Anda di halaman 1dari 13

BAB I

PROFIL SINGKAT PUSKESMAS SEBANGKAU

A. KEADAAN GEOGRAFI, TOFOGRAFI.


Puskesmas Sebangkau satu dari dua Puskesmas yang ada di Kecamatan Pemangkat Kabupaten
Sambas, terletak ± 7 KM dari Ibu Kota Kecamatan dengan waktu tempuh ± 15 menit. Bangunan
yang ditempati merupakan gedung baru yang dibangun tahun 2016 hasil renovasi bangunan lama
yang berdiri sejak 1976..
Wilayah kerja Puskesmas Sebangkau adalah 2 desa binaan yaityu Desa Sebatuan dan Desa
Jelutung, yang dapat dikunjungi dengan roda 2 dan 4. Kondisi daerah binaan terdiri dari daerah
transit, pasar, pelabuhan, perkebunan dan persawahan. Transportasi sebagian besar dapat
dijangkau dengan jalan darat yang hampir 85% telah diaspal. Batas wilayah kerja Puskesmas
Sebangkau :
 Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salatiga.
 Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pemangkat.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Selakau.
Jarak antara Puskesmas Sebangkau dengan ibukota kabupaten sekitar 60 km. Puskesmas
Sebangkau memiliki luas wilayah 26,16 km2 yang terdiri dari 2 (dua) desa yang terbagi menjadi 4
dusun. Jarak rata-rata dari desa/kelurahan ke Puskesmas km2 dengan jarak tempuh lebih kurang
120 menit.

B. KEADAAN DEMOGRAFI DAN SOSIAL BUDAYA


1. Data Demografi
    
  DESA      JUMLAH PENDUDUK KK
NO
  LAKI-LAKI PEREMPUA TOTAL
N
  1 SEBATUAN 1551 1633   3184 918
   2    JELUTUNG 2024   1992    4016 1104
    JUMLAH   3575    3625 7200 2022

Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.093 (BPS Kec. Pemangkat). Disamping pedagang dan
buruh serta Pegawai Negeri, sebagian besar mata pencarian penduduk adalah Petani dan Nelayan
2. Data Sosial Budaya
a. Data Sarana Pendidikan
- Taman Kanak-kanak/ PAUD : 2/4 Buah
- Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Swasta : 6/2 Buah
- SMPN/SMPS : 1/1 Buah
- SMAN/SMK/MA :1 Buah
-
b. Untuk data sarana Tempat Ibadah adalah
- Mesjid :5 Buah
- Gereja :2 Buah
- Kelenteng :3 Buah
3. Data Sarana Kesehatan
- Jumlah Puskesmas Induk :1 Buah
- Jumlah Puskesmas Pembantu :1 Buah
- Jumlah Polindes :2 Buah
- Jumlah Klinik Swasta / BPS :0
- Rumah Dinas Dokter Umum :1 Buah
- Rumah Dinas Dokter Gigi :1 Buah
- Rumah Dinas Paramedis :3 Buah
- Kendaraan Dinas Roda 4 :1 Buah
- Kendaraan Dinas Roda 2 :8 Buah
-
4. Data jumlah Pegawai

   
Status Ketenagaan
Jenis Ketenagaan (PNS/PTT/Tenaga Kontrak) Jumlah Tenaga
1. Dokter atau dokter layanan prima 1 PNS, 1 PTT 2 Orang
2. Dokter Gigi 1 PNS 1 Orang
3. Perawat Kesehatan 3 PNS, 1 Tenaga Kontrak 4 Orang
Perawat Gigi 1 PNS, 1 Tenaga Kontrak 2 Orang
4. Bidan 3 PNS, 8 Tenaga Kontrak 11 Orang
5. Tenaga Kesehatan Masyarakat Tidak ada
6. Tenaga Kesehatan Lingkungan 1 PNS ,1 Kontrak 2 Orang
7. Tenaga Laboratorium 1 PNS 1 Orang
8. Tenaga Gizi 1 PNS 1 Orang
9. Tenaga Kefarmasian 1 PNS, 1 Honor BLUD 2 Orang
10.Tenaga lainnya  
 
a. Pekarya 3 PNS 3 Orang
b. Administrasi Umum 1 PNS,1 Honor BLUD 2 Orang
c. Akuntansi 1 Honor BLUD 1 Orang
d. Kebersihan dan Rumah Tangga 1 Honor BLUD 1 Orang
e.Supir  
JUMLAH   33 ORANG

