Anda di halaman 1dari 6

PT BUMIKHARISMA LININUSA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


QUALITY CONTROL
STATUS DOKUMEN

Revisi 00

Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbanyak atau menyalin tanpa seizin

PT. BUMIKHARISMA LININUSA


Halaman : 2 dari 5

No Dok : BKL-SOP-8.6.1-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Revisi :0

QUALITY CONTROL Tgl buatan : 01/12/2022

Tgl Revisi : -/-/-

Tgl Efektif : 01/12/2022

1. PENGESAHAN

PENGESAHAN
Disusun Oleh
TIM ISO PT. BUMIKHARISMA LININUSA

Amir Halim
Pengelola Sistem/MR
Tanggal Pengesahan: 01/12/2022

Ditinjau dan Disetujui Oleh


PIMPINAN
PT. BUMIKHARISMA LININUSA

Hepi Santosa
Direktur
Tanggal Pengesahan: 01/12/2022
Halaman : 3 dari 5

No Dok : BKL-SOP-8.6.1-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Revisi :0

QUALITY CONTROL Tgl buatan : 01/12/2022

Tgl Revisi : -/-/-

Tgl Efektif : 01/12/2022

2. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Rev. Tanggal Uraian Perubahan Disahkan oleh

[No. [tanggal [perubahan/penambahan kalimat] [Dir & TTD]


Revisi] diterbitkan]
Halaman : 4 dari 5

No Dok : BKL-SOP-8.6.1-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Revisi :0

QUALITY CONTROL Tgl buatan : 01/12/2022

Tgl Revisi : -/-/-

Tgl Efektif : 01/12/2022

3. LEMBAR DISTRIBUSI

No Nama Pemegang Jabatan Nama Dokumen Tgl Nomor


Salinan Pengesahan Copy
1 · Pedoman 01
· Dokumen
Utama
· SOP
2 · Pedoman 02
· Dokumen
Utama
· SOP
3 · Pedoman 03
· Dokumen
Utama
· SOP
4 · Pedoman 04
· Dokumen
Utama
· SOP
5 · Pedoman 05
· Dokumen
Utama
· SOP
6 · Pedoman 06
· Dokumen
Utama
· SOP
7 · Pedoman 07
· Dokumen
Utama
· SOP
8 · Pedoman 08
· Dokumen
Utama
· SOP
9 · Pedoman 09
· Dokumen
Utama
· SOP
10 PENGELOLA · Pedoman Asli
SISTEM/MR · Dokumen
Utama
· SOP
Halaman : 5 dari 5

No Dok : BKL-SOP-8.6.1-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Revisi :0

QUALITY CONTROL Tgl buatan : 01/12/2022

Tgl Revisi : -/-/-

Tgl Efektif : 01/12/2022

4. TUJUAN
Memeriksa dan memastikan bahwa kualitas produk yang diminta telah sesuai
dengan standar yang ditentukan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan
kualitas kontrol barang / material dalam perusahaan.

5. REFERENSI

Pedoman SMMAP Paragraf 8.6

6. TANGGUNG JAWAB
Penanggung jawab dalam kegiatan Quality Control:
- Staf Quality Control
- Manager Control

7. PROSEDUR
1. Melakukan pemeriksaan pada produk minimal 2 kali dalam sebulan untuk
memastikan bahwa proses produksi telah dilakukan sesuai standar.
2. Menelusuri semua kejadian dalam proses produksi yang tidak sesuai dengan
standar yang ditentukan agar mengetahui faktor penyebabnya.
3. Manager Departemen Quality Control secara rutin minimal 1 kali dalam sebulan
harus memberikan laporan kepada Kepala Bagian Produksi untuk mendapatkan
persetujuan atas penilaian kualitas produksi.
4. Menerima dan melaksanakan umpan balik yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.

8. Dokumen Terkait
Halaman : 6 dari 5

No Dok : BKL-SOP-8.6.1-01

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Revisi :0

QUALITY CONTROL Tgl buatan : 01/12/2022

Tgl Revisi : -/-/-

Tgl Efektif : 01/12/2022

 Pedoman SMMAP paragraf 8.6


 Form Check List Tools dan Alat Safety BKL-FR-8.6-14-03

Anda mungkin juga menyukai