Anda di halaman 1dari 29

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

A. VISI PUSKESMAS

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Visi Puskesmas Lumpo Mengacu pada Visi Dinas Kesehatan, dan Kabapaten
Pesisir Selatan.

1. Visi Puskesmas Lumpo adalah

“Puskesmas dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sehat Mandiri “.

2. Visi Dinas Kesehatan Pesisir Selatan adalah


“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri,

Berkualitas dan Berkeadilan”.

3. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan


"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul,
Agamis Dan Sejahtera"

MANDIRI adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi
kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah
secara optimal.

UNGGUL adalah Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan


memiliki kapasitas inovatif dan Kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

AGAMIS Mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari,


memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan
kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

SEJAHTERA Perlu sejumlah program akselarasi untuk bisa mendongkrak peningkatan


indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan,
Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

B. MISI PUSKESMAS
Misi adalah pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan, dan sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, siapa yang akan mengerjakan dan
siapa yang dilayani sesuai dengan bidangnya Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. (Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -
2024)
1. Misi Puskesmas Lumpo
1. Memberikan Pelayanan Secara Prima.

2. Meningkatkan kualitas SDM.

3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta mengutamakan kwalitas pelayanan.

4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat terhadap masyarakat.

2. Misi Dinas Kesehatan Pesisir Selatan


1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaluipemberdayaan masyarakat
termasuk swasta.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, kuat dan bermartabat serta sadar
akan arti pentingnya kesehatan.

3. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan


yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

4. Menjamin ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan.

5. Mewujudkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakatyang mandiri dan


berkeadilan.

3. Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan


1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih danm responsif
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial
yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-
nilai budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan
pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi

C. TUJUAN
Sebagai tujuan akhir yang akan dicapai dari penjabaran visi, misi dan strategi
Puskesmas Lumpo adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, perilaku keluarga dan masyarakat untuk


hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif
2. Meningkatnya kesehatan lingkungan wilayah kecamatan
3. Mengendalikan factor resiko penyakit menular dan tidak menular serta menurunkan
angka kesakitan, kecacatan dan kematian
4. Meningkatnya kemandirian keluarga dalam perbaikan gizi
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga dan meningkatnya profesionalisme
6. Terpenuhinya kebutuhan obat dan sarana sesuai standar pelayanan
7. Meningkatnya peran aktif jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sector dal
am menggerakan kesehatan masyarakat
8. Terciptanya manajemen pelayanan kesehatan, keuangan yang akuntabel dan transpa
ran.

D. SASARAN STRATEGIS PUSKESMAS


1. Menurunya angka kematian ibu dan jumlah kematian bayi
2. Menurunnya jumlah balita gizi kurang dan stunting
3. Menurunnya penderita penyakit menular dan tidak menular
4. Meningkatnya kwalitas dan akses sanitasi dasar dan kesling
5. Meningkatnya perilaku PHBS
6. Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap jaminan kesehatan ( JKN )
7. Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan
8. Terpenuhinya sarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Dalam upaya mencapai Visi dan Misi tersebut digunakan strategi dan kebijakan sebagai
berikut :
1. Mengembangkan dan menetapkan pendekatan wilayah yang mantap ditingkat
kecamatan dalam pembangunan disegala bidang
2. Mengembangkan dan menerapkan kemitraan dengan lintas Sektor dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Meningkatkan profesionalisme petugas agar dapat diwujudkan pelayanan yang
efektif, efesien dan berkualitas
4. Mengembangkan kemandirian Puskesmas sesuai dengan kewenangan yang
diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN
Ukuran keberhasilan yang ingin di capai 5 (lima) tahun ke depan adalah:

N Jenis Indikato Standar


o Pelayanan r

1. Ruang Pemberi pelayanan adalah tenaga rekam medis atau 100%


pendaftaran
pengurus yang diberi wewenang

Pelayanan di ruang pendaftaran sesuai SOP 100%

Waktu tunggu pelayanan di ruang pendaftaran <10 100%


menit untuk pasien lama, ≤ 15 menit untuk pasien
baru Kesalahan pemberian rekam medis

Berkas rekam medis pasien ulangan yang tidak di


temukan

0%

0%

Kepuasan pelanggan >80%

2. Pelayanan Pelayanan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan 100%


Pemeriksaa
n Umum yang diberi wewenang.

