberikan Meubiler Sekolah 18 18 18 18 18 18 APBD DIKPORA
mebeluer sekolah SD
Kegiatan 3 Pengadaan 3.1 Jumlah Swkolah SMP yang diberikan
Sekolah 4 4 4 4 4 4 APBD DIKPORA
mebeluer sekolah SMP Meubiler
Kegiatan 4 Rehabilitasi
4.1 Jumlah Sekolah yang di rehab Sekolah 23 23 23 23 23 23 APBD DIKPORA
sedang/berat ruang kelas SD
Kegiatan 5 Rehabilitasi
5.1 Jumlah Sekolah yang di rehab Sekolah 23 23 23 23 23 23 APBD DIKPORA
sedang/berat ruang kelas SMP
Kegiatan 6 Gerakan Kembali
10.1 Jumlah Kecamatan yang diberikan bantuan Kecamatan 11 11 11 11 11 11 APBD DIKPORA
Bersekolah
Kegiatan 7 Biaya 7.1 Jumlah Sekolah yang diberikan Bantuan
Sekolah 1 1 1 1 1 1 APBD DIKPORA
Operasional SMP Unggulan Operasional

INDIKATOR SDGs: 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial

PROGRAM 1 : Penaganan masalah srategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Linjamsos)

Kegiatan 1: Belanja
1.1 Jumlah bantuan logistik yang tersalurkan Jenis na 6 6 6 6 6 25,000 APBD DINAS SOSIAL
logistik bantuan tanggap darurat

PROGRAM 2 : Penaganan masalah srategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Linjamsos)
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 1
1.1 Jumlah bantuan logistik yang tersalurkan na 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis DINSOS
Belanja logistik bantuan tanggap darurat

INDIKATOR SDGs: 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

PROGRAM 1: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan 1: Penyediaan 1.1 Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses


KK 3,610 3,860 4,500 5,510 6,593 8,193 7,611,190,699 APBD DINAS PUPR
Sarana dan Prasarana Air Bersih air bersih
Kegiatan 2: Penyediaan
1.1 Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses
Sarana dan Prasarana Air Minum Masyarakat ( KK 3,610 1,000 2,027 3,100 4,100 5,000 3,700 APBD DINAS PUPR
air bersih
PAMSIMAS )
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

PROGRAM 1: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan 1: Penyediaan 1.1 Jumlah kepala keluarga yang memiliki


KK 1,695 2,095 2,695 3,495 4,295 5,295 12,300 APBD DINAS PUPR
sarana dan prasarana air limbah (PPSP) prasarana air limbah

PROGRAM 2: Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan 1: Penyediaan
1.1 Jumlah kepala keluarga yang memiliki sarana
sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama SR 100 100 150 200 250 300 580 APBD DINAS PERKIM
air bersih & sanitasi dasar
bagi masyarakat miskin
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

INDIKATOR SDG : 2.1.1. Prevalansi ketidakcukupan Konsumsi pangan

PROGRAM 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan 1 Penyusunan Neraca Dinas Ketahanan


1.1 Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) Dok na 1 1 1 1 1 176,334,000 APBD
Bahan Makanan Pangan

INDIKATOR SDG : 2.1.2. Prevalansi Penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala Pengalaman kerawanan Pangan

PROGRAM 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan


Kegiatan 1 Penyusunan Peta
1.1 Tersedianya dokumen peta Ketahanan Dinas Ketahanan
Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Dok na 0 1 1 1 1 318,460,000 APBD
Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Pangan
(FSVA)

Kegiatan 2 Penyusunan Dinas Ketahanan


2.1 Jumlah Dokumen Analisis Dok/Bln na 1 1 1 1 1 148,091,000 APBD
Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pangan

INDIKATOR SDG : 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari

PROGRAM 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan


MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 1 Analisis dan Dinas Ketahanan


1.1 Jumlah Dokumen Analisis Dok na 1 1 1 1 1 392,440,000 APBD
Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Pangan

INDIKATOR SDG : 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan

PROGRAM 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan 1 Pemanfaatan Dinas Ketahanan


1.1 Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Klp na 3 3 3 3 3 836,658,200 APBD
Pekarangan untuk pengembangan Pangan Pangan

INDIKATOR SDG : 2.c.1. Indikator Anomali harga pangan

PROGRAM 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan


9 bhn Pokok di 9 bhn Pokok di 9 bhn Pokok di 9 bhn Pokok di 9 bhn Pokok di
9 bhn Pokok di 3
Kegiatan 1 Pemantauan dan 1.1 Jumlah hasil pemantauan pasokan dan harga 3 Pasar 3 Pasar 5 Pasar 7 Pasar 10 Pasar Dinas Ketahanan
Komoditi / Pasar Pasar tradisional 1,376,443,200 APBD
analisis harga pangan pokok (komoditi) tradisional 3 tradisional 3 tradisional 4 tradisional 5 tradisional 9 Pangan
3 Kec.
Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.
INDIKATOR SDGs: 2.3.1. (a) Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan dan garam

PROGRAM 1: Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


1.1 Jumlah benih pokok padi yang diserahkan
Kg 1125 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 990,000,000
Kegiatan 1: Bibit unggul pada masyarakat
APBD/APBN DTPHP
pertanian/perkebunan
2.1 Jumlah benih kedelai pokok (kg) Kg 371 343 943 1,142 1,514 1,714 990,000,000

2.1 Jumlah ternak besar yang diserahlkan pada


Ekor 256 100 120 100 256 253 6,186,631,259
masyarakat
Kegiatan 2: Pendistribusian 2.2 Jumlah ternak kecil yang diserahlkan pada
Ekor 200 60 100 100 200 200 3,300,000,000 APBD/APBN DTPHP
bibit ternak pada masyarakat masyarakat
2.3 Jumlah unggas yang diserahlkan pada
Ekor 2500 1,380 2,000 2,200 2,300 2,300 2,078,383,930
masyarakat
PROGRAM 2: Program Peningkatan produksi hasil peternakan

1.1 Jumlah beni pokok padi yang diserahkan


Kg 1125 2000 2000 2000 2000 35294 990,000,000 DTPHP
Kegiatan 1: Pengembangan kepada kelompok tani
APBN/APBD
bibit unggul pertanian/perkebunan
1.2 Jumlah Beni kedelai pokok Kg 371 343 943 1142 1514 1714 990,000,000 DTPHP

