Anda di halaman 1dari 32

RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandangan 71212,Telpon (0517) 21066 Faxs. (0517) 21022
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan
karunia-Nya, sehingga “Rencana Kerja Tahun 2018” dapat disusun sebagai bentuk
dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun
2017.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara
teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu diharapkan
saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan. Akhirnya semoga Rencana
Kerja 2017 ini bisa menjadi media perencanaan serta peningkatan kinerja pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

Kandangan, Agustus 2017


Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ir. TARJIDIN NOOR, M.T.


Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019

Rencana Kerja Tahun 2017 Page i


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………............ i


DAFTAR ISI………………………………………………………............................ ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………................ 1


1.1 Latar Belakang ……………………………………………............. 1
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………. 3
1.4 Sistematika Penulisan....................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN


LALU……………………………………
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian 6
Renstra SKPD ……………………………………………………
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................ 15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……… 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal 17
RKPD.……………………………………………………………
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat….. 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…………….


3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD................................................... 18
3.2 Program dan Kegiatan…………………………………….............. 19

BAB IV PENUTUP………………………………………………………..
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja……………………….. 22
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan…………………………………… 23
4.3 Rencana Tindak Lanjut……………………………………….. 23

LAMPIRAN :
1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018

iRencana Kerja Tahun 2018 Page ii


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum


dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika
pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak


terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada
Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan
daerah.

Dokumen Rencana Kerja 2018 berpedoman kepada Rencana


Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Kerja Tahun 2018 Page1


Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan para
pejabat struktural dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Kerja 2018 yang
merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2018 Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memuat
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum


Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2108 Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
mencakup:
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kabupaten;
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Rencana Kerja Tahun 2018 Page2


Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur
beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun
2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun
2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Rencana Kerja Tahun 2018 Page3


 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun
2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan


a. Maksud

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas


Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam
proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijaksanaan dan Program. Sebagai suatu instrumen
kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat
penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah
dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat
pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

b. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan serta
untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu 1
(satu) Tahun sebagaimana tergambar dalam Visi Misi Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini

Rencana Kerja Tahun 2018 Page4


terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 dan Capaian
Renstra SKPD, Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi,
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap
Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
BAB IV Penutup mencakup : Catatan Penting dalam Penyusunan Renja,
Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Tahun 2018 Page5


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra
SKPD
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,
pada tahun anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sejumlah Rp. 120.970.319.659,00. Namun, dengan adanya
APBD Perubahan, DAK Reguler dan DAK Tambahan maka Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertambah
menjadi Rp. 325.371.045.930,00.
Rincian Anggaran disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.1.
Jumlah APBD T.A.2016 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS

Kode Uraian Jumlah Anggaran (Rp)


4 Pendapatan 170.907.000,-
4.1 Pendapatan Asli Daerah 170.907.000,-
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 170.907.000,-
5 Belanja 324.922.487.430,-
5.1 Belanja Tidak Langsung 5.437.589.000,-
5.1.1 Belanja Pegawai 5.437.589.000,-
5.2 Belanja Langsung 319.484.898.430,-
5.2.1 Belanja Pegawai 334.977.000,-
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.702.191.275,-
5.2.3 Belanja Modal 282.447.730.155,-
Jumlah Belanja dikurang 324.751.580.430,-
Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat 12 Program dan 49 kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2018 Page6


di dalamnya. Dari 49 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi
adalah 49 atau 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel
sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A. 2016

No Program Jumlah Jumlah %


Kegiatan Realisasi Realisasi
Ya Tidak
1 Program Pelayanan Administrasi 15 15 0 100
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan 3 3 0 100
Prasarana Aparatur
3 Program peningkatan pengembangan sistem 1 1 0 100
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 Program pembangunan jalan dan jembatan 4 4 0 100
5 Program Pengembangan Perumahan 2 2 0 100
6 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3 3 0 100
dan jembatan
7 Program Peningkatan Sarana dan 1 1 0 100
Prasarana Olah Raga
8 Program Pengembangan dan Pengelolaan 8 8 0 100
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
9 Program Pengembangan Kinerja 2 2 0 100
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10 Program Pengendalian Banjir 3 3 0 100
11 Program Pengembangan Wilayah Strategis 3 3 0 100
dan Cepat Tumbuh
12 Program pembangunan infrastruktur 4 4 0 100
perdesaan
TOTAL 49 49 0 100

