Anda di halaman 1dari 165

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR


TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR


Jl. Dr. A. Rahman Saleh No. 1
Bangkinang Kota
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar belakang ..................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................ 4

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 6

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................... 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU ...................................................................................... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD ....................................................................................... 9

2.2 Analisis kinerja pelayanan PD ...................................................... 30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ................. 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………...……….. 39

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 72

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................. 77


.
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional ............................................... 77

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.............................................................. 78

3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................... 82

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH .............................................................................................. 96

BAB V. PENUTUP .............................................................................................. 125

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa, atas berkat dan

karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar Tahun 2022 dapat terselesaikan. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018. Renja menguraikan penyusunan

program kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar kedepannya

dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami

sangat berharap untuk mendapatkan kritikan dan saran yang konstruktif dari

berbagai pihak yang akan menyempurnakan Renja ini pada masa mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun

2022, harapan kami apa yang dituangkan dalam renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun

2022.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupeten

Kampar Tahun 2022.

Bangkinang, Mei 2021


Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAMPAR

RAHMAT, SKM, M.KM


Pembina / IV a
NIP. 19641111 198603 1 010

ii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah

yang dipersyaratan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD

khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki

fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena

Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang

merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas

penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada

publik.

Program unggulan integrasi Kabupaten Kampar dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan

acuan dalam menyusun program prioritas pembangunan Kesehatan di

Kabupaten Kampar.

Setiap tahunnya RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar dan RKPD ini

akan dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

RENCANAKERJA2021 1
Beberapa indikator kesehatan yang belum memenuhi target, dapat saja

menjadi penentu bahwa Visi Indonesia Sehat Tahun 2025 belum tercapai.

Upaya lanjutan pencapaian visi haruslah tetap dalam kerangka Pembangunan

Kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan

kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, manusia

lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui

: peningkatan perbekalan kesehatan yang ditandai oleh peningkatan

pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam merencanakan

program dan kegiatan menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar

serta memenuhi harapan warga Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Visi

Bupati terpilih yaitu “Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan

Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat,

Berbudaya dan Sejahtera.”

Penajaman Rencana Kerja dengan penambahan detail kegiatan dan

anggaran akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya

akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun yang

berjalan.

RENCANAKERJA2021 2
Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan setiap tahun di Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar maka kegiatan seksi dan program setiap bidang

di Dinas Kesehatan adalah dalam rangka mencapai derajat kesehatan

masyarakat Kabupaten Kampar yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan

yang dilakukan selalu dalam kerangka mencapai derajat kesehatan masyarakat

dengan jangkauan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Upaya tersebut

harus selalu berada dalam semangat memenuhi kebutuhan publik dan untuk

kepentingan masyarakat secara umum.

Upaya tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik

dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas harus

tetap diupayakan. Peningkatan kualitas diukur dengan semakin baiknya upaya

pelayanan dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat serta keluhan yang

disampaikan terhadap upaya pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas

Kesehatan beserta jajarannya. Secara kuantitas dapat dilihat dari semakin terus

bertambahnya volume ataupun satuan kegiatan dari setiap program yang ada

pada Rencana Kerja (Renja) setiap tahun atau pada Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) pada tahun berjalan. Pengukuran dari keberhasilan

pelaksanaan program dilihat dari daya ungkit kumulatif anggaran terhadap

indikator kesehatan, serta kemampuan kegiatan yang disusun baik Renja

ataupun RKA/DPA dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Kampar dimana tercakup didalamnya indikator pembangunan

kesehatan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menurunkan Angka

Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, menurunkan

RENCANAKERJA2021 3
prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit dalam

menanggulangi penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatkan

akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan masyarakat

yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan

obat, vaksin dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar tahun 2022, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi

permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini memiliki landasan

hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

RENCANAKERJA2021 4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman

penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019;

12. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016

tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

14. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman

teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

RENCANAKERJA2021 5
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 1 tahun 2005 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja PD Kesehatan ini adalah

sebagai penjabaran pelaksanaan pembangunan kesehatan tahunan dari

dokumen Rencana Strategis PD kesehatan yang disusun dalam lima tahunan.

Tujuan dari disusunnya dokumen Rencana Kerja PD kesehatan tahun

2022 ini antara lain sebagai berikut :

1) Menjabarkan dan melanjutkan Visi dan Misi pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 kedalam bentuk program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 relevan

dengan masalah dan potensi daerah.

2) Sebagai acuan utama bagi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

RENCANAKERJA2021 6
3) Sebagai dasar bagi Dinas Kesehatan untuk membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir

Tahun Anggaran maupun pada akhir masa jabatan Kepala daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini

disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan CapaianRenstra PD

Analisa Kinerja Pelayanan PD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatanmasyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Tujuan dan Sasaran Renja PD

Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

RENCANAKERJA2021 7
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program

Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan itu sendiri.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar selama tahun 2020 dan perkiraan

target tahun 2021. Sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu

sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program

(Renstra SKPD) ditahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1

RENCANAKERJA2021 8
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN
RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KAMPAR

DINAS KESEHATAN
Target
Program
Realisasi dan Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Capaian Target Renstra
Target Kinerja Kinerja Hasil dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / (2018) (Renja PD PD s/d 2022
Urusan/Bidang Capaian Program dan Tahun
Urusan Pemerintahan Indikator Program Keluaran (n-1) /
Kode (Renstra SKPD) Kegiatan s/d
Daerah Dan Kinerja 2021
Program/ Kegiatan Program/Kegiata 2017-2022 Tahun (n-3) / Target Renja Realisasi Tingkat
(2019) PDTahun capaian Capaian
n
(n-2) / (2020)
Realisasi Tingkat Program Realisasi
Renja PD Realisasi % dan Target
tahun (n-2) (%) Kegiatans/d Renstra
tahun2022 (%)
(2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 100 3 Dokumen 100
Dokumen Perencanaan Persen Persen Persen
Perencanaan
Perangkat Daerah
1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 100 1 Dokumen 100
Penyusunan Dokumen RKA SKPD Persen Persen Persen
RKA- SKPD

1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 100 1 Dokumen 100
Penyusunan Perubahan RKA Persen Persen Persen
Dokumen SKPD
Perubahan RKA-
SKPD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 100 100 2 Dokumen 100
Penyusunan Evaluasi Persen Persen Persen
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Jumlah Pertemuan 4 Pertemuan 4 Pertemuan 4 Pertemuan 4 Pertemuan 100 100 4 Pertemuan 100
Perangkat Daerah Evaluasi Persen Persen Persen
Pencapaian
Program
Kesehatan
Puskesmas dan
Jaringannya
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji persentase gaji 100 100 100 100 100 100 100 100
dan Tunjangan tunjangan ASN Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen
ASN yang dibayarkan

1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan jumlah laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 100 1 Dokumen 100
Penyusunan keuangan dinas Persen Persen Persen
Laporan Keuangan kesehatan
Akhir Tahun SKPD

1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Jumlah 2 pertemuan 2 pertemuan 2 pertemuan 2 pertemuan 100 100 2 pertemuan 100
Pelatihan Pegawai Pelatihan nakes 62 nakes 62 nakes 62 nakes 62 nakes Persen Persen 62 nakes Persen
Berdasarkan Tugas jumlah
dan Fungsi pertemuan
BTCLS
1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Jumlah bimtek / 2 pertemuan 2 pertemuan 2 pertemuan 2 pertemuan 100 100 2 pertemuan 100
Implementasi pelatihan singkat 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas Persen Persen 31 Puskesmas Persen
Peraturan formal/informal
Perundang- implementasi
Undangan perundang-
undangan
jumlah
puskesmas yang
mendapatkan
pembinaan
BMN
persentase unit
pelayanan yang
memiliki surat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

tanah yang
legalitasnya diakui
oleh peraturan
undang-undang
yang berlaku

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah


1 02 01 2.06 01 Penyediaan jumlah jenis 10 Jenis 10 jenis 10 Jenis 10 jenis 100 100 10 jenis 100
Komponen komponen Persen Persen Persen
Instalasi instalasi
Listrik/Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor
1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan jumlah jenis alat 33 jenis 33 jenis 33 jenis 33 jenis 100 100 33 jenis 100
dan Perlengkapan kantor yang 43 jenis 43 jenis 43 jenis 43 jenis Persen Persen 43 jenis Persen
Kantor disediakan 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis
jumlah jenis
bahan alat
kebersihan
kantor yang
disediakan
1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Logistik Kantor rapat/pertemuan persen persen persen persen persen persen persen persen
yang tersedia
makan dan
minuman
1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang jumlah jenis 16 Jenis 16 jenis 16 Jenis 16 jenis 100 100 16 Jenis 100
Cetakan dan barang cetakan persen persen persen
Penggandaan dan penggandaan
yang disediakan
1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan jumlah jenis 16 surat kabar 16 surat 16 surat kabar 16 surat 100 100 16 surat kabar 100
Bacaan dan Peraturan bahan bacaan dan kabar kabar persen persen persen
Perundang- undangan peraturan
perundang-
undangan
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Rapat Koordinasi dan pembinaan dan persen persen persen persen persen persen persen persen
Konsultasi SKPD evaluasi ke
puskesmas dan
jaringannya
persentase rapat /
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

koordinasi dan
konsultasi yang di
ikuti

1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


1 02 01 2.07 02 Pengadaan jumlah 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 100 100 4 unit 100
Kendaraan Dinas kendaraan Persen Persen Persen
Operasional atau dinas/oprasio
Lapangan nal yang
diadakan
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa jumlah tagihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 100 12 bulan 100
Komunikasi, Sumber telpon, jasa air, Persen Persen Persen
Daya Air dan Listrik dan listrik yang
dibayar
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa jumlah jasa 51 orang 51 orang 51 orang 51 orang 100 100 51 orang 100
Pelayanan Umum pengamanan 88 orang 88 orang 88 orang 88 orang Persen Persen 88 orang Persen
Kantor kantor yang 56 orang 56 orang 56 orang 56 orang 56 orang
dibayarkan
upah kerjanya
jumlah jasa THL
yang dibayarkan
upah kerjanya
jumlah tenaga
kebersihan
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa jumlah mobil 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 100 1 unit 100
Pemeliharaan, jabatan yang Persen Persen Persen
Biaya Pemeliharaan dipelihara secara
dan Pajak rutin
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa jumlah kendaraan 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 100 100 4 unit 100
Pemeliharaan, Biaya dinas dan puskel / Persen Persen Persen
Pemeliharaan, Pajak, Ambulance yang
dan Perizinan dipelihara secara
Kendaraan Dinas rutin / berkala
Operasional atau
Lapangan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan jumlah jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 100 3 jenis 100
Peralatan dan Mesin peralatan Persen Persen Persen
Lainnya kantor yang
diperbaiki
1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilit jumlah gedung 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 100 1 unit 100
asi Sarana dan kantor yang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Persen Persen 1 unit Persen
Prasarana Gedung direhap
Kantor atau Bangunan jumlah
Lainnya perlengkapan
gedung kantor
yang
dipelihara
secara rutin /
berkala
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
Penunjang Pelayanan
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Persen Persen Puskesmas Persen
BLUD yang
melaksanakan
BLUD
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.01 01 Pembangunan Jumlah Rumah 1 Rumah Sakit 1 Rumah Sakit 1 Rumah Sakit 1 Rumah 100 100 1 Rumah 100
Rumah Sakit beserta Sakit Pratama yang Sakit Persen Persen Sakit Persen
Sarana dan Prasarana dibangun serta
Pendukungnya sarana dan
prasarananya
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Jumlah 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100 100 10 Kegiatan 100
Puskesmas Kegiatan DAK 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas Persen Persen 3 Puskesmas Persen
Jumlah Pembantu Pembantu Pembantu Pembantu Pembantu
Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas
Pembantu yang
dibangun
Jumlah
Puskesmas yang
dibangun
1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas 1 Faskes 1 Faskes 1 Faskes 1 Faskes 100 100 1 Faskes 100
Kesehatan Lainnya Kesehatan lainnya Persen Persen Persen
yang dibangun
1 02 02 2.01 04 Pembangunan Jumlah rumah 5 Rumah 5 Rumah Dinas 5 Rumah 5 Rumah 100 100 5 Rumah Dinas 100
Rumah Dinas dinas tenaga Dinas Dinas Dinas Persen Persen Persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Tenaga Kesehatan kesehatan yang


dibangun
1 02 02 2.01 05 Pengembangan Jumlah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 100 1 Unit 100
Rumah Sakit peningkatan Persen Persen Persen
type Rumah
sakit
1 02 02 2.01 06 Pengembangan Jumlah 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 100 100 4 100
Puskesmas peningkatan Puskesmas Persen Persen Puskesmas Persen
type Puskesmas
1 02 02 2.01 07 Pengembangan Jumlah 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 100 100 2 100
Fasilitas Kesehatan Faskes yang Puskesmas Persen Persen Puskesmas Persen
Lainnya dikembangk
an
1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Jumlah Rumah 1 Rumah Sakit 1 Rumah Sakit 1 Rumah Sakit 1 Rumah 100 100 1 Rumah 100
Pemeliharaan Rumah sakit yang Sakit Persen Persen Sakit Persen
Sakit direhab dan
dipelihara
1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Jumlah 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 100 100 9 Puskesmas 100
Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Pembantu Pembantu Puskesmas Persen Persen Pembantu Persen
Puskesmas Pembantu yang 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas Pembantu 9 Puskesmas
direhab dan 9 Puskesmas
dipelihara
Jumlah
Puskesmas
yang direhab
dan dipelihara
1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Jumlah fasilitas 8 Faskes 8 Faskes 8 Faskes 8 Faskes 100 100 8 Faskes 100
Pemeliharaan kesehatan lainnya lainnya lainnya lainnya lainnya persen persen lainnya persen
Fasilitas Kesehatan yang direhab dan
Lainnya dipelihara
1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Jumlah rumah 8 Rumah Dinas 8 Rumah Dinas 8 Rumah Dinas 8 Rumah 100 100 8 Rumah Dinas 100
Pemeliharaan dinas yang Dinas persen persen persen
Rumah Dinas direhabilitasi
Tenaga Kesehatan dan
pemeliharaan
1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Jumlah dan jenis 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas 100 100 3 Puskesmas 100
Fasilitas Pelayanan sarana Pembantu Pembantu Pembantu Pembantu persen persen Pembantu persen
Kesehatan dipuskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas
pembantu yang
diadakan
Jumlah dan jenis
sarana
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dipuskesmas yang
diadakan
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana Jumlah dan jenis 15 15 15 15 100 100 15 100
dan Pendukung prasarana Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Fasilitas Pelayanan dipuskesmas Pembantu Pembantu 15 Pembantu Pembantu 15 Pembantu
15 Puskesmas Puskesmas 15 Puskesmas Puskesmas 15 Puskesmas
Kesehatan pembantu yang
diadakan
Jumlah dan jenis
prasarana
dipuskesmas yang
diadakan
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Persentase Alat 60 % 60 % 60 % 60 % 100 100 60 % 100
Kesehatan/Alat Kesehatan 60 % 60 % 60 % 60 % persen persen 60 % persen
Penunjang Medik diPuskesmas
Fasilitas Pelayanan Persentase Alat
Kesehatan Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, ketersediaan obat 90 % 90 % 90 % 90 % 100 100 90 % 100
Vaksin dan BMHP persen persen persen
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Persentase 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 100 % 100
Habis Pakai Jumlah BMHP persen persen persen
yang diadakan
dengan
jumlahKebutuha
n RKO
1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Jumlah sarana 31 31 31 31 100 100 31 100
Sarana Fasilitas Fasyankes yang Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 persen persen Puskesmas 31 persen
Pelayanan dipelihara Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Kesehatan Jumlah sarana Pembantu Pembantu Pembantu Pembantu Pembantu
Fasyankes yang
dipelihara
1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Jumlah 15 15 15 15 100 100 15 100
Prasarana dan prasarana dan Puskemas Puskemas Puskemas Puskemas persen persen Puskemas persen
Pendukung Fasilitas pendukung Pembantu 15 Pembantu 15 Pembantu 15 Pembantu 15 Pembantu 15
Pelayanan fasilitas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Kesehatan pelayanan
kesehatan yang
dipelihara
Jumlah
prasarana dan
pendukung
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

fasilitas
pelayanan
kesehatan yang
dipelihara
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Fasilitasi Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 100 % 100
Berkala Alat yang melaksakan 100 % 100 % 100 % 100 % persen persen 100 % persen
Kesehatan/Alat Kalibrasi Persentase
Penunjang Medik Alat Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kesehatan lainnya
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
Pelayanan puskesmas yang Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 persen persen Puskesmas 100 persen
Kesehatan Ibu terpantau Persen Persen Persen Persen Persen
Hamil pelaksanaan P4K
Persentase
pelayanan ibu
hamil yang sesuai
dengan standar
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
Pelayanan terlaksananya Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 persen persen Puskesmas 31 persen
Kesehatan Ibu kegiatan PKK-KB Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Bersalin Kes Jumlah 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
terlaksananya
pertemuan
evaluasi program
kesehatan ibu dan
anak Jumlah
terlaksananya
pertemuan P4K
Persentase
pelayanan ibu
bersalin yang
sesuai dengan
standar
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Jumlah persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 100 Persen 100
Pelayanan Kesehatan cakupan pelayanan 31 31 31 31 persen persen 31 persen
Bayi Baru Lahir bayi baru lahir Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
yang sesuai dengan 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas
standar jumlah
terlaksananya
kegiatan SHK
jumlah
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

terlaksananya
program kegiatan
audit
perinatal
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Jumlah evaluasi 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100 100 4 Kali 100
Pelayanan program 31 31 31 31 persen persen 31 persen
Kesehatan Balita kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
keluarga yang 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
dilaksanakan 31 31 31 31 31
Jumlah evaluasi Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
program masalah
gizi balita
Jumlah
persentase
pelayanan
kesehatan balita
yang sesuai
dengan standar
Jumlah petugas
puskesmas yang
mampu
melaksanakan
kegiatan SDIDTK
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Jumlah Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 100 100 Persen 100
Pelayanan Cakupan 21 Sekolah 21 Sekolah 21 Sekolah 21 Sekolah persen persen 21 Sekolah persen
Kesehatan pada Pelayanan 31 31 31 31 31
Usia Pendidikan Kesehatan Pada Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Dasar Usia Pendidikan 31 Puskemas 31 Puskemas 31 Puskemas 31 Puskemas 31 Puskemas
Dasar Jumlah
Sekolah SLTA/
Sederajat yang
Melakukan SBH
Jumlah
Terbentuknya
Puskesmas
PKPR Jumlah
UKS yang
dibina
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Pelayanan persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan pada Kesehatan pada
Usia Produktif Usia Produktif
Usia 15-59 tahun
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Jumlah persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Kesehatan pada Usia cakupan kesehatan persen persen persen persen persen persen persen persen
Lanjut lanjut usia yang
sesuai dengan
standar Jumlah
puskesmas yang
mampu santun
lansia Jumlah
terlaksananya
posyandu lansia
1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Persentase Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas yang persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan Melakukan
Penderita Pelayanan
Hipertensi Hipertensi Sesuai
Standar
1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Persentase Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas yang persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan Melakukan
Penderita Diabetes Pelayanan
Melitus Diabetes Melitus
Sesuai Standar
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Jumlah puskesmas 15 15 15 15 100 100 15 100
Pelayanan yang mendapatkan Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 persen persen Puskesmas 100 persen
Kesehatan Orang pelayanan Dokter Persen Persen Persen Persen Persen
dengan Gangguan Spesialistik Jiwa
Jiwa Berat Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Persentase Orang 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Kesehatan yang terduga TBC persen persen persen persen persen persen persen persen
Orang Terduga yang dilakukan
Tuberkulosis pemeriksaan
penunjang
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Persentase Orang 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan dengan Resiko persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan Orang Terinfeksi HIV
dengan Risiko yang
Terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan sesuai
standar
1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Kesehatan penanggulangan persen persen persen persen persen persen persen persen
bagi Penduduk pada wabah kejadian
Kondisi Kejadian Luar KLB yang
Biasa (KLB) ditanggulangi
kurang dari 24 jam
sejak KLB terjadi
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
Pelayanan Kesehatan pengelolaan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
bagi Penduduk Pelayanan
Terdampak Krisis Kesehatan
Kesehatan Akibat Penduduk Krisis
Bencana dan/atau Kesehatan akibat
Berpotensi Bencana bencana dan /atau
berpotensi
bencana
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Jumlah desa 31 31 31 31 100 100 31 100
Pelayanan Kesehatan lokus stunting Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Gizi Masyarakat yang dibina Puskesmas
Jumlah
pelaksanaan MMD
diwilayah
puskesmas Jumlah
puskesmas yang
mendapatkan PMT
dan Vitamin A
Jumlah status
gizi yang
terpantau
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat
sesuai standar
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Peningkatan 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Pelayanan persen persen persen persen persen persen persen persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Kesehatan Kerja Kesehatan Olah


dan Olahraga Raga Persentase
Perlaksananya
Upaya
Kesehatan Kerja
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Persenntase 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan desa/kelurahan persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan yang
Lingkungan melaksanakan
STBM Persentase
pengawasan dan
pengendalian
sampah dan
limbah
Persentase TTU
yang memenuhi
syarat Kesehatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Tersedianya Media 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Promosi Informasi persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan
1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
Pelayanan puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Kesehatan melaksanakan
Tradisional, pelayanan
Akupuntur, Asuhan kesehatan
Mandiri, dan tradisional
Tradisional Lainnya
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Surveilans frekuensi persen persen persen persen persen persen persen persen
Kesehatan surveilance
epidemiologi
Persentase
tercapainya
pencegahan dan
penanggulangan
wabah covid- 19
1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Pelayanan dan 1000 CJH 1000 CJH 1000 CJH 1000 CJH 100 100 1000 CJH 100
Upaya pembinaan 31 31 31 31 persen persen 31 persen
Kesehatan kesehatan haji Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100
Khusus Penurunan jumlah Persen Persen Persen Persen Persen
kasus caries gigi,
penurunan jumlah
gangguan indra
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

