Anda di halaman 1dari 438

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1-1


1.1. Latar Belakang....................................................................................................................................................... 1-1
1.2. Dasar Hukum .......................................................................................................................................................... 1-2
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................................................................................. 1-4
1.4. Sistematika............................................................................................................................................................... 1-5
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019 ............................. 2-1
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ........... 3-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................................... 3-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 ............................................................................................. 3-1
3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2019 ................................................................. 3-11
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 ............. 3-24
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................................................................ 3-26
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............................................................. 3-27
3.2.2. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah ................................................. 3-29
3.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan ....................................................................................... 3-30
3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah ................................................................................ 3-32
3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................................................................ 3-39
3.2.6. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah ............................................................. 3-41
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH......................................................... 4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................................................................... 4-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 .................................................................................. 4-1
4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan
Nasional ........................................................................................................................................................ 4-9
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 .................................................... 4-11
4.2.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional ............................................. 4-11
4.2.4. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ...................................................... 4-12
4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD .................................................................................................................. 4-19
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................................................................ 5-1
BAB 6 PENUTUP............................................................................................................................................. 6-1

Daftar Isi - i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD ...............................................................................................2-2
Tabel 3.1 Perkembangan Neraca Perdagangan ..............................................................................................................................3-7
Tabel 3.2 Prospek Perekonomian Dunia-World Economic Outlook April 2019 ...............................................................3-12
Tabel 3.3 Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan 2017 (%yoy) ...............................................................3-13
Tabel 3.4 Perkiraan Arah Inflasi 2019 ..............................................................................................................................................3-14
Tabel 3.5 Prediksi Makro Ekonomi dan Keterkaitannya Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Lain (Inklusif)
Jawa Timur 2019-2024 .............................................................................................................................................................................3-16
Tabel 3.6 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019 (%, yoy) .....................................................................3-21
Tabel 3.7 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2019-2022 ...............................................................................3-22
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019 ...........3-28
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019 ......................3-38
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi /Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019 ........3-40
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ................................................................................4-3
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 .................................................................4-12
Tabel 5.1 Matriks Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 .......................................................5-2

Daftar isi - ii
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Daya Saing Ekonomi Wilayah di Indonesia .................................................................................................. 3-1


Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional ................................................................................... 3-2
Gambar 3.3 Daya Saing PDRB menurut Sektor.................................................................................................................... 3-3
Gambar 3.4 Daya Saing PDRB menurut Komponen .......................................................................................................... 3-4
Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur ......................................................................................... 3-7
Gambar 3.6 Perkembangan Inflasi Jawa Timur ................................................................................................................... 3-7
Gambar 3.7 Pertumbuhan Aset Bank Umum di Jawa Timur Menurut Kelompok Bank ................................... 3-8
Gambar 3.8 Pertumbuhan DPK Bank Umum di Jawa Timur Menurut Kelompok Bank ................................... 3-9
Gambar 3.9 Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Bank Umum di Jawa Timur Menurut Kelompok Bank.... 3-9
Gambar 3.10 Pertumbuhan LDR/FDR Bank Umum di Jawa Timur Menurut Kelompok Bank ...................... 3-10
Gambar 3.11 Pertumbuhan NPL/NPF Bank Umum di Jawa Timur Menurut Kelompok Bank ...................... 3-10
Gambar 3.12 Capaian Kinerja Beberapa Indikator Kinerja Utama Jawa Timur .................................................. 3-16
Gambar 3.13 Sinergitas Program CSR/PKBL ....................................................................................................................... 3-43

Daftar Isi - iii


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : Juli 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2018


TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2019 mengalami dinamika yang
disebabkan salah satunya oleh adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada
ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan tahun 2019 melalui
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2019.
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Penyusunan dokumen RKPD merupakan pelaksanaan dari amanat Undang–
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah,
rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu,
RKPD juga merupakan acuan dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah.
RKPD disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Bab 1 - 1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya
setelah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018,
terdapat perubahan kebijakan yang harus diselaraskan dengan prioritas
pembangunan melalui penyesuaian kegiatan di beberapa Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum


Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Jawa Timur Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur


(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang


Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor (4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor (104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara


Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka


Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

BAB 1 - 2
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi


Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Bab 1 - 3
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor …. Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan


Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dimaksudkan untuk
menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran dengan
melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah serta rencana
program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan II. Dalam hal ini menjadi pedoman
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.
Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Jawa
Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD
yang dilaksanakan dengan:
1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun
perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019;

BAB 1 - 4
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019
sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun
2019.

1.4 Sistematika
Sistematika perubahan RKPD Tahun 2019 meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan
serta sistematika dokumen RKPD Perubahan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019
Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program
dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai
dengan triwulan II
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN
Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 serta Arah
kebijakan keuangan daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan
kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan
daerah tahun 2019
BAB VI PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Bab 1 - 5
BAB 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TRIWULAN II TAHUN 2019
Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan membandingkan capaian
kinerja program (dalam RKPD) sampai dengan triwulan II Tahun 2019, Secara umum
capaian program dan kegiatan tahun 2019 sudah mendekati ataupun mencapai target
yang telah ditentukan. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana pada
tabel 2.1 di bawah ini :

Bab 2 - 1
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 90% 90% 100 Dinas Pendidikan
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 01 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Dinas Pendidikan
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Dinas Pendidikan
1 01 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Dinas Pendidikan
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 01 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 100 % Dinas Pendidikan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Pendidikan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Pendidikan
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Dinas Pendidikan
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 Pegawai Dinas Pendidikan
1 01 07 Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Pegawai Dinas Pendidikan
pendidikan/pelatihan formal
1 01 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Dinas Pendidikan
yang disusun tepat waktu
1 01 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen 2 Dokumen 40 Dinas Pendidikan
1 01 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 1 Dokumen 2 Dokumen 200 Dinas Pendidikan
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 01 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 6 Dokumen 1 Dokumen 16,67 Dinas Pendidikan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 01 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Dinas Pendidikan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 86,74 86,74 100 Dinas Pendidikan
1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) 97,99 97,99 100 Dinas Pendidikan
1 01 17 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) 81,17 81,17 100 Dinas Pendidikan
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun 95,78 95,78 100 Dinas Pendidikan
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 71,34 71,34 100 Dinas Pendidikan
1 01 32 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK- kab/kota yang telah memiliki 26 26 100 Dinas Pendidikan
PLK) lembaga penyelenggara pendidikan khusus (inklusi kab/kota)
Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan 65 65 100 Dinas Pendidikan
layanan pendidikan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Kesehatan
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 5 Paket/Unit Dinas Kesehatan
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket/Unit Dinas Kesehatan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang Dinas Kesehatan
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Dinas Kesehatan
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 6 Orang Dinas Kesehatan
Jumlah Pegawai yang mengikuti 60 Orang Dinas Kesehatan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Presentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Dinas Kesehatan
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Dinas Kesehatan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar (%) Dinas Kesehatan
Cakupan Ponkesdes sesuai standar (%) Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja (%) Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan USILA (%) Dinas Kesehatan
Cakupan Peserta KB Aktif (%) Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Bayi(%) Dinas Kesehatan
Prosentase Kasus Pasung ditangani(%) Dinas Kesehatan
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes(%) Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota yang mempunyai 60 % Posyandu PURI 84% 84% 100,00 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota yang mempunyai 25 % 42% 42% 100,00 Dinas Kesehatan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI
Persentase Rumah Tangga yang 85% 85% 100,00 Dinas Kesehatan
memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat 80% 80% 100,00 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota Yang menyelenggarakan program 40% 40% 100,00 Dinas Kesehatan
kesehatan kerja sesuai standar

Bab 2 - 2
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Persentase Kab/Kot Yang 40% 40% 100 Dinas Kesehatan
menyelenggarakan program kesehatan olah raga sesuai standar
1 02 16 58 Pengembangan media promosi dan informasi Persentase Program Prioritas yang 100 % Dinas Kesehatan
sadar hidup sehat disosialisasikan melalui media promosi kesehatan
1 02 16 59 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 25 16 kab/kota Dinas Kesehatan
Bersumber Masyarakat) % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI
1 02 16 60 Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar Jumlah Kab/Kota melaksanakan STBM sesuai standar 31 Kab/Kota Dinas Kesehatan
1 02 16 61 Penyehatan Sarana Air Minum Persentase Kab/Kota melaksanakan 75 % Dinas Kesehatan
pengawasan sarana air minum sesuai standar
1 02 16 62 Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum Persentase Kab/Kota melaksanakan 95 % Dinas Kesehatan
program Kota Sehat sesuai standar
Persentase Kab/Kota melaksanakan pengawasan TTU sesuai standar 45 % Dinas Kesehatan
1 02 16 63 Penyehatan Pangan Persentase Kab/Kota melaksanakan 85% Dinas Kesehatan
pengawasan TPM sesuai standar
1 02 16 64 Pengamanan Limbah Cair dan Padat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai 40 RS Dinas Kesehatan
peraturan
1 02 16 65 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya kesehatan 25 kab/kota Dinas Kesehatan
kerja
Jumlah pembinaan kesehatan kerja terhadap nakes di kab/kota 30 kab/kota Dinas Kesehatan
Jumlah nakes yang dilatih kesehatan 300 orang Dinas Kesehatan
olah kerja
1 02 16 66 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan 20 kab/kota Dinas Kesehatan
kabupaten/kota mampu melakukan upaya kesehatan olah raga
Jumlah pembinaan kesehatan olah raga 20 kab/kota Dinas Kesehatan
terhadap nakes di kab/kota
Jumlah nakes yang dilatih kesehatan 300 orang Dinas Kesehatan
olah raga
1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase rumah tangga sehat Dinas Kesehatan
Prosentase Posyandu Puri Dinas Kesehatan
Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu Dinas Kesehatan
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita kurang gizi - - - Dinas Kesehatan
Persentase Balita Gizi Kurang 12% 12% 100 Dinas Kesehatan
Persentase Balita Stunting - - - Dinas Kesehatan
1 02 20 003 Penanggulangan Kurang Energi Protein Tersedianya data status gizi balita 1 kali Dinas Kesehatan
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)
Gizi Mikro lainnya
Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil 4 kali Dinas Kesehatan
Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan
bencana, dan
kegiatan momentum
Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi 12 kali Dinas Kesehatan
1 02 20 004 Pemberdayaan masyarakat Untuk Jumlah survey dalam rangka pemetaan 1 kali Dinas Kesehatan
pencapaian keluarga sadar gizi situasi Kadarzi
Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk 4 kali Dinas Kesehatan
pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
Persentase balita yang ditimbang berat 80 % Dinas Kesehatan
badannya (D/S).
1 02 20 11 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi 4 indikator Dinas Kesehatan
1 02 21 Program Pengembangan prosentase akses masy memilki akses thd jamban sehat Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
persentase akses masy memilki akses thd sarana air minum yg Dinas Kesehatan
mmenuhi syarat kesh
Persentase Rumah Tangga yang Dinas Kesehatan
memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat Dinas Kesehatan
01 02 33 Program Upaya Kesehatan Perorangan Persentase Rumah Sakit terakreditasi Dinas Kesehatan
Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Dinas Kesehatan
Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai
standar (>65%)
Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD Dinas Kesehatan
level 1 sesuai standar (>80 %)
Berfungsinya Rumah Sakit Tersier Dinas Kesehatan
sebagai TOP Referral > 50 %
01 02 34 Program Manajemen dan Kebijakan Persentase termanfaatkannya 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
Pembangunan Kesehatan dokumen kesehatan untuk bahan penentuan kebijakan
Persentase Pengelolaan Admisnitrasi Keuangan sesuai SKP 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
Persentase dokumen perencanaan dan anggaran 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
tersusun sesuai standar
Persentase Dinkes dan UPT yang 90% 90% 100 Dinas Kesehatan
melaksanakan budaya kerja
01 02 34 005 Penguatan kualitas program kesehatan Jumlah pelayanan informasi dan 77 kali Dinas Kesehatan
dokumentasi yang tepat dan terselesaikan
Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang 10 kali Dinas Kesehatan
dilaksanakan

Bab 2 - 3
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah dokumen hasil pembinaan di wilayah kerja badan perwakilan 5 kali Dinas Kesehatan
provinsi
Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi / kab/kota/BLN dll 1 dokumen Dinas Kesehatan
01 02 34 006 Pengembangan manajemen perencanaan Jumlah rapat koordinasi bidang 1 kali Dinas Kesehatan
dalam bidang kesehatan kesehatan yang dilaksanakan
Jumlah fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan 36 kali Dinas Kesehatan

01 02 34 007 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi / kab/kota/BLN dll 1 dokumen Dinas Kesehatan
01 02 34 008 Pembinaan manajemen dan fungsi Jumlah dokumen hukum struktur 13 dokumen Dinas Kesehatan
kelembagaan UPT organisasi (SOTK) UPT
Jumlah Kelompok Budaya Kerja di 13 kelompok Dinas Kesehatan
dinkes dan UPT
Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai 13 dokumen Dinas Kesehatan
aturan dan uraian jabatan
1 02 44 Program Kefarmasian, Alat Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Pengamanan Makanan
Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat Dinas Kesehatan
Persentase produk makanan yang Dinas Kesehatan
memenuhi syarat
Persentase produk obat Dinas Kesehatan
tradisionalyang memenuhi syarat
Persentase sarana produksi dan 90% 90% 100 Dinas Kesehatan
distribusi alat kesehatan yang memenuhi syarat
Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi yang memenuhi syarat 85% 85% 100 Dinas Kesehatan
Persentase produk makanan hasil sampling yang memenuhi syarat 80% 80% 100 Dinas Kesehatan
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi 52% 52% 100 Dinas Kesehatan
standar pelayanan kefarmasian
1 02 44 006 Penyelenggaraan Pencegahan Jumlah sarana kefarmasian yang dibina 3.479 sarana Dinas Kesehatan
Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) dalam mengelola Narkotika dan Psikotropika kefarmasian
1 02 44 007 Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Jumlah sarana obat tradisional dan 196 sarana Dinas Kesehatan
Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika kosmetika yang dibina untuk memenuhi standar
1 02 44 10 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium Jumlah paket pengadaan bahan kimia 5 paket Dinas Kesehatan
dan laboratorium yang diadakan
1 02 44 13 Upaya penyediaan dan pemerataan obat dan bahan medis habis pakai Jumlah Instalasi Farmasi yang ketersediaan obatnya cukup sesuai 38 instalasi Dinas Kesehatan
kebutuhan
Jumlah paket obat buffer program yang diadakan 3 paket Dinas Kesehatan
1 02 44 14 Pembinaan pelayanan kefarmasian Jumlah sarana pelayanan kesehatan 825 sarana Dinas Kesehatan
pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian
1 02 44 15 Pembinaan mutu penggunaan obat Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang dibina melaksanakan 1.050 sarana Dinas Kesehatan
penggunaan obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator
1 02 44 16 Upaya Pembinaan mutu dan keamanan Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan 5.500 IRTP Dinas Kesehatan
makanan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi
1 02 44 17 Peningkatan kualitas produk alat kesehatan Jumlah sarana produksi Alkes dan 65 sarana Dinas Kesehatan
distribusi alat kesehatan yang dibina untuk dapat memenuhi standar
1 02 44 19 pelayanan kesehatan baik kegiatan Dinas Kesehatan
promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif
1 02 46 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah Dinas Kesehatan
penduduk (Rasio x jumlah penduduk/100.000)
Persentase Institusi yang divalidasi data SDMK sesuai standar Dinas Kesehatan
Persentase institusi yang menyusun dokumen Perencanaan 87% 87% 100 Dinas Kesehatan
Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai standar
Persentase pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi 95% 95% 100 Dinas Kesehatan
Persentase Penerbitan Angka Kredit 96% 96% 100 Dinas Kesehatan
Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 88% 88% 100 Dinas Kesehatan
8 spesialis lainnya.
Persentase Institusi yang 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
mengajukan Pemilihan tenaga Kesehatan teladan
1 02 46 002 Pembinaan profesionalisme dan Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang 27 nakes Dinas Kesehatan
pengembangan karir tenaga kesehatan terpilih
Jumlah Penerbitan Angka Kredit (PAK) 1800 PAK Dinas Kesehatan
1 02 46 005 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan Jumlah institusi yang dibina dalam 44 institusi Dinas Kesehatan
penyusunan Data SDMK
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disusun 50 dokumen Dinas Kesehatan
jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan yang 50 sertifikat Dinas Kesehatan
terakreditasi
1 02 46 006 Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah Jumlah RS kelas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 12 RS Dinas Kesehatan
sakit dan jaringannya) spesialis lainnya
jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang 4.500 Sertifikat Dinas Kesehatan
diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
1 02 49 Program Pengendalian Penyakit Persentase Penderita penyakit 90% 90% 100 Dinas Kesehatan
tidak menular tidak terjadi komplikasi
Persentase KLB Pasca Bencana 95% 95% 100 Dinas Kesehatan
Persentase RFT Rate 90% 90% 100 Dinas Kesehatan
Persentase ODHA dengan ARV 81% 81% 100 Dinas Kesehatan

Bab 2 - 4
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Persentase penderita Malaria 71% 71% 100 Dinas Kesehatan
mendapatkan ACT
Persentase penderita suspect 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
yang tertangani
Insiden rate DBD (< 51%) Dinas Kesehatan
Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE Dinas Kesehatan
Persentase cakupan Diare Dinas Kesehatan
Persentase penurunan KLB Dinas Kesehatan
penyakit bersumber binatang
Persentase keberhasilan pengobatan TB Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Pneumonia 30% 30% 100 Dinas Kesehatan
persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus Dinas Kesehatan
persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Dinas Kesehatan
Penyakit Hipertensi
persentase kab/kota yang Dinas Kesehatan
memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
persentase kab/kota yang memiliki layanan NAPZA Dinas Kesehatan
persentase puskesmas yang melaksanakanpemeriksaan 50% 50% 100 Dinas Kesehatan
Penyakit Gigi dan Mulut
Persentase KLB skala provinsi Dinas Kesehatan
yang ditanggulangi dalam waktu 48 Jam
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan Dinas Kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar 92,5% 92,5% 100 Dinas Kesehatan
lengkap
Persentase Kab/kota yang Dinas Kesehatan
mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI / Universal child imunization)

Persentase kab/ko eliminasi malaria 100% 100% 100 Dinas Kesehatan


Persentase penderita suspek pes yang dilakukan penyelidikan Dinas Kesehatan
epidemiologi
Persentase kab/kota dengan Dinas Kesehatan
Incidence Rate DBD < 49/1000.000 penduduk
Persentase kab/ko yang 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik 100%
Persentase kab/ko yang Dinas Kesehatan
melaksanakan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)
Persentase kab/ko yang 50% Dinas Kesehatan
puskesmasnya melaksanakan kegiatan tata laksana ISPA sesuai standar
Persentase penurunan KLB Dinas Kesehatan
penyakit bersumber binatang
Presentase kasus Filariasis yang 100% 100% 100 Dinas Kesehatan
ditemukan mendapat Penatalaksanaan Kasus secara standar
Presentase kab/kota mencapai 75% 75% 100 Dinas Kesehatan
cakupan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Kecacingan > 75 %
Persentase puskesmas yang dilakukan skrining mata di 70% 70% 100 Dinas Kesehatan
puskesmas binaan
1 02 49 002 Pengendalian Surveillance Epidemologi dan Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans 38 kegiatan Dinas Kesehatan
Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB PD3I yang dilakukan
Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan 38 kegiatan Dinas Kesehatan
Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans 38 kegiatan Dinas Kesehatan
Matra/Haji yang dilakukan
Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans 38 kegiatan Dinas Kesehatan
sentinel yang dilakukan
Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan 38 kegiatan Dinas Kesehatan
Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans 38 kegiatan Dinas Kesehatan
Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan
Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 100 % Dinas Kesehatan
1 02 49 006 Pengendalian Penyakit Malaria jumlah kab/kota yang difasilitasi 38 kab/kota Dinas Kesehatan
pembinaan teknis P2 malaria
Jumlah kasus malaria yang dilakukan 50 kasus Dinas Kesehatan
pelacakan
1 02 49 007 Pengendalian Penyakit PES jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Pes 1 kab/kota Dinas Kesehatan
Jumlah dusun fokus yang dilakukan 15 dusun Dinas Kesehatan
surveilans rodent
Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans 5 puskesmas Dinas Kesehatan
1 02 49 008 Pencegahan DBD (Demam Berdarah) jumlah kab/kota yang dilakukan 38 kab/kota Dinas Kesehatan
pembinaan teknis P2 DBD
1 02 49 009 Penyelenggaraan dan pemberantasan jumlah kab/kota yang dilakukan 38 kab/kota Dinas Kesehatan
penyakit menular dan wabah pembinaan teknis pemberantasan Dinas Kesehatan
penyakit menular dan wabah
Jumlah jenis penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 11 jenis penyakit Dinas Kesehatan
1 02 49 10 Penyelenggaraan Imunisasi Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan 38 kegiatan Dinas Kesehatan

Bab 2 - 5
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self 70 Desa/kel Dinas Kesehatan
Assessment (RCA) yang dilakukan
Jumlah kegiatan Data Qualty Self 300 puskesmas Dinas Kesehatan
Assessment (DQS) yang dilakukan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS yang dilakukan 38 kegiatan Dinas Kesehatan
Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin 38 kab/kota Dinas Kesehatan
managemen (EVM) yang dilakukan
Jumlah Kasus KIPI serius yang dilakukan Penyelidikan 100 kasus Dinas Kesehatan
Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencapai 80 Desa/kel Dinas Kesehatan
UCI
1 02 49 12 Pemberantasan penyakit bersumber Jumlah kasus filariasis dan kecacingan 20 kasus Dinas Kesehatan
binatang (P2B2) yang difasilitasi
1 02 49 14 Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melakukan 38 puskesmas Dinas Kesehatan
Masyarakat (KKM) pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH
Jumlah Fasilitasi Surveilan aktif KKM terintegrasi 40 kali Dinas Kesehatan
1 02 49 15 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jumlah kab/kota yang dilakukan 15 kab/kota Dinas Kesehatan
Menular Langsung (P2ML) pembinaan teknis P2 Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP)
Jumlah kab/kota yang dilakukan 16 kab/kota Dinas Kesehatan
pembinaan teknis P2 ISPA
1 02 49 16 Pengendalian Vektor Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan Vektor 17 kab/kota Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah asistensi pengendalian vektor 10 kali Dinas Kesehatan
yang dilakukan
1 02 49 18 Pengendalian Penyakit Tidak Menular persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit 40 % Dinas Kesehatan
Tidak Menular terpadu (PANDU)
persentase desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 40 % Dinas Kesehatan
persentase puskesmas yang 40 % Dinas Kesehatan
melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim
persentase kab/kota yang 40 % Dinas Kesehatan
melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah
persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan 10 % Dinas Kesehatan
katarak
1 02 49 19 Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Jumlah koordinasi dalam rangka 38 Kali Dinas Kesehatan
meningkatkan penanganan pasien pasung di kab/kota
Jumlah tenaga kesehatan yang 40 orang Dinas Kesehatan
meningkat pengetahuan dan keterampilan program kesehatan jiwa
1 02 49 20 Pengendalian Masalah NAPZA Jumlah koordinasi dalam rangka 15 kali Dinas Kesehatan
meningkatkan pelayanan NAPZA
Jumlah tenaga kesehatan yang 30 orang Dinas Kesehatan
meningkat pengetahuan dan keterampilan masalah NAPZA
1 02 49 21 Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut Jumlah koordinasi dalam rangka 15 kali Dinas Kesehatan
meningkatkan pelayanan gigi dan mulut
1 02 49 22 Pengendalian Penyakit Hipertensi Persentase masyarakat usia 15-59 5% Dinas Kesehatan
tahun mendaoatkan skrining hipertensi
1 02 49 23 Pengendalian Penyakit Diabetes Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendaoatkan skrining diabetes 5% Dinas Kesehatan
mellitus
1 02 49 24 Pengendalian penyakit kanker Persentase perempuan usia 30-59 yang dideteksi dini kanker leher rahim 2% Dinas Kesehatan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 70 % - - Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/Unit 3 Paket/Unit 60 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket/Unit 3 Paket/Unit 60 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 6 Kali 8 Kali 133,33 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah Pegawai yang mengikuti 20 pegawai 5 pegawai 25 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Daerah pembinaan peningkatan kapasitas SDM
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 200 pegawai 29 pegawai 14,5 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 6 Dokumen Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 5 Dokumen 3 Dokumen 60 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket 3 Paket 300 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13 Dokumen 4 Dokumen 30,77 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Meningkatnya 75% 75% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Masyarakat pelayanan P2TB wilayah binaan di RS
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Meningkatnya sarana dan 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Layanan Umum Daerah (BLUD) Prasarana RS. Paru Batu dengan Standar RS. sesuai Kemenkes
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan 1 Paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu

Bab 2 - 6
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pembangunan 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Sarana Kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 Paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 5 kegiatan Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
dalam dan luar gedung
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 10 Jenis Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 1 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 1 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Rumah Tangga
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan 0 pasien Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
sembuh
Jumlah penduduk yang di skrining TB 0 pasien Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan 1 Paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pembangunan 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Sarana Kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 Paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 5 kegiatan 1 kegiatan 20 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
dalam dan luar gedung
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 10 Jenis Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 1 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 1 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Rumah Tangga
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan 0 pasien Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
sembuh
Jumlah penduduk yang di skrining TB 0 pasien Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit 90% 90% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Rumah sakit terakreditasi versi 2012 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Cost Recovery Rate 90% 90% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Indeks kepuasan masyarakat 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Persentase indikator SPM yg mencapai target 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Capaian institusi yang terakreditasi 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus BOR (Bed Occupancy Ratio) 60 % 63,51% 105,85 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
ALOS (Average Length of Stay) 4 hari 3.12 hari 78 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
TOI (Turn Over Interval) 3 hari 2 hari 66,67 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
BTO (Bed Turn Over) 50 kali 11.6 kali 23,2 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
GDR (Gross Death Rate) 45 permil Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
NDR (Net Death Rate) 24 permil Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
rata-rata kunjungan poliklinik per hari 189 kunjungan 289 kunjungan 152,91 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100 100 100 Rumah Sakit Paru Jember
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 75 % 0% 0 Rumah Sakit Paru Jember
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Rumah Sakit Paru Jember
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket 5 Paket 250 Rumah Sakit Paru Jember
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 20 Unit 11 Unit 55 Rumah Sakit Paru Jember
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi 100 100 100 Rumah Sakit Paru Jember
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 250 kali 25 kali 10 Rumah Sakit Paru Jember
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 pegawai Rumah Sakit Paru Jember
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 25 pegawai 0 0 Rumah Sakit Paru Jember
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase Dokumen 100 100 100 Rumah Sakit Paru Jember
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 6 Dokumen 1 Dokumen 16,67 Rumah Sakit Paru Jember

Bab 2 - 7
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 5 Dokumen Rumah Sakit Paru Jember
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 kali 0 0 Rumah Sakit Paru Jember
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen 1 Dokumen 50 Rumah Sakit Paru Jember
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan P2TB Rumah Sakit Paru Jember
wilayah Binaan di RS. Paru Jember
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Persentase responden yang puas terhadap fasilitas/sarana 91 91 100 Rumah Sakit Paru Jember
Layanan Umum Daerah (BLUD) prasarana RS yang tersedia
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 0 unit Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Alat Kesehatan 1 paket 0 0 Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Paru Jember
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 6 kegiatan 1 kegiatan 16,67 Rumah Sakit Paru Jember
dalam dan luar gedung
Jumlah Alat Kesehatan 42 jenis Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah alat yang terpelihara 44 jenis Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Gedung di rehabilitasi 1 unit Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Gedung di pelihara 2 unit Rumah Sakit Paru Jember
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 0 Paket Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Paket Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 Paket Rumah Sakit Paru Jember
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 0 Paket Rumah Sakit Paru Jember
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan 0 pasien Rumah Sakit Paru Jember
sembuh
Jumlah penduduk yang di skrining TB 0 pasien Rumah Sakit Paru Jember
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan tingkat kebutuhan kegiatan operasional rumah sakit (bulan) 12 Bulan 12 Bulan 100 Rumah Sakit Paru Jember
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Cost Recovery Rate 46,16 46,16 100 Rumah Sakit Paru Jember
indeks kepuasan masyarakat 84,86 84,86 100 Rumah Sakit Paru Jember
% indikator SPM yg mencapai target 94 94 100 Rumah Sakit Paru Jember
Capaian institusi yang terakreditasi 100 100 100 Rumah Sakit Paru Jember
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus BOR (Bed Occupancy Ratio) 78,20% Rumah Sakit Paru Jember
ALOS (Average Length of Stay) 4,17 Hari Rumah Sakit Paru Jember
TOI (Turn Over Interval) 2,57 hari Rumah Sakit Paru Jember
BTO (Bed Turn Over) 63,49 kali Rumah Sakit Paru Jember
GDR (Gross Death Rate) 35,78 permil Rumah Sakit Paru Jember
NDR (Net Death Rate) 20,66 permil Rumah Sakit Paru Jember
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100% 100% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100% Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
pelayanan perkantoran
19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 80 % Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana 100% 100% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Prasarana Aparatur Aparatur yang Layak Fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 10 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 Pegawai Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pegawai yang mengikuti 70 pegawai Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase Dokumen 100% 100% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen pelaporan yang 6 Dokumen Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 1 Dokumen Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 4 Dokumen Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (%) Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB dan paru lainnya 95% 95% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan (%) Capaian SPM Rumah Sakit 100% 100% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Layanan Umum Daerah (BLUD) Paru Dungus
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 2 Unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Alat Kesehatan 8 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Sarana Kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun

Bab 2 - 8
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 2 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung 1 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah alat yang terpelihara 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 0 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Rumah Tangga
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan sembuh 0 pasien Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah penduduk yang di skrining TB 0 pasien Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Jumlah Kunjungan (ada) Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Cost Recovery Rate 55,00% 55,00% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
indeks kepuasan masyarakat % 98,00% 98,00% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
% indikator SPM yg mencapai 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
target
Capaian institusi yang terakreditasi 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Persentase Penanganan P2TB wilayah Binaan Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Bed Occupancy Ratio (BOR) 55 % Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Average Length of Stay (ALOS) 6 hari Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Turn Over Internal (TOI) 3 hari Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Bed Turn Over (BTO) 40 kali Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Net Death Rate (NDR) 25 per mil Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Gross Death Rate (GDR) 45 per mil Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
1 06 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
operasional
1 06 43 001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat Jumlah pembangunan sarana/ prasarana 0 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya
Jumlah Alat Kesehatan 2 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah perencanaan pembangunan 0 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
gedung
Jumlah pembangunan gedung 0 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pemeliharaan Bangunan 2 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Tahap/ Proses sertifikasi tanah lahan 2 Paket Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
RS Paru Dungus
1 06 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Jumlah Pemenuhan / pengadaan alat kesehatan 2 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah Perencanaan Pembangunan 1 dok Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Gedung
Jumlah Pembangunan Gedung 2 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Penambahan ruang pelayanan / 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
penunjang pelayanan
Jumlah Gedung di rehabilitasi / pelihara 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Peralatan kesehatan di pelihara 0 unit Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Peralatan kesehatan di 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
kalibrasi/sertifikasi
Jumlah Pemenuhan pengadaan Suku Cadang 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pemenuhan/pengadaan obat 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
obatan
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Bahan Habis Pakai 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Bahan 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Kimia
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Reagen 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Jumlah Pemenuhan/pengadaan 0 jenis Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
Kendaraan ambulance
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 100 % 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 75% 75% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/Unit 2 Paket/Unit 20 Rumah Sakit Kusta Kediri
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 10 Paket/Unit 2 Paket/Unit 20 Rumah Sakit Kusta Kediri
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 80% 80% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi

Bab 2 - 9
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 80% 80% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 512 kali 159 kali 31,05 Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 10 pegawai 0 pegawai 0 Rumah Sakit Kusta Kediri
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 38 pegawai 1 pegawai 2,63 Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 8 Dokumen 2 Dokumen 25 Rumah Sakit Kusta Kediri
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 4 Dokumen Rumah Sakit Kusta Kediri
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 5 database Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 7 Dokumen Rumah Sakit Kusta Kediri
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah Rumah Sakit Kusta Kediri
endemis kusta (%)
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase yang dilakukan skrening di wilayah binaan 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Indek kepuasan masyarakat 88% 88% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Pembangunan 0 paket Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 3 kegiatan Rumah Sakit Kusta Kediri
dalam dan luar gedung
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah alat yang terpelihara 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Pembangunan Gedung 1 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Bed Occupancy Rate (BOR) 62% 62% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
(BLUD)
Cost Recovery Rate 90% 90% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
indeks kepuasan masyarakat 85% 85% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
% indikator SPM yg mencapai target 85% 85% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
Capaian institusi yang terakreditasi 85% 85% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase peningkatan pelayanan 100 % Rumah Sakit Kusta Kediri
kesehatan di RS
1 06 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Kediri
operasional
1 06 43 001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah alat kedokteran yang tersedia 4 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1 06 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan Jumlah Pemenuhan / pengadaan alat 15 jenis 0 0 Rumah Sakit Kusta Kediri
sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan
Kesehatan
Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 0 dok Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Pembangunan Gedung 1 unit 0 0 Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Penambahan ruang pelayanan / penunjang pelayanan 0 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Gedung di rehabilitasi / pelihara 0 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Peralatan kesehatan di pelihara 0 unit Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Pemenuhan pengadaan Suku 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Cadang
Jumlah Pemenuhan/pengadaan obat obatan 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Bahan 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Habis Pakai
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Bahan 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Kimia
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Reagen 0 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Kendaraan ambulance 1 jenis Rumah Sakit Kusta Kediri
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 25% 25 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 80 Paket/Unit 26 Paket/Unit 92,86 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 217 Paket/Unit 14 Paket/Unit 6,45 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi

Bab 2 - 10
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 775 Kali 120 Kali 15,48 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 18 pegawai 1 pegawai 5,56 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 0 pegawai Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase Dokumen Penyelengagaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 75% 75% 100 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 3 Dokumen Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokumen Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update Database Perangkat 12 Modul Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokumen Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
endemis kusta (anak)
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Indek kepuasan masyarakat 95% 95% 100 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan 8 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Pembangunan 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah kegiatan promotif prefentif 0 kegiatan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
dalam dan luar gedung
Jumlah Alat yang terpelihara 0 jenis Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah alat kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
jumlah gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Pembangunan Gedung 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 47 33 Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia Jumlah pasien Kusta dan Frambusia yang diobati dan sembuh 0 pasien Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah penduduk yang di skrining 0 penduduk Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Kusta dan Frambusia
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Sarana, prasarana dan kebutuhan 95% 95% 100 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
(BLUD) operasional Rumah Sakit terpenuhi
Cost Recovery Rate Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
indeks kepuasan masyarakat Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
% indikator SPM yg mencapai target Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Capaian institusi yang terakreditasi Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Jumlah pasien di IGD 11.851 pasien 4741 pasien 40,01 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Jumlah Rawat Jalan 31.228 pasien 16525 pasien 52,92 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
BOR 70 % 18,70% 26,71 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
LOS 6 hari 1.1 hari 18,33 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
TOI 2 hari 0.325 hari 16,25 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
BTO 45 kali 4.25 kali 9,44 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Penyusunan Dokumen SPM 1 dokumen Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100% 100% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 25% 25 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/Unit 0 0 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 4 Paket/Unit 1 Paket/Unit 25 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah persentase kelembagaan yang tepat fungsi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 50 Kali 18 Kali 36 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Orang 25 Orang 125 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 180 Orang 0 0 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100% 100% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 7 Dokumen 1 Dokumen 14,29 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokumen 2 Dokumen 50 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Bab 2 - 11
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 2 Paket 0 0 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 6 Dokumen 7 Dokumen 116,67 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa 65% 65% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
(%)
terjangkaunya pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di provinsi jawa timur
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan persentase pemenuhan sarana 100% Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Layanan Umum Daerah (BLUD) prasarana dan peralatan BLUD
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pembangunan Gedung 0 paket Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 0 paket Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembanguan gedung 0 unit Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Alat Kesehatan 1 jenis Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah kegiatan promotif prefentif 15 kegiatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
dalam dan luar gedung
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 47 32 Pengendalian penyakit mata Jumlah media promosi mata yang 0 media promosi; Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
dilakukan ;
Jumlah pembinaan puskesmas untuk melakukan upaya kesehatan mata 0 puskesmas Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Tersedianya kebutuhan 100% 100% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
(BLUD) operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik
Cost Recovery Rate 90% 90% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
indeks kepuasan masyarakat 85% 85% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
% indikator SPM yg mencapai target 90% 90% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Capaian institusi yang 90% 90% 100 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
terakreditasi
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Jumlah pasien yang terlayani sesuai SOP 60.000 pasien 14.893 pasien 24,82 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 80% 80% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 80 % 0% 0 Rumah Sakit Paru Surabaya
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 4 Paket/Unit 4 Paket/Unit 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 13 Paket/Unit 5 Paket/Unit 38,46 Rumah Sakit Paru Surabaya
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 Kali 3 Kali 25 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2 pegawai 2 pegawai 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah pegawai yang mengikuti 3 pegawai 1 pegawai 33,33 Rumah Sakit Paru Surabaya
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 10 Dokumen 1 Dokumen 10 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 35 Dokumen 10 Dokumen 28,57 Rumah Sakit Paru Surabaya
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah paket pemeliharaan sistem 12 paket 3 paket 25 Rumah Sakit Paru Surabaya
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data informasi data terlaksana
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pemeriksaan dan Rumah Sakit Paru Surabaya
Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Persentase sarana prasarana dan 90% 90% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
Layanan Umum Daerah (BLUD) peralatan sesuai standar pelayanan
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 0 unit - - Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Alat Kesehatan 26 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Sarana Kesehatan 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 1 kegiatan Rumah Sakit Paru Surabaya
dalam dan luar gedung
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Alat yang terpelihara 6 Jenis Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Alat Kesehatan 8 jenis Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya

Bab 2 - 12
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 0 Paket Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Paket Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 Paket Rumah Sakit Paru Surabaya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 0 Paket Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan 321 pasien Rumah Sakit Paru Surabaya
sembuh
Jumlah penduduk yang di skrining TB 180 orang Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai standar 90% 90% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Cost Recovery Rate 33,25% 33,25% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
indeks kepuasan masyarakat 84% 84% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
% indikator SPM yg mencapai target 90% 90% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
Capaian institusi yang terakreditasi 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Bed Occupancy Ratio (BOR) 60 % 22,76% 37,93 Rumah Sakit Paru Surabaya
Average Length of Stay (ALOS) 5 hari 4.6 hari 92 Rumah Sakit Paru Surabaya
Turn Over Internal (TOI) 3 hari 12.76 hari 425,33 Rumah Sakit Paru Surabaya
Bed Turn Over (BTO) 36 kali 5.61 kali 15,58 Rumah Sakit Paru Surabaya
Net Death Rate (NDR) 25 per mil 23.02 per mil 92,08 Rumah Sakit Paru Surabaya
Gross Death Rate (GDR) 45 per mil 62 per mil 137,78 Rumah Sakit Paru Surabaya
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 200 pasien 120 pasien 60 Rumah Sakit Paru Surabaya
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/ 100% 100% 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Perkantoran aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan
kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100% 5% 5 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 100% 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 6 Paket/Unit 0 Paket/Unit 0 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 6 Paket/Unit 0 Paket/Unit 0 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100 100 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100 100 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 123 Kali 820 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 pegawai 0 pegawai 0 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti 200 pegawai Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Presentase dokumen 100 100 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 3 dokumen 0 dokumen 0 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 2 dokumen 1 dokumen 50 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 0 dokumen 0 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Presentase pemenuhan sarana 100 100 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Layanan Umum Daerah (BLUD) prasarana termasuk alat kedokteran RS (Presentase)
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 2 unit Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Alat Kesehatan 25 paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Sarana Kesehatan 35 paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 2 paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung 0 kegiatan Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah alat yang terpelihara 0 jenis Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 0 Paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Alat yang terpelihara 0 Paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 Paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 0 Paket Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan 1 pasien Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
sembuh
Jumlah penduduk yang di skrining TB 1 penduduk Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Persentase indeks kepuasan dan - Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
(BLUD) peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat
Persentase elemen akreditasi RS Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Cost Recovery Rate Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan

Bab 2 - 13
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
indeks kepuasan masyarakat 100 100 100 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
% indikator SPM yg mencapai target Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Capaian institusi yang Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
terakreditasi
Persentase Penanganan P2TB Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
wilayah Binaan
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Bed Occupancy Ratio (BOR) 80 % Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Average Length of Stay (ALOS) 4 hari Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Turn Over Internal (TOI) 1 hari Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Bed Turn Over (BTO) 70 kali Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah pasien yang dilayani 34.000 pasien 4452 pasien 13 Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 80 % Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 Paket/Unit 1 Paket/Unit 8,33 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/Unit 1 Paket/Unit 10 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 200 Kali 42 Kali 21 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 10 pegawai Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pegawai yang mengikuti 5 pegawai Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 10Dokumen Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 4 Dokumen Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Jumlah masyarakat yang 2141 2141 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Masyarakat mendapatkan edukasi program TB (orang) orang orang
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase Pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
SPM (5 thn)
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Alat Kesehatan 12 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 10 kegiatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
dalam dan luar gedung
jumlah paket alat kesehatan yang terpelihara 5 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Alat Kesehatan 5 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah alat yang terpelihara 0 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan alat kesehatan 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pembangunan Gedung 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 47 31 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah pasien TB yang diobati dan 0 pasien Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
sembuh
Jumlah penduduk yang di skrining TB 0 penduduk Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Jumlah pasien (orang) 54378 54378 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Cost Recovery Rate 45% 45% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
indeks kepuasan masyarakat 3,2 3,2 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
% indikator SPM yg mencapai 91% 91% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
target
Capaian institusi yang 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
terakreditasi
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus BOR (Bed Occupancy Ratio) 45 % Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
AVLOS (Average Length of Stay) 6 hari 3 hari 50 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
TOI (Turn Over Interval) 5 kali 6 hari 120 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
BTO (Bed Turn Over) 20 kali 14 kali 70 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
NDR (Net Death Rate) 25 % 11,80 50 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
GDR (Groas Death Rate) 45 % 57,76% 128 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Bab 2 - 14
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 06 43 Program Pembinaan Lingkungan Persentase pemenuhan sarana 100% 100% 100 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Sosial prasarana, peralatan dan operasional
1 06 43 001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat jumlah obat-obatan 120 jenis 6 jenis 5 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
jumlah bahan habis pakai 50 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Bahan Kimia 40 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Kalibrasi/Sertifikasi 1 paket Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Reagen 30 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 06 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan Jumlah Pemenuhan / pengadaan alat 5 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan
Kesehatan
Jumlah Perencanaan Pembangunan 0 dok Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Gedung
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Penambahan ruang pelayanan / 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
penunjang pelayanan
Jumlah Gedung di rehabilitasi / pelihara 0 unit Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Peralatan kesehatan di pelihara 0 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Peralatan kesehatan di 20 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
kalibrasi/sertifikasi
Jumlah Pemenuhan pengadaan Suku Cadang 0 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pemenuhan/pengadaan obat 120 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
obatan
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Bahan Habis Pakai 50 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Bahan 40 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Kimia
Jumlah Pemenuhan/pengadaan Reagen 0 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Jumlah Pemenuhan/pengadaan 0 jenis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Kendaraan ambulance
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Akademi Keperawatan Madiun
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 19% 19 Akademi Keperawatan Madiun
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Akademi Keperawatan Madiun
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Persentase peralatan dan perlengkapan 90% 6% 6,67 Akademi Keperawatan Madiun
Sarana dan Prasarana sarana tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang terpelihara 100 % 31% 31 Akademi Keperawatan Madiun
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Akademi Keperawatan Madiun
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali 14 kali 93,33 Akademi Keperawatan Madiun
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 pegawai Akademi Keperawatan Madiun
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 pegawai Akademi Keperawatan Madiun
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Akademi Keperawatan Madiun
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 3 dokumen 0dokumen 0 Akademi Keperawatan Madiun
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Persentase dokumen pelaporan yang 1 dokumen 0 dokumen 0 Akademi Keperawatan Madiun
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUD 100 % 100 % 100 Akademi Keperawatan Madiun
Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung 0 kegiatan 0 0 Akademi Keperawatan Madiun
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 0 0 Akademi Keperawatan Madiun
Jumlah Alat yang terpelihara 0 0 0 Akademi Keperawatan Madiun
1 02 47 34 Pelayanan Pendidikan,Pelatihan, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan di bidang keperawatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 Akademi Keperawatan Madiun
Jumlah masyarakat yang diberi 0 orang 0 orang 0 Akademi Keperawatan Madiun
penyuluhan sadar hidup sehat
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Capaian institusi yang terakreditasi 85% 85% 100 Akademi Keperawatan Madiun
Cost Recovery Rate 41 % 41 % 100 Akademi Keperawatan Madiun
% indikator SPM yg mencapai target 80 % 80 % 100 Akademi Keperawatan Madiun
1 02 48 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jumlah pelaksanaan pendidikan sesuai standar SNPT 3 kegiatan - - Akademi Keperawatan Madiun
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Akademi Gizi Surabaya
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 75 % 75% 100 Akademi Gizi Surabaya
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Akademi Gizi Surabaya
aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 7 Paket/Unit 2 Paket/Unit 28,57 Akademi Gizi Surabaya
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/Unit 1 Paket/Unit 33,33 Akademi Gizi Surabaya
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Akademi Gizi Surabaya
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 4 Kali 26,67 Akademi Gizi Surabaya
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 25 Orang 6 Orang 24 Akademi Gizi Surabaya
Daerah pendidikan/pelatihan formal

Bab 2 - 15
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pegawai yang mengikuti 50 Orang 9 Orang 18 Akademi Gizi Surabaya
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 90% 90% 100 Akademi Gizi Surabaya
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen 2 Dokumen 40 Akademi Gizi Surabaya
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen pelaporan yang 5 Dokumen 3 Dokumen 60 Akademi Gizi Surabaya
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket 0.3 Paket 30 Akademi Gizi Surabaya
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen 0.5 Dokumen 25 Akademi Gizi Surabaya
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan edukasi 100% 100% 100 Akademi Gizi Surabaya
dengan media informasi sadar hidup sehat di wilayah binaan
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Prosentase sarana dan prasarana pelayanan sesuai SNPT 85% 85% 100 Akademi Gizi Surabaya
Layanan Umum Daerah (BLUD)
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 3 kegiatan Akademi Gizi Surabaya
dalam dan luar gedung
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pengadaan Ambulance 4 paket Akademi Gizi Surabaya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 0 paket Akademi Gizi Surabaya
Jumlah Pembangunan Gedung 0 paket Akademi Gizi Surabaya
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Akademi Gizi Surabaya
Jumlah Pengadaan Lahan 0 ha Akademi Gizi Surabaya
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Akademi Gizi Surabaya
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket Akademi Gizi Surabaya
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Prosentase pencapaian Standar 85% 85% 100 Akademi Gizi Surabaya
(BLUD) Pelayanan Minimal bidang pendidikan
Cost Recovery Rate 41% 41% 100 Akademi Gizi Surabaya
% indikator SPM yg mencapai 80% 80% 100 Akademi Gizi Surabaya
target
Capaian institusi yang 85% 85% 100 Akademi Gizi Surabaya
terakreditasi
1 02 48 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan 3 kegiatan 0.5 kegiatan 16,67 Akademi Gizi Surabaya
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
kenyamanan kantor Lawang
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 86,32% 86,32 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 90% 90% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi Lawang
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/Unit 3 Paket/Unit 25 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia Lawang
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 12 Paket/Unit 3 Paket/Unit 25 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi Lawang
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi Lawang
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 8 Kali 53,33 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu Lawang
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 4 Dokumen UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Rencana Program dan Anggaran tersusun Lawang
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Prosentase Masyarakat yang 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Masyarakat mendapatkan pelayanan edukasi dengan media informasi sadar hidup sehat di wilayah binaan Lawang

1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan persentase pemenuhan sarana 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Layanan Umum Daerah (BLUD) prasarana dan peralatan BLUD Lawang
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah Pembangunan 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 16 kegiatan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
dalam dan luar gedung Lawang
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang

Bab 2 - 16
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah rehabilitasi gedung 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah pembangunan gedung 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah 0 paket UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
tangga Lawang
1 02 47 35 Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan Jumlah masyarakat/tenaga kesehatan yang diberi pelatihan 0 orang UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Cost Recovery Rate 65% 65% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lawang
indeks kepuasan masyarakat 80% 80% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Persentase indikator SPM yg mencapai target 90% 90% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
Capaian institusi yang terakreditasi 100% 100% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
% indikator SPM yg mencapai target 95% 95% 100 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 48 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jumlah kegiatan UPT Latkesmas Murnajati 190 kegiatan 34 kegiatan 17,89 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
Lawang
1 02 82 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase Pelatihan yang UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati -
terakreditasi di UPT Latkesmas Murnajati Lawang
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 85 % 100,00% 117,6470588 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/Unit 1 Paket/Unit 33,33 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 2 Paket/Unit 0 Paket/Unit 0 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
tepat fungsi
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
tepat fungsi
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 150 Kali 3 Kali 2 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Orang 6 Orang 30 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Daerah pendidikan/pelatihan formal
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 6 Dokumen 1 Dokumen 16,67 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokumen 2 Dokumen 28,57 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokumen 4Dokumen 25 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
keuangan yang tersusun
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUD - Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan 100 % Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Sarana Kesehatan 0 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Pembangunan 0 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung 1 kegiatan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah alat yang terpelihara 0 jenis Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pengadaan Ambulance 1 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Pengadaan Lahan 0 ha Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Pembangunan Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Rumah Tangga
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
% pencapaian indikator Pelayanan RS 80,00% 80,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
% pegawai RS yg mengikuti pelatihan 65,00% 65,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat 80,00% 80,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
waktu di RS
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional 100 % 100 % 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya

Bab 2 - 17
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
pelayanan perkantoran
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/Unit 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 348 Kali 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 7 Dokumen 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 2 Dokumen 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokumen 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
keuangan yang tersusun
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase pemenuhan sarana prasarana termasuk alat kedokteran RS 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan yang tersedia 95 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 1 kegiatan Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
dalam dan luar gedung
Jumlah Alat Kesehatan 24 jenis Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah alat yang terpelihara 8 jenis Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Pembangunan Gedung 2 unit Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Gedung di rehabilitasi unit Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Gedung di pelihara unit Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Gedung 4 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Pengadaan Lahan 0 Ha Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Rumah Tangga
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Indek Kepuasan Masyarakat 81,5 81,5 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
(BLUD) (IKM)
Persentase pegawai RS yang telah 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
mengikuti pelatihan
% pencapaian indikator 83% 83% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
Pelayanan RS
% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS 100% 100% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase pemenuhan biaya 100 % 0 0 Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
operasional RS
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 20% 20 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 6 Paket/Unit 2 Paket/Unit 33,33 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 150 Paket/Unit Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
tepat fungsi
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
tepat fungsi
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 120 kali Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 7 orang 2 orang 28,57 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pegawai yang mengikuti 90 orang Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 6 Dokumen Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokumen Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah kegiatan evaluasi berkala 4 Paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data update data bese OPD
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 2 Dokumen Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun

Bab 2 - 18
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Prosentase pemenuhan 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Layanan Umum Daerah (BLUD) pengadaan, peningkatan sarana prasarana sesuai standart
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pembangunan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung 1 kegiatan Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah alat yang terpelihara 1 jenis Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pembangunan Gedung 1 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Gedung di rehabilitasi unit Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Gedung di pelihara unit Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pengadaan Perlengkapan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Ambulance 0 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pembangunan Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pengadaan Lahan 0 ha Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal 96,00% 96,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
% pencapaian indikator Pelayanan RS 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
% pegawai RS yg mengikuti pelatihan 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat 85,00% 85,00% 100 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
waktu di RS
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Prosentase pemenuhan biaya 80 % 15% 18,75 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
operasional rumah sakit
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
kenyamanan kantor
1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 26,33% 26,33 Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/Unit 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 4 Paket/Unit 1 Paket/Unit 25 Rumah Sakit Haji Surabaya
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti - Orang 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 180 Orang 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100,00% 100,00% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 6 Dokumen 2 Dokumen 33,33 Rumah Sakit Haji Surabaya
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokumen Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen Rumah Sakit Haji Surabaya
keuangan yang tersusun
Penyusunan Laporan Pengelolaan 0 Dokumen Rumah Sakit Haji Surabaya
Keuangan
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Kepuasan pasien/masyarakat 84 84 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan 1 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 1 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah alat Kesehatan 1 Paket 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Sarana Kesehatan 1 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 4 Paket 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
dalam dan luar gedung
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah alat yang terpelihara 15 jenis Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Gedung di rehabilitasi 0 unit Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan alat kesehatan 0 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah rehabilitasi gedung 0 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga 0 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Pembangunan gedung 0 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah alat yang terpelihara 0 Paket Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah Pengadaan ambulance 0 unit Rumah Sakit Haji Surabaya
Jumlah pengadaan lahan 0 ha Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, 84 84 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
terhadap kualitas pelayanan RS

Bab 2 - 19
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
% pencapaian indikator 84% 84% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
Pelayanan RS
% tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi 83% 83% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS 98% 98% 100 Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit 100 % 0 0 Rumah Sakit Haji Surabaya
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100% 100% 100 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 02 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100% Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100% 97,79% 97,79 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 02 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 14 Paket/Unit 4 Paket/Unit 28,57 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 02 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 4 Paket/Unit 3 Paket/Unit 75 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 256 Kali 62 Kali 24,22 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 383 Orang 35 Orang 9,14 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 435 Orang 58 Orang 13,33 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 14 Dokumen Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
perangkat daerah yang tersusun
1 02 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 53 Dokumen Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 4 Paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 02 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
keuangan yang tersusun
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pasien pasung terlayani Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Indeks Kepuasan Masyarakat 88 88 100 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 47 16 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan 3 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah Rehabilitasi RS Provinsi 0 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah Pembangunan 0 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 47 20 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif 20 kegiatan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
dalam dan luar gedung
Jumlah Alat Kesehatan 0 jenis Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah alat yang terpelihara 1 jenis Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah Gedung di rehabilitasi 4 unit Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah Gedung di pelihara 0 unit Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 47 30 Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan alat kesehatan 1 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah 1 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
tangga
Jumlah rehabilitasi gedung 0 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah pembangunan gedung 0 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah alat yang terpelihara 0 paket Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah pengadaan ambulance 0 unit Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Jumlah pengadaan lahan 0 Ha Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 47 36 Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Jumlah Pasien Pasung Terlayani 110 pasien Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Bed Occupancy Rate (BOR) 74 76,8 103,7837838 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
% pencapaian indikator 100% 75% 75 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Pelayanan RS
% kelulusan peserta didik yg 100% 49,81% 49,81 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
1 02 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase pemenuhan biaya oprasional RS 44 % Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
100 % 100 %
kenyamanan kantor
1 03 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pelayanan perkantoran
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
100 % 100 %
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 03 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 10 Paket/Unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 60 Paket/Unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
100 % 100 %
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
339 339
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 3 kali Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab 2 - 20
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pegawai yang mengikuti 200 pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
100 % 100 %
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 6 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 3 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 5 kali Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang terbangun (Km) 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang jembatan yang terbangun (M) 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km) 1419,15 1419,15 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang jembatan dalam kondisi baik (M) 14952,9 14952,9 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 39 Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase kantor dalam kondisi 70% 70% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
layak pakai dan memadai
1 03 61 Program Pengaturan, Pengendalian Persentase dokumen kajian 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan, dan Dokumen Lingkungan yang ditindaklanjuti 100 % 100 %

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan umum 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
100 % 100 %
penanganan jalan dan jembatan
1 03 61 001 Kajian Pengembangan Jaringan Jalan Jumlah dokumen kajian pengembangan 4 dokumen
jaringan jalan, studi kelayakan, dan Dokumen Lingkungan
1 03 61 002 Pengembangan Data Base Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen hasil survei 4 dokumen
perhitungan lalu lintas, survei kondisi jalan dan jembatan dan pemetaan jaringan jalan

Jumlah Dokumen Leger Jalan 11 Dokumen


1 03 61 003 Pengendalian Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen SOP Pengendalian 12 dokumen
Pemanfaatan Ruang Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi jalan dan jembatan; 12 dokumen
Jumlah dokumen hasil pengendalian 12 dokumen
dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan;
1 03 61 005 Penyiapan dan Pengolahan Data Jumlah dokumen rancangan fungsi, 1 dokumen
status dan kelas jalan
Jumlah dokumen perencanaan umum jalan dan jembatan 1 dokumen
Jumlah updating peremajaan dan 12 kegiatan
pemeliharaan sistem manajemen jalan
1 03 62 Program Pemenuhan Kualitas Jumlah Dokumen Perencanaan 30 Dokumen 30 Dokumen 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Perencanaan dan Pengawasan yang Dimanfaatkan
Jumlah Dokumen Hasil 20 Dokumen 20 Dokumen 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
1 03 62 002 Perencanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan Jumlah dokumen hasil perencanaan 10 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 62 003 Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan Jumlah dokumen hasil perencanaan 11 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
1 03 62 004 Perencanaan pembangunan dan penggantian jembatan Jumlah dokumen hasil perencanaan 3 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 62 005 Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan Jumlah dokumen hasil perencanaan 10 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
1 03 62 006 Penyusunan Panduan Pelaksanaan Jumlah Dokumen perencanaan dan 15 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Perencanaan Jalan dan Jembatan Beserta Pendukungnya pendukungnya
Jumlah dokumen hasil perencanaan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah Dokumen Kebijakan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
perencanaan
1 03 62 007 Supervisi pembangunan dan rekonstruksi jalan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Peningkatan Jalan 15 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 62 008 Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi 8 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan
1 03 62 11 Penyusunan Panduan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Spesifikasi Teknis 18 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pengawasan Jalan dan Jembatan Beserta Pendukungnya yang Dilaksanakan
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah Kebijakan Pengawasan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 62 12 Pembinaan Perencanaan Pengawasan dan Jumlah Laporan Pengembangan 6 laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pengembangan Teknologi Teknologi Jalan dan Jembatan
Jumlah Sosialisasi / Pelaksanaan 1 Laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pembinaan Teknik
Jumlah Kajian Teknik Jalan dan Jembatan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan 12 laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Laporan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, dan pengembangan teknologi
1 03 62 13 Supervisi pembangunan dan penggantian jembatan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Pembangunan/Penggantian Jembatan 5 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 63 Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Menuju Kawasan Potensial Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju 60,17% 60,17% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
kawasan potensial
Persentase penyelesaian 70% 70% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan jembatan menuju kawasan potensial
1 03 64 Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Persentase hasil pelaksanaan 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Fasilitasi Pengadaan Lahan pembangunan / rekonstruksi jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya 100 % 100 %

Bab 2 - 21
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 03 64 001 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen 2 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pengadaan pembangunan dan rekonstruksi jalan
Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Jumlah dokumen pendukung kebijakan pembangunan dan rekonstruksi jalan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 64 002 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung kebijakan 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pembangunan dan Penggantian Jembatan pembangunan dan penggantian jembatan
Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
penyusunan standar dokumen pengadaan pembangunan dan penggantian jembatan
Jumlah dokumen laporan monitoring 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
hasil pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan
1 03 64 004 Penyusunan dokumen pelaksanaan Jumlah dokumen standar pengadaan 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan pembangunan / rekonstruksi jalan dan penggantian Jembatan
Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan / rekonstruksi jalan dan penggantian Jembatan
Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pengadaan lahan
1 03 64 005 Pengadaan lahan untuk mendukung Jumlah luasan pengadaan lahan 200 M2 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/pelebaran jalan
Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pengadaan lahan
1 03 65 Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Persentase pelaksanaan 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
100 % 100 %
Jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya
1 03 65 002 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pemeliharaan Jalan penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jalan
Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan

Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
penyusunan standar operasional pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan
kerusakan jalan akibat bencana/kejadian alam
1 03 65 003 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung untuk 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pemeliharaan Jembatan penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jembatan
Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan jembatan
Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
penyusunan standar operasional pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan
kerusakan jembatan akibat bencana/kejadian alam
Jumlah dokumen laporan monitoring 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
hasil pelaksanaan pemeliharaan jembatan
1 03 65 005 Penyusunan dokumen pelaksanaan Jumlah dokumen standar pengadaan 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
Jumlah dokumen kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan 2 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan akibat bencana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
alam/kejadian alam
Jumlah dokumen laporan evaluasi hasil 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
1 03 66 Program Pengelolaan Peralatan Prosentase ketersediaan sarana peralatan berat dan jembatan 85% 85% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Berat dan Jembatan Bailey bailey yang layak operasi
Indeks kepuasan terhadap 100% 100% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pelayanan pengoperasian alat berat, jembatan bailey dan kendaraan UPT Depo Peralatan

1 03 66 001 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Peralatan/Kendaraan yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 66 003 Perencanaan, Penggunaan dan Pengendalian Alat Berat, Peralatan dan Kendaraan Jumlah alat berat, peralatan dan kendaraan yang dioperasikan untuk menunjang kegiatan 349 buah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Bencana Alam dan Rehab. / Pemel.
Jumlah dokumen laporan kondisi 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
peralatan dan kendaraan
Jumlah dokumen laporan pemakaian peralatan 4 unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 66 004 Pengadaan alat berat dan Jembatan Bailey Jumlah Pengadaan alat berat 5 unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah Pengadaan Peralatan 22 unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah Pengadaan Kendaraan 7 unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah Pengadaan Jembatan Bailey 1 unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 66 005 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat, peralatan dan 40 buah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
kendaraan yang dipelihara
1 03 67 Program Penyediaan dan Prosentase ketersediaan sarana prasarana yang layak pakai dan 90% 90% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana memadai
1 03 67 001 Pembangunan Gedung / Kantor Jumlah luasan gedung / kantor yang baru 80 m2 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab 2 - 22
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 03 67 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung / Kantor Jumlah Luasan gedung / Kantor yang 800 m2 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
direhabilitasi
1 03 68 Program Peningkatan Pelayanan Persentase monitoring dan evaluasi kualitas pekerjaan jalan dan jembatan 100% 100% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan
Persentase kepuasan pelayanan dan pengujian laboratorium 90% 90% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Persentase rekayasa teknologi bahan jalan dan jembatan yang 100% 100% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
ditindaklanjuti
1 03 68 001 Pengadaan alat - alat laboratorium Jumlah Pengadaan alat alat 82 unit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kebinamargaan laboratorium kebinamargaan
1 03 68 002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan Jumlah alat alat laboratorium kebinamargaan yang disertifikasi/ 65 buah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
kalibrasi
1 03 68 003 Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan Jumlah dokumen hasil penelitian teknologi bahan perkerasan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 68 004 Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Jumlah dokumen rencana program 5 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
bahan jalan dan jembatan pelayanan dan pengujian
Jumlah dokumen laporan pelayanan 110 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan pengujian
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kualitas pekerjaan 20 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 68 005 Pengendalian Manajemen Mutu Jumlah dokumen rencana program 6 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
manajemen mutu
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan manajemen mutu 20 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen evaluasi penerapan 8 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
manajemen mutu
1 03 68 006 Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kebinamargaan yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Persentase jalan provinsi dalam 91,49% 91,49% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan kondisi mantap di wilayah UPT Surabaya
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Mojokerto 97,23% 97,23% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 97,24% 97,24% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Bojonegoro
Persentase jalan provinsi dalam 80,56% 80,56% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
kondisi mantap di wilayah UPT Madiun
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Pacitan 97,24% 97,24% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 98% 98% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kediri
Persentase jalan provinsi dalam 91,15% 91,15% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
kondisi mantap di wilayah UPT Malang
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional di wilayah UPT Probolinggo 97,24% 97,24% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT 92,20% 92,20% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jember
Persentase jalan provinsi dalam 91,13% 91,13% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
kondisi mantap di wilayah UPT Banyuwangi
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Pamekasan 96,95% 96,95% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Surabaya rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan 13,62 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
(KM)
Panjang pemeliharaan rutin jalan (KM) 101,955 km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Surabaya rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ pelebaran 15 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jalan (M)
Panjang pemeliharaan rutin jembatan (M) 761,75 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 003 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Surabaya yang tepat waktu (laporan per triwulanan)
Jumlah dokumen laporan keuangan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu; 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Mojokerto rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan 13 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan 101.955 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Mojokerto rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ pelebaran 6M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jembatan
Panjang pemeliharaan rutin jalan 263,2 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 006 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan keuangan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab 2 - 23
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 03 69 007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Bojonegoro rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan 18,5 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan 121,130 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 008 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Bojonegoro rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ pelebaran 20 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jembatan
Panjang pemeliharaan rutin jembatan 2180,64 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 009 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Madiun rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan 9 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan 57,59 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Madiun rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan 6m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jembatan 619,90 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 12 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Madiun Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Pacitan rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan 19,25 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan 889,59 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Pacitan rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi / pelebaran pemeliharaan jembatan 10 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jembatan 889,59 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 15 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Pacitan yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Kediri Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan berkala jalan 12,59 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan 167,77 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Kediri Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang rehabilitasi/pelebaran 116,4 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jembatan
Panjang pemeliharaan rutin jembatan 1260 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 18 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Kediri yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Malang rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan 17,53 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan 116,41 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Malang rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi / pelebaran 789,54 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jembatan
Panjang pemeliharaan rutin jembatan 71,40 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 21 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Malang yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Panjang pemeliharaan berkala jalan 10,3 KM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Probolinggo
Panjang pemeliharaan rutin jalan 103,83 KM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Panjang pemeliharaan rutin jembatan 749,21 Meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Probolinggo
Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan 0 Meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 24 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo yang tepat waktu

Bab 2 - 24
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Panjang pemeliharaan berkala jalan 15,4 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Jember
Panjang pemeliharaan rutin jalan 174,73 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Panjang pemeliharaan rutin jembatan 1.317,00 Meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Jember
Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang rehabilitasi/ pelebaran 0 Meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jalan
1 03 69 27 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Jember yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 28 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Panjang pemeliharaan berkala jalan 14,4 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Banyuwangi
Panjang pemeliharaan rutin jalan 93,21 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
rangka pemeliharaan jalan
1 03 69 29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi Panjang rehabilitasi/ pelebaran jembatan 11,87 Meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
rangka pemeliharaan jembatan
Panjang pemeliharaan rutin jembatan 1.244,71 Meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 30 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Jumlah dokumen data jalan dalam 4 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Pamekasan rangka pemeliharaan jalan
Panjang pemeliharaan berkala jalan (KM) 13,8 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pemeliharaan rutin jalan (KM) 138,90 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
UPT Pamekasan rangka pemeliharaan jembatan
Panjang rehabilitasi/ pelebaran 23,36 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pemeliharaan jalan (M)
Panjang pemeliharaan rutin jembatan (M) 835,59 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 33 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jumlah dokumen laporan kepegawaian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan yang tepat waktu (laporan per triwulanan)
Jumlah dokumen laporan keuangan 12 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
yang tepat waktu
Jumlah dokumen laporan aset 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 69 34 Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Panjang jembatan rangka baja dan 120 m Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jembatan Khusus jembatan khusus yang direhabilitasi/ dipelihara
1 03 70 Program pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 67,23% 67,23% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Mojokerto
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan 92,50% 92,50% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
primer di wilayah UPT Surabaya
Persentase jalan provinsi yang 61,1% 61,1% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
memenuhi persyaratan teknis
jalan dalam sistem jaringan jalan - - - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
primer di wilayah UPT Bojonegoro
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 88,18% 88,18% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Madiun
Persentase jalan provinsi yang 58,15% 58,15% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pacitan

Persentase jalan provinsi yang 63,23% 63,23% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Kediri

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 40,80% 40,80% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Malang
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan 28,46% 28,46% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
primer di wilayah UPT Probolinggo
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis 44,88% 44,88% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Jember
Persentase jalan provinsi yang 11,32% 11,32% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT
Banyuwangi
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan 46,95% 46,95% 100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
primer di wilayah UPT Pamekasan
1 03 70 001 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Surabaya Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab 2 - 25
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan/rekonstruksi 11 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
1 03 70 002 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Surabaya Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan/Penggantian jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan pembangunan/ penggantian jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan/penggantian 8,5 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
1 03 70 003 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Mojokerto rangka pembangunan/rekonstruksi
jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 17 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jumlah dokumen laporan pembangunan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
/ rekonstruksi jalan
1 03 70 004 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Mojokerto Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan / penggantian jembatan 10 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/penggantian jembatan
1 03 70 005 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Bojonegoro rangka pembangunan/rekonstruksi jalan
Panjang pembangunan/rekonstruksi 11 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 70 006 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Bojonegoro rangka pembangunan /penggantian jembatan
Panjang pembangunan / penggantian 27 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
jumlah dokumen laporan pembangunan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
/ penggantian jembatan
1 03 70 007 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Madiun rangka pembangunan/rekonstruksi jalan
Panjang pembangunan/rekonstruksi 6 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/rekonstruksi jalan
1 03 70 008 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Madiun Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
Jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan / penggantian jembatan
Panjang pembangunan / penggantian 10,2 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
1 03 70 009 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pacitan Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
Panjang pembangunan / penggantian jembatan 9 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan / rekonstruksi jalan
1 03 70 10 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Pacitan Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan / penggantian jembatan 15 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/penggantian jembatan
1 03 70 11 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Kediri rangka pembangunan/rekonstruksi jalan
Panjang pembangunan/rekonstruksi 9 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
Jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 70 12 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Jumlah dokumen data jembatan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Kediri rangka pembangunan /penggantian jembatan
Panjang pembangunan / penggantian 116,4 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
jumlah dokumen laporan pembangunan/penggantian jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 70 13 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan jumlah dokumen laporan pembangunan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Malang / rekonstruksi jalan
Jumlah dokumen data jalan dalam 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
rangka pembangunan/rekonstruksi jalan;
Panjang pembangunan/rekonstruksi 9 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan;
1 03 70 14 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Malang Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
Panjang pembangunan / penggantian 105 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
Jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/ penggantian jembatan
1 03 70 15 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Probolinggo Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan peningkatan/pembangunan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab 2 - 26
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Panjang pembangunan/ rekonstruksi 13 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
1 03 70 16 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Probolinggo Panjang pembangunan/Penggantian jembatan 40 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/ pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan peningkatan/ pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 70 17 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Panjang pembangunan/ rekonstruksi 9 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Jember jalan
Jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
pembangunan/rekonstruksi jalann
Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
1 03 70 18 Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah UPT Jember Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/ pembangunan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
Jumlah dokumen laporan peningkatan/ pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan/penggantian 70 meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
1 03 70 19 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Panjang pembangunan / rekonstruksi 8 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Banyuwangi jalan
Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
peningkatan/pembangunan jalan
1 03 70 20 Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/ pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan peningkatan/ pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Panjang pembangunan/penggantian 20 meter Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jembatan
1 03 70 21 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Panjang pembangunan/ rekonstruksi 14 Km Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Pamekasan jalan (KM)
Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jalan
Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 70 22 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Panjang pembangunan/penggantian 12 M Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Wilayah UPT Pamekasan jembatan
jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan / pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
jumlah dokumen laporan peningkatan / pembangunan jembatan 4 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100 % 100 % 100 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 03 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 19,98% 19,98 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pelayanan perkantoran.
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 100 % 100 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket 0.29 Paket 29 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sarana dan Prasarana Sarana yang tersedia
1 03 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara. 1 paket - - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % 100 % 100,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 kali 2.65 kali 22,08 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 pegawai 4.15 pegawai 20,75 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 pegawai 8.30 pegawai 4,15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
-
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
perangkat daerah yang tersusun.
1 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen pelaporan yang 3 Laporan 5.25 Laporan 175,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update database perangkat daerah 1 Paket 2.51 Paket 251,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen 0.18 Dokumen 9,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
keuangan yang tersusun
1 03 42 Program Konservasi Sumber Daya Air Volume resapan air (m3) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 43 Program Pendayagunaan Sumber Ketersediaan air baku (m3) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Daya Air
1 03 44 Program Pengendalian Daya Rusak Air Luas genangan pada daerah rawan banjir (Ha) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 39 Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air Kinerja layanan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 39 15 Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Sosialisasi pemanfaatan SDA 2 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dokumen rekomtek izin tanah 1 Dokumen 0.12 Dokumen 12 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dokumen Rekomtek izin air 1 Dokumen 0.12 Dokumen 12 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dokumen Aset 1 Dokumen 0.12 Dokumen 12 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Dokumen Prasertifikasi tanah 1 Dokumen 0.12 Dokumen 12 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sertifikasi manajemen mutu 1 Dokumen - - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 39 16 Pemberdayaan Masyarakat Dokumen peringkat HIPPA 1 Dokumen 0.30 Dokumen 30,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Naskah Kerjasama 9 dokumen 0.30 Dokumen 3,33 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Pelatihan OP partisipatif 9 kegiatan 0.30 Dokumen 3,33 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 39 17 Pengawasan dan Pengendalian Lokasi penertiban 3 lokasi 0.51 lokasi 17,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sosialisasi pengendalian tanah 3 kegiatan 0.38 kegiatan 12,67 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Bab 2 - 27
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 03 42 Program Pengelolaan Jaringan Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA PSDA di Malang
Jaringan hidrologi dalam kondisi 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Kediri
Jaringan hidrologi dalam kondisi 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya
Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Bojonegoro
Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Madiun
baik pada wilayah kerja UPT 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Bondowoso
Jaringan hidrologi dalam kondisi 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang
Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan 51 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
51 %
PSDA di Pamekasan
1 03 42 36 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Jumlah cek dam yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Air UPT PSDA Brantas
Dukungan rekomtek perijinan dan aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah unit konservasi air (pohon/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
biopori/ gully plug/ sumur resapan)
Jumlah embung yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 37 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Jumlah cek dam yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Air UPT PSDA WS Bengawan Solo
Dukungan rekomtek perijinan dan aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan - - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 38 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Sampean Setail Jumlah Stasiun yang dimonitor datanya 25,83 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Pos duga air yang dimonitor 2,54 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
datanya
Jumlah Stasiun klimatologi yang dimonitor datanya 0,42 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pembangunan/Perbaikan/Pemeliharaa n stasiun hujan
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pembangunan/Perbaikan/Pemeliharaa n pos duga air
Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pembangunan/Perbaikan/Pemeliharaa n stasiun klimatologi
1 03 42 39 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Jumlah cek dam yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
-
Air UPT PSDA WS Sampean Setail
Dukungan rekomtek perijinan dan aset 0,17 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ gully plug/ sumur resapan) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah embung yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 40 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Jumlah stasiun hujan yang dimonitor 1,76 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bondoyudo Baru datanya
Jumlah pos duga air yang dimonitor 114,57 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
datanya
Jumlah stasiun klimatologiyang dimonitor datanya 7,05 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pemeliharaan stasiun hujan
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan pos duga air Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pemeliharaan stasiun klimatologi
1 03 42 41 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Jumlah cek dam yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Air UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
Dukungan rekomtek perijinan dan aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ gully plug/ sumur resapan) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah embung yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 42 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Welang Pekalen Jumlah stasiun hujan yang dimonitor datanya 17,28 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah pos duga air yang dimonitor 2,76 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
datanya
Jumlah stasiun klimatologi yang dimonitor datanya 2,76 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ 0,18 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pemeliharaan pos duga air
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pemeliharaan stasiun hujan
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan stasiun klimatologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 43 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Jumlah cek dam yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Air UPT PSDA WS Welang Pekalen
Dukungan rekomtek perijinan dan aset 0,07 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah unit konservasi air (pohon/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
biopori/ gully plug/ sumur resapan)
Jumlah embung yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 44 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Kepulauan Madura Jumlah stasiun hujan yang dimonitor datanya 12,10 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Bab 2 - 28
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah pos duga air yang dimonitor 2,31 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
datanya
Jumlah stasiun klimatologi yang 0,36 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dimonitor datanya
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan stasiun hujan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pemeliharaan pos duga air
Jumlah pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan stasiun klimatologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 42 45 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Jumlah cek dam yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Air UPT PSDA WS Kepulauan Madura
Dukungan rekomtek perijinan dan aset 0,23 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah unit konservasi air (pohon/ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
biopori/ gully plug/ sumur resapan)
Jumlah embung yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 43 Program Hidrologi, Pemantauan Kinerja layanan data dan informasi sumber daya air 3,76 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- -
Kualitas Air dan Sistem Informasi Sumber Daya Air
1 03 43 001 Hidrologi dan Kualitas Air Rasionalisasi Pos Hidrologi 1 Buah 17.13 Buah 1713,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Lap. Publikasi Data Hidrologi 1 Laporan 0.17 Laporan 17,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Lap. Pemantauan Kualitas air 1 Laporan - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bintek Juru Hidrologi 9 Kegiatan 1.37 Kegiatan 15,22 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
OJT pengukuran debit dan Pemantauan kualitas air 9 Kegiatan 0.86 Kegiatan 9,56 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 43 002 Sistem Informasi Sumber Daya Air Operasional Web OPD 1 Kegiatan 0.09 Kegiatan 9,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Rapat Kerja 1 Kegiatan 0.09 Kegiatan 9,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bintek 4 Kegiatan 0.38 Kegiatan 9,50 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 44 Program Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Kinerja perencanaan sumber daya air sesuai kewenangan - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 44 004 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Review pola WS 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Rencana PSDA WS 1% Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 44 005 Tata Pengaturan Sumber Daya Air Provinsi Dokumen laporan 2 Laporan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Sidang 4 Kali Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 44 006 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Desain Sungai 2 buah 0.01 buah 5,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sumber Daya Air
Desain Irigasi 1 buah 0.05 buah 5,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Desain Pantai 1 buah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 45 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kinerja Pengelolaan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
-
Irigasi
1 03 45 005 Eksploitasi jaringan irigasi OJT irigasi 13 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Manual OP 4 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Paket program basis data 1 paket Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
laporan data operasi 3 laporan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 45 006 Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Jaringan Irigasi lomba OP 1 kegiatan 0.04 kegiatan 4,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 45 007 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paket PAI 2 Paket 0.02 Paket 1,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemetaan DI 4 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
OJT Pemeliharaan JI 9 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Laporan Data Pemeliharaan 3 Laporan 0.04 Laporan 1,33 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 45 008 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Workshop DAK/Rehabilitasi JI 1 kegiatan 0.13 kegiatan 13,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Workshop Perencanaan, pengawasan dan manajemen mutu 1 kegiatan 0.13 kegiatan 13,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Laporan data rehabilitasi 3 Laporan 0.38 Laporan 12,67 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 45 009 Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) Melaksanakan pemberdayaan para 3 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pemilik kepentingan atau kelembagaan sumber daya air atau kelompok masyarakat dalam
bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pendampingan.
Terlaksananya kegiatan pelatihan 3 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
design partisipatif pada DI terpilih.
Meningkatkan kemampuan 3 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
petani/HIPPA untuk berpartisipasi dalam pembuatan design bangunan/saluran.
1 03 46 Program Operasi, Pemeliharaan dan Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA PSDA di Malang
Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Kediri
Jaringan irigasi dalam kondisi 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya
Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Bojonegoro
Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Madiun
Jaringan irigasi dalam kondisi 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso
Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada wilayah kerja UPT 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di Pasuruan
Jaringan irigasi dalam kondisi 68,50 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
baik pada wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan
59 Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Malang UPT PSDA WS Brantas
data hidrologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Bab 2 - 29
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
60 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas
61 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Brantas
data hidrologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
62 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT Km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA WS Brantas
63 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Brantas Laporan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
64 Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Surabaya UPT PSDA WS Brantas
data hidrologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
65 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas
66 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
data hidrologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
67 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bengawan Solo
68 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT laporan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA WS Bengawan Solo
69 Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
data hidrologi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
70 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo
71 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sampean Setail
72 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sampean Setail
73 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Sampean Setail Laporan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
74 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bondoyudo Baru
75 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
76 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT Laporan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA WS Bondoyudo Baru
77 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen Laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
78 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Welang Pekalen
79 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT Laporan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA WS Welang Pekalen
80 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura Laporan operasi DI Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
81 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS km jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kepulauan Madura
82 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Kepulauan Madura Laporan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
83 Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Brantas (IPDMIP)
Jumlah jaringan irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
84 Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bengawan Solo (IPDMIP)
Jumlah jaringan irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
85 Pembinaan Irigasi Partisipatif Koordinator Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo (IPDMIP)
Jumlah jaringan irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
86 Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Bondoyudo Baru (IPDMIP) Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah jaringan irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
87 Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas (DAK) Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
88 Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas (DAK)

Bab 2 - 30
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah jaringan irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
89 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo (DAK) Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah jaringan irigasi yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
90 Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo (DAK) Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
91 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Sampean Setail (DAK)
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
92 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Bondoyudo Baru (DAK)
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
93 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Welang Pekalen (DAK)
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
94 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Kepulauan Madura (DAK)
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
95 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Brantas (DAK)
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Panjang saluran yang direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Bangunan Air yang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
direhabilitasi
1 03 47 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai Kinerja pengelolaan sungai, waduk dan pantai 62 % Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
69 Operasi Sungai, Waduk dan Pantai Jumlah Dokumen Pedoman O SWP 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Kegiatan Inventarisasi sumber 4 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
air
Jumlah Dokumen SOP operasi sungai 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Kegiatan Rapat Alokasi Air Tahunan (RAAT) 3 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Laporan UPB 1 laporan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
70 Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai Jumlah Kegiatan Sosialisasi sungai 3 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Dokumen pedoman P SWP 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Jumlah Kegiatan inventarisasi sungai 4 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
72 Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan alat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
73 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Waduk dan Pantai Waduk/Embung
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 57 Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Volume normalisasi 68 68 100 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pantai UPT Depo Peralatan
1 03 57 001 Pemeliharaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan alat 20 buah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 57 002 Normalisasi Sungai, Waduk dan Pantai Pemeliharaan dan Rehabilitasi 22 Kegiatan 0.94 Kegiatan 4,272727273 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Waduk/Embung
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai 0 Kegiatan 1.88 Kegiatan 188 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pantai 1 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 58 Program Pengendalian Daya Rusak Kinerja pengelolaan banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
-
Air
1 03 58 001 Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengamanan Pantai Dokumen SOP Banjir 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Posko Banjir 1 Kegiatan 0.16 Kegiatan 16,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
FEWS 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Peta Rawan Banjir 2 Dokumen 0.16 Dokumen 8,00 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 59 Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
kerja UPT PSDA di Malang
Monitoring dan koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Kediri

Bab 2 - 31
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Monitoring dan koordinasi penanganan banjir pada wilayah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
kerja UPT PSDA di Bojonegoro
Monitoring dan koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
penanganan banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di Madiun
Penanganan banjir pada daerah rawan banjir sesuai kewenangan pada wilayah kerja UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA di
Bondowoso (ha)
Penanganan banjir pada daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
rawan banjir sesuai kewenangan pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang (ha)
Penanganan banjir pada daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
rawan banjir sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan (ha)
Penanganan banjir pada daerah rawan banjir sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
pada wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan (ha)
1 03 59 14 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Brantas Siaga banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 59 15 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bengawan Solo Siaga banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 59 16 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Sampean Siaga banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Setail
1 03 59 17 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Infrastruktur sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
UPT PSDA WS Sampean Setail
1 03 59 18 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bondoyudo Siaga banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Baru
1 03 59 19 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Infrastruktur sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
1 03 59 20 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Welang Pekalen Siaga banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 59 21 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak UPT Infrastruktur sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PSDA WS Welang Pekalen
1 03 59 22 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Kepulauan Madura Siaga banjir Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 59 23 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air Infrastruktur sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
UPT PSDA WS Kepulauan Madura
1 03 80 Program Operasi, Pemeliharaan dan Normalisasi sungai dan sumber air lainnya pada wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA UPT PSDA di Bondowoso (m3)
Normalisasi sungai dan sumber Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
air lainnya pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang (m3)
Normalisasi sungai dan sumber Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
air lainnya pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan (m3)
Normalisasi sungai dan sumber air lainnya pada wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
UPT PSDA di Pamekasan (m3)
1 03 80 005 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk Pemeliharaan pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Pantai UPT PSDA WS Sampean Setail
Pemeliharaan sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemeliharaan Waduk/embung Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 80 006 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk Pemeliharaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Pantai UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
Pemeliharaan waduk/embung Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemeliharaan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 80 007 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk Pemeliharaan sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Pantai UPT PSDA WS Welang Pekalen
Pemeliharaan waduk/embung Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemeliharaan pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 80 008 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk Pemeliharaan sungai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Pantai UPT PSDA WS Kepulauan Madura
Pemeliharaan Waduk/Embung Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Pemeliharaan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100 % 100 % 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
kenyamanan kantor Cipta Karya
1 03 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 17,25% 17,25 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
pelayanan perkantoran Cipta Karya
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi Cipta Karya
1 03 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 20 Paket/Unit 2 Paket/Unit 10 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 03 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 Paket/Unit 1 Paket/Unit 5 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara Cipta Karya
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi Cipta Karya
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi Cipta Karya
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15kali 7 kali 46,67 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 70 Orang 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya

Bab 2 - 32
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pegawai yang mengikuti 0 Orang 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM Cipta Karya
1 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen 100 % 100 % 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Cipta Karya
1 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 10 Dokumen 2 Dokumen 20,00 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokumen 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
keuangan yang tersusun Cipta Karya
1 03 45 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah 75,66% 75,66% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 03 46 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Persentase Tingkat Pelayanan air 80,34% 80,34% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Bersih Cipta Karya
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun 79% 79% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota 22 22 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Prosentase ketersediaan 100% 100% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang Cipta Karya
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 225% 225% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 04 15 Program Pengembangan Persentase Rusun terbangun 64% 64% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Perumahan Cipta Karya
Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen 30 30 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Monev RTLH Cipta Karya
(unit monev RTLH) Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 03 54 Program Penataan Ruang dan Pertanahan Persentase Monitoring dan Evaluasi Atas IPR yang telah 80 % 155% 193,75 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
dikeluarkan Cipta Karya
Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang 12 Dokumen 24 200 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
(RTR Kab/kota) Cipta Karya
Persentase bidang tanah lintas 40 % 40% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Kab/Kota yang sudah mendapat izin lokasi Cipta Karya
1 03 54 11 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jumlah RTR Kawasan Strategis yang tersusun 1 RTR 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 03 54 12 Penyusunan peta dasar rencana rinci tata Jumlah Peta Dasar RDTR Kab/Kota 10 Peta 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
ruang Cipta Karya
1 03 54 13 Evaluasi rencana rinci tata ruang Kab/Kota Jumlah rencana rinci tata ruang yang 24 Dokumen 5 Dokumen 20,83 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
sudah dilakukan evaluasi teknis Cipta Karya
1 03 54 14 Penyusunan petunjuk pemanfaatan ruang Jumlah petunjuk pemanfaatan ruang 1 Dokumen 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
yang tersusun Cipta Karya
1 03 54 15 Monitoring evaluasi atas IPR yang telah Jumlah monitoring dan evaluasi atas 7 IPR 5 IPR 71,43 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
dikeluarkan IPR yang telah dikeluarkan Cipta Karya
1 03 54 16 Penataan pertanahan lintas Kab/Kota Luas pemanfaatan hamparan tanah lintas Kab/Kota 10 Ha 0 0 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 04 31 Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Penurunan Kekurangan Tempat Tinggal 7,82% 7,82% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
(Backlog) Cipta Karya
Angka luasan kawasan 885,91 ha 884.91 ha 99,89 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
permukiman kumuh (penurunan) Cipta Karya
1 04 31 001 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Jumlah dokumen/laporan pengawasan 20 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur renovasi RTLH Cipta Karya
1 04 31 002 Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman Panjang jalan lingkungan dan/atau drainase terbangun 3000 meter Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 04 31 003 Penyelenggaraan Rumah Susun Jumlah jenis unit PSU rusun yang 2 Unit PSU Rusun Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
terbangun Cipta Karya
Jumlah Unit Rusun Terbangun 1 Unit Rusun Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 04 32 Program Perencanaan Persentase perencanaan permukiman yang ditindaklanjuti 50 % 100% 200 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan perbatasan Cipta Karya
1 04 32 001 Penyusunan perencanaan infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan 8 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
wilayah perbatasan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Cipta Karya
1 04 32 002 Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pengembangan infrastruktur wilayah Strategis dan cepat tumbuh Cipta Karya
1 04 32 003 Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Jumlah dokumen Pendataan kawasan 4 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
kumuh perkotaan Cipta Karya
1 04 33 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Persentase rumah tangga dengan layanan Sanitasi yang aman 85,75% 85,75% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Presentase Rumah Tangga yang dapat Pelayanan Air Bersih yang layak 90,07%
1 04 33 001 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana 13 unit Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Sanitasi Cipta Karya
Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi Terbangun 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya

Bab 2 - 33
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 04 33 002 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Jumlah Dokumen Pengawasan 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Bersih Daerah Rawan Air Cipta Karya
Jumlah Dokumen Perencanaan 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Pengembangan Sarana Prasarana Air Bersih Cipta Karya
Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih 97 unit Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Terbangun Cipta Karya
1 04 33 003 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Jumlah Dokumen Pengawasan 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Bersih dan Sanitasi Regional Cipta Karya
Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih dan 2 paket Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Sanitasi Regional Terbangun Cipta Karya
1 04 33 004 Pembinaan Teknis dan Manajemen Penyelenggaraan Air Bersih dan Sanitasi Jumlah Dokumen Pengawasan 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Sanitasi 200 orang Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan 0 orang Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Air Bersih Cipta Karya
1 04 34 Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Persentase Penyelenggaraan, 32,90% 32,90% 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Bangunan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Cipta Karya
1 04 34 001 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Gedung 0 dokumen 1 dokumen - Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah gedung terbangun 3 gedung Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah dokumen pengawasan 0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 04 34 002 Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan 2 dokumen Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
003 Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Jumlah orang yang mendapatkan 200 orang Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Rumah Negara sosialisasi peraturan bangunan gedung Cipta Karya
1 04 35 Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan Pengujian 305 305 100 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 04 35 001 Pelayanan Data/Informasi Bidang Jumlah Orang yang terlayani akses 750 orang 18281 orang 2437,47 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Perumahan dan Permukiman Informasi Cipta Karya
002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan 1150 orang Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
melalui Pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman Cipta Karya
1 04 35 003 Pelayanan Teknologi dan Pengujian Bidang Jumlah Pengujian yang Terlayani 150 pengujian 9 pengujian 6 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Perumahan dan Permukiman Cipta Karya
1 04 35 004 Penataan dan Pemeliharaan Rumah Susun Jumlah KK yang Terlayani 752 KK 872 KK 115,96 Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan
Cipta Karya
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur Terhadap Pelayanan 100% 5% 5 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor
1 05 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 5% 5 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 78% 5% 6,41 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 6 paket/unit 2 paket/unit 33,33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah pemeliharaan peralatan dan 5 paket/unit 3 paket/unit 60 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sarana dan Prasarana kelengkapan sarana prasarana
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang 100% 98% 98 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali 30 kali 200 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 Orang 68 Orang 340 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Pegawai yang mengikuti 200 orang - - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 05 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 14% 14 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 05 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 0 dokunen 0 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
perangkat daerah yang tersusun
1 05 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 dokumen 1 dokumen 25 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 1 dokumen 0 dokunen 0 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 05 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen 0 dokunen 0 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase penurunan gangguan 100% 102% 102 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
terhadap kegiatan pemerintahan
Persentase pengendalian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 05 15 10 Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting Jumlah pengamanan dan pengawalan Pejabat dan orang-orang penting 200 kali 73 kali 36,5 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 15 13 Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan Jumlah penanganan unjuk rasa dan 5 kali 2 kali 40 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
massa kerusuhan, demo-demo massa
1 05 15 38 Patroli wilayah trantibum Jumlah pelaksanaan patroli trantibum 100 kali 14 kali 14 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 15 40 Penyelenggaraan Tibum dan tranmas Jumlah kegiatan pelaksanaan hubungan 6 kali 13 kali 216,67 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
kerjasama di daerah perbatasan yang dikerjasamakan
1 05 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal persentase menurunnya pelanggaran Perda Prov. Jatim Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 16 001 Penegakkan Peraturan Daerah JUmlah operasi penertiban pada 19 kali Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda
1 05 16 002 Penyuluhan, pengawasan dan Advokasi Jumlah pelaksanaan penyuluhan, 2 kali Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Perda serta Perkada pengawasan dan advokasi Perda serta Perkada

Bab 2 - 34
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 05 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Jumlah anggota Satlinmas dan 3450 3450 100 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Keamanan masyarakat yang sigap dan tanggap dalam Pamswakarsa dan penanggulangan bencana
(orang)
Persentase anggota Satlinmas yang terlatih 25% 25% 100 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 19 21 Pemberdayaan Satuan Linmas dan Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat 200 Orang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Masyarakat dalam penanggulangan bencana yang telah mengikuti pelatihan / simulasi penanggulangan bencana
1 05 19 31 Pemberdayaan Satuan Linmas dan Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat 200 Orang 300 Orang 150 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing) yang telah mengikuti pelatihan / simulasi pengamanan swakarsa (Community Policing)

1 05 19 32 Pemberdayaan Satlinmas, masyarakat dan Jumlah Satlinmas, masyarakat dan 200 Orang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota Pemadam Kebakaran. anggota pemadam kebakaran yang telah mengikuti pelatihan / simulasi pemadam kebakaran

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 96% 96% 100 Dinas Sosial
pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan
kantor
1 06 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 48% 48 Dinas Sosial
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 100 % 100 Dinas Sosial
Prasarana Aparatur
1 06 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 5 Paket/Unit 5 Paket/Unit 100 Dinas Sosial
1 06 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 71 Paket/Unit 71 Paket/Unit 100 Dinas Sosial
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Sosial
1 06 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % 100 % 100 Dinas Sosial
1 06 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 48 kali 320 Dinas Sosial
1 06 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 200 Orang 1294 Orang 647 Dinas Sosial
Jumlah Pegawai yang mengikuti 1294 orang Dinas Sosial
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 06 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100 % 0 11 Dinas Sosial
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggara-an pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 06 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen 4 Dokumen 80 Dinas Sosial
perangkat daerah yang tersusun
1 06 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen 4 Dokumen 25 Dinas Sosial
1 06 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 2 Paket 2 Dokumen 100 Dinas Sosial
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 06 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Dinas Sosial
1 06 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial % PSKS yang mendapatkan 63 % 63 % 100 Dinas Sosial
pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1 06 21 29 Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Jumlah Janda Perintis kemerdekaan 1400 0rang 1400 0rang 100 Dinas Sosial
Kesetiakawanan Sosial yang mendapatkan penghargaan dan jumlah generasi muda yg mengikuti kegiatan penanaman
nilai kepahlawanan
1 06 21 46 Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan, dan jejaring dalam penyelenggaraan 903 orang 903 orang 100 Dinas Sosial
kesejahteraan sosial
1 06 21 47 Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan Jumlah penyelenggara pengumpulan uang barang dan undian gratis berhadiah yang 185 penyelenggara 170penyelenggara 91,89 Dinas Sosial
Sumber Kesejahteraan Sosial mendapatkan pembinaan dan monitoring
1 06 35 Program Pemberdayaan Sosial % Keluarga Fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 4912 4912 100 Dinas Sosial
dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya
1 06 35 12 Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Jumlah Keluarga fakir miskin, keluarga 2.143 orang 1209 orang 56,42 Dinas Sosial
rentan, WRSE yang mendapatkan bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan dan bantuan
stimulan UEP
1 06 35 13 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Klien Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan 800 KK 2055 KK 256,88 Dinas Sosial
bantuan usaha ekonmis produktif
1 06 36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial % PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat 2426 2426 100 Dinas Sosial
kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan
fungsi sosialnya
1 06 36 2 Penanganan Lanjut Usia Telantar Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan 80 orang 190 orang 237,5 Dinas Sosial
bimbingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar
1 06 36 5 Penanggulangan dampak sosial HIV/AIDS Jumlah keluarga dan masyarakat yang 80 orang 75 orang 93,75 Dinas Sosial
mendapatkan pemahaman tentang HIV/AIDs
1 06 36 14 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Jumlah penyandang disabilitas yang 380 orang 330 orang 86,84 Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan usaha
1 06 36 20 Pelayanan Sosial bagi Anak Jumlah Anak Terlantar yang 185 orang 165 orang 89,19 Dinas Sosial
mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan usaha
1 06 36 21 Penanggulangan Tuna Sosial dan Pembinaan Jumlah Tuna Sosial dan Eks WBP yang 240 orang 85 orang 35,42 Dinas Sosial
Eks WBP mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan usaha serta petugas psikososial
penanganan KN yang mendapatkan pembinaan
1 06 36 22 Penanganan Korban Pasung Psikotik Jumlah korban pasung psikotik yang 150 orang 198 orang 132 Dinas Sosial
berbasis Keluarga mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan pemenuhan kebutuhan dasar
1 06 36 23 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Anak Jalanan yang 20 Anak 70 orang 28,57 Dinas Sosial
bagi klien Anak Jalanan mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan usaha
1 06 36 24 Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Jumlah KTK/PS dan warga migran 75 orang 75 orang 100 Dinas Sosial
Kekerasan dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran Bermasalah bermasalah sosial yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial, bimbingan sosial
dan ketrampilan kerja serta bantuan UEP

Bab 2 - 35
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 06 37 Program Bantuan dan Perlindungan Persentase pemahaman tentang 8600 8600 100 Dinas Sosial
Sosial peraturan perundangan penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan,
terlindunginya korban tindak kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum secara sosial
dan psikologis, terjaminnya ibu hamil dan anak usia sekolah dari keluarga miskin.

1 06 38 Program Penanggulangan Bencana persentase Dinas Sosial


Berbasis Masyarakat peningkatanketerampilan dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana

1 06 38 12 Pemulihan dan perlindungan sosial eks % PMKS penerima manfaat 8600 8600 100 Dinas Sosial
korban bencana sosial program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang meningkat kemampuannya
dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya

1 06 38 13 Kesiap-siagaan penanggulangan bencana sosial Berbasis Masyarakat Jumlah keluarga eks korban bencana 90 KK Dinas Sosial
sosial yang medapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan usaha serta mendapatkan bantuan
stimulan
1 06 38 14 Kesiap-siagaan penanggulangan bencana Jumlah TAGANA dan masyarakat di daerah rawan bencana sosial 800 Tagana Dinas Sosial
alam Berbasis Masyarakat mendapatkan bimbingan teknis dan ketrampilan dalam penanggulangan bencana sosial

1 06 38 15 Pemulihan dan perlindungan sosial eks Jumlah TAGANA dan masyarakat di 1.600 orang Dinas Sosial
korban bencana alam daerah rawan bencana alam mendapatkan bimbingan teknis dan ketrampilan dalam
penanggulangan bencana sosial alam
Jumlah keluarga eks korban bencana 90 KK Dinas Sosial
alam yang medapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan usaha serta mendapatkan bantuan
stimulan
1 06 39 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial Prosentase (%) orang atau Kelompok yg memperoleh Dinas Sosial
kesejahteraan sosial
1 06 41 Program Peningkatan Pelayanan Persentase (%) Panti Sosial yang Dinas Sosial
dan Rehabilitasi Panti Sosial menangani klien PMKS sesuai target (SPM 60%)
1 06 44 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial % PMKS penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meningkat kemampuannya 3375 3375 100 Dinas Sosial
dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat fungsi sosialnya

1 06 44 005 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Jumlah koordinator UPPKH 39 orang 335 orang 858,97 Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mampu menyelenggarakan sistem administrasi PKH

1 06 44 006 Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar Jumlah orang terlantar yang medapatkan pelayanan perlindungan 1.100 orang 1146 orang 104,18 Dinas Sosial
sosial dan pemulangan ke tempat asal
1 06 45 Program Pengembangan % PMKS penerima manfaat program pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1168 1168 100 Dinas Sosial
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemempuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan fungsi
sosialnya
1 06 45 005 Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan punlikasi 900 orang 330 orang 36,67 Dinas Sosial
kesejahteraan sosial dan jumlah publikasi yang dilaksanakan
1 06 45 006 Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan Jumlah Eks Klien yang mendapatkan 80 orang 87 orang 108,75 Dinas Sosial
sosial lanjutan pengembangan pelayanan sosial lanjutan,
1 06 45 007 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah eks klien UPT dan Bidang yang 80 orang 90 orang 112,5 Dinas Sosial
bagi Eks Klien mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan usaha ekonmis produktif
1 06 45 008 Integrasi Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial JJumlah kesepakatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam mendukung 4 naskah 29 naskah 725 Dinas Sosial
pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial
1 06 46 Program Pengembangan dan % PSKS yang menerima program pengembangan dan pelatihan melalui Unit Pelaksana Teknis 1200 1200 100 Dinas Sosial
Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Malang
1 06 46 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah tenaga kesejahteraan sosial 650 orang 650 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang pemerintah dan masyarakat yang dilatih melalui pendidikan dan pelatihan tenaga
kesejahteraan sosial
1 06 47 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan % PMKS Balita Terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi 100 100 100 Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis

1 06 47 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Jumlah anak balita telantar yang terpenuhi kebutuhan fisik, psikis dan 50 orang 50 orang 100 Dinas Sosial
Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sosial serta memperoleh perlindungan sosial sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara
normal
1 06 49 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan 240 240 100 Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis
1 06 49 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah anak usia sekolah yg 120 orang 120 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek memperoleh kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta mendapatkan perlindungan sosial
sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
1 06 50 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi 260 260 100 Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 50 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak jumlah anak usia sekolah yg memperoleh kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta mendapatkan 130 orang 130 orang 100 Dinas Sosial
Situbondo perlindungan sosial sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

Bab 2 - 36
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 06 51 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan 190 190 100 Dinas Sosial
melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis
1 06 51 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah anak usia sekolah yg 95 orang 95 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep memperoleh kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta mendapatkan perlindungan sosial
sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
1 06 52 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Anak Telantar penerima 210 210 100 Dinas Sosial
melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 52 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan jumlah anak usia sekolah yg memperoleh kebutuhan fisik, psikis, 135 orang 135 orang 100 Dinas Sosial
Sosial Asuhan Anak Nganjuk dan sosial serta mendapatkan perlindungan sosial sehingga dapat tumbuh dan berkembang
secara wajar
1 06 53 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu % PMKS Anak Telantar penerima 2440 2440 100 Dinas Sosial
manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 53 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah anak usia sekolah dasar yang 1.200 orang 1.200 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu memperoleh kebutuhan fisik ,psikis, dan sosial serta mendapatkan perlindungan sosial
sehingga dapt tumbuh dan berkembang secara wajar
1 06 54 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina % PMKS Anak Telantar penerima 428 428 100 Dinas Sosial
Remaja Jombang manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi

1 06 54 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang Jumlah remaja telantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan 214 orang 214 orang 100 Dinas Sosial
fisik,psikis dan sosial serta ketrampilan kerja dasar
1 06 55 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi 340 340 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 55 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar Jumlah remaja telantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan fisik,psikis dan sosial serta 170 orang 170 orang 100 Dinas Sosial
ketrampilan
kerja dasar
1 06 56 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi 324 324 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis

1 06 56 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan Jumlah Lanjut Usia terlantar yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, bimbingan mental 162 orang 170 orang 100 Dinas Sosial
dan keterampilan
1 06 57 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial % PMKS Lanjut Usia Telantar 270 270 100 Dinas Sosial
Tresna Werdha Blitar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 57 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar Jumlah Lanjut Usia terlantar yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, bimbingan mental 135 orang 135 orang 100 Dinas Sosial
dan keterampilan
1 06 58 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial % PMKS Lanjut Usia Telantar 310 310 100 Dinas Sosial
Tresna Werdha Jombang penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 58 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 155 orang 155 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, bimbingan mental dan keterampilan
1 06 59 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program 240 240 100 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 59 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Lanjut usia telantar yang 155 lansia 155 lansia 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, bimbingan mental dan ketrampilan
1 06 60 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina % PMKS Disabilitas Tubuh 150 150 100 Dinas Sosial
Daksa Pasuruan penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 60 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah penyandang disabilitas tubuh 75 orang 75 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan yang mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial
1 06 61 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina % PMKS Disabilitas Intelektual 100 100 100 Dinas Sosial
Grahita Tuban penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 61 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jJumlah Penyandang Cacat Grahita yang 50 orang 50 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial, fisik, mental dan sosial
1 06 62 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan % PMKS Disabilitas Rungu Wicara penerima manfaat Program 120 120 100 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 62 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan Jumlah Penyandang cacat Rungu Wicara yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial 60 orang 50 orang 100 Dinas Sosial

1 06 63 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan % PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat Program 508 508 100 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui
Unit Pelaksana Teknis
1 06 63 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah eks psikotik yang mendapatkan 254 orang 254 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan Pelayanan Kebuthan dasar, bimbingan rehabilitasi sosial
1 06 64 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang 410 410 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya
Melalui Unit Pelaksana Teknis

Bab 2 - 37
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 06 64 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah eks psikotik yang mendapatkan 205 orang 205 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri pelanyanan kebutuhan dasar, bimbingan rehabilitasi sosial
1 06 65 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Gelandangan Pengemis penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang 200 200 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya
Melalui Unit Pelaksana Teknis

1 06 65 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah gelandangan dan pengemis yang 100 orang 100 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial
1 06 66 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo % PMKS Jalanan Hasil Rasia penerima manfaat Program 300 300 100 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui
Unit Pelaksana Teknis
1 06 66 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo Jumlah pmks jalanan yang mendapatkan bimbingan rehabilitasi 150 orang 150 orang 100 Dinas Sosial
sosial
1 06 67 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Gelandangan Pengemis penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang 200 200 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya
Melalui Unit Pelaksana Teknis

1 06 67 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah gelandangan pengemis yang 100 orang 100 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun mendapatkanbimbingan rehabilitasi sosial
1 06 68 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS eks Penderita Kusta penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi 180 180 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis

1 06 68 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah eks penyandang kusta yang 90 orang 90 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial
1 06 69 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina % PMKS eks Tuna Susila 360 360 100 Dinas Sosial
Karya Wanita Kediri penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 69 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Eks tuna susila yang 180 orang 180 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial
1 06 70 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan % PMKS Anak Berhadapan Hukum dan Anak Nakal penerima manfaat Program Kesejahteraan 360 360 100 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya Sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 70 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Jumlah AN dan ABH yang mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial 150 orang 150 orang 100 Dinas Sosial
Surabaya
1 06 71 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Anak Telantar penerima 340 340 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 71 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jumlah remaja telantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan 170 orang 170 orang 100 Dinas Sosial
Bojonegoro fisik,psikis dan sosial
1 06 72 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina % PMKS Anak Telantar penerima 280 280 100 Dinas Sosial
Remaja Pamekasan manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 72 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah remaja terlantar yang 160 orang 160 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan mendapatkan pelanyanan kenutuhan fisik,psikis dan sosial
1 06 73 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial % PMKS Lanjut Usia Telantar 280 280 100 Dinas Sosial
Tresna Werdha Jember penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 73 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 140 orang 140 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, bimbingan mental dan keterampilan
1 06 74 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program 140 140 100 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 74 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 70 orang 70 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi memperoleh Pelayanan Kebutuhan dasar, bimbingan mental dan ketrampilan
1 06 75 Program Kesejahteraan Sosial PMKS % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program 180 180 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui
Unit Pelaksana Teknis
1 06 75 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 90 orang 90 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso memperoleh Pelayanan Kebutuhan dasar, bimbingan mental dan ketrampilan
1 06 76 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis % PMKS penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial 3468 3468 100 Dinas Sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya.
1 06 76 001 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang disabilitas netra yang mendapatkan bimbingan 105 orang 105 orang 100 Dinas Sosial
Netra Malang ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 76 002 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah remaja terlantar yang 214 orang 214 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 76 003 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Remaja Terlantar yang 170 orang 170 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 76 005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh 75 orang 75 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan yang mendapatkan bimbingan dan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif

1 06 76 007 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu 60 orang 60 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan Wicara yang mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif

Bab 2 - 38
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 06 76 008 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan 100 orang 100 orang 100 Dinas Sosial
Pasuruan usaha ekonomis produktif
1 06 76 009 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui Balai Pelayanan PMKS Sidoarjo jumlah pmks jalanan yang mendapatkan bimbingan ketrampilan 150 orang 150 orang 100 Dinas Sosial

1 06 76 10 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan 100 orang 100 orang 100 Dinas Sosial
Bina Karya Madiun ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 76 11 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Eks penyadang Kusta yang 90 orang 90 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban mendapatkan bimbingan ketrampilan
1 06 76 12 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Eks Tuna Susila yang 180 orang 180 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 76 13 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Anak Nakal dan ABH yang 150 orang 150 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 76 14 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Remaja Terlantar yang 170 orang 170 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro mendapatkan bantuan stimulan Usaha Ekonomis Produktif
1 06 76 15 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja jumlah remaja terlantar yang 160 orang 160 orang 100 Dinas Sosial
bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif
1 06 77 Program Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang % PMKS Disabilitas Netra penerima manfaat Program 210 210 100 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis
1 06 77 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah penyandang disabilitas netra 105 orang 105 orang 100 Dinas Sosial
melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang yang memperoleh pelayanan kebutuhan fisik, psikis dan sosial
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
1 07 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 0 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelayanan perkantoran
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 07 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/Unit 7 Paket/Unit 350 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 07 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah pemeliharaan peralatan dan 12 Paket/Unit 0 Paket/Unit 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sarana dan Prasarana kelengkapan sarana prasarana
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 120 Kali 0 orang 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 50 Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti 629 pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 07 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 07 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 7 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 07 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update database perangkat daerah 4 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
keuangan yang tersusun
1 07 18 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Presentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui 55 55 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perjanjian bersama
% upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak 11,77 11,77 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 20 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja % kejuruan pelatihan yang memenuhi standar mutu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan di LPK
% penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
magang dalam negeri
% tenaga kerja magang ke luar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
negeri
1 07 20 73 Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan % tenaga kerja yang 91 91 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang 67 67 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan kewirausahaan
1 07 20 110 Pembinaan Kelembagaan Pelatihan dan % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85 85 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberdayaan SDM Kepelatihan dan Instruktur masyarakat
Jumlah Modul PBK yg tersusun 5 Modul Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta pemagangan Luar 350 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Negeri yg mengikuti seleksi
1 07 20 111 Pembinaan Produktivitas dan Jumlah LPK yang dibina 500 LPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Sertifikasi
Jumlah LPK yang difasilitasi dan 50 LPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
diakreditasi
Jumlah instruktur yg ditingkatkan kompetensinya 200 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 20 161 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah peserta yang mengikuti 200 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di Bidang Pelatihan dan Produktivitas harmonisasi program sertifikasi
1 07 20 162 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah tenaga kerja yg ditingkatkan 100 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat produktivitasnya
;Jumlah perusahaan yang ditingkatkan produktivitsnya 25 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab 2 - 39
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah peserta pelatihan dan 250 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pemagangan dalam negeri
jumlah bidang pelatihan yang terdata 15 UPTPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
jumlah peserta yang mengikuti program sertifikasi tenaga kerja di Jawa Timur 100 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta bintek pengukuran produktivitas di Jawa Timur 50 instruktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
jumlah peserta yang mengikuti 50 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
program dan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1 07 21 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja % pekerja yang menjadi peserta 54 54 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
program jamsostek aktif
% kasus pelanggaran hukum di 95 95 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani
1 07 22 Program Perluasan dan Penempatan Kerja % pencari kerja yang ditempatkan 70 70 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% TKI yang ditempatkan pada jabatan formal 50 50 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal 1:8 1:8 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 22 001 Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Informal Jumlah peserta WUB yang mengikuti terapan TTG 60 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta TKM yang mengikuti 60 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TTG
Jumlah peserta usaha mandiri yang 50 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dievaluasi
Jumlah Kab/Kota asal petugas lapangan 38 Kab./Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mengikuti evaluasi
Jumlah petugas lapangan yang 50 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mengikuti temu konsultasi
1 07 22 002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi AKAD; 600 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah Peserta dan lokasi Orientasi Pra 350 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberangkatan Program AKAD;
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan 100 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengguna TKA; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah lokasi monev pengguna Tenaga Kerja Asing 38 Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 22 003 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Jumlah Peserta dan lokasi sosialisasi 800 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Negeri Pencegahan TKI Non Prosedural ;
1 07 22 004 Penciptaan Pasar Kerja melalui Pembinaan Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan Jumlah Peserta dan lokasi pemulangan 5000 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Bursa Kerja Dalam dan Luar Negeri TKI bermasalah dari luar negeri
Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mendapatkan promosi BKO 125 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah perusahaan dan pencari kerja 65 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mengikuti JMF
Jumlah pencari kerja dan siswa yang mendapat penyuluhan & bimbingan jabatan 3500 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta petugas pelayan publik yang mendapat pembinaan SDM 50 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 22 005 Penguatan SDM Antar Kerja untuk Mengoptimalkan Penciptaan Pasar Kerja dan Setifikat ISO 1 paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri
1 07 22 006 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah peserta PNS kab/kota yang mengikuti bimtek antar kerja 40 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1 07 22 007 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Jumlah masyarakat yang mendapat 250 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pembinaan/orientasi kewirausahaan

Jumlah siswa yg diberikan penyuluhan 200 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IPK;
Jumlah perusahaan dan pencari kerja 100 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mendapat sosialisasi program dan informasi penempatan melalui bursa kerja keliling

Jumlah perusahaan dan pencari kerja 70 Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mengikuti bursa kerja bulanan; Pencari kerja
Jumlah perusahaan dan pencari kerja 50 Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mengikuti job market fair; Pencari kerja
1 07 22 008 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri di Jumlah peserta dan perusahaan yang 350 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mengikuti orientasi pra penempatan AKAD
jumlah peserta yang mengikuti 50 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pameran
1 07 24 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah penempatan tenaga kerja 615000 615000 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melalui AKL, AKAD dan AKAN
% binaan di sektor informal yg 85 85 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berhasil menyerap tenaga kerja baru
Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja 1075 1075 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja 78 78 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 25 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja % terbentuknya LKS Bipartit di perusahaan 55 55 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% Terbentuknya Peraturan Perusahaan (PP) 35 35 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% Terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 11 11 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial 81,5 81,5 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 25 001 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah peserta pertemuan dan konsultasi Hubungan Industrial 400 Orang 104 Orang 26 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% Pelayanan administrasi dewan 100 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pengupahan dan LKS Tripartit Prov Jatim
Jumlah peserta fasilitasi kegiatan 1500 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
serikat pekerja / serikat buruh

Bab 2 - 40
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah kasus yang ditangani oleh Unit Reaksi Cepat (URC) dan deteksi dini pencegahan dan 10 Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
penanganan permasalahan Hubungan Industrial di Jawa Timur
Penganugerahan LKS Bipartit perusahaan tingkat Prov Jatim 0 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% pelayanan administrasi dewan 100 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pengupahan dan LKS Tripartit Prov. Jatim;
Jumlah peserta Fasilitasi Kegiatan 0 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Unit Reaksi Cepat (URC) dan Deteksi Dini Pencegahan dan 0 kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penanganan Permasalahan Hubungan Industrial di Jawa Timur tahun 2015

1 07 25 002 Penguatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial di Jawa Timur 150 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah perusahaan fasilitasi 250 Perusahaan 24 Perusahaan 9,6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pembentukan LKS Bipartit
Jumlah peserta penguatan LKS Tripartit Provnisi Jawa Timur 30 Orang 67 Orang 223,33 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 25 003 Pembinaan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Jumlah pergub tentang UMK dan UMSK 1 Pergub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UMK di Jawa Timur 60 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah monitoring dan evaluasi 40 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan
Jumlah monitoring dan evaluasi 50 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelaksanaan UMK di Jawa Timur;
Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 07 25 004 Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Industrial untuk Mendorong Terwujudnya Iklim Hubungan Jumlah konsulidasi dan koordinasi yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan 22 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Industrial yang Kondusif industrial
Jumlah peserta Forum Komunikasi dan Konsultasi Mediator HI se Jatim; 75 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 26 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan % pekerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan 57 57 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dan Kesehatan Kerja di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan BPJS Kesehatan Aktif

% penyelesaian kasus 55 55 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


pelanggaran norma ketenagakerjaan
% perusahaan yang memenuhi 47 47 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
persyaratan K3
1 07 26 001 Penguatan dan Penerapan Sistem Jumlah bimtek bidang pengawasan 2 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengawasan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 26 002 Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan Jumlah pelatihan dan atau sosialisasi yang di lakukan 3 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% kasus yang di tangani 100 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah bimtek dan pembinaan bidang 1 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pengawasan ketenagakerjaan
1 07 26 003 Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Jumlah pelatihan dan atau sosialisasi 2 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesehatan Kerja di Tempat Kerja yang dilakukan
Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan bidang K3 500 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 26 005 Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Jumlah bimbingan dan pelatihan yang 1 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terburuk Anak dan Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan dilakukan
1 07 27 Program Peningkatan Kualitas dan % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 27 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 128 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang
1 07 27 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 752 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang kompetensi
Jumlah peserta pelatihan swadana 240 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta uji kompetensi 752 Orang 176 Orang 23,40 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 27 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 96 Orang 120 Orang 125 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Singosari Malang
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 160 Orang 176 Orang 110 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 27 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 55 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Singosari Malang UPT PK
1 07 27 007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 1 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Singosari dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 15 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 28 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Jember mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab 2 - 41
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 07 28 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 320 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Jember
1 07 28 004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 304 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember kompetensi

1 07 28 006 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 80 orang 100 orang 125 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jember
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 160 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 28 008 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 Perusahaan 20 Perusahaan 40 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jember UPT PK
1 07 28 009 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung 20 Gedung 1000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jember dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 20 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 2 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 29 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Pasuruan mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 29 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 288 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Pasuruan
1 07 29 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 432 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Pasuruan
1 07 29 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 340 Orang 380 Orang 111,76 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Pasuruan masyarakat
Jumlah peserta pelatihan swadana 80 Orang 29 Orang 36,25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 29 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 55 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Pasuruan UPT PK
1 07 29 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Pasuruan dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 10 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 30 Program Peningkatan Kualitas dan % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 30 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 304 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Mojokerto
1 07 30 003 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 320 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto
Jumlah peserta pelatihan swadana 80 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta uji kompetensi 80 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 30 005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 120 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Mojokerto
Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat; 96 Orang 100 Orang 104,17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 30 006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 100 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Mojokerto UPT PK
1 07 30 007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Mojokerto dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 20 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 31 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Jombang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 31 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 464 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Jombang
1 07 31 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Jumlah peserta uji kompetensi 96 orang 64 orang 66,67 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jombang
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi; 384 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan swadana; 200 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab 2 - 42
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 07 31 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 96 orang 80 orang 83,33 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jombang
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 60 orang 144 orang 240 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan Swadana 0 orang 100 orang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 31 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jombang UPT PK
1 07 31 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jombang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 10 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 32 Program Peningkatan Kualitas dan % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 32 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 384 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban
1 07 32 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 400 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban kompetensi

Jumlah peserta pelatihan swadana 160 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta uji kompetensi 320 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 32 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tuban Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 48 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat; 48 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 32 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 30 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tuban UPT PK
1 07 32 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tuban dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 7 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 33 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Nganjuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 33 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 208 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Nganjuk
1 07 33 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 640 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Nganjuk
1 07 33 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan swadana 32 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nganjuk
Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat; 160 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 33 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 30 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Nganjuk UPT PK
1 07 33 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 1Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Nganjuk dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 13 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 34 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 34 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah sosialisasi program pelatihan 192 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK
Surabaya
Jumlah sosialisasi program three in one 192 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(3 in 1)
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan 416 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Institusional
Jumlah peserta pelatihan berbasis swadana 73 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 34 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 352 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Surabaya kompetensi

1 07 34 005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 32 orang 16 orang 50 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Surabaya masyarakat

Bab 2 - 43
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah peserta pelatihan berbasis 0 orang 112 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
Jumlah peserta pelatihan Swadana 0 orang 5 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan kerja bagi masyarakat di 112 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
lingkungan industri hasil tembakau (bekerjasama dengan DIII - ITS)
1 07 34 007 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Job Market Fair 1 kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Surabaya
1 07 34 009 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 6 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Surabaya dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 121 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 35 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Sumenep mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 35 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 560 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep
1 07 35 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 0 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep kompetensi

Jumlah peserta uji kompetensi 288 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi; 288 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 35 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 60 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Sumenep masyarakat
1 07 35 006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 75 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Sumenep UPT PK
1 07 35 007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Sumenep dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 36 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Situbondo mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 36 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 540 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT masyarakat
Pelatihan Kerja Situbondo
1 07 36 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 64 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Situbondo kompetensi

1 07 36 005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan swadana 32 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Situbondo
Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat; 100 orang 280 orang 280 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 36 006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 100 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Situbondo UPT PK
1 07 36 007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Situbondo dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
1 07 37 Program Peningkatan Kualitas dan % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 37 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 448 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri
1 07 37 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta uji kompetensi 160 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri

Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi; 160 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 37 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 112 orang 120 orang 107,14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Kediri masyarakat
Jumlah peserta pelatihan berbasis 32 orang 32 orang 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
Jumlah Peserta pelatihan swadana 20 orang 32 orang 160 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab 2 - 44
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 07 37 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Kediri UPT PK
1 07 37 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 3 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Kediri dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 15 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 38 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 38 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 500 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Tulungagung
1 07 38 003 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta uji kompetensi 368 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK
Tulungagung
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi; 368 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 38 005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 80 Orang 80 Orang 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tulungagung masyarakat
Jumlah peserta pelatihan berbasis 208 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
Jumlah peserta pelatihan swadana 120 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 38 006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK 50 Perusahaan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tulungagung
;Jumlah kelompok usuha mandiri yang terbentuk 20 Kelompok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 38 007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 1 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tulungagung dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 18 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 39 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
% tenaga kerja yang 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 39 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 320 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Madiun
1 07 39 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Jumlah peserta pelatihan swadana 40 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun
Jumlah peserta pelatihan berbasis 240 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi;
;Jumlah peserta uji kompetensi 336 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 39 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 200 Orang 112 Orang 56 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Madiun masyarakat
Jumlah peserta pelatihan berbasis 128 Orang 96 Orang 75 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetens
1 07 39 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan Jumlah perusahaan mitra penempatan 450 Perusahaan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Madiun UPT PK;
Jumlah kelompok usuha mandiri yang 30 Kelompok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
terbentuk
1 07 39 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 1 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Madiun dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 0 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 40 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK Ponorogo mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 40 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 400 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo
1 07 40 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta uji kompetensi 256 Orang 64 Orang 25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo

Jumlah peserta pelatihan berbasis 256 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi;
Jumlah peserta pelatihan swadana; 50 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab 2 - 45
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 07 40 003 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 0 Orang 114 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Ponorogo masyarakat
Jumlah peserta pelatihan berbasis 96 Orang 64 Orang 66,67 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
1 07 40 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK 60 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ponorogo
Jumlah kelompok usuha mandiri yang terbentuk 40 Kelompok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 40 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 4 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Ponorogo dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 20 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 41 Program Peningkatan Kualitas dan % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan
Hasil survey IKM pengguna 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tenaga kerja eks siswa UPT PK
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 41 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 400 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK masyarakat
Bojonegoro
1 07 41 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Jumlah peserta uji kompetensi 160 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Bojonegoro
Jumlah peserta pelatihan berbasis 160 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi;
1 07 41 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat 112 Orang 96 Orang 85,71428571 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bojonegoro
Jumlah peserta pelatihan swadana 20 Orang - - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan berbasis 32 Orang 80 Orang 250 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
1 07 41 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK 30 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kerja di UPT PK Bojonegoro
1 07 41 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan 1 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UPT PK Bojonegoro pemeliharaan
1 07 42 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT % tenaga kerja yang 92,00 92,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK PPPTKLN Wonojati Malang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 85,00 85,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
masyarakat
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 84,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK 80,00 80,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32,00 32,00 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 42 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 384 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT PK masyarakat
PPPTKLN Wonojati Malang
1 07 42 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta pelatihan berbasis 432 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT PK PPPTKLN kompetensi
Wonojati Malang
1 07 42 003 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan berbasis 80 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati masyarakat
Jumlah peserta pelatihan berbasis 32 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kompetensi
1 07 42 005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK 10 Perusahaan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PPPTKLN Wonojati
Jumlah kelompok usuha mandiri yang terbentuk 20 Kelompok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 42 006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 1 Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK PPPTKLN Wonojati dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
jumlah pengadaan alat/sarana 8 Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ISO 1 Paket Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 43 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas % tenaga kerja yang 70 70 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan
% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas 13 13 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hasil survey IKM pelayanan produktivitas 80,75 80,75 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 43 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah perusahaan dalam pelaksanaan 50 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan kompetisi 5R/5S
Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya
1 07 43 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan dan peningkatan manajemen Produktivitas dan 400 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pembinaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya Pelatihan Kewirausahaan.

;Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring 400 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 43 004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah peserta pelatihan peningkatan 150 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PPTK Surabaya produktivitas

Bab 2 - 46
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
;Jumlah peserta pelatihan 350 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
kewirausahaan
1 07 44 Program Penempatan dan Perluasan % TKI yang ditempatkan pada 35 35 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesempatan Kerja di UPT P3TKI jabatan formal
% TKI yang ditempatkan pada jabatan informal (Penata Laksana 65 65 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rumah Tangga)
Hasil survey IKM pelayanan 80 80 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
penempatan tenaga kerja
1 07 44 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Jumlah TKI yang dilayani di Kedatangan TKI di bandara juanda 40000 Orang 6748 Orang 16,87 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Jumlah TKI bermasalah yang ditangani 190 CTKI/TKI 10 CTKI/TKI 5,26 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta bimtek pemberdayaan 150 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TKI purna
;Jumlah lembaga penempatan yang dibina; 0 Lembaga 2 Lembaga - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta sosialisasi pencegahan 1800 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TKI non prosedural
1 07 44 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Jumlah TKI / CTKI dan PPTKIS yang dilayani LPTSA 15000 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indonesia
Jumlah peserta Pembekalan Akir 0 CTKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberangakatan (PAP)
Jumlah peserta sosialisasi mekanisme penempatan TKI keluar negeri 0 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah dokumen SPR yang dilayani 5000 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah dokumen rekomendasi 1.000 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perjanjian Penempatan (PP) yang dilayani
Jumlah peserta bimtek AKAN 300 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah Dokumen Penempatan TKI ke 12 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Luar Negeri
1 07 44 003 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja jumlah dokumen penemoatan TKI di luar negeri 12 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
jumlah peserta bintek petugan AKAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
jumlah TKI/CTKI dan PPTKIS yang 24000 orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dilayani LPTSA
jumlah peserta pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 2500 CTKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 45 Program Pengawasan % pemeriksanaan kesehatan 63 63 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UPT K3 Surabaya kerja di perusahaan
% pengujian kualitas udara 91 91 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan K3 81,3 81,3 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 45 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah peserta pelatihan hiperkes 150 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

1 07 45 002 Pengkondisian Lingkungan Kerja yang Aman, Jumlah tenaga kerja yang melakukan 250 Orang 50 Orang 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nyaman dan Selamat, Serta Tenaga Kerja yang Sehat dan Produktif di UPT K3 Surabaya pengujian bidang hiperkes
Jumlah lokasi yang dilakukan pengujian 300 Lokasi 20 Lokasi 6,67 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bidang hiperkes
Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian bidang hiperkes 10 Perusahaan 2 Perusahaan 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 45 004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif jumlah layanan operasional yang 12 Kali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dalam Rangka Revitalisasi dan Penembangan Kelembagaan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di diberikan oleh UPT K3 Surabaya
UPT K3 Surabaya
1 07 45 005 Pengujian dan pemeriksaan hiperkes dan keselamatan kerja Jumlah perusahaan yang diuji serta diperiksa; 10 Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah tenaga kerja yang diuji serta 250 Tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
diperiksa
1 07 45 006 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri di jumlah lokasi pengujian pada sektor industri tembakau - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UPT K3 Surabaya - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 07 45 007 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri di UPT K3 jumlah peralatan penunjang pengujian pada sektor industri tembakau - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Surabaya
1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/ 100 % 100 % 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Perkantoran aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan Anak, dan Kependudukan
kantor
1 08 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 25% 25 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
pelayanan perkantoran Anak, dan Kependudukan
1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi Anak, dan Kependudukan
1 08 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket/Unit 36 Paket/Unit 36 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia Anak, dan Kependudukan
1 08 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket/Unit 30 Paket/Unit 30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara Anak, dan Kependudukan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi Anak, dan Kependudukan
1 11 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100 % 100 % 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi Anak, dan Kependudukan
1 11 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 26 Kali 173,33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 11 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 100 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Daerah pendidikan/pelatihan formal Anak, dan Kependudukan

Bab 2 - 47
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pegawai yang mengikuti 80 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM Anak, dan Kependudukan
1 08 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen 100 % 100 % 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Anak, dan Kependudukan
1 08 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 6 Dokumen 1 Dokumen 16,67 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 08 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 5 Dokumen 2 Dokumen 40 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Rencana Program dan Anggaran tersusun Anak, dan Kependudukan
1 08 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update database perangkat daerah 12 Paket 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 08 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
keuangan yang tersusun Anak, dan Kependudukan
1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Jumlah Kab/Kota yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Perempuan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak Anak, dan Kependudukan
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Prosentase Kabupaten/Kota yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Pengarusutamaan Gender dan Anak memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak, dan Kependudukan
Pengarusutamaan Anak (PUA)
Prosentase Kab/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja- #DIV/0! Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
PUG) Anak, dan Kependudukan

1 08 17 Program Peningkatan Kualitas Prosentase Penanganan Korban 100 % 100 % 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Hidup dan Perlindungan Perempuan KDRT, Non KDRT, dan Trafficking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Anak, dan Kependudukan
(PPT)
1 08 17 001 Pelaksanaan Gerakan anti kejahatan seksual 1. Jumlah Jejaring yang mengikuti 1.000 Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
terhadap anak Sosialisasi, Koordinasi, dan Advokasi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Seksual Anak, dan Kependudukan
terhadap Anak
1 08 17 002 Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang 38 Kab/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mengikuti Validasi Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Anak, dan Kependudukan
2. Jumlah Jejaring Lintas Sektor terkait Pelayanan dan Kinerja P2TP2A 3 Jejaring Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
003 Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak 1. Jumlah Forum Anak yang terbentuk 39 Forum Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
di Kab/Kota Anak, dan Kependudukan
2. Jumlah Forum Anak Kab/Kota terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor 5 Forum Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 08 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Persentase Keterwakilan 15 15 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Pembangunan Perempuan di Parlemen Anak, dan Kependudukan
1 08 18 15 Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Jumlah pelaku usaha perempuan yang dibina 150 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 08 18 16 Pembinaan tentang Keluarga TKW Jumlah Keluarga TKW di Kab/Kota yang 150 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
mendapatkan pembinaan Keluarga TKW Anak, dan Kependudukan
1 08 18 17 Pendayagunaan Peran Perempuan dalam 1. Jumlah Kader Partai Politik yang 75 Kader Partai 75 Kader Partai 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Bidang Politik mengikuti Orientasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Bidang Politik Politik Politik Anak, dan Kependudukan
2. Jumlah Kader Partai Politik yang 75 Kader Partai 42 Kader Partai 56 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
mengikuti Pelatihan Pengambilan Keputusan Politik Politik Anak, dan Kependudukan
3. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Pelatihan Peningkatan Peran Perempuan dalam Bidang Politik Anak, dan Kependudukan
1 08 18 18 Pendayagunaan Peran Perempuan Menuju Jumlah Peserta dari Desa/Kel yang 20 Camat 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Keluarga Sejahtera mewakili 18 Kab/Kota yang telah mengikuti Evaluasi P2WKSS untuk mengikuti Pembinaan Anak, dan Kependudukan
P2WKSS
2. Persentase organisasi kemasyarakatan (Perempuan) yang 25 % 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
aktif berpartisipasi dalam PP dan PA Anak, dan Kependudukan
1 11 20 Program Pengembangan Pusat Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Tegar Anak, dan Kependudukan
1 12 24 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Jumlah Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak (kelompok) Anak, dan Kependudukan
1 12 25 Program Keluarga Berencana dan Cakupan KB Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Keluarga Sejahtera Anak, dan Kependudukan
1 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100 100 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 09 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pelayanan perkantoran
1 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 Paket/Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 683 Paket/Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah persentase kelembagaan yang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tepat fungsi
1 09 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah persentase kelembagaan yang 100 100 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tepat fungsi
1 09 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 100 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti 80 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Bab 2 - 48
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 09 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100 100 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 09 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
perangkat daerah yang tersusun
1 09 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update Database Perangkat 3 Paket Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah
1 09 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 2 Dokumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan jumlah Produksi padi (Ton) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Produksi jagung (Ton) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Produksi kedelai (Ton) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Produksi sayuran (Ton) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Produksi buah-buahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
(Ton)
1 09 24 Program Peningkatan Ketahanan Ketersediaan Pangan Beras (Ton); Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pangan Ketersediaan Pangan Jagung (Ton);
Ketersediaan Pangan Kedelai (Ton);
Ketersediaan Pangan Daging
(Ton);
Ketersediaan Pangan Telur (Ton); Ketersediaan Pangan Susu (Ton);
Ketersediaan Pangan Ikan (Ton); Ketersediaan Pangan Gula (Ton);
Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen (%) ; Cadangan Pangan Pemerintah
(Beras) (Ton);
Stabilnya harga pangan (gabah) di
tingkat produsen; -
Penurunan wilayah rawan pangan (%)
1 09 25 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan Jumlah tenaga penyuluh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
kehutanan bersertifikasi (orang)
Jumlah kelompok tani yang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok (kelompok)
1 09 26 Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Skor PPH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 Program Peningkatan Ketahanan Penurunan Daerah Rawan Pangan (%) 2 2 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Skor PPH 86,6 86,6 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 163 Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Lumbung Pangan yang 20 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Difasilitasi
1 09 16 164 Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Jumlah LPG/Gapoktan yang Difasilitasi; Promosi Penganekaragaman Pangan 22 unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Promosi Penganekaragaman Pangan 0 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 165 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan Jumlah kelompok PKK yang mampu membuat pangan olahan 30 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah bantuan sosial bahan pangan untuk masyarakat miskin 750 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyusunan Peta FSVA 1 Peta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 166 Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Rumah Jumlah Desa yang Mengembangkan 100 Desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pangan Lestari Kawasan Rumah pangan Lestari
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 167 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Jumlah kantin sekolah yang difasilitasi 60 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pangan
Jumlah promosi P2KP 6 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 168 Pemanfaatan Teknologi Pangan Olahan Jumlah Taman Posyandu/Kelompok 140 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
yang Difasilitasi
1 09 16 169 Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Karangkitri Jumlah Desa yang Difasilitasi Karangkitri 100 unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 170 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui rumah pangan lestari Jumlah Desa yang Mengembangkan Kawasan Rumah pangan Lestari 59 desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 16 171 bantuan sarana produksi pertanian bagi Jumlah Desa yang Mengembangkan 60 desa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
masyarakat/kelompok masyarakat kawasan rumah pangan lestari Kawasan Rumah pangan Lestari
1 09 31 Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Produktivitas Padi (Ton) 65,15 65,15 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tambah Tanaman Pangan
Produktivitas Jagung (Ton) 59 59 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Kedelai (Ton) 15,87 15,87 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Padi (Ton) 13800000 13800000 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Jagung (Ton) 6500000 6500000 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Kedelai (Ton) 340000 340000 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 001 Produksi Benih Padi Unggul Jumlah perbanyakan benih padi unggul 1.771.650 Ton Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bersertifikat
Luas perbanyakan benih padi 635 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 002 Produksi Benih Palawija Unggul Jumlah perbanyakan benih palawija unggul bersertifikat 70 Ton Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Luas perbanyakan benih palawija 8 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 003 Proteksi Tanaman Pangan Jumlah petugas yang meningkatan kinerja dalam penanganan OPT 97 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Koordinasi Peringatan dini 460 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
terhadap serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
Jumlah laboratorium lapangan yang 7 (unit lab) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
beroperasinal
1 09 31 004 Penataan Data Statistik Tanaman Pangan Jumlah cakupan entri data statistik 7 Komoditas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Rekapitulasi Data Statistik yang tersedia 4 Dokumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 005 Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Luas Pengembangan Padi Hibrida Jawa 3 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Serealia Timur

Bab 2 - 49
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Luas diseminasi PTT Padi Gogo/Padi Lahan Kering 8 ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Luas Pengembangan Jagung di lahan 9 ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Marginal
Luas Pengembangan Shorgum di Lahan 9 ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Marginal
Jumlah Peserta Pencanangan 200 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tanam/Panen Serentak
1 09 31 006 Ekstensifikasi dan Diversfikasi Tanaman Luas pengembangan Aneka Kacang- 6 ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Aneka Kacang dan Umbi kacangan : kedelai, Kc. Tanah dan Kac Hijau
Luas pengembangan Aneka Umbi- 4 ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
umbian Ubi Kayu dan Ubi Jalar
Jumlah pelaksanaan tanam/ panen serentak 200 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 007 Penataan Agribisnis melalui Cooperative Penerapan model agribisnis melalui 28 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Farming cooperative farming
Jumlah Bantuan sarana prasarana dan 140 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
sarana produksi pertanian
1 09 31 008 Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Jumlah Luas lahan yang Menerapkan 17 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pangan Agribisnis pada Kebun Tanaman Pangan
Persentase Pertumbuhan Realisasi PAD 3% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
terhadap Target dari Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan
1 09 31 009 Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Jumlah kelompok yang menerapkan 314 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hasil Tanaman Pangan penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik/GHP untuk meningkatkan nilai tambah

Optimalisasi kinerja sarana prasarana pasca panen tanaman pangan (padi); 287 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Optimalisasi kinerja sarana prasarana 27 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pasca panen tanaman pangan (jagung)
1 09 31 10 Pemasaran Produk-Produk Komoditas Jumlah Pameran Komoditas Komoditas 2,29 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tanaman Pangan tanaman Pangan di Sentra Produksi
1 09 31 11 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Benih Unggul Bermutu dan Bersertifikat Tanaman pangan (Serealia 37.000 Ton Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan Akabi)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 12 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pengembangan Benih Padi Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pengembangan Benih 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Padi
1 09 31 15 Pemasaran Benih Padi Unggul Jumlah Benih Padi Unggul dan bersertifikat yang dipasarkan 1.760.695 benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 31 13 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Benih Palawija Perkantoran UPT Pengembangan Benih Palawija
1 09 31 14 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkantoran UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
1 09 31 16 Pemasaran Benih Palawija Unggul Jumlah Benih Palawija Unggul dan 80.000 Kg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bersertifikat yang dipasarkan
1 09 32 Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil Jumlah sertifikasi produk hasil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pertanian dan teregistrasinya hasil pertanian yang beredar di pasar Jawa Timur (Unit)

1 09 32 001 Standardisasi Mutu Produk Jumlah Penerapan Sistem Jaminan 38 Kabupaten/Kota Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Mutu dan Keamanan Pangan
1 09 32 002 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi 800 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah Kampanye Keamanan Pangan 1 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Gelar Kampanye Keamanan 1 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pangan
1 09 33 Program Peningkatan Produksi , Produksi Cabe Besar 109980 109980 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Produksi Cabe Kecil 309861 309861 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Bawang 330441 330441 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Mangga 1126104 1126104 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Pisang 1826391 1826391 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Jeruk 486026 486026 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Anggrek 2636411 2636411 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Krisan 59576106 59576106 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Temulawak 9049256 9049256 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi Jahe 19002521 19002521 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Bawang Merah 124,85 124,85 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Cabe Besar 77,22 77,22 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Cabe Rawit - - - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Mangga 147,11 147,11 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Pisang 85,57 85,57 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Jeruk Keprok/Siam 134,4 134,4 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Produktivitas Anggrek 11,78 11,78 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Temulawak 1,53 1,53 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produktivitas Jahe (kg/m²) 147,11 147,11 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 33 001 Produksi Benih Hortikultura Unggul Jumlah benih Buah yang Bersertifikat 97.500 Kg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah benih Sayuran yang Bersertifikat 12.600 Batang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab 2 - 50
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 09 33 002 Penataan Data Statistik Tanaman Jumlah cakupan entri data statistik 90 komoditas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hortikultura
Rekapitulasi Data Statistik yang 4 Dokumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tersedia
1 09 33 003 Pembinaan Tanaman Buah dan Tanaman Jumlah Koordinasi dan Pembinaan 14 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hias Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias
Luas Kawasan Tanaman Tanaman Buah 2% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan Tanaman Hias
1 09 33 004 Pembinaan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat Luas Kawasan Tanaman sayur dan Tanaman Obat; 52 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Koordinasi dan Pembinaan 00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kawasan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat
1 09 33 005 Sinkronisasi antar Pemerintahan Daerah Koordinasi Sekretariat Bersama Mitra 3 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Praja Utama
1 09 33 006 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias Jumlah kelompok yang menerapkan GAP pada komoditas tanaman buah dan hias yang baik 13 komoditas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan benar untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk
1 09 33 007 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Jumlah kelompok yang menerapkan 12 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pada Kawasan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat GAP pada komoditas sayur dan obat yang baik dan benar untuk meningkatkan mutu dan nilai
tambah produk
Jumlah SOP Budidaya Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 12 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Pertemuan GAP 7 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 33 008 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Hortikultura Jumlah benih unggul bermutu dan bersertifikat tanaman hortikultura 38.000.000 Batang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
(Benih Sayuran)
Jumlah benih unggul bermutu dan 626 kg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bersertifikat tanaman hortikultura (Benih Tanaman Buah)
1 09 33 009 Pemasaran Produk-Produk Komoditas Jumlah Pameran Komoditas Tanaman 6 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tanaman Hortikultura Hortikultura
Jumlah Kabupaten Penghasil Komoditas Hortikultura yang Dapat dipantau 10 lokasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Harganya
1 09 33 10 Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Hortikultura Jumlah Penerapan Agribisnis pada Kebun Tanaman Hortikultura 18 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Persentase Realisasi PAD terhadap 2% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Target dari Pengembangan Kebun
Agribisnis Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 33 11 Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah Sarana Pasca Panen dan Kelengkapanya 2 unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Packing House 13 unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Sarana Packing House dan 12 unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kelengkapanya
Jumlah Sarana Pengolahan 13 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Outlet 3 unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 33 12 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Benih Hortikultura Perkantoran UPT Pengembangan Benih Hortikultura
1 09 33 13 Pemasaran Benih Hortikultura Unggul Jumlah Benih Buah Unggul dan 97.500 Batang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bersertifikat yang dipasarkan
Jumlah Benih Sayur Unggul dan 12.600 kg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bersertifikat yang dipasarkan
1 09 33 14 Sarana dan Prasarana Agribisnis Kebun Jumlah Sarana dan Prasarana Agribisnis 1 Paket Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kebun Tanaman Hortikultura
Jumlah Sarana dan Prasarana Agribisnis Kebun Tanaman Pangan 1 Paket Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 33 15 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja persentase Luas kawasan tanaman 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bagi kelompok tani tanaman buah dan tanaman hias buah dan tanaman hias
jumlah koordinasi pembinaan kawasan 3 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tanaman buah dan hias
1 09 33 16 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi kelompok tani tanaman sayur dan Luas Kawasan Tanaman sayur dan Tanaman Obat; 52 ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tanaman obat
jumlah koordinasi dan pembinaan kawasan sayur dan tanaman obat 5 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Prosentase Peningkatan Kecukupan Alsintan 5 5 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Prosentase Peningkatan Luas Tambah Tanam Tanaman Padi 0,01 0,01 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 34 001 Penerapan Penggunaan Pupuk Organik Persentase peningkatan penerapan 10 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
penggunaan pupuk organik
Persentase Peningkatan Produksi Padi 5% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah Petugas yang Memahami Pupuk 29 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Organik
1 09 34 002 Pembinaan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha di tingkat petani 3 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
jumlah Analisis usahatani tanaman 20 komoditas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pangan dan hortikultura
Jumlah Penerima Penghargaan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 42 Kelompok/Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 34 003 Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian Jumlah usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan pendapatan petani di daerah 32 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
miskin
Jumlah fasilitasi /bantuan sarana prasarana pertanian dalam rangka APP 96 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Bidang Pertanian (Handtraktor, cultivator dan pompa air)yang tersalur
1 09 34 005 Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Lahan 5 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Berkelanjutan (LP2B) dan Air Irigasi Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Air
1 09 34 006 Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan Persentase Penyaluran Saprodi Bersubsidi 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Persentase Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian 100 % Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab 2 - 51
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Koordinasi Petugas Pupuk dan 5 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Alsintan
1 09 34 007 Pembinaan dan Pembiayaan Pertanian Jumlah Pembinaan Pembiayaan Pertanian 2 Kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 34 Jumlah Luas Areal yang Diikutkan 16.500 Ha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Asuransi Usahatani Pertanian
1 09 34 008 Pembinaan rehabilitasi jaringan irigasi Jumlah Pemantapan kelembagaan 152 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tersier P3A/GP3A/IP3A
1 09 34 009 Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pertanian 10 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1 09 34 10 Pembangunan/ Renovasi/ UPT Dinas dan Jumlah Perbaikan/Rehabilitasi Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
penyediaan sarana pendukungnya (DAK) dan Prasarana untuk mendukung peningkatan SDM Pertanian
1 09 34 12 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Jumlah Koordinasi Petugas Pupuk dan 5 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bagi kelompok tani Alsintan
1 09 34 13 bantuan sarana produksi Persentase Penyaluran Saprodi 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pupuk/pestisida/alat pertanian untuk masyarakat/kelompok masyarakat Bersubsidi
Persentase Penyaluran Bantuan Sarana 100% Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan Prasarana Pertanian
1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 90 90 100 Dinas Lingkungan Hidup
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

1 11 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 90 % Dinas Lingkungan Hidup
pelayanan perkantoran
1 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana 90% 90% 100 Dinas Lingkungan Hidup
aparatur yang layak fungsi
1 11 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 Paket/Unit Dinas Lingkungan Hidup
1 11 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/Unit Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 90% 90% 100 Dinas Lingkungan Hidup
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi (%)
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 7 Kali Dinas Lingkungan Hidup
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 3 Orang Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Pegawai yang mengikuti 5 Orang Dinas Lingkungan Hidup
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 11 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 90% 90% 100 Dinas Lingkungan Hidup
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 11 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
1 11 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 4 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 11 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Dinas Lingkungan Hidup
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 11 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 3 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
1 11 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas air Dinas Lingkungan Hidup
(menggunakan metode STORET atau metode indeks pencemaran air) (%)
Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup
ambien (menggunakan metode indeks pencemaran udara) (%)
Cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi (%)
Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
hidup dengan Sanksi Administrasi (%)
Kualitas air sungai parameter BOD (mg/l) 4,12-4,08 4,12 100 Dinas Lingkungan Hidup
Kualitas air sungai parameter 11,84-11,76 11,84 100 Dinas Lingkungan Hidup
COD (mg/l)
Kualitas udara ambien parameter 8,20 8,20 100 Dinas Lingkungan Hidup
SO2 (ppm)
Kualitas udara ambien parameter 14,30 14,30 100 Dinas Lingkungan Hidup
NO2 (ppm)
1 11 16 64 Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. Frekuensi pemantauan kualitas air pada titik pantau 408 kali Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi pemantauan kualitas udara 234 kali Dinas Lingkungan Hidup
ambien pada titik pantau
Jumlah review instrumen pengendalian pencemaran lingkungan hidup air (baku mutu air, air 0 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
limbah, dan/atau air limbah domestik)
Jumlah perusahaan yang dinilai 0 Perusahaan Dinas Lingkungan Hidup
peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah rapat koordinasi standarisasi 1 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan
Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan Program 0 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
Jumlah laporan hasil pemantauan kualitas air 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil pemantauan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
kualitas udara ambien
Jumlah laporan hasil pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi standarisasi lingkungan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil bimbingan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Bab 2 - 52
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah review instrumen pengendalian 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pencemaran udara (baku mutu udara ambien dan/atau udara emisi)
1 11 16 65 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Jumlah sarana dan prasarana 4 unit Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan
Jumlah DED sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan
Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan penanggulangan dan/atau pemulihan 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
pencemaran sumber pencemar institusi dan non-institusi
Jumlah laporan hasil penyediaan sarana 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan
Jumlah laporan hasil pemantauan sumber pencemar dan kawasan rawan pencemaran 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan penanggulangan dan/atau 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non-institusi
Jumlah rapat koordinasi 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran
1 11 16 66 Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Jumlah DED rehabilitasi ekosistem atau 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup. kerusakan lingkungan
Jumlah action learning rehabilitasi 3 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
kerusakan lingkungan
Jumlah demplot rehabilitasi kerusakan 3 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan
Jumlah laporan hasil action learning rehabilitasi kerusakan lingkungan 2 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil demplot 1 dokumen Dinas Lingkungan Hidup
rehabilitasi kerusakan lingkungan
Jumlah review instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup 0 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah rapat koordinasi pengendalian 0 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
dan pemulihan kerusakan
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 0 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
pengendalian dan pemulihan kerusakan
1 11 16 67 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal 2 Unit Dinas Lingkungan Hidup
1 11 16 68 Rehabilitasi dan/ atau Restorasi Ekosistem Luas penanaman sempadan atau 5 Ha Dinas Lingkungan Hidup
Sungai dan Danau daerah aliran sungai
Luas penanaman daerah tangkapan air danau 5 Ha Dinas Lingkungan Hidup
1 11 16 69 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Jumlah penyediaan saluran air limbah 0 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih (DBHCHT)
1 11 16 70 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 0 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
1 11 16 71 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 2 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Pengolahan Limbah Industri Komunal
1 08 17 Program Perlindungan dan Cakupan wilayah sumber mata air Dinas Lingkungan Hidup
Konservasi Sumber Daya Alam yang terkonservasi (titik)
Persentase tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup
pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup (%)
1 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cakupan lahan kritis yang Dinas Lingkungan Hidup
Cadangan Sumber Daya Alam terehabilitasi (lokasi)
1 08 31 Program Adaptasi dan Mitigasi Jumlah penurunan emisi Gas Dinas Lingkungan Hidup
Perubahan Iklim Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2)
1 11 32 Program Sinkronisasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Persentase pelaksanaan urusan 45 45 100 Dinas Lingkungan Hidup
Hidup wajib pemerintahan bidang lingkungan hidup
1 11 32 001 Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Urusan Wajib Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah rapat kerja daerah sinkronisasi 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil rapat kerja daerah 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
sinkronisasi pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
1 11 33 Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Peningkatan rata-rata waktu pelayanan penerbitan rekomendasi izin lingkungan (hari) 14 14 100 Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Kabupaten/Kota yang 50 50 100 Dinas Lingkungan Hidup


menerapkan RPPLH dan KLHS
Jumlah penurunan emisi Gas 20 20 100 Dinas Lingkungan Hidup
Rumah Kaca (GRK) di sektor limbah (juta ton eq CO2)
1 11 33 001 Inventarisasi dan Penerapan Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Jumlah buku data SDA-LH atau laporan Informasi Kinerja Pengelolaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah rapat koordinasi Rencana 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah rapat koordinasi Informasi 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab 2 - 53
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 11 33 002 Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Persentase Rekomendasi Teknis Izin 100 % Dinas Lingkungan Hidup
dan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan yang diterbitkan sesuai tata laksana
Jumlah rapat kerja AMDAL 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah rapat koordinasi kajian dampak lingkungan hidup atau KLHS 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah bimbingan 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan hidup
Jumlah laporan hasil penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil rapat kerja 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
AMDAL
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi kajian dampak lingkungan hidup atau KLHS 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan dan verifikasi tata laksana 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
penilaian dokumen lingkungan hidup
Jumlah rapat koordinasi penerapan 0 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
instrumen ekonomi lingkungan hidup
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi penerapan instrumen ekonomi 0 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan hidup
1 11 33 003 Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup 6 Unit Dinas Lingkungan Hidup
dan/atau pelestarian SDA
Jumlah verifikasi usulan Desa Proklim 35 Desa Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah profil Gas Rumah Kaca 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Gas Rumah Kaca 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah profil keanekaragaman hayati 0 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah bimbingan 3 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pemeliharaan dan pelestarian SDA-LH
Jumlah rapat koordinasi Gas Rumah 1 Kegiatan
Kaca
Jumlah rapat koordinasi konservasi keanekaragaman hayati 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil penyediaan sarana 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Gas Rumah Kaca 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
konservasi keanekaragaman hayati
Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pemeliharaan dan pelestarian 3 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
SDA-LH
Jumlah rencana aksi keanekaragaman hayati 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
1 11 33 004 Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Restorasi Luas penanaman di Taman Kehati atau 1 Ha Dinas Lingkungan Hidup
Taman Keanekaragaman Hayati dan Taman Hijau Taman Hijau
1 11 33 005 Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Luas penanaman perlindungan sumber 3 Ha Dinas Lingkungan Hidup
Ekosistem Sumber Mata Air mata air
1 11 33 006 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah bimbingan teknis terapan 5 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, serta teknologi tepat guna
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja (DBHCHT)

1 11 33 007 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah bimbingan teknis terapan 5 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna teknologi tepat guna
1 11 33 008 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Jumlah sarana dan prasarana 5 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA
Sumber Daya Alam
1 11 34 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Persentase limbah B3 yang dikelola 45 45 100 Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah yang di kelola 35 35 100 Dinas Lingkungan Hidup
1 11 34 001 Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Persentase sampah yang dikelola di TPST 20% Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen perencanaan teknis 0 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengurangan dan penanganan sampah
Jumlah rapat koordinasi pengurangan 2 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
dan penanganan sampah
Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan 3 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
pengelolaan sampah
Jumlah laporan hasil pengelolaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
sampah di TPST
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengurangan dan penanganan sampah 2 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil bimbingan 3 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pengelolaan sampah
Jumlah kerjasama pengelolaan sampah 1 Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup
antar daerah
1 11 34 002 Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Pencemaran Limbah B3 Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi 100 % Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah rapat koordinasi pengelolaan limbah B3 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup


Jumlah bimbingan 4 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pengelolaan limbah B3 dan/atau pemberian Rekomendasi
Teknis Izin pengelolaan limbah B3
Jumlah laporan hasil penerbitan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3
Jumlah laporan hasil pemantauan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengelolaan limbah B3 skala provinsi

Bab 2 - 54
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengelolaan limbah B3 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil bimbingan 4 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pengelolaan limbah B3 dan/atau pemberian Rekomendasi
Teknis Izin pengelolaan limbah B3
Jumlah dokumen pemetaan potensi dan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengelola limbah B3
Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan limbah B3 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
1 11 34 003 Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Jumlah sarana dan prasarana teknologi 4 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3 pengelolaan sampah dan/atau limbah B3
Jumlah DED fasilitas dan teknologi 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengelolaan sampah dan/atau limbah B3
Jumlah rapat koordinasi pengembangan 2 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
fasilitas, teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3
Jumlah laporan hasil penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengelolaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
sampah dan/atau limbah B3
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 2 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengembangan fasilitas, teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3

Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan fasilitas dan teknologi pengelolaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
sampah dan/atau limbah B3
1 11 34 004 Kegiatan Pengendalian dan Pengurangan Jumlah pembangunan Bank Sampah 2 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Timbulan Sampah
Jumlah pembangunan Rumah 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Pengomposan Urban Farming
Jumlah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-3R 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup
1 11 34 005 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Persentase penerbitan Rekomendasi 100% Dinas Lingkungan Hidup
bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi
Pencemaran Limbah B3
Jumlah rapat koordinasi pengelolaan 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
limbah B3 (kegiatan)
Jumlah laporan hasil penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Limbah B3 (dokumen)
Jumlah laporan hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 skala provinsi 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
(dokumen)
Jumlah laporan hasiil rapat koordinasi 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengelolaan limbah B3 (dokumen)
1 11 34 006 penyediaan sarana dan prasaran pengolahan Jumlah sarana dan prasana teknologi 2 Unit Dinas Lingkungan Hidup
limbah industri melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pengelolaan sampah
Jumlah laporan hasil penyediaan sarana 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
dan prasarana teknologi pengelolaan sampah
1 11 34 007 Pelatihan dan/atau Sertifikasi bagi Tenaga Jumlah bimbingan 1 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Teknis di Bidang Lingkungan melalui Pembinaan dan Pemberian Rekomendasi Teknis Pengelolaan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan limbah B3 dan/atau pemberian Rekomendasi
Limbah B3 Teknis Izin pengelolaan limbah B3
Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan limbah B3 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
dan/atau pemberian Rekomendasi Teknis Izin pengelolaan limbah B3
1 11 35 Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Persentase usaha dan/atau 29 29 100 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup kegiatan yang taat pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang 90 90 100 Dinas Lingkungan Hidup
ditindaklanjuti
1 11 35 001 Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 175 Usaha dan/atau Dinas Lingkungan Hidup
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup diawasi melalui Pengawasan Langsung Kegiatan
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 225 Usaha dan/atau Dinas Lingkungan Hidup
diawasi melalui Pengawasan Tidak Langsung Kegiatan
Jumlah sarana dan prasarana 5 Unit Dinas Lingkungan Hidup
pengawasan
Jumlah bimbingan 2 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pengawasan
Jumlah laporan hasil Pengawasan 1 dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
Jumlah laporan hasil bimbingan 2 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pengawasan
1 11 35 002 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Jumlah bimbingan 3 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Penaatan Hukum Lingkungan teknis/workshop/pembinaan pelayanan penanganan pengaduan dan/atau penaatan hukum

Jumlah pengujian laboratorium 55 Sampel Dinas Lingkungan Hidup


Jumlah sarana dan prasarana pelayanan penanganan pengaduan dan penaatan 5 Unit Dinas Lingkungan Hidup
hukum
Jumlah laporan hasil bimbingan 3 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan pelayanan penanganan pengaduan dan/atau penaatan hukum

Jumlah laporan hasil pelayanan penanganan pengaduan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil penaatan hukum 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
1 11 35 003 Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah institusi dan non-institusi yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan 187 Inst dan Non- Inst Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup penyuluhan lingkungan hidup

Bab 2 - 55
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah kemitraan dan kerjasama perlindungan dan pengelolaan 1 Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan hidup dengan lembaga kemasyarakatan
Jumlah institusi dan non-institusi yang 105 Inst dan Non- Dinas Lingkungan Hidup
diberi penghargaan terkait lingkungan hidup Inst
Jumlah laporan hasil kemitraan dan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan lembaga kemasyarakatan

Jumlah laporan hasil bimbingan 4 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup


teknis/workshop/pembinaan institusi dan non-institusi
Jumlah laporan hasil pemberian 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
penghargaan dan/atau sarana dan prasarana institusi dan non-institusi
Jumlah bimbingan 4 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
teknis/workshop/pembinaan institusi dan non-institusi
Jumlah sarana dan prasarana 5 Unit Dinas Lingkungan Hidup
peningkatan kapasitas dan kerjasama yang diberikan kepada institusi dan non-institusi

1 11 35 004 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Langsung 175 Usaha dan/atau Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
melalui Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 225 Usaha dan/atau Dinas Lingkungan Hidup
diawasi melalui Pengawasan Tidak Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Langsung
Jumlah sarana dan prasarana 5 Unit Dinas Lingkungan Hidup
pengawasan
Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan 2 Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
pengawasan
Jumlah laporan hasil Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Langsung
Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan 2 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengawasan
1 11 36 Program Pengembangan PAD atau Retribusi Daerah 2,5 2,5 100 Dinas Lingkungan Hidup
Laboratorium Lingkungan (Milyar)
Indeks Kepuasan 76 76 100 Dinas Lingkungan Hidup
Masyarakat/Pelanggan (IKM) terhadap pelayanan uji kualitas lingkungan hidup
Persentase pemenuhan akreditasi laboratorium 100 100 100 Dinas Lingkungan Hidup
1 11 36 001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, serta Penguatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah laporan hasil pelaksanaan administrasi umum, kerumahtanggaan, 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
kehumasan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan
1 11 36 002 Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, dan Jumlah layanan pengujian kualitas 3600 Sampel Dinas Lingkungan Hidup
Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan Pelanggan lingkungan
Persentase penanganan 100 % Dinas Lingkungan Hidup
pengaduan/keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Jumlah laporan hasil pelayanan 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
pengujian kualitas dan penanganan pengaduan/keluhan pelanggan
1 11 36 003 Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Sertifikasi dan kalibrasi alat uji 50 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta Jaringan Pemantauan dan Penyajian Data Kualitas laboratorium
Lingkungan
Jumlah Laporan Penyajian Data 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Kualitas Lingkungan
Jumlah SDM yang mengikuti diklat 5 orang Dinas Lingkungan Hidup
kompetensi laboratorium
Jumlah laporan hasil sertifikasi dan kalibrasi alat uji laboratorium 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan hasil pelaksanaan diklat 1 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
SDM laboratorium
1 11 36 004 Pembangunan dan/atau Penguatan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur Jumlah pengadaan alat uji kualitas lingkungan 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah pengadaan kendaraan bermotor pemantauan kualitas lingkungan roda 4 0 Unit Dinas Lingkungan Hidup
1 11 36 005 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Jumlah uji kualitas air, tanah, udara 30 Sampel Dinas Lingkungan Hidup
bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil emisi atau udara ambien di lingkungan sekitar industri hasil tembakau
Tembakau (DBHCHT)
Jumlah pengadaan alat uji kualitas 0 Unit Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan sekitar industri hasil tembakau
Jumlah pemeliharaan alat uji kualitas 1 Unit Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan sekitar industri hasil tembakau
1 11 36 006 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Jumlah uji kualitas air, tanah, udara 30 Sampel Dinas Lingkungan Hidup
bagi masyarakat di lingkungan industri melalui Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan emisi atau udara ambien di lingkungan sekitar industri hasil tembakau

Jumlah pengadaan alat uji kualitas 0 Unit Dinas Lingkungan Hidup


lingkungan sekitar industri hasil tembakau
1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Profil Kependudukan Jawa Timur berdasar elemen data 3 Buku 3 Buku 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
kependudukan (Buku) Anak, dan Kependudukan
Persentase Cakupan kepemilikan 95% 95% 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
dokumen kependudukan e-KTP Anak, dan Kependudukan
Persentase Cakupan kepemilikan 90% 90% 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
dokumen kependudukan akte kelahiran Anak, dan Kependudukan
Persentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudkan akte kematian 40% 40% 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

Bab 2 - 56
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 13 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 83% - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pelayanan perkantoran
1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1552 Paket/Unit 445 Paket/Unit 28,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 13 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 17 Paket/Unit 4 Paket/Unit 23,53 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas persentase kelembagaan yang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 70 Kali 18 Kali 25,71 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 5 Orang 1 Orang 20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Pegawai yang mengikuti 500 Orang 0 Orang 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 13 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 13 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 8 Dokumen 2 Dokumen 25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 10 Dokumen 2 Dokumen 20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 13 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 4 Paket 1 Paket 25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 13 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 34 Dokumen 8 Dokumen 23,53 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Prosentase Desa/Kel. Yang telah menerapkan Sistim Manajemen Perencanaan Partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Masyarakat Dalam Membangun Desa (SMPP)
1 22 22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Jumlah Komunitas masyarakat yang mampu mendayagunakan dan memanfaatkan SDA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA TTG
1 22 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Prosentase lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pengembangan usahanya
1 22 24 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan TP PKK) yang aktif
1 13 31 Program Peningkatan Usaha Jumlah Lembaga Ekonomi Desa 420 420 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ekonomi Desa/Kelurahan Yang Terbentuk
Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha 65873 65873 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 31 001 Pemberdayaan Pasar Desa Jumlah data Pasar Desa yang memiliki 29 Dokumen 6 Dokumen 20,69 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pengelola pasar
Jumlah data Pasar Desa yang sudah memiliki Perdes 29 Dokumen 6 Dokumen 20,69 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa Timur 3 pasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek 60 peserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengelola Pasar Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah pasa desa yang terbantu 20 pasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta orientasi pengelola pasar yang mendapat bantuan 60 Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 31 002 Pemberdayaan BUMDesa Jumlah data BUMDesa yang terbentuk 29 BUMDesa 30 BUMDesa 96,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Jatim
Jumlah data BUMDesa yang aktif 29 BUMDesa 30 BUMDesa 96,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah BUMDesa terbaik Jawa Timur 6 BUMDesa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah pengelola BUMDesa yang 24 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diberikan orientasi/bimtek
Jumlah BUMDesa yang dibantu 20 BUMDesa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta orientasi pengurus 60 Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BUMDesa yang mendapat bantuan
1 13 31 003 Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Jumlah Kelompok UEM yang difasilitasi 14 UEM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah UEM yang difasilitasi akses 90 UEM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
permodalan
Jumlah UEM yang dibina oleh Pelaku Dunia Usaha 3 UEM 29 UEM 966,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek 180 orang 160 orang 88,89 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pengelola UEM
Jumlah UEM yang difasiltasi pengembangan pemasaran usaha 3 UEM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan pihak terkait
1 13 31 004 Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek pengelola kegiatan 0 orang 674 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah pendamping yang mendampingi 0 orang 619 orang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pengelolaan kegiatan
Jumlah KRTP yang diberikan bantuan 22.698 KRTP 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 31 005 Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Jumlah program/kegiatan yang 10 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
program pemberdayaan masyarakat diinventarisir terkait program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat
Jumlah peserta rapat koordinasi 202 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat
1 13 31 008 Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Jumlah Desa sangat tertinggal dan Desa 75 Desa 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tertinggal yang diberikan bantuan
Jumlah pengelola kegiatan yang 300 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diberikan orientasi
Jumlah peserta rakor 300 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab 2 - 57
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan 75 orang 5 orang 6,666666667 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 32 Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Persentase lembaga kemasyarakatan (LPMD/K, TP 85 85 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PKK desa/kel.) yang aktif
Persentase KPM yang aktif 50 50 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 32 001 Pemberdayaan dan penataan lembaga Jumlah data Lembaga Kemasyarakatan 76 Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kemasyarakatan desa/kel. ds/kel yang aktif
Jumlah Pengurus Lembaga kemasyarakatan ds/kel yang diberikan 240 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pembinaan
Jumlah Lembaga pelaksana Gotong Royong terbaik 10 lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 32 002 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jumlah dokumen data TP PKK ds/kel 38 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang aktif
Jumlah TP PKK yang difasilitasi 38 lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Pengurus TP PKK yang 500 orang 134 orang 26,8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diberikan sosialisasi/orientasi peningkatan kapasitas SDM nya
Jumlah pengurus/anggota TP PKK yang 76 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diberikan penghargaan
Jumlah Pemenang lomba 10 program pokok PKK Jatim 4 TP PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Peserta Rakor PKK 76 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Peserta Jambore PKK 370 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 32 003 Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat Jumlah peserta sosialisasi/workshop/orientasi 216 orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah lembaga adat yang difasilitasi 20 lembaga 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
akses pengembangannya dengan pihak terkait
1 13 32 004 Penguatan kapasitas lembaga adat Jumlah Lembaga adat yang di Perdes 25 lembaga 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kan
Jumlah Pengurus Lembaga adat yg 500 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diberikan peningkatan kapasitas SDM
1 13 32 005 Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Jumlah KPM yang dilatih 1.710 KPM 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu 114 orang 63orang 55,26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
karya/Bimtek KPM
1 13 32 006 Pemberdayaan Forum/Asosiasi Kader Jumlah terbentuknya forum KPM di 14 forum 12 forum 85,71 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jawa Timur Jawa Timur
Jumlah Peserta Bimtek 228 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa Persentase peningkatan aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas 28% 28% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
aparatur pemdes
Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan 58% 58% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
APBDes yang tepat waktu
Persentase desa yang 58% 58% 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan (%)
1 13 33 001 Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa Jumlah data desa yang Aparatur pemerintahan desanya telah mengikuti 30 Dokumen 8 Dokumen 26,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes
Jumlah peserta rakor 160 orang 68 orang 42,5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta pelatihan aparatur desa 360 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 002 Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dievaluasi kinerjanya 275 kepala desa/perangkat 12 kepala desa/perangkat 4,36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
desa desa
1 13 33 003 Pembinaan perencanaan pembangunan desa Jumlah data kabupaten yang telah menerapkan aplikasi perencanaan 30 Dokumen 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pembangunan desa
Jumlah Bimtek yang dilaksanakan 7 kali 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta rakor perencanaan pembangunan desa 128 Orang 50 Orang 39,06 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 004 Pendataan dan Pendayagunaan profil Jumlah desa yang telah memiliki profil 8.504 8003 94,11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
desa/kel desa/kel desa/kelurahan desa/kelurahan
Jumlah desa yang melakukan update 8.504 8003 94,11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
data profil desa/kel desa/kelurahan desa/kelurahan
Jumlah peserta pelatihan pokja profil desa/kel 304 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 005 Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel Jumlah desa/kel berhasil 8 desa/kelurahan 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD 114 orang 50 orang 43,86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah data TPD 30 Dokumen 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 006 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Jumlah desa yang telah melaksanakan 60 Desa 15 Desa 25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pemerintahan desa tertib administrasi
Jumlah Peserta Bimtek 38 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 007 Pembinaan penataan aset desa Jumlah desa yang telah melakukan 60 Desa 15 Desa 25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
penataan aset desa
Jumlah Peserta Pembinaan Penataan aset desa 240 Orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 13 33 008 Pembinaan Pembangunan dan Jumlah instrumen evkin pendamping 30 Dokumen 30 Dokumen 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa desa yang dievaluasi
Jumlah Pendamping desa yang berkinerja baik 2.960 Orang 2564 Orang 86,62 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Bimtek P3MD yang 2 Kali 1 Kali 50 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilaksanakan
1 13 34 Program Peningkatan kerjasama desa Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam pembangunan 54 54 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kawasan perdesaaan
Jumlah kerjasama pendayagunaan 36 36 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sarana prasarana desa
Jumlah kerjasama pemanfaatan 18 18 100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan pendayagunaan TTG

Bab 2 - 58
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 13 34 001 Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis Jumlah kawasan perdesaan yang 15 kawasan 2 kawasan 13,33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kawasan perdesaan dipetakan untuk pengembangan kawasan yang dikerjasamakan
Jumlah peserta workshop Kerjasama Pengembangan Kawasan Pedesaan 90 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta Bimtek Kerjasama 90 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengembangan Kawasan Pedesaan
1 13 34 002 Pembangunan potensi kawasan perdesaan Jumlah pemetaan potensi kerjasama pembangunan kawasan perdesaan 20 kawasan 1 kawasan 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta workshop Kerjasama 120 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembangunan Kawasan Pedesaan
1 13 34 003 Pembinaan pendayagunaan sarana pedesaan Jumlah potensi Kerjasama Peningkatan pendayagunaan / peningkatan kualitas sarana 12 kawasan 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
perdesaan yang dipetakan
Jumlah Peserta Bimtek Pengelola 120 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kerjasama Peningkatan pendayagunaan sarana perdesaan
1 13 34 004 Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan Jumlah pemetaan kawasan potensi 12 kawasan 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan yang difasilitasi
Jumlah data dan informasi kerjasama 12 dokumen 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
peningkatan kualitas prasarana perdesaan
Jumlah Peserta Bimtek Pengelola 120 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan
1 13 34 005 Pendayagunaan TTG Jumlah Kerjasama pemanfaatan Jenis 15 kerjasama 5 kerjasama 33,333 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
alat TTG
Jumlah Peserta Bimtek Pendayagunaan TTG 105 orang 76 orang 72,381 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah jenis alat alat TTG yang 10 jenis 6 jenis 60 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dipetakan di Jatim
1 13 34 006 Inovasi TTG Jumlah Kerjasama pengembangan 3 kerjasama 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
inovasi TTG
Jumlah inovasi TTG yang dapat difasilitasi 5 buah 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta gelar TTG 38 kelompok 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah jenis peralatan TTG yang diikutkan dalam gelar TTG 38 jenis 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Peserta 114 orang 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
workshop/lokakarya/rakortek TTG
1 12 15 30 Pengintegrasian Sistem DataBase Informasi 1. Jumlah Kab/Kota yang Data 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK) Kependudukannya telah dikonsolidasi oleh Pusat Anak, dan Kependudukan
2. Jumlah Kab/Kota yang sudah 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
mendapatkan Bimbingan Teknik ADB (Administrator Data Base) Peningkatan Pengolahan Anak, dan Kependudukan
SIAK Pelayanan Excellent
3. Jumlah Buku Data Kependudukan per 3 Buku 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
semester dan Buletin Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan Anak, dan Kependudukan
1 12 15 31 Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil 1. Jumlah Kab/Kota yang Sarana 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
dan Administrasi Kependudukan Prasarananya sudah diinventarisir dan dilaporkan ke Pusat Anak, dan Kependudukan
2. Jumlah Kab/Kota Yang sudah 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
mempunyai SOP Pelayanan Kependudukan sesuai standart yang sudah diinventarisir Anak, dan Kependudukan

3. Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan data kependudukan 10 OPD 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 12 15 33 Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk 1. Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Kependudukan (NIK) Laporan Data Kependudukan sesuai standard dan tepat waktu Anak, dan Kependudukan
2. Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Laporan Data Kependudukan Mikro sesuai standard dan tepat waktu Anak, dan Kependudukan
3. Jumlah Kab/Kota yang melaporkan 38 Kab/Kota 0 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
anak yang mendapatkan akte kelahiran Anak, dan Kependudukan
1 14 18 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kabupaten/Kota yang Cakupan KB Aktifnya ≥ 80% 44,70% 44,70% 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 14 18 001 Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Kab/Kota yang sudah mengupayakan Ketahan Keluarga 39 % 92% 235,90 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 14 18 003 pengendalian penduduk, advokasi dan Persentase Kab/Kota yang sudah 57,90% 52,60% 90,85 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
informasi membentuk DWG Anak, dan Kependudukan
1 14 18 004 keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Persentase Kab/Kota yang sudah diorientasi KIE KB Berbasis Masyarakat 89.47 % 84,21% #VALUE! Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi 100% 100% 100 Dinas Perhubungan
perkantoran dan kenyamanan kantor
1 15 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Perhubungan
pelayanan perkantoran
1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Dinas Perhubungan
1 15 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Dinas Perhubungan
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
1 15 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Dinas Perhubungan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Perhubungan
1 15 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Perhubungan
1 15 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Dinas Perhubungan
1 15 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Pegawai Dinas Perhubungan
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti 200 Pegawai Dinas Perhubungan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Bab 2 - 59
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 15 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Dinas Perhubungan
yang disusun tepat waktu
1 15 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 dokumen Dinas Perhubungan
1 15 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 1 dokumen Dinas Perhubungan
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 15 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Sambungan fiber optik penunjang operasional pusat pelayanan data Dishub dan LLAJ 12 Bulan Dinas Perhubungan

1 15 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen Dinas Perhubungan
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan
dan Fasilitas Perhubungan terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas terpelihara dibandingkan Dinas Perhubungan
Fasilitas LLAJ jumlah prasarana dan fasilitas yang dimiliki
1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase peserta Mudik Balik Gratis terakomodasi Dinas Perhubungan
1 15 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang dibandingkan kebutuhan 75,15% 75,15% 100 Dinas Perhubungan
1 15 19 18 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model RPPJ model bando terpasang (buah) 5 buah Dinas Perhubungan
Bando
1 15 19 20 Pengadaan dan pemasangan paku marka paku marka terpasang (buah) 2340 buah Dinas Perhubungan
1 15 19 27 Pengadaan dan pemasangan traffic light Traffic light terpasang (Unit) 60 unit Dinas Perhubungan
1 15 19 29 Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light flashing light terpasang (Unit) 20 unit Dinas Perhubungan
1 15 19 41 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ model F RPPJ model F terpasang (buah) 111 buah Dinas Perhubungan
1 15 19 44 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Marka Jalan Terpasang (Meter) 132.701meter Dinas Perhubungan
1 15 19 45 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pagar Pengaman Jalan terpasang 6.428 meter Dinas Perhubungan
Pengaman Jalan
1 15 19 46 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang (Buah) 1935 buah Dinas Perhubungan
1 15 19 49 Pengadaan dan Pemasangan Papan Papan Himbauan Terpasang (Buah) 92 buah Dinas Perhubungan
Himbauan
1 15 19 50 Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Patok Tikungan (delineator) Terpasang 1608buah Dinas Perhubungan
(delineator) (Buah)
1 15 19 52 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 854 unit Dinas Perhubungan
Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpasang (Unit)
1 15 19 64 Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 55 buah Dinas Perhubungan
Jurusan (RPPJ) model F (RPPJ) model F terpelihara (Buah)
1 15 19 65 Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 22 buah Dinas Perhubungan
Jurusan (RPPJ) model Bando (RPPJ) model Bando terpelihara (Buah)
1 15 19 66 Pemeliharaan Traffic Light Traffic light terpelihara (Unit) 27 unit Dinas Perhubungan
1 15 19 67 Pemeliharaan Flashing Light flashing light terpelihara (Unit) 54 unit Dinas Perhubungan
1 15 19 68 Pemeliharaan pagar pengaman jalan (Guard Rail ) Pagar Pengaman Jalan Terpelihara (Meter) 1.084 meter Dinas Perhubungan
1 15 19 69 Pemeliharaan rambu lalu lintas Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpelihara 2.177 buah Dinas Perhubungan
(Buah)
1 15 19 70 Pemeliharaan Papan Himbauan Papan Himbauan terpelihara (Buah) 402 buah Dinas Perhubungan
1 15 19 71 Pemeliharaan Patok Tikungan (Deliniator) Wilayah Kerja UPT LLAJ Banyuwangi, 859 buah Dinas Perhubungan
Lamongan dan Madiun
1 15 19 72 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpelihara (Unit) 67 unit Dinas Perhubungan
1 15 19 73 Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Papan Informasi Lalu Lintas terpasang 4 unit Dinas Perhubungan
Lalu Lintas (Unit)
1 15 19 74 Pemeliharaan Papan Informasi Lalu Lintas Papan Informasi Lalu Lintas terpelihara 6 unit Dinas Perhubungan
(Unit)
1 15 19 75 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pantau Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi 6 unit Dinas Perhubungan
Kendaraan Terklasifikasi terpasang (Unit)
1 15 19 76 Pemeliharaan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi terpelihara (Unit) 10 unit Dinas Perhubungan
1 07 21 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prosentase penurunan jumlah Dinas Perhubungan
Perkeretaapian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api
1 07 22 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Prosentase pertumbuhan Dinas Perhubungan
penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur
1 15 23 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan Dinas Perhubungan
utama Jawa Timur
Prosentase terpenuhinya Sarana 58% 58% 100 Dinas Perhubungan
Prasarana Transportasi Laut (%)
1 15 23 14 Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Brondong 4 pekerjaan Dinas Perhubungan
1 15 23 38 Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Pekerjaan pembangunan prasarana 3 pekerjaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuwangi pelabuhan Boom
1 15 23 60 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja pekerjaan pembangunan pelabuhan 1 pekerjaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Sumenep giliraja
1 15 23 64 Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Laut Jawa Timur Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan laut jawa timur 3 pekerjaan Dinas Perhubungan
1 15 23 71 Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan SBNP terbangun (unit) 1 unit Dinas Perhubungan
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
1 15 23 81 Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan 2 pekerjaan Dinas Perhubungan
laut Jawa Timur Laut
1 15 23 83 Pembangunan Pelabuhan Laut Probolinggo Kota Probolinggo Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Probolinggo 3 pekerjaan Dinas Perhubungan
1 15 23 84 Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau pekerjaan pembangunan prasarana 2 pekerjaan Dinas Perhubungan
Gilimandangin Kabupaten Sampang pelabuhan gili mandangin
1 15 23 85 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan gili ketapang 4 pekerjaan Dinas Perhubungan
1 15 23 86 Pembangunan Pelabuhan Laut Prigi pekerjaan pembangunan prasarana 2 pekerjaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Trenggalek pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek

Bab 2 - 60
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 07 24 Program Pembangunan dan Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara
1 07 29 Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Dinas Perhubungan
Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari
Kab/Kota
1 15 30 Program Manajemen Pengelolaan, Penguatan, Pelaksanaan Program, Indeks Kepuasan Masyarakat 100% 100% 100 Dinas Perhubungan
Kegiatan dan Anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov. Jatim
1 15 30 001 Manajemen Pusat Data dan Informasi Sektor Media Transportasi 6 edisi Dinas Perhubungan
Transportasi Jawa Timur
Operasional Laboratrium Data 1 laporan Dinas Perhubungan
Operasional Website 1 paket Dinas Perhubungan
1 15 30 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Pekerjaan pemeliharaan sarana 14 pekerjaan Dinas Perhubungan
prasarana gedung operasional
Pekerjaan peningkatan/pembangunan 51 pekerjaan Dinas Perhubungan
sarana prasarana gedung (output)
1 15 30 003 Sinkronisasi program, tatalaksana dan Prosentase terlaksananya kegiatan 499 peserta Dinas Perhubungan
Organisasi penguatan kerjasama program,tatalaksana dan Organisasi (Rapat Sinkronisasi)
1 15 31 Program Perencanaan, Monitoring Prosentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Monitoring dan 29,74% 29,74% 100 Dinas Perhubungan
dan Evaluasi Sektor Transportasi Evaluasi Sektor Perhubungan
1 15 31 001 Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas Dokumen karakteristik lalu lintas pada 2 dokumen Dinas Perhubungan
jalan utama di Jawa Timur ruas jalan utama di Jatim
1 15 31 002 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 24 dokumen Dinas Perhubungan
1 15 31 003 Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Dokumen perencanaan teknis sektor 41 dokumen Dinas Perhubungan
Perhubungan perhubungan
Jumlah peserta Rapat koordinasi sektor perhubungan 1371 peserta Dinas Perhubungan
1 15 32 Program Peningkatan Pelayanan Ratio jumlah seat AKDP perseribu 8 rasio 8 rasio 100 Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan penduduk
1 15 32 001 Pembinaan Pengusaha Angkutan Rapat Koordinasi dengan Pengusaha 440 peserta Dinas Perhubungan
Angkutan (Rakor/Sosialisasi)
Evaluasi Kinerja angkutan 3 dokumen Dinas Perhubungan
1 15 32 002 Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur Dokumen Evaluasi Tarif Angkutan AKDP di Jawa Timur 20 dokumen Dinas Perhubungan
Rapat Koordinasi Evaluasi Tarif 2 kali Dinas Perhubungan
Angkutan AKDP di Jawa Timur
1 15 32 003 Pemilihan Abdi Yasa Teladan Pemilihan Abdi Yasa Teladan 76 peserta Dinas Perhubungan
1 15 32 004 Pembinaan Pengemudi Angkutan Pembinaan Pengemudi 12 kali Dinas Perhubungan
Penumpang
1 15 32 005 Survei load factor dan evaluasi kebutuhan Dokumen Survey Load Factor 3 dokumen Dinas Perhubungan
armada angkutan AKDP di Jawa Timur
1 15 32 006 Pembinaan Teknis Petugas Terminal Rakornis dengan Petugas Angkutan dan Terminal 3 kali Dinas Perhubungan
1 15 32 007 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Bus Mudik Balik Gratis 450 Bus Dinas Perhubungan
Transportasi Darat berbasis Jalan (Bus)
bus shuttle 60 Bus Dinas Perhubungan
1 15 32 008 Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan 3 kali Dinas Perhubungan
Tahun Baru Lebaran/Natal Terpadu
1 15 33 Program Kelaikan Teknik Prosentase penurunan jumlah 1% 1% 100 Dinas Perhubungan
Kendaraan kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)
1 15 33 001 Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor pembinaan PKB (kali) 3 kali Dinas Perhubungan
1 15 33 002 Pembinaan Teknis Pengujian, Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor pembinaan pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraaan bermotor (kali) 2 kali Dinas Perhubungan
1 15 33 003 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monitoring evaluasi dan 11 dokumen Dinas Perhubungan
Pengujian Kendaraan Bermotor pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor (dokumen)
1 15 34 Program Pelayanan Angkutan Kereta Api Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api 1% 1% 100 Dinas Perhubungan
1 15 34 001 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda penumpang kereta api mudik balik 134810 penumpang Dinas Perhubungan
Transportasi Darat Berbasis Rel (Kereta Api) gratis
1 15 34 002 Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api sosialisasi keselamatan perkeretaapian 30 kali Dinas Perhubungan
Pemantauan, monitoring dan evaliasi 12 kali Dinas Perhubungan
kinerja angkutan kereta api
1 15 34 003 Pengadaan dan Pemasangan EWS di early warning system terpasang 34 unit Dinas Perhubungan
Perlintasan Sebidang KA se-Jatim
early warning system terpasang 34 unit Dinas Perhubungan
1 15 34 004 Pengadaan dan Pemasangan Rambu di rambu pada perlintasan KA terpasang 250 buah Dinas Perhubungan
Perlintasan Sebidang KA se-Jatim
1 15 34 005 Pemeliharaan EWS di Perlintasan Sebidang Early Warning System terpelihara 52 buah Dinas Perhubungan
KA se-Jatim
1 15 34 006 Pengadaan Sarana Prasarana Perkeretaapian PJU yang terpasang 8 unit Dinas Perhubungan
Jawa Timur
1 15 34 007 Pemeliharaan Rambu di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim Rambu yang terpelihara 300 buah Dinas Perhubungan
1 15 34 008 Pemeliharaan PJU di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim PJU yang terpelihara 10 unit Dinas Perhubungan
1 15 35 Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Jalan Prosentase tingkat pelanggaran angkutan umum 9% 9% 100 Dinas Perhubungan
1 15 35 001 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Angkutan Monitoring Evaluasi Pengendalian 27 kali Dinas Perhubungan
dan Keselamatan Jalan Angkutan Jalan (kali)
1 15 35 002 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur Pemilihan pelajar pelopor 1 kali Dinas Perhubungan
1 15 35 003 Kampanye Keselamatan Angkutan Jalan Kampanye keselamatan lalu lintas (kali) 8 kali Dinas Perhubungan
1 15 35 004 Sadar Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan Operasi Kestib LLAJ (keg) 504 kegiatan Dinas Perhubungan

Bab 2 - 61
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 15 35 005 Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Pembinaan PPNS (kali) 1 kali Dinas Perhubungan
Bidang LLAJ
1 15 36 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Angkutan Jalan 50% 50% 100 Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan Terhadap Standar Pelayanan
1 15 36 001 Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan Pembangunan Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Jalan (lokasi) 26 lokasi Dinas Perhubungan
Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan (lokasi) 29 lokasi Dinas Perhubungan
1 15 36 002 Pemeliharaan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Jalan terpelihara(lokasi) 26 lokasi Dinas Perhubungan
Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan terpelihara(lokasi) 29 lokasi Dinas Perhubungan
1 15 36 003 Manajemen Sistem Informasi Terminal Pengembangan Sistem Informasi 1 pekerjaan Dinas Perhubungan
Penumpang Angkutan Jalan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
004 Standarisasi ISO 9001 Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dokumen standarisasi ISO 9001;2015 Pelayanan Terminal Penumpang 19 dokumen Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan
1 15 37 Program Pengelolaan Manajemen Prosentase kab/kota 84,21% 84,21% 100 Dinas Perhubungan
Dan Rekayasa Lalu Lintas mendapatkan predikat WTN
1 15 37 001 Evaluasi Manajemen Rekayasa dan dokumen evaluasi dan manajemen 5 dokumen Dinas Perhubungan
Kebutuhan LLAJ rekayasa LLAJ (dokumen)
Rapat Koordinasi (Kali) 5 kali Dinas Perhubungan
1 15 37 002 Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan pembinaan tertib lalu lintas angkutan 1 kali Dinas Perhubungan
di Kabupaten/Kota Jawa Timur jalan (kali)
1 15 37 003 Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis sepeda motor peserta mudik balik gratis (Unit) 400 unit Dinas Perhubungan
1 15 37 004 Pembinaan Petugas Manajemen Rekayasa Pembinaan Petugas MRLL (Kali) 4 kali Dinas Perhubungan
Lalu Lintas
1 15 38 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi ASDP (%) 85% 85% 100 Dinas Perhubungan
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
1 15 38 001 Pemeliharaan Sarana Prasarana ASDP Pekerjaan pemeliharaan prasarana 2 pekerjaan Dinas Perhubungan
dermaga sungai danau dan penyeberangan
1 15 38 002 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pekerjaan pembangunan prasarana 6 pekerjaan Dinas Perhubungan
Ketapang Kab. Banyuwangi pelabuhan penyeberangan Ketapang
1 15 38 003 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan Paciran 3 pekerjaan Dinas Perhubungan
1 15 38 004 Pemantauan dan Evaluasi ASDP Pemantauan dan evaluasi lintasan 4 lintasan Dinas Perhubungan
angkutan penyeberangan
1 15 38 005 Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Jawa Timur Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penyeberangan Sungai dan Danau 2 pekerjaan Dinas Perhubungan
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penyeberangan Sungai dan Danau 2 lokasi Dinas Perhubungan
1 15 39 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelayaran Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Kapal Laut Terakomodasi 4% 4% 100 Dinas Perhubungan
1 15 39 001 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda kapal laut mudik balik gratis 7 unit Dinas Perhubungan
Transportasi Laut (Kepulauan)
1 15 39 002 Kampanye Keselamatan Pelayaran kampanye keselamatan pelayaran 4 kali Dinas Perhubungan
Pembinaan kesyahbandaran dan Angkutan Laut 5 kali Dinas Perhubungan
pengukuran kapal 2 kali Dinas Perhubungan
1 15 40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda Prosentase terpenuhinya sarana prasarana keterpaduan 76% 76% 100 Dinas Perhubungan
multimoda (%)
1 15 40 001 Pembangunan Sarana Prasarana Pekerjaan pembangunan prasarana 100 % Dinas Perhubungan
Keterpaduan Multimoda bandara
1 15 40 002 Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan multimoda Pemantauan, monitoring dan evaluasi operasional pelayanan angkutan 100 % Dinas Perhubungan
multimoda
1 15 40 003 Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Sarana Prasarana Keterpaduan 100 % Dinas Perhubungan
Multimoda Multimoda terpelihara
1 15 40 004 Pembangunan Bandara Pulau Kangean kegiatan pembangunan Bandara Pulau Kangean 2 paket Dinas Perhubungan
1 15 40 005 Pembangunan Bandara Pulau Masalembo kegiatan pembangunan Bandara Pulau 2 paket Dinas Perhubungan
Masalembo
1 15 41 Program Pengelolaan dan Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abdulrahman Saleh Malang (%) 10% 10% 100 Dinas Perhubungan
kelembagaan sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda
1 15 41 001 Pengelolaan Sarana Prasarana Kelembagaan Bandara Abd. Saleh Malang pekerjaan mendukung kinerja 7 pekerjaan Dinas Perhubungan
belanja jasa 2 pekerjaan Dinas Perhubungan
rapat koordinasi 5 kali Dinas Perhubungan
1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
1 16 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3,772 Paket/Unit Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 160 Paket/Unit Dinas Komunikasi dan Informatika
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 60 Kali Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Orang Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 194 Orang Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100 100 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 16 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika
perangkat daerah yang tersusun
1 16 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 5 Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika
Rencana Program dan Anggaran tersusun

Bab 2 - 62
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 16 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 16 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 5 Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika
keuangan yang tersusun
1 16 25 Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jumlah Telecenter yang terbangun (unit) Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 26 Program Pengembangan Teknologi Jumlah SKPD yang terlayani Data Dinas Komunikasi dan Informatika
Informatika Center
1 16 27 Program Pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan jaringan TIK skpd prov jatim (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)
1 16 28 Program Pos dan Telekomunikasi Jumlah Ijin Penyelenggaraan Pos Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 30 Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi Jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 31 Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika
sengketa informasi
1 16 33 Program Pengelolaan Jaringan Jumlah lembaga komunikasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Komunikasi informasi yang diberdayakan (kelompok)
1 16 34 Program Fasilitasi KPID Persentase cakupan fasilitasi KPID Jatim Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 41 Program Informasi Publik Jumlah layanan informasi dan saluran media 16 jenis 16 jenis 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 41 001 Layanan Informasi Publik Persentase tindaklanjut pengaduan 100 % Dinas Komunikasi dan Informatika
masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 41 002 Pengelolaan Informasi Publik Jumlah Pengelolaan Informasi Publik 4 bimbingan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 41 003 Penyebaran Informasi melalui Media Publik Jumlah penyebaran informasi 10 jenis Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 42 Program Komunikasi Publik Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan 1055 Kelompok 1055 Kelompok 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 42 001 Manajemen Opini Publik Jumlah Dokumen Isu Aktual 24 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 42 002 Kemitraan Lembaga Kehumasan Pemerintah Jumlah partisipasi aktif lembaga 80 kelompok Dinas Komunikasi dan Informatika
kehumasan pemerintah dalam kegiatan kemitraan komunikasi publik
1 16 42 003 Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah partisipasi aktif kelompok 220 kelompok Dinas Komunikasi dan Informatika
informasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya komunikasi publik
1 16 43 Program Aplikasi Informatika Persentase layanan aplikasi di lingkungan Pemprov. Jatim 100% 100% 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 43 001 Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Jumlah kebijakan tata kelola TIK 1 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 43 002 Penguatan Fungsional Aplikasi Jumlah aplikasi pelayanan publik 42 aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
dilingkungan Pemprov. Jatim yang memenuhi kriteria peraturan yang berlaku
1 16 43 003 Persandian dan Keamanan Informasi Jumlah aplikasi yang diamankan 145 aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 44 Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase pemeliharaan jaringan 100% 100% 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
TIK SKPD Prov Jatim
1 16 44 001 Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Jumlah bandwith yang dikelola di lingkungan Pemprov. Jatim ; 600 mbps Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah kebijakan standar infrastruktur 1 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah workshop/FGD/sosialisasi 9 kali Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah backbone jaringan Pemprov 0 buah Dinas Komunikasi dan Informatika
Jatim (Smart Province)
1 16 44 002 Pemeliharaan Infrastruktur TIK Jumlah pemeliharaan perangkat keras 30Kali Dinas Komunikasi dan Informatika
dan lunak (data center);
Jumlah workshop/FGD/Sosialisasi 6 Kali Dinas Komunikasi dan Informatika
1 16 44 003 Pengendalian Infrastruktur TIK Jumlah monitoring dan pengendalian 200 Kali Dinas Komunikasi dan Informatika
jaringan TIK SKPD dan UPT
Jumlah workshop/FGD/sosialisasi 3 Kali Dinas Komunikasi dan Informatika
1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 80,00 80,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 17 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
pelayanan kantor
1 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100,00 100,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Prasarana Aparatur
1 17 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan kelengkapan 1 Paket Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sarana dan Prasarana sarana prasarana yang tersedia
1 17 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan kelengkapan 1 Paket Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sarana dan Prasarana sarana prasarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 100,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah konsultasi 30 Kali Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 25 Orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti 125 Orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 17 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100,00 100,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 17 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 dokumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 7 Laporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 17 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 dokumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
keuangan yang tersusun
1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Jumlah UMKM yg mendapatkan legalisasi usaha (unit) 450,00 450,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 16 Program Pengembangan Pertumbuhan Wirausaha Baru (%) 10,00 10,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Bab 2 - 63
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 17 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Perputaran modal Kopwan (kali per tahun) 2,30 2,30 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kecil Menengah
1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif (%) 80,43 80,43 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 19 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro 4,50 4,50 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
yang ada di Sentra (%)
1 17 21 Program Peningkatan Manajemen Return SHU Koperasi terhadap 10,00 10,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Usaha Koperasi Volume (%)
1 17 31 Program Peningkatan Akses Persentase K-UKM yang 5,50 5,50 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pembiayaan Koperasi UKM mengajukan pembiayaan
1 17 31 001 Penguatan akses permodalan K-UKM Persentase K-UKM yang mengajukan 1805 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
pembiayaan
1 17 31 003 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses 3690 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 31 004 Penguatan kualitas layanan usaha simpan Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah 2600 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
pinjam Koperasi
1 17 31 005 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Jumlah usaha simpan pinjam koperasi 1200 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Keuangan KUKM yang dikuatkan kualitas layanannya
1 17 32 Program Penguatan Produksi dan Persentase K-UKM yang difasilitasi 25,00 25,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Restrukturisasi Usaha usahanya
Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya 2,00 2,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 32 001 Penguatan manajemen produk dan jaringan Jumlah K-UKM yang dikuatkan 600 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
usaha Koperasi UKM manajemen produknya
1 17 32 002 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi 20 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 32 004 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS Jumlah K-UKM yang diberdayakan 80 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DEVELOPMENT CENTRE melalui Business Dev. Centre
1 17 32 006 Penguatan Usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang dikuatkan 1.500 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
usahanya
1 17 32 007 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya 600 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 32 008 Restrukturisasi usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi 400 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
usahanya
1 17 32 009 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja jumlah KUKM yang diberdayakan 1230 KUKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
bagi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dibusines development center melalui pelatihan kewirausahaan dibusines development center
1 17 32 10 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja jumlah KUKM yang dikeluatkan 1500 KUKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
bagi masyarakat melalu pelatihan manajemen kewirausaan bagi koperasi UKM usahanya melalui pelatihan manajemen kewirausahaan bagi kopersai UKM
1 17 33 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya 5,00 5,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 33 001 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM yang difasilitasi 320 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
kemitraan usaha
1 17 33 002 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar 350 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 33 004 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui 320 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dalam dan Luar Negeri pameran
1 17 33 005 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui 320 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
sarana promosi produk KUKM
1 17 33 006 Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui jumlah KUKM yang difasiliasi dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Cooperative Trading House penyediaan jaringan informasi pasar melalui CTH
1 17 34 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif 70,00 70,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 34 Jumlah Koperasi UKM yang 175,00 175,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
mendapatkan legalitas usaha
1 17 34 002 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Jumlah Kantor cabang, kantor cabang 250 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan
1 17 34 003 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, 200 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM badan hukum, dan tata laksananya
1 17 34 004 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM 290 orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 34 005 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi 1380 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi dan UKM dan penyuluhan Koperasi dan UKM
1 17 34 007 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas 250 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
kinerjanya
1 17 34 008 Pengawasan Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan 92 unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 35 Program Peningkatan Kapasitas Persentase peserta diklat yang 60,00 60,00 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
SDM Koperasi lulus dengan predikat baik
1 17 35 001 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi 100% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 35 002 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM Persentase diklat yang berkualitas 80 % Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 35 004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah peserta kegiatan pendidikan 470 orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rangka Pembangunan Koperasi UKM kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM
1 17 35 006 peningkatan kapasitas koperasi, UKM Jumlah SDM KUKM yang mengikuti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
pelatihan peningkatan kapasitas KUKM
1 17 35 007 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM Jumlah peserta diklat Koperasi UKM 1.500 orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 35 008 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja jumlah peserta pembinaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
bagi koperasi UKM pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM
1 17 35 009 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Persentase sarana prasarana di UPT 0% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pelatihan Koperasi dan UKM yang layak fungsi
1 17 35 10 Penguatan Kualitas Pelatihan Koperasi dan UKM Persentase pelatihan yang berkualitas 0% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 17 35 11 Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM Jumlah peserta pelatihan Koperasi UKM 0 UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 18 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100 % 100 % 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

Bab 2 - 64
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 18 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 0% 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
pelayanan perkantoran
1 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 1 Paket/Unit 0 Paket/Unit 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 Paket/Unit 0 Paket/Unit 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 60 Kali 10 Kali 16,67 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 10 Orang 1 Orang 10 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 185 Orang 180 Orang 97,30 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 18 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
perangkat daerah yang tersusun
1 18 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen 3 Dokumen 300 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database Perangkat 1 Paket 0 Paket 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah
1 18 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen pengelolaan keuangan 4 Dokumen 1 Dokumen 25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
yang tersusun
1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah minat investasi PMA dan (Trilyun Rupiah) 605 605 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kerjasama Investasi PMDN berdasarkan Izin Prinsip
1 18 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan 471 471 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
LKPM (Trilyun Rupiah)
1 18 17 Program Penyiapan Potensi Jumlah potensi dan peluang investasi (Peluang) 30 30 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
1 18 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Persentase paket pengadaan 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
barang/jasa yang diselesaikan sesuai rencana umum pengadaan (%)
Survey Kepuasan Masyarakat 0 0 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Atas Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
1 18 18 003 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 80% 0% 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
P2BJ perkantoran UPT P2BJ - - - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 18 004 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang diselesaikan 1.300 Paket 0 Paket 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 18 005 Monitoring Evaluasi dan Laporan Hasil Dokumen evaluasi pengadaan 12 Dokumen - - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pengadaan Barang/Jasa barang/jasa
1 18 19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase pelayanan perizinan 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
yang tepat waktu sesuai SOP (%)
1 18 19 003 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 80 % 7,76% 9,7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
P2T perkantoran UPT P2T
1 18 19 004 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jumlah persetujuan/perizinan yang 7.000 Dokumen 1850 Dokumen 26,43 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
diterbitkan
1 18 19 005 Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dan Pengaduan Masyarakat Jumlah rekomendasi / non izin yang dikeluarkan 21.000 Dokumen 1990 Dokumen 9,48 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Persentase pengaduan masyarakat 100 % 0 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
yang ditindaklanjuti
1 18 21 Program Perencanaan dan Hasil survey kemudahan melakukan usaha (laporan) 100 100 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Peningkatan Iklim Penanaman Modal
1 18 21 002 Penyusunan Kajian Potensi Penanaman Jumlah dokumen potensi penanaman 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Modal modal
1 18 21 003 Penyusunan rumusan kebijakan penanaman Jumlah Rumusan Kebijakan Penanaman 1 Rumusan 0 Rumusan 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
modal Modal
1 18 21 004 Pemberdayaan Usaha Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha Jumlah UMKM yang bermitra dengan usaha besar 10 UMKM 0 UMKM 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah Dokumen Kesepakatan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Bersama/Perjanjian Kerjasama
1 18 22 Program peningkatan realisasi penanaman modal Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah) 419 419 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 22 001 Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi 100 % 100 % 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan 300 Orang 210 Orang 70 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal
1 18 22 002 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dipantau perkembangan 1.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
realisasinya
1 18 22 003 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengawasan dan 275 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
pengendalian pelaksanaan penanaman modal
1 18 23 Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal Jumlah Data dan informasi penanaman modal yang dapat 2 2 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
diakses (PMA, PMDN, PMDN Non Fasilitas)
1 18 23 001 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jenis data dan informasi yang diupload 7 Jenis 4 Jenis 57,14285714 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Penanaman Modal melalui aplikasi penanaman modal
1 18 23 002 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Jumlah laporan kinerja penanaman modal yang akurat 1 laporan 1 laporan 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 23 003 Analisis Evaluasi Data Penanaman Modal Dokumen evaluasi kinerja penanaman 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
modal Kab/Kota dan PMA/PMDN
Dokumen pemeringkatan kinerja penanaman modal Kab/kota dan PMA/PMDN 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 24 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Jumlah minat investasi PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip (Trilyun Rupiah) 139 139 100 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 24 001 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Jumlah promosi dan fasilitasi promosi 17 kali 6 kali 35,29411765 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
di Dalam dan Luar Negeri penanaman modal di dalam dan luar negeri

Bab 2 - 65
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 18 24 002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Jumlah jenis sarana dan prasarana 2 Jenis 0 Jenis 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
dan Kerjasama Luar Negeri promosi penanaman modal
Jumlah Dokumen LoI/MoU dengan Luar Negeri 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 18 24 003 Penyusunan Strategi Promosi di Bidang Jumlah pedoman strategi promosi 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Penanaman Modal penanaman modal yang berkualitas
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100 % 100% 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 19 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 25% 25,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 100 % 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 9 Paket/Unit 2 Paket/Unit 22,22 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/Unit 2 Paket/Unit 16,67 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % 100 % 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali 5 kali 33,33 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 190 Orang - - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Pegawai yang mengikuti 4 Orang 0 Orang 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
1 19 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100 % 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 19 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen 2 Dokumen 40 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
perangkat daerah yang tersusun
1 19 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen 2 Dokumen 200 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 1 Paket 0 Paket 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 19 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Prosentase Pemuda berprestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
yang dibina
Prosentase Peran Serta 18,19% 18,19% 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kepemudaan
1 19 16 13 Penyadaran Pemuda Terhadap Perubahan Jumlah Pemuda yang sadar terhadap 450 orang 0 orang 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lingkungan Strategis perubahan lingkungan strategis
1 19 16 28 Pembinaan Potensi dan kualitas jasmani, Jumlah Pemuda berpotensi dan 250 Orang 0Orang 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
mental spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian Pemuda Berkualitas Jasmani, Mental, Spritual, Pengetahuan, serta Ketrampilan Diri menuju
kemandirian Pemuda
1 19 16 29 Pemberdayaan Potensi Ketrampilan dan Kemandirian berusaha Jumlah Pemuda Potensi yang memiliki ketrampilan dan kemandirian usaha 450 Orang 100 Orang 24 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 20 Program Pembinaan dan Prosentase jumlah Atlet Pelajar Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pemasyarakatan Olah Raga Berprestasi yang dibina
Prosentase Pembinaan Olahraga 12,03% 12,03% 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berbakat, massal, dan Khusus
1 19 20 003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat 8.071 Orang 615 Orang 7,62 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 20 007 Pemberdayaan Olahraga bagi pelajar, Jumlah Peserta Olahraga Massal 2000 Orang 3000 150 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
mahasiswa dan masyarakat
1 19 20 28 Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualang dan Tantangan Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualangan dan Tantangan 1.500 Orang 0 Orang 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 31 Program Pengembangan Kerjasama Prosentase dokumen perjanjian 42,37% 42,37% 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kemitraan Pemuda dan Olahraga kerjasama yang di susun
1 19 31 001 Penyusunan Kemitraan Kepemudaan dan Jumlah Rumusan Kemitraan 50 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Keolahragaan Kepemudaan dan Keolahragaan
1 19 31 002 Kreatifitas Pemuda dan Olahraga Jumlah Karya Kreatif 6 Karya 0 Karya 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1 19 31 003 Pemberdayaan dan Penambahan Sarana Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan 10 Sapras 0 Sapras 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Keolahragaan yang diberdayakan
1 19 32 Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Pemuda dan Prosentase Tenaga Kepemudaan 35,47% 35,47% 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Olahraga dan Keolahragaan yang mengikuti Pengembangan Manajemen
1 19 32 001 Pembinaan Manajemen Organisasi Pemuda dan Olahraga Jumlah Pengelola/Pengurus Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang di fasilitasi dalam 200 Orang 0 Orang 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
latihan manajemen Organisasi
1 19 32 002 Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, 350 Orang 100 Orang 28,57 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Profesi Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi
1 19 32 003 Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Jumlah SDM Lembaga Kepemudaan dan 208 Orang 76Orang 31,67 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kepemudaan dan Keolahragaan Keolahragaan yang dibina
1 20 91 Program Pengelolaan Data dan Statistik Persentase data statistik sektoral 60% 60% 100 Dinas Komunikasi dan Informatika
1 20 91 001 Pengelolaan Data Persentase data yang terhimpun 50% Dinas Komunikasi dan Informatika
1 20 91 004 Analisis Statistik Persentase analisis statistik 50% Dinas Komunikasi dan Informatika
1 20 91 005 Evaluasi dan Informasi Data Statistik Persentase data dan analisis statistik 50% Dinas Komunikasi dan Informatika
yang di evaluasi informasikan dan dipublikasikan melalui web
1 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100% 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 22 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
1 22 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 Paket/Unit 3 Paket/Unit 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/Unit 3 Paket/Unit 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara

Bab 2 - 66
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 260 Orang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 22 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
perangkat daerah yang tersusun
1 22 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 12 Dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Program dan Anggaran tersusun
1 22 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 2 paket Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1 22 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
keuangan yang tersusun
1 22 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan (Org) 2565 Orang 2565 Orang 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 22 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
yang dikelola oleh museum (Benda)
Jumlah cagar budaya dan sejarah lokal yang terkelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 16 19 Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan 380 Orang 100 orang 26,32 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan
1 22 16 28 Pembinaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara 240 Situs 240 situs 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah masyarakat yang berperanserta 160 Orang 120 orang 75 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
memelihara cagar budaya
1 22 16 30 Registrasi Cagar Budaya Jumlah Dokumentasi Sejarah Lokal 1.500 Buku 375 buku 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah Cagar Budaya yang 271 Benda Cagar 0 Benda Cagar Budaya 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
terinventarisir Budaya
1 22 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pameran dan perfilman (kali)
Jumlah penyajian seni budaya 171 Kegiatan Seni Budaya 171 Kegiatan Seni Budaya 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(keg.seni budaya)
1 22 17 005 Penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah karya seni budaya daerah 60 karya seni 0 karya seni 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 17 17 Pembinaan Kesenian Jumlah grup kesenian yang dibina 55 Grup 14 Grup 25,45 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
melalui fasilitasi dalam dan luar daerah
1 22 17 18 Pemberdayaan Kelembagaan Budaya Jumlah lembaga budaya yang dikembangkan 53 Sanggar 3 Sanggar 5,88 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 21 Program pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta Jumlah seniman berbasis akademik 768 Seniman 768 Seniman 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 21 001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Pemberdayaan Lembaga Seni wilwatikta Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT Pemberdayaan Lembaga Seni 90 % 0% 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Wilwatikta
1 22 21 002 Penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta Jumlah karya akademis / Sendratari 2 Sendratari 0 Sendratari 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah karya akademis / Gelar Karya 4 Gelar Karya 1 Gelar Karya 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 22 Program Pengembangan Taman Budaya Prosentase masyarakat yang puas terhadap penyelenggaraan seni 90% 90% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
budaya
1 22 22 001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Taman Budaya Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT Taman Budaya 90 % 0% 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 22 Penyajian Seni Budaya Jumlah penyajian seni budaya di Taman 20 kali 5 kali 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Budaya
1 22 22 003 Pendokumentasian dan Publikasi Seni Jumlah dokumentasi dan publikasi seni 6 item 0 item 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Budaya budaya
1 22 23 Program Pengembangan Jumlah pelaku seni yang terlatih dan revitalisasi kesenian 570 Orang 570 Orang 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laboratorium, pelatihan dan Kesenian
1 22 23 001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Persentase sarana dan prasarana yang 90 % 0% 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian layak fungsi di UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian
1 22 23 002 Revitalisasi dan Reaktualisasi Seni Budaya Jumlah revitalisasi seni budaya 2 Keg. Revitalisasi 0 Keg. Revitalisasi 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah seni budaya yang teraktualisasi 1 Cipta Karya Seni 0 Cipta Karya Seni 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 23 003 pelatihan seni budaya Jumlah grup seni yang terlatih 45 grup 0 grup 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 24 Program pengelolaan Museum Prosentase peningkatan kunjungan ke Museum Mpu 4% 4% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tantular
1 22 24 001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Persentase sarana dan prasarana yang 90 % 0% 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Museum Mpu Tantular layak fungsi di UPT Museum Mpu Tantular
1 22 24 002 Penyajian dan Bimbingan Edukasi Museum Jumlah peserta bimbingan edukasi 200 orang 0 orang 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 22 24 003 Pelestarian Koleksi Museum Jumlah koleksi museum mpu tantular yang dikonservasi 300 koleksi 165 koleksi 55 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 23 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100% 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

1 23 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 23 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Prasarana Aparatur
1 23 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 Paket/Unit 3 Paket/Unit 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 23 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/Unit 3 Paket/Unit 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Pegawai yang mengikuti 200 Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Bab 2 - 67
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 23 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100% 100% 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1 23 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
perangkat daerah yang tersusun
1 23 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update Database Perangkat 12 Paket Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah
1 23 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Indeks Minat dan Budaya Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
(indeks)
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
(indeks)
1 23 21 Program Pengembangan dan Jumlah Perpustakaan di jawa 27.745 27.745 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembinaan Perpustakaan Timur
1 23 21 004 Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kel. 100 Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
yang dibentuk
Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan 45 Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 21 005 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan 200 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rangka Pengelolaan Perpustakaan PKK Desa/Kel. yang dilatih
Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang dilatih 76 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 21 006 Perluasan Jaringan Perpustakaan Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang 6 kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ditindaklanjuti
1 23 22 Program Pengembangan dan Jumlah Koleksi Perpustakaan 477.105 Buku 477.105 Buku 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Bahan Perpustakaan
1 23 22 001 Pendayagunaan Koleksi Deposit Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang terhimpun 1.800 item Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 22 002 Penguatan Muatan Lokal dan Budaya Etnis Jumlah koleksi muatan lokal 50 Judul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah informasi terseleksi muatan 110 entry Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
lokal
Jumlah Koleksi Literatur Sekunder 450 entry Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 22 003 Akuisisi dan Alih Media Jumlah Penambahan Koleksi 3000 eksemplar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan
Jumlah Koleksi Digital 1100 Entry Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 22 004 Pengolahan dan Pelestarian Bahan Jumlah Koleksi Perpustakaan yang 3000 eksemplar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan terolah
Jumlah Koleksi Perpustakaan yang 1100 eksemplar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dikonservasi
Jumlah Naskah Kuno yang terdata 60 Naskah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 23 Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan 84 84 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 23 001 Pelayanan Perpustakaan Jumlah Pemustaka di Jawa Timur 4.550.000 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Buku Yang Dipinjam 2.200.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
eksemplar
1 23 23 002 Pelayanan Ekstensi Jumlah Pelayanan Ekstensi 75 kali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 23 003 Otomasi Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang terotomasi 50 Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 23 23 004 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Jumlah Promosi dan Publikasi 4 kali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Baca
Jumlah Pelayanan Mobil Dongeng Keliling 24 kali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah PD yang tertib arsip 47 SKPD 47 SKPD 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan 600 Orang 600 Orang 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan (orang) 600 600 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku (PD) 59 SKPD 59 SKPD 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 15 33 Pembinaan Orientasi Kearsipan Jumlah SDM Kearsipan terlatih 100 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Bimbingan dan Konsultasi 10 OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 15 34 Pemasyarakatan Kearsipan Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan 150 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Publikasi Kearsipan 1 kali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 15 35 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah Peserta Pendidikan Kearsipan 200 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dalam Rangka Kearsipan
1 24 15 36 Pengawasan Kearsipan Jumlah OPD yang dilakukan 50 opd Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
pengawasan
1 24 15 37 Penilaian Kinerja Arsiparis Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis 45 arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Arsiparis Bersertifikasi 20 arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi (daftar inventaris) 102 daftar inventaris 102 daftar inventaris 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 16 001 Penilaian, Penyusutan, Akuisisi dan Pengolahan Arsip Jumlah arsip yang diakuisisi 10 Meter Linier Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah arsip yang diolah 2 Inventaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 16 002 Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Jumlah arsip yang direstorasi 1.000 Lembar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah arsip yang dialihmediakan 15.000 Lembar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 16 003 Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Jumlah informasi arsip statis yang di 1000 Nomor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah (JIKD) entry
1 24 16 008 Layanan Kearsipan Jumlah pengguna arsip 1.500 Orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah pengunjung wisata arsip 1.200 Orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Indeks kepuasan masyarakat 78,25% 78,25% 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan Informasi (Kearsipan) layanan kearsipan (%)
1 24 21 Program Penyelamatan, Jumlah arsip dapat di akses publik - - - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip

Bab 2 - 68
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Index kepuasan masyarakat - - - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
layanan arsip
1 24 22 Program Pengembangan Jumlah Peraturan kearsipan yang 23 Peraturan 23 Peraturan 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelenggaraan Kearsipan ditetapkan
Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 18 kerjasama 18 kerjasama 100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 22 001 Pengkajian, Pengembangan Kearsipan Jumlah peraturan / pedoman yang ditetapkan 5 Peraturan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah kajian yang dihasilkan 1 Kajian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 22 002 Perluasan Jaringan Kearsipan Jumlah Kerjasama Kearsipan 6 Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap Dinas Perikanan dan Kelautan
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
2 01 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Perikanan dan Kelautan
pelayanan perkantoran
2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 40 Paket Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 20 Paket Dinas Perikanan dan Kelautan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 280 Kali Dinas Perikanan dan Kelautan
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 10 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah Pegawai yang mengikuti 200 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
2 01 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perikanan dan Kelautan
yang disusun tepat waktu
2 01 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
perangkat daerah yang tersusun
2 01 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2 Dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 2 paket Dinas Perikanan dan Kelautan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
2 01 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 2 Dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 Program Pengembangan Budidaya Jumlah produksi Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan Budidaya (ton)
2 01 20 009 Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Jumlah kelompok penerima paket hibah 15 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti 60 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 20 44 Intensifikasi perikanan budidaya Jumlah kelompok penerima paket hibah 200 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat 150 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah pembenih ikan yang 20 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
bersertifikat
Jumlah SDM yang mengikuti 2.000 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 20 45 Pembangunan sarana dan prasarana budidaya Jumlah kelompok penerima paket hibah 30 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 301 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah lokasi pembangunan dan 15 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
rehabilitasi sarana dan prasarana UPT/Instalasi perikanan budidaya
2 01 20 46 Pengendalian kesehatan ikan budidaya dan Jumlah lokasi monitoring peredaran 38 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
lingkungan dan pemakaian obat ikan, bahan kimia dan kontaminan biologi
Jumlah lokasi monitoring dan pengendalian hama penyakit ikan 38 Kab/Kota Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 969 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/Sosialisasi
Jumlah kelompok penerima paket hibah 30 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 47 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Air Payau Bangil
Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan 30 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah produksi benih ikan air payau 23.512.500 ekor Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah pengujian laboratorium 3.500 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 48 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Air Tawar Umbulan
Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan 38 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah produksi benih ikan air tawar 29.700.000 ekor Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah produksi calon induk ikan air tawar 88.000 ekor Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 50 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Air Laut Situbondo
Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya 18 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
ikan
Jumlah produksi benih ikan air laut 57.422.500 ekor Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 51 Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan Jumlah kelompok penerima paket hibah 32 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 52 Klasterisasi Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor Jumlah klaster/kelompok penerima paket hibah 17 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 54 Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) jumlah sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 4 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 20 56 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan 10 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan

Bab 2 - 69
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah pembudidaya ikan yang 0 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
mengikuti pelatihan
2 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah produksi Perikanan Tangkap (Ton) Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 22 Pembangunan Kepelabuhanan Perikanan Jumlah lokasi pembangunan dan 17 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan 1.752 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 28 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jumlah operasional UPT 12 Bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan
Jumlah SDM yang mengikuti 300 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 12 Unit Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 29 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 5 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
yang dibangun atau diperbaiki
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 180 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 30 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jumlah operasional UPT 12 Bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan
Jumlah SDM yang mengikuti 90 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 9 Unit Dinas Perikanan dan Kelautan
yang dibangun atau diperbaiki
2 01 21 31 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan Bulu
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 10 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 150 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 21 32 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan Bawean
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 4 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 70 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 21 33 Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok, Fungsional, dan Penunjang Pelabuhan Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 1 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan Kewenangan Pemerintah Provinsi (DAK)
2 01 21 34 Pelestarian Sumberdaya Ikan Jumlah kelompok penerima paket hibah 20 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan
Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah kelompok penerima paket hibah 15 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
rumah ikan
Jumlah kelompok penerima paket hibah penebaran benih ikan di PUD 50 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah kelompok penerima paket hibah 15 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
underwater restocking
Jumlah dokumen statistik perikanan 1 dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
tangkap
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 1.302 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 35 Pemberdayaan Nelayan Jumlah kelompok penerima paket hibah 80 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 1.335 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 36 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 2 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
yang dibangun atau diperbaiki
Jumlah SDM yang mengikuti 69 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 21 38 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 7 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 210 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 21 39 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 5 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
yang dibangun atau diperbaiki
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 180 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 40 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 3 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
yang dibangun atau diperbaiki
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 120 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 21 41 Pelayanan UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Jumlah pemeliharaan kapal dan mesin 12 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan

Bab 2 - 70
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana 1 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
yang dibangun atau diperbaiki
2 01 21 37 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Jumlah operasional UPT 12 Bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
Kelautan dan Perikanan Pondokdadap
Jumlah SDM yang mengikuti 300 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki 7 Unit Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 31 Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Jumlah kelompok yang terakses (kelompok) 4.070 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 31 001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Jumlah pokmaswas dan kugar yang mengikuti bimtek/pelatihan 200 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Kelautan dan Perikanan
2 01 31 002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Jumlah kelompok pembudidaya ikan 400 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan Budidaya yang mengkuti bimtek/pelatihan
2 01 31 003 Pendidikan kemasyarakatan produktif perikanan tangkap Jumlah KUB nelayan yang mengikuti bimtek/pelatihan 520 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 31 004 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah kelompok pengolah dan 154 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
pemasar yang mengikuti bimtek/pelatihan
2 01 32 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Rehabilitasi Mangrove (Ha) Dinas Perikanan dan Kelautan
Pengawasan
Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) Dinas Perikanan dan Kelautan
Luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir (km2) Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 001 Pengendalian pemanfaatan sumberdaya Jumlah kapal pengawas yang 26 unit; Dinas Perikanan dan Kelautan
kelautan dan perikanan beroperasional
Jumlah poskamladu yang 21 poskamladu Dinas Perikanan dan Kelautan
beroperasional
Jumlah pengawasan usaha perikanan 55 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah kelompok penerima paket hibah 90 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 950 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
jumlah pengawasan perairan 20 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan jumlah sarana dan prasarana yang 2 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
Konservasi Perairan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan (DAK) dibangun atau diperbaiki
jumlah kelompok penerima paket hibah 5 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 004 Pemanfaatan Ruang Laut Jumlah dokumen kajian 21 dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 900 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 32 005 Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jumlah lokasi rehabilitasi mangrove 30 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah lokasi rehabilitasi terumbu 20 lokasi Dinas Perikanan dan Kelautan
karang
Jumlah kelompok penerima paket hibah 20 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 1.360 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 32 006 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Jumlah pengawasan perairan di laut 15 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pasongsongan
Jumlah pemantauan pemanfaatan 15 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti 500 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 32 008 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Jumlah pengawasan perairan di laut 2 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger
Jumlah pemantauan pemanfaatan 10 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 280 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 009 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Jumlah pengawasan perairan di laut 24 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tambakrejo
Jumlah pemantauan pemanfaatan 15 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti 60 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 32 10 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Jumlah pengawasan perairan di laut 7 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh
Jumlah pemantauan pemanfaatan 15 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 390 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 13 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Jumlah pengawasan perairan di laut 22 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu

Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 12 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 400 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 32 14 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Jumlah pengawasan perairan di laut 15 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar
Jumlah pemantauan pemanfaatan 6 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan

Bab 2 - 71
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 640 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 15 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Jumlah pengawasan perairan di laut 30 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Bawean
Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 15 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 260 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 11 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Jumlah pengawasan perairan di laut 96 Kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan
Jumlah pemantauan pemanfaatan 37 Kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 280 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 17 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan pelayanan perkantoran
2 01 32 12 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Jumlah pengawasan perairan di laut 35 Kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tamperan
Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 36 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 730 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 01 32 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Dinas Perikanan dan Kelautan
Kelautan dan Perikanan Tamperan
2 01 32 007 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Jumlah pengawasan perairan di laut 15 Kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap
Jumlah pemantauan pemanfaatan 30 Kali Dinas Perikanan dan Kelautan
sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi 1.360 Orang Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 32 18 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Perikanan dan Kelautan
Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap pelayanan perkantoran
2 01 33 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah produk olahan dari UPI yang bersertfikat (ton) 900.000 ton Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 33 001 Pengendalian jaminan mutu dan diversifikasi Jumlah kelompok penerima paket hibah 40 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
produk hasil perikanan
Jumlah SDM yang mengikuti 2.950 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah unit usaha yang termonitor 130 unit Dinas Perikanan dan Kelautan
standarisasi jaminan mutu
Jumlah hasil verifikasi draft rekomendasi SKP 220 dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 33 002 Penguatan usaha kelautan dan perikanan Jumlah kelompok penerima paket hibah 80 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 950 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah hasil verifikasi draft 215 dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
rekomendasi pengajuan SIUP pengolahan dan pemasaran
Jumlah dokumen data statistik 2 dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
pengolahan dan pemasaran
2 01 33 003 Promosi, Pemasaran dan Penguatan Logistik Jumlah pameran/ gelar/ bazar/ produk perikanan dalam dan luar provinsi 93 kali Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 3.290 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
Jumlah kelompok penerima paket hibah 11 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah hasil verifikasi draft 12 dokumen Dinas Perikanan dan Kelautan
rekomendasi pengajuan ijin import
2 01 33 005 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Jumlah hasil kaji terap teknologi pengolahan 2 jenis Dinas Perikanan dan Kelautan
Surabaya
Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang 1300 sertifikat Dinas Perikanan dan Kelautan
diterbitkan
Jumlah hasil monitoring 110 hasil uji Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 33 006 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan Jumlah hasil kaji terap teknologi pengolahan 2 jenis Dinas Perikanan dan Kelautan
dan Perikanan Banyuwangi
Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang diterbitkan 1.300 sertifikat Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah hasil monitoring 110 hasil uji Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah operasional UPT 12 bulan Dinas Perikanan dan Kelautan
2 01 34 Program Pemberdayaan Usaha Peningkatan produksi Garam 1.314.181 Ton Dinas Perikanan dan Kelautan
Garam Rakyat Rakyat (Ton)
2 01 33 001 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Jumlah kelompok penerima paket hibah 52 kelompok Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah SDM yang mengikuti 370 orang Dinas Perikanan dan Kelautan
pertemuan/sosialisasi
2 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Jumlah kunjungan wisatawan 56398774 Orang 56398774 Orang 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pariwisata (orang)
Jumlah kunjungan wisatawan 637278 Orang 637278 Orang 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
mancanegara ( Orang)
Jumlah kunjungan wisatawan 55761496 Orang 55761496 Orang 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
nusantara
2 02 15 49 Promosi Dalam Negeri Jumlah promosi pariwisata dalam 29 Kali 2 kali 6,896551724 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
negeri yang telah dilaksanakan dan diikuti

Bab 2 - 72
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 02 15 50 Promosi Pariwisata Luar Negeri Jumlah promosi pariwisata luar negeri 1 kali 1 kali 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
yang telah diikuti
2 02 15 53 Penguatan sarana promosi dan informasi Jumlah Jenis Sarana Promosi dan 37 Jenis 3 jenis 8,11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pariwisata Informasi Pariwisata
2 02 15 54 Pendataan dan pemetaan pasar Jumlah dokumen analisa pasar 2 dokumen 0 dokumen 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 02 16 Program Pengembangan Destinasi Jumlah penerimaan devisa dari 297.24 US Juta $ 297.24 US Juta $ 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pariwisata pengeluaran wisatawan mancanegara (US Juta $)
Kontribusi kepariwisataan 8,19% 8,19% 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
terhadap PDRB Jatim (%)
Jumlah KSPP (Kawasan Strategis - - - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pariwisata Provinsi) yang dikembangkan
2 02 16 59 Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan 23 DTW 24 DTW 104,35 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Buatan Buatan yang dikembangkan
2 02 16 60 Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam Jumlah Daya Tarik Wisata Alam yang dikembangkan 39 DTW 0 DTW 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 02 16 61 Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Jumlah kelompok masyarakat dan tata 1.260 orang 300 Orang 23,81 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Destinasi kelola pariwisata yang dikembangkan di destinasi pariwisata provinsi
2 02 20 Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih disektor formal dan non formal kepariwisataan (Orang) 1267 Orang 1267 Orang 100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2 02 21 Program pengembangan ekonomi kreatif Prosentase produk ekonomi kreatif yang difasiitasi 66.66% 66.66% #VALUE! Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pemasarannya
2 02 21 001 Penguatan sarana dan prasarana UPT. Persentase sarana dan prasarana yang 90 % - - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan Ekonomi Kreatif layak fungsi di UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif
2 02 21 002 Penguatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah peserta pelaku usaha Ekonomi kreatif 200 orang 45 orang 22,5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 02 21 003 Penguatan Produk Ekonomi Kreatif Jumlah usaha Ekonomi kreatif 60 usaha - - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 02 22 Program Pengembangan Industri Prosentase usaha pariwisata yang 66.66% 66.66% #VALUE! Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pariwisata dikembangkan
2 02 22 001 Penguatan Usaha Sarana Pariwisata Jumlah usaha sarana pariwisata yang 400 usaha 0 usaha 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ditingkatkan kualitasnya
2 02 22 002 Penguatan Usaha Jasa Pariwisata Jumlah Pelaku usaha Jasa yang 90 usaha/BPW 80 usaha/BPW 88,89 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ditingkatkan kualitasnya
2 02 22 003 Penguatan Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih 150 Orang 0 orang 0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Profesionalisme Bidang Pariwisata tersertifikasi
2 03 43 Program Peningkatan Kapasitas jumlah kelompok petani yang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
SDM Non Aparatur Pertanian menerapkan sekolah lapangan pengendalian ahama terpadu (SLPHT)
Prosentase Petani yang meningkat kapasitas SDM nya 3% 3% 100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 03 43 001 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan 1.350 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sistem Agribisnis/Pertanian
2 03 43 003 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan Jumlah Kelompok yang menerapkan Pengelolaan Tanaman Sehat (kelompok 4 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hortikultura skala kawasan @ 4 kelompok)
Terbentuknya Rintisan Desa PHT dan Jumlah regu pengendali OPT (RPO) 7 Unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Ramah Lingkungan yang terbangun
2 03 43 004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan Jumlah Bimbingan Teknis Pengawalan Komoditi Tanaman pangan Ditingkat 38 kali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lapang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 03 43 006 Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Jumlah Kelompok Tani dan Penyuluh 100 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dan Kehutanan Pertanian yang Difasilitasi
Jumlah peserta Temu Teknis, Workshop 250 Orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Usahatani dan Pemanfaatan Pekarangan
2 03 40 Program Pengembangan Agribisnis Pertanian Persentase nilai tambah usaha tani tanaman pangan (Padi) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100 100 100 Dinas Perkebunan
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

2 03 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Dinas Perkebunan
pelayanan perkantoran
2 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Dinas Perkebunan
2 03 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 Paket/Unit Dinas Perkebunan
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
2 03 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/Unit Dinas Perkebunan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Dinas Perkebunan
2 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 kali Dinas Perkebunan
2 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 15 Orang Dinas Perkebunan
Jumlah Pegawai yang mengikuti 120 Orang Dinas Perkebunan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
2 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100 100 100 Dinas Perkebunan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
2 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen Dinas Perkebunan
2 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen pelaporan yang 6 Dokumen Dinas Perkebunan
Rencana Program dan Anggaran tersusun
2 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Dinas Perkebunan
2 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 3 Dokumen Dinas Perkebunan
keuangan yang tersusun
2 03 38 Program peningkatan Produksi Perkebunan Produksi tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan
Tebu (Ton/Tahun)

Bab 2 - 73
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Produksi tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan
Kopi (Ton/Tahun)
Produksi tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan
Kakao (Ton/Tahun)
2 03 41 Program Pengembangan Agribisnis persentase peningkatan nilai Dinas Perkebunan
Perkebunan tambah komoditi perkebunan
persentase peningkatan nilai Dinas Perkebunan
tambah komoditi perkebunan kopi arabika
persentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan kopi arabika kakao Dinas Perkebunan
2 03 44 Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan prosentase peningkatan pemberdayaan petani 249 249 100 Dinas Perkebunan
perkebunan (Kelompok
2 03 51 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Persentase peningkatan produksi tanaman semusim - - - Dinas Perkebunan
Perkebunan
2 03 51 001 Standarisasi kualitas bahan baku Jumlah luas intensifikasi tembakau 0 Dinas Perkebunan
2 03 51 002 Penanganan panen dan pasca panen bahan baku Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tembakau 0 Dinas Perkebunan
2 03 51 003 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, Jumlah luas pengawalan dan 3.580 hektar Dinas Perkebunan
panen dan pasca panen tanaman tebu pendampingan pengembangan tanaman Tebu
Dinas Perkebunan
Jumlah bantuan alat penanganan panen 5 bh/unit/pkt Dinas Perkebunan
dan pasca panen tebu
2 03 51 004 Ekstensifikasi, Intensifikasi, diversifikasi, Jumlah luas Pengembangan tanaman 21 hektar Dinas Perkebunan
penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya semusim lainnya
Jumlah bantuan alat penanganan panen 6 bh/unit/pkt Dinas Perkebunan
dan pasca panen tanaman semusim lainnya
2 03 51 005 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Jumlah luas intensifikasi tembakau 7.000 hektar Dinas Perkebunan
Good Agricultural Practices Tembakau
2 03 51 006 Penanganan Panen dan Pasca Panen Jumlah bantuan alat penanganan panen 1.800 bh/ Dinas Perkebunan
dan pasca panen tembakau unit/pkt
2 03 52 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Persentase peningkatan produksi - - - Dinas Perkebunan
Perkebunan tanaman tahunan
2 03 52 001 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika 1.000 hektar Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kopi
Jumlah luas pemupukan tanaman kopi 200 hektar Dinas Perkebunan
Jumlah luas rehabilitasi tanaman kopi 100 hektar Dinas Perkebunan
rakyat
Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen kopi 12 bh/unit/pkt Dinas Perkebunan
2 03 52 002 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika 10 hektar Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kopi di kawasan agropolitan di kawasan agropolitan
2 03 52 003 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas tertanam bibit kakao 1.000 hektar Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kakao
Jumlah luas pemupukan tanaman kakao 950 hektar Dinas Perkebunan
Jumlah luas rehabilitasi tanaman kakao 35 hektar Dinas Perkebunan
rakyat
Jumlah bantuan alat panen dan pasca 35 bh/unit/pkt Dinas Perkebunan
panen kakao
2 03 52 004 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, panen, dan pasca panen Jumlah luas pengembangan tanaman Kelapa 300 hektar Dinas Perkebunan
tanaman tahunan lainnya
Jumlah luas rehabilitasi tanaman 150 hektar Dinas Perkebunan
cengkeh rakyat
Jumlah luas rehabilitasi tanaman kelapa 250 hektar Dinas Perkebunan
rakyat
Jumlah luas pemupukan tanaman cengkeh 150 hektar Dinas Perkebunan
Jumlah luas pemupukan tanaman 300 hektar Dinas Perkebunan
kelapa rakyat
Jumlah luas pemupukan jambu mete 75 hektar Dinas Perkebunan
Jumlah bantuan alat penanganan panen 150 bh/unit/pkt Dinas Perkebunan
dan pasca panen tanaman tahunan lainnya
2 03 52 005 Bantuan Sarana Produksi dan Bibit/Benih Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika 10 ha Dinas Perkebunan
Tanaman Kopi di Kawasan Agropolitan di kawasan agropolitan
2 03 52 006 Bantuan Sarana Produksi dan Bibit/Benih Tanaman Tahunan Perkebunan Lainnya Jumlah luas pengembangan tanaman Kelapa 65 ha Dinas Perkebunan
Jumlah luas rehabilitasi tanaman 10 ha Dinas Perkebunan
cengkeh
Jumlah luas pemupukan tanaman 17 ha Dinas Perkebunan
cengkeh
Jumlah luas pemupukan tanaman jambu mete 15 ha Dinas Perkebunan
2 03 53 Program Perlindungan Tanaman Persentase peningkatan - - - Dinas Perkebunan
perkebunan pengamanan nilai produksi
2 03 53 001 Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman Perkebunan Jumlah sarana prasana pengendalian OPT 300 Ha Dinas Perkebunan
Jumlah pengembangan agensia hayati 52 Ha Dinas Perkebunan
dan pestisida nabati pengendalian OPT
Jumlah sarana prasarana konservasi 350 hektar Dinas Perkebunan
2 03 53 002 Pengamatan dan pengendalian Organisme Jumlah luas pengendalian OPT 300 Ha Dinas Perkebunan
Penggangu Tumbuhan (OPT) Perkebunan Perkebunan
2 03 53 003 Usaha tani konservasi komoditi Perkebunan Jumlah luas konservasi lahan perkebunan 350 Ha Dinas Perkebunan

Bab 2 - 74
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 03 53 004 Bantuan Sarana Produksi Perlindungan Tanaman Perkebunan Jumlah sarana prasana pengendalian OPT 115 ha Dinas Perkebunan
Jumlah sarana prasarana konservasi 35 ha Dinas Perkebunan
2 03 53 005 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Jumlah luas pengendalian OPT 115 ha Dinas Perkebunan
Bagi Masyarakat melalui Pengamatan dan pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan Perkebunan Perkebunan

2 03 53 006 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Masyarakat melalui Usaha tani konservasi komoditi Jumlah luas konservasi lahan perkebunan 35 ha Dinas Perkebunan
Perkebunan
2 03 54 Program Bimbingan Pengolahan dan Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan - - - Dinas Perkebunan
Pemasaran Hasil Perkebunan
2 03 54 001 Pembinaan kemitraan, Promosi produk dan Jumlah kemitraan petani dan mitra 5 Kemitraan Dinas Perkebunan
Pembinaan Usaha Perkebunan Besar dagang
Jumlah promosi produk perkebunan 8 kali Dinas Perkebunan
Jumlah kebun yang dilakukan 125 Kebun Dinas Perkebunan
pembinaan
2 03 54 002 Anti Proverty Program (APP) Bidang Perkebunan (Supporting tim APP Provinsi) Jumlah kelompok yang tertangani APP bidang perkebunan 6 Kelp Dinas Perkebunan
2 03 54 003 Pengawalan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan Jumlah sertifikasi mutu produk perkebunan 8 sertifikat Dinas Perkebunan
2 03 54 004 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Jumlah peningkatan kelas kelompok petani perkebunan 15 Kelp Dinas Perkebunan
Jumlah dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok perkebunan; 1 dokumen Dinas Perkebunan
Jumlah kelompok sekolah lapang 10 kelompok Dinas Perkebunan
Agribisnis
2 03 54 005 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Perkebunan Jumlah promosi produk perkebunan 6 kali Dinas Perkebunan
Jumlah kebun yang dilakukan 125 Kebun Dinas Perkebunan
pembinaan
2 03 54 006 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Jumlah kelompok yang tertangani APP 5 klp Dinas Perkebunan
Bagi Masyarakat melalui Anti Proverty Program (APP) (Supporting tim APP Provinsi) Bidang Perkebunan bidang perkebunan

2 03 54 007 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Jumlah sertifikasi mutu produk 4 sertifikat Dinas Perkebunan
Bagi Masyarakat melalui Pengawalan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan perkebunan
2 03 54 008 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Jumlah peningkatan kelas kelompok 10 klp Dinas Perkebunan
Bagi Masyarakat melalui Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan petani perkebunan
Jumlah kelompok sekolah lapang 6 klp Dinas Perkebunan
Agribisnis
2 03 76 Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Persentase Peningkatan Penanganan Sertifikasi Benih 0 0 Dinas Perkebunan
Tanaman Perkebunan
2 03 76 004 Sertifikasi dan Pengujian Mutu jumlah sertifikasi benih melalui uji 567 lembar Dinas Perkebunan
laboratorium dan uji lapang
jumlah sertifikast rekomendasi ijin produsen benih tanaman perkebunan 55 lembar Dinas Perkebunan
2 03 76 005 Pengawasan dan Peredaran Benih persentase pengawasan peredaan 100% Dinas Perkebunan
benih
2 03 76 006 Pelayanan UPT Pengawasan dan Sertifikasi IKM 100% Dinas Perkebunan
Benih Perkebunan
2 03 77 Program Pengembangan Benih Persentase Peningkatan - - - Dinas Perkebunan
Tanaman Perkebunan pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan
2 03 77 004 Perbenihan Tanaman Tahunan jumlah luas pengembangan kebun 11,07 Ha Dinas Perkebunan
benih perkebunan tanaman tahunan
2 03 77 005 Perbenihan Tanaman Semusim jumlah luas pengembangan kebun benih perkebunan tanaman semusim 40 Ha Dinas Perkebunan
2 03 77 006 Pelayanan UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan IKM 100% Dinas Perkebunan
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100 100 100 Dinas Peternakan
Perkantoran pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
2 03 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 0 0 Dinas Peternakan
pelayanan perkantoran
2 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Dinas Peternakan
2 03 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 8 Paket/Unit 0 0 Dinas Peternakan
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
2 03 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/Unit 0 0 Dinas Peternakan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Dinas Peternakan
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi - - - Dinas Peternakan
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 Kali 0 0 Dinas Peternakan
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 218 Orang 0 0 Dinas Peternakan
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 302 Orang 0 0 Dinas Peternakan
2 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100 100 100 Dinas Peternakan
yang disusun tepat waktu
2 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen 0 0 Dinas Peternakan
2 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 4 Dokumen 0 0 Dinas Peternakan
Rencana Program dan Anggaran tersusun
2 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah Update database perangkat 4 Paket 0 0 Dinas Peternakan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
2 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan 2 dokumen 0 0 Dinas Peternakan
Keuangan Yang Tersusun
2 03 39 Program peningkatan Produksi Produksi Daging (Ton) 438.620 438.620 100 Dinas Peternakan
Peternakan
Produksi Telur (Ton) 488.765 488.765 100 Dinas Peternakan

Bab 2 - 75
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Produksi Susu (Ton) 511.137 511.137 100 Dinas Peternakan
2 03 39 003 Budidaya ternak Jumlah kelompok pembudidaya ternak 10 kelompok 0 0 Dinas Peternakan
yang menerapkan good farming practice
2 03 39 22 pengawasan mutu bibit ternak Jumlah sapi potong layak bibit yang 170 ekor Dinas Peternakan
dibudidayakan masyarakat
Jumlah sapi perah layak bibit yang 35 ekor Dinas Peternakan
dibudidayakan masyarakat
Jumlah kambing senduro layak bibit yang dibudidayakan masyarakat 147 ekor Dinas Peternakan
Jumlah domba sapudi layak bibit yang 147 ekor Dinas Peternakan
dibudidayakan masyarakat
Jumlah wilayah sumber bibit sapi potong 2 wilayah Dinas Peternakan
Jumlah wilayah sumber bibit kambing 1 wilayah Dinas Peternakan
senduro
Jumlah wilayah sumber bibit domba 1 wilayah Dinas Peternakan
sapudi
2 03 39 35 Penataan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur Jumlah kelompok partisipatif penataan kawasan agropolitan 7 kelompok Dinas Peternakan
2 03 39 37 Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan teknologi pakan, dan penyaluran Jumlah alsin pengolah pakan yang sesuai standar 100 unit Dinas Peternakan
benih HPT
Jumlah bibit HPT legume unggul yang disebar 30.000 stek Dinas Peternakan
Jumlah bibit HPT rumput unggul yang 80.000 stek Dinas Peternakan
disebar
Jumlah hasil pengujian sampel pakan 200 sampel Dinas Peternakan
2 03 39 40 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Jumlah penerima manfaat 28 kelompok Dinas Peternakan
bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak
2 03 39 41 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja Dinas Peternakan
bagi masyarakat melalui usaha peternakan kelompok tani ternak
2 03 39 42 bantuan sarana produksi dann ternak bagi Dinas Peternakan
masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan budidaya ternak
2 03 39 43 bantuan sarana produksi dan ternak bagi Dinas Peternakan
masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan HPT/Alsin Peternakan
2 03 42 Program Pengembangan Agribisnis Persentase nilai tambah produk 25,00 25,00 100 Dinas Peternakan
Peternakan olahan daging sapi
Persentase nilai tambah produk 20 20 100 Dinas Peternakan
olahan telur
Persentase nilai tambah produk olahan susu 40 40 100 Dinas Peternakan
2 03 42 148 Pengolahan produk hasil peternakan Jumlah kelompok pengolah hasil 8 kelompok Dinas Peternakan
peternakan yang dibina
Jumlah produk yang dihasilkan kelompok pengolah hasil peternakan 4 produk Dinas Peternakan
2 03 42 149 Informasi pasar dan promosi Jumlah ekspose informasi harga pasar 235 kali Dinas Peternakan
hasil peternakan
Jumlah promosi produk peternakan 5 kali Dinas Peternakan
2 03 42 150 Investasi usaha dan penguatan kelembagaan Jumlah Kelompok yang difasilitasi 50 kelompok Dinas Peternakan
kelompok peternak pembiayaan
Jumlah kelompok peternak berprestasi 15 kelompok Dinas Peternakan
Jumlah kelompok yang difasilitasi asuransi ternak 100 kelompok Dinas Peternakan
2 03 42 151 Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Jumlah penerima fasilitasi APP 20 kelompok Dinas Peternakan
Program) Bidang Peternakan
2 01 45 Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas 254 254 100 Dinas Peternakan
kemampuan kelompok
2 03 63 Program Penjaminan Kesehatan Persentase ternak/ hewan yang 80 80 100 Dinas Peternakan
Hewan menjadi kebal terhadap penyakit hewan menular strategis tertentu
Jumlah sertifikat veteriner/ Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan (dokumen) 23.000 23.000 100 Dinas Peternakan

2 03 63 001 Pengamatan penyakit hewan menular dan Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3.000 ekor Dinas Peternakan
penguatan kelembagaan kesehatan hewan pada hewan kesayangan
Jumlah sampel yang diuji untuk 11.000 sampel Dinas Peternakan
surveilance penyakit hewan menular strategis tertentu
Jumlah petugas dan peternak yang 120 orang Dinas Peternakan
dilatih cara pelaporan penyakit hewan
Jumlah unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompartemen bebas flu burung 2 unit usaha Dinas Peternakan
Jumlah tenaga medik veteriner yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan 70 orang Dinas Peternakan
2 03 63 002 Pencegahan, pengendalian, dan Jumlah hewan/ternak yang divaksin 550.000 ekor Dinas Peternakan
penanggulangan penyakit hewan menular strategis PHMS Tertentu
Jumlah petugas dan peternak yang telah dilatih penerapan bio security 3 zona 300 orang Dinas Peternakan
Jumlah ternak sapi di UPT lingkup 500 ekor Dinas Peternakan
Disnak Provinsi yang memperoleh penanganan gangguan reproduksi
Jumlah desa yang mendapatkan 4 desa Dinas Peternakan
pelayanan kesehatan hewan terpadu
Jumlah pos pemeriksaan hewan di wilayah perbatasan yang terfasilitasi 2 pos Dinas Peternakan
2 03 63 003 Pengawasan obat hewan Jumlah berita acara pengawasan 60 dokumen Dinas Peternakan
peredaran obat hewan di distributor obat hewan
Jumlah berita acara pengawasan 30 dokumen Dinas Peternakan
penggunaan obat hewan pada unit pelayanan kesehatan hewan

Bab 2 - 76
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah sampling obat hewan yang 85 produk Dinas Peternakan
memenuhi syarat mutu
2 03 64 Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang 10 10 100 Dinas Peternakan
memenuhi standar
2 03 64 001 Penerapan jaminan keamanan pangan Jumlah RPH yang memenuhi standar 2 unit Dinas Peternakan
Jumlah usaha produk hewan yang memenuhi standar NKV 20 unit 8 unit 40 Dinas Peternakan
Jumlah rekomendasi peredaran produk 840 dokumen Dinas Peternakan
hewan yang diterbitkan
2 03 64 002 Pengawasan lalu lintas dan peredaran Jumlah hasil pengujian produk hewan 1.350 Data 293 Data 21,70 Dinas Peternakan
produk hewan
Jumlah pengawas kesmavet yang 38 orang - - Dinas Peternakan
bersertifikat
Jumlah masyarakat yang memperoleh ketrampilan kesrawan 50 orang - - Dinas Peternakan
2 03 64 003 Pengawasan, pengendalian zoonosis dan kesejahteraan hewan Jumlah masyarakat yang memperoleh 50 orang Dinas Peternakan
ketrampilan zoonosis
Jumlah rekomendasi dari hasil pengawasan pengendalian pemotongan 6 rekomendasi Dinas Peternakan
ternak betina ruminansia produktif
2 03 65 Program Pembibitan Ayam Buras di Jumlah produksi bibit ayam buras 9.000 9.000 100 Dinas Peternakan
UPT PT dan HMT Magetan (ekor)
2 03 65 001 Produksi bibit ayam buras dan hijaun pakan Jumlah populasi ayam buras yang 5.000 ekor 3081 ekor 61,62 Dinas Peternakan
ternak UPT PT dan HMT Magetan dipelihara
Jumlah produksi telur ayam buras 461.977 butir - - Dinas Peternakan
Luas tanam HPT 1,30 Ha 1 Ha 76,92 Dinas Peternakan
Jumlah Produksi Bibit HPT 165.000 stek - - Dinas Peternakan
2 03 65 002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil Jumlah masyarakat yang berkunjung ke 650 orang Dinas Peternakan
ternak ayam buras UPT PT dan HMT Magetan UPT PT dan HMT Magetan
Jumlah bibit ayam buras afkir yang 2.195 ekor Dinas Peternakan
dipasarkan
Jumlah telur yang dipasarkan 508.175 butir Dinas Peternakan
2 03 65 003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Magetan Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Jumlah Laporan Barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 44 orang 36 orang 81,82 Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 183 eksemplar - - Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 175 unit 175 unit 100 Dinas Peternakan
2 03 66 Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri Jumlah produksi bibit itik mojosari (ekor) 4.000 4.000 100 Dinas Peternakan
2 03 66 001 Produksi itik mojosari dan hiajauan pakan ternak UPT PT dan HMT Kediri Jumlah populasi itik yang dipelihara 3.500 ekor Dinas Peternakan
Jumlah produksi telur itik 10.000 butir Dinas Peternakan
Luas Tanam HPT 2 Ha Dinas Peternakan
2 03 66 002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil Jumlah Masyarakat yang berkunjung ke 350 orang Dinas Peternakan
ternak itik mojosari UPT PT dan HMT Kediri UPT PT dan HMT Kediri
Jumlah telur yang dipasarkan 8.000 butir Dinas Peternakan
2 03 66 003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Kediri Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 11 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 350 eksemplar Dinas Peternakan
2 03 67 Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember Jumlah domba sapudi yang layak bibit (ekor) 220 220 100 Dinas Peternakan
2 03 67 001 Produksi bibit domba sapudi dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Jember Jumlah populasi domba sapudi yang dipelihara 750 ekor 702 ekor 93,6 Dinas Peternakan
Jumlah kelahiran domba sapudi 500 ekor 90 ekor 18 Dinas Peternakan
Luas tanam HPT 7 Ha 3Ha 42,85714286 Dinas Peternakan
Jumlah produksi bibit HPT 100.000 stek 20.000 stek 20 Dinas Peternakan
2 03 67 002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil Jumlah bibit domba sapudi yang 100 ekor 33 ekor 33 Dinas Peternakan
ternak domba sapudi UPT PT dan HMT Jember dipasarkan
Jumlah bibit HPT yang dipasarkan 37.000 stek - - Dinas Peternakan
Jumlah masyarakat yang berkunjung ke 1.300 orang 559 orang 43 Dinas Peternakan
UPT PT dan HMT Jember
2 03 67 003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember Jumlah laporan keuangan 12 laporan 3 laporan 25 Dinas Peternakan
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan 1 laporan 25 Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 48 orang 48 orang 100 Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 650 eksemplar 40 eksemplar 6,15 Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 300 unit 300 unit 100 Dinas Peternakan
2 03 68 Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Jumlah kambing yang layak bibit 40 40 100 Dinas Peternakan
Malang (ekor)
2 03 68 002 Produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Malang Jumlah populasi kambing yang dipelihara 575 ekor Dinas Peternakan
Jumlah kelahiran kambing 200 ekor Dinas Peternakan
Luas tanam HPT 11 Ha Dinas Peternakan
Jumlah produksi bibit HPT 50.000 stek Dinas Peternakan
Jumlah susu kambing yang diproduksi 2.000 liter Dinas Peternakan
2 03 68 003 Pelayanan dan pemasaran produk hasil Jumlah masyarakat yang berkunjung ke 1.000 orang Dinas Peternakan
ternak kambing UPT PT dan HMT Malang UPT PT dan HMT Malang
Jumlah bibit kambing yang dipasarkan 10 ekor Dinas Peternakan
Jumlah bibit HPT yang dipasarkan 50.000 stek Dinas Peternakan
Jumlah susu kambing yang dipasarkan 1.000 liter Dinas Peternakan
2 03 68 004 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
malang

Bab 2 - 77
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 39 orang Dinas Peternakan
jumlah surat yang diproses 350 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 260 unit Dinas Peternakan
Jumlah sapi perah yang layak bibit (ekor) 29 ekor Dinas Peternakan
2 03 69 Program Pembibitan Ternak Sapi Jumlah sapi perah yang layak 53 53 100 Dinas Peternakan
Perah di UPT PT dan HMT Batu bibit (ekor)
2 03 69 001 Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan Jumlah populasi sapi perah yang 140 ekor Dinas Peternakan
ternak UPT PT dan HMT Batu dipelihara
Jumlah kelahiran sapi perah 33 ekor Dinas Peternakan
Luas tanam HPT 8,50 Ha Dinas Peternakan
Jumlah produksi bibit HPT 5000 stek Dinas Peternakan
Jumlah susu dapi perah yang diproduksi 2.000 liter Dinas Peternakan
2 03 69 002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil Jumlah masyarakat yangberkunjung ke 800 orang Dinas Peternakan
ternak sapi perah UPT PT dan HMT Batu UPT dan HMT Batu
Jumlah bibit sapi perah yang dipasarkan 12 ekor Dinas Peternakan
Jumlah bibit HPT yang dipasarkan 5.000 stek Dinas Peternakan
Jumlah susu sapi perah yang dipasarkan 2.000 liter Dinas Peternakan
2 03 69 003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Batu
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 38 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 470 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 200 unit Dinas Peternakan
2 03 70 Program Pembibitan Ternak Sapi PO Jumlah sapi PO yang layak bibit 35 35 100 Dinas Peternakan
di UPT PT dan HMT Tuban (ekor)
2 03 70 001 Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan Jumlah populasi sapi PO yang 85 ekor Dinas Peternakan
ternak UPT PT dan HMT Tuban dipelihara
Jumlah kelahiran sapi PO 15 ekor Dinas Peternakan
Luas tanam HPT 3,50 Ha Dinas Peternakan
Jumlah Produksi bibit HPT 10 Ton Dinas Peternakan
2 03 70 002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi PO UPT PT dan HMT Tuban Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT PT dan HMT Tuban 2.600 orang Dinas Peternakan
2 03 70 003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Tuban
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 42 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 925 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 135 unit Dinas Peternakan
2 03 71 Program Pembibitan Ternak Sapi Jumlah sapi Madura yang layak 25 25 100 Dinas Peternakan
Madura di UPT PT dan Keswan Madura bibit (ekor)
2 03 71 001 Produksi bibit sapi madura dan hijauan Jumlah populasi sapi madura yang 193 ekor Dinas Peternakan
makanan ternak UPT PT dan Keswan Madura dipelihara
Jumlah kelahiran sapi madura 34 ekor Dinas Peternakan
Luas tanam HPT 2,50 Ha Dinas Peternakan
Jumlah produksi bibit HPT 30.000 stek Dinas Peternakan
2 03 71 002 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian Jumlah sampel uji penyakit hewan 6.150 sampel Dinas Peternakan
penyakit hewan dan produk hewan di wilayah Madura
Jumlah sampel uji produk hewan 120 sampel Dinas Peternakan
2 03 71 003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Keswan Madura
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 32 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 400 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 12 unit Dinas Peternakan
2 03 72 Program Peningkatan Kelahiran Jumlah kelahiran sapi hasil 2400000 2400000 100 Dinas Peternakan
Hasil Inseminasi Buatan inseminasi buatan (ekor)
2 03 72 001 Pelayanan inseminasi buatan Jumlah akseptor IB 1.500.000 ekor Dinas Peternakan
Jumlah semen beku yang terdistribusi 0 dosis Dinas Peternakan
Jumlah pemeriksaan kulaitas semen 102 laporan Dinas Peternakan
beku
2 03 72 002 Bioteknologi reproduksi Jumlah penerapan transfer embrio 25 ekor Dinas Peternakan
Frekuensi penampungan semen ternak SDGH 72 kali Dinas Peternakan
2 03 72 003 Pelaksanaan administrasi UPT Inseminasi Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Buatan
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 21 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 800 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 206 unit Dinas Peternakan
2 03 73 Program Pelayanan Laboratorium Jumlah hasil uji sampel penyakit 36.722 36.722 100 Dinas Peternakan
Kesehatan Hewan Type B Malang hewan dan produk hewan (dokumen)
2 03 73 001 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian Jumlah sampel uji penyakit hewan 17.500 sampel Dinas Peternakan
penyakit hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota
2 03 73 002 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian Jumlah sampel uji produk hewan 1.124 sampel Dinas Peternakan
produk hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota

Bab 2 - 78
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 03 73 003 Pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Keswan Malang
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 30 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 1.650 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 190 unit Dinas Peternakan
2 03 74 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan produk hewan (dokumen) 41.000,00 41.000,00 100 Dinas Peternakan
2 03 74 001 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian Jumlah sampel uji penyakit hewan 14.000 sampel Dinas Peternakan
penyakit hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota
2 03 74 002 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian Jumlah sampel uji produk hewan 2.000 sampel Dinas Peternakan
produk hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota
2 03 74 003 Pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Tuban Jumlah laporan keuangan 12 laporan Dinas Peternakan
Jumlah laporan barang daerah 4 laporan Dinas Peternakan
Jumlah pegawai yang dikelola 33 orang Dinas Peternakan
Jumlah surat yang diproses 1.050 eksemplar Dinas Peternakan
Jumlah barang daerah yang dikelola 480 unit - - Dinas Peternakan
2 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Dinas Kehutanan
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
2 04 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100% Dinas Kehutanan
2 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Dinas Kehutanan
2 04 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 2 Paket/Unit Dinas Kehutanan
2 04 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/Unit Dinas Kehutanan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Dinas Kehutanan
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
2 04 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang Dinas Kehutanan
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
2 04 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 6 Kali Dinas Kehutanan
2 04 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 5 Orang Dinas Kehutanan
Jumlah Pegawai yang mengikuti 180 Orang Dinas Kehutanan
pembinaan peningkatan kapasitas SDM
2 04 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100 Dinas Kehutanan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
2 04 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 7 Dokumen Dinas Kehutanan
perangkat daerah yang tersusun
2 04 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokumen Dinas Kehutanan
2 04 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 3 Paket Dinas Kehutanan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
2 04 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen Dinas Kehutanan
2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Produksi Kayu Hutan Negara (m3) 2000000 2000000 100 Dinas Kehutanan
Produksi Getah Pinus (ton) 156121,2 156121,2 100 Dinas Kehutanan
Produksi Getah Damar (ton) 1040,81 1040,81 100 Dinas Kehutanan
Produksi Daun Kayu Putih (ton) 72856,56 72856,56 100 Dinas Kehutanan
Produksi Porang (Ton) 10408,08 10408,08 100 Dinas Kehutanan
2 02 17 Program Perlindungan dan Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha) 6000 6000 100 Dinas Kehutanan
Konservasi Sumber Daya Hutan
2 02 23 Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Rehabilitasi kawasan hutan (ha) 50000 50000 100 Dinas Kehutanan
2 04 32 Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah bibit tanaman hutan yang 1950000 bibit 1950000 bibit 100 Dinas Kehutanan
bersertifikat
2 04 32 002 Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Dokumen Sertifikasi Perbenihan 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Tanaman Hutan
2 04 32 004 Inventarisasi Sumber Benih Tanaman Hutan Jumlah Dokumen Sumber Benih 1 Dokumen Dinas Kehutanan
Tanaman Hutan yang Diinventarisasi
2 04 33 Program Pengelolaan Hutan Jumlah IPHHK yang berizin 1148 industri 1148 industri 100 Dinas Kehutanan
Produksi Lestari
Jumlah Kelompok yg Memiliki Sertifikasi SVLK/ PHBML 67 klp 67 klp 100 Dinas Kehutanan
2 04 33 001 Penatausahaan dan Pengawasan Pungutan Jumlah Rekonsiliasi PSDH 4 kali Dinas Kehutanan
Iuran Kehutanan
2 04 33 002 Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan 2 Dokumen Dinas Kehutanan
2 04 33 003 Ekolabeling Hutan Rakyat Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi 2 Klp Dinas Kehutanan
VLK/ PHBML
Jumlah kelompok yang difasilitasi Dinas Kehutanan
sertifikasi legalitas kayu (klp)
2 04 33 004 Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Jumlah Dokumen Pembinaan dan 3 Dokumen Dinas Kehutanan
Hutan Pengawasan Industri Hasil Hutan
Jumlah industri primer hasil hutan yg Dinas Kehutanan
berijin (unit)
2 04 34 Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan Jumlah Kayu Beredar di Jawa Timur yang Diukur 4024000 4024000 100 Dinas Kehutanan
2 04 34 001 Pemantauan Peredaran Hasil Hutan Jumlah Pemegang Izin Industri yang Tertib Mengikuti Penatausahaan Hasil 275 unit Dinas Kehutanan
Hutan (PUHH)
2 04 35 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Jumlah Kelompok Kelas Utama 6 klp 6 klp 100 Dinas Kehutanan
Pemberdayaan Masyarakat
2 04 35 001 Pembinaan SDM dan Kelembagaan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Dimonitoring 20000 Ha 20000 Ha 100 Dinas Kehutanan
Kehutanan

Bab 2 - 79
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 04 35 002 Perhutanan Sosial Jumlah Kelompok yang Meningkat 5 Klp Dinas Kehutanan
Kelas Kelembagaannya
Jumlah Kelompok yang Memiliki Usaha Produktif 3 Klp Dinas Kehutanan
2 04 35 003 APP Bidang Kehutanan Jumlah kelompok perhutanan sosial Dinas Kehutanan
(klp)
2 04 35 004 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Kelompok Penerima Hibah 10 Klp Dinas Kehutanan
Jumlah Bibit yang Ditanam di Areal 7.700 Btg Dinas Kehutanan
Rehabilitasi
Luas areal rehabilitasi yang di monitoring (ha) Dinas Kehutanan
2 04 36 Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan Jenis Data Potensi dan Rencana 2 jenis 2 jenis 100 Dinas Kehutanan
Kehutanan (jenis)
Luas Tutupan Kawasan Hutan dan Areal Hutan Rakyat 1764343 Ha 1764343 Ha 100 Dinas Kehutanan
2 04 36 001 Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perubahan 3 Dokumen Dinas Kehutanan
Iklim
2 04 36 002 Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Hutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kehutanan 2 Dokumen Dinas Kehutanan
2 04 36 003 Penyusunan Data Statistik dan Informasi Jumlah Dokumen Informasi 3 Dokumen Dinas Kehutanan
Bidang Kehutanan Pembangunan Kehutanan
2 04 36 004 Perencanaan Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah dokumen peta arahan penggunaan kawasan hutan (dok) Dinas Kehutanan
2 04 36 005 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Jumlah dokumen pengukuhan kawasan Dinas Kehutanan
Hutan hutan (dok)
2 04 36 006 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Jumlah dokumen potensi sumber daya Dinas Kehutanan
Hutan hutan di masing-masing unit manajemen pengelolaan hutan (dok)
2 04 37 Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam Jumlah Gangguan Keamanan Hutan 1225 Kejadian 1225 Kejadian 100 Dinas Kehutanan
Luas Lahan Hutan akibat Tukar Menukar (TMKH) dan Pinjam 300 Ha 300 Ha 100 Dinas Kehutanan
Pakai Kawasan Hutan (PPKH)
2 04 37 001 Perlindungan Hutan Jumlah Dokumen Perlindungan Hutan 3 Dokumen Dinas Kehutanan
Intensitas pencegahan gangguan Dinas Kehutanan
keamanan hutan (kali)
2 04 37 002 Konservasi dan Wisata Alam Jumlah Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kader Pecinta Alam (KPA) yang 100 Orang Dinas Kehutanan
Mengikuti Pembinaan
"Jumlah Kader Konservasi Alam (KKA) Dinas Kehutanan
& Kader Pecinta Alam (KPA) yg
mengikuti pembinaan (org) "
Jumlah dokumen potensi flora fauna dan ekosistemnya (dok) Dinas Kehutanan
2 04 37 003 Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan Jumlah Peta Penggunaan/ Pemanfaatan 3 Peta Dinas Kehutanan
Kawasan Hutan yang Dibuat
2 04 37 004 Pengendalian Perubahan Iklim Intensitas pencegahan kebakaran hutan (kali) Dinas Kehutanan
2 04 38 Program Pengelolaan Hutan Luas Pengembangan Hutan 6.000 6.000 100 Dinas Kehutanan
Kewilayahan Rakyat
2 04 38 001 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik 70.000 Btg Dinas Kehutanan
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja
2 04 38 002 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan 110.000 Btg Dinas Kehutanan
Milik
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja
2 04 38 003 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan 135.000 Btg Dinas Kehutanan
Milik
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja 2 Dokumen Dinas Kehutanan
2 04 38 004 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan 140.000 Btg Dinas Kehutanan
Milik Dinas Kehutanan
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja
2 04 38 005 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan 90.000 Btg Dinas Kehutanan
Milik
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja
2 04 38 006 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik 175.000 Btg Dinas Kehutanan
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Kerja
2 04 38 007 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik 165.000 Btg Dinas Kehutanan
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja
2 04 38 008 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan 90.000 Btg Dinas Kehutanan
VIII Milik
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja 2 Dokumen Dinas Kehutanan
2 04 38 009 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik 90.000 Btg Dinas Kehutanan
Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 2 Dokumen Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja
2 04 38 10 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah I Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 540 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 11 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah II Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 2.210 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 12 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah III Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 350 Ha Dinas Kehutanan

Bab 2 - 80
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 04 38 13 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IV Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 560 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 14 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah V Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 154 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 15 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VI Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 0 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 16 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VII Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 0 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 17 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 50 Ha Dinas Kehutanan
VIII Hutan
2 04 38 18 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IX Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan 920 Ha Dinas Kehutanan
Hutan
2 04 38 19 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah X Jumlah bibit yang d tanam d lahan milik 135.000 batang Dinas Kehutanan
Jumlah dokumen potensi dan hasil pembangumam kehutanan diwilayah 2 dokumen Dinas Kehutanan
kerja
2 04 39 Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Tahura R Jumlah Sarana Prasarana Obyek 27868,30 27868,30 100 Dinas Kehutanan
Soerjo Wisata Alam (OWA) yang Diperbaiki
2 04 39 001 Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura R Jumlah Sarana Prasarana Tahura R. 7 Unit Dinas Kehutanan
Soerjo Soerjo yang Diperbaiki
2 04 39 002 Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Intensitas Pencegahan, Penanggulangan 10 kali Dinas Kehutanan
Tahura R Soerjo dan Penanganan Gangguan Keamanan Hutan yang Dilakukan sesuai SOP
2 04 39 003 Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Luas Kawasan Tahura R Soerjo yang 0 Ha Dinas Kehutanan
(DAK) Direhabilitasi
2 04 39 004 Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan dan Jumlah pengembangan wisata alam Dinas Kehutanan
Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura Raden Soerjo (unit)
"Intensitas pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan
Desa Penyangga (kali) "
Intensitas pengendalian gangguan keamanan hutan (kali) Dinas Kehutanan
2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
2 05 01 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % 16% 16 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
pelayanan perkantoran
2 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 02 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/Unit 7 Paket/Unit 70 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Sarana dan Prasarana sarana yang tersedia
2 05 02 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 8 Paket/Unit 3 Paket/Unit 37,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 5 Kali 33,33 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Orang 1 Orang 5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Daerah pendidikan/pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 150 Orang - - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
yang disusun tepat waktu
2 05 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 3 Dokumen 1 Dokumen 33,33 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen pelaporan yang 8 Dokumen 3 Dokumen 37,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Rencana Program dan Anggaran tersusun
2 05 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket 1 Paket 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen laporan pengelolaan 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
keuangan yang tersusun
2 03 25 Program Pengembangan Rasio ketersediaan listrik (KVA) 71,03 71,03 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan
2 03 25 Persentase rumah tangga (RT) 99,58 99,58 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
yang menggunakan listrik (%)
2 03 27 Program Pengelolaan Air Tanah Jumlah sumur bor di daerah sulit air (desa) 7,00 7,00 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 03 29 Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas Pertambangan tanpa ijin (rekom) 1.438,08 1.438,08 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 31 Program Sinkronisasi Pembangunan Jumlah usulan program/kegiatan 50 50 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Sektor ESDM pembangunan sektor ESDM
2 05 31 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM Jumlah usulan program/kegiatan pembangunan sektor ESDM 50 Usulan 398 Usulan 796 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 32 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Peningkatan ketersediaan listrik 10.000 KVA - - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 32 001 Pendataan dan Penyediaan Ketenagalistrikan Jumlah Rumah Tangga (RT) Berlistrik 1000 RT 0 0 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
bagi Warga Miskin
2 05 32 002 Pengusahaan Ketenagalistrikan Jumlah rekomtek izin ketenagalistrikan 200 rekomtek 85 rekomtek 42,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 32 003 Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Jumlah badan usaha/pemegang izin ketenagalistrikan yang diawasi 100 Pemegang Izin 47 Pemegang Izin 47 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 33 Program Pengembangan Potensi Peningkatan penyediaan energi (KK) 175 175 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan
2 05 33 001 Pendataan dan Pengembangan Energi (Pengembangan infrastruktur energi) Jumlah dokumen data dan informasi energi 5 Dokumen - - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 33 002 Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dan fasilitasi energi 300 Kepala Keluarga (KK) - - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 33 003 Konservasi Energi Jumlah masyarakat yang mendapat 400 Orang 45 Orang 11,25 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
sosialisasi konversi energi
2 05 34 Program Pengelolaan Usaha Jumlah rekomtek ijin 85,00 85,00 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Pertambangan pertambangan
2 05 34 001 Inventarisasi wilayah dan sumber daya Jumlah penetapan rekomtek Wilayah 150 Rekomtek 66 Rekomtek 44 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
minerba Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Bab 2 - 81
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 05 34 002 Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara Jumlah rekomtek Izin Usaha Pertambangan (IUP) 200 Rekomtek 89 Rekomtek 44,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 34 003 Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Jumlah pemegang izin yang membayar 100 Pmegang Izin 34 Pmegang Izin 34 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
minerba Jaminan Reklamasi
2 05 35 Program Pengelolaan Kegeologian Jumlah daerah sulit air yang 40 40 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
dan Air Tanah mendapatkan fasilitas pemanfaatan air tanah (desa)
Jumlah sumur resapan yang terbangun dari pengusahaan air tanah 20 20 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 35 001 Inventarisasi dan Penyediaan Data kegeologian dan air tanah Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi informasi 200 Orang 53 Orang 26,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
kegeologian dan air tanah
2 05 35 002 Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah Jumlah rekomtek Surat Izin Pengeboran (SIP), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah 700 Rekomtek 343 Rekomtek 49 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
(SIPA). dan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Jumlah daerah sulit air yang terbangun 3 Desa - - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
sumur bor air bersih
2 05 35 003 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah Jumlah pemegang SIPA yang terawasi 300 SIPA 24 SIPA 8 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Jumlah sumur pantau yang terbangun 2 Sumur pantau 0 Sumur pantau 0 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
pada daerah padat pengusahaan air tanah
2 05 36 Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral Persentase peningkatan layanan laboratorium uji kualitas air dan 90% 90% 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
mineral
2 05 36 001 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana 40 Alat 7 Alat 17,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Prasarana, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium laboratorium dalam kondisi baik untuk operasional pengujian
2 05 36 002 Pelayanan Teknis Laboratorium Kualitas Air Jumlah sertifikat hasil uji labolatorium 550 Sertifikat 234 Sertifikat 42,55 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
dan Mineral kualitas air dan mineral
2 05 36 003 Pengembangan Laboratorium Kualitas Air dan Mineral Jumlah pengguna jasa layanan pengujian air dan mineral 500 Pengguna 142 Pengguna 28,4 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2 05 36 004 Operasional UPT Laboratorium Jumlah SDM Labolatorium yang 5 Orang 0 Orang 0 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 05 37 Program Pengawasan dan Jumlah laporan hasil pengawasan pertambangan dan migas dari inspektur tambang dan 22,00 22,00 100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Pengendalian Pertambangan dan Migas inspektur migas
2 05 37 001 Pengawasan Usaha Pertambangan Jumlah izin Usaha Pertambangan yang 200 Pemegang izin 13 Pemegang izin 6,5 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
terawasi
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen Jumlah Barang yang diawasi (unit) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah standardisasi mutu barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan alat ukur (unit)
2 06 15 52 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Konsumen Surabaya
2 06 15 53 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jumlah Barang Yang Diawasi 156 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Surabaya
2 06 15 54 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha 200 Orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya Yang Mendapat Pembinaan Perlindungan Konsumen
2 06 15 55 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Konsumen Malang
2 06 15 56 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jumlah Barang Yang Diawasi 156 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Malang
2 06 15 57 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha 200 Orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang Yang Mendapat Pembinaan Perlindungan Konsumen
2 06 15 58 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perlindungan Konsumen Jember Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember
2 06 15 59 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Jumlah Barang Yang Diawasi 156 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember
2 06 15 60 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha 200 Orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember Yang Mendapat Pembinaan Perlindungan Konsumen
2 06 15 61 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perlindungan Konsumen Bojonegoro perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro (%)
2 06 15 62 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Jumlah barang yang diawasi (unit) 156 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro
2 06 15 63 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan 200 Orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Konsumen Bojonegoro perlindungan konsumen (orang)
2 06 15 64 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perlindungan Konsumen Kediri perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri (%)
2 06 15 65 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Jumlah barang yang diawasi (unit) 153 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri
2 06 15 66 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Jumlah konsumen dan pelaku usaha 200 Orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)
2 06 16 Program Pengembangan Industri Jumlah IKM yang mendapatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kecil dan Menengah fasilitasi untuk peningkatan daya saing (unit)
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Trilyun Rupiah) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 18 39 Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Jumlah gudang yang difasilitasi (unit) 2 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 18 43 Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jumlah kerjasama dagang yang 235 kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
difasilitasi KPD & misi dagang
2 06 18 45 Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi 116 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 18 46 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Jumlah Barang yang diawasi (unit ) 780 Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
2 06 18 47 Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Jumlah Produsen dan Konsumen yang 208 orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Produsen mendapatkan fasilitasi tata niaga perdagangan

Bab 2 - 82
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 06 18 48 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Jumlah pengusaha yang mendapatkan 156 unit usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Masyrakat Melalui Promosi Dalam Negeri fasilitasi promosi (unit usaha)
2 06 22 Program Peningkatan Ekspor dan Net ekspor nonmigas (Milyar - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengendalian Impor US$)
2 06 22 002 Pengendalian dan pengawasan produk- Jumlah SKA yang diterbitkan 150.858 SKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
produk impor
2 06 22 003 Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Jumlah importir yang diawasi 20 Importir Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan Internasional
2 06 22 007 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jumlah IKM/pengusaha yang 85 Unit Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P3E Surabaya mendapatkan fasilitasi promosi internasional (unit usaha)
2 06 22 008 Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Ekspor Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPT P3E Surabaya perkantoran UPT P3E Surabaya
2 06 22 009 Pelaksanaan Promosi Produk Potensi Ekspor UPT P3E Surabaya Jumlah UKM yang mendapatkan 1.350 UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
pelatihan ekspor
Jumllah UKM yang mendapat fasilitasi promosi 77 unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Jasa pelayanan teknis - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Teknologi Industri
2 07 31 001 Penyelenggaraan Pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan Jumlah Jasa Pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 002 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Kayu dan Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Kayu 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Produk Kayu Pasuruan Pasuruan
2 07 31 003 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Kulit dan Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Kulit 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Produk Kulit Magetan Magetan
2 07 31 004 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 005 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Makanan, Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Mamin dan 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Minuman, dan Kemasan Surabaya Kemasan
2 07 31 19 Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Terlaksananya pembangunan fisik, 13 unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
peningkatan peralatan pelayanan dan profil UPT (UPT)
2 07 31 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPT Aneka Industri dan Kerajinan perkantoran UPT Aneka Industri dan Kerajinan (%)
2 07 31 21 Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan (jasa) 780 jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 22 Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri) 110 Pelaku industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 23 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPTI Kayu dan Produk Kayu perkantoran UPTI Kayu Pasuruan (%)
2 07 31 24 Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu 780 Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Produk Kayu Pasuruan (jasa)
2 07 31 26 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kulit Magetan 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 27 Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit 624 Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Produk Kulit Magetan
2 07 31 29 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 07 31 30 Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo 416 Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 c Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan perkantoran UPTI Mamin dan Kemasan
2 07 31 33 Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Jumlah jasa pelayanan UPTI Mamin dan 780 Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Minuman, dan Kemasan Kemasan
2 07 31 34 Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan 110 Pelaku Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 35 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah industri yang mendapatkan 110 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bagi IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu pembinaan (pelaku industri)
2 07 31 36 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri) 110 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 31 37 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Logam dan Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri) 110 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perakayasaan
2 06 31 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan (sertifikat ) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 31 004 Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT Jumlah ruang lingkup sertifikasi 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PSMB-LT Surabaya
2 06 31 005 Penyediaan sarana laboratorium uji dan Jumlah ruang lingkup sertifikasi 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Jember
2 06 31 006 Standarisasi Kualitas Bahan Baku di UPT Jumlah Peserta yang mendapatkan 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PSMB-LT Jember Standarisasi Kualitas Bahan Baku
2 06 31 007 Standarisasi kualitas bahan baku di UPT PSMB-LT Surabaya Jumlah Peserta yang mendapatkan Standarisasi Kualitas Bahan Baku 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 31 008 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Verifikasi Standar Surabaya Perkantoran UPT Verifikasi Standar Surabaya
2 06 31 009 Pelayanan Kalibrasi UPT Verifikasi Standar Jumlah alat yang dikalibrasi 125 unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Surabaya
2 06 31 10 Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Kalibrasi Jumlah Ruang lingkup kalibrasi 3 unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 31 11 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PSMB-LT Surabaya perkantoran UPT PSMB - LT Surabaya
2 06 31 12 Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jumlah sertifikat jaminan mutu yang 126 sertifikat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Surabaya diterbitkan dan diawasi
2 06 31 13 Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya Jumlah Pengujian dan kalibrasi (sertifikat) 4.170 sertifikat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 31 14 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82% Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PSMB-LT Jember perkantoran UPT PSMB - LT Jember
2 06 31 15 Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember Jumlah sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan dan diawasi 55 sertifikat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 06 31 16 Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT Jumlah Pengujian dan Kalibrasi 3.590 sertifikat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PSMB-LT Jember (sertifikat)

Bab 2 - 83
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 06 31 17 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di jumlah peserta yang mendapatkan 759 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPT BPSMB LT Jember stanndarisasi kualitas bahan baku
2 06 31 18 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di jumlah peserta yang mendapatkan 624 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
UPT BPSMB LT Surabaya stanndarisasi kualitas bahan baku (orang)
2 06 31 19 Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jumlah ruang lingkup sertifikasi 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Surabaya (komoditi/besaran)
2 06 31 20 Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember Jumlah ruang lingkup sertifikasi (komoditi/besaran) 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
perkantoran dan kenyamanan kantor
2 07 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 95 % 95 % 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 5 Paket/Unit 20 Paket/Unit 400 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan 7 Paket/Unit 20 Paket/Unit 285,714 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sarana dan Prasarana sarana yang terpelihara
1 01 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 01 7 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 22 Orang 5 Orang 22,73 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 8 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
2 07 8 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 6 Dokumen 2 Dokumen 33,33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 8 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Jumlah dokumen Pelaporan yang 6 Dokumen 1 Dokumen 16,67 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Rencana Program dan Anggaran tersusun
2 07 8 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan Jumlah update database perangkat 3 Paket 1 Paket 33,33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
2 07 8 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 12 Dokumen 1 Dokumen 8,33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 32 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan (unit) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 33 Program Peningkatan Standarisasi Industri Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardisasi industri - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(unit)
prosentase IKM yang telah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
menerapkan standardisasi dan HKI
2 07 33 19 Penyelenggaraan Pelayanan Standarisasi, Jumlah IKM yang mendapat pelayanan 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HKI, Desain Produk Industri dan Pengembangan Teknologi Kreatif di UPT Pengembangan Mutu Produk standarisasi (IKM)
Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
2 07 33 20 Penyelenggaraan Pelayanan Standarisasi, Jumlah IKM yang mendapat pelayanan 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HKI, Desain Produk Industri dan Pengembangan Teknologi Kreatif di UPT Pengembangan Mutu Produk standarisasi (IKM)
Industri dan Teknologi Kreatif Malang
2 07 33 21 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran PMPI dan TK Surabaya 82% 82% 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kreatif Surabaya
2 07 33 24 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran PMPI dan TK Malang 82% 82% 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan Teknologi Kreatif Malang
2 07 33 27 Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitasi Hak Kekayaan Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitasi (pelaku industri) 820 220 26,83 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya
2 07 33 28 Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Jumlah Industri yang mendapatkan 540 159 29,44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif fasilitasi (pelaku industri)
Surabaya
2 07 33 29 Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Jumlah industri yang mendapatkan 425 156 36,71 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Industri & Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan fasilitasi
Teknologi Kreatif Malang
2 07 33 30 Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas (pelaku industri) 286 30 10,49 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang
2 07 34 Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Nilai produksi industri agro - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Triliun Rupiah)
2 07 41 Program pengembangan industri PDRB industri agro (Milyar - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
agro Rupiah)
2 07 41 001 Pembinaan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 41 002 Pembinaan Industri Hasil Pertanian, Jumlah pelaku industri yang difasilitasi 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kehutanan, dan Perkebunan
2 07 41 003 Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 323 IKM 50 IKM 15,48 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 41 004 Pemetaan industri hasil tembakau Jumlah Dokumen yang disusun 1 dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 41 005 Pendataan dan pengawasan kepemilikan Jumlah sertifikat/regristrasi yang di 120 sertifikat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode terbitkan (sertifikat)
2 07 42 Program pengembangan industri PDRB industri non agro (Milyar - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
non agro Rupiah)
2 07 42 001 Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 689 IKM 45 IKM 6,53 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transportasi
2 07 42 2 Pembinaan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka\ Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 42 003 Anty-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 83 IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 42 004 Pembinaan Industri Elektronika dan Telematika Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 42 006 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 593 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bagi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (pelaku industri)
2 07 42 007 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 250 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bagi Industri Elektronika dan Telematika (pelaku industri)
2 07 43 Program Penataan Struktur Industridan Pengembangan Perdagangan Jumlah Rancangan Kebijakan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Industri dan Perdagangan
2 07 43 001 Penataan Struktur Industri Luas kawasan industri yang terpakai 2.223 2.223 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bab 2 - 84
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
2 07 43 002 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun 2 Kebijakan 2 Kebijakan 100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 43 003 Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Jumlah Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah yang difasilitasi 10 2 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan
2 07 43 005 Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan Jumlah Data yang disusun 2 dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 43 006 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun 2 kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100% 100% 100 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pegawai Yang Puas Terhadap Pelayanan Perkantoran 100 % - - Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 4 paket 2 50 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 20 paket 2 10 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali 950 63,3 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 Orang 97 151,6 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 Orang Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen 2 Dokumen 33,33 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun 6 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 paket Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 47 Program Penataan dan Penyempurnaan Kelembagaan Jumlah Fasilitasi pemilihan kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Demokrasi serta Otonomi Daerah daerah dan PAW di Jawa Timur
3 03 48 Program Peningkatan Tata Kelola Tersedianya dokumen Tata Kelola Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintahan Desa Yang Baik
3 03 54 Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tersedianya dokumen Tata Kelola Pemerintahan yg baik 50 Dokumen 50 Dokumen 100 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 54 012 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Jumlah Rekomendasi Peningkatan Tugas Umum Pemerintahan Yang Dihasilkan 1 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jumlah ABMA/T yang diserahkan menjadi milik daerah (BMD) 6 aset Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 54 017 Pembinaan Kecamatan Jumlah Rekomendasi/RTL Percepatan Penerapan PATEN yang dihasilkan 1 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jumlah Berkas Dokumen Penilain Sinergitas Kinerja Kecamatan Prov. Jatim Yang Dihasilkan 1 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jumlah Camat yang mendapatkan Pelatihan 100 orang Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 54 018 Pelayanan Adminsitrasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Persentase Telaahan atas Usulan Penetapan Lokasi Yang Masuk 100 % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Persentase BA fasilitasi perselisihan pertanahan 100 % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 54 028 Penyelenggaraan MPU dan APPSI Jumlah Dokumen Usulan Program Kerja FKD - MPU PD Prov. Jatim yang disusun 1 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan APPSI yang dihasilkan 1 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 54 035 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Jumlah Laporan LPPD Perangkat Daerah dan Template IKK Lamp. 1 - 3 yang dihimpun ; 67 laporan PD Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Jumlah Kabupaten/Kota yang difasiltasi penyusunan LPPD 2 Kab/Kota Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3 03 54 038 Penataan Batas Antar Daerah dan Penyusunan Toponimi/Rupabumi Data Administrasi Wilayah Jumlah BA Kesepakatan Segmen Batas Kabupaten/Kota; 3 Dokumen Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pemerintahan
Persentase Rekomendasi Penyusunan Penamaan Rupabumi ke Pemkab/Kota 100 % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Persentase Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah 100 % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Persentase Usulan Perubahan Kode dan Data Wilayah Pemerintahan dari Kab/Kota yang 100 % Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Ditindaklanjuti
1 20 69 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di 39 Kali 39 Kali 100 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Provinsi Jawa Timur
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

Bab 2 - 85
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 14,00 14 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 100 paket/unit 16,00 16 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 12 paket 1,00 1 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali 0 - Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 pegawai 1,00 1 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan SDM 200 pegawai Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen 0 0 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen 0 - Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 12 Paket 3,00 3 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 0 - Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
1 20 81 Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
1 20 82 Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Rakyat
3 03 32 Program Layanan Administrasi Kebijakan di Bidang Mental Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Bidang Mental dan Kerohanian Kerohanian yang ditindaklanjuti
Rangkaian kegiatan keagamaan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
dan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan
3 03 32 001 Peningkatan Kualitas Guru Madin Persentase peningkatan kualifikasi akademik guru madrasah diniah 100 % 0 0 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 32 002 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan Persentase Rumusan kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti 100 % 17 17 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 33 Program layanan administrasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3 03 33 001 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan Persentase Rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti 100 % 2 2 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 33 002 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti 12 rumusan 15 15 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 33 003 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan Jumlah rumusan kebijakan di bidang kebudayaan yang ditindaklanjuti 12 rumusan 2 2 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 33 004 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata Jumlah rumusan kebijakan di bidang pariwisata yang ditindaklanjuti 12 rumusan 4 4 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 34 Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Perlindungan Anak transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3 03 34 001 Penanganan Tenaga Kerja Persentase Rumusan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 100 % 2 2 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 34 007 Penanganan Transmigrasi Jumlah rekomendasi di bidang transmigrasi 4 rekomendasi 0 - Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 34 008 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang 12 rumusan 3 3 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
ditindaklanjuti
3 03 35 Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, Kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3 03 35 001 Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat Surat edaran dan SK gubernur 4 Surat & SK Gub 2 2 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 35 002 Penanganan Bencana Jumlah rekomendasi di bidang penanganan bencana 12 rekomendasi 7 7 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 35 004 Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah rumusan kebijakan di bidang kesehatan yang ditindaklanjuti 12 rumusan 5 5 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3 03 37 Program dukungan layanan rekomendasi permohonan bantuan hibah yang Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial ditindaklanjuti
3 03 37 001 Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Prosentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan 100 % 23 23 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial

3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap pelayanan 100 100 100 Biro Hukum
Administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Biro Hukum
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Sarana dan Prasarana 100 100 100 Biro Hukum
Aparatur yang layak Fungsi
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Biro Hukum
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Biro Hukum
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang Biro Hukum
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100 100 100 Biro Hukum
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 50 kali Biro Hukum
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 8 orang Biro Hukum
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 20 orang Biro Hukum
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 100 100 Biro Hukum
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen Biro Hukum
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 Dokumen Biro Hukum
3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update database perangkat daerah 1 Dokumen Biro Hukum
3 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 5 dokumen Biro Hukum
3 03 36 Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi Persentase ketepatan waktu pembentukan produk hukum Biro Hukum
Jawa Timur
Prosentase pembentukan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur 85 85 100 Biro Hukum
3 03 36 001 Penyusunan Produk Hukum Penetapan Provinsi Jumlah Kepgub yg disusun 800 Kepgub Biro Hukum
3 03 36 002 Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Provinsi Prosentase Perda yg Diundangkan 60 % Biro Hukum
Jumlah Pergub yg Diundangkan 100 Produk Biro Hukum
3 03 36 003 Pengkajian Produk Hukum Provinsi Jumlah Pengkajian Produk Hukum Provinsi yang dihasilkan 25 Nota Dinas, Surat, Telaahan Biro Hukum
Hukum
3 03 38 Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum Prosentase Penanganan Masalah Hukum 85 85 100 Biro Hukum

Bab 2 - 86
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 03 38 008 Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Jumlah Pemberian Saran/ Pertimbangan Hukum 100 Masalah Hukum Biro Hukum
Jumlah Pemberian Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin 65 Kasus Biro Hukum
3 03 38 011 Penyelesaian Perkara di Pengadilan (Litigasi) Jumlah Perkara yg ditangani 45 Perkara Biro Hukum
3 03 38 012 Pemajuan HAM di Jawa Timur Jumlah laporan aksi HAM Provinsi dan Kab/Kota di Jatim 39 laporan Biro Hukum
3 03 46 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum Prosentase Penyampaian Dokumentasi dan Informasi 85 85 100 Biro Hukum
Hukum kepada Masyarakat
3 03 46 001 Pengelolaan Dokumentasi & Informasi Hukum Jumlah Upload Produk Hukum Provinsi yang tersusun 900 Biro Hukum
3 03 46 002 Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Penambahan Koleksi Buku 125 Buku Biro Hukum
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 150 Tamu Biro Hukum
3 03 46 003 Penyuluhan Hukum Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hukum pada Masyarakat melalui Elektronik 44 Kegiatan Biro Hukum
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hukum pada Masyarakat secara langsung 27 Kegiatan Biro Hukum
3 03 80 Program Peningkatan Informasi dan Persentase waktu upload produk Biro Hukum
Kesadaran Hukum hukum melalui website
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Perekonomian
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % - 0 Biro Administrasi Perekonomian
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Saranan dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Perekonomian
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 15 Paket/Unit 2,00 100 Biro Administrasi Perekonomian
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 489 Paket/Unit 489,00 100 Biro Administrasi Perekonomian
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Biro Administrasi Perekonomian
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Perekonomian
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 15 Orang 25,00 108,7 Biro Administrasi Perekonomian
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 32 Orang Biro Administrasi Perekonomian
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase Dokumen 100,00 100,00 100 Biro Administrasi Perekonomian
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersus 5 Dokumen 5,00 40 Biro Administrasi Perekonomian
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokumen 5,00 40 Biro Administrasi Perekonomian
3 03 25 Program Sinkronisasi Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Rumusan Kebijakan Makro Ekonomi, Sarana 7 7 100 Biro Administrasi Perekonomian
Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan
3 03 25 001 Sinkronisasi Kebijakan dan Kinerja Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Kebijakan dan Kinerja 4 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur
3 03 25 002 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Perhubungan Daerah Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Kebijakan Pembangunan 1 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Transportasi Daerah
3 03 25 003 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengendalian Inflasi Daerah 2 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian

3 03 25 004 Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Promosi/Misi Dagang dan 3 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri
3 03 25 005 Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Monitoring Produk Hasil 2 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri dan Investasi
3 03 25 006 Sinkronisasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan Pasar 1 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Tradisional di Jawa Timur
3 03 25 007 Sinkronisasi Pemberdayaan Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pemberdayaan Kelembagaan 1 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Mikro dan Informal di Jawa Timur
3 03 25 008 Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perekonomian Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Peningkatan Kerjasama Mitra 1 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perekonomian
3 03 25 009 Sinkronisasi Kebijakan Standardisasi Produk dan Jasa di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Peningkatan Standardisasi dan 1 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Sertifikasi Produk dan Jasa
3 03 25 010 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Potensi Industri dan 1 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri
3 03 39 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian rumusan dan evaluasi kebijakan dokumen (Dok) Biro Administrasi Perekonomian
3 03 40 Program Pembinaan BUMD Jumlah Rumusan Kebijakan 6 6 100 Biro Administrasi Perekonomian
Pembinaan BUMD
3 03 40 001 Sinkronisasi Pengembangan Pembiayaan dan Kemitraan BUMD Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan Pembiayaan dan 2 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Kemitraan BUMD
3 03 40 003 Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMD di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan Kelembagaan 2 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Bumd di Jawa Timur
3 03 40 004 Evaluasi BUMD Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Evaluasi BUMD di Jawa Timur 1 Rumusan Kebijakan 1 100 Biro Administrasi Perekonomian

3 03 97 Program Pembangunan Ekonomi, Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan 2 2 100 Biro Administrasi Perekonomian
Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Penanaman Modal

3 03 97 001 Sinkronisasi Pengembangan dan Pembiayaan UKM di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan UKM di Jawa 1 Rumusan Kebijakan 1 100 Biro Administrasi Perekonomian
Timur
3 03 97 002 Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pelaksanaan Program Dana 2 Rumusan Kebijakan 1 50 Biro Administrasi Perekonomian
Bergulir pada UKM
3 03 97 004 Sinkronisasi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Kelembagaan dan 2 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur
3 03 97 006 Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Organisasi dan Usaha Koperasi di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Organisasi dan Usaha Koperasi 2 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
di Jawa Timur
3 03 97 007 Sinkronisasi Penanaman Modal di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Penanaman Modal di Jawa 2 Rumusan Kebijakan 2 100 Biro Administrasi Perekonomian
Timur

Bab 2 - 87
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 03 97 009 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bi dang cukai kepada masyarakat Jumlah Dokumen Telaahan atau bahan rumusan kebijakan tentang ketentuan perundang- 8 Rumusan Kebijakan - 0 Biro Administrasi Perekonomian
dan/ atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta
perundangan-undangan di bidang cukai pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang undangan di bidang cukai

3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan Biro Administrasi Sumber Daya Alam
kenyamanan kantor
019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 Paket/Unit Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 12 Paket/Unit Biro Administrasi Sumber Daya Alam
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 4 kali Biro Administrasi Sumber Daya Alam
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 orang Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 orang Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 4 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 27 Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Energi Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan ESDM dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup
3 03 27 001 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah rumusan kebijakan bidang lingkungan hidup 2 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 27 003 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral Jumlah rumusan kebijakan bidang energi sumber daya mineral 1 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 28 Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Jumlah Rumusan dan Evaluasi Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kebijakan Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Perikanan
3 03 28 003 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah rumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan 1 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 28 004 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Peternakan Jumlah rumusan kebijakan bidang peternakan 1 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 29 Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan, Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Perkebunan dan Kehutanan
3 03 29 001 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Jumlah rumusan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan 1 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 29 002 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Perkebunan dan Kehutanan jumlah rumusan kebijakan bidang perkebunan dan kehutanan 2 Dokumen Biro Administrasi Sumber Daya Alam
3 03 91 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Rumusan dan Evaluasi Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA Kebijakan
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100 100 100 Biro Administrasi Pembangunan
kenyamanan kantor
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Biro Administrasi Pembangunan
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase kapasitas sarana dan 100 100 100 Biro Administrasi Pembangunan
Prasarana Aparatur prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 2 Paket/Unit Biro Administrasi Pembangunan
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 2 Paket/Unit Biro Administrasi Pembangunan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Biro Administrasi Pembangunan
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Baik Baik 100 Biro Administrasi Pembangunan
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Biro Administrasi Pembangunan
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 10 orang Biro Administrasi Pembangunan
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 54 orang Biro Administrasi Pembangunan
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100 100 100 Biro Administrasi Pembangunan
tepat waktu
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 6 Dokumen Biro Administrasi Pembangunan
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokumen Biro Administrasi Pembangunan
3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 4 paket Biro Administrasi Pembangunan
3 03 30 Program Monitoring dan Evaluasi Persentase pengendalian Biro Administrasi Pembangunan
Pembangunan administrasi pembangunan sesuai ketentuan
3 03 30 Program Monitoring dan Evaluasi Persentase tersusunya dokumen evaluasi tepat waktu 0 0 Biro Administrasi Pembangunan
Pembangunan
Jumlah rekomen-dasi yang ditindak lanjuti 10 10 100 Biro Administrasi Pembangunan
3 03 30 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD) Jumlah PD dengan sumber dana APBD yang dievaluasi 67 OPD Biro Administrasi Pembangunan
3 03 30 002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) Jumlah PD dengan sumber dana APBN yang dievaluasi 28 OPD Biro Administrasi Pembangunan
3 03 30 003 Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan jumlah laporan evaluasi kebijakan pembangunan 2 dokumen Biro Administrasi Pembangunan
3 03 31 Program Pelaksanaan dan Kebijakan Persentase kebijakan Biro Administrasi Pembangunan
Pembangunan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu
3 03 31 Program Pelaksanaan dan Kebijakan Jumlah rumusan kebijakan 6 6 100 Biro Administrasi Pembangunan
Pembangunan
3 03 31 001 Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara elektronik jumlah notulen rumusan kebijakan LPSE 800 jumlah paket Biro Administrasi Pembangunan
3 03 31 002 Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa, Konstruksi, serta Rencana Umum Pengadaan jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan 2 dokumen Biro Administrasi Pembangunan

3 03 31 003 Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis Jumlah dokumen pelaporan program strategis 2 dokumen Biro Administrasi Pembangunan
3 03 31 004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik Jumlah sarana prasarana yang dibeli 3 paket Biro Administrasi Pembangunan
1 03 84 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan
1 03 84 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan Jumlah rumusan kebijakan 4 4 100 Biro Administrasi Pembangunan
1 03 84 001 Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK 150 orang Biro Administrasi Pembangunan
1 03 84 007 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah draft rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB 2 dokumen Biro Administrasi Pembangunan

Bab 2 - 88
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 03 84 011 Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim Jumlah draft rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan tugas pemprov jatim 1 pedoman Biro Administrasi Pembangunan
3 03 96 Program Pengembangan Kinerja Jumlah kab/ kota Jatim dengan 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 100 Biro Organisasi
Pemerintah Daerah predikat AKIP minimal BB
Jumlah Perangkat Daerah Prov. Jatim dengan predikat AKIP 67 PD 67 PD 100 Biro Organisasi
minimal A
Jumlah Kelompok Budaya Kinerja 220 KBK 220 KBK 100 Biro Organisasi
(KBK) aktif di OPD Prov. Jatim dan Kab/ kota se Jatim
% ASN Setda. Prov. Jatim yang meningkat kompetensinya 25% 25% 100 Biro Organisasi
3 03 96 001 Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/ Kota yang diasistensi dalam penyusunan 67 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
dokumen AKIP
Jumlah Perangkat Daerah Prov dan Kab/ Kota se Jatim yang dievaluasi dalam implementasi 67 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
Sistem AKIP
3 03 96 002 Budaya Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah KBK PD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dalam pengembangan Budaya Kerj 140 KBK Biro Organisasi

Jumlah unit kerjaProvinsi dan Kab/ Kota yang telah menerapkan budaya kinerja 200 Unit kerja dan Kab/Kota Biro Organisasi
3 03 96 003 Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian di lingkungan Setda Jumlah ASN Setda yang menyusun SKP sesuai pedoman 620 Orang Biro Organisasi
Persentase ASN Setda yang puas terhadap pelayanan kepegawaian 100 % Biro Organisasi
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Biro Organisasi
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Biro Organisasi
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Biro Organisasi
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 paket/unit Biro Organisasi
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 48 paket/unit Biro Organisasi
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Biro Organisasi
1 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Biro Organisasi
1 03 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 22 kali Biro Organisasi
1 03 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 15 orang Biro Organisasi
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 756 orang Biro Organisasi
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Biro Organisasi
yang disusun tepat waktu
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 dokumen Biro Organisasi
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 dokumen Biro Organisasi
3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 4 kali Biro Organisasi
3 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen Biro Organisasi
1 20 54 Program Penerapan Tata Kelola Persentase SAKIP Kab/Kota di Biro Organisasi
Pemerintahan yang Baik Jatim yang berpredikat A (sangat baik)
Persentase SAKIP SKPD Prov. Biro Organisasi
Jatim yang berpredikat A (sangat baik)
Persentase SKPD Prov dan SKPD Kab/Kota yang memiliki KBK Biro Organisasi
3 03 73 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan persentase kelembagaan kab/kota dan SKPD provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 100% 100% 100 Biro Organisasi

Jumlah perangkat daerah Provinsi yang kelembagaannya tepat 55 PD 55 PD 100 Biro Organisasi
fungsi dan tepat ukuran
Jumlah Kab/Kota yang 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100 Biro Organisasi
kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran
Jumlah perangkat daerah yang menggunakan Anjab sebagai dasar penataan pegawai 20 PD 20 PD 100 Biro Organisasi
3 03 73 002 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Kab/Kota yang ditata kelembagaannya 38 Kab/Kota Biro Organisasi
Jumlah UPT Prov dan Cabang Dinas yang ditata kelembagaannya 62 UPT Biro Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaannya 35 PD Biro Organisasi
3 03 73 004 Analisis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Kab/Kota yang dianalisis kelembagaannya 38 Kab/kota Biro Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisis organisasinya 35 PD Biro Organisasi
Jumlah UPT Prov yang dianalisis organisasinya 62 UPT Biro Organisasi
3 03 73 005 Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah dan UPT Prov. yang telah menyusun Analisis Jabatan sesuai 47 PD dan 21 UPT Biro Organisasi
pedoman
Jumlah Perangkat Daerah dan UPT Prov yang telah menyusun ABK sesuai pedoman 47 PD dan 21 UPT Biro Organisasi
1 20 74 Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Biro Organisasi
Kab/Kota dan SKPD Prov. Jatim
3 03 77 Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik Persentase kab/kota dan SKPD provinsi yang telah menerapkan 100% 100% 100 Biro Organisasi
ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan
Persentase kab/kota dan SKPD provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan 100% 100% 100 Biro Organisasi
prima

Jumlah perangkat daerah Prov 93 PD Kab/Kota 93 PD Kab/Kota 100 Biro Organisasi


dan kab/ kota yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan

Jumlah perangkat daerah yang 74 PD Kab/Kota 74 PD Kab/Kota 100 Biro Organisasi


menerapkan Pelayanan Prima (PD Prov dan Kab/ Kota)
3 03 77 001 Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi terkait tata naskah 55 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
dinas
Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi terkait Pakaian 55 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
Dinas sesuai pedoman
Jumlah Perangkat Daerah Prov. yang melaksanakan tata hubungan kerja sesuai pedoman 55 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi

Bab 2 - 89
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota yang melaksanakan standarisasi sarana 55 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
prasarana kedinasan
Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan 55 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
SOP sesuai pedoman
3 03 77 004 Pembinaan dan evaluasi dalam rangka serta pelaksanaan standarisasi pelayanan Jumlah Unit Pelayanan Prov. dan Kab/Kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam 70 PD dan 38 Kab/Kota Biro Organisasi
penyusunan SPP
Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan 7 PD dan 15 Kab/Kota Biro Organisasi
SPM
Jumlah Perangkat Daerah Prov. dan Kab/Kota yang telah menyusun SKM sesuai pedoman 35 PD dan 30 Kab/Kota Biro Organisasi

3 03 77 005 Replikasi inovasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka mengembangkan inovasi pelayanan 90 % Biro Organisasi
publik
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 82% 82% 100 Biro Umum
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Biro Umum
3 03 01 116 Penatausahaan Akutansi Keuangan jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu 20 dokumen Biro Umum
3 03 01 117 Pengelolaan Administrasi Barang persentase aset yang sesuai antara pencatatan dan kondisi 100 % Biro Umum
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Biro Umum
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Biro Umum
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Biro Umum
3 03 02 139 Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan persentase pelayanan kerumahtanggaan Biro Umum
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Biro Umum
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah jumlah konsultasi 36 kali Biro Umum
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 10 pegawai Biro Umum
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 100 pegawai Biro Umum
3 03 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang Biro Umum
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100 Biro Umum
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 8 Dokumen Biro Umum
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun 5 Dokumen Biro Umum
1 20 93 Program Dukungan Pelayanan Umum Prosentase Komposisi Surat Masuk / Keluar Secara Online 100% 100% 100 Biro Umum
Prosentase Pengiriman / Penerimaan RDG di Jawa Timur 100% 100% 100 Biro Umum
Tercatatnya Nilai Aset yang 100% 100% 100 Biro Umum
dikelola di Lingkungan Setda
3 03 99 Program Pelayanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat 82 IKM 82 IKM 100 Biro Umum
Umum,Pengelolaan Surat, Telekomunikasi dan Arsip
3 03 99 001 Pengelolaan Surat Dinas dan Ekspedisi, Telekomunikasi persentase distribusi surat dan radiogram tepat waktu dan tepat sasaran 100 % Biro Umum
3 03 99 002 Pengelolaan Kearsipan dilingkungan Setda Jumlah akuisisi arsip dan perekaman data arsip elektronik 12.000 berkas Biro Umum
3 03 99 005 Pelayanan Administrasi Umum persentase tercukupinya kebutuhan kegiatan asisten, staf ahli dan staf khusus 100 % Biro Umum
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 03 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 03 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 100 % Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 100 % Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 Orang Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 0 Orang Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
3 03 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update database perangkat daerah 600 Paket Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 600 Paket Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
1 20 64 Program Peningkatan Kerjasama Naskah Kerjasama (PKS & KSB) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
antar Pemerintah Dalam Negeri
Naskah Kerjasama dengan Luar Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Negeri
Naskah Kerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Lembaga Nasional dan Internasional
3 03 43 Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi Persentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang di Monitoring dan 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Diolah
3 03 43 001 Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jumlah Buku dan dokumen himpunan Dokumen Monitoring Media yang disebarluaskan 1.752 buku dan Dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jawa Timur
3 03 43 002 Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Jumlah Data/Informasi yang tersedia pada Pusat Data/Informasi kehumasan dan 6.353 Data/Informasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretaris Daerah Keprotokolan
3 03 43 003 Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokolan Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kehumasan dan Kegiatan Peningkatan SDM Kehumasan 530 Orang Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
dan Keprotokolan
3 03 44 Program Peningkatan Kualitas Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

Bab 2 - 90
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 03 44 001 Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jumlah Berita yang diupload 240 berita Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

jumlah dokumen tindak lanjut permintaan informasi 1 dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
jumlah penyelenggaraan kegiatan LKTW dan LKTM 2 kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah Pers gathering 15 pers gathering; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 44 002 Pembinaan dan keikutsertaan Lembaga Pers jumlah pers tour 002 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
jumlah publiic expose Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 44 003 Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten jumlah penayangan siaran langsung & tunda 003 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Multimedia
jumlah penayangan potensi dan hasil pembangunan di jatim Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
jumlah penayangan kaleidoskop Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
jumlah pemasangan baliho & backdrop Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 44 004 Penerbitan dan Penyebarluasan Produk Informasi/Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan jumlah buku himpunan foto kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda 004 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretaris Daerah
jumlah majalah prasetya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
jumlah buku himpunan pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 45 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang - - - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
didokumentasikan
3 03 45 001 Hubungan Luar Negeri Presentase Kesepakatan dan perjanjian Kerjasama yang Didokumentasikan 100 % Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang dihasilkan 10 dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 45 002 Hubungan Dalam Negeri Presentase Kesepakatan dan perjanjia Kerjasama yag Didokumentasikan 100 % Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah rumusan dokumen kerjasama dalam negeri yang dihasilkan 45 dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 45 003 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang tersusun 20 Dokumen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Presentase hasil monev yang Terdokumentasi 100 % Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3 03 87 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Cakupan Layanan 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Keprotokolan Keprotokolan
3 03 87 003 Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris 900 Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Daerah
3 03 87 004 Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat 400 Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Negara dan Tamu Negara
3 03 87 005 Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan Jumlah Undangan Resmi Gubernur yang dicetak 70.000 eksemplar Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
1 20 85 Program Peningkatan Kualitas dan Prosentase tersebarluasnya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Penyebarluasan Informasi informasi kehumasan dan keprotokolan (persen)
1 20 86 Program Peningkatan Kualitas Persentase tersebar luasnya Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Media dan Dokumentasi informasi ke masyarakat
1 20 87 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Cakupan Layanan 100% 100% 100 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Keprotokolan Keprotokolan
2 08 18 Program Ketransmigrasian Jumlah penempatan transmigran (%) 250 250 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang direalisasikan 83 83 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% masyarakat potensial transmigran/calon transmigran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mendapatkan pelatihan
Hasil survey IKM pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pelatihan transmigran
2 08 18 001 Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa Jumlah MOU/PKS yang dihasilkan dengan Kab./Kota di Luar Jawa 8 MOU / PKS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah temu teknis atau sosialisasi yang dilakukan 4 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah dokumen kesepakatan kuota penempatan transmigran 3 Dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah peserta temu teknis bidang ketransmigrasian 70 Orang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan kesiapan lokasi penempatan 10 Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
% rekomendasi penanganan masalah yang dihasilkan 80 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 08 18 002 Pembinaan Kapasitas Calon Transmigran Jumlah bimbingan teknis peningkatan kompetensi calon transmigran dan penyuluhan program 4 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
transmigran
Jumlah kegiatan pameran/promosi program ketransmigrasian 5 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah laporan hasil monitoring 5 Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah laporan hasil analisa keberhasilan 0 Lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 08 18 007 Penyiapan calon transmigran Jumlah transmigran yang diseleksi; 200 KK; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah kerjasama antar daerah yang dilakukan 30 KSAD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 08 18 008 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja Jumlah transmigran yang diseleksi; 100KK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah kerjasama antar daerah yang dilakukan 30 KSAD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 08 19 Program Ketransmigrasian di UPT Pelatihan Ketransmigrasian dan % masyarakat potensial 55 55 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kemasyarakatan transmigran/calon transmigran yang mendapatkan pelatihan
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan transmigran 79 79 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 74 Indeks 74 Indeks 100 Sekretariat DPRD
kenyamanan kantor
3 04 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Sekretariat DPRD
3 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Sekretariat DPRD
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 04 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 35 Paket/Unit Sekretariat DPRD
3 04 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 3 Paket/Unit Sekretariat DPRD
3 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang Sekretariat DPRD
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
3 04 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 64% 64% 100 Sekretariat DPRD
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
3 04 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Sekretariat DPRD
3 04 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 10240 Orang Sekretariat DPRD