5. Data sarana Pendukung


- Set Komputer ( Komputer plus priter) :3 Set
- LCD ( In Focus) tanpa layar :1 Buah
- Mesin Swing Fog :1 Buah

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DITAHUN 2018

Program yang dilaksanakan di Puskesmas Sebangkau adalah program wajib dan program pengembangan
yang sebagian besar dibiayai dengan dana BOK. Adapun kegiatan di Puskesmas Sebangkau antara lain
sebagai berikut :

No
KEGIATAN PROGRAM
.
Bulan Eliminasi Kaki
1 22 Penyusunan Data SP2TP Jenis Layanan Standar
Gajah
Pembinaan Kesehatan No
Pembentukan Kader
2 23 Remaja Melalui Kegiatan  
Jumantik
Saka Bakti Husada
Pembinaan Kesehatan
Pembuatan KMS
3 24 Remaja Melalui Kegiatan 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil
Posbindu
PERTICAB
Pelayanan Kesehatan di
4 25 Pengembangan Germas 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Posbindu
Sosialisasi Kawasan Tanpa
5 26 PIS-PK 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Rokok di Sekolah
6 Sosialisasi IVA dan MR 27 Sosialisasi PIS PK 4 Pelayanan kesehatan balita
PEMBINAAN SEKOLAH Pelayanan kesehatan pada usia
7 BIAS 28 5
SEHAT pendidikan dasar
Pemeriksaan Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia
8 POSYANDU REMAJA 29 Siswa Sebelum ujian 6
produktif
nasional
Pembinaan KADER PENJARINGAN SISWA Pelayanan kesehatan pada usia
9 30 7
POSYANDU REMAJA BARU lanjut
Pelayanan Imunisasi Pelayanan kesehatan penderita
10 31 Pembinaan GIOK 8
DiPosyandu hipertensi
Kampanye Hygine Pelayanan kesehatan penderita
11 32 LOKMIN PUSKESMAS 9
Sanitasi Sekolah Diabetes Melitus
Inspeksi Kesehatan
Pelayanan Kesehatan orang dengan
12 Lingkungan untuk 33 LINTAS SEKTORAL 10
gangguan jiwa berat
Tempat-tempat umum
PEMBINAAN KP.ASI DAN Pelayanan kesehatan orang dengan
13 34 LOKMIN ZONA 11
PMBA DI POSYANDU TB
PENGEMBANGAN POS Pelayanan kesehatan orang dengan
14 35 SMD 12
GITA risiko terinfeksi HIV
MONEV dan tindak lanjut Pelaksanaan sekaligus Pencanangan
15 TTD Pada Remaja 36 13
LINSEK MR
penilaian status gizi
Honor Ketua Pengelola
16 melalui warung gizi di 37    
BOK
puskesmas
Majlis Taklim melalui
17 38 Honor sekretaris BOK    
Kegiatan Kelas IBU
Honor Anggota Pengelola
18 Sosialisasi Kelas catin 39    
BOK
19 Manajemen PWS KIA 40 Konsultasi petugas ke    
kabupaten
20 Posyandu Lansia 41 ATK    
21 Penyusunan Profil        

BAB III

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN


Anggaran kegiatan di Puskesmas Sebangkau bersumber BLUD, BOK dan Subsidi. Berikut anggaran kegaiatan
dan realisasinya sebagai berikut:

1. BLUD

ANGGARAN BLUD DAN REALISASI KEGIATAN PUSKESMAS SEBANGKAU TAHUN 2018

Rencana
Anggaran
No. Uraian dalam BLUD Total %
A BIAYA JASA LAYANAN DARI KAPITASI 220,000,000.00 108,820,632.00 49.46
B Biaya Operasional 205,230,000.00 161,280,512.00 78.59%
  1. Biaya pegawai 126,000,000.00 107,475,000.00 85.30%
  2. Biaya bahan 15,100,000.00 16,296,000.00 107.92%
  II. Biaya Umum dan Administrasi 64,130,000.00 #REF! #REF!
  biaya pegawai 44,000,000.00    
1. Biaya honorium tenaga kontrak (non
  fungsional ) 32,400,000.00 #REF! #REF!
  3. tenaga administrasi 14,400,000.00    
  4. tenaga akuntansi 18,000,000.00    
02. Biaya Honorarium Pejabat/ Panitia
  Pengadaan Barang & Jasa 1,200,000.00 - 0.00%

  3. Biaya administrasi kantor - 1,529,815.00 #DIV/0!


6. Karcis Retribusi Pelayanan Puskesmas dan
  Jaringannya 31,730,000.00 6,272,025.00 19.77%
  03. Biaya Pemeliharaan 10,000,000.00 57,671.61 0.58%
04. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
  Perlengkapan Kantor 10,000,000.00 57,671.61 0.58%
  1. Puskesmas Sebangkau 10,000,000.00 57,671.61 0.58%
  04. Biaya Barang dan Jasa      
  04.01 Biaya Bahan Pembersih dan alat kantor 6,034,000.00    
  0. sikat closet 48,000.00    
C PENGELUARAN INVESTASI 17,100,000.00 6,000,000.00 35.09%

  Pengeluaran Investasi Kantor / RT 14,000,000.00 - 0.00%


Pengeluaran Pengadaan Peralatan dan 14,000,000.00
  Perlengkapan kantor - 0.00%

  1. Biaya Modal Pengadaan AC -    

  - puskesmas sebangkau -    

  3. Biaya Modal Pengadaan Televisi -    

  - puskesmas sebangkau -    
  6. biaya modal pengadaan komputer (PC) 14,000,000.00    
  - puskesmas sebangkau 14,000,000.00    
  biaya modal pengadaan meubelair 3,100,000.00 6,000,000.00 193.55%
01. belanja pengadaan meja / lemari / kursi
  tunggu 3,100,000.00 6,000,000.00 193.55%
  Jumlah Biaya 442,330,000.00 270,101,144.00 61.06%
2. BOK

