Anda di halaman 1dari 97

NO INDIKATOR TUJUAN

1 UHH

INDIKATOR
NO
SASARAN

1 Angka Kematian Ibu (AKI)

2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Cakupan pelayanan nifas

Pelayanan KN Lengkap

4 Persentase bayi mendapatkan IDL

INDIKATOR KEGIATAN
Persentase Ibu hamil KEK ditemukan

Persentase ibu hamil K4

Cakupan komplikasi kebidanan yang


ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh


tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan peserta KB aktif


PENGERTIAN

Berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Spesific Date


Rate/ASDR) yang diperoleh dari catatan registrasi mortalitas
secara time series atau secara tidak langsung denga program
Mortpak Lite

FORMULASI

Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah


Kelahiran Hidup x 100.000 KH

Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah


Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH

(Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas


sesuai standar / jumlah seluruh sasaran ibu nifas dalam 1 tahun) x
100%

(Jumlah neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan


kunjungan neonatal sesuai standar / jumlah seluruh sasaran bayi
dalam 1 tahun) 100%

(Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan IDL/jumlah


sasaran bayi 0-11 bulan) x 100%

FORMULASI
Jumlah ibu hamil dengan LILA <23,5 / Jumlah ibuhamil yang di
ukur LILA ) x100%

(Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 /


jumlah sasaran ibu hamil)x100%

(Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan


definitif/jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan dalam 1 tahun )
x100%

(Jumlahibu bersalin yang diolong oleh tenaga kesehatan/jumlah


seluruh sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun)X100%

jumlah PUS yang menggunakan kontasepsi/jumlah seluuh PUS


dalam satu tahun X100%
KONDISI TARGET TARGET TARGET
TAHUN 2021 2022 2023 2024

95.72% 100% 100% 100%

KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN


2021 2022 2023 2024

0.15%

1.70%

93.40%

91.40%

97% 100% 100% 100%

KONDISI AWAL (2021) ANGGARAN


2022 ANGGARAN
5.70%

78.80%

100%

100%

78%
STRATEGI
PROGRAM
KEBIJAKAN

1. Program Pengelolaan
1. Peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat
kesehatan ibu. Puskesmas Rawat Inap
Penengahan (BOK)

2. Penanganan masalah
gizi kurang dan buruk pada
bayi, balita, ibu hamil dan
ibu menyusui

TARGET KINERJA KEGIATAN

2023 ANGGARAN 2024


SUMBER
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN ANGGARAN
PJ KIA BOK

PJ KIA BOK

PJ KIA BOK

PJ KIA BOK

PJ KIA BOK
INDIKATOR
NO FORMULASI
SASARAN

(Jumlah balita dengan BB


Persentase balita GIZI Buruk sangat kurang / jumlah balita
1. yang ditimbang ) x 100%
(Jumlah balita dengan BB
sangat kurang dan BB kurang /
Persentase Balita Gizi Kurang
jumlah balita yang ditimbang) x
2 100%

INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI

(Jumlah ibu hamil yang


mendapatkan TTD 90 hari
Persentase Ibu Hamil /jumlah ibu hamil yang ada )
mendapatkan TTD 90 hari X100 %
(Jumlah ibu hamil KEK
mendapat makanan
Persentase Ibu hamil KEK tambahan/jumlah sasaran ibu
mendapat makanan tambahan hamil KEK )X100%

(jumlah remaja putri mendapat


TTD setiap minggu selama
Presentase remaja putri setahun/ jumlah remaja putri
mendapat TTD setiap minggu umur12-18 tahun )X100%

(jumlah bayi baru lahir


Presentase bayi baru lahir mendapat IMD/jumlah seluruh
mendapat IMD bayi baru lahir) X100%
(jumlah neonatus dengan
komplikasi yang
ditangani/jumlah seluruh
Cakupan neonatus dengan neonatus dengan komplikasi
komplikasi yang ditangani yang ada) X 100%
(jumlah anak yang mendapat
Cakupan Pelayanan Kesehatan pelayanan pemantauan 8
Balita(0-59 bulan) sesuai kali/jumlah seluruh anak balita
standard dalam satu tahun) X 100%

(jumlah balita gizi buruk yang


mendapatkan perawatan/jumlah
Persentase balita gizi buruk balita gizi buruk yang
yang mendapat peawatan ditemukan) X 100%

