Halaman : 1dari6
TUJUAN : Untuk memberi panduan pelaksanaan inspeksi terhadap tempat kerja yang
dilaksanakan secara
teraturuntukmengidentifikasiadanyabahayaditempatkerja.
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup pelaksanaan inspeksi tempat kerja yang dilakukan
diseluruh tempat kerja PT.Dinamika sejahtera Mandiri yang meliputi unsur
Keselamatan (Safety) ,Kesehatan/Hygiene (Health) dan Lingkungan
(Environment).
1. DEFINISI
1.1 Tempatkerja, adalahsetiapruanganataulapangan, tertutupatauterbuka,
bergerakatautetap,dimanatenagakerjabekerja,atauyangseringdimasukitenagakerjauntukkep
erluansuatuusahadandimanaterdapatsumberatausumber-
sumberbahayabaikdidarat,didalamtanah,dipermukaanair,didalamairmaupundiudara.
1.2 Inspeksi,adalahpemeriksaansecarasistematisdanmendetailterhadapsuatuobjek.
1.3 Bahaya(Hazard), suatukeadaanyang
memungkinkanataudapatmenimbulkankerugianbeberapacidera,penyakit,kerusakanataupun
kemampuanmelaksanakanfungsiyang telah
ditetapkanatausuatukondisiyangberpotensiuntukterjadikecelakaan/kerugiandalamhalini
termasukaspeklingkungan.
1.4 Risikoadalahkombinasiantaraprobability/kemungkinankejadian,frekuensi/keseringanterpapa
rbahaya,sertakeparahandaricideraatausakitataukerusakanhartabendayangdiakibatkanolehk
ejadianataupaparandaribahayatersebut,dampakmerugikanterhadaplingkungantermasukdal
amdefinisiini.
1.5 AspekLingkunganadalahunsuratauelemendarisuatukegiatanprodukdanjasadariorganisasiya
ngdapatberinteraksidenganlingkungan.
1.6 DampakLingkunganadalahsetiapperubahanbaikyang menguntungkanataupunyang
merugikan,sebagianatauseluruhnyaterhadaplingkunganhidupataupunterhadaporganisasida
npersoneldidalamnyayang diakibatkanolehkegiatan, produkdanjasadarisuatuorganisasi.
No : SOP-00-HSE-010
Halaman : 2dari6
2.1 ProjectManager
2.1.1 Memastikanbahwasetiaparea kerjayang beradadisite yang
menjaditanggungjawabnyadiinpeksisesuaidenganproseduryangberlaku.
2.1.2 Memastikansetiappengawasmelakukaninspeksidenganbenardansesuaidenganjadua
lyangtelahditentukanpadaaraekerjayangmenjaditanggungjawabnya.
2.1.3 Memastikansetiaprekomendasitindakanperbaikanhasilinspeksidilaksanakandanditin
daklanjuti
2.2 Supervisor/Superintendent
2.2.1 MembuatJadualInspeksiuntukdirinyasendirisertamembuatjadualInspeksiuntuksemua
pengawasyangmenjaditanggungjawabnyasesuaidenganarea
kerjanyasehinggasetiapareakerjayang
menjaditanggungjawabnyadapatdipastikandilakukaninspeksidalmsetiapharinya.
2.2.2 MelakukanInspeksisesuaidenganjadualdan area
kerjayangmenjaditanggungjawabnya
2.2.3 MemastikanInspeksiyangdilakukanolehForemanyangmenjaditanggungjawabnyadila
ksanakandenganbenar
2.2.4 Melakukantindakanperbaikanhasilinspeksisesuaidengantanggungjawabnya.
2.3 Foreman
2.3.1 MelaksanakanInspeksidenganbenarsesuaidenganprosedurdanjadualyangtelah
ditetapkan.