Rencana Kerja Tahun 2018 Page7


Tingkat penyerapan dana untuk seluruh program per 31
Desember 2016 adalah sebesar Rp. 307.661.207.426,00 (Tiga ratus
tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh ribu
empat ratus dua puluh enam rupiah) atau 96,30 % terhadap total nilai
yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk
seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2016
adalah 100 %. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah
dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing
program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik

No Program Anggaran (Rp) Realisasi % Realisasi


Penyerapan Keuangan Fisik
Anggaran
1 Program Pelayanan
896.841.392 84,97
Administrasi Perkantoran 100
1.055.457.900
2 Program Peningkatan 100
7.526.514.000 7.420.653.800 98,59
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Program peningkatan 100
1.400.000 1.400.000 100
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
4 Program pembangunan 100
142.285.991.900 136.649.035.100 96,04
jalan dan jembatan

5 Program Pengembangan 100


826.858.000 824.686.240 99,74
Perumahan

6 Program 100
70.377.310.000 69.592.200.000 98,88
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan

Rencana Kerja Tahun 2018 Page8


7 Program Peningkatan 100
19.699.432.255 18.769.061.238 95,28
Sarana dan Prasarana
Olah Raga
8 Program Pengembangan 100
13.989.963.000 12.022.811.082 85,94
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya
9 Program Pengembangan 100
3.138.347.500 2.838.002.200 90,43
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
10 Program Pengendalian 100
3.724.384.000 3.570.448.600 95,87
Banjir

11 Program Pengembangan 100


7.743.130.000 7.170.374.249 92,60
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
12 Program pembangunan 100
49.116.109.875 47.905.693.525 97,54
infrastruktur perdesaan

TOTAL 319.484.898.430 307.661.207.426 96,30 100

Rencana Kerja Tahun 2018 Page9


Tabel 2.4.
REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

Untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel 2.4.
berikut ini :

Sasaran Strategis Program/Kegiatan Target Realisasi % Realisasi


Anggaran

Satuan Volume Anggaran (Rp) Keuangan Fisik


(%) (%)
Meningkatnya jangkauan 1. Program pembangunan 96,04 100
dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 142.285.991.900 136.649.035.100

perhubungan
- Kegiatan Pembangunan paket 41 90,54 100
Jalan 22.757.018.900 20.604.614.000

- Kegiatan Pembangunan paket 17 94,79 100


Jembatan 7.088.530.000 6.719.387.000

- Kegiatan Pembangunan paket 10 97,80 100


Jalan (DAK Reguler) 67.933.759.000 66.436.829.000

- Kegiatan Pembangunan paket 10 96,36 100


Jembatan (DAK Reguler) 44.506.684.000 42.888.205.100

Rencana Kerja Tahun 2018 Page10


2. Program 98,88 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 70.377.310.000 69.592.200.000

Jalan dan Jembatan

- Kegiatan paket 9 99,85 100


Rehabilitasi/Pemeliharaan 5.761.287.000 5.752.486.000
Jalan
- Kegiatan paket 64 98,64 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan 19.510.296.000 19.245.218.000

- Kegiatan Rehabilitasi paket 71 98,87 100


/Pemeliharaan Jalan (DAK 45.105.727.000 44.594.496.000
Reguler)
Meningkatnya infrastruktur 1. Program Pengembangan 85,94 100
yang mendorong dan Pengelolaan Jaringan 13.989.963.000 12.022.811.082

peningkatan produksi Irigasi, Rawa, dan


pertanian, perikanan, Jaringan Pengairan
peternakan dan perkebunan Lainnya
- Kegiatan Perencanaan paket 2 14,62 100
Pembangunan Jaringan 357.710.000 52.285.000

Irigasi

- Kegiatan Perencanaan paket 2 99,44 100


Normalisasi saluran 101.900.000 100.222.000
sungai
- Kegiatan Pelaksanaan paket 3 79,29 100
Normalisasi Saluran 3.042.102.000 2.412.019.450