(jumlah balita 6-11 bulan dan


balita 12-59 bulan mendapatkan
Persentase balita 6-59 bulan kapsul VIT A/jumlah balita 6-59
yang mendapatkan VIT A bulan ) X 100%
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN STRATEGI

2021 2022 2023 2024 KEBIJAKAN


3. Peningkatan
upaya promosi
0.47% kesehatan dan
pemberdayaan
Masyarakat

2.60%

KONDISI AWAL TARGET KINERJA KEGIATAN


(2021) ANGGARAN 2022 ANGGARAN 2023

79%

100%

100%

93%

100%
61.60%

100%

100%
PROGRAM

RGET KINERJA KEGIATAN PENANGGUNG


ANGGARAN 2024 ANGGARAN JAWAB

PJ GIZI

PJ GIZI

PJ gizi

PJ gizi

PJ KIA
PJ KIA

PJ gizi

PJ GIZI
SUMBER
ANGGARAN

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK
BOK

BOK

BOK
INDIKATOR
NO FORMULASI
SASARAN

(Jumlah anak dan remaja usia 7-15 tahun


di sekolah dan luar sekolah yang
Pelayanan kesehatan usia sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan
remaja. sesuai standar / jumlah seluruh anak dan
remaja usia 7-15 tahun di wilayah kerja) x
100%
1
KONDISI
TARGET PER TAHUN STRATEGI
AWAL PROGRAM
2021 2022 2023 2024 KEBIJAKAN

4. Peningkatan
Pengendalian penyakit
100% menular dan tidak
menular serta kesehatan
lingkungan
INDIKATOR
NO FORMULASI
SASARAN
(Jumah seluruh lansia yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan pada
sesuai standard / Jumlah seluruh
usia lanjut > 60tahun
lansia di wilayah kerja Puskesmas)
1 x100%

(Jumlah penduduk usia 45 tahun


sampai 59 tahun yang mendapatkan
Pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan sesuai standar /
pra lansia Jumlah semua penduduk usia 45
tahun sampai 59 tahun di wilayah
2 kerja ) x 100 %.

INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI

( Jumlah Posyandu lansia


Persentase jumlah
PURI/Jumlah seluruh posyandu lansia
posyandu Lansia PURI
) X 100%
KONDISI
TARGET PER TAHUN STRATEGI
AWAL PROGRAM
2021 2022 2023 2024 KEBIJAKAN
5. Peningkatan
pembinaan dan
7% kerjasama jejaring
dan jaringan
Puskesmas

69.00%

KONDISI TARGET KINERJA KEGIATAN


AWAL ANGGARAN
(2021) 2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN

0%
GIATAN PENANGGU SUMBER
2024 ANGGARAN NG JAWAB ANGGARAN

PJ Lansia BOK
INDIKATOR
NO FORMULASI
SASARAN

Persentase desa siaga aktif Purnama (Jumlah desa siaga aktif purnama mandiri / jumlah
Mandiri seluruh desa) x100%

INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI

Peningkatan Posyandu (Jumlah Posyandu PURI/jumlah seluruh


PURI posyandu) X 100%

(Jumlah desa yang melaksanakan MMD/


Pelaksanaan MMD di Desa jumlah seluruh desa di wilayah kerja)
X100%

peningkatan Jumlah (Jumlah Posekesdes PURI/ Jumlah


Poskesdes PURI seluruh poskesdes )X100%

Peningkatan Pembentukan (jumlah poskestren PURI/Jumlah seluruh


Poskestren Poskestren)X100%

Jumlah kegiatan penyuluhan atau


cakupan PHBS di Institusi intervensi di institusi pendidikan/jumlah
pendidikan seluruh Institusi pendidikan di wilayah
kerja) x 100%

Jumlah kegiatan penyuluhan atau


Cakupan PHBS di institusi intervensi di institusi kesehatan / jumlah
kesehatan seluruh Institusi kesehatan di wilayah
kerja) x 100%

Jumlah kegiatan penyuluhan atau


Cakupan PHBS di Institusi intervensi di tempat kerja / jumlah
tempat kerja seluruh institusi pendidikan di wilayah
kerja) x 100%
Jumlah kegiatan penyuluhan atau
Cakupan PHBS di TTU intervensi di TTU / jumlah seluruh TTU di
wilayah kerja) x 100%