pada anak sekolah


Persentase
kegiatan yang
mendapatkan
pelayanan
matra
1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengurangan Risiko pengelolaan persen persen persen persen persen persen persen persen
Krisis Kesehatan dan upaya
Pasca Krisis Kesehatan pengurangan
risiko krisis
kesehatan dan
pasca krisis
kesehatan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Jumlah fogging 50 Fokus 50 Fokus 50 Fokus 50 Fokus 100 100 50 Fokus 100
Kesehatan fokus dan rutin 31 31 31 31 persen persen 31 persen
Penyakit Menular Jumlah kawasan Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31
dan Tidak Menular tanpa rokok di Puskesmas Puskesmas 150 Puskesmas 150 Puskesmas 150 Puskesmas
lingkungan 150 Kasus Kasus Kasus Kasus 150 Kasus
sekolah dan 31 31 31 31 31
instansi Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31
pemerintah Puskesmas Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas
Jumlah 100 Persen Persen Persen Persen 100 Persen
penangulangan 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen
kecacingan anak 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
sekolah Jumlah 60 Persen 60 Persen 60 Persen 60 Persen 60 Persen
penularan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
penyakit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen
endemik/epidemi
50 Persen 50 Persen 50 Persen 50 Persen 50 Persen
k
31 31 31 31 31
Jumlah Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
puskesmas yang
melaksanakan
kegiatan
ASSIST di
puskesmas dan
sekolah
Jumlah puskesmas
yang
melaksanakan
pengendalian PTM
terpadu
Persentase Alat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dan Bahan
Fogging
Persentase balita
dan anak sekolah
yang
melaksanakan
BIAS (bulan
imunisasi anak
sekolah)
Persentase
Desa/Kelurahan
yang
melaksanakan
kegiatan posbindu
PTM
Persentase orang
yang diperiksa
untuk deteksi dini
faktor resiko
penyakit tidak
menular pada
populasi resiko usia
> 15 thn Persentase
penanganan
penyakit
menular (TB,
Kusta, Malaria,
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Cakupan 100 100 100 100 100 100 100 100
Jaminan Kesehatan pengobatan persen persen persen persen persen persen persen persen
Masyarakat masyarakat
miskin dan
kurang mampu
Persentasi biaya
kegiatan Jaminan
Persalinan bagi
masyarakat
miskin dan
rumah tunggu
kelahiran di
Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
Kabupaten
Kampar
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Persentasi
operasional
pendamping
PKTF 31
Puskesmas
Persentasi
Pembayaran klaim
Non Kapitasi di
Puskesmas
1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100 100 1 Sertifikat 100
Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sehat persen persen persen
1 02 02 2.02 33 Operasional Terpenuhinya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan nutrisi petugas di persen persen persen persen persen persen persen persen
Puskesmas Puskesmas rawat
inap
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Jumlah distribusi 31 31 31 31 100 100 31 100
Fasilitas Kesehatan obat dan perkalan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Lainnya kesehatan ke 2 Faskes lainnya 2 Faskes lainnya 2 Faskes 2 Faskes lainnya 2 Faskes lainnya
1 Tahun 1 Tahun lainnya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
puskesmas
Jumlah Fasilitas
Kesehatan
Lainnya yang
mendapatkan
operasional
(Hibah)
Operasional
UPTD IFK
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Jumlah Puskesmas 31 31 31 31 100 100 31 100
Akreditasi Fasilitas melakukan PIS PK Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 persen persen Puskesmas 9 persen
Kesehatan di Jumlah Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Kabupaten/Kota terakreditasi dan 31 31 31 31 31
reakreditasi Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan
Manajemen
Puskesmas
sesuai Standar
1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan merujuk pasien 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengelolaan Sistem emergency dan persen persen persen persen persen persen persen persen
Penanganan Gawat penanggulangan
Darurat Terpadu kegawatdarurata
(SPGDT) n sehari hari /
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

bencana
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data Jumlah dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 100 2 Dokumen 100
dan Informasi data Persentase 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen persen persen 100 Persen persen
Kesehatan data Aspak yang
terupdate dan
tervalidasi
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
Sistem Informasi Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Kesehatan menjalankan
SIKDA
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Jumlah fasilitas 6 6 6 6 100 100 6 100
Pengawasan serta kesehatan rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit persen persen rumah sakit persen
Tindak Lanjut rujukan yang
Pengawasan terdata
Perizinan Rumah
Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya
1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan Persentase kasus 15 persen 15 persen 15 persen 15 persen 100 100 15 persen 100
dan Pelaksanaan yang dirujuk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen persen persen 100 persen persen
Pelayanan Kesehatan puskesmas
Rujukan persiapan
pembangunan
rumah sakit
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.01 01 Pengendalian Jumlah tenaga 150 nakes 150 nakes 150 nakes 150 nakes 100 100 150 nakes 100
Perizinan Praktik Kesehatan yang persen persen persen
Tenaga Kesehatan mendapatkan
rekomendasi
1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Jumlah nakes 31 31 31 31 100 100 31 100
Pengawasan Tenaga dipuskesmas yang Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 Puskesmas 100 persen persen Puskesmas 100 persen
Kesehatan serta mendapatkan Praktek mandiri Praktek mandiri Praktek mandiri Praktek mandiri Praktek mandiri
Tindak Lanjut pembinaandan
Perizinan Praktik pengawasan
Tenaga Kesehatan Jumlah praktik
mandiri nakes
yang
mendapatkan
pembinaan dan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

pengawasan
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Jumlah Tenaga 31 31 31 31 100 100 31 100
Distribusi serta Kesehatan yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Pemerataan Sumber terpenuhi
Daya Manusia dipuskesmas
Kesehatan
1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Jumlah TBK di 536 Orang 536 Orang 536 Orang 536 Orang 100 100 536 Orang 100
Kebutuhan Sumber pelayanan persen persen persen
Daya Manusia Puskesmas 24
Kesehatan sesuai Jam
Standar
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Persentase Nakes 31 31 31 31 100 100 31 100
Pengawasan Sumber di Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Daya Manusia yang dibina dan
Kesehatan mendapatkan
pengawasan
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu Jumlah 31 31 31 31 100 100 31 100
dan Peningkatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
Kompetensi Teknis Yang
Sumber Daya Manusia berprestasi
Kesehatan Tingkat Jumlah Tenaga
Daerah Kesehatan yang
Kabupaten/Kota berprestasi dan
bersertifikasi
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Apotek, Toko 75 % 75 % 75 % 75 % 100 100 75 % 100
Pengawasan serta Obat, Kosmetik 75 % 75 % 75 % 75 % persen persen 75 % persen
Tindak Lanjut serta Optikal yang
Pengawasan Perizinan diawasi Persentase
Apotek, Toko Obat, Apotek, Toko
Toko Alat Kesehatan, Obat, Kosmetik
dan Optikal, Usaha serta Optikal yang
Mikro Obat diawasi
Tradisional (UMOT)
1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Persentase Data 75 % 75 % 75 % 75 % 100 100 75 % 100
Pengelolaan Data Perizinan Apotek, persen persen persen
Perizinan dan Tindak Toko Obat, Toko
Lanjut Pengawasan Alat Kesehatan
Izin Apotek, Toko dan Optikal,Usaha
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Obat, Toko Alat Mikro Obat


Kesehatan, dan Tradisional
Optikal, Usaha Mikro (UMOT)
Obat Tradisional
(UMOT)
1 02 04 2.01 03 Fasilitasi 100 100 100
Pemenuhan persen persen persen
Komitmen Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 02 04 2.02 01 Pengendalian dan Persentase 60 % 60 % 60 % 60 % 100 100 60 % 100
Pengawasan serta Sertifikat persen persen persen
tindak lanjut Produksi Alat
Pengawasan Sertifikat Kesehatan Kelas
Produksi Alat 1 tertentu dan
Kesehatan Kelas 1 PKRT Kelas 1
Tertentu dan PKRT
Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
1 02 04 2.02 02 Pengendalian dan Persentase jumlah 60 % 60 % 60 % 60 % 100 100 60 % 100
Pengawasan serta produk yang persen persen persen
Tindak Lanjut dilakukan
Pengawasan pengawasan
Perbekalan produk dan
Kesehatan Rumah industri rumah
Tangga Kelas 1 tangga pangan
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Persentase 70 % 70 % 70 % 70 % 100 100 70 % 100
Pengawasan serta Jumlah P-IRT persen persen persen
Tindak Lanjut yang ada
Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah
Tangga
1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengawasan serta terbinanya dan persen persen persen persen persen persen persen persen
Tindak Lanjut terkendalinya
Pengawasan keamanan
Penerbitan Sertifikat makanan
Laik Higiene Sanitasi restoran, jasa
Tempat Pengelolaan boga,depot isi
Makanan (TPM) ulang
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot
1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Persentase 70 % 70 % 70 % 70 % 100 100 70 % 100
Pengawasan serta pengendalian dan persen persen persen
tindak lanjut Pengawasan serta
Penerbitan Stiker tindak lanjut
Pembinaan pada penerbitan stiker
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post IRTP dan 80 IRTP 80 IRTP 80 IRTP 80 IRTP 100 100 80 IRTP 100
Market pada Produk Masyarakat persen persen persen
Makanan- Minuman Pemilik atau
Industri Rumah Penanggung Jawab
Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
1 02 04 2.06 02 Penyediaan dan Jumlah PIRT yang 50 Pelaku 50 Pelaku 50 Pelaku 50 Pelaku 100 100 50 Pelaku 100
Pengelolaan Data memnuhi Syarat Usaha Usaha Usaha Usaha persen persen Usaha persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Tindak Lanjut
Pengawasan
Perizinan Industri
Rumah Tangga
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Jumlah Puskesmas 31 Desa 31 Desa 31 Desa 31 Desa 100 100 31 Desa 100
Promosi Kesehatan, yang melaksanakan 80 % 80 % 80 % 80 % persen persen 80 % persen
Advokasi, Kemitraan kampanye germas
dan Pemberdayaan persentase Jumlah
Masyarakat Masyarakat yang
diberikan
penyuluhan
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Jumlah Desa 31 Desa 31 Desa 31 Desa 31 Desa 100 100 31 Desa 100
Promosi Kesehatan Yang Dibina dan persen persen persen
dan Gerakan Hidup Dinilai PBHS
Bersih dan Sehat
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Jumlah Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 100 100 21 Desa 100
Supervisi Siaga Aktif 31 Posyandu 31 Posyandu 31 Posyandu 31 Posyandu persen persen 31 Posyandu persen
Pengembangan dan yang Dibina
Pelaksanaan Upaya Jumlah
Kesehatan Bersumber Posyandu
Daya Masyarakat yang Dibina
(UKBM)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Bangkinang melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Laboy Jaya melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Kuok melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Penunjang Pelayanan Puskesmas yang


BLUD Gunung melaksanakan
Sahilan operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Gunung Sari melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Air Tiris melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Sawah melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Kampa melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Lipat kain melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Gema melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Sungai Pagar melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Simalinyang melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Pantai Raja melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Rumbio melaksanakan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Pandau Jaya melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Kubang Jaya melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Pangkalan melaksanakan
Baru operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Salo melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Batu Besurat melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Gunung melaksanakan
Bungsu operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Pulau Gadang melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Tambang melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Tapung melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Petapahan melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Pantai Cermin melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Suka Ramai melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Sinama melaksanakan
Nenek operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Kota Garo melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Tanah Tinggi melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Siberuang melaksanakan
operasional
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah 1 1 1 1 100 100 1 100
Penunjang Pelayanan Puskesmas yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas persen persen Puskesmas persen
BLUD Batu Sasak melaksanakan
operasional
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Bangkinang puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Laboy Jaya puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Kuok puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Gunung Sahilan puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Gunung Sari puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Air Tiris puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Sawah puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Kampa puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Lipat Kain puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Gema puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Sungai Pagar puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Simalinyang puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Pantai Raja puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Rumbio puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Pandau Jaya puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Kubang Jaya puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Pangkalan Baru puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Salo puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Batu Besurat puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Gunung Bungsu puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Pulau Gadang puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Tambang puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Tapung puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Petapahan puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Pantai Cermin puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Suka Ramai puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Sinama Nenek puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Kota Garo puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Tanah Tinggi puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Siberuang puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya 100 100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan Puskesmas manajemen persen persen persen persen persen persen persen persen
Batu Sasak puskesmas dalam
upaya kesehatan
masyarakat yang
bersifat promotif
dan preventif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2021

secara umum dapat terlaksana dengan baik beberapa faktor yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

a. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan yang terjadi akibat adanya

refocusing dana di Dinas Kesehatan sehingga kegiatan menjadi

terbatas ruang lingkup pelaksanaannya.

b. Masih kurangnya beberapa jumlah dan jenis ketenagaan dalam

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.

Penyebab lainnya juga dikarenakan beberapa tenaga kesehatan selama

tahun 2021 ini terpapar Covid-19 sehingga nakes melaksanakan

kegiatan kantor dari rumah (WFO) atau isolasi mandiri.

c. Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terbatasnya pelayanan

yang dapat diberikan.

d. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya sarana dan prasarana,

tenaga dan dana yang tersedia untuk mencapai sasaran / target

indikator kinerja bidang kesehatan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan

pertemuan rutin dengan puskesmas, pertemuan rutin mingguan dan bulanan,

dimana dalam pertemuan dapat dikemukan permasalahan- permasalahan


RENCANAKERJA2021 37
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
yang ada secara lebih dini sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan

masalahnya secara dini.

3. Mencari sumber pembiayaan lain dalam pembiayaan pembangunan

bidang kesehatan seperti : Anggaran/ alokasi Dana Desa (ADD),

APBD Provinsi atau Bantuan Keuangan Provinsi, APBN atau Dana

Pusat (DAK) dsb dengan mekanisme mengusulkan melalui

musrenbang tingkat kecamatan dan perencanaan lainnya ataupun

dengan menyusun proposal-proposal permintaan dana pembangunan

kesehatan lainnya.

Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi pendorong

keberhasilan pencapaian pembangunan bidang kesehatan tahun 2021

antara lain :

a. Tersedianya dana penjaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

melalui jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh APBN, APBD

Provinsi dan APBD Kabupaten, sehingga masyarakat dalam kategori

miskin, hampir miskin dan tidak mampu karena penyakit yang

dideritanya dapat dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang dibutuhkannya.

b. Adanya dana dari APBN yang membantu tercapainya target/indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

RENCANAKERJA2021 38
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2021, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan

dibidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar telah diselenggarakan dengan baik, namun masih ada

beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok,

fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari nilai hasil evaluasi terhadap

penetapan kinerja danindikator kinerja utama dalam Rencana Srategis

Dinas Kesehatan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten

Kampar.

3. Dalam pencapaian sasaran secara umum telah berhasil diwujudkan

dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara umum dapat

terlaksana dengan baik, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 2.2

RENCANAKERJA2021 39
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

realisasi
Target Renstra SKPD proyeksi
capaian Catatan
SPM
NO Indikator IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2020 2021 2021 2022
Analisis
% (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
I. Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan kesehatan ibu Belum
1 - 100.00 100.00 100.00 100.00 92.90 100.00 100.00 100.00
hamil 100.00 Tercapai
Pelayanan kesehatan ibu Belum
2 - 100.00 100.00 100.00 100.00 91.02 100.00 100.00 100.00
bersalin 100.00 Tercapai
Pelayanan kesehatan bayi Belum
3 - 100.00 100.00 100.00 100.00 94.32 100.00 100.00 100.00
baru lahir 100.00 Tercapai
Belum
4 Pelayanan kesehatanbalita - 100.00 100.00 100.00 100.00 67.66 100.00 100.00 100.00
100.00 Tercapai
Pelayanan kesehatan pada Dapat
5 - 100.00 100.00 100.00 100.00 98.47 100.00 100.00 100.00
usia pendidikan dasar 100.00 Tercapai

RENCANAKERJA2021 40
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Pelayanan kesehatan pada Hasil Perlu


6 - 100.00 100.00 100.00 100.00 11.30 100.00 100.00 100.00
usia produktif 100.00 Kerja Keras
Pelayanan kesehatan pada Belum
7 - 100.00 100.00 100.00 100.00 92.01 100.00 100.00 100.00 Tercapai
usia lanjut 100.00
Pelayanan kesehatan Hasil Perlu
8 - 100.00 100.00 100.00 100.00 7.90 100.00 100.00 100.00
penderita hipertensi 100.00 Kerja Keras
Pelayanan kesehatan Belum
9 - 100.00 100.00 100.00 100.00 54.57 100.00 100.00 100.00
penderita diabetes melitus 100.00 Tercapai
Pelayanan kesehatan orang
Belum
10 dengan gangguan jiwa - 100.00 100.00 100.00 100.00 53.96 100.00 100.00 100.00
100.00 Tercapai
berat
Pelayanan kesehatan Belum
11 - 100.00 100.00 100.00 100.00 53.68 100.00 100.00 100.00
orang dengan TB 100.00 Tercapai
Pelayanan kesehatan
Hasil Perlu
12 orang dengan risiko - 100.00 100.00 100.00 100.00 8.60 100.00 100.00 100.00
100.00 Kerja Keras
terinfeksi HIV

RENCANAKERJA2021 41
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan Kesehatan masih banyaknya yang belum sepenuhnya

terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, sejalan dengan

dinamika Kesehatan yang semakin kompleks. Untuk itu, penanganan masalah

kesehatan melalui pembangunan kesehatan perlu terus dilanjutkan secara

berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus

ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Memperhatikan hal tersebut di atas, serta melihat kenyataan yang ada

khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan

yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai sekarang ini, secara

umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor

keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya

ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja

pelayanan kesehatan.

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait

dengan pelayanan perangkat daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan terhadap indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum mencapai target yang

ditetapkan. Hal ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh

Perangkat Daerah yakni keterbatasan kualitas SDM, sarana dan prasarana

serta pembiayaan kesehatan.

RENCANAKERJA2021 42
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

a. Keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen

program/kegiatan, baik dalam hal pelaksanaan program/kegiatan

maupun pencatatan/pelaporan.

b. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan

masyarakat.

c. Tingkat partisipasi dan pengetahuan masyarakat masih rendah.

d. Secara umum, ratio tenaga kesehatan per profesi masih belum memenuhi

standar yang diisyaratkan (tenaga kesehatan masih kurang).

e. Pembiayaan kesehatan yang diamanatkan Undang-Undang No. 36/2009

tentang kesehatan yaitu minimal 10% dari APBD diluar gaji belum

terpenuhi dan lebih banyak diarahkan pada biaya kuratif, yang

seharusnya 2/3 dialokasikan untuk biaya promotif dan preventif.

f. Belum optimalnya UKBM di desa dan pemanfaatan dana desa untuk

peningkatan pelayanan dasar.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian

program nasional/internasional.

a. Lambatnya pencapaian target kinerja karena program dan kegiatan yang

diharapkan dapat dilaksanakan tidak didukung dengan alokasi anggaran

yang memadai.

RENCANAKERJA2021 43
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

b. Permasalahan Kesehatan akan lebih sulit dituntaskan terkait dengan

political concern, dimana masalah kesehatan belum sepenuhnya menjadi

fokus utama pembangunan di daerah.

c. Sulitnya memberdayakan masyarakat dengan berbagai karakteristik yang

berbeda-beda.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat


daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam

pengembangan pelayanan kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Kampar

antara lain:

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kesehatan

masih rendah terutama dalam pemanfaatan posyandu dan masih terbatas

pada pemahaman pelayanan posyandu hanya untuk penimbangan bayi

dan imunisasi.

b. Rasio tenaga kesehatan berdasarkan profesi (dokter, perawat, bidan

sanitarian, nutrisionis dll) belum memenuhi standar;

c. Alokasi pembiayaan kesehatan masih berkisar antara 4 s/d 5 % dari

APBD sudah termasuk gaji dan sebagian besar diarahkan untuk biaya

kuratif dari pada promotif dan pereventif (amanat UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan minimal 10% tidak termasuk gaji).

d. Kabupaten Kampar termasuk daerah bermasalah kesehatan.

e. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah

kesehatan.

RENCANAKERJA2021 44
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan Kesehatan dituangkan

dalam 10 Program Prioritas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat Bupati Kampar terhadap peningkatan

kesehatan masyarakat yang tertuang dalam visi Kabupaten Kampar

“Kabupaten Kampar Sehat, Cerdas, Kreatif dan berwawasan

Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Mandiri“

2. Puskesmas BLUD

3. PSC (Public Safety Centre)

4. Akreditasi Puskesmas dengan target 2 Puskesmas Paripurna

5. Pengolahan sampah medis

6. Memperhatikan masyarakat dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan

Jiwa) dengan membuka poli kesehatan jiwa di seluruh Puskesmas Kab.

Kampar

7. Melaksanakan ODF (2 desa setiap Puskesmas)

8. Mempersiapkan Kabupaten Kota Sehat (harus dinilai Kemenkes)

9. Memperhatikan P4K (dengan menyediakan calon donor darah bagi ibu

hamil)

10. Mobil Unit pelayanan gigi untuk anak-anak di sekolah kabupaten

Kampar lengkap dengan Dental Unit, sehingga anak-anak bebas caries

11. Menyediakan mobil Unit pelayanan Penyakit Tidak Menular.

RENCANAKERJA2021 45
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

5. Formulasi isu-isu penting

Dari beberapa isu strategis kesehatan yakni: Angka Kematian Ibu

(AKI) atau Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi, stunting,

tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM) dan cakupan imunisasi

dasar lengkap. Daerah bermasalah kesehatan dan beberapa indikator SPM

yang ingin dicapai belum sepenuhnya dapat terwujud, karena berdasarkan

hasil evaluasi selama pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang

menyebabkan belum optimalnya pencapaian sasaran program secara

keseluruhan, yaitu:

a. Belum optimalnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan kesehatan.

b. Terbatasnya alokasi anggaran yang memadai untuk intervensi dan

penyelenggaraan program/kegiatan yang terkait langsung dengan

pencapaian Kabupaten Kampar Sehat, SPM dan indikator SDG’s setiap

tahun secara proporsional.

c. Perbaikan sistem informasi dalam rangka keakuratan data base

kesehatan dalam mendukung sistem perencanaan yang tepat sasaran.

d. Wilayah Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah rawan

bencana khususnya bencana banjir sehingga sering menimbulkan

berbagai penyakit menular.

RENCANAKERJA2021 46
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun

2022, program dan kegiatan untuk intervensi pembangunan Kesehatan

ditentukan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia

nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan

rencana kerja pemerintah daerah.

Pada satu sisi, ini memudahkan menyusun rancangan program yang

akan dilaksanakan oleh OPD, karena telah disesuaikan dengan Sistem

Informasi Perangkat Keuangan Daerah (SIPKD). Pada sisi lain pembuat

rancangan program kesulitan untuk mengembangkan program-program baru

sesuai dengan permasalahan local specific yang terjadi.

Dalam hal mengalokasikan anggaran untuk suatu program / kegiatan,

pada penyusunan RKPD, dibuat tren naik dengan kisaran 10 % dari anggaran

tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembagian porsi

anggaran DAU setiap OPD dengan tanpa melakukan analisis kebutuhan dan

permasalahan daerah yang sesungguhnya.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Dinas Kesehatan

Kabupaten Kampar.

RENCANAKERJA2021 47
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Dinas

kesehatan. Untuk mendapatkan gambaran tentang review terhadap

rancangan awal RKPD tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar dapat dilihat pada tabel 2.4.

