Anda di halaman 1dari 53

Kebijakan dan Strategi Revitalisasi

Pelayanan KB di Rumah Sakit


(PKBRS)
dr. Eni Gustina, MPH
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Disampaikan pada:
Pertemuan Koordinasi PKBRS Provinsi Sulawesi Utara
Manado, 18 Oktober 2022
OUTLINE
1. Latar Belakang
2. Kebijakan dan Strategi KBKR
3. Upaya Revitalisasi PKBRS
4. Realisasi DAK Fisik dan BOKB
tahun 2022
5. Penutup
1. Latar Belakang
2. Kebijakan dan Strategi KBKR
3. Upaya Revitalisasi PKBRS
4. Realisasi DAK Fisik dan BOKB
tahun 2022
5. Penutup
KONDISI SAAT INI
Target 2024 Target 2024
305 per 100.000 KH 183 per 100.000
Angka Kematian Ibu Kesertaan KB MKJP 24,5%* 28,39%
(Supas 2015) KH

24 per 1.000 KH Partisipasi KB Pria 3,77%* 5,73%


Angka Kematian Bayi 16 per 1.000 KH
(SDKI 2017)

29,05%
KB Pascapersalinan 70%
Angka Kelahiran Total 2,1 per (BKKBN, 2020)
2,45 per WUS*
WUS 15-49 tahun/TFR WUS 15-49 th
Angka putus pakai
kontrasepsi (DO) 27,0%* 20%
Angka prevalensi
kontrasesi modern/ 57,9%*
63,41%
mCPR
Kehamilan yang Tidak 20,3%
15,5%
Diinginkan (KTD) (BKKBN, 2020)
Unmet need 13,4%* 7,4%

27,7% (SSGBI
Prevalensi stunting 14%
31,9 per 1.000 18 per 1000 2019)
Angka Kelahiran umur
wanita 15-19 wanita 15-19
15 – 19 tahun
tahun* tahun
• Laporan Indikator Kinerja Utama, 2020 (Puslitbang KB dan KS BKKBN)
Tren Capaian Sasaran Strategis BKKBN (Nasional)
Total Fertility Rate Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) ASFR 15-19 Tahun
(TFR) 57.2 57 57.9 57
54.97
2.46 2.45 2.45 36 33.4 31.9
2.24
2.38 30 20.5

Target 2024: 2,1 per WUS Target 2024 : 63,41% Target 2024: 18/1.000 WUS 15-19 tahun

SDKI 2017 SKAP 2018 SKAP 2019 Lap. IKU Lap. IKU SDKI 2017 SKAP 2018 SKAP 2019 Lap. IKU Lap. IKU SDKI 2017 SKAP 2018 SKAP 2019 Lap. IKU Lap. IKU
2020 2021 2020 2021 2020 2021

Unmet Need 18 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Capaian ibangga


13.4 21.8 53.93 54.01
12.4 12.1 20.6 19.6 20.7 20.7
10.6

Target 2024: 7,4% Target 2024: 22,1 tahun Target 2024: 61,0

SDKI 2017 SKAP 2018 SKAP 2019 Lap. IKU Lap. IKU
SDKI 2017 SKAP 2018 SKAP 2019 Lap. IKU Lap. IKU SDKI 2017 SKAP 2018 SKAP 2019 Lap. IKU Lap. IKU
2020 2021
2020 2021 2020 2021
Capaian Kinerja Per Provinsi Tahun 2021 (1)
TFR % PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN UNMET NEED
Papua 3.07
Nusa Tenggara Timur 2.97
Maluku 2.96
Nusa Tenggara Barat 2.79
Sulawesi Tenggara 2.71
Sulawesi Barat 2.69
Aceh 2.68
Papua Barat 2.66
Maluku Utara 2.66
Kalimantan Utara 2.66
Sumatera Barat 2.60
Sumatera Utara 2.60
Kep. Riau 2.53
Kalimantan Timur 2.51
Riau 2.50
Kep. Bangka Belitung 2.49
Banten 2.43
Sulawesi Tengah 2.43
Kalimantan Barat 2.40
Gorontalo 2.40
Sumatera Selatan 2.38
Kalimantan Selatan 2.37
Jambi 2.33
Kalimantan Tengah 2.31
Bengkulu 2.30
Jawa Barat 2.30
Sulawesi Selatan 2.29
Lampung 2.29
NASIONAL 2.24
Jawa Timur 2.21
Jawa Tengah 2.09
Sulawesi Utara 2.07
Bali 1.98
DI Yogyakarta 1.91

Sumber: Laporan Perhitungan IKU BKKBN, 2021 (pengolahan Pendataan Kelarga 2021) Target Realisasi
Capaian Kinerja Per Provinsi Tahun 2021 (2)
PA MKJP ASFR 15-19 tahun
Nusa Tenggara Timur 23.3 Papua 48.1
Kep. Riau 23.1 Nusa Tenggara Barat 47.9
DI Yogyakarta 22.9 Sulawesi Barat 37.3
Maluku 22.9 Gorontalo 36.4
Sumatera Utara 22.4 Kalimantan Tengah 36.2
Bali 22.4 Sulawesi Tengah 36.1
Sumatera Barat 22.2 Sulawesi Utara 34.2
Aceh 22.2 Maluku Utara 34.0
Papua Barat 22.1 Kalimantan Barat 31.2
Sulawesi Selatan 21.5 Papua Barat 30.9
Riau 21.5 Sulawesi Tenggara 30.7
Maluku Utara 21.5 Kep. Bangka Belitung 29.0
Sulawesi Utara 21.4 Sumatera Selatan 28.2
Kalimantan Utara 21.2 Bengkulu 28.0
Papua 21.2 Sulawesi Selatan 27.4
Kalimantan Timur 21.1 Kalimantan Utara 27.1
Jawa Tengah 20.8 Kalimantan Selatan 26.7
INDONESIA 20.7 Jambi 24.6
Kalimantan Barat 20.6 Maluku 22.5
Banten 20.5 Jawa Barat 21.4
Lampung 20.5 Jawa Timur 21.0
Sumatera Selatan 20.5 Indonesia 20.5
Sulawesi Tenggara 20.5 Nusa Tenggara Timur 20.4
Sulawesi Barat 20.4 Kalimantan Timur 19.7
Bengkulu 20.3 Lampung 17.2
Gorontalo 20.3 Banten 17.1
Kep. Bangka Belitung 20.3 Bali 15.5
Jawa Timur 20.2 Jawa Tengah 15.1
Nusa Tenggara Barat 20.2 Riau 15.1
Sulawesi Tengah 20.2 Sumatera Utara 14.9
Jambi 20.0 Aceh 14.7
Jawa Barat 19.8 Sumatera Barat 11.8
Kalimantan Tengah 19.7 Kep. Riau 11.4
Kalimantan Selatan 19.7 DI Yogyakarta 9.1

