Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purwakarta ini dapat disusun dan
disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Buku Laporan Akhir ini merupakan laporan tahap akhir dari serangkaian laporan Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purwakarta yang telah disempurnakan
berdasarkan masukan/saran/perbaikan pada saat diselenggaraan pembahasan draft
Laporan Akhir,
Bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini, kami ucapkan
banyak terimakasih.
Purwakarta,2015
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.......................................................................................................... 1-1
1.2. Maksud dan Tujuan.................................................................................................. 1-3
1.2.1. Maksud...................................................................................................... 1-3
1.2.2. Tujuan........................................................................................................ 1-3
1.3. Sasaran...................................................................................................................... 1-3
1.4. Lingkup Pekerjaan..................................................................................................... 1-3
1.5. Keluaran.................................................................................................................... 1-4
1.6. Referensi Hukum..................................................................................................... 1-5
1.7. Pelaporan................................................................................................................. 1-6
1.8. Sistematika Laporan Akhir....................................................................................... 1-7
LAMPIRAN
Proyeksi Keuangan
Tabel 6.21. Potensi Dan Indikasi Pengembangan Sumber Air Sungai Cisagu.............................. 6-69
Tabel 6.22. Potensi Dan Indikasi Pengembangan Sumber Air Sungai Cikao................................ 6-70
Tabel 6.23. Potensi Dan Indikasi Pengembangan Sumber Air Sungai Cihanjawar...................... 6-73
Tabel 6.24. Potensi Dan Indikasi Pengembangan Sumber Mata Air Pamandian Kuda............... 6-76
Tabel 6.25. Potensi Dan Indikasi Pengembangan Sumber Mata Air Cibulakan & Cigandasoli... 6-79
Tabel 6.26. Potensi Dan Indikasi Pengembangan Sumber Air Sungai Ciherang.......................... 6-82
Tabel 7.1. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2031.................................... 7-6
Tabel 7.2. Kriteria dan Lokasi Kawasan Lindung........................................................................ 7-9
Tabel 7.3. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Di Wilayah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2031........................................................................................... 7-12
Tabel 7.4. Perencanaan Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten
Purwakarta................................................................................................................ 7-18
Tabel 7.5. Rencana Pengembangan Daerah Pelayanan SPAM Kabupaten Purwakarta ......... 7-19
Tabel 7.6. Rencana Skala Prioritas Pembangunan SPAM........................................................... 7-23
Tabel 7.7. Sumur Bantuan Dari Badan Geologi........................................................................ 7-26
Tabel 7.8. Rencana Lokasi Pembangunan SPAM Perdesaan di Kabupaten
Purwakarta................................................................................................................ 7-27
Tabel 7.9. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM Kota
Purwakarta................................................................................................................ 7-37
Tabel 7.10. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM Bendungan Cikao .............. 7-42
Tabel 7.11. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM Cikopo .............................. 7-44
Tabel 7.12. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Pasirangin ................... 7-46
Tabel 7.13. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Plered ......................... 7-49
Tabel 7.14. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Wanayasa ................... 7-52
Tabel 7.15. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Sukatani...................... 7-54
Tabel 7.16. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Sukasari ..................... 7-55
Tabel 7.17. Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Maniis......................... 7-57
Tabel 7.18. Rencana Pentahapan Kapasitas Setiap Sistem Pelayanan.................................... 7-153
Tabel 7.19. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM Kota Purwakarta....................................... 7-159
Tabel 7.20. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM Kota Bendung Cikao (Bagian Hulu)............ 7-163
Tabel 7.21. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM Cikopo...................................................... 7-164
Tabel 7.22. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Pasirangin........................................... 7-165
Tabel 7.23. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Plered................................................. 7-167
Tabel 7.24. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Wanayasa........................................... 7-170
Tabel 7.25. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Sukatani.............................................. 7-172
Tabel 7.26. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Sukasari.............................................. 7-173
Tabel 7.27. Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Maniis.............................................. 7-174
Tabel 8.1. Sumber Pembiayaan, Sasaran dan Program Pengembangan SPAM..................... 8-3
Tabel 8.2. Sumber Dana Investasi.............................................................................................. 8-14
Tabel 8.3. Klasifikasi Investasi.................................................................................................... 8-15
Tabel 8.4. Asumsi-asumsi Dasar................................................................................................. 8-23
Tabel 8.5. Sumber Dana Investasi.............................................................................................. 8-24
Tabel 8.6. Kapasitas Produksi..................................................................................................... 8-25
Tabel 8.7. Proyeksi Penambahan Pelanggan.............................................................................. 8-25
Tabel 8.8. Estimasi Pemakaian Air Pelanggan............................................................................ 8-27
Tabel 8.9. Tarif Air dan Golongan Pelanggan............................................................................. 8-29
Tabel 8.10. Proyeksi Kenaikan Tariff ........................................................................................... 8-29
Tabel 8.11. Estimasi Pendapatan Penjualan Air........................................................................... 8-32
Tabel 8.12. Biaya Operasi dan Pemeliharaan............................................................................... 8-34
Tabel 8.13. Kondisi Kas................................................................................................................. 8-35
Tabel 8.14. Kondisi Laba-Rugi....................................................................................................... 8-37
Tabel 8.15. Kondisi Neraca........................................................................................................... 8-39
Tabel 8.16. Rasio-rasio Keuangan................................................................................................ 8-40
Tabel 8.17. Kelayakan Investasi.................................................................................................... 8-42
Tabel 9.1. Kelebihan dan Kekurangan BUMD, BULD, Swasta.......................................... 9-7
Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah Karyawan PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2014 9-16
Tabel 9.3. Jumlah Pelanggan aktif Berdasarkan Kelompok Pelanggan PDAM Kabupaten 9-17
Purwakarta Tahun 2012-2014.................................................................................
Tabel 9.4. Usulan Kegiatan Pelatihan......................................................................................... 9-25
DAFTAR GAMBAR
HAL
Gambar 2.1. Peta Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Purwakarta................... 2-3
Gambar 2.2. Peta Fisiografi Jawa Barat............................................................................. 2-4
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Purwakarta......................................................... 2-6
Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Purwakarta.......................................... 2-7
Gambar 2.5. Blok Diagram Morfologi Di Wilayah Kabupaten Purwakarta........................ 2-8
Gambar 2.6. Peta Geologi Kabupaten Purwakarta............................................................ 2-11
Gambar 2.7. Peta Hidrogeologi Kabupaten Purwakarta.................................................... 2-13
Gambar 2.8. Peta Pembagian DAS Sungai Citarum........................................................... 2-15
Gambar 2.9. Peta Wilayah Sungai Citarum........................................................................ 2-16
Gambar 2.10. Pembagian Sub DAS Citarum Di Wilayah Kabupaten Purwakarta................ 2-17
Gambar 2.11. Peta Cakupan Pelayanan IPLT....................................................................... 2-22
Gambar 2.12. Peta Cakupan Layanan Persampahan........................................................... 2-29
Gambar 2.13. Peta Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan.................................. 2-30
Gambar 2.14. Peta Jaringan Drainase Lingkungan.............................................................. 2-38
Gambar 2.15. Peta Wilayah Genangan................................................................................ 2-39
Gambar 2.16. Peta Rencana Kawasan Strategis.................................................................. 2-49
Gambar 2.17. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta, Tahun 2011 – 2-51
2013.............................................................................................................
Gambar 2.18. Peta Kawasan Prioritas................................................................................. 2-62
Gambar 2.19. Peta Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten 2-68
Purwakarta....................................................................................................
Gambar 2.20. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Purwakarta Sepanjang Tahun 2-72
2014..............................................................................................................
Gambar 3.1. Skematik Eksisting Jaringan Pipa SPAM Kota Purwakarta........................... 3-11
Gambar 3.2. Peta Wilayah Pelayanan Eksisting SPAM Kota Purwakarta........................... 3-12
Gambar 3.3. Peta Jalur Pelayanan Eksisting SPAM Kota Purwakarta................................ 3-13
Gambar 3.4. Skematik Jaringan Instalai SPAM Divisi 3-PJT II Jatiluhur.............................. 3-16
Gambar 3.5. Peta Wilayah Pelayanan Eksisting SPM IKK Plered....................................... 3-24
Gambar 3.6. Skematik Eksisting SPAM IKK Plered............................................................. 3-25
Gambar 3.7. Peta Jalur Pelayanan Eksisting SPAM IKK Plered.......................................... 3-26
Gambar 3.8. Peta Wilayah Pelayanan Eksisting SPM IKK Pasirangin................................. 3-27
Gambar 3.9. Skematik Eksisting SPAM IKK Pasirangin....................................................... 3-28
Gambar 3.10. Peta Jalur Pelayanan Eksisting SPAM IKK Pasirangin.................................... 3-29
Gambar 3.11. Peta Wilayah Pelayanan Eksisting SPAM IKK Wanayasa............................... 3-33
Gambar 3.12. Skematik Eksisting SPAM IKK Wanayasa....................................................... 3-34
Gambar 3.13. Peta Jalur Pelayanan Eksisting SPAM IKK Wanayasa.................................... 3-35
Gambar 3.14. Struktur Organisai PDAM Kabupaten Purwakarta........................................ 3-46
Gambar 5.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purwakarta................................. 5-5
Gambar 5.2. Peta Rencana Wilayah Pengembangan SPAM.............................................. 5-6
Gambar 5.3. Grafik Perbandingan Proyeksi Penduduk Kabupaten Purwakarta dengan
Proyeksi Penduduk Rencana Daerah Pelayanan SPAM Tahun 2015 s/d
2035.............................................................................................................. 5-18
Gambar 6.1. DAS Utama Di Wilayah Sungai (WS) Citarum................................................ 6-3
Gambar 6.2. Skematisasi Aliran Sungai Citarum................................................................ 6-4
Gambar 6.3. Pemanfaatan Sungai Citarum....................................................................... 6-5
Gambar 6.4. Perkiraan Ketersediaan Air Permukan di WS Citarum.................................. 6-7
Gambar 6.5. Fluktuasi debit Outflow dan Inflow dan Elevasi Muka Air Waduk Jatiluhur. 6-7
Gambar 6.6. Visualisasi waduk Jatiluhur................................................................. 6-8
Gambar 6.7. Peta DAS Cisomang (SUB Das S. Citarum)..................................................... 6-12
Gambar 6.8. Visualisasi Sungai Cisomang.......................................................................... 6-13
Gambar 6.9. Visualisasi Sungai Ciwangun......................................................................... 6-15
Gambar 6.10 Grafik Rata Rata Sungai Cilalawi Tahun 1999-2007...................................... 6-16
Gambar 6.11. Peta DAS Citarum (Sub DAS S. Citarum)....................................................... 6-17
Gambar 6.12. Visualisasi Sungai Cisagu............................................................................... 6-18
Gambar 6.13. Peta DAS Sungai Cikao.................................................................................. 6-20
Gambar 6.14. Visualisasi Situ Wanayasa............................................................................. 6-21
Visualisa/ Skema SPAM Kecamatan Wanayasa –Bojong-Darangdan (Belum
Gambar 6.15. 6-23
difungsikan)......................................................................................
Gambar 6.16. Peta DAS S. Cilamaya.................................................................................... 6-24
Gambar 6.17. Peta Lokasi Kolam Bekas Galian Tambang Sirtu........................................... 6-25
Gambar 6.18. Klasifikasi Tipe Danau................................................................................... 6-26
Model Perkiraan Sumber Air Pengisi Air Kolam/Situ dari Air Hujan,
Gambar 6.19. 6-27
Rembesan Air Tanah dan Mata Air...............................................................
Gambar 6.20 Konsepsi Cekungan Air Tanah....................................................................... 6-29
Gambar 6.21 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Purwakarta........................................ 6-30
Gambar 6.22 Peta Zonasi Potensi Air Tanah Kabupaten Purwakarta................................. 6-33
Gambar 6.23. Model Hidrogeologi Kabupaten Purwakarta................................................ 6-34
Model keterdapatan air tanah pada daerah yang ditempati batuan
Gambar 6.24. vulkanik tua dan batuan tertier bukan wilayah cekungan air tanah, di 6-35
Kabupaten Purwakarta (Analisa Konsultan).............................................
Visualisasi Mata air Cilembangsari dan Mata Air Cigoong yang digunakan
Gambar 6.25. sebagai sumber air baku Kabupaten Purwakarta......................................... 6-36
Visualisasi Mata Air Ciburial, Cisigung yang digunakan sebagai sumber air
Gambar 6.26. 6-37
baku SPAM Kecamatan Wanayasa..........................................................
Visualisasi Mata Air Pamandian Kuda yang berpotensi untuk digunakan
Gambar 6.27. 6-37
sebagai sumber air baku dimasa mendatang...............................................
Total Kebutuhan Air Irigasi dan RKI di WS Citarum (Tahun 2010 dan Tahun
Gambar 6.28. 6-41
2030).............................................................................................................
Gambar 6.29 Neraca Air Untuk WS Citarum Tahun 2010................................................... 6-41
Gambar 6.30 Neraca Air Untuk WS Citarum Tahun 2030................................................... 6-42
Luas Areal Pesawahan Yang Hilang Pada Beberapa DAS Di Propinsi Jawa-
Gambar 6.31 6-43
Barat, Propinsi Banten dan DKI.....................................................................
Keterkaitan antar jaringan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung
Gambar 6.32 6-44
Cisadane dengan WS Citarum (6Ci)..............................................................
Skema Kebutuhan Air di WS Citarum dan Sebagian WS Ciliwung Cisadane
Gambar 6.33 6-45
(DKI Jakarta) Tahun 2010..............................................................................
Skema Strategi A Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 1 di WS
Gambar 6.34. 6-46
Citarum dan sebagian WS Ciliwung Cisadane (DKI Jakarta)..........................
Skema Strategi B Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 2 di WS
Gambar 6.35. 6-49
Citarum dan sebagian WS Ciliwung Cisadane (DKI Jakarta)..........................
Skema Strategi C Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 3 di WS
Gambar 6.36. 6-50
Citarum dan sebagian WS Ciliwung Cisadane (DKI Jakarta)..........................
Skema Strategi d Pemenuhan Kebutuhan Air pada Skenario 4 di WS
Gambar 6.37. 6-51
Citarum dan sebagian WS Ciliwung Cisadane (DKI Jakarta).........................
Gambar 6.38. Grafik Rata Rata Sungai Cilalawi Tahun 1999-2007...................................... 6-54
Gambar 6.39. Peta Lokasi Rencana Pengembang Intake Air Baku Waduk Jatiluhur........... 6-61
Gambar 6.40 Peta Lokasi Pengembang Intake Air Baku Outlet Cirata & Waduk Cirata..... 6-64
Skema pemanfaatan Waduk Cirata untuk SPAM IKK/Pedesaan Desa
Gambar 6.41 6-65
Sirnagalih dan Tegal Datar............................................................................
Gambar 6.42 Peta Rencana Pelayanan Air Baku Kolam Eks Galian Tambang.................... 6-66
Gambar 6.43. Peta Lokasi Rencana Intake Cisagu Untuk SPAM IKK Plered/Sukatani......... 6-68
Gambar 6.44. Rencana Intake & IPA Air Baku Sungai Cisagu.............................................. 6-69
Gambar 6.45 Visualisasi kondisi Morfologi disekitar usulan rencana Bendungan Cikao.... 6-71
Gambar 6.46. Peta Usulan Lokasi Intake dan Bendungan S. Cikao...................................... 6-72
Gambar 6.47 Skema Pengembangan Sumber Air Baku Cihanjawar................................... 6-74
Gambar 6.48. Peta Usulan Rehabilitasi Lokasi Intake Cihanjawar....................................... 6-75
Gambar 6.49 Peta Lokasi Pengembangan Mata Air Pamandian Kuda............................... 6-77
Gambar 6.50 Skema pengembangan sistem Mata Ai r Interkoneksi dengan sistem 6-78
perpipaan air baku Cihanjawar.....................................................................
Gambar 6.51. Peta Lokasi Pengembangan Mata Air Cigandasoli........................................ 6-80
Gambar 6.52. Pemunculan Mata Air Sumber Air Baku Eksisting dan Rencana 6-81
Pengembangan SPAM IKK Wanayasa...........................................................
Gambar 6.53. Peta usulan lokasi intake Sungai Ciherang.................................................... 6-83
Gambar 6.54. Skema Pengembangan Sistem Intake Ciherang dan Interkoneksi dengan 6-84
Sistem Perpipaan air Baku Cihanjawar.........................................................
Gambar 6.55. Peta Rekomendasi Pengembangan Air Tanah (Sumur Bor).......................... 6-86
Gambar 6.56. Usulan Kontruksi Bor di Wilayah CAT Karawang Bekasi............................... 6-87
Gambar 7.1. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta................... 7-7
Gambar 7.2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta........... 7-15
Gambar 7.3. Grafik Perbandingan Tingkat Pelayanan Penduduk Terlayani SPAM
Terhadap Jumlah Penduduk Daerah Pelayanan dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Purwakarta................................................................................... 7-17
Gambar 7.4. Peta Sebaran Rencana Pengembangan Wilayah Pelayanan SPAM
Kabupaten Purwakarta................................................................................... 7-24
Gambar 7.5. Peta Sebaran Rencana Wilayah SPAM Perdesaan dan Bukan Jaringan
Perpipaan........................................................................................................ 7-35
Gambar 7.6. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Kota
Purwakarta...................................................................................................... 7-59
Gambar 7.7. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM Kota Purwakarta................. 7-65
Gambar 7.8. Skematik Rencana Pengembangan Jangka Pendek-Jangka Menengah SPAM
Kota Purwakarta............................................................................................. 7-66
Gambar 7.9. Rencana Jalur Pipa Pengembangan SPAM Kota Purwakarta Jangka Pendek-
Jangka Menengah........................................................................................... 7-67
Gambar 7.10. Skematik Rencana Pengembangan SPAM Kota Purwakarta Jangka Panjang
Tahap I............................................................................................................ 7-71
Gambar 7.11. Peta Rencana Jalur Pipa SPAM Kota Purwakarta Jangka Panjang Tahap I..... 7-72
Gambar 7.12. Skematik Rencana Pengembangan SPAM Kota Purwakarta Jangka Panjang
Tahap II........................................................................................................... 7-75
Gambar 7.13. Peta Rencana Jalur Pipa SPAM Kota Purwakarta Jangka Panjang Tahap
II...................................................................................................................... 7-76
Gambar 7.14. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Bendungan Cikao
Bagian Hulu Sistem Kota Purwakarta Wilayah Pelayanan Kecamatan 7-78
Pasawahan .....................................................................................................
Gambar 7.15. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Bendungan Cikao
Bagian Hulu Ruas 1 dan Ruas 2 ...................................................................... 7-79
Gambar 7.16. Peta Wilayah Pengembangan (Tahap I) Jaringan Pipa Bendungan Cikao
Bagian Hulu Ruas 1 dan Ruas 2....................................................................... 7-81
Gambar 7.17. Skematik Rencana Pengembangan (Tahap I) SPAM Bendungan Cikao
Bagian Hulu Ruas 1 dan Ruas 2 ..................................................................... 7-82
Gambar 7.18. Peta Jalur Pengembangan SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu ruas 1 dan
Ruas 2 Tahap I................................................................................................. 7-83
Gambar 7.19. Peta Wilayah Pengembangan SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu Ruas 1
dan Ruas 2 Tahap II......................................................................................... 7-85
Gambar 7.20. Skematik Rencana Pengembangan SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu Ruas
1 dan Ruas 2 Tahap II...................................................................................... 7-86
Gambar 7.21. Peta Rencana Jalur Pengembangan SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu ruas
1 dan Ruas 2 Tahap II...................................................................................... 7-87
Gambar 7.22. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM
Cikopo............................................................................................................. 7-88
Gambar 7.23. Peta Wilayah Pelayanan SPAM Cikopo........................................................... 7-90
Gambar 7.24. Skematik Rencana SPAM Cikopo.................................................................... 7-91
Gambar 7.25. Peta Rencana Jalur Pipa SPAM Cikopo........................................................... 7-94
Gambar 7.26. Peta Wilayah Pelayanan SPAM IKK Pasirangin Jangka Pendek....................... 7-96
Gambar 7.27. Skematik Rencana SPAM IKK Pasirangin
JangkaPendek................................................................................................ 7-97
Gambar 7.28. Peta Rencana Jalur Pipa SPAM IKK Pasirangin Jangka
Pendek........................................................................................................... 7-98
Gambar 7.29. Skematik Rencana SPAM IKK Pasirangin Jangka
Panjang........................................................................................................... 7-101
Gambar 7.30 Peta Rencana Jalur Pipa SPAM IKK Pasirangin Jangka
Panjang........................................................................................................... 7-102
Gambar 7.31. Skematik Rencana SPAM IKK Pasirangin Jangka
Menengah...................................................................................................... 7-104
Gambar 7.32 Peta Rencana Jalur Pipa SPAM IKK Pasirangin Jangka
Menengah...................................................................................................... 7-105
Gambar 7.33. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK
Plered............................................................................................................. 7-107
Gambar 7.34. Peta Wilayah Pelayanan SPAM IKK Plered Jangka Pendek-Jangka
Menengah..................................................................................................... 7-110
Gambar 7.35. Skematik SPAM IKK Plered Jangka Pendek-Jangka
Menengah...................................................................................................... 7-111
Gambar 7.36. Peta Jalur Pipa SPAM IKK Plered Jangka Pendek-Jangka
Menengah...................................................................................................... 7-112
Gambar 7.37. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK Plered Jangka Panjang
Tahap I........................................................................................................... 7-115
Gambar 7.38. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK Plered Jangka Panjang Tahap
I....................................................................................................................... 7-116
Gambar 7.39. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK Plered Jangka Panjang
Tahap I........................................................................................................... 7-117
Gambar 7.40. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK Plered Jangka Panjang
Tahap II.......................................................................................................... 7-120
Gambar 7.41. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK Plered Jangka Panjang Tahap
II..................................................................................................................... 7-121
Gambar 7.42 Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK Plered Jangka
PanjangTahap II............................................................................................. 7-122
Gambar 7.43. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK
Wanayasa........................................................................................................ 7-123
Gambar 7.44. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK
Wanayasa....................................................................................................... 7-127
Gambar 7.45. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK
Wanayasa........................................................................................................ 7-128
Gambar 7.46. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK
Wanayasa........................................................................................................ 7-129
Gambar 7.47. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK
Sukatani......................................................................................................... 7-130
Gambar 7.48. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK
Sukatani.......................................................................................................... 7-132
Gambar 7.49. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK
Sukatani......................................................................................................... 7-132
Gambar 7.50. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK
Sukatani......................................................................................................... 7-134
Gambar 7.51. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK
Maniis............................................................................................................. 7-135
Gambar 7.52. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK Maniis Jangka
Menengah...................................................................................................... 7-137
Gambar 7.53. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK Maniis Jangka
Menengah...................................................................................................... 7-138
Gambar 7.54. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK Maniis Jangka
Menengah..................................................................................................... 7-139
Gambar 7.55. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK Maniis Jangka
Panjang........................................................................................................... 7-141
Gambar 7.56. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK Maniis Jangka
Panjang.......................................................................................................... 7-142
Gambar 7.57. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK Maniis Jangka
Panjang.......................................................................................................... 7-143
Gambar 7.58. Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK
Sukasari.......................................................................................................... 7-144
Gambar 7.59. Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK Sukasari Jangka
Menengah....................................................................................................... 7-146
Gambar 7.60. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK Sukasari Jangka
Menengah....................................................................................................... 7-147
Gambar 7.61. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK Sukasari Jangka
Menengah..................................................................................................... 7-148
Gambar 7.62 Peta Wilayah Pengembangan Pelayanan SPAM IKK Sukasari Jangka
Panjang.......................................................................................................... 7-150
Gambar 7.63. Skematik Rencana Pengembangan SPAM IKK Sukasari Jangka
Panjang......................................................................................................... 7-151
Gambar 7.64. Peta Rencana Pengembangan Jalur Pipa SPAM IKK Sukasari Jangka
Panjang........................................................................................................... 7-152
Gambar 7.65. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKB Kota Purwakarta............... 7-154
Gambar 7.66. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu.... 7-154
Gambar 7.67. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM Cikopo..................................... 7-155
Gambar 7.68. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKK Pasirangin......................... 7-155
Gambar 7.69. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKK Plered................................ 7-156
Gambar 7.70. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKK Wanayasa.......................... 7-156
Gambar 7.71. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKK Sukatani............................ 7-157
Gambar 7.72. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKK Maniis............................... 7-157
Gambar 7.73. Grafik Rencana Pentahapan Kapasitas SPAM IKK Sukasari............................ 7-158
Gambar 8.1. Alur Permen PU No 12 Tahun 2010................................................................ 8-6
Gambar 8.2. Wilayah Kerjasama Pengusahaan................................................................... 8-6
Gambar 8.3. Alur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha......................................... 8-6
Gambar 8.4. Alur Kerjasama BUMN/BUMD Dengan Badan Usaha.................................... 8-7
Gambar 8.5. Alur Skema Penjaminan.................................................................................. 8-9
Gambar 9.1. Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Purwakarta........................................ 9-15
Gambar 9.2. Usulan Gambar Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Kabupaten 9-22
Purwakarta....................................................................................................
Laporan Akhir Bab 1
Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Pendahuluan
(RISPAM) Kabupaten Purwakarta
BAB 1
PENDAHULUAN
BAB 1. PENDAHULUAN
Untuk itu, sejalan dengan pentingnya peranan dan fungsi dari air minum perlu
direncanakan suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai salah satu
pemanfaatan sumber daya air dan pengolahan sanitasi sebagai salah satu bentuk
perlindungan dan pelestarian sumber daya air.
1.2.1. Maksud
1.2.2. Tujuan
Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi
persyaratan
Tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai
1.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:
2. Identifikasi kebutuhan pengembangan SPAM (unit air baku, produksi, transmisi dan
distribusi, cakupan pelayanan, pelayanan).
Ruang lingkup Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten
Purwakarta secara u m u m a d a l a h :
2) Lingkup kegiatan:
h. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi, serta operasi dan
pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru;
j. Menyusun strategi dan program pengembangan pelayanan air minum dengan pola
investasi dan pemeliharaannya;
1.5. Keluaran
Buku laporan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 –
2035 sebanyak 5 (lima) eksemplar yang memuat indikator-indikator sebagai berikut :
Membuat skala prioritas penggunaan sumber air baku yang ada. Kebutuhan
sumber dan kapasitas air baku ditentukan berdasarkan kebutuhan air yang
dijadikan dasar perencanaan SPAM.
Menjelaskan indikasi besaran biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan
meliputi perencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi.
1.7. Pelaporan
Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kab. Purwakarta
akan disajikan dalam laporan-laporan sebagai berikut :
A. LAPORAN PENDAHULUAN
Laporan pendahuluan pada intinya berisi rencana pelaksanaan kegiatan, baik metode
maupun rencana waktu pelaksanaan. Secara rinci laporan ini akan berisi mengenai:
metode pelaksanaan, rencana kegiatan konsultan, rencana dan jadual kegiatan.
B. LAPORAN ANTARA
Laporan Antara pada intinya akan berisi sejauh mana kegiatan sudah dilaksanakan
oleh konsultan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah dibuat pada laporan
pendahuluan. Secara rinci pada laporan ini akan memuat Gambaran umum wilayah
kegiatan, kondisi eksisting sistem penyediaan air minum, kondisi sosial ekonomi,
kondisi sumber air baku dan rencana pemanfaatan serta alokasi penggunaan sumber air
baku.
Draft Laporan Akhir berisi materi penyempurnaan Laporan Antara yang terdiri dari
perhitungan secara garis besar dalam menentukan jenis pengolahan yang akan
digunakan untuk masing-masing sistem; menentukan kelengkapan unit operasi sistem
Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar dan disampaikan 135 (seratus tiga
puluh lima hari) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
D. LAPORAN AKHIR
Laporan Akhir berisi materi penyempurnaan Draft Laporan Akhir, laporan ini dibuat
sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan disampaikan 1 (satu) minggu sebelum waktu akhir
kontrak pekerjaan.
Selain Hard Copy konsultan menyerahkan Laporan Akhir dalam bentuk Soft File berupa
Flash disk dan Compact Disc (CD).
Bab 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran,
landasan hukum serta lingkup kegiatan dan keluaran atau hasil yang harus
dicapai dalam studi ini.
non perpipaan, dan aspek non teknis, dan permasalahan aspek teknis dan non
teknis.
Pada bagian ini akan diuraikan kriteria perencanaan yang meliputi standar
kebutuhan air, kebutuhan maksimum, kebutuhan jam puncak, kehilangan air,
kriteria perencanaan unit air baku, unit tranmisi, unit produkis, unit distribusi,
unit pelayanan, periode perencnaan dan kriteria daerah pelayanan.
Menguraikan tentang potensi sumber air yang ada berdasarkan hasil study
terdahulu, gambaran geologi dan hidrogeologi dan hasil survey lapangan.
Table of Contents
BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3
1.2.1. Maksud ...................................................................................... 3
1.2.2. Tujuan ....................................................................................... 3
1.3. Sasaran ...................................................................................... 3
1.4. Lingkup Pekerjaan ......................................................................... 3
1.5. Keluaran..................................................................................... 4
1.6. Referensi Hukum ........................................................................... 5
1.7. Pelaporan ................................................................................... 6
1.8. Sistematika Laporan Pendahuluan ...................................................... 7
BAB 2
KONDISI UMUM DAERAH
Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang
terletak di antara 107˚30’–107˚40’ Bujur Timur dan 6˚25’-6˚45’ Lintang Selatan.
Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km2 atau sekitar 2,81 persen dari
luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001 Kabupaten Purwakarta mempunyai
17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi
dan batas-batas adminitrasi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Gambar 2-1.
Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa
wilayah yaitu bagian utara, selatan dan timur. Wilayah bagian utara mencakup
kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan,
Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak
pada ketinggian antara 25-500 m dpl. Wilayah barat meliputi kecamatan Jatiluhur dan
Sukasari dengan ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian selatan dan
timur wilayahnya meliputi kecamatan Plered, Manis, Tegalwaru, Sukatanu, Darangdan
dan kecamatan Bojong dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.
Berdasarkan data Purwakarta Dalam Angka Tahun 2013, secara keseluruhan wilayah
administrasi Kabupaten Purwakarta meliputi areal seluas 97.172 Ha. Wilayah
administrasi tersebut terbagi kedalam 17 kecamatan dan 183 desa, 9 kelurahan dan 475
dusun/lingkungan.
Kecamatan Purwakarta yang merupakan ibu kota kabupaten dengan luas 2.483 Ha
merupakan kecamatan terkecil, sementara terbesar adalah Kecamatan Sukatani yang
meliputi areal seluas 9.543 Ha. Untuk jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Plered
merupakan kecamatan dengan jumlah terbanyak, yaitu 16 Desa, sedangkan paling
sedikit adalah Kecamatan Sukasari, yaitu 5 Desa (Lihat Tabel-2.1).
Table 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
Menurut van Bemmelen (1949), secara fisiografis daerah Jawa Barat dibagi menjadi lima
bagian besar, yaitu Dataran Aluvial Jawa Barat Utara, Antiklinorium Bogor, Kubah dan
Pegunungan pada Zona Depresi Tengah, Zona Depresi Tengah Jawa Barat, dan
Pegunungan Selatan Jawa Barat. Daerah penelitian terletak pada Zona Bandung,
tepatnya pada Kubah dan Pegunungan pada Zona Depresi Tengah (Gambar-2.3).
Morfologi Gunung Api. Daerah hulu Sungai Ciherang dan Sungai Cisomang. Pola aliran
sungai sejajar dan radier, umumnya merupakan daerah resapan utama air tanah dangkal
dan dalam serta tempat keluarnya mataair pada lokasi tekuk lereng.
Morfologi Perbukitan, morfologi ini dibagi menjadi perbukitan batuan beku dan
bergelombang, mempunyai kharaktersitik yaitu relief berbukit, terpisah, elevasi
ketinggian 500 – 1000 m diatas permukaan air laut, kemiringan lereng 15 – 70%, berpola
aliran sungai sejajar dan dendritik, umumnya bukan daerah resapan utama air tanah.
Morfologi Dataran, Morfologi dataran dapat dibagi menjadi dataran tinggi, dataran kipas
aluvium, dataran aluvium sungai. Mempunyai karaktersitik yaitu relief rendah, elevasi
ketinggian 250 – 300 m diatas muka laut (m dpl) kemiringan lereng 0 – 15%
2.1.3. Geologi
Secara geologi, Kabupaten Purwakarta terbentuk atas batuan sedimen klasik berupa
batu pasir, batu gamping, batu lempung, batu pasir konglomerat, batuan vulkanik
berupa tufa, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan,
konglomerat dan lava (Lihat Gambar-2.6).
Batuan beku terobosan terdiri atas andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro, batuan
tersebut umumnya bertebaran di sebelah barat daya Kota Purwakarta. Napal, batu pasir
kuarsa merupakan batuan yang tertua di daerah ini yang tersebar di tepi Waduk
Jatiluhur yang selang seling dengan batu pasir kuarsa dan napal.
Batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen atas bagian bawah) tersebar di barat
laut bagian timur Purwakarta dan beberapa tempat di bagian tenggara. Endapan gunung
api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda terdiri atas tufa, lava
andesit basalitis, breksi vulkanik disamping itu didapat pula lahar.
Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu
pasir, lahar, lapili dan breksi, lava basal, aglomerat tufaan, pasir tufa, lapili dan lava
scoria.
Untuk jenis batuan geologi miosen fasies batu gamping di Kabupaten Purwakarta hanya
terdapat di Kecamatan Jatiluhur, yaitu di sekitar tepian Waduk Ir. H. Juanda bagian
utara, dengan luas 1.008,70 hektar atau sebesar 1,04 %. Demikian juga untuk jenis
plistosen fasies sedimen, hanya terdapat di Kecamatan Jatiluhur, dimana letaknya agak
ke timur dari dari jenis batuan miosen
fasies batu gamping. Luas wilayah batuan ini adalah 435,63 hektar atau sebesar 0,45 %
dari luas Kabupaten Purwakarta.
Plistosen fasies gunung api merupakan jenis batuan geologi yang paling luas di
Kabupaten Purwakarta, dimana terdapat di beberapa kecamatan antara lain di sebagian
besar Kecamatan Purwakarta, Campaka, Wanayasa, Bojong, Darangdan, Plered serta
sebagian kecil Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Pasawahan. Luas wilayah batuan
ini adalah 42.327,65 hektar atau sebesar 43,56 % dari luas Kabupaten Purwakarta.
Untuk batuan hasil gunung api kwarter tua hanya terdapat di bagian selatan Kabupaten
Purwakarta, yaitu di Kecamatan Wanayasa, Bojong, Darang dan dan Maniis bagian
selatan, luas wilayah batuan ini adalah 4.283,73 hektar atau sebesar 4,41 %. Sedangkan
untuk jenis alluvium fasies gunung api umumnya terdapat di bagian tengah dan utara
Kabupaten Purwakarta tepatnya di Kecamatan Plered, Purwakarta dan Campaka bagian
utara serta Kecamatan Sukatani dan Wanayasa bagian barat, luas wilayah batuan ini
adalah 4.957,90 hektar atau sebesar 5,10 % dari luas Kabupaten Purwakarta.
2.1.4.1. Hidrogeologi
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan aluvium. Tersebar di wilayah
utara kabupaten, yaitu pada daerah dataran di Desa Cibodas dang karang mukti
(Kecamatan Bungursari).
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan vulkanik muda. Wilayah ini
dijumpai pada bagian selatan Kabupaten, yaitu disekitar Kecamatan Bojong,
Wanayasa, darangdan dan Kiarapedes.
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah dan saluran dari sedimen tertier.
Wilayah ini terutama dijumpai pada sebagian besar wilayah Wilayah Kecamatan
Sukasari, Tegalwaru, Maniis serta sebagaian wilayah Pasawahan dan
Pondoksalam.
Sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Purwakarta umumnya dijumpai di
sekitar kaki atau lereng dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik
dan mempunyai penyebaran tidak merata, seperi dijumpai Di Kecamatan Darangdan dan
wanayasa.
Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat (panjang 269 KM). Sungai
Citarum berhulu dari mata air Gunung Wayang, Kecamatan Kertasari Kabupaten
Bandung dan bermuara di Laut Jawa di daerah Tanjung yang secara administrasi
termasuk kedalam Kabupaten Karawang.
Sungai Citarum mengairi ratusan ribu hektar sawah khususnya di wilayah Pantai Utara
(Pantura) Jawa Barat melalui jaringan irigasi Jatiluhur, sumber air bagi penduduk kota
besar seperti Bandung dan Jakarta, serta sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
untuk Pulau Jawa dan Bali, yaitu :
1) Bendungan Saguling (terletak di Wilayah Bandung Barat), elevasi +643 m, Volume 900
( Juta M3 ), Tenaga Listrik 750 MHW).
2) Bendungan Cirata (terletak di wilayah Kabupaten Bandung Barat elevasi (220 m),
Volume1900 ( Juta M3 ), Tenaga Listrik 1000 MHW).
Berdasarkan daerah tangkapan air ke 3 Waduk tersebut, aliran Sungai Citarum dapat
dibagi menjadi 3 DAS, yaitu DAS Citarum Hulu, DAS Citarum Tengah dan DAS Citarum
Hilir. Sebagian besar wiayah Kabupaten Purwakarta terletak dalam DAS Citarum Hilir,
dan sebagian lagi terletak pada DAS Citarum hilir (Gambar-2.9).
Dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat 4 (tempat) daerah aliran sungai
(DAS) yaitu DAS Cilamaya, DAS Cikarokok, Sub Das Citarum Hilir dan S. DAS Cikaso.
Das Cilamaya terletak di bagian timur kabupaten dengan luas 24.366 Ha. DAS Citarum
(Sub Das Citarum Hilir dan Sub Das Cikaso terletak di bagian barat kabupaten dengan
luas 68.607 Ha. Sementara DAS Kali Cikarokok terletak di bagian utara kabupaten
dengan luas 4.199 Ha. Selengkapnya DAS dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta
dapat dilihat pada Gambar-2.10.
Sungai yang termasuk dalam Sub Das Citarum Hilir di wilayah Purwakarta adalah
Sungai Sungai Cibakom, Sungai Cilangkap dan Sungai Cikao.
Sungai yang termasuk Sub Das Cikaso adalah S. Cisomang, S. Cilalawi, S. Cinusa,
S. Cijewer, S Ciririp, S. Cilele, S. Cikanjaya.
Gambar 2.10 Peta Pembagian Sub DAS Citarum Di Wilayah Kabupaten Purwakarta
2.1.4.3. Klimatologi
Secara umum wilayah Kabupaten Purwakarta beriklim tropis dengan rata-rata curah
hujan 3.093 mm/tahun, terbagi menjadi 2 zona hari hujan, yaitu :
Zona dengan suhu berkisar antara 22° - 28° C meliputi wilayah Kecamatan
Purwakarta, Campaka, Plered, Jatiluhur, Tegalwaru, Pasawahan, dan Sukatani.
Zona dengan suhu berkisar antara 17° - 26° C meliputi wilayah Kecamatan
Darangdan, Bojong dan Wanayasa.
Kecamatan yang memiliki intensitas curah hujan paling tinggi yaitu Kecamatan
Wanayasa dengan 4500 – 5000 mm/tahun, sedangkan kecamatan yang intensitas curah
hujannya kecil terdapat pada sebagian Kecamatan Bojong, Jatiluhur, dan Kecamatan
Maniis dengan curah hujan 2000 – 2500 mm/tahun.
Tabel 2.3 Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2004-2006 (mm)
Rata-Rata
Bulan Tahun Tahun Tahun
2006 2007 2008
Januari 623 453 336
Pebruari 439 563 472
Maret 145 649 382
April 304 281 284
Mei 142 157 203
Juni 50 223 57
Juli 7 138 90
Agustus 2 119 -
September - 131 35
Oktober 62 317 63
Nopember 133 361 362
Desember 552 358 450
Sumber: Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2009.
Selanjutnya berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari Perusahaan Umum Jasa
Tirta II yang melaksanakan pemantauan di 10 lokasi stasiun hujan yang tersebar pada 9
kecamatan. Sepanjang tahun 2012, rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan
Nopember mencapai 432 mm, Desember mencapai 380 mm dan Februari yang mencapai
379 mm.
Tidak seperti tahun sebelumnya dari 10 lokasi stasiun hujan tersebut, curah hujan di
lokasi stasiun Ciracas merupakan curah hujan yang tertinggi yaitu rata-rata 338 mm.
Hari hujan terbanyak tercatat pada lokasi stasiun hujan Wanayasa yaitu 150 hari,
dimana keadaan tersebut lebih tinggi dari keadaan tahun 2011 yang tercatat pada lokasi
stasiun hujan Wanayasa yaitu 147 hari.
Secara umum pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Purwakarta melalui dua
sistem yakni sistem pembuangan limbah tinja dan sistem pembuangan limbah cair
lainnya yang berasal dari kamar mandi dan dapur. Pembuangan air limbah domestik ini
menggunakan beberapa cara:
Cakupan pelayanan air limbah domestik mencakup saluran pembuangan dan sistem
pengolahan air buangan rumah tangga baik yang berasal dari WC, kamar mandi maupun
dapur. Sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Purwakarta
yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah atau sering disebut on-
site system. Di samping itu, masih ada masyarakat yang mempergunakan cubluk atau
tangki septik yang secara konstruksi tidak memenuhi persyaratan desain yang
ditentukan
Kondisi saat ini Kabupaten Purwakarta sudah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja
(IPLT) Ciwareng, walaupun prasarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal
masih relatif sedikitSistem pembuangan air limbah adalah jaringan yang berfungsi untuk
mengalirkan air kotor atau air limbah, yang terdiri dari air bekas rumah tangga, air
bekas kotoran manusia, air bekas industri dan air bekas kegatan lainnya.
Pelayanan Seksi Penyedotan Tinja pada setiap harinya mencapai rata-rata 13,4 m3.
Pelayanan publik dalam bidang tinja ini mencakup 8 wilayah kecamatan perkotaan yang
jarak pelayanan terjauh yaitu 50 km. Cakupan Pelayanan Instalasi pengolahan limbah
tinja (IPLT) yang terdapat di kabupaten Purwakarta meliputi :
Prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang terdapat di Kabupaten Purwakarta
adalah sebagai berikut :
1 (satu) unit IPLT (Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) bantuan dari pemerintah
pusat Tahun 1995 ; Yang terdiri dari 1 (satu) unit Kantor, Garasi Truck Tinja dan
1 (satu) Unit Instalasi : In Hoff Tank, Bak Pengering Lumpur (Sludge Drying Bed),
Kolam Fakultatif dan Kolam Maturasi ;
truck tinja yang dimiliki hanya dua unit yang berkapasitas 4 m3 yang umurnya
ekonomis relatif tua yang pengadaannya pada tahun 1996 dan 2000.
Sistem operasi pengelolaan terhadap sarana dan prasarana air limbah yang digunakan
saat ini adalah operasional penyedotan lumpur tinja yang berasal dari air limbah rumah
tangga, hotel, industri, perkantoran dan lain-lain, yang dilaksanakan secara mekanik
oleh truck vacum tinja dan kemudian diolah di IPLT di Desa Ciwareng, tanpa uji
laboratorium secara berkala, adapun kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Ciwareng masih berfungsi kendatipun masih membutuhkan perbaikan. Sistem
pengolahan pada kolam maturasi mengalami hambatan mengingat valve dan pintu
kolam mengalami kerusakan.
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purwakarta dalam sektor jaringan air limbah
diantaranya adalah:
- Belum terlayani sedot tinja secara seluruhnya terutama untuk kawasan industri
dan perumahan skala besar
- Cakupan layanan air bersih sebagai pendukung utama penggunaan jamban sehat
belum merata di seluruh kawasan perkotaan maupun pedesaan.
- Masih banyaknya sistem pembuangan air limbah setempat (on site) yang kurang
memenuhi standar sehingga berpotensi mencemari tanah dan air tanah.
- Sebagian besar masyarakat menggunakan jamban dengan septik tank yang tidak
memenuhi syarat konstruksi sehingga menimbulkan kerawanan pencemaran.
- Cakupan layanan air bersih sebagai pendukung utama penggunaan jamban sehat
belum merata di seluruh kawasan perkotaan maupun pedesaan.
2.2.2. Persampahan
Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Purwakarta saat ini dapat dilihat dari
segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi
kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum memadai apabila dibadingkan
dengan luas wilayah Kabupaten Purwakarta yang cukup besar. Infratsruktur pengelolaan
persampahan yang ada khusus melayani kawasan kota kabupaten dan sekitarnya.