- Pelayanan sesuai SOP 100%

- Waktu tunggu pelayanan < 15 menit 100%

- Peresepan sesuai formularium puskesmas 100%

- Jumlah rujukan kasus non spesialistik

>80%

Kepuasan pelanggan >80%

3. Pelayanan Pemberi pelayanan adalah dokter gigi atau perawat 100%


Kesehatan Gigi gigi
dan Mulut
Pelayanan sesuai SOP 100%
Jumlah rujukan kasus non spesialistik <10%

Kepuasan pelanggan >80%

4. Pelayanan KIA Pemberi layanan adalah dokter atau tenaga kesehatan 100%
yang

diberi wewenang

Pelayanan sesuai SOP 100%

Kepuasan pelanggan >80%

5. Pelayanan KB Pemberi layanan adalah dokter atau tenaga kesehatan 100%

yang diberi wewenang

Pelayanan sesuai SOP 100%

Kejadian infeksi pasca pemasangan implant 0%

Kejadian infeksi pasca penyuntikan obat KB 0%

Kepuasan Pelanggan >80 %

6. Pelayanan Gizi Pemberi layanan adalah Sarjana Gizi atau tenaga 100%

kesehatan yang diberi wewenang

Penanganan pasien rujukan konsultasi 100%

Kepuasan pelanggan >80%

7. Pelayana Pemberi pelayanan adalah tenaga farmasi atau tenaga 100%


n yang
kefarmasi
an diberi wewenang

Pelayanan sesuai SOP 100%


Kesalahan pemberian
obat 0%

Pemberian informasi obat kepada pasien 100%

Kepuasan pelanggan >80%

8. Laboratorium Pemberi pelayanan adalah Sarjana Labor atau 100%


tenaga kesehatan yang diberi wewenang
100%
Pelayanan sesuai SOP

Kesalahan identifikasi jenis pemeriksaan 0%

Waktu tunggu pemeriksaan < 10 menit

Kepuasan pelanggan >80%

9. Pelayanan Pemberi pelayanan adalah dokter atau tenaga 100%


Gawat kesehatan yang diberi wewenang
Darurat
Pelayanan sesuai SOP

100%

Kejadian pasien jatuh dari tempat tidur 0%

Kejadian infeksi paska penjahitan luka <5%

Kepuasan pelanggan >80%

10. Rawat inap Pemberi pelayanan adalah dokter dan 100%


paramedis Pelayanan sesuai SOP

Kejadian pasien jatuh dari tempat tidur


Kejadian flebitis paska pemasangan
infus 100%

0%

0%

Kepuasaan pelanggan >80%

11. Pojok TB Memberi pelayanan pada penderita yang di curigai TB 100%

Paru dan penderita TB Paru

12 Pelayanan Memberi pelayanan pada wanita yang sudah menikah 60%


IVA

Test

Pelayanan

13 Promkes Memberi Penyuluhan kepada pasien yang bersangkutan 60%


dengan masalah kesehatan
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar , TTU dan institusi

Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER

Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN

Cakupa
Upaya Kesehatan Peningkatan n kepemilikan 89% 79% 80% 81% 82% 83% 85% BOK
Lingkungan kemandirian sarana air bersih
masyarakat akan

Cakupa
kebutuhan n penduduk BOK
sanitasi dasar yang memiliki akses 48,1% 81% 82% 83% 84% 85% 86%
SAB berkualitas

Cakupa
n penduduk BOK
yang memanfaatkan 48,1% 65% 65% 73% 80% 85% 90%
jamban
sehat

Cakupa
n kepemilikan 77,06% 60% 65% 70% 75% 80% 85% BOK
jamban
sehat

Cakupa
n rumah yang 41,3% 60% 67% 75% 80% 85% 90% BOK
memiliki SPAL

Pengembangan Rumah / bangunan BOK


beba jenti
dan Peningkatan s k nyamuk 74,4% 81,5% 81,5% 82% 82,5% 84% 84%
Lingkungan aede
Sehat s

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 41


Upaya Kesehatan Pengembangan Tempat umum yang 92,5 % 63% 65,01% 66,02% 67,02% 68,03% 69,03% BOK
memenuhi
Lingkungan dan Peningkatan syarat