Sumber: Laporan Perhitungan IKU BKKBN, 2021 (pengolahan Pendataan Kelarga 2021)
Data Pelayanan KB
7,240,013 Im
(33,06%) pla
n;
6,203,403 10
(28,33%) .0
MAL; 0.05% 0%
MOW; 4.19%
Total Peserta KB: 21,897,849 Kondom; 1.84% MOP; 0.22%
Pil IU
; D;
15 7.
.7 99
2,766,626 %
9%
(12,63%)

1,184,275 Suntik; 59.91%


950,324 851,029 (5,41%)
(4,94%) (3,87%) 459,106 178,219
(2,10%) (0,81%) Jenis Kontrasepsi

Tempat Pelayanan KB

RS PEMERINTAH/ TNI/POLRI RS SWASTA PUSKESMAS/ KLINIK TNI/POLRI


KLINIK SWASTA PRAKTEK DOKTER PUSTU/ PUSLING/ BIDAN DESA
PRAKTEK MANDIRI BIDAN MOBIL PELAYANAN KB
Sumber: Pendataan Keluarga 2021
1. Latar Belakang
2. Kebijakan dan Strategi KBKR
3. Upaya Revitalisasi PKBRS
4. Realisasi DAK Fisik dan BOKB
tahun 2022
5. Penutup
RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG KBKR TAHUN 2020-2024

SASARAN Peningkatan mCPR, Penurunan Unmetneed, Penurunan ASFR 15 – 19 tahun


STRATEGIS
SASARAN Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan
PROGRAM Reproduksi

1. Meningkatnya angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)


INDIKATOR
2. Menurunnya Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)
KINERJA
3. Meningkatnya Kesertaan KB MKJP
PROGRAM
4. Menurunnya ASFR 15-19 tahun

Peningkatan Pembinaan
SASARAN Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Kesehatan
Faskes dalam pelayanan Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus
KEGIATAN KB
Pelayanan KB Reproduksi

INDIKATOR Persentase Kesertaaan Persentase


Indeks Informasi Persentase Kesertaan Persentase Kehamilan
Persentase Faskes yang KB di 100 Kabupaten/ Persentase Kesertaaan
KINERJA siap Melayani KB MKJP
Metode KB (Method
Kota dengan Kesertaan
KB Keluarga Penerima
KB Pria
yang Tidak Diinginkan Pelayanan KB
KEGIATAN Information Index/MII) Bantuan Iuran (PBI) (KTD) Pascapersalinan
Rendah

1. Persentase Faskes 1. Jumlah Tenaga


teregister yang Pelayanan Persentase Fasilitasi Jumlah Kab/ Kota
mendapat ketersediaan mendapatkan Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Jumlah Provider Persentase PUS dengan dengan PKB/PLKB yang
INDIKATOR Alokon MKJP Fasilitasi Kompetensi Pembinaan Kesertaan Peningkatan Kesertaan Vasektomi yang Kehamilan Risiko Tinggi Puskesmas di
OUTPUT KB di wilayah dengan KB PBI bersama melayani (4 Terlalu) wilayahnya melayani KB
2. Persentase RS 2. Indeks Kualitas Kesertaan Rendah
yang Pelayanan Pelayanan KB Pemerintah Daerah Pascapersalinan
KB-nya Meningkat Berkualitas
Indikator Kinerja Utama KBKR Tahun 2020-2024

Target / Sasaran
Program/ Sasaran Program Indikator Sasaran Program Capaian tahun
Satuan Base Line
Kegiatan (Outcome) Eselon I (Outcome) Eselon I 2020 2021 2022 2023 2024 2021
2019
               
Bidang Meningkatnya kesertaan 1 Angka prevalensi kontrasepsi Persen 57,2 61,78 62,16 62,54 62,92 63,41 57,0 *
Keluarga keluarga dalam Keluarga modern (Modern Contraceptive (SDKI 2017)
Berencana Berencana dan Kesehatan Prevelance Rate / mCPR)
dan Reproduksi
Kesehatan
Reproduksi   2 Persentase kebutuhan ber-KB Persen 10,6 8,60 8,30 8,00 7,70 7,40 18,0 *
  yang tidak terpenuhi (Unmet (SDKI 2017)
  Need)
 
  3 Persentase Peserta KB Aktif Persen 23,1 25,11 25,93 26,75 27,57 28,39 22,4 *
  (PA) Metode Kontrasepsi Jangka (SDKI 2017)
Panjang (MKJP)

  4 Angka kelahiran remaja umur Kelahiran 36 25 24 21 20 18 20,5 *


15-19 tahun (Age Specific per 1000 (SDKI 2017)
Fertility Rate/ASFR 15-19) WUS 15-19
tahun

Sumber : Renstra BKKBN tahun 2020- 2024 * Laporan Perhitungan IKU BKKBN, 2021 (Hasil Pendataan Keluarga 2021)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN BIDANG KBKR 2020-2024

Penguatan Kapasitas
01 Faskes dan Jaringan /
Jejaring

Penguatan Kemitraan
02
Peningkatan Pelayanan di
03 Wilayah dan Sasaran
Khusus

Meningkatkan akses dan kualitas


penyelenggaraan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesertaan
KB Pria 04
dan Kesehatan Reproduksi yang
komprehensif berbasis kewilayahan
dan segmentasi kelompok masyarakat
05 Penguatan Promosi dan
Konseling

Peningkatan
Kemandirian PUS 06
KEGIATAN PRIORITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 2022

1. Perluasan dan Intensifikasi Pelayanan KB di RS, FKTP, TPMB, dan Lini


Lapangan;
2. Fasilitasi dan Asistensi Kuantifikasi Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi;
3. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi;

Pelayanan 4. Peningkatan Kompetensi Provider dalam Konseling dan Pelayanan KB


bersama Mitra Kerja;
Keluarga 5. Peningkatan Pengelola dan Pelaksana Program KB Pria bersama Mitra
Berencana Kerja;
6. Penguatan Pelayanan KB Pasca Persalinan dalam mendukung
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Percepatan Penurunan Stunting;
7. Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Harganas;
8. Penggerakan pelayanan KB MKJP melalui BOKB;
9. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB melalui DAK Fisik.
1. Latar Belakang
2. Kebijakan dan Strategi KBKR
3. Upaya Revitalisasi PKBRS
4. Realisasi DAK Fisik dan BOKB
tahun 2022
5. Penutup
STRATEGI PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB DI RUMAH SAKIT