Jumlah kegiatan penyuluhan atau


Cakupan PHBS di
Intervensi di pesantren / jumlah seluruh
pesantren
pesantren di wilayah kerja) x 100%
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN STRATEGI

2021 2022 2023 2024 KEBIJAKAN

0%

KONDISI AWAL TARGET KINERJA KEGIAT


ANGGARAN
(2021) 2022 ANGGARAN 2023
PROGRAM

T KINERJA KEGIATAN PENANGGUNG SUMBER


ANGGARAN 2024 ANGGARAN JAWAB ANGGARAN

PJ promkes BOK

PJ Promkes BOK

PJ Promkes BOK

PJ promkes BOK

PJ Promkes BOK

PJ Promkes BOK

PJ Promkes BOK
PJ Promkes BOK

PJ Promkes BOK
INDIKATOR
NO
SASARAN

Persentase desa yang mencapai UCI


1
Persentase KLB yang ditanggulangi < 24
jam
2

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase bayi usia 0- 11 bulan


mendapatkan imunisasi campak
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN
FORMULASI
2021 2022

(Jumlah desa UCI / jumlah seluruh desa yang


86.36% 100%
ada) x100%

(Jumlah KLB yang ditanggulangi < 24 jam /


100%
jumlah KLB yang ada) x100%

KONDISI AWAL
FORMULASI ANGGARAN
(2021)
(Jumlah bayi usia 0-11 bulan mendapatkan
imunisasi campak / jumlah sasaran bayi usia 0- 101.20%
11 bulan) x 100%
TARGET PER TAHUN STRATEGI
PROGRAM
2023 2024 KEBIJAKAN

100% 100%

TARGET KINERJA KEGIATAN


2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN 2024 ANGGARAN
PENANGGUNG SUMBER
JAWAB ANGGARAN

PJ Imunisasi BOK
INDIKATOR
NO
SASARAN

Persentase KLB yang ditanggulangi < 24 jam

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase terlaksananya penanggulangan krisis


kesehatan dan bencana di wilayah kondisi matra

Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji


KONDISI AWAL
FORMULASI
2021

(Jumlah KLB yang ditanggulangi < 24 jam / jumlah KLB yang ada) x100% 100%

KONDISI AWAL
FORMULASI
(2021)
(Jumlah krisis kesehatan dan bencana yang
ditanggulangi / jumlah seluruh krisis kesehatan dan 0%
bencana di wilayah kondisi matra) x 100%

(Jumlah jamaah haji dibina / jumlah seluruh jamaah haji)


100%
x 100%
TARGET PER TAHUN STRATEGI
2022 2023 2024 KEBIJAKAN

TARGET KINERJA KEGIATAN


ANGGARAN
2022 ANGGARAN 2023
PROGRAM

TARGET KINERJA KEGIATAN


PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN 2024 ANGGARAN

PJ Surveilans

PJ Surveiians
SUMBER ANGGARAN

BOK
INDIKATOR
NO FORMULASI
SASARAN

(Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan


Persentase keberhasilan pengobatan
pengobatan lengkap / jumlah semua kasus TB
TB
yang diobati dan dilaporkan) x100%

(Jumlah semua kasus TB yang diobati dan


Notifikasi kasus TB yang diobati
dilaporkan selama periode satu tahun / jumlah
(CNR)
penduduk di wilayah kerja Puskesmas) x 100.000

(Jumlah penderita baru PB satu tahun sebelumnya


dan menyelesaikan pengobatan / jumlah penderita
RFT penderita kusta
baru PB satu tahun sebelumnya dan MB dua tahun
sebelumnya yang mulai pengobatan) x100%

INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI

(Jumlah orang terduga TBC yang


Pelayanan kesehatan orang
dilakukan pemeriksaan penunjang /
terduga Tuberkulosis (TB)
Jumlah orang yang terduga TBC )x
sesuai standar
100%

(Jumlah seluruh kasus baru kusta


yang menyelesaikan pengobatan
Pemeriksaan kontak kasus sesuai dosis waktu / jumlah seluruh
kusta baru kasus baru kusta yang mulai
pengobatan pada periode yang sama)
x 100%
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN

2021 2022 2023 2024

35%

44

100% 100% 100% 100%

TARGET KINERJA
KONDISI AWAL (2021) ANGGARAN
2022 ANGGARAN

58%

100%
STRATEGI
PROGRAM
KEBIJAKAN

TARGET KINERJA KEGIATAN


2023 ANGGARAN 2024 ANGGARAN
PENANGGUNG SUMBER
JAWAB ANGGARAN

PJTB BOK

PJ P2 Kusta BOK
INDIKATOR
NO
SASARAN

Persentase desa STBM dan PHBS

Penyehatan makanan dan minuman

Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga


kesehatan dan fasyankestrad memiliki ijin

Persentase rumah tangga STBM

Persentase TTU bersanitasi dasar

Persentase rumah tangga ber PHBS

Monitoring/ inspeksi kesling di TPM

Persentase Klinik dan Rumah Sakit yang memiliki


ijin operasional

Tenaga kesehatan memiliki ijin

Persentase sarana kefarmasian yang berijin

Persentase penyehat tradisional berijin / terdaftar


INDIKATOR KEGIATAN

Persentase Desa ODF

persentase Rumah tangga yang


melaksanakan CTPS

Persentase SAB memenuhi syarat


kesehatan

Persentase rumah tangga yang


melaksanakan pengelolaan Sampah

Persentase rumah 89tangga yang


melaksanakan pengelolaan limbah cair
rumah tangga

Persentase TTU yang memenuhi


syarat kesehatan lingkungan

Monitoring/inspeksi DAM

Monitoring/ inspeksi kantin/ sentra


makanan jajan
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN
FORMULASI
2021 2022

(Jumlah desa yang melaksanakan STBM dan PHBS /


100%
jumlah seluruh desa yang ada) x100%

(Jumlah TPM dilakukan IKL / Jumlah seluruh TPM


39.33%
di wilayah kerja) x 100%

(Jumlah Fasyankes dan fasyankestrad memiliki ijin /


jumlah seluruh fasyankes dan fasyankestrad di 100%
wilayah kerja Puskesmas) x 100%

(Jumlah rumah tangga yang dipicu 5 pilar STBM / jumlah


seluruh rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas) x
100%

(Jumlah TTU yang diperiksa penyehatan lingkungan /


81.29%
jumlah seluruh TTU yang ada) x 100%

(Jumlah rumah tangga ber PHBS / jumlah seluruh rumah


tangga di wilayah kerja Puskesmas) x 100%

(Jumlah TPM yang dilakukan IKL / jumlah TPM yang


39.39%
ada)100 %

(Jumlah klinik dan RS yang memiliki ijin operasional


berlaku / jumlah seluruh klinik dan RS di wilayah kerja) x 100% 100%
100%

(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin berlaku /


100% 100%
jumlah seluruh tenaga kesehatan di wilayah kerja) x 100%

(Jumlah sarana kefarmasian yang memiliki ijin berlaku /


jumlah seluruh sarana kefarmasian di wilayah kerja) x 100% 100%
100%

(Jumlah tenaga penyehat tradisional yang memiliki ijin


berlaku / jumlah seluruh tenaga penyehat tradisional di 25%
wilayah kerja) x 100%
KONDISI AWAL
FORMULASI ANGGARAN
(2021)

(Jumlah desa ODF/jumlah seluruh desa di


100%
wilayah kerja)X100%

(jumlah rumah tangga yang melaksanakan


CTPS/jumlah seluruh rumah 72.47%
tangga)X100%

( jumlah SAB yang memenuhi syarat


kesehatan/jumlah seluruh SAB di wilayah 89.70%
kerja)X100%

(Jumlah rumah tangga yang melaksanakan


pengelolaan sampah/ jumlah seluruh 77%
rumah tanggadi wilayah kerja)X100%

(Jumlah rumah tangga yang melaksanakan


pengelolaan limbah cair rumah tangga
61%
/jumlah seluruh rumah tangga seluruh desa
) X 100%

(Jumlah rumah tangga yang melaksanakan


CTPS/ jumlah seluruh rumah tangga dl 41.66%
wilayah kerja) x 100%

(Jumlah inspeksi DAM yang dilakukan


IKL /jumlah seluruh DAM di wilayah kerja) 67%
100%

( Jumlah TPM jajanan yang dilakukan


IKL/jumlah seluruh TPM jajanan di wilayah 100%
kerja) x 100 %
TARGET PER TAHUN STRATEGI
PROGRAM
2023 2024 KEBIJAKAN