RENCANAKERJA2021 48
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN KAMPAR

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Target Target
Program / Lokasi Indikator Pagu Program / Lokasi Indikator Kebutuhan
. Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian (%) Dana
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 611,323,375 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 869,310,102
Penyusunan Dokumen Semua Jumlah Dokumen 3 Dokumen 346,283,102 Penyusunan Dokumen Semua Jumlah 100 Persen 369,310,102
Perencanaan Perangkat Kabupaten/Kota, Perencanaan Perencanaan Perangkat Kabupaten/Kota, Dokumen
Daerah Semua Kecamatan, Daerah Semua Kecamatan, Perencanaa
Semua Kelurahan Semua Kelurahan n

Koordinasi dan Penyusunan Semua Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 42,698,553 Koordinasi dan Penyusunan Semua Jumlah Dokumen RKA 100 Persen 100,000,000
Dokumen RKA-SKPD Kabupaten/Kota, SKPD Dokumen RKA-SKPD Kabupaten/Kota, SKPD
Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

Koordinasi dan Penyusunan Semua Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,065,719 Koordinasi dan Penyusunan Semua Jumlah Dokumen 100 Persen 100,000,000
Dokumen Perubahan RKA- Kabupaten/Kota, Perubahan RKA SKPD Dokumen Perubahan RKA- Kabupaten/Kota, Perubahan RKA
SKPD Semua Kecamatan, SKPD Semua Kecamatan, SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Koordinasi dan Penyusunan Semua Jumlah Dokumen Evaluasi 2 Dokumen 10,367,280 Koordinasi dan Penyusunan Semua Jumlah Dokumen 100 Persen 100,000,000
Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten/Kota, Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten/Kota, Evaluasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kecamatan, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

Evaluasi Kinerja Perangkat Semua Jumlah Pertemuan 4 Pertemuan 161,908,721 Evaluasi Kinerja Perangkat Semua Jumlah Pertemuan 100 Persen 200,000,000
Daerah Kabupaten/Kota, EvaluasiPencapaian Daerah Kabupaten/Kota, EvaluasiPencapaian
Semua Kecamatan, Program Kesehatan Semua Kecamatan, Program Kesehatan
Semua Kelurahan Puskesmas dan Semua Kelurahan Puskesmas dan
Jaringannya Jaringannya

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 107,789,221,027 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 116,452,771,027
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Penting

No.
Target Target
Program / Lokasi Indikator Pagu Program / Lokasi Indikator Kebutuhan
Kegiatan Kinerja Capaian (%) Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian (%) Dana

Penyediaan Gaji Kab. Kampar, persentase gaji tunjangan 100 persen 107,741,638,655 Penyediaan Gaji Kab. Kampar, persentase gaji 100 Persen 116,405,188,655
dan Tunjangan Semua ASN yang dibayarkan dan Tunjangan Semua tunjangan ASN yang
ASN Kecamatan, ASN Kecamatan, dibayarkan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Koordinasi dan Kab. Kampar, jumlah laporan 1 dokumen 47,582,372 Koordinasi dan Kab. Kampar, jumlah laporan 100 Persen 47,582,372
Penyusunan Laporan Semua keuangandinas Penyusunan Laporan Semua keuangandinas
Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, kesehatan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan, kesehatan
SKPD Semua SKPD Semua
Kelurahan Kelurahan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 397,398,775 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 397,398,775
Pendidikan dan Pelatihan Semua Jumlah Pelatihan 2 pertemuan 178,071,562 Pendidikan dan Pelatihan Semua Jumlah Pelatihan 100 Persen 178,071,562
Pegawai Berdasarkan Kabupaten/Kota, nakes jumlah 62 nakes Pegawai Berdasarkan Kabupaten/Kota, nakes jumlah
Tugasdan Fungsi Semua pertemuan BTCLS Tugasdan Fungsi Semua pertemuan BTCLS
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Bimbingan Teknis Kab. Kampar, Jumlah bimtek / 2 pertemuan 219,327,213 Bimbingan Teknis Kab. Kampar, Jumlah bimtek / 100 Persen 219,327,213
Implementasi Semua pelatihan singkat 31 Implementasi Semua pelatihan singkat
Peraturan Kecamatan, formal/informal puskesmas 27 Peraturan Kecamatan, formal/informal
Perundang- Semua implementasi persen Perundang- Semua implementasi
Undangan Kelurahan perundang- Undangan Kelurahan perundang-
undangan undangan
jumlah puskesmas yang jumlah puskesmas
mendapatkan pembinaan yang mendapatkan
BMNpersentase unit pembinaan BMN
pelayanan yang memiliki persentase unit
surat tanah yang pelayanan yang
legalitasnya diakui oleh memiliki surat tanah
peraturan undang- yang legalitasnya
undang yang berlaku diakui olehperaturan
undang-undang yang
berlaku
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,548,056,492 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,796,401,190
Penyediaan Komponen Kab. Kampar, jumlah jenis 10 jenis 39,546,115 Penyediaan Komponen Kab. Kampar, jumlah jenis 100 Persen 39,546,115
Instalasi Semua komponen instalasi Instalasi Semua komponen instalasi
Listrik/Penerangan Kecamatan, listrik/penerangan Listrik/Penerangan Kecamatan, listrik/penerangan
Bangunan Kantor Semua bangunan kantor Bangunan Kantor Semua bangunan kantor
Kelurahan Kelurahan

Penyediaan Peralatan Kab. Kampar, jumlah jenis alat 33 jenis 953,829,414 Penyediaan Peralatan Kab. Kampar, jumlah jenis alat 100 Persen 1,090,465,315
dan Perlengkapan Semua kantor yang 43 jenis dan Perlengkapan Semua kantor yangdisediakan
Kantor Kecamatan, disediakan 8 jenis Kantor Kecamatan, jumlah jenis
Semua jumlah jenis Semua bahan alat
Kelurahan bahan alat Kelurahan kebersihan
kebersihan kantor yang
kantor yang disediakan
disediakan jumlah jenis peralatan
kerja
jumlah
kerja
jenis DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
peralatan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catata
No.
Target Target n
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Pentin
Capaian Capaian
(%) (%) g
Penyediaan Bahan Logistik Kab. Kampar, persentase rapat/pertemuan 100 persen 377,842,500 Penyediaan Bahan Logistik Kab. Kampar, persentase rapat/pertemuan 100 Persen 470,849,297
Kantor Semua yang tersedia makan dan Kantor Semua yang tersedia makan dan
Kecamatan, minuman Kecamatan, minuman
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Penyediaan Barang Cetakan Kab. Kampar, jumlah jenis barang cetakan 16 jenis 27,990,463 Penyediaan Barang Cetakan Kab. Kampar, jumlah jenis barang cetakan 100 Persen 27,990,463
dan Penggandaan Semua dan penggandaan yang dan Penggandaan Semua dan penggandaan yang
Kecamatan, disediakan Kecamatan, disediakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Bahan Bacaan Kab. Kampar, jumlah jenis bahan bacaan 16 surat kabar 17,550,000 Penyediaan Bahan Bacaan Kab. Kampar, jumlah jenis bahan bacaan 100 Persen 17,550,000
dan Peraturan Perundang- Semua dan peraturan perundang- dan Peraturan Perundang- Semua dan peraturan perundang-
undangan Kecamatan, undangan undangan Kecamatan, undangan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Penyelenggaraan Rapat Kab. Kampar, persentase pembinaan dan 100 persen 1,131,298,000 Penyelenggaraan Rapat Kab. Kampar, persentase pembinaan dan 100 Persen 1,150,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Semua evaluasi ke puskesmas dan 100 persen Koordinasi dan Konsultasi Semua evaluasi ke puskesmas dan
SKPD Kecamatan, jaringannya SKPD Kecamatan, jaringannya
Semua persentase rapat / koordinasi Semua persentase rapat / koordinasi
Kelurahan dan konsultasi yang di ikuti Kelurahan dan konsultasi yang di ikuti

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Kampar, jumlah kendaraan 4 unit 850,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Kampar, jumlah kendaraan 100 Persen 850,000,000
Operasional atau Lapangan Semua dinas/oprasional yang Operasional atau Lapangan Semua dinas/oprasional yang
Kecamatan, diadakan Kecamatan, diadakan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,713,347,620 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,829,479,620
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Kampar, jumlah tagihan telpon, jasa air, 12 bulan 322,599,620 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Kampar, jumlah tagihan telpon, jasa 100 Persen 519,119,620
Sumber Daya Air dan Listrik Semua dan listrik yang dibayar Sumber Daya Air dan Listrik Semua air, dan listrik yang dibayar
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Penyediaan Jasa Pelayanan Kab. Kampar, jumlah jasa pengamanan 51 orang 5,390,748,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kab. Kampar, jumlah jasa pengamanan 100 Persen 5,310,360,000
Umum Kantor Semua kantor yang dibayarkan upah 88 orang Umum Kantor Semua kantor yang dibayarkan upah
Kecamatan, kerjanya 56 orang Kecamatan, kerjanya
Semua jumlah jasa THL yang Semua jumlah jasa THL yang
Kelurahan dibayarkan upah kerjanya Kelurahan dibayarkan upah kerjanya
jumlah tenaga kebersihan jumlah tenaga kebersihan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 851,604,593 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 824,292,256

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Kampar, jumlah mobil jabatan yang 1 unit 42,383,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kab. Kampar, jumlah mobil jabatan yang 100 Persen 42,383,000
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Semua dipelihara secara rutin Biaya Pemeliharaan dan Pajak Semua dipelihara secara rutin
Kendaraan Perorangan Dinas Kecamatan, Kendaraan Perorangan Dinas Kecamatan,
atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catata
No.
Target Target n
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Pentin
Capaian Capaian
(%) (%) g
Penyediaan Jasa Kab. Kampar, jumlah kendaraan dinas dan 4 unit 264,121,708 Penyediaan Jasa Kab. Kampar, jumlah kendaraan dinas dan 100 Persen 264,309,371
Pemeliharaan, Biaya Semua puskel / Ambulance yang Pemeliharaan, Biaya Semua puskel / Ambulance yang
Pemeliharaan, Pajak, dan Kecamatan, dipelihara secara rutin / berkala Pemeliharaan, Pajak, dan Kecamatan, dipelihara secara rutin /
Perizinan Kendaraan Dinas Semua Perizinan Kendaraan Dinas Semua berkala
Operasional atau Lapangan Kelurahan Operasional atau Lapangan Kelurahan

Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Kampar, jumlah jenis peralatan kantor 3 jenis 131,994,885 Pemeliharaan Peralatan dan Kab. Kampar, jumlah jenis peralatan kantor 100 Persen 131,994,885
Mesin Lainnya Semua yang diperbaiki Mesin Lainnya Semua yang diperbaiki
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Kampar, jumlah gedung kantor yang 1 unit 413,105,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Kampar, jumlah gedung kantor yang 100 Persen 385,605,000
Sarana dan Prasarana Gedung Semua direhap 1 unit Sarana dan Prasarana Gedung Semua direhap
Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan, jumlah perlengkapan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan, jumlah perlengkapan gedung
Semua kantor yang Semua kantor yang
Kelurahan dipelihara secara rutin / berkala Kelurahan dipelihara secara rutin /
berkala

Peningkatan Pelayanan BLUD 149,999,654 Peningkatan Pelayanan BLUD 149,999,654


Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas yang 31 149,999,654 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 149,999,654
Pelayanan BLUD Semua melaksanakan BLUD Puskesmas Pelayanan BLUD Semua melaksanakan BLUD
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
49,810,388,842 43,051,453,283
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit Kab. Kampar, Jumlah Rumah Sakit Pratama 1 Rumah Sakit 0 Pembangunan Rumah Sakit Kab. Kampar, Jumlah Rumah Sakit 100 persen 0
beserta Sarana dan Prasarana Semua yang dibangun serta sarana beserta Sarana dan Prasarana Semua Pratama yang dibangun
Pendukungnya Kecamatan, dan prasarananya Pendukungnya Kecamatan, serta sarana dan
Semua Semua prasarananya
Kelurahan Kelurahan

Pembangunan Puskesmas Kab. Kampar, Jumlah Kegiatan DAK Jumlah 10 Kegiatan 31,846,050,798 Pembangunan Puskesmas Kab. Kampar, Jumlah Kegiatan DAK 100 persen 29,248,679,583
Semua Puskesmas Pembantu yang 3 Puskesmas Semua Jumlah Puskesmas
Kecamatan, dibangun Jumlah Puskesmas Pembantu Kecamatan, Pembantu yang dibangun
Semua yang dibangun 3 Puskesmas Semua Jumlah Puskesmas yang
Kelurahan Kelurahan dibangun
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catatan
No.
Target Target Pentin
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana g
Capaian Capaian
(%) (%)
Pembangunan Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah Fasilitas Kesehatan 1 Faskes 0 Pembangunan Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah Fasilitas Kesehatan 100 persen 0
Kesehatan Lainnya Semua lainnya yang dibangun Kesehatan Lainnya Semua lainnya yang dibangun
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pembangunan Rumah Dinas Kab. Kampar, Jumlah rumah dinas tenaga 5 Rumah Dinas 0 Pembangunan Rumah Dinas Kab. Kampar, Jumlah rumah dinas tenaga 100 persen 0
Tenaga Kesehatan Semua kesehatan yang dibangun Tenaga Kesehatan Semua kesehatan yang dibangun
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengembangan Rumah Sakit Kab. Kampar, Jumlah peningkatan type 1 Unit 0 Pengembangan Rumah Sakit Kab. Kampar, Jumlah peningkatan type 100 persen 0
Semua Rumah sakit Semua Rumah sakit
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengembangan Puskesmas Kab. Kampar, Jumlah peningkatan type 4 Puskesmas 0 Pengembangan Puskesmas Kab. Kampar, Jumlah peningkatan type 100 persen 0
Semua Puskesmas Semua Puskesmas
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengembangan Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah Faskes yang 2 Puskesmas 0 Pengembangan Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah Faskes yang 100 persen 0
Kesehatan Lainnya Semua dikembangkan Kesehatan Lainnya Semua dikembangkan
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah Rumah sakit yang 1 Rumah sakit 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah Rumah sakit yang 100 persen 0
Rumah Sakit Semua direhab dan dipelihara Rumah Sakit Semua direhab dan dipelihara
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catatan
No.
Target Target Pentin
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana g
Capaian Capaian
(%) (%)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Pembantu 9 Puskesmas 1,384,167,190 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Pembantu 100 persen 1,500,000,000
Puskesmas Semua yang direhab dan dipelihara Pembantu Puskesmas Semua yang direhab dandipelihara
Kecamatan, Jumlah Puskesmas yang 9 Puskesmas Kecamatan, Jumlah Puskesmas yang
Semua direhab dan dipelihara Semua direhab dan dipelihara
Kelurahan Kelurahan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah fasilitas kesehatan 8 Faskes lainnya 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah fasilitas kesehatan 100 persen 0
Fasilitas Kesehatan Lainnya Semua lainnya yang direhab dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Semua lainnya yang direhab dan
Kecamatan, dipelihara Kecamatan, dipelihara
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah rumah dinas yang 8 Rumah dinas 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kab. Kampar, Jumlah rumah dinas yang 100 persen 0
Rumah Dinas Tenaga Semua direhabilitasi dan pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Semua direhabilitasi dan
Kesehatan Kecamatan, Kesehatan Kecamatan, pemeliharaan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengadaan Sarana Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah dan jenis sarana 3 Puskesmas 0 Pengadaan Sarana Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah dan jenis sarana 100 persen 0
Pelayanan Kesehatan Semua dipuskesmas pembantu yang Pembantu Pelayanan Kesehatan Semua dipuskesmas pembantu
Kecamatan, diadakan 2 Puskesmas Kecamatan, yang diadakan
Semua Jumlah dan jenis sarana Semua Jumlah dan jenis sarana
Kelurahan dipuskesmas yang diadakan Kelurahan dipuskesmas yang diadakan

Pengadaan Prasarana dan Kab. Kampar, Jumlah dan jenis prasarana 15 8,515,362,627 Pengadaan Prasarana dan Kab. Kampar, Jumlah dan jenis prasarana 100 persen 2,100,000,000
Pendukung Fasilitas Pelayanan Semua dipuskesmas pembantu yang Puskesmas Pendukung Fasilitas Pelayanan Semua dipuskesmas pembantu yang
Kesehatan Kecamatan, diadakan Pembantu 15 Kesehatan Kecamatan, diadakan
Semua Jumlah dan jenis prasarana Puskesmas Semua Jumlah dan jenis prasarana
Kelurahan dipuskesmas yang diadakan Kelurahan dipuskesmas yang diadakan

Pengadaan Alat Semua Persentase Alat Kesehatan 60 % 5,120,368,262 Pengadaan Alat Semua Persentase Alat Kesehatan 100 persen 6,000,000,000
Kesehatan/Alat Penunjang Kabupaten/Kota, diPuskesmas 60 % Kesehatan/Alat Penunjang Kabupaten/Kota, diPuskesmas
Medik Fasilitas Pelayanan Semua Persentase Alat Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Semua Persentase Alat Kesehatan
Kesehatan Kecamatan, Fasilitas Kesehatan Lainnya Kesehatan Kecamatan, Fasilitas Kesehatan Lainnya
Semua Semua
Pengadaan Obat, Vaksin Semua ketersediaan obat dan BMHP 90 % 2,499,939,335 Pengadaan Obat, Vaksin Semua ketersediaan obat dan BMHP 100 persen 2,500,000,000
Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota,
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catatan
No.
Penting

Target Target
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
(%) (%)
Pengadaan Bahan Habis Pakai Semua Persentase Jumlah BMHP 100 % 250,461,160 Pengadaan Bahan Habis Pakai Semua Persentase Jumlah BMHP 100 persen 800,006,550
Kabupaten/Kota, yang diadakan dengan Kabupaten/Kota, yang diadakan dengan
Semua jumlahKebutuhan RKO Semua jumlahKebutuhan RKO
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah sarana Fasyankes 31 194,039,470 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Kab. Kampar, Jumlah sarana Fasyankes 100 persen 200,000,000
Pelayanan Kesehatan Semua yang dipelihara Puskesmas 31 Pelayanan Kesehatan Semua yang dipelihara
Kecamatan, Jumlah sarana Fasyankes Puskesmas Kecamatan, Jumlah sarana Fasyankes
Semua yang dipelihara Pembantu Semua yang dipelihara
Kelurahan Kelurahan

Pemeliharaan Prasarana dan Kab. Kampar, Jumlah prasarana dan 15 0 Pemeliharaan Prasarana dan Kab. Kampar, Jumlah prasarana dan 100 persen 300,000,000
Pendukung Fasilitas Pelayanan Semua pendukung fasilitas pelayanan Puskemas Pendukung Fasilitas Pelayanan Semua pendukung fasilitas
Kesehatan Kecamatan, kesehatan yang dipelihara Pembantu 15 Kesehatan Kecamatan, pelayanan kesehatan yang
Semua Jumlah prasarana dan Puskesmas Semua dipelihara
Kelurahan pendukung fasilitas pelayanan Kelurahan Jumlah prasarana dan
kesehatan yang dipelihara pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan yang
dipelihara
Pemeliharaan Rutin dan Kab. Kampar, Fasilitasi Kesehatan yang 100 % 0 Pemeliharaan Rutin dan Kab. Kampar, Fasilitasi Kesehatan yang 100 persen 402,767,150
Berkala Alat Kesehatan/Alat Semua melaksakan Kalibrasi 100 % Berkala Alat Kesehatan/Alat Semua melaksakan Kalibrasi
Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Persentase Alat Kesehatan Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Persentase Alat Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Fasilitas Kesehatan lainnya Pelayanan Kesehatan Semua Fasilitas Kesehatan lainnya
Kelurahan Kelurahan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 29,057,238,881 24,663,074,722
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 31 157,366,598 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 100 persen 173,737,978
Kesehatan Ibu Hamil Semua terpantau pelaksanaan P4K Puskesmas 100 Kesehatan Ibu Hamil Semua terpantau pelaksanaan P4K
Kecamatan, Persentase pelayanan ibu Persen Kecamatan, Persentase pelayanan ibu
Semua hamil yang sesuai dengan Semua hamil yang sesuai dengan
Kelurahan standar Kelurahan standar

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah terlaksananya kegiatan 31 326,522,138 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah terlaksananya kegiatan 100 persen 300,000,000
Kesehatan Ibu Bersalin Semua PKK-KB Kes Jumlah Puskesmas 31 Kesehatan Ibu Bersalin Semua PKK-KB Kes Jumlah
Kecamatan, terlaksananya Puskesmas 31 Kecamatan, terlaksananya pertemuan
Semua pertemuan evaluasi program Puskesmas 100 Semua evaluasi program kesehatan ibu
Kelurahan kesehatan ibu dan anak Persen Kelurahan dan anak Jumlah
Jumlah terlaksananya terlaksananya pertemuan P4K
pertemuan P4K Persentase pelayanan ibu
Persentase pelayanan ibu bersalin yang sesuai dengan
bersalin yang sesuai dengan standar
standar
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catatan
No.
Penting

Target Target
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
(%) (%)
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah persentase cakupan 100 Persen 0 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah persentase cakupan 100 persen 64,338,887
Kesehatan Bayi Baru Lahir Semua pelayanan bayi baru lahir yang 31 Kesehatan Bayi Baru Lahir Semua pelayanan bayi baru lahir
Kecamatan, sesuai dengan standar jumlah Puskesmas 31 Kecamatan, yang sesuai dengan standar
Semua terlaksananya kegiatan SHK Puskesmas Semua jumlah terlaksananya kegiatan
Kelurahan jumlah terlaksananya program Kelurahan SHK
kegiatan audit perinatal jumlah terlaksananya
program kegiatan audit
perinatal
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlaah evaluasi program 4 Kali 107,668,155 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlaah evaluasi program 100 persen 123,002,073
Kesehatan Balita Semua kesehatan keluarga yang 31 Kesehatan Balita Semua kesehatan keluarga yang
Kecamatan, dilaksanakan Puskesmas 100 Kecamatan, dilaksanakan
Semua Jumlah evaluasi program Persen Semua Jumlah evaluasi program
Kelurahan masalah gizi balita Jumlah 31 Kelurahan masalah gizi balita Jumlah
persentase Puskesmas persentase
pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balita
yang sesuai dengan standar yang sesuai dengan standar
Jumlah petugas puskesmas Jumlah petugas puskesmas
yang mampu melaksanakan yang mampu melaksanakan
kegiatan SDIDTK kegiatan SDIDTK

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Persentase Cakupan 100 Persen 144,610,041 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Persentase Cakupan 100 persen 210,004,042
Kesehatan pada Usia Semua Pelayanan Kesehatan Pada Usia 21 Sekolah Kesehatan pada Usia Semua Pelayanan Kesehatan Pada
Pendidikan Dasar Kecamatan, Pendidikan Dasar Jumlah 31 Pendidikan Dasar Kecamatan, Usia Pendidikan Dasar Jumlah
Semua Sekolah SLTA/ Sederajat yang Puskesmas 31 Semua Sekolah SLTA/ Sederajat yang
Kelurahan Melakukan SBH Puskemas Kelurahan Melakukan SBH
Jumlah Terbentuknya Jumlah Terbentuknya
Puskesmas PKPR Jumlah Puskesmas PKPR Jumlah
UKS yang dibina UKS yang dibina

