Deskripsi Revisi
Pembuat
Tanggal
Catatan Pengesahan Dokumen Rev Tahap Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh: Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal
1. 2.
CATATAN: Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Departemen... . Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur Pengendalian Dokumen.
Untuk menetapkan jadwal dan metode pengukuran aspek OHSAS dalam operasional.
1.2.
2. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan inspeksi aspek OHSAS pada kegiatan PT. Perusahaan Anda.
3. DEFINISI 3.1 Inspeksi aspek OHSAS adalah pemeriksaan secara fisik yang dilakukan terhadap tempat/ lingkungan kerja untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, peledakan. Inspeksi OHSAS dilaksanakan sesuai program dan atau ada hal-hal yang khusus.
Management Representative menetapkan metode pengukuran & alat yang dipakai sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. Alat ukur yang dipakai untuk pengukuran harus dikalibrasi.
4.3
Management Representative melakukan koordinasi dengan Departemen terkait yang akan diinspeksi dan dilakukan pengukuran/ pemantauan.
Pelaksanaan Pengukuran. 4.4 Management Representative menugaskan petugas OHSAS dan petugas berwenang terkait melaksanakan pemantauan pengukuran dan inspeksi dengan menggunakan Daftar Periksa Inspeksi OHSAS.
Pelaporan dan Tindak Lanjut 4.5 Petugas OHSAS membuat laporan hasil pengukuran dan inspeksi OHSAS beserta saran-saran tindaklanjutnya yang disampaikan ke Management Representaive untuk kemudian diteruskan ke Departemen terkait untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Direktur.
Pemeriksaan Kesehatan Pekerja. 4.6 Pekerja PT. Perusahaan Anda melakukan pemeriksaan kesehatan (medical checkup) secara berkala di Rumah Sakit/Klinik yang ditunjuk.
5 REKAMAN PENDUKUNG 5.1 Daftar Periksa Inspeksi OHSAS. 5.2 Laporan Inspeksi OHSAS.
6 RUJUKAN