KEGIATAN BOK 2018 DAN REALISASINYA

No. KEGIATAN DANA TEREALISASI PERSENTASE


Rp Rp
1 Bulan Eliminasi Kaki Gajah 0%
6.900.000,00 -
Pembentukan Kader Rp Rp
2 0%
Jumantik 1.800.000,00 -
Rp Rp
3 Pembuatan KMS Posbindu 50%
3.000.000,00 1.500.000,00
Pelayanan Kesehatan di Rp
4 Rp 5.600.000,00 60%
Posbindu 3.360.000,00
Sosialisasi Kawasan Tanpa Rp
5 Rp 1.960.000,00 0%
Rokok di Sekolah -
Rp
6 Sosialisasi IVA dan MR Rp 6.810.000,00 100%
6.810.000,00
Rp
7 BIAS Rp 1.240.000,00 0%
-
Rp
8 POSYANDU REMAJA Rp 936.000,00 50%
468.000,00
Pembinaan KADER Rp
9 Rp 2.620.000,00 0%
POSYANDU REMAJA -
Pelayanan Imunisasi Rp
10 Rp 10.920.000,00 50%
DiPosyandu 5.460.000,00
Kampanye Hygine Sanitasi Rp
11 Rp 3.570.000,00 0%
Sekolah -
Inspeksi Kesehatan
Rp
12 Lingkungan untuk Tempat- Rp 904.000,00 0%
-
tempat umum
PEMBINAAN KP.ASI DAN Rp
13 Rp 3.825.000,00 56%
PMBA DI POSYANDU 2.125.000,00
PENGEMBANGAN POS Rp
14 Rp 3.400.000,00 63%
GITA 2.125.000,00
Rp
15 TTD Pada Remaja Rp 950.000,00 50%
475.000,00
penilaian status gizi
Rp
16 melalui warung gizi di Rp 4.800.000,00 50%
2.400.000,00
puskesmas
Majlis Taklim melalui Rp
17 Rp 15.048.000,00 62%
Kegiatan Kelas IBU 9.288.000,00
Rp
18 Sosialisasi Kelas catin Rp 4.563.000,00 0%
-
Rp
19 Manajemen PWS KIA Rp 950.000,00 64%
610.000,00
Rp
20 Posyandu Lansia Rp 3.000.000,00 50%
1.500.000,00
Rp
21 Penyusunan Profil Rp 600.000,00 100%
600.000,00
Rp
22 Penyusunan Data SP2TP Rp 600.000,00 100%
600.000,00
Pembinaan Kesehatan
Rp
23 Remaja Melalui Kegiatan Rp 4.775.000,00 100%
4.775.000,00
Saka Bakti Husada
24 Pembinaan Kesehatan Rp 9.100.000,00 Rp 0%
Remaja Melalui Kegiatan -
PERTICAB
Rp
25 Pengembangan Germas Rp 16.800.000,00 50%
8.400.000,00
Rp
26 PIS-PK Rp 55.075.000,00 50%
27.675.000,00
Rp
27 Sosialisasi PIS PK Rp 4.690.000,00 100%
4.690.000,00
PEMBINAAN SEKOLAH Rp
28 Rp 1.050.000,00 71%
SEHAT 750.000,00
Pemeriksaan Kesehatan
Rp
29 Siswa Sebelum ujian Rp 770.000,00 100%
770.000,00
nasional
PENJARINGAN SISWA Rp
30 Rp 1.540.000,00 0%
BARU -
Rp
31 Pembinaan GIOK Rp 850.000,00 60%
510.000,00
Rp
32 LOKMIN PUSKESMAS Rp 15.840.000,00 50%
7.920.000,00
Rp
33 LINTAS SEKTORAL Rp 9.500.000,00 50%
4.725.000,00
Rp
34 LOKMIN ZONA Rp 1.600.000,00 0%
-
Rp
35 SMD Rp 13.780.000,00 0%
-
MONEV dan tindak lanjut Rp
36 Rp 6.996.000,00 50%
LINSEK 3.498.000,00
Honor Ketua Pengelola Rp
37 Rp 2.400.000,00 100%
BOK 2.400.000,00
Rp
38 Honor sekretaris BOK Rp 2.100.000,00 100%
2.100.000,00
Honor Anggota Pengelola Rp
39 Rp 1.950.000,00 100%
BOK 1.950.000,00
Konsultasi petugas ke Rp
40 Rp 3.300.000,00 100%
kabupaten 3.300.000,00
Rp
41 ATK Rp 1.497.000,00 100%
1.497.000,00
Rp
  JUMLAH Rp 237.609.000,00 47,25%
112.281.000,00
3. SUBSIDI

ANGGARAN DAN REALISASI SUBSIDI PADA PUSKESMAS SEBANGKAU TAHUN 2018

N URAIAN PAGU RELISASI PENYERAPAN ( Rp) SISA


O ANGGARAN TW I TW II TW III TOTAL % (Rp) %
( Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8
1 ATK 4,037,655.00 4,037,655.00     4,037,655.00 100.0 0.00 0.00
0
2 PEMELIHARAAN SUKU CADANG 12,712,345.00     12,712,345.0 12,712,345.0 100.0 0.00 0.00
PUSLING (AMBULANCE) 0 0 0
3 PENGGANDAAN 3,500,000.00 1,697,500.00 1,802,500.00   3,500,000.00 100.0 0.00 0.00
0
4 MAKAN/MINUM RAPAT 6,750,000.00   6,750,000.00   6,750,000.00 100.0 0.00 0.00
0
5 PERJALANAN DINAS DALAM 33,000,000.00 11,940,000.0 7,070,000.00   19,010,000.0 57.61 13,990,000.0 42.3
DAERAH 0 0 0 9
6 PERJALANAN DINAS LUAR 45,000,000.00     35,206,000.0 35,206,000.0 78.24 9,794,000.00 21.7
DAERAH 0 0 6
  TOTAL 105,000,000.0 17,675,155.0 15,622,500.0 47,918,345.0 81,216,000.0 535.8 23,784,000.0 64.1
0 0 0 0 0 4 0 6
BAB IV
CAPAIAN SPM 12 INDIKATOR
PUSKESMAS SEBANGKAU TAHUN 2018