Sampai dengan tahun 2012 armada angkutan sampah yang dimiliki Kabupaten
Purwakarta khusus untuk melayani persampahan di Kota Purwakarta berupa: Dum Truck
sebanyak 14 buah; Mobil Arm Roll sebanyak 5 buah; Mobil Tangki Tinja sebanyak 3 buah;
Mobil Pick Up sebanyak 22 buah; Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
sebanyak 3 tempat yakni : TPA Cikolotok di Desa Marga Sari Kecamatan Pasawahan
seluas 5.6 hektar ; TPA Tegal Waru seluas 2 hektar (Tidak Berfungsi) dan TPA Ciwareng
seluas 2.1 hektar (tidak Berfungsi). Petugas kebersihan sebanyak 308 orang yang terdiri
47 orang sopir mobil Dum Truck/Pick Up, Petugas Penyapuan jalan dan Awak Angkutan
261 Org.
Kapasitas pengangkutan sebesar 300-350 m3/hari dengan jumlah ritasi truck sampah
sebanyak 3 ritase, dengan kapasitas TPS sebanyak 3 m3/hari dan kapasitas TPA 350
m3/hari (5.6 Ha). Kapasitas pengumpulan sampah sebanyak 18 truk sampah dengan
kapasitas 3R sebesar 12 m3/hari dan kapasitas prasarana lainnya yaitu 6 m3/hari.
Sarana dan prasarana persampahan yang dilakukan oleh masyarakat telah memiliki 60
unit tong sampah dengan kapasitas 120 liter dan gerobak sampah sebanyak 2 unit
dengan kapasitas 1 – 2 m2. Sedangkan yang dikelola oleh pemerintah dalam pengelolaan
sarana dan prasarana persampahan telah memiliki tranfer defo sebanyak 3 unit dengan
kapasitas 12 m3 dan container sebanyak 21 unit dengan kapasitas 6 m3. Selain itu dalam
pengangkutan sampah menuju ke TPA, pemerintah telah memiliki dump truck sebanyak
14 unit dan arm roll truck sebanyak 4 unit. Selain itu di Kabupaten Purwakarta hanya
memiliki satu TPA (tempat pembuangan akhir) yang berlokasi di Cikolotok yang
melayani seluruh Kabupaten Purwakarta dalam pengelolaan sampah dengan sistem
controll landfill dengan luas 5,6 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Persampahan Yang Terdapat di Kabupaten Purwakarta
No Pengelolaan Satuan Volume Kapasitas Tahun Kondisi Ket
Prasarana dan (Unit) Pengadaan
Sarana
I MASYARAKAT
1. Pewadahan
a. Bin/tong sampah Unit 60 120 ltr 2006-2008 Baik
2. Pengumpulan
a. Gerobak Sampah Unit 2 1-2 m3 2005 Rusak
b. Becak Sampah
c. Dll
II PEMERINTAH
1. Pengumpulan
Sementara
a. Transfer Depo Unit 3 12 m3 - Cukup -
b. Container Unit 21 6 m3 2004 - Sedang 50%
2009
c. Pasangan Bata
d. Bak Kayu
e. Tanah Terbuka
2. Pengangkutan
a. Dump truck Unit 14 6 m3 1995 - Sedang 50%
2009
b. Am Roll Truck Unit 4 6 m3
3.
Pengelolaan/TPST
a. Pengomposan
b. Daur Ulang
4. Pembuangan 2 12 m3 2006 Baik -
Akhir
a. Lokasi 1 - 2006 Baik Cikolotok
b. Status lahan Milik
(sewa/milik) Pemda
c. Jarak dari daerah 4 km
layanan
d. Jarak dari 2 km
permukiman
e. Jarak ke badan 2.5 km
air
f. kondisi lahan Bukit
(rawa/porus/dsb)
g. Luas area 5.6 Ha
5. Fasilitas
Operasional
a. Jembatan
timbang
b. Deposit tanah Unit 2 2006
penutup
c. Alat berat
d. Truk tanah
6. Fasilitas Umum
a. Jalan akses Baik
b. Saluran drainase BH 1 Baik
air hujan
c. Kantor Baik
7. Fasilitas
Perlindungan TPA
a. Lapisan dasar
kedap air
b. Pengelolaan lindi BH 3 2006 Baik
(Leachate)
c. Saluran BH 1 Baik
pengumpul air lindi
d. Kawasan Baik
penyangga (buffer
zone)
e. Drainase air
hujan
f. Pipa Penangkap BH 1 Rusak
gas
8. Fasilitas
Penunjang TPA
a. Air bersih
b. Bengkel
c. Dll
9. Kondisi
Operasional
a. Teknis Controll
operasional (open Landfill
dumping/sanitary
land fill)
b. Jumlah Orang 120
pengumpul orang
c. Pencemaran
Leachate
d. Kebakaran/asap Terjadi
pada
musim
kemarau
e. Frekuensi
penutup tanah
pertahun
f. Pemanfaatan gas
landfill (CDM)
III Swasta
1. Pengangkutan
2. Penyapu jalan
3. Pengelolaan
4. Pembuangan
Akhir
5. Sarana penunjang
1. Cakupan Pelayanan
Meskipun beberapa wilayah ibukota kecamatan telah terlayani, namun yang menjadi
tolok ukur keberhasilan penanganan masalah persampahan sehingga merupakan
prioritas utama adalah di Ibukota Kabupaten yakni Kecamatan Purwakarta dengan
produksi sampah setiap harinya berkisar antara 68 m3 perharAdapun 10 (Sepuluh)
wilayah ibukota kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang sudah mendapatkan
pelayanan tersebut adalah Wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya.
Kelompok Fungsi Teknologi yang Jenis Data Sekunder (Perkiraan) Sumber Data
digunakan Nilai Data
A B C D E
Pengumpulan Pengangkutan Jumlah timbunan 350 m3 per Dinas Kebersihan
Sampah sampah sampah hari dan Pertamanan
Pengumpulan Pengangkutan Jumlah sampah 350 m3 per Dinas Kebersihan
Sampah sampah yang terangkut hari dan Pertamanan
Pemilahan Pemisahan TPS Jumlah sampah Dinas Kebersihan
sampah organic dan non organic dan non dan Pertamanan
organic organic
Pengomposan Pencacahan sampah Jumlah sampah 10 Dinas Kebersihan
sampah organic dan yang dicacah dan Ton/Tahun dan Pertamanan
pengomposan dikompos
1. TPA yang ada masih dengan sistem Open Dumping sehingga umur ekonomisnya
terbatas dan sudah hampir penuh
- Terdapat banyak pengusaha pengepul dan daur ulang sampah yang bisa diajak
bermitra oleh pemerintah.
4. Pengelolaan sampah sistem 3R (Reuse, Reduse, Recycle) tidak bekerja secara efektif
2.2.3. Drainase
1. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub
sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan
sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan
tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
2. Pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan
perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol
genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa
turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi,
operasi dan pemeliharaan; dan
3. Pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
Saluran drainase kota Kecamatan Purwakarta terdiri dari sungai utama, anak sungai dan
saluran irigasi. Lebih lanjut saluran drainase ini dibedakan menjadi saluran drainase
alamiah (natural drainage) dan saluran drainase buatan (formal drainage). Sistem
drainase alamiah tersebut terdiri dari dua sungai besar yaitu :
1. Sungai Cikao, berada disebelah barat mengalir dari arah selatan menujun utara
sekaligus sebagai batas wilayah kota kecamatan Purwakarta.
2. Sungai Ciherang, berada disebelah timur mengalir vdari arah selatan menuju utara.
Kedua sungai tersebut berfungsi sebagai Out Fall saluran drainase utama (primer) kota
Kecamatan Purwakarta. Hal yang menarik di Kota Kecamatan Purwakarta adalah adanya
saluran irigasi yang membelah kota dan berubah fungsi menjadi saluran darinase. Fungsi
sungai sebagai saluran drainase primer yang merupakan anak-anak sungai dan bermuara
ke sungai Cikao dan sungai Ciherang, antara lain : sungai Cimunjul, sungai Cigalugur,
sungai Cipaisan, sungai Ciharashas, sungai Citalang, sungai Cilangkap.
Saluran-saluran tersebut diatas selain sebagai saluran drainase primer juga berfungsi
sebagai badan air penerima dari saluran irigasi, dan beberapa saluran berfungsi sebagai
pembuangan air kotor / limbah rumah tangga. Disamping sungai, di Kota Kecamatan
Purwakarta terdapat saluran irigasi baik yang alami (tanah) dan saluran pasangan yaitu
saluran irigasi Pondok Salam. Di Kota Kecamatan Purwakarta juga terdapat tiga situ
yang awalnya berfungsi sebagai prasarana irigasi dan sebagai situ pengendali banjir atau
genangan. Pada saat ini dari ketiga situ yang masih terpelihara dengan baik hanya situ
buleud yang berada di pusat kota sedangkan dua situ lainnya yaitu situ Rawasari dan
situ di Koncara Timur dalam kondisi kurang terpelihara (banyak ditumbuhi gulma dan
pendangkalan.
Permasalahan genangan dan luapan air hujan di wilayah perencanaan sebagian besar
tersebar di wilayah padat permukiman. Penyebaran lokasi genangan air hujan di kota
Kecamatan Purwakarta dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing wilayah
pengaliran/zona pengaliran, sebagai berikut :
Wilayah ini berada di wilayah perencanaan sebelah selatan. Elevasi terendah berada di
daerah Blok Kampung Baru Kelurahan Nagri Kidul dengan ketinggian elevasi + 80 m dpl
dan elevasi tertinggi berada di daerah Ciganea dengan ketinggian elevasi + 125 m dpl.
Pada musim hujan dijumpai beberapa lokasi genangan / luapan air karena kapasitas
saluran yang sudah tidak mampu lagi menampung air hujan. Selain itu ditemukan juga
beberapa wilayah cekungan sehingga pada musim hujan sering tergenang. Beberapa
saluran mempunyai kapasitas cukup besar dijumpai di blok Kampung Baru, blok Sukajadi
dan blok Bojong tapi karena daerahnya berada dilokasi yang rendah dan adanya
pendangkalan mengakibatkan adanya genangan pada saat musim hujan. Klasifikasi
daerah / Lokasi genangan air di wilayah ini antara lain :
Jalan Kapten Halim depan SD, genangan disebabkan oleh tidak adanya saluran
drainase dan terjadinya pendangkalan oleh sampah dan tanah.
Jalan Pesantren, genangan terjadi karena penyempitan saluran air hujan yang
melewati kawasan permukiman dan pada waktu turun hujan yang besar aliran
tertahan oleh aliran air sungai Cimunjul sehingga terjadi arus balik (back water).
Blok Sukajadi dan Blok Bojong, genangan terjadi karena kondisi wilayah yang
lebih rendah dan kondisi saluran drainase lingkungan yang mengalami
pendangkalan dan penyempitan sebagai akibat dari posisi bangunan rumah
penduduk di pinggir saluran sebagian menjorok ke badan saluran sehingga air
saluran meluap menggenangi wilayah permukiman.
Kampung Upas / Jalan Garuda di pinggir rel Kereta Api, genangan terjadi karena
saluran gorong-gorong di bawah rel Kereta Api yang menuju saluran Cibuek
mengalami pendangkalan dan tertutup oleh sampah dan endapan lumpur,
sehingga air di wilayah permukiman tertahan dan meluap menggenangi badan
jalan dan perumahan sekitar.
Depan Pom Bensin Ciganea sekitar jalan menuju Jatiluhur, genangan terjadi
karena kemiringan saluran yang terlalu datar dan adanya air hujan diwilayah
atasnya sehingga menggenangi badan jalan dan menyebabkan sebagian badan
jalan sekitar lokasi mengalami kerusakan.
Jalan Kapten Halim antara jembatan – rel Kereta Api, genangan terjadi karena
kurangnya fasilitas street inlet jalan.
Wilayah ini berada di sebelah barat wilayah perencanaan. Elevasi terendah berada di
daerah jalan Taman Makam Pahlawan sebelah utara Kelurahan Purwamekar yaitu + 42 m
dpl dan elevasi tertingi berada di daerah Taman Pahlawan Barat Kelurahan Purwamekar
+ 120 m dpl.
Berdasarkan hasil survey dan informasi terdapat beberapa lokasi genangan / luapan air
hujan. Beberapa saluan yang mempunyai kapasitas cukup besar antara lain : sungai
Cigalugur dan sungai Ciseureuh Kelurahan Cipaisan dan Desa Maracang.
Jalan Ibrahim Singadilaga Koncara Timur, genangan terjadi disebabkan oleh air
hujan yang mengalir dari daerah sekitar Taman Makam Pahlawan tidak
mempunyai saluran tepi jalan dan kondisi saluran mengalami pendangkalan oleh
tanah.
Jalan Veteran dekat kantor DPD Golkar, genangan terjadi disebabkan oleh
adanya pendangkalan pada saluran / gorong-gorong dan kondisi wilayah yang
berupa cekungan.
Wilayah ini berada di tengah wilayah perencanaan. Elevasi terendah berada di Perum
Panorama Kelurahan Ciseureuh yaitu + 80 m dpl dan elevasi tertinggi berada di daerah
Perumahan Munjul Jaya Permai Kelurahan Munjul Jaya yaitu + 94 m dpl. Berdasarkan
hasil survey dan informasi dari masyarakat dijumpai beberapa lokasi genangan karena
kapasitas saluran sudah tidak mampu lagi menampung air hujan.
Daerah Sukasari disamping Situ Rawasari, genangan terjadi karena tidak adanya
saluran drainase tepi jalan dan meluapnya Situ Rawasari sehingga menggenangi
badan jalan.
Daerah simpang tiga jalan masuk Desa Citalang, genangan terjadi karena saluran
drainase tepi jalan terputus dan terjadi pendangkalan saluran sehingga luapan
air hujan dari saluran menggenangi badan jalan.
Depan Perumahan Puskopad, genangan didaerah ini terjadi karena tidak adanya
saluran sehingga air hujan dari wilayah permukiman meluap ke jalan.
Jalan Ipik Gandamanah sekitar jembatan irigasi pondok salam, genangan terjadi
diakibatkan tidak adanya saluran tepi jalan dan kondisi wilayah merupakan
cekungan sehingga air hujan melimpah ke badan jalan dan permukiman sekitar.
Sekitar blok C7 Perumahan Munjul Jaya Permai, genangan terjadi karena saluran
pembuang dari perumahan mempunyai kapasitas yang relatif kecil sehingga air
hujan meluap ke badan jalan.
Wilayah ini berada di tengah wilayah perencanaan. Elevasi terendah berada di daerah
Mekarsari Desa Citalang dengan elevasi + 88 m dl dan tertinggi berada di depan markas
ARMED dengan elevasi + 108 m dpl.
Pada musim hujan berdasarkan hasil survey dan informasi masyarakat dijumpai
beberapa lokasi genangan / luapan air hujan. Lokasi genangan air diwilayah ini, antara
lain :
Pertigaan antara Jalan Ipik Gandamanah dengan Jalan Raya Sadang – Subang,
terjadinya genangan diakibatkan karena adanya penyumbatan gorong-gorong
yang melintas jalan raya Sadang – Subang sehingga air hujan dari wilayah
permukiman meluap ke badan jalan.
Samping saluran irigasi Pondok Salam jalan desa Citalang. Terjadinya genangan
akibat dari tidak adanya saluran tepi
Wilayah ini berada di sebelah timur wilayah perencanaan, relatif tidak terjadi
permasalahan drainase karena merupakan daerah pengembangan perkotaan yang relatif
masih berkembangn dengan aktifitas perkotaan.
1. Kurangnya manajemen pemanfaatan air hujan yang berkaitan upaya menampung air
hujan untuk dimanfaatkan kembali sebagai air baku
Kurangnya pemeliharaan saluran drainase jalan dan jarak inlet yang terlalu jauh
mengakibatkan saluran sering tersumbat, sehingga limpasan air hujan ke jalan
menyebabkan tingginya angka kerusakan jalan.
2.3. Irigasi
Peranan perekonomian Kabupaten Purwakarta dalam lingkup regional dapat dilihat dari
prosentase PDRB tiap sektor Kabupaten Purwakarta terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.
Pada tahun 2008, perekonomian Kabupaten Purwakarta memberikan sumbangan
terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 2,47 %, dengan rincian kontribusi setiap
sektor perekonomian adalah sektor pertanian (5,14 %), sektor keuangan, persewaan,
jasa perusahaan (3,25 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran (2,59 %), sektor
industri pengolahan (2,45 %), sektor listrik, gas dan air bersih (2,45 %), sektor bangunan
(1,69 %), sektor pengangkutan dan komunikasi (1,62 %), sektor jasa (1,61 %) dan sektor
pertambangan dan penggalian (0,15 %). Berdasarkan hal tersebut maka sektor pertanian
memberikan kontribusi yang terbesar.
Pertokoan sebanyak 567 unit dengan luas kebutuhan lahan 68,03 ha.
Pusat perbelanjaan dan niaga 12 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 42,52
ha.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2013 fasilitas
kesehatan yang terdapat di Purwakarta diantaranya terdapat 11 Rumah Sakit Umum, 16
Rumah Bersalin, 20 Puskesmas dan 44 Puskesmas Pembantu, serta 39 Apotek.
Jumlah sarana peribadatan yang ada di Purwakarta adalah 910 masjid, 2.913 surau, 12
Gereja, 1 pura, serta 2 Vihara.
1 Jatiluhur 58 192 - - - -
2 Sukasari 38 31 - - - -
3 Maniis 47 191 - - - -
4 Tegalwaru 48 157 - - - -
5 Plered 77 227 - - - -
6 Sukatani 80 351 - - - -
7 Darangdan 82 115 - - - -
8 Bojong 62 203 - - - -
9 Wanayasa 50 102 - - - -
10 Kiarapedes 34 70 - - - -
11 Pasawahan 42 18 - - - -
12 Pondoksalam 24 95 - - - -
13 Purwakarta 93 95 10 2 1 2
14 Babakancikao 40 91 - - - -
15 Campak 51 75 - - - -
16 Cibatu 43 114 - - - -
17 Bungursari 41 66 - - - -
Jumlah 910 2.193 10 2 1 2
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
Dalam aktifitas perekonomian, akses perhubungan menjadi salah satu factor pendukung
lancarnya jalur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan
perkembangan pembangunan dewasa ini, ketersediaan sarana perhubungan dan
infrastruktur yang baik menjadi penting dalam mendukung pembangunan. aktivitas dan
mengakses berbagai fasilitas di luar wilayah.
Panjang jalan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 mencapai 827,26 km, yang
terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kondisi jalan yang ada
pada tahun 2013 sekitar 63,66 persen jalan dalam kondisi baik. Adapun jalan yang
kondisinya rusak dan rusak berat tinggal 9,03 persen saja dari 9,18 persen pada tahun
sebelumnya.
Tabel 2.10 Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintah yang Berwenang, Jenis
Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 (Km)
Jenis Permukaan,
Jalan Jalan Jalan Jalan
No Kondisi, dan Kelas Jumlah
Negara Propinsi Kabupaten Lainnya
Jalan
1 Jenis Permukaan
Aspal 42,91 59,35 604,26 - 706,52
Kerikil/Batu - - 71,77 - 71,77
Tanah - - 1,9 - 1,9
Lainnya (Beton) - - 47,07 - 47,07
Jumlah 42,91 59,35 725,00 - 827,26
2 Kondisi Jalan
Baik 42,91 47,11 439,29 - 529,31
Sedang - 12,24 134,32 - 146,56
Rusak - - 75,06 - 75,06
Rusak Berat - - 76,33 - 76,33
Jumlah 42,91 59,35 725,00 - 827,26
3 Kelas Jalan
Kelas I 42,91 - - - 42,91
Kelas II - 59,35 - - 59,35
Kelas < III - - 725,00 - 725,00
Belum diklasifikasi - - - - -
Jumlah 42,91 59,35 725,00 - 827,26
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
2.4.4. Listrik
2.4.5. Telepon
Volume lalu lintas pos di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya yang berpengaruh pada meningkatnya pendapatan pos. Pendapatan kantor
pos di Kabupaten Purwakarta tercatat mencapai 11,9 milyar rupiah pada tahun 2013,
mengalami peningkatan sebesar 21,9 persen dari tahun 2012. Namun untuk penjualan
benda pos terjadi penurunan sekitar 36,29 persen dibandingkan kondisi tahun 2012.
Volume
No Jenis Surat
Kirim Terima
1 Dalam Negeri
- Surat Biasa 15.497 19.447
- Surat Kilat 78.128 105.668
- Kilat Khusus 56.992 65.441
- Pos Ekspres 54.405 437.94
2 Luar Negeri
- Surat Biasa Pos Udara 703 21.206
- Surat Biasa Bukan Pos Udara 205 2.189
Jumlah 205.930 651.891
2) Kawasan Strategis Sosial Budaya dapat berupa kawasan budidaya maupun kawasan
lindung. KSK aspek sosial budaya yang merupakan kawasan budidaya dapat berupa
kawasan pusat perkantoran pemerintahan, kawasan pusat sejarah keagamaan,
kawasan pusat kegiatan keagamaan, kawasan pariwisata (kawasan sejarah
perkotaan, wisata buatan unggulan), kawasan makam-makam bersejarah, serta
kawasan lainnya menurut kepentingan sosial budaya kabupaten; KSK aspek sosial
budaya yang merupakan kawasan lindung dapat berupa kawasan adat tertentu
ataupun kawasan konservasi warisan budaya;
4) Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (antara lain adalah
kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang
diakui sebagai warisan dunia).
Menurut RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, terdapat 3 (tiga) Kawasan
Strategis Provinsi Jawa Barat yang keberadaannya terkait dengan wilayah Kabupaten
Purwakarta, yaitu: KSP koridor Purwakarta-Padalarang dengan arahan mengembangkan
wisata alam, agro, & buatan manusia serta mengoptimalkan pemanfaatan Waduk
Jatiluhur dan Cirata untuk kegiatan pariwisata & kegiatan khusus sesuai daya dukungnya
f. KSK Sadang;
2. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
meliputi:
b. KSK Cirata.
3. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
Agar kawasan strategis tersebut dapat berfungsi seperti yang diharapkan maka
pengembangannya memerlukan manajemen kawasan strategis yang komprihensif dan
terintegrasi mulai pada tatanan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan pengendalian.
Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada
waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB dapat
memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu wilayah, bagaimana laju
pertumbuhan ekonomi serta struktur ekonomi di wilayah tersebut. PDRB disajikan atas
dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000. PDRB atas dasar harga
berlaku menunjukkan nilai nominal PDRB yang dicapai pada tahun berjalan, sedangkan
PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga
pada tahun 2000. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan PDRB riil yang dicapai,
karena sudah tidak mengandung pengaruh harga atau inflasi.
PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Purwakarta tahun 2013 mencapai Rp
22.048,34 peningkatan sekitar 14,66 persen. Kontribusi terbesar, seperti halnya pada
kurun waktu sebelumnya, merupakan sumbangan dari sektor industri pengolahan yang
mencapai 44,15 persen. Besarnya kontribusi industri pengolahan dalam menyusun PDRB
Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta merupakan salah
satu daerah potensi industri di Jawa Barat. Berdasarkan kriteria daerah industri
menurut UNIDO, maka Kabupaten Purwakarta merupakan daerah industri penuh dimana
kontribusi industri pengolahan mencapai lebih dari 40 persen. Yang perlu mendapat
perhatian adalah sebagai daerah basis industri, bagaimana ketersediaan bahan baku
industri dapat terpenuhi dari potensi lokal, jangan sampai besarnya kontribusi industri
pengolahan namun masih berbasis bahan baku impor, sehingga daerah akan selalu
ketergantungan produk impor untuk mendukung industrinya.
Kontribusi kedua diberikan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 27,85
persen dari total PDRB. Adapun sektor pertanian meskipun menempati peringkat ketiga
namun sumbangannya secara nyata semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun
2013 kontribusi sektor pertanian sebesar 8,94 persen, sehingga praktis tinggal sektor
industri dan perdagangan saja yang memiliki peran diatas 10 persen terhadap PDRB
Purwakarta. Namun potensi pertanian Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi dalam
mendukung perekonomian wilayah.
Penilaian PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan nilai PDRB milyar.
Pertumbuhan PDRB adhk Purwakarta, atau yang dikenal dengan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE), pada tahun 2013 mencapai sebesar 7,39. Hal ini menunjukkan bahwa
secara riil kinerja perekonomian Kabupaten Purwakarta tumbuh sekitar 7,39 persen,
relatif mengalami peningkatan laju pertumbuhan tahun sebelumnya (2012 = 6,31
persen). sektor bangunan yaitu pertumbuhannya mencapai 9,91 persen.
pertambangan dan penggalian, sektor industry,sektor listrik, gas dan air bersih; sektor
pengangkutan & komunikasi serta sektor jasa. Dari tiga sektor lainnya yang mengalami
penurunan pertumbuhan, sektor bangunan adalah sektor yang dari tahun ke tahun
mengalami penurunan. Pada tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 11,44 persen
sektor bangunan merupakan sektor peringkat pertama dengan pertumbuhan terbesar,
pada tahun 2011 pertumbuhannya melambat hingga sebesar 10,88, tahun 2012 dan 2013
terus melambat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,22 dan 9,91.
PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun menunjukkan angka PDRB per
kapita, yaitu rata-rata PDRB yang dicapai oleh setiap penduduk dalam satu tahun,
sebagai pendekatan dari nilai pendapatan per kapita. PDRB per kepita merupakan
gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat
adanya aktivitas produksi. Nilai pendapatan per kapita didekati dengan nilai PDRB per
kapita dikarenakan relatif sulitnya memperoleh angka pendapatan dari masing-masing
penduduk. tahun 2013 senilai Rp 24.571.983. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
ini mengalami peningkatan sekitar 12,81 tahun 2012. Namun jika dinilai atas dasar
harga konstan, maka secara riil peningkatan PDRB per kapita mencapai 5,65 persen,
yaitu dari Rp 9.282.633 menjadi Rp 9.807.493 pada tahun 2013.
Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2013 (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 *) 2013 **)
Pertanian 1.759,14 1.803,09 1.750,36 1.972,14
Pertambangan & Penggalian 20,20 21,05 22,10 24,81
Industri Pengolahan 7,123,47 7.785,35 8.513,70 9.735,06
Listrik Gas dan Air Bersih 456,34 488,68 528,81 622,48
Bangunan 466,58 532,41 610,25 706,96
Perdagangan, Hotel & Restoran 4.064,79 4.598,86 5.314,18 6.140,74
Pengangkutan & Komunikasi 595,50 647,46 703,30 818,78
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 693,29 780,00 883,20 1.018,35
Jasa-jasa 777,70 838,62 903,28 1.009,02
PDRB 15.957,02 17.495,52 19.229,17 22.048,34
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
Catatan : **) Angka Sementara
*) Angka Perbaikan
Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2013 (Persen)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 *) 2013 **)
Pertanian 12,64 2,50 2,92 12,67
Pertambangan & Penggalian 5,10 4,20 4,98 12,31
Industri Pengolahan 12,48 9,29 9,36 14,35
Listrik Gas dan Air Bersih 7,08 7,09 8,21 17,71
Bangunan 14,44 14,11 14,62 15,85
Perdagangan, Hotel & Restoran 15,12 13,14 15,55 15,55
Pengangkutan & Komunikasi 10,43 8,72 8,63 16,42
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 12,15 12,51 13,23 15,30
Jasa-jasa 8,04 7,83 7,71 11,71
PDRB 12,72 9,64 9,91 14,66
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
Catatan : **) Angka Sementara
*) Angka Perbaikan
Tabel 2.15 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2013 (Persen)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 *) 2013 **)
Pertanian 11,02 10,31 9,10 8,94
Pertambangan & Penggalian 0,13 0,12 0,11 0,11
Industri Pengolahan 44,64 44,50 44,27 44,15
Listrik Gas dan Air Bersih 2,86 2,79 2,75 2,82
Bangunan 2,92 3,04 3,17 3,21
Perdagangan, Hotel & Restoran 25,47 26,29 27,64 27,85
Pengangkutan & Komunikasi 3,73 3,70 3,66 3,71
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4,34 4,46 4,59 4,62
Jasa-jasa 4,87 4,79 4,70 4,58
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
Catatan : **) Angka Sementara
*) Angka Perbaikan
Tabel 2.16 Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kabupaten
Purwakarta Tahun 2010 - 2013
No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 *) 2013 **)
A Nilai Absolut
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
1 (Juta Rp) 15.957.021,12 17.495.516,34 19.229.169,91 22.048.342,34
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2 (Juta Rp) 7.224.678,79 7.708.471,40 8.194.699,49 8.800.224,75
3 Jumlah Penduduk Pertengahan
Tahun (Jiwa) 852.521 867.828 882.799 897.296,00
4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku (Rp) 18.717.452,26 20.160.119,68 21.782.047,68 24.571.983,31
5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Konstan (Rp) 8.497.948,78 8.882.487,54 9.282.633,41 9.807.493,57
Indeks Perkembangan (2000 =
B 100)
1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 330,83 362,72 398,67 457,11
2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 150,20 159,81 169,90 182,45
3 Jumlah Penduduk Pertengahan
Tahun 121,08 123,96 126,10 128,17
4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku 273,23 292,62 316,16 356,66
5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Konstan 124,05 128,93 134,74 142,35
Indeks Harga Implisit 220,26 226,96 234,65 250,54
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
Catatan : **) Angka Sementara
*) Angka Perbaikan
Sektor pertanian masih merupakan sektor yang cukup dominan dalam pembangunan
perekonomian di Kabupaten Purwakarta. Hasil pertanian yang terdiri dari pertanian
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan
potensi wilayah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sisanya
diekspor ke luar wilayah. Selain hasilnya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan, sektor
pertanian juga merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten
Purwakarta.
Sektor Industri pengolahan merupakan salah satu sektor potensi dari Kabupaten
Purwakarta. Rincian kegiatan dalam sektor industri pengolahan
didasarkannjenis/klasifikasi menurut ISIC (International Standard Industrial
Calssification) atau di Indonesia dikenal dengan istilah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia). Badan Pusat Statistik mengelompokkan kegiatan industri yang sudah
terklasifikasi berdasarkan KBLI berdasarkan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan jumlah
tenaga kerja, kegiatan industri pengolahan meliputi kegiatan industri besar dan sedang,
industry kecil, dan industri rumah-tangga. Industri Besar mencakup kegiatan industri
dengan tenaga kerja 100 orang dan lebih, Industri Sedang mencakup kegiatan industri
yang mempunyai tenaga kerja 20 - 99 orang. Industri Kecil dan Rumah tangga mencakup
kegiatan industri kecil yang mempunyai tenaga kerja 5 -19 orang dan industry
rumahtangga yang mempunyai tenaga kerja 1- 4 orang.
Selain itu sector perdagangan merupakan bagian dari suatu transaksi perekonomian
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat diperlukan jalur distribusi dari produsen ke konsumen, yaitu melalui system
perdagangan. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan antar wilayah menjadi hal
yang lazim terjadi. Memperdagangkan hasil produksi Kabupaten Purwakarta ke luar
wilayah, bahkan ke luar negeri disebut dengan ekspor. Laju realisasi ekspor dari
Kabupaten Purwakarta ke luar negeri selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir
memperlihatkan tend yang positif. Nilai ekspor yang dicapai pada tahun 2013 sebesar
612,19 juta US$, atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen terhadap capaian
tahun sebelumnya. Selama periode 5 tahun terakhir (2009-2013), peningkatan realisasi
ekspor Kabupaten Purwakarta memperlihatkan adanya pola perlambatan, terlebih jika
dibanding dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dialami pada kurun 2009-2010.
Seperti pada umumnya masyarakat yang berdomisili di bagian tengah Jawa barat, pola
kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta didominasi oleh budaya Sunda. Sejalan
dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, masyarakat Purwakarta banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Namun
demikian, budaya masyarakat pada dasarnya tetap bernuansa budaya Sunda dan budaya
agama terutama budaya Islam.
Menurut Kantor Kementrian Agama, persentase pemeluk agama Islam tahun 2013
sebanyak 98,89 persen, sementara pemeluk agama Kristen Katolik 0,23 persen, Kristen
Protestan 0,81 persen, Hindu 0,02 persen dan Budha 0,06 persen.
Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat
dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat meningkat. Hal ini dapat terjadi
apabila mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dapat
ditingkatkan serta kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat pun
dikembangkan.
Imunisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap
penyakit. Pada tahun 2013 di Kabupaten Purwakarta, terdapat 22.016 balita yang
mendapat imunisasi BCG, 23.707 balita mendapat imunisasi DPT1 + HB1, 22.477 balita
mendapat imunisasi Polio 3 dan untuk imunisasi Campak ada sebanyak 21.156 balita.
Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indicator utama yang digunakan untuk
melihat derajat kesehatan suatu wilayah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun
2013 terdapat kematian neonatal sebanyak 95 kasus dan kematian bayi ada 18 kasus
yang diantaranya terjadi pada masa kehamilan sebanyak 2 kasus, masa persalinan
sebanyak 3 kasus dan masa nifas sebanyak 13 kasus.
Kondisi gizi balita di Purwakarta pada tahun 2013 menunjukan, balita dengan status gizi
buruk sebanyak 335 balita, gizi kurang 1.816 balita, gizi baik ada 64.798 balita dan gizi
lebih ada sebanyak 726 balita. Secara series perkembangannya memperlihatkan bahwa
persentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2013 turun sebesar 17.69 persen
dan persentase balita dengan status gizi kurang turun sebesar 53,22 persen jika
dibandingkan dengan tahun 2012.
Tabel 2.18 Jumlah Keluarga Yang Memilik SAB, Jamban Keluarga, SPAL,
dan Rumah Sehat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2013
No Jenis Kesling 2011 2012 2013
1 SAB 162.193 143.108 140.845
2 Jamban Keluarga 137.846 119.086 113.377
3 SPAL 85.528 92.921 80.394
4 Rumah Sehat 106.262 99.337 116.208
Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2014
2012. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang makro Kabupaten
Purwakarta adalah mengembangan Struktur dan Pola Ruang yang selaras dan serasi
dengan kebijakan sistem ruang makro RTRWN, RTRW Jawa Bali dan RTRWP Jawa Barat.
Artinya PKW Cikopo, PKL 1 Purwakarta, PKL 2 Wanayasa dan Plered perlu terus
dikembangkan agar mampu berinteraksi harmonis dan saling menguntungkan dengan
PKN Bandung, PKN Cirebon dan PKN Jabodetabek serta PKL Kalijati, PKL Subang, PKL
Jalan Cagak, dan PKL Padalarang.
Sedangkan tujuan tata ruang mikro adalah bertujuan mewujudkan Kabupaten
Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang
terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
Pola ruang Kabupaten Purwakarta ditata dan dikembangkan agar serasi dengan wilayah
lainnya khususnya di kawasan perbatasan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten
Subang, Bandung Barat, Cianjur dan Karawang.
Di dalam arahan rencana struktur ruang Kabupaten Purwakarata ditetapkanhirarki
pusat-pusat pelayanan yang ingin dikembangkan terdiri dari PKW, PKL, PKLp, PKK dan
PPL. PKW merujuk kepada RTRW nasional ditetapkan di Cikopo Kecamatan Bungursari.
PKL merujuk kepada RTRW Provinsi ditetapkan di Kecamatan Purwakarta, Plered, dan
Wanayasa. Sementara berdasarkan kajian kesiapan daya tampung dan daya dukung
lingkungan, penetapan PKLp, PKK dan PPL dapat diuraikan sebagai berikut :
c. PPL meliputi Desa Cijunti Kecamatan Campaka, Desa Citamiang Kecamatan Maniis,
Desa Depok Kecamatan Darangdan, Desa Cianting dan Tajursindang Kecamatan
Sukatani, Desa Cisarua dan Sukahaji Kecamatan Tegalwaru, Desa Taringgul Tonggoh
Kecamatan Wanayasa, Desa Pasawahan Anyar Kecamatan Pasawahan, Desa
Margaluyu Kecamatan Kiarapedes, dan Desa Cikeris Kecamatan Bojong.
Tabel 2.19.
Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya
Sumber : http://www.purwakarta.go.id
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan
dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan. Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Purwakarta bertujuan
untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung
lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung
proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta. Kawasan lindung
Kabupaten Purwakarta meliputi :
a. Kawasan hutan lindung.
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa
kawasan resapan air.
c. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
1. sempadan sungai
2. kawasan sekitar danau/waduk
3. kawasan sekitar mata air
4. ruang terbuka hijau perkotaan
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
1. kawasan cagar alam
2. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
e. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
1. kawasan rawan banjir
2. kawasan rawan bencana kegagalan waduk
f. kawasan lindung geologi, terdiri atas :
1. kawasan cagar alam geologi berupa kawasan karst
2. kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi:
- kawasan rawan letusan gunung berapi
- kawasan rawan gerakan tanah
g. kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah.
Tabel 2.21
Kriteria Dan Lokasi Kawasan Lindung
Fungsi Kriteria Lokasi
Kawasan Hutan Kawasan hutan dengan faktor-faktor Di Kecamatan Bojong dan
berfungsi lindung kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah Wanayasa dan sekitarnya
hujan dengan nilai skor lebih dari 125; Dengan luas 373 Ha
dan/atau;
Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan
lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah
yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi
dg kelerengan lapangan lebih dari 25%;
dan/atau
Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian
2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.
Kawasan Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih Tersebar di
resapan air dari 1000 mm/tahun; a. Kecamatan Bojong;
Lapisan tanahnya berupa pasir halus b. Kecamatan Darangdan;
berukuran minimal 1/16 mm; c. Kecamatan Kiarapedes;
Mempunyai kemampuan meluluskan air d. Kecamatan Wanayasa; dan
dengan kecepatan lebih dari 1 m/hari; e. Kecamatan Pondoksalam.
Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m dengan luas 31.695,4 Ha
terhadap permukaan tahan setempat;
Kelerengan kurang dari 15%;
Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi
dari kedudukan muka air tanah dalam.
Sempadan Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar Sungai-sungai besar yaitu :
sungai sepanjang kaki tanggul di luar kawasan Sungai Cilamaya,
perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang Sungai Cikao,
kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan Sungai Cilangkap,
Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai Sungai Ciampel,
besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil Sungai Citarum,
yang tidak bertanggul diluar kawasan Sungai Ciherang, dan
perkotaan Sungai Cilalawi
Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai serta sungai-sungai kecil lainnya
untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih yang terdapat di wilayah
besar dari 3 m Kabupaten Purwakarta.
Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai
untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih
dari 3 m - 20 m
Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai
untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih
dr 20 m
Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai
untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang
surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau
Kawasan sekitar Daratan sepanjang tepian danau/waduk lebarnya Waduk Cirata terletak di
danau/waduk proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik Kecamatan Tegalwaru dan
danau/waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik Kecamatan Maniis.
pasang tertinggi ke arah darat. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur)
terletak di Kecamatan Jatiluhur,
Kecamatan Sukasari dan
Kecamatan Tegalwaru.
Kawasan sekitar Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 Lokasi tersebar khususnya di
mata air m di sekitar mata air bagian Selatan Kabupaten
RTH Kota Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter Dengan Luas 2.293 Ha atau
persegi; 44,37% dari luas kawasan
Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, perkotaan yang lokasinya
atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan tersebar di setiap kawasan
Tabel 2.22.
Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung
Fungsi Arahan Kebijakan
Kawasan Hutan berfungsi lindung Sosialisasi kawasan lindung
Melakukan pemetaan tata batas hutan lindung
Melakukan program reboisasi/penghijauan
Melakukan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan resapan air Melakukan studi rinci tentang kawasan resapan air
Program Penghijauan
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Sempadan sungai Sosialisasi penataan sempadan sungai
Program penghijauan
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan sekitar waduk dan danau/situ Sosialisasi penataan sempadan waduk/situ
Program penghijauan
Melakukan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan sekitar mata air Sosialisasi penataan sekitar mata air
Program penghijauan
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
RTH Kota Sosialisasi penataan RTH Kota
Program penghijauan
Melakukan pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan Sosialisasi penataan Kawasan cagar alam
cagar alam Program penghijauan
Kawasan cagar budaya dan ilmu Penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
pengetahuan Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan rawan letusan gunung api Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation
Kawasan Mitigasi Bencana
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan rawan gerakan tanah Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation
Kawasan rawan gerakan tanah
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
Program penanganan mitigasi bencana
Kawasan perlindungan plasma nutfah Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
eks-situ
2.9. KEPENDUDUKAN
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2014 penduduk Kabupaten
Purwakarta sebesar 910.007 jiwa, terdiri dari 463.506 orang laki-laki dan 446.501
orang perempuan.
Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah sebesar 971,72 Km2 mempunyai tingkat
kepadatan penduduk pada tahun 2014 sebesar 936 orang per Km2. Kepadatan
penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami
peningkatan. Tahun 2010 kepadatan penduduknya sebesar 879 orang per Km2.
Gambar 2.19
Peta Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Purwakarta
1. PENDAPATAN DAERAH 1 755 881 153 725 1 599 303 021 481 91,08
1.1.Pendapatan Asli Daerah 459 349 229 156 293 833 261 345 63,97
Hasil Pajak Daerah 337 545 358 516 162 459 499 090 48,13
Hasil Retribusi Daerah 35 674 825 100 38 635 807 656 108,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 5 369 217 000 5 269 781 428 98,15
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 80 759 828 540 87 468 173 171 108,31
1.2.Dana Pertimbangan 917 461 461 161 936 214 866 948 102,04
Dana Bagi Hasil pajak/ Bagi Hasil Bukan
1.2.1. Pajak 89 818 919 161 108 572 324 948 120,88
1.2.2. Dana Alokasi Umum 786 592 072 000 786 592 072 000 100,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 41 050 470 000 41 050 470 000 100,00
1.3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 379 070 463 408 369 254 893 188 97,41
1.3.1. Pendapatan Hibah 2 626 802 500 1 746 164 331 66,47
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
1.3.2. Lainnya 123 099 521 798 119 442 801 647 97,03
1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi 192 934 091 000 192 934 091 000 100,00
Khusus
1.3.4. Banyuan Keuangan dari Propinsi 60 410 048 110 55 131 836 210 91,26
atau Pemerintah Lainnya
Tabel 2.25. Target dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2014
Uraian Anggaran Realisasi Persentase
BELANJA DAERAH 1 750 019 005 693 1 541 016 179 823 88,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 937 200 095 425 902 862 469 208 96,34
Belanja Pegawai 808 432 339 270 780 091 948 658 96,49
Belanja Hibah 89 000 000 000 86 326 783 100 97,00
Belanja Bantuan Sosial 6 500 000 000 4 426 590 000 68,10
Belanja Bagi Hasil 30 000 000 000 29 685 190 000 98,95
Belanja Bantuan Keuangan 2 767 756 155 2 331 957 450 84,25
Belanja Tidak Terduga 500 000 000 0 0,00
BELANJA LANGSUNG 812 818 910 268 638 153 710 615 78,51
Belanja Pegawai 88 562 178 056 78 886 589 748 89,07
Belanja Barang Jasa 292 569 005 802 229 027 667 694 78,28
Belanja Modal 431 687 729 410 330 239 453 173 76,50
Besarnya kredit perbankan yang disalurkan pada akhir tahun 2014 dalam bentuk
mata uang rupiah mencapai Rp 8,57 triliun dan dalam bentuk valas sebanyak Rp
2,27 triliun. Sedangkan penyaluran kredit usaha kecil mencapai Rp 1,52 triliun.
Penyaluran kredit untuk usaha kecil dan menengah pada tahun 2014 sebesar 12,30
persen dari total kredit yang dikucurkan.
2.10.3. Harga
Rata-rata harga kebutuhan pokok masyarakat yang dipantau setiap bulan oleh BPS
menunjukan pergerakan yang fluktuatif pada bulan-bulan tertentu. Secara umum
harga komoditi kebutuhan pokok mengalami peningkatan yang cukup signifikan
pada bulan Juni dan Juli. Permintaan mengalami peningkatan terkait dengan
adanya Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, konsumsi masyarakat
akan kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Pada bulan-bulan berikutnya
sempat mengalami penurunan untuk kemudian kembali mengalami kenaikan
kembali menjelang akhir tahun yaitu pada bulan Desember, meski hal tersebut
tidak terjadi pada seluruh komoditi secara umum. Pergerakan rata-rata harga
kebutuhan pokok relative stabil tidak mengalami peningkatan yang berarti pada
periode bulan Februari – Mei serta September – November.
BAB 3
KONDISI EKSISTING SPAM
UMUM WILAYAH
3.1. UMUM
2. Unit PDAM IKK Plered berkedudukan di Desa Sempur Kecamatan PLered kapasitas
30 L/D
PERUM Jasa Tirta II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk
menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu
dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-
tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai
(DAS).
Perum Jasa Tirta II (PJT II) adalah penyesuaian nama dari Perum Otorita Jatiluhur yang
dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970, kemudian disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 dan pada tahun 1990 disesuaikan
lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum, maka POJ diubah dan disesuaikan
dengan nama Perum Jasa Tirta II (PJT II) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 1999.
2. Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/ atau selain PT
Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di
bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium
kualitas air; dan
4. Pengembangan SPAM.
Sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kabupaten Purwakarta (Kota Purwakarta) yang
dikelola oleh PDAM Kabupaten Purwakarta mempunyai kapasitas terpasang total 361
L/D. Tidak seluruh kapasitas terpasang yang ada saat ini dapat dimanfaatkan
disebabkan sumber air danau jatiluhur, sumber mata air cilembangsari dan sumber
pompa air cimaung pada musim kemarau debit air mengalami penurunan. Berdasarkan
laporan audit kinerja BPKP, kapastitas produksi terpasang yang tidak dapat digunakan
yaitu sumber air danau jatiluhur sebesar 40 lt/det, sumber MA cilembangsari sebesar 20
lt/det dan sumber pompa cimaung 4 lt/det. Sehingga kapasitas produksi riil pada tahun
2013 untuk sistem Kota Purwakarta adalah sebesar 297 lt/det. Berdasarkan laporan
tahunan bagian produksi air PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 kapasitas produksi
kembali mengalami penurunan dimana jumlah total kapasitas produksi yang dihasilkan
adalah sebesar 6.229.292 m3/tahun atau ± 197,53 L/D. Dengan kebutuhan air minum
penduduk Kota Purwakarta yang makin hari makin bertambah terlebih lagi kondisi air
tanah dan air permukaan dan mata air mengalami penurunan pada musim kemarau,
sehingga ketersediaan fasilitas air minum yang layak merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dan sangat dibutuhkan masyarakat Kota Purwakarta.
Sedangkan SPAM Kota Purwakarta yang dikelola oleh Divisi P3-PJT II saat ini mempunyai
kapasitas terpasang ± 471 m3/jam atau sekitar 130 L/D.
Jaringan perpipaan Kota Purwakarta yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Purwakarta
memiliki 6 (enam) buah sistem penyediaan air minum perpipaan dengan sumber air
baku dari danau jatiluhur, mata air cilembangsari, mata air cigoong, sumur pompa
munjul, sumur dalam cibogo, sumur dalam campaka dan sumur dalam cimaung II
dengan kapasitas terpasang masing-masing sebagai berikut :
IPA Ubrug (Saringan Pasir Cepat) 160 L/D
MA Cilembangsari 120 L/D dan MA Cigoong 60 L/D
SD Munjul Jaya 5 L/D
SD Campaka 5 L/D
SD Cibogo 7 L/D
SD Cimaung II 4 L/D
Saat ini wilayah pelayanan SPAM jaringan perpipaan Kota Purwakarta yang dikelola oleh
PDAM meliputi 4 (empat) Kecamatan dari 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Jatiluhur,
Kecamatan Babakan Cikao, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Pasawahan.
Kecamatan Jatiluhur sudah terlayani 6 (enam) desa dari 10 (sepuluh) desa yang ada di
Kecamatan Jatiluhur yaitu desa Jatiluhur, desa Cilegong, desa Kembangkuning, desa
Cibinong, desa Mekargalih dan desa Bunder. Kecamatan Babakan Cikao baru terlayani 3
(tiga) desa dari 9 (sembilan) desa yaitu desa Maracang, desa Ciwareng, dan desa
Babakancikao. Kecamatan Pasawahan baru terlayani 2 (dua) desa dari 12 (dua belas)
desa yaitu desa Cihuni dan desa Warungkadu. Sedangkan di Kecamatan Purwakarta
seluruh desa sudah terlayani PDAM. Total jumlah pelanggan pada Tahun 2014 adalah
24.007 SL dengan asumsi 1 SL adalah 5 jiwa, maka cakupan pelayanan ekivalen dengan ±
120.035 jiwa atau 13,58% dari 883.706 jiwa jumlah penduduk administrasi Kabupaten
Purwakarta.
Selain itu terdapat pelayanan SPAM di sekitar waduk Jatiluhur yang dikelola oleh Divisi
3-PJT II. Dimana selain melayani kebtuhan internal kompleks PJT-II juga melayani
kebutuhan air bagi penduduk yang berada di sekitar waduk yang belum terlayani oleh
PDAM.
IPA Ubrug terletak di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur berupa pengolahan unit
saringan pasir cepat konstruksi beton yang dibangun sekitar tahun 1980-an kapasitas 160
L/D dengan sumber air baku waduk jatiluhur. Sistem pengaliran transmisi dilakukan
secara pemompaan dan distribusi secara gravitasi.
a. Intake.
Menggunakan pipa GIP Ø 300 mm dengan panjang ± 500 m dengan pengaliran secara
gravitasi ke unit Reservoir Distribusi.
e. Reservoir Distribusi.
Air dari unit IPA selanjutnya dialirkan secara gravitasi ke reservoir yang terletak
tidak jauh dari lokasi IPA. Unit reservoir dibangun dari konstruksi beton bertulang
pada dengan kapasitas 1.000 m3 terletak pada 6°33'44.51"LS-107°24'34.44" BT
elevasi +147 m dpl. Selanjutnya air dari reservoir dialirkan secara gravitasi ke
daerah pelayanan Kota Purwakarta.
f. Bangunan Pelengkap.
Dalam komplek IPA Ubrug, dilengkapi dengan bangunan penunjang operasi IPA yang
terdiri dari Rumah Jaga, Ruang Laboratorium, Gudang Pipa dan Bahan Kimia, dan
Rumah Genset.
Pipa induk distribusi terpasang adalah pipa ACP Ø 400 mm sampai dengan Ø 200
dengan panjang ± 12.703 m. Pipa distribusi selanjutnya menggunakan pipa ACP Ø
200-150 mm, PVC Ø 225 mm – Ø 50 mm, pipa GI Ø 150 mm - Ø 50 mm dengan total
panjang distribusi sampai dengan tahun 2013 ± 252.650 m.
Pompa yang digunakan pada sistem penyediaan air minum Kota Purwakarta terdiri
dari pompa air baku type submersible pump;
Pompa air baku pada instalasi IPA Ubrug berjumlah 4 unit dengan 2 unit
cadangan sebagai berikut :
Pompa Backwash
Pompa untuk pencucian bak sedimentasi, flokulasi dan koagulasi terdiri dari 2
(dua) unit pompa recycle 1,5 KW dengan kapasitas masing-masing 33 liter/menit
Genset
Daya dilengkapi cadangan listrik berupa 1 (satu) unit genset 387 KVA.
FOTO KETERANGAN
Unit IPA Ubrug yang terdiri dari sistem pengolahan lengkap dengan saringan pasir cepat konstruksi beton
kapasitas 160 l/d. Intake dalam keadaan baik/berfungsi.
MA Cilembangsari dan MA Cigoong merupakan sistem yang berasal dari mata air
Cilembangsari dan mata air Cigoong yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan air
bersih Kota Purwakarta selain sistem IPA Ubrug. MA Cilembangsari terletak di Desa
Cilembangsari Kecamatan Bojong dengan kapasitas 120 L/D, dan mata air Cigoong
a. Bangunan Broncapterinag
b. Pipa Transmisi
Pipa transmisi Cilembangsari menggunakan pipa steel Ø 300 mm, sepanjang = 1.083
m dengan pengaliran dilakukan secara gravitasi menuju main collector chamber
yang dilengkapi dengan BPT. Sedangkan pipa transmisi Cigoong menggunakan pipa
ACP Ø 300 mm sepanjaang 402 m menuju main collector chamber. Dari main
collector chamber dialirkan menuju reservoir Margasari melewati BPT I
menggunakan pipa ACP Ø 300 mm - Ø 200 mm sepanjang 3.025 m.dan melewati BPT
II menggunakan pipa ACP Ø 300 mm - Ø 200 mm sepanjang 2.690 m dan pipa PVC Ø
205 mm sepanjang 1.223 m. Sedangkan yang dialirkan menuju rerservoir Cihuni
melewati BPT I.dan melewati BPT II menggunakan pipa ACP Ø 300 mm - Ø 200 mm
sepanjang 6.926 m selanjutnya menuju reservoir Cihuni menggunakan pipa ACP Ø
250 mm - Ø 200 mm sepanjang 3.425 m.
d. Reservoir Distribusi.
Terdapat 2 (dua) unit reservoir distribusi yaitu reservoir Margasari kapasitas 1.000
m3 berada pada elevasi + 163 mdpl dan reservoir distribusi Cihuni kapasitas 2.000
m3 berada pada elevasi + 125 m dpl.
FOTO KETERANGAN
SD Munjul Jaya terletak di desa Rawasari Kel Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta
dengan kapasitas terpasang 5 L/D. Terletak pada koordinat 60 31’ 51,65’’ LS - 1070 27’
35,65’’ BT berada pada elevasi +94 m dpl dengan 1 unit pompa submersible kapasitas 5
L/D. Kapasitas sumur pada saat musim kemarau menurun. Berdasarkan data produksi
PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 tercatat sebesar 82.795 m3/tahun atau ± 2,63
L/D. Kelengkapan sarana produksi SD Munjuljaya selain 1 (satu) unit Genset KVA juga
dilengkapi dengan 1 unit dosering pump sodium.
FOTO KETERANGAN
Skematik SPAM eksisting Kota Purwakarta yang dikelola oleh PDAM seperti terlihat pada
gambar di bawah ini.
3.1
.
GAMBAR 3.2.
PETA WILAYAH PELAYANAN EKSISTING
JARINGAN PIPA SPAM KOTA PURWAKARTA
3.2
...
GAMBAR 3.3.
PETA JALUR PELAYANAN EKSISTING
JARINGAN PIPA SPAM KOTA PURWAKARTA
Divis P3-PJT II sebagai divisi Pengusahaan, Pelayanan dan Pelanggan saat ini mempunyai
SPAM di Kota Purwakarta dengan kapasitas 471 m3/jam atau sekitar 130 L/D dengan
sumber air dari Waduk Jatiluhur dengan wilayah pelayanan sekitar waduk, baik
kompleks PJT, dan desa-desa di sekitar Jatiluhur serta beberapa industri. SPAM Divis P3-
PJT II memiliki sistem yang cukup kompleks. Secara garis besar unit-unit yang terdapat
dalam SPAM divisi P3-PJT II adalah sebagai berikut :
a. Intake.
Unit Intalasi Pengolahan Air sistem konvesional dengan konstruksi beton terdiri dari
unit bak penampung I, unit koagulas/flokulasi, unit bak pengendap II dan unit
filtrasi dengan kapasitas ± 130 L/D, terletak pada koordinat 6o31.093 LS -107o
23.397 BT, berada pada elevasi + 69 mdpl dan berjarak ± 300m dari unit Intake.
Saat ini instalasi berfungsi dengan cukup baik.
d. Reservoir Distribusi.
Terdapat beberapa reservoir distribusi yang dimiliki oleh SPAM Divisi P3 PJT II
namun reservoir utama pada umumnya adalah reservoir Biki baru, rerservoir Biki
Lama, reservoir Cimumput, reservor Blok K dan reservoir Blok I.
Air dari unit IPA dialirkan secara gravitasi ke Reservoir Biki Baru yang masih
berada dalam satu komplek dengan Instalasi Pengolahan Air pada elevasi + 44,75
m dpl. . Unit reservoir Biki Baru dibangun dari konstruksi beton bertulang
dengan kapasitas 900 m3. Kemudian dari Biki Baru sebagian dialirkan ke wilayah
pelayanan desa Kutamanah dan ke PT Text Fibre, sebagian dipompa ke STP PTT
pada elevasi + 113,65 m dpl untuk dialirkan secara gravitasi ke STP Biki Lama
yang terletak pada elevasi +180,85 m dpl.
Reservoir Biki lama terletak pada koordinat S6 31.418 –E 107 23.556 pada
elevasai + 112 m dpl yang berjarak ± 500 m dari reservoir Biki Baru dengan
kapasitas 3 x 140 m3. Dari reservor Biki Lama sebagian dialirkan untuk melayani
Reservoir Blok K
Kapasitas reservoir Blok K 2 x 300 m3 untuk melayani kompleks PJT Blok K dan
sebagian untuk melayani desa Cilegong. Selanjutnya dipompakan ke reservoir
Blok I untuk melayani desa Cikao dans sekitarnya dan resrvoir Cimumut untuk
melayani kompleks ITC di dalam lingkungan PJT II dan sebagian melayani desa
Kembangkuning.
e. Bangunan Pelengkap.
Dalam komplek IPA Ubrug, dilengkapi dengan bangunan penunjang operasi IPA yang
terdiri dari Rumah Jaga, dan Rumah Genset..
Pompa dan sumberdaya yang digunakan selengkapnya dapat dilihat pada sekmatik
diagram di bawah ini.
g. Wilayah Pelayanan
Gambar 3.4.
Selain jaringan perpipaan dari PDAM, pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota
Purwakarta dilayani pula oleh sumber bukan jaringan perpipaan. Pada umumnya
masyarakat yang tidak terlayani air bersih dari PDAM maupun oleh Divisi P3-PJT II
memanfaatkan air tanah dan mata air sebagai sumber air bersih dengan membuat sumur
gali/sumur bor atau sumber air lainnya/PAH. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta Bidang P2PL Tahun 2014, tercatat jumlah masyarakat pengguna sarana air
bersih bukan jaringan perpipaan di Kota Purwakarta sebanyak 332.680 jiwa dengan
prosentase 66,91% dari total penduduk Kota Purwakarta. Berdasarkan data tersebut
dari 76.108 unit sarana bukan jaringan perpipaan baik sumur gali, sumur gali
dengan pompa, sumur bor, tanki air dan mata air, sebanyak 64.251 unit atau
84,42% telah memenuhi syarat.
Sistem penyediaan air minum yang ada di Ibukota Kecamatan di Kabupaten Purwakarta
rata-rata dibangung dibangun dengan kapasitas terpasang 5 -20 L/D. Umumnya debit
sumber air baku rata-rata mengalami penurunan pada saat musim kemarau. Selain itu
pemanfaatan sumber dari irigasi yang menimbulkan konflik pemanfaatan air dengan
aktifitas pertanian khususnya di sistem IKK Plered telah dihindari dengan pemanfaatan
air baku lain.
Dari 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, terdapat 3 unit SPAM IKK (Ibu Kota
Kecamatan) yang ada di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :
1. SPAM IKK Plered terletak di Desa Sindangsari Kecamatan Plered kapasitas 30 L/D
Unit IKK Plered mempunyai 2 (dua) system yaitu sistem lama dari sumber Irigasi S.
Cisomang dengan kapasitas 10 L/D, namun saat ini sistem tersebut tidak dioperasikan
disebabkan adanya konflik pemanfataan dengan lahan pertanian penduduk. Pada tahun
2012, dibangun sistem baru dengan kapasitas 20 L/D dengan sumber air dari Sungai
Ciwangun. Sistem pengaliran transmisi dan distribusi secara gravitasi. Unit-unit Sistem
IKK Plered terdiri dari :
Unit Intake terletak di Desa Depok Kecamatan Darangdan. Unit Intake dibangun
tahun 2012 menggunakan type intake langsung dengan konstruksi beton berada
pada ketinggian + 363 m dpl koordinat 60 41’ 28,35” LS - 1070 25’ 7,14” BT.
Saat ini intake dioperasikan untuk mensupply kebutuhan air di wilayah pelayanan
- Pipa transmisi air baku dari intake Cisomang terpasang menggunakan pipa PVC
250 mm sepanjang ± 4.000 m dengan pengaliran dilakukan secara gravitasi.
- Pipa transmisi air baku dari intake Ciwangun terpasang menggunakan pipa PVC Ø
250 mm sepanjang 2.500 m dengan pengaliran dilakukan secara gravitasi.
- IPA Cisomang
IPA Cisomang dengan Q = 10 L/Dmerupakan IPA paket baja lengkap yang terletak
di desa Sempur Kecamatan Plered pada ketinggian + 314 m dpl. Kondisi IPA
Cisomang cukup baik namun dengan tidak beroperasinya unit air baku, unit IPA
Cisomang saat ini juga tidak dioperasikan.
- IPA Ciwangun
IPA Ciwangun dibangun pada Tahun 2012 dengan Q = 20 L/D merupakan IPA
paket baja lengkap yang terletak satu kompleks dengan IPA lama (IPA Csiomang)
yaitu di desa Sempur Kecamatan Plered terletak pada koordinat 6040”9,7’ LS -
1070 23”54,61’ BT pada + 314 m dpl berada pada kompleks yang sama dengan
IPA lama dan berjarak ± 4.000 m dari unit Intake.
Baik pipa transmisi air minum Cisomang maupun pipa transmisi air minum Ciwangun
menggunakan pipa PVC Ø 250 mm sepanjang ± 5.000 m dengan pengaliran secara
gravitasi ke reservoir distribusi.
e. Reservoir Distribusi.
Air dari unit IPA selanjutnya dialirkan secara gravitasi ke Reservoir yang masih
berada dalam satu komplek dengan Instalasi Pengolahan Air yaitu di desa Sempur.
Unit reservoir Cisomang dibangun dari konstruksi beton bertulang dengan kapasitas
200 m3. Sedangkan reservoir distribusi Ciwangun dibangun pada Tahun 2012
dengan konstruksi beton bertulang dengan kapasitas 500 m3.
f. Bangunan Pelengkap.
Dalam komplek IPA Plered sudah dilengkapi dengan bangunan penunjang yang
terdiri dari Rumah Jaga dan Gudang Bahan Kimia.
h. Daerah Pelayanan.
Daerah pelayanan IKK Plered baru melayani 8 Desa dari 16 Desa yang ada di
Kecamatan Plered, yaitu : Desa Sempur, Desa Palinggihan, Desa Babakan Sari, Desa
Anjun, Desa Plered, Desa Sindangsari, Desa Citeko, Desa Citeko Kaler, 4 (empat)
desa di Kecamatan Tegalwaru dan sebagian desa Cianting Kecamatan Sukatani.
Dengan jumlah sambungan 639 sambungan rumah atau melayani sekitar 2.210 jiwa
dengan jumlah penduduk Kecamatan Plered sebanyak 81.268 jiwa, maka prosentase
pelayanan baru mencakup sekitar 3,93 % dari total penduduk Kecamatan Plered.
FOTO KETERANGAN
FOTO KETERANGAN
3.5
.
3.6.
3.7.
Unit IKK Pasirangin dibangun pada tahun 1999, terletak di Desa Pasirangin Kecamatan
Darangdan. Sistem ini merupakan sistem gravitasi kapasitas 5 L/D dengan sumber air
baku dari MA Cikolomberan. Namun unit IKK Pasirangin saat ini untuk sementara tidak
dioperasikan disebabkan debit sumber menurun drastis. Untuk mengatasi kendala
tersebut melalui dana Dinas SDA Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2013 dibangun unit
broncaptering dengan sumber air baku dari curug Cihanjawar yang terletak pada elevasi
+ 905 m dpl dengan kapasitas 30 L/D. Diharapkan dengan dibangunnya unit air baku
tersebut PDAM Kabupaten Purwakarta selain dapat mengembangkan jaringan distribusi
di Kecamatan Plered juga dapat mengembangkan dan wilayah pelayanannya khususnya
desa-desa di sekitar Kecamatan Bojong. Namun demikian, selain belum
diserahterimakan kepada PDAM, terdapat beberapa kendala teknis lain sehingga unit
air baku tersebut belum dapat difungsikan.
a. Broncaptering.
c. Reservoir Distribusi.
Air dari unit IPA selanjutnya dialirkan secara gravitasi ke Reservoir yang dibangun
dari konstruksi beton bertulang dengan kapasitas 150m3. Selanjutnya air dari
reservoir dialirkan secara gravitasi ke daerah pelayanan.
d. Daerah Pelayanan
Daerah pelayanan IKK Pasirangin saat masih beroperasi hanya melayani satu wilayah
Desa dari 4 Desa yang ada di Kecamatan Darangdan, yaitu desa pasirangin,desa
nangewer, desa linggasari dan desa linggamukti dengan jumlah sambungan 715 unit
ekivalen dengan melayani 3.575 jiwa dari 63.482 jiwa penduduk Kecamatan
Darangdan baru atau sebesar 5,63%. (Saat sekarang sudah tidak beroperasi).
3.8 .
3.9.
3.10.
Broncaptering Cisigung
Broncaptering Cibulakan
Broncaptering Cisaladah
b. Pipa Transmisi
Pipa transmisi menggunakan pipa PVC Ø150 mm - Ø100 mm dengan total panjang
4.864 m dengan pengaliran dilakukan secara gravitasi.
c. Pipa Distribusi
d. Daerah Pelayanan
FOTO KETERANGAN
M.A Cibulakan
3.11.
3.12
.
3.13
.
Selain jaringan perpipaan dari Unit IKK PDAM Kabupaten Purwakarta, pemenuhan
kebutuhan air bersih selain dilayani unit IKK PDAM dilayani pula oleh sumber bukan
jaringan perpipaan. Khususnya bagi daerah/wilayah yang belum terlayani jaringan
perpipaan unit IKK PDAM. Pada umumnya masyarakat yang tidak terlayani air bersih dari
PDAM memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih dengan membuat sumur gali
terbuka dan ada sebagian masyrakat yang memanfaatkan mata air dan PAH. Dari data
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, tercatat jumlah masyarakat pengguna sarana
air bersih di wilayah pelayanan IKK PDAM sebanyak 225.931 jiwa dengan jumlah
penduduk pelayanan IKK PDAM sebanyak 310.544 jiwa, maka prosentase masyarakat
pengguna sarana air bersih non perpipaan sebesar 72,75 % dari total penduduk di
wilayah Kecamatan pelayanan IKK PDAM. Berdasarkan data sekunder tersebut dari
43.389 unit sarana air bersih bukan jaringan perpipaan, sebanyak 28.399 unit sarana
atau sebesar 65,45% memenuhi syarat.
Table 3.2. Jumlah Pengguna Sarana Air Bersih Non Perpipaan di 6 (Enam) Kecamatan Willayah Pelayanan
Unit IKK PDAM Kabupaten Purwakarta, 2014
Berdasarkan data PDAM Purwakarta pada bulan Desember tahun 2014, jumlah
sambungan sebanyak 24.007 unit sambungan rumah dan tidak ada unit hidran umum.
Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan air minum sebanyak 118.11 jiwa. Dari
jumlah penduduk Kabupaten 908.557 jiwa. Besar tingkat pelayanan baru mencapai
13,58 % dari total penduduk Kabupaten Purwakarta.
Tabel 3.3
Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air PDAM Kabupaten Purwakarta
JUMLAH PEMAKAIAN
NO PEMAKAIAN RATA-RATA
PELANGGAN AIR (m3)
Pelanggan Domestik :
Rumah Tangga :
a
Kelompok 1 21.005 4.361.492
Kelompok 2 1.650 5.778
Jumlah Pelanggan Domestik 22.655 4.367.268
b Pelanggan Non Domestik
Sosial 533 279.305
Niaga 648 192.135
Industri 13 2.060
Instansi Pemerintah 158 142.239
Jumlah Pelanggan Non
1.352 633.739
Domestik
Jumlah 24.007 -5.001.007
Sumber : PDAM Kabupaten Purwakarta, 2014
Berdasarkan data audit BPKP PDAM Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember tahun
2014 tercatat jumlah volume produksi riil sebesar 10.855.296 m3. Sedangkan jumlah
volume distribusi sebesar 6.555.045 m3. Pemakain air dalam rekening konsumen sebesar
5.001.007 m3. Dengan demikian angka kehilangan air pada Tahun 2014 adalah sebesar
23,71%. Penyebab kehilanganair distribusi adalah masih ada water meter pelanggan
rusak/tidak terbaca, pencucian/pengurasan pada IPA, kekurang telitian pencatatan
rekening air dan adanya selisih waktu antara SPK dengan realisasi.
SPAM perdesaan di Kabupaten Purwakarta pada umumnya adalah wilayah yang tidak
menggunakan sistem perpipaan PDAM maupun PJT II. Dibangun melalui program
pemerintah dengan sumber dana DAK, APBD I/APBD II swadaya dari masyarakat desa.
Dibangun pada Tahun 2014 dengan sumber air baku mata air yang terdiri dari
unit broncaptering, reservoir 1 unit, jaringan perpipaan dengan panjang
3.000 m dan meter pelanggan sebanyak 316 unit.
Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani
Dibangun pada Tahun 2015 dengan sumber air baku mata air yang terdiri dari
unit broncaptering, reservoir 12,50 m3 (2 unit), jaringan perpipaan dengan
panjang 1.918 m dan meter pelanggan sebanyak 274 unit.
Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur
Dibangun pada Tahun 2015 dengan sumber air baku mata air yang terdiri dari
unit broncaptering, reservoir (type A) 1 unit, reservoir 12,50 m3 (type B) 1
unit, reservoir 8 m3 (type C) 1 unit, jaringan perpipaan dengan panjang
1.765 m, pompa submersible 1 unit dan meter pelanggan sebanyak 264 unit.
Desa Pasir Jambu Kecamatan Maniis
Dibangun pada Tahun 2015 dengan sumber air baku mata air yang terdiri dari
unit broncaptering, reservoir 12,50 m3 (2 unit), dan pengadaan SR 600 unit.
Desa Bungurjaya Kecamatan Pondoksalam
Dibangun pada Tahun 2015 dengan sumber air baku mata air yang terdiri dari
unit broncaptering, reservoir 12,50 m3 type A (1 unit) dan type B (1 unit),
jaringan perpipaan dengan panjang 2.229 m, dan meter pelanggan sebanyak
291 unit.
Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru
Dibangun pada Tahun 2015 dengan sumber air baku mata air yang terdiri dari
unit broncaptering, reservoir 12,50 m3 (1 unit), jaringan perpipaan dengan
panjang 1.850 m, dan meter pelanggan sebanyak 254 unit.
Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa
Dibangun pada Tahun 2015 dengan sumber air baku mata air pasarean dan
mata air cibakom/curug cipurut yang terdiri dari unit broncaptering masing-
masing 1 unit, reservoir 8 m3 (1 unit) dan reservoir 4 m3 (1 unit), jaringan
perpipaan dengan panjang 3.410 m.
Selengkapnya mengenai data masyarakat pengguna sarana air non perpipaan di wilayah
Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan air minum dari PDAM/ SPAM PJT II
adalah sebagai berikut :
Table 3.4. Jumlah Pengguna Sarana Air Bersih Non Perpipaan di 4 (Empat) Kecamatan
Bukan Willayah Pelayanan SPAM Kabupaten Purwakarta, 2014
Pada awalnya pelayanan air bersih di Kabupaten Purwakarta, tidak untuk melayani
masyarakat, tetapi hanya diperuntukan bagi masyarakat di Komplek PJKA, Mesjid Agung
dan rumah-rumah pejabat, sehingga mulai tahun 1974 dimulai rencana pengembangan
air bersih di Kabupaten Purwakarta dengan disusunnya Master Plan Air Minum, yang
disusun oleh konsultan Tirta Higenea. Pada tahun 1975 diadakan kerjasama antara
Pemerintah R.I dengan konsultan dari Amerika Serikat James M. Montgomeri, yang
membawahi kerjasama dengan beberapa konsultan, yaitu :
Dari kerjasama ini menghasilkan Draft Master Plan & Feasibility Study for Purwakarta
Water Supply, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.
3/PD/1976, tertanggan 30 Nopember 1976, dan selanjutnya disyahkan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 70/Pe.440-Huk/SK/78,
pada tanggal 16 Januari 1978.
Fungsi PDAM Kabupaten Purwakarta adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk
kebutuhan masyarakat di Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya. Dalam rangka
menjalankan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi :
1) Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada
pelanggan.
PDAM Kabupaten Purwakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Purwakarta di bidang pelayanan air minum. Didirikan dengan Perda Kabupaten
Purwakarta No 3/PD/1976 Tahun 1976, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Purwakarta, tertanggal 30 Maret 1976.
Susunan organisasi pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kabupaten
Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta No 188/HK.021.1/XI/83,
tertanggal 4 Nopember 1983, tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja PDAM
Kabupaten Purwakarta. Susunan organisasi PDAM Kabupaten Purwakarta sampai dengan
tanggal 13 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
a. Badan Pengawas
Badan Pengawas periode tahun 2012 – 2015 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Purwakarta No. 539/Kep.328-Perek/2012 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas
PDAM Kabupaten Purwakarta Periode 2012 - 2015, susunan Bewan Pengawas terdiri
atas:
1. 821.22/KEP.639-BKD/2011
2. 821.22/KEP.640-BKD/2011
3. 821.22/KEP.641-BKD/2011
Unsur organisasi PDAM Kabupaten Purwakarta terdiri dari 1 Direktur Utama dan 2
Direktur Bidang, yaitu Bidang Teknik dan Bidang Administrasi dan Keuangan, yang
dibantu oleh :
Dan menurut Kepmen Otda No. 8 tahun 2000, SOTK PDAM Kabupaten Purwakarta
ini, dengan jumlah pelanggan dibawah 30.000 seharus termasuk dalam kategori C,
dengan 1 Direktur dan 3 Kepala Bagian, tetapi melihat luasnya rentang kendali
manajemen dan luasnya wilayah operasional PDAM, maka disesuaikan dengan
kondisi setempat dengan gambaran SOTK sebagai berikut .
STRUKTUR ORGANISASI
PDAM KABUPATEN PURWAKARTA
SK BUPATI NOMOR : 188/HK.021.1/SK/1983
TANGGAL 4 NOPEMBER 1983 BUPATI
KAB. PURWAKARTA
BADAN
PENGAWAS
DIREKTUR
UTAMA
DIREKTUR DIREKTUR
ADM. & KEUANGAN TEKHNIK
SEKSI REKENING SEKSI PEL. LANGG SEKSI LAB SEKSI TRANS. &DIST SEKSI PERTEK. & PW.
SEKSI KAS.& PENAG SEKSI ADM.& KEPEG SEKSI PRODUKSI SEKSI PML METER SEKSI PEMEL. UMUM
SEKSI PEMBELIAN
UNIT IKK CAMPAKA UNIT IKK PASIR ANGIN UNIT IKK WANAYASA
Pada bulan Desember 2014 jumlah karyawan berjumlah 160 orang orang, yang s terdiri
dari pegawai tetap perusahaan, dan PNS, dengan jumlah pelanggan 24,007 unit.
SOTK PDAM Kabupaten Purwakarta ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah
setempat.Dan berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun
2000 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.2. tahun 2007 tanggal 18 Januari tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, dengan jumlah pelanggan per 31 Desember
2014 sebanyak 24.007 sambungan pelanggan, maka PDAM ini masih termasuk pada tipe
C, dengan unsur organisasi yaitu dengan 1 orang Direktur yang membawahi 3 (dua)
Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Hubungan Langganan dan
Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, selain itu untuk membantu Direksi dalam
Pengendalian Operasional, Penelitian dan Pengembangan maka dapat ditambahankan
unsure bagian baru, yaitu Bagian Litbang dan SPI.
Dari bagan organisasi diatas terlihat bahwa telah ada pembagian tugas, wewenang dan
tanggung jawab dalam fungsi operasional teknik, fungsi operasional administrasi dan
keuangan dan fungsi pelayanan langganan. Sesuai dengan kondisi organisasi yang masih
kecil, maka dalam SOTK ini belum terlihat adanya fungsi pengawasan dan pengendalian
operasional, yang berada pada Satuan Pengendalian Internal (SPI) dan fungsi penelitian
dan pengembangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Direksi dalam
mengendalikan operasional perusahaan.
Jumlah karyawan PDAM Kabupaten Purwakarta berkembang dari waktu ke waktu sesuai
kebutuhan operasional dan manajemen. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah
pegawai PDAM Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun dapat dibaca pada Tabel
berikutini :
Tabel 3.5.
Perkembangan Jumlah Karyawan Pdam Kabupaten Purwakarta
Tahun 2012 – Tahun 2014
1. Jumlah Karyawan
Tahun
Jumlah Karyawan
2012 171 orang
2013 169 orang
2014 160 orang
Sumber data : PDAM kabupaten Purwakarta
2. Latar Belakang Pendidikan
No Latar Belakang Pendidikan 2012 2013 2014
1 - Pascas arjana (S2/S3) 1 1 1
2 - Sarjana (S1/DIV) 14 14 20
3 - Akademi (D1/D2/D3) 9 9 7
4 - Sekolah Menengah 114 114 104
5 - Lainnya 33 31 28
Jumlah 171 169 160
Sumber data : PDAM kabupaten Purwakarta
Dari tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikannya, karyawan
PDAM Kabupaten Purwakarta masih didominasi oleh para Lulusan SLTA, sehingga untuk
meningkatkan kapasitas dan keahliannya, maka diperlukan peningkatan pendidikan bagi
para karyawan tersebut.
Table 3.6
Jumlah Pelanggan Aktif berdasarkan Kelompok Pelanggan PDAM Kabupaten Purwakarta
tahun 2012– 2014
Dari jumlah karyawan PDAM Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014, terlihat kemampuan pegawai untuk melayani pelanggan adalah pada tahun
2012, 1 orang pegawai melayani 122 pelanggan, dan pada tahun 2013, 1 orang pegawai
mampu melayani 124 Pelanggan di tahun 2014, 1 orang pegawai mampu melayani 150
pelanggan. Hal ini cukup baik sebagaimana standard yang diinginkan yaitu 1 orang
pegawai mampu melayani 150 – 200 pelanggan.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengumpulan data, interview dan diskusi
dengan Direktur dan staf PDAM Kabupaten Purwakarta yang menyangkut aspek
keuangan, dan hasil evaluasi, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2012
s/d tahun 2014, secara umum kondisi keuangan PDAM Kabupaten Purwakarta -
Kabupaten Purwakarta berada dalam posisi yang telah. Adapun gambaran kondisi
keuangan PDAM Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.
Dasar Akuntansi yang digunakan adalah berdasarkan SAK ETAP yang mana dalam
perhitungan hasil usaha (laporan laba/Rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan
(neraca) dilakukan dengan metode akrual basic, kecuali terhadap pendapatan dari
denda dan penyambungan kembali langganan yang telah diputus. Laporan keuangan
perusahaan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun
dengan menggunakan metode langsung dengan klasifikasi menurut aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.
b. Pengakuan Biaya
Biaya diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi, walaupun
pembayarannya belum dilakukan atau sebaliknya telah dibayar dimuka. Untuk
keperluan cut off, biaya-biaya yang telah terjadi sebelum tanggal neraca dicatat
dan dilaporkan dengan besaran berdasarkan estimasi yang wajar.
Piutang pelanggan air dicatat/diakui pada saat rekening air diterbitkan berdasarkan
Daftar rekening ditagih. Piutang Usaha disajikan dengan nilai tunai yang dapat
direalisasi (net realizable value). Piutang yang berumur diatas dua tahun
berdasarkan kebijakan direksi dikelompokkan sebagai piutang ragu-ragu dan
diajukan ke Badan Pengawas untuk persetujuan penghapusan serta dicatat secara
ekstra komptabel. Bersarnya penyisihan piutang usaha (tidak termasuk tagihan
kepada instansi Pemerintah/TNI), ditetapkan berdasarkan umur piutang, yaitu
sebagai tertera dalam Tabel berikut ini
Table 3.7
Penentuan Umur Piutang PDAM Kabupaten Purwakarta
Umur Piutang % Penyisihan
Diatas 1 bulan – 3 bulan 0
Diatas 3 bulan – 6 bulan 30 %
Diatas 6 bulan – 1 tahun 50 %
Diatas 1 tahun – 2 tahun 75 %
Diatas 2 tahun 100 %
Sumber data : PDAM Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Purwakarta
Persediaan Bahan Instalasi dan bahan kimia dicatat menurut metode perpetual
inventory method berdasar harga perolehan. Pembebanan pemakaian persediaan
dicatat dengan metode FIFO, dan persediaan bahan operasi lainnya menggunakan
phsycal Inventory Method.
f. Pendapatan
Pendapatan atas penjualan air diakui pada saat penerbitan rekening air yang
dicatat dalam Daftar Rekening Yang Harus Ditagih (DRD).Pendapatan Non Air atas
sambungan baru dan penjualan jasa non air lainnya diakui dan dicatat sebagai
pendapatan tahun berjalan dengan ketentuan :
4. Pendapatan denda dan non air lainnya diakui pada saat terjadinya penerimaan
kas
A. Gambaran Neraca
Kondisi keuangan PDAM Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Purwakarta terlihat pada
Neraca yang telah disusun untuk periode operasional yang berakhir 31 Desember 2012 –
2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Kinerjanya dilaksanakan
oleh BPKP. Kondisi harta (aktiva) PDAM Kabupaten Purwakarta berfluktuasi, dari tahun
ke tahun sesuai dengan operasional PDAM yang dinamis. Gambaran Neraca PDAM
Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Purwakarta dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2014, dapat dilihat pada Tabel.
Table 3.9 Neraca PDAM Kabupaten Purwakarta Per 31 Desember Tahun 2012 – 2014
Eksisting
URAIAN
2012 2013 2014
AKTIVA TETAP
Tanah 1,659,553,228 1,995,679,228 2,367,797,227
Harga Perolehan 43,551,736,900 43,360,320,959 51,710,090,098
Akumulasi Penyusutan (25,220,889,836) (26,757,945,683) (28,728,735,320)
NILAI BUKU AKTIVA TETAP 19,990,400,292 18,598,054,504 25,349,152,005
AKTIVA LAIN-LAIN
Beban Ditangguhkan 0 0 532,131,800
Berdasar kondisi Neraca Keuangan seperti terlihat dalam tabel diatas, maka pada tahap
awal ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Aktiva Lancar
Nilai aktiva lancar di tahun 2012 sejumlah Rp.7,898,905,075,- sedikit menurun pada
tahun 2012 mencapai Rp.7,764,996,705,- dan pada tahun 2014 meningkat drastis
menjadi Rp. 11,009,129,866,- peningkatan ini tertinggi oleh meningkatnya saldo
Kas dan Bank. Nilai aktiva lancar ini merupakan nilai assets yang benar-benar
b. Aktiva Tetap
Nilai Buku Aktiva tetap pada tahun 2012 sebesar Rp. 19,990,400,292.,-, terus
mengalami peningkatan akibat dari adanya investasi baru sebelum pada tahun 2013
mencapai nilai Rp. 18,598,054,504,- dan di tahun 2014 aktiva tetap telah mencapai
nilai Rp. 25,349,152,005,-. Aktiva tetap ini merupakan sarana utama penunjang
kegiatan operasional PDAM Kabupaten Purwakarta.
Sampai dengan tahun 2014, PDAM Kabupaten Purwakarta sudah tidak mempunyai
Hutang Jangka Panjang
e. Kewajiban Lain-Lain.
Modal dan Cadangan yang terdapat dalam neraca PDAM Kabupaten Purwakarta,
terdiri dari Modal Pemerintah Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Purwakarta, Modal dari Pemerintah
Pusat, yang merupakan bantuan pembangunan sarana dan prasarana sistem yang
adadan Modal Hibah. Sedangkan cadangan yang dimaksud adalah merupakan
cadangan bila terdapat laba bersih operasional setelah dikurangi dengan kewajiban
terhadap PADS dan akan digunakan untuk kepentingan PDAM. Gambaran dari Modal
dan Cadangan ini adalah sebagai berikut :
Cadangan
Dari data diatas terlihat bahwa dengan kondisi PDAM telah mendapatkan laba
setiap tahunnya, tetapi laba tersebut untuk menutupi akumulasi kerugian tahun-
tahun sebelumnya. sehingga terlihat bahwa jumlah modal terus meningkat,
walaupun relative kecil di tahun 2013 dan melonjak di tahun 2014, peningkatan
modal ini diakibatkan adanya peningkatan modal Pemerintah Daerah dan
peningkatan modal Pemerintah Pusat untuk bantuan sarana dan pra sarana PDAM.
Gambaran aktivitas PDAM Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 3 tahun, pada
tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mendapat laba. Meningkatnya biaya
operasional yang diantaranya disebabkan oleh beban penyusutan aktiva, beban
penyusutan piutang langganan yang tak tertagih dan atau telah melewati umur piutang,
tingginya beban biaya operasional dari listrik dan tingginya biaya administrasi dan
Umum, masih tertutupi dengan pendapatan operasi PDAM.
Pada tahun 2012 PDAM Kabupaten Purwakarta telah mendapat laba sebelum pajak
sebesar Rp. 1,211,693,132,- tahun 2013 sebesar Rp. 1,230.261,322,- dan di tahun 2014
menjadi Rp. 1,137,042,343,- dan stelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan,
ditahun 2012, laba bersih senilai Rp. 921,755,132,- di tahun 2012 sebesar Rp.
926,093,522,- dan laba bersih setelah pajak tahun 2014 adalah sebesar Rp.
857,056,343,-. Dalam ikhtisar Laba-Rugi tersebut terlihat bahwa factor biaya usaha
yang sangat mempengaruhi besaran biaya usaha terutama adalah biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, bahan kimia dan biaya listrik,
sehingga diperlukan perhitungan tariff yang berlaku untuk dapat menutupi biaya operasi
tersebut. Adapun gambaran dari kondisi Ikhtisar Laba (Rugi) PDAM Kabupaten
Purwakarta - Kabupaten Purwakarta tahun 2012 hingga tahun 2014 digambarkan pada
Tabel .
Table 3.10 Ikhtisar Laba (Rugi) Pdam Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 – 2014
EKSISTING (AUDITED)
PENJELASAN
2012 2013 2014
PENDAPATAN
PENDAPATAN PENJUALAN AIR 17,750,226,150 18,975,337,450 20,699,586,616
JASA ADMINISTRASI 1,120,006,000 1,151,582,000 0
PENDAPATAN AIR TANGKI 118,074,400 65,984,000 0
PENDAPATAN AIR LAINNYA 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN PENJUALAN AIR 18,988,306,550 20,192,903,450 20,699,586,616
PENDAPATAN PENJUALAN NON AIR
- Sambungan Baru 1,000,958,170 825,284,554 799,400,658
- Pendapatan Non air 373,320,324 424,537,821 364,359,000
- Pendapatan Non air Lainnya : 298,097,955 168,142,973 118,311,148
JUMLAH PENDAPATAN PENJUALAN NON AIR 1,672,376,449 1,417,965,348 1,282,070,806
a. Pendapatan Usaha
b. Biaya Usaha
Biaya Usaha merupakan beban biaya operasional selama kurun waktu operasional
berdasarkan pencatatan akuntansi.Dengan adanya perubahan siustem pelaporan
ini, maka seluruh komponen biaya operasional dicatat dalam kelompok Biaya
Usaha, sebagai tabel dibawah ini :
Table 3.11.
Prosentase Beban Biaya Operasi) PDAM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 – 2014
Terlihat bahwa dalam biaya usaha dari tahun 2012 sampai tahun 2014, adanya
fluktuasi biaya usaha, dimana biaya usaha pada tahun 2012 sebesar
Rp.19.589,767,137,- ditahun 2013 sebesar Rp.20,378,669,264,- atau meningkat
sebesar Rp.868,902,127,-, dan di tahun 2014 meninmgkat menjadi Rp.
21,349.766,877,- atau meningkat sebesar Rp. 971,097,613,- peningkatan ini
disebabkan terutama oleh adanya peningkatan biaya pegawai, biaya energy listrik,
dan biaya administrasi umum
Laba - Rugi usaha merupakan gambaran dari nilai pendapatan usaha setelah
dikurangi biaya usaha. Di tahun 2012 terlihat PDAM mendapatkan keuntungan
sebelum pajak sebesar Rp. 1,211,693,132,- dan pajak penghasilan sebesar Rp.
289,938,000,- maka laba bersih di tahun 2012 adalah sebesar Rp. 921,755,132,-,
pada tahun 2013, laba kotor sebelum pajak sebesar Rp. 1,230,261,322,- dikurangi
pajak penghasilan sebesar Rp. 304,167,800,- maka laba bersih ditahun 2013 adalah
sebesar Rp. 926,093,522,- dan di tahun 2014, laba kotor sebesar Rp. 1,137,343,-
dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp. 279,986,000,- maka laba bersih di tahun
2014 adalah sebesar Rp. 857,056,343,-. Laba Rugi Usaha bersih merupakan
gambaran dari hasil usaha operasional PDAM dalam kurun waktu pencatatan
akuntansi, setelah pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya usaha tetapi
setelahdikurangi pajak penghasilan badan.
a. Rasio Likuiditas
Table 3.12.
Rasio Likuiditas PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 – Tahun 2014
AUDITED
PENJELASAN
2012 2013 2014
A. RASIO LIKUIDITAS
1. Current Ratio 4.10 15.05 4.00
a. Aktiva Lancar 7,898,901,075 7,764,996,705 11,009,129,866
b. Hutang Lancar 1,927,746,613 515,849,853 2,751,480,806
2. Acid Test Rasio 2.95 10.72 2.70
a. Kas dan Bank 1,866,687,466 819,897,193 2,438,168,678
b. Deposito 0 150,000,000 0
c. Piutang Usaha 3,827,582,734 4,559,444,562 4,983,584,062
d. Hutang Lancar 1,927,746,613 515,849,853 2,751,480,806
3. Cash Rasio 0.97 1.59 0.89
a. Kas dan Bank 1,866,687,466 819,897,193 2,438,168,678
b. Hutang Lancar 1,927,746,613 515,849,853 2,751,480,806
4. Perputaran Piutang 10.80 5.16 4.73
a. Jumlah Pendapatan Usaha 20,660,682,999 21,646,328,784 22,573,875,834
Table 3.13.