Rencana Kerja Tahun 2018 Page11


Sungai

- Kegiatan paket 18 90,99 100


Rehabilitasi/Pemeliharaan 5.709.405.000 5.194.982.632
Jaringan Irigasi
- Kegiatan paket 1 99,05 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 1.515.767.000 1.501.437.000
Normalisasi saluran
sungai
- Kegiatan Optimalisasi paket 2 98,16 100
fungsi jaringan irigasi 379.454.000 378.504.000
yang telah dibangun
- Kegiatan Perencanaan paket 1 99,75 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 50.950.000 49.493.000
Normalisasi Sungai
- Kegiatan paket 8 82,39 100
Rehabilitasi/Pemeliharaan 2.832.675.000 2.333.868.000
Jaringan Irigasi (DAK
Tambahan)
2. Program Pengendalian 95,87 100
Banjir 3.724.384.000 3.570.448.600

-Kegiatan Rehabilitasi dan paket 7 97,04 100


Pemeliharaan Bantaran 3.474.709.000 3.371.948.600
dan Tanggul Sungai

Rencana Kerja Tahun 2018 Page12


- Kegiatan Peningkatan paket 1 99,74 100
Pembersihan dan 198.725.000 198.200.000
Pengerukan Sungai/Kali
- Kegiatan Perencanaan paket 1 0,59 100
Pembangunan 50.950.000 300.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul
Sungai
Meningkatnya pemenuhan 90,43 100
1. Program Pengembangan 3.138.347.500 2.838.002.200
sarana dan prasarana
Kinerja Pengelolaan Air
permukiman
Minum dan Air Limbah
- Kegiatan Percepatan paket 7 100
Pembangunan Sanitasi 3.019.907.500 2.730.782.750 90,43

Permukiman ( PPSP )

2. Program Pembangunan 90,41 100


Infrastruktur Perdesaan 5.572.358.250 5.038.096.000
- Kegiatan Pembangunan paket 15 100
Sarana dan Prasarana Air 36.524.772.500 35.520.068.000 97,25

Bersih Perdesaan
Kegiatan Pembangunan paket 32 100
Sarana dan Prasarana 10.891.233.875 10.832.930.000 99,46

Sanitasi Berbasis
Masyarakat
3. Program Pengembangan 99,74 100
Perumahan 826.858.000 824.686.240

Rencana Kerja Tahun 2018 Page13


- Kegiatan Pembangunan paket 5 100 100
Sarana dan Prasarana 711.577.000 711.577.000
Rumah Sederhana Sehat

Rencana Kerja Tahun 2018 Page14


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri
dari 7 (tujuh) SPM meliputi 5 pelayanan dasar yaitu Sumber Daya Air,
Jalan, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Sedangkan
pelayanan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain :

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan


(IMB).
Pelayanan ini berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang
akan melakukan pemeriksaan di lokasi yang menjadi obyek,
apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tata
bangunan. Pelayanan ini sudah berjalan dengan baik dan setiap
permohonan izin yang diupayakan dalam 2 hari sudah bisa
diterbitkan rekomendasinya.
2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang.
Pelayanan ini berupa penerbitan rekomendasi tata ruang, yang
akan pemeriksaan dilokasi berdasaarkan titik koordinat, apakah
obyek sudah sesuai dengan ketetnuan tata ruang sebagaimana
diatur didalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan
ini sudah berjalan dengan baik dan setiap permohonan izin yang
diupayakan dalam 2 hari sudah bisa diterbitkan rekomendasinya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu


Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan salah satu instansi
pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah

Rencana Kerja Tahun 2018 Page15


dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya,
bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan
mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya,


Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Bina Marga.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Cipta Karya.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Sumber Daya Air.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Dinas.
7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan


Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Tahun 2018 Page16


2. Fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang
Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bidang
Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan
perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang


diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan
yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan
tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari
Rencana Pembangunann Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana
Kerja SKPD. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap berjalan sesuai dengan jalur
yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar
Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2018 juga penting untuk memperhatikan


usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua
kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk memenuhi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu
ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih
dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan
secara efisien dan efektif.

Rencana Kerja Tahun 2018 Page17


BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan


Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu
dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih
operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018,
yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja


2. Meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan
produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur
perhubungan.
4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
yang berkualitas, aman, dan merata.
5. Meningkatkan tertib perencanaan pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten.