Lingkungan Cakupa
Sehat n TPUM yang 88,8% 79,04% 80% 81,01% 81,99% 82,98% 83,97% BOK
memenuhi
syarat

Cakupa
n TP3 yang - 35% 37% 39% 41% 43% 44% BOK
memenuhi
syarat

Cakupan institusi
yang 100% 80,02% 80,02% 80,02% 80,02% 80,02% 80,02% BOK
dibina

Cakupan rumah sehat 46 % 63% 65% 73% 80% 85% 90% BOK
Tujuan :
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
Sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UKBM
2. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER


Kegiatan Kinerja 2015 PEMBIAYAAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Upaya
Promosi Peningkatan dan Posyandu Purnama 9,09% 40,07% 40,07% 45,07% 50% 55,01% 60,02% BOK

pemberdayaa Posyandu
Kesehatan n peran serta Mandiri 99,9% 3,82% 4,01% 4,01% 5,01% 6,01% 7,01% BOK

masyarakat dalam Cakupan desa siaga 100% 71% 72% 76% 80% 82% 85% Pembinaan dan
pengembangan UKBM aktif pendampingan:
BOK
Cakupan rumah
Penyuluhan masyarakat tangga 65% 70% 72% 76% 80% 84% 90% BOK
tentang PHBS sehat

Cakupan bayi yang 90% 40% 50% 60% 70% 72% 75% BOK atau APBD
mendapat ASI
eksklusif

Upaya penyuluhan P3 - 30 % 30 % 40% 40% 50% 50% BOK


Napza/ Narkoba

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 43


Tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
Sasaran : Meningkatya status kesehatan ibu dan anak

Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER

Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN

Upaya Kesehatan Peningkatan Cakupan kunjungan


Ibu dan Anak serta pelayanan ibu hamil K4 91,4% 92% 93% 94% 95% 95% 96% BPJS
Keluarga
Berencana kesehatan ibu Jampersal

Cakupan persalinan
oleh tenaga kesehatan 89,8% 94% 95% 95% 95% 96% 96% BPJS
yang berkompeten Jampersal

Ibu hamil resiko


tinggi/ komplikasi 85,3% 78% 79% 80% 81% 82% 83% BPJS
yang ditangani Jampersal
Cakupan kunjungan 93,9% 94% 95% 955 95% 96% 96% BPJS
nifas Jampersal

Cakupan kunjungan 99% 98% 98% 99% 99% 100% 100% BPJS
neonatus lengkap Jampersal

Cakupan kunjungan 92,5% 95% 95% 96% 97% 98% 99% BPJS
bayi Jampersal

BBL
Cakupan R yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPJS
ditangan
i Jampersal

Page 44
Cakupa deteks
n i dini BOK
tumbang anak balita 100% 77% 78% 79% 80% 81% 82%
dan prasekolah

Neonata
l resiko 50 % 95% 95% 965 97% 98% 99% BPJS
tinggi/komplikasi
yang Jampersal
ditangan
i

Cakupa
n peserta KB 80% % 79% 80% 81% 81% 82% 82% -
aktif

Cakupa
n pelaksanaan 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% APBD
kelas
ibu BOK (usulan)

Tujuan : Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan


Sasaran : Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER


Kegiatan Kinerja 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Perbaikan Pemberian Cakupan balita gizi buruk tak 100% 100% 100% 100% 100% 100% APBD
Gizi Masyarakat Makanan yang mendapat
Tambahan dan perawatan
Vitamin Cakupan pemberian 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
makanan pendamping
ASI pada usia 6 – 24 bln
BGM dari keluarga
miskin
Cakupan bayi (6-11bl) 87,8% 95% 99,75% 99,90% 100% 100% 100% -
mendapat kapsul vit A 1
kali/tahun
Cakupan balita (12-59 bl) 87,8% 95% 99,75% 99,90% 100% 100% 100% -
mendapat kapsul vit A 2
kali/tahun
Cakupan ibu nifas 94,3% 90% 95% 95% 96% 96% 97% -
mendapat kapsul vit A
Cakupan ibu hamil 91,4% 90% 91% 92% 93% 94% 95% -
mendapat 90 tablet Fe