100% 100%

100% 100%

100% 100%
TARGET KINERJA KEGIATAN
2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN 2024
ATAN PENANGGUNG SUMBER
ANGGARAN JAWAB ANGGARAN

PJ Kesling BOK

PJ Kesling BOK

PJ Kesling BOK

PJ Kesling BOK

PJ Kesling BOK

PJ Kesiing

PJ Kesling BOK

PJ Kesling BOK
INDIKATOR
NO
SASARAN

Orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan


pemeriksaan HIV

Persentase sekolah (SMP/SMA/sederajat) yang


mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS)

INDIKATOR KEGIATAN

Ibu Hamil yang diperiksa HIV

Pasien TB yang mengetahui status


HIV
KONDISI AWAL
FORMULASI
2021

(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai
standard di Puskesmas dan jaringannya dalam kurun waktu 1 tahun / jumlah orang 100%
yang beresiko terinfeksi HIV) x100%

(Jumlah sekolah setingkat SMP, SMA yang mendapatkan penyuluhan HIV-AIDS /


100%
jumlah seluruh sekolah setingkat SMP, SMA di wilayah kerja) x 100%

KONDISI AWAL
FORMULASI
(2021)

(Jumlah ibu hamil yang diperiksa HIV / jumlah sasaran ibu


100%
hamil yang ada) x 100%

(Jumlah pasien TB yang mempunyai hasil tes HIV / jumlah


100%
seluruh pasien TB terdaftar) x 100%
TARGET PER TAHUN STRATEGI
2022 2023 2024 KEBIJAKAN

100% 100% 100%

100% 100% 100%

TARGET KINERJA KEGIATAN


ANGGARAN
2022 ANGGARAN 2023
PROGRAM

RGET KINERJA KEGIATAN PENANGGUNG


ANGGARAN 2024 ANGGARAN JAWAB

PJ P2 HIV

PJ P2 HIV
SUMBER
ANGGARAN

BOK

BOK
INDIKATOR
NO
SASARAN

Case Fatality Rate DBD

Persentase penyakit potensi wabah yang


dilakukan PE

INDIKATOR KEGIATAN

Penyelidikan Epidemiologi DBD

Terlaksananya fogging pada kasus


DBD sesuai hasil PE (Perlu SE
bupati dan rekomendasi DPRD)
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN
FORMULASI
2021 2022

(Jumlah penderita DBD meninggal / jumlah semua penderita


0% 0%
DBD yang ditemukan dan ditangani) x100%

(Jumlah penyakit potensi wabah yang dilakukan penylidikan


100% 100%
epidemiologi / jumlah penyakit potensi wabah) X 100%

KONDISI AWAL
FORMULASI ANGGARAN
(2021)

(Jumlah kasus DBD yang dilakukan PE /


Jumlah seluruh kasus DBD yang ditemukan) 44.40%
x 100%

(Jumlah kasus DBD sesuai hasil PE yang


dilakukan fogging / jumlah seluruh kasus DBD 100%
sesuai hasil PE) x 100%
TARGET PER TAHUN STRATEGI
PROGRAM
2023 2024 KEBIJAKAN

0% 0%

100% 100%

TARGET KINERJA KEGIATAN


2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN 2024 ANGGARAN
PENANGGUNG SUMBER
JAWAB ANGGARAN

PJ DBD BOK

APBD Dlnkes,
PJDBD DanaDesa, BOK
Puskesmas
INDIKATOR
NO FORMULASI
SASARAN

(Jumlah pasien pasung yang ditemukan


Cakupan temuan kasus pemasungan pada
/ jumlah ODGJ dalam periode waktu
ODGJ berat
tertentu) x100%

INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI

(Jumlah penderitl00%a ODGJ


Kunjungan rumah ODGJ Berat berat yang dikunjungi / jumlah
seluruh penderita ODGJ) x

(Jumlah kelompok yang


sudah mendapat sosialisasi
Pemberdayaan kelompok
program keswa /jumlah
masyarakat terkait program
kelompok masyarakat yang
kesehatan jiwa
ada di wilayah kerja
Puskesmas ) x 100 %
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN
2021 2022 2023 2024

