1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya kemandirian Persentase pemuda yang memiliki Persen 66.66% 1. Program peningkatan peran 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
pemuda dalam pembangunan keterampilan dan kecakapan hidup serta kepemudaan
daerah 2. Pembinaan paskibra kabupaten
2 Meningkatnya prestasi olahraga Peringkat kabupaten dalam kompetesi Peringkat 5 Besar 1. Program Peningkatan Prestasi 1. Pembinaan Atlet POPDA dan KOPDA
pelajar olahraga pelajar ditingkat provinsi dan Permasyarakatan Olahraga
3 Meningkatnya pemanfaatan Pengeluaran wisatawan (spending of money) Rupiah 4,224,480,000 1. Program Pengembangan 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah
potensi pariwisata bagi Pemasaran Pariwisata
masyarakat
2. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event Pariwisata
4 Meningkatnya Kualitas Nilai / Predikat AKIP Peringkat A 1. Program Peningkatan 1. Penyusunan Dokumen AKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Perencanaan, Pelaporan Capaian
Pemerintah Kinerja dan Keuangan
2. Penyusunan Dokumen Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
3. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
Perkantoran
ANGGARAN
8
Rp 39,995,000
Rp 426,356,000
Rp 878,665,000
Rp 554,376,750
Rp -
Rp 375,199,000
Rp 626,015,000
Rp -
Rp -
Rp 2,118,935,000
Rp 2,524,339,000
Rp 168,532,000
Rp 375,304,000
Rp 786.004.00
Rp 3,300,000,000
Rp 3,200,000
Rp 3,200,000
Rp 78,712,250
Rp 50,100,000
Rp 5,150,000
Rp 88,550,000
ANGGARAN
8
Rp 40,044,950
Rp 231,600,000
Rp 14,000,000
Rp 20,800,000
Rp 591,000,000
Rp 310,000,000
Rp 417,300,000
Rp 13,241,373,950
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
dan akuntabilitas kinerja Perkantoran
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100% 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
ditindaklanjuti
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi
Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP BB SKPD
Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang 100% 4. Penyediaan makanan dan minuman
ditindaklanjuti
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Lainnya
6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
1. Terlaksananya penatausahaan Gedung kantor dengan kondisi baik 1 bangunan 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
administrasi umum dan kepegawaian kantor Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik 35 unit
Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik 25 jenis 3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi
SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
Mobil operasional laik jalan 2 unit
1 2 3 4 5 6
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 25 laporan 1. Program Peningkatan Perencanaan, 1. Penyusunan Dokumen AKIP
administrasi perencanaan Pelaporan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Laporan PPD diselesaikan tepat waktu 3 laporan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan
Keuangan
1 2 3 4 5 6
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu 15 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Dokumen AKIP
administrasi keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya pembinaan pemuda dan Persentase organisasi pemuda yang aktif 28.57% 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
organisasi kepemudaan Kepemudaan
Meningkatnya kualitas olahraga Persentase nomor cabang olahraga yang meraih 3. Pembinaan Atlet POPDA dan KOPDA
2. medali tingkat provinsi 49.99% 1. Program Peningkatan Prestasi dan
Permasyarakatan Olahraga
3. Meningkatnya aktivitas cabang olahraga Persentase organisasi cabang olahraga yang aktif 100.00%
1. Terlaksananya pembinaan organisasi Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif 5 OKP 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
pemuda Kepemudaan
3. Terlaksananya kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi 6 kegiatan 2. Program Peningkatan Peran Serta 3. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
wawasan kebangsaan dan imtaq Kepemudaan
FITRI,SH
Penata Tingkat I Hj. ERNI YULIA, S.Pd
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19700710 199512 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1. Terlaksananya fasilitasi cabang olahraga Jumlah cabang olahraga unggulan PRIMA 4 cabor 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Pembinaan Atlet POPDA dan KOPDA
secara berkesinambungan Permasyarakatan Olahraga
2. Terlaksananya program latihan disetiap Jumlah cabang olahraga yang aktif melaksanakan 14 cabor
cabang olahraga latihan sesuai program
3. Terlaksananya pagelaran olahraga sesuai Jumlah pergelaran olahraga yang dilaksanakan 3 event 2. Program Peningkatan Prestasi dan 2. Penyelenggaraan olahraga rekreasi motor trail
kalender sesuai kalender Permasyarakatan Olahraga