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 46


Upaya Perbaikan Pemberdayaan Keluarga sadar gizi - 40% 50% 60% 70% 72% 75% BOK
Gizi Masyarakat masyarakat Bayi yang mendapat ASI 85,6% 40% 50% 60% 70% 72% 75% BOK
untuk eksklusif
pencapaian Rumah tangga dengan 95% 80% 83% 86% 89% 92% 95% BOK
keluarga sadar garam yodium yang baik
gizi Balita yang datang dan 86,2% 75% 83% 85% 87% 89% 90% -
ditimbang ( D/S)
Balita yang naik berat 78,6% 75% 83% 85% 87% 89% 90% -
badannya ( N/D)
Balita dengan BGM 1,2% <5% <4% <3% <3% <2% <2% BOK
Balita dengan gizi buruk -
Kecamatan bebas rawan -
gizi

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 47


Tujuan :
1. Mencegah dan memberantas penyakit menular
2. Mengendalikan penyebaran penyakit menular
Sasaran : Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Pelayanan Desa UCI 80% 75% 90% 95% 100% 100% 100% BOK
Pencegahan dan Imunisasi Cakupan BIAS DT/TT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% APBD
Pemberantasan Cakupan BIAS Campak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% APBD
Penyakit
Menular Pencegahan dan AFP rate per 100.000 1/2200 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 BOK
Penanggulangan penduduk < 15 th APBD
penyakit Penemuan kasus TBC 93,33% 72% 76% 77% 78% 79% 80% APBD
menular BTA (+)
Kesembuhan penderita 100% 88% 88,5% 89% 89,5% 90% 90% APBD
TB BTA (+)
Cakupan balita dengan 30,04% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
pneumonia yang
ditangani
Kasus IMS yang diobati TAK 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Incident rate DBD per TAK <20 <20 <20 <20 <10 <10 BOK
100.000 penduduk
Penderita DBD yang TAK 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
ditangani

Renstra UPT. Puskesmas Lumpoo 2016-2021 Page 48


Angka kematian DBD - <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Balita dengan diare yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditangani
Angka kematian diare - <0,001% <0,001% <0,001% <0,001% <0,001% <0,001%
Klien yang mendapatkan - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penanganan HIV – AIDS
Penderita malaria yang - 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
diobati
Kasus filariasis yang - 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
ditangani
Pembinaan , pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
calon jamaah haji
Cakupan Desa mengalami TAK 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
KLB yang dilakukan PE <
24 jam

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 49


Tujuan : Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Sasaran : Peningkatan Mutu Pelayanan di Puskesmas, Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas ,
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Peningkatan Cakupan kunjungan 6,26% 40% 40% 45% 45% 50% 50% -
Pengobatan pelayanan dan rawat jalan
penanggulangan Cakupan pelayanan 28,11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPJS
masalah kesehatan dasar bagi Jamkesda
kesehatan masyarakat miskin
Cakupan jaminan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPJS
pemeliharaan kesehatan Jamkesda
maskin dan rentan
Cakupan pelayanan 0,32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPJS
kesehatan rujukan Jamkesda
masyarakat miskin
Pembinaan , pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
calon jamaah haji
Penyediaan Ketersediaan jenis dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
kebutuhan obat jumlah obat essensial
dan perbekalan Ketersediaan obat sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
kesehatan kebutuhan ( jenis/item)
Penulisan resep obat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
generik

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 50


Tujuan : Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
Sasaran : Meningkatnya status kesehatan anak sekolah ,
Terpantaunya masalah kesehatan pada anak sekolah secara dini
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Kesehatan Pemeliharaan Cakupan penjaringan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
Sekolah dan pemulihan kesehatan siswa kelas 1
kesehatan anak SD/MI
sekolah Cakupan penjaringan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
kesehatan siswa kelas 1
SLTP / MTS

Cakupan pemeriksaan 30% 40% 50% 60% 70% 80% BOK


berkala anak sekolah

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 5


Tujuan : Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pencapaian kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Perawatan Pembinaan dan Cakupan keluarga rawan
Kesehatan pemberian asuhan yang mendapatkan asuhan 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% BOK
Masyarakat keperawatan kepada keperawatan dan
masyarakat rentan pembinaan