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran


sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja


2. Meningkatnya infrastruktur yang mendorong peningkatan
produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur
perhubungan.

Rencana Kerja Tahun 2018 Page18


4. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
yang berkualitas, aman, dan merata.
5. Meningkatnya tertib perencanaan pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan


dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 terdiri atas :

No Program dan Kegiatan Rencana Anggaran


APBD (Rp) DAK (Rp)
I Program Pelayanan Administrasi 2.262.130.300 -
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000 -

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 205.800.000 -


daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 74.098.900 -
perizinan kendaraan
dinas/operasional
4 Penyebarluasan Informasi Tugas 11.000.000 -
Pokok Dan Fungsi SKPD
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 13.150.000 -
kerja
6 Penyediaan alat tulis kantor 102.012.400 -

7 Penyediaan barang cetakan dan 82.540.000 -


penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi 8.433.000 -
listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan peralatan dan 68.280.000 -
perlengkapan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan 3.600.000 -
peraturan perundang-undangan
11 Penyediaan makanan dan minuman 14.916.000 -

12 Rapat-rapat koordinasi dan 1.367.950.000 -


konsultasi ke luar daerah
13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga 245.100.000 -
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
15 Rapat-rapat koordinasi dan 63.450.000 -
konsultasi dalam daerah
II Program Peningkatan Sarana dan 342.510.000 -
Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 20.000.000 -

Rencana Kerja Tahun 2018 Page19


kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala 322.510.000 -
kendaraan dinas/operasional
III Program peningkatan 2.960.000 -
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja 2.960.000 -
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV Program pembangunan jalan dan 32.701.250.000 28.282.375.000
jembatan
1 Pembangunan jalan 30.094.375.000 -

2 Pembangunan jembatan 2.606.875.000 -

3 Pembangunan jalan (DAK Reguler) - 28.282.375.000

V Program pembangunan saluran 917.800.000 -


drainase/gorong-gorong
1 Pembangunan Saluran 508.400.000 -
Drainase/Gorong-Gorong
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran 409.400.000 -
Drainase/Gorong-Gorong
VI Program rehabilitasi/pemeliharaan 16.693.575.000 -
jalan dan jembatan
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 7.145.500.000 -

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 9.548.075.000 -

VII Program Pengembangan dan 9.587.300 6.621.943.000


Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1 Perencanaan pembangunan jaringan 171.500.000 -
irigasi
2 Perencanaan normalisasi saluran 183.750.000 -
sungai
3 Pelaksanaan normalisasi saluran 6.676.950.000
sungai
4 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan - 6.621.943.000
irigasi (DAK)
5 Rehabilitasi/pemeliharaan 1.634.425.000 -
normalisasi saluran sungai
6 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 920.675.000 -
yang telah dibangun
VIII Program Pengembangan Kinerja 21.733.266.032 16.013.175.000
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1 Percepatan Pembangunan Sanitasi 733.370.000 -
Permukiman (PPSP)
2 Pembangunan sarana dan prasarana 20.263.666.032 -
air bersih perdesaan
3 Pembangunan sarana dan prasarana 736.230.000 -
sanitasi berbasis masyarakat
4 Pembangunan sarana dan prasarana - 10.837.025.000
air bersih perdesaan (DAK)
5 Pembangunan sarana dan prasarana - 5.176.150.000
sanitasi berbasis masyarakat (DAK)
IX Program Pengendalian Banjir 5.280.450.000 -

Rencana Kerja Tahun 2018 Page20


1 Rehabilitasi dan pemeliharaan 5.079.200.000 -
bantaran dan tanggul sungai
2 Peningkatan pembersihan dan 201.250.000 -
pengerukan sungai/kali
XI Program Pengembangan Wilayah 172.453.000 -
Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Pembangunan/peningkatan 58.900.000 -
infrastruktur
2 Penataan Bangunan Gedung 113.553.000 -
XII Program Pengaturan Jasa 90.320.000 -
Konstruksi
111 Pengaturan dan Penyelenggaraan 90.320.000 -
Jasa Konstruksi
XIII Program Pemberdayaan Jasa 135.100.000 -
Konstruksi
1 Pemberdayaan Pengguna Jasa 135.100.000 -
Konstruksi
XIV Program Perencanaan Tata Ruang 5.933.900.000 -