Gambaran Rasio Solvabilitas PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 –2014
AUDITED
PENJELASAN
2012 2013 2014
B. RASIO SOLVABILITAS
1. Rasio Total Aktiva dengan Total
2.03 2.21 2.75
Hutang
a. Jumlah Aktiva 27,889,301,367 26,363,051,209 36,890,413,671
b. Jumlah Hutang 13,722,829,197 11,902,410,268 13,396,311,387
Pada rasio solvabilitas, terlihat bahwa PDAM sangat mampu untuk menutupi
seluruh hutang-hutang nya, tetapi hal ini menunjukkan adanya ketidak wajaran
dalam pengelolaan hutang.Terlihat bahwa hutang yang ada relatif kecil
dibandimgkan dengan jumlah aktiva sebagai jaminan dan juga relatif kecil bila
dibandingkan dengan ekuiti yang ada, sehingga hutang yang ada dapat dijamin
oleh aktiva yang ada maupun ekuiti yang ada.
c. Rasio Rentabilitas
Rasio rentabilitas ini akan menggambarkan kemampuan PDAM dalam menggali
potensinya untuk mendapatkan laba operasinya Gambaran Rasio Rentabilitas ini
terlihat sebagaimana terlihat pada Tabel .
Table 3.14
Gambaran Rasio Rentabilitas PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 – 2014
AUDITED
PENJELASAN
2012 2013 2014
C. RASIO RENTABILITAS
1. Perputaran Aktiva 0.74 0.82 0.61
a. Pendapatan Usaha 20,660,682,999 21,646,328,784 22,573,875,834
b. Jumlah Aktiva 27,889,301,367 26,363,051,209 36,890,413,671
Pada rasio rentabilitas, terlihat bahwa hasil usaha dari penjualan air maupun
non air telah mampu menutupi seluruh beban biaya operasi dan penyusutan,
hal ini dapat disebabkan oleh masih layak nya tariff dasar dan harga air
berdasarkan tariff dasar yang berlaku, tetapi terlihat adanya penurunan dalam
Return of Investment, dimana terdapat penurunan pendapatan bersih,
sedangkan dilain pihak biaya operasi terus meningkat, sehingga harus telah
disiapkan atau disusun suatu tariff baru dengan tidak meninggalkan unsur social
yang ada, untuk menunjang kalangsungan hidup operasional PDAM.
Berdasarkan tarif dasar yang berlaku sampai dengan tahun 2014, maka dapat dilihat
hasil perhitungan harga jual rata-rata, harga pokok produksi, harga pokok penjualan
dan tarif Full Cost Recovery sebagaimana Tabel dibawah ini
Table 3.16.
PERBANDINGAN PERHITUNGAN HARGA JUAL DAN BIAYA PRODUKSI AIR PER M3
Tarif dasar PDAM Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.2.400,- per m3 yang berlaku sejak
tahun 2011 sampai tahun 2014 ini terlihat masih b mampu menutupi biaya produksi,
belum mampu untuk menutupi harga pokok penjualan, tetapi telah mampu menutupi
tariff FCR, sehingga berpengaruh terhadap kondisi keuangan PDAM Kabupaten
Purwakarta.
penyusunan ini kinerja yang digunakan adalah sesuai dengan kinerja yang dikeluarkan
oleh BPP SPAM. Klasifikasi kinerja PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 sampai
dengan 2014 dan dalam kondisi merugi, dan kinerja pada tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014 menunjukan klasifikasi kinerja yang ” SEHAT ”. Hasil penilaian kinerja tahun
2012 -2014 berdasarkan hasil audit BPKP sebagai berikut:
Table 3.17
Perhitungan Indikator Kinerja
PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2013
2012 2013 2014
KETERANGAN
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai
A. ASPEK KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E 6.51% 3 6.40% 3 3.65% 3
b. Ratio Operasi 0.944 2 0.943 2 0.971 2
2. Likuiditas
a. Ratio Kas 96.8% 4 188.02% 5 88.61% 4
b. Efektivitas Penagihan 96.3% 5 95.94% 5 95.18% 5
3. Solvabilitas 203.2% 5 221.49% 5 275.38% 5
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan 0.920 0.980 0.920
B. ASPEK PELAYANAN
1. Cakupan Pelayanan 63.86% 4 61.92% 4 66.55% 4
2. Pertumbuhan Pelanggan 4.38% 2 9.29% 4 95.16% 4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5
4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 5
5. Konsumsi Air Domestik 19.20 2 18.47 2 16.06 2
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan 0.900 1.000 1.000
C. ASPEK OPERASI
1. Effisiensi Produksi 55.5% 1 56.3% 1 53.66% 1
2. Tingkat Kehilangan air 22.9% 5 23.6% 5 23.71% 5
3. Jam Operasi Layanan / hari 22.86 5 23 5 22.87 5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87.7% 5 87.1% 5 79.55% 4
5. Penggantian Meter Air 1.56% 1 2.17% 1 1.98% 1
Bobot Kinerja - Aspek Operasi 1.210 1.210 1.145
Dilihat dari kondisi kinerja PDAM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012 mendapat nilai
3,390 yang berarti kinerja nya adalah ”Sehat” dan tahun 2013 mendapat nilai 3,620
sehingga kinerja PDAM Purwakarta dinyatakan ”Sehat” dan di tahun 2014 mendapat
nilai 3,500 dan tetap dalam kondisi ”Sehat”. Perlu di perhatikan oleh manajemen,
bahwa terlihat setiap tahunnya nilai kinerja mengalami penurunan, terutama pada
aspek keuangan dan aspek operasional. Untuk hal tersebut, manajemen harus segera
mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja ini, terutama dalam
aspek Keuangan dan aspek operasional nya.
Aspek Manajemen :
1. Sebagian besar pegawai yang bekerja adalah lulusan SLTA, yang harus
mendapatkan pendidikan untuk peningkatan kompetensi mereka.
2. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pelatihan.
3. Terbatasnya anggaran untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
4. Masih rendahnya pemakaian air konsumen
Keuangan
1. Tingginya biaya pegawai yang melebihi 40 % dari total biaya operasi dan
pemeliharaan.
2. Terus meningkatnya biaya energy listrik
3. Tingginya biaya operasi lainnya.
4. Belum sempurnanya klasifikasi golongan tariff.
Untuk gambaran biaya operasi ini dapat dilihat pada table dibawah ini:
TOTAL BIAYA OP & PNYSTAN 19,373,032,862 100.00% 20,378,669,264 100.00% 21,349,766,877 100.00%
BAB 4
STANDAR DAN KRITERIA PERENACANAAN
BAB 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan air baku rata-rata dihitung berdasarkan jumlah perhitungan kebutuhan air
domestik, non domestik dan air tak berekening. Rencana alokasi air baku dihitung 1,2
kali dari kebutuhan air baku rata-rata.
Unit Air Baku dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan
pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem
pengadaan, dan/atau sarana pembawa serta perlengkapannya. Unit air baku merupakan
sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Berikut ini merupakan ketentuan
teknis dalam mendesain unit air baku.
1. Air Baku
Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi: mata air, air
tanah, air permukaan dan air hujan
2. Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Pengambilan Air Baku :
a. Survei dan identifikasi sumber air baku, mengenai : mata air, debit, kualitas air,
pemanfaatan.
b. Perhitungan debit sumber air baku
I. Pengukuran debit mata air, menggunakan:
- Pengukuran debit dengan pelimpah.
Alat ukur pelimpah yang dapat digunakan. Alat ukur Thomson berbentuk V
dengan sudut celah 30º, 45º, 60º, 90º.
Alat ukur Thomson sudut celah 90º dengan rumus:
Q = 1,417. H 3/2
dimana:
Q = debit aliran (m³/detik)
H = tinggi muka air dari ambang
1,417 = konstanta konversi waktu (perdetik)
Penampung dan pengukuran volume air dengan mengukur lamanya (t) air
mengisi penampungan air yang mempunyai volume tertentu:
Volume penampungan
Debit air (Q) ( L / det ik )
t
Dengan mengukur perubahan tinggi muka air (H) dalam penampangan yang
mempunyai luas tertentu (A) dalam jangka waktu tertentu maka dapat
dihitung :
H xA
Debit (Q) ( L / det ik )
t
Q A .V
V C . R.S
dimana:
Q = debit (m³/detik)
A = luas penampang basah (m²)
R = jari-jari hidrolik (m)
S = kemiringan/slope
157,6
C koefisien Chezy
m
1
R
Dimana :
m = koefisien Bazi
Selain pengukuran perlu diperoleh data-data lain dan informasi yang dapat
diperoleh dari penduduk. Data-data yang diperlukan meliputi debit aliran,
pemanfaatan sungai, tinggi muka air minimum dan tinggi muka air
maksimum.
b. Perhitungan debit air danau
Perhitungan debit air danau dilakukan berdasarkan pengukuran langsung.
Cara ini dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan fluktuasi tinggi
muka air selama minimal 1 tahun. Besarnya fluktuasi debit dapat diketahui
dengan mengalikan perbedaan tinggi air maksimum dan minimum dengan
luas muka air danau.
Pengukuran ini mempunyai tingkat ketelitian yang optimal bila dilakukan
dengan periode pengamatan yang cukup lama. Data-data di atas dapat
diperoleh dari penduduk setempat tentang fluktuasi yang pernah terjadi
(muka air terendah).
c. Perhitungan debit embung
Pengukuran debit yang masuk ke dalam embung dapat dilakukan pada saat
musim penghujan, yaitu dengan mengukur luas penampang basah
mungkin, terutama untuk sistem transimisi distribusi (pipa transmisi dari unit produksi
menuju reservoir).
Karena transmisi distribusi debit aliran untuk kebutuhan jam puncak, sedangkan pipa
transmisi air baku kebutuhan maksimum harian.
Pipa transmisi sedapat mungkin harus diletakkan sedemikian rupa dibawah level garis
hidrolis untuk menjamin aliran sesuai harapan.
Dalam pemasangan pipa transmisi, perlu memasang angker penahan pipa pada bagian
belokan baik dalam bentuk belokan arah vertikal maupun belokan arah horizontal
untuk menahan gaya yang ditimbulkan akibat tekanan internal dalam pipa dan energi
kinetik dari aliran air dalam pipa yang mengakibatkan kerusakan pipa maupun
kebocoran aliran air dalam pipa tersebut secara berlebihan.
Sistem transmisi harus menerapkan metode-metode yang mampu mengendalikan
pukulan air (water hammer) yaitu bilamana sistem aliran tertutup dalam suatu pipa
transmisi terjadi perubahan kecepatan aliran air secara tiba-tiba yang menyebabkan
pecahnya pipa transmisi atau berubahnya posisi pipa transmisi dari posisi semula.
Sistem pipa transmisi air baku yang panjang dan berukuran diameter relatif besar dari
diameter nominal ND-600 mm sampai dengan ND-1000 mm perlu dilengkapi dengan
aksesoris dan perlengkapan pipa yang memadai.
Perlengkapan penting dan pokok dalam sistem transmisi air baku air minum
1. Katup pelepas udara, yang berfungsi melepaskan udara yang terakumulasi dalam pipa
transmisi, yang dipasang pada titik-titik tertentu dimana akumulasi udara dalam pipa
akan terjadi.
2. Katup pelepas tekanan, yang berfungsi melepas atau mereduksi tekanan berlebih
yang mungkin terjadi pada pipa transmisi.
3. Katup penguras (Wash-out Valve), berfungsi untuk menguras akumulasi lumpur atau
pasir dalam pipa transmisi, yang umumnya dipasang pada titik-titik terendah dalam
setiap segmen pipa transmisi.
4. Katup ventilasi udara (Air Valve) perlu disediakan pada titik-titik tertentu guna
menghindari terjadinya kerusakan pada pipa ketika berlangsung tekanan negatif atau
kondisi vakum udara.
Tabel 4.1
Kriteria Pipa Transmisi
NO. URAIAN NOTASI KRITERIA
1 Debit Perencanaan Q maks Kebutuhan air hari maksimum
Q maks = Fmask x Q rata-rata
2 Faktor Harian Fmaks 1,1 – 1,5
Maksimum
3 Jenis Saluran - Pipa atau saluran terbuka1
4 Kecepatan Aliran Air
Dalam Pipa
a. Kecepatan Minimum V min 0,3 - 0,6 m/s
b. Kecepatan
Maksimum
- Pipa PVC Vmaks 3 – 4,5 m/s
- Pipa DCIP V maks 6 m/s
5 Tekanan Air dalam
Pipa H min 1 atm
a. Tekanan Minimum
b. Tekanan Maksimum H maks 6 - 8 atm
- Pipa PVC 10 atm
- Pipa DCIP 12,4 Mpa
- Pipa PE 100 9,0 Mpa
- Pipa PE 80
6 Kecapatan saluran
terbuka
a. Kecepatan Minimum V min 0,6 m/s
b. Kecepatan V maks 1,5 m/s
Maksimum
7 Kemiringan Saluran S 0,5 – 1
Terbuka
8 Tinggi Bebas Saluran Hw 15 cm (minimum)
Terbuka
9 Kemiringan Tebing - 450 (untuk bentuk trapesium)
Tehadap Dasar Saluran
Debit pompa transmisi air minum ke reservoir ditentukan bardasarkan debit hari
maksimum. Perioda operasi pompa antara 20–24 jam per hari.
Tabel 4.2
Besar Debit dan Jumlah Pompa
DEBIT (M3/HARI) JUMLAH POMPA TOTAL UNIT
Sampai 2.800 1 (1) 2
2.500 – 10.000 2 (1) 3
Lebih dari 90.000 Lebih dari 3 (1) Lebih dari 4
Tabel 4.3
Ketentuan Teknis Pipa Transmisi
PERENCANAAN JALUR PIPA
PENENTUAN DIMENSI PIPA BAHAN PIPA (SNI)
TRANSMISI
1. J 1. P 1. S
alur pipa sependek ipa harus direncanakan pesifikasi pipa PVC
mungkin; untuk mengalirkan mengikuti standar SNI
2. M debit maksimum 03-6419-2000 tentang
enghindari jalur yang harian; Spesifikasi Pipa PVC
mengakibatkan 2. K bertekanan
konstruksi sulit dan ehilangan tekanan berdiameter 110-315
mahal; dalam pipa tidak lebih mm untuk Air Bersih
3. Ti air 30% dari total dan SK SNI S-20-1990-
nggi hidrolis pipa tekanan statis (head 2003 tentang
minimum 5 m diatas statis) pada sistem Spesifikasi Pipa PVC
pipa, sehingga cukup transmisi dengan untuk Air Minum.
menjamin operasi air pemompaan. Untuk 2. S
valve; sistem gravitasi, NI 06-4829-2005
4. M kehilangan tekanan tentang Pipa
enghindari perbedaan maksimum 5 m/1000 m Polietilena Untuk Air
elevasi yang terlalu atau sesuai dengan Minum;
besar sehingga tidak ada spesifikasi teknis pipa 3. S
perbedaan kelas pipa. tandar BS 1387-67
untuk pipa baja kelas
medium.
4. F
abrikasi pipa baja
harus sesuai dengan
AWWA C 200 atau SNI-
07-0822-1989 atau SII
2527-90 atau JIS G
3452 dan JIS G 3457.
5. S
tandar untuk pipa
ductile menggunakan
standar dari ISO 2531
dan BS 4772.
kombinasi dari kedua sistem tersebut (grade system). Bentuk jaringan pipa distribusi
ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi reservoir, luas wilayah pelayanan, jumlah
pelanggan dan jaringan jalan dimana pipa akan dipasang. Ketentuan-ketentuan yang
harus dipenuhi dalam perancangan denah (lay-out) sistem distribusi adalah sebagai
berikut:
Denah (Lay-out) sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi
wilayah pelayanan dan lokasi instalasi pengolahan air;
Tipe sistem distribsi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah
pelayanan;
Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya,
diusulkan kombinasi sistem gravitasi dan pompa. Jika semua wilayah pelayanan
relatif datar, dapat digunakan sistem perpompaan langsung, kombinasi dengan
menara air, atau penambahan pompa penguat (booster pump);
Jika terdapat perbedaan elevasi wilayah pelayanan terlalu besar atau lebih dari
40 m, wilayah pelayanan dibagi menjadi beberapa zone sedemikian rupa
sehingga memenuhi persyaratan tekanan minimum. Untuk mengatasi tekanan
yang berlebihan dapat digunakan katup pelepas tekan (pressure reducing valve).
Untuk mengatasi kekurangan tekanan dapat digunakan pompa penguat.
Perpipaan Transmisi Air Minum dan Distribusi
a. Penentuan dimensi perpipaan transmisi air minum dan distribusi dapat
menggunakan formula:
Q = VxA
A = 0,785 D2
Dimana
Q : debit (m3/detik)
V : kecepatan pengaliran (m/detik)
A : luas penampang pipa (m2)
D : diameter pipa (m)
b. Kualitas pipa berdasarkan tekanan yang direncanakan; untuk pipa bertekanan
tinggi dapat menggunakan pipa Galvanis (GI) Medium atau pipa PVC kelas AW, 8 s/d
10 kg/cm2 atau pipa berdasarkan SNI, Seri (10–12,5), atau jenis pipa lain yang telah
memiliki SNI atau standar internasional setara.
c. Jaringan pipa didesain pada jalur yang ditentukan dan digambar sesuai dengan
zona pelayan yang di tentukan dari jumlah konsumen yang akan dilayani,
penggambaran dilakukan skala maksimal 1:5.000.
Tabel 4.5
Kriteria Pipa Distribusi
NO. URAIAN NOTASI KRITERIA
1 Debit Perencanaan Q maks Kebutuhan air hari maksimum
Q maks = Fmask x Q rata-rata
2 Faktor Harian Maksimum Fmaks 1,15 - 3
3 Jenis Saluran - Pipa
4 Kecepatan Aliran Air Dalam
Pipa
c. Kecepatan Minimum V min 0,3 - 0,6 m/s
d. Kecepatan Maksimum
- Pipa PVC
- Pipa DCIP Vmaks 3 – 4,5 m/s
V maks 6 m/s
5 Tekanan Air dalam Pipa
c. Tekanan Minimum H min 0,5 - 1 atm (titik terjauh)
d. Tekanan Maksimum
- Pipa PVC H maks 6 - 8 atm
- Pipa DCIP 10 atm
- Pipa PE 100 12,4 Mpa
- Pipa PE 80 9,0 Mpa
Pipa Distribusi
1. Denah (Lay-out) Jaringan Pipa Distribusi
Perencanaan denah (lay-out) jaringan pipa distribusi ditentukan berdasarkan
pertimbangan:
- Situasi jaringan jalan di wilayah pelayanan; jalan-jalan yang tidak saling
menyambung dapat menggunakan sistem cabang. Jalan-jalan yang saling
berhubungan membentuk jalur jalan melingkar atau tertutup, cocok untuk sistem
tertutup, kecuali bila konsumen jarang
- Kepadatan konsumen; makin jarang konsumen lebih baik dipilih denah (lay-out)
pipa berbentuk cabang
- Keadaan topografi dan batas alam wilayah pelayanan
- Tata guna lahan wilayah pelayanan
2. Komponen Jaringan Distribusi
Jaringan pipa distribusi harus terdiri dari beberapa komponen untuk memudahkan
pengendalian kehilangan air
a. Zona distribusi suatu sistem penyediaan air minum adalah suatu area pelayanan
dalam wilayah pelayanan air minum yang dibatasi oleh pipa jaringan distribusi
utama (distribusi primer). Pembentukan zona distribusi didasarkan pada batas
alam (sungai, lembah, atau perbukitan) atau perbedaan tinggi lebih besar dari 40
meter antara zona pelayanan dimana masyarakat terkonsentrasi atau batas
Tabel 4.6
Kriteria Diameter Pipa Distribusi
CAKUPAN PIPA DIST PIPA DIST PIPA DIST PIPA
SISTEM UTAMA PEMBAWA PEMBAGI PELAYANAN
Sistem
≥ 100 mm 75 – 100 mm 75 mm 50 mm
Kecamatan
Sistem
≥ 150 mm 100 – 150 mm 75 – 100 mm 50 – 75 mm
Perkotaan
Analisis jaringan pipa distribusi antara lain memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Jika jaringan pipa tidak lebih dari empat loop, perhitungan dengan metoda hardy-
cross masih diijinkan secara manual. Jika lebih dari empat loop harus dianalisis
dengan bantuan program komputer.
2. Perhitungan kehilangan tekanan dalam pipa dapat dihitung dengan rumus Hazen
Williams :
Hf = 10,66-1,85 D-4,87 L
Konstruksi sipil dalam instalasi sambungan pelayanan merupakan pekerjaan sipil yang
sederhana meliputi pembuatan bantalan beton, meteran air, penyediaan kotak
pengaman dan batang penyangga meteran air dari plat baja beserta anak kuncinya,
pekerjaan pemasangan, plesteran dan lain-lain sesuai gambar rencana.
Instalasi KU dibuat sesuai gambar rencana dengan ketentuan sebagai berikut:
lokasi penempatan KU harus disetujui oleh pemilik tanah
saluran pembuangan air bekas harus dibuat sampai mencapai saluran air
kotor/selokan terdekat yang ada
KU dilengkapi dengan meter air diameter ¾”
3. Hidran Kebakaran
Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk
mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau
pengurasan pipa. Unit hidran kebakaran (fire hydrant) pada umumnya dipasang pada
setiap interval jarak 300 m, atau tergantung kepada kondisi daerah/peruntukan dan
kepadatan bangunannya.
Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu:
Tabung basah, mempunyai katup operasi diujung air keluar dari kran kebakaran.
Dalam keadaaan tidak terpakai hidran jenis ini selalu terisi air.
Tabung kering, mempunyai katup operasi terpisah dari hidran. Dengan menutup
katup ini maka pada saat tidak dipergunakan hidran ini tidak berisi air.
Pada umumnya hidran kebakaran terdiri dari empat bagian utama, yaitu:
Bagian yang menghubungkan pipa distribusi dengan hidran kebakaran
Badan hidran
Kepala hidran
Katup hidran
4.2.1. Domestik.
Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 18 Tahun 2007, standar tingkat konsumsi dan
pemakaian air rumah tangga sesuai dengan kategori kota adalah sebagai berikut :
Tabel 4.7.
Kriteria Penghitungan Jumlah Kebutuhan Domestik
KATEGORI SISTEM AIR MINUM
URAIAN SATUAN KOTA KOTA KOTA
METRO IKK PEDESAAN
BESAR SEDANG KECIL
Jumlah Ribu 500-
>1.000 100-500 20-100 3-20 <3
Penduduk Jiwa 1.000
Konsumsi
- SR L/org/hr 190 170 150 130 100 -
- HU L/org/hr 60 60 60 60 30 30
Rasio SR:HU Jiwa 90:10 90:10 90:10 90:10 80:20 0:100
Jumlah Org
- SR Jiwa 6 6 5 5 5 0
- HU Jiwa 100 100 100 100 50 50
Berdasarkan hasil pengematan awal yang telah dilakukan terhadap beberapa wilayah
yang telah terlayani dan dengan penilaian kondisi kependudukan dan sosial ekonomi
masyarakat, disimpulkan untuk menghitungan jumlah kebutuhan air minum penduduk di
Ibukota Kabupaten Purwakarta secara bertahap disesuaikan dengan penggunana air
eksisting dan proyeksi jumlah penduduk yaitu sebesar 115-150 130 L/orang/hari,
sedangkan untuk penduduk Ibukota Kecamatan sebesar 115-120 L/orang/hari . Selain
pelayanan dengan menggunakan Sambungan Rumah (SR), pelayanan air minum
direncanakan juga akan menggunakan sistem Hidran Umum (HU).
Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk tahun perencanaan.
Kebutuhan air minum untuk domestik dapat dihitung dengan persamaan berikut ini.
Kebutuhan air = % pelayanan x a x b
Dimana :
a = Jumlah pemakaian air (L/org/hari)
b = Jumlah penduduk daerah pelayanan (Jiwa)
Berdasarkan standar kriteria di atas diketahui tingkat kebutuhan air maksimum adalah
sebesar 1,5 kali jumlah kebutuhan air rata-rata penduduk.
Berdasarkan kriteria awal yang ditentukan untuk menghitungan jumlah kebutuhan air di
Kabupaten Purwakarta yaitu menggunakan standar Kota Sedang, maka standar untuk
menghitungan tingkat kebocoran adalah 20% dari total jumlah kebutuhan air domestik
dan non domestik.
Tabel 4.11
Kriteria Utama Penyusunan RISPAM
JENIS KOTA
NO KRITERIA TEKNIS
METRO BESAR SEDANG KECIL
1 Jenis Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk -
Perencanaan
2 Horison 20 thn 15-20 thn 15-20 thn 15-20 thn
Perencanaan
3 Sumber Air Baku Investigasi Investigasi Identifikasi Identifikasi
4 Pelaksana Penyediaa Penyediaa Penyediaa Penyediaa
jasa/ jasa/ jasa/ jasa/
Penyelenggara/ Penyelenggara/ Penyelenggara/ Penyelenggara/
Pemda Pemda Pemda Pemda
5 Peninjauan Ulang Per 5 thn Per 5 thn Per 5 thn Per 5 thn
6 Penanggungjawab Penyelenggara/ Penyelenggara/ Penyelenggara/ Penyelenggara/
Pemda Pemda Pemda Pemda
7 Sumber - Hibah LN - Hibah LN - Hibah LN - Pinjaman LN
Pendanaan - Pinjaman LN - Pinjaman LN - Pinjaman LN - APBD
- Pinjaman DN - Pinjaman DN - Pinjaman DN
- APBD - APBD - APBD
- PDAM - PDAM - PDAM
- Swasta - Swasta - Swasta
2. Jangka Menengah
Tahap pelayanan air minum jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun
yang dimulai dari tahun 2018 – 2020. Pada periode ini direncakan peningkatan
persentase pelayanan pada lokasi eksisting yang telah terlayani seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk dimasing-masing wilayah. Selain itu, beberapa
kecamatan yang belum terlayani air bersih oleh PDAM direncakan segera akan
mendapatkan bantuan air minum sebagai jaminan bahwa setiap penduduk di wilayah
administrasi Kabupaten Purwakarta dapat memperoleh hak mereka yaitu kemudahan
terhadap akses air minum.
3. Jangka Panjang
Tahap pengembangan pelayanan jangka panjang dilakukan dari tahun 2021-2035.
Pada tahap ini upaya yang dilakukan berupa peningkatan persentase pelayanan
seiring dengan penambahan jumlah penduduk.
BAB 5
PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB 1. PENDAHULUAN
Seperti telah dijabarkan di dalam sub bab bab 2.5. tentang ruang dan lahan
bagian rencana pengembangan tata kota bahwa berdasarakan rencana
struktur ruang wilayah Kabupaten Purwakarta, arahan perkembangan Kota
diarahkan bagi kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yaitu
Kota Purwakarta dan kota-kota ibukota kecamatan lainnya seperti Kota Babakancikao,
Campaka, Bungursari, Cibatu, Pondoksalam, Jatiluhur, Pasawahan, Wanayasa,
Kiarapedes, Plered, Maniis, Sukatani, Tegalwaru, Bojong, Darangdan dan Sukasari.
Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
Fasilitas minimum yang tersedia di PPK adalah:
a. Sarana pendidikan setingkat SMP
b. Puskesmas rawat inap
c. Sarana olahraga
Tabel 5.1.
Rencana Daerah Pelayanan Pengembangan SPAM Kabupaten Purwakarta
Dimana :
Keterangan :
Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n
Po = jumlah penduduk pada thaun dasar
Tn = tahun ke-n
To = Tahun dasar
Ka = Konstanta aritmatika
P1 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke-1
P2 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke-2
T1 = tahun ke-1 yang diketahui
T2 = tahun ke-2 yang diketahui
Dimana :
Pn = jumlah penduduk pada tahun proyeksi
Po = jumlah penduduk pada tahun awal proyeksi
r = angka pertumbuhan penduduk
n = jangka waktu proyeksi (dalam tahun)
Jika nilai b sudah ditentuka terlebih dahulu, maka nilai a dapat ditentukan dengan
persamaan lain, yaitu :
Tabel 5.3.
Proyeksi Jumlah Penduduk Rencana Daerah Pelayanan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2014 s/d 2035
RENCANA DAERAH Jumlah Penduduk (Jiwa) WILAYAH
NO. UNIT SPAM
PELAYANAN KECAMATAN
2015 2020 2025 2030 2035
I SPAM Ibu Kota Kabupaten
1. Ds. Cigelam 5.623 6.031 6.468 6.937 7.440
2. Ds. Ciwareng 7.972 8.550 9.170 9.835 10.548
3. Ds. Maracang 5.335 5.722 6.137 6.582 7.059
4. Ds. Mulyamekar 1.508 1.617 1.735 1.860 1.995
5. Ds. Kadumekar 7.684 8.241 8.839 9.479 10.167
Babakancikao
2. Ds. Babakancikao 3.477 3.729 4.000 4.290 4.601
3. Ds. Cicadas 3.980 4.269 4.578 4.910 5.267
4. Ds. Cilangkap 6.071 6.512 6.984 7.490 8.033
5. Ds. Hegarmanah 2.936 3.149 3.377 3.622 3.884
Jumlah 44.587 47.820 51.287 55.006 58.994
1. Ds. Bunder 12.345 13.240 14.200 15.229 16.334
2. Ds. Cibinong 4.511 4.838 5.189 5.565 5.968
3. Ds. Cilegong 5.270 5.652 6.062 6.502 6.973
Jatiluhur
4. Ds. Jatiluhur 3.703 3.972 4.260 4.569 4.900
5. Ds. Cikaobandung 5.085 5.453 5.849 6.273 6.728
Jumlah 30.914 33.155 35.559 38.138 40.903
1. Ds. Citalang 6.894 7.394 7.930 8.505 9.121
1. 2. Kel. Cipaisan 8.982 9.633 10.332 11.081 11.884
SPAM Kota 3. Kel. Ciseureuh 27.228 29.202 31.319 33.590 36.026
Purwakarta 4. Kel. Munjuljaya 17.530 28.801 20.164 21.626 23.194
5. Kel. Nagritengah 10.698 11.473 12.305 13.198 14.154
6. Kel. Nagrikaler 22.184 23.793 25.518 27.368 29.353 Purwakarta
7. Kel. Nagrikidul 14.553 15.609 16.740 17.954 19.256
8. Kel. Purwamekar 7.163 7.682 8.239 8.836 9.477
9. Kel. Sindangkasih 18.326 19.655 21.080 22.608 24.247
10. Kel. Tegalmunjul 12.347 13.242 14.202 15.232 16.336
Jumlah 145.903 156.483 167.829 179.998 193.049
1. Ds. Bungursari 3.408 3.654 3.917 4.199 4.501
2. Ds. Cibungur 10727 11.505 12.339 13.234 14.193
3. Ds. Dangdeur 3.487 3.740 4.012 4.302 4.614
4. Ds. Cibening 12.448 13.351 14.319 15.357 16.470 Bungursari
5. Ds. Ciwangi 2.180 2.338 2.508 2.690 2.885
6. Ds. Wanakerta 4.181 4.484 4.809 5.158 5.532
Jumlah 36.433 39.072 41.904 44.940 48.196
1. Ds. Benteng 3.104 3.329 3.571 3.830 4.107
2. Ds. Campakasari 5.629 6.037 6.475 6.945 7.448
Campaka
3. Ds. Cijaya 4.866 5.218 5.597 6.003 6.438
6.9054.566 8.519
1.400.000
1.200.000 1.185.734
1.105.573
1.000.000 1.030.831
961.142
896.165 854.580
800.000 796.519
(Jiwa)
742.420
692.011
600.000 645.037
400.000
200.000
-
2015 2020 2025 2030 2035
Gambar 5.3.
Grafik Perbandingan Proyeksi Penduduk Kabupaten Purwakarta dengan Proyeksi
Penduduk Rencana Daerah Pelayanan SPAM Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.4.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Ibukota Kabupaten Purwakarta
(SPAM Kota Purwakarta) Pelayanan Kecamatan Babakancikao Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.5.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Ibukota Kabupaten Purwakarta
(SPAM Kota Purwakarta) Pelayanan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.6.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Ibukota Kabupaten Purwakarta
(SPAM Kota Purwakarta) Pelayanan Kecamatan Purwakarta Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.7.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Ibukota Kabupaten Purwakarta
(SPAM Kota Purwakarta) Pelayanan Kecamatan Bungursari Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.8.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Ibukota Kabupaten Purwakarta
(SPAM Kota Purwakarta) Pelayanan Kecamatan Cibatu Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.9.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Ibukota Kabupaten Purwakarta
Pelayanan Kecamatan Pasawahan Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.10.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Bendung Sungai Cikao Ruas 1
Pelayanan Kecamatan Pasawahan Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.11.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Bendung Sungai Cikao Ruas 1
Pelayanan Kecamatan Pondoksalam Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.12.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Bendung Sungai Cikao Ruas 2
Pelayanan Kecamatan Pasawahan Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.13.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Bendun Sungai Cikao Ruas 2
Pelayanan Kecamatan Pondoksalam Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.14.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Benudng Sungai Cikao Ruas 2
Pelayanan Kecamatan Jatiluhur Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.15.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Pasirangin
Pelayanan Kecamatan Darangdan Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.16.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Pasirangin
Pelayanan Kecamatan Bojong Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.17.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Pasirangin
Pelayanan Kecamatan Wanayasa Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.18.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Wanayasa
Pelayanan Kecamatan Kiarapedes Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.19.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Wanayasa
Pelayanan Kecamatan Wanayasa Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.20.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Plered
Pelayanan Kecamatan Plered Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.21.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Plered
Pelayanan Kecamatan Tegalwaru Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.22.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Maniis Tahun 2015 s/d 2035
Tabel 5.23.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Sukasari
Tabel 5.24.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM IKK Sukatani
BAB 6
POTENSI SUMBER AIR
Dalam penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ketersediaan air baku
merupakan salah satu hal utama yang harus dipertimbangkan. Beberapa studi terdahulu
yang terkait dengan keberadaan sumber air baku untuk penyediaan air bersih di Kota
Sukabumi akan digunakan sebagai acuan analisa dan dikompilasikan dengan hasil
pengamatan dan penelitian konsultan dilapangan.
Meskipun analisa potensi Sungai Citarum pada bab ini dimaksudkan utuk
mengidentifikasi potensi air yang dapat digunakan sebagai sumber air air baku untuk
SPAM Kabupaten Purwakarta, namun mengingat bahwa saat ini ketersediaan sumber air
Sungai Citarum sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan Sungai Citarum pada bagian hulu
dan hilir Kabupaten Purwakarta , maka pada bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu
mengenai tinjauan potensi Sungai Citarum dan Waduk Jatiluhur secara regional.
Untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum merupakan bagian dari wilayah sungai
Cidanau-Ciujung-Cidurian-Ciliwung-Cisadane-Citarum, yang mana WS 6 Ci’s
merupakan wilayah sungai lintas provinsi Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat.
Total potensi air di wilayah sungai Citarum adalah sebesar 13 milyar m3/tahun.
Potensi air yang sudah dimanfaatkan sebanyak 7,5 milyar m3 /tahun (57.9%) dan yang
belum dimanfaatkan (mengalir ke laut) 5,45 milyar m3 /tahun (42.1%). Ketersediaan air
pada musim penghujan mencapai sekitar 81,4 milyar m /tahun sedangkan pada musim
kemarau tinggal hanya tersisa 8,1 milyar m /tahun. Hal ini berakibat kelebihan air pada
musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau. (ASER BPLHD Jawa Barat
2009).
Pemanfaatan air Sungai Citarum diantaranya digunakan sebagai sumber air irigasi
pertanian, pendukung kegiatan industri, serta sebagai sumber air minum penduduk
Bandung, Cimahi, Cianjur, Purwakarta, Bekasi, Karawang, dan 80% penduduk Jakarta.
Pemenuhan kebutuhan air minum warga DKI dikelola oleh PT Palyja dengan debit 6.000
l/dt & PT Aetra sebesar 8.500 l/dt. Sedangkan potensi 1.400 MW tenaga listrik yang
dihasilkan oleh PLTA di tiga bendungan digunakan untuk kebutuhan listrik Jawa-Bali
(Sumber : Program Coordination and Management Unit (PCMU)-Balai Besar Wilayah
Sungai Citarum (BBWSC) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan
Umum)
Semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk, maka angka kebutuhan suplai air
juga semakin naik. Jumlah populasi yang dilayani Sungai Citarum adalah 25 juta jiwa
(15 juta jiwa Jawa Barat, 10 juta jiwa DKI). Rata-rata kebutuhan suplai air dari
Bendungan Jatiluhur yang disalurkan melalui Saluran Kanal Tarum Barat, Timur dan
Utara meningkat 140 m /detik (1996) menjadi 155 m /dt (2004). Pada tahun 2001 mulai
dilaporkan adanya penurunan debit air yang tidak mampu mencukupi kebutuhan air
selama 10 bulan bahkan meningkat menjadi 5 bulan di tahun 2005.
Selain dimanfaatakan sebagai sumber air untuk irigasi dan kebutuhan air bersih, Sungai
Citarum juga dimanfaatkan sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk
Pulau Jawa dan Bali, yaitu :
Tabel.6.2 Data Waduk Cirata, Waduk Saguling dan Waduk Juanda (Jatiluhur)
Data aliran sungai terbatas keberadaannya jika dibandingkan dengan data curah hujan.
Banyak data aliran masih berupa data muka air yang belum diproses menjadi data
debit. Pada umumnya data kurang memadai, tidak lengkap, terputus-putus, dan tidak
andal. Data dengan kondisi demikian dapat dilengkapi dengan penerapan model
hidrologi berdasarkan data hujan dan parameter fisik DAS lainnya. Berdasarkan hasil
analisis program bantú piranti lunak/Software Ribasim , ketersediaan sumber air
permukaan di WS Citarum dapat dilihat pada Tabel 6.3 dan Gambar 6.4.
Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 197/KPTS/M/2014 pada tanggal 14 April 2014. Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum
PDAM Kabupaten Purwakarat , PJT II serta beberapa industri saat ini memanfaatkan
potensi waduk jatiluhur sebagai sumber air baku. Data perusahaan swasta Waduk
jatiluhur saat ini dimanfaatkan langsung Debit Outflow dan Inflow Waduk Jatiluhur
diperlihatkan pada gambar-6.5 Selanjutnya pada Gambar-6.6 Diperlihatkan visulisasi
Waduk Jatiluhur.
Gambar 6.5 Fluktuasi Debit Outflow dan Inflow dan Elevas Muka Air Waduk jatiluhur
(Sumber ETD-UGM berdasarkan data dari PJT II)
Secara alami Sungai Citarum sudah tidak mampu menurunkan konsentrasi bahan-bahan
pencemar karena terlalu beratnya beban pencemar yang dibuang dan kemudian dibawa
oleh sungai tersebut. Industri tekstil adalah salah satu industri yang berkontribusi
besar terhadap perubahan kualitas air. Penyebaran industri tekstil ini mayoritas berada
di wilayah tengah dan barat Jawa Barat seperti wilayah Bandung, Bekasi, Karawang,dan
Purwakarta.
Dari 600 industri yang bergerak di bidang pertekstilan ini hanya 10% saja yang
mengoperasikan IPAL standar (Integrated Citarum Water Resources Management Program ; Ditjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum -BBWS Citarum).
Di sepanjang aliran di DAS Citarum hulu di Kab. Bandung setiap hari kurang lebih 1.320
l/dt atau setara dengan 280 ton limbah dibuang dari industri tekstil ini per
harinya(BPLHD Jabar). Padahal SK Gubernur Jawa Barat No.39/2002 telah menegaskan
bahwa limbah hasil industri harus melalui pengolahan agar sesuai dengan baku yang
aman bagi lingkungan.
Masalah pakan ikan berlebih juga menjadi salah satu sumber pencemaran air khususnya
di Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Dari sekitar 10 ton pakan ikan yang ditebar
setiap harinya tidak semuanya terkonsumsi oleh ikan. Sisa pakan tersebut mengendap
di dasar bendungan dan berubah menjadi zat sulfur yang berbahaya bagi ikan. ketika
arus bawah air naik dan membawa kotoran ke permukaan berakibat pada matinya ikan.
Sekitar 300 ton (2004) dan 150 ton (2010) Ikan mati di di Waduk Cirata diduga karena
hal tersebut.
Kualitas air Sungai Citarum yang buruk akibat pencemaran juga mempercepat korosi
peralatan Pembangit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terdapat 8 unit pembangkit yang
dilengkapi 96 pendingin generator yang seharusnya berumur 5 tahun sampai 7 tahun
tapi sekarang baru dua sampai tiga tahun sudah mulai bocor (Wirawan, Manager Engineering
PLTA Waduk Cirata, kompas.com). Data tingkat pencemaran Sungai Citarum diperlihatkan
pada Tabel-6.4)
Kadar Fe , Mangan dan Zn juga memperlihatkan kadar baku mutu diatas ambang batas.
Hasil pengamatan logam berat yang dilakukan Perum Jasa Tirta II tahun 2009-2010
pada lokasi waduk dan oulet dan inlet diperlihatkan pada Tabel 6.5 dan Tabel 6.6.
Tabel-6.5 Kadar Besi dan Mangan di Inlet dan Outlet Waduk Jatiluhur.
Sungai Cisomang merupakan sub DAS Sungai Citarum. Hulu sungai di puncak G.
Burangrang dan bermuara ke Sungai Citarum atau Outlet Waduk Cirata, panjang aliran
sungai 23 Km, (Lihat Gambar-6.7. dan Gambar-6.8)
Berdasarkan data pengamatan PJT II Cabang Purwakarta tahun 2010 -2014 , rata rata
debit Sungai Cisomang bervariasa sekitar 0,592 hingga sekitar 6 m3/detik. Debit
terendah umumnya terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Data debit sungai
selengkapnya dapat dilihat pada Sub bab 6.3. Neraca Air.
Saat ini sebagian besar potensi Sungai Cisomang dimanfaatkan untuk mengaliri areal
pesawahan irigasi seluas 5700 Ha.
Hasil pengamatan kualitas air yang dilakukan Pusat Litbang SDA 2013, Sungai Cisomang
tergolong sungai yang tercemar sedang (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 Tentang : Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air ),
seperti dapat dilihat pada Tabel- 6.6.
Sungai Ciwangun merupakan anak Sungai Cisomang. Hulu sungai di lereng barat G
Burangrang, dengan panjang aliran sekitar 2,5 km , luas daerah tangkapan air 1,43 km2.
Sungai Ciwangun bermuara dibagian barat lokasi Bendung Cisomang (Lihat Gambar-6.9).
Sungai Ciwangun merupakan sungai yang selalu mengalir sepanjang musim. Tidak
diperoleh data mengenai pengamatan data debit sungai Ciwangun. Namun berdasarkan
hasil survai Konsultan, menunjukan debit pada musim kemarau sebesar 20 l/detik.
Hasil pengukuran debit sungai pada bulan Oktober 2015 dapat diasumsikan mewakili
debit aliran rendah (debit andalan) dari Sungai Ciwangun.
Saat ini potensi Sungai Ciwangun dimanfaatkan sebagai sumber air baku SPAM IKK
Plered dengan kapasitas pengambilan 20 l/detik. Koordinat 6°41'28.35"S 107°25'7.14"T
El 371 m.
Sungai Cilalawi merupakan sub DAS Sungai Citarum. Hulu sungai teradapat di disekitar
perbukitan wilayah Kecamatan Darangdan dan bermuara ke Waduk Jatiluhur, panjang
aliran sungai 13 Km, Luas DAS 23,5 Km2 Debit rata rata Sungai Cilalawi pada periode
tahun 1999-2007 sekitar 3,63 m3/detik. Debit Minimum 60 l/detik (Tahun 1999)
hingga 310 l/detik (Tahun 2007). Pengamatan dibagian hilir jembatan Plered
(Koordinat 6°37'56.80"S ; 107°24'14.78"T El + 242 m. Sumber : Balai Hidrologi, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Grafik Rata rata debit bulanan Sungai
Cilalawi Dapat Dilihat Pada Gambar -6.10 dan peta Sungai Cilalawi dapat dilihat pada
Gambar 6.11.
Sungai Cisagu merupakan anak Sungai Cilalawi. Hulu sungai terdapat di Wilayah
Kecamatan Darangdan, dengan panjang aliran sekitar 11,2 km , luas daerah tangkapan
air 13,434km2. Sungai Cisagu bermuara ke Sungai Cilalawi, di wilayah Kecamatan Plered
(Lihat Gambar-6.12).
Sungai Cisagu merupakan sungai yang selalu mengalir sepanjang musim. Tidak
diperoleh data mengenai pengamatan data debit sungai Cisagu. Namun berdasarkan
hasil survai Konsultan, menunjukan debit pada musim kemarau sebesar 50 l/detik.
Hasil pengukuran debit sungai pada bulan Oktober 2015 dapat diasumsikan mewakili
debit aliran rendah (debit andalan) dari Sungai Cisagu. (Koordinat 6°37'56.98"S ;
107°24'17.25"T, El + 231 m.
Gambar-6.12
Sungai Cikao merupakan sub DAS Sungai Citarum. Hulu sungai di puncak G. Burangrang
dan bermuara ke Sungai Citarum atau Outlet Waduk jatiluhur, panjang aliran sungai 36
Km (Lihat Gambar-6.12)
Berdasarkan data BBWS Citarum, Sungai Cikao rata rata : 15,3 m3/dt, Max : 43,5
m3/dt, Min :0,8 m3/dt dan Q95% : 6,0 m3/dt .
Saat ini sebagian besar potensi Sungai Cikao dimanfaatkan untuk mengaliri areal
pesawahan irigasi.
Hasil pengamatan kualitas air yang dilakukan Pusat Litbang SDA 2013, Sungai Cikao
tergolong sungai yang tercemar sedang (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 Tentang : Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air ).