INDIKATOR SDGs: 2.3.2. (b) Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu

PROGRAM 1: Peningkatan kesejahteraan Petani


Kegiatan 1:
Peningkatan manajemen kelembagaan dalam 1.1 Jumlah P3A /GP3A yang dibina Kelompok 9 9 9 9 3 9 510,000,000 APBD/APBN DTPHP
pengolahan usahatani
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 2: Peningkatan
2.1 Jumlah kelompok tani yang terlibat Kelompok tani 6 6 6 6 6 6 510,000,000 APBD/APBN DTPHP
kemanpuan lembaga tani (P2HP)

Kegiatan 3:
3.1 Jumlah Peserta Orang 20 20 25 30 15 30 421,831,366 APBD/APBN DTPHP
Peningkatan kapasitas perencanaan pertanian

Kegiatan 4:
4.1 Jumlah Peserta Orang 10 25 25 40 15 15 400,000,000 APBD/APBN DTPHP
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Kegiatan 5:
5.1 Jumlah kelompok tani yang terlibat Kelompok tani 4 4 4 4 1 5 533,320,137 APBD/APBN DTPHP
Peningkatan kemanpuan lembaga petani

Kegiatan 6:
6.1 Jumlah Peserta Orang 800 800 1000 1000 1000 1000 630,000,000 APBD/APBN DTPHP
Molimbo

Kegiatan 7:
Peningkatan kemanpuan lembaga petani 7.1 Jumlah kelompok tani yang terlibat Kelompok tani 3 3 3 3 3 3 455,742,000 APBD/APBN DTPHP
(Lomba KT)
INDIKATOR SDGs: 2.4.1. (a) Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan

PROGRAM 1: Peningkatan kesejahteraan Petani

1.1 Jumlah peralatan pasca panen Unit 50 10 35 40 40 50 1,750,000,000

Kegiatan 1: 1.2 Jumlah peralatan pengolahan hasil pertanian Unit 50 10 35 40 40 50 1,750,000,000


Penanganan Pasca Panen dan pengelolaan APBD/APBN DTPHP
Hasil Pertanian 1.3 Jumlah mobil panen (Unit) Unit 5 1 1 2 2 2 1,750,000,000

1.4 Jumlah lantai jemur yang dibangun Unit 5 1 3 3 3 5 1,650,000,000

Kegiatan 2:
Sarana dan Prasarana penangkar 2.1 Jumlah jenis sarana dan prasarana
Unit 1 1 1 1 1 5 1,140,000,000 APBD/APBN DTPHP
pembenihan/pembibitan tanaman pangan penangkar benih
hortikultura

3.1 Jumlah benih padi Kg 17647 11765 35294 35294 35394 35394 1,300,000,000
Kegiatan 3:
Pengembangan Pembenihan/Pembibitan 3.2 Jumlah beni sayuran Kg 1200 800 2400 2400 2400 2400 1,300,000,000 APBD/APBN DTPHP
Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.3 Jumlah bibit buah-buahan Pohon 1500 1000 3000 3000 3000 3000 1,300,000,000

Kegiatan 4:
4.1 Panjan jalan usahatani m 3000 4000 5000 6000 8000 8000 4,608,664,067 APBD/APBN DTPHP
Pembangunan Infrastruktur Pertanian
Kegiatan 5:
Kelembagaan Pembenihan Pembibitan 5.1 Jumlah Penangkar Padi Unit 5 5 5 5 5 5 925,881,122 APBD/APBN DTPHP
Penangkar Padi
PROGRAM 2: Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 1:
1.1 Jumlah kelompok tani yang menerima
Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Kelompok 21 25 34 37 40 40 3,619,789,950 APBD/APBN DTPHP
peralatan teknologi pengolahan pertanian
pertanian/perkebunan tepat guna
PROGRAM 3: Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1.1 Jumlah pupuk yang diserahkan kepada


Kegiatan 1: Kg 2000 20000 25000 30000 33000 37000 1,355,000,000
kelompok tani
Penyediaan Sarana Produksi APBD/APBN DTPHP
Pertanian/Perkebunan 1.2 Jumlah obat-obatan yang diserahkan kepada
Paket 371 343 943 1142 1514 1714 990,000,000
kelompok tani (Ltr)
2.1 Jumlah benih pokok padi yang diserahkan
Kegiatan 2: Kg 1125 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 990,000,000 APBD/APBN DTPHP
pada masyarakat
Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan 2.2 Jumlah benih kedelai pokok (kg) Unit 317 343 943 1,142 1,514 1,714 990,000,000 APBD/APBN DTPHP

Kegiatan 3: 3.1 Jumlah Gedung benih padi Unit 4 4 4 4 4 4 990,000,000


Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih dan APBD/APBN DTPHP
sarana penunjangnya 3.2 Jumlah penangkar benih beni padi yang
Unit 1 1 1 1 1 1 990,000,000
dibangun
PROGRAM 4: Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1.1Jumlah mesin pencacah (Chopper) Buah 1 1 1 1 1 0 1,020,000,000

1.2 Jumlah Gudang Pakan Unit 1 1 1 1 1 1 1,010,000,000

1.3 Jumlah Rumah Kompos Unit 1 1 1 1 1 1 1,010,000,000


Kegiatan 1:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi APBD/APBN DTPHP
1.4 Jumlah kandang Koloni untuk ternak Unit 0 1 1 1 1 1 1,003,641,314
Ternak

1.5 Jumlah Biogas Unit 200 100 200 200 250 250 1,000,000,000

1.6 Jumlah bibit/benih HPT yang unggul (Ha) Ha 43 20 40 0 50 50 800,000,000

Kegiatan 2:
Pembagunan Sarana dan Prasarana 2.1 Jumlah jenis sarana dan prasarana Unit 0 - - 40 - - 200,000,000 APBD/APBN DTPHP
Pembibitan Ternak

3.1 Jumlah ternak besar yang diserahkan kepada


Ekor 256 100 120 100 256 253 6,186,631,259
masyarakat

Kegiatan 3:
3.2Jumlah ternak kecil yang diserahkan kepada
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Ekor 200 60 100 100 200 200 3,300,000,000 APBD/APBN DTPHP
masyarakat
Masyarakat