01
Memperkuat
Regulasi 04
Penguatan SDM

02
Memperkuat rantai
pasok dan penyediaan
variasi Alokon
Pembiayaan
Pelayanan KB
03 05
Fasilitasi Penyediaan
Sarana Pendukung
Pelayanan KB
Memperkuat Regulasi PKBRS

• Revisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/


SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelayanan KB di RS
1 • Peraturan BKKBN No 1 Tahun 2022 tentang perluasan Akses
Pelayanan KB
Memperkuat dukungan lintas sektor (Kementerian Kesehatan,
Pemerintah Daerah, PERSI, Assosiasi RS, dll):
2 • MOU dengan PERSI , POGI, IAUI, PABI
• PKS dengan ARSSI, ARSADA dan ARVI, POGI, IAUI, PABI
Gerakan Rumah Sakit Layanan Keluarga Berencana
3 (Gema Kencana) ; Keputusan Kepala BKKBN No: 129/KEP/E1/2021
Pembentukan RS Unggulan Pelayanan KB
4 Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 130/KEP/E1/2021 Tentang
Penetapan Rumah Sakit Unggulan Pelayanan KB
5 PKBRS menjadi salah satu Standar Akreditasi RS
Peraturan BKKBN No. 1 Tahun 2022
tentang Perluasan Akses Pelayanan KB

Registrasi
Jumlah Fasyankes yang Fasyankes
teregister dalam SIM BKKBN

2019 18.762 Fasilitasi Fasyankes


Teregistrasi
2020 17.722 Pencatatan Dan
Pelaporan
2021 18.243
Pemantauan Dan
Evaluasi
Progress Jumlah Fasyankes yang Telah Teregistrasi di BKKBN

Setelah ditetapkan Perban No 1 Tahun 2022 pada bulan Februari 2022 dan mulai disosialisasikan
bulan Maret 2022, terlihat peningkatan jumlah fasyankes yang teregistrasi di BKKBN.

No. Tahun Jumlah Fasyankes No. Jenis Fasyankes Jumlah


1 2019 18.762 1 RS 1.889
2 2020 17.722 2 Klinik Utama 416
3 2021 18.243 3 Puskesmas 10.785
2022 4 Praktik Dokter 869
4 18.849
(Oktober) 5 Klinik Pratama 2.857
6 RS Tipe D Pratama 216
7 PMB (Setara Fasyankes) 1.817
Total 18.849
Sumber : SR dan SIGA BKKBN
Jumlah Fasyankes yang Telah Teregistrasi di BKKBN per Provinsi
TARGET RUMA KLINIK RS PRAKTIK MANDIRI JUMLAH TEMPAT
NO PROVINSI 2022 H UTAMA PUSKESMAS PRAKTIK KLINIK TIPE D BIDAN
DOKTER PRATAMA PRATAMA (SETARA % CAPAIAN
SAKIT FASKES) PELAYANAN KB
1 ACEH 642 42 23 384 11 85 0 46 591 92.06%
2 SUMATERA UTARA 1004 99 13 623 20 180 6 159 1100 109.56%
3 SUMATERA BARAT 535 48 8 284 13 42 5 8 408 76.26%
4 RIAU 550 55 13 253 6 83 10 92 512 93.09%
5 JAMBI 316 28 2 212 13 30 6 24 315 99.68%
6 SUMATERA SELATAN 734 44 5 400 51 91 8 71 670 91.28%
7 BENGKULU 243 15 1 181 7 15 3 0 222 91.36%
8 LAMPUNG 509 37 13 345 3 46 5 29 478 93.91%
9 KEP BANGKA BELITUNG 99 15 3 65 4 11 5 10 113 114.14%
10 KEPULAUAN RIAU 273 25 4 92 0 69 2 104 296 108.42%
11 DKI JAKARTA 650 85 11 327 10 70 16 114 633 97.38%
12 JAWA BARAT 2215 186 64 1177 127 371 12 182 2119 95.67%
13 JAWA TENGAH 1992 251 54 861 96 442 13 145 1862 93.47%
14 DI YOGYAKARTA 377 60 5 126 44 114 7 64 420 111.41%
15 JAWA TIMUR 2055 285 38 1022 158 406 36 136 2081 101.27%
16 BANTEN 636 76 55 268 7 209 3 126 744 116.98%
17 BALI 449 50 11 124 148 91 8 162 594 132.29%
18 NUSA TENGGARA BARAT 296 28 5 193 4 37 6 28 301 101.69%
19 NUSA TENGGARA TIMUR 655 29 13 477 7 47 10 11 594 90.69%
20 KALIMANTAN BARAT 506 39 5 265 7 25 4 16 361 71.34%
21 KALIMANTAN TENGAH 422 28 7 226 7 47 4 44 363 86.02%
22 KALIMANTAN SELATAN 370 27 2 238 8 23 4 26 328 88.65%
23 KALIMANTAN TIMUR 461 50 11 232 47 84 11 25 460 99.78%
24 SULAWESI UTARA 447 36 5 195 25 53 7 67 388 86.80%
25 SULAWESI TENGAH 293 35 6 223 10 19 4 19 316 107.85%
26 SULAWESI SELATAN 694 81 12 490 12 73 5 34 707 101.87%
27 SULAWESI TENGGARA 452 32 0 306 4 7 1 12 362 80.09%
28 GORONTALO 150 17 1 105 1 18 2 8 152 101.33%
29 SULAWESI BARAT 149 11 5 99 6 11 1 7 140 93.96%
30 MALUKU 314 20 5 226 3 13 3 18 288 91.72%
31 MALUKU UTARA 231 16 2 152 2 12 1 1 186 80.52%
32 PAPUA 466 25 10 422 5 24 3 20 509 109.23%
33 PAPUA BARAT 304 14 4 192 3 9 5 9 236 77.63%
Jumlah Total 19489 1889 416 10785 869 2857 216 1817 18849 96.72%
Pelayanan KB Di RS (PKBRS)
Jumlah RS yang berpotensi untuk
Jumlah RS yang Teregister di BKKBN
Memberikan Pelayanan KB
JUMLAH RS JUMLAH RS
RSU RS KHUSUS RSU RSIA
1.472 269 2.538 342
1.741 2.880
Sumber : SIGA BKKBN 2022 Sumber : sirs.kemkes.go.id/fo 2022