Pada DAS Cikao saat ini terdapat bangunan air penting untuk irigasi maupun air bersih
yaitu, Bendung Situ Wanayasa, Bendung Pondok Salam dan Intake Air Minum S.
Cihanjawar. Penjelasan mengenai potensi sumber air di ke tiga lokasi bangunan air
tersebut, dijelaskan pada sub bab berikutnya.
Saat ini sebagian besar potensi aliran Outlet Situ Wanayasa dimanfaatkan untuk
mengaliri areal pesawahan irigasi.
Data debit sungai selengkapnya dapat dilihat pada Sub bab 6.3. Neraca Air.
Bendung Pondok Salam ( S. Ciherang) terletak di Desa Galudra Kecamatan Pondok Salam
(Koordinat 6°37'11.63"S, 107°29'43.89"T, El + 273 meter.
Rata rata debit Bendung :3,5 m3/dt, Debit maksimum: 17,4 m3/dt, dan debit
andalan Q95 sebesar 0,92 m3/dt.
Saat ini sebagian besar potensi aliran Outlet Situ Wanayasa dimanfaatkan untuk
mengaliri areal pesawahan irigasi seluas 1857 ha..
Data debit sungai selengkapnya dapat dilihat pada Sub bab 6.3. Neraca Air.
Panjang aliran Sungai Cihanjawar dari hulu hingga lokasi Intake 3 Km, luas tangkapan
air 3,25 Km2, koordinat 6°44'12.50"S ; 107°32'57.46"T el + 1125 m (Lihat Gambar-
6.14). Debit terukur pada musim kemarau sebesar 70 l/detik.
Sungai Cilamaya merupakan salah satu DAS WS Citarum. Hulu sungai terdapat di puncak
G. Burangrang dan bermuara ke Laut Jawa. Panjang aliran sungai 60 Km, luas DAS 230
Km2. Debit minimum 180 l/detik (Tahun 1994) dan debit terbesar 518.000 l/detik
(Tahun 1997). Pengamatan dibagian hilir jembatan Cilamaya , Desa Cipeundeuy
Kecamatan Kalijati-Kab Subang. Sumber : Balai Hidrologi, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Air.
Air tanah adalah sumber air yang terdapat dibawah permukaan tanah atau terdapat
dalam pori pori lapisan tanah atau rekahan batuan. Air tanah tersebut berasal dari
resapan air hujan atau air permukaan. Berdasarkan letak kedalamannya air tanah dapat
dibagi menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam, sedangkan berdasarkan sifat
tekanan hidrolikanya dapat dibagi menjadi air tanah tertekan dan tidak tertekan.
Dengan demikian, setiap cekungan air tanah memiliki ciri-ciri hidrogeologis tersendiri,
yang secara hidraulik dapat berhubungan dengan cekungan air tanah lainnya atau
bahkan tidak samasekali.
Batas cekungan air tanah dilakukan dengan menggunakan tipe-tipe batas yang
didasarkan pada sifat hidraulik sebagai berikut.
1) Batas tanpa aliran (zero-flow/noflow boundaries); pada batas tersebut tidak terjadi
aliran air tanah atau besarnya aliran air tanah tidak berarti jika dibandingkan
dengan aliran pada akuifer utama. Contoh tipe batas ini adalah kontak secara
lateral maupun vertikal antara akuifer dengan batuan yang secara nisbi bersifat
kedap air. Termasuk tipe batas ini adalah batas pemisah air tanah (groundwater
divide), yakni batas yang memisahkan dua aliran air tanah dengan arah berlawanan.
(lihat gambar-6.9)
3) Batas aliran air tanah (flow-controlled boundaries); apabila pada batas tersebut
volume airtanah per satuan waktu yang masuk atau keluar cekungan air tanah
berasal dari atau menujuke lapisan batuan yang tidak diketahui tekanan
hidrauliknya dan keterusannya.
4) Batas muka air tanah bebas (free surface boundary); apabila pada batas tersebut
tekanannya sama dengan tekanan udara luar.
Secara vertikal, cekungan air tanah dibatasi di bagian bawahnya oleh lapisan batuan
yang secara nisbi bersifat kedap air dan di bagian atasnya oleh muka air tanah bebas
dan/atau muka air permukaan (sungai, danau, rawa, waduk).
Peta Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Purwakarta Dapat Dilihat Pada Gambar-6.17.
Berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah tersebut, dapat dilihat bahwa hanya sebagian
kecil wilayah Kabupaten Purwakarta secara hidrogeologi terletak pada wilayah
Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu dibagian utara wilayah Kecamatan Bungur sari
termasuk, CAT Karawang-Bekasi, sedangkan wilayah bagian selatan termasuk CAT Ciater
yaitu wilayah Kecamatan Bojong, Wanayasa, Darangdan dan Kiarapedes.
Sedangkan wilayah kecamatan lainnya tidak terletak pada wilayah cekungan air tanah,
sehingga merupakan wilayah dengan potensi air tanah kecil atau merupakan wilayah
rawan air tanah. Wilayah dengan potensi air tanah kecil/rendah antara lain terdapat di
Kecamatan Sukasari, sebagaian wilayah Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaeu,
Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan babakan Cikao.
Tabel 6.8
Karateristik Cekungan Airtanah Wilayah Kabupaten Purwakarta
CEKUNGAN AIRTANAH Jmlh Airtanah (juta
3
(CAT) Kabupaten/ Litologi Peringkat m /thn)
Luas Kota Akuifer Penyelidikan Bebas Tertekan
No. Nama 2
(km ) (Q1) (Q2)
1. Ciater 566 Kab. Purwakarta Endapan Sungai terdiri Diketahui 413 30
Kab. Subang atas pasir dan kerikil.
Kab. Bandung Tuf pasiran dari G.
Danau dan G.
Tangkubanperahu.
Batuan gunung api
Kuarter Tua, terdiri atas
breksi, lahar dan pasir
tufan.
Batuan gunung api
Kuarter yang tak
teruraikan, berupa
breksi lahar dan lava.
2. Karawang Kota Bekasi Endapan aluvial, terdiri Pendahuluan 1483 6
Bekasi Kab. Bekasi atas lempung, pasir dan
Kab.Karawang Kerikil.
Kab. Purwakarta
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan aluvium. Tersebar di wilayah
utara kabupaten, yaitu pada daerah dataran di Desa Cibodas dan Karang Mukti
(Kecamatan Bungursari).
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan vulkanik muda. Wilayah ini
dijumpai pada bagian selatan Kabupaten, yaitu disekitar Kecamatan Bojong,
Wanayasa, darangdan dan Kiarapedes.
Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah dan saluran dari sedimen tertier.
Wilayah ini terutama dijumpai pada sebagian besar wilayah Wilayah Kecamatan
Sukasari, Tegalwaru, Maniis serta sebagaian wilayah Pasawahan dan
Pondoksalam.
Berdasarkan letak kedalamannya air tanah dapat dibagi menjadi air tanah dangkal dan
air tanah dalam, sedangkan berdasarkan sifat tekanan hidrolikanya dapat dibagi
menjadi air tanah tertekan dan tidak tertekan.
Airtanah tak tertekan (unconfined) atau air tanah bebas umumnya menempati lapisan
tanah pada bagian atas. Sedangkan airtanah tertekan umumnya menempati lapisan
bawahnya. Antara daerah jenuh dengan daerah tidak jenuh tidak ada garis pembatas
yang tegas, karena keduanya mempunyai batas yang interdependent, dimana air dari
kedua daerah tersebut dapat bergerak ke daerah lain atau sebaliknya.
Air tanah bebas disebut juga akuifer tidak tertekan yaitu air tanah yang terdapat pada
lapisan pembawa air yang dibagian atasnya tidak ditutupi oleh lapisan kedap air,
pada kedalaman maksimum 30 m. Air tanah dangkal, dapat ditemukan pada setiap tiap
formasi geologi dengan potensi berbeda beda.
Air tanah bebas tersebut hampir terdapat disetiap batuan dari formasi geologi
terutama pada endapan aluvial dan kipas aluvial (umur tersier atas atau pliosen) dan
batuan kolovium dan alluvium (umur kuarter, pada kedalaman bervariasi sekitar
+3,3 m sampai + 29,3 m (m.l.), seperti yang dimanfaatkan masyarakat saat ini, yaitu
dengan cara membuat sumurgali terutama di Wilayah Kecamatan Purwakarta,
Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Campaka.
Pada Daerah yang ditempati batuan pratertier yang bersifat kedap, air tanah masih
dapat dijumpai pada zona pelapukan di tepi sungai ataupun lembah perbukitan, seperti
terdapat di wilayah Kecamatan Sukasari, Maniis, Tegalwaru, Jatiluhur, Babakan Cikao
serta sebagaian wilayah Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Kiara Pedes. Umumnya Pada
musim kemarau air tanah dangkal pada wilayah ini mengalami kekeringan (Gambar-
6.20).
Gambar-6.20. Model keterdapatan air tanah pada daerah yang ditempati batuan
vulkanik tua dan batuan tertier bukan wilayah cekungan air tanah, di Kabupaten
Purwakarta (Analisa Konsultan)
Wilayah air tanah produktif baik dengan debit sedang hingga tinggi pada Endapan
Aluvial dan Kipas Aluvial , Debit Air tanah pada kedalaman sekitar 80 m berkisar
5 – 9 l/detik; Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Bungursari, Kecamatan
Cibatu dan Kecamatan Campaka.
Sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Purwakarta umumnya dijumpai di
sekitar kaki atau lereng dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik
dan mempunyai penyebaran tidak merata, seperti dijumpai Di Kecamatan Darangdan
Wanayasa, Bojong dan Pondok Salam.
Saat ini sebagaian Besar mata air telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat maupun
PDAM . Lihat Gambar-6.21. dan Gambar 6.22.
Mata Air potensial yang masih dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk SPAM
Kabupaten Purwakarta adalah Mata Air Pamandian Kuda debit 50 l/detik (Koordinat
6°43'45.16"S 107°32'11.59"T el 942 m ) dan Mata Air Cigandasoli 5 l/detik (Koordinat
6°40'33.15"S ; 107°33'50.11"T el 654 m ) Potensi mata air yang terdapat di kabupaten
Purwakarta dapat dilihat pada Lampiran-1.
Gambar-6.21. Visualisasi Mata air Cilembangsari dan Mata Air Cigoong yang digunakan
sebagai sumber air baku Kabupaten Purwakarta
Gambar-6.22. Visualisasi Mata Air Ciburial, Cisigung yang digunakan sebagai sumber
air baku SPAM Kecamatan Wanayasa.
Gambar-6.23. Visualisasi Mata Air Pamandian Kuda yang berpotensi untuk digunakan
sebagai sumber air baku dimasa mendatang.
BAB 7
RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakar ta akan meliputi kebijakan dan
strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi struktur ruang, kebijakan dan
strategi pola ruang, kebijakan dan strategi peningkatan fungsi dan daya dukung
lingkungan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Purwakarta terdiri atas:
a. pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara
wilayah Kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
b. pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan
agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
c. pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan
industri;
d. pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung
infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan
kawasan strategis;
4. Kawasan olahraga
Tabel 7.1
Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2031
GAMBAR 7.1.
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Tabel 7.2
Kriteria Dan Lokasi Kawasan Lindung
Fungsi Kriteria Lokasi
Kawasan Hutan Kawasan hutan dengan faktor-faktor Di Kecamatan Bojong dan
berfungsi lindung kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah Wanayasa dan sekitarnya
hujan dengan nilai skor lebih dari 125; Dengan luas 373 Ha
dan/atau;
Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan
lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah
yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi
dg kelerengan lapangan lebih dari 25%;
dan/atau
Kawasan hutan yg mempunyai ketinggian
2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.
Kawasan Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih Tersebar di
resapan air dari 1000 mm/tahun; a. Kecamatan Bojong;
Lapisan tanahnya berupa pasir halus b. Kecamatan Darangdan;
berukuran minimal 1/16 mm; c. Kecamatan Kiarapedes;
Mempunyai kemampuan meluluskan air d. Kecamatan Wanayasa; dan
dengan kecepatan lebih dari 1 m/hari; e. Kecamatan Pondoksalam.
Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m dengan luas 31.695,4 Ha
terhadap permukaan tahan setempat;
Kelerengan kurang dari 15%;
Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi
dari kedudukan muka air tanah dalam.
Sempadan Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar Sungai-sungai besar yaitu :
sungai sepanjang kaki tanggul di luar kawasan Sungai Cilamaya,
perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang Sungai Cikao,
kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan Sungai Cilangkap,
Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai Sungai Ciampel,
besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil Sungai Citarum,
yang tidak bertanggul diluar kawasan Sungai Ciherang, dan
perkotaan Sungai Cilalawi
Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai serta sungai-sungai kecil lainnya
untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih yang terdapat di wilayah
besar dari 3 m Kabupaten Purwakarta.
Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai
untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih
dari 3 m - 20 m
Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai
untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih
dr 20 m
Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai
untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang
surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau
Kawasan sekitar Daratan sepanjang tepian danau/waduk lebarnya Waduk Cirata terletak di
danau/waduk proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik Kecamatan Tegalwaru dan
danau/waduk sekurang-kurangnya 50 m dari titik Kecamatan Maniis.
pasang tertinggi ke arah darat. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur)
terletak di Kecamatan Jatiluhur,
Kecamatan Sukasari dan
Kecamatan Tegalwaru.
Kawasan sekitar Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 Lokasi tersebar khususnya di
Tabel 7.3
Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya
Di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2031
Jenis Luas Lokasi
Kawasan Budidaya (Ha) Penyebaran
a.
a.
ecamatan Campaka,
b.
Kecamatan Cibatu,
c.
Kecamatan Jatiluhur,
d.
Kecamatan Kiarapedes,
e.
a. K
Kecamatan Maniis,
Kawasan hutan produksi 3.237
f.
terbatas
Kecamatan Plered,
g.
Kecamatan Pondoksalam,
h.
Kecamatan Sukasari,
i.
Kecamatan Sukatani, dan
j.
Kecamatan Tegalwaru.
a. Kecamatan Bojong;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Cibatu;
d. Kecamatan Cibungur;
e. Kecamatan Darangdan;
f. Kecamatan Jatiluhur;
b. g. Kecamatan Kiarapedes; K
Kawasan hutan Produksi 14.270 h. Kecamatan Maniis;
tetap i. Kecamatan Plered;
j. Kecamatan Pondok Salam;
k. Kecamatan Purwakarta;
l. Kecamatan Bungursari
m.Kecamatan Sukasari;
n. Kecamatan Sukatani; dan
o. Kecamatan Wanayasa
a. Kecamatan Purwakarta;
b. Kecamatan Bungursari;
c. Kecamatan Pasawahan;
c. d. Kecamatan Campaka; P
10.071
Pertanian tanaman pangan e. Kecamatan Plered;
f. Kecamatan Darangdan;
g. Kecamatan Wanayasa; dan
h. Kecamatan Pondoksalam.
a. Kecamatan Wanayasa;
b. Kecamatan Plered;
c. Kecamatan Campaka;
d. Kecamatan Sukatani;
e. Kecamatan Pasawahan;
d. f. Kecamatan Pondoksalam; H
6.287
Hortikultura g. Kecamatan Bojong;
h. Kecamatan Maniis;
i. Kecamatan Kiarapedes;
j. Kecamatan Bungursari;
k. Kecamatan Darangdan; dan
l. Kecamatan Tegalwaru.
a. Kecamatan Kiarapedes;
b. Kecamatan Sukatani;
c. Kecamatan Plered;
d. Kecamatan Maniis;
e. Kecamatan Darangdan;
e. Perkebunan 13.388
f. Kecamatan Campaka;
g. Kecamatan Cibatu;
h. Kecamatan Bungursari;
i. Kecamatan Wanayasa; dan
j. Kecamatan Bojong.
GAMBAR 7.2.
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA
1.400.000
1.200.000 1.185.734
1.105.573
1.000.000 1.030.831
961.142
896.165 854.580
800.000 796.519
Jiwa
742.420 727.135
692.011
600.000 645.037 608.785
468.521
400.000
287.124
200.000
121.931
-
2015 2020 2025 2030 2035
Jumlah Penduduk Kabupaten
Jml Pddk Wilayah Teknis
Jml Pddk Terlayani
Gambar 7.3.
Grafik Perbandingan Tingkat Pelayanan Penduduk Terlayani SPAM Terhadap Jumlah
Penduduk Daerah Pelayanan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta
b. Hidran Umum
Hidran umum dialokasikan untuk melayani 5% penduduk baik yang ada di Kota
Purwakarta dan penduduk yang ada di IKK dan sekitarnya. Sistem dengan hidran
umum ini merupakan sistem air dengan tarif rendah sehingga diperuntukkan untuk
penduduk dengan ekonomi menengah ke bawah (masyarakat berpenghasilan rendah).
Tabel 7.4.
Perencanaan Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Purwakarta
Tabel 7.5.
Rencana Pengembangan Daerah Pelayanan SPAM Kabupaten Purwakarta
RENCANA Kebutuhan Air Rata-rata
UNIT (L/D) WILAYAH Sumber Air
NO. DAERAH
SPAM KECAMATAN Baku
PELAYANAN 2015 2020 2025 2030 2035
I SPAM Ibu Kota Kabupaten
1. Ds. Cigelam 2,08 4,15 8,54 11,00 13,08
2. Ds. Ciwareng 2,95 5,88 12,11 15,59 18,54
3. Ds. Maracang 1,98 3,94 8,11 10,43 12,41
4. Ds. Mulyamekar - 5,67 11,67 15,03 17,87 Waduk
- 1,11 2,29 2,95 3,51 Jatiluhur, MA
5. Ds. Kadumekar
Babakancikao Cilembangsari,
2. Ds. Babakancikao - 2,57 5,28 6,80 8,09
MA Cigoong,
3. Ds. Cicadas - 2,94 6,05 7,78 9,26 Sumur Bor
4. Ds. Cilangkap - 5,19 9,22 11,87 14,12
5. Ds. Hegarmanah - 2,17 4,46 5,74 6,83
Jumlah 7,02 33,61 67,74 87,20 103,71
1. Ds. Bunder 11,02 16,81 21,63 25,75 30,49
2. Ds. Cibinong 4,03 6,14 7,90 9,41 11,14 Waduk
4,71 7,18 9,23 10,99 13,02 Jatiluhur, MA
3. Ds. Cilegong
Jatiluhur Cilembangsari,
4. Ds. Jatiluhur 3,31 5,04 6,49 7,73 9,15
MA Cigoong,
5. Ds. Cikaobandung - 6,92 8,91 10,61 12,56 Sumur Bor
Jumlah 23,06 42,10 54,16 64,49 76,36
1. Ds. Citalang 7,39 11,31 13,83 17,02 20,82
2. Kel. Cipaisan 9,63 14,74 18,02 22,18 27,12
3. Kel. Ciseureuh 29,18 44,68 54,62 67,22 82,22
4. Kel. Munjuljaya 18,79 28,77 35,16 43,28 52,94 Waduk
5. Kel. Nagritengah 11,46 17,56 21,46 26,41 32,30 Jatiluhur, MA
6. Kel. Nagrikaler 23,78 36,41 44,50 54,77 66,99 Purwakarta Cilembangsari,
7. Kel. Nagrikidul 15,60 23,88 29,19 35,93 43,95 MA Cigoong,
1. 8. Kel. Purwamekar 7,68 11,75 14,37 17,68 21,63 Sumur Bor
SPAM 19,64 30,07 36,76 45,24 55,34
9. Kel. Sindangkasih
Kota
10. Kel. Tegalmunjul 13,23 20,26 24,77 30,48 37,28
Purwakarta
Jumlah 156,3 239,44 292,67 360,22 440,40
1. Ds. Bungursari 6- 4,32 6,68 8,24 10,09
2. Ds. Cibungur - 4,42 6,85 8,45 10,34 Waduk
3. Ds. Dangdeur - 2,77 4,28 5,28 6,47 Jatiluhur, MA
Cilembangsari,
4. Ds. Cibening - 13,61 21,06 25,98 31,82 Bungursari
MA Cigoong,
5. Ds. Ciwangi - 15,79 24,43 30,15 36,92 Sumur Bor, Situ
6. Ds. Wanakerta - 5,30 8,21 10,13 12,40 ex galian pasir
Jumlah - 46,21 71,51 88,22 108,04
1. Ds. Benteng - 2,67 4,73 7,01 8,63
Waduk Jatiluhur,
2. Ds. Campakasari - 4,84 8,58 12,71 15,65 MA
3. Ds. Cijaya - 4,18 7,41 10,99 13,53 Cilembangsari,
Campaka
4. Ds. Cikumpay - 5,54 9,81 14,54 17,90 MA Cigoong,
5. Ds.Campaka - 3,66 6,49 9,62 11,83 Sumur Bor, Situ
ex galian pasir
Jumlah - 20,89 37,02 54,88 67,54
1. Ds. Cibatu - 2,86 5,74 7,26 8,88 Waduk Jatiluhur,
2. Ds. Cilandak - 4,07 8,16 10,32 12,63 MA
Cilembangsari,
3. Ds. Cipinang - 3,85 7,73 9,77 11,97 Cibatu
MA Cigoong,
4. Ds. Karyamekar - 3,26 6,54 8,28 10,13 Sumur Bor, Situ
Jumlah - 14,04 28,16 35,62 43,61 ex galian pasir
1. Ds. Cihuni - 1,80 3,87 6,04 7,70
2. Ds. Margasari - 1,76 3,78 5,91 7,52 Bendung S.
3. Ds. Sawahkulon - 2,82 2,63 4,11 5,24 Pasawahan Cikao Bagian
4. Ds. Warungkadu - 1,23 6,04 9,44 12,02 Hulu
Jumlah - 7,61 16,32 25,50 32,47
Sistem 1. Ds.Kertajaya - 1,75 5,12 8,01 10,85 Bendung S.
2 Pasawahan
Bendung 2. Ds. Pasawahan - 1,55 4,78 7,47 10,12 Cikao Bagian
Tabel 7.6
Rencana Skala Prioritas Pembangunan SPAM
PRIORITAS I PRIORITAS 2 PRIORITAS 3
Purwakarta
Plered
Jatiluhur Sukatani
Wanayasa
Bungursari Darangdan
Maniis
Campaka Bojong
Sukasari
Pasawahan Tegalwaru
Babakancikao Pondoksalam
Cibatu
Kiarapedes
Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2015
Tabel 7.8.
Rencana Lokasi Pembangunan SPAM Perdesaan di Kabupaten Purwakarta
PROSENTASE TINGKAT PELAYANAN
RENCANA DAERAH
NO KECAMATAN KETERANGAN
PELAYANAN 2015 2020 2025 2030 2035
Tidak ada
Karena direncanakan semua
1 Babakancikao Desa mendapatkan pelayanan - - - - -
air minum perpipaan PDAM dari
sistem Kota
Cibingbin - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Cihanjawar - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Cikeris - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
2 Bojong
Pasanggrahan - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Sindangpanon - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Sindangsari - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
3 Bungursari Cinangka - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cijunti - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cimahi - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
4 Campaka Ds. Cirende - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cisaat - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Kertamukti - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cibukamanah - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cikadu - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cipancur - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
5 Cibatu
Ds. Ciparungsari - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Cirangkong - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Ds. Wanawali - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
6 Darangdan Ds. Cilingga - 60 60 60 60 Direncanakan sumber air baku MA/Sumur Bor
Rencana pentahapan pengembangan pada setiap zona diuraikan dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 7.9.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM Kota Purwakarta
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
I SPAM Ibu Kota Kab. Purwakarta
1 SPAM Kota Purwakarta
A Optimalisasi SPAM Jangka Pendek dan Jangka Menengah
1. IPA Ubrug Kapasitas 160 lt/dt
Unit Air Baku
.- Pengad/pemas pompa submersible Q = 90 l/dt H = 65 m ls 1 X
Unit Produksi
- Pengad/Pemasangan media filter ls 1 X
- Pengad/Pemas Pompa Dosing Kimia unit 3 X
- Pengadaan alat jar test,turbidity meter ls 1 X
- pengadaan/pemasangan setler unit 3 X
Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn accesories :
Ø 75 mm m 26.050 X X X X X X X X
Ø 50 mm m 40.000 X X X X X X X X
Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 61.092 X X X X X X
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 89 X X X
3 Sumur Dalam
.- Pengad/pemas pompa submersible Q = 5 l/dt H = 80 m unit 1 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
B Pengembangan SPAM Jangka Pendek dan Jangka Menengah
1 Unit SPAM Ibukota Kabupaten Tahap I
a. Unit air baku (Waduk Jatiluhur)
- Pengadaan lahan jalur air baku m2 4.000
- Pembuatan Intake termasuk E M lt/dt 300 X
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.600 mm lengkap m 2.286 X
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi HDPE dia.600 mm lengkap m 11.501 X
- Pengad.& Pemas.jembatan pipa dia.600 mm lengkapn L = 70 m ls 1 X
- Pengad.& Pemas.jembatan pipa dia.600 mm lengkapn L = 12 m ls 1 X
b. Unit Produksi
Lokasi Sadang
- Pengadaan lahan IPA m2 11.980
- Pembangunan IPA Sadang Kapasitas 200 L/D lengkap termasuk EM
dan bangunan penunjang lt/dt 200 X
- Reservoir kapasitas 2500 m3 m3 2.500 X
Lokasi Ubrug Jatiluhur
- Pembangunan IPA lengkap termasuk EM dan Bangunan Penunjang lt/dt 100 X
- Reservoir kapasitas 1000 m3 m3 1.000 X
c. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 600 mm m 1.192 X
Ø 500 mm m 804 X
Ø 400 mm m 1.389 X
Ø 350 mm m 3.595 X
Ø 300 mm m 3.285 X
Ø 250 mm m 9.686 X
Ø 200 mm m 13.195 X X
Ø 150 mm m 1.527 X
Ø 100 mm m 30.000 X
Ø 75 mm m 42.000 X
Jembatan pipa Ø 250 mm-L =7 m unit 1 X
Jembatan pipa Ø 300 mm-L =70 m unit 1 X
Jembatan pipa Ø 200 mm-L =10 m unit 1 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN 2021- 2026- 2031-
VOLUME 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
C Pengembangan Jangka Panjang Tahap I dan Tahap II
a. Unit air baku (Waduk Jatiluhur)
- Pembuatan Intake kapasitas 300 lt/dt l/dt 300 X
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 100 L/D ,H = 60 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 3 X
- Pengadaan & Pemasangan Panel Pompa Air Baku unit 1 X
- Pengadaan & Pemasangan Kabel Pompa Air Baku m 200 X
- Pengadaan lahan m2 2.000 X
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.600 mm lengkap m 2.000 X
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 300 L/D lengkap termasuk EM unit 300 X
- Reservoir kapasitas 4000 m3 m3 4.000 X
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 X
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 X
- Pengadaan lahan m2 4.000 X
c. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : x
Ø 600 mm m 1.200 X
Ø 500 mm m 2.500 X
Ø 400 mm m 600 X
Ø 350 mm m 1.000 X
Ø 300 mm m 1.500 X
Kecamatan Babakancikao
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 150 mm m 2.500 X
Ø 100 mm m 3.500 X
Ø 75 mm m 2.500 X
Ø 50 mm m 5.000 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
Kecamatan Jatiluhur
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 150 mm m 4.500 X
Ø 100 mm m 1.200 X
Ø 75 mm m 2.500 X
Ø 50 mm m 8.000 X
Kecamatan Pasawahan
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 150 mm m 2.000 X
Ø 100 mm m 2.150 X
Ø 75 mm m 4.200 X
Ø 50 mm m 6.300 X
Kecamatan Bungursari
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 300 mm m 5.000 X
Ø 250 mm m 2.500 X
Ø 200 mm m 2.000 X
Ø 100 mm m 8.000 X
Ø 75 mm m 10.000 X
Ø 50 mm m 18.000 X
Kecamatan Cempaka
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 200 mm m 3.000 X
Ø 150 mm m 1.500 X
Ø 100 mm m 7.200 X
Ø 75 mm m 3.600 X
Ø 50 mm m 5.400 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
Kecamatan Cibatu
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 150 mm m 3.000 X
Ø 100 mm m 650 X
Ø 75 mm m 4.500 X
Ø 50 mm m 10.500 X
D Pengembangan Jangka Panjang Tahap III
a. Unit air baku (waduk Jatiluhur)
- Pembuatan Intake kapasitas 300 lt/dt l/dt 300 X
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 100 L/D ,H = 60 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 3 X
- Pengadaan & Pemasangan Panel Pompa Air Baku unit 1 X
- Pengadaan & Pemasangan Kabel Pompa Air Baku m 200 X
- Pengadaan lahan m2 2.000 X
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.600 mm lengkap m 12.000 X
b. Unit Produksi (Lokasi sadang)
- Pembangunan IPA Kapasitas 300 L/D lengkap termasuk EM unit 300 X
- Reservoir kapasitas 4000 m3 m3 4.000 X
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 X
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 X
- Pengadaan lahan m2 4.000 X
c. Unit Distribusi
- Pengad./pemas. pompa distribusi Q = 75 L/D ,H = 60 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal Mekanikal unit 2 X
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 600 mm m 1.200 X
Ø 500 mm m 2.500 X
Ø 400 mm m 1.600 X
Ø 350 mm m 1.000 X
Ø 300 mm m 1.500 X
Ø 150 mm m 2.500 X
Ø 100 mm m 3.500 X
Ø 75 mm m 2.500 X
Ø 50 mm m 5.000 X
Tabel 7.10.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM Bendung Sungai Cikao Bagian Hulu
JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
2 A SPAM Bendungan Cikao .1 Jangka Panjang Tahap I
a. Unit air baku
- Pembuatan Intake kapasitas 200 lt/dt l/dt 200 x
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 100 L/D ,H = 40 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengadaan & Pemasangan Panel Pompa Air Baku unit 1 x
- Pengadaan & Pemasangan Kabel Pompa Air Baku m 200 x
- Pengadaan lahan m2 3.000 x
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.250 mm lengkap m 1.000 x
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 100 L/D lengkap termasuk EM l/dt 100 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 x
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 x
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 x
- Pengadaan lahan m2 4.000 x
c. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 300 mm m 500 x
Ø 250 mm m 3.500 x
Ø 200 mm m 3.600 x
Ø 150 mm m 1.850 x
Ø 100 mm m 4.000 x
Ø 75 mm m 6.850 x
Ø 50 mm m 10.275 x
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 100 L/D lengkap termasuk EM l/dt 100 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 x
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 x
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 x
c. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 300 mm m 500 x
Ø 250 mm m 3.500 x
Ø 200 mm m 3.600 x
Ø 150 mm m 1.850 x
Ø 100 mm m 4.000 x
Ø 75 mm m 6.850 x
Ø 50 mm m 10.275 x
Tabel 7.11.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM Cikopo
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
3 SPAM Kecamatan Cikopo Jangka Menengah
a. Unit Air Baku (Cikao Hilir)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt L/DT 50 x
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa dia.250 mm m 200 x
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 750 x
- Bangunan Penunjang ls 1 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
- Pengadaan lahan m2 2.000 x
c. Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 3.457 x x x x x
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 17 x x x x x
d. Unit Distribusi
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 60 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 250 mm m 1.500 x
Ø 200 mm m 1.700 x
Ø 150 mm m 5.500 x
Ø 100 mm m 1.500 x
Ø 75 mm m 3.000 x x x
Ø 50 mm m 6.000 x x x
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
SPAM Cikopo Jangka Panjang
Unit Air Baku (Cikao Hilir)
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30
m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 M3 750 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
Unit Distribusi -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 60
m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 1.500 x
Ø 200 mm m 2.600 x
Ø 150 mm m 1.600 x
Ø 100 mm m 1.000 x
Ø 75 mm m 3.000 x x
Ø 50 mm m 6.000 x x
Tabel 7.12.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Pasirangin
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2025
1 SPAM Ibu Kota Kecamatan Pasirangin
a Optimalisasi SPAM Pasirangin
1. Mata Air Pasirangin
Unit Air Baku
- Rehabilitasi Pengakap MA ls 1 X
- Pengadaan & Pemasangan Aksesoris Air Valve & Washout
Ø 50 mm lengkap teramsuk accessories unit 2 X
Unit Produksi
- Pengad/Pemas Dosing Kimia unit 3 X
Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn accesories :
Ø 100 mm m 1.111 X X X X X X X X
Ø 75 mm m 3.332 X X X X X X X X
Ø 50 mm m 6.663 X X X X X X X X
Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 14.465 X X X
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 29 X X X
b Pengembangan
1 SPAM IKK Pasirangin Jangka Menengah
Unit Air Baku
- Pembangunan intale ( MA Pamandian Kuda) unit 1 X
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa PVC dia.250 mm m 2.500 X
Unit Produksi
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 X
- Pembebasan lahan m2 1.500 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2025
c. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 300 mm m 8.000 X
Ø 250 mm m 1.500 X
Ø 200 mm m 2.800 X
Ø 150 mm m 3.000 X
Ø 100 mm m 8.000 X
Ø 75 mm m 11.000 X
Ø 50 mm m 20.000 X
Kecamatan Bojong
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 100 mm m 7.000 X
Ø 75 mm m 9.000 X
Ø 50 mm m 13.500 X
Kecamatan Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 100 mm m 4.000 X
Ø 75 mm m 5.600 X
Ø 50 mm m 8.400 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2026-2030 2031-2025
2025
2 SPAM IKK Pasirangin Jangka Panjang
Unit Air Baku
a. Unit air baku ( Sungai Ciherang)
- Pembuatan Intake kapasitas 75 lt/dt l/dt 75 X
- Pengadaan lahan m2 300 X
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.250 mm lengkap m 2.500 X
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 75 L/D lengkap termasuk EM l/dt 75 X
- Reservoir kapasitas 1000 m3 m3 1.000 X
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 X
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 X
- Pengadaan lahan m2 200 X
Kec.Darangdan
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 100 mm m 2.000 X
Ø 75 mm m 2.400 X
Ø 50 mm m 3.600 X
Kecamatan Bojong
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 75 mm m 2.250 X
Ø 50 mm m 3.345 X
Kecamatan Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 100 mm m 2.200 X
Ø 75 mm m 1.600 X
Ø 50 mm m 2.400 X
Tabel 7.13.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Plered
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
3 SPAM Ibu Kota Kecamatan Plered
a Optimalisasi SPAM Plered
1. IPA Sempur
Unit Air Baku
- Rehabilitasi intake Cisomang (optimalisasi) ls 1 X
- Pengadaan & Pemasangan Aksesoris Air Valve & Washout
Ø 50 mm lengkap teramsuk accessories unit 3 X
Unit Produksi
- Pengad/Pemasangan media filter ls 1 X
- Pengad/Pemas Pompa Dosing Kimia unit 1 X
- pengadaan/pemasangan setler unit 1 X
Unit Distribusi
- Pengad & Pemas Air Valve & Washout Ø 50 mm lengkap unit 5 X
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn accesories :
Ø 50 mm m 5.250 X X X X X
Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 14.677 X X X X X X X X
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 18 X X X X X X
b Pengembangan
1 SPAM IKK Plered Jangka Menengah
Unit Air Baku (Cisomang)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt l/dt 50 X
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa HDPE dia.250 mm m 4.200 X
- Pengadaan lahan m2 200 X
Unit Produksi
Kecamatan Plered
- Pembangunan IPA Kapasitas 50 L/D l/dt 50 X
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 X
- Bangunan Penunjang ls 1 X
- Pengadaan lahan m2 1.500 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa PVC untuk :
Ø 300 mm m 4.000 X
Ø 250 mm m 4.000 X
Ø 200 mm m 3.750 X
Ø 150 mm m 2.000 X
Ø 100 mm m 2.000 X
Ø 75 mm m 4.750 X
Ø 50 mm m 7.500 X
2 SPAM IKK Plered Jangka Panjang Tahap I
Unit Air Baku (Waduk Jatiluhur)
- Pembangunan intale kap.200 lt/dt lt/dt 200 X
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 100 L/D ,H = 120 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 X
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa steel dia.350 mm m 3.500 X
Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 100 lt/dt lt/dt 100 X
- Reservoir kapasitas 1500 m3 unit 1.500 X
- Pengad./pemas. pompa distribusi Q = 100 L/D ,H = 90 m
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 X
- Bangunan Penunjang ls 1 X
- Pengadaan & Pemasangan Daya listrik ls 1 X
- Pengadaan lahan m2 3.000 X
Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa PVC untuk :
Ø 350 mm m 8.000 X
Ø 300 mm m 2.000 X
Ø 250 mm m 3.000 X
Ø 200 mm m 2.000 X
Ø 150 mm m 2.000 X
Ø 100 mm m 7.000 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
Ø 75 mm m 11.000 X
Ø 50 mm m 17.100 X
Tabel 7.14.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Wanayasa
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
3 SPAM Ibu Kota Kecamatan Wanayasa
a Optimalisasi SPAM Wanayasa
1. Mata Air Cisigung, Cibulakan, Cisaladah
Unit Air Baku
- Rehabilitasi bronskaptering/penangkap mata air ls 1 X
Unit Produksi
- Pengad/Pemas gate valve lengkap dia.150 mm unit 2 X
Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Meter induk dia 150 mm lengkap
termasuk kelengkapannya unit 1 X
- Pengad & Pemas Air Valve & Washout Ø 50 mm lengkap unit 5 X
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn accesories :
Ø 75 mm m 1.500 X X X X X X
Ø 50 mm m 2.000 X X X X X X
Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 6.417 X X X X X X X X
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 17 X X X
- - - - -
b Pengembangan
1 SPAM IKK Wanayasa Jangka Panjang Tahap I
Unit Air Baku (Air Tanah Dalam)
- Pembuatan sumur dalam . 8 titik lengkap termasuk perpipaan & EM buah 8 X
- Pengad. & Pemasangan pompa submersible kap. 7 l/dt lengkap berikut
unit 8 X
ME
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa PE dia.150 mm m 1.000 X
- Pengadaan lahan m2 200 X
Unit Produksi
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 X
- Bangunan Penunjang ls 1 X
- Pengadaan lahan m2 1.500 X
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2031-2035
2025 2030
Unit Distribusi
Kec Kiarapedes
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 200 mm m 1.000 X
Ø 150 mm m 600 X
Ø 100 mm m 5.000 X
Ø 75 mm m 1.200 X
Ø 50 mm m 1.800 X
Kec Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 250 mm m 1.000 X
Ø 200 mm m 2.000 X
Ø 150 mm m 2.000 X
Ø 100 mm m 1.500 X
Ø 75 mm m 4.500 X
Ø 50 mm m 6.765 X
2 SPAM IKK Wanayasa Jangka Panjang Tahap II
Unit Distribusi
Kec Kiarapedes
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 75 mm m 3.000 X
Ø 50 mm m 4.600 X
Kec Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 75 mm m 3.000 X
Ø 50 mm m 4.600 X
Tabel 7.15.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Sukatani
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
4 SPAM Ibu Kota Kecamatan Sukatani
1 SPAM IKK Sukasari Jangka Menengah
a. Unit Air Baku (Cisagu)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt unit 50 x
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 50 L/D ,H = 30 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa PVC dia.250 mm m 200 x
- Pengadaan lahan m2 200 x
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 50 L/D lengkap unit 50 x
- Pengad & Pemas. Pompa Dist. kap 50 lt/dt H = 60 m lengkap
termasuk perpipaan dan panel elektrikal unit 2 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 1 x
- Bangunan Penunjang ls 1 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
- Pengadaan lahan m2 1.500 x
c. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 300 mm m 1.200 x
Ø 250 mm m 2.340 x
Ø 200 mm m 2.075 x
Ø 150 mm m 1.200 x
Ø 100 mm m 3.000 x
Ø 75 mm m 8.974 x
Ø 50 mm m 13.461 x
d. Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 4.487 x x x x
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 8 x
Tabel 7.16.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Sukasari
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
5 SPAM Ibu Kota Kecamatan Sukasari
1 SPAM IKK Sukasari Jangka Menengah
a. Unit Air Baku (waduk Jatiluhur)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt L/DT 50 x
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk
accessories pipa dia.250 mm m 400 x
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 750 x
- Bangunan Penunjang ls 1 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
- Pengadaan lahan m2 2.000 x
c. Unit Sambungan Rumah -
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 2.869 x x x x x x
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 4 x x
d. Unit Distribusi
- Pengad & Pemas. Pompa Dist. kap 25 lt/dt H = 90 m lengkap
termasuk perpipaan dan panel elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 250 mm m 2.000 x
Ø 200 mm m 3.000 x
Ø 150 mm m 1.400 x
Ø 100 mm m 7.000 x
Ø 75 mm m 6.000 x x x x x x
Ø 50 mm m 8.000 x x x x x x
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
2 SPAM IKK Sukasari Jangka Panjang
Unit Air Baku (Waduk Jatiluhur)
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 M3 750 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
Unit Distribusi
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 90 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 200 mm m 4.000 x
Ø 150 mm m 2.500 x
Ø 100 mm m 750 x x
Ø 75 mm m 1.500 x x
Ø 50 mm m 2.000 x x
Tabel 7.17.
Rencana Program Pentahapan Pembangunan SPAM IKK Maniis
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
6 SPAM Ibu Kota Kecamatan Maniis
1 SPAM IKK Maniis Jangka Menengah
a. Unit Air Baku (waduk Jangari)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt L/DT 50 x
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap
termasuk
accessories pipa dia.250 mm m 600 x
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 750 x
- Bangunan Penunjang ls 1 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
- Pengadaan lahan m2 2.000 x
c. Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 2.790 x x x x x x
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 37 - x x x x x
RENCANA
NO URAIAN SATUAN VOLUME 2021- 2026- 2031-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2025 2030 2035
2 SPAM IKK Maniis Jangka Panjang
Unit Air Baku (Waduk Jatiluhur)
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H =
30 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 x
- Reservoir kapasitas 750 m3 M3 750 x
- Pemasangan Daya listrik unit 1 x
Unit Distribusi
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H =
90 m lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 x
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap
termasuk
accessories pipa HDPE untuk :
Ø 250 mm m 1.200 x
Ø 200 mm m 1.000 x
Ø 150 mm m 3.000 x
Ø 100 mm m 700 x x
Ø 75 mm m 1.000 x x
Ø 50 mm m 2.000 x x
Gambar 7.6.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Kota Purwakarta
Rencana Sistem Pembangunan SPAM Jangka Pendek Tahun 2015 s/d 2016
SPAM Kota Purwakarta adalah SPAM yang diprioritaskan pembangunannya disebabkan
SPAM Kota Purwakarta adalah SPAM Ibukota Kabupaten yang melayani sebagian besar
wilayah perkotaan di Kabupaten Purwakarta yang merupakan wilayah pertumbuhan
penduduk dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Rencana sistem pembangunan SPAM Kota
Purwakarta jangka pendek difokuskan untuk optimalisasi sistem penyediaan air minum
yang sudah terbangun (eksisting) untuk pelayanan utama Kota Purwakarta dan wilayah
Kecamatan yang dilalui pipa distribusi yaitu sebagian Kecamatan Babakancikao dan
Kecamatan Jatiluhur dan persiapan rencana pengembangan SPAM Kota Purwakarta untuk
tahap selanjutnya. Dari hasil perhitugan proyeksi kebutuhan air minum, diketahui
kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air minum Kota Purwakarta dan wilayah
Kecamatan yang dilalui oleh pipa distribusi sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Kebutuhan air minum Kota Purwakarta 173 lt/det
Kebutuhan air minum pelayanan Kecamatan Jatiluhur 26 lt/det
Kebutuhan air minum pelayanan Kecamatan Babakancikao 9 lt/det
Total kebutuhan air minum 208 lt/det
- Rehabilitasi dan Optimalisasi Sistem Eksisting
Prosentase pelayanan teknis diproyeksikan sebesar 58% dengan penambahan jumlah
sambungan sebanyak 1.845 unit. Kapasitas sistem yang ada dari IPA Ubrug sebesar
160 lt/det dan dari MA Cigoong, MA Cilembangsari, SB Campaka dan SB Munjuljaya
sebesar 201 lt/det, total kapasitas sebesar 361 lt/det masih mencukupi kebutuhan
sampai akhir tahun 2016. Kondisi sistem eksisting cukup baik, hanya terdapat
kekurangan pompa intake pada unit air baku IPA Ubrug. Permasalahan utama sistem
SPAM di Kabupaten Purwakarta pada umumnya dan Kota Purwakarta pada khususnya
adalah penurunan debit sumber air baku pada saat musim kemarau. Pada Tahun 2015
penurunan muka air danau Jatiluhur tercatat mencapai di bawah 90 m yang
mempengaruhi operasional PDAM. Demikian pula dengan sumur bor yang saat ini
dioperasikan oleh PDAM Kabupaten Purwakarta dari kapasitas desain total dari ke tiga
(3) sumur sebesar 17 l/d, pada saat musim kemarau Tahun 2015 tercatat hanya
memproduksi sebesar 5-8 lt/det. Selain itu, kondisi jaringan pepripaan yang dibangun
pada Tahun 1990 an untuk jenis pipa ACP Ø 200-150 mm merupakan penyebab utama
kebocoran teknis pada jaringan perpipaan. Dengan demkian, direncanakan program
rehabilitasi dan optimalisasi sistem eksisting IPA Ubrug dan MA Cilembangsari + MA
Cigoong dengan rencana sistem sebagai berikut :
IPA Ubrug
- Unit Air Baku
Pengadaan dan pemasangan pompa intake air baku jenis submersible Q = 90
lt/det, H = 65 m sebanyak 1 unit.