3.3 Jumlah unggas yang diserahkan kepada


Ekor 2500 1380 2000 2200 2300 2300 2,078,383,930
masyarakat
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 4:
Pembangunan Balai Pembibitan/Penangkaran 4.1 Jumlah balai pembibitan Unit 0 0 1 0 0 0 50,000,000 APBD/APBN DTPHP
Peternakan Terpadu
Kegiatan 5:
Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi 5.1 Jumlah Pasar Hewan Unit 1 5 8 6 6 6 1,161,513,003 APBD/APBN DTPHP
Hasil Peternakan
PROGRAM 5: Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan 1: Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pasar produksi hasil 1.1 Jumlah jenis sarana dan Prasarana RPH 0 5 6 6 6 6 1,149,511,500 APBD/APBN DTPHP
Peternakan
PROGRAM 6: Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1.1 Jumlah N2 Cair Ltr 800 900 1000 1000 1200 1200 1,002,871,003

1.2 Jumlah Semen beku (straw) Buah 180 1000 1000 1000 1000 1000 650,000,000
Kegiatan 1:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 1.3 Jumlah Semen beku hasil sexing(straw) Buah 0 0 500 500 500 500 144,164,600 APBD/APBN DTPHP
Peternakan Tepat Guna
1.4 Jumlah Dempot Desa IB Buah 0 0 1 0 0 0 100,000,000

1.5 Jumlah Akseptor IB Ekor 300 350 450 500 600 600 902,864,600

Kegiatan 2:
2.1 Jumlah Puskeswan Unit 1 1 1 1 1 0 516,072,000 APBD/APBN DTPHP
Pengadaan Sarana dan prasarana Puskeswan

INDIKATOR SDG: 2.4.1 ( a )* Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan

PROGRAM 1: Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan 1 Pengadaan 1.1 Jumlah pengadaan kapal, mesin dan alat Dinas Kelautan dan
Jenis 3 3 3 3 3 3 4,705,771,335 APBD/APBN
saranaan Prasarana Ikan tangkap Perikanan

Kegiatan 2 Dinas Kelautan dan


2.1 Peningkatan Kualitas Masyarakat Nelayan Unit 10 15 20 25 30 35 1,351,233,800 APBD
Pengembangan Teknologi Perikanan Perikanan

Kegiatan 3 Dinas Kelautan dan


3.1 Jumlah TPI yang dikelola Tempat 1 1 1 1 1 1 310,000,000 APBD
Pengelolaan TPI Perikanan

Kegiatan 4 Sosialisasi Dinas Kelautan dan


4.1 Jumlah Orang yang mengikuti sosialiasi Orang 25 30 35 40 45 60 240,000,000 APBD
teknologi alat penangkapan ikan Perikanan

Kegiatan 5 Pembangunan dan Dinas Kelautan dan


5.1 Jumlah TPI yang direhab Tempat 1 1 1 1 1 1 1,167,985,500 APBD
rehab sarana TPI Perikanan

PROGRAM 2: Program Pengembangan Budidaya Perikanan


MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 1 Pengembangan Dinas Kelautan dan


1.1 Pengembangan Budidaya Air Tawar Paket 2 4 6 8 10 12 6,737,591,204 APBD
Usaha Budidaya Air Tawar Perikanan

Kegiatan 2 Sosialisasi dan 2.1 Jumlah yang ikut dalam sosialisasi tentang
Dinas Kelautan dan
Penyebarluasan Informasi Pengendalian Hama penanganan dan penaggulanagn hama penyakit Orang 30 35 40 45 60 65 1,484,825,000 APBD
Perikanan
Dan Penyakit Ikan / Udang ikan, udang dan ruput laut

Kegiatan 3 Pengembangan 3.1 Jumlah pengadaan pakan induk dan benih Dinas Kelautan dan
Paket 2 2 2 2 2 2 4,300,264,000 APBD
Sistem Perbenihan Ikan ikan air tawar dan pemeliharaan saluran kolam Perikanan

Kegiatan 4 Pengembangan 4.1 Jumlah bibit dan pakan ikan air tawar dan Dinas Kelautan dan
Paket 2 2 2 2 2 2 1,342,661,135 APBD
Siatem Produksi Perikanan Budidaya udang Perikanan

Kegiatan 5 Pembinaan Dinas Kelautan dan


5.1 Jumlah orang yang melaksanakan pelatihan Orang 40 45 50 55 60 75 1,503,816,396 APBD
Sistem Usaha Perikanan Perikanan

Kegiatan 6 Pembinaan dan 6.1 Jumlah pengadaan alat mesin pompa air dan Dinas Kelautan dan
Mesin 2 3 4 5 6 7 850,000,000 APBD
Pengembangan Budidaya Perikanan pengadaan kolam pengendapan Perikanan

Kegiatan 7 Pembinaan dan 7.1 Jumlah kelompok yang ikut dalam sosialisasi Dinas Kelautan dan
Orang 30 40 50 60 70 80 2,475,469,500 APBD
Pengembangan Budidaya Perikanan pra sertifikasi lahan perikanan Perikanan

Kegiatan 8 Pendampingan 8.1 Jumlah orang yang ikut dalam studybanding Dinas Kelautan dan
Orang 26 30 35 40 45 50 2,172,686,250 APBD
Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan ke sentra produksi rumput laut Perikanan

PROGRAM 3: Program Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau, dan Air tawar

Kegiatan 1 Peningkatan
Dinas Kelautan dan
Saran dan Prasarana Produksi Budidaya 1.1 Jumlah Mesin pompa tambak Unit 2 3 4 5 6 7 APBD
Perikanan
Tambak

Kegiatan 2 Peningkatan 2.1 Jumlah paket percontohan budidaya rumput Dinas Kelautan dan
Unit 8 10 12 14 16 18 APBD
Sarana dan Prasarana Perikanan Laut laut Perikanan

Kegiatan 3 Peningkatan Dinas Kelautan dan


3.1 Jumlah kolam air tawar Unit 2 4 6 8 10 12 APBD
Sarana dan Prasarana Budidaya Air tawar Perikanan

PROGRAM 4: Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan 1 Peningkatan
1.1 Jumlah Pengadaan Motor Dinas Kelautan dan
Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Jenis 4 4 4 4 4 4 5,476,830,000 APBD
gandeng,spinner,termos dan coolbox Perikanan
Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan 2 Pelaksanaan Dinas Kelautan dan


2.1 Jumlah lokasi melaksanakan pameran Lokasi 2 2 2 2 2 2 1,352,551,570 APBD
Pemeran Industri Hasil Perikanan Perikanan

Kegiatan 3 Sosialisasi 3.1 Jumlah kelompok yang melaksanakan Dinas Kelautan dan
Kelompok 20 25 30 35 40 45 1,658,712,200 APBD
Pembinaan dan Bimtek Usaha perikanan sosialisasi Perikanan
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Indikator SDGs : 3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI).