1 Penyusunan Rencana Tata Ruang 5.792.100.000 -


Wilayah
2 Rapat koordinasi tentang rencana 141.800.000 -
tata ruang
XV Program Peningkatan Sarana dan 7.266.300.000 -
Prasarana Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana 7.266.300.000 -
dan prasarana olah raga
JUMLAH 103.119.314.332 50.917.493.000

JUMLAH KESELURUHAN 154.036.807.332

Rencana Kerja Tahun 2018 Page21


BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai


program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur
berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu
Sungai Selatan 2013–2018. Program dan kegiatan untuk mecapai
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2018 tetap berpegang pada prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah
satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya
adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari
usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap
tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010,


maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana
kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu
Sungai Selatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata


Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 sangat
memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan
harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010

Rencana Kerja Tahun 2018 Page22


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata


Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018, masih belum
sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun
2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan
masih berbeda-beda;

3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten


Hulu Sungai Selatan tahun 2018 dalam upaya Sinkronisasi dan
Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan
yang ada di atasnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan


tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh
melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang
menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini
anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas.
2. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh staf
dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara
merata.
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di
dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses
pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil
guna.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2018 Page23


5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan
memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kandangan, Agustus 2017


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ir. TARJIDIN NOOR, M.T .


Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019

Rencana Kerja Tahun 2018 Page24


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja


Prakiraan Maju Rencana Tahun
Sasaran Rencana Tahun 2018 (N)
2019 (N+1)
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Lokasi Detail Program Catatan Penting
dan Program/Kegiatan Target Target
/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Capaian Sumber Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Non Urusan
0 0 -
1 Meningkatnya 1 Persentase 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Persentase 100% 100%
pelayanan dan pengaduan Aparatur pengaduan
akuntabilitas masyarakat yang masyarakat yang
kinerja ditindaklanjuti ditindaklanjuti
2 Persentase 2 Persentase temuan 100% 100%
temuan BPK/Inspektorat
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
yang
ditindaklanjuti
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Dinas PU) Kantor dalam 1 buah 20.000.000 Pendapatan Daerah 1 buah 20.000.000
kondisi baik
0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan SKPD (Dinas PU) Kendaraan 20 buah 312.510.000 Pendapatan Daerah 20 buah 312.510.000
Dinas/Operasional operasional dinas
laik jalan
3 Predikat Nilai 0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3 Predikat Nilai Hasil BB BB
Hasil Evaluasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Evaluasi AKIP
AKIP
0 0 6 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD (Dinas PU) Laporan AKIP 4 laporan 3.000.000 Pendapatan Daerah 4 laporan 3.000.000
Realisasi Kinerja SKPD selesai tepat waktu

2 Meningkatnya 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


kualitas dan Aparatur
kuantitas
0 0 2 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan SKPD, Kandangan (Kec. Bangunan gedung 1 unit 222.175.000 Pendapatan Daerah 1 unit 222.175.000
bangunan gedung
Kandangan) negara dalam
negara berupa
kondisi baik
gedung kantor,
0 0 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Daha Utara, Kandangan Bangunan gedung 6 buah 3.841.675.000 Pendapatan Daerah 6 buah 3.841.675.000
gedung
(Malang, Banjarmasin, negara dalam
pertemuan publik,
0 0 2 45 Pengadaan Tanah Kantor Kabupaten (Kab. HSS) Tersedianya tanah 1 paket 75.950.000 Pendapatan Daerah 1 paket 75.950.000
bangunan pasar
kantor
dan bangunan
publik lainnya

3 Indeks Kepuasan 4 Indeks 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4 Indeks Kepuasan 80% 81%
Masyarakat Kepuasan Aparatur Masyarakat tentang
tentang Masyarakat Pelayanan
Pelayanan tentang Penerbitan
Penerbitan Pelayanan Rekomendasi IMB
Rekomendasi IMB Penerbitan
Rekomendasi
IMB
0 0 2 46 Penataan Bangunan Gedung Kabupaten (Kab. HSS) Rekomendasi IMB 100% 154.162.500 Pendapatan Daerah 100% 154.162.500
yang diterbitkan
0 0 2 47 Sertifikasi Tanah Kabupaten (Kab. HSS) Tanah Milik 2 buah 75.950.000 Pendapatan Daerah 2 buah 75.950.000
DPUTR/Pemkab.
HSS
1 Wajib
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Meningkatnya 5 Persentase jalan 1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5 Persentase jalan 74% 74,50%
kualitas jalan dalam kondisi dalam kondisi baik
kabupaten baik
Meningkatnya 6 Persentase 6 Persentase 98% 100%
konektivitas konektivitas konektivitas wilayah
wilayah wilayah
kabupaten