- Unit Produksi
Diperlukan pemeliharaan penggantian media filter, pengadaan dan
pemasangan pompa dosing kimia dan penggantian plate settler
- Unit Distribusi
1.845 unit SR.
Mata air Cilembangsari dan Cigoong
- Unit Air Baku
Unit air baku MA Cilembagsari dan Cigoong saat ini berfungsi cukup baik
namun memerlukan rehabilitasi bangunan penangkap mata air agar sistem
dapat lebih optimal.
- Unit Distribusi
Validasi air terdistribusi dan terjual saat ini berdasarkan perkiraan, dengan
demikian dibutuhkan pengadaan/pemasangan meter induk dia 300 mm
lengkap dengan accesories
Sumur Dalam
Debit sumur dalam Munjuljaya, Campaka, Cibogo dan Cimaung berdasarkan
laporan terdahulu > 7 lt/det. Namun demikian, saat ini kapasitas sumber sumur
dalam tersebut mengalami penurunan cukup drastis, sehinga hanya dioperasikan
untuk suplesi air baku pada saat debit sumber lain minimum. Kemungkinan
penyebab diantaranya masalah teknis dan non teknis. Permasalahan teknis
kemungkinan disebabkan adanya clogging/sumbatan pada pipa/saringan sumur
ataupun perubahan tataguna lahan di wilayah recharge area. Dengan demikian
optimalisasi sumur dalam tersebut adalah selain pemeliharaan rutin konstruksi
sumur juga perlindungan wilayah recharge area, yang diharapkan dapat
menambah debit/kapasitas sumur.
Unit air baku lain adalah pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = 5
lt/det, H = 80 m sebanyak 1 (satu) unit.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Menengah Tahun 2017 s/d
Tahun 2020
Rencana sistem program pembangunan SPAM Kota Purwakarta jangka menengah
Tahun 2017 s/d Tahun 2020 adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum total
sebesar 371 lt/det. Prosentase cakupan wilayah teknis adalah sebesar 63%.
Kapasitas sistem IPA Ubrug dan IPA Sadang seperti yang telah diuraikan diatas
mencukupi kebutuhan air minum sampai dengan Tahun 2025. Dengan demikian
untuk program pembangunan SPAM jangka mennegah SPAM Kota Purwakarta adalah
pengembangan unit distribusi sebagai berikut:
Unit Distribusi
Sumber pendanaan APBN CK Reguler :
- Pengadaan dan pemasangan pipa JDU HDPE Ø 500 mm – 804 m, pipa JDU HDPE
Ø 400 mm – 1.389 m, pipa JDU HDPE Ø 250 mm dari pipa Ø 500 mm ke
Reservoir Gandasari -2.765 m, pipa JDU HDPE Ø 300 mm dari patung macan ke
Kota Purwakarta-1.922 m, pipa JDU HDPE Ø 250 mm ke Bungursari-4.050 m,
pipa JDU HDPE Ø 200 mm ke Bungursari-3.830 m.
- Pembangunan jembatan pipa Ø 250 mm – 7 m ke Reservoir Gandasari.
Sumber pendaaan APBD Kabupaten :
- pengadaan dan pemasangan pipa JDU ke Campaka-Cibatu HDPE Ø 300 mm –
1.363 m; pipa JDU HDPE Ø 250 mm – 2.871 m dan pipa JDU HDPE Ø 200 mm –
2.755 m.
- pengadaan dan pemasangan pipa JDU ke Babakancikao HDPE Ø 200 mm –
6.610 m; HDPE Ø 150 mm – 1.527 m;
- Penambahan jumlah sambungan sebesar 15.000 unit sambungan.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Panjang 2021 s/d Tahun
2035
Merupakan program pemenuhan kebutuhan air minum Kota Purwakarta dan wilayah
pelayanan Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Cibatu,
Kecamatan Campaka dan Kecamatan Bungusari sampai dengan tahun 2035.
Kecamatan Pasawahan desa Cihuni, Margasari, Warungkadu dan Sawahkulon
direncanakan mendapat pelayanan SPAM Kota Purwakarta dengan sumber air baku
dari rencana bendung Cikao bagian hulu atau sumur dalam. Dari hasil perhitungan
proyeksi kebutuhan air minum, Kebutuhan air minum Kota Purwakarta dan wilayah
Kecamatan yang dilalui pipa distribusi sampai dengan tahun 2035 sebesar 845 L/D
dengan rincian sebagai berikut :
Kebutuhan air minum Kota Purwakarta 441 L/D
Kebutuhan air minum Pelayanan Kecamatan Jatiluhur 76 L/D
Kebutuhan air minum Pelayanan Kecamatan Campaka 68 L/D
Kebutuhan air minum Pelayanan Cibatu 44 L/D
Kebutuhan air minum Pelayanan Bungursari 81 L/D
Kebutuhan air minum Pelayanan Babakancikao 104 L/D
Kebutuhan air minum Pelayanan Pasawahan 32 L/D
Sedangkan kapasitas sistem yang ada setelah penambahan IPA Sadang 200 lt/det
adalah sebesar 561 L/D yang masing masing terdiri dari IPA Ubrug 160 L/D, MA
Cilembangsari + MA Cigoong 180 L/D. Kapasitas tersebut hanya mampu melayani
kebutuhan air minum sampai dengan Tahun 2025. Dengan demikian diperlukan
penambahan kapasitas sebesar 600 L/D sampai akhir tahun perencanaan.
Rencana sistem program pembangunan SPAM Kota Purwakarta jangka panjang dibagi
menjadi 3 (tiga) tahap pembangunan yaitu :
- Tahap I Tahun 2021-2025 untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2025
yaitu sebesar 550 L/D, dimana cakupan pelayanan teknis pada tahap ini adalah
sebesar 75%
- Tahap II Tahun 2026-2030 untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2030
yaitu sebesar 694 L/D, dimana cakupan pelayanan teknis pada tahap ini adalah
sebesar 85%.
- Tahap III Tahun 2031-2035 untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan Taun 2035
yaitu sebesar 845 L/D dimana cakupan pelayanan teknis pada akhir tahun
perencanaan adalah sebesar 91%.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu Jangka
Panjang (Tahun 2021 – Tahun 2035) untuk suply Kecamatan Pasawahan Sistem
Kota Purwakarta
Dari hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air minum, diketahui kapasitas produksi
untuk memenuhi kebutuhan air minum Kecamatan Pasawahan sistem Kota
Purwakarta untuk pelayanan desa Cihuni, Margasari, Warungkadu dan Sawahkulon
Gambar 7.14.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Bendung Cikao Bagian
Hulu Sistem Kota Purwakarta Wilayah Pelayanan Kecamatan Pasawahan
Unit Produksi
IPA direncanakan dibangun di dekat intake pada elevasi + 368 mdpl. Pada tahap ini
diperlukan pembebasan lahan IPA dengan ketersediaan lahan yang cukup.
Pembangunan IPA Kapasitas 50 L/D. Air bersih dari IPA yang direkomendasikan
terletak pada elevasi + 368 m dpl akan dialirkan secara gravitasi ke unit reservoir
distribusi melalui pipa transmisi air minum eksisting.
Unit Distribusi
o Pipa JDU menggunakan pipa eksisting
o Direncanakan dibangun reservoir distribusi pada lokasi yang berdekatan dengan
reservoir Cihuni atau Margasari dengan kapasitas 700 m3.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Bendung Cikao Bagian Hulu Ruas 1
dan Ruas 2 Untuk Wilayah Pelayanan Kecamatan Pasawahan, Kecamatan
Pondoksalam dan Kecamatan Jatiluhur
Gambar 7.15.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Bendung Cikao Bagian
Hulu Ruas 1 dan Ruas 2
Gambar 7.21.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM Cikopo
Pada tahap ini Seperti yang terlihat pada skema grafik tersebut dari hasil perhitungan
proyeksi kebutuhan air minum, diketahui kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan
air minum SPAM Cikopo sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah sebesar 39 L/D.
Dimana prosentase cakupan pelayanan teknis akhir sebesar 80% adalah sebagai berikut
dengan jumlah sambungan 1.457 unit SL.
Direncanakan dibangun IPA Kapasitas 50 L/D untuk dapat memenuhi kebutuhan air
minum sampai akhir tahun rencana.
Unit Air Baku
Direncanakan dibangun intake dengan sumber dari Sungai Cikao Hilir. Air baku dipompa
menggunakan pompa submersible non clogging kapasitas 3 x 25 L/D Head 30 m menuju
IPA Cikopo melalui pipa transmisi Air Baku GI Ø 200 mm – 200 m.
Unit Produksi
IPA Cikopo direncanakan dibangun dengan kapasitas 50 L/D.
Unit Distribusi
Direncanakan dibangun reservoir distribusi kapasitas 750 m3 dan
pengadaan/pemasangan pompa distribusi Q = 50 L/D, H = 60 m.
Dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 250 mm s/d 50 mm untuk pelayanan Kecamatan
Bungursari wilayah pelayanan desa Cikopo, Cibodas dan Karangmukti. Jumlah Desa
Terlayani sebanyak 3 Desa dengan jumlah sambungan 3.457 SL. Tidak menutup
kemungkinan dalam pengembangannya SPAM Cikopo dapat melayani desa-desa lain di
Kecamatan Cibatu di sekitar wilayah pelayanan yang direncanakan.
Gambar 7.25.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK Pasirangin
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Pendek Tahun 2015 s/d
2016
Merupakan program optimalisasi SPAM eksiksitng IKK Pasirangin kapasitas 5 L/D
dengan sumber air baku MA Cikolomberan dan kapaistas 30 L/D dengan sumber air
S. Cihanjawar yang dibangun oleh BBWS pada Tahun 2013.
Unit Air Baku
Direncanakan rehabilitasi bangunan intake S. Cihanjawar yang rusak akibat banjir
dan rehabilitasi bangunan penangkap MA Cikolomberan.
Unit Distribusi
- Saat ini sudah terpasang pipa distribusi Ø 150 mm – 11.547 M untuk target
pengembangan pelayanan ke desa Bojong Barat, Bojong Timur, Sukamanah,
Neglasari, Cipeundeuy, Cileunca dan desa Kertasari di Kecamatan Bojong dan
reservoir dengan kapasitas 1.500 m3 pada elevasi + 783 m dpl di dekat Jl Pasar
Bojong
- Penambahan dan penggantian sambungan rumah 716 unit.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Menengah Tahun 2017 s/d
2020.
Merupakan program pemenuhan kebutuhan air minum untuk pelayanan SPAM IKK
Pasirangin sampai dengan tahun 2020. Pada tahap ini direncanakan pengembangan
wilayah pelayanan selain Kecamatan Darangdan juga Kecamatan Bojong dan
Kecamatan Wanayasa dengan prosentase cakupan pelayanan teknis sebesar 50%.
Dari hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air minum diketahui kapasitas produksi
untuk memenuhi kebutuhan air minum SPAM IKK Pasirangin sampai dengan Tahun
2020 adalah sebagai berikut :
Kebutuhan air minum Kecamatan Darangdan 26 L/D
Kebutuhan air minum Kecamatan Bojong 24 L/D
Kebutuhan air minum Kecamatan Wanayasa 20 L/D
Total kebutuhan kapasitas produksi adalah sebesar 70 L/D
Sedangkan kapasitas total yang ada sebesar 35 L/D. Direncanakan penambahan
kapasitas sebesar 40 L/D .
Unit Air Baku
Direncanakan penambahan kapasitas air baku dari sumber MA Pemandian Kuda.
Lokasi intake berada di desa Cihanjawar koordinat 6°43'56.86"S-107°32'42.62"T, El
+ 1026 m. Kapasitas pengambilan direncanakan 40 L/D. Air ditransmisikan melalui
pipa transmisi air baku steel Ø 200 mm – 2.500 m secara gravitasi ke reservoir
distribusi.
Unit Distribusi
o Direncanakan dibangun reservoir distribusi baru kapasitas 750 m3 di dekat
reservoir existing 1500 m3 pada elevasi + 783 m dpl Jalan Pasar Bojong, sehingga
total kapasitas reservoir menjadi 2.250 m3.
o Pengadaan dan pemasangan pipa JDU distribusi paralel HDPE Ø 300 – 8.000m;
HDPE Ø 250 – 1.500 m; HDPE Ø 200 – 2.800 m; HDPE Ø 150 –3.000 m untuk
pelayanan sesuai debit rencana dan menambah tekanan.
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 100 – 8.000; HDPE Ø 75 –
11.000 m; HDPE Ø 50 – 20.000 m untuk wilayah pelayanan desa di Kecamatan
Darangdan dan pengembangan pelayanan ke dea desa Darangdan dan desa Sawit
dengan jumlah sambungan 2.443 unit SL.
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 100 – 7.000; HDPE Ø 75 –
9.000 m; HDPE Ø 50 – 13.500 m untuk melayani 8 (delapan) desa di Kecamatan
Bojong dengan jumlah sambungan 2.276 unit SL.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Panjang Tahun 2021 s/d
2035.
- Tahap I (Tahun 2021 s/d 2030)
Merupakan program pemenuhan kebutuhan air minum untuk pelayanan SPAM
IKK Pasirangin sampai dengan akhir tahun perencanaan Tahun 2030. Dari hasil
perhitungan proyeksi kebutuhan air minum, diketahui kapasitas produksi untuk
memenuhi kebutuhan air minum pada tahap ini adalah sebagai berikut :
Kebutuhan air minum IKK Pasurangin 145 L/D
Kapasitas SPAM terbangun jangka menengah 75 L/D
Untuk itu diperlukan penambahan kapasitas air minum sebesar 75 L/D.
Unit Air Baku
Direncanakan penambahan kapasitas air baku dari bendung Sungai Ciherang.
Lokasi usulan intake berada pada koordinat 6°44'13.89"S-107°31'55.57"T, El +
1.013 m dpl. Kapasitas pengambilan direncanakan 75 L/D. Air ditransmisikan
melalui pipa transmisi air baku steel Ø 250 mm – 2.500 m secara gravitasi ke
unit produksi pada lokasi yang diharapkan dekat dengan lokasi reservoir
distribusi eksisting.
Unit Produksi
Direncanakan penambahan kapasitas air baku dari bendung S. Ciherang dengan
kapasitas IPA 75 L/D lengkap dengan bangunan pelengkap IPA dan genset.
Unit Distribusi
o Direncanakan dibangun reservoir distribusi baru kapasitas 1.000 m3, sehingga
total kapasitas reservoir menjadi 3.250 m3.
o Pipa JDU masih menggunakan pipa yang sama dengan penambah jaringan
pipa distribusi HDPE Ø 100 mm– 2.000 m; HDPE Ø 75 – 2.400 m; HDPE Ø 50 –
3.600 m; untuk Kecamatan Darangdan dengan penambahan jumlah
sambungan 2.546 unit SL
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi ; HDPE Ø 75 – 2.2500 m; HDPE Ø
50 – 3.345 m untuk wilayah pelayanan di Kecamatan Bojong dengan
penambahan jumlah sambungan 2.442 unit SL.
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 100 – 2.200; HDPE Ø 75 –
1.600 m; HDPE Ø 50 – 2.400 m untuk wilaya pelayanan Kecamatan Wanaysa
dengan penambahan jumlah sambungan 866 unit SL.
Gambar 7.33.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK Plered
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Pendek Tahun 2015 s/d
2016
Merupakan program optimalisasi SPAM eksiksitng IKK Plered kapasitas 10 L/D dengan
sumber air baku Sungai Ciwangun.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Menengah Tahun 2017 s/d
2020.
Merupakan program pemenuhan kebutuhan air minum untuk pelayanan SPAM IKK
Plered sampai dengan tahun 2020. Pada tahap ini direncanakan prosentase cakupan
pelayanan teknis meningkat dari 8% menjadi sebesar 30%. Dari hasil perhitungan
proyeksi kebutuhan air minum diketahui kapasitas produksi untuk memenuhi
kebutuhan air minum SPAM IKK Plered sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar
21 L/D. Sedangkan kapasitas eksisiting sebesar 10 L/D sudah tidak mencukupi
kebutuhan di tahap ini. Direncanakan penambahan kapasitas di IPA Sempur Plered
sebesar 50 L/D.
Unit Air Baku
Direncanakan penambahan kapasitas air baku dengan sumber tetap dari bendung S.
Cisomang pada elevasi + 371 m dpl. Direncanakan kapasitas pengambilan sebesar
50 L/D. Air ditransmisikan melalui pipa transmisi air baku HDPE Ø 250 mm – 4.200
m secara gravitasi ke IPA Sempur.
Unit Produksi
Penambahan kapasitas IPA sebesar 50 L/D di kompleks IPA Sempur dengan paket
pengolahan lengkap sehingga kapasitas IPA menjadi 60 L/D.
Unit Distribusi
o Direncanakan dibangun reservoir distribusi baru kapasitas 750 m3 di dekat
reservoir existing 200 m3 pada elevasi + 314 m dpl, sehingga total kapasitas
reservoir menjadi 950 m3.
o Pengadaan dan pemasangan pipa JDU distribusi paralel HDPE Ø 300 – 4.000m;
HDPE Ø 250 – 4.000 m; HDPE Ø 200 – 3.750 m; HDPE Ø 150 –2.000 m untuk
pelayanan sesuai debit rencana dan menambah tekanan.
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 100 – 2.000; HDPE Ø 75 –
4.750 m; HDPE Ø 50 – 7.500 m untuk penambahan jumlah sambungan 1.743 unit
SL
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Panjang Tahun 2021 s/d
2035.
- Tahap I (Tahun 2021 s/d 2025)
Merupakan program pemenuhan kebutuhan air minum untuk pelayanan SPAM
IKK Plered sampai dengan Tahun 2025. Dari hasil perhitungan proyeksi
kebutuhan air minum pada tahp ini dengan prosentase cakupan teknis sebesar
60% adalah sebagai berikut :
Kebutuhan air minum IKK Plered 138 L/D
Kapasitas SPAM terbangun jangka menengah 60 L/D
Direncanakan penambahan kapasitas air minum sebesar 100 L/D.
Unit Air Baku
- Direncanakan penambahan kapasitas air baku dari Waduk Jatiluhur dengan
pengambilan direncanakan 100 L/D. Uuslan rencana lokasi intake pada
o o
koordinat 6 36’6.50”S-107 8’2.50”T pada elevasi + 103 m dpl. Air
ditransmisikan melalui pipa transmisi air baku steel Ø 350 mm – 3.500 m
secara pemompaan ke unit IPA.
- Pengadaan/pemasangan pompa air baku Q =100 L/D, H = 120 m sebanyak 2
(dua) unit
Unit Produksi
Penambahan kapasitas IPA 100 L/D lengkap dengan bangunan pelengkap IPA
dan genset dengan lokasi pada elevasi + 202 m dpl.
Unit Distribusi
o Direncanakan dibangun reservoir distribusi baru kapasitas 1.500 m3 di lokasi
IPA pada elevasi + 202 m dpl
o Direncanakan wilayah pelayanan eksisting yaitu desa Anjun, Babakansari,
Citeko, Citekokaler, Palinggihan, Sempur, Plered dan Sindangsari yang
sebelumnya disuply dari sumber air baku Ciwangun dan Cisomang pada tahap
ini sebagian akan disuply dari rencana intake Waduk Jatiluhur dengan sistem
perpompaan sehingga dibutuhkan pengadaan/pemasangan pompa distribusi
kapasitas 100 L/D, H = 90 m lengkap dengan perpipaan dan ME sebanyak 2
(dua) unit
o Pengadaan/pemasangan pipa JDU HDPE Ø 350 mm– 8.000 m; HDPE Ø 300 –
2.000 m; HDPE Ø 250 – 3.000 m; HDPE Ø 200 – 2.000 m ; HDPE Ø 150 – 2.000
m untuk memenuhi kebutuhan sesuai kapasitas yang direncanakan
Gambar 7.43.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK Wanayasa
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Pendek Tahun 2015 s/d
2016
Merupakan program optimalisasi SPAM eksiksitng IKK Wanayasa.
Unit Air Baku
Persoalan utama SPAM IKK Wanayasa adalah penurunan debit sumber air baku.
Kecamatan Wanayasa merupakan wilayah yang mempunyai keterdapatan mata air
yang tersebar hampir di seluruh wilayah, namun sulit menemukan sumber mata air
dengan debit yang mencukupi untuk mensuply kebutuhan SPAM. Pada tahap ini
optimalisasi unit air baku upaya optimalisasi debit sumber air baku terutama MA
Cibulakan, karena MA Cibulakan memiliki potensi debit yang cukup besar.
Selain rehabilitasi bangunan penangkap mata air/bronkaptering, penggantian
diameter pipa distribusi Ø 50 mm – 595 M dari MA Cisaladah menuju Kecamatan
Kiarapedes menjadi pipa Ø 75 mm dan pipa Ø 40 mm – 5.500 mm menjadi pipa Ø 50
mm untuk menambah tekanan.
Unit Distribusi
o Pembangunan reservoir/bak penampung dekat dengan wilayah pelayanan untuk
MA Cisigung sebesar 300 M3 dan untuk MA Cisaladah sebesar 100 M3.
o Pengadaan/pemasangan pipa retikulasi HDPE Ø 75mm-1.500 m ; HDPE Ø 50 mm-
2.000 m untuk penambahan dan penggantian sambungan rumah 600 unit.
Rencana Sistem Program Pembangunan SPAM Jangka Menengah Tahun 2017 s/d
2020
Merupakan program pemenuhan kebutuhan air minum untuk pelayanan SPAM IKK
Wanayasa sampai dengan Tahun 2020. Dengan adanya rencana desa Legokhuni,
Sukadami, Taringgultengah, Taringgultonggoh dan desa Wanasari yang akan
disupply dari sistem IKK Pasirangin (sumber air baku S. Cihanjawar), maka
pengembangan wilayah pelayanan Kecamatan Wanayasa akan meliputi desa Ciawi,
Nangerang, dan desa Simpang selain desa Babakan, Raharja dan Wanayasa. Untuk
Kecamatan Kiarapedes pada tahap ini optimalisasi sistem wilayah pelayanan
eksiting. Prosentase cakupan pelayanan teknis pada tahap ini adalah sebesar 60%.
Dari hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air minum diketahui kapasitas produksi
untuk memenuhi kebutuhan air minum SPAM IKK Wanayasa sampai pada tahap ini
adalah sebagai berikut :
Kebutuhan air minum Kecamatan Kiarapedes 6 L/D
Kebutuhan air minum Kecamatan Wanayasa 24 L/D
Total kebutuhan kapasitas produksi adalah sebesar 30 L/D
Sedangkan kapasitas total yang ada sebesar 35 L/D, masih mencukupi sehingga tidak
ada penambahan kapasitas produksi.
Pengembangan Unit Distribusi
o Penambahan jumlah sambungan menjadi 2.834 unit SL.
Unit Distribusi
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 75 – 3.000 m; HDPE Ø 50 –
4.600 m untuk penambahan jumlah sambungan menjadi 2.116 unit SL di
Kecamatan Kiarapedes.
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 75 – 3.000 m; HDPE Ø 50 –
4.600 m untuk penambahan jumlah sambungan menjadi 3.708 unit SL di
Kecamatan Wanayasa.
Gambar 7.47.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK Sukatani
Gambar 7.51.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK Maniis
Gambar 7.58.
Grafik Rencana Pentahapan Pengembangan SPAM IKK Sukasari
direncanakan baru sebesar 28%. Dari hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air
minum diketahui kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air minum SPAM
IKK Maniis sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Total kebutuhan kapasitas produksi adalah sebesar 5 L/D
Direncanakan dibangun SPAM dengan kapasitas 25 L/D
Unit Air Baku
Direncanakan dibangun unit air baku dengan kapasitas 50 L/D dengan sumber air
baku Waduk Jatiluhur. Usulan lokasi intake berada pada koordinat 6°36'14.98"S ;
107°17'39.16"T, El + 103 m dpl. Air ditransmisikan melalui pipa transmisi air baku
HDPE Ø 250 mm – 400 m secara pemompaan ke lokasi IPA pada elevasi + 114 m dpl.
Dengan demikian diperlukan pengadaan/pemasangan pompa intake Q = 25 L/D, H =
30 m sebanyak 2 (dua) unit.
Unit Produksi
Direncanakan dibangun unit produksi dengan kapasitas 25 L/D. Usulan lokasi IPA
yang diusulkan terletak di desa Sukasari pada koordinat 6°36'9.05"S ;
107°17'30.49"T, El + 114 m dpl.
Unit Distribusi
o Direncanakan dibangun reservoir distribusi kapasitas 750 m3 satu lokasi dengan
IPA pada elevasi + 114 m dpl
o Pengadaan dan pemasangan pompa distribusi kapasitas 25 L/D H = 90 m sebanyak
2 (dua) unit
o Pengadaan dan pemasangan pipa JDU distribusi HDPE Ø 250 – 2.000 m; HDPE Ø
200 – 3.000 m; HDPE Ø 150 –1.400 m untuk pelayanan sesuai debit rencana dan
menambah tekanan.
o Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi HDPE Ø 100 – 7.000; HDPE Ø 75 –
6.000 m; HDPE Ø 50 – 8.000 m untuk wilayah pelayanan desa Kertamanah, desa
Kutamanah, desa Parungbanteng dan desa Sukasari dengan jumlah sambungan
468 unit SL.
1.400
1.200
1.000
Liter/Detik
800
600
400
200
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-20252026-20302031-2035
Tahun Proyeksi
160
140
120
Liter/Detik
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
60
50
Liter/detik
40
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
200
180
160
140
Liter/Detik
120
100
80
60
40
20
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
Kebutuhan Air Produksi Kapasitas Produksi Eksisting Kapasitas Produksi Rencana
300
250
200
Liter/Detik
150
100
50
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
90
80
70
60
50
Liter/Detik
40
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
-10
Tahun Proyeksi
Kebutuhan Air Produksi Kapasitas Produksi Eksisting Kapasitas Produksi Rencana
60
50
40
Liter/Detik
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
70
60
50
Liter/Detk
40
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
Kebutuhan Air Produksi Kapasitas Produksi Eksisting Kapasitas Produksi Rencana
60
50
40
Liter/Detik
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
Tahun Proyeksi
Tabel 7.19.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM Kota Purwakarta
Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME
Rp Rp
I SPAM Ibu Kota Kab. Purwakarta
1 SPAM Kota Purwakarta
a Optimalisasi SPAM Purwakarta
1. IPA Ubrug Kapasitas 160 lt/dt
Unit Air Baku
.- Pengad/pemas pompa submersible Q = 90 l/dt H =
ls 1 160.000.000 160.000.000
65 m
Unit Produksi -
- Pengad/Pemasangan media filter ls 1 50.000.000 50.000.000
- Pengad/Pemas Pompa Dosing Kimia unit 3 25.000.000 75.000.000
- Pengadaan alat jar test,turbidity meter ls 1 50.000.000 50.000.000
- pengadaan/pemasangan setler unit 3 150.000.000 450.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn
-
accesories :
Ø 75 mm m 26.050 117.000 3.047.850.000
Ø 50 mm m 40.000 71.000 2.840.000.000
Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 61.092 1.314.000 80.274.888.000
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 89 1.750.000 155.750.000
2. Mata Air Cilembangsari & Cigoong
Unit Air Baku
- pengadaan/pemasangan meter induk dia.300 mm
unit 1 150.000.000 150.000.000
lengkap
- Pengad/Pemas Pompa Dosing Kimia unit 3 25.000.000 75.000.000
- Rehabilitasi Penangakap mata air ls 1 50.000.000 50.000.000
3 Sumur Dalam
.- Pengad/pemas pompa submersible Q = 5 l/dt H =
unit 1 45.000.000 45.000.000
80 m
b Pengembangan -
1 Unit SPAM Kota Purwakarta Tahap I -
a. Unit air baku (Waduk Jatiluhur) -
- Pengadaan lahan jalur air baku m2 4.000 150.000 600.000.000
- Pembuatan Intake termasuk E M lt/dt 300 57.553.000 17.265.900.000
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.600 mm
m 2.286 5.453.000 12.465.558.000
lengkap
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi HDPE dia.600 mm
m 11.501 4.361.000 50.155.861.000
lengkap
- Pengad.& Pemas.jembatan pipa dia.600 mm
ls 1 3.407.000.000 3.407.000.000
lengkapn L = 70 m
- Pengad.& Pemas.jembatan pipa dia.600 mm
ls 1 499.000.000 499.000.000
lengkapn L = 12 m
b. Unit Produksi -
Lokasi Sadang -
- Pengadaan lahan IPA m2 11.980 237.000 2.839.260.000
- Pembangunan IPA Sadang Kapasitas 200 L/D lengkap
-
termasuk EM
dan bangunan penunjang lt/dt 200 129.565.000 25.913.000.000
- Reservoir kapasitas 2500 m3 m3 2.500 2.686.000 6.715.000.000
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 300 L/D lengkap
unit 300 129.565.000 38.869.500.000
termasuk EM
- Reservoir kapasitas 4000 m3 m3 4.000 2.686.000 10.744.000.000
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 200.000.000 200.000.000
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 200.000.000 200.000.000
- Pengadaan lahan m2 4.000 150.000 600.000.000
-
c. Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe
-
lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 600 mm m 1.200 5.180.000 6.216.000.000
Ø 500 mm m 2.500 4.622.000 11.555.000.000
Ø 400 mm m 600 2.143.000 1.285.800.000
Ø 350 mm m 1.000 2.001.000 2.001.000.000
Ø 300 mm m 1.500 1.489.000 2.233.500.000
Kecamatan Babakancikao
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 150 mm m 2.500 682.000 1.705.000.000
Ø 100 mm m 3.500 298.000 1.043.000.000
Ø 75 mm m 2.500 208.000 520.000.000
Ø 50 mm m 5.000 157.000 785.000.000
Harga
Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME Satuan
Rp Rp
Kecamatan Jatiluhur
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 150 mm m 4.500 682.000 3.069.000.000
Ø 100 mm m 1.200 298.000 357.600.000
Ø 75 mm m 2.500 208.000 520.000.000
Ø 50 mm m 8.000 157.000 1.256.000.000
-
Kecamatan Pasawahan -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk -
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 150 mm m 2.000 682.000 1.364.000.000
Ø 100 mm m 2.150 298.000 640.700.000
Ø 75 mm m 4.200 208.000 873.600.000
Ø 50 mm m 6.300 157.000 989.100.000
-
Kecamatan Bungursari -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk -
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 300 mm m 5.000 1.489.000 7.445.000.000
Ø 250 mm m 2.500 1.011.000 2.527.500.000
Ø 200 mm m 2.000 722.000 1.444.000.000
Ø 100 mm m 8.000 298.000 2.384.000.000
Ø 75 mm m 10.000 208.000 2.080.000.000
Ø 50 mm m 18.000 157.000 2.826.000.000
-
Kecamatan Cempaka -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk -
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 200 mm m 3.000 722.000 2.166.000.000
Ø 150 mm m 1.500 682.000 1.023.000.000
Ø 100 mm m 7.200 298.000 2.145.600.000
Ø 75 mm m 3.600 208.000 748.800.000
Ø 50 mm m 5.400 157.000 847.800.000
-
Kecamatan Cibatu -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi HDPE lengkap termasuk -
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 150 mm m 3.000 682.000 2.046.000.000
Ø 100 mm m 650 298.000 193.700.000
Ø 75 mm m 4.500 208.000 936.000.000
Ø 50 mm m 10.500 157.000 1.648.500.000
Tabel 7.20.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM Bendung Cikao (Hulu)
Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME
Rp Rp
2 SPAM Bendungan Cikao Ruas 1
a. Unit air baku -
- Pembuatan Intake kapasitas 150 lt/dt l/dt 150 2.755.300 413.295.000
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 50 L/D ,H = 40 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 175.000.000 350.000.000
- Pengadaan & Pemasangan Panel Pompa Air Baku unit 1 25.000.000 25.000.000
- Pengadaan & Pemasangan Kabel Pompa Air Baku m 200 90.000 18.000.000
- Pengadaan lahan m2 3.000 250.000 750.000.000
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.250 mm lengkap m 1.000 2.453.000 2.453.000.000
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 75 L/D lengkap termasuk EM l/dt 50 129.565.000 6.478.250.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 200.000.000 200.000.000
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 4.000 250.000 1.000.000.000
c. Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk -
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 300 mm m 500 1.489.000 744.500.000
Ø 250 mm m 3.500 1.011.000 3.538.500.000
Ø 200 mm m 3.600 722.000 2.599.200.000
Ø 150 mm m 1.850 682.000 1.261.700.000
Ø 100 mm m 4.000 298.000 1.192.000.000
Ø 75 mm m 6.850 208.000 1.424.800.000
Unit Sambungan Rumah -
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 6.357 1.314.000 8.353.098.000
JUMLAH 34.579.018.000
SPAM Bendungan Cikao Ruas 2
a. Unit air baku -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 75 L/D ,H = 40 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 175.000.000 350.000.000
- Pengadaan & Pemasangan Panel Pompa Air Baku unit 1 25.000.000 25.000.000
- Pengadaan & Pemasangan Kabel Pompa Air Baku m 200 90.000 18.000.000
- Pengad.& Pemas.pipa transmisi steel dia.250 mm lengkap m 1.000 2.453.000 2.453.000.000
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 75 L/D lengkap termasuk EM l/dt 75 129.565.000 9.717.375.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 200.000.000 200.000.000
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 150.000.000 150.000.000
c. Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap termasuk -
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 300 mm m 500 1.489.000 744.500.000
Ø 250 mm m 3.500 1.011.000 3.538.500.000
Ø 200 mm m 3.600 722.000 2.599.200.000
Ø 150 mm m 1.850 682.000 1.261.700.000
Ø 100 mm m 4.000 298.000 1.192.000.000
Ø 75 mm m 6.850 208.000 1.424.800.000
Ø 50 mm m 10.275 157.000 1.613.175.000
Unit Sambungan Rumah -
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 6.840 1.314.000 8.987.760.000
JUMLAH 36.289.510.000
Tabel 7.21.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM Cikopo
Harga
Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME Satuan
Rp Rp
3 SPAM Cikopo Tahap I
a. Unit Air Baku (Cikao Hilir)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt L/DT 50 57.553.000 2.877.650.000
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk -
accessories pipa dia.250 mm m 200 1.011.000 202.200.000
b. Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 129.565.000 3.239.125.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 2.000 150.000 300.000.000
d. Unit Distribusi -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 60 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 1.500 1.011.000 1.516.500.000
Ø 200 mm m 1.700 722.000 1.227.400.000
Ø 150 mm m 5.500 682.000 3.751.000.000
Ø 100 mm m 1.500 298.000 447.000.000
Ø 75 mm m 3.000 208.000 624.000.000
Ø 50 mm m 6.000 157.000 942.000.000
SPAMCikopo Tahap III
Unit Air Baku (Cikao Hilir)
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 129.565.000 3.239.125.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 M3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 60 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 1.500 1.011.000 1.516.500.000
Ø 200 mm m 2.600 722.000 1.877.200.000
Ø 150 mm m 1.600 682.000 1.091.200.000
Ø 100 mm m 1.000 298.000 298.000.000
Ø 75 mm m 3.000 208.000 624.000.000
Ø 50 mm m 6.000 157.000 942.000.000
JUMLAH 35.336.148.000
Tabel 7.22.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Pasirangin
Harga
Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME Satuan
Rp Rp
b Pengembangan
1 Unit SPAM Ibukota Kecamatan Pasirangin Tahap I
Unit Air Baku
- Pembangunan intale ( MA Pamandian Kuda) unit 1 200.000.000 200.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap
-
termasuk
accessories pipa PVC dia.250 mm m 2.500 407.000 1.017.500.000
Unit Produksi -
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Pembebasan lahan m2 1.500 200.000 300.000.000
c. Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe
-
lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 300 mm m 8.000 1.489.000 11.912.000.000
Ø 250 mm m 1.500 1.011.000 1.516.500.000
Ø 200 mm m 2.800 722.000 2.021.600.000
Ø 150 mm m 3.000 682.000 2.046.000.000
Ø 100 mm m 8.000 298.000 2.384.000.000
Ø 75 mm m 11.000 208.000 2.288.000.000
Ø 50 mm m 20.000 157.000 3.140.000.000
Kecamatan Bojong
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe
-
lengkap termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 100 mm m 7.000 298.000 2.086.000.000
Ø 75 mm m 9.000 208.000 1.872.000.000
Ø 50 mm m 13.500 157.000 2.119.500.000
Harga
Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME Satuan
Rp Rp
Kecamatan Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
-
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 100 mm m 4.000 298.000 1.192.000.000
Ø 75 mm m 5.600 208.000 1.164.800.000
Ø 50 mm m 8.400 157.000 1.318.800.000
b. Unit Produksi
- Pembangunan IPA Kapasitas 75 L/D lengkap termasuk EM l/dt 75 129.565.000 9.717.375.000
- Reservoir kapasitas 1000 m3 m3 1.000 2.686.000 2.686.000.000
- Bangunan Penunjang operasional unit 1 200.000.000 200.000.000
- Pemasangan Daya Listrik ls 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 200 250.000 50.000.000
Kec.Darangdan
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
-
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 100 mm m 2.000 298.000 596.000.000
Ø 75 mm m 2.400 208.000 499.200.000
Ø 50 mm m 3.600 157.000 565.200.000
Kecamatan Bojong
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk :
Ø 75 mm m 2.250 208.000 468.000.000
Ø 50 mm m 3.345 157.000 525.165.000
-
Kecamatan Wanayasa -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribus Utama hdpe lengkap
-
termasuk
accessories pipa dan kelengkapannya untuk : -
Ø 100 mm m 2.200 298.000 655.600.000
Ø 75 mm m 1.600 208.000 332.800.000
Ø 50 mm m 2.400 157.000 376.800.000
82.156.591.500
Tabel 7.23.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Plered
Harga
Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME Satuan
Rp Rp
3 SPAM Ibu Kota Kecamatan Plered
a Optimalisasi SPAM Plered
1. IPA Plered
Unit Air Baku
- Rehabilitasi intake Cisomang (optimalisasi) ls 1 50.000.000 50.000.000
- Pengadaan & Pemasangan Aksesoris Air Valve & Washout -
Ø 50 mm lengkap teramsuk accessories unit 3 3.500.000 10.500.000
Unit Produksi -
- Pengad/Pemasangan media filter ls 1 60.000.000 60.000.000
- Pengad/Pemas Pompa Dosing Kimia unit 1 25.000.000 25.000.000
- pengadaan/pemasangan setler unit 1 25.000.000 25.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas Air Valve & Washout Ø 50 mm lengkap unit 5 2.500.000 12.500.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn accesories : -
Ø 50 mm m 5.250 157.000 824.250.000
b Pengembangan
1 Unit SPAM Ibukota Kecamatan Plered Tahap I
Unit Air Baku (Cisomang)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt l/dt 50 2.755.300 137.765.000
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE dia.250 mm m 4.200 1.011.000 4.246.200.000
- Pengadaan lahan m2 200 200.000 40.000.000
Unit Produksi -
Kecamatan Plered
- Pembangunan IPA Kapasitas 50 L/D l/dt 50 129.565.000 6.478.250.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pengadaan lahan m2 1.500 200.000 300.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa PVC untuk : -
Ø 300 mm m 4.000 1.489.000 5.956.000.000
Ø 250 mm m 4.000 1.011.000 4.044.000.000
Ø 200 mm m 3.750 722.000 2.707.500.000
Ø 150 mm m 2.000 682.000 1.364.000.000
Ø 100 mm m 2.000 298.000 596.000.000
Ø 75 mm m 4.750 208.000 988.000.000
Ø 50 mm m 7.500 157.000 1.177.500.000
Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 100 lt/dt lt/dt 75 129.565.000 9.717.375.000
- Reservoir kapasitas 1000 m3 unit 1.000 2.686.000 2.686.000.000
- Pengad./pemas. pompa distribusi Q = 100 L/D ,H = 90 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 215.000.000 430.000.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pengadaan & Pemasangan Daya listrik ls 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 3.000 150.000 450.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa PVC untuk : -
Ø 350 mm m 8.000 2.001.000 16.008.000.000
Ø 300 mm m 2.000 1.489.000 2.978.000.000
Ø 250 mm m 3.000 1.011.000 3.033.000.000
Ø 200 mm m 2.000 722.000 1.444.000.000
Ø 150 mm m 2.000 682.000 1.364.000.000
Ø 100 mm m 7.000 298.000 2.086.000.000
Ø 75 mm m 11.000 208.000 2.288.000.000
Ø 50 mm m 17.100 157.000 2.684.700.000
JUMLAH 133.360.118.000
Tabel 7.24.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Wanayasa
Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME
Rp Rp
4 SPAM Ibu Kota Kecamatan Wanayasa
a Optimalisasi SPAM Wanayasa
1. Mata Air Cisigung, Cibulakan, Cisaladah
Unit Air Baku
- Rehabilitasi bronskaptering/penangkap mata air ls 1 25.000.000 25.000.000
Unit Produksi -
- Pengad/Pemas gate valve lengkap dia.150 mm unit 2 2.000.000 4.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Meter induk dia 150 mm lengkap -
termasuk kelengkapannya unit 1 85.400.000 85.400.000
- Pengad & Pemas Air Valve & Washout Ø 50 mm lengkap unit 5 2.500.000 12.500.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap dgn accesories: -
Ø 75 mm m 1.500 208.000 312.000.000
Ø 50 mm m 2.000 157.000 314.000.000
b Pengembangan
1 Unit SPAM Ibukota Kecamatan Wanayasa Tahap I
Unit Air Baku (Air Tanah Dalam)
- Pembuatan sumur dalam . 8 titik lengkap termasuk
buah 8 300.000.000 2.400.000.000
perpipaan & EM
- Pengad. & Pemasangan pompa submersible kap. 7 l/dt
unit 8 90.000.000 720.000.000
lengkap berikut ME
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap
-
termasuk
accessories pipa PE dia.150 mm m 1.000 682.000 682.000.000
- Pengadaan lahan m2 200 200.000 40.000.000
Unit Produksi -
- Reservoir kapasitas 750 m3 m3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pengadaan lahan m2 1.500 200.000 300.000.000
Unit Distribusi -
Kec Kiarapedes
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 200 mm m 1.000 722.000 722.000.000
Ø 150 mm m 600 682.000 409.200.000
Ø 100 mm m 5.000 298.000 1.490.000.000
Ø 75 mm m 1.200 208.000 249.600.000
Ø 50 mm m 1.800 157.000 282.600.000
Kec Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 1.000 1.011.000 1.011.000.000
Ø 200 mm m 2.000 722.000 1.444.000.000
Ø 150 mm m 2.000 682.000 1.364.000.000
Ø 100 mm m 1.500 298.000 447.000.000
Ø 75 mm m 4.500 208.000 936.000.000
Ø 50 mm m 6.765 157.000 1.062.105.000
Kec Wanayasa
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 75 mm m 3.000 208.000 624.000.000
Ø 50 mm m 4.600 157.000 722.200.000
JUMLAH 27.600.993.000
Tabel 7.25.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Sukatani
Harga
Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME Satuan
Rp Rp
b. Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 50 L/D lengkap unit 50 129.565.000 6.478.250.000
- Pengad & Pemas. Pompa Dist. kap 50 lt/dt H = 60 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan panel elektrikal unit 2 120.000.000 240.000.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 1 750.000.000 750.000.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 1.500 150.000 225.000.000
c. Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 300 mm m 1.200 1.489.000 1.786.800.000
Ø 250 mm m 2.340 1.011.000 2.365.740.000
Ø 200 mm m 2.075 722.000 1.498.150.000
Ø 150 mm m 1.200 682.000 818.400.000
Ø 100 mm m 3.000 298.000 894.000.000
Ø 75 mm m 8.974 208.000 1.866.592.000
Ø 50 mm m 13.461 157.000 2.113.377.000
JUMLAH 25.936.192.000
Tabel 7.26.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Sukasari
Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME
Rp Rp
1 SPAM Ibu Kota Kecamatan Sukasari
b. Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 129.565.000 3.239.125.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 2.000 150.000 300.000.000
d. Unit Distribusi -
- Pengad & Pemas. Pompa Dist. kap 25 lt/dt H = 90 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan panel elektrikal unit 2 150.000.000 300.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 2.000 1.011.000 2.022.000.000
Ø 200 mm m 3.000 722.000 2.166.000.000
Ø 150 mm m 1.400 682.000 954.800.000
Ø 100 mm m 7.000 298.000 2.086.000.000
Ø 75 mm m 6.000 208.000 1.248.000.000
Ø 50 mm m 8.000 157.000 1.256.000.000
1 Unit SPAM Ibukota Kecamatan Sukasari Tahap II
Unit Air Baku (Waduk Jatiluhur)
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 129.565.000 3.239.125.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 M3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 90 m lengkap -
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 200 mm m 4.000 722.000 2.888.000.000
Ø 150 mm m 2.500 682.000 1.705.000.000
Ø 100 mm m 750 298.000 223.500.000
Ø 75 mm m 1.500 208.000 312.000.000
Ø 50 mm m 2.000 157.000 314.000.000
JUMLAH 34.961.466.000
Tabel 7.27.