PROGRAM : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak

Kegiatan 1 : Audit Maternal


1.1 Angka kematian Ibu Angka 218/1000 KH 210/1000 KH 202/1000 KH 194/1000 KH 186/1000 KH 178/1000 KH 410,517,926 APBD DINKES
dan Perinatal / AMP

Indikator SDGs : 3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

PROGRAM : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak

Kegiatan 1 Jampersal p4k


(perencanaan persalian dan pencegahan 1.1 Angka kematian Ibu Angka 218/1000 KH 210/1000 KH 202/1000 KH 194/1000 KH 186/1000 KH 178/1000 KH 410,517,926 APBD DINKES
komplikasi

Indikator SDGs : 3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per1000 kelahiran hidup

PROGRAM : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

Kegiatan 1 Audit
1.1 Angka Kematian Anak balita per 1000 KH per1.000kh 0,4per 1.000kh 0,3per1.000kh 0,2per1.000kh 0,1per1.000kh 0,05per1.000kh 0,03per1.000kh 273,678,617 APBD DINKES
Maternal dan Perinatal / AMP

Indikator SDGs : 3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN)per 1000 kelahiran hidup

PROGRAM : Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak

Kegiatan 1: Audit
1.1 Angka kematian Ibu Angka 218/1000 KH 210/1000 KH 202/1000 KH 194/1000 KH 186/1000 KH 178/1000 KH APBD DINKES
Maternal dan Perinatal / AMP

Indikator SDGs : 3.3.1 Angkainfeksi baru HIV per 1000populasi tidak terinfeksi HIV.per 1000 kelahiran hidup

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1. Deteksi Dini


Prevalensi HIV % 0 0.0027 0.0024 0.002 0.0015 0.001
Skerening PTM

Indikator SDGs : 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1 Deteksi dini 1.1 Persentase angka kesembuhan penderita TB


% 67.59 70 73 75 80 85
skerening PTM paru BTA+
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Indikator SDGs : 3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1 Penyemprotan
1.1 Angka kesakitan DBD per100.000 penduduk ANGKA 31/100.000 pddk 31 30 29 28 28
/fogging sarang nyamuk

Indikator SDGs : 3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000penduduk

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1 Deteksi dini 1.1 Jumlah desa mencapai Annual parasite


DESA 94 96 97 98 99 100
skrening PTM Incident (API) <1/1.000 penduduk 821,035,851 DAU DINAS KESEHATAN

Indikator SDGs : 3.4.1 Persentase merokok padapenduduk umur ≤18tahun

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1 Monef
1.1 Prevalensi merokok usia <18 tahun ANGKA 27.39 25 23 21 19 18
terpadu

Indikator SDGs : 3.4.1 (a) Kematian akibat penyakit jantung,kanker, diabetes, atau penyakitpernapasan kronis

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1 Deteksi dini


1.1 Prevalensi Diabetes Melitus % 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41
skrening PTM

Indikator SDGs : 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak Menular.

Kegiatan 1 Deteksi dini


1.1 Prevalensi Tekanan darah Tinggi % 22.72 22.5 22.25 22 21.75 21.50
skrening PTM

INDIKATOR SDGs: 3.7.1 Proporsi Perempuan Usia Reproduksi 15-49 Tahun atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern

PROGRAM 1: PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Kegiatan 1: Pelayanan 1.1 Jumlah Kecamatan yang mendapatkan APBD, APBD BKKBN DAN DPPKB
Kec 11 11 11 11 11 11 357,098,169
Pemasangan kontrasepsi pelayanan pemasangan Kontrasepsi PROV. KAB. MAMUJU
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 2: Pengadaan APBD, APBD BKKBN DAN DPPKB


1.1 Jumlah Alat Kontrasepsi yang tersedia Jenis 4 4 9 9 9 9 415,685,659
Alat Konstrasepsi dan Obat-obatan PROV. KAB. MAMUJU

INDIKATOR SDGs: 3.7.2 Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (ASFR)

PROGRAM 1: PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

Kegiatan 1: Pembinaan PIK


1.1 Jumlah Remaja yang Mengikuti Pembinaan Orang 40 40 40 40 40 40 417,448,993 APBD DPPKB KAB. MAMUJU
Remaja

Kegiatan 2: Sosialisasi
2.1 Jumlah Remaja yang Mengikuti Sosialisasi Orang 30 30 30 30 30 30 220,848,476 APBD DPPKB KAB. MAMUJU
Kesehatan Reproduksi Remaja

PROGRAM 2: PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INSFORMASI DAN KONSELING KRR

Kegiatan 1: Forum 1.1 Jumlah remaja diluar Sekolah yang mengikuti


Orang 30 30 30 30 30 30 225,750,000 APBD DPPKB KAB. MAMUJU
Pelayanan KRR bagi kelompok remaja Forum KRR

3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi,ibu, bayi baru lahir,dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular,
Indikator SDGs :
kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)

Program : Upaya Kesehatn Masyarakat

Kegiatan : 1 Pemeliharaan dan 1.1 Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9


Puskesmas 3 8 10 12 14 16
pemulihan Kesehatan jenis tenaga kesehatan

Indikator SDGs : 3.8.2 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
519,489,419 DAU DINAS KESEHATAN
Program : Upaya Kesehatn Masyarakat

Kegiatan : 1 Monitoring jaminan 1.1 Persentase kepesertaan BPJS terhadap


% 75 80 90 100 100 100
Kesehatan Nasional jumlah penduduk

Indikator SDGs : 3.9.1 angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan

PROGRAM : Pengembangan lingkungan sehatterjangkau secara berkelanjutan


MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan : 1. Pengkajian
1.1 Persentase kelurahan yang melakukan STBM % 30 50 70 80 90 100 465,253,649 DAU DINAS KESEHATAN
pengembangan lingkungan sehat

Indikator : 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas vaksin di Puskesmas

PROGRAM : Program obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan: 1. Peningkatan
1.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
mutu Penggunaan obat dan perbekalaan % 100 100 100 100 100 100 1,642,071,702 DAK DINAS KESEHATAN
puskesmas
kesehatan

Indikator SDGs : 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

program : Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kegiatan :1 Persentase 1.1 Jumlah tim tenaga medis di daerah terpencil


Angka 1 2 2 3 3 3 547,357,234 DINAS KESEHATAN
pegawai yang di tingkatkan kapasitasnya dan kepulauan

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

INDIKATOR SDGs: 4.2.2. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
PROGRAM : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan 1 Pembangunan
1.1. Jumlah Gedung yang di bangun Gedung 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga APBD DIKPORA
gedung sekolah