1 3 15 3 Pembangunan Jalan Telaga Langsat, Daha Jalan konsidi baik 53,92 km 22.337.115.774 Pendapatan Daerah - - - Dilaksanakan 53,92 km 22.337.115.774
Utara, Loksado, Sungai Bertahap- - Fisik- -
Raya, Daha Barat, Dilaksanakan secara
Kandangan, Simpur, bertahap dari Tahun
Amawang Kiri (Kec. Daha 2015- - Dimasukkan
Barat, Daha Utara, usulan DAK 2017 (1
Kandangan, Loksado, paket dengan ruas
Simpur, Telaga Langsat- Taal-Batang Kulur)-
Desa Amparaya RT.03 Kelancaran
dan RT.04- desa lungau Transportasi
RT.03- Panggandingan masyarakat
RT.03- Desa Amawang
kanan- Desa Ulang- Jalan
Gambir Rumbia Sapi Rt 5
Panjang Kurang Lebih
1,5 Km dengan lebar 3,5
Meter- Loklahung -
Tumingki - Kamawakan-
DESA AMAWANG KANAN
RT.01 S.D 05- Bumi
Berkat- Desa
Longawang,Pakuan
1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Angkinang, Daha Selatan Jembatan konsidi 53,92 km 5.111.950.000 Pendapatan Daerah - 8 buah- 53,92 km 5.111.950.000
(Kec. Angkinang dan baik
Daha Selatan- Desa
Pihanin Raya
RT.03,04,05- Desa
Telaga Sili - Sili dari RT.
1 3 15 10 Pembangunan jalan (DAK Reguler) 001 s/d RT.(Kab.
Kabupaten 004) HSS) Jalan konsidi baik 53,92 km 43.779.875.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 43.779.875.000
1 3 15 11 Pembangunan jembatan (DAK Reguler) Kabupaten (Kab. HSS) Jembatan konsidi 53,92 km 28.223.900.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 28.223.900.000
baik
1 3 15 12 Pembangunan Jembatan desa Pihanin Raya Kec. Daha Kec. Daha Selatan Jembatan konsidi 1 buah 3.055.975.000 Pendapatan Daerah 1 buah 3.055.975.000
Selatan baik
1 3 15 13 Pembangunan Jembatan Simpang Mandala -Telaga Sili- Kec. Angkinang Jembatan konsidi 1 buah 2.055.975.000 Pendapatan Daerah 1 buah 2.055.975.000
Sili Kec. Angkinang baik
5 Meningkatnya 7 Persentase 1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- 7 Persentase minimal 50% 59%
kualitas drainase minimal saluran gorong saluran drainase
drainase yang yang berfungsi
berfungsi dengan baik
dengan baik
1 3 16 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten (Kab. HSS) Saluran 500 meter 322.225.000 Pendapatan Daerah 500 meter 322.225.000
drainase/gorong-
gorong berfungsi
dengan baik
1 3 16 5 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong- Kabupaten (Kab. HSS) Saluran 5000 meter 918.500.000 Pendapatan Daerah 5000 meter 918.500.000
gorong drainase/gorong-
gorong berfungsi
dengan baik
6 Meningkatnya 8 Persentase jalan 1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 8 Persentase jalan 74% 74,50%
kualitas jalan dalam kondisi Jembatan dalam kondisi baik
kabupaten baik
6

Meningkatnya 9 Persentase 9 Persentase 98% 100%


konektivitas konektivitas konektivitas wilayah
wilayah wilayah
kabupaten 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan SKPD, Simpur, Daha Jalan konsidi baik 53,92 km 4.872.242.258 Pendapatan Daerah - PRIORITAS BIDANG 53,92 km 4.872.242.258
1 3 18
Selatan, Kandangan, FISIK DAN
Padang Batung, Daha PRASARANA-
Utara, Loksado, Jambu
Hilir (Kec. Kandangan,
Simpur, Loksado, Daha
Selatan, Daha Utara-
Desa Karang Jawa Muka
RT. 02 - RT. 04-
Jl.Mangga RT.05/RW.III
Kel. Jambu hilir)