1. GRAFIK CAKUPAN PELAYAN IBU BERSALIN


P 2. GRAFIK
SESUAI STANDARCAKUPAN
PER PELAYAN BAYI BARU LAHIR
E
R
SESUAI STANDAR PER
AGUSTUS TAHUN 2018
% KOMULATIF
CAKUPAN BULAN
S AGUSTUS TAHUN 2018 LALU
E % KOMULATIF CAKUPAN BULAN INI
100.0 N 100.0 CAKUPAN BULAN
T P LALU
83.3 A 60.00 E
S 83.3 61.96 51.16
R
66.6 E S 53.99
40.26 66.6 E
50.0 43.66 N
50.0 T
33.3 A
33.3 S
16.7 E
0.0 16.7
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas
0.0
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas

3. GRAFIK CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DM


4. GRAFIK CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA SESUAI STANDAR PER
HIPERTENSI
SESUAI STANDAR PER AGUSTUS TAHUN%2018 KOMULATIF % KOMULATIF
AGUSTUS TAHUN 2018 CAKUPAN BULAN CAKUPAN
LALU BULAN LALU
5. GRAFIK CAKUPAN
100.0 PELAYANAN PENDUDUK USIA 60 CAKUPAN BULAN CAKUPAN
INI BULAN INI
SESUAI STANDAR PER TREND
TREND
P 83.3
E
AGUSTUS TAHUN 2018
P 7. GRAFIKRCAKUPAN ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR
100.0 E 66.6SESUAI STANDAR PER
R 72.21 S
83.3 SP 6. GRAFIK
E CAKUPAN
AGUSTUS TAHUNPELAYANAN
2018 MASYARAKAT
EE N 50.0 60.76
100.0 N R T UMUR 15-59 TAHUN SESUAI STANDAR PER
66.6 46.35 T S AGUSTUS
83.3 66.89
P 65.45 A 33.3 10.86 66.08TAHUN11.11
2018 11.00
AE S % KOMULATIF
50.066.6106.42 RE SN E 16.7 100.00 CAKUPAN BULAN LALU
SP ET 90.08 8. GRAFIK CAKUPAN PELAYAN BALITA CAKUPAN BULAN INI
100.0 A 0.0 SESUAI STANDAR PER % KOMULATIF
33.350.0
100.0 EE S TREND
91.6
83.3 NR E 64.33 AGUSTUS
SEBATUAN TAHUNJELUTUNG
63.80 2018 CAKUPAN BULAN LALUPuskesmas
63.14
16.733.3
83.3 TS
E % KOMULATIF
CAKUPAN BULAN INI
66.6 A
75.0 16.7 SN TREND
0.0
66.6 ET
CAKUPAN BULAN
50.00.0 A LALU
58.3
100.0 SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas
50.0
33.3 SEBATUAN
S JELUTUNG Puskesmas % KOMULATIF
E P CAKUPAN BULAN INI
41.7
83.3 E CAKUPAN BULAN LALU
16.7
33.3 R TRENDBULAN INI
S CAKUPAN
66.6
25.00.0
16.7
E 38.44 TREND
50.0 N
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas
8.3 T 27.82
0.0
33.3 14.40 A
SEBATUANSE JELUTUNG Puskesmas
16.7
0.0 9. GRAFIK CAKUPAN PELAYAN IBU HAMIL
SEBATUAN JELUTUNG SESUAI STANDARPuskesmas
PER
AGUSTUS TAHUN 2018 % KOMULATIF
CAKUPAN BULAN LALU
100.0 CAKUPAN BULAN INI
P
91.6 E
83.3 R
75.0 S 61.62
E 56.11
66.6 49.38 N
58.3 T
50.0 A
S
41.7 E
33.3
25.0
16.7
8.3
0.0
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas
10.GRAFIK CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA ODGJ
SESUAI STANDAR PER
AGUSTUS TAHUN 2018