1.139
Potensi Perluasan Akses/Penambahan
Jumlah RS yang teregister di BKKBN
TEMPAT PELAYANAN KB YANG TEREGISTER DI BKKBN
(PROVINSI SULAWESI UTARA)
JENIS TEMPAT PELAYANAN KB
JENIS FASKES JENIS JARINGAN / JEJARING
JUMLAH
TEMPAT PMB JUMLAH
NO KABUPATEN
PELAYANAN JUMLAH RS (SETARA JARINGAN/ POSKES-
FASKES RS RS KLINIK PUSKES- PRAKTIK KLINIK PMB
KB TIPE D FASKES) JEJARING PUSTU PUSLING DES/
UMUM KHUSUS UTAMA MAS DOKTER PRATAMA JEJARING
PRATAMA POLINDES
JUMLAH RS
(NEW SIGA, BKKBN)
BOLAANG
1
MONGONDOW
25 22 1 0 0 18 2 1 0 3 0 0 0 0 0 RSU RS KHUSUS
2 MINAHASA 68 33 3 1 3 22 0 3 1 33 2 0 0 0 2
KEPULAUAN
34 2
3 22 20 1 0 0 17 0 1 1 0 2 0 0 0 2
SANGIHE
4
KEPULAUAN
TALAUD
19 16 0 0 0 16 0 0 0 0 3 2 0 0 1 36
MINAHASA
5 37 35 2 0 1 17 0 15 0 2 0 0 0 0 0
SELATAN
MINAHASA JUMLAH RS
6 36 28 3 0 0 11 10 3 1 0 8 0 0 0 8
UTARA (SIRS ONLINE, Kemenkes RI)
MINAHASA
7
TENGGARA
30 18 2 0 0 13 0 3 0 12 0 0 0 0 0 RSU RSIA
8
BOLAANG
MONGONDOW
15 12 1 0 0 11 0 0 0 2 1 1 0 0 0
13 46 3
KEP. SIAU
9
TAGULANDANG
15 15 2 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Potensi Perluasan 49
BOLAANG Akses/Penambahan Jumlah RS
10 11 9 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 2
MONGONDOW
yang teregister di Provinsi
BOLAANG
11
MONGONDOW
14 12 1 0 0 9 2 0 0 1 1 0 0 0 1
Sulawesi Utara
12 KOTA MANADO 42 41 9 0 0 19 5 5 3 0 1 0 0 0 1

13 KOTA BITUNG 37 35 2 0 0 10 3 19 1 2 0 0 0 0 0
KOTA
14 25 15 3 0 1 7 3 1 0 6 4 0 0 0 4
TOMOHON
KOTA
15 17 10 3 1 0 5 0 1 0 7 0 0 0 0 0
KOTAMOBAGU
Jumlah Total 413 321 34 2 5 195 25 53 7 68 24 3 0 0 21

Sumber : SIGA BKKBN dan SIRS ONLINE, Kemenkes RI, 13 Okt 2022
Gema Kencana

Upaya menurunkan AKI/AKB,


meningkatkan Cakupan Kesertaan ber-
PKBRS menurun sejak era JKN
KB dan m-CPR, mendukung
Percepatan Penurunan Stunting

Penguatan PKBRS Strategi Peningkatan PKBRS

Gerakan Rumah Sakit Layanan


Keluarga Berencana
“GEMA KENCANA”

HIDUP
BERENCANA
BERENCANA
ITU ITU
KEREN
KEREN
PKBRS Menjadi Salah Satu Standar Akreditasi RS
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2022 TENTANG
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
Kelompok Program Nasional (PROGNAS)

1. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi.


2. Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis/TBC.
3. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS.
4. Penurunan prevalensi stunting dan wasting.
5. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit.

Standar Prognas 5 :
RS melaksanakan program pelayanan KB dan
Kesehatan Reproduksi di RS beserta pemantauan
dan evaluasinya
Elemen Penilaian Prognas 5

RS telah menetapkan KEBIJAKAN tentang


01
pelaksanaan PKBRS 1) RS telah menyediakan alat dan
obat kontrasepsi dan sarana
Terdapat TIM PKBRS yang ditetapkan oleh Direktur penunjang pelayanan KB
02
disertai Program Kerjanya 2) RS menyediakan layanan konseling
bagi peserta dan calon peserta
RS telah melaksanakan program KB PASCA program KB
03
PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN
3) RS telah merancang dan
menyediakan ruang pelayanan KB
RS telah melakukan PEMANTAUAN DAN EVALUASI
04 yang memadai
pelaksanaan PKBRS
Memperkuat Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi
Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana
Mengatur tentang: Jenis, Jumlah (Perhitungan), dan Penyaluran/ Distribusi Alokon

PMB yang tidak


bekerjasama
dengan BPJS
Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN

• Tubal Ring
Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan KB

Dukungan DAK Fisik Subbidang KB TA 2022


Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB
1) Pengadaan Laparoscopy (dengan
kamera dan monitor)
2) Pengadaan Minilaparotomi Set
3) Pengadaan VTP Kit

Implan Removal
IUD Kit
Kit
Untuk mencabut Implan Untuk memasang/mencabut IUD
Tahun 2022, menu sarana ini disediakan melalui dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Kemenkes
Tahun 2023, Menu Implan Removal Kit dan IUD Kit akan disediakan
melalui DAK BKKBN
Penguatan SDM Pelayanan KB tahun 2022

 Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk Pelatihan


Pelayanan Kontrasepsi
 Orientasi Pemasangan Alokon Jenis Baru  (Implan 1 Batang)
 Workshop, Webinar dalam upaya Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pelayanan KB
 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pelayanan KB Melalui Pre Service
Training
 Fasilitasi Refreshing Pelatihan bagi tenaga Pelayanan Vasektomi
 Pengembangan Monika (Aplikasi Monitoring Berkualitas) 
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pelayanan KB (IUD dan Implan)
Dukungan Pembiayaan Pelayanan KB

Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja terkait (Kementerian Kesehatan, BPJS
Kesehatan, DJSN, POGI) tentang Revisi Regulasi Pembiayaan Pelayanan KB dalam JKN

Dukungan DAK Non Fisik (BOKB) Subbidang KB TA 2022


Operasional Pelayanan KB
1) Distribusi Alokon ke Faskes
2) Koordinasi Pelayanan KB di Faskes
3) Pembinaan Pelayanan KB di Faskes
4) Penggerakan Pelayanan KB (IUD, Implan,
MOW, MOP, Pencabutan Implan)
Intensifikasi Pelayanan KB di Faskes di Satker Provinsi TA 2022