1 3 18 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan SKPD, Daha Selatan, Jembatan konsidi 53,92 km 9.612.475.000 Pendapatan Daerah - Usulan Prioritas 53,92 km 9.612.475.000
Telaga Langsat, baik (Tahun 2008)-
Kandangan, Padang Pemeliharaan Rutin
Batung, Angkinang, TA.2017- 2 buah-
Sungai Raya,
Kalumpang, Loksado,
Simpur, Kandangan
Barat (Kec. Angkinang,
Daha Selatan,
Kalumpang, Kandangan,
Loksado, Padang
Batung, Simpur, Sungai
Raya,Telaga Langsat-
Desa Sirih Hulu (Rt.4),
Sirih (Rt.4)- Desa
Jembatan Merah
RT. 02- jalan harapan RT
1 3 18 6 Rehabilitasi pemeliharaan jalan (DAK Reguler) Kabupaten (Kab. HSS) Jalan konsidi baik 53,92 km 19.167.925.000 Pendapatan Daerah 53,92 km 19.167.925.000
7 Meningkatnya 10 Persentase 1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan 10 Persentase Kinerja 80% 85%
infrastruktur yang Kinerja Sistem irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Sistem Irigasi
mendorong 11 Persentase 11 Persentase 30% 30%
peningkatan penanganan penanganan daya
produksi daya rusak air rusak air
pertanian 1 3 24 9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kabupaten, Daha Sungai konsidi baik 5 Paket 4.596.375.000 Pendapatan Daerah - P : 6 Km L : 10 m - 5 Paket 4.596.375.000
Selatan, Daha Barat, Panjang 1.500m
Kalumpang (Tersebar di Lebar 6m- PRIORITAS
Kabupaten Hulu Sungai UTAMA (BIDANG
Selatan- Desa Habirau EKONOMI
RT.02- Desa Banjarbaru PEMBANGUNAN)-
RT.01,02- Baru, Siang Usulan Prioritas
Gantung, Tanjung Selor, (Tahun 2016)
Badaun, Bajayau Tengah
, Bjayau Lama- Desa
Balimau)

1 3 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten, Telaga Saluran irigasi 18 Paket 6.336.790.000 APBN (DAK) - Kondisi Rusak 18 Paket 6.336.790.000
Langsat (Tersebar di kondisi baik
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan- Desa Ambutun
Rt.02)
1 3 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Kabupaten, Daha Sungai konsidi baik 1 Paket 1.500.000.000 Pendapatan Daerah - Panjang 8 Km 1 Paket 1.500.000.000
Selatan (Tersebar di
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan- Desa Muning
Baru)
1 3 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kabupaten (Tersebar di Saluran irigasi 1 Paket 369.800.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 369.800.000
Kabupaten Hulu Sungai kondisi baik
Selatan)
8 Meningkatnya 12 Persentase 1 3 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 12 Persentase 71,97% 76,81%%
kualitas layanan penduduk yang penduduk yang
air minum yang mendapatkan mendapatkan akses
aman akses air minum air minum yang
yang aman 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kabupaten (Tersebar di aman
Jumlah KK yang 50 KK 1.381.400.000 50 KK 1.381.400.000
1 3 25
pengelolaan air Kabupaten Hulu Sungai mendapatkan akses
Selatan) air minum yang
aman

9 Meningkatnya 13 Persentase 1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air 13 Persentase 71,97% 76,81%%
kualitas layanan penduduk yang minum dan air limbah penduduk yang
air minum yang mendapatkan mendapatkan akses
aman akses air minum air minum yang
yang aman aman

10 Meningkatnya 14 Persentase 14 Persentase 61,50% 62%


kualitas sanitasi penduduk yang penduduk yang
permukiman terlayani sistem terlayani sistem air
perkotaan air limbah yang limbah yang
memadai memadai