100.00 P 100.00 100.00


E
100.0 R
S
83.3 E
N
T % KOMULATIF
66.6 A CAKUPAN BULAN LALU
S CAKUPAN BULAN INI
50.0 E TREND
33.3
16.7
0.0
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas

11.GRAFIK CAKUPAN PELAYANAN RESIKO HIV


SESUAI STANDAR PER
AGUSTUS
12. GRAFIK CAKUPANTAHUN 2018 PENDERITA TB
PELAYANAN
SESUAI STANDAR PER
SEPTEMBER TAHUN 2018
100.0 82.00 % KOMULATIF
91.6 100.00 73.08
P CAKUPAN BULAN LALU
83.3 E
75.0 62.20 R
CAKUPAN BULAN INI
100.0
66.6 S
P
TREND
58.3 E
83.3 N
E % KOMULATIF
50.0 T
R CAKUPAN BULAN LALU
66.6
41.7 A
S 50.00
CAKUPAN BULAN INI
33.3 SE TREND
50.0 N
25.0 E
T
16.7
33.3
A
8.3 S
E
0.0
16.7 0.00
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas
0.0
SEBATUAN JELUTUNG Puskesmas
CAPAIAN SPM BERBANDING TARGET RPJMD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

NO Indikator Target Capaian Keterangan


(%)
1 Jumlah Kasus Kematian Ibu 0 0  
2 Jumlah Kasus Kematain Bayi 0 0  
3 Prevalensi Desa Bebas Rawan Gizi 40% 1,38 9 orang ( dari 650 orang sasaran)
4 Prevalensi Kekurangan Gizi (Under 5 orang ( dari 650orang sasaran)
17,03% 0,77
Weight pada Anak Balita)
5 Prevalensi Stunting (Pendek &sangat Orang
34,44% 2,4
pendek) pada Anak Baduta (<2 tahun)
6 Jumlah desa dengan Sanitasi Total Desa Melaksanakan STBM pilar 1 ODF ( Desa Jeltung target penggunaan jamban sehat > 85 %) dan
04-Feb 0
Berbasis Masyarakat target akses 100 %
7  0,5 % Pemeriksaan sampel air : Sasaran 2 penyelenggara air minum, capaian 1;TTU : sasaran 28, capaian
Cakupan Pelayanan Kesehatan
30% 5;TPM: sasaran 17 ,capaian 2 Desa melaksanakan STBM : dengan melaksananakn salh satu pilar
Lingkungan
STBM : Jelutung ODF.
8 Cakupan Desa Siaga Aktif 87% 100 2 Desa
9 Cakupan Ketersedian Obat di fasilitas Semua jenis obat standar ada
86% 100
Kesehatan
10 Jumlah Ketenagaan Strategis Farmasi, analis, gizi, sanitarian. Kurang Kesmas.
60% 80
Kesehatan (5 Kriteria Nakes)
11 Jumlah penderita BTA positif yang 16 Orang luar wilayah 4 orang ( Sasaran 25 orang )
97% 64
diobati (Succes Rate)
12 Prevalensi HIV per 100.000 3,5 0,75 Sasaran 182 (bumil dan pendeita TB.Paru),yang diberikan layanan 151 .Capaian SPM 82,97 %
13 Prevalensi Malaria per 1000 pddk 0,7 0 119 yang diperiksa tidak ditemukan kasus.
14 Jumlah Penduduk (<2 tahun) minum 1700 Sasaran (6470)
85 26,27
obat filaria
15 Jumlah Kasus DBD per wilker 52   2 Kasus
16 Cakupan Desa Uci 85% 72,59 Diambil dari data campak ( Sebatuan 35,6 %,Jelutung 36,9 %)
17 Cakupan penderita Gangguan jiwa Hasil PIS-PK ODGJ berat di wilayah Pkms Sbk 3 orang ( Jelutung 2, Sebatuan 1)
55% 100
berat (ODGJ) yang diobati

Anda mungkin juga menyukai