Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TUNJUNG
Jl. Tunjung - Kalipenggung, Telp. (0334)323824
Email: puskesmastunjung@gmail.com
RANDUAGUNG - 67354

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL


PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
2023

I. Pendahuluan
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem
pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di
Puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan
Kab/Kota. Dengan makin kompleksnya upaya pelayanan kesehatan
khususnya masalah terapi obat, telah menuntut kita untuk memberikan
perhatian dan orientasi pelayanan farmasi kepada pasien.
II. Latar Belakang:
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu
wilayah kerja. Unit pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut menjadi sasaran
audit dikarenakan unit ini menjadi area prioritas yang sudah ditetapkan oleh
tim manajemen resiko, sehingga tim audit internal menindak lanjuti hasil
perhitungan dan analisis area prioritas.
III. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap Menilai Kesesuaian terhadap standar
akreditasi
IV. Lingkup audit : Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
V. Objek audit :
VI. Jadwal dan alokasi waktu
a. Audit I
Telusur Pelayanan Gigi : Maret 2023
Analisis dan penyusunan
laporan audit : April 2023
VII. Metoda audit: Wawancara dan observasi
VIII. Kriteria audit: Standar akreditasi bab III
IX. Instrumen audit:
1. Chek list
2. Panduan wawancara
X. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.
XI. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Anda mungkin juga menyukai