1 3 27 11 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten (Kab. HSS) Sarana dan 5 paket 1.462.357.500 Pendapatan Daerah 5 paket 1.462.357.500
(PPSP) prasarana sanitasi
yang terbangun
1 3 27 12 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK yang 50 KK 3.092.757.500 Pendapatan Daerah 50 KK 3.092.757.500
perdesaan mendapatkan akses
air minum yang
13 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis Kabupaten (Kab. HSS) aman
Jumlah penduduk 100 KK 783.382.500 Pendapatan Daerah 100 KK 783.382.500
1 3 27
masyarakat yang terlayani
1 3 27 14 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK yang 50 KK 33.301.800.000 Pendapatan Daerah 50 KK 33.301.800.000
perdesaan (DAK) mendapatkan akses
air minum yang
aman
1 3 27 15 Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis Kabupaten (Kab. HSS) Jumlah KK sarana 100 KK 12.300.000.000 Pendapatan Daerah 100 KK 12.300.000.000
masyarakat (DAK) dan prasarana
sanitasi yang
memadai
11 Meningkatnya 15 Persentase 1 3 28 Program pengendalian banjir 15 Persentase 30% 30%
infrastruktur yang penanganan penanganan daya
mendorong daya rusak air rusak air
peningkatan
produksi
pertanian
11 Meningkatnya Persentase
infrastruktur yang penanganan
mendorong daya rusak air
peningkatan 1 3 28 3 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul Kabupaten, Kandangan, Bantaran dan 9 Paket 6.599.750.081 Pendapatan Daerah - - - - - - Fisik- 9 Paket 6.599.750.081
produksi sungai Padang Batung, Telaga tanggul sungai PRIORITAS BIDANG
pertanian Langsat, Angkinang, konsidi baik FISIK DAN
Loksado, Simpur, PRASARANA- - -
Bakarung, Kandangan PRIORITAS BIDANG
Kota (Tersebar di FISIK DAN
Kabupaten Hulu Sungai PRASARANA
Selatan- Desa Simpur
RT.04- Desa Simpur
RT.04- Desa Bakarung-
Desa Mandala- Gang
Pulau Ringgit RT.13
RW.006 Kandangan
Kota- Loksado- Desa
Batu Bini Rt 01- Muara
Banta Kelurahan
Kandangan Kota- Desa
Telaga Langsat- Desa
1 3 28 7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kabupaten (Tersebar di Sungai konsidi baik 1 Paket 200.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 200.000.000
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan)
Meningkatnya 1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
kualitas dan tumbuh
kuantitas
bangunan gedung 2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kabupaten (Kab. HSS) Terlaksananya 100% 2.865.425.000 Pendapatan Daerah 100% 2.865.425.000
1 3 29
negara berupa pembangunan di
gedung kantor, wilayah strategis
gedung
pertemuan publik,
bangunan pasar
12 Meningkatnya 16 Indeks 1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang 16 Indeks Kepuasan 80% 81%
ketersediaan Kepuasan Masyarakat tentang
informasi Masyarakat Pelayanan
penataan ruang tentang Penerbitan
Pelayanan Rekomendasi Tata
Penerbitan 1 3 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten (Kab. HSS) Ruang
Dokumen RDTRK 2 Dokumen 1.082.725.000 Pendapatan Daerah 2 Dokumen 1.082.725.000
Rekomendasi
Tata Ruang 1 3 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Kabupaten (Kab. HSS) Rekomendasi Tata 30 kali 371.365.000 Pendapatan Daerah 30 kali 371.365.000
Ruang yang
diterbitkan
13 Meningkatnya 17 Persentase 1 21 Kepemudaan dan Olahraga
kualitas dan fasilitas dan 1 21 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 17 Persentase fasilitas 48% 52%
kuantitas prasarana Olahraga dan prasarana
bangunan gedung semua cabang semua cabang
negara berupa olahraga yang olahraga yang
gedung olahraga berstandar berstandar nasional
serta fasilitas dan nasional
prasarana semua 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten (Kab. HSS) Sarana cabang 5 Paket 33.751.150.000 Pendapatan Daerah 5 Paket 33.751.150.000
1 21 21
cabang olahraga olah raga olahraga yang
terbangun

TOTAL 254.158.658.113 254.158.658.113

Kepala Dinas,

Ir. TARJIDIN NOOR, MT


Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019

Anda mungkin juga menyukai