Pertemuan koordinasi tingkat Fasilitasi dukungan operasional


provinsi dan kabupaten/ kota PKBRS

• Peningkatan Orientasi peningkatan


Peningkatan / perluasan
Registrasi Fasyankes kapasitas pelayanan KB bagi
akses pelayanan KB di
di BKKBN tenaga kesehatan di
fasyankes
• Peningkatan Cakupan fasyankes, jaringan dan
Pelayanan KB jejaring

Penguatan pengelolaan
Monitoring dan evaluasi
pelayanan KB di fasyankes,
intensifikasi pelayanan KB di
jaringan dan jejaring
fasyankes
Fasilitasi MoU Serentak OPD KB Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
Dengan Fasilitas Kesehatan

20-21 September
2021
Kesepahaman
Bersama
antara OPD KB
dengan
Fasilitas Kesehatan
Rumah Sakit Unggulan Pelayanan KB
KEPUTUSAN KEPALA BKKBN NOMOR : 130/KEP/E1/2021

Kriteria :
Fungsi :
1. Teregistrasi dalam SIM BKKBN; 1. Sebagai rumah sakit
2. Rumah Sakit kelas C atau D; percontohan dalam
3. Aktif melakukan Sosialisasi, pemberian layanan KB;
Promosi, KIE, serta Konseling
dan Pelayanan KB; 2. Sebagai rujukan pelayanan
4. Memiliki SDM yang mampu KB Metode Kontrasepsi
memberikan pelayanan seluruh Jangka Panjang (MKJP)
metode kontrasepsi; dan 3. Sebagai wahana pelatihan
5. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi
pelayanan seluruh metode
kontrasepsi.
KB PASCAPERSALINAN
TARGET KBPP 2024 INDIKATOR KEBERHASILAN KB PP

Target KBPP 2024


(PERBAN NO 11 TH 2020)
100% Ibu bersalin di Fasyankes mendapatkan
1 Konseling KBPP
70%

2 70% Ibu bersalin menggunakan KBPP


80%
FKTP dan Bidan
Target : 62,5%
20% Dari 70% ibu bersalin menggunakan KBPP, 50% nya
Rumah Sakit 3
menggunakan KB MKJP
Target : 100%
Strategi Peningkatan KB Pascapersalinan

KEBIJAKAN SOSIALISASI PENCATATAN DAN


KEMITRAAN dan
Adanya Permenkes Sosialisasi KBPP bagi PENGGERAKAN PELAPORAN
dan Perban tentang Tenaga Kesehatan • Penguatan Kemitraan Optimalisasi
KBPP. Perlu adanya dan Petugas Lini (PERSI Provinsi, Pencatatan
Lapangan secara ALOKON KBPP
turunan kebijakan Organisasi Profesi, /pelaporan sesuai
berkesinambungan Memastikan
berupa kabijakan dan Organisasi PENDANAAN system yang ada
MATERI
ketersediaan lainnya
daerah yang • Pemanfaatan Dana
Tersedianya materi KBPP Alokon KBPP • Penggerakan PLKB
dikeluarkan Pemda Dekon & BOK
di Faslitas Kesehatan Prov , Kab/kota
setempat tentang KB diarahkan Pemda
(Videografis
PP untuk Peningkatan
KBPP/ABPK/Leaflet/KLOP
kapasitas SDM
KB, dll)
• Dana APBN/APBD
1. Latar Belakang
2. Kebijakan dan Strategi KBKR
3. Upaya Revitalisasi PKBRS
4. Realisasi DAK Fisik dan BOKB
tahun 2022
5. Penutup
Realisasi DAK Fisik Provinsi Sulawesi Utara (VTP Kit)
VASEKTOMI TANPA PISAU (VTP) KIT
PENGADAAN VASEKTOMI TANPA PISAU (VTP) KIT
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
PROVINSI/KABUPATEN/ TOTAL
NO ALOKASI DAK Pagu DAK Fisik Swakelola Kontraktual Keuangan Fisik PAGU DAK (%)
KOTA PENYERAPAN
Jumlah Penerima Metode
Volume Satuan Manfaat (***) Pembayaran
Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah Anggaran Volume Volume (%) Volume (%)
Anggaran Anggaran Anggaran
I. SULAWESI UTARA
1. KABUPATEN BOLAANG 2.201.008.000 12 UNIT 12 60.000.000 - - 12 43.023.600 Sekaligus 43.023.600 71,71 12 100 2.201.008.000 1.322.795.250 60.1
MONGONDOW
2. 1.491.904.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.491.904.000 - -
KABUPATEN MINAHASA
3. KABUPATEN KEPULAUAN 1.927.130.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.927.130.000 149.923.025 7.78
SANGIHE
4. KABUPATEN KEPULAUAN 1.919.190.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.919.190.000 277.115.400 14.44
TALAUD
5. KABUPATEN MINAHASA 2.712.839.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 2.712.839.000 179.766.835 6.63
SELATAN
6. KABUPATEN MINAHASA 624.591.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 624.591.000 - -
UTARA
7. KABUPATEN MINAHASA 3.422.156.000 11 UNIT 11 55.000.000 - - - - - - - - - 3.422.156.000 282.779.640 8.26
TENGGARA
8. KABUPATEN BOLAANG 2.484.772.000 1 UNIT 1 15.000.000 - - 2 30.000.000 Sekaligus - - - - 2.484.772.000 1.275.000.000 51.31
MONGONDOW UTARA
9. KABUPATEN KEPULAUAN 528.339.000 2 UNIT 2 10.000.000 - - - - - - - - - 528.339.000 493.241.625 93.36
SIAU TAGULANDANG
BIARO
10. KABUPATEN BOLAANG 1.895.250.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.895.250.000 730.699.915 38.55
MONGONDOW TIMUR
11. 894.515.000 1 UNIT 1 5.000.000 - - 1 4.975.000 - - - - - 894.515.000 560.610.500 62.67
KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
12. 1.175.469.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.175.469.000 340.578.000 28.97
KOTA MANADO
13. 1.101.466.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.101.466.000 178.228.000 16.18
KOTA BITUNG
14. 517.877.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 517.877.000 - -
KOTA TOMOHON
15. 1.646.466.000 5 UNIT 5 25.000.000 5 25.000.000 - - - - - - - 1.646.466.000 - -
KOTA KOTAMOBAGU

TOTAL 24.542.972.000 32 UNIT 32 170.000.000 5 25.000.000 15 77.998.600 - 43.023.600 25,31 12 100 24.542.972.000 5.790.738.190 23.59