4. Terlaksananya program latihan disetiap Jumlah cabang olahraga yang aktif melaksanakan 14 cabor
cabang olahraga latihan sesuai program
FITRI,SH
Penata Tingkat I MAHRIADI, S.Pd
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19800127 200501 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
FITRI,SH
Penata Tingkat I SYAKHRIL ANWAR S.Sos,M.AP
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19710104 200701 1 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya kualitas amenitas wisata Persentase usaha jasa pariwisata yang diberikan 100.00% 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Industri dan Kelembagaan Pariwisata
sesuai standar rekomendasi
2. Meningkatnya objek pariwisata unggulan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 2. Program Pengembangan Destinasi 3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman
Persentase destinasi yang memenuhi kriteria sapta 66.66% 4. Peningkatan Pelayanan Hotel Rakat Mufakat
pesona
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 5. Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata
dan akuntabilitas kinerja
4. Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 3. Program Pengembangan Pemasaran 6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah
wisatawan nusantara dan wisatawan Pariwisata
mancanegara
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman 7 Penyelenggaraan dan Failitasi Event Pariwisata
1. Jumlah prasarana buatan yang sesuai dengan 2 destinasi 1. Program Pengembangan Destinasi Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
standar Pariwisata Pariwisata
1.
Destinasi Pariwisata,
2.
ANGGARAN
Rp 39,044,950
Rp 231,600,000
Rp 16,500,000
Rp 20,800,000
Rp 591,000,000
Rp 217,675,000
Rp 78,712,250
Rp 50,100,000
Rp 88,550,000
Rp 5,150,000
Rp 3,200,000
Rp 3,200,000
Rp 388,970,000
Sekretaris
Disporapar Kab. HSS,
ANGGARAN
7
Rp 39,019,950
Rp 231,600,000
Rp 16,500,000
Rp 13,800,000
Rp 591,000,000
Rp 217,675,000
Rp 73,802,250
Rp 50,100,000
Rp 88,550,000
Rp 5,150,000
Rp 388,970,000
ANGGARAN
3.200.000
3.200.000
ANGGARAN
Rp 3.200.000
Rp 3.200.000
Hj. RUSDIANA
NIP. 19631206 198910 2 002
UN 2020 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
NG PEMUDA DAN OLAHRAGA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
ANGGARAN
Rp 39,995,000
Rp 426,356,000
Rp 878,655,000
Rp 554,376,750
FITRI,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 201001 1 012
AHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
NG PEMUDA DAN OLAHRAGA
KSI PEMBINAAN PEMUDA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
ANGGARAN
7
Rp 39.995.000
Rp 426.356.000
Rp 39.995.000
Rp 426,356,000
Kepala Seksi
Pembinaan Pemuda
ANGGARAN
7
Rp 878,655,000
Rp 634,420,750
Kepala Seksi
Pembinaan Olahraga
MAHRIADI, S.Pd
NIP. 19800127 200501 1 006
AHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
NG PEMUDA DAN OLAHRAGA
ANGGARAN
7
Kepala Seksi
Sarana dam Prasarana Olahraga
ANGGARAN
Rp 21,125,000
Rp 62,730,000
Rp 2,118,935,000
375,304,000
Rp 53,675,000
Rp 397,350,000
Rp 780,851,000
ANGGARAN
7
Rp 2,118,935,000
375,304,000
Rp 53,675,000
Rp 168,532,000
3,300,000,000
Kepala Seksi
Destinasi Pariwisata,
ANGGARAN
7
MUHAMMAD AINI
NIP. 19620201 198602 1 008
AHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PARIWISATA
, LAYANAN DAN INFORMASI PARIWISATA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
ANGGARAN
7
Rp 397,350,000
Rp 780,851,000
Kepala Seksi
Pemasaran, Layanan dan Informasi Pariwisata,
SALAPUDIN, S.Pd
NIP. 19731012 200501 1 005
REVIEW/REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEJABAT TINGGI PRATAMA (ESELON II)
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya kemandirian Persentase pemuda yang memiliki Persen 44.44% 1. Program peningkatan peran 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
pemuda dalam pembangunan keterampilan dan kecakapan hidup serta kepemudaan
daerah
2. Pembinaan paskibra kabupaten
2 Meningkatnya prestasi olahraga Peringkat kabupaten dalam kompetesi Peringkat 5 Besar 1. Program Peningkatan Prestasi 1. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
pelajar olahraga pelajar ditingkat provinsi dan Permasyarakatan Olahraga
3 Meningkatnya pemanfaatan Pengeluaran wisatawan (spending of money) Rupiah 4,224,480,000 1. Program Pengembangan 1. Penyelenggaraan dan fasilitasi Event Pariwisata
potensi pariwisata bagi Pemasaran Pariwisata
masyarakat
2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah
4 Meningkatnya Kualitas Nilai / Predikat AKIP Peringkat BB 1. Program Peningkatan 1. Penyusunan Dokumen AKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Perencanaan, Pelaporan Capaian
Pemerintah Kinerja dan Keuangan
2. Penyusunan Dokumen Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
3. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