Bab 2 - 91
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 Orang Sekretariat DPRD
3 04 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen 100% 100% 100 Sekretariat DPRD
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 04 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen Sekretariat DPRD
3 04 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 Dokumen Sekretariat DPRD
3 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama 4 4 100 Sekretariat DPRD
oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda)
3 04 16 Program Layanan Persidangan Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi persidangan 78,5 Indeks 78,5 Indeks 100 Sekretariat DPRD
3 04 16 001 Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh 85 kali Sekretariat DPRD
masyarakat/tokoh agama
3 04 16 002 Rapat-rapat dan hearing/dialog alat kelengkapan dewan Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Hearing/Dialog Alat Kelengkapan Dewan 110 kali Sekretariat DPRD
3 04 16 003 Rapat-rapat paripurna Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna 90 kegiatan Sekretariat DPRD
3 04 16 004 Kegiatan Reses Jumlah kegiatan Reses 2 kegiatan Sekretariat DPRD
3 04 16 005 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja DPRD 80 kali Sekretariat DPRD
3 04 17 Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan perundang- 78,5 78,5 100 Sekretariat DPRD
undangan
3 04 17 001 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah 60 Kali Sekretariat DPRD
3 04 17 002 Penguatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD 50 kali Sekretariat DPRD
3 04 17 003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan 16 kali Sekretariat DPRD

3 04 17 004 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-undangan Jumlah kegiatan publik hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan 6 kali Sekretariat DPRD

3 04 17 005 Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah publikasi kegiatan DPRD 410 kali Sekretariat DPRD
3 04 17 006 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Perpustakaan Jumlah literatur perpustakaan yang disediakan dan minat baca 200 literatur Sekretariat DPRD
Jumlah dokumen kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD 36 dokumen Sekretariat DPRD
3 05 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100 100 100 Inspektorat Propinsi
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

3 05 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Inspektorat Propinsi
3 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Inspektorat Propinsi
3 05 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 1 paket Inspektorat Propinsi
3 05 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 1 paket Inspektorat Propinsi
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Inspektorat Propinsi
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Inspektorat Propinsi
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 pegawai Inspektorat Propinsi
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 pegawai Inspektorat Propinsi
1 05 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Inspektorat Propinsi
3 05 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100 100 100 Inspektorat Propinsi
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 05 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 1 dokumen Inspektorat Propinsi
3 05 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 dokumen Inspektorat Propinsi
3 05 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update Database Perangkat Daerah 1 paket Inspektorat Propinsi
3 05 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen Inspektorat Propinsi
3 05 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Persentase Penyelesaian Tindak 75 75 100 Inspektorat Propinsi
Kebijakan KDH Lanjut Pengawasan
3 05 20 008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 36 dokumen Inspektorat Propinsi
3 05 20 012 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Jumlah Peraturan Kebijakan Pengawasan 2 dokumen Inspektorat Propinsi
3 05 21 Program Peningkatan Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS (orang) 70 70 100 Inspektorat Propinsi
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3 05 21 001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan 11 kali Inspektorat Propinsi
3 05 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat 10 buah 10 buah 100 Inspektorat Propinsi
Pengawasan (buah)
3 05 22 002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan 2 dokumen Inspektorat Propinsi
3 05 79 Program Pencegahan Korupsi Penilaian WBK dan WBBM (PD) 10 PD 10 PD 100 Inspektorat Propinsi
3 05 79 001 Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Perangkat Daerah dengan Status Zona Integrasi Bebas Korupsi 4 PD Inspektorat Propinsi
3 05 92 Program Peningkatan Pembinaan Prosentase Kerugian Daerah WTP WTP 100 Inspektorat Propinsi
dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
3 05 92 001 Pemeriksaaan Reguler SKPD/UPT Jumlah Obrik dengan Status WTP dari BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 125 obrik Inspektorat Propinsi
3 05 92 002 Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler Jumlah obrik yang memperoleh Status WTP dari BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan PD 116 obrik Inspektorat Propinsi

3 05 92 003 pemeriksaan tujuan tertentu Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan 10 kali Inspektorat Propinsi
3 05 92 004 pemeriksaan khusus Jumlah Pemeriksaan khusus yang dilaksanakan 10 kali Inspektorat Propinsi
3 05 92 005 pemeriksaan kasus Jumalh Pemeriksaan kasus yang dilaksanakan 10 kali Inspektorat Propinsi
3 05 92 006 review laporan keuangan Jumlah Perangkat Daerah yang dilaksanakan review laporan keuangan 55 PD Inspektorat Propinsi
3 05 92 007 evaluasi LPPD Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi LPPD 55 PD Inspektorat Propinsi
3 05 92 008 evaluasi LAKIP Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi 55 PD Inspektorat Propinsi
3 05 92 009 telaah sejawat hasil pengawasan Jumlah Pelaksanaan Review LHP 12 kali Inspektorat Propinsi
3 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 06 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 06 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 Paket/Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 12 Paket/Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bab 2 - 92
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
3 06 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
3 06 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 07 003 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur 8 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 07 006 Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Jumlah dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 08 Program Penyusunan, Pengendalian persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 06 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 21 Program Perencanaan Persentase usulan kegiatan yang 40% 40% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah diakomodir dalam dokumen perencanaan
3 06 21 134 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 21 138 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 5 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen 54% 54% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
perencanaan
3 06 22 141 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 148 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 149 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 22 150 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 22 151 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi Jumlah Dokumen 5 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 22 152 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen 2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 22 153 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen 4 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 22 154 Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 155 Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 156 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 157 Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 22 158 Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 38 Program Perencanaan Persentase Usulan Kegiatan 40% 40% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Prasarana Wilayah Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
3 06 38 005 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 38 006 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya Jumlah Dokumen 4 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 38 007 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Daya Air
3 06 38 008 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan Jumlah Dokumen 2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 38 009 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 38 010 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber JumlahDokumen 2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daya Air
3 06 38 011 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 38 012 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan 76% 76% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pembangunan
persentase program dan kegiatan 91% 91% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RKPD dalam APBD
persentase SKPD Provinsi dan 65% 65% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat
waktu
1 06 37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Kegiatan yang difasilitasi - - - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 39 Program Perencanaan Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Pembiayaan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan

1 06 40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan 36% 36% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Regional Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
1 06 43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan - - - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
3 06 44 Program Perencanaan Persentase Usulan Kegiatan 32% 32% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Sosial Budaya Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
3 06 44 001 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 44 002 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 44 003 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 44 004 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 44 005 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 44 006 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 44 008 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Jumlah Dokumen 3 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bab 2 - 93
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 06 45 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Persentase kesesuaian program 100% 100% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi
Persentase Kabupaten/Kota yang melapor 26% 26% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 45 001 Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) 12 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3 06 45 002 Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat 2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah;
Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran 2 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 45 003 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, 12 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota
3 06 45 004 Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 06 45 005 Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah Jumlah dokumen LKPJ 1 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 46 Jumlah dokumen Reses 3 dokumen 40% #VALUE! Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 06 47 006 Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana 4 dokumen 80% #VALUE! Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Persentase Realisasi terhadap 12% 12% 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN
3 07 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100% 100% 100 Badan Pendapatan daerah
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

3 07 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100% Badan Pendapatan daerah
3 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Badan Pendapatan daerah
3 07 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 234 Paket/Unit Badan Pendapatan daerah
3 07 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 260 Paket/Unit Badan Pendapatan daerah
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Pendapatan daerah
3 07 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Pendapatan daerah
3 07 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 1.720 Kali Badan Pendapatan daerah
3 07 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 510 Orang Badan Pendapatan daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 Orang Badan Pendapatan daerah
3 07 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Badan Pendapatan daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 07 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 7 Dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah Update Database Perangkat Daerah 4 paket Badan Pendapatan daerah
3 07 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 13 Dokumen Badan Pendapatan daerah
1 07 17 Program Peningkatan dan Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaaan Pendapatan Asli - - - Badan Pendapatan daerah
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (PAD)
Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan)Pajak - - - Badan Pendapatan daerah
Kendaraan Bermotor (PKB)
Peningkatan Nilai Indeks - - - Badan Pendapatan daerah
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah Ruang Lingkup/Jenis - - - Badan Pendapatan daerah
Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001-2008
Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan - - - Badan Pendapatan daerah
3 07 51 Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Rencana Target Pendapatan Asli 25.081.000.000.000 25.081.000.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Daerah Daerah (milyar rupiah)
3 07 51 001 Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 51 002 Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 51 003 Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi 12 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 51 004 Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah Jumlah Software Pendukung Layanan 5 Paket Badan Pendapatan daerah
3 07 52 Program Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (milyar rupiah) 25.036.000.000.000 25.036.000.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
3 07 52 001 Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB 10 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 52 002 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya 16 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 53 Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain 45.700.000.000 45.700.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Pendapatan Pendapatan (milyar rupiah)
3 07 53 001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penggalian Potensi Objek Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 53 002 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 53 003 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
21
3 07 53 004 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya 4 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 54 Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Persentase Layanan yang Bersertifikat 92% 92% 100 Badan Pendapatan daerah
3 07 54 001 Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan Jumlah Dokumen Sertifikasi 2 dokumen/sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 54 002 Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi 10 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 55 Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Persentase Penurunan Temuan 5% 5% 100 Badan Pendapatan daerah
Daerah SPI
3 07 55 Persentase tindak lanjut hasil 100% 100% 100 Badan Pendapatan daerah
pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan
3 07 55 001 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 dokumen Badan Pendapatan daerah

3 07 56 Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan Lama Gangguan Operasional 36 jam/tahun 36 jam/tahun 100 Badan Pendapatan daerah
Pelayanan Di Seluruh Jawa Timur (Jam/Tahun)

Bab 2 - 94
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 07 56 001 Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Teknologi Informasi
3 07 56 002 Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi 3 dokumen Badan Pendapatan daerah

3 07 56 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Jumlah Pemeliharaan Jaringan 23 Paket Badan Pendapatan daerah
Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung 2 Paket Badan Pendapatan daerah
3 07 57 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Jumlah Penerimaan PAD di UPT 5.052.100.000.000 5.052.100.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Retribusi Daerah Surabaya Timur (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan (milyar rupiah) 5.050.300.000.000 5.050.300.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat (milyar rupiah) 1.143.600.000.000 1.143.600.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara (milyar rupiah) 1.163.900.000.000 1.163.900.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto (milyar rupiah) 568.200.000.000 568.200.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo (milyar rupiah) 1.638.700.000.000 1.638.700.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik (milyar rupiah) 709.900.000.000 709.900.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang (milyar rupiah) 419.800.000.000 419.800.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro (milyar rupiah) 347.000.000.000 347.000.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban (milyar rupiah) 358.300.000.000 358.300.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan (milyar rupiah) 382.700.000.000 382.700.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 227.500.000.000 227.500.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Ngawi (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 369.600.000.000 369.600.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Madiun (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 225.000.000.000 225.000.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Magetan (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 285.100.000.000 285.100.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Ponorogo (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 98.100.000.000 98.100.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Pacitan (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 754.500.000.000 754.500.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Kediri (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 483.500.000.000 483.500.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Tulungagung (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 185.900.000.000 185.900.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Trenggalek (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 319.200.000.000 319.200.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Nganjuk (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota (milyar rupiah) 767.700.000.000 767.700.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan (milyar rupiah) 477.600.000.000 477.600.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota 493.300.000.000 493.300.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
(milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 534.600.000.000 534.600.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Blitar (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 345.400.000.000 345.400.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Probolinggo (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 242.600.000.000 242.600.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Lumajang (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 571.300.000.000 571.300.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Pasuruan (milyar rupiah)
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo (milyar rupiah) 132.100.000.000 132.100.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember (milyar rupiah) 523.400.000.000 523.400.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso (milyar rupiah) 119.900.000.000 119.900.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi (milyar rupiah) 573.900.000.000 573.900.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan (milyar rupiah) 151.000.000.000 151.000.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan (milyar rupiah) 149.700.000.000 149.700.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang (milyar rupiah) 88.400.000.000 88.400.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep (milyar rupiah) 135.500.000.000 135.500.000.000 100 Badan Pendapatan daerah
3 07 57 001 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 9 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 Sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 002 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 003 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 004 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 005 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 7 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 006 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 007 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 008 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 009 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 010 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 011 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah

Bab 2 - 95
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 07 57 012 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 013 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 7 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 014 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 015 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 016 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 017 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 10 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 018 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 019 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 020 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 021 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 10 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 022 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 023 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 024 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 025 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 10 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 026 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 027 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah; 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 028 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 029 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 9 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 030 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 031 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 032 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 033 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 8 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 034 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 035 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 036 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 037 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 038 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 039 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 040 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 041 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 8 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 042 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 043 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 044 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 045 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah; 6 layanan Badan Pendapatan daerah
3 07 57 046 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 047 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 048 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 049 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 11 Layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 Sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 050 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 051 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 052 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 053 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 5 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 054 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 055 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 056 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 057 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 058 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 059 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 060 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 061 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 5 layanan Badan Pendapatan daerah

Bab 2 - 96
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 062 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 063 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 064 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 065 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 11 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 3 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 066 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 067 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 3 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah; 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 068 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 069 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 7 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 070 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 071 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 072 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 073 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 7 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 074 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 075 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 076 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 077 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 078 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 079 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 080 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 081 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 5 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 082 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 083 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 084 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 085 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 7 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 086 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 087 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 088 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 089 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 9 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 090 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 091 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 092 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 093 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 11 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 094 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 095 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 096 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 097 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 8 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 098 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 099 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 100 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 101 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 102 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 103 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 104 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 105 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 10 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 106 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 107 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 108 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 109 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 4 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 110 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah

Bab 2 - 97
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 07 57 111 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 112 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 113 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 10 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 114 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 115 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 116 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 117 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 5 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 118 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 119 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 120 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 121 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 11 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 2 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 122 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 123 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 124 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 125 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 5 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 126 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 127 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 128 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 129 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 130 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 131 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 132 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 133 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 4 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 134 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 135 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 136 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 137 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 4 layanan Badan Pendapatan daerah
Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan 1 sertifikat Badan Pendapatan daerah
3 07 57 138 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 139 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 57 140 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokumen Badan Pendapatan daerah
3 07 01 Program Pelayanan Administrasi masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Perkantoran pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 07 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 4 Paket Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 4 Paket Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
yang disusun tepat waktu
3 07 08 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 5 Orang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 125 Orang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1 20 17 Program Peningkatan dan Rancangan Peraturan Daerah (APBD, PAPBD, 15 Dokumen 15 Dokumen 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD) (Perda)
Rancangan Peraturan Gubernur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Pergub)
Jumlah sertipikat aset tetap tanah ( Sertipikat) 550 Sertifikat 550 Sertifikat 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1 20 18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan APBD, P-APBD, dan Pertanggungjawaban 190 Kab/Kota 190 Kab/Kota 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim (Kab/Kota)
3 07 21 Program Penyusunan APBD dan Jumlah Dokumen Raperda dan 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
PAPBD Provinsi Jawa Timur Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD

Bab 2 - 98
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 07 21 001 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran I Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD 2 dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 21 002 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran II Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD 2 dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 21 003 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran III Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD 2 dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 22 Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta 20 Dokumen 20 Dokumen 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Aliran Kas (Dokumen)
3 07 22 001 Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas 3 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 22 002 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD 7 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 22 003 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD 7 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 23 Program Pertanggungjawaban Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3 07 23 001 Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang Penerimaan Daerah dan PPK-BLUD Jumlah Dokumen Kebijakan / Pelaporan terkait dengan PPK-BLUD 1 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 23 002 Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Akuntansi Jumlah Dokumen Kebijakan / Sistem Akuntasi / Pelaporan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah 1 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 23 003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 24 Program Pengelolaan Aset Daerah Jumlah dokumen neraca aset daerah Provinsi Jawa Timur 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 24 001 Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset tetap tanah 100 Sertifikat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 24 002 Pendayagunaan Aset Daerah Jumlah luas aset yang disewa 140.000 meter persegi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 24 003 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah sumber daya aparatur yang bersertifikat dalam 720 Orang 720 Orang 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah (sertifikat)
3 07 25 001 Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Laboratorium Jumlah sumber daya manusia yang terlayani secara langsung dan tidak langsung (online) 200 orang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Pengelolaan Keuangan Daerah
3 07 25 002 Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Jumlah sumber daya aparatur sipil negara pemerintah daerah yang dilatih dan didampingi 360 orang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
3 07 25 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase sarana dan prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang layak 100 % Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
fungsi
3 07 26 Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah 100% 100% 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 26 001 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi sistem informasi keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

3 07 27 Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang 228 Dokumen 228 Dokumen 100 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim
3 07 27 001 Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Jumlah Kab/Kota yang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD nya telah di 13 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I
Jumlah Kab/Kota yang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD nya telah di 13 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II
Jumlah Kab/Kota yang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD nya telah di 12 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III
3 07 27 002 Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang APBD kab/kota Jumlah Kab/Kota yang rancangan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan 13 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Wilayah I;
Jumlah Kab/Kota yang rancangan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan 13 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Wilayah II;
Jumlah Kab/Kota yang rancangan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan 12 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Wilayah III
3 07 27 003 Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Perubahan APBD Jumlah Kab/Kota yang rancangan Perubahan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina 13 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
kab/kota Keuangan Wilayah I
Jumlah Kab/Kota yang rancangan perubahan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina 13 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Keuangan Wilayah II
Jumlah Kab/Kota yang rancangan perubahan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina 12 Kab/kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
Keuangan Wilayah III
3 08 41 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai - - - Badan Kepegawaian Daerah
yang obyektif, transparan dan akuntabel
3 08 94 Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan - - - Badan Kepegawaian Daerah
3 08 97 Program pengembangan Data Informasi Persentase database yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat - - - Badan Kepegawaian Daerah
dipertanggungjawabkan
3 08 99 Program Pembinaan anggota Persentase pelaksanaan pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI - - - Badan Kepegawaian Daerah
KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI

Bab 2 - 99
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
prosentase layanan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa - - - Badan Kepegawaian Daerah
Timur bagi Anggota Aparatur Sipil Negara yang difasilitasi oleh
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur
3 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan Masyarakat/ 85 85 100 Badan Kepegawaian Daerah
Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
3 08 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Badan Kepegawaian Daerah
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 08 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 150 Paket/Unit 16,0 11,85 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 160 Paket/Unit 30,0 22,22 Badan Kepegawaian Daerah
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Kepegawaian Daerah
1 08 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Kepegawaian Daerah
1 08 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 180 kali 15,0 25,00 Badan Kepegawaian Daerah
1 08 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 150 Orang 196,0 158,06 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 150 Orang 150,0 120,97 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Kepegawaian Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 08 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 7 dokumen 1,0 11,11 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 dokumen 1,0 20,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 14 dokumen 3,0 21,43 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 51 Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Jumlah pegawai ASN di 49.124 49.124 100 Badan Kepegawaian Daerah
Aparatur lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik
3 08 51 001 Penegakan Disiplin Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin 4 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pelanggaran disiplin pegawai selama 1 (satu) tahun 5% 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase kehadiran pegawai tepat waktu selama 1 (satu) tahun 100 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 51 002 Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja 7 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN 100 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 51 003 Pemberdayaan ASN Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN 4 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah peserta pembekalan bagi Pegawai ASN yang menjelang masa purna tugas 110 orang 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 52 Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri 100% 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 52 001 Penguatan Jiwa Korsa Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 4 laporan 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah laporan Paduan Suara 1 laporan 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah laporan Pelatihan Paskibra 1 laporan 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 52 002 Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum 90 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri 1 laporan 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota Korpri 100 Bantuan Badan Kepegawaian Daerah
3 08 52 003 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Sekretariat KORPRI Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 99% 99 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 53 Program Penataan dan PelayananPegawai ASN Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan 99% 85 8585,858586 Badan Kepegawaian Daerah
dan kompetensi
IKM Pelayanan Kepegawaian 85 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 52 001 Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 100 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 100 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu 100 % 10,0 10,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 52 002 Pelayanan kenaikan pangkat IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ 84 % 83,0 98,81 Badan Kepegawaian Daerah
Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur
3 08 52 003 Pelayanan pensiun dan perpindahan Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 90 % 39,0 43,33 Badan Kepegawaian Daerah
IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ 84 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur
3 08 54 Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan Persentase database kepegawaian 100% 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
pengadaan ASN yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
3 08 54 001 Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai Persentase database kepegawaian yang lengkap dan akurat 100 % 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 54 002 Perencanaan kepegawaian dan formasi Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi 4 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 54 003 Seleksi Rekruitmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 1 Laporan 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 1 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN 1 kali/kegiatan 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai ASN dan Non ASN 100 % 100% 100 Badan Kepegawaian Daerah

3 08 55 Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji 100% 2,0 28,57 Badan Kepegawaian Daerah
kompetensi
3 08 54 001 Pembinaan Karir Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pengembangan karir 7 dokumen 2,0 28,57 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 85 % 66,0 77,65 Badan Kepegawaian Daerah
Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar 100 % 90,0 90,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 54 002 Penilaian Kompetensi Jumlah dokumen kegiatan Pengembangan kompetensi 7 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 08 54 003 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan 2 dokumen 0,0 0,00 Badan Kepegawaian Daerah
3 09 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

3 09 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 10 Paket/Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 10 Paket/Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah persentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 01 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 01 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan

Bab 2 - 100
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 200 pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 09 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 50 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Aparatur Kepemimpinan, Teknis dan fungsional
3 09 98 Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur Pemenuhan standart kompetensi aparatur (Orang) Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 21 Program Pengembangan Kompetensi Manajerial SDM Jumlah Alumni Diklat Kompetensi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Manajerial
3 09 21 005 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Jumlah peserta diklat kompetensi manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator yang 120 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan
minimal memuaskan (skor 80,1-90)
Jumlah ASN yang mengikuti diklat kompetensi manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan 120 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Administrator
3 09 21 006 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pengawas Jumlah peserta diklat kompetensi manajerial pengawas yang memperoleh sertifikat 200 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan
(skor 80,1-90)
Jumlah ASN yang mengikuti diklat kompetensi manajerial pengawas 200 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 22 Program Pengembangan Jumlah Alumni Diklat Kompetensi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kompetensi Teknis SDM Aparatur Teknis
3 09 22 004 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan Jumlah peserta yang lulus Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 600 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pilihan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 600 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pilihan
3 09 22 005 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Jumlah peserta yang lulus Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 600 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 600 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan

3 09 22 006 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum Jumlah peserta yang lulus Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum 300 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum 300 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 23 Program Pengembangan Jumlah Alumni Diklat Kompetensi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kompetensi Fungsional SDM Aparatur Fungsional
3 09 23 004 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah peserta yang lulus Diklat Kompetensi Jabatan Fungsional 690 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Jabatan Fungsional 690 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 23 005 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Sosial Kutural Jumlah peserta yang lulus Diklat Kompetensi Sosial Kultural 360 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Sosial Kultural 360 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 23 006 Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Tenaga Kediklatan Jumlah peserta yang lulus Diklat Kompetensi Tenaga Kediklatan 210 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Tenaga Kediklatan 210 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 24 Program Penilaian Kompetensi SDM Jumlah peserta yang mengikuti Badan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur penilaian kompetansi
3 09 24 004 Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi dan Assessment Complex (Job Target ) Aparatur Jumlah aparatur yang dinyatakan memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi 5.651 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
yang dipersyaratkan
Jumlah aparatur yang mengikuti penilaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang 5.651 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
dipersyaratkan
3 09 24 005 Pelaksanaan Perencaaam Penilaian Kompetensi Jumlah Dokumen Perencanaan , Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang 5 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
tersusun
3 09 24 006 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan UPT 20 orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kompetensi Profesi ASN
3 09 24 007 Manajemen Layanan BLUD Jumlah aparatur yang mengikuti penilaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang Badan Pendidikan dan Pelatihan
dipersyaratkan
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Manajerial, teknis dan Fungsional sosial Badan Pendidikan dan Pelatihan
kultural
3 09 25 Program Peningkatan Kualitas Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Sertifikasi Kompetensi
3 09 25 001 Evaluasi Diklat Jumlah dokumen evaluasi diklat yang tersusun 3 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 25 002 Pelaksanaan Pengelolaan Pengajaran, Sumber Belajar Diklat Jumlah dokumen Kegiatan Pengembangan Sumber Belajar Diklat yang tersusun 8 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 25 003 Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi Jumlah dokumen kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi 4 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 09 25 004 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Jumlah peserta uji kompetensi yang memperoleh sertifikat kompetensi 120 Orang Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100 100 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
kenyamanan kantor
3 10 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % 97,00 97 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
3 10 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 20 Paket/Unit 2 10 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 20 Paket/Unit 1 33,33 Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kelembagaan Pemerintah Daerah tepat fungsi
1 10 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi
1 10 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 85 kali 11 12,94 Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 10 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM; 17 Orang 100 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 18 Orang 4 22,22 Badan Pendidikan dan Pelatihan

Bab 2 - 101
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 10 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 10 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen 2 33,33 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 4 Dokumen 1 25 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket 0 0 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 2 Dokumen 0 0 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 33 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jumlah Penelitian yang dihasilkan 246,00 246,00 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
dan Teknologi
3 10 71 Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang 55% 55% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
didiseminasikan
3 10 76 Program Pendampingan SIDA Persentase Cakupan fasilitasi 29% 29% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kab/Kota di Jawa Timur dalam pelaksanakan SIDa Jatim
3 10 77 Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan Prosentase hasil penelitian pemerintahan dan 35% 35% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
kemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh stakeholder
3 10 77 001 Penelitian Pemerintahan Jumlah dokumen penelitian pemerintahan yang dihasilkan 4 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 77 002 Penelitian Kemasyarakatan Jumlah dokumen penelitian kemasyarakatan yang dihasilkan 5 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 78 Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Persentase hasil penelitian ekonomi, sumber daya alam dan 35% 35% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Hidup lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh stakeholders
3 10 78 001 Penelitian Ekonomi Jumlah dokumen penelitian ekonomi yang dihasilkan 3 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 78 002 Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen penelitian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dihasilkan 4 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 80 Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan Persentase hasil penelitian dan teknologi terapan yang dapat 10% 10% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
dikembangkan
3 10 80 001 Diseminasi Hasil Penelitian Jumlah hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat; 2 Dokumen 3 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan melalui media (website, buletin, jurnal 24 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
cakrawala)
Jumlah hasil litbang serta kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi 3 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 80 002 Inovasi Teknologi Terapan Jumlah hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi model 0 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah teknologi terapan yang dapat dikembangkan menjadi model 1 Dokumen Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah inovasi teknologi unggulan hasil penganugerahan 9 inovasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 81 Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah Persentase OPD Provinsi dan kab/kota yang memiliki kegiatan 13% 13% 100 Badan Pendidikan dan Pelatihan
mendukung Sistem Inovasi Daerah
3 10 81 001 Kemitraan Kelitbangan Jumlah kesepakatan yang dihasilkan 2 Kesepakatan Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 10 81 002 Sistem Inovasi Daerah Jumlah OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung SIDa; 4 Instansi 3 25 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Kab/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah 12 Kab/Kota 1 25 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Badan Penghubung
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
3 11 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Penghubung
3 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Badan Penghubung
Prasarana Aparatur
3 11 01 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 78 Paket/Unit Badan Penghubung
3 11 01 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 89 Paket/Unit Badan Penghubung
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Penghubung
1 11 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Penghubung
3 11 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Penghubung
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 11 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 dokumen Badan Penghubung
3 11 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 dokumen Badan Penghubung
3 11 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 2 paket Badan Penghubung
3 11 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 3 dokumen Badan Penghubung
3 11 88 Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan persentase layanan lingkup Badan Penghubung
layanan kantor perwakilan
3 11 95 Program Peningkatan Promosi Prosentase pelaksanaan promosi Badan Penghubung
Potensi Daerah potensi daerah
Jumlah Promosi potensi daerah 100% 100% 100 Badan Penghubung
di Jabodetabek
3 11 95 004 Pameran UKM Pawarta Jawa Timur di Jabodetabek Jumlah Kegiatan UKM Pawarta 7 Kali Badan Penghubung
3 11 95 005 Pameran Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta Jumlah pameran Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur 33 Kali Badan Penghubung
3 11 95 006 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di lingkungan TMII Jakarta Jumlah Pentas Seni di TMII 54 Kali Badan Penghubung
3 11 95 007 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek Jumlah Pentas Seni di Jabodetabek 3 Kali Badan Penghubung
3 11 95 008 Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek Jumlah Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur 1 Kali Badan Penghubung
3 11 95 009 Pelatihan Keterampilan yang diikuti Pawarta Jatim Jumlah Kegiatan Keterampilan Pawarta 1 Kali Badan Penghubung
3 11 97 Program Pelayanan Badan persentase layanan lingkup Badan 100% 100% 100 Badan Penghubung
Penghubung Daerah Penghubung yang terpenuhi
3 11 97 001 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif Provinsi Jawa Timur, Jumlah Layanan lingkup Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur 800 Kali Badan Penghubung
koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi serta daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

3 12 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100% 100% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

3 12 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 10 Paket/Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket/Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah persentasekelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab 2 - 102
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 12 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 7 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 103 kali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 7 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 6 Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 96 Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang disusun tepat waktu
3 12 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 25 Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 17 Program Pengembangan Wawasan Persentase Pemahaman Peserta 90% 90% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kebangsaan Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan 4 Konsensus Nasional 155 Lembaga 155 Lembaga 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kab/kota)
Jumlah terbentuknya Forum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembauran Kebangsaan (FPK) (Kab/kota)
3 12 17 030 Pengembangan Gerakan Nasional Revolusi Mental Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental 1 kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 17 031 Revitalisasi dan aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila Jumlah kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila. 2 kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 17 032 Penguatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Jumlah fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab./Kota 1 Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3 12 17 033 Pembentukan dan Penguatan Kesadaran Bela Negara Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kader Bela Negara 2 Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 17 035 Jambore generasi muda antar umat beragama Jumlah pemuda lintas agama yang mengikuti Jambore 400 Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 17 037 Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Jumlah kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama 4 Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 25 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Jumlah kejadian terkait HAM (kejadian) 0 Kejadian 0 Kejadian 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
jumlah kejadian terkait HAM (Kab/kota) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 26 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Jumlah Ormas/LSM yang 1273 Orang 1273 Orang 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
terdaftar (organisasi)
verifikasi bantuan keuangan 50 Kali 50 Kali 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
partai politik (partai politik)
3 12 32 Program Peningkatan Keamanan Jumlah kejadian terkait 396,00 396,00 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dan Ketertiban Masyarakat Poleksosbud, TIBMAS dan terbentuknya FKDM ( kec)
jumlah kejadian terkait POLEKSOSBUD dan TIBMAS 0,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(kejadian)
terbentuknya FKDM (Kab/Kota kec, desa/kel) 528 kec, 528 kec, 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6176 6176
desa/kel organisasi desa/kel organisasi
3 12 33 Program Perbaikan Proses Politik Jumlah kejadian terkait konflik politik (kejadian) 0 kejadian 0 kejadian 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 35 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Jumlah kejadian terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
keagamaan (Kab/Kota)
Jumlah kejadian terkait keagamaan (kejadian) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 36 Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan 0,08% 0,08% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Etika dan Budaya Politik
Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pengembangan Etika dan Budaya Politik 90% 90% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 36 007 Pemantapan Etika Politik bagi Generasi Muda Jumlah Pelajar setingkat SMA yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik 190 pelajar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 36 008 Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM Jumlah Ormas Kepemudaan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Karakter Pemenuhan 140 ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesadaran HAM
3 12 36 009 Pencapaian dan penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jumlah laporan IDI Prov Jatim 4 Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Rapat Koordinasi Pencapaian dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 1 kali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3 12 36 010 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penerapan budaya politik yang demokratis Jumlah Tokoh Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka 180 tokoh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penerapan Budaya Politik yang Demokratis
3 12 37 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial 50 Kejadian 50 Kejadian 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik 45 Laporan 45 Laporan 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 75% 75% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3 12 37 002 Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jatim 1 Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 37 003 Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial 3 Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 37 004 Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di Masyarakat Jumlah laporan Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di 1 Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Masyarakat
3 12 37 005 Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan penyalahgunaan narkotika Jumlah kegiatan Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan 2 kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
penyalahgunaan narkotika
3 12 37 007 Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim 4 laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3 12 37 008 Penguatan Pemahaman Tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme Jumlah perwakilan elemen masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan pemahaman 540 Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
tentang bahaya radikalisme dan terorisme
3 12 38 Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan Jumlah kelembagaan yang melaksanakan penguatan pembauran kebangsaan 93 Lembaga 93 Lembaga 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pembauran Kebangsaan 90% 90% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 39 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Persentase Peran Ormas/LSM 8% 8% 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 39 Jumlah tersusunnya Peta Politik Jawa Timur 4 peta 4 peta 100 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 39 001 Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai Politik Se Jatim Jumlah Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 10 parpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 39 002 Forum Silaturahmi Ormas/LSM di Jawa Timur Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti Forum Silaturahmi 225 ormas/lsm Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 39 003 Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan Infrastruktur Politik Jumlah Infrastruktur Politik yang mengikuti kegiatan Penguatan Demokratisasi 50 lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab 2 - 103
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 12 39 004 Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Di Jawa Timur Jumlah kegiatan Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Jawa 2 kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Timur
3 12 39 005 Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jawa Timur Jumlah laporan Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Keberadaan serta Bantuan 4 laporan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Fasilitasi Ormas/LSM di Jatim
3 12 39 Persentase Ormas/LSM yang mencairkan bantuan 100 persen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 12 39 006 Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten/Kota di Jawa Timur Jumlah Laporan Perkembangan Politik Kab/Kota DI Jawa Timur 38 laporan Kab/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

3 13 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana & prasarana aparatur yang layak fungsi 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prasarana Aparatur
3 13 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 5 Paket/Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket/Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
3 13 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 3 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 15 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 15 001 Pelatihan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peserta yang terampil dalam penyusunan data terpilah pada saat tanggap darurat 76 Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3 13 15 001 Pelatihan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peserta yang terampil dalam penyusunan data terpilah pada saat tanggap darurat 1 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3 13 15 001 Pelatihan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peserta yang terampil dalam penyusunan data terpilah pada saat tanggap darurat 76 Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3 13 15 001 Pelatihan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peserta yang terampil dalam penyusunan data terpilah pada saat tanggap darurat 50 Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3 13 16 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Persentase Rencana Pemulihan - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana Pasca Bencana yang Direalisasikan
3 13 16 001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana Jumlah peserta yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana 85 Orana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sektor sarana & prasarana
3 13 16 002 Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana Jumlah peserta yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana 70 Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sektor sosial & ekonomi
3 13 16 003 Pelatihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah peserta yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana 215 Orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berbasis IT
3 13 16 009 Monitoring Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Jumlah dokumen laporan monitoring & evaluasi rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana 5 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3 13 17 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rawan Bencana
Persentase Sistem Peringatan - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dini / EWS Yang Berfungsi
` Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen rencana kontinjensi (renkon) ancaman bencana 1 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 17 002 Pembinaan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah pengembangan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana 40 Desa Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 17 003 Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah Jumlah EWS yang terpasang di daerah rawan bencana 4 Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah peserta Kab./Kota yang mengikuti lomba desa/kelurahan tangguh bencana 38 Kab./Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 17 008 Pembinaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana Jumlah pengembangan sekolah / madrasah aman bencana (SMAB) 1 Sekolah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 13 18 Program Penyusunan Perencanaan, Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana (dok) - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana
3 13 18 003 Monitoring dan Evaluasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Jumlah laporan monitoring & evaluasi penanggulangan bencana unsur pengarah 1 Dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 92% 92% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 Paket/Unit Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket/Unit Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Kelembagaan Pemerintah Daerah Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

1 14 07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Kelembagaan Perangkat Daerah Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

Bab 2 - 104
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 14 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali 8 53% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

1 14 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 64 Orang 10 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 30 Orang 61 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen 2 100% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 9 Dokumen 4 100% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jumlah update database perangkat daerah 4 Paket 1 100% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen 0 100% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 21 003 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I 3 Sub Bidang Pemerintahan I 1 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 21 004 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan II 3 Sub Bidang Pemerintahan II 1 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Capil dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Ekonomi Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 22 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I 2 Sub Bidang Pembangunan Ekonomi 1 50% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Perindustrian dan Tugas Pembantuan I Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 22 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II 2 Sub Bidang Pembangunan Ekonomi 1 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan II Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 23 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I 3 Sub Bidang Kemasyarakatan I 1 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Transmigrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 23 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II 3 Sub Bidang Kemasyarakatan II 1 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun
Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 24 005 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I 4 Sub Bidang Sarana dan Prasarana I 1 25% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 24 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana II 4 Sub Bidang Sarana dan Prasarana II 1 25% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase (%) Jumlah 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 97 Program pengembangan Data Informasi Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah 65% 65% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 97 001 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah Jumlah koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data adminstrasi wilayah 4 0 0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 97 002 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Jumlah update database SKPD 3 1 33% Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

Bab 2 - 105
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 14 97 009 Kegiatan Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Jumlah Dokumen PPID 3 0 0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi I Madiun

3 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100 100 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100 100 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 125 Paket/Unit Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 2 Paket/Unit Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
1 14 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
1 14 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 325 Kali Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
1 14 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 20 pegawai Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 20 pegawai Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 3 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 3 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 21 003 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 21 004 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan II 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Capil dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Ekonomi Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 22 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Perindustrian dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 22 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 23 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Transmigrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 23 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan Bojonegoro

Bab 2 - 106
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Prasarana yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 24 005 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 24 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II 2 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Prosentase (%) Jumlah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 97 Program pengembangan Data Informasi Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota 75% 75% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 97 002 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Jumlah Dokumen 1 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 97 003 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 97 004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota. Jumlah Dokumen 1 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi II
Bojonegoro
3 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
kenyamanan kantor Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 %
3 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 1.350 Paket/Unit 0
3 14 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 420 Paket/Unit 0
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Kelembagaan Pemerintah Daerah Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

1 14 07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Kelembagaan Perangkat Daerah Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

1 14 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 650 Kali 0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

1 14 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 8 Orang 0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 63 Orang 0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 7 Dokumen 2 29 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokumen 1 25 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen - - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pemerintahan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 21 003 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I 4 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 21 004 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan II 4 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Capil dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Ekonomi Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

Bab 2 - 107
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 14 22 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I 4 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Perindustrian dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 22 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II 4 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 23 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I 3 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Transmigrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 23 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II 3 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang
Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 24 005 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I 4 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 24 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II 4 Rekomendasi 1 25,00 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase (%) Jumlah 85% 85% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 97 Program pengembangan Data Informasi Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota 71% 71% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 97 003 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi 3 Dokumen - - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi III Malang

3 14 01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 25 Paket/Unit Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 65 Paket/Unit Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
1 14 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
1 14 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 200 kali Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
1 14 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 5 pegawai Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 45 pegawai Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 10 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 8 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan

Bab 2 - 108
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
3 14 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 18 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil 90% 90% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 21 003 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I 4 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 21 004 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan II 5 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Capil dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil 90% 90% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Ekonomi Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 22 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I 4 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Perindustrian dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 22 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II 5 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan 90% 90% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 23 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I 4 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Transmigrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 23 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II 5 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan Pamekasan
3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti 90% 90% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 24 005 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I 4 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 24 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II 4 Rekomendasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase (%) Jumlah 61 61 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 97 Program pengembangan Data Informasi Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah 63% 63% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 96 003 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi 2 Dokumen Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi IV
Pamekasan
3 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 70 % 20 21 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 Paket/Unit 1 33,3 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 3 Paket/Unit 1 33,3 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

1 01 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

1 14 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

1 14 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 2084 Kali 240 11,5 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

Bab 2 - 109
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun
Target/program RKPD Tahun berjalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan Kode dan Indikator Kinerja Program Realisasi capaian program Tingkat capaian realisasi target s/d PD Pengampu
berjalan (2019)
s/d tahun 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6
1 14 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 5 pegawai 2 40,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 36 pegawai - - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Persentase dokumen 100% 100% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 5 dokumen 1 33,3 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6 dokumen 1 33,3 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data jumlah update database perangkat daerah 1 Paket - - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun 1 Dokumen - - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Persentase Rekomendasi Hasil 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 21 003 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I 4 Rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 21 004 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan II 4 rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Capil dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Ekonomi Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 22 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I 4 Rekomendasi 2 50,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Perindustrian dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 22 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II 4 Rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 23 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I 4 Rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Transmigrasi dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 23 007 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II 4 Rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember
Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan 95% 95% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Prasarana yang ditindaklanjuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 24 005 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I 4 Rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 24 006 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II 4 Rekomendasi 1 25,0 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembantuan Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 97 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Prosentase (%) jumlah 85% 85% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pembangunan koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklajuti Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 97 Program pengembangan Data Informasi Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota 71% 71% 100 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

3 14 97 003 Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi 2 dokumen 0 - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan/Badan Perwakilan Provinsi V Jember

Bab 2 - 110
BAB 3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,50%, lebih
tinggi 0,05% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya
mencapai 5,45%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja
perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan
Jawa Tengah. Bahkan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,17%.
Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa Timur, dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Selama periode 2011 s/d 2018, perekonomian Jawa Timur melambat sebesar 0,13%
per tahun. Hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada
periode yang sama melambat sebesar 0,14% per tahun.
Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa
tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Asia
Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2017 menunjukkan bahwa
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kinerja daya saing provinsi Jawa Timur
secara keseluruhan pada tahun 2017 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi
DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran capaian daya saing masing-masing provinsi di
Indonesia pada tahun 2017.
Gambar 3.1 Daya Saing Ekonomi Wilayah di Indonesia

Sumber: Asia Competitiveness Institute, 2017


Bab 3 - 1
Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang
dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan
pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis & tenaga kerja, dan (4) kualitas
hidup & pembangunan infrastruktur. Guna lebih memperjelas kondisi ekonomi
daerah di tahun 2017 berikut disampaikan beberapa sub-sub bab yang ada
keterkaitannya substansi perekonomian di Jawa Timur.

A. Pertumbuhan Ekonomi
Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif lebih
tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional
ditunjukkan pada Gambar 3.2 adalah:
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Sumber : BPS (2019). Data Diolah

Gambar 3.2 menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan


Nasional. Secara garis besar, keduanya menunjukkan tren pertumbuhan yang
cenderung melambat. Secara umum, berdasarkan pada Gambar 3.2, pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur dan Nasional selama periode 2011 s/d 2018 cenderung
melambat, dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas pertumbuhan
ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai
5,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2018 mencapai 5,17%.
Berdasarkan pada Gambar 3.2 , pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada
tahun 2018 cenderung lebih tinggi 0,05% dibandingkan dengan pertumbuhan pada
tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, secara nominal besaran Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai Rp 2.189,78
triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.563,76 triliun. Dilihat dari
sisi produksi (sektoral), pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,63%, diikuti Jasa Kesehatan dan

BAB 3 - 2
Kegiatan Sosial sebesar 7,6%. Sementara dari sisi pengeluaran, akselerasi
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang
tumbuh 6,57% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08%.

a. Pertumbuhan Sisi Produksi (Sektoral)


Ekonomi Jawa Timur tahun 2018 tumbuh 5,50%. Dari sisi produksi (sektoral)
semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Pengadaan Listrik dan Gas. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
sebesar 7,63%, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,61%; dan
Industri Pengolahan sebesar 7,55%. Secara grafis hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.3
sebagai berikut:

Gambar 3.3 Daya Saing PDRB menurut Sektor

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha Tahun 2018


didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Industri
Pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,73%; Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,19%; serta Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 11,90%.
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, Lapangan Usaha
Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,21%, diikuti
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,16%;
Konstruksi sebesar 0,61; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,39%.

Bab 3 - 3
b. Pertumbuhan Sisi Pengeluaran
Pada tahun 2018, semua komponen PDRB mengalami akselerasi.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 6,57%,
kemudian PMTB 6,08%; disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,00%;
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 4,84%; dan Ekspor Luar Negeri 2,47%. Impor
sebagai komponen pengurang tumbuh sebesar 7,37%. Secara grafis hal ini
ditunjukkan pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4 Daya Saing PDRB menurut Komponen

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Pada tahun 2018, komponen PDRB yang mengalami pertumbuhan tertinggi


adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga
(LNPRT), yang tumbuh 6,57%. Tingginya pertumbuhan komponen Pengeluaran
LNPRT sepanjang tahun ini dipicu oleh kegiatan sosial antara lain acara keagamaan
dan membantu bencana alam; kegiatan politik antara lain pemilihan bupati/walikota
serentak di 19 kabupaten/kota serta dimulainya pendaftaran calon legislatif jelang
pemilu 2019. Di sisi lain, pertandingan piala AFF U-16 2018 di Sidoarjo dan Gresik
juga mempengaruhi peningkatan konsumsi perkumpulan olahraga.
Komponen PDRB sisi Pengeluaran yang memiliki pertumbuhan tertinggi
selanjutnya adalah Pembentukan Modal Bruto (PMTB). Tingginya pertumbuhan
komponen ini disebabkan oleh pembangunan investasi fisik di Jawa Timur yang masih
cukup bagus terutama pada pembangunan sarana prasarana dan kawasan
permukiman. Selanjutnya, pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah dipicu oleh pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 kepada ASN dan pensiunan.
Sementara itu, pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

BAB 3 - 4
dipengaruhi oleh konsumsi pada hari raya keagamaan, pembayaran masuk sekolah,
kuliah dan semester.
Pertumbuhan pada komponen ekspor salah satunya dipengaruhi oleh masih
tingginya ekspor barang yang menjadi unggulan Jawa Timur antara lain perhiasan,
lemak dan minyak nabati, bahan kimia, kayu dan barang dari kayu. Selain itu,
meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara juga menjadi faktor lain yang memicu
ekspor tumbuh positif.
Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir
masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yang
mencapai lebih dari separuh PDRB Jawa Timur (59,78%), komponen lain yang
memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB
(29,53%), Ekspor Luar Negeri (13,22%), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (6,39%),
lainnya (10,82%) dan sebagai pengurang yakni Impor Luar Negeri (19,74%).

B. Kinerja Perdagangan

Ekspor Jawa Timur sampai dengan Desember 2018 mencapai USD 1,53 Miliar
,turun sebesar 5,18% dibandingkan November 2018 atau turun 1,16% jika
dibandingkan Desember 2017. Ekspor Non-migas Desember 2018 mencapai USD 1,49
Miliar atau turun 0,80% dibandingkan November 2018 atau naik sebesar 5,21% jika
dibanding Desember 2017. Sementara ekspor migas Desember 2018 mencapai USD
40,01 juta atau turun sebesar 64,17% dibandingkan November 2018 atau turun
69,64% jika dibanding Desember 2017. Secara kumulatif ekspor Januari-Desember
2018 yang keluar dari Jawa Timur sebesar USD 20,39 Miliar atau naik 4,04%
dibandingkan Januari-Desember 2017 sebesar USD 19,60 miliar.
Impor Jawa Timur pada bulan Desember 2018 mencapai USD 2,16 miliar atau
turun sebesar 6,61% dibandingkan November 2018 atau naik sebesar 7,05%
dibandingkan Desember 2017. Impor nonmigas Desember 2018 mencapai USD 1,78
miliar atau naik 5,15% dibandingkan November 2018 atau naik sebesar 13,99%
dibanding Desember 2017. Impor migas Desember 2018 sebesar USD 381,47 juta atau
turun 38,61% dibanding November 2018 atau turun sebesar 16,61% jika
dibandingkan Desember 2017. Secara kumulatif impor Januari-Desember 2018 yang
masuk ke Jawa Timur sebesar USD 25,73 miliar atau naik sebesar 16,35%
dibandingkan periode Januari-Desember 2017 sebesar USD 22,12 miliar.
Berdasarkan nilai ekspor dan impor Jawa Timur, nilai neraca perdagangan
Jawa Timur selama bulan Desember 2018 mengalami defisit sebesar USD 629,24 juta.

Bab 3 - 5
Hal ini disebabkan karena adanya selisih perdagangan yang negaif pada sektor migas
maupun non-migas, sehingga secara agregat menjadi defisit. Sektor non-migas
mengalami defisit sebesar USD 287,78 juta dan migas mengalami defisit USD 341,46
juta. Secara kumulatif selama Januari-Desember 2018 neraca perdagangan Jawa
Timur juga masih tetap mengalami defisit sebesar USD 5,35 miliar, yaitu sektor non-
migas mengalami defisit sebesar USD 1,60 miliar dan sektor migas defisit sebesar USD
3,74 miliar.

Tabel 3.1 Perkembangan Neraca Perdagangan

NERACA
URAIAN EKSPOR IMPOR
PERDAGANGAN
Desember 2018
Total Ekspor/Impor 1530.02 2159.26 -629.24
Migas 40.01 381.47 -341.46
Non Migas 1490.02 1777.80 -287.78
Januari-Desember2018
Total Ekspor/Impor 20387.22 25732.60 -5345.38
Migas 1284.85 5027.40 -3742.55
Non Migas 19102.37 20705.20 -1602.83
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

C. Kinerja Investasi

Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Triwulan III Tahun 2018 yang


dipublikasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa
Timur sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp. 36,10 triliun. Nilai ini sekitar
68,38% dari target BKPM sebesar Rp. 52,79 triliun atau sekitar 41,94% dari target
pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 86,07 triliun pada tahun 2018. Secara
grafis perkembangan realisasi investasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 3.5
sebagai berikut:

BAB 3 - 6
Gambar 3.5 Perkembangan Realiasi Investasi Jawa Timur

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2018.

D. Tingkat Inflasi

Inflasi Jawa Timur pada bulan Desember 2018 lebih rendah jika dibandingkan
dengan bulan yang sama pada tahun 2017. Pada Desember 2018, inflasi Jawa Timur
mencapai 2,86% lebih rendah dibandingkan Desember 2017 yang mencapai 4,04%.
Secara grafis perkembangan inflasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 3.6:
Gambar 3.6 Perkembangan Inflasi Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

E. Kinerja Perbankan

Pada Triwulan IV tahun 2018, kinerja perbankan di Jawa Timur terus


menunjukkan adanya perbaikan. Total Aset bank umum Jawa Timur pada periode
laporan mencapai Rp 688.854 triliun, lebih tinggi dibandingkan Triwulan sebelumnya
yang mencapai Rp 675.091 triliun. Pertumbuhan Total Aset Jawa Timur pada
Triwulan IV tahun 2018 tumbuh 11,69% (yoy), tercatat lebih tinggi jika dibandingkan
dengan Triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,97% (yoy).
Disisi lain, pertumbuhan total aset kelompok bank umum syariah cenderung
melambat dibandingkan kelompok bank umum konvensional. Aset kelompok bank
umum syariah secara nominal tumbuh dari Rp 34.640 triliun menjadi Rp 36.992

Bab 3 - 7
triliun pada triwulan laporan. Namun dilihat dari pertumbuhannya cenderung
melambat. Pada Triwulan IV tahun 2018 pertumbuhan asset bank umum syariah
mencapai 14,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh 18,43% (yoy). Berikut ini adalah gambaran perkembangan Total Aset
perbankan Jawa Timur hingga Triwulan IV tahun 2018.
Gambar 3.7 Pertumbuhan Aset Bank Umum di Jawa Timur
Menurut Kelompok Bank

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2019. Diolah

Sejalan dengan pertumbuhan total asset, pada periode laporan pertumbuhan


Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum konvensional di Jawa Timur cenderung
mengalami akselerasi, sebaliknya, pertumbuhan DPK bank umum syariah cenderung
melambat. DPK bank umum Jawa Timur pada periode laporan mencapai Rp 542.050
triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp 533.014
triliun. Pertumbuhan DPK Jawa Timur pada Triwulan IV tahun 2018 tumbuh 8,54%
(yoy), tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
tumbuh 7,77% (yoy).
Disisi lain, pertumbuhan DPK kelompok bank umum syariah cenderung
melambat dibandingkan kelompok bank umum konvensional. DPK kelompok bank
umum syariah secara nominal tumbuh dari Rp 26.610 triliun menjadi Rp 29.432
triliun pada triwulan laporan. Namun dilihat dari pertumbuhannya cenderung
melambat. Pada Triwulan IV tahun 2018 pertumbuhan DPK bank umum syariah
mencapai 12.19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh 13.35% (yoy). Berikut ini adalah gambaran perkembangan DPK bank umum
di Jawa Timur hingga Triwulan IV tahun 2018.

BAB 3 - 8
Gambar 3.8 Pertumbuhan DPK Bank Umum di Jawa Timur
Menurut Kelompok Bank

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2019. Diolah

Secara keseluruhan, penyaluran kredit/pembiayaan bank umum Jawa Timur


pada Triwulan IV tahun 2018 secara nominal mengalami peningkatan, akan tetapi
secara pertumbuhannya cenderung melambat. Pada periode laporan penyaluran
kredit bank umum konvensional mencapai Rp 552.504 triliun, lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp 536.208 triliun. Namun dilihat
dari pertumbuhannya cenderung melambat. Pada triwulan IV tahun 2018
pertumbuhan kredit mencapai 9,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang mencapai 9,92% (yoy).
Disisi lain, penyaluran pembiayaan kelompok bank umum syariah secara
nominal tumbuh dari Rp 29.863 triliun menjadi Rp 29.968 triliun pada triwulan
laporan. Namun dilihat dari pertumbuhannya cenderung melambat. Pada triwulan IV
tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah mencapai 5,68% (yoy),
lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13.31% (yoy). Berikut
ini adalah gambaran perkembangan kredit/pembiayaan bank umum di Jawa Timur
hingga Triwulan IV tahun 2018.

Gambar 3.9 Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Bank Umum di Jawa Timur


Menurut Kelompok Bank

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2019. Diolah

Bab 3 - 9
Laju pertumbuhan DPK bank umum konvensional yang lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan kredit menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) bank
umum konvensional di Jawa Timur mengalami peningkatan, dari 100,60% pada
Triwulan III tahun 2018 menjadi 101,93% pada Triwulan IV tahun 2018. Sementara
itu, laju pertumbuhan DPK bank umum syariah yang lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan kredit menyebabkan Financing to Deposit Ratio (FDR) bank umum
syariah di Jawa Timur mengalami penyusutan, dari 112,23% pada Triwulan III tahun
2018 menjadi 101,82% pada Triwulan IV tahun 2018.
Sementara itu risiko kredit bank umum konvensional yang tercermin dari
Rasio Non Performing Loan (NPL) di Jawa Timur pada Triwulan IV tahun 2018
mengalami perbaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pada Triwulan IV
tahun 2018 rasio NPL bank umum konvensional di Jawa Timur tercatat sebesar
2,92%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,37%. Pada
periode yang sama risiko pembiayaan bank umum syariah yang tercermin dari Rasio
Non Performing Financing (NPF) di Jawa Timur pada Triwulan IV tahun 2018 sedikit
memburuk dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pada triwulan IV tahun 2018
rasio NPF bank umum syariah di Jawa Timur tercatat sebesar 4,64%, lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,52%.
Berikut ini adalah gambaran perkembangan LDR/FDR dan NPL/NPF bank
umum di Jawa Timur hingga Triwulan IV tahun 2018:

Gambar 3.10 Pertumbuhan LDR/FDR Gambar 3.11 Pertumbuhan NPL/NPF


Bank Umum di Jawa Timur Menurut Bank Umum di Jawa Timur Menurut
Kelompok Bank Kelompok Bank

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2019. Diolah Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2019. Diolah

BAB 3 - 10
3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2019

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan


domestik serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka
beberapa proyeksi makro ekonomi Jawa Timur tahun 2019 diperkirakan akan
mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 diperkirakan masih
tumbuh positif meskipun sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan
pada tahun 2018. Pada tahun 2019, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
mencapai 5,31-5,33% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan
tahun 2018 yang mencapai 5,50%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
nasional yang cenderung stagnan. Menurut World Economic Outlook April 2019,
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 stagnan pada angka
5,2%.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersebut diperkirakan
terjadi karena adanya perlambatan pada kinerja konsumsi rumah tangga Jawa Timur.
Salah satu indikasi perlambatan pertumbuhan konsumsi RT tersebut tercermin dari
perlambatan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Jawa Timur pada Triwulan I tahun
2019 yang diperkirakan mencapai 111,1 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi
ITK pada Triwulan IV 2018 yang mencapai 113,84. Sementara meningkat sejalan
dengan aktifitas Pemilu serentak pada April 2019.
Disisi lain, kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2019 diperkirakan masih
tumbuh positif walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan di
tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019
diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan belum optimalnya realisasi
belanja. Namun demikian, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan masih tumbuh
positif sejalan dengan beberapa pembangunan proyek yang masih berlangsung dan
beberapa pengerjaan proyek baru pada tahun 2019. Namun, peningkatan konsumsi
LNPRT ini diperkirakan belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan kinerja
konsumsi swasta.
Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi Jawa Timur di tahun 2019
diperkirakan juga disebabkan oleh adanya perlambatan pada ekonomi dunia. Menurut
World Economic Outlook April 2019 yang di publikasikan oleh IMF, ekspansi global
mengalami pelemahan. World Economic Outlook (WEO) memproyeksikan penurunan
pertumbuhan pada 2019 untuk 70% ekonomi global. Pertumbuhan global, yang
mencapai puncaknya mendekati 4% pada 2017, melambat menjadi 3,6% pada 2018,
dan diproyeksikan menurun lebih lanjut menjadi 3,3% pada 2019. Perlambatan
ekonomi dunia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi
Bab 3 - 11
yang melambat ditengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif
antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis, pengetatan
kondisi keuangan, dan ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di banyak negara.
Meskipun ditengah-tengah kondisi perekonomian global yang melambat,
pada tahun 2019, kinerja ekspor Jawa Timur diperkirakan masih tumbuh positif
akibat kembali normalnya aktivitas industri pengolahan serta potensi peningkatan
laju pertumbuhan ekonomi Jepang. Meskipun ditengah-tengah perlambatan
pertumbuhan ekonomi global, ekonomi Jepang diperkirakan menguat di tahun 2019.
Menurut World Economic Outlook April 2019, ekonomi Jepang pada tahun 2019
diperkirakan mencapai 1,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang hanya mencapai 0,8% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi Jepang
diperkirakan berdampak pada peningkatan kinerja ekspor Jawa Timur. Berdasarkan
pada pembahasan sebelumnya, berikut ini adalah ringkasan gambaran prospek
perekonomian global yang dipublikasikan oleh World Economic Outlook April 2019.

Tabel 3.2 Prospek Perekonomian Dunia – World Economic Outlook


April Tahun 2019
Proyeksi IMF
Realisasi
Prospek Perekonomian Dunia Apr-19
2016 2017 2018 2019*) 2020*)
Pertumbuhan Ekonomi Dunia %yoy 3.4 3.8 3.6 3.3 3.6
Negara maju %yoy 1.7 2.4 2.2 1.8 1.7
Amerika Serikat %yoy 1.6 2.2 2.9 2.3 1.9
Kawasan Eropa %yoy 2.0 2.4 1.8 1.3 1.5
Jepang %yoy 0.6 1.9 0.8 1.0 0.5
Negara maju lainnya %yoy 2.1 2.7 2.2 1.9 2.2
Negara Berkembang %yoy 4.6 4.8 4.5 4.4 4.8
Rusia %yoy 0.3 1.6 2.3 1.6 1.7
Tiongkok %yoy 6.7 6.8 6.6 6.3 6.1
Bangladesh %yoy 7.2 7.6 7.7 7.3 7.0
Brasil %yoy -3.3 1.1 1.1 2.1 2.1
Negara persemakmuran %yoy 0.8 2.4 2.8 2.2 2.3
Asia %yoy 6.7 6.6 6.4 6.3 6.3
Eropa %yoy 3.3 6.0 3.6 0.8 2.8
Amerika Latin %yoy –0.6 1.2 1.0 1.4 2.4
Timur Tengah, Afrika Utara,
%yoy 5.2 2.2 1.8 1.5 3.2
Afghanistan, dan Pakistan
Sub-Sahara Afrika %yoy 1.4 2.9 3.0 3.5 3.7
Volume Perdagangan (Barang dan Jasa) %yoy 2.2 5.4 3.8 3.4 3.9
Impor
Negara maju %yoy 2.5 4.3 3.3 3.0 3.2
Negara Berkembang %yoy 1.8 7.5 5.6 4.6 5.3
Ekspor
Negara maju %yoy 1.8 4.4 3.1 2.7 3.1
Negara Berkembang %yoy 2.9 7.2 4.3 4.0 4.8
Lebih tinggi dibandingkan 2018
Lebih rendah dibandingkan 2018
Sama dengan 2018 (Stagnan)
*) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sumber: WEO IMF, 2019.

BAB 3 - 12
Berdasarkan pada Tabel 3.2, menunjukkan bahwa pada tahun 2019
diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi juga terjadi dibanyak negara di dunia. Selain itu, dilihat dari
volume perdagangan barang dan jasa dunia pada tahun 2019 juga diperkirakan
mengalami perlambatan pertumbuhan. Adanya perkiraan perlambatan ekonomi
dunia dan juga perlambatan ekonomi pada negara-negara mitra dagang utama Jawa
Timur, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa pada tahun
2019 diperkirakan juga berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur.
Dari sisi penawaran, kinerja sisi penawaran diperkirakan ditopang oleh
peningkatan kinerja industri pengolahan Jawa Timur. Kinerja lapangan usaha industri
pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan
permintaan domestik dan eksternal di sisi permintaan pada tahun 2018.
Peningkatan pertumbuhan permintaan domestik, terutama konsumsi swasta
di sepanjang tahun 2018 diperkirakan turut mendorong akselerasi lapangan usaha
industri pengolahan. Prospek terjaganya volatilitas nilai tukar di sepanjang tahun
2018 meminimalisir tekanan biaya bahan baku bagi industri yang masih tergantung
pada bahan baku impor. Disamping itu, upaya-upaya substitusi bahan baku impor
yang telah dilakukan dunia usaha juga akan membantu kinerja industri pengolahan.
Pemilihan Kepala Derah serentak yang diadakan pada tahun 2018 diperkirakan turut
meningkatkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Meskipun demikian,
peningkatan cukai rokok di tahun 2018 diperkirakan terus memberikan tekanan bagi
perusahaan rokok di Jawa TImur. Kinerja ekonomi Tiongkok yang diperkirakan
mengalami rebalancing di tahun 2018 juga berpotensi menghambat kinerja ekspor
yang sebagian besar didominasi oleh komoditas industri pengolahan.

Tabel 3.3 Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan


Tahun 2017 (%yoy)

Komponen 2016 2017 2018 2019*)

Konsumsi Rumah Tangga 4,55 4,54 4,84

Konsumsi LNPRT 5,87 2,35 6,57

Konsumsi Pemerintah -7,01 3,47 5,00

Ekspor Luar Negeri 12,83 -4,26 2,47

PDRB 5,55 5,45 5,50


*) dibandingkan tahun sebelumnya
Sumber : BPS, proyeksi Bank Indonesia

Bab 3 - 13
Hingga bulan Januari 2019, inflasi tahunan Jawa Timur mencapai 2,49%
(yoy). Nilai ini masih berada di dalam batas sasaran inflasi yang sebelumnya
ditetapkan pada kisaran 3,5 ±1% (yoy). Bahkan, dibandingkan dengan capaian inflasi
tahun 2018, inflasi di tahun 2019 diperkirakan lebih rendah sejalan dengan kembali
normalnya pola konsumsi masyarakat akibat terjadinya panen raya.

Tabel 3.4 Perkiraan Arah Inflasi Tahun 2019 (yoy)

Inflasi 2016 2017 2018 2019*)

Inflasi (IHK) 2,74 4,04

Core Inflation 3,83 3,26

Volatile Food 2,89 0,53

Administered Prices -1,13 10,69


Sumber : BPS (2019); KER BI (2018;2019)

Dari data Tabel 3.4 diatas untuk perkiraan arah inflasi tahun 2019 pergerakan naik
turunnya data dapat dijelaskan sebagai berikut: (saran)

1) Volatile Food
Pada tahun 2019 inflasi pada kelompok volatile food diperkirakan
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan laju
inflasi kelompok volatile food ini diperkirakan terjadi akibat ketersediaan pangan
akibat adanya panen raya yang diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir
Triwulan I tahun 2019. Kondisi cuaca yang relatif kondusif juga turut mendukung
membaiknya produktifitas pertanian dan tanaman pangan di beberapa daerah di
Jawa Timur.

Sementara itu, penurunan inflasi kelompok volatile food yang lebih tinggi
diperkirakan akan tertahan oleh adanya potensi banjir yang cukup tinggi di
beberapa wilayah sentra tanaman pangan Jawa Timur. Masuknya musim
penghujan sejak pertengahan Triwulan IV tahun 2018 hingga triwulan I tahun
2019 mendorong potensi banjir dengan intensitas menengah tinggi di beberapa
sentra tanaman pangan seperti Jombang, Lamongan dan Malang untuk banjir
intensitas tinggi, serta Jember, Tulungagung, dan Trenggalek dengan banjir
intensitas menengah/sedang.

2) Administered Prices
Tingginya inflasi kelompok administered prices diperkirakan akan
menghambat perlambatan inflasi yang lebih dalam pada tahun 2019. Peningkatan
inflasi kelompok administered prices diperkirakan terjadi sejalan dengan masih

BAB 3 - 14
tingginya tarif transportasi udara di tengah penurunan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) non-subsidi dan koreksi Tarif Dasar Listrik (TDL) per 1 Maret 2019.
Tekanan terhadap tarif transportasi udara diperkirakan meningkat pada
momentum lonjakan arus perjalanan udara seiring dengan long weekend Hari
Raya Imlek (2-5 Februari tahun 2019) dan Hari Raya Nyepi (3-7 Maret tahun
2019) serta Hari Raya Idul Fitri yang akan dirayakan pada pertengahan tahun
2019.

3) Core Inflation
Pada tahun 2019, kinerja inflasi kelompok core inflation diperkirakan
mengalami peningkatan. Peningkatan ini diperkirakan akibat adanya kenaikan
harga emas di tingkat internasional seiring dengan masih cukup tingginya
ketidakpastian dan perlambatan kinerja perekonomian global. Sepanjang akhir
2018 diperkirakan terjadi peningkatan harga emas global akibat dari kenaikan
harga emas perhiasan. Selain itu, juga terjadi peningkayata tarif kontrak rumah
yang diperkirakan searah dengan kenaikan harga property residential di Jawa
Timur. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan
peningkatan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR). Adanya peningkatan harga
emas dan harga properti di akhir tahun 2018 tersebut diperkirakan juga
mempengaruhi tingkat core inflation di tahun 2019.
Di sisi lain perlambatan ekonomi global ini terkonfirmasi dari ekspektasi
penurunan harga komoditas di tingkat internasional serta penurunan harga
komoditas energi. Di sisi lain, peningkatan core inflation yang lebih tinggi
diperkiran terjadi akibat kembali normalnya permintaan masyarakat serta tren
penguatan nilai tukar rupiah yang mendorong stabilnya harga-harga komoditas
impor.
Terdapat beberapa faktor pertimbangan yang digunakan dalam
memperkirakan kondisi makro ekonomi Jawa Timur sebagai target pembangunan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Salah satu bahan pertimbangan
yang digunakan dalam memprediksi dan merencanakan target pertumbuhan
ekonomi yang Inklusif serta berpihak pada rakyat miskin harus
mempertimbangkan beberapa capaian kinerja, baik itu kinerja pertumbuhan
ekonomi maupun capaian kinerja beberapa indikator pembangunan sosial
ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Ketimpangan (Indeks
Gini). Berikut ini adalah gambaran capaian kinerja dari masing-masing indikator
pembangunan ekonomi Jawa Timur hingga tahun 2018:

Bab 3 - 15
Gambar 3.12 Capaian Kinerja Beberapa Indikator Kinerja Utama Jawa Timur

Sumber : BPS (2019) Data Diolah

Berdasarkan pada capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Jawa


Timur pada Gambar 3.12 diatas, maka dapat dihitung angka prediksi dari target
makro ekonomi Jawa Timur pada periode-periode yang akan datang. Berikut ini
adalah hasil prediksi target masing-masing indikator pembangunan ekonomi Jawa
Timur dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada periode sebelumnya.
Tabel 3.5 Prediksi Makro Ekonomi dan Keterkaitannya Terhadap Indikator
Kinerja Utama (IKU) Lain (Inklusif) Jawa Timur 2019 – 2024

Tingkat
Tahun TPT IPM IGR PDRB IPG
Kemiskinan

2019 10.39 - 9.98 3.81 - 3.61 71.69 - 71.99 0.37 - 0.36 5.31 - 5.33 91.58 - 92.13

2020 9.97 - 9.55 3.69 - 3.55 72.40 - 72.71 0.36 - 0.35 5.52 - 5.55 91.83 - 92.10

2021 9.55 - 9.13 3.57 - 3.42 73.12 -73.45 0.36 - 0.35 5.62 - 5.65 92.08 - 92.35

2022 9.12 - 8.70 3.45 - 3.28 73.83 - 74.17 0.35 - 0.34 5.62 - 5.65 92.33 - 92.60

2023 8.70 - 8.28 3.32 - 3.13 74.55 - 74.91 0.34 - 0.33 5.72 - 5.76 92.58 - 92.85

2024 8.27 - 7.85 3.20 - 3.01 75.26 - 75.62 0.33 -0.32 5.72 - 5.76 92.83 - 93.10
Sumber: Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019.

BAB 3 - 16
Prediksi pada Tabel 3.5 di atas merupakan hasil perhitungan berdasarkan
pada capaian kinerja utama Jawa Timur pada beberapa tahun sebelumnya, serta
dengan mempertimbangkan capaian kinerja utama dari perekonomian nasional.
Berdasarkan kondisi perekonomian terkini, kondisi ekonomi nasional maupun global,
serta dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi agar
lebih inklusif dengan berpihak kepada rakyat miskin, yang direalisasikan dari asumsi
penurunan 0,4-0,5% prediksi persentase kemiskinan pada tahun 2018, maka target
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 ditetapkan pada kisaran 5,31-5,33%, sedikit
lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini salah
satunya terjadi akibat adanya perlambatan ekonomi global yang diperkirakan terjadi
pada tahun 2019.
Target pertumbuhan ekonomi yang mencapai nilai 5,31-5,33%, tersebut akan
tercapai apabila sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan yang tinggi
mampu berakselerasi. Tiga leading sektor yang diharapkan mampu memicu
pertumbuhan ekonomi atau minimal dapat menahan deselerasi yang lebih dalam
pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019. Adapun ketiga leading
sector pertumbuhan ekonomi Jawa Timur antara lain sektor Industri Pengolahan;
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan. Kinerja sektor Industri Pengolahan diharapkan mampu
memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Adanya pengembangan kawasan industri di Jawa Timur diharapkan mampu menjadi
daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Jawa Timur.
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Industri Pengolahan yang pada
tahun 2018 juga memberikan sumber pertumbuhan tertinggi kedua juga
diproyeksikan tumbuh lebih cepat pada tahun 2019. Potensi peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2019 diperkirakan menjadi faktor pendorong
ekspor Jawa Timur, mengingat Jepang merupakan salah satu mitra dagang utama
Jawa Timur.
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor ketiga yang
memiliki kontribusi terbesar ketiga. Adanya perkiraan kinerja industri dan
perdagangan Jawa Timur yang masih tumbuh positif di tahun 2019 diharapkan juga
dapat mendorong kinerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, mengingat
hasil-hasil dari sektor tersebut sebagian besar merupakan bahan baku/merupakan
input dalam kegiatan industri yang selanjutnya juga akan berdampak pada kinerja
sektor perdagangan. Disisi lain tingkat inflasi Jawa Timur hingga bulan Januari tahun
2019 mencapai 2,49% (yoy). Pada tahun 2019, diperkirakan tingkat inflasi Jawa

Bab 3 - 17
Timur masih berada di dalam batas sasaran inflasi yang sebelumnya ditetapkan pada
kisaran 3,5 ±1% (yoy).
Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi
eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi.,
meliputi:
A. Lingkungan Eksternal (Global)

Pertama, Pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada tahun 2019, ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan.


Pertumbuhan ekonomi global, yang mencapai puncaknya mendekati 4% pada
2017, melambat menjadi 3,6% pada 2018, dan diproyeksikan menurun lebih
lanjut menjadi 3,3% pada 2019. Perlambatan ekonomi dunia tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi yang melambat ditengah
meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif antara Amerika Serikat
dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis, pengetatan kondisi keuangan, dan
ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di banyak negara.

Kedua, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang Amerika


Serikat dengan Tiongkok.

Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan regulasi


yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan peningkatan
ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan
perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi
salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan
tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru
saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian
terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan.

Ketiga, Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin


protektif

Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang
menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia.
Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia
yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan
ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan
perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan ini dapat memberikan
sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun pasar keuangan global.

Keempat, Rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral


Amerika Serikat The Fed.
BAB 3 - 18
Kebijakan pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed,
didorong oleh pembalikan modal kembali ke Amerika Serikat seiring dengan
penguatan ekonomi negara tersebut serta normalisasi kebijakan moneternya.
Adanya prediksi peningkatan tiga kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun
2019 dapat mendorong tren apresiasi dolar Amerika Serikat ke depan.

Kelima, Harga komoditas dunia yang fluktuatif

Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di


tahun 2017-2018 diperkirakan melambat di tahun 2019 seiring dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. Di sektor pertanian atau
pangan, perbaikan produktivitas dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan
produksi yang mendorong stabilitas harga. Sementara itu, pergerakan harga
komoditas batu bara dan logam di tahun 2019 diperkirakan sedikit mengalami
penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi permintaan Tiongkok seiring
dengan perubahan struktur ekonomi dari basis investasi ke konsumsi serta
implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pada sisi
komoditas logam, kebijakan protektif Amerika Serikat dapat menyebabkan
kelebihan pasokan pasar di luar Amerika Serikat, sementara di dalam negeri
Amerika Serikat sendiri akan terjadi kenaikan harga.

Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia
yang mengalami tren penurunan sejak pertengahan tahun 2014 dan mencapai
titik terendah di awal tahun 2016, berbalik menunjukkan tren meningkat.
Peningkatan harga ini utamanya didorong oleh kenaikan permintaan minyak
mentah dari negara-negara berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta
mulai menguatnya permintaan negara-negara maju.

Selain itu, adanya ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan, antara lain di


Timur Tengah yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas di tahun
2019, khususnya minyak mentah.

Keenam, Percepatan ekonomi Jepang ditengah-tengah perlambatan ekonomi


global.

Meskipun ditengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ekonomi


Jepang diperkirakan menguat di tahun 2019. Perekonomian Jepang pada tahun
2019 diperkirakan mengalami penguatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun
2018. Pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2019 diperkirakan mencapai
1,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya
mencapai 0,8% (yoy).

Bab 3 - 19
B. Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama, Pertumbuhan ekonomi nasional


Perekonomian nasional pada tahun 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren
perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 persen. Pada tahun 2019, tingkat keyakinan
masyarakat akan terus dijaga agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan
investasi tetap meningkat sejalan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum baik
legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Dari sisi investasi, dilihat dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
pada tahun 2019 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 7,0%. Peningkatan
pertumbuhan PMTB ini didukung oleh semakin kondusifnya iklim investasi dalam
negeri serta perbaikan daya saing usaha serta penyelesaian pembangunan
infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan. Dari sisi konsumsi swasta
diperkirakan tumbuh 5,1% di tahun 2019. Hal ini didorong oleh komitmen
Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi terutama harga kebutuhan
pangan, penyempurnaan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan
tepat waktu untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan peningkatan
aktivitas ekonomi masyarakat di daerah agar lebih mandiri melalui pemanfaatan
dana transfer ke daerah dan dana desa untuk kegiatan-kegiatan produktif. Selain
hal tersebut, pelaksanaan Pemilu tahun 2019 juga diharapkan memberikan
dorongan terhadap kinerja pertumbuhan LNPRT seiring dengan tingginya
pengeluaran dari partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Dari sisi
konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 5,4%. Alokasi belanja pemerintah
diarahkan untuk meningkatkan value for money agar lebih efektif dan efisien
dengan mendorong kinerja sektor unggulan terutama pada sektor pangan, energi,
kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri. Selain itu, pelaksanaan
Pemilu presiden dan legislatif juga turut mempengaruhi belanja pemerintah di
tahun 2019, termasuk revitalisasi pendidikan untuk peningkatan kualitas
sumberdaya manusia serta perbaikan akses dan layanan kesehatan. Dari sisi
perdagangan internasional, peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor
pada tahun 2019 diperkirakan masing-masing sebesar 6,3% dan 7,1%. Kinerja
perdagangan internasional diperkirakan menghadapi tantangan yang cukup berat
di tahun 2019, antara lain ketidakpastian arah kebijakan perdagangan negara-
negara mitra dagang terkait dengan keberlanjutan perang dagang antara Amerika
Serikat dan Tiongkok. Selain itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan
volume dagang yang tidak setinggi tahun sebelumnya turut memberikan
tantangan bagi kinerja pertumbuhan perdagangan internasional. Meskipun
demikian, sinergi penguatan ekspor, investasi dan industrialisasi akan terus

BAB 3 - 20
diupayakan untuk mendukung peningkatan ekspor berbasis non-komoditas yang
memiliki nilai tambah tinggi.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian nasional tahun 2019 Dari sisi
lapangan usaha, kinerja perekonomian di tahun 2019 diperkirakan tumbuh lebih
baik sejalan dengan berbagai upaya reformasi struktural dan pelaksanaan
program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Sektor industri pengolahan
diharapkan tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional sejalan
dengan upaya industrialisasi dan mengembangkan produk-produk prioritas
berdaya saing global. Sektor-sektor lain yang terkait dengan aktivitas manufaktur
seperti sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan
komunikasi, serta jasa keuangan juga diperkirakan tumbuh lebih baik guna
mendukung kinerja produksi manufaktur. Di samping itu, kinerja perekonomian
juga akan didorong oleh pengembangan industri pariwisata nasional sebagai salah
satu sektor prioritas. Secara umum, outlook pertumbuhan ekonomi nasional
ditunjukkan pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019 (%, YoY)
Uraian 2019
Pertumbuhan Ekonomi 5,3
Penggunaan
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,1
Konsumsi Pemerintah 5,4
PMTB 7,0
Ekspor Barang dan Jasa 6,3
Impor Barang & Jasa 7,1
Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,8
Pertambangan dan Penggalian 0,6
Industri Pengolahan 5,1
Pengadaan Listrik dan Gas 6,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,0
Konstruksi 6,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,3
Transportasi dan Pergudangan 8,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,1
Informasi dan Komunikasi 10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi 7,9
Real Estate 4,3
Jasa Perusahaan 8,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4
Jasa Pendidikan 5,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,2
Jasa lainnya 8,8
Sumber: Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019, Kementerian Keuangan RI

Bab 3 - 21
Kedua, Optimisme asumsi makro ekonomi nasional Tahun 2019

Beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam APBN 2019 menunjukkan hal
yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil bahkan cenderung
melambat. Beberapa indikator ekonomi tahun 2019 yang diharapkan sesuai dengan
prediksi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%, inflasi mencapai
3,5%, suku bunga acuan (SPN 3 bulan) pada kisaran 5,3%, nilai tukar Rupiah sebesar
Rp 15.000, lifting minyak mencapai 775 ribu barel per hari, Lifting gas (ribu barel
setara minyak per hari) mencapai 1.250 dan lifting harga minyak mentah 70 US
Dollar per barel. Secara umum, asumsi dasar makro ekonomi nasional ditunjukkan
pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2019-2022

INDIKATOR 2019 2020 2021 2022

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 5,3 5,5 – 6,2 5,5 – 6,4 5,8 – 6,5
Inflasi Ekonomi (%, yoy) 3,5 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 2 Bulan (%) 5,3 4,4 - 5,4 4,4 - 5,3 4,4 - 5,3
14.200 – 14.200 – 14.200 –
Nilai Tukar (Rp/US$) 15.000
14.500 14.500 14.500
Harga Minyak Mendah Indonesia
70 65 - 75 65 - 75 65 - 75
(US$/barel)
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per
775 695 - 840 651 - 802 589 - 800
hari)
Lifting Gas (ribu barel setara minyak
1.250 1.191 - 1.300 1.226 - 1.300 1.250 - 1.300
per hari)
Sumber: Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019, Kementerian Keuangan RI

Ketiga, Kebijakan moneter dan fiskal

Di bidang moneter, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas


perekonomian khususnya nilai tukar, agar tetap terkendali di tengah
ketidakpastian global yang meningkat. Kebijakan ditempuh melalui kenaikan suku
bunga kebijakan secara pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve guna
mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit
transaksi berjalan dalam batas yang aman. Kebijakan moneter didukung kebijakan
stabilisasi nilai tukar sesuai fundamental, strategi operasi moneter untuk menjaga
kecukupan likuiditas, penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional untuk
ketahanan eksternal, dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait.

Di bidang makroprudensial, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk lebih


akomodatif dan memperkuat sinergi kebijakan yang pada akhirnya dapat
mendorong peningkatan intermediasi perbankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas
sistem keuangan.

BAB 3 - 22
Di bidang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk
mendukung momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kelancaran,
keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran dari sisi tunai dan nontunai.
Strategi kebijakan antara lain ditempuh dengan mendorong perluasan
elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, termasuk penyaluran
program sosial pemerintah. Kebijakan juga diarahkan untuk mengantisipasi
berbagai tantangan sehingga sistem pembayaran dapat terus menopang
kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, di bidang fiskal, kebijakan fiskal diarahkan Pemerintah untuk


mempertahankan prospek kesinambungan fiskal, dengan tetap mengoptimalkan
ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan fiskal dilakukan
melalui penurunan defisit keseimbangan primer dan defisit APBN 2018, serta
menopang memperkuat struktur utang pemerintah agar tetap sehat. Kebijakan
fiskal juga ditopang peningkatan peran kebijakan fiskal daerah, pembangunan
proyek infrastuktur, dan penguatan kebijakan struktural.

1) Lingkungan Internal (Provinsi)


Pertama, berdasarkan pada data BPS, kinerja ekonomi Jawa Timur sejak tahun
2011 hingga tahun 2015 cenderung menunjukkan tren yang menurun atau
mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011, pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur mencapai 6,44% lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan tahun 2015 yang hanya mencapai 5,44%. Sementara itu, dilihat dari
pertumbuhan tahun 2015 s/d 2018 tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
menunjukkan tren yang berfluktuatif. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat
pertumbuhan nasional.
Kedua, reorientasi manajemen pembangunan dan menjaga stabilitas
pemerintahan (pusat dan daerah) serta legislator (DPR dan DPR RI) melalui
penataan ulang regulasi (re-regulasi) dan memposisikan undang-undang sebagai
alat untuk mengakselerasi pembangunan diharapkan menjadi pemicu untuk lebih
meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi di bidang kinerja perdagangan dan
investasi, maupun kinerja sosial dalam hal pelayanan kebutuhan dasar mastarakat
baik dibidang pendidikan maupun kesehatan.

Bab 3 - 23
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun
2020

1. Tantangan Perekonomian 2019 dan 2020


Secara umum dalam upaya untuk mencapai target pembangunan yang telah
ditetapkan di tahun 2019, masih banyak tantangan yang dihadapi Jawa Timur,
baik itu berasal dari sisi domestik maupun eksternal. Di tingkat regional Jawa
Timur, tantangan global yang dihadapai meliputi: masih tingginya ketergantungan
industri terhadap bahan baku impor, belum kuatnya permintaan ekspor negara
mitra dagang utama, serta diversifikasi dan daya saing produk ekspor yang masih
harus ditingkatkan. Sementara itu, beberapa tantangan dari sisi eksternal lebih
dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang saat ini cenderung
mengarah pada pertumbuhan yang melambat. Dinamika perekonomian global
tersebut berimbas pada kinerja perekonomian domestik, baik itu di tingkat
nasional maupun regional. Dampak yang dirasakan dapat terjadi baik itu melalui
jalur sektor keuangan maupun perdagangan internasional. Tantangan
perekonomian global diperkirakan masih bersumber dari dampak beberapa
faktor, diantaranya:
1) Kebijakan proteksionisme dan perpajakan Amerika Serikat

Kebijakan proteksionisme perdagangan Amerika Serikat dan berlanjut


dengan perang dagang antar negara khususnya dengan Tiongkok yang akan
berdampak pada merosotnya tingkat perdagangan internasional. Menurut
World Economic Outlook April 2019 yang di publikasikan oleh IMF
memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 akan cenderung
melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disertai dengan laju
volume perdagangan dunia yang diperkirakan juga melambat. Dampak
perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga berimbas pada kinerja
perdagangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, mengingat
Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Hal yang sama
diperkirakan juga berdampak pada kinerja pedagangan Jawa Timur,
mengingat Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan mitra dagang Jawa
Timur. Namun, perlambatan kinerja perdagangan yang lebih tinggi
diperkirakan tertahan oleh adanya pertumbuhan ekonomi Jepang yang
diperkirakan mengalami ekspansi pada tahun 2019.

BAB 3 - 24
2) Keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang
berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan
global.

Di sisi lain, perlu adanya kewaspadaan akan dampak kebijakan pemotongan


pajak oleh Amerika Serikat. Pemotongan pajak akan memperlebar defisit
anggaran Amerika Serikat dan berpotensi meningkatkan permintaan obligasi
pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tersebut pada akhirnya dapat
berpotensi memicu pemindahan modal dari negara berkembang ke Amerika
Serikat. Selain itu, kelanjutan kebijakan normalisasi kebijakan moneter
Amerika Serikat berpotensi menciptakan sentimen negatif dan guncangan di
pasar keuangan global. Normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, baik
itu melalui kenaikan suku bunga maupun pengurangan neraca bank sentral,
selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya aliran modal masuk (net
capital inflow) terutama ke negara-negara berkembang. Hal ini dapat
berimbas negatif terhadap likuiditas valas di pasar keuangan domestik dan
berisiko menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah khususnya terhadap
dolar Amerika Serikat.

3) Situasi geopolitik yang sewaktu-waktu dapat berisiko tinggi.

Tantangan eksternal selanjutnya adalah faktor geopolitik yang berpotensi


menimbulkan tekanan pada harga komoditas khususnya minyak. Pergerakan
harga minyak dunia perlu diantisipasi karena akan berdampak pada
kebijakan energi di dalam negeri dan juga fiskal.

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan 2020


Meskipun perekonomian nasional masih dihadapkan pada berbagai
tantangan perekonomian global pada tahun 2019, diperkirakan kondisi
perekonomian nasional masih kondusif meskipun harus tetap stagnan pada angka
pertumbuhan 5,2% di tahun 2019 dan tahun 2020. Menurut World Economic
Outlook April 2019, ditengah kondisi perekonomian global yang mengalami
pelemahan, dengan kondisi perekonomian global yang diperkirakan terus
mengalami penurunan dari mendekati 4% pada 2017, melambat menjadi 3,6%
pada 2018, dan diproyeksikan menurun lebih lanjut menjadi 3,3% pada 2019,
kondisi perekonomian Indonesia cenderung masih terjaga di angka 5,2% hingga
tahun 2020. Ketahanan kondisi ekonomi Nasional ini diharapkan juga akan
berdampak pada perekonomian regional.
Berdasarkan pada kondisi perekonomian terkini, serta dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian global, maka target pertumbuhan

Bab 3 - 25
ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar ? Pada tahun 2019 hingga tahun
2020, diperkirakan pada kisaran 5,31-5,33%. Pada tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur diproyeksikan berada pada kisaran 5,52-5,55%. Sementara
itu, inflasi Jawa Timur diperkirakan masih terkendali di kisaran 3,5% ±1 sejalan
dengan sinergi berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi Jawa Timur.
Dari sisi eksternal, meskipun pada tahun 2019 kondisi perekonomian global
menunjukkan adanya perlambatan, namun berdasarkan World Economic Outlook
April 2019 yang dipublikasikan oleh IMF, pada tahun 2020 kondisi perekonomian
global akan mengalami perbaikan. Pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan
ekonomi global mencapai 3,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi tahun 2019 yang hanya mencapai 3,3%. Di sisi lain pada tahun 2020
kinerja perdagangan internasional juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan
dengan peningkatan volume perdagangan baik itu di negara maju maupun negara
yang sedang berkembang. Hal ini juga akan mempengaruhi neraca perdagangan
Jawa Timur.
Dari sisi domestik, perlu dilakukan upaya antisipasi untuk menjawab
tantangan perekonomian yang ada berupa optimalisasi potensi dan memperkuat
momentum pemulihan perekonomian. Disamping itu, upaya pendukung
akselerasi perekonomian juga perlu ditekankan yang meliputi penguatan “modal
fisik” melalui akselerasi proyek infrastruktur, penguatan sumber daya manusia,
serta upaya melipatgandakan nilai tambah produk melalui peningkatan
produktivitas.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan
Daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah
Daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik,
pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian
kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan
tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya

BAB 3 - 26
dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), Pemerintah Daerah
diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.
Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih
belum mampu mendukung Pemerintah Daerah di dalam menjalankan kewenangan
yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal. Hal
ini terjadi karena sebagian APBD Pemerintah Daerah hanya untuk belanja pegawai
(gaji), sehingga Pemerintah Daerah kurang leluasa di dalam melaksanakan program
pembangunan.
Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan
wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui
otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah
termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman
pada kebijakan‐kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan
perundang‐undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi
sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.
Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan
pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial untuk
dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, Sistem Informasi
Manajemen Keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara
cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah
terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan
jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses
perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah.
Kedua, pengelolaan aset‐aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal
telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat
potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan


Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolok ukur
kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total
pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan
ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin kecil. Adapun realisasi dan
proyeksi/target pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019 sebagaimana
terdapat pada Tabel 3.8 :

Bab 3 - 27
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019

(dalam Jutaan Rupiah)


TARGET
REALISASI REALISASI REALISASI TARGET RKPD
NO URAIAN PERUBAHAN
APBD 2016 APBD 2017 APBD 2018 2019
RKPD 2019
1 PENDAPATAN DAERAH 24.962.122 29.864.031 31.963.943 31.927.103 33.343.204

1.1 Pendapatan Asli Daerah 15.817.795 17.324.178 18.549.683 16.825.139 18.128.469


1.1.1 Pajak Daerah 12.772.227 14.350.602 15.060.713 13.658.000 14.887.800
1.1.2 Retribusi Daerah 133.588 131.444 89.881 77.618 140.690
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 364.326 374.275 384.285 401.574 398.981
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.547.654 2.467.857 3.014.803 2.687.947 2.700.998

1.2 Dana Perimbangan 9.039.003 12.494.049 13.295.785 14.891.677 14.975.612


1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.849.884 1.634.525 2.624.231 2.973.217 3.057.152
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.672.878 3.803.428 3.813.412 3.998.432 3.998.432
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 5.516.241 7.056.096 6.858.142 7.920.029 7.920.029

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 105.324 45.805 112.341 210.287 239.123
1.3.1 Pendapatan Hibah 42.959 38.305 28.706 136.492 165.328
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 62.365 7.500 77.500 73.795 73.795

1.4 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU - - 6.135 - -


PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.4.1 Bantuan Keuangan dari Kota - - 6.135 - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 24.962.122 29.864.031 31.963.943 31.927.103 33.343.204


Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB 3 - 28
3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada
kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan
daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah,
efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi
pembiayaan daerah.
Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah
yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah.
Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun
demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan
penyelenggaran pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan
kekayaan daerah serta otpimalisasi kontribusi BUMD.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek
pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi
daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek
pendapatan mencakup : a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari : a). Hasil penjualan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan
atas tuntunan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau
jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
Bab 3 - 29
pekerjaan, h).Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j).
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l).
Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka
perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh
berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil yang ditransfer langsung ke daerah, serta Dana
Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan yang merupakan program/kegiatan Pemerintah
Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan
Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu
segera dilakukan upaya‐upaya terobosan untuk mencari sumber‐sumber alternatif
pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi
sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap
penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah


Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan
daerah melalui beberapa upaya berikut ini:
a. Mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan,
antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil
Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
b. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak Daerah,
berdasarkan perkembangan data potensi pajak dan realisasi sampai
dengan Triwulan I tahun 2019 serta memperhatikan perubahan
kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah yang memiliki
pengaruh terhadap daya beli masyarakat
c. Meningkatkan proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui
kegiatan intensifikasi sektor Pajak Daerah dan ekstensifikasi sektor
Retribusi Daerah;
d. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah secara partisipatif,
bertanggungjawab dan berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi target

BAB 3 - 30
penerimaan Pendapatan Daerah dan ekspektasi masyarakat terhadap
kebutuhan pelayanan publik yang prima;
Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan daerah
tersebut ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan
pendapatan daerah diantaranya sebagai berikut:
a. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta
membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan
dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan
masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak.
b. Memperbarui dan meningkatkan kapasitas teknologi informasi sebagai
salah satu tools penting dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan
Asli Daerah.
c. Memperbarui sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka
mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya
dan transparan.
d. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur agar semakin
profesional dan memiliki integritas tinggi, sesuai dengan
kompetensinya dalam rangka pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
e. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi, melalui
penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan
manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas,
efisiensi, transparan dan bertanggungjawab.
f. Meningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah kabupaten/kota, salah satunya dengan melakukan
fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada kabupaten/
kota terkait.
g. Meningkatkan dukungan terhadap kebijakan nasional tentang Gerakan
Non Tunai, dengan cara menambah jumlah kerjasama dan model jenis
pembayaran berbasis non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
h. Meningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya
meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan
Daerah.
Bab 3 - 31
i. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah, salah satunya
dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan
pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan.
j. Memanfaatkan aset/barang milik daerah yang berstatus idle dengan
memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik
Negara/Daerah.
k. Mengembangkan pola kemitraan (public private partnership) untuk
menyelenggarakan pelayanan publik/pembayaran pajak dengan pihak
swasta.

3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah


Kerangka belanja daerah tahun 2019, mengacu pada program prioritas
RPJMD Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, kerangka belanja daerah juga
memperhatikan pemutakhiran prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2019 yang tercantum dalam prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan
nasional Tahun 2019, sebagai berikut:
1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar. Adapun sasaran dari dimensi pembangunan nasional ini
adalah sebagai berikut:
a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
b. Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
d. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman
Layak;
e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman. Sasaran dimensi pembangunan sektor unggulan ini sebagai
berikut:
a. Peningkatan Konektivitas dan TIK;
b. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat;
c. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa;
d. Penanggulangan Bencana;
e. Peningkata Sistem Logistik.
BAB 3 - 32
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pertanian, Industri Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya. Sasaran dimensi
pemerataan dan kewilayahan ini sebagai berikut:
a. Peningkatan Ekspor dan Nilai tambah Produk Pertanian;
b. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan;
c. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya;
d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja;
e. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Sasaran dimensi
pemerataan dan kewilayahan ini sebagai berikut:
a. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi;
b. Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan;
c. Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air;
d. Peningkatan Daya Dukung Sumber daya alam dan Daya Tampung
Lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuskesan Pemilu. Sasaran dimensi
pemerataan dan kewilayahan ini sebagai berikut:
a. Kamtibmas dan Keamanan Siber;
b. Kesuksesan Pemilu;
c. Pertahanan Wilayah Nasional;
d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi;
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang
terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar, pilihan serta penunjang
yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-
prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan
prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja
program/kegiatan.
Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta
prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka
Bab 3 - 33
mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan
efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019, sebagai berikut:
1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance
based) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang
mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan
pengentasan kemiskinan.
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang
kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan
kesehatan sekitar 10%.
4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas
yang masuk di dalam urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar,
pilihan serta penunjang dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing
daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang
perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi
belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi
hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip
mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan
untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan
operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan
kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja
bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewengan
Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada
aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai
dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program
dan kegiatan sehingga hibah dan batuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan
efisien.
BAB 3 - 34
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada
implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Desa, maka bantuan keuangan pada Pemerintah Desa diarahkan untuk
memperkuat kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa.
10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah
di arahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok
masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian
pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur
dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu
melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan
pada efisiensi honorarium Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak
Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.
12. Dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang keuangan negara khususnya
berkaitan dengan Pola Pengelolaan Keuangan dari penganggaran tradisional
menjadi penganggaran berbasis kinerja, dengan cara mewiraswastakan
pemerintah (enterprising the government) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur efektif sejak Tahun Anggaran 2018 menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada
Perangkat Daerah yang telah dinilai memenuhi persyaratan subtantif, teknis
dan administratif sebagai PPK-BLUD, meliputi:
a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;
b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Timur;
c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur; dan
d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur.
Bab 3 - 35
Dalam penerapan Perangkat Daerah sebagai PPK-BLUD dilaksanakan secara
bertahap, dan akan diusulkan menjadi status BLUD secara penuh setelah
jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
Jawa Timur, meliputi:
a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/516/KPTS/013/2017
tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/517/KPTS/013/2017
tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah,
meliputi:
1) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tamperan Pacitan;
2) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Pondok Dadap Malang; dan
3) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo.
c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/518/KPTS/013/2017
tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum
Daerah, meliputi:
1) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Benih Padi Mojokerto;
2) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Benih Palawija Singosari;
3) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Benih Hortikultura Pasuruan, dan
4) Unit Pelaksana Teknis Agribis Hortikultura Lawang.
d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/519/KPTS/013/2017
tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah,
meliputi:
1) SMKN 1, SMKN 5 dan SMKN 6 Surabaya;
2) SMKN 1 dan SMKN 3 Buduran Sidoarjo;
3) SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 11 Malang;
4) SMKN 1 Singosari Malang;
BAB 3 - 36
5) SMKN 1 Panji Situbondo;
6) SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi;
7) SMKN 2 Bondowoso;
8) SMKN 5 Jember;
9) SMKN 3 Madiun;
10) SMKN 1 Pacitan;
11) SMKN 2 Pasuruan;
12) SMKN 3 Boyolangu Tulungagung;
13) SMKN 1 Glagah Banyuwangi;
14) SMKN 1 Tegalampel Bondowoso;
15) SMKN 1 Jenangan Ponorogo;
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan
daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir,
secara proporsional, porsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan
dengan porsi Belanja Langsung. Komponen terbesar pada Belanja Tidak Langsung
adalah Belanja Hibah. Proyeksi belanja daerah serta perubahan proyeksi pada
Tahun 2019 dituangkan dalam Tabel 3.9, sebagai berikut :

Bab 3 - 37
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019

(dalam Jutaan Rupiah)


NO URAIAN REALISASI APBD REALISASI APBD REALISASI APBD TARGET RKPD TARGET
2016 2017 2018 2019 PERUBAHAN RKPD
2019
2 BELANJA DAERAH 23.859.954 28.878.135 30.662.093 33.519.934 37.750.253

2.1 Belanja Tidak Langsung 16.380.714 19.418.904 21.096.956 22.600.785 26.543.057


2.1.1 Belanja Pegawai 2.327.053 5.677.526 5.827.387 8.660.175 7.917.113
2.1.2 Belanja Bunga 1.753 872 4.793 14.168 14.168
2.1.3 Belanja Subsidi - 29.656 182.456 37.500 37.500
2.1.4 Belanja Hibah 7.220.423 6.424.967 7.996.550 7.324.772 9.245.610
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.748 5.005 6.701 105.015 105.015
2.1.6 BBH Kepada Kab/Kota dan Pem Desa 5.015.882 6.073.122 5.986.842 5.609.715 8.374.212
2.1.7 BBK Kepada Kab/Kota dan Pem Desa 1.787.383 1.155.580 1.065.858 749.440 749.440
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 19.472 52.177 26.369 100.000 100.000

2.2 Belanja Langsung 7.479.240 9.459.231 9.565.137 10.919.149 11.207.195


2.2.1 Belanja Pegawai 562.836 594.491 822.303 909.169 -
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.765.809 5.774.684 5.902.282 6.867.594 -
2.2.3 Belanja Modal 2.150.594 3.090.056 2.840.552 3.142.386 -
-
JUMLAH BELANJA DAERAH 23.859.954 28.878.135 30.662.093 33.519.934 37.750.253
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB 3 - 38
3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana
menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran
surplus atau defisit. Pada Tahun 2019, APBD Provinsi Jawa Timur diproyeksikan
mengalami surplus. Surplus anggaran ini dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya,
penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah
satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran.
Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang
baik namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang
telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti kembali terkait
faktor – faktor penyebab terjadinya SiLPA, diantaranya lemahnya sinergi
perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, adanya peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya.
Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan
memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-
sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah
diarahkan sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan
diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode
anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk penyertaan modal
(investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah,
maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
perlu terus dikembangkan. Program-program yang in line mulai dari pusat
sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan
memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Program-program
yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan
pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja,
pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UKM.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2016-2019 sebagaimana
terdapat pada tabel 3.10 :
Bab 3 - 39
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019

(dalam Jutaan Rupiah)


TARGET
REALISASI REALISASI REALISASI TARGET
NO URAIAN PERUBAHAN
APBD 2016 APBD 2017 APBD 2018 RKPD 2019
RKPD 2019
3 PEMBIAYAAN DAERAH 756.781 1.779.055 3.288.298 1.592.831 4.340.392

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.565.114 1.987.388 3.350.574 1.916.631 4.565.392


3.1.1 Sisa Lebih Perh. Angg. TA Sebelumnya (SILPA) 1.497.009 1.858.949 2.764.951 1.526.175 4.565.392
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 88.454 511.546 - -
3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 68.105 1.439 - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 38.547 74.076 60.000 -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - 330.456
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -
3.1.7 Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi - - - - -
Daerah)
3.1.8 Penerimaan Pimbiayaan Daerah Lain Yang Sah - - - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.565.114 1.987.388 3.350.574 1.916.631 4.565.392

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 808.333 208.333 62.276 323.800 225.000


3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 400.000 200.000 - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Daerah) - - 58.170 300.000 225.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 8.333 8.333 4.106 23.800 -
3.2.4 Pemberiaan Pinjaman Daerah 400.000 - - - -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 808.333 208.333 62.276 323.800 225.000


Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur
BAB 3 - 40
3.2.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah
Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun
diharapkan terus mengalami peningkatan dan sesuai Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Desa, maka konsekuensi penyerahan wewenang
pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi
daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan
pembiayaan pembangunan di daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa
Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan
daerah, untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan pendanaan pembangunan
diarahkan dengan pendekatan :
a. Fiscal Engineering yaitu dengan adanya keterbatasan pendapatan
pemerintah maka pembiayaan pembangunan diarahkan untuk mampu
membangun kemandirian fiskal dengan konsep expenditure reform melalui
perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada
Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan cost recovery. Sedangkan
untuk sektor produktif, skema loan agreement diharapkan bisa menjadi
bentuk keberpihakan Negara dalam memberikan rasa adil sekaligus
menjadi stimulus bagi UKM untuk mengembangkan diri. Kemudian Skema
Agro Maritim Financing diarahkan untuk dapat menggeser nilai tambah
yang semula berada di industri off farm di perkotaan bergeser ke petani di
pedesaan.
b. Creative Financing yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan
mengoptimalkan peran sektor privat dalam rangka penyediaan layanan
berupa barang dan jasa publik melalui beberapa skema yaitu pelaksanaan
kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui
sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang
tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan
dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri
maupun Lembaga Internasional.

Bab 3 - 41
Dalam upaya merealisasikan kebijakan pengembangan pembiayaan
pembangunan daerah diarahkan pada :
1. Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dan
Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :
a. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung
program-program pemerintah daerah. hal ini dapat dilakukan
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) / Public Private Partnership
(PPP) atau telah diregulasi dengan Peraturan Presiden RI Nomor
38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU), dan sebagai
penjabaran pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 38
Tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala
BAPPENAS Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur. Pelibatan sektor privat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik melalui berbagai skema kerjasama antara lain
Build Operate And Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO),
leases, concessions diarahkan untuk meningkatkan dan
memperluas layanan publik yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pembiayaan
pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan
infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi
menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing
daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan
perekonomian daerah.
b. Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari
dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui
pelaksanaan penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial
Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran
Pemerintah daerah dalam kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah memberikan data-data
BAB 3 - 42
pembangunan pada bidang-bidang yang dapat menjadi item
pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya,
sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam
pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh
karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih
ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.
Gambar 3.13 Sinergitas Program CSR/PKBL

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang


Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun
2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, bahwa program
Tanggungjawab Sosial Perusahaan meliputi Bina Lingkungan dan Sosial,
Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan Program Langsung pada
masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Lingkungan, Penanganan Bencana Alam, Pemberdayaan Ekonomi,
Sosial dan lain-lain.
Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP),
sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada
kesukarelaan dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah diarahkan
untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan
daerah melalui penyediaan database, sinergi dan sinkronisasi program, joint
monitoring, dan pembinaan teknis.
Bab 3 - 43
2. Arah Kebijakan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, melalui kerjasama
wajib dan kerjasama sukarela. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pada pasal 13 dan 363-367 tersirat adanya regulasi kerja sama daerah antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kab/kota dan lembaga baik
dalam provinsi maupun luar provinsi.erjasama daerah dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja
sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan. Kerja sama wajib merupakan kerja sama
antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau
tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika
dilaksanakan dengan bekerja sama.
Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar
negeri meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran
budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan,
promosi potensi daerah, kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerja sama daerah dilakukan
pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah, provinsi akan melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah
kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi.
Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu
diperhatikan pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, dan melihat begitu
banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau
dipenuhi terutama daerah yang wilayahnya berbatasan secara administratif
dengan daerah yang lain bahkan mitra luar negeri dan lembaga/pihak. Untuk
itu sangat diperlukan sebuah kerjasama daerah dengan memperhatikan
identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan
prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Terlebih
ketika didalamnya adalah pelaksanaan kerjasama yang melibatkan mitra bukan
BAB 3 - 44
saja antar pemerintah daerah dalam negeri, namun mitra dari luar negeri
maupun pihak ketiga.
Isu dan gejala-gejala negatif termasuk egosentris daerah tersebut,
tentunya patut mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah baik
ditingkat provinsi maupun pusat. Guna melihat kepentingan yang lebih luas
bahwa kerjasama daerah bertujuan untuk perekat bangsa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia
khususnya Jawa Timur serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan
politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang
satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapat perhatian serius.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri
maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program,
kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas
Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan
perilaku yang lebih baik di masyarakat.
Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta maupun kemitraan
dengan lembaga non pemerintah merupakan terobosan yang bisa dilakukan
dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta
dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata
kepemerintahan yang baik atau good governance yang dewasa ini telah menjadi
trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan
pemerintahan secara umum. Tata kepemerintahan yang baik menekankan
bahwa penyelenggaraan kepemerintahan negara diperlukan adanya
keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha
(swasta) dan masyarakat (civil society).
Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam
pembangunan daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga
donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor
internasional yang beraktivitas di wilayah Jawa Timur sehingga program-
program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas
pembangunan di masing-masing daerah.

Bab 3 - 45
Sementara ini lembaga non pemerintah atau lembaga donor dan NGO
yang mempunyai program dan kegiatan yang tercatat di Provinsi Jawa Timur
sekitar 22 lembaga non pemerintah atau lembaga donor, namun sesuai catatan
dari Kementerian Dalam Negeri sekitar 54 lembaga yang ada di Jawa Timur,
sehingga diperlukan kebijakan agar semua lembaga non pemerintah atau NGO
yang melakukan kegiatan di Jawa Timur tercatat dan mematuhi peraturan
sesuai Petunjuk Umum bagi lembaga Internasional yang akan melakukan
kegiatan di Provinsi Jawa Timur, serta melaporkan kegiatannya kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun
2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 bahwa untuk mendukung
pencapaian target kinerja pembangunan dapat dilaksanakan kerjasama daerah
dengan lembaga non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, potensi daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan
daerah. Sesuai surat Kemendagri nomor 135/8898/SJ tanggal 20 Desember
2014 bahwa daerah agar membentuk Forum Koordinasi Mitra Pembangunan di
wilayah dengan surat keputusan Gubernur, sedangkan tugas dan fungsinya
sepenuhnya diserahkan ke masing-masing provinsi lokasi program, dengan
dasar surat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 188/272/KPTS/013/2015 tentang Forum Koordinasi Kemitraan
Pembangunan Provinsi Jawa Timur, isinya menugaskan kepada anggota tim
forum koordinasi kemitraan pembangunan, diantaranya melaksanakan
sosialisasi forum koordinasi mitra pembangunan, dan koordinasi, sinkronisasi
dan sinergi dan Integrasi program/kegiatan pembangunan, dan memfasilitasi
penyusunan rencana kegiatan atau rencana tindak lanjut lembaga
internasional/lembaga non pemerintah atau NGO di Jawa Timur.
4. Arah Kebijakan Pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kebijakan
pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk digunakan
pada bidang-bidang yang mempunyai derajat certainty yang tinggi utamanya
untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada
perekonomian daerah. Dalam mendorong kesiapan daerah untuk dapat
melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui obligasi daerah, dimana
peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan fasilitas yang
BAB 3 - 46
bersifat cost recovery. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun
infrastruktur bandara, rumah sakit dan jalan tol.
5. Arah kebijakan pengembangan pembiayaan Non Pemerintah khususnya pada
bidang-bidang yang tidak sekedar mempunyai kemampuan Cost Recovery,
namun juga mempunyai kemampuan menghasilkan profit untuk didorong agar
mampu mandiri dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dengan
memanfaatkan prospek pengembangan pelayanan sebagai guarantee atas
pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan berupa Corporate Bond. dengan
penerbitan Corporate Bond diharapkan mampu menjadi pemicu dalam
peningkatan tata kelolanya.
Arah kebijakan pembiayaan non pemerintah juga ditujukan untuk
pengembangan pembiayaan yang berbasis mental sosial (religi) masyarakat
Jawa Timur yaitu pengembangan ekonomi syariah. Dengan basis modal sosial
yang kuat, konsep ekonomi syariah diharapkan mampu menjalankan fungsi
intermediasi seperti pada industri jasa keuangan konvensional.

Bab 3 - 47
BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang
terdapat pada RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan
pada tahun terakhir RPJMD 2014-2019. Pergantian Kepala Daerah di Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2019 menyebabkan adanya masa transisi antara RPJMD 2014-2019
dengan RPJMD 2019-2024. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD Perubahan
tahun 2019 mengacu serta memperhatikan : (1) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019; (2) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; (3) Hasil Evaluasi
Kinerja RKPD Tahun 2019.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah disusun dalam rangka
mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut
perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD
Perubahan 2019 sehingga sasaran dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan
tetap memiliki keselarasan serta mendukung perencanaan pembangunan daerah pada
masa transisi.

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah


Sasaran pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung prioritas
pembangunan nasional merupakan serangkaian program/kegiatan yang diarahkan
pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional. Dalam
merealisasikannya untuk tujuan tertentu perlu harmonisasi perencanaan karena pada
hakekatnya pembangunan nasional juga merupakan agregat dari pembangunan
daerah.
Saat ini periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah mengalami
transisi yakni RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Jawa
Timur 2019-2024, sehingga dalam pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2019
(perubahan) dilakukan penyelarasan dari kedua dokumen tersebut.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019


Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2019 merupakan Prioritas
Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang mengacu pada kebijakan
Nasional yang tercantum dalam RKP 2019 dan bersifat mandatori dan Prioritas
Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah

Bab 4 - 1
sebagaiman tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan
penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
Isu – isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 merupakan
dasar dalam perencanaan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
Melalui isu – isu strategis tersebut serta dengan mempertimbangkan kebijakan
pembangunan nasional dan tema pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang
dalam RKP Tahun 2019 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERTUMBUHAN BERKUALITAS”, maka sebagai bentuk keselarasan kebijakan pusat
dan daerah, tema dari RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah
“PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TIMUR SEBAGAI PENGUNGKIT
PERTUMBUHAN INKLUSI”. Guna percepatan pencapaian tema pembangunan daerah
tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, meliputi:
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar, dengan fokus pada :
a. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus.
b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, dan PK-PLK.
c. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stanting,
pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana
sanitasi dan air bersih.
d. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and
Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi
angkatan kerja.
e. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan
kumuh.
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman, dengan fokus pada :
a. Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan
potensial ekonomi dan Pembangunan Desa.
b. Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa
Produktif, dengan fokus pada :
a. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
b. Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing
Koperasi dan UKM.
c. Akselerasi Kepariwisataan.
d. Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan
Pariwisata.
BAB 4 - 2
e. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dengan fokus pada
:
a. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi
Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan
Pangan.
b. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya
Mineral.
c. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir.
d. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu, dengan fokus pada :
a. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan
penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
b. Kesuksesan Pemilu Serentak.
Di sisi lain, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 merupakan tahun transisi
dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 dan RPJMD Tahun 2019-2024 sehingga
strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 harus selaras
dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024. Secara khusus, prioritas dan arah kebijakan pembangunan
Provinsi Jawa Timur tahun 2019 merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai target kinerja utama dari pembangunan Provinsi Jawa Timur di tahun 2019
yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 dan RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, selain itu dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2019, maka sasaran pembangunan
daerah Jawa Timur tahun 2019 yaitu sebagaimana tertera pada Tabel 4.1.

Tabel 0.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Target
Kondisi
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Awal RPJMD 2014- RPJMD 2019-
2019 2024

1 Pertumbuhan PDRB/LPE (%) 5,66 - 6,06


Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank
2 18,40 - 18,60
Dunia (<40%)
3 Indeks Kepuasan Masyarakat 83,00 - 84,00

4 Indeks Gini 0,371 0,380 - 0,400 0,370

5 Persentase Penduduk Miskin 10,85 10,84 - 10,42 10,84 - 10,42

Bab 4 - 3
Target
Kondisi
No. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Awal RPJMD 2014- RPJMD 2019-
2019 2024

6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,77* 11,20 - 10,90 71,27 - 71,57

7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90,78 93,51 - 94,01 90,79 - 90,80


Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
8 3,99** 3,99 - 3,90 3,98 - 3,93
(TPT)
9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,36** 67,00 - 68,52 66,37 - 66,73

10 Indeks Reformasi Birokrasi 72,81** 69,00 - 71,00 73,01 - 76,01

11 Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 62,52** >60 62,53 - 62,62

12 Persentase Pertumbuhan Ekonomi 5,50** 5,52

13 Indesa Entropi Theil 0,55000** 0,50000

14 Indeks Risiko Bencana 152,7 152,7 - 151,7

BAB 4 - 4
Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2019, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 0.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas
melalui Pengurangan vokasional dan keahlian
Kemiskinan dan khusus
Peningkatan Pelayanan
Dasar
KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan Kualitas 8.290 orang Se- Jawa Timur Program Pendidikan Mutu dan Relevansi Dinas Pendidikan
Lulusan SMK Menengah Kejuruan Pendidikan SMK
BOSDA SMK Mini 60.000 siswa 34 Kab/Kota (4 Kota yang tidak Program Pendidikan Manajemen Dinas Pendidikan
termasuk yaitu Kota Batu, Kota Menengah Kejuruan Kelembagaan SMK Mini
Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota
Pasuruan)
Pola Pengelolaan 20 lembaga Kab Banyuwangi, Situbondo, Program Pendidikan Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
Keuangan BLUD SMK Bondowoso, Jember, Sidoarjo, Menengah Kejuruan SMKN 6 Surabaya
Madiun, Malang, Tulungagung,
Kota Surabaya
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 6 Surabaya
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 2 Malang
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di

Bab 4 - 5
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
SMKN 2 Malang
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 4 Malang
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 4 Malang
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 11 Malang
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 11 Malang
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Singosari Malang
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 1 Singosari Malang
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Panji Situbondo
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 1 Panji Situbondo
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Kalipuro
Banyuwangi
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 1 Kalipuro
Banyuwangi
Penyelenggaraan BLUD Dinas Pendidikan
di SMKN 2 Bondowoso
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 2 Bondowoso
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan

Bab 4 - 6
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
SMKN 5 Jember
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 5 Jember
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 3 Madiun
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 3 Madiun
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Pacitan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 1 Pacitan
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 2 Pasuruan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 2 Pasuruan
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 3 Boyolangu
Tulungagung
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 3 Boyolangu
Tulungagung
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Glagah
Banyuwangi
Penyelenggaran Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD
SMKN 1 Glagah
Banyuwangi
Bab 4 - 7
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Tegalampel
Bondowoso
Penyelenggaran Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD
SMKN 1 Tegalampel
Bondowoso
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Jenangan
Ponorogo
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 3 Boyolangu
Tulungagung
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Glagah
Banyuwangi
Penyelenggaran Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD
SMKN 1 Glagah
Banyuwangi
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Tegalampel
Bondowoso
Penyelenggaran Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD
SMKN 1 Tegalampel
Bondowoso
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Jenangan
Ponorogo
Penyelenggaran Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD
SMKN 1 Jenangan

Bab 4 - 8
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Ponorogo
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 5 Surabaya
Penyelenggaran Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD
SMKN 5 Surabaya
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Surabaya
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 1 Surabaya
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 1 Buduran
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 1 Buduran
Penyelenggaran BLUD Dinas Pendidikan
SMKN 3 Buduran
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Penatausahaan BLUD di
SMKN 3 Buduran
Peningkatan kualitas 100 lembaga Se-Jawa Timur Program Pendidikan Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
melalui Lembaga Menengah Kejuruan Kelembagaan dan
Sertifikasi Profesi (LSP P- Peserta Didik SMK
1) pada SMK
Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan
Pendidikan menengah,
kompetensi guru dan
sarana prasarana
Peningkatan Mutu Guru 1.402 Orang Se-Jawa Timur Program Peningkatan Manajemen Dinas Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan Mutu Guru dan Tenaga Kesejahteraan Guru dan
kependidikan Tenaga Kependidikan
170 Orang Pendidikan Lanjutan Bagi Dinas Pendidikan
Bab 4 - 9
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Guru dan Tenaga
Kependidikan
1.290 Orang Seleksi Guru dan Tenaga Dinas Pendidikan
Kependidikan
Berprestasi dan
Berdedikasi
Bosda Madin 1.097.548 orang Jawa Timur program koordinasi penyelenggaraan Dinas Pendidikan
penyelenggaraan tugas manajemen bantuan
pembantuan pendidikan
Bantuan Keuangan Siswa 23.530 Siswa, Jawa Timur Program Pendidikan Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Miskin (BKSM) 27.025 Siswa SMA Menengah Kejuruan Bantuan Khusus Siswa
Miskin SMK

Program Pendidikan Penyelenggaraan Dinas Pendidikan


Menengah Atas Bantuan Khusus Siswa
Miskin SMA
Pengembangan SMA 2 gedung, 6 RKB dan Kab. Malang, dan Kota Madiun Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan
Taruna Nala dan SMA 3 1 lokasi Menengah Atas SMA
Taruna Angkasa 2 gedung, 6 RKB dan
1 lokasi
Peningkatan Kualitas SMA 9575 Siswa Se- Jawa Timur Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Dinas Pendidikan
Double Track Pendidikan Prioritas Madura (Bangkalan, Menengah Atas SMA
SMA Sampang, Pamekasan, dan
Sumenep)
Peningkatan Mutu Sarana 455 lembaga Se-Jawa Timur Program Pendidikan Mutu Sarana dan Dinas Pendidikan
dan Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan Prasarana SMK
Menengah dan PK-PLK
dan 1.280 orang Se-Jawa Timur Program Pendidikan Mutu Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Menengah Atas SMA
Kab. Probolinggo, Program Pendidikan Mutu Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Kab. Malang. Khusus dan Pendidikan PK-PLK
Layanan Khusus (PK-
PLK)

Bab 4 - 10
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Peningkatan kualitas
Kesehatan dalam
penurunan AKI, Stunting,
pemberantasan penyakit
menular dan tidak
menular serta
Penyediaan sarana
sanitasi dan air bersih
KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan Kualitas 672 Puskesmas Kota Blitar, Pamekasan, Gresik, Program Pelayanan Pembinaan Mutu dan Dinas Kesehatan
fasilitas pelayanan terkakreditasi; 10 Bangkalan, Sampang, Tuban, Kesehatan Primer Akses Pelayanan
kesehatan berstandart Kab/Kota yang Ngawi, Sumenep, Bojonegoro, Kesehatan Dasar Kepada
dibina Akreditasi Magetan Masyarakat
2570 Ponkesdes 26 Kab., 1 Kota Pembinaan kualitas Dinas Kesehatan
pelayanan Pondok
Kesehatan Desa
(Ponkesdes)
4 Kali Pembinaan Madura Pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan
Pamekasan kesehatan bagi penduduk
Sampang miskin di daerah
Sumenep terpencil

11 RS Terakreditasi RS Paru Surabaya; RSK Paru Program Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Dinas Kesehatan
Manguharjo; RSK Paru Dungus; Kesehatan Rujukan Kualitas Pelayanan RS
RSU Mohamad Nur Pamekasan;
RSUD Kertosono; RSUD Kota
Malang; RSUD Asem Bagus; RSUD
Besuki; RSUD Pasirian; RSUD
Ploso Jombang; RSUD Umar
Mas'ud

Program pelayanan 10 Kab/kota yang Jember, Surabaya, Sidoarjo, Kab. Program Upaya Pembinaan Dinas Kesehatan
kesehatan Ibu Hamil dan dibina Mojokerto, Jombang, Kab. Kesehatan Keluarga Pengembangan
Bab 4 - 11
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Upaya Kesehatan Keluarga Pasuruan, Gresik, Banyuwangi, kesehatan anak, remaja
Kab. Malang, Ponorogo dan usia lanjut

9 kab kota Jember, Surabaya, Sidoarjo, Kab. Pembinaan kualitas Dinas Kesehatan
mendukung Mojokerto, Jombang, Kab. pelayanan kesehatan ibu,
pelayanan Pasuruan, Gresik, Banyuwangi bayi, balita dan anak pra
kesehatan ibu sekolah
25 Puskesmas Probolinggo, Jember, Kab. Pembinaan Dinas Kesehatan
Pasuruan, Kota Batu, Tuban Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi dan Keluarga
Berencana
Program Preventif yang Imunisasi Difteri 38 Kab/Kota di Jatim Program Pengendalian Penyelenggaraan Dinas Kesehatan
diarahkan untuk 10.717.000 org Penyakit Imunisasi
Pencegahan, Pengendalian (umur 1-19 th)
Penyakit Menular dan
tidak Menular
5 Persentase Jawa Timur Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
masyarakat usia 15- Hipertensi
59 tahun
mendapatkan
skrining hipertensi
5 Persentase Jawa Timur Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
masyarakat usia 15- Diabetes
59 tahun
mendapatkan
skrining diabetes
mellitus

2 Persentase Jawa Timur Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan


perempuan usia 30- kanker
59 yang dideteksi
dini kanker leher
rahim

Bab 4 - 12
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB

38 Kab/kota yang Sumenep, Pamekasan, Sampang, Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
akan dibina Bangkalan, Situbondo, Jember, dan Pengendalian Kusta dan Frambusia
Lumajang, Pasuruan, Tuban, Kusta
Probolinggo

38 Kab/kota yang Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Progam Pencegahan Pengendalian HIV/AIDs Dinas Kesehatan
akan dibina Jember, Malang, Kota Malang, dan Pengendalian HIV
Kediri, Kota Kediri, Tulungagung,
Gresik, Bojonegoro, Tuban,
Jombang, Probolinggo

38 Kab/kota yang Kota Batu, Nganjuk, Pacitan, Kota Progam Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
akan dibina Blitar, Kota Pasuruan, Kota dan Pengendalian TB TBC (Tuberkulosis)
Pasuruan, Kota Kediri, Sampang,
Kota Probolinggo, Ngawi, Malang
80 orang Jawa Timur Program Pelayanan dan Penanggulangan dampak Dinas Sosial,
Rehabilitasi Sosial sosial HIV/AIDS
Penurunan Prevalensi - survey Kadarzi 1 Bangkalan, Pamekasan, Jember, Program Perbaikan Gizi Penanggulangan Kurang Dinas Kesehatan
Stunting melalui kali Bondowoso, Kediri, Situbondo, Masyarakat Energi Protein (KEP),
Optimalisasi Gizi 1000 - pertemuan Sumenep, Pasuruan, Kota Anemia Gizi Besi,
Hari Pertama Kehidupan pencapaian Probolinggo, Kota Batu Gangguan Akibat Kurang
Keluarga Sadar Gizi Yodium (GAKY), Kurang
(Kadarzi) 4 kali Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro lainnya
Indikator yang Bangkalan, Pamekasan, Jember, Pemberdayaan Dinas Kesehatan
disepakati untuk Bondowoso, Kediri, Situbondo, masyarakat Untuk
pelaksanaan Sumenep, Pasuruan, Kota pencapaian keluarga
surveilans gizi 1 kali Probolinggo, Kota Batu sadar gizi
Penyelidikan surveillans Dinas Kesehatan
untuk kewaspadaan
pangan dan gizi
Bab 4 - 13
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB

Program Promotif 100 persen 38 Kota/Kab & Kantor OPD Prov. Program Upaya Pengembangan media Dinas Kesehatan
Kesehatan melalui Gerakan Jatim Kesehatan Masyarakat promosi dan informasi
Masyarakat Hidup Sehat sadar hidup sehat

16 Kab/Kota yang Sampang, Pamekasan, Sumenep Pengembangan UKBM Dinas Kesehatan


mempunyai 25 % dan Jember (Upaya Kesehatan
Desa/Kelurahan Bersumber Masyarakat)
Siaga Aktif PURI ,
Pembinaan Kota
Sehat
31 Kab/Kota Kab. Tulungagung, Kota Penyehatan Sarana Dinas Kesehatan
Mojokerto Sanitasi Dasar

75 Persen Jawa Timur Penyehatan Sarana Air Dinas Kesehatan


Minum
95% ,45% Jawa Timur Penyehatan Kawasan dan Dinas Kesehatan
Tempat Umum
Peningkatan kualitas
dan produktivitas
ketenagakerjaan serta
"Link and Match” antara
kebutuhan pasar kerja
dengan rendahnya
kompetensi angkatan
kerja
KEGIATAN PRIORITAS:
Pelatihan Tenaga Kerja 30,032 orang Jawa Timur Program Peningkatan Standarisasi Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Penyelenggaraan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Pelatihan dan
Kerja Pemagangan
Pembinaan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan dan dan Transmigrasi
Pemberdayaan SDM

Bab 4 - 14
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Kepelatihan dan
Instruktur

Pembinaan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja


dan Penyelenggaraan dan Transmigrasi
Sertifikasi
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di Bidang Pelatihan dan
Produktivitas
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Singosari Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di PK
Singosari Malang
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Singosari Malang
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Singosari Malang
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
Bab 4 - 15
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Singosari Malang
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Singosari
Malang
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Jember Revitalisasi Lembaga
Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Jember
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Jember
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Jember
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan

Bab 4 - 16
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
masyarakat di UPT PK
Jember
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Jember
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Pasuruan Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Pasuruan
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT-PK
Pasuruan
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Pasuruan

Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja


keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Bab 4 - 17
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pasuruan
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Pasuruan
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Mojokerto Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Mojokerto
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Mojokerto
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Mojokerto
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Mojokerto
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi

Bab 4 - 18
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Mojokerto
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Jombang Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Jombang
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT-PK
Jombang
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Jombang
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Jombang
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
Bab 4 - 19
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
di UPT PK Jombang
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Tuban Revitalisasi Lembaga
Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Tuban
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Tuban
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Tuban
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Tuban
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Tuban
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi

Bab 4 - 20
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Nganjuk Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Nganjuk
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Nganjuk
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Nganjuk
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Nganjuk
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Nganjuk
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Bab 4 - 21
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Surabaya Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Surabaya
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT-PK
Surabaya
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Surabaya
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Surabaya
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Surabaya
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Sumenep Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis

Bab 4 - 22
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Masyarakat di UPT
Pelatihan Kerja Sumenep
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Sumenep
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Sumenep
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Sumenep

Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja


tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Sumenep

Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja


Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Situbondo Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Bab 4 - 23
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Masyarakat di UPT
Pelatihan Kerja
Situbondo
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT-PK
Situbondo
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Situbondo
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Situbondo
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Situbondo
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Kediri Revitalisasi Lembaga
Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Kediri

Bab 4 - 24
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Kediri
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Kediri
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Kediri
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Kediri
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Tulungagung Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Tulungagung
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Bab 4 - 25
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT-PK
Tulungagung
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Tulungagung
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Tulungagung
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Tulungagung

Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja


Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Madiun Revitalisasi Lembaga
Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Madiun
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan

Bab 4 - 26
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT- PK
Madiun
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Madiun
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Madiun
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Madiun
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Ponorogo Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Ponorogo
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Bab 4 - 27
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Kompetensi di UPT- PK
Ponorogo
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Ponorogo
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Ponorogo
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Ponorogo
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
Bojonegoro Pelatihan dan
Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT-PK
Bojonegoro
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT-PK
Bojonegoro
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja

Bab 4 - 28
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
Bojonegoro
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
Bojonegoro
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK Bojonegoro
Program Peningkatan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktivitas Tenaga Produktif dalam Rangka
Kerja di UPT PK Revitalisasi Lembaga
PPPTKLN Wonojati Pelatihan dan
Malang Penyelenggaraan
Pelatihan Berbasis
Masyarakat di UPT PK
PPPTKLN Wonojati
Malang
Pendidikan Dinas Tenaga Kerja
Kemasyarakatan dan Transmigrasi
Produktif dalam Rangka
Penyelenggaraan
Program-Program
Pelatihan Kerja Berbasis
Kompetensi di UPT PK
PPPTKLN Wonojati
Malang

Bab 4 - 29
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pembinaan dan pelatihan Dinas Tenaga Kerja
keterampilan kerja bagi dan Transmigrasi
tenaga kerja dan
masyarakat di UPT PK
PPPTKLN Wonojati
Penguatan sarana dan Dinas Tenaga Kerja
prasarana kelembagaan dan Transmigrasi
pelatihan di UPT PK
PPPTKLN Wonojati
Pelayanan penempatan Dinas Tenaga Kerja
tenaga kerja dan dan Transmigrasi
perluasan kesempatan
kerja bagi pencari kerja
di UPT PK PPPTKLN
Wonojati
Percepatan
penanggulangan
kemiskinan dan
pengurangan luasan
kawasan kumuh.
KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan kualitas 3.360 Orang Se-Jawa Timur Program Pemberdayaan Keluarga Dinas Sosial,
penanganan masalah sosial Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin
melalui bantuan
pengeluaran masyarakat
miskin
Pembinaan dan Pelatihan Dinas Sosial,
Keterampilan Kerja bagi
Klien Fakir Miskin
Program Pelayanan dan Penyelenggaraan Dinas Sosial,
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas
Penanganan Korban Dinas Sosial,
Pasung Psikotik berbasis

Bab 4 - 30
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Keluarga
Pembinaan dan pelatihan Dinas Sosial,
keterampilan kerja bagi
klien Anak Jalanan
Program Kesiap-siagaan Dinas Sosial,
Penanggulangan penanggulangan bencana
Bencana Berbasis alam Berbasis
Masyarakat Masyarakat
Kesiap-siagaan Dinas Sosial,
penanggulangan bencana
sosial Berbasis
Masyarakat
Program Penyelenggaraan Dinas Sosial,
Pengembangan pelayanan kesejahteraan
Penyelenggaraan sosial lanjutan
Kesejahteraan Sosial
Pembiayaan Kesehatan 38 kab/kota Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo Program Pembiayaan Pengembangan Dinas Kesehatan,
untuk Masyarakat Miskin dan Jaminan Kesehatan Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
Program Pembinaan Perpindahan Dinas Tenaga Kerja
Ketransmigrasian dan Penempatan
Penduduk ke Luar Jawa
Pembinaan Kapasitas Dinas Tenaga Kerja
Calon Transmigran
Penyiapan calon Dinas Tenaga Kerja
Transmigran
Program Peningkatan Pelaksanaan Gerakan Dinas
Perlindungan anti kejahatan seksual Pemberdayaan
Perempuan dan Anak terhadap anak Perempuan
Perlindungan Anak
dan Kependudukan,
Pelaksanaan Dinas
Perlindungan Perempuan Pemberdayaan
Bab 4 - 31
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
dan Anak dari Berbagai Perempuan
Tindak Kekerasan dan Perlindungan Anak
Perdagangan Orang dan Kependudukan,
Pelaksanaan Tumbuh Dinas
Kembang Anak Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
dan Kependudukan,
Program Penguatan Penguatan Sistem Dinas
Kelembagaan Pendataan Dinamika Pemberdayaan
Pengarustamaan Gender Perempuan
Gender (PUG) dan Perlindungan Anak
Pengarustamaan Hak dan Kependudukan,
Anak (PUHA)
Penguatan Kelembagaan Dinas
dan Jejaring Pemberdayaan
Pengarusutamaan Hak Perempuan
Anak (PUHA) Perlindungan Anak
dan Kependudukan,
Penguatan Kelembagaan Dinas
dan Jejaring Pemberdayaan
Pengarusutamaan Perempuan
Gender (PUG) Perlindungan Anak
dan Kependudukan,
Pemberdayaan usaha 1.000 RTS 37 Kab/Kota Peningkatan Usaha Jalin Matra Dinas
ekonomi masyarakat Ekonomi Penanggulangan Pemberdayaan
Desa/Kelurahan Feminisasi Kemiskinan masyarakat dan
(PFK) Desa
Penanganan Air Bersih 97 unit Bangkalan,Bondowoso,Lamongan Program Penyelenggaraan Sarana Dinas Perumahan
Daerah Rawan Kekeringan ,Mojokerto,Pacitan,Pamekasan,Pa Pengembangan Kinerja Prasarana Air Bersih Rakyat, kawasan
suruan,Sampang,Situbondo,Sume Pengelolaan Air Minum Daerah Rawan Air permukiman dan
nep,Tuban dan Sanitasi Cipta Karya
13 unit Blitar,Mojokerto,Sampang,Sumen Penyelenggaraan Sarana Dinas Perumahan
ep Prasarana Sanitasi Rakyat, kawasan

Bab 4 - 32
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
permukiman dan
Cipta Karya
SPAM Regional Mojokerto- 2 paket Lamongan,Mojokerto Program Penyelenggaraan Sarana Dinas Perumahan
Lamongan Pengembangan Kinerja Prasarana Air Bersih dan Rakyat, kawasan
Pengelolaan Air Minum Sanitasi Regional permukiman dan
dan Sanitasi Cipta Karya
Renovasi Rumah Tidak 10.000 Unit 10 Kab. Program Penyusunan Laporan Dinas Perumahan
Layak Huni (RTLH) Penyelenggaraan Pelaksanaan Renovasi Rakyat, kawasan
Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni permukiman dan
Kawasan Permukiman di Jawa Timur Cipta Karya
Pengurangan Penguatan Konektivitas Dinas Perhubungan,
Kesenjangan Darat, Laut dan udara Dinas PU Bina
antarwilayah melalui untuk mendukung Marga, Dinas
Penguatan Konektivitas kawasan Potensial Penanaman Modal
dan Kemaritiman Ekonomi dan dan PTSP,
Pembangunan Desa Bappemas
KEGIATAN PRIORITAS:
Pengembangan Pusat 15 Kawasan, 90 Kab Nganjuk, Kab Bojonegoro, Program Peningkatan Pemberdayaan Dinas
Kegiatan Ekonomi dan Orang Kab Tuban, Kab Sumenep, Kab kerjasama desa sumberdaya lokal Pemberdayaan
Pembangunan Desa Malang, Kab Mojokerto, Kab berbasis kawasan Masyarakat Dan
Pamekasan, Kab Madiun, Kab perdesaan desa
Trenggalek, Kab Jember, Kab
Probolinggo, Kab Lumajang, Kab
Magetan, Kab Blitar, Kab
Bondowoso, Kab Sampang
Penyusunan Potensi dan 1 project prospectus Surabaya Program Perencanaan Kegiatan Penyusunan Dinas Penanaman
Peluang Investasi dan Peningkatan Iklim Kajian Potensi Modal dan PTSP
Investasi Penanaman Modal

Pemeliharaan Jalan 94,48% Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Program Rehabilitasi/ Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
Provinsi Sidoarjo, Kota, Surabaya,Kab. Pemeliharaan Jalan dan n Jalan Wilayah UPT Marga
Mojokerto, Kab. Jombang,Kab. Jembatan Surabaya
Bojonegoro, Kab. Tuban,Kab.
Bab 4 - 33
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Magetan, Kab. Ponorogo,Kab.
Pacitan,Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Nganjuk, Kab. Blitar, Kota
Blitar,Kab. Malang, Kota Malang,
Kota Batu,Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Lumajang,Kab.
Jember, Kab. Bondowoso,Kab.
Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab.
Pamekasan, Kab. Sampang, Kab.
Sumenep
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Surabaya
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Mojokerto
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Mojokerto
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Bojonegoro
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Bojonegoro
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Madiun
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Madiun
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Pacitan

Bab 4 - 34
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Pacitan
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
nn Jalan Wilayah UPT Marga
Kediri
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Kediri
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Malang
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Malang
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Probolinggo
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Probolinggo
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Jember
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Jember
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Banyuwangi
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Banyuwangi
Bab 4 - 35
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jalan Wilayah UPT Marga
Pamekasan
Rehabilitasi/Pemeliharaa Dinas PU Bina
n Jembatan Wilayah UPT Marga
Pamekasan
Pembangunan dan 54,8% Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Program Pembangunan Pembangunan dan Dinas PU Bina
Pelebaran Jalan Provinsi 642 km Sidoarjo, Kota, Surabaya Kab. dan Rekonstruksi Jalan Rekonstruksi Jalan Marga
Mojokerto, Kab. Jombang Kab. dan Jembatan Wilayah UPT Surabaya
Bojonegoro, Kab. Tuban Kab.
Magetan, Kab. PonorogoKab.
Pacitan Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Nganjuk, Kab. Blitar, Kota
Blitar Kab. Malang, Kota Malang,
Kota Batu Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Lumajang Kab.
Jember, Kab. Bondowoso Kab.
Banyuwangi, Kab. Situbondo Kab.
Pamekasan, Kab. Sampang, Kab.
Sumenep
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Surabaya
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Mojokerto
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Mojokerto
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Bojonegoro
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga

Bab 4 - 36
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Wilayah UPT Bojonegoro
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Madiun
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Madiun
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Pacitan
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Pacitan
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Kediri
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Kediri
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Malang
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Malang
Pembangunan Jalan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Probolinggo
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Probolinggo
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Bab 4 - 37
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Wilayah UPT Jember
Pembangunan dan Dinas PU Bina
penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Jember
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT
Banyuwangi
Pembangunan dan Dinas PU Bina
penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT
Banyuwangi
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Rekonstruksi Jalan Marga
Wilayah UPT Pamekasan
Pembangunan dan Dinas PU Bina
Penggantian Jembatan Marga
Wilayah UPT Pamekasan
Peningkatan Infrastruktur 7 Pelabuhan Laut pelabuhan laut brondong (Kab. Program Pembangunan Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Pelabuhan Laut Lamongan) dan Pemeliharaan Laut Brondong Kab.
pelabuhan laut Boom (Kab. Sarana Prasarana Lamongan
Banyuwangi) Transportasi Laut
pelabuhan P. Giliraja (Kab.
Sumenep)
Pelabuhan laut probolinggo (Kota
Probolinggo)
Pelabuhan laut di pulau
gilimandangin (Kab. Sampang)
Pelabuhan laut P gili
ketapang(kab. probolinggo)
Pelabuhan laut Prigi (Kab.
Trenggalek)
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Laut Boom Kab.

Bab 4 - 38
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Banyuwangi
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Laut P. Giliraja Kab.
Sumenep
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Laut Probolinggo Kota
Probolinggo
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Laut di Pulau
Gilimandangin Kab.
Sampang
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Laut P. Gili Ketapang Kab.
Probolinggo
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Laut Prigi Kab.
Trenggalek
Peningkatan Infrastruktur 26 Terminal Tipe B terminal Padangan(Kab. Program Pembangunan Pembangunan Sarana Dinas Perhubungan
Transportasi Darat Bojonegoro) dan Pemeliharaan Prasana dan Fasilitas
terminal Temayang(Kab. Sarana Prasarana Terminal Penumpang
Bojonegoro) Angkutan Jalan Angkutan Jalan
terminal Betek(Kab. Bojonegoro)
terminal Lamongan(Kab.
Lamongan)
terminal Bunder(Kab. Gresik)
terminal Larangan(Kab. Sidoarjo)
terminal Kertajaya(Kota
Mojokerto)
terminal Anjuk Ladang (Kab.
Nganjuk)
terminal Caruban(Kab. Madiun)
terminal Maospati(Kab. Magetan)
terminal Magetan(Kab. Magetan)
Bab 4 - 39
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
terminal Ngadirojo(Kab. Pacitan)
terminal Kesamben(Kab. Blitar)
terminal Batu(Kota Batu)
terminal Hamid Rusdi (Kota
Malang)
terminal Landungsari(Kota
Malang)
terminal Untung Suropati (Kota
Pasuruan)
terminal Minak Koncar (Kab.
Lumajang )
terminal Ambulu (Kab. Jember)
terminal Arjasa(Kab. Jember)
terminal Bondowoso (Kab.
Bondowoso )
terminal Situbondo(Kab.
Situbondo )
terminal Brawijaya(Kab.
Banyuwangi)
terminal Trunojoyo(Kab.
Sampang)
terminal Ronggo Sukowati (Kab.
Pamekasan)
terminal Bangkalan(Kab.
Bangkalan)
Pemeliharaan Sarana Dinas Perhubungan
Prasana dan Fasilitas
Terminal Penumpang
Angkutan Jalan
Manajemen Sistem Dinas Perhubungan
Informasi Terminal
Penumpang Angkutan
Jalan
Standarisasi ISO 9001 Dinas Perhubungan

Bab 4 - 40
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pelayanan Terminal
Penumpang Angkutan
Jalan
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Variable
Message Signs (VMS) di
Terminal
Pemeliharaan Variable Dinas Perhubungan
Message Signs (VMS)
4 Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Program Pembangunan Pemeliharaan Sarana Dinas Perhubungan
Penyeberangan Ketapang (Kab. Banyuwangi) dan Pemeliharaan Prasarana ASDP
Pelabuhan Penyeberangan Sarana Prasarana
Paciran (Kab. Lamongan) Angkutan Sungai Danau
Pelabuhan Penyeberangan dan Penyeberangan
Jangkar (Kab. Situbondo)
Pelabuhan Penyeberangan Pulau
Bawean (Kab. Gresik)
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Penyeberangan Ketapang
Kab. Banyuwangi
Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan
Penyeberangan Paciran
Kab. Lamongan
Pembangunan Sarana Dinas Perhubungan
Prasarana Angkutan
Sungai,Danau dan
Penyeberangan Jawa
Timur
Pengembangan Bandara 3 Bandara Bandara Abdulrachman Saleh Program Pembangunan Pembangunan Sarana Dinas Perhubungan
Malang (Kab. Malang) dan Pemeliharaan Prasarana Keterpaduan
Sarana Prasarana Multimoda
Bandara Pulau Kangean (Kab. Keterpaduan
Sumenep) Multimoda
Bab 4 - 41
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB

Bandara Pulau Masalembo (Kab.


Sumenep)
Pemeliharaan Sarana Dinas Perhubungan
Prasarana Keterpaduan
Multimoda
Pembangunan Bandara Dinas Perhubungan
Pulau Kangean
Pembangunan Bandara Dinas Perhubungan
Pulau Masalembo
Peningkatan Keselamatan 61,94 persen Jalan Provinsi di Jawa Timur Program Pengendalian Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Transportasi (persentase dan Pengamanan Lalu pemasangan RPPJ model
pemenuhan Lintas Bando
fasilisitas
perlengkapan)
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
pemasangan paku marka
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
pemasangan traffic light
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Flashing
Light
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan RPPJ model
F
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Marka Jalan
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Rambu-
Rambu Lalu Lintas
Pengadaan dan Dinas Perhubungan

Bab 4 - 42
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pemasangan Papan
Himbauan
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Patok
Tikungan (delineator)
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum
(LPJU)
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Papan
Informasi Lalu Lintas
Pengadaan dan Dinas Perhubungan
Pemasangan Alat Pantau
Kendaraan Terklasifikasi
12 unit AEWS Program Pelayanan Pengadaan dan Dinas Perhubungan
(Alarm Early Angkutan Kereta Api Pemasangan EWS di
Warning System) Perlintasan Sebidang KA
se-Jatim
528 kali operasi Program Peningkatan Sadar Keselamatan dan Dinas Perhubungan
sadar keselamatan Keselamatan Angkutan Ketertiban Angkutan
dna ketertiban Jalan Jalan
Mudik Balik Gratis 24.300 pemudik Jawa Timur Program Peningkatan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan
(Jumlah Pemudik Pelayanan Angkutan Angkutan Gratis Moda
moda Bus) Jalan Transportasi Darat
berbasis Jalan (Bus)
117.850 pemudik Jawa Timur Program Pelayanan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan
(Jumlah Pemudik Angkutan Kereta Api Angkutan Gratis Moda
moda Kereta Api) Transportasi Darat
Berbasis Rel (Kereta Api)
5 rute pelayaran Jawa Timur Program Peningkatan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan
(Jumlah Pemudik Pelayanan Angkutan Angkutan Gratis Moda
moda Kepulauan) Pelayaran Transportasi Laut
Bab 4 - 43
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
(Kepulauan)
400 unit (Jumlah Jawa Timur Program Pengelolaan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan
Sepeda Motor) Manajemen Dan Angkutan Sepeda Motor
Rekayasa Lalu Lintas Gratis
Pengembangan dan
Pengelolaan
telekomunikasi dan
Informatika
KEGIATAN PRIORITAS:
pembangunan dan 100% Kota Surabaya, Kab Madiun, Kab program aplikasi tata kelola dna Dinas Komunikasi
pengembangan teknologi Bojonegoro, Kota Malang, Kab informatika pemberdayaan TIK dan Informasi
informasi dan komunikasi Pamekasan, Kab Jember
(TIK)
penguatan fungsional Dinas Komunikasi
aplikasi dan Informasi
persandian dan Dinas Komunikasi
keamanan informasi dan Informasi
program infrastruktur pembangunan Dinas Komunikasi
teknologi informasi dan infrastruktur jariangan dan Informasi
komunikasi TIK
pemeliharaan Dinas Komunikasi
infrastruktur TIK dan Informasi
pengendalian Dinas Komunikasi
infrastruktur TIK dan Informasi
Program pengelolaan pengelolaan Data Dinas Komunikasi
data dan statistik dan Informasi
Analisis statistik Dinas Komunikasi
dan Informasi
evaluasi dan informasi Dinas Komunikasi
data statistik dan Informasi
Peningkatan Nilai Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi Tambah Pertanian,
melalui Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Industri, dan Jasa dan Perikanan

Bab 4 - 44
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Produktif
KEGIATAN PRIORITAS:
Pengembangan peralatan Jumlah alsin Pacitan, ternggalek, tulungagung, Program peningkatan Pembinaan dan Dinas Peternakan
pengolahan pakan ternak pengolah pakan bojonegoro, lamongan, pasuruan, Produksi Peternakan pengawasan mutu pakan,
(mini feedmill) untuk yang sesuai standar pamekasan, banyuwangi, penerapan teknologi
efisiensi pakan ternak 100 unit jombang, lumajang, sitbondo pakan, dan penyaluran
dalam rangka menekan benih HPT
biaya produksi

Penguatan kelembagaan Jumlah kelompok se Jawa Timur Program Kegiatan Pengembangan Dinas Peternakan
kelompok peternak dan yang difasilitasi pengembangan investasi usaha dan
unit-unit usaha peternakan pembiaayaan (50 agribisnis peternakan penguatan kelembagaan
kelompok); Jumlah kelompok peternak
kelompok yang
difasilitasi asuransi
ternak (100
kelompok); Jumlah
kelompok peternak
berprestasi
(15kelompok)
Jumlah kelompok Program Kegiatan Pengolahan Dinas Peternakan
pengolah hasil pengembangan produk hasil peternakan
peternakan yang agribisnis peternakan
dibina (8
kelompok); Jumlah
produk yang
dihasilkan
kelompok pengolah
hasil peternakan (4
produk)
Penjaminan mutu produk Program Peningkatan Penerapan jaminan Dinas Peternakan
peternakan yang ASUH ( Produk Hewan yang keamanan pangan
Aman, Sehat, Utuh Halal) ASUH
Bab 4 - 45
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Penjaminan Kesehatan Jumlah Program Penjaminan Pencegahan
Hewan hewan/ternak yang Kesehatan Hewan Pengendalian dan
di vaksin PHMS Penanggulangan
tertentu (550.000 Penyakit Hewan Menular
ekor); Jumlah lainnya
petugas dan peternak
yang dilatih
penerapan bio
security 3 zona (300
orang); Jumlah
ternak sapi di UPT
lingkup Disnak
Provinsi yang
memperoleh
penanganan
gangguan reproduksi
(500 ekor); jumlah
desa yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
hewan terpadu (4
desa); jumlah pos
pemeriksaan hewan
dan wilayah
perbatasan yg
terfasilitasi (2 pos)
Peningkatan Nilai Tambah 10% Kab. Kediri, Kab. Situbondo, Kab. Program Bimbingan Pembinaan kemitraan, Dinas Perkebunan
Produk Perkebunan Madiun Pengolahan dan Promosi produk dan
Pemasaran Hasil Pembinaan Usaha
Perkebunan Perkebunan Besar
Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Anti Proverty Program Dinas Perkebunan
Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan, (APP) Bidang
Kab. Madiun Perkebunan (Supporting
tim APP Provinsi)

Bab 4 - 46
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Pengawalan dan Dinas Perkebunan
Kab. Malang sertifikasi Mutu Produk
Perkebunan
Kab. Situbondo, Kab. Mojokerto, Pembinaan Kelembagaan Dinas Perkebunan
Kab. Kediri, Kab. Madaiun, Kab. Petani Perkebunan
Jember, Kab. Bondowoso, Kab.
Malang
Penataan Agribisnis 28 Kelompok Kab. Bangkalan, Kab. Program Peningkatan Penataan Agribisnis Dinas Pertanian dan
melalui Cooperative Banyuwangi, Kab. Blitar,Kab. Produksi, melalui Cooperative ketahanan pangan
Farming Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Produktivitas, Mutu Farming
Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Hasil dan Nilai Tambah
Jombang, Kab. Lamongan,Kab. Tanaman Pangan
Lumajang,Kab. Madiun,Kab.
Magetan,Kab. Malang,Kab.
Mojokerto,Kab. Nganjuk,Kab.
Ngawi,Kab. Ponorogo,KKab.
Sidoarjo,Kab. Situbondo,Kab.
Sumenep,Kab. Trenggalek,Kab.
Tuban,Kab. Tulungagung,
Standardisasi Mutu Produk 38 Kab/Kota Kab. Bangkalan, Kab. Program Standardisasi Mutu Dinas Pertanian dan
Banyuwangi, Kab. Blitar,Kab. Pengembanagn Mutu Produk ketahanan pangan
Bojonegoro, Kab. Bondowoso, dan Standarisasi Hasil
Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab.
Jombang,Kab. Kediri,Kab.
Lamongan,Kab. Lumajang,Kab.
Madiun,Kab. Magetan,Kab.
Malang,Kab. Mojokerto,Kab.
Nganjuk,Kab. Ngawi,Kab.
Pacitan,Kab. Pamekasan,Kab.
Pasuruan,Kab. Ponorogo,Kab.
Probolinggo,Kab. Sampang,Kab.
Sidoarjo,Kab. Situbondo,Kab.
Sumenep,Kab. Trenggalek,Kab.
Bab 4 - 47
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Tuban,Kab. Tulungagung,Kota
Blitar,Kota Kediri,Kota
Madiun,Kota Malang,Kota
Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota
Probolinggo,Kota Surabaya,Kota
Batu
Pembinaan Pasca Panen 200 Unit Surabaya Program Peningkatan Pembinaan Pasca Panen Dinas Pertanian dan
dan Pengolahan Hasil Produksi, dan Pengolahan Hasil ketahanan pangan
Tanaman Pangan Produktivitas, Mutu Tanaman Pangan
Hasil dan Nilai Tambah
Tanaman Pangan
Peningkatan nilai tambah Jumlah produk 38 Kab/Kota Program Peningkatan Dinas Perikanan dan
produk hasil kelautan dan olahan dari UPI Pengolahan dan Kelautan
perikanan yang bersertfikat Pemasaran Hasil
900.000 ton Perikanan
Jumlah SDM yang Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo,Kab. Pengendalian jaminan Dinas Perikanan dan
mengikuti Gresik, Kab. Pasuruan, Kota mutu dan diversifikasi Kelautan
pertemuan/ Pasuruan, Kab. Malang, Kota produk hasil perikanan
sosialisasi (2.950 Malang, Kota Batu, Kab.
orang) Mojokerto, Kab. Jombang, Kab.
Nganjuk, Kab. Madiun, Kab.
Jumlah kelompok Magetan, Kab. Bangkalan, Kab.
penerima paket Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
hibah (40 Sumenep, Kab. Lamongan, Kab.
kelompok) Tuban, Kab. Probolinggo, Kota
Kediri, Kab. Kediri, Kab.
Jumlah unit usaha Situbondo, Kab. Banyuwangi, Kab.
yang termonitor Jember, Kota Probolinggo, Kab.
standarisasi Bondowoso, Kota Madiun, Kab.
jaminan mutu (130 Bojonegoro, Kab. Blitar, Kota
unit) Blitar, Kab. Tulungagung, Kab.
Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab.
Jumlah hasil Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab.
verifikasi draft Lumajang

Bab 4 - 48
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
rekomendasi SKP
(220 dokumen)
Jumlah SDM yang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Penguatan usaha Dinas Perikanan dan
mengikuti Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota kelautan dan perikanan Kelautan
pertemuan/ Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab.
sosialisasi (950 Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
orang) Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Jumlah kelompok Probolinggo, Kab. Bondowoso,
penerima paket Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
hibah (80 Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
kelompok) Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Jumlah hasil Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
verifikasi draft Tulungagung, Kab. Trenggalek,
rekomendasi Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
pengajuan SIUP Madiun, Kota Madiun, Kab.
Pengolahan dan Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Pemasaran (215 Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
dokumen) Ngawi, Kab. Sidoarjo

Jumlah dokumen
data statistik
pengolahan dan
pemasaran (2
dokumen)
Jumlah SDM yang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Promosi, Pemasaran dan Dinas Perikanan dan
mengikuti Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Penguatan Logistik Kelautan
pertemuan/ Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab.
sosialisasi Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
(3.290 orang) Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Jumlah pameran/ Probolinggo, Kab. Bondowoso,

Bab 4 - 49
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
gelar/ bazar produk Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
perikanan dalam Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
dan luar provinsi Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
(93 kali) Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Jumlah kelompok Tulungagung, Kab. Trenggalek,
penerima paket Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
hibah (11 Madiun, Kota Madiun, Kab.
kelompok) Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Jumlah hasil Ngawi, Kab. Sidoarjo
verifikasi draft
rekomendasi
pengajuan ijin
import (12
dokumen)
Jumlah hasil kaji Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
terap teknologi Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kota Pelaksana Teknis Kelautan
pengolahan (3 jenis) Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Pengujian Mutu dan
Malang, Kab. Tuban, Kab. Pengembangan Produk
Jumlah sertifikat Lamongan, Kab. Kediri, Kab. Kelautan dan Perikanan
analisa hasil uji yang Bojonegoro, Kota Pasuruan, Kab. Surabaya
diterbitkan (5.000 Trenggalek
sertifikat)

Jumlah hasil
monitoring (300
hasil uji)

Jumlah operasional
UPT (12 bulan)
Jumlah hasil kaji Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
terap teknologi Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Pelaksana Teknis Kelautan
pengolahan (2 jenis) Kab. Jember dan Kab. Pengujian Mutu dan

Bab 4 - 50
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Probolinggo Pengembangan Produk
Jumlah sertifikat Kelautan dan Perikanan
analisa hasil uji yang Banyuwangi
diterbitkan (1.300
sertifikat)

Jumlah hasil
monitoring (110
hasil uji)

Jumlah operasional
UPT (12 bulan)
Peningkatan Nilai Tambah 300 pelaku industri Kab. Trenggalek; Kota Malang; Program Pembinaan Industri Dinas Perindustrian
Produk Pertanian, Kota Surabaya; Kab. Bondowoso; Pengembangan Industri Minuman, Hasil dan Perdagangan
Perikanan dan Kehutanan Kab. Ngawi; Kab. Pasuruan; Kab Agro Tembakau, dan Bahan
serta pengambangan Malang; Kab. Lumajang; Kab. Penyegar
kawasan agro industri Probolinggo
Pembinaan Industri Dinas Perindustrian
Makanan, dan Perdagangan
Hasil Laut, dan Perikanan
Pembinaan Pelaku Dinas Perindustrian
Industri di dan Perdagangan
Kawasan Agropolitan
Pembinaan Industri Hasil Dinas Perindustrian
Pertanian, Kehutanan, dan Perdagangan
dan
Perkebunan
Anti-Poverty Program Dinas Perindustrian
(APP) dan Perdagangan
Bidang Industri Agro
Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing
Bab 4 - 51
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Agro-Industri, Koperasi
dan UKM
KEGIATAN PRIORITAS:
Penguatan kelembagaan 200 KUKM Pacitan, Kt. Blitar, Kab. Program Pembinaan Penataan Organisasi, Dinas Koperasi dan
Koperasi UKM Probolinggo, Kab. Blitar, Kt. Batu, dan Pengawasan Badan Hukum, dan UMKM
Banyuwangi Kelembagaan Koperasi Perijinan Tata Laksana
dan UKM Koperasi dan UKM
Perluasan akses 3690 Unit KUKM Pasuruan; Malang; Mojokerto; Program Peningkatan Penguatan usaha syariah Dinas Koperasi dan
pembiayaan Jombang; Kediri; Tulungagung; Akses Pembiayan melalui KSP dan UMKM
Kt. Batu; Pamekasan; Koperasi UKM Pembiayaan Syariah
Probolinggo; Sampang; Jember;
Lamongan; Bondowoso;
Banyuwangi
Peningkatan produktivitas 370 Unit KUKM Pacitan; Banyuwangi; Program Penguatan Penguatan Usaha K-UKM Dinas Koperasi dan
dan pemasaran koperasi Bondowoso; Kab. Malang Produksi dan UMKM
dan UKM Restrukturisasi Usaha
80 Unit KUKM Lamongan, Probolinggo, Ngawi, Pemberdayaan KUKM Dinas Koperasi dan
Kt. Batu Melalui BUSINESS UMKM
DEVELOPMENT CENTRE
320 Unit KUKM Magetan; Lamongan; Kt. Blitar Program Pemasaran Promosi Produk K-UKM Dinas Koperasi dan
Produk Koperasi UKM melalui Pameran Dalam UMKM
dan Luar Negeri
350 Unit KUKM Bondowoso; Tulungagung; Kab. Penguatan informasi Dinas Koperasi dan
Blitar; Kab. Pasuruan pasar bagi K-UKM UMKM

Peningkatan Teknologi 825 pelaku industri Kota Surabaya; Kota Pasuruan; Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada Dinas Perindustrian
Industri, Standarisasi dan Kab. Magetan; Kab. Jember; Kab. Kapasitas Teknologi UPT Aneka Industri dan dan Perdagangan
Desain Produk Jombang; Kota Malang; Kab. Industri Kerajinan
Malang; Kab. Bojonegoro
Pelayanan Teknis pada Dinas Perindustrian
UPTI Kayu dan Produk dan Perdagangan
Kayu
Pelayanan Teknis pada Dinas Perindustrian
UPTI Kulit dan Produk dan Perdagangan

Bab 4 - 52
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Kulit
Pelayanan Teknis pada Dinas Perindustrian
UPTI Logam dan dan Perdagangan
Perekayasaan
Pelayanan Teknis pada Dinas Perindustrian
UPTI Makanan, dan Perdagangan
Minuman, dan Kemasan
Program Peningkatan Pembinaan Mutu Produk Dinas Perindustrian
Standarisasi Industri Industri dan Hak dan Perdagangan
Kekayaan Intelektual
pada UPT Pengembangan
Mutu Produk Industri
dan Teknologi Kreatif
Surabaya
Pembinaan Mutu Produk Dinas Perindustrian
Industri dan Hak dan Perdagangan
Kekayaan Intelektual
pada UPT
Pengembangan Mutu
Produk Industri dan
Teknologi Kreatif Malang
Penguatan Struktur Program Penguatan sarana dan Dinas Kebudayaan
Ekonomi Kreatif pengembangan prasarana UPT. dan Pariwisata
ekonomi kreatif Pengembangan Ekonomi
Kreatif
Akselerasi
Kepariwisataan
KEGIATAN PRIORITAS:
Pengelolaan Kekayaan dan Program Pengelolaan Pembinaan Kesenian Dinas Kebudayaan
Keragaman Budaya Keragaman Budaya dan Pariwisata
Program Pengelolaan Penyelenggaraan festival Dinas Kebudayaan
Keragaman Budaya budaya daerah dan Pariwisata
Program Penyelenggaraan Dinas Kebudayaan
Bab 4 - 53
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta dan Pariwisata
Lembaga Seni
Wilwatikta
Program Penyajian Seni Budaya Dinas Kebudayaan
Pengembangan Taman dan Pariwisata
Budaya
Program Revitalisasi dan Dinas Kebudayaan
Pengembangan Reaktualisasi Seni dan Pariwisata
Laboratorium, Budaya
pelatihan dan Kesenian
Program Pengelolaan Partisipasi Masyarakat Dinas Kebudayaan
Kekayaan Budaya dalam Pemahaman Nilai dan Pariwisata
Sejarah dan Wawasan
Kebangsaan
Program pengelolaan Penyajian dan Bimbingan Dinas Kebudayaan
Museum Edukasi Museum dan Pariwisata
Optimalisasi pemasaran Program Penguatan sarana Dinas Kebudayaan
pariwisata Pengembangan promosi dan informasi dan Pariwisata
Pemasaran Pariwisata pariwisata
Promosi Dalam Negeri Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Promosi Pariwisata Luar Dinas Kebudayaan
Negeri dan Pariwisata
Pengembangan industri Program Penguatan Usaha Sarana Dinas Kebudayaan
pariwisata Pengembangan Industri Pariwisata dan Pariwisata
Pariwisata
Program Penguatan Usaha Jasa Dinas Kebudayaan
Pengembangan Industri Pariwisata dan Pariwisata
Pariwisata
Pengembangan destinasi Program Ekstentifikasi Destinasi Dinas Kebudayaan
pariwisata Pengembangan Wisata Budaya Dan dan Pariwisata
Destinasi Pariwisata Buatan
Ekstentifikasi Destinasi Dinas Kebudayaan
Wisata Alam dan Pariwisata

Bab 4 - 54
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pemberdayaan Dinas Kebudayaan
Masyarakat dan Tata dan Pariwisata
Kelola Destinasi
Pengembangan ekonomi Program Penguatan Sumber Daya Dinas Kebudayaan
kreatif pengembangan Manusia Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
ekonomi kreatif
Penguatan Produk Dinas Kebudayaan
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Peningkatan
Produktifitas Sumber
Daya Manusia Pertanian,
Industri dan Pariwisata
KEGIATAN PRIORITAS:
Pemberdayaan Kelompok 26 Kelompok Lokasi Kawasan Argopolitan Program Peningkatan Pemberdayaan Dinas Pertanian dan
Mitra Usaha Kawasan sarana dan Prasarana Kelompok Mitra Usaha ketahanan pangan
Agropolitan Pertanian Kawasan Agropolitan
Peningkatan Kapasitas 720 Orang Sumenep; Tulungagung; Program Peningkatan Penyelenggaraan Diklat Dinas Koperasi dan
SDM Non Aparatur Pamekasan; Lamongan; Kapasitas SDM Koperasi UKM UMKM
Pertanian, Industri dan Banyuwangi; Bojonegoro; Kab. Koperasi
Pariwisata dan koperasi Pasuruan; Kab. Blitar; Kab.
Bondowoso; Magetan
Peningkatan Kapasitas 400 Pelaku industri Kota Surabaya; Kota Malang; Kab. Program Pembinaan Industri Dinas Perindustrian
SDM Industri Non-Agro Lamongan; Kab. Bojonegoro; Kab. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Alat dan Perdagangan
Jombang; Kab Probolinggo; Kab. Non-Agro Transportasi
Bondowoso; Kab. Pasuruan
Pembinaan Industri Dinas Perindustrian
Kimia, Tekstil dan Aneka dan Perdagangan
Anti-Poverty Program Dinas Perindustrian
(APP) Bidang Industri dan Perdagangan
non Agro
Pembinaan Industri Dinas Perindustrian
Elektronika dan dan Perdagangan
Telematika
Bab 4 - 55
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pengembangan
Industrialisasi Berbasis
Ekonomi Digital
KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan Promosi dan 1 aplikasi Surabaya Program Pengelolaan Kegiatan Dinas Penanaman
Kerjasama Penanaman Data dan Sistem Penyelenggaraan Sistem Modal PTSP
Modal (EJISC) Informasi Penanaman Informasi Penanaman
Modal Modal

Pengembangan Sistem 1 Aplikasi - Kota Surabaya Program Peningkatan Pengendalian dan Dinas Perindustrian
Apliaksi Dashboard Ekspor dan pengawasan produk- dan Perdagangan
Peningktan Ekspor Pengendalian Impor produk impor
Pengendalian Impor
Peningkatan Promosi Luar 4 Pengusaha Kawasan Eropa; Kawasan Asia Program Peningkatan Penyelenggaraan Dinas Perindustrian
Negeri Ekspor dan Promosi dan dan Perdagangan
Pengendalian Impor Kerjasama Perdagangan
Internasional
Peningkatan Promosi 30 UKM Kota Surabaya; Provinisi Jawa Program Peningkatan Penyelenggaran Promosi Dinas Perindustrian
Dalam Negeri Timur; Provinsi Kep. Riau; Efisiensi Perdagangan Penggunaan Produksi dan Perdagangan
Provinsi Jawa Dalam Negeri Dalam
Tengah; Provinsi Lampung; Negeri dan
Kalimantan Selatan; Provinsi NTT Pengembangan
Usaha

Pemantapan Ketahanan Peningkatan Ketahanan


Energi, Pangan, dan Pangan melalui
Sumber Daya Air Peningkatan Produksi,
Stabilisasi Harga Pangan,
Penganeka-ragaman
Konsumsi dan
Peningkatan Keamanan
Pangan
KEGIATAN PRIORITAS:

Bab 4 - 56
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pemantauan Harga Bahan 1 Aplikasi Kota Surabaya Program Peningkatan Stabilisasi harga dan Dinas Perindustrian
Pokok (informasi 15 Efisiensi Perdagangan distribusi dan Perdagangan
barang kebutuhan Dalam Negeri kebutuhan pokok serta
pokok) penyediaan informasi
pasar
Pemberdayaan Masyarakat 13 Kelompok Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Program Peningkatan Pemberdayaan Dinas Pertanian dan
Daerah Rawan Pangan Kab. Ngawi,Kab. Pamekasan,Kab. Ketahanan Pangan Masyarakat Daerah ketahanan pangan
Situbondo,Kab. Trenggalek (pertanian/Perkebunan Rawan Pangan
)
Percepatan 20 Kelompok Kab. Bangkalan, Kab. Program Peningkatan Percepatan Dinas Pertanian dan
Penganekaragaman Banyuwangi, Kab. Blitar,Kab. Ketahanan Pangan Penganekaragaman ketahanan pangan
Konsumsi Pangan Bojonegoro, Kab. Bondowoso, (pertanian/Perkebunan Konsumsi Pangan
Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. )
Jombang,Kab. Kediri,Kab.
Lamongan,Kab. Lumajang,Kab.
Madiun,Kab. Magetan,Kab.
Malang,Kab. Mojokerto,Kab.
Nganjuk,Kab. Ngawi,Kab.
Pacitan,Kab. Pamekasan,Kab.
Pasuruan,Kab. Ponorogo,Kab.
Probolinggo,Kab. Sampang,Kab.
Sidoarjo,Kab. Situbondo,Kab.
Sumenep,Kab. Trenggalek,Kab.
Tuban,Kab. Tulungagung,Kota
Blitar,Kota Kediri,Kota
Madiun,Kota Malang,Kota
Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota
Probolinggo,Kota Surabaya,Kota
Batu
Pemanfaatan Lahan 25 Desa Program Peningkatan Pemanfaatan Lahan Dinas Pertanian dan
Pekarangan Masyarakat Ketahanan Pangan Pekarangan Masyarakat ketahanan pangan
untuk Karangkitri (pertanian/Perkebunan untuk Karangkitri
)
Bab 4 - 57
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pembinaan Rehabilitasi 20 Lokasi Program Peningkatan Pembinaan Rehabilitasi Dinas Pertanian dan
Jaringan Irigasi Tersier sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Tersier ketahanan pangan
Pertanian
Peningkatan Produksi dan 2,84% Kab. Banyuwangi, Blitar, Program Peningkatan Penerapan Dinas Perkebunan
Produktivitas Tanaman Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Produksi dan Pembudidayaan sesuai
Perkebunan Jombang, Lamongan, Lumajang, Produktivitas Tanaman dengan Good Agriculture
Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Semusim Perkebunan Practice Tembakau
Ngawi, Pamekasan, Ponorogo,
Probolinggo, Sampang,
Situbondo, Sumenep, Tuban dan
Tulungaggung
Penanganan panen dan Dinas Perkebunan
pasca panen
Kab. Malang Ekstensifikasi, Dinas Perkebunan
Intensifikasi,
Diversifikasi, panen dan
pasca panen tanaman
tebu
Kab. Bangkalan, Madiun, Pacitan, Ekstensifikasi, Dinas Perkebunan
dan Trenggalek Intensifikasi,
diversifikasi, penanganan
panen dan pasca panen
tanaman semusim
lainnya
Kab. Gresik, Banyuwangi, Program Peningkatan Ekstensifikasi, Dinas Perkebunan
Bondowoso, Jember, Lumajang, Produksi dan Intensifikasi, Rehabilitasi,
Madiun, Malang, Pasuruan, Produktivitas Tanaman diversifikasi, panen dan
Probolinggo, Situbondo, Tahunan Perkebunan pasca panen tanaman
Tulungaggung, Ngawi, Kediri, kopi
Trenggalek dan Kota Batu
Kota Batu Ekstensifikasi, Dinas Perkebunan
Intensifikasi, Rehabilitasi,
diversifikasi, panen dan
pasca panen tanaman

Bab 4 - 58
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
kopi di kawasan
agropolitan
Kab. Ekstensifikasi, Dinas Perkebunan
Jombang,Kediri,Lumajang,Madiun Intensifikasi, Rehabilitasi,
,Magetan,Malang,Ngawi,Trenggal diversifikasi, panen dan
ek,Tulungagung pasca panen tanaman
kakao

Kab. Bangkalan, Madiun, Pacitan, Ekstensifikasi, Dinas Perkebunan


dan Trenggalek Intensifikasi, Rehabilitasi,
diversifikasi, panen, dan
pasca panen tanaman
tahunan lainnya
Pengamanan potensi 20,00% Kab. Trenggalek, Nganjuk, Program Perlindungan Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan
kehilangan hasil produksi Pasuruan, Probollinggo, Tanaman perkebunan Perlindungan Tanaman
Banyuwangi, Magetan, Madiun, Perkebunan
Tulungagung,Jember,
Banyuwangi, Mojokerto, Gresik,
Kediri, Madiun, Pacitan, Jombang,
Malang, Situbondo, Tulungagung,
Ngawi, Lumajang, Sumenep, Kota
Mojokerto dan Kota Batu
Pengamatan dan Dinas Perkebunan
pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan
(OPT) Perkebunan
Usaha tani konservasi Dinas Perkebunan
komoditi Perkebunan
Peningkatan produktifitas Jumlah sapi potong Kab. Madiun, Pacitan, Lamongan, Program peningkatan Kegiatan pengawasan Dinas Peternakan
ternak sapi melalui layak bibit yang Bojonegoro, Tuban, Magetan, Produksi Peternakan mutu bibit ternak
optimalisasi Inseminasi dibudidayakan Kota Probolinggo, Sampang,
Buatan mendukung masyarakat (170 Pamekasan, Sumenep,
Swasembada daging ekor); Jumlah sapi Trenggalek, Banyuwangi,
Bab 4 - 59
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Nasional perah layak bibit Pasuruan, Malang, Ponorogo,
yang dibudidayakan Tulungagung, Lumajang,
masyarakat (35 Bondowoso, Jember, Situbondo,
ekor); Jumlah Magetan, Bangkalan.
kambing senduro
layak bibit yang
dibudidayakan
masyarakat (147
ekor); Jumlah
domba sapudi layak
bibit yang
dibudidayakan
masyarakat (147
ekor); Jumlah
wilayah sumber
bibit sapi potong
(2wilayah); Jumlah
wilayah sumber
bibit kambing
senduro (1
wilayah); Jumlah
wilayah sumber
bibit domba sapudi
(1 wilayah)
Jumlah semen beku jawa timur Program Peningkatan Pelayanan inseminasi Dinas Peternakan
yang terdistribusi (0 Kelahiran Hasil buatan
ekor); Jumlah Inseminasi Buatan
pemeriksaan
kualitas semen beku
(102 laporan);
Jumlah akseptor IB
(1.500.000 ekor)
Peningkatan produksi Jumlah produksi 38 Kab/Kota Program Dinas Perikanan dan
perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Pengembangan Kelautan

Bab 4 - 60
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
430.000 ton Perikanan Tangkap
Jumlah lokasi Kab. Pacitan, Kab. Blitar, Kab. Pembangunan
pembangunan dan Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Kepelabuhanan
rehabilitasi sarana Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Perikanan
dan prasarana Probolinggo, Kota Probolinggo,
pelabuhan Kota Pasuruan, Kab. Tuban, Kab.
perikanan (17 Sumenep, Kab. Sampang, Kab.
lokasi) Gresik, Kab. Pasuruan

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan (1.752
orang)

Jumlah operasional Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo Pelaksana Teknis Kelautan
Pelabuhan dan
Jumlah SDM yang Pengelolaan Sumberdaya
mengikuti Kelautan dan Perikanan
pertemuan/ Mayangan
sosialisasi (300
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (12 unit)
Jumlah operasional Kab. Banyuwangi Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Pelaksana Teknis Kelautan
Pelabuhan dan
Jumlah SDM yang Pengelolaan Sumberdaya
mengikuti Kelautan dan Perikanan
Bab 4 - 61
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
pertemuan/ Muncar
sosialisasi (180
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (5 unit)
Jumlah operasional Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Pelaksana Teknis Kelautan
Pelabuhan dan
Jumlah SDM yang Pengelolaan Sumberdaya
mengikuti Kelautan dan Perikanan
pertemuan/ Tamperan
sosialisasi (90
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (9 unit)
Jumlah operasional Kab. Tuban Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Pelaksana Teknis Kelautan
Pelabuhan dan
Jumlah SDM yang Pengelolaan Sumberdaya
mengikuti Kelautan dan Perikanan
pertemuan/ Bulu
sosialisasi (150
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan

Bab 4 - 62
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (10 unit)
Jumlah operasional Kab. Gresik Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Pelaksana Teknis Kelautan
Pelabuhan dan
Konservasi
Jumlah SDM yang
mengikuti Sumberdaya Kelautan
pertemuan/ dan Perikanan Bawean
sosialisasi (70
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (4 unit)
Jumlah kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pelestarian Sumberdaya Dinas Perikanan dan
penerima paket Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Ikan Kelautan
hibah alat Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab.
tangkap/alat bantu Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
penangkapan ikan Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
(20 kelompok) Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Jumlah kelompok Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
penerima paket Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
hibah rumah ikan Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
(15 kelompok) Malang, Kab. Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Jumlah kelompok Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
penerima paket Madiun, Kota Madiun, Kab.
hibah penebaran Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,

Bab 4 - 63
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
benih ikan di PUD Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
(50 kelompok) Ngawi, Kab. Sidoarjo

Jumlah kelompok
penerima paket
hibah underwater
restocking (15
kelompok)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (1.302
orang)

Jumlah dokumen
statistik perikanan
tangkap (1
dokumen)
Jumlah SDM yang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan
mengikuti Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Kelautan
pertemuan/ Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab.
sosialisasi (1.335 Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
orang) Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Jumlah kelompok Probolinggo, Kab. Bondowoso,
penerima paket Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
hibah alat Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
tangkap/alat bantu Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
penangkapan ikan Malang, Kab. Blitar, Kab.
(80 kelompok) Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,

Bab 4 - 64
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Ngawi, Kab. Sidoarjo
Jumlah operasional Kab. Sumenep, Kab. Sampang Pelayanan Pelabuhan Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Perikanan di Unit Kelautan
Pelaksana Teknis
Jumlah SDM yang Pelabuhan dan
mengikuti Pengelolaan Sumberdaya
pertemuan/ Kelautan dan Perikanan
sosialisasi (69 Pasongsongan
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (2 unit)
Jumlah operasional Kab. Malang Pelayanan Pelabuhan Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Perikanan di Unit Kelautan
Pelaksana Teknis
Jumlah SDM yang Pelabuhan dan
mengikuti Pengelolaan Sumberdaya
pertemuan/ Kelautan dan Perikanan
sosialisasi (300 Pondokdadap
orang)
Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (7 unit)
Jumlah operasional Kab. Jember Pelayanan Pelabuhan Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Perikanan di Unit Kelautan
Pelaksana Teknis
Jumlah SDM yang Pelabuhan dan
Bab 4 - 65
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
mengikuti Pengelolaan Sumberdaya
pertemuan/ Kelautan dan Perikanan
sosialisasi (210 Puger
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (7 unit)
Jumlah operasional Kab. Blitar Pelayanan Pelabuhan Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Perikanan di Unit Kelautan
Pelaksana Teknis
Jumlah SDM yang Pelabuhan dan
mengikuti Pengelolaan Sumberdaya
pertemuan/ Kelautan dan Perikanan
sosialisasi (180 Tambakrejo
orang)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (5 unit)
Jumlah operasional Kab. Tulungagung Pelayanan Pelabuhan Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Perikanan di Unit Kelautan
Pelaksana Teknis
Jumlah SDM yang Pelabuhan dan
mengikuti Pengelolaan Sumberdaya
pertemuan/ Kelautan dan Perikanan
sosialisasi (120 Popoh
orang)

Jumlah fasilitas

Bab 4 - 66
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (3 unit)
Jumlah Kota Probolinggo Pelayanan UPT Pelatihan Dinas Perikanan dan
pemeliharaan kapal Teknis Pengelolaan Kelautan
dan mesin (12 unit) Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan
Jumlah operasional
UPT (12 bulan)

Jumlah fasilitas
sarana dan
prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (1 unit)
Peningkatan Produksi Jumlah produksi 38 Kab/Kota Program Dinas Perikanan dan
Budidaya Perikanan Budidaya Pengembangan Kelautan
1.194.149 ton Budidaya Perikanan
Jumlah kelompok Kab. Situbondo, Banyuwangi, Kab. Program Anti
penerima paket Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kemiskinan (APP)
hibah (15 Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Bidang Perikanan
kelompok) Nganjuk, Kab. Madiun, Kab.
Lamongan, Kab. Tuban, Kab.
Jumlah SDM yang Bojonegoro, Kab. Trenggalek,
mengikuti Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan,
pertemuan/ Kab. Sumenep, Kab. Sampang,
sosialisasi (60 Kab. Ponorogo
Orang)
Jumlah kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Intensifikasi perikanan Dinas Perikanan dan
penerima paket Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota budidaya Kelautan
hibah (200 Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab.
Bab 4 - 67
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
kelompok) Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Jumlah SDM yang Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
mengikuti Probolinggo, Kab. Bondowoso,
pertemuan/ Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
sosialisasi (2.000 Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
orang) Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Jumlah Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
pembudidaya ikan Tulungagung, Kab. Trenggalek,
yang bersertifikat Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
(150 orang) Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Jumlah pembenih Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
ikan yang Ngawi, Kab. Sidoarjo
bersertifikat (20
orang)
Jumlah SDM yang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Pembangunan sarana Dinas Perikanan dan
mengikuti Lamongan, Kab. Gresik, Kota dan prasarana budidaya Kelautan
pertemuan/ Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab.
sosialisasi (301 Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
orang) Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Jumlah kelompok Probolinggo, Kab. Bondowoso,
penerima paket Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
hibah (30 Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
kelompok) Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Jumlah lokasi Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
pembangunan dan Tulungagung, Kab. Trenggalek,
rehabilitasi sarana Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
dan prasarana Madiun, Kota Madiun, Kab.
UPT/Instalasi Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
perikanan budidaya Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.

Bab 4 - 68
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
(15 lokasi) Ngawi, Kab. Sidoarjo
Jumlah lokasi Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Pengendalian kesehatan Dinas Perikanan dan
monitoring Kab. Sidoarjo, Kab. Tulungagung, ikan budidaya dan Kelautan
peredaran dan Kab. Pamekasan, Kab. Bitar, Kab. lingkungan
pemakaian obat Jombang, Kab. Banyuwangi, Kab.
ikan, bahan kimia Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab.
dan kontaminan Kediri, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan,
biologi (38 lokasi) Kab. Pasuruan

Jumlah lokasi
monitoring dan
pengendalian hama
penyakit ikan (38
Kab/Kota)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (969
orang)

Jumlah kelompok
penerima paket
hibah (30
kelompok)
Jumlah operasional Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kota Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Pelaksana Teknis Kelautan
Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Budidaya Air Payau
Jumlah lokasi Blitar, Kab. Malang, Kab. Bangil
pembinaan Lumajang, Kab. Probolinggo, Kab.
pembudidaya ikan Pasuruan, Kab. Lumajang, Kota
(30 lokasi) Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab.
Banyuwangi, Kab. Bangkaan, Kab.

Bab 4 - 69
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Jumlah produksi Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
benih ikan air payau Sumenep, Kota Pasuruan Kota
(23.512.500 ekor) Blitar, Kota Malang

Jumlah pengujian
laboratorium (3.500
kali)
Jumlah operasional Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Pelaksana Teknis Kelautan
Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. Budidaya Air Tawar
Jumlah lokasi Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Umbulan
pembinaan Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
pembudidaya ikan Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
(38 lokasi) Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Jumlah produksi Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
benih ikan air tawar Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
(29.700.000 ekor) Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Jumlah produksi Tulungagung, Kab. Trenggalek,
calon induk ikan air Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
tawar (88.000 ekor) Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Ngawi, Kab. Sidoarjo
Jumlah operasional Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kota Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Surabaya, Kab. Pasuruan, Kab. Pelaksana Teknis Kelautan
Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Budidaya Air Laut
Jumlah lokasi Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Situbondo
pembinaan Lumajang, Kab. Malang, Kab.
pembudidaya ikan Blitar, Kab. Tulungagung, Kab.
(18 lokasi) Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang, Kab.
Jumlah produksi Pamekasan, Kab. Sumenep

Bab 4 - 70
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
benih ikan air laut
(57.422.500 ekor)
Jumlah kelompok Kab. Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Budidaya Perikanan di Dinas Perikanan dan
penerima paket Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Kawasan Agropolitan Kelautan
hibah (32 Madiun, Kab. Blitar, Kab.
kelompok) Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab.
Lamongan, Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Ngawi, Kota Batu,
Kab. Magetan, Kab. Pasuruan,
Kab. Bondowoso, Kab. Sampang,
Kab. Blitar, Kab. Pacitan
Jumlah Kab. Lumajang, Kab. Bojonegoro, Klasterisasi Komoditas Dinas Perikanan dan
klaster/kelompok Kab. Tulungagung, Kab. Kediri Perikanan Unggulan Kelautan
penerima paket Berpotensi Ekspor
hibah (17
kelompok)
Jumlah operasional Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pelayanan Unit Dinas Perikanan dan
UPT (12 bulan) Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Pelaksana Teknis Kelautan
Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. Perikanan Budidaya dan
Jumlah Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Pengolahan Produk
pembudidaya ikan Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota Kelautan dan Perikanan
yang mengikuti Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
pelatihan (0 orang) Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Jumlah lokasi Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
pembinaan Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
pembudidaya ikan Malang, Kota Malang, Kota Batu,
(10 lokasi) Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Bab 4 - 71
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Ngawi, Kab. Sidoarjo
Peningkatan 12 Kab/Kota Program Dinas Perikanan dan
produksi Garam Pemberdayaan Usaha Kelautan
Rakyat 1.314.181 Garam Rakyat
ton
Jumlah kelompok Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Pemberdayaan Usaha Dinas Perikanan dan
penerima paket Gresik, Kota Surabaya, Kota Garam Rakyat Kelautan
hibah (52 Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kab.
kelompok) Probolinggo, Kab. Bangkalan,
Kab. Pamekasan, Kab. Sampang,
Jumlah SDM yang Kab. Sumenep, Kab. Sidoarjo
mengikuti
pertemuan/sosialisa
si (370 orang)
Jumlah kelompok 38 Kab/Kota Program peningkatan Dinas Perikanan dan
yang terakses 4.070 kapasitas Pelaku Usaha Kelautan
kelompok Perikanan
Jumlah pokmaswas Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pendidikan
dan kugar yang Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Kemasyarakatan
mengikuti Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. Produktif Kelautan,
bimtek/pelatihan Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Pesisir, Pulau-Pulau Kecil
(200 kelompok) Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota dan Pengawasan
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Sumberdaya Kelautan
Probolinggo, Kab. Bondowoso, dan Perikanan
Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.

Bab 4 - 72
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Ngawi, Kab. Sidoarjo

Jumlah kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pendidikan Dinas Perikanan dan
pembudidaya ikan Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Kemasyarakatan Kelautan
yang mengikuti Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. Produktif Perikanan
bimtek/pelatihan Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Budidaya
(400 kelompok) Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Ngawi, Kab. Sidoarjo
Jumlah KUB nelayan Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pendidikan Dinas Perikanan dan
yang mengikuti Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota kemasyarakatan Kelautan
bimtek/pelatihan Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. produktif perikanan
(520 kelompok) Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. tangkap
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,

Bab 4 - 73
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Ngawi, Kab. Sidoarjo
Jumlah kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pengolahan dan Dinas Perikanan dan
pengolah dan Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Pemasaran Hasil Kelautan
pemasar yang Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. Perikanan
mengikuti Sampang, Kab. Pamekasan, Kab.
bimtek/pelatihan Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
(154 kelompok) Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
Probolinggo, Kab. Bondowoso,
Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
Malang, Kota Malang, Kota Batu,
Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kota Madiun, Kab.
Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
Ngawi, Kab. Sidoarjo
Peningkatan Rehabilitasi Rehabilitasi 38 Kab/Kota Program Dinas Perikanan dan
Pesisir, Pengelolaan Mangrove 175 Ha Pengembangan Kelautan
Pemanfaatan Ruang Laut Rehabilitasi Kelautan, Pesisir,
dan Pengawasan Terumbu Karang 18 Pulau-pulau Kecil dan
Ha Pengawasan
Luasan zonasi
wilayah ruang laut
dan pesisir 3.300
km2
Jumlah kapal Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Pengendalian Dinas Perikanan dan
pengawas yang Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota pemanfaatan Kelautan

Bab 4 - 74
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
beroperasional (26 Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. sumberdaya kelautan
unit) Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. dan perikanan
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kota
Jumlah poskamladu Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota
yang beroperasional Probolinggo, Kab. Bondowoso,
(21 poskamladu) Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi,
Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab.
Jumlah pengawasan Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab.
usaha perikanan (55 Malang, Kota Malang, Kota Batu,
kali) Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab.
Tulungagung, Kab. Trenggalek,
Jumlah SDM yang Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab.
mengikuti Madiun, Kota Madiun, Kab.
pertemuan/ Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Kediri,
sosialisasi (950 Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab.
orang) Ngawi, Kab. Sidoarjo

Jumlah kelompok
penerima paket
hibah (90
kelompok)

Jumlah pengawasan
perairan (20 kali)
Jumlah SDM yang Kota Surabaya, Kab. Malang, Kab. Pemanfaatan Ruang Laut Dinas Perikanan dan
mengikuti Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Kelautan
pertemuan/ Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab.
sosialisasi (900 Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab.
orang) Probolinggo, Kota Probolinggo,
Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan,
Jumlah dokumen Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab.
kajian (21 Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab.
dokumen) Jember, Kab. Lumajang, Kab.

Bab 4 - 75
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Blitar, Kab. Tulungagung, Kab.
Trenggalek, Kab. Pacitan
Jumlah lokasi Kota Surabaya, Kab. Malang, Kab. Konservasi dan Dinas Perikanan dan
rehabilitasi Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Rehabilitasi Ekosistem Kelautan
mangrove (30 Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Laut, Pesisir dan Pulau-
lokasi) Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. pulau Kecil
Probolinggo, Kota Probolinggo,
Jumlah lokasi Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan,
rehabilitasi terumbu Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab.
karang (20 lokasi) Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab.
Jember, Kab. Lumajang, Kab.
Jumlah SDM yang Blitar, Kab. Tulungagung, Kab.
mengikuti Trenggalek, Kab. Pacitan
pertemuan/
sosialisasi (1.360
orang)

Jumlah kelompok
penerima paket
hibah (20
kelompok)
Jumlah pengawasan Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (15 Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Pasongsongan
kelautan dan
perikanan (15 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/

Bab 4 - 76
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
sosialisasi (500 kali)
Jumlah pengawasan Kab. Malang Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (15 Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Pondokdadap
kelautan dan
perikanan (30 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (360
orang)
Jumlah pengawasan Kab. Jember dan Kab. Lumajang Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (2 Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Puger
kelautan dan
perikanan (10 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (280
orang)
Jumlah pengawasan Kab. Blitar Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (24 Kelautan dan Perikanan Kelautan
Bab 4 - 77
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Tambakrejo
kelautan dan
perikanan (15 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (60
orang)
` Jumlah pengawasan Kab. Tulungagung Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (7 Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Popoh
kelautan dan
perikanan (15 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (390
orang)
Jumlah pengawasan Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (96 Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan

Bab 4 - 78
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
sumber daya Mayangan
kelautan dan
perikanan (37 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (280
orang)
Jumlah pengawasan Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (35 Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Tamperan
kelautan dan
perikanan (36 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (730
orang)
Jumlah pengawasan Kab. Tuban dan Kab. Lamongan Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (22 Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Bulu
kelautan dan
perikanan (12 kali)

Bab 4 - 79
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (400
orang)
Jumlah pengawasan Kab. Situbondo dan Kab. Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (15 Banyuwangi Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Pengelolaan Sumberdaya
Jumlah pemantauan Kelautan dan Perikanan
pemanfaatan Muncar
sumber daya
kelautan dan
perikanan (6 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti
pertemuan/
sosialisasi (640
orang)
Jumlah pengawasan Kab. Gresik Pengawasan Sumberdaya Dinas Perikanan dan
perairan di laut (30 Kelautan dan Perikanan Kelautan
kali) di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Jumlah pemantauan Pengelolaan Sumberdaya
pemanfaatan Kelautan dan Perikanan
sumber daya Bawean
kelautan dan
perikanan (15 kali)

Jumlah SDM yang


mengikuti

Bab 4 - 80
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
pertemuan/
sosialisasi (260
orang)
Peningkatan Ketahanan
Energi dan Pengelolaan
Potensi Sumber Daya
Mineral
KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan Elektrifikasi 700 KK Kab. Jember Pengelolaan Pendataan dan Dinas ESDM
Kab. Bondowoso Ketenagalistrikan Pemanfaatan
Kab. Probolinggo Ketenagalistrikan
Kab. Pacitan
Kab. Malang
Kab. Situbondo
Kab. Bojonegoro

Pengembangan Potensi 1 unit PLTMH Kab. Situbondo Pengembangan Energi Pengusahaan dan Dinas ESDM
Energi Baru Terbarukan Kab. Blitar Baru, Terbarukan dan Pemanfaatan Energi
Kab. Mojokerto Tak Terbarukan
25 unit Biogas Kab. Jember
1 unit Gas Rawa Kab. Bojonegoro
Sosialisasi RUED Jawa Timur
Pengembangan Potensi 2 WP Mineral Kab. Lumajang dan Malang Pengelolaan Usaha Inventarisasi Sumber Dinas ESDM
Sumber Daya Mineral Logam yang Kab. Trenggalek dan Pacitan Pertambangan Daya Mineral dan
ditetapkan Batubara
1 WP Mineral Kab. Jember Dinas ESDM
Logam yang dilelang
50 WIUP Jawa Timur Pengusahaan
150 IUP Pertambangan Mineral
dan Batubara
Peningkatan Tata Kelola
Sumber Daya Air dan
Pengendalian Banjir
Bab 4 - 81
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
KEGIATAN PRIORITAS:
Pemanfaatan dan 3 unit sumur bor Kab. Ponorogo Pengelolaan Pengusahaan dan Dinas ESDM
Konservasi Air Tanah 700 Rekomtek Kab. Tulungagung Kegeologian dan Air Konservasi Air Tanah
300 Rekomtek Kab. Magetan Tanah
3 Unit Sumur Jawa Timur
Pantau Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Probolinggo
Pengawasan dan Dinas ESDM
Pengendalian
Pengusahaan Air Tanah
Perlindungan Sumber Air Pembuatan biopori Kediri, Nganjuk, Jombang, Program Pengelolaan Pemanfaatan dan Dinas PU SDA
1611 unit Trenggalek, Mojokerto, Surabaya, Jaringan Hidrologi dan Pengawetan Sumber
Tuban, Bojonegoro, Gresik, Pemanfaatan Sumber Daya Air UPT PSDA WS
Lamongan, Malang, Tulungagung Daya Air di UPT PSDA Brantas

Pemeliharaan Surabaya, Pasuruan, Lumajang, Pemanfaatan dan Dinas PU SDA


embung 10 unit Bondowoso, Pamekasan, Malang, Pengawetan Sumber
Madiun, Kediri, Bojonegoro Daya Air UPT PSDA WS
Bengawan Solo
Data dan Jaringan Dinas PU SDA
Hidrologi UPT PSDA WS
Sampean Setail
Pemanfaatan dan Dinas PU SDA
Pengawetan Sumber
Daya Air UPT PSDA WS
Sampean Setail
Pemanfaatan dan Dinas PU SDA
Pengawetan Sumber
Daya Air UPT PSDA WS
Bondoyudo Baru
Data dan Jaringan Dinas PU SDA
Hidrologi UPT PSDA WS
Welang Pekalen

Bab 4 - 82
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pemanfaatan dan Dinas PU SDA
Pengawetan Sumber
Daya Air UPT PSDA WS
Welang Pekalen
Data dan Jaringan Dinas PU SDA
Hidrologi UPT PSDA WS
Kepulauan Madura
Pemanfaatan dan Dinas PU SDA
Pengawetan Sumber
Daya Air UPT PSDA WS
Kepulauan Madura
Program Hidrologi, Hidrologi dan Kualitas Dinas PU SDA
Pemantauan Kualitas Air
Air Dan Sistem
Informasi Sumber Daya
Air
Pengelolaan dan Jumlah pekerjaan 176 Daerah Irigasi Permukaan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan Dinas PU SDA
Pengembangan Sumber saluran yang Kewenangan Provinsi (Malang, Dan Rehabilitasi
Daya Air dipelihara 14546 Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Sungai, Waduk Dan
meter Jombang, Nganjuk, Kediri, Pantai Upt Depo
Mojokerto, Ngawi, Magetan, Peralatan
Ponorogo, Madiun, Bojonegoro,
Tuban, Lamongan, Gresik,
Situbondo, Banyuwangi,
Bondowoso, Lumajang, Jember,
Pasuruan, Probolinggo,
Bangkalan, Sumenep)
Jumlah pekerjaan Wilayah Kerja pada 4 Wilayah Normalisasi Sungai, Dinas PU SDA
tebing yang Sungai Kewenangan Provinsi Waduk dan Pantai
dipelihara 1650 (Pasuruan, Sampang, Jember,
meter Situbondo)
Program Pemeliharaan Eksploitasi dan Dinas PU SDA
dan Rehabilitasi Sungai, Pemeliharaan Peralatan
Bab 4 - 83
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Waduk dan Pantai UPT UPT Depo Peralatan
Depo Peralatan
Pemeliharaan dan Dinas PU SDA
Rehabilitasi Sungai,
Waduk dan Pantai UPT
Depo Peralatan
Program Pengendalian Pengendalian Daya Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Rusak Air dan
Pengamanan Pantai
Program Pengendalian Monitoring Banjir UPT Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt PSDA WS Brantas
Psda
Program Pengendalian Monitoring Banjir UPT Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt PSDA WS Bengawan Solo
Psda
Program Pengendalian Monitoring Banjir UPT Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt PSDA WS Sampean Setail
Psda
Program Pengendalian Infrastruktur Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt Pengendalian Daya
Psda Rusak Air UPT PSDA WS
Sampean Setail
Program Pengendalian Monitoring Banjir UPT Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt PSDA WS Bondoyudo
Psda Baru
Program Pengendalian Infrastruktur Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt Pengendalian Daya
Psda Rusak Air UPT PSDA WS
Bondoyudo Baru
Program Pengendalian Monitoring Banjir UPT Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt PSDA WS Welang
Psda Pekalen
Program Pengendalian Infrastruktur Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt Pengendalian Daya

Bab 4 - 84
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Psda Rusak UPT PSDA WS
Welang Pekalen
Program Pengendalian Monitoring Banjir UPT Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt PSDA WS Kepulauan
Psda Madura
Program Pengendalian Infrastruktur Dinas PU SDA
Daya Rusak Air Di Upt Pengendalian Daya
Psda Rusak Air UPT PSDA WS
Kepulauan Madura
Program Operasi, Operasi dan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Sungai,
Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT
Waduk Dan Pantai Upt PSDA WS Sampean Setail
Psda
Program Operasi, Operasi dan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Sungai,
Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT
Waduk Dan Pantai Upt PSDA WS Bondoyudo
Psda Baru
Program Operasi, Operasi dan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Sungai,
Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT
Waduk Dan Pantai Upt PSDA WS Welang
Psda Pekalen
Program Operasi, Operasi dan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Sungai,
Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT
Waduk Dan Pantai Upt PSDA WS Kepulauan
Psda Madura
Program Hidrologi, Sistem Informasi Sumber Dinas PU SDA
Pemantauan Kualitas Daya Air
Air Dan Sistem
Informasi Sumber Daya
Bab 4 - 85
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Air
Program Penatagunaan Perencanaan Umum Dinas PU SDA
Dan Pengembangan Sumber Daya Air
Sumber Daya Air
Program Penatagunaan Tata Pengaturan Sumber Dinas PU SDA
Dan Pengembangan Daya Air Provinsi
Sumber Daya Air
Program Penatagunaan Perencanaan Teknis Dinas PU SDA
Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Program Operasi, Operasi jaringan irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
Program Operasi, Rehabilitasi Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
Program Operasi, Pembinaan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Partisipatif (IPDMIP)
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Koordinator Wilayah
Rehabilitasi Jaringan Malang UPT PSDA WS
Irigasi Upt Psda Brantas
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Malang UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Brantas

Bab 4 - 86
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan UPT PSDA WS Brantas
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Brantas
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Koordinator Wilayah
Rehabilitasi Jaringan Surabaya UPT PSDA WS
Irigasi Upt Psda Brantas
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Surabaya UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Brantas
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan UPT PSDA WS Bengawan
Rehabilitasi Jaringan Solo
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Bengawan Solo
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Koordinator Wilayah
Rehabilitasi Jaringan Madiun UPT PSDA WS
Irigasi Upt Psda Bengawan Solo
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Madiun UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Bengawan Solo
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Bab 4 - 87
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pemeliharaan Dan UPT PSDA WS Sampean
Rehabilitasi Jaringan Setail
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Sampean Setail
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Bondoyudo Baru
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Bondoyudo Baru
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan UPT PSDA WS Welang
Rehabilitasi Jaringan Pekalen
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Welang Pekalen
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Operasi Jaringan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan UPT PSDA WS Kepulauan
Rehabilitasi Jaringan Madura
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Kepulauan Madura
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pembinaan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Partisipatif UPT PSDA
Rehabilitasi Jaringan WS Brantas (IPDMIP)

Bab 4 - 88
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Pembinaan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Partisipatif UPT PSDA
Rehabilitasi Jaringan WS Bengawan Solo
Irigasi Upt Psda (IPDMIP)
Program Operasi, Pembinaan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Partisipatif Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Madiun UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Bengawan Solo
(IPDMIP)
Program Operasi, Pembinaan Irigasi Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Partisipatif UPT PSDA
Rehabilitasi Jaringan WS Bondoyudo Baru
Irigasi Upt Psda (IPDMIP)
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Malang UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Brantas (DAK)
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Surabaya UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Brantas (DAK)
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Bengawan Solo (DAK)
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi Koordinator
Rehabilitasi Jaringan Wilayah Madiun UPT
Irigasi Upt Psda PSDA WS Bengawan Solo
(DAK)
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Bab 4 - 89
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Rehabilitasi Jaringan Sampean Setail (DAK)
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Bondoyudo Baru (DAK)
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Welang Pekalen (DAK)
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Kepulauan Madura
Irigasi Upt Psda (DAK)
Program Operasi, Rehabilitasi Daerah Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Irigasi UPT PSDA WS
Rehabilitasi Jaringan Brantas (DAK)
Irigasi Upt Psda
Program Operasi, Operasi Sungai, Waduk Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan dan Pantai
Rehabilitasi Sungai,
Waduk Dan Pantai
Program Operasi, Pemeliharaan Sungai, Dinas PU SDA
Pemeliharaan Dan Waduk dan Pantai
Rehabilitasi Sungai,
Waduk Dan Pantai

Pemanfaatan dan Jumlah rekomtek Wilayah Kerja pada 5 Wilayah Program Pemanfaatan Pemanfaatan dan Dinas PU SDA
Pengendalian Air ijin tanah 1 Sungai Kewenangan Provinsi dan Perlindungan Pengelolaan Aset
Permukaan dokumen Sumber Daya Air
Jumlah rekomtek
ijin air 1 dokumen
Pengawasan dan Dinas PU SDA
Pengendalian

Bab 4 - 90
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Peningkatan Partisipasif Jumlah petani yang 176 Daerah Irigasi Permukaan Program Pemanfaatan Pemberdayaan Dinas PU SDA
Masyakat dalam ikut serta dalam Kewenangan Provinsi (Malang, dan Perlindungan Masyarakat
Pengelolaan Sumber Daya kegiatan sosialisasi Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Sumber Daya Air
Air 250 orang Jombang, Nganjuk, Kediri,
Jumlah anggota Mojokerto, Ngawi, Magetan,
wadah koordinasi Ponorogo, Madiun, Bojonegoro,
pengelolaan sumber Tuban, Lamongan, Gresik,
daya air (Dewan Situbondo, Banyuwangi,
SDA, Komisi Irigasi, Bondowoso, Lumajang, Jember,
TKPSDA) 100 orang Pasuruan, Probolinggo,
Bangkalan, Sumenep)
Program Operasi, Pembinaan Sumber Daya Dinas PU SDA
Pemeliharaan dan Manusia pada Jaringan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Irigasi
Pelestarian Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
KEGIATAN PRIORITAS:
Pencegahan Pencemaran 1 dokumen IKPLHD Surabaya Program Penataan Inventarisasi dan Dinas Lingkungan
dan Perusakan Sumber Lingkungan dan Penerapan Kebijakan Hidup
Daya Alam dan Lingkungan Perlindungan Sumber Rencana Perlindungan
Hidup Daya Alam dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
1 dokumen RPPLH Surabaya
Penanggulangan 1 dokumen DED Kab. Mojokerto Program Pengelolaan Penguatan Fasilitas Dinas Lingkungan
Pencemaran dan Landfill PPSLI-B3 Sampah dan Limbah B3 Teknis, Investasi dan Hidup
Perusakan Sumber Daya Sarana Prasarana
Alam dan Lingkungan Pengolahan Sampah dan
Hidup Limbah B3
Rehabilitasi dan/atau 6 lokasi Sumber Kec. Semen, Kab. Kediri Program Penataan Pemeliharaan dan Dinas Lingkungan
Restorasi Sumber Daya Mata Air Kec. Parang, Kab. Magetan Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Alam dan Lingkungan Kec. Panggungrejo, Kab. Blitar Perlindungan Sumber Hidup dan Sumber Daya
Bab 4 - 91
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Hidup Kec. Winongan, Kab. Pasuruan Daya Alam Alam
Kec. Tutur, Kab. Pasuruan
Kec. Prigen, Kab. Pasuruan
3000 ha Kab. Pacitan, Madiun, Trenggalek, Program Pengelolaan Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Malang, Nganjuk, Bojonegoro, Hutan Kewilayahan Usaha Kehutanan
Lumajang, Jember, Banyuwangi, Wilayah I
Sumenep
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah II
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah III
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah IV
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah V
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah VI
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah VII
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah VIII
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah IX
Kegiatan Konservasi dan Dinas Kehutanan
Usaha Kehutanan
Wilayah X

Bab 4 - 92
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pengembangan dan Lomba 40 Desa Program Pencegahan Rencana Aksi Badan
desa tangguh bencana dan Kesiapsiagaan Pengurangan Resiko Penanggulangan
Penanggulangan Bencana (PRB) Daerah Bencana Daerah
Bencana
Sistem peringatan dini 4 Alat EWS Kab. Ponorogo, Kab. Lumajang, Rencana Aksi Badan
Kab. Pacitan, Kab. Pengurangan Resiko Penanggulangan
Trenggalek, Kab. Probolinggo Bencana (PRB) Daerah Bencana Daerah
Pengkajian kebutuhan 2 Dokumen Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek. Program Rehabilitasi Rehabilitasi Sarana dan Badan
Pasca Bencana dan Rekonstruksi Prasarana yang Rusak Penanggulangan
(JITUPASNA) Penanggulangan Pasca Bencana Bencana Daerah
Bencana
Stabilitas Keamanan Peningkatan
Nasional Dan ketenteraman dan
Kesuksesan Pemilu ketertiban terhadap isue
potensi konflik dan
penyalahgunaan obat-
obat terlarang dan
narkoba
KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan Kewaspadaan 3 Besar pada aksi Prov Jawa Timur Program Pencegahan Pemantauan Bakesbangpol
terhadap konflik sosial di terpadu dan Penanganan Perkembangan Situasi
Jawa Timur penanganan konflik Konflik Sosial dan Kondisi Kamtibmas
Sosial di Jatim
Kapasitas Jaringan Bakesbangpol
Informasi Konflik di Jawa
Timur
Penguatan Sistem Bakesbangpol
Deteksi Dini dan Cegah
Dini terhadap Konflik
Sosial di Masyarakat
Pemantauan Orang Bakesbangpol
Asing, NGO, dan Lembaga
Asing Kab./Kota se-Jatim
Bab 4 - 93
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Pencegahan 600 orang generasi Prov Jawa Timur Program Pencegahan Pencegahan gangguan Bakesbangpol
penyalahgunaan narkotika muda mengikuti dan Penanganan penyakit masyarakat
kegiatan Konflik Sosial khususnya pencegahan
penyalahgunaan
narkotika
Pencegahan situasi dan 70% Jawa Timur Program Peningkatan Pengamanan Unjuk rasa Kantor Satuan Polisi
kondisi sosial politik yang 5% Keamanan dan dan kerusuhan massa Pamong Praja
rentan memicu konflik Kenyamanan
horisontal dan konflik Lingkungan
antar kelas.
Pemantauan serta Patroli 311 kali Jawa Timur Program Peningkatan Pengamanan, Kantor Satuan Polisi
wilayah Terhadap NAPZA Keamanan dan pengawalan Pimpinan Pamong Praja
Kenyamanan Daerah serta orang orang
Lingkungan penting
Pengamanan Unjuk rasa Kantor Satuan Polisi
dan kerusuhan massa Pamong Praja
Patroli wilayah Kantor Satuan Polisi
trantibum Pamong Praja
Peningkatan (Sekretariat 70 % Jawa Timur Program Pemeliharaan Kantor Satuan Polisi
PPNS ) koordinasi dengan 5% Kantrantibmas dan Pamong Praja
instansi terkait dalam Pencegahan Penegakan
upaya penegakan Perda Perda
baik internal dalam
wilayah kota/Kab. maupun
lintas wilayah
19 kali Jawa Timur Penegakkan Peraturan Kantor Satuan Polisi
Daerah Pamong Praja
2 Penyuluhan Jawa Timur Penyuluhan, pengawasan Kantor Satuan Polisi
dan Advokasi Perda serta Pamong Praja
Perkada

Kesuksesan Pemilu
Serentak
KEGIATAN PRIORITAS:

Bab 4 - 94
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Prov Jawa Timur Program Pemantapan Penguatan Partisipasi Badan Kesatuan
Politik Masyarakat Masyarakat di Jawa dan Penguatan Politik Masyarakat dalam Bangsa dan Politik,
Timur sebesar 67 % Kelembagaan Pemilu dan Pilkada Di
Demokrasi Jawa Timur
Program Pemantapan Etika Politik Badan Kesatuan
Pengembangan Etika bagi Generasi Muda Bangsa dan Politik,
dan Budaya Politik
Peningkatan kualitas Turunnya kejadian Prov Jawa Timur Program Pemantapan Verifikasi bantuan dana Badan Kesatuan
proses politik Jawa Timur terkait politik dan Penguatan pada partai politik se Bangsa dan Politik,
sebesar 15 % dari Kelembagaan jatim
kejadian tahun lalu Demokrasi
Pemberdayaan Badan Kesatuan
Ormas/LSM dan elemen Bangsa dan Politik,
mayarakat dalam
pembangunan politik di
jawa timur
Pemantauan Badan Kesatuan
Perkembangan Politik Bangsa dan Politik,
Kab/Kota di Jawa Timur
Program Pemberdayaan
Pengembangan Etika masyarakat dalam
dan Budaya Politik rangka penerapan
budaya politik yang
demokratis
Peningkatan Stabilitas 70% Jawa Timur Program Peningkatan Pengamanan, Kantor Satuan
Keamanan Pelaksanaan 5% Keamanan dan pengawalan pimpinan Polisi Pamong Praja
Pileg dan Pilpres Kenyamanan daerah serta orang-orang
Lingkungan penting
311 kali Jawa Timur Pengamanan Unjuk rasa Kantor Satuan
dan kerusuhan massa Polisi Pamong Praja
Patroli wilayah
trantibum
Penyelenggaraan Tibum Kantor Satuan
Bab 4 - 95
PERANGKAT
PRIORITAS
FOKUS/PROGRAM/ PROGRAM KEGIATAN DAERAH
PEMBANGUNAN TARGET LOKASI
KEGIATAN PRIORITAS NOMENKLATUR NOMENKLATUR PENANGGUNG
DAERAH
JAWAB
dan tranmas Polisi Pamong Praja
2 Kali simulasi 5 Bakorwil Program Pemberdayaan Satuan Kantor Satuan
Pemberdayaan Linmas dan Masyarakat Polisi Pamong Praja
Masyarakat untuk dalam Pengamanan
Menjaga Ketertiban dan Swakarsa (Community
Keamanan Policing)
Kesuksesan Pemilu Program Penataan Pengintegrasian Sistem Dinas
Serentak Administrasi DataBase Informasi Pemberdayaan
Kependudukan Administrasi Perempuan,
Kependudukan Terpadu Perlindungan Anak,
(SIAK) dan Kependudukan
Sinkronisasi Pelaksanaan Dinas
Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan
Administrasi Perempuan,
Kependudukan Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Penataan Administrasi Dinas
Sistim Nomor Induk Pemberdayaan
Kependudukan (NIK) Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

Bab 4 - 96
Bab 4 - 97
BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2019 diarahkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan, rencana program dan prioritas daerah yang disusun dengan
memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD sebagaimana tertuang dalam RKPD provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 dengan memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan
triwulan II serta penyesuaian – penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan
keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan
pendanaan daerah.
Rencana Kerja dan Pendanaan perubahan RKPD Tahun 2019 adalah
sebagaimana tabel berikut :

Bab 5 - 1
Tabel 5.1 Matriks Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN


DINAS PENDIDIKAN 1.931.600.000.000,00 3.033.550.310.097,50 1.101.950.310.097,50 Dinas Pendidikan
1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 22.415.774.670,00 17.041.766.700,00 -5.374.007.970,00 APBD Dinas Pendidikan
terhadap pelayanan adm perkantoran terhadap pelayanan adm perkantoran dan
dan kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.01.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Jawa Timur 22.415.774.670,00 17.041.766.700,00 -5.374.007.970,00 APBD Dinas Pendidikan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 31.740.587.300,00 18.194.759.400,00 -13.545.827.900,00 APBD Dinas Pendidikan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.01.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % Jawa Timur 23.037.826.300,00 14.296.124.400,00 -8.741.701.900,00 APBD Dinas Pendidikan
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia
1.01.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % Jawa Timur 8.702.761.000,00 3.898.635.000,00 -4.804.126.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara
1.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 24.198.961.400,00 19.739.670.900,00 -4.459.290.500,00 APBD Dinas Pendidikan
Perangkat Daerah
1.01.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Jawa Timur Jumlah Konsultasi 15,00 Kali Jawa Timur 8.042.029.400,00 5.583.088.400,00 -2.458.941.000,00 APBD Dinas Pendidikan
1.01.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 Pegawai Jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 Pegawai Jawa Timur 16.156.932.000,00 14.156.582.500,00 -2.000.349.500,00 APBD Dinas Pendidikan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.01.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 24.010.574.430,00 9.116.862.195,00 -14.893.712.235,00 APBD Dinas Pendidikan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Jawa Timur 7.540.509.000,00 2.225.442.292,00 -5.315.066.708,00 APBD Dinas Pendidikan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.01.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Jawa Timur 9.778.840.080,00 2.497.262.778,00 -7.281.577.302,00 APBD Dinas Pendidikan
Program dan Anggaran n
1.01.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 6 Dokume Jawa Timur Jumlah update database perangkat daerah 7,00 Dokumen Jawa Timur 6.100.441.350,00 2.353.119.125,00 -3.747.322.225,00 APBD Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data n
1.01.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen laporan pengelolaan 4,00 Dokumen Jawa Timur 590.784.000,00 2.041.038.000,00 1.450.254.000,00 APBD Dinas Pendidikan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.01.32 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Persentase Anak Berkebutuhan Khusus 65 % Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 65,00 % 68.217.007.100,00 50.467.414.500,00 -17.749.592.600,00 APBD Dinas Pendidikan
Layanan Khusus (PK-PLK) (ABK) yang mendapatkan layanan yang mendapatkan layanan pendidikan
pendidikan

1.01.32.002 Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK Jumlah lembaga pendidikan khusus yang 20 Lembaga Jawa Timur Jumlah lembaga pendidikan khusus yang 20,00 Lembaga Jawa Timur 21.470.774.875,00 3.637.296.800,00 -17.833.478.075,00 APBD Dinas Pendidikan
mendapatkan bantuan sarana prasarana mendapatkan bantuan sarana prasarana

1.01.32.005 Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus Jumlah siswa pendidikan khusus yang 19.170 Siswa Jawa Timur Jumlah siswa pendidikan khusus yang 19.170,00 Siswa Jawa Timur 22.655.015.000,00 12.213.000.000,00 -10.442.015.000,00 APBD Dinas Pendidikan
mendapatkan bantuan operasional sekolah mendapatkan bantuan operasional sekolah

1.01.32.008 Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK- Jumlah lembaga pendidikan khusus yang 110 Lembaga Jawa Timur Jumlah lembaga pendidikan khusus yang 110,00 Lembaga Jawa Timur 5.459.133.000,00 1.019.694.300,00 -4.439.438.700,00 APBD Dinas Pendidikan
PLK memenuhi standar akreditasi memenuhi standar akreditasi
1.01.32.014 Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti 1.504 Orang Jawa Timur Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti 1.276,00 Orang Jawa Timur 7.732.084.225,00 2.301.480.400,00 -5.430.603.825,00 APBD Dinas Pendidikan
Khusus pelatihan/workshop/FGD (Focus Group pelatihan/workshop/FGD (Focus Group
Discusion) dalam peningkatan Discusion) dalam peningkatan
mutu/pelayanan pendidikan khusus dan mutu/pelayanan pendidikan khusus dan
inklusif inklusif

1.01.32.016 Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo Jumlah peserta didik yang memiliki bakat 325 siswa Kab Sidoarjo Jumlah peserta didik yang memiliki bakat 325,00 siswa Kab Sidoarjo 10.900.000.000,00 9.000.000.000,00 -1.900.000.000,00 APBD Dinas Pendidikan
istimewa untuk menjadi olahragawan yang istimewa untuk menjadi olahragawan yang
berprestasi tingkat regional, nasional, berprestasi tingkat regional, nasional,
internasional internasional

1.01.32.018 Sarana Prasarana PK-PLK (DAK) Jumlah lembaga PK-PLK yang 0 Kab Probolinggo, Kab Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapatkan 219,00 Kab Probolinggo, Kab 0,00 22.295.943.000,00 22.295.943.000,00 APBD Dinas Pendidikan
mendapatkan bantuan DAK untuk Pasuruan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana Pasuruan
pemenuhan sarana prasarana prasarana

1.01.33 Program Pendidikan Menengah Atas APM SMA 35 % APM SMA 34,73 % 236.151.560.430,00 894.499.162.080,00 658.347.601.650,00 APBD Dinas Pendidikan
1.01.33.001 Mutu sarana dan prasarana SMA Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan 1.280 Orang Jawa Timur Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan 1.280,00 Orang Jawa Timur 76.657.002.800,00 140.448.408.580,00 63.791.405.780,00 APBD Dinas Pendidikan
pengelolaan sarana, prasarana dan media pengelolaan sarana, prasarana dan media
pembelajaran pembelajaran

Bab 5 - 2
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.33.002 Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA Prosentase sekolah pelaksana UNBK SMA 16.885 Siswa Jawa Timur Prosentase sekolah pelaksana UNBK SMA 16.885,00 Siswa Jawa Timur 22.407.726.500,00 11.013.677.500,00 -11.394.049.000,00 APBD Dinas Pendidikan

1.01.33.008 Manajemen Pendidikan SMA Jumlah Kepsek dan Guru Pendidikan SMA 3.888 Orang Jawa Timur Jumlah Kepsek dan Guru Pendidikan SMA 3.888,00 Orang Jawa Timur 54.789.364.130,00 30.286.798.000,00 -24.502.566.130,00 APBD Dinas Pendidikan
yang ditingkatkan kualitas manajerialnya yang ditingkatkan kualitas manajerialnya

1.01.33.009 Penyelanggaraan BOS Pendidikan SMA Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan 379.567 Siswa Jawa Timur Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan ######## Siswa Jawa Timur 61.217.967.000,00 521.373.600.000,00 460.155.633.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
Atas Atas

1.01.33.011 Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK) Jumlah lembaga sekolah Pendidikan 0 Jawa Timur Jumlah lembaga sekolah Pendidikan 1.000,00 Jawa Timur 0,00 191.376.678.000,00 191.376.678.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Menengah Umum yang mendapatkan Menengah Umum yang mendapatkan
Bantuan Sarana Prasarana Bantuan Sarana Prasarana

1.01.33.012 Penyelengaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Jumlah siswa SMA Miskin di Provinsi Jawa 27.025 siswa Jawa Timur Jumlah siswa SMA Miskin di Provinsi Jawa 20.961,00 siswa Jawa Timur 21.079.500.000,00 21.079.500.000,00 0,00 APBD Dinas Pendidikan
SMA Timur yang mendapatkan bantuan Timur yang mendapatkan bantuan

1.01.34 Program Pendidikan Menengah Kejuruan APM SMK 34 % APM SMK 33,74 % 1.143.496.949.020,00 1.143.496.949.020,00 0,00 APBD Dinas Pendidikan
1.01.34.001 Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK Jumlah peserta kegiatan yang 8.290 orang Jawa Timur Jumlah peserta kegiatan yang dkembangkan 8.290,00 orang Jawa Timur 23.764.406.820,00 22.625.098.500,00 -1.139.308.320,00 APBD Dinas Pendidikan
dkembangkan dan diselaraskan kualitas dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK
pendidikan SMK dengan Industri dengan Industri

1.01.34.009 Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK Jumlah siswa SMK yang mendapatkan 394.900 siswa Jawa Timur Jumlah siswa SMK yang mendapatkan ######## siswa Jawa Timur 876.535.768.000,00 999.707.926.000,00 123.172.158.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Sekolah
1.01.34.010 Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Jumlah siswa miskin yang mendapatkan 23.530 Siswa Jawa Timur Jumlah siswa miskin yang mendapatkan 23.500,00 Siswa Jawa Timur 18.354.242.500,00 18.354.242.500,00 0,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan SMK bantuan pendidikan di SMK bantuan pendidikan di SMK

1.01.34.013 Mutu Sarana dan Prasarana SMK Jumlah lembaga yang mendapatkan 435 Lembaga Jawa Timur Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana 435,00 Lembaga Jawa Timur 204.151.630.875,00 225.242.414.330,00 21.090.783.455,00 APBD Dinas Pendidikan
sarana dan prasarana penunjang di SMK dan prasarana penunjang di SMK

1.01.34.014 Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik Jumlah siswa SMK bersertifikasi 20.702 siswa Jawa Timur Jumlah siswa SMK bersertifikasi kompetensi 20.702,00 siswa Jawa Timur 9.870.817.825,00 20.280.953.750,00 10.410.135.925,00 APBD Dinas Pendidikan
Smk kompetensi yang terserap di dunia Usaha yang terserap di dunia Usaha dan dunia
dan dunia Industri Industri

1.01.34.016 Manajemen Kelembagaan SMK Mini Jumlah tenaga terampil yang ada di SMK 60.000 orang Jawa Timur Jumlah tenaga terampil yang ada di SMK 60.000,00 orang Jawa Timur 820.083.000,00 244.711.500,00 -575.371.500,00 APBD Dinas Pendidikan
Mini Mini
1.01.34.017 Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK Jumlah lembaga SMK yang mendapatkan 0 Jawa Timur Jumlah lembaga SMK yang mendapatkan 615,00 Jawa Timur 0,00 109.485.279.000,00 109.485.279.000,00 APBD Dinas Pendidikan
bantuan DAK untuk pemenuhan sarana bantuan DAK untuk pemenuhan sarana
prasarana prasarana

1.01.34.018 Penyelenggaran BLUD SMKN 6 Surabaya jumlah siswa SMK yang mempunyai 3.010 siswa Kota Surabaya jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.407,00 siswa Kota Surabaya 250.000.000,00 1.626.615.000,00 1.376.615.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.019 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 6 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Surabaya jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Surabaya 250.000.000,00 401.174.000,00 151.174.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Surabaya pelaporan n
1.01.34.020 Penyelenggaran BLUD SMKN 2 Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.734 siswa Kota Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.893,00 siswa Kota Malang 250.000.000,00 3.596.096.000,00 3.346.096.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.021 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 2 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Malang jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Malang 250.000.000,00 404.750.000,00 154.750.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Malang pelaporan n
1.01.34.022 Penyelenggaran BLUD SMKN 4 Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.407 siswa Kota Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 3.133,00 siswa Kota Malang 250.000.000,00 2.628.760.000,00 2.378.760.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.023 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 4 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Malang jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Malang 250.000.000,00 190.375.000,00 -59.625.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Malang pelaporan n
1.01.34.024 Penyelenggaran BLUD SMKN 11 Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.313 siswa Kota Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.634,00 siswa Kota Malang 250.000.000,00 2.896.331.000,00 2.646.331.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.025 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 11 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Malang jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Malang 250.000.000,00 315.358.000,00 65.358.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Malang pelaporan n
1.01.34.026 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Singosari Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.466 siswa Kota Malang jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.108,00 siswa Kota Malang 250.000.000,00 4.455.600.000,00 4.205.600.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.027 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Malang jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Malang 250.000.000,00 356.278.000,00 106.278.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Singosari Malang pelaporan n

Bab 5 - 3
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.34.028 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Panji Situbondo jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.893 siswa Kab. Situbondo jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.141,00 siswa Kab. Situbondo 250.000.000,00 2.013.790.000,00 1.763.790.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.029 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Situbondo jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Situbondo 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pendidikan
Panji Situbondo pelaporan n
1.01.34.030 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi jumlah siswa SMK yang mempunyai 3.133 siswa Kab. Banyuwangi jumlah siswa SMK yang mempunyai 228,00 siswa Kab. Banyuwangi 250.000.000,00 1.287.820.000,00 1.037.820.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.031 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Banyuwangi jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Banyuwangi 250.000.000,00 97.432.000,00 -152.568.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kalipuro Banyuwangi pelaporan n
1.01.34.032 Penyelenggaran BLUD SMKN 2 Bondowoso jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.634 siswa Kab. Bondowoso jumlah siswa SMK yang mempunyai 600,00 siswa Kab. Bondowoso 250.000.000,00 729.860.000,00 479.860.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.033 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 2 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Bondowoso jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Bondowoso 250.000.000,00 293.969.000,00 43.969.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Bondowoso pelaporan n
1.01.34.034 Penyelenggaran BLUD SMKN 5 Jember jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.108 siswa Kab. Jember jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.631,00 siswa Kab. Jember 250.000.000,00 2.801.910.000,00 2.551.910.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.035 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 5 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Jember jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Jember 250.000.000,00 219.276.000,00 -30.724.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Jember pelaporan n
1.01.34.036 Penyelenggaran BLUD SMKN 3 Madiun jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.141 siswa Kota Madiun jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.245,00 siswa Kota Madiun 250.000.000,00 1.736.555.000,00 1.486.555.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.037 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 3 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Madiun jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Madiun 250.000.000,00 231.758.000,00 -18.242.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Madiun pelaporan n
1.01.34.038 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Pacitan jumlah siswa SMK yang mempunyai 229 siswa Kab. Pacitan jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.492,00 siswa Kab. Pacitan 250.000.000,00 1.549.620.000,00 1.299.620.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.039 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Pacitan jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Pacitan 250.000.000,00 136.261.000,00 -113.739.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pacitan pelaporan n
1.01.34.040 Penyelenggaran BLUD SMKN 2 Pasuruan jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.983 siswa Kota Pasuruan jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.344,00 siswa Kota Pasuruan 250.000.000,00 3.203.608.800,00 2.953.608.800,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.041 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 2 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Pasuruan jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Pasuruan 250.000.000,00 323.779.000,00 73.779.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pasuruan pelaporan n
1.01.34.042 Penyelenggaran BLUD SMKN 3 Boyolangu Tulungagung jumlah siswa SMK yang mempunyai 570 siswa Kab. Tulungagung jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.097,00 siswa Kab. Tulungagung 250.000.000,00 2.404.140.000,00 2.154.140.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.043 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 3 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Tulungagung jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Tulungagung 250.000.000,00 474.619.000,00 224.619.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Boyolangu Tulungagung pelaporan n
1.01.34.044 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Glagah Banyuwangi jumlah siswa SMK yang mempunyai 679 siswa Kab. Banyuwangi jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.983,00 siswa Kab. Banyuwangi 250.000.000,00 1.280.719.000,00 1.030.719.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.045 Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 1 Glagah jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Banyuwangi jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Banyuwangi 250.000.000,00 135.594.000,00 -114.406.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Banyuwangi pelaporan n
1.01.34.046 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Tegalampel Bondowoso jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.631 siswa Kab. Bondowoso jumlah siswa SMK yang mempunyai 679,00 siswa Kab. Bondowoso 250.000.000,00 580.186.000,00 330.186.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.047 Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Bondowoso jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Bondowoso 250.000.000,00 405.147.000,00 155.147.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Tegalampel Bondowoso pelaporan n
1.01.34.048 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Jenangan Ponorogo jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.245 siswa Kab. Ponorogo jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.000,00 siswa Kab. Ponorogo 250.000.000,00 1.674.550.000,00 1.424.550.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.049 Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Ponorogo jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Ponorogo 250.000.000,00 562.906.000,00 312.906.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Jenangan Ponorogo pelaporan n
1.01.34.050 Penyelenggaran BLUD SMKN 5 Surabaya jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.492 siswa Kota Surabaya jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.734,00 siswa Kota Surabaya 250.000.000,00 4.019.180.000,00 3.769.180.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.051 Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 5 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Surabaya jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Surabaya 250.000.000,00 444.388.000,00 194.388.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Surabaya pelaporan n

Bab 5 - 4
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.34.052 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Surabaya jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.344 siswa Kota Surabaya jumlah siswa SMK yang mempunyai 3.010,00 siswa Kota Surabaya 250.000.000,00 5.121.240.000,00 4.871.240.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.053 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kota Surabaya jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kota Surabaya 250.000.000,00 539.277.000,00 289.277.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Surabaya pelaporan n
1.01.34.054 Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Buduran jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.097 siswa Kab. Sidoarjo jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.313,00 siswa Kab. Sidoarjo 250.000.000,00 2.523.733.915,00 2.273.733.915,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.055 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Sidoarjo jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Sidoarjo 250.000.000,00 318.493.000,00 68.493.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Buduran pelaporan n
1.01.34.056 Penyelenggaran BLUD SMKN 3 Buduran jumlah siswa SMK yang mempunyai 2.000 siswa Kab. Sidoarjo jumlah siswa SMK yang mempunyai 1.466,00 siswa Kab. Sidoarjo 250.000.000,00 2.427.250.000,00 2.177.250.000,00 APBD Dinas Pendidikan
kompetensi sesuai dengan bidnag kompetensi sesuai dengan bidnag
keahliannya keahliannya

1.01.34.057 Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 3 jumlah dokumen pelaksanaan dan 3 dokume Kab. Sidoarjo jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan 3,00 dokumen Kab. Sidoarjo 250.000.000,00 338.822.000,00 88.822.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Buduran pelaporan n
1.01.35 Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Persentase sekolah yang menerapkan TIK 12 % Persentase sekolah yang menerapkan TIK 11,52 % 10.175.000.000,00 4.300.000.000,00 -5.875.000.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan dalam proses belajar mengajar dalam proses belajar mengajar
1.01.35.002 Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Jumlah Guru yang memanfaatkan TIK 2.000 orang Jawa Timur Jumlah Guru yang memanfaatkan TIK dalam 2.000,00 orang Jawa Timur 3.478.499.200,00 696.600.000,00 -2.781.899.200,00 APBD Dinas Pendidikan
Menggunakan TIK dalam pengembangan metode pengembangan metode pembelajaran
pembelajaran

1.01.35.003 Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan Jumlah Guru yang akses penyebaran dan 1.500 guru Jawa Timur Jumlah Guru yang akses penyebaran dan 1.500,00 guru Jawa Timur 6.016.700.800,00 2.718.000.000,00 -3.298.700.800,00 APBD Dinas Pendidikan
pemanfaatan TIK Pendidikan pemanfaatan TIK Pendidikan
1.01.35.004 Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 Paket Kota Surabaya Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 Paket Kota Surabaya 679.800.000,00 885.400.000,00 205.600.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) penunjang kegiatan UPT TIKP penunjang kegiatan UPT TIKP

1.01.36 Program Pengembangan dan peningkatan mutu Persentase guru dan siswa SMK yang lulus 30 % Persentase guru dan siswa SMK yang lulus uji 30,00 % 10.450.000.000,00 22.800.000.000,00 12.350.000.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kompetensi Guru dan Siswa SMK uji kompetensi keahlian kompetensi keahlian
1.01.36.001 Penyelenggaraaan Penatausahaan di UPT Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 20 Paket Jawa Timur Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 12,00 Paket Jawa Timur 2.008.842.000,00 2.008.842.000,00 0,00 APBD Dinas Pendidikan
Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK) penunjang kegiatan UPT PPK penunjang kegiatan UPT PPK

1.01.36.002 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPT Jumlah materi pelatihan dan materi uji 24 Materi Jawa Timur Jumlah materi pelatihan dan materi uji 24,00 Materi Jawa Timur 551.364.000,00 206.760.000,00 -344.604.000,00 APBD Dinas Pendidikan
PPK kompetensi di UPT PPK yang disusun dan kompetensi di UPT PPK yang disusun dan
dievaluasi dievaluasi

1.01.36.008 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK Jumlah Guru /Siswa SMK di Jawa Timur 30.000 Orang Jawa Timur Jumlah Guru /Siswa SMK di Jawa Timur yang 30.000,00 Orang Jawa Timur 7.889.794.000,00 22.593.240.000,00 14.703.446.000,00 APBD Dinas Pendidikan
untuk Guru dan Siswa SMK yang meningkat dan lulus uji meningkat dan lulus uji kompetensinya
kompetensinya

1.01.37 Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Persentase siswa yang berprestasi 21 % Persentase siswa yang berprestasi 21,00 % 18.496.785.650,00 1.000.000.000,00 -17.496.785.650,00 APBD Dinas Pendidikan
Akademik dan Non Akademik Peserta Didik

1.01.37.007 Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba 1.100 orang Jawa Timur Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba 1.100,00 orang Jawa Timur 5.921.890.000,00 322.436.900,00 -5.599.453.100,00 APBD Dinas Pendidikan
prestasi akademik prestasi akademik
1.01.37.008 Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba 2.200 orang Jawa Timur Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba 2.200,00 orang Jawa Timur 12.574.895.650,00 677.563.100,00 -11.897.332.550,00 APBD Dinas Pendidikan
prestasi Non Akademik prestasi Non Akademik
1.01.37.009 penyelenggaraan penata usahaan di UPT bina jumlah pengelolaan saran a dan prasarana 0 Jawa Timur jumlah pengelolaan saran a dan prasarana 0,00 Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan
prestasi peserta didik penunjang kegiatan UPT bidan prestasi penunjang kegiatan UPT bidan prestasi
peserta didik peserta didik

1.01.38 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 98 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 98,21 % 316.250.000,00 177.480.000,00 -138.770.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Surabaya Pendidikan Menengah) Wilayah Surabaya Pendidikan Menengah) Wilayah Surabaya

1.01.38.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kota Surabaya Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kota Surabaya 267.920.000,00 122.765.000,00 -145.155.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kota Surabaya mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis
1.01.38.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kota Surabaya Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kota Surabaya 48.330.000,00 54.715.000,00 6.385.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kota Surabaya mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.39 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 72 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 71,78 % 4.461.500.000,00 16.069.350.000,00 11.607.850.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Gresik Pendidikan Menengah) Wilayah Gresik Pendidikan Menengah) Wilayah Gresik
1.01.39.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Gresik Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Gresik 3.799.990.000,00 16.019.070.000,00 12.219.080.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Gresik penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.39.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Gresik Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Gresik 339.150.000,00 31.860.000,00 -307.290.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Gresik mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.39.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Gresik Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Gresik 322.360.000,00 18.420.000,00 -303.940.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Gresik mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis

Bab 5 - 5
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.40 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 81 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 80,72 % 9.584.750.000,00 74.718.360.000,00 65.133.610.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Sidoarjo Pendidikan Menengah) Wilayah Sidoarjo Pendidikan Menengah) Wilayah Sidoarjo

1.01.40.004 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Sidoarjo Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Sidoarjo 8.765.720.000,00 74.540.880.000,00 65.775.160.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo penunjang kegiatan penunjang kegiatan

1.01.40.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Sidoarjo Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Sidoarjo 520.700.000,00 122.765.000,00 -397.935.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.40.006 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Sidoarjo Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Sidoarjo 298.330.000,00 54.715.000,00 -243.615.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.41 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 72 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 72,24 % 6.815.500.000,00 27.421.800.000,00 20.606.300.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Mojokerto Pendidikan Menengah) Wilayah Mojokerto Pendidikan Menengah) Wilayah Mojokerto

1.01.41.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Dan Kota Mojokerto Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Dan Kota Mojokerto 5.606.140.000,00 27.288.350.000,00 21.682.210.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten/ Kota Mojokerto penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.41.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Dan Kota Mojokerto Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Dan Kota Mojokerto 741.630.000,00 109.210.000,00 -632.420.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.41.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Dan Kota Mojokerto Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Dan Kota Mojokerto 467.730.000,00 24.240.000,00 -443.490.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di di Kabupaten/ Kota Mojokerto mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis

1.01.42 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 81 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 80,83 % 5.007.500.000,00 16.261.380.000,00 11.253.880.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Jombang Pendidikan Menengah) Wilayah Jombang Pendidikan Menengah) Wilayah Jombang

1.01.42.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Jombang Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Jombang 4.313.880.000,00 16.211.380.000,00 11.897.500.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Jombang penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.42.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Jombang Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Jombang 351.420.000,00 25.000.000,00 -326.420.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Jombang mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.42.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Jombang Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Jombang 342.200.000,00 25.000.000,00 -317.200.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Jombang mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.43 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 61 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 60,90 % 5.104.000.000,00 15.220.830.000,00 10.116.830.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Malang Pendidikan Menengah) Wilayah Malang Pendidikan Menengah) Wilayah Malang

1.01.43.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab dan Kota Malang Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab dan Kota Malang 4.357.252.000,00 15.157.600.000,00 10.800.348.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Malang penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.43.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab dan Kota Malang Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab dan Kota Malang 415.498.000,00 36.210.000,00 -379.288.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Malang mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.43.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab dan Kota Malang Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab dan Kota Malang 331.250.000,00 27.020.000,00 -304.230.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Malang mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.44 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 91 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 90,82 % 7.172.500.000,00 58.601.220.000,00 51.428.720.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Batu Pendidikan Menengah) Wilayah Batu Pendidikan Menengah) Wilayah Batu
1.01.44.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kota Batu Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kota Batu 6.181.720.000,00 58.576.220.000,00 52.394.500.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.44.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kota Batu Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kota Batu 626.670.000,00 15.000.000,00 -611.670.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kota Malang dan Kota Batu mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.44.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kota Batu Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kota Batu 364.110.000,00 10.000.000,00 -354.110.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kota Malang dan Kota Batu mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.45 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 73 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 73,35 % 14.707.700.000,00 64.485.134.000,00 49.777.434.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Bojonegoro Pendidikan Menengah) Wilayah Bojonegoro Pendidikan Menengah) Wilayah Bojonegoro

1.01.45.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Bojonegoro dan Kab. Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Bojonegoro dan Kab. 14.034.860.000,00 64.472.484.000,00 50.437.624.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten penunjang kegiatan Tuban penunjang kegiatan Tuban
Tuban

1.01.45.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Bojonegoro Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Bojonegoro 398.700.000,00 12.350.000,00 -386.350.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.45.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Bojonegoro Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Bojonegoro 274.140.000,00 300.000,00 -273.840.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis

Bab 5 - 6
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.46 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 60 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 59,50 % 184.800.000,00 24.906.000,00 -159.894.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Tuban Pendidikan Menengah) Wilayah Tuban Pendidikan Menengah) Wilayah Tuban
1.01.46.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Tuban Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Tuban 149.510.000,00 16.506.000,00 -133.004.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Tuban mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.46.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Tuban Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Tuban 35.290.000,00 8.400.000,00 -26.890.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Tuban mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.47 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 75 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 75,22 % 5.356.000.000,00 15.701.520.000,00 10.345.520.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Lamongan Pendidikan Menengah) Wilayah Lamongan Pendidikan Menengah) Wilayah Lamongan

1.01.47.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Lamongan Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Lamongan 4.588.856.000,00 15.668.046.000,00 11.079.190.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Lamongan penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.47.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Lamongan Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Lamongan 453.088.000,00 24.258.000,00 -428.830.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Lamongan mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.47.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Lamongan Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Lamongan 314.056.000,00 9.216.000,00 -304.840.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Lamongan mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.48 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 67 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 66,51 % 6.801.620.000,00 41.541.975.000,00 34.740.355.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Madiun Pendidikan Menengah) Wilayah Madiun Pendidikan Menengah) Wilayah Madiun

1.01.48.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab dan Kota Madiun dan Kab Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab dan Kota Madiun dan Kab 6.206.340.000,00 41.503.480.000,00 35.297.140.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten penunjang kegiatan Ngawi penunjang kegiatan Ngawi
Ngawi

1.01.48.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab dan Kota Madiun Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab dan Kota Madiun 306.180.000,00 27.645.000,00 -278.535.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Madiun mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.48.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab dan Kota Madiun Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab dan Kota Madiun 289.100.000,00 10.850.000,00 -278.250.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Madiun mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.49 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 65 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 64,83 % 299.880.000,00 38.495.000,00 -261.385.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Ngawi Pendidikan Menengah) Wilayah Ngawi Pendidikan Menengah) Wilayah Ngawi
1.01.49.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Ngawi Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Ngawi 269.360.000,00 27.645.000,00 -241.715.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Ngawi mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.49.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Ngawi Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Ngawi 30.520.000,00 10.850.000,00 -19.670.000,00 APBD Dinas Pendidikan
SMK Wilayah Kabupaten Ngawi mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.50 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 83 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 82,60 % 7.689.450.000,00 27.142.820.000,00 19.453.370.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Magetan Pendidikan Menengah) Wilayah Magetan Pendidikan Menengah) Wilayah Magetan

1.01.50.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Magetan dan Kab. Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Magetan dan Kab. 6.987.930.000,00 27.045.982.500,00 20.058.052.500,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten penunjang kegiatan Ponorogo penunjang kegiatan Ponorogo
Ponorogo

1.01.50.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Magetan Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Magetan 350.760.000,00 47.370.000,00 -303.390.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Magetan mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.50.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Magetan Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Magetan 350.760.000,00 49.467.500,00 -301.292.500,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Magetan mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.51 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 75 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 75,05 % 197.050.000,00 75.690.000,00 -121.360.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Ponorogo Pendidikan Menengah) Wilayah Ponorogo Pendidikan Menengah) Wilayah Ponorogo

1.01.51.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Ponorogo Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Ponorogo 142.470.000,00 49.690.000,00 -92.780.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Ponorogo mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.51.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Ponorogo Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Ponorogo 54.580.000,00 26.000.000,00 -28.580.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Ponorogo mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.52 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 61 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 60,91 % 3.978.500.000,00 12.834.900.000,00 8.856.400.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pacitan Pendidikan Menengah) Wilayah Pacitan Pendidikan Menengah) Wilayah Pacitan

1.01.52.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Pacitan Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Pacitan 3.353.555.000,00 12.757.535.000,00 9.403.980.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Pacitan penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.52.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Pacitan Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Pacitan 312.472.500,00 56.500.000,00 -255.972.500,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Pacitan mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

Bab 5 - 7
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.52.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Pacitan Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Pacitan 312.472.500,00 20.865.000,00 -291.607.500,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Pacitan mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.53 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 74 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 73,79 % 5.986.000.000,00 30.456.900.000,00 24.470.900.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kediri Pendidikan Menengah) Wilayah Kediri Pendidikan Menengah) Wilayah Kediri
1.01.53.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab dan Kota Kediri Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab dan Kota Kediri 5.185.000.000,00 30.410.738.500,00 25.225.738.500,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten/ Kota Kediri penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.53.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab dan Kota Kediri Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab dan Kota Kediri 400.500.000,00 23.110.000,00 -377.390.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Kediri mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.53.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab dan Kota Kediri Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab dan Kota Kediri 400.500.000,00 23.051.500,00 -377.448.500,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten/ Kota Kediri mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.54 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 65 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 64,84 % 6.099.500.000,00 19.827.210.000,00 13.727.710.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Nganjuk Pendidikan Menengah) Wilayah Nganjuk Pendidikan Menengah) Wilayah Nganjuk

1.01.54.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Nganjuk Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Nganjuk 5.316.165.000,00 19.767.210.000,00 14.451.045.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Nganjuk penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.54.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Nganjuk Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Nganjuk 391.667.500,00 30.000.000,00 -361.667.500,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Nganjuk mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.54.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Nganjuk Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Nganjuk 391.667.500,00 30.000.000,00 -361.667.500,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Nganjuk mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.55 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 67 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 67,14 % 4.797.500.000,00 23.287.410.000,00 18.489.910.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Blitar Pendidikan Menengah) Wilayah Blitar Pendidikan Menengah) Wilayah Blitar
1.01.55.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab dan Kota Blitar Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab dan Kota Blitar 3.951.945.000,00 23.180.105.500,00 19.228.160.500,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Blitar penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.55.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab dan Kota Blitar Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab dan Kota Blitar 467.110.000,00 60.174.500,00 -406.935.500,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Blitar mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.55.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab dan Kota Blitar Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab dan Kota Blitar 378.445.000,00 47.130.000,00 -331.315.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Blitar mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.56 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 56 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 56,26 % 7.286.741.000,00 36.404.665.000,00 29.117.924.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Tulungagung Pendidikan Menengah) Wilayah Pendidikan Menengah) Wilayah Tulungagung
Tulungagung

1.01.56.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Tulungagung Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Tulungagung 6.511.891.000,00 36.330.640.000,00 29.818.749.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten penunjang kegiatan penunjang kegiatan
Trenggalek

1.01.56.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Tulungagung Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Tulungagung 478.350.000,00 63.925.000,00 -414.425.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Tulungagung mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.56.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Tulungagung Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Tulungagung 296.500.000,00 10.100.000,00 -286.400.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Tulungagung mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.57 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 60 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 59,83 % 242.759.000,00 60.565.000,00 -182.194.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Trenggalek Pendidikan Menengah) Wilayah Trenggalek Pendidikan Menengah) Wilayah Trenggalek

1.01.57.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Trenggalek Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Trenggalek 153.485.000,00 37.365.000,00 -116.120.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Trenggalek mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.57.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Trenggalek Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Trenggalek 89.274.000,00 23.200.000,00 -66.074.000,00 APBD Dinas Pendidikan
SMK Wilayah Kabupaten Trenggalek mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.58 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 76 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 76,27 % 6.049.000.000,00 32.611.470.000,00 26.562.470.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pasuruan Pendidikan Menengah) Wilayah Pasuruan Pendidikan Menengah) Wilayah Pasuruan

1.01.58.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab dan Kota Pasuruan Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab dan Kota Pasuruan 5.430.455.000,00 32.557.070.000,00 27.126.615.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten/ Kota Pasuruan penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.58.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab dan Kota Pasuruan Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab dan Kota Pasuruan 309.272.500,00 34.000.000,00 -275.272.500,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Pasuruan mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.58.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab dan Kota Pasuruan Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab dan Kota Pasuruan 309.272.500,00 20.400.000,00 -288.872.500,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten/ Kota Pasuruan mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.59 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 55 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 54,96 % 5.618.500.000,00 21.752.670.000,00 16.134.170.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Probolinggo Pendidikan Menengah) Wilayah Pendidikan Menengah) Wilayah Probolinggo
Probolinggo

Bab 5 - 8
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.59.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab dan Kota Probolinggo Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab dan Kota Probolinggo 4.936.955.000,00 21.745.670.000,00 16.808.715.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten/ Kota Probolinggo penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.59.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab dan Kota Probolinggo Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab dan Kota Probolinggo 336.172.500,00 3.000.000,00 -333.172.500,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Probolinggo mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.59.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab dan Kota Probolinggo Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab dan Kota Probolinggo 345.372.500,00 4.000.000,00 -341.372.500,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten/ Kota Probolinggo mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis

1.01.60 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 56 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 56,07 % 163.655.000,00 15.500.000,00 -148.155.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Lumajang Pendidikan Menengah) Wilayah Lumajang Pendidikan Menengah) Wilayah Lumajang

1.01.60.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Lumajang Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Lumajang 101.920.000,00 9.100.000,00 -92.820.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Lumajang mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.60.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Lumajang Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Lumajang 61.735.000,00 6.400.000,00 -55.335.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Lumajang mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.61 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 59 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 59,36 % 11.097.845.000,00 39.182.640.000,00 28.084.795.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Jember Pendidikan Menengah) Wilayah Jember Pendidikan Menengah) Wilayah Jember

1.01.61.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Jember Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Jember 10.421.500.000,00 39.167.140.000,00 28.745.640.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten penunjang kegiatan penunjang kegiatan
Lumajang

1.01.61.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Jember Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Jember 358.545.000,00 9.100.000,00 -349.445.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Jember mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.61.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Jember Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Jember 317.800.000,00 6.400.000,00 -311.400.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Jember mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.62 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 50 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 49,85 % 8.155.270.000,00 26.428.001.250,00 18.272.731.250,00 APBD Dinas Pendidikan
Bondowoso Pendidikan Menengah) Wilayah Bondowoso Pendidikan Menengah) Wilayah Bondowoso

1.01.62.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Bondowoso dan Kab. Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Bondowoso dan Kab. 7.378.060.000,00 26.369.341.250,00 18.991.281.250,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten penunjang kegiatan Situbondo penunjang kegiatan Situbondo
Situbondo

1.01.62.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Bondowoso Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Bondowoso 430.171.250,00 44.225.000,00 -385.946.250,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Bondowoso mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.62.005 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Bondowoso Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Bondowoso 347.038.750,00 14.435.000,00 -332.603.750,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Bondowoso mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.63 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 51 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 50,83 % 277.230.000,00 65.018.750,00 -212.211.250,00 APBD Dinas Pendidikan
Situbondo Pendidikan Menengah) Wilayah Situbondo Pendidikan Menengah) Wilayah Situbondo

1.01.63.003 Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Situbondo Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Situbondo 185.691.250,00 36.020.000,00 -149.671.250,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Situbondo mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.63.004 Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Situbondo Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Situbondo 91.538.750,00 28.998.750,00 -62.540.000,00 APBD Dinas Pendidikan
SMK di Kabupaten Situbondo mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.64 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 72 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 71,54 % 6.225.500.000,00 23.498.160.000,00 17.272.660.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Banyuwangi Pendidikan Menengah) Wilayah Pendidikan Menengah) Wilayah Banyuwangi
Banyuwangi

1.01.64.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Banyuwangi Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Banyuwangi 5.569.405.000,00 23.461.540.000,00 17.892.135.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.64.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Banyuwangi Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Banyuwangi 353.315.000,00 20.120.000,00 -333.195.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.64.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Banyuwangi Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Banyuwangi 302.780.000,00 16.500.000,00 -286.280.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.65 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 51 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 51,07 % 4.102.500.000,00 13.415.400.000,00 9.312.900.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Bangkalan Pendidikan Menengah) Wilayah Bangkalan Pendidikan Menengah) Wilayah Bangkalan

1.01.65.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Bangkalan Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Bangkalan 3.508.745.000,00 13.321.645.000,00 9.812.900.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Bangkalan penunjang kegiatan penunjang kegiatan

Bab 5 - 9
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.65.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Bangkalan Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Bangkalan 296.877.500,00 41.677.500,00 -255.200.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Bangkalan mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.65.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Bangkalan Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Bangkalan 296.877.500,00 52.077.500,00 -244.800.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Bangkalan mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.66 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 39 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 39,10 % 3.873.500.000,00 8.465.880.000,00 4.592.380.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Sampang Pendidikan Menengah) Wilayah Sampang Pendidikan Menengah) Wilayah Sampang

1.01.66.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Sampang Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Sampang 3.200.965.000,00 8.434.165.000,00 5.233.200.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Sampang penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.66.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Sampang Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Sampang 392.395.000,00 26.255.000,00 -366.140.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Sampang mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.66.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Sampang Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Sampang 280.140.000,00 5.460.000,00 -274.680.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Sampang mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.67 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 61 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 60,83 % 5.196.500.000,00 12.707.340.000,00 7.510.840.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pamekasan Pendidikan Menengah) Wilayah Pamekasan Pendidikan Menengah) Wilayah Pamekasan

1.01.67.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Pamekasan Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Pamekasan 3.753.945.000,00 12.589.030.000,00 8.835.085.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Pamekasan penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.67.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Pamekasan Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Pamekasan 749.780.000,00 59.480.000,00 -690.300.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Pamekasan mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.67.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Pamekasan Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Pamekasan 692.775.000,00 58.830.000,00 -633.945.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Pamekasan mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.68 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 59 % APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni 58,71 % 4.451.000.000,00 10.089.780.000,00 5.638.780.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Sumenep Pendidikan Menengah) Wilayah Sumenep Pendidikan Menengah) Wilayah Sumenep

1.01.68.003 Penyelenggaraaan Penatausahaan Cabang Dinas Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5 paket Kab. Sumenep Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana 5,00 paket Kab. Sumenep 3.645.000.000,00 9.940.065.000,00 6.295.065.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan di Kabupaten Sumenep penunjang kegiatan penunjang kegiatan
1.01.68.004 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100 Kab. Sumenep Persentase Lembaga SMA dan PK-PLK yang 100,00 Kab. Sumenep 403.000.000,00 93.065.000,00 -309.935.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan PK-PLK di Kabupaten Sumenep mendapatkan bimbingan teknis mendapatkan bimbingan teknis

1.01.68.005 Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK Persentase Lembaga SMK yang 100 Kab. Sumenep Persentase Lembaga SMK yang mendapatkan 100,00 Kab. Sumenep 403.000.000,00 56.650.000,00 -346.350.000,00 APBD Dinas Pendidikan
di Kabupaten Sumenep mendapatkan bimbingan teknis bimbingan teknis
1.01.69 Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Prosentase bantuan yang disalurkan tepat 100 % Prosentase bantuan yang disalurkan tepat 100,00 % 2.750.000.000,00 5.180.693.665,00 2.430.693.665,00 APBD Dinas Pendidikan
Pembantuan waktu waktu
1.01.69.005 Manajemen BOS Pendidikan Jumlah peserta kegiataan koordinas 225 orang Jawa Timur Jumlah peserta kegiataan koordinas 225,00 orang Jawa Timur 633.385.500,00 2.863.842.936,00 2.230.457.436,00 APBD Dinas Pendidikan
pengelolaan BOS Dikdas pengelolaan BOS Dikdas
1.01.69.007 Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Pendidikan Jumlah penerima bantuan pendidikan 646 orang Jawa Timur Jumlah penerima bantuan pendidikan 300,00 orang Jawa Timur 2.116.614.500,00 2.316.850.729,00 200.236.229,00 APBD Dinas Pendidikan

1.01.70 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan 99 % Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK 99,00 % 182.196.800.000,00 13.863.942.000,00 -168.332.858.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kependidikan PKLK berkualifikasi S1/D4 atau setara berkualifikasi S1/D4 atau setara

1.01.70.005 Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan 14.000 Orang Jawa Timur Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang 497,00 Orang Jawa Timur 144.994.815.000,00 6.101.100.000,00 -138.893.715.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraan dan ditingkatkan kesejahteraan dan motivasi
motivasi pengabdiannya pengabdiannya

1.01.70.006 Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Jumlah Guru yang ditingkatkan kualifikasi 170 Orang Jawa Timur Jumlah Guru yang ditingkatkan kualifikasi 60,00 Orang Jawa Timur 1.064.010.000,00 721.850.000,00 -342.160.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kependidikan pendidikan KKT, S1, dan S2 sesuai dengan pendidikan KKT, S1, dan S2 sesuai dengan
kompetensinya kompetensinya

1.01.70.007 Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan 2.070 Orang Jawa Timur Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang 570,00 Orang Jawa Timur 11.506.479.500,00 2.489.313.500,00 -9.017.166.000,00 APBD Dinas Pendidikan
yang ditingkatkan SDM dan Kinerjanya ditingkatkan SDM dan Kinerjanya

1.01.70.008 Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan 1.561 Orang Jawa Timur Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang 1.561,00 Orang Jawa Timur 8.567.798.000,00 255.000.000,00 -8.312.798.000,00 APBD Dinas Pendidikan
dan Berdedikasi yang terpilih berprestasi dan berdedikasi terpilih berprestasi dan berdedikasi

1.01.70.009 Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan 29.768 Orang Jawa Timur Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang 10.570,00 Orang Jawa Timur 16.063.697.500,00 4.296.678.500,00 -11.767.019.000,00 APBD Dinas Pendidikan
Kependidikan yang ditingkatkan kualitas sesuai dengan ditingkatkan kualitas sesuai dengan prestasi
prestasi yang dicapai dan standart kinerja yang dicapai dan standart kinerja

DINAS KESEHATAN 82.500.000.000,00 493.301.529.934,00 -410.801.529.934,00 Dinas Kesehatan

Bab 5 - 10
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 4.788.088.175,00 4.890.048.944,00 101.960.769,00 APBD Dinas Kesehatan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 4.788.088.175,00 4.890.048.944,00 101.960.769,00 APBD Dinas Kesehatan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 6.584.210.000,00 4.801.683.000,00 -1.782.527.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5,00 Paket/Un Kota Surabaya 2.684.900.000,00 1.883.483.000,00 -801.417.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 Paket/Un Kota Surabaya 3.899.310.000,00 2.918.200.000,00 -981.110.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 3.744.785.825,00 2.744.707.056,00 -1.000.078.769,00 APBD Dinas Kesehatan
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 Kali Kota Surabaya 1.550.030.000,00 1.099.930.000,00 -450.100.000,00 APBD Dinas Kesehatan
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 60 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 60,00 Orang Kota Surabaya 2.194.755.825,00 1.644.777.056,00 -549.978.769,00 APBD Dinas Kesehatan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.205.226.000,00 1.069.893.000,00 -135.333.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 dokumen Kota Surabaya 700.000.000,00 680.022.000,00 -19.978.000,00 APBD Dinas Kesehatan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 dokumen Kota Surabaya 179.860.000,00 118.500.000,00 -61.360.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Program dan Anggaran n
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 5 dokume Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 5,00 dokumen Kota Surabaya 55.000.000,00 117.243.000,00 62.243.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data n
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen Kota Surabaya 270.366.000,00 154.128.000,00 -116.238.000,00 APBD Dinas Kesehatan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas dan Jaringannya 35 % Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai 35,00 % 3.875.000.000,00 132.971.582.000,00 129.096.582.000,00 APBD Dinas Kesehatan
sesuai standar standar
Cakupan Ponkesdes sesuai standar 52 % Cakupan Ponkesdes sesuai standar 52,00 % APBD Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan USILA 58 % Cakupan pelayanan kesehatan USILA 58,00 % APBD Dinas Kesehatan
Prosentase Kasus Pasung ditangani 97 % Prosentase Kasus Pasung ditangani 97,00 % APBD Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota yang mempunyai 60 97 % Persentase Kab/Kota yang mempunyai 60 % 97,00 % APBD Dinas Kesehatan
% Posyandu PURI Posyandu PURI
Persentase Kab/Kota yang mempunyai 25 84 % Persentase Kab/Kota yang mempunyai 25 % 84,00 % APBD Dinas Kesehatan
% Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI

Persentase Rumah Tangga yang memiliki 42 % Persentase Rumah Tangga yang memiliki 42,00 % APBD Dinas Kesehatan
akses terhadap sarana air minum akses terhadap sarana air minum
layak/terlindung layak/terlindung

Persentase rumah tangga yang memiliki 84 % Persentase rumah tangga yang memiliki 84,00 % APBD Dinas Kesehatan
akses terhadap sanitasi dasar/jamban akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat
sehat

Persentase Kab/Kota Yang 40 % Persentase Kab/Kota Yang 40,00 % APBD Dinas Kesehatan
menyelenggarakan program kesehatan menyelenggarakan program kesehatan kerja
kerja sesuai standar sesuai standar

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 68 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 68,00 % APBD Dinas Kesehatan

Cakupan Peserta KB Aktif 70 % Cakupan Peserta KB Aktif 70,00 % APBD Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Bayi 97 % Cakupan Pelayanan Bayi 97,00 % APBD Dinas Kesehatan
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh 100 % Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes 100,00 % APBD Dinas Kesehatan
Nakes
Persentase Kab/Kota Yang 40 % Persentase Kab/Kota Yang 40,00 % APBD Dinas Kesehatan
menyelenggarakan program kesehatan menyelenggarakan program kesehatan olah
olah raga sesuai standar raga sesuai standar

1.02.16.058 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Persentase Program Prioritas yang 100 % Kota Surabaya Persentase Program Prioritas yang 100,00 % Kota Surabaya 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
hidup sehat disosialisasikan melalui media promosi disosialisasikan melalui media promosi
kesehatan kesehatan

1.02.16.059 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 25 % 16 kab/kot Kota Surabaya Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 25 % 16,00 kab/kota Kota Surabaya 1.700.000.000,00 850.000.000,00 -850.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Masyarakat) Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI a Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI
1.02.16.060 Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar Jumlah Kab/Kota melaksanakan STBM 31 Kab/Kot Kota Surabaya Jumlah Kab/Kota melaksanakan STBM sesuai 31,00 Kab/Kota Kota Surabaya 325.000.000,00 135.000.000,00 -190.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
sesuai standar a standar

Bab 5 - 11
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.16.061 Penyehatan Sarana Air Minum Persentase Kab/Kota melaksanakan 75 % Kota Surabaya Persentase Kab/Kota melaksanakan 75,00 % Kota Surabaya 325.000.000,00 135.000.000,00 -190.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pengawasan sarana air minum sesuai pengawasan sarana air minum sesuai standar
standar

1.02.16.062 Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum Persentase Kab/Kota melaksanakan 95 % Kota Surabaya Persentase Kab/Kota melaksanakan program 95,00 % Kota Surabaya 300.000.000,00 125.000.000,00 -175.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
program Kota Sehat sesuai standar Kota Sehat sesuai standar
1.02.16.063 Penyehatan Pangan Persentase Kab/Kota melaksanakan 85 % Kota Surabaya Persentase Kab/Kota melaksanakan 85,00 % Kota Surabaya 225.000.000,00 95.000.000,00 -130.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pengawasan TPM sesuai standar pengawasan TPM sesuai standar
1.02.16.064 Pengamanan Limbah Cair dan Padat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 40 RS Kota Surabaya Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 40,00 RS Kota Surabaya 200.000.000,00 85.000.000,00 -115.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Yang melaksanakan pengelolaan limbah Yang melaksanakan pengelolaan limbah
sesuai peraturan sesuai peraturan

1.02.16.065 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah pembinaan kesehatan kerja 300 orang Kota Surabaya Jumlah pembinaan kesehatan kerja 300,00 orang Kota Surabaya 150.000.000,00 62.500.000,00 -87.500.000,00 APBD Dinas Kesehatan
terhadap nakes di kab/kota terhadap nakes di kab/kota
1.02.16.066 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga Jumlah pembinaan kesehatan olah raga 300 orang Kota Surabaya Jumlah pembinaan kesehatan olah raga 300,00 orang Kota Surabaya 150.000.000,00 62.500.000,00 -87.500.000,00 APBD Dinas Kesehatan
terhadap nakes di kab/kota terhadap nakes di kab/kota
1.02.16.068 Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK) 129.921.582.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Kurang 10 % Persentase Balita Gizi Kurang 10,10 % 2.312.500.000,00 12.262.592.000,00 9.950.092.000,00 APBD Dinas Kesehatan
1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Tersedianya data status gizi balita melalui 12 kali Tersedianya data status gizi balita melalui 12,00 kali 1.012.500.000,00 11.887.592.000,00 10.875.092.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), survey Pemantauan Status Gizi (PSG) survey Pemantauan Status Gizi (PSG)
Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
lainnya

1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian Persentase balita yang ditimbang berat 80 kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Persentase balita yang ditimbang berat 80,00 kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 500.000.000,00 72.000.000,00 -428.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
keluarga sadar gizi badannya (D/S). Bojonegoro,Bondowoso,Gresik badannya (D/S). Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.20.011 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan Jumlah indikator yang disepakati untuk 4 indikator Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah indikator yang disepakati untuk 4,00 indikator Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 800.000.000,00 303.000.000,00 -497.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
dan gizi pelaksanaan surveilans gizi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pelaksanaan surveilans gizi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Persentase Pengelolaan Admisnitrasi 100 % Persentase Pengelolaan Admisnitrasi 100,00 % 2.333.940.000,00 291.037.000,00 -2.042.903.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan Keuangan sesuai SKP Keuangan sesuai SKP
1.02.34.005 Penguatan kualitas program kesehatan Jumlah pelayanan informasi dan 77 kali Kota Surabaya Jumlah pelayanan informasi dan 77,00 kali Kota Surabaya 1.227.940.000,00 130.102.231,00 -1.097.837.769,00 APBD Dinas Kesehatan
dokumentasi yang tepat dan terselesaikan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan

1.02.34.006 Pengembangan manajemen perencanaan dalam Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan 36 kali Kota Surabaya Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan 36,00 kali Kota Surabaya 800.000.000,00 57.300.000,00 -742.700.000,00 APBD Dinas Kesehatan
bidang kesehatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan
1.02.34.007 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi 1 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi / 1,00 dokumen Kota Surabaya 200.000.000,00 53.990.000,00 -146.010.000,00 APBD Dinas Kesehatan
dalam bidang kesehatan / kab/kota/BLN dll n kab/kota/BLN dll
1.02.34.008 Pembinaan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes 13 kelompo Kota Surabaya Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes 13,00 kelompok Kota Surabaya 106.000.000,00 49.644.769,00 -56.355.231,00 APBD Dinas Kesehatan
dan UPT k dan UPT
1.02.44 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin 100 % Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin 100,00 % 3.400.000.000,00 1.550.000.000,00 -1.850.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Pengamanan Makanan
Persentase sarana produksi dan distribusi 90 % Persentase sarana produksi dan distribusi 90,00 % APBD Dinas Kesehatan
alat kesehatan yang memenuhi syarat alat kesehatan yang memenuhi syarat

Persentase sarana produksi dan distribusi 85 % Persentase sarana produksi dan distribusi 85,00 % APBD Dinas Kesehatan
sediaan farmasi yang memenuhi syarat sediaan farmasi yang memenuhi syarat

Persentase produk makanan hasil sampling 80 % Persentase produk makanan hasil sampling 80,00 % APBD Dinas Kesehatan
yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat
Persentase sarana pelayanan kesehatan 52 % Persentase sarana pelayanan kesehatan yang 52,00 % APBD Dinas Kesehatan
yang memenuhi standar pelayanan memenuhi standar pelayanan kefarmasian
kefarmasian

1.02.44.006 Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Jumlah sarana kefarmasian yang dibina 3.479 sarana Kota Surabaya Jumlah sarana kefarmasian yang dibina 3.479,00 sarana Kota Surabaya 200.000.000,00 66.331.200,00 -133.668.800,00 APBD Dinas Kesehatan
Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya dalam mengelola Narkotika dan kefarma dalam mengelola Narkotika dan Psikotropika kefarmas
(Napza) Psikotropika sian ian

Bab 5 - 12
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.44.007 Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Jumlah sarana obat tradisional dan 196 sarana Kota Surabaya Jumlah sarana obat tradisional dan 196,00 sarana Kota Surabaya 115.485.200,00 78.162.200,00 -37.323.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika yang dibina untuk memenuhi kosmetika yang dibina untuk memenuhi
kosmetika standar standar

1.02.44.010 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium Jumlah paket pengadaan bahan kimia dan 5 paket Kota Surabaya Jumlah paket pengadaan bahan kimia dan 5,00 paket Kota Surabaya 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
laboratorium yang diadakan laboratorium yang diadakan
1.02.44.013 Upaya penyediaan dan pemerataan obat dan bahan Jumlah paket obat buffer program yang 38 paket Kota Surabaya Jumlah paket obat buffer program yang 38,00 paket Kota Surabaya 1.484.514.800,00 569.177.600,00 -915.337.200,00 APBD Dinas Kesehatan
medis habis pakai diadakan diadakan
1.02.44.014 Pembinaan pelayanan kefarmasian Jumlah sarana pelayanan kesehatan 825 sarana Kota Surabaya Jumlah sarana pelayanan kesehatan 825,00 sarana Kota Surabaya 100.000.000,00 77.568.200,00 -22.431.800,00 APBD Dinas Kesehatan
pemerintah yang dibina dalam pemerintah yang dibina dalam menerapkan
menerapkan standar pelayanan standar pelayanan kefarmasian
kefarmasian

1.02.44.015 Pembinaan mutu penggunaan obat Jumlah sarana pelayanan kesehatan 1.050 sarana Kota Surabaya Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer 1.050,00 sarana Kota Surabaya 100.000.000,00 72.276.800,00 -27.723.200,00 APBD Dinas Kesehatan
primer yang dibina melaksanakan yang dibina melaksanakan penggunaan obat
penggunaan obat secara rasional untuk secara rasional untuk tiga penyakit indikator
tiga penyakit indikator

1.02.44.016 Upaya Pembinaan mutu dan keamanan makanan Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan 5.500 IRTP Kota Surabaya Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan 5.500,00 IRTP Kota Surabaya 100.000.000,00 36.484.000,00 -63.516.000,00 APBD Dinas Kesehatan
(IRTP) yang dibina dalam memproduksi (IRTP) yang dibina dalam memproduksi
makanan yang aman, bermutu dan bergizi makanan yang aman, bermutu dan bergizi

1.02.44.017 Peningkatan kualitas produk alat kesehatan Jumlah sarana produksi Alkes dan 65 sarana Kota Surabaya Jumlah sarana produksi Alkes dan distribusi 65,00 sarana Kota Surabaya 1.200.000.000,00 600.000.000,00 -600.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
distribusi alat kesehatan yang dibina untuk alat kesehatan yang dibina untuk dapat
dapat memenuhi standar memenuhi standar

1.02.46 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Persentase institusi yang menyusun 87 % Persentase institusi yang menyusun dokumen 87,00 % 2.700.000.000,00 1.660.000.000,00 -1.040.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Kesehatan sesuai standar sesuai standar

Persentase pelatihan bidang kesehatan 95 % Persentase pelatihan bidang kesehatan yang 95,00 % APBD Dinas Kesehatan
yang terakreditasi terakreditasi
Persentase Penerbitan Angka Kredit 96 % Persentase Penerbitan Angka Kredit 96,00 % APBD Dinas Kesehatan
Persentase Institusi yang mengajukan 100 % Persentase Institusi yang mengajukan 100,00 % APBD Dinas Kesehatan
Pemilihan tenaga Kesehatan teladan Pemilihan tenaga Kesehatan teladan
Persentase RS Klas B yang memiliki 4 88 % Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter 88,00 % APBD Dinas Kesehatan
dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang
penunjang dan 8 spesialis lainnya dan 8 spesialis lainnya

1.02.46.002 Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang 1.800 PAK Kota Surabaya Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang 1.800,00 PAK Kota Surabaya 1.767.999.700,00 654.296.500,00 -1.113.703.200,00 APBD Dinas Kesehatan
tenaga kesehatan terpilih terpilih
1.02.46.005 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang 50 sertifika Kota Surabaya jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang 50,00 sertifikat Kota Surabaya 136.575.500,00 45.703.500,00 -90.872.000,00 APBD Dinas Kesehatan
diterbitkan pada pelatihan bidang t diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan
kesehatan yang terakreditasi yang terakreditasi

1.02.46.006 Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang 4.500 Sertifika Kota Surabaya jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang 4.500,00 Sertifikat Kota Surabaya 795.424.800,00 960.000.000,00 164.575.200,00 APBD Dinas Kesehatan
kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah diterbitkan pada pelatihan bidang t diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan
sakit dan jaringannya) kesehatan yang terakreditasi yang terakreditasi

1.02.49 Program Pengendalian Penyakit persentase puskesmas yang melaksanakan 20 % persentase puskesmas yang melaksanakan 20,00 % 8.000.000.000,00 1.749.000.000,00 -6.251.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus

persentase kab/kota yang memiliki 93 % persentase kab/kota yang memiliki 93,00 % APBD Dinas Kesehatan
puskesmas yang menyelenggarakan upaya puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa kesehatan jiwa

Persentase KLB skala provinsi yang 95 % Persentase KLB skala provinsi yang 95,00 % APBD Dinas Kesehatan
ditanggulangi dalam waktu 48 Jam ditanggulangi dalam waktu 48 Jam
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan 100 % Persentase Kab/Kota yang melaksanakan 100,00 % APBD Dinas Kesehatan
pemantauan kedaruratan kesehatan pemantauan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah masyarakat yang berpotensi wabah

Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % 100 % Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % 100,00 % APBD Dinas Kesehatan
imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI / imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI /
Universal child imunization) Universal child imunization)

Persentase penderita suspek pes yang 5 % Persentase penderita suspek pes yang 5,00 % APBD Dinas Kesehatan
dilakukan penyelidikan epidemiologi dilakukan penyelidikan epidemiologi

Bab 5 - 13
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase kab/kota dengan Incidence 95 % Persentase kab/kota dengan Incidence Rate 95,00 % APBD Dinas Kesehatan
Rate DBD < 49/1000.000 penduduk DBD < 49/1000.000 penduduk

persentase puskesmas yang melaksanakan 0 % persentase puskesmas yang melaksanakan 0,00 % APBD Dinas Kesehatan
pengendalian Penyakit Hipertensi pengendalian Penyakit Hipertensi

persentase puskesmas yang 90 % persentase puskesmas yang 90,00 % APBD Dinas Kesehatan
melaksanakanpemeriksaan Penyakit Gigi melaksanakanpemeriksaan Penyakit Gigi dan
dan Mulut Mulut

Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang 51 % Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang 51,00 % APBD Dinas Kesehatan
mendapat imunisasi dasar lengkap mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase kab/kota eliminasi malaria 95 % Persentase kab/kota eliminasi malaria 95,00 % APBD Dinas Kesehatan
Persentase kab/kota yang melakukan 50 % Persentase kab/kota yang melakukan 50,00 % APBD Dinas Kesehatan
penyelidikan epidemiologi penyakit penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik
zoonotik 100% 100%

Persentase kab/kota yangmelaksanakan 1 % Persentase kab/kota yangmelaksanakan 0,50 % APBD Dinas Kesehatan
Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)

persentase kab/kota yang memiliki 15 % persentase kab/kota yang memiliki layanan 15,00 % APBD Dinas Kesehatan
layanan NAPZA NAPZA
Persentase kab/ko yang 50% puskesmasnya 53 % Persentase kab/ko yang 50% puskesmasnya 53,00 % APBD Dinas Kesehatan
melaksanakan kegiatan tata laksana ISPA melaksanakan kegiatan tata laksana ISPA
sesuai standar sesuai standar

Persentase penurunan KLB penyakit 5 % Persentase penurunan KLB penyakit 5,00 % APBD Dinas Kesehatan
bersumber binatang bersumber binatang
Presentase kasus Filariasis yang ditemukan 100 % Presentase kasus Filariasis yang ditemukan 100,00 % APBD Dinas Kesehatan
mendapat Penatalaksanaan Kasus secara mendapat Penatalaksanaan Kasus secara
standar standar

Presentase kab/kota mencapai cakupan 90 % Presentase kab/kota mencapai cakupan 90,00 % APBD Dinas Kesehatan
Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)
Kecacingan > 75 % Kecacingan > 75 %

Persentase puskesmas yang dilakukan 1 % Persentase puskesmas yang dilakukan 0,70 % APBD Dinas Kesehatan
skrining mata di puskesmas binaan skrining mata di puskesmas binaan
1.02.49.002 Pengendalian Surveillance Epidemologi dan Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan 100 kegiatan Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan 100,00 kegiatan Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 800.000.000,00 180.000.000,00 -620.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB penyelidikan epidemiologi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik penyelidikan epidemiologi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.49.006 Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah kasus malaria yang dilakukan 50 kasus Kota Surabaya Jumlah kasus malaria yang dilakukan 50,00 kasus Kota Surabaya 150.000.000,00 55.500.000,00 -94.500.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pelacakan pelacakan
1.02.49.007 Pengendalian Penyakit PES Jumlah Puskesmas yang melakukan 15 puskesm Pasuruan Jumlah Puskesmas yang melakukan 15,00 puskesm Pasuruan 150.000.000,00 38.000.000,00 -112.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
surveilans humans as surveilans humans as
1.02.49.008 Pencegahan DBD (Demam Berdarah) jumlah kab/kota yang dilakukan 38 kab/kot Kota Surabaya jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan 38,00 kab/kota Kota Surabaya 400.000.000,00 147.000.000,00 -253.000.000,00 Dinas Kesehatan
pembinaan teknis P2 DBD a teknis P2 DBD
1.02.49.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit jumlah kab/kota yang dilakukan 38 kab/kot Blitar,Gresik,Kota jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan 38,00 kab/kota Blitar,Gresik,Kota 250.000.000,00 55.000.000,00 -195.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
menular dan wabah pembinaan teknis pemberantasan penyakit a Probolinggo,Kota teknis pemberantasan penyakit menular dan Probolinggo,Kota
menular dan wabah Surabaya,Pacitan,Ponorogo,Sa wabah Surabaya,Pacitan,Ponorogo,Sa
mpang,Trenggalek,Tulungagu mpang,Trenggalek,Tulungagu
ng ng

1.02.49.010 Penyelenggaraan Imunisasi Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self 300 puskesm Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self 300,00 puskesm Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.200.000.000,00 280.000.000,00 -920.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Assessment (RCA) yang dilakukan as Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Assessment (RCA) yang dilakukan as Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

Bab 5 - 14
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.49.012 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) Jumlah kasus filariasis dan kecacingan 20 kasus Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang 20,00 kasus Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 300.000.000,00 50.000.000,00 -250.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
yang difasilitasi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik difasilitasi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.49.014 Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang melakukan 40 puskesm Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Puskesmas yang melakukan 40,00 puskesm Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 300.000.000,00 40.000.000,00 -260.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
(KKM) pemantauan KKM dengan menggunakan as Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH as Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
K3JH ,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.49.015 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Jumlah kab/kota yang dilakukan 16 kab/kot Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan 16,00 kab/kota Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 300.000.000,00 98.000.000,00 -202.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Langsung (P2ML) pembinaan teknis P2 ISPA a Bojonegoro,Bondowoso,Gresik teknis P2 ISPA Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.49.016 Pengendalian Vektor Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan 17 kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan 17,00 kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 300.000.000,00 55.500.000,00 -244.500.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Pemetaan Vektor Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pemetaan Vektor Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.49.018 Pengendalian Penyakit Tidak Menular persentase puskesmas yang melaksanakan 40 % Kota Surabaya persentase puskesmas yang melaksanakan 40,00 % Kota Surabaya 1.000.000.000,00 218.322.000,00 -781.678.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pengendalian Penyakit Tidak Menular pengendalian Penyakit Tidak Menular
terpadu (PANDU) terpadu (PANDU)

1.02.49.019 Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat 40 orang Kota Surabaya Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat 40,00 orang Kota Surabaya 900.000.000,00 263.158.000,00 -636.842.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pengetahuan dan keterampilan program pengetahuan dan keterampilan program
kesehatan jiwa kesehatan jiwa

1.02.49.020 Pengendalian Masalah NAPZA Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat 30 orang Kota Surabaya Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat 30,00 orang Kota Surabaya 250.000.000,00 52.600.000,00 -197.400.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pengetahuan dan keterampilan masalah pengetahuan dan keterampilan masalah
NAPZA NAPZA

1.02.49.021 Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut Jumlah koordinasi dalam rangka 15 kali Kota Surabaya Jumlah koordinasi dalam rangka 15,00 kali Kota Surabaya 200.000.000,00 38.800.000,00 -161.200.000,00 APBD Dinas Kesehatan
meningkatkan pelayanan gigi dan mulut meningkatkan pelayanan gigi dan mulut

1.02.49.022 Pengendalian Penyakit Hipertensi Persentase masyarakat usia 15-59 tahun 5 % Kota Surabaya Persentase masyarakat usia 15-59 tahun 5,00 % Kota Surabaya 500.000.000,00 26.300.000,00 -473.700.000,00 APBD Dinas Kesehatan
mendaoatkan skrining hipertensi mendaoatkan skrining hipertensi

1.02.49.023 Pengendalian Penyakit Diabetes Persentase masyarakat usia 15-59 tahun 5 % Kota Surabaya Persentase masyarakat usia 15-59 tahun 5,00 % Kota Surabaya 500.000.000,00 58.300.000,00 -441.700.000,00 APBD Dinas Kesehatan
mendaoatkan skrining diabetes mellitus mendaoatkan skrining diabetes mellitus

1.02.49.024 Pengendalian penyakit kanker Persentase perempuan usia 30-59 yang 2 % Kota Surabaya Persentase perempuan usia 30-59 yang 2,00 % Kota Surabaya 500.000.000,00 92.520.000,00 -407.480.000,00 APBD Dinas Kesehatan
dideteksi dini kanker leher rahim dideteksi dini kanker leher rahim

1.02.62 Program Pelayanan Kesehatan Primer Persentase Puskesmas memenuhi standar 70 % Persentase Puskesmas memenuhi standar 70,00 % 2.700.000.000,00 2.520.000.000,00 -180.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan

Persentase Ponkesdes sesuai standar 80 % Persentase Ponkesdes sesuai standar 80,00 % APBD Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota yang 45 % Persentase Kab/Kota yang 45,00 % APBD Dinas Kesehatan
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Tradisional

1.02.62.001 Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi 672 puskesm Kota Surabaya Jumlah Puskesmas Terakreditasi 672,00 puskesm Kota Surabaya 1.000.000.000,00 771.931.500,00 -228.068.500,00 APBD Dinas Kesehatan
Dasar Kepada Masyarakat as as
1.02.62.002 Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan 2.570 ponkesd Kota Surabaya Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan 2.570,00 ponkesde Kota Surabaya 300.000.000,00 228.068.500,00 -71.931.500,00 APBD Dinas Kesehatan
Desa (Ponkesdes) pelayanan kesehatan sesuai standar es pelayanan kesehatan sesuai standar s
1.02.62.003 Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Jumlah Pembinaan ke kab yang 4 kali Kota Surabaya Jumlah Pembinaan ke kab yang mempunyai 4,00 kali Kota Surabaya 100.000.000,00 1.020.000.000,00 920.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
miskin di daerah terpencil mempunyai daerah terpencil daerah terpencil

Bab 5 - 15
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.62.004 Penguatan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah kelompok asuhan mandiri yang 35 kelompo Kota Surabaya Jumlah kelompok asuhan mandiri yang 35,00 kelompok Kota Surabaya 1.300.000.000,00 500.000.000,00 -800.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
dibentuk sebagai upaya pemberdayaan k dibentuk sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat dalam kesehatan tradisional masyarakat dalam kesehatan tradisional

1.02.63 Program Pengembangan Kesehatan Tradisional Persentase pemanfaatan fasilitas 100 % Persentase pemanfaatan fasilitas kesehatan 100,00 % 2.500.000.000,00 750.000.000,00 -1.750.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
kesehatan tradisional tradisional
1.02.63.001 Pelayanan Kesehatan berbasis Keterampilan Jumlah pemanfaatan jamu yang 2.000 fasilitas Kota Surabaya Jumlah pemanfaatan jamu yang berkualitas 2.000,00 fasilitas Kota Surabaya 200.000.000,00 3.460.000,00 -196.540.000,00 APBD Dinas Kesehatan
berkualitas di pelayanan di pelayanan
1.02.63.002 Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan Jumlah masyarakat yang mendapatkan 8.000 masyara Kota Surabaya Jumlah masyarakat yang mendapatkan 8.000,00 masyarak Kota Surabaya 200.000.000,00 128.700.000,00 -71.300.000,00 APBD Dinas Kesehatan
benar informasi pemanfaatan obat tradisional kat informasi pemanfaatan obat tradisional yang at
yang baik dan benar baik dan benar

1.02.63.003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jumlah Pembangunan Sarana dan 1 paket Kota Surabaya Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana 1,00 paket Kota Surabaya 1.700.000.000,00 500.265.000,00 -1.199.735.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan Tradisional Prasarana Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Tradisional

1.02.63.005 Upaya Penguatan Mutu TOI Jumlah tanaman obat yang bermutu / 40 jenis Kota Surabaya Jumlah tanaman obat yang bermutu / 40,00 jenis Kota Surabaya 200.000.000,00 79.655.000,00 -120.345.000,00 APBD Dinas Kesehatan
berkualitas berkualitas
1.02.63.007 Penelitian obat tradisional yang berkualitas Jumlah hasil penelitian tanaman 4 hasil Kota Surabaya Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat 4,00 hasil Kota Surabaya 200.000.000,00 37.920.000,00 -162.080.000,00 APBD Dinas Kesehatan
berkhasiat obat penelitia obat penelitia
n n

1.02.64 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional 100 % Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional 100,00 % 2.240.003.000,00 2.822.450.000,00 582.447.000,00 APBD Dinas Kesehatan
yang berfungsi sesuai standar yang berfungsi sesuai standar

1.02.64.001 Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi, 50 RS Kota Surabaya Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi, 50,00 RS Kota Surabaya 984.742.000,00 506.200.000,00 -478.542.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pembinaan, dan monev dalam hal pembinaan, dan monev dalam hal
peningkatan kualitas pelayanan peningkatan kualitas pelayanan

1.02.64.002 Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Jumlah RS Rujukan Regional yang 11 RS Kota Surabaya Jumlah RS Rujukan Regional yang 11,00 RS Kota Surabaya 588.875.000,00 1.947.000.000,00 1.358.125.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Kegawatdaruratan mendapatkan pembinaan dalam penilaian mendapatkan pembinaan dalam penilaian
keberhasilan pelaksanaan regionalisasi keberhasilan pelaksanaan regionalisasi

1.02.64.003 Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana 8 kali Kota Surabaya Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana 8,00 kali Kota Surabaya 270.636.000,00 156.800.000,00 -113.836.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Penunjang penunjang penunjang
1.02.64.004 Pembinaan Pelayanan dan penanggulangan masalah Jumlah kejadian bencana yang dilakukan 40 kejadian Kota Surabaya Jumlah kejadian bencana yang dilakukan 40,00 kejadian Kota Surabaya 395.750.000,00 212.450.000,00 -183.300.000,00 APBD Dinas Kesehatan
krisis kesehatan rapid health assessment (RHA) rapid health assessment (RHA)

1.02.65 Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanan 262.524 Orang Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanan ######## Orang 30.909.997.000,00 321.492.536.934,00 290.582.539.934,00 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatannya dibiayai oleh Provinsi Kesehatannya dibiayai oleh Provinsi

1.02.65.001 Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam 38 kab/kot Kota Surabaya Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam 38,00 kab/kota Kota Surabaya 30.909.997.000,00 73.992.536.934,00 43.082.539.934,00 APBD Dinas Kesehatan
mendukung jaminan kesehatan a mendukung jaminan kesehatan masyarakat
masyarakat dalam program jkn dalam program jkn

1.02.65.002 Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk 0,00 247.500.000.000,00 247.500.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja
yang terkena pemutusan hubungan kerja

1.02.66 Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta Persentase kab/kota yang RFT rate nya 80 % Persentase kab/kota yang RFT rate nya 80,00 % 1.000.000.000,00 292.000.000,00 -708.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
mencapai target mencapai target
1.02.66.001 Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia Persentase kasus baru yang terlambat 80 kab/kot Bangkalan,Jember,Lumajang, Persentase kasus baru yang terlambat ambil 80,00 kab/kota Bangkalan,Jember,Lumajang, 1.000.000.000,00 292.000.000,00 -708.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
ambil obat yang dilakukan pelacakan a Pamekasan,Pasuruan,Probolin obat yang dilakukan pelacakan Pamekasan,Pasuruan,Probolin
ggo,Sampang,Situbondo,Sume ggo,Sampang,Situbondo,Sume
nep,Tuban nep,Tuban

1.02.67 Progam Pencegahan dan Pengendalian HIV Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan 76 % Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan 76,00 % 1.000.000.000,00 317.000.000,00 -683.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
populasi kunci dan populasi khusus telah populasi kunci dan populasi khusus telah
melakukan tes HIV melakukan tes HIV

1.02.67.001 Pengendalian HIV/AIDs Jumlah kab/kota yang dilakukan 38 kab/kot Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan 38,00 kab/kota Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi 1.000.000.000,00 317.000.000,00 -683.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
pembinaan teknis P2 HIV/AIDS dan IMS a k,Jember,Jombang,Kediri,Kot teknis P2 HIV/AIDS dan IMS k,Jember,Jombang,Kediri,Kot
a Kediri,Kota Malang,Kota a Kediri,Kota Malang,Kota
Surabaya,Malang,Probolinggo, Surabaya,Malang,Probolinggo,
Sidoarjo,Tuban,Tulungagung Sidoarjo,Tuban,Tulungagung

Bab 5 - 16
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.68 Progam Pencegahan dan Pengendalian TB persentase Kab/Kota yg mencapai target 100 % persentase Kab/Kota yg mencapai target 100,00 % 1.000.000.000,00 317.000.000,00 -683.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB >
> 85% 85%

1.02.68.001 Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) Jumlah layanan RS TB Resisten Obat 20 layanan Kota Batu,Kota Blitar,Kota Jumlah layanan RS TB Resisten Obat 20,00 layanan Kota Batu,Kota Blitar,Kota 1.000.000.000,00 317.000.000,00 -683.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Kediri,Kota Pasuruan,Kota Kediri,Kota Pasuruan,Kota
Probolinggo,Malang,Nganjuk, Probolinggo,Malang,Nganjuk,
Ngawi,Pacitan,Sampang Ngawi,Pacitan,Sampang

1.02.99 Program Upaya Kesehatan Keluarga Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut 58 % Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut 58,00 % 2.206.250.000,00 800.000.000,00 -1.406.250.000,00 APBD Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN 99 % Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN 99,00 % APBD Dinas Kesehatan
Lengkap) Lengkap)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 68 % Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja 68,00 % APBD Dinas Kesehatan

Cakupan Peserta KB Aktif 70 % Cakupan Peserta KB Aktif 70,00 % APBD Dinas Kesehatan
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 97 % Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes 97,00 % APBD Dinas Kesehatan
Nakes
1.02.99.001 Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja Jumlah kab/kota yang dibina dalam 10 kab/kot Banyuwangi,Gresik,Jember,Jo Jumlah kab/kota yang dibina dalam 10,00 kab/kota Banyuwangi,Gresik,Jember,Jo 600.000.000,00 125.000.000,00 -475.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
dan usia lanjut meningkatkan pelayanan Puskesmas a mbang,Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas Santun mbang,Kota
Santun Lansia Surabaya,Malang,Mojokerto,P Lansia Surabaya,Malang,Mojokerto,P
asuruan,Ponorogo,Sidoarjo asuruan,Ponorogo,Sidoarjo

1.02.99.002 Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 99 kab/kot Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 99,00 kab/kota Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.156.250.000,00 500.000.000,00 -656.250.000,00 APBD Dinas Kesehatan
balita dan anak pra sekolah sesuai standar (K4) a Bojonegoro,Bondowoso,Gresik sesuai standar (K4) Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.02.99.003 Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA 25 puskesm Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA 25,00 puskesm 450.000.000,00 175.000.000,00 -275.000.000,00 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana as as
RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU 73.812.021.735,00 82.146.774.000,00 -8.334.752.265,00 Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.327.046.900,00 1.071.510.000,00 -255.536.900,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Husada Batu
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 70 % Kota Batu Persentase pegawai yang puas terhadap 85,00 % Kota Batu 1.327.046.900,00 1.071.510.000,00 -255.536.900,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Husada Batu
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 90 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 90,00 % 1.617.998.835,00 3.097.124.000,00 1.479.125.165,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Husada Batu
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Kota Batu Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 14,00 Paket/Un Kota Batu 1.035.429.835,00 2.708.905.000,00 1.673.475.165,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Husada Batu
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Kota Batu Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5,00 Paket/Un Kota Batu 582.569.000,00 388.219.000,00 -194.350.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Husada Batu
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 530.621.500,00 491.002.000,00 -39.619.500,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Perangkat Daerah Husada Batu
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 6 Kali Kota Batu Jumlah Konsultasi 20,00 Kali Kota Batu 230.000.000,00 153.102.000,00 -76.898.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Kota Batu Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Kota Batu 300.621.500,00 337.900.000,00 37.278.500,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Husada Batu
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 545.854.500,00 441.638.000,00 -104.216.500,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Husada Batu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Kota Batu Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen Kota Batu 210.805.350,00 122.781.000,00 -88.024.350,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Husada Batu
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Batu Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Batu 201.955.950,00 71.381.000,00 -130.574.950,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Program dan Anggaran n Husada Batu
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket Kota Batu Jumlah update database perangkat daerah 5,00 Paket Kota Batu 62.298.000,00 113.000.000,00 50.702.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Husada Batu
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13 Dokume Kota Batu Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13,00 Dokumen Kota Batu 70.795.200,00 134.476.000,00 63.680.800,00 APBD Rumah Sakit Umum Karsa
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Husada Batu
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu

Bab 5 - 17
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Karsa
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Husada Batu
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana RS 90 % Meningkatnya sarana dan prasarana RS 90,00 % 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Rumah Sakit Umum Karsa
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Paru Batu dengan standart RS sesuai Paru Batu dengan standart RS sesuai Husada Batu
kemenkes kemenkes

1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 10 unit Kota Batu Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 5,00 unit Kota Batu 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Cost Recovery Rate 70 % Cost Recovery Rate 70,00 % 50.000.000.000,00 53.755.000.000,00 3.755.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
Umum Daerah (BLUD) Husada Batu
indeks kepuasan masyarakat 95 % indeks kepuasan masyarakat 95,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012 100 % Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012 100,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
Capaian institusi yang terakreditasi 100 % Capaian institusi yang terakreditasi 100,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
Persentase indikator SPM yang mencapai 85 % Persentase indikator SPM yang mencapai 85,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
target target Husada Batu
Meningkatnya kinerja pelayanan rumah 90 % Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit 90,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
sakit Husada Batu
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus TOI (Turn Over Interval) 189 permil Kota Batu TOI (Turn Over Interval) 330,00 permil Kota Batu 50.000.000.000,00 53.755.000.000,00 3.755.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 90 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 90,00 % 19.790.500.000,00 19.790.500.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Umum Karsa
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Husada Batu
1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 10 Unit Kota Batu Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 2,00 Unit Kota Batu 18.654.000.000,00 18.654.000.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Umum Karsa
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Husada Batu
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.06.43.007 Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, Presentase limbah cair infeksius yang 100 % Presentase limbah cair infeksius yang diolah 100,00 % 1.136.500.000,00 1.136.500.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Umum Karsa
sanitasi dan air bersih diolah sesuai dengan standar sesuai dengan standar Husada Batu
RUMAH SAKIT PARU JEMBER 58.300.000.000,00 38.607.695.000,00 19.692.305.000,00 Rumah Sakit Paru Jember
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.732.229.350,00 488.483.000,00 -1.243.746.350,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 75 % Jember Persentase pegawai yang puas terhadap 75,00 % Jember 1.732.229.350,00 488.483.000,00 -1.243.746.350,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.383.195.209,00 903.385.900,00 -1.479.809.309,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket Jember jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 7,00 Paket Jember 1.443.490.000,00 821.385.900,00 -622.104.100,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 Unit Jember Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 Unit Jember 939.705.209,00 82.000.000,00 -857.705.209,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.029.550.000,00 506.100.000,00 -523.450.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 250 kali Jember Jumlah Konsultasi 300,00 kali Jember 854.050.000,00 470.100.000,00 -383.950.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 25 pegawai Jember Jumlah pegawai yang mengikuti 20,00 pegawai Jember 175.500.000,00 36.000.000,00 -139.500.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 396.557.200,00 123.826.100,00 -272.731.100,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Jember Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen Jember 35.065.000,00 23.709.300,00 -11.355.700,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Jember Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Jember 35.266.800,00 4.916.800,00 -30.350.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Program dan Anggaran n
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 kali Jember Jumlah update database perangkat daerah 1,00 kali Jember 288.000.000,00 90.000.000,00 -198.000.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Pelaksanaan Sistem Informasi Data
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Jember Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Jember 38.225.400,00 5.200.000,00 -33.025.400,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Jember

Bab 5 - 18
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Jember
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana prosentase responden yang puas terhadap 100 % prosentase responden yang puas terhadap 100,00 % 24.258.468.241,00 5.323.000.000,00 -18.935.468.241,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) fasilitas/sarana prasarana RS yang fasilitas/sarana prasarana RS yang tersedia
tersedia

1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembangunan Gedung 44 unit Jumlah Pembangunan Gedung 12,00 unit 24.258.468.241,00 5.323.000.000,00 -18.935.468.241,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Paru Jember
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan tingkat kebutuhan kegiatan operasional 100 % tingkat kebutuhan kegiatan operasional 100,00 % 28.500.000.000,00 29.262.900.000,00 762.900.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
Umum Daerah (BLUD) rumah sakit rumah sakit
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus TOI (Turn Over Interval) 6.349 permil Jember TOI (Turn Over Interval) 78,20 permil Jember 28.500.000.000,00 29.262.900.000,00 762.900.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Jember
15.807.985.180,00 17.040.689.042,00 -1.232.703.862,00 Rumah Sakit Paru Dungus
RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN
Madiun
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 416.860.000,00 468.380.000,00 51.520.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Madiun
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Madiun Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Madiun 416.860.000,00 468.380.000,00 51.520.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Madiun
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.850.625.180,00 1.791.831.000,00 -58.794.180,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Madiun
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket Madiun Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 10,00 Paket Madiun 1.410.625.180,00 1.355.985.000,00 -54.640.180,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia Madiun
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket Madiun Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 10,00 Paket Madiun 440.000.000,00 435.846.000,00 -4.154.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara Madiun
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.718.500.000,00 484.923.549,00 -1.233.576.451,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Perangkat Daerah Madiun
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Madiun Jumlah Konsultasi 15,00 kali Madiun 998.500.000,00 199.810.000,00 -798.690.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 70 Pegawai Madiun Jumlah pegawai yang mengikuti 140,00 Pegawai Madiun 720.000.000,00 285.113.549,00 -434.886.451,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Madiun
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 78.000.000,00 293.281.451,00 215.281.451,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Madiun

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Madiun Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Madiun 27.000.000,00 27.134.451,00 134.451,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Madiun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6 Dokume Madiun Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Madiun 29.000.000,00 29.447.000,00 447.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Program dan Anggaran n Madiun
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 Dokume Madiun Jumlah update database perangkat daerah 1,00 Dokumen Madiun 5.500.000,00 219.000.000,00 213.500.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
Pelaksanaan Sistem Informasi Data n Madiun
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 4 Dokume Madiun Jumlah dokumen laporan pengelolaan 4,00 Dokumen Madiun 16.500.000,00 17.700.000,00 1.200.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Dungus
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Madiun
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Dungus
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Madiun
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Jumlah Kunjungan Pasien 13 orang Jumlah Kunjungan Pasien 12,62 orang 10.000.000.000,00 10.258.273.042,00 258.273.042,00 Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Umum Daerah (BLUD) Madiun
Cost Recovery Rate 60 % Cost Recovery Rate 60,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
indeks kepuasan masyarakat 85 % indeks kepuasan masyarakat 85,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
% indikator SPM yg mencapai target 90 % % indikator SPM yg mencapai target 90,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
Capaian institusi yang terakreditasi 100 % Capaian institusi yang terakreditasi 100,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
Persentase Penanganan P2TB wilayah 0 % Persentase Penanganan P2TB wilayah Binaan 0,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Binaan Madiun
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Turn Over Internal (TOI) 55 per mil Madiun Turn Over Internal (TOI) 55,00 per mil Madiun 10.000.000.000,00 10.258.273.042,00 258.273.042,00 Fungsional Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun

Bab 5 - 19
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 1.744.000.000,00 1.744.000.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Paru Dungus
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Madiun
1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 2 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 2,00 unit 1.744.000.000,00 1.744.000.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Paru Dungus
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Madiun
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI 12.534.912.972,00 14.326.625.000,00 -1.791.712.028,00 Rumah Sakit Kusta Kediri
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 85,00 % 773.699.750,00 804.505.250,00 30.805.500,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kediri Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kediri 773.699.750,00 804.505.250,00 30.805.500,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 774.637.400,00 828.739.000,00 54.101.600,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/U Kota Kediri Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 10,00 Paket/Un Kota Kediri 348.535.000,00 326.165.000,00 -22.370.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/U Kota Kediri Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 10,00 Paket/Un Kota Kediri 426.102.400,00 502.574.000,00 76.471.600,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 885.535.822,00 677.465.750,00 -208.070.072,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 512 kali Kota Kediri Jumlah Konsultasi 435,00 kali Kota Kediri 597.865.822,00 427.045.750,00 -170.820.072,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 38 pegawai Kota Kediri Jumlah pegawai yang mengikuti 38,00 pegawai Kota Kediri 287.670.000,00 250.420.000,00 -37.250.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 101.040.000,00 15.915.000,00 -85.125.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 8 Dokume Kota Kediri Jumlah dokumen perencanaan perangkat 8,00 Dokumen Kota Kediri 66.345.000,00 6.315.000,00 -60.030.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokume Kota Kediri Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 Dokumen Kota Kediri 13.135.000,00 3.100.000,00 -10.035.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Program dan Anggaran n
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 5 databas Kota Kediri Jumlah update database perangkat daerah 1,00 database Kota Kediri 16.850.000,00 5.000.000,00 -11.850.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Pelaksanaan Sistem Informasi Data e
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 7 Dokume Kota Kediri Jumlah dokumen laporan pengelolaan 5,00 Dokumen Kota Kediri 4.710.000,00 1.500.000,00 -3.210.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Kusta Kediri
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Kusta Kediri
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan indeks kepuasan masyarakat 97 % 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Umum Daerah (BLUD)
Bed Occupancy Rate (BOR) 59 % Cost Recovery Rate 38,00 % APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
indeks kepuasan masyarakat 82,00 % APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
% indikator SPM yg mencapai target 70,00 % APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Capaian institusi yang terakreditasi 75,00 % APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
Bed Occupancy Rate (BOR) 15,00 % APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase peningkatan pelayanan 100 % Kota Kediri Persentase peningkatan pelayanan 100,00 % Kota Kediri 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta Kediri
kesehatan di RS kesehatan di RS
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Kusta Kediri
peralatan dan operasional peralatan dan operasional
1.06.43.001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah alat kedokteran yang tersedia 4 unit Kota Kediri Jumlah alat kedokteran yang tersedia 4,00 unit Kota Kediri Rumah Sakit Kusta Kediri
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 15 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 14,00 unit 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Kusta Kediri
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO 38.545.939.913,00 58.329.914.000,00 -19.783.974.087,00 Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto

Bab 5 - 20
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 742.064.000,00 668.816.000,00 -73.248.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Sumberglagah Mojokerto
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Mojokerto Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Mojokerto 742.064.000,00 668.816.000,00 -73.248.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Sumberglagah Mojokerto
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.082.328.413,00 814.550.500,00 -267.777.913,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Sumberglagah Mojokerto
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 80 Paket/U Mojokerto Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 32,00 Paket/Un Mojokerto 784.278.413,00 516.500.500,00 -267.777.913,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Sumberglagah Mojokerto
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 217 Paket/U Mojokerto Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 226,00 Paket/Un Mojokerto 298.050.000,00 298.050.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Sumberglagah Mojokerto
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.105.850.000,00 1.105.850.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Perangkat Daerah Sumberglagah Mojokerto
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 775 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 775,00 Kali Kota Surabaya 883.500.000,00 883.500.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 18 pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 18,00 pegawai Kota Surabaya 222.350.000,00 222.350.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Sumberglagah Mojokerto
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 116.697.500,00 116.697.500,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Sumberglagah Mojokerto

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3 Dokume Mojokerto Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3,00 Dokumen Mojokerto 7.277.500,00 7.277.500,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Sumberglagah Mojokerto
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Mojokerto Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Mojokerto 6.600.500,00 6.600.500,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Program dan Anggaran n Sumberglagah Mojokerto
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update Database Perangkat 12 Modul Mojokerto Jumlah Update Database Perangkat Daerah 12,00 Modul Mojokerto 82.475.000,00 82.475.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah Sumberglagah Mojokerto
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Mojokerto Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Mojokerto 20.344.500,00 20.344.500,00 0,00 APBD Rumah Sakit Kusta
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Sumberglagah Mojokerto
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Rumah Sakit Kusta
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sumberglagah Mojokerto

1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 unit Jumlah Rehabilitasi Gedung 202,00 unit 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 APBD Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Cost Recovery Rate 0 Cost Recovery Rate 0,00 35.000.000.000,00 45.125.000.000,00 10.125.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Kusta
Umum Daerah (BLUD) Sumberglagah Mojokerto
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus TOI 70 pasien Mojokerto TOI 31.228,00 pasien Mojokerto 35.000.000.000,00 45.125.000.000,00 10.125.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 Persenta Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 Persenta 499.000.000,00 499.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Kusta
peralatan dan operasional se peralatan dan operasional se Sumberglagah Mojokerto
1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 9 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 9,00 unit 499.000.000,00 499.000.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Kusta
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Sumberglagah Mojokerto
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

107.760.353.532,00 109.475.796.000,00 -1.715.442.468,00 Rumah Sakit Mata Masyarakat


RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
Jawa Timur
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 972.676.766,00 660.570.000,00 -312.106.766,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Jawa Timur
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 972.676.766,00 660.570.000,00 -312.106.766,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Jawa Timur
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.573.500.000,00 2.124.700.000,00 -448.800.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Jawa Timur
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.373.500.000,00 1.170.360.000,00 -203.140.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Jawa Timur
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.200.000.000,00 954.340.000,00 -245.660.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Jawa Timur
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 880.500.000,00 745.335.000,00 -135.165.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Perangkat Daerah Jawa Timur
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 50 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 50,00 Kali Kota Surabaya 267.000.000,00 225.300.000,00 -41.700.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 180 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 180,00 Orang Kota Surabaya 613.500.000,00 520.035.000,00 -93.465.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Jawa Timur

Bab 5 - 21
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 469.500.000,00 223.293.000,00 -246.207.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Jawa Timur

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7,00 Dokumen Kota Surabaya 83.000.000,00 47.289.000,00 -35.711.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Jawa Timur
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 Dokumen Kota Surabaya 53.000.000,00 22.752.000,00 -30.248.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Program dan Anggaran n Jawa Timur
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 2,00 Paket Kota Surabaya 280.500.000,00 130.500.000,00 -150.000.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Jawa Timur
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 6,00 Dokumen Kota Surabaya 53.000.000,00 22.752.000,00 -30.248.000,00 APBD Rumah Sakit Mata Masyarakat
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Jawa Timur
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Mata Masyarakat
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Jawa Timur
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Cost Recovery Rate 90 Cost Recovery Rate 90,00 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 0,00 Fungsional Rumah Sakit Mata Masyarakat
Umum Daerah (BLUD) Jawa Timur
indeks kepuasan masyarakat 85 indeks kepuasan masyarakat 85,00 Fungsional Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur
% indikator SPM yg mencapai target 90 % indikator SPM yg mencapai target 90,00 Fungsional Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur
Capaian institusi yang terakreditasi 90 Capaian institusi yang terakreditasi 90,00 Fungsional Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Jumlah pasien yang terlayani sesuai SOP 60.000 pasien Kota Surabaya Jumlah pasien yang terlayani sesuai SOP 60.000,00 pasien Kota Surabaya 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 0,00 Fungsional Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 4.984.000.000,00 4.984.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Mata Masyarakat
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Jawa Timur
1.06.43.001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah puskesmas yang didampingi untuk 500 Puskesm Jumlah puskesmas yang didampingi untuk 500,00 Puskesm Rumah Sakit Mata Masyarakat
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit melakukan screning PGPK as melakukan screning PGPK as Jawa Timur
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 5 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 6,00 unit 4.984.000.000,00 4.984.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Mata Masyarakat
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Jawa Timur
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT PARU SURABAYA 21.329.784.432,00 24.600.048.000,00 -3.270.263.568,00 Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 80 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 80,00 % 450.778.000,00 458.243.000,00 7.465.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 80 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 80,00 % Kota Surabaya 450.778.000,00 458.243.000,00 7.465.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 971.587.365,00 855.410.000,00 -116.177.365,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 Paket/Un Kota Surabaya 841.587.365,00 725.410.000,00 -116.177.365,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 13 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 13,00 Paket/Un Kota Surabaya 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 152.468.000,00 179.480.000,00 27.012.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 12,00 Kali Kota Surabaya 90.900.000,00 110.100.000,00 19.200.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 3 pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 3,00 pegawai Kota Surabaya 61.568.000,00 69.380.000,00 7.812.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 28.595.000,00 10.665.000,00 -17.930.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 10 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 10,00 Dokumen Kota Surabaya 16.875.000,00 6.235.000,00 -10.640.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 35 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 35,00 Dokumen Kota Surabaya 5.725.000,00 1.430.000,00 -4.295.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Program dan Anggaran n

Bab 5 - 22
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah paket pemeliharaan sistem 12 paket Kota Surabaya Jumlah paket pemeliharaan sistem informasi 12,00 paket Kota Surabaya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
Pelaksanaan Sistem Informasi Data informasi data terlaksana data terlaksana
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Kota Surabaya 3.995.000,00 1.000.000,00 -2.995.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Surabaya
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana prasarana dan 87 % Persentase sarana prasarana dan peralatan 87,00 % 234.356.067,00 0,00 -234.356.067,00 Rumah Sakit Paru Surabaya
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) peralatan sesuai standar pelayanan sesuai standar pelayanan

1.02.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Sarana Kesehatan 26 unit Jumlah Sarana Kesehatan 26,00 unit 0,00 0,00 0,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 8 unit Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 8,00 unit 234.356.067,00 0,00 -234.356.067,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 unit Jumlah Rehabilitasi Gedung 0,00 unit 0,00 0,00 0,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.47.031 Pengendalian Penyakit Menular TB HIV Jumlah penduduk yang di skrining TB 321 pasien Jumlah penduduk yang di skrining TB 321,00 pasien 0,00 0,00 0,00 APBD Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Cost Recovery Rate 90 % Cost Recovery Rate 90,00 % 17.000.000.000,00 18.604.250.000,00 1.604.250.000,00 Fungsional Rumah Sakit Paru Surabaya
Umum Daerah (BLUD)
indeks kepuasan masyarakat 84 % indeks kepuasan masyarakat 84,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Surabaya
% indikator SPM yg mencapai target 90 % % indikator SPM yg mencapai target 90,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Surabaya
Capaian institusi yang terakreditasi 100 % Capaian institusi yang terakreditasi 100,00 % Fungsional Rumah Sakit Paru Surabaya
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Turn Over Internal (TOI) 200 per mil Kota Surabaya Turn Over Internal (TOI) 200,00 per mil Kota Surabaya 17.000.000.000,00 18.604.250.000,00 1.604.250.000,00 Fungsional Rumah Sakit Paru Surabaya
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 2.492.000.000,00 2.492.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Paru Surabaya
peralatan dan operasional peralatan dan operasional
1.06.43.001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah pemeliharaan 3 item Kota Surabaya Jumlah pemeliharaan 3,00 item Kota Surabaya Rumah Sakit Paru Surabaya
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 44 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 44,00 unit 2.492.000.000,00 2.492.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Paru Surabaya
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN 11.310.657.828.694,00 9.623.352.788.634,00 1.687.305.040.060,00 Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 341.717.200,00 254.900.200,00 -86.817.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Noer Pamekasan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Pamekasan Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Pamekasan 341.717.200,00 347.117.200,00 5.400.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Noer Pamekasan
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 228.281.000,00 102.000.000,00 -126.281.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Noer Pamekasan
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 6 Paket/U Pamekasan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Pamekasan 112.000.000,00 102.000.000,00 -10.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Noer Pamekasan
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 6 Paket/U Pamekasan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 6,00 Paket/Un Pamekasan 116.281.000,00 0,00 -116.281.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Noer Pamekasan
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 385.243.722,00 269.568.080,00 -115.675.642,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Perangkat Daerah Noer Pamekasan
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Pamekasan Jumlah Konsultasi 725,00 Kali Pamekasan 239.643.722,00 260.768.080,00 21.124.358,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Pamekasan Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Pamekasan 145.600.000,00 8.800.000,00 -136.800.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Noer Pamekasan
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 22.600.000,00 226.488.720,00 203.888.720,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Noer Pamekasan

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3 dokume Pamekasan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 dokumen Pamekasan 8.000.000,00 1.650.000,00 -6.350.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Noer Pamekasan
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2 dokume Pamekasan Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 dokumen Pamekasan 10.000.000,00 3.638.720,00 -6.361.280,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Program dan Anggaran n Noer Pamekasan
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan jumlah pengadaan prasarana RS 100,00 % Pamekasan APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Noer Pamekasan
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Pamekasan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Pamekasan 4.600.000,00 2.200.000,00 -2.400.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Mohammad
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Noer Pamekasan

Bab 5 - 23
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Presentase pemenuhan sarana prasarana 100 % Presentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % 0,00 50.250.000.000,00 50.250.000.000,00 Rumah Sakit Umum Mohammad
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk alat kedokteran RS termasuk alat kedokteran RS Noer Pamekasan

1.02.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Sarana Kesehatan 35 unit Pamekasan Jumlah Sarana Kesehatan 35,00 unit Pamekasan 0,00 3.630.000.000,00 3.630.000.000,00 Dana Alokasi Rumah Sakit Umum Mohammad
Khusus Noer Pamekasan
1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembangunan Gedung 0 unit Pamekasan Jumlah Pembangunan Gedung 0,00 unit Pamekasan 0,00 50.250.000.000,00 50.250.000.000,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Persentase elemen akreditasi RS 100 % Persentase elemen akreditasi RS 100,00 % 19.147.481.510,00 20.850.000.000,00 1.702.518.490,00 Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Umum Daerah (BLUD) Noer Pamekasan
Cost Recovery Rate 94 % Cost Recovery Rate 94,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
indeks kepuasan masyarakat 3 % indeks kepuasan masyarakat 3,25 % Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
% indikator SPM yg mencapai target 68 % % indikator SPM yg mencapai target 68,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
Capaian institusi yang terakreditasi 0 % Capaian institusi yang terakreditasi 0,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
Persentase Penanganan P2TB wilayah 0 % Persentase Penanganan P2TB wilayah Binaan 0,00 % Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Binaan Noer Pamekasan
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Turn Over Internal (TOI) 34.000 pasien Pamekasan Turn Over Internal (TOI) 34.000,00 pasien Pamekasan 19.147.481.510,00 20.850.000.000,00 1.702.518.490,00 Fungsional Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 6.230.000.000,00 6.230.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Umum Mohammad
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Noer Pamekasan
1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 25 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 25,00 unit 6.230.000.000,00 6.230.000.000,00 0,00 DBHCHT Rumah Sakit Umum Mohammad
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Noer Pamekasan
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN 1.312.788.512.352,00 1.285.690.813.710,00 27.097.698.642,00 Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 887.174.200,00 872.811.700,00 -14.362.500,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Madiun
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 80 % Kota Madiun Persentase pegawai yang puas terhadap 80,00 % Kota Madiun 887.174.200,00 872.811.700,00 -14.362.500,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Madiun
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 850.016.880,00 841.235.380,00 -8.781.500,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Madiun
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Kota Madiun Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Madiun 735.891.880,00 688.195.380,00 -47.696.500,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Madiun
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/U Kota Madiun Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 10,00 Paket/Un Kota Madiun 114.125.000,00 153.040.000,00 38.915.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Madiun
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 844.937.510,00 858.673.920,00 13.736.410,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Perangkat Daerah Madiun
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 200 Kali Kota Madiun Jumlah Konsultasi 200,00 Kali Kota Madiun 761.637.510,00 701.673.920,00 -59.963.590,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 10 pegawai Kota Madiun Jumlah pegawai yang mengikuti 10,00 pegawai Kota Madiun 83.300.000,00 157.000.000,00 73.700.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Madiun
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 249.246.000,00 258.091.000,00 8.845.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Madiun

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 10 dokume Kota Madiun Jumlah dokumen perencanaan perangkat 10,00 dokumen Kota Madiun 111.978.500,00 20.453.500,00 -91.525.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Madiun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokume Kota Madiun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 Dokumen Kota Madiun 47.361.500,00 12.011.500,00 -35.350.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Program dan Anggaran n Madiun
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Kota Madiun Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 Paket Kota Madiun 62.000.000,00 219.000.000,00 157.000.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Madiun
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Kota Madiun Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Kota Madiun 27.906.000,00 6.626.000,00 -21.280.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Madiun
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun

Bab 5 - 24
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 2.000.000.000,00 Rumah Sakit Paru Manguharjo
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Madiun
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Jumlah pasien 0 Orang Jumlah pasien 0,00 Orang 5.750.000.000,00 6.600.000.000,00 850.000.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Umum Daerah (BLUD) Madiun
Cost Recovery Rate 45 % Cost Recovery Rate 45,00 % APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
indeks kepuasan masyarakat 3 % indeks kepuasan masyarakat 3,20 % APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
% indikator SPM yg mencapai target 91 % % indikator SPM yg mencapai target 91,00 % APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
Capaian institusi yang terakreditasi 90 % Capaian institusi yang terakreditasi 90,00 % APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus TOI (Turn Over Interval) 45 kali Kota Madiun TOI (Turn Over Interval) 45,00 kali Kota Madiun 5.750.000.000,00 6.600.000.000,00 850.000.000,00 APBD Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 1.246.000.000,00 1.246.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Paru Manguharjo
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Madiun
1.06.43.001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah Reagen 120 paket Kota Madiun Jumlah Reagen 120,00 paket Kota Madiun Rumah Sakit Paru Manguharjo
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit Madiun
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 120 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 120,00 unit 1.246.000.000,00 1.246.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Paru Manguharjo
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Madiun
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN Akademi Keperawatan Madiun


4.277.056.885,00 3.003.612.000,00 1.273.444.885,00

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.982.329.582,00 1.516.701.000,00 -465.628.582,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Madiun Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Madiun 1.982.329.582,00 1.516.701.000,00 -465.628.582,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 779.582.303,00 400.000.000,00 -379.582.303,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Persentase peralatan dan perlengkapan 90 % Kota Madiun Persentase peralatan dan perlengkapan 90,00 % Kota Madiun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
Prasarana sarana tersedia sarana tersedia
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Persentase Peralatan dan Perlengkapan 100 % Persentase Peralatan dan Perlengkapan 100,00 % 679.582.303,00 300.000.000,00 -379.582.303,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
Prasarana Sarana yang terpelihara Sarana yang terpelihara
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 986.570.000,00 547.236.000,00 -439.334.000,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Kota Madiun Jumlah Konsultasi 15,00 kali Kota Madiun 735.820.000,00 501.436.000,00 -234.384.000,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun

1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Kota Madiun Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Kota Madiun 250.750.000,00 45.800.000,00 -204.950.000,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 45.000.000,00 26.100.000,00 -18.900.000,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3 dokume Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3,00 dokumen 20.000.000,00 13.000.000,00 -7.000.000,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Persentase dokumen pelaporan yang 1 dokume Persentase dokumen pelaporan yang 1,00 dokumen 25.000.000,00 13.100.000,00 -11.900.000,00 APBD Akademi Keperawatan Madiun
Program dan Anggaran tersusun n tersusun
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Capaian institusi yang terakreditasi 85 % Capaian institusi yang terakreditasi 85,00 % 483.575.000,00 513.575.000,00 30.000.000,00 Fungsional Akademi Keperawatan Madiun
Umum Daerah (BLUD)
1.02.48.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelaksanaan pendidikan sesuai 3 kegiatan Kota Madiun Jumlah pelaksanaan pendidikan sesuai 3,00 kegiatan Kota Madiun 483.575.000,00 513.575.000,00 30.000.000,00 Fungsional Akademi Keperawatan Madiun
Kesehatan standar SNPT standar SNPT
AKADEMI GIZI SURABAYA 5.475.688.210,00 4.943.478.710,00 532.209.500,00 Akademi Gizi Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.109.733.500,00 1.164.946.500,00 55.213.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 75 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 75,00 % Kota Surabaya 1.109.733.500,00 1.164.946.500,00 55.213.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran

Bab 5 - 25
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 600.000.000,00 551.736.500,00 -48.263.500,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 7 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5,00 Paket/Un Kota Surabaya 400.000.000,00 364.236.500,00 -35.763.500,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 Paket/Un Kota Surabaya 200.000.000,00 187.500.000,00 -12.500.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 723.696.000,00 382.461.000,00 -341.235.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 20,00 Kali Kota Surabaya 510.210.000,00 194.450.000,00 -315.760.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 50 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 25,00 Orang Kota Surabaya 213.486.000,00 188.011.000,00 -25.475.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 90 % persentase dokumen penyelenggaraan 90,00 % 186.320.000,00 65.705.000,00 -120.615.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 76.320.000,00 16.500.000,00 -59.820.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Surabaya 59.780.000,00 22.005.000,00 -37.775.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Program dan Anggaran n
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 1,00 Paket Kota Surabaya 20.220.000,00 18.000.000,00 -2.220.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
Pelaksanaan Sistem Informasi Data
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 30.000.000,00 9.200.000,00 -20.800.000,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana 85 % Prosentase sarana dan prasarana pelayanan 85,00 % 1.675.215.710,00 1.675.215.710,00 0,00 Akademi Gizi Surabaya
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pelayanan sesuai SNPT sesuai SNPT

1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam 3 kegiatan Kota Surabaya Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam 3,00 kegiatan Kota Surabaya 1.675.215.710,00 1.675.215.710,00 0,00 Pajak Rokok Akademi Gizi Surabaya
dan luar gedung dan luar gedung
1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Rehabilitasi Gedung 4 paket Jumlah Rehabilitasi Gedung 4,00 paket 0,00 0,00 0,00 APBD Akademi Gizi Surabaya
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Prosentase pencapaian Standar Pelayanan 85 % Prosentase pencapaian Standar Pelayanan 85,00 % 1.180.723.000,00 1.103.414.000,00 -77.309.000,00 Fungsional Akademi Gizi Surabaya
Umum Daerah (BLUD) Minimal bidang pendidikan Minimal bidang pendidikan
Cost Recovery Rate 41 % Cost Recovery Rate 41,00 % Akademi Gizi Surabaya
% indikator SPM yg mencapai target 80 % % indikator SPM yg mencapai target 80,00 % Akademi Gizi Surabaya
Capaian institusi yang terakreditasi 85 % Capaian institusi yang terakreditasi 85,00 % Akademi Gizi Surabaya
1.02.48.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terlaksananya kegiatan pelayanan 3 kegiatan Kota Surabaya terlaksananya kegiatan pelayanan 3,00 kegiatan Kota Surabaya 1.180.723.000,00 1.103.414.000,00 -77.309.000,00 Fungsional Akademi Gizi Surabaya
Kesehatan pendidikan pendidikan
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 760.000.000,00 705.360.000,00 -54.640.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Masyarakat Murnajati
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Malang Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Malang 760.000.000,00 705.360.000,00 -54.640.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Masyarakat Murnajati
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 560.471.898,00 486.600.000,00 -73.871.898,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
yang layak fungsi yang layak fungsi Masyarakat Murnajati
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Malang Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Malang 420.471.898,00 349.800.000,00 -70.671.898,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Masyarakat Murnajati
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Malang Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Malang 140.000.000,00 136.800.000,00 -3.200.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Masyarakat Murnajati
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 58.000.000,00 28.200.000,00 -29.800.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Perangkat Daerah Masyarakat Murnajati
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Malang Jumlah Konsultasi 10,00 Kali Malang 58.000.000,00 28.200.000,00 -29.800.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 15.000.000,00 12.032.000,00 -2.968.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Masyarakat Murnajati

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Malang Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Malang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Masyarakat Murnajati
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokume Malang Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 Dokumen Malang 5.000.000,00 2.907.000,00 -2.093.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Program dan Anggaran n Masyarakat Murnajati
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Malang Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Malang 5.000.000,00 4.125.000,00 -875.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Masyarakat Murnajati
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase pemenuhan sarana prasarana 100 % persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % 0,00 0,00 0,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan peralatan BLUD dan peralatan BLUD Masyarakat Murnajati

Bab 5 - 26
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah rehabilitasi gedung 0 unit Jumlah rehabilitasi gedung 0,00 unit 0,00 14.383.794.000,00 14.383.794.000,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
1.02.47.035 Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir Jumlah masyarakat/tenaga kesehatan 0 orang Jumlah masyarakat/tenaga kesehatan yang 0,00 orang 0,00 0,00 0,00 APBD UPT Pelatihan Kesehatan
tenaga kesehatan yang diberi pelatihan diberi pelatihan Masyarakat Murnajati
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Cost Recovery Rate 65 % Cost Recovery Rate 65,00 % 10.000.000.000,00 10.890.000.000,00 890.000.000,00 Fungsional UPT Pelatihan Kesehatan
Umum Daerah (BLUD) Masyarakat Murnajati
indeks kepuasan masyarakat 80 % indeks kepuasan masyarakat 80,00 % 10.000.000.000,00 10.890.000.000,00 890.000.000,00 Fungsional UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
Capaian institusi yang terakreditasi 100 % Capaian institusi yang terakreditasi 100,00 % 10.000.000.000,00 10.890.000.000,00 890.000.000,00 Fungsional UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
% indikator SPM yg mencapai target 90 % % indikator SPM yg mencapai target 90,00 % 10.000.000.000,00 10.890.000.000,00 890.000.000,00 Fungsional UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
1.02.48.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan UPT Latkesmas Murnajati 190 kegiatan Malang Jumlah kegiatan UPT Latkesmas Murnajati 190,00 kegiatan Malang 10.000.000.000,00 10.890.000.000,00 890.000.000,00 Fungsional UPT Pelatihan Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Murnajati
RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO SURABAYA 1.265.925.200.769,00 1.228.618.232.000,00 37.306.968.769,00 Rumah Sakit Umum Dr.
Soetomo Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.058.000.000,00 2.271.666.000,00 213.666.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Soetomo Surabaya
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase pegawai yang puas terhadap 85 % persentase pegawai yang puas terhadap 85,00 % 2.058.000.000,00 2.271.666.000,00 213.666.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Surabaya
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 12.902.200.769,00 8.492.168.000,00 -4.410.032.769,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Soetomo Surabaya
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 Paket/Un 9.916.700.769,00 6.393.108.000,00 -3.523.592.769,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Surabaya
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un 2.985.500.000,00 2.099.060.000,00 -886.440.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Surabaya
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 425.000.000,00 320.000.000,00 -105.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Perangkat Daerah Soetomo Surabaya
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 150 Kali Jumlah Konsultasi 150,00 Kali 225.000.000,00 120.000.000,00 -105.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Surabaya
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Orang Jumlah pegawai yang mengikuti 20,00 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Surabaya
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 700.000.000,00 685.398.000,00 -14.602.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Soetomo Surabaya

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Surabaya
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokume Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7,00 Dokumen 150.000.000,00 135.398.000,00 -14.602.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Program dan Anggaran n Surabaya
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Surabaya
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 60.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Dr.
Soetomo Surabaya
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 60.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Surabaya
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase pemenuhan sarana prasarana 100 % persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan peralatan BLUD dan peralatan BLUD Soetomo Surabaya

1.02.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Sarana Kesehatan 100 % Jumlah Sarana Kesehatan 100,00 % 0,00 0,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Surabaya
1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembangunan Gedung 1 unit Jumlah Pembangunan Gedung 1,00 unit 0,00 0,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Surabaya
1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Rehabilitasi Gedung 1 unit Jumlah Rehabilitasi Gedung 1,00 unit 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Surabaya
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan % pencapaian indikator Pelayanan RS 80 % % pencapaian indikator Pelayanan RS 80,00 % 1.200.000.000.000,00 1.077.009.000.000,00 -122.991.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Umum Daerah (BLUD) Soetomo Surabaya
% pegawai RS yg mengikuti pelatihan 65 % % pegawai RS yg mengikuti pelatihan 65,00 % APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Surabaya

Bab 5 - 27
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% kelulusan peserta didik yg 80 % % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan 80,00 % APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
menyelesaikan pendidikan tepat waktu di pendidikan tepat waktu di RS Surabaya
RS

1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Prosentase pemenuhan kebutuhan 100 % Prosentase pemenuhan kebutuhan 100,00 % 1.200.000.000.000,00 1.077.009.000.000,00 -122.991.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
operasional operasional Surabaya
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 49.840.000.000,00 49.840.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Umum Dr.
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Soetomo Surabaya
1.06.43.001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah Bangunan Gedung 1 paket Jumlah Bangunan Gedung 1,00 paket Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit Surabaya
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 1 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 1,00 unit 49.840.000.000,00 49.840.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Surabaya
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.779.440.000,00 1.599.180.000,00 -180.260.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Anwar Malang
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

RUMAH SAKIT UMUM DR. SAIFUL ANWAR MALANG 1.583.995.167.339,00 1.683.316.149.903,00 -99.320.982.564,00 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Anwar Malang
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Malang Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Malang 1.779.440.000,00 1.599.180.000,00 -180.260.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Anwar Malang
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.518.724.339,00 298.792.500,00 -2.219.931.839,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Anwar Malang
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Malang Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 6,00 Paket/Un Malang 2.518.724.339,00 298.792.500,00 -2.219.931.839,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Anwar Malang
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 100.000.000,00 25.000.000,00 -75.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Perangkat Daerah Anwar Malang
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 348 Kali Malang Jumlah Konsultasi 97,00 Kali Malang 100.000.000,00 25.000.000,00 -75.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Anwar Malang
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.262.723.000,00 606.265.500,00 -656.457.500,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Anwar Malang

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7 Dokume Malang Jumlah dokumen perencanaan perangkat 9,00 Dokumen Malang 985.000.000,00 526.617.500,00 -458.382.500,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Anwar Malang
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2 Dokume Malang Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2,00 Dokumen Malang 193.000.000,00 53.925.000,00 -139.075.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Program dan Anggaran n Anwar Malang
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket Malang Jumlah update database perangkat daerah 1,00 Paket Malang 25.000.000,00 5.020.000,00 -19.980.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Anwar Malang
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Malang Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Malang 59.723.000,00 20.703.000,00 -39.020.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Anwar Malang
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 181.086.501.903,00 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Anwar Malang
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 181.086.501.903,00 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Anwar Malang
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase pemenuhan sarana prasarana 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % 116.724.000.000,00 10.000.000.000,00 -106.724.000.000,00 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk alat kedokteran RS termasuk alat kedokteran RS Anwar Malang

1.02.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan 95 paket Kota Malang Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan 13,00 paket Kota Malang 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
yang tersedia yang tersedia Khusus Anwar Malang
1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembangunan Gedung 24 unit Kota Malang Jumlah Pembangunan Gedung 0,00 unit Kota Malang 0,00 0,00 0,00 Pajak Rokok Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Anwar Malang
1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Rehabilitasi Gedung 4 unit Malang Jumlah Rehabilitasi Gedung 64,00 unit Malang 116.724.000.000,00 10.000.000.000,00 -106.724.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Anwar Malang
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 0 % Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 0,00 % 585.000.000.000,00 596.200.000.000,00 11.200.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Umum Daerah (BLUD) Anwar Malang
% pencapaian indikator Pelayanan RS 83 % % pencapaian indikator Pelayanan RS 83,00 % 585.000.000.000,00 596.200.000.000,00 11.200.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
Anwar Malang

Bab 5 - 28
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% kelulusan peserta didik yg 100 % % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan 100,00 % 585.000.000.000,00 596.200.000.000,00 11.200.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
menyelesaikan pendidikan tepat waktu di pendidikan tepat waktu di RS; Anwar Malang
RS;

Persentase Pegawai RS yang telah 95 % Persentase Pegawai RS yang telah mengikuti 95,00 % 585.000.000.000,00 596.200.000.000,00 11.200.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
mengikuti pelatihan pelatihan Anwar Malang
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase pemenuhan biaya operasional 100 % Malang Persentase pemenuhan biaya operasional RS 100,00 % Malang 585.000.000.000,00 596.200.000.000,00 11.200.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
RS Anwar Malang
315.917.305.843,00 337.192.580.902,00 -21.275.275.059,00 Rumah Sakit Umum Dr.
RUMAH SAKIT UMUM DR. SOEDONO MADIUN
Soedono Madiun
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 4.693.305.843,00 3.598.326.000,00 -1.094.979.843,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Soedono Madiun
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Madiun Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Madiun 4.693.305.843,00 3.598.326.000,00 -1.094.979.843,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Madiun
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 6.000.000.000,00 5.033.895.000,00 -966.105.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Soedono Madiun
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 6 Paket/U Kota Madiun Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 6,00 Paket/Un Kota Madiun 4.920.000.000,00 4.520.000.000,00 -400.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Madiun
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 150 Paket/U Kota Madiun Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 150,00 Paket/Un Kota Madiun 1.080.000.000,00 513.895.000,00 -566.105.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Madiun
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Perangkat Daerah Soedono Madiun
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 120 kali Kota Madiun Jumlah Konsultasi 120,00 kali Kota Madiun 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Madiun
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 90 orang Kota Madiun Jumlah pegawai yang mengikuti 90,00 orang Kota Madiun 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Madiun
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 200.000.000,00 106.185.000,00 -93.815.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Soedono Madiun

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Kota Madiun Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen Kota Madiun 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Madiun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Madiun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Madiun 55.000.000,00 14.700.000,00 -40.300.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Program dan Anggaran n Madiun
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah kegiatan evaluasi berkala update 4 Paket Kota Madiun Jumlah kegiatan evaluasi berkala update 4,00 Paket Kota Madiun 50.000.000,00 4.130.000,00 -45.870.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Pelaksanaan Sistem Informasi Data data bese OPD data bese OPD Madiun
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Madiun Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Madiun 15.000.000,00 7.355.000,00 -7.645.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Madiun
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3.492.174.902,00 Rumah Sakit Umum Dr.
Soedono Madiun
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 3.492.174.902,00 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Madiun
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase pemenuhan pengadaan, 97 % Prosentase pemenuhan pengadaan, 97,00 % 116.724.000.000,00 15.000.000.000,00 -101.724.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) peningkatan sarana prasarana sesuai peningkatan sarana prasarana sesuai Soedono Madiun
standart standart

1.02.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Sarana Kesehatan 0 paket Jumlah Sarana Kesehatan 0,00 paket 0,00 0,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Madiun
1.02.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah Pembangunan Gedung 1 unit Kota Madiun Jumlah Pembangunan Gedung 1,00 unit Kota Madiun 116.724.000.000,00 116.724.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Madiun
1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Rehabilitasi Gedung 0 unit Jumlah Rehabilitasi Gedung 0,00 unit 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
Madiun
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Prosentase pelayanan yang memenuhi 97 % Prosentase pelayanan yang memenuhi 97,00 % 188.000.000.000,00 251.300.000.000,00 63.300.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr.
Umum Daerah (BLUD) standart pelayanan minimal standart pelayanan minimal Soedono Madiun

1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Prosentase pemenuhan biaya operasional 80 % Kota Madiun Prosentase pemenuhan biaya operasional 80,00 % Kota Madiun 188.000.000.000,00 251.300.000.000,00 63.300.000.000,00 APBD Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
rumah sakit rumah sakit Madiun
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 0,00 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Dr.
peralatan dan operasional peralatan dan operasional Soedono Madiun

Bab 5 - 29
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 1 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 1,00 unit Rumah Sakit Umum Dr. Soedono
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung Madiun
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA 493.216.855.348,00 498.579.390.500,00 -5.362.535.152,00 Rumah Sakit Haji Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.148.268.000,00 1.148.268.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 1.148.268.000,00 1.148.268.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 10.097.599.848,00 8.157.050.900,00 -1.940.548.948,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 Paket/Un Kota Surabaya 5.597.599.848,00 3.657.050.900,00 -1.940.548.948,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 Paket/Un Kota Surabaya 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 452.000.000,00 352.000.000,00 -100.000.000,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Perangkat Daerah
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 Kali Kota Surabaya 200.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 180 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 180,00 Orang Kota Surabaya 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 250.000.000,00 320.509.100,00 70.509.100,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen Kota Surabaya 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7,00 Dokumen Kota Surabaya 100.000.000,00 120.509.100,00 20.509.100,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Program dan Anggaran n
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Laporan Pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
Keuangan n
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 Rumah Sakit Haji Surabaya
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ 5.000.000.000,00 Rumah Sakit Haji Surabaya
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien 84 % Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien 84,00 % 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Rumah Sakit Haji Surabaya
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dampak asap rokok terhadap sarana dampak asap rokok terhadap sarana
prasarana RS prasarana RS

1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah rehabilitasi gedung 0 unit Jumlah rehabilitasi gedung 0,00 unit 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 APBD Rumah Sakit Haji Surabaya
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan 84 % Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan 84,00 % 192.009.195.000,00 184.942.225.000,00 -7.066.970.000,00 Fungsional Rumah Sakit Haji Surabaya
Umum Daerah (BLUD) dan Manajemen RS, terhadap kualitas Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan
pelayanan RS RS

% pencapaian indikator Pelayanan RS 84 % % pencapaian indikator Pelayanan RS 84,00 % 192.009.195.000,00 184.942.225.000,00 -7.066.970.000,00 Fungsional Rumah Sakit Haji Surabaya
% tercapainya keahlian SDM sesuai 83 % % tercapainya keahlian SDM sesuai 83,00 % 192.009.195.000,00 184.942.225.000,00 -7.066.970.000,00 Fungsional Rumah Sakit Haji Surabaya
kompetensi kompetensi
% kelulusan peserta didik yg 98 % % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan 98,00 % 192.009.195.000,00 184.942.225.000,00 -7.066.970.000,00 Fungsional Rumah Sakit Haji Surabaya
menyelesaikan pendidikan tepat waktu di pendidikan tepat waktu di RS
RS

1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase Pemenuhan Biaya Operasional 100 % Kota Surabaya Persentase Pemenuhan Biaya Operasional 100,00 % Kota Surabaya 192.009.195.000,00 184.942.225.000,00 -7.066.970.000,00 Fungsional Rumah Sakit Haji Surabaya
Rumah Sakit Rumah Sakit
1.06.43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 % Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100,00 % 1.246.000.000,00 1.246.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Haji Surabaya
peralatan dan operasional peralatan dan operasional
1.06.43.001 penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan Jumlah Bangunan Gedung 1 paket Kota Surabaya Jumlah Bangunan Gedung 1,00 paket Kota Surabaya Rumah Sakit Haji Surabaya
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

1.06.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ Jumlah Perencanaan Pembangunan 20 unit Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung 20,00 unit 1.246.000.000,00 1.246.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Haji Surabaya
prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama Gedung
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA 80.428.361.272,00 91.094.358.000,00 -10.665.996.728,00 Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya

Bab 5 - 30
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.400.249.272,00 1.088.091.000,00 -1.312.158.272,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Surabaya
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 2.400.249.272,00 1.088.091.000,00 -1.312.158.272,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Surabaya
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 6.441.147.000,00 4.916.147.000,00 -1.525.000.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Surabaya
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 14 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 14,00 Paket/Un Kota Surabaya 4.374.947.000,00 4.374.947.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Surabaya
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 Paket/Un Kota Surabaya 2.066.200.000,00 541.200.000,00 -1.525.000.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Surabaya
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 3.200.370.000,00 3.170.490.000,00 -29.880.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Perangkat Daerah Surabaya
1.02.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 256 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 256,00 Kali Kota Surabaya 1.205.450.000,00 1.216.500.000,00 11.050.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 435 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 435,00 Orang Kota Surabaya 1.994.920.000,00 1.953.990.000,00 -40.930.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Surabaya
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 469.595.000,00 358.630.000,00 -110.965.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Surabaya

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 14 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 14,00 Dokumen Kota Surabaya 208.800.000,00 143.200.000,00 -65.600.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Surabaya
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 53 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 53,00 Dokumen Kota Surabaya 94.795.000,00 36.800.000,00 -57.995.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Program dan Anggaran n Surabaya
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 4 Paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 4,00 Paket Kota Surabaya 106.000.000,00 83.330.000,00 -22.670.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Surabaya
1.02.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 60.000.000,00 95.300.000,00 35.300.000,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Surabaya
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Indeks Kepuasan Masyarakat 95 % Indeks Kepuasan Masyarakat 95,00 % 2.917.000.000,00 2.917.000.000,00 0,00 Rumah Sakit Jiwa Menur
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Surabaya

1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Jumlah rehabilitasi gedung 1 unit Kota Surabaya Jumlah rehabilitasi gedung 0,00 unit Kota Surabaya 2.617.000.000,00 2.617.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
1.02.47.036 Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Jumlah Pasien Pasung Terlayani 110 pasien Kota Surabaya Jumlah Pasien Pasung Terlayani 0,00 pasien Kota Surabaya 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Bed Occupancy Rate (BOR) 74 % Bed Occupancy Rate (BOR) 74,00 % 32.500.000.000,00 39.322.000.000,00 6.822.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Jiwa Menur
Umum Daerah (BLUD) Surabaya
% pencapaian indikator Pelayanan RS 100 % % pencapaian indikator Pelayanan RS 100,00 % 32.500.000.000,00 39.322.000.000,00 6.822.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
% kelulusan peserta didik yg 100 % % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan 100,00 % 32.500.000.000,00 39.322.000.000,00 6.822.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Jiwa Menur
menyelesaikan pendidikan tepat waktu di pendidikan tepat waktu di RS Surabaya
RS

1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Persentase pemenuhan biaya oprasional 44 % Kota Surabaya Persentase pemenuhan biaya oprasional RS 44,00 % Kota Surabaya 32.500.000.000,00 39.322.000.000,00 6.822.000.000,00 Fungsional Rumah Sakit Jiwa Menur
RS Surabaya
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.650.000.000.000,00 957.490.731.000,00 692.509.269.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 5.755.224.000,00 5.545.394.000,00 -209.830.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Marga
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 5.755.224.000,00 5.545.394.000,00 -209.830.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Marga
1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 82 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 82,00 % 10.598.026.000,00 10.069.378.000,00 -528.648.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Marga
1.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 6.185.376.000,00 5.365.200.000,00 -820.176.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Marga
1.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 60 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 15,00 Paket/Un Kota Surabaya 4.412.650.000,00 4.704.178.000,00 291.528.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Marga
1.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 5.864.050.000,00 4.892.214.000,00 -971.836.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Perangkat Daerah Marga
1.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 3 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 5,00 kali Kota Surabaya 631.250.000,00 895.924.000,00 264.674.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga

Bab 5 - 31
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 300,00 pegawai Kota Surabaya 5.232.800.000,00 3.996.290.000,00 -1.236.510.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Marga
1.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 5.969.630.000,00 5.221.646.000,00 -747.984.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Marga

1.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 dokumen Kota Surabaya 3.022.600.000,00 2.385.488.000,00 -637.112.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Marga
1.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3,00 dokumen Kota Surabaya 747.030.000,00 849.350.000,00 102.320.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Program dan Anggaran n Marga
1.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 5 kali Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 3,00 kali Kota Surabaya 1.000.000.000,00 932.768.000,00 -67.232.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Marga
1.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 1.200.000.000,00 1.054.040.000,00 -145.960.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Marga
1.03.61 PROGRAM PENGATURAN, PENGENDALIAN JALAN Persentase dokumen kajian 100 % Persentase dokumen kajian pengembangan 100,00 % 8.700.000.000,00 19.432.926.000,00 10.732.926.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
DAN JEMBATAN pengembangan jaringan jalan, studi jaringan jalan, studi kelayakan, dan Marga
kelayakan, dan Dokumen Lingkungan yang Dokumen Lingkungan yang ditindaklanjuti
ditindaklanjuti

Persentase ketersediaan dokumen 100 % Persentase ketersediaan dokumen 100,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
perencanaan umum penanganan jalan dan perencanaan umum penanganan jalan dan Marga
jembatan jembatan

1.03.61.001 Kajian Pengembangan Jaringan Jalan Jumlah dokumen kajian pengembangan 4 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen kajian pengembangan 4,00 dokumen Kota Surabaya 1.500.000.000,00 3.220.000.000,00 1.720.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
jaringan jalan, studi kelayakan, dan n jaringan jalan, studi kelayakan, dan Marga
Dokumen Lingkungan Dokumen Lingkungan

1.03.61.002 Pengembangan Data Base Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Leger Jalan 11 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Leger Jalan 2,00 dokumen Kota Surabaya 2.750.000.000,00 1.990.000.000,00 -760.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
n Marga
1.03.61.003 Pengendalian Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen SOP Pengendalian 12 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen SOP Pengendalian 12,00 dokumen Kota Surabaya 2.350.000.000,00 2.354.926.000,00 4.926.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pemanfaatan Ruang Jalan dan Jembatan n Pemanfaatan Ruang Jalan dan Jembatan Marga

1.03.61.005 Penyiapan dan Pengolahan Data Jumlah updating peremajaan dan 12 kegiatan Kota Surabaya Jumlah updating peremajaan dan 12,00 kegiatan Kota Surabaya 2.100.000.000,00 2.050.000.000,00 -50.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
pemeliharaan sistem manajemen jalan pemeliharaan sistem manajemen jalan Marga
1.03.61.006 Provincial Road Management System (PRMS) Program 4.770.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina
Hibah Jalan Daerah (PHJD) Marga
1.03.61.007 Peningkatan Tata Kelola/Institusi Program Hibah 5.048.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina
Jalan Daerah (PHJD) Marga
1.03.62 PROGRAM PEMENUHAN KUALITAS PERENCANAAN Jumlah Dokumen Perencanaan yang 27 Dokume Jumlah Dokumen Perencanaan yang 27,00 Dokumen 35.484.950.000,00 19.680.000.000,00 -15.804.950.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
DAN PENGAWASAN Dimanfaatkan n Dimanfaatkan Marga
Jumlah dokumen hasil pengawasan yang 18 Dokume Jumlah dokumen hasil pengawasan yang 18,00 Dokumen APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
ditindaklanjuti n ditindaklanjuti Marga
1.03.62.002 Perencanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan Jumlah dokumen hasil perencanaan 10 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen hasil perencanaan 4,00 dokumen Kota Surabaya 2.100.000.000,00 1.530.000.000,00 -570.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
n Marga
1.03.62.003 Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Jumlah dokumen hasil perencanaan 11 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen hasil perencanaan 0,00 dokumen Kota Surabaya 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
n Marga
1.03.62.004 Perencanaan pembangunan dan penggantian Jumlah dokumen hasil perencanaan 3 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen hasil perencanaan 2,00 dokumen Kota Surabaya 3.650.000.000,00 790.000.000,00 -2.860.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
jembatan n Marga
1.03.62.005 Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan Jumlah dokumen hasil perencanaan 10 dokume Jumlah dokumen hasil perencanaan 0,00 dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
n Marga
1.03.62.006 Penyusunan Panduan Pelaksanaan Perencanaan Jalan Jumlah Dokumen perencanaan dan 15 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen perencanaan dan 6,00 dokumen Kota Surabaya 350.000.000,00 345.000.000,00 -5.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Beserta Pendukungnya pendukungnya n pendukungnya Marga

1.03.62.007 Supervisi pembangunan dan rekonstruksi jalan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi 15 Dokume Seluruh Jawa Timur Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Peningkatan 11,00 Dokumen Seluruh Jawa Timur 19.350.000.000,00 4.935.000.000,00 -14.415.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Peningkatan Jalan n Jalan Marga
1.03.62.008 Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi 8 dokume Seluruh Jawa Timur Jumlah Dokumen Hasil Supervisi rehabilitasi 10,00 dokumen Seluruh Jawa Timur 5.840.000.000,00 7.875.000.000,00 2.035.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan n dan pemeliharaan Jalan Marga
1.03.62.011 Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengawasan Jalan Jumlah Kebijakan Pengawasan 18 dokume Seluruh Jawa Timur Jumlah Kebijakan Pengawasan 26,00 dokumen Seluruh Jawa Timur 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Beserta Pendukungnya n Marga
1.03.62.012 Pembinaan Perencanaan Pengawasan dan Jumlah Sosialisasi / Pelaksanaan 12 laporan Kota Surabaya Jumlah Sosialisasi / Pelaksanaan Pembinaan 12,00 laporan Kota Surabaya 2.089.950.000,00 1.940.000.000,00 -149.950.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pengembangan Teknologi Pembinaan Teknik Teknik Marga
1.03.62.013 Supervisi pembangunan dan penggantian jembatan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi 5 dokume Seluruh Jawa Timur Jumlah Dokumen Hasil Supervisi 5,00 dokumen Seluruh Jawa Timur 515.000.000,00 1.905.000.000,00 1.390.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pembangunan/Penggantian Jembatan n Pembangunan/Penggantian Jembatan Marga

Bab 5 - 32
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.64 Program PEMBINAAN, EVALUASI PELAKSANAAN Persentase hasil pelaksanaan 100 % Persentase hasil pelaksanaan pembangunan 100,00 % 20.947.753.350,00 19.860.350.000,00 -1.087.403.350,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN pembangunan / rekonstruksi jalan dan / rekonstruksi jalan dan jembatan yang Marga
JEMBATAN SERTA FASILITASI PENGADAAN LAHAN jembatan yang tepat waktu, tepat mutu tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya
dan tepat biaya

1.03.64.001 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung untuk 2 Dokume Seluruh Jawa Timur Jumlah dokumen pendukung untuk 2,00 Dokumen Seluruh Jawa Timur 4.375.000.000,00 1.190.000.000,00 -3.185.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan penyusunan standar dokumen pengadaan n penyusunan standar dokumen pengadaan Marga
pembangunan dan rekonstruksi jalan pembangunan dan rekonstruksi jalan

1.03.64.002 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung untuk 2 dokume Seluruh Jawa Timur Jumlah dokumen pendukung untuk 2,00 dokumen Seluruh Jawa Timur 500.000.000,00 460.350.000,00 -39.650.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pembangunan dan Penggantian Jembatan penyusunan standar dokumen pengadaan n penyusunan standar dokumen pengadaan Marga
pembangunan dan penggantian jembatan pembangunan dan penggantian jembatan

1.03.64.004 Penyusunan dokumen pelaksanaan Jumlah dokumen standar pengadaan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen standar pengadaan 2,00 dokumen Kota Surabaya 1.700.000.000,00 2.400.000.000,00 700.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
pembangunan/rekonstruksi jalan dan penggantian pembangunan / rekonstruksi jalan dan n pembangunan / rekonstruksi jalan dan Marga
jembatan penggantian Jembatan penggantian Jembatan

1.03.64.005 Pengadaan lahan untuk mendukung Jumlah luasan pengadaan lahan 200 M2 Kota Surabaya Jumlah luasan pengadaan lahan 2.100,00 M2 Kota Surabaya 14.372.753.350,00 15.810.000.000,00 1.437.246.650,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
pembangunan/pelebaran jalan Marga
1.03.65 Program PEMBINAAN, EVALUASI PELAKSANAAN Persentase pelaksanaan pemeliharaan 100 % Persentase pelaksanaan pemeliharaan jalan 100,00 % 29.408.232.000,00 13.000.000.000,00 -16.408.232.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN jalan dan jembatan yang tepat waktu, dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu Marga
tepat mutu dan tepat biaya dan tepat biaya

1.03.65.002 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung untuk 1 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pendukung untuk 1,00 dokumen Kota Surabaya 18.710.000.000,00 4.522.000.000,00 -14.188.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pemeliharaan Jalan penyusunan standar operasional prosedur n penyusunan standar operasional prosedur Marga
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan
jalan

1.03.65.003 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Jumlah dokumen pendukung untuk 4 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pendukung untuk 4,00 dokumen Kota Surabaya 3.330.000.000,00 600.000.000,00 -2.730.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pemeliharaan Jembatan penyusunan standar operasional prosedur n penyusunan standar operasional prosedur Marga
pelaksanaan pekerjaan jembatan pelaksanaan pekerjaan jembatan

1.03.65.005 Penyusunan dokumen pelaksanaan pemeliharaan Jumlah dokumen standar pengadaan 4 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen standar pengadaan 4,00 dokumen Kota Surabaya 7.368.232.000,00 7.878.000.000,00 509.768.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan Jembatan n pemeliharaan jalan dan Jembatan Marga
1.03.66 PROGRAM PENGELOLAAN PERALATAN BERAT DAN Prosentase ketersediaan sarana peralatan 80 % Prosentase ketersediaan sarana peralatan 80,00 % 13.227.700.000,00 3.441.800.000,00 -9.785.900.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
JEMBATAN BAILEY berat dan jembatan bailey yang layak berat dan jembatan bailey yang layak Marga
operasi operasi

Indeks Kepuasan terhadap pelayanan 100 % Indeks Kepuasan terhadap pelayanan 100,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
pengoperasian alat berat, jembatan bailey pengoperasian alat berat, jembatan bailey Marga
dan kendaraan UPT Depo Peralatan dan kendaraan UPT Depo Peralatan

1.03.66.001 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 laporan Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 laporan Kota Surabaya 2.257.700.000,00 1.495.792.000,00 -761.908.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Peralatan/Kendaraan tepat waktu tepat waktu Marga
1.03.66.003 Perencanaan, Penggunaan dan Pengendalian Alat Jumlah dokumen laporan pemakaian 349 unit Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pemakaian 424,00 unit Kota Surabaya 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Berat, Peralatan dan Kendaraan peralatan peralatan Marga
1.03.66.004 Pengadaan alat berat dan Jembatan Bailey Jumlah Pengadaan Peralatan 22 unit Kota Surabaya Jumlah Pengadaan Peralatan 0,00 unit Kota Surabaya 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.66.005 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat, peralatan dan 40 buah Kota Surabaya Jumlah alat berat, peralatan dan kendaraan 36,00 buah Kota Surabaya 3.540.000.000,00 1.716.008.000,00 -1.823.992.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
kendaraan yang dipelihara yang dipelihara Marga
1.03.67 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN Prosentase ketersediaan sarana prasarana 85 % Prosentase ketersediaan sarana prasarana 85,00 % 29.869.550.000,00 27.703.856.000,00 -2.165.694.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
SARANA DAN PRASARANA yang layak pakai dan memadai yang layak pakai dan memadai Marga

1.03.67.001 Pembangunan Gedung / Kantor Jumlah luasan gedung / kantor yang baru 80 m2 Seluruh Jawa Timur Jumlah luasan gedung / kantor yang baru 2.280,91 m2 Seluruh Jawa Timur 14.469.550.000,00 13.670.000.000,00 -799.550.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.67.002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung / Kantor Jumlah Luasan gedung / Kantor yang 800 m2 Seluruh Jawa Timur Jumlah Luasan gedung / Kantor yang 5.534,24 m2 Seluruh Jawa Timur 15.400.000.000,00 14.033.856.000,00 -1.366.144.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
direhabilitasi direhabilitasi Marga
1.03.68 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN Persentase monitoring dan evaluasi 90 % Persentase monitoring dan evaluasi kualitas 90,00 % 5.000.817.400,00 4.936.000.000,00 -64.817.400,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN JALAN & kualitas pekerjaan jalan dan jembatan pekerjaan jalan dan jembatan Marga
JEMBATAN

1.03.68.001 Pengadaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan Jumlah Pengadaan alat alat laboratorium 82 unit Kota Surabaya Jumlah Pengadaan alat alat laboratorium 22,00 unit Kota Surabaya 1.258.000.000,00 1.124.931.000,00 -133.069.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
kebinamargaan kebinamargaan Marga
1.03.68.002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat - alat laboratorium Jumlah alat alat laboratorium 65 buah Kota Surabaya Jumlah alat alat laboratorium 65,00 buah Kota Surabaya 184.000.000,00 212.750.000,00 28.750.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Kebinamargaan kebinamargaan yang disertifikasi/ kebinamargaan yang disertifikasi/ kalibrasi Marga
kalibrasi

1.03.68.003 Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan Jumlah dokumen hasil penelitian teknologi 4 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen hasil penelitian teknologi 0,00 dokumen Kota Surabaya 595.000.000,00 595.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
bahan perkerasan jalan n bahan perkerasan jalan Marga

Bab 5 - 33
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.68.004 Pelayanan dan Pengujian Laboratorium bahan jalan Jumlah dokumen rencana program 110 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen rencana program 110,00 dokumen Kota Surabaya 250.000.000,00 751.110.000,00 501.110.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan jembatan pelayanan dan pengujian n pelayanan dan pengujian Marga
1.03.68.005 Pengendalian Manajemen Mutu Jumlah dokumen rencana program 20 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen rencana program 20,00 dokumen Kota Surabaya 410.000.000,00 327.655.000,00 -82.345.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
manajemen mutu n manajemen mutu Marga
1.03.68.006 Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Kebinamargaan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Kota Surabaya 2.303.817.400,00 2.519.554.000,00 215.736.600,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN Persentase jalan provinsi dalam kondisi 85 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 84,82 % 654.827.471.250,00 480.078.061.000,00 -174.749.410.250,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
JEMBATAN mantap di wilayah UPT Surabaya mantap di wilayah UPT Surabaya Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96,31 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Mojokerto mantap di wilayah UPT Mojokerto Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 75 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 75,25 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Bojonegoro mantap di wilayah UPT Bojonegoro Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96,31 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Madiun mantap di wilayah UPT Madiun Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 98 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 97,87 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Pacitan mantap di wilayah UPT Pacitan Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 90 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 90,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Kediri mantap di wilayah UPT Kediri Marga
Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96,31 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Malang mantap di wilayah UPT Malang Marga
Persentase jalan provinsi dalam kondisi 91 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 91,38 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap funsional di wilayah UPT mantap funsional di wilayah UPT Probolinggo Marga
Probolinggo

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 89 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 89,23 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Jember mantap di wilayah UPT Jember Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 89 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 89,23 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap do Wilayah UPT Banyuwangi mantap do Wilayah UPT Banyuwangi Marga

Persentase jalan provinsi dalam kondisi 96 % Persentase jalan provinsi dalam kondisi 95,85 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
mantap di wilayah UPT Pamekasan mantap di wilayah UPT Pamekasan Marga

1.03.69.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Panjang pemeliharaan rutin jalan (KM) 101.955 Km Gresik,Kota Panjang pemeliharaan rutin jalan (KM) ######## Km Gresik,Kota 54.725.448.000,00 30.097.495.000,00 -24.627.953.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Surabaya Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Marga

1.03.69.002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 762 m Gresik,Kota Panjang rehabilitasi/ pelebaran 761,75 m Gresik,Kota 2.036.000.000,00 4.825.000.000,00 2.789.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Surabaya pemeliharaan jalan (M) Surabaya,Lamongan,Sidoarjo pemeliharaan jalan (M) Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Marga

1.03.69.003 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 4 dokume Gresik,Kota Jumlah dokumen laporan keuangan yang 4,00 dokumen Gresik,Kota 3.280.750.000,00 3.593.900.000,00 313.150.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Surabaya tepat waktu; n Surabaya,Lamongan,Sidoarjo tepat waktu; Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Marga

1.03.69.004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Panjang pemeliharaan rutin jalan 102 Km Jombang,Mojokerto Panjang pemeliharaan rutin jalan 131,06 Km Jombang,Mojokerto 36.834.350.000,00 26.351.870.000,00 -10.482.480.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Mojokerto Marga
1.03.69.005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 263 M Jombang,Mojokerto Panjang rehabilitasi/ pelebaran 263,20 M Jombang,Mojokerto 13.880.000.000,00 3.398.414.000,00 -10.481.586.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Mojokerto pemeliharaan jembatan pemeliharaan jembatan Marga
1.03.69.006 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 4 dokume Jombang,Mojokerto Jumlah dokumen laporan keuangan yang 4,00 dokumen Jombang,Mojokerto 3.850.856.000,00 3.588.900.000,00 -261.956.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Panjang pemeliharaan rutin jalan 121 Km Bojonegoro,Tuban Panjang pemeliharaan rutin jalan 125,58 Km Bojonegoro,Tuban 38.000.000.000,00 27.257.524.000,00 -10.742.476.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Bojonegoro Marga
1.03.69.008 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 2.181 m Bojonegoro,Tuban Panjang rehabilitasi/ pelebaran 2.180,64 m Bojonegoro,Tuban 6.800.000.000,00 4.196.000.000,00 -2.604.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Bojonegoro pemeliharaan jembatan pemeliharaan jembatan Marga
1.03.69.009 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Bojonegoro,Tuban Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Bojonegoro,Tuban 2.763.912.000,00 2.804.900.000,00 40.988.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Madiun Panjang pemeliharaan rutin jalan 58 Km Magetan,Ponorogo Panjang pemeliharaan rutin jalan 82,47 Km Magetan,Ponorogo 36.000.000.000,00 7.653.515.000,00 -28.346.485.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.69.011 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 620 m Magetan,Ponorogo Panjang rehabilitasi/ pelebaran 654,10 m Magetan,Ponorogo 1.400.000.000,00 2.621.887.000,00 1.221.887.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Madiun pemeliharaan jembatan pemeliharaan jembatan Marga

Bab 5 - 34
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.69.012 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Magetan,Ponorogo Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Magetan,Ponorogo 2.610.000.000,00 7.318.336.000,00 4.708.336.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Madiun tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.013 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pacitan Panjang pemeliharaan rutin jalan 890 M Pacitan Panjang pemeliharaan rutin jalan 102,29 M Pacitan 37.000.000.000,00 26.198.678.000,00 -10.801.322.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.69.014 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi / pelebaran 890 m Pacitan Panjang rehabilitasi / pelebaran 914,80 m Pacitan 5.950.000.000,00 1.147.500.000,00 -4.802.500.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pacitan pemeliharaan jembatan pemeliharaan jembatan Marga
1.03.69.015 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Pacitan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Pacitan 2.750.000.000,00 5.781.587.000,00 3.031.587.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Pacitan tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Kediri Panjang pemeliharaan rutin jalan 168 Km Blitar,Kediri,Trenggalek,Tulun Panjang pemeliharaan rutin jalan 155,82 Km Blitar,Kediri,Trenggalek,Tulun 50.344.428.000,00 35.607.874.000,00 -14.736.554.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
gagung gagung Marga
1.03.69.017 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/pelebaran 1.260 M Panjang rehabilitasi/pelebaran 1.395,00 M 2.700.792.000,00 2.304.300.000,00 -396.492.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Kediri pemeliharaan jembatan pemeliharaan jembatan Marga
1.03.69.018 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Blitar,Kediri,Trenggalek,Tulun Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Blitar,Kediri,Trenggalek,Tulun 2.186.430.000,00 2.617.300.000,00 430.870.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Kediri tepat waktu n gagung tepat waktu gagung Marga
1.03.69.019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Malang Panjang pemeliharaan rutin jalan 116 Km Kota Batu,Kota Malang,Malang Panjang pemeliharaan rutin jalan 110,00 Km Kota Batu,Kota Malang,Malang 44.111.158.000,00 25.328.687.000,00 -18.782.471.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.69.020 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi / pelebaran 790 M Kota Batu,Kota Malang,Malang Panjang rehabilitasi / pelebaran 923,35 M Kota Batu,Kota Malang,Malang 3.009.010.000,00 4.330.000.000,00 1.320.990.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Malang pemeliharaan jembatan pemeliharaan jembatan Marga
1.03.69.021 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Kota Batu,Kota Malang,Malang Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Kota Batu,Kota Malang,Malang 3.500.000.000,00 2.406.350.000,00 -1.093.650.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Malang tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.022 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Panjang pemeliharaan rutin jalan 104 Km Kota Panjang pemeliharaan rutin jalan 36,47 Km Kota 40.995.800.000,00 2.626.800.000,00 -38.369.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Probolinggo Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Marga

1.03.69.023 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 749 m Kota Panjang rehabilitasi/ pelebaran 749,21 m Kota 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Probolinggo pemeliharaan jembatan Pasuruan,Lumajang,Pasuruan pemeliharaan jembatan Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Marga

1.03.69.024 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Kota Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Kota 2.900.000.000,00 3.571.760.000,00 671.760.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo tepat waktu n Pasuruan,Lumajang,Pasuruan tepat waktu Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Marga

1.03.69.025 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Jember Panjang pemeliharaan rutin jalan 175 Km Bondowoso,Jember Panjang pemeliharaan rutin jalan 191,26 Km Bondowoso,Jember 61.590.000.000,00 40.601.415.000,00 -20.988.585.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
1.03.69.026 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 1.317 m Bondowoso,Jember Panjang rehabilitasi/ pelebaran 119,00 m Bondowoso,Jember 5.290.000.000,00 6.570.000.000,00 1.280.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Jember pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan Marga
1.03.69.027 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Bondowoso,Jember Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Bondowoso,Jember 3.100.000.000,00 5.489.116.000,00 2.389.116.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Jember tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.028 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Panjang pemeliharaan rutin jalan 93 Km Banyuwangi,Situbondo Panjang pemeliharaan rutin jalan 12,00 Km Banyuwangi,Situbondo 57.490.000.000,00 37.642.154.000,00 -19.847.846.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Banyuwangi Marga
1.03.69.029 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran jembatan 1.245 Meter Banyuwangi,Situbondo Panjang rehabilitasi/ pelebaran jembatan 1.244,71 Meter Banyuwangi,Situbondo 3.000.000.000,00 4.140.000.000,00 1.140.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Banyuwangi Marga
1.03.69.030 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Banyuwangi,Situbondo Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Banyuwangi,Situbondo 3.580.000.000,00 2.306.000.000,00 -1.274.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.031 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Panjang pemeliharaan rutin jalan (KM) 139 Km Pamekasan,Sampang,Sumenep Panjang pemeliharaan rutin jalan (KM) 138,90 Km Pamekasan,Sampang,Sumenep 55.354.587.250,00 26.764.144.000,00 -28.590.443.250,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pamekasan Marga
1.03.69.032 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Panjang rehabilitasi/ pelebaran 836 m Pamekasan,Sampang,Sumenep Panjang rehabilitasi/ pelebaran 835,59 m Pamekasan,Sampang,Sumenep 5.470.000.000,00 3.320.000.000,00 -2.150.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pamekasan pemeliharaan jalan (M) pemeliharaan jalan (M) Marga
1.03.69.033 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12 dokume Pamekasan,Sampang,Sumenep Jumlah dokumen laporan keuangan yang 12,00 dokumen Pamekasan,Sampang,Sumenep 4.500.000.000,00 5.434.655.000,00 934.655.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
dan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan tepat waktu n tepat waktu Marga
1.03.69.034 Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Jembatan Panjang jembatan rangka baja dan 120 m Pamekasan,Sampang,Sumenep Panjang jembatan rangka baja dan 500,00 m Pamekasan,Sampang,Sumenep 52.823.950.000,00 14.000.000.000,00 -38.823.950.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Khusus jembatan khusus yang direhabilitasi/ jembatan khusus yang direhabilitasi/ Marga
dipelihara dipelihara

1.03.69.035 Penanganan Jalan Program Hibah Jalan Daerah 21.284.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina
(PHJD) Wilayah UPT Malang Marga
1.03.69.036 Penanganan Jalan Program Hibah Jalan Daerah 76.898.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina
(PHJD) Wilayah UPT Probolinggo Marga
1.03.70 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI Persentase jalan provinsi yang memenuhi 78 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 78,10 % 824.346.596.000,00 258.191.606.000,00 -566.154.990.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
JALAN DAN JEMBATAN persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT
Surabaya Surabaya

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 63 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 62,87 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT
Mojokerto Mojokerto

Bab 5 - 35
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
persentase jalan provinsi yang memenuhi 51 % persentase jalan provinsi yang memenuhi 50,72 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT
Bojonegoro Bojonegoro

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 85 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 85,26 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT Madiun
Madiun

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 51 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 50,72 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT Pacitan
Pacitan

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 55 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 55,11 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT Kediri
Kediri

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 38 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 38,22 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT Malang
Malang

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 25 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 25,46 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT
Probolinggo Probolinggo

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 35 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 34,77 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT Jember
Jember

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 8 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 7,62 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT
Banyuwangi Banyuwangi

Persentase jalan provinsi yang memenuhi 40 % Persentase jalan provinsi yang memenuhi 39,75 % APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
persyaratan teknis jalan dalam sistem persyaratan teknis jalan dalam sistem Marga
jaringan jalan primer di wilayah UPT jaringan jalan primer di wilayah UPT
Pamekasan Pamekasan

1.03.70.001 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 11 Km Gresik,Kota Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 4,00 Km Gresik,Kota 67.450.000.000,00 10.375.450.000,00 -57.074.550.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Surabaya Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Marga

1.03.70.002 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan/penggantian 9 m Gresik,Kota Panjang pembangunan/penggantian 0,00 m Gresik,Kota 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Surabaya jembatan Surabaya,Lamongan,Sidoarjo jembatan Surabaya,Lamongan,Sidoarjo Marga

1.03.70.003 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 17 Km Jombang,Mojokerto Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 6,00 Km Jombang,Mojokerto 65.541.596.000,00 32.190.000.000,00 -33.351.596.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Mojokerto Marga
1.03.70.004 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan / penggantian 10 M Jombang,Mojokerto Panjang pembangunan / penggantian 0,00 M Jombang,Mojokerto 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Mojokerto jembatan jembatan Marga
1.03.70.005 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 11 Km Bojonegoro,Tuban Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 4,00 Km Bojonegoro,Tuban 65.000.000.000,00 24.950.000.000,00 -40.050.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Bojonegoro Marga
1.03.70.006 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan / penggantian 27 M Bojonegoro,Tuban Panjang pembangunan / penggantian 25,60 M Bojonegoro,Tuban 11.000.000.000,00 7.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Bojonegoro jembatan jembatan Marga
1.03.70.007 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 6 Km Magetan,Ponorogo Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 4,00 Km Magetan,Ponorogo 35.000.000.000,00 16.550.000.000,00 -18.450.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Madiun Marga
1.03.70.008 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan / penggantian 10 m Magetan,Ponorogo Panjang pembangunan / penggantian 12,30 m Magetan,Ponorogo 6.300.000.000,00 6.000.000.000,00 -300.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Madiun jembatan jembatan Marga
1.03.70.009 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan / penggantian 9 Km Pacitan Panjang pembangunan / penggantian 4,00 Km Pacitan 55.000.000.000,00 14.673.000.000,00 -40.327.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pacitan jembatan jembatan Marga
1.03.70.010 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan / penggantian 15 M Pacitan Panjang pembangunan / penggantian 41,00 M Pacitan 18.100.000.000,00 6.590.760.000,00 -11.509.240.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Pacitan jembatan jembatan Marga
1.03.70.011 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 9 Km Kediri,Kota Blitar,Kota Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan 4,00 Km Kediri,Kota Blitar,Kota 53.880.000.000,00 11.965.000.000,00 -41.915.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Kediri Kediri,Trenggalek,Tulungagun Kediri,Trenggalek,Tulungagun Marga
g g

Bab 5 - 36
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.70.012 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan / penggantian 116 M Kediri,Kota Blitar,Kota Panjang pembangunan / penggantian 0,00 M Kediri,Kota Blitar,Kota 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Kediri jembatan Kediri,Trenggalek,Tulungagun jembatan Kediri,Trenggalek,Tulungagun Marga
g g

1.03.70.013 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan; 9 Km Kota Batu,Kota Malang,Malang Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan; 12,00 Km Kota Batu,Kota Malang,Malang 54.850.000.000,00 10.386.000.000,00 -44.464.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Malang Marga
1.03.70.014 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan / penggantian 105 M Kota Batu,Kota Malang,Malang Panjang pembangunan / penggantian 0,00 M Kota Batu,Kota Malang,Malang 10.550.000.000,00 10.550.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Malang jembatan jembatan Marga
1.03.70.015 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan 13 Km Kota Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan 0,00 Km Kota 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Probolinggo Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Marga

1.03.70.016 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan/Penggantian 40 M Kota Panjang pembangunan/Penggantian 0,00 M Kota 18.550.000.000,00 18.550.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Probolinggo jembatan Pasuruan,Lumajang,Pasuruan jembatan Pasuruan,Lumajang,Pasuruan Marga

1.03.70.017 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan 9 Km Bondowoso,Jember Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan 4,00 Km Bondowoso,Jember 56.000.000.000,00 8.910.550.000,00 -47.089.450.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Jember Marga
1.03.70.018 Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan/penggantian 70 meter Bondowoso,Jember Panjang pembangunan/penggantian 46,00 meter Bondowoso,Jember 45.000.000.000,00 9.000.000.000,00 -36.000.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Jember jembatan jembatan Marga
1.03.70.019 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan / rekonstruksi 8 Km Banyuwangi,Situbondo Panjang pembangunan / rekonstruksi jalan 2,00 Km Banyuwangi,Situbondo 50.840.000.000,00 13.143.938.000,00 -37.696.062.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Banyuwangi jalan Marga
1.03.70.020 Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan/penggantian 20 meter Panjang pembangunan/penggantian 0,00 meter 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Banyuwangi jembatan jembatan Marga
1.03.70.021 Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan 14 Km Pamekasan,Sampang,Sumenep Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan 6,00 Km Pamekasan,Sampang,Sumenep 83.535.000.000,00 30.000.000.000,00 -53.535.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
Pamekasan (KM) (KM) Marga
1.03.70.022 Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah Panjang pembangunan/penggantian 12 M Pamekasan,Sampang,Sumenep Panjang pembangunan/penggantian 0,00 M Pamekasan,Sampang,Sumenep 8.750.000.000,00 8.750.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum Bina
UPT Pamekasan jembatan jembatan Marga
1.03.70.025 Rekonstruksi jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 56.456.908.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR 132.000.000.000,00 110.171.808.000,00 21.828.192.000,00 Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 3.007.600.000,00 3.293.973.601,00 286.373.601,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Sumberdaya Air
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 3.007.600.000,00 3.293.973.601,00 286.373.601,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
pelayanan perkantoran. pelayanan perkantoran. Sumberdaya Air
1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 6.128.916.000,00 5.955.429.398,00 -173.486.602,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Sumberdaya Air
1.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket Kota Surabaya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana 1,00 Paket Kota Surabaya 3.201.000.000,00 4.265.749.398,00 1.064.749.398,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Prasarana Sarana yang tersedia yang tersedia Sumberdaya Air
1.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 paket Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1,00 paket Kota Surabaya 2.927.916.000,00 1.689.680.000,00 -1.238.236.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Prasarana sarana yang terpelihara. yang terpelihara. Sumberdaya Air
1.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.987.842.000,00 2.267.200.000,00 279.358.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Perangkat Daerah Sumberdaya Air
1.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 12,00 kali Kota Surabaya 985.472.000,00 1.137.075.000,00 151.603.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Kota Surabaya 1.002.370.000,00 1.130.125.000,00 127.755.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Sumberdaya Air
1.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 456.365.000,00 110.004.001,00 -346.360.999,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Sumberdaya Air

1.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Kota Surabaya 161.905.000,00 41.350.000,00 -120.555.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
daerah yang tersusun. n daerah yang tersusun. Sumberdaya Air
1.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 3 Laporan Kota Surabaya Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 3,00 Laporan Kota Surabaya 28.500.000,00 15.854.001,00 -12.645.999,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Program dan Anggaran Sumberdaya Air
1.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 Paket Kota Surabaya 95.570.000,00 30.850.000,00 -64.720.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Sumberdaya Air
1.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 170.390.000,00 21.950.000,00 -148.440.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Sumberdaya Air
1.03.57 PROGRAM PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI Volume normalisasi 100.000 m3 Volume normalisasi ######## m3 10.531.858.000,00 7.355.210.000,00 -3.176.648.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
SUNGAI, WADUK DAN PANTAI UPT DEPO Sumberdaya Air
PERALATAN

1.03.57.001 Pemeliharaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan alat 20 buah Kota Surabaya Operasi dan Pemeliharaan alat 20,00 buah Kota Surabaya 3.494.084.700,00 2.285.054.000,00 -1.209.030.700,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air

Bab 5 - 37
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.57.002 Normalisasi Sungai, Waduk dan Pantai Pemeliharaan dan Rehabilitasi 22 Kegiatan Kota Surabaya Pemeliharaan dan Rehabilitasi 22,00 Kegiatan Kota Surabaya 7.037.773.300,00 5.070.156.000,00 -1.967.617.300,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Waduk/Embung Waduk/Embung Sumberdaya Air
1.03.58 PROGRAM PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR Kinerja Pengelolaan Banjir 65 % Kinerja Pengelolaan Banjir 65,00 % 1.077.776.776,00 488.960.388,00 -588.816.388,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.58.001 Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengamanan Pantai Posko Banjir 2 Kegiatan Kota Surabaya Posko Banjir 2,00 Kegiatan Kota Surabaya 1.077.776.776,00 488.960.388,00 -588.816.388,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59 PROGRAM PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DI UPT Monitoring dan koordinasi penanganan 600 % Monitoring dan koordinasi penanganan banjir 600,00 % 16.908.885.700,00 7.387.536.863,00 -9.521.348.837,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Malang Sumberdaya Air
Malang

Monitoring dan koordinasi penanganan 100 % Monitoring dan koordinasi penanganan banjir 100,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Kediri Sumberdaya Air
Kediri

Monitoring dan koordinasi penanganan 100 % Monitoring dan koordinasi penanganan banjir 100,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya Sumberdaya Air
Surabaya

Monitoring dan koordinasi penanganan 100 % Monitoring dan koordinasi penanganan banjir 100,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro Sumberdaya Air
Bojonegoro

Monitoring dan koordinasi penanganan 100 % Monitoring dan koordinasi penanganan banjir 100,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Madiun Sumberdaya Air
Madiun

Penanganan banjir pada daerah rawan 80 Ha Penanganan banjir pada daerah rawan 80,00 Ha APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir sesuai kewenangan pada wilayah banjir sesuai kewenangan pada wilayah Sumberdaya Air
kerja UPT PSDA di Bondowoso kerja UPT PSDA di Bondowoso

Penanganan banjir pada daerah rawan 80 Ha Penanganan banjir pada daerah rawan 80,00 Ha APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir sesuai kewenangan pada wilayah banjir sesuai kewenangan pada wilayah Sumberdaya Air
kerja UPT PSDA di Lumajang kerja UPT PSDA di Lumajang

Penanganan banjir pada daerah rawan 80 Ha Penanganan banjir pada daerah rawan 80,00 Ha APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir sesuai kewenangan pada wilayah banjir sesuai kewenangan pada wilayah Sumberdaya Air
kerja UPT PSDA di Pasuruan kerja UPT PSDA di Pasuruan

Penanganan banjir pada daerah rawan 80 Ha Penanganan banjir pada daerah rawan 80,00 Ha APBD Dinas Pekerjaan Umum
banjir sesuai kewenangan pada wilayah banjir sesuai kewenangan pada wilayah Sumberdaya Air
kerja UPT PSDA di Pamekasan kerja UPT PSDA di Pamekasan

1.03.59.014 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Brantas Siaga banjir 0 Siaga banjir 0,00 130.198.500,00 60.201.250,00 -69.997.250,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59.015 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bengawan Solo Siaga banjir 0 Siaga banjir 0,00 107.000.000,00 80.000.000,00 -27.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59.016 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Sampean Setail Siaga banjir 0 Siaga banjir 0,00 218.110.377,00 183.800.188,00 -34.310.189,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59.017 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA Infrastruktur sungai 0 Infrastruktur sungai 0,00 5.267.796.000,00 2.693.910.030,00 -2.573.885.970,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
WS Sampean Setail Sumberdaya Air
1.03.59.018 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bondoyudo Baru Siaga banjir 0 Siaga banjir 0,00 212.583.659,00 59.368.400,00 -153.215.259,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59.019 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA Infrastruktur sungai 0 Infrastruktur sungai 0,00 3.555.000.000,00 1.266.617.575,00 -2.288.382.425,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
WS Bondoyudo Baru Sumberdaya Air
1.03.59.020 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Welang Pekalen Siaga banjir 0 Siaga banjir 0,00 181.060.000,00 32.644.000,00 -148.416.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59.021 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak UPT PSDA WS Infrastruktur sungai 0 Infrastruktur sungai 0,00 5.607.929.324,00 2.216.159.000,00 -3.391.770.324,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Welang Pekalen Sumberdaya Air
1.03.59.022 Monitoring Banjir UPT PSDA WS Kepulauan Madura Siaga banjir 0 Siaga banjir 0,00 248.425.840,00 212.810.420,00 -35.615.420,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.59.023 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA Infrastruktur sungai 0 Infrastruktur sungai 0,00 1.380.782.000,00 582.026.000,00 -798.756.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
WS Kepulauan Madura Sumberdaya Air
1.03.80 PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60 m3 Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60,00 m3 2.029.316.376,00 2.299.378.475,00 270.062.099,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
REHABILITASI SUNGAI, WADUK DAN PANTAI UPT pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso Sumberdaya Air
PSDA Bondowoso

Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60 m3 Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60,00 m3 APBD Dinas Pekerjaan Umum
pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang pada wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang Sumberdaya Air

Bab 5 - 38
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60 m3 Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60,00 m3 APBD Dinas Pekerjaan Umum
pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan pada wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan Sumberdaya Air

Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60 m3 Normalisasi sungai dan sumber air lainnya 60,00 m3 APBD Dinas Pekerjaan Umum
pada wilayah kerja UPT PSDA di pada wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan Sumberdaya Air
Pamekasan

1.03.80.005 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai Pemeliharaan Waduk/embung 0 Pemeliharaan Waduk/embung 0,00 92.318.170,00 46.159.085,00 -46.159.085,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
UPT PSDA WS Sampean Setail Sumberdaya Air
1.03.80.006 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai Pemeliharaan waduk/embung 0 Pemeliharaan waduk/embung 0,00 274.797.406,00 1.366.621.550,00 1.091.824.144,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
UPT PSDA WS Bondoyudo Baru Sumberdaya Air
1.03.80.007 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai Pemeliharaan waduk/embung 0 Pemeliharaan waduk/embung 0,00 486.072.400,00 205.404.940,00 -280.667.460,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
UPT PSDA WS Welang Pekalen Sumberdaya Air
1.03.80.008 Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai Pemeliharaan Waduk/Embung 0 Pemeliharaan Waduk/Embung 0,00 1.176.128.400,00 681.192.900,00 -494.935.500,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
UPT PSDA WS Kepulauan Madura Sumberdaya Air
1.03.82 PROGRAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN Kinerja layanan pemanfaatan dan 33 % Kinerja layanan pemanfaatan dan 33,00 % 3.475.245.000,00 3.840.754.000,00 365.509.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
SUMBER DAYA AIR perlindungan sumber daya air perlindungan sumber daya air Sumberdaya Air
1.03.82.015 Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Sosialisasi pemanfaatan SDA 2 kegiatan Kota Surabaya Sosialisasi pemanfaatan SDA 2,00 kegiatan Kota Surabaya 1.710.330.170,00 924.351.058,00 -785.979.112,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.82.016 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pelatihan OP partisipatif 9 kegiatan Kota Surabaya Jumlah Pelatihan OP partisipatif 9,00 kegiatan Kota Surabaya 1.009.800.036,00 2.569.458.045,00 1.559.658.009,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.82.017 Pengawasan dan Pengendalian Sosialisasi pengendalian tanah 3 lokasi Kota Surabaya Sosialisasi pengendalian tanah 3,00 lokasi Kota Surabaya 755.114.794,00 346.944.897,00 -408.169.897,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.83 PROGRAM PENGELOLAAN JARINGAN HIDROLOGI Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % 4.807.372.226,00 3.123.201.058,00 -1.684.171.168,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DI UPT PSDA wilayah kerja UPT PSDA di Malang wilayah kerja UPT PSDA di Malang Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Kediri wilayah kerja UPT PSDA di Kediri Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Madiun wilayah kerja UPT PSDA di Madiun Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan Sumberdaya Air

Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51 % Jaringan hidrologi dalam kondisi baik pada 51,00 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan Sumberdaya Air

1.03.83.036 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT Jumlah unit konservasi air (pohon/ 0 Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ 0,00 60.342.000,00 39.716.000,00 -20.626.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA Brantas biopori/ gully plug/ sumur resapan) gully plug/ sumur resapan) Sumberdaya Air
1.03.83.037 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT Jumlah unit konservasi air (pohon/ 0 Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ 0,00 264.000.000,00 115.000.000,00 -149.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA WS Bengawan Solo biopori/ gully plug/ sumur resapan) gully plug/ sumur resapan) Sumberdaya Air
1.03.83.038 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Sampean Jumlah Stasiun yang dimonitor datanya 0 Jumlah Stasiun yang dimonitor datanya 0,00 797.403.240,00 604.319.120,00 -193.084.120,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Setail Sumberdaya Air
1.03.83.039 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT Jumlah unit konservasi air (pohon/ 0 Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ 0,00 110.000.000,00 117.325.000,00 7.325.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA WS Sampean Setail biopori/ gully plug/ sumur resapan) gully plug/ sumur resapan) Sumberdaya Air
1.03.83.040 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Bondoyudo Jumlah stasiun klimatologiyang dimonitor 0 Jumlah stasiun klimatologiyang dimonitor 0,00 852.724.010,00 624.699.300,00 -228.024.710,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Baru datanya datanya Sumberdaya Air
1.03.83.041 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT Jumlah unit konservasi air (pohon/ 0 Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ 0,00 101.235.000,00 49.900.000,00 -51.335.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA WS Bondoyudo Baru biopori/ gully plug/ sumur resapan) gully plug/ sumur resapan) Sumberdaya Air

Bab 5 - 39
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.83.042 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Welang Jumlah stasiun klimatologi yang dimonitor 0 Jumlah stasiun klimatologi yang dimonitor 0,00 831.946.276,00 739.443.138,00 -92.503.138,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Pekalen datanya datanya Sumberdaya Air
1.03.83.043 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT Jumlah unit konservasi air (pohon/ 0 Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ 0,00 132.242.000,00 85.617.000,00 -46.625.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA WS Welang Pekalen biopori/ gully plug/ sumur resapan) gully plug/ sumur resapan) Sumberdaya Air
1.03.83.044 Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Kepulauan Jumlah stasiun klimatologi yang dimonitor 0 Jumlah stasiun klimatologi yang dimonitor 0,00 1.232.479.700,00 728.881.500,00 -503.598.200,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Madura datanya datanya Sumberdaya Air
1.03.83.045 Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT Jumlah unit konservasi air (pohon/ 0 Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ 0,00 425.000.000,00 18.300.000,00 -406.700.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
PSDA WS Kepulauan Madura biopori/ gully plug/ sumur resapan) gully plug/ sumur resapan) Sumberdaya Air
1.03.84 PROGRAM HIDROLOGI, PEMANTAUAN KUALITAS AIR Kinerja layanan data dan informasi 33 % Kinerja layanan data dan informasi sumber 33,00 % 1.645.357.750,00 1.205.963.217,00 -439.394.533,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR sumber daya air daya air Sumberdaya Air

1.03.84.001 Hidrologi dan Kualitas Air Rasionalisasi Pos Hidrologi 9 Laporan Kota Surabaya Rasionalisasi Pos Hidrologi 9,00 Laporan Kota Surabaya 753.741.150,00 557.254.517,00 -196.486.633,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.84.002 Sistem Informasi Sumber Daya Air Rapat Kerja 4 Kegiatan Kota Surabaya Rapat Kerja 4,00 Kegiatan Kota Surabaya 891.616.600,00 648.708.700,00 -242.907.900,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.85 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN kinerja perencanaan sumber daya air 45 % kinerja perencanaan sumber daya air sesuai 45,00 % 6.249.662.250,00 2.620.853.783,00 -3.628.808.467,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
SUMBER DAYA AIR sesuai kewenangan kewenangan Sumberdaya Air
1.03.85.004 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Review pola WS 1 dokume Kota Surabaya Review pola WS 1,00 dokumen Kota Surabaya 438.252.450,00 346.554.300,00 -91.698.150,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
n Sumberdaya Air
1.03.85.005 Tata Pengaturan Sumber Daya Air Provinsi Jumlah Sidang 4 Laporan Kota Surabaya Jumlah Sidang 4,00 Laporan Kota Surabaya 392.441.750,00 325.511.750,00 -66.930.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.85.006 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Sumber Desain Sungai 2 buah Kota Surabaya Desain Sungai 2,00 buah Kota Surabaya 5.418.968.050,00 1.948.787.733,00 -3.470.180.317,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Daya Air Sumberdaya Air
1.03.86 PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN Kinerja pengelolaan jaringan irigasi 48 % Kinerja pengelolaan jaringan irigasi 48,00 % 4.422.749.000,00 2.688.827.000,00 -1.733.922.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Sumberdaya Air
1.03.86.005 Eksploitasi jaringan irigasi Paket program basis data 13 paket Kota Surabaya Paket program basis data 13,00 paket Kota Surabaya 811.938.200,00 439.534.500,00 -372.403.700,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.86.006 Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Jaringan lomba OP 1 kegiatan Kota Surabaya lomba OP 1,00 kegiatan Kota Surabaya 1.254.077.500,00 752.152.500,00 -501.925.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Irigasi Sumberdaya Air
1.03.86.007 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemetaan DI 9 Paket Kota Surabaya Pemetaan DI 9,00 Paket Kota Surabaya 1.118.747.780,00 614.517.500,00 -504.230.280,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.86.008 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Workshop Perencanaan, pengawasan dan 3 Laporan Kota Surabaya Workshop Perencanaan, pengawasan dan 3,00 Laporan Kota Surabaya 747.696.520,00 392.333.500,00 -355.363.020,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
manajemen mutu manajemen mutu Sumberdaya Air
1.03.86.009 Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) Terlaksananya kegiatan pelatihan design 3 kegiatan Terlaksananya kegiatan pelatihan design 3,00 kegiatan 490.289.000,00 490.289.000,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
partisipatif pada DI terpilih. partisipatif pada DI terpilih. Sumberdaya Air
1.03.87 PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 6.850 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 6.850,00 % 64.451.870.698,00 65.161.609.604,00 709.738.906,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI UPT PSDA wilayah kerja UPT PSDA di Malang wilayah kerja UPT PSDA di Malang Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Kediri wilayah kerja UPT PSDA di Kediri Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya wilayah kerja UPT PSDA di Surabaya Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro wilayah kerja UPT PSDA di Bojonegoro Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Madiun wilayah kerja UPT PSDA di Madiun Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso wilayah kerja UPT PSDA di Bondowoso Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang wilayah kerja UPT PSDA di Lumajang Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan wilayah kerja UPT PSDA di Pasuruan Sumberdaya Air

Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 69 % Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada 68,50 % APBD Dinas Pekerjaan Umum
wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan wilayah kerja UPT PSDA di Pamekasan Sumberdaya Air

Bab 5 - 40
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.87.059 Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Malang laporan operasi DI 0 laporan operasi DI 0,00 1.170.265.202,00 1.186.338.600,00 16.073.398,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
UPT PSDA WS Brantas Sumberdaya Air
1.03.87.060 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator km jaringan irigasi 0 km jaringan irigasi 0,00 2.861.634.798,00 1.421.599.360,00 -1.440.035.438,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas Sumberdaya Air

1.03.87.061 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Brantas Laporan operasi DI 0 Laporan operasi DI 0,00 589.429.300,00 569.516.500,00 -19.912.800,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.87.062 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Km jaringan irigasi 0 Km jaringan irigasi 0,00 5.459.859.950,00 2.213.512.975,00 -3.246.346.975,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Brantas Sumberdaya Air
1.03.87.063 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Laporan ketatalaksanaan 0 Laporan ketatalaksanaan 0,00 2.434.009.250,00 1.351.717.205,00 -1.082.292.045,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Brantas Sumberdaya Air
1.03.87.064 Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Laporan operasi DI 0 Laporan operasi DI 0,00 1.859.384.600,00 1.390.683.352,00 -468.701.248,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Surabaya UPT PSDA WS Brantas Sumberdaya Air
1.03.87.065 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah km jaringan irigasi 0 km jaringan irigasi 0,00 2.429.115.400,00 1.622.203.578,00 -806.911.822,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Surabaya UPT PSDA WS Brantas Sumberdaya Air
1.03.87.066 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo laporan operasi DI 0 laporan operasi DI 0,00 2.154.000.000,00 2.756.000.000,00 602.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.87.067 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Km jaringan irigasi 0 Km jaringan irigasi 0,00 6.177.814.000,00 2.008.000.000,00 -4.169.814.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Bengawan Solo Sumberdaya Air
1.03.87.068 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS laporan ketatalaksanaan 0 laporan ketatalaksanaan 0,00 2.150.000.000,00 1.742.414.930,00 -407.585.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Bengawan Solo Sumberdaya Air
1.03.87.069 Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Madiun laporan operasi DI 0 laporan operasi DI 0,00 1.953.227.000,00 1.275.606.400,00 -677.620.600,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
UPT PSDA WS Bengawan Solo Sumberdaya Air
1.03.87.070 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Km jaringan irigasi 0 Km jaringan irigasi 0,00 8.824.973.000,00 3.371.013.330,00 -5.453.959.670,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo Sumberdaya Air
1.03.87.071 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Sampean Setail Laporan operasi DI 0 Laporan operasi DI 0,00 1.834.453.112,00 1.833.902.356,00 -550.756,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.87.072 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Sampean Km jaringan irigasi 0 Km jaringan irigasi 0,00 2.171.087.346,00 1.063.556.173,00 -1.107.531.173,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Setail Sumberdaya Air
1.03.87.073 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Laporan ketatalaksanaan 0 Laporan ketatalaksanaan 0,00 1.263.791.755,00 1.102.494.878,00 -161.296.877,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sampean Setail Sumberdaya Air
1.03.87.074 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Laporan operasi DI 0 Laporan operasi DI 0,00 1.758.802.805,00 1.659.781.600,00 -99.021.205,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Baru Sumberdaya Air
1.03.87.075 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS km jaringan irigasi 0 km jaringan irigasi 0,00 4.284.651.000,00 718.115.075,00 -3.566.535.925,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Bondoyudo Baru Sumberdaya Air
1.03.87.076 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Laporan ketatalaksanaan 0 Laporan ketatalaksanaan 0,00 821.933.120,00 654.697.830,00 -167.235.290,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Bondoyudo Baru Sumberdaya Air
1.03.87.077 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen Laporan operasi DI 0 Laporan operasi DI 0,00 2.094.733.608,00 1.811.146.556,00 -283.587.052,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.87.078 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang km jaringan irigasi 0 km jaringan irigasi 0,00 6.071.866.392,00 3.391.527.196,00 -2.680.339.196,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Pekalen Sumberdaya Air
1.03.87.079 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Laporan ketatalaksanaan 0 Laporan ketatalaksanaan 0,00 791.230.000,00 553.994.100,00 -237.235.900,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Welang Pekalen Sumberdaya Air
1.03.87.080 Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Laporan operasi DI 0 Laporan operasi DI 0,00 1.991.127.100,00 1.808.230.400,00 -182.896.700,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Madura Sumberdaya Air
1.03.87.081 Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS km jaringan irigasi 0 km jaringan irigasi 0,00 2.521.742.300,00 1.241.574.300,00 -1.280.168.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Kepulauan Madura Sumberdaya Air
1.03.87.082 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Laporan ketatalaksanaan 0 Laporan ketatalaksanaan 0,00 782.739.660,00 497.927.910,00 -284.811.750,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Kepulauan Madura Sumberdaya Air
1.03.87.083 Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 2.124.000.000,00 2.124.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
(IPDMIP) Sumberdaya Air
1.03.87.084 Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Bengawan Solo (IPDMIP) Sumberdaya Air
1.03.87.085 Pembinaan Irigasi Partisipatif Koordinator Wilayah Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 10.468.234.000,00 10.468.234.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo (IPDMIP) Sumberdaya Air

1.03.87.086 Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Bondoyudo Baru (IPDMIP) Sumberdaya Air
1.03.87.087 Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 832.725.070,00 832.725.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Malang UPT PSDA WS Brantas (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.088 Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 1.052.679.070,00 1.052.679.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Surabaya UPT PSDA WS Brantas (DAK) Sumberdaya Air

Bab 5 - 41
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.87.089 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 981.815.940,00 981.815.940,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Solo (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.090 Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 821.128.070,00 821.128.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.091 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Sampean Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 1.282.707.070,00 1.282.707.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Setail (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.092 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 407.192.070,00 407.192.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Baru (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.093 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Welang Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 1.442.746.070,00 1.442.746.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Pekalen (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.094 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 990.081.570,00 990.081.570,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Madura (DAK) Sumberdaya Air
1.03.87.095 Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Brantas Volume saluran yang dinormalisasi 0 Volume saluran yang dinormalisasi 0,00 0,00 2.012.746.070,00 2.012.746.070,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
(DAK) Sumberdaya Air
1.03.88 PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN Kinerja Pengelolaan Sungai, Waduk dan 62 % Kinerja Pengelolaan Sungai, Waduk dan 62,00 % 4.819.183.224,00 2.372.906.612,00 -2.446.276.612,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
REHABILITASI SUNGAI, WADUK DAN PANTAI Pantai Pantai Sumberdaya Air
1.03.88.069 Operasi Sungai, Waduk dan Pantai Jumlah Laporan UPB 4 laporan Kota Surabaya Jumlah Laporan UPB 4,00 laporan Kota Surabaya 3.605.185.476,00 1.854.764.274,00 -1.750.421.202,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.88.070 Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai Jumlah Kegiatan Sosialisasi sungai 4 Kegiatan Kota Surabaya Jumlah Kegiatan Sosialisasi sungai 4,00 Kegiatan Kota Surabaya 1.213.997.748,00 518.142.338,00 -695.855.410,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.88.072 Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan alat 0 Operasi dan Pemeliharaan alat 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
1.03.88.073 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pemeliharaan dan Rehabilitasi 0 Pemeliharaan dan Rehabilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Pantai Waduk/Embung Waduk/Embung Sumberdaya Air
1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.552.690.000,00 2.434.386.500,00 -118.303.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan kawasan permukiman dan Cipta
kenyamanan kantor kenyamanan kantor Karya

1.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 2.552.690.000,00 2.434.386.500,00 -118.303.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.468.348.000,00 2.436.897.500,00 -31.450.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
yang layak fungsi yang layak fungsi kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.258.295.000,00 1.176.197.500,00 -82.097.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.210.053.000,00 1.260.700.000,00 50.647.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.561.470.000,00 1.471.150.000,00 -90.320.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Perangkat Daerah kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Jumlah Konsultasi 36,00 kali 1.078.900.000,00 1.104.600.000,00 25.700.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 70 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 70,00 Orang Kota Surabaya 482.570.000,00 366.550.000,00 -116.020.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.120.565.000,00 823.882.500,00 -296.682.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 10 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 27,00 Dokumen Kota Surabaya 872.725.000,00 736.132.500,00 -136.592.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Program dan Anggaran n kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Jumlah dokumen laporan pengelolaan 3,00 Dokumen 247.840.000,00 87.750.000,00 -160.090.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.54 Program Penataan Ruang dan Pertanahan Persentase Monitoring dan Evaluasi Atas 80 % Persentase Monitoring dan Evaluasi Atas IPR 80,00 % 9.100.000.000,00 6.925.000.000,00 -2.175.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
IPR yang telah dikeluarkan yang telah dikeluarkan kawasan permukiman dan Cipta
Karya

Bab 5 - 42
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda 12 dokume Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda Rencana 12,00 dokumen 9.100.000.000,00 6.925.000.000,00 -2.175.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Rencana Tata Ruang (RTR Kab/kota) n Tata Ruang (RTR Kab/kota) kawasan permukiman dan Cipta
Karya

Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota 40 % Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota 40,00 % 9.100.000.000,00 6.925.000.000,00 -2.175.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
yang sudah mendapat izin lokasi yang sudah mendapat izin lokasi kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.54.011 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jumlah RTR Kawasan Strategis yang 1 RTR Kab. Gresik, Kota Batu, Kab. Jumlah RTR Kawasan Strategis yang tersusun 1,00 RTR Kab. Gresik, Kota Batu, Kab. 1.253.719.000,00 1.941.055.715,00 687.336.715,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
tersusun Malang, Kota Malang, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. kawasan permukiman dan Cipta
Blitar, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Karya
Tulungagung, Trenggalek, Tulungagung, Trenggalek,
Kediri, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab.
Nganjuk, Jombang, Nganjuk, Jombang,

1.03.54.012 Penyusunan peta dasar rencana rinci tata ruang Jumlah Peta Dasar RDTR Kab/Kota 10 Peta 10 Kabupaten/Kota Jumlah Peta Dasar RDTR Kab/Kota 4,00 Peta 10 Kabupaten/Kota 1.096.646.500,00 631.163.120,00 -465.483.380,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.54.013 Evaluasi rencana rinci tata ruang Kab/Kota Jumlah rencana rinci tata ruang yang 24 Dokume 24 Bagian Wilayah Perkotaan Jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah 12,00 Dokumen 24 Bagian Wilayah Perkotaan 1.384.374.500,00 371.914.500,00 -1.012.460.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
sudah dilakukan evaluasi teknis n (BWP) Kabupaten/Kota dilakukan evaluasi teknis (BWP) Kabupaten/Kota kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.54.014 Penyusunan petunjuk pemanfaatan ruang Jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang 1 Dokume 38 Kabupaten Kota Jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang 1,00 Dokumen 38 Kabupaten Kota 1.782.027.000,00 1.053.257.000,00 -728.770.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
tersusun n tersusun kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.54.015 Monitoring evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan Jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR 7 IPR 7 lokasi Jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR 7,00 IPR 7 lokasi 1.587.283.000,00 2.285.859.665,00 698.576.665,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
yang telah dikeluarkan yang telah dikeluarkan kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.03.54.016 Penataan pertanahan lintas Kab/Kota Luas pemanfaatan hamparan tanah lintas 10 Ha Kab. Sidoarjo, Pasuruan Luas pemanfaatan hamparan tanah lintas 10,00 Ha Kab. Sidoarjo, Pasuruan 1.995.950.000,00 641.750.000,00 -1.354.200.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Kab/Kota Kab/Kota kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.31 Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Persentase Penurunan Kekurangan Tempat 8 % Persentase Penurunan Kekurangan Tempat 7,82 % 17.445.410.000,00 8.370.000.000,00 -9.075.410.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman Tinggal (Backlog), Tinggal (Backlog), kawasan permukiman dan Cipta
Karya

Angka luasan kawasan permukiman kumuh 886 Ha Angka luasan kawasan permukiman kumuh 885,91 Ha 17.445.410.000,00 8.370.000.000,00 -9.075.410.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
(penurunan) (penurunan) kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.31.001 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Jumlah dokumen/laporan pengawasan 20 dokume Jawa Timur Jumlah dokumen/laporan pengawasan 10,00 dokumen Jawa Timur 1.500.000.000,00 700.000.000,00 -800.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Tidak Layak Huni di Jawa Timur renovasi RTLH n renovasi RTLH kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.31.002 Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Panjang jalan lingkungan dan/atau 3.000 meter Bangkalan,Banyuwangi,Bojone Panjang jalan lingkungan dan/atau drainase 5.000,00 meter Bangkalan,Banyuwangi,Bojone 10.675.000.000,00 6.670.000.000,00 -4.005.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman drainase terbangun goro,Lamongan,Magetan,Mala terbangun goro,Lamongan,Magetan,Mala kawasan permukiman dan Cipta
ng,Ngawi,Pacitan,Pamekasan, ng,Ngawi,Pacitan,Pamekasan, Karya
Ponorogo,Sampang,Situbondo Ponorogo,Sampang,Situbondo

1.04.31.003 Penyelenggaraan Rumah Susun Jumlah Unit Rusun Terbangun 2 Unit Kota Surabaya,Sidoarjo Jumlah Unit Rusun Terbangun 2,00 Unit Kota Surabaya,Sidoarjo 5.270.410.000,00 1.000.000.000,00 -4.270.410.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Rusun Rusun kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.32 Program Perencanaan Pengembangan wilayah Persentase perencanaan permukiman yang 50 % Persentase perencanaan permukiman yang 50,00 % 4.244.927.000,00 2.717.915.500,00 -1.527.011.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
strategis, cepat tumbuh dan perbatasan ditindaklanjuti ditindaklanjuti kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.32.001 Penyusunan perencanaan infrastruktur wilayah Jumlah dokumen perencanaan 8 dokume Blitar,Bondowoso,Gresik,Kota Jumlah dokumen perencanaan 6,00 dokumen Blitar,Bondowoso,Gresik,Kota 1.728.573.930,00 1.210.521.000,00 -518.052.930,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
perbatasan pengembangan infrastruktur wilayah n Batu,Kota Kediri,Kota pengembangan infrastruktur wilayah Batu,Kota Kediri,Kota kawasan permukiman dan Cipta
perbatasan Malang,Nganjuk,Tulungagung perbatasan Malang,Nganjuk,Tulungagung Karya

1.04.32.002 Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Jumlah dokumen perencanaan 10 dokume Banyuwangi,Lumajang,Madiun Jumlah dokumen perencanaan 7,00 dokumen Banyuwangi,Lumajang,Madiun 1.753.735.000,00 1.137.817.000,00 -615.918.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Strategis dan Cepat Tumbuh pengembangan infrastruktur wilayah n ,Magetan,Pasuruan,Ponorogo, pengembangan infrastruktur wilayah ,Magetan,Pasuruan,Ponorogo, kawasan permukiman dan Cipta
Strategis dan cepat tumbuh Probolinggo,Trenggalek,Tuban Strategis dan cepat tumbuh Probolinggo,Trenggalek,Tuban Karya

1.04.32.003 Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Jumlah dokumen Pendataan kawasan 4 dokume Bangkalan,Banyuwangi,Lamon Jumlah dokumen Pendataan kawasan kumuh 2,00 dokumen Bangkalan,Banyuwangi,Lamon 762.618.070,00 369.577.500,00 -393.040.570,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
kumuh perkotaan n gan,Sampang perkotaan gan,Sampang kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.33 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Persentase rumah tangga dengan layanan 86 % Persentase rumah tangga dengan layanan 85,75 % 41.555.000.000,00 50.618.000.000,00 9.063.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Minum dan Sanitasi Sanitasi yang aman Sanitasi yang aman kawasan permukiman dan Cipta
Karya

Bab 5 - 43
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Presentase Rumah Tangga yang dapat 90 % Presentase Rumah Tangga yang dapat 90,07 % 41.555.000.000,00 50.618.000.000,00 9.063.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Pelayanan Air Bersih yang layak Pelayanan Air Bersih yang layak kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.33.001 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi 13 unit Blitar,Mojokerto,Sampang,Su Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi Terbangun 1,00 unit Blitar,Mojokerto,Sampang,Su 1.845.100.000,00 2.027.820.000,00 182.720.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Terbangun menep menep kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.33.002 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih 97 unit Bangkalan,Bondowoso,Lamong Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih 13,00 unit Bangkalan,Bondowoso,Lamong 11.618.790.000,00 3.846.500.000,00 -7.772.290.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Rawan Air Terbangun an,Mojokerto,Pacitan,Pameka Terbangun an,Mojokerto,Pacitan,Pameka kawasan permukiman dan Cipta
san,Pasuruan,Sampang,Situbo san,Pasuruan,Sampang,Situbo Karya
ndo,Sumenep,Tuban ndo,Sumenep,Tuban

1.04.33.003 Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih dan 2 paket Lamongan,Mojokerto Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih dan 1,00 paket Lamongan,Mojokerto 27.890.978.000,00 44.559.180.000,00 16.668.202.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Sanitasi Regional Sanitasi Regional Terbangun Sanitasi Regional Terbangun kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.33.004 Pembinaan Teknis dan Manajemen Penyelenggaraan Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan 200 orang Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan 60,00 orang 200.132.000,00 184.500.000,00 -15.632.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Air Bersih dan Sanitasi Sanitasi Sanitasi kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.34 Program Pembinaan, Pembangunan dan Persentase Penyelenggaraan, Penataan 7 % Persentase Penyelenggaraan, Penataan 6,58 % 8.421.590.000,00 192.639.644.900,00 184.218.054.900,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Pengembangan Penataan Bangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkungan kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.34.001 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah gedung terbangun 3 gedung Kota Surabaya Jumlah gedung terbangun 28,00 gedung Kota Surabaya 5.959.590.000,00 191.510.846.600,00 185.551.256.600,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.34.002 Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 1.586.000.000,00 820.978.800,00 -765.021.200,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Lingkungan n Lingkungan kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.34.003 Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Jumlah orang yang mendapatkan 200 orang Kota Surabaya Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi 203,00 orang Kota Surabaya 876.000.000,00 307.819.500,00 -568.180.500,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Negara sosialisasi peraturan bangunan gedung peraturan bangunan gedung kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.35 Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan 80 % Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan 80,00 % 7.130.000.000,00 6.925.000.000,00 -205.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Perumahan dan Permukiman Pengujian Pengujian kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.35.001 Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Jumlah Orang yang terlayani akses 750 orang Kota Surabaya Jumlah Orang yang terlayani akses Informasi 11.150,00 orang Kota Surabaya 730.000.000,00 587.900.000,00 -142.100.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman Informasi kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.35.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan 1.150 orang Kota Surabaya Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan 100,00 orang Kota Surabaya 425.000.000,00 201.000.000,00 -224.000.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan Cipta
permukiman Karya

1.04.35.003 Pelayanan Teknologi dan Pengujian Bidang Jumlah Pengujian yang Terlayani 150 pengujia Kota Surabaya Jumlah Pengujian yang Terlayani 100,00 pengujia Kota Surabaya 663.000.000,00 671.480.000,00 8.480.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Perumahan dan Permukiman n n kawasan permukiman dan Cipta
Karya

1.04.35.004 Penataan dan Pemeliharaan Rumah Susun Jumlah KK yang Terlayani 752 KK Kota Surabaya Jumlah KK yang Terlayani 752,00 KK Kota Surabaya 5.312.000.000,00 5.464.620.000,00 152.620.000,00 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
kawasan permukiman dan Cipta
Karya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.900.000.000,00 18.057.431.000,00 -8.157.431.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.005.859.000,00 1.186.140.000,00 -819.719.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.05.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % surabaya 2.005.859.000,00 1.186.140.000,00 -819.719.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.513.475.000,00 3.287.709.000,00 1.774.234.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.05.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 6 paket/u surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 6,00 paket/un surabaya 823.000.000,00 1.807.200.000,00 984.200.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.05.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah pemeliharaan peralatan dan 5 paket/u surabaya Jumlah pemeliharaan peralatan dan 5,00 paket/un surabaya 690.475.000,00 1.480.509.000,00 790.034.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Prasarana kelengkapan sarana prasarana nit kelengkapan sarana prasarana it
1.05.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 3.050.832.000,00 5.702.522.000,00 2.651.690.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Perangkat Daerah
1.05.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Luar dan dalam prov Jumlah Konsultasi 15,00 kali Luar dan dalam prov 732.782.000,00 1.656.502.000,00 923.720.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 Orang surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 Orang surabaya 2.318.050.000,00 4.046.020.000,00 1.727.970.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal

Bab 5 - 44
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.05.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 629.834.000,00 461.394.000,00 -168.440.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.05.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 1 dokume surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 1,00 dokumen surabaya 59.079.000,00 16.919.000,00 -42.160.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.05.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 dokume surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 dokumen surabaya 54.185.000,00 16.825.000,00 -37.360.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Program dan Anggaran n
1.05.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 dokume surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 dokumen surabaya 148.960.000,00 61.200.000,00 -87.760.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah n
1.05.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen surabaya 367.610.000,00 366.450.000,00 -1.160.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.05.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Persentase pengendalian keamanan dan 5 % Persentase pengendalian keamanan dan 5,00 % 750.000.000,00 2.378.000.000,00 1.628.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Lingkungan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan
Persentase penurunan gangguan terhadap 75 % Persentase penurunan gangguan terhadap 75,00 % APBD Satuan Polisi Pamong Praja
kegiatan pemerintahan kegiatan pemerintahan
1.05.15.010 Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta Jumlah pengamanan dan pengawalan 200 kali Jawa Timur Jumlah pengamanan dan pengawalan 200,00 kali Jawa Timur 100.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
orang-orang penting Pejabat dan orang-orang penting Pejabat dan orang-orang penting
1.05.15.013 Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah penanganan unjuk rasa dan 5 kali surabaya Jumlah penanganan unjuk rasa dan 5,00 kali surabaya 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
kerusuhan, demo-demo massa kerusuhan, demo-demo massa
1.05.15.038 Patroli wilayah trantibum Jumlah pelaksanaan patroli trantibum 100 kali Jawa Timur Jumlah pelaksanaan patroli trantibum 100,00 kali Jawa Timur 200.000.000,00 1.200.800.000,00 1.000.800.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.15.040 Penyelenggaraan Tibum dan tranmas Jumlah kegiatan pelaksanaan hubungan 6 kali Jawa Timur Jumlah kegiatan pelaksanaan hubungan 6,00 kali Jawa Timur 400.000.000,00 677.200.000,00 277.200.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
kerjasama di daerah perbatasan yang kerjasama di daerah perbatasan yang
dikerjasamakan dikerjasamakan

1.05.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Persentase anggota Satlinmas yang 5 % Persentase anggota Satlinmas yang terlatih 5,00 % 600.000.000,00 1.720.566.000,00 1.120.566.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban dan Keamanan terlatih
Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat 900 Orang Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat 900,00 Orang APBD Satuan Polisi Pamong Praja
yang sigap dan tanggap dalam yang sigap dan tanggap dalam Pamswakarsa
Pamswakarsa dan penanggulangan dan penanggulangan bencana
bencana

1.05.19.021 Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat 200 Orang Jawa Timur Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat yang 200,00 Orang Jawa Timur 200.000.000,00 469.866.000,00 269.866.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
penanggulangan bencana yang telah mengikuti pelatihan / simulasi telah mengikuti pelatihan / simulasi
penanggulangan bencana penanggulangan bencana

1.05.19.031 Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat 200 Orang Jawa Timur Jumlah Satuan Linmas dan masyarakat yang 200,00 Orang Jawa Timur 200.000.000,00 1.000.700.000,00 800.700.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Pengamanan Swakarsa (Community Policing) yang telah mengikuti pelatihan / simulasi telah mengikuti pelatihan / simulasi
pengamanan swakarsa (Community pengamanan swakarsa (Community Policing)
Policing)

1.05.19.032 Pemberdayaan Satlinmas, masyarakat dan Anggota Jumlah Satlinmas, masyarakat dan 200 Orang Jawa Timur Jumlah Satlinmas, masyarakat dan anggota 200,00 Orang Jawa Timur 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Pemadam Kebakaran. anggota pemadam kebakaran yang telah pemadam kebakaran yang telah mengikuti
mengikuti pelatihan / simulasi pemadam pelatihan / simulasi pemadam kebakaran
kebakaran

1.05.21 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Persentase Penegakan Perda yang 5 % Persentase Penegakan Perda yang ditangani 5,00 % 750.000.000,00 1.971.100.000,00 1.221.100.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Pencegahan Penegakan Perda ditangani
1.05.21.001 Penegakkan Peraturan Daerah JUmlah operasi penertiban pada 19 kali Jawa Timur JUmlah operasi penertiban pada masyarakat 19,00 kali Jawa Timur 500.000.000,00 1.186.900.000,00 686.900.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
masyarakat yang melakukan pelanggaran yang melakukan pelanggaran Perda
Perda

1.05.21.002 Penyuluhan, pengawasan dan Advokasi Perda serta Jumlah pelaksanaan penyuluhan, 2 kali 2 Bakorwil Jumlah pelaksanaan penyuluhan, 2,00 kali 2 Bakorwil 250.000.000,00 784.200.000,00 534.200.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Perkada pengawasan dan advokasi Perda serta pengawasan dan advokasi Perda serta
Perkada Perkada

1.05.22 Program Pengembangan dan pelatihan sumber daya Persentase tingkat pemahaman anggota 5 % Persentase tingkat pemahaman anggota 5,00 % 600.000.000,00 1.350.000.000,00 750.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
anggota Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan

1.05.22.001 Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan 100 Orang Malang Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan 100,00 Orang Malang 150.000.000,00 650.000.000,00 500.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
kesamaptaan kesamaptaan
1.05.22.002 Bimbingan teknis Aparat Satpol PP Jumlah anggota yang mengikuti 100 Orang Bakorwil Jumlah anggota yang mengikuti peningkatan 100,00 Orang Bakorwil 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
peningkatan kemampuan teknis Satpol-PP kemampuan teknis Satpol-PP

1.05.22.003 Pelatihan SDM dan performance PPNS se Jatim serta Jumlah anggota Satpol-PP yang mengikuti 100 Orang Bakorwil Jumlah anggota Satpol-PP yang mengikuti 100,00 Orang Bakorwil 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Jabatan Fungsional Satpol PP pelatihan performance PPNS se Jatim dan pelatihan performance PPNS se Jatim dan
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Bab 5 - 45
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 7.358.785.000,00 5.640.003.350,00 -1.718.781.650,00 APBD Dinas Sosial
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.06.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 7.358.785.000,00 5.640.003.350,00 -1.718.781.650,00 APBD Dinas Sosial
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 11.341.825.000,00 8.256.936.987,00 -3.084.888.013,00 APBD Dinas Sosial
yang layak fungsi yang layak fungsi
1.06.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5,00 Paket/Un Kota Surabaya 4.841.825.000,00 4.581.640.287,00 -260.184.713,00 APBD Dinas Sosial
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.06.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 71 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 71,00 Paket/Un Kota Surabaya 6.500.000.000,00 3.675.296.700,00 -2.824.703.300,00 APBD Dinas Sosial
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.06.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.860.000.000,00 2.703.820.000,00 843.820.000,00 APBD Dinas Sosial
Perangkat Daerah
1.06.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 Kali Kota Surabaya 820.000.000,00 803.150.000,00 -16.850.000,00 APBD Dinas Sosial
1.06.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 1.294 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 1.294,00 Orang Kota Surabaya 1.040.000.000,00 1.900.670.000,00 860.670.000,00 APBD Dinas Sosial
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.06.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.471.028.000,00 1.258.792.000,00 -212.236.000,00 APBD Dinas Sosial
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.06.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume surabaya dab 43 UPT Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen surabaya dab 43 UPT 551.582.000,00 454.396.000,00 -97.186.000,00 APBD Dinas Sosial
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.06.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 Dokumen Kota Surabaya 390.032.000,00 284.550.000,00 -105.482.000,00 APBD Dinas Sosial
Program dan Anggaran n
1.06.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 2 Paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 2,00 Paket Kota Surabaya 370.414.000,00 385.332.000,00 14.918.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1.06.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Kota Surabaya 159.000.000,00 134.514.000,00 -24.486.000,00 APBD Dinas Sosial
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.06.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan % PSKS yang mendapatkan pembinaan dan 63 % % PSKS yang mendapatkan pembinaan dan 63,00 % 2.359.500.000,00 7.595.950.000,00 5.236.450.000,00 APBD Dinas Sosial
Sosial aktif dalam penyelenggaraan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan
kesejahteraan sosial sosial

1.06.21.029 Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Jumlah Janda Perintis kemerdekaan yang 1.400 0rang Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Jumlah Janda Perintis kemerdekaan yang 1.400,00 0rang Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 530.000.000,00 481.350.000,00 -48.650.000,00 APBD Dinas Sosial
Kesetiakawanan Sosial mendapatkan penghargaan dan jumlah ,Bondowoso,Jember,Jombang mendapatkan penghargaan dan jumlah ,Bondowoso,Jember,Jombang
generasi muda yg mengikuti kegiatan ,Kediri,Kota Blitar,Kota generasi muda yg mengikuti kegiatan ,Kediri,Kota Blitar,Kota
penanaman nilai kepahlawanan Kediri,Kota Madiun,Kota penanaman nilai kepahlawanan Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Probolinggo,Kota Malang,Kota Probolinggo,Kota
Surabaya,Madiun,Mag Surabaya,Madiun,Mag

1.06.21.046 Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Jumlah PSKS yang mendapatkan 903 orang Kota Surabaya,Malang Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan, 903,00 orang Kota Surabaya,Malang 1.554.500.000,00 6.849.880.000,00 5.295.380.000,00 APBD Dinas Sosial
Masyarakat pembinaan, dan jejaring dalam dan jejaring dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial

1.06.21.047 Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Jumlah penyelenggara pengumpulan uang 185 penyele Kota Surabaya Jumlah penyelenggara pengumpulan uang 185,00 penyelen Kota Surabaya 275.000.000,00 264.720.000,00 -10.280.000,00 APBD Dinas Sosial
Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan barang dan undian gratis berhadiah yang nggara barang dan undian gratis berhadiah yang ggara
Sumber Kesejahteraan Sosial mendapatkan pembinaan dan monitoring mendapatkan pembinaan dan monitoring

1.06.35 Program Pemberdayaan Sosial % Keluarga Fakir miskin yang meningkat 73 % % Keluarga Fakir miskin yang meningkat 73,00 % 11.829.000.000,00 5.360.109.000,00 -6.468.891.000,00 Dinas Sosial
kemampuannya dalam memenuhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasarnya dan meningkat dasarnya dan meningkat keberfungsian
keberfungsian sosialnya sosialnya

1.06.35.012 Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Jumlah Keluarga fakir miskin, keluarga 2.143 orang Bangkalan,Bojonegoro,Jomba Jumlah Keluarga fakir miskin, keluarga 2.143,00 orang Bangkalan,Bojonegoro,Jomba 8.129.000.000,00 1.660.109.000,00 -6.468.891.000,00 APBD Dinas Sosial
rentan, WRSE yang mendapatkan ng,Kediri,Kota Malang,Kota rentan, WRSE yang mendapatkan bimbingan ng,Kediri,Kota Malang,Kota
bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan Pasuruan,Kota sosial, bimbingan ketrampilan dan bantuan Pasuruan,Kota
dan bantuan stimulan UEP Probolinggo,Nganjuk,Pacitan, stimulan UEP Probolinggo,Nganjuk,Pacitan,
Ponorogo Ponorogo

1.06.35.013 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Jumlah fakir miskin yang mendapatkan 800 KK Blitar,Jember,Kota Jumlah fakir miskin yang mendapatkan 800,00 KK Blitar,Jember,Kota 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
Klien Fakir Miskin bimbingan sosial, ketrampilan dan Blitar,Kota bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan Blitar,Kota
bantuan usaha ekonmis produktif Mojokerto,Nganjuk,Pamekasa usaha ekonmis produktif Mojokerto,Nganjuk,Pamekasa
n,Ponorogo,Probolinggo,Sume n,Ponorogo,Probolinggo,Sume
nep nep

Bab 5 - 46
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial % PMKS penerima manfaat program 86 % % PMKS penerima manfaat program 86,00 % 5.250.000.000,00 4.777.306.000,00 -472.694.000,00 Dinas Sosial
pelayanan dan rehabilitasi sosial yang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang
meningkat kemampuannya dalam meningkat kemampuannya dalam memenuhi
memenuhi kebutuhan dasar minimalnya kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat
dan meningkat kemampuan fungsi kemampuan fungsi sosialnya
sosialnya

1.06.36.002 Penanganan Lanjut Usia Telantar Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan 80 orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan 80,00 orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb 700.000.000,00 653.030.000,00 -46.970.000,00 APBD Dinas Sosial
bimbingan sosial dan pemenuhan er,Pacitan,Trenggalek,Tulung bimbingan sosial dan pemenuhan kebutuhan er,Pacitan,Trenggalek,Tulung
kebutuhan dasar agung dasar agung

1.06.36.005 Penanggulangan dampak sosial HIV/AIDS Jumlah keluarga dan masyarakat yang 80 orang Bojonegoro,Gresik,Lamongan, Jumlah keluarga dan masyarakat yang 80,00 orang Bojonegoro,Gresik,Lamongan, 275.000.000,00 248.000.000,00 -27.000.000,00 APBD Dinas Sosial
mendapatkan pemahaman tentang Tuban mendapatkan pemahaman tentang HIV/AIDs Tuban
HIV/AIDs

1.06.36.014 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Jumlah penyandang disabilitas yang 380 orang Bojonegoro,Bondowoso,Mojok Jumlah penyandang disabilitas yang 380,00 orang Bojonegoro,Bondowoso,Mojok 600.000.000,00 543.376.000,00 -56.624.000,00 APBD Dinas Sosial
Disabilitas mendapatkan bimbingan sosial, erto,Situbondo,Tuban mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan erto,Situbondo,Tuban
ketrampilan dan bantuan usaha dan bantuan usaha

1.06.36.020 Pelayanan Sosial bagi Anak Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan 185 orang Lamongan,Tuban Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan 185,00 orang Lamongan,Tuban 475.000.000,00 472.330.000,00 -2.670.000,00 APBD Dinas Sosial
bimbingan sosial, ketrampilan dan bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan
bantuan usaha usaha

1.06.36.021 Penanggulangan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP Jumlah Tuna Sosial dan Eks WBP yang 240 orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb Jumlah Tuna Sosial dan Eks WBP yang 240,00 orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb 750.000.000,00 725.900.000,00 -24.100.000,00 APBD Dinas Sosial
mendapatkan bimbingan sosial, er,Situbondo mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan er,Situbondo
ketrampilan dan bantuan usaha serta dan bantuan usaha serta petugas psikososial
petugas psikososial penanganan KN yang penanganan KN yang mendapatkan
mendapatkan pembinaan pembinaan

1.06.36.022 Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga Jumlah korban pasung psikotik yang 150 orang Kota Surabaya Jumlah korban pasung psikotik yang 150,00 orang Kota Surabaya 1.325.000.000,00 1.111.385.000,00 -213.615.000,00 APBD Dinas Sosial
mendapatkan bimbingan sosial, mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan
ketrampilan dan pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar
dasar

1.06.36.023 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Anak Jalanan yang mendapatkan 20 Anak Jombang,Kota Malang,Kota Jumlah Anak Jalanan yang mendapatkan 20,00 Anak Jombang,Kota Malang,Kota 725.000.000,00 698.600.000,00 -26.400.000,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
klien Anak Jalanan bimbingan sosial, ketrampilan dan Pasuruan,Malang,Nganjuk,Pas bimbingan sosial, ketrampilan dan bantuan Pasuruan,Malang,Nganjuk,Pas
bantuan usaha uruan usaha uruan

1.06.36.024 Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan Jumlah KTK/PS dan warga migran 75 orang 38 kab/kota Jumlah KTK/PS dan warga migran 75,00 orang 38 kab/kota 400.000.000,00 324.685.000,00 -75.315.000,00 APBD Dinas Sosial
dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran bermasalah sosial yang mendapatkan bermasalah sosial yang mendapatkan
Bermasalah pelayanan dan perlindungan sosial, pelayanan dan perlindungan sosial,
bimbingan sosial dan ketrampilan kerja bimbingan sosial dan ketrampilan kerja serta
serta bantuan UEP bantuan UEP

1.06.38 Program Penanggulangan Bencana Berbasis % PMKS penerima manfaat program 21 % % PMKS penerima manfaat program 21,00 % 5.482.550.000,00 10.758.890.000,00 5.276.340.000,00 APBD Dinas Sosial
Masyarakat Penanggulangan Bencana Berbasis Penanggulangan Bencana Berbasis
Masyarakat yang meningkat Masyarakat yang meningkat kemampuannya
kemampuannya dalam memenuhi dalam memenuhi kebutuhan dasar
kebutuhan dasar minimalnya dan minimalnya dan meningkat keberfungsian
meningkat keberfungsian sosialnya sosialnya

1.06.38.012 Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban Jumlah keluarga eks korban bencana 90 KK Bojonegoro,Lamongan,Malang Jumlah keluarga eks korban bencana sosial 90,00 KK Bojonegoro,Lamongan,Malang 375.000.000,00 355.700.000,00 -19.300.000,00 APBD Dinas Sosial
bencana sosial sosial yang medapatkan bimbingan sosial ,Ponorogo yang medapatkan bimbingan sosial dan ,Ponorogo
dan ketrampilan usaha serta mendapatkan ketrampilan usaha serta mendapatkan
bantuan stimulan bantuan stimulan

1.06.38.013 Kesiap-siagaan penanggulangan bencana sosial Jumlah TAGANA dan masyarakat di daerah 800 Tagana Blitar, Kota Surabaya, Madiun Jumlah TAGANA dan masyarakat di daerah 800,00 Tagana Blitar, Kota Surabaya, Madiun 349.550.000,00 266.230.000,00 -83.320.000,00 APBD Dinas Sosial
Berbasis Masyarakat rawan bencana sosial mendapatkan rawan bencana sosial mendapatkan
bimbingan teknis dan ketrampilan dalam bimbingan teknis dan ketrampilan dalam
penanggulangan bencana sosial penanggulangan bencana sosial

1.06.38.014 Kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam Jumlah TAGANA dan masyarakat di daerah 1.600 orang Kota Surabaya, Lamongan, Jumlah TAGANA dan masyarakat di daerah 1.600,00 orang Kota Surabaya, Lamongan, 4.383.000.000,00 9.767.960.000,00 5.384.960.000,00 APBD Dinas Sosial
Berbasis Masyarakat rawan bencana alam mendapatkan Pasuruan rawan bencana alam mendapatkan Pasuruan
bimbingan teknis dan ketrampilan dalam bimbingan teknis dan ketrampilan dalam
penanggulangan bencana sosial alam penanggulangan bencana sosial alam

1.06.38.015 Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban Jumlah keluarga eks korban bencana alam 90 KK Jombang,Pasuruan,Ponorogo, Jumlah keluarga eks korban bencana alam 90,00 KK Jombang,Pasuruan,Ponorogo, 375.000.000,00 369.000.000,00 -6.000.000,00 APBD Dinas Sosial
bencana alam yang medapatkan bimbingan sosial dan Trenggalek yang medapatkan bimbingan sosial dan Trenggalek
ketrampilan usaha serta mendapatkan ketrampilan usaha serta mendapatkan
bantuan stimulan bantuan stimulan

Bab 5 - 47
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.44 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial % PMKS penerima Program Perlindungan 2 % % PMKS penerima Program Perlindungan dan 1,73 % 1.411.398.000,00 25.597.087.000,00 24.185.689.000,00 APBD Dinas Sosial
dan Jaminan Sosial yang meningkat Jaminan Sosial yang meningkat
kemampuannya dalam memenuhi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasarnya dan meningkat fungsi dasarnya dan meningkat fungsi sosialnya
sosialnya

1.06.44.005 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Jumlah koordinator UPPKH 39 orang Kota Surabaya Jumlah koordinator UPPKH Kabupaten/Kota 39,00 orang Kota Surabaya 961.398.000,00 25.210.627.000,00 24.249.229.000,00 APBD Dinas Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mampu dan Provinsi yang mampu menyelenggarakan
menyelenggarakan sistem administrasi sistem administrasi PKH
PKH

1.06.44.006 Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang Jumlah orang terlantar yang medapatkan 1.100 orang 38 kab/kota Jumlah orang terlantar yang medapatkan 1.100,00 orang 38 kab/kota 450.000.000,00 386.460.000,00 -63.540.000,00 APBD Dinas Sosial
terlantar pelayanan perlindungan sosial dan pelayanan perlindungan sosial dan
pemulangan ke tempat asal pemulangan ke tempat asal

1.06.45 Program Pengembangan Penyelenggaraan % PMKS penerima manfaat program 6 % % PMKS penerima manfaat program 5,80 % 3.075.000.000,00 4.322.036.000,00 1.247.036.000,00 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial pengembangan penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang meningkat kesejahteraan sosial yang meningkat
kemempuannya dalam memenuhi kemempuannya dalam memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar dan kemampuan fungsi dasar dan kemampuan fungsi sosialnya
sosialnya

1.06.45.005 Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial Jumlah masyarakat yang mengikuti 900 orang Bangkalan,Banyuwangi,Bojone Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan 900,00 orang Bangkalan,Banyuwangi,Bojone 1.050.000.000,00 2.385.148.000,00 1.335.148.000,00 APBD Dinas Sosial
kegiatan penyuluhan punlikasi goro,Gresik,Jember,Kediri,Ko penyuluhan punlikasi kesejahteraan sosial goro,Gresik,Jember,Kediri,Ko
kesejahteraan sosial dan jumlah publikasi ta Kediri,Kota Madiun,Kota dan jumlah publikasi yang dilaksanakan ta Kediri,Kota Madiun,Kota
yang dilaksanakan Malang,Kota Malang,Kota
Surabaya,Madiun,Magetan,Mal Surabaya,Madiun,Magetan,Mal
ang,Ngawi,Pacitan,Ponorogo, ang,Ngawi,Pacitan,Ponorogo,
Pr Pr

1.06.45.006 Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah Eks Klien yang mendapatkan 80 orang Blitar,Bojonegoro,Bondowoso, Jumlah Eks Klien yang mendapatkan 80,00 orang Blitar,Bojonegoro,Bondowoso, 350.000.000,00 335.300.000,00 -14.700.000,00 APBD Dinas Sosial
lanjutan pengembangan pelayanan sosial lanjutan, Jombang,Kediri,Kota pengembangan pelayanan sosial lanjutan, Jombang,Kediri,Kota
Blitar,Kota Madiun,Kota Blitar,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota
Probolinggo,Lamongan,Mageta Probolinggo,Lamongan,Mageta
n,Nganjuk,Pamekasan,Samp n,Nganjuk,Pamekasan,Samp

1.06.45.007 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah eks klien UPT dan Bidang yang 80 orang Blitar,Bojonegoro,Bondowoso, Jumlah eks klien UPT dan Bidang yang 80,00 orang Blitar,Bojonegoro,Bondowoso, 1.300.000.000,00 1.277.100.000,00 -22.900.000,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
Eks Klien mendapatkan bimbingan sosial, Jombang,Kediri,Kota mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan Jombang,Kediri,Kota
ketrampilan dan bantuan usaha ekonmis Blitar,Kota Madiun,Kota dan bantuan usaha ekonmis produktif Blitar,Kota Madiun,Kota
produktif Malang,Kota Mojokerto,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota
Probolinggo,Lamongan,Mageta Probolinggo,Lamongan,Mageta
n,Nganjuk,Pamekasan,Samp n,Nganjuk,Pamekasan,Samp

1.06.45.008 Integrasi Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan JJumlah kesepakatan kerjasama dengan 4 naskah 38 kab/kota JJumlah kesepakatan kerjasama dengan 4,00 naskah 38 kab/kota 375.000.000,00 324.488.000,00 -50.512.000,00 APBD Dinas Sosial
Sosial lembaga pendidikan dalam mendukung lembaga pendidikan dalam mendukung
pengembangan pelayanan kesejahteraan pengembangan pelayanan kesejahteraan
sosial sosial

1.06.46 Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi % PSKS yang menerima program 30 % % PSKS yang menerima program 30,13 % 1.070.550.000,00 1.221.662.500,00 151.112.500,00 APBD Dinas Sosial
Sumber Kesejahteraan Sosial melalui UPT pengembangan dan pelatihan melalui Unit pengembangan dan pelatihan melalui Unit
Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis

1.06.46.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah tenaga kesejahteraan sosial 650 orang Kota Malang Jumlah tenaga kesejahteraan sosial 650,00 orang Kota Malang 1.070.550.000,00 1.221.662.500,00 151.112.500,00 APBD Dinas Sosial
Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang pemerintah dan masyarakat yang dilatih pemerintah dan masyarakat yang dilatih
melalui pendidikan dan pelatihan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan tenaga
kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial

1.06.47 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Balita Terlantar penerima manfaat 30 % % PMKS Balita Terlantar penerima manfaat 30,13 % 2.119.745.000,00 2.196.741.000,00 76.996.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
Sidoarjo terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

Bab 5 - 48
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.47.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah anak balita telantar yang 50 orang Sidoarjo Jumlah anak balita telantar yang terpenuhi 50,00 orang Sidoarjo 2.119.745.000,00 2.196.741.000,00 76.996.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita terpenuhi kebutuhan fisik, psikis dan kebutuhan fisik, psikis dan sosial serta
Sidoarjo sosial serta memperoleh perlindungan memperoleh perlindungan sosial sehingga
sosial sehingga dapat tumbuh dan dapat tumbuh dan berkembang secara
berkembang secara normal normal

1.06.49 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 9 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 9,34 % 2.008.227.000,00 2.081.975.000,00 73.748.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
Trenggalek terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.49.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 120 orang Kota Kediri,Trenggalek jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 120,00 orang Kota Kediri,Trenggalek 2.008.227.000,00 2.081.975.000,00 73.748.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta
Trenggalek mendapatkan perlindungan sosial sehingga mendapatkan perlindungan sosial sehingga
dapat tumbuh dan berkembang secara dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
wajar

1.06.50 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 10 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 10,12 % 1.972.363.000,00 2.094.223.000,00 121.860.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
Situbondo terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.50.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 130 orang Banyuwangi,Situbondo jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 130,00 orang Banyuwangi,Situbondo 1.972.363.000,00 2.094.223.000,00 121.860.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta
Situbondo mendapatkan perlindungan sosial sehingga mendapatkan perlindungan sosial sehingga
dapat tumbuh dan berkembang secara dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
wajar

1.06.51 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 7 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 7,40 % 1.852.430.000,00 1.908.690.000,00 56.260.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
Sumenep terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.51.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 95 orang Bangkalan,Sumenep jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 95,00 orang Bangkalan,Sumenep 1.852.430.000,00 1.908.690.000,00 56.260.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta
Sumenep mendapatkan perlindungan sosial sehingga mendapatkan perlindungan sosial sehingga
dapat tumbuh dan berkembang secara dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
wajar

1.06.52 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 11 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 10,51 % 2.221.500.000,00 2.320.904.000,00 99.404.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
Nganjuk terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.52.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 135 orang Nganjuk,Ngawi jumlah anak usia sekolah yg memperoleh 135,00 orang Nganjuk,Ngawi 2.221.500.000,00 2.320.904.000,00 99.404.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta kebutuhan fisik, psikis, dan sosial serta
Nganjuk mendapatkan perlindungan sosial sehingga mendapatkan perlindungan sosial sehingga
dapat tumbuh dan berkembang secara dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
wajar

1.06.53 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 93 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 93,49 % 1.651.849.000,00 1.716.853.000,00 65.004.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
Batu terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.53.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah anak usia sekolah dasar yang 1.200 orang Kota Batu jumlah anak usia sekolah dasar yang 1.200,00 orang Kota Batu 1.651.849.000,00 1.716.853.000,00 65.004.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak memperoleh kebutuhan fisik ,psikis, dan memperoleh kebutuhan fisik ,psikis, dan
Batu sosial serta mendapatkan perlindungan sosial serta mendapatkan perlindungan
sosial sehingga dapt tumbuh dan sosial sehingga dapt tumbuh dan
berkembang secara wajar berkembang secara wajar

Bab 5 - 49
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.54 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 17 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 16,67 % 1.336.809.000,00 1.339.088.000,00 2.279.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.54.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah remaja telantar yang 214 orang Jombang Jumlah remaja telantar yang mendapatkan 214,00 orang Jombang 1.336.809.000,00 1.339.088.000,00 2.279.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang mendapatkan pelayanan kebutuhan pelayanan kebutuhan fisik,psikis dan sosial
fisik,psikis dan sosial serta ketrampilan serta ketrampilan kerja dasar
kerja dasar

1.06.55 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 13 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 13,24 % 1.121.741.000,00 1.178.001.000,00 56.260.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.55.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah remaja telantar yang 170 orang Blitar Jumlah remaja telantar yang mendapatkan 170,00 orang Blitar 1.121.741.000,00 1.178.001.000,00 56.260.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar mendapatkan pelayanan kebutuhan pelayanan kebutuhan fisik,psikis dan sosial
fisik,psikis dan sosial serta ketrampilan serta ketrampilan kerja dasar
kerja dasar

1.06.56 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 11 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 11,13 % 2.626.355.000,00 2.817.961.000,00 191.606.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.56.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 162 orang Pasuruan Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 162,00 orang Pasuruan 2.626.355.000,00 2.817.961.000,00 191.606.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, memperoleh pelayanan kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan keterampilan bimbingan mental dan keterampilan

1.06.57 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 9 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 9,27 % 2.065.822.500,00 2.211.131.000,00 145.308.500,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.57.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 135 orang Blitar,Tulungagung Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 135,00 orang Blitar,Tulungagung 2.065.822.500,00 2.211.131.000,00 145.308.500,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, memperoleh pelayanan kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan keterampilan bimbingan mental dan keterampilan

1.06.58 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 11 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 10,65 % 2.214.265.000,00 2.476.785.000,00 262.520.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.58.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 155 orang Jombang,Kediri Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 155,00 orang Jombang,Kediri 2.214.265.000,00 2.476.785.000,00 262.520.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, memperoleh pelayanan kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan keterampilan bimbingan mental dan keterampilan

1.06.59 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 10 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 10,30 % 2.221.391.000,00 2.568.674.750,00 347.283.750,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.59.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut usia telantar yang 155 lansia Magetan,Pacitan,Ponorogo Jumlah Lanjut usia telantar yang 155,00 lansia Magetan,Pacitan,Ponorogo 2.221.391.000,00 2.568.674.750,00 347.283.750,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, memperoleh pelayanan kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan ketrampilan bimbingan mental dan ketrampilan

Bab 5 - 50
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.60 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Disabilitas Tubuh penerima 6 % % PMKS Disabilitas Tubuh penerima manfaat 5,87 % 1.254.927.500,00 1.272.415.500,00 17.488.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan manfaat Program Kesejahteraan Sosial Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.60.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah penyandang disabilitas tubuh yang 75 orang Pasuruan jumlah penyandang disabilitas tubuh yang 75,00 orang Pasuruan 1.254.927.500,00 1.272.415.500,00 17.488.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial

1.06.61 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Disabilitas Intelektual penerima 39 % % PMKS Disabilitas Intelektual penerima 39,10 % 1.260.470.000,00 1.281.782.000,00 21.312.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.61.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jJumlah Penyandang Cacat Grahita yang 50 orang Tuban jJumlah Penyandang Cacat Grahita yang 50,00 orang Tuban 1.260.470.000,00 1.281.782.000,00 21.312.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban mendapatkan bimbingan rehabilitasi mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial,
sosial, fisik, mental dan sosial fisik, mental dan sosial

1.06.62 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Disabilitas Rungu Wicara penerima 5 % % PMKS Disabilitas Rungu Wicara penerima 4,69 % 994.610.000,00 1.063.986.000,00 69.376.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.62.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Penyandang cacat Rungu Wicara 60 orang Pasuruan Jumlah Penyandang cacat Rungu Wicara 60,00 orang Pasuruan 994.610.000,00 1.063.986.000,00 69.376.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan yang mendapatkan bimbingan fisik, yang mendapatkan bimbingan fisik, mental
mental dan sosial dan sosial

1.06.63 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Disabilitas Mental penerima 20 % % PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat 19,89 % 3.640.431.000,00 3.799.511.000,00 159.080.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan manfaat Program Kesejahteraan Sosial Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.63.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah eks psikotik yang mendapatkan 254 orang Banyuwangi,Pasuruan Jumlah eks psikotik yang mendapatkan 254,00 orang Banyuwangi,Pasuruan 3.640.431.000,00 3.799.511.000,00 159.080.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan Pelayanan Kebuthan dasar, bimbingan Pelayanan Kebuthan dasar, bimbingan
rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial

1.06.64 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Disabilitas Mental penerima 16 % % PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat 16,05 % 2.989.642.500,00 3.037.734.500,00 48.092.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri manfaat Program Kesejahteraan Sosial Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.64.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah eks psikotik yang mendapatkan 205 orang Kediri,Madiun Jumlah eks psikotik yang mendapatkan 205,00 orang Kediri,Madiun 2.989.642.500,00 3.037.734.500,00 48.092.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri pelanyanan kebutuhan dasar, bimbingan pelanyanan kebutuhan dasar, bimbingan
rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial

1.06.65 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Gelandangan Pengemis penerima 16 % % PMKS Gelandangan Pengemis penerima 16,05 % 1.240.900.000,00 1.254.016.000,00 13.116.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.65.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah gelandangan dan pengemis yang 100 orang Pasuruan Jumlah gelandangan dan pengemis yang 100,00 orang Pasuruan 1.240.900.000,00 1.254.016.000,00 13.116.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial

1.06.66 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai % PMKS Jalanan Hasil Rasia penerima 16 % % PMKS Jalanan Hasil Rasia penerima 16,05 % 2.245.450.000,00 2.444.870.000,00 199.420.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.66.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Jumlah pmks jalanan yang mendapatkan 150 orang Sidoarjo Jumlah pmks jalanan yang mendapatkan 150,00 orang Sidoarjo 2.245.450.000,00 2.444.870.000,00 199.420.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo bimbingan rehabilitasi sosial bimbingan rehabilitasi sosial

Bab 5 - 51
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.67 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Gelandangan Pengemis penerima 16 % % PMKS Gelandangan Pengemis penerima 16,05 % 1.335.676.000,00 1.435.080.000,00 99.404.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.67.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah gelandangan pengemis yang 100 orang Madiun,Ponorogo Jumlah gelandangan pengemis yang 100,00 orang Madiun,Ponorogo 1.335.676.000,00 1.435.080.000,00 99.404.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun mendapatkanbimbingan rehabilitasi sosial mendapatkanbimbingan rehabilitasi sosial

1.06.68 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS eks Penderita Kusta penerima 7 % % PMKS eks Penderita Kusta penerima 7,04 % 1.629.050.000,00 1.648.702.000,00 19.652.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.68.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah eks penyandang kusta yang 90 orang Tuban jumlah eks penyandang kusta yang 90,00 orang Tuban 1.629.050.000,00 1.648.702.000,00 19.652.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial mendapatkan bimbingan rehabilitasi sosial

1.06.69 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS eks Tuna Susila penerima manfaat 7 % % PMKS eks Tuna Susila penerima manfaat 7,04 % 1.119.830.000,00 1.109.934.000,00 -9.896.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.69.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Eks tuna susila yang mendapatkan 180 orang Kota Kediri Jumlah Eks tuna susila yang mendapatkan 180,00 orang Kota Kediri 1.119.830.000,00 1.109.934.000,00 -9.896.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri bimbingan rehabilitasi sosial bimbingan rehabilitasi sosial

1.06.70 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Berhadapan Hukum dan Anak 7 % % PMKS Anak Berhadapan Hukum dan Anak 7,04 % 1.376.185.000,00 1.540.593.000,00 164.408.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Nakal penerima manfaat Program Nakal penerima manfaat Program
Surabaya Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasar dan meningkat fungsi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis

1.06.70.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah AN dan ABH yang mendapatkan 150 orang Kota Surabaya Jumlah AN dan ABH yang mendapatkan 150,00 orang Kota Surabaya 1.376.185.000,00 1.540.593.000,00 164.408.000,00 APBD Dinas Sosial
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra bimbingan rehabilitasi sosial bimbingan rehabilitasi sosial
Surabaya

1.06.71 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 13 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 13,24 % 1.085.330.000,00 1.142.862.000,00 57.532.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.71.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah remaja telantar yang 170 orang Bojonegoro Jumlah remaja telantar yang mendapatkan 170,00 orang Bojonegoro 1.085.330.000,00 1.142.862.000,00 57.532.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro mendapatkan pelayanan kebutuhan pelayanan kebutuhan fisik,psikis dan sosial
fisik,psikis dan sosial

1.06.72 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 12 % % PMKS Anak Telantar penerima manfaat 12,46 % 1.242.285.000,00 1.273.465.000,00 31.180.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan Program Kesejahteraan Sosial yang Program Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Teknis Teknis

1.06.72.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah remaja terlantar yang 160 orang Pamekasan Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan 160,00 orang Pamekasan 1.242.285.000,00 1.273.465.000,00 31.180.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan mendapatkan pelanyanan kenutuhan pelanyanan kenutuhan fisik,psikis dan sosial
fisik,psikis dan sosial

1.06.73 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 7 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 6,62 % 2.022.785.000,00 2.215.305.000,00 192.520.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.73.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 140 orang Jember Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 140,00 orang Jember 2.022.785.000,00 2.215.305.000,00 192.520.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember memperoleh pelayanan kebutuhan dasar, memperoleh pelayanan kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan keterampilan bimbingan mental dan keterampilan

Bab 5 - 52
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.74 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 5 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 4,81 % 1.613.315.000,00 1.687.107.000,00 73.792.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.74.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 70 orang Banyuwangi Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 70,00 orang Banyuwangi 1.613.315.000,00 1.687.107.000,00 73.792.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi memperoleh Pelayanan Kebutuhan dasar, memperoleh Pelayanan Kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan ketrampilan bimbingan mental dan ketrampilan

1.06.75 Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 70 % % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima 70,00 % 1.802.400.000,00 1.837.376.000,00 34.976.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso manfaat Program Kesejahteraan Sosial manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.75.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 90 orang Bondowoso Jumlah Lanjut Usia terlantar yang 90,00 orang Bondowoso 1.802.400.000,00 1.837.376.000,00 34.976.000,00 APBD Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso memperoleh Pelayanan Kebutuhan dasar, memperoleh Pelayanan Kebutuhan dasar,
bimbingan mental dan ketrampilan bimbingan mental dan ketrampilan

1.06.76 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Unit % PMKS penerima manfaat Program 100 % % PMKS penerima manfaat Program 100,00 % 6.775.000.000,00 6.824.300.000,00 49.300.000,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasar dan meningkat fungsi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi
sosialnya. sosialnya.

