Anda di halaman 1dari 1

SKEMA PENGORGANISASIAN DAN TATA KELOLA

DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

KEPALA SUB BAGIAN TATA KEPALA PUSKESMAS


USAHA

Dokumen diperiksa oleh Kepala Sub Bagian Dokumen ditanda tangani tanpa dilakukan
Tata Usaha stempel (sebagai DOKUMEN INDUK)
Dipastikan kebenaran sesuai Pedoman Tata Distempel DOKUMEN INDUK dan
Naskah diberikan Kode
Dilakukan paraf Diserahkan kepada SEKRETARIS TIM
Dibuatkan daftar dokumen dan dilakukan AKREDITASI
penomoran dalam buku agenda Dibuatkan Daftar Dokumen Induk
Dibuatkan permintaan pengesahan

TIM PENGENDALI MUTU/ SEKRETARIS TIM AKREDITASI SEKRETARIS TIM AKREDITASI


WAKIL MANAJEMEN MUTU (Proses I) (Proses 2)

Dokumen diperiksa oleh Dipastikan kebenaran sesuai Dokumen di foto copy dan
Wakil Manajemen Mutu Pedoman Tata Naskah diserahkan kepada UNIT sebagai
Dipastikan kebenaran Dilakukan print/cetak DOKUMEN TERKENDALI
implementasinya
dokumen Dilakukan stempel (sebagai
Dibuatkan daftar dokumen DOKUMEN TERKENDALI) dan
Dibuatkan daftar dokumen
Dibuat disposisi kepada Kepala diberikan Kode Pengendalian
Sub Bagian Tata Usaha Dibuatkan Daftar Dokumen
Dibuatkan daftar dokumen Terkendali
Diserahkan kepada UNIT/INSTALASI
PELAKSANA
UNIT/INSTALASI/ POKJA
(Kebijakan, Pedoman, SOP,
KAK dibuat)

Anda mungkin juga menyukai