Anda di halaman 1dari 5

AUDIT INTERNAL PERBAIKAN MUTU

No. Dokumen : SOP/KTU/PSS/001


No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
Halaman : 1/2

PUSKESMAS
Edwar Tri Saputra, SKM
SUSOH NIP. 19740611 200012 1 002

1. Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan


melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azaz manfaat.
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit.

2. Tujuan Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sistem


Manajemen Mutu yang dijalankan memenuhi persyaratan atau rencana yang
telah ditentukan.
Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan persyaratan, serta
telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, Poned di Puskesmas
Susoh

a. Keputusan Kepala Puskesmas Susoh No. 204/SK/K-PKM.SS/I/2016 tgl.


3. Kebijakan
02-01-2016 tentang tim audit internal
b. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah di daerah.

4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Susoh Kabuapaten Aceh Barat Daya.


Permenkes No. 75 Tahun 2014
5. Prosedur a. Persiapan Bahan dan Alat :
- Format Laporan Mutu Audit Internal.
- Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
- Format Rangkuman Hasil Audit Internal
b. Langkah – Langkah Prosedur :
1. Wakil Manajemen Mutu menentukan frekuensi audit internal dalam
satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal Audit Internal
 Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan formulir
persiapan audit
4. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
Audit Internal Perbaikan No. Dokumen :
Puskesmas Susoh No. Revisi : 0 Halaman :2/2
Mutu SPO/KTU/PSS/001

6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir


ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindkaan
perbaikan menggunkan formulir laporan ketidak sesuaian yang
dikirim ke unit terkait.

8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, coordinator


unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit,
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang tidak
efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada WMM

6. Hal –hal yang


harus
diperhatikan
7. Unit Terkait Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Tim mutu puskesmas
Koordinator UKM
Koordinator Admen
Koordinator UKP
Kepala Puskesmas

8. Dokumen Terkait 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)


2. Laporan Hasil Audit Internal (F-WMM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003)

9. Rekaman Historis
Perubahan
No YANG DI UBAH ISI PERUBAHAN TANGGAL
MULAI
DIBERLAKUKAN
UPTD PUSKESMAS SUSOH F-WMM-001
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan :
Tanggal :
F-WMM-002

UPTD PUSKESMAS SUSOH


KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian /Unit : No. Audit :


Tim Auditor : Tanggal Audit :
Tanggal :
Laporan
Hal :
Temuan Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation


Bukti Temuan (diisi oleh Auditor)

Koordinator Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)

Analisa Masalah (diisi oleh Auditee)

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Tindakan Pencegahan yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Auditee
Target Perbaikan : Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,

Auditor(S) Wakil Manajemen Mutu


Tanggal : Tanggal :
UPTD PUSKESMAS SUSOH F-WMM-003
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL


Periode Audit :

HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC
Status Masalah Tanggal

Catatan : Disusun Tgl :

Wakil Manajemen Mutu

Anda mungkin juga menyukai