1.06.76.001 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Penyandang disabilitas netra yang 105 orang Kota Malang Jumlah Penyandang disabilitas netra yang 105,00 orang Kota Malang 245.000.000,00 304.000.000,00 59.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Netra Malang mendapatkan bimbingan ketrampilan dan mendapatkan bimbingan ketrampilan dan
bantuan usaha ekonomis produktif bantuan usaha ekonomis produktif

1.06.76.002 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah remaja terlantar yang 214 orang Jombang Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan 214,00 orang Jombang 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha
Jombang bantuan usaha ekonomis produktif ekonomis produktif

1.06.76.003 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Remaja Terlantar yang 170 orang Kota Blitar Jumlah Remaja Terlantar yang mendapatkan 170,00 orang Kota Blitar 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha
Blitar bantuan usaha ekonomis produktif ekonomis produktif

1.06.76.005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh yang 75 orang Pasuruan Jumlah Penyandang Disabilitas Tubuh yang 75,00 orang Pasuruan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa mendapatkan bimbingan dan ketrampilan mendapatkan bimbingan dan ketrampilan
Pasuruan dan bantuan usaha ekonomis produktif dan bantuan usaha ekonomis produktif

1.06.76.007 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu 60 orang Pasuruan Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu Wicara 60,00 orang Pasuruan 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara yang mendapatkan bimbingan yang mendapatkan bimbingan ketrampilan
Wicara Pasuruan ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis dan bantuan usaha ekonomis produktif
produktif

1.06.76.008 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah gelandangan dan pengemis yang 100 orang Pasuruan Jumlah gelandangan dan pengemis yang 100,00 orang Pasuruan 375.000.000,00 365.300.000,00 -9.700.000,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya mendapatkan bimbingan ketrampilan dan mendapatkan bimbingan ketrampilan dan
Pasuruan bantuan usaha ekonomis produktif bantuan usaha ekonomis produktif

1.06.76.009 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi jumlah pmks jalanan yang mendapatkan 150 orang Sidoarjo jumlah pmks jalanan yang mendapatkan 150,00 orang Sidoarjo 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui Balai Pelayanan PMKS Sidoarjo bimbingan ketrampilan bimbingan ketrampilan

1.06.76.010 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 100 orang Madiun Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 100,00 orang Madiun 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya mendapatkan bimbingan ketrampilan dan mendapatkan bimbingan ketrampilan dan
Madiun bantuan usaha ekonomis produktif bantuan usaha ekonomis produktif

1.06.76.011 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Eks penyadang Kusta yang 90 orang Tuban Jumlah Eks penyadang Kusta yang 90,00 orang Tuban 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis mendapatkan bimbingan ketrampilan mendapatkan bimbingan ketrampilan
Tuban

Bab 5 - 53
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.06.76.012 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Eks Tuna Susila yang mendapatkan 180 orang Kota Kediri Jumlah Eks Tuna Susila yang mendapatkan 180,00 orang Kota Kediri 845.000.000,00 845.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha
Wanita Kediri ekonomis produktif ekonomis produktif

1.06.76.013 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Anak Nakal dan ABH yang 150 orang Kota Surabaya Jumlah Anak Nakal dan ABH yang 150,00 orang Kota Surabaya 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi mendapatkan bimbingan ketrampilan dan mendapatkan bimbingan ketrampilan dan
Sosial Marsudi Putra Surabaya bantuan usaha ekonomis produktif bantuan usaha ekonomis produktif

1.06.76.014 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Remaja Terlantar yang 170 orang Bojonegoro Jumlah Remaja Terlantar yang mendapatkan 170,00 orang Bojonegoro 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mendapatkan bantuan stimulan Usaha bantuan stimulan Usaha Ekonomis Produktif
Bojonegoro Ekonomis Produktif

1.06.76.015 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi jumlah remaja terlantar yang 160 orang Pamekasan jumlah remaja terlantar yang mendapatkan 160,00 orang Pamekasan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Sosial
PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mendapatkan bimbingan ketrampilan dan bimbingan ketrampilan dan bantuan usaha
Pamekasan bantuan usaha ekonomis produktif ekonomis produktif

1.06.77 Program Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui UPT % PMKS Disabilitas Netra penerima 100 % % PMKS Disabilitas Netra penerima manfaat 100,00 % 1.428.579.500,00 1.617.527.500,00 188.948.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang manfaat Program Kesejahteraan Sosial Program Kesejahteraan Sosial yang
yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat
meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana
Pelaksana Teknis Teknis

1.06.77.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT jumlah penyandang disabilitas netra yang 105 orang Kota Malang jumlah penyandang disabilitas netra yang 105,00 orang Kota Malang 1.428.579.500,00 1.617.527.500,00 188.948.000,00 APBD Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang memperoleh pelayanan kebutuhan fisik, memperoleh pelayanan kebutuhan fisik,
psikis dan sosial psikis dan sosial

1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 8.591.457.834,00 7.699.673.800,00 -891.784.034,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Transmigrasi
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.07.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 8.591.457.834,00 7.699.673.800,00 -891.784.034,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Transmigrasi
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 16.668.995.646,00 9.429.442.660,00 -7.239.552.986,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
yang layak fungsi yang layak fungsi Transmigrasi
1.07.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Kota Surabaya 10.532.885.646,00 5.759.188.660,00 -4.773.696.986,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Transmigrasi
1.07.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah pemeliharaan peralatan dan 12 Paket/U Kota Surabaya Jumlah pemeliharaan peralatan dan 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 6.136.110.000,00 3.670.254.000,00 -2.465.856.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Prasarana kelengkapan sarana prasarana nit kelengkapan sarana prasarana it Transmigrasi
1.07.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 5.210.344.520,00 3.362.971.520,00 -1.847.373.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Perangkat Daerah Transmigrasi
1.07.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 120 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 120,00 Kali Kota Surabaya 1.200.000.000,00 1.021.150.000,00 -178.850.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 629 Pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 629,00 Pegawai Kota Surabaya 4.010.344.520,00 2.341.821.520,00 -1.668.523.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Transmigrasi
1.07.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 3.479.202.000,00 2.946.120.020,00 -533.081.980,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Transmigrasi

1.07.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Kota Surabaya 1.418.120.000,00 1.362.835.520,00 -55.284.480,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Transmigrasi
1.07.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7,00 Dokumen Kota Surabaya 952.540.000,00 698.147.500,00 -254.392.500,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Program dan Anggaran n Transmigrasi
1.07.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 4 Paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 4,00 Paket Kota Surabaya 632.907.000,00 533.342.000,00 -99.565.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Transmigrasi
1.07.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 475.635.000,00 351.795.000,00 -123.840.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Transmigrasi
1.07.20 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % kejuruan lembaga pelatihan yang 65 % % kejuruan lembaga pelatihan yang 65,00 % 9.500.000.000,00 3.000.000.000,00 -6.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja memenuhi standar mutu pelatihan di LPK memenuhi standar mutu pelatihan di LPK Transmigrasi

% penempatan tenaga kerja magang dalam 72 % % penempatan tenaga kerja magang dalam 72,00 % 9.500.000.000,00 3.000.000.000,00 -6.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
negeri negeri Transmigrasi
% tenaga kerja magang ke luar negeri 28 % % tenaga kerja magang ke luar negeri 28,00 % 9.500.000.000,00 3.000.000.000,00 -6.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.20.073 Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Jumlah peserta pemagangan Luar Negeri 350 Orang Kota Batu,Kota Surabaya Jumlah peserta pemagangan Luar Negeri yg 300,00 Orang Kota Batu,Kota Surabaya 1.000.000.000,00 900.000.000,00 -100.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Pemagangan yg mengikuti seleksi mengikuti seleksi Transmigrasi
1.07.20.110 Pembinaan Kelembagaan Pelatihan dan Jumlah LPK yang difasilitasi dan 500 Orang Kota Batu,Kota Jumlah LPK yang difasilitasi dan diakreditasi 50,00 Orang Kota Batu,Kota 2.770.696.000,00 300.000.000,00 -2.470.696.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Pemberdayaan SDM Kepelatihan dan Instruktur diakreditasi Surabaya,Malang Surabaya,Malang Transmigrasi

Bab 5 - 54
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.20.111 Pembinaan Produktivitas dan Penyelenggaraan Jumlah tenaga kerja yg ditingkatkan 200 Perusah Kota Batu,Kota Jumlah tenaga kerja yg ditingkatkan 50,00 Perusaha Kota Batu,Kota 2.500.000.000,00 300.000.000,00 -2.200.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi produktivitasnya aan Surabaya,Malang produktivitasnya an Surabaya,Malang Transmigrasi
1.07.20.161 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah peserta pelatihan dan 250 orang Gresik,Jombang,Kota Jumlah peserta pelatihan dan pemagangan 50,00 orang Gresik,Jombang,Kota 3.000.000.000,00 500.000.000,00 -2.500.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di Bidang pemagangan dalam negeri Surabaya,Mojokerto,Pasuruan dalam negeri Surabaya,Mojokerto,Pasuruan Transmigrasi
Pelatihan dan Produktivitas

1.07.20.162 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi jumlah peserta yang mengikuti program 100 UPTPK jombang jumlah peserta yang mengikuti program 200,00 UPTPK jombang 229.304.000,00 1.000.000.000,00 770.696.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat sertifikasi tenaga kerja di Jawa Timur sertifikasi tenaga kerja di Jawa Timur Transmigrasi

1.07.24 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Jumlah penempatan tenaga kerja melalui 310.000 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja melalui ######## Orang 11.400.000.000,00 4.750.000.000,00 -6.650.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Kerja AKL, AKAD dan AKAN AKL, AKAD dan AKAN Transmigrasi
% binaan di sektor informal yg berhasil 85 % % binaan di sektor informal yg berhasil 85,00 % 11.400.000.000,00 4.750.000.000,00 -6.650.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
menyerap tenaga kerja baru menyerap tenaga kerja baru Transmigrasi
Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja 550 perusah Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja 550,00 perusaha 11.400.000.000,00 4.750.000.000,00 -6.650.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
aan an Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan penempatan 78 ikm Hasil survey IKM pelayanan penempatan 78,00 ikm 11.400.000.000,00 4.750.000.000,00 -6.650.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja tenaga kerja Transmigrasi
1.07.24.001 Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Informal Jumlah petugas lapangan yang mengikuti 60 orang Kota Batu,Kota Jumlah petugas lapangan yang mengikuti orang Kota Batu,Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
temu konsultasi Malang,Pasuruan temu konsultasi Malang,Pasuruan Transmigrasi
1.07.24.002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan 600 orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan 80,00 orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.600.000.000,00 400.000.000,00 -1.200.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Pengguna TKA; Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pengguna TKA; Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.24.003 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Jumlah Peserta dan lokasi sosialisasi 5.000 orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Peserta dan lokasi sosialisasi 2.000,00 orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.750.000.000,00 350.000.000,00 -1.400.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Pencegahan TKI Non Prosedural ; Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pencegahan TKI Non Prosedural ; Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.24.004 Penciptaan Pasar Kerja melalui Pembinaan Setifikat ISO 3.500 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Setifikat ISO Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
Penyelenggaraan Bursa Kerja Dalam dan Luar Negeri ,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.24.005 Penguatan SDM Antar Kerja untuk Mengoptimalkan Jumlah peserta PNS kab/kota yang 40 orang Kota Surabaya Jumlah peserta PNS kab/kota yang orang Kota Surabaya 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penciptaan Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga mengikuti bimtek antar kerja mengikuti bimtek antar kerja Transmigrasi
Kerja di Dalam dan Luar Negeri

1.07.24.006 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah masyarakat yang mendapat 250 orang Kota Batu,Kota Jumlah masyarakat yang mendapat 320,00 orang Kota Batu,Kota 1.693.542.500,00 1.914.867.500,00 221.325.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Penempatan pembinaan/orientasi kewirausahaan Malang,Pasuruan pembinaan/orientasi kewirausahaan Malang,Pasuruan Transmigrasi
dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.07.24.007 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Jumlah siswa yg diberikan penyuluhan IPK; 350 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah siswa yg diberikan penyuluhan IPK; 1.000,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.500.000.000,00 1.756.507.500,00 256.507.500,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di Bidang aan dan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik an dan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pencari ,Jember,Jombang,Kediri,Kota Pencari ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
kerja Batu,Kota Blitar,Kota kerja Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.24.008 Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri di Bidang jumlah peserta yang mengikuti pameran 50 orang jumlah peserta yang mengikuti pameran 50,00 orang 306.457.500,00 328.625.000,00 22.167.500,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Transmigrasi
1.07.25 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan % terbentuknya LKS Bipartit di perusahaan 55 % % terbentuknya LKS Bipartit di perusahaan 55,00 % 7.900.000.000,00 4.000.000.000,00 -3.900.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Jaminan Sosial Transmigrasi
% terbentuknya Peraturan Perusahaan 35 % % terbentuknya Peraturan Perusahaan (PP) 35,00 % 7.900.000.000,00 4.000.000.000,00 -3.900.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
(PP) Transmigrasi
% terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama 11 % % terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama 11,00 % 7.900.000.000,00 4.000.000.000,00 -3.900.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
(PKB) (PKB) Transmigrasi

Bab 5 - 55
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hasil survey IKM pelayanan pembinaan 82 % Hasil survey IKM pelayanan pembinaan 81,50 % 7.900.000.000,00 4.000.000.000,00 -3.900.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
hubungan industrial hubungan industrial Transmigrasi
1.07.25.001 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Penganugerahan LKS Bipartit perusahaan 1.500 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Penganugerahan LKS Bipartit perusahaan 1.500,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.492.938.200,00 2.000.000.000,00 -492.938.200,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Industrial tingkat Prov Jatim aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik tingkat Prov Jatim an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.25.002 Penguatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial di 250 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Pemasyarakatan Hubungan Industrial di 150,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.294.013.700,00 500.000.000,00 -794.013.700,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Jawa Timur aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Jawa Timur an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.25.003 Pembinaan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 60 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 60,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.483.298.100,00 1.000.000.000,00 -1.483.298.100,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
pelaksanaan UMK di Jawa Timur aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pelaksanaan UMK di Jawa Timur an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.25.004 Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Industrial untuk Jumlah peserta Forum Komunikasi dan 75 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah peserta Forum Komunikasi dan 75,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.629.750.000,00 500.000.000,00 -1.129.750.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Mendorong Terwujudnya Iklim Hubungan Industrial Konsultasi Mediator HI se Jatim; aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Konsultasi Mediator HI se Jatim; an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
yang Kondusif ,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.26 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan % perusahaan yang memenuhi persyaratan 47 % % perusahaan yang memenuhi persyaratan 47,00 % 7.300.000.000,00 3.187.836.000,00 -4.112.164.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 K3 Transmigrasi
%penyelesaian kasus pelanggaran norma 55 % %penyelesaian kasus pelanggaran norma 55,00 % 7.300.000.000,00 3.187.836.000,00 -4.112.164.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
ketenagakerjaan ketenagakerjaan Transmigrasi
% pekerja yang menjadi peserta program 57 % % pekerja yang menjadi peserta program 57,00 % 7.300.000.000,00 3.187.836.000,00 -4.112.164.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Transmigrasi
Aktif Aktif

1.07.26.001 Penguatan dan Penerapan Sistem Pengawasan Jumlah bimtek bidang pengawasan 2 Kegiatan Kota Surabaya Jumlah bimtek bidang pengawasan 2,00 Kegiatan Kota Surabaya 1.900.000.000,00 1.212.836.000,00 -687.164.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Ketenagakerjaan ketenagakerjaan ketenagakerjaan Transmigrasi
1.07.26.002 Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Jumlah pelatihan dan atau sosialisasi yang 100 Kegiatan Kota Surabaya Jumlah pelatihan dan atau sosialisasi yang di 100,00 Kegiatan Kota Surabaya 2.750.000.000,00 900.000.000,00 -1.850.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Norma Ketenagakerjaan di lakukan lakukan Transmigrasi
1.07.26.003 Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Jumlah perusahaan yang mendapat 500 Perusah Kota Surabaya Jumlah perusahaan yang mendapat 500,00 Perusaha Kota Surabaya 1.100.000.000,00 825.000.000,00 -275.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Kesehatan Kerja di Tempat Kerja penghargaan bidang K3 aan penghargaan bidang K3 an Transmigrasi
1.07.26.005 Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Jumlah bimbingan dan pelatihan yang 1 Kegiatan Kota Surabaya Jumlah bimbingan dan pelatihan yang 1,00 Kegiatan Kota Surabaya 1.550.000.000,00 250.000.000,00 -1.300.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Anak dan Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan dilakukan dilakukan Transmigrasi

1.07.27 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 7.850.000.000,00 5.000.000.000,00 -2.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Singosari pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 7.850.000.000,00 5.000.000.000,00 -2.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 7.850.000.000,00 5.000.000.000,00 -2.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 7.850.000.000,00 5.000.000.000,00 -2.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 7.850.000.000,00 5.000.000.000,00 -2.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.27.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 128 orang Kota Batu,Kota Malang,Malang Jumlah peserta pelatihan berbasis 128,00 orang Kota Batu,Kota Malang,Malang 2.400.000.000,00 250.000.000,00 -2.150.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang

Bab 5 - 56
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.27.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 752 Orang Malang Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 Orang Malang 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Transmigrasi
UPT- PK Singosari Malang

1.07.27.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 160 Orang Kota Batu,Kota Malang,Malang Jumlah peserta pelatihan berbasis 288,00 Orang Kota Batu,Kota Malang,Malang 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Singosari masyarakat masyarakat Transmigrasi
Malang

1.07.27.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 55 perusah Malang Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 50,00 perusaha Malang 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Singosari Malang

1.07.27.007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 15 Unit Malang jumlah pengadaan alat/sarana 12,00 Unit Malang 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Singosari

1.07.28 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 6.700.000.000,00 4.250.000.000,00 -2.450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Jember pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 6.700.000.000,00 4.250.000.000,00 -2.450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 6.700.000.000,00 4.250.000.000,00 -2.450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 6.700.000.000,00 4.250.000.000,00 -2.450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 6.700.000.000,00 4.250.000.000,00 -2.450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.28.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 320 Orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb 1.826.000.000,00 250.000.000,00 -1.576.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat er,Lumajang masyarakat er,Lumajang Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember

1.07.28.004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 304 Orang Jember Jumlah peserta pelatihan berbasis 0,00 Orang Jember 2.624.000.000,00 2.624.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja kompetensi kompetensi Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember

1.07.28.006 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 160 orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb Jumlah peserta pelatihan berbasis 160,00 orang Banyuwangi,Bondowoso,Jemb 1.000.000.000,00 3.016.787.500,00 2.016.787.500,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jember masyarakat er,Lumajang masyarakat er,Lumajang Transmigrasi

1.07.28.008 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 Perusah Jember Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 50,00 Perusaha Jember 401.675.000,00 443.500.000,00 41.825.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Jember

1.07.28.009 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 20 Unit Jember jumlah pengadaan alat/sarana 2,00 Unit Jember 848.325.000,00 539.712.500,00 -308.612.500,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Jember

1.07.29 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 6.250.000.000,00 3.850.000.000,00 -2.400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 6.250.000.000,00 3.850.000.000,00 -2.400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 6.250.000.000,00 3.850.000.000,00 -2.400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 6.250.000.000,00 3.850.000.000,00 -2.400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 6.250.000.000,00 3.850.000.000,00 -2.400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.29.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 288 orang Kota Pasuruan,Kota Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Kota Pasuruan,Kota 1.500.000.000,00 250.000.000,00 -1.250.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat Probolinggo,Pasuruan,Probolin masyarakat Probolinggo,Pasuruan,Probolin Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan ggo ggo

1.07.29.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 432 orang Kota Pasuruan,Kota Jumlah peserta pelatihan berbasis 0,00 orang Kota Pasuruan,Kota 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja kompetensi Probolinggo,Pasuruan,Probolin kompetensi Probolinggo,Pasuruan,Probolin Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan ggo ggo

1.07.29.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan swadana 340 Orang Kota Pasuruan,Kota Jumlah peserta pelatihan swadana 416,00 Orang Kota Pasuruan,Kota 1.500.000.000,00 3.115.000.000,00 1.615.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Pasuruan Probolinggo,Pasuruan,Probolin Probolinggo,Pasuruan,Probolin Transmigrasi
ggo ggo

Bab 5 - 57
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.29.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 55 Perusah Pasuruan Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 55,00 Perusaha Pasuruan 450.000.000,00 125.000.000,00 -325.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Pasuruan

1.07.29.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 10 Unit Pasuruan jumlah pengadaan alat/sarana 28,00 Unit Pasuruan 600.000.000,00 360.000.000,00 -240.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Pasuruan

1.07.30 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.30.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 304 Orang Kota Mojokerto,Mojokerto Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Kota Mojokerto,Mojokerto 1.600.000.000,00 250.000.000,00 -1.350.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto

1.07.30.003 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 320 Orang Kota Mojokerto,Mojokerto Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 Orang Kota Mojokerto,Mojokerto 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto

1.07.30.005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 120 Orang Kota Mojokerto,Mojokerto Jumlah peserta pelatihan berbasis 368,00 Orang Kota Mojokerto,Mojokerto 800.000.000,00 2.550.000.000,00 1.750.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Mojokerto masyarakat; masyarakat; Transmigrasi

1.07.30.006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 100 perusah Mojokerto Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 100,00 perusaha Mojokerto 500.000.000,00 350.000.000,00 -150.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Mojokerto

1.07.30.007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 20 Unit Mojokerto jumlah pengadaan alat/sarana 17,00 Unit Mojokerto 800.000.000,00 600.000.000,00 -200.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Mojokerto

1.07.31 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.850.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.200.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Jombang pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.850.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.200.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.850.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.200.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.850.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.200.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.850.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.200.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.31.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 464 orang Jombang Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Jombang 2.000.000.000,00 250.000.000,00 -1.750.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang

1.07.31.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 384 orang Jombang Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 orang Jombang 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang

1.07.31.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan Swadana 96 orang Jombang Jumlah peserta pelatihan Swadana 336,00 orang Jombang 700.000.000,00 2.720.000.000,00 2.020.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jombang Transmigrasi

1.07.31.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 perusah Jombang Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 100,00 perusaha Jombang 400.000.000,00 380.000.000,00 -20.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Jombang

1.07.31.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 10 Unit Jombang jumlah pengadaan alat/sarana 11,00 Unit Jombang 350.000.000,00 300.000.000,00 -50.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Jombang

1.07.32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 6.150.000.000,00 4.000.000.000,00 -2.150.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Tuban pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi

Bab 5 - 58
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 6.150.000.000,00 4.000.000.000,00 -2.150.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 6.150.000.000,00 4.000.000.000,00 -2.150.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 6.150.000.000,00 4.000.000.000,00 -2.150.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 6.150.000.000,00 4.000.000.000,00 -2.150.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.32.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 384 orang Lamongan,Tuban Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Lamongan,Tuban 2.000.000.000,00 250.000.000,00 -1.750.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban

1.07.32.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 400 orang Tuban Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 orang Tuban 2.400.000.000,00 0,00 -2.400.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban

1.07.32.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 48 orang Lamongan,Tuban Jumlah peserta pelatihan berbasis 240,00 orang Lamongan,Tuban 750.000.000,00 2.750.000.000,00 2.000.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tuban masyarakat; masyarakat; Transmigrasi

1.07.32.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 30 perusah Tuban Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 30,00 perusaha Tuban 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Tuban

1.07.32.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 7 Unit Tuban jumlah pengadaan alat/sarana 9,00 Unit Tuban 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Tuban

1.07.33 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.250.000.000,00 3.400.000.000,00 -1.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.250.000.000,00 3.400.000.000,00 -1.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.250.000.000,00 3.400.000.000,00 -1.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.250.000.000,00 3.400.000.000,00 -1.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.250.000.000,00 3.400.000.000,00 -1.850.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.33.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 208 orang Nganjuk Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Nganjuk 1.800.000.000,00 250.000.000,00 -1.550.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk

1.07.33.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 640 orang Nganjuk Jumlah peserta pelatihan berbasis 0,00 orang Nganjuk 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja kompetensi kompetensi Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Nganjuk

1.07.33.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan swadana 160 orang Nganjuk Jumlah peserta pelatihan swadana 256,00 orang Nganjuk 650.000.000,00 2.610.000.000,00 1.960.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Nganjuk Transmigrasi

1.07.33.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 30 perusah Nganjuk Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 40,00 perusaha Nganjuk 400.000.000,00 200.000.000,00 -200.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Nganjuk

1.07.33.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 13 Unit Nganjuk jumlah pengadaan alat/sarana 18,00 Unit Nganjuk 400.000.000,00 340.000.000,00 -60.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Nganjuk

1.07.34 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 8.350.000.000,00 5.000.000.000,00 -3.350.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 8.350.000.000,00 5.000.000.000,00 -3.350.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 8.350.000.000,00 5.000.000.000,00 -3.350.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 8.350.000.000,00 5.000.000.000,00 -3.350.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 8.350.000.000,00 5.000.000.000,00 -3.350.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Bab 5 - 59
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.34.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah sosialisasi program three in one (3 416 orang Kota Surabaya Jumlah sosialisasi program three in one (3 in 16,00 orang Kota Surabaya 2.600.000.000,00 250.000.000,00 -2.350.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan in 1) 1) Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya

1.07.34.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 352 orang Kota Surabaya Jumlah peserta pelatihan berbasis 0,00 orang Kota Surabaya 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja kompetensi kompetensi Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya

1.07.34.005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Pelatihan kerja bagi masyarakat di 112 orang Kota Surabaya Pelatihan kerja bagi masyarakat di 176,00 orang Kota Surabaya 1.250.000.000,00 2.820.000.000,00 1.570.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Surabaya lingkungan industri hasil tembakau lingkungan industri hasil tembakau Transmigrasi
(bekerjasama dengan DIII - ITS) (bekerjasama dengan DIII - ITS)

1.07.34.007 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Job Market Fair 1 kegiatan Kota Surabaya Job Market Fair 1,00 kegiatan Kota Surabaya 200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Transmigrasi
Surabaya

1.07.34.009 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 121 Unit Kota Surabaya jumlah pengadaan alat/sarana 73,00 Unit Kota Surabaya 1.300.000.000,00 1.430.000.000,00 130.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Surabaya

1.07.35 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.200.000.000,00 3.495.352.000,00 -1.704.648.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.200.000.000,00 3.495.352.000,00 -1.704.648.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.200.000.000,00 3.495.352.000,00 -1.704.648.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.200.000.000,00 3.495.352.000,00 -1.704.648.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.200.000.000,00 3.495.352.000,00 -1.704.648.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.35.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 560 orang Bangkalan,Pamekasan,Sampan Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Bangkalan,Pamekasan,Sampan 1.800.000.000,00 250.000.000,00 -1.550.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat g,Sumenep masyarakat g,Sumenep Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja
Sumenep

1.07.35.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 288 Orang Sumenep Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 Orang Sumenep 1.720.968.000,00 1.720.968.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep

1.07.35.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 60 orang Bangkalan,Pamekasan,Sampan Jumlah peserta pelatihan berbasis 688,00 orang Bangkalan,Pamekasan,Sampan 625.000.000,00 2.770.152.000,00 2.145.152.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Sumenep masyarakat g,Sumenep masyarakat g,Sumenep Transmigrasi

1.07.35.006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 75 perusah Sumenep Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 40,00 perusaha Sumenep 324.725.000,00 125.200.000,00 -199.525.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Sumenep

1.07.35.007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Paket Kota Surabaya jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan 1,00 Paket Kota Surabaya 729.307.000,00 350.000.000,00 -379.307.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK dilakukan pembangunan dan pemeliharaan pembangunan dan pemeliharaan Transmigrasi
Sumenep

1.07.36 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.200.000.000,00 3.450.000.000,00 -1.750.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.200.000.000,00 3.450.000.000,00 -1.750.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.200.000.000,00 3.450.000.000,00 -1.750.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.200.000.000,00 3.450.000.000,00 -1.750.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.200.000.000,00 3.450.000.000,00 -1.750.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.36.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 540 orang Banyuwangi,Situbondo Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Banyuwangi,Situbondo 2.750.000.000,00 250.000.000,00 -2.500.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja
Situbondo

1.07.36.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 64 orang Situbondo Jumlah peserta pelatihan berbasis 0,00 orang Situbondo 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja kompetensi kompetensi Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo

Bab 5 - 60
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.36.005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan swadana 100 orang Banyuwangi,Situbondo Jumlah peserta pelatihan swadana 176,00 orang Banyuwangi,Situbondo 450.000.000,00 2.730.000.000,00 2.280.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Situbondo Transmigrasi

1.07.36.006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 100 perusah Situbondo Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 50,00 perusaha Situbondo 600.000.000,00 150.000.000,00 -450.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Situbondo

1.07.36.007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 2 Paket Situbondo jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan 1,00 Paket Situbondo 1.050.000.000,00 320.000.000,00 -730.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK dilakukan pembangunan dan pemeliharaan pembangunan dan pemeliharaan Transmigrasi
Situbondo

1.07.37 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 6.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Kediri pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 6.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 6.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 6.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 6.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
1.07.37.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 448 orang Blitar,Kediri,Kota Blitar,Kota Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 orang Blitar,Kediri,Kota Blitar,Kota 2.250.000.000,00 250.000.000,00 -2.000.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan kompetensi Kediri kompetensi Kediri Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri

1.07.37.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 160 orang Kediri Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 orang Kediri 1.892.857.143,00 1.892.857.143,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri

1.07.37.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Peserta pelatihan swadana 112 orang Blitar,Kediri,Kota Blitar,Kota Jumlah Peserta pelatihan swadana 464,00 orang Blitar,Kediri,Kota Blitar,Kota 650.000.000,00 2.810.000.000,00 2.160.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Kediri Kediri Kediri Transmigrasi

1.07.37.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 perusah Kediri Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 50,00 perusaha Kediri 400.000.000,00 230.000.000,00 -170.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Kediri UPT PK aan PK an Transmigrasi

1.07.37.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 15 Unit Kediri jumlah pengadaan alat/sarana 27,00 Unit Kediri 1.057.142.857,00 360.000.000,00 -697.142.857,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Kediri

1.07.38 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.950.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.300.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.950.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.300.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.950.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.300.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.950.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.300.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.950.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.300.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.38.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 500 Orang Trenggalek,Tulungagung Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Trenggalek,Tulungagung 1.700.000.000,00 250.000.000,00 -1.450.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK
Tulungagung

1.07.38.003 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 368 Orang Tulungagung Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 Orang Tulungagung 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung

1.07.38.005 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan swadana 208 Orang Trenggalek,Tulungagung Jumlah peserta pelatihan swadana 320,00 Orang Trenggalek,Tulungagung 800.000.000,00 2.600.000.000,00 1.800.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tulungagung Transmigrasi

1.07.38.006 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 50 Perusah Tulungagung Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 50,00 Perusaha Tulungagung 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan; PK an; Transmigrasi
Tulungagung

Bab 5 - 61
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.38.007 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 18 Unit Tulungagung jumlah pengadaan alat/sarana 4,00 Unit Tulungagung 700.000.000,00 500.000.000,00 -200.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Tulungagung

1.07.39 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 6.200.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.550.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Madiun pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 6.200.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.550.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 6.200.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.550.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 6.200.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.550.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 6.200.000.000,00 3.650.000.000,00 -2.550.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.39.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 320 Orang Kota Madiun,Madiun,Ngawi Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Kota Madiun,Madiun,Ngawi 2.000.000.000,00 250.000.000,00 -1.750.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun

1.07.39.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan swadana 336 Orang Kota Madiun,Madiun,Ngawi Jumlah peserta pelatihan swadana 0,00 Orang Kota Madiun,Madiun,Ngawi 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun

1.07.39.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 200 Orang Kota Madiun,Madiun,Ngawi Jumlah peserta pelatihan berbasis 416,00 Orang Kota Madiun,Madiun,Ngawi 1.286.500.000,00 2.658.102.500,00 1.371.602.500,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Madiun masyarakat masyarakat Transmigrasi

1.07.39.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 450 Perusah Madiun Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 100,00 Perusaha Madiun 675.000.000,00 368.937.500,00 -306.062.500,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK; aan; PK; an; Transmigrasi
Madiun

1.07.39.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 1 Unit Madiun jumlah pengadaan alat/sarana 6,00 Unit Madiun 438.500.000,00 372.960.000,00 -65.540.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Madiun

1.07.40 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.150.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.150.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.150.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.150.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.150.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.40.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 400 Orang Magetan,Pacitan,Ponorogo Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Magetan,Pacitan,Ponorogo 1.400.000.000,00 250.000.000,00 -1.150.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo

1.07.40.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 256 Orang Ponorogo Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 Orang Ponorogo 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo

1.07.40.003 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 96 Orang Magetan,Pacitan,Ponorogo Jumlah peserta pelatihan berbasis 528,00 Orang Magetan,Pacitan,Ponorogo 700.000.000,00 2.875.000.000,00 2.175.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Ponorogo masyarakat masyarakat Transmigrasi

1.07.40.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 60 Perusah Ponorogo Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 30,00 Perusaha Ponorogo 350.000.000,00 125.000.000,00 -225.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Ponorogo

1.07.40.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 20 Unit Ponorogo jumlah pengadaan alat/sarana 23,00 Unit Ponorogo 700.000.000,00 400.000.000,00 -300.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
Ponorogo

1.07.41 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 5.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi
% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 5.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi

Bab 5 - 62
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 5.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 5.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 5.250.000.000,00 3.650.000.000,00 -1.600.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.41.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 400 Orang Bojonegoro Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Bojonegoro 1.500.000.000,00 250.000.000,00 -1.250.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro

1.07.41.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta uji kompetensi 160 Orang Bojonegoro Jumlah peserta uji kompetensi 0,00 Orang Bojonegoro 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro

1.07.41.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan swadana 112 Orang Bojonegoro Jumlah peserta pelatihan swadana 304,00 Orang Bojonegoro 700.000.000,00 2.735.000.000,00 2.035.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Bojonegoro Transmigrasi

1.07.41.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 30 Perusah Bojonegoro Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 35,00 Perusaha Bojonegoro 350.000.000,00 265.000.000,00 -85.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan PK an Transmigrasi
Bojonegoro

1.07.41.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah gedung dan bangunan yang 1 Gedung Bojonegoro jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan 1,00 Gedung Bojonegoro 800.000.000,00 400.000.000,00 -400.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK dilakukan pembangunan dan pemeliharaan pembangunan dan pemeliharaan Transmigrasi
Bojonegoro

1.07.42 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 92 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 92,00 % 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang pelatihan berbasis kompetensi berbasis kompetensi Transmigrasi

% tenaga kerja yang mendapatkan 85 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 85,00 % 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
pelatihan berbasis masyarakat berbasis masyarakat Transmigrasi
Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84 % Hasil survey IKM pelayanan pelatihan 84,00 % 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja 80 % Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks 80,00 % 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
eks siswa UPT PK siswa UPT PK Transmigrasi
% penempatan lulusan pelatihan 32 % % penempatan lulusan pelatihan 32,00 % 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.07.42.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 384 Orang Kota Batu,Kota Malang,Malang Jumlah peserta pelatihan berbasis 16,00 Orang Kota Batu,Kota Malang,Malang 2.300.000.000,00 250.000.000,00 -2.050.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan masyarakat masyarakat Transmigrasi
Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT PK PPPTKLN
Wonojati Malang

1.07.42.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan berbasis 432 Orang Malang Jumlah peserta pelatihan berbasis 0,00 Orang Malang 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja kompetensi kompetensi Transmigrasi
Berbasis Kompetensi di UPT PK PPPTKLN Wonojati
Malang

1.07.42.003 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan berbasis 80 Orang Kota Batu,Kota Malang,Malang Jumlah peserta pelatihan berbasis 240,00 Orang Kota Batu,Kota Malang,Malang 650.000.000,00 2.815.210.000,00 2.165.210.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK PPPTKLN masyarakat masyarakat Transmigrasi
Wonojati

1.07.42.005 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah perusahaan mitra penempatan 20 Perusah Malang Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT 40,00 Perusaha Malang 450.000.000,00 177.200.000,00 -272.800.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK UPT PK aan; PK an; Transmigrasi
PPPTKLN Wonojati

1.07.42.006 Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan jumlah pengadaan alat/sarana 8 Unit Ponorogo jumlah pengadaan alat/sarana 40,00 Unit Ponorogo 400.000.000,00 1.007.590.000,00 607.590.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Transmigrasi
PPPTKLN Wonojati

1.07.43 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas % tenaga kerja yang mendapatkan 70 % % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 70,00 % 4.700.000.000,00 2.750.000.000,00 -1.950.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas pelatihan kewirausahaan kewirausahaan Transmigrasi
Tenaga Kerja

Hasil survey IKM pelayanan produktivitas 81 % Hasil survey IKM pelayanan produktivitas 80,75 % 4.700.000.000,00 2.750.000.000,00 -1.950.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
% pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 13 % % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 13,00 % 4.700.000.000,00 2.750.000.000,00 -1.950.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
yang diberi bimbingan konsultasi yang diberi bimbingan konsultasi Transmigrasi
produktivitas produktivitas

Bab 5 - 63
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.07.43.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Jumlah perusahaan dalam pelaksanaan 50 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah perusahaan dalam pelaksanaan 50,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.750.000.000,00 263.467.000,00 -1.486.533.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan kompetisi 5R/5S aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik kompetisi 5R/5S an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas ,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Tenaga Kerja di Surabaya Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.43.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan 400 Orang Jember,Kota Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan 50,00 Orang Jember,Kota 1.750.000.000,00 336.533.000,00 -1.413.467.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan dan peningkatan manajemen Produktivitas Surabaya,Lamongan,Magetan, dan peningkatan manajemen Produktivitas Surabaya,Lamongan,Magetan, Transmigrasi
Pembinaan Produktivitas di UPT Pengembangan dan Pelatihan Kewirausahaan. Mojokerto,Pacitan,Pasuruan,P dan Pelatihan Kewirausahaan. Mojokerto,Pacitan,Pasuruan,P
Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya robolinggo robolinggo

1.07.43.004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah peserta pelatihan peningkatan 350 Orang Blitar,Kota Jumlah peserta pelatihan peningkatan 500,00 Orang Blitar,Kota 1.200.000.000,00 2.150.000.000,00 950.000.000,00 Pajak Rokok Dinas Tenaga Kerja dan
tenaga kerja dan masyarakat di UPT PPTK Surabaya produktivitas Batu,Lumajang,Madiun,Maget produktivitas Batu,Lumajang,Madiun,Maget Transmigrasi
an,Mojokerto,Ngawi,Ponorogo an,Mojokerto,Ngawi,Ponorogo
,Probolinggo,Tulungagung ,Probolinggo,Tulungagung

1.07.44 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Hasil survey IKM pelayanan penempatan 0 Hasil survey IKM pelayanan penempatan 0,00 4.500.000.000,00 2.850.000.000,00 -1.650.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Kerja di UPT P3TKI tenaga kerja tenaga kerja Transmigrasi
1.07.44.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Jumlah TKI yang dilayani di Kedatangan 40.000 Orang Banyuwangi,Kota Blitar,Kota Jumlah TKI yang dilayani di Kedatangan TKI 40.000,00 Orang Banyuwangi,Kota Blitar,Kota 2.909.251.500,00 850.000.000,00 -2.059.251.500,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan, TKI di bandara juanda Madiun,Kota Malang,Kota di bandara juanda Madiun,Kota Malang,Kota Transmigrasi
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Surabaya,Ponorogo,Probolingg Surabaya,Ponorogo,Probolingg
Negeri o,Sampang,Tulungagung o,Sampang,Tulungagung

1.07.44.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Jumlah TKI / CTKI dan PPTKIS yang 15.000 Orang Jember,Kota Kediri,Kota Jumlah TKI / CTKI dan PPTKIS yang dilayani 0,00 Orang Jember,Kota Kediri,Kota 967.718.500,00 967.718.500,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja dilayani LPTSA Madiun,Kota Malang,Kota LPTSA Madiun,Kota Malang,Kota Transmigrasi
Indonesia Surabaya,Pasuruan,Tulungagu Surabaya,Pasuruan,Tulungagu
ng ng

1.07.44.003 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan jumlah TKI/CTKI dan PPTKIS yang dilayani 24.000 orang Gresik, Jombang, Kota jumlah TKI/CTKI dan PPTKIS yang dilayani 200,00 orang Gresik, Jombang, Kota 623.030.000,00 2.000.000.000,00 1.376.970.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja LPTSA Surabaya, Mojokerto, LPTSA Surabaya, Mojokerto, Transmigrasi
Pasuruan Pasuruan

1.07.45 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan % pengujian kualitas udara 8.130 % % pengujian kualitas udara 8.130,00 % 6.227.000.000,00 4.500.000.000,00 -1.727.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UPT K3 Transmigrasi
Surabaya

Hasil survey IKM pelayanan K3 91 % Hasil survey IKM pelayanan K3 91,00 % 6.227.000.000,00 4.500.000.000,00 -1.727.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
% pemeriksanaan kesehatan kerja di 63 % % pemeriksanaan kesehatan kerja di 63,00 % 6.227.000.000,00 4.500.000.000,00 -1.727.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
perusahaan perusahaan Transmigrasi
1.07.45.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Jumlah peserta pelatihan hiperkes 150 Orang Kota Surabaya Jumlah peserta pelatihan hiperkes 150,00 Orang Kota Surabaya 650.000.000,00 150.000.000,00 -500.000.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hiperkes dan Transmigrasi
Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

1.07.45.002 Pengkondisian Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman Jumlah tenaga kerja yang melakukan 300 Perusah Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah tenaga kerja yang melakukan 100,00 Perusaha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.350.000.000,00 205.375.000,00 -1.144.625.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
dan Selamat, Serta Tenaga Kerja yang Sehat dan pengujian bidang hiperkes aan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pengujian bidang hiperkes an Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Transmigrasi
Produktif di UPT K3 Surabaya ,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.07.45.004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka jumlah layanan operasional yang diberikan 12 Kali Kota Surabaya jumlah layanan operasional yang diberikan 12,00 Kali Kota Surabaya 1.300.000.000,00 644.625.000,00 -655.375.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Revitalisasi dan Penembangan Kelembagaan di oleh UPT K3 Surabaya oleh UPT K3 Surabaya Transmigrasi
Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3
Surabaya

1.07.45.005 Pengujian dan pemeriksaan hiperkes dan Jumlah tenaga kerja yang diuji serta 250 Tenaga Jumlah tenaga kerja yang diuji serta 0,00 Tenaga 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
keselamatan kerja diperiksa kerja diperiksa kerja Transmigrasi
1.07.45.006 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi jumlah lokasi pengujian pada sektor 0 jumlah lokasi pengujian pada sektor industri 100,00 1.910.029.000,00 1.924.380.000,00 14.351.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Masyarakat di Lingkungan Industri di UPT K3 Surabaya industri tembakau tembakau Transmigrasi

1.07.45.007 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah jumlah peralatan penunjang pengujian 0 jumlah peralatan penunjang pengujian pada 23,00 316.971.000,00 1.575.620.000,00 1.258.649.000,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
industri di UPT K3 Surabaya pada sektor industri tembakau sektor industri tembakau Transmigrasi

Bab 5 - 64
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.18.001 Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk 320.925.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
ke Luar Jawa Transmigrasi
1.08.18.002 Pembinaan Kapasitas Calon Transmigran 729.075.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1.08.18.008 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan 2.000.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja Transmigrasi
2.08.18 Program Ketransmigrasian Jumlah penempatan transmigran 150 KK Jumlah penempatan transmigran 150,00 KK 7.100.000.000,00 7.100.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
% kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang 83 % % kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang 83,00 % 7.100.000.000,00 7.100.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
direalisasikan direalisasikan Transmigrasi
2.08.18.001 Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk Laporan kesiapan lokasi penempatan 80 Orang Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Laporan kesiapan lokasi penempatan 70,00 Orang Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
ke Luar Jawa ,Bondowoso,Jember,Jombang ,Bondowoso,Jember,Jombang Transmigrasi
,Kediri,Kota ,Kediri,Kota
Pasuruan,Lamongan,Lumajang Pasuruan,Lamongan,Lumajang
,Madiun,Magetan,Malang,Mojo ,Madiun,Magetan,Malang,Mojo
kerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan, kerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,
Pam Pam

2.08.18.002 Pembinaan Kapasitas Calon Transmigran Jumlah laporan hasil monitoring 5 Lokasi Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Jumlah laporan hasil monitoring 4,00 Lokasi Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
,Jember,Kediri,Malang,Sampa ,Jember,Kediri,Malang,Sampa Transmigrasi
ng,Situbondo,Sumenep ng,Situbondo,Sumenep

2.08.18.007 Penyiapan calon transmigran Jumlah transmigran yang diseleksi; 200 KSAD Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Jumlah transmigran yang diseleksi; 0,00 KSAD Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
,Bondowoso,Jember,Jombang ,Bondowoso,Jember,Jombang Transmigrasi
,Kediri,Kota ,Kediri,Kota
Pasuruan,Lamongan,Lumajang Pasuruan,Lamongan,Lumajang
,Madiun,Magetan,Malang,Mojo ,Madiun,Magetan,Malang,Mojo
kerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan, kerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,
Pam Pam

2.08.18.008 Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah transmigran yang diseleksi; 30 KSAD Jumlah transmigran yang diseleksi; 200,00 KSAD 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Tenaga Kerja dan
kesempatan kerja bagi pencari kerja Transmigrasi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN 11.000.000.000,00 14.818.232.000,00 -3.818.232.000,00 Dinas Pemberdayaan
KEPENDUDUKAN Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

1.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.000.000.000,00 2.408.119.000,00 408.119.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Perempuan, Perlindungan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor Anak, dan Kependudukan

1.08.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 2.000.000.000,00 2.408.119.000,00 408.119.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.000.000.000,00 1.976.884.500,00 976.884.500,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

1.08.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 Paket/Un Kota Surabaya 900.000.000,00 1.555.784.500,00 655.784.500,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 Paket/Un Kota Surabaya 100.000.000,00 421.100.000,00 321.100.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.000.000.000,00 742.093.500,00 -257.906.500,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Perangkat Daerah Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

1.08.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Jumlah Konsultasi 15,00 Kali 200.000.000,00 292.536.500,00 92.536.500,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 100 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 100,00 Orang Kota Surabaya 800.000.000,00 449.557.000,00 -350.443.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.000.000.000,00 902.400.000,00 -97.600.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

Bab 5 - 65
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen Kota Surabaya 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Surabaya 420.000.000,00 284.500.000,00 -135.500.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Program dan Anggaran n Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 12 Paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 12,00 Paket Kota Surabaya 50.000.000,00 90.500.000,00 40.500.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Kota Surabaya 380.000.000,00 327.400.000,00 -52.600.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Persentase Keterwakilan Perempuan di 20 % Persentase Keterwakilan Perempuan di 20,00 % 1.000.000.000,00 945.000.000,00 -55.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Gender Dalam Pembangunan Parlemen Parlemen Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

1.08.18.015 Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam Jumlah pelaku usaha perempuan yang 150 Orang Kota Surabaya Jumlah pelaku usaha perempuan yang dibina 150,00 Orang Kota Surabaya 250.000.000,00 315.243.000,00 65.243.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
mengelola usaha dibina Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.18.016 Pembinaan tentang Keluarga TKW Jumlah Keluarga TKW di Kab/Kota yang 150 Orang Kota Surabaya Jumlah Keluarga TKW di Kab/Kota yang 150,00 Orang Kota Surabaya 250.000.000,00 99.696.000,00 -150.304.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
mendapatkan pembinaan Keluarga TKW mendapatkan pembinaan Keluarga TKW Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.18.017 Pendayagunaan Peran Perempuan dalam Bidang 3. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan 75 Kader Kota Surabaya 3. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan 75,00 Kader Kota Surabaya 250.000.000,00 305.045.000,00 55.045.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Politik Pelatihan Peningkatan Peran Perempuan Partai Pelatihan Peningkatan Peran Perempuan Partai Perempuan, Perlindungan Anak,
dalam Bidang Politik Politik dalam Bidang Politik Politik dan Kependudukan

1.08.18.018 Pendayagunaan Peran Perempuan Menuju Keluarga Jumlah Peserta dari Desa/Kel yang 25 Camat Kota Surabaya Jumlah Peserta dari Desa/Kel yang mewakili 25,00 Camat Kota Surabaya 250.000.000,00 225.016.000,00 -24.984.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Sejahtera mewakili 18 Kab/Kota yang telah 18 Kab/Kota yang telah mengikuti Evaluasi Perempuan, Perlindungan Anak,
mengikuti Evaluasi P2WKSS untuk P2WKSS untuk mengikuti Pembinaan P2WKSS dan Kependudukan
mengikuti Pembinaan P2WKSS

1.08.25 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Persentase Penanganan Korban KDRT, Non 100 % Persentase Penanganan Korban KDRT, Non 100,00 % 1.500.000.000,00 1.935.000.000,00 435.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Anak KDRT, dan Trafficking yang melapor dan KDRT, dan Trafficking yang melapor dan Perempuan, Perlindungan
dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Anak, dan Kependudukan
(PPT)

Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan 2 kab/kot Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan 2,00 kab/kota APBD Dinas Pemberdayaan
Peraturan Perundang-undangan a Peraturan Perundang-undangan Perempuan, Perlindungan Anak,
Perlindungan Perempuan dan Anak Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kependudukan

1.08.25.001 Pelaksanaan Gerakan anti kejahatan seksual 1. Jumlah Jejaring yang mengikuti 1.000 Orang Kota Surabaya 1. Jumlah Jejaring yang mengikuti 1.000,00 Orang Kota Surabaya 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
terhadap anak Sosialisasi, Koordinasi, dan Advokasi Sosialisasi, Koordinasi, dan Advokasi Perempuan, Perlindungan Anak,
Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan dan Kependudukan
Kejahatan Seksual terhadap Anak Seksual terhadap Anak

1.08.25.002 Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari 2. Jumlah Jejaring Lintas Sektor terkait 38 Kab/Kot Kota Surabaya 2. Jumlah Jejaring Lintas Sektor terkait 38,00 Kab/Kota Kota Surabaya 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Pelayanan dan Kinerja P2TP2A a Pelayanan dan Kinerja P2TP2A Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.25.003 Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak 2. Jumlah Forum Anak Kab/Kota terlatih 39 Forum Kota Surabaya 2. Jumlah Forum Anak Kab/Kota terlatih 39,00 Forum Kota Surabaya 800.000.000,00 1.185.000.000,00 385.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
sebagai Pelopor dan Pelapor Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Anak Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.26 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan prosentase kab/kota yang memiliki 80 % prosentase kab/kota yang memiliki 80,00 % 1.250.000.000,00 2.018.000.000,00 768.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak peraturan perundangan yang mendukung peraturan perundangan yang mendukung Perempuan, Perlindungan
(PUHA) pengarusutamaan gender (PUG) pengarusutamaan gender (PUG) Anak, dan Kependudukan

Persentase kab/kota yang memiliki 84 % Persentase kab/kota yang memiliki 84,00 % APBD Dinas Pemberdayaan
peraturan perundangan yang mendukung peraturan perundangan yang mendukung Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Kependudukan

1.08.26.001 Penguatan Sistem Pendataan Dinamika Gender 3. Jumlah Publikasi Kegiatan yang diinput 18 Kali Kota Surabaya 3. Jumlah Publikasi Kegiatan yang diinput 18,00 Kali Kota Surabaya 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
dalam Website dalam Website Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.08.26.004 Penguatan Kelembagaan dan Jejaring 1. Jumlah jejaring/lembaga yang 63 Jejaring Kota Surabaya 1. Jumlah jejaring/lembaga yang 63,00 Jejaring/ Kota Surabaya 550.000.000,00 750.000.000,00 200.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) mendukung PUHA /Lembag mendukung PUHA Lembaga Perempuan, Perlindungan Anak,
a dan Kependudukan

Bab 5 - 66
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.26.007 Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Persentase Percepatan Pelaksanaan 152 Orang Kota Surabaya Persentase Percepatan Pelaksanaan 152,00 Orang Kota Surabaya 450.000.000,00 1.018.000.000,00 568.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Pengarusutamaan Gender dan Anak di Pengarusutamaan Gender dan Anak di Perempuan, Perlindungan Anak,
Provinsi dan di 38 Kab/Kota Provinsi dan di 38 Kab/Kota dan Kependudukan

1.12.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Profil Kependudukan Jawa Timur berdasar 1 % Profil Kependudukan Jawa Timur berdasar 1,00 % 1.250.000.000,00 2.890.735.000,00 1.640.735.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
elemen data kependudukan elemen data kependudukan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

Persentase Cakupan kepemilikan dokumen 95 % Persentase Cakupan kepemilikan dokumen 95,00 % APBD Dinas Pemberdayaan
kependudukan e-KTP kependudukan e-KTP Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

Persentase Cakupan kepemilikan dokumen 85 % Persentase Cakupan kepemilikan dokumen 85,00 % APBD Dinas Pemberdayaan
kependudukan akte kelahiran kependudukan akte kelahiran Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

Persentase Cakupan kepemilikan dokumen 35 % Persentase Cakupan kepemilikan dokumen 35,00 % APBD Dinas Pemberdayaan
kependudkan akte kematian kependudkan akte kematian Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.12.15.030 Pengintegrasian Sistem DataBase Informasi 3. Jumlah Buku Data Kependudukan per 38 Kab/Kot se Jawa Timur 3. Jumlah Buku Data Kependudukan per 38,00 Kab/Kota se Jawa Timur 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK) semester dan Buletin Kependudukan a semester dan Buletin Kependudukan Provinsi Perempuan, Perlindungan Anak,
Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan Jawa Timur yang diterbitkan dan Kependudukan

1.12.15.031 Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan 3. Jumlah OPD/Institusi yang 38 OPD se Jawa Timur 3. Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan 38,00 OPD se Jawa Timur 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Administrasi Kependudukan memanfaatkan data kependudukan data kependudukan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.12.15.032 Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk se Jawa Timur se Jawa Timur 450.000.000,00 1.640.735.000,00 1.190.735.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Kependudukan (NIK) Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.12.15.033 Pencatatan Administrasi Kependudukan (DAK) 3. Jumlah Kab/Kota yang melaporkan 38 Kab/Kot 3. Jumlah Kab/Kota yang melaporkan anak 38,00 Kab/Kota 450.000.000,00 Dinas Pemberdayaan
anak yang mendapatkan akte kelahiran a yang mendapatkan akte kelahiran Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.14.26 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Persentase Kabupaten/Kota yang Cakupan 45 % Persentase Kabupaten/Kota yang Cakupan 44,70 % 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Berencana KB Aktifnya >= 80% KB Aktifnya >= 80% Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan

1.14.26.001 Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1. Persentase Kab/Kota yang sudah 39 % se Jawa Timur 1. Persentase Kab/Kota yang sudah 39,00 % se Jawa Timur 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
mengupayakan Ketahan Keluarga mengupayakan Ketahan Keluarga Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.14.26.003 pengendalian penduduk, advokasi dan informasi 1. Persentase Kab/Kota yang sudah 58 % se Jawa Timur 1. Persentase Kab/Kota yang sudah 57,90 % se Jawa Timur 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
membentuk DWG membentuk DWG Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

1.14.26.004 keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 1. Persentase Kab/Kota yang sudah 89 % se Jawa Timur 1. Persentase Kab/Kota yang sudah 89,47 % se Jawa Timur 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan
diorientasi KIE KB Berbasis Masyarakat diorientasi KIE KB Berbasis Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan

Pembangunan/ Renovasi/ UPT Dinas dan penyediaan Nganjuk Nganjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan
sarana pendukungnya (DAK) Pangan
1.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 8.200.000.000,00 10.520.729.000,00 2.320.729.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Pangan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.09.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota 8.200.000.000,00 10.520.729.000,00 2.320.729.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
pelayanan perkantoran Surabaya,Malang,Mojokerto,N pelayanan perkantoran Surabaya,Malang,Mojokerto,N Pangan
ganjuk,Pasuruan ganjuk,Pasuruan

1.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 16.700.000.000,00 7.041.985.000,00 -9.658.015.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
yang layak fungsi yang layak fungsi Pangan
1.09.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 7.900.000.000,00 5.248.985.000,00 -2.651.015.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Pangan
1.09.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 683 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 683,00 Paket/Un Kota Surabaya 8.800.000.000,00 1.793.000.000,00 -7.007.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Pangan
1.09.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 2.775.000.000,00 2.608.665.000,00 -166.335.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Perangkat Daerah Pangan
1.09.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 kali Kota Surabaya 900.000.000,00 1.235.746.000,00 335.746.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
1.09.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 100 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 100,00 Orang Kota Surabaya 1.875.000.000,00 1.372.919.000,00 -502.081.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Pangan

Bab 5 - 67
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.09.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 4.550.000.000,00 3.752.600.000,00 -797.400.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Pangan

1.09.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00 -600.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Pangan
1.09.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 Dokumen Kota Surabaya 1.300.000.000,00 1.050.000.000,00 -250.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Program dan Anggaran n Pangan
1.09.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update Database Perangkat 3 Paket Kota Surabaya Jumlah Update Database Perangkat Daerah 3,00 Paket Kota Surabaya 900.000.000,00 800.000.000,00 -100.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah Pangan
1.09.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 550.000.000,00 702.600.000,00 152.600.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Pangan
1.09.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penurunan Daerah Rawan Pangan (%) 2 % Penurunan Daerah Rawan Pangan (%) 2,00 % 18.650.000.000,00 7.617.000.000,00 -11.033.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
(Pertanian/Perkebunan) Pangan
Skor PPH 88 % Skor PPH 87,70 % 18.650.000.000,00 7.617.000.000,00 -11.033.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
1.09.16.163 Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Lumbung Pangan yang Difasilitasi 20 Unit Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Lumbung Pangan yang Difasilitasi 20,00 Unit Bangkalan, Banyuwangi, 2.700.000.000,00 1.613.000.000,00 -1.087.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Blitar, Bojonegoro, Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.16.164 Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Promosi Penganekaragaman Pangan 22 unit Bangkalan, Banyuwangi, Promosi Penganekaragaman Pangan 22,00 unit Bangkalan, Banyuwangi, 2.100.000.000,00 795.000.000,00 -1.305.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Blitar, Bojonegoro, Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.16.165 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan Penyusunan Peta FSVA 750 Unit Bangkalan, Bojonegoro, Penyusunan Peta FSVA 750,00 Unit Bangkalan, Bojonegoro, 1.600.000.000,00 590.000.000,00 -1.010.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Ngawi, Pamekasan, Ngawi, Pamekasan, Pangan
Situbondo, Trenggalek Situbondo, Trenggalek

1.09.16.166 Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Rumah Pangan Jumlah Desa yang Mengembangkan 100 Desa Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Desa yang Mengembangkan Kawasan 100,00 Desa Bangkalan, Banyuwangi, 3.500.000.000,00 1.125.000.000,00 -2.375.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Lestari Kawasan Rumah pangan Lestari Blitar, Bojonegoro, Rumah pangan Lestari Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.16.167 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah promosi P2KP 60 Unit Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah promosi P2KP 60,00 Unit Bangkalan, Banyuwangi, 4.000.000.000,00 2.114.000.000,00 -1.886.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Blitar, Bojonegoro, Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.16.168 Pemanfaatan Teknologi Pangan Olahan Jumlah Taman Posyandu/Kelompok yang 140 kelompo Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Taman Posyandu/Kelompok yang 140,00 kelompok Bangkalan, Banyuwangi, 1.250.000.000,00 780.000.000,00 -470.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Difasilitasi k Blitar, Bojonegoro, Difasilitasi Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.16.169 Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Jumlah Desa yang Difasilitasi Karangkitri 100 unit Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Jumlah Desa yang Difasilitasi Karangkitri 100,00 unit Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 3.500.000.000,00 600.000.000,00 -2.900.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Karangkitri ,Bondowoso,Jombang,Kota ,Bondowoso,Jombang,Kota Pangan
Blitar,Kota Malang,Kota Blitar,Kota Malang,Kota
Pasuruan,Kota Pasuruan,Kota
Probolinggo,Lamongan,Madiun Probolinggo,Lamongan,Madiun
,Magetan,Malang,Nganjuk,Pa ,Magetan,Malang,Nganjuk,Pa
mekasan mekasan

Bab 5 - 68
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.09.16.170 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Desa yang Mengembangkan 59 desa Jumlah Desa yang Mengembangkan Kawasan 59,00 desa 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
masyarakat melalui rumah pangan lestari Kawasan Rumah pangan Lestari Rumah pangan Lestari Pangan
1.09.16.171 bantuan sarana produksi pertanian bagi Jumlah Desa yang Mengembangkan 60 desa Jumlah Desa yang Mengembangkan Kawasan 60,00 desa 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
masyarakat/kelompok masyarakat kawasan rumah Kawasan Rumah pangan Lestari Rumah pangan Lestari Pangan
pangan lestari

1.09.31 Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Produktivitas Padi (Ton) 65 Ton Produktivitas Padi (Ton) 65,00 Ton 111.383.535.000,00 111.383.535.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Pangan
Produktivitas Jagung (Ton) 59 Ton Produktivitas Jagung (Ton) 59,00 Ton 111.383.535.000,00 111.383.535.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produktivitas Kedelai (Ton) 16 Ton Produktivitas Kedelai (Ton) 16,00 Ton 111.383.535.000,00 111.383.535.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Padi (Ton) ####### Ton Produksi Padi (Ton) ######## Ton 111.383.535.000,00 111.383.535.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Jagung (Ton) ####### Ton Produksi Jagung (Ton) ######## Ton 111.383.535.000,00 111.383.535.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Kedelai (Ton) 340.000 Ton Produksi Kedelai (Ton) ######## Ton 111.383.535.000,00 111.383.535.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
1.09.31.003 Proteksi Tanaman Pangan Jumlah petugas yang meningkatan kinerja 460 Kali Banyuwangi Jumlah petugas yang meningkatan kinerja 460,00 Kali Banyuwangi 6.000.000.000,00 2.246.000.000,00 -3.754.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
dalam penanganan OPT dalam penanganan OPT Pangan
1.09.31.004 Penataan Data Statistik Tanaman Pangan Jumlah Rekapitulasi Data Statistik yang 7 Komodit Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Rekapitulasi Data Statistik yang 7,00 Komodita Bangkalan, Banyuwangi, 727.929.000,00 350.000.000,00 -377.929.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
tersedia as Blitar, Bojonegoro, tersedia s Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.31.005 Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Serealia Luas Pengembangan Shorgum di Lahan 200 Orang Bangkalan, Blitar, Magetan, Luas Pengembangan Shorgum di Lahan 200,00 Orang Bangkalan, Blitar, Magetan, 4.000.000.000,00 1.514.000.000,00 -2.486.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Marginal Situbondo Marginal Situbondo Pangan
1.09.31.006 Ekstensifikasi dan Diversfikasi Tanaman Aneka Luas pengembangan Aneka Umbi-umbian 200 Orang Blitar,Gresik,Magetan,Nganju Luas pengembangan Aneka Umbi-umbian Ubi 200,00 Orang Blitar,Gresik,Magetan,Nganju 2.000.000.000,00 757.000.000,00 -1.243.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Kacang dan Umbi Ubi Kayu dan Ubi Jalar k,Pacitan,Tulungagung Kayu dan Ubi Jalar k,Pacitan,Tulungagung Pangan
1.09.31.007 Penataan Agribisnis melalui Cooperative Farming Penerapan model agribisnis melalui 140 Unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Penerapan model agribisnis melalui 140,00 Unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 11.000.000.000,00 4.189.797.000,00 -6.810.203.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
cooperative farming Bojonegoro,Bondowoso,Gresik cooperative farming Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.31.009 Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Optimalisasi kinerja sarana prasarana 314 Unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Optimalisasi kinerja sarana prasarana pasca 314,00 Unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 35.000.000.000,00 9.300.000.000,00 -25.700.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Tanaman Pangan pasca panen tanaman pangan (padi); Bojonegoro,Bondowoso,Gresik panen tanaman pangan (padi); Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.31.010 Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Jumlah Pameran Komoditas Komoditas 229 Kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Pameran Komoditas Komoditas 229,00 Kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.200.000.000,00 455.000.000,00 -745.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan tanaman Pangan di Sentra Produksi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik tanaman Pangan di Sentra Produksi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.31.011 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Benih Unggul Bermutu dan 37 Ton Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Benih Unggul Bermutu dan 37,00 Ton Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 3.500.000.000,00 2.025.000.000,00 -1.475.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Bersertifikat Tanaman pangan (Serealia Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bersertifikat Tanaman pangan (Serealia dan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
dan Akabi) ,Jember,Jombang,Kediri,Kota Akabi) ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.32 Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil Jumlah sertifikasi produk hasil pertanian 70 Unit Jumlah sertifikasi produk hasil pertanian dan 70,00 Unit 6.900.000.000,00 3.050.000.000,00 -3.850.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
dan teregistrasinya hasil pertanian yang teregistrasinya hasil pertanian yang beredar Pangan
beredar di pasar Jawa Timur (Unit) di pasar Jawa Timur (Unit)

Bab 5 - 69
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.09.32.001 Standardisasi Mutu Produk Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu 38 Kabupat Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan 38,00 Kabupate Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 4.900.000.000,00 2.050.000.000,00 -2.850.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
dan Keamanan Pangan en/Kota Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Keamanan Pangan n/Kota Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.32.002 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi 800 Orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Mutu 800,00 Orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -1.000.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Mutu dan Keamanan Pangan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik dan Keamanan Pangan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.33 Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Produkti Cabe 115 Ton Produkti Cabe 115,48 Ton 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Pangan

Produksi Cabe 323.354 Ton Produksi Cabe ######## Ton 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Bawang 346.932 Ton Produksi Bawang ######## Ton 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Mangga ####### Ton Produksi Mangga ######## Ton 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Pisang ####### Ton Produksi Pisang ######## Ton 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Jeruk 510.327 Ton Produksi Jeruk ######## Ton 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Anggrek ####### Tangkai Produksi Anggrek ######## Tangkai 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Krisan ####### Tangkai Produksi Krisan ######## Tangkai 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Temulawak ####### Kg Produksi Temulawak ######## Kg 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produksi Jahe ####### Kg Produksi Jahe ######## Kg 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produktivitas Bawang Merah 127 (ku/ha) Produktivitas Bawang Merah 127,00 (ku/ha) 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produktivitas Cabe Besar 77 (ku/ha) Produktivitas Cabe Besar 77,22 (ku/ha) 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produktivitas Cabe Rawit 67 (ku/ha) Produktivitas Cabe Rawit 66,61 (ku/ha) 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Produktivitas Mangga 147 (ku/poh Produktivitas Mangga 147,11 (ku/poho 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
on) n) Pangan
Produktivitas Pisang 86 (kg/rum Produktivitas Pisang 85,57 (kg/rump 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
pun) un) Pangan
Produktivitas Jeruk Keprok/Siam 141 Kg/poho Produktivitas Jeruk Keprok/Siam (kg/pohon) 141,00 Kg/poho 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
(kg/pohon) n n Pangan
Produktivitas Anggrek 12 (tangkai Produktivitas Anggrek 11,78 (tangkai/ 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
/m²) m²) Pangan
Produktivitas Temulawak 1 (kg/m² Produktivitas Temulawak 1,34 (kg/m²) 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
) Pangan
Produktivitas Jahe (kg/m²) 2 (kg/m² Produktivitas Jahe (kg/m²) 1,53 (kg/m²) 36.291.465.000,00 36.291.465.000,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
) Pangan
1.09.33.002 Penataan Data Statistik Tanaman Hortikultura Rekapitulasi Data Statistik yang tersedia 90 komodit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Rekapitulasi Data Statistik yang tersedia 90,00 komodita Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 650.000.000,00 268.000.000,00 -382.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
as Bojonegoro,Bondowoso,Gresik s Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

Bab 5 - 70
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.09.33.003 Pembinaan Tanaman Buah dan Tanaman Hias Luas Kawasan Tanaman Tanaman Buah 14 kali Bangkalan,Blitar,Jombang,Ke Luas Kawasan Tanaman Tanaman Buah dan 14,00 kali Bangkalan,Blitar,Jombang,Ke 2.600.000.000,00 998.000.000,00 -1.602.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
dan Tanaman Hias diri,Lamongan,Lumajang,Mag Tanaman Hias diri,Lamongan,Lumajang,Mag Pangan
etan,Mojokerto,Pacitan,Pame etan,Mojokerto,Pacitan,Pame
kasan,Ponorogo,Situbondo,Tre kasan,Ponorogo,Situbondo,Tre
nggalek,Tulungagung nggalek,Tulungagung

1.09.33.004 Pembinaan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat Luas Kawasan Tanaman sayur dan 52 Ha Bangkalan,Blitar,Bondowoso,J Luas Kawasan Tanaman sayur dan Tanaman 52,00 Ha Bangkalan,Blitar,Bondowoso,J 2.000.000.000,00 735.000.000,00 -1.265.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Tanaman Obat; ombang,Kediri,Lamongan,Lum Obat; ombang,Kediri,Lamongan,Lum Pangan
ajang,Magetan,Mojokerto,Nga ajang,Magetan,Mojokerto,Nga
njuk,Pacitan,Pamekasan,Pasu njuk,Pacitan,Pamekasan,Pasu
ruan,Probolinggo,Sampang,Tr ruan,Probolinggo,Sampang,Tr
enggalek,Tulung enggalek,Tulung

1.09.33.005 Sinkronisasi antar Pemerintahan Daerah Koordinasi Sekretariat Bersama Mitra 3 kali Kota Surabaya Koordinasi Sekretariat Bersama Mitra Praja 3,00 kali Kota Surabaya 650.000.000,00 150.000.000,00 -500.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Praja Utama Utama Pangan
1.09.33.006 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Jumlah kelompok yang menerapkan GAP 13 komodit Blitar,Bondowoso,Gresik,Kedir Jumlah kelompok yang menerapkan GAP 13,00 komodita Blitar,Bondowoso,Gresik,Kedir 1.400.000.000,00 622.000.000,00 -778.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias pada komoditas tanaman buah dan hias as i,Kota pada komoditas tanaman buah dan hias yang s i,Kota Pangan
yang baik dan benar untuk meningkatkan Batu,Lamongan,Lumajang,Ma baik dan benar untuk meningkatkan mutu Batu,Lamongan,Lumajang,Ma
mutu dan nilai tambah produk getan,Malang,Mojokerto,Ngan dan nilai tambah produk getan,Malang,Mojokerto,Ngan
juk,Pamekasan,Pasuruan,Pono juk,Pamekasan,Pasuruan,Pono
rogo,Situbondo,Trenggalek,Tu rogo,Situbondo,Trenggalek,Tu
ban,Tul ban,Tul

1.09.33.007 Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Jumlah SOP Budidaya Tanaman Sayuran 12 Unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah SOP Budidaya Tanaman Sayuran dan 12,00 Unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.500.000.000,00 760.000.000,00 -1.740.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Kawasan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dan Tanaman Obat Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Tanaman Obat Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.33.008 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Jumlah benih unggul bermutu dan 626 kg Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah benih unggul bermutu dan 626,00 kg Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.500.000.000,00 946.000.000,00 -1.554.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Hortikultura bersertifikat tanaman hortikultura (Benih Bojonegoro,Bondowoso,Gresik bersertifikat tanaman hortikultura (Benih Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
Tanaman Buah) ,Jember,Jombang,Kediri,Kota Tanaman Buah) ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.33.009 Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Jumlah Pameran Komoditas Tanaman 10 lokasi Bangkalan,Banyuwangi,Jembe Jumlah Pameran Komoditas Tanaman 10,00 lokasi Bangkalan,Banyuwangi,Jembe 1.500.000.000,00 600.000.000,00 -900.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Hortikultura Hortikultura r,Kediri,Kota Batu,Kota Hortikultura r,Kediri,Kota Batu,Kota Pangan
Surabaya,Lumajang,Magetan, Surabaya,Lumajang,Magetan,
Nganjuk,Pamekasan,Proboling Nganjuk,Pamekasan,Proboling
go,Sumenep,Tuban go,Sumenep,Tuban

1.09.33.011 Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah Sarana Pengolahan 13 unit Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Jumlah Sarana Pengolahan 13,00 unit Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 10.000.000.000,00 2.920.000.000,00 -7.080.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
,Bondowoso,Gresik,Kediri,Kot ,Bondowoso,Gresik,Kediri,Kot Pangan
a a
Batu,Lumajang,Nganjuk,Ngaw Batu,Lumajang,Nganjuk,Ngaw
i,Ponorogo,Probolinggo,Situbo i,Ponorogo,Probolinggo,Situbo
ndo,Trenggalek,Tuban,Tulung ndo,Trenggalek,Tuban,Tulung
agung agung

1.09.33.015 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi persentase Luas kawasan tanaman buah 3 kali persentase Luas kawasan tanaman buah dan 3,00 kali 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
kelompok tani tanaman buah dan tanaman hias dan tanaman hias tanaman hias Pangan

1.09.33.016 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Luas Kawasan Tanaman sayur dan 52 kali Luas Kawasan Tanaman sayur dan Tanaman 52,00 kali 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
kelompok tani tanaman sayur dan tanaman obat Tanaman Obat; Obat; Pangan

1.09.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Prosentase Peningkatan Kecukupan 5 % Prosentase Peningkatan Kecukupan Alsintan 5,00 % 24.850.000.000,00 26.201.688.000,00 1.351.688.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Alsintan Pangan
Prosentase Peningkatan Luas Tambah 0 % Prosentase Peningkatan Luas Tambah Tanam 0,10 % 24.850.000.000,00 26.201.688.000,00 1.351.688.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Tanam Tanaman Padi Tanaman Padi Pangan

Bab 5 - 71
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.09.34.001 Penerapan Penggunaan Pupuk Organik Persentase Peningkatan Produksi Padi 29 Orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Persentase Peningkatan Produksi Padi 29,00 Orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 850.000.000,00 322.000.000,00 -528.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pangan
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.34.002 Pembinaan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Jumlah Penerima Penghargaan Agribisnis 42 komodit Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Penerima Penghargaan Agribisnis 42,00 komodita Bangkalan, Banyuwangi, 1.250.000.000,00 849.000.000,00 -401.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura as Blitar, Bojonegoro, Tanaman Pangan dan Hortikultura s Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.34.003 Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian Jumlah usaha ekonomi produktif dalam 96 Unit Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah usaha ekonomi produktif dalam 96,00 Unit Bangkalan, Banyuwangi, 2.000.000.000,00 757.000.000,00 -1.243.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
rangka peningkatan pendapatan petani di Blitar, Bojonegoro, rangka peningkatan pendapatan petani di Blitar, Bojonegoro, Pangan
daerah miskin Bondowoso, Gresik, Jember, daerah miskin Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.34.005 Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Lahan 5 kali Kota Surabaya Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Lahan 5,00 kali Kota Surabaya 850.000.000,00 322.000.000,00 -528.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
(LP2B) dan Air Irigasi Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Pangan
dan Air Air

1.09.34.006 Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Persentase Penyaluran Saprodi Bersubsidi 100 Kali Bangkalan, Banyuwangi, Persentase Penyaluran Saprodi Bersubsidi 100,00 Kali Bangkalan, Banyuwangi, 13.000.000.000,00 4.750.000.000,00 -8.250.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Alsintan Blitar, Bojonegoro, Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.34.007 Pembinaan dan Pembiayaan Pertanian Jumlah Pembinaan Pembiayaan Pertanian 17 Kali Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Pembinaan Pembiayaan Pertanian 16,50 Kali Bangkalan, Banyuwangi, 3.900.000.000,00 3.765.520.000,00 -134.480.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Blitar, Bojonegoro, Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.34.008 Pembinaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Jumlah Pemantapan kelembagaan 152 kelompo Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Pemantapan kelembagaan 152,00 kelompok Bangkalan, Banyuwangi, 2.250.000.000,00 852.000.000,00 -1.398.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
P3A/GP3A/IP3A k Blitar, Bojonegoro, P3A/GP3A/IP3A Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.34.009 Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pertanian 10 Unit Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pertanian 10,00 Unit Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 750.000.000,00 284.000.000,00 -466.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Agropolitan ,Jombang,Lumajang,Mojokert ,Jombang,Lumajang,Mojokert Pangan
o,Probolinggo,Trenggalek,Tub o,Probolinggo,Trenggalek,Tub
an,Tulungagung an,Tulungagung

1.09.34.010 Pembangunan/ Renovasi/ UPT Dinas dan penyediaan 10.450.000.000,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan
sarana pendukungnya (DAK) Pangan
1.09.34.011 Integrated Participatory Development and 3.850.168.000,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Management of Irrigation Project (IPDMIP) Pangan
1.09.34.012 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Koordinasi Petugas Pupuk dan 5 kali Jumlah Koordinasi Petugas Pupuk dan 5,00 kali 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
kelompok tani Alsintan Alsintan Pangan
1.09.34.013 bantuan sarana produksi pupuk/pestisida/alat Persentase Penyaluran Saprodi Bersubsidi 0 Persentase Penyaluran Saprodi Bersubsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
pertanian untuk masyarakat/kelompok masyarakat Pangan

2.03.43 Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Prosentase Petani yang meningkat 3 % Prosentase Petani yang meningkat kapasitas 3,30 % 11.700.000.000,00 4.540.000.000,00 -7.160.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pertanian kapasitas SDM nya SDM nya Pangan
2.03.43.001 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan 1 Orang Nganjuk Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan Sistem 1,35 Orang Nganjuk 7.400.000.000,00 2.651.000.000,00 -4.749.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Sistem Agribisnis/Pertanian Agribisnis/Pertanian Pangan

Bab 5 - 72
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.43.003 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Terbentuknya Rintisan Desa PHT dan 7 Unit Nganjuk Terbentuknya Rintisan Desa PHT dan Jumlah 7,00 Unit Nganjuk 1.000.000.000,00 379.000.000,00 -621.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan Jumlah regu pengendali OPT (RPO) Ramah regu pengendali OPT (RPO) Ramah Pangan
Hortikultura Lingkungan yang terbangun Lingkungan yang terbangun

2.03.43.004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Jumlah Bimbingan Teknis Pengawalan 38 kali Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah Bimbingan Teknis Pengawalan 38,00 kali Bangkalan, Banyuwangi, 500.000.000,00 250.000.000,00 -250.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pengembangan Tanaman Pangan Komoditi Tanaman pangan Ditingkat Blitar, Bojonegoro, Komoditi Tanaman pangan Ditingkat Lapang Blitar, Bojonegoro, Pangan
Lapang Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

2.03.43.006 Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Jumlah peserta Temu Teknis, Workshop 250 Orang Bangkalan, Banyuwangi, Jumlah peserta Temu Teknis, Workshop 250,00 Orang Bangkalan, Banyuwangi, 2.800.000.000,00 1.260.000.000,00 -1.540.000.000,00 APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan
Kehutanan Usahatani dan Pemanfaatan Pekarangan Blitar, Bojonegoro, Usahatani dan Pemanfaatan Pekarangan Blitar, Bojonegoro, Pangan
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, 9 Kota Jombang, Kediri, 9 Kota
(Batu, Blitar, Kediri, Madiun, (Batu, Blitar, Kediri, Madiun,
Malang, Mojokerto, Pasuru Malang, Mojokerto, Pasuru

1.09.31.001 Produksi Benih Padi Unggul Jumlah perbanyakan benih padi unggul ####### Ton Ponorogo,Probolinggo,Sampan Jumlah perbanyakan benih padi unggul ######## Ton Ponorogo,Probolinggo,Sampan 11.710.790.000,00 11.710.790.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih Padi
bersertifikat g bersertifikat g
Luas perbanyakan benih padi 635 Ha Ponorogo,Probolinggo,Sampan Luas perbanyakan benih padi 635,00 Ha Ponorogo,Probolinggo,Sampan 11.710.790.000,00 11.710.790.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih Padi
g g
1.09.31.012 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Mojokerto Persentase Pelaksanaan Administrasi 100,00 % Mojokerto 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih Padi
Pengembangan Benih Padi Perkantoran UPT Pengembangan Benih Perkantoran UPT Pengembangan Benih Padi
Padi

1.09.31.015 Pemasaran Benih Padi Unggul Jumlah Benih Padi Unggul dan 0 benih Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Benih Padi Unggul dan bersertifikat 0,00 benih Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 21.621.610.000,00 21.621.610.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih Padi
bersertifikat yang dipasarkan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik yang dipasarkan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.31.002 Produksi Benih Palawija Unggul Luas perbanyakan benih palawija 70 Ton Banyuwangi,Bondowoso,Kediri Luas perbanyakan benih palawija 70,00 Ton Banyuwangi,Bondowoso,Kediri 9.450.000.000,00 9.450.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
,Kota ,Kota Palawija
Malang,Lamongan,Lumajang, Malang,Lamongan,Lumajang,
Malang,Pasuruan,Probolinggo, Malang,Pasuruan,Probolinggo,
Tuban Tuban

Luas perbanyakan benih palawija 8 Ha Banyuwangi,Bondowoso,Kediri Luas perbanyakan benih palawija 8,00 Ha Banyuwangi,Bondowoso,Kediri 9.450.000.000,00 9.450.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
,Kota ,Kota Palawija
Malang,Lamongan,Lumajang, Malang,Lamongan,Lumajang,
Malang,Pasuruan,Probolinggo, Malang,Pasuruan,Probolinggo,
Tuban Tuban

1.09.31.013 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Banyuwangi,Bondowoso,Kota Persentase Pelaksanaan Administrasi 100,00 % Banyuwangi,Bondowoso,Kota 652.906.000,00 652.906.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
Pengembangan Benih Palawija Perkantoran UPT Pengembangan Benih Malang,Lamongan,Lumajang, Perkantoran UPT Pengembangan Benih Malang,Lamongan,Lumajang, Palawija
Palawija Malang,Pasuruan,Probolinggo, Palawija Malang,Pasuruan,Probolinggo,
Tuban Tuban

1.09.31.016 Pemasaran Benih Palawija Unggul Jumlah Benih Palawija Unggul dan 80 Kg Jumlah Benih Palawija Unggul dan 80,00 Kg 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
bersertifikat yang dipasarkan bersertifikat yang dipasarkan Palawija
1.09.33.001 Produksi Benih Hortikultura Unggul Jumlah benih Sayuran yang Bersertifikat 97.500 Kg Banyuwangi,Kota Jumlah benih Sayuran yang Bersertifikat 97.500,00 Kg Banyuwangi,Kota 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
Probolinggo,Nganjuk,Tulungag Probolinggo,Nganjuk,Tulungag Hortikultura
ung ung

Jumlah benih Sayuran yang Bersertifikat 12.600 Batang Banyuwangi,Kota Jumlah benih Sayuran yang Bersertifikat 12.600,00 Batang Banyuwangi,Kota 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
Probolinggo,Nganjuk,Tulungag Probolinggo,Nganjuk,Tulungag Hortikultura
ung ung

1.09.33.012 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Pasuruan Persentase Pelaksanaan Administrasi 100,00 % Pasuruan 739.955.000,00 739.955.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
Pengembangan Benih Hortikultura Perkantoran UPT Pengembangan Benih Perkantoran UPT Pengembangan Benih Hortikultura
Hortikultura Hortikultura

1.09.33.013 Pemasaran Benih Hortikultura Unggul Jumlah Benih Sayur Unggul dan 98 kg Banyuwangi,Kota Jumlah Benih Sayur Unggul dan bersertifikat 97,50 kg Banyuwangi,Kota 364.085.000,00 364.085.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Benih
bersertifikat yang dipasarkan Probolinggo,Nganjuk,Tulungag yang dipasarkan Probolinggo,Nganjuk,Tulungag Hortikultura
ung ung

Bab 5 - 73
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.09.31.008 Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Pangan Persentase Pertumbuhan Realisasi PAD 17 Ha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Persentase Pertumbuhan Realisasi PAD 17,00 Ha Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Agribisnis
terhadap Target dari Pengembangan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik terhadap Target dari Pengembangan Kebun Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Tanaman Pangan dan
Kebun Agribisnis Tanaman Pangan ,Jember,Jombang,Kediri,Kota Agribisnis Tanaman Pangan ,Jember,Jombang,Kediri,Kota Hortikultura
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

1.09.31.014 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 100 % Sidoarjo Persentase Pelaksanaan Administrasi 100,00 % Sidoarjo 300.300.000,00 300.300.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Agribisnis
Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Perkantoran UPT Pengembangan Agribisnis Perkantoran UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura Hortikultura

1.09.33.010 Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Hortikultura Jumlah Penerapan Agribisnis pada Kebun 18 Ha Sidoarjo Jumlah Penerapan Agribisnis pada Kebun 18,00 Ha Sidoarjo 3.675.000.000,00 3.675.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Agribisnis
Tanaman Hortikultura Tanaman Hortikultura Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Persentase Realisasi PAD terhadap Target 2 % Sidoarjo Persentase Realisasi PAD terhadap Target 2,00 % Sidoarjo 3.675.000.000,00 3.675.000.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Agribisnis
dari Pengembangan Kebun Agribisnis dari Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura Hortikultura Hortikultura

1.09.33.014 Sarana dan Prasarana Agribisnis Kebun Tanaman Jumlah Sarana dan Prasarana Agribisnis 1 Paket Kota Malang,Malang,Sidoarjo Jumlah Sarana dan Prasarana Agribisnis 1,00 Paket Kota Malang,Malang,Sidoarjo 712.425.000,00 712.425.000,00 0,00 APBD UPT Pengembangan Agribisnis
Pangan dan Hortikultura Kebun Tanaman Pangan Kebun Tanaman Pangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.900.000.000,00 28.514.576.850,00 -7.614.576.850,00 Dinas Lingkungan Hidup


1.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 90 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 90,00 % 1.089.000.000,00 3.020.953.000,00 1.931.953.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.11.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 90 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 90,00 % Kota Surabaya 1.089.000.000,00 3.020.953.000,00 1.931.953.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 90 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 90,00 % 3.360.500.000,00 4.226.784.000,00 866.284.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.11.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 Paket/Un Kota Surabaya 2.104.877.500,00 2.521.384.000,00 416.506.500,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.11.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.255.622.500,00 1.705.400.000,00 449.777.500,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.11.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 90 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 90,00 % 420.198.900,00 420.198.900,00 0,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Perangkat Daerah
1.11.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 7 Kali Jumlah Konsultasi 7,00 Kali 153.998.900,00 532.302.000,00 378.303.100,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
1.11.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 5 Orang Jumlah pegawai yang mengikuti 5,00 Orang 266.200.000,00 748.715.000,00 482.515.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.11.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 90 % persentase dokumen penyelenggaraan 90,00 % 546.909.000,00 2.107.882.900,00 1.560.973.900,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.11.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen 147.400.000,00 620.300.000,00 472.900.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.11.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokume Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 Dokumen 241.329.000,00 327.967.000,00 86.638.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Program dan Anggaran n
1.11.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 Paket 74.580.000,00 925.315.900,00 850.735.900,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1.11.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 3 Dokume Jumlah dokumen laporan pengelolaan 3,00 Dokumen 83.600.000,00 234.300.000,00 150.700.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.11.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Kualitas udara ambien parameter SO2 820 (ppm) Kualitas udara ambien parameter SO2 (ppm) 820,00 (ppm) 3.133.900.000,00 3.565.370.000,00 431.470.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup (ppm)
Kualitas udara ambien parameter NO2 14 (ppm) Kualitas udara ambien parameter NO2 (ppm) 14,30 (ppm) APBD Dinas Lingkungan Hidup
(ppm)
Kualitas air sungai parameter BOD (mg/l) 4 (mg/l) Kualitas air sungai parameter BOD (mg/l) 4,12 (mg/l) APBD Dinas Lingkungan Hidup

Kualitas air sungai parameter COD (mg/l) 12 (mg/l) Kualitas air sungai parameter COD (mg/l) 11,84 (mg/l) APBD Dinas Lingkungan Hidup

1.11.16.064 Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Jumlah review instrumen pengendalian 408 Perusah 38 Kab./Kota Jumlah review instrumen pengendalian 408,00 Perusaha 38 Kab./Kota 1.148.268.000,00 1.064.930.000,00 -83.338.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup. pencemaran udara (baku mutu udara aan pencemaran udara (baku mutu udara an
ambien dan/atau udara emisi) ambien dan/atau udara emisi)

Bab 5 - 74
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.11.16.065 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Jumlah sarana dan prasarana 4 unit Kab. JombangKab. Jumlah sarana dan prasarana 4,00 unit Kab. JombangKab. 1.299.188.000,00 1.342.770.000,00 43.582.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup. penanggulangan dan/atau pemulihan BangkalanKab. BangkalanKab. penanggulangan dan/atau pemulihan BangkalanKab. BangkalanKab.
pencemaran lingkungan Bojonegoro pencemaran lingkungan Bojonegoro

1.11.16.066 Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Jumlah review instrumen pengendalian 3 Kegiatan Kab. BangkalanKab. Jumlah review instrumen pengendalian 3,00 Kegiatan Kab. BangkalanKab. 686.444.000,00 1.157.670.000,00 471.226.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Hidup. kerusakan lingkungan hidup NgawiKab. Malang kerusakan lingkungan hidup NgawiKab. Malang

1.11.16.067 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 2 Unit Jawa Timur Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 2,00 Unit Jawa Timur Dana Alokasi Dinas Lingkungan Hidup
Limbah Komunal Komunal Khusus
1.11.16.068 Rehabilitasi dan/ atau Restorasi Ekosistem Sungai dan Luas penanaman sempadan atau daerah 5 Ha Jawa Timur Luas penanaman sempadan atau daerah 5,00 Ha Jawa Timur Dana Alokasi Dinas Lingkungan Hidup
Danau aliran sungai aliran sungai Khusus
1.11.16.069 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jumlah penyediaan saluran air limbah 0 Unit Jawa Timur Jumlah penyediaan saluran air limbah 0,00 Unit Jawa Timur DBHCHT Dinas Lingkungan Hidup
Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih
(DBHCHT)

1.11.16.070 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 0 Unit Jawa Timur Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 0,00 Unit Jawa Timur DBHCHT Dinas Lingkungan Hidup
Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau
(DBHCHT)

1.11.16.071 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 2 Unit Jawa Timur Jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah 2,00 Unit Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Industri Komunal Komunal
1.11.32 Program Sinkronisasi Pembangunan dan Persentase pelaksanaan Urusan Wajib 45 % Persentase pelaksanaan Urusan Wajib 45,00 % 456.292.100,00 703.001.000,00 246.708.900,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup

1.11.32.001 Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Jumlah rapat kerja daerah sinkronisasi 1 Kegiatan Jumlah rapat kerja daerah sinkronisasi 1,00 Kegiatan 456.292.100,00 703.001.000,00 246.708.900,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
Hidup

1.11.33 Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Peningkatan Rata-Rata Waktu Pelayanan 14 (hari) Peningkatan Rata-Rata Waktu Pelayanan 14,00 (hari) 3.065.700.000,00 6.318.060.000,00 3.252.360.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan
(hari) (hari)

Persentase Kabupaten/Kota yang 100 % Persentase Kabupaten/Kota yang 100,00 % APBD Dinas Lingkungan Hidup
menerapkan RPPLH dan KLHS menerapkan RPPLH dan KLHS
Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca 4 juta ton Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca 4,00 juta ton APBD Dinas Lingkungan Hidup
(GRK) di Sektor Limbah (juta ton eq CO2) eq CO2 (GRK) di Sektor Limbah (juta ton eq CO2) eq CO2

1.11.33.001 Inventarisasi dan Penerapan Kebijakan Rencana Jumlah rapat koordinasi Rencana 1 Kegiatan Jumlah rapat koordinasi Rencana 1,00 Kegiatan 1.106.580.200,00 4.387.380.000,00 3.280.799.800,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Hidup

1.11.33.002 Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Persentase Rekomendasi Teknis Izin 100 Kegiatan Persentase Rekomendasi Teknis Izin 100,00 Kegiatan 822.621.800,00 1.048.010.000,00 225.388.200,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Lingkungan yang diterbitkan sesuai tata Lingkungan yang diterbitkan sesuai tata
Perusakan Lingkungan Hidup laksana laksana

1.11.33.003 Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Jumlah verifikasi usulan Desa Proklim 35 Unit Jumlah verifikasi usulan Desa Proklim 35,00 Unit 1.136.498.000,00 882.670.000,00 -253.828.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam.
1.11.33.004 Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Restorasi Taman Luas penanaman di Taman Kehati atau 1 Ha Jawa Timur Luas penanaman di Taman Kehati atau 1,00 Ha Jawa Timur Dana Alokasi Dinas Lingkungan Hidup
Keanekaragaman Hayati dan Taman Hijau Taman Hijau Taman Hijau Khusus
1.11.33.005 Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Luas penanaman perlindungan sumber 3 Ha Jawa Timur Luas penanaman perlindungan sumber mata 3,00 Ha Jawa Timur Dana Alokasi Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Mata Air mata air air Khusus
1.11.33.006 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Jumlah bimbingan teknis terapan 5 Kegiatan Jawa Timur Jumlah bimbingan teknis terapan teknologi 5,00 Kegiatan Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup
Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan teknologi tepat guna tepat guna
Prasarana Kelembagaan Pelatihan, serta Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja (DBHCHT)

1.11.33.007 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja dalam Jumlah bimbingan teknis terapan 5 Kegiatan Jawa Timur Jumlah bimbingan teknis terapan teknologi 5,00 Kegiatan Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Penerapan Teknologi Tepat Guna teknologi tepat guna tepat guna
1.11.33.008 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Jumlah sarana dan prasarana 5 Kegiatan Jawa Timur Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan 5,00 Kegiatan Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Masyarakat di Lingkungan Industri melalui pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA
Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan hidup dan pelestarian SDA
Sumber Daya Alam

1.11.34 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Persentase Limbah B3 yang dikelola 45 % Persentase Limbah B3 yang dikelola 45,00 % 3.058.000.000,00 2.788.770.000,00 -269.230.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Sampah yang di kelola 35 % Persentase Sampah yang di kelola 35,00 % APBD Dinas Lingkungan Hidup
1.11.34.001 Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan Persentase sampah yang dikelola di TPST 3 Kerjasa 38 Kab./Kota Persentase sampah yang dikelola di TPST 3,00 Kerjasam 38 Kab./Kota 1.011.820.000,00 857.180.000,00 -154.640.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
dan Pemrosesan Sampah ma a

Bab 5 - 75
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.11.34.002 Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Persentase penerbitan Rekomendasi 100 Kegiatan Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis 100,00 Kegiatan 822.980.000,00 457.670.000,00 -365.310.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Pencemaran Limbah B3 Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi
provinsi

1.11.34.003 Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Jumlah sarana dan prasarana teknologi 4 Unit Jumlah sarana dan prasarana teknologi 4,00 Unit 1.223.200.000,00 1.473.920.000,00 250.720.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3 pengelolaan sampah dan/atau limbah B3 pengelolaan sampah dan/atau limbah B3

1.11.34.004 Kegiatan Pengendalian dan Pengurangan Timbulan Jumlah pembangunan Tempat Pengolahan 2 Unit Jumlah pembangunan Tempat Pengolahan 2,00 Unit Dana Alokasi Dinas Lingkungan Hidup
Sampah Sampah Terpadu-3R Sampah Terpadu-3R Khusus
1.11.34.005 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Persentase penerbitan Rekomendasi 1 Kegiatan Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis 1,00 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup
Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi
Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian provinsi
Pencemaran Limbah B3

1.11.34.006 penyediaan sarana dan prasaran pengolahan limbah Jumlah sarana dan prasana teknologi 2 Unit Jumlah sarana dan prasana teknologi 2,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup
industri melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pengelolaan sampah
pengelolaan persampahan

1.11.34.007 Pelatihan dan/atau Sertifikasi bagi Tenaga Teknis di Jumlah laporan hasil bimbingan 1 Kegiatan Jumlah laporan hasil bimbingan 1,00 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan melalui Pembinaan dan Pemberian teknis/workshop/pembinaan pengelolaan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan
Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3 limbah B3 dan/atau pemberian limbah B3 dan/atau pemberian Rekomendasi
Rekomendasi Teknis Izin pengelolaan Teknis Izin pengelolaan limbah B3
limbah B3

1.11.35 Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Persentase usaha dan/atau kegiatan yang 29 % Persentase usaha dan/atau kegiatan yang 29,00 % 3.129.500.000,00 2.247.170.000,00 -882.330.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Kapasitas Lingkungan Hidup taat pada peraturan perundang - undang taat pada peraturan perundang - undang
lingkungan hidup lingkungan hidup

Persentase penanganan pengaduan 90 % Persentase penanganan pengaduan 90,00 % APBD Dinas Lingkungan Hidup
masyarakat yang ditindaklanjuti masyarakat yang ditindaklanjuti
1.11.35.001 Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 225 Usaha 1. Kota Surabaya2. Kab. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 225,00 Usaha 1. Kota Surabaya2. Kab. 942.317.200,00 877.740.000,00 -64.577.200,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup diawasi melalui Pengawasan Tidak dan/ata Sidoarjo3. Kab. Gresik4. Kab. diawasi melalui Pengawasan Tidak Langsung dan/atau Sidoarjo3. Kab. Gresik4. Kab.
Langsung u Pasuruan5. Kota Pasuruan6. Kegiatan Pasuruan5. Kota Pasuruan6.
Kegiatan Kab. Malang7. Kota Malang8. Kab. Malang7. Kota Malang8.
Kab. Mojokerto9. Kab. Kab. Mojokerto9. Kab.
Jombang Jombang

1.11.35.002 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Penaatan Jumlah sarana dan prasarana pelayanan 55 Unit Jawa Timur Jumlah sarana dan prasarana pelayanan 55,00 Unit Jawa Timur 735.185.000,00 625.470.000,00 -109.715.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Hukum Lingkungan penanganan pengaduan dan penaatan penanganan pengaduan dan penaatan hukum
hukum

1.11.35.003 Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Jumlah sarana dan prasarana peningkatan 187 Unit Jawa Timur Jumlah sarana dan prasarana peningkatan 187,00 Unit Jawa Timur 1.451.997.800,00 743.960.000,00 -708.037.800,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan kapasitas dan kerjasama yang diberikan kapasitas dan kerjasama yang diberikan
Hidup kepada institusi dan non-institusi kepada institusi dan non-institusi

1.11.35.004 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 225 Usaha Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 225,00 Usaha 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup
Masyarakat di Lingkungan Industri melalui diawasi melalui Pengawasan Tidak dan/ata diawasi melalui Pengawasan Tidak Langsung dan/atau
Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan Langsung u Kegiatan
Kegiatan

1.11.36 Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan PAD atau Retribusi Daerah (Milyar) 25 milyar PAD atau Retribusi Daerah (Milyar) 25,00 milyar 2.640.000.000,00 2.685.978.000,00 45.978.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 % Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 100,00 % APBD Dinas Lingkungan Hidup
terhadap pelayanan uji kualitas pelayanan uji kualitas lingkungan
lingkungan

Persentase pemenuhan akreditasi 76 % Persentase pemenuhan akreditasi 76,00 % APBD Dinas Lingkungan Hidup
laboratorium laboratorium
1.11.36.001 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, serta Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dokume Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1,00 Dokumen 1.373.508.000,00 678.814.000,00 -694.694.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Penguatan Sarana dan Prasarana Aparatur administrasi umum, kerumahtanggaan, n administrasi umum, kerumahtanggaan,
kehumasan, kearsipan, kepegawaian, kehumasan, kearsipan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan peralatan keuangan, perlengkapan dan peralatan

1.11.36.002 Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, dan Tindak Lanjut Persentase penanganan 3.600 Sampel Persentase penanganan pengaduan/keluhan 3.600,00 Sampel 678.082.000,00 477.936.000,00 -200.146.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Pengaduan/Keluhan Pelanggan pengaduan/keluhan pelanggan yang pelanggan yang ditindaklanjuti
ditindaklanjuti

1.11.36.003 Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Sertifikasi dan kalibrasi alat uji 50 Unit Sertifikasi dan kalibrasi alat uji laboratorium 50,00 Unit 588.410.000,00 926.580.000,00 338.170.000,00 APBD Dinas Lingkungan Hidup
Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta laboratorium
Jaringan Pemantauan dan Penyajian Data Kualitas
Lingkungan

Bab 5 - 76
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.11.36.004 Pembangunan dan/atau Penguatan Sarana Prasarana Jumlah pengadaan kendaraan bermotor 1 Unit Kota Surabaya Jumlah pengadaan kendaraan bermotor 1,00 Unit Kota Surabaya 602.648.000,00 Dana Alokasi Dinas Lingkungan Hidup
Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur pemantauan kualitas lingkungan roda 4 pemantauan kualitas lingkungan roda 4 Khusus

1.11.36.005 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Jumlah uji kualitas air, tanah, udara emisi 30 Unit Jawa Timur Jumlah uji kualitas air, tanah, udara emisi 30,00 Unit Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup
Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau atau udara ambien di lingkungan sekitar atau udara ambien di lingkungan sekitar
dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil industri hasil tembakau industri hasil tembakau
Tembakau (DBHCHT)

1.11.36.006 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Jumlah uji kualitas air, tanah, udara emisi 30 Unit Jumlah uji kualitas air, tanah, udara emisi 30,00 Unit Dinas Lingkungan Hidup
masyarakat di lingkungan industri melalui atau udara ambien di lingkungan sekitar atau udara ambien di lingkungan sekitar
Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan industri hasil tembakau industri hasil tembakau

Dinas Pemberdayaan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 88.000.000.000,00 46.937.122.000,00 41.062.878.000,00
Masyarakat dan Desa
1.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.032.269.400,00 2.308.869.400,00 276.600.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Masyarakat dan Desa
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.13.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 83 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 83,00 % Kota Surabaya 2.032.269.400,00 2.308.869.400,00 276.600.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran dan Desa
1.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 3.202.884.000,00 5.089.745.200,00 1.886.861.200,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Masyarakat dan Desa
1.13.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1.552 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1.552,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.674.914.000,00 2.313.203.700,00 638.289.700,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it dan Desa
1.13.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 17 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 17,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.527.970.000,00 2.776.541.500,00 1.248.571.500,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it dan Desa
1.13.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.598.511.000,00 1.606.194.988,00 7.683.988,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Perangkat Daerah Masyarakat dan Desa
1.13.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 70 Kali Kota Surabaya,Luar Provinsi Jumlah Konsultasi 70,00 Kali Kota Surabaya,Luar Provinsi 1.016.752.000,00 1.016.752.000,00 0,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.13.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 500 Orang Kota Malang,Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 500,00 Orang Kota Malang,Kota Surabaya 581.759.000,00 589.442.988,00 7.683.988,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal dan Desa
1.13.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 3.782.336.000,00 2.421.190.812,00 -1.361.145.188,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Masyarakat dan Desa

1.13.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 8 Dokume Kota Surabaya,Luar Provinsi Jumlah dokumen perencanaan perangkat 8,00 Dokumen Kota Surabaya,Luar Provinsi 809.001.965,00 606.751.474,00 -202.250.491,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun dan Desa
1.13.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 10 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 10,00 Dokumen Kota Surabaya 528.246.190,00 396.184.642,00 -132.061.548,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program dan Anggaran n dan Desa
1.13.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 4 Paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 4,00 Paket Kota Surabaya 497.525.690,00 373.144.268,00 -124.381.422,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah dan Desa
1.13.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 34 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 28,00 Dokumen Kota Surabaya 1.947.562.155,00 1.045.110.428,00 -902.451.727,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun dan Desa
1.13.31 Program Peningkatan Usaha Ekonomi Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang 40 lembaga Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang 40,00 lembaga 18.739.814.400,00 18.606.217.400,00 -133.597.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan
Desa/Kelurahan Terbentuk Terbentuk Masyarakat dan Desa
Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha 500 jumlah Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha 500,00 jumlah APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
RTS RTS dan Desa
1.13.31.001 Pemberdayaan Pasar Desa Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek 60 peserta 29 kab/kota Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek 160,00 peserta 29 kab/kota 3.180.761.200,00 822.337.000,00 -2.358.424.200,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pengelola Pasar Desa Pengelola Pasar Desa dan Desa

1.13.31.002 Pemberdayaan BUMDesa Jumlah peserta orientasi pengurus 60 Orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah peserta orientasi pengurus BUMDesa 226,00 Orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 4.127.864.000,00 1.034.894.000,00 -3.092.970.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
BUMDesa yang mendapat bantuan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik yang mendapat bantuan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik dan Desa
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Lamongan,Lumajang,Ma Batu,Lamongan,Lumajang,Ma
diun,Magetan,Malang,Mojoker diun,Magetan,Malang,Mojoker
to,Nganjuk,Ngaw to,Nganjuk,Ngaw

1.13.31.003 Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat Jumlah UEM yang difasiltasi 180 UEM Jember,Jombang Jumlah UEM yang difasiltasi pengembangan 160,00 UEM Jember,Jombang 5.469.031.000,00 1.666.000.000,00 -3.803.031.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pengembangan pemasaran usaha dengan pemasaran usaha dengan pihak terkait dan Desa
pihak terkait

1.13.31.004 Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek 23 orang 37 kab/kota Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek 8.275,00 orang 37 kab/kota 850.000.000,00 6.000.000.000,00 5.150.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
(PFK) pengelola kegiatan pengelola kegiatan dan Desa

Bab 5 - 77
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.13.31.005 Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program Jumlah program/kegiatan yang 202 program Kota Surabaya Jumlah program/kegiatan yang diinventarisir 140,00 program/ Kota Surabaya 648.897.000,00 343.303.000,00 -305.594.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan masyarakat diinventarisir terkait program/kegiatan /kegiata terkait program/kegiatan Penanggulangan kegiatan dan Desa
Penanggulangan Kemiskinan Kelompok n Kemiskinan Kelompok program
program pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat

1.13.31.006 Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan 3.100.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
(PK2) dan Desa
1.13.31.007 Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JM 4.000.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
BRTSM) dan Desa
1.13.31.008 Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Jumlah peserta rakor 300 orang 29 kab/kota Jumlah peserta rakor 300,00 orang 29 kab/kota 4.463.261.200,00 1.639.683.400,00 -2.823.577.800,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.13.32 Program Peningkatan kapasitas lembaga Persentase lembaga kemasyarakatan 85 % Persentase lembaga kemasyarakatan 85,00 % 24.272.289.800,00 7.246.540.242,00 -17.025.749.558,00 APBD Dinas Pemberdayaan
kemasyarakatan desa/kel. (LPMD/K, TP PKK desa/kel.) yang aktif (LPMD/K, TP PKK desa/kel.) yang aktif Masyarakat dan Desa

Persentase KPM yang aktif 21 % Persentase KPM yang aktif 20,94 % APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.13.32.001 Pemberdayaan dan penataan lembaga Jumlah Pengurus Lembaga 240 orang 38 Kab/kota Jumlah Pengurus Lembaga kemasyarakatan 119,00 orang 38 Kab/kota 4.230.043.000,00 2.412.759.620,00 -1.817.283.380,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
kemasyarakatan desa/kel. kemasyarakatan ds/kel yang diberikan ds/kel yang diberikan pembinaan dan Desa
pembinaan

1.13.32.002 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jumlah TP PKK yang difasilitasi 500 TP PKK 38 Kab/kota Jumlah TP PKK yang difasilitasi 608,00 TP PKK 38 Kab/kota 5.016.603.200,00 2.835.780.622,00 -2.180.822.578,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.13.32.003 Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat Jumlah peserta 216 orang kab. Mojokerto, Kab. Jumlah peserta 216,00 orang kab. Mojokerto, Kab. 2.939.563.600,00 470.000.000,00 -2.469.563.600,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
sosialisasi/workshop/orientasi Tulungagung, Kab. sosialisasi/workshop/orientasi Tulungagung, Kab. dan Desa
Probolinggo, Kab. Banyuwangi Probolinggo, Kab. Banyuwangi

1.13.32.004 Penguatan kapasitas lembaga adat Jumlah Pengurus Lembaga adat yg 500 orang kab. Mojokerto, Kab. Jumlah Pengurus Lembaga adat yg diberikan 500,00 orang kab. Mojokerto, Kab. 3.860.000.000,00 529.000.000,00 -3.331.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
diberikan peningkatan kapasitas SDM Tulungagung, Kab. peningkatan kapasitas SDM Tulungagung, Kab. dan Desa
Probolinggo, Kab. Banyuwangi Probolinggo, Kab. Banyuwangi

1.13.32.005 Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu 114 orang 38 Kab/kota Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu 114,00 orang 38 Kab/kota 4.226.080.000,00 752.000.000,00 -3.474.080.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
(KPM) karya/Bimtek KPM karya/Bimtek KPM dan Desa
1.13.32.006 Pemberdayaan Forum/Asosiasi Kader Pemberdayaan Jumlah terbentuknya forum KPM di Jawa 228 Orang 38 Kab/kota Jumlah terbentuknya forum KPM di Jawa 228,00 Orang 38 Kab/kota 4.000.000.000,00 247.000.000,00 -3.753.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat (KPM) di Jawa Timur Timur Timur dan Desa
1.13.33 Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa Persentase desa yang aparatur pemerintah 25 % Persentase desa yang aparatur pemerintah 25,00 % 17.294.986.400,00 6.033.519.758,00 -11.261.466.642,00 APBD Dinas Pemberdayaan
desanya telah mengikuti pelatihan desanya telah mengikuti pelatihan Masyarakat dan Desa
peningkatan kapasitas aparatur pemdes peningkatan kapasitas aparatur pemdes (%)
(%)

Persentase desa yang telah menyusun 25 % Persentase desa yang telah menyusun 25,00 % APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tepat RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tepat dan Desa
waktu waktu

Persentase desa yang menyelesaikan 11 % Persentase desa yang menyelesaikan laporan 11,00 % APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
laporan pertanggungjawaban tahunan (%) pertanggungjawaban tahunan (%) dan Desa

1.13.33.001 Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa umlah peserta pelatihan aparatur desa 360 orang 29 Kab/kota umlah peserta pelatihan aparatur desa 360,00 orang 29 Kab/kota 1.935.000.000,00 752.000.000,00 -1.183.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.13.33.002 Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa Jumlah kepala desa dan perangkat desa 275 kepala 29 Kab/kota Jumlah kepala desa dan perangkat desa 275,00 kepala 29 Kab/kota 1.750.000.000,00 587.500.000,00 -1.162.500.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
yang dievaluasi kinerjanya desa/pe yang dievaluasi kinerjanya desa/per dan Desa
rangkat angkat
desa desa

1.13.33.003 Pembinaan perencanaan pembangunan desa Jumlah peserta rakor perencanaan 128 Orang 29 Kab/kota Jumlah peserta rakor perencanaan 128,00 Orang 29 Kab/kota 2.069.092.000,00 954.958.000,00 -1.114.134.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pembangunan desa pembangunan desa dan Desa
1.13.33.004 Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kel Jumlah peserta pelatihan pokja profil 304 orang 38 Kab/kota Jumlah peserta pelatihan pokja profil 304,00 orang 38 Kab/kota 1.800.000.000,00 434.000.000,00 -1.366.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
desa/kel desa/kel dan Desa
1.13.33.005 Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD 114 orang 38 Kab/kota Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD 114,00 orang 38 Kab/kota 2.350.000.000,00 799.000.000,00 -1.551.000.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.13.33.006 Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan Jumlah Peserta Bimtek 60 orang 29 Kab/kota Jumlah Peserta Bimtek 60,00 orang 29 Kab/kota 2.250.000.000,00 608.243.980,00 -1.641.756.020,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
desa dan Desa
1.13.33.007 Pembinaan penataan aset desa Jumlah Peserta Pembinaan Penataan aset 240 Orang 29 Kab/kota Jumlah Peserta Pembinaan Penataan aset 240,00 Orang 29 Kab/kota 2.220.000.000,00 1.371.817.778,00 -848.182.222,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
desa desa dan Desa
1.13.33.008 Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Jumlah Pendamping desa yang berkinerja 30 Orang 29 Kab/kota Jumlah Pendamping desa yang berkinerja 30,00 Orang 29 Kab/kota 2.920.894.400,00 526.000.000,00 -2.394.894.400,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Desa baik baik dan Desa

Bab 5 - 78
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.13.34 Program Peningkatan kerjasama desa Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur 25 % Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam 25,00 % 17.076.909.000,00 3.624.844.200,00 -13.452.064.800,00 APBD Dinas Pemberdayaan
dalam pembangunan kawasan perdesaaan pembangunan kawasan perdesaaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana 13 % Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana 13,00 % APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
prasarana desa prasarana desa dan Desa
Jumlah kerjasama pemanfaatan dan 6 % Jumlah kerjasama pemanfaatan dan 6,00 % APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pendayagunaan TTG pendayagunaan TTG dan Desa
1.13.34.001 Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan Jumlah peserta workshop Kerjasama 90 orang Kab. Nganjuk, kab. Jumlah peserta workshop Kerjasama 90,00 orang Kab. Nganjuk, kab. 2.828.000.000,00 836.600.000,00 -1.991.400.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
perdesaan Pengembangan Kawasan Pedesaan Bojonegoro, kab. Tuban, Kab. Pengembangan Kawasan Pedesaan Bojonegoro, kab. Tuban, Kab. dan Desa
Sumenep, Kab. Malang, kab. Sumenep, Kab. Malang, kab.
Mojokerto, kab. Pamekasan, Mojokerto, kab. Pamekasan,
Kab. Madiun, kab, Kab. Madiun, kab,
Trenggalek, Kab. Jember, Trenggalek, Kab. Jember,
Kab. Kab.

1.13.34.002 Pembangunan potensi kawasan perdesaan Jumlah peserta workshop Kerjasama 120 orang Kab. Nganjuk, kab. Jumlah peserta workshop Kerjasama 120,00 orang Kab. Nganjuk, kab. 2.588.800.000,00 341.640.000,00 -2.247.160.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Kawasan Pedesaan Bojonegoro, kab. Tuban, Kab. Pembangunan Kawasan Pedesaan Bojonegoro, kab. Tuban, Kab. dan Desa
Sumenep, Kab. Malang, kab. Sumenep, Kab. Malang, kab.
Mojokerto, kab. Pamekasan, Mojokerto, kab. Pamekasan,
Kab. Madiun, kab, Kab. Madiun, kab,
tulungagung, tulungagung,
Kab.probolinggo, Kab.probolinggo,

1.13.34.003 Pembinaan pendayagunaan sarana pedesaan Jumlah potensi Kerjasama Peningkatan 120 orang kab. Pacitan, kab. Jumlah potensi Kerjasama Peningkatan 120,00 orang kab. Pacitan, kab. 2.643.632.000,00 835.178.400,00 -1.808.453.600,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pendayagunaan / peningkatan kualitas Trenggalek, kab. Magetan, pendayagunaan / peningkatan kualitas Trenggalek, kab. Magetan, dan Desa
sarana perdesaan yang dipetakan kab. Ponorogo, kab. Nganjuk, sarana perdesaan yang dipetakan kab. Ponorogo, kab. Nganjuk,
kab. Bondowoso, kab. kab. Bondowoso, kab.
Jember, kab. Malang, kab. Jember, kab. Malang, kab.
Tulungaung, kab. Sampang, Tulungaung, kab. Sampang,
kab kab

1.13.34.004 Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan Jumlah Peserta Bimtek Pengelola 120 orang kab. Bangkalab, kab. Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kerjasama 120,00 orang kab. Bangkalab, kab. 2.588.800.000,00 351.640.000,00 -2.237.160.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana Malang,kab. Magetan, kab. Peningkatan kualitas prasarana perdesaan Malang,kab. Magetan, kab. dan Desa
perdesaan Tulungagung, kab. Lumajang, Tulungagung, kab. Lumajang,
kab,. Situbondo, kab, kab,. Situbondo, kab,
bondowoso, kab, jember, kab. bondowoso, kab, jember, kab.
Sampang, kab. Probolingg Sampang, kab. Probolingg

1.13.34.005 Pendayagunaan TTG Jumlah Peserta Bimtek Pendayagunaan 105 orang blitar, bondowoso, jember, Jumlah Peserta Bimtek Pendayagunaan TTG 105,00 orang blitar, bondowoso, jember, 2.767.280.000,00 601.036.000,00 -2.166.244.000,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
TTG lumajang, malang, lumajang, malang, dan Desa
pamekasan, pasuruan, pamekasan, pasuruan,
sampang, sumenep, sampang, sumenep,
trenggalek, tulungagung, trenggalek, tulungagung,
madiun, magetan, pacitan, madiun, magetan, pacitan,
ponorogo ponorogo

1.13.34.006 Inovasi TTG Jumlah Peserta 114 orang malang, trenggalek, Jumlah Peserta 114,00 orang malang, trenggalek, 3.660.397.000,00 658.749.800,00 -3.001.647.200,00 APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
workshop/lokakarya/rakortek TTG tulunggagung workshop/lokakarya/rakortek TTG tulunggagung dan Desa
DINAS PERHUBUNGAN 990.000.000.000,00 445.511.424.000,00 544.488.576.000,00 Dinas Perhubungan
1.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 9.622.552.958,00 7.522.689.800,00 -2.099.863.158,00 APBD Dinas Perhubungan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.15.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % surabaya 9.622.552.958,00 7.522.689.800,00 -2.099.863.158,00 APBD Dinas Perhubungan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 12.670.500.736,00 12.610.666.200,00 -59.834.536,00 APBD Dinas Perhubungan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
1.15.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % surabaya 9.245.548.344,00 9.259.258.200,00 13.709.856,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia
1.15.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % surabaya 3.424.952.392,00 3.351.408.000,00 -73.544.392,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara
1.15.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 4.937.945.528,00 3.720.199.000,00 -1.217.746.528,00 APBD Dinas Perhubungan
Perangkat Daerah
1.15.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali surabaya Jumlah Konsultasi 144,00 Kali surabaya 3.285.437.253,00 2.804.693.000,00 -480.744.253,00 APBD Dinas Perhubungan
1.15.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 Pegawai surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 Pegawai surabaya 1.652.508.275,00 915.506.000,00 -737.002.275,00 APBD Dinas Perhubungan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal

Bab 5 - 79
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.15.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.574.731.250,00 1.269.989.000,00 -304.742.250,00 APBD Dinas Perhubungan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.15.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 dokume surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 dokumen surabaya 346.687.500,00 652.489.000,00 305.801.500,00 APBD Dinas Perhubungan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.15.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 dokume surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 dokumen surabaya 520.031.250,00 90.650.000,00 -429.381.250,00 APBD Dinas Perhubungan
Program dan Anggaran n
1.15.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Sambungan fiber optik penunjang 12 Bulan surabaya Sambungan fiber optik penunjang 12,00 Bulan surabaya 208.012.500,00 180.000.000,00 -28.012.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data operasional pusat pelayanan data Dishub operasional pusat pelayanan data Dishub dan
dan LLAJ LLAJ

1.15.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen surabaya 500.000.000,00 346.850.000,00 -153.150.000,00 APBD Dinas Perhubungan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.15.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase Jumlah Fasilitas Perlengkapan 71 % Prosentase Jumlah Fasilitas Perlengkapan 71,15 % 145.145.565.626,00 51.772.000.000,00 -93.373.565.626,00 APBD Dinas Perhubungan
Jalan terpasang dibandingkan kebutuhan Jalan terpasang dibandingkan kebutuhan

1.15.19.018 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando RPPJ model bando terpasang (buah) 5 buah Lamongan,Mojokerto,Situbond RPPJ model bando terpasang (buah) 1,00 buah Lamongan,Mojokerto,Situbond 288.906.250,00 90.000.000,00 -198.906.250,00 APBD Dinas Perhubungan
o o
1.15.19.020 Pengadaan dan pemasangan paku marka paku marka terpasang (buah) 2.340 buah lumajang, pasuruan, malang, paku marka terpasang (buah) 1.020,00 buah lumajang, pasuruan, malang, 1.155.625.000,00 505.000.000,00 -650.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
banyuwangi, ponorogo, banyuwangi, ponorogo,
Magetan, Bondowoso, Kota Magetan, Bondowoso, Kota
Blitar,kota kediri, kota Batu Blitar,kota kediri, kota Batu

1.15.19.027 Pengadaan dan pemasangan traffic light Traffic light terpasang (Unit) 60 unit pasuruan, lamongan, Traffic light terpasang (Unit) 12,00 unit pasuruan, lamongan, 25.152.755.938,00 5.000.000.000,00 -20.152.755.938,00 APBD Dinas Perhubungan
jombang, kediri, jombang, kediri,
banyuwangi,bangkalan, banyuwangi,bangkalan,
jember, tulungagung, jember, tulungagung,
situbondo, malang,tuban, situbondo, malang,tuban,
sidoarjo, kota batu, kota sidoarjo, kota batu, kota
malang, kota kediri malang, kota kediri

1.15.19.029 Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light flashing light terpasang (Unit) 20 unit kediri, situbondo, bondowoso, flashing light terpasang (Unit) 12,00 unit kediri, situbondo, bondowoso, 1.155.625.000,00 685.000.000,00 -470.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
banyuwangi, tuban, banyuwangi, tuban,
bangkalan, lamongan, bangkalan, lamongan,
sidoarjo, dan pasuruan sidoarjo, dan pasuruan

1.15.19.041 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ model F RPPJ model F terpasang (buah) 111 buah Blitar,Bojonegoro,Kediri,Kota RPPJ model F terpasang (buah) 10,00 buah Blitar,Bojonegoro,Kediri,Kota 5.200.312.500,00 485.000.000,00 -4.715.312.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Blitar,Kota Blitar,Kota
Kediri,Lamongan,Lumajang,M Kediri,Lamongan,Lumajang,M
adiun,Malang,Mojokerto,Pasur adiun,Malang,Mojokerto,Pasur
uan,Sidoarjo,Sumenep, kota uan,Sidoarjo,Sumenep, kota
blitar, kota kediri blitar, kota kediri

1.15.19.044 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Marka Jalan Terpasang (Meter) 133 meter Bangkalan,Banyuwangi,Bojone Marka Jalan Terpasang (Meter) ######## meter Bangkalan,Banyuwangi,Bojone 6.013.294.688,00 6.020.000.000,00 6.705.312,00 APBD Dinas Perhubungan
gorositubondo, nganjuk, gorositubondo, nganjuk,
malang, tuban, lamongan, malang, tuban, lamongan,
tulungagung, gresik, jombang, tulungagung, gresik, jombang,
kota malang kota malang

1.15.19.045 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Pagar Pengaman Jalan terpasang 6 meter Bsnyuwangi, pamekasan, Pagar Pengaman Jalan terpasang 1.642,00 meter Bsnyuwangi, pamekasan, 18.197.626.875,00 7.105.000.000,00 -11.092.626.875,00 APBD Dinas Perhubungan
sumenep, bangkalan, kediri, sumenep, bangkalan, kediri,
jombang, sampang, jombang, sampang,
mojokerto, kota batu mojokerto, kota batu

1.15.19.046 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang 1.935 buah gresik, malang, magetan, Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang (Buah) 390,00 buah gresik, malang, magetan, 3.674.887.500,00 750.000.000,00 -2.924.887.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Lintas (Buah) ponorogo, kediiri,pacitan, ponorogo, kediiri,pacitan,
banyuwangi, bangkalan, banyuwangi, bangkalan,
bondowoso dan kota kediri bondowoso dan kota kediri

1.15.19.049 Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan Papan Himbauan Terpasang (Buah) 92 buah Bangkalan,Mojokerto,Pacitan Papan Himbauan Terpasang (Buah) 31,00 buah Bangkalan,Mojokerto,Pacitan 520.031.250,00 175.000.000,00 -345.031.250,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.19.050 Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Patok Tikungan (delineator) Terpasang 1.608 buah Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro Patok Tikungan (delineator) Terpasang 1.094,00 buah Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro 1.155.625.000,00 750.000.000,00 -405.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
(delineator) (Buah) ,Bondowoso,Kediri,Lamongan, (Buah) ,Bondowoso,Kediri,Lamongan,
Nganjuk,Pacitan,Ponorogo,Sit Nganjuk,Pacitan,Ponorogo,Sit
ubondo ubondo

Bab 5 - 80
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.15.19.052 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 854 unit Nganjuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 67,00 unit Nganjuk 45.127.156.250,00 3.544.960.000,00 -41.582.196.250,00 APBD Dinas Perhubungan
Umum (LPJU) terpasang (Unit) terpasang (Unit)
1.15.19.064 Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 55 buah wilayah kerja UPT LLAJ Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 13,00 buah wilayah kerja UPT LLAJ 1.155.625.000,00 275.000.000,00 -880.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
(RPPJ) model F (RPPJ) model F terpelihara (Buah) prbolinggo, Malang, Kediri dan model F terpelihara (Buah) prbolinggo, Malang, Kediri dan
surabaya surabaya

1.15.19.065 Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 22 buah wilayah kerja UPT LLAJ Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 5,00 buah wilayah kerja UPT LLAJ 1.182.500.000,00 265.000.000,00 -917.500.000,00 APBD Dinas Perhubungan
(RPPJ) model Bando (RPPJ) model Bando terpelihara (Buah) Banyuwangi, lamongan dan model Bando terpelihara (Buah) Banyuwangi, lamongan dan
mojokerto mojokerto

1.15.19.066 Pemeliharaan Traffic Light Traffic light terpelihara (Unit) 27 unit Kabupaten Sidoarjo, Malang, Traffic light terpelihara (Unit) 30,00 unit Kabupaten Sidoarjo, Malang, 6.112.100.625,00 8.385.000.000,00 2.272.899.375,00 APBD Dinas Perhubungan
Mojokerto, Lamongan, Mojokerto, Lamongan,
Bojonegoro, Bangkalan, Bojonegoro, Bangkalan,
Pasuruan, Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo,
Jember, Lumajang, Kediri, Jember, Lumajang, Kediri,
Nganjuk, Madiun, Magetan, Nganjuk, Madiun, Magetan,
Nga Nga

1.15.19.067 Pemeliharaan Flashing Light flashing light terpelihara (Unit) 54 unit Wilayah Kerja UPT LLAJ flashing light terpelihara (Unit) 70,00 unit Wilayah Kerja UPT LLAJ 1.155.625.000,00 1.490.000.000,00 334.375.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Surabaya, Mojokerto, Surabaya, Mojokerto,
Lamongan, Bangkalan, Lamongan, Bangkalan,
Jember, Probolinggo, Jember, Probolinggo,
Banyuwangi, Malang, Kediri, Banyuwangi, Malang, Kediri,
Tulungagung dan Madiun Tulungagung dan Madiun

1.15.19.068 Pemeliharaan pagar pengaman jalan (Guard Rail ) Pagar Pengaman Jalan Terpelihara (Meter) 1 meter Wilayah Kerja UPT LLAJ Pagar Pengaman Jalan Terpelihara (Meter) 420,00 meter Wilayah Kerja UPT LLAJ 1.155.625.000,00 448.000.000,00 -707.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Surabaya, Mojokerto, Surabaya, Mojokerto,
Lamongan, Bangkalan, Lamongan, Bangkalan,
Jember, Probolinggo, Jember, Probolinggo,
Banyuwangi, Malang, Kediri, Banyuwangi, Malang, Kediri,
Tulungagung dan Madiun Tulungagung dan Madiun

1.15.19.069 Pemeliharaan rambu lalu lintas Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpelihara 2.177 buah Wilayah Kerja UPT LLAJ Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpelihara 822,00 buah Wilayah Kerja UPT LLAJ 1.155.625.000,00 450.000.000,00 -705.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
(Buah) Surabaya, Mojokerto, (Buah) Surabaya, Mojokerto,
Lamongan, Bangkalan, Lamongan, Bangkalan,
Jember, Probolinggo, Jember, Probolinggo,
Banyuwangi, Malang, Kediri, Banyuwangi, Malang, Kediri,
Tulungagung dan Madiun Tulungagung dan Madiun

1.15.19.070 Pemeliharaan Papan Himbauan Papan Himbauan terpelihara (Buah) 402 buah Bangkalan,Malang,Probolinggo Papan Himbauan terpelihara (Buah) 45,00 buah Bangkalan,Malang,Probolinggo 1.075.000.000,00 122.500.000,00 -952.500.000,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.19.071 Pemeliharaan Patok Tikungan (Deliniator) Wilayah Kerja UPT LLAJ Banyuwangi, 859 buah Banyuwangi,Lamongan,Madiun Wilayah Kerja UPT LLAJ Banyuwangi, 455,00 buah Banyuwangi,Lamongan,Madiun 288.906.250,00 150.000.000,00 -138.906.250,00 APBD Dinas Perhubungan
Lamongan dan Madiun Lamongan dan Madiun
1.15.19.072 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 67 unit Kabupaten Banyuwangi, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 262,00 unit Kabupaten Banyuwangi, 1.773.750.000,00 6.765.000.000,00 4.991.250.000,00 APBD Dinas Perhubungan
terpelihara (Unit) Situbondo, Jember, terpelihara (Unit) Situbondo, Jember,
Lumajang, Pasuruan, Lumajang, Pasuruan,
Probolinggo, Bojonegoro, Probolinggo, Bojonegoro,
Tuban, Lamongan, Gresik, Tuban, Lamongan, Gresik,
Mojokerto, Malang, Blitar, Mojokerto, Malang, Blitar,
Tulungagung, Tulungagung,

1.15.19.073 Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Lalu Papan Informasi Lalu Lintas terpasang 4 unit Kabupaten Malang, Kabupaten Papan Informasi Lalu Lintas terpasang (Unit) 1,00 unit Kabupaten Malang, Kabupaten 14.272.775.000,00 6.295.040.000,00 -7.977.735.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Lintas (Unit) Sidoarjo dan Kota Surabaya Sidoarjo dan Kota Surabaya

1.15.19.074 Pemeliharaan Papan Informasi Lalu Lintas Papan Informasi Lalu Lintas terpelihara 6 unit Kota Surabaya Papan Informasi Lalu Lintas terpelihara 2,00 unit Kota Surabaya 1.075.000.000,00 419.000.000,00 -656.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
(Unit) (Unit)
1.15.19.075 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pantau Kendaraan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi 6 unit Nganjuk Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi 1,00 unit Nganjuk 6.001.187.500,00 547.500.000,00 -5.453.687.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Terklasifikasi terpasang (Unit) terpasang (Unit)
1.15.19.076 Pemeliharaan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi 10 unit Lamongan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi 10,00 unit Lamongan 1.100.000.000,00 1.050.000.000,00 -50.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
terpelihara (Unit) terpelihara (Unit)
1.15.23 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana 58 % Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana 58,00 % 228.895.718.690,00 77.495.039.300,00 -151.400.679.390,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana Transportasi Laut Transportasi Laut (%) Transportasi Laut (%)
1.15.23.014 Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Pekerjaan pembangunan prasarana 4 pekerjaa Lamongan Pekerjaan pembangunan prasarana 3,00 pekerjaa Lamongan 66.969.328.651,00 22.280.642.400,00 -44.688.686.251,00 APBD Dinas Perhubungan
Lamongan pelabuhan Brondong n pelabuhan Brondong n
1.15.23.038 Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten Pekerjaan pembangunan prasarana 3 pekerjaa Banyuwangi Pekerjaan pembangunan prasarana 4,00 pekerjaa Banyuwangi 19.961.475.232,00 6.057.701.800,00 -13.903.773.432,00 APBD Dinas Perhubungan
Banyuwangi pelabuhan Boom n pelabuhan Boom n

Bab 5 - 81
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.15.23.060 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten pekerjaan pembangunan pelabuhan 1 pekerjaa Sumenep pekerjaan pembangunan pelabuhan giliraja 1,00 pekerjaa Sumenep 1.213.406.250,00 1.147.488.500,00 -65.917.750,00 APBD Dinas Perhubungan
Sumenep giliraja n n
1.15.23.064 Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Laut Jawa Pekerjaan pembangunan prasarana 3 pekerjaa Kota Probolinggo Pekerjaan pembangunan prasarana 3,00 pekerjaa Kota Probolinggo 10.000.000.000,00 3.711.991.400,00 -6.288.008.600,00 APBD Dinas Perhubungan
Timur pelabuhan laut jawa timur n pelabuhan laut jawa timur n
1.15.23.071 Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana SBNP terbangun (unit) 1 unit Malang,Tulungagung SBNP terbangun (unit) 1,00 unit Malang,Tulungagung 1.753.198.688,00 962.301.300,00 -790.897.388,00 APBD Dinas Perhubungan
Bantu Navigasi Pelayaran
1.15.23.081 Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut Jawa Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan Laut 2 pekerjaa Banyuwangi Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan Laut 2,00 pekerjaa Banyuwangi 591.092.711,00 277.391.800,00 -313.700.911,00 APBD Dinas Perhubungan
Timur n n
1.15.23.083 Pembangunan Pelabuhan Laut Probolinggo Kota Pekerjaan pembangunan prasarana 3 pekerjaa Probolinggo Pekerjaan pembangunan prasarana 2,00 pekerjaa Probolinggo 94.025.967.158,00 31.989.161.700,00 -62.036.805.458,00 APBD Dinas Perhubungan
Probolinggo pelabuhan Probolinggo n pelabuhan Probolinggo n
1.15.23.084 Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin pekerjaan pembangunan prasarana 2 pekerjaa Sampang pekerjaan pembangunan prasarana 2,00 pekerjaa Sampang 11.556.250.000,00 3.128.211.400,00 -8.428.038.600,00 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Sampang pelabuhan gili mandangin n pelabuhan gili mandangin n
1.15.23.085 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang pekerjaan pembangunan prasarana 4 pekerjaa Probolinggo pekerjaan pembangunan prasarana 3,00 pekerjaa Probolinggo 11.825.000.000,00 4.113.987.000,00 -7.711.013.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Probolinggo pelabuhan gili ketapang n pelabuhan gili ketapang n
1.15.23.086 Pembangunan Pelabuhan Laut Prigi Kabupaten pekerjaan pembangunan prasarana 2 pekerjaa Trenggalek pekerjaan pembangunan prasarana 2,00 pekerjaa Trenggalek 11.000.000.000,00 3.826.162.000,00 -7.173.838.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Trenggalek pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek n pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek n

1.15.30 Program Manajemen Pengelolaan, Penguatan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 100 % Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 100,00 % 47.958.437.500,00 9.168.957.000,00 -38.789.480.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perhubungan Prov. Jatim Perhubungan Prov. Jatim

1.15.30.001 Manajemen Pusat Data dan Informasi Sektor Operasional Website 6 paket Kota Surabaya Operasional Website 6,00 paket Kota Surabaya 2.209.211.317,00 748.824.000,00 -1.460.387.317,00 APBD Dinas Perhubungan
Transportasi Jawa Timur
1.15.30.002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Pekerjaan peningkatan/pembangunan 51 pekerjaa Bangkalan, Pekerjaan peningkatan/pembangunan 6,00 pekerjaa Bangkalan, 44.612.021.845,00 8.054.541.000,00 -36.557.480.845,00 APBD Dinas Perhubungan
sarana prasarana gedung (output) n Banyuwangi,Bojonegoro.Jemb sarana prasarana gedung (output) n Banyuwangi,Bojonegoro.Jemb
erKediri.LamonganMadiun,Kab erKediri.LamonganMadiun,Kab
upaten Malang, Kabupaten upaten Malang, Kabupaten
Mojokerto,Pamekasan, Mojokerto,Pamekasan,
Pasuruan,Ponorogo.Probolingg Pasuruan,Ponorogo.Probolingg
o, Sido o, Sido

1.15.30.003 Sinkronisasi program, tatalaksana dan Organisasi Prosentase terlaksananya kegiatan 499 peserta Kota Surabaya Prosentase terlaksananya kegiatan 499,00 peserta Kota Surabaya 1.137.204.338,00 365.592.000,00 -771.612.338,00 APBD Dinas Perhubungan
penguatan kerjasama program,tatalaksana penguatan kerjasama program,tatalaksana
dan Organisasi (Rapat Sinkronisasi) dan Organisasi (Rapat Sinkronisasi)

1.15.31 Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Prosentase pemenuhan Dokumen 0 % Prosentase pemenuhan Dokumen 0,15 % 27.041.625.000,00 14.652.278.500,00 -12.389.346.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Sektor Transportasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor
Sektor Perhubungan Perhubungan

1.15.31.001 Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama Dokumen karakteristik lalu lintas pada 2 dokume Surabaya, Mojokerto Dokumen karakteristik lalu lintas pada ruas 2,00 dokumen Surabaya, Mojokerto 751.156.250,00 696.293.300,00 -54.862.950,00 APBD Dinas Perhubungan
di Jawa Timur ruas jalan utama di Jatim n jalan utama di Jatim
1.15.31.002 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 24 dokume Jawa Timur Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 24,00 dokumen Jawa Timur 1.409.862.500,00 1.219.977.000,00 -189.885.500,00 APBD Dinas Perhubungan
n
1.15.31.003 Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan Jumlah peserta Rapat koordinasi sektor 1.371 peserta Jawa Timur Jumlah peserta Rapat koordinasi sektor 1.371,00 peserta Jawa Timur 24.880.606.250,00 12.736.008.200,00 -12.144.598.050,00 APBD Dinas Perhubungan
perhubungan perhubungan
1.15.32 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Ratio jumlah seat AKDP perseribu 8 % Ratio jumlah seat AKDP perseribu penduduk 8,00 % 18.432.218.750,00 13.010.000.000,00 -5.422.218.750,00 APBD Dinas Perhubungan
penduduk
1.15.32.001 Pembinaan Pengusaha Angkutan Rapat Koordinasi dengan Pengusaha 440 peserta Jawa Timur Rapat Koordinasi dengan Pengusaha 220,00 peserta Jawa Timur 462.250.000,00 140.000.000,00 -322.250.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Angkutan (Rakor/Sosialisasi) Angkutan (Rakor/Sosialisasi)
1.15.32.002 Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur Rapat Koordinasi Evaluasi Tarif Angkutan 20 kali Jawa Timur Rapat Koordinasi Evaluasi Tarif Angkutan 10,00 kali Jawa Timur 1.213.406.250,00 560.000.000,00 -653.406.250,00 APBD Dinas Perhubungan
AKDP di Jawa Timur AKDP di Jawa Timur
1.15.32.003 Pemilihan Abdi Yasa Teladan Pemilihan Abdi Yasa Teladan 76 peserta Jawa Timur Pemilihan Abdi Yasa Teladan 76,00 peserta Jawa Timur 577.812.500,00 1.440.000.000,00 862.187.500,00 APBD Dinas Perhubungan
1.15.32.004 Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang Pembinaan Pengemudi 12 kali Jawa Timur Pembinaan Pengemudi 4,00 kali Jawa Timur 4.622.500.000,00 1.390.000.000,00 -3.232.500.000,00 APBD Dinas Perhubungan
1.15.32.005 Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada Dokumen Survey Load Factor 3 dokume Jawa Timur Dokumen Survey Load Factor 20,00 dokumen Jawa Timur 288.906.250,00 1.120.000.000,00 831.093.750,00 APBD Dinas Perhubungan
angkutan AKDP di Jawa Timur n
1.15.32.006 Pembinaan Teknis Petugas Terminal Rakornis dengan Petugas Angkutan dan 3 kali Jawa Timur Rakornis dengan Petugas Angkutan dan 2,00 kali Jawa Timur 924.500.000,00 260.000.000,00 -664.500.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Terminal Terminal
1.15.32.007 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi bus shuttle 450 Bus Jawa Timur bus shuttle 480,00 Bus Jawa Timur 6.933.750.000,00 6.280.000.000,00 -653.750.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Darat berbasis Jalan (Bus)
1.15.32.008 Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan 3 kali Jawa Timur Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan 2,00 kali Jawa Timur 3.409.093.750,00 1.820.000.000,00 -1.589.093.750,00 APBD Dinas Perhubungan
Lebaran/Natal Terpadu Lebaran/Natal Terpadu

Bab 5 - 82
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.15.33 Program Kelaikan Teknik Kendaraan Prosentase penurunan jumlah kecelakaan 0 % Prosentase penurunan jumlah kecelakaan 0,01 % 4.536.496.875,00 1.900.700.000,00 -2.635.796.875,00 APBD Dinas Perhubungan
akibat faktor sarana (kendaraan) akibat faktor sarana (kendaraan)

1.15.33.001 Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor pembinaan PKB (kali) 3 kali Jawa Timur pembinaan PKB (kali) 2,00 kali Jawa Timur 2.143.684.375,00 540.000.000,00 -1.603.684.375,00 APBD Dinas Perhubungan
1.15.33.002 Pembinaan Teknis Pengujian, Karoseri dan Konstruksi pembinaan pengusaha karoseri dan 2 kali Jawa Timur pembinaan pengusaha karoseri dan 1,00 kali Jawa Timur 577.812.500,00 250.000.000,00 -327.812.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Kendaraan Bermotor konstruksi kendaraaan bermotor (kali) konstruksi kendaraaan bermotor (kali)

1.15.33.003 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengujian Dokumen monitoring evaluasi dan 11 dokume Jawa Timur Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan 10,00 dokumen Jawa Timur 1.815.000.000,00 1.110.700.000,00 -704.300.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Kendaraan Bermotor pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor n Pengujian Kendaraan Bermotor (dokumen)
(dokumen)

1.15.34 Program Pelayanan Angkutan Kereta Api Prosentase penurunan jumlah kecelakaan 0 % Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di 0,01 % 66.784.375.000,00 37.842.830.500,00 -28.941.544.500,00 APBD Dinas Perhubungan
di perlintasan sebidang kereta api perlintasan sebidang kereta api

1.15.34.001 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi penumpang kereta api mudik balik gratis 134.810 penump Bojonegoro, Lamongan, penumpang kereta api mudik balik gratis ######## penumpa Bojonegoro, Lamongan, 4.044.687.500,00 3.421.330.500,00 -623.357.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Darat Berbasis Rel (Kereta Api) ang Gresik, Kota Surabaya, ng Gresik, Kota Surabaya,
Sidoarjo, Mojokerto, Kota Sidoarjo, Mojokerto, Kota
Mojokerto, Jomoang, Mojokerto, Jomoang,
Nganjuk, Kediri, Kota kediri, Nganjuk, Kediri, Kota kediri,
Tulungagung, Blitar, Kota Bli Tulungagung, Blitar, Kota Bli

1.15.34.002 Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api sosialisasi keselamatan perkeretaapian 30 kali Jawa Timur sosialisasi keselamatan perkeretaapian 12,00 kali Jawa Timur 1.733.437.500,00 1.277.500.000,00 -455.937.500,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.34.003 Pengadaan dan Pemasangan EWS di Perlintasan early warning system terpasang 34 unit Bojonegoro,Jember,Lamongan early warning system terpasang 3,00 unit Bojonegoro,Jember,Lamongan 34.668.750.000,00 4.054.000.000,00 -30.614.750.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Sebidang KA se-Jatim ,Pasuruan,Probolinggo,Sidoarj ,Pasuruan,Probolinggo,Sidoarj
o o

1.15.34.004 Pengadaan dan Pemasangan Rambu di Perlintasan rambu pada perlintasan KA terpasang 250 buah Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi rambu pada perlintasan KA terpasang 14,00 buah Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi 5.778.125.000,00 950.000.000,00 -4.828.125.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Sebidang KA se-Jatim k,Jember,Kediri,Kota k,Jember,Kediri,Kota
Surabaya,Lamongan,Malang,P Surabaya,Lamongan,Malang,P
asuruan,Probolinggo,Sidoarjo, asuruan,Probolinggo,Sidoarjo,
Tulungagung Tulungagung

1.15.34.005 Pemeliharaan EWS di Perlintasan Sebidang KA se- Early Warning System terpelihara 52 buah Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi Early Warning System terpelihara 53,00 buah Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi 17.334.375.000,00 26.180.000.000,00 8.845.625.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Jatim k,Jember,Kediri,Kota k,Jember,Kediri,Kota
Surabaya,Lamongan,Malang,P Surabaya,Lamongan,Malang,P
asuruan,Probolinggo,Sidoarjo, asuruan,Probolinggo,Sidoarjo,
Tulungagung Tulungagung

1.15.34.006 Pengadaan Sarana Prasarana Perkeretaapian Jawa PJU yang terpasang 8 unit Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi PJU yang terpasang 6,00 unit Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi 1.075.000.000,00 410.000.000,00 -665.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Timur k,Jember,Kediri,Lamongan,Ma k,Jember,Kediri,Lamongan,Ma
diun,Malang,Ngawi,Pasuruan, diun,Malang,Ngawi,Pasuruan,
Probolinggo,Sidoarjo,Tulungag Probolinggo,Sidoarjo,Tulungag
ung ung

1.15.34.007 Pemeliharaan Rambu di Perlintasan Sebidang KA se- Rambu yang terpelihara 300 buah Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi Rambu yang terpelihara 682,00 buah Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi 1.075.000.000,00 1.200.000.000,00 125.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Jatim k,Jember,Kediri,Kota k,Jember,Kediri,Kota
Surabaya,Lamongan,Madiun,M Surabaya,Lamongan,Madiun,M
alang,Ngawi,Pasuruan,Proboli alang,Ngawi,Pasuruan,Proboli
nggo,Sidoarjo,Tulungagung nggo,Sidoarjo,Tulungagung

1.15.34.008 Pemeliharaan PJU di Perlintasan Sebidang KA se- PJU yang terpelihara 10 unit Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi PJU yang terpelihara 12,00 unit Banyuwangi,Bojonegoro,Gresi 1.075.000.000,00 350.000.000,00 -725.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Jatim k,Jember,Kediri,Kota k,Jember,Kediri,Kota
Surabaya,Lamongan,Malang,P Surabaya,Lamongan,Malang,P
asuruan,Sidoarjo,Tulungagung asuruan,Sidoarjo,Tulungagung

1.15.35 Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Jalan Prosentase tingkat pelanggaran angkutan 8 % Prosentase tingkat pelanggaran angkutan 8,00 % 45.195.687.500,00 11.170.000.000,00 -34.025.687.500,00 APBD Dinas Perhubungan
umum umum
1.15.35.001 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Angkutan dan Monitoring Evaluasi Pengendalian 27 kali Jawa Timur Monitoring Evaluasi Pengendalian Angkutan 27,00 kali Jawa Timur 2.426.812.500,00 1.460.000.000,00 -966.812.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Keselamatan Jalan Angkutan Jalan (kali) Jalan (kali)
1.15.35.002 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Pemilihan pelajar pelopor 1 kali Jawa Timur Pemilihan pelajar pelopor 1,00 kali Jawa Timur 1.733.437.500,00 1.570.000.000,00 -163.437.500,00 APBD Dinas Perhubungan
Timur
1.15.35.003 Kampanye Keselamatan Angkutan Jalan Kampanye keselamatan lalu lintas (kali) 8 kali Jawa Timur Kampanye keselamatan lalu lintas (kali) 1,00 kali Jawa Timur 1.733.437.500,00 610.000.000,00 -1.123.437.500,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.35.004 Sadar Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan Operasi Kestib LLAJ (keg) 504 kegiatan Jawa Timur Operasi Kestib LLAJ (keg) 264,00 kegiatan Jawa Timur 38.829.000.000,00 7.370.000.000,00 -31.459.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan

Bab 5 - 83
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.15.35.005 Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ Pembinaan PPNS (kali) 1 kali Jawa Timur Pembinaan PPNS (kali) 1,00 kali Jawa Timur 473.000.000,00 160.000.000,00 -313.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.36 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana 50 % Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana 49,80 % 158.281.656.250,00 77.371.453.000,00 -80.910.203.250,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana Angkutan Jalan Angkutan Jalan Terhadap Standar Angkutan Jalan Terhadap Standar Pelayanan
Pelayanan

1.15.36.001 Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Pengadaan dan pemasangan Fasilitas 29 lokasi Bangkalan, Banyuwangi, Pengadaan dan pemasangan Fasilitas 29,00 lokasi Bangkalan, Banyuwangi, 99.441.531.250,00 57.480.000.000,00 -41.961.531.250,00 APBD Dinas Perhubungan
Penumpang Angkutan Jalan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Terminal Penumpang Angkutan Jalan (lokasi) Blitar, Kabupaten Bojonegoro,
(lokasi) Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Lamongan, Lumajang, Lamongan, Lumajang,
Madiun, Magetan, Mojokerto, Madiun, Magetan, Mojokerto,
Nganjuk, Pacitan, Pasu Nganjuk, Pacitan, Pasu

1.15.36.002 Pemeliharaan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Prasarana Terminal Penumpang Angkutan 29 lokasi Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Prasarana Terminal Penumpang Angkutan 29,00 lokasi Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 51.772.000.000,00 14.600.000.000,00 -37.172.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Penumpang Angkutan Jalan Jalan terpelihara(lokasi) Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Jalan terpelihara(lokasi) Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Kota Batu,Kota ,Jember,Kota Batu,Kota
Malang,Lamongan,Lumajang, Malang,Lamongan,Lumajang,
Madiun,Magetan,Mojokerto,Ng Madiun,Magetan,Mojokerto,Ng
anjuk,Pacitan,Pasuru anjuk,Pacitan,Pasuru

1.15.36.003 Manajemen Sistem Informasi Terminal Penumpang Pengembangan Sistem Informasi Terminal 1 pekerjaa Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Pengembangan Sistem Informasi Terminal 26,00 pekerjaa Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 5.912.500.000,00 4.900.000.000,00 -1.012.500.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan Penumpang Angkutan Jalan n Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Penumpang Angkutan Jalan n Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Kota Batu,Kota ,Jember,Kota Batu,Kota
Malang,Lamongan,Lumajang, Malang,Lamongan,Lumajang,
Madiun,Magetan,Nganjuk,Paci Madiun,Magetan,Nganjuk,Paci
tan,Pasuruan,Sampang tan,Pasuruan,Sampang

1.15.36.004 Standarisasi ISO 9001 Pelayanan Terminal Penumpang Dokumen standarisasi ISO 9001;2015 19 dokume Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Dokumen standarisasi ISO 9001;2015 7,00 dokumen Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.155.625.000,00 391.453.000,00 -764.172.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan n Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
Jalan ,Jember,Kota Batu,Kota Jalan ,Jember,Kota Batu,Kota
Malang,Lamongan,Lumajang, Malang,Lamongan,Lumajang,
Madiun,Magetan,Mojokerto,Ng Madiun,Magetan,Mojokerto,Ng
anjuk,Pacitan,Pasuru anjuk,Pacitan,Pasuru

1.15.37 Program Pengelolaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Prosentase kab/kota mendapatkan 84 % Prosentase kab/kota mendapatkan predikat 84,21 % 12.721.116.318,00 4.486.594.000,00 -8.234.522.318,00 APBD Dinas Perhubungan
Lintas predikat WTN WTN
1.15.37.001 Evaluasi Manajemen Rekayasa dan Kebutuhan LLAJ Rapat Koordinasi (Kali) 5 kali Jawa Timur Rapat Koordinasi (Kali) 2,00 kali Jawa Timur 4.171.806.250,00 3.041.044.000,00 -1.130.762.250,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.37.002 Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan di pembinaan tertib lalu lintas angkutan 1 kali Jawa Timur pembinaan tertib lalu lintas angkutan jalan 1,00 kali Jawa Timur 6.788.997.568,00 515.000.000,00 -6.273.997.568,00 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Jawa Timur jalan (kali) (kali)
1.15.37.003 Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis sepeda motor peserta mudik balik gratis 400 unit Jawa Timur sepeda motor peserta mudik balik gratis 400,00 unit Jawa Timur 577.812.500,00 525.000.000,00 -52.812.500,00 APBD Dinas Perhubungan
(Unit) (Unit)
1.15.37.004 Pembinaan Petugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pembinaan Petugas MRLL (Kali) 4 kali Jawa Timur Pembinaan Petugas MRLL (Kali) 2,00 kali Jawa Timur 1.182.500.000,00 405.550.000,00 -776.950.000,00 APBD Dinas Perhubungan

1.15.38 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana 89 % Prosentase terpenuhinya Sarana Prasarana 89,00 % 95.143.312.500,00 91.719.378.200,00 -3.423.934.300,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Transportasi ASDP (%) Transportasi ASDP (%)
Penyeberangan

1.15.38.001 Pemeliharaan Sarana Prasarana ASDP Pekerjaan pemeliharaan prasarana 2 pekerjaa Banyuwangi,Sumenep Pekerjaan pemeliharaan prasarana dermaga 3,00 pekerjaa Banyuwangi,Sumenep 17.334.375.000,00 6.036.089.000,00 -11.298.286.000,00 APBD Dinas Perhubungan
dermaga sungai danau dan penyeberangan n sungai danau dan penyeberangan n

1.15.38.002 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Pekerjaan pembangunan prasarana 6 pekerjaa Banyuwangi Pekerjaan pembangunan prasarana 6,00 pekerjaa Banyuwangi 33.000.000.000,00 11.401.682.400,00 -21.598.317.600,00 APBD Dinas Perhubungan
Kab. Banyuwangi pelabuhan penyeberangan Ketapang n pelabuhan penyeberangan Ketapang n
1.15.38.003 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Pekerjaan pembangunan prasarana 3 pekerjaa Lamongan Pekerjaan pembangunan prasarana 1,00 pekerjaa Lamongan 22.000.000.000,00 32.243.953.000,00 10.243.953.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Kab. Lamongan pelabuhan penyeberangan Paciran n pelabuhan penyeberangan Paciran n
1.15.38.004 Pemantauan dan Evaluasi ASDP Pemantauan dan evaluasi lintasan 4 lintasan Jawa Timur Pemantauan dan evaluasi lintasan angkutan 4,00 lintasan Jawa Timur 808.937.500,00 282.221.000,00 -526.716.500,00 APBD Dinas Perhubungan
angkutan penyeberangan penyeberangan
1.15.38.005 Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana 2 pekerjaa Blitar,Gresik,Situbondo,Tulun Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana 2,00 pekerjaa Blitar,Gresik,Situbondo,Tulun 22.000.000.000,00 41.755.432.800,00 19.755.432.800,00 APBD Dinas Perhubungan
Sungai,Danau dan Penyeberangan Jawa Timur Penyeberangan Sungai dan Danau n gagung Penyeberangan Sungai dan Danau n gagung

Bab 5 - 84
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.15.39 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis 36 % Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Kapal 36,00 % 10.719.454.997,00 10.668.669.500,00 -50.785.497,00 APBD Dinas Perhubungan
Pelayaran Kapal Laut Terakomodasi Laut Terakomodasi
1.15.39.001 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi kapal laut mudik balik gratis 7 unit Banyuwangi,Gresik,Kota kapal laut mudik balik gratis 7,00 unit Banyuwangi,Gresik,Kota 6.319.454.997,00 7.546.546.500,00 1.227.091.503,00 APBD Dinas Perhubungan
Laut (Kepulauan) Surabaya,Situbondo,Sumenep Surabaya,Situbondo,Sumenep

1.15.39.002 Kampanye Keselamatan Pelayaran pengukuran kapal 5 kali Jawa Timur pengukuran kapal 6,00 kali Jawa Timur 4.400.000.000,00 3.122.123.000,00 -1.277.877.000,00 APBD Dinas Perhubungan
1.15.40 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prosentase terpenuhinya sarana prasarana 79 % Prosentase terpenuhinya sarana prasarana 79,00 % 93.404.854.522,00 14.479.980.000,00 -78.924.874.522,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana Keterpaduan Multimoda keterpaduan multimoda (%) keterpaduan multimoda (%)
1.15.40.001 Pembangunan Sarana Prasarana Keterpaduan Pekerjaan pembangunan prasarana 100 % Malang Pekerjaan pembangunan prasarana bandara 100,00 % Malang 42.829.854.522,00 3.794.431.000,00 -39.035.423.522,00 APBD Dinas Perhubungan
Multimoda bandara
1.15.40.002 Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelayanan Pemantauan, monitoring dan evaluasi 100 % Banyuwangi,Gresik,Jember,Ko Pemantauan, monitoring dan evaluasi 3,00 % Banyuwangi,Gresik,Jember,Ko 1.075.000.000,00 424.053.000,00 -650.947.000,00 APBD Dinas Perhubungan
angkutan multimoda operasional pelayanan angkutan ta Surabaya,Malang,Sumenep operasional pelayanan angkutan multimoda ta Surabaya,Malang,Sumenep
multimoda

1.15.40.003 Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda 100 % Malang Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda 73,00 % Malang 27.500.000.000,00 9.261.496.000,00 -18.238.504.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Multimoda terpelihara terpelihara
1.15.40.004 Pembangunan Bandara Pulau Kangean kegiatan pembangunan Bandara Pulau 2 paket Sumenep kegiatan pembangunan Bandara Pulau 2,00 paket Sumenep 11.000.000.000,00 500.000.000,00 -10.500.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Kangean Kangean
1.15.40.005 Pembangunan Bandara Pulau Masalembo kegiatan pembangunan Bandara Pulau 2 paket Sumenep kegiatan pembangunan Bandara Pulau 2,00 paket Sumenep 11.000.000.000,00 500.000.000,00 -10.500.000.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Masalembo Masalembo
1.15.41 Program Pengelolaan dan kelembagaan sarana Prosentase pertumbuhan penumpang di 10 % Prosentase pertumbuhan penumpang di 10,00 % 6.933.750.000,00 4.650.000.000,00 -2.283.750.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Prasarana Keterpaduan Multimoda Bandara Abdulrahman Saleh Malang (%) Bandara Abdulrahman Saleh Malang (%)

1.15.41.001 Pengelolaan Sarana Prasarana Kelembagaan Bandara rapat koordinasi 7 pekerjaa Malang rapat koordinasi 7,00 pekerjaa Malang 6.933.750.000,00 4.650.000.000,00 -2.283.750.000,00 APBD Dinas Perhubungan
Abd. Saleh Malang n n
44.000.000.000,00 37.532.013.500,00 6.467.986.500,00 Dinas Komunikasi dan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Informatika
1.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 4.180.000.000,00 4.666.210.000,00 486.210.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Informatika
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.16.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 4.180.000.000,00 4.666.210.000,00 486.210.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Informatika
1.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 7.531.000.000,00 7.683.402.000,00 152.402.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Informatika
1.16.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3.772 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4.217,00 Paket/Un Kota Surabaya 5.211.000.000,00 5.263.402.000,00 52.402.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Informatika
1.16.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 160 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 160,00 Paket/Un Kota Surabaya 2.320.000.000,00 2.420.000.000,00 100.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Informatika
1.16.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.344.000.000,00 1.675.938.000,00 331.938.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Perangkat Daerah Informatika
1.16.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 60 Kali 38 Kab/Kota dan Luar Provinsi Jumlah Konsultasi 60,00 Kali 38 Kab/Kota dan Luar Provinsi 494.000.000,00 952.438.000,00 458.438.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.16.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 194 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 190,00 Orang Kota Surabaya 850.000.000,00 723.500.000,00 -126.500.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Informatika
1.16.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.295.000.000,00 1.295.000.000,00 0,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Informatika

1.16.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 2,00 Dokumen Kota Surabaya 500.000.000,00 162.100.000,00 -337.900.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Informatika
1.16.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Surabaya 400.000.000,00 133.481.000,00 -266.519.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Program dan Anggaran n Informatika
1.16.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 Paket Kota Surabaya 270.000.000,00 28.950.000,00 -241.050.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Informatika
1.16.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 5,00 Dokumen Kota Surabaya 125.000.000,00 60.000.000,00 -65.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Informatika
1.16.41 Program Informasi Publik Jumlah layanan informasi dan saluran 10 jenis Jumlah layanan informasi dan saluran media 10,00 jenis 6.250.000.000,00 7.362.950.000,00 1.112.950.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
media Informatika
1.16.41.001 Layanan Informasi Publik Persentase tindaklanjut pengaduan 100 % Kota Surabaya, Kota Madiun, Persentase tindaklanjut pengaduan 100,00 % Kota Surabaya, Kota Madiun, 2.000.000.000,00 2.201.350.000,00 201.350.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
masyarakat Kab Bojonegoro, Kota Malang, masyarakat Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember Kab Pamekasan, Kab Jember

Bab 5 - 85
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.16.41.002 Pengelolaan Informasi Publik Jumlah Pengelolaan Informasi Publik 4 bimbing Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah Pengelolaan Informasi Publik 5,00 bimbinga Kota Surabaya, Kota Madiun, 1.500.000.000,00 1.336.450.000,00 -163.550.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
an Kab Bojonegoro, Kota Malang, n teknis Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
teknis Kab Pamekasan, Kab Jember Kab Pamekasan, Kab Jember

1.16.41.003 Penyebaran Informasi melalui Media Publik Jumlah penyebaran informasi 10 jenis Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah penyebaran informasi 10,00 jenis Kota Surabaya, Kota Madiun, 2.750.000.000,00 3.825.150.000,00 1.075.150.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Kab Bojonegoro, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember Kab Pamekasan, Kab Jember

1.16.42 Program Komunikasi Publik Jumlah lembaga komunikasi dan informasi 290 Lembaga Jumlah lembaga komunikasi dan informasi 290,00 Lembaga 4.350.000.000,00 2.694.000.000,00 -1.656.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
yang diberdayakan yang diberdayakan Informatika
1.16.42.001 Manajemen Opini Publik Jumlah Dokumen Isu Aktual 24 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Isu Aktual 24,00 dokumen Kota Surabaya 1.100.000.000,00 767.300.000,00 -332.700.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
n Informatika
1.16.42.002 Kemitraan Lembaga Kehumasan Pemerintah Jumlah partisipasi aktif lembaga 80 kelompo Kota Surabaya Jumlah partisipasi aktif lembaga kehumasan 80,00 kelompok Kota Surabaya 750.000.000,00 431.500.000,00 -318.500.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
kehumasan pemerintah dalam kegiatan k pemerintah dalam kegiatan kemitraan Informatika
kemitraan komunikasi publik komunikasi publik

1.16.42.003 Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah partisipasi aktif kelompok 220 kelompo Kota Surabaya, Kab Jumlah partisipasi aktif kelompok informasi 220,00 kelompok Kota Surabaya, Kab 2.500.000.000,00 1.495.200.000,00 -1.004.800.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
informasi masyarakat dalam kegiatan k Trenggalek masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Trenggalek Informatika
pengelolaan sumber daya komunikasi sumber daya komunikasi publik
publik

1.16.43 Program Aplikasi Informatika Persentase layanan aplikasi di lingkungan 100 % Persentase layanan aplikasi di lingkungan 100,00 % 6.350.000.000,00 2.350.000.000,00 -4.000.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Pemprov. Jatim Pemprov. Jatim Informatika
1.16.43.001 Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Jumlah kebijakan tata kelola TIK 1 dokume Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah kebijakan tata kelola TIK 1,00 dokumen Kota Surabaya, Kota Madiun, 1.350.000.000,00 608.000.000,00 -742.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
n Kab Bojonegoro, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember Kab Pamekasan, Kab Jember

1.16.43.002 Penguatan Fungsional Aplikasi Jumlah aplikasi pelayanan publik 42 aplikasi Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah aplikasi pelayanan publik 42,00 aplikasi Kota Surabaya, Kota Madiun, 3.000.000.000,00 1.278.000.000,00 -1.722.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
dilingkungan Pemprov. Jatim yang Kab Bojonegoro, Kota Malang, dilingkungan Pemprov. Jatim yang Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
memenuhi kriteria peraturan yang berlaku Kab Pamekasan, Kab Jember memenuhi kriteria peraturan yang berlaku Kab Pamekasan, Kab Jember

1.16.43.003 Persandian dan Keamanan Informasi Jumlah aplikasi yang diamankan 145 aplikasi Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah aplikasi yang diamankan 145,00 aplikasi Kota Surabaya, Kota Madiun, 2.000.000.000,00 464.000.000,00 -1.536.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Kab Bojonegoro, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember Kab Pamekasan, Kab Jember

1.16.44 Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persentase pemeliharaan jaringan TIK 80 % Persentase pemeliharaan jaringan TIK SKPD 80,00 % 10.550.000.000,00 8.332.748.000,00 -2.217.252.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Komunikasi SKPD Prov Jatim Prov Jatim Informatika
1.16.44.001 Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Jumlah workshop/FGD/sosialisasi 600 mbps Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah workshop/FGD/sosialisasi 600,00 mbps Kota Surabaya, Kota Madiun, 6.850.000.000,00 6.177.646.000,00 -672.354.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Kab Bojonegoro, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember Kab Pamekasan, Kab Jember

1.16.44.002 Pemeliharaan Infrastruktur TIK Jumlah workshop/FGD/Sosialisasi 6 Kali Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah workshop/FGD/Sosialisasi 12,00 Kali Kota Surabaya, Kota Madiun, 2.850.000.000,00 1.700.792.000,00 -1.149.208.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Kab Bojonegoro, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember, Kab Pamekasan, Kab Jember,
Batam Batam

1.16.44.003 Pengendalian Infrastruktur TIK Jumlah workshop/FGD/sosialisasi 200 Kali Kota Surabaya, Kota Madiun, Jumlah workshop/FGD/sosialisasi 100,00 Kali Kota Surabaya, Kota Madiun, 850.000.000,00 454.310.000,00 -395.690.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Kab Bojonegoro, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kota Malang, Informatika
Kab Pamekasan, Kab Jember, Kab Pamekasan, Kab Jember,
Batam Batam

1.20.91 Program Pengelolaan Data dan Statistik Persentase data statistik sektoral 60 % Persentase data statistik sektoral 60,00 % 2.150.000.000,00 1.927.000.000,00 -223.000.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.20.91.001 Pengelolaan Data Persentase data yang terhimpun 50 % Kota Surabaya, Kab Jember Persentase data yang terhimpun 50,00 % Kota Surabaya, Kab Jember 700.000.000,00 652.050.000,00 -47.950.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.20.91.004 Analisis Statistik Persentase analisis statistik 50 % Kota Surabaya, Kab Jember Persentase analisis statistik 50,00 % Kota Surabaya, Kab Jember 800.000.000,00 652.600.000,00 -147.400.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.20.91.005 Evaluasi dan Informasi Data Statistik Persentase data dan analisis statistik yang 50 % Kota Surabaya Persentase data dan analisis statistik yang di 50,00 % Kota Surabaya 650.000.000,00 622.350.000,00 -27.650.000,00 APBD Dinas Komunikasi dan
di evaluasi informasikan dan evaluasi informasikan dan dipublikasikan Informatika
dipublikasikan melalui web melalui web

145.492.000.000,00 56.172.826.000,00 89.319.174.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil


DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
dan Menengah

Bab 5 - 86
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 79 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 79,00 % 3.652.485.000,00 1.721.792.880,00 -1.930.692.120,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan dan Menengah
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.17.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Sidoarjo Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Sidoarjo 3.652.485.000,00 1.721.792.880,00 -1.930.692.120,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
pelayanan kantor pelayanan kantor Menengah
1.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 11.039.787.800,00 3.468.370.050,00 -7.571.417.750,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi dan Menengah
1.17.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana 1 Paket Sidoarjo Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana 11,00 Paket Sidoarjo 1.545.827.000,00 816.115.750,00 -729.711.250,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Prasarana prasarana yang tersedia prasarana yang tersedia Menengah
1.17.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana 1 Paket Sidoarjo Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana 6,00 Paket Sidoarjo 9.493.960.800,00 2.652.254.300,00 -6.841.706.500,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Prasarana prasarana yang terpelihara prasarana yang terpelihara Menengah
1.17.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 5.927.582.700,00 1.833.914.950,00 -4.093.667.750,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Perangkat Daerah dan Menengah
1.17.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah konsultasi 30 Kali Sidoarjo Jumlah konsultasi 16,00 Kali Sidoarjo 3.208.363.700,00 995.516.000,00 -2.212.847.700,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 125 Orang Sidoarjo Jumlah pegawai yang mengikuti 150,00 Orang Sidoarjo 2.719.219.000,00 838.398.950,00 -1.880.820.050,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Menengah
1.17.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 6.822.372.700,00 2.832.207.120,00 -3.990.165.580,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu dan Menengah

1.17.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 dokume Sidoarjo Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 dokumen Sidoarjo 2.805.173.700,00 768.000.000,00 -2.037.173.700,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Menengah
1.17.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7 Laporan Sidoarjo Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7,00 Laporan Sidoarjo 1.570.900.000,00 751.000.000,00 -819.900.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Program dan Anggaran Menengah
1.17.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Sidoarjo jumlah update database perangkat daerah 2,00 Paket Sidoarjo 1.234.278.000,00 835.000.000,00 -399.278.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Menengah
1.17.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 dokume Sidoarjo Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 dokumen Sidoarjo 1.212.021.000,00 478.207.120,00 -733.813.880,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Menengah
1.17.31 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Persentase K-UKM yang mengajukan 5 % Persentase K-UKM yang mengajukan 5,25 % 20.199.346.000,00 6.422.431.000,00 -13.776.915.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
UKM pembiayaan pembiayaan dan Menengah
1.17.31.001 Penguatan akses permodalan K-UKM Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses 1.805 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses 375,00 unit se Jawa Timur 6.000.000.000,00 2.100.000.000,00 -3.900.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
permodalan permodalan Menengah
1.17.31.003 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Jumlah usaha syariah yang dikuatkan 3.690 unit se Jawa Timur Jumlah usaha syariah yang dikuatkan 1.050,00 unit se Jawa Timur 6.000.000.000,00 1.697.550.000,00 -4.302.450.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Pembiayaan Syariah melalui KSP dan pembiayaan syariah melalui KSP dan pembiayaan syariah Menengah
1.17.31.004 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Jumlah usaha simpan pinjam koperasi 2.600 unit se Jawa Timur Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang 375,00 unit se Jawa Timur 3.199.346.000,00 652.450.000,00 -2.546.896.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya dikuatkan kualitas layanannya Menengah
1.17.31.005 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses 1.200 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses 825,00 unit se Jawa Timur 5.000.000.000,00 1.972.431.000,00 -3.027.569.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
KUKM pembiayaan bersumber dana non pembiayaan bersumber dana non perbankan Menengah
perbankan

1.17.32 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi 10 unit Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk 10,00 unit 29.955.272.000,00 11.500.000.000,00 -18.455.272.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Usaha untuk mendapatkan standardisasi, mendapatkan standardisasi, dan Menengah
Persentase K-UKM yang difasilitasi 75 % Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya 75,00 % APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
usahanya Menengah
1.17.32.001 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen 600 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen 750,00 unit se Jawa Timur 3.335.272.000,00 1.509.418.000,00 -1.825.854.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Koperasi UKM produknya produknya Menengah
1.17.32.002 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi 20 unit se Jawa Timur Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi 20,00 unit se Jawa Timur 5.000.000.000,00 1.800.000.000,00 -3.200.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.32.004 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui 80 unit Sidoarjo, Bojonegoro, Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui 2.000,00 unit Sidoarjo, Bojonegoro, 3.900.000.000,00 4.561.000.000,00 661.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
CENTRE Business Dev. Centre Probolinggo, Ngawi, Kota Batu Business Dev. Centre Probolinggo, Ngawi, Kota Batu Menengah

1.17.32.006 Penguatan Usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya 1.500 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya 120,00 unit se Jawa Timur 9.500.000.000,00 1.000.000.000,00 -8.500.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.32.007 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk 600 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk 800,00 unit se Jawa Timur 5.100.000.000,00 800.000.000,00 -4.300.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
penguatan dan perlindungan usahanya penguatan dan perlindungan usahanya Menengah

1.17.32.008 Restrukturisasi usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi 400 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi 800,00 unit se Jawa Timur 3.120.000.000,00 1.829.582.000,00 -1.290.418.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
usahanya usahanya Menengah
1.17.32.009 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi jumlah KUKM yang diberdayakan melalui 1.230 KUKM jumlah KUKM yang diberdayakan melalui 1.230,00 KUKM 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan pelatihan kewirausahaan dibusines pelatihan kewirausahaan dibusines Menengah
dibusines development center development center development center

Bab 5 - 87
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.17.32.010 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi jumlah KUKM yang dikeluatkan usahanya 1.500 KUKM jumlah KUKM yang dikeluatkan usahanya 1.500,00 KUKM 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
masyarakat melalu pelatihan manajemen melalui pelatihan manajemen melalui pelatihan manajemen Menengah
kewirausaan bagi koperasi UKM kewirausahaan bagi kopersai UKM kewirausahaan bagi kopersai UKM

1.17.33 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM Pertumbuhan omset K-UKM yang 5 % Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi 5,00 % 22.323.760.000,00 8.890.000.000,00 -13.433.760.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
difasilitasi pemasarannya pemasarannya dan Menengah
1.17.33.001 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan 320 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan 160,00 unit se Jawa Timur 2.769.591.660,00 1.050.000.000,00 -1.719.591.660,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
usaha usaha Menengah
1.17.33.002 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam 350 unit se Jawa Timur, makasar, Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam 150,00 unit se Jawa Timur, makasar, 4.565.594.480,00 1.600.000.000,00 -2.965.594.480,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
penyediaan jaringan informasi pasar medan, bandung, bali, penyediaan jaringan informasi pasar medan, bandung, bali, Menengah
palembang palembang