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 83,700,000 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Pelayanan 100 persen 101,304,219
Kesehatan pada Usia Produktif Semua pada Usia ProduktifUsia 15-59 Kesehatan pada Usia Produktif Semua Kesehatan pada Usia
Kecamatan, tahun yang mendapatkan Kecamatan, Produktif Usia 15-59 tahun
Semua pelayanan kesehatan sesuai Semua yang mendapatkan pelayanan
Kelurahan standar Kelurahan kesehatan sesuaistandar

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah persentase cakupan 100 Persen 44,990,000 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah persentase cakupan 100 persen 44,993,623
Kesehatan pada Usia Lanjut Semua kesehatan lanjut usia yang sesuai 31 Kesehatan pada Usia Lanjut Semua kesehatan lanjut usia yang
Kecamatan, dengan standar Jumlah Puskesmas 31 Kecamatan, sesuai dengan standar Jumlah
Semua puskesmas yang mampu santun Puskesmas Semua puskesmas yang mampu
Kelurahan lansia Jumlah terlaksananya Kelurahan santun lansia Jumlah
posyandu lansia terlaksananya posyandu lansia
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Kampar, Persentase Jumlah Puskesmas 100 Persen 78,266,300 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Kampar, Persentase Jumlah Puskesmas 100 persen 92,616,300
Penderita Hipertensi Semua yang Melakukan Pelayanan Penderita Hipertensi Semua yang Melakukan Pelayanan
Kecamatan, Hipertensi SesuaiStandar Kecamatan, Hipertensi SesuaiStandar
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Jumlah Puskesmas 100 Persen 58,380,114 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Jumlah Puskesmas 100 persen 75,290,114
Kesehatan Penderita Diabetes Semua yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Semua yang Melakukan Pelayanan
Melitus Kecamatan, Diabetes Melitus Sesuai Melitus Kecamatan, Diabetes MelitusSesuai
Semua Standar Semua Standar
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 15 191,945,184 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 100 persen 228,473,184
Kesehatan Orang dengan Semua mendapatkan pelayanan Dokter Puskesmas 100 Kesehatan Orang dengan Semua mendapatkan pelayanan Dokter
Gangguan Jiwa Berat Kecamatan, Spesialistik Jiwa Persentase Persen Gangguan Jiwa Berat Kecamatan, Spesialistik Jiwa Persentase
Semua puskesmas yang melaksanakan Semua puskesmas yangmelaksanakan
Kelurahan pelayanan kesehatan jiwa sesuai Kelurahan pelayanan kesehatan jiwa
standar sesuai standar

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Orang yang terduga 100 Persen 53,628,632 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Orang yang terduga 100 persen 69,498,632
Kesehatan Orang Terduga Semua TBC yang dilakukan Kesehatan Orang Terduga Semua TBC yang dilakukan
Tuberkulosis Kecamatan, pemeriksaan penunjang Tuberkulosis Kecamatan, pemeriksaan penunjang
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Orang dengan 100 Persen 135,145,714 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase Orang dengan 100 persen 177,439,714
Kesehatan Orang dengan Semua Resiko Terinfeksi HIV yang Kesehatan Orang dengan Semua Resiko Terinfeksi HIV yang
Risiko Terinfeksi HIV Kecamatan, mendapatkan pelayanan Risiko Terinfeksi HIV Kecamatan, mendapatkan pelayanan
Semua sesuai standar Semua sesuai standar
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase penanggulangan 100 Persen 0 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persentase penanggulangan 100 persen 12,000,000
Kesehatan bagi Penduduk Semua wabah kejadian KLB yang Kesehatan bagi Penduduk Semua wabah kejadian KLB yang
pada Kondisi Kejadian Luar Kecamatan, ditanggulangi kurang dari 24 pada Kondisi Kejadian Luar Kecamatan, ditanggulangi kurang dari 24
Biasa (KLB) Semua jam sejak KLB terjadi Biasa (KLB) Semua jam sejak KLB terjadi
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah pengelolaan 31 18,275,059 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah pengelolaan 100 persen 20,000,000
Kesehatan bagi Penduduk Semua Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kesehatan bagi Penduduk Semua Pelayanan Kesehatan
Terdampak Krisis Kesehatan Kecamatan, Penduduk Krisis Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan Kecamatan, Penduduk Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau Semua akibat bencana dan /atau Akibat Bencana dan/atau Semua akibat bencana dan /atau
Berpotensi Bencana Kelurahan berpotensi bencana Berpotensi Bencana Kelurahan berpotensi bencana
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah desa lokus stunting 40 Desa 1,047,769,137 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah desa lokus stunting 100 persen 1,072,861,623
Kesehatan Gizi Masyarakat Semua yang dibina 31 Kesehatan Gizi Masyarakat Semua yang dibina
Kecamatan, Jumlah pelaksanaan MMD puskesmas 31 Kecamatan, Jumlah pelaksanaan MMD
Semua diwilayah puskesmas Jumlah puskesmas 31 Semua diwilayah puskesmas Jumlah
Kelurahan puskesmas yang mendapatkan Puskesmas 100 Kelurahan puskesmas yang mendapatkan
PMT dan Vitamin A Persen PMT dan Vitamin A
Jumlah status gizi yang Jumlah status gizi yang
terpantau terpantau
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat
sesuai standar sesuai standar

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Peningkatan Pelayanan 100 Persen 74,657,842 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kab. Kampar, Peningkatan Pelayanan 100 persen 91,091,067
Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kesehatan Olah Raga 100 Persen Kerja dan Olahraga Semua Kesehatan Olah Raga
Kecamatan, Persentase Perlaksananya Kecamatan, Persentase Perlaksananya
Semua Upaya Kesehatan Kerja Semua Upaya Kesehatan Kerja
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persenntase desa/kelurahan yang 100 Persen 289,933,285 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Persenntase desa/kelurahan 100 persen 314,413,285
Kesehatan Lingkungan Semua melaksanakan STBM 100 Persen Kesehatan Lingkungan Semua yang melaksanakan STBM
Kecamatan, Persentase pengawasan dan 100 Persen Kecamatan, Persentase pengawasan dan
Semua pengendalian sampah dan Semua pengendalian sampah dan
Kelurahan limbah Kelurahan limbah
Persentase TTU yang Persentase TTU yang
memenuhi syarat Kesehatan memenuhi syarat Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Tersedianya Media Informasi 100 Persen 143,594,000 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Tersedianya Media Informasi 100 persen 199,478,400
Promosi Kesehatan Semua Promosi Kesehatan Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 31 219,983,945 Pengelolaan Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 100 persen 299,875,945
Kesehatan Tradisional, Semua melaksanakan pelayanan Puskesmas Kesehatan Tradisional, Semua melaksanakan pelayanan
Akupuntur, Asuhan Mandiri, Kecamatan, kesehatan tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri, Kecamatan, kesehatan tradisional
dan Tradisional Lainnya Semua dan Tradisional Lainnya Semua
Kelurahan Kelurahan
Pengelolaan Surveilans Kab. Kampar, Persentase frekuensi surveilance 100 Persen 2,614,097,348 Pengelolaan Surveilans Kab. Kampar, Persentase frekuensi 100 persen 2,627,999,848
Kesehatan Semua epidemiologi Persentase 100 Persen Kesehatan Semua surveilance epidemiologi
Kecamatan, tercapainya pencegahan dan Kecamatan, Persentase tercapainya
Semua penanggulangan wabah covid-19 Semua pencegahan dan
Kelurahan Kelurahan penanggulangan wabah
covid-19
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal Hasil Analisis
RKPD Kebutuhan
Catatan
No.
Pentin
g

Target Target
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
(%) (%)
Pengelolaan Upaya Kesehatan Kab. Kampar, Pelayanan dan pembinaan 1000 CJH 484,946,894 Pengelolaan Upaya Kesehatan Kab. Kampar, Pelayanan dan pembinaan 100 persen 533,410,428
Khusus Semua kesehatan haji 31 Khusus Semua kesehatan haji
Kecamatan, Penurunan jumlah kasus caries Puskesmas 100 Kecamatan, Penurunan jumlah kasus
Semua gigi, penurunan jumlah Persen Semua caries gigi, penurunan jumlah
Kelurahan gangguan indra pada anak Kelurahan gangguan indra pada anak
sekolah Persentase kegiatan sekolah Persentase kegiatan
yang mendapatkan pelayanan yang mendapatkanpelayanan
matra matra
Pengelolaan Upaya Kab. Kampar, Jumlah pengelolaan upaya 31 Persen 0 Pengelolaan Upaya Kab. Kampar, Jumlah pengelolaan upaya 100 persen 10,000,000
Pengurangan Risiko Krisis Semua pengurangan risiko krisis Pengurangan Risiko Krisis Semua pengurangan risiko krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kecamatan, kesehatan dan pasca krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kecamatan, kesehatan dan pasca krisis
Kesehatan Semua kesehatan Kesehatan Semua kesehatan
Kelurahan Kelurahan

Pelayanan Kesehatan Penyakit Kab. Kampar, Jumlah fogging fokus dan rutin 50 Fokus 1,560,280,343 Pelayanan Kesehatan Penyakit Kab. Kampar, Jumlah fogging fokus dan 100 persen 1,874,924,343
Menular dan Tidak Menular Semua Jumlah kawasan tanpa rokok di 31 Menular dan Tidak Menular Semua rutin
Kecamatan, lingkungan sekoalh dan instansi Puskesmas 31 Kecamatan, Jumlah kawasan tanpa rokok
Semua pemerintah Puskesmas 150 Semua di lingkungan sekoalhdan
Kelurahan Jumlah penangulangan Kasus Kelurahan instansi pemerintah Jumlah
kecacingan anak sekolah 31 penangulangan kecacingan
Jumlah penularan penyakit Puskesmas 31 anak sekolah Jumlah
endemik/epidemik Puskesmas 100 penularan penyakit
Jumlah puskesmas yang Persen endemik/epidemik
melaksanakan kegiatan 95 Persen Jumlah puskesmas yang
ASSIST di puskesmas dan 100 Persen melaksanakan kegiatan
sekolah 60 Persen ASSIST di puskesmas dan
Jumlah puskesmas yang 100 Persen sekolah
melaksanakan pengendalian 100 Persen Jumlah puskesmas yang
PTM terpadu 95 Persen melaksanakan pengendalian
Persentase Alat dan Bahan 50 Persen PTM terpadu
Fogging 31 Persentase Alat dan Bahan
Persentase balita dan anak Puskesmas Fogging
sekolah yang melaksanakan Persentase balita dan anak
BIAS (bulan imunisasi anak sekolah yang melaksanakan
sekolah) BIAS (bulan imunisasi anak
Persentase Desa/Kelurahan sekolah)
yang melaksanakan kegiatan Persentase Desa/Kelurahan
posbindu PTM yang melaksanakan kegiatan
Persentase orang yang diperiksa posbindu PTM Persentase
untuk deteksi dini faktor resiko orang yang diperiksa untuk
penyakit tidak menular pada deteksi dini faktor resiko
populasi resiko usia > 15 thn penyakit tidak menular pada
Persentase penanganan penyakit populasi resiko usia > 15 thn
menular (TB, Kusta, Malaria, Persentase penanganan
DBD, Filariasis, HIV/AIDS, penyakit menular (TB, Kusta,
Diare, Malaria, DBD, Filariasis,
ISPA, Polio, Pneumonia)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pengelolaan Jaminan Kab. Kampar, Cakupan pengobatan masyarakat 100 Persen 16,217,897,527 Pengelolaan Jaminan Kab. Kampar, Cakupan pengobatan 100 persen 10,236,973,950
Kesehatan Masyarakat Semua miskin dan kurang mampu 100 Persen Kesehatan Masyarakat Semua masyarakat miskin dan kurang
Kecamatan, Persentasi biaya kegiatan Jaminan 100 Persen Kecamatan, mampu Persentasi biaya
Semua Persalinan bagi masyarakat 100 Persen Semua kegiatan Jaminan Persalinan
Kelurahan miskin dan rumah tunggu Kelurahan bagi masyarakat miskin dan
kelahiran di Puskesmas dan Dinas rumah tunggu kelahiran di
Kesehatan Kabupaten Kampar Puskesmas dan Dinas
Persentasi operasional Kesehatan Kabupaten
pendamping PKTF 31 Puskesmas Kampar
Persentasi Pembayaran klaim Persentasi operasional
Non Kapitasi di Puskesmas pendamping PKTF 31
Puskesmas
Persentasi Pembayaran
klaim Non Kapitasi di
Puskesmas

Penyelenggaraan Kab. Kampar, Sertifikat Kabupaten Sehat 1 Sertifikat 54,360,900 Penyelenggaraan Kab. Kampar, Sertifikat Kabupaten Sehat 100 persen 247,240,760
Kabupaten/Kota Sehat Semua Kabupaten/Kota Sehat Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terpenuhinya nutrisi petugas di 8 Puskesmas 196,319,836 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terpenuhinya nutrisi petugas di 100 persen 683,002,078
Puskesmas Semua Puskesmas rawat inap Puskesmas Semua Puskesmas rawat inap
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Operasional Pelayanan Semua Jumlah distribusi obat dan 31 1,450,000,000 Operasional Pelayanan Semua Jumlah distribusi obat dan 100 persen 1,450,000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kabupaten/Ko perkalan kesehatan ke Puskesmas 2 Fasilitas Kesehatan Lainnya Kabupaten/Ko perkalan kesehatan ke
ta, Semua puskesmas Faskes lainnya1 ta, Semua puskesmas
Kecamatan, Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun Kecamatan, Jumlah Fasilitas Kesehatan
Semua Lainnya yang mendapatkan Semua Lainnya yang mendapatkan
Kelurahan operasional (Hibah) Kelurahan operasional (Hibah)
Operasional UPTD IFK Operasional UPTD IFK

Pelaksanaan Akreditasi Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas melakukan 31 2,429,053,691 Pelaksanaan Akreditasi Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas melakukan 100 persen 2,429,103,982
Fasilitas Kesehatan di Semua PIS PK Jumlah Puskesmas Puskesmas 9 Fasilitas Kesehatan di Semua PIS PK Jumlah Puskesmas
Kabupaten/Kota Kecamatan, terakreditasi dan reakreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota Kecamatan, terakreditasi danreakreditasi
Semua Jumlah Puskesmas yang 31 Semua Jumlah Puskesmas yang
Kelurahan melaksanakan Manajemen Puskesmas Kelurahan melaksanakan Manajemen
Puskesmas sesuai Standar Puskesmas sesuai Standar
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Penyediaan dan Pengelolaan Kab. Kampar, merujuk pasien emergency dan 100 persen 873,846,198 Penyediaan dan Pengelolaan Kab. Kampar, merujuk pasien emergency 100 persen 900,000,247
Sistem Penanganan Gawat Semua penanggulangan Sistem Penanganan Gawat Semua dan penanggulangan
Darurat Terpadu (SPGDT) Kecamatan, kegawatdaruratan sehari hari / Darurat Terpadu (SPGDT) Kecamatan, kegawatdaruratan sehari hari
Semua bencana Semua / bencana
Kelurahan Kelurahan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 490,810,437 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 311,573,041
Pengelolaan Data dan Kab. Kampar, Jumlah dokumen data 2 Dokumen 254,637,396 Pengelolaan Data dan Kab. Kampar, Jumlah dokumen data 100 persen 100,000,000
Informasi Kesehatan Semua Persentase data Aspak yang 100 Persen Informasi Kesehatan Semua Persentase data Aspak yang
Kecamatan, terupdate dan tervalidasi Kecamatan, terupdate dan tervalidasi
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengelolaan Sistem Informasi Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas yang 31 236,173,041 Pengelolaan Sistem Informasi Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas yang 100 persen 211,573,041
Kesehatan Semua menjalankan SIKDA Puskesmas Kesehatan Semua menjalankan SIKDA
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
100,003,623 135,911,477
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Kab. Kampar, Jumlah fasilitas kesehatan 6 rumah sakit 12,760,337 Pengendalian dan Pengawasan Kab. Kampar, Jumlah fasilitas kesehatan 100 persen 27,733,317
serta Tindak Lanjut Pengawasan Semua rujukan yang terdata serta Tindak Lanjut Pengawasan Semua rujukan yang terdata
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, Kecamatan, Perizinan Rumah Sakit Kelas C, Kecamatan,
D dan Fasilitas Pelayanan Semua D dan Fasilitas Pelayanan Semua
Kesehatan Lainnya Kelurahan Kesehatan Lainnya Kelurahan

Penyiapan Perumusan dan Kab. Kampar, Persentase kasus yang dirujuk 15 persen 87,243,286 Penyiapan Perumusan dan Kab. Kampar, Persentase kasus yang 100 persen 108,178,160
Pelaksanaan Pelayanan Semua puskesmas persiapan 100 persen Pelaksanaan Pelayanan Semua dirujuk puskesmas
Kesehatan Rujukan Kecamatan, pembangunan rumah sakit Kesehatan Rujukan Kecamatan, persiapan pembangunan
Semua Semua rumah sakit
Kelurahan Kelurahan

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 34,594,346 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 70,425,064
Pengendalian Perizinan Praktik Semua Jumlah tenaga Kesehatan 150 nakes 20,824,346 Pengendalian Perizinan Praktik Semua Jumlah tenaga Kesehatan 100 persen 49,335,064
Tenaga Kesehatan Kabupaten/Ko yang mendapatkan Tenaga Kesehatan Kabupaten/Ko yang mendapatkan
ta, Semua rekomendasi ta, Semua rekomendasi
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pembinaan dan Pengawasan Semua Jumlah nakes dipuskesmas yang 31 13,770,000 Pembinaan dan Pengawasan Semua Jumlah nakes dipuskesmas 100 persen 21,090,000
Tenaga Kesehatan serta Tindak Kabupaten/Ko mendapatkan pembinaandan Puskesmas 100 Tenaga Kesehatan serta Tindak Kabupaten/Ko yang mendapatkan
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga ta, Semua pengawasan Jumlah praktik Praktek mandiri Lanjut Perizinan Praktik Tenaga ta, Semua pembinaandan pengawasan
Kesehatan Kecamatan, mandiri nakes yang mendapatkan Kesehatan Kecamatan, Jumlah praktik mandiri nakes
Semua pembinaandan pengawasan Semua yang mendapatkan pembinaan
Kelurahan Kelurahan dan pengawasan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP
9,668,801,288 9,907,792,168
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi Semua Jumlah Tenaga Kesehatan yang 31 65,411,628 Perencanaan dan Distribusi Semua Jumlah Tenaga Kesehatan yang 100 persen 178,071,562
serta Pemerataan Sumber Kabupaten/Ko terpenuhi dipuskesmas Puskesmas serta Pemerataan Sumber Kabupaten/Ko terpenuhi dipuskesmas
Daya Manusia Kesehatan ta, Semua Daya Manusia Kesehatan ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pemenuhan Kebutuhan Kab. Kampar, Jumlah TBK di pelayanan 536 Orang 9,576,955,628 Pemenuhan Kebutuhan Kab. Kampar, Jumlah TBK di pelayanan 100 persen 9,694,721,509
Sumber Daya Manusia Semua Puskesmas 24 Jam Sumber Daya Manusia Semua Puskesmas 24 Jam
Kesehatan sesuai Standar Kecamatan, Kesehatan sesuai Standar Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pembinaan dan Pengawasan Semua Persentase Nakes di 31 26,434,032 Pembinaan dan Pengawasan Semua Persentase Nakes di 100 persen 34,999,097
Sumber Daya Manusia Kabupaten/Ko Puskesmas yang dibina dan Puskesmas Sumber Daya Manusia Kabupaten/Ko Puskesmas yang dibina dan
Kesehatan ta, Semua mendapatkan pengawasan Kesehatan ta, Semua mendapatkan pengawasan
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
291,914,550 247,624,550
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Semua Jumlah Puskesmas Yang 3 Puskesmas 291,914,550 Pengembangan Mutu dan Semua Jumlah Puskesmas Yang 100 persen 247,624,550
Peningkatan Kompetensi Teknis Kabupaten/Ko berprestasi 9 Nakes Peningkatan Kompetensi Teknis Kabupaten/Ko berprestasi
Sumber Daya Manusia Kesehatan ta, Semua Jumlah Tenaga Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan ta, Semua Jumlah Tenaga Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, yang berprestasi dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, yang berprestasi dan
Semua bersertifikasi Semua bersertifikasi
Kelurahan Kelurahan

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
255,488,155 369,318,319
Tradisional (UMOT) Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan Semua Apotek, Toko Obat, Kosmetik 75 % 146,314,375 Pengendalian dan Pengawasan Semua Apotek, Toko Obat, Kosmetik 100 persen 175,754,375
serta Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko serta Optikal yang diawasi 75 % serta Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko serta Optikal yangdiawasi
Perizinan Apotek, Toko Obat, ta, Semua Persentase Apotek, Toko Obat, Perizinan Apotek, Toko Obat, ta, Semua Persentase Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Kecamatan, Kosmetik serta Optikal yang Toko Alat Kesehatan, dan Kecamatan, Kosmetik serta Optikal yang
Optikal, Usaha Mikro Obat Semua diawasi Optikal, Usaha Mikro Obat Semua diawasi
Tradisional (UMOT) Kelurahan Tradisional (UMOT) Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Penyediaan dan Pengelolaan Data Semua Persentase Data Perizinan Apotek, 75 % 16,048,000 Penyediaan dan Pengelolaan Data Semua Persentase Data Perizinan 100 persen 16,048,000
Perizinan dan Tindak Lanjut Kabupaten/Ko Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Perizinan dan Tindak Lanjut Kabupaten/Ko Apotek, Toko Obat, Toko
Pengawasan Izin Apotek, Toko ta, Semua dan Optikal,Usaha Mikro Obat Pengawasan Izin Apotek, Toko ta, Semua Alat Kesehatan dan
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Kecamatan, Tradisional (UMOT) Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Kecamatan, Optikal,Usaha Mikro Obat
Optikal, Usaha Mikro Obat Semua Optikal, Usaha Mikro Obat Semua Tradisional (UMOT)
Tradisional (UMOT) Kelurahan Tradisional (UMOT) Kelurahan

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Semua 75 % 93,125,780 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Semua 100 persen 177,515,944
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Kabupaten/Ko Izin Apotek, Toko Obat, Toko Kabupaten/Ko
Alat Kesehatan, dan Optikal, ta, Semua Alat Kesehatan, dan Optikal, ta, Semua
Usaha Mikro Obat Tradisional Kecamatan, Usaha Mikro Obat Tradisional Kecamatan,
(UMOT) Semua (UMOT) Semua
Kelurahan Kelurahan