Kegiatan 2 Pengadaan
2.1. Jumlah Lembaga yang diberikan meubiler Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga APBD DIKPORA
mebeluer sekolah

Kegiatan 3 Rehabilitasi
3.1. Jumlah Gedung Lembaga yang di rehab Gedung 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga APBD DIKPORA
sedang/berat bangunan sekolah

Kegiatan 4 Rehabilitasi
4.1. Jumlah Ruang Kelas yang di Rehab Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 15,735,298,617 APBD DIKPORA
sedang/berat ruang kelas sekolah

Kegiatan 5 Pengembangan
5,1, Jumlah orang yang di ikutkan Orang 100 100 100 100 100 100 APBD DIKPORA
Pendidikan Anak Usia Dini (Dikpora)
15,735,298,617
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 6 Pengadaan Alat


6.1. Jumlah Lembaga yang di berikan Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga APBD DIKPORA
Praktik dan Peraga Siswa

Kegiatan 7 Pelaksanaan BOP


7.1. Jumlah Lembaga yang di berikan Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun APBD DIKPORA
PAUD

INDIKATOR SDGs: 4.6.1. (b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
PROGRAM : Pendidikan Non Formal

Kegiatan 1 Pengembangan
1.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 300 300 300 300 300 300 APBD DIKPORA
Pendidikan Keaksaraan (Dikpora)

Kegiatan 2 Pengembangan
2.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 80 80 80 80 80 80 APBD DIKPORA
Pendidikan Kecakapan Hidup (Dikpora)

Kegiatan 3 Pengembangan
3.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 15 15 15 15 15 15 APBD DIKPORA
Pendidikan Kecakapan Hidup (SKB)

Kegiatan 4 Penyelenggaraan
4.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 50 50 50 50 50 50 APBD DIKPORA
Keaksaraan Dasar (KF) (SKB)
2,578,933,195

Kegiatan 5 Penyelenggaraan
5.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 50 50 50 50 50 50 APBD DIKPORA
Keaksaraan Usaha Mandiri (SKB)

Kegiatan 6 Penyelenggaraan Proses


6.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 44 44 44 44 44 44 APBD DIKPORA
Belajar Paket A setara SD (Dikpora)

Kegiatan 7 Penyelenggaraan Proses


7.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 100 100 100 100 100 100 APBD DIKPORA
Belajar Paket B setara SMP (Dikpora)

Kegiatan 8 Penyelenggaraan
8.1 Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Orang 24 24 24 24 24 24 APBD DIKPORA
Proses Belajar Paket C setara SMA (SKB)

INDIKATOR SDGs: 4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 1 Pelaksanaan
1.1 Terlaksananya pengelolaan sertifikasi guru orang 22 22 22 22 22 22 350,000,000 APBD DIKPORA
Sertifikasi Pendidik

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

PROGRAM : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3. Fasilitas
Kegiatan 1: 1 Pkm, 1
1.1 Jumlah Kecamatan Layak Anak Skor 0 1 SRA Umum, 1 3 SRA 4 SRA 170,684,400.00 APBD DPP-PA
Pengembangan Kecamatan Layak Anak RSUD,
Sekolah

Kegiatan 2:
1 1 1
Pengembangan sistem informasi Gender dan 2.1 Buku profil Gender dan Data Terpilah Buku 0 0 0 109,857,000.00 APBD DPP-PA
Buku/Dokumen Buku/Dokumen Buku/Dokumen
Anak

Kegiatan 3: 8 Jejaring 11 Jejaring


3.1 Jumlah Lembaga Layanan di semua
Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia Keg. 0 0 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org Lembaga Lembaga 113,521,000.00 APBD DPP-PA
Kecamatan
Layanan Pemberdayaan Perempuan Pelayanan Pelayanan

Kegiatan 4: Pelatihan
4.1 Jumlah peserta pelatihan pelaksanaan PUG
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Keg. 0 0 1.Keg/50 Org 1.Keg/50 Org 1.Keg/50 Org 1.Keg/50 Org 12,053,000,000.00 APBD DPP-PA
di seluruh OPD tingkat daerah.
Perencana pada Lembaga Pemerintah

Kegiatan 5:
5.1 Jumalah Orang yang mengikuti Sosialisasi Keg. 0 0 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org 10,003,475,000.00 APBD DPP-PA
Sosialisasi Pengembangan P2TP2A

INDIKATOR SDGs: 5.2.1. a. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak


PROGRAM : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan 1 :
Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan
1.1 Jumlah peserta Sosialisasi Orang 0 0 35 0rang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 120,069,300 APBD DPP-PA
terhadap Perempuan dan Tindak Kekerasan
dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kegiatan 2:
Pelatiahan bagi pelatih ( TOT ) SDM pelayanan 2.1 Jumlah Peserta Terlatih Orang 0 0 30 Orang 30 Ornag 30 Ornag 30 Ornag 100,198,000 APBD DPP-PA
dan pendampingan korban KDRT

Kegiatan 3 :
Sosialisasi siatem pencatatan dan pelaporan 3.1 Jumlah Orang yang Tersosialisasi Orang 0 30 Orng 30 0rang 30 0rang 30 0rang 30 0rang 91,000,000 APBD DPP-PA
KDRT
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 4 :
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam 4.1 Jumlah Orang yang Tersosialisasi Orang 0 70 Orang 30 Orang 50 Orang 30 Orang 50 Orang 134,787,500 APBD DPP-PA
Rumah Tangga (PKDRT)

INDIKATOR SDGs: 5.2.2. a. Persentase korbankekerasan terhadapperempuan yangmendapat layanankomprehensif.

PROGRAM : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan 1 :
Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi
1.1 Jumlah Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Keg. 0 0.0 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org 1. Keg/40 Org 12,099,425,000.00 APBD DPP-PA
Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap
Perempuan dan Anak

Kegiatan 2 :
Sosialisasi Perlindungan Anak dan Remaja 2.1 Jumlah Orang yang Tersosialisasi Orang 0 30 Orng 30 Orng 30 Orng 30 Orng 30 Orng 84,975,000.00 APBD DPP-PA
terhadap Kekerasan

Kegiatan 3 :
3.1 Jumlah Orang yang Tersosialisasi Orang 0.0 0.0 40 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 11,003,475,000.00 APBD DPP-PA
Sosialisasi Pengembangan P2TP2A

Kegiatan 4 :
4.1 Meningkat kapasitas dan Jaringan
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
kelembagaan Pemberdayaan peempuan dan Keg. 0 1. Keg/21 Org 1. Keg30 Org 1. Keg30 Org 1. Keg30 Org 1. Keg30 Org 448,962,000.00 APBD DPP-PA
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
anak
Anak

INDIKATOR SDGs: 5.4.1. Proporsi waktu yangdihabiskan untukpekerjaan rumahtangga dan perawatan,berdasarkan jeniskelamin, kelompok umur,dan lokasi.