1.17.33.004 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui 320 unit se Jawa Timur, Asia, eropa Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui 140,00 unit se Jawa Timur, Asia, eropa 11.318.982.200,00 4.740.000.000,00 -6.578.982.200,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Luar Negeri pameran dan 10 prov di indonesia pameran dan 10 prov di indonesia Menengah
1.17.33.005 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui 320 unit Sidoarjo Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana 300,00 unit Sidoarjo 3.669.591.660,00 1.500.000.000,00 -2.169.591.660,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
sarana promosi produk KUKM promosi produk KUKM Menengah
1.17.33.006 Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative jumlah KUKM yang difasiliasi dalam 0 se Jawa Timur jumlah KUKM yang difasiliasi dalam 0,00 se Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Trading House penyediaan jaringan informasi pasar penyediaan jaringan informasi pasar melalui Menengah
melalui CTH CTH

1.17.34 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Persentase koperasi aktif, 100 % Persentase koperasi aktif, 100,00 % 25.061.202.300,00 8.000.000.000,00 -17.061.202.300,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Koperasi dan UKM dan Menengah
Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan 75 % Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan 75,00 % APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
legalitas usaha legalitas usaha Menengah
1.17.34.002 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Jumlah Kantor cabang, kantor cabang 250 unit se Jawa Timur Jumlah Kantor cabang, kantor cabang 180,00 unit se Jawa Timur 3.940.200.000,00 800.000.000,00 -3.140.200.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi pembantu dan kantor kas koperasi yang pembantu dan kantor kas koperasi yang Menengah
ditata dan ditertibkan ditata dan ditertibkan

1.17.34.003 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, 200 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan 560,00 unit se Jawa Timur 4.458.514.300,00 1.407.750.000,00 -3.050.764.300,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Tata Laksana Koperasi dan UKM badan hukum, dan tata laksananya hukum, dan tata laksananya Menengah
1.17.34.004 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM peserta sosialisasi 290 orang se Jawa Timur Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan 200,00 orang se Jawa Timur 4.350.000.000,00 682.398.550,00 -3.667.601.450,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
kebijakan Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM Menengah
1.17.34.005 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi 1.380 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan 700,00 unit se Jawa Timur 4.011.138.000,00 1.272.702.525,00 -2.738.435.475,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
UKM dan penyuluhan Koperasi dan UKM penyuluhan Koperasi dan UKM Menengah

1.17.34.007 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas 250 unit se Jawa Timur Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas 185,00 unit se Jawa Timur 4.100.000.000,00 1.998.945.000,00 -2.101.055.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
kinerjanya kinerjanya Menengah
1.17.34.008 Pengawasan Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat 92 unit se Jawa Timur Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat 600,00 unit se Jawa Timur 4.201.350.000,00 1.838.203.925,00 -2.363.146.075,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
pengawasan pengawasan Menengah
1.17.35 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Persentase peserta diklat yang lulus 60 % Persentase peserta diklat yang lulus dengan 60,00 % 20.510.191.500,00 11.504.110.000,00 -9.006.081.500,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dengan predikat baik predikat baik dan Menengah
1.17.35.001 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi Persentase sarana prasarana di UPT yang 100 % Malang Persentase sarana prasarana di UPT yang 80,00 % Malang 8.510.191.500,00 2.000.000.000,00 -6.510.191.500,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
dan UKM layak fungsi layak fungsi Menengah
1.17.35.002 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM Persentase diklat yang berkualitas 80 % Malang Persentase diklat yang berkualitas 80,00 % Malang 5.000.000.000,00 1.200.000.000,00 -3.800.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.35.004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah peserta kegiatan pendidikan 470 orang Magetan, sampang Jumlah peserta kegiatan pendidikan 360,00 orang Magetan, sampang 5.000.000.000,00 1.500.000.000,00 -3.500.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Pembangunan Koperasi UKM kemasyarakatan produktif dalam kemasyarakatan produktif dalam Menengah
pembangunan koperasi UKM pembangunan koperasi UKM

1.17.35.006 peningkatan kapasitas koperasi, UKM Jumlah SDM KUKM yang mengikuti 0 se Jawa Timur Jumlah SDM KUKM yang mengikuti pelatihan 1.470,00 se Jawa Timur 0,00 5.504.110.000,00 5.504.110.000,00 Dana Alokasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
pelatihan peningkatan kapasitas KUKM peningkatan kapasitas KUKM Khusus Menengah

1.17.35.007 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM Jumlah peserta diklat Koperasi UKM 1.500 orang Malang Jumlah peserta diklat Koperasi UKM 480,00 orang Malang 2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 -700.000.000,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.35.008 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi jumlah peserta pembinaan dan pelatihan 0 se Jawa Timur jumlah peserta pembinaan dan pelatihan 0,00 se Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
koperasi UKM keterampilan kerja bagi koperasi UKM keterampilan kerja bagi koperasi UKM Menengah

1.17.35.009 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Persentase sarana prasarana di UPT yang 0 Persentase sarana prasarana di UPT yang 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Koperasi dan UKM layak fungsi layak fungsi Menengah
1.17.35.010 Penguatan Kualitas Pelatihan Koperasi dan UKM Persentase pelatihan yang berkualitas 0 Persentase pelatihan yang berkualitas 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.35.011 Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM Jumlah peserta pelatihan Koperasi UKM 0 UKM Jumlah peserta pelatihan Koperasi UKM 0,00 UKM 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
121.000.000.000,00 103.922.937.400,00 17.077.062.600,00 Dinas Penanaman Modal dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bab 5 - 88
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 5.819.299.558,00 5.956.052.558,00 136.753.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.18.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % 5.819.299.558,00 5.956.052.558,00 136.753.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 3.716.000.000,00 3.420.000.000,00 -296.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 Paket/U Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1,00 Paket/Un 2.328.000.000,00 2.255.000.000,00 -73.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 Paket/U Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1,00 Paket/Un 1.388.000.000,00 1.165.000.000,00 -223.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 3.262.000.000,00 3.065.000.000,00 -197.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 60 Kali 38 Kab/kota, dan Luar Jumlah Konsultasi 60,00 Kali 38 Kab/kota, dan Luar 1.950.000.000,00 2.145.000.000,00 195.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Provinsi Provinsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 185 Orang Surabaya, Malang dan Luar Jumlah pegawai yang mengikuti 185,00 Orang Surabaya, Malang dan Luar 1.312.000.000,00 920.000.000,00 -392.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
pendidikan/pelatihan formal Provinsi pendidikan/pelatihan formal Provinsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.460.000.000,00 1.200.000.000,00 -260.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 480.000.000,00 470.000.000,00 -10.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 Dokumen Kota Surabaya 447.000.000,00 330.000.000,00 -117.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Program dan Anggaran n Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database Perangkat 1 Paket Kota Surabaya Jumlah update database Perangkat Daerah 1,00 Paket Kota Surabaya 173.000.000,00 200.000.000,00 27.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen pengelolaan keuangan 4 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pengelolaan keuangan 4,00 Dokumen Kota Surabaya 360.000.000,00 200.000.000,00 -160.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
yang tersusun n yang tersusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat Atas 100 % Survey Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan 100,00 % 13.541.476.142,00 13.541.476.142,00 0,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pengadaan Barang dan jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.18.003 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P2BJ Persentase pelaksanaan administrasi 80 % Kota Surabaya Persentase pelaksanaan administrasi 80,00 % Kota Surabaya 9.549.485.420,00 9.549.485.420,00 0,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
perkantoran UPT P2BJ perkantoran UPT P2BJ Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.18.004 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Jumlah paket pengadaan barang/jasa 1.300 Paket Kota Surabaya Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang 1.300,00 Paket Kota Surabaya 458.696.000,00 458.696.000,00 0,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
yang diselesaikan diselesaikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.18.005 Monitoring Evaluasi dan Laporan Hasil Pengadaan Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa 12 Dokume Kota Surabaya Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa 12,00 Dokumen Kota Surabaya 3.533.294.722,00 3.533.294.722,00 0,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Barang/Jasa n Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Persentase pelayanan perizinan yang 100 % Persentase pelayanan perizinan yang tepat 100,00 % 13.253.359.628,00 9.500.000.000,00 -3.753.359.628,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Satu Pintu tepat waktu sesuai SOP (%) waktu sesuai SOP (%) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.19.003 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P2T Persentase pelaksanaan administrasi 80 % Kota Surabaya Persentase pelaksanaan administrasi 80,00 % Kota Surabaya 1.664.375.395,00 2.921.009.000,00 1.256.633.605,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
perkantoran UPT P2T perkantoran UPT P2T Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.19.004 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jumlah persetujuan/perizinan yang 7.000 Dokume Kota Surabaya Jumlah persetujuan/perizinan yang 7.000,00 Dokumen Kota Surabaya 9.554.747.639,00 5.229.990.000,00 -4.324.757.639,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
diterbitkan n diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bab 5 - 89
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.18.19.005 Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dan Persentase pengaduan masyarakat yang 21.000 Dokume Kota Surabaya Persentase pengaduan masyarakat yang 21.000,00 Dokumen Kota Surabaya 2.034.236.594,00 1.349.001.000,00 -685.235.594,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti n ditindaklanjuti Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.21 Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Hasil survey kemudahan melakukan usaha 1 Dokume Hasil survey kemudahan melakukan usaha 1,00 Dokumen 2.160.873.852,00 4.778.940.000,00 2.618.066.148,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal n Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.21.002 Penyusunan Kajian Potensi Penanaman Modal Jumlah dokumen potensi penanaman 3 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen potensi penanaman modal 3,00 Dokumen Kota Surabaya 910.873.852,00 803.940.000,00 -106.933.852,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
modal n Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.21.003 Penyusunan rumusan kebijakan penanaman modal Jumlah Rumusan Kebijakan Penanaman 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah Rumusan Kebijakan Penanaman 1,00 Rumusan Kota Surabaya 650.000.000,00 550.000.000,00 -100.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Modal Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.21.004 Pemberdayaan Usaha Daerah dan Fasilitasi Jumlah UMKM yang bermitra dengan usaha 10 UMKM 38 Kab/Kota Jumlah UMKM yang bermitra dengan usaha 10,00 UMKM 38 Kab/Kota 600.000.000,00 3.425.000.000,00 2.825.000.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Kerjasama Dunia Usaha besar besar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.22 Program peningkatan realisasi penanaman modal Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan 89 Trilyun Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan 88,65 Trilyun 2.881.165.137,00 2.250.000.000,00 -631.165.137,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
PMDN berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah) Rupiah PMDN berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah) Rupiah Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.22.001 Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Persentase permasalahan penanaman 300 Orang Kota Surabaya Persentase permasalahan penanaman modal 300,00 Orang Kota Surabaya 864.349.541,00 700.000.000,00 -164.349.541,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal modal yang difasilitasi yang difasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.22.002 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal Jumlah dokumen Laporan Kegiatan 1.000 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Laporan Kegiatan 1.000,00 Dokumen Kota Surabaya 1.008.407.798,00 682.000.000,00 -326.407.798,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal (LKPM) yang dipantau n Penanaman Modal (LKPM) yang dipantau Pelayanan Terpadu Satu Pintu
perkembangan realisasinya perkembangan realisasinya

1.18.22.003 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Jumlah dokumen Berita Acara 275 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan 275,00 Dokumen Kota Surabaya 1.008.407.798,00 868.000.000,00 -140.407.798,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pemeriksaan (BAP) pengawasan dan n (BAP) pengawasan dan pengendalian Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengendalian pelaksanaan penanaman pelaksanaan penanaman modal
modal

1.18.23 Program pengelolaan data dan sistem informasi Jumlah Data dan informasi penanaman 2 data Jumlah Data dan informasi penanaman 2,00 data 2.881.165.137,00 1.750.000.000,00 -1.131.165.137,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal modal yang dapat diakses (PMA, PMDN, modal yang dapat diakses (PMA, PMDN, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PMDN Non Fasilitas) PMDN Non Fasilitas)

1.18.23.001 Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal Jenis data dan informasi yang diupload 7 Jenis Kota Surabaya Jenis data dan informasi yang diupload 7,00 Jenis Kota Surabaya 1.288.310.000,00 720.195.000,00 -568.115.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
melalui aplikasi penanaman modal melalui aplikasi penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.23.002 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Jumlah laporan kinerja penanaman modal 1 laporan Kota Surabaya Jumlah laporan kinerja penanaman modal 1,00 laporan Kota Surabaya 727.390.000,00 401.310.000,00 -326.080.000,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
yang akurat yang akurat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.23.003 Analisis Evaluasi Data Penanaman Modal Dokumen pemeringkatan kinerja 1 Dokume Kota Surabaya Dokumen pemeringkatan kinerja penanaman 1,00 Dokumen Kota Surabaya 865.465.137,00 628.495.000,00 -236.970.137,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
penanaman modal Kab/kota dan n modal Kab/kota dan PMA/PMDN Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PMA/PMDN

1.18.24 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Jumlah minat investasi PMA dan PMDN 139 Trilyun Jumlah minat investasi PMA dan PMDN 138,68 Trilyun 11.524.660.546,00 6.500.000.000,00 -5.024.660.546,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal berdasarkan Izin Prinsip (Trilyun Rupiah) Rupiah berdasarkan Izin Prinsip (Trilyun Rupiah) Rupiah Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.24.001 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal di Dalam Jumlah promosi dan fasilitasi promosi 17 kali Kota Surabaya Jumlah promosi dan fasilitasi promosi 17,00 kali Kota Surabaya 8.523.440.809,00 4.000.000.000,00 -4.523.440.809,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
dan Luar Negeri penanaman modal di dalam dan luar penanaman modal di dalam dan luar negeri Pelayanan Terpadu Satu Pintu
negeri

1.18.24.002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Jumlah jenis sarana dan prasarana 2 Jenis Kota Surabaya Jumlah jenis sarana dan prasarana promosi 2,00 Jenis Kota Surabaya 1.829.246.626,00 1.400.000.000,00 -429.246.626,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Kerjasama Luar Negeri promosi penanaman modal penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.18.24.003 Penyusunan Strategi Promosi di Bidang Penanaman Jumlah pedoman strategi promosi 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah pedoman strategi promosi 1,00 Dokumen Kota Surabaya 1.171.973.111,00 1.100.000.000,00 -71.973.111,00 APBD Dinas Penanaman Modal dan
Modal penanaman modal yang berkualitas n penanaman modal yang berkualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.400.000.000,00 22.332.699.080,00 -6.932.699.080,00 Dinas Kepemudaan dan


DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Olahraga
1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.235.200.000,00 2.857.566.920,00 622.366.920,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Olahraga
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.19.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Surabaya 2.235.200.000,00 2.857.566.920,00 622.366.920,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
1.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.615.000.000,00 2.262.812.160,00 647.812.160,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Olahraga

Bab 5 - 90
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.19.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 9 Paket/U Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 9,00 Paket/Un Surabaya 615.000.000,00 865.985.000,00 250.985.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
1.19.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Surabaya 1.000.000.000,00 1.396.827.160,00 396.827.160,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
1.19.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 560.000.000,00 945.654.000,00 385.654.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
Perangkat Daerah Olahraga
1.19.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Jakarta, Papua, Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 kali Jakarta, Papua, Surabaya 210.000.000,00 477.960.000,00 267.960.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.19.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 190 Orang Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 176,00 Orang Surabaya 350.000.000,00 467.694.000,00 117.694.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
1.19.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 500.000.000,00 569.525.000,00 69.525.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Olahraga

1.19.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Surabaya 175.000.000,00 253.500.000,00 78.500.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
1.19.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Surabaya 175.000.000,00 169.485.000,00 -5.515.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program dan Anggaran n
1.19.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 Paket Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 Paket Surabaya 100.000.000,00 112.010.000,00 12.010.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
1.19.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Surabaya 50.000.000,00 34.530.000,00 -15.470.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
1.19.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Prosentase Peran Serta Kepemudaan 18 % Prosentase Peran Serta Kepemudaan 18,19 % 2.184.000.000,00 2.737.341.000,00 553.341.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
1.19.16.013 Penyadaran Pemuda Terhadap Perubahan Lingkungan Jumlah Pemuda yang sadar terhadap 450 orang Surabaya, Pasuruan Jumlah Pemuda yang sadar terhadap 535,00 orang Surabaya, Pasuruan 337.975.000,00 891.316.000,00 553.341.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Strategis perubahan lingkungan strategis perubahan lingkungan strategis
1.19.16.028 Pembinaan Potensi dan kualitas jasmani, mental Jumlah Pemuda berpotensi dan 250 Orang Surabaya Jumlah Pemuda berpotensi dan Berkualitas 228,00 Orang Surabaya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri Berkualitas Jasmani, Mental, Spritual, Jasmani, Mental, Spritual, Pengetahuan,
menuju kemandirian Pemuda Pengetahuan, serta Ketrampilan Diri serta Ketrampilan Diri menuju kemandirian
menuju kemandirian Pemuda Pemuda

1.19.16.029 Pemberdayaan Potensi Ketrampilan dan Kemandirian Jumlah Pemuda Potensi yang memiliki 450 Orang Lumajang,Tuban, Jumlah Pemuda Potensi yang memiliki 420,00 Orang Lumajang,Tuban, 746.025.000,00 746.025.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
berusaha ketrampilan dan kemandirian usaha ,Jember,Batu ketrampilan dan kemandirian usaha ,Jember,Batu
1.19.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Prosentase Pembinaan Olahraga berbakat, 12 % Prosentase Pembinaan Olahraga berbakat, 12,03 % 5.886.000.000,00 9.361.000.000,00 3.475.000.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
massal, dan Khusus massal, dan Khusus Olahraga
1.19.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah Pembibitan dan Pembinaan 8.071 Orang Surabaya, Papua, Sidoarjo, Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahraga 1.971,00 Orang Surabaya, Papua, Sidoarjo, 3.685.500.000,00 5.385.500.000,00 1.700.000.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Olahraga berbakat Kediri, Lumajang, Magetan berbakat Kediri, Lumajang, Magetan
1.19.20.007 Pemberdayaan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan Jumlah Peserta Olahraga Massal 2.000 Orang Surabaya, Sidoarjo, Jumlah Peserta Olahraga Massal 13.000,00 Orang Surabaya, Sidoarjo, 1.560.000.000,00 3.235.000.000,00 1.675.000.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
masyarakat Mojokerto, Jakarta Mojokerto, Jakarta
1.19.20.028 Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia, Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut 1.500 Orang Surabaya,Papua Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia, 1.000,00 Orang Surabaya,Papua 640.500.000,00 740.500.000,00 100.000.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Disabilitas, Petualang dan Tantangan Usia, Disabilitas, Petualangan dan Disabilitas, Petualangan dan Tantangan
Tantangan

1.19.31 Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Prosentase dokumen perjanjian kerjasama 42 % Prosentase dokumen perjanjian kerjasama 42,37 % 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
Pemuda dan Olahraga yang di susun yang di susun Olahraga
1.19.31.001 Penyusunan Kemitraan Kepemudaan dan Jumlah Rumusan Kemitraan Kepemudaan 50 Dokume Surabaya Jumlah Rumusan Kemitraan Kepemudaan 4,00 Dokumen Surabaya 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Keolahragaan dan Keolahragaan n dan Keolahragaan
1.19.31.002 Kreatifitas Pemuda dan Olahraga Jumlah Karya Kreatif 6 Karya Surabaya Jumlah Karya Kreatif 6,00 Karya Surabaya 545.000.000,00 545.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.19.31.003 Pemberdayaan dan Penambahan Sarana Prasarana Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan dan 10 Sapras Surabaya Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan dan 2,00 Sapras Surabaya 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pemuda dan Olahraga Keolahragaan yang diberdayakan Keolahragaan yang diberdayakan

1.19.32 Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Prosentase Tenaga Kepemudaan dan 35 % Prosentase Tenaga Kepemudaan dan 35,47 % 1.199.800.000,00 2.378.800.000,00 1.179.000.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan
Pemuda dan Olahraga Keolahragaan yang mengikuti Keolahragaan yang mengikuti Pengembangan Olahraga
Pengembangan Manajemen Manajemen

1.19.32.001 Pembinaan Manajemen Organisasi Pemuda dan Jumlah Pengelola/Pengurus Organisasi 200 Orang Surabaya Jumlah Pengelola/Pengurus Organisasi 185,00 Orang Surabaya 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Olahraga Kepemudaan dan Keolahragaan yang di Kepemudaan dan Keolahragaan yang di
fasilitasi dalam latihan manajemen fasilitasi dalam latihan manajemen
Organisasi Organisasi

1.19.32.002 Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, 350 Orang Surabaya Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, 350,00 Orang Surabaya 555.000.000,00 1.734.000.000,00 1.179.000.000,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang
difasilitasi difasilitasi

1.19.32.003 Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Jumlah SDM Lembaga Kepemudaan dan 208 Orang Surabaya Jumlah SDM Lembaga Kepemudaan dan 240,00 Orang Surabaya 436.800.000,00 436.800.000,00 0,00 APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Keolahragaan Keolahragaan yang dibina Keolahragaan yang dibina

Bab 5 - 91
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
159.500.000.000,00 92.099.290.500,00 67.400.709.500,00 Dinas Kebudayaan dan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pariwisata
1.22.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 14.254.827.004,00 12.992.202.764,00 -1.262.624.240,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Pariwisata
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.22.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 14.254.827.004,00 12.992.202.764,00 -1.262.624.240,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Pariwisata
1.22.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 23.271.485.996,00 8.558.818.200,00 -14.712.667.796,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Pariwisata
1.22.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 4.880.744.000,00 3.403.086.000,00 -1.477.658.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Pariwisata
1.22.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 18.390.741.996,00 5.155.732.200,00 -13.235.009.796,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Pariwisata
1.22.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 2.918.339.000,00 2.346.616.000,00 -571.723.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Perangkat Daerah Pariwisata
1.22.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 100,00 kali Kota Surabaya 1.340.289.000,00 1.329.881.000,00 -10.408.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 260 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 365,00 Orang Kota Surabaya 1.578.050.000,00 1.016.735.000,00 -561.315.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Pariwisata
1.22.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 2.247.246.000,00 1.709.552.036,00 -537.693.964,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Pariwisata

1.22.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Kota Surabaya 1.072.987.000,00 778.267.036,00 -294.719.964,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Pariwisata
1.22.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 12 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 12,00 Dokumen Kota Surabaya 994.259.000,00 860.675.000,00 -133.584.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Program dan Anggaran n Pariwisata
1.22.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 2 paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 2,00 paket Kota Surabaya 90.000.000,00 70.610.000,00 -19.390.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Pariwisata
1.22.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan dokumen Kota Surabaya 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Pariwisata
1.22.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah cagar budaya 1.268 Benda Jumlah cagar budaya 1.268,00 Benda 8.000.000.000,00 8.050.000.000,00 50.000.000,00 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.16.019 Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan 380 Orang jawa Timur Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan 450,00 Orang jawa Timur 2.650.000.000,00 1.409.000.000,00 -1.241.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kebudayaan dan
Sejarah dan Wawasan Kebangsaan pemahaman nilai sejarah dan wawasan pemahaman nilai sejarah dan wawasan Khusus Pariwisata
kebangsaan kebangsaan

1.22.16.028 Pembinaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Jumlah masyarakat yang berperanserta 240 Situs Ponorogo Jumlah masyarakat yang berperanserta 460,00 Situs Ponorogo 3.200.000.000,00 1.881.000.000,00 -1.319.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
memelihara cagar budaya memelihara cagar budaya Pariwisata

1.22.16.030 Registrasi Cagar Budaya Jumlah Dokumentasi Sejarah Lokal 1.500 Buku jawa Timur Jumlah Dokumentasi Sejarah Lokal 1.500,00 Buku jawa Timur 2.150.000.000,00 710.000.000,00 -1.440.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah penyajian seni budaya 235 Kegiatan Jumlah penyajian seni budaya 235,00 Kegiatan 19.000.000.000,00 10.036.627.000,00 -8.963.373.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.17.005 Penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah karya seni budaya daerah 60 karya jawa Timur Jumlah karya seni budaya daerah 60,00 karya jawa Timur 4.695.892.025,00 2.260.070.000,00 -2.435.822.025,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
seni seni Pariwisata
1.22.17.017 Pembinaan Kesenian Jumlah grup kesenian yang dibina melalui 55 Grup jawa Timur Jumlah grup kesenian yang dibina melalui 81,00 Grup jawa Timur 10.724.526.167,00 5.129.255.000,00 -5.595.271.167,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
fasilitasi dalam dan luar daerah fasilitasi dalam dan luar daerah Pariwisata

1.22.17.018 Pemberdayaan Kelembagaan Budaya Jumlah lembaga budaya yang 53 Sanggar jawa Timur Jumlah lembaga budaya yang dikembangkan 53,00 Sanggar jawa Timur 3.579.581.808,00 2.647.302.000,00 -932.279.808,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
dikembangkan Pariwisata
1.22.21 Program pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta Jumlah seniman berbasis akademik 768 seniman Jumlah seniman berbasis akademik 768,00 seniman 10.839.652.000,00 4.950.000.000,00 -5.889.652.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.21.001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Pemberdayaan Persentase sarana dan prasarana yang 90 % Kota Surabaya Persentase sarana dan prasarana yang layak 90,00 % Kota Surabaya 4.081.840.000,00 284.500.000,00 -3.797.340.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Lembaga Seni wilwatikta layak fungsi di UPT Pemberdayaan fungsi di UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Pariwisata
Lembaga Seni Wilwatikta Wilwatikta

1.22.21.002 Penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta Jumlah karya akademis / Sendratari 4 Sendrata Kota Surabaya Jumlah karya akademis / Sendratari 8,00 Sendrata Kota Surabaya 6.757.812.000,00 4.665.500.000,00 -2.092.312.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
ri ri Pariwisata
1.22.21.004 Pembangunan Sarana dan Prasarana 6.508.139.000,00 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.22 Program Pengembangan Taman Budaya Prosentase masyarakat yang puas 82 % Prosentase masyarakat yang puas terhadap 82,00 % 14.720.000.000,00 12.027.000.000,00 -2.693.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
terhadap penyelenggaraan seni budaya penyelenggaraan seni budaya Pariwisata

Bab 5 - 92
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.22.22.001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Taman Budaya Persentase sarana dan prasarana yang 90 % Kota Surabaya Persentase sarana dan prasarana yang layak 90,00 % Kota Surabaya 2.832.350.000,00 743.240.000,00 -2.089.110.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
layak fungsi di UPT Taman Budaya fungsi di UPT Taman Budaya Pariwisata

1.22.22.002 Penyajian Seni Budaya Jumlah penyajian seni budaya di Taman 20 kali Kota Surabaya Jumlah penyajian seni budaya di Taman 48,00 kali Kota Surabaya 10.108.500.000,00 4.566.225.000,00 -5.542.275.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Budaya Budaya Pariwisata
1.22.22.003 Pendokumentasian dan Publikasi Seni Budaya Jumlah dokumentasi dan publikasi seni 6 item Kota Surabaya Jumlah dokumentasi dan publikasi seni 13,00 item Kota Surabaya 1.779.150.000,00 440.535.000,00 -1.338.615.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
budaya budaya Pariwisata
1.22.22.004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Taman 1.677.000.000,00 Dinas Kebudayaan dan
Budaya Pariwisata
1.22.23 Program Pengembangan Laboratorium, pelatihan Jumlah pelaku seni yang terlatih 570 Orang Jumlah pelaku seni yang terlatih 570,00 Orang 14.000.000.000,00 7.527.680.000,00 -6.472.320.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
dan Kesenian Pariwisata
Revitalisasi Kesenian 2 kesenian Revitalisasi Kesenian 2,00 kesenian APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.23.001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Persentase sarana dan prasarana yang 90 % Kota Surabaya Persentase sarana dan prasarana yang layak 90,00 % Kota Surabaya 1.752.459.000,00 719.680.000,00 -1.032.779.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pelatihan dan Pengembangan Kesenian layak fungsi di UPT Laboratorium fungsi di UPT Laboratorium Pelatihan dan Pariwisata
Pelatihan dan Pengembangan Kesenian Pengembangan Kesenian

1.22.23.002 Revitalisasi dan Reaktualisasi Seni Budaya Jumlah seni budaya yang teraktualisasi 2 Keg. Kota Surabaya Jumlah seni budaya yang teraktualisasi 2,00 Keg. Kota Surabaya 5.794.453.000,00 3.603.505.000,00 -2.190.948.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Revitalis Revitalis Pariwisata
asi asi

1.22.23.003 pelatihan seni budaya Jumlah grup seni yang terlatih 45 grup Kota Surabaya Jumlah grup seni yang terlatih 45,00 grup Kota Surabaya 6.453.088.000,00 3.204.495.000,00 -3.248.593.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.24 Program pengelolaan Museum Prosentase peningkatan kunjungan ke 2 % Prosentase peningkatan kunjungan ke 2,00 % 8.000.000.000,00 4.550.000.000,00 -3.450.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Museum Mpu Tantular Museum Mpu Tantular Pariwisata
1.22.24.001 Penguatan sarana dan prasarana UPT Museum Mpu Persentase sarana dan prasarana yang 90 % Sidoarjo Persentase sarana dan prasarana yang layak 90,00 % Sidoarjo 3.731.078.400,00 1.209.131.250,00 -2.521.947.150,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Tantular layak fungsi di UPT Museum Mpu Tantular fungsi di UPT Museum Mpu Tantular Pariwisata

1.22.24.002 Penyajian dan Bimbingan Edukasi Museum Jumlah peserta bimbingan edukasi 200 orang Sidoarjo Jumlah peserta bimbingan edukasi 200,00 orang Sidoarjo 2.609.092.000,00 949.000.000,00 -1.660.092.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
1.22.24.003 Pelestarian Koleksi Museum Jumlah koleksi museum mpu tantular yang 300 koleksi Sidoarjo Jumlah koleksi museum mpu tantular yang 500,00 koleksi Sidoarjo 1.659.829.600,00 591.868.750,00 -1.067.960.850,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
dikonservasi dikonservasi Pariwisata
1.22.24.004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Museum 1.800.000.000,00 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
2.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan ####### orang Jumlah kunjungan wisatawan ######## orang 12.000.000.000,00 6.350.000.000,00 -5.650.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan 637.278 orang Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ######## orang APBD Dinas Kebudayaan dan
mancanegara Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ####### orang Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ######## orang APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
2.02.15.049 Promosi Dalam Negeri Jumlah promosi pariwisata dalam negeri 29 Kali Jember Jumlah promosi pariwisata dalam negeri 10,00 Kali Jember 6.226.975.000,00 2.992.022.000,00 -3.234.953.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
yang telah dilaksanakan dan diikuti yang telah dilaksanakan dan diikuti Pariwisata

2.02.15.050 Promosi Pariwisata Luar Negeri Jumlah promosi pariwisata luar negeri 1 kali Luar Negeri Jumlah promosi pariwisata luar negeri yang 2,00 kali Luar Negeri 997.972.000,00 1.448.993.000,00 451.021.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
yang telah diikuti telah diikuti Pariwisata
2.02.15.053 Penguatan sarana promosi dan informasi pariwisata Jumlah Jenis Sarana Promosi dan 37 Jenis Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Jenis Sarana Promosi dan Informasi 20,00 Jenis Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 3.494.539.000,00 1.317.960.000,00 -2.176.579.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Informasi Pariwisata Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pariwisata Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pariwisata
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.02.15.054 Pendataan dan pemetaan pasar Jumlah dokumen analisa pasar 2 dokume Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah dokumen analisa pasar 4,00 dokumen Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.280.514.000,00 591.025.000,00 -689.489.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
n Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Pariwisata
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah KSPP (Kawasan Strategis 3 KSPP Jumlah KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata 3,00 KSPP 10.803.450.000,00 4.050.000.000,00 -6.753.450.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi) yang dikembangkan Provinsi) yang dikembangkan Pariwisata

Bab 5 - 93
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.02.16.059 Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan 23 DTW Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan 20,00 DTW 3.428.250.000,00 3.428.250.000,00 0,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Buatan yang dikembangkan Buatan yang dikembangkan Pariwisata
2.02.16.060 Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam Jumlah Daya Tarik Wisata Alam yang 39 DTW Jumlah Daya Tarik Wisata Alam yang 8,00 DTW 3.835.000.000,00 3.835.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
dikembangkan dikembangkan Pariwisata
2.02.16.061 Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi Jumlah kelompok masyarakat dan tata 1.260 orang Jumlah kelompok masyarakat dan tata 1.160,00 orang 3.540.200.000,00 3.540.200.000,00 0,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
kelola pariwisata yang dikembangkan di kelola pariwisata yang dikembangkan di Pariwisata
destinasi pariwisata provinsi destinasi pariwisata provinsi

2.02.21 Program pengembangan ekonomi kreatif Prosentase produk ekonomi kreatif yang 33 % Prosentase produk ekonomi kreatif yang 33,33 % 10.945.000.000,00 2.000.000.000,00 -8.945.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
difasiitasi pemasarannya difasiitasi pemasarannya Pariwisata
2.02.21.001 Penguatan sarana dan prasarana UPT. Pengembangan Persentase sarana dan prasarana yang 90 % Persentase sarana dan prasarana yang layak 90,00 % 5.540.115.500,00 1.165.485.500,00 -4.374.630.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Ekonomi Kreatif layak fungsi di UPT. Pengembangan fungsi di UPT. Pengembangan Ekonomi Pariwisata
Ekonomi Kreatif Kreatif

2.02.21.002 Penguatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah peserta pelaku usaha Ekonomi 200 orang Jumlah peserta pelaku usaha Ekonomi 200,00 orang 3.877.424.500,00 498.064.500,00 -3.379.360.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
kreatif kreatif Pariwisata
2.02.21.003 Penguatan Produk Ekonomi Kreatif Jumlah usaha Ekonomi kreatif 60 usaha Jumlah usaha Ekonomi kreatif 40,00 usaha 1.527.460.000,00 336.450.000,00 -1.191.010.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
2.02.22 Program Pengembangan Industri Pariwisata Prosentase usaha pariwisata yang 33 % Prosentase usaha pariwisata yang 33,33 % 8.500.000.000,00 4.600.000.000,00 -3.900.000.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
dikembangkan dikembangkan Pariwisata
2.02.22.001 Penguatan Usaha Sarana Pariwisata Jumlah usaha sarana pariwisata yang 400 usaha Bangkalan,Jombang,Kediri,Ko Jumlah usaha sarana pariwisata yang 400,00 usaha Bangkalan,Jombang,Kediri,Ko 2.077.295.000,00 1.744.270.000,00 -333.025.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
ditingkatkan kualitasnya ta Malang,Ngawi,Pacitan ditingkatkan kualitasnya ta Malang,Ngawi,Pacitan Pariwisata
2.02.22.002 Penguatan Usaha Jasa Pariwisata Jumlah Pelaku usaha Jasa yang 90 usaha/B Bangkalan,Bojonegoro,Jomba Jumlah Pelaku usaha Jasa yang ditingkatkan 300,00 usaha/BP Bangkalan,Bojonegoro,Jomba 2.044.619.000,00 1.081.890.000,00 -962.729.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
ditingkatkan kualitasnya PW ng,Kediri,Kota Malang,Pacitan kualitasnya W ng,Kediri,Kota Malang,Pacitan Pariwisata

2.02.22.003 Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih 150 Orang Bangkalan,Bojonegoro,Gresik, Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih 200,00 Orang Bangkalan,Bojonegoro,Gresik, 4.378.086.000,00 1.773.840.000,00 -2.604.246.000,00 APBD Dinas Kebudayaan dan
Bidang Pariwisata tersertifikasi Jember,Jombang,Kediri,Kota tersertifikasi Jember,Jombang,Kediri,Kota Pariwisata
Probolinggo,Ngawi,Pacitan,Sit Probolinggo,Ngawi,Pacitan,Sit
ubondo ubondo

Dinas Perpustakaan dan


DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 20.339.783.000,00 21.332.610.500,00 -992.827.500,00
Kearsipan
1.23.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 3.121.970.000,00 3.005.556.000,00 -116.414.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Kearsipan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

1.23.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % jawa Timur 3.121.970.000,00 3.005.556.000,00 -116.414.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Kearsipan
1.23.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 4.661.670.000,00 4.180.975.000,00 -480.695.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Kearsipan
1.23.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % jawa Timur 2.655.065.000,00 2.294.770.000,00 -360.295.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia Kearsipan
1.23.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % jawa Timur 2.006.605.000,00 1.886.205.000,00 -120.400.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara Kearsipan
1.23.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.591.740.000,00 1.260.025.000,00 -331.715.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Perangkat Daerah Kearsipan
1.23.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Jumlah Konsultasi 15,00 kali 403.360.000,00 297.285.000,00 -106.075.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.23.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 Pegawai jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 Pegawai jawa Timur 1.188.380.000,00 962.740.000,00 -225.640.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Kearsipan
1.23.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.124.620.000,00 742.025.000,00 -382.595.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Kearsipan

1.23.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume jawa Timur Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen jawa Timur 417.080.000,00 288.600.000,00 -128.480.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Kearsipan
1.23.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume jawa Timur Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 Dokumen jawa Timur 283.390.000,00 160.625.000,00 -122.765.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Program dan Anggaran n Kearsipan
1.23.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update Database Perangkat 12 Paket Jumlah Update Database Perangkat Daerah 12,00 Paket 199.150.000,00 81.300.000,00 -117.850.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah Kearsipan
1.23.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen 225.000.000,00 211.500.000,00 -13.500.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Kearsipan
1.23.21 Program Pengembangan dan Pembinaan Jumlah Perpustakaan di jawa Timur 27.745 Perpusta Jumlah Perpustakaan di jawa Timur 27.745,00 Perpusta 5.470.434.000,00 5.470.434.000,00 0,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan kaan kaan Kearsipan
1.23.21.004 Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kel. yang 100 Pustaka jawa Timur Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kel. yang 100,00 Pustakaw jawa Timur 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
dibentuk wan dibentuk an Kearsipan

Bab 5 - 94
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.23.21.005 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan 200 orang jawa Timur Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang 200,00 orang jawa Timur 309.921.000,00 309.921.000,00 0,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Pengelolaan Perpustakaan yang dilatih dilatih Kearsipan
1.23.21.006 Perluasan Jaringan Perpustakaan Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang 6 kerjasa jawa Timur Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang 6,00 kerjasam jawa Timur 160.513.000,00 160.513.000,00 0,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
ditindaklanjuti ma ditindaklanjuti a Kearsipan
1.23.22 Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Jumlah Koleksi Perpustakaan 477.105 Buku Jumlah Koleksi Perpustakaan ######## Buku 1.000.000.000,00 1.152.387.000,00 152.387.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Kearsipan
1.23.22.001 Pendayagunaan Koleksi Deposit Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam 1.800 item jawa Timur Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang 1.800,00 item jawa Timur 90.080.000,00 16.575.000,00 -73.505.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
yang terhimpun terhimpun Kearsipan
1.23.22.002 Penguatan Muatan Lokal dan Budaya Etnis Jumlah koleksi muatan lokal 450 Judul jawa Timur Jumlah koleksi muatan lokal 450,00 Judul jawa Timur 129.265.000,00 157.585.000,00 28.320.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.23.22.003 Akuisisi dan Alih Media Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan 3.000 Entry jawa Timur Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan 3.000,00 Entry jawa Timur 654.315.000,00 771.162.000,00 116.847.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.23.22.004 Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Jumlah Naskah Kuno yang terdata 3.000 Naskah jawa Timur Jumlah Naskah Kuno yang terdata 3.000,00 Naskah jawa Timur 126.340.000,00 207.065.000,00 80.725.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.23.23 Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan 84 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan 84,00 750.000.000,00 900.000.000,00 150.000.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Perpustakaan Kearsipan
1.23.23.001 Pelayanan Perpustakaan Jumlah Pemustaka di Jawa Timur ####### orang jawa Timur Jumlah Pemustaka di Jawa Timur ######## orang jawa Timur 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.23.23.002 Pelayanan Ekstensi Jumlah Pelayanan Ekstensi 75 kali jawa Timur Jumlah Pelayanan Ekstensi 75,00 kali jawa Timur 109.600.000,00 94.223.000,00 -15.377.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.23.23.003 Otomasi Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang terotomasi 50 Perpusta Jumlah Perpustakaan yang terotomasi 50,00 Perpusta 140.400.000,00 205.777.000,00 65.377.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
kaan kaan Kearsipan
1.23.23.004 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Jumlah Promosi dan Publikasi 24 kali jawa Timur Jumlah Promosi dan Publikasi 24,00 kali jawa Timur 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Jumlah OPD yang tertib arsip 47 OPD Jumlah OPD yang tertib arsip 47,00 OPD 750.000.000,00 850.000.000,00 100.000.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di 150 orang Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di 150,00 orang 750.000.000,00 850.000.000,00 100.000.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kearsipan
Timur

1.24.15.033 Pembinaan Orientasi Kearsipan Jumlah SDM Kearsipan terlatih 100 orang jawa Timur Jumlah SDM Kearsipan terlatih 100,00 orang jawa Timur 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.15.034 Pemasyarakatan Kearsipan Jumlah Publikasi Kearsipan 150 orang jawa Timur Jumlah Publikasi Kearsipan 150,00 orang jawa Timur 125.000.000,00 126.110.000,00 1.110.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.15.035 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Jumlah Peserta Pendidikan Kearsipan 200 orang jawa Timur Jumlah Peserta Pendidikan Kearsipan 200,00 orang jawa Timur 150.000.000,00 148.890.000,00 -1.110.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kearsipan
1.24.15.036 Pengawasan Kearsipan Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan 50 opd Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan 50,00 opd 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.15.037 Penilaian Kinerja Arsiparis Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis 45 arsiparis jawa Timur Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis 45,00 arsiparis jawa Timur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.21 Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Jumlah arsip dapat di akses publik 57.000 nomor Jumlah arsip dapat di akses publik 57.000,00 nomor 1.000.000.000,00 2.907.583.000,00 1.907.583.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Pelayanan Arsip Kearsipan
1.24.21.001 Penilaian, Penyusutan, Akuisisi dan Pengolahan Arsip Jumlah arsip yang diolah 10 Meter Surabaya Jumlah arsip yang diolah 10,00 Meter Surabaya 300.000.000,00 263.207.000,00 -36.793.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Linier Linier Kearsipan
1.24.21.002 Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Jumlah arsip yang direstorasi 15.000 Lembar Surabaya Jumlah arsip yang direstorasi 15.000,00 Lembar Surabaya 350.000.000,00 291.345.000,00 -58.655.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.21.003 Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah Jumlah informasi arsip statis yang di entry 1.000 Nomor Surabaya Jumlah informasi arsip statis yang di entry 1.000,00 Nomor Surabaya 100.000.000,00 64.514.000,00 -35.486.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
(JIKD) Kearsipan
1.24.21.004 Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur 1.517.440.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.21.005 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka 482.980.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Pengelolaan Perpustakaan Kearsipan
1.24.21.006 Perluasan Jaringan Perpustakaan 107.163.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.21.008 Layanan Kearsipan Jumlah pengunjung wisata arsip 1.500 Orang Surabaya Jumlah pengunjung wisata arsip 1.500,00 Orang Surabaya 250.000.000,00 180.934.000,00 -69.066.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
1.24.22 Program Pengembangan Penyelenggaraan Jumlah Peraturan kearsipan yang 23 peratura Jumlah Peraturan kearsipan yang ditetapkan 23,00 peratura 329.566.000,00 292.417.000,00 -37.149.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan ditetapkan n n Kearsipan
Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 18 kerjasa Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 18,00 kerjasam 329.566.000,00 292.417.000,00 -37.149.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
ma a Kearsipan
1.24.22.001 Pengkajian, Pengembangan Kearsipan Jumlah peraturan / pedoman yang 5 Peratura jawa Timur Jumlah peraturan / pedoman yang 5,00 Peratura jawa Timur 207.240.000,00 190.945.000,00 -16.295.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
ditetapkan n ditetapkan n Kearsipan

Bab 5 - 95
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.24.22.002 Perluasan Jaringan Kearsipan Jumlah Kerjasama Kearsipan 6 Kerjasa jawa Timur Jumlah Kerjasama Kearsipan 6,00 Kerjasam jawa Timur 122.326.000,00 101.472.000,00 -20.854.000,00 APBD Dinas Perpustakaan dan
ma a Kearsipan
859.475.000.000,00 644.385.504.230,50 215.089.495.769,50 Dinas Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 19.000.000.000,00 16.575.529.200,00 -2.424.470.800,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

2.01.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 19.000.000.000,00 16.575.529.200,00 -2.424.470.800,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 65.000.000.000,00 9.201.263.800,00 -55.798.736.200,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
2.01.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 40 Paket Kota Surabaya, Banyuwangi, Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 40,00 Paket Kota Surabaya, Banyuwangi, 50.000.000.000,00 7.364.384.702,00 -42.635.615.298,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Prasarana sarana yang tersedia Kab pasuruan, kab situbondo, yang tersedia Kab pasuruan, kab situbondo,
kota probolinggo, kab tuban, kota probolinggo, kab tuban,
kab lamongan, kab sidoarjo, kab lamongan, kab sidoarjo,
kota batu, kab mojokerto, kab kota batu, kab mojokerto, kab
trengga trengga

2.01.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 Paket kota surabaya, kab Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 Paket kota surabaya, kab 15.000.000.000,00 1.836.879.098,00 -13.163.120.902,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Prasarana sarana yang terpelihara banyuwangi, kab pasuruan, yang terpelihara banyuwangi, kab pasuruan,
kab malang, kota probolinggo, kab malang, kota probolinggo,
kab mojokerto, kab kab mojokerto, kab
lamongan, kab sidoarjo, kab lamongan, kab sidoarjo, kab
tuban tuban

2.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 2.950.000.000,00 2.717.180.000,00 -232.820.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Perangkat Daerah
2.01.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 280 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 280,00 Kali Kota Surabaya 750.000.000,00 897.450.000,00 147.450.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan

2.01.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 Orang Kota Surabaya 2.200.000.000,00 1.819.730.000,00 -380.270.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
2.01.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 4.956.769.549,00 4.069.170.000,00 -887.599.549,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

2.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 2.598.769.549,00 1.973.870.000,00 -624.899.549,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
2.01.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2,00 Dokumen Kota Surabaya 558.000.000,00 528.000.000,00 -30.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Program dan Anggaran n
2.01.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 2 paket Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 2,00 paket Kota Surabaya 1.300.000.000,00 1.217.300.000,00 -82.700.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah
2.01.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 500.000.000,00 350.000.000,00 -150.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
2.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah produksi Perikanan Budidaya ####### ton Jumlah produksi Perikanan Budidaya ######## ton 147.957.301.350,00 69.456.594.000,00 -78.500.707.350,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan

2.01.20.009 Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan Jumlah SDM yang mengikuti 60 Orang kab situbondo, banyuwangi, Jumlah SDM yang mengikuti 60,00 Orang kab situbondo, banyuwangi, 5.159.403.680,00 2.050.923.142,00 -3.108.480.538,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi kab bondowoso, kab pertemuan/sosialisasi kab bondowoso, kab
probolinggo, kab blitar, kab probolinggo, kab blitar, kab
malang, kab nganjuk, kab malang, kab nganjuk, kab
madiun, kab lamongan, kab madiun, kab lamongan, kab
tuban, kab bojonegoro, k tuban, kab bojonegoro, k

2.01.20.044 Intensifikasi perikanan budidaya Jumlah SDM yang mengikuti 2.000 Orang kab tuban, kab bojonegoro, Jumlah SDM yang mengikuti 3.465,00 Orang kab tuban, kab bojonegoro, 30.000.000.000,00 22.856.839.866,00 -7.143.160.134,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi kab lamongan, kab gresik, pertemuan/sosialisasi kab lamongan, kab gresik,
kota surabaya, kab bangkalan, kota surabaya, kab bangkalan,
kab sampang, kab pamekasan, kab sampang, kab pamekasan,
kab sumenep, kab pasuruan, kab sumenep, kab pasuruan,
kota pasurua kota pasurua

Bab 5 - 96
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.20.045 Pembangunan sarana dan prasarana budidaya Jumlah SDM yang mengikuti 301 Orang kab tuban, kab bojonegoro, Jumlah SDM yang mengikuti 201,00 Orang kab tuban, kab bojonegoro, 60.000.000.000,00 18.418.805.232,00 -41.581.194.768,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi kab lamongan, kab gresik, pertemuan/sosialisasi kab lamongan, kab gresik,
kota surabaya, kab bangkalan, kota surabaya, kab bangkalan,
kab sampang, kab pamekasan, kab sampang, kab pamekasan,
kab sumenep, kab pasuruan, kab sumenep, kab pasuruan,
kota pasurua kota pasurua

2.01.20.046 Pengendalian kesehatan ikan budidaya dan Jumlah SDM yang mengikuti 969 orang kab probolinggo, kab Jumlah SDM yang mengikuti 682,00 orang kab probolinggo, kab 3.439.602.454,00 1.709.102.618,00 -1.730.499.836,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
lingkungan pertemuan/Sosialisasi lumajang, kab sidoarjo, kab pertemuan/Sosialisasi lumajang, kab sidoarjo, kab
tulungagung, kab pamekasan, tulungagung, kab pamekasan,
kab blitar, kab jombang, kab kab blitar, kab jombang, kab
banyuwangi, kab bojonegoro, banyuwangi, kab bojonegoro,
kab lamongan, ka kab lamongan, ka

2.01.20.047 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Jumlah produksi benih ikan air payau ####### lokasi kab tuban, kab lamongan, Jumlah produksi benih ikan air payau 0,00 lokasi kab tuban, kab lamongan, 16.338.111.657,00 16.338.111.657,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Bangil kota surabaya, kab sidoarjo, kota surabaya, kab sidoarjo,
kab trenggalek, kab pacitan, kab trenggalek, kab pacitan,
kab blitar, kab malang, kab kab blitar, kab malang, kab
lumajang, kab probolinggo, lumajang, kab probolinggo,
kab pasuruan kab pasuruan

2.01.20.048 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Jumlah produksi calon induk ikan air ####### lokasi Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah produksi calon induk ikan air tawar 0,00 lokasi Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 11.751.975.051,00 11.751.975.051,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Umbulan tawar Kab. Lamongan. Kab. Gresik, Kab. Lamongan. Kab. Gresik,
Kola Surabaya, Kab. Kola Surabaya, Kab.
Bangkalan. Kab. Sampang. Bangkalan. Kab. Sampang.
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan. Kol Sumenep, Kab. Pasuruan. Kol

2.01.20.050 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Jumlah produksi benih ikan air laut ####### lokasi Kab. Tuban, Kab. Lamongan. Jumlah produksi benih ikan air laut 0,00 lokasi Kab. Tuban, Kab. Lamongan. 11.178.707.976,00 11.178.707.976,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Situbondo Kota Surabaya, Kab. Kota Surabaya, Kab.
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Pasuruan, Kab. Probolinggo,
Kab. Situbondo, Kab. Kab. Situbondo, Kab.
Banyuwangi, Kab. Jember, Banyuwangi, Kab. Jember,
Kab. Lumajang. Kab. Malang, Kab. Lumajang. Kab. Malang,
K K

2.01.20.051 Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan Jumlah kelompok penerima paket hibah 32 kelompo Kab. Malang. Kab. Sidoarjo. Jumlah kelompok penerima paket hibah 24,00 kelompok Kab. Malang. Kab. Sidoarjo. 3.439.602.454,00 1.367.282.095,00 -2.072.320.359,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
k Kab. Ponorogo. Kab. Kab. Ponorogo. Kab.
Probolinggo, Kab. Madiun. Probolinggo, Kab. Madiun.
Kab. Blitar, Kab. Mojokerto. Kab. Blitar, Kab. Mojokerto.
Kab. Bojonegoro. Kab. Kab. Bojonegoro. Kab.
Lamongan, Kab. Pamekasan, Lamongan, Kab. Pamekasan,

2.01.20.052 Klasterisasi Komoditas Perikanan Unggulan Jumlah klaster/kelompok penerima paket 17 kelompo Kab. Lumajang, Kab. Jumlah klaster/kelompok penerima paket 6,00 kelompok Kab. Lumajang, Kab. 1.719.801.227,00 683.641.047,00 -1.036.160.180,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Berpotensi Ekspor hibah k Bojonegoro. Kab. hibah Bojonegoro. Kab.
Turunqaqurxj, Kab. Kediri Turunqaqurxj, Kab. Kediri

2.01.20.054 Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) jumlah sarana dan prasarana yang 4 unit Tuban jumlah sarana dan prasarana yang dibangun 0,00 unit Tuban 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
dibangun atau diperbaiki atau diperbaiki
2.01.20.056 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti 12 orang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti 0,00 orang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 4.930.096.851,00 4.930.096.851,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan pelatihan Kab. Lamongan, Kab. Gresik, pelatihan Kab. Lamongan, Kab. Gresik,
Kola Surabaya, Kab. Kola Surabaya, Kab.
Bangkalan, Kab, Sampang, Bangkalan, Kab, Sampang,
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol

2.01.20.057 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya 11.332.172.500,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Air Payau dan Laut

Bab 5 - 97
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.20.058 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Unit 6.617.827.500,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan
Laut

2.01.20.059 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 2.446.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2.01.20.060 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Unit 554.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ikan dan
Lingkungan

2.01.20.061 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 375.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Situbondo

2.01.20.062 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 300.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Malang

2.01.20.063 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 365.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Tuban

2.01.20.064 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 380.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Blitar

2.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah produksi Perikanan Tangkap 430.000 Ton Jumlah produksi Perikanan Tangkap ######## Ton 383.802.550.108,00 383.802.550.108,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan

2.01.21.022 Pembangunan Kepelabuhanan Perikanan Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan 1.752 orang Kab. Pacitan. Kab. Blitar, Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan 1.752,00 orang Kab. Pacitan. Kab. Blitar, 297.400.000.000,00 227.000.000.000,00 -70.400.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Tulungagung, Kab. Kab. Tulungagung, Kab.
Malang. Kab. Jember, Kab. Malang. Kab. Jember, Kab.
Banyuwangi, Kab. Pir^inggo, Banyuwangi, Kab. Pir^inggo,
Kola Probolinggo, Kota Kola Probolinggo, Kota
Pasuruan. Kab. Tuban, K Pasuruan. Kab. Tuban, K

2.01.21.028 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan 1.889.550.108,00 1.889.550.108,00 0,00 Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Mayangan

2.01.21.029 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Jumlah SDM yang mengikuti 180 unit Banyuwangi Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Banyuwangi 12.750.000.000,00 12.750.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Muncar

2.01.21.030 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan 913.000.000,00 913.000.000,00 0,00 Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tamperan

2.01.21.031 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Jumlah SDM yang mengikuti 150 unit Tuban Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Tuban 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Bulu

2.01.21.032 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Jumlah SDM yang mengikuti 70 unit Gresik Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Gresik 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Bawean

2.01.21.033 Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana yang 1 unit Banyuwangi Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun 1,00 unit Banyuwangi 0,00 9.195.671.000,00 9.195.671.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Prasarana Pokok, Fungsional, dan Penunjang dibangun atau diperbaiki atau diperbaiki
Pelabuhan Perikanan Kewenangan Pemerintah
Provinsi (DAK)

2.01.21.034 Pelestarian Sumberdaya Ikan Jumlah SDM yang mengikuti 1.302 orang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah SDM yang mengikuti 1.215,00 orang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 28.000.000.000,00 15.500.000.000,00 -12.500.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan, Kab. Gresik. pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan, Kab. Gresik.
Kota Surabaya. Kab. Kota Surabaya. Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang, Bangkalan, Kab. Sampang,
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kot Sumenep, Kab. Pasuruan, Kot

Bab 5 - 98
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.21.035 Pemberdayaan Nelayan Jumlah SDM yang mengikuti 1.335 orang Kab. Tuban. Kab. Bojonegoro, Jumlah SDM yang mengikuti 1.335,00 orang Kab. Tuban. Kab. Bojonegoro, 15.600.000.000,00 13.000.000.000,00 -2.600.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan, Kab. Gresik. pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan, Kab. Gresik.
Kota Surabaya, Kab. Kota Surabaya, Kab.
Bangkalan. Kab. Sampang, Bangkalan. Kab. Sampang,
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep. Kab. Pasuruan. Kot Sumenep. Kab. Pasuruan. Kot

2.01.21.036 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Jumlah SDM yang mengikuti 69 unit Sampang,Sumenep Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Sampang,Sumenep 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Kelautan dan Perikanan Pasongsongan

2.01.21.038 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Jumlah SDM yang mengikuti 210 unit Jember Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Jember 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Kelautan dan Perikanan Puger

2.01.21.039 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Jumlah SDM yang mengikuti 180 unit Blitar Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Blitar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Kelautan dan Perikanan Tambakrejo

2.01.21.040 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Jumlah SDM yang mengikuti 120 unit Tulungagung Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 unit Tulungagung 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Kelautan dan Perikanan Popoh

2.01.21.041 Pelayanan UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Jumlah pemeliharaan kapal dan mesin 12 unit Kota Probolinggo Jumlah pemeliharaan kapal dan mesin 0,00 unit Kota Probolinggo 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.01.21.042 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 1.050.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Muncar
2.01.21.043 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 2.000.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar

2.01.21.044 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 1.500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Bulu
2.01.21.045 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 2.000.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu

2.01.21.046 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 1.500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Pasongsongan
2.01.21.047 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 800.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan

2.01.21.048 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Puger
2.01.21.049 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 700.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

2.01.21.050 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 404.905.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Popoh
2.01.21.051 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 498.325.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh

2.01.21.052 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 375.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Situbondo

2.01.21.053 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 300.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Malang

2.01.21.054 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 400.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Tuban

2.01.21.055 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan 380.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Blitar

Bab 5 - 99
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.21.056 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 2.089.550.105,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Mayangan
2.01.21.057 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 3.780.485.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan

2.01.21.058 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 913.000.360,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Tamperan
2.01.21.059 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 1.521.529.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan

2.01.21.060 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan 750.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Pondokdadap
2.01.21.061 Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana 783.517.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap

2.01.31 Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Jumlah kelompok yang terakses 4.070 kelompo Jumlah kelompok yang terakses 4.070,00 kelompok 18.513.000.000,00 3.834.523.259,00 -14.678.476.741,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan k
2.01.31.001 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Kelautan, Jumlah pokmaswas dan kugar yang 200 kelompo Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah pokmaswas dan kugar yang 100,00 kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 5.763.000.000,00 1.000.000.000,00 -4.763.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan mengikuti bimtek/pelatihan k Kab. Lamongan, Kab. Gresik, mengikuti bimtek/pelatihan Kab. Lamongan, Kab. Gresik,
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kota Surabaya. Kab. Kota Surabaya. Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang. Bangkalan, Kab. Sampang.
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol

2.01.31.002 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Perikanan Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang 400 kelompo Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang 400,00 kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 4.000.000.000,00 850.000.000,00 -3.150.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Budidaya mengkuti bimtek/pelatihan k Kab. Lamongan, Kab. Gresik, mengkuti bimtek/pelatihan Kab. Lamongan, Kab. Gresik,
Kota Surabaya. Kab. Kota Surabaya. Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang. Bangkalan, Kab. Sampang.
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol

2.01.31.003 Pendidikan kemasyarakatan produktif perikanan Jumlah KUB nelayan yang mengikuti 520 kelompo Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah KUB nelayan yang mengikuti 320,00 kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 4.750.000.000,00 1.000.000.000,00 -3.750.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
tangkap bimtek/pelatihan k Kab. Lamongan, Kab. Gresik, bimtek/pelatihan Kab. Lamongan, Kab. Gresik,
Kota Surabaya. Kab. Kota Surabaya. Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang. Bangkalan, Kab. Sampang.
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol

2.01.31.004 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah kelompok pengolah dan pemasar 154 kelompo Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Jumlah kelompok pengolah dan pemasar 154,00 kelompok Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, 4.000.000.000,00 984.523.259,00 -3.015.476.741,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
yang mengikuti bimtek/pelatihan k Kab. Lamongan, Kab. Gresik, yang mengikuti bimtek/pelatihan Kab. Lamongan, Kab. Gresik,
Kota Surabaya. Kab. Kota Surabaya. Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang. Bangkalan, Kab. Sampang.
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol Sumenep, Kab. Pasuruan, Kol

2.01.32 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau- Rehabilitasi Mangrove (Ha) 3.300 Ha Rehabilitasi Mangrove (Ha) 3.300,00 Ha 111.820.378.993,00 111.820.378.993,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pulau Kecil dan Pengawasan
Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) 175 Ha Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) 175,00 Ha 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan

Luasan zonasi wilayah ruang laut dan 18 km2 Luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir 18,00 km2 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pesisir (km2) (km2)

Bab 5 - 100
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.32.001 Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Jumlah SDM yang mengikuti 950 unit; Kab. Tuban. Kab. Bojonegoro, Jumlah SDM yang mengikuti 1.280,00 unit; Kab. Tuban. Kab. Bojonegoro, 48.000.000.000,00 9.000.000.000,00 -39.000.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
perikanan pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan, Kab. Gresik, pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan, Kab. Gresik,
Kola Surabaya, Kab. Kola Surabaya, Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang, Bangkalan, Kab. Sampang,
Kab. Pamekasan. Kab. Kab. Pamekasan. Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kot Sumenep, Kab. Pasuruan, Kot

2.01.32.003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan jumlah sarana dan prasarana yang 5 unit Kab Malang. Kab. Pacitan. jumlah sarana dan prasarana yang dibangun 2,00 unit Kab Malang. Kab. Pacitan. 0,00 454.300.000,00 454.300.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Konservasi Perairan, Kelautan, Pesisir dan Pulau- dibangun atau diperbaiki Kab. Situbondo, Kab. atau diperbaiki Kab. Situbondo, Kab.
Pulau Kecil dan Pengawasan (DAK) Sumenep, Kab. Blitar, Kab Sumenep, Kab. Blitar, Kab
Tulunqaounq Tulunqaounq

2.01.32.004 Pemanfaatan Ruang Laut Jumlah SDM yang mengikuti 900 orang Kota Surabaya, Kab. Malang, Jumlah SDM yang mengikuti 340,00 orang Kota Surabaya, Kab. Malang, 7.600.000.000,00 7.000.000.000,00 -600.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi Kab. Bangkalan. Kab. pertemuan/sosialisasi Kab. Bangkalan. Kab.
Sampang, Kab. Pamekasan, Sampang, Kab. Pamekasan,
Kab. Sumenep. Kab. Kab. Sumenep. Kab.
Banyuwangi. Kab. Situbondo, Banyuwangi. Kab. Situbondo,
Kab. Probolinggo, Kota Probol Kab. Probolinggo, Kota Probol

2.01.32.005 Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut, Pesisir Jumlah SDM yang mengikuti 1.360 orang Kota Surabaya, Kab. Malang, Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Kota Surabaya, Kab. Malang, 31.956.608.594,00 31.956.608.594,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
dan Pulau-pulau Kecil pertemuan/sosialisasi Kab. Bangkalan, Kab. pertemuan/sosialisasi Kab. Bangkalan, Kab.
Sampang, Kab. Pamekasan, Sampang, Kab. Pamekasan,
Kab. Sumenep. Kab. Kab. Sumenep. Kab.
Banyuwangi, Kab. Situbondo, Banyuwangi, Kab. Situbondo,
Kab. Probolinggo, Kota Probol Kab. Probolinggo, Kota Probol

2.01.32.006 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 500 orang Kab. Bangkalan, Kab. Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Kab. Bangkalan, Kab. 1.253.238.040,00 1.253.238.040,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi Sampang, Kab. Pamekasan, pertemuan/sosialisasi Sampang, Kab. Pamekasan,
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan Kab. Sumenep Kab. Sumenep

2.01.32.008 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 280 orang Jember,Lumajang Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Jember,Lumajang 710.682.060,00 710.682.060,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger

2.01.32.009 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 60 orang Blitar Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Blitar 545.682.060,00 545.682.060,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo

2.01.32.010 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 390 orang Tulungagung Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Tulungagung 570.082.059,00 570.082.059,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh

2.01.32.013 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 400 orang Lamongan,Tuban Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Lamongan,Tuban 1.110.462.060,00 1.110.462.060,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu

2.01.32.014 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 640 orang Banyuwangi,Situbondo Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Banyuwangi,Situbondo 947.562.060,00 947.562.060,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar

2.01.32.015 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 260 orang Gresik Jumlah SDM yang mengikuti 0,00 orang Gresik 826.062.060,00 826.062.060,00 0,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean

2.01.32.020 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2.000.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.01.32.021 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 300.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai
Pasongsongan

Bab 5 - 101
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.32.022 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 400.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Pasongsongan
2.01.32.023 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 100.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

2.01.32.024 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 400.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Puger
2.01.32.025 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 211.980.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh

2.01.32.026 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 884.790.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Popoh
2.01.32.027 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu

2.01.32.028 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Bulu
2.01.32.029 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 450.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar

2.01.32.030 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Muncar
2.01.32.031 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelatihan 2.665.476.741,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Teknis kelautan, perikanann, pesisir dan pulau-pulau
kecil

2.01.32.032 Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas 3.140.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan Situbondo
2.01.32.033 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang 1.460.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo

2.01.32.034 Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas 3.975.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan Malang
2.01.32.035 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang 700.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Malang
2.01.32.036 Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas 1.500.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan Tuban
2.01.32.037 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang 550.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban
2.01.32.038 Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas 1.361.400.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan Blitar
2.01.32.039 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang 738.600.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar
2.01.32.040 Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah 75.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Situbondo

2.01.32.041 Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah 50.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Malang

2.01.32.042 Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah 60.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Tuban

2.01.32.043 Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah 40.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Blitar

2.01.32.044 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 696.436.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan

2.01.32.045 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 3.911.351.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Mayangan
2.01.32.046 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 678.471.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan

Bab 5 - 102
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.32.047 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 3.122.676.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Tamperan
2.01.32.048 Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan 416.483.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap

2.01.32.049 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan 4.083.792.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Pantai Pondokdadap
2.01.33 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Jumlah produk olahan dari UPI yang 900.000 ton Jumlah produk olahan dari UPI yang ######## ton 85.000.000.000,00 51.200.000.000,00 -33.800.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Hasil Perikanan bersertfikat bersertfikat
2.01.33.001 Pengendalian jaminan mutu dan diversifikasi produk Jumlah unit usaha yang termonitor 2.950 unit Kota Surabaya. Kab. Jumlah unit usaha yang termonitor 1.325,00 unit Kota Surabaya. Kab. 22.600.000.000,00 8.600.000.000,00 -14.000.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
hasil perikanan standarisasi jaminan mutu Sidoarjo.Kab. Gresik, Kab. standarisasi jaminan mutu Sidoarjo.Kab. Gresik, Kab.
Pasuruan, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Pasuruan,
Kab. Malang, Kola Malang, Kab. Malang, Kola Malang,
Kola Batu. Kab. Mojokerto. Kola Batu. Kab. Mojokerto.
Kab. Jombang, Kab. Nganju Kab. Jombang, Kab. Nganju

2.01.33.002 Penguatan usaha kelautan dan perikanan Jumlah SDM yang mengikuti 950 orang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro. Jumlah SDM yang mengikuti 1.556,00 orang Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro. 21.550.000.000,00 8.400.000.000,00 -13.150.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan. Kab. Gresik. pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan. Kab. Gresik.
Kota Surabaya, Kab. Kota Surabaya, Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang, Bangkalan, Kab. Sampang,
Kab. Pamekasan, Kab. Kab. Pamekasan, Kab.
Sumenep. Kab. Pasuruan, Kol Sumenep. Kab. Pasuruan, Kol

2.01.33.003 Promosi, Pemasaran dan Penguatan Logistik Jumlah SDM yang mengikuti 3.290 orang Kab, Tuban, Kab. Bojonegoro. Jumlah SDM yang mengikuti 3.290,00 orang Kab, Tuban, Kab. Bojonegoro. 23.200.000.000,00 19.000.000.000,00 -4.200.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan. Kab. Gresik. pertemuan/sosialisasi Kab. Lamongan. Kab. Gresik.
Kota Surabaya. Kab. Kota Surabaya. Kab.
Bangkalan, Kab. Sampang. Bangkalan, Kab. Sampang.
Kab. Pamekasan. Kab. Kab. Pamekasan. Kab.
Sumenep, Kab. Pasuruan, Kot Sumenep, Kab. Pasuruan, Kot

2.01.33.005 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang 1.300 sertifika Kab. Banyuwangi, Kab. Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang 4.000,00 sertifikat Kab. Banyuwangi, Kab. 10.000.000.000,00 3.841.878.000,00 -6.158.122.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan diterbitkan t Situbondo. Kab. Bondowoso. diterbitkan Situbondo. Kab. Bondowoso.
Surabaya Kab. Lumajang, Kab. Jember Kab. Lumajang, Kab. Jember
dan Kab. Probolinggo dan Kab. Probolinggo

2.01.33.006 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang 1.300 sertifika Banyuwangi,Bondowoso,Jemb Jumlah sertifikat analisa hasil uji yang 1.300,00 sertifikat Banyuwangi,Bondowoso,Jemb 7.650.000.000,00 3.500.000.000,00 -4.150.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan diterbitkan t er,Lumajang,Probolinggo,Situ diterbitkan er,Lumajang,Probolinggo,Situ
Banyuwangi bondo bondo

2.01.33.012 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di UPT 4.158.122.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan
dan Perikanan Surabaya

2.01.33.013 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di UPT 3.000.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan
dan Perikanan Banyuwangi

2.01.33.014 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan 175.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo

2.01.33.015 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan 150.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan Malang

2.01.33.016 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan 175.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban

2.01.33.017 Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan 200.000.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar

Bab 5 - 103
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.01.34 Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Peningkatan produksi Garam Rakyat (Ton) ####### Ton Peningkatan produksi Garam Rakyat (Ton) ######## Ton 30.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -22.000.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan

2.01.34.001 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Jumlah SDM yang mengikuti 370 orang Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Jumlah SDM yang mengikuti 370,00 orang Kab. Tuban, Kab. Lamongan, 30.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -22.000.000.000,00 APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
pertemuan/sosialisasi Kab. Gresik, Kola Surabaya, pertemuan/sosialisasi Kab. Gresik, Kola Surabaya,
Kota Pasuruan, Kab. Kota Pasuruan, Kab.
Pasuruan, Kab. Probolinggo, Pasuruan, Kab. Probolinggo,
Kab. Bangkalan. Kab. Kab. Bangkalan. Kab.
Pamekasan, Kab. Sampang, K Pamekasan, Kab. Sampang, K

2.01.21.028 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Jumlah SDM yang mengikuti 300 Unit Kota Pasuruan,Kota Jumlah SDM yang mengikuti 300,00 Unit Kota Pasuruan,Kota 1.889.550.108,00 1.889.550.108,00 0,00 Fungsional UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pertemuan/sosialisasi Probolinggo,Pasuruan,Probolin pertemuan/sosialisasi Probolinggo,Pasuruan,Probolin Sumberdaya Kelautan dan
Mayangan ggo ggo Perikanan Mayangan

2.01.32.011 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 280 Orang Kota Pasuruan,Kota Jumlah SDM yang mengikuti 280,00 Orang Kota Pasuruan,Kota 4.676.921.000,00 4.676.921.000,00 0,00 APBD UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi Probolinggo,Pasuruan,Probolin pertemuan/sosialisasi Probolinggo,Pasuruan,Probolin Sumberdaya Kelautan dan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan ggo ggo Perikanan Mayangan

2.01.32.017 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Pasuruan,Kota Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Pasuruan,Kota 3.423.079.000,00 3.423.079.000,00 0,00 APBD UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pelayanan perkantoran Probolinggo,Pasuruan,Probolin pelayanan perkantoran Probolinggo,Pasuruan,Probolin Sumberdaya Kelautan dan
Mayangan ggo ggo Perikanan Mayangan

2.01.21.030 Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Jumlah SDM yang mengikuti 90 Unit Pacitan,Trenggalek Jumlah SDM yang mengikuti 90,00 Unit Pacitan,Trenggalek 913.000.000,00 913.000.000,00 0,00 Fungsional UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi Sumberdaya Kelautan dan
Tamperan Perikanan Tamperan

2.01.32.012 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 730 Orang Pacitan,Trenggalek Jumlah SDM yang mengikuti 730,00 Orang Pacitan,Trenggalek 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 APBD UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi Sumberdaya Kelautan dan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan Perikanan Tamperan

2.01.32.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Pacitan,Trenggalek Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Pacitan,Trenggalek 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 APBD UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Sumberdaya Kelautan dan
Tamperan Perikanan Tamperan

2.01.21.037 Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Unit Pelaksana Jumlah SDM yang mengikuti 300 Unit Malang Jumlah SDM yang mengikuti 300,00 Unit Malang 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Fungsional UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi Sumberdaya Kelautan dan
Kelautan dan Perikanan Pondokdadap Perikanan Pondokdadap

2.01.32.007 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jumlah SDM yang mengikuti 30 Orang Malang Jumlah SDM yang mengikuti 30,00 Orang Malang 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 APBD UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi Sumberdaya Kelautan dan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap Perikanan Pondokdadap

2.01.32.018 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Malang Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Malang 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 APBD UPT Pelabuhan dan Pengelolaan
dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Sumberdaya Kelautan dan
Pondokdadap Perikanan Pondokdadap

DINAS PERKEBUNAN 108.000.000.000,00 56.051.360.900,00 51.948.639.100,00 Dinas Perkebunan


2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.040.000.000,00 1.715.624.000,00 -324.376.000,00 APBD Dinas Perkebunan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

2.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 2.040.000.000,00 1.715.624.000,00 -324.376.000,00 APBD Dinas Perkebunan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.980.000.000,00 1.461.388.000,00 -1.518.612.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
2.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.030.000.000,00 793.404.000,00 -236.596.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
2.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.950.000.000,00 667.984.000,00 -1.282.016.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
2.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.850.000.000,00 681.392.000,00 -1.168.608.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Perangkat Daerah
2.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 kali Kota Surabaya,Luar Provinsi Jumlah Konsultasi 12,00 kali Kota Surabaya,Luar Provinsi 635.000.000,00 166.392.000,00 -468.608.000,00 APBD Dinas Perkebunan

Bab 5 - 104
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 120 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 115,00 Orang Kota Surabaya 1.215.000.000,00 515.000.000,00 -700.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
2.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 5.430.000.000,00 1.695.000.000,00 -3.735.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

2.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Kota Surabaya 1.300.000.000,00 700.000.000,00 -600.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
2.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Kota Surabaya 2.200.000.000,00 380.000.000,00 -1.820.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Program dan Anggaran n
2.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 2,00 Paket Kota Surabaya 650.000.000,00 315.000.000,00 -335.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data
2.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 3 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 3,00 Dokumen Kota Surabaya 1.280.000.000,00 300.000.000,00 -980.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
2.03.51 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Persentase peningkatan produksi tanaman 2 % Persentase peningkatan produksi tanaman 1,59 % 28.750.000.000,00 30.417.956.900,00 1.667.956.900,00 Dinas Perkebunan
Tanaman Semusim Perkebunan semusim semusim
2.03.51.001 Standarisasi kualitas bahan baku Jumlah luas intensifikasi tembakau 0 KabupatenBojonegoro,Kabupa Jumlah luas intensifikasi tembakau 0,00 KabupatenBojonegoro,Kabupa 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
tenMadiun,KabupatenPonorog tenMadiun,KabupatenPonorog
o,KabupatenProbolinggo,Kabu o,KabupatenProbolinggo,Kabu
patenSitubondo,KabupatenSu patenSitubondo,KabupatenSu
menep,KabupatenBanyuwangi menep,KabupatenBanyuwangi
,KabupatenBlitar,Kab ,KabupatenBlitar,Kab

2.03.51.002 Penanganan panen dan pasca panen bahan baku Jumlah bantuan alat penanganan panen 0 KabupatenBojonegoro,Kabupa Jumlah bantuan alat penanganan panen dan 0,00 KabupatenBojonegoro,Kabupa 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
dan pasca panen tembakau tenBondowoso,KabupatenPam pasca panen tembakau tenBondowoso,KabupatenPam
ekasan,KabupatenSitubondo,K ekasan,KabupatenSitubondo,K
abupatenSumenep,Kabupaten abupatenSumenep,Kabupaten
Banyuwangi,KabupatenBlitar, Banyuwangi,KabupatenBlitar,
KabupatenJember,Kabu KabupatenJember,Kabu

2.03.51.003 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, panen dan Jumlah luas pengawalan dan 3.580 hektar Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Jumlah luas pengawalan dan pendampingan 200,00 hektar Bojonegoro,Bondowoso,Gresik 6.500.000.000,00 1.800.000.000,00 -4.700.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
pasca panen tanaman tebu pendampingan pengembangan tanaman ,Jember,Jombang,Kediri,Lam pengembangan tanaman Tebu ,Jember,Jombang,Kediri,Lam
Tebu ongan,Lumajang,Madiun,Mage ongan,Lumajang,Madiun,Mage
tan,Malang,Mojokerto,Nganju tan,Malang,Mojokerto,Nganju
k,Ngawi,Sidoarjo,Situbondo,T k,Ngawi,Sidoarjo,Situbondo,T
uban,Tulungagung uban,Tulungagung

2.03.51.004 Ekstensifikasi, Intensifikasi, diversifikasi, penanganan Jumlah luas Pengembangan tanaman 21 hektar Blitar, Kediri, Lamongan, Jumlah luas Pengembangan tanaman 5,00 hektar Blitar, Kediri, Lamongan, 1.250.000.000,00 382.197.000,00 -867.803.000,00 APBD Dinas Perkebunan
panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya semusim lainnya Madiun, Malang, Trenggalek, semusim lainnya Madiun, Malang, Trenggalek,
Pacitan Pacitan

2.03.51.005 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Jumlah luas intensifikasi tembakau 7.000 hektar Kabupaten Banyuwangi, Jumlah luas intensifikasi tembakau 7.000,00 hektar Kabupaten Banyuwangi, 18.500.000.000,00 20.417.342.400,00 1.917.342.400,00 APBD Dinas Perkebunan
Agricultural Practices Tembakau Blitar, Bojonegoro, Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Jember, Bondowoso, Jember,
Jombang, Lamongan, Jombang, Lamongan,
Lumajang, Madiun, Lumajang, Madiun,
Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi,
Pamekasan, Ponorogo, Prob Pamekasan, Ponorogo, Prob

2.03.51.006 Penanganan Panen dan Pasca Panen Jumlah bantuan alat penanganan panen 1.800 bh/unit/ Kabupaten Banyuwangi, Jumlah bantuan alat penanganan panen dan 3.600,00 bh/unit/ Kabupaten Banyuwangi, 2.500.000.000,00 2.784.022.500,00 284.022.500,00 APBD Dinas Perkebunan
dan pasca panen tembakau pkt Blitar, Bojonegoro, pasca panen tembakau pkt Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Jember, Bondowoso, Jember,
Jombang, Lamongan, Jombang, Lamongan,
Lumajang, Madiun, Lumajang, Madiun,
Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi,
Pamekasan, Ponorogo, Prob Pamekasan, Ponorogo, Prob

2.03.51.009 Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau 4.331.895.000,00 Dinas Perkebunan

2.03.51.010 Penerapan Inovasi Teknis 702.500.000,00 Dinas Perkebunan


2.03.52 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Persentase peningkatan produksi tanaman 1 % Persentase peningkatan produksi tanaman 1,25 % 34.850.000.000,00 9.900.000.000,00 -24.950.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Tanaman Tahunan Perkebunan tahunan tahunan

Bab 5 - 105
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.52.001 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika 1.000 hektar Bondowoso, Jember, Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika 250,00 hektar Bondowoso, Jember, 17.000.000.000,00 4.800.000.000,00 -12.200.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kopi Jombang, Lumajang, Madiun, Jombang, Lumajang, Madiun,
Malang, Pasuruan, Ponorogo, Malang, Pasuruan, Ponorogo,
Probolinggo, Situbondo, Probolinggo, Situbondo,
Trenggalek, Kota Batu, Trenggalek, Kota Batu,
Banyuwangi, Bondowoso, Banyuwangi, Bondowoso,
Jembe Jembe

2.03.52.002 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika di 10 hektar Kota Batu Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika di 10,00 hektar Kota Batu 300.000.000,00 100.000.000,00 -200.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kopi di kawasan agropolitan kawasan agropolitan
kawasan agropolitan

2.03.52.003 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas tertanam bibit kakao 1.000 hektar Jombang, Kediri, Lumajang, Jumlah luas tertanam bibit kakao 250,00 hektar Jombang, Kediri, Lumajang, 14.140.000.000,00 4.000.000.000,00 -10.140.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kakao Madiun, Magetan,Malang, Madiun, Magetan,Malang,
Ngawi,Trenggalek, Ngawi,Trenggalek,
Tulungagung, Blitar, Jember Tulungagung, Blitar, Jember

2.03.52.004 Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, Jumlah luas rehabilitasi tanaman kelapa 300 hektar Bangkalan, Blitar, Gresik, Jumlah luas rehabilitasi tanaman kelapa 150,00 hektar Bangkalan, Blitar, Gresik, 3.410.000.000,00 1.000.000.000,00 -2.410.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
diversifikasi, panen, dan pasca panen tanaman rakyat Situbondo, Sumenep, rakyat Situbondo, Sumenep,
tahunan lainnya Trenggalek, Tuban, Jember, Trenggalek, Tuban, Jember,
Magetan, Pacitan, Situbondo, Magetan, Pacitan, Situbondo,
Bojonegoro, Kediri, lamongan, Bojonegoro, Kediri, lamongan,
Lumajang, Pamekas Lumajang, Pamekas

2.03.52.005 Bantuan Sarana Produksi dan Bibit/Benih Tanaman Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika di 10 ha Kota Batu Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika di 10,00 ha Kota Batu 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Kopi di Kawasan Agropolitan kawasan agropolitan kawasan agropolitan
2.03.52.006 Bantuan Sarana Produksi dan Bibit/Benih Tanaman Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh 65 ha Kabupaten Blitar, Kabupaten Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh 65,00 ha Kabupaten Blitar, Kabupaten 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Tahunan Perkebunan Lainnya Lamongan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten
Sumenep, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten
Bojonegoro, Kabupate Bojonegoro, Kabupate

2.03.53 Program Perlindungan Tanaman perkebunan Persentase peningkatan pengamanan nilai 20 % Persentase peningkatan pengamanan nilai 20,00 % 7.000.000.000,00 2.050.000.000,00 -4.950.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
produksi produksi
2.03.53.001 Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman Jumlah sarana prasarana konservasi 350 hektar Lamongan, Bojonegoro, Jumlah sarana prasarana konservasi 117,50 hektar Lamongan, Bojonegoro, 2.800.000.000,00 800.000.000,00 -2.000.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Perkebunan Mojokerto, Jombang, Mojokerto, Jombang,
Nganjuk, Ngawi, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Magetan,
Madiun, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Ponorogo,
Trenggalek, Tulungagung, Trenggalek, Tulungagung,
Kediri, Malang, Pasuruan, Kediri, Malang, Pasuruan,
Prob Prob

2.03.53.002 Pengamatan dan pengendalian Organisme Penggangu Jumlah luas pengendalian OPT 300 Ha Lamongan, Bojonegoro, Jumlah luas pengendalian OPT Perkebunan 117,50 Ha Lamongan, Bojonegoro, 2.500.000.000,00 750.000.000,00 -1.750.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Tumbuhan (OPT) Perkebunan Perkebunan Mojokerto, Jombang, Mojokerto, Jombang,
Nganjuk, Ngawi, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Magetan,
Madiun, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Ponorogo,
Trenggalek, Tulungagung, Trenggalek, Tulungagung,
Kediri, Malang, Pasuruan, Kediri, Malang, Pasuruan,
Prob Prob

2.03.53.003 Usaha tani konservasi komoditi Perkebunan Jumlah luas konservasi lahan perkebunan 350 Ha Nganjuk, Magetan, Madiun, Jumlah luas konservasi lahan perkebunan 77,50 Ha Nganjuk, Magetan, Madiun, 1.700.000.000,00 500.000.000,00 -1.200.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Pacitan, Ponorogo, Pacitan, Ponorogo,
Trenggalek, Tulungagung, Trenggalek, Tulungagung,
Pasuruan, Lumajang, Pasuruan, Lumajang,
Banyuwangi Banyuwangi

Bab 5 - 106
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.53.004 Bantuan Sarana Produksi Perlindungan Tanaman Jumlah sarana prasarana konservasi 115 ha Kabupaten Jombang, Jumlah sarana prasarana konservasi 115,00 ha Kabupaten Jombang, 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Perkebunan Kabupaten Magetan, Kabupaten Magetan,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun,
Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Jember, Kabupate Kabupaten Jember, Kabupate

2.03.53.005 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Jumlah luas pengendalian OPT 115 ha Jawa Timur Jumlah luas pengendalian OPT Perkebunan 115,00 ha Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Masyarakat melalui Pengamatan dan pengendalian Perkebunan
Organisme Penggangu Tumbuhan Perkebunan

2.03.53.006 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Jumlah luas konservasi lahan perkebunan 35 ha Jawa Timur Jumlah luas konservasi lahan perkebunan 35,00 ha Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Masyarakat melalui Usaha tani konservasi komoditi
Perkebunan

2.03.54 Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Persentase peningkatan nilai tambah 10 % Persentase peningkatan nilai tambah produk 10,00 % 9.600.000.000,00 2.950.000.000,00 -6.650.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Hasil Perkebunan produk perkebunan perkebunan
2.03.54.001 Pembinaan kemitraan, Promosi produk dan Jumlah promosi produk perkebunan 125 Kemitra Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Jumlah promosi produk perkebunan 125,00 Kemitraa Sulawesi Selatan, Bali, Nusa 3.200.000.000,00 1.100.000.000,00 -2.100.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Pembinaan Usaha Perkebunan Besar an Tenggara Timur, Sumatera n Tenggara Timur, Sumatera
Barat, Lampung, Banyuwangi, Barat, Lampung, Banyuwangi,
Situbondo, Bondowoso, Situbondo, Bondowoso,
Jember, Lumajang, Jember, Lumajang,
Probolinggo, Pasuruan, Malan Probolinggo, Pasuruan, Malan

2.03.54.002 Anti Proverty Program (APP) Bidang Perkebunan Jumlah kelompok yang tertangani APP 6 Kelp Tulungagung, Pacitan, Jumlah kelompok yang tertangani APP 2,00 Kelp Tulungagung, Pacitan, 700.000.000,00 200.000.000,00 -500.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
(Supporting tim APP Provinsi) bidang perkebunan Situbondo, Madiun, bidang perkebunan Situbondo, Madiun,
Trenggalek, Blitar Trenggalek, Blitar

2.03.54.003 Pengawalan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan Jumlah sertifikasi mutu produk 8 sertifika Kediri, Ngawi, Blitar, Pacitan, Jumlah sertifikasi mutu produk perkebunan 2,00 sertifikat Kediri, Ngawi, Blitar, Pacitan, 3.300.000.000,00 950.000.000,00 -2.350.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
perkebunan t Jember, Lumajang, Jember, Lumajang,
Banyuwangi, Jombang, Banyuwangi, Jombang,
Malang, Probolinggo Malang, Probolinggo

2.03.54.004 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Jumlah peningkatan kelas kelompok 15 Kelp Bangkalan, Sumenep, Jumlah peningkatan kelas kelompok petani 12,00 Kelp Bangkalan, Sumenep, 2.400.000.000,00 700.000.000,00 -1.700.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
petani perkebunan Situbondo, Lumajang, Madiun, perkebunan Situbondo, Lumajang, Madiun,
Pasuruan Pasuruan

2.03.54.005 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Jumlah promosi produk perkebunan 125 Kebun Jumlah promosi produk perkebunan 125,00 Kebun 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Perkebunan
2.03.54.006 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Jumlah kelompok yang tertangani APP 5 klp Jumlah kelompok yang tertangani APP 5,00 klp 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Masyarakat melalui Anti Proverty Program (APP) bidang perkebunan bidang perkebunan
(Supporting tim APP Provinsi) Bidang Perkebunan

2.03.54.007 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Jumlah sertifikasi mutu produk 4 sertifika Jumlah sertifikasi mutu produk perkebunan 4,00 sertifikat 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Masyarakat melalui Pengawalan dan sertifikasi Mutu perkebunan t
Produk Perkebunan

2.03.54.008 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Jumlah peningkatan kelas kelompok 10 klp Jumlah peningkatan kelas kelompok petani 10,00 klp 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perkebunan
Masyarakat melalui Pembinaan Kelembagaan Petani petani perkebunan perkebunan
Perkebunan

2.03.76 Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Persentase Peningkatan Penanganan 8 % Persentase Peningkatan Penanganan 8,00 % 7.500.000.000,00 2.670.000.000,00 -4.830.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

2.03.76.004 Sertifikasi dan Pengujian Mutu jumlah sertifikast rekomendasi ijin 567 lembar Bangkalan, Banyuwangi, jumlah sertifikast rekomendasi ijin produsen 400,00 lembar Bangkalan, Banyuwangi, 4.300.000.000,00 1.250.000.000,00 -3.050.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
produsen benih tanaman perkebunan Blitar, Bojonegoro, benih tanaman perkebunan Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik, Jember, Bondowoso, Gresik, Jember,
Jombang, Kediri, Kota Batu, Jombang, Kediri, Kota Batu,
Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Kota Blitar, Kota Kediri, Kota
Madiun, Kota Malang, Madiun, Kota Malang,

2.03.76.005 Pengawasan dan Peredaran Benih persentase pengawasan peredaan benih 100 % persentase pengawasan peredaan benih 100,00 % 1.265.000.000,00 360.000.000,00 -905.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan

2.03.76.006 Pelayanan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih IKM 100 % Kota Surabaya IKM 100,00 % Kota Surabaya 1.935.000.000,00 1.060.000.000,00 -875.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Perkebunan

Bab 5 - 107
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.77 Program Pengembangan Benih Tanaman Persentase Peningkatan pemenuhan 2 % Persentase Peningkatan pemenuhan 2,40 % 8.000.000.000,00 2.510.000.000,00 -5.490.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Perkebunan kebutuhan benih tanaman perkebunan kebutuhan benih tanaman perkebunan

2.03.77.004 Perbenihan Tanaman Tahunan jumlah luas pengembangan kebun benih 11 Ha Kab. Blitar, Lamongan. jumlah luas pengembangan kebun benih 11,07 Ha Kab. Blitar, Lamongan. 1.700.000.000,00 755.000.000,00 -945.000.000,00 APBD Dinas Perkebunan
perkebunan tanaman tahunan Jombang, Malang, Lumajang, perkebunan tanaman tahunan Jombang, Malang, Lumajang,
Ngawi, Trenggalek Ngawi, Trenggalek

2.03.77.005 Perbenihan Tanaman Semusim jumlah luas pengembangan kebun benih 40 Ha Madiun, Magetan, Lumajang, jumlah luas pengembangan kebun benih 20,00 Ha Madiun, Magetan, Lumajang, 5.925.000.000,00 1.282.500.000,00 -4.642.500.000,00 APBD Dinas Perkebunan
perkebunan tanaman semusim Jember, Situbondo perkebunan tanaman semusim Jember, Situbondo

2.03.77.006 Pelayanan UPT Pengembangan dan Produksi Benih IKM 100 % Kota Surabaya IKM 100,00 % Kota Surabaya 375.000.000,00 472.500.000,00 97.500.000,00 APBD Dinas Perkebunan
Tanaman Perkebunan
2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 5.590.890.000,00 4.983.806.800,00 -607.083.200,00 APBD Dinas Peternakan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

2.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya, Kabuaten Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya, Kabuaten 5.590.890.000,00 4.983.806.800,00 -607.083.200,00 APBD Dinas Peternakan
pelayanan perkantoran Malang, Kota Malang, Kota pelayanan perkantoran Malang, Kota Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Batu, Kabupaten Jember,
Kabuaten Magetan, Kabuaten Magetan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Kabupaten Kediri, Kabupaten
Tuban, Kabuaten Pamekasan Tuban, Kabuaten Pamekasan

2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 9.290.563.000,00 7.592.037.000,00 -1.698.526.000,00 APBD Dinas Peternakan
yang layak fungsi yang layak fungsi
2.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 8 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 8,00 Paket/Un Kota Surabaya 5.205.341.000,00 4.366.542.000,00 -838.799.000,00 APBD Dinas Peternakan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
2.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Kota Surabaya, Kabuaten Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5,00 Paket/Un Kota Surabaya, Kabuaten 4.085.222.000,00 3.225.495.000,00 -859.727.000,00 APBD Dinas Peternakan
Prasarana sarana yang terpelihara nit Malang, Kota Malang, Kota yang terpelihara it Malang, Kota Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Batu, Kabupaten Jember,
Kabuaten Magetan, Kabuaten Magetan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Kabupaten Kediri, Kabupaten
Tuban, Kabuaten Pamekasan Tuban, Kabuaten Pamekasan

2.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 5.006.614.463,00 3.261.613.200,00 -1.745.001.263,00 APBD Dinas Peternakan
Perangkat Daerah
2.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 12 Kali Kota Surabaya,Luar Provinsi Jumlah Konsultasi 12,00 Kali Kota Surabaya,Luar Provinsi 2.203.450.000,00 2.232.794.200,00 29.344.200,00 APBD Dinas Peternakan

2.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 302 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 302,00 Orang Kota Surabaya 2.803.164.463,00 1.028.819.000,00 -1.774.345.463,00 APBD Dinas Peternakan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
2.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 4.894.127.696,00 2.440.073.000,00 -2.454.054.696,00 APBD Dinas Peternakan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

2.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Kota Surabaya, Kabuaten Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya, Kabuaten 1.432.639.695,00 1.015.323.000,00 -417.316.695,00 APBD Dinas Peternakan
daerah yang tersusun n Malang, Kota Malang, Kota daerah yang tersusun Malang, Kota Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Batu, Kabupaten Jember,
Kabuaten Magetan, Kabuaten Magetan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Kabupaten Kediri, Kabupaten
Tuban, Kabuaten Pamekasan, Tuban, Kabuaten Pamekasan,
Lua Lua

2.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 Dokume Kota Surabaya, Kabuaten Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 Dokumen Kota Surabaya, Kabuaten 1.356.548.308,00 578.000.000,00 -778.548.308,00 APBD Dinas Peternakan
Program dan Anggaran n Malang, Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Batu, Kabupaten Jember,
Kabuaten Magetan, Kabuaten Magetan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Kabupaten Kediri, Kabupaten
Tuban, Kabuaten Pamekasan, Tuban, Kabuaten Pamekasan,
Lua Lua

Bab 5 - 108
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 4 Paket Kota Surabaya, Kabuaten Jumlah Update database perangkat daerah 4,00 Paket Kota Surabaya, Kabuaten 1.932.639.693,00 778.000.000,00 -1.154.639.693,00 APBD Dinas Peternakan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Malang, Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Batu, Kabupaten Jember,
Kabuaten Magetan, Kabuaten Magetan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Kabupaten Kediri, Kabupaten
Tuban, Kabuaten Pamekasan, Tuban, Kabuaten Pamekasan,
Lua Lua

2.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan 2 dokume Kota Surabaya, Kabuaten Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan 2,00 dokumen Kota Surabaya, Kabuaten 172.300.000,00 68.750.000,00 -103.550.000,00 APBD Dinas Peternakan
Keuangan Yang Tersusun n Malang, Kota Malang, Kota Keuangan Yang Tersusun Malang, Kota Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Batu, Kabupaten Jember,
Kabuaten Magetan, Kabuaten Magetan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Kabupaten Kediri, Kabupaten
Tuban, Kabuaten Pamekasan, Tuban, Kabuaten Pamekasan,
Lua Lua

2.03.39 Program peningkatan Produksi Peternakan Produksi Daging 438.620 Ton Produksi Daging ######## Ton 25.151.336.713,00 8.513.004.000,00 -16.638.332.713,00 Dinas Peternakan
2.03.39.003 Budidaya ternak Jumlah kelompok pembudidaya ternak 10 kelompo Bojonegoro,Bondowoso,Jembe Jumlah kelompok pembudidaya ternak yang 8,00 kelompok Bojonegoro,Bondowoso,Jembe 2.823.209.177,00 2.000.000.000,00 -823.209.177,00 Pajak Rokok Dinas Peternakan
yang menerapkan good farming practice k r,Lamongan,Magetan,Situbond menerapkan good farming practice r,Lamongan,Magetan,Situbond
o,Tuban o,Tuban

2.03.39.022 pengawasan mutu bibit ternak Jumlah wilayah sumber bibit sapi potong 170 wilayah Bojonegoro, Kota Probolinggo, Jumlah wilayah sumber bibit sapi potong 67,00 wilayah Bojonegoro, Kota Probolinggo, 6.429.834.180,00 2.050.000.000,00 -4.379.834.180,00 Pajak Rokok Dinas Peternakan
Lamongan, madiun, magetan, Lamongan, madiun, magetan,
Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo,
Tuban, Trenggalek, jombang, Tuban, Trenggalek, jombang,
Nganjuk, Tulungagung, Nganjuk, Tulungagung,
pamekaasan, Sa pamekaasan, Sa

2.03.39.035 Penataan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Jumlah kelompok partisipatif penataan 7 kelompo Banyuwangi,Jember,Lumajan Jumlah kelompok partisipatif penataan 7,00 kelompok Banyuwangi,Jember,Lumajan 2.350.209.178,00 450.000.000,00 -1.900.209.178,00 APBD Dinas Peternakan
Timur kawasan agropolitan k g,Malang,Pamekasan,Ponorog kawasan agropolitan g,Malang,Pamekasan,Ponorog
o,Trenggalek o,Trenggalek

2.03.39.037 Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan Jumlah hasil pengujian sampel pakan 80.000 unit Kabupaten Bojonegoro, Jumlah hasil pengujian sampel pakan 40.000,00 unit Kabupaten Bojonegoro, 6.548.084.178,00 4.013.004.000,00 -2.535.080.178,00 APBD Dinas Peternakan
teknologi pakan, dan penyaluran benih HPT Situbondo, Jombang, Pacitan, Situbondo, Jombang, Pacitan,
Lumajang, Trenggalek, Lumajang, Trenggalek,
Tulungagung, Lamongan, Tulungagung, Lamongan,
Pasuruan, Banyuwangi Pasuruan, Banyuwangi

2.03.39.040 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi Jumlah penerima manfaat 28 kelompo Bojonegoro, Bondowoso, Jumlah penerima manfaat 0,00 kelompok Bojonegoro, Bondowoso, 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 APBD Dinas Peternakan
masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak k Jombang, Mojokerto, Jombang, Mojokerto,
Pasuruan, jemebr, Pasuruan, jemebr,
Kediri,Lamongan, Magetan, Kediri,Lamongan, Magetan,
Malang, Ponorogo, Nganjuk, Malang, Ponorogo, Nganjuk,
Banyuwangi, Tulungagung, Banyuwangi, Tulungagung,
Bangkalan, Bangkalan,

2.03.39.041 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Peternakan
masyarakat melalui usaha peternakan kelompok tani
ternak

2.03.39.042 bantuan sarana produksi dann ternak bagi 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Peternakan
masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan
budidaya ternak

2.03.39.043 bantuan sarana produksi dan ternak bagi 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Peternakan
masyarakat/kelompok masyarakat melalui bantuan
HPT/Alsin Peternakan

2.03.42 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Persentase nilai tambah produk olahan 25 % Persentase nilai tambah produk olahan 25,00 % 7.165.001.334,00 2.800.000.000,00 -4.365.001.334,00 APBD Dinas Peternakan
daging sapi daging sapi
Persentase nilai tambah produk olahan 20 % Persentase nilai tambah produk olahan telur 20,00 % 7.165.001.334,00 2.800.000.000,00 -4.365.001.334,00 APBD Dinas Peternakan
telur
Persentase nilai tambah produk olahan 40 % Persentase nilai tambah produk olahan susu 40,00 % 7.165.001.334,00 2.800.000.000,00 -4.365.001.334,00 APBD Dinas Peternakan
susu

Bab 5 - 109
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.42.148 Pengolahan produk hasil peternakan Jumlah produk yang dihasilkan kelompok 8 produk Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah produk yang dihasilkan kelompok 8,00 produk Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.233.333.778,00 500.000.000,00 -733.333.778,00 APBD Dinas Peternakan
pengolah hasil peternakan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pengolah hasil peternakan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.42.149 Informasi pasar dan promosi Jumlah promosi produk peternakan 235 kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah promosi produk peternakan 235,00 kali Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.783.333.778,00 700.000.000,00 -1.083.333.778,00 APBD Dinas Peternakan
Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.42.150 Investasi usaha dan penguatan kelembagaan Jumlah Kelompok yang difasilitasi 100 kelompo Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah Kelompok yang difasilitasi 100,00 kelompok Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.965.833.778,00 1.300.000.000,00 -1.665.833.778,00 APBD Dinas Peternakan
kelompok peternak pembiayaan k Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pembiayaan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.42.151 Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Jumlah penerima fasilitasi APP 20 kelompo Bojonegoro,Bondowoso,Probol Jumlah penerima fasilitasi APP 4,00 kelompok Bojonegoro,Bondowoso,Probol 1.182.500.000,00 300.000.000,00 -882.500.000,00 APBD Dinas Peternakan
Bidang Peternakan k inggo,Situbondo,Tuban inggo,Situbondo,Tuban

2.03.63 Program Penjaminan Kesehatan Hewan Persentase ternak/ hewan yang menjadi 80 % Persentase ternak/ hewan yang menjadi 80,00 % 9.234.890.608,00 3.700.000.000,00 -5.534.890.608,00 APBD Dinas Peternakan
kebal terhadap penyakit hewan menular kebal terhadap penyakit hewan menular
strategis tertentu strategis tertentu

Jumlah sertifikat veteriner/ Surat 12.000 sertifika Jumlah sertifikat veteriner/ Surat 12.000,00 sertifikat 9.234.890.608,00 3.700.000.000,00 -5.534.890.608,00 APBD Dinas Peternakan
Keterangan Kesehatan Hewan yang t Keterangan Kesehatan Hewan yang
diterbitkan (dokumen) diterbitkan (dokumen)

2.03.63.001 Pengamatan penyakit hewan menular dan penguatan Jumlah unit usaha yang mendapatkan 11.000 unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah unit usaha yang mendapatkan 3.800,00 unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.719.750.000,00 1.100.000.000,00 -1.619.750.000,00 APBD Dinas Peternakan
kelembagaan kesehatan hewan sertifikat kompartemen bebas flu burung usaha Bojonegoro,Bondowoso,Gresik sertifikat kompartemen bebas flu burung usaha Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.63.002 Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Jumlah ternak sapi di UPT lingkup Disnak 550.000 pos Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah ternak sapi di UPT lingkup Disnak ######## pos Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 5.332.640.608,00 1.800.000.000,00 -3.532.640.608,00 APBD Dinas Peternakan
penyakit hewan menular strategis Provinsi yang memperoleh penanganan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Provinsi yang memperoleh penanganan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
gangguan reproduksi ,Jember,Jombang,Kediri,Kota gangguan reproduksi ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.63.003 Pengawasan obat hewan Jumlah sampling obat hewan yang 85 produk Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah sampling obat hewan yang 85,00 produk Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 1.182.500.000,00 800.000.000,00 -382.500.000,00 APBD Dinas Peternakan
memenuhi syarat mutu Bojonegoro,Bondowoso,Gresik memenuhi syarat mutu Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.64 Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH Persentase peningkatan unit usaha produk 10 % Persentase peningkatan unit usaha produk 10,00 % 9.222.152.828,00 3.350.000.000,00 -5.872.152.828,00 APBD Dinas Peternakan
hewan yang memenuhi standar hewan yang memenuhi standar

2.03.64.001 Penerapan jaminan keamanan pangan Jumlah usaha produk hewan yang 20 unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah usaha produk hewan yang memenuhi 20,00 unit Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.766.645.849,00 1.000.000.000,00 -1.766.645.849,00 APBD Dinas Peternakan
memenuhi standar NKV Bojonegoro,Bondowoso,Gresik standar NKV Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

Bab 5 - 110
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.64.002 Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan Jumlah rekomendasi peredaran produk 1.350 orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah rekomendasi peredaran produk 1.350,00 orang Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 3.688.861.131,00 1.750.000.000,00 -1.938.861.131,00 APBD Dinas Peternakan
hewan yang diterbitkan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik hewan yang diterbitkan Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.64.003 Pengawasan, pengendalian zoonosis dan Jumlah rekomendasi dari hasil 50 rekomen Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah rekomendasi dari hasil pengawasan 50,00 rekomen Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 2.766.645.848,00 600.000.000,00 -2.166.645.848,00 APBD Dinas Peternakan
kesejahteraan hewan pengawasan pengendalian pemotongan dasi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik pengendalian pemotongan ternak betina dasi Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
ternak betina ruminansia produktif ,Jember,Jombang,Kediri,Kota ruminansia produktif ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.65 Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Jumlah produksi bibit ayam buras (ekor) 5.000 ekor Jumlah produksi bibit ayam buras (ekor) 5.000,00 ekor 4.060.167.423,00 1.500.000.000,00 -2.560.167.423,00 APBD Dinas Peternakan
Magetan
2.03.65.001 Produksi bibit ayam buras dan hijaun pakan ternak Luas tanam HPT 461.977 stek Magetan Luas tanam HPT ######## stek Magetan 2.105.083.712,00 616.712.000,00 -1.488.371.712,00 APBD Dinas Peternakan
UPT PT dan HMT Magetan
2.03.65.002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak ayam Jumlah telur yang dipasarkan 508.175 orang Magetan Jumlah telur yang dipasarkan ######## orang Magetan 348.316.742,00 40.885.500,00 -307.431.242,00 APBD Dinas Peternakan
buras UPT PT dan HMT Magetan
2.03.65.003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Magetan Jumlah surat yang diproses 183 unit Kota Surabaya,Magetan Jumlah surat yang diproses 200,00 unit Kota Surabaya,Magetan 1.606.766.969,00 842.402.500,00 -764.364.469,00 APBD Dinas Peternakan

2.03.66 Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Jumlah produksi bibit itik mojosari (ekor) 2.000 ekor Jumlah produksi bibit itik mojosari (ekor) 2.000,00 ekor 3.184.445.037,00 1.500.000.000,00 -1.684.445.037,00 APBD Dinas Peternakan
Kediri
2.03.66.001 Produksi itik mojosari dan hiajauan pakan ternak UPT Luas Tanam HPT 10.000 Ha Kediri Luas Tanam HPT 5.000,00 Ha Kediri 1.910.667.022,00 903.050.000,00 -1.007.617.022,00 APBD Dinas Peternakan
PT dan HMT Kediri
2.03.66.002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak itik Jumlah telur yang dipasarkan 8.000 orang Kediri Jumlah telur yang dipasarkan 5.000,00 orang Kediri 159.222.252,00 15.000.000,00 -144.222.252,00 APBD Dinas Peternakan
mojosari UPT PT dan HMT Kediri
2.03.66.003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Kediri Jumlah surat yang diproses 826 unit Kediri,Kota Surabaya Jumlah surat yang diproses 826,00 unit Kediri,Kota Surabaya 1.114.555.763,00 581.950.000,00 -532.605.763,00 APBD Dinas Peternakan

2.03.67 Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT Jumlah domba sapudi yang layak bibit 120 ekor Jumlah domba sapudi yang layak bibit (ekor) 120,00 ekor 3.184.445.037,00 1.500.000.000,00 -1.684.445.037,00 APBD Dinas Peternakan
dan HMT Jember (ekor)
2.03.67.001 Produksi bibit domba sapudi dan hijauan pakan Luas tanam HPT 100.000 stek Jember Luas tanam HPT ######## stek Jember 1.433.000.266,00 626.785.350,00 -806.214.916,00 APBD Dinas Peternakan
ternak UPT PT dan HMT Jember
2.03.67.002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak domba Jumlah masyarakat yang berkunjung ke 37.000 stek Jember Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT 37.000,00 stek Jember 159.222.252,00 19.600.000,00 -139.622.252,00 APBD Dinas Peternakan
sapudi UPT PT dan HMT Jember UPT PT dan HMT Jember PT dan HMT Jember
2.03.67.003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember Jumlah surat yang diproses 650 unit Jember,Kota Surabaya Jumlah surat yang diproses 650,00 unit Jember,Kota Surabaya 1.592.222.519,00 853.614.650,00 -738.607.869,00 APBD Dinas Peternakan

2.03.68 Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan Jumlah kambing yang layak bibit (ekor) 25 ekor Jumlah kambing yang layak bibit (ekor) 25,00 ekor 3.184.445.037,00 1.500.000.000,00 -1.684.445.037,00 APBD Dinas Peternakan
HMT Malang
2.03.68.002 Produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak UPT Luas tanam HPT 50.000 stek Malang Luas tanam HPT 50.000,00 stek Malang 1.592.222.520,00 822.560.000,00 -769.662.520,00 APBD Dinas Peternakan
PT dan HMT Malang
2.03.68.003 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak Jumlah susu kambing yang dipasarkan 50.000 stek Malang Jumlah susu kambing yang dipasarkan 20.000,00 stek Malang 159.222.250,00 4.800.000,00 -154.422.250,00 APBD Dinas Peternakan
kambing UPT PT dan HMT Malang
2.03.68.004 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT malang jumlah surat yang diproses 350 unit Kota Surabaya,Malang jumlah surat yang diproses 350,00 unit Kota Surabaya,Malang 1.433.000.267,00 672.640.000,00 -760.360.267,00 APBD Dinas Peternakan

2.03.69 Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan Jumlah sapi perah yang layak bibit (ekor) 29 ekor Jumlah sapi perah yang layak bibit (ekor) 29,00 ekor 3.582.500.667,00 1.500.000.000,00 -2.082.500.667,00 APBD Dinas Peternakan
HMT Batu
2.03.69.001 Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan ternak Luas tanam HPT 5.000 stek Kota Batu Luas tanam HPT ######## stek Kota Batu 2.174.700.402,00 783.000.000,00 -1.391.700.402,00 APBD Dinas Peternakan
UPT PT dan HMT Batu
2.03.69.002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi Jumlah susu sapi perah yang dipasarkan 5.000 stek Kota Batu Jumlah susu sapi perah yang dipasarkan 93.400,00 stek Kota Batu 179.125.032,00 49.000.000,00 -130.125.032,00 APBD Dinas Peternakan
perah UPT PT dan HMT Batu
2.03.69.003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Batu Jumlah surat yang diproses 470 unit Kota Batu,Kota Surabaya Jumlah surat yang diproses 470,00 unit Kota Batu,Kota Surabaya 1.228.675.233,00 668.000.000,00 -560.675.233,00 APBD Dinas Peternakan
2.03.70 Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan Jumlah sapi PO yang layak bibit (ekor) 20 ekor Jumlah sapi PO yang layak bibit (ekor) 20,00 ekor 3.582.500.667,00 1.500.000.000,00 -2.082.500.667,00 APBD Dinas Peternakan
HMT Tuban
2.03.70.001 Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan ternak UPT Luas tanam HPT 85 Ton Tuban Luas tanam HPT 80,00 Ton Tuban 2.149.500.402,00 770.200.000,00 -1.379.300.402,00 APBD Dinas Peternakan
PT dan HMT Tuban
2.03.70.002 Pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi Jumlah masyarakat yang berkunjung ke 26.000 orang Tuban Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT 2.600,00 orang Tuban 179.125.032,00 22.380.000,00 -156.745.032,00 APBD Dinas Peternakan
PO UPT PT dan HMT Tuban UPT PT dan HMT Tuban PT dan HMT Tuban
2.03.70.003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Tuban Jumlah surat yang diproses 925 unit Kota Surabaya,Tuban Jumlah surat yang diproses 700,00 unit Kota Surabaya,Tuban 1.253.875.233,00 707.420.000,00 -546.455.233,00 APBD Dinas Peternakan

Bab 5 - 111
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.03.71 Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT Jumlah sapi Madura yang layak bibit (ekor) 13 ekor Jumlah sapi Madura yang layak bibit (ekor) 13,00 ekor 4.776.667.556,00 1.715.000.000,00 -3.061.667.556,00 APBD Dinas Peternakan
dan Keswan Madura
2.03.71.001 Produksi bibit sapi madura dan hijauan makanan Luas tanam HPT 30.000 stek Pamekasan Luas tanam HPT 7.500,00 stek Pamekasan 1.910.667.022,00 602.788.500,00 -1.307.878.522,00 APBD Dinas Peternakan
ternak UPT PT dan Keswan Madura
2.03.71.002 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit Jumlah sampel uji produk hewan 6.150 sampel Bangkalan,Pamekasan,Sampan Jumlah sampel uji produk hewan 6.150,00 sampel Bangkalan,Pamekasan,Sampan 477.666.756,00 118.521.500,00 -359.145.256,00 APBD Dinas Peternakan
hewan dan produk hewan di wilayah Madura g,Sumenep g,Sumenep

2.03.71.003 Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Keswan Madura Jumlah surat yang diproses 400 unit Kota Surabaya,Pamekasan Jumlah surat yang diproses 400,00 unit Kota Surabaya,Pamekasan 2.388.333.778,00 993.690.000,00 -1.394.643.778,00 APBD Dinas Peternakan

2.03.72 Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi ####### ekor Jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi ######## ekor 4.378.611.926,00 1.830.000.000,00 -2.548.611.926,00 APBD Dinas Peternakan
Buatan buatan (ekor) buatan (ekor)
2.03.72.001 Pelayanan inseminasi buatan Jumlah semen beku yang terdistribusi ####### laporan Jawa Timur Jumlah semen beku yang terdistribusi ######## laporan Jawa Timur 2.627.167.156,00 895.665.000,00 -1.731.502.156,00 APBD Dinas Peternakan
2.03.72.002 Bioteknologi reproduksi Jumlah penerapan transfer embrio 72 kali Jombang Jumlah penerapan transfer embrio 72,00 kali Jombang 875.722.385,00 365.076.500,00 -510.645.885,00 APBD Dinas Peternakan
2.03.72.003 Pelaksanaan administrasi UPT Inseminasi Buatan Jumlah surat yang diproses 800 unit Kota Surabaya Jumlah surat yang diproses 800,00 unit Kota Surabaya 875.722.385,00 569.258.500,00 -306.463.885,00 APBD Dinas Peternakan
2.03.73 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan 19 dokume Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan 18,62 dokumen 2.826.194.971,00 1.500.000.000,00 -1.326.194.971,00 APBD Dinas Peternakan
Type B Malang dan produk hewan (dokumen) n produk hewan (dokumen)
2.03.73.001 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit Jumlah sampel uji penyakit hewan 17.500 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah sampel uji penyakit hewan 12.000,00 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 565.238.994,00 277.056.000,00 -288.182.994,00 APBD Dinas Peternakan
hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.73.002 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian produk Jumlah sampel uji produk hewan 1.124 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah sampel uji produk hewan 2.000,00 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 423.929.246,00 245.570.000,00 -178.359.246,00 APBD Dinas Peternakan
hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.73.003 Pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Jumlah surat yang diproses 1.650 unit Kota Surabaya,Malang Jumlah surat yang diproses 1.650,00 unit Kota Surabaya,Malang 1.837.026.731,00 977.374.000,00 -859.652.731,00 APBD Dinas Peternakan
Malang
2.03.74 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan 21.000 dokume Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan 21.000,00 dokumen 3.184.445.037,00 1.500.000.000,00 -1.684.445.037,00 APBD Dinas Peternakan
Type B Tuban dan produk hewan (dokumen) n produk hewan (dokumen)
2.03.74.001 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit Jumlah sampel uji penyakit hewan 14.000 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah sampel uji penyakit hewan 12.000,00 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 796.111.259,00 252.706.300,00 -543.404.959,00 APBD Dinas Peternakan
hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.74.002 Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian produk Jumlah sampel uji produk hewan 2.000 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, Jumlah sampel uji produk hewan 1.700,00 sampel Bangkalan,Banyuwangi,Blitar, 477.666.756,00 202.274.500,00 -275.392.256,00 APBD Dinas Peternakan
hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota Bojonegoro,Bondowoso,Gresik Bojonegoro,Bondowoso,Gresik
,Jember,Jombang,Kediri,Kota ,Jember,Jombang,Kediri,Kota
Batu,Kota Blitar,Kota Batu,Kota Blitar,Kota
Kediri,Kota Madiun,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota
Malang,Kota Mojokerto Malang,Kota Mojokerto

2.03.74.003 Pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Jumlah surat yang diproses 1.050 unit Kota Surabaya,Tuban Jumlah surat yang diproses 1.050,00 unit Kota Surabaya,Tuban 1.910.667.022,00 1.045.019.200,00 -865.647.822,00 APBD Dinas Peternakan
Tuban
DINAS KEHUTANAN 44.000.000.000,00 38.793.091.000,00 5.206.909.000,00 Dinas Kehutanan
2.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 5.270.000.000,00 5.591.419.000,00 321.419.000,00 APBD Dinas Kehutanan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

2.04.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Sidoarjo Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Sidoarjo 5.270.000.000,00 5.591.419.000,00 321.419.000,00 APBD Dinas Kehutanan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
2.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.010.000.000,00 1.603.000.000,00 -407.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
2.04.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Sidoarjo 910.000.000,00 939.000.000,00 29.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
2.04.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Sidoarjo 1.100.000.000,00 664.000.000,00 -436.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it

Bab 5 - 112
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.04.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 650.000.000,00 842.000.000,00 192.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Perangkat Daerah
2.04.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 6 Kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 6,00 Kali Kota Surabaya 350.000.000,00 443.000.000,00 93.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
2.04.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 180 Orang Jumlah pegawai yang mengikuti 180,00 Orang 300.000.000,00 399.000.000,00 99.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
2.04.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.620.000.000,00 796.000.000,00 -824.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

2.04.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7 Dokume Sidoarjo Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7,00 Dokumen Sidoarjo 650.000.000,00 349.000.000,00 -301.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
2.04.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokume Sidoarjo Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Sidoarjo 540.000.000,00 213.000.000,00 -327.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Program dan Anggaran n
2.04.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 3 Paket Sidoarjo Jumlah update database perangkat daerah 3,00 Paket Sidoarjo 400.000.000,00 173.000.000,00 -227.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data
2.04.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Sidoarjo Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Sidoarjo 30.000.000,00 61.000.000,00 31.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
2.04.32 Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Jumlah bibit tanaman hutan yang ####### Bibit Jumlah bibit tanaman hutan yang ######## Bibit 1.500.000.000,00 1.330.100.000,00 -169.900.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Tanaman Hutan bersertifikat bersertifikat
2.04.32.002 Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Dokumen Sertifikasi Perbenihan 2 Dokume Kota Jumlah Dokumen Sertifikasi Perbenihan 2,00 Dokumen Kota 600.000.000,00 510.000.000,00 -90.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Tanaman Hutan n Surabaya,Lumajang,Sidoarjo Tanaman Hutan Surabaya,Lumajang,Sidoarjo

2.04.32.004 Inventarisasi Sumber Benih Tanaman Hutan Jumlah Dokumen Sumber Benih Tanaman 1 Dokume Kota Surabaya,Sidoarjo Jumlah Dokumen Sumber Benih Tanaman 1,00 Dokumen Kota Surabaya,Sidoarjo 900.000.000,00 820.100.000,00 -79.900.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Hutan yang Diinventarisasi n Hutan yang Diinventarisasi
2.04.33 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Jumlah IPHHK yang berizin 1.148 Industri Jumlah IPHHK yang berizin 1.148,00 Industri 2.500.000.000,00 1.424.400.000,00 -1.075.600.000,00 APBD Dinas Kehutanan
2.04.33.001 Penatausahaan dan Pengawasan Pungutan Iuran Jumlah Rekonsiliasi PSDH 4 kali Banyuwangi,Bojonegoro,Jemb Jumlah Rekonsiliasi PSDH 4,00 kali Banyuwangi,Bojonegoro,Jemb 700.000.000,00 375.000.000,00 -325.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Kehutanan er,Kota er,Kota
Surabaya,Lumajang,Madiun,M Surabaya,Lumajang,Madiun,M
alang alang

2.04.33.002 Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Jumlah Dokumen Pembinaan dan 2 Dokume Banyuwangi,Bojonegoro,Jemb Jumlah Dokumen Pembinaan dan 2,00 Dokumen Banyuwangi,Bojonegoro,Jemb 700.000.000,00 355.000.000,00 -345.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pengendalian Produksi Hasil Hutan n er,Jombang,Kediri,Kota Pengendalian Produksi Hasil Hutan er,Jombang,Kediri,Kota
Surabaya,Madiun,Malang,Pasu Surabaya,Madiun,Malang,Pasu
ruan,Ponorogo ruan,Ponorogo

2.04.33.003 Ekolabeling Hutan Rakyat Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi VLK/ 2 Klp Bojonegoro,Jember,Lumajang Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi VLK/ 2,00 Klp Bojonegoro,Jember,Lumajang 400.000.000,00 319.400.000,00 -80.600.000,00 APBD Dinas Kehutanan
PHBML ,Malang,Pasuruan,Ponorogo PHBML ,Malang,Pasuruan,Ponorogo

2.04.33.004 Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan Jumlah industri primer hasil hutan yg 3 Dokume Bangkalan,Banyuwangi,Kota Jumlah industri primer hasil hutan yg berijin 3,00 Dokumen Bangkalan,Banyuwangi,Kota 700.000.000,00 375.000.000,00 -325.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
berijin (unit) n Surabaya,Lumajang,Malang,Pr (unit) Surabaya,Lumajang,Malang,Pr
obolinggo obolinggo

2.04.34 Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Jumlah Kayu Beredar di Jawa Timur yang ####### m3 Jumlah Kayu Beredar di Jawa Timur yang ######## m3 2.000.000.000,00 1.235.800.000,00 -764.200.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Peredaran Hasil Hutan Diukur Diukur
2.04.34.001 Pemantauan Peredaran Hasil Hutan Jumlah Pemegang Izin Industri yang Tertib 275 unit Gresik,Kota Surabaya,Sidoarjo Jumlah Pemegang Izin Industri yang Tertib 275,00 unit Gresik,Kota Surabaya,Sidoarjo 2.000.000.000,00 1.235.800.000,00 -764.200.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Mengikuti Penatausahaan Hasil Hutan Mengikuti Penatausahaan Hasil Hutan
(PUHH) (PUHH)

2.04.35 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Jumlah Kelompok Kelas Utama 3 kelompo Jumlah Kelompok Kelas Utama 3,00 kelompok 3.000.000.000,00 1.693.300.000,00 -1.306.700.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat k
2.04.35.001 Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kehutanan Jumlah Kelompok yang Meningkat Kelas 5 Klp Jombang,Malang,Mojokerto,P Jumlah Kelompok yang Meningkat Kelas 3,00 Klp Jombang,Malang,Mojokerto,P 900.000.000,00 464.500.000,00 -435.500.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Kelembagaannya asuruan Kelembagaannya asuruan
2.04.35.002 Perhutanan Sosial Jumlah Kelompok yang Memiliki Usaha 3 Klp Kediri,Kota Surabaya,Tuban Jumlah Kelompok yang Memiliki Usaha 3,00 Klp Kediri,Kota Surabaya,Tuban 950.000.000,00 395.000.000,00 -555.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Produktif Produktif
2.04.35.003 APP Bidang Kehutanan Jumlah Kelompok Penerima Hibah 10 Klp Banyuwangi,Blitar,Malang,Sa Jumlah Kelompok Penerima Hibah 4,00 Klp Banyuwangi,Blitar,Malang,Sa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 APBD Dinas Kehutanan
mpang,Sumenep,Tulungagung mpang,Sumenep,Tulungagung

2.04.35.004 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas areal rehabilitasi yang di monitoring 7.700 Btg Kota Batu,Sidoarjo Luas areal rehabilitasi yang di monitoring 3.000,00 Btg Kota Batu,Sidoarjo 900.000.000,00 583.800.000,00 -316.200.000,00 APBD Dinas Kehutanan
(ha) (ha)
2.04.36 Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Jenis Data Potensi dan Rencana 2 jenis Jenis Data Potensi dan Rencana Kehutanan 2,00 jenis 2.500.000.000,00 1.481.000.000,00 -1.019.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Hutan Kehutanan (jenis) (jenis)
2.04.36.001 Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Pemantauan Kawasan 3 Dokume Sidoarjo Jumlah Dokumen Pemantauan Kawasan 3,00 Dokumen Sidoarjo 1.050.000.000,00 681.000.000,00 -369.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Perubahan Iklim Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim n Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim

Bab 5 - 113
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.04.36.002 Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Hutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kehutanan 2 Dokume Sidoarjo Jumlah Dokumen Pengelolaan Kehutanan 2,00 Dokumen Sidoarjo 725.000.000,00 400.000.000,00 -325.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
n
2.04.36.003 Penyusunan Data Statistik dan Informasi Bidang Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan 3 Dokume Sidoarjo Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan 3,00 Dokumen Sidoarjo 725.000.000,00 400.000.000,00 -325.000.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Kehutanan Kehutanan n Kehutanan
2.04.36.004 Perencanaan Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah dokumen peta arahan penggunaan 0 Jumlah dokumen peta arahan penggunaan 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Kehutanan
kawasan hutan (dok) kawasan hutan (dok)
2.04.36.005 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Jumlah dokumen pengukuhan kawasan 0 Jumlah dokumen pengukuhan kawasan hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Kehutanan
hutan (dok) (dok)
2.04.36.006 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Jumlah dokumen potensi sumber daya 0 Jumlah dokumen potensi sumber daya hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Kehutanan
hutan di masing-masing unit manajemen di masing-masing unit manajemen
pengelolaan hutan (dok) pengelolaan hutan (dok)

2.04.37 Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Jumlah Gangguan Keamanan Hutan 650 kejadian Jumlah Gangguan Keamanan Hutan 650,00 kejadian 2.450.000.000,00 1.304.300.000,00 -1.145.700.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Konservasi Alam
2.04.37.001 Perlindungan Hutan Jumlah Dokumen Perlindungan Hutan 3 Dokume Kota Batu,Malang,Sidoarjo Jumlah Dokumen Perlindungan Hutan 3,00 Dokumen Kota Batu,Malang,Sidoarjo 850.000.000,00 454.200.000,00 -395.800.000,00 APBD Dinas Kehutanan
n
2.04.37.002 Konservasi dan Wisata Alam Jumlah Kader Konservasi Alam (KKA) dan 100 Orang Kota Batu,Sidoarjo Jumlah Kader Konservasi Alam (KKA) dan 75,00 Orang Kota Batu,Sidoarjo 850.000.000,00 480.600.000,00 -369.400.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Kader Pecinta Alam (KPA) yang Mengikuti Kader Pecinta Alam (KPA) yang Mengikuti
Pembinaan Pembinaan

2.04.37.003 Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan Jumlah Peta Penggunaan/ Pemanfaatan 3 Peta Sidoarjo Jumlah Peta Penggunaan/ Pemanfaatan 3,00 Peta Sidoarjo 750.000.000,00 369.500.000,00 -380.500.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Kawasan Hutan yang Dibuat Kawasan Hutan yang Dibuat

2.04.37.004 Pengendalian Perubahan Iklim Intensitas pencegahan kebakaran hutan 0 Intensitas pencegahan kebakaran hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Kehutanan
(kali) (kali)
2.04.38 Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan Luas Pengembangan Hutan Rakyat 3.000 Ha Luas Pengembangan Hutan Rakyat 3.000,00 Ha 17.500.000.000,00 18.129.872.000,00 629.872.000,00 Dinas Kehutanan
2.04.38.001 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 70.000 Dokume Pacitan, Ponorogo Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 60.000,00 Dokumen Pacitan, Ponorogo 1.055.000.000,00 734.500.000,00 -320.500.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja

2.04.38.002 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 110.000 Dokume Kota Madiun, Madiun, Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 60.000,00 Dokumen Kota Madiun, Madiun, 1.668.000.000,00 769.300.000,00 -898.700.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Magetan, Ngawi Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja Magetan, Ngawi

2.04.38.003 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 135.000 Dokume Trenggalek, Tulungagung, Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 3.000,00 Dokumen Trenggalek, Tulungagung, 1.940.000.000,00 888.400.000,00 -1.051.600.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Kediri Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja Kediri

2.04.38.004 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 140.000 Dokume Malang, Kota Malang, Blitar, Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 88.100,00 Dokumen Malang, Kota Malang, Blitar, 1.975.000.000,00 918.200.000,00 -1.056.800.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Kota Blitar, Kota Batu Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja Kota Blitar, Kota Batu

2.04.38.005 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 90.000 Dokume Nganjuk, Jombang, Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 30.000,00 Dokumen Nganjuk, Jombang, 1.370.000.000,00 734.600.000,00 -635.400.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Mojokerto, Kota Mojokerto Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja Mojokerto, Kota Mojokerto

2.04.38.006 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 175.000 Dokume Bojonegoro, Tuban, Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 30.000,00 Dokumen Bojonegoro, Tuban, 2.520.000.000,00 888.400.000,00 -1.631.600.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja Lamongan, Gresik, Sidoarjo,
Surabaya Surabaya

2.04.38.007 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 165.000 Dokume Lumajang, Probolinggo, Kota Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 60.000,00 Dokumen Lumajang, Probolinggo, Kota 2.315.000.000,00 863.600.000,00 -1.451.400.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Probolinggo, Pasuruan, Kota Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja Probolinggo, Pasuruan, Kota
Pasuruan Pasuruan

2.04.38.008 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VIII Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 90.000 Dokume Jember, Bondowoso Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 60.000,00 Dokumen Jember, Bondowoso 1.334.000.000,00 863.600.000,00 -470.400.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja

2.04.38.009 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 90.000 Dokume Banyuwangi, Situbondo Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil 60.000,00 Dokumen Banyuwangi, Situbondo 1.308.000.000,00 709.700.000,00 -598.300.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja n Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja

2.04.38.010 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah I Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 540 Ha Pacitan Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 174,00 Ha Pacitan 0,00 809.664.500,00 809.664.500,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Khusus
2.04.38.011 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah II Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 2.210 Ha Kota Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 164,00 Ha Kota 0,00 840.500.000,00 840.500.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Madiun,Madiun,Magetan,Ngaw Madiun,Madiun,Magetan,Ngaw Khusus
i,Ponorogo i,Ponorogo

2.04.38.012 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah III Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 350 Ha Trenggalek Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 100,00 Ha Trenggalek 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Khusus
2.04.38.013 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IV Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 560 Ha Kediri,Kota Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 262,00 Ha Kediri,Kota 0,00 1.407.700.000,00 1.407.700.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Kediri,Tulungagung Kediri,Tulungagung Khusus

Bab 5 - 114
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.04.38.014 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah V Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 154 Ha Blitar,Kota Batu,Kota Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 33,00 Ha Blitar,Kota Batu,Kota 0,00 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Blitar,Kota Malang,Kota Blitar,Kota Malang,Kota Khusus
Pasuruan,Malang,Pasuruan Pasuruan,Malang,Pasuruan

2.04.38.015 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VI Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 0 Ha Bojonegoro,Jombang,Kota Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 150,00 Ha Bojonegoro,Jombang,Kota 0,00 894.000.000,00 894.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Mojokerto,Lamongan,Mojoker Mojokerto,Lamongan,Mojoker Khusus
to,Nganjuk,Tuban to,Nganjuk,Tuban

2.04.38.016 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VII Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 0 Ha Banyuwangi,Bondowoso,Jemb Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 300,00 Ha Banyuwangi,Bondowoso,Jemb 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
er,Kota er,Kota Khusus
Probolinggo,Lumajang,Proboli Probolinggo,Lumajang,Proboli
nggo,Situbondo nggo,Situbondo

2.04.38.017 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VIII Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 50 Ha Bangkalan,Gresik,Sidoarjo Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 50,00 Ha Bangkalan,Gresik,Sidoarjo 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Khusus
2.04.38.018 Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IX Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 920 Ha Pamekasan,Sampang,Sumenep Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan 56,00 Ha Pamekasan,Sampang,Sumenep 0,00 415.000.000,00 415.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Khusus
2.04.38.019 Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah X Jumlah dokumen potensi dan hasil 135.000 dokume Sumenep, Bangkalan, Jumlah dokumen potensi dan hasil 35.900,00 dokumen Sumenep, Bangkalan, 2.015.000.000,00 660.100.000,00 -1.354.900.000,00 APBD Dinas Kehutanan
pembangumam kehutanan diwilayah kerja n Sampang, Pamekasan pembangumam kehutanan diwilayah kerja Sampang, Pamekasan

2.04.38.029 Pengelolaan Hutan Rakyat Wilayah X (DAK) 1.867.607.500,00 Dinas Kehutanan


2.04.39 Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Luas Kawasan Hutan Tahura R Soerjo yang 27.838 Ha Luas Kawasan Hutan Tahura R Soerjo yang 27.838,00 Ha 3.000.000.000,00 3.361.900.000,00 361.900.000,00 Dinas Kehutanan
Kawasan Tahura R Soerjo Dikonservasi Dikonservasi
2.04.39.001 Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura R Soerjo Jumlah Sarana Prasarana Tahura R. Soerjo 7 Unit Kediri,Kota Jumlah Sarana Prasarana Tahura R. Soerjo 7,00 Unit Kediri,Kota 2.574.000.000,00 1.500.600.000,00 -1.073.400.000,00 APBD Dinas Kehutanan
yang Diperbaiki Batu,Malang,Mojokerto,Pasur yang Diperbaiki Batu,Malang,Mojokerto,Pasur
uan uan

2.04.39.002 Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Tahura R Intensitas Pencegahan, Penanggulangan 10 kali Jombang,Kediri,Kota Intensitas Pencegahan, Penanggulangan dan 10,00 kali Jombang,Kediri,Kota 426.000.000,00 261.300.000,00 -164.700.000,00 APBD Dinas Kehutanan
Soerjo dan Penanganan Gangguan Keamanan Batu,Malang,Mojokerto,Pasur Penanganan Gangguan Keamanan Hutan Batu,Malang,Mojokerto,Pasur
Hutan yang Dilakukan sesuai SOP uan yang Dilakukan sesuai SOP uan

2.04.39.003 Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) (DAK) Luas Kawasan Tahura R Soerjo yang 0 Ha Jombang,Kediri,Kota Luas Kawasan Tahura R Soerjo yang 0,00 Ha Jombang,Kediri,Kota 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Dana Alokasi Dinas Kehutanan
Direhabilitasi Batu,Malang,Mojokerto,Pasur Direhabilitasi Batu,Malang,Mojokerto,Pasur Khusus
uan uan

2.04.39.004 Perencanaan, Perlindungan, Pengawetan dan Jumlah pengembangan wisata alam (unit) 0 Jumlah pengembangan wisata alam (unit) 0,00 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Kehutanan
Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura Raden Soerjo

22.000.000.000,00 19.556.420.000,00 2.443.580.000,00 Dinas Energi dan Sumberdaya


DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Mineral
2.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 3.344.000.000,00 2.910.800.000,00 -433.200.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Mineral
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

2.05.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 3.344.000.000,00 2.910.800.000,00 -433.200.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Mineral
2.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.980.000.000,00 2.361.553.000,00 381.553.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Mineral
2.05.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 10,00 Paket/Un Kota Surabaya 1.210.000.000,00 1.565.825.000,00 355.825.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Mineral
2.05.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 8 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 8,00 Paket/Un Kota Surabaya 770.000.000,00 795.728.000,00 25.728.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Mineral
2.05.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.320.000.000,00 1.205.070.200,00 -114.929.800,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Perangkat Daerah Mineral
2.05.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 Kali Luar Provinsi Jumlah Konsultasi 15,00 Kali Luar Provinsi 515.000.000,00 288.350.200,00 -226.649.800,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral
2.05.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 150 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 150,00 Orang Kota Surabaya 805.000.000,00 916.720.000,00 111.720.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Mineral
2.05.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 persen persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 persen 1.650.000.000,00 1.308.070.800,00 -341.929.200,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Mineral

2.05.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3,00 Dokumen Kota Surabaya 440.000.000,00 447.074.795,00 7.074.795,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Mineral
2.05.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 8 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 8,00 Dokumen Kota Surabaya 330.000.000,00 224.200.000,00 -105.800.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Program dan Anggaran n Mineral
2.05.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 Paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 1,00 Paket Kota Surabaya 665.000.000,00 548.350.000,00 -116.650.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Mineral

Bab 5 - 115
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.05.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen laporan pengelolaan 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen laporan pengelolaan 2,00 Dokumen Kota Surabaya 215.000.000,00 88.446.005,00 -126.553.995,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Mineral
2.05.31 Program Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM Jumlah usulan program/kegiatan 50 Usulan Jumlah usulan program/kegiatan 50,00 Usulan 330.000.000,00 70.926.000,00 -259.074.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
pembangunan sektor ESDM pembangunan sektor ESDM Mineral
2.05.31.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sektor Jumlah usulan program/kegiatan 50 Usulan jawa Timur Jumlah usulan program/kegiatan 50,00 Usulan jawa Timur 330.000.000,00 70.926.000,00 -259.074.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
ESDM pembangunan sektor ESDM pembangunan sektor ESDM Mineral
2.05.32 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Peningkatan ketersediaan listrik 10.000 KVA Peningkatan ketersediaan listrik 10.000,00 KVA 4.840.000.000,00 3.700.000.000,00 -1.140.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral
2.05.32.001 Pendataan dan Penyediaan Ketenagalistrikan Jumlah Rumah Tangga (RT) Berlistrik bagi 1.000 RT Sampang, Sumenep, Jumlah Rumah Tangga (RT) Berlistrik bagi 1.000,00 RT Sampang, Sumenep, 2.750.000.000,00 2.185.700.000,00 -564.300.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Warga Miskin Bondowoso, Probolinggo, Warga Miskin Bondowoso, Probolinggo, Mineral
Madiun, Pacitan Madiun, Pacitan

2.05.32.002 Pengusahaan Ketenagalistrikan Jumlah rekomtek izin ketenagalistrikan 200 rekomte jawa Timur Jumlah rekomtek izin ketenagalistrikan 200,00 rekomtek jawa Timur 1.115.000.000,00 664.100.000,00 -450.900.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
k Mineral
2.05.32.003 Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Jumlah badan usaha/pemegang izin 100 Pemega Jawa Timur Jumlah badan usaha/pemegang izin 100,00 Pemegan Jawa Timur 975.000.000,00 850.200.000,00 -124.800.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
ketenagalistrikan yang diawasi ng Izin ketenagalistrikan yang diawasi g Izin Mineral
2.05.33 Program Pengembangan Potensi Energi Baru Peningkatan penyediaan energi 300 KK Peningkatan penyediaan energi 300,00 KK 2.233.000.000,00 2.200.000.000,00 -33.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Terbarukan dan Tak Terbarukan Mineral
2.05.33.001 Pendataan dan Pengembangan Energi Jumlah dokumen data dan informasi 5 Dokume Kab Probolinggo, Jember, Jumlah dokumen data dan informasi energi 5,00 Dokumen Kab Probolinggo, Jember, 770.000.000,00 900.000.000,00 130.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
(Pengembangan infrastruktur energi) energi n Situbondo, Sumenep, Malang Situbondo, Sumenep, Malang Mineral

2.05.33.002 Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Jumlah masyarakat yang mendapatkan 300 Kepala Kab Mojokerto, Jember, Jumlah masyarakat yang mendapatkan 300,00 Kepala Kab Mojokerto, Jember, 913.000.000,00 450.000.000,00 -463.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
bantuan dan fasilitasi energi Keluarga Blitar, Bojonegoro bantuan dan fasilitasi energi Keluarga Blitar, Bojonegoro Mineral
(KK) (KK)

2.05.33.003 Konservasi Energi Jumlah masyarakat yang mendapat 400 Orang Jawa Timur Jumlah masyarakat yang mendapat 400,00 Orang Jawa Timur 550.000.000,00 850.000.000,00 300.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
sosialisasi konversi energi sosialisasi konversi energi Mineral
2.05.34 Program Pengelolaan Usaha Pertambangan Jumlah rekomtek ijin pertambangan 350 rekom Jumlah rekomtek ijin pertambangan 350,00 rekom 2.233.000.000,00 1.950.000.000,00 -283.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral
2.05.34.001 Inventarisasi wilayah dan sumber daya minerba Jumlah penetapan rekomtek Wilayah Izin 150 Rekomte Jember - Banyuwangi; Jawa Jumlah penetapan rekomtek Wilayah Izin 150,00 Rekomte Jember - Banyuwangi; Jawa 858.000.000,00 580.000.000,00 -278.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Usaha Pertambangan (WIUP) k Timur Usaha Pertambangan (WIUP) k Timur Mineral
2.05.34.002 Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara Jumlah rekomtek Izin Usaha 200 Rekomte Jawa timur Jumlah rekomtek Izin Usaha Pertambangan 200,00 Rekomte Jawa timur 770.000.000,00 829.620.000,00 59.620.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Pertambangan (IUP) k (IUP) k Mineral
2.05.34.003 Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan minerba Jumlah pemegang izin yang membayar 100 Pmegang Jawa timur Jumlah pemegang izin yang membayar 100,00 Pmegang Jawa timur 605.000.000,00 540.380.000,00 -64.620.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Jaminan Reklamasi Izin Jaminan Reklamasi Izin Mineral
2.05.35 Program Pengelolaan Kegeologian Dan Air Tanah Jumlah daerah sulit air yang mendapatkan 3 Desa Jumlah daerah sulit air yang mendapatkan 3,00 Desa 2.475.000.000,00 2.000.000.000,00 -475.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
fasilitas pemanfaatan air tanah fasilitas pemanfaatan air tanah Mineral

2.05.35.001 Inventarisasi dan Penyediaan Data kegeologian dan Jumlah masyarakat yang hadir dalam 200 Orang Jawa timur Jumlah masyarakat yang hadir dalam 200,00 Orang Jawa timur 660.000.000,00 1.000.000.000,00 340.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
air tanah kegiatan sosialisasi informasi kegeologian kegiatan sosialisasi informasi kegeologian Mineral
dan air tanah dan air tanah

2.05.35.002 Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah Jumlah rekomtek Surat Izin Pengeboran 700 Rekomte Jawa timur Jumlah rekomtek Surat Izin Pengeboran 700,00 Rekomte Jawa timur 1.210.000.000,00 600.000.000,00 -610.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
(SIP), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah k (SIP), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah k Mineral
(SIPA). dan Surat Izin Perusahaan (SIPA). dan Surat Izin Perusahaan
Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

2.05.35.003 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Jumlah sumur pantau yang terbangun 300 Sumur Jawa Timur Jumlah sumur pantau yang terbangun pada 300,00 Sumur Jawa Timur 605.000.000,00 400.000.000,00 -205.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Tanah pada daerah padat pengusahaan air tanah pantau daerah padat pengusahaan air tanah pantau Mineral

2.05.36 Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air Persentase peningkatan layanan 93 % Persentase peningkatan layanan 93,00 % 935.000.000,00 1.600.000.000,00 665.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
dan Mineral laboratorium uji kualitas air dan mineral laboratorium uji kualitas air dan mineral Mineral

2.05.36.001 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, dan Jumlah sarana dan prasarana laboratorium 40 Alat Kota Surabaya Jumlah sarana dan prasarana laboratorium 40,00 Alat Kota Surabaya 154.000.000,00 393.800.000,00 239.800.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kondisi baik untuk operasional dalam kondisi baik untuk operasional Mineral
laboratorium pengujian pengujian

2.05.36.002 Pelayanan Teknis Laboratorium Kualitas Air dan Jumlah sertifikat hasil uji labolatorium 550 Sertifika Jawa timur Jumlah sertifikat hasil uji labolatorium 550,00 Sertifikat Jawa timur 440.000.000,00 1.005.200.000,00 565.200.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral kualitas air dan mineral t kualitas air dan mineral Mineral
2.05.36.003 Pengembangan Laboratorium Kualitas Air dan Mineral Jumlah pengguna jasa layanan pengujian 500 Penggun Jawa timur Jumlah pengguna jasa layanan pengujian air 500,00 Pengguna Jawa timur 220.000.000,00 159.000.000,00 -61.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
air dan mineral a dan mineral Mineral
2.05.36.004 Operasional UPT Laboratorium Jumlah SDM Labolatorium yang mengikuti 5 Orang Jawa timur Jumlah SDM Labolatorium yang mengikuti 5,00 Orang Jawa timur 121.000.000,00 42.000.000,00 -79.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan Mineral

Bab 5 - 116
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.05.37 Program Pengawasan dan Pengendalian Jumlah laporan hasil pengawasan 200 laporan Jumlah laporan hasil pengawasan 200,00 laporan 660.000.000,00 250.000.000,00 -410.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
Pertambangan dan Migas pertambangan dan Migas dari Inspektur pertambangan dan Migas dari Inspektur Mineral
Tambang dan Inspektur Migas Tambang dan Inspektur Migas

2.05.37.001 Pengawasan Usaha Pertambangan Jumlah izin Usaha Pertambangan yang 200 Pemega Jawa timur Jumlah izin Usaha Pertambangan yang 200,00 Pemegan Jawa timur 660.000.000,00 250.000.000,00 -410.000.000,00 APBD Dinas Energi dan Sumberdaya
terawasi ng izin terawasi g izin Mineral
1.408.457.675.916,00 1.339.544.878.496,00 68.912.797.420,00 Dinas Perindustrian dan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perdagangan
2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Jumlah Barang yang diawasi (unit ) 780 unit Jawa Timur dan luar Provinsi Jumlah Barang yang diawasi (unit ) 780,00 unit Jawa Timur dan luar Provinsi 20.570.050.000,00 4.000.000.000,00 -16.570.050.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Perdagangan
Jumlah standardisasi mutu barang dan 0 unit Jawa Timur dan luar Provinsi Jumlah standardisasi mutu barang dan alat 0,00 unit Jawa Timur dan luar Provinsi APBD Dinas Perindustrian dan
alat ukur (unit) ukur (unit) Perdagangan
2.06.15.052 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 82 % Jawa Timur Persentase Pelaksanaan Administrasi 82,00 % Jawa Timur 2.216.810.000,00 625.600.000,00 -1.591.210.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perlindungan Konsumen Surabaya Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perdagangan
Surabaya Surabaya

2.06.15.053 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Jumlah Barang Yang Diawasi 156 Unit Kabupaten Sidoarjo, Kota Jumlah Barang Yang Diawasi 156,00 Unit Kabupaten Sidoarjo, Kota 1.199.570.000,00 25.000.000,00 -1.174.570.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya Surabaya, Kabupaten Gresik, Surabaya, Kabupaten Gresik, Perdagangan
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Kabupaten
Sampang,Kabupaten Sampang,Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten
Sumenep Sumenep

2.06.15.054 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang 200 Orang Sidoarjo, Kota Surabaya, Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang 50,00 Orang Sidoarjo, Kota Surabaya, 1.109.030.000,00 149.400.000,00 -959.630.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya Mendapat Pembinaan Perlindungan Kabupaten Gresik, Kabupaten Mendapat Pembinaan Perlindungan Kabupaten Gresik, Kabupaten Perdagangan
Konsumen Bangkalan, Kabupaten Konsumen Bangkalan, Kabupaten
Sampang,Kabupaten Sampang,Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten
Sumenep Sumenep

2.06.15.055 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 82 % Kota Malang Persentase Pelaksanaan Administrasi 82,00 % Kota Malang 1.914.520.000,00 437.045.000,00 -1.477.475.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perlindungan Konsumen Malang Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perdagangan
Malang Malang

2.06.15.056 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Jumlah Barang Yang Diawasi 156 Unit Kabupaten Blitar,Kabupaten Jumlah Barang Yang Diawasi 156,00 Unit Kabupaten Blitar,Kabupaten 1.035.990.000,00 134.050.000,00 -901.940.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang Malang,Kabupaten Malang,Kabupaten Perdagangan
Pasuruan,Kabupaten Pasuruan,Kabupaten
Tulungagung,Kota Blitar,Kota Tulungagung,Kota Blitar,Kota
Malang,Kota Pasuruan,Kota Malang,Kota Pasuruan,Kota
Bat Bat

2.06.15.057 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang 200 Orang Kabupaten Blitar,Kabupaten Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang 100,00 Orang Kabupaten Blitar,Kabupaten 957.800.000,00 228.905.000,00 -728.895.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang Mendapat Pembinaan Perlindungan Malang,Kabupaten Mendapat Pembinaan Perlindungan Malang,Kabupaten Perdagangan
Konsumen Pasuruan,Kabupaten Konsumen Pasuruan,Kabupaten
Tulungagung,Kota Blitar,Kota Tulungagung,Kota Blitar,Kota
Malang,Kota Pasuruan,Kota Malang,Kota Pasuruan,Kota
Batu Batu

2.06.15.058 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi 82 % Kabupaten Jember Persentase Pelaksanaan Administrasi 82,00 % Kabupaten Jember 1.914.520.000,00 446.000.000,00 -1.468.520.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perlindungan Konsumen Jember Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perdagangan
Jember Jember

2.06.15.059 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Jumlah Barang Yang Diawasi 156 Unit Kabupaten Jumlah Barang Yang Diawasi 156,00 Unit Kabupaten 1.035.990.000,00 74.400.000,00 -961.590.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember Banyuwangi,Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Perdagangan
Bondowoso,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten
Jember,Kabupaten Jember,Kabupaten
Lumajang,Kabupaten Lumajang,Kabupaten
Probolinggo,Kabupaten Probolinggo,Kabupaten
Situbondo,Kota Probolinggo Situbondo,Kota Probolinggo

Bab 5 - 117
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.06.15.060 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang 200 Orang Kabupaten Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang 100,00 Orang Kabupaten 957.800.000,00 279.600.000,00 -678.200.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember Mendapat Pembinaan Perlindungan Banyuwangi,Kabupaten Mendapat Pembinaan Perlindungan Banyuwangi,Kabupaten Perdagangan
Konsumen Bondowoso,Kabupaten Konsumen Bondowoso,Kabupaten
Jember,Kabupaten Jember,Kabupaten
Lumajang,Kabupaten Lumajang,Kabupaten
Probolinggo,Kabupaten Probolinggo,Kabupaten
Situbondo,Kota Probolinggo Situbondo,Kota Probolinggo

2.06.15.061 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % 1.914.520.000,00 546.450.000,00 -1.368.070.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perlindungan Konsumen Bojonegoro perkantoran UPT Perlindungan Konsumen perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perdagangan
Bojonegoro (%) Bojonegoro (%)

2.06.15.062 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Jumlah barang yang diawasi (unit) 156 Unit Kabupaten Jumlah barang yang diawasi (unit) 156,00 Unit Kabupaten 1.035.990.000,00 79.500.000,00 -956.490.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro Bojonegoro,Kabupaten Bojonegoro,Kabupaten Perdagangan
Jombang,Kabupaten Jombang,Kabupaten
Lamongan,Kabupaten Lamongan,Kabupaten
Mojokerto,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten
Ngawi,Kabupaten Tuban,Kota Ngawi,Kabupaten Tuban,Kota
Mojokerto Mojokerto

2.06.15.063 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang 200 Orang Kabupaten Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang 100,00 Orang Kabupaten 957.800.000,00 174.050.000,00 -783.750.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen mendapat pembinaan perlindungan Bojonegoro,Kabupaten mendapat pembinaan perlindungan Bojonegoro,Kabupaten Perdagangan
Bojonegoro konsumen (orang) Jombang,Kabupaten konsumen (orang) Jombang,Kabupaten
Lamongan,Kabupaten Lamongan,Kabupaten
Mojokerto,Kabupaten Mojokerto,Kabupaten
Ngawi,Kabupaten Tuban,Kota Ngawi,Kabupaten Tuban,Kota
Mojokert Mojokert

2.06.15.064 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % 2.116.050.000,00 649.250.000,00 -1.466.800.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perlindungan Konsumen Kediri perkantoran UPT Perlindungan Konsumen perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Perdagangan
Kediri (%) Kediri (%)

2.06.15.065 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Jumlah barang yang diawasi (unit) 153 Unit Kabupaten Kediri,Kabupaten Jumlah barang yang diawasi (unit) 153,00 Unit Kabupaten Kediri,Kabupaten 1.145.040.000,00 70.000.000,00 -1.075.040.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri Madiun,Kabupaten Madiun,Kabupaten Perdagangan
Magetan,Kabupaten Magetan,Kabupaten
Nganjuk,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten
Pacitan,Kabupaten Pacitan,Kabupaten
Ponorogo,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten
Trenggalek,Kota Kediri,Kota Trenggalek,Kota Kediri,Kota
Ma Ma

2.06.15.066 Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang 200 Orang Kabupaten Kediri,Kabupaten Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang 120,00 Orang Kabupaten Kediri,Kabupaten 1.058.620.000,00 80.750.000,00 -977.870.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri mendapat pembinaan perlindungan Madiun,Kabupaten mendapat pembinaan perlindungan Madiun,Kabupaten Perdagangan
konsumen (orang) Magetan,Kabupaten konsumen (orang) Magetan,Kabupaten
Nganjuk,Kabupaten Nganjuk,Kabupaten
Pacitan,Kabupaten Pacitan,Kabupaten
Ponorogo,Kabupaten Ponorogo,Kabupaten
Trenggalek,Kota Kediri,Kota Trenggalek,Kota Kediri,Kota
Ma Ma

2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri 130 Trilyun Jawa Timur Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri 130,00 Trilyun Jawa Timur 50.357.400.000,00 5.365.798.000,00 -44.991.602.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Negeri (Trilyun Rupiah) Rupiah (Trilyun Rupiah) Rupiah Perdagangan
2.06.18.008 Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta Jumlah pasar sasaran pengendalian harga 121 pasar Jawa Timur, Kabupaten Jumlah pasar sasaran pengendalian harga 116,00 pasar Jawa Timur, Kabupaten 7.689.864.000,00 1.513.006.000,00 -6.176.858.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
penyediaan informasi pasar dan distribusi (pasar) Bojonegoro, Kabupaten dan distribusi (pasar) Bojonegoro, Kabupaten Perdagangan
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten
Gresik, Kabupaten Pacitan, Gresik, Kabupaten Pacitan,
Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Trenggalek,
Sumenep (sesuai kebutuhan Sumenep (sesuai kebutuhan

2.06.18.039 Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Jumlah gudang yang difasilitasi (unit) 2 Unit Kabupaten Banyuwangi Jumlah gudang yang difasilitasi (unit) 2,00 Unit Kabupaten Banyuwangi 780.311.000,00 60.000.000,00 -720.311.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.18.043 Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jumlah kerjasama dagang yang difasilitasi 235 kerjasa Jawa Timur dan luar Provinsi Jumlah kerjasama dagang yang difasilitasi 231,00 kerjasam Jawa Timur dan luar Provinsi 26.798.254.000,00 3.423.600.000,00 -23.374.654.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
KPD & misi dagang ma KPD & misi dagang a Perdagangan
2.06.18.045 Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah sarana distribusi perdagangan yang 116 Unit Jawa Timur, Tulungagung (sbg Jumlah sarana distribusi perdagangan yang 41,00 Unit Jawa Timur, Tulungagung (sbg 633.130.000,00 9.000.000,00 -624.130.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan difasilitasi peserta) difasilitasi peserta) Perdagangan

Bab 5 - 118
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.06.18.046 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Jumlah Barang yang diawasi (unit ) 780 Unit Jawa Timur dan luar Provinsi Jumlah Barang yang diawasi (unit ) 765,00 Unit Jawa Timur dan luar Provinsi 2.504.520.000,00 154.200.000,00 -2.350.320.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Perdagangan
Eceran

2.06.18.047 Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen Jumlah Produsen dan Konsumen yang 208 orang Jawa Timur Jumlah Produsen dan Konsumen yang 100,00 orang Jawa Timur 594.195.000,00 9.000.000,00 -585.195.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
mendapatkan fasilitasi tata niaga mendapatkan fasilitasi tata niaga Perdagangan
perdagangan perdagangan

2.06.18.048 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyrakat Jumlah pengusaha yang mendapatkan 156 unit Banyuwangi, Sumenep, Jumlah pengusaha yang mendapatkan 6,00 unit Banyuwangi, Sumenep, 11.357.126.000,00 196.992.000,00 -11.160.134.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Melalui Promosi Dalam Negeri fasilitasi promosi (unit usaha) usaha Nganjuk (*sebagai peserta), fasilitasi promosi (unit usaha) usaha Nganjuk (*sebagai peserta), Perdagangan
lokasi bisa dimana saja lokasi bisa dimana saja

2.06.22 Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Net ekspor nonmigas 6 Milyar Net ekspor nonmigas 6,44 Milyar 28.274.660.000,00 3.450.000.000,00 -24.824.660.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Impor US$ US$ Perdagangan
2.06.22.001 Intensifikasi pelayanan ekspor Jumlah SKA yang diterbitkan 150.858 SKA Kota Surabaya Jumlah SKA yang diterbitkan ######## SKA Kota Surabaya 5.164.970.000,00 1.393.899.000,00 -3.771.071.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.22.002 Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor Jumlah importir yang diawasi 20 Importir Kota Surabaya Jumlah importir yang diawasi 20,00 Importir Kota Surabaya 4.023.760.000,00 381.868.000,00 -3.641.892.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.22.003 Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Jumlah IKM/pengusaha yang mendapatkan 85 Unit Jakarta, Bali, Batam, Jumlah IKM/pengusaha yang mendapatkan 18,00 Unit Jakarta, Bali, Batam, 10.574.340.000,00 1.674.233.000,00 -8.900.107.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Internasional fasilitasi promosi internasional (unit Usaha Makasar, Lombok, Manado, fasilitasi promosi internasional (unit usaha) Usaha Makasar, Lombok, Manado, Perdagangan
usaha) Pontianak, Balikpapan, Pontianak, Balikpapan,
Surabaya, Kawasan Asia, Surabaya, Kawasan Asia,
Kawasan Eropa, Kawasan Kawasan Eropa, Kawasan
Afrika, Kawasan Amerika Afrika, Kawasan Amerika

2.06.22.007 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P3E Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Kota Surabaya Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % Kota Surabaya 4.198.737.500,00 4.198.737.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Surabaya perkantoran UPT P3E Surabaya perkantoran UPT P3E Surabaya Perdagangan
2.06.22.008 Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Ekspor UPT P3E Jumlah UKM yang mendapatkan pelatihan 1.350 UKM Kota Surabaya, Kab. Blitar, Jumlah UKM yang mendapatkan pelatihan 1.350,00 UKM Kota Surabaya, Kab. Blitar, 2.476.772.500,00 2.476.772.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Surabaya ekspor Kab. Gresik, Ngawi, ekspor Kab. Gresik, Ngawi, Perdagangan
2.06.22.009 Pelaksanaan Promosi Produk Potensi Ekspor UPT P3E Jumllah UKM yang mendapat fasilitasi 77 unit Kota Surabaya, Luar Provinsi, Jumllah UKM yang mendapat fasilitasi 77,00 unit Kota Surabaya, Luar Provinsi, 1.836.080.000,00 1.836.080.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Surabaya promosi Tulungagung, Gresik promosi Tulungagung, Gresik Perdagangan

2.06.31 Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan 7.933 sertifika Jawa Timur Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan 7.933,00 sertifikat Jawa Timur 28.162.010.000,00 23.318.756.000,00 -4.843.254.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
(sertifikat ) t (sertifikat ) Perdagangan
2.06.31.004 Penyediaan sarana laboratorium uji dan Jumlah ruang lingkup sertifikasi 0 Kota Surabaya Jumlah ruang lingkup sertifikasi 2,00 Kota Surabaya 0,00 3.297.406.000,00 3.297.406.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Perdagangan
Surabaya

2.06.31.005 Penyediaan sarana laboratorium uji dan Jumlah ruang lingkup sertifikasi 0 Kabupaten Jember Jumlah ruang lingkup sertifikasi 0,00 Kabupaten Jember 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Perdagangan
Jember

2.06.31.006 Standarisasi Kualitas Bahan Baku di UPT PSMB-LT Jumlah Peserta yang mendapatkan 0 Kabupaten Jember Jumlah Peserta yang mendapatkan 0,00 Kabupaten Jember 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Jember Standarisasi Kualitas Bahan Baku Standarisasi Kualitas Bahan Baku Perdagangan
2.06.31.007 Standarisasi kualitas bahan baku di UPT PSMB-LT Jumlah Peserta yang mendapatkan 0 Kota Surabaya Jumlah Peserta yang mendapatkan 0,00 Kota Surabaya 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Surabaya Standarisasi Kualitas Bahan Baku Standarisasi Kualitas Bahan Baku Perdagangan
2.06.31.008 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Verifikasi Persentase Pelaksanaan Administrasi 82 % Kota Surabaya Persentase Pelaksanaan Administrasi 82,00 % Kota Surabaya 2.182.050.000,00 2.182.050.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Standar Surabaya Perkantoran UPT Verifikasi Standar Perkantoran UPT Verifikasi Standar Surabaya Perdagangan
Surabaya

2.06.31.009 Pelayanan Kalibrasi UPT Verifikasi Standar Surabaya Jumlah alat yang dikalibrasi 125 unit Kota Surabaya Jumlah alat yang dikalibrasi 125,00 unit Kota Surabaya 1.309.230.000,00 1.309.230.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.31.010 Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Kalibrasi Jumlah Ruang lingkup kalibrasi 3 unit Kota Surabaya Jumlah Ruang lingkup kalibrasi 3,00 unit Kota Surabaya 872.820.000,00 872.820.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.31.011 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Kota Surabaya Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % Kota Surabaya 2.366.735.100,00 1.515.295.000,00 -851.440.100,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Surabaya perkantoran UPT PSMB - LT Surabaya perkantoran UPT PSMB - LT Surabaya Perdagangan
2.06.31.012 Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Surabaya Jumlah sertifikat jaminan mutu yang 126 sertifika Kota Surabaya Jumlah sertifikat jaminan mutu yang 126,00 sertifikat Kota Surabaya 132.410.000,00 68.905.000,00 -63.505.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
diterbitkan dan diawasi t diterbitkan dan diawasi Perdagangan
2.06.31.013 Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jumlah Pengujian dan kalibrasi (sertifikat) 4.170 sertifika Kota Surabaya Jumlah Pengujian dan kalibrasi (sertifikat) 4.088,00 sertifikat Kota Surabaya 3.758.914.900,00 65.800.000,00 -3.693.114.900,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Surabaya t Perdagangan
2.06.31.014 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % 2.469.302.000,00 1.260.626.500,00 -1.208.675.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Jember perkantoran UPT PSMB - LT Jember perkantoran UPT PSMB - LT Jember Perdagangan
2.06.31.015 Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember Jumlah sertifikat jaminan mutu yang 55 sertifika Jawa Timur Jumlah sertifikat jaminan mutu yang 55,00 sertifikat Jawa Timur 687.047.500,00 344.373.500,00 -342.674.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
diterbitkan dan diawasi t diterbitkan dan diawasi Perdagangan
2.06.31.016 Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jumlah Pengujian dan Kalibrasi (sertifikat) 3.590 sertifika Kabupaten Jember, Jumlah Pengujian dan Kalibrasi (sertifikat) 3.590,00 sertifikat Kabupaten Jember, 1.850.090.500,00 45.000.000,00 -1.805.090.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Jember t Probolinggo, Situbondo, Probolinggo, Situbondo, Perdagangan
Jakarta, bandung Jakarta, bandung

Bab 5 - 119
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.06.31.017 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT jumlah peserta yang mendapatkan 759 orang Kab.Banyuwangi, Bondowoso, jumlah peserta yang mendapatkan 759,00 orang Kab.Banyuwangi, Bondowoso, 1.122.675.400,00 166.060.000,00 -956.615.400,00 APBD Dinas Perindustrian dan
BPSMB LT Jember stanndarisasi kualitas bahan baku Situbondo, Jember, Kab.Kota stanndarisasi kualitas bahan baku Situbondo, Jember, Kab.Kota Perdagangan
Probolinggo, Kab,Kota Probolinggo, Kab,Kota
Pasuruan, Lumajang, Pasuruan, Lumajang,
Kab.Kota Mmalang, Kota Batu, Kab.Kota Mmalang, Kota Batu,
Kab.Kota Blitar, Kab. Kab.Kota Blitar, Kab.

2.06.31.018 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT jumlah peserta yang mendapatkan 624 orang Jawa Timur dan Luar Provinsi jumlah peserta yang mendapatkan 50,00 orang Jawa Timur dan Luar Provinsi 2.285.160.500,00 182.550.000,00 -2.102.610.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
BPSMB LT Surabaya stanndarisasi kualitas bahan baku (orang) stanndarisasi kualitas bahan baku (orang) Perdagangan

2.06.31.019 Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya Jumlah ruang lingkup sertifikasi 2 Surabaya Jumlah ruang lingkup sertifikasi 2,00 Surabaya 3.266.679.500,00 3.266.679.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
(komoditi/besaran) (komoditi/besaran) Perdagangan
2.06.31.020 Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember Jumlah ruang lingkup sertifikasi 2 Kab.Banyuwangi, Bondowoso, Jumlah ruang lingkup sertifikasi 2,00 Kab.Banyuwangi, Bondowoso, 5.858.894.600,00 5.858.894.600,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
(komoditi/besaran) Situbondo, Jember, Kab.Kota (komoditi/besaran) Situbondo, Jember, Kab.Kota Perdagangan
Probolinggo, Kab,Kota Probolinggo, Kab,Kota
Pasuruan, Lumajang, Pasuruan, Lumajang,
Kab.Kota Mmalang, Kota Batu, Kab.Kota Mmalang, Kota Batu,
Kab.Kota Blitar, Kab. Kab.Kota Blitar, Kab.

2.06.31.021 Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan 104.945.000,00 Dinas Perindustrian dan
Kerajinan Perdagangan
2.06.31.022 Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan 76.845.600,00 Dinas Perindustrian dan
Kerajinan Perdagangan
2.06.31.023 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu 1.524.814.000,00 Dinas Perindustrian dan
dan Produk Kayu Perdagangan
2.06.31.024 Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu 352.600.000,00 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.31.026 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit 1.705.952.500,00 Dinas Perindustrian dan
dan Produk Kulit Perdagangan
2.06.31.027 Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit 185.300.000,00 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.31.029 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam 1.868.253.000,00 Dinas Perindustrian dan
dan Perekayasaan Perdagangan
2.06.31.030 Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan 592.615.000,00 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.06.31.032 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI 1.913.760.000,00 Dinas Perindustrian dan
Makanan, Minuman, dan Kemasan Perdagangan
2.06.31.033 Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan 157.000.000,00 Dinas Perindustrian dan
Kemasan Perdagangan
2.06.31.034 Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, 129.240.000,00 Dinas Perindustrian dan
dan Kemasan Perdagangan
2.06.31.035 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi 322.586.000,00 Dinas Perindustrian dan
IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu Perdagangan
2.06.31.036 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi 308.747.500,00 Dinas Perindustrian dan
IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit Perdagangan
2.06.31.037 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi 539.132.000,00 Dinas Perindustrian dan
IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan Perdagangan
2.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 12.357.160.000,00 4.670.975.000,00 -7.686.185.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Perdagangan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

2.07.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 95 % Jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 95,00 % Jawa Timur 12.357.160.000,00 4.670.975.000,00 -7.686.185.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Perdagangan
2.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 12.312.850.000,00 5.392.708.000,00 -6.920.142.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Perdagangan
2.07.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Paket/U Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 Paket/Un Jawa Timur 5.060.150.000,00 3.431.983.000,00 -1.628.167.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Perdagangan
2.07.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 7 Paket/U Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 Paket/Un Jawa Timur 7.252.700.000,00 1.960.725.000,00 -5.291.975.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Perdagangan
2.07.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 4.680.410.000,00 657.066.000,00 -4.023.344.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perangkat Daerah Perdagangan
2.07.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 500 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 500,00 Orang Kota Surabaya 4.680.410.000,00 657.066.000,00 -4.023.344.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Perdagangan

Bab 5 - 120
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 3.732.270.000,00 1.345.500.000,00 -2.386.770.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Perdagangan

2.07.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 1.528.520.000,00 543.300.000,00 -985.220.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Perdagangan
2.07.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Kota Surabaya 1.187.540.000,00 364.700.000,00 -822.840.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Program dan Anggaran n Perdagangan
2.07.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 3 Paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 3,00 Paket Kota Surabaya 550.000.000,00 278.800.000,00 -271.200.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Perdagangan
2.07.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 12 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Jawa Timur 466.210.000,00 158.700.000,00 -307.510.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Perdagangan
2.07.31 Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri Jumlah Jasa pelayanan teknis 1.572 pelayan Jawa Timur Jumlah Jasa pelayanan teknis 1.572,00 pelayana Jawa Timur 56.406.780.000,00 56.406.780.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
an n Perdagangan
2.07.31.001 Penyelenggaraan Pelayanan UPT Aneka Industri dan Jumlah Jasa Pelayanan UPT Aneka Industri 0 KotaBlitar Jumlah Jasa Pelayanan UPT Aneka Industri 0,00 KotaBlitar 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerajinan dan Kerajinan dan Kerajinan Perdagangan
2.07.31.002 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Kayu dan Produk Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Kayu 0 Kabupaten Magetan, Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Kayu Pasuruan 0,00 Kabupaten Magetan, 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kayu Pasuruan Pasuruan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Perdagangan
2.07.31.003 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Kulit dan Produk Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Kulit Magetan 0 Kabupaten Magetan Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Kulit Magetan 0,00 Kabupaten Magetan 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kulit Magetan Perdagangan
2.07.31.004 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Logam dan Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam 0 Kabupaten Sidoarjo Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam 0,00 Kabupaten Sidoarjo 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perekayasaan Sidoarjo Perdagangan
2.07.31.005 Penyelenggaraan Pelayanan UPTI Makanan, Minuman, Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Mamin dan 0 KabupatenBanyuwangi,Kabup Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Mamin dan 0,00 KabupatenBanyuwangi,Kabup 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
dan Kemasan Surabaya Kemasan atenBojonegoro,KabupatenMa Kemasan atenBojonegoro,KabupatenMa Perdagangan
diun,KabupatenMojokerto,Kab diun,KabupatenMojokerto,Kab
upatenNganjuk,KabupatenPac upatenNganjuk,KabupatenPac
itan,KabupatenPasuruan itan,KabupatenPasuruan

2.07.31.019 Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Terlaksananya pembangunan fisik, 13 unit Terlaksananya pembangunan fisik, 10,00 unit 14.907.200.000,00 14.907.200.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
peningkatan peralatan pelayanan dan peningkatan peralatan pelayanan dan profil Perdagangan
profil UPT (UPT) UPT (UPT)

2.07.31.020 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Aneka Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Surabaya, Malang, Lamongan, Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % Surabaya, Malang, Lamongan, 3.754.840.000,00 3.754.840.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Industri dan Kerajinan perkantoran UPT Aneka Industri dan Jakarta, Bandung, Jogjakarta, perkantoran UPT Aneka Industri dan Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Perdagangan
Kerajinan (%) Jawa Timur Kerajinan (%) Jawa Timur

2.07.31.021 Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri 780 jasa Malang, Surabaya, Lamongan, Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri 780,00 jasa Malang, Surabaya, Lamongan, 1.501.936.000,00 1.501.936.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerajinan dan Kerajinan (jasa) Bojonegoro, Lamongan dan Kerajinan (jasa) Bojonegoro, Lamongan Perdagangan

2.07.31.022 Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Jumlah industri yang mendapatkan 110 Pelaku Surabaya, Malang, Jakarta, Jumlah industri yang mendapatkan 15,00 Pelaku Surabaya, Malang, Jakarta, 2.252.904.000,00 2.252.904.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kerajinan pembinaan (pelaku industri) industri Bandung, Kab. Probolinggo pembinaan (pelaku industri) industri Bandung, Kab. Probolinggo Perdagangan
Bondowoso, Bojonegoro (sbg Bondowoso, Bojonegoro (sbg
peserta) peserta)

2.07.31.023 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % 3.754.840.000,00 3.754.840.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
dan Produk Kayu perkantoran UPTI Kayu Pasuruan (%) perkantoran UPTI Kayu Pasuruan (%) Perdagangan
2.07.31.024 Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu 780 Jasa Kota Pasuruan, Kota Jepara, Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan 780,00 Jasa Kota Pasuruan, Kota Jepara, 1.501.936.000,00 1.501.936.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Pasuruan (jasa) Kota Semarang. (jasa) Kota Semarang. Perdagangan
2.07.31.026 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Kabupaten Magetan Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % Kabupaten Magetan 3.509.077.600,00 3.509.077.600,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
dan Produk Kulit perkantoran UPTI Kulit Magetan perkantoran UPTI Kulit Magetan Perdagangan
2.07.31.027 Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit Magetan 624 Jasa Kabupaten Magetan Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit Magetan 624,00 Jasa Kabupaten Magetan 727.250.000,00 727.250.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.07.31.029 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam Persentase Pelaksanaan Administrasi 82 % Kabupaten Sidoarjo Persentase Pelaksanaan Administrasi 82,00 % Kabupaten Sidoarjo 3.717.283.500,00 3.717.283.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
dan Perekayasaan Perkantoran UPTI Logam dan Perkantoran UPTI Logam dan Perekayasaan Perdagangan
Perekayasaan Sidoarjo Sidoarjo

2.07.31.030 Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam dan 416 Jasa Kabupaten Sidoarjo Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam dan 416,00 Jasa Kabupaten Sidoarjo 1.652.126.000,00 1.652.126.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perekayasaan Sidoarjo Perekayasaan Sidoarjo Perdagangan
2.07.31.032 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Persentase pelaksanaan administrasi 0 Kabupaten Sidoarjo Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 Kabupaten Sidoarjo 3.896.720.000,00 3.896.720.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Makanan, Minuman, dan Kemasan perkantoran UPTI Mamin dan Kemasan perkantoran UPTI Mamin dan Kemasan Perdagangan

2.07.31.033 Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Jumlah jasa pelayanan UPTI Mamin dan 780 Jasa Banyuwangi, Bojonegoro, Jumlah jasa pelayanan UPTI Mamin dan 780,00 Jasa Banyuwangi, Bojonegoro, 2.182.842.500,00 2.182.842.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kemasan Kemasan Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Kemasan Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Perdagangan
Surabaya, Bondowoso, Ngawi, Surabaya, Bondowoso, Ngawi,
Kab. Probolingg0 Kab. Probolingg0

Bab 5 - 121
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.31.034 Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, Jumlah industri yang mendapatkan 110 Pelaku Sidoarjo, Ngawi, Lumajang, Jumlah industri yang mendapatkan 80,00 Pelaku Sidoarjo, Ngawi, Lumajang, 3.378.737.500,00 3.378.737.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
dan Kemasan pembinaan Industri Trenggalek, Tuban, Surabaya, pembinaan Industri Trenggalek, Tuban, Surabaya, Perdagangan
Magetan, Kab. Sumenep, Kota Magetan, Kab. Sumenep, Kota
Malang, Nganjuk, Bojonegoro Malang, Nganjuk, Bojonegoro

2.07.31.035 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah industri yang mendapatkan 110 Jawa Timur, Kab. Lamongan, Jumlah industri yang mendapatkan 75,00 Jawa Timur, Kab. Lamongan, 2.252.904.000,00 2.252.904.000,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu pembinaan (pelaku industri) Trenggalek, Kab. Malang pembinaan (pelaku industri) Trenggalek, Kab. Malang Perdagangan
Bondowoso Bondowoso

2.07.31.036 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah industri yang mendapatkan 110 Jawa Timur, Kab. Pasuruan Jumlah industri yang mendapatkan 140,00 Jawa Timur, Kab. Pasuruan 4.524.962.400,00 4.524.962.400,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit pembinaan (pelaku industri) Bondowoso, Magetan (sbg pembinaan (pelaku industri) Bondowoso, Magetan (sbg Perdagangan
peserta) peserta)

2.07.31.037 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah industri yang mendapatkan 110 Jawa Timur, Kota Mojokerto, Jumlah industri yang mendapatkan 100,00 Jawa Timur, Kota Mojokerto, 2.891.220.500,00 2.891.220.500,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan pembinaan (pelaku industri) Ponorogo, Kota Malang pembinaan (pelaku industri) Ponorogo, Kota Malang Perdagangan

2.07.33 Program Peningkatan Standarisasi Industri prosentase IKM yang telah menerapkan 9 persen Jawa timur prosentase IKM yang telah menerapkan 8,50 persen Jawa timur 29.100.400.000,00 4.200.000.000,00 -24.900.400.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
standardisasi dan HKI standardisasi dan HKI Perdagangan
2.07.33.019 Penyelenggaraan Pelayanan Standarisasi, HKI, Desain Jumlah IKM yang mendapat pelayanan 0 KabupatenBanyuwangi,Kabup Jumlah IKM yang mendapat pelayanan 0,00 KabupatenBanyuwangi,Kabup 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Produk Industri dan Pengembangan Teknologi Kreatif standarisasi (IKM) atenBlitar,KabupatenBojoneg standarisasi (IKM) atenBlitar,KabupatenBojoneg Perdagangan
di UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan oro,KabupatenGresik,Kabupat oro,KabupatenGresik,Kabupat
Teknologi Kreatif Surabaya enJombang,KabupatenLumaja enJombang,KabupatenLumaja
ng,KabupatenNganjuk,Kabupa ng,KabupatenNganjuk,Kabupa
tenPamekasan,Kabupat tenPamekasan,Kabupat

2.07.33.020 Penyelenggaraan Pelayanan Standarisasi, HKI, Desain Jumlah IKM yang mendapat pelayanan 0 Jawa Timur Jumlah IKM yang mendapat pelayanan 0,00 Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Produk Industri dan Pengembangan Teknologi Kreatif standarisasi (IKM) standarisasi (IKM) Perdagangan
di UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan
Teknologi Kreatif Malang

2.07.33.021 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Persentase pelaksanaan administrasi 82 % Jawa Timur Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 % Jawa Timur 4.613.758.000,00 680.000.000,00 -3.933.758.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi perkantoran PMPI dan TK Surabaya perkantoran PMPI dan TK Surabaya Perdagangan
Kreatif Surabaya

2.07.33.024 Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Persentase pelaksanaan administrasi 0 Kota Malang Persentase pelaksanaan administrasi 82,00 Kota Malang 2.223.400.000,00 720.000.000,00 -1.503.400.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi perkantoran PMPI dan TK Malang perkantoran PMPI dan TK Malang Perdagangan
Kreatif Malang

2.07.33.027 Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Jumlah Industri yang mendapatkan 820 Jawa Timur, (Banyuwangi, Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitasi 421,00 Jawa Timur, (Banyuwangi, 11.534.395.000,00 962.050.000,00 -10.572.345.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT fasilitasi (pelaku industri) Bojonegoro, Bondowoso, (pelaku industri) Bojonegoro, Bondowoso, Perdagangan
Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Gresik, Pacitan, Trenggalek, Gresik, Pacitan, Trenggalek,
Kreatif Surabaya Kota Mojokerto, Jombang, Kota Mojokerto, Jombang,
Kab. Mojokerto, , Kab. Kab. Mojokerto, , Kab.
Probolinggo, Pamekas Probolinggo, Pamekas

2.07.33.028 Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Jumlah Industri yang mendapatkan 540 Jawa Timur, Bojonegoro, Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitasi 245,00 Jawa Timur, Bojonegoro, 6.920.637.000,00 757.950.000,00 -6.162.687.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu fasilitasi (pelaku industri) Kab. Mojokerto, Kab. (pelaku industri) Kab. Mojokerto, Kab. Perdagangan
Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota
Probolinggo, Bondowoso, Probolinggo, Bondowoso,
Jombang, Ponorogo Jombang, Ponorogo

2.07.33.029 Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Jumlah industri yang mendapatkan 425 Jawa Timur, Ngawi, kota Jumlah industri yang mendapatkan fasilitasi 527,00 Jawa Timur, Ngawi, kota 2.630.290.000,00 690.000.000,00 -1.940.290.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT fasilitasi Malang, Kab Pasuruan, Kota Malang, Kab Pasuruan, Kota Perdagangan
Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Batu, Kab. Malang Batu, Kab. Malang
Kreatif Malang

2.07.33.030 Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Jumlah industri yang mendapatkan 286 Jawa Timur, Trenggalek, Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas 240,00 Jawa Timur, Trenggalek, 1.177.920.000,00 390.000.000,00 -787.920.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu fasilitas (pelaku industri) Kota Malang (pelaku industri) Kota Malang Perdagangan
Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang

2.07.41 Program pengembangan industri agro PDRB industri agro (Milyar Rupiah) 325.643 Milyar PDRB industri agro (Milyar Rupiah) ######## Milyar 16.968.400.000,00 2.200.000.000,00 -14.768.400.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Rupiah Rupiah Perdagangan
2.07.41.001 Pembinaan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0 KabupatenBanyuwangi,Kabup Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0,00 KabupatenBanyuwangi,Kabup 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Bahan Penyegar atenBojonegoro,KabupatenGr atenBojonegoro,KabupatenGr Perdagangan
esik,KabupatenLamongan,Kab esik,KabupatenLamongan,Kab
upatenPonorogo,KabupatenTr upatenPonorogo,KabupatenTr
enggalek,KabupatenTulungag enggalek,KabupatenTulungag
ung ung

Bab 5 - 122
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.41.002 Pembinaan Industri Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Jumlah pelaku industri yang difasilitasi 0 KabupatenBanyuwangi,Kabup Jumlah pelaku industri yang difasilitasi 0,00 KabupatenBanyuwangi,Kabup 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perkebunan atenBojonegoro,KabupatenBo atenBojonegoro,KabupatenBo Perdagangan
ndowoso,KabupatenPacitan,K ndowoso,KabupatenPacitan,K
abupatenTrenggalek abupatenTrenggalek

2.07.41.003 Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 323 IKM Kabupaten Ponorogo, Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 50,00 IKM Kabupaten Ponorogo, 1.251.620.000,00 100.000.000,00 -1.151.620.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Perdagangan
Kabupaten Bondowoso, Jawa Kabupaten Bondowoso, Jawa
Timur Timur

2.07.41.004 Pemetaan industri hasil tembakau Jumlah Dokumen yang disusun 1 dokume Surabaya, Jawa Timur Jumlah Dokumen yang disusun 1,00 dokumen Surabaya, Jawa Timur 375.490.000,00 50.000.000,00 -325.490.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
n Perdagangan
2.07.41.005 Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau Jumlah sertifikat/regristrasi yang di 120 sertifika Surabaya, Jawa Timur Jumlah sertifikat/regristrasi yang di 75,00 sertifikat Surabaya, Jawa Timur 609.720.000,00 475.000.000,00 -134.720.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan terbitkan (sertifikat) t terbitkan (sertifikat) Perdagangan
pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting
rokok sigaret

2.07.41.006 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Jumlah Orang yang difasilitasi 433 IKM Kabupaten Bojonegoro, Kota Jumlah Orang yang difasilitasi 390,00 IKM Kabupaten Bojonegoro, Kota 609.720.000,00 475.000.000,00 -134.720.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
masyarakat Pasuruan, Kab. Ponorogo, Pasuruan, Kab. Ponorogo, Perdagangan
Jawa Timur, Treggalek, Jawa Timur, Treggalek,

2.07.41.007 Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 883 IKM Surabaya, Ponorogo, Kota Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 120,00 IKM Surabaya, Ponorogo, Kota 5.290.530.000,00 197.128.500,00 -5.093.401.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perikanan Pasuruan,Jawa Timur, Pasuruan,Jawa Timur, Perdagangan
Bojonegoro, Bondowoso, Kab. Bojonegoro, Bondowoso, Kab.
PasuruanTulungagung PasuruanTulungagung

2.07.41.008 Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro Jumlah Kelompok yang difasilitasi 83 IKM Kab. Lamongan, Malang, Jumlah Kelompok yang difasilitasi 2,00 IKM Kab. Lamongan, Malang, 750.970.000,00 70.000.000,00 -680.970.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Nganjuk, Tranggalek, Nganjuk, Tranggalek, Perdagangan
Bondowoso Bondowoso

2.07.41.009 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 317 Jawa Timur, Bondowoso Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 285,00 Jawa Timur, Bondowoso 3.254.140.000,00 592.327.500,00 -2.661.812.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan (pelaku industri) (pelaku industri) Perdagangan
Penyegar

2.07.41.010 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 535 Jawa Timur, Bojonegoro, Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 190,00 Jawa Timur, Bojonegoro, 4.826.210.000,00 240.544.000,00 -4.585.666.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (pelaku industri) Bondowoso, Ngawi, (pelaku industri) Bondowoso, Ngawi, Perdagangan
Tulungagung, Ponorogo, Tulungagung, Ponorogo,
Trenggalek, Kab. Probolinggo Trenggalek, Kab. Probolinggo

2.07.42 Program pengembangan industri non agro PDRB industri non agro (Milyar Rupiah) 209.822 Milyar Jawa Timur PDRB industri non agro (Milyar Rupiah) ######## Milyar Jawa Timur 27.077.610.000,00 1.600.000.000,00 -25.477.610.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Rupiah Rupiah Perdagangan
2.07.42.001 Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 689 IKM Kab. Tulungagung, Kab. Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 140,00 IKM Kab. Tulungagung, Kab. 6.931.690.000,00 235.902.500,00 -6.695.787.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Transportasi Sumenep,Kab. Bojonegoro, Sumenep,Kab. Bojonegoro, Perdagangan
Kab. Jombang, Kab. Pasuruan, Kab. Jombang, Kab. Pasuruan,
Kab. Sidoarjo, Surabaya, Kab. Sidoarjo, Surabaya,
Bondowoso, kota Malang, Luar Bondowoso, kota Malang, Luar
Provinsi (Jawa B Provinsi (Jawa B

2.07.42.003 Anty-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 83 IKM Kabupaten Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 40,00 IKM Kabupaten 1.351.730.000,00 66.320.000,00 -1.285.410.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Bondowoso,Kabupaten Bondowoso,Kabupaten Perdagangan
Madiun,Kabupaten Madiun,Kabupaten
Trenggalek,Kabupaten Trenggalek,Kabupaten
Banyuwangi, surabaya, Kab. Banyuwangi, surabaya, Kab.
Blitar Blitar

2.07.42.004 Pembinaan Industri Elektronika dan Telematika Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0 KotaSurabaya Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 0,00 KotaSurabaya 0,00 0,00 0,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.07.42.006 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 593 Jawa Timur (Banyuwangi. Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 98,00 Jawa Timur (Banyuwangi. 6.989.320.000,00 925.392.500,00 -6.063.927.500,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (pelaku industri) Bojonegoro. Sumenep, (pelaku industri) Bojonegoro. Sumenep, Perdagangan
Nganjuk, Magetan, Lamongan, Nganjuk, Magetan, Lamongan,
Jombang, Kota Malang, Jombang, Kota Malang,
Tulungagung Tulungagung

2.07.42.007 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 250 Jawa Timur, Kota Probolinggo Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi 125,00 Jawa Timur, Kota Probolinggo 6.289.610.000,00 372.385.000,00 -5.917.225.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Industri Elektronika dan Telematika (pelaku industri) (pelaku industri) Perdagangan
2.07.43 Program Penataan Struktur Industri dan Jumlah Rancangan Kebijakan 16 kebijaka Jawa Timur Jumlah Rancangan Kebijakan Pengembangan 16,00 kebijaka Jawa Timur 5.515.260.000,00 2.150.000.000,00 -3.365.260.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Pengembangan Perdagangan Pengembangan Industri dan Perdagangan n Industri dan Perdagangan n Perdagangan

Bab 5 - 123
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07.43.001 Penataan Struktur Industri Luas kawasan industri yang terpakai 2.223 Kota Surabaya Luas kawasan industri yang terpakai 2.223,00 Kota Surabaya 572.710.000,00 873.995.000,00 301.285.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2.07.43.002 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun 2 Kebijaka Kota Surabaya Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun 2,00 Kebijaka Kota Surabaya 1.501.930.000,00 252.440.000,00 -1.249.490.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Industri n n Perdagangan
2.07.43.003 Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Jumlah Kerjasama lintas sektor dan lintas 10 Kota Surabaya Jumlah Kerjasama lintas sektor dan lintas 10,00 Kota Surabaya 875.700.000,00 172.340.000,00 -703.360.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Wilayah untuk Pengembangan Industri dan wilayah yang difasilitasi wilayah yang difasilitasi Perdagangan
Perdagangan

2.07.43.005 Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Jumlah Data yang disusun 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Data yang disusun 2,00 dokumen Kota Surabaya 1.563.200.000,00 584.575.000,00 -978.625.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan n Perdagangan
2.07.43.006 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun 2 kebijaka Kota Surabaya Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun 2,00 kebijaka Kota Surabaya 1.001.720.000,00 266.650.000,00 -735.070.000,00 APBD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan n n Perdagangan
BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 9.900.000.000,00 18.703.044.000,00 -8.803.044.000,00 Biro Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 500.000.000,00 1.102.600.000,00 602.600.000,00 APBD Biro Administrasi
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Pemerintahan dan Otonomi
kenyamanan kantor kenyamanan kantor Daerah

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pegawai Yang Puas Terhadap 100 % Surabaya Persentase Pegawai Yang Puas Terhadap 100,00 % Surabaya 500.000.000,00 1.102.600.000,00 602.600.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Pelayanan Perkantoran Pelayanan Perkantoran dan Otonomi Daerah

3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 172.000.000,00 145.000.000,00 -27.000.000,00 APBD Biro Administrasi
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 paket Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 paket Jawa Timur 115.000.000,00 88.000.000,00 -27.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia dan Otonomi Daerah

3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 20 paket Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 20,00 paket Jawa Timur 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara dan Otonomi Daerah

3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 APBD Biro Administrasi
Perangkat Daerah Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali jawa Timur Jumlah Konsultasi 15,00 kali jawa Timur 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
dan Otonomi Daerah

3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 Orang jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 Orang jawa Timur 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal dan Otonomi Daerah

3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 155.000.000,00 40.925.000,00 -114.075.000,00 APBD Biro Administrasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Jawa Timur 54.000.000,00 11.560.000,00 -42.440.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun dan Otonomi Daerah

3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan perangkat 6 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen pelaporan perangkat 6,00 Dokumen Jawa Timur 60.000.000,00 15.410.000,00 -44.590.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Program dan Anggaran daerah yang tersusun n daerah yang tersusun dan Otonomi Daerah

3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 1 paket Jawa Timur Jumlah update database perangkat daerah 1,00 paket Jawa Timur 30.000.000,00 8.220.000,00 -21.780.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data dan Otonomi Daerah

3.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume Jawa Timur Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen Jawa Timur 11.000.000,00 5.735.000,00 -5.265.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun dan Otonomi Daerah

3.03.47 Program Penataan dan Penyempurnaan Jumlah Fasilitasi pemilihan kepala daerah 19 % Jumlah Fasilitasi pemilihan kepala daerah 19,00 % 1.900.000.000,00 5.667.388.000,00 3.767.388.000,00 APBD Biro Administrasi
Kelembagaan Demokrasi serta Otonomi Daerah dan PAW di Jawa Timur dan PAW di Jawa Timur Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.47.004 Penyelenggaraan Penggantian Antar Waktu (PAW) prosentase telaah atas berkas pengajuan 100 % jawa Timur prosentase telaah atas berkas pengajuan 100,00 % jawa Timur 400.000.000,00 1.250.000.000,00 850.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota keputusan penetapan, pemberhentian, keputusan penetapan, pemberhentian, dan Otonomi Daerah
pengangkatan pengganti antar waktu pengangkatan pengganti antar waktu DPRD
DPRD di Jawa Timur yang masuk di Jawa Timur yang masuk

Bab 5 - 124
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.47.008 Monitoring Dan Evaluasi Pilkada Provinsi, Kab/Kota Persentase Telahaan atas Berkas 100 Laporan jawa Timur Persentase Telahaan atas Berkas Pengajuan 100,00 Laporan jawa Timur 1.000.000.000,00 717.388.000,00 -282.612.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Pengajuan Pelantikan, Pemberhentian, Pelantikan, Pemberhentian, Pengangkatan dan Otonomi Daerah
Pengangkatan KDH/ WKDH/Penjabat/Plt KDH/ WKDH/Penjabat/Plt dan Cuti
dan Cuti KDH/WKDH serta Adm Pensiun KDH/WKDH serta Adm Pensiun KDH/WKDH,
KDH/WKDH, Ijin Keluar Negeri dengan Ijin Keluar Negeri dengan Alasan Penting
Alasan Penting KDH/WKDH Yang Masuk KDH/WKDH Yang Masuk

3.03.47.009 Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Jawa Timur Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan 2 keg jawa Timur Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan 2,00 keg jawa Timur 500.000.000,00 3.700.000.000,00 3.200.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Otonomi Daerah Otonomi Daerah dan Otonomi Daerah

3.03.48 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Tersedianya dokumen Tata Kelola Yang 100 % Tersedianya dokumen Tata Kelola Yang Baik 100,00 % 1.950.000.000,00 2.200.000.000,00 250.000.000,00 APBD Biro Administrasi
Desa Baik Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.48.005 Sinkronisasi Pembinaan Kapasitas Aparatur Persentase Rekomendasi Permasalahan 100 % 29 Kab dan Kota Batu Persentase Rekomendasi Permasalahan 100,00 % 29 Kab dan Kota Batu 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan Desa Aparatur Pemerintahan Desa Aparatur Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah

3.03.48.007 Pembinaan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Persentase Rekomendasi Permasalahan 100 % 29 Kab dan Kota Batu Persentase Rekomendasi Permasalahan 100,00 % 29 Kab dan Kota Batu 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Desa Penataan dan Pembangunan Adm Penataan dan Pembangunan Adm dan Otonomi Daerah
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

3.03.48.008 Pembinaan Penataan Pendapatan dan Kekayaan Desa Persentase Berita Acara Verifikasi Atas 100 % 29 Kab dan Kota Batu Persentase Berita Acara Verifikasi Atas 100,00 % 29 Kab dan Kota Batu 1.650.000.000,00 1.600.000.000,00 -50.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Berkas Administrasi Pengajuan Bantuan Berkas Administrasi Pengajuan Bantuan dan Otonomi Daerah
Keuangan Desa Yang Masuk Keuangan Desa Yang Masuk

3.03.54 Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Tersedianya dokumen Tata Kelola 38 kab/kot Tersedianya dokumen Tata Kelola 38,00 kab/kota 4.713.000.000,00 9.037.131.000,00 4.324.131.000,00 APBD Biro Administrasi
Baik Pemerintahan yg baik a Pemerintahan yg baik Pemerintahan dan Otonomi
Daerah

3.03.54.012 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Jumlah Rekomendasi Peningkatan Tugas 6 Dokume Jawa Timur Jumlah Rekomendasi Peningkatan Tugas 6,00 Dokumen Jawa Timur 300.000.000,00 2.904.610.000,00 2.604.610.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Umum Pemerintahan Yang Dihasilkan n Umum Pemerintahan Yang Dihasilkan dan Otonomi Daerah

3.03.54.017 Pembinaan Kecamatan Jumlah Rekomendasi/RTL Percepatan 100 orang Jawa Timur Jumlah Rekomendasi/RTL Percepatan 100,00 orang Jawa Timur 713.000.000,00 667.705.000,00 -45.295.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Penerapan PATEN yang dihasilkan Penerapan PATEN yang dihasilkan dan Otonomi Daerah

3.03.54.018 Pelayanan Adminsitrasi Pembebasan Tanah Untuk Persentase Telaahan atas Usulan 100 % Jawa Timur Persentase Telaahan atas Usulan Penetapan 100,00 % Jawa Timur 500.000.000,00 363.335.000,00 -136.665.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Kepentingan Umum Penetapan Lokasi Yang Masuk Lokasi Yang Masuk dan Otonomi Daerah

3.03.54.028 Penyelenggaraan MPU dan APPSI Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan APPSI 1 Dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan APPSI 1,00 Dokumen Jawa Timur 1.150.000.000,00 3.478.586.000,00 2.328.586.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
yang dihasilkan n yang dihasilkan dan Otonomi Daerah

3.03.54.035 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Laporan LPPD Perangkat Daerah 67 laporan Jawa Timur Jumlah Laporan LPPD Perangkat Daerah dan 67,00 laporan Jawa Timur 1.300.000.000,00 1.114.745.000,00 -185.255.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Daerah ( LPPD ) dan Template IKK Lamp. 1 - 3 yang PD Template IKK Lamp. 1 - 3 yang dihimpun ; PD dan Otonomi Daerah
dihimpun ;

3.03.54.038 Penataan Batas Antar Daerah dan Penyusunan Persentase Usulan Perubahan Kode dan 100 Dokume Jawa Timur Persentase Usulan Perubahan Kode dan Data 100,00 Dokumen Jawa Timur 750.000.000,00 508.150.000,00 -241.850.000,00 APBD Biro Administrasi Pemerintahan
Toponimi/Rupabumi Data Administrasi Wilayah Data Wilayah Pemerintahan dari Kab/Kota n Wilayah Pemerintahan dari Kab/Kota yang dan Otonomi Daerah
Pemerintahan yang Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

14.300.000.000,00 41.145.300.864,00 -26.845.300.864,00 Biro Administrasi


BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kesejahteraan Sosial
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 3.327.447.632,00 2.131.425.795,00 -1.196.021.837,00 APBD Biro Administrasi
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Kesejahteraan Sosial
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Surabaya 3.327.447.632,00 2.131.425.795,00 -1.196.021.837,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Sosial
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.915.954.202,00 1.091.320.300,00 -824.633.902,00 APBD Biro Administrasi
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Kesejahteraan Sosial
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 paket/u Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 paket/un Surabaya 1.341.729.202,00 726.795.300,00 -614.933.902,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Sosial
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 paket Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 paket 574.225.000,00 364.525.000,00 -209.700.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara Sosial
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 359.149.059,00 577.850.000,00 218.700.941,00 APBD Biro Administrasi
Perangkat Daerah Kesejahteraan Sosial
3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 kali Surabaya 160.750.000,00 153.550.000,00 -7.200.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Sosial

Bab 5 - 125
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Surabaya 198.399.059,00 424.300.000,00 225.900.941,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
pendidikan/pelatihan SDM pendidikan/pelatihan SDM Sosial
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 307.615.202,00 146.150.000,00 -161.465.202,00 APBD Biro Administrasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Kesejahteraan Sosial

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Surabaya 22.072.000,00 20.000.000,00 -2.072.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Sosial
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan perangkat 4 Dokume Surabaya Jumlah dokumen pelaporan perangkat 4,00 Dokumen Surabaya 24.231.202,00 20.000.000,00 -4.231.202,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Program dan Anggaran daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Sosial
3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 12 Paket Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 12,00 Paket Surabaya 242.200.000,00 89.550.000,00 -152.650.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Sosial
3.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 Dokume Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 Dokumen Surabaya 19.112.000,00 16.600.000,00 -2.512.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Sosial
3.03.32 Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian 100 % Kebijakan di Bidang Mental Kerohanian yang 100,00 % 1.836.801.988,00 4.869.450.450,00 3.032.648.462,00 APBD Biro Administrasi
Kerohanian yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti Kesejahteraan Sosial
Rangkaian kegiatan keagamaan dan 8 kegiatan Rangkaian kegiatan keagamaan dan 8,00 kegiatan APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
pembinaan kehidupan beragama yang pembinaan kehidupan beragama yang Sosial
dilaksanakan dilaksanakan

3.03.32.001 Peningkatan Kualitas Guru Madin Persentase peningkatan kualifikasi 100 % Surabaya Persentase peningkatan kualifikasi akademik 100,00 % Surabaya 595.750.450,00 531.782.500,00 -63.967.950,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
akademik guru madrasah diniah guru madrasah diniah Sosial
3.03.32.002 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Persentase Rumusan kebijakan di Bidang 100 % Jawa Timur Persentase Rumusan kebijakan di Bidang 100,00 % Jawa Timur 700.000.000,00 1.814.437.950,00 1.114.437.950,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Keagamaan Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti Mental Kerohanian yang ditindaklanjuti Sosial

3.03.32.003 Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian 2.523.230.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan


Sosial
3.03.33 Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kebijakan di Bidang Pendidikan, 100 % Kebijakan di Bidang Pendidikan, 100,00 % 1.000.000.000,00 7.550.000.000,00 6.550.000.000,00 APBD Biro Administrasi
Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial
Pariwisata Pariwisata Pariwisata

3.03.33.001 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Persentase Rumusan kebijakan di Bidang 100 % Jawa Timur Persentase Rumusan kebijakan di Bidang 100,00 % Jawa Timur 300.000.000,00 2.184.100.500,00 1.884.100.500,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Pendidikan Pendidikan yang ditindaklanjuti Pendidikan yang ditindaklanjuti Sosial

3.03.33.002 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan 12 rumusan surabaya Rumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan 12,00 rumusan surabaya 300.000.000,00 3.874.544.500,00 3.574.544.500,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Pemuda dan Olahraga dan Olahraga yang ditindaklanjuti dan Olahraga yang ditindaklanjuti Sosial

3.03.33.003 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12 rumusan Surabaya Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12,00 rumusan Surabaya 200.000.000,00 1.004.555.000,00 804.555.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Kebudayaan kebudayaan yang ditindaklanjuti kebudayaan yang ditindaklanjuti Sosial
3.03.33.004 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12 rumusan Surabaya Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12,00 rumusan Surabaya 200.000.000,00 486.800.000,00 286.800.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Pariwisata pariwisata yang ditindaklanjuti pariwisata yang ditindaklanjuti Sosial
3.03.34 Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, 100 % Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, 100,00 % 1.000.000.000,00 10.550.693.550,00 9.550.693.550,00 APBD Biro Administrasi
Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan Kesejahteraan Sosial
Perlindungan Anak dan perlindungan anak perlindungan anak

3.03.34.001 Penanganan Tenaga Kerja Persentase Rumusan kebijakan di Bidang 100 % Jawa Timur Persentase Rumusan kebijakan di Bidang 100,00 % Jawa Timur 300.000.000,00 5.472.737.050,00 5.172.737.050,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti Sosial

3.03.34.007 Penanganan Transmigrasi Jumlah rekomendasi di bidang 4 rekomen Surabaya Jumlah rekomendasi di bidang transmigrasi 4,00 rekomen Surabaya 200.000.000,00 427.155.000,00 227.155.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
transmigrasi dasi dasi Sosial
3.03.34.008 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12 rumusan Surabaya Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12,00 rumusan Surabaya 500.000.000,00 4.650.801.500,00 4.150.801.500,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Sosial
perlindungan anak yang ditindaklanjuti anak yang ditindaklanjuti

3.03.35 Program layanan administrasi bidang sosial, Kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, 100 % Kebijakan di Bidang sosial, kesehatan, 100,00 % 1.000.000.000,00 3.957.885.000,00 2.957.885.000,00 APBD Biro Administrasi
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga pengendalian penduduk dan keluarga pengendalian penduduk dan keluarga Kesejahteraan Sosial
berencana berencana berencana

3.03.35.001 Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan Surat edaran dan SK gubernur 4 Surat & Jawa Timur Surat edaran dan SK gubernur 4,00 Surat & Jawa Timur 280.000.000,00 3.146.485.000,00 2.866.485.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
dalam Bermasyarakat SK Gub SK Gub Sosial
3.03.35.002 Penanganan Bencana Jumlah rekomendasi di bidang penanganan 12 rekomen Surabaya Jumlah rekomendasi di bidang penanganan 12,00 rekomen Surabaya 420.000.000,00 402.450.000,00 -17.550.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
bencana dasi bencana dasi Sosial
3.03.35.004 Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12 rumusan Surabaya Jumlah rumusan kebijakan di bidang 12,00 rumusan Surabaya 300.000.000,00 408.950.000,00 108.950.000,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Penduduk dan Keluarga Berencana kesehatan yang ditindaklanjuti kesehatan yang ditindaklanjuti Sosial

3.03.37 Program dukungan layanan administrasi bantuan rekomendasi permohonan bantuan hibah 100 % rekomendasi permohonan bantuan hibah 100,00 % 3.553.031.917,00 10.000.000.000,00 6.446.968.083,00 APBD Biro Administrasi
hibah dan bantuan sosial yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti Kesejahteraan Sosial

Bab 5 - 126
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.37.001 Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Prosentase dukungan layanan penyaluran 100 % Surabaya Prosentase dukungan layanan penyaluran 100,00 % Surabaya 3.553.031.917,00 10.000.000.000,00 6.446.968.083,00 APBD Biro Administrasi Kesejahteraan
Kemasyarakatan hibah kepada lembaga sosial hibah kepada lembaga sosial Sosial
kemasyarakatan kemasyarakatan

3.04.32.003 Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian jumlah rekomendasi dibidang kerohanian 12 rekomen Surabaya jumlah rekomendasi dibidang kerohanian 12,00 rekomen Surabaya 541.051.538,00 541.051.538,00 0,00 Biro Administrasi Kesejahteraan
dasi dasi Sosial
BIRO HUKUM 11.550.000.000,00 9.314.713.000,00 2.235.287.000,00 Biro Hukum
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 900.000.000,00 572.270.775,00 -327.729.225,00 APBD Biro Hukum
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 900.000.000,00 572.270.775,00 -327.729.225,00 APBD Biro Hukum
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 85.870.625,00 66.120.625,00 -19.750.000,00 APBD Biro Hukum
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Kota Surabaya 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 APBD Biro Hukum
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 22 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 56,00 Paket/Un Kota Surabaya 55.870.625,00 51.120.625,00 -4.750.000,00 APBD Biro Hukum
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 456.208.400,00 537.600.000,00 81.391.600,00 APBD Biro Hukum
Perangkat Daerah
3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 50 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 50,00 kali Kota Surabaya 181.208.400,00 181.200.000,00 -8.400,00 APBD Biro Hukum
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 20 orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 20,00 orang Kota Surabaya 275.000.000,00 356.400.000,00 81.400.000,00 APBD Biro Hukum
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 330.604.450,00 74.911.600,00 -255.692.850,00 APBD Biro Hukum
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 93.534.800,00 29.147.800,00 -64.387.000,00 APBD Biro Hukum
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3,00 Dokumen Kota Surabaya 93.534.800,00 18.168.800,00 -75.366.000,00 APBD Biro Hukum
Program dan Anggaran n
3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah Update database perangkat daerah 1,00 Dokumen Kota Surabaya 50.000.000,00 20.695.000,00 -29.305.000,00 APBD Biro Hukum
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah n
3.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 5 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 5,00 dokumen Kota Surabaya 93.534.850,00 6.900.000,00 -86.634.850,00 APBD Biro Hukum
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
3.03.22 Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi Prosentase pembentukan Produk Hukum 85 % Prosentase pembentukan Produk Hukum 85,00 % 2.472.512.800,00 2.045.788.600,00 -426.724.200,00 APBD Biro Hukum
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
3.03.22.001 Penyusunan Produk Hukum Penetapan Provinsi Jumlah Kepgub yg disusun 800 Kepgub Kota Surabaya Jumlah Kepgub yg disusun 400,00 Kepgub Kota Surabaya 584.487.990,00 287.997.990,00 -296.490.000,00 APBD Biro Hukum
3.03.22.002 Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Provinsi Prosentase Perda yg Diundangkan 100 Produk Kota Surabaya Prosentase Perda yg Diundangkan 100,00 Produk Kota Surabaya 1.228.824.810,00 1.072.510.610,00 -156.314.200,00 APBD Biro Hukum

3.03.22.003 Pengkajian Produk Hukum Provinsi Jumlah Pengkajian Produk Hukum Provinsi 25 Nota Kota Surabaya Jumlah Pengkajian Produk Hukum Provinsi 25,00 Nota Kota Surabaya 659.200.000,00 685.280.000,00 26.080.000,00 APBD Biro Hukum
yang dihasilkan Dinas, yang dihasilkan Dinas,
Surat, Surat,
Telaaha Telaahan
n Hu Hu

3.03.23 Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Prosentase Pembinaan dan Pengawasan 85 % Prosentase Pembinaan dan Pengawasan 85,00 % 2.138.963.210,00 1.778.876.500,00 -360.086.710,00 APBD Biro Hukum
Hukum Kabupaten / Kota Produk Hukum Kabupaten / Kota Produk Hukum Kabupaten / Kota

3.03.23.001 Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Jumlah Raperda/Raperkada Kab / Kota yg 120 Raperda Kota Surabaya Jumlah Raperda/Raperkada Kab / Kota yg 110,00 Raperda Kota Surabaya 716.981.680,00 631.514.166,00 -85.467.514,00 APBD Biro Hukum
Kabupaten/Kota Wilayah I difasilitasi Wilayah I / difasilitasi Wilayah I /
Raperka Raperkad
da a

3.03.23.002 Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Jumlah Raperda/Raperkada Kab / Kota yg 120 Raperda Kota Surabaya Jumlah Raperda/Raperkada Kab / Kota yg 110,00 Raperda Kota Surabaya 721.981.530,00 631.514.166,00 -90.467.364,00 APBD Biro Hukum
Kabupaten/Kota Wilayah II difasilitasi Wilayah II / difasilitasi Wilayah II /
Raperka Raperkad
da a

3.03.23.003 Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Jumlah Raperda/Raperkada Kab / Kota yg 120 Raperda Kota Surabaya Jumlah Raperda/Raperkada Kab / Kota yg 102,00 Raperda Kota Surabaya 700.000.000,00 515.848.168,00 -184.151.832,00 APBD Biro Hukum
Kabupaten/Kota Wilayah III difasilitasi Wilayah III / difasilitasi Wilayah III /
Raperka Raperkad
da a

3.03.38 Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum Prosentase Penanganan Masalah Hukum 85 % Prosentase Penanganan Masalah Hukum 85,00 % 2.830.512.767,00 2.353.019.700,00 -477.493.067,00 APBD Biro Hukum

3.03.38.008 Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Jumlah Pemberian Saran/ Pertimbangan 100 Masalah Kota Surabaya Jumlah Pemberian Saran/ Pertimbangan 80,00 Masalah Kota Surabaya 1.205.817.507,00 872.758.040,00 -333.059.467,00 APBD Biro Hukum
Litigasi) Hukum Hukum Hukum Hukum

Bab 5 - 127
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.38.011 Penyelesaian Perkara di Pengadilan (Litigasi) Jumlah Perkara yg ditangani 45 Perkara Kota Surabaya Jumlah Perkara yg ditangani 45,00 Perkara Kota Surabaya 927.693.600,00 848.130.000,00 -79.563.600,00 APBD Biro Hukum
3.03.38.012 Pemajuan HAM di Jawa Timur Jumlah laporan aksi HAM Provinsi dan 39 laporan Kota Surabaya Jumlah laporan aksi HAM Provinsi dan 39,00 laporan Kota Surabaya 697.001.660,00 632.131.660,00 -64.870.000,00 APBD Biro Hukum
Kab/Kota di Jatim Kab/Kota di Jatim
3.03.46 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum Prosentase Penyampaian Dokumentasi dan 85 % Prosentase Penyampaian Dokumentasi dan 85,00 % 2.335.327.748,00 1.886.125.200,00 -449.202.548,00 APBD Biro Hukum
Informasi Hukum kepada Masyarakat Informasi Hukum kepada Masyarakat

3.03.46.001 Pengelolaan Dokumentasi & Informasi Hukum Jumlah Upload Produk Hukum Provinsi 900 Kota Surabaya Jumlah Upload Produk Hukum Provinsi yang 500,00 Kota Surabaya 889.990.000,00 700.000.000,00 -189.990.000,00 APBD Biro Hukum
yang tersusun tersusun
3.03.46.002 Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Penambahan Koleksi Buku 150 Tamu Kota Surabaya Jumlah Penambahan Koleksi Buku 150,00 Tamu Kota Surabaya 117.850.000,00 104.000.000,00 -13.850.000,00 APBD Biro Hukum
3.03.46.003 Penyuluhan Hukum Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hukum pada 44 Kegiatan Kota Surabaya Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hukum pada 26,00 Kegiatan Kota Surabaya 1.327.487.748,00 1.082.125.200,00 -245.362.548,00 APBD Biro Hukum
Masyarakat secara langsung Masyarakat secara langsung
36.000.000.000,00 42.735.019.000,00 -6.735.019.000,00 Biro Administrasi
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
Perekonomian
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.600.000.000,00 1.987.720.000,00 387.720.000,00 APBD Biro Administrasi
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Perekonomian
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 1.600.000.000,00 1.987.720.000,00 387.720.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.200.000.000,00 635.680.000,00 -564.320.000,00 APBD Biro Administrasi
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Perekonomian
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 15 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 15,00 Paket/Un Kota Surabaya 900.000.000,00 304.680.000,00 -595.320.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 489 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 489,00 Paket/Un Kota Surabaya 300.000.000,00 331.000.000,00 31.000.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 250.000.000,00 306.900.000,00 56.900.000,00 APBD Biro Administrasi
Perangkat Daerah Perekonomian
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 32 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 32,00 Orang Kota Surabaya 250.000.000,00 306.900.000,00 56.900.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 200.000.000,00 30.000.000,00 -170.000.000,00 APBD Biro Administrasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Perekonomian

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Kota Surabaya 125.000.000,00 8.000.000,00 -117.000.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
daerah yang tersus n daerah yang tersus
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Surabaya 75.000.000,00 22.000.000,00 -53.000.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Program dan Anggaran n
3.03.25 Program Sinkronisasi Makro Ekonomi, Sarana Jumlah Rumusan Kebijakan Makro 4 Rumusan Jumlah Rumusan Kebijakan Makro Ekonomi, 4,00 Rumusan 20.189.609.587,00 19.653.676.000,00 -535.933.587,00 APBD Biro Administrasi
Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan Ekonomi, Sarana Perekonomian, Kebijaka Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Kebijaka Perekonomian
Perindustrian dan Perdagangan n Perdagangan n

3.03.25.001 Sinkronisasi Kebijakan dan Kinerja Pembangunan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 4 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 4,00 Rumusan Kota Surabaya 1.000.000.000,00 890.000.000,00 -110.000.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Ekonomi di Jawa Timur kebijakan tentang Kebijakan dan Kinerja Kebijaka kebijakan tentang Kebijakan dan Kinerja Kebijaka
Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur n Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur n

3.03.25.002 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Perhubungan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 100.000.000,00 96.582.000,00 -3.418.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Daerah kebijakan tentang Kebijakan Kebijaka kebijakan tentang Kebijakan Pembangunan Kebijaka
Pembangunan Transportasi Daerah n Transportasi Daerah n

3.03.25.003 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 400.000.000,00 293.965.365,00 -106.034.635,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
kebijakan tentang Pengendalian Inflasi Kebijaka kebijakan tentang Pengendalian Inflasi Kebijaka
Daerah n Daerah n

3.03.25.004 Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 3 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 3,00 Rumusan Kota Surabaya 16.001.609.587,00 15.510.415.635,00 -491.193.952,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Dalam dan Luar Negeri kebijakan tentang Promosi/Misi Dagang Kebijaka kebijakan tentang Promosi/Misi Dagang dan Kebijaka
dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan n Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar n
Luar Negeri Negeri

3.03.25.005 Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Dalam dan Luar Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 1.363.000.000,00 1.320.616.000,00 -42.384.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Negeri kebijakan tentang Monitoring Produk Hasil Kebijaka kebijakan tentang Monitoring Produk Hasil Kebijaka
Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri n Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri n
dan Investasi dan Investasi

Bab 5 - 128
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.25.006 Sinkronisasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 150.000.000,00 137.332.000,00 -12.668.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Tradisional di Jawa Timur kebijakan tentang Pengembangan Pasar Kebijaka kebijakan tentang Pengembangan Pasar Kebijaka
Tradisional di Jawa Timur n Tradisional di Jawa Timur n

3.03.25.007 Sinkronisasi Pemberdayaan Kelembagaan Mikro dan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 800.000.000,00 758.123.000,00 -41.877.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Informal di Jawa Timur kebijakan tentang Pemberdayaan Kebijaka kebijakan tentang Pemberdayaan Kebijaka
Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa n Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa n
Timur Timur

3.03.25.008 Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perekonomian Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 75.000.000,00 103.439.000,00 28.439.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
kebijakan tentang Peningkatan Kerjasama Kebijaka kebijakan tentang Peningkatan Kerjasama Kebijaka
Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang n Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang n
Perekonomian Perekonomian

3.03.25.009 Sinkronisasi Kebijakan Standardisasi Produk dan Jasa Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 100.000.000,00 224.689.000,00 124.689.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
di Jawa Timur kebijakan tentang Peningkatan Kebijaka kebijakan tentang Peningkatan Standardisasi Kebijaka
Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan n dan Sertifikasi Produk dan Jasa n
Jasa

3.03.25.010 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri di Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 200.000.000,00 318.514.000,00 118.514.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Jawa Timur kebijakan tentang Potensi Industri dan Kebijaka kebijakan tentang Potensi Industri dan Kebijaka
Perdagangan dalam rangka Membuka n Perdagangan dalam rangka Membuka n
Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri

3.03.40 Program Pembinaan BUMD Jumlah Rumusan Kebijakan Pembinaan 3 Rumusan Jumlah Rumusan Kebijakan Pembinaan 3,00 Rumusan 3.500.000.000,00 5.338.335.000,00 1.838.335.000,00 APBD Biro Administrasi
BUMD Kebijaka BUMD Kebijaka Perekonomian
n n

3.03.40.001 Sinkronisasi Pengembangan Pembiayaan dan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 1.600.000.000,00 1.402.340.000,00 -197.660.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Kemitraan BUMD kebijakan tentang Pengembangan Kebijaka kebijakan tentang Pengembangan Kebijaka
Pembiayaan dan Kemitraan BUMD n Pembiayaan dan Kemitraan BUMD n

3.03.40.003 Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 1.000.000.000,00 1.088.555.000,00 88.555.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Kelembagaan BUMD di Jawa Timur kebijakan tentang Pengembangan Kebijaka kebijakan tentang Pengembangan Kebijaka
Kelembagaan Bumd di Jawa Timur n Kelembagaan Bumd di Jawa Timur n

3.03.40.004 Evaluasi BUMD Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 900.000.000,00 2.847.440.000,00 1.947.440.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
kebijakan tentang Evaluasi BUMD di Jawa Kebijaka kebijakan tentang Evaluasi BUMD di Jawa Kebijaka
Timur n Timur n

3.03.97 Program Pembangunan Ekonomi, Koperasi, UKM, Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan 4 Rumusan Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan 4,00 Rumusan 9.060.390.413,00 14.782.708.000,00 5.722.317.587,00 APBD Biro Administrasi
Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Ekonomi, Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif Kebijaka Ekonomi, Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif Kebijaka Perekonomian
dan Penanaman Modal n dan Penanaman Modal n

3.03.97.001 Sinkronisasi Pengembangan dan Pembiayaan UKM di Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 1,00 Rumusan Kota Surabaya 1.500.000.000,00 1.180.655.807,00 -319.344.193,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Jawa Timur kebijakan tentang Pengembangan UKM di Kebijaka kebijakan tentang Pengembangan UKM di Kebijaka
Jawa Timur n Jawa Timur n

3.03.97.002 Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 2.000.000.000,00 1.802.968.930,00 -197.031.070,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
UMKMK kebijakan tentang Pelaksanaan Program Kebijaka kebijakan tentang Pelaksanaan Program Kebijaka
Dana Bergulir pada UKM n Dana Bergulir pada UKM n

3.03.97.004 Sinkronisasi Kelembagaan dan Pengembangan Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 300.000.000,00 567.507.263,00 267.507.263,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Ekonomi Kreatif di Jawa Timur kebijakan tentang Kelembagaan dan Kebijaka kebijakan tentang Kelembagaan dan Kebijaka
Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa n Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa n
Timur Timur

3.03.97.006 Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Organisasi dan Usaha Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 175.000.000,00 246.282.000,00 71.282.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
Koperasi di Jawa Timur kebijakan tentang Organisasi dan Usaha Kebijaka kebijakan tentang Organisasi dan Usaha Kebijaka
Koperasi di Jawa Timur n Koperasi di Jawa Timur n

Bab 5 - 129
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.97.007 Sinkronisasi Penanaman Modal di Jawa Timur Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2 Rumusan Kota Surabaya Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan 2,00 Rumusan Kota Surabaya 1.000.000.000,00 5.985.294.000,00 4.985.294.000,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
kebijakan tentang Penanaman Modal di Kebijaka kebijakan tentang Penanaman Modal di Jawa Kebijaka
Jawa Timur n Timur n

3.03.97.009 Penyampaian informasi ketentuan peraturan Jumlah Dokumen Telaahan atau bahan 8 Rumusan Kota Surabaya Jumlah Dokumen Telaahan atau bahan 8,00 Rumusan Kota Surabaya 4.085.390.413,00 5.000.000.000,00 914.609.587,00 APBD Biro Administrasi Perekonomian
perundangan-undangan di bi dang cukai kepada rumusan kebijakan tentang ketentuan Kebijaka rumusan kebijakan tentang ketentuan Kebijaka
masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta perundang-undangan di bidang cukai n perundang-undangan di bidang cukai kepada n
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepada masyarakat dan/ atau pemangku masyarakat dan/ atau pemangku
ketentuan peraturan perundangan-undangan di kepentingan, serta pemantauan dan kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi
bidang cukai evaluasi atas pelaksanaan ketentuan atas pelaksanaan ketentuan perundang
perundang undangan di bidang cukai undangan di bidang cukai

Biro Administrasi Sumber Daya


BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM 9.900.000.000,00 7.694.055.000,00 2.205.945.000,00
Alam
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.245.112.125,00 1.203.181.000,00 -1.041.931.125,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Alam
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Surabaya 2.245.112.125,00 1.203.181.000,00 -1.041.931.125,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Alam
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 1.114.024.296,00 387.000.000,00 -727.024.296,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Alam
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Surabaya 734.024.296,00 212.000.000,00 -522.024.296,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Alam
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Surabaya 380.000.000,00 175.000.000,00 -205.000.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Alam
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 108.434.579,00 172.309.000,00 63.874.421,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Perangkat Daerah Alam
3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 4 kali Jawa Timur Jumlah Konsultasi 4,00 kali Jawa Timur 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Alam
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 orang Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 orang Surabaya 23.434.579,00 87.309.000,00 63.874.421,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Alam
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 74.409.000,00 248.000.000,00 173.591.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Alam

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4 Dokume Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 4,00 Dokumen Surabaya 4.000.000,00 75.000.000,00 71.000.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Alam
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6 Dokume Surabaya Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Surabaya 64.409.000,00 15.000.000,00 -49.409.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Program dan Anggaran n Alam
3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 2 Paket Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 2,00 Paket Surabaya 2.000.000,00 150.000.000,00 148.000.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Alam
3.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 4 Dokume Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 4,00 Dokumen Surabaya 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Alam
3.03.27 Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan 3 Dokume Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan 3,00 Dokumen 2.872.138.112,00 2.512.890.000,00 -359.248.112,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Bidang Energi Sumberdaya Mineral dan Lingkungan ESDM dan Lingkungan Hidup n ESDM dan Lingkungan Hidup Alam
Hidup

3.03.27.001 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Jumlah rumusan kebijakan bidang 2 Dokume Jawa Timur Jumlah rumusan kebijakan bidang 2,00 Dokumen Jawa Timur 1.460.200.000,00 1.056.445.000,00 -403.755.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Hidup lingkungan hidup n lingkungan hidup Alam
3.03.27.003 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Energi Jumlah rumusan kebijakan bidang energi 1 Dokume Jawa Timur Jumlah rumusan kebijakan bidang energi 1,00 Dokumen Jawa Timur 1.411.938.112,00 1.456.445.000,00 44.506.888,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Sumber Daya Mineral sumber daya mineral n sumber daya mineral Alam
3.03.28 Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan 2 Dokume Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan 2,00 Dokumen 1.671.505.724,00 1.555.775.000,00 -115.730.724,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Bidang Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan n Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Alam
Perikanan Perikanan Perikanan

3.03.28.003 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Jumlah rumusan kebijakan bidang 1 Dokume jawa Timur Jumlah rumusan kebijakan bidang kelautan 1,00 Dokumen jawa Timur 810.981.114,00 777.887.500,00 -33.093.614,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Perikanan kelautan dan perikanan n dan perikanan Alam
3.03.28.004 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Peternakan Jumlah rumusan kebijakan bidang 1 Dokume Jawa Timur Jumlah rumusan kebijakan bidang 1,00 Dokumen Jawa Timur 860.524.610,00 777.887.500,00 -82.637.110,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
peternakan n peternakan Alam
3.03.29 Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan 3 Dokume Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan 3,00 Dokumen 1.814.376.164,00 1.614.900.000,00 -199.476.164,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Bidang Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan n Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Alam
Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

3.03.29.001 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Pertanian dan Jumlah rumusan kebijakan bidang 1 Dokume Jawa Timur Jumlah rumusan kebijakan bidang pertanian 1,00 Dokumen Jawa Timur 1.004.176.164,00 807.450.000,00 -196.726.164,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
Ketahanan Pangan pertanian dan ketahanan pangan n dan ketahanan pangan Alam

Bab 5 - 130
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.29.002 Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Perkebunan jumlah rumusan kebijakan bidang 2 Dokume jawa Timur jumlah rumusan kebijakan bidang 2,00 Dokumen jawa Timur 810.200.000,00 807.450.000,00 -2.750.000,00 APBD Biro Administrasi Sumber Daya
dan Kehutanan perkebunan dan kehutanan n perkebunan dan kehutanan Alam
Biro Administrasi
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 23.100.000.000,00 28.205.017.000,00 -5.105.017.000,00 Pembangunan
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 3.498.714.200,00 3.448.726.500,00 -49.987.700,00 APBD Biro Administrasi
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Pembangunan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 3.498.714.200,00 3.448.726.500,00 -49.987.700,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 110.000.000,00 604.000.000,00 494.000.000,00 APBD Biro Administrasi
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Pembangunan
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Kota Surabaya 90.000.000,00 540.000.000,00 450.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 2 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 2,00 Paket/Un Kota Surabaya 20.000.000,00 64.000.000,00 44.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.526.785.800,00 2.487.028.000,00 960.242.200,00 APBD Biro Administrasi
Perangkat Daerah Pembangunan
3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 kali Kota Surabaya 1.384.250.800,00 2.374.778.000,00 990.527.200,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan

3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 54 orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 54,00 orang Kota Surabaya 142.535.000,00 112.250.000,00 -30.285.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 244.700.000,00 412.950.000,00 168.250.000,00 APBD Biro Administrasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 Dokumen Kota Surabaya 124.700.000,00 58.250.000,00 -66.450.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Kota Surabaya 70.000.000,00 44.700.000,00 -25.300.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Program dan Anggaran n
3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 4 paket Kota Surabaya Jumlah update database perangkat daerah 4,00 paket Kota Surabaya 50.000.000,00 310.000.000,00 260.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data
3.03.30 Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Persentase pengendalian administrasi 100 % Persentase pengendalian administrasi 100,00 % 5.283.100.000,00 4.212.524.000,00 -1.070.576.000,00 APBD Biro Administrasi
pembangunan sesuai ketentuan pembangunan sesuai ketentuan Pembangunan
3.03.30.001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah PD dengan sumber dana APBD 67 OPD Kota Surabaya Jumlah PD dengan sumber dana APBD yang 67,00 OPD Kota Surabaya 3.446.454.594,00 795.700.000,00 -2.650.754.594,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Daerah (APBD) yang dievaluasi dievaluasi
3.03.30.002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Jumlah PD dengan sumber dana APBN 28 OPD Kota Surabaya Jumlah PD dengan sumber dana APBN yang 28,00 OPD Kota Surabaya 857.895.406,00 2.371.550.000,00 1.513.654.594,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) yang dievaluasi dievaluasi
3.03.30.003 Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan jumlah laporan evaluasi kebijakan 2 dokume Kota Surabaya jumlah laporan evaluasi kebijakan 2,00 dokumen Kota Surabaya 978.750.000,00 1.045.274.000,00 66.524.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
pembangunan n pembangunan
3.03.31 Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Persentase kebijakan pembangunan yang 100 % Persentase kebijakan pembangunan yang 100,00 % 6.226.900.000,00 14.675.000.000,00 8.448.100.000,00 APBD Biro Administrasi
tersusun sesuai ketentuan dan tepat tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Pembangunan
waktu

3.03.31.001 Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara jumlah notulen rumusan kebijakan LPSE 800 jumlah Kota Surabaya jumlah notulen rumusan kebijakan LPSE 800,00 jumlah Kota Surabaya 1.500.000.000,00 1.051.100.000,00 -448.900.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
elektronik paket paket
3.03.31.002 Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang dan jumlah dokumen pengendalian dan 2 dokume Kota Surabaya jumlah dokumen pengendalian dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 800.000.000,00 458.000.000,00 -342.000.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Jasa, Konstruksi, serta Rencana Umum Pengadaan pelaporan n pelaporan

3.03.31.003 Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Jumlah dokumen pelaporan program 2 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen pelaporan program 2,00 dokumen Kota Surabaya 1.500.000.000,00 1.920.900.000,00 420.900.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Strategis strategis n strategis
3.03.31.004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik Jumlah sarana prasarana yang dibeli 3 paket Kota Surabaya Jumlah sarana prasarana yang dibeli 3,00 paket Kota Surabaya 2.426.900.000,00 245.000.000,00 -2.181.900.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan

3.03.31.005 Layanan Pengadaan Barang/Jasa 7.942.370.000,00 Biro Administrasi Pembangunan

3.03.31.006 Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa 1.557.630.000,00 Biro Administrasi Pembangunan

3.03.31.007 Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan

3.03.84 Program Dukungan Layanan Administrasi Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi 100 % Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi 100,00 % 6.209.800.000,00 2.364.788.500,00 -3.845.011.500,00 APBD Biro Administrasi
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
3.03.84.001 Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK 150 orang Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK 150,00 orang 1.709.800.000,00 607.831.000,00 -1.101.969.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Lingkungan SKPD Prov. Jatim
3.03.84.007 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah draft rumusan kebijakan SSHBJ 2 dokume Kota Surabaya Jumlah draft rumusan kebijakan SSHBJ dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 3.450.000.000,00 1.299.360.500,00 -2.150.639.500,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
dan ASB n ASB

Bab 5 - 131
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.84.011 Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Jumlah draft rumusan kebijakan pedoman 1 pedoma Kota Surabaya Jumlah draft rumusan kebijakan pedoman 1,00 pedoman Kota Surabaya 1.050.000.000,00 457.597.000,00 -592.403.000,00 APBD Biro Administrasi Pembangunan
Pemprov Jatim pelaksanaan tugas pemprov jatim n pelaksanaan tugas pemprov jatim

BIRO ORGANISASI 22.000.000.000,00 23.370.097.720,00 -1.370.097.720,00 Biro Organisasi


3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 835.047.060,00 840.524.260,00 5.477.200,00 APBD Biro Organisasi
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 835.047.060,00 840.524.260,00 5.477.200,00 APBD Biro Organisasi
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 89.950.000,00 526.120.000,00 436.170.000,00 APBD Biro Organisasi
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 paket/u Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 paket/un Kota Surabaya 60.000.000,00 496.170.000,00 436.170.000,00 APBD Biro Organisasi
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 48 paket/u Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 48,00 paket/un Kota Surabaya 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00 APBD Biro Organisasi
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 1.452.170.800,00 1.311.395.800,00 -140.775.000,00 APBD Biro Organisasi
Perangkat Daerah
3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 22 kali Jawa Timur Jumlah Konsultasi 22,00 kali Jawa Timur 166.976.000,00 186.326.000,00 19.350.000,00 APBD Biro Organisasi
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 756 orang Jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 756,00 orang Jawa Timur 1.285.194.800,00 1.125.069.800,00 -160.125.000,00 APBD Biro Organisasi
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 155.710.000,00 106.452.800,00 -49.257.200,00 APBD Biro Organisasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 dokume Jawa Timur Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 dokumen Jawa Timur 36.080.000,00 22.460.000,00 -13.620.000,00 APBD Biro Organisasi
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4 dokume Jawa Timur Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 4,00 dokumen Jawa Timur 72.130.000,00 57.422.800,00 -14.707.200,00 APBD Biro Organisasi
Program dan Anggaran n
3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah update database perangkat daerah 4 kali jawa Timur Jumlah update database perangkat daerah 4,00 kali jawa Timur 27.500.000,00 14.315.000,00 -13.185.000,00 APBD Biro Organisasi
Pelaksanaan Sistem Informasi Data
3.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume jawa Timur Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen jawa Timur 20.000.000,00 12.255.000,00 -7.745.000,00 APBD Biro Organisasi
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
3.03.73 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Jumlah perangkat daerah Provinsi yang 20 PD Jumlah perangkat daerah Provinsi yang 20,00 PD 2.243.630.000,00 2.370.185.172,00 126.555.172,00 APBD Biro Organisasi
Kelembagaan kelembagaannya tepat fungsi dan tepat kelembagaannya tepat fungsi dan tepat
ukuran ukuran

Jumlah Kab/Kota yang kelembagaannya 38 kab/kot Jumlah Kab/Kota yang kelembagaannya 38,00 kab/kota APBD Biro Organisasi
tepat fungsi dan tepat ukuran a tepat fungsi dan tepat ukuran

Jumlah perangkat daerah yang 21 PD Jumlah perangkat daerah yang 21,00 PD APBD Biro Organisasi
menggunakan Anjab sebagai dasar menggunakan Anjab sebagai dasar penataan
penataan pegawai pegawai

3.03.73.002 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah UPT Prov dan Cabang Dinas yang 62 UPT Jawa Timur Jumlah UPT Prov dan Cabang Dinas yang 62,00 UPT Jawa Timur 785.000.000,00 1.315.201.000,00 530.201.000,00 APBD Biro Organisasi
ditata kelembagaannya ditata kelembagaannya
3.03.73.004 Analisis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah UPT Prov yang dianalisis 62 UPT Jawa Timur Jumlah UPT Prov yang dianalisis 62,00 UPT Jawa Timur 505.629.540,00 391.257.540,00 -114.372.000,00 APBD Biro Organisasi
organisasinya organisasinya
3.03.73.005 Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah dan UPT Prov. 47 PD dan Jawa Timur Jumlah Perangkat Daerah dan UPT Prov. 47,00 PD dan Jawa Timur 953.000.460,00 663.726.632,00 -289.273.828,00 APBD Biro Organisasi
yang telah menyusun Analisis Jabatan 21 UPT yang telah menyusun Analisis Jabatan sesuai 21 UPT
sesuai pedoman pedoman

3.03.77 Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Jumlah perangkat daerah Prov dan kab/ 93 PD Jumlah perangkat daerah Prov dan kab/ 93,00 PD 3.663.960.000,00 4.159.953.430,00 495.993.430,00 APBD Biro Organisasi
Publik kota yang telah menerapkan kota yang telah menerapkan
ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketatalaksanaan pemerintahan sesuai
ketentuan ketentuan

Jumlah perangkat daerah yang 90 PD Jumlah perangkat daerah yang menerapkan 90,00 PD APBD Biro Organisasi
menerapkan Pelayanan Prima (SKPD Prov Pelayanan Prima (SKPD Prov dan Kab/ Kota)
dan Kab/ Kota)

3.03.77.001 Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan Jumlah Perangkat Daerah Prov. yang 55 PD dan Jawa Timur Jumlah Perangkat Daerah Prov. yang 55,00 PD dan Jawa Timur 1.250.000.000,00 1.085.901.000,00 -164.099.000,00 APBD Biro Organisasi
ketatalaksanaan pemerintah melaksanakan tata hubungan kerja sesuai 38 melaksanakan tata hubungan kerja sesuai 38
pedoman Kab/Kot pedoman Kab/Kota
a

3.03.77.004 Pembinaan dan evaluasi dalam rangka serta Jumlah Unit Pelayanan Prov. dan 70 PD dan jawa Timur Jumlah Unit Pelayanan Prov. dan Kab/Kota 70,00 PD dan jawa Timur 385.333.000,00 345.977.000,00 -39.356.000,00 APBD Biro Organisasi
pelaksanaan standarisasi pelayanan Kab/Kota yang telah dibina dan dievaluasi 38 yang telah dibina dan dievaluasi dalam 38
dalam penyusunan SPP Kab/Kot penyusunan SPP Kab/Kota
a

Bab 5 - 132
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.77.005 Replikasi inovasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi 90 % jawa Timur Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi 90,00 % jawa Timur 2.028.627.000,00 2.728.075.430,00 699.448.430,00 APBD Biro Organisasi
dalam rangka mengembangkan inovasi dalam rangka mengembangkan inovasi
pelayanan publik pelayanan publik

3.03.96 Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Jumlah kab/ kota Jatim dengan predikat 19 Kab/Kot Jumlah kab/ kota Jatim dengan predikat 19,00 Kab/Kota 2.559.532.140,00 2.370.417.398,00 -189.114.742,00 APBD Biro Organisasi
Daerah AKIP minimal BB a AKIP minimal BB
Jumlah Perangkat Daerah Prov. Jatim 67 PD Jumlah Perangkat Daerah Prov. Jatim 67,00 PD APBD Biro Organisasi
dengan predikat AKIP minimal A dengan predikat AKIP minimal A
umlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) 220 KBK umlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) aktif 220,00 KBK APBD Biro Organisasi
aktif di Perangkat Daerah Prov. Jatim dan di Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/
Kab/ kota se Jatim kota se Jatim

Persentase ASN Setda. Prov. Jatim yang 30 % Persentase ASN Setda. Prov. Jatim yang 30,00 % APBD Biro Organisasi
meningkat kompetensinya meningkat kompetensinya
3.03.96.001 Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Jumlah perangkat daerah Provinsi dan 67 PD dan jawa Timur Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/ 67,00 PD dan jawa Timur 1.527.333.540,00 1.543.913.540,00 16.580.000,00 APBD Biro Organisasi
Kab/ Kota yang diasistensi dalam 38 Kota yang diasistensi dalam penyusunan 38
penyusunan dokumen AKIP Kab/Kot dokumen AKIP Kab/Kota
a

3.03.96.002 Budaya Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah unit kerjaProvinsi dan Kab/ Kota 200 Unit jawa Timur Jumlah unit kerjaProvinsi dan Kab/ Kota 200,00 Unit jawa Timur 795.404.000,00 558.574.258,00 -236.829.742,00 APBD Biro Organisasi
yang telah menerapkan budaya kinerja kerja yang telah menerapkan budaya kinerja kerja dan
dan Kab/Kota
Kab/Kot
a

3.03.96.003 Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian di lingkungan Persentase ASN Setda yang puas terhadap 620 Orang Kota Surabaya Persentase ASN Setda yang puas terhadap 620,00 Orang Kota Surabaya 236.794.600,00 267.929.600,00 31.135.000,00 APBD Biro Organisasi
Setda pelayanan kepegawaian pelayanan kepegawaian
BIRO UMUM 108.900.000.000,00 91.836.200.000,00 17.063.800.000,00 Biro Umum
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 20.000.000.000,00 16.841.097.000,00 -3.158.903.000,00 APBD Biro Umum
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 18.843.390.000,00 15.855.302.000,00 -2.988.088.000,00 APBD Biro Umum
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.03.01.116 Penatausahaan Akutansi Keuangan jumlah dokumen laporan keuangan yang 20 dokume Kota Surabaya jumlah dokumen laporan keuangan yang 20,00 dokumen Kota Surabaya 419.820.000,00 377.000.000,00 -42.820.000,00 APBD Biro Umum
tersusun tepat waktu n tersusun tepat waktu
3.03.01.117 Pengelolaan Administrasi Barang persentase aset yang sesuai antara 100 % Kota Surabaya persentase aset yang sesuai antara 100,00 % Kota Surabaya 736.790.000,00 608.795.000,00 -127.995.000,00 APBD Biro Umum
pencatatan dan kondisi pencatatan dan kondisi
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 83.051.312.267,00 72.691.944.177,00 -10.359.368.090,00 APBD Biro Umum
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 500 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 500,00 Paket/Un Kota Surabaya 17.228.350.000,00 20.537.500.000,00 3.309.150.000,00 APBD Biro Umum
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 48 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 48,00 Paket/Un Kota Surabaya 40.822.559.168,00 30.344.829.168,00 -10.477.730.000,00 APBD Biro Umum
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
3.03.02.139 Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan persentase pelayanan kerumahtanggaan 85 % Kota Surabaya persentase pelayanan kerumahtanggaan 85,00 % Kota Surabaya 25.000.403.099,00 21.809.615.009,00 -3.190.788.090,00 APBD Biro Umum

3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 953.841.923,00 776.531.923,00 -177.310.000,00 APBD Biro Umum
Perangkat Daerah
3.03.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah jumlah konsultasi 36 kali Kota Surabaya jumlah konsultasi 36,00 kali Kota Surabaya 330.000.000,00 262.000.000,00 -68.000.000,00 APBD Biro Umum
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 100 pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 100,00 pegawai Kota Surabaya 623.841.923,00 514.531.923,00 -109.310.000,00 APBD Biro Umum
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 270.751.900,00 128.116.900,00 -142.635.000,00 APBD Biro Umum
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 8 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 8,00 Dokumen Kota Surabaya 135.000.000,00 56.331.150,00 -78.668.850,00 APBD Biro Umum
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun 5 Dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun 5,00 Dokumen Kota Surabaya 135.751.900,00 71.785.750,00 -63.966.150,00 APBD Biro Umum
Program dan Anggaran n
3.03.99 Program Pelayanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat 83 % Indeks Kepuasan Masyarakat 83,00 % 4.624.093.910,00 1.398.510.000,00 -3.225.583.910,00 APBD Biro Umum
Umum,Pengelolaan Surat, Telekomunikasi dan
Arsip

3.03.99.001 Pengelolaan Surat Dinas dan Ekspedisi, persentase distribusi surat dan radiogram 100 % Kota Surabaya persentase distribusi surat dan radiogram 100,00 % Kota Surabaya 940.000.000,00 482.046.500,00 -457.953.500,00 APBD Biro Umum
Telekomunikasi tepat waktu dan tepat sasaran tepat waktu dan tepat sasaran

3.03.99.002 Pengelolaan Kearsipan dilingkungan Setda Jumlah akuisisi arsip dan perekaman data 1.200 berkas Kota Surabaya Jumlah akuisisi arsip dan perekaman data 1.200,00 berkas Kota Surabaya 900.000.000,00 378.330.000,00 -521.670.000,00 APBD Biro Umum
arsip elektronik arsip elektronik

Bab 5 - 133
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.99.005 Pelayanan Administrasi Umum persentase tercukupinya kebutuhan 100 % Kota Surabaya persentase tercukupinya kebutuhan kegiatan 100,00 % Kota Surabaya 2.784.093.910,00 538.133.500,00 -2.245.960.410,00 APBD Biro Umum
kegiatan asisten, staf ahli dan staf khusus asisten, staf ahli dan staf khusus

25.300.000.000,00 34.407.302.000,00 -9.107.302.000,00 Biro Hubungan Masyarakat dan


BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Protokol
3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 1.200.000.000,00 905.450.000,00 -294.550.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Protokol
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % jawa Timur 1.200.000.000,00 905.450.000,00 -294.550.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Protokol
3.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 92.450.000,00 32.000.000,00 -60.450.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Protokol
3.03.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % Jawa Timur 58.450.000,00 12.000.000,00 -46.450.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia Protokol
3.03.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 100 % Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 100,00 % Jawa Timur 34.000.000,00 20.000.000,00 -14.000.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara Protokol
3.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 47.380.625,00 15.230.000,00 -32.150.625,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Perangkat Daerah Protokol
3.03.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 20 Orang Jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 20,00 Orang Jawa Timur 47.380.625,00 15.230.000,00 -32.150.625,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Protokol
3.03.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 173.343.750,00 35.660.000,00 -137.683.750,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Protokol

3.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat 5 Dokume Jawa Timur Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Jawa Timur 55.000.000,00 10.500.000,00 -44.500.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Protokol
3.03.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 Dokumen Jawa Timur 55.000.000,00 13.500.000,00 -41.500.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Program dan Anggaran n Protokol
3.03.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update database perangkat 600 Paket jawa Timur Jumlah Update database perangkat daerah 600,00 Paket jawa Timur 19.000.000,00 4.100.000,00 -14.900.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data daerah Protokol
3.03.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 600 Paket jawa Timur Jumlah dokumen laporan pengelolaan 600,00 Paket jawa Timur 44.343.750,00 7.560.000,00 -36.783.750,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
keuangan yang tersusun keuangan yang tersusun Protokol
3.03.43 Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Persentase Berita dan Isu Publik 100 % Persentase Berita dan Isu Publik 100,00 % 3.841.750.000,00 6.890.995.375,00 3.049.245.375,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang di Protokol
Monitoring dan Diolah Monitoring dan Diolah

3.03.43.001 Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Jumlah Buku dan dokumen himpunan 1.752 buku Jumlah Buku dan dokumen himpunan 1.752,00 buku dan 1.645.600.000,00 1.576.200.000,00 -69.400.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Dokumen Monitoring Media yang dan Dokumen Monitoring Media yang Dokumen Protokol
Jawa Timur disebarluaskan Dokume disebarluaskan
n

3.03.43.002 Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi Jumlah Data/Informasi yang tersedia pada 6.353 Data/Inf Jumlah Data/Informasi yang tersedia pada 6.353,00 Data/Inf 1.464.100.000,00 1.213.890.000,00 -250.210.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pusat Data/Informasi kehumasan dan ormasi Pusat Data/Informasi kehumasan dan ormasi Protokol
Sekretaris Daerah Keprotokolan Keprotokolan

3.03.43.003 Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kehumasan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor 530 Orang jawa Timur Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor 530,00 Orang jawa Timur 732.050.000,00 4.100.905.375,00 3.368.855.375,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Keprotokolan Kehumasan dan Kegiatan Peningkatan SDM Kehumasan dan Kegiatan Peningkatan SDM Protokol
Kehumasan dan Keprotokolan Kehumasan dan Keprotokolan

3.03.44 Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Persentase Tersebarluasnya Informasi 100 % Persentase Tersebarluasnya Informasi 100,00 % 9.368.064.316,00 10.971.364.316,00 1.603.300.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi dan Dokumentasi kepada Masyarakat kepada Masyarakat Protokol
3.03.44.001 Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Kegiatan Jumlah Pers gathering 240 pers jawa Timur Jumlah Pers gathering 240,00 pers jawa Timur 1.132.000.000,00 275.210.000,00 -856.790.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah gatherin gathering Protokol
g; ;

3.03.44.002 Pembinaan dan keikutsertaan Lembaga Pers jumlah publiic expose 120 publik jawa Timur jumlah publiic expose 120,00 publik jawa Timur 4.520.000.000,00 6.970.126.000,00 2.450.126.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
expose expose Protokol
3.03.44.003 Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil jumlah penayangan siaran langsung & 6 kali jawa Timur jumlah penayangan siaran langsung & tunda 6,00 kali jawa Timur 2.263.000.000,00 2.448.000.000,00 185.000.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten tunda Protokol
Multimedia

3.03.44.004 Penerbitan dan Penyebarluasan Produk jumlah majalah prasetya 9.600 eksempl jawa Timur jumlah majalah prasetya 9.600,00 eksempla jawa Timur 1.453.064.316,00 1.278.028.316,00 -175.036.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi/Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil ar r Protokol
Gubernur dan Sekretaris Daerah

3.03.45 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Persentase Kesepakatan dan Perjanjian 100 % Persentase Kesepakatan dan Perjanjian 100,00 % 4.977.011.309,00 5.059.267.309,00 82.256.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Administrasi Kerjasama Kerjasama yang didokumentasikan Kerjasama yang didokumentasikan Protokol

Bab 5 - 134
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03.45.001 Hubungan Luar Negeri Presentase Kesepakatan dan perjanjian 100 dokume jawa Timur Presentase Kesepakatan dan perjanjian 100,00 dokumen jawa Timur 2.048.490.000,00 2.938.099.637,00 889.609.637,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama yang Didokumentasikan n Kerjasama yang Didokumentasikan Protokol

3.03.45.002 Hubungan Dalam Negeri Presentase Kesepakatan dan perjanjia 100 dokume jawa Timur Presentase Kesepakatan dan perjanjia 100,00 dokumen jawa Timur 1.725.367.672,00 1.185.367.672,00 -540.000.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama yag Didokumentasikan n Kerjasama yag Didokumentasikan Protokol

3.03.45.003 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Presentase hasil monev yang 100 Dokume jawa Timur Presentase hasil monev yang 100,00 Dokumen jawa Timur 1.203.153.637,00 935.800.000,00 -267.353.637,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama Terdokumentasi n Terdokumentasi Protokol
3.03.87 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan 100 % Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan 100,00 % 5.600.000.000,00 10.497.335.000,00 4.897.335.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol
3.03.87.003 Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan 900 Kegiatan jawa Timur Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan 900,00 Kegiatan jawa Timur 2.500.000.000,00 7.665.705.000,00 5.165.705.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Gubernur dan Sekretaris Daerah kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Protokol
Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah

3.03.87.004 Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan 400 Kegiatan jawa Timur Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan 400,00 Kegiatan jawa Timur 1.700.000.000,00 1.568.200.000,00 -131.800.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Protokol
Pejabat Negara dan Tamu Negara Pejabat Negara dan Tamu Negara

3.03.87.005 Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Jumlah Undangan Resmi Gubernur yang 70.000 eksempl jawa Timur Jumlah Undangan Resmi Gubernur yang 70.000,00 eksempla jawa Timur 1.400.000.000,00 1.263.430.000,00 -136.570.000,00 APBD Biro Hubungan Masyarakat dan
Kelengkapan Keprotokolan dicetak ar dicetak r Protokol
SEKRETARIAT DPRD 201.507.015.852,00 299.545.872.000,00 98.038.856.148,00 Sekretariat DPRD
3.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Jawa Timur Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % Jawa Timur 7.670.432.430,00 10.134.621.600,00 2.464.189.170,00 APBD Sekretariat DPRD
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.04.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Jawa Timur 7.670.432.430,00 10.134.621.600,00 2.464.189.170,00 APBD Sekretariat DPRD
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Surabaya Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % Surabaya 18.955.561.780,00 27.202.628.260,00 8.247.066.480,00 APBD Sekretariat DPRD
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
3.04.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 35 Paket/U Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 35,00 Paket/Un Surabaya 12.235.440.800,00 17.235.317.600,00 4.999.876.800,00 APBD Sekretariat DPRD
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.04.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 3 Paket/U Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3,00 Paket/Un Surabaya 6.720.120.980,00 9.967.310.660,00 3.247.189.680,00 APBD Sekretariat DPRD
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it
3.04.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 15.690.380.000,00 10.898.604.000,00 -4.791.776.000,00 APBD Sekretariat DPRD
Perangkat Daerah
3.04.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Jawa Timur Jumlah Konsultasi 15,00 kali Jawa Timur 7.785.300.000,00 3.808.700.000,00 -3.976.600.000,00 APBD Sekretariat DPRD
3.04.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 10.240 Orang Jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 10.240,00 Orang Jawa Timur 7.905.080.000,00 7.089.904.000,00 -815.176.000,00 APBD Sekretariat DPRD
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.04.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % Surabaya persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % Surabaya 4.169.640.225,00 6.326.938.936,00 2.157.298.711,00 APBD Sekretariat DPRD
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

3.04.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 Dokume Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 Dokumen Surabaya 1.441.843.000,00 3.189.844.936,00 1.748.001.936,00 APBD Sekretariat DPRD
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.04.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 Dokume Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3,00 Dokumen Surabaya 2.727.797.225,00 3.137.094.000,00 409.296.775,00 APBD Sekretariat DPRD
Program dan Anggaran n
3.04.16 Program Layanan Persidangan Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi 79 % Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi 78,50 % 59.630.532.000,00 115.210.197.500,00 55.579.665.500,00 APBD Sekretariat DPRD
persidangan persidangan
3.04.16.001 Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi 85 kali Jawa Timur Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi 85,00 kali Jawa Timur 20.419.290.000,00 61.470.535.000,00 41.051.245.000,00 APBD Sekretariat DPRD
dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dengan pejabat pemerintah daerah dan dengan pejabat pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat/tokoh agama tokoh masyarakat/tokoh agama

3.04.16.002 Rapat-rapat dan hearing/dialog alat kelengkapan Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat 110 kali Jawa Timur Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat 110,00 kali Jawa Timur 1.396.620.000,00 4.396.682.500,00 3.000.062.500,00 APBD Sekretariat DPRD
dewan Hearing/Dialog Alat Kelengkapan Dewan Hearing/Dialog Alat Kelengkapan Dewan

3.04.16.003 Rapat-rapat paripurna Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat 90 kegiatan Surabaya Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat 90,00 kegiatan Surabaya 5.446.410.000,00 5.457.230.000,00 10.820.000,00 APBD Sekretariat DPRD
paripurna paripurna
3.04.16.004 Kegiatan Reses Jumlah kegiatan Reses 2 kegiatan Jawa Timur Jumlah kegiatan Reses 2,00 kegiatan Jawa Timur 25.777.862.000,00 33.393.350.000,00 7.615.488.000,00 APBD Sekretariat DPRD

3.04.16.005 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Jumlah kunjungan kerja DPRD 80 kali Jawa Timur Jumlah kunjungan kerja DPRD 80,00 kali Jawa Timur 6.590.350.000,00 10.492.400.000,00 3.902.050.000,00 APBD Sekretariat DPRD
daerah
3.04.17 Program Layanan Penyusunan Peraturan Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi 79 % Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi 78,50 % 65.690.469.417,00 97.894.263.704,00 32.203.794.287,00 APBD Sekretariat DPRD
Perundang-undangan penyusunan perundang-undangan penyusunan perundang-undangan

Bab 5 - 135
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.04.17.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah kegiatan pembahasan rancangan 60 Kali Jawa Timur Jumlah kegiatan pembahasan rancangan 60,00 Kali Jawa Timur 25.362.297.065,00 49.611.783.204,00 24.249.486.139,00 APBD Sekretariat DPRD
peraturan daerah peraturan daerah
3.04.17.002 Penguatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah kegiatan pendalaman tugas 50 kali Jawa Timur Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan 50,00 kali Jawa Timur 27.756.647.352,00 34.128.210.500,00 6.371.563.148,00 APBD Sekretariat DPRD
pimpinan dan anggota DPRD dan anggota DPRD
3.04.17.003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan 16 kali Jawa Timur Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan 16,00 kali Jawa Timur 5.242.590.000,00 6.694.140.000,00 1.451.550.000,00 APBD Sekretariat DPRD
perundang-undangan yang akan perundang-undangan yang akan
disosialisasikan disosialisasikan

3.04.17.004 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang- Jumlah kegiatan publik hearing rancangan 6 kali Jawa Timur Jumlah kegiatan publik hearing rancangan 6,00 kali Jawa Timur 2.796.495.000,00 3.176.300.000,00 379.805.000,00 APBD Sekretariat DPRD
undangan peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang
dilaksanakan dilaksanakan

3.04.17.005 Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah publikasi kegiatan DPRD 410 kali Jawa Timur Jumlah publikasi kegiatan DPRD 410,00 kali Jawa Timur 4.032.440.000,00 3.708.880.000,00 -323.560.000,00 APBD Sekretariat DPRD
3.04.17.006 Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Perpustakaan Jumlah literatur perpustakaan yang 200 literatur Jawa Timur Jumlah literatur perpustakaan yang 200,00 literatur Jawa Timur 500.000.000,00 574.950.000,00 74.950.000,00 APBD Sekretariat DPRD
disediakan dan minat baca disediakan dan minat baca
3.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Jawa Timur Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % Jawa Timur 2.385.874.000,00 2.474.589.000,00 88.715.000,00 APBD Inspektorat
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.05.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Jawa Timur 2.385.874.000,00 2.474.589.000,00 88.715.000,00 APBD Inspektorat
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 2.290.045.000,00 4.003.631.000,00 1.713.586.000,00 APBD Inspektorat
yang layak fungsi yang layak fungsi
3.05.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 paket Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1,00 paket Sidoarjo 1.164.449.000,00 2.683.600.000,00 1.519.151.000,00 APBD Inspektorat
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia
3.05.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 paket Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 1,00 paket Sidoarjo 1.125.596.000,00 1.320.031.000,00 194.435.000,00 APBD Inspektorat
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara
3.05.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 199.389.000,00 112.200.000,00 -87.189.000,00 APBD Inspektorat
Perangkat Daerah
3.05.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Jawa Timur Jumlah Konsultasi 15,00 kali Jawa Timur 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Inspektorat
3.05.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Jawa Timur 169.389.000,00 82.200.000,00 -87.189.000,00 APBD Inspektorat
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.05.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 199.540.000,00 190.880.000,00 -8.660.000,00 APBD Inspektorat
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

3.05.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 1 dokume Sidoarjo Jumlah dokumen perencanaan perangkat 1,00 dokumen Sidoarjo 39.940.000,00 24.930.000,00 -15.010.000,00 APBD Inspektorat
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.05.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1 dokume Sidoarjo Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 1,00 dokumen Sidoarjo 16.720.000,00 5.400.000,00 -11.320.000,00 APBD Inspektorat
Program dan Anggaran n
3.05.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update Database Perangkat 1 paket Sidoarjo Jumlah Update Database Perangkat Daerah 1,00 paket Sidoarjo 13.300.000,00 154.950.000,00 141.650.000,00 APBD Inspektorat
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah
3.05.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume Sidoarjo Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen Sidoarjo 129.580.000,00 5.600.000,00 -123.980.000,00 APBD Inspektorat
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
3.05.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 75 % Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 75,00 % 3.548.110.000,00 3.367.598.000,00 -180.512.000,00 APBD Inspektorat
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengawasan Pengawasan

3.05.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 36 dokume Jawa Timur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 36,00 dokumen Jawa Timur 1.738.300.000,00 1.798.593.000,00 60.293.000,00 APBD Inspektorat
n
3.05.20.012 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Jumlah Peraturan Kebijakan Pengawasan 2 dokume Jawa Timur Jumlah Peraturan Kebijakan Pengawasan 2,00 dokumen Jawa Timur 1.809.810.000,00 1.569.005.000,00 -240.805.000,00 APBD Inspektorat
n
3.05.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Aparatur Pengawasan yang mengikuti 100 orang Aparatur Pengawasan yang mengikuti 100,00 orang 629.140.000,00 832.070.000,00 202.930.000,00 APBD Inspektorat
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Diklat/PKS Diklat/PKS
3.05.21.001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan 11 kali Jawa Timur Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan 11,00 kali Jawa Timur 629.140.000,00 832.070.000,00 202.930.000,00 APBD Inspektorat
Aparatur Pengawasan
3.05.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Jumlah Prosedur dan Kebijakan 12 buah Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan 12,00 buah 14.300.000,00 37.050.000,00 22.750.000,00 APBD Inspektorat
Sistem dan Prosedur Pengawasan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan bagi Aparat Pengawasan
3.05.22.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Jumlah Prosedur dan Kebijakan 2 dokume Jawa Timur Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan 2,00 dokumen Jawa Timur 14.300.000,00 37.050.000,00 22.750.000,00 APBD Inspektorat
pengawasan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan n bagi Aparat Pengawasan
3.05.79 Program Pencegahan Korupsi Penilaian WBK dan WBBM 10 PD Penilaian WBK dan WBBM 10,00 PD 2.105.621.000,00 2.110.525.000,00 4.904.000,00 APBD Inspektorat
3.05.79.001 Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Perangkat Daerah dengan Status 4 PD Jawa Timur Jumlah Perangkat Daerah dengan Status 4,00 PD Jawa Timur 2.105.621.000,00 2.110.525.000,00 4.904.000,00 APBD Inspektorat
Zona Integrasi Bebas Korupsi Zona Integrasi Bebas Korupsi
3.05.92 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Prosentase Kerugian Daerah 1 % Prosentase Kerugian Daerah 1,10 % 18.327.981.000,00 18.750.075.000,00 422.094.000,00 APBD Inspektorat
dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja

Bab 5 - 136
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.05.92.001 Pemeriksaaan Reguler SKPD/UPT Jumlah Obrik dengan Status WTP dari BPK 125 obrik Jawa Timur Jumlah Obrik dengan Status WTP dari BPK 125,00 obrik Jawa Timur 9.402.300.000,00 10.860.550.000,00 1.458.250.000,00 APBD Inspektorat
Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

3.05.92.002 Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler Jumlah obrik yang memperoleh Status 116 obrik Jawa Timur Jumlah obrik yang memperoleh Status WTP 116,00 obrik Jawa Timur 5.187.446.000,00 4.893.050.000,00 -294.396.000,00 APBD Inspektorat
WTP dari BPK Terhadap Pengelolaan dari BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan PD
Keuangan PD

3.05.92.003 pemeriksaan tujuan tertentu Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan 10 kali Jawa Timur Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan 10,00 kali Jawa Timur 289.700.000,00 255.700.000,00 -34.000.000,00 APBD Inspektorat

3.05.92.004 pemeriksaan khusus Jumlah Pemeriksaan khusus yang 10 kali Jawa Timur Jumlah Pemeriksaan khusus yang 10,00 kali Jawa Timur 286.955.000,00 366.400.000,00 79.445.000,00 APBD Inspektorat
dilaksanakan dilaksanakan
3.05.92.005 pemeriksaan kasus Jumalh Pemeriksaan kasus yang 10 kali Jawa Timur Jumalh Pemeriksaan kasus yang 10,00 kali Jawa Timur 298.950.000,00 759.650.000,00 460.700.000,00 APBD Inspektorat
dilaksanakan dilaksanakan
3.05.92.006 review laporan keuangan Jumlah Perangkat Daerah yang 55 PD Jawa Timur Jumlah Perangkat Daerah yang dilaksanakan 55,00 PD Jawa Timur 575.130.000,00 487.250.000,00 -87.880.000,00 APBD Inspektorat
dilaksanakan review laporan keuangan review laporan keuangan

3.05.92.007 evaluasi LPPD Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan 55 PD Jawa Timur Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan 55,00 PD Jawa Timur 1.081.045.000,00 980.525.000,00 -100.520.000,00 APBD Inspektorat
evaluasi LPPD evaluasi LPPD
3.05.92.008 evaluasi LAKIP Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi 55 PD Jawa Timur Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi 55,00 PD Jawa Timur 165.850.000,00 140.350.000,00 -25.500.000,00 APBD Inspektorat

3.05.92.009 telaah sejawat hasil pengawasan Jumlah Pelaksanaan Review LHP 12 kali Jawa Timur Jumlah Pelaksanaan Review LHP 12,00 kali Jawa Timur 1.040.605.000,00 6.600.000,00 -1.034.005.000,00 APBD Inspektorat
Badan Perencanaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 106.052.430.064,00 94.603.253.000,00 11.449.177.064,00
Pembangunan Daerah
3.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 2.732.907.925,00 1.265.699.960,00 -1.467.207.965,00 APBD Badan Perencanaan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Pembangunan Daerah
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.06.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 2.732.907.925,00 1.265.699.960,00 -1.467.207.965,00 APBD Badan Perencanaan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Pembangunan Daerah
3.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 17.567.615.464,00 20.818.837.205,00 3.251.221.741,00 APBD Badan Perencanaan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Pembangunan Daerah
3.06.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 11.125.046.114,00 9.458.231.700,00 -1.666.814.414,00 APBD Badan Perencanaan
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it Pembangunan Daerah
3.06.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Paket/U Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 12,00 Paket/Un Kota Surabaya 6.442.569.350,00 11.360.605.505,00 4.918.036.155,00 APBD Badan Perencanaan
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it Pembangunan Daerah
3.06.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 12.171.952.075,00 12.488.828.075,00 316.876.000,00 APBD Badan Perencanaan
Perangkat Daerah Pembangunan Daerah
3.06.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 15 kali Kota Surabaya Jumlah Konsultasi 15,00 kali Kota Surabaya 3.598.652.075,00 6.993.302.075,00 3.394.650.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.06.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 200 pegawai Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 200,00 pegawai Kota Surabaya 2.574.064.000,00 1.641.829.000,00 -932.235.000,00 APBD Badan Perencanaan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Pembangunan Daerah
3.06.07.003 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa 8 dokume Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa 4,00 dokumen 4.500.000.000,00 3.096.697.000,00 -1.403.303.000,00 APBD Badan Perencanaan
Jawa Timur (DRD) Timur n Timur Pembangunan Daerah
3.06.07.006 Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana Jumlah dokumen 1 dokume Jumlah dokumen 1,00 dokumen 1.499.236.000,00 757.000.000,00 -742.236.000,00 APBD Badan Perencanaan
(JFP) dalam Perencanaan Praktis n Pembangunan Daerah
3.06.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 6.388.471.400,00 6.337.493.760,00 -50.977.640,00 APBD Badan Perencanaan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Pembangunan Daerah

3.06.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5,00 dokumen Kota Surabaya 770.250.000,00 139.000.000,00 -631.250.000,00 APBD Badan Perencanaan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Pembangunan Daerah
3.06.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 2,00 dokumen Kota Surabaya 448.000.000,00 154.000.000,00 -294.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Program dan Anggaran n Pembangunan Daerah
3.06.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1,00 dokumen Kota Surabaya 5.170.221.400,00 6.044.493.760,00 874.272.360,00 APBD Badan Perencanaan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Pembangunan Daerah
3.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase usulan kegiatan yang 40 % Persentase usulan kegiatan yang diakomodir 40,00 % 8.212.000.000,00 10.920.641.000,00 2.708.641.000,00 APBD Badan Perencanaan
diakomodir dalam dokumen perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah

3.06.21.134 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 4,00 dokumen Kota Surabaya 1.028.000.000,00 5.755.750.000,00 4.727.750.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur n Pembangunan Daerah
3.06.21.138 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 5 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 4,00 dokumen Kota Surabaya 7.184.000.000,00 5.164.891.000,00 -2.019.109.000,00 APBD Badan Perencanaan
Daerah n Pembangunan Daerah
3.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase usulan kegiatan lingkup bidang 54 % Persentase usulan kegiatan lingkup bidang 54,00 % 12.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
ekonomi yang diakomodir dalam dokumen ekonomi yang diakomodir dalam dokumen Pembangunan Daerah
perencanaan perencanaan

Bab 5 - 137
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.06.22.141 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 950.000.000,00 1.394.260.000,00 444.260.000,00 APBD Badan Perencanaan
n Pembangunan Daerah
3.06.22.148 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen (Inventarisasi 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen (Inventarisasi 3,00 dokumen Kota Surabaya 1.410.585.000,00 663.510.000,00 -747.075.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi permasalahan, strategi program, n permasalahan, strategi program, Pembangunan Daerah
perencanaan) perencanaan)

3.06.22.149 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen (Inventarisasi 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen (Inventarisasi 3,00 dokumen Kota Surabaya 1.685.000.000,00 825.000.000,00 -860.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan permasalahan, strategi program, n permasalahan, strategi program, Pembangunan Daerah
Perikanan perencanaan) perencanaan)

3.06.22.150 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen (Inventarisasi 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen (Inventarisasi 1,00 dokumen Kota Surabaya 1.434.335.000,00 910.000.000,00 -524.335.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan permasalahan, strategi program, n permasalahan, strategi program, Pembangunan Daerah
Menengah perencanaan) perencanaan)

3.06.22.151 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 5 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 2,00 dokumen Kota Surabaya 1.375.000.000,00 521.750.000,00 -853.250.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi n Pembangunan Daerah

3.06.22.152 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 2,00 dokumen Kota Surabaya 681.200.000,00 1.000.000.000,00 318.800.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan n Pembangunan Daerah

3.06.22.153 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 4 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 3,00 dokumen Kota Surabaya 1.062.500.000,00 837.600.000,00 -224.900.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah n Pembangunan Daerah

3.06.22.154 Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 845.000.000,00 505.730.000,00 -339.270.000,00 APBD Badan Perencanaan
Kawasan Minapolitan Jawa Timur n Pembangunan Daerah

3.06.22.155 Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 693.984.425,00 378.000.000,00 -315.984.425,00 APBD Badan Perencanaan
Program) n Pembangunan Daerah
3.06.22.156 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 453.050.575,00 339.150.000,00 -113.900.575,00 APBD Badan Perencanaan
n Pembangunan Daerah
3.06.22.157 Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 670.000.000,00 335.000.000,00 -335.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
n Pembangunan Daerah
3.06.22.158 Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 739.345.000,00 290.000.000,00 -449.345.000,00 APBD Badan Perencanaan
n Pembangunan Daerah
3.06.38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Persentase Usulan Kegiatan Lingkup 40 % Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang 40,00 % 13.400.000.000,00 12.726.210.000,00 -673.790.000,00 APBD Badan Perencanaan
Wilayah Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Pembangunan Daerah
dalam Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan

3.06.38.005 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 3,00 dokumen Kota Surabaya 2.492.418.000,00 1.787.896.000,00 -704.522.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Prasarana Perhubungan n Pembangunan Daerah
3.06.38.006 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 4 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 4,00 dokumen Kota Surabaya 1.422.950.000,00 635.896.000,00 -787.054.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya n Pembangunan Daerah
3.06.38.007 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 4,00 dokumen Kota Surabaya 2.290.643.000,00 690.059.000,00 -1.600.584.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup n Pembangunan Daerah
dan Sumber Daya Air

3.06.38.008 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 2,00 dokumen Kota Surabaya 866.500.000,00 803.000.000,00 -63.500.000,00 APBD Badan Perencanaan
Prasarana Perhubungan n Pembangunan Daerah
3.06.38.009 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 2,00 dokumen Kota Surabaya 1.356.200.000,00 1.209.000.000,00 -147.200.000,00 APBD Badan Perencanaan
Permukiman dan Cipta Karya n Pembangunan Daerah
3.06.38.010 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan JumlahDokumen 2 dokume Kota Surabaya JumlahDokumen 2,00 dokumen Kota Surabaya 867.000.000,00 803.000.000,00 -64.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber n Pembangunan Daerah
Daya Air

3.06.38.011 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 3,00 dokumen Kota Surabaya 845.079.000,00 738.149.000,00 -106.930.000,00 APBD Badan Perencanaan
Sanitasi Permukiman (PPSP) n Pembangunan Daerah
3.06.38.012 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 4,00 dokumen Kota Surabaya 3.259.210.000,00 6.059.210.000,00 2.800.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Partisipatif dan Berkelanjutan n Pembangunan Daerah
3.06.44 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Persentase Usulan Kegiatan Lingkup 32 % Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang 32,00 % 12.000.000.000,00 7.000.000.000,00 -5.000.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Pembangunan Daerah
dalam Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan

3.06.44.001 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 2.502.280.000,00 1.283.550.000,00 -1.218.730.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat n Pembangunan Daerah
3.06.44.002 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 2.640.580.000,00 1.466.785.000,00 -1.173.795.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan n Pembangunan Daerah
3.06.44.003 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 2.363.528.000,00 1.507.224.500,00 -856.303.500,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat n Pembangunan Daerah

Bab 5 - 138
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.06.44.004 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 750.000.000,00 300.000.000,00 -450.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pemberdayaan Masyarakat n Pembangunan Daerah
3.06.44.005 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 750.000.000,00 300.000.000,00 -450.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pendidikan,dan Pemerintahan n Pembangunan Daerah
3.06.44.006 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 1 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 1.000.000.000,00 300.000.000,00 -700.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat n Pembangunan Daerah
3.06.44.008 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 3,00 dokumen Kota Surabaya 1.993.612.000,00 1.842.440.500,00 -151.171.500,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya n Pembangunan Daerah
3.06.45 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Persentase kesesuaian program APBD 100 % Persentase kesesuaian program APBD 100,00 % 12.000.000.000,00 8.818.401.000,00 -3.181.599.000,00 APBD Badan Perencanaan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dengan RKPD Provinsi Provinsi dengan RKPD Provinsi Pembangunan Daerah
3.06.45.001 Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan 12 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan 12,00 dokumen Kota Surabaya 771.000.000,00 726.000.000,00 -45.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
pembangunan daerah dan perangkat daerah hasil pelaksanaan dana transfer n hasil pelaksanaan dana transfer Pembangunan Daerah
(DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3.06.45.002 Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah dokumen evaluasi konsistensi 2 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen evaluasi konsistensi 2,00 dokumen Kota Surabaya 376.000.000,00 450.000.000,00 74.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
dan perangkat daerah dokumen perencanaan daerah dengan n dokumen perencanaan daerah dengan Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah; Perangkat Daerah;

3.06.45.003 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD 12 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD 12,00 dokumen Kota Surabaya 435.203.000,00 1.005.200.000,00 569.997.000,00 APBD Badan Perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana n Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana Pembangunan Daerah
transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah
Pusat di Kabupaten/Kota Pusat di Kabupaten/Kota

3.06.45.004 Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Persentase dokumen raperda 100 % Kota Surabaya Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD 100,00 % Kota Surabaya 1.195.347.000,00 2.642.519.000,00 1.447.172.000,00 APBD Badan Perencanaan
Kabupaten/Kota RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui Pembangunan Daerah
ditindaklanjuti melalui evaluasi evaluasi

3.06.45.005 Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan Jumlah dokumen Reses 3 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Reses 0,00 dokumen Kota Surabaya 1.013.308.000,00 1.013.308.000,00 0,00 APBD Badan Perencanaan
daerah n Pembangunan Daerah
3.06.45.006 Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis 4 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis 8,00 dokumen Kota Surabaya 8.209.142.000,00 3.994.682.000,00 -4.214.460.000,00 APBD Badan Perencanaan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi n Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah

3.06.46 Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Prosentase dukungan data/informasi tata 40 % Prosentase dukungan data/informasi tata 40,00 % 4.444.483.200,00 1.904.276.000,00 -2.540.207.200,00 APBD Badan Perencanaan
Ruang dan Geospasial ruang dan geospasial yang terakomodir ruang dan geospasial yang terakomodir Pembangunan Daerah
dalam Dokumen Perencanaan dalam Dokumen Perencanaan

3.06.46.006 Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 3,00 dokumen Kota Surabaya 2.417.089.200,00 1.333.000.000,00 -1.084.089.200,00 APBD Badan Perencanaan
n Pembangunan Daerah
3.06.46.007 Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial Jumlah Dokumen 3 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 2.027.394.000,00 571.276.000,00 -1.456.118.000,00 APBD Badan Perencanaan
n Pembangunan Daerah
3.06.47 Program Penyusunan Data Perencanaan dan Indeks ketersediaan data perencanaan 80 % Indeks ketersediaan data perencanaan 80,00 % 5.135.000.000,00 3.816.212.000,00 -1.318.788.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pendanaan Pembangunan pembangunan (seharusnya tidak pembangunan (seharusnya tidak Pembangunan Daerah
menggunakan satuan %) menggunakan satuan %)

3.06.47.004 Penyusunan rencana program pendanaan dan Jumlah Dokumen 4 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 2.085.000.000,00 1.431.493.000,00 -653.507.000,00 APBD Badan Perencanaan
alternatif sumber pendanaan pembangunan (non n Pembangunan Daerah
APBD dan APBN)

3.06.47.006 Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Jumlah Dokumen 13 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen 1,00 dokumen Kota Surabaya 2.015.000.000,00 2.384.719.000,00 369.719.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan n Pembangunan Daerah
3.06.47.007 Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan Jumlah Sistem Informasi 4 Aplikasi Kota Surabaya Jumlah Sistem Informasi 4,00 Aplikasi Kota Surabaya 1.035.000.000,00 0,00 -1.035.000.000,00 APBD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH 230.940.600.000,00 188.776.325.922,00 42.164.274.078,00 Badan Pendapatan Daerah
3.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 68.374.686.754,00 65.137.345.463,00 -3.237.341.291,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.07.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Jawa Timur Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Jawa Timur 68.374.686.754,00 65.137.345.463,00 -3.237.341.291,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
3.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 61.947.148.066,00 39.031.054.450,00 -22.916.093.616,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi
3.07.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 234 Paket/U Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 234,00 Paket/Un Jawa Timur 42.461.849.266,00 25.708.259.250,00 -16.753.590.016,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Prasarana sarana yang tersedia nit yang tersedia it
3.07.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 260 Paket/U Jawa Timur Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 260,00 Paket/Un Jawa Timur 19.485.298.800,00 13.322.795.200,00 -6.162.503.600,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Prasarana sarana yang terpelihara nit yang terpelihara it

Bab 5 - 139
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 14.974.254.451,00 11.075.382.024,00 -3.898.872.427,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Perangkat Daerah
3.07.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Konsultasi 1.720 Kali Jawa Timur Jumlah Konsultasi 1.720,00 Kali Jawa Timur 2.985.829.109,00 2.079.100.000,00 -906.729.109,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
3.07.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 510 Orang Jawa Timur Jumlah pegawai yang mengikuti 510,00 Orang Jawa Timur 11.988.425.342,00 8.996.282.024,00 -2.992.143.318,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal
3.07.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 1.824.000.000,00 1.281.217.000,00 -542.783.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu

3.07.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen perencanaan perangkat 7,00 Dokumen Jawa Timur 748.770.000,00 756.567.000,00 7.797.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun
3.07.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6 Dokume Jawa Timur Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 6,00 Dokumen Jawa Timur 343.850.000,00 249.150.000,00 -94.700.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Program dan Anggaran n
3.07.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Jumlah Update Database Perangkat 4 paket Kota Surabaya Jumlah Update Database Perangkat Daerah 4,00 paket Kota Surabaya 288.280.000,00 10.000.000,00 -278.280.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan Sistem Informasi Data Daerah
3.07.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13 Dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13,00 Dokumen Kota Surabaya 443.100.000,00 265.500.000,00 -177.600.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun
3.07.51 Program Perencanaan dan Pengembangan Rencana Target Pendapatan Asli Daerah 12.656 Milyar Rencana Target Pendapatan Asli Daerah 12.656,00 Milyar 2.687.540.000,00 2.167.450.000,00 -520.090.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rupiah Rupiah
3.07.51.001 Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD 2,00 dokumen Kota Surabaya 949.650.000,00 1.156.750.000,00 207.100.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah n
3.07.51.002 Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 45.230.000,00 50.700.000,00 5.470.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Distribusi Target PAD n Distribusi Target PAD
3.07.51.003 Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi 12 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi 12,00 dokumen Kota Surabaya 175.260.000,00 58.500.000,00 -116.760.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.51.004 Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Jumlah Software Pendukung Layanan 5 Paket Kota Surabaya Jumlah Software Pendukung Layanan 5,00 Paket Kota Surabaya 1.517.400.000,00 901.500.000,00 -615.900.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
3.07.52 Program Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 12.633 (Milyar Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 12.633,00 (Milyar 3.823.295.000,00 2.584.065.000,00 -1.239.230.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah) Rupiah)
3.07.52.001 Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 10 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi 10,00 dokumen Jawa Timur 2.874.445.000,00 2.278.715.000,00 -595.730.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB n Penerimaan PKB & BBNKB

3.07.52.002 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 16 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi 16,00 dokumen Jawa Timur 948.850.000,00 305.350.000,00 -643.500.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah n Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
Lainnya

3.07.53 Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi 23 Milyar Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi 23,00 Milyar 1.612.254.000,00 1.029.862.000,00 -582.392.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah & Lain-Lain Pendapatan Rupiah Daerah & Lain-Lain Pendapatan Rupiah
3.07.53.001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu 2 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu 2,00 dokumen Jawa Timur 638.514.000,00 450.294.000,00 -188.220.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Daerah Hasil Hutan n Hasil Hutan
3.07.53.002 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi 2 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi 2,00 dokumen Jawa Timur 135.664.000,00 60.162.000,00 -75.502.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
dan Monitoring Bagi Hasil Pajak n dan Monitoring Bagi Hasil Pajak

3.07.53.003 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi 2 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi 2,00 dokumen Jawa Timur 148.632.000,00 79.242.000,00 -69.390.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pusat Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN n Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan
dan Pasal 21 Pasal 21

3.07.53.004 Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan 4 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Kegiatan Bagi Hasil Bukan 4,00 dokumen Jawa Timur 689.444.000,00 440.164.000,00 -249.280.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
dan Pendapatan Daerah Lainnya Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya n Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya

3.07.54 Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Persentase Layanan yang Bersertifikat 92 % Persentase Layanan yang Bersertifikat 92,00 % 3.076.565.550,00 2.050.460.550,00 -1.026.105.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah

3.07.54.001 Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Jumlah Dokumen Sertifikasi 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Sertifikasi 2,00 dokumen Kota Surabaya 67.200.000,00 57.560.000,00 -9.640.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Layanan n/sertifi /sertifika
kat t

3.07.54.002 Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi 10 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi 10,00 dokumen Jawa Timur 3.009.365.550,00 1.992.900.550,00 -1.016.465.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Daerah n
3.07.55 Program Pengendalian Operasional, Administrasi Persentase Penurunan Temuan SPI 5 % Persentase Penurunan Temuan SPI 5,00 % 2.152.428.180,00 2.093.103.035,00 -59.325.145,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase tindak lanjut hasil 100 % Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan 100,00 % APBD Badan Pendapatan Daerah
pemeriksaan eksternal dan internal eksternal dan internal pengawasan
pengawasan

3.07.55.001 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan 70 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan 70,00 dokumen Jawa Timur 338.750.000,00 341.330.000,00 2.580.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat n Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) (SKM)

Bab 5 - 140
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.55.002 Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 70 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 70,00 dokumen Jawa Timur 903.989.090,00 841.813.945,00 -62.175.145,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Daerah Pendapatan Daerah n Pendapatan Daerah
3.07.55.004 Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 70 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 70,00 dokumen Jawa Timur 909.689.090,00 909.959.090,00 270.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan Tugas Administrasi n Administrasi
3.07.56 Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di 36 jam/tah Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di 36,00 jam/tahu 1.645.062.000,00 2.243.232.000,00 598.170.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pendapatan Seluruh Jawa Timur un Seluruh Jawa Timur n
3.07.56.001 Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi 2,00 dokumen Kota Surabaya 259.578.000,00 259.578.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
dengan Pihak Perbankan dan Penyedia n dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa
Jasa Teknologi Informasi Teknologi Informasi

3.07.56.002 Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek 3 dokume Jawa Timur Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek 3,00 dokumen Jawa Timur 355.750.000,00 248.450.000,00 -107.300.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Teknologi Informasi Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi n Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi
Informasi Informasi

3.07.56.003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung 23 Paket Jawa Timur Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung 23,00 Paket Jawa Timur 1.029.734.000,00 1.735.204.000,00 705.470.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi
Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

3.07.57 Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya 12 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya 12,00 Milyar 68.763.965.999,00 60.083.154.400,00 -8.680.811.599,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Timur Rupiah Timur Rupiah

Jumlah SDM yang mengikuti 25.484 orang Jumlah SDM yang mengikuti 25.484,00 orang APBD Badan Pendapatan Daerah
pertemuan/sosialisasi pertemuan/sosialisasi
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya 5.771 unit Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya 5.771,00 unit APBD Badan Pendapatan Daerah
Barat Barat
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya 5.873 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya 5.873,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Utara Rupiah Utara Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto 286 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto 286,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo 8.269 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo 8.269,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik 3.582 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik 3.582,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang 2.118 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang 2.118,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 1.751 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro 1.751,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Bojonegoro Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban 1.808 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban 1.808,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan 1.931 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan 1.931,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi 1.148 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi 1.148,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun 1.865 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun 1.865,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan 1.135 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan 1.135,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo 1.439 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo 1.439,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan 495 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan 495,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri 3.807 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri 3.807,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 244 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung 244,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Tulungagung Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 938 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek 938,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Trenggalek Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk 1.611 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk 1.611,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang 3.874 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota 3.874,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Kota Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang 241 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang 241,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Selatan Rupiah Selatan Rupiah

Bab 5 - 141
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang 2.489 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang 2.489,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Utara dan Batu Kota Rupiah Utara dan Batu Kota Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar 2.698 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar 2.698,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 1.743 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo 1.743,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Probolinggo Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang 1.224 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang 1.224,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan 2.883 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan 2.883,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo 667 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo 667,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember 2.641 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember 2.641,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 605 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso 605,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Bondowoso Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 2.896 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi 2.896,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Banyuwangi Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT 762 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan 762,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Pamekasan Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan 755 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan 755,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang 446 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang 446,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep 684 Milyar Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep 684,00 Milyar APBD Badan Pendapatan Daerah
Rupiah Rupiah
3.07.57.001 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 9 Sertifika Kota Surabaya Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 9,00 Sertifikat Kota Surabaya 2.320.806.550,00 2.116.249.988,00 -204.556.562,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Surabaya Timur Daerah t Daerah
3.07.57.002 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Surabaya 37.400.000,00 37.200.000,00 -200.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Surabaya Timur Daerah n Daerah
3.07.57.003 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kota Surabaya 91.370.000,00 91.370.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Timur Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.004 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kota Surabaya 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Timur n
3.07.57.005 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7 sertifika Kota Surabaya Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7,00 sertifikat Kota Surabaya 1.853.924.100,00 1.737.745.600,00 -116.178.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Surabaya Selatan Daerah t Daerah
3.07.57.006 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Surabaya 93.000.000,00 68.400.000,00 -24.600.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Surabaya Selatan Daerah n Daerah
3.07.57.007 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kota Surabaya 50.400.000,00 84.000.000,00 33.600.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Selatan Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.008 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kota Surabaya 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Selatan n
3.07.57.009 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Kota Surabaya Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Kota Surabaya 2.003.172.272,00 1.615.981.272,00 -387.191.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Surabaya Barat Daerah t Daerah
3.07.57.010 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Surabaya 92.550.000,00 78.300.000,00 -14.250.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Surabaya Barat Daerah n Daerah
3.07.57.011 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kota Surabaya 53.120.000,00 50.570.000,00 -2.550.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Barat Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.012 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kota Surabaya 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Barat n
3.07.57.013 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7 sertifika Kota Surabaya Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7,00 sertifikat Kota Surabaya 2.397.126.016,00 2.175.812.816,00 -221.313.200,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Surabaya Utara Daerah t Daerah
3.07.57.014 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Surabaya 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Surabaya Utara Daerah n Daerah
3.07.57.015 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kota Surabaya 64.970.000,00 64.970.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Utara Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.016 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kota Surabaya 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Utara n
3.07.57.017 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10 sertifika Mojokerto Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10,00 sertifikat Mojokerto 2.133.548.195,00 1.916.722.195,00 -216.826.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Mojokerto Daerah t Daerah
3.07.57.018 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Mojokerto 44.410.000,00 44.410.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Mojokerto Daerah n Daerah

Bab 5 - 142
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.57.019 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Mojokerto 54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.020 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Mojokerto Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Mojokerto 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.021 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10 sertifika Sidoarjo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10,00 sertifikat Sidoarjo 3.271.168.900,00 2.839.411.900,00 -431.757.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Sidoarjo Daerah t Daerah
3.07.57.022 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Sidoarjo 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Sidoarjo Daerah n Daerah
3.07.57.023 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Sidoarjo 93.400.000,00 93.400.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.024 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Sidoarjo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Sidoarjo 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.025 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10 sertifika Gresik Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10,00 sertifikat Gresik 2.124.845.800,00 1.703.470.800,00 -421.375.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Gresik Daerah t Daerah
3.07.57.026 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Gresik Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Gresik 32.400.000,00 52.020.000,00 19.620.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Gresik Daerah n Daerah
3.07.57.027 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Gresik Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Gresik 79.100.000,00 44.900.000,00 -34.200.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.028 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Gresik Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Gresik 75.500.000,00 66.000.000,00 -9.500.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.029 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 9 sertifika Jombang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 9,00 sertifikat Jombang 1.683.922.505,00 1.552.816.505,00 -131.106.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Jombang Daerah t Daerah
3.07.57.030 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Jombang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Jombang 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Jombang Daerah n Daerah
3.07.57.031 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Jombang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Jombang 80.550.000,00 80.550.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.032 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Jombang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Jombang 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.033 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 8 sertifika Bojonegoro Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 8,00 sertifikat Bojonegoro 1.722.377.400,00 1.393.980.900,00 -328.396.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Bojonegoro Daerah t Daerah
3.07.57.034 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Bojonegoro 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Bojonegoro Daerah n Daerah
3.07.57.035 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Bojonegoro 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.036 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Bojonegoro Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Bojonegoro 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.037 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Tuban Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Tuban 1.448.544.600,00 1.255.649.600,00 -192.895.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Tuban Daerah t Daerah
3.07.57.038 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Tuban Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Tuban 49.725.000,00 49.725.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Tuban Daerah n Daerah
3.07.57.039 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Tuban Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Tuban 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.040 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Tuban Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Tuban 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.041 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 8 sertifika Lamongan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 8,00 sertifikat Lamongan 1.338.447.400,00 1.160.307.400,00 -178.140.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Lamongan Daerah t Daerah
3.07.57.042 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Lamongan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Lamongan 41.155.000,00 34.405.000,00 -6.750.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Lamongan Daerah n Daerah
3.07.57.043 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Lamongan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Lamongan 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.044 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Lamongan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Lamongan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.045 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Ngawi Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Ngawi 1.555.472.600,00 1.364.930.100,00 -190.542.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Ngawi Daerah; t Daerah;
3.07.57.046 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Ngawi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Ngawi 48.750.000,00 58.750.000,00 10.000.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Ngawi Daerah n Daerah
3.07.57.047 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Ngawi Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Ngawi 104.600.000,00 104.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.048 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Ngawi Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Ngawi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.049 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11 Sertifika Kota Madiun Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11,00 Sertifikat Kota Madiun 1.811.034.900,00 1.731.294.200,00 -79.740.700,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Madiun Daerah t Daerah

Bab 5 - 143
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.57.050 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Madiun Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Madiun 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Madiun Daerah n Daerah
3.07.57.051 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 sertifika Madiun Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 sertifikat Madiun 125.700.000,00 125.700.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat t Masyarakat
3.07.57.052 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Madiun Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Madiun 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.053 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5 sertifika Magetan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5,00 sertifikat Magetan 1.443.621.600,00 1.367.586.100,00 -76.035.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Magetan Daerah t Daerah
3.07.57.054 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Magetan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Magetan 50.040.000,00 39.950.000,00 -10.090.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Magetan Daerah n Daerah
3.07.57.055 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Magetan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Magetan 65.800.000,00 55.000.000,00 -10.800.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.056 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Magetan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Magetan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.057 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Ponorogo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Ponorogo 1.412.141.696,00 1.334.302.696,00 -77.839.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Ponorogo Daerah t Daerah
3.07.57.058 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Ponorogo 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Ponorogo Daerah n Daerah
3.07.57.059 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Ponorogo 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.060 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Ponorogo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Ponorogo 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.061 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5 sertifika Pacitan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5,00 sertifikat Pacitan 1.305.050.150,00 1.179.260.150,00 -125.790.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pacitan Daerah t Daerah
3.07.57.062 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Pacitan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Pacitan 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Pacitan Daerah n Daerah
3.07.57.063 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Pacitan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Pacitan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.064 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Pacitan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Pacitan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.065 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11 sertifika Kediri Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11,00 sertifikat Kediri 2.764.620.200,00 2.133.245.700,00 -631.374.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Kediri Daerah t Daerah
3.07.57.066 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Kediri Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Kediri 39.225.000,00 39.225.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Kediri Daerah n Daerah
3.07.57.067 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 3 dokume Kediri Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 3,00 dokumen Kediri 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.068 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kota Kediri Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kota Kediri 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.069 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7 sertifika Tulungagung Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7,00 sertifikat Tulungagung 1.199.313.375,00 1.015.198.875,00 -184.114.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Tulungagung Daerah t Daerah
3.07.57.070 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Tulungagung Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Tulungagung 60.100.000,00 42.400.000,00 -17.700.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Tulungagung Daerah n Daerah
3.07.57.071 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Tulungagung Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Tulungagung 80.740.000,00 61.900.000,00 -18.840.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.072 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Tulungagung Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Tulungagung 62.500.000,00 60.000.000,00 -2.500.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Tulungagung n
3.07.57.073 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7 sertifika Trenggalek Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7,00 sertifikat Trenggalek 1.377.784.100,00 1.164.307.100,00 -213.477.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Trenggalek Daerah t Daerah
3.07.57.074 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Trenggalek 37.900.000,00 64.900.000,00 27.000.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Trenggalek Daerah n Daerah
3.07.57.075 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Trenggalek 61.400.000,00 61.400.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.076 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Trenggalek Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Trenggalek 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.077 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Nganjuk Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Nganjuk 1.630.504.990,00 1.273.159.490,00 -357.345.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Nganjuk Daerah t Daerah
3.07.57.078 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Nganjuk 39.900.000,00 57.636.000,00 17.736.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Nganjuk Daerah n Daerah
3.07.57.079 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Nganjuk 62.800.000,00 62.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.080 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Nganjuk Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Nganjuk 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n

Bab 5 - 144
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.57.081 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5 sertifika Kota Malang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5,00 sertifikat Kota Malang 1.793.465.028,00 1.466.133.528,00 -327.331.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Malang Kota Daerah t Daerah
3.07.57.082 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kota Malang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kota Malang 33.268.000,00 51.420.000,00 18.152.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Malang Kota Daerah n Daerah
3.07.57.083 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kota Malang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kota Malang 79.800.000,00 47.400.000,00 -32.400.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.084 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kota Malang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kota Malang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Kota n
3.07.57.085 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7 sertifika Kab Malang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 7,00 sertifikat Kab Malang 1.813.945.275,00 1.383.443.775,00 -430.501.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Malang Selatan Daerah t Daerah
3.07.57.086 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kab Malang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kab Malang 43.800.000,00 32.900.000,00 -10.900.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Malang Selatan Daerah n Daerah
3.07.57.087 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kab Malang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kab Malang 73.630.000,00 73.630.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Selatan Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.088 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kab Malang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kab Malang 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Selatan n
3.07.57.089 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 9 sertifika Kab Malang Kota Batu Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 9,00 sertifikat Kab Malang Kota Batu 1.739.586.500,00 1.633.132.500,00 -106.454.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Malang Utara dan Batu Kota Daerah t Daerah
3.07.57.090 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kab Malang Kota Batu Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kab Malang Kota Batu 59.975.000,00 59.975.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Malang Utara dan Batu Kota Daerah n Daerah
3.07.57.091 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kab Malang Kota Batu Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kab Malang Kota Batu 125.400.000,00 125.400.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
dan Batu Kota Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.092 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kab Malang Kota Batu Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kab Malang Kota Batu 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Utara dan Batu Kota n
3.07.57.093 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11 sertifika Kab Blitar Kota Blitar Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11,00 sertifikat Kab Blitar Kota Blitar 1.826.239.053,00 1.621.199.400,00 -205.039.653,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Blitar Daerah t Daerah
3.07.57.094 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kab Blitar Kota Blitar Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kab Blitar Kota Blitar 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Blitar Daerah n Daerah
3.07.57.095 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kab Blitar Kota Blitar Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kab Blitar Kota Blitar 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.096 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kab Blitar Kota Blitar Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kab Blitar Kota Blitar 91.200.000,00 68.400.000,00 -22.800.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.097 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 8 sertifika Kab Probolinggo Kota Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 8,00 sertifikat Kab Probolinggo Kota 1.963.046.295,00 1.881.287.295,00 -81.759.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Probolinggo Daerah t Probolinggo Daerah Probolinggo
3.07.57.098 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Kab Probolinggo Kota Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Kab Probolinggo Kota 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Probolinggo Daerah n Probolinggo Daerah Probolinggo
3.07.57.099 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Kab Probolinggo Kota Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Kab Probolinggo Kota 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Probolinggo Masyarakat Probolinggo
3.07.57.100 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Kab Probolinggo Kota Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Kab Probolinggo Kota 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n Probolinggo Probolinggo
3.07.57.101 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Lumajang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Lumajang 1.253.515.850,00 1.070.430.200,00 -183.085.650,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Lumajang Daerah t Daerah
3.07.57.102 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Lumajang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Lumajang 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Lumajang Daerah n Daerah
3.07.57.103 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Lumajang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Lumajang 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.104 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Lumajang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Lumajang 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.105 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10 sertifika Kab Pasuruan Kota Pasuruan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10,00 sertifikat Kab Pasuruan Kota Pasuruan 2.090.512.125,00 1.937.803.125,00 -152.709.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pasuruan Daerah t Daerah
3.07.57.106 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Pasuruan 51.000.000,00 36.600.000,00 -14.400.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Pasuruan Daerah n Daerah
3.07.57.107 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Pasuruan 144.824.000,00 130.424.000,00 -14.400.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.108 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Pasuruan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Pasuruan 105.600.000,00 66.000.000,00 -39.600.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.109 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 4 sertifika Situbondo Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 4,00 sertifikat Situbondo 1.376.575.800,00 1.154.462.800,00 -222.113.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Situbondo Daerah t Daerah
3.07.57.110 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Situbondo Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Situbondo 34.095.000,00 33.210.000,00 -885.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Situbondo Daerah n Daerah
3.07.57.111 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Situbondo Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Situbondo 65.500.000,00 50.200.000,00 -15.300.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat

Bab 5 - 145
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.57.112 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Situbondo Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Situbondo 79.800.000,00 82.200.000,00 2.400.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.113 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10 sertifika Jember Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 10,00 sertifikat Jember 2.173.050.500,00 1.953.187.500,00 -219.863.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Jember Daerah t Daerah
3.07.57.114 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Jember Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Jember 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Jember Daerah n Daerah
3.07.57.115 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Jember Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Jember 151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.116 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Jember Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Jember 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.117 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5 sertifika Bondowoso Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5,00 sertifikat Bondowoso 1.347.723.634,00 1.078.369.800,00 -269.353.834,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Bondowoso Daerah t Daerah
3.07.57.118 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Bondowoso 60.100.000,00 60.100.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Bondowoso Daerah n Daerah
3.07.57.119 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Bondowoso 58.300.000,00 58.300.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.120 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Bondowoso Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Bondowoso 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.121 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11 sertifika Banyuwangi Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 11,00 sertifikat Banyuwangi 2.252.924.800,00 1.665.483.800,00 -587.441.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Banyuwangi Daerah t Daerah
3.07.57.122 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Banyuwangi 35.850.000,00 33.000.000,00 -2.850.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Banyuwangi Daerah n Daerah
3.07.57.123 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Banyuwangi 111.750.000,00 111.750.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.124 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Banyuwangi Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Banyuwangi 73.200.000,00 86.400.000,00 13.200.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Banyuwangi n
3.07.57.125 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5 sertifika Pamekasan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 5,00 sertifikat Pamekasan 1.371.975.000,00 1.177.440.000,00 -194.535.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Pamekasan Daerah t Daerah
3.07.57.126 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Pamekasan 42.700.000,00 22.800.000,00 -19.900.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Pamekasan Daerah n Daerah
3.07.57.127 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Pamekasan 57.000.000,00 48.600.000,00 -8.400.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.128 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Pamekasan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Pamekasan 93.600.000,00 63.600.000,00 -30.000.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.129 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6 sertifika Bangkalan Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 6,00 sertifikat Bangkalan 1.355.472.390,00 1.110.762.890,00 -244.709.500,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Bangkalan Daerah t Daerah
3.07.57.130 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Bangkalan 47.200.000,00 45.850.000,00 -1.350.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Bangkalan Daerah n Daerah
3.07.57.131 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Bangkalan 49.600.000,00 49.300.000,00 -300.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.132 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Bangkalan Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Bangkalan 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.133 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 4 sertifika Sampang Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 4,00 sertifikat Sampang 1.130.691.800,00 861.405.800,00 -269.286.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Sampang Daerah t Daerah
3.07.57.134 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Sampang Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Sampang 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Sampang Daerah n Daerah
3.07.57.135 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Sampang Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Sampang 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.136 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Sampang Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Sampang 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n
3.07.57.137 Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 4 sertifika Sumenep Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 4,00 sertifikat Sumenep 1.333.317.600,00 1.017.638.600,00 -315.679.000,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Sumenep Daerah t Daerah
3.07.57.138 Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2 dokume Sumenep Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak 2,00 dokumen Sumenep 64.600.000,00 64.600.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
UPT Sumenep Daerah n Daerah
3.07.57.139 Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2 dokume Sumenep Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan 2,00 dokumen Sumenep 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
Masyarakat n Masyarakat
3.07.57.140 Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2 dokume Sumenep Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama 2,00 dokumen Sumenep 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 APBD Badan Pendapatan Daerah
n

Badan Pengelola Keuangan dan


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 178.200.000.000,00 145.112.598.000,00 33.087.402.000,00
Aset Daerah (SKPD)

Bab 5 - 146
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 % Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100,00 % 11.278.666.000,00 9.138.886.950,00 -2.139.779.050,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
terhadap pelayanan adm perkantoran dan terhadap pelayanan adm perkantoran dan Aset Daerah (SKPD)
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

3.07.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap 100 % Kota Surabaya Persentase pegawai yang puas terhadap 100,00 % Kota Surabaya 11.278.666.000,00 9.138.886.950,00 -2.139.779.050,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran Aset Daerah (SKPD)
3.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100 % Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 15.947.433.000,00 11.942.686.550,00 -4.004.746.450,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Aparatur yang layak fungsi yang layak fungsi Aset Daerah (SKPD)
3.07.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 Paket Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 Paket Kota Surabaya 9.896.491.000,00 6.363.159.550,00 -3.533.331.450,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Prasarana sarana yang tersedia yang tersedia Aset Daerah (SKPD)
3.07.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 4 Paket Kota Surabaya Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 4,00 Paket Kota Surabaya 6.050.942.000,00 5.579.527.000,00 -471.415.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Prasarana sarana yang terpelihara yang terpelihara Aset Daerah (SKPD)
3.07.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100,00 % 3.656.791.000,00 4.189.541.000,00 532.750.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Perangkat Daerah Aset Daerah (SKPD)
3.07.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti 125 Orang Kota Surabaya Jumlah pegawai yang mengikuti 125,00 Orang Kota Surabaya 3.656.791.000,00 4.189.541.000,00 532.750.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
pendidikan/pelatihan formal pendidikan/pelatihan formal Aset Daerah (SKPD)
3.07.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi persentase dokumen penyelenggaraan 100 % persentase dokumen penyelenggaraan 100,00 % 6.402.642.000,00 3.058.793.500,00 -3.343.848.500,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan yang disusun tepat waktu pemerintahan yang disusun tepat waktu Aset Daerah (SKPD)

3.07.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen perencanaan perangkat 6,00 dokumen Kota Surabaya 3.461.515.000,00 1.470.663.000,00 -1.990.852.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
daerah yang tersusun n daerah yang tersusun Aset Daerah (SKPD)
3.07.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 7,00 dokumen Kota Surabaya 1.470.563.500,00 610.418.500,00 -860.145.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Program dan Anggaran n Aset Daerah (SKPD)
3.07.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13 dokume Kota Surabaya Jumlah dokumen laporan pengelolaan 13,00 dokumen Kota Surabaya 1.470.563.500,00 977.712.000,00 -492.851.500,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
keuangan yang tersusun n keuangan yang tersusun Aset Daerah (SKPD)
3.07.21 Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub 4 Dokume Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub 4,00 Dokumen 9.533.472.000,00 7.839.989.000,00 -1.693.483.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Jawa Timur Penjabaran tentang APBD dan PAPBD n Penjabaran tentang APBD dan PAPBD Aset Daerah (SKPD)

3.07.21.001 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Jumlah Dokumen Raperda APBD dan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Raperda APBD dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 2.915.134.000,00 2.400.904.000,00 -514.230.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Perubahan APBD Subbidang Anggaran I Perubahan APBD n Perubahan APBD Aset Daerah (SKPD)
3.07.21.002 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Jumlah Dokumen Raperda APBD dan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Raperda APBD dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 3.213.761.000,00 2.646.853.000,00 -566.908.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Perubahan APBD Subbidang Anggaran II Perubahan APBD n Perubahan APBD Aset Daerah (SKPD)
3.07.21.003 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Jumlah Dokumen Raperda APBD dan 2 dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Raperda APBD dan 2,00 dokumen Kota Surabaya 3.404.577.000,00 2.792.232.000,00 -612.345.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Perubahan APBD Subbidang Anggaran III Perubahan APBD n Perubahan APBD Aset Daerah (SKPD)
3.07.22 Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, 10 Dokume Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, 10,00 Dokumen 7.395.958.000,00 6.202.020.000,00 -1.193.938.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Keuangan Daerah LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, n LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Aset Daerah (SKPD)
Saldo Kas dan Aliran Kas (Dokumen) Saldo Kas dan Aliran Kas (Dokumen)

3.07.22.001 Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas 3 Dokume Kota Surabaya Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas 3,00 Dokumen Kota Surabaya 2.691.429.000,00 2.246.186.000,00 -445.243.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
dan Aliran Kas n dan Aliran Kas Aset Daerah (SKPD)
3.07.22.002 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, 7 Dokume Kota Surabaya Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, 7,00 Dokumen Kota Surabaya 2.586.454.000,00 2.174.058.000,00 -412.396.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II GU, TU, LS, SKPP dan SPD n TU, LS, SKPP dan SPD Aset Daerah (SKPD)

3.07.22.003 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, 7 Dokume Kota Surabaya Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, 7,00 Dokumen Kota Surabaya 2.118.075.000,00 1.781.776.000,00 -336.299.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III GU, TU, LS, SKPP dan SPD n TU, LS, SKPP dan SPD Aset Daerah (SKPD)

3.07.23 Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub 2 Dokume Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub 2,00 Dokumen 9.830.327.000,00 7.870.033.000,00 -1.960.294.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD n Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aset Daerah (SKPD)

3.07.23.001 Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang Jumlah Dokumen Kebijakan / Pelaporan 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Kebijakan / Pelaporan 1,00 Dokumen Kota Surabaya 3.151.830.000,00 2.100.000.000,00 -1.051.830.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Penerimaan Daerah dan PPK-BLUD terkait dengan PPK-BLUD n terkait dengan PPK-BLUD Aset Daerah (SKPD)
3.07.23.002 Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan / Sistem 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Kebijakan / Sistem 1,00 Dokumen Kota Surabaya 3.195.248.000,00 2.170.033.000,00 -1.025.215.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Akuntansi Akuntasi / Pelaporan Berbasis Akrual n Akuntasi / Pelaporan Berbasis Akrual Aset Daerah (SKPD)
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

3.07.23.003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jumlah Dokumen Rancangan Perda 2 Dokume Kota Surabaya Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang 2,00 Dokumen Kota Surabaya 3.483.249.000,00 3.600.000.000,00 116.751.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan n Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aset Daerah (SKPD)
APBD

3.07.24 Program Pengelolaan Aset Daerah Jumlah dokumen neraca aset daerah 1 Dokume Jumlah dokumen neraca aset daerah 1,00 Dokumen 8.742.251.000,00 7.189.317.000,00 -1.552.934.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Provinsi Jawa Timur n Provinsi Jawa Timur Aset Daerah (SKPD)
3.07.24.001 Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset tetap tanah 100 Sertifika Kota Surabaya Jumlah sertipikat aset tetap tanah 100,00 Sertifikat Kota Surabaya 1.700.800.000,00 1.140.000.000,00 -560.800.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
t Aset Daerah (SKPD)
3.07.24.002 Pendayagunaan Aset Daerah Jumlah luas aset yang disewa 140.000 meter Kota Surabaya Jumlah luas aset yang disewa ######## meter Kota Surabaya 3.510.941.000,00 1.234.000.000,00 -2.276.941.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
persegi persegi Aset Daerah (SKPD)

Bab 5 - 147
Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Program/
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Penaggung
Kode Indikator Keluaran Lokasi Indikator Keluaran Lokasi Pagu Murni Pagu Perubahan Bertambah/Berkurang Sumber Dana
Program/Kegiatan Tolak Ukur Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.07.24.003 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dokume Kota Surabaya Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1,00 Dokumen Kota Surabaya 3.530.510.000,00 4.815.317.000,00 1.284.807.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
n Aset Daerah (SKPD)
3.07.25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jumlah sumber daya aparatur yang 360 Orang Jumlah sumber daya aparatur yang 360,00 Orang 8.365.408.000,00 8.689.197.000,00 323.789.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bersertifikat dalam penyelenggaraan bersertifikat dalam penyelenggaraan Aset Daerah (SKPD)
pengelolaan keuangan daerah (sertifikat) pengelolaan keuangan daerah (sertifikat)

3.07.25.001 Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Jumlah sumber daya manusia yang 200 orang Kota Surabaya Jumlah sumber daya manusia yang terlayani 200,00 orang Kota Surabaya 1.972.300.000,00 1.617.452.000,00 -354.848.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Laboratorium terlayani secara langsung dan tidak secara langsung dan tidak langsung (online) Aset Daerah (SKPD)
Pengelolaan Keuangan Daerah langsung (online)

3.07.25.002 Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Jumlah sumber daya aparatur sipil negara 360 orang Kota Surabaya Jumlah sumber daya aparatur sipil negara 360,00 orang Kota Surabaya 3.019.078.000,00 2.321.181.000,00 -697.897.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan pemerintah daerah yang dilatih dan pemerintah daerah yang dilatih dan Aset Daerah (SKPD)
Daerah didampingi dalam bidang pengelolaan didampingi dalam bidang pengelolaan
keuangan daerah keuangan daerah

3.07.25.003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana 100 % Kota Surabaya Persentase sarana dan prasarana 100,00 % Kota Surabaya 3.374.030.000,00 4.750.564.000,00 1.376.534.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Laboratorium Pengelolaan Keuangan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Daerah (SKPD)
Daerah yang layak fungsi yang layak fungsi

3.07.26 Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Persentase terselenggaranya sistem 100 % Persentase terselenggaranya sistem 100,00 % 2.323.403.000,00 1.588.953.000,00 -734.450.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Daerah informasi keuangan daerah informasi keuangan daerah Aset Daerah (SKPD)
3.07.26.001 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang 100 % Kota Surabaya Persentase Perangkat Daerah yang 100,00 % Kota Surabaya 2.323.403.000,00 1.588.953.000,00 -734.450.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
terfasilitasi sistem informasi keuangan terfasilitasi sistem informasi keuangan Aset Daerah (SKPD)
daerah daerah

3.07.27 Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Jumlah Draft SK Gubernur tentang 114 Dokume Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi 114,00 Dokumen 5.623.649.000,00 4.846.882.000,00 -776.767.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Keuangan Kab./Kota evaluasi rancangan perda tentang APBD, n rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Aset Daerah (SKPD)
PAPBD dan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim kab/kota se Jatim

3.07.27.001 Analisa dan evaluasi Raperda tentang Jumlah Kab/Kota yang rancangan 13 Kab/kot Kota Surabaya Jumlah Kab/Kota yang rancangan 13,00 Kab/kota Kota Surabaya 1.707.883.000,00 1.436.824.000,00 -271.059.000,00 APBD Badan Pengelola Keuangan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Anda mungkin juga menyukai