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 52


Tujuan : Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
Sasaran : meningkatnya pelayanan kesehatan khusus ( Gigi Mulut dan Jiwa ) di sarana kesehatan dasar
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Kesehatan Peningkatan Cakupan pelayanan 0,6 % 5% 5% 6% 6% 7% 7% -
Gigi dan Mulut pelayanan kesehatan gigi dan mulut
kesehatan gigi di Puskesmas
mulut Cakupan murid SD yang
mendapatkan
pemeriksaan gigi dan 31,34% 30% 30% 35% 40% 45% 50% BOK
mulut
Cakupan murid SD yang
mendapatkan perawatan 30,% 55% 58% 60% 65% 70% 75% -
gigi dan mulut
Upaya Kesehatan Peningkatan Cakupan pelayanan
Jiwa pelayanan gangguan jiwa di sarana 4,02% 15% 20% 25% 25% 30% 30%
kesehatan jiwa pelayanan kesehatan
umum

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 53


Tujuan : Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
Sasaran : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat lanjut usia
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PEMBIAYAAN
Upaya Kesehatan Pelayanan Usia Harapan hidup 70,48 70,5 70,6 70,7 70,8 70,9 71 -
Usia Lanjut pemeliharaan Cakupan pelayanan
kesehatan usia kesehatan pra usia lanjut 54,5% 70% 72% 74% 76% 78% 80% -
lanjut dan usia lanjut

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 54


Page 55
Tujuan : Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
Sasaran : Peningkatan pelayanan Puskesmas yang bermutu dan merata
Program Kegiatan Indikator Capaian Target Kinerja SUMBER
Kegiatan Kinerja 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2021 PEMBIAYAAN
Pengadaan , Pembangunan Ruang Tersedianya ruang 1 unit APBD
Peningkatan dan Bersalin di Puskesmas persalinan di Puskesmas
Perbaikan Sarana Pembangunan Gudang Tersedianya gudang 1 unit APBD
dan Prasarana Barang / Alat di barang / alat
Puskesmas , Pustu, Puskesmas
PKD Pembangunan ruang Bertambahnya ruang tamu 1 unit APBD
tamu di Puskesmas di Puskesmas

Pembangunan POD di Bertambanhnya sarana 1 unit APBD


Desa kesehatan di desa
Pembangunan POD di Bertambahnya sarana 1 unit APBD
Desa Surodadi kesehatan di desa
Rehabilitasi Puskesmas Tersedianya anggaran v v v v v v APBD
rutin untuk pemeliharaan
gedung Puskesmas
Rehabilitasi Pustu Rehab ringan Pustu v APBD
Ketanggan Ketanggan
Rehabilitasi PKD Rehab berat PKD v APBD
Madugowongjati

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 56


Rehab ringan PKD Sentul v APBD

Rehab ringan PKD v APBD


Tedunan
Penataan Lingkungan Pavingisasi halaman
Puskesmas, Pustu dan belakang Puskesmas 100m2 APBD
PKD Pemasangan doorloop
antara gedung depan v APBD
Puskesmas dan gedung
belakang
Pavingisasi halaman depan v v APBD
Pustu Ketanggan
Pembangunan pagar v APBD
keliling PKD sentul
Penataan lingkungan PKD v APBD
madugowongjati
Pembuatan sandaran v APBD
bagian depan PKD
Madugowongjati

Catatan :
Sehubungan seluruh kegiatan fisik diusulkan melalui Musrenbang maka bila suatu kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
penganggaran akan diusulkan tiap tahunnya hingga terealisasi.

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 57


BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Puskesmas Lumpo tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat


digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya
kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Lumpo dalam kurun waktu 5 tahun sehingga
hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kinerja dan perencanaan tahunan Puskesmas Lumpo .
Renstra yang disusun ini mengacu pada RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 dan tetap berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.
Dokumen ini sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk
penyempurnaan. Masa berlakunya renstra ini tahun 2016 – 2021, sesuai dengan RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan untuk periode selanjutnya akan disusun kembali
rencana strategis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang
sedang berkembang. Bila dalam perkembangannya terdapat perubahan akan dipaparkan
didalam Perencanaan Tingkat Puskesmas Tahunan sebagai penjabaran renstra.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan
terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya. Dengan penyusunan dokumen ini,
diharapkan upaya Puskesmas Lumpo dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan
di masa depan dapat terarah dan terukur.

Renstra UPT. Puskesmas Lumpo 2016-2021 Page 58

Anda mungkin juga menyukai