PROGRAM : Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan 1 : Advokasi dan


1.1 Jumlah peserta Sosialisasi pemenuhan hak
Sosialisasi kbijakan hak dan peningkatan Orang 0 0 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 120,000,000.00 APBD DPP-PA
anak
kualitas anak

Kegiatan 2 : Sosialisasi 2.1 Persentase Usia Perkawinan di Bawah 18


% 0 0% 80% 70% 60% 50% 250,000,000.00 APBD DPP-PA
Pencegahan Pernikahan Usia Anak Tahun

INDIKATOR SDGs: 5.5.2. Proporsi perempuanyang berada di posisimanagerial

PROGRAM : Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kegiatan 1 : 1.1 Persentase perempuan di Lembaga


% 0 15% 17% 17% 18% 20% 300,000,000.00 APBD DPP-PA
Peranan Perempuan dalam Membangun Desa Pemerintahan Desa
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber
Satuan Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2) 2017 2018 2019 2020 2021 (6)
(Rp Juta) (4) (5)

Kegiatan 2 :
2.1 Jumlah Kelompok Usaha yang mendapatkan
Bimbingan menajemen usaha bagi p[erempuan Klmp 0 11 Klmp 15 Klmp 20 Klmp 25 Klmp 30 Klmp 415,747,343.00 APBD DPP-PA
pembinaan
dalam mengelola usaha
Kegiatan 3 :
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran 3.1 Persentase perempuan di Lembaga Legislatif % 11,43% 11,43% 11,43% 30% 30% 30% 100,000,000.00 APBD DPP-PA
serta dan Kesetaraan Gender
4.1 Jumlah Lembaga Organisasi Pemerhati
Kegiatan 4 :
Perempuan yang mendapatkan pembinaan dan Klmp 0 2 Klmp 5 Klmp 10 Klmp 12 Klmp 15 Klmp 100,000,000.00 APBD DPP-PA
Pembinaan organisasi Perempuan
penguatan kapasitas
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Target Tahunan (3)


Indikatif Alokasi Sumber Instansi
Satuan
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan Pelaksana
(2)
(Rp Juta) (4) (5) (6)
2015 2017 2018 2019 2020 2021

TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA
INDIKATOR SDGs: 6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
PROGRAM 1: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan 1: 1.1 Jumlah kepala


Penyediaan Sarana dan keluarga yang memiliki KK 3,610 3,860 4,500 5,510 6,593 8,193 7,611 APBD DINAS PUPR
Prasarana Air Bersih akses air bersih

Kegiatan 2:
2.1 Jumlah kepala
Penyediaan Sarana dan
keluarga yang memiliki KK 3,610 1,000 2,027 3,100 4,100 5,000 3,700 APBD DINAS PUPR
Prasarana Air Minum
akses air bersih
Masyarakat ( PAMSIMAS )

INDIKATOR SDGs: 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
PROGRAM 1: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan 1: 1.1 Jumlah kepala


Penyediaan sarana dan keluarga yang memiliki KK 1,695 2,095 2,695 3,495 4,295 5,295 12,300 APBD DINAS PUPR
prasarana air limbah (PPSP) prasarana air limbah

INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber bahan baku
PROGRAM 1: Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan 1: 1.1 Jumlah laporan hasil
DLHK Kab.
Pengujian kadar polusi limbah uji kualitas air sungai dan Dokumen 1 3 1 1 1 1 1 250.000 APBD
Mamuju
padat dan limbah cair Laporan Tahunan

TUJUAN 11 MNJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani
PROGRAM 1 : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan 1: 1.1 Jangka waktu


Penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan DLHK Kab.
Bulan 12 170 12 12 12 12 12 853.700 APBD
prasarana pengelolaan prasarana sampah di Mamuju
persampahan kabupaten Mamuju

2.1 Jumlah laporan hasil


Kegiatan 2 :
evaluasi pengelolaan DLHK Kab.
Monitoring, Evaluasi, dan Dokumen 0 0 0 3 3 3 3 160 APBD
sampah di kabupaten Mamuju
Pelaporan
Mamuju

3.1 Jangka waktu operasi


Kegiatan 3 :
dan pemeliharaan sarana
Peningkatan operasi dan DLHK Kab.
dan prasaran pengelolaan Bulan 12 12 12 12 12 12 28,793.553 APBD
pemeliharaan sarana dan Mamuju
sampah di kabupaten
prasarana persampahan
Mamuju

4.1 Jangka waktu


Kegiatan 4 : pelaksanaan sosialisasi
DLHK Kab.
Sosialisasi kebijakan kebijakan pengelolaan Bulan 0 12 12 12 12 12 599.548 APBD
Mamuju
pengelolaan persampahan persampahan di
kabupaten Mamuju
5.1 Jumlah lokasi
Kegiatan 5 : pelaksanaan
DLHK Kab.
Pengendalian pencemaran pengendalian Lokasi 0 0 2 2 2 2 2 500 APBD
Mamuju
polusi sampah pencemaran sampah di
kabupaten Mamuju
INDIKATOR SDGs: 11.1.1 (a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Kegiatan 1:
Fasilitasi Pemberian kredit mikro
indikator kegiatan Unit 10 15 20 25 30 250 APBD DINAS PERKIM
untuk pembangunan dan
perbaikan perumahan

Kegiatan 2:
Fasilitasi Pembangunan
Keg. 1 2 3 4 6 400 APBD DINAS PERKIM
prasarana dan sarana dasar
pemukiman berbasis masyarakat

Kegiatan 3:
Peningkatan sistem pemberian Unit 5 10 15 20 25 500 APBD DINAS PERKIM
kredit kepemilikan rumah

TUJUAN 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN


INDIKATOR SDGs: 12.4.2 (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sektor industri)
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.1 Jumlah kegiatan