Perkiraan Biaya Pembangunan SPAM IKK Maniis
Harga Satuan Jumlah Harga
NO URAIAN SATUAN VOLUME
Rp Rp
2 SPAM Ibu Kota Kecamatan Maniis
1 Unit SPAM Ibukota Kecamatan Maniis Tahap I
a. Unit Air Baku (waduk Jangari)
- Pembangunan intale kap.50 lt/dt L/DT 50 57.553.000 2.877.650.000
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Transmisi Air Baku lengkap termasuk -
accessories pipa dia.250 mm m 600 1.011.000 606.600.000
b. Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 129.565.000 3.239.125.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 unit 750 2.686.000 2.014.500.000
- Bangunan Penunjang ls 1 120.000.000 120.000.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
- Pengadaan lahan m2 2.000 150.000 300.000.000
c. Unit Sambungan Rumah
- Pengadaan & Pemasangan SR lengkap unit 2.790 1.314.000 3.666.060.000
- Pengadaan & Pemasangan HU lengkap unit 37 1.750.000 64.750.000
d. Unit Distribusi -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 90 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 2.500 1.011.000 2.527.500.000
Ø 200 mm m 1.200 722.000 866.400.000
Ø 150 mm m 3.500 682.000 2.387.000.000
Ø 100 mm m 1.000 298.000 298.000.000
Ø 75 mm m 3.000 208.000 624.000.000
Ø 50 mm m 6.000 157.000 942.000.000
2 Unit SPAM Ibukota Kecamatan Maniis Tahap II
Unit Air Baku (Waduk Jatiluhur)
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 30 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
Unit Produksi -
- Pembangunan IPA Kapasitas 25 L/D lengkap L/DT 25 129.565.000 3.239.125.000
- Reservoir kapasitas 750 m3 M3 750 2.686.000 2.014.500.000
- Pemasangan Daya listrik unit 1 150.000.000 150.000.000
Unit Distribusi -
- Pengad./pemas. pompa intake Q = 25 L/D ,H = 90 m
-
lengkap
termasuk perpipaan dan elektrikal unit 2 200.000.000 400.000.000
- Pengad & Pemas. Pipa Distribusi lengkap termasuk -
accessories pipa HDPE untuk : -
Ø 250 mm m 1.200 1.011.000 1.213.200.000
Ø 200 mm m 1.000 722.000 722.000.000
Ø 150 mm m 3.000 682.000 2.046.000.000
Ø 100 mm m 700 298.000 208.600.000
Ø 75 mm m 1.000 208.000 208.000.000
Ø 50 mm m 2.000 157.000 314.000.000
JUMLAH 31.668.410.000
BAB 8
RENCANA PENDANAAN INVESTASI
Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari alokasi dana dari
Pemerintah Pusat dan belum mengoptimalkan pengembangan sumber pendanaan dari
daerah serta potensi masyarakat dan dunia usaha/swasta. Disamping itu, komitmen dan
prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih relatif
rendah.
Pembiayaan adalah pendanaan suatu kegiatan dan pada umumnya tanpa memperhatikan
keuntungan yang akan diperoleh sebagai dampak pendanaan. Sebaliknya investasi adalah
pendanaan suatu kegiatan yang pada umumnya disertai dengan harapan perolehan
keuntungan sebagai dampak pendanaan pada perioda yang telah ditentukan.
Dasar hukum yang melandasi pengaturan rencana pembiayaan dan pola investasi
pengembangan SPAM adalah sebagai berikut :
1. Undang –undang No.7/2004 tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan SPAM (BPP SPAM), yang mengatur mengenai pembentukan badan yang
bertujuan untuk mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan
pengembangan SPAM.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengendalian dan Pengelolaan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur.
Saat ini terdapat beberapa sumber pembiayaan untuk pengembangan SPAM di setiap
daerah. Sumber pembiayaan tersebut secara garis besar terbagi menjadi 5 jenis, antara
lain:
1. Equity: Sumber pendanaan dari internal cash PDAM APBD dan APBN.
2. Pinjaman Bank Komersial: Sumber pembiayaan dari pinjaman bank komersial
dengan jumlah equity tertentu sebagai pendamping pinjaman. Dilaksanakan oleh
PDAM yang memliki kecukupan dana pendamping dan menerapkan Tarif minimal diatas
Harga Pokok Produksi (Tarif Dasar)
3. Trade Credit: Sumber pembiayaan dari pinjaman bank komersial melalui pihak ke
tiga (kontraktor/supplier) dan dibayar dengan angsuran dari pendapatan PDAM dalam
masa tertentu (diharapkan 10 tahun atau lebih). Dilaksanakan oleh PDAM yang
diperkirakan dapat mengangsur sesuai dengan perjanjian.
4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KSP): Sumber pembiayaan dari Badan Usaha
Swasta berdasarkan kontrak kerjasama antara BUS dengan pemerintah (BOT/Konsesi).
Dilaksanakan di kota yang memiliki pasar potensial (captive market) dan telah
dilengkapi dengan studi pra FS dan kesiapan pemerintah daerah.
5. Obligasi: Sumber dana dari penerbitan surat utang yang akan dibayar dari
pendapatan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM yang telah memiliki rating minimal BBB.
investasi perlu diupayakan lebih awal agar rencana pengembangan yang diprogramkan
dapat berjalan sempurna.
Adapun strategi sumber pembiayaan menurut sasaran dan program dalam pengembangan
SPAM dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini.
pendanaan pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur hanya 30%. Oleh karena
itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama Public-
Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Salah satu tujuan
utama implementasi PPP adalah peningkatan secara signifikan investasi swasta dalam
proyek-proyek infrastruktur.
Pemerintah mendorong iklim investasi yang melibatkan swasta guna mempercepat
penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Terkait dengan kondisi
tersebut, pemerintah melakukan reformasi guna menarik minat pihak swasta, baik dari
dalam maupun luar negeri, dalam berinvestasi di sektor infrastruktur.
Melalui Kementerian Negara PPN/Bappenas, pemerintah membentuk Pusat Kerjasama
Pemerintah Swasta (PKPS) untuk memfasilitasi terlaksananya transaksi kerjasama proyek-
proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta. PKPS memiliki fungsi yang penting
sebagai pusat informasi proyek infrastruktur di Indonesia, mulai dari persiapan, kajian
komersial, perencanaan, pendanaan, eksekusi, dokumentasi, hingga evaluasi. Dengan
cakupan data yang lengkap, minat investor mendanai proyek diharapkan meningkat.
Adapun peraturan-peraturan yang mengatur kerjasama KPS dalam pengembangan SPAM
antara lain:
1.PERPRES 67 Th 2005 jo. PERPRES 13 Th 2010
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Memuat antara lain :
• Kemudahan dan keleluasaan akses mitra Badan Usaha
• Ketegasan pembagian/ alokasi resiko investasi
• Dimungkinkan adanya jaminan Pemerintah (Pasal 17 B dan Pasal 17 C)
• Dimungkinkan adanya dukungan pemerintah (Government Support)
Ketentuan:
PJPK: Menteri (dapat didelegasikan kepada BPP SPAM) /Kepala Daerah (dapat
didelegasikan kepada Sekda/Kadis).
Tugas PJPK: perencanaan, penyiapan, transaksi dan manajemen Kerjasama.
Daerah kerjasama: wilayah yang secara teknis belum terjangkau pelayanan
BUMN/BUMD dan belum termuat dalam business plan PDAM.
Lingkup kerjasama: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan,
unit pengelolaan. Lingkup yang tidak dikerjasamakan dapat diserahkan kepada
BUMN/BUMD atau BLU.
Bentuk kerjasama: BOT untuk seluruh pengembangan SPAM atau bentuk kerjasama
lain
Pemilihan mitra: pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Prinsip: harus ada pengalihan aset hasil kerjasama kepada Pemerintah/Pemda.
Tarif : ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Perjanjian.
Persyaratan Kerjasama B to B
Pertimbangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak untuk tersedianya
pelayanan air minum kepada masyarakat.
Harus disertai dengan studi kelayakan.
Rencana kerjasama harus memperoleh persetujuan kepala daerah.
Jaminan:
Jaminan Pemerintah Pusat adalah sebesar 70% dari jumlah kewajiban pembayaran
kembali kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar
30% menjadi resiko bank yang memberikan kredit investasi (Pasal 2).
Subsidi Bunga:
Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM, ditetapkan
sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5%, dengan ketentuan:
Tingkat bunga sebesar BI rate ditanggung PDAM; dan
Selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang
ditanggung Pemerintah Pusat. (Pasal 12)
Ketentuan:
Perjanjian Kredit = Bank menetapkan kriteria penilaian sesuai ketentuan
perbankan.
Dalam rangka permohonan penjaminan pinjaman didahului dengan umbrella
agreement antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PDAM.
Penjaminan Pemerintah Pusat kepada Bank sebesar 70% atas kewajiban pokok dan
bunga PDAM terhadap Bank (kewajiban yang gagal bayar).
Pemerintah Pusat Membayar ke Bank (apabila terjadi gagal bayar).
Pembagian beban masing-masing 40% Pemerintah Pusat dan 30% Pemerintah Daerah
atas pembayaran jaminan Pemerintah Pusat sebesar 70%. Bagian 30% dapat dibayar
dengan APBD atau dikonversi menjadi utang Pemerintah Daerah ke Pemerintah
Pusat.
PDAM dan Pemerintah Pusat mengadakan Perjanjian Pinjaman.
sampai dengan tahun 2013 yang disusun oleh PDAM dan disahkan
Gubernur/Bupati/Walikota.
Selama periode penyelesaian piutang, PDAM wajib menyampaikan dokumen sebagai
berikut :
a) Laporan Pelaksanaan Business Plan;
b) Laporan Keuangan dan Lapora Kinerja yang telah diaudit; dan
c) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/ Rencana Anggaran Belanja (RAB)
PDAM yang telah disahkan Gubernur/ Bupati/Walikota/Badan Pengawas.
Dokumen Laporan Pelaksanaan Business Plan dan Laporan Keuangan dan Lapora Kinerja
yang telah diaudit, disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk dokumen tahun sebelumnya.
Sementara dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/ Rencana Anggaran
Belanja (RAB) PDAM yang telah disahkan Gubernur/Bupati/Walikota/Badan Pengawas,
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan paling
lambat pada tanggal 1 Maret tahun berjalan.
Pelaksanaan Business Plan akan diadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaannya oleh
Komite secara periodik selama lima tahun, yaitu paling sedikit dua kali dalam tahun
pertama dan kedua serta satu kali dalam tahun ketiga dan tahun selanjutnya. Apabila
terjadi penyimpangan pelaksanaan Business Plan, maka Komite menyampaikan
rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan peringatan tertulis kepada
PDAM dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota.
Apabila PDAM akan melakukan revisi Business Plan harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal asumsi-asumsi dalam Business
Plan tidak terlaksana karena di luar kontrol direksi termasuk hal-hal yang dianggap sebagai
keadaan kahar (force majeure).
1. Optimalisasi Sistem yang ada dan rencana Jangka Pendek (2015 – 2020)
2. Rencana Jangka Menengah (2021 – 2025)
3. Rencana Jangka Panjang (2026 – 2035)
Dari table diatas, terlihat kebutuhan dana untuk pelaksanaan RI SPAM Kabupaten
Purwakarta yang akan dikelola oleh PDAM Kabupaten Purwakarta ini adalah
sejumlah Rp. 957,849,257,500,- yang terdiri dari sumber dana :
APBN 358,131,632,500
APBD 249,963,680,000
PDAM 167,752,614,000
PINJAMAN 182,001,331,000
JUMLAH 957,849,257,500
Untuk melakukan suatu analisa financial suatu pekerjaan maka harus dilakukan
dengan alternatif perkiraan kondisi yang dimungkinkan untuk dapat terjadi,
terutama/khususnya disini dalam mengevaluasi pekerjaan rencana investasi
RISPAM Kabupaten Purwakarta.Dengan demikian perlu adanya penggunaan
asumsi-asumsi maupun data-data keuangan melalui beberapa pertimbangan.
Dan kemudian akan didapat nilai efisiensi ekonomis dari tiap-tiap alternatif
perkiraan kondisi.
Hal yang sering digunakan dalam menentukan efisiensi financial dari suatu
proyek, yaitu:
Sebagai ukuran penilaian tentang kelayakan dari suatu proyek dari metode
BCR ini adalah :
Jika BCR > 1 berarti proyek tersebut layak dibangun
Jika BCR < 1 berarti proyek tersebut tidak layak dibangun
Nilai FIRR sangat penting diketahui untuk melihat sejauh mana kemampuan
proyek tersebut dapat dibiayai dengan melihat nilai suku bunga pinjaman
yang berlaku.
Keterangan :
I’ = suku bunga memberikan nilai positif
I’’ = suku bunga memberikan nilai negatif
NPV’ = NPV positif
NPV’’ = NPV negatif
P = F/(1+in)
Keterangan :
P = Nilai sekarang (present value)
F = Nilai pada tahun ke – n
i = Nilai suku bunga
Dalam evaluasi suatu proyek NPV pada suku bunga pinjaman yang berlaku,
harus mempunyai harga lebih besar daripada nol (0). Jika NPV sama dengan
0 berarti proyek tersebut mengembalikan persis seperti nilai investasi
(impas/seimbang). Jika nilai NPV lebih kecil dari nol (0) maka bila ditinjau
dari segi ekonomis, proyek tersebut tidak layak dibangun karena proyek itu
akan mengalami kerugian.
Proyeksi keuangan juga digunakan untuk melihat suatu nilai investasi dari
proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow
yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan dengan melihat indikasi
biaya dan pola investasi yang dihitung dalam bentuk nilai sekarang (present
value) dan harus dikonversikan menjadi nilai masa datang(future value)
berdasarkan metode analisis finansial, serta sudah menghitung kebutuhan biaya
untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Tabel .8.4.
Asumsi – Asumsi Dasar
Proyeksi
No Penjelasan
2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035
1 Tingkat inflasi yang diprediksi 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
2 Tingkat Effisiensi penagihan rekening 92.70% 95.18% 95% 95% 95% 95% 95%
3 Biaya Pemeliharaan Realisasi / Jumlah produksi 239 201 50 70 98 138 193
4 Biaya Bahan Bakar (Realisasi / Jumlah produksi) 7 0 150 210 295 414 580
5 Biaya Listrik 115 136 175 245 344 483 677
6 Biaya Bahan Kimia dan Pembantu 134 92 91 128 179 251 352
7 Persediaan (% aktiva tetap) 10.81% 10.58% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
8 Biaya Adm. Umum ('% Biaya tenaga kerja) 15.64% 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
9 Biaya Penyusutan Aktiva (% dari aktiva) 4.19% 3.33% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
10 Kenaikan Biaya Administrasi dan sewa meter 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00%
11 Kenaikan Biaya Administrasi dan sewa meter 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00%
12 Biaya penghapusan pihutang = sisa piutang thn lalu 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Pendapatan Non air lainnya 1.57% 0.83% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
14 Pendap. Non Operasi (% Penjualan Air) 0.35% 0.18% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
15 B. Non Operasi (% Biaya Adm Umum) 0.43% #DIV/0! 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
16 Biaya Air Baku 0 29 50 70 98 138 193
17 Biaya Lain-lain 22% 41% 30% 30% 30% 30% 30%
16 Pajak Penghasilan Badan (%) : 25% 25% 25% 25% 25%
17 Perputaran persediaan (bulan) 3 3 3 3 3 3 3
18 Hutang Usaha = Jumlah biaya tunai dalam 1 bulan
19 Biaya Amortisasi 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
20 Pembayaran hutang jangka panjang jatuh tempo (% daripenerimaan kas)
21 Kenaikan Tarif dasar A (minimal) 30% 0%
Tabel .8.5.
Sumber Dana Investasi
SUMBER DANA TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
APBN 358,131,632,500 - - - 8,853,475,000 19,274,500,000 - - 30,885,260,000 - 78,548,400,000 - 18,942,522,500 35,693,450,000 - - - 32,425,625,000 133,508,400,000 - - -
APBD 249,963,680,000 3,439,260,000 - 1,800,000,000 300,000,000 7,937,650,000 25,503,850,000 8,703,250,000 3,871,350,000 39,720,130,000 195,750,000 23,612,050,000 7,391,150,000 14,809,600,000 64,392,265,000 1,539,100,000 173,900,000 1,073,900,000 15,490,575,000 29,661,200,000 173,900,000 174,800,000
PDAM 167,752,614,000 - 3,973,286,200 2,486,158,200 8,123,886,200 6,960,552,200 6,251,612,200 7,439,468,200 6,437,078,200 6,286,200,200 8,526,400,200 8,332,534,200 8,481,662,200 8,823,064,200 8,725,420,200 10,818,622,200 10,860,228,200 11,166,362,200 8,904,832,200 11,710,386,200 11,718,706,200 11,726,154,200
PINJAMAN 182,001,331,000 - 129,789,474,000 43,806,996,000 8,404,861,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 957,849,257,500 3,439,260,000 133,762,760,200 48,093,154,200 25,682,222,200 34,172,702,200 31,755,462,200 16,142,718,200 41,193,688,200 46,006,330,200 87,270,550,200 31,944,584,200 34,815,334,700 59,326,114,200 73,117,685,200 12,357,722,200 11,034,128,200 44,665,887,200 157,903,807,200 41,371,586,200 11,892,606,200 11,900,954,200
PEMBEBASAN LAHAN 8,844,260,000 3,439,260,000 - - 300,000,000 300,000,000 - 2,430,000,000 - 900,000,000 - 125,000,000 450,000,000 - - - - 900,000,000 - - - -
INSTALASI SUMBER 67,108,507,500 - 17,458,400,000 150,000,000 2,977,650,000 200,000,000 - - 2,951,060,000 - 17,265,900,000 - 206,647,500 8,632,950,000 - - - - 17,265,900,000 - - -
UNIT TRANSMISI 175,462,819,000 - 66,527,419,000 - 202,200,000 1,017,500,000 - - 7,381,200,000 - 10,906,000,000 - 6,132,500,000 7,703,500,000 - - - 10,156,500,000 65,436,000,000 - - -
UNIT PRODUKSI 172,262,625,000 - 25,917,000,000 60,000,000 3,764,125,000 12,956,500,000 - - 12,956,500,000 - 38,869,500,000 - 9,717,375,000 12,956,500,000 - - - 16,195,625,000 38,869,500,000 - - -
UNIT DISTRIBUSI 312,885,276,000 - 13,884,827,200 44,238,268,200 8,823,633,200 7,556,422,200 25,922,622,200 6,692,022,200 4,290,122,200 39,238,902,200 614,522,200 23,905,822,200 7,359,922,200 15,228,372,200 64,811,037,200 1,957,872,200 592,672,200 592,672,200 15,909,347,200 30,079,972,200 592,672,200 593,572,200
ELEKTRIKAL & MEKANIKAL 6,727,000,000 - 250,000,000 210,000,000 445,000,000 400,000,000 - - 1,113,000,000 - 563,000,000 - - 1,580,000,000 - - - 1,173,000,000 993,000,000 - - -
RESERVOIR 53,048,500,000 - 6,715,000,000 - 2,014,500,000 4,700,500,000 - - 6,043,500,000 - 10,744,000,000 - 2,686,000,000 4,700,500,000 - - - 4,700,500,000 10,744,000,000 - - -
BANGUNAN PENDUKUNG 1,480,000,000 - - - 120,000,000 - - - 440,000,000 - 200,000,000 - 200,000,000 120,000,000 - - - 200,000,000 200,000,000 - - -
PENAMBAHAN SAMBUNGAN RUMAH 148,882,770,000 - 264,114,000 392,886,000 4,370,364,000 5,939,280,000 5,827,590,000 7,015,446,000 5,852,556,000 5,849,928,000 7,886,628,000 7,894,512,000 7,897,140,000 8,085,042,000 8,287,398,000 10,380,600,000 10,418,706,000 10,426,590,000 8,265,060,000 11,268,864,000 11,275,434,000 11,284,632,000
PENAMBAHAN SAMBUNGAN (HU) 297,500,000 - - - 1,750,000 3,500,000 5,250,000 5,250,000 15,750,000 17,500,000 21,000,000 19,250,000 15,750,000 19,250,000 19,250,000 19,250,000 22,750,000 21,000,000 21,000,000 22,750,000 24,500,000 22,750,000
JUMLAH KEBUTUHAN DANA INVESTASI 946,999,257,500 3,439,260,000 131,016,760,200 45,051,154,200 23,019,222,200 33,073,702,200 31,755,462,200 16,142,718,200 41,043,688,200 46,006,330,200 87,070,550,200 31,944,584,200 34,665,334,700 59,026,114,200 73,117,685,200 12,357,722,200 11,034,128,200 44,365,887,200 157,703,807,200 41,371,586,200 11,892,606,200 11,900,954,200
JUMLAH KEBUTUHAN DANA 957,599,257,500 3,439,260,000 133,762,760,200 48,008,154,200 25,592,222,200 34,097,702,200 31,755,462,200 16,142,718,200 41,193,688,200 46,006,330,200 87,270,550,200 31,944,584,200 34,815,334,700 59,326,114,200 73,117,685,200 12,357,722,200 11,034,128,200 44,665,887,200 157,903,807,200 41,371,586,200 11,892,606,200 11,900,954,200
Tabel .8.6.
Kapasitas Produksi
TAHUN 2016 2018 2022 2024 2026 2027 2031 2032 JUMLAH
PENAMBAHAN 200 25 100 300 75 25 150 300 1,175
Tabel .8.7.
Proyeksi Penambahan Pelanggan
PERKEMBANGAN PELANGGAN
NO. KETERANGAN
2015 2020 2025 2030 2035
PERKEMBANGAN PELANGGAN
NO. KETERANGAN
2015 2020 2025 2030 2035
Perubahan dan Penambahan Pelanggan Baru :
Sosial Umum 0 0 0 0
Sosial 3 9 12 0
Rumah Tangga .1. 300 930 1,100 1,260 1,124
Rumah Tangga .2. 1750 3,350 4,600 5,832 6,860
Instansi Pemerintah 2 5 4 4 4
Niaga 20 150 304 833 600
Industri 0 0 0 0 0
Tangki
Jumlah 2,072 4,438 6,017 7,941 8,588
Penambahan Dalam Prosen (%) 9.45% 14.84% 11.32% 9.51% 7.03%
2,072 4,435 6,008 7,929 8,588
115,350 0 3 9 12 0
2,072 4,438 6,017 7,941 8,588
PROYEKSI
#### Jumlah Pelanggan Akhir : 2015 2020 2025 2030 2035
0
Sosial Umum 0 0 0 0 0
Sosial 533 542 593 651 703
Rumah Tangga .1. 21,305 24,138 29,813 36,002 41,381
Rumah Tangga .2. 3,400 12,945 31,967 57,319 88,624
Instansi Pemerintah 160 183 203 223 243
Niaga 668 1,037 2,389 5,127 8,393
Industri 13 13 13 13 13
Tangki
Jumlah Pelangan Akhir 26,079 38,858 64,978 99,335 139,357
Tabel .8.8.
Estimasi Pemakaian Air Pelanggan
Sosial Umum 7
Sosial 58 46 50 60 60 60 60
Rumah Tangga .1. 19 18 20 30 30 30 30
Rumah Tangga .2. 22 22 22 22 22
Instansi Pemerintah 76 79 80 50 50 50 50
Niaga 28 26 30 80 80 80 80
Industri 3,204 1,747 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Jumlah pemakaian air /bln / gol.langganan 3,393 1,916 2,002 2,042 2,042 2,042 2,042
Jumlah Pemakaian Air /thn 5,079,716 5,110,810 6,440,760 12,493,560 20,362,248 31,072,608 44,468,256
Dengan ada nya rencana investasi ini, maka sangat berpengaruh terhadap
besaran tariff yang akan diberlakukan, sehingga pada tahun 2015, tariff yang
berlaku harus dinaikkan sebesar 30 % dengan gambaran tariff sebagai berikut :
Tabel .8.10
Proyeksi Kenaikan tariff
2016
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30 21 - 30
M3 M3 M3 > 31 M3
2019
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30 21 - 30
M3 M3 M3 > 31 M3
2022
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30 21 - 30
M3 M3 M3 > 31 M3
2025
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30
M3 M3 > 21 M3 > 31 M3
2028
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30
M3 M3 > 21 M3 > 31 M3
2031
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30
M3 M3 > 21 M3 > 31 M3
2034
DASAR PENETAPAN
KELOMPOK
PELANGGAN 00 - 10 21 - 30
M3 M3 > 21 M3 > 31 M3
Tabel.8.11.
Estimasi Pendapatan Penjualan Air
TAHUN PROYEKSI
URAIAN
2015 2020 2025 2030 2035
Pendapatan per golongan tarif per bulan Tarif dasar Tarif Dasar Tarif Dasar Tarif Dasar Tarif Dasar
2,400 4,056 6,855 8,911 15,060
Sosial Umum - - - - -
Sosial Umum - - - - -
Sosial Umum
- - - - -
Sosial
885,846,000 1,880,118,240 3,442,674,394 4,896,968,525 9,104,759,618
Rumah Tangga .1.
14,493,450,000 47,301,153,120 98,900,682,356 207,423,339,408 304,643,686,094
Rumah Tangga .2.
- 15,275,048,100 82,540,010,467 260,546,770,276 541,788,164,965
Instansi Pemerintah
598,188,000 673,235,160 1,271,998,408 2,429,637,430 3,356,305,227
Niaga
1,038,096,000 8,877,255,660 35,265,323,457 94,416,349,449 289,585,322,083
Industri
2,676,960,000 4,524,062,400 7,645,665,456 9,939,365,093 16,797,527,007
TANGKI AIR
108,000,000 182,520,000 308,458,800 400,996,440 677,683,984
Sosial Umum - - - - -
Eksisting PROYEKSI
URAIAN
2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Dalam gambaran biaya operasi dan pemeliharaan ini, telah termasuk biaya-
biaya untuk :
a. Peningkatan majanemen dan pelatihan
b. Penurunan kebocoran, dengan minimal pergantian meter air pelanggan
setiap tahun.
7. Kondisi Kas
Berdasarkan pendapatan penjualan air dengan tingkat effisiensi penerimaan
antara 90 % sampai dengan 95 %, dan dikurangi dengan pembayaran biaya
langsung, maka dapat dilihat kondis kas PDAM Sungai Penuh sebagai berikut :
Tabel .8.13.
Kondisi Kas
- APBN 0 0 0 0 0
- Pinjaman Perbankan 0 0 0 0 0
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta 3,439,260,000 25,503,850,000 23,612,050,000 173,900,000 174,800,000
Jumlah Penerimaan Bantuan 3,439,260,000 25,503,850,000 23,612,050,000 173,900,000 174,800,000
Jumlah Penerimaan Kas 28,098,349,314 109,306,271,061 254,925,330,913 592,315,098,251 1,182,730,327,487
Pengeluaran Investasi
Investasi
PEMBEBASAN LAHAN 3,439,260,000 0 125,000,000 0 0
INSTALASI SUMBER 0 0 0 0 0
UNIT TRANSMISI 0 0 0 0 0
UNIT PRODUKSI 0 0 0 0 0
UNIT DISTRIBUSI 0 25,922,622,200 23,905,822,200 592,672,200 593,572,200
ELEKTRIKAL & MEKANIKAL 0 0 0 0 0
RESERVOIR 0 0 0 0 0
BANGUNAN PENDUKUNG 0 0 0 0 0
PENAMBAHAN SAMBUNGAN RUMAH 0 5,827,590,000 7,894,512,000 10,418,706,000 11,284,632,000
- PENGGANTIAN METER
0 0 0 0 0
PELANGGAN)
PENAMBAHAN SAMBUNGAN (HU) 0 5,250,000 19,250,000 22,750,000 22,750,000
Dari tabel diatas, sesuai dengan asumsi yang berlaku, terlihat bahwa saldo
akhir terus meningkatkan walaupun telah terdapat pembayaran angsuran
hutang jangka panjang dan biaya bunganya. Dalam Estimasi Kas ini, telah
diperhitungkan pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang akan
dilaksanakan.
Tabel .8.14
Kondisi Laba – Rugi
EKSISTING Proyeksi
PENJELASAN
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
PENDAPATAN
PENDAPATAN PENJUALAN AIR 18,975,337,450 20,699,586,616 17,015,580,000 46,022,753,400 45,524,333,400 46,047,619,800 65,739,141,000 74,006,810,280 82,766,016,060 126,352,198,674 139,776,510,198 153,183,869,670 221,420,689,082 244,303,807,979 267,232,544,506 474,035,544,136 514,890,518,054 569,713,065,089 657,180,220,263 718,362,746,659 764,463,387,038 1,072,041,470,845 1,148,478,237,987
JASA ADMINISTRASI 1,151,582,000 0 2,016,588,000 2,503,584,000 2,522,304,000 2,550,624,000 3,228,876,000 3,717,360,000 4,196,664,000 5,304,720,000 5,840,400,000 6,376,080,000 7,782,852,000 8,577,096,000 9,371,868,000 11,111,472,000 12,021,264,000 13,160,736,000 15,496,260,000 16,735,992,000 17,719,260,000 20,525,400,000 21,969,192,000
PENDAPATAN AIR TANGKI 65,984,000 0 108,000,000 140,400,000 140,400,000 140,400,000 182,520,000 182,520,000 182,520,000 237,276,000 237,276,000 237,276,000 308,458,800 308,458,800 308,458,800 400,996,440 400,996,440 400,996,440 521,295,372 521,295,372 521,295,372 677,683,984 677,683,984
PENDAPATAN AIR LAINNYA 0 0
JUMLAH PENDAPATAN PENJUALAN AIR 20,192,903,450 20,699,586,616 19,140,168,000 48,666,737,400 48,187,037,400 48,738,643,800 69,150,537,000 77,906,690,280 87,145,200,060 131,894,194,674 145,854,186,198 159,797,225,670 229,511,999,882 253,189,362,779 276,912,871,306 485,548,012,576 527,312,778,494 583,274,797,529 673,197,775,635 735,620,034,031 782,703,942,410 1,093,244,554,829 1,171,125,113,971
PENDAPATAN PENJUALAN NON AIR
- Sambungan Baru 825,284,554 799,400,658 3,004,400,000 282,750,000 427,750,000 4,825,600,000 6,558,350,000 6,435,100,000 7,754,600,000 6,472,800,000 6,472,800,000 8,449,150,000 8,724,650,000 8,730,450,000 8,937,800,000 9,161,100,000 11,473,850,000 11,514,450,000 11,523,150,000 9,139,350,000 12,455,500,000 12,461,300,000 12,452,600,000
- Pendapatan Non air 424,537,821 364,359,000 34,031,160 92,045,507 91,048,667 92,095,240 131,478,282 148,013,621 165,532,032 252,704,397 279,553,020 306,367,739 442,841,378 488,607,616 534,465,089 948,071,088 1,029,781,036 1,139,426,130 1,314,360,441 1,436,725,493 1,528,926,774 2,144,082,942 2,296,956,476
- Pendapatan Non air Lainnya : 168,142,973 118,311,148 204,406,996 552,868,180 546,880,695 553,166,898 789,719,792 889,038,736 994,262,474 1,517,860,297 1,679,125,630 1,840,187,320 2,659,911,552 2,934,804,889 3,210,246,229 5,694,556,479 6,185,344,479 6,843,923,977 7,894,660,913 8,629,642,406 9,183,446,237 12,878,360,662 13,796,590,303
JUMLAH PENDAPATAN PENJUALAN NON AIR 1,417,965,348 1,282,070,806 3,242,838,156 927,663,687 1,065,679,362 5,470,862,138 7,479,548,074 7,472,152,357 8,914,394,506 8,243,364,694 8,431,478,651 10,595,705,059 11,827,402,930 12,153,862,505 12,682,511,318 15,803,727,568 18,688,975,515 19,497,800,107 20,732,171,353 19,205,717,899 23,167,873,011 27,483,743,604 28,546,146,779
JUMLAH PENDAPATAN USAHA 21,646,328,784 22,573,875,834 22,383,006,156 49,594,401,087 49,252,716,762 54,209,505,938 76,630,085,074 85,378,842,637 96,059,594,566 140,137,559,368 154,285,664,849 170,392,930,729 241,339,402,812 265,343,225,285 289,595,382,624 501,351,740,143 546,001,754,009 602,772,597,636 693,929,946,989 754,825,751,930 805,871,815,421 1,120,728,298,433 1,199,671,260,750
BIAYA OPERASIONAL
Tenaga Kerja 9,799,937,356 10,383,513,181 11,110,359,104 11,888,084,241 12,720,250,138 13,610,667,647 14,563,414,383 16,597,121,953 17,758,920,490 19,002,044,924 20,332,188,069 24,172,712,482 32,331,002,945 34,594,173,151 37,015,765,272 39,606,868,841 42,379,349,659 58,949,675,376 63,076,152,653 67,491,483,338 72,215,887,172 77,270,999,274 82,679,969,223
Bahan Bakar 74,502,504 0 1,572,148,440 2,359,346,918 2,682,282,528 3,163,821,790 3,385,289,315 3,622,259,567 4,091,140,945 5,069,072,282 5,138,438,534 8,178,852,692 8,290,773,834 9,515,207,964 10,410,994,375 11,758,639,758 12,581,744,541 13,462,466,659 16,311,923,084 21,534,916,943 23,042,361,129 24,655,326,408 27,214,289,760
Listrik 1,426,912,325 1,781,679,012 1,834,173,180 2,752,571,405 3,129,329,616 3,691,125,422 3,949,504,201 4,225,969,495 4,772,997,769 5,913,917,662 5,994,844,956 9,541,994,808 9,672,569,474 11,101,075,958 12,146,160,104 13,718,413,051 14,678,701,964 15,706,211,102 19,030,576,931 25,124,069,767 26,882,754,651 28,764,547,476 31,750,004,720
Bahan Kimia 963,355,250 766,564,750 3,635,639,630 1,689,887,581 2,540,885,652 3,058,700,242 3,307,103,318 4,261,082,062 4,704,314,075 5,366,156,011 5,613,456,645 7,683,506,219 8,186,757,796 9,088,679,089 9,803,199,518 10,915,901,622 11,780,840,283 12,376,933,645 14,160,774,517 17,546,720,228 19,249,755,404 20,435,145,604 22,047,046,401
Pemeliharaan 2,095,048,330 1,830,165,021 524,049,480 786,448,973 894,094,176 1,054,607,263 1,128,429,772 1,207,419,856 1,363,713,648 1,689,690,761 1,712,812,845 2,726,284,231 2,763,591,278 3,171,735,988 3,470,331,458 3,919,546,586 4,193,914,847 4,487,488,886 5,437,307,695 7,178,305,648 7,680,787,043 8,218,442,136 9,071,429,920
Administrasi & Umum 0 958,546,898 1,666,553,866 1,783,212,636 1,908,037,521 2,041,600,147 2,184,512,157 2,489,568,293 2,663,838,074 2,850,306,739 3,049,828,210 3,625,906,872 4,849,650,442 5,189,125,973 5,552,364,791 5,941,030,326 6,356,902,449 8,842,451,306 9,461,422,898 10,123,722,501 10,832,383,076 11,590,649,891 12,401,995,383
Penyusutan Aktiva Tetap 1,719,734,419 1,970,789,638 2,585,504,505 9,136,342,515 11,393,150,225 12,533,611,335 20,635,779,247 22,223,552,357 22,909,188,267 24,961,372,677 27,216,689,187 31,570,216,697 33,161,195,907 34,871,962,642 37,823,268,352 41,479,152,612 42,097,038,722 42,648,745,132 44,822,039,492 52,707,229,852 54,775,809,162 55,370,439,472 55,965,487,182
Penyisihan Piutang 0 26,110,950 249,179,203 122,916,085 313,399,262 310,301,200 313,863,658 445,418,443 501,968,600 561,633,975 850,284,266 940,442,545 1,030,491,342 1,480,272,869 1,633,189,172 1,786,403,497 3,133,241,146 3,402,971,926 3,764,393,299 4,344,368,935 4,747,512,687 5,051,596,262 7,056,161,041
Air Baku 300,714,400 0 524,049,480 786,448,973 894,094,176 1,054,607,263 1,128,429,772 1,207,419,856 1,363,713,648 1,689,690,761 1,712,812,845 2,726,284,231 2,763,591,278 3,171,735,988 3,470,331,458 3,919,546,586 4,193,914,847 4,487,488,886 5,437,307,695 7,178,305,648 7,680,787,043 8,218,442,136 9,071,429,920
Biaya Lain-lain 3,998,464,680 3,632,397,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Pendukung 0 2,746,000,000 2,957,000,000 2,573,000,000 1,024,000,000 0 0 150,000,000 0 200,000,000 0 150,000,000 300,000,000 0 0 0 300,000,000 200,000,000 0 0 0
TOTAL BIAYA OPERASIONAL & PENYUSUTAN 20,378,669,264 21,349,766,877 23,701,656,887 34,051,259,327 39,432,523,293 43,092,042,309 51,620,325,823 56,279,811,883 60,129,795,516 67,253,885,792 71,621,355,558 91,366,200,777 103,049,624,296 112,333,969,624 121,625,604,500 133,045,502,879 141,395,648,458 164,364,432,919 181,801,898,262 213,429,122,861 227,108,037,367 239,575,588,661 257,257,813,551
LABA RUGI SEBELUM BUNGA 1,267,659,520 1,224,108,957 (1,318,650,731) 15,543,141,760 9,820,193,469 11,117,463,629 25,009,759,251 29,099,030,753 35,929,799,050 72,883,673,576 82,664,309,291 79,026,729,952 138,289,778,516 153,009,255,661 167,969,778,124 368,306,237,265 404,606,105,551 438,408,164,717 512,128,048,726 541,396,629,069 578,763,778,054 881,152,709,772 942,413,447,199
Biaya Bunga Pinjaman 0 0 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 23,339,699,029 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA OPERASIONAL & BUNGA 20,378,669,264 21,349,766,877 23,701,656,887 34,051,259,327 39,432,523,293 43,092,042,309 74,960,024,852 79,619,510,912 83,469,494,545 90,593,584,820 94,961,054,587 114,705,899,806 126,389,323,325 135,673,668,653 144,965,303,529 156,385,201,907 164,735,347,487 187,704,131,948 181,801,898,262 213,429,122,861 227,108,037,367 239,575,588,661 257,257,813,551
Pendapatan dan biaya non operasi
- Pendapatan non operasi 0 0
- Biaya non operasi (37,398,198) (87,066,614) (16,665,539) (17,832,126) (19,080,375) (20,416,001) (21,845,122) (24,895,683) (26,638,381) (28,503,067) (30,498,282) (36,259,069) (48,496,504) (51,891,260) (55,523,648) (59,410,303) (63,569,024) (88,424,513) (94,614,229) (101,237,225) (108,323,831) (115,906,499) (124,019,954)
Jumlah pendapatan non operasi (37,398,198) (87,066,614) (16,665,539) (17,832,126) (19,080,375) (20,416,001) (21,845,122) (24,895,683) (26,638,381) (28,503,067) (30,498,282) (36,259,069) (48,496,504) (51,891,260) (55,523,648) (59,410,303) (63,569,024) (88,424,513) (94,614,229) (101,237,225) (108,323,831) (115,906,499) (124,019,954)
LABA (RUGI) OPERASI SEBELUM PAJAK 1,230,261,322 1,137,042,343 (1,335,316,270) 15,525,309,634 9,801,113,093 11,097,047,627 1,648,215,100 5,734,436,042 12,563,461,641 49,515,471,480 59,294,111,980 55,650,771,855 114,901,582,982 129,617,665,373 144,574,555,447 344,907,127,933 381,202,837,497 414,980,041,175 512,033,434,497 541,295,391,844 578,655,454,223 881,036,803,273 942,289,427,245
Pajak Penghasilan 304,167,800 279,986,000 0 3,881,327,408 2,450,278,273 2,774,261,907 0 1,433,609,010 3,140,865,410 12,378,867,870 14,823,527,995 13,912,692,964 28,725,395,746 32,404,416,343 36,143,638,862 86,226,781,983 95,300,709,374 103,745,010,294 128,008,358,624 135,323,847,961 144,663,863,556 220,259,200,818 235,572,356,811
LABA (RUGI) OPERASI 926,093,522 857,056,343 (1,335,316,270) 11,643,982,225 7,350,834,820 8,322,785,720 1,648,215,100 4,300,827,031 9,422,596,231 37,136,603,610 44,470,583,985 41,738,078,891 86,176,187,237 97,213,249,029 108,430,916,586 258,680,345,950 285,902,128,123 311,235,030,881 384,025,075,873 405,971,543,883 433,991,590,667 660,777,602,455 706,717,070,434
Dari Ikhtisar laba rugi tersebut, terlihat bahwa dengan kenaikan tariff per 3
tahun, sebesar 30 %, maka terlihat peningkatan pendapatan, walaupun pada
tahun 2015 dan tahun 2018, akan terjadi kerugian, akibat tariff yang tidak
mendukung dan adanya kenaikan harga material yang belum tertutupi oleh
pendapatan PDAM, tetapi setelah itu akan terdapat keuntungan.
9. Kondisi Neraca
Berdasarkan pada perhitungan-perhitungan sebagaimana tersebut diatas, maka
dapat disusun suatau laporan Neraca sebagai berikut :
Tabel .8.15.