2.3.2 Melaksanakantindakanperbaikanhasilinspeksisesuaidengantanggungjawabnya.
2.4 HSEOfficer
2.4.1 MembuatKompilasi/Kumpulan
JadualInspeksidariJadualInspeksiyangdibuatolehseluruhpengawasdanmemastikans
etiappengawasmelaksanakaninspeksisesuaidenganjadualyangtelahditentukan
2.4.2 Mencatatsetiaprekomendasitindakanperbaikanyang
dihasilkandariinspeksidalamformregistertindakanperbaikan.
2.4.3 Memastikansetiaptindakanperbaikanyang telah
dicatatdalamregistertindakanperbaikandilakukanolehmasing–
masingpenanggungjawabdenganbaikdanbenar.
2.4.4 Melakukananalisaatasinspeksiyang telah
dilaksanakanuntukmenilaiefektifitasdaripelaksanaaninspeksitersebutagardapatdilaku
kantindakanperbaikan.
3. DIAGRAM ALIR
No : SOP-00-HSE-010
Halaman : 3dari6
4. URAIAN
No : SOP-00-HSE-010
Halaman : 4dari6
1.1 SetiapKepaladepartemen(Supervisor/Superintendent)
membuatjadualinspeksiuntukuntuksemuapengawasyang menjaditanggungjawabnya,
jadualyang
dibuatharussedemikianrupasehinggadapatdipastikandalamsetiaphariseluruhareakerjadilakuk
aninspeksiolehpengawas.
1.3 Semuapenyimpanganatauketidaksesuaianyangditemukanselamapelaksanaaninspeksiyang
berupakondisidantindakantidakamanharusdituliskandalamlembartemuanhasilinspeksiuntuk
diusulkan/diberikanrekomendasitindakanperbaikanyangsesuai.
1.3.1 Semuapenyimpanganatauketidaksesuaianyangditemukandandituliskandalamlembar
temuanhasilinspeksidandilakukanpenilaianrisikosesuaidenganmatrikperhitunganrisik
odalamproseduridentifikasibahayadanpengendalianrisikountukmenentukanprioritasti
ndakanperbaikanyangharusdilakukan.
1.4 HSEOfficerakanmemasukkanusulantindakanperbaikantersebutdalamFormregisterrtindakan
perbaikanhasilinspeksi.Dalamformtersebutdiisitindakanperbaikanyangharusdilakukandiserta
idengantarget waktudanpenanggungjawab(PIC/person in charge)
No : SOP-00-HSE-010
Halaman : 5dari6
kemudiandibagikankepadamasing-masingPICuntukditindaklanjuti.
1.5 Masing–
masingpenanggungjawabtindakanperbaikanharusmenyelesaikantindakanperbaikanyang
dibutuhkansesuaidenganprioritasdannilairisikodaribahayayang ditemukan.
1.6 HSEharusmelakukananalisaataspelaksanaanInspeksidantindakanperbaikanyang
dilakukanolehmasing-masingpenanggungjawabarea
untukmenilaiefektifitasprograminspeksiyangtelahdilaksanakan.Hasilanalisainiakanberfungsi
untukmembuattindaklanjutatasprograminspeksitersebut.
5. DOKUMEN TERKAIT
5.1 IK-00-HSE-003 Instruksi Kerja Inspeksi Area Kerja
5.2 FM-00-HSE-037 Form Checklist Inspeksi Area Penimbunan Bahan Bakar
5.3 FM-00-HSE-038 Form Checklist Inspeksi Area Gudang
5.4 FM-00-HSE-039 Form Checklist Area hauling Road
5.5 FM-00-HSE-040 Form Checklist Area Kantor
5.6 FM-00-HSE-041 Form Checklist Area Tambang-Pit
5.7 FM-00-HSE-042 Form Checklist Area Workshop Bengkel
5.8 FM-00-HSE-050 Form Form Inspeksi area Kantin dan Dapur
No : SOP-00-HSE-010
Halaman : 6dari6
Kolom Pengesahan
Riwayat Revisi