Note: Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan penyediaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor
Sumber: Morena,13 Oktober 2022
Realisasi DAK Fisik Provinsi Sulawesi Utara
(Minilaparotomi/Tubectomy Set)
MINILAPAROTOMI/TUBECTOMY SET
PENGADAAN MINILAPAROTOMI/TUBECTOMY SET
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
TOTAL
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK PAGU DAK (%)
Pagu DAK Fisik Swakelola Kontraktual Keuangan Fisik PENYERAPAN
Jumlah Penerima Metode
Volume Satuan Manfaat (***) Pembayaran
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Volume Volume (%) Volume (%)
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
I. SULAWESI UTARA
KABUPATEN BOLAANG 1.322.795.25
1. 2.201.008.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 2.201.008.000 60.1
MONGONDOW 0

2. KABUPATEN MINAHASA 1.491.904.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.491.904.000 - -

3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 1.927.130.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.927.130.000 149.923.025 7.78

4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 1.919.190.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.919.190.000 277.115.400 14.44

5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 2.712.839.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 2.712.839.000 179.766.835 6.63

6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 624.591.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 624.591.000 - -

7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.422.156.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 3.422.156.000 282.779.640 8.26

8. KABUPATEN BOLAANG 2.484.772.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 2.484.772.000 1.275.000.00 51.31


MONGONDOW UTARA 0

9. KABUPATEN KEPULAUAN SIAU 528.339.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 528.339.000 493.241.625 93.36


TAGULANDANG BIARO
KABUPATEN BOLAANG
10. 1.895.250.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.895.250.000 730.699.915 38.55
MONGONDOW TIMUR
KABUPATEN BOLAANG
11. 894.515.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 894.515.000 560.610.500 62.67
MONGONDOW SELATAN

12. KOTA MANADO 1.175.469.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.175.469.000 340.578.000 28.97

13. KOTA BITUNG 1.101.466.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 1.101.466.000 178.228.000 16.18

14. KOTA TOMOHON 517.877.000 - UNIT - - - - - - - - - - - 517.877.000 - -

15. KOTA KOTAMOBAGU 1.646.466.000 2 UNIT 2 50.734.000 2 50.734.000 - - - - - - - 1.646.466.000 - -

24.542.972.00 5.790.738.19
TOTAL 2 UNIT 2 50.734.000 2 50.734.000 - - - - - - - 24.542.972.000 23.59
0 0

Note: Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan penyediaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor
Sumber: Morena,13 Oktober 2022
REALISASI BOKB TAHUN 2022 (NASIONAL)
NO SUB MENU KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Biaya Operasional Distribusi Alokon 8.731.248.552 3.645.550.448 41,75%
2 Biaya Operasional Koordinasi Pelayanan
KB di Faskes 2.853.980.785 1.003.942.033 35,18%

3 Biaya Operasional Pembinaan


Pelayanan KB di Faskes 6.717.691.60 2.598.038.121 38,67%

JUMLAH 18.302.920.937 7.247.530.602 39,60%

Rata-rata realisasi untuk sub menu kegiatan Biaya Operasional Distribusi Alokon, Biaya Operasional
Koordinasi Pelayanan KB di Faskes, dan Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes tersebut sebesar
39,60 %

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


REALISASI BOKB TAHUN 2022 (SULAWESI
UTARA)
NO SUB MENU KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Biaya Operasional Distribusi Alokon 182.729.614 82.893.710 45,36%
2 Biaya Operasional Koordinasi Pelayanan
KB di Faskes 42.000.000 16.135.500 38,42%

3 Biaya Operasional Pembinaan


Pelayanan KB di Faskes 104.400.000 44.265.500 42,40%

JUMLAH 329.129.614 143.294.710 43,54%

Rata-rata realisasi untuk sub menu kegiatan Biaya Operasional Distribusi Alokon, Biaya
Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes, dan Operasional Pembinaan Pelayanan KB di
Faskes di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 43,54%

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


REALISASI BOKB DISTRIBUSI ALOKON TAHUN 2022 DI
SULAWESI UTARA
OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON
BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
Jumlah Penerima Pagu DAK Non Fisik Keuangan
Volume Satuan Manfaat (***) Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran (%)
4 Kab/Kota belum
1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 900 KALI/TAHUN/FASKES - 8.550.000 - - realisasi :
2.
3.
KABUPATEN MINAHASA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
5.505.793.000
3.640.324.000
12
3
KALI/TAHUN/FASKES
KALI/TAHUN/FASKES
-
-
30.150.000
9.344.500
14.100.000
-
46,77
-
1. Kab. Bolaang
4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 19 KALI/TAHUN/FASKES - 8.550.000 6.200.000 72,51 Mongondow
5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 22.050.000 - - 2. Kab. Kep.
6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 18.900.000 15.300.000 80,95
Sangihe
7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 31 KALI/TAHUN/FASKES - 13.950.000 4.200.000 30,11
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. Kab.
8. UTARA 2.070.460.000 33 KALI/TAHUN/FASKES - 4.950.000 1.982.110 40,04
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
Minahasa
9. TAGULANDANG BIARO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2.174.699.000 9 KALI/TAHUN/FASKES - 6.750.000 - -
Selatan
10. TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
1.778.923.300 12 KALI/TAHUN/FASKES - 3.600.000 2.595.600 72,1
4. Kab. Kep.
11. SELATAN 2.111.880.000 9 KALI/TAHUN/FASKES - 4.050.000 3.441.000 84,96
Siau
12. KOTA MANADO 3.943.702.000 42 KALI/TAHUN/FASKES - 18.900.000 15.875.000 83,99
13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 16.200.000 11.100.000 68,52
Tagulandang
14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 4 KALI/TAHUN/FASKES - 9.929.614 4.050.000 40,79 Biaro
15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 7.650.000 4.050.000 52,94
TOTAL 45.015.759.200 1.095 KALI/TAHUN/FASKES - 183.524.114 82.893.710 45,17

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


REALISASI BOKB KOORDINASI PELAYANAN KB DI FASKES TAHUN
2022 DI SULAWESI UTARA
OPERASIONAL KOORDINASI PELAYANAN KB DI FASKES
BIAYA OPERASIONAL KOORDINASI PELAYANAN KB DI FASKES 8 Kab/Kota belum
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Pagu DAK Non Fisik Keuangan
realisasi :
Jumlah Penerima
Volume Satuan
Manfaat (***)
Jumlah Anggaran
Jumlah
(%)
1. Kab. Bolaang
Anggaran
Mongondow
1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 19 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
2. Kab. Kep. Talaud
2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - -

3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 2 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 3.000.000 100


3. Kab. Minahasa
4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
Selatan
5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
4. Kab. Minahasa
6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 3.000.000 100
Tenggara
7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
5. Kab. Bolaang
8. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2.070.460.000 2 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - - Mongondow
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG Utara
9. BIARO 2.174.699.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
6. Kab. Kep. Siau
10. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1.778.923.300 12 KALI/TAHUN/FASKES - 5.400.000 5.400.000 100
Tagulandang
11. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2.111.880.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 1.955.500 65,18
Biaro
12. KOTA MANADO 3.943.702.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 2.200.000 73,33

13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 2.980.000 99,33


7. Kota Tomohon
14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 2 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
8. Kota
15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 5 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 - -
Kotamobagu
TOTAL 45.015.759.200 53 KALI/TAHUN/FASKES - 44.400.000 18.535.500 41,75

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


REALISASI BOKB PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES TAHUN
2022 DI SULAWESI UTARA
OPERASIONAL PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES
BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES 8 Kab/Kota belum
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Jumlah Penerima
Pagu DAK Non Fisik Keuangan realisasi :
Volume Satuan
Manfaat (***) Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran (%)
1. Kab. Bolaang
1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 40 KALI/TAHUN/FASKES - 6.000.000 - - Mongondow
2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - -
2. Kab. Kep. Sangihe
3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 6.000.000 - -
3. Kab. Minahasa
4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 10 KALI/TAHUN/FASKES - 6.000.000 4.760.000 79,33
Selatan
5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 2 KALI/TAHUN/FASKES - 15.000.000 - -

6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 12.600.000 6.600.000 52,38


4. Kab. Minahasa
7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 16 KALI/TAHUN/FASKES - 9.600.000 - - Tenggara
8.
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA 2.070.460.000 24 KALI/TAHUN/FASKES - 3.600.000 - -
5. Kab. Bolaang
9.
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO 2.174.699.000 8 KALI/TAHUN/FASKES - 4.800.000 - -
Mongondow Utara
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. Kab. Kep. Siau
10. TIMUR 1.778.923.300 12 KALI/TAHUN/FASKES - 30.050.000 - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tagulandang Biaro
11. SELATAN 2.111.880.000 5 KALI/TAHUN/FASKES - 3.000.000 2.045.500 68,18

12. KOTA MANADO 3.943.702.000 21 KALI/TAHUN/FASKES - 12.600.000 11.160.000 88,57


7. Kab. Bolaang
13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 10.800.000 10.800.000 100
Mongondow Timur
14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 4 KALI/TAHUN/FASKES - 6.600.000 6.500.000 98,48 8. Kota Kotamobagu
15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 18 KALI/TAHUN/FASKES - 5.400.000 - -

TOTAL 45.015.759.200 169 KALI/TAHUN/FASKES - 132.050.000 41.865.500 31,7

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


REALISASI BOKB PENGGERAKAN PELAYANAN KB MKJP TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI UTARA
NO SUB MENU KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Biaya Operasional Penggerakan
485.649.436 70.453.625 14,51%
Pelayanan IUD
2 Biaya Operasional Penggerakan
Pelayanan Implan 2.159.425.178 795.977.720 36,86%

3 Biaya Operasional Penggerakan


Pelayanan MOW 779.823.202 34.674.608 4,45%

4 Biaya Operasional Penggerakan


Pelayanan MOP 71.460.803 - 0%

5 Biaya Operasional Penggerakan


Pencabutan Implan 77.298.392 23.466.440 30,36%

JUMLAH 3.573.657.011 924.572.393 25,87%

Rata-rata realisasi untuk sub menu kegiatan Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP DI Provinsi Sulawesi
Utara sebesar 25,87 %
Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022
Realisasi BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP
Provinsi Sulawesi Utara s.d. tanggal 13 Okt 2022
40%
37%
35%
30%
30%

25%

20%

15% 15%

10%

5% 4%

0%
0%
IUD IMPLANT MOW MOP PENCABUTAN
IMPLANT
Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022
BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan IUD
OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN IUD
BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN IUD
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Pagu DAK Non Fisik Keuangan
Jumlah Penerima Manfaat Kesesuaian DPA dg
Volume Satuan (***) Juknis Jumlah
Jumlah Anggaran Anggaran (%)

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 67 KALI/TAHUN/FASKES - 15.182.200 - - -

2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 77.044.000 - - -

3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 13.500.000 - - -

4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 58 KALI/TAHUN/FASKES - 13.142.800 - - -

5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 64.900.000 - - -

6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 45.546.600 - 1.500.000 3,29

7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 126 KALI/TAHUN/FASKES - 28.551.600 - - -


KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. UTARA 2.070.460.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 10.789.460 - 2.300.000 21,32
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
9. TAGULANDANG BIARO 2.174.699.000 28 KALI/TAHUN/FASKES - 6.344.800 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. TIMUR 1.778.923.300 12 KALI/TAHUN/FASKES - 10.163.600 - 4.320.105 42,51
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. SELATAN 2.111.880.000 11 KALI/TAHUN/FASKES - 2.492.400 - - -

12. KOTA MANADO 3.943.702.000 463 KALI/TAHUN/FASKES - 104.915.800 - 32.397.900 30,88

13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 33.990.000 - 2.000.000 5,88

14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 1 KALI/TAHUN/FASKES - 46.493.976 - 25.000.000 53,77

15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 19.034.200 - 5.912.620 31,06


TOTAL 45.015.759.200 798 KALI/TAHUN/FASKES - 492.091.436 - 73.430.625 14,92

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


Sumber: Morena, 4 September 2022
BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan Implan
OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN IMPLAN
BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN IMPLAN
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Pagu DAK Non Fisik Keuangan
Volume Satuan Jumlah Penerima Manfaat Kesesuaian DPA dg
(***) Jumlah Anggaran Juknis Jumlah (%)
Anggaran

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 1.488 KALI/TAHUN/FASKES - 317.836.800 - - -


2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 166.608.000 - - -
3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 157.500.000 - 136.000.000 86,35
4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 995 KALI/TAHUN/FASKES - 212.532.000 - 13.500.000 6,35
5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 160.290.000 - 90.482.500 56,45
6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 193.521.280 - 44.800.000 23,15
7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 568 KALI/TAHUN/FASKES - 121.324.800 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. UTARA 2.070.460.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 115.978.270 - 37.300.000 32,16
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
9. TAGULANDANG BIARO 2.174.699.000 272 KALI/TAHUN/FASKES - 58.099.200 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. TIMUR 1.778.923.300 12 KALI/TAHUN/FASKES - 48.009.700 - 17.100.000 35,62
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. SELATAN 2.111.880.000 585 KALI/TAHUN/FASKES - 124.956.000 - 37.751.250 30,21
12. KOTA MANADO 3.943.702.000 959 KALI/TAHUN/FASKES - 204.842.000 - 204.842.000 100
13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 154.005.500 - 115.200.000 74,8
14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 24 KALI/TAHUN/FASKES - 46.838.528 - 30.000.000 64,05
15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 113.848.800 - 69.001.970 60,61
TOTAL 45.015.759.200 4.935 KALI/TAHUN/FASKES - 2.196.190.878 - 795.977.720 36,24