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
106,504,409 129,764,409
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase Sertifikat Produksi 60 % 25,085,205 Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase Sertifikat 100 persen 43,745,205
serta tindak lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu serta tindak lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko Produksi Alat Kesehatan
Sertifikat Produksi Alat ta, Semua dan PKRT Kelas 1 Sertifikat Produksi Alat ta, Semua Kelas 1 tertentu dan PKRT
Kesehatan Kelas1 Tertentu dan Kecamatan, Kesehatan Kelas1 Tertentu dan Kecamatan, Kelas 1
PKRT Kelas 1 Tertentu Semua PKRT Kelas 1 Tertentu Semua
Perusahaan Rumah Tangga Kelurahan Perusahaan Rumah Tangga Kelurahan

Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase jumlah produk yang 60 % 81,419,204 Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase jumlah produk yang 100 persen 86,019,204
serta Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko dilakukan pengawasan produk serta Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko dilakukan pengawasanproduk
Perbekalan Kesehatan Rumah ta, Semua dan industri rumah tangga Perbekalan Kesehatan Rumah ta, Semua dan industri rumah tangga
Tangga Kelas 1 Tertentu Kecamatan, pangan Tangga Kelas 1 Tertentu Kecamatan, pangan
Perusahaan Rumah Tangga Semua Perusahaan Rumah Tangga Semua
Kelurahan Kelurahan

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri 103,625,711 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri 103,625,711
Rumah Tangga Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase Jumlah P-IRT 70 % 103,625,711 Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase Jumlah P-IRT 100 persen 103,625,711
serta Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko yang ada serta Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko yang ada
Sertifikat Produksi Pangan ta, Semua Sertifikat Produksi Pangan ta, Semua
Industri Rumah Tangga dan Kecamatan, Industri Rumah Tangga dan Kecamatan,
Nomor P- IRT sebagai Izin Semua Nomor P- IRT sebagai Izin Semua
Produksi, untuk Produk Makanan Kelurahan Produksi, untuk Produk Makanan Kelurahan
Minuman Tertentu yang dapat Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga Tangga
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
41,110,147 47,250,000
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan Kab. Kampar, Persentase terbinanya dan 100 Persen 41,110,147 Pengendalian dan Pengawasan Kab. Kampar, Persentase terbinanya dan 100 persen 47,250,000
serta Tindak Lanjut Pengawasan Semua terkendalinya keamanan serta Tindak Lanjut Pengawasan Semua terkendalinya keamanan
PenerbitanSertifikat Laik Higiene Kecamatan, makanan restoran, jasa PenerbitanSertifikat Laik Higiene Kecamatan, makanan restoran, jasa
Sanitasi Tempat Pengelolaan Semua boga,depot isi ulang Sanitasi Tempat Pengelolaan Semua boga,depot isi ulang
Makanan(TPM) antara lain Jasa Kelurahan Makanan(TPM) antara lain Jasa Kelurahan
Boga, Rumah Makan/Restoran Boga, Rumah Makan/Restoran
dan Depot Air Minum (DAM) dan Depot Air Minum (DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 82,396,508 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 82,396,508

Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase pengendalian dan 70 % 82,396,508 Pengendalian dan Pengawasan Semua Persentase pengendalian dan 100 persen 82,396,508
serta tindak lanjut Penerbitan Kabupaten/Ko Pengawasan serta tindak lanjut serta tindak lanjut Penerbitan Kabupaten/Ko Pengawasan serta tindak lanjut
Stiker Pembinaan pada Makanan ta, Semua penerbitan stiker Stiker Pembinaan pada Makanan ta, Semua penerbitan stiker
Jajanan dan Sentra Makanan Kecamatan, Jajanan dan Sentra Makanan Kecamatan,
Jajanan Semua Jajanan Semua
Kelurahan Kelurahan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk 83,114,840 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pem eriksaan Post Market pada Produksi dan Produk 108,264,840
Makanan Minum an Industri Rumah Tangga Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Semua IRTP dan Masyarakat Pemilik 80 IRTP 65,909,840 Pemeriksaan Post Market pada Semua IRTP dan Masyarakat 100 persen 65,909,840
Produk Makanan- Minuman Kabupaten/Ko atau Penanggung Jawab Produk Makanan- Minuman Kabupaten/Ko Pemilik atau Penanggung
Industri Rumah Tangga yang ta, Semua Industri Rumah Tangga yang ta, Semua Jawab
Beredar dan Pengawasan serta Kecamatan, Beredar dan Pengawasan serta Kecamatan,
Tindak Lanjut Pengawasan Semua Tindak Lanjut Pengawasan Semua
Kelurahan Kelurahan

Penyediaan dan Pengelolaan Data Semua Jumlah PIRT yang memnuhi 50 Pelaku Usaha 17,205,000 Penyediaan dan Pengelolaan Data Semua Jumlah PIRT yang memnuhi 100 persen 42,355,000
Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko Syarat Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten/Ko Syarat
Perizinan IndustriRumah Tangga ta, Semua Perizinan IndustriRumah Tangga ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
252,407,715 252,410,225
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Peningkatan Upaya Promosi Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas yang 31 Desa 252,407,715 Peningkatan Upaya Promosi Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas yang 100 persen 252,410,225
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Semua melaksanakan kampanye 80 % Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Semua melaksanakan kampanye
dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, germas dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, germas
Semua persentase Jumlah Semua persentase Jumlah
Kelurahan Masyarakat yang diberikan Kelurahan Masyarakat yang diberikan
penyuluhan penyuluhan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 297,060,388 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 380,201,939

Penyelenggaraan Promosi Kab. Kampar, Jumlah Desa Yang Dibina dan 31 Desa 297,060,388 Penyelenggaraan Promosi Kab. Kampar, Jumlah Desa Yang Dibina 100 persen 380,201,939
Kesehatan dan Gerakan Hidup Semua Dinilai PBHS Kesehatan dan Gerakan Hidup Semua dan Dinilai PBHS
Bersih dan Sehat Kecamatan, Bersih dan Sehat Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
163,910,121 290,700,174
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Kab. Kampar, Jumlah Desa Siaga Aktif yang 21 Desa 163,910,121 Bimbingan Teknis dan Supervisi Kab. Kampar, Jumlah Desa Siaga Aktif 100 persen 290,700,174
Pengembangan danPelaksanaan Semua Dibina 31 Posyandu Pengembangan danPelaksanaan Semua yang Dibina
Upaya Kesehatan Bersumber Kecamatan, Jumlah Posyandu yang Dibina Upaya Kesehatan Bersumber Kecamatan, Jumlah Posyandu yang
Daya Masyarakat (UKBM) Semua Daya Masyarakat (UKBM) Semua Dibina
Kelurahan Kelurahan

211,862,288,351 211,862,288,351
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 1,357,680,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,357,680,000

Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 1,357,680,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 1,357,680,000
Pelayanan BLUD Bangkinang Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN 1,357,680,000 PROGRAM PEMENUHAN 1,357,680,000
UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 780,641,214 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 780,641,214
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 780,641,214 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 780,641,214
Puskesmas Bangkinang Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
2,138,321,214 2,138,321,214
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Peningkatan Pelayanan BLUD 1,264,681,800 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,264,681,800


DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 1,264,681,800 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 1,264,681,800
Pelayanan BLUD Laboy Jaya Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 975,801,745 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 975,801,745
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 975,801,745 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 975,801,745
Puskesmas Laboy Jaya Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

2,240,483,545 2,240,483,545
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 824,697,400 Peningkatan Pelayanan BLUD 824,697,400
Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 824,697,400 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 824,697,400
Pelayanan BLUD Kuok Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 683,060,323 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 683,060,323
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 683,060,323 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 683,060,323
Puskesmas Kuok Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1,507,757,723 1,507,757,723
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 348,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 348,000,000
Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 348,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 348,000,000
Pelayanan BLUD Gunung Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
Sahilan ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 487,901,049 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 487,901,049
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 487,901,049 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 487,901,049
Puskesmas Gunung Sahilan Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

835,901,049 835,901,049
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 350,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 350,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 350,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 100 Persen 350,000,000
Pelayanan BLUD Gunung Sari Semua melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Semua melaksanakan operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 357,792,344 357,792,344
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 357,792,344 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 357,792,344
Puskesmas Gunung Sari Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

707,792,344 707,792,344
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 1,740,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,740,000,000
Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 1,740,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 1,740,000,000
Pelayanan BLUD Air Tiris Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
975,801,392 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 975,801,392
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 975,801,392 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 975,801,392
Puskesmas Air Tiris Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

2,715,801,392 2,715,801,392
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG
Peningkatan Pelayanan BLUD 822,393,600 Peningkatan Pelayanan BLUD 822,393,600
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 822,393,600 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 822,393,600
Pelayanan BLUD Sawah Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
683,061,202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 683,061,202
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 683,061,202 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 683,061,202
Puskesmas Sawah Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1,505,454,802 1,505,454,802
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 650,000,000
Peningkatan Pelayanan BLUD 601,676,400 Peningkatan Pelayanan BLUD 650,000,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 601,676,400 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 650,000,000
Pelayanan BLUD Kampa Kabupaten/Ko melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Ko melaksanakan operasional
ta, Semua ta, Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN 601,676,400
MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN
552,954,391 Penyediaan Layanan 601,676,400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kesehatan untuk UKM dan
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 552,954,391 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 601,676,400
Puskesmas Kampa Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Ko puskesmas dalam upaya
ta, Semua kesehatan masyarakat yang ta, Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1,154,630,791 1,251,676,400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 1,243,712,100 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,243,712,100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 1,243,712,100 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 1,243,712,100
Pelayanan BLUD Lipat Kain Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
975,802,214 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 975,802,214
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 975,802,214 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 975,802,214
Puskesmas Lipat Kain Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
2,219,514,314 2,219,514,314
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 359,640,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 359,640,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah Puskesmas yang 1 Puskesmas 359,640,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah Puskesmas yang 100 Persen 359,640,000
Pelayanan BLUD Gema Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
780,640,371 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 780,640,371
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 780,640,371 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 780,640,371
Puskesmas Gema Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

1,140,280,371 1,140,280,371
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 365,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 365,000,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 365,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 365,000,000
Pelayanan BLUD Sungai Pagar
Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
813,168,506 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 813,168,506
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 813,168,506 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 813,168,506
Puskesmas Sungai Pagar Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

1,178,168,506 1,178,168,506
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 828,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 828,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 828,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah puskesmas yang 100 Persen 828,000,000
Pelayanan BLUD Simalinyang Tapung Hilir, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Tapung Hilir, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
748,118,150 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 748,118,150
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 748,118,150 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 748,118,150
Puskesmas Simalinyang Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1,576,118,150 1,576,118,150
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 696,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 600,000,000
Pelayanan BLUD Pantai Raja
Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
708,800,000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 708,800,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 708,800,000 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 708,800,000
Puskesmas Pantai Raja Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,275,009,399 948,000,000


Peningkatan Pelayanan BLUD 722,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 722,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 600,000,000
Pelayanan BLUD Rumbio Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
553,009,399 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 348,000,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 553,009,399 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 348,000,000
Puskesmas Rumbio Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,523,037,234 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,193,586,000
Peningkatan Pelayanan BLUD 840,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 660,000,000
Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 840,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 660,000,000
Pelayanan BLUD Pandau Jaya Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
683,037,234 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 533,586,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 683,037,234 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 533,586,000
Puskesmas Pandau Jaya Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1,544,524,295 847,800,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 828,879,600 Peningkatan Pelayanan BLUD 450,000,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 828,879,600 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 450,000,000
Pelayanan BLUD Kubang Jaya
Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
715,644,695 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 397,800,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 715,644,695 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 397,800,000
Puskesmas Kubang Jaya Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
1,090,680,625 847,800,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 505,200,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 500,000,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 500,200,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 500,000,000
Pelayanan BLUD Pangkalqn
Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Baru Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
585,480,625 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 320,718,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 585,480,625 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 320,718,000
Puskesmas Pangkalan Baru Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

1,503,002,078 820,718,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 820,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000
Pelayanan dan Penunjang
Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 820,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 678,000,000
Pelayanan BLUD Salo Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
683,002,078 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1,243,712,100
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 683,002,078 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 1,243,712,100
Puskesmas Salo Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
938,269,745 1,921,712,100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 533,586,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 640,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 533,586,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 640,000,000
Pelayanan BLUD Batu Besurat Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
404,683,745 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 365,000,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 404,683,745 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 365,000,000
Puskesmas Batu Besurat Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

708,223,918 1,005,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD 221,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 630,000,000
Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 1 Puskesmas 221,000,000 Pelayanan dan Penunjang Semua Jumlah puskesmas yang 100 Persen 630,000,000
Pelayanan BLUD Gunung Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional Pelayanan BLUD Kabupaten/Kota, melaksanakan operasional
Bungsu Semua Semua
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT MASYARAKAT
487,223,918 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 359,640,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 Persen 487,223,918 Operasional Pelayanan Semua Terlaksananya manajemen 100 persen 359,640,000
Puskesmas Gunung Bungsu Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya Puskesmas Kabupaten/Kota, puskesmas dalam upaya
Semua kesehatan masyarakat yang Semua kesehatan masyarakat yang
Kecamatan, bersifat promotif dan preventif Kecamatan, bersifat promotif dan preventif
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

678,282,013 989,640,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOT DAERAH KABUPATEN/KOT
Peningkatan Pelayanan BLUD 320,718,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 320718000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 678,000,000
Pelayanan BLUD Pulau Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Gadang Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA PERORANGAN DAN UPAYA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Penyediaan Layanan 357,564,013 Penyediaan Layanan 212,124,000


Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan

Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 357,564,013 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 persen 212,124,000
Puskesmas Pulau Gadang Semua Melaksanakan Manajemen Puskesmas Semua Melaksanakan Manajemen
Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya
Semua Kesehatan Masyarakat Bersifat Semua Kesehatan Masyarakat
Kelurahan Promotif dan Preventif Kelurahan Bersifat Promotif dan
Preventif

1,998,923,400 890,124,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 1,320,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 650,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 1,320,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 650,000,000
Pelayanan BLUD Tambang Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
Penyediaan Layanan 678,923,400 Penyediaan Layanan 828,000,000
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 678,923,400 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 persen 828,000,000
Puskesmas Tambang Semua Melaksanakan Manajemen Puskesmas Semua Melaksanakan Manajemen
Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya
Semua Kesehatan Masyarakat Bersifat Semua Kesehatan Masyarakat
Kelurahan Promotif dan Preventif Kelurahan Bersifat Promotif dan
Preventif
1,459,564,488 1,478,000,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 678,923,400 Peningkatan Pelayanan BLUD 348,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 678,923,400 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 348,000,000
Pelayanan BLUD Tapung Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan 780,641,088 Penyediaan Layanan 348,000,000


Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 780,641,088 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 persen 348,000,000
Puskesmas Tapung Semua Melaksanakan Manajemen Puskesmas Semua Melaksanakan Manajemen
Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya
Semua Kesehatan Masyarakat Bersifat Semua Kesehatan Masyarakat
Kelurahan Promotif dan Preventif Kelurahan Bersifat Promotif dan
Preventif
1,345,481,401 1,030,000,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Peningkatan Pelayanan BLUD 760,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 680,000,000


Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 760,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 680,000,000
Pelayanan BLUD Petapahan Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan 585,481,401 Penyediaan Layanan 350,000,000


Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 585,481,401 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 persen 350,000,000
Puskesmas Petapahan Semua Melaksanakan Manajemen Puskesmas Semua Melaksanakan Manajemen
Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya Kecamatan, Puskesmas Dalam Upaya
Semua Kesehatan Masyarakat Bersifat Semua Kesehatan Masyarakat
Kelurahan Promotif dan Preventif Kelurahan Bersifat Promotif dan
Preventif
1,367,636,015 1,390,000,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 749,629,200 Peningkatan Pelayanan BLUD 550,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 749,629,200 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 550,000,000
Pelayanan BLUD Pantai Cermin Semua Melaksanakan Opersional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Opersional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
Penyediaan Layanan 618,006,815 Penyediaan Layanan 840,000,000
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan

Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 618,006,815 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 840,000,000
Puskesmas Pantai Cermin Semua Puskesmas dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat yang
Semua Bersifat Promotif dan Preventif Semua Bersifat Promotif dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

1,358,308,650 1,478,879,600
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG


URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Peningkatan Pelayanan BLUD 707,800,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 650,000,000


Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 707,800,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 650,000,000
Pelayanan BLUD Suka Ramai Semua Melaksanakan Opersional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Opersional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
Penyediaan Layanan 650,508,650 Penyediaan Layanan 828,879,600
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 650,508,650 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 828,879,600
Puskesmas Suka Ramai Semua Puskesmas dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat yang
Semua Bersifat Promotif dan Preventif Semua Bersifat Promotif dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

966,077,306 1,478,879,600
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 348,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 660,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 348,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 660,000,000
Pelayanan BLUD Sinama Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Nenek Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
Penyediaan Layanan 618,077,306 Penyediaan Layanan 505,200,000
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan

Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 618,077,306 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 505,200,000
Puskesmas Sinama Nenek Semua Puskesmas Dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas Dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang
Semua Bersifat Promotif Dan Preventif Semua Bersifat Promotif Dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

1,890,007,564 1,998,000,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 1,272,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 1,272,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 678,000,000
Pelayanan BLUD Kota Garo Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA PERORANGAN DAN UPAYA
Penyediaan Layanan 618,007,564 Penyediaan Layanan 1,320,000,000
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan

Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 618,007,564 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 1,320,000,000
Puskesmas Kota Garo Semua Puskesmas Dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas Dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang
Semua Bersifat Promotif Dan Preventif Semua Bersifat Promotif Dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

1,152,954,007 1,074,000,000
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000 Peningkatan Pelayanan BLUD 378,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 600,000,000 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 378,000,000
Pelayanan BLUD Tanah Tinggi Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan 552,954,007 Penyediaan Layanan 696,000,000


Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah UKP Rujukan Tingkat Daerah
Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 552,954,007 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 696,000,000
Puskesmas Tanah Tinggi Semua Puskesmas Dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas Dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang
Semua Bersifat Promotif Dan Preventif Semua Bersifat Promotif Dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

1,317,955,532 1,443,001,200
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 765,001,200 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 765,001,200 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 678,000,000
Pelayanan BLUD Siberuang Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No.
Target Target Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian (%) Capaian (%)

PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN


UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan 552,954,332 Penyediaan Layanan 765,001,200


Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 552,954,332 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 765,001,200
Puskesmas Siberuang Semua Puskesmas Dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas Dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang
Semua Bersifat Promotif Dan Preventif Semua Bersifat Promotif Dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

792,738,351 1,298,923,400
PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
Peningkatan Pelayanan BLUD 304,837,155 Peningkatan Pelayanan BLUD 620,000,000
Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 1 Puskesmas 304,837,155 Pelayanan dan Penunjang Kab. Kampar, Jumlah Puskesmas Yang 100 Persen 620,000,000
Pelayanan BLUD Batu Sasak Semua Melaksanakan Operasional Pelayanan BLUD Semua Melaksanakan Operasional
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
PROGRAM PEMENUHAN PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN

Penyediaan Layanan 487,901,196 Penyediaan Layanan 678,923,400


Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah UKP Rujukan Tingkat Daerah
Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 1 Puskesmas 487,901,196 Operasional Pelayanan Kab. Kampar, Terlaksananya Manajemen 100 persen 678,923,400
Puskesmas Batu Sasak Semua Puskesmas Dalam Upaya Puskesmas Semua Puskesmas Dalam Upaya
Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang Kecamatan, Kesehatan Masyarakat Yang
Semua Bersifat Promotif Dan Preventif Semua Bersifat Promotif Dan Preventif
Kelurahan Kelurahan

636,231,578 769,925,549
Operasional Pelayanan Semua Jumlah distribusi obat dan 31 636,231,578 Operasional Pelayanan Semua Jumlah distribusi obat dan 100 persen 769,925,549
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kabupaten/Kota, perbekalan kesehatan ke Puskesmas 1 Fasilitas Kesehatan Lainnya Kabupaten/Kota, perbekalan kesehatan ke
(IFK) Semua Puskesmas Tahun Semua Puskesmas
Kecamatan, Operasional IFK Kecamatan, Operasional IFK
Semua Kelurahan Semua Kelurahan

274,346,240 300,000,000

Operasional Pelayanan Semua 31 274,346,240 Operasional Pelayanan Semua Jumlah distribusi obat dan 100 persen 300,000,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kabupaten/Kota, Puskesmas 1 Fasilitas Kesehatan Lainnya Kabupaten/Kota, perbekalan kesehatan ke
(Labkesda) Semua Tahun Semua Puskesmas
Kecamatan, Kecamatan, Operasional IFK
Semua Kelurahan Semua Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Kampar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan

pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja (Renja)

Pemerintah Daerah setiap tahun.

c. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu

dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakt secara

partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirai berbagai

pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar tahun

2017-2018 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan

pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan

yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas - bawah serta

bawah-atas (up down - bottom up).

d. Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak

saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui

mekanisme buttom up. Proses perencanaan melalui mekanisme buttom up

dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan

(MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat

RENCANAKERJA2020 78
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional.

Mekanisme ini didasarkan pada undang-undang perencanaan

pembangunan yang ada.

e. Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan kesehatan merupakan

bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang

disusun berdasarkan mekanisme bottum up melalui musrenbang tingkat

desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang

tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.

f. Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan

seperti LMD, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda secara aktif

memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk

pembangunan kesejahtaraan kesehatan masyarakat desa. Demikian juga

ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan

musrenbang di Kabupaten Kampar selalu menghadirkan pemangku-

pemangku kepentingan yang ada. Tabel 2.5 menjelaskan tentang daftar

usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.