Kondisi Neraca
Eksisting Proyeksi
URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kas dan Bank 819,897,193 2,438,168,678 8,809,299,225 28,532,401,436 46,418,507,347 62,036,945,084 47,073,714,139 41,745,709,567 41,277,586,003 74,742,723,226 114,860,962,612 151,578,099,886 242,481,012,277 341,075,311,651 453,660,342,770 742,476,268,036 1,037,506,013,652 1,355,922,526,271 1,786,923,297,093 2,236,802,727,155 2,717,306,515,404 3,457,441,513,478 4,213,971,371,084
Kas Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deposito 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piutang Usaha 4,751,286,600 5,201,537,050 2,707,500,903 6,390,901,333 6,519,423,260 6,587,574,357 9,222,232,520 10,484,790,438 11,734,648,107 17,567,319,304 19,659,135,167 21,550,269,377 30,635,948,731 34,144,056,300 37,361,259,120 64,451,226,415 71,192,679,661 78,690,837,900 90,651,771,999 99,294,622,678 105,779,437,930 146,174,817,080 158,238,954,081
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha -191,842,038 -217,952,988 (249,179,203) (122,916,085) (313,399,262) (310,301,200) (313,863,658) (445,418,443) (501,968,600) (561,633,975) (850,284,266) (940,442,545) (1,030,491,342) (1,480,272,869) (1,633,189,172) (1,786,403,497) (3,133,241,146) (3,402,971,926) (3,764,393,299) (4,344,368,935) (4,747,512,687) (5,051,596,262) (7,056,161,041)
Nilai Bersih Piutang Usaha 4,559,444,562 4,983,584,062 2,458,321,700 6,267,985,248 6,206,023,998 6,277,273,158 8,908,368,863 10,039,371,995 11,232,679,508 17,005,685,329 18,808,850,901 20,609,826,832 29,605,457,390 32,663,783,431 35,728,069,949 62,664,822,918 68,059,438,515 75,287,865,974 86,887,378,701 94,950,253,743 101,031,925,242 141,123,220,818 151,182,793,040
Piutang lainnya 143,700,000 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050 177,605,050
Persediaan 2,010,306,050 2,681,869,576 258,550,450 913,634,251 1,139,315,022 1,253,361,133 2,063,577,925 2,222,355,236 2,290,918,827 2,496,137,268 2,721,668,919 3,157,021,670 3,316,119,591 3,487,196,264 3,782,326,835 4,147,915,261 4,209,703,872 4,264,874,513 4,482,203,949 5,270,722,985 5,477,580,916 5,537,043,947 5,596,548,718
Pembayaran Dimuka 81,648,900 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500 727,902,500
JUMLAH AKTIVA LANCAR 7,764,996,705 11,009,129,866 12,431,678,925 36,619,528,485 54,669,353,917 70,473,086,924 58,951,168,476 54,912,944,347 55,706,691,887 95,150,053,372 137,296,989,981 176,250,455,938 276,308,096,807 378,131,798,896 494,076,247,104 810,194,513,765 1,110,680,663,590 1,436,380,774,308 1,879,198,387,293 2,337,929,211,434 2,824,721,529,112 3,605,007,285,793 4,371,656,220,392
AKTIVA TETAP
Tanah 1,995,679,228 2,367,797,227 5,807,057,227 5,807,057,227 5,807,057,227 6,107,057,227 6,407,057,227 6,407,057,227 8,837,057,227 8,837,057,227 9,737,057,227 9,737,057,227 9,862,057,227 10,312,057,227 10,312,057,227 10,312,057,227 10,312,057,227 10,312,057,227 11,212,057,227 11,212,057,227 11,212,057,227 11,212,057,227 11,212,057,227
Harga Perolehan 43,360,320,959 51,710,090,098 51,710,090,098 182,726,850,298 227,863,004,498 250,672,226,698 412,715,584,948 444,471,047,148 458,183,765,348 499,227,453,548 544,333,783,748 631,404,333,948 663,223,918,148 697,439,252,848 756,465,367,048 829,583,052,248 841,940,774,448 852,974,902,648 896,440,789,848 1,054,144,597,048 1,095,516,183,248 1,107,408,789,448 1,119,309,743,648
Akumulasi Penyusutan (26,757,945,683) (28,728,735,320) (31,314,239,825) (40,450,582,340) (51,843,732,565) (64,377,343,900) (85,013,123,147) (107,236,675,504) (130,145,863,772) (155,107,236,449) (182,323,925,637) (213,894,142,334) (247,055,338,241) (281,927,300,884) (319,750,569,236) (361,229,721,849) (403,326,760,571) (445,975,505,703) (490,797,545,196) (543,504,775,048) (598,280,584,211) (653,651,023,683) (709,616,510,865)
NILAI BUKU AKTIVA TETAP 18,598,054,504 25,349,152,005 26,202,907,500 148,083,325,185 181,826,329,160 192,401,940,025 334,109,519,028 343,641,428,871 336,874,958,803 352,957,274,326 371,746,915,338 427,247,248,841 426,030,637,134 425,824,009,191 447,026,855,039 478,665,387,626 448,926,071,104 417,311,454,172 416,855,301,879 521,851,879,227 508,447,656,264 464,969,822,992 420,905,290,010
AKTIVA LAIN-LAIN
Beban Ditangguhkan 0 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN 0 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800 532,131,800
JUMLAH AKTIVA 26,363,051,209 36,890,413,671 39,166,718,226 185,234,985,470 237,027,814,877 263,407,158,750 393,592,819,304 399,086,505,018 393,113,782,491 448,639,459,498 509,576,037,120 604,029,836,579 702,870,865,741 804,487,939,887 941,635,233,943 1,289,392,033,192 1,560,138,866,494 1,854,224,360,280 2,296,585,820,972 2,860,313,222,461 3,333,701,317,177 4,070,509,240,585 4,793,093,642,202
PASIVA 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha 267,619,800 120,510,875 455,069,005 1,208,552,616 1,474,600,338 1,648,838,857 2,486,739,089 2,675,137,682 2,802,311,445 3,129,771,303 3,363,973,735 4,179,378,256 4,352,466,320 4,676,597,260 5,083,701,132 5,617,745,231 5,782,421,940 5,947,682,846 6,521,194,335 7,962,587,603 8,357,876,057 8,618,959,748 8,998,334,938
Utang Non Usaha 0 0
Pendapatan Diterima Dimuka 77,972,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100 73,049,100
Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo 0 0
Beban Yang Masih Harus Dibayar 49,738,900 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525 395,723,525
Hutang Pajak 120,519,053 162,197,306 0 3,881,327,408 2,450,278,273 2,774,261,907 0 1,433,609,010 3,140,865,410 12,378,867,870 14,823,527,995 13,912,692,964 28,725,395,746 32,404,416,343 36,143,638,862 86,226,781,983 95,300,709,374 103,745,010,294 128,008,358,624 135,323,847,961 144,663,863,556 220,259,200,818 235,572,356,811
Pinjaman Jangka Pendek Lainnya 0 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 515,849,853 2,751,480,806 2,923,841,630 7,558,652,650 6,393,651,237 6,891,873,389 4,955,511,714 6,577,519,317 8,411,949,480 17,977,411,798 20,656,274,355 20,560,843,845 35,546,634,691 39,549,786,228 43,696,112,619 94,313,299,839 103,551,903,939 112,161,465,764 136,998,325,584 145,755,208,189 155,490,512,238 231,346,933,192 247,039,464,375
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pinjaman Dalam Negeri 0 0 0 129,789,474,000 173,596,470,000 182,001,331,000 285,262,988,129 259,329,989,208 233,396,990,288 207,463,991,367 181,530,992,446 155,597,993,525 129,664,994,604 103,731,995,683 77,798,996,763 51,865,997,842 25,932,998,921 0 0 0 0 0 0
Hutang Bunga Pinjaman Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0 0 129,789,474,000 173,596,470,000 182,001,331,000 285,262,988,129 259,329,989,208 233,396,990,288 207,463,991,367 181,530,992,446 155,597,993,525 129,664,994,604 103,731,995,683 77,798,996,763 51,865,997,842 25,932,998,921 0 0 0 0 0 0
KEWAJIBAN LAIN-LAIN
Imbalan Masa Kerja 6,208,420,555 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721 5,433,565,721
Jaminan Langganan 318,466,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000 351,591,000
Hutang Non Pokok Yang Akan Dihapuskan 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860 4,859,673,860
JUMLAH KEWAJIBAN LAIN - LAIN 11,386,560,415 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581 10,644,830,581
JUMLAH KEWAJIBAN 11,902,410,268 13,396,311,387 13,568,672,211 147,992,957,231 190,634,951,818 199,538,034,970 300,863,330,424 276,552,339,106 252,453,770,349 236,086,233,746 212,832,097,382 186,803,667,951 175,856,459,876 153,926,612,492 132,139,939,962 156,824,128,262 140,129,733,441 122,806,296,345 147,643,156,165 156,400,038,770 166,135,342,819 241,991,763,773 257,684,294,956
MODAL DAN CADANGAN
Modal
Kekayaan PEMDA Yang Dipisahkan 5,566,399,997 8,566,399,997 12,005,659,997 12,005,659,997 13,805,659,997 14,105,659,997 22,043,309,997 47,547,159,997 56,250,409,997 60,121,759,997 99,841,889,997 100,037,639,997 123,649,689,997 131,040,839,997 145,850,439,997 210,242,704,997 211,781,804,997 211,955,704,997 213,029,604,997 228,520,179,997 258,181,379,997 258,355,279,997 258,530,079,997
Kekayaan PEMDA Yang Belum Berstatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya 11,203,358,999 16,488,063,999 16,488,063,999 16,488,063,999 16,488,063,999 25,341,538,999 44,616,038,999 44,616,038,999 44,616,038,999 75,501,298,999 75,501,298,999 154,049,698,999 154,049,698,999 172,992,221,499 208,685,671,499 208,685,671,499 208,685,671,499 208,685,671,499 241,111,296,499 374,619,696,499 374,619,696,499 374,619,696,499 374,619,696,499
Penyertaan Pemerintah Pusat 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838 2,013,274,838
Modal Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH MODAL 18,783,033,834 27,067,738,834 30,506,998,834 30,506,998,834 32,306,998,834 41,460,473,834 68,672,623,834 94,176,473,834 102,879,723,834 137,636,333,834 177,356,463,834 256,100,613,834 279,712,663,834 306,046,336,334 356,549,386,334 420,941,651,334 422,480,751,334 422,654,651,334 456,154,176,334 605,153,151,334 634,814,351,334 634,988,251,334 635,163,051,334
Cadangan
Akumulasi Laba (Rugi) s.d. Tahun Lalu (5,248,486,415) (4,322,392,893) (3,573,636,550) (4,908,952,820) 6,735,029,405 14,085,864,225 22,408,649,946 24,056,865,046 28,357,692,077 37,780,288,308 74,916,891,918 119,387,475,903 161,125,554,794 247,301,742,031 344,514,991,061 452,945,907,646 711,626,253,596 997,528,381,719 1,308,763,412,600 1,692,788,488,473 2,098,760,032,356 2,532,751,623,024 3,193,529,225,479
Koreksi Laba(Rugi) Tahun lalu 0 (108,300,000)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 926,093,522 857,056,343 (1,335,316,270) 11,643,982,225 7,350,834,820 8,322,785,720 1,648,215,100 4,300,827,031 9,422,596,231 37,136,603,610 44,470,583,985 41,738,078,891 86,176,187,237 97,213,249,029 108,430,916,586 258,680,345,950 285,902,128,123 311,235,030,881 384,025,075,873 405,971,543,883 433,991,590,667 660,777,602,455 706,717,070,434
JUMLAH CADANGAN (4,322,392,893) (3,573,636,550) (4,908,952,820) 6,735,029,405 14,085,864,225 22,408,649,946 24,056,865,046 28,357,692,077 37,780,288,308 74,916,891,918 119,387,475,903 161,125,554,794 247,301,742,031 344,514,991,061 452,945,907,646 711,626,253,596 997,528,381,719 1,308,763,412,600 1,692,788,488,473 2,098,760,032,356 2,532,751,623,024 3,193,529,225,479 3,900,246,295,912
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN 14,460,640,941 23,494,102,284 25,598,046,014 37,242,028,239 46,392,863,059 63,869,123,780 92,729,488,880 122,534,165,911 140,660,012,142 212,553,225,752 296,743,939,737 417,226,168,628 527,014,405,865 650,561,327,395 809,495,293,980 1,132,567,904,930 1,420,009,133,053 1,731,418,063,934 2,148,942,664,807 2,703,913,183,690 3,167,565,974,358 3,828,517,476,813 4,535,409,347,246
JUMLAH PASIVA 26,363,051,209 36,890,413,671 39,166,718,226 185,234,985,470 237,027,814,877 263,407,158,750 393,592,819,304 399,086,505,018 393,113,782,491 448,639,459,498 509,576,037,120 604,029,836,579 702,870,865,741 804,487,939,887 941,635,233,943 1,289,392,033,192 1,560,138,866,494 1,854,224,360,280 2,296,585,820,972 2,860,313,222,461 3,333,701,317,177 4,070,509,240,585 4,793,093,642,202
Proyeksi
PENJELASAN
2015 2020 2025 2030 2035
A. RASIO LIKUIDITAS
1. Current Ratio 4.24 8.32 7.78 12.79 17.66
a. Aktiva Lancar 12,590,640,601 56,094,040,290 279,396,718,436 1,442,882,966,371 4,384,994,259,251
b. Hutang Lancar 2,967,512,420 6,744,545,730 35,928,931,484 112,782,235,060 248,294,345,513
Proyeksi
PENJELASAN
2015 2020 2025 2030 2035
B. RASIO SOLVABILITAS
1. Rasio Total Aktiva dengan Total Hutang 2.89 1.45 4.01 15.08 18.56
a. Jumlah Aktiva 39,325,679,901 400,267,600,961 705,959,487,370 1,860,726,552,342 4,806,431,681,060
b. Jumlah Hutang 13,612,343,001 276,719,365,520 176,238,756,669 123,427,065,641 258,939,176,094
2. Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas 0.53 2.24 0.33 0.07 0.057
a. Jumlah Hutang 13,612,343,001 276,719,365,520 176,238,756,669 123,427,065,641 258,939,176,094
b. Jumlah Ekuitas 25,713,336,900 123,548,235,441 529,720,730,700 1,737,299,486,701 4,547,492,504,966
Proyeksi
PENJELASAN
2015 2020 2025 2030 2035
C. RASIO RENTABILITAS
1. Perputaran Aktiva 0.57 0.21 0.34 0.32 0.25
a. Pendapatan Usaha 22,383,006,156 85,378,842,637 241,339,402,812 602,772,597,636 1,199,671,260,750
b. Jumlah Aktiva 39,325,679,901 400,267,600,961 705,959,487,370 1,860,726,552,342 4,806,431,681,060
8.7.3.3.Kelayakan Investasi
Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya dan perhitungan-perhitungan
estimasi untuk tahun-tahun yang akan datang, maka dapat disusun suatu
kelayakan keuangan dari investasi tersebut. Kelayakan Investasi ini
didasarkan kepada :
1. Besaran FIRR >dari Discount factor, minimal 1 %
2. Nett Present Value sampai dengan akhir tahun proyeksi harus positif
3. Benefit Cost Ratio harus diatas nilai 1
4. Payback ratio yang rasional, dibawah lama tahun proyeksi (<20 tahun)
5. Analisa sensitifitas
Tabel .8.17
Kelayakan Investasi
PERIODE INVESTASI
KOMPONEN AIR MINUM
FINANCIAL INTERNAL RATE OF RETURN (FIRR)
Base Cost 2015
Sensitivity Analysis
Incremental O & Incremental Net Incremental
PERIODE Capital Cost Total Cost Cost Revenue Revenue - 10 %
M Cost Revenue Revenue
Plus 10% Minus 10 % Cost + 10 %
1 2015 3,439,260,000 18,287,958,767 21,727,218,767 24,659,089,314 2,931,870,547 759,148,670 465,961,615 (1,706,760,261)
2 2016 131,016,760,200 24,711,433,043 155,728,193,243 45,661,821,454 (110,066,371,789) (125,639,191,113) (114,632,553,934) (130,205,373,259)
3 2017 45,136,154,200 31,586,014,638 76,722,168,838 49,001,278,749 (27,720,890,089) (35,393,106,973) (32,621,017,964) (40,293,234,848)
4 2018 23,109,222,200 32,658,631,642 55,767,853,842 53,827,955,578 (1,939,898,263) (7,516,683,648) (7,322,693,821) (12,899,479,205)
5 2019 33,148,702,200 82,711,804,455 115,860,506,655 73,685,125,711 (42,175,380,944) (53,761,431,610) (49,543,893,515) (61,129,944,181)
6 2020 31,755,462,200 82,878,813,434 114,634,275,634 83,802,421,061 (30,831,854,572) (42,295,282,136) (39,212,096,678) (50,675,524,242)
7 2021 16,142,718,200 87,392,973,818 103,535,692,018 94,364,318,453 (9,171,373,564) (19,524,942,766) (18,607,805,409) (28,961,374,611)
8 2022 41,043,688,200 94,050,704,149 135,094,392,349 133,802,919,572 (1,291,472,777) (14,800,912,012) (14,671,764,734) (28,181,203,969)
9 2023 46,006,330,200 105,227,775,424 151,234,105,624 151,632,215,010 398,109,386 (14,725,301,176) (14,765,112,115) (29,888,522,677)
10 2024 87,070,550,200 122,607,974,778 209,678,524,978 167,651,512,253 (42,027,012,726) (62,994,865,224) (58,792,163,951) (79,760,016,449)
11 2025 31,944,584,200 132,077,834,322 164,022,418,522 231,313,280,913 67,290,862,391 50,888,620,539 44,159,534,299 27,757,292,447
12 2026 34,665,334,700 153,878,664,801 188,543,999,501 260,804,626,374 72,260,626,874 53,406,226,924 46,180,164,236 27,325,764,286
13 2027 59,026,114,200 163,789,811,615 222,815,925,815 284,897,906,934 62,081,981,119 39,800,388,538 33,592,190,426 11,310,597,844
14 2028 73,117,685,200 175,087,238,211 248,204,923,411 472,628,583,677 224,423,660,267 199,603,167,926 177,160,801,899 152,340,309,558
15 2029 12,357,722,200 231,625,529,449 243,983,251,649 537,473,897,265 293,490,645,616 269,092,320,451 239,743,255,889 215,344,930,724
16 2030 11,034,128,200 262,864,457,433 273,898,585,633 592,141,198,251 318,242,612,618 290,852,754,055 259,028,492,793 231,638,634,230
17 2031 44,365,887,200 236,698,907,941 281,064,795,141 678,566,040,963 397,501,245,822 369,394,766,308 329,644,641,726 301,538,162,212
18 2032 157,703,807,200 283,834,245,690 441,538,052,890 742,418,507,952 300,880,455,062 256,726,649,773 226,638,604,267 182,484,798,978
19 2033 41,371,586,200 302,828,456,786 344,200,042,986 795,042,631,235 450,842,588,249 416,422,583,950 371,338,325,125 336,918,320,826
20 2034 11,892,606,200 323,731,702,321 335,624,308,521 1,075,585,406,596 739,961,098,075 706,398,667,223 632,402,557,415 598,840,126,563
21 2035 11,900,954,200 414,299,515,681 426,200,469,881 1,182,555,527,487 756,355,057,606 713,735,010,618 638,099,504,857 595,479,457,869
a. Biaya Naik 10 %
a. FIRR kondisi ini adalah 17.02% > 12.50 %
b. NPV positif Rp. 138,501,978,027
c. B/C Ratio 1.15
d. Payback period selama 16.49 tahun
Dengan demikian maka kondisi Investasi ini dapat dikatakan “ layak “.
b. Pendapatant urun 10 %
a. FIRR kondisi ini adalah 16,63 % > 12.50%
b. NPV positif Rp. 114,687,956,928,-
c. B/C Ratio 1.15
d. Payback period selama 16.84 tahun
Dengan demikian maka kondisi Investasi ini dapat dikatakan “ layak “.
8.8. AFFORDABILITY
Tingkat affordability adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam
pembayaran pembebanan langsung atas jasa yang diterima dari komponen
air bersih. Hal ini akan dikatakan layak apabila pembebanan maksimum
yang terjadi pada komponen air bersih masih tetap dapat ditanggung oleh
pengguna jasa (rumah tangga) dengan parameter besarnya tagihan
bulanan masih dibawah 4% dari pendapatan rumah tangga.
Data eksisting harga air untuk Rumah Tangga A di tahun 2014 senilai Rp.
57.500,- dan ditambah dengan Beban Tetap sebesar Rp. 7.500,- maka
untuk rumah tangga biasa dengan jumlah jiwa sebanyak 6 orang, maka
beban yang harus dibayar oleh rumah tangga tersebut adalah Rp. 65.000,-
. Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan RDS yang pendapatan rata-rata
terendah berkisar antara Rp. 1.500.000,- sampai dengang Rp. 2.500.000,-
sehingga 4 % dari pendapatan untuk pembayaran pemakaian air atau
sebesar Rp. 80.000,- masih diatas beban sebesar Rp. 65.000,-. Dengan
demikian, dapat dianggap bahwa masyarakat pelanggan masih mampu
untuk membeli air dari PDAM dan akan meningkat seiring dengan kenaikan
harga air yang diberlakukan PDAM, dan akan menjadikan peningkatan
pendapatan PDAM seiring dengan kenaikan kemampuan PDAM dalam
menyediakan air.
Untuk rincian dari Perhitungan analisa keuangan ini dapat dilihat pada
Lampiran proyeksi keuangan terlampir.
BAB 9
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
BAB 1. PENDAHULUAN
realistis yaitu mengelola sumber daya yang ada guna kepentingan keberlanjutan
pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Pengorganisasian (Organizing), merupakan suatu tindakan mengusahakan hubungan
kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama secara
efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran
tertentu.Pengorganisasian menyebabkan timbulnya suatu struktur organisasi yang
merupakan penggabungan usaha-usaha manusia dengan baik. Dengan kata lain, tugas
pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok yang berbeda, dan
mempertemukan berbagai macam kepentingan serta memanfaatkan seluruh kemampuan
untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian dapat menimbulkan effek yang sangat
baik dalam usaha menggerakkan dan pengawasan manajerial. Pemerintah Kabupaten
Bangka sebagaimana MoU dengan Pemerintah Pusat cq Direktorat Pengembangan Air
Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam perencanaan
pembangunan SPAM berkewajiban untuk membentuk organisasi pengelola SPAM terbangun
tersebut, adapun bentuk organisasi dan sumber daya manusia pengelola organisasi
tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
Pelaksanaan (actuating) adalah upaya menggerakkan orang guna melaksanakan aktifitas
organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan,actuating adalah ”usaha untuk
menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan
berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan, dan sasaran-sasaran
anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran
tersebut”. Menggerakkan membutuhkan adanya kematangan pemimpin dan pemahaman
terhadap karakter manusia yang memiliki kecenderungan berbeda dan dinamis, sehingga
membutuhkan adanya sinkronisasi.Fungsi pelaksanaan lebih rumit mengingat harus
berhadapan langsung dengan pelanggan air bersih, sehingga fungsi leadership sangat
dibutuhkan. Pimpinan yang baik umumnya bersifat demokratis daripada otoriter, yang
memusatkan perhatian pada anggota tim serta hubungan antara pengurus dengan anggota,
daripada memusatkan perhatian pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kepemimpinan
yang baik akan mendorong semangat yang tinggi para anggotanya dan semangat yang
tinggi akan meningkatkan upaya-upaya dalam mencapai hasil yang lebih baik. Pada
gilirannya menghindari adanya anggota ataupun pengurus yang meninggalkan organisasi.
Demikian halnya dengan organisasi pengelola SPAM dalam upaya menggerakkan anggota
tim, membutuhkan kepemimpinan yang baik, bersifat demokratis dan mampu
memperhatikan tim-nya. Pemimpin Pengelola SPAM harus mampu mensinkronisasikan
antara karakter anggota tim (pengurus) dan semua kepentingan yang berbeda (termasuk
pelanggan air bersih) untuk mencapai tujuan bersama.
Pengawasan atau pengendalian (controlling) merupakan proses untuk mengamati secara
terus menerus (berkesinambungan) pelaksanaan kerja yang sudah disusun dan mengadakan
koreksi (perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini
diperlukan adanya standar pelaksanaan kerja yang jelas.Selain itu juga memberikan
pemahaman dalam organisasi mengenai pengertian tipe, proses, dan pentingnya
pengawasan dalam suatu organisasi demi suksesnya pengelolaan organisasi atau setiap
kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terarah. Pengawasan adalah
penetapan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan positif adalah untuk
mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif.Sedang
pengawasan negatif untuk menjamin tidak terjadinya kegiatan yang tidak diinginkan atau
dibutuhkan. Guna mewujudkan tujuan bersama diperlukan adanya pengawasan baik dari
Pemerintah daerah maupun masyarakat pelanggan air bersih terhadap proses pelaksanaan
kerja pengelola SPAM dan hasil dari pengawasan akan dipergunakan untuk koreksi
terhadap penyimpangan yang ada dalam organisasi, guna keberhasilan usaha pengelolaan
air bagi seluruh masyarakat. dari pelaksanaan organisasi pelaksana SPAM dapat dikatakan
berhasil apabila memenuhi kriteria tersebut di atas.
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 01/SE/DJCK/2008,bagi SPAM IKK yang dibangun di
kabupaten yang mempunyai PDAM sehat, maka pengelolaannya diarahkan ke PDAM.
Namun bagi SPAM IKK yang dibangun di kabupaten/kota dengan tingkat kinerja PDAM yang
kurang sehat/sakit dan daerah kabupaten pemekaran yang belum terbentuk PDAM maka
diperlukan alternative lembaga penyelenggara.
Beberapa model pengelolaan air minum untuk Kabupaten Purwakarta bisa diterapkan.
Namun penerapannya sangat bergantung dari kesepakatan para stakeholder (pemangku
kepentingan) yang akan membiayai pengembangan dan pembangunan SPAM tersebut.
Pendanaan dapat saja ditanggung sepenuhnya/sebagian oleh Pemerintah Daerah, Provinsi
atau ada pihak ketiga/swasta yang akan ikut mendanai proyek ini diantaranya adalah :
waktu konsesi berakhir. Penguasaan selamanya oleh pihak swasta sulit dilakukan,
karena dengan alasan dan bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3, yang
menyatakan bahwa bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Badan usaha swasta yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan, mengadakan
perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Kota atau Provinsi sesuai
kewenangannya. Perjanjian penyelenggaraan SPAM paling kurang memuat ketentuan
sebagai berikut:
a. Ruang lingkup penyelenggaraan;
b. Standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
c. Tarif awal dan formula perhitungan tarif;
d. Jangka waktu penyelenggaraan; dan
e. Hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian
Tabel .9.1.
Kelebihan dan Kekurangan BUMD, BULD, Swasta
5 Laba Ada kewajiban menyetor dari laba Tidak ada kewajiban Laba sepenuhnya
yang diperoleh milik perusahaan
6 Jaminan Sebagian masih tergantung dari Adanya jaminan keberlanjutan Sangat tergantung
Pelayanan bantuan pemerintah khususnya pelayanan air minum karena support dari kemampuan
untuk investasi pengembangan dari APBD sangat besar. masyarakat untuk
pelayanan membayar tarif air
yang lebih tinggi
Dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana air minum ini
adalah :
3. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tanggal 10 Agustus
tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM yang berlaku mulai tahun 2001
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Pedoman Teknis dan
Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum. Pada Perusahaan Daerah Air Minum
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah
tebangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggaraan
SPAM
Dalam rangka efisisensi dan efektifitas pengelolaan SPAM, maka dapat dilakukan
kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Pengelolaan SPAM harus memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat
kualitas sesuai peraturan menteri kesehatan yang berlaku, serta pelayanan secara
penuh 24 jam per hari
Pengelolaan SPAM harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia.
9.4.1 Umum
Pelayanan air minum bagi masyarakat perlu pengelolaan yang baik, oleh sebab itu perlu
dibentuk kelembagaan atau institusi yang akan bertanggung jawab atas pengoperasian
dan pemeliharaan system pelayanan. Tanggung jawab atas pengoperasian dan
pemeliharaan berarti akan menjamin terjadinya air minum melalui system perpipaan
yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas. Kelembagaan penyelenggara SPAM harus
dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kelembagaan pengelola dibentuk
agar penyelenggaraan SPAM sesuai dengan pengaturan tujuan penyelenggaraan SPAM.
Kegiatan kelembagaan dapat dimulai setelah adanya izin/ kerjasama antara
penyelenggara dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah bentuk perusahaan yang dibentuk dan
dimiliki oleh pemerintah pusat yang diatur lebih lanjut dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
b. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah bentuk perusahaan yang dibentuk dan
dimiliki oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota) berdasarkan
Peraturan Daerah dan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1984 atau perubahannya, dan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 28/KPTS/1984 atau perubahannya, dan peraturan perundangan yang
berlaku.
c. Koperasi adalah salah satu bentuk kelembagaan dibentuk oleh beberapa individu
untuk saling membantu dan merupakan milik bersama.
Pembagian hasil usaha secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing
anggota;
Kemandirian;
Mempunyai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) yang disetujui
oleh anggotanya;
d. Badan Usaha Swasta (BUS) adalah bentuk perusahaan berbadan hokum yang
dibentuk oleh perorangan atau suatu badan usaha lain;
e. Pengelolaan air minum dalam skala tertentu dapat dilakukan oleh masyarakat
secara individu atau berkelompok. Pengelolaan air minum secara berkelompok
harus mempunyai ijin pengelolaan serta berbadan hukum.
Semua bentuk kelembagaan tersebut di atas harus mempunyai ijin usaha khusus bidang
air minum, atau atas ijin khusus sesuai peraturan daerah setempat.
Kelembagaan pengelola harus disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM selesai dibangun
agar SPAM dapat langsung beroperasi. Kelembagaan pengelolaan air minum dapat
berdiri sendiri atau bekerjasama antar lembaga-lembaga terkait.
Kelembagaan pengelolaan air inum dapat dibetuk oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan Badan Usaha Swata dilaksanakan
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b. Badan Pengawas, yaitu Badan yang dibentuk untuk pengawasan yang terdiri
minimal dari 3 orang yang mewakili : Pemerintah, profesi/akademisi dan
pelanggan
masyarakat yang tidak terlayani air bersih dari PDAM maupun oleh Divisi P3-PJT II
memanfaatkan air tanah dan mata air sebagai sumber air bersih dengan membuat sumur
gali/sumur bor atau sumber air lainnya/PAH. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta Bidang P2PL Tahun 2014, tercatat jumlah masyarakat pengguna sarana air
bersih bukan jaringan perpipaan di Kota Purwakarta sebanyak 332.680 jiwa dengan
prosentase 66,91% dari total penduduk Kota Purwakarta. Berdasarkan data tersebut dari
76.108 unit sarana bukan jaringan perpipaan baik sumur gali, sumur gali dengan
pompa, sumur bor, tanki air dan mata air, sebanyak 64.251 unit atau 84,42% telah
memenuhi syarat.
a. Badan Pengawas
Badan Pengawas periode tahun 2012 – 2015 dibentuk berdasarkan Keputusan
Bupati Purwakarta No. 539/Kep.328-Perek/2012 tentang Pengangkatan
Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purwakarta Periode 2012 - 2015, susunan
Bewan Pengawas terdiri atas:
Ketua merangkap Anggota : Drs.H. Mulyana Enok.
Sekretaris merangkap Anggota : H.E. Juhara
Anggota : Agus Gunawan, SH
STRUKTUR ORGANISASI
PDAM KABUPATEN PURWAKARTA
SK BUPATI NOMOR : 188/HK.021.1/SK/1983
TANGGAL 4 NOPEMBER 1983 BUPATI
KAB. PURWAKARTA
BADAN
PENGAWAS
DIREKTUR
UTAMA
DIREKTUR DIREKTUR
ADM. & KEUANGAN TEKHNIK
SEKSI REKENING SEKSI PEL. LANGG SEKSI LAB SEKSI TRANS. &DIST SEKSI PERTEK. & PW.
SEKSI KAS.& PENAG SEKSI ADM.& KEPEG SEKSI PRODUKSI SEKSI PML METER SEKSI PEMEL. UMUM
SEKSI PEMBELIAN
UNIT IKK CAMPAKA UNIT IKK PASIR ANGIN UNIT IKK WANAYASA
Pada bulan Desember 2014 jumlah karyawan berjumlah 160 orang orang, yang s terdiri
dari pegawai tetap perusahaan, dan PNS, dengan jumlah pelanggan 24,007 unit.
SOTK PDAM Kabupaten Purwakarta ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah
setempat.Dan berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun
2000 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.2. tahun 2007 tanggal 18 Januari tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, dengan jumlah pelanggan per 31 Desember
2014 sebanyak 24.007 sambungan pelanggan, maka PDAM ini masih termasuk pada tipe
C, dengan unsur organisasi yaitu dengan 1 orang Direktur yang membawahi 3 (dua)
Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Hubungan Langganan dan
Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, selain itu untuk membantu Direksi dalam
Pengendalian Operasional, Penelitian dan Pengembangan maka dapat ditambahankan
unsure bagian baru, yaitu Bagian Litbang dan SPI.
Dari bagan organisasi diatas terlihat bahwa telah ada pembagian tugas, wewenang dan
tanggung jawab dalam fungsi operasional teknik, fungsi operasional administrasi dan
keuangan dan fungsi pelayanan langganan. Sesuai dengan kondisi organisasi yang masih
kecil, maka dalam SOTK ini belum terlihat adanya fungsi pengawasan dan pengendalian
operasional, yang berada pada Satuan Pengendalian Internal (SPI) dan fungsi penelitian
dan pengembangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Direksi dalam
mengendalikan operasional perusahaan.
Dari tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikannya, karyawan
PDAM Kabupaten Purwakarta masih didominasi oleh para Lulusan SLTA, sehingga untuk
meningkatkan kapasitas dan keahliannya, maka diperlukan peningkatan pendidikan bagi
para karyawan tersebut.
Table 9.3
Jumlah Pelanggan Aktif berdasarkan Kelompok Pelanggan PDAM Kabupaten
Purwakarta tahun 2012– 2014
NO KELOMPOK PELANGGAN 2012 2013 2014
Dari jumlah karyawan PDAM Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014, terlihat kemampuan pegawai untuk melayani pelanggan adalah pada tahun
2012, 1 orang pegawai melayani 122 pelanggan, dan pada tahun 2013, 1 orang pegawai
mampu melayani 124 Pelanggan di tahun 2014, 1 orang pegawai mampu melayani 150
pelanggan. Hal ini cukup baik sebagaimana standard yang diinginkan yaitu 1 orang
pegawai mampu melayani 150 – 200 pelanggan.
Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000 tentang: Pedoman Akuntansi PDAM” pada
pasal 3 ayat 3 bahwa PDAM dapat digolongkan menjadi 5 (lima) tipe PDAM yaitu:
Tipe A adalah PDAM yang mempunyai pelanggan sampai dengan 10.000
sambungan pelanggan.
Tipe B adalah PDAN yang mempunyai pelanggan sebanyak 10.000 sampai
dengan 30.000 sambungan pelanggan.
Tipe C adalah PDAM yang mempunyai pelanggan sebanyak 30.000 sampai
dengan 50.000 sambungan pelanggan.
Tipe D adalah PDAM yang mempunyai pelanggan sebanyak 50.000 sampai
dengan 100.000 sambungan pelanggan.
Tipe E adalah PDAM yang mempunyai pelanggan lebih dari 100.000
sambungan pelanggan.
Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000
tentang “Pedoman Akuntansi PDAM” pada pasal 6 bentuk struktur organisasi PDAM dapat
di bedakan menjadi:
PDAM tipe A adalah organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2
(dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan
dan Bagian Teknik, masing-masing dapat memiliki 4 – 5 seksi.
PDAM tipe B adalah organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan
3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan
dan Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Langganan, masing-masing dapat
memiliki 4 – 5 seksi. Unit cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit
setingkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
PDAM tipe C adalah organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2
(dua) Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur
Teknik, memiliki 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian
Administrasi dan Keuangan, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Umum,
Perencanaan Teknik, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi.
Masing-masing dapat memiliki 4 – 5 seksi. Unit cabang dikepalai oleh
seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab
langsung kepada Direksi.
PDAM tipe D adalah organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2
(dua) Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur
Teknik, memiliki 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidangi Bagian
Administrasi dan Keuangan, Bagian Hubungan Langganan, Bagain Umum,
Dalam upaya peningkatan oraganisasi dan manajemen ini, dapat diterapkan sistem
manajemen mutu terpadu. Penerapan sistem manajemen mutu terpadu (total quality
management, TQM) bertujuan untuk memperbaiki pelayanan secara substansial kepada
pelanggan. Secara umum konsep ini bertumpu pada filosofi sebagai berikut1:
Memfokuskan perhatian kepada konsumen, baik konsumen eksternal (pelanggan)
maupun konsumen internal, yaitu staf dan bagian yang berinteraksi dan saling
menunjang dalam pekerjaan di lingkungan perusahaan;
Perhatian penuh kepada penyempurnaan berkelanjutan (kualitas selalu dapat
diperbaiki; tidak ada kata puas);
PDAM dapat melengkapi dan menyempurnakan buku pedoman atau buku panduan agar
penanganan masalah-masalah operasional baik yang rutin atau yang tidak rutin dapat
tertangani dengan baik, seragam dan konsisten tanpa menutup peluang untuk
berkembangnya kreativitas yang positif. Buku-buku pedoman yang akan disusun antara
lain:
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan;
Pedoman Penyusunan Tarif Air Minum;
Pedoman Pemasaran dan Kehumasan;
Modul-modul Pelatihan Intern.
Selain itu diperlukan juga Program pengembangan bidang hukum bertujuan untuk:
GAMBAR : 9.2.
USULAN GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA
2. Menempatkan seseorang pada bidang/posisi yang tepat dan pada saat yang tepat;
3. Memotivasi personil untuk mampu secara efektif dan efisien menyelesaikan tugas-
tugas yang akan menunjang pencapaian keseluruhan tujuan-tujuan PDAM.
Pengembangan sumber daya manusia ini meliputi empat komponen utama yang
dilakukan secara simultan:
1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
2. Penempatan sesuai dengan kapasitasnya;
3. Penyempurnaan jenjang karir;
4. Pendidikan dan pelatihan.
tahun ke tahun yaitu dengan berbasis kepada rasio pegawai dan pelanggan saat ini
sebesar 1:185.
Melakukan rekruitmen spesialis analisis strategik (planning) dengan kualifikasi strata
S2 berlatar belakang pendidikan SDM, hukum dan teknik.
Melakukan program pengembangan kemampuan karyawan melalui studi banding ke
beberapa institusi terkait dengan air minum, mengikutsertakan karyawan dalam
program pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas atau lembaga pendidikan
lainnya.
Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap akhir tahun.
Melakukan program penyesuian gaji setiap tahun untuk mengapresiasi prestasi yang
dicapai oleh karyawan (merit) dan kenaikan biaya hidup. Besaran kenaikan per tahun
minimal 5%.
Dengan iplementasi seluruh program kegiatan yang dicanangkan perlu dilakukan
pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan penetapan indikator kerja
sebagai berikut:
Terukurnya kinerja karyawan pada setiap tahun.
Teridentifikasinya kebutuhan dan kepuasan pegawai dimasa depan.
Terpenuhinya kebutuhan tenaga operator bidang pelayanan pelanggan seiring
bertambahnya pelanggan.
Terpenuhinya kebutuhan tenaga bidang analis untuk merumuskan keputusan strategis
perusahaan.
Meningkatnya kepuasan bekerja pada seluruh bagian dalam perusahaan.
Dalam rangka peningkatan profesionalisme karyawan di PDAM, maka perlu peningkatan
kualitas SDM sehingga kinerja SDM bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu setiap SDM
akan diberikan program pelatihan praktis sesuai dengan yang dibutuhkan (On Job
Training). Pelatihan akan diberikan oleh lembaga pelatihan yang sudah berkompeten di
bidangnya dan memahami benar dunia kerja yang berkaitan dengan permasalahan
teknis yang di hadapi oleh Lembaga SPAM misalkan dari Kementerian PU, BPPSPAM,
Perpamsi atau dari lembaga donor/asing. Usulan Kebutuhan Pelatihan dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini.
Desa yang anggotanya dipilih dari dan olehmasyarakat, dan disyahkan dengan Surat
Keputusan Kepala Desa/Lurahdengan Ketua LKM. Badan Pengelola dibentuk menjelang
kegiatan konstruksiselesai, atau pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 80%.
BP SPAM dibentuk dengan tujuan agar ada suatu wadah resmi yang bertugas
danbertanggung jawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan
saranaprasarana air minum yang telah dibangun sehingga terjaminnya keberlanjutan
pemanfaatan sarana dan prasarana, menjaga kualitas pelayanan bagipenerima manfaat,
dan semakin luasnya pelayanan air minum kepadamasyarakat.
1. Tingkat kerumitan teknologi (tipe dan jenis) prasarana dan sarana terbangun.
2. Jumlah penduduk yang harus mendapat pelayanan/manfaat.
Semakin rumit teknologi yang dipakai serta semakin banyak jumlah penduduk yang
harusmendapat pelayanan/manfaat maka susunan organisasi (terutama dari jumlah
pengurus)akan semakin besar, dan demikian sebaliknya. Struktur organisasi Badan
Pengelolaminimal harus memiliki susunan sebagai berikut:
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Tenaga Teknis
5. Tenaga Pemungut/Juru Tagih
3. Bendahara
a. Menyusun laporan keuangan mingguan dan bulanan hasil penagihan juru tagih
b. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan saldo kas harian dan
bulanan
c. Memberikan laporan bulanan kepada Kordinator
4. Tehnisi
a. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelayanan air minum kepada
pelanggan.
b. Melakukan pemeriksaan system yang ada sevara berkala.
c. Melakukan pemeliharaan system secara berkala
d. Mencatat, melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Dan melaporkannya
kepada kordinator.
5. Pemungut/Juru tagih
a. Memungut biaya pemakaian air ke setiap rumah yang menjadi pelanggan air
minum setiap bulan sejak awal bulan sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.
b. Melakukan pencatatan terhadap uang yang dipungut dari pelanggan.
c. Menyusun laporan harian hasil penagihan kepada bendahara
Bentuk Susunan Organisasi Badan Pengelola Sistem Air Minum Pedesaan ini dapat seperti
:
9.10.2.1. Pemanfaatan
Badan Pengelola bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat penerima
manfaatuntuk mengembangkan dan menetapkan aturan pemanfaatan
sarana.Aturanpemanfaatan sarana tergantung pada jenis sarana yang digunakan dan
kemampuansistem dalam memberikan pelayanan. Misalnya, jika sarana tidak berfungsi
24 jam harusdisepekati berapa jam dan pada waktu kapan sarana befungsi dan melayani
masyarakat.Dan jika sarana berupa fasilitas umum, cara seperti apa yang diperbolehkan
untukmemperoleh layanan (misalnya apakah sambungan menggunakan selang
airdiperbolehkan atau tidak, dan lain-lain). Aturan pemanfaatan akan menjadi lebih
kuat danterlembaga jika kemudian dikuatkan dalam Peraturan Desa (Perdes) atau
Kelurahan.
9.10.2.2. Pengelolaan
a. Penetapan Iuran Pemanfaatan
Iuran pemanfaatan diperlukan untuk membiayai kegiatan opersianal dan
pemeliharaansarana.Iuran diperlukan untuk menjamin agar pelayanan air minum
dan sanitasi dapatsecara menerus diperoleh oleh masyarakat. Besarnya iuran
tergantung kemampuanmasyarakat, namun juga wajib mempertimbangkan aspek-
aspek yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu:
(1) biaya operasional,
(2) biaya pemeliharaan,
(3) biayapenyusutan.
Penetapan iuran dilakukan melalui musyawarah bersama masyarakat.Keterlibatan
masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan sangat diperlukan untuk
keberlanjutan dan kesinambungan sarana. Mekanisme iuran akan menjadi lebih
kuat dan terlembaga jika kemudian dikuatkan dalam peraturan desa (Perdes).
b. Administrasi dan Keuangan
Badan Pengelola akan mengelola keuangan yang bersumber terutama dari
iuranpemanfaatan dari masyarakat, namun juga tidak tertutup kemungkinan
bersumber daripihak-pihak lain seperti pemerintah desa, pemerintah
c. Pengelolaan Keuangan
Aspek keuangan meliputi semua Tahap :
1. Perencanaan
Perhitungan biaya pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
meliputi :
a. Bangunan Penangkap Air
b. Pipa Transmisi
c. Bak Penampungan
d. Pipa Distribusi
e. Pemasangan sambungan rumah
f. Hidran / Kran Umum
g. Pengeboran sumur bila menggunakan air ta nah dalam/bertekanan
h. Rumah pompa dan panel bi;la menggunakan energy pembangkit listrik
2. Pembangunan
Biaya pembangunan adalah seluruh dana yang dibutuhkan dalam pembangunan
penyediaan air minum.
A. Biaya Operasional
a. Biaya Penunjang operasional (bahan kimia)
b. Biaya energy listrilk/solar
c. Biaya Gaji pegawai
d. Biaya alat tulis kantor
e. Biaya administrasi
B. Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan seluruh
system mulai dari sumber sampai ke pelayanan.Dalam biaya pemeliharaan ini
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk penggantian kerusakan alat-alat.
Besaran tariff ini akan dievaluasi secara berkala. Beban iuran masing-masing
anggota ditetapkan bersama yang disetujui oleh Badan Permusyawaran Desa.Dan
untuk baiya pemasangan sambungan langganan ditetapkan pula dalam
musyawarah desa.
D. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi harus dilihat sebagai kebutuhan untuk menjaga kepercayaan
masyarakat.Transparansi akan terjadi apabila Badan Pengelola membuka akses
kepada semuapihak, terutama masyarakat, untuk memperoleh informasi yang
terkait. Semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/keputusan, penerima
bantuan, kegiatan dan keuanganwajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh
LKM/Badan Pengelola kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait lain
secara terbuka. Publikasi dan penyebarluasan informasi tersebut dapat dilakukan
melalui papan informasi di lokasi strategis, laporan bulanan,media warga dan
berbagai cara lain seperti pengumuman di mesjid dan pertemuan-
pertemuanwarga lainnya.
Contoh-contoh kegiatan transparansi adalah sebagai berikut:
(1) Penempelan pengumuman di papan-papan informasi di tempat-tempat
yang strategisminimum di 5 (lima) lokasi dengan ukuran dan bentuk yang
mudah dilihat dan dibacaoleh semua warga.
(2) Penyebarluasan laporan bulanan kepada lurah/kades dan pihak lain terkait.
(3) Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin dan lain-
lain.
Badan Pengelola wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses
pengambilankeputusan, pengelolaan kegiatan dan keuangan. Penerapan prinsip
akuntabilitas harusditaati secara konsisten oleh semua pelaku tanpa terkecuali,
dengan membuka diri terhadap audit, pertanyaan dan/atau gugatan terhadap
pengambil keputusan yangterkait dengan kepentingan umum. Oleh sebab itu,
semua proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatif dan
demokratis dengan melakukan hal-hal berikut ini:
� Rembug Warga
� Rapat Anggota LKM/Badan Pengelola
� Audit dan Pemeriksaan
E. Perlindungan Sumber Air dan Lingkungan
Untuk menjamin keberlanjutan layanan, perlindungan sumber air dan lingkungan
wajibdilakukan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: menanam dan
memelihara pohon,membuat sumur resapan dan tidak mencemari badan air.
Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan:
� Mencegah terjadinya permasalahan kelangkaan air pada musim kemarau.
� Mengatasi banjir pada musim hujan
� Menahan air tanah agar dapat diserap oleh akar tanaman.
� Menampung, menyimpan dan menambah kandungan air tanah.
� Mengurangi volume limpasan air permukaan larian (run-off water).
Upaya perlindungan sumber air dan lingkungan akan menjadi lebih kuat dan
terlembagajika kemudian dikuatkan dalam peraturan desa (Perdes).
F. Peraturan Desa
Peraturan Desa (Perdes) dibuat untuk memberikan dasar hukum terhadap suatu
aturanatau kesepakatan, sehingga menjadi lebih kuat dan terlembaga.Perdes
ditetapkan olehkepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan
Perwakilan Desa (BPD).Pada umumnya Perdes dibuat untuk mengatur hal-hal
yang menyangkut kepentinganmasyarakat dan yang terkait dengan pembebanan
masyarakat atau pungutan.
9.10.3. Pengembangan
Pengembangan adalah upaya peningkatan dan perluasan layanandari sistem yang
telahdibangun melalui program pengembangan sehingga dapat menjangkau masyarakat
9.10.4. Keberlanjutan
Tahapan keberlanjutan dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan yang ditandai
dengan telah terbangunnya sarana air minum, dan juga berjalannya mekanisme
pengelolaan dan pemeliharaan (Badan Pengelola, iuran, dll).Tahapan keberlanjutkan