Kecamata DLHK Kab.
pengelolaan B3 dan 10 0 0 10 10 10 882.832 APBD
Kegiatan 1 : n Mamuju
limbah B3
Pengelolaan Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) dan Limbah
B3 1.2 Jumlah peserta
Kecamata DLHK Kab.
sosialisasi pengelolaan 0 1 1 3 3 3 830 APBD
n Mamuju
B3 dan Limbah B3
INDIKATOR SDGs: 12.5.1 (a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
PROGRAM : Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
APBD Kab.
Kegiatan 1 : 1.1 Sekolah peduli jumlah DLHK Kab.
10 0 12 12 12 12 775 Dan APBD
Pelaksanaan Adiwiyata lingkungan sekolah Mamuju
Prov.
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 :
1.1 Koordinasi penilaian APBD Kab. DLHK Kab.
Koordinasi penilaian kota sehat/ Kegiatan 1 1 1 1 1 1 605.578
kota sehat Mamuju Mamuju
Adipura
INDIKATOR SDGs 12.6.1 (a) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.1 Jumlah kegiatan


Kegiatan 1:
pengawasan kinerja
Pengawasan pelaksanaan usaha/ DLHK Kab.
pengelolaan lingkungan 116 66.15 150 150 160 170 170 1,550.590 APBD
kebijakan bidang lingkungan kegiatan Mamuju
yang dilakukan oleh
hidup
usaha/ kegiatan

1.1 Peningkatan
Kegiatan 2 :
partisipasi usaha/
Peningkatan peran serta usaha/ DLHK Kab.
kegiatan dan masyarakat - - 150 150 150 150 1,394.586 APBD Kab.
masyarakat dalam pengendalian kegiatan Mamuju
dalam pengelolaan
lingkungan hidup
lingkungan hidup

TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA
INDIKATOR SDGs 13.2.1 (a) Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK
PROGRAM : 1 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Kegiatan 1 : 1.1 Inventarisasi Gas


DLHK Kab.
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Rumah Kaca (GRK) di Dokumen 2 2 2 2 2 960.832 APBD Kab.
Mamuju
(GRK) kabupaten Mamuju
2.1 Jumlah Kampung APBD Kab.
Kegiatan 2 :
atau Desa yang Mamuju; DLHK Kab.
Pengendalian Dampak Kampung 0 1 2 2 150.000
dikategorikan kampung APBD Prov. Mamuju
perubahan Iklim
Iklim Sulbar
Program : 2 Peningkatan Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri
APBD Kab.
Kegiatan 1 : 1.1 Jumlah laporan hasil
Mamuju; DLHK Kab.
Pengujian Emisi Udara Akibat uji kualitas Udara dan Dokumen 1 1 1 1 1 700.000
APBD Prov. Mamuju
Aktivitas Industri Laporan Tahunan
Sulbar
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN
INDIKATOR SDGs 15.7.1 (a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P 21 dari jumlah kasus yang terjadi
PROGRAM : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dan SDA

1.1 Persentase Jumlah


Pengaduan Masyarakat
Kegiatan 1:
akibat adanya dugaan Persentas DLHK Kab.
Pemantauan kualitas lingkungan 100 100 100 100 100 100 165 APBD Kab.
pencemaran dan e Mamuju
hidup
perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti

INDIKATOR SDGs 15.9.1 (a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati


PROGRAM : Perlindungan dan koservasi sumberdaya alam

Kegiatan 1 :
1.1 Penyusunan dokumen DLHK Kab.
Pengelolaan keanekaragaman n/a 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 740.578 APBD Kab.
keanekaragaman hayati Mamuju
hayati dan ekosistem
MATRIKS BAGIAN II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Target Tahunan (3) Indikatif Alokasi Sumber Instansi


Satuan
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1) Baseline (2016) Anggaran 5 Tahun Pendanaan Pelaksana
(2)
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (Rp Juta) (4) (5) (6)

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU


TUJUAN 8 PERKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
PROGRAM 1: Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan 1
1.1 Terlaksananya
Pelaksanaan Promosi pariwisata
Promosi Seni dan Keg - 100% 57,918,885 APBD DISPARBUD
dalam dan luar negeri (Gebyar
budaya
wisata nusantara TMII)
Kegiatan 2 2.1 Terlaksananya
Pelaksanaan Promosi pariwisata Promosi pariwisata Keg 200.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 467.388.001 APBD DISPARBUD
dalam dan luar negeri (EXPO) (EXPO)

3.1 Terlaksananya
Kegiatan 3
kemilau sulawesi Keg 256.074.000 100% 100% 100% 100% 100% 435.656.325 APBD DISPARBUD
Kemilau Sulawesi
Pariwisata
Kegiatan 4
Peningkatan pemanfaatan teknologi 4.1 Terlaksananya
keg 60.000.000 20% 40% 60% 80% 100% 255.656.325 APBD DISPARBUD
informasi dalam pemasaran promosi Obyek wisata
pariwisata
5.1 Terlaksananya
Kegiatan 5.
Promosi wisata bahari keg - 20% 40% 60% 80% 100% 235.656.325 APBD DISPARBUD
Promosi wisata bahari sandeq Race
sandeq Race

Kegiatan 6 6.1 Terlaksanaan


Keg 17,300,000 20% 70% 100% 145.656.325 APBD DISPARBUD
Monitoring objek wisata monitoring
Kegiatan 7
7.1 Terlaksananya lomba
Pelaksanaan Promosi Parawisata Keg - 20% 40% 60% 80% 100% 265.656.325 APBD DISPARBUD
kuliner tradisional
Kuliner (Mamuju Food Carnival)

Kegiatan 8 8.1 Terlaksananya


Pengembangan jaringan kerjasama jaringan kerjasama Keg - 20% 40% 60% 80% 100% 245.656.325 APBD DISPARBUD
promosi pariwisata promosi pariwisata

Kegiatan 9 9.1 Terselenggaranya


Pelaksanaan Mamuju Ekonomi Mamuju Ekonomi Kreatif Keg - 20% 40% 60% 80% 100% 265.656.325 APBD DISPARBUD
Kreatif Budaya Forum dan Expo Budaya forum dan Expo

Kegiatan 10 10.1 Terlaksananya


Keg - 20% 40% 60% 80% 100% 265.656.325 APBD DISPARBUD
Manakarra Fair Manakarra Fair

PROGRAM 2: Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan 1 1.1 Terlaksananya


Peningkatan pembangunan sarana pembangunan sarana Keg 591.939.435.000 20% 40% 405,693,250 APBD DISPARBUD
dan prasarana pariwisata dan prasarana pariwisata

Kegiatan 2 2.1 Terlaksananya


Pengembangan wisata pulau pengembangan objek Keg - 50% 100% 420,875,806 APBD DISPARBUD
karampuang wisata