RENCANAKERJA2020 79
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN KAMPAR

INDIKATOR
NO PROGRAM LOKASI BESAR/VOLUME CATATAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6
Pembangunan Puskesmas
1 Pembangunan Gudang Arsip Puskesmas Kampar Utara Puskesmas Sawah Kec. Kampar Utara - 1 Keg 150.000.000
2 Pavin Blok Puskesmas Puskesmas Kampar Timur - 1 Paket 200.000.000
3 Pembangunan Pagar Puskesmas Pembantu Dusun III Terantang - 50 m 150.000.000
4 Pelayanan kesehatan masyarakat Puskesmas Desa Gobah Kec.Tambang - 1 unit 200.000.000
5 Pembangunan Puskesmas Pembantu Puskesmas Desa Rimbo Panjang - 1 Unit 500.000.000
6 Pembangunan Puskesmas Pembantu Dusun III, Kab. Kampar - 1 Unit 500.000.000
7 Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Bungo Dusun III Danto, Kab. Kampar - 1 Unit 500.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas


8 Rehabilitasi Puskesmas pembantu Dusun III, Kab. Kampar - 1 Unit 200.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya


9 Rehap Postu Di Desa kijang Rejo Dsn sidomukti Rt 03 Rw 01 Desa kijang Rejo - 1 Paket 200.000.000

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan


Kesehatan
10 Pengadaan Alat Foging untuk Pukesmas Pangkalan Baru Puskesmas Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu - 1 Unit 35.000.000
11 Pengadaan Alat Foging untuk Pukesmas Kubang Jaya. Puskesmas Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu - 1 Unit 35.000.000
12 Pengadaan Alat Foging untuk Pukesmas Pandau Jaya Pukesmas Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu - 1 Unit 35.000.000
13 Pengadaan Alat Foging untuk Pukesmas Pantai Raja. Pukesmas Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja - 1 Unit 35.000.000

TOTAL 2.740.000.000

RENCANAKERJA2020 80
DINA

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menurut SK Menkes RI No. 004/Menkes/SK/2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan yaitu Fasilitasi Penataan Sistem

Kesehatan Daerah dan Manajemen Kesehatan disebutkan bahwa, Sistem

Kesehatan Daerah perlu disusun oleh daerah dengan memperhatikan Sistem

Kesehatan Nasional, Renstra dan Visi Daerah serta merujuk kepada kebijakan-

kebijakan baik pembangunan kesehatan daerah maupun kebijakan nasional

seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi merupakan forum tertinggi

pengenalan pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program

Pembangunan Kesehatan dengan tujuan tersusunnya rencana pembangunan

kesehatan melalui Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(GERMAS) sebagai upaya promotif dan preventif dalam mendukung Daerah

Destinasi Wisata dengan tema Peningkatan Mutu Pelayanan Dalam

Mendukung Kunjungan Wisata di daerah. Pembahasan Peningkatan Mutu

Pelayanan Dalam Mendukung Kunjungan Wisata di daerah dilakukan melalui

4 aspek, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup

sehat (Germas) melalui pendekatan keluarga, standar pelayanan minimal

sebagai acuan pelayanan publik kepada masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular di daerah destinasi wisata dan pemenuhan

RENCANAKERJA2021 81
DINA

standar sarana dan prasarana dan SDM pelayanan kesehatan di destinasi wisata.

Selain rapat kerja kesehatan daerah, SistemKesehatan Daerah (SKD)

adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah,

masyarakat dan sektor swasta di daerah yang secara terpadu dan saling

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Adapun kegiatannya meliputi :

a. Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional

b. Menata kembali sub-sistem upaya kesehatan Daerah

c. Menata kembali sub-sistem pembiayaan kesehatan daerah

d. Menata kembali sub- sistem sumber daya kesehatan daerah

e. Menata kembali sub-sistem pemberdayaan kesehatan masyarakat

f. Menata kembali sub-sistem manajemen kesehatan daerah termasuk analisa

kebijakan dan penelitian pengembangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor

kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan

misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Bupati

Kampar nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susuna organisasi, tugas

RENCANAKERJA2021 82
DINA

dan fungsi serta tata kerja dinas kesehatan kabupaten Kampar sebagai lembaga

teknis daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan dan membantu Bupati

Kampar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

kesehatan dituntut untuk menghasilkan terobosan-terobosan dan inovasi

terutama dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi

Kabupaten Kampar, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar adalah pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan dapat

dijangkau oleh masyarakat.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 yaitu

“Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju

dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.”, maka

tujuan dan sasaran yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah

sebagai berikut :

Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sesuia

dengan visinya dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang tertuang pada

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal :

RENCANAKERJA2021 83
DINA

NO TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan Pelayanan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
kesehatan ibu hamil sesuai pelayanan antenatal sesuai standar di
dengan standar pelayanan wilayah kerja kabupaten/ kota dalam
antenatal.
kurun waktu satu tahun.
2. Meningkatkan Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
kesehatan ibu bersalin sesuai pelayanan persalinan sesuai standar di
dengan standar pelayanan fasilitas kesehatan di wilayah kerja
persalinan.
kabupaten/ kota dalam satu kurun satu
tahun.

3. Meningkatkan Pelayanan Jumlah bayi yang baru lahir 0-28 hari


kesehatan bayi baru lahir Sesuai yang mendapatkan pelayanan
standar pelayanan kesehatan bayi kesehatan bayi baru lahir sesuai
baru lahir.
standar dalam kurun waktu satu tahun.

4. Meningkatkan Pelayanan Jumlah balita usia 12-23 bulan yang


kesehatan balita Sesuai standar mendapatkan pelayanan kesehatan
pelayanan kesehatan balita. sesuai standar + jumlah balita usia 34-
35 bulan mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar + balita usia
36-59 bulan yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar.

5. Meningkatkan Pelayanan Jumlah anak usia pendidikan dasar


kesehatan pada usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan
dasar sesuai standar skrining kesehatan sesuai standar yang ada
kesehatan usia pendidikan dasar. diwilayah kerja kabupaten/ kota dalam
kurun waktu satu tahun ajaran.

6. Meningkatkan Pelayanan Jumlah orang usia 15-59 tahun di


kesehatan pada usia produktif kabupaten/ kota yang mendapatkan
sesuai standar skrining kesehatan pelayanan skrining kesehatan sesuai
usia produktif. standar dalam kurun waktu satu tahun.
7. Meningkatkan Pelayanan Jumlah warga negara berusia 60 tahun
kesehatan pada usia lanjut sesuai atau lebih yang mendapatkan skrining
standar skrining kesehatan usia kesehatan seesuai standar minimal 1
lanjut
kali yang ada di suatu wilayah kerja
kabupaten/ kota dalam kurun waktu
satu tahun.

RENCANAKERJA2021 84
DINA

8. Meningkatkan Pelayanan Jumlah penderita hipertensi ≥ 15 tahun


kesehatan penderita hipertensi yang berada diwilayah kerjanya yang
sesuai standar pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan
kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun
9. Meningkatkan Pelayanan Jumlah penderita Diabetes Melitus usia
kesehatan penderita Diabetes ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya
Melitus sesuai standar pelayanan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan penderita Diabetes kesehatan esuai standar dalam kurun
Melitus. waktu satu tahun.
10. Meningkatkan Pelayanan Jumlah ODGJ berat diwilayah kerja
Kesehatan orang dengan kabupaten/ kota yang mendapatkan
gangguan jiwa berat Sesuai pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun.
standarpelayanan kesehatan jiwa.
11. Meningkatkan Pelayanan Jumlah orang yang terduga TBC yang
kesehatan orang dengan TB dilakukan pemeriksaan penunjang
Sesuai standar pelayanan dalam kurun waktu satu tahun.
kesehatan TB.
12. Meningkatkan Pelayanan Jumlah orang dengan resiko terinfeksi
kesehatan orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan
terinfeksi HIV Sesuai sesuai standar dalam kurun waktu satu
standarmendapatkan tahun.
pemeriksaan HIV.
13. Meningkatkan aksesibilitas Meningkatnya sarana dan prasarana
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik dari segi kualitas dan
kesehatan melalui pengadaan, kuantitas demi terciptanya pemerataan
Peningkatan dan Perbaikan pelayanan kesehatan yang bermutu,
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ merata dan terjangkau oleh
Puskesmas Pembantu dan masyarakat.
Jaringannya.
14. Meningkatkan ketersediaan obat Tersedianya obat dan perbekalan
dan perbekalan kesehatan yang kesehatan untuk pelayanan kesehatan
cukup di setiap Puskesmas dan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
jaringannya.
15. Meningkatkan pelayanan Terlaksananya pelayanan administrasi
administrasi perkantoran. perkantoran.

16. Mewujudkan Kabupaten Sehat. Meningkatnya kemandirian di bidang


kesehatan.
17. Mewujudkan masyarakat yang Terselenggaranya promosi kesehatan
berperilaku hidup bersih dan dan pemberdayaan masyarakat.
sehat.

RENCANAKERJA2021 85
DINA

18. Mewujudkan keluarga sadar Menurunnya angka kesakitan dan


gizi. kasus gizi buruk.

19. Meningkatkan pelaksanaan Terselenggaranya pelayanan


pelayanan kesehatan dasar di kesehatan dasar di Puskesmas dan
puskesmas dan jaringannya. jaringannya.
20. Menjamin peredaran obat, bahan Terselenggaranya pengawasan
farmasi, makanan dan minuman peredaran obat, bahan berbahaya, serta
yang memenuhi syarat kesehatan makanan dan minuman yang
memenuhi syarat kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Kampar tahun 2021 untuk menunjang pencapaian SDGs, Pencapaian SPM

dan pengentasan kemiskinan serta pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Rumusan rencana anggaran untuk program dan kegiatan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar tahun 2021 bersumber dari dana dengan

total anggaran sebanyak Rp. 254.416.702.477,-

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

terdiri dari :

Program Utama :

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Pengawasan Obat dan Makanan

4. Pengembangan Obat Asli Indonesia

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6. Perbaikan Gizi Masyarakat

RENCANAKERJA2021 86
DINA

7. Pengembangan Lingkungan Sehat

8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

10. Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

11. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

13. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

15. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

RENCANAKERJA2021 87
DINA

16. Jaminan Kesehatan Nasional

17. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

18. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

19. Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas

20. pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru

dan RS Mata

Program Penunjang :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

RENCANAKERJA2021 88
DINA

Uraian dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar Tahun 2022

N PROGRAM KEGIATAN
O
1 2 3
PROGRAM PENUNJANG Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
1
URUSAN PEMERINTAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi
6 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
7 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

RENCANAKERJA2021 89
DINA

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
24 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
25 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/kota
26 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan
2 UPAYA KESEHATAN
Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
PERORANGAN DAN Daerah Kabupaten Kota
UPAYA KESEHATAN
27 Pembangunan Puskesmas
MASYARAKAT
PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan
3 UPAYA KESEHATAN
Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
PERORANGAN DAN Daerah Kabupaten Kota
UPAYA KESEHATAN
28 Pembangunan Puskesmas
MASYARAKAT
29 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

RENCANAKERJA2021 90
DINA

30 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas


Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan
32 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
33 Pengadaan Obat, Vaksin
34 Pengadaan Bahan Habis Pakai
35 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
36 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan
37 dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek,
38 Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk
Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
39 Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
40 Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
41
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
RENCANAKERJA2021 Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
91
DINA

Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh


Industri Rumah Tangga
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
42 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
43 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah
Kabupaten/Kota
44 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
45 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
46
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
47 Minuman Industri
Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
48 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
Pengawasan
Perizinan Industri Rumah Tangga
Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak
Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
49 Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
PROGRAM PENUNJANG
4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
URUSAN PEMERINTAH
Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA 50 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

RENCANAKERJA2021 92
DINA

PROGRAM PEMENUHAN
5 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UPAYA KESEHATAN
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
PERORANGAN DAN
Kabupaten/Kota
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT 51 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
52 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
53 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
54 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
55 Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan
56 Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan
57 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
58 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
59 Masyarakat Pengelolaan PelayananKesehatan
60
Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan
61
Kesehatan Lingkungan
62
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,


Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
63 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
64 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan
65 Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran
dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
66 Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
RENCANAKERJA2021 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 93
DINA

Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah


makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


6 UPAYA KESEHATAN
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
PERORANGAN DAN Kabupaten/Kota
UPAYA KESEHATAN
67 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
MASYARAKAT
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
68 Diabetes Melitus
69 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
70 Tuberkulosis
71 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
72 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana
73 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
74 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


7 UPAYA KESEHATAN
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
PERORANGAN DAN Kabupaten/Kota
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT 76 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya
77 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
78 Operasional Pelayanan Puskesmas
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
79 Kabupaten/Kota
80 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C
8 UPAYA KESEHATAN
dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
PERORANGAN DAN Daerah Kabupaen/Kota
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT 81 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
82 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
RENCANAKERJA2021 Kabupaten/Kota 94
DINA

83 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan


Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan
84 Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan
UPAYA KESEHATAN Pendayagunaan Sumber daya
PERORANGAN DAN Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia
di Wilayah Kabupaten/Kota
UPAYA KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
MASYARAKAT 85 Kesehatan sesuai Standar

PROGRAM PENUNJANG
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH 86 Peningkatan Pelayanan BLUD
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH 87 Peningkatan Pelayanan BLUD
KABUPATEN/KOTA Puskesmas Bangkinang
88 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Laboy Jaya
89 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Kuok
Peningkatan Pelayanan BLUD
90 Puskesmas Gunung Sahilan
91 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Gunung Sari
Peningkatan Pelayanan BLUD
92 Puskesmas Air Tiris
93 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Sawah
Peningkatan Pelayanan BLUD
94
Puskesmas Kampa
Peningkatan Pelayanan BLUD
95 Puskesmas Lipat Kain
96 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Gema
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas
97 Sungai Pagar
98 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Simalinyang
Peningkatan Pelayanan BLUD
99 Puskesmas Pantai Raja
100 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Rumbio
RENCANAKERJA2021 Peningkatan Pelayanan BLUD 95
101
DINA
Puskesmas Pandau Jaya
102
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Kubang Jaya
103 Peningkatan Pelayanan BLUD
104 Puskesmas Pangkalan Baru
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Salo
105 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Batu Besurat
106
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Gunung Bungsu
107 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Pulau Gadang
108
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Tambang
109 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Tapung
110 Peningkatan Pelayanan BLUD
111 Puskesmas Petapahan
Peningkatan Pelayanan BLUD Puskemas
Pantai Cermin
112 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskemas
113 Suka Ramai
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Sinamanenek
114 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Koto Garo
115
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Tanah Tinggi
116 Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Siberuang
117
Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Batu Sasak

PROGRAM PEMENUHAN Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


UPAYA KESEHATAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
PERORANGAN DAN Kabupaten/Kota

RENCANAKERJA2021 96
DINA

UPAYA KESEHATAN 118 Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkinang


MASYARAKAT 119 Operasional Pelayanan Puskesmas Laboy Jaya

Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas


120
Kuok

121 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas


Gunung Sahilan

122 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas


Gunung Sari

123 Operasional Pelayanan Puskesmas Air Tiris


124 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas

Sawah
Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas
125
Kampa

126 Operasional Pelayanan Puskesmas Lipat Kain


127 Operasional Pelayanan Puskesmas Gema

128 Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai


Pagar
129 Operasional Pelayanan Puskesmas Simalinyang

RENCANAKERJA2021 97
DINA

130 Operasional Pelayanan Puskesmas Pantai Raja


131 Operasional Pelayanan Puskesmas Rumbio
132 Operasional Pelayanan Puskesmas Pandau Jaya
133 Operasional Pelayanan Puskesmas Kubang Jaya
134 Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan
Baru
135 Operasional Pelayanan Puskesmas Salo
136 Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Besurat
137 Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung
Bungsu
138 Operasional Pelayanan Puskesmas Pulau Gadang
139 Operasional Pelayanan Puskesmas Tambang
140 Operasional Pelayanan Puskesmas Tapung
141 Operasional Pelayanan Puskesmas Petapahan
142 Operasional Pelayanan Puskesmas Pantai Cermin
143 Operasional Pelayanan Puskesmas Suka Ramai
144 Operasional Pelayanan Puskesmas Sinamanenek
145 Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Garo
146 Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Tinggi
147 Operasional Pelayanan Puskesmas Siberuang
148 Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Sasak

RENCANAKERJA2021 98
DINA

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada

perumusan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

RENCANAKERJA2021 99
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2022DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KAMPAR

DINAS KESEHATAN
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 211,862,288,35 229,000,203,84
1 8
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 128,510,501,92 136,455,000,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 0
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 869,310,102 1,100,000,000
Daerah
1 02 01 2.01 01 Penyusunan Jumlah Semua 3 369,310,102 Pendapatan 100 Persen 400,000,000
Dokumen Dokumen Kabupaten/ Dokumen Asli
Perencanaan Perencanaan Kot a, Daerah
Perangkat Daerah Semua (PAD)
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Semua 1 100,000,000 Pendapatan 100 Persen 150,000,000
Penyusunan RKA SKPD Kabupaten/ Dokumen Asli
Dokumen RKA- Kot a, Daerah
SKPD Semua (PAD)
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Semua 1 100,000,000 Pendapatan 100 Persen 150,000,000
Penyusunan Perubahan RKA Kabupaten/ Dokumen Asli
Dokumen SKPD Kot a, Daerah
Perubahan RKA- Semua (PAD)
SKPD Kecamatan
, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Semua 2 100,000,000 Pendapatan 100 Persen 150,000,000
Penyusunan Evaluasi Kabupaten/ Dokumen Asli
Laporan Capaian Kot a, Daerah
Kinerja dan Semua (PAD)
Ikhtisar Realisasi Kecamatan
Kinerja SKPD , Semua
Kelurahan
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Jumlah Pertemuan Semua 4 200,000,000 Pendapatan 100 Persen 250,000,000
Perangkat Daerah Evaluasi Pencapaian Kabupaten/ Pertemuan Asli
Program Kesehatan Kot a, Daerah
Puskesmas dan Semua (PAD)
Jaringannya Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 116,452,771,02 120,060,000,00
7 0
1 02 01 2.02 01 Penyediaan persentase gaji Kab. 100 116,405,188,65 Pendapatan 100 Persen 120,000,000,00
Gaji dan tunjangan ASN Kampar, persen 5 Asli 0
Tunjangan yang dibayarkan Semua Daerah
ASN Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan jumlah laporan Kab. 1 dokumen 47,582,372 Pendapatan 100 Persen 60,000,000
Penyusunan keuangan dinas Kampar, Asli
Laporan kesehatan Semua Daerah
Keuangan Akhir Kecamata (PAD)
Tahun SKPD n, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 397,398,775 500,000,000
1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Jumlah Pelatihan Semua 2 178,071,562 Pendapatan 100 Persen 200,000,000
Pelatihan Pegawai nakes jumlah Kabupaten/ pertemuan Asli
Berdasarkan Tugas pertemuan BTCLS Kot a, 62 nakes Daerah
dan Fungsi Semua (PAD)
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.05 11 Bimbingan Jumlah bimtek / Kab. 2 219,327,213 Pendapatan 100 Persen 300,000,000
Teknis pelatihan singkat Kampar, pertemuan Asli
Implementasi formal/informal Semua 31 Daerah
Peraturan implementasi Kecamata puskesmas (PAD)
Perundang- perundang- n, Semua 27 persen
Undangan undangan Kelurahan
jumlah puskesmas
yang mendapatkan
pembinaan BMN
persentase unit
pelayanan yang
memiliki surat tanah
yang legalitasnya
diakui oleh peraturan
undang-undang yang
berlaku
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,117,250,487 3,935,000,000
1 02 01 2.06 01 Penyediaan jumlah jenis Kab. 10 jenis 39,546,115 Pendapatan 100 Persen 50,000,000
Komponen komponen instalasi Kampar, Asli
Instalasi listrik/penerangan Semua Daerah
Listrik/Penerang bangunan kantor Kecamata (PAD)
an Bangunan n, Semua
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Kantor Kelurahan

1 02 01 2.06 02 Penyediaan jumlah jenis alat Kab. 33 jenis 1,090,465,315 Pendapatan 100 Persen 1,300,000,000
Peralatan dan kantor yang Kampar, 43 jenis Asli
Perlengkapan disediakan Semua 8 jenis Daerah
Kantor jumlah jenis Kecamata (PAD)
bahan alat n, Semua
kebersihan kantor Kelurahan
yang disediakan
1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan persentase Kab. 100 persen 470,849,297 Pendapatan 100 Persen 500,000,000
Logistik Kantor rapat/pertemuan yang Kampar, Asli
tersedia makan dan Semua Daerah
minuman Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang jumlah jenis barang Kab. 16 jenis 27,990,463 Pendapatan 100 Persen 50,000,000
Cetakan dan cetakan dan Kampar, Asli
Penggandaan penggandaan yang Semua Daerah
disediakan Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan jumlah jenis bahan Kab. 16 surat 17,550,000 Pendapatan 100 Persen 35,000,000
Bacaan dan bacaan dan Kampar, kabar Asli
Peraturan peraturan Semua Daerah
Perundang- perundang- Kecamata (PAD)
undangan undangan n, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan persentase Kab. 100 470,849,297 Pendapatan 100 Persen 2,000,000,000
Rapat Koordinasi pembinaan dan Kampar, persen Asli
dan Konsultasi evaluasi ke Semua 100 Daerah
SKPD puskesmas dan Kecamata persen (PAD)
jaringannya n, Semua
persentase rapat / Kelurahan
koordinasi dan
konsultasi yang di
ikuti
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1,870,000,000 3,000,000,000
Daerah
1 02 01 2.07 02 Pengadaan jumlah Kab. 4 unit 1,870,000,000 Pendapatan 100 Persen 3,000,000,000
Kendaraan Dinas kendaraan Kampar, Asli
Operasional atau dinas/oprasional Semua Daerah
Lapangan yang diadakan Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,829,479,620 6,600,000,000
1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa jumlah tagihan Kab. 12 bulan 519,119,620 Pendapatan 100 Persen 600,000,000
Komunikasi, telpon, jasa air, dan Kampar, Asli
Sumber Daya Air listrik yang dibayar Semua Daerah
dan Listrik Kecamata (PAD)
n, Semua
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa jumlah jasa Kab. 51 orang 5,310,360,000 Pendapatan 100 Persen 6,000,000,000
Pelayanan Umum pengamanan kantor Kampar, 88 orang Asli
Kantor yang dibayarkan Semua 56 orang Daerah
upah kerjanya Kecamata (PAD)
jumlah jasa THL n, Semua
yang dibayarkan Kelurahan
upah kerjanya
jumlah tenaga
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

kebersihan

1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 824,292,256 1,010,000,000


Pemerintahan Daerah
1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa jumlah mobil Kab. 1 unit 42,383,000 Pendapatan 100 Persen 60,000,000
Pemeliharaan, jabatan yang Kampar, Asli
Biaya dipelihara secara Semua Daerah
Pemeliharaan dan rutin Kecamata (PAD)
Pajak Kendaraan n, Semua
Perorangan Dinas Kelurahan
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa jumlah kendaraan Kab. 4 unit 264,309,371 Pendapatan 100 Persen 300,000,000
Pemeliharaan, Biaya dinas dan puskel / Kampar, Asli
Pemeliharaan, Ambulance yang Semua Daerah
Pajak, dan Perizinan dipelihara secara Kecamata (PAD)
Kendaraan Dinas rutin / berkala n, Semua
Operasional atau Kelurahan
Lapangan
1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan jumlah jenis Kab. 3 jenis 131,994,885 Pendapatan 100 Persen 200,000,000
Peralatan dan peralatan kantor Kampar, Asli
Mesin Lainnya yang diperbaiki Semua Daerah
Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabi jumlah gedung Kab. 1 unit 385,605,000 Pendapatan 100 Persen 450,000,000
litasi Sarana dan kantor yang direhap Kampar, 1 unit Asli
Prasarana Gedung jumlah perlengkapan Semua Daerah
Kantor atau gedung kantor yang Kecamata (PAD)
Bangunan Lainnya dipelihara secara n, Semua
rutin / berkala Kelurahan
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 149,999,654 250,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 31 149,999,654 Pendapatan 100 Persen 250,000,000
Penunjang yang Kampar, Puskesmas Asli
Pelayanan BLUD melaksanakan Semua Daerah
BLUD Kecamata (PAD)
n, Semua
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 71,362,012,523 77,595,203,848
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 46,251,453,283 51,700,000,000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.01 01 Pembangunan Jumlah Rumah Sakit Kab. 1 Rumah 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Rumah Sakit Pratama yang Kampar, Sakit Asli Daerah
beserta Sarana dan dibangun serta sarana Semua (PAD)
Prasarana dan prasarananya Kecamata DAK Fisik-
Pendukungnya n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Jumlah Kegiatan Kab. 10 29,248,679,583 Pendapatan 100 persen 30,000,000,000
Puskesmas DAK Jumlah Kampar, Kegiatan Asli Daerah
Puskesmas Semua 3 (PAD)
Pembantu yang Kecamata Puskes DAK Fisik-
dibangun Jumlah n, Semua mas Bidang
Puskesmas yang Kelurahan Pemban Kesehatan
dibangun tu dan KB-
3 Reguler-
Puskesma Pelayanan
s
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.01 03 Pembangunan Jumlah Fasilitas Kab. 1 Faskes 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Fasilitas Kesehatan lainnya Kampar, Asli Daerah
Kesehatan yang dibangun Semua (PAD)
Lainnya Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 02 2.01 04 Pembangunan Jumlah rumah dinas Kab. 5 Rumah 600,000,000 Pendapatan 100 persen 700,000,000
Rumah Dinas tenaga kesehatan Kampar, Dinas Asli Daerah
Tenaga Kesehatan yang dibangun Semua (PAD)
Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.01 05 Pengembangan Jumlah Kab. 1 Unit 200,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Rumah Sakit peningkatan type Kampar, Asli Daerah
Rumah sakit Semua (PAD)
Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
1 02 02 2.01 06 Pengembangan Jumlah Kab. 4 400,000,000 Pendapatan 100 persen 500,000,000
Puskesmas peningkatan type Kampar, Puskesma Asli Daerah
Puskesmas Semua s (PAD)
Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 02 2.01 07 Pengembangan Jumlah Faskes Kab. 2 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Fasilitas yang Kampar, Puskesma Asli Daerah
Kesehatan dikembangkan Semua s (PAD)
Lainnya Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Jumlah Rumah Kab. 1 Rumah 200,000,000 Pendapatan 100 persen 300,000,000
Pemeliharaan sakit yang direhab Kampar, sakit Asli Daerah
Rumah Sakit dan dipelihara Semua (PAD)
Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Pelayanan

