PENGELOLA KEUANGAN
No. Dokumen : /SOP/I/2019
No. Revisi :-
SOP TanggalTerbit : Januari 2019
Halaman : 1/2
1. Pengertian Prosedur ini mengatur tentang tata cara melakukan audit penilaian
terhadap kinerja pengelola keuangan yang meliputi: kualitas kinerja,
akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengelola
Keuangan Puskesmas agar dapat dinilai kualitas, akuntabilitas dan
efisiensi penggunaan anggaran Puskesmas dalam penyelenggaraan
pelayanan dan pelaksanaan upaya/kegiatan Puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Air Molek Nomor : /SK/I/2019 tentang
Pengelola Keuangan dan Uraian tugas /tanggungjawab Pengelola
Keuangan.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.
5. Alat dan Bahan Alat Tulis Kantor
Tgl.
No Halaman Yang diubah Isi Perubahan
MulaiDiberlakukan
2/2