2c. Pedoman Pengendalian Dokumen
2c. Pedoman Pengendalian Dokumen
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses pengendalian dokumen di
Puskesmas NgemplakII, supaya setiap dokumen yang beredar adalah sah dan
terbaru serta terdistribusi sesuai pemegang dokumen.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup pengendalian dokumen internal dan eksternal yang
meliputi proses usulan perubahan/penambahan dokumen, pembuatan draft
dokumen, pembahasan dokumen, penyusunan dokumen, pemeriksaan dan
persetujuan dokumen, pencetakan dokumen, pendistribusian dokumen,
penarikan dokumen lama, pengidentifikasian atau penyimpanan dokumen
serta pemberitahuan kepada staf tentang dokumen baru.
3. DEFINISI
3.1. Dokumen adalah acuan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan
meliputi Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Pedoman Mutu, Prosedur Mutu,
Instruksi Kerja, Rencana Mutu Pelayanan, dan dokumen pendukung
lainnya.
3.2. Dokumen Eksternal adalah diluar organisasi Puskesmas NgemplakII
yang dijadikan acuan untuk melakukan suatu pekerjaan.
3.3. Dokumen Terkendali adalah dokumen yang pendistribusiannya
berdasarkan Daftar Pemegang Dokumen. Apabila terjadi revisi, maka
nama-nama yang tercantum dalam Daftar Pemegang Dokumen tersebut
akan diberikan revisi terakhir tersebut.
3.4. Dokumen Tidak Terkendali adalah dokumen yang pendistribusiannya
diluar Daftar Pemegang Dokumen dan jika terjadi revisi tidak akan
diberikan revisi terakhir.
3.5. Master List Dokumen adalah daftar dokumen dan data yang berlaku.
4. URAIAN UMUM
4.1. Dokumen yang dikendalikan adalah dokumen internal Pedoman Mutu,
Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan dokumen eksternal (Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dll).
4.2. Puskesmas memiliki Master List Dokumen baik untuk dokumen internal
maupun dokumen eksternal serta Daftar Pemegang Dokumen untuk
mengendalikan pendistribusian dokumen.
4.3. Dokumen diperiksa dan disetujui sebelum diterbitkan.
4.4. Dokumen yang berlaku di Puskesmas NgemplakII ditandai dengan logo
Puskesmas NgemplakII, jenis dokumen, nama dokumen, nomor
dokumen, nomor revisi, tanggal dibuat, halaman, dan penjelasan
keabsahan dokumen.
4.5. Dokumen eksternal dikendalikan dengan pemberian stempel „ Eksternal“
5. ISI PROSEDUR
Usulan Perubahan/ Penambahan Dokumen
5.1. Karyawan terkait
5.1.1. Memberikan usulan untuk melakukan perubahan/ penambahan
dokumen dengan menggunakan formulir Usulan Perubahan
Dokumen
5.1.2. Meminta persetujuan Tim Mutu/ Koordinator bagian mengenai
usulan perubahan/ penambahan dokumen tesebut.
5.2. Tim Mutu/ Koordinator Bagian
5.2.1. Memutuskan untuk menyetujui atau tidak usulan perubahan atau
penambahan dokumen
5.2.2. Jika setuju maka memberikan persetujuan atas usulan perubahan/
penambahan dokumen dengan menandatangani form Usulan
Perubahan/ Penambahan Dokumen.
5.2.3. Jika tidak setuju maka memberikan penolakan terhadap usulan
perubahan/ penambahan dokumen.
Persetujuan Dokumen
5.5. Penyetujui Dokumen
5.5.1. Menerima dokumen yang telah diperiksa oleh Manajemen
Representative melalui hardcopy untuk disetujui.
5.5.2. Jika setuju, maka melakukan persetujuan dengan menandatangani
hardcopy document.
5.5.3. Jika tidak setuju, maka melakukan penolakan dan dikembalikan
kepada Sekretariat AKREDITASI untuk direvisi (kembali ke 5.3.1)
Pencetakan dan Penarikan Dokumen
5.6. Pengendali Dokumen
5.6.1. Mendaftar dokumen internal yang disahkan dalam Daftar Induk
Dokumen Internal / Masterlist Dokumen.
5.6.2. Memperbanyak dokumen yang sudah mendapatkan persetujuan
dengan jumlah copy sesuai Daftar Pemegang Dokumen.
5.6.3. Membubuhkan stempel “DOKUMEN TERKENDALI” terhadap copy
dokumen.
5.6.4. Mendistribusikan dokumen kertas kepada semua pemegang
dokumen sesuai Daftar Pemegang Dokumen.
5.6.5. Menarik dokumen lama, bila ada.
5.6.6. Memusnahkan dokumen lama yang sudah tidak berlaku.
5.6.7. Memberitahukan kepada seluruh unit kerja terkait tentang
dokumen baru dan/ atau penarikan dokumen lama.
6. CATATAN MUTU
6.1. Usulan Perubahan/Penambahan Dokumen
6.2. Masterlist Dokumen Internal
6.3. Daftar Dokumen Eksternal
6.4. Daftar Distribusi Dokumen
6.5. Riwayat Perubahan Dokumen
PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : PR-PGD II-
Puskesmas Paseh 24
HALAMAN : 5/7
Sekretariat AKREDITASI
Draft dokumen
Sekretariat AKREDITASI/
Draft dokumen Kepala unit Terkait
Sekretariat AKREDITASI
PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : PR-PGD II-24
Puskesmas
Paseh TANGGAL TERBIT : 01-12-2006
HALAMAN : 6/7
Draft dokumen
Final dokumen
Sekretariat AKREDITASI
Hardcopy
Penyetuju Dokumen
Hardcopy
Pengendali Dokumen
Hardcopy
Pengendali Dokumen
Hardcopy
Pengendali Dokumen
Hardcopy
Pengendali Dokumen
PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : PR-
Puskesmas PGD II-24
Paseh
TANGGAL TERBIT : 01-12-
2006
PENGENDALIAN DOKUMEN
NOMOR REVISI : 00
HALAMAN : 7/7