1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Jumlah Puskesmas Kab. 9 1,500,000,000 Pendapatan 100 persen 1,700,000,000
Pemeliharaan Pembantu yang Kampar, Puskes Asli Daerah
Puskesmas direhab dan Semua mas (PAD)
dipelihara Kecamata Pemban DAK Fisik-
Jumlah Puskesmas n, Semua tu Bidang
yang direhab dan Kelurahan 9 Kesehatan
dipelihara Puskesma dan KB-
s Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Jumlah fasilitas Kab. 8 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Pemeliharaan kesehatan lainnya Kampar, Faske Asli Daerah
Fasilitas yang direhab dan Semua s (PAD)
Kesehatan dipelihara Kecamata lainn DAK Fisik-
Lainnya n, Semua ya Bidang
Kelurahan Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Jumlah rumah dinas Kab. 8 Rumah 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Pemeliharaan yang direhabilitasi Kampar, dinas Asli Daerah
Rumah Dinas dan pemeliharaan Semua (PAD)
Tenaga Kesehatan Kecamata DAK Fisik-
n, Semua Bidang
Kelurahan Pendidikan-
Reguler-
Gedung
Olahraga
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Jumlah dan jenis Kab. 3 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Fasilitas Pelayanan sarana dipuskesmas Kampar, Puskes Asli Daerah
Kesehatan pembantu yang Semua mas (PAD)
diadakan Kecamata Pemban DAK Fisik-
Jumlah dan jenis n, Semua tu Bidang
sarana dipuskesmas Kelurahan 2 Kesehatan
yang diadakan Puskesma dan KB-
s Reguler-
Pelayanan
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Jumlah dan jenis Kab. 15 2,100,000,000 Pendapatan 100 persen 3,000,000,000
Prasarana dan prasarana Kampar, Puskesma Asli Daerah
Pendukung dipuskesmas Semua s (PAD)
Fasilitas Pelayanan pembantu yang Kecamata Pembantu DAK Fisik-
Kesehatan diadakan n, Semua 15 Bidang
Jumlah dan jenis Kelurahan Puskesma Pendidikan-
prasarana s Reguler-
dipuskesmas yang Gedung
Olahraga
diadakan
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Persentase Alat Semua 60 % 6,000,000,000 Pendapatan 100 persen 8,000,000,000
Kesehatan/Alat Kesehatan Kabupaten/ 60 % Asli
Penunjang Medik diPuskesmas Kot a, Daerah
Fasilitas Pelayanan Persentase Alat Semua (PAD)
Kesehatan Kesehatan Fasilitas Kecamatan
Kesehatan Lainnya ,
Semua
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, ketersediaan obat dan Semua 90 % 2,500,000,000 Pendapatan 100 persen 2,500,000,000
Vaksin BMHP Kabupaten/ Asli
Kot a, Daerah
Semua (PAD)
Kecamatan
, Semua
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Persentase Jumlah Semua 100 % 800,006,550 Pendapatan 100 persen 1,000,000,000
Habis Pakai BMHP yang Kabupaten/ Asli
diadakan dengan Kot a, Daerah
jumlahKebutuhan Semua (PAD)
RKO Kecamatan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

, Semua
Kelurahan

1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Jumlah sarana Kab. 31 200,000,000 Pendapatan 100 persen 300,000,000
Sarana Fasilitas Fasyankes yang Kampar, Puskesmas Asli Daerah
Pelayanan dipelihara Semua 31 (PAD)
Kesehatan Jumlah sarana Kecamata Puskesmas DAK Fisik-
Fasyankes yang n, Semua Pembantu Bidang
dipelihara Kelurahan Pendidikan-
Reguler-
Gedung
Olahraga
1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Jumlah prasarana Kab. 15 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Prasarana dan dan pendukung Kampar, Puskemas Asli Daerah
Pendukung fasilitas pelayanan Semua Pembantu (PAD)
Fasilitas kesehatan yang Kecamata 15 DAK Fisik-
Pelayanan dipelihara n, Semua Puskesma Bidang
Kesehatan Jumlah prasarana Kelurahan s Kesehatan
dan pendukung dan KB-
fasilitas pelayanan Reguler-
kesehatan yang Pelayanan
dipelihara Kesehatan
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin Fasilitasi Kesehatan Kab. 100 % 402,767,150 Pendapatan 100 persen 500,000,000
dan Berkala Alat yang melaksakan Kampar, 100 % Asli
Kesehatan/Alat Kalibrasi Persentase Semua Daerah
Penunjang Medik Alat Kesehatan Kecamata (PAD)
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan n, Semua
Kesehatan lainnya Kelurahan
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 24,663,074,722 25,395,203,848
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Jumlah puskesmas Kab. 31 173,737,978 Pendapatan 100 persen 200,000,000
Pelayanan yang terpantau Kampar, Puskesm Asli Daerah
Kesehatan Ibu pelaksanaan P4K Semua as 100 (PAD)
Hamil Persentase Kecamata Persen DAK Non
pelayanan ibu hamil n, Semua Fisik -
yang sesuai dengan Kelurahan BOKKB -
standar BOK
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Jumlah terlaksananya Kab. 31 300,000,000 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Pelayanan kegiatan PKK-KB Kampar, Puskesmas Asli Daerah
Kesehatan Ibu Kes Jumlah Semua 31 (PAD)
Bersalin terlaksananya Kecamata Puskesma DAK Non
pertemuan evaluasi n, Semua s 31 Fisik -
program kesehatan Kelurahan Puskesma BOKKB -
ibu dan anak Jumlah s 100 BOK
terlaksananya Persen
pertemuan P4K
Persentase pelayanan
ibu bersalin yang
sesuai dengan standar
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Jumlah persentase Kab. 100 Persen 64,338,887 Pendapatan 100 persen 100,000,000
Pelayanan cakupan pelayanan Kampar, 31 Asli Daerah
Kesehatan Bayi bayi baru lahir yang Semua Puskesmas (PAD)
Baru Lahir sesuai dengan Kecamata 31 DAK Non
standar jumlah n, Semua Puskesmas Fisik -
terlaksananya Kelurahan BOKKB -
kegiatan SHK BOK
jumlah
terlaksananya
program kegiatan
audit
perinatal
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Jumlaah evaluasi Kab. 4 Kali 123,002,073 Pendapatan 100 persen 200,000,000
Pelayanan program kesehatan Kampar, 31 Asli Daerah
Kesehatan Balita keluarga yang Semua Puskesm (PAD)
dilaksanakan Kecamata as 100 DAK Non
Jumlah evaluasi n, Semua Persen Fisik -
program masalah Kelurahan 31 BOKKB -
gizi balita Jumlah Puskesmas BOK
persentase
pelayanan kesehatan
balita yang sesuai
dengan standar
Jumlah petugas
puskesmas yang
mampu
melaksanakan
kegiatan SDIDTK
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Jumlah Persentase Kab. 100 Persen 210,004,042 Pendapatan 100 persen 350,000,000
Pelayanan Cakupan Pelayanan Kampar, 21 Sekolah Asli Daerah
Kesehatan pada Kesehatan Pada Usia Semua 31 (PAD)
Usia Pendidikan Pendidikan Dasar Kecamata Puskesmas DAK Non
Dasar Jumlah Sekolah n, Semua 31 Fisik -
SLTA/ Sederajat Kelurahan Puskemas BOKKB -
yang Melakukan BOK
SBH
Jumlah
Terbentuknya
Puskesmas PKPR
Jumlah UKS yang
dibina
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Persentase Kab. 100 Persen 101,304,219 Pendapatan 100 persen 423,500,000
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kampar, Asli
Kesehatan pada pada Usia Produktif Semua Daerah
Usia Produktif Usia 15-59 tahun Kecamata (PAD)
yang mendapatkan n, Semua
pelayanan kesehatan Kelurahan
sesuai standar
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Jumlah persentase Kab. 100 Persen 44,993,623 DAK Non 100 persen 60,000,000
Pelayanan Kesehatan cakupan kesehatan Kampar, 31 Fisik -
pada Usia Lanjut lanjut usia yang Semua Puskesmas BOKKB -
sesuai dengan Kecamata 31 BOK
standar Jumlah n, Semua Puskesmas
puskesmas yang Kelurahan
mampu santun lansia
Jumlah
terlaksananya
posyandu lansia
1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Persentase Jumlah Kab. 100 Persen 92,616,300 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Pelayanan Puskesmas yang Kampar, Asli
Kesehatan Melakukan Semua Daerah
Penderita Pelayanan Hipertensi Kecamata (PAD)
Hipertensi Sesuai Standar n, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Persentase Jumlah Kab. 100 Persen 75,290,114 Pendapatan 100 persen 330,000,000
Pelayanan Puskesmas yang Kampar, Asli
Kesehatan Melakukan Semua Daerah
Penderita Pelayanan Diabetes Kecamata (PAD)
Diabetes Melitus Melitus Sesuai n, Semua
Standar Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Jumlah puskesmas Kab. 15 228,473,184 Pendapatan 100 persen 500,000,000
Pelayanan yang mendapatkan Kampar, Puskesm Asli
Kesehatan Orang pelayanan Dokter Semua as 100 Daerah
dengan Gangguan Spesialistik Jiwa Kecamata Persen (PAD)
Jiwa Berat Persentase puskesmas n, Semua
yang melaksanakan Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Persentase Orang Kab. 100 Persen 69,498,632 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Pelayanan yang terduga TBC Kampar, Asli
Kesehatan Orang yang dilakukan Semua Daerah
Terduga pemeriksaan Kecamata (PAD)
Tuberkulosis penunjang n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Catatan
Kode Target
Dan Program/ Target Kebutuhan Sumber Penting
Dana Capaian
Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Persentase Orang Kab. 100 Persen 177,439,714 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Kampar, Asli Daerah
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Semua (PAD)
Terinfeksi HIV mendapatkan Kecamatan,
pelayanan sesuai Semua
standar Kelurahan
1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Persentase Kab. 100 Persen 12,000,000 Pendapatan 100 persen 50,000,000
Kesehatan bagi penanggulangan wabah Kampar, Asli Daerah
Penduduk pada kejadian KLB yang Semua (PAD)
Kondisi Kejadian Luar ditanggulangi kurang Kecamatan,
Biasa (KLB) dari 24 jam sejak KLB Semua
terjadi Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Jumlah pengelolaan Kab. 31 20,000,000 Pendapatan 100 persen 50,000,000
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kampar, Puskesmas Asli Daerah
bagi Penduduk Penduduk Krisis Semua (PAD)
Terdampak Krisis Kesehatan akibat Kecamatan,
Kesehatan Akibat bencana dan /atau Semua
Bencana dan/atau berpotensi bencana Kelurahan
Berpotensi Bencana
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Jumlah desa lokus Kab. 40 Desa 1,072,861,623 Pendapatan 100 persen 1,150,000,000
Kesehatan Gizi stunting yang dibina Kampar, 31 Asli Daerah
Masyarakat Jumlah pelaksanaan Semua puskesmas (PAD) DAK
MMD diwilayah Kecamatan, 31 Non Fisik -
puskesmas Jumlah Semua puskesmas BOKKB -
puskesmas yang Kelurahan 31 BOK
mendapatkan PMT dan Puskesmas
Vitamin A 100 Persen
Jumlah status gizi
yang terpantau
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat sesuai
standar
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Peningkatan Kab. 100 Persen 91,091,067 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kampar, 100 Persen Asli Daerah
Kesehatan Kerja Olah Raga Persentase Semua (PAD) DAK
dan Olahraga Perlaksananya Upaya Kecamatan, Non Fisik -
Kesehatan Kerja Semua BOKKB -
Kelurahan BOK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Persenntase Kab. 100 314,413,285 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Pelayanan desa/kelurahan yang Kampar, Persen Asli Daerah
Kesehatan melaksanakan STBM Semua 100 (PAD)
Lingkungan Persentase Kecamata Persen DAK Non
100
pengawasan dan n, Semua Fisik -
Persen
pengendalian sampah Kelurahan BOKKB -
dan limbah BOK
Persentase TTU yang
memenuhi syarat
Kesehatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Tersedianya Media Kab. 100 199,478,400 Pendapatan 100 persen 300,000,000
Pelayanan Informasi Kampar, Persen Asli
Promosi Semua Daerah
Kesehatan Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Jumlah puskesmas Kab. 31 299,875,945 Pendapatan 100 persen 400,000,000
Pelayanan yang Kampar, Puskesmas Asli
Kesehatan melaksanakan Semua Daerah
Tradisional, pelayanan Kecamata (PAD)
Akupuntur, kesehatan n, Semua
Asuhan Mandiri, tradisional Kelurahan
dan Tradisional
Lainnya
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Persentase frekuensi Kab. 100 2,627,999,848 Pendapatan 100 persen 887,189,500
Surveilans surveilance Kampar, Persen Asli Daerah
Kesehatan epidemiologi Semua 100 (PAD)
Persentase tercapainya Kecamata Persen DAK Non
pencegahan dan n, Semua Fisik -
penanggulangan Kelurahan BOKKB -
wabah covid- 19 BOK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Pelayanan dan Kab. 1000 CJH 533,410,428 Pendapatan 100 persen 871,751,430
Upaya pembinaan Kampar, 31 Asli
Kesehatan kesehatan haji Semua Puskesm Daerah
Khusus Penurunan jumlah Kecamata as 100 (PAD)
kasus caries gigi, n, Semua Persen
penurunan jumlah Kelurahan
gangguan indra pada
anak sekolah
Persentase kegiatan
yang mendapatkan
pelayanan
matra
1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Jumlah pengelolaan Kab. 31 10,000,000 Pendapatan 100 persen 50,000,000
Pengurangan Risiko upaya pengurangan Kampar, Persen Asli
Krisis Kesehatan risiko krisis Semua Daerah
dan Pasca Krisis kesehatan dan pasca Kecamata (PAD)
Kesehatan krisis kesehatan n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Jumlah fogging Kab. 50 Fokus 1,874,924,343 Pendapatan 100 persen 2,872,497,650
Kesehatan fokus dan rutin Kampar, 31 Asli Daerah
Penyakit Jumlah kawasan Semua Puskesma (PAD)
Menular dan tanpa rokok di Kecamata s 31 DAK Non
Tidak Menular lingkungan sekoalh n, Semua Puskesma Fisik -
dan instansi Kelurahan s 150 BOKKB -
pemerintah Jumlah Kasus BOK
penangulangan 31
kecacingan anak Puskesma
sekolah Jumlah s 31
penularan penyakit Puskesma
endemik/epidemik s 100
Jumlah puskesmas Persen
yang melaksanakan 95 Persen
kegiatan ASSIST 100 Persen
di puskesmas dan 60 Persen
sekolah 100 Persen
Jumlah puskesmas 100 Persen
95 Persen
yang melaksanakan
50 Persen
pengendalian PTM
31
terpadu
Puskesmas
Persentase Alat dan
Bahan Fogging
Persentase balita dan
anak sekolah yang
melaksanakan BIAS
(bulan imunisasi
anak sekolah)
Persentase
Desa/Kelurahan yang
melaksanakan
kegiatan posbindu
PTM
Persentase orang yang
diperiksa untuk
deteksi dini faktor
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

resiko penyakit tidak


menular pada
populasi resiko usia >
15 thn Persentase
penanganan penyakit
menular (TB, Kusta,
Malaria,

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Cakupan pengobatan Kab. 100 10,236,973,950 Pendapatan 100 persen 8,800,265,018
Jaminan masyarakat miskin Kampar, Persen Asli
Kesehatan dan kurang mampu Semua 100 Daerah
Masyarakat Persentasi biaya Kecamata Persen (PAD)
100
kegiatan Jaminan n, Semua
Persen
Persalinan bagi Kelurahan
100
masyarakat miskin Persen
dan
rumah tunggu
kelahiran di
Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kampar
Persentasi
operasional
pendamping
PKTF 31
Puskesmas
Persentasi
Pembayaran klaim
Non Kapitasi di
Puskesmas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Sertifikat Kabupaten Kab. 1 247,240,760 Pendapatan 100 persen 300,000,000
Kabupaten/Kota Sehat Kampar, Sertifikat Asli
Sehat Semua Daerah
Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Terpenuhinya nutrisi Kab. 8 683,002,078 Pendapatan 100 persen 700,000,000
Pelayanan petugas di Puskesmas Kampar, Puskesma Asli
Puskesmas rawat inap Semua s Daerah
Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 34 Operasional Jumlah distribusi Semua 31 1,450,000,000 Pendapat 100 persen 2,000,000,000
Pelayanan Fasilitas obat dan perkalan Kabupaten Puskesmas an
Kesehatan Lainnya kesehatan ke /Ko ta, 2 Faskes Hibah
puskesmas Semua lainnya 1
Jumlah Fasilitas Kecamata Tahun
Kesehatan Lainnya n, Semua
yang mendapatkan Kelurahan
operasional (Hibah)
Operasional UPTD
IFK
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Jumlah Puskesmas Kab. 31 2,429,103,982 Pendapatan 100 persen 2,500,000,000
Akreditasi melakukan PIS PK Kampar, Puskesm Asli Daerah
Fasilitas Jumlah Puskesmas Semua as 9 (PAD)
Kesehatan di terakreditasi dan Kecamata Puskesma DAK Non
Kabupaten/Kota reakreditasi n, Semua s Fisik -
Jumlah Puskesmas Kelurahan 31 BOKKB -
yang melaksanakan Puskesmas BOK
Manajemen DAK Non
Puskesmas sesuai Fisik -
Standar BOKKB -
Akredita
si
Puskes
mas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan merujuk pasien Kab. 100 900,000,247 Pendapatan 100 persen 900,000,250
Pengelolaan Sistem emergency dan Kampar, persen Asli
Penanganan Gawat penanggulangan Semua Daerah
Darurat Terpadu kegawatdaruratan Kecamata (PAD)
(SPGDT) sehari hari / n, Semua
bencana Kelurahan
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 311,573,041 350,000,000
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Jumlah dokumen Kab. 2 100,000,000 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Data dan data Persentase data Kampar, Dokumen Asli
Informasi Aspak yang Semua 100 Daerah
Kesehatan terupdate dan Kecamata Persen (PAD)
tervalidasi n, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Jumlah Puskesmas Kab. 31 211,573,041 Pendapatan 100 persen 200,000,000
Sistem yang menjalankan Kampar, Puskesmas Asli
Informasi SIKDA Semua Daerah
Kesehatan Kecamata (PAD)
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 135,911,477 150,000,000
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Jumlah fasilitas Kab. 6 rumah 27,733,317 Pendapatan 100 persen 30,000,000
Pengawasan serta kesehatan rujukan Kampar, sakit Asli
Tindak Lanjut yang terdata Semua Daerah
Pengawasan Kecamata (PAD)
Perizinan Rumah n, Semua
Sakit Kelas C, D Kelurahan
dan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Lainnya
1 02 02 2.04 04 Penyiapan Persentase kasus yangKab. 15 108,178,160 Pendapatan 100 persen 120,000,000
Perumusan dan dirujuk puskesmas Kampar, persen Asli
Pelaksanaan persiapan Semua 100 Daerah
Pelayanan pembangunan rumah Kecamata persen (PAD)
Kesehatan Rujukan sakit n, Semua
Kelurahan
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 10,225,841,782 12,930,000,000
MANUSIA KESEHATAN
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 70,425,064 300,000,000
Kabupaten/Kota
1 02 03 2.01 01 Pengendalian Jumlah tenaga Semua 150 nakes 49,335,064 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Perizinan Praktik Kesehatan yang Kabupaten Asli
Tenaga Kesehatan mendapatkan /Ko ta, Daerah
rekomendasi Semua (PAD)
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Jumlah nakes Semua 31 21,090,000 Pendapatan 100 persen 150,000,000
Pengawasan dipuskesmas yang Kabupaten Puskesm Asli
Tenaga Kesehatan mendapatkan /Ko ta, as 100 Daerah
serta Tindak pembinaandan Semua Praktek (PAD)
Lanjut Perizinan pengawasan Jumlah Kecamata mandiri
Praktik Tenaga praktik mandiri n, Semua
Kesehatan nakes yang Kelurahan
mendapatkan
pembinaan dan
pengawasan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya 9,907,792,168 12,280,000,000


Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Jumlah Tenaga Semua 31 178,071,562 Pendapatan 100 persen 200,000,000
Distribusi serta Kesehatan yang Kabupaten Puskesmas Asli
Pemerataan Sumber terpenuhi /Ko ta, Daerah
Daya Manusia dipuskesmas Semua (PAD)
Kesehatan Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Jumlah TBK di Kab. 536 Orang 9,694,721,509 Pendapatan 100 persen 12,000,000,000
Kebutuhan Sumber pelayanan Kampar, Asli
Daya Manusia Puskesmas 24 Jam Semua Daerah
Kesehatan sesuai Kecamata (PAD)
Standar n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2022
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target
Target Kebutuhan Sumber Penting
Daerah Dan Dana Capaian
Lokasi Capaian Dana/Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan Kinerja
Kinerja Indikatif
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Persentase Nakes di Semua 31 34,999,097 Pendapatan 100 persen 80,000,000
Pengawasan Puskesmas yang Kabupaten Puskesmas Asli
Sumber Daya dibina dan /Ko ta, Daerah
Manusia Kesehatan mendapatkan Semua (PAD)
pengawasan Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 247,624,550 350,000,000
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Jumlah Puskesmas Semua 3 247,624,550 Pendapatan 100 persen 350,000,000
Mutu dan Yang berprestasi Kabupaten Puskesmas Asli Daerah
Peningkatan Jumlah Tenaga /Ko ta, 9 Nakes (PAD)
Kompetensi Teknis Kesehatan yang Semua DAK Non
Sumber Daya berprestasi dan Kecamata Fisik- Dana
Manusia Kesehatan bersertifikasi n, Semua Bantuan
Tingkat Daerah Kelurahan BLPS
Kabupaten/Kota
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 840,619,787 970,000,000
MAKANAN MINUMAN
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan 369,318,319 420,000,000
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Apotek, Toko Obat, Semua 75 % 175,754,375 Pendapatan 100 persen 200,000,000
Pengawasan serta Kosmetik serta Kabupaten 75 % Asli Daerah
Tindak Lanjut Optikal yang diawasi /Ko ta, (PAD)
Pengawasan Persentase Apotek, Semua DAK Non
Perizinan Apotek, Toko Obat, Kosmetik Kecamata Fisik- Dana
Toko Obat, Toko serta Optikal yang n, Semua Bantuan
Alat Kesehatan, dan diawasi Kelurahan BLPS
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Persentase Data Semua 75 % 16,048,000 Pendapatan 100 persen 20,000,000
Pengelolaan Data Perizinan Apotek, Kabupaten Asli Daerah
Perizinan dan Toko Obat, Toko /Ko ta, (PAD)
Tindak Lanjut Alat Kesehatan dan Semua DAK Non
Pengawasan Izin Optikal,Usaha Mikro Kecamata Fisik- Dana
Apotek, Toko Obat, Obat Tradisional n, Semua Bantuan
Toko Alat (UMOT) Kelurahan BLPS
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
1 02 04 2.01 03 Fasilitasi Semua 75 % 177,515,944 Pendapatan 100 persen 200,000,000
Pemenuhan Kabupaten Asli
Komitmen Izin /Ko ta, Daerah
Apotek, Toko Semua (PAD)
Obat, Toko Alat Kecamata
Kesehatan, dan n, Semua
Optikal, Usaha Kelurahan
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat 129,764,409 150,000,000
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2023
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Penting Target
Daerah Dan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Dana/Pagu
Capaian
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 02 04 2.02 01 Pengendalian dan Persentase Semua 60 % 43,745,205 Pendapatan 100 persen 50,000,000
Pengawasan serta Sertifikat Produksi Kabupaten Asli
tindak lanjut Alat Kesehatan /Ko ta, Daerah
Pengawasan Kelas 1 tertentu dan Semua (PAD)
Sertifikat Produksi PKRT Kelas 1 Kecamata
Alat Kesehatan n, Semua
Kelas 1 Tertentu dan Kelurahan
PKRT Kelas 1
Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1 02 04 2.02 02 Pengendalian dan Persentase jumlah Semua 60 % 86,019,204 DAK Non 100 persen 100,000,000
Pengawasan serta produk yang Kabupaten Fisik- Dana
Tindak Lanjut dilakukan /Ko ta, Bantuan
Pengawasan pengawasan produk Semua BLPS
Perbekalan dan industri rumah Kecamata
Kesehatan Rumah tangga pangan n, Semua
Tangga Kelas 1 Kelurahan
Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 103,625,711 110,000,000
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Persentase Jumlah Semua 70 % 103,625,711 Pendapatan 100 persen 110,000,000
Pengawasan serta P-IRT yang ada Kabupaten Asli
Tindak Lanjut /Ko ta, Daerah
Pengawasan Semua (PAD)
Sertifikat Produksi Kecamata
Pangan Industri n, Semua
Rumah Tangga dan Kelurahan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Minuman Tertentu
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 47,250,000 60,000,000
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran
dan Depot Air Minum (DAM)
1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Persentase Kab. 100 Persen 47,250,000 Pendapatan 100 persen 60,000,000
Pengawasan serta terbinanya dan Kampar, Asli Daerah
Tindak Lanjut terkendalinya Semua (PAD)
Pengawasan keamanan makanan Kecamata DAK Non
Penerbitan restoran, jasa n, Semua Fisik -
Sertifikat Laik boga,depot isi ulang Kelurahan BOKKB -
Higiene Sanitasi BOK
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot
1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra 82,396,508 100,000,000
Makanan Jajanan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Rencana Tahun 2022 Prakiraan Maju Rencana


Urusan/Bidang Indikator Kinerja Tahun 2023
Urusan Program/Kegiatan Catatan
Kode Pemerintahan Target Kebutuhan Sumber Kebutuhan
Penting Target
Daerah Dan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Dana/Pagu
Capaian
Program/ Kegiatan Kinerja Indikatif Indikatif
Kinerja
1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Persentase Semua 70 % 82,396,508 Pendapatan 100 persen 100,000,000
Pengawasan serta pengendalian dan Kabupaten Asli Daerah
tindak lanjut Pengawasan serta /Ko ta, (PAD)
Penerbitan Stiker tindak lanjut Semua DAK Non
Pembinaan pada penerbitan stiker Kecamata Fisik- Dana
Makanan Jajanan n, Semua Bantuan
dan Sentra Kelurahan BLPS
Makanan Jajanan
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market 108,264,840 130,000,000
pada Produksi dan
1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post IRTP dan Masyarakat Semua 80 IRTP 65,909,840 Pendapatan 100 persen 80,000,000
Market pada Pemilik atau Kabupaten Asli
Produk Makanan- Penanggung Jawab /Ko ta, Daerah
Minuman Industri Semua (PAD)
Rumah Tangga Kecamata
yang Beredar dan n, Semua
Pengawasan serta Kelurahan
Tindak Lanjut
Pengawasan
1 02 04 2.06 02 Penyediaan dan Jumlah PIRT yang Semua 50 42,355,000 Pendapatan 100 persen 50,000,000
Pengelolaan Data memnuhi Syarat Kabupaten Pelak Asli Daerah
Tindak Lanjut /Ko ta, u (PAD)
Pengawasan Semua Usah DAK Non
Perizinan Industri Kecamata a Fisik- Dana
Rumah Tangga n, Semua Bantuan
Kelurahan BLPS
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 923,312,338 1,050,000,000
KESEHATAN
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta 252,410,225 250,000,000
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Jumlah Puskesmas Kab. 31 Desa 252,410,225 Pendapatan 100 persen 250,000,000
Promosi Kesehatan, yang Kampar, 80 % Asli
Advokasi, melaksanakan Semua Daerah
Kemitraan dan kampanye germas Kecamata (PAD)
Pemberdayaan persentase Jumlah n, Semua
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Masyarakat Masyarakat yang Kelurahan


diberikan
penyuluhan

1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat 380,201,939 450,000,000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Jumlah Desa Yang Kab. 31 Desa 380,201,939 Pendapatan 100 persen 450,000,000
Promosi Kesehatan Dibina dan Dinilai Kampar, Asli Daerah
dan Gerakan PBHS Semua (PAD)
Hidup Bersih dan Kecamata DAK Non
Sehat n, Semua Fisik -
Kelurahan BOKKB -
BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 290,700,174 350,000,000
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis Jumlah Desa Kab. 21 Desa 290,700,174 Pendapatan 100 persen 350,000,000
dan Supervisi Siaga Aktif yang Kampar, 31 Asli
Pengembangan dan Dibina Semua Posyandu Daerah
Pelaksanaan Upaya Jumlah Posyandu Kecamata (PAD)
Kesehatan yang Dibina n, Semua
Bersumber Daya Kelurahan
Masyarakat
(UKBM)
TOTAL 211,862,288,35 229,000,203,84
1 8
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 760,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 760,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 760,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,357,680,000 1,465,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,357,680,000 1,465,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 1,357,680,000 DAK Non 100 persen 1,465,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 2,035,680,000 2,225,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 478,000,000 489,040,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 478,000,000 489,040,000


1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 478,000,000 Pendapat 100 Persen 489,040,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 820,000,000 920,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 820,000,000 920,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 820,000,000 DAK Non 100 persen 920,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
TOTAL 1,298,000,000 1,409,040,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 778,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 778,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 778,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,264,681,000 1,364,681,800
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,264,681,000 1,364,681,800
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 1,264,681,000 DAK Non 100 persen 1,364,681,800
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,942,681,000 2,142,681,800
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 659,757,920 924,697,500
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 659,757,920 924,697,500
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 659,757,920 Pendapat 100 Persen 924,697,500
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 824,697,400 924,697,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 824,697,400 924,697,400
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 824,697,400 DAK Non 100 persen 924,697,400
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,484,455,320 1,849,394,900
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 778,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 778,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Kab. 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 778,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,740,000,000 1,800,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,740,000,000 1,800,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 1,740,000,000 DAK Non 100 persen 1,800,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 2,418,000,000 2,578,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 600,000,000 700,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000 700,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 600,000,000 Pendapat 100 Persen 700,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 722,000,000 822,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 722,000,000 822,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 722,000,000 DAK Non 100 persen 822,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,322,000,000 1,522,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 640,000,000 740,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 640,000,000 740,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 640,000,000 Pendapat 100 Persen 740,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 822,393,600 922,393,600
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 822,393,600 922,393,600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 822,393,600 DAK Non 100 persen 922,393,600
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,462,393,600 1,662,393,600
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 650,000,000 750,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 650,000,000 750,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 650,000,000 Pendapat 100 Persen 750,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional /Ko ta, s BLUD
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 601,676,400 701,676,400
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 601,676,400 701,676,400
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 601,676,400 DAK Non 100 persen 701,676,400
Pelayanan manajemen Kabupaten Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam /Ko ta, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamata
bersifat promotif dan n, Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,251,676,400 1,451,676,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 660,000,000 760,000,000


DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 660,000,000 760,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 660,000,000 Pendapat 100 Persen 760,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 760,000,000 860,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 760,000,000 860,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 760,000,000 DAK Non 100 persen 860,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
TOTAL 1,420,000,000 1,620,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 350,000,000 450,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 350,000,000 450,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Semua 1 350,000,000 Pendapat 100 Persen 450,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,349,332,560 1,484,265,816
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,349,332,560 1,484,265,816
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 1,349,332,560 DAK Non 100 persen 1,484,265,816
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,699,332,560 1,934,265,816
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 640,000,000 693,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 640,000,000 693,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 640,000,000 Pendapat 100 Persen 693,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,272,000,000 1,800,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,272,000,000 1,800,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 1,272,000,000 DAK Non 100 persen 1,800,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,912,000,000 2,493,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 630,000,000 640,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 630,000,000 640,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Kab. 1 630,000,000 Pendapat 100 Persen 640,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Tapung s BLUD
Hilir,
Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 600,000,000 1,188,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 600,000,000 1,188,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 600,000,000 DAK Non 100 persen 1,188,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,230,000,000 1,828,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 600,000,000 693,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000 693,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 600,000,000 Pendapat 100 Persen 693,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 708,800,000 880,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 708,800,000 880,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 708,800,000 DAK Non 100 persen 880,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,308,800,000 1,573,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 600,000,000 640,000,000


DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 600,000,000 640,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 600,000,000 Pendapat 100 Persen 640,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 348,000,000 926,200,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 348,000,000 926,200,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 348,000,000 DAK Non 100 persen 926,200,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 948,000,000 1,566,200,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 660,000,000 760,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 660,000,000 760,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 660,000,000 Pendapat 100 Persen 760,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 533,586,000 633,586,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 533,586,000 633,586,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 533,586,000 DAK Non 100 persen 633,586,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,193,586,000 1,393,586,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 450,000,000 550,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 450,000,000 550,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 450,000,000 Pendapat 100 Persen 550,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 397,800,000 596,700,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 397,800,000 596,700,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 397,800,000 DAK Non 100 persen 596,700,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 847,800,000 1,146,700,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 500,000,000 550,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 500,000,000 550,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 500,000,000 Pendapat 100 Persen 550,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 320,718,000 635,021,640
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 320,718,000 635,021,640
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 320,718,000 DAK Non 100 persen 635,021,640
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 820,718,000 1,185,021,640
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 778,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 778,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 778,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,243,712,100 1,437,121,003
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,243,712,100 1,437,121,003
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 1,243,712,100 DAK Non 100 persen 1,437,121,003
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,921,712,100 2,215,121,003
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 640,000,000 640,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 640,000,000 640,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 640,000,000 Pendapat 100 Persen 640,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 365,000,000 465,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 365,000,000 465,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 365,000,000 DAK Non 100 persen 465,000,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 1,005,000,000 1,105,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 630,000,000 730,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 630,000,000 730,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah puskesmas Semua 1 630,000,000 Pendapat 100 Persen 730,000,000
Penunjang yang melaksanakan Kabupaten/ Puskesma an dari
Pelayanan BLUD operasional Kot a, s BLUD
Semua
Kecamatan
, Semua
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 359,640,000 459,640,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 359,640,000 459,640,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Semua 100 359,640,000 DAK Non 100 persen 459,640,000
Pelayanan manajemen Kabupaten/ Persen Fisik -
Puskesmas puskesmas dalam Kot a, BOKKB -
upaya kesehatan Semua BOK
masyarakat yang Kecamatan
bersifat promotif dan , Semua
preventif Kelurahan
TOTAL 989,640,000 1,189,640,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 700,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 700,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 700,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 212,124,000 310,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 212,124,000 310,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 02 2.02 33 Operasional Jumlah Puskesmas Kab. 1 212,124,000 DAK Non 100 persen 310,000,000
Pelayanan Yang Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Melaksanakan Semua s BOKKB -
Manajemen Kecamata BOK
Puskesmas Dalam n, Semua
Upaya Kesehatan Kelurahan
Masyarakat Bersifat
Promotif dan
Preventif
TOTAL 890,124,000 1,010,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 650,000,000 750,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 650,000,000 750,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 650,000,000 Pendapat 100 Persen 750,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 828,000,000 928,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 828,000,000 928,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Jumlah Puskesmas Kab. 1 828,000,000 DAK Non 100 persen 928,000,000
Pelayanan Yang Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Melaksanakan Semua s BOKKB -
Manajemen Kecamata BOK
Puskesmas Dalam n, Semua
Upaya Kesehatan Kelurahan
Masyarakat Bersifat
Promotif dan
Preventif
TOTAL 1,478,000,000 1,678,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 348,000,000 489,040,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 348,000,000 489,040,000


1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 348,000,000 Pendapat 100 Persen 489,040,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 348,000,000 429,040,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 348,000,000 429,040,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Jumlah Puskesmas Kab. 1 348,000,000 DAK Non 100 persen 429,040,000
Pelayanan Yang Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Melaksanakan Semua s BOKKB -
Manajemen Kecamata BOK
Puskesmas Dalam n, Semua
Upaya Kesehatan Kelurahan
Masyarakat Bersifat
Promotif dan
Preventif
TOTAL 696,000,000 918,080,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 680,000,000 780,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 680,000,000 780,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 680,000,000 Pendapat 100 Persen 780,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 350,000,000 385,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 350,000,000 385,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Jumlah Puskesmas Kab. 1 350,000,000 DAK Non 100 persen 385,000,000
Pelayanan Yang Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Melaksanakan Semua s BOKKB -
Manajemen Kecamata BOK
Puskesmas Dalam n, Semua
Upaya Kesehatan Kelurahan
Masyarakat Bersifat
Promotif dan
Preventif
TOTAL 1,030,000,000 1,165,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 550,000,000 650,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 550,000,000 650,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 550,000,000 Pendapat 100 Persen 650,000,000
Penunjang Yang Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Melaksanakan Semua s BLUD
Opersional Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 840,000,000 940,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 840,000,000 940,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 840,000,000 DAK Non 100 persen 940,000,000
Pelayanan Manajemen Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Puskesmas dalam Semua s BOKKB -
Upaya Kesehatan Kecamata BOK
Masyarakat yang n, Semua
Bersifat Promotif Kelurahan
dan Preventif
TOTAL 1,390,000,000 1,590,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 650,000,000 0
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 650,000,000 0
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 650,000,000 Pendapat 100 Persen 0
Penunjang Yang Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Melaksanakan Semua s BLUD
Opersional Kecamata
n, Semua
Kelurahan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 828,879,600 928,879,600
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 828,879,600 928,879,600
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 828,879,600 DAK Non 100 persen 928,879,600
Pelayanan Manajemen Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Puskesmas dalam Semua s BOKKB -
Upaya Kesehatan Kecamata BOK
Masyarakat yang n, Semua
Bersifat Promotif Kelurahan
dan Preventif
TOTAL 1,478,879,600 928,879,600
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 660,000,000 760,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 660,000,000 760,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 660,000,000 Pendapat 100 Persen 760,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 505,200,000 605,200,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 505,200,000 605,200,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 505,200,000 DAK Non 100 persen 605,200,000
Pelayanan Manajemen Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Puskesmas Dalam Semua s BOKKB -
Upaya Kesehatan Kecamata BOK
Masyarakat Yang n, Semua
Bersifat Promotif Kelurahan
Dan Preventif
TOTAL 1,165,200,000 1,365,200,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 778,000,000


DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 778,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 778,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 1,320,000,000 1,420,000,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 1,320,000,000 1,420,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 1,320,000,000 DAK Non 100 persen 1,420,000,000
Pelayanan Manajemen Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Puskesmas Dalam Semua s BOKKB -
Upaya Kesehatan Kecamata BOK
Masyarakat Yang n, Semua
Bersifat Promotif Kelurahan
Dan Preventif
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang 2023
Indikator Sumber Catata
Kod Urusan Target Kebutuh Dana Kebutuh
Kinerja n Target
e Pemerintahan Lokasi Capaian an an
Program/Kegiat Pentin Capaian
Daerah Dan Kinerja Dana/Pa Dana/Pa
an g Kinerja
Program/ Kegiatan gu gu
Indikatif Indikatif
TOTAL 1,998,000,000 2,198,000,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 378,000,000 778,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 378,000,000 778,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 378,000,000 Pendapat 100 Persen 778,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 696,000,000 769,700,000
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 696,000,000 769,700,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 696,000,000 DAK Non 100 persen 769,700,000
Pelayanan Manajemen Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Puskesmas Dalam Semua s BOKKB -
Upaya Kesehatan Kecamata BOK
Masyarakat Yang n, Semua
Bersifat Promotif Kelurahan
Dan Preventif
TOTAL 1,074,000,000 1,547,700,000
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 678,000,000 778,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 678,000,000 778,000,000
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 678,000,000 Pendapat 100 Persen 778,000,000
Penunjang Yang Melaksanakan Kampar, Puskesma an dari
Pelayanan BLUD Operasional Semua s BLUD
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 765,001,200 876,001,200
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 765,001,200 876,001,200
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 765,001,200 DAK Non 100 persen 876,001,200
Pelayanan Manajemen Kampar, Puskesma Fisik -
Puskesmas Puskesmas Dalam Semua s BOKKB -
Upaya Kesehatan Kecamata BOK
Masyarakat Yang n, Semua
Bersifat Promotif Kelurahan
Dan Preventif
TOTAL 1,443,001,200 1,654,001,200
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 620,000,000 720,000,000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 620,000,000 720,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2022 Tahun
Urusan/Bidang Urusan 2023
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Sumber
Program/Kegiata Target Kebutuha Dana Penting Kebutuha
Dan Program/ Target
n Lokasi Capaian n n
Kegiatan Capaian
Kinerja Dana/Pag Dana/Pag
Kinerja
uIndikatif uIndikatif
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Jumlah Puskesmas Kab. 1 620,000,000 Pendapata 100 Persen 720,000,000
Penunjang Pelayanan Yang Melaksanakan Kampar, Puskesmas n dari
BLUD Operasional Semua BLUD
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 678,923,400 778,923,400
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 678,923,400 778,923,400
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Terlaksananya Kab. 1 678,923,400 DAK Non 100 persen 778,923,400
Pelayanan Manajemen Puskesmas Kampar, Puskesmas Fisik -
Puskesmas Dalam Upaya Semua BOKKB -
Kesehatan Masyarakat Kecamatan, BOK
Yang Bersifat Promotif Semua
Dan Preventif Kelurahan
TOTAL 1,298,923,400 1,498,923,400
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Jumlah distribusi obat Semua 31 769,925,549 Pendapat 100 persen 950,000,000
Fasilitas Kesehatan dan perbekalan Kabupaten/K Puskesmas 1 an Asli
Lainnya kesehatan ke ot a, Semua Tahun Daerah
Puskesmas Kecamatan, (PAD)
Operasional IFK Semua DAK Non
Kelurahan Fisik -
BOKKB -
BOK
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
TOTAL 769,925,549 950,000,000

RENCANAKERJA2021 157
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

BAB IV

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan

yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga

keperpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah

program tahunan Dinas Kesehatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran

program Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Rencana Kerja (RENJA) ini

selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula

sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Disamping itu juga

dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

RENCANAKERJA2021 126
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

a. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tahun

2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang

dalam Renstra SKPD, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan

Kesehatan selama 1 (satu) tahun.

Kaidah pelaksanaan rencana kerja (Renja) sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta)

berkewajiban untuk melaksanakan, mendukung program

pembangunan kesehatan.

2. Adanya interkoneksitas instansi terkait dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan agar terjaga efisiensi, keterpaduan dan

keberlangsunganprogram.

3. Adanya konsistensi dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur

(terutama) dari instansi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas.

4. Instansi terkait berkewajiban mendukung secara proaktif terhadap

pembangunan kesehatan.

5. Selalu melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait.

6. Melakukan konsultasi dan konsulidasi dengan Pemerintah Provinsi

(Dinas Kesehatan) dan Pemerintah Pusat (Kementrian Kesehatan RI).

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan,

terhadap penggunaan anggaran, pemanfaatan sarana dan prasarana,

serta pelaksanaan program.

RENCANAKERJA2021 126
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran

tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan

melaksanakan rencana kerja.

2. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan

pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian SPM dan SDGs.

3. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan

kesejahteraan Kesehatan.

Demikian Renja 2021 PD Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar disusun

sebagai dasar untuk melaksanakan program kesehatan.

Bangkinang, Mei 2021


Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAMPAR

RAHMAT, SKM, M.KM


Pembina / IV a
NIP. 19641111 198603 1 010

RENCANAKERJA2021 126

Anda mungkin juga menyukai