0%

KONDISI AWAL TARGET KINERJA KEGIA


ANGGARAN
(2021) 2022 ANGGARAN

48.48%

0%
STRATEGI
PROGRAM
KEBIJAKAN

TARGET KINERJA KEGIATAN PENANGGUNG


2023 ANGGARAN 2024 ANGGARAN JAWAB

PJ Keswa

PJ.Keswa
SUMBER
ANGGARAN

BOK

BOK
INDIKATOR
NO
SASARAN

Persentase desa yang memiliki Posbindu PTM

INDIKATOR KEGIATAN

Proporsi kelompok khusus yang


melaksanakan kegiatan Posbindu PTM

Cakupan pelayanan penderita Hipertensi

Cakupan pelayanan DM
KONDISI AWAL TARGET PER TA
FORMULASI
2021 2022

(Jumlah desa yang memiliki Posbindu PTM / jumlah seluruh desa


100% 100%
yang ada) x100%

KONDISI AWAL
FORMULASI ANGGARAN
(2021)

(Jumlah kelompok khusus yang melaksanakan


20%
Posbindu PTM) x 100%

(Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun) x


65%
100%

(Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15


tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan
119%
ssesuai standar/Jumlah estimasi penderita
diabetes mellitus usia ≥15 tahun) x 100%
TARGET PER TAHUN STRATEGI
PROGRAM
2023 2024 KEBIJAKAN

100% 100% SPM P2PTM

TARGET KINERJA KEGIATAN


2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN

100% 100%

100% 100%

100% 100%
GIATAN PENANGGUNG
2024 ANGGARAN JAWAB

100% PJ PTM

100% PJ PTM

100% PJ PTM
SUMBER ANGGARAN

BOK
NO
INDIKATOR

SASARAN

Mutu Pelayanan Puskesmas

Mutu Pelayanan Pustu dan Poskesdes

Nilai IKM Puskesmas dalam survey kepuasan masyarakat sesuai metodologi penelitian diskriftip kualitatip

Adanya Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Utilisasi Peserta JKN di Puskesmas

Nilai Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap

Persentase SDM Terpenuhi

Persentase Sarana Prasarana Dan Alkes Terpenuhi

Persentase obat dan BMHP terpenuhi

Persentasi Poskesdes sesuai standar

Persentase Pustu Sesuai standar


FORMULASI

(Rata-rata nilai IKM dan PKP Puskesmas/80%) x 100%

(Rata-rata nilai strata pustu dan Poskesdes / 80%) x 100%

Nilai IKM dalam survey kepuasan masyarakat

Adanya Program dan Pencegahan dan pengendalian infeksi di puskesmas

( Jumlah Peserta JKN Puskesmas yang berkunjung Ke Puskesmas/ Jumlah seluruh peserta JKN Puskesmas ) x 100%

Nilai Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap

(Jumlah SDM Terpenuhi/Jumlah SDM Yang Dibutuhkan Sesuai rencana kebutuhan puskesmas ) x100%

( Jumlah Sarana Prasarana dan Alkes terpenuhi/Jumlah Sarana Prasarana yang dibutuhkan sesuai Aspak ) x100%

( Jumlah obat dan BMHP terpenuhi/jumlah obat dan BMHP

(Jumlah Poskesdes sesuai standar / jumlah Poskesdes di wilayah kerja) x 100%

( Jumlah pustu sesuai standar/ jumlah seluruh pustu si wilayah kerja) x100%
KONDISI AWAL TARGET PER TAHUN STRATEGI

2021 2022 2023 2024 KEBIJAKAN

1.     Peningkatan mutu pelayanan,


kecukupan dan kualitas SDM,
70% 85% 90% 95%
sarana prasarana dan perbekalan
kesehatan.

2.     Pengembangan layanan


70% 85% 90% 95% sesuai kebutuhan masyarakat dan
kebijakan bidang kesehatan

Ya Ya Ya Ya

20%

70% 80% 80% 80%

80%

70%
PROGRAM

2.     Program
pengelolaan
pelayanan BLUD
Puskesmas
……… (BLUD
Puskesmas)
INDIKATOR
NO
SASARAN

Persentase Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA


yang melaksanakan pemeriksaan penjaringan
kesehatan

INDIKATOR KEGIATAN

Cakupan penjaringan kesehatan siswa


SD, SMP, SMA sederajat

Persentase Kader UKS


KONDISI AWAL TARGET PER
FORMULASI
2021 2022

(Jumlah sekolah setingkat SD, SMP, SMA yang melaksanakan


penjaringan kesehatan / jumlah seluruh sekolah setingkat SD, SMP, 100%
SMA di wilayah kerja) x 100%

KONDISI AWAL
FORMULASI ANGGARAN
(2021)

(jumlah siswa kelas 1 SD, SMP dan SMA sederajat yang


diperiksa kesehatan nya oleh tenaga kesehatan atau
45%
tenaga terlatih/Jumlah seluruh siswa 1 Sd SMP dan SMA
pada tahun yang sama ) X 100%

(Jumlh kader UKS/jumlah seluruh siswa) X 100% 0%


TARGET PER TAHUN STRATEGI
PROGRAM
2023 2024 KEBIJAKAN

TARGET KINERJA KEGIATAN


2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN 2024
PENANGGUNG SUMBER
ANGGARAN JAWAB ANGGARAN

PJ UKS BOK

PJ UKS BOK
INDIKATOR KEGIATAN

Monitoring / Inspeksi jasa boga/katering

Monitoring / inspeksi rumah makan


/restoran

Pembinaan penyehat tradisional


KONDISI AWAL
FORMULASI
(2021)

(Jumlah TPM jasa boga yang dilakukan IKL/ jumlah


75%
seluruh TPM jasa boga di wilayah kerja ) x 100 %

(Jumlah TPM rumah makan yang dilakukan IKL /jumlah


66%
seluruh TPM rumah makan di wilayah kerja) x 100%

(4Jumlah penyehat tradisional yang dibina/jumlah


seluruh penyehat tradisional yang ada) x 100%
TARGET KINERJA KEGIATAN
ANGGARAN
2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN
KEGIATAN
PENANGGUNG SUMBER
2024 ANGGARAN JAWAB ANGGARAN

PJ Kesling BOK

PJ Kesling BOK

PJ. Batra BOK


KONDISI AWAL
INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI
(2021)

Pembinaan RS, klinik, DPM dan BPM (Jumlah klinik, DPS dan BPS yang dibina/jumlah
jejaring Puskesmas klinik, DPS dan BPS yang ada) x 100%

Pendataan tenaga Kesehatan di wilayah Pendataan tenaga Kesehatan di wilayah kerja 1


kerja tahun sekali

(Jumlah sarana kefarmasian apotek dan toko


obat yang berijin/jumlah seluruh sarana
Pembinaan sarana kefarmasian
kefarmasian apotek dan toko obat di wilayah
kerja) x 100%
TARGET KINERJA KEGIATAN
ANGGARAN
2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN 2024 ANGGARAN
SUMBER
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN

PJ Jaringan dan Jejaring BOK

PJ Jaringan dan Jejaring BOK

PJ Jaringan dan Jejaring BOK


NO INDIKATOR KEGIATAN

Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin


54
non JKN dan non subsidi

55 Pelayanan 24 Jam

Kejelasan informasi jenis pelayanan dan


56
tarif pelayanan

57 Kewajaran biaya pelayanan(SPP No.4)

58 Perilaku petugas pelayanan

59 Penanganan pengaduan(SPP NO.6)


60 Cakupan rujukan pasien gawat darurat

61 Kepatuhan petugas menggunakan APD

62 Ratio Rujukan non spesialistik

63 Prolanis

64 Angka kontak komunikasi

65 Bed Occupation Rate(BOR)


KONDISI AWAL
FORMULASI
2021

(Jumlah kunjungan pasien mkskin yang tidak


memiliki jaminan Kesehatan yang terlayani/jumlah
seluruh miskin yang tidak memiliki jaminan
Kesehatan berkunjung di puskesmas) x 100