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


Sumber: Morena, 4 September 2022
BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan MOW
OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN MOW
BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN MOW
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Pagu DAK Non Fisik Keuangan
Jumlah Penerima Manfaat Kesesuaian DPA dg
Volume Satuan (***) Juknis Jumlah
Jumlah Anggaran Anggaran (%)

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 35 KALI/TAHUN/FASKES - 96.729.000 - - -

2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 110.548.000 - - -

3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 7 KALI/TAHUN/FASKES - 19.345.900 - - -

5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 47.450.000 - - -

6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 74.626.632 - - -

7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 16 KALI/TAHUN/FASKES - 44.219.200 - - -


KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. UTARA 2.070.460.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU


9. TAGULANDANG BIARO 2.174.699.000 6 KALI/TAHUN/FASKES - 16.582.200 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. TIMUR 1.778.923.300 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. SELATAN 2.111.880.000 8 KALI/TAHUN/FASKES - 22.109.600 - - -

12. KOTA MANADO 3.943.702.000 26 KALI/TAHUN/FASKES - 71.856.200 - - -

13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 69.092.500 - - -

14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 24 KALI/TAHUN/FASKES - 80.133.970 - - -

15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 55.274.000 - 34.674.608 62,73


TOTAL 45.015.759.200 153 KALI/TAHUN/FASKES - 707.967.202 - 34.674.608 4,9

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


Sumber: Morena, 4 September 2022
BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan MOP
OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN MOP
BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN MOP
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Pagu DAK Non Fisik Keuangan
Jumlah Penerima Manfaat Kesesuaian DPA dg
Volume Satuan (***) Juknis Jumlah
Jumlah Anggaran Anggaran (%)

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 35.525.000 - - -

6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 7.007.168 - - -

7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

8. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2.070.460.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG


9. BIARO 2.174.699.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

10. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1.778.923.300 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -


KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. SELATAN 2.111.880.000 - KALI/TAHUN/FASKES - - - - -

12. KOTA MANADO 3.943.702.000 8 KALI/TAHUN/FASKES - 9.352.000 - - -

13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 9.352.000 - - -

14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 24 KALI/TAHUN/FASKES - 5.548.635 - - -

15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 4.676.000 - - -


TOTAL 45.015.759.200 50 KALI/TAHUN/FASKES - 71.460.803 - - -

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


Sumber: Morena, 4 September 2022
BOKB Operasional Penggerakan Pencabutan Implant
OPERASIONAL PENCABUTAN IMPLANT
BIAYA OPERASIONAL PENCABUTAN IMPLANT
PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ALOKASI DAK
Pagu DAK Non Fisik Keuangan
Jumlah Penerima Manfaat Kesesuaian DPA dg
Volume Satuan (***) Juknis Jumlah
Jumlah Anggaran (%)
Anggaran

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4.283.733.000 20 KALI/TAHUN/FASKES - 4.580.000 - - -


2. KABUPATEN MINAHASA 5.505.793.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 5.038.000 - - -
3. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3.640.324.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - - - - -
4. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 3.664.629.000 27 KALI/TAHUN/FASKES - 6.183.000 - - -
5. KABUPATEN MINAHASA SELATAN 3.969.622.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 6.200.000 - - -
6. KABUPATEN MINAHASA UTARA 3.243.814.000 4 KALI/TAHUN/FASKES - 6.412.320 - - -
7. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3.000.392.600 43 KALI/TAHUN/FASKES - 9.847.000 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. UTARA 2.070.460.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 8.366.495 - 600.000 7,17
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
9. TAGULANDANG BIARO 2.174.699.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 2.748.000 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. TIMUR 1.778.923.300 12 KALI/TAHUN/FASKES - 3.300.000 - - -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. SELATAN 2.111.880.000 13 KALI/TAHUN/FASKES - 2.977.000 - 2.600.000 87,34
12. KOTA MANADO 3.943.702.000 29 KALI/TAHUN/FASKES - 6.641.000 - 6.641.000 100
13. KOTA BITUNG 2.642.175.000 1 KALI/TAHUN/FASKES - 5.725.000 - 5.000.000 87,34
14. KOTA TOMOHON 1.471.018.300 24 KALI/TAHUN/FASKES - 2.733.577 - 2.000.000 73,16
15. KOTA KOTAMOBAGU 1.514.594.000 12 KALI/TAHUN/FASKES - 4.351.000 - 3.648.440 83,85
TOTAL 45.015.759.200 201 KALI/TAHUN/FASKES - 75.102.392 - 20.489.440 27,28

Sumber: Aplikasi Morena, 13 Okt 2022


Sumber: Morena, 4 September 2022
1. Latar Belakang
2. Kebijakan dan Strategi KBKR
3. Upaya Revitalisasi PKBRS
4. Realisasi DAK Fisik dan BOKB
tahun 2022
5. Penutup
TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KB DI RS
1. Sistem rujukan pelayanan KB atas indikasi medis
2. Biaya paket pelayanan KBPP, sudah masuk dalam pelayanan
persalinan
3. Pelayanan Implan, AKDR, MOP yang dilakukan di RS tidak
bisa dibayarkan melalui dana JKN

Date Your Footer Here 51


HARAPAN BKKBN

01 02 03 04 05

Adanya komitmen
Bersama-sama seluruh Pimpinan RS Bersama-sama Bersama-sama
melakukan advokasi dalam mendukung melakukan
meningkatkan Sosialisasi kepada
kepada seluruh penyelenggaraan Bersama-sama kompetensi SDM
Pimpinan RS dan PKBRS dan perluasan Stakeholder dan
dalam Penyempur- melalui pelatihan pimpinan RS dalam
mitra kerja / meningkatkan atau refreshing
naan Regulasi upaya pemanfaatan
potensial lainnya jumlah RS yang Pelayanan
memberikan PKBRS dan KB Pasca DAK Fisik dan Non
dalam upaya Persalinan Kontrasepsi dan KB
peningkatan PKBRS pelayanan KB serta Fisik (BOKB)
pencapaian Target KB Pasca Persalinan
dan KB Pasca
Persalinan Pasca Persalinan
100% di RS
“TERIMA KASIH”
BERSAMA KITA BISA
BERSINERGI BAGI BANGSA

Anda mungkin juga menyukai