Kegiatan 3. 3.1 Terlaksananya


Pengembangan wisata pasir putih pengembangan objek Keg - 50% 100% 400,000,000 APBD DISPARBUD
ngalo wisata

4.1 Terlaksananya
Kegiatan 4
pengembangan objek Keg - 100% 50,000,000 APBD DISPARBUD
Pengembangan wisata tahaya-haya
wisata
Kegiatan 5 5.1 Terlaksananya
Pengembangan wisata lombang – pengembangan objek Keg - 60% 40% 158,526,808 APBD DISPARBUD
lombang wisata

6.1 Terlaksanaan
Kegiatan 6
koordinasi
Pelaksanaan koordinasi
Pembangunan objek Keg 70,285,000 50% 100% 600,000,000 APBD DISPARBUD
Pembangunan objek pariwisata
pariwisata dengan
dengan lembaga/dunia usaha
lembaga/dunia usaha
7.1 Terlaksananya
Kegiatan 7
pembinaan jasa usaha Keg - 40% 100% 99,431,062 APBD DISPARBUD
Pembinaan jasa usaha pariwisata
pariwisata

Kegiatan 8 8.1 Terlaksananya


Pengadaan sarana dan prasarana pengadaan sarana dan Keg 40,800,000 20% 40% 60% 80% 100% 750,000,000 APBD DISPARBUD
pariwisata prasarana pariwisata

Kegiatan 9 9.1 Terlaksananya


Pemeliharaan sarana dan sarana pemeliharaan sarana Keg 86,200,000 20% 40% 60% 80% 100% 450,000,000 APBD DISPARBUD
pariwisata dan prasarana pariwisata

10.1 Terlaksanayna
Kegiatan 10
operasional kolam Keg 36,075,000 20% 40% 60% 80% 100% 350,000,000 APBD DISPARBUD
Operasional kolam renang
renang (5 Tahun)

11.1 Tersedianya
Kegiatan 11
Penyusunan Perda
Penyusunan Perda Tanda Daftar Keg - 100% 150,000,000 APBD DISPARBUD
Tanda Daftar usaha
usaha pariwisata
pariwisata
Kegiatan 12 12.1 Terlaksananya
Pengembangan kawasan wisata pengembangan kawasan Keg - 50% 100% 300,000,000 APBD DISPARBUD
kuliner wisata kuliner

13.1 Terlaksananya
Kegiatan 13
Pembangunan dan
Pembangunan dan rehabilitasi Keg - 100% 50,000,000 APBD DISPARBUD
rehabilitasi cottage
cottage wisata
wisata
14.1 Terlaksananya
Kegiatan 14
Rehabilitasi
Rehabilitasi jembatan/dermaga pulau Keg - 50% 100% 100,000,000 APBD DISPARBUD
jembatan/dermaga pulau
karampuang
karampuang

15.1 Tersedaianya
Kegiatan 15
Peningakatan sarana Keg - 25% 50% 75% 100% 350,000,000 APBD DISPARBUD
Peningakatan sarana jalan wisata
jalan wisata

Kegiatan 16 16.1 Terlaksananya


Pembangunan gudang penyimpanan Pembangunan gudang Keg - 100% 50,000,000 APBD DISPARBUD
jetsky penyimpanan jetsky

17.1 Terlaksananya
Kegiatan 17
Pembangunan dermaga Keg - 100% 50,000,000 APBD DISPARBUD
Pembangunan dermaga pariwisata
pariwisata

Kegiatan 18 18.1 Terlaksananya


Keg - 50% 100% 100,000,000 APBD DISPARBUD
Pembangunan pos jaga Pembangunan pos jaga

PROGRAM 3: Pengembangan Kemitraan


Kegiatan 1.
1.1 Pengutaan litbang
Pengembangan dan pengutaan - 50% 100% 130,464,271 APBD DISPARBUD
kepariwisataan
litbang kepariwisataan

INDIKATOR SDGs: 8.9.2 Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
PROGRAM 1: Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan 1 1.1 Terlaksananya
Keg - 100% 45.656.325 APBD DISPARBUD
Pelatihan Fotografer pelatihan foto grafer

Kegiatan 2 2.1 Meningkatnya


Peningkatan pemahaman sapta pemahaman sapta Keg - 20% 40% 60% 80% 100% 265.656.325 APBD DISPARBUD
pesona pesona

Kegiatan 3 3.1 Meningkatnya


Peningkatan kapasitas pelaku usaha kapasitas pelaku usaha Keg - 20% 60% 100% 145.656.325 APBD DISPARBUD
kerajinan tangan kerajinan tangan

4.1 Terlaksananya
Kegiatan 4
Pemberdayaan
Pemberdayaan kelompok penenun Klpk - 50% 100% 100.000.000 APBD DISPARBUD
kelompok penenun kain
kain Tradisional
Tradisional

5.1 Terlaksananya
Kegiatan 5
pelatihan pemandu Keg 40,377,000 50% 100% 80,000,000 APBD DISPARBUD
Pelatihan Pemandu Wisata terpadu
wisata

6.1 Terlaksananya
Kegiatan 6
Lomba Fotografi dan
Lomba Fotografi dan Pameran Keg - 20% 40% 60% 80% 100% 265.656.325 APBD DISPARBUD
Pameran Wisata Budaya
Wisata Budaya dan Tokoh
dan Tokoh
PROGRAM 2: Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.1 Terlaksananya
Kegiatan 1
pendataan jasa usaha Keg - 40% 100% 90,000,000 APBD DISPARBUD
Pendataan jasa usaha pariwisata
pariwisata

Kegiatan 2 2.1 Terlaksananya


Pengembangan sosialisasi, sosialisasi , penerapan
Keg - 50% 100% 80,000,000 APBD DISPARBUD
penerapan serta pengawasan serta pengawasan
standarisasi standarisasi
PROGRAM 3: Pengembangan Kemitraan
1.1 Terlaksananya
Kegiatan 1 pendataan hotel,
Pengembangan dan penguatan penginapan, rumah - 20% 40% 60% 80% 100% 567,617,656 APBD DISPARBUD
informasi dan data base makan dan tempat
hiburan

Kegiatan 2
2.1 SDM di Bidang
Pengembangan SDM dan 150,000,000 20% 40% 60% 80% 100% 709,458,540 APBD DISPARBUD
pariwisata
profesionalisme di bidang pariwisata

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR


TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Anda mungkin juga menyukai