Terlaksananya pelayanan gawat darurat 24 jam di


100%
puskesmas

Terpasangnya informasi jenis pelayanan dan tarif


100%
pelayanan sesuai perbup secara representative

(Junlah responden yang menjawab wajar dan


sangat wajar terhadap biaya pelayanan/jumlah 100%
seluruh responden)x100%

(Jumlah responden yang menjawab puas dan


sangat puas terhadap perilaku petugas/jumlah
seluruh responden) x 100%

(Jumlah responden yang menjawab baik dan


sangat baik terhadap penanganan pengaduan 100%
/jumlah seluruh responden) x 100%
(jumlah pasien rujukan gawat darurat yang
didampingi petugas /jumlah semua pasien gawat 80%
darurat yang dirujuk)x100%

(Jumlah petugas yang patuh menggunakan


APD /jumlah seluruh petugas yang dilakukan 80%
sampling penggunaan APD)x100%

(jumlah rujukan non spesialistik /jumlah seluruh


1.8%
rujukan)x 100%

(jumlah kunjungan pasien prolanis /jumlah


20%
peserta prolanis terdaftar)x100%

(jumlah peserta terdaftar yang melakukan kontak


komunikasi dengan puskesmas x1000)/jumlah 150%
peserta terdaftar di puskesmas

( Jumlah hari perawatan dalam 1 bulan )/(jumlah


12.44%
TTX Jumlah hari dalam 1 bulan)
TARGET KINERJA KEGIATAN
ANGGARAN
2022 ANGGARAN 2023

Rp. 100% Rp. 100%

Rp. 100% Rp. 100%

Rp. 80% Rp. 82%

Rp. 80% Rp. 82%


Rp. 100% Rp. 100%

Rp. 100% Rp. 100%

Rp. <5% Rp. <5%

Rp. 50% Rp. 50%

Rp. 150 Rp. 150

Rp. 80% Rp. 80%


TARGET KINERJA KEGIATAN
TANGGUNG
JAWAB
ANGGARAN 2024 ANGGARAN

PJ UKP

Rp. 100% Rp. PJ UKP

Rp. 100% Rp. PJ UKP

Rp. 83% Rp. PJ UKP

PJ UKP

Rp. 83% Rp. PJ UKP


Rp. 100% Rp. PJ UKP

Rp. 100% Rp. PJ UKP

Rp. <5% Rp. PJ UKP

Rp. 50% Rp. PJ UKP

Rp. 150 Rp. PJ UKP

Rp. 80% Rp. PJ Rawat Inap


SUMBER ANGGARAN

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas
BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas

BLUD Puskesmas
NO INDIKATOR KEGIATAN

66 Ratio dokter terhadap peserta JKN

67 Adanya dokter gigi di puskesmas

68 Adanya Apoteker di puskesmas

69 Presentase alat kesehatan terpenuhi

70 Presentase sarana prasarana terpenuhi

71 Presentase obat terpenuhi

Presentase alat kesehatan Poskesdes


73
terpenuhi

73 Presentase alat kesehatan Pustu terpenuhi


KONDISI AWAL
FORMULASI ANGGARAN
2021

(Jumlah dokter/jumlahpeserta JKN di Puskesmas 1/11000

Jumlah dr gigi minimal 1 orang di puskesmas 100%

Jumlah Apoteker minimal 1 orang di puskesmas 100%

(Jumlah alat kesehatan terpenuhi/jumlah alat


kesehatan yang dibutuhkan sesuai 27%
standar)x100%

(Jumlah sarana prasarana terpenuhi /jumlah


sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai 80%
standar)x100%

(Jumlah obat terpenuhi/jumlah obat yang


dibutuhkan sesuai perencanaan 80%
kebutuhan)x100%

(Jumlah alat kesehatan Poskesdes


terpenuhi/jumlah alat kesehatan yangdibutuhkan 80%
sesuai standar Poskesdes)x100%

(Jumlah alat kesehatan Pustu terpenuhi/jumlah


alat kesehatan yangdibutuhkan sesuai standar 80%
pustu)x100%
TARGET KINERJA KEGIATAN
2022 ANGGARAN 2023 ANGGARAN 2024 ANGGARAN
TANGGUNG JAWAB SUMBER ANGGARAN

Kasubag BLUD Puskesmas

Kasubag TU BLUD Puskesmas

Kasubag TU BLUD Puskesmas

Kasubag TU BLUD Puskesmas

Kasubag TU BLUD Puskesmas

Kasubag TU BLUD Puskesmas

TU

Kasubag TU BLUD Puskesmas

Kasubag TU BLUD Puskesmas

Anda mungkin juga menyukai