Perkantoran
ANGGARAN
8
Rp 39,995,000
Rp 426,356,000
Rp 878,655,000
Rp 554,376,750
Rp 780,851,000
Rp 397,350,000
Rp -
Rp -
Rp 2,118,935,000
RP.
Rp 375,304,000
Rp 168.532.00
Rp 3,300,000,000
Rp 3,200,000
Rp 3,200,000
Rp
Rp 13,100,000
Rp 54,650,000
Rp 5,150,000
ANGGARAN
8
Rp 39,109,594
Rp 231,600,000
Rp 16,500,000
Rp 13,800,000
Rp 591,000,000
Rp 217,675,000
Rp.
388.970.000
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya potensi sumber Tingkat prestasi pemuda Persen 77.78% 1. Program peningkatan peran 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
daya kepemudaan melalui serta kepemudaan
pembinaan yang intensif
2. Pembinaan paskibra kabupaten
2 Meningkatnya prestasi olahraga Peringkat kabupaten dalam pekan olahraga Peringkat 5 Besar 1. Program Peningkatan Prestasi 1. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
melalui pembinaan dan pelajar daerah tingkat Provinsi Kalimantan dan Permasyarakatan Olahraga
penyelenggaraan kompetisi Selatan
olahraga 2. Penyelenggaraan olahraga rekreasi motor trail
3 Meningkatnya pemanfaatan Pengeluaran wisatawan (spending of money) Rupiah 4,224,480,000 1. Program Pengembangan 1. Penyelenggaraan Fetival Loksado
potensi pariwisata bagi Pemasaran Pariwisata
masyarakat
2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah
1 2 3 4 5 6 7
3. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
Perkantoran
ANGGARAN
8
Rp 53,325,000
Rp 426,356,000
Rp 878,655,000
Rp 74,160,750
Rp 97,070,000
Rp 120,100,000
Rp 22,500,000
Rp 93,245,000
Rp 479,910,000
41,012,000
Rp 349,825,000
Rp 12,260,000
Rp 141,784,000
Rp 4,750,000
Rp 4,750,000
Rp 73,802,250
Rp 13,100,000
Rp 54,650,000
Rp 5,150,000
ANGGARAN
8
Rp 40,024,000
Rp 231,600,000
Rp 14,000,000
Rp 20,800,000
Rp 633,700,000
Rp 310,000,000
Rp 290,200,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 83 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor Rp 40,024,000
dan akuntabilitas kinerja Perkantoran
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100% 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rp 231,600,000
ditindaklanjuti listrik
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Rp 14,000,000
Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP BB Fungsi SKPD
Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang 100% 4. Penyediaan makanan dan minuman Rp 20,800,000
ditindaklanjuti
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdminRp 633,700,000
6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan Rp 310,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 73,802,250
Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 13,100,000
4 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja 1. Pelayanan hari-hari besar nasional / daerah 417,300,000
Perangkat Daerah
1. Terlaksananya penatausahaan Gedung kantor dengan kondisi baik 1 bangunan 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor Rp 40,024,000
administrasi umum dan kepegawaian kantor Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rp 231,600,000
Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik 35 unit listrik
Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik 25 jenis 3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Rp 14,000,000
Fungsi SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman Rp 20,800,000
Mobil operasional laik jalan 2 unit
Kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan 15 laporan 6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan Rp 310,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 73,802,250
Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 13,100,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 25 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Dokumen AKIP Rp 4,750,000
administrasi perencanaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Laporan PPD diselesaikan tepat waktu 3 laporan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan Rp 4,750,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu 15 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Dokumen AKIP Rp 4,750,000
administrasi keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan Rp 4,750,000
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya peran serta kepemudaan Persentase pemuda yang memiliki keterampilan dan 49.99% 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda Rp 53,325,000
dalam kewirausahaan dan kecakapan kecakapan hidup Permasyarakatan Olahraga
hidup
2. Pembinaan paskibraka kabupaten Rp 426,356,000
2 Meningkatnya prestasi cabang olahraga Persentase nomor cabang olahraga yang meraih 49.99% 2. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Rp 878,655,000
dalam kompetensi olahraga tingkat medali tingkat provinsi Permasyarakatan Olahraga Daerah (POPDA)
provinsi
1. Terlaksananya pembinaan dan Jumlah pemuda yang memiliki keterampilan dan 30 orang 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda Rp 53,325,000
pemberdayaan pemuda dan organisasi kecakapan hidup, Kepemudaan
kepemudaan
38 orang 2. Pembinaan paskibraka kabupaten Rp 426,356,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya pembinaan cabang Jumlah cabang olahraga yang dikendalikan untuk POPDA : 9 Cabor 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Rp 878,655,000
olahraga secara berkesinambungan berprestasi KOPDA : 8 Cabor Permasyarakatan Olahraga (POPDA)
Jumlah 17 Cabor
1. Terlaksananya layanan fasilitas olahraga Jumlah fasilitas olahraga yang dikendalikan 1 Fasilitas 1. Program Peningkatan Sarana dan 1 Pengelolaan Fasilitas Kawasan Olahraga -
yang memenuhi standar Prasarana Olahraga
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kunjungan dan lama Jumlah Kunjungan wisatawan 255.470 orang 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Rp 22,500,000
tinggal wisatawan Pariwisata
2. Peningkatan peran serta masyarakat Rp 93,245,000
dalam pengembangan kemitraan
2 Program Pengembangan Destinasi 1. pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Rp 479,910,000
Pariwisata Prasarana Pariwisata
2. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata 41,012,000
Kawasan Loksado
4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 83 3. Pemeliharaan Pelayanan Hotel Rakat Rp 349,825,000
dan akuntabilitas kinerja Mufakat
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100% 4. Penggalian Potensi Wisata Minat Khusus Rp 12,260,000
ditindaklanjuti Jelajah Hutan
Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP BB 5. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Rp 141,784,000
Demaga Bamboo Rafting Ni'ih
3 Program Pengembangan Pemasaran 1. Penyelenggaraan Fetival Loksado Rp 97,070,000
Pariwisata
Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang 100% 2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah Rp 120,100,000
ditindaklanjuti
1. Jumlah prasarana buatan yang sesuai dengan 2 destinasi 1. Program Pengembangan Destinasi 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Rp 479,910,000
Tersedianya prasarana buatan sesuai
standar Pariwisata Prasarana Pariwisata
dengan standar
2. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata 41,012,000
Kawasan Loksado
3. Pemeliharaan Pelayanan Hotel Rakat Rp 347,226,588
Mufakat
4. Penggalian Potensi Wisata Minat Khusus Rp 12,260,000
Jelajah Hutan
5. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Rp 96,984,000
Demaga Bamboo Rafting Ni'ih
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya pembinaan usaha jasa Jumlah rekomendasi usaha jasa pariwisata 15 rekomendasi 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Rp 22,500,000
pariwisata Pariwisata
Jumlah cottage dan hotel yang memenuhi standar 2 cottage 2. Peningkatan peran serta masyarakat Rp 93,245,000
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
Jumlah local home stay yang sesuai dengan 3 homestay
karakteristik wisata yang dikembangkan
1. Tersedianya aksesibilitas wisata Jumlah TIC (Tourist Information Center) yang 1 TIC 1. Program Pengembangan Pemasaran 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah Rp 120,100,000
berfungsi dengan baik Pariwisata
Jumlah signage wisata tepat fungsi 10 buah 2 Penyelenggaraan Festival Loksado Rp 97,070,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor Rp40,044,950
dan akuntabilitas kinerja Perkantoran
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100% 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rp231,600,000
ditindaklanjuti listrik
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Rp14,000,000
Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP BB Fungsi SKPD
Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang 100% 4. Penyediaan makanan dan minuman Rp20,800,000
ditindaklanjuti
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Rp591,000,000
Administrasi/Teknis Lainnya
6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan Rp310,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp96,712,250
Prasarana Aparatur
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp50,100,000
4 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja 13. Pelayanan hari-hari besar nasional / daerah Rp417,300,000
Perangkat Daerah
1. Terlaksananya penatausahaan Gedung kantor dengan kondisi baik 1 bangunan 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor Rp 40,024,000
administrasi umum dan kepegawaian kantor Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rp 231,600,000
Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik 35 unit listrik
Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik 25 jenis 3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Rp 14,000,000
Fungsi SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman Rp 20,800,000
Mobil operasional laik jalan 2 unit
2. Program Peningkatan Sarana dan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 73,802,250
Prasarana Aparatur
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 13,100,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 25 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Dokumen AKIP Rp 4,750,000
administrasi perencanaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Laporan PPD diselesaikan tepat waktu 3 laporan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan Rp 4,750,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu 15 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Dokumen AKIP Rp 4,750,000
administrasi keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan Rp 4,750,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya pembinaan pemuda dan Persentase organisasi pemuda yang aktif 28.57% 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda Rp 53,325,000
organisasi kepemudaan Kepemudaan
Meningkatnya kualitas olahraga Persentase nomor cabang olahraga yang meraih 3. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Rp 878,655,000
1. medali tingkat provinsi 49.99% 1. Program Peningkatan Prestasi dan
Permasyarakatan Olahraga Daerah (POPDA)
2. Meningkatnya aktivitas cabang olahraga Persentase organisasi cabang olahraga yang aktif 100.00%
1. Terlaksananya pembinaan organisasi Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif 5 OKP 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda Rp 53,325,000
pemuda Kepemudaan
3. Terlaksananya kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi 6 kegiatan 2. Program Peningkatan Peran Serta 3. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda Rp 53,325,000
wawasan kebangsaan dan imtaq Kepemudaan
FITRI,SH
Penata Tingkat I Hj. ERNI YULIA, S.Pd
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19700710 199512 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1. Terlaksananya fasilitasi cabang olahraga Jumlah cabang olahraga unggulan PRIMA 4 cabor 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Rp 878,655,000
secara berkesinambungan Permasyarakatan Olahraga (POPDA)
2. Terlaksananya program latihan disetiap Jumlah cabang olahraga yang aktif melaksanakan 14 cabor
cabang olahraga latihan sesuai program
3. Terlaksananya pagelaran olahraga sesuai Jumlah pergelaran olahraga yang dilaksanakan 3 event 2. Program Peningkatan Prestasi dan 2. Penyelenggaraan olahraga rekreasi motor trail Rp 74,160,750
kalender sesuai kalender Permasyarakatan Olahraga
4. Terlaksananya program latihan disetiap Jumlah cabang olahraga yang aktif melaksanakan 14 cabor
cabang olahraga latihan sesuai program
FITRI,SH
Penata Tingkat I MAHRIADI, S.Pd
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19800127 200501 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
FITRI,SH
Penata Tingkat I SYAKHRIL ANWAR S.Sos,M.AP
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19710104 200701 1 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas amenitas wisata Persentase usaha jasa pariwisata yang diberikan 100.00% 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Rp 22,500,000
sesuai standar rekomendasi
2. Meningkatnya objek pariwisata unggulan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 2. Program Pengembangan Destinasi 3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp 479,910,000
Pariwisata Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman
Persentase destinasi yang memenuhi kriteria sapta 66.66% 4. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Kawasan 41,012,000
pesona Loksado
4. Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 3. Program Pengembangan Pemasaran 8. Penyelenggaraan Fetival Loksado Rp 97,070,000
wisatawan nusantara dan wisatawan Pariwisata
mancanegara
1. Tersedianya prasarana buatan sesuai Jumlah prasarana buatan yang sesuai dengan 2 destinasi 1. Program Pengembangan Destinasi 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp 479,910,000
dengan standar standar Pariwisata Pariwisata
Destinasi Pariwisata,
1. Terlaksananya pembinaan usaha jasa Jumlah rekomendasi usaha jasa pariwisata 15 rekomendasi 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Rp 22,500,000
pariwisata
Jumlah cottage dan hotel yang memenuhi standar 2 cottage 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rp 93,245,000
pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah local home stay yang sesuai dengan 3 homestay
karakteristik wisata yang dikembangkan
1. Tersedianya aksesibilitas wisata Jumlah TIC (Tourist Information Center) yang 1 TIC 1. Program Pengembangan Pemasaran 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah Rp 120,100,000
berfungsi dengan baik Pariwisata
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
dan akuntabilitas kinerja Perkantoran
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100% 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
ditindaklanjuti
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi
Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP BB SKPD
Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang 100% 4. Penyediaan makanan dan minuman
ditindaklanjuti
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Lainnya
6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
1. Terlaksananya penatausahaan Gedung kantor dengan kondisi baik 1 bangunan 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
administrasi umum dan kepegawaian kantor Perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik 35 unit
Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik 25 jenis 3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi
SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
Mobil operasional laik jalan 2 unit
1 2 3 4 5 6
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 25 laporan 1. Program Peningkatan Perencanaan, 1. Penyusunan Dokumen AKIP
administrasi perencanaan Pelaporan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Laporan PPD diselesaikan tepat waktu 3 laporan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan
Keuangan
1 2 3 4 5 6
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu 15 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Dokumen AKIP
administrasi keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 2 Penyusunan Dokumen Keuangan
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya pembinaan pemuda dan Persentase organisasi pemuda yang aktif 28.57% 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
organisasi kepemudaan Kepemudaan
Meningkatnya kualitas olahraga Persentase nomor cabang olahraga yang meraih 3. Pembinaan Atlet POPDA dan KOPDA
2. medali tingkat provinsi 49.99% 1. Program Peningkatan Prestasi dan
Permasyarakatan Olahraga
3. Meningkatnya aktivitas cabang olahraga Persentase organisasi cabang olahraga yang aktif 100.00%
1. Terlaksananya pembinaan organisasi Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif 5 OKP 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
pemuda Kepemudaan
3. Terlaksananya kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi 6 kegiatan 2. Program Peningkatan Peran Serta 3. Partisipasi dan pemberdayaan pemuda
wawasan kebangsaan dan imtaq Kepemudaan
FITRI,SH
Penata Tingkat I Hj. ERNI YULIA, S.Pd
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19700710 199512 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1. Terlaksananya fasilitasi cabang olahraga Jumlah cabang olahraga unggulan PRIMA 4 cabor 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Pembinaan Atlet POPDA dan KOPDA
secara berkesinambungan Permasyarakatan Olahraga
2. Terlaksananya program latihan disetiap Jumlah cabang olahraga yang aktif melaksanakan 14 cabor
cabang olahraga latihan sesuai program
3. Terlaksananya pagelaran olahraga sesuai Jumlah pergelaran olahraga yang dilaksanakan 3 event 2. Program Peningkatan Prestasi dan 2. Penyelenggaraan olahraga rekreasi motor trail
kalender sesuai kalender Permasyarakatan Olahraga
4. Terlaksananya program latihan disetiap Jumlah cabang olahraga yang aktif melaksanakan 14 cabor
cabang olahraga latihan sesuai program
FITRI,SH
Penata Tingkat I MAHRIADI, S.Pd
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19800127 200501 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
FITRI,SH
Penata Tingkat I SYAKHRIL ANWAR S.Sos,M.AP
NIP. 19750404 201001 1 012 NIP. 19710104 200701 1 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya kualitas amenitas wisata Persentase usaha jasa pariwisata yang diberikan 100.00% 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Industri dan Kelembagaan Pariwisata
sesuai standar rekomendasi
2. Meningkatnya objek pariwisata unggulan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 2. Program Pengembangan Destinasi 3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman
Persentase destinasi yang memenuhi kriteria sapta 66.66% 4. Peningkatan Pelayanan Hotel Rakat Mufakat
pesona
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 5. Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata
dan akuntabilitas kinerja
4. Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 3. Program Pengembangan Pemasaran 6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah
wisatawan nusantara dan wisatawan Pariwisata
mancanegara
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman 7 Penyelenggaraan dan Failitasi Event Pariwisata
1. Jumlah prasarana buatan yang sesuai dengan 2 destinasi 1. Program Pengembangan Destinasi Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
standar Pariwisata Pariwisata
1.
Destinasi Pariwisata,
2.
ANGGARAN
Rp 39,044,950
Rp 231,600,000
Rp 16,500,000
Rp 20,800,000
Rp 591,000,000
Rp 217,675,000
Rp 78,712,250
Rp 50,100,000
Rp 88,550,000
Rp 5,150,000
Rp 3,200,000
Rp 3,200,000
Rp 388,970,000
Sekretaris
Disporapar Kab. HSS,
ANGGARAN
7
Rp 39,019,950
Rp 231,600,000
Rp 16,500,000
Rp 13,800,000
Rp 591,000,000
Rp 217,675,000
Rp 73,802,250
Rp 50,100,000
Rp 88,550,000
Rp 5,150,000
Rp 388,970,000
ANGGARAN
3.200.000
3.200.000
ANGGARAN
Rp 3.200.000
Rp 3.200.000
Hj. RUSDIANA
NIP. 19631206 198910 2 002
UN 2020 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
NG PEMUDA DAN OLAHRAGA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
ANGGARAN
Rp 39,995,000
Rp 426,356,000
Rp 878,655,000
Rp 554,376,750
FITRI,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 201001 1 012
AHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
NG PEMUDA DAN OLAHRAGA
KSI PEMBINAAN PEMUDA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
ANGGARAN
7
Rp 39.995.000
Rp 426.356.000
Rp 39.995.000
Rp 426,356,000
Kepala Seksi
Pembinaan Pemuda
ANGGARAN
7
Rp 878,655,000
Rp 634,420,750
Kepala Seksi
Pembinaan Olahraga
MAHRIADI, S.Pd
NIP. 19800127 200501 1 006
AHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
NG PEMUDA DAN OLAHRAGA
ANGGARAN
7
Kepala Seksi
Sarana dam Prasarana Olahraga
ANGGARAN
Rp 21,125,000
Rp 62,730,000
Rp 2,118,935,000
375,304,000
Rp 53,675,000
Rp 397,350,000
Rp 780,851,000
ANGGARAN
7
Rp 2,118,935,000
375,304,000
Rp 53,675,000
Rp 168,532,000
3,300,000,000
Kepala Seksi
Destinasi Pariwisata,
ANGGARAN
7
MUHAMMAD AINI
NIP. 19620201 198602 1 008
AHUN 2020 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
BIDANG PARIWISATA
, LAYANAN DAN INFORMASI PARIWISATA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
ANGGARAN
7
Rp 397,350,000
Rp 780,851,000
Kepala Seksi
Pemasaran, Layanan dan Informasi Pariwisata,
SALAPUDIN, S.Pd
NIP. 19731012 200501 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
KESEKRETARIATAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2,142,000
dan akuntabilitas kinerja Perkantoran
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Rp 138,600,000
ditindaklanjuti dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rp 5,250,000
Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP BB Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang 100% 4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Rp 11,000,000
ditindaklanjuti Fungsi SKPD
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 27,419,500
1. Terlaksananya penatausahaan Gedung kantor dengan kondisi baik 1 bangunan 1. Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2,142,000
administrasi umum dan kepegawaian kantor Perkantoran
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Rp 138,600,000
Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik 35 unit
dan Listrik
Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik 25 jenis 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rp 5,250,000
Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Rp 11,000,000
Mobil operasional laik jalan 2 unit
Fungsi SKPD
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 27,419,500
Kendaraan operasional laik jalan 7 unit
Kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan 15 laporan 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8,736,000
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 25 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rp 4,350,000
administrasi perencanaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keuangan
Laporan PPD diselesaikan tepat waktu 3 laporan
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya penatausahaan Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu 15 laporan 1. Program Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rp 4,350,000
administrasi keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya pembinaan pemuda dan Persentase organisasi pemuda yang aktif 28.57% 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Rp 63,000,000
organisasi kepemudaan Kepemudaan dan Nasional
Persentase partisipasi Paskibra Kabupaten Hulu 83.33% 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Rp 23,985,000
Sungai Selatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda 2. Pelatihan Paduan Suara Bagi Pelajar Rp 137,050,000
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 81 3. Pelatihan Drumband Bagi Pelajar Rp 119,800,000
dan akuntabilitas kinerja
4. Pembinaan Kegiatan Paskibraka Bagi Pelajar Rp 268,171,000
Persentase keluhan pengaduan layanan yang 100%
ditindaklanjuti
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya pembinaan organisasi Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif 5 OKP 1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 1. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Rp 23,985,000
pemuda Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi 6 kegiatan 1. Program Peningkatan Peran Serta 1. Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Rp 63,000,000
wawasan kebangsaan dan imtaq Kepemudaan dan Nasional
Jumlah anggota Paskibra Kab. HSS yang lulus 4 orang 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 1. Pelatihan Paduan Suara Bagi Pelajar Rp 137,050,000
seleksi tingkat Provinsi Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda 2. Pelatihan Drumband Bagi Pelajar
Rp 119,800,000
Jumlah anggota Paskibra Kab. HSS yang lulus 1 orang 3. Pembinaan Kegiatan Paskibraka Bagi Pelajar
Rp 268,171,000
seleksi tingkat Provinsi dan mengikuti seleksi
tingkat Nasional
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya prestasi cabang olahraga Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang Medali Emas 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Rp 878,655,000
dalam kompetesi olahraga tingkat meraih medali dalam kompetesi tingkat provinsi 7,87% Permasyarakatan Olahraga (POPDA)
provinsi
Medali Perak
6,30%
Medali Perunggu
7,87%
1. Terlaksananya pembinaan cabang Jumlah cabang olahraga yang dikendalikan untuk POPDA : 9 Cabang 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Pembinaan Atlet POPDA dan KOPDA Rp 878,655,000
olahraga secara berkesinambungan berprestasi Olahraga Permasyarakatan Olahraga
KOPDA : 8 Cabang
Olahraga
Jumlah : 17
Cabang Olahraga
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya pagelaran olahraga sesuai Jumlah pergelaran olahraga yang dilaksanakan 1 event 1. Program Peningkatan Prestasi dan 1. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Motor Trail
Rp 74,160,750
kalender sesuai kalender Permasyarakatan Olahraga
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya objek pariwisata unggulan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 1. Program Pengembangan Destinasi 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rp 2,171,000,000
Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rp 997,400,000
Pariwisata
Persentase destinasi yang memenuhi kriteria sapta 66.66% 3. Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp 217,194,000
pesona Pariwisata
2. Meningkatnya kualitas amenitas wisata Persentase usaha jasa pariwisata yang diberikan 100.00% 2. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Rp 23,525,000
sesuai standar rekomendasi
1. Tersedianya prasarana buatan sesuai Jumlah prasarana buatan yang sesuai dengan 2 destinasi 1. Program Pengembangan Destinasi 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rp 2,171,000,000
dengan standar standar Pariwisata
1 2 3 4 5 6 7
1. Terlaksananya pembinaan usaha jasa Jumlah rekomendasi usaha jasa pariwisata 15 rekomendasi 1. Program Pengembangan Kemitraan 1. Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Rp 23,525,000
pariwisata
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 115.318 wisnus 1. Program Pengembangan Pemasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 71,375,000
wisatawan nusantara dan wisatawan Pariwisata Dalam Pemasaran Pariwisata
mancanegara
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 3.187 wisman 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Rp 88,460,000
dalam dan luar negeri
1. Tersedianya aksesibilitas wisata Jumlah TIC (Tourist Information Center) yang 1 TIC 1. Program Pengembangan Pemasaran 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 71,375,000
berfungsi dengan baik Pariwisata Dalam Pemasaran Pariwisata
1 2 3 4 5 6 7
1. Tersedianya Mass Responsible Tourism Jumlah atraksi/festival pariwisata sesuai kelender 3 event pariwisata 1. Program Pengembangan Pemasaran 